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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
Flávio Dino – Governador
Carlos Brandão – Vice-Governador
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima – Secretária
Marcello A. Duailibe Barros – Subsecretário
SECRETARIA ADJUNTA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Eduardo Cássio Beckman Gomes – Secretário Adjunto do Planejamento e Orçamento Maria da Graça Gomes Ximenes Aragão – Gestora de Planejamento e Orçamento
Domingos José Carneiro Neto – Superintendente de Gestão de Planos e de Orçamentos Eduardo Henrique Santos Pereira – Superintendente de Assuntos Fiscais Maria Júlia Sousa Carvalho – Superintendente de Normas Tânia Maria Macatrão Costa – Superintendente de Programas
EQUIPE TÉCNICA
Arlete Silva Serra Auricélia Cruz Sá Cláudio Braga Cristiane Assunção Martins Oliveira Daniel Roosevelt Oliveira Sá Daniela Duailibe Barros Rêgo Deuzimar da Cunha Sousa Jacksson dos Santos Pereira Leonardo Borralho Araujo Marcelo de Sousa Santos Mônica Castro dos Santos Nayane de Assis Santana Ferreira Paulo da Costa Carioca Roberto Santos Matos Rosa Mariana Freire Silva Rozenir de Jesus Miranda Mesquita Simone do Espírito Santo P Almeida Thelma Maria Gonçalves Sales Wanderson Rafael Mendonça Batista
EDITORAÇÃO Maria da Conceição Lima Silva
GOVERNO DO ESTADO
Maranhão. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento. Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento Lei Orçamentária Anual – LOA 2017 do Governo do Estado do Maranhão - São Luís 2017. 524 p. 1. Planejamento Governamental - Maranhão. Lei Orçamentária
Anual – LOA 2017.
002457815132948
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
FLÁVIO DINO
Governador
CARLOS BRANDÃO
Vice-Governador
SECRETÁRIOS DE ESTADO
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
RODRIGO MAIA ROCHA
Procurador Geral do Estado
CLAYTON NOLETO SILVA
Secretário de Estado da Infraestrutura
JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública
CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA
Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento
MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda
DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário de Estado da Cultura e Turismo
LAURINDA MARIA DE CARVALHO PINTO
Secretária de Estado da Mulher
JOSÉ ARIMATÉIA LIMA NETO EVANGELISTA Secretário
de Estado do Desenvolvimento
Social
MÁRCIO BATALHA JARDIM
Secretário de Estado do Esporte e Lazer
ADELMO DE ANDRADE SOARES
Secretário de Estado da Agricultura Familiar
MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO
Secretário de Estado da Comunicação Social
e Assuntos Políticos
JHONATAN UELSON PEREIRA SOUSA DE ALMADA
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação
FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO
Secretário de Estado dos Direitos Humanos e
Participação Popular
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA
Secretário de Estado da Saúde
FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA
Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano
JULIÃO AMIN CASTRO
Secretário de Estado do Trabalho e da
Economia Solidária
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO
Secretário de Estado da Transparência e Controle
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração
Penitenciária
MÁRCIO JOSÉ HONAISER
Secretário de Estado da Agricultura e Pesca
CRISÁLIDA FONSECA RODRIGUES
Secretária de Estado de Minas e Energia
002457815132948
JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Estado de Indústria e Comércio
LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES
Secretária de Estado da Gestão e Previdência
MARCELO DE ARAÚJO COSTA COELHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais
RICARDO GARCIA CAPPELLI
Secretário- Chefe da Representação
Institucional no Distrito Federal
TATIANA DE JESUS FERREIRA PEREIRA
Secretária de Estado Extraordinária da Juventude
PIERRE BATISTA MORAES JANUÁRIO
Secretário de Estado Extraordinário de
Programas Especiais
TENENTE CORONEL QOPM – SILVIO CARLOS LEITE
MESQUITA
Secretário- Chefe do Gabinete Militar
WERTHER DE MORAES LIMA JÚNIOR
Defensor Público Geral do Estado
Cel.QOPM JOSÉ FREDERICO GOMES PEREIRA
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do
Maranhão
ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS
Presidente da Comissão Central Permanente
de Licitação
GERSON PINHEIRO DE SOUZA
Secretário de Estado Extraordinário da Igualdade
Racial
MARCO ANTÔNIO BARBOSA PACHECO
Secretário de Estado Extraordinário de
Articulação de Políticas Públicas
RAFAELA VIEIRA VIDIGAL
Secretária- Chefe do Gabinete do Governador
CÉLIO ROBERTO PINTO DE ARAÚJO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Maranhão
ANTÔNIO JESUS LEITÃO NUNES
Secretário de Estado de Governo
JOSLENE SILVA RODRIGUES
Secretário-Chefe da Assessoria Especial do
Governador
002457815132948
ÍNDICE
LEI ORÇAMENTÁRIA 13
LEI N° 10.555 de 29/12/2016 15
QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 23
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômica - Todas as Fontes 24
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômica - Tesouro do
Estado 25
Demonstrativo da Receita e Despesa Segunda Categoria Econômica - Outras Fontes 26
Resumo Geral da Receita 27
Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recursos e Esfera Orçamentária 28
Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recurso Tesouro 30
Demonstrativo da Despesa por Outras Fontes de Recurso 31
Demonstrativo Consolidado da Evolução da Receita do Tesouro 32
Demonstrativo Detalhado da Evolução da Receita do Tesouro 34
Resumo Geral da Despesa 37
Demonstrativo da Evolução da Despesa do Tesouro, Segundo as Categorias Econômicas e
Grupos de Despesas 38
Demonstrativo da Evolução da Despesa do Tesouro por Órgãos 39
Demonstrativo Consolidado da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 43
Demonstrativo Detalhado da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 44
Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função, SubFunção, Projetos, Atividades e
Operações Especiais 72
Demonstrativo da Despesa das Unidades Orçamentárias por Projetos, Atividades e
Operações Especiais 98
Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções, Programas, Projetos, Atividades e
Operações Especiais 146
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de
Recursos 156
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 166
Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Função,
Subfunção, Programa e Grupo de Despesa 168
Demonstrativo dos Recursos do Tesouro, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social, por Órgão 178
Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recursos, segundo Grupo de Despesa 179
Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas
de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações Especiais 181
7
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Demonstrativo de Despesa por Poderes e Órgãos Segundo Grupo de Despesa 184
Demonstrativo de Despesa das Autarquias, das Fundações Públicas e dos Fundos Estaduais,
Segundo Grupo de Despesa 186
Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais 189
Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa de Capital/Investimento do Orçamento,
Segundo Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa 190
Quadro Consolidado do Orçamento Fiscal, Seguridade e Investimento 206
ANEXO I - RECEITA 207
Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectivas Legislações - Consolidado 209
Demonstrativo da Receita por Fontes segundo as Categorias Econômicas - Todas as Fontes 214
Demonstrativo da Receita por Fontes segundo as Categorias Econômicas - Tesouro 217
Demonstrativo da Receita Diretamente Arrecada por Órgão 219
ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 223
Assembleia Legislativa 225
Assembleia Legislativa 228
Fundação Rádio e Televisão 229
Fundo Especial Legislativo 230
Tribunal de Contas do Estado 231
Tribunal de Contas do Estado 233
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 234
Tribunal de Justiça 235
Tribunal de Justiça do Estado 238
Corregedoria Geral da Justiça 239
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 240
Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 241
Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado
do Maranhão 242
Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 243
Ministério Público 244
Procuradoria Geral da Justiça 247
Fundo Especial do Ministério Público Estadual 248
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 249
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 252
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 253
Procuradoria Geral do Estado 254
Procuradoria Geral do Estado 257
Casa Civil 258
8
002457815132948
Casa Civil 261
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 262
Comissão Central Permanente de Licitação 263
Comissão Central Permanente de Licitação 265
Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 266
Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 268
Secretaria de Estado da Transparência e Controle 269
Secretaria de Estado da Transparência e Controle 271
Secretaria de Estado do Governo 272
Secretaria de Estado do Governo 274
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 275
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 280
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 282
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 284
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 288
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 290
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 292
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 296
Fundação da Memória Republicana Brasileira 298
Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 299
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 300
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 305
Gerência de Inclusão Socioprodutiva 307
Fundo Estadual de Assistência Social 308
Secretaria de Estado da Fazenda 309
Secretaria de Estado da Fazenda 311
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 312
Secretaria de Estado da Educação 313
Secretaria de Estado da Educação 317
Fundação Nice Lobão 319
Fundo Escola Digna 320
Secretaria de Estado da Segurança Pública 321
Secretaria de Estado da Segurança Pública 325
Polícia Civil 326
Polícia Militar do Estado 327
Corpo de Bombeiros Militar 328
Departamento Estadual de Trânsito 329
Fundo Especial de Segurança Pública 330
9
002457815132948
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 331
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 334
Fundo Especial do Meio Ambiente 335
Fundo Estadual de Unidades de Conservação 336
Secretaria de Estado da Saúde 337
FES - Unidade Central 342
Fundo Estadual de Combate ao Câncer 345
Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 346
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 347
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 350
Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 351
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 352
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 355
Junta Comercial do Estado do Maranhão 356
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 357
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 358
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 359
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 365
Universidade Estadual do Maranhão 366
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 368
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 369
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 371
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 374
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 375
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 378
Secretaria de Estado da Mulher 379
Secretaria de Estado da Mulher 382
Secretaria de Estado da Infraestrutura 383
Secretaria de Estado da Infraestrutura 387
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 389
Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 390
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 391
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 395
Viva Cidadão 396
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 397
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 398
Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 399
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 400
10
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 401
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 403
Fundo Penitenciário Estadual 404
Secretaria de Estado de Minas e Energia 405
Secretaria de Estado de Minas e Energia 407
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 408
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 412
Escola de Governo do Maranhão 413
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 414
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 415
Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 416
Encargos Gerais do Estado 417
Encargos Administrativos 421
Encargos Financeiros 422
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 423
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 428
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 430
Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 431
Reserva de Contingência 433
Reserva de Contingência 435
ANEXO III - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 437
Demonstrativo de Investimento Empresas 439
ANEXO IV - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 441
Demonstrativo do Cálculo da Receita para Apuração dos 25% destinados a Educação 443
Demonstrativo da Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em
nível de Órgão, por Fonte de Recursos e Categoria de Programação 444
Demonstrativo de Despesas Ensino 449
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 457
ANEXO VI - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 460
Demonstrativo do Cálculo da Receita para Apuração dos 12% destinados a Saúde 462
Demonstrativo da Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento da Saúde, em
nível de Órgão, por Fonte de Recursos e Categoria de Programação 463
Demonstrativo de Despesa Saúde 464
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 469
11
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Demonstrativo de Criação e/ou Provimento de Cargos e Empregos 471
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DA DÍVIDA 473
ANEXO IX - DISCRIMINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 476
ANEXO X - ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 479
12
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ORÇAMENTO DO ESTADOExercício Financeiro de 2017
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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002457815132948
LEI Nº 10.555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016
Estima a receita e fixa a despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2017.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e
eu sanciono a seguinte Lei:
Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício
financeiro de 2017, envolvendo recursos de todas as fontes, compreendendo:
I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele
vinculados, da Administração Estadual direta e indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo Poder Público; e
III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,
detém a maioria do capital social com direito a voto.
Título II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 18.261.620.064,00 (dezoito bilhões,
duzentos e sessenta e um milhões, seiscentos e vinte mil e sessenta e quatro reais).
Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras
receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, encontram-se discriminadas no
Quadro Resumo Geral da Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.
Capítulo II
15
002457815132948
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 18.261.620.064,00 (dezoito bilhões, duzentos e
sessenta e um milhões, seiscentos e vinte mil, sessenta e quatro reais):
I - Orçamento Fiscal, em R$ 12.692.143.259,00 (doze bilhões, seiscentos e noventa e
dois milhões, cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais);
II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.474.937.480,00 (cinco bilhões,
quatrocentos e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta
reais);
III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em R$ 94.539.325,00 (noventa e
quatro milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais).
Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte, órgão, função, subfunção,
programa e esfera encontram-se discriminados nos Quadros Orçamentários Consolidados desta
Lei.
Capítulo III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, com a
finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do total da despesa, fixada no art. 4º, mediante a utilização de recursos provenientes
de:
I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos
do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320,
de 17 de março de 1964;
III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, nos termos do art. 43,
§ 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para dotações autorizadas
por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite nele previsto, quando
destinado:
I - a possibilitar as transferências para Municípios, nos casos em que a Lei determina a
entrega de recursos de forma automática;
II - à manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento do percentual mínimo
de aplicação de recursos, estabelecidos no art. 220, da Constituição do Estado;
16
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III - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do percentual mínimo de
aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de
2000;
IV - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela União, Estados e Municípios,
à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes, congêneres e outras transferências a fundo
perdido, estendendo- se esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas e
fundos;
V - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações da dívida estadual, débitos
decorrentes de precatórios judiciais, pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista;
VI - a adequações na programação orçamentária em caso de reestruturação administrativa
do Estado;
VII - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;
VIII - créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações especificadas no Inciso IV
do Art. 5º desta lei.
Título III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
Art. 7º A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas, fixada em R$
94.539.325,00 (noventa e quatro milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e
cinco reais), observará a programação constante no Anexo III desta Lei.
Art. 8º As fontes de receita para cobertura das despesas do Orçamento de Investimento
das Empresas são decorrentes das receitas diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos
destinados ao aumento do capital social e de operações de crédito.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do
excesso de receitas geradas ou por anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma
Empresa.
Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I - Receita;
II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;
III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;
IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
17
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V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB;
VI - Recursos em Programas de Saúde;
VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;
VIII - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2017.
Art. 11. Ficam acrescidos, no Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2017, os
créditos orçamentários correspondentes aos incisos constantes no Anexo X, conforme títulos,
códigos e valores ali apresentados.
Art. 12. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação
parcial da (s) dotação (ões) do (s) crédito (s) relacionado (s) no Anexo IX desta lei.
Art. 13. Fica acrescido ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado o valor de R$
22.569.874,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e
quatro reais) para atender às despesas com pessoal e encargos sociais na Ação 4434.0000
(Acesso à Justiça, Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais), componente
do programa 0543 (Prestação Jurisdicional) da Unidade: 04101 - Tribunal de Justiça do Estado,
constante do Anexo II da Lei.
Art. 14. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação
parcial da(s) dotação (ões) do(s) crédito(s) relacionado(s) no Anexo IX desta Lei.
Art. 15. Fica adequada a proposta orçamentária do Órgão 19000 – Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Unidade 19201 - Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), reduzindo
R$ 5.240.639,91 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e
noventa e um centavos) do total da dotação para o pagamento das despesas de pessoal e
acrescentando R$ 5.240.639,91 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e
nove reais e noventa e um centavos) ao item 1.9 a ser criado no Anexo VII para contratação para
preenchimento dos cargos efetivos vagos e provimento de cargos efetivos a serem criados.
Art. 16. Ficam acrescidos ao orçamento do Orgão do Ministério Público recursos na
ação 30.37.0000- Construção da Sede Própria do Ministério Público- construir prédio para
funcionamento de sede própria do Ministério Público da Capital ), recursos no valor global de
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
Art.17. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação
parcial da(s) dotação (ões) do(s) crédito(s) relacionado(s) no Anexo IX desta Lei.
Art. 18. Ficam acrescidos ao orçamento do Tribunal de Contas recursos na ação
2349.000- Fiscalização Externa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a fim de
aumentar a dotação orçamentaria para pagamento de reajuste de remuneração dos cargos efetivos
da carreira de especialista, recursos no valor global de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e
quinhentos mil reais.
Art.19. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação
parcial da(s) dotação (ões) do(s) crédito(s) relacionado(s) no Anexo IX desta Lei.
18
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Art. 20. Integram esta lei orçamentária os anexos, incluindo os mencionados nos artigos
acima desta lei.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente
Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O
Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE
DEZEMBRO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
19
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
QUADROS ORÇAMENTÁRIOSCONSOLIDADOS
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, I.
RECEITA
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITAS CORRENTES 17.234.842.847
RECEITA TRIBUTÁRIA 7.565.395.772
RECEITA DE CONTRIBUICÕES 801.545.860
RECEITA PATRIMONIAL 352.732.050
RECEITA AGROPECUARIA 0
RECEITA INDUSTRIAL 0
RECEITA DE SERVIÇOS 451.313.784
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.710.829.634
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAISCORRENTES 0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747
RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944
ALIENAÇÃO DE BENS 870.660
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.700.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 354.472.241
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -CAPITAL 0
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORCAMENTÁRIA 0
DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.9040
TOTAL 18.261.620.064
DESPESA
ESPECIFICAÇÃO VALOR
LEGISLATIVA 482.446.233JUDICIÁRIA 997.850.164ESSENCIAL À JUSTIÇA 496.033.526ADMINISTRAÇÃO 1.084.898.374SEGURANÇA PÚBLICA 1.604.567.371ASSISTÊNCIA SOCIAL 429.215.559PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.874.340.360SAÚDE 1.903.078.915TRABALHO 14.286.296EDUCAÇÃO 2.660.461.241CULTURA 101.206.259DIREITOS DA CIDADANIA 376.004.498URBANISMO 230.328.163HABITAÇÃO 28.418.288SANEAMENTO 542.685.000GESTÃO AMBIENTAL 58.326.360CIÊNCIA E TECNOLOGIA 74.992.101AGRICULTURA 181.073.860ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 12.213.092INDÚSTRIA 47.302.645COMÉRCIO E SERVIÇOS 113.665.526ENERGIA 2.580.245TRANSPORTE 678.327.851DESPORTO E LAZER 32.693.951ENCARGOS ESPECIAIS 3.148.435.371RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815
TOTAL 18.261.620.064
Orçamentos do EstadoExercício de 2017
23
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II - Anexo 1.
RECEITA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 17.234.842.847 DESPESAS CORRENTES 15.591.116.968
RECEITA TRIBUTÁRIA 7.565.395.772 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.846.893.077
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 801.545.860 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406
RECEITA PATRIMONIAL 352.732.050 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.306.218.485
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS 451.313.784
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.710.829.634
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 846.408.977 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO
CORRENTE 376.659.952
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTEPARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.113.474.904
SUBTOTAL 15.967.776.920 SUBTOTAL 15.967.776.920
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTOCORRENTE 376.659.952
RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144 DEPESAS DE CAPITAL 2.584.314.281
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.050.295.944 INVESTIMENTO 1.865.057.690
ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 1.700.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 612.301.591
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 354.472.241 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299
SUBTOTAL 2.670.503.096 SUBTOTAL 2.670.503.096
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 15.967.776.920 DEPESAS CORRENTES 15.591.116.968
RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144 DESPESAS DE CAPITAL 2.584.314.281
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815
TOTAL 18.261.620.064 TOTAL 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
24
002457815132948
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II e Anexo 1.
RECEITA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 15.803.578.237 DESPESAS CORRENTES 13.422.360.129
RECEITA TRIBUTÁRIA 7.563.865.772 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.100.995.787
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406
RECEITA PATRIMONIAL 204.875.037 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.883.358.936
RECEITA AGROPECUÁRIA 0
RECEITA INDUSTRIAL 0
RECEITA DE SERVIÇOS 1.874.459
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.679.937.222
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 267.743.204
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARAFORMAÇÃO DO FUNDEB -2.113.474.904
SUBTOTAL 13.690.103.333 SUBTOTAL 13.422.360.129
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 267.743.204 267.743.204
RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903 DEPESAS DE CAPITAL 2.203.225.292
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.050.295.944 INVESTIMENTO 1.488.388.701
ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299
SUBTOTAL 2.289.414.107 SUBTOTAL 2.289.414.107
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 13.690.103.333 DEPESAS CORRENTES 13.422.360.129
RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903 DESPESAS DE CAPITAL 2.203.225.292
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815
TOTAL 15.711.774.236 TOTAL 15.711.774.236
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
25
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Outras Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II e Anexo 1.
RECEITA DESPESA
ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES 1.431.264.610 DESPESAS CORRENTES 2.168.756.839
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.530.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.745.897.290
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 801.545.860 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0
RECEITA PATRIMONIAL 147.857.013 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.859.549
RECEITA AGROPECUÁRIA 0
RECEITA INDUSTRIAL 0
RECEITA DE SERVIÇOS 449.439.325
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.892.412
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 846.408.977 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO
CORRENTE 108.916.748
SUBTOTAL 2.277.673.587 SUBTOTAL 2.277.673.587
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTOCORRENTE 108.916.748
RECEITAS DE CAPITAL 272.172.241 DEPESAS DE CAPITAL 381.088.989
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0 INVESTIMENTO 376.668.989
ALIENAÇÃO DE BENS 0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 1.700.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.420.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 270.472.241 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0
SUBTOTAL 381.088.989 SUBTOTAL 381.088.989
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 2.277.673.587 DEPESAS CORRENTES 2.168.756.839
RECEITAS DE CAPITAL 272.172.241 DESPESAS DE CAPITAL 381.088.989
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0
TOTAL 2.549.845.828 TOTAL 2.549.845.828
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
26
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO GERAL DA RECEITA Recursos de Todas as Fontes
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITAS CORRENTES 17.234.842.847RECEITA TRIBUTÁRIA 7.565.395.772RECEITA DE CONTRIBUICÕES 801.545.860RECEITA PATRIMONIAL 352.732.050RECEITA AGROPECUARIA 0RECEITA INDUSTRIAL 0RECEITA DE SERVIÇOS 451.313.784TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.710.829.634TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES 0OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747
DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.9040
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.9770
RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944ALIENAÇÃO DE BENS 870.660AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.700.000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 354.472.241OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CAPITAL 0
TOTAL 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
27
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE
ESFERAINVESTIMENTO TOTAL
0101 Recursos Ordinários - Tesouro 6.048.691.305 1.183.945.259 7.232.636.564
0102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimentodo Ensino 911.378.096 236.653.689 1.148.031.785
0103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 508.678.292 61.304.655 569.982.947
0105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 939.992.964 195.007.036 1.135.000.000
0106 Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.163
0107 Receitas Operacionais a Fundos 217.215.287 20.000 217.235.287
0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS 500.000 398.983.798 399.483.798
0109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 22.561.968 22.561.968
0110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.000
0111 Convênios com Órgãos Federais 165.779.546 1.649.700 167.429.246
0113 Outras Transferências Federais 2.598.816 2.598.816
0114 Operações de Crédito Interna 796.995.944 97.300.000 894.295.944
0115 Operações de Crédito Externa 156.000.000 156.000.000
0118 Recursos Diretamente Arrecadados 173.035.825 7.150.526 180.186.351
0120 Teto Financeiro Epidemiológico 14.808.677 14.808.677
0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.420.649.071 1.420.649.071
0122 Adicional do ICMS - FUMACOP 204.803.466 107.000.000 311.803.466
0123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.569
0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE 26.250.000 26.250.000
0128 Transferências de Recursos do Sistema Único deAssistência Social - SUAS 2.529.000 2.529.000
0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000
0211 Convênios com Órgãos Federais 186.612.533 572.000 187.184.533
0212 Convênios com Órgãos não Federais 9.225.120 9.225.120
0218 Recursos Diretamente Arrecadados 457.085.000 367.601.268 824.686.268
0225 Contribuição do Servidor para o Plano de SeguridadeSocial do Servidor Público 587.801.605 587.801.605
0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Socialdo Servidor Público 846.408.977 846.408.977
0227 Recursos das Empresas Estatais 94.539.325 94.539.325
2101 Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000
3101 Recursos Ordinários - Tesouro 980.000 980.000
4101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.922.154 5.922.154
5101 Recursos Ordinários - Tesouro 30.142.823 528.650 30.671.473
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
28
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE
ESFERAINVESTIMENTO TOTAL
5103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957
TOTAL 12.635.243.259 5.531.837.480 94.539.325 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
29
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DE RECURSOSE ESFERA ORÇAMENTÁRIA
Recursos de Fontes Tesouro
LDO (Art.11)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE TOTAL
0101 Recursos Ordinários - Tesouro 6.048.691.305 1.183.945.259 7.232.636.564
0102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 911.378.096 236.653.689 1.148.031.785
0103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 508.678.292 61.304.655 569.982.947
0105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 939.992.964 195.007.036 1.135.000.000
0106 Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.163
0107 Receitas Operacionais a Fundos 217.215.287 20.000 217.235.287
0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000 398.983.798 399.483.798
0109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 22.561.968 22.561.968
0110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.000
0111 Convênios com Órgãos Federais 165.779.546 1.649.700 167.429.246
0113 Outras Transferências Federais 2.598.816 2.598.816
0114 Operações de Crédito Interna 796.995.944 97.300.000 894.295.944
0115 Operações de Crédito Externa 156.000.000 156.000.000
0118 Recursos Diretamente Arrecadados 173.035.825 7.150.526 180.186.351
0120 Teto Financeiro Epidemiológico 14.808.677 14.808.677
0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.420.649.071 1.420.649.071
0122 Adicional do ICMS - FUMACOP 204.803.466 107.000.000 311.803.466
0123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.569
0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 26.250.000 26.250.000
0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 2.529.000 2.529.000
0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000
2101 Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000
3101 Recursos Ordinários - Tesouro 980.000 980.000
4101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.922.154 5.922.154
5101 Recursos Ordinários - Tesouro 30.142.823 528.650 30.671.473
5103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957
TOTAL 11.982.320.606 3.729.453.630 15.711.774.236
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
30
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA
Recursos de Outras Fontes
LDO (Art.11)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERAFISCAL
ESFERASEGURIDADE
ESFERAINVESTIMENTO TOTAL
0211 Convênios com Órgãos Federais 186.612.533 572.000 187.184.533
0212 Convênios com Órgãos não Federais 9.225.120 9.225.120
0218 Recursos Diretamente Arrecadados 457.085.000 367.601.268 824.686.268
0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Socialdo Servidor Público 587.801.605 587.801.605
0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 846.408.977 846.408.977
0227 Recursos das Empresas Estatais 94.539.325 94.539.325
TOTAL 652.922.653 1.802.383.850 94.539.325 2.549.845.828
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
31
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DARECEITA
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c".
COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI
2013 2014 2015 2016 2017
1000 RECEITAS CORRENTES 11.901.491.796 12.998.924.669 13.754.622.401 15.967.843.357 17.234.842.847
1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.186.648.732 5.640.212.451 6.072.184.963 6.517.079.042 7.565.395.7721110 IMPOSTOS 5.002.778.631 5.447.873.628 5.858.744.355 6.268.214.910 7.253.753.915
1112 IMPOSTO SOBRE OPATRIMÔNIO E A RENDA 656.981.122 768.516.733 891.117.801 882.214.910 1.007.475.856
1113IMPOSTO SOBRE APRODUÇÃO E ACIRCULAÇÃO
4.345.797.509 4.679.356.894 4.967.626.554 5.386.000.000 6.246.278.059
1120 TAXAS 183.870.102 192.338.824 213.440.608 248.864.132 311.641.857
1121 TAXA PELO EXERCÍCIODO PODER DE POLICÍA 2.409.439 2.481.613 2.620.182 4.000.000 4.500.000
1122 TAXA PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS 181.460.663 189.857.211 210.820.426 244.864.132 307.141.857
1200 RECEITA DE CONTRIBUICÕES 600.365.099 801.545.8601210 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 600.365.099 801.545.860
1210 Sem Nível Rubrica 600.365.099 801.545.860
1300 RECEITA PATRIMONIAL 90.317.642 116.611.583 144.645.626 256.471.516 352.732.0501310 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.467 1.111 90.389 35.115 94.768
1310 Sem Nível Rubrica 35.115 94.768
1311 ALUGUEIS 3.000
1315 TAXA DE OCUPACAO DEIMOVEIS 1.467 1.111 90.389
1320 RECEITAS DE VALORESMOBILIÁRIOS 90.313.175 116.610.473 144.555.237 256.436.402 352.637.282
1320 Sem Nível Rubrica 129.848.304 204.780.269
1322 DIVIDENDOS 2.524.5841323 PARTICIPACOES 13.754 2.895.866 3.863.043
1324 FUNDOS DEINVESTIMENTOS 160.331
1325 REMUNERACAO DEDEPOSITOS BANCARIOS 89.440.390 104.190.023 136.021.166
1327 OUTRAS RECEITASPATRIMONIAIS 698.700
1328 OUTRAS RECEITAS DEVALORES MOBILIÁRIOS 7.000.000 4.671.028 126.588.098 147.857.013
1600 RECEITA DE SERVIÇOS 1.349.099 2.066.250 10.470.954 519.299.938 451.313.7841600 Sem Nível Fonte 1.349.099 2.066.250 10.470.954 519.299.938 451.313.784
1600 Sem Nível Rubrica 1.349.099 2.066.250 10.470.954 519.299.938 451.313.784
1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.489.592.588 7.120.249.090 7.346.840.076 7.904.751.506 7.710.829.634
1720 TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS 6.472.897.346 7.095.453.229 7.336.464.403 7.875.805.581 7.668.651.918
1721 TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO 5.415.645.552 5.984.805.422 6.079.830.561 6.649.094.360 6.533.651.918
1724 TRANSFERÊNCIASMULTIGOVERNAMENTAIS 1.057.251.794 1.110.647.806 1.256.633.842 1.226.711.221 1.135.000.000
1730 TRANSFERÊNCIAS DEINSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.695.242 24.795.861 10.375.673 20.398.556 42.177.716
1730 Sem Nível Rubrica 16.695.242 24.795.861 10.375.673 20.398.556 42.177.716
1760 TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS 8.547.369
1760 Sem Nível Rubrica 8.547.369
1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.583.735 119.785.295 180.480.782 169.876.257 353.025.7471910 MULTAS E JUROS DE MORA 39.984.657 35.634.023 50.655.607 35.489.477 59.626.312
1911 MULTAS E JUROS DEMORA/TRIBUTOS 39.984.657 35.634.023 50.653.607 35.489.477 57.043.671
1919MULTAS E JUROS DEMORA DE OUTRASRECEITAS
2.000 2.582.641
1920 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 43.989.502 44.914.178 42.872.909 50.052.500 181.855.818
1921 INDENIZAÇÕES 43.528.116 44.914.178 42.872.909 50.052.500 181.855.8181922 RESTITUIÇÕES 461.3861930 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 14.914.486 12.380.903 42.573.371 25.624.280 43.483.565
1931 RECEITA DA DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA 14.230.787 10.310.419 37.418.731 22.065.352 41.832.994
1932 RECEITA DA DÍVIDA ATIVAPARTE MUNICÍPIO. 683.699 2.070.485 5.154.640 3.558.928 1.650.571
1990 RECEITAS DIVERSAS 34.695.090 26.856.191 44.378.895 58.710.000 68.060.0521990 Sem Nível Rubrica 34.695.090 26.856.191 44.378.895 58.710.000 68.060.052
2000 RECEITAS DE CAPITAL 1.894.920.012 917.210.545 544.325.884 2.005.697.012 2.293.843.144
2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.872.049.478 905.371.185 541.235.557 1.297.479.338 1.050.295.944
2110 OPERAÇÕES DE CRÉDITOINTERNAS 403.790.999 897.397.118 538.932.695 1.284.979.338 894.295.944
2110 Sem Nível Rubrica 1.284.979.338 894.295.944
2119BANCO DO BRASIL/BNDSPROINVESTE/GOV.DOESTADO
403.790.999 897.397.118 538.932.695
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
32
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DARECEITA
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c".
COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI
2013 2014 2015 2016 2017
2120 OPERAÇÕES DE CRÉDITOEXTERNAS 1.468.258.480 7.974.068 2.302.862 12.500.000 156.000.000
2120 Sem Nível Rubrica 12.500.000 156.000.000
2123 OPERACOES DE CREDITOEXTERNA - BID/PROFISCO 3.719.111 7.974.068 2.302.862
2129 OUTRAS OPERACOES DECREDITO EXTERNAS 1.464.539.369
2200 ALIENAÇÃO DE BENS 1.322.500 924.568 437.300 45.000.000 870.660
2210 ALIENAÇÃO DE BENSMÓVEIS 1.322.500 771.068 437.300 15.000.000 870.660
2210 Sem Nível Rubrica 15.000.000 870.660
2219 ALIENACAO DE OUTROSBENS MOVEIS 1.322.500 771.068 437.300
2220 ALIENAÇÃO DE BENSIMÓVEIS 153.500 30.000.000
2220 Sem Nível Rubrica 30.000.000
2229 ALIENACAO DE OUTROSBENS IMOVEIS 153.500
2300 AMORTIZAÇÕES DEEMPRÉSTIMOS 1.650.000 1.700.000
2320 DE FINANCIAMENTOS 1.650.000 1.700.000
2324 AMORTIZACAO DE BENSIMOVEIS/EMARHP 1.650.000 1.700.000
2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.548.033 10.914.792 2.653.028 241.567.674 354.472.241
2420 TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS 21.548.033 10.914.792 2.653.028 233.635.450 348.014.657
2421 TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO 21.548.033 10.914.792 2.653.028 233.635.450 348.014.657
2430 TRANSFERÊNCIAS DEINSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.932.223 6.457.584
2430 Sem Nível Rubrica 7.932.223 6.457.584
2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 420.000.000 886.504.2992500 Sem Nível Fonte 420.000.000 886.504.299
2500 Sem Nível Rubrica 420.000.000 886.504.299
7000 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 726.288.557 846.408.977
7200 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕESINTRA-ORCAMENTÁRIAS 726.288.557 846.408.977
7210 CONTRIBUIÇÕES SOCIAISINTRA-ORCAMENTÁRIAS 726.288.557 846.408.977
7210 Sem Nível Rubrica 726.288.557 846.408.977
9000 DEDUÇÕES DA RECEITA -1.635.162.216 -1.767.172.429 -1.871.715.100 -2.017.793.948 -2.113.474.904
9200 RESTITUIÇÕES -3.681.168 -185.610 -2.757.351 -2.774.5769200 Sem Nível Fonte -3.681.168 -185.610 -2.757.351 -2.774.576
9200 Sem Nível Rubrica -3.681.168 -185.610 -2.757.351 -2.774.576
9500 DEDUÇÃO DA RECEITA DOFUNDEB -1.631.404.287 -1.766.876.000 -1.868.431.870 -2.014.881.957 -2.106.817.624
9510ICMS MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO
-620.883.391 -667.550.793 -705.921.617 -764.900.000 -890.171.1899510 Sem Nível Rubrica -620.883.391 -667.550.793 -705.921.617 -764.900.000 -890.171.189
9520FPE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO
-961.900.370 -1.048.193.762 -1.102.682.870 -1.190.000.000 -1.145.730.0009520 Sem Nível Rubrica -961.900.370 -1.048.193.762 -1.102.682.870 -1.190.000.000 -1.145.730.000
9530IPI MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO
-6.678.039 -6.467.222 -5.752.656 -6.347.250 -7.590.0009530 Sem Nível Rubrica -6.678.039 -6.467.222 -5.752.656 -6.347.250 -7.590.000
9540
LEI COMPLEMENTARMANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO
-4.910.490 -4.910.490 -4.910.490 -5.714.583 -5.432.056
9540 Sem Nível Rubrica -4.910.490 -4.910.490 -4.910.490 -5.714.583 -5.432.056
9550IPVA IMPOSTOPROPRIEDADE VEÍCULOSAUTO MOTORES
-28.418.476 -31.788.752 -34.621.708 -38.823.221 -43.456.8359550 Sem Nível Rubrica -28.418.476 -31.788.752 -34.621.708 -38.823.221 -43.456.835
9560ITCD IMPOSTOTRANSMISSÃO CAUSA"MORTIS" / DOAÇÃO
-1.311.330 -1.677.719 -2.957.376 -2.796.541 -3.581.5009560 Sem Nível Rubrica -1.311.330 -1.677.719 -2.957.376 -2.796.541 -3.581.500
9570 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -2.239.660 -2.142.278 -5.935.809 -2.847.142 -6.417.0179570 Sem Nível Rubrica -2.239.660 -2.142.278 -5.935.809 -2.847.142 -6.417.017
9580 MULTAS E JUROS DE MORA -ICMS -4.460.998 -3.336.101 -4.584.958 -2.807.028 -3.780.757
9580 Sem Nível Rubrica -4.460.998 -3.336.101 -4.584.958 -2.807.028 -3.780.757
9590 MULTAS E JUROS DE MORA -DÍVIDA ATIVA -601.532 -808.883 -1.064.387 -646.193 -658.270
9590 Sem Nível Rubrica -601.532 -808.883 -1.064.387 -646.193 -658.270
9700 MULTAS E JUROS DE MORA -IPVA -76.761 -110.818 -365.274 -115.449 -301.205
9700 Sem Nível Fonte -76.761 -110.818 -365.274 -115.449 -301.205
9700 Sem Nível Rubrica -76.761 -110.818 -365.274 -115.449 -301.205
9800 MULTAS E JUROS DE MORA ITCD -160.604 -2.796.541 -3.581.4999800 Sem Nível Fonte -160.604 -2.796.541 -3.581.499
9800 Sem Nível Rubrica -160.604 -2.796.541 -3.581.499
TOTAL 12.161.249.592 12.148.962.785 12.427.233.186 16.682.034.979 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
33
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).
COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI LEI
2013 2014 2015 2016 2017
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.902.208.834 12.999.026.308 13.753.880.559 14.665.128.297 15.803.578.237
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.186.475.473 5.639.987.154 6.072.110.543 6.509.134.417 7.563.865.772
1110.00.00 IMPOSTOS 5.002.605.371 5.447.648.330 5.858.669.935 6.268.214.910 7.253.753.915
1112.00.00 IMPOSTO SOBRE OPATRIMÔNIO E A RENDA 656.807.862 768.291.436 891.043.381 882.214.910 1.007.475.856
1112.05.00 IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES - IPVA
282.201.155 322.389.848 346.217.083 388.232.205 434.568.360
1112.05.01 IPVA COTA-PARTE ESTADO 141.100.577 161.194.924 173.108.542 194.116.103 217.284.180
1112.05.02 IPVA COTA-PARTEMUNICÍPIO 141.100.577 161.194.924 173.108.542 194.116.103 217.284.180
1112.07.00
IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO "CAUSAMORTIS" E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS
6.567.443 8.409.441 14.786.880 13.982.705 17.907.496
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE APRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 4.345.797.509 4.679.356.894 4.967.626.554 5.386.000.000 6.246.278.059
1113.02.00
IMPOSTO SOBREOPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS
4.345.797.509 4.679.356.894 4.967.626.554 5.386.000.000 6.246.278.059
1113.02.01 ICMS COTA-PARTEESTADUAL 3.105.301.001 3.341.691.043 3.529.608.085 3.824.500.000 4.450.855.945
1113.02.02 ICMS COTA-PARTEMUNICIPAL 1.038.149.404 1.114.904.341 1.176.536.028 1.275.500.000 1.483.618.648
1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP 202.347.105 222.761.510 261.482.441 286.000.000 311.803.466
1120.00.00 TAXAS 183.870.102 192.338.824 213.440.608 240.919.507 310.111.857
1121.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DOPODER DE POLICÍA 2.409.439 2.481.613 2.620.182 4.000.000 4.500.000
1122.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS 181.460.663 189.857.211 210.820.426 236.919.507 305.611.857
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 90.296.032 116.505.044 144.450.559 129.883.418 204.875.037
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.467 1.111 90.389 35.115 94.768
1320.00.00 RECEITAS DE VALORESMOBILIÁRIOS 90.291.565 116.503.933 144.360.170 129.848.304 204.780.269
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.349.099 1.014.929 10.470.954 4.627.627 1.874.459
1700.00.00 TRANSFERÊNCIASCORRENTES 6.489.592.588 7.120.249.090 7.345.792.331 7.857.406.578 7.679.937.222
1720.00.00 TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS 6.472.897.346 7.095.453.229 7.335.416.658 7.837.008.022 7.640.527.042
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.415.645.552 5.984.805.422 6.078.782.816 6.610.296.801 6.505.527.042
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITADA UNIÃO 4.855.778.962 5.287.642.796 5.565.396.985 5.996.515.967 5.814.250.000
1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 4.809.501.849 5.240.968.812 5.513.414.352 5.950.000.000 5.728.650.000
1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTOSOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS-IPI
44.520.264 43.114.816 38.351.042 42.315.000 50.600.000
1721.01.13 CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO
1.756.849 3.558.568 13.631.124 4.200.000 35.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
34
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).
COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI LEI
2013 2014 2015 2016 2017
1721.01.32 COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M.COMER. OURO
600 466 967 0
1721.02.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 101.145
1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DACOMPENSAÇÃO FINANCEIRA 45.738.693 78.782.596 58.709.512 67.069.147 56.077.483
1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECUR. HÍDRICOSCFRH
4.891.430 5.308.758 4.923.924 5.786.781 4.779.209
1721.22.20 COTA-PARTE COMP. FINAC.RECUR. MINERAIS CFEM 1.235.484 12.420.137 1.551.932 14.032.367 1.013.492
1721.22.70 COTA-PARTE FUNDOESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 39.611.780 61.053.701 52.233.657 47.250.000 50.284.782
1721.33.00
TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE-SUS FUNDO AFUNDO
352.853.901 415.556.330 335.507.338 440.409.918 416.216.044
1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NACIONAL DODESENV. EDUCAÇÃO - FNDE
58.146.037 98.351.184 49.225.641 43.694.190 69.974.281
1721.36.00 TRANSFERÊNCIAFINANCEIRA DO ICMSDESONERAÇÃO
24.552.450 24.552.450 24.552.450 28.572.914 27.160.279
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIASDA UNIÃO 78.474.364 79.920.067 45.390.890 34.034.665 121.848.955
1724.00.00 TRANSFERÊNCIASMULTIGOVERNAMENTAIS 1.057.251.794 1.110.647.806 1.256.633.842 1.226.711.221 1.135.000.000
1724.01.00
TRANSF. DE REC. DO FUNDODE MANUTENÇÃO E DE SENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DEVALORIZ. DOS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO - FUNDEB
579.015.581 574.232.370 593.118.520
1724.02.00
TRANSF. DE REC. DACOMPLEM. DA UNIÃO AOFUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENV. DA EDUCAÇÃOBÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO - FUNDEB
478.236.213 536.415.437 663.515.322
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DEINSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.695.242 24.795.861 10.375.673 20.398.556 39.410.180
1900.00.00 OUTRAS RECEITASCORRENTES 133.583.319 119.785.295 179.971.073 164.076.257 353.025.747
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 39.984.657 35.634.023 50.655.607 35.489.477 59.626.312
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS 39.984.657 35.634.023 50.653.607 35.489.477 57.043.671
1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS RECEITAS 2.000 0 2.582.641
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 43.527.700 44.914.178 42.363.200 50.052.500 181.855.818
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 461.386 0 0
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA 14.230.787 10.310.419 37.418.731 22.065.352 41.832.994
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVAPARTE MUNICÍPIO. 683.699 2.070.485 5.154.640 3.558.928 1.650.571
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.894.920.012 917.639.102 544.544.445 1.907.074.171 2.021.670.903
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.872.049.478 905.371.185 541.235.557 1.297.479.338 1.050.295.944
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).
COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI LEI
2013 2014 2015 2016 2017
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.322.500 924.568 437.300 45.000.000 870.660
2300.00.00 AMORTIZAÇÕES DEEMPRÉSTIMOS 0
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL 21.548.033 9.473.325 2.653.028 144.594.833 84.000.000
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 21.548.033 9.473.325 2.653.028 144.594.833 84.000.000
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DECAPITAL 420.000.000 886.504.299
7000.00.00 RECEITAS CORRENTES -INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -1.635.162.216 -1.767.172.429 -1.871.715.100 -2.017.793.948 -2.113.474.904
9200.00.00 RESTITUIÇÕES -3.681.168 -185.610 -2.757.351 0 -2.774.576
9500.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DOFUNDEB -1.631.404.287 -1.766.876.000 -1.868.431.870 -2.014.881.957 -2.106.817.624
9800.00.00 MULTAS E JUROS DE MORAITCD -160.604 -2.796.541 -3.581.499
TOTAL 12.161.966.629 12.149.492.982 12.426.709.905 14.554.408.520 15.711.774.236
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO GERAL DA DESPESA Recurso de Todas as Fontes
ESPECIFICAÇÃO
TODAS AS FONTES
RECURSOS DOTESOURO
RECURSOS DEOUTRAS FONTES TOTAL
DESPESAS CORRENTES 13.422.360.129 2.168.756.839 15.591.116.968
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.100.995.787 1.745.897.290 8.846.893.077JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.406OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.883.358.936 422.859.549 6.306.218.485
DESPESAS DE CAPITAL 2.203.225.292 381.088.989 2.584.314.281
INVESTIMENTOS 1.488.388.701 376.668.989 1.865.057.690INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000 106.955.000AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 4.420.000 612.301.591
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064
ESPECIFICAÇÃORECURSOS DO TESOURO
FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL
DESPESAS CORRENTES 9.829.549.499 3.592.810.630 13.422.360.129
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.145.904.228 1.955.091.559 7.100.995.787
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.406
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.245.639.865 1.637.719.071 5.883.358.936
DESPESAS DE CAPITAL 2.066.582.292 136.643.000 2.203.225.292
INVESTIMENTOS 1.351.745.701 136.643.000 1.488.388.701
INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000 106.955.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 607.881.591
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815
TOTAL 11.982.320.606 3.729.453.630 15.711.774.236
ESPECIFICAÇÃORECURSOS DE OUTRAS FONTES
FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL
DESPESAS CORRENTES 369.972.989 1.798.783.850 2.168.756.839
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.257.695 1.588.639.595 1.745.897.290
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.715.294 210.144.255 422.859.549
DESPESAS DE CAPITAL 282.949.664 3.600.000 94.539.325 381.088.989
INVESTIMENTOS 278.529.664 3.600.000 94.539.325 376.668.989
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.420.000 4.420.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 652.922.653 1.802.383.850 94.539.325 2.549.845.828
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO,SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f" e LDO (Art.11, II, b).
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017
DESPESAS CORRENTES 2.311.747.794 2.533.938.396 2.833.024.889
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 439.194.426 469.459.005 493.954.315
ENCARGOS DA DÍVIDA 346.355.828 427.008.181 438.005.406
DÍVIDA INTERNA 224.421.140 212.607.056 313.220.753
DÍVIDA EXTERNA 121.934.688 214.401.125 124.784.653
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.526.197.540 1.637.471.210 1.901.065.168
DESPESAS DE CAPITAL 419.032.500 604.033.532 714.836.591
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 418.032.500 602.033.532 607.881.591
DÍVIDA INTERNA 278.894.738 387.570.548 410.153.633
DÍVIDA EXTERNA 139.137.762 214.462.984 197.727.958
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 2.000.000 106.955.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 764.388.328 3.137.971.928 3.547.861.480
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
38
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017
Assembleia Legislativa 308.797.120 336.477.648 356.421.492
Assembleia Legislativa 308.437.827 329.211.749 352.184.008
Fundação Rádio e Televisão 0 265.899 101.396
Fundo Especial Legislativo 359.294 7.000.000 4.136.088
Tribunal de Contas do Estado 126.741.746 117.020.412 126.024.741
Tribunal de Contas do Estado 126.139.479 114.270.412 123.217.523
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 602.267 2.750.000 2.807.218
Tribunal de Justiça 955.250.547 1.142.631.132 1.213.161.602
Tribunal de Justiça do Estado 831.268.365 1.018.686.461 1.091.329.163
Corregedoria Geral da Justiça 18.768.051 20.527.984
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 120.726.293 97.700.726 94.491.228
Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 429.628 611.337 665.407Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais doEstado do Maranhão 2.255.581 3.900.000 3.147.820
Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 570.680 2.964.557 3.000.000
Ministério Público 391.452.601 284.926.524 312.446.789
Procuradoria Geral da Justiça 387.652.601 281.926.524 306.996.789
Fundo Especial do Ministério Público Estadual 3.800.000 3.000.000 5.450.000
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 87.238.616 96.847.652 112.528.912
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 87.238.616 96.737.652 112.418.912
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000 110.000
Procuradoria Geral do Estado 48.996.477 69.592.312 91.307.598
Procuradoria Geral do Estado 48.996.477 69.592.312 91.307.598
Casa Civil 30.395.099 34.647.115 35.995.822
Casa Civil 29.878.974 33.880.000 34.693.869
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 516.125 767.115 1.301.953
Comissão Central Permanente de Licitação 5.117.405 3.620.000 6.721.134
Comissão Central Permanente de Licitação 5.117.405 3.620.000 6.721.134
Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos 8.574.102 6.700.000
Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos 8.574.102 6.700.000
Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos 21.683.849 43.890.959 58.916.610
Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 21.683.849 43.890.959 58.916.610
Secretaria de Estado da Transparência e Controle 18.272.403 14.810.000 22.971.566
Secretaria de Estado da Transparência e Controle 18.272.403 14.810.000 22.971.566
Chefia de Gabinete do Governador 3.999.993 10.500.000
Chefia de Gabinete do Governador 3.999.993 10.500.000
Secretaria de Estado do Governo 61.626.740
Secretaria de Estado do Governo 61.626.740
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
39
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017
Secretaria de Estado das Cidades e DesenvolvimentoUrbano 151.939.284 289.244.198 84.581.025
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 23.949.781 37.264.740 61.731.025
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 127.989.503 251.979.458 22.850.000
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 64.409.813 58.134.982 95.478.503
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 20.687.847 20.130.342 37.693.676
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 43.721.966 38.004.640 57.784.827
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 87.797.273 76.840.000 102.310.249
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 86.836.865 75.840.000 100.584.047
Fundação da Memória Republicana Brasileira 960.408 900.000 1.626.202
Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 0 100.000 100.000
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 164.966.727 199.898.080 173.187.542
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 130.544.556 184.169.080 158.518.542
Gerência de Inclusão Socioprodutiva 2.300.011 12.180.000 11.090.000
Fundo Estadual de Assistência Social 32.122.160 3.549.000 3.579.000
Secretaria de Estado da Fazenda 238.506.489 240.700.000 260.567.585
Secretaria de Estado da Fazenda 228.384.344 230.700.000 250.567.585
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.122.145 10.000.000 10.000.000
Secretaria de Estado da Educação 1.971.744.254 2.074.618.167 2.012.017.507
Secretaria de Estado da Educação 1.961.082.605 1.981.128.167 1.901.061.674
Fundação Nice Lobão 7.838.937 8.490.000 9.455.833
Fundo Escola Digna 2.822.712 85.000.000 101.500.000
Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.137.624.071 1.337.024.827 1.595.342.251
Secretaria de Estado da Segurança Pública 385.032.854 367.887.252 504.172.623
Polícia Civil 8.385.874 6.000.000 8.503.722
Polícia Militar do Estado 548.592.092 736.550.000 759.091.250
Corpo de Bombeiros Militar 108.790.240 105.117.000 153.421.337
Departamento Estadual de Trânsito 84.741.387 117.459.595 165.653.319
Fundo Especial de Segurança Pública 2.081.624 4.000.000 4.500.000
Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas 0 10.980
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 29.371.406 43.891.341 58.326.360
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 13.914.521 21.356.914 16.153.135
Fundo Especial do Meio Ambiente 1.368.997 2.135.871 2.763.045
Fundo Estadual de Unidades de Conservação 14.087.888 20.398.556 39.410.180
Secretaria de Estado da Saúde 1.754.448.426 1.825.991.002 1.903.078.915
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 17.164.865
FES - Unidade Central 1.737.283.561 1.825.235.002 1.902.265.115
Fundo Estadual de Combate ao Câncer 0 756.000 793.800
Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
40
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 84.499.062 261.271.362 185.116.400
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 80.825.912 257.560.188 180.772.497
Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 3.673.150 3.711.174 4.343.903
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 38.292.962 46.810.651 55.807.445
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 5.558.331 4.460.000 6.032.645
Junta Comercial do Estado do Maranhão 5.425.079 7.350.651 7.944.800
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 27.309.552 35.000.000 41.830.000
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 317.902.924 575.550.111 706.272.006
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.841.770 2.160.000 19.638.561
Universidade Estadual do Maranhão 242.456.367 411.013.081 440.909.763Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico eTecnológico 30.387.288 52.900.919 55.353.540
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 42.217.499 109.476.111 190.370.142
Não Localizado 761.790
Não Localizado 761.790
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 27.913.846 44.981.068 32.693.951
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 27.913.846 44.981.068 32.693.951
Secretaria de Estado do Turismo 6.496.758 6.210.000
Secretaria de Estado do Turismo 6.496.758 6.210.000
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 8.474.363 9.161.369 12.449.300
Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 8.474.363 9.161.369 12.449.300
Secretaria de Estado da Mulher 3.632.582 9.141.410 3.480.786
Secretaria de Estado da Mulher 3.632.582 9.141.410 3.480.786
Secretaria de Estado da Infraestrutura 600.987.724 739.196.304 812.487.875
Secretaria de Estado da Infraestrutura 597.706.097 736.436.304 745.208.753
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 3.281.627 2.760.000 57.937.014
Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular 77.026.506 90.758.940 98.687.298
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 25.189.672 24.798.940 29.975.372
Viva Cidadão 15.850.236 20.000.000 21.000.000
Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor 269.157
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 34.524.981 41.660.000 41.580.262
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 1.192.460 3.000.000 4.651.664
Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 0 700.000 850.000
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 0 600.000 630.000
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 255.094.572 173.048.000 315.416.676
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 255.094.572 173.000.000 315.359.076
Fundo Penitenciário Estadual 0 48.000 57.600
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
41
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"
ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017
Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.752.055 1.860.641 2.580.245
Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.752.055 1.860.641 2.580.245
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 645.643.345 815.914.050 924.831.077
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 41.056.735 38.000.000 55.155.185
Escola de Governo do Maranhão 1.467.310 500.000 525.000
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 1.070.158 670.000 703.500
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 542.651.474 725.744.050 798.318.450Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e NegóciosPúblicos 59.397.669 51.000.000 70.128.942
Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura 2.182.774 3.558.436
Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura 2.182.774 3.558.436
Encargos Gerais do Estado 2.792.987.314 3.269.588.479 3.699.951.865
Encargos Administrativos 62.207.020 131.616.551 152.090.385
Encargos Financeiros 2.730.780.294 3.137.971.928 3.547.861.480
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.121.621 45.746.040 92.797.554
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 25.043.092 20.151.000 57.963.801
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8.437.185 7.985.915 10.608.837
Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 23.641.344 17.609.125 24.224.916
Reserva de Contingência 0 153.605.308 86.188.815
Reserva de Contingência 0 153.605.308 86.188.815
TOTAL 12.529.097.898 14.554.408.520 15.711.774.236
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
42
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.591.116.9683.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.846.893.0773.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 8.203.428.620
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 643.464.457
3.3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 438.005.4063.3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 438.005.4063.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.306.218.4853.3.3.19.00.00 Transferências Intragovernamentais a Outras Entidades 22.569.8743.3.3.20.00.00 Transferências à União 70.0003.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 1.772.262.1633.3.3.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 114.924.5433.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 88.495.2813.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.286.907.271
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 20.989.353
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.584.314.2813.4.4.00.00.00 Investimentos 1.865.057.6903.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 53.900.0003.4.4.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 1.750.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.491.8133.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.806.915.8773.4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 106.955.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 106.955.0003.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 612.301.5913.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 612.301.5913.9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.99.00.00 Reserva de Contingência 86.188.815
TOTAL 18.261.620.064 18.261.620.064 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
43
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
01101 - Assembleia Legislativa
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 352.184.0083.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 259.592.1533.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 252.322.304
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 7.269.849
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 92.591.8553.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.291.855
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 300.000
TOTAL 352.184.008
01201 - Fundação Rádio e Televisão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 101.3963.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 101.3963.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 101.396
TOTAL 101.396
01901 - Fundo Especial Legislativo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.009.5473.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.009.5473.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.009.5473.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.126.5413.4.4.00.00.00 Investimentos 2.126.5413.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.126.541
TOTAL 4.136.088
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
44
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
02101 - Tribunal de Contas do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 122.417.5233.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 109.255.2343.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 96.995.234
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 12.260.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.162.2893.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.032.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.130.2893.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 800.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 800.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000
TOTAL 123.217.523
02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.900.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 807.2183.4.4.00.00.00 Investimentos 807.2183.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 807.218
TOTAL 2.807.218
04101 - Tribunal de Justiça do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.091.329.1633.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 734.694.7723.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 665.180.945
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 69.513.827
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 356.634.3913.3.3.19.00.00 Transferências Intragovernamentais a Outras Entidades 22.569.8743.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 333.724.517
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 340.000
TOTAL 1.091.329.163
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
45
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
04102 - Corregedoria Geral da Justiça
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.427.9843.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.427.9843.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.743.984
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 684.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000
TOTAL 20.527.984
04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.471.3633.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 81.471.3633.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 81.471.3633.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 13.019.8653.4.4.00.00.00 Investimentos 13.019.8653.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 13.019.865
TOTAL 94.491.228
04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 665.4073.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 665.4073.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 665.407
TOTAL 665.407
04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.147.8203.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.147.8203.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.147.820
TOTAL 3.147.820
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
46
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.900.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.900.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.900.000
TOTAL 3.000.000
07101 - Procuradoria Geral da Justiça
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.620.7893.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 244.898.2583.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 215.089.131
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 29.809.127
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.722.5313.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 54.922.531
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 800.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.376.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 6.376.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.376.000
TOTAL 306.996.789
07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.450.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 5.450.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.450.000
TOTAL 5.450.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
47
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 104.997.9683.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.714.3913.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 76.519.071
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 9.195.320
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.283.5773.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.283.5773.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 7.420.9443.4.4.00.00.00 Investimentos 7.420.9443.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.420.944
TOTAL 112.418.912
08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 85.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 85.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000
TOTAL 110.000
11103 - Procuradoria Geral do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 88.907.5983.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 39.813.9633.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 39.813.9633.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 49.093.6353.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 49.093.6353.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.400.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.400.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.400.000
TOTAL 91.307.598
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
48
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
11109 - Casa Civil
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.893.8693.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.094.6543.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.094.6543.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.799.2153.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.799.2153.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.800.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.800.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.800.000
TOTAL 34.693.869
11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.556.9533.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 994.9623.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 988.962
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 6.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 561.9913.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 561.9913.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 75.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 75.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 75.000
TOTAL 1.631.953
11113 - Comissão Central Permanente de Licitação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.591.1343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.630.3343.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.630.3343.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 960.8003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 960.8003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 130.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 130.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000
TOTAL 6.721.134
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
49
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 57.856.6103.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 14.020.8813.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 14.020.8813.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.835.7293.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.835.7293.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.060.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.060.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.060.000
TOTAL 58.916.610
11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.871.5663.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.816.5823.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.816.5823.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.054.9843.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.054.9843.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000
TOTAL 22.971.566
11124 - Secretaria de Estado do Governo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.848.4883.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.038.8703.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 9.038.8703.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 51.809.6183.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51.809.6183.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 778.2523.4.4.00.00.00 Investimentos 778.2523.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 778.252
TOTAL 61.626.740
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
50
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.937.7373.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.921.9743.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.921.9743.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.015.7633.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.015.7633.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 43.793.2883.4.4.00.00.00 Investimentos 43.793.2883.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 5.350.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 38.443.288
TOTAL 61.731.025
12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 335.580.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 160.300.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 160.300.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 175.280.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 175.280.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 235.225.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 230.805.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 228.705.0003.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 4.420.0003.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 4.420.000
TOTAL 570.805.000
13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.856.5343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.001.8373.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.001.8373.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.854.6973.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 150.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.704.6973.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 11.837.1423.4.4.00.00.00 Investimentos 11.837.1423.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.150.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 9.687.142
TOTAL 37.693.676
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
51
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 56.854.8273.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.178.3823.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.633.042
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 4.545.340
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.676.4453.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.610.445
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 66.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.930.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.930.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.930.000
TOTAL 59.784.827
14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 98.059.3473.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.943.4423.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 31.943.4423.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 66.115.9053.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 37.600.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.300.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.215.9053.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.524.7003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.524.7003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 300.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.224.700
TOTAL 100.584.047
14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.626.2023.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.504.8453.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.489.845
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 15.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 121.3573.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 119.437
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.920
TOTAL 1.626.202
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
52
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000
TOTAL 100.000
15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 128.918.5423.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.209.9153.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 25.209.9153.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 103.708.6273.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 103.708.6273.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 29.600.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 29.600.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 29.600.000
TOTAL 158.518.542
15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.390.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.390.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.390.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.700.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.700.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.650.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.050.000
TOTAL 11.090.000
15903 - Fundo Estadual de Assistência Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.439.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.439.0003.3.3.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 40.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.399.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 140.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 140.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000
TOTAL 3.579.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
53
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
16101 - Secretaria de Estado da Fazenda
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 240.567.5853.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 223.646.7323.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 223.646.7323.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.920.8533.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.920.8533.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 10.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000.000
TOTAL 250.567.585
16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.930.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.930.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.930.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.070.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 4.070.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.070.000
TOTAL 10.000.000
17101 - Secretaria de Estado da Educação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.894.905.4813.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.634.943.9013.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.634.943.9013.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 259.961.5803.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 4.150.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 69.861.1093.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 176.899.541
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 9.050.930
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.156.1933.4.4.00.00.00 Investimentos 6.156.1933.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 1.950.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.306.1933.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.900.000
TOTAL 1.901.061.674
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
54
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
17203 - Fundação Nice Lobão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.305.8333.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.217.5143.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.298.734
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 918.780
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.088.3193.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.088.3193.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 150.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 150.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000
TOTAL 9.455.833
17901 - Fundo Escola Digna
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 101.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 101.500.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 1.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.500.000
TOTAL 101.500.000
19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 472.742.6233.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 354.535.0463.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 354.535.0463.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 118.207.5773.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 118.207.5773.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 31.430.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 31.430.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 650.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.780.000
TOTAL 504.172.623
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
55
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
19102 - Polícia Civil
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.953.7223.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.953.7223.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.953.7223.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 550.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 550.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 550.000
TOTAL 8.503.722
19110 - Polícia Militar do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 749.605.7443.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 667.518.7063.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 667.518.7063.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 82.087.0383.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 82.087.0383.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 9.485.5063.4.4.00.00.00 Investimentos 9.485.5063.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 9.485.506
TOTAL 759.091.250
19111 - Corpo de Bombeiros Militar
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 153.321.3373.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 136.048.4083.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 136.048.4083.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.272.9293.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.272.9293.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000
TOTAL 153.421.337
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
56
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
19201 - Departamento Estadual de Trânsito
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 148.817.8983.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 34.307.7303.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 29.982.650
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 4.325.080
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 114.510.1683.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 2.400.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 111.729.091
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 381.077
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 26.060.5413.4.4.00.00.00 Investimentos 26.060.5413.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 26.060.541
TOTAL 174.878.439
19902 - Fundo Especial de Segurança Pública
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 4.500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.500.000
TOTAL 4.500.000
20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.073.1353.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 13.748.3143.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 13.748.3143.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.324.8213.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 411.0503.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.913.7713.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 80.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 80.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000
TOTAL 16.153.135
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
57
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.513.0453.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.513.0453.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.513.0453.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 250.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 250.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000
TOTAL 2.763.045
20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.410.1803.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 28.410.1803.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.800.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.610.1803.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 11.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 11.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000.000
TOTAL 39.410.180
21901 - FES - Unidade Central
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.801.565.1153.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 313.438.7423.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 290.517.874
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 22.920.868
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.488.126.3733.3.3.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 114.884.5433.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 700.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.369.541.830
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 3.000.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.700.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.700.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 600.0003.4.4.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 1.750.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 150.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 98.200.000
TOTAL 1.902.265.115
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
58
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 793.8003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 793.8003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 793.800
TOTAL 793.800
21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000
TOTAL 20.000
22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 149.852.4973.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.598.9753.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 18.598.9753.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 131.253.5223.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 131.253.5223.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.920.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 30.920.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.920.000
TOTAL 180.772.497
22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.328.9033.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.348.8373.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.241.967
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 106.870
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 980.0663.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 980.0663.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 15.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000
TOTAL 4.343.903
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
59
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.022.6453.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.299.2673.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.299.2673.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.723.3783.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 500.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.223.3783.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 10.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000
TOTAL 6.032.645
23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.844.8003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.371.3823.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.083.075
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 288.307
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.473.4183.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.458.418
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 15.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000
TOTAL 7.944.800
23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.317.4113.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.529.6953.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.282.695
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 247.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.787.7163.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.787.7163.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000
TOTAL 9.517.411
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
60
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 94.539.3253.4.4.00.00.00 Investimentos 94.539.3253.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 94.539.325
TOTAL 94.539.325
23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 14.830.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 14.830.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 14.830.000
TOTAL 41.830.000
24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.226.2483.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.743.8943.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.743.8943.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 482.3543.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 482.3543.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 17.412.3133.4.4.00.00.00 Investimentos 17.412.3133.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 17.412.313
TOTAL 19.638.561
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
61
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
24201 - Universidade Estadual do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 413.965.8473.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 190.869.5593.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 171.719.569
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 19.149.990
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 223.096.2883.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 223.046.288
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 50.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 49.044.7413.4.4.00.00.00 Investimentos 49.044.7413.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 49.044.741
TOTAL 463.010.588
24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.153.5403.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.227.5573.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.180.910
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 46.647
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.925.9833.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.910.983
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 15.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000
TOTAL 55.353.540
24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 107.970.1423.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.989.4643.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.503.131
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.486.333
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 99.980.6783.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 99.905.252
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 75.426
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 82.400.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 82.400.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 400.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 82.000.000
TOTAL 190.370.142
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
62
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.309.9343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.339.7073.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.339.7073.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.970.2273.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 800.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.600.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.570.2273.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.384.0173.4.4.00.00.00 Investimentos 10.384.0173.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 3.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.384.017
TOTAL 32.693.951
51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.413.2653.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.688.5983.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.688.5983.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.724.6673.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.724.6673.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.036.0353.4.4.00.00.00 Investimentos 1.036.0353.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.036.035
TOTAL 12.449.300
52101 - Secretaria de Estado da Mulher
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.440.7863.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.277.1803.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.277.1803.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.163.6063.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.163.6063.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 40.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 40.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000
TOTAL 3.480.786
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
63
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.474.1003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 19.928.9493.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 19.928.9493.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.545.1513.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.545.1513.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 718.734.6533.4.4.00.00.00 Investimentos 718.734.6533.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 32.200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 686.534.653
TOTAL 745.208.753
53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.635.9173.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.454.6743.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.332.674
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 122.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.181.2433.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.181.2433.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 112.956.4993.4.4.00.00.00 Investimentos 112.956.4993.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 112.956.499
TOTAL 121.592.416
53901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.342.1083.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.342.1083.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.342.108
TOTAL 9.342.108
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
64
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 29.789.7523.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.357.9003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.357.9003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.431.8523.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 150.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.605.1223.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.676.7303.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 185.6203.4.4.00.00.00 Investimentos 185.6203.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 35.6203.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000
TOTAL 29.975.372
54110 - Viva Cidadão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.649.2503.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.649.2503.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.649.2503.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.350.7503.4.4.00.00.00 Investimentos 2.350.7503.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.350.750
TOTAL 21.000.000
54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 39.080.2623.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.345.4313.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 23.548.525
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.796.906
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.734.8313.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.158.831
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 576.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.000
TOTAL 41.580.262
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
65
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.636.6643.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.583.0163.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.520.016
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 63.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.053.6483.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.039.648
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 14.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 15.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000
TOTAL 4.651.664
54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 520.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 520.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 520.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 330.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 330.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 330.000
TOTAL 850.000
54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 630.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 630.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 630.000
TOTAL 630.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
66
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 290.689.9653.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 192.632.1553.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 192.632.1553.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 98.057.8103.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.956.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 95.101.8103.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 24.669.1113.4.4.00.00.00 Investimentos 24.669.1113.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 24.669.111
TOTAL 315.359.076
56901 - Fundo Penitenciário Estadual
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 57.6003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 57.6003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 57.600
TOTAL 57.600
57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.509.4463.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.049.4473.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.049.4473.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 459.9993.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 459.9993.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 70.7993.4.4.00.00.00 Investimentos 70.7993.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 70.799
TOTAL 2.580.245
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
67
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 54.482.5303.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 39.442.1633.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 39.442.1633.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.040.3673.3.3.20.00.00 Transferências à União 70.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 14.970.3673.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 672.6553.4.4.00.00.00 Investimentos 672.6553.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 672.655
TOTAL 55.155.185
58111 - Escola de Governo do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 525.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 525.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 525.000
TOTAL 525.000
58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.847.7553.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 210.847.7553.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 210.847.7553.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.600.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.600.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.600.000
TOTAL 214.447.755
58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.380.386.0453.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.380.386.0453.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.380.386.045
TOTAL 2.380.386.045
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
68
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.738.9423.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 69.078.9423.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 69.078.9423.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.660.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.600.000
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 60.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 90.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 90.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000
TOTAL 71.828.942
60103 - Encargos Administrativos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 152.040.3853.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 115.590.3853.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 115.590.3853.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.450.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.950.000
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 5.500.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 50.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 50.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000
TOTAL 152.090.385
60104 - Encargos Financeiros
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.833.024.8893.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 493.954.3153.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.504.068
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 457.450.247
3.3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 438.005.4063.3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 438.005.4063.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.901.065.1683.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 1.727.012.1633.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 174.053.0053.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 714.836.5913.4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 106.955.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 106.955.0003.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 607.881.5913.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 607.881.591
TOTAL 3.547.861.480
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
69
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.629.8193.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.445.5013.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.445.5013.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.184.3183.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.184.3183.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.333.9823.4.4.00.00.00 Investimentos 20.333.9823.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 1.550.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 18.783.982
TOTAL 57.963.801
61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.875.0923.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.903.7973.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.871.797
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.032.000
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.971.2953.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.936.295
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 35.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 338.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 338.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 338.000
TOTAL 12.213.092
61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.396.5563.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.425.7003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.529.734
3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 895.966
3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.970.8563.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.945.856
3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 25.000
3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 235.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 235.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 235.000
TOTAL 25.631.556
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
70
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
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Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2
90101 - Reserva de Contingência
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO
GRUPO DEDESPESA
CATEGORIAECONÔMICA
3.9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.99.00.00 Reserva de Contingência 86.188.815
TOTAL 86.188.815
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
71
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 4.055.581 398.099.719 80.290.933 482.446.23301.031 Ação Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.469
01.031.0318.3047 Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 3.355.581 3.355.581
01.031.0318.4628 Atuação Legislativa 282.449.888 282.449.888
01.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316.2349 Fiscalização Externa 108.087.523 108.087.523
01.122 Administração Geral 700.000 2.857.916 3.557.91601.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 2.807.218 3.507.21801.122.0316.3062 Construção de Prédio Anexo 700.000 700.000
01.122.0316.4550 Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 2.807.218 2.807.218
01.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.698 50.698
01.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.128.0318.2322 Capacitação de Recursos Humanos 780.507 780.507
01.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.131.0318.4679 Publicidade e Mídia Legislativa 50.698 50.698
01.271 Previdência Básica 133.466.033 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 39.274.49201.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 39.274.492 39.274.492
01.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 19.529.84901.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 19.529.84901.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19.529.849 19.529.849
01.274 Previdência Especial 49.302.668 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 21.486.592 21.486.592
01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.18701.302.0411.4305 Assistência Suplementar de Saúde 3.873.187 3.873.187
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
72
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
02 Judiciária 21.975.263 884.017.900 91.857.001 997.850.16402.061 Ação Judiciária 21.975.263 865.852.335 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 865.852.335 887.827.598
02.061.0543.1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do PoderJudiciário 21.975.263 21.975.263
02.061.0543.4430 Gratuidade do Registro Civil 3.147.820 3.147.82002.061.0543.4434 Acesso à Justiça 791.098.550 791.098.55002.061.0543.4436 Modernização do Judiciário 71.605.965 71.605.965
02.128 Formação de Recursos Humanos 1.575.407 1.575.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.575.407 1.575.40702.128.0543.4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 910.000 910.000
02.128.0543.4438 Promoção da Educação e do Conhecimento no PoderJudiciário 665.407 665.407
02.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.131.0543.4478 Comunicação e Divulgação Institucional 1.287.405 1.287.405
02.271 Previdência Básica 133.466.033 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 22.343.17402.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 22.343.174 22.343.174
02.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 69.513.82702.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 69.513.827 69.513.827
02.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.75302.302.0543.4305 Assistência Suplementar de Saúde 15.302.753 15.302.753
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
73
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 17.044.665 430.759.496 48.229.365 496.033.52603.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.062.0543.4686 Apoio a Segurança da Magistratura 3.000.000 3.000.000
03.091 Defesa da Ordem Jurídica 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.091.0337.2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 261.883.934 261.883.93403.091.0337.3037 Construção da Sede Própria do Ministério Público 6.250.000 6.250.000
03.091.0337.3038 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades doMinistério Público 5.450.000 5.450.000
03.091.0337.4426 Desenvolvimento Institucional 1.000.000 1.000.000
03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.344.665 112.712.401 118.057.06603.092.0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0211.2646 Defesa do Estado 7.100.000 7.100.00003.092.0211.2820 Representação do Estado 3.500.000 3.500.000
03.092.0211.3073 Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral doEstado 5.294.664 5.294.664
03.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.112.401 102.162.40203.092.0341.2656 Assistência Jurídica Gratuita 102.002.401 102.002.401
03.092.0341.3223 Construção e Implantação de Unidades da DefensoriaPublica 50.001 50.001
03.092.0341.4702 Modernização Institucional 110.000 110.000
03.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.122.0211.2478 Dinamização do Centro de Estudos 5.000.000 5.000.00003.122.0211.4450 Gestão do Programa 47.163.161 47.163.161
03.271 Previdência Básica 133.466.033 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 9.224.91803.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.224.918 9.224.918
03.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 39.004.44703.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 39.004.44703.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 39.004.447 39.004.447
04 Administração 43.237.000 835.609.459 206.051.915 1.084.898.37404.121 Planejamento e Orçamento 100.000 8.405.564 8.505.56404.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.00004.121.0210.4360 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 5.000 5.000
04.121.0210.4361 Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado eos Municípios Maranhenses 5.000 5.000
04.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 8.395.564 8.495.56404.121.0347.3207 Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 100.000 100.00004.121.0347.4602 Gestão por Resultado 8.395.564 8.395.564
04.122 Administração Geral 30.000.000 604.667.749 634.667.74904.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0202.4450 Gestão do Programa 22.552.681 22.552.681
04.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0210.4450 Gestão do Programa 3.586.069 3.586.069
04.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0212.4450 Gestão do Programa 230.871.595 230.871.595
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
74
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04.122.0317 Gestão Governamental 87.719.368 87.719.36804.122.0317.4450 Gestão do Programa 86.959.368 86.959.368
04.122.0317.4693 Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais 100.000 100.000
04.122.0317.4694 Modernização do Diário Oficial do Estado 560.000 560.00004.122.0317.4695 Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 100.000 100.000
04.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 186.383.251 186.383.25104.122.0328.2537 Encargos com Locação de Imóveis 14.839.000 14.839.00004.122.0328.2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 20.411.000 20.411.00004.122.0328.4256 Valorização do Servidor Público 180.000 180.00004.122.0328.4450 Gestão do Programa 61.828.942 61.828.942
04.122.0328.4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos eFunções 88.374.309 88.374.309
04.122.0328.4618 Gestão Previdenciária 100.000 100.00004.122.0328.4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 500.000 500.00004.122.0328.4685 Conservação de Bens Móveis 150.000 150.000
04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0347.3201 Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 30.000.000 30.000.00004.122.0347.4450 Gestão do Programa 27.532.319 27.532.319
04.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.122.0411.4457 Administração da Unidade 46.022.466 46.022.466
04.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.124.0202.4051 Investigação de Atos de Improbidade 81.425 81.42504.124.0202.4691 Fiscalização da Administração Pública Estadual 125.000 125.00004.124.0202.4692 Ouvidoria e Controle Social 49.730 49.73004.124.0202.4704 Transparência da Gestão Publica 33.748 33.748
04.126 Tecnologia da Informação 400.000 43.945.791 44.345.79104.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.622.719 8.622.71904.126.0328.4410 Modernização de Sistemas Coorporativos 8.622.719 8.622.719
04.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 400.000 35.323.072 35.723.072
04.126.0347.3208 Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede deTecnologia da Informação e Comunicação 100.000 100.000
04.126.0347.3238 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia daInformação e Comunicação 300.000 300.000
04.126.0347.4366 Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação eComunicação 35.323.072 35.323.072
04.127 Ordenamento Territorial 100.000 5.000 105.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0210.4173 Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 5.000 5.000
04.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.127.0347.3205 Melhoria da Gestão Territorial 100.000 100.000
04.128 Formação de Recursos Humanos 8.505.201 8.505.20104.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0202.2322 Capacitação de Recursos Humanos 128.982 128.982
04.128.0212 Administração da Política Tributária 7.851.219 7.851.21904.128.0212.4461 Educação Fiscal para a Cidadania 488.219 488.21904.128.0212.4512 Capacitação Técnica da Administração Tributária 7.363.000 7.363.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
75
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.000 525.00004.128.0328.2828 Capacitação de Servidores Públicos 525.000 525.000
04.129 Administração de Receitas 12.637.000 14.967.771 27.604.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 12.637.000 9.207.771 21.844.77104.129.0212.3069 Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 10.000.000 10.000.00004.129.0212.3106 Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 2.637.000 2.637.00004.129.0212.4459 Arrecadação de Tributos Estaduais 9.207.771 9.207.771
04.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.00004.129.0347.4304 Serviços da Rede Bancária 5.760.000 5.760.000
04.130 Administração de Concessões 1.431.953 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.431.953 1.431.953
04.130.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 1.431.953 1.431.953
04.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.131.0317.2177 Divulgação das Ações Governamentais 23.501.913 23.501.91304.131.0317.4547 Realização e Promoção de Eventos 5.514.000 5.514.00004.131.0317.4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000 4.000.00004.131.0317.4627 Assessoria de Comunicação 5.000.000 5.000.00004.131.0317.4671 Comunicação Online 500.000 500.000
04.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.00004.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 230.000 230.00004.241.0328.4605 Valorização do Aposentado - PAI 230.000 230.000
04.271 Previdência Básica 133.466.033 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 9.829.96404.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.829.964 9.829.964
04.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 112.87004.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 112.87004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 112.870 112.870
04.274 Previdência Especial 49.302.668 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499.0920 Pensão Especial 27.816.076 27.816.076
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.005
04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 168.293.005 168.293.005
04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614
04.422.0347.4368 Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate àPobreza - FUMACOP 114.644.614 114.644.614
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 60.962.070 1.537.018.536 6.586.765 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.285.036.247 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0411.4457 Administração da Unidade 446.747.734 446.747.734
06.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0575.4450 Gestão do Programa 108.049.047 108.049.047
06.122.0577 Mais Segurança 730.239.466 730.239.46606.122.0577.4450 Gestão do Programa 730.239.466 730.239.466
06.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 45.346.063 60.242.627
06.125.0575.3222 Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS ePostos de Atendimento 14.896.564 14.896.564
06.125.0575.4009 Licenciamento de Veículos 6.731.459 6.731.45906.125.0575.4010 Habilitação de Condutores 25.464.499 25.464.49906.125.0575.4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 2.500.000 2.500.00006.125.0575.4607 Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 2.550.868 2.550.86806.125.0575.4608 Educação para o Trânsito 2.500.000 2.500.000
06.125.0575.4688 Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento 5.599.237 5.599.237
06.128 Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.00006.128.0577 Mais Segurança 1.600.000 1.600.000
06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 1.600.000 1.600.000
06.181 Policiamento 46.065.506 196.588.282 242.653.78806.181.0577 Mais Segurança 46.065.506 196.588.282 242.653.78806.181.0577.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 50.000 50.000
06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 25.765.506 25.765.506
06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 20.300.000 20.300.00006.181.0577.4450 Gestão do Programa 144.673.393 144.673.39306.181.0577.4700 Prevenção do Crime 25.420.000 25.420.00006.181.0577.4701 Repressão do Crime 550.000 550.00006.181.0577.4831 Prevenção a Criminalidade 15.894.889 15.894.88906.181.0577.4832 Repressão a Criminalidade 10.000.000 10.000.000
06.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 8.447.944 8.447.944
06.182.0577.4152 Ações para o Cumprimento do Código de Segurança ContraIncêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000
06.182.0577.4153 Serviços de Defesa Civil 200.000 200.00006.182.0577.4247 Resgate e Salvamento 4.647.944 4.647.944
06.271 Previdência Básica 133.466.033 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 2.261.68506.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.261.685 2.261.685
06.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 4.325.08006.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.325.080 4.325.080
08 Assistência Social 36.095.000 389.139.290 3.981.269 429.215.55908.122 Administração Geral 235.000 74.519.235 74.754.23508.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 235.000 135.000 370.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
77
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08.122.0193.3243 Implantação de Sistema de Segurança Alimentar eNutricional - SISAN 235.000 235.000
08.122.0193.4450 Gestão do Programa 135.000 135.000
08.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0411.4457 Administração da Unidade 27.170.192 27.170.192
08.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.000
08.122.0431.4260 Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 12.600.000 12.600.000
08.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.855.050 1.855.05008.122.0539.4450 Gestão do Programa 1.405.050 1.405.05008.122.0539.4796 Vigilância Socioassistencial 450.000 450.000
08.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 6.840.000 6.840.00008.122.0589.4450 Gestão do Programa 6.840.000 6.840.000
08.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.122.0590.4450 Gestão do Programa 25.918.993 25.918.993
08.128 Formação de Recursos Humanos 930.950 930.95008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0193.4753 Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 5.000 5.000
08.128.0539 Proteção e Promoção Social 815.950 815.95008.128.0539.4797 Capacitação da Política de Assistência Social 815.950 815.950
08.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0580.4785 Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 30.000 30.000
08.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.128.0590.4735 Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 80.000 80.000
08.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 608.000 608.000
08.241.0539.4297 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 608.000 608.000
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 50.600.000 53.100.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 40.080.000 40.080.00008.243.0539.4696 Bolsa Família - Escola 40.080.000 40.080.000
08.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0589.4697 Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 100.000 100.000
08.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 10.420.000 12.920.00008.243.0590.3066 Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 2.500.000 2.500.000
08.243.0590.4292 Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas ePrivativas de Liberdade 10.420.000 10.420.000
08.244 Assistência Comunitária 6.100.000 26.144.500 32.244.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 799.500 799.50008.244.0431.4259 Concessão de Benefícios Assistenciais 799.500 799.500
08.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 25.300.000 31.300.00008.244.0539.3067 Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 6.000.000 6.000.00008.244.0539.4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 25.000.000 25.000.000
08.244.0539.4456 Promoção de Eventos para o Fortalecimento das AçõesAfirmativas 56.000 56.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08.244.0539.4798 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 224.000 224.000
08.244.0539.4799 Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 10.000 10.00008.244.0539.4800 Serviços de Proteção Social Básica 10.000 10.000
08.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 45.000 145.00008.244.0589.3256 Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 100.000 100.00008.244.0589.4756 Assistência as Famílias Carentes 45.000 45.000
08.271 Previdência Básica 133.466.033 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 864.36308.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 864.363 864.363
08.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 1.796.90608.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.796.906 1.796.906
08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.302.0431.2833 Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 199.728.255 199.728.255
08.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 36.448.350 59.848.350
08.306.0193.3244 Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar eNutricional - SAN 23.400.000 23.400.000
08.306.0193.4781 Alimentação em Restaurantes Populares e CozinhasComunitárias 34.000.000 34.000.000
08.306.0193.4782 Banco de Alimentos 500.000 500.00008.306.0193.4783 Distribuição de Leite 1.948.350 1.948.350
08.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000
08.334.0589.4787 Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e Demais Povos 160.000 160.000
08.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000
08.481.0589.3247 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na ÁreaRural 100.000 100.000
08.481.0589.3248 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social naÁrea Rural 60.000 60.000
08.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.000
08.482.0589.3249 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, naÁrea Urbana 50.000 50.000
08.482.0589.3258 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na ÁreaUrbana 100.000 100.000
08.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000
08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000
08.511.0552.3245 Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento deÁgua 3.350.000 3.350.000
08.511.0552.3246 Implantação de Kit Sanitário 100.000 100.000
08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.608.0589.3250 Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 100.000 100.000
08.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.320.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
79
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08.845.0499 Operação Especial 1.728.332.163 1.320.000
08.845.0499.0959 Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação deVariações Salariais - FCVS 1.200.000 1.200.000
08.845.0499.0960 Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do SistemaFinanceiro de Habitação - SFH 120.000 120.000
09 Previdência Social 2.874.340.360 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 133.466.033 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 36.504.06809.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 36.504.068 36.504.068
09.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 2.837.836.29209.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 457.450.24709.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 457.450.247 457.450.247
09.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.04509.272.0420.0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 1.448.177.622 1.448.177.62209.272.0420.0910 Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 59.312.043 59.312.043
09.272.0420.0911 Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas doEstado 59.382.165 59.382.165
09.272.0420.0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 156.401.664 156.401.66409.272.0420.0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 83.309.764 83.309.76409.272.0420.0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 423.493.164 423.493.16409.272.0420.0915 Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 10.959.249 10.959.24909.272.0420.0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 28.459.847 28.459.84709.272.0420.0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 76.856.712 76.856.71209.272.0420.0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 34.033.815 34.033.815
10 Saúde 90.270.000 1.788.588.047 24.220.868 1.903.078.91510.122 Administração Geral 6.700.000 384.314.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 902.294 7.602.29410.122.0311.3126 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 6.700.000 6.700.00010.122.0311.4387 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 100.000 100.00010.122.0311.4576 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 802.294 802.294
10.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0411.4457 Administração da Unidade 367.412.461 367.412.461
10.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.122.0596.4450 Gestão do Programa 16.000.000 16.000.000
10.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.000
10.128.0311.4390 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 200.000 200.000
10.128.0311.4754 Implementação da Política de Educação Permanente 220.000 220.000
10.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.244.0311.2754 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 400.000 400.000
10.271 Previdência Básica 133.466.033 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 1.300.00010.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.300.000 1.300.000
10.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 22.920.86810.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 22.920.868 22.920.868
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
10.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.225
10.301.0597.4555 Implementação das Políticas de Atenção à Saúde do Homeme da Pessoa Idosa 396.000 396.000
10.301.0597.4557 Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde daMulher e da Criança e Adolescente e Jovem 500.000 500.000
10.301.0597.4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 57.414.225 57.414.225
10.301.0597.4784 Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e OutrasDrogas 408.000 408.000
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.302.0596 Saúde para Todos 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.302.0596.3128 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 82.600.000 82.600.00010.302.0596.4630 Ações de Combate ao Câncer 793.800 793.800
10.302.0596.4788 Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 8.803.615 8.803.615
10.302.0596.4793 Atendimento à Saúde da População 1.217.101.347 1.217.101.34710.302.0596.4794 Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 45.374.000 45.374.00010.302.0596.4830 Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 1.440.000 1.440.000
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.054.543 42.054.54310.303.0596.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 20.000 20.000
10.303.0596.4439Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dos Programasda SES-MA
26.000.000 26.000.000
10.303.0596.4653 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 16.034.543 16.034.543
10.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.297
10.304.0598.4565 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 300.000 300.000
10.304.0598.4789 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 2.320.297 2.320.297
10.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.305.0598.4791 Vigilância e Controle da Hanseníase 225.000 225.000
10.305.0598.4795 Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, Hepatites Viraise Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 1.615.000 1.615.000
10.305.0598.4817 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 15.020.965 15.020.965
10.305.0598.4818 Vigilância em Saúde do Trabalhador 586.500 586.500
10.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.000
10.306.0597.4575 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 9.100.000 9.100.000
10.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.00010.511.0560.3132 Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 50.000 50.000
10.511.0560.3148 Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento deÁgua 650.000 650.000
10.511.0560.3152 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 270.000 270.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
11 Trabalho 80.000 14.206.296 14.286.29611.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.122.0411.4457 Administração da Unidade 5.642.324 5.642.324
11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 168.293.005 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.331.0579.2484 Seguro Desemprego 20.000 20.00011.331.0579.4624 Microcrédito Produtivo Orientado 80.000 80.000
11.333 Empregabilidade 2.110.943 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 2.060.943 2.060.94311.333.0579.2481 Intermediação de Mão de Obra 2.060.943 2.060.943
11.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.333.0580.4709 Mais Aprendiz 50.000 50.000
11.334 Fomento ao Trabalho 80.000 4.516.033 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.033
11.334.0521.3260 Implantação de Espaços Multifuncionais de EconomiaSolidaria 80.000 80.000
11.334.0521.4316 Empreendimentos de Economia Solidária 3.026.033 3.026.033
11.334.0521.4710 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento deCatadores, em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos 40.000 40.000
11.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.450.000 1.450.00011.334.0580.4708 Qualificação Profissional e Cidadania 1.450.000 1.450.000
11.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.99611.363.0580.4829 Qualificação Profissional para o Trabalho 1.836.996 1.836.996
12 Educação 263.187.871 2.372.339.235 24.934.135 2.660.461.24112.122 Administração Geral 749.947.109 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 723.272.976 723.272.97612.122.0411.4457 Administração da Unidade 723.272.976 723.272.976
12.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0595.4450 Gestão do Programa 4.971.843 4.971.843
12.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.40212.122.0599.4450 Gestão do Programa 12.897.402 12.897.402
12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888
12.122.0600.4450 Gestão do Programa 8.804.888 8.804.888
12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.49812.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.128.0599.4825 Qualificação Profissional de Agentes de Educação 918.498 918.498
12.271 Previdência Básica 133.466.033 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 3.379.03212.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 3.379.032 3.379.032
12.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 21.555.10312.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 21.555.10312.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21.555.103 21.555.103
12.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.234
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 6.000.000 6.000.000
12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234
12.306.0600.2056 Assistência Alimentar 7.807.234 7.807.234
12.361 Ensino Fundamental 45.995.000 592.363.446 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 45.995.000 592.363.446 638.358.446
12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental e suas Modalidades 45.995.000 45.995.000
12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 585.913.446 585.913.446
12.361.0595.4747 Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental ena Educação de Jovens, Adultos e Idosos 6.450.000 6.450.000
12.362 Ensino Médio 70.563.150 831.358.743 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 70.563.150 795.826.087 866.389.237
12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médioe suas Modalidades 70.563.150 70.563.150
12.362.0595.4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio esuas Modalidades 200.000 200.000
12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 795.560.087 795.560.087
12.362.0595.4811 Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio esuas Modalidades 66.000 66.000
12.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.362.0599.4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 13.777.471 13.777.47112.362.0599.4828 Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 21.755.185 21.755.185
12.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.363.0595.4617 Iniciação Profissional 76.000 76.000
12.364 Ensino Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 123.282.035 123.282.03512.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de Campi 55.044.741 55.044.74112.364.0177.4801 Manutenção do Campi 15.000.000 15.000.000
12.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.368.0595.4814 Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 20.843.680 20.843.680
12.571 Desenvolvimento Científico 4.622.490 4.622.49012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.000
12.571.0595.4815 Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação dasTecnologias 30.000 30.000
12.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.571.0599.4827 Apoio as Atividades de CT&I 4.592.490 4.592.490
12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 91.584.980 20.120.000 111.704.98012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.000
12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 4.000.000 4.000.000
12.573.0103.4180 Produção e Difusão de Dados Geoambientais 2.320.000 2.320.00012.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 2.000.000 2.000.000
12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 10.600.000 10.600.00012.573.0593.4803 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 1.200.000 1.200.000
12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980
12.573.0600.3253 Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 91.584.980 91.584.980
13 Cultura 8.000 100.933.259 265.000 101.206.25913.122 Administração Geral 51.438.909 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.101.707 50.101.707
13.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.122.0571.4450 Gestão do Programa 1.337.202 1.337.202
13.271 Previdência Básica 133.466.033 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 250.00013.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 250.000 250.000
13.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 15.00013.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 15.000 15.000
13.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.000
13.363.0131.4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores eEmpreendedores Culturais 50.000 50.000
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.000
13.391.0504.2681 Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis eImóveis 4.080.000 4.080.000
13.391.0504.4498 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas,Paleontológicas e Etnológicas 10.000 10.000
13.391.0504.4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação deBens Imóveis 10.000 10.000
13.391.0504.4644 Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 100.000 100.000
13.391.0504.4705 Implantação, Dinamização e Modernização de EspaçosCulturais 20.000 20.000
13.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.391.0571.4639 Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 8.000 8.000
13.392 Difusão Cultural 8.000 45.216.350 45.224.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.208.350 45.208.35013.392.0131.4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 149.700 149.70013.392.0131.4663 Incentivo à Arte e a Cultura 100.000 100.00013.392.0131.4706 Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 10.000 10.00013.392.0131.4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13.000.000 13.000.00013.392.0131.4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 20.000 20.00013.392.0131.4713 Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 31.928.650 31.928.650
13.392.0571 Memória Republicana 8.000 8.000 16.00013.392.0571.3150 Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 8.000 8.00013.392.0571.4640 Desenvolvimento de Práticas Educacionais 8.000 8.000
14 Direitos da Cidadania 18.575.000 356.846.498 583.000 376.004.49814.122 Administração Geral 235.335.934 235.335.93414.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14.122.0325.4590 Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 40.000 40.000
14.122.0325.4591 Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidadesnas Políticas 20.000 20.000
14.122.0325.4804 Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Políticas para as Mulheres - NR 20.000 20.000
14.122.0325.4805 Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 20.000 20.000
14.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.615.786 2.615.786
14.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.807.664 3.807.66414.122.0541.4450 Gestão do Programa 3.807.664 3.807.664
14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266
14.122.0554.4450 Gestão do Programa 201.601.266 201.601.266
14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 27.211.218 27.211.21814.122.0590.4450 Gestão do Programa 27.211.218 27.211.218
14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.000
14.243.0590.4633 Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente 630.000 630.000
14.271 Previdência Básica 133.466.033 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 520.00014.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 520.000 520.000
14.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 63.00014.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 63.000 63.000
14.421 Custódia e Reintegração Social 17.300.000 96.515.410 113.815.410
14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 96.515.410 113.815.410
14.421.0554.3107 Implantação e Modernização das Estruturas Físicas dasUnidades Prisionais 17.300.000 17.300.000
14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 4.113.600 4.113.60014.421.0554.4684 Manutenção das Unidades Prisionais 73.032.699 73.032.69914.421.0554.4687 Modernização da Gestão Prisional 19.369.111 19.369.111
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.275.000 24.365.154 25.640.15414.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 1.111.000 1.111.00014.422.0541.4465 Atendimento ao Consumidor 705.000 705.000
14.422.0541.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código deDefesa do Consumidor 406.000 406.000
14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000
14.422.0563.4806 Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento asMulheres 20.000 20.000
14.422.0563.4807 Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 20.000 20.00014.422.0563.4808 Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 370.000 370.000
14.422.0563.4809Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos,Enfrentamento a Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulherese ao Femicidio
315.000 315.000
14.422.0563.4810 Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência dasMulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias 40.000 40.000
14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.275.000 22.489.154 23.764.154
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14.422.0590.3240 Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 1.275.000 1.275.00014.422.0590.4470 Educação e Cultura em Direitos Humanos 177.000 177.000
14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas deDireitos Humanos 380.000 380.000
14.422.0590.4758 Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violação deDireitos Humanos 3.890.742 3.890.742
14.422.0590.4759 Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos DireitosHumanos 160.000 160.000
14.422.0590.4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento eDireitos Humanos 960.000 960.000
14.422.0590.4762 Articulação e Apoio a Participação Popular 845.000 845.00014.422.0590.4763 Garantia do Atendimento ao Cidadão 16.076.412 16.076.412
15 Urbanismo 196.487.598 33.840.565 230.328.16315.122 Administração Geral 11.433.853 11.433.85315.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0137.4450 Gestão do Programa 600.000 600.000
15.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.553.853 10.553.853
15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.122.0586.4450 Gestão do Programa 280.000 280.000
15.127 Ordenamento Territorial 3.122.172 2.681.712 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 2.681.712 5.603.884
15.127.0586.3230Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia doMearim e do Bacanga e Implementação das AçõesEstruturais e não Estruturais
2.922.172 2.922.172
15.127.0586.4744 Regularização Fundiária 2.681.712 2.681.712
15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
15.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa dasRegiões Metropolitanas do Maranhão 200.000 200.000
15.451 Infraestrutura Urbana 193.365.426 19.725.000 213.090.42615.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 500.000 500.00015.451.0137.1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 36.475.654 36.475.65415.451.0137.3092 Apoio à Infraestrutura Turística 50.000 50.00015.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 43.241.273 43.241.27315.451.0137.4494 Conservação de Prédios Públicos 50.000 50.00015.451.0137.4625 Conservação de Logradouros Públicos 4.000.000 4.000.000
15.451.0531 Logística e Transporte 112.898.499 112.898.499
15.451.0531.3261 Reestruturação da Avenida dos Holandeses/BinárioHolandeses-Litorânea 112.898.499 112.898.499
15.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.00015.451.0586.4746 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15.275.000 15.275.000
15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 400.000 600.000
15.451.0587.3233 Implantação e Requalificação de Espaços Públicos deInteresse Metropolitano 200.000 200.000
15.451.0587.4743 Revitalização da Área Central de São Luís - MA 400.000 400.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
16 Habitação 28.418.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.481.0588.3235 Habitação Rural 12.000.000 12.000.000
16.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.28816.482.0588.3236 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.288
17 Saneamento 227.505.000 309.180.000 6.000.000 542.685.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.00017.122.0411.4457 Administração da Unidade 210.100.000 210.100.000
17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000
17.122.0552.4450 Gestão do Programa 40.350.000 40.350.000
17.271 Previdência Básica 133.466.033 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 6.000.00017.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 6.000.000 6.000.000
17.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000
17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
17.451.0587.3231 Implantação de Equipamentos de Aproveitamento deResíduo Sólido de Interesse Metropolitano 200.000 200.000
17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.511.0586.4751 Saneamento Básico Rural 300.000 300.000
17.512 Saneamento Básico Urbano 227.305.000 58.330.000 285.635.000
17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 227.305.000 58.130.000 285.435.000
17.512.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 125.500.000 125.500.000
17.512.0552.1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 54.755.000 54.755.00017.512.0552.1705 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 16.600.000 16.600.00017.512.0552.1706 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 23.500.000 23.500.000
17.512.0552.3086 Elaboração e Implantação de Programas para Perfuração dePoços e Captação Superficial 6.950.000 6.950.000
17.512.0552.4160 Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 51.630.000 51.630.00017.512.0552.4200 Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 6.500.000 6.500.000
17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.512.0586.4752 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.000
17.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000
17.544.0586.4750 Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru eRevitalização do Rio Itapecuru 100.000 100.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
18 Gestão Ambiental 58.326.360 58.326.36018.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.59218.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.622.592 14.622.59218.122.0562.4450 Gestão do Programa 14.622.592 14.622.592
18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 8.00018.127.0562.4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 4.000 4.00018.127.0562.4609 Zoneamento Ambiental 4.000 4.000
18.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.58918.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 264.589 264.58918.128.0562.4588 Gestão Ambiental Compartilhada 264.589 264.589
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 42.023.636 42.023.63618.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 42.023.636 42.023.63618.541.0562.4264 Gestão dos Recursos Florestais 7.000 7.00018.541.0562.4268 Educação Ambiental 104.000 104.00018.541.0562.4269 Gestão de Unidades de Conservação 39.410.180 39.410.18018.541.0562.4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 4.000 4.00018.541.0562.4589 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 2.498.456 2.498.456
18.542 Controle Ambiental 718.000 718.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 718.000 718.00018.542.0562.4265 Licenciamento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4266 Monitoramento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4267 Fiscalização Ambiental 704.000 704.000
18.544 Recursos Hídricos 689.543 689.54318.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 689.543 689.54318.544.0562.4263 Gestão de Recursos Hídricos 689.543 689.543
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ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
19 Ciência e Tecnologia 15.219.839 59.632.321 139.941 74.992.10119.122 Administração Geral 7.536.661 7.536.661
19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000
19.122.0320.4612 Gerenciamento e Monitoramento de Programas 5.000 5.000
19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.24819.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.121.248 2.121.248
19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.410.413 5.410.41319.122.0584.4450 Gestão do Programa 5.410.413 5.410.413
19.271 Previdência Básica 133.466.033 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 93.29419.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 93.294 93.294
19.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 46.64719.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 46.647 46.647
19.363 Ensino Profissional 15.215.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 15.215.839
19.363.0580.3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 15.215.839 15.215.839
19.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.63919.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 37.348.639 37.348.63919.571.0584.4168 Fomento à Pesquisa 17.421.365 17.421.36519.571.0584.4739 Fomento a Qualificação Superior 19.927.274 19.927.274
19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.72819.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.472.728 7.472.72819.572.0584.4740 Mais Inovação 7.472.728 7.472.728
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000 7.274.293 7.278.293
19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000
19.573.0320.4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 10.000 10.000
19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.263.293 7.263.29319.573.0584.4290 Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 4.981.819 4.981.819
19.573.0584.4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 35.000 35.000
19.573.0584.4731 Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.206.474 2.206.474
19.573.0584.4732 Diversificação ao Acesso e a Permanência no EnsinoSuperior 40.000 40.000
19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000
19.573.0585.3242 Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso àInternet 4.000 4.000
19.573.0585.4734 Fomento as Inovações Digitais 1.000 1.000
20 Agricultura 802.162 174.337.803 5.933.895 181.073.86020.122 Administração Geral 99.751.634 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 24.917.053 24.917.05320.122.0411.4457 Administração da Unidade 24.917.053 24.917.053
20.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 14.700.000 14.700.00020.122.0544.4450 Gestão do Programa 14.700.000 14.700.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20.122.0546 Defesa Agropecuária 51.574.787 51.574.78720.122.0546.4450 Gestão do Programa 51.574.787 51.574.787
20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 155.000 155.000
20.122.0581.4450 Gestão do Programa 155.000 155.000
20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.79420.122.0582.4450 Gestão do Programa 281.794 281.794
20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000
20.122.0591.4450 Gestão do Programa 8.123.000 8.123.000
20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.125.0546.4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 150.000 150.000
20.128 Formação de Recursos Humanos 261.627 261.62720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.98720.128.0345.2828 Capacitação de Servidores Públicos 19.987 19.987
20.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 241.640 241.64020.128.0544.4647 Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 241.640 241.640
20.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.000
20.244.0544.4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo daAgricultura Familiar 10.000 10.000
20.271 Previdência Básica 133.466.033 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 492.58920.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 492.589 492.589
20.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 5.441.30620.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 5.441.30620.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 5.441.306 5.441.306
20.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000
20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000
20.571.0581.3080 Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 75.000 75.000
20.605 Abastecimento 300.000 300.000
20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 300.000 300.000
20.605.0591.4767 Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos daAgricultura Familiar 300.000 300.000
20.606 Extensão Rural 358.000 735.000 1.093.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 725.000 1.083.000
20.606.0544.3079 Reestruturação das Agências de Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 340.000 340.000
20.606.0544.3241 Sistema Informatizado de ATER 18.000 18.00020.606.0544.4775 Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 10.000 10.000
20.606.0544.4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 715.000 715.000
20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000
20.606.0591.4768 Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção deSementes 10.000 10.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20.607 Irrigação 25.031.737 25.031.737
20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 25.031.737 25.031.737
20.607.0591.4765 Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de RecursosHídricos 25.031.737 25.031.737
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 369.162 44.657.805 45.026.96720.608.0572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000
20.608.0572.3224 Implantação de Modelos Experimentais de ProduçãoAquícola 369.162 369.162
20.608.0572.4698 Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 575.000 575.00020.608.0572.4699 Fomento à Produção Aquícola Maranhense 555.838 555.838
20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000
20.608.0581.4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 25.000 25.000
20.608.0581.4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio aAgricultura Familiar 20.000 20.000
20.608.0581.4777 Arranjos Produtivos Locais - APLS 23.000 23.000
20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 25.041.443 25.041.44320.608.0582.4634 Promoção do Agronegócio Maranhense 3.722.540 3.722.54020.608.0582.4720 Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 30.000 30.000
20.608.0582.4721 Implantação de Sistema de Informações Gerenciais eInteligência Territorial Estratégica 83.000 83.000
20.608.0582.4722 Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos ProdutivosLocais 6.700.000 6.700.000
20.608.0582.4723 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 14.505.903 14.505.903
20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 18.417.524 18.417.524
20.608.0591.4766 Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 13.987.000 13.987.00020.608.0591.4769 Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 10.000 10.00020.608.0591.4770 Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 100.000 100.00020.608.0591.4771 Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 10.000 10.000
20.608.0591.4772 Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dosRecursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 200.000 200.000
20.608.0591.4773 Promoção e Apoio ao Programa Nacional de CreditoFundiário 910.524 910.524
20.608.0591.4774 Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 3.200.000 3.200.000
20.609 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546.4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 58.955 58.955
20.609.0546.4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dosAnimais 1.950.660 1.950.660
20.609.0546.4523 Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos eSubprodutos 291.017 291.017
20.609.0546.4524 Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos eSubprodutos de Origem Animal 96.270 96.270
20.609.0546.4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 540.000 540.00020.609.0546.4737 Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 503.098 503.098
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
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Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
21 Organização Agrária 120.000 10.931.092 1.162.000 12.213.09221.122 Administração Geral 10.388.437 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 10.388.437 10.388.43721.122.0160.4450 Gestão do Programa 10.388.437 10.388.437
21.271 Previdência Básica 133.466.033 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 130.00021.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 130.000 130.000
21.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 1.032.00021.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.032.000 1.032.000
21.631 Reforma Agrária 542.655 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 542.655 542.65521.631.0160.4396 Regularização Fundiária 517.655 517.655
21.631.0160.4477 Regularização Fundiária em áreas Remanescentes deQuilombos 25.000 25.000
21.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.00021.632.0160.1764 Assentamento de Trabalhadores 100.000 100.00021.632.0160.3228 Arrecadação de Terras 20.000 20.000
22 Indústria 47.302.645 47.302.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.64522.122.0583.4450 Gestão do Programa 5.372.645 5.372.645
22.661 Promoção Industrial 41.930.000 41.930.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 41.930.000 41.930.00022.661.0583.4619 Promoção de Desenvolvimento Econômico 100.000 100.000
22.661.0583.4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 41.830.000 41.830.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
92
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
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Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
23 Comércio e Serviços 77.589.325 34.940.440 1.135.761 113.665.52623.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.122.0122.4450 Gestão do Programa 6.368.313 6.368.313
23.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.125.0583.2742 Serviços Técnicos Metrológicos 8.945.411 8.945.411
23.271 Previdência Básica 133.466.033 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 600.45423.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 600.454 600.454
23.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 535.30723.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 535.30723.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 535.307 535.307
23.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.363.0580.4824 Qualificação Profissional para o Turismo 80.000 80.000
23.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.422.0522.4823 Turismo Sustentável e Infância 15.000 15.000
23.691 Promoção Comercial 50.000 1.522.726 1.572.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 962.726 1.012.726
23.691.0122.1766 Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA 50.000 50.000
23.691.0122.4364 Registro Mercantil 962.726 962.726
23.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.691.0583.4467 Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 330.000 330.00023.691.0583.4724 Compras Governamentais 50.000 50.00023.691.0583.4725 Maranhão Mais Produtivo 150.000 150.00023.691.0583.4726 Espaço do Empreendedor 30.000 30.000
23.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522.2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 700.000 700.00023.695.0522.4320 Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 79.990 79.99023.695.0522.4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 50.000 50.00023.695.0522.4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 85.000 85.00023.695.0522.4821 Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 34.000 34.00023.695.0522.4822 Estudos e Pesquisas 60.000 60.000
23.784 Transporte Hidroviário 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120.1688 Ampliação e Modernização do Porto 77.539.325 77.539.32523.784.0120.4166 Aparelhamento Portuário 17.000.000 17.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
25 Energia 2.580.245 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245
25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245
25.122.0576.4450 Gestão do Programa 2.369.245 2.369.245
25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000
25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000
25.752.0576.4689 Apoio ao Desenvolvimento Energético 121.000 121.000
25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000
25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000
25.753.0576.4690 Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 90.000 90.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
94
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
26 Transporte 593.767.727 84.040.124 520.000 678.327.85126.122 Administração Geral 33.652.713 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 28.852.713 28.852.71326.122.0411.4457 Administração da Unidade 28.852.713 28.852.713
26.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.122.0531.4450 Gestão do Programa 4.800.000 4.800.000
26.125 Normatização e Fiscalização 13.537.412 13.537.41226.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 13.537.412 13.537.412
26.125.0137.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 13.537.412 13.537.412
26.271 Previdência Básica 133.466.033 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 398.00026.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 398.000 398.000
26.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 122.00026.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 122.000 122.000
26.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.451.0137.4761 Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 100.000 100.000
26.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.781.0531.1752 Construção e Melhoria de Aeródromos 1.000.000 1.000.000
26.782 Transporte Rodoviário 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531.1754 Construção e Melhoramento de Pontes 37.207.727 37.207.72726.782.0531.2705 Conservação de Pontes 200.000 200.00026.782.0531.3014 Restauração de Rodovias 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3093 Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 472.740.000 472.740.00026.782.0531.3095 Implantação da Avenida Metropolitana 80.120.000 80.120.00026.782.0531.4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 36.249.999 36.249.999
26.784 Transporte Hidroviário 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531.3096 Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 500.000 500.00026.784.0531.3097 Implantação e Melhoramento de Hidrovias 200.000 200.00026.784.0531.4495 Conservação de Diques e Barragens 300.000 300.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
95
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
27 Desporto e Lazer 10.371.853 22.322.098 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.122.0578.4450 Gestão do Programa 11.641.362 11.641.362
27.451 Infraestrutura Urbana 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 10.371.853 10.371.85327.451.0578.4717 Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 4.990.000 4.990.000
27.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 61.036 61.036
27.573.0578.4718 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico doEsporte e Lazer 61.036 61.036
27.811 Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.277.720 1.277.72027.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 1.277.720 1.277.720
27.812 Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 4.134.830 4.134.83027.812.0578.4703 Mais Esporte Educacional 4.134.830 4.134.830
27.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.15027.813.0578.4714 Mais Lazer 217.150 217.150
28 Encargos Especiais 3.148.435.371 3.148.435.37128.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.841.0499.0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 215.695.938 215.695.938
28.843 Serviço da Dívida Interna 512.098.448 512.098.44828.843.0499 Operação Especial 512.098.448 512.098.44828.843.0499.0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.00028.843.0499.0922 Serviços da Dívida Interna 507.608.013 507.608.01328.843.0499.0925 Liquidação de Débitos com a União 70.435 70.435
28.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.844.0499.0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 322.512.611 322.512.611
28.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.728.332.163 1.727.012.163
28.845.0499.0924 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aosMunicípios 1.727.012.163 1.727.012.163
28.846 Outros Encargos Especiais 371.116.211 371.116.21128.846.0499 Operação Especial 371.116.211 371.116.21128.846.0499.0902 Cumprimento de Sentença Judicial 212.311.438 212.311.43828.846.0499.0903 Sentenças Judiciais 14.449.773 14.449.77328.846.0499.0904 Ação de Indenização 3.100.000 3.100.00028.846.0499.0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 106.955.000 106.955.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 3.500.000 3.500.00028.846.0499.0931 Liquidação de Débito Tributário 22.000.000 22.000.00028.846.0499.0940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 8.800.000 8.800.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
96
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES
ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
99 Reserva de Contingência 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815
TOTAL 1.705.772.242 9.944.991.428 6.524.667.579 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
97
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
01101 - Assembleia Legislativa
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 286.323.075 65.860.933 352.184.00801.031 Ação Legislativa 282.449.888 282.449.88801.031.0318 Gestão Legislativa 282.449.888 282.449.88801.031.0318.4628 Atuação Legislativa 282.449.888 282.449.888
01.271 Previdência Básica 37.104.492 37.104.49201.271.0411 Apoio Administrativo 37.104.492 37.104.49201.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 37.104.492 37.104.492
01.272 Previdência do Regime Estatutário 7.269.849 7.269.84901.272.0411 Apoio Administrativo 7.269.849 7.269.84901.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 7.269.849 7.269.849
01.274 Previdência Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 21.486.592 21.486.592
01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.18701.302.0411.4305 Assistência Suplementar de Saúde 3.873.187 3.873.187
TOTAL DA UNIDADE 286.323.075 65.860.933 352.184.008
01201 - Fundação Rádio e Televisão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 101.396 101.39601.122 Administração Geral 50.698 50.69801.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.698 50.698
01.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.131.0318.4679 Publicidade e Mídia Legislativa 50.698 50.698
TOTAL DA UNIDADE 101.396 101.396
01901 - Fundo Especial Legislativo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 3.355.581 780.507 4.136.08801.031 Ação Legislativa 3.355.581 3.355.58101.031.0318 Gestão Legislativa 3.355.581 3.355.581
01.031.0318.3047 Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 3.355.581 3.355.581
01.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.128.0318.2322 Capacitação de Recursos Humanos 780.507 780.507
TOTAL DA UNIDADE 3.355.581 780.507 4.136.088
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
98
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
02101 - Tribunal de Contas do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 700.000 108.087.523 14.430.000 123.217.52301.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316.2349 Fiscalização Externa 108.087.523 108.087.523
01.122 Administração Geral 700.000 700.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 700.00001.122.0316.3062 Construção de Prédio Anexo 700.000 700.000
01.271 Previdência Básica 2.170.000 2.170.00001.271.0411 Apoio Administrativo 2.170.000 2.170.00001.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.170.000 2.170.000
01.272 Previdência do Regime Estatutário 12.260.000 12.260.00001.272.0411 Apoio Administrativo 12.260.000 12.260.00001.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12.260.000 12.260.000
TOTAL DA UNIDADE 700.000 108.087.523 14.430.000 123.217.523
02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 2.807.218 2.807.21801.122 Administração Geral 2.807.218 2.807.21801.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 2.807.218 2.807.218
01.122.0316.4550 Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 2.807.218 2.807.218
TOTAL DA UNIDADE 2.807.218 2.807.218
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
99
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
04101 - Tribunal de Justiça do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
02 Judiciária 787.160.724 304.168.439 879.017.72502.061 Ação Judiciária 770.570.566 770.570.56602.061.0543 Prestação Jurisdicional 770.570.566 770.570.56602.061.0543.4434 Acesso à Justiça 770.570.566 770.570.566
02.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.131.0543.4478 Comunicação e Divulgação Institucional 1.287.405 1.287.405
02.271 Previdência Básica 22.343.174 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 22.343.174 22.343.17402.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 22.343.174 22.343.174
02.272 Previdência do Regime Estatutário 69.513.827 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 69.513.827 69.513.82702.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 69.513.827 69.513.827
02.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.75302.302.0543.4305 Assistência Suplementar de Saúde 15.302.753 15.302.753
28 Encargos Especiais 304.168.439 212.311.43828.846 Outros Encargos Especiais 212.311.438 212.311.43828.846.0499 Operação Especial 212.311.438 212.311.43828.846.0499.0902 Cumprimento de Sentença Judicial 212.311.438 212.311.438
TOTAL DA UNIDADE 787.160.724 304.168.439 1.091.329.163
04102 - Corregedoria Geral da Justiça
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
02 Judiciária 20.527.984 20.527.98402.061 Ação Judiciária 20.527.984 20.527.98402.061.0543 Prestação Jurisdicional 20.527.984 20.527.98402.061.0543.4434 Acesso à Justiça 20.527.984 20.527.984
TOTAL DA UNIDADE 20.527.984 20.527.984
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
100
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
02 Judiciária 21.975.263 72.515.965 94.491.22802.061 Ação Judiciária 21.975.263 71.605.965 93.581.22802.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 71.605.965 93.581.228
02.061.0543.1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do PoderJudiciário 21.975.263 21.975.263
02.061.0543.4436 Modernização do Judiciário 71.605.965 71.605.965
02.128 Formação de Recursos Humanos 910.000 910.00002.128.0543 Prestação Jurisdicional 910.000 910.00002.128.0543.4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 910.000 910.000
TOTAL DA UNIDADE 21.975.263 72.515.965 94.491.228
04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
02 Judiciária 665.407 665.40702.128 Formação de Recursos Humanos 665.407 665.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 665.407 665.407
02.128.0543.4438 Promoção da Educação e do Conhecimento no PoderJudiciário 665.407 665.407
TOTAL DA UNIDADE 665.407 665.407
04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
02 Judiciária 3.147.820 3.147.82002.061 Ação Judiciária 3.147.820 3.147.82002.061.0543 Prestação Jurisdicional 3.147.820 3.147.82002.061.0543.4430 Gratuidade do Registro Civil 3.147.820 3.147.820
TOTAL DA UNIDADE 3.147.820 3.147.820
04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 3.000.000 3.000.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.062.0543.4686 Apoio a Segurança da Magistratura 3.000.000 3.000.000
TOTAL DA UNIDADE 3.000.000 3.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
101
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
07101 - Procuradoria Geral da Justiça
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 6.250.000 262.883.934 37.862.855 306.996.78903.091 Defesa da Ordem Jurídica 6.250.000 262.883.934 269.133.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 6.250.000 262.883.934 269.133.93403.091.0337.2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 261.883.934 261.883.93403.091.0337.3037 Construção da Sede Própria do Ministério Público 6.250.000 6.250.00003.091.0337.4426 Desenvolvimento Institucional 1.000.000 1.000.000
03.271 Previdência Básica 8.053.728 8.053.72803.271.0411 Apoio Administrativo 8.053.728 8.053.72803.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 8.053.728 8.053.728
03.272 Previdência do Regime Estatutário 29.809.127 29.809.12703.272.0411 Apoio Administrativo 29.809.127 29.809.12703.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 29.809.127 29.809.127
TOTAL DA UNIDADE 6.250.000 262.883.934 37.862.855 306.996.789
07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 5.450.000 5.450.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 5.450.000 5.450.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.450.000 5.450.000
03.091.0337.3038 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades doMinistério Público 5.450.000 5.450.000
TOTAL DA UNIDADE 5.450.000 5.450.000
08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 50.001 102.002.401 10.366.510 112.418.91203.092 Representação Judicial e Extrajudicial 50.001 102.002.401 102.052.40203.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.002.401 102.052.40203.092.0341.2656 Assistência Jurídica Gratuita 102.002.401 102.002.401
03.092.0341.3223 Construção e Implantação de Unidades da DefensoriaPublica 50.001 50.001
03.271 Previdência Básica 1.171.190 1.171.19003.271.0411 Apoio Administrativo 1.171.190 1.171.19003.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.171.190 1.171.190
03.272 Previdência do Regime Estatutário 9.195.320 9.195.32003.272.0411 Apoio Administrativo 9.195.320 9.195.32003.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 9.195.320 9.195.320
TOTAL DA UNIDADE 50.001 102.002.401 10.366.510 112.418.912
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
102
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 110.000 110.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 110.000 110.00003.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.000 110.00003.092.0341.4702 Modernização Institucional 110.000 110.000
TOTAL DA UNIDADE 110.000 110.000
11103 - Procuradoria Geral do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
03 Essencial à Justiça 5.294.664 62.763.161 23.249.773 68.057.82503.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0211.2646 Defesa do Estado 7.100.000 7.100.00003.092.0211.2820 Representação do Estado 3.500.000 3.500.000
03.092.0211.3073 Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral doEstado 5.294.664 5.294.664
03.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.122.0211.2478 Dinamização do Centro de Estudos 5.000.000 5.000.00003.122.0211.4450 Gestão do Programa 47.163.161 47.163.161
28 Encargos Especiais 23.249.773 23.249.77328.846 Outros Encargos Especiais 23.249.773 23.249.77328.846.0499 Operação Especial 23.249.773 23.249.77328.846.0499.0903 Sentenças Judiciais 14.449.773 14.449.773
28.846.0499.0940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor -RPV 8.800.000 8.800.000
TOTAL DA UNIDADE 5.294.664 62.763.161 23.249.773 91.307.598
11109 - Casa Civil
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 34.693.869 34.693.86904.122 Administração Geral 34.693.869 34.693.86904.122.0317 Gestão Governamental 34.693.869 34.693.86904.122.0317.4450 Gestão do Programa 33.933.869 33.933.869
04.122.0317.4693 Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais 100.000 100.000
04.122.0317.4694 Modernização do Diário Oficial do Estado 560.000 560.00004.122.0317.4695 Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 34.693.869 34.693.869
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
103
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 1.431.953 200.000 1.631.95304.130 Administração de Concessões 1.431.953 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.431.953 1.431.953
04.130.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 1.431.953 1.431.953
04.271 Previdência Básica 194.000 194.00004.271.0411 Apoio Administrativo 194.000 194.00004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 194.000 194.000
04.272 Previdência do Regime Estatutário 6.000 6.00004.272.0411 Apoio Administrativo 6.000 6.00004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 6.000 6.000
TOTAL DA UNIDADE 1.431.953 200.000 1.631.953
11113 - Comissão Central Permanente de Licitação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 6.721.134 6.721.13404.122 Administração Geral 6.721.134 6.721.13404.122.0317 Gestão Governamental 6.721.134 6.721.13404.122.0317.4450 Gestão do Programa 6.721.134 6.721.134
TOTAL DA UNIDADE 6.721.134 6.721.134
11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 58.916.610 58.916.61004.122 Administração Geral 20.400.697 20.400.69704.122.0317 Gestão Governamental 20.400.697 20.400.69704.122.0317.4450 Gestão do Programa 20.400.697 20.400.697
04.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.131.0317.2177 Divulgação das Ações Governamentais 23.501.913 23.501.91304.131.0317.4547 Realização e Promoção de Eventos 5.514.000 5.514.00004.131.0317.4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000 4.000.00004.131.0317.4627 Assessoria de Comunicação 5.000.000 5.000.00004.131.0317.4671 Comunicação Online 500.000 500.000
TOTAL DA UNIDADE 58.916.610 58.916.610
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
104
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 22.971.566 22.971.56604.122 Administração Geral 22.552.681 22.552.68104.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0202.4450 Gestão do Programa 22.552.681 22.552.681
04.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.124.0202.4051 Investigação de Atos de Improbidade 81.425 81.42504.124.0202.4691 Fiscalização da Administração Pública Estadual 125.000 125.00004.124.0202.4692 Ouvidoria e Controle Social 49.730 49.73004.124.0202.4704 Transparência da Gestão Publica 33.748 33.748
04.128 Formação de Recursos Humanos 128.982 128.98204.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0202.2322 Capacitação de Recursos Humanos 128.982 128.982
TOTAL DA UNIDADE 22.971.566 22.971.566
11124 - Secretaria de Estado do Governo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 400.000 61.226.740 61.626.74004.122 Administração Geral 25.903.668 25.903.66804.122.0317 Gestão Governamental 25.903.668 25.903.66804.122.0317.4450 Gestão do Programa 25.903.668 25.903.668
04.126 Tecnologia da Informação 400.000 35.323.072 35.723.07204.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 400.000 35.323.072 35.723.072
04.126.0347.3208 Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede deTecnologia da Informação e Comunicação 100.000 100.000
04.126.0347.3238 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia daInformação e Comunicação 300.000 300.000
04.126.0347.4366 Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação eComunicação 35.323.072 35.323.072
TOTAL DA UNIDADE 400.000 61.226.740 61.626.740
12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
15 Urbanismo 3.322.172 29.190.565 32.512.73715.122 Administração Geral 10.833.853 10.833.85315.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.553.853 10.553.853
15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.122.0586.4450 Gestão do Programa 280.000 280.000
15.127 Ordenamento Territorial 3.122.172 2.681.712 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 2.681.712 5.603.884
15.127.0586.3230Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia doMearim e do Bacanga e Implementação das AçõesEstruturais e não Estruturais
2.922.172 2.922.172
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
105
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
15.127.0586.4744 Regularização Fundiária 2.681.712 2.681.712
15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
15.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativadas Regiões Metropolitanas do Maranhão 200.000 200.000
15.451 Infraestrutura Urbana 200.000 15.675.000 15.875.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.00015.451.0586.4746 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15.275.000 15.275.000
15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 400.000 600.000
15.451.0587.3233 Implantação e Requalificação de Espaços Públicos deInteresse Metropolitano 200.000 200.000
15.451.0587.4743 Revitalização da Área Central de São Luís - MA 400.000 400.000
16 Habitação 28.418.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.481.0588.3235 Habitação Rural 12.000.000 12.000.000
16.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.28816.482.0588.3236 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.288
17 Saneamento 200.000 600.000 800.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000
17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
17.451.0587.3231 Implantação de Equipamentos de Aproveitamento deResíduo Sólido de Interesse Metropolitano 200.000 200.000
17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.511.0586.4751 Saneamento Básico Rural 300.000 300.000
17.512 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.00017.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.512.0586.4752 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.000
17.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000
17.544.0586.4750 Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru eRevitalização do Rio Itapecuru 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 31.940.460 29.790.565 61.731.025
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
106
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
17 Saneamento 227.305.000 308.580.000 34.920.000 541.885.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.00017.122.0411.4457 Administração da Unidade 210.100.000 210.100.000
17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000
17.122.0552.4450 Gestão do Programa 40.350.000 40.350.000
17.271 Previdência Básica 6.000.000 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 6.000.000 6.000.00017.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 6.000.000 6.000.000
17.512 Saneamento Básico Urbano 227.305.000 58.130.000 285.435.000
17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 227.305.000 58.130.000 285.435.000
17.512.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 125.500.000 125.500.000
17.512.0552.1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 54.755.000 54.755.00017.512.0552.1705 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 16.600.000 16.600.00017.512.0552.1706 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 23.500.000 23.500.000
17.512.0552.3086 Elaboração e Implantação de Programas para Perfuraçãode Poços e Captação Superficial 6.950.000 6.950.000
17.512.0552.4160 Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 51.630.000 51.630.00017.512.0552.4200 Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 6.500.000 6.500.000
28 Encargos Especiais 34.920.000 28.920.00028.843 Serviço da Dívida Interna 4.420.000 4.420.00028.843.0499 Operação Especial 4.420.000 4.420.00028.843.0499.0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000
28.846 Outros Encargos Especiais 24.500.000 24.500.00028.846.0499 Operação Especial 24.500.000 24.500.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 2.500.000 2.500.00028.846.0499.0931 Liquidação de Débito Tributário 22.000.000 22.000.000
TOTAL DA UNIDADE 227.305.000 308.580.000 34.920.000 570.805.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
107
002457815132948
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20 Agricultura 369.162 37.324.514 37.693.67620.122 Administração Geral 11.132.246 11.132.24620.122.0411 Apoio Administrativo 10.850.452 10.850.45220.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.850.452 10.850.452
20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.79420.122.0582.4450 Gestão do Programa 281.794 281.794
20.128 Formação de Recursos Humanos 19.987 19.98720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.98720.128.0345.2828 Capacitação de Servidores Públicos 19.987 19.987
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 369.162 26.172.281 26.541.44320.608.0572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000
20.608.0572.3224 Implantação de Modelos Experimentais de ProduçãoAquícola 369.162 369.162
20.608.0572.4698 Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 575.000 575.00020.608.0572.4699 Fomento à Produção Aquícola Maranhense 555.838 555.838
20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 25.041.443 25.041.44320.608.0582.4634 Promoção do Agronegócio Maranhense 3.722.540 3.722.54020.608.0582.4720 Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 30.000 30.000
20.608.0582.4721 Implantação de Sistema de Informações Gerenciais eInteligência Territorial Estratégica 83.000 83.000
20.608.0582.4722 Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos ProdutivosLocais 6.700.000 6.700.000
20.608.0582.4723 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 14.505.903 14.505.903
TOTAL DA UNIDADE 369.162 37.324.514 37.693.676
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
108
002457815132948
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20 Agricultura 55.164.787 4.620.040 59.784.82720.122 Administração Geral 51.574.787 51.574.78720.122.0546 Defesa Agropecuária 51.574.787 51.574.78720.122.0546.4450 Gestão do Programa 51.574.787 51.574.787
20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.125.0546.4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 150.000 150.000
20.271 Previdência Básica 74.700 74.70020.271.0411 Apoio Administrativo 74.700 74.70020.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 74.700 74.700
20.272 Previdência do Regime Estatutário 4.545.340 4.545.34020.272.0411 Apoio Administrativo 4.545.340 4.545.34020.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.545.340 4.545.340
20.609 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546.4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 58.955 58.955
20.609.0546.4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dosAnimais 1.950.660 1.950.660
20.609.0546.4523 Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos eSubprodutos 291.017 291.017
20.609.0546.4524 Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos eSubprodutos de Origem Animal 96.270 96.270
20.609.0546.4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dosVegetais 540.000 540.000
20.609.0546.4737 Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 503.098 503.098
TOTAL DA UNIDADE 55.164.787 4.620.040 59.784.827
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
109
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
13 Cultura 99.480.057 99.480.05713.122 Administração Geral 50.101.707 50.101.70713.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.101.707 50.101.707
13.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.000
13.363.0131.4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores eEmpreendedores Culturais 50.000 50.000
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.220.000 4.220.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.000
13.391.0504.2681 Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis eImóveis 4.080.000 4.080.000
13.391.0504.4498 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas,Paleontológicas e Etnológicas 10.000 10.000
13.391.0504.4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação deBens Imóveis 10.000 10.000
13.391.0504.4644 Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 100.000 100.000
13.391.0504.4705 Implantação, Dinamização e Modernização de EspaçosCulturais 20.000 20.000
13.392 Difusão Cultural 45.108.350 45.108.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.108.350 45.108.35013.392.0131.4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 149.700 149.70013.392.0131.4706 Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 10.000 10.00013.392.0131.4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13.000.000 13.000.00013.392.0131.4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 20.000 20.00013.392.0131.4713 Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 31.928.650 31.928.650
23 Comércio e Serviços 1.103.990 1.103.99023.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.363.0580.4824 Qualificação Profissional para o Turismo 80.000 80.000
23.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.422.0522.4823 Turismo Sustentável e Infância 15.000 15.000
23.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522.2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 700.000 700.00023.695.0522.4320 Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 79.990 79.99023.695.0522.4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 50.000 50.00023.695.0522.4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 85.000 85.00023.695.0522.4821 Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 34.000 34.00023.695.0522.4822 Estudos e Pesquisas 60.000 60.000
TOTAL DA UNIDADE 100.584.047 100.584.047
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
110
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
13 Cultura 8.000 1.353.202 265.000 1.626.20213.122 Administração Geral 1.337.202 1.337.20213.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.122.0571.4450 Gestão do Programa 1.337.202 1.337.202
13.271 Previdência Básica 250.000 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.00013.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 250.000 250.000
13.272 Previdência do Regime Estatutário 15.000 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 15.000 15.00013.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 15.000 15.000
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.000 8.00013.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.391.0571.4639 Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 8.000 8.000
13.392 Difusão Cultural 8.000 8.000 16.00013.392.0571 Memória Republicana 8.000 8.000 16.00013.392.0571.3150 Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 8.000 8.00013.392.0571.4640 Desenvolvimento de Práticas Educacionais 8.000 8.000
TOTAL DA UNIDADE 8.000 1.353.202 265.000 1.626.202
14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
13 Cultura 100.000 100.00013.392 Difusão Cultural 100.000 100.00013.392.0131 Produção e Difusão 100.000 100.00013.392.0131.4663 Incentivo à Arte e a Cultura 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
111
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08 Assistência Social 29.635.000 128.883.542 158.518.54208.122 Administração Geral 235.000 27.305.192 27.540.19208.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 235.000 135.000 370.000
08.122.0193.3243 Implantação de Sistema de Segurança Alimentar eNutricional - SISAN 235.000 235.000
08.122.0193.4450 Gestão do Programa 135.000 135.000
08.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0411.4457 Administração da Unidade 27.170.192 27.170.192
08.128 Formação de Recursos Humanos 5.000 5.00008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0193.4753 Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 5.000 5.000
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 40.080.000 40.080.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 40.080.000 40.080.00008.243.0539.4696 Bolsa Família - Escola 40.080.000 40.080.000
08.244 Assistência Comunitária 6.000.000 25.045.000 31.045.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 25.000.000 31.000.00008.244.0539.3067 Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 6.000.000 6.000.00008.244.0539.4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 25.000.000 25.000.000
08.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 45.000 45.00008.244.0589.4756 Assistência as Famílias Carentes 45.000 45.000
08.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 36.448.350 59.848.350
08.306.0193.3244 Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar eNutricional - SAN 23.400.000 23.400.000
08.306.0193.4781 Alimentação em Restaurantes Populares e CozinhasComunitárias 34.000.000 34.000.000
08.306.0193.4782 Banco de Alimentos 500.000 500.00008.306.0193.4783 Distribuição de Leite 1.948.350 1.948.350
TOTAL DA UNIDADE 29.635.000 128.883.542 158.518.542
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
112
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08 Assistência Social 3.960.000 7.130.000 11.090.00008.122 Administração Geral 6.840.000 6.840.00008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 6.840.000 6.840.00008.122.0589.4450 Gestão do Programa 6.840.000 6.840.000
08.128 Formação de Recursos Humanos 30.000 30.00008.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0580.4785 Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 30.000 30.000
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000 100.00008.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0589.4697 Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 100.000 100.000
08.244 Assistência Comunitária 100.000 100.00008.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.244.0589.3256 Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 100.000 100.000
08.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000
08.334.0589.4787 Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e Demais Povos 160.000 160.000
08.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000
08.481.0589.3247 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social naÁrea Rural 100.000 100.000
08.481.0589.3248 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social naÁrea Rural 60.000 60.000
08.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.000
08.482.0589.3249 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, naÁrea Urbana 50.000 50.000
08.482.0589.3258 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social naÁrea Urbana 100.000 100.000
08.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000
08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000
08.511.0552.3245 Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento deÁgua 3.350.000 3.350.000
08.511.0552.3246 Implantação de Kit Sanitário 100.000 100.000
08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.000
08.608.0589.3250 Implantação de Infraestrutura para o DesenvolvimentoRural 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 3.960.000 7.130.000 11.090.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
113
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
15903 - Fundo Estadual de Assistência Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08 Assistência Social 3.579.000 3.579.00008.122 Administração Geral 1.855.050 1.855.05008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.855.050 1.855.05008.122.0539.4450 Gestão do Programa 1.405.050 1.405.05008.122.0539.4796 Vigilância Socioassistencial 450.000 450.000
08.128 Formação de Recursos Humanos 815.950 815.95008.128.0539 Proteção e Promoção Social 815.950 815.95008.128.0539.4797 Capacitação da Política de Assistência Social 815.950 815.950
08.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 608.000 608.000
08.241.0539.4297 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 608.000 608.000
08.244 Assistência Comunitária 300.000 300.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 300.000 300.000
08.244.0539.4456 Promoção de Eventos para o Fortalecimento das AçõesAfirmativas 56.000 56.000
08.244.0539.4798 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial deMédia Complexidade 224.000 224.000
08.244.0539.4799 Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 10.000 10.00008.244.0539.4800 Serviços de Proteção Social Básica 10.000 10.000
TOTAL DA UNIDADE 3.579.000 3.579.000
16101 - Secretaria de Estado da Fazenda
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 10.000.000 240.567.585 250.567.58504.122 Administração Geral 230.871.595 230.871.59504.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0212.4450 Gestão do Programa 230.871.595 230.871.595
04.128 Formação de Recursos Humanos 488.219 488.21904.128.0212 Administração da Política Tributária 488.219 488.21904.128.0212.4461 Educação Fiscal para a Cidadania 488.219 488.219
04.129 Administração de Receitas 10.000.000 9.207.771 19.207.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 10.000.000 9.207.771 19.207.77104.129.0212.3069 Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 10.000.000 10.000.00004.129.0212.4459 Arrecadação de Tributos Estaduais 9.207.771 9.207.771
TOTAL DA UNIDADE 10.000.000 240.567.585 250.567.585
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
114
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 2.637.000 7.363.000 10.000.00004.128 Formação de Recursos Humanos 7.363.000 7.363.00004.128.0212 Administração da Política Tributária 7.363.000 7.363.00004.128.0212.4512 Capacitação Técnica da Administração Tributária 7.363.000 7.363.000
04.129 Administração de Receitas 2.637.000 2.637.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 2.637.000 2.637.00004.129.0212.3106 Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 2.637.000 2.637.000
TOTAL DA UNIDADE 2.637.000 7.363.000 10.000.000
17101 - Secretaria de Estado da Educação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12 Educação 14.788.150 1.886.273.524 1.901.061.67412.122 Administração Geral 477.803.311 477.803.31112.122.0411 Apoio Administrativo 472.831.468 472.831.46812.122.0411.4457 Administração da Unidade 472.831.468 472.831.468
12.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0595.4450 Gestão do Programa 4.971.843 4.971.843
12.361 Ensino Fundamental 592.178.446 592.178.44612.361.0595 Escola Digna 592.178.446 592.178.446
12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental e suasModalidades 585.728.446 585.728.446
12.361.0595.4747 Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamentale na Educação de Jovens, Adultos e Idosos 6.450.000 6.450.000
12.362 Ensino Médio 14.788.150 795.448.087 810.236.23712.362.0595 Escola Digna 14.788.150 795.448.087 810.236.237
12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio e suas Modalidades 14.788.150 14.788.150
12.362.0595.4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio esuas Modalidades 200.000 200.000
12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 795.182.087 795.182.087
12.362.0595.4811 Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médioe suas Modalidades 66.000 66.000
12.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.368.0595.4814 Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 20.843.680 20.843.680
TOTAL DA UNIDADE 14.788.150 1.886.273.524 1.901.061.674
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
115
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
17203 - Fundação Nice Lobão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12 Educação 270.000 8.101.354 1.084.479 9.455.83312.122 Administração Geral 7.432.354 7.432.35412.122.0411 Apoio Administrativo 7.432.354 7.432.35412.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.432.354 7.432.354
12.271 Previdência Básica 165.699 165.69912.271.0411 Apoio Administrativo 165.699 165.69912.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 165.699 165.699
12.272 Previdência do Regime Estatutário 918.780 918.78012.272.0411 Apoio Administrativo 918.780 918.78012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 918.780 918.780
12.361 Ensino Fundamental 95.000 185.000 280.00012.361.0595 Escola Digna 95.000 185.000 280.000
12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental e suas Modalidades 95.000 95.000
12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental e suasModalidades 185.000 185.000
12.362 Ensino Médio 175.000 378.000 553.00012.362.0595 Escola Digna 175.000 378.000 553.000
12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio e suas Modalidades 175.000 175.000
12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 378.000 378.000
12.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.363.0595.4617 Iniciação Profissional 76.000 76.000
12.571 Desenvolvimento Científico 30.000 30.00012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.000
12.571.0595.4815 Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação dasTecnologias 30.000 30.000
TOTAL DA UNIDADE 270.000 8.101.354 1.084.479 9.455.833
17901 - Fundo Escola Digna
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12 Educação 101.500.000 101.500.00012.361 Ensino Fundamental 45.900.000 45.900.00012.361.0595 Escola Digna 45.900.000 45.900.000
12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental e suas Modalidades 45.900.000 45.900.000
12.362 Ensino Médio 55.600.000 55.600.00012.362.0595 Escola Digna 55.600.000 55.600.000
12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio e suas Modalidades 55.600.000 55.600.000
TOTAL DA UNIDADE 101.500.000 101.500.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
116
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 31.430.000 472.742.623 504.172.62306.122 Administração Geral 446.747.734 446.747.73406.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0411.4457 Administração da Unidade 446.747.734 446.747.734
06.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.00006.128.0577 Mais Segurança 100.000 100.000
06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 100.000 100.000
06.181 Policiamento 31.430.000 25.894.889 57.324.88906.181.0577 Mais Segurança 31.430.000 25.894.889 57.324.889
06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 14.030.000 14.030.000
06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 17.400.000 17.400.00006.181.0577.4831 Prevenção a Criminalidade 15.894.889 15.894.88906.181.0577.4832 Repressão a Criminalidade 10.000.000 10.000.000
TOTAL DA UNIDADE 31.430.000 472.742.623 504.172.623
19102 - Polícia Civil
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 550.000 7.953.722 8.503.72206.122 Administração Geral 5.153.722 5.153.72206.122.0577 Mais Segurança 5.153.722 5.153.72206.122.0577.4450 Gestão do Programa 5.153.722 5.153.722
06.128 Formação de Recursos Humanos 200.000 200.00006.128.0577 Mais Segurança 200.000 200.000
06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 200.000 200.000
06.181 Policiamento 550.000 2.600.000 3.150.00006.181.0577 Mais Segurança 550.000 2.600.000 3.150.00006.181.0577.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 50.000 50.000
06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 50.000 50.000
06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 500.000 500.00006.181.0577.4700 Prevenção do Crime 2.000.000 2.000.00006.181.0577.4701 Repressão do Crime 550.000 550.000
TOTAL DA UNIDADE 550.000 7.953.722 8.503.722
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
117
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
19110 - Polícia Militar do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 9.485.506 749.605.744 759.091.25006.122 Administração Geral 725.085.744 725.085.74406.122.0577 Mais Segurança 725.085.744 725.085.74406.122.0577.4450 Gestão do Programa 725.085.744 725.085.744
06.128 Formação de Recursos Humanos 1.100.000 1.100.00006.128.0577 Mais Segurança 1.100.000 1.100.000
06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 1.100.000 1.100.000
06.181 Policiamento 9.485.506 23.420.000 32.905.50606.181.0577 Mais Segurança 9.485.506 23.420.000 32.905.506
06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 9.385.506 9.385.506
06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 100.000 100.00006.181.0577.4700 Prevenção do Crime 23.420.000 23.420.000
TOTAL DA UNIDADE 9.485.506 749.605.744 759.091.250
19111 - Corpo de Bombeiros Militar
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 100.000 153.321.337 153.421.33706.128 Formação de Recursos Humanos 200.000 200.00006.128.0577 Mais Segurança 200.000 200.000
06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 200.000 200.000
06.181 Policiamento 100.000 144.673.393 144.773.39306.181.0577 Mais Segurança 100.000 144.673.393 144.773.393
06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 50.000 50.000
06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 50.000 50.00006.181.0577.4450 Gestão do Programa 144.673.393 144.673.393
06.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 8.447.944 8.447.944
06.182.0577.4152 Ações para o Cumprimento do Código de SegurançaContra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000
06.182.0577.4153 Serviços de Defesa Civil 200.000 200.00006.182.0577.4247 Resgate e Salvamento 4.647.944 4.647.944
TOTAL DA UNIDADE 100.000 153.321.337 153.421.337
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
118
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
19201 - Departamento Estadual de Trânsito
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 14.896.564 153.395.110 6.586.765 174.878.43906.122 Administração Geral 108.049.047 108.049.04706.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0575.4450 Gestão do Programa 108.049.047 108.049.047
06.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 45.346.063 60.242.627
06.125.0575.3222 Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS ePostos de Atendimento 14.896.564 14.896.564
06.125.0575.4009 Licenciamento de Veículos 6.731.459 6.731.45906.125.0575.4010 Habilitação de Condutores 25.464.499 25.464.49906.125.0575.4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 2.500.000 2.500.00006.125.0575.4607 Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 2.550.868 2.550.86806.125.0575.4608 Educação para o Trânsito 2.500.000 2.500.000
06.125.0575.4688 Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento 5.599.237 5.599.237
06.271 Previdência Básica 2.261.685 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 2.261.685 2.261.68506.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.261.685 2.261.685
06.272 Previdência do Regime Estatutário 4.325.080 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 4.325.080 4.325.08006.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.325.080 4.325.080
TOTAL DA UNIDADE 14.896.564 153.395.110 6.586.765 174.878.439
19902 - Fundo Especial de Segurança Pública
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06 Segurança Pública 4.500.000 4.500.00006.181 Policiamento 4.500.000 4.500.00006.181.0577 Mais Segurança 4.500.000 4.500.000
06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 2.250.000 2.250.000
06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 2.250.000 2.250.000
TOTAL DA UNIDADE 4.500.000 4.500.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
119
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
18 Gestão Ambiental 16.153.135 16.153.13518.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.59218.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.622.592 14.622.59218.122.0562.4450 Gestão do Programa 14.622.592 14.622.592
18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 8.00018.127.0562.4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 4.000 4.00018.127.0562.4609 Zoneamento Ambiental 4.000 4.000
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 115.000 115.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 115.000 115.00018.541.0562.4264 Gestão dos Recursos Florestais 7.000 7.00018.541.0562.4268 Educação Ambiental 104.000 104.00018.541.0562.4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 4.000 4.000
18.542 Controle Ambiental 718.000 718.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 718.000 718.00018.542.0562.4265 Licenciamento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4266 Monitoramento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4267 Fiscalização Ambiental 704.000 704.000
18.544 Recursos Hídricos 689.543 689.54318.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 689.543 689.54318.544.0562.4263 Gestão de Recursos Hídricos 689.543 689.543
TOTAL DA UNIDADE 16.153.135 16.153.135
20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
18 Gestão Ambiental 2.763.045 2.763.04518.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.58918.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 264.589 264.58918.128.0562.4588 Gestão Ambiental Compartilhada 264.589 264.589
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 2.498.456 2.498.45618.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 2.498.456 2.498.45618.541.0562.4589 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 2.498.456 2.498.456
TOTAL DA UNIDADE 2.763.045 2.763.045
20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
18 Gestão Ambiental 39.410.180 39.410.18018.541 Preservação e Conservação Ambiental 39.410.180 39.410.18018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 39.410.180 39.410.18018.541.0562.4269 Gestão de Unidades de Conservação 39.410.180 39.410.180
TOTAL DA UNIDADE 39.410.180 39.410.180
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
120
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
21901 - FES - Unidade Central
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
10 Saúde 90.270.000 1.787.774.247 24.220.868 1.902.265.11510.122 Administração Geral 6.700.000 384.314.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 902.294 7.602.29410.122.0311.3126 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 6.700.000 6.700.00010.122.0311.4387 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 100.000 100.00010.122.0311.4576 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 802.294 802.294
10.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0411.4457 Administração da Unidade 367.412.461 367.412.461
10.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.122.0596.4450 Gestão do Programa 16.000.000 16.000.000
10.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.000
10.128.0311.4390 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 200.000 200.000
10.128.0311.4754 Implementação da Política de Educação Permanente 220.000 220.000
10.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.244.0311.2754 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 400.000 400.000
10.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00010.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.300.000 1.300.000
10.272 Previdência do Regime Estatutário 22.920.868 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 22.920.868 22.920.86810.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 22.920.868 22.920.868
10.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.225
10.301.0597.4555 Implementação das Políticas de Atenção à Saúde doHomem e da Pessoa Idosa 396.000 396.000
10.301.0597.4557 Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúdeda Mulher e da Criança e Adolescente e Jovem 500.000 500.000
10.301.0597.4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 57.414.225 57.414.225
10.301.0597.4784 Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool eOutras Drogas 408.000 408.000
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.600.000 1.272.718.962 1.355.318.96210.302.0596 Saúde para Todos 82.600.000 1.272.718.962 1.355.318.96210.302.0596.3128 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 82.600.000 82.600.000
10.302.0596.4788 Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 8.803.615 8.803.615
10.302.0596.4793 Atendimento à Saúde da População 1.217.101.347 1.217.101.34710.302.0596.4794 Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 45.374.000 45.374.00010.302.0596.4830 Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 1.440.000 1.440.000
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.034.543 42.034.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.034.543 42.034.543
10.303.0596.4439Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dosProgramas da SES-MA
26.000.000 26.000.000
10.303.0596.4653 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 16.034.543 16.034.543
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
121
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
10.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.297
10.304.0598.4565 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 300.000 300.000
10.304.0598.4789 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 2.320.297 2.320.297
10.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.305.0598.4791 Vigilância e Controle da Hanseníase 225.000 225.000
10.305.0598.4795 Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 1.615.000 1.615.000
10.305.0598.4817 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 15.020.965 15.020.965
10.305.0598.4818 Vigilância em Saúde do Trabalhador 586.500 586.500
10.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.000
10.306.0597.4575 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 9.100.000 9.100.000
10.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.00010.511.0560.3132 Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 50.000 50.000
10.511.0560.3148 Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimentode Água 650.000 650.000
10.511.0560.3152 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água eEsgoto 270.000 270.000
TOTAL DA UNIDADE 90.270.000 1.787.774.247 24.220.868 1.902.265.115
21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
10 Saúde 793.800 793.80010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 793.800 793.80010.302.0596 Saúde para Todos 793.800 793.80010.302.0596.4630 Ações de Combate ao Câncer 793.800 793.800
TOTAL DA UNIDADE 793.800 793.800
21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
10 Saúde 20.000 20.00010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000 20.00010.303.0596 Saúde para Todos 20.000 20.00010.303.0596.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 20.000 20.000
TOTAL DA UNIDADE 20.000 20.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
122
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 30.200.000 150.572.497 180.772.49704.121 Planejamento e Orçamento 100.000 8.395.564 8.495.56404.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 8.395.564 8.495.56404.121.0347.3207 Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 100.000 100.00004.121.0347.4602 Gestão por Resultado 8.395.564 8.395.564
04.122 Administração Geral 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0347.3201 Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 30.000.000 30.000.00004.122.0347.4450 Gestão do Programa 27.532.319 27.532.319
04.127 Ordenamento Territorial 100.000 100.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.127.0347.3205 Melhoria da Gestão Territorial 100.000 100.000
04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614
04.422.0347.4368 Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combateà Pobreza - FUMACOP 114.644.614 114.644.614
TOTAL DA UNIDADE 30.200.000 150.572.497 180.772.497
22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 3.601.069 742.834 4.343.90304.121 Planejamento e Orçamento 10.000 10.00004.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.00004.121.0210.4360 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 5.000 5.000
04.121.0210.4361 Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado eos Municípios Maranhenses 5.000 5.000
04.122 Administração Geral 3.586.069 3.586.06904.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0210.4450 Gestão do Programa 3.586.069 3.586.069
04.127 Ordenamento Territorial 5.000 5.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0210.4173 Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 5.000 5.000
04.271 Previdência Básica 635.964 635.96404.271.0411 Apoio Administrativo 635.964 635.96404.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 635.964 635.964
04.272 Previdência do Regime Estatutário 106.870 106.87004.272.0411 Apoio Administrativo 106.870 106.87004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 106.870 106.870
TOTAL DA UNIDADE 3.601.069 742.834 4.343.903
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
123
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
22 Indústria 5.472.645 5.472.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.64522.122.0583.4450 Gestão do Programa 5.372.645 5.372.645
22.661 Promoção Industrial 100.000 100.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 100.000 100.00022.661.0583.4619 Promoção de Desenvolvimento Econômico 100.000 100.000
23 Comércio e Serviços 560.000 560.00023.691 Promoção Comercial 560.000 560.00023.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.691.0583.4467 Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 330.000 330.00023.691.0583.4724 Compras Governamentais 50.000 50.00023.691.0583.4725 Maranhão Mais Produtivo 150.000 150.00023.691.0583.4726 Espaço do Empreendedor 30.000 30.000
TOTAL DA UNIDADE 6.032.645 6.032.645
23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
23 Comércio e Serviços 50.000 7.331.039 563.761 7.944.80023.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.122.0122.4450 Gestão do Programa 6.368.313 6.368.313
23.271 Previdência Básica 275.454 275.45423.271.0411 Apoio Administrativo 275.454 275.45423.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 275.454 275.454
23.272 Previdência do Regime Estatutário 288.307 288.30723.272.0411 Apoio Administrativo 288.307 288.30723.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 288.307 288.307
23.691 Promoção Comercial 50.000 962.726 1.012.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 962.726 1.012.726
23.691.0122.1766 Regionalização da Junta Comercial do Estado doMaranhão - JUCEMA 50.000 50.000
23.691.0122.4364 Registro Mercantil 962.726 962.726
TOTAL DA UNIDADE 50.000 7.331.039 563.761 7.944.800
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
124
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
23 Comércio e Serviços 8.945.411 572.000 9.517.41123.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.125.0583.2742 Serviços Técnicos Metrológicos 8.945.411 8.945.411
23.271 Previdência Básica 325.000 325.00023.271.0411 Apoio Administrativo 325.000 325.00023.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 325.000 325.000
23.272 Previdência do Regime Estatutário 247.000 247.00023.272.0411 Apoio Administrativo 247.000 247.00023.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 247.000 247.000
TOTAL DA UNIDADE 8.945.411 572.000 9.517.411
23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
23 Comércio e Serviços 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784 Transporte Hidroviário 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120.1688 Ampliação e Modernização do Porto 77.539.325 77.539.32523.784.0120.4166 Aparelhamento Portuário 17.000.000 17.000.000
TOTAL DA UNIDADE 77.539.325 17.000.000 94.539.325
23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
22 Indústria 41.830.000 41.830.00022.661 Promoção Industrial 41.830.000 41.830.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 41.830.000 41.830.000
22.661.0583.4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industriale Investimentos Estratégicos 41.830.000 41.830.000
TOTAL DA UNIDADE 41.830.000 41.830.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
125
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
19 Ciência e Tecnologia 15.219.839 4.418.722 19.638.56119.122 Administração Geral 2.126.248 2.126.248
19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000
19.122.0320.4612 Gerenciamento e Monitoramento de Programas 5.000 5.000
19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.24819.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.121.248 2.121.248
19.363 Ensino Profissional 15.215.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 15.215.839
19.363.0580.3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 15.215.839 15.215.839
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000 2.292.474 2.296.474
19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000
19.573.0320.4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 10.000 10.000
19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 2.281.474 2.281.474
19.573.0584.4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 35.000 35.000
19.573.0584.4731 Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.206.474 2.206.474
19.573.0584.4732 Diversificação ao Acesso e a Permanência no EnsinoSuperior 40.000 40.000
19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000
19.573.0585.3242 Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso àInternet 4.000 4.000
19.573.0585.4734 Fomento as Inovações Digitais 1.000 1.000
TOTAL DA UNIDADE 15.219.839 4.418.722 19.638.561
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
126
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
24201 - Universidade Estadual do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12 Educação 55.044.741 382.805.857 25.159.990 459.910.58812.122 Administração Geral 218.403.822 218.403.82212.122.0411 Apoio Administrativo 218.403.822 218.403.82212.122.0411.4457 Administração da Unidade 218.403.822 218.403.822
12.271 Previdência Básica 2.910.000 2.910.00012.271.0411 Apoio Administrativo 2.910.000 2.910.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.910.000 2.910.000
12.272 Previdência do Regime Estatutário 19.149.990 19.149.99012.272.0411 Apoio Administrativo 19.149.990 19.149.99012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19.149.990 19.149.990
12.306 Alimentação e Nutrição 6.000.000 6.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 6.000.000 6.000.000
12.364 Ensino Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 123.282.035 123.282.03512.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de Campi 55.044.741 55.044.74112.364.0177.4801 Manutenção do Campi 15.000.000 15.000.000
12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 20.120.000 20.120.00012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.000
12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 4.000.000 4.000.000
12.573.0103.4180 Produção e Difusão de Dados Geoambientais 2.320.000 2.320.00012.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 2.000.000 2.000.000
12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.00012.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 10.600.000 10.600.00012.573.0593.4803 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 1.200.000 1.200.000
28 Encargos Especiais 25.159.990 3.100.00028.846 Outros Encargos Especiais 3.100.000 3.100.00028.846.0499 Operação Especial 3.100.000 3.100.00028.846.0499.0904 Ação de Indenização 3.100.000 3.100.000
TOTAL DA UNIDADE 55.044.741 382.805.857 25.159.990 463.010.588
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
127
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
19 Ciência e Tecnologia 55.213.599 139.941 55.353.54019.122 Administração Geral 5.410.413 5.410.41319.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.410.413 5.410.41319.122.0584.4450 Gestão do Programa 5.410.413 5.410.413
19.271 Previdência Básica 93.294 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 93.294 93.29419.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 93.294 93.294
19.272 Previdência do Regime Estatutário 46.647 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 46.647 46.64719.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 46.647 46.647
19.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.63919.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 37.348.639 37.348.63919.571.0584.4168 Fomento à Pesquisa 17.421.365 17.421.36519.571.0584.4739 Fomento a Qualificação Superior 19.927.274 19.927.274
19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.72819.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.472.728 7.472.72819.572.0584.4740 Mais Inovação 7.472.728 7.472.728
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.981.819 4.981.81919.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 4.981.819 4.981.81919.573.0584.4290 Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 4.981.819 4.981.819
TOTAL DA UNIDADE 55.213.599 139.941 55.353.540
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
128
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
11 Trabalho 1.836.996 1.789.666 1.836.99611.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.99611.363.0580.4829 Qualificação Profissional para o Trabalho 1.836.996 1.836.996
12 Educação 91.584.980 95.158.500 1.789.666 188.533.14612.122 Administração Geral 46.307.622 46.307.62212.122.0411 Apoio Administrativo 24.605.332 24.605.33212.122.0411.4457 Administração da Unidade 24.605.332 24.605.332
12.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.40212.122.0599.4450 Gestão do Programa 12.897.402 12.897.402
12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888
12.122.0600.4450 Gestão do Programa 8.804.888 8.804.888
12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.49812.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.128.0599.4825 Qualificação Profissional de Agentes de Educação 918.498 918.498
12.271 Previdência Básica 303.333 303.33312.271.0411 Apoio Administrativo 303.333 303.33312.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 303.333 303.333
12.272 Previdência do Regime Estatutário 1.486.333 1.486.33312.272.0411 Apoio Administrativo 1.486.333 1.486.33312.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.486.333 1.486.333
12.306 Alimentação e Nutrição 7.807.234 7.807.234
12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234
12.306.0600.2056 Assistência Alimentar 7.807.234 7.807.234
12.362 Ensino Médio 35.532.656 35.532.65612.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.362.0599.4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 13.777.471 13.777.47112.362.0599.4828 Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 21.755.185 21.755.185
12.571 Desenvolvimento Científico 4.592.490 4.592.49012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.571.0599.4827 Apoio as Atividades de CT&I 4.592.490 4.592.490
12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 91.584.980 91.584.980
12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980
12.573.0600.3253 Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 91.584.980 91.584.980
TOTAL DA UNIDADE 91.584.980 96.995.496 1.789.666 190.370.142
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
129
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
27 Desporto e Lazer 10.371.853 22.322.098 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.122.0578.4450 Gestão do Programa 11.641.362 11.641.362
27.451 Infraestrutura Urbana 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 10.371.853 10.371.853
27.451.0578.4717 Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte eLazer 4.990.000 4.990.000
27.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 61.036 61.036
27.573.0578.4718 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico doEsporte e Lazer 61.036 61.036
27.811 Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.277.720 1.277.72027.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 1.277.720 1.277.720
27.812 Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 4.134.830 4.134.83027.812.0578.4703 Mais Esporte Educacional 4.134.830 4.134.830
27.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.15027.813.0578.4714 Mais Lazer 217.150 217.150
TOTAL DA UNIDADE 10.371.853 22.322.098 32.693.951
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
130
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
11 Trabalho 80.000 12.369.300 12.449.30011.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.122.0411.4457 Administração da Unidade 5.642.324 5.642.324
11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.331.0579.2484 Seguro Desemprego 20.000 20.00011.331.0579.4624 Microcrédito Produtivo Orientado 80.000 80.000
11.333 Empregabilidade 2.110.943 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 2.060.943 2.060.94311.333.0579.2481 Intermediação de Mão de Obra 2.060.943 2.060.943
11.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.333.0580.4709 Mais Aprendiz 50.000 50.000
11.334 Fomento ao Trabalho 80.000 4.516.033 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.033
11.334.0521.3260 Implantação de Espaços Multifuncionais de EconomiaSolidaria 80.000 80.000
11.334.0521.4316 Empreendimentos de Economia Solidária 3.026.033 3.026.033
11.334.0521.4710 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento deCatadores, em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos 40.000 40.000
11.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.450.000 1.450.00011.334.0580.4708 Qualificação Profissional e Cidadania 1.450.000 1.450.000
TOTAL DA UNIDADE 80.000 12.369.300 12.449.300
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
131
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
52101 - Secretaria de Estado da Mulher
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 3.480.786 3.480.78614.122 Administração Geral 2.715.786 2.715.78614.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.00014.122.0325.4590 Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 40.000 40.000
14.122.0325.4591 Melhoria Contínua da Gestão Estadual eTransversalidades nas Políticas 20.000 20.000
14.122.0325.4804 Fortalecimento e Apoio a Institucionalização deOrganismos Municipais de Políticas para as Mulheres - NR 20.000 20.000
14.122.0325.4805 Participação das Mulheres nos Espaços de Poder eDecisão 20.000 20.000
14.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.615.786 2.615.786
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 765.000 765.000
14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000
14.422.0563.4806 Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento asMulheres 20.000 20.000
14.422.0563.4807 Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 20.000 20.00014.422.0563.4808 Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 370.000 370.000
14.422.0563.4809Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos,Enfrentamento a Exploração Sexual, ao Tráfico deMulheres e ao Femicidio
315.000 315.000
14.422.0563.4810 Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência dasMulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias 40.000 40.000
TOTAL DA UNIDADE 3.480.786 3.480.786
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
132
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
15 Urbanismo 80.266.927 4.650.000 84.916.92715.122 Administração Geral 600.000 600.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0137.4450 Gestão do Programa 600.000 600.000
15.451 Infraestrutura Urbana 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 500.000 500.00015.451.0137.1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 36.475.654 36.475.65415.451.0137.3092 Apoio à Infraestrutura Turística 50.000 50.00015.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 43.241.273 43.241.27315.451.0137.4494 Conservação de Prédios Públicos 50.000 50.00015.451.0137.4625 Conservação de Logradouros Públicos 4.000.000 4.000.000
26 Transporte 593.767.727 66.524.099 660.291.82626.122 Administração Geral 29.774.100 29.774.10026.122.0411 Apoio Administrativo 24.974.100 24.974.10026.122.0411.4457 Administração da Unidade 24.974.100 24.974.100
26.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.122.0531.4450 Gestão do Programa 4.800.000 4.800.000
26.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.781.0531.1752 Construção e Melhoria de Aeródromos 1.000.000 1.000.000
26.782 Transporte Rodoviário 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531.1754 Construção e Melhoramento de Pontes 37.207.727 37.207.72726.782.0531.2705 Conservação de Pontes 200.000 200.00026.782.0531.3014 Restauração de Rodovias 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3093 Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 472.740.000 472.740.00026.782.0531.3095 Implantação da Avenida Metropolitana 80.120.000 80.120.00026.782.0531.4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 36.249.999 36.249.999
26.784 Transporte Hidroviário 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531.3096 Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 500.000 500.00026.784.0531.3097 Implantação e Melhoramento de Hidrovias 200.000 200.00026.784.0531.4495 Conservação de Diques e Barragens 300.000 300.000
TOTAL DA UNIDADE 674.034.654 71.174.099 745.208.753
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
133
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
15 Urbanismo 112.898.499 520.000 112.898.49915.451 Infraestrutura Urbana 112.898.499 112.898.49915.451.0531 Logística e Transporte 112.898.499 112.898.499
15.451.0531.3261 Reestruturação da Avenida dos Holandeses/BinárioHolandeses-Litorânea 112.898.499 112.898.499
26 Transporte 8.173.917 520.000 8.693.91726.122 Administração Geral 3.878.613 3.878.61326.122.0411 Apoio Administrativo 3.878.613 3.878.61326.122.0411.4457 Administração da Unidade 3.878.613 3.878.613
26.125 Normatização e Fiscalização 4.195.304 4.195.30426.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.195.304 4.195.304
26.125.0137.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 4.195.304 4.195.304
26.271 Previdência Básica 398.000 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 398.000 398.00026.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 398.000 398.000
26.272 Previdência do Regime Estatutário 122.000 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 122.000 122.00026.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 122.000 122.000
26.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.451.0137.4761 Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 112.898.499 8.173.917 520.000 121.592.416
53901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
26 Transporte 9.342.108 9.342.10826.125 Normatização e Fiscalização 9.342.108 9.342.10826.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 9.342.108 9.342.108
26.125.0137.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 9.342.108 9.342.108
TOTAL DA UNIDADE 9.342.108 9.342.108
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
134
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 29.975.372 29.975.37214.122 Administração Geral 23.562.630 23.562.63014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 23.562.630 23.562.63014.122.0590.4450 Gestão do Programa 23.562.630 23.562.630
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 6.412.742 6.412.74214.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 6.412.742 6.412.74214.422.0590.4470 Educação e Cultura em Direitos Humanos 177.000 177.000
14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas deDireitos Humanos 380.000 380.000
14.422.0590.4758 Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violaçãode Direitos Humanos 3.890.742 3.890.742
14.422.0590.4759 Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos DireitosHumanos 160.000 160.000
14.422.0590.4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento eDireitos Humanos 960.000 960.000
14.422.0590.4762 Articulação e Apoio a Participação Popular 845.000 845.000
TOTAL DA UNIDADE 29.975.372 29.975.372
54110 - Viva Cidadão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 1.275.000 19.725.000 21.000.00014.122 Administração Geral 3.648.588 3.648.58814.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 3.648.588 3.648.58814.122.0590.4450 Gestão do Programa 3.648.588 3.648.588
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.275.000 16.076.412 17.351.41214.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.275.000 16.076.412 17.351.41214.422.0590.3240 Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 1.275.000 1.275.00014.422.0590.4763 Garantia do Atendimento ao Cidadão 16.076.412 16.076.412
TOTAL DA UNIDADE 1.275.000 19.725.000 21.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
135
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08 Assistência Social 2.500.000 36.418.993 2.661.269 41.580.26208.122 Administração Geral 25.918.993 25.918.99308.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.122.0590.4450 Gestão do Programa 25.918.993 25.918.993
08.128 Formação de Recursos Humanos 80.000 80.00008.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.128.0590.4735 Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 80.000 80.000
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 10.420.000 12.920.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 10.420.000 12.920.000
08.243.0590.3066 Construção e Aparelhamento das Unidades deAtendimento 2.500.000 2.500.000
08.243.0590.4292 Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas ePrivativas de Liberdade 10.420.000 10.420.000
08.271 Previdência Básica 864.363 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 864.363 864.36308.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 864.363 864.363
08.272 Previdência do Regime Estatutário 1.796.906 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 1.796.906 1.796.90608.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.796.906 1.796.906
TOTAL DA UNIDADE 2.500.000 36.418.993 2.661.269 41.580.262
54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 4.068.664 583.000 4.651.66414.122 Administração Geral 3.557.664 3.557.66414.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.557.664 3.557.66414.122.0541.4450 Gestão do Programa 3.557.664 3.557.664
14.271 Previdência Básica 520.000 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 520.000 520.00014.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 520.000 520.000
14.272 Previdência do Regime Estatutário 63.000 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 63.000 63.00014.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 63.000 63.000
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 511.000 511.00014.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 511.000 511.00014.422.0541.4465 Atendimento ao Consumidor 405.000 405.000
14.422.0541.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Códigode Defesa do Consumidor 106.000 106.000
TOTAL DA UNIDADE 4.068.664 583.000 4.651.664
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
136
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 850.000 850.00014.122 Administração Geral 250.000 250.00014.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 250.000 250.00014.122.0541.4450 Gestão do Programa 250.000 250.000
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 600.000 600.00014.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 600.000 600.00014.422.0541.4465 Atendimento ao Consumidor 300.000 300.000
14.422.0541.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Códigode Defesa do Consumidor 300.000 300.000
TOTAL DA UNIDADE 850.000 850.000
54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 630.000 630.00014.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.000
14.243.0590.4633 Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente 630.000 630.000
TOTAL DA UNIDADE 630.000 630.000
56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 17.300.000 298.059.076 315.359.07614.122 Administração Geral 201.601.266 201.601.266
14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266
14.122.0554.4450 Gestão do Programa 201.601.266 201.601.266
14.421 Custódia e Reintegração Social 17.300.000 96.457.810 113.757.810
14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 96.457.810 113.757.810
14.421.0554.3107 Implantação e Modernização das Estruturas Físicas dasUnidades Prisionais 17.300.000 17.300.000
14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 4.056.000 4.056.00014.421.0554.4684 Manutenção das Unidades Prisionais 73.032.699 73.032.69914.421.0554.4687 Modernização da Gestão Prisional 19.369.111 19.369.111
TOTAL DA UNIDADE 17.300.000 298.059.076 315.359.076
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
137
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
56901 - Fundo Penitenciário Estadual
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14 Direitos da Cidadania 57.600 57.60014.421 Custódia e Reintegração Social 57.600 57.600
14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 57.600 57.600
14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 57.600 57.600
TOTAL DA UNIDADE 57.600 57.600
57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
25 Energia 2.580.245 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245
25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245
25.122.0576.4450 Gestão do Programa 2.369.245 2.369.245
25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000
25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000
25.752.0576.4689 Apoio ao Desenvolvimento Energético 121.000 121.000
25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000
25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000
25.753.0576.4690 Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 90.000 90.000
TOTAL DA UNIDADE 2.580.245 2.580.245
58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 55.155.185 55.155.18504.122 Administração Geral 46.302.466 46.302.46604.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 280.000 280.00004.122.0328.4256 Valorização do Servidor Público 180.000 180.00004.122.0328.4618 Gestão Previdenciária 100.000 100.000
04.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.122.0411.4457 Administração da Unidade 46.022.466 46.022.466
04.126 Tecnologia da Informação 8.622.719 8.622.71904.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.622.719 8.622.71904.126.0328.4410 Modernização de Sistemas Coorporativos 8.622.719 8.622.719
04.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.00004.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 230.000 230.00004.241.0328.4605 Valorização do Aposentado - PAI 230.000 230.000
TOTAL DA UNIDADE 55.155.185 55.155.185
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
138
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
58111 - Escola de Governo do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 525.000 525.00004.128 Formação de Recursos Humanos 525.000 525.00004.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.000 525.00004.128.0328.2828 Capacitação de Servidores Públicos 525.000 525.000
TOTAL DA UNIDADE 525.000 525.000
58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
08 Assistência Social 213.127.755 1.320.000 214.447.75508.122 Administração Geral 12.600.000 12.600.00008.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.000
08.122.0431.4260 Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensãoe Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 12.600.000 12.600.000
08.244 Assistência Comunitária 799.500 799.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 799.500 799.50008.244.0431.4259 Concessão de Benefícios Assistenciais 799.500 799.500
08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.302.0431.2833 Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 199.728.255 199.728.255
08.845 Outras Transferências 1.320.000 1.320.00008.845.0499 Operação Especial 1.320.000 1.320.000
08.845.0499.0959 Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação deVariações Salariais - FCVS 1.200.000 1.200.000
08.845.0499.0960 Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do SistemaFinanceiro de Habitação - SFH 120.000 120.000
TOTAL DA UNIDADE 213.127.755 1.320.000 214.447.755
58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
09 Previdência Social 2.380.386.045 2.380.386.04509.272 Previdência do Regime Estatutário 2.380.386.045 2.380.386.04509.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.04509.272.0420.0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 1.448.177.622 1.448.177.62209.272.0420.0910 Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 59.312.043 59.312.043
09.272.0420.0911 Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas doEstado 59.382.165 59.382.165
09.272.0420.0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 156.401.664 156.401.66409.272.0420.0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 83.309.764 83.309.76409.272.0420.0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 423.493.164 423.493.16409.272.0420.0915 Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 10.959.249 10.959.24909.272.0420.0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 28.459.847 28.459.84709.272.0420.0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 76.856.712 76.856.71209.272.0420.0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 34.033.815 34.033.815
TOTAL DA UNIDADE 2.380.386.045 2.380.386.045
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
139
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 61.828.942 10.000.000 70.828.94204.122 Administração Geral 61.828.942 61.828.94204.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 61.828.942 61.828.94204.122.0328.4450 Gestão do Programa 61.828.942 61.828.942
04.271 Previdência Básica 9.000.000 9.000.00004.271.0411 Apoio Administrativo 9.000.000 9.000.00004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.000.000 9.000.000
28 Encargos Especiais 10.000.000 1.000.00028.846 Outros Encargos Especiais 1.000.000 1.000.00028.846.0499 Operação Especial 1.000.000 1.000.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 1.000.000 1.000.000
TOTAL DA UNIDADE 61.828.942 10.000.000 71.828.942
60103 - Encargos Administrativos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 124.274.309 27.816.076 152.090.38504.122 Administração Geral 124.274.309 124.274.30904.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.309 124.274.30904.122.0328.2537 Encargos com Locação de Imóveis 14.839.000 14.839.00004.122.0328.2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 20.411.000 20.411.000
04.122.0328.4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargose Funções 88.374.309 88.374.309
04.122.0328.4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 500.000 500.00004.122.0328.4685 Conservação de Bens Móveis 150.000 150.000
04.274 Previdência Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499.0920 Pensão Especial 27.816.076 27.816.076
TOTAL DA UNIDADE 124.274.309 27.816.076 152.090.385
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
140
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
60104 - Encargos Financeiros
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04 Administração 5.760.000 3.542.101.480 174.053.00504.129 Administração de Receitas 5.760.000 5.760.00004.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.00004.129.0347.4304 Serviços da Rede Bancária 5.760.000 5.760.000
04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.005
04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 168.293.005 168.293.005
09 Previdência Social 3.542.101.480 493.954.31509.271 Previdência Básica 36.504.068 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 36.504.068 36.504.06809.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 36.504.068 36.504.068
09.272 Previdência do Regime Estatutário 457.450.247 457.450.24709.272.0411 Apoio Administrativo 457.450.247 457.450.24709.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 457.450.247 457.450.247
28 Encargos Especiais 3.542.101.480 2.879.854.16028.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.841.0499.0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 215.695.938 215.695.938
28.843 Serviço da Dívida Interna 507.678.448 507.678.44828.843.0499 Operação Especial 507.678.448 507.678.44828.843.0499.0922 Serviços da Dívida Interna 507.608.013 507.608.01328.843.0499.0925 Liquidação de Débitos com a União 70.435 70.435
28.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.844.0499.0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 322.512.611 322.512.611
28.845 Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.727.012.163 1.727.012.163
28.845.0499.0924 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aosMunicípios 1.727.012.163 1.727.012.163
28.846 Outros Encargos Especiais 106.955.000 106.955.00028.846.0499 Operação Especial 106.955.000 106.955.00028.846.0499.0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 106.955.000 106.955.000
TOTAL DA UNIDADE 5.760.000 3.542.101.480 3.547.861.480
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
141
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20 Agricultura 57.963.801 57.963.80120.122 Administração Geral 14.194.540 14.194.54020.122.0411 Apoio Administrativo 6.071.540 6.071.54020.122.0411.4457 Administração da Unidade 6.071.540 6.071.540
20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000
20.122.0591.4450 Gestão do Programa 8.123.000 8.123.000
20.605 Abastecimento 300.000 300.000
20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 300.000 300.000
20.605.0591.4767 Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos daAgricultura Familiar 300.000 300.000
20.606 Extensão Rural 20.000 20.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.606.0544.4775 Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 10.000 10.000
20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000
20.606.0591.4768 Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção deSementes 10.000 10.000
20.607 Irrigação 25.031.737 25.031.737
20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 25.031.737 25.031.737
20.607.0591.4765 Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de RecursosHídricos 25.031.737 25.031.737
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 18.417.524 18.417.524
20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 18.417.524 18.417.524
20.608.0591.4766 Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 13.987.000 13.987.00020.608.0591.4769 Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 10.000 10.00020.608.0591.4770 Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 100.000 100.00020.608.0591.4771 Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 10.000 10.000
20.608.0591.4772 Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dosRecursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 200.000 200.000
20.608.0591.4773 Promoção e Apoio ao Programa Nacional de CreditoFundiário 910.524 910.524
20.608.0591.4774 Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 3.200.000 3.200.000
TOTAL DA UNIDADE 57.963.801 57.963.801
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
142
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
21 Organização Agrária 120.000 10.931.092 1.162.000 12.213.09221.122 Administração Geral 10.388.437 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 10.388.437 10.388.43721.122.0160.4450 Gestão do Programa 10.388.437 10.388.437
21.271 Previdência Básica 130.000 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 130.000 130.00021.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 130.000 130.000
21.272 Previdência do Regime Estatutário 1.032.000 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 1.032.000 1.032.00021.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.032.000 1.032.000
21.631 Reforma Agrária 542.655 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 542.655 542.65521.631.0160.4396 Regularização Fundiária 517.655 517.655
21.631.0160.4477 Regularização Fundiária em áreas Remanescentes deQuilombos 25.000 25.000
21.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.00021.632.0160.1764 Assentamento de Trabalhadores 100.000 100.00021.632.0160.3228 Arrecadação de Terras 20.000 20.000
TOTAL DA UNIDADE 120.000 10.931.092 1.162.000 12.213.092
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
143
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20 Agricultura 433.000 23.884.701 1.313.855 25.631.55620.122 Administração Geral 22.850.061 22.850.06120.122.0411 Apoio Administrativo 7.995.061 7.995.06120.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.995.061 7.995.061
20.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 14.700.000 14.700.00020.122.0544.4450 Gestão do Programa 14.700.000 14.700.000
20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 155.000 155.000
20.122.0581.4450 Gestão do Programa 155.000 155.000
20.128 Formação de Recursos Humanos 241.640 241.64020.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 241.640 241.64020.128.0544.4647 Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 241.640 241.640
20.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.000
20.244.0544.4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo daAgricultura Familiar 10.000 10.000
20.271 Previdência Básica 417.889 417.88920.271.0411 Apoio Administrativo 417.889 417.88920.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 417.889 417.889
20.272 Previdência do Regime Estatutário 895.966 895.96620.272.0411 Apoio Administrativo 895.966 895.96620.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 895.966 895.966
20.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000
20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000
20.571.0581.3080 Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 75.000 75.000
20.606 Extensão Rural 358.000 715.000 1.073.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 715.000 1.073.000
20.606.0544.3079 Reestruturação das Agências de Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 340.000 340.000
20.606.0544.3241 Sistema Informatizado de ATER 18.000 18.000
20.606.0544.4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 715.000 715.000
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 68.000 68.000
20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000
20.608.0581.4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 25.000 25.000
20.608.0581.4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio aAgricultura Familiar 20.000 20.000
20.608.0581.4777 Arranjos Produtivos Locais - APLS 23.000 23.000
TOTAL DA UNIDADE 433.000 23.884.701 1.313.855 25.631.556
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
144
002457815132948
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.
90101 - Reserva de Contingência
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
99 Reserva de Contingência 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815
TOTAL DA UNIDADE 86.188.815
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
145
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 4.055.581 398.099.719 6.524.667.579 482.446.23301.031 Ação Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.46901.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.122 Administração Geral 700.000 2.857.916 3.557.91601.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 2.807.218 3.507.21801.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.271 Previdência Básica 133.466.033 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 39.274.492 39.274.49201.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 19.529.84901.272.0411 Apoio Administrativo 19.529.849 19.529.84901.274 Previdência Especial 49.302.668 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.187
02 Judiciária 21.975.263 884.017.900 6.524.667.579 997.850.16402.061 Ação Judiciária 21.975.263 865.852.335 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 865.852.335 887.827.59802.128 Formação de Recursos Humanos 1.575.407 1.575.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.575.407 1.575.40702.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.271 Previdência Básica 133.466.033 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 22.343.174 22.343.17402.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 69.513.827 69.513.82702.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.753
03 Essencial à Justiça 17.044.665 430.759.496 6.524.667.579 496.033.52603.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.344.665 112.712.401 118.057.06603.092.0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.112.401 102.162.40203.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.271 Previdência Básica 133.466.033 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 9.224.918 9.224.91803.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 39.004.44703.272.0411 Apoio Administrativo 39.004.447 39.004.447
04 Administração 43.237.000 835.609.459 6.524.667.579 1.084.898.37404.121 Planejamento e Orçamento 100.000 8.405.564 8.505.56404.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
146
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
04.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 8.395.564 8.495.56404.122 Administração Geral 30.000.000 604.667.749 634.667.74904.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0317 Gestão Governamental 87.719.368 87.719.368
04.122.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 186.383.251 186.383.251
04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.126 Tecnologia da Informação 400.000 43.945.791 44.345.791
04.126.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 8.622.719 8.622.719
04.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 400.000 35.323.072 35.723.07204.127 Ordenamento Territorial 100.000 5.000 105.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.128 Formação de Recursos Humanos 8.505.201 8.505.20104.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0212 Administração da Política Tributária 7.851.219 7.851.219
04.128.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 525.000 525.000
04.129 Administração de Receitas 12.637.000 14.967.771 27.604.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 12.637.000 9.207.771 21.844.77104.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.00004.130 Administração de Concessões 1.431.953 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.431.953 1.431.95304.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.000
04.241.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 230.000 230.000
04.271 Previdência Básica 133.466.033 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 9.829.964 9.829.96404.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 112.87004.272.0411 Apoio Administrativo 112.870 112.87004.274 Previdência Especial 49.302.668 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.00504.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614
06 Segurança Pública 60.962.070 1.537.018.536 6.524.667.579 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.285.036.247 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0577 Mais Segurança 730.239.466 730.239.46606.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.128 Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.00006.128.0577 Mais Segurança 1.600.000 1.600.00006.181 Policiamento 46.065.506 196.588.282 242.653.788
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
147
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
06.181.0577 Mais Segurança 46.065.506 196.588.282 242.653.78806.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 8.447.944 8.447.94406.271 Previdência Básica 133.466.033 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 2.261.685 2.261.68506.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 4.325.080 4.325.080
08 Assistência Social 36.095.000 389.139.290 6.524.667.579 429.215.55908.122 Administração Geral 235.000 74.519.235 74.754.23508.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 235.000 135.000 370.00008.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.855.050 1.855.05008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 6.840.000 6.840.00008.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.128 Formação de Recursos Humanos 930.950 930.95008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0539 Proteção e Promoção Social 815.950 815.95008.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 608.000 608.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 50.600.000 53.100.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 40.080.000 40.080.00008.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 10.420.000 12.920.00008.244 Assistência Comunitária 6.100.000 26.144.500 32.244.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 799.500 799.50008.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 25.300.000 31.300.00008.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 45.000 145.00008.271 Previdência Básica 133.466.033 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 864.363 864.36308.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 1.796.906 1.796.90608.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.00008.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000
08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000
08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.320.00008.845.0499 Operação Especial 1.320.000 1.320.000
09 Previdência Social 6.524.667.579 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 133.466.033 36.504.068
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
148
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
09.271.0411 Apoio Administrativo 36.504.068 36.504.06809.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 2.837.836.29209.272.0411 Apoio Administrativo 457.450.247 457.450.24709.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.045
10 Saúde 90.270.000 1.788.588.047 6.524.667.579 1.903.078.91510.122 Administração Geral 6.700.000 384.314.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 902.294 7.602.29410.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.00010.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.271 Previdência Básica 133.466.033 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00010.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 22.920.868 22.920.86810.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.22510.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.302.0596 Saúde para Todos 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.054.543 42.054.54310.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.29710.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.00010.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.000
11 Trabalho 80.000 14.206.296 6.524.667.579 14.286.29611.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 168.293.005 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.333 Empregabilidade 2.110.943 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 2.060.943 2.060.94311.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.334 Fomento ao Trabalho 80.000 4.516.033 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.03311.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.450.000 1.450.00011.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.996
12 Educação 263.187.871 2.372.339.235 6.524.667.579 2.660.461.24112.122 Administração Geral 749.947.109 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 723.272.976 723.272.97612.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.402
12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888
12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.498
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
149
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
12.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.271 Previdência Básica 133.466.033 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 3.379.032 3.379.03212.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 21.555.10312.272.0411 Apoio Administrativo 21.555.103 21.555.10312.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.23412.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.000
12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234
12.361 Ensino Fundamental 45.995.000 592.363.446 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 45.995.000 592.363.446 638.358.44612.362 Ensino Médio 70.563.150 831.358.743 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 70.563.150 795.826.087 866.389.23712.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.364 Ensino Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.571 Desenvolvimento Científico 4.622.490 4.622.49012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 91.584.980 20.120.000 111.704.98012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.00012.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000
12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980
13 Cultura 8.000 100.933.259 6.524.667.579 101.206.25913.122 Administração Geral 51.438.909 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.271 Previdência Básica 133.466.033 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.00013.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 15.000 15.00013.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.00013.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.392 Difusão Cultural 8.000 45.216.350 45.224.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.208.350 45.208.35013.392.0571 Memória Republicana 8.000 8.000 16.000
14 Direitos da Cidadania 18.575.000 356.846.498 6.524.667.579 376.004.49814.122 Administração Geral 235.335.934 235.335.93414.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.00014.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.807.664 3.807.664
14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266
14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 27.211.218 27.211.21814.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
150
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
14.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.00014.271 Previdência Básica 133.466.033 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 520.000 520.00014.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 63.000 63.00014.421 Custódia e Reintegração Social 17.300.000 96.515.410 113.815.410
14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 96.515.410 113.815.410
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.275.000 24.365.154 25.640.15414.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 1.111.000 1.111.000
14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contraa Mulher 765.000 765.000
14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.275.000 22.489.154 23.764.154
15 Urbanismo 196.487.598 33.840.565 6.524.667.579 230.328.16315.122 Administração Geral 11.433.853 11.433.85315.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.127 Ordenamento Territorial 3.122.172 2.681.712 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 2.681.712 5.603.884
15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
15.451 Infraestrutura Urbana 193.365.426 19.725.000 213.090.42615.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0531 Logística e Transporte 112.898.499 112.898.49915.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.000
15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 400.000 600.000
16 Habitação 28.418.288 6.524.667.579 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.288
17 Saneamento 227.505.000 309.180.000 6.524.667.579 542.685.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.000
17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000
17.271 Previdência Básica 133.466.033 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 6.000.000 6.000.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000
17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.512 Saneamento Básico Urbano 227.305.000 58.330.000 285.635.000
17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 227.305.000 58.130.000 285.435.000
17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000
18 Gestão Ambiental 58.326.360 6.524.667.579 58.326.36018.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.592
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
151
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
18.122.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 14.622.592 14.622.592
18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.000
18.127.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 8.000 8.000
18.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.589
18.128.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 264.589 264.589
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 42.023.636 42.023.636
18.541.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 42.023.636 42.023.636
18.542 Controle Ambiental 718.000 718.000
18.542.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 718.000 718.000
18.544 Recursos Hídricos 689.543 689.543
18.544.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 689.543 689.543
19 Ciência e Tecnologia 15.219.839 59.632.321 6.524.667.579 74.992.10119.122 Administração Geral 7.536.661 7.536.661
19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000
19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.248
19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 5.410.413 5.410.413
19.271 Previdência Básica 133.466.033 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 93.294 93.29419.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 46.647 46.64719.363 Ensino Profissional 15.215.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 15.215.83919.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.639
19.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 37.348.639 37.348.639
19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.728
19.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 7.472.728 7.472.728
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000 7.274.293 7.278.293
19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000
19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 7.263.293 7.263.293
19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000
20 Agricultura 802.162 174.337.803 6.524.667.579 181.073.86020.122 Administração Geral 99.751.634 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 24.917.053 24.917.05320.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 14.700.000 14.700.00020.122.0546 Defesa Agropecuária 51.574.787 51.574.787
20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 155.000 155.000
20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.794
20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000
20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.128 Formação de Recursos Humanos 261.627 261.62720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.987
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
20.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 241.640 241.64020.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.271 Previdência Básica 133.466.033 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 492.589 492.58920.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 5.441.30620.272.0411 Apoio Administrativo 5.441.306 5.441.30620.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000
20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000
20.605 Abastecimento 300.000 300.000
20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 300.000 300.000
20.606 Extensão Rural 358.000 735.000 1.093.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 725.000 1.083.000
20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000
20.607 Irrigação 25.031.737 25.031.737
20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 25.031.737 25.031.737
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 369.162 44.657.805 45.026.96720.608.0572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000
20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000
20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 25.041.443 25.041.443
20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 18.417.524 18.417.524
20.609 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.000
21 Organização Agrária 120.000 10.931.092 6.524.667.579 12.213.09221.122 Administração Geral 10.388.437 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 10.388.437 10.388.43721.271 Previdência Básica 133.466.033 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 130.000 130.00021.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 1.032.000 1.032.00021.631 Reforma Agrária 542.655 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 542.655 542.65521.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.000
22 Indústria 47.302.645 6.524.667.579 47.302.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.64522.661 Promoção Industrial 41.930.000 41.930.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 41.930.000 41.930.000
23 Comércio e Serviços 77.589.325 34.940.440 6.524.667.579 113.665.52623.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.271 Previdência Básica 133.466.033 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 600.454 600.45423.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 535.307
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
23.272.0411 Apoio Administrativo 535.307 535.30723.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.691 Promoção Comercial 50.000 1.522.726 1.572.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 962.726 1.012.72623.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.784 Transporte Hidroviário 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.325
25 Energia 2.580.245 6.524.667.579 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245
25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245
25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000
25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000
25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000
25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000
26 Transporte 593.767.727 84.040.124 6.524.667.579 678.327.85126.122 Administração Geral 33.652.713 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 28.852.713 28.852.71326.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.125 Normatização e Fiscalização 13.537.412 13.537.41226.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 13.537.412 13.537.41226.271 Previdência Básica 133.466.033 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 398.000 398.00026.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 122.000 122.00026.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 700.000 300.000 1.000.000
27 Desporto e Lazer 10.371.853 22.322.098 6.524.667.579 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.451 Infraestrutura Urbana 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 61.036 61.03627.811 Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.277.720 1.277.72027.812 Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 4.134.830 4.134.83027.813 Lazer 217.150 217.150
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
154
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E
OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
27.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.150
28 Encargos Especiais 6.524.667.579 3.148.435.37128.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.843 Serviço da Dívida Interna 512.098.448 512.098.44828.843.0499 Operação Especial 512.098.448 512.098.44828.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.727.012.163 1.727.012.16328.846 Outros Encargos Especiais 371.116.211 371.116.21128.846.0499 Operação Especial 371.116.211 371.116.211
99 Reserva de Contingência 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815
TOTAL 1.705.772.242 9.944.991.428 6.524.667.579 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
155
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
01 Legislativa 475.502.927 6.943.306 482.446.23301.031 Ação Legislativa 282.449.888 3.355.581 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 282.449.888 3.355.581 285.805.46901.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.122 Administração Geral 750.698 2.807.218 3.557.91601.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 2.807.218 3.507.21801.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.271 Previdência Básica 39.274.492 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 39.274.492 39.274.49201.272 Previdência do Regime Estatutário 19.529.849 19.529.84901.272.0411 Apoio Administrativo 19.529.849 19.529.84901.274 Previdência Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.187
02 Judiciária 900.211.116 97.639.048 997.850.16402.061 Ação Judiciária 791.098.550 96.729.048 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 791.098.550 96.729.048 887.827.59802.128 Formação de Recursos Humanos 665.407 910.000 1.575.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 665.407 910.000 1.575.40702.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.271 Previdência Básica 22.343.174 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 22.343.174 22.343.17402.272 Previdência do Regime Estatutário 69.513.827 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 69.513.827 69.513.82702.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.753
03 Essencial à Justiça 481.127.582 14.905.944 496.033.52603.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 271.083.934 3.500.000 274.583.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 271.083.934 3.500.000 274.583.93403.092 Representação Judicial e Extrajudicial 109.651.122 8.405.944 118.057.06603.092.0211 Representação e Defesa do Estado 15.894.664 15.894.66403.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 93.756.458 8.405.944 102.162.40203.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.271 Previdência Básica 9.224.918 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 9.224.918 9.224.91803.272 Previdência do Regime Estatutário 39.004.447 39.004.44703.272.0411 Apoio Administrativo 39.004.447 39.004.447
04 Administração 927.863.760 155.004.614 2.030.000 1.084.898.374
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
156
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Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
04.121 Planejamento e Orçamento 8.405.564 100.000 8.505.56404.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.00004.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 8.395.564 100.000 8.495.56404.122 Administração Geral 602.967.749 30.000.000 1.700.000 634.667.74904.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0317 Gestão Governamental 87.719.368 87.719.36804.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 184.683.251 1.700.000 186.383.25104.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 27.532.319 30.000.000 57.532.31904.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.126 Tecnologia da Informação 44.245.791 100.000 44.345.79104.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.622.719 8.622.71904.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 35.623.072 100.000 35.723.07204.127 Ordenamento Territorial 5.000 100.000 105.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.128 Formação de Recursos Humanos 1.142.201 7.363.000 8.505.20104.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0212 Administração da Política Tributária 488.219 7.363.000 7.851.21904.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.000 525.00004.129 Administração de Receitas 24.907.771 2.697.000 27.604.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 19.207.771 2.637.000 21.844.77104.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.700.000 60.000 5.760.00004.130 Administração de Concessões 1.101.953 330.000 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.101.953 330.000 1.431.95304.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.00004.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 230.000 230.00004.271 Previdência Básica 9.829.964 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 9.829.964 9.829.96404.272 Previdência do Regime Estatutário 112.870 112.87004.272.0411 Apoio Administrativo 112.870 112.87004.274 Previdência Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.00504.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614
06 Segurança Pública 1.384.634.943 210.707.308 9.225.120 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.176.987.200 108.049.047 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0577 Mais Segurança 730.239.466 730.239.46606.125 Normatização e Fiscalização 51.017.507 9.225.120 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 51.017.507 9.225.120 60.242.62706.128 Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.00006.128.0577 Mais Segurança 1.600.000 1.600.000
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Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
06.181 Policiamento 202.589.551 40.064.237 242.653.78806.181.0577 Mais Segurança 202.589.551 40.064.237 242.653.78806.182 Defesa Civil 3.458.192 4.989.752 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 3.458.192 4.989.752 8.447.94406.271 Previdência Básica 2.261.685 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 2.261.685 2.261.68506.272 Previdência do Regime Estatutário 4.325.080 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 4.325.080 4.325.080
08 Assistência Social 72.892.604 142.578.700 213.744.255 429.215.55908.122 Administração Geral 54.453.185 7.701.050 12.600.000 74.754.23508.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 170.000 200.000 370.00008.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 354.000 1.501.050 1.855.05008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 840.000 6.000.000 6.840.00008.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.128 Formação de Recursos Humanos 185.000 745.950 930.95008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0539 Proteção e Promoção Social 100.000 715.950 815.95008.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.241 Assistência ao Idoso 500.000 108.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 500.000 108.000 608.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.500.000 42.600.000 53.100.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 80.000 40.000.000 40.080.00008.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 10.420.000 2.500.000 12.920.00008.244 Assistência Comunitária 844.500 31.304.000 96.000 32.244.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 703.500 96.000 799.50008.244.0539 Proteção e Promoção Social 96.000 31.204.000 31.300.00008.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 45.000 100.000 145.00008.271 Previdência Básica 864.363 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 864.363 864.36308.272 Previdência do Regime Estatutário 1.796.906 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 1.796.906 1.796.90608.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.306 Alimentação e Nutrição 498.650 59.349.700 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 498.650 59.349.700 59.848.35008.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.00008.511 Saneamento Básico Rural 3.250.000 200.000 3.450.000
08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 3.250.000 200.000 3.450.000
08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.845 Outras Transferências 1.320.000 1.320.000
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Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
08.845.0499 Operação Especial 1.320.000 1.320.000
09 Previdência Social 824.241.520 468.031.245 1.582.067.595 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 33.904.068 2.600.000 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 33.904.068 2.600.000 36.504.06809.272 Previdência do Regime Estatutário 790.337.452 465.431.245 1.582.067.595 2.837.836.29209.272.0411 Apoio Administrativo 210.600.000 246.850.247 457.450.24709.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 579.737.452 218.580.998 1.582.067.595 2.380.386.045
10 Saúde 793.800 1.902.285.115 1.903.078.91510.122 Administração Geral 391.014.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 7.602.294 7.602.29410.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.00010.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00010.272 Previdência do Regime Estatutário 22.920.868 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 22.920.868 22.920.86810.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.22510.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 793.800 1.355.318.962 1.356.112.76210.302.0596 Saúde para Todos 793.800 1.355.318.962 1.356.112.76210.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.054.543 42.054.54310.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.29710.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.00010.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.000
11 Trabalho 6.505.853 7.780.443 14.286.29611.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.333 Empregabilidade 310.094 1.800.849 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 260.094 1.800.849 2.060.94311.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.334 Fomento ao Trabalho 453.435 4.142.598 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 273.435 2.872.598 3.146.03311.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 180.000 1.270.000 1.450.00011.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.996
12 Educação 2.638.360.416 22.100.825 2.660.461.241
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
159
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
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Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
12.122 Administração Geral 749.947.109 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 723.272.976 723.272.97612.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.402
12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888
12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.49812.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.271 Previdência Básica 3.379.032 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 3.379.032 3.379.03212.272 Previdência do Regime Estatutário 21.555.103 21.555.10312.272.0411 Apoio Administrativo 21.555.103 21.555.10312.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.23412.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.000
12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234
12.361 Ensino Fundamental 638.358.446 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 638.358.446 638.358.44612.362 Ensino Médio 901.921.893 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 866.389.237 866.389.23712.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.364 Ensino Superior 171.225.951 22.100.825 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 171.225.951 22.100.825 193.326.77612.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.571 Desenvolvimento Científico 4.622.490 4.622.49012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 111.704.980 111.704.98012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.00012.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000
12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980
13 Cultura 101.106.259 100.000 101.206.25913.122 Administração Geral 51.438.909 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.271 Previdência Básica 250.000 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.00013.272 Previdência do Regime Estatutário 15.000 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 15.000 15.00013.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.00013.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.392 Difusão Cultural 45.124.350 100.000 45.224.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.108.350 100.000 45.208.35013.392.0571 Memória Republicana 16.000 16.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
14 Direitos da Cidadania 359.539.088 16.465.410 376.004.49814.122 Administração Geral 235.085.934 250.000 235.335.93414.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.00014.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.557.664 250.000 3.807.664
14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266
14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 27.211.218 27.211.21814.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.00014.271 Previdência Básica 520.000 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 520.000 520.00014.272 Previdência do Regime Estatutário 63.000 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 63.000 63.00014.421 Custódia e Reintegração Social 100.000.000 13.815.410 113.815.410
14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 100.000.000 13.815.410 113.815.410
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 23.240.154 2.400.000 25.640.15414.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 511.000 600.000 1.111.000
14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000
14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 21.964.154 1.800.000 23.764.154
15 Urbanismo 89.943.877 76.728.884 63.655.402 230.328.16315.122 Administração Geral 11.433.853 11.433.85315.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.127 Ordenamento Territorial 200.000 5.603.884 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.603.884 5.603.884
15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
15.451 Infraestrutura Urbana 78.310.024 71.125.000 63.655.402 213.090.42615.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 60.116.927 24.200.000 84.316.92715.451.0531 Logística e Transporte 12.243.097 37.000.000 63.655.402 112.898.49915.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.350.000 9.925.000 15.275.000
15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 600.000 600.000
16 Habitação 28.418.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.288
17 Saneamento 11.950.000 11.700.000 519.035.000 542.685.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.000
17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000
17.271 Previdência Básica 6.000.000 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 6.000.000 6.000.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000
17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.512 Saneamento Básico Urbano 11.350.000 11.700.000 262.585.000 285.635.000
17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 11.150.000 11.700.000 262.585.000 285.435.000
17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000
18 Gestão Ambiental 14.771.592 43.554.768 58.326.36018.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.59218.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.622.592 14.622.59218.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 8.00018.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.58918.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 264.589 264.58918.541 Preservação e Conservação Ambiental 115.000 41.908.636 42.023.63618.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 115.000 41.908.636 42.023.63618.542 Controle Ambiental 18.000 700.000 718.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 18.000 700.000 718.00018.544 Recursos Hídricos 8.000 681.543 689.54318.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 681.543 689.543
19 Ciência e Tecnologia 57.579.788 17.412.313 74.992.10119.122 Administração Geral 7.536.661 7.536.661
19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000
19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.24819.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.410.413 5.410.41319.271 Previdência Básica 93.294 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 93.294 93.29419.272 Previdência do Regime Estatutário 46.647 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 46.647 46.64719.363 Ensino Profissional 5.000 15.210.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 5.000 15.210.839 15.215.83919.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.63919.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 37.348.639 37.348.63919.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.72819.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.472.728 7.472.72819.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.076.819 2.201.474 7.278.293
19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000
19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.061.819 2.201.474 7.263.29319.573.0585 Cidadania Digital para Todos 5.000 5.000
20 Agricultura 88.385.939 89.281.281 3.406.640 181.073.86020.122 Administração Geral 71.905.402 27.321.232 525.000 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 24.817.053 100.000 24.917.05320.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 400.000 14.000.000 300.000 14.700.00020.122.0546 Defesa Agropecuária 46.376.555 5.198.232 51.574.787
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 30.000 125.000 155.000
20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.794
20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000
20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.128 Formação de Recursos Humanos 79.987 181.640 261.62720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.98720.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 60.000 181.640 241.64020.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.271 Previdência Básica 492.589 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 492.589 492.58920.272 Previdência do Regime Estatutário 5.441.306 5.441.30620.272.0411 Apoio Administrativo 5.441.306 5.441.30620.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000
20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000
20.605 Abastecimento 200.000 100.000 300.000
20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 200.000 100.000 300.000
20.606 Extensão Rural 373.000 20.000 700.000 1.093.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 373.000 10.000 700.000 1.083.000
20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000
20.607 Irrigação 1.031.736 24.000.001 25.031.737
20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 1.031.736 24.000.001 25.031.737
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 8.576.919 36.450.048 45.026.96720.608.0572 Mais Pescado 1.500.000 1.500.000
20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000
20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 3.318.040 21.723.403 25.041.443
20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 5.190.879 13.226.645 18.417.524
20.609 Defesa Agropecuária 200.000 1.240.000 2.000.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 200.000 1.240.000 2.000.000 3.440.000
21 Organização Agrária 10.608.837 1.604.255 12.213.09221.122 Administração Geral 9.442.437 946.000 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 9.442.437 946.000 10.388.43721.271 Previdência Básica 130.000 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 130.000 130.00021.272 Previdência do Regime Estatutário 1.032.000 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 1.032.000 1.032.00021.631 Reforma Agrária 4.400 538.255 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 4.400 538.255 542.65521.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.000
22 Indústria 5.472.645 41.830.000 47.302.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.645
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
163
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
22.661 Promoção Industrial 100.000 41.830.000 41.930.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 100.000 41.830.000 41.930.000
23 Comércio e Serviços 1.663.990 7.944.800 104.056.736 113.665.52623.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.271 Previdência Básica 275.454 325.000 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 275.454 325.000 600.45423.272 Previdência do Regime Estatutário 288.307 247.000 535.30723.272.0411 Apoio Administrativo 288.307 247.000 535.30723.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.691 Promoção Comercial 560.000 1.012.726 1.572.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 1.012.726 1.012.72623.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.784 Transporte Hidroviário 94.539.325 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 94.539.325 94.539.325
25 Energia 2.580.245 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245
25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245
25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000
25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000
25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000
25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000
26 Transporte 68.795.743 609.532.108 678.327.85126.122 Administração Geral 33.652.713 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 28.852.713 28.852.71326.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.125 Normatização e Fiscalização 4.195.304 9.342.108 13.537.41226.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.195.304 9.342.108 13.537.41226.271 Previdência Básica 398.000 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 398.000 398.00026.272 Previdência do Regime Estatutário 122.000 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 122.000 122.00026.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 28.327.726 600.190.000 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 28.327.726 600.190.000 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
164
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
27 Desporto e Lazer 23.401.060 9.292.891 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.451 Infraestrutura Urbana 8.667.778 6.694.075 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 8.667.778 6.694.075 15.361.85327.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 25.000 36.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 25.000 36.036 61.03627.811 Desporto de Rendimento 198.000 1.079.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 198.000 1.079.720 1.277.72027.812 Deporto Comunitário 2.651.770 1.483.060 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 2.651.770 1.483.060 4.134.83027.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.150
28 Encargos Especiais 1.284.448.208 1.835.067.163 28.920.000 3.148.435.37128.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.843 Serviço da Dívida Interna 507.678.448 4.420.000 512.098.44828.843.0499 Operação Especial 507.678.448 4.420.000 512.098.44828.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.845 Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.727.012.163 1.727.012.16328.846 Outros Encargos Especiais 238.561.211 108.055.000 24.500.000 371.116.21128.846.0499 Operação Especial 238.561.211 108.055.000 24.500.000 371.116.211
99 Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815
TOTAL 7.280.210.191 8.431.564.045 2.549.845.828 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
165
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 9.
FUNÇÃO / ÓRGÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
Legislativa 482.446.233 482.446.23301000 - Assembleia Legislativa 356.421.492 356.421.492
02000 - Tribunal de Contas do Estado 126.024.741 126.024.741
Judiciária 997.850.164 997.850.16404000 - Tribunal de Justiça 997.850.164 997.850.164
Essencial à Justiça 496.033.526 496.033.52604000 - Tribunal de Justiça 3.000.000 3.000.000
07000 - Ministério Público 312.446.789 312.446.789
08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 112.528.912 112.528.912
11103 - Procuradoria Geral do Estado 68.057.825 68.057.825
Administração 1.082.868.374 2.030.000 1.084.898.37411109 - Casa Civil 35.995.822 330.000 36.325.822
11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.721.134 6.721.134
11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 58.916.610 58.916.610
11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.971.566 22.971.566
11124 - Secretaria de Estado do Governo 61.626.740 61.626.740
16000 - Secretaria de Estado da Fazenda 260.567.585 260.567.585
22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 185.116.400 185.116.400
58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 124.809.127 1.700.000 126.509.127
60000 - Encargos Gerais do Estado 326.143.390 326.143.390
Segurança Pública 1.595.342.251 9.225.120 1.604.567.37119000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.595.342.251 9.225.120 1.604.567.371
Assistência Social 215.471.304 213.744.255 429.215.55915000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 173.187.542 173.187.542
54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 41.580.262 41.580.262
58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 703.500 213.744.255 214.447.755
Previdência Social 1.292.272.765 1.582.067.595 2.874.340.36058000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 798.318.450 1.582.067.595 2.380.386.045
60000 - Encargos Gerais do Estado 493.954.315 493.954.315
Saúde 1.903.078.915 1.903.078.91521000 - Secretaria de Estado da Saúde 1.903.078.915 1.903.078.915
Trabalho 14.286.296 14.286.29624000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.836.996 1.836.996
51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 12.449.300 12.449.300
Educação 2.638.360.416 22.100.825 2.660.461.24117000 - Secretaria de Estado da Educação 2.012.017.507 2.012.017.507
24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 626.342.909 22.100.825 648.443.734
Cultura 101.206.259 101.206.25914000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 101.206.259 101.206.259
Direitos da Cidadania 376.004.498 376.004.49852000 - Secretaria de Estado da Mulher 3.480.786 3.480.786
54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 57.107.036 57.107.036
56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 315.416.676 315.416.676
Urbanismo 166.672.761 63.655.402 230.328.163
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
166
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 9.
FUNÇÃO / ÓRGÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 32.512.737 32.512.737
53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 134.160.024 63.655.402 197.815.426
Habitação 28.418.288 28.418.28812000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 28.418.288 28.418.288
Saneamento 23.650.000 519.035.000 542.685.00012000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 23.650.000 519.035.000 542.685.000
Gestão Ambiental 58.326.360 58.326.36020000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 58.326.360 58.326.360
Ciência e Tecnologia 74.992.101 74.992.10124000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 74.992.101 74.992.101
Agricultura 177.667.220 3.406.640 181.073.86013000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 95.478.503 2.000.000 97.478.503
61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 82.188.717 1.406.640 83.595.357
Organização Agrária 10.608.837 1.604.255 12.213.09261000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 10.608.837 1.604.255 12.213.092
Indústria 47.302.645 47.302.64523000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 47.302.645 47.302.645
Comércio e Serviços 9.608.790 104.056.736 113.665.52614000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 1.103.990 1.103.990
23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 8.504.800 104.056.736 112.561.536
Energia 2.580.245 2.580.24557000 - Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.580.245 2.580.245
Transporte 678.327.851 678.327.85153000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 678.327.851 678.327.851
Desporto e Lazer 32.693.951 32.693.95145000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 32.693.951 32.693.951
Encargos Especiais 3.119.515.371 28.920.000 3.148.435.37104000 - Tribunal de Justiça 212.311.438 212.311.438
11103 - Procuradoria Geral do Estado 23.249.773 23.249.773
12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 28.920.000 28.920.000
24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 3.100.000 3.100.000
58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 1.000.000 1.000.000
60000 - Encargos Gerais do Estado 2.879.854.160 2.879.854.160
Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.81590000 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815
TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
167
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
01 Legislativa 368.847.387 109.865.087 3.733.759 482.446.23301.031 Ação Legislativa 193.731.220 89.995.074 2.079.175 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 10 193.731.220 89.995.074 2.079.175 285.805.46901.032 Controle Externo 94.825.234 13.162.289 100.000 108.087.523
01.032.0316 Fortalecimento doControle Externo 10 94.825.234 13.162.289 100.000 108.087.523
01.122 Administração Geral 2.050.698 1.507.218 3.557.916
01.122.0316 Fortalecimento doControle Externo 10 2.000.000 1.507.218 3.507.218
01.122.0411 Apoio Administrativo 10 50.698 50.698
01.128 Formação de RecursosHumanos 733.141 47.366 780.507
01.128.0318 Gestão Legislativa 10 733.141 47.366 780.50701.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 10 50.698 50.69801.271 Previdência Básica 39.274.492 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 20 39.274.492 39.274.492
01.272 Previdência do RegimeEstatutário 19.529.849 19.529.849
01.272.0411 Apoio Administrativo 20 19.529.849 19.529.84901.274 Previdência Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 20 21.486.592 21.486.592
01.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 3.873.187 3.873.187
01.302.0411 Apoio Administrativo 20 3.873.187 3.873.187
02 Judiciária 734.694.772 250.035.527 13.119.865 997.850.16402.061 Ação Judiciária 642.837.771 231.869.962 13.119.865 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 10 642.837.771 231.869.962 13.119.865 887.827.598
02.128 Formação de RecursosHumanos 1.575.407 1.575.407
02.128.0543 Prestação Jurisdicional 10 1.575.407 1.575.40702.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 10 1.287.405 1.287.40502.271 Previdência Básica 22.343.174 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 20 22.343.174 22.343.174
02.272 Previdência do RegimeEstatutário 69.513.827 69.513.827
02.272.0411 Apoio Administrativo 20 69.513.827 69.513.827
02.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 15.302.753 15.302.753
02.302.0543 Prestação Jurisdicional 20 15.302.753 15.302.753
03 Essencial à Justiça 370.426.612 100.974.970 24.631.944 496.033.526
03.062Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário
100.000 2.900.000 3.000.000
03.062.0543 Prestação Jurisdicional 10 100.000 2.900.000 3.000.000
03.091 Defesa da OrdemJurídica 207.035.403 55.722.531 11.826.000 274.583.934
03.091.0337 Gestão de AçõesEssenciais à Justiça 10 207.035.403 55.722.531 11.826.000 274.583.934
03.092 Representação Judiciale Extrajudicial 75.347.881 35.203.241 7.505.944 118.057.066
03.092.0211 Representação eDefesa do Estado 10 15.894.664 15.894.664
03.092.0341 Gestão de Política deDefesa do Cidadão 10 75.347.881 19.308.577 7.505.944 102.162.402
03.122 Administração Geral 39.813.963 9.949.198 2.400.000 52.163.161
03.122.0211 Representação eDefesa do Estado 10 39.813.963 9.949.198 2.400.000 52.163.161
03.271 Previdência Básica 9.224.918 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 20 9.224.918 9.224.918
03.272 Previdência do RegimeEstatutário 39.004.447 39.004.447
03.272.0411 Apoio Administrativo 20 39.004.447 39.004.447
04 Administração 542.302.317 492.835.150 49.760.907 1.084.898.374
04.121 Planejamento eOrçamento 8.405.564 100.000 8.505.564
04.121.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 10.000 10.000
04.121.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 8.395.564 100.000 8.495.564
04.122 Administração Geral 503.748.445 95.753.397 35.165.907 634.667.749
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
04.122.0202 Controle Interno doPoder Executivo 10 21.816.582 636.099 100.000 22.552.681
04.122.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 2.606.003 965.066 15.000 3.586.069
04.122.0212 Administração daPolítica Tributária 10 223.646.732 7.224.863 230.871.595
04.122.0317 Gestão Governamental 10 50.784.739 33.416.377 3.518.252 87.719.368
04.122.0328
Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental
10 146.853.251 39.310.000 220.000 186.383.251
04.122.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 18.598.975 8.213.344 30.720.000 57.532.319
04.122.0411 Apoio Administrativo 10 39.442.163 5.987.648 592.655 46.022.46604.124 Controle Interno 289.903 289.903
04.124.0202 Controle Interno doPoder Executivo 10 289.903 289.903
04.126 Tecnologia daInformação 44.095.791 250.000 44.345.791
04.126.0328
Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental
10 8.622.719 8.622.719
04.126.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 35.473.072 250.000 35.723.072
04.127 Ordenamento Territorial 5.000 100.000 105.000
04.127.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 5.000 5.000
04.127.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 100.000 100.000
04.128 Formação de RecursosHumanos 5.235.201 3.270.000 8.505.201
04.128.0202 Controle Interno doPoder Executivo 10 128.982 128.982
04.128.0212 Administração daPolítica Tributária 10 4.581.219 3.270.000 7.851.219
04.128.0328
Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental
10 525.000 525.000
04.129 Administração deReceitas 16.804.771 10.800.000 27.604.771
04.129.0212 Administração daPolítica Tributária 10 11.044.771 10.800.000 21.844.771
04.129.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 5.760.000 5.760.000
04.130 Administração deConcessões 794.962 561.991 75.000 1.431.953
04.130.0317 Gestão Governamental 10 794.962 561.991 75.000 1.431.95304.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 10 38.515.913 38.515.91304.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.000
04.241.0328
Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental
10 230.000 230.000
04.271 Previdência Básica 9.829.964 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 20 9.829.964 9.829.964
04.272 Previdência do RegimeEstatutário 112.870 112.870
04.272.0411 Apoio Administrativo 20 112.870 112.87004.274 Previdência Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 20 27.816.076 27.816.076
04.331 Proteção e Benefíciosao Trabalhador 168.293.005 168.293.005
04.331.0411 Apoio Administrativo 10 168.293.005 168.293.005
04.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.614
04.422.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 114.644.614 114.644.614
06 Segurança Pública 1.192.409.890 340.031.434 72.126.047 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.049.774.717 228.841.815 6.419.715 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 10 354.535.046 92.212.688 446.747.73406.122.0575 Mais Vida no Trânsito 10 27.720.965 73.908.367 6.419.715 108.049.04706.122.0577 Mais Segurança 10 667.518.706 62.720.760 730.239.466
06.125 Normatização eFiscalização 40.601.801 19.640.826 60.242.627
06.125.0575 Mais Vida no Trânsito 10 40.601.801 19.640.826 60.242.627
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
06.128 Formação de RecursosHumanos 1.600.000 1.600.000
06.128.0577 Mais Segurança 10 1.600.000 1.600.00006.181 Policiamento 136.048.408 60.539.874 46.065.506 242.653.78806.181.0577 Mais Segurança 10 136.048.408 60.539.874 46.065.506 242.653.78806.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 10 8.447.944 8.447.94406.271 Previdência Básica 2.261.685 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 20 2.261.685 2.261.685
06.272 Previdência do RegimeEstatutário 4.325.080 4.325.080
06.272.0411 Apoio Administrativo 20 4.325.080 4.325.080
08 Assistência Social 50.555.346 339.120.213 39.540.000 429.215.55908.122 Administração Geral 47.894.077 23.080.158 3.780.000 74.754.235
08.122.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 370.000 370.000
08.122.0411 Apoio Administrativo 20 25.209.915 1.960.277 27.170.192
08.122.0431Benefícios Assistenciaisao Servidor eDependente
20 9.000.000 3.600.000 12.600.000
08.122.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 1.715.050 140.000 1.855.050
08.122.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 6.800.000 40.000 6.840.000
08.122.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 22.684.162 3.234.831 25.918.993
08.128 Formação de RecursosHumanos 930.950 930.950
08.128.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 5.000 5.000
08.128.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 815.950 815.950
08.128.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 20 30.000 30.000
08.128.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 80.000 80.000
08.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.000
08.241.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 608.000 608.000
08.243 Assistência à Criança eao Adolescente 50.400.000 2.700.000 53.100.000
08.243.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 39.880.000 200.000 40.080.000
08.243.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 100.000
08.243.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 10.420.000 2.500.000 12.920.000
08.244 Assistência Comunitária 26.244.500 6.000.000 32.244.500
08.244.0431Benefícios Assistenciaisao Servidor eDependente
20 799.500 799.500
08.244.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 25.300.000 6.000.000 31.300.000
08.244.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 145.000 145.000
08.271 Previdência Básica 864.363 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 20 864.363 864.363
08.272 Previdência do RegimeEstatutário 1.796.906 1.796.906
08.272.0411 Apoio Administrativo 20 1.796.906 1.796.906
08.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 199.728.255 199.728.255
08.302.0431Benefícios Assistenciaisao Servidor eDependente
20 199.728.255 199.728.255
08.306 Alimentação e Nutrição 36.448.350 23.400.000 59.848.350
08.306.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 36.448.350 23.400.000 59.848.350
08.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.000
08.334.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 160.000 160.000
08.481 Habitação Rural 100.000 60.000 160.000
08.481.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 60.000 160.000
08.482 Habitação Urbana 100.000 50.000 150.000
08.482.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 50.000 150.000
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
08.511 Saneamento BásicoRural 3.450.000 3.450.000
08.511.0552
Universalização dosServiços deAbastecimento de Águae Esgotamento Sanitário
20 3.450.000 3.450.000
08.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária 100.000 100.000
08.608.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 100.000
08.845 Outras Transferências 1.320.000 1.320.00008.845.0499 Operação Especial 20 1.320.000 1.320.000
09 Previdência Social 2.874.340.360 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 36.504.068 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 20 36.504.068 36.504.068
09.272 Previdência do RegimeEstatutário 2.837.836.292 2.837.836.292
09.272.0411 Apoio Administrativo 20 457.450.247 457.450.247
09.272.0420Previdência de Inativose Pensionistas doEstado
20 2.380.386.045 2.380.386.045
10 Saúde 313.438.742 1.488.937.173 100.703.000 1.903.078.91510.122 Administração Geral 289.217.874 101.096.881 700.000 391.014.755
10.122.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 6.902.294 700.000 7.602.294
10.122.0411 Apoio Administrativo 20 289.217.874 78.194.587 367.412.46110.122.0596 Saúde para Todos 20 16.000.000 16.000.000
10.128 Formação de RecursosHumanos 420.000 420.000
10.128.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 420.000 420.000
10.244 Assistência Comunitária 400.000 400.000
10.244.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 400.000 400.000
10.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 20 1.300.000 1.300.000
10.272 Previdência do RegimeEstatutário 22.920.868 22.920.868
10.272.0411 Apoio Administrativo 20 22.920.868 22.920.86810.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.225
10.301.0597Fortalecimento daAtenção Primária emSaúde
20 58.718.225 58.718.225
10.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 1.256.912.762 99.200.000 1.356.112.762
10.302.0596 Saúde para Todos 20 1.256.912.762 99.200.000 1.356.112.762
10.303 Suporte Profilático eTerapêutico 42.051.543 3.000 42.054.543
10.303.0596 Saúde para Todos 20 42.051.543 3.000 42.054.54310.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.297
10.304.0598 Fortalecimento daVigilância em Saúde 20 2.620.297 2.620.297
10.305 VigilânciaEpidemiológica 17.247.465 200.000 17.447.465
10.305.0598 Fortalecimento daVigilância em Saúde 20 17.247.465 200.000 17.447.465
10.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.000
10.306.0597Fortalecimento daAtenção Primária emSaúde
20 9.100.000 9.100.000
10.511 Saneamento BásicoRural 370.000 600.000 970.000
10.511.0560 Programa deSaneamento Básico 20 370.000 600.000 970.000
11 Trabalho 4.688.598 8.561.663 1.036.035 14.286.29611.122 Administração Geral 4.688.598 800.598 153.128 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 10 4.688.598 800.598 153.128 5.642.324
11.331 Proteção e Benefíciosao Trabalhador 100.000 100.000
11.331.0579 Promoção do TrabalhoDigno 10 100.000 100.000
11.333 Empregabilidade 1.840.816 270.127 2.110.943
11.333.0579 Promoção do TrabalhoDigno 10 1.790.816 270.127 2.060.943
11.333.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 50.000 50.000
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OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
11.334 Fomento ao Trabalho 3.983.253 612.780 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 10 2.533.253 612.780 3.146.033
11.334.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 1.450.000 1.450.000
11.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.996
11.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 1.836.996 1.836.996
12 Educação 1.841.020.438 580.189.869 239.250.934 2.660.461.24112.122 Administração Geral 617.841.923 127.105.186 5.000.000 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 10 617.841.923 100.431.053 5.000.000 723.272.97612.122.0595 Escola Digna 10 4.971.843 4.971.843
12.122.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 12.897.402 12.897.402
12.122.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão
10 8.804.888 8.804.888
12.128 Formação de RecursosHumanos 918.498 918.498
12.128.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 918.498 918.498
12.271 Previdência Básica 3.379.032 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 20 3.379.032 3.379.032
12.272 Previdência do RegimeEstatutário 21.555.103 21.555.103
12.272.0411 Apoio Administrativo 20 21.555.103 21.555.10312.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.234
12.306.0177 Ensino de Graduação eFormação Superior 10 6.000.000 6.000.000
12.306.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão
10 7.807.234 7.807.234
12.361 Ensino Fundamental 505.122.893 81.679.360 51.556.193 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 10 505.122.893 81.679.360 51.556.193 638.358.44612.362 Ensino Médio 693.121.487 152.550.406 56.250.000 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 10 693.121.487 117.017.750 56.250.000 866.389.237
12.362.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 35.532.656 35.532.656
12.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 10 76.000 76.00012.364 Ensino Superior 149.282.035 44.044.741 193.326.776
12.364.0177 Ensino de Graduação eFormação Superior 10 149.282.035 44.044.741 193.326.776
12.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 10 20.843.680 20.843.680
12.571 DesenvolvimentoCientífico 4.622.490 4.622.490
12.571.0595 Escola Digna 10 30.000 30.000
12.571.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 4.592.490 4.592.490
12.573Difusão doConhecimento Científicoe Tecnológico
29.304.980 82.400.000 111.704.980
12.573.0103 Extensão Universitária 10 8.320.000 8.320.000
12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 10 11.800.000 11.800.000
12.573.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão
10 9.184.980 82.400.000 91.584.980
13 Cultura 33.448.287 65.233.272 2.524.700 101.206.25913.122 Administração Geral 33.183.287 16.180.622 2.075.000 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 10 31.943.442 16.083.265 2.075.000 50.101.70713.122.0571 Memória Republicana 10 1.239.845 97.357 1.337.20213.271 Previdência Básica 250.000 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 20 250.000 250.000
13.272 Previdência do RegimeEstatutário 15.000 15.000
13.272.0411 Apoio Administrativo 20 15.000 15.00013.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 10 50.000 50.000
13.391 Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.000
13.391.0504 Maranhão PatrimônioCultural 10 4.220.000 4.220.000
13.391.0571 Memória Republicana 10 8.000 8.00013.392 Difusão Cultural 44.774.650 449.700 45.224.350
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
172
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
13.392.0131 Produção e Difusão 10 44.758.650 449.700 45.208.35013.392.0571 Memória Republicana 10 16.000 16.000
14 Direitos da Cidadania 219.850.251 128.563.766 27.590.481 376.004.49814.122 Administração Geral 219.267.251 15.074.283 994.400 235.335.934
14.122.0325 Gestão de Políticas paraas Mulheres 10 100.000 100.000
14.122.0411 Apoio Administrativo 10 2.277.180 298.606 40.000 2.615.786
14.122.0541 Garantia do Direito doConsumidor 10 3.000.016 662.648 145.000 3.807.664
14.122.0554Fortalecimento doSistema Prisional eReintegração Social
10 192.632.155 8.969.111 201.601.266
14.122.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 21.357.900 5.043.918 809.400 27.211.218
14.243 Assistência à Criança eao Adolescente 630.000 630.000
14.243.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 630.000 630.000
14.271 Previdência Básica 520.000 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 20 520.000 520.000
14.272 Previdência do RegimeEstatutário 63.000 63.000
14.272.0411 Apoio Administrativo 20 63.000 63.000
14.421 Custódia e ReintegraçãoSocial 89.146.299 24.669.111 113.815.410
14.421.0554Fortalecimento doSistema Prisional eReintegração Social
10 89.146.299 24.669.111 113.815.410
14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 23.713.184 1.926.970 25.640.154
14.422.0541 Garantia do Direito doConsumidor 10 911.000 200.000 1.111.000
14.422.0563
Enfrentamento daViolência eDiscriminação Contra aMulher
10 765.000 765.000
14.422.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 22.037.184 1.726.970 23.764.154
15 Urbanismo 5.921.974 10.465.763 213.940.426 230.328.16315.122 Administração Geral 5.921.974 4.661.879 850.000 11.433.853
15.122.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos
10 100.000 500.000 600.000
15.122.0411 Apoio Administrativo 10 5.921.974 4.281.879 350.000 10.553.853
15.122.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 280.000 280.000
15.127 Ordenamento Territorial 5.803.884 5.803.884
15.127.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 5.603.884 5.603.884
15.127.0587
Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão
10 200.000 200.000
15.451 Infraestrutura Urbana 213.090.426 213.090.426
15.451.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos
10 84.316.927 84.316.927
15.451.0531 Logística e Transporte 10 112.898.499 112.898.499
15.451.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 15.275.000 15.275.000
15.451.0587
Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão
10 600.000 600.000
16 Habitação 1.450.000 26.968.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 1.000.000 11.000.000 12.000.000
16.481.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 1.000.000 11.000.000 12.000.000
16.482 Habitação Urbana 450.000 15.968.288 16.418.288
16.482.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 450.000 15.968.288 16.418.288
17 Saneamento 160.300.000 151.480.000 230.905.000 542.685.00017.122 Administração Geral 154.300.000 93.150.000 3.000.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 10 154.300.000 55.800.000 210.100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
173
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
17.122.0552
Universalização dosServiços deAbastecimento de Águae Esgotamento Sanitário
10 37.350.000 3.000.000 40.350.000
17.271 Previdência Básica 6.000.000 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 20 6.000.000 6.000.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000
17.451.0587
Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão
10 200.000 200.000
17.511 Saneamento BásicoRural 300.000 300.000
17.511.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 300.000 300.000
17.512 Saneamento BásicoUrbano 58.130.000 227.505.000 285.635.000
17.512.0552
Universalização dosServiços deAbastecimento de Águae Esgotamento Sanitário
10 58.130.000 227.305.000 285.435.000
17.512.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 200.000 200.000
17.544 Recursos Hídricos 100.000 100.000
17.544.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 100.000 100.000
18 Gestão Ambiental 13.748.314 33.248.046 11.330.000 58.326.36018.122 Administração Geral 13.748.314 874.278 14.622.592
18.122.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental
10 13.748.314 874.278 14.622.592
18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.000
18.127.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental
10 8.000 8.000
18.128 Formação de RecursosHumanos 264.589 264.589
18.128.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental
10 264.589 264.589
18.541 Preservação eConservação Ambiental 30.773.636 11.250.000 42.023.636
18.541.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental
10 30.773.636 11.250.000 42.023.636
18.542 Controle Ambiental 668.000 50.000 718.000
18.542.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental
10 668.000 50.000 718.000
18.544 Recursos Hídricos 659.543 30.000 689.543
18.544.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental
10 659.543 30.000 689.543
19 Ciência e Tecnologia 2.971.451 54.408.337 17.612.313 74.992.10119.122 Administração Geral 2.831.510 4.505.151 200.000 7.536.661
19.122.0320
Gestão da Política deCiência, Tecnologia,Ensino Superior eDesenvolvimentoTecnológico
10 5.000 5.000
19.122.0411 Apoio Administrativo 10 1.743.894 377.354 2.121.248
19.122.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior
10 1.087.616 4.122.797 200.000 5.410.413
19.271 Previdência Básica 93.294 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 20 93.294 93.294
19.272 Previdência do RegimeEstatutário 46.647 46.647
19.272.0411 Apoio Administrativo 20 46.647 46.64719.363 Ensino Profissional 5.000 15.210.839 15.215.839
19.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 5.000 15.210.839 15.215.839
19.571 DesenvolvimentoCientífico 37.348.639 37.348.639
19.571.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior
10 37.348.639 37.348.639
19.572DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia
7.472.728 7.472.728
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
174
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
19.572.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior
10 7.472.728 7.472.728
19.573Difusão doConhecimento Científicoe Tecnológico
5.076.819 2.201.474 7.278.293
19.573.0320
Gestão da Política deCiência, Tecnologia,Ensino Superior eDesenvolvimentoTecnológico
10 10.000 10.000
19.573.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior
10 5.061.819 2.201.474 7.263.293
19.573.0585 Cidadania Digital paraTodos 10 5.000 5.000
20 Agricultura 60.051.420 85.686.316 35.336.124 181.073.86020.122 Administração Geral 54.117.525 44.215.609 1.418.500 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 10 18.559.183 6.119.370 238.500 24.917.053
20.122.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 14.700.000 14.700.000
20.122.0546 Defesa Agropecuária 10 35.558.342 14.961.445 1.055.000 51.574.787
20.122.0581
Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar
10 30.000 125.000 155.000
20.122.0582 Mais Produção eAbastecimento 10 281.794 281.794
20.122.0591
Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental
10 8.123.000 8.123.000
20.125 Normatização eFiscalização 114.000 36.000 150.000
20.125.0546 Defesa Agropecuária 10 114.000 36.000 150.000
20.128 Formação de RecursosHumanos 261.627 261.627
20.128.0345Gestão da Política deAgricultura, Pecuária ePesca
10 19.987 19.987
20.128.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 241.640 241.640
20.244 Assistência Comunitária 10.000 10.000
20.244.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 10.000 10.000
20.271 Previdência Básica 492.589 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 20 492.589 492.589
20.272 Previdência do RegimeEstatutário 5.441.306 5.441.306
20.272.0411 Apoio Administrativo 20 5.441.306 5.441.306
20.571 DesenvolvimentoCientífico 75.000 75.000
20.571.0581
Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar
10 75.000 75.000
20.605 Abastecimento 100.000 200.000 300.000
20.605.0591
Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental
10 100.000 200.000 300.000
20.606 Extensão Rural 983.000 110.000 1.093.000
20.606.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 973.000 110.000 1.083.000
20.606.0591
Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental
10 10.000 10.000
20.607 Irrigação 9.961.355 15.070.382 25.031.737
20.607.0591
Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental
10 9.961.355 15.070.382 25.031.737
20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária 28.364.725 16.662.242 45.026.967
20.608.0572 Mais Pescado 10 782.761 717.239 1.500.000
20.608.0581
Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar
10 68.000 68.000
20.608.0582 Mais Produção eAbastecimento 10 14.080.040 10.961.403 25.041.443
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
175
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
20.608.0591
Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental
10 13.433.924 4.983.600 18.417.524
20.609 Defesa Agropecuária 1.601.000 1.839.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 10 1.601.000 1.839.000 3.440.000
21 Organização Agrária 8.903.797 2.971.295 338.000 12.213.09221.122 Administração Geral 7.741.797 2.308.640 338.000 10.388.437
21.122.0160 Reforma eRegularização Fundiária 10 7.741.797 2.308.640 338.000 10.388.437
21.271 Previdência Básica 130.000 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 20 130.000 130.000
21.272 Previdência do RegimeEstatutário 1.032.000 1.032.000
21.272.0411 Apoio Administrativo 20 1.032.000 1.032.00021.631 Reforma Agrária 542.655 542.655
21.631.0160 Reforma eRegularização Fundiária 10 542.655 542.655
21.632 Colonização 120.000 120.000
21.632.0160 Reforma eRegularização Fundiária 10 120.000 120.000
22 Indústria 4.299.267 28.163.378 14.840.000 47.302.64522.122 Administração Geral 4.299.267 1.063.378 10.000 5.372.645
22.122.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 4.299.267 1.063.378 10.000 5.372.645
22.661 Promoção Industrial 27.100.000 14.830.000 41.930.000
22.661.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 27.100.000 14.830.000 41.930.000
23 Comércio e Serviços 7.901.077 10.925.124 94.839.325 113.665.52623.122 Administração Geral 3.807.621 2.510.692 50.000 6.368.313
23.122.0122 Registro das AtividadesMercantis 10 3.807.621 2.510.692 50.000 6.368.313
23.125 Normatização eFiscalização 2.957.695 5.787.716 200.000 8.945.411
23.125.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 2.957.695 5.787.716 200.000 8.945.411
23.271 Previdência Básica 600.454 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 20 600.454 600.454
23.272 Previdência do RegimeEstatutário 535.307 535.307
23.272.0411 Apoio Administrativo 20 535.307 535.30723.363 Ensino Profissional 80.000 80.000
23.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 80.000 80.000
23.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 15.000 15.000
23.422.0522 Mais Turismo 10 15.000 15.00023.691 Promoção Comercial 1.522.726 50.000 1.572.726
23.691.0122 Registro das AtividadesMercantis 10 962.726 50.000 1.012.726
23.691.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 560.000 560.000
23.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 10 1.008.990 1.008.99023.784 Transporte Hidroviário 94.539.325 94.539.325
23.784.0120 Porto - PortaFacilitadora de Negócios 30 94.539.325 94.539.325
25 Energia 2.049.447 459.999 70.799 2.580.24525.122 Administração Geral 2.049.447 278.999 40.799 2.369.245
25.122.0576
DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico eEnergético
10 2.049.447 278.999 40.799 2.369.245
25.752 Energia Elétrica 91.000 30.000 121.000
25.752.0576
DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico eEnergético
10 91.000 30.000 121.000
25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000
25.753.0576
DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico eEnergético
10 90.000 90.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
176
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,
PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, c)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES
FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO
DE DÍVIDA TOTAL
26 Transporte 23.383.623 20.968.502 633.975.726 678.327.85126.122 Administração Geral 22.863.623 7.331.090 3.458.000 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 10 22.863.623 5.331.090 658.000 28.852.71326.122.0531 Logística e Transporte 10 2.000.000 2.800.000 4.800.000
26.125 Normatização eFiscalização 13.537.412 13.537.412
26.125.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos
10 13.537.412 13.537.412
26.271 Previdência Básica 398.000 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 20 398.000 398.000
26.272 Previdência do RegimeEstatutário 122.000 122.000
26.272.0411 Apoio Administrativo 20 122.000 122.00026.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.000
26.451.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos
10 100.000 100.000
26.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 10 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 628.517.726 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 10 628.517.726 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 10 1.000.000 1.000.000
27 Desporto e Lazer 10.339.707 11.970.227 10.384.017 32.693.95127.122 Administração Geral 10.339.707 1.301.655 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 10.339.707 1.301.655 11.641.36227.451 Infraestrutura Urbana 5.077.836 10.284.017 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 5.077.836 10.284.017 15.361.853
27.573Difusão doConhecimento Científicoe Tecnológico
61.036 61.036
27.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 61.036 61.036
27.811 Desporto deRendimento 1.277.720 1.277.720
27.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 1.277.720 1.277.72027.812 Deporto Comunitário 4.034.830 100.000 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 4.034.830 100.000 4.134.83027.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 217.150 217.150
28 Encargos Especiais 1.000.000 438.005.406 1.989.673.374 500.000 106.955.000 612.301.591 3.148.435.371
28.841 Refinanciamento daDívida Interna 89.236.703 126.459.235 215.695.938
28.841.0499 Operação Especial 10 89.236.703 126.459.235 215.695.938
28.843 Serviço da DívidaInterna 223.984.050 288.114.398 512.098.448
28.843.0499 Operação Especial 10 223.984.050 288.114.398 512.098.448
28.844 Serviço da DívidaExterna 124.784.653 197.727.958 322.512.611
28.844.0499 Operação Especial 10 124.784.653 197.727.958 322.512.61128.845 Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 10 1.727.012.163 1.727.012.163
28.846 Outros EncargosEspeciais 1.000.000 262.661.211 500.000 106.955.000 371.116.211
28.846.0499 Operação Especial 10 1.000.000 262.661.211 500.000 106.955.000 371.116.211
99 Reserva de Contingência 86.188.815
99.999 Reserva deContingência 86.188.815
99.999.9999 Reserva deContingência 10 86.188.815
TOTAL 8.846.893.077 438.005.406 6.306.218.485 1.865.057.690 106.955.000 612.301.591 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
177
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO TESOURO, DIRETAMENTE ARRECADADOS, NOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, POR ÓRGÃO
LDO (Art.11, II, d)
ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
EXECUTIVO 173.035.825 7.150.526 180.186.351Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 6.588.232 6.588.232Secretaria de Estado da Segurança Pública 159.066.554 6.586.765 165.653.319Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 7.381.039 563.761 7.944.800
TOTAL 173.035.825 7.150.526 180.186.351
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
178
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS, SEGUNDO GRUPO DE DESPESA
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, g)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.100.995.787 1.745.897.290 8.846.893.0770101 Recursos Ordinários - Tesouro 4.439.826.250 4.439.826.2500102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 924.200.476 924.200.4760103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 236.314.022 236.314.0220105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 1.135.000.000 1.135.000.0000108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 54.248.625 54.248.6250109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 13.537.185 13.537.1850118 Recursos Diretamente Arrecadados 38.679.112 38.679.1120121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 257.266.548 257.266.5480123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.5690211 Convênios com Órgãos Federais 3.529.695 3.529.6950218 Recursos Diretamente Arrecadados 308.157.013 308.157.013
0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 587.801.605 587.801.605
0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do ServidorPúblico 846.408.977 846.408.977
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.4060101 Recursos Ordinários - Tesouro 438.005.406 438.005.406
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.883.358.936 422.859.549 6.306.218.4850101 Recursos Ordinários - Tesouro 1.499.136.448 1.499.136.4480102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 218.781.309 218.781.3090103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 300.794.184 300.794.1840106 Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.1630107 Receitas Operacionais a Fundos 162.643.663 162.643.6630108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 345.235.173 345.235.1730109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 6.768.590 6.768.5900110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.0000111 Convênios com Órgãos Federais 26.097.902 26.097.9020113 Outras Transferências Federais 2.498.816 2.498.8160114 Operações de Crédito Interna 1.505.000 1.505.0000115 Operações de Crédito Externa 4.134.900 4.134.9000118 Recursos Diretamente Arrecadados 119.160.960 119.160.9600120 Teto Financeiro Epidemiológico 12.508.677 12.508.6770121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.130.882.523 1.130.882.5230122 Adicional do ICMS - FUMACOP 283.689.439 283.689.439
0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social -SUAS 2.429.000 2.429.000
0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.0000211 Convênios com Órgãos Federais 25.274.436 25.274.4360212 Convênios com Órgãos não Federais 4.480.858 4.480.8580218 Recursos Diretamente Arrecadados 393.104.255 393.104.2553101 Recursos Ordinários - Tesouro 375.000 375.0004101 Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.0005101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.923.232 2.923.2325103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957
4 INVESTIMENTOS 1.488.388.701 376.668.989 1.865.057.6900101 Recursos Ordinários - Tesouro 159.598.054 159.598.0540102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 5.050.000 5.050.0000103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 32.874.741 32.874.7410107 Receitas Operacionais a Fundos 54.591.624 54.591.6240109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 2.256.193 2.256.1930111 Convênios com Órgãos Federais 141.331.344 141.331.3440113 Outras Transferências Federais 100.000 100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
179
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS, SEGUNDO GRUPO DE DESPESA
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, g)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
0114 Operações de Crédito Interna 787.835.944 787.835.9440115 Operações de Crédito Externa 151.865.100 151.865.1000118 Recursos Diretamente Arrecadados 22.346.279 22.346.2790120 Teto Financeiro Epidemiológico 2.300.000 2.300.0000121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 32.500.000 32.500.0000122 Adicional do ICMS - FUMACOP 28.114.027 28.114.0270124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 26.250.000 26.250.000
0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social -SUAS 100.000 100.000
0211 Convênios com Órgãos Federais 158.380.402 158.380.4020212 Convênios com Órgãos não Federais 4.744.262 4.744.2620218 Recursos Diretamente Arrecadados 119.005.000 119.005.0000227 Recursos das Empresas Estatais 94.539.325 94.539.3252101 Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.0003101 Recursos Ordinários - Tesouro 605.000 605.0004101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.922.154 2.922.1545101 Recursos Ordinários - Tesouro 27.748.241 27.748.241
5 INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000 106.955.0000101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.000.000 2.000.0000114 Operações de Crédito Interna 104.955.000 104.955.000
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 4.420.000 612.301.5910101 Recursos Ordinários - Tesouro 607.881.591 607.881.5910218 Recursos Diretamente Arrecadados 4.420.000 4.420.000
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.8150101 Recursos Ordinários - Tesouro 86.188.815 86.188.815
TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
180
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE
GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, h)
CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.000F 8.320.000 8.320.000
0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.325I 77.539.325 17.000.000 94.539.325
0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 7.331.039 7.381.039F 50.000 7.331.039 7.381.039
0131 Produção e Difusão 45.258.350 45.258.350F 45.258.350 45.258.350
0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 18.287.412 98.554.339F 80.266.927 18.287.412 98.554.339
0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 10.931.092 11.051.092F 120.000 10.931.092 11.051.092
0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 144.282.035 199.326.776F 55.044.741 144.282.035 199.326.776
0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.635.000 36.588.350 60.223.350S 23.635.000 36.588.350 60.223.350
0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.971.566 22.971.566F 22.971.566 22.971.566
0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.601.069 3.601.069F 3.601.069 3.601.069
0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 62.763.161 68.057.825F 5.294.664 62.763.161 68.057.825
0212 Administração da Política Tributária 12.637.000 247.930.585 260.567.585F 12.637.000 247.930.585 260.567.585
0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 1.722.294 8.422.294S 6.700.000 1.722.294 8.422.294
0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 110.894.741 111.594.741F 700.000 110.894.741 111.594.741
0317 Gestão Governamental 127.667.234 127.667.234F 127.667.234 127.667.234
0318 Gestão Legislativa 3.355.581 283.281.093 286.636.674F 3.355.581 283.281.093 286.636.674
0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 15.000 15.000
F 15.000 15.0000325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.000
F 100.000 100.0000328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 195.760.970 195.760.970
F 195.760.970 195.760.9700337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 11.700.000 262.883.934 274.583.934
F 11.700.000 262.883.934 274.583.9340341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.112.401 102.162.402
F 50.001 102.112.401 102.162.4020345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.987
F 19.987 19.9870347 Planejamento e Gestão Governamental 30.600.000 191.655.569 222.255.569
F 30.600.000 191.655.569 222.255.5690411 Apoio Administrativo 1.949.454.398 945.223.495 2.894.677.893
F 1.550.998.558 168.293.005 1.719.291.563S 398.455.840 776.930.490 1.175.386.330
0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.045
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
181
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE
GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, h)
CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
S 2.380.386.045 2.380.386.0450431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.755 213.127.755
S 213.127.755 213.127.7550440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.592
S 21.486.592 21.486.5920499 Operação Especial 3.177.571.447 3.177.571.447
F 3.148.435.371 3.148.435.371S 29.136.076 29.136.076
0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.000F 4.220.000 4.220.000
0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.033F 80.000 3.066.033 3.146.033
0522 Mais Turismo 1.023.990 1.023.990F 1.023.990 1.023.990
0531 Logística e Transporte 706.666.226 41.549.999 748.216.225F 706.666.226 41.549.999 748.216.225
0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 68.659.000 74.659.000S 6.000.000 68.659.000 74.659.000
0541 Garantia do Direito do Consumidor 4.918.664 4.918.664F 4.918.664 4.918.664
0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 887.017.900 908.993.163F 21.975.263 871.715.147 893.690.410S 15.302.753 15.302.753
0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 15.676.640 16.034.640F 358.000 15.676.640 16.034.640
0546 Defesa Agropecuária 55.164.787 55.164.787F 55.164.787 55.164.787
0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 230.755.000 98.480.000 329.235.000
F 227.305.000 98.480.000 325.785.000S 3.450.000 3.450.000
0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 298.116.676 315.416.676
F 17.300.000 298.116.676 315.416.6760560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.000
S 970.000 970.0000562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 58.326.360 58.326.360
F 58.326.360 58.326.360
0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000
F 765.000 765.0000571 Memória Republicana 8.000 1.353.202 1.361.202
F 8.000 1.353.202 1.361.2020572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000
F 369.162 1.130.838 1.500.0000575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 153.395.110 168.291.674
F 14.896.564 153.395.110 168.291.674
0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.580.245 2.580.245
F 2.580.245 2.580.2450577 Mais Segurança 46.065.506 936.875.692 982.941.198
F 46.065.506 936.875.692 982.941.198
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
182
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE
GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, II, h)
CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL
0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 22.322.098 32.693.951F 10.371.853 22.322.098 32.693.951
0579 Promoção do Trabalho Digno 2.160.943 2.160.943F 2.160.943 2.160.943
0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 3.446.996 18.662.835F 15.215.839 3.416.996 18.632.835S 30.000 30.000
0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 223.000 298.000
F 75.000 223.000 298.0000582 Mais Produção e Abastecimento 25.323.237 25.323.237
F 25.323.237 25.323.2370583 Maranhão Empreendedor 56.808.056 56.808.056
F 56.808.056 56.808.0560584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 57.495.073 57.495.073
F 57.495.073 57.495.0730585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000
F 4.000 1.000 5.0000586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 18.836.712 21.758.884
F 2.922.172 18.836.712 21.758.884
0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 600.000 400.000 1.000.000
F 600.000 400.000 1.000.0000588 Minha Casa meu Maranhão 28.418.288 28.418.288
F 28.418.288 28.418.2880589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 510.000 7.145.000 7.655.000
S 510.000 7.145.000 7.655.0000590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 3.775.000 86.749.365 90.524.365
F 1.275.000 49.700.372 50.975.372S 2.500.000 37.048.993 39.548.993
0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 51.882.261 51.882.261
F 51.882.261 51.882.2610593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000
F 11.800.000 11.800.0000595 Escola Digna 116.558.150 1.414.111.056 1.530.669.206
F 116.558.150 1.414.111.056 1.530.669.2060596 Saúde para Todos 82.600.000 1.331.567.305 1.414.167.305
S 82.600.000 1.331.567.305 1.414.167.3050597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.225 67.818.225
S 67.818.225 67.818.2250598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.762 20.067.762
S 20.067.762 20.067.7620599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.046 53.941.046
F 53.941.046 53.941.046
0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 16.612.122 108.197.102
F 91.584.980 16.612.122 108.197.1029999 Reserva de Contingência 86.188.815
F 86.188.815
TOTAL 1.705.772.242 9.944.991.428 6.524.667.579 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
183
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
Administracao Direta DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS,
SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, III, a)
ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL Pessoal eEncargos Sociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes Investimentos Inversões
FinanceirasAmortização da
Dívida
LEGISLATIVO 475.401.531 368.847.387 105.754.144 800.000Assembleia Legislativa 352.184.008 259.592.153 92.591.855ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 282.449.888 193.731.220 88.718.668
S 69.734.120 65.860.933 3.873.187Tribunal de Contas do Estado 123.217.523 109.255.234 13.162.289 800.000TRIBUNAL DE CONTAS DO E F 108.787.523 94.825.234 13.162.289 800.000
S 14.430.000 14.430.000JUDICIÁRIO 1.111.857.147 734.694.772 377.062.375 100.000Tribunal de Justiça 1.111.857.147 734.694.772 377.062.375 100.000TRIBUNAL DE JUSTICA F 1.004.697.393 642.837.771 361.759.622 100.000
S 107.159.754 91.857.001 15.302.753MINISTÉRIO PÚBLICO 306.996.789 244.898.258 55.722.531 6.376.000Ministério Público 306.996.789 244.898.258 55.722.531 6.376.000MINISTERIO PUBLICO F 269.133.934 207.035.403 55.722.531 6.376.000
S 37.862.855 37.862.855DEFENSORIA 112.418.912 85.714.391 19.283.577 7.420.944Defensoria Pública do Estadodo Maranhão 112.418.912 85.714.391 19.283.577 7.420.944DEFENSORIA PUBLICA DO E F 102.052.402 75.347.881 19.283.577 7.420.944
S 10.366.510 10.366.510EXECUTIVO 11.323.878.285 4.457.720.737 438.005.406 4.630.220.535 1.083.095.016 106.955.000 607.881.591Procuradoria Geral do Estado 91.307.598 39.813.963 49.093.635 2.400.000PROCURADORIA GERAL DO F 91.307.598 39.813.963 49.093.635 2.400.000
Casa Civil 34.693.869 22.094.654 10.799.215 1.800.000CASA CIVIL F 34.693.869 22.094.654 10.799.215 1.800.000
Comissão CentralPermanente de Licitação 6.721.134 5.630.334 960.800 130.000COMISSAO CENTRAL PERM F 6.721.134 5.630.334 960.800 130.000
Secretaria de Estado daComunicação Social eAssuntos Políticos 58.916.610 14.020.881 43.835.729 1.060.000SEC. ESTADO COMUNIC. SO F 58.916.610 14.020.881 43.835.729 1.060.000
Secretaria de Estado daTransparência e Controle 22.971.566 21.816.582 1.054.984 100.000SEC. DE ESTADO DA TRANS F 22.971.566 21.816.582 1.054.984 100.000
Secretaria de Estado doGoverno 61.626.740 9.038.870 51.809.618 778.252SECRETARIA DE ESTADO D F 61.626.740 9.038.870 51.809.618 778.252
Secretaria de Estado dasCidades e DesenvolvimentoUrbano 61.731.025 5.921.974 12.015.763 43.793.288SECRET.DE ESTADO DAS CI F 61.731.025 5.921.974 12.015.763 43.793.288
Secretaria de Estado daAgricultura, Pecuária e Pesca 37.693.676 7.001.837 18.854.697 11.837.142SEC. ESTADO DA AGRICULT F 37.693.676 7.001.837 18.854.697 11.837.142
Secretaria de Estado daCultura e Turismo 100.584.047 31.943.442 66.115.905 2.524.700SECRETARIA DE ESTADO D F 100.584.047 31.943.442 66.115.905 2.524.700
Secretaria de Estado doDesenvolvimento Social 169.608.542 25.209.915 111.098.627 33.300.000SECRETARIA ESTADO DO D S 169.608.542 25.209.915 111.098.627 33.300.000
Secretaria de Estado daFazenda 250.567.585 223.646.732 16.920.853 10.000.000SECRETARIA DE ESTADO D F 250.567.585 223.646.732 16.920.853 10.000.000
Secretaria de Estado daEducação 1.901.061.674 1.634.943.901 259.961.580 6.156.193SECRETARIA DE ESTADO D F 1.901.061.674 1.634.943.901 259.961.580 6.156.193
Secretaria de Estado daSegurança Pública 1.425.188.932 1.158.102.160 225.521.266 41.565.506SECRETARIA DE ESTADO D F 1.425.188.932 1.158.102.160 225.521.266 41.565.506
Secretaria de Estado do MeioAmbiente e RecursosNaturais 16.153.135 13.748.314 2.324.821 80.000SECRET.DE ESTADO DO MEI F 16.153.135 13.748.314 2.324.821 80.000
Secretaria de Estado daSaúde 1.902.265.115 313.438.742 1.488.126.373 100.700.000SECRETARIA DE ESTADO D S 1.902.265.115 313.438.742 1.488.126.373 100.700.000
Secretaria de Estado doPlanejamento e Orçamento 180.772.497 18.598.975 131.253.522 30.920.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
184
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
Administracao Direta DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS,
SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, III, a)
ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL Pessoal eEncargos Sociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes Investimentos Inversões
FinanceirasAmortização da
Dívida
SEC.DE ESTADO DO PLANEJ F 180.772.497 18.598.975 131.253.522 30.920.000Secretaria de Estado deIndústria e Comércio 6.032.645 4.299.267 1.723.378 10.000SEC. ESTADO DE INDUSTRI F 6.032.645 4.299.267 1.723.378 10.000
Secretaria de Estado daCiência, Tecnologia eInovação 19.638.561 1.743.894 482.354 17.412.313SEC. ESTADO DA CIENCIA, T F 19.638.561 1.743.894 482.354 17.412.313
Secretaria de Estado doEsporte e Lazer 32.693.951 10.339.707 11.970.227 10.384.017SECRETARIA DE ESTADO D F 32.693.951 10.339.707 11.970.227 10.384.017
Secretaria de Estado doTrabalho e da EconomiaSolidária 12.449.300 4.688.598 6.724.667 1.036.035SECRET.DE ESTADO DO TR F 12.449.300 4.688.598 6.724.667 1.036.035
Secretaria de Estado daMulher 3.480.786 2.277.180 1.163.606 40.000SECRETARIA DE ESTADO D F 3.480.786 2.277.180 1.163.606 40.000
Secretaria de Estado daInfraestrutura 745.208.753 19.928.949 6.545.151 718.734.653SECRETARIA DE ESTADO D F 745.208.753 19.928.949 6.545.151 718.734.653
Secretaria de Estado dosDireitos Humanos eParticipação Popular 50.975.372 21.357.900 27.081.102 2.536.370SEC.ESTADO DIR.HUMANOS F 50.975.372 21.357.900 27.081.102 2.536.370
Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária 315.359.076 192.632.155 98.057.810 24.669.111SEC.DE ESTADO DE ADMINI F 315.359.076 192.632.155 98.057.810 24.669.111
Secretaria de Estado deMinas e Energia 2.580.245 2.049.447 459.999 70.799SECRETARIA DE ESTADO D F 2.580.245 2.049.447 459.999 70.799
Secretaria de Estado daGestão e Previdência 55.680.185 39.442.163 15.565.367 672.655SECRETARIA DE ESTADO D F 55.680.185 39.442.163 15.565.367 672.655
Encargos Gerais do Estado 3.699.951.865 609.544.700 438.005.406 1.937.515.168 50.000 106.955.000 607.881.591ENCARGOS GERAIS DO EST F 3.178.181.474 87.774.309 438.005.406 1.937.515.168 50.000 106.955.000 607.881.591
S 521.770.391 521.770.391Secretaria de Estado daAgricultura Familiar 57.963.801 4.445.501 33.184.318 20.333.982SECRETARIA DE ESTADO D F 57.963.801 4.445.501 33.184.318 20.333.982
OUTROS ENCARGOS 86.188.815
Reserva de Contingência 86.188.815
TOTAL 18.261.620.064 5.891.875.545 438.005.406 5.188.043.162 1.097.791.960 106.955.000 607.881.591
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
185
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,
SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, III, b)
ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
LEGISLATIVO 7.044.702 4.110.943 2.933.759
Assembleia Legislativa 4.237.484 2.110.943 2.126.541
Fundação Rádio e Televisão 101.396 101.396
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 101.396 101.396
Fundo Especial Legislativo 4.136.088 2.009.547 2.126.541
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 4.136.088 2.009.547 2.126.541
Tribunal de Contas do Estado 2.807.218 2.000.000 807.218
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.807.218 2.000.000 807.218
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 2.807.218 2.000.000 807.218
JUDICIÁRIO 101.304.455 85.384.590 15.919.865
Tribunal de Justiça 101.304.455 85.384.590 15.919.865
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 94.491.228 81.471.363 13.019.865
TRIBUNAL DE JUSTICA F 94.491.228 81.471.363 13.019.865
Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado doMaranhão 665.407 665.407
TRIBUNAL DE JUSTICA F 665.407 665.407
Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturaisdo Estado do Maranhão 3.147.820 3.147.820
TRIBUNAL DE JUSTICA F 3.147.820 3.147.820
Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.000.000 100.000 2.900.000
TRIBUNAL DE JUSTICA F 3.000.000 100.000 2.900.000
MINISTÉRIO PÚBLICO 5.450.000 5.450.000
Ministério Público 5.450.000 5.450.000
Fundo Especial do Ministério Público Estadual 5.450.000 5.450.000
MINISTERIO PUBLICO F 5.450.000 5.450.000
DEFENSORIA 110.000 25.000 85.000
Defensoria Pública do Estado do Maranhão 110.000 25.000 85.000
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000 25.000 85.000
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO F 110.000 25.000 85.000
EXECUTIVO 4.730.969.428 2.955.017.532 1.028.654.790 742.877.106 4.420.000
Casa Civil 1.631.953 994.962 561.991 75.000
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 1.631.953 994.962 561.991 75.000
CASA CIVIL F 1.431.953 794.962 561.991 75.000
CASA CIVIL S 200.000 200.000
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 570.805.000 160.300.000 175.280.000 230.805.000 4.420.000
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 570.805.000 160.300.000 175.280.000 230.805.000 4.420.000
SECRET.DE ESTADO DAS CIDADES E DESENV. URBANO F 564.805.000 154.300.000 175.280.000 230.805.000 4.420.000
SECRET.DE ESTADO DAS CIDADES E DESENV. URBANO S 6.000.000 6.000.000
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 59.784.827 40.178.382 16.676.445 2.930.000
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 59.784.827 40.178.382 16.676.445 2.930.000
SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA F 55.164.787 35.558.342 16.676.445 2.930.000
SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA S 4.620.040 4.620.040
Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 1.726.202 1.504.845 221.357
Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.626.202 1.504.845 121.357
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO F 1.361.202 1.239.845 121.357
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO S 265.000 265.000
Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 100.000 100.000
Orçamentos do EstadoExercício de 2017
186
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,
SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, III, b)
ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO F 100.000 100.000
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 3.579.000 3.439.000 140.000
Fundo Estadual de Assistência Social 3.579.000 3.439.000 140.000
SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL S 3.579.000 3.439.000 140.000
Secretaria de Estado da Fazenda 10.000.000 5.930.000 4.070.000
Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.000.000 5.930.000 4.070.000
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA F 10.000.000 5.930.000 4.070.000
Secretaria de Estado da Educação 110.955.833 7.217.514 2.088.319 101.650.000
Fundação Nice Lobão 9.455.833 7.217.514 2.088.319 150.000
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F 8.371.354 6.133.035 2.088.319 150.000
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO S 1.084.479 1.084.479
Fundo Escola Digna 101.500.000 101.500.000
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F 101.500.000 101.500.000
Secretaria de Estado da Segurança Pública 179.378.439 34.307.730 114.510.168 30.560.541
Departamento Estadual de Trânsito 174.878.439 34.307.730 114.510.168 26.060.541
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA F 168.291.674 27.720.965 114.510.168 26.060.541
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA S 6.586.765 6.586.765
Fundo Especial de Segurança Pública 4.500.000 4.500.000
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA F 4.500.000 4.500.000
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 42.173.225 30.923.225 11.250.000
Fundo Especial do Meio Ambiente 2.763.045 2.513.045 250.000
SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMB. E REC.NATURAIS F 2.763.045 2.513.045 250.000
Fundo Estadual de Unidades de Conservação 39.410.180 28.410.180 11.000.000
SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMB. E REC.NATURAIS F 39.410.180 28.410.180 11.000.000
Secretaria de Estado da Saúde 813.800 810.800 3.000
Fundo Estadual de Combate ao Câncer 793.800 793.800
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE S 793.800 793.800
Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000 17.000 3.000
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE S 20.000 17.000 3.000
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 4.343.903 3.348.837 980.066 15.000
Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 4.343.903 3.348.837 980.066 15.000
SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO F 3.601.069 2.606.003 980.066 15.000
SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO S 742.834 742.834
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 153.831.536 7.901.077 36.261.134 109.669.325
Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.944.800 4.371.382 3.473.418 100.000
SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 7.381.039 3.807.621 3.473.418 100.000
SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA S 563.761 563.761
Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 9.517.411 3.529.695 5.787.716 200.000
SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 8.945.411 2.957.695 5.787.716 200.000
SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA S 572.000 572.000
Empresa Maranhense de Administração Portuária 94.539.325 94.539.325
SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA I 94.539.325 94.539.325
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 41.830.000 27.000.000 14.830.000
SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 41.830.000 27.000.000 14.830.000
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 708.734.270 200.086.580 377.002.949 131.644.741
Universidade Estadual do Maranhão 463.010.588 190.869.559 223.096.288 49.044.741
Orçamentos do EstadoExercício de 2017
187
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,
SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, III, b)
ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS
SOCIAIS
OUTRASDESPESAS
CORRENTESINVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 440.950.598 168.809.569 223.096.288 49.044.741
SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 22.059.990 22.059.990
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico eTecnológico 55.353.540 1.227.557 53.925.983 200.000
SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 55.213.599 1.087.616 53.925.983 200.000
SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 139.941 139.941
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 190.370.142 7.989.464 99.980.678 82.400.000
SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 188.580.476 6.199.798 99.980.678 82.400.000
SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 1.789.666 1.789.666
Secretaria de Estado da Infraestrutura 130.934.524 3.454.674 14.523.351 112.956.499
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 121.592.416 3.454.674 5.181.243 112.956.499
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA F 121.072.416 2.934.674 5.181.243 112.956.499
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA S 520.000 520.000
Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108 9.342.108
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA F 9.342.108 9.342.108
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 47.711.926 28.928.447 15.938.479 2.845.000
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 41.580.262 25.345.431 13.734.831 2.500.000
SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 41.580.262 25.345.431 13.734.831 2.500.000
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 4.651.664 3.583.016 1.053.648 15.000
SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 4.068.664 3.000.016 1.053.648 15.000
SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 583.000 583.000
Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 850.000 520.000 330.000
SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 850.000 520.000 330.000
Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000 630.000
SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 630.000 630.000
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 57.600 57.600
Fundo Penitenciário Estadual 57.600 57.600
SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA F 57.600 57.600
Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 2.666.662.742 2.449.464.987 213.507.755 3.690.000
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 214.447.755 210.847.755 3.600.000
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA S 214.447.755 210.847.755 3.600.000
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.380.386.045 2.380.386.045
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA S 2.380.386.045 2.380.386.045
Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos eNegócios Públicos 71.828.942 69.078.942 2.660.000 90.000
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA F 62.828.942 60.078.942 2.660.000 90.000
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA S 9.000.000 9.000.000
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 37.844.648 17.329.497 19.942.151 573.000
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 12.213.092 8.903.797 2.971.295 338.000
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR F 11.051.092 7.741.797 2.971.295 338.000
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR S 1.162.000 1.162.000
Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural doMaranhão 25.631.556 8.425.700 16.970.856 235.000
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR F 24.317.701 7.111.845 16.970.856 235.000
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR S 1.313.855 1.313.855
TOTAL 4.844.878.585 2.955.017.532 1.118.175.323 767.265.730 4.420.000
Orçamentos do EstadoExercício de 2017
188
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, I.
RECEITA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT VALOR
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 89.907.182
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 101 2.615.407
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 107 89.241.775
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 107 28.246.406
TOTAL 118.153.588
DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT VALOR
300000 DESPESAS CORRENTES 89.907.182
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101 665.407
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107 89.241.775
400000 DESPESAS DE CAPITAL 28.246.406
440000 INVESTIMENTOS 101 1.950.000
440000 INVESTIMENTOS 107 26.296.406
TOTAL 118.153.588
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
189
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
01901 - Fundo Especial Legislativo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
01 Legislativa 2.126.541 2.126.54101.031 Ação Legislativa 2.079.175 2.079.17501.031.0318 Gestão Legislativa 2.079.175 2.079.17501.128 Formação de Recursos Humanos 47.366 47.36601.128.0318 Gestão Legislativa 47.366 47.366
TOTAL DA UNIDADE 2.126.541 2.126.541
02101 - Tribunal de Contas do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
01 Legislativa 800.000 800.00001.032 Controle Externo 100.000 100.00001.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 100.000 100.00001.122 Administração Geral 700.000 700.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 700.000
TOTAL DA UNIDADE 800.000 800.000
02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
01 Legislativa 807.218 807.21801.122 Administração Geral 807.218 807.21801.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 807.218 807.218
TOTAL DA UNIDADE 807.218 807.218
04102 - Corregedoria Geral da Justiça
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
02 Judiciária 100.000 100.00002.061 Ação Judiciária 100.000 100.00002.061.0543 Prestação Jurisdicional 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000
04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
02 Judiciária 13.019.865 13.019.86502.061 Ação Judiciária 13.019.865 13.019.86502.061.0543 Prestação Jurisdicional 13.019.865 13.019.865
TOTAL DA UNIDADE 13.019.865 13.019.865
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
190
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
03 Essencial à Justiça 2.900.000 2.900.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2.900.000 2.900.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 2.900.000 2.900.000
TOTAL DA UNIDADE 2.900.000 2.900.000
07101 - Procuradoria Geral da Justiça
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
03 Essencial à Justiça 6.376.000 6.376.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 6.376.000 6.376.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 6.376.000 6.376.000
TOTAL DA UNIDADE 6.376.000 6.376.000
07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
03 Essencial à Justiça 5.450.000 5.450.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 5.450.000 5.450.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.450.000 5.450.000
TOTAL DA UNIDADE 5.450.000 5.450.000
08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
03 Essencial à Justiça 7.420.944 7.420.94403.092 Representação Judicial e Extrajudicial 7.420.944 7.420.94403.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 7.420.944 7.420.944
TOTAL DA UNIDADE 7.420.944 7.420.944
08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
03 Essencial à Justiça 85.000 85.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 85.000 85.00003.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 85.000 85.000
TOTAL DA UNIDADE 85.000 85.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
191
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
11103 - Procuradoria Geral do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
03 Essencial à Justiça 2.400.000 2.400.00003.122 Administração Geral 2.400.000 2.400.00003.122.0211 Representação e Defesa do Estado 2.400.000 2.400.000
TOTAL DA UNIDADE 2.400.000 2.400.000
11109 - Casa Civil
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 1.800.000 1.800.00004.122 Administração Geral 1.800.000 1.800.00004.122.0317 Gestão Governamental 1.800.000 1.800.000
TOTAL DA UNIDADE 1.800.000 1.800.000
11113 - Comissão Central Permanente de Licitação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 130.000 130.00004.122 Administração Geral 130.000 130.00004.122.0317 Gestão Governamental 130.000 130.000
TOTAL DA UNIDADE 130.000 130.000
11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 1.060.000 1.060.00004.122 Administração Geral 1.060.000 1.060.00004.122.0317 Gestão Governamental 1.060.000 1.060.000
TOTAL DA UNIDADE 1.060.000 1.060.000
11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 100.000 100.00004.122 Administração Geral 100.000 100.00004.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
192
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
11124 - Secretaria de Estado do Governo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 778.252 778.25204.122 Administração Geral 528.252 528.25204.122.0317 Gestão Governamental 528.252 528.25204.126 Tecnologia da Informação 250.000 250.00004.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 250.000 250.000
TOTAL DA UNIDADE 778.252 778.252
11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 15.000 60.000 75.00004.130 Administração de Concessões 15.000 60.000 75.00004.130.0317 Gestão Governamental 15.000 60.000 75.000
TOTAL DA UNIDADE 15.000 60.000 75.000
12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
15 Urbanismo 16.225.000 16.225.00015.122 Administração Geral 350.000 350.00015.122.0411 Apoio Administrativo 350.000 350.00015.451 Infraestrutura Urbana 15.875.000 15.875.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.000
15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas doEstado do Maranhão 600.000 600.000
16 Habitação 26.968.288 26.968.28816.481 Habitação Rural 11.000.000 11.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 11.000.000 11.000.00016.482 Habitação Urbana 15.968.288 15.968.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 15.968.288 15.968.28817 Saneamento 600.000 600.00017.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.512 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.00017.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 43.793.288 43.793.288
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
193
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
17 Saneamento 22.850.000 207.455.000 230.305.00017.122 Administração Geral 3.000.000 3.000.000
17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário 3.000.000 3.000.000
17.512 Saneamento Básico Urbano 22.850.000 204.455.000 227.305.000
17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário 22.850.000 204.455.000 227.305.000
28 Encargos Especiais 500.000 500.00028.846 Outros Encargos Especiais 500.000 500.00028.846.0499 Operação Especial 500.000 500.000
TOTAL DA UNIDADE 22.850.000 207.955.000 230.805.000
13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
20 Agricultura 11.837.142 11.837.14220.122 Administração Geral 158.500 158.50020.122.0411 Apoio Administrativo 158.500 158.50020.608 Promoção da Produção Agropecuária 11.678.642 11.678.64220.608.0572 Mais Pescado 717.239 717.239
20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 10.961.403 10.961.403
TOTAL DA UNIDADE 11.837.142 11.837.142
13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
20 Agricultura 1.530.000 1.400.000 2.930.00020.122 Administração Geral 1.055.000 1.055.00020.122.0546 Defesa Agropecuária 1.055.000 1.055.00020.125 Normatização e Fiscalização 36.000 36.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 36.000 36.00020.609 Defesa Agropecuária 439.000 1.400.000 1.839.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 439.000 1.400.000 1.839.000
TOTAL DA UNIDADE 1.530.000 1.400.000 2.930.000
14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
13 Cultura 2.524.700 2.524.70013.122 Administração Geral 2.075.000 2.075.00013.122.0411 Apoio Administrativo 2.075.000 2.075.00013.392 Difusão Cultural 449.700 449.70013.392.0131 Produção e Difusão 449.700 449.700
TOTAL DA UNIDADE 2.524.700 2.524.700
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
194
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
08 Assistência Social 29.600.000 29.600.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 200.000 200.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 200.000 200.00008.244 Assistência Comunitária 6.000.000 6.000.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 6.000.00008.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 23.400.00008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 23.400.000
TOTAL DA UNIDADE 29.600.000 29.600.000
15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
08 Assistência Social 3.700.000 3.700.00008.122 Administração Geral 40.000 40.00008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 40.000 40.00008.481 Habitação Rural 60.000 60.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 60.000 60.00008.482 Habitação Urbana 50.000 50.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 50.000 50.00008.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000
08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000
08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 3.700.000 3.700.000
15903 - Fundo Estadual de Assistência Social
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
08 Assistência Social 140.000 140.00008.122 Administração Geral 140.000 140.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 140.000 140.000
TOTAL DA UNIDADE 140.000 140.000
16101 - Secretaria de Estado da Fazenda
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 10.000.000 10.000.00004.129 Administração de Receitas 10.000.000 10.000.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 10.000.000 10.000.000
TOTAL DA UNIDADE 10.000.000 10.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
195
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 4.070.000 4.070.00004.128 Formação de Recursos Humanos 3.270.000 3.270.00004.128.0212 Administração da Política Tributária 3.270.000 3.270.00004.129 Administração de Receitas 800.000 800.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 800.000 800.000
TOTAL DA UNIDADE 4.070.000 4.070.000
17101 - Secretaria de Estado da Educação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
12 Educação 6.156.193 6.156.19312.361 Ensino Fundamental 5.656.193 5.656.19312.361.0595 Escola Digna 5.656.193 5.656.19312.362 Ensino Médio 500.000 500.00012.362.0595 Escola Digna 500.000 500.000
TOTAL DA UNIDADE 6.156.193 6.156.193
17203 - Fundação Nice Lobão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
12 Educação 150.000 150.00012.362 Ensino Médio 150.000 150.00012.362.0595 Escola Digna 150.000 150.000
TOTAL DA UNIDADE 150.000 150.000
17901 - Fundo Escola Digna
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
12 Educação 101.500.000 101.500.00012.361 Ensino Fundamental 45.900.000 45.900.00012.361.0595 Escola Digna 45.900.000 45.900.00012.362 Ensino Médio 55.600.000 55.600.00012.362.0595 Escola Digna 55.600.000 55.600.000
TOTAL DA UNIDADE 101.500.000 101.500.000
19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
06 Segurança Pública 31.430.000 31.430.00006.181 Policiamento 31.430.000 31.430.00006.181.0577 Mais Segurança 31.430.000 31.430.000
TOTAL DA UNIDADE 31.430.000 31.430.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
196
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
19102 - Polícia Civil
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
06 Segurança Pública 550.000 550.00006.181 Policiamento 550.000 550.00006.181.0577 Mais Segurança 550.000 550.000
TOTAL DA UNIDADE 550.000 550.000
19110 - Polícia Militar do Estado
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
06 Segurança Pública 9.485.506 9.485.50606.181 Policiamento 9.485.506 9.485.50606.181.0577 Mais Segurança 9.485.506 9.485.506
TOTAL DA UNIDADE 9.485.506 9.485.506
19111 - Corpo de Bombeiros Militar
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
06 Segurança Pública 100.000 100.00006.181 Policiamento 100.000 100.00006.181.0577 Mais Segurança 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000
19201 - Departamento Estadual de Trânsito
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
06 Segurança Pública 21.316.279 4.744.262 26.060.54106.122 Administração Geral 6.419.715 6.419.71506.122.0575 Mais Vida no Trânsito 6.419.715 6.419.71506.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 4.744.262 19.640.82606.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 4.744.262 19.640.826
TOTAL DA UNIDADE 21.316.279 4.744.262 26.060.541
19902 - Fundo Especial de Segurança Pública
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
06 Segurança Pública 4.500.000 4.500.00006.181 Policiamento 4.500.000 4.500.00006.181.0577 Mais Segurança 4.500.000 4.500.000
TOTAL DA UNIDADE 4.500.000 4.500.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
197
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
18 Gestão Ambiental 80.000 80.00018.542 Controle Ambiental 50.000 50.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 50.000 50.00018.544 Recursos Hídricos 30.000 30.00018.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 30.000 30.000
TOTAL DA UNIDADE 80.000 80.000
20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
18 Gestão Ambiental 250.000 250.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 250.000 250.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 250.000 250.000
TOTAL DA UNIDADE 250.000 250.000
20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
18 Gestão Ambiental 11.000.000 11.000.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 11.000.000 11.000.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 11.000.000 11.000.000
TOTAL DA UNIDADE 11.000.000 11.000.000
21901 - FES - Unidade Central
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
10 Saúde 100.700.000 100.700.00010.122 Administração Geral 700.000 700.00010.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 700.000 700.00010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 99.200.000 99.200.00010.302.0596 Saúde para Todos 99.200.000 99.200.00010.305 Vigilância Epidemiológica 200.000 200.00010.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 200.000 200.00010.511 Saneamento Básico Rural 600.000 600.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 600.000 600.000
TOTAL DA UNIDADE 100.700.000 100.700.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
198
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
10 Saúde 3.000 3.00010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 3.000 3.00010.303.0596 Saúde para Todos 3.000 3.000
TOTAL DA UNIDADE 3.000 3.000
22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 30.920.000 30.920.00004.121 Planejamento e Orçamento 100.000 100.00004.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.122 Administração Geral 30.720.000 30.720.00004.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.720.000 30.720.00004.127 Ordenamento Territorial 100.000 100.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 30.920.000 30.920.000
22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 15.000 15.00004.122 Administração Geral 15.000 15.00004.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 15.000 15.000
TOTAL DA UNIDADE 15.000 15.000
23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
22 Indústria 10.000 10.00022.122 Administração Geral 10.000 10.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 10.000 10.000
TOTAL DA UNIDADE 10.000 10.000
23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
23 Comércio e Serviços 100.000 100.00023.122 Administração Geral 50.000 50.00023.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 50.00023.691 Promoção Comercial 50.000 50.00023.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 50.000
TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
199
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
23 Comércio e Serviços 200.000 200.00023.125 Normatização e Fiscalização 200.000 200.00023.125.0583 Maranhão Empreendedor 200.000 200.000
TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000
23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
23 Comércio e Serviços 94.539.325 94.539.32523.784 Transporte Hidroviário 94.539.325 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 94.539.325 94.539.325
TOTAL DA UNIDADE 94.539.325 94.539.325
23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
22 Indústria 14.830.000 14.830.00022.661 Promoção Industrial 14.830.000 14.830.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 14.830.000 14.830.000
TOTAL DA UNIDADE 14.830.000 14.830.000
24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
19 Ciência e Tecnologia 17.412.313 17.412.31319.363 Ensino Profissional 15.210.839 15.210.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.210.839 15.210.83919.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.201.474 2.201.47419.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 2.201.474 2.201.474
TOTAL DA UNIDADE 17.412.313 17.412.313
24201 - Universidade Estadual do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
12 Educação 49.044.741 49.044.74112.122 Administração Geral 5.000.000 5.000.00012.122.0411 Apoio Administrativo 5.000.000 5.000.00012.364 Ensino Superior 44.044.741 44.044.74112.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 44.044.741 44.044.741
TOTAL DA UNIDADE 49.044.741 49.044.741
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
200
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
19 Ciência e Tecnologia 200.000 200.00019.122 Administração Geral 200.000 200.00019.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 200.000 200.000
TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000
24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
12 Educação 82.400.000 82.400.00012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 82.400.000 82.400.000
12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia doMaranhão 82.400.000 82.400.000
TOTAL DA UNIDADE 82.400.000 82.400.000
45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
27 Desporto e Lazer 10.384.017 10.384.01727.451 Infraestrutura Urbana 10.284.017 10.284.01727.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.284.017 10.284.01727.812 Deporto Comunitário 100.000 100.00027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 100.000 100.000
TOTAL DA UNIDADE 10.384.017 10.384.017
51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
11 Trabalho 1.036.035 1.036.03511.122 Administração Geral 153.128 153.12811.122.0411 Apoio Administrativo 153.128 153.12811.333 Empregabilidade 270.127 270.12711.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 270.127 270.12711.334 Fomento ao Trabalho 612.780 612.78011.334.0521 Economia Solidária 612.780 612.780
TOTAL DA UNIDADE 1.036.035 1.036.035
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
201
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
52101 - Secretaria de Estado da Mulher
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
14 Direitos da Cidadania 40.000 40.00014.122 Administração Geral 40.000 40.00014.122.0411 Apoio Administrativo 40.000 40.000
TOTAL DA UNIDADE 40.000 40.000
53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
15 Urbanismo 84.816.927 84.816.92715.122 Administração Geral 500.000 500.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 500.000 500.00015.451 Infraestrutura Urbana 84.316.927 84.316.92715.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 84.316.927 84.316.92726 Transporte 633.917.726 633.917.72626.122 Administração Geral 3.400.000 3.400.00026.122.0411 Apoio Administrativo 600.000 600.000
26.122.0531 Logística e Transporte 2.800.000 2.800.00026.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 628.517.726 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 628.517.726 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.000
TOTAL DA UNIDADE 718.734.653 718.734.653
53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
15 Urbanismo 49.243.097 63.655.402 112.898.49915.451 Infraestrutura Urbana 49.243.097 63.655.402 112.898.49915.451.0531 Logística e Transporte 49.243.097 63.655.402 112.898.49926 Transporte 58.000 58.00026.122 Administração Geral 58.000 58.00026.122.0411 Apoio Administrativo 58.000 58.000
TOTAL DA UNIDADE 49.301.097 63.655.402 112.956.499
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
202
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
14 Direitos da Cidadania 185.620 185.62014.122 Administração Geral 150.000 150.00014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 150.000 150.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 35.620 35.62014.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 35.620 35.620
TOTAL DA UNIDADE 185.620 185.620
54110 - Viva Cidadão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
14 Direitos da Cidadania 2.350.750 2.350.75014.122 Administração Geral 659.400 659.40014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 659.400 659.40014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.691.350 1.691.35014.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.691.350 1.691.350
TOTAL DA UNIDADE 2.350.750 2.350.750
54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
08 Assistência Social 2.500.000 2.500.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 2.500.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 2.500.000
TOTAL DA UNIDADE 2.500.000 2.500.000
54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
14 Direitos da Cidadania 15.000 15.00014.122 Administração Geral 15.000 15.00014.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 15.000 15.000
TOTAL DA UNIDADE 15.000 15.000
54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
14 Direitos da Cidadania 330.000 330.00014.122 Administração Geral 130.000 130.00014.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 130.000 130.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 200.000 200.00014.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 200.000 200.000
TOTAL DA UNIDADE 330.000 330.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
203
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
14 Direitos da Cidadania 24.669.111 24.669.11114.421 Custódia e Reintegração Social 24.669.111 24.669.11114.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 24.669.111 24.669.111
TOTAL DA UNIDADE 24.669.111 24.669.111
57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
25 Energia 70.799 70.79925.122 Administração Geral 40.799 40.79925.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 40.799 40.79925.752 Energia Elétrica 30.000 30.00025.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 30.000 30.000
TOTAL DA UNIDADE 70.799 70.799
58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 672.655 672.65504.122 Administração Geral 672.655 672.65504.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 80.000 80.000
04.122.0411 Apoio Administrativo 592.655 592.655
TOTAL DA UNIDADE 672.655 672.655
58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
08 Assistência Social 3.600.000 3.600.00008.122 Administração Geral 3.600.000 3.600.00008.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 3.600.000 3.600.000
TOTAL DA UNIDADE 3.600.000 3.600.000
58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 90.000 90.00004.122 Administração Geral 90.000 90.00004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 90.000 90.000
TOTAL DA UNIDADE 90.000 90.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
204
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as
Fontes
60103 - Encargos Administrativos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
04 Administração 50.000 50.00004.122 Administração Geral 50.000 50.00004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 50.000 50.000
TOTAL DA UNIDADE 50.000 50.000
61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
20 Agricultura 20.333.982 20.333.98220.122 Administração Geral 80.000 80.00020.122.0411 Apoio Administrativo 80.000 80.00020.605 Abastecimento 200.000 200.00020.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 200.000 200.00020.607 Irrigação 15.070.382 15.070.38220.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 15.070.382 15.070.38220.608 Promoção da Produção Agropecuária 4.983.600 4.983.60020.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 4.983.600 4.983.600
TOTAL DA UNIDADE 20.333.982 20.333.982
61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
21 Organização Agrária 138.000 200.000 338.00021.122 Administração Geral 138.000 200.000 338.00021.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 138.000 200.000 338.000
TOTAL DA UNIDADE 138.000 200.000 338.000
61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
20 Agricultura 10.000 225.000 235.00020.122 Administração Geral 125.000 125.00020.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 125.000 125.00020.606 Extensão Rural 10.000 100.000 110.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 100.000 110.000
TOTAL DA UNIDADE 10.000 225.000 235.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
205
002457815132948
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
QUADRO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO FISCAL,SEGURIDADE E INVESTIMENTO
Recursos de Todas as Fontes
LDO (Art.11, III, c)
RECEITA
ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS
FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
RECEITAS CORRENTES 8.723.578.430 7.075.945.325 1.435.319.092 17.234.842.847
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.412.860.001 4.148.825.748 3.710.023 7.565.395.772
RECEITA DE CONTRIBUICÕES 0 801.545.860 801.545.860
RECEITA PATRIMONIAL 170.794.599 34.080.438 147.857.013 352.732.050
RECEITA AGROPECUARIA 0
RECEITA INDUSTRIAL 0
RECEITA DE SERVIÇOS 0 451.313.784 451.313.784
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.888.809.989 2.791.127.233 30.892.412 7.710.829.634
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAISCORRENTES 0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 251.113.841 101.911.906 0 353.025.747
RECEITAS DE CAPITAL 887.374.959 1.134.295.944 272.172.241 2.293.843.144
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 1.050.295.944 1.050.295.944
ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 870.660
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 1.700.000 1.700.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 84.000.000 270.472.241 354.472.241
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299 886.504.299
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -CAPITAL 0
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0 846.408.977 846.408.977
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0 846.408.977 846.408.977
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORCAMENTÁRIA 0
DEDUÇÕES DA RECEITA -2.110.700.328 -2.113.474.904-2.110.700.328
TOTAL 7.500.253.061 8.210.241.269 2.553.900.310 18.261.620.064
DESPESA
ESPECIFICAÇÃOTESOURO
OUTRAS FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO
DESPESAS CORRENTES 6.383.266.336 7.039.093.793 2.168.756.839 15.591.116.968
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.439.826.250 2.661.169.537 1.745.897.290 8.846.893.077
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.406
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.505.434.680 4.377.924.256 422.859.549 6.306.218.485
DESPESAS DE CAPITAL 810.755.040 1.392.470.252 381.088.989 2.584.314.281
INVESTIMENTOS 200.873.449 1.287.515.252 376.668.989 1.865.057.690
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.000 104.955.000 106.955.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 4.420.000 612.301.591
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815
TOTAL 7.280.210.191 8.431.564.045 2.549.845.828 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
206
002457815132948
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ANEXO I
RECEITA
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
EXERCICIO DE 2017
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III.
Portaria Interministerial MF/SOF nº 163, de 04.05.01 e alterações posteriores
Nome Legislação
1112.04.30 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. -RETIDO NAS FONTES-IRRF
Lei Federal nº 5.172, de 25.10.66 - Institui o Código Tributário Nacional (art. 43 a 45) Constituição Federal (art.157, inciso I) Emenda Constitucional nº 42, de19.12.03 Constituição Estadual (art.129, inciso I)
1112.05.00
IMPOSTO S/PROPRIEDADE
DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES-IPVA
Constituição Federal (art.155, inciso III)
Constituição Estadual (art.127, inciso I, alínea c)
Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 85 a 104)
LEI Nº 8.896, DE 04.12.08 – Estabelece pagamento IPVA
MP Nº 069/09- Lei nº 9.127, DE 16.03.10-Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02-Sistema Tributário Estadual.
LEI Nº 10.208, DE 25.02.15 - Dispõe sobre a dispensa dos juros e das multas punitivas e moratórias de débitos fiscais relacionados ao IPVA. LEI Nº 10.283, DE 17.07.15 - Institui o Programa Moto Legal, altera regras relativas aos Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens e Direitos. Lei nº 10.488,de 14.07.16-Acresce e modifica dispositivos da Lei nº 7.799,de 19.12.02.
1112.07.00 IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS-ITCD
Constituição Federal (art.155, inciso I) Constituição Estadual (art.127, inciso I, alínea a) Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 105 a 120) MP Nº 069/09- Lei nº 9.127, de 16.03.10-Altera a Lei nº 7.799,de 19.12.02-Sistema Tributário Estadual. LEI Nº 10.318 DE 24.09.15 - Acrescenta o art. 114-A à Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão
1113.02.00 IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS
Constituição Federal (art.155, inciso II) Constituição Estadual (art. 127, inciso I, alínea b) Constituição Estadual (art.176) Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 –Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 5º a 84) LC Nº 123, de 14.12.06-Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91,da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT,aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,de 1º.05.43,da Lei nº 10.189,de 14.02.90;e revoga asLeis nº 9.317,de 5.12.96,e 9.841,de 5.10.99. LEI Nº 10.201, DE 8.01.15 - Acrescenta os incisos IV e V no § 2º e o § 10 no art. 62 da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual. LEI Nº 10.308, DE 10.09.15 - Altera o art. 92 da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.326, DE 25.09.015 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.328, DE 30.09.15 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.329, DE 30.09.15-Altera art.5º da Lei nº 8.205, de 22.12.04 para relacionar novos produtos e serviços-ICMS para composição de Receita do FUMACOP. LEI Nº 10.356, DE 09.11.15 - Autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural ou água adicionada de sais em circulação
209
002457815132948
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Orçamentos do Estado Exercício de 2017
neste Estado. LEI Nº 10.388, DE 21.12.15 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.390, DE 22.12. 15. - Acrescenta e modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.419, DE 17.03.16 - Modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão
1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP
LEI Nº 8.205, de 22.12.04-Institui FUMACOP. LEI Nº 10.329, DE 30.09.15-Altera art.5º da Lei nº 8.205, de 22.12.04 para relacionar novos produtos e serviços-ICMS para composição de Receita do FUMACOP.
1120.00.00 TAXAS
Constituição Federal (art.145, inciso II) Constituição Estadual (art.122, inciso II) Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado.
1121.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
Constituição Federal (art.236) LEI Nº 7.799, DE 19.12.02(art.121)
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
Constituição Federal (art.236)
1122.01.00 TAXAS DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS
Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 4º , inciso I , art. 121 a 131 e art. 251)
1122.05.00 TAXA JUDICIARIA Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 4º ,inciso II e art.132 a 143)
1210.29.00 CONTRIB. REGIME PROPRIO PREV.SERV.PÚBLIC
Constituição Federal (art..40 e art. 159, § 1º) Constituição Estadual (art.203 e 204) LC Nº 073, DE 4.02.04- Sistema de Seguridade Social dos Servidores do Estado.
1210.51.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
Lei Federal nº 9.786, de 05.05.99-Dispõe sobre Compensação Financeira entre Regime Geral da Previdência Social. Decreto Federal nº 3.112, de 06.07.99-Dispõe sobre Regulamentação da Lei nº 9.786, de 05.05.99.
1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES
Constituição Federal de 05.10.88 (art.175)
1721.01.01
COTA-PARTE DO FUNDO DE
PARTIC. ESTADOS E DO DF-
FPE
Lei Federal nº 5.172, de 25.10.66 – Código Tributário Nacional (art. 86 A 90)
Constituição Federal, DE 05.10.88 (art.159, Inciso I, alínea a e art. 34, § 2º itens I e II da ADCT)
LEI FEDERAL Nº 7.713, DE 22.12.88- Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.
LEI COMPLEMENTAR Nº 62, de 28.10.89- Estabelece normas sobre o calculo, a entrega e o controle das
liberações dos recursos dos fundos de participação e dá outras providencias.
LEI FEDERAL Nº 9.250, DE 26.12.95 – Altera a legislação do IRRF pessoas físicas e dá outras
providencias.
LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22.12.97 – Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do fundo de
participação dos municípios.
LEI COMPLEMENTAR Nº 143, de 17.07.13-Altera a Lei Complementar nº 62, de 28.12.89, a Lei nº 5.172,
de 25.10.66 (Código Tributário Nacional) e a Lei nº 8.443, de 16.07.92(Lei Orgânica do Tribunal de Contas
dá União), para dispor sobre critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE); e revoga dispositivos da Lei nº 5.172, de 25.10.66.
1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO
S/PRODUTOS INDUST - IPI
Constituição Federal (art..159, inciso II, § 3º)
LEI Federal Nº 10.966, DE 09.11.04- Autoriza a União a prestar auxilio financeiro aos Estados, Distrito
Federal e Municípios com o objetivo de fomentar as exportações do País.
210
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Orçamentos do Estado Exercício de 2017
1721.01.13
COTA PARTE DA CONTR.DE
INTERV. NO DOM.
ECONOMICO-CIDE
LEI Federal Nº 10.336, DE 19.12.01– Institui contribuição de intervenção no domínio econômico incidente
sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, institui contribuição de intervenção
no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados, álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras providencias.
LEI FEDERAL Nº 10.636, DE 30.12.02-Dispõe sobre aplicação dos recursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, atendendo o disposto no § 2º do
art. 1º da Lei nº 10.336, de 19.12.01 que cria o Fundo Nacional de Infraestrutura de Transportes (FNITT), e
dá outras providências.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, de 19.12.03- Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências-CIDE
Lei Federal nº 10.866, de 04.05.04 - Acresce arts. 1º-A e 1º B à Lei nº 10.336, de 19.12.01, com o objetivo
de regulamentar partilha com os Estados, DF e municípios da arrecadação domínio econômico incidente
sobre as fontes de energia
EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 44, DE 30.06.04-Altera o Sistema Tributário Nacional-CIDE.
1721.01.32
COTA-PARTE Imposto. Sobre
Operações de Crédito, CAMB.E
SEG.T.V.M.-COMER.OURO
LEI FEDERAL Nº 5.143, de 20.10.66-Institui o Imposto sobre Operações Financeiras, regula a respectiva
cobrança, dispõe sobre a aplicação das reservas monetárias oriundas de sua receita, e dá outas
providências.
DECRETO FEDERAL Nº 6.306, de 14.12.07-Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários-IOF.
1721.22.00 TRANSF. COMPENSACAO
FINANCEIRA
Constituição Federal (art..20, § 1º)
LEI FEDERAL Nº 7.990, de 28.12.89 - Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios,
compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF)
LEI FEDERAL Nº 8.001, de 13.03.90 - Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de
que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências
LEI FEDERAL Nº 9.993, 24.07.00-Destina Recursos da Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica e pela exploração de Recursos Minerais para
Setor de Ciencia e Tecnologia.
DECRETO FEDERAL Nº 3.866, 16.07.01 - Regulamenta o inciso II-A do § 2o do art. 2
o da Lei n
o 8.001, de
13 de março de 1990, e a Lei no 9.993, de 24 de julho 2000, no que destina recursos da compensação
financeira pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia
1721.33.00
TRANSF. RECUR.SIST.ÚNICO
SAÚDE –SUS- Repasses Fundo
A Fundo
Constituição Federal (art.198)
Constituição Estadual (art.205 a 214)
LEI FEDERAL Nº 8.080, de 19.09.90-Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 8.142, de 28.12.90-Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências.
Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.00- Altera os arts. 34,35,156,160,167 e 198 da Constituição Federal
e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos
211
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Orçamentos do Estado Exercício de 2017
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
1721.35.01 TRANSFERENCIA DO
SALARIO EDUCACAO
Constituição Federal, de 05.10.88 (art. 212 § 5º - Salário Educação
Constituição Estadual
LEI FEDERAL Nº 9.424, de 24.12.96-Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério, na forma prevista no art.60, §7, do Ato das Disposições Transitórias e dá outras
providências.
LEI FEDERAL Nº 9.766, de 18.12.98-Altera a Legislação que rege o salário educação (Lei nº 9.424/96
LEI FEDERAL Nº 10.832 ,de 29.12.03 - Altera o § 1º,inciso II do art. 15 da Lei nº 9.424,de 24.12.96 e art. 2º
da Lei nº 9.766,de 18.12.98.
DECRETO FEDERAL Nº 6.003, 28.12.06-Regulamenta a arrecadação, a fiscalização a cobrança da
contribuição social do salário – educação, a que se referem o art. 212, § 5º da CF,e as Leis 9.424,de
24.12.96,e nº 9.766,de 18.12.98 e dá outras providências.
1721.35.06
MERENDA ESCOLAR
PNAE
LEI Federal nº 11.947, de 16.06.09-Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa
Dinheiro na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 10.880, de 09.06.04.11.273, de
06.02.06, 11.507, de 20.07.07, revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24.08.01, e a Lei
nº 8.913, de 12.07.94 e dá outras providências.
1721.36.00 TRANSF FINANC. DO ICMS DESONERACAO
Lei Complementar Federal nº 87, de 13.09.96-Dispõe sobre o Imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e dá outras providências.
1721.36.01 COTA PARTE ICMS EXPORTACAO LC 87/96
Lei Complementar Federal 87, de 13 de setembro de 1996
1724.01.00 TRANSFERENCIA RECURSO
DO FUNDEB.
Constituição Federal (art.212 e art. 60 do ADCT) .
Emenda Constitucional nº 53, de 19.06.06-Dá nova redação aos artigos 7,23,30,206,208,211,212 da
Constituição Federal e ao art.60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
LEI FEDERAL Nº 11.494, de 20.06.07-Regulamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, de que trata o art.60 do ADCT
e altera a Lei nº 10.195, de 14.02.01.
DECRETO FEDERAL Nº 6.253, DE 13.11.07-Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494,
de20.06.07 e dá outras providências.
1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
Constituição Federal (art.203 e 204) LEI Federal nº 8.069, LEI Federal nº 8.242, LEI FEDERAL Nº 1.196,de 14.07.94
1761.03.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Constituição Federal (art. 203 e 204) LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13.07.90 LEI FEDERAL Nº 8.242, de 12.10.91
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA LEI Nº 7.999, de 19.02.02(arts. 80 a 84 ,arts .99 a 101 ,art. 113 e arts. 231 a 233)
1911.10.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS
(art. 565, RICMS)
1911.12.00 MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA
Os juros e multa da dívida ativa tributária subsumem-se ao conceito mais amplo de obrigação tributária, conforme art. 113, § 1º do mesmo diploma legal, caracterizando-se, portanto, como receita tributária.
1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS
Lei nº 7.799, de 19.12.02 (arts. 96 § 2º e 100 a 101 ; arts.131 e art. 143) Lei nº 10.384,de 21.12.15-Dispõe sobre dispensa dos juros e das multas punitivas e moratórias de débitos fiscais, relacionadas IPVA
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
LEI Nº 7.799 de 19.12.02 (art. 167-A e art.185)
2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO
INTERNAS
Lei Complementar nº101, de 4.05.00 -Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 29 a 33 )
Lei nº 9.711, de 1º.11.12- Auroriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao BNDES
212
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Orçamentos do Estado Exercício de 2017
mediante prestação de garantia pela União e dá outras providências.
Lei nº 10.440, de 26.04.16- Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
Federal, voltada à viabilização de despesas de capital constantes dos orçamentos anuais, mediante
Prestação de garantia pela União, e dá outras providências.
2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO
EXTERNAS
Lei Complementar nº101, de 4.05.00 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 29 a 33)
Lei nº 8.737, de 28.12.07-Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo junto BID, no valor U$
14.160.000.00 (quatorze milhões, cento e sessenta mil dólares) e dá outras providências.
9500.00.00 DEDUCAO RECEITA DO FUNDEF
Categoria econômica que registra o valor total das deduções destinadas ao FUNDEF
9510.00.00 ICMS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria econômica que registra o valor das deduções do ICMS destinadas ao FUNDEF
9520.00.00 FPE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
Categoria econômica que registra o valor das deduções do FPE destinadas ao FUNDEF
9530.00.00 IPI MATUNCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Categoria econômica que registra o valor das deduções do IPI destinadas ao FUNDEF
9540.00.00 LEI COMPLEM. MANUTENCAO E DESESENV. ENSINO
Categoria econômica que registra o valor das deduções da Lei Complementar destinadas ao FUNDEF
9550.00.00 IPVA IMPOSTO PROPRIED. VEICULOS AUTOMOTOR
Categoria econômica que registra o valor das deduções do IPVA destinadas ao FUNDEF
9560.00.00 ITCD IMPOSTO TRANS. CAUSA DOACÃO.
Categoria econômica que registra o valor das deduções do ITCD destinadas ao FUNDEF
9570.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA Categoria econômica que registra o valor das deduções da Dívida Ativa destinadas ao FUNDEF
9580.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA-ICMS
Categoria econômica que registra o valor das deduções de Multas e Juros de Mora-ICMS destinadas ao FUNDEF
9590.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA
Categoria econômica que registra o valor das deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa destinadas ao FUNDEF
9700.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPVA
Categoria econômica que registra o valor das deduções de Multas e Juros de Mora destinadas ao FUNDEF
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.803.578.237 1.431.264.610 17.234.842.847
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.563.865.772 1.530.000 7.565.395.772
1110.00.00 IMPOSTOS 7.253.753.915 7.253.753.915
1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.007.475.856 1.007.475.856
1112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA 555.000.000 555.000.000
1112.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES - IPVA 434.568.360 434.568.360
1112.05.01 IPVA COTA-PARTE ESTADO 217.284.180 217.284.180
1112.05.02 IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO 217.284.180 217.284.180
1112.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" EDOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496 17.907.496
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 6.246.278.059 6.246.278.059
1113.02.00 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 6.246.278.059 6.246.278.059
1113.02.01 ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945 4.450.855.945
1113.02.02 ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648 1.483.618.648
1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP 311.803.466 311.803.466
1120.00.00 TAXAS 310.111.857 1.530.000 311.641.857
1121.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICÍA 4.500.000 4.500.000
1122.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 305.611.857 1.530.000 307.141.857
1122.33.00 TAXA DE REGULACAO CONTROLE E FISC ARSEP-TRCF 330.000 330.000
1122.35.00 FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB 9.342.108 9.342.108
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICÕES 801.545.860 801.545.860
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 801.545.860 801.545.860
1210.29.00 CONTRIB. PREVIDÊNCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO 801.545.860 801.545.860
1210.29.01 CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL 65.635.751 65.635.751
1210.29.02 CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR 10.549.398 10.549.398
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 204.875.037 147.857.013 352.732.050
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 94.768 94.768
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 204.780.269 147.857.013 352.637.282
1330.00.00 RECEITA PATRIMONIAL A CLASSIFICAR 0 0
1340.00.00 COMPENSACÕES FINANCEIRAS
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0 0
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.874.459 449.439.325 451.313.784
1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 10.000.000 10.000.000
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.679.937.222 30.892.412 7.710.829.634
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.640.527.042 28.124.876 7.668.651.918
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.505.527.042 28.124.876 6.533.651.918
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 5.814.250.000 5.814.250.000
1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSESTADOS 5.728.650.000 5.728.650.000
1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000 50.600.000
1721.01.13 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO 35.000.000 35.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1721.01.32 COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M.COMER. OURO 0 0
1721.09.00 OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO 0 18.300.825 18.300.825
1721.09.32 CONVENIO PGJ/MINISTERIO DA JUSTICA 0 0
1721.09.43 CONVENIO UEMA/BNB - PROJ. DE FLORICULTURA 18.300.825 18.300.825
1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 56.077.483 56.077.483
1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOSCFRH 4.779.209 4.779.209
1721.22.20 COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM 1.013.492 1.013.492
1721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 50.284.782 50.284.782
1721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO 416.216.044 416.216.044
1721.33.18 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.923.569 1.923.569
1721.33.71 CONV.426 MNS/SES EPIDEMIOLOGIA 14.808.677 14.808.677
1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DODESENV. EDUCAÇÃO - FNDE 69.974.281 69.974.281
1721.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO 27.160.279 27.160.279
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 121.848.955 9.824.051 131.673.006
1721.99.30 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPORTACOES 47.941.160 47.941.160
1721.99.87 CONVENIO MIN DAS CIDADES/CEF/GOV.ESTADO 2.922.172 2.922.172
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.135.000.000 1.135.000.000
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 39.410.180 2.767.536 42.177.716
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747 353.025.747
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 59.626.312 59.626.312
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS 57.043.671 57.043.671
1911.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 662.171 662.171
1911.17.00 INDENIZAÇÕES 0 0
1911.19.00 MULTAS DE TRÂNSITO 10.641.474 10.641.474
1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.582.641 2.582.641
1919.15.00 MULTAS DIVERSAS 0 0
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 181.855.818 181.855.818
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 181.855.818 181.855.818
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 0 0
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 43.483.565 43.483.565
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 41.832.994 41.832.994
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO. 1.650.571 1.650.571
1980.00.00 RECEITAS DE CONVÊNIOS 0 0
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 68.060.052 68.060.052
1990.05.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 0
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903 272.172.241 2.293.843.144
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944 1.050.295.944
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 894.295.944 894.295.944
2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 156.000.000 156.000.000
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 870.660
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 870.660 870.660
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos de Todas as Fontes
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 0
2300.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.700.000 1.700.000
2320.00.00 DE FINANCIAMENTOS 1.700.000 1.700.000
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.000.000 270.472.241 354.472.241
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 84.000.000 264.014.657 348.014.657
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 84.000.000 264.014.657 348.014.657
2421.09.06 CONTR.MELH/AMPL/IMPLANT/SIST.ABASTECIM.AGUA 104.955.000 104.955.000
2430.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.457.584 6.457.584
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299 886.504.299
7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977
7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977
7210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977
7210.29.00 CONTR. PREV. REG. PROP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.904 -2.113.474.904
9200.00.00 RESTITUIÇÕES -2.774.576 -2.774.576
9500.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB -2.106.817.624 -2.106.817.624
9800.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITCD -3.581.499 -3.581.499
TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.803.578.237
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.563.865.772
1110.00.00 IMPOSTOS 7.253.753.915
1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.007.475.856
1112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA 555.000.000
1112.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DEVEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 434.568.360
1112.05.01 IPVA COTA-PARTE ESTADO 217.284.180
1112.05.02 IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO 217.284.180
1112.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSAMORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E ACIRCULAÇÃO 6.246.278.059
1113.02.00 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 6.246.278.059
1113.02.01 ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945
1113.02.02 ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648
1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP 311.803.466
1120.00.00 TAXAS 310.111.857
1121.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICÍA 4.500.000
1122.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 305.611.857
1122.35.00 FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB -MOB 9.342.108
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 204.875.037
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 94.768
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 204.780.269
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.874.459
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.679.937.222
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.640.527.042
1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.505.527.042
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 5.814.250.000
1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS ESTADOS 5.728.650.000
1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000
1721.01.13 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO 35.000.000
1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA 56.077.483
1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR.HÍDRICOS CFRH 4.779.209
1721.22.20 COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAISCFEM 1.013.492
1721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP 50.284.782
1721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO 416.216.044
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Recursos do Tesouro
Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA
1721.33.18 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIASANITÁRIA 1.923.569
1721.33.71 CONV.426 MNS/SES EPIDEMIOLOGIA 14.808.677
1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDONACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE 69.974.281
1721.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMSDESONERAÇÃO 27.160.279
1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 121.848.955
1721.99.30 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EEXPORTACOES 47.941.160
1721.99.87 CONVENIO MIN DAS CIDADES/CEF/GOV.ESTADO 2.922.172
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.135.000.000
1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS 39.410.180
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 59.626.312
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS 57.043.671
1911.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 662.171
1911.19.00 MULTAS DE TRÂNSITO 10.641.474
1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRASRECEITAS 2.582.641
1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 181.855.818
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 181.855.818
1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 43.483.565
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 41.832.994
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO. 1.650.571
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 68.060.052
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 894.295.944
2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 156.000.000
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 870.660
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 870.660
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.000.000
2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 84.000.000
2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 84.000.000
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.904
9200.00.00 RESTITUIÇÕES -2.774.576
9500.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB -2.106.817.624
9800.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITCD -3.581.499
TOTAL 15.711.774.236 15.711.774.236 15.711.774.236
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
218
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA POR ÓRGÃO Recursos de Todas as Fontes
11209 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1122.32.00 TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETÁRIAS 330.000 330.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.301.953 1.301.953
TOTAL 1.301.953 330.000 1.631.953
13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.196.595 51.196.5952400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000ERRROR ERROR 6.588.232 6.588.232
TOTAL 57.784.827 2.000.000 59.784.827
17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.455.833 9.455.833TOTAL 9.455.833 9.455.833
19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1122.03.00 TAXA DO DETRAN 165.653.319 165.653.3192430.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICÕES PRIVADAS 9.225.120 9.225.120
TOTAL 165.653.319 9.225.120 174.878.439
22205 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SÓCIOECONOMICO E CARTOGRÁFICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.343.903 4.343.903TOTAL 4.343.903 4.343.903
23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1122.12.00 TAXA JUCEMA 7.944.800 7.944.800TOTAL 7.944.800 7.944.800
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
219
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA POR ÓRGÃO Recursos de Todas as Fontes
23202 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
2421.09.01 OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO 9.517.411 9.517.411TOTAL 9.517.411 9.517.411
23203 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1600.06.00 SERVIÇOS PORTUÁRIOS 94.539.325 94.539.325TOTAL 94.539.325 94.539.325
24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1122.32.00 TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETÁRIAS 22.100.825 22.100.8251700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 424.339.763 424.339.7632110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 16.570.000 16.570.000
TOTAL 440.909.763 22.100.825 463.010.588
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.353.540 55.353.540TOTAL 55.353.540 55.353.540
24206 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 108.370.142 108.370.1422110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 82.000.000 82.000.000
TOTAL 190.370.142 190.370.142
53201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.937.014 20.937.0142110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 37.000.000 37.000.000ERRROR ERROR 63.655.402 63.655.402
TOTAL 57.937.014 63.655.402 121.592.416
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
220
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA POR ÓRGÃO Recursos de Todas as Fontes
54201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.080.262 39.080.2622110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.500.000 2.500.000
TOTAL 41.580.262 41.580.262
58201 - FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 703.500 703.5007210.29.00 CONTR. PREV. REG. PROP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS 213.744.255 213.744.255
TOTAL 703.500 213.744.255 214.447.755
58202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1210.29.01 CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL 735.658.618 735.658.6181700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 798.318.450 798.318.4507210.29.00 CONTR. PREV. REG. PROP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977
TOTAL 798.318.450 1.582.067.595 2.380.386.045
58203 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL
1122.32.00 TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETÁRIAS 1.700.000 1.700.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70.128.942 70.128.942
TOTAL 70.128.942 1.700.000 71.828.942
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
221
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO II
DESPESA POR ÓRGÃO EUNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Assembleia Legislativa#1
ASSEMBLEIA LEGISLATIVAI - LEGISLAÇÃO
Lei n° 10.365, de 27.11.15
Lei nº 4.142, de 20.12.79
Lei nº 4.457, de 13.08.82
Lei nº 8.838, de 11.07.08
Lei nº 8.885, de 04.11.08
Resolução nº 460, de 17.02.05
Resolução nº 757,de 10.03.15
FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃOI - LEGISLAÇÃO
Lei nº 304, de 16.10.07
FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVOI - LEGISLAÇÃO
Lei nº 274, de 11.07.03
Lei nº 90, de 26.05.88
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
225
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 01000 - Assembleia LegislativaValores em R$ 1,00
356.421.492
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0318 - Gestão Legislativa 286.636.674
3047.0000 - Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 01 031 3.355.581
Construir, reformar estruturas físicas e equipar incluindo serviços de tecnologia dainformação
F 2 3 90 0 107 1.276.406F 2 4 90 0 107 2.079.175
4628.0000 - Atuação Legislativa 01 031 282.449.888
Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida dapopulação e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, com transparência eresponsabilidade
F 1 1 90 0 101 193.731.220F 1 3 90 0 101 1.276.824F 2 3 90 0 101 87.141.844F 2 3 91 0 101 300.000
2322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 01 128 780.507
Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índicede produtividade
F 2 3 90 0 107 733.141F 2 4 90 0 107 47.366
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
01 - Legislativa 286.687.372 69.734.120 356.421.492
TOTAL 286.687.372 69.734.120 356.421.492
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
031 - Ação Legislativa 285.805.469 285.805.469122 - Administração Geral 50.698 50.698128 - Formação de Recursos Humanos 780.507 780.507131 - Comunicação Social 50.698 50.698271 - Previdência Básica 37.104.492 37.104.492272 - Previdência do Regime Estatutário 7.269.849 7.269.849274 - Previdência Especial 21.486.592 21.486.592302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.187
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0318 - Gestão Legislativa 286.636.674 286.636.6740411 - Apoio Administrativo 50.698 48.247.528 48.298.2260440 - Seguridade Especial 21.486.592 21.486.592
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
01101 - Assembleia Legislativa 282.449.888 69.734.120 352.184.00801201 - Fundação Rádio e Televisão 101.396 101.39601901 - Fundo Especial Legislativo 4.136.088 4.136.088
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 282.551.284 69.734.120 352.285.4040107 - Receitas Operacionais a Fundos 4.136.088 4.136.088
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
226
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4679.0000 - Publicidade e Mídia Legislativa 01 131 50.698
Realizar serviços de rádio e televisão, especialmente de natureza jornalística epromover atividades culturais, educacionais, legislativas e demais atividades deinteresse social
F 2 3 90 0 101 50.6980411 - Apoio Administrativo 48.298.226
4457.0000 - Administração da Unidade 01 122 50.698
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 2 3 90 0 101 50.698
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 37.104.492
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 37.104.492
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 7.269.849
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 7.269.849
4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 01 302 3.873.187
Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental
S 2 3 90 0 101 3.873.1870440 - Seguridade Especial 21.486.592
0929.0000 - Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 01 274 21.486.592
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes de parlamentaresS 1 1 90 0 101 21.486.592
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
227
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Assembleia Legislativa#2
Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00
Unidade: 01101 - Assembleia Legislativa 352.184.008
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0318 - Gestão Legislativa 282.449.8884628.0000 - Atuação Legislativa 01 031 282.449.888
Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da populaçãoe fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, com transparência e responsabilidade
F 1 1 90 0 101 193.731.220F 1 3 90 0 101 1.276.824F 2 3 90 0 101 87.141.844F 2 3 91 0 101 300.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 48.247.5280900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 7.269.849
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 7.269.849PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 37.104.492
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 37.104.492PRODUTO: (): 4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 01 302 3.873.187
Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental
S 2 3 90 0 101 3.873.187PRODUTO: (): 0440 - Seguridade Especial 21.486.5920929.0000 - Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 01 274 21.486.592
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes de parlamentaresS 1 1 90 0 101 21.486.592
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
228
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundação Rádio e Televisão#2
Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00
Unidade: 01201 - Fundação Rádio e Televisão 101.396
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0318 - Gestão Legislativa 50.6984679.0000 - Publicidade e Mídia Legislativa 01 131 50.698
Realizar serviços de rádio e televisão, especialmente de natureza jornalística e promoveratividades culturais, educacionais, legislativas e demais atividades de interesse social
F 2 3 90 0 101 50.698PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 50.6984457.0000 - Administração da Unidade 01 122 50.698
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 2 3 90 0 101 50.698PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
229
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial Legislativo#2
Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00
Unidade: 01901 - Fundo Especial Legislativo 4.136.088
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0318 - Gestão Legislativa 4.136.0882322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 01 128 780.507
Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade
F 2 3 90 0 107 733.141F 2 4 90 0 107 47.366
PRODUTO: (): 3047.0000 - Equipamentos, Construção e Modernização da Assembleia Legislativa 01 031 3.355.581
Construir, reformar estruturas físicas e equipar incluindo serviços de tecnologia dainformação
F 2 3 90 0 107 1.276.406F 2 4 90 0 107 2.079.175
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
230
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Tribunal de Contas do Estado#1
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI - LEGISLAÇÃO
Lei n° 10.215, de 10.03.15
Lei n° 9.519, de 13.12.11
Lei n° 9.936, de 22.10.13
Lei nº 3.086, de 15.10.70
Lei nº 4.324, de 13.07.81
Lei nº 4.561, de 20.12.83
Lei nº 8.258, de 06.06.05
Lei nº 8.331, de 21.12.05
Lei nº 8.569, de 15.03.07
Lei nº 8.854 de 01.08.08
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº 052, de 31.08.01
Resolução nº 021, de 06.03.02
Resolução nº 113, de 24.01.07
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
231
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do EstadoValores em R$ 1,00
126.024.741
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0316 - Fortalecimento do Controle Externo 111.594.741
2349.0000 - Fiscalização Externa 01 032 108.087.523
Realizar controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial nas entidades daadministração direta e indireta na esfera governamental
F 1 1 90 0 101 94.825.234F 1 3 90 0 101 24.000F 2 3 50 0 101 1.032.000F 2 3 90 0 101 12.106.289F 2 4 90 0 101 100.000
3062.0000 - Construção de Prédio Anexo 01 122 700.000
Garantir um novo espaço físico, para atender aos jurisdicionados e adequar asdemandas tecnológicas
F 2 4 90 0 101 700.000
4550.0000 - Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 01 122 2.807.218
Dotar a gestão do Tribunal de recursos de conhecimento e de comportamento voltadospara a aprendizagem organizacional e o desempenho
F 2 3 50 0 107 100.000F 2 3 90 0 107 1.900.000F 2 4 90 0 107 807.218
0411 - Apoio Administrativo 14.430.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 2.170.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 2.170.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 12.260.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 12.260.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
01 - Legislativa 111.594.741 14.430.000 126.024.741
TOTAL 111.594.741 14.430.000 126.024.741
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
032 - Controle Externo 108.087.523 108.087.523122 - Administração Geral 3.507.218 3.507.218271 - Previdência Básica 2.170.000 2.170.000272 - Previdência do Regime Estatutário 12.260.000 12.260.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0316 - Fortalecimento do Controle Externo 111.594.741 111.594.7410411 - Apoio Administrativo 14.430.000 14.430.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
02101 - Tribunal de Contas do Estado 108.787.523 14.430.000 123.217.52302901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.807.218 2.807.218
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 108.787.523 14.430.000 123.217.5230107 - Receitas Operacionais a Fundos 2.807.218 2.807.218
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
232
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Tribunal de Contas do Estado#2
Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do Estado Valores em R$ 1,00
Unidade: 02101 - Tribunal de Contas do Estado 123.217.523
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0316 - Fortalecimento do Controle Externo 108.787.5232349.0000 - Fiscalização Externa 01 032 108.087.523
Realizar controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial nas entidades daadministração direta e indireta na esfera governamental
F 1 1 90 0 101 94.825.234F 1 3 90 0 101 24.000F 2 3 50 0 101 1.032.000F 2 3 90 0 101 12.106.289F 2 4 90 0 101 100.000
PRODUTO: (): 3062.0000 - Construção de Prédio Anexo 01 122 700.000
Garantir um novo espaço físico, para atender aos jurisdicionados e adequar asdemandas tecnológicas
F 2 4 90 0 101 700.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 14.430.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 12.260.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 12.260.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 2.170.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 2.170.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
233
002457815132948
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#2Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado#2
Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do Estado Valores em R$ 1,00
Unidade: 02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.807.218
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0316 - Fortalecimento do Controle Externo 2.807.2184550.0000 - Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional
01 122 2.807.218Dotar a gestão do Tribunal de recursos de conhecimento e de comportamento voltadospara a aprendizagem organizacional e o desempenho
F 2 3 50 0 107 100.000F 2 3 90 0 107 1.900.000F 2 4 90 0 107 807.218
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
234
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Tribunal de Justiça#1
TRIBUNAL DE JUSTIÇAI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº 048, de 15.12.00
Lei Complementar nº 104, de 26.12.06
Lei Complementar nº 131, de 18.06.10
Lei Complementar nº 14, de 17.12.91
Lei Complementar nº 16, de 15.12.92
Lei Complementar nº 18, de 27.10.93
Lei Complementar nº 22, de 21.07.94
Lei Complementar nº 27, de 17.07.95
Lei Complementar nº 29, de 03.11.95
Lei Complementar nº 30, de 04.01.96
Lei Complementar nº 31, de 01.04.96
Lei Complementar nº 33, de 06.11.96
Lei Complementar nº 36, de 13.10.97
Lei Complementar nº 37, de 01.12.97
Lei nº 2.814, de 04.12.67
Lei nº 3.738 de 01.12.75
Lei nº 4.208 de 29.09.80
Lei nº 8.032, de 10.12.03
Lei nº 8. 727, de 07.12.07
Lei nº 8.895, de 04.12.08
Lei nº 8.971, de 21.05.09
Lei nº 9.305, de 16.12.10
Resolução nº 04, de 03.09.70
Resolução nº 08, de 18.12.72
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIOI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº 084, de 20.06.05
Lei Complementar nº 124, de 07.05.09
Lei Complementar nº 133, de 30.12.10
Lei Complementar nº 48, de 15.12.00
Resolução nº 02, de 29.01.01
FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Lei nº 8.414, de 31.05.06
Lei nº 8.446, de 31.07.06
FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DOMARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº130, de 29.12.09
Lei Complementar nº137, de 05.08.11
Resolução nº 14, de 2010
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
235
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 04000 - Tribunal de JustiçaValores em R$ 1,00
1.213.161.602
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 91.857.001
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 02 271 22.343.174
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 22.343.174
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 02 272 69.513.827
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 69.513.8270499 - Operação Especial 212.311.438
0902.0000 - Cumprimento de Sentença Judicial 28 846 212.311.438
Garantir o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, transitadas em julgado, emcumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal
F 1 3 90 0 101 212.311.4380543 - Prestação Jurisdicional 908.993.163
1656.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário 02 061 21.975.263
Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
02 - Judiciária 890.690.410 107.159.754 997.850.16403 - Essencial à Justiça 3.000.000 3.000.00028 - Encargos Especiais 212.311.438 212.311.438
TOTAL 1.106.001.848 107.159.754 1.213.161.602
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
061 - Ação Judiciária 887.827.598 887.827.598062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.000128 - Formação de Recursos Humanos 1.575.407 1.575.407131 - Comunicação Social 1.287.405 1.287.405271 - Previdência Básica 22.343.174 22.343.174272 - Previdência do Regime Estatutário 69.513.827 69.513.827302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.753846 - Outros Encargos Especiais 212.311.438 212.311.438
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0411 - Apoio Administrativo 91.857.001 91.857.0010499 - Operação Especial 212.311.438 212.311.4380543 - Prestação Jurisdicional 893.690.410 15.302.753 908.993.163
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04101 - Tribunal de Justiça do Estado 984.169.409 107.159.754 1.091.329.16304102 - Corregedoria Geral da Justiça 20.527.984 20.527.98404901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 94.491.228 94.491.22804902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 665.407 665.40704903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado doMaranhão 3.147.820 3.147.820
04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.000.000 3.000.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.005.362.800 107.159.754 1.112.522.5540107 - Receitas Operacionais a Fundos 100.639.048 100.639.048
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
236
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 107 14.122.398F 2 4 90 0 107 7.852.865
4430.0000 - Gratuidade do Registro Civil 02 061 3.147.820
Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado doMaranhão
F 2 3 90 0 107 3.147.820
4434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 791.098.550
Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça
F 1 1 90 0 101 642.837.771F 1 3 19 0 101 22.569.874F 1 3 90 0 101 3.540.531F 2 3 90 0 101 121.026.374F 2 3 91 0 101 1.024.000F 2 4 90 0 101 100.000
4436.0000 - Modernização do Judiciário 02 061 71.605.965
Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicionalF 2 3 90 0 107 66.438.965F 2 4 90 0 107 5.167.000
4437.0000 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 02 128 910.000
Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obtermelhores condições de trabalho e maior produtividade
F 2 3 90 0 107 910.000
4438.0000 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário 02 128 665.407
Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados eservidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 101 665.407
4478.0000 - Comunicação e Divulgação Institucional 02 131 1.287.405
Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do PoderJudiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas
F 2 3 90 0 101 1.287.405
4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 02 302 15.302.753
Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental
S 2 3 90 0 101 15.302.753
4686.0000 - Apoio a Segurança da Magistratura 03 062 3.000.000
Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas SedesJurisdicionais
F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 2.900.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
237
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Tribunal de Justiça do Estado#2
Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00
Unidade: 04101 - Tribunal de Justiça do Estado 1.091.329.163
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 91.857.0010900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 02 272 69.513.827
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 69.513.827PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 02 271 22.343.174
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 22.343.174PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 212.311.4380902.0000 - Cumprimento de Sentença Judicial 28 846 212.311.438
Garantir o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, transitadas em julgado, emcumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal
F 1 3 90 0 101 212.311.438PRODUTO: (): 0543 - Prestação Jurisdicional 787.160.7244305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 02 302 15.302.753
Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental
S 2 3 90 0 101 15.302.753PRODUTO: (): 4434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 770.570.566
Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça
F 1 1 90 0 101 642.837.771F 1 3 19 0 101 22.569.874F 1 3 90 0 101 3.540.531F 2 3 90 0 101 101.282.390F 2 3 91 0 101 340.000
PRODUTO: (): 4478.0000 - Comunicação e Divulgação Institucional 02 131 1.287.405
Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do PoderJudiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas
F 2 3 90 0 101 1.287.405PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
238
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Corregedoria Geral da Justiça#2
Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00
Unidade: 04102 - Corregedoria Geral da Justiça 20.527.984
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0543 - Prestação Jurisdicional 20.527.9844434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 20.527.984
Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça
F 2 3 90 0 101 19.743.984F 2 3 91 0 101 684.000F 2 4 90 0 101 100.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
239
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário#2
Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00
Unidade: 04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento doJudiciário 94.491.228
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0543 - Prestação Jurisdicional 94.491.2281656.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário 02 061 21.975.263
Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interiorF 2 3 90 0 107 14.122.398F 2 4 90 0 107 7.852.865
PRODUTO: (): 4436.0000 - Modernização do Judiciário 02 061 71.605.965
Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicionalF 2 3 90 0 107 66.438.965F 2 4 90 0 107 5.167.000
PRODUTO: (): 4437.0000 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 02 128 910.000
Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obtermelhores condições de trabalho e maior produtividade
F 2 3 90 0 107 910.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
240
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão#2
Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00
Unidade: 04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estadodo Maranhão 665.407
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0543 - Prestação Jurisdicional 665.4074438.0000 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário 02 128 665.407
Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados eservidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 101 665.407PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
241
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão#2
Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00
Unidade: 04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de PessoasNaturais do Estado do Maranhão 3.147.820
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0543 - Prestação Jurisdicional 3.147.8204430.0000 - Gratuidade do Registro Civil 02 061 3.147.820
Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado doMaranhão
F 2 3 90 0 107 3.147.820PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
242
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial de Segurança dos Magistrados#2
Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00
Unidade: 04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.000.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0543 - Prestação Jurisdicional 3.000.0004686.0000 - Apoio a Segurança da Magistratura 03 062 3.000.000
Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas SedesJurisdicionais
F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 2.900.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
243
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Ministério Público#1
MINISTÉRIO PÚBLICOI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº 047, de 14.12.00
Lei Complementar nº 083, de 03.06.05
Lei Complementar nº 111, de 08.01.08
Lei Complementar nº 112, de 08.01.08
Lei Complementar nº 120, de 07.07.08
Lei Complementar nº 177, de 29.12.15
Lei Complementar nº 23, de 29.08.94
Lei Complementar nº 34, de 27.11.96
Lei Complementar nº 75, de 20.05.93
Lei Delegada nº 156, de 02.07.84
Lei Delegada nº 159, de 04.07.84
Lei nº 4.139, de 13.12.79
Lei nº 5.982, de 30.06.94
Lei nº 8.625, de 12.02.93
Lei nº 8.745, de 08.01.08
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar nº 086, de 04.07.05
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
244
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 07000 - Ministério PúblicoValores em R$ 1,00
312.446.789
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 274.583.934
2963.0000 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 03 091 261.883.934
Garantir ao MPE recursos suficientes destinados a cobrir despesas administrativas deseu programa
F 1 1 90 0 101 207.035.403F 2 3 90 0 101 53.922.531F 2 3 91 0 101 800.000F 2 4 90 0 101 126.000
3037.0000 - Construção da Sede Própria do Ministério Público 03 091 6.250.000
Construir prédio para funcionamento de sede própria do Ministerio Público na capitalmaranhense
F 2 4 90 0 101 6.250.000
3038.0000 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do MinistérioPúblico 03 091 5.450.000
Construir, reformar e aparelhar prédios para funcionamento do Ministério PúblicoEstadual
F 2 4 90 0 101 1.950.000F 2 4 90 0 107 3.500.000
4426.0000 - Desenvolvimento Institucional 03 091 1.000.000
Promover, de forma integrada, a qualificação do pessoal de modo a obter melhorescondições de trabalho e altos índices de produtividade
F 2 3 90 0 101 1.000.0000411 - Apoio Administrativo 37.862.855
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 8.053.728
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 8.053.728
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 29.809.127
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
03 - Essencial à Justiça 274.583.934 37.862.855 312.446.789
TOTAL 274.583.934 37.862.855 312.446.789
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
091 - Defesa da Ordem Jurídica 274.583.934 274.583.934271 - Previdência Básica 8.053.728 8.053.728272 - Previdência do Regime Estatutário 29.809.127 29.809.127
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 274.583.934 274.583.9340411 - Apoio Administrativo 37.862.855 37.862.855
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
07101 - Procuradoria Geral da Justiça 269.133.934 37.862.855 306.996.78907901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual 5.450.000 5.450.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 271.083.934 37.862.855 308.946.7890107 - Receitas Operacionais a Fundos 3.500.000 3.500.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
245
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 1 1 91 0 101 29.809.127
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
246
002457815132948
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#2Procuradoria Geral da Justiça#2
Órgão: 07000 - Ministério Público Valores em R$ 1,00
Unidade: 07101 - Procuradoria Geral da Justiça 306.996.789
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 269.133.9342963.0000 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 03 091 261.883.934
Garantir ao MPE recursos suficientes destinados a cobrir despesas administrativas deseu programa
F 1 1 90 0 101 207.035.403F 2 3 90 0 101 53.922.531F 2 3 91 0 101 800.000F 2 4 90 0 101 126.000
PRODUTO: (): 3037.0000 - Construção da Sede Própria do Ministério Público 03 091 6.250.000
Construir prédio para funcionamento de sede própria do Ministerio Público na capitalmaranhense
F 2 4 90 0 101 6.250.000PRODUTO: (): 4426.0000 - Desenvolvimento Institucional 03 091 1.000.000
Promover, de forma integrada, a qualificação do pessoal de modo a obter melhorescondições de trabalho e altos índices de produtividade
F 2 3 90 0 101 1.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 37.862.8550900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 29.809.127
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 29.809.127PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 8.053.728
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 8.053.728PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
247
002457815132948
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#2Fundo Especial do Ministério Público Estadual#2
Órgão: 07000 - Ministério Público Valores em R$ 1,00
Unidade: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual 5.450.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.450.0003038.0000 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do MinistérioPúblico
03 091 5.450.000Construir, reformar e aparelhar prédios para funcionamento do Ministério PúblicoEstadual
F 2 4 90 0 101 1.950.000F 2 4 90 0 107 3.500.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
248
002457815132948
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#1Defensoria Pública do Estado do Maranhão#1
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 18.595 de 25.04.02
Decreto nº 22.892, de 02.01.07
Lei Complementar n° 173, de 01.04.15
Lei Complementar nº 019, de 11.01.94
Lei n° 10.282, de 15.07.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADOI - LEGISLAÇÃO
Lei Complementar n° 168, de 19.11.14
Resolução n° 003-DPGE, de 22.01.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
249
002457815132948
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Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do MaranhãoValores em R$ 1,00
112.528.912
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 102.162.402
2656.0000 - Assistência Jurídica Gratuita 03 092 102.002.401
Promover assistência jurídica gratuita e de qualidade à população carente do EstadoF 1 1 90 0 101 75.347.881F 1 3 90 0 101 294.000F 2 3 90 0 101 17.084.576F 2 3 90 0 114 1.505.000F 2 3 90 3 101 375.000F 2 4 90 0 114 6.790.944F 2 4 90 3 101 605.000
3223.0000 - Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Publica 03 092 50.001
Dotar o órgão de modernas instalações para facilitar o acesso do cidadão aos serviçosoferecidos pela Defensória Pública do Estado
F 2 3 90 0 101 25.001F 2 4 90 0 101 25.000
4702.0000 - Modernização Institucional 03 092 110.000
Auxiliar no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de modo que contribuapara a elevação dos índices de melhoria da gestão pública e a qualidade dos serviçospúblicos oferecidos ao cidadão
F 2 3 90 0 107 25.000F 2 4 90 0 107 85.000
0411 - Apoio Administrativo 10.366.510
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 1.171.190
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 1.171.190
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
03 - Essencial à Justiça 102.162.402 10.366.510 112.528.912
TOTAL 102.162.402 10.366.510 112.528.912
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
092 - Representação Judicial e Extrajudicial 102.162.402 102.162.402271 - Previdência Básica 1.171.190 1.171.190272 - Previdência do Regime Estatutário 9.195.320 9.195.320
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 102.162.402 102.162.4020411 - Apoio Administrativo 10.366.510 10.366.510
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 102.052.402 10.366.510 112.418.91208901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000 110.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 92.776.458 10.366.510 103.142.9680107 - Receitas Operacionais a Fundos 110.000 110.0000114 - Operações de Crédito Interna 8.295.944 8.295.9443101 - Recursos Ordinários - Tesouro 980.000 980.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
250
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 9.195.320
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 9.195.320
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
251
002457815132948
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#2Defensoria Pública do Estado do Maranhão#2
Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão Valores em R$ 1,00
Unidade: 08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 112.418.912
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 102.052.4022656.0000 - Assistência Jurídica Gratuita 03 092 102.002.401
Promover assistência jurídica gratuita e de qualidade à população carente do EstadoF 1 1 90 0 101 75.347.881F 1 3 90 0 101 294.000F 2 3 90 0 101 17.084.576F 2 3 90 0 114 1.505.000F 2 3 90 3 101 375.000F 2 4 90 0 114 6.790.944F 2 4 90 3 101 605.000
PRODUTO: (): 3223.0000 - Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Publica 03 092 50.001
Dotar o órgão de modernas instalações para facilitar o acesso do cidadão aos serviçosoferecidos pela Defensória Pública do Estado
F 2 3 90 0 101 25.001F 2 4 90 0 101 25.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 10.366.5100900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 9.195.320
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 9.195.320PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 1.171.190
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 1.171.190PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
252
002457815132948
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#2Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado#2
Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão Valores em R$ 1,00
Unidade: 08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.0004702.0000 - Modernização Institucional 03 092 110.000
Auxiliar no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de modo que contribuapara a elevação dos índices de melhoria da gestão pública e a qualidade dos serviçospúblicos oferecidos ao cidadão
F 2 3 90 0 107 25.000F 2 4 90 0 107 85.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
253
002457815132948
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#1Procuradoria Geral do Estado#1
PROCURADORIA GERAL DO ESTADOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 21.028, de 11.02.05
Decreto nº 27.215,de 03.01.11
Lei Complementar n° 181, de 08.04.16
Lei Complementar nº 025, de 06.02.95
Lei Complementar nº 20, de 30.06.94
Lei Delegada nº 171, de 16.07.84
Lei Delegada nº 39, de 28.11.69
Lei nº 10.213, 9.03.2015
Lei nº 10.282,15.07.15
Lei nº 3.543, de 22.08.74
Lei nº 4.685, de 13.11.85
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
254
002457815132948
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Órgão: 11103 - Procuradoria Geral do EstadoValores em R$ 1,00
91.307.598
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0211 - Representação e Defesa do Estado 68.057.825
2646.0000 - Defesa do Estado 03 092 7.100.000
Defender o Estado judicialmente e extrajudicialmente em assuntos de natureza jurídicade interesse da Administração Pública Estadual
F 2 3 90 0 101 7.100.000
2820.0000 - Representação do Estado 03 092 3.500.000
Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado no interesse daAdministração Pública Estadual
F 2 3 90 0 101 3.500.000
3073.0000 - Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral do Estado 03 092 5.294.664
Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas subprocuradoriasregionais, de instalações, recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos ematerial permanente a fim de melhor atender à grande demanda de ações em diversosmunicípios do Estado
F 2 3 90 0 101 5.294.664
2478.0000 - Dinamização do Centro de Estudos 03 122 5.000.000
Promover o aprimoramento jurídico, capacitação e aperfeiçoamento técnico dosrecursos humanos
F 2 3 90 0 101 5.000.000
4450.0000 - Gestão do Programa 03 122 47.163.161
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 39.813.963F 1 3 90 0 101 349.198F 2 3 90 0 101 4.600.000F 2 4 90 0 101 2.400.000
0499 - Operação Especial 23.249.773
0903.0000 - Sentenças Judiciais 28 846 14.449.773
Garantir o pagamento de sentenças judiciais quando o Estado for condenadoF 1 3 90 0 101 14.449.773
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
03 - Essencial à Justiça 68.057.825 68.057.82528 - Encargos Especiais 23.249.773 23.249.773
TOTAL 91.307.598 91.307.598
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
092 - Representação Judicial e Extrajudicial 15.894.664 15.894.664122 - Administração Geral 52.163.161 52.163.161846 - Outros Encargos Especiais 23.249.773 23.249.773
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0211 - Representação e Defesa do Estado 68.057.825 68.057.8250499 - Operação Especial 23.249.773 23.249.773
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11103 - Procuradoria Geral do Estado 91.307.598 91.307.598
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 91.307.598 91.307.598
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
255
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0940.0000 - Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 28 846 8.800.000
Garantir o pagamento de acordo judicial, amigável, litigioso e RPV até vinte saláriosmínimos
F 1 3 90 0 101 8.800.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
256
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Procuradoria Geral do Estado#2
Órgão: 11103 - Procuradoria Geral do Estado Valores em R$ 1,00
Unidade: 11103 - Procuradoria Geral do Estado 91.307.598
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0211 - Representação e Defesa do Estado 68.057.8252478.0000 - Dinamização do Centro de Estudos 03 122 5.000.000
Promover o aprimoramento jurídico, capacitação e aperfeiçoamento técnico dos recursoshumanos
F 2 3 90 0 101 5.000.000PRODUTO: (): 2646.0000 - Defesa do Estado 03 092 7.100.000
Defender o Estado judicialmente e extrajudicialmente em assuntos de natureza jurídicade interesse da Administração Pública Estadual
F 2 3 90 0 101 7.100.000PRODUTO: (): 2820.0000 - Representação do Estado 03 092 3.500.000
Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado no interesse da AdministraçãoPública Estadual
F 2 3 90 0 101 3.500.000PRODUTO: (): 3073.0000 - Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral do Estado 03 092 5.294.664
Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas subprocuradorias regionais,de instalações, recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e materialpermanente a fim de melhor atender à grande demanda de ações em diversosmunicípios do Estado
F 2 3 90 0 101 5.294.664PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 03 122 47.163.161
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 39.813.963F 1 3 90 0 101 349.198F 2 3 90 0 101 4.600.000F 2 4 90 0 101 2.400.000
PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 23.249.7730903.0000 - Sentenças Judiciais 28 846 14.449.773
Garantir o pagamento de sentenças judiciais quando o Estado for condenadoF 1 3 90 0 101 14.449.773
PRODUTO: (): 0940.0000 - Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 28 846 8.800.000
Garantir o pagamento de acordo judicial, amigável, litigioso e RPV até vinte saláriosmínimos
F 1 3 90 0 101 8.800.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
257
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Casa Civil#1
CASA CIVILI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.827, de 11.11.11
Decreto nº 30.635,de 26.01.15
Decreto nº 30.840,de 09.06.15
Decreto nº 30.923,de 07.07.15
Decreto nº 30.977,de 29.07.15
Decreto nº 31.057 de 31.08.15
Decreto nº 31.059,de 01.09.15
Decreto nº 31.062,de 2.09.15
Lei nº 10.213,de 09.03.15
Lei nº 10.282,de 15.07.15
Lei nº 10.298, de 19.08.15
Lei nº 10.416,de 10.03.16
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Lei 10.106, de 25.06.14
Lei Estadual nº 9.861 de 01.07.13
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.225, de 15.04.15
Portaria nº 010, de 17.06.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
258
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 11109 - Casa CivilValores em R$ 1,00
36.325.822
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 36.125.822
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 33.933.869
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 22.094.654F 1 3 90 0 101 412.511F 2 3 90 0 101 10.126.704F 2 4 90 0 101 1.300.000
4693.0000 - Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais 04 122 100.000
Monitorar, avaliar, coordenar e controlar ações e metas governamentaisF 2 3 90 0 101 100.000
4694.0000 - Modernização do Diário Oficial do Estado 04 122 560.000
Modernizar a logística para produção dos serviços gráficos prestados aos órgãos daAdministração Pública Direta e Indireta, bem como dar celeridade aos trabalhos depublicação das matérias governamentais
F 2 3 90 0 101 60.000F 2 4 90 0 101 500.000
4695.0000 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 04 122 100.000
Promover a transparência da gestão de documentos e expedientes administrativos;desenvolver sistemas informatizados de consulta e compartilhamentos das informaçõesaos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 101 100.000
2985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 130 1.431.953
Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 1 1 90 0 101 794.962F 1 3 90 0 101 28.716F 2 3 90 0 101 263.275F 2 3 90 0 218 270.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 36.125.822 200.000 36.325.822
TOTAL 36.125.822 200.000 36.325.822
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 34.693.869 34.693.869130 - Administração de Concessões 1.431.953 1.431.953271 - Previdência Básica 194.000 194.000272 - Previdência do Regime Estatutário 6.000 6.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0317 - Gestão Governamental 36.125.822 36.125.8220411 - Apoio Administrativo 200.000 200.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11109 - Casa Civil 34.693.869 34.693.86911209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 1.431.953 200.000 1.631.953
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 35.795.822 200.000 35.995.8220218 - Recursos Diretamente Arrecadados 330.000 330.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
259
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 90 0 101 15.000F 2 4 90 0 218 60.000
0411 - Apoio Administrativo 200.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 194.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 194.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 6.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 6.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
260
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Casa Civil#2
Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00
Unidade: 11109 - Casa Civil 34.693.869
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0317 - Gestão Governamental 34.693.8694450.0000 - Gestão do Programa 04 122 33.933.869
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 22.094.654F 1 3 90 0 101 412.511F 2 3 90 0 101 10.126.704F 2 4 90 0 101 1.300.000
PRODUTO: (): 4693.0000 - Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais
04 122 100.000Monitorar, avaliar, coordenar e controlar ações e metas governamentais
F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4694.0000 - Modernização do Diário Oficial do Estado 04 122 560.000
Modernizar a logística para produção dos serviços gráficos prestados aos órgãos daAdministração Pública Direta e Indireta, bem como dar celeridade aos trabalhos depublicação das matérias governamentais
F 2 3 90 0 101 60.000F 2 4 90 0 101 500.000
PRODUTO: (): 4695.0000 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 04 122 100.000
Promover a transparência da gestão de documentos e expedientes administrativos;desenvolver sistemas informatizados de consulta e compartilhamentos das informaçõesaos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
261
002457815132948
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#2Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão#2
Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00
Unidade: 11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 1.631.953
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0317 - Gestão Governamental 1.431.9532985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 130 1.431.953
Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 1 1 90 0 101 794.962F 1 3 90 0 101 28.716F 2 3 90 0 101 263.275F 2 3 90 0 218 270.000F 2 4 90 0 101 15.000F 2 4 90 0 218 60.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 200.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 6.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 6.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 194.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 194.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
262
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Comissão Central Permanente de Licitação#1
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto n° 31.607, de 08.04.16
Decreto nº 30.669, de 10.03.15
Lei nº 10.205, de 23.02.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.282,de 15.07.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
263
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 11113 - Comissão Central Permanente de LicitaçãoValores em R$ 1,00
6.721.134
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 6.721.134
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 6.721.134
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 5.630.334F 1 3 90 0 101 100.533F 2 3 90 0 101 860.267F 2 4 90 0 101 130.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 6.721.134 6.721.134
TOTAL 6.721.134 6.721.134
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 6.721.134 6.721.134
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0317 - Gestão Governamental 6.721.134 6.721.134
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.721.134 6.721.134
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.721.134 6.721.134
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
264
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Comissão Central Permanente de Licitação#2
Órgão: 11113 - Comissão Central Permanente de Licitação Valores em R$ 1,00
Unidade: 11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.721.134
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0317 - Gestão Governamental 6.721.1344450.0000 - Gestão do Programa 04 122 6.721.134
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 5.630.334F 1 3 90 0 101 100.533F 2 3 90 0 101 860.267F 2 4 90 0 101 130.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
265
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos#1
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLÍTICOSI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 23.186, de 05.07.07
Decreto nº 23.188, de 09.07.07
Decreto nº 27.221, de 03.01.11
Decreto nº 27.667, de 12.09.11
Decreto nº 28.422, de 17.07.12
Lei Estadual nº 8.623, de 11.06.07
Lei n° 10.416, de 10.03.16
Lei n° 6.895, de 26.12.96
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.282, de 15.07.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
266
002457815132948
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Órgão: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos
Valores em R$ 1,00
58.916.610
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 58.916.610
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 20.400.697
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 14.020.881F 1 3 90 0 101 300.633F 2 3 90 0 101 5.019.183F 2 4 90 0 101 1.060.000
2177.0000 - Divulgação das Ações Governamentais 04 131 23.501.913
Divulgar o Estado do Maranhão dentro de suas atribuiçõesF 2 3 90 0 101 23.501.913
4547.0000 - Realização e Promoção de Eventos 04 131 5.514.000
Fomentar a divulgação do Estado do Maranhão, garantindo visibilidade, por meio dacomunicação e planejamento estratégico de eventos do governo ou com o seu apoiopara a inserção em mídias
F 2 3 90 0 101 5.514.000
4548.0000 - Publicidade de Atos Legais 04 131 4.000.000
Publicar os avisos de licitação, atas, balanços, comunicados e outros atos dos órgãosda Administração Estadual Direta e Indireta
F 2 3 90 0 101 4.000.000
4627.0000 - Assessoria de Comunicação 04 131 5.000.000
Assessorar o Governo do Estado com serviços que incluem a produção de reportagem,o relacionamento com a imprensa, a consultoria em comunicação, o contato edistribuição de conteúdo para os meio de comunicação
F 2 3 90 0 101 5.000.000
4671.0000 - Comunicação Online 04 131 500.000
Divulgar ações do governo através de um canal direto e especifico para populaçãoF 2 3 90 0 101 500.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 58.916.610 58.916.610
TOTAL 58.916.610 58.916.610
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 20.400.697 20.400.697131 - Comunicação Social 38.515.913 38.515.913
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0317 - Gestão Governamental 58.916.610 58.916.610
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 58.916.610 58.916.610
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 58.916.610 58.916.610
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
267
002457815132948
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#2Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos#2
Órgão: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos
Valores em R$ 1,00
Unidade: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos 58.916.610
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0317 - Gestão Governamental 58.916.6102177.0000 - Divulgação das Ações Governamentais 04 131 23.501.913
Divulgar o Estado do Maranhão dentro de suas atribuiçõesF 2 3 90 0 101 23.501.913
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 20.400.697
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 14.020.881F 1 3 90 0 101 300.633F 2 3 90 0 101 5.019.183F 2 4 90 0 101 1.060.000
PRODUTO: (): 4547.0000 - Realização e Promoção de Eventos 04 131 5.514.000
Fomentar a divulgação do Estado do Maranhão, garantindo visibilidade, por meio dacomunicação e planejamento estratégico de eventos do governo ou com o seu apoiopara a inserção em mídias
F 2 3 90 0 101 5.514.000PRODUTO: (): 4548.0000 - Publicidade de Atos Legais 04 131 4.000.000
Publicar os avisos de licitação, atas, balanços, comunicados e outros atos dos órgãos daAdministração Estadual Direta e Indireta
F 2 3 90 0 101 4.000.000PRODUTO: (): 4627.0000 - Assessoria de Comunicação 04 131 5.000.000
Assessorar o Governo do Estado com serviços que incluem a produção de reportagem, orelacionamento com a imprensa, a consultoria em comunicação, o contato e distribuiçãode conteúdo para os meio de comunicação
F 2 3 90 0 101 5.000.000PRODUTO: (): 4671.0000 - Comunicação Online 04 131 500.000
Divulgar ações do governo através de um canal direto e especifico para populaçãoF 2 3 90 0 101 500.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
268
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado da Transparência e Controle#1
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLEI - LEGISLAÇÃO
Decreto 30.625, de 16.01.15
Decreto 30.672, de 20.03.15
Decreto 30.720, de 09.04.15
Decreto 31.672, de 29.04.16
Lei nº 10.204, de 23.02.15
Lei nº 10.213, 9.03.2015
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
269
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e ControleValores em R$ 1,00
22.971.566
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0202 - Controle Interno do Poder Executivo 22.971.566
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 22.552.681
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 21.816.582F 1 3 90 0 101 174.933F 2 3 90 0 101 461.166F 2 4 90 0 101 100.000
4051.0000 - Investigação de Atos de Improbidade 04 124 81.425
Apurar denúncias relativas a irregularidades na gestão pública adotando medidascorretivas que primem pela defesa do patrimônio público, o controle interno, a auditoriapública, garantindo maior transparência e controle
F 2 3 90 0 101 81.425
4691.0000 - Fiscalização da Administração Pública Estadual 04 124 125.000
Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional dosrecursos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, comprovando alegalidade e avaliando os resultados quanto a legitimidade, economicidade, eficiência,eficacia, aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas
F 2 3 90 0 101 125.000
4692.0000 - Ouvidoria e Controle Social 04 124 49.730
Estimular o controle social através da implantação de ouvidorias especializadas em darrespostas dos gastos públicos de forma objetiva e transparente, disponibilizandoinformações institucionais que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade
F 2 3 90 0 101 49.730
4704.0000 - Transparência da Gestão Publica 04 124 33.748
Controlar, acompanhar e publicar a aplicação de recursos públicos e seus resultados.F 2 3 90 0 101 33.748
2322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 04 128 128.982
Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índicede produtividade
F 2 3 90 0 101 128.982
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 22.971.566 22.971.566
TOTAL 22.971.566 22.971.566
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 22.552.681 22.552.681124 - Controle Interno 289.903 289.903128 - Formação de Recursos Humanos 128.982 128.982
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0202 - Controle Interno do Poder Executivo 22.971.566 22.971.566
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.971.566 22.971.566
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 22.971.566 22.971.566
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
270
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Transparência e Controle#2
Órgão: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle Valores em R$ 1,00
Unidade: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.971.566
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0202 - Controle Interno do Poder Executivo 22.971.5662322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 04 128 128.982
Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade
F 2 3 90 0 101 128.982PRODUTO: (): 4051.0000 - Investigação de Atos de Improbidade 04 124 81.425
Apurar denúncias relativas a irregularidades na gestão pública adotando medidascorretivas que primem pela defesa do patrimônio público, o controle interno, a auditoriapública, garantindo maior transparência e controle
F 2 3 90 0 101 81.425PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 22.552.681
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 21.816.582F 1 3 90 0 101 174.933F 2 3 90 0 101 461.166F 2 4 90 0 101 100.000
PRODUTO: (): 4691.0000 - Fiscalização da Administração Pública Estadual 04 124 125.000
Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional dosrecursos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, comprovando a legalidadee avaliando os resultados quanto a legitimidade, economicidade, eficiência, eficacia,aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas
F 2 3 90 0 101 125.000PRODUTO: (): 4692.0000 - Ouvidoria e Controle Social 04 124 49.730
Estimular o controle social através da implantação de ouvidorias especializadas em darrespostas dos gastos públicos de forma objetiva e transparente, disponibilizandoinformações institucionais que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade
F 2 3 90 0 101 49.730PRODUTO: (): 4704.0000 - Transparência da Gestão Publica 04 124 33.748
Controlar, acompanhar e publicar a aplicação de recursos públicos e seus resultados.F 2 3 90 0 101 33.748
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
271
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado do Governo#1
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
272
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 11124 - Secretaria de Estado do GovernoValores em R$ 1,00
61.626.740
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 25.903.668
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 25.903.668
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 9.038.870F 1 3 90 0 101 266.026F 2 3 90 0 101 16.070.520F 2 4 90 0 101 528.252
0347 - Planejamento e Gestão Governamental 35.723.072
3208.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede de Tecnologia daInformação e Comunicação 04 126 100.000
Promover a implantação da INFOVIA no âmbito governamental em todo territóriomaranhense visando a melhoria dos serviços de tecnologia da informação ecomunicação para a sociedade e segmentos produtivos
F 3 4 90 0 114 100.000
3238.0000 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação 04 126 300.000
Executar projetos de ampliação e inovação do sistema de tecnologia da informação ecomunicação do Estado
F 2 3 90 0 101 150.000F 2 4 90 0 101 150.000
4366.0000 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação 04 126 35.323.072
Gerenciar o sistema estadual de tecnologia da informação e comunicaçãoF 2 3 90 0 101 35.323.072
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 61.626.740 61.626.740
TOTAL 61.626.740 61.626.740
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 25.903.668 25.903.668126 - Tecnologia da Informação 35.723.072 35.723.072
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0317 - Gestão Governamental 25.903.668 25.903.6680347 - Planejamento e Gestão Governamental 35.723.072 35.723.072
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11124 - Secretaria de Estado do Governo 61.626.740 61.626.740
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 61.526.740 61.526.7400114 - Operações de Crédito Interna 100.000 100.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
273
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado do Governo#2
Órgão: 11124 - Secretaria de Estado do Governo Valores em R$ 1,00
Unidade: 11124 - Secretaria de Estado do Governo 61.626.740
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0317 - Gestão Governamental 25.903.6684450.0000 - Gestão do Programa 04 122 25.903.668
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 9.038.870F 1 3 90 0 101 266.026F 2 3 90 0 101 16.070.520F 2 4 90 0 101 528.252
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
274
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano#1
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.226, de 03.01.11
Lei nº 10.213,de 9.03.15
Lei nº 10.225,de 15.04.15
Lei nº 10.336, de 13.10.15
Lei nº 10.336,de 13.10.15
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Lei nº 10.213, de 09.03.15
Lei nº 10.225, de 15.04.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
275
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento UrbanoValores em R$ 1,00
632.536.025
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 226.653.853
4457.0000 - Administração da Unidade 15 122 10.553.853
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 5.921.974F 1 3 90 0 101 167.040F 2 3 90 0 101 4.114.839F 2 4 90 0 101 350.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
15 - Urbanismo 32.512.737 32.512.73716 - Habitação 28.418.288 28.418.28817 - Saneamento 536.685.000 6.000.000 542.685.00028 - Encargos Especiais 28.920.000 28.920.000
TOTAL 626.536.025 6.000.000 632.536.025
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 261.283.853 261.283.853127 - Ordenamento Territorial 5.803.884 5.803.884271 - Previdência Básica 6.000.000 6.000.000451 - Infraestrutura Urbana 16.075.000 16.075.000481 - Habitação Rural 12.000.000 12.000.000482 - Habitação Urbana 16.418.288 16.418.288511 - Saneamento Básico Rural 300.000 300.000512 - Saneamento Básico Urbano 285.635.000 285.635.000544 - Recursos Hídricos 100.000 100.000843 - Serviço da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000846 - Outros Encargos Especiais 24.500.000 24.500.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0411 - Apoio Administrativo 220.653.853 6.000.000 226.653.8530499 - Operação Especial 28.920.000 28.920.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 325.785.000 325.785.0000586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 21.758.884 21.758.8840587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado doMaranhão 1.000.000 1.000.000
0588 - Minha Casa meu Maranhão 28.418.288 28.418.288
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 61.731.025 61.731.02512206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 564.805.000 6.000.000 570.805.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 20.033.853 20.033.8530111 - Convênios com Órgãos Federais 14.922.172 14.922.1720114 - Operações de Crédito Interna 12.625.000 12.625.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 28.100.000 28.100.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 93.000.000 93.000.0000218 - Recursos Diretamente Arrecadados 448.955.000 6.000.000 454.955.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 8.900.000 8.900.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
276
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4457.0000 - Administração da Unidade 17 122 210.100.000
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 218 154.300.000F 1 3 90 0 218 1.800.000F 2 3 90 0 218 54.000.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 17 271 6.000.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 218 6.000.0000499 - Operação Especial 28.920.000
0908.0000 - Amortização da Dívida Interna 28 843 4.420.000
Garantir o pagamento de obrigações com terceirosF 0 6 90 0 218 4.420.000
0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 2.500.000
Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 3 90 0 218 2.000.000F 1 4 90 0 218 500.000
0931.0000 - Liquidação de Débito Tributário 28 846 22.000.000
Garantir o pagamento parcelado e/ou integral de tributos vencidos e vincendosF 2 3 90 0 218 22.000.000
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 325.785.000
4450.0000 - Gestão do Programa 17 122 40.350.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 218 37.350.000F 2 4 90 0 218 3.000.000
1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 125.500.000
Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de águaexistentes
F 3 4 90 0 114 1.700.000F 3 4 90 0 122 2.000.000F 3 4 90 0 211 33.500.000F 3 4 90 0 218 85.800.000F 3 4 90 5 101 2.500.000
1069.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 54.755.000
Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de esgotamento sanitárioexistentes
F 3 4 90 0 114 5.000.000F 3 4 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 211 38.500.000F 3 4 90 0 218 6.255.000F 3 4 90 5 101 4.000.000
1705.0000 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 16.600.000
Implantar sistemas de abastecimento de água em áreas de concessãoF 3 4 40 0 101 1.500.000F 3 4 90 0 218 15.100.000
1706.0000 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 23.500.000
Implantar sistemas de esgotamento sanitário para reduzir o déficit do setor desaneamento
F 3 4 90 0 211 21.000.000F 3 4 90 0 218 100.000F 3 4 90 5 101 2.400.000
3086.0000 - Elaboração e Implantação de Programas para Perfuração de Poços eCaptação Superficial 17 512 6.950.000
Perfurar poços e ampliar captação superficial para garantir o abastecimento de águaF 2 4 40 0 101 600.000F 2 4 90 0 101 150.000F 2 4 90 0 122 2.000.000F 2 4 90 0 218 4.200.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
277
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4160.0000 - Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 17 512 51.630.000
Garantir o abastecimento de água potável à população da área de concessãoF 2 3 90 0 218 51.630.000
4200.0000 - Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 17 512 6.500.000
Garantir os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto sanitárioF 2 3 90 0 218 6.500.000
0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 21.758.884
4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 280.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 280.000
3230.0000 - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Mearim e doBacanga e Implementação das Ações Estruturais e não Estruturais 15 127 2.922.172
Elaborar o Plano Diretor de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Mearim, do Bacanga eimplementar as propostas de ações estruturais e não estruturais
F 2 3 90 0 111 2.922.172
4744.0000 - Regularização Fundiária 15 127 2.681.712
Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados emáreas pertencentes aos Municípios, comunidades quilombolas, ao Estado e União,além do apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir aregularização fundiária em seus territórios
F 2 3 90 0 122 2.681.712
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15 451 15.275.000
Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura ouequipamentos urbanos, além da elaboração de projetos executivos para melhorar aqualidade de vida da população
F 2 4 40 0 101 5.350.000F 2 4 90 0 111 4.000.000F 2 4 90 0 114 5.925.000
4751.0000 - Saneamento Básico Rural 17 511 300.000
Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em aglomerados rurais
F 2 4 90 0 101 300.000
4752.0000 - Saneamento Básico Urbano 17 512 200.000
Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em zona urbana
F 2 4 90 0 101 200.000
4750.0000 - Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru e Revitalizaçãodo Rio Itapecuru 17 544 100.000
Revitalizar o rio Itapecuru integrando as Bacias Hidrográficas do rio Parnaíba com o RioItapecuru via Barragem da Boa Esperança, riacho Balseiro, propiciando o incrementodo abastecimento de água da Grande São Luís, assim como promover aimplementação do saneamento das cidades ribeirinhas
F 2 4 90 0 101 100.0000587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas doEstado do Maranhão 1.000.000
3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa dasRegiões Metropolitanas do Maranhão 15 127 200.000
Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípiosintegrantes das regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da LeiFederal nº 13.089, de 15 de janeiro de 2015
F 2 3 90 0 101 200.000
3233.0000 - Implantação e Requalificação de Espaços Públicos de InteresseMetropolitano 15 451 200.000
Implantar os espaços públicos, parques lineares, parques urbanos, praças de eventos eoutros, de interesse metropolitano, dedicados ao lazer e convivência saudável, paraonde possam convergir eventos esportivos, espetáculos teatrais, shows musicais,seminários e eventos científicos, aumentando a interação da população e asoportunidades econômicas nas regiões metropolitanas
F 2 4 90 0 101 200.000
4743.0000 - Revitalização da Área Central de São Luís - MA 15 451 400.000
Fortalecer a Região Metropolitana da Grande São Luís com a revitalização da áreacentral da cidade polo, através do incentivo ao uso habitacional
F 2 4 90 0 101 400.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
278
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3231.0000 - Implantação de Equipamentos de Aproveitamento de Resíduo Sólidode Interesse Metropolitano 17 451 200.000
Implantar solução de gestão de resíduos consorciada entre os municípios da RegiãoMetropolitana, garantindo a viabilidade econômica e social do aproveitamento dosresíduos sólidos urbanos através de reciclagem, fabricação de composto orgânico ougeração de energia elétrica
F 2 3 90 0 101 200.0000588 - Minha Casa meu Maranhão 28.418.288
3235.0000 - Habitação Rural 16 481 12.000.000
Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizandomoradias adequadas, urbanizando áreas rurais e implantando equipamentos sociais
F 3 3 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 122 11.000.000
3236.0000 - Habitação Urbana 16 482 16.418.288
Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizandomoradias adequadas, urbanizando áreas urbanas e implantando equipamentos sociais
F 3 3 90 0 122 450.000F 3 4 90 0 111 8.000.000F 3 4 90 0 122 7.968.288
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
279
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano#2
Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Valores em R$ 1,00
Unidade: 12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 61.731.025
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 10.553.8534457.0000 - Administração da Unidade 15 122 10.553.853
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 5.921.974F 1 3 90 0 101 167.040F 2 3 90 0 101 4.114.839F 2 4 90 0 101 350.000
PRODUTO: (): 0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 21.758.8843230.0000 - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Mearim e doBacanga e Implementação das Ações Estruturais e não Estruturais
15 127 2.922.172Elaborar o Plano Diretor de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Mearim, do Bacanga eimplementar as propostas de ações estruturais e não estruturais
F 2 3 90 0 111 2.922.172PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 280.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 280.000PRODUTO: (): 4744.0000 - Regularização Fundiária 15 127 2.681.712
Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados emáreas pertencentes aos Municípios, comunidades quilombolas, ao Estado e União, alémdo apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir a regularizaçãofundiária em seus territórios
F 2 3 90 0 122 2.681.712PRODUTO: (): 4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15 451 15.275.000
Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura ouequipamentos urbanos, além da elaboração de projetos executivos para melhorar aqualidade de vida da população
F 2 4 40 0 101 5.350.000F 2 4 90 0 111 4.000.000F 2 4 90 0 114 5.925.000
PRODUTO: (): 4750.0000 - Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru e Revitalizaçãodo Rio Itapecuru
17 544 100.000Revitalizar o rio Itapecuru integrando as Bacias Hidrográficas do rio Parnaíba com o RioItapecuru via Barragem da Boa Esperança, riacho Balseiro, propiciando o incremento doabastecimento de água da Grande São Luís, assim como promover a implementação dosaneamento das cidades ribeirinhas
F 2 4 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4751.0000 - Saneamento Básico Rural 17 511 300.000
Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em aglomerados rurais
F 2 4 90 0 101 300.000PRODUTO: (): 4752.0000 - Saneamento Básico Urbano 17 512 200.000
Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em zona urbana
F 2 4 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 0587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 1.000.000
3231.0000 - Implantação de Equipamentos de Aproveitamento de Resíduo Sólidode Interesse Metropolitano
17 451 200.000Implantar solução de gestão de resíduos consorciada entre os municípios da RegiãoMetropolitana, garantindo a viabilidade econômica e social do aproveitamento dosresíduos sólidos urbanos através de reciclagem, fabricação de composto orgânico ougeração de energia elétrica
F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão
15 127 200.000Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015
F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
280
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR3233.0000 - Implantação e Requalificação de Espaços Públicos de InteresseMetropolitano
15 451 200.000Implantar os espaços públicos, parques lineares, parques urbanos, praças de eventos eoutros, de interesse metropolitano, dedicados ao lazer e convivência saudável, para ondepossam convergir eventos esportivos, espetáculos teatrais, shows musicais, seminários eeventos científicos, aumentando a interação da população e as oportunidadeseconômicas nas regiões metropolitanas
F 2 4 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 4743.0000 - Revitalização da Área Central de São Luís - MA 15 451 400.000
Fortalecer a Região Metropolitana da Grande São Luís com a revitalização da áreacentral da cidade polo, através do incentivo ao uso habitacional
F 2 4 90 0 101 400.000PRODUTO: (): 0588 - Minha Casa meu Maranhão 28.418.2883235.0000 - Habitação Rural 16 481 12.000.000
Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas rurais e implantando equipamentos sociais
F 3 3 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 122 11.000.000
PRODUTO: (): 3236.0000 - Habitação Urbana 16 482 16.418.288
Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas urbanas e implantando equipamentos sociais
F 3 3 90 0 122 450.000F 3 4 90 0 111 8.000.000F 3 4 90 0 122 7.968.288
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
281
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão#2
Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Valores em R$ 1,00
Unidade: 12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 570.805.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 216.100.0000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 17 271 6.000.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 218 6.000.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 17 122 210.100.000
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 218 154.300.000F 1 3 90 0 218 1.800.000F 2 3 90 0 218 54.000.000
PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 28.920.0000908.0000 - Amortização da Dívida Interna 28 843 4.420.000
Garantir o pagamento de obrigações com terceirosF 0 6 90 0 218 4.420.000
PRODUTO: (): 0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 2.500.000
Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 3 90 0 218 2.000.000F 1 4 90 0 218 500.000
PRODUTO: (): 0931.0000 - Liquidação de Débito Tributário 28 846 22.000.000
Garantir o pagamento parcelado e/ou integral de tributos vencidos e vincendosF 2 3 90 0 218 22.000.000
PRODUTO: (): 0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 325.785.000
1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 125.500.000Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de águaexistentes
F 3 4 90 0 114 1.700.000F 3 4 90 0 122 2.000.000F 3 4 90 0 211 33.500.000F 3 4 90 0 218 85.800.000F 3 4 90 5 101 2.500.000
PRODUTO: (): 1069.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 54.755.000
Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de esgotamento sanitárioexistentes
F 3 4 90 0 114 5.000.000F 3 4 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 211 38.500.000F 3 4 90 0 218 6.255.000F 3 4 90 5 101 4.000.000
PRODUTO: (): 1705.0000 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 16.600.000
Implantar sistemas de abastecimento de água em áreas de concessãoF 3 4 40 0 101 1.500.000F 3 4 90 0 218 15.100.000
PRODUTO: (): 1706.0000 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 23.500.000
Implantar sistemas de esgotamento sanitário para reduzir o déficit do setor desaneamento
F 3 4 90 0 211 21.000.000F 3 4 90 0 218 100.000F 3 4 90 5 101 2.400.000
PRODUTO: (): 3086.0000 - Elaboração e Implantação de Programas para Perfuração de Poços eCaptação Superficial
17 512 6.950.000Perfurar poços e ampliar captação superficial para garantir o abastecimento de água
F 2 4 40 0 101 600.000F 2 4 90 0 101 150.000F 2 4 90 0 122 2.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
282
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 90 0 218 4.200.000
PRODUTO: (): 4160.0000 - Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 17 512 51.630.000
Garantir o abastecimento de água potável à população da área de concessãoF 2 3 90 0 218 51.630.000
PRODUTO: (): 4200.0000 - Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 17 512 6.500.000
Garantir os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto sanitárioF 2 3 90 0 218 6.500.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 17 122 40.350.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 218 37.350.000F 2 4 90 0 218 3.000.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
283
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca#1
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 28.797 de 21.12.12
Decreto nº 28.936, de 02.04.13
Decreto nº 30.794, de 25.05.15
Lei Estadual nº 9.784, de 02.04.13
Lei n° 10.416, de 10.03.16
Lei nº 10.213, de 09.03.15
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 18.596, de 25.04.02
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
284
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e PescaValores em R$ 1,00
97.478.503
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0345 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987
2828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 20 128 19.987
Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 19.987
0411 - Apoio Administrativo 15.470.492
4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 10.850.452
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 7.001.837F 1 3 90 0 101 187.253F 2 3 90 0 101 3.502.862F 2 4 90 0 101 158.500
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 74.700
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 74.700
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
20 - Agricultura 92.858.463 4.620.040 97.478.503
TOTAL 92.858.463 4.620.040 97.478.503
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 62.707.033 62.707.033125 - Normatização e Fiscalização 150.000 150.000128 - Formação de Recursos Humanos 19.987 19.987271 - Previdência Básica 74.700 74.700272 - Previdência do Regime Estatutário 4.545.340 4.545.340608 - Promoção da Produção Agropecuária 26.541.443 26.541.443609 - Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0345 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.9870411 - Apoio Administrativo 10.850.452 4.620.040 15.470.4920546 - Defesa Agropecuária 55.164.787 55.164.7870572 - Mais Pescado 1.500.000 1.500.0000582 - Mais Produção e Abastecimento 25.323.237 25.323.237
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 37.693.676 37.693.67613202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 55.164.787 4.620.040 59.784.827
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 60.846.828 4.620.040 65.466.8680111 - Convênios com Órgãos Federais 8.223.403 8.223.4030118 - Recursos Diretamente Arrecadados 6.588.232 6.588.2320122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 15.000.000 15.000.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 2.000.000 2.000.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 200.000 200.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
285
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 4.545.340
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 4.545.3400546 - Defesa Agropecuária 55.164.787
4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 51.574.787
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 35.558.342F 1 3 90 0 101 58.879F 2 3 90 0 101 10.359.334F 2 3 90 0 118 4.477.232F 2 3 91 0 118 66.000F 2 4 90 0 101 400.000F 2 4 90 0 118 655.000
4528.0000 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 20 125 150.000
Garantir o cumprimento da legislação, quanto às exigências para a comercialização deprodutos agrotóxicos, seu transporte, a correta utilização em propriedades rurais, bemcomo a destinação das embalagens vazias
F 2 3 90 0 118 114.000F 2 4 90 0 118 36.000
4520.0000 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 20 609 58.955
Conscientizar as comunidades para a importância da prevenção, controle e erradicaçãodas doenças dos animais, da sanidade dos vegetais e da segurança e qualidade dosprodutos e subprodutos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários
F 2 3 90 0 118 47.825F 2 4 90 0 118 11.130
4521.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 20 609 1.950.660
Garantir a segurança zoossanitária dos rebanhos estaduais, visando agregar valorqualitativo aos animais, seus produtos e subprodutos
F 2 3 90 0 118 154.710F 2 3 90 0 211 480.000F 2 4 90 0 118 35.950F 2 4 90 0 211 1.120.000F 2 4 90 5 101 160.000
4523.0000 - Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos 20 609 291.017
Prevenir a introdução de doenças animais exóticas, a disseminação das doenças dosanimais existentes e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos esubprodutos de alimentos de origem animal
F 2 3 90 0 118 236.137F 2 4 90 0 118 54.880
4524.0000 - Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos deOrigem Animal 20 609 96.270
Garantir o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos e dos produtos esubprodutos de origem animal
F 2 3 90 0 118 78.100F 2 4 90 0 118 18.170
4525.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 20 609 540.000
Garantir condições fitossanitárias adequadas para a produção de alimentos dequalidade
F 2 3 90 0 118 76.000F 2 3 90 0 211 120.000F 2 4 90 0 118 24.000F 2 4 90 0 211 280.000F 2 4 90 5 101 40.000
4737.0000 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 20 609 503.098
Prevenir e erradicar a febre aftosa no Estado do Maranhão, objetivando a manutençãodo status sanitário internacional de livre de febre aftosa com vacinação
F 2 3 90 0 118 408.228F 2 4 90 0 118 94.870
0572 - Mais Pescado 1.500.000
3224.0000 - Implantação de Modelos Experimentais de Produção Aquícola 20 608 369.162
Garantir e incentivar o incremento da produção aquícola do pequeno produtor comsustentabilidade econômica e ambiental, adaptando tecnologias para o fortalecimentoda aquicultura no Estado
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
286
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 122 103.650F 2 4 90 0 122 265.512
4698.0000 - Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 20 608 575.000
Proporcionar aos pescadores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial
F 2 3 90 0 122 254.725F 2 4 90 0 122 320.275
4699.0000 - Fomento à Produção Aquícola Maranhense 20 608 555.838
Proporcionar aos aquicultores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial
F 2 3 90 0 122 424.386F 2 4 90 0 122 131.452
0582 - Mais Produção e Abastecimento 25.323.237
4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 281.794
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 281.794
4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense 20 608 3.722.540
Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das cadeias produtivas e arranjosprodutivos do setor agropecuário
F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 905.040F 2 4 40 0 101 2.150.000F 2 4 90 0 111 517.500
4720.0000 - Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 20 608 30.000
Promover o aumento da produtividade agropecuária maranhense de forma integrada,competitiva e sustentável
F 2 3 90 0 101 30.000
4721.0000 - Implantação de Sistema de Informações Gerenciais e InteligênciaTerritorial Estratégica 20 608 83.000
Constituir o sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica, parao setor agropecuário do Estado
F 2 3 90 0 101 45.000F 2 4 90 0 101 38.000
4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 20 608 6.700.000
Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou ArranjosProdutivos Locais de importância socioeconômica para a economia do Estado
F 3 3 90 0 122 700.000F 3 4 90 0 111 5.700.000F 3 4 90 0 122 300.000
4723.0000 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 20 608 14.505.903
Apoiar a implantação de projetos de irrigação de atividades agropecuáriasproporcionando o aumento da produção e da produtividade das culturas
F 2 3 90 0 122 12.250.000F 2 4 90 0 111 2.005.903F 2 4 90 0 122 250.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
287
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca#2
Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00
Unidade: 13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 37.693.676
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0345 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.9872828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 20 128 19.987
Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 19.987
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 10.850.4524457.0000 - Administração da Unidade 20 122 10.850.452
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 7.001.837F 1 3 90 0 101 187.253F 2 3 90 0 101 3.502.862F 2 4 90 0 101 158.500
PRODUTO: (): 0572 - Mais Pescado 1.500.0003224.0000 - Implantação de Modelos Experimentais de Produção Aquícola 20 608 369.162
Garantir e incentivar o incremento da produção aquícola do pequeno produtor comsustentabilidade econômica e ambiental, adaptando tecnologias para o fortalecimento daaquicultura no Estado
F 2 3 90 0 122 103.650F 2 4 90 0 122 265.512
PRODUTO: (): 4698.0000 - Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 20 608 575.000
Proporcionar aos pescadores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial
F 2 3 90 0 122 254.725F 2 4 90 0 122 320.275
PRODUTO: (): 4699.0000 - Fomento à Produção Aquícola Maranhense 20 608 555.838
Proporcionar aos aquicultores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial
F 2 3 90 0 122 424.386F 2 4 90 0 122 131.452
PRODUTO: (): 0582 - Mais Produção e Abastecimento 25.323.2374450.0000 - Gestão do Programa 20 122 281.794
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 281.794PRODUTO: (): 4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense 20 608 3.722.540
Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das cadeias produtivas e arranjosprodutivos do setor agropecuário
F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 905.040F 2 4 40 0 101 2.150.000F 2 4 90 0 111 517.500
PRODUTO: (): 4720.0000 - Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 20 608 30.000
Promover o aumento da produtividade agropecuária maranhense de forma integrada,competitiva e sustentável
F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4721.0000 - Implantação de Sistema de Informações Gerenciais e InteligênciaTerritorial Estratégica
20 608 83.000Constituir o sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica, para osetor agropecuário do Estado
F 2 3 90 0 101 45.000F 2 4 90 0 101 38.000
PRODUTO: (): 4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 20 608 6.700.000
Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou ArranjosProdutivos Locais de importância socioeconômica para a economia do Estado
F 3 3 90 0 122 700.000F 3 4 90 0 111 5.700.000F 3 4 90 0 122 300.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
288
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4723.0000 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 20 608 14.505.903Apoiar a implantação de projetos de irrigação de atividades agropecuáriasproporcionando o aumento da produção e da produtividade das culturas
F 2 3 90 0 122 12.250.000F 2 4 90 0 111 2.005.903F 2 4 90 0 122 250.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
289
002457815132948
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#2Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão#2
Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00
Unidade: 13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 59.784.827
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 4.620.0400900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 4.545.340
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 4.545.340PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 74.700
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 74.700PRODUTO: (): 0546 - Defesa Agropecuária 55.164.7874450.0000 - Gestão do Programa 20 122 51.574.787
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 35.558.342F 1 3 90 0 101 58.879F 2 3 90 0 101 10.359.334F 2 3 90 0 118 4.477.232F 2 3 91 0 118 66.000F 2 4 90 0 101 400.000F 2 4 90 0 118 655.000
PRODUTO: (): 4520.0000 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 20 609 58.955
Conscientizar as comunidades para a importância da prevenção, controle e erradicaçãodas doenças dos animais, da sanidade dos vegetais e da segurança e qualidade dosprodutos e subprodutos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários
F 2 3 90 0 118 47.825F 2 4 90 0 118 11.130
PRODUTO: (): 4521.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 20 609 1.950.660
Garantir a segurança zoossanitária dos rebanhos estaduais, visando agregar valorqualitativo aos animais, seus produtos e subprodutos
F 2 3 90 0 118 154.710F 2 3 90 0 211 480.000F 2 4 90 0 118 35.950F 2 4 90 0 211 1.120.000F 2 4 90 5 101 160.000
PRODUTO: (): 4523.0000 - Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos 20 609 291.017
Prevenir a introdução de doenças animais exóticas, a disseminação das doenças dosanimais existentes e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutosde alimentos de origem animal
F 2 3 90 0 118 236.137F 2 4 90 0 118 54.880
PRODUTO: (): 4524.0000 - Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos deOrigem Animal
20 609 96.270Garantir o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos e dos produtos esubprodutos de origem animal
F 2 3 90 0 118 78.100F 2 4 90 0 118 18.170
PRODUTO: (): 4525.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 20 609 540.000
Garantir condições fitossanitárias adequadas para a produção de alimentos de qualidadeF 2 3 90 0 118 76.000F 2 3 90 0 211 120.000F 2 4 90 0 118 24.000F 2 4 90 0 211 280.000F 2 4 90 5 101 40.000
PRODUTO: (): 4528.0000 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 20 125 150.000
Garantir o cumprimento da legislação, quanto às exigências para a comercialização deprodutos agrotóxicos, seu transporte, a correta utilização em propriedades rurais, bemcomo a destinação das embalagens vazias
F 2 3 90 0 118 114.000F 2 4 90 0 118 36.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
290
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4737.0000 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 20 609 503.098Prevenir e erradicar a febre aftosa no Estado do Maranhão, objetivando a manutençãodo status sanitário internacional de livre de febre aftosa com vacinação
F 2 3 90 0 118 408.228F 2 4 90 0 118 94.870
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
291
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#1Secretaria de Estado da Cultura e Turismo#1
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 23.823, de 10.03.08
Decreto nº 27.234, de 03.01.11
Decreto nº 27.235, de 03.01.11
Decreto nº 30.700, de 31.03.15
Decreto nº 30.881, de 17.06.15
Decreto nº 31.602, de 08.04.16
Lei Estadual nº 8.858, de 13.08.08
Lei n° 10.416, de 10.03.16
Lei nº 10.213, de 9.03.15
FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 30.677,13.03.15
Lei Estadual nº 10.117, de 11.07.14
Lei Estadual nº 9.479, de 21.10.11
Lei Estadual nº 9.650, de 10.07.12
Lei nº 10.213, 9.03.15
Lei nº 10.282,de 15.07.15
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MARANHENSEI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 24.720, de 03.11.08
Decreto nº 31.892, de 21.06.16
Lei Estadual nº 8.912, de 23.12.08
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
292
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Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e TurismoValores em R$ 1,00
102.310.249
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0131 - Produção e Difusão 45.258.350
4505.0000 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e EmpreendedoresCulturais 13 363 50.000
Capacitar artistas, técnicos, produtores e empreendedores culturais, visando aprofissionalização do setor cultural
F 2 3 90 0 101 50.000
4646.0000 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 13 392 149.700
Apoiar as atividades realizadas pelos equipamentos culturais ligadas à Secretaria deEstado da Cultura
F 2 4 90 0 101 149.700
4663.0000 - Incentivo à Arte e a Cultura 13 392 100.000
Incentivar projetos e atividades artísticas e culturais de interesse da sociedadeF 2 3 90 0 107 100.000
4706.0000 - Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 13 392 10.000
Lançar editais de fomento e promoção à diversidade culturalF 2 3 90 0 101 10.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
13 - Cultura 100.941.259 265.000 101.206.25923 - Comércio e Serviços 1.103.990 1.103.990
TOTAL 102.045.249 265.000 102.310.249
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 51.438.909 51.438.909271 - Previdência Básica 250.000 250.000272 - Previdência do Regime Estatutário 15.000 15.000363 - Ensino Profissional 130.000 130.000391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.000392 - Difusão Cultural 45.224.350 45.224.350422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.000695 - Turismo 1.008.990 1.008.990
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0131 - Produção e Difusão 45.258.350 45.258.3500411 - Apoio Administrativo 50.101.707 265.000 50.366.7070504 - Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.0000522 - Mais Turismo 1.023.990 1.023.9900571 - Memória Republicana 1.361.202 1.361.2020580 - Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 100.584.047 100.584.04714201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.361.202 265.000 1.626.20214901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 100.000 100.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 101.945.249 265.000 102.210.2490107 - Receitas Operacionais a Fundos 100.000 100.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
293
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4707.0000 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13 392 13.000.000
Realizar eventos de grande porte no Estado do MaranhãoF 2 3 40 0 101 9.000.000F 2 3 90 0 101 4.000.000
4712.0000 - Realização do Mapeamento Cultural do Estado 13 392 20.000
Realizar o mapeamento cultural do Estado com vistas à implantação do sistemaestadual de informações e indicadores culturais
F 2 3 90 0 101 20.000
4713.0000 - Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 13 392 31.928.650
Apoiar as manifestações artístico-culturaisF 2 3 40 0 101 28.600.000F 2 3 50 0 101 2.300.000F 2 3 90 0 101 728.650F 2 4 40 0 101 300.000
0411 - Apoio Administrativo 50.366.707
4457.0000 - Administração da Unidade 13 122 50.101.707
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 31.943.442F 1 3 90 0 101 637.372F 2 3 90 0 101 15.445.893F 2 4 90 0 101 2.075.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 13 271 250.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 250.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 13 272 15.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 15.0000504 - Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000
2681.0000 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis 13 391 4.080.000
Recuperar bens culturais móveis e imóveisF 2 3 90 0 101 4.080.000
4498.0000 - Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas eEtnológicas 13 391 10.000
Realizar estudos e pesquisas históricas, arqueológicas, paleontológicas e etnológicasF 2 3 90 0 101 10.000
4500.0000 - Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de BensImóveis 13 391 10.000
Elaborar projetos executivos com vistas à recuperação de bens imóveisF 2 3 90 0 101 10.000
4644.0000 - Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 13 391 100.000
Dinamizar e apoiar o patrimônio cultural, material e imaterial promovendo ofortalecimento da identidade cultural maranhense e a democratização do acesso aosbens e serviços culturais
F 2 3 90 0 101 100.000
4705.0000 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais 13 391 20.000
Implantar, dinamizar e modernizar bibliotecas, museus, arquivos, casas e espaçosculturais multiuso, objetivando sua manutenção e difusão cultural
F 2 3 90 0 101 20.0000522 - Mais Turismo 1.023.990
4823.0000 - Turismo Sustentável e Infância 23 422 15.000
Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo por meiode realização de eventos de conscientização dos cidadãos
F 2 3 90 0 101 15.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
294
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
2737.0000 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão 23 695 700.000
Promover o Maranhão como destino turístico nos mercados emissores nacional einternacional utilizando ferramentas de marketing para aumentar o nível decompetitividade dos destinos turísticos
F 2 3 90 0 101 700.000
4320.0000 - Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 23 695 79.990
Diversificar a oferta turística para atender as demandas do mercadoF 2 3 90 0 101 79.990
4786.0000 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 23 695 50.000
Estruturar e qualificar os destinos turísticos dos polos regionais para contribuir nageração de emprego e renda
F 2 3 90 0 101 50.000
4820.0000 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 23 695 85.000
Fortalecer e promover o desenvolvimento da produção artesanal associada ao turismocomo gerador de trabalho e renda
F 2 3 90 0 101 85.000
4821.0000 - Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 23 695 34.000
Fomento à prospecção de investidores por meio de oportunidades de negócios no setorturístico do Estado
F 2 3 90 0 101 34.000
4822.0000 - Estudos e Pesquisas 23 695 60.000
Produzir dados e informações estatísticas que possam nortear o desenvolvimento deprogramas e projetos e o desempenho da atividade turística
F 2 3 90 0 101 60.0000571 - Memória Republicana 1.361.202
4450.0000 - Gestão do Programa 13 122 1.337.202
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 1.239.845F 1 3 90 0 101 41.759F 2 3 90 0 101 53.678F 2 3 91 0 101 1.920
4639.0000 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 13 391 8.000
Restaurar, organizar, conservar, preservar e adquirir acervo documental, bibliográfico,audiovisual, sonoro, iconográfico e artístico com vistas a democratizar a arte e a culturapor meio de exposições de obras de seu acervo
F 2 3 90 0 101 8.000
3150.0000 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 13 392 8.000
Realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais e educativasF 2 3 90 0 101 8.000
4640.0000 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais 13 392 8.000
Despertar o interesse da sociedade por temáticas educacionais e culturaisF 2 3 90 0 101 8.000
0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 80.000
4824.0000 - Qualificação Profissional para o Turismo 23 363 80.000
Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turistaF 2 3 90 0 101 80.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
295
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Cultura e Turismo#2
Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00
Unidade: 14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 100.584.047
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0131 - Produção e Difusão 45.158.3504505.0000 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e EmpreendedoresCulturais
13 363 50.000Capacitar artistas, técnicos, produtores e empreendedores culturais, visando aprofissionalização do setor cultural
F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4646.0000 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 13 392 149.700
Apoiar as atividades realizadas pelos equipamentos culturais ligadas à Secretaria deEstado da Cultura
F 2 4 90 0 101 149.700PRODUTO: (): 4706.0000 - Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 13 392 10.000
Lançar editais de fomento e promoção à diversidade culturalF 2 3 90 0 101 10.000
PRODUTO: (): 4707.0000 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13 392 13.000.000
Realizar eventos de grande porte no Estado do MaranhãoF 2 3 40 0 101 9.000.000F 2 3 90 0 101 4.000.000
PRODUTO: (): 4712.0000 - Realização do Mapeamento Cultural do Estado 13 392 20.000
Realizar o mapeamento cultural do Estado com vistas à implantação do sistema estadualde informações e indicadores culturais
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4713.0000 - Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 13 392 31.928.650
Apoiar as manifestações artístico-culturaisF 2 3 40 0 101 28.600.000F 2 3 50 0 101 2.300.000F 2 3 90 0 101 728.650F 2 4 40 0 101 300.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 50.101.7074457.0000 - Administração da Unidade 13 122 50.101.707
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 31.943.442F 1 3 90 0 101 637.372F 2 3 90 0 101 15.445.893F 2 4 90 0 101 2.075.000
PRODUTO: (): 0504 - Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.0002681.0000 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis 13 391 4.080.000
Recuperar bens culturais móveis e imóveisF 2 3 90 0 101 4.080.000
PRODUTO: (): 4498.0000 - Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas eEtnológicas
13 391 10.000Realizar estudos e pesquisas históricas, arqueológicas, paleontológicas e etnológicas
F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4500.0000 - Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de BensImóveis
13 391 10.000Elaborar projetos executivos com vistas à recuperação de bens imóveis
F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4644.0000 - Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 13 391 100.000
Dinamizar e apoiar o patrimônio cultural, material e imaterial promovendo ofortalecimento da identidade cultural maranhense e a democratização do acesso aosbens e serviços culturais
F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4705.0000 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais 13 391 20.000
Implantar, dinamizar e modernizar bibliotecas, museus, arquivos, casas e espaçosculturais multiuso, objetivando sua manutenção e difusão cultural
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
296
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0522 - Mais Turismo 1.023.9902737.0000 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão 23 695 700.000
Promover o Maranhão como destino turístico nos mercados emissores nacional einternacional utilizando ferramentas de marketing para aumentar o nível decompetitividade dos destinos turísticos
F 2 3 90 0 101 700.000PRODUTO: (): 4320.0000 - Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 23 695 79.990
Diversificar a oferta turística para atender as demandas do mercadoF 2 3 90 0 101 79.990
PRODUTO: (): 4786.0000 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 23 695 50.000
Estruturar e qualificar os destinos turísticos dos polos regionais para contribuir nageração de emprego e renda
F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4820.0000 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 23 695 85.000
Fortalecer e promover o desenvolvimento da produção artesanal associada ao turismocomo gerador de trabalho e renda
F 2 3 90 0 101 85.000PRODUTO: (): 4821.0000 - Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 23 695 34.000
Fomento à prospecção de investidores por meio de oportunidades de negócios no setorturístico do Estado
F 2 3 90 0 101 34.000PRODUTO: (): 4822.0000 - Estudos e Pesquisas 23 695 60.000
Produzir dados e informações estatísticas que possam nortear o desenvolvimento deprogramas e projetos e o desempenho da atividade turística
F 2 3 90 0 101 60.000PRODUTO: (): 4823.0000 - Turismo Sustentável e Infância 23 422 15.000
Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo por meiode realização de eventos de conscientização dos cidadãos
F 2 3 90 0 101 15.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 80.0004824.0000 - Qualificação Profissional para o Turismo 23 363 80.000
Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turistaF 2 3 90 0 101 80.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
297
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundação da Memória Republicana Brasileira#2
Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00
Unidade: 14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.626.202
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 265.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 13 272 15.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 15.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 13 271 250.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 250.000PRODUTO: (): 0571 - Memória Republicana 1.361.2023150.0000 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 13 392 8.000
Realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais e educativasF 2 3 90 0 101 8.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 13 122 1.337.202
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 1.239.845F 1 3 90 0 101 41.759F 2 3 90 0 101 53.678F 2 3 91 0 101 1.920
PRODUTO: (): 4639.0000 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 13 391 8.000
Restaurar, organizar, conservar, preservar e adquirir acervo documental, bibliográfico,audiovisual, sonoro, iconográfico e artístico com vistas a democratizar a arte e a culturapor meio de exposições de obras de seu acervo
F 2 3 90 0 101 8.000PRODUTO: (): 4640.0000 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais 13 392 8.000
Despertar o interesse da sociedade por temáticas educacionais e culturaisF 2 3 90 0 101 8.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
298
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense#2
Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00
Unidade: 14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 100.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0131 - Produção e Difusão 100.0004663.0000 - Incentivo à Arte e a Cultura 13 392 100.000
Incentivar projetos e atividades artísticas e culturais de interesse da sociedadeF 2 3 90 0 107 100.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
299
002457815132948
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#1Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social#1
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 16.828, de 24.05.99
Decreto nº 17.365, de 19.06.00
Decreto nº 17.455, de 08.08.00
Decreto nº 18.601, de 25.04.02
Decreto nº 19.402, de 24.02.03
Decreto nº 20.665, de 23.07.04
Decreto nº 24.780, de 14.11.08
Decreto nº 27.628, de 23.08.11
Decreto nº 30.656, de 23.02.15
Decreto nº 30.735, de 23.04.15
Decreto nº 31.070, de 3.09.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVAI - LEGISLAÇÃO
Decreto n° 31.070, de 03.09.15
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 15.040, de 08.05.96
Decreto nº 28.124, de 23.04.12
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 6.519, de 21.12.95
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
300
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento SocialValores em R$ 1,00
173.187.542
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 60.223.350
3243.0000 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional -SISAN 08 122 235.000
Qualificar a atuação dos gestores públicos e agentes de controle social comcapacitação e assessoria técnica nos Municípios
S 2 3 90 0 101 5.000S 2 3 90 0 111 200.000S 2 3 90 5 101 30.000
4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 135.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 101 135.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
08 - Assistência Social 173.187.542 173.187.542
TOTAL 173.187.542 173.187.542
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 36.235.242 36.235.242128 - Formação de Recursos Humanos 850.950 850.950241 - Assistência ao Idoso 608.000 608.000243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 40.180.000 40.180.000244 - Assistência Comunitária 31.445.000 31.445.000306 - Alimentação e Nutrição 59.848.350 59.848.350334 - Fomento ao Trabalho 160.000 160.000481 - Habitação Rural 160.000 160.000482 - Habitação Urbana 150.000 150.000511 - Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000608 - Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 60.223.350 60.223.3500411 - Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.1920539 - Proteção e Promoção Social 74.659.000 74.659.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.0000589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 7.655.000 7.655.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 158.518.542 158.518.54215112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva 11.090.000 11.090.00015903 - Fundo Estadual de Assistência Social 3.579.000 3.579.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 32.580.192 32.580.1920111 - Convênios com Órgãos Federais 1.649.700 1.649.7000114 - Operações de Crédito Interna 28.900.000 28.900.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 107.000.000 107.000.0000128 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 2.529.000 2.529.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 528.650 528.650
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
301
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4753.0000 - Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 08 128 5.000
Realizar capacitação dos agentes públicos e usuários da política de SAN, visando amelhoria dos hábitos alimentares e a qualificação da produção de alimentos
S 2 3 90 0 101 5.000
3244.0000 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN 08 306 23.400.000
Construir e equipar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentose aquisição de bens para fortalecimento das associações de produtores de leite
S 2 4 90 0 114 22.900.000S 2 4 90 0 122 500.000
4781.0000 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 08 306 34.000.000
Garantir o acesso à alimentação adequada de baixo custo em restaurantes e cozinhascomunitárias
S 2 3 90 0 122 34.000.000
4782.0000 - Banco de Alimentos 08 306 500.000
Captar doações de gêneros alimentícios descartáveis para venda, mas propício para oconsumo junto às empresas
S 2 3 90 0 122 500.000
4783.0000 - Distribuição de Leite 08 306 1.948.350
Contribuir para a complementação alimentar e nutricional de famílias em situação devulnerabilidade social
S 2 3 90 0 111 1.449.700S 2 3 90 5 101 498.650
0411 - Apoio Administrativo 27.170.192
4457.0000 - Administração da Unidade 08 122 27.170.192
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
S 1 1 90 0 101 25.209.915S 1 3 90 0 101 478.239S 2 3 90 0 101 1.482.038
0539 - Proteção e Promoção Social 74.659.000
4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 1.405.050
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 101 264.000S 2 3 90 0 128 1.001.050S 2 4 90 0 101 40.000S 2 4 90 0 128 100.000
4796.0000 - Vigilância Socioassistencial 08 122 450.000
Acompanhar contínua e sistematicamente os Municípios. Produzir e analisar dadosqualitativos e quantitativos com vistas ao aprimoramento da gestão da política deassistência social
S 2 3 90 0 101 50.000S 2 3 90 0 128 400.000
4797.0000 - Capacitação da Política de Assistência Social 08 128 815.950
Capacitar gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e beneficiários visando oaprimoramento da gestão e a qualificação dos serviços socioassistenciais
S 2 3 90 0 101 100.000S 2 3 90 0 128 715.950
4297.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 08 241 608.000
Ofertar serviços de acolhimento institucional na modalidade abrigo para idosos, emInstituição de Longa Permanência – ILPI , cujos vínculos familiares estejam rompidosou fragilizados, bem como no acolhimento provisório para os que estão em situação derisco precisando de proteção
S 1 3 90 0 101 500.000S 1 3 90 0 128 108.000
4696.0000 - Bolsa Família - Escola 08 243 40.080.000
Assegurar transferência direta de recursos para aquisição de material escolar àsfamílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, com crianças e adolescentesmatriculadas em escolas públicas
S 2 3 90 0 101 80.000S 2 3 90 0 122 39.800.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
302
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 2 4 90 0 122 200.000
3067.0000 - Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 08 244 6.000.000
Construir, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento da redesocioassistencial, referentes aos CRAS, CREAS, abrigos permanentes e temporáriospara idosos, crianças e adolescentes
S 3 4 90 0 114 6.000.000
4425.0000 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água 08 244 25.000.000
Isentar do pagamento da fatura de água, unidades consumidoras residenciais defamílias e indivíduos inseridos no cadastro único de programas sociais
S 2 3 90 0 122 25.000.000
4456.0000 - Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 08 244 56.000
Promover eventos e apoiar atividades voltadas para grupos étnicos raciaisS 2 3 90 0 101 56.000
4798.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 08 244 224.000
Prover o apoio psicossocial, jurídico, orientação e acompanhamento especializado afamílias e indivíduos em situação de violação de direitos e algum tipo de deficiênciacom grau de dependência
S 1 3 41 0 101 20.000S 2 3 90 0 128 204.000
4799.0000 - Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 08 244 10.000
Garantir a cobertura dos Municípios que não possuem os serviços especializados doSUAS no âmbito da Média Complexidade com unidade de CREAS e Municípios noâmbito da Alta Complexidade com unidades de acolhimento Institucional
S 1 3 41 0 101 10.000
4800.0000 - Serviços de Proteção Social Básica 08 244 10.000
Promover o acesso de famílias e indivíduos aos serviços e benefíciossocioassistenciais; fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura dosseus vínculos; orientar, encaminhar e acompanhar as demais políticas setoriais
S 1 3 41 0 101 10.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 3.450.000
3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 08 511 3.350.000
Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento decomunidades carentes
S 3 4 40 0 101 2.650.000S 3 4 90 0 101 600.000S 3 4 90 0 122 100.000
3246.0000 - Implantação de Kit Sanitário 08 511 100.000
Implantar kit sanitário nas unidades residenciais visando a melhoria do esgotamentosanitário nas comunidades
S 3 4 90 0 122 100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 30.000
4785.0000 - Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 08 128 30.000
Capacitar trabalhadores formais e informais, com atividades voltadas ao fortalecimentodo associativismo, empreendedorismo, que estejam cadastrados no CADUNICO
S 2 3 90 0 122 30.0000589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 7.655.000
4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 6.840.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 101 800.000S 2 3 90 0 122 6.000.000S 2 4 90 0 101 40.000
4697.0000 - Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 08 243 100.000
Promover a inclusão social de crianças e adolescentes, com alto índice devulnerabilidade e risco social, desenvolvendo a prática das artes e do esporte efortalecimento da cidadania e da ética
S 2 3 90 0 122 100.000
3256.0000 - Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 08 244 100.000
Recuperação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e social decomunidades carentes
S 2 3 90 0 122 100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
303
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4756.0000 - Assistência as Famílias Carentes 08 244 45.000
Garantir aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com benefíciosassistenciais e emergenciais
S 1 3 90 0 101 45.000
4787.0000 - Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e Demais Povos 08 334 160.000
Promover a emancipação socioeconômica de famílias e indivíduos em situação devulnerabilidade social
S 2 3 90 0 122 160.000
3247.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Rural 08 481 100.000
Reformar unidades residenciais das famílias e ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social
S 2 3 90 0 122 100.000
3248.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social na ÁreaRural 08 481 60.000
Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco socialS 3 4 90 0 122 60.000
3249.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, na ÁreaUrbana 08 482 50.000
Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco socialS 3 4 90 0 122 50.000
3258.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Urbana 08 482 100.000
Reformar unidades residenciais das famílias e/ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social
S 2 3 90 0 122 100.000
3250.0000 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 08 608 100.000
Implantar a infraestrutura produtiva necessária ao desenvolvimento econômico decomunidades carentes
S 2 4 90 0 122 100.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
304
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social#2
Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00
Unidade: 15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 158.518.542
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 60.223.3503243.0000 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 08 122 235.000
Qualificar a atuação dos gestores públicos e agentes de controle social com capacitaçãoe assessoria técnica nos Municípios
S 2 3 90 0 101 5.000S 2 3 90 0 111 200.000S 2 3 90 5 101 30.000
PRODUTO: (): 3244.0000 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN
08 306 23.400.000Construir e equipar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentos eaquisição de bens para fortalecimento das associações de produtores de leite
S 2 4 90 0 114 22.900.000S 2 4 90 0 122 500.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 135.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 101 135.000PRODUTO: (): 4753.0000 - Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 08 128 5.000
Realizar capacitação dos agentes públicos e usuários da política de SAN, visando amelhoria dos hábitos alimentares e a qualificação da produção de alimentos
S 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4781.0000 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 08 306 34.000.000
Garantir o acesso à alimentação adequada de baixo custo em restaurantes e cozinhascomunitárias
S 2 3 90 0 122 34.000.000PRODUTO: (): 4782.0000 - Banco de Alimentos 08 306 500.000
Captar doações de gêneros alimentícios descartáveis para venda, mas propício para oconsumo junto às empresas
S 2 3 90 0 122 500.000PRODUTO: (): 4783.0000 - Distribuição de Leite 08 306 1.948.350
Contribuir para a complementação alimentar e nutricional de famílias em situação devulnerabilidade social
S 2 3 90 0 111 1.449.700S 2 3 90 5 101 498.650
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 27.170.1924457.0000 - Administração da Unidade 08 122 27.170.192
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
S 1 1 90 0 101 25.209.915S 1 3 90 0 101 478.239S 2 3 90 0 101 1.482.038
PRODUTO: (): 0539 - Proteção e Promoção Social 71.080.0003067.0000 - Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 08 244 6.000.000
Construir, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento da redesocioassistencial, referentes aos CRAS, CREAS, abrigos permanentes e temporáriospara idosos, crianças e adolescentes
S 3 4 90 0 114 6.000.000PRODUTO: (): 4425.0000 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água 08 244 25.000.000
Isentar do pagamento da fatura de água, unidades consumidoras residenciais de famíliase indivíduos inseridos no cadastro único de programas sociais
S 2 3 90 0 122 25.000.000PRODUTO: (): 4696.0000 - Bolsa Família - Escola 08 243 40.080.000
Assegurar transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famíliasbeneficiadas pelo Programa Bolsa Família, com crianças e adolescentes matriculadasem escolas públicas
S 2 3 90 0 101 80.000S 2 3 90 0 122 39.800.000S 2 4 90 0 122 200.000
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORPRODUTO: (): 0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 45.0004756.0000 - Assistência as Famílias Carentes 08 244 45.000
Garantir aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com benefíciosassistenciais e emergenciais
S 1 3 90 0 101 45.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#2Gerência de Inclusão Socioprodutiva#2
Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00
Unidade: 15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva 11.090.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 3.450.000
3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 08 511 3.350.000Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento decomunidades carentes
S 3 4 40 0 101 2.650.000S 3 4 90 0 101 600.000S 3 4 90 0 122 100.000
PRODUTO: (): 3246.0000 - Implantação de Kit Sanitário 08 511 100.000
Implantar kit sanitário nas unidades residenciais visando a melhoria do esgotamentosanitário nas comunidades
S 3 4 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 30.0004785.0000 - Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 08 128 30.000
Capacitar trabalhadores formais e informais, com atividades voltadas ao fortalecimentodo associativismo, empreendedorismo, que estejam cadastrados no CADUNICO
S 2 3 90 0 122 30.000PRODUTO: (): 0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 7.610.0003247.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Rural 08 481 100.000
Reformar unidades residenciais das famílias e ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social
S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 3248.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social na Área Rural 08 481 60.000
Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco socialS 3 4 90 0 122 60.000
PRODUTO: (): 3249.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, na ÁreaUrbana
08 482 50.000Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco social
S 3 4 90 0 122 50.000PRODUTO: (): 3250.0000 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 08 608 100.000
Implantar a infraestrutura produtiva necessária ao desenvolvimento econômico decomunidades carentes
S 2 4 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 3256.0000 - Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 08 244 100.000
Recuperação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e social decomunidades carentes
S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 3258.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Urbana 08 482 100.000
Reformar unidades residenciais das famílias e/ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social
S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 6.840.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 101 800.000S 2 3 90 0 122 6.000.000S 2 4 90 0 101 40.000
PRODUTO: (): 4697.0000 - Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 08 243 100.000
Promover a inclusão social de crianças e adolescentes, com alto índice devulnerabilidade e risco social, desenvolvendo a prática das artes e do esporte efortalecimento da cidadania e da ética
S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 4787.0000 - Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas, Indígenase Demais Povos
08 334 160.000Promover a emancipação socioeconômica de famílias e indivíduos em situação devulnerabilidade social
S 2 3 90 0 122 160.000PRODUTO: ():
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#2Fundo Estadual de Assistência Social#2
Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00
Unidade: 15903 - Fundo Estadual de Assistência Social 3.579.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0539 - Proteção e Promoção Social 3.579.0004297.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa
08 241 608.000Ofertar serviços de acolhimento institucional na modalidade abrigo para idosos, emInstituição de Longa Permanência – ILPI , cujos vínculos familiares estejam rompidos oufragilizados, bem como no acolhimento provisório para os que estão em situação de riscoprecisando de proteção
S 1 3 90 0 101 500.000S 1 3 90 0 128 108.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 1.405.050
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 101 264.000S 2 3 90 0 128 1.001.050S 2 4 90 0 101 40.000S 2 4 90 0 128 100.000
PRODUTO: (): 4456.0000 - Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 08 244 56.000
Promover eventos e apoiar atividades voltadas para grupos étnicos raciaisS 2 3 90 0 101 56.000
PRODUTO: (): 4796.0000 - Vigilância Socioassistencial 08 122 450.000
Acompanhar contínua e sistematicamente os Municípios. Produzir e analisar dadosqualitativos e quantitativos com vistas ao aprimoramento da gestão da política deassistência social
S 2 3 90 0 101 50.000S 2 3 90 0 128 400.000
PRODUTO: (): 4797.0000 - Capacitação da Política de Assistência Social 08 128 815.950
Capacitar gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e beneficiários visando oaprimoramento da gestão e a qualificação dos serviços socioassistenciais
S 2 3 90 0 101 100.000S 2 3 90 0 128 715.950
PRODUTO: (): 4798.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade
08 244 224.000Prover o apoio psicossocial, jurídico, orientação e acompanhamento especializado afamílias e indivíduos em situação de violação de direitos e algum tipo de deficiência comgrau de dependência
S 1 3 41 0 101 20.000S 2 3 90 0 128 204.000
PRODUTO: (): 4799.0000 - Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 08 244 10.000
Garantir a cobertura dos Municípios que não possuem os serviços especializados doSUAS no âmbito da Média Complexidade com unidade de CREAS e Municípios noâmbito da Alta Complexidade com unidades de acolhimento Institucional
S 1 3 41 0 101 10.000PRODUTO: (): 4800.0000 - Serviços de Proteção Social Básica 08 244 10.000
Promover o acesso de famílias e indivíduos aos serviços e benefícios socioassistenciais;fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura dos seus vínculos; orientar,encaminhar e acompanhar as demais políticas setoriais
S 1 3 41 0 101 10.000PRODUTO: ():
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#1Secretaria de Estado da Fazenda#1
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.238, de 17.01.11
Decreto nº 27.613, de 16.08.11
Lei Estadual nº 8.263, de 20.06.05
Lei nº 10.151, de 23.10.14
Lei nº 10.213, de 9.03.15
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAI - LEGISLAÇÃO
Decreto n° 30.155, de 26.06.14
Decreto n° 31.536, de 11.03.16
Decreto nº 21.269, de 09.06.05
Lei Estadual nº 8.105, de 29.04.04
Lei Estadual nº 9.277, de 22.09.10
Lei n° 10.098, de 10.06.14
Lei n° 10.389, de 22.11.15
Lei nº 10.213,de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da FazendaValores em R$ 1,00
260.567.585
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0212 - Administração da Política Tributária 260.567.585
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 230.871.595
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 223.646.732F 1 3 90 0 101 532.863F 2 3 90 0 101 6.692.000
4461.0000 - Educação Fiscal para a Cidadania 04 128 488.219
Disseminar valores e princípios sobre a atividade financeira do Estado, a destinaçãosocial dos tributos, transparência fiscal, justiça fiscal e importância da emissão da notafiscal
F 2 3 90 0 101 488.219
4512.0000 - Capacitação Técnica da Administração Tributária 04 128 7.363.000
Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração TributáriaEstadual de modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade
F 2 3 90 0 107 4.093.000F 2 4 90 0 107 3.270.000
3069.0000 - Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 04 129 10.000.000
Melhorar a eficiência da gestão fiscal, visando incrementar a receita própria do Estadoe fortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento financeiro
F 2 4 90 2 101 10.000.000
3106.0000 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 04 129 2.637.000
Dotar as unidades tributárias de instalações físicas adequadas de modo a obtermelhores condições de trabalho
F 2 3 90 0 107 1.837.000F 2 4 90 0 107 800.000
4459.0000 - Arrecadação de Tributos Estaduais 04 129 9.207.771
Promover a arrecadação de tributos estaduais, cumprindo e fazendo cumprir alegislação
F 2 3 90 0 101 9.207.771
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 260.567.585 260.567.585
TOTAL 260.567.585 260.567.585
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 230.871.595 230.871.595128 - Formação de Recursos Humanos 7.851.219 7.851.219129 - Administração de Receitas 21.844.771 21.844.771
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0212 - Administração da Política Tributária 260.567.585 260.567.585
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
16101 - Secretaria de Estado da Fazenda 250.567.585 250.567.58516901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.000.000 10.000.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 240.567.585 240.567.5850107 - Receitas Operacionais a Fundos 10.000.000 10.000.0002101 - Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
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#2Secretaria de Estado da Fazenda#2
Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Fazenda Valores em R$ 1,00
Unidade: 16101 - Secretaria de Estado da Fazenda 250.567.585
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0212 - Administração da Política Tributária 250.567.5853069.0000 - Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 04 129 10.000.000
Melhorar a eficiência da gestão fiscal, visando incrementar a receita própria do Estado efortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento financeiro
F 2 4 90 2 101 10.000.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 230.871.595
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 223.646.732F 1 3 90 0 101 532.863F 2 3 90 0 101 6.692.000
PRODUTO: (): 4459.0000 - Arrecadação de Tributos Estaduais 04 129 9.207.771
Promover a arrecadação de tributos estaduais, cumprindo e fazendo cumprir a legislaçãoF 2 3 90 0 101 9.207.771
PRODUTO: (): 4461.0000 - Educação Fiscal para a Cidadania 04 128 488.219
Disseminar valores e princípios sobre a atividade financeira do Estado, a destinaçãosocial dos tributos, transparência fiscal, justiça fiscal e importância da emissão da notafiscal
F 2 3 90 0 101 488.219PRODUTO: ():
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#2Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária#2
Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Fazenda Valores em R$ 1,00
Unidade: 16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.000.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0212 - Administração da Política Tributária 10.000.0003106.0000 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 04 129 2.637.000
Dotar as unidades tributárias de instalações físicas adequadas de modo a obter melhorescondições de trabalho
F 2 3 90 0 107 1.837.000F 2 4 90 0 107 800.000
PRODUTO: (): 4512.0000 - Capacitação Técnica da Administração Tributária 04 128 7.363.000
Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração Tributária Estadualde modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade
F 2 3 90 0 107 4.093.000F 2 4 90 0 107 3.270.000
PRODUTO: ():
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#1Secretaria de Estado da Educação#1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 17.096, de 10.12.99
Decreto nº 18.602, de 25.04.02
Decreto nº 19.426, de 24.02.03
Decreto nº 19.700, de 08.07.03
Decreto nº 20.666, de 23.07.04
Decreto nº 21.372, de 05.08.05
Decreto nº 22.905, de 02.01.07
Decreto nº 22.961, de 28.02.07
Decreto nº 23.028, de 02.04.07
Decreto nº 23.043, de 20.04.07
Decreto nº 23.127, de 04.06.07
Decreto nº 23.472, de 15.10.07
Decreto nº 30.736,d e 23.04.15
Decreto nº 30.777, de 15.05.15
Decreto nº 32.062, de 08.08.16
Lei nº 10.213, de 9.03.15
FUNDAÇÃO NICE LOBÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 13.790, de 30.03.94
Decreto nº 20.667, de 23.07.04
Lei Delegada nº 149, de 01.06.94
Lei n° 10.140, de 02.09.14
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 5.774, de 15.10.93
FUNDO ESCOLA DIGNAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 31.139, de 22.09.15
Lei nº 10.307, de 10.09.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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002457815132948
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Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da EducaçãoValores em R$ 1,00
2.012.017.507
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 481.348.301
4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 480.263.822
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 102 429.295.371F 1 1 90 0 109 13.537.185F 1 3 90 0 102 2.838.885F 2 3 90 0 102 33.667.381F 2 3 91 0 102 925.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 165.699
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 102 165.699
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 918.780
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 102 918.7800595 - Escola Digna 1.530.669.206
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
12 - Educação 2.010.933.028 1.084.479 2.012.017.507
TOTAL 2.010.933.028 1.084.479 2.012.017.507
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 485.235.665 485.235.665271 - Previdência Básica 165.699 165.699272 - Previdência do Regime Estatutário 918.780 918.780361 - Ensino Fundamental 638.358.446 638.358.446362 - Ensino Médio 866.389.237 866.389.237363 - Ensino Profissional 76.000 76.000368 - Educação Básica 20.843.680 20.843.680571 - Desenvolvimento Científico 30.000 30.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0411 - Apoio Administrativo 480.263.822 1.084.479 481.348.3010595 - Escola Digna 1.530.669.206 1.530.669.206
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
17101 - Secretaria de Estado da Educação 1.901.061.674 1.901.061.67417203 - Fundação Nice Lobão 8.371.354 1.084.479 9.455.83317901 - Fundo Escola Digna 101.500.000 101.500.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 911.378.096 1.084.479 912.462.5750105 - Recursos Transferidos pelo FUNDEB 939.992.964 939.992.9640108 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000 500.0000109 - Salário Educação - Cota - Parte Estadual 22.561.968 22.561.9680110 - Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 100.500.000 100.500.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 6.000.000 6.000.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
314
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 4.971.843
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 102 4.971.843
3254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 45.995.000
Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 95.000F 3 4 40 0 102 1.000.000F 3 4 90 0 114 44.900.000
4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 585.913.446
Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidades
F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 375.997.185F 1 3 90 0 102 5.712.369F 2 3 50 0 102 11.204.020F 2 3 50 0 109 6.768.590F 2 3 50 0 110 8.443.238F 2 3 90 0 102 37.456.143F 2 3 91 0 102 5.550.000F 2 4 40 0 102 1.950.000F 2 4 50 0 102 50.000F 2 4 50 0 109 2.256.193F 2 4 90 0 102 1.400.000
4747.0000 - Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental e naEducação de Jovens, Adultos e Idosos 12 361 6.450.000
Garantir a alfabetização de todos os alunos matriculados no sistema público estadualde ensino
F 2 3 50 0 122 6.000.000F 2 3 90 0 102 450.000
3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades 12 362 70.563.150
Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 25.000F 2 4 90 0 102 150.000F 3 3 90 0 102 14.288.150F 3 4 90 0 102 500.000F 3 4 90 0 114 55.600.000
4729.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio e suasModalidades 12 362 200.000
Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do Ensino Médio e suasmodalidades em todo o sistema público estadual de ensino
F 2 3 90 0 102 200.000
4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 12 362 795.560.087
Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suas modalidades
F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 563.995.779F 1 3 90 0 102 1.237.680F 2 3 40 0 102 4.150.000F 2 3 50 0 102 15.164.899F 2 3 50 0 110 21.556.762F 2 3 90 0 102 57.753.329F 2 3 91 0 102 2.575.930
4811.0000 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio e suasModalidades 12 362 66.000
Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da aprendizagem com foco na melhoriada qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 66.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
315
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4617.0000 - Iniciação Profissional 12 363 76.000
Atender jovens a partir de 14 anos e adultos, alunos do Cintra e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formação profissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnos matutino,vespertino e noturno
F 2 3 90 0 102 76.000
4814.0000 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 12 368 20.843.680
Estruturar uma gestão educacional descentralizada, autônoma, participativa e dequalidade no sistema público estadual de ensino
F 2 3 50 0 102 723.600F 2 3 90 0 102 19.620.080F 2 3 90 0 108 500.000
4815.0000 - Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 12 571 30.000
Estruturar política de desenvolvimento de atividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias
F 2 3 90 0 102 30.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
316
002457815132948
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#2Secretaria de Estado da Educação#2
Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00
Unidade: 17101 - Secretaria de Estado da Educação 1.901.061.674
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 472.831.4684457.0000 - Administração da Unidade 12 122 472.831.468
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 102 423.162.336F 1 1 90 0 109 13.537.185F 1 3 90 0 102 2.570.566F 2 3 90 0 102 32.636.381F 2 3 91 0 102 925.000
PRODUTO: (): 0595 - Escola Digna 1.428.230.2063255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades
12 362 14.788.150Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades
F 3 3 90 0 102 14.288.150F 3 4 90 0 102 500.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 4.971.843
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 102 4.971.843PRODUTO: (): 4729.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio e suasModalidades
12 362 200.000Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do Ensino Médio e suasmodalidades em todo o sistema público estadual de ensino
F 2 3 90 0 102 200.000PRODUTO: (): 4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 585.728.446
Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidades
F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 375.997.185F 1 3 90 0 102 5.712.369F 2 3 50 0 102 11.204.020F 2 3 50 0 109 6.768.590F 2 3 50 0 110 8.443.238F 2 3 90 0 102 37.271.143F 2 3 91 0 102 5.550.000F 2 4 40 0 102 1.950.000F 2 4 50 0 102 50.000F 2 4 50 0 109 2.256.193F 2 4 90 0 102 1.400.000
PRODUTO: (): 4747.0000 - Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental e naEducação de Jovens, Adultos e Idosos
12 361 6.450.000Garantir a alfabetização de todos os alunos matriculados no sistema público estadual deensino
F 2 3 50 0 122 6.000.000F 2 3 90 0 102 450.000
PRODUTO: (): 4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades
12 362 795.182.087Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suas modalidades
F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 563.995.779F 1 3 90 0 102 1.237.680F 2 3 40 0 102 4.150.000F 2 3 50 0 102 15.164.899F 2 3 50 0 110 21.556.762F 2 3 90 0 102 57.375.329F 2 3 91 0 102 2.575.930
PRODUTO: (): 4811.0000 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio e suasModalidades
12 362 66.000Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da aprendizagem com foco na melhoriada qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 66.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
317
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORPRODUTO: (): 4814.0000 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 12 368 20.843.680
Estruturar uma gestão educacional descentralizada, autônoma, participativa e dequalidade no sistema público estadual de ensino
F 2 3 50 0 102 723.600F 2 3 90 0 102 19.620.080F 2 3 90 0 108 500.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
318
002457815132948
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#2Fundação Nice Lobão#2
Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00
Unidade: 17203 - Fundação Nice Lobão 9.455.833
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 8.516.8330900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 918.780
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 102 918.780PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 165.699
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 102 165.699PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 7.432.354
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 102 6.133.035F 1 3 90 0 102 268.319F 2 3 90 0 102 1.031.000
PRODUTO: (): 0595 - Escola Digna 939.0003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental esuas Modalidades
12 361 95.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 95.000PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades
12 362 175.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 25.000F 2 4 90 0 102 150.000
PRODUTO: (): 4617.0000 - Iniciação Profissional 12 363 76.000
Atender jovens a partir de 14 anos e adultos, alunos do Cintra e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formação profissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnos matutino,vespertino e noturno
F 2 3 90 0 102 76.000PRODUTO: (): 4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 185.000
Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 185.000PRODUTO: (): 4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades
12 362 378.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suas modalidades
F 2 3 90 0 102 378.000PRODUTO: (): 4815.0000 - Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 12 571 30.000
Estruturar política de desenvolvimento de atividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias
F 2 3 90 0 102 30.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
319
002457815132948
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#2Fundo Escola Digna#2
Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00
Unidade: 17901 - Fundo Escola Digna 101.500.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0595 - Escola Digna 101.500.0003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental esuas Modalidades
12 361 45.900.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental e suas modalidades
F 3 4 40 0 102 1.000.000F 3 4 90 0 114 44.900.000
PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades
12 362 55.600.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades
F 3 4 90 0 114 55.600.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
320
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado da Segurança Pública#1
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.244 de 26.01.11
Decreto nº 30.626, de 19.01.15
Decreto nº 30.986, de 31.07.15
Lei nº 10.213,de 9.03.2015
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.244, de 26.01.11
Lei nº 10.213, de 09.03.15
Lei nº 10.238, de 13.05.15
Lei nº 10.252, de 02.06.15
Lei nº 4.570, de 14.05.84
Lei nº 8.508, de 27.11.06
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 22.304, de 25.07.06
Decreto nº 27.244, de 26.01.11
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.223 , de 07.04.15
Lei nº 6.513, de 30.11.95
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.244, de 26.01.11
Lei nº 10.212 , de 09.03.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.230, de 23.04.15
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 14.584, de 02.06.95
Decreto nº 31.267, de 05.11.15
Lei Delegada nº 129, de 22.11.77
Lei Delegada nº 190, de 19.07.84
Lei nº 10.213, de 09.03.15
Lei nº 2.668, de 29.07.66
Lei nº 4.248, de 09.12.80
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 21.201, de 05.05.05
Decreto nº 22.925, de 05.01.07
Lei de 10.213, de 09.03.15
Lei Estadual nº 8.192, de 03.12.04
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
321
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança PúblicaValores em R$ 1,00
1.604.567.371
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 453.334.499
4457.0000 - Administração da Unidade 06 122 446.747.734
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 354.535.046F 1 3 90 0 101 5.040.011F 2 3 90 0 101 87.172.677
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 06 271 2.261.685
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 118 2.261.685
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
06 - Segurança Pública 1.597.980.606 6.586.765 1.604.567.371
TOTAL 1.597.980.606 6.586.765 1.604.567.371
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 1.285.036.247 1.285.036.247125 - Normatização e Fiscalização 60.242.627 60.242.627128 - Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.000181 - Policiamento 242.653.788 242.653.788182 - Defesa Civil 8.447.944 8.447.944271 - Previdência Básica 2.261.685 2.261.685272 - Previdência do Regime Estatutário 4.325.080 4.325.080
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0411 - Apoio Administrativo 446.747.734 6.586.765 453.334.4990575 - Mais Vida no Trânsito 168.291.674 168.291.6740577 - Mais Segurança 982.941.198 982.941.198
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 504.172.623 504.172.62319102 - Polícia Civil 8.503.722 8.503.72219110 - Polícia Militar do Estado 759.091.250 759.091.25019111 - Corpo de Bombeiros Militar 153.421.337 153.421.33719201 - Departamento Estadual de Trânsito 168.291.674 6.586.765 174.878.43919902 - Fundo Especial de Segurança Pública 4.500.000 4.500.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.384.224.291 1.384.224.2910107 - Receitas Operacionais a Fundos 4.500.000 4.500.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 13.275.137 13.275.1370114 - Operações de Crédito Interna 13.780.000 13.780.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 159.066.554 6.586.765 165.653.3190122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 9.898.852 9.898.8520129 - Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.0000212 - Convênios com Órgãos não Federais 9.225.120 9.225.1205101 - Recursos Ordinários - Tesouro 410.652 410.652
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
322
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 06 272 4.325.080
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 118 4.325.0800575 - Mais Vida no Trânsito 168.291.674
4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 108.049.047
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 118 27.720.965F 1 3 90 0 118 576.799F 2 3 90 0 118 72.950.491F 2 3 91 0 118 381.077F 2 4 90 0 118 6.419.715
3222.0000 - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento 06 125 14.896.564
Ampliar as unidades do DETRAN visando facilitar o acesso dos serviços pelo cidadãoF 2 4 90 0 118 14.896.564
4009.0000 - Licenciamento de Veículos 06 125 6.731.459
Regularizar veículos em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTBF 2 3 90 0 118 6.200.000F 2 3 90 0 212 531.459
4010.0000 - Habilitação de Condutores 06 125 25.464.499
Habilitar e registrar condutores de veiculos em cumprimento ao Código de TrânsitoBrasileiro - CTB
F 2 3 90 0 118 16.770.838F 2 3 90 0 212 3.949.399F 2 4 90 0 212 4.744.262
4189.0000 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos 06 125 2.500.000
Reduzir a ocorrência de acidentes e crimes de trânsitoF 2 3 90 0 118 2.500.000
4607.0000 - Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 06 125 2.550.868
Transferências de recursos arrecadados decorrentes do cumprimento do Código deTrânsito Brasileiro - CTB
F 2 3 40 0 118 2.400.000F 2 3 90 0 118 150.868
4608.0000 - Educação para o Trânsito 06 125 2.500.000
Orientar condutores e pedestres para a redução das ocorrências de acidentes detrânsito
F 2 3 90 0 118 2.500.000
4688.0000 - Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos de Atendimento 06 125 5.599.237
Garantir boas condições de funcionamento das unidades das Ciretrans e Postos deAtendimentos
F 2 3 90 0 118 5.599.2370577 - Mais Segurança 982.941.198
4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 730.239.466
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 667.518.706F 1 3 90 0 101 9.395.039F 2 3 90 0 101 53.325.721
4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 06 128 1.600.000
Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais
F 2 3 90 0 101 1.600.000
2947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 06 181 50.000
Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão
F 2 3 90 0 101 50.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
323
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica 06 181 25.765.506
Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança
F 2 4 90 0 107 2.250.000F 3 4 40 0 101 50.000F 3 4 90 0 101 9.785.506F 3 4 90 0 114 13.680.000
3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 20.300.000
Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade
F 2 4 90 0 107 2.250.000F 3 4 40 0 101 600.000F 3 4 90 0 101 7.150.000F 3 4 90 0 111 10.000.000F 3 4 90 0 114 100.000F 3 4 90 5 101 200.000
4450.0000 - Gestão do Programa 06 181 144.673.393
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 136.048.408F 1 3 90 0 101 1.946.986F 2 3 90 0 101 6.677.999
4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 25.420.000
Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas
F 2 3 90 0 101 25.420.000
4701.0000 - Repressão do Crime 06 181 550.000
Intensificar as ações de controle, combate a violência e a criminalidadeF 2 3 90 0 101 550.000
4831.0000 - Prevenção a Criminalidade 06 181 15.894.889
Prevenir a ocorrência de crimes, mediante a realização de cursos epalestras,seminários para as comunidades identificadas com maior índice decriminalidade
F 2 3 90 0 101 3.900.000F 2 3 90 0 111 1.885.385F 2 3 90 0 122 9.898.852F 2 3 90 5 101 210.652
4832.0000 - Repressão a Criminalidade 06 181 10.000.000
Manter e preservar a ordem pública, por meio da atuação das instituições integrantesda segurança pública, oferecendo resposta de forma ágil e eficaz as ocorrênciasregistradas
F 2 3 90 0 101 10.000.000
4152.0000 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança ContraIncêndio e Pânico 06 182 3.600.000
Atuar preventivamente para que sejam cumpridas normas técnicas contra incêndio epânico, pelos proprietários das edificações
F 2 3 90 0 129 3.600.000
4153.0000 - Serviços de Defesa Civil 06 182 200.000
Prestar assistência às vítimas de calamidades públicas, mediante a coordenação dasações de socorro
F 2 3 90 0 101 200.000
4247.0000 - Resgate e Salvamento 06 182 4.647.944
Resgatar e salvar pessoas acometidas de afogamentos e acidentadas em viaspúblicas, residências e locais de trabalho
F 2 3 90 0 101 3.258.192F 2 3 90 0 111 1.389.752
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
324
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Segurança Pública#2
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00
Unidade: 19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 504.172.623
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 446.747.7344457.0000 - Administração da Unidade 06 122 446.747.734
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 354.535.046F 1 3 90 0 101 5.040.011F 2 3 90 0 101 87.172.677
PRODUTO: (): 0577 - Mais Segurança 57.424.8893226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica
06 181 14.030.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança
F 3 4 40 0 101 50.000F 3 4 90 0 101 300.000F 3 4 90 0 114 13.680.000
PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 17.400.000
Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade
F 3 4 40 0 101 600.000F 3 4 90 0 101 6.500.000F 3 4 90 0 111 10.000.000F 3 4 90 0 114 100.000F 3 4 90 5 101 200.000
PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública
06 128 100.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais
F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4831.0000 - Prevenção a Criminalidade 06 181 15.894.889
Prevenir a ocorrência de crimes, mediante a realização de cursos e palestras,semináriospara as comunidades identificadas com maior índice de criminalidade
F 2 3 90 0 101 3.900.000F 2 3 90 0 111 1.885.385F 2 3 90 0 122 9.898.852F 2 3 90 5 101 210.652
PRODUTO: (): 4832.0000 - Repressão a Criminalidade 06 181 10.000.000
Manter e preservar a ordem pública, por meio da atuação das instituições integrantes dasegurança pública, oferecendo resposta de forma ágil e eficaz as ocorrências registradas
F 2 3 90 0 101 10.000.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
325
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Polícia Civil#2
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00
Unidade: 19102 - Polícia Civil 8.503.722
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0577 - Mais Segurança 8.503.7222947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 06 181 50.000
Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão
F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica
06 181 50.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança
F 3 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 500.000
Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade
F 3 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 5.153.722
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 5.153.722PRODUTO: (): 4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 2.000.000
Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas
F 2 3 90 0 101 2.000.000PRODUTO: (): 4701.0000 - Repressão do Crime 06 181 550.000
Intensificar as ações de controle, combate a violência e a criminalidadeF 2 3 90 0 101 550.000
PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública
06 128 200.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais
F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
326
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Polícia Militar do Estado#2
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00
Unidade: 19110 - Polícia Militar do Estado 759.091.250
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0577 - Mais Segurança 759.091.2503226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica
06 181 9.385.506Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança
F 3 4 90 0 101 9.385.506PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 100.000
Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade
F 3 4 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 725.085.744
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 667.518.706F 1 3 90 0 101 9.395.039F 2 3 90 0 101 48.171.999
PRODUTO: (): 4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 23.420.000
Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas
F 2 3 90 0 101 23.420.000PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública
06 128 1.100.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais
F 2 3 90 0 101 1.100.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
327
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Corpo de Bombeiros Militar#2
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00
Unidade: 19111 - Corpo de Bombeiros Militar 153.421.337
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0577 - Mais Segurança 153.421.3373226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica
06 181 50.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança
F 3 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 50.000
Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade
F 3 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4152.0000 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndioe Pânico
06 182 3.600.000Atuar preventivamente para que sejam cumpridas normas técnicas contra incêndio epânico, pelos proprietários das edificações
F 2 3 90 0 129 3.600.000PRODUTO: (): 4153.0000 - Serviços de Defesa Civil 06 182 200.000
Prestar assistência às vítimas de calamidades públicas, mediante a coordenação dasações de socorro
F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 4247.0000 - Resgate e Salvamento 06 182 4.647.944
Resgatar e salvar pessoas acometidas de afogamentos e acidentadas em vias públicas,residências e locais de trabalho
F 2 3 90 0 101 3.258.192F 2 3 90 0 111 1.389.752
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 181 144.673.393
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 136.048.408F 1 3 90 0 101 1.946.986F 2 3 90 0 101 6.677.999
PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública
06 128 200.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais
F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
328
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Departamento Estadual de Trânsito#2
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00
Unidade: 19201 - Departamento Estadual de Trânsito 174.878.439
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 6.586.7650900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 06 272 4.325.080
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 118 4.325.080PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 06 271 2.261.685
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 118 2.261.685PRODUTO: (): 0575 - Mais Vida no Trânsito 168.291.6743222.0000 - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento
06 125 14.896.564Ampliar as unidades do DETRAN visando facilitar o acesso dos serviços pelo cidadão
F 2 4 90 0 118 14.896.564PRODUTO: (): 4009.0000 - Licenciamento de Veículos 06 125 6.731.459
Regularizar veículos em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTBF 2 3 90 0 118 6.200.000F 2 3 90 0 212 531.459
PRODUTO: (): 4010.0000 - Habilitação de Condutores 06 125 25.464.499
Habilitar e registrar condutores de veiculos em cumprimento ao Código de TrânsitoBrasileiro - CTB
F 2 3 90 0 118 16.770.838F 2 3 90 0 212 3.949.399F 2 4 90 0 212 4.744.262
PRODUTO: (): 4189.0000 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos 06 125 2.500.000
Reduzir a ocorrência de acidentes e crimes de trânsitoF 2 3 90 0 118 2.500.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 108.049.047
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 118 27.720.965F 1 3 90 0 118 576.799F 2 3 90 0 118 72.950.491F 2 3 91 0 118 381.077F 2 4 90 0 118 6.419.715
PRODUTO: (): 4607.0000 - Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 06 125 2.550.868
Transferências de recursos arrecadados decorrentes do cumprimento do Código deTrânsito Brasileiro - CTB
F 2 3 40 0 118 2.400.000F 2 3 90 0 118 150.868
PRODUTO: (): 4608.0000 - Educação para o Trânsito 06 125 2.500.000
Orientar condutores e pedestres para a redução das ocorrências de acidentes de trânsitoF 2 3 90 0 118 2.500.000
PRODUTO: (): 4688.0000 - Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos de Atendimento 06 125 5.599.237
Garantir boas condições de funcionamento das unidades das Ciretrans e Postos deAtendimentos
F 2 3 90 0 118 5.599.237PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
329
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial de Segurança Pública#2
Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00
Unidade: 19902 - Fundo Especial de Segurança Pública 4.500.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0577 - Mais Segurança 4.500.0003226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica
06 181 2.250.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança
F 2 4 90 0 107 2.250.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 2.250.000
Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade
F 2 4 90 0 107 2.250.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
330
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais#1
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAISI - LEGISLAÇÃO
Decreto n° 27.871, de 24.11.11
Decreto nº 18.600, de 25.04.02
Decreto nº 20.632, de 19.07.04
Lei Estadual n° 10.107, de 25.06.14
Lei nº 10.213, de 09.03.15
Lei nº 10.411, de 30.12.15
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTEI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 13.494, de 12.11.93
Decreto nº 22.383, de 28.08.06
Decreto nº 23.062, de 02.05.07
Lei Estadual nº 5.405, de 08.04.92
Lei nº 10.213, de 09.03.15
FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃOI - LEGISLAÇÃO
Lei Estadual nº 9.412, de 13.07.11
Lei Estadual nº 9.413, de 13.07.11
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
331
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos NaturaisValores em R$ 1,00
58.326.360
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 58.326.360
4450.0000 - Gestão do Programa 18 122 14.622.592
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 13.748.314F 1 3 90 0 101 262.450F 2 3 90 0 101 611.828
4262.0000 - Gerenciamento Costeiro e Marinho 18 127 4.000
Produzir informações dos vários tipos de ambientes e ecossistemas costeiros, parautilização racional dos recursos naturais
F 2 3 90 0 101 4.000
4609.0000 - Zoneamento Ambiental 18 127 4.000
Definir áreas de maior ou menor restrição de uso, prospectando cenários futuros parasubsidiar o zoneamento ecológico econômico, possibilitando a implantação deatividades econômicas em bases sustentáveis
F 2 3 90 0 101 4.000
4588.0000 - Gestão Ambiental Compartilhada 18 128 264.589
Promover o planejamento de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas eparticipativas, nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativaprivada, para fortalecimento da política socioambiental
F 2 3 90 0 107 264.589
4264.0000 - Gestão dos Recursos Florestais 18 541 7.000
Desenvolver ações articuladas para a promoção da gestão florestal integrada ecompartilhada visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como formade prevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os demais usos nocivos dosecossistemas
F 2 3 90 0 101 7.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
18 - Gestão Ambiental 58.326.360 58.326.360
TOTAL 58.326.360 58.326.360
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 14.622.592 14.622.592127 - Ordenamento Territorial 8.000 8.000128 - Formação de Recursos Humanos 264.589 264.589541 - Preservação e Conservação Ambiental 42.023.636 42.023.636542 - Controle Ambiental 718.000 718.000544 - Recursos Hídricos 689.543 689.543
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 58.326.360 58.326.360
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 16.153.135 16.153.13520901 - Fundo Especial do Meio Ambiente 2.763.045 2.763.04520902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação 39.410.180 39.410.180
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 14.771.592 14.771.5920107 - Receitas Operacionais a Fundos 42.173.225 42.173.2250111 - Convênios com Órgãos Federais 1.381.543 1.381.543
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
332
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4268.0000 - Educação Ambiental 18 541 104.000
Promover mudanças de valores e atitudes da sociedade para estabelecer relaçõeshomem-natureza mais harmônicas e sustentáveis
F 2 3 90 0 101 104.000
4269.0000 - Gestão de Unidades de Conservação 18 541 39.410.180
Fomentar e acompanhar a implantação dos planos de manejo e planos de gestão dasunidades de conservação sob jurisdição do Estado
F 2 3 50 0 107 1.800.000F 2 3 90 0 107 26.610.180F 2 4 90 0 107 11.000.000
4587.0000 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 18 541 4.000
Promover a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como medida de reduçãoda degradação ambiental no Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 101 4.000
4589.0000 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 18 541 2.498.456
Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e ágeis que possibilitemexecutar com eficiência, eficácia e transparência, as políticas estaduais do meioambiente e dos recursos hidricos
F 2 3 90 0 107 2.248.456F 2 4 90 0 107 250.000
4265.0000 - Licenciamento Ambiental 18 542 7.000
Estabelecer medidas de gestão e controle ambiental de empreendimentos e atividadesutilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidorasou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis
F 2 3 90 0 101 7.000
4266.0000 - Monitoramento Ambiental 18 542 7.000
Monitorar de forma eficaz a qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dosruídos, dos sedimentos e dos demais recursos ambientais
F 2 3 90 0 101 7.000
4267.0000 - Fiscalização Ambiental 18 542 704.000
Fiscalizar as atividades potencial e efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursosnaturais no Estado
F 2 3 90 0 101 4.000F 2 3 90 0 111 650.000F 2 4 90 0 111 50.000
4263.0000 - Gestão de Recursos Hídricos 18 544 689.543
Garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade suficiente para essageração e para as gerações futuras
F 2 3 50 0 111 411.050F 2 3 90 0 101 8.000F 2 3 90 0 111 240.493F 2 4 90 0 111 30.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
333
002457815132948
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#2Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais#2
Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00
Unidade: 20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 16.153.135
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 16.153.1354262.0000 - Gerenciamento Costeiro e Marinho 18 127 4.000
Produzir informações dos vários tipos de ambientes e ecossistemas costeiros, parautilização racional dos recursos naturais
F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: (): 4263.0000 - Gestão de Recursos Hídricos 18 544 689.543
Garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade suficiente para essa geraçãoe para as gerações futuras
F 2 3 50 0 111 411.050F 2 3 90 0 101 8.000F 2 3 90 0 111 240.493F 2 4 90 0 111 30.000
PRODUTO: (): 4264.0000 - Gestão dos Recursos Florestais 18 541 7.000
Desenvolver ações articuladas para a promoção da gestão florestal integrada ecompartilhada visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como formade prevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os demais usos nocivos dosecossistemas
F 2 3 90 0 101 7.000PRODUTO: (): 4265.0000 - Licenciamento Ambiental 18 542 7.000
Estabelecer medidas de gestão e controle ambiental de empreendimentos e atividadesutilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidorasou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis
F 2 3 90 0 101 7.000PRODUTO: (): 4266.0000 - Monitoramento Ambiental 18 542 7.000
Monitorar de forma eficaz a qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dosruídos, dos sedimentos e dos demais recursos ambientais
F 2 3 90 0 101 7.000PRODUTO: (): 4267.0000 - Fiscalização Ambiental 18 542 704.000
Fiscalizar as atividades potencial e efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursosnaturais no Estado
F 2 3 90 0 101 4.000F 2 3 90 0 111 650.000F 2 4 90 0 111 50.000
PRODUTO: (): 4268.0000 - Educação Ambiental 18 541 104.000
Promover mudanças de valores e atitudes da sociedade para estabelecer relaçõeshomem-natureza mais harmônicas e sustentáveis
F 2 3 90 0 101 104.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 18 122 14.622.592
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 13.748.314F 1 3 90 0 101 262.450F 2 3 90 0 101 611.828
PRODUTO: (): 4587.0000 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 18 541 4.000
Promover a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como medida de reduçãoda degradação ambiental no Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: (): 4609.0000 - Zoneamento Ambiental 18 127 4.000
Definir áreas de maior ou menor restrição de uso, prospectando cenários futuros parasubsidiar o zoneamento ecológico econômico, possibilitando a implantação de atividadeseconômicas em bases sustentáveis
F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
334
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Especial do Meio Ambiente#2
Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00
Unidade: 20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente 2.763.045
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 2.763.0454588.0000 - Gestão Ambiental Compartilhada 18 128 264.589
Promover o planejamento de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas eparticipativas, nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativa privada,para fortalecimento da política socioambiental
F 2 3 90 0 107 264.589PRODUTO: (): 4589.0000 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 18 541 2.498.456
Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e ágeis que possibilitemexecutar com eficiência, eficácia e transparência, as políticas estaduais do meioambiente e dos recursos hidricos
F 2 3 90 0 107 2.248.456F 2 4 90 0 107 250.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
335
002457815132948
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#2Fundo Estadual de Unidades de Conservação#2
Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00
Unidade: 20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação 39.410.180
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 39.410.1804269.0000 - Gestão de Unidades de Conservação 18 541 39.410.180
Fomentar e acompanhar a implantação dos planos de manejo e planos de gestão dasunidades de conservação sob jurisdição do Estado
F 2 3 50 0 107 1.800.000F 2 3 90 0 107 26.610.180F 2 4 90 0 107 11.000.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
336
002457815132948
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#1Secretaria de Estado da Saúde#1
I - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 25.009, de 15.12.08
Lei Estadual nº 2.653, de 06.06.66
Lei Estadual nº 2.978, de 07.07.69
Lei Estadual nº 9.045, de 23.10. 09
Lei nº 10.011, de 11.03.14
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDEI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 16.887, de 21.07.99
Decreto nº 17.250, de 04.04.00
Decreto nº 18.593, de 25.04.02
Decreto nº 19.405, de 24.02.03
Decreto nº 19.718, de 14.07.03
Decreto nº 19.858, de 09.09.03
Decreto nº 20.660, de 23.07.04
Decreto nº 20.812, de 06.10.04
Decreto nº 20.975, de 30.11.04
Decreto nº 21.017, de 20.01.05
Decreto nº 22.131, de 24.05.06
Decreto nº 23.843, de 31.03.08
Decreto nº 25.009, de 15.12.08
Decreto nº 25.346, de 04.05.09
Decreto nº 27.257, de 16.02.11
Decreto nº 27.409, de 19.05.11
Decreto nº 27.430, de 26.05.11
Decreto nº 27.665, de 06.09.11
Decreto nº 27.666, de 06.09.11
Decreto nº 27.729, de 18.10.11
Decreto nº 28.392, de 09.07.12
Decreto nº 28.393, de 09.07.12
Decreto nº 28.559, de 05.09.12
Decreto nº 30.616, de 01.01.15
Decreto nº 30.649, de 19.02.15
Decreto nº 31.136, de 21.09.15
Decreto nº 31.137, de 21.09.15
Decreto nº 31.138, de 22.09.15
Decreto nº 31.308, de 12.11.15
Decreto nº 31.678, de 29.04.16
Decreto nº 31.805, de 30.05.16
Decreto nº 31.891, de 12.05.16
Decreto nº 31.912, de 28.06.16
Decreto nº 32.011, de 27.07.16
Lei Estadual nº 5.637, de 26.01.93
Lei Estadual nº 8.689, de 29.10.07
Lei Estadual nº 8.703, de 07.11.07
Lei Estadual nº 9.045, de 23.10.09
Lei Estadual nº 9.659, de 17.07.10
Lei nº 10.213, de 09.03.15
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCERI - LEGISLAÇÃO
Emenda Constitucional n° 063, de 14.04.11
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
337
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da SaúdeValores em R$ 1,00
1.903.078.915
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.294
3126.0000 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 6.700.000
Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento de ações de gestãoda Secretaria de forma descentralizada
S 2 3 90 0 121 6.000.000S 2 4 90 0 121 700.000
4387.0000 - Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 100.000
Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos permanentes deplanejamento participativo e integrado da saúde
S 2 3 90 0 121 100.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
10 - Saúde 1.903.078.915 1.903.078.915
TOTAL 1.903.078.915 1.903.078.915
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 391.014.755 391.014.755128 - Formação de Recursos Humanos 420.000 420.000244 - Assistência Comunitária 400.000 400.000271 - Previdência Básica 1.300.000 1.300.000272 - Previdência do Regime Estatutário 22.920.868 22.920.868301 - Atenção Básica 58.718.225 58.718.225302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.356.112.762 1.356.112.762303 - Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.543304 - Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.297305 - Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.465306 - Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.000511 - Saneamento Básico Rural 970.000 970.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.294 8.422.2940411 - Apoio Administrativo 391.633.329 391.633.3290560 - Programa de Saneamento Básico 970.000 970.0000596 - Saúde para Todos 1.414.167.305 1.414.167.3050597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.225 67.818.2250598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.762 20.067.762
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
21901 - FES - Unidade Central 1.902.265.115 1.902.265.11521946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer 793.800 793.80021947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000 20.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 793.800 793.8000107 - Receitas Operacionais a Fundos 20.000 20.0000108 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 398.983.798 398.983.7980114 - Operações de Crédito Interna 65.900.000 65.900.0000120 - Teto Financeiro Epidemiológico 14.808.677 14.808.6770121 - Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.420.649.071 1.420.649.0710123 - Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.569
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
338
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4576.0000 - Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 802.294
Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde prestados ápopulação
S 2 3 90 0 121 802.294
4390.0000 - Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico naÁrea de Saúde 10 128 200.000
Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que atendam integralmente aosprincípios do SUS
S 2 3 90 0 121 200.000
4754.0000 - Implementação da Política de Educação Permanente 10 128 220.000
Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da gestão e da assistênciaem saúde
S 2 3 90 0 121 220.000
2754.0000 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 400.000
Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos EstaduaisS 2 3 90 0 121 400.000
0411 - Apoio Administrativo 391.633.329
4457.0000 - Administração da Unidade 10 122 367.412.461
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
S 1 1 90 0 108 54.248.625S 1 1 90 0 121 233.045.680S 1 1 90 0 123 1.923.569S 1 3 90 0 121 2.406.813S 2 3 90 0 121 72.787.774S 2 3 91 0 121 3.000.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 1.300.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 121 1.300.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 22.920.868
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 121 22.920.8680560 - Programa de Saneamento Básico 970.000
3132.0000 - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 10 511 50.000
Proporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural e domicílios de pequenascomunidades, visando a redução da mortalidade infantil e o aumento da qualidade devida da população
S 3 3 90 0 121 50.000
3148.0000 - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 10 511 650.000
Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio de novos sistemas deabastecimento de água potável.
S 3 3 90 0 121 50.000S 3 4 40 0 121 600.000
3152.0000 - Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10 511 270.000
Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas de abastecimento deágua e esgoto nos municípios
S 2 3 90 0 121 270.0000596 - Saúde para Todos 1.414.167.305
4450.0000 - Gestão do Programa 10 122 16.000.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 121 16.000.000
3128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 82.600.000
Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais doSUS. Construir e aparelhar a rede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúde
S 3 3 41 0 121 300.000S 3 3 90 0 121 700.000S 3 4 41 0 121 1.550.000S 3 4 50 0 121 150.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 3 4 90 0 114 65.900.000S 3 4 90 0 121 14.000.000
4630.0000 - Ações de Combate ao Câncer 10 302 793.800
Reduzir a incidência e a morbimortalidade de câncer na população maranhenseS 2 3 90 0 101 793.800
4788.0000 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média e AltaComplexidade 10 302 8.803.615
Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública ampliando a oferta dediagnóstico laboratorial das doenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúde
S 2 3 90 0 108 1.335.200S 2 3 90 0 120 2.637.415S 2 3 90 0 121 2.531.000S 2 4 90 0 120 2.300.000
4793.0000 - Atendimento à Saúde da População 10 302 1.217.101.347
Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços deSaúde
S 2 3 41 0 121 98.550.000S 2 3 50 0 121 700.000S 2 3 90 0 108 316.440.248S 2 3 90 0 121 786.111.099S 2 4 41 0 121 200.000S 2 4 90 0 121 15.100.000
4794.0000 - Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 45.374.000
Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus componentes e derivadosno Estado e atender pacientes portadores de hemopatias, com atenção a DoençaFalciforme e em populações especiais e coagulopatias
S 2 3 90 0 108 14.374.000S 2 3 90 0 121 31.000.000
4830.0000 - Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 1.440.000
Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviçossaúde
S 2 3 90 0 108 360.000S 2 3 90 0 121 1.080.000
2947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 10 303 20.000
Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão
S 2 3 90 0 107 17.000S 2 4 90 0 107 3.000
4439.0000 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos daAssistência Farmacêutica e dos Programas da SES-MA 10 303 26.000.000
Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos para saúde dosCEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)
S 2 3 90 0 108 10.000.000S 2 3 90 0 121 16.000.000
4653.0000 - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10 303 16.034.543
Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios e promover seu usoseguro e racional
S 2 3 41 0 121 16.034.5430597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.225
4555.0000 - Implementação das Políticas de Atenção à Saúde do Homem e daPessoa Idosa 10 301 396.000
Promover o desenvolvimento e a implementação das politicas de saúde efetivas,integradas, baseadas em evidencias para a promoção da saúde e prevenção dasdoenças crônicas não transmissíveis, assegurando ações e serviços para a populaçãomasculina, a pessoa idosa, em consonância com a Política Nacional da Promoção daEquidade em Saúde; redução da morbimortalidade por hipertensão arterial e diabetesmellitus, câncer de pênis e próstata, bem como, o controle do tabagismo e promover oenvelhecimento ativo e saudável
S 2 3 90 0 121 396.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
340
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4557.0000 - Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher eda Criança e Adolescente e Jovem 10 301 500.000
Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo de reduzir a morbimortalidadematerno infantil e realizar a prevenção e o controle do câncer de colo de útero e demama. Prevenção do uso de drogas psicoativas em mulheres, adolescentes e jovens
S 1 3 90 0 121 500.000
4610.0000 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal -PSBU 10 301 57.414.225
Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal – ESB, Educação emSaúde e Programa Saúde na Escola – PSE
S 2 3 90 0 108 1.614.225S 2 3 90 0 121 55.800.000
4784.0000 - Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 10 301 408.000
Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e outras drogas, visandogarantir cuidado integral a todas as pessoas que sofrem devido aos transtornosmentais e uso de drogas, considerando suas especificidades, inclusive aquelas emconflito com a Lei
S 2 3 90 0 121 408.000
4575.0000 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos DiferentesCiclos da Vida 10 306 9.100.000
Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, promover asaúde, contribuir na prevenção e combate dos distúrbios nutricionais e das doençasassociadas à alimentação e nutrição
S 1 3 90 0 108 100.000S 1 3 90 0 121 9.000.000
0598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.762
4565.0000 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e VigilânciaAmbiental 10 304 300.000
Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância SanitáriaAmbiental-VSA para os Municípios melhorando a capacidade de resposta da SUVISA eVISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através do processo de descentralização
S 1 3 90 0 121 150.000S 2 3 90 0 121 150.000
4789.0000 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 10 304 2.320.297
Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando minimizar riscos eagravos à saúde da população
S 2 3 90 0 120 1.920.297S 2 3 90 0 121 400.000
4791.0000 - Vigilância e Controle da Hanseníase 10 305 225.000
Reduzir a morbidade por hanseníaseS 1 3 90 0 121 225.000
4795.0000 - Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais eOutras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 10 305 1.615.000
Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da morbimortalidade por HIV/Aids, Hepatites virais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST
S 1 3 90 0 120 850.000S 1 3 90 0 121 765.000
4817.0000 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoçãoda Saúde 10 305 15.020.965
Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis econtribuir fortemente para a redução da mortalidade materna e infantil e para a reduçãoda ocorrência de casos de violências e acidentes
S 1 3 90 0 120 7.100.965S 1 3 90 0 121 7.720.000S 1 4 90 0 121 200.000
4818.0000 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 586.500
Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho edas repercussões sobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade por doenças eacidentes relacionados ao trabalho
S 1 3 90 0 108 511.500S 1 3 90 0 121 75.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
341
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#2FES - Unidade Central#2
Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00
Unidade: 21901 - FES - Unidade Central 1.902.265.115
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.2942754.0000 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 400.000
Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos EstaduaisS 2 3 90 0 121 400.000
PRODUTO: (): 3126.0000 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 6.700.000
Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento de ações de gestãoda Secretaria de forma descentralizada
S 2 3 90 0 121 6.000.000S 2 4 90 0 121 700.000
PRODUTO: (): 4387.0000 - Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 100.000
Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos permanentes deplanejamento participativo e integrado da saúde
S 2 3 90 0 121 100.000PRODUTO: (): 4390.0000 - Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico naÁrea de Saúde
10 128 200.000Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que atendam integralmente aosprincípios do SUS
S 2 3 90 0 121 200.000PRODUTO: (): 4576.0000 - Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 802.294
Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde prestados á populaçãoS 2 3 90 0 121 802.294
PRODUTO: (): 4754.0000 - Implementação da Política de Educação Permanente 10 128 220.000
Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da gestão e da assistência emsaúde
S 2 3 90 0 121 220.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 391.633.3290900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 22.920.868
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 121 22.920.868PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 1.300.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 121 1.300.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 10 122 367.412.461
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
S 1 1 90 0 108 54.248.625S 1 1 90 0 121 233.045.680S 1 1 90 0 123 1.923.569S 1 3 90 0 121 2.406.813S 2 3 90 0 121 72.787.774S 2 3 91 0 121 3.000.000
PRODUTO: (): 0560 - Programa de Saneamento Básico 970.0003132.0000 - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 10 511 50.000
Proporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural e domicílios de pequenascomunidades, visando a redução da mortalidade infantil e o aumento da qualidade devida da população
S 3 3 90 0 121 50.000PRODUTO: (): 3148.0000 - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 10 511 650.000
Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio de novos sistemas deabastecimento de água potável.
S 3 3 90 0 121 50.000S 3 4 40 0 121 600.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
342
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3152.0000 - Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10 511 270.000Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas de abastecimento deágua e esgoto nos municípios
S 2 3 90 0 121 270.000PRODUTO: (): 0596 - Saúde para Todos 1.413.353.5053128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 82.600.000
Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais doSUS. Construir e aparelhar a rede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúde
S 3 3 41 0 121 300.000S 3 3 90 0 121 700.000S 3 4 41 0 121 1.550.000S 3 4 50 0 121 150.000S 3 4 90 0 114 65.900.000S 3 4 90 0 121 14.000.000
PRODUTO: (): 4439.0000 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos daAssistência Farmacêutica e dos Programas da SES-MA
10 303 26.000.000Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos para saúde dosCEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)
S 2 3 90 0 108 10.000.000S 2 3 90 0 121 16.000.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 10 122 16.000.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 2 3 90 0 121 16.000.000PRODUTO: (): 4653.0000 - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10 303 16.034.543
Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios e promover seu usoseguro e racional
S 2 3 41 0 121 16.034.543PRODUTO: (): 4788.0000 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média e AltaComplexidade
10 302 8.803.615Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública ampliando a oferta dediagnóstico laboratorial das doenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúde
S 2 3 90 0 108 1.335.200S 2 3 90 0 120 2.637.415S 2 3 90 0 121 2.531.000S 2 4 90 0 120 2.300.000
PRODUTO: (): 4793.0000 - Atendimento à Saúde da População 10 302 1.217.101.347
Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços deSaúde
S 2 3 41 0 121 98.550.000S 2 3 50 0 121 700.000S 2 3 90 0 108 316.440.248S 2 3 90 0 121 786.111.099S 2 4 41 0 121 200.000S 2 4 90 0 121 15.100.000
PRODUTO: (): 4794.0000 - Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 45.374.000
Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus componentes e derivadosno Estado e atender pacientes portadores de hemopatias, com atenção a DoençaFalciforme e em populações especiais e coagulopatias
S 2 3 90 0 108 14.374.000S 2 3 90 0 121 31.000.000
PRODUTO: (): 4830.0000 - Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 1.440.000
Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviçossaúde
S 2 3 90 0 108 360.000S 2 3 90 0 121 1.080.000
PRODUTO: (): 0597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.2254555.0000 - Implementação das Políticas de Atenção à Saúde do Homem e daPessoa Idosa
10 301 396.000Promover o desenvolvimento e a implementação das politicas de saúde efetivas,integradas, baseadas em evidencias para a promoção da saúde e prevenção dasdoenças crônicas não transmissíveis, assegurando ações e serviços para a populaçãomasculina, a pessoa idosa, em consonância com a Política Nacional da Promoção daEquidade em Saúde; redução da morbimortalidade por hipertensão arterial e diabetesmellitus, câncer de pênis e próstata, bem como, o controle do tabagismo e promover oenvelhecimento ativo e saudável
S 2 3 90 0 121 396.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR4557.0000 - Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher eda Criança e Adolescente e Jovem
10 301 500.000Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo de reduzir a morbimortalidadematerno infantil e realizar a prevenção e o controle do câncer de colo de útero e demama. Prevenção do uso de drogas psicoativas em mulheres, adolescentes e jovens
S 1 3 90 0 121 500.000PRODUTO: (): 4575.0000 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos DiferentesCiclos da Vida
10 306 9.100.000Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, promover asaúde, contribuir na prevenção e combate dos distúrbios nutricionais e das doençasassociadas à alimentação e nutrição
S 1 3 90 0 108 100.000S 1 3 90 0 121 9.000.000
PRODUTO: (): 4610.0000 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal -PSBU
10 301 57.414.225Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal – ESB, Educação emSaúde e Programa Saúde na Escola – PSE
S 2 3 90 0 108 1.614.225S 2 3 90 0 121 55.800.000
PRODUTO: (): 4784.0000 - Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 10 301 408.000
Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e outras drogas, visandogarantir cuidado integral a todas as pessoas que sofrem devido aos transtornos mentaise uso de drogas, considerando suas especificidades, inclusive aquelas em conflito com aLei
S 2 3 90 0 121 408.000PRODUTO: (): 0598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.7624565.0000 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e VigilânciaAmbiental
10 304 300.000Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância SanitáriaAmbiental-VSA para os Municípios melhorando a capacidade de resposta da SUVISA eVISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através do processo de descentralização
S 1 3 90 0 121 150.000S 2 3 90 0 121 150.000
PRODUTO: (): 4789.0000 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco
10 304 2.320.297Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando minimizar riscos e agravosà saúde da população
S 2 3 90 0 120 1.920.297S 2 3 90 0 121 400.000
PRODUTO: (): 4791.0000 - Vigilância e Controle da Hanseníase 10 305 225.000
Reduzir a morbidade por hanseníaseS 1 3 90 0 121 225.000
PRODUTO: (): 4795.0000 - Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e OutrasDoenças Sexualmente Transmissíveis DST
10 305 1.615.000Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da morbimortalidade por HIV/Aids,Hepatites virais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST
S 1 3 90 0 120 850.000S 1 3 90 0 121 765.000
PRODUTO: (): 4817.0000 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção daSaúde
10 305 15.020.965Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis e contribuirfortemente para a redução da mortalidade materna e infantil e para a redução daocorrência de casos de violências e acidentes
S 1 3 90 0 120 7.100.965S 1 3 90 0 121 7.720.000S 1 4 90 0 121 200.000
PRODUTO: (): 4818.0000 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 586.500
Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho e dasrepercussões sobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade por doenças eacidentes relacionados ao trabalho
S 1 3 90 0 108 511.500S 1 3 90 0 121 75.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#2Fundo Estadual de Combate ao Câncer#2
Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00
Unidade: 21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer 793.800
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0596 - Saúde para Todos 793.8004630.0000 - Ações de Combate ao Câncer 10 302 793.800
Reduzir a incidência e a morbimortalidade de câncer na população maranhenseS 2 3 90 0 101 793.800
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
345
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas#2
Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00
Unidade: 21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0596 - Saúde para Todos 20.0002947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 10 303 20.000
Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão
S 2 3 90 0 107 17.000S 2 4 90 0 107 3.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
346
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento#1
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 21.725, de 29.11.05
Decreto nº 24.513, de 04.09.08
Decreto nº 24.781, de 14.11.08
Decreto nº 28.186, de 18.05.12
Decreto nº 28.212, de 30.05.12
Decreto nº 28.855, de 04.02.13
Decreto nº 30.839, de 9.06.15
Decreto nº 30.840, de 9.06.15
Decreto nº31.135, de 21.09.15
Lei Estadual nº 8.205, de 22.12.04
Lei Estadual nº 8.334, de 23.12.05
Lei Estadual nº 8.747, de 14.03.08
Lei Estadual nº 8.840, de 15.07.08
Lei Estadual nº 9.299, de 23.11.10
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.226, de 15.04.15
Lei nº 10.461, de 23.05.16
INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SÓCIOECONOMICO E CARTOGRÁFICOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 22.921, de 02.01.07
Decreto nº 22.953, de 26.02.07
Decreto nº 23.811, de 24.01.08
Decreto nº 30.668, de 10.03.15
Lei Estadual nº 8.561, de 28.12.06
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
347
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e OrçamentoValores em R$ 1,00
185.116.400
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0210 - Maranhão Conhecido e Informado 3.601.069
4360.0000 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 04 121 5.000
Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, territoriais e ambientais em escalamunicipal, estadual e regional para elaboração de diagnósticos e prognósticos desubsídios ao planejamento do Governo do Estado
F 2 3 90 0 101 5.000
4361.0000 - Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado e osMunicípios Maranhenses 04 121 5.000
Armazenar e fornecer informações qualitativas e quantitativas necessárias aoplanejamento estratégico do Estado
F 2 3 90 0 101 5.000
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 3.586.069
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 2.606.003F 1 3 90 0 101 85.066F 2 3 90 0 101 880.000F 2 4 90 0 101 15.000
4173.0000 - Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 04 127 5.000
Redefinir as divisas e consolidar os limites dos municípios do EstadoF 2 3 90 0 101 5.000
0347 - Planejamento e Gestão Governamental 180.772.497
3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 04 121 100.000
Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento doEstado
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 184.373.566 742.834 185.116.400
TOTAL 184.373.566 742.834 185.116.400
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
121 - Planejamento e Orçamento 8.505.564 8.505.564122 - Administração Geral 61.118.388 61.118.388127 - Ordenamento Territorial 105.000 105.000271 - Previdência Básica 635.964 635.964272 - Previdência do Regime Estatutário 106.870 106.870422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.614
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0210 - Maranhão Conhecido e Informado 3.601.069 3.601.0690347 - Planejamento e Gestão Governamental 180.772.497 180.772.4970411 - Apoio Administrativo 742.834 742.834
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 180.772.497 180.772.49722205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 3.601.069 742.834 4.343.903
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 39.528.952 742.834 40.271.7860114 - Operações de Crédito Interna 30.200.000 30.200.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 114.644.614 114.644.614
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
348
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 3 4 90 0 114 100.000
4602.0000 - Gestão por Resultado 04 121 8.395.564
Implementar rotinas de planejamento, orçamento e gestão orçamentário-financeirasmodernas e orientadas ao alcance de resultados em prol do desenvolvimentosustentável do Estado
F 2 3 90 0 101 8.395.564
3201.0000 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 04 122 30.000.000
Realizar gestão dos recursos do contrato Governo do Estado / BNDES e dos serviçosde gerenciamento, fiscalização de obras e acompanhamento das licenças ambientais
F 2 4 90 0 114 30.000.000
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 27.532.319
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 18.598.975F 1 3 90 0 101 381.119F 2 3 90 0 101 7.832.225F 2 4 90 0 101 720.000
3205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 04 127 100.000
Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção doordenamento e gestão territorial ambiental
F 3 4 90 0 114 100.000
4368.0000 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza- FUMACOP 04 422 114.644.614
Garantir a implementação das ações do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP
F 2 3 90 0 122 114.644.6140411 - Apoio Administrativo 742.834
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 635.964
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 635.964
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 106.870
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 106.870
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
349
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento#2
Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Valores em R$ 1,00
Unidade: 22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 180.772.497
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0347 - Planejamento e Gestão Governamental 180.772.4973201.0000 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 04 122 30.000.000
Realizar gestão dos recursos do contrato Governo do Estado / BNDES e dos serviços degerenciamento, fiscalização de obras e acompanhamento das licenças ambientais
F 2 4 90 0 114 30.000.000PRODUTO: (): 3205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 04 127 100.000
Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção doordenamento e gestão territorial ambiental
F 3 4 90 0 114 100.000PRODUTO: (): 3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 04 121 100.000
Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento doEstado
F 3 4 90 0 114 100.000PRODUTO: (): 4368.0000 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP
04 422 114.644.614Garantir a implementação das ações do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP
F 2 3 90 0 122 114.644.614PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 27.532.319
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 18.598.975F 1 3 90 0 101 381.119F 2 3 90 0 101 7.832.225F 2 4 90 0 101 720.000
PRODUTO: (): 4602.0000 - Gestão por Resultado 04 121 8.395.564
Implementar rotinas de planejamento, orçamento e gestão orçamentário-financeirasmodernas e orientadas ao alcance de resultados em prol do desenvolvimento sustentáveldo Estado
F 2 3 90 0 101 8.395.564PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
350
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#2Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico#2
Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Valores em R$ 1,00
Unidade: 22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico eCartográfico 4.343.903
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0210 - Maranhão Conhecido e Informado 3.601.0694173.0000 - Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 04 127 5.000
Redefinir as divisas e consolidar os limites dos municípios do EstadoF 2 3 90 0 101 5.000
PRODUTO: (): 4360.0000 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 04 121 5.000
Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, territoriais e ambientais em escalamunicipal, estadual e regional para elaboração de diagnósticos e prognósticos desubsídios ao planejamento do Governo do Estado
F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4361.0000 - Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado e osMunicípios Maranhenses
04 121 5.000Armazenar e fornecer informações qualitativas e quantitativas necessárias aoplanejamento estratégico do Estado
F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 3.586.069
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 2.606.003F 1 3 90 0 101 85.066F 2 3 90 0 101 880.000F 2 4 90 0 101 15.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 742.8340900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 106.870
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 106.870PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 635.964
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 635.964PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
351
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado de Indústria e Comércio#1
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 23.873, de 09.04.08
Decreto nº 26.476, de 30.04.10
Decreto nº 27.225, de 03.01.11
Lei nº 10.213, de 9.03.15
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 14.585, de 02.06.95
Decreto nº 25.344, de 04.05.09
Decreto nº 25.368, de 29.05.09
Decreto nº 30.979, de 29.07.15
Decreto nº 4.520, de 21.09.71
Lei Delegada nº 194, de 19.07.84
Lei Estadual nº 7.505, de 05.04.00
Lei Estadual nº 7.573, de 07.12.00
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 2.829, de 10.05.68
Lei nº 3.161, de 26.07.71
Lei nº 4.389, de 10.12.81
Lei nº 4.578, de 03.07.84
Lei nº 6.272, de 06.02.95
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 28.042, de 23.03.12
Lei Estadual nº 9.030, 02.10.09
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 6.685, de 07.06.96
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 21.355, de 03.08.05
Lei Estadual 9.660, de 17.07.12
Lei Estadual nº 8.246, de 25.05.05
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.443, de 02.05.16
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
352
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e ComércioValores em R$ 1,00
65.324.856
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0122 - Registro das Atividades Mercantis 7.381.039
4450.0000 - Gestão do Programa 23 122 6.368.313
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 118 3.807.621F 1 3 90 0 118 180.693F 2 3 90 0 118 2.314.999F 2 3 91 0 118 15.000F 2 4 90 0 118 50.000
1766.0000 - Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA 23 691 50.000
Implantar unidades descentralizadas da JUCEMAF 2 3 90 0 118 50.000
4364.0000 - Registro Mercantil 23 691 962.726
Prestar serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afinsF 2 3 90 0 118 912.726F 2 4 90 0 118 50.000
0411 - Apoio Administrativo 1.135.761
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
22 - Indústria 47.302.645 47.302.64523 - Comércio e Serviços 16.886.450 1.135.761 18.022.211
TOTAL 64.189.095 1.135.761 65.324.856
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 11.740.958 11.740.958125 - Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.411271 - Previdência Básica 600.454 600.454272 - Previdência do Regime Estatutário 535.307 535.307661 - Promoção Industrial 41.930.000 41.930.000691 - Promoção Comercial 1.572.726 1.572.726
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0122 - Registro das Atividades Mercantis 7.381.039 7.381.0390411 - Apoio Administrativo 1.135.761 1.135.7610583 - Maranhão Empreendedor 56.808.056 56.808.056
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 6.032.645 6.032.64523201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.381.039 563.761 7.944.80023202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 8.945.411 572.000 9.517.41123901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 41.830.000 41.830.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.032.645 6.032.6450107 - Receitas Operacionais a Fundos 39.000.000 39.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 2.830.000 2.830.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 7.381.039 563.761 7.944.8000211 - Convênios com Órgãos Federais 8.945.411 572.000 9.517.411
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
353
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 600.454
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 118 275.454S 1 1 90 0 211 325.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 535.307
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 118 288.307S 1 1 91 0 211 247.000
0583 - Maranhão Empreendedor 56.808.056
4450.0000 - Gestão do Programa 22 122 5.372.645
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 4.299.267F 1 3 90 0 101 90.346F 2 3 90 0 101 973.032F 2 4 90 0 101 10.000
4619.0000 - Promoção de Desenvolvimento Econômico 22 661 100.000
Criar estratégias para projetar o Maranhão nos mercados nacional e internacional,visando atrair investidores
F 2 3 50 0 101 100.000
4622.0000 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 22 661 41.830.000
Implementar políticas econômicas e ações com vistas a dotar o Maranhão deinfraestrutura industrial competitiva na atração de novos investimentos para as diversasregiões do Estado, reduzindo assim as grandes desigualdades regionais
F 2 3 90 0 107 27.000.000F 2 4 90 0 107 12.000.000F 2 4 90 0 114 2.830.000
2742.0000 - Serviços Técnicos Metrológicos 23 125 8.945.411
Garantir a segurança do consumidorF 1 1 90 0 211 2.957.695F 1 3 90 0 211 78.666F 2 3 90 0 211 5.709.050F 2 4 90 0 211 200.000
4467.0000 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 23 691 330.000
Ampliar e manter serviços que contribuam para o incremento da competitividade denegócios por meio de medidas de incentivo a investimentos no Estado do Maranhão
F 2 3 50 0 101 300.000F 2 3 90 0 101 30.000
4724.0000 - Compras Governamentais 23 691 50.000
Estimular as práticas de compras governamentais para garantir o desenvolvimento depequenos negócios locais existentes, assim como a criação de novos mercados queatendam as demandas do estado; maior eficiência nos processos licitatórios, visandosimultaneamente os interesses do estado e o acesso dos empresários nas comprasgovernamentais
F 2 3 90 0 101 50.000
4725.0000 - Maranhão Mais Produtivo 23 691 150.000
Possibilitar as micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuaisinstalados no Maranhão, o acesso aos meios necessários para que eles ampliem suaparticipação no mercado local e conquistem novos mercados
F 2 3 50 0 101 100.000F 2 3 90 0 101 50.000
4726.0000 - Espaço do Empreendedor 23 691 30.000
Promover a sustentabilidade econômica dos empreendedores (Indústria, Comércio eServiços), empreendedores atuantes ou desejosos de atuar no Estado, se constituindoem espaço para a recepção, catalogação e encaminhamento das demandas oriundasdo exercício da atividade empresarial
F 2 3 90 0 101 30.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
354
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado de Indústria e Comércio#2
Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00
Unidade: 23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 6.032.645
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0583 - Maranhão Empreendedor 6.032.6454450.0000 - Gestão do Programa 22 122 5.372.645
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 4.299.267F 1 3 90 0 101 90.346F 2 3 90 0 101 973.032F 2 4 90 0 101 10.000
PRODUTO: (): 4467.0000 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 23 691 330.000
Ampliar e manter serviços que contribuam para o incremento da competitividade denegócios por meio de medidas de incentivo a investimentos no Estado do Maranhão
F 2 3 50 0 101 300.000F 2 3 90 0 101 30.000
PRODUTO: (): 4619.0000 - Promoção de Desenvolvimento Econômico 22 661 100.000
Criar estratégias para projetar o Maranhão nos mercados nacional e internacional,visando atrair investidores
F 2 3 50 0 101 100.000PRODUTO: (): 4724.0000 - Compras Governamentais 23 691 50.000
Estimular as práticas de compras governamentais para garantir o desenvolvimento depequenos negócios locais existentes, assim como a criação de novos mercados queatendam as demandas do estado; maior eficiência nos processos licitatórios, visandosimultaneamente os interesses do estado e o acesso dos empresários nas comprasgovernamentais
F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4725.0000 - Maranhão Mais Produtivo 23 691 150.000
Possibilitar as micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuais instaladosno Maranhão, o acesso aos meios necessários para que eles ampliem sua participaçãono mercado local e conquistem novos mercados
F 2 3 50 0 101 100.000F 2 3 90 0 101 50.000
PRODUTO: (): 4726.0000 - Espaço do Empreendedor 23 691 30.000
Promover a sustentabilidade econômica dos empreendedores (Indústria, Comércio eServiços), empreendedores atuantes ou desejosos de atuar no Estado, se constituindoem espaço para a recepção, catalogação e encaminhamento das demandas oriundas doexercício da atividade empresarial
F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
355
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#2Junta Comercial do Estado do Maranhão#2
Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00
Unidade: 23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.944.800
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0122 - Registro das Atividades Mercantis 7.381.0391766.0000 - Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA
23 691 50.000Implantar unidades descentralizadas da JUCEMA
F 2 3 90 0 118 50.000PRODUTO: (): 4364.0000 - Registro Mercantil 23 691 962.726
Prestar serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afinsF 2 3 90 0 118 912.726F 2 4 90 0 118 50.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 23 122 6.368.313
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 118 3.807.621F 1 3 90 0 118 180.693F 2 3 90 0 118 2.314.999F 2 3 91 0 118 15.000F 2 4 90 0 118 50.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 563.7610900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 288.307
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 118 288.307PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 275.454
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 118 275.454PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
356
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#2Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão#2
Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00
Unidade: 23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 9.517.411
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 572.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 247.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 211 247.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 325.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 211 325.000PRODUTO: (): 0583 - Maranhão Empreendedor 8.945.4112742.0000 - Serviços Técnicos Metrológicos 23 125 8.945.411
Garantir a segurança do consumidorF 1 1 90 0 211 2.957.695F 1 3 90 0 211 78.666F 2 3 90 0 211 5.709.050F 2 4 90 0 211 200.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
357
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão#2
Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00
Unidade: 23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 41.830.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0583 - Maranhão Empreendedor 41.830.0004622.0000 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos
22 661 41.830.000Implementar políticas econômicas e ações com vistas a dotar o Maranhão deinfraestrutura industrial competitiva na atração de novos investimentos para as diversasregiões do Estado, reduzindo assim as grandes desigualdades regionais
F 2 3 90 0 107 27.000.000F 2 4 90 0 107 12.000.000F 2 4 90 0 114 2.830.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#1Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação#1
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto 30.679, de 16.03.15
Decreto n° 22.932, de 23.01.07
Lei nº 10.213, de 9.03.15
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 13.819, de 25.04.94
Decreto nº 5.503, de 31.12.79
Lei Estadual nº 8.034, de 15.12.03
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 3.260, de 28.08.72
Lei nº 4.400, de 30.12.81
Lei nº 6.272, de 06.02.95
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 20.672, de 23.07.04
Decreto nº 23.960, de 23.04.08
Lei nº 10.213, de 9.03.15
INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 20.663, de 23.07.04
Decreto nº 21.353, de 26.07.05
Decreto nº 31.895, de 22.06.16
Lei Estadual nº 8.033, de 15.12.03
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.254, de 09.06.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
359
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores em R$ 1,00
728.372.831
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0103 - Extensão Universitária 8.320.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11 - Trabalho 1.836.996 1.836.99612 - Educação 624.594.078 23.849.656 648.443.73419 - Ciência e Tecnologia 74.852.160 139.941 74.992.10128 - Encargos Especiais 3.100.000 3.100.000
TOTAL 704.383.234 23.989.597 728.372.831
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 272.248.105 272.248.105128 - Formação de Recursos Humanos 918.498 918.498271 - Previdência Básica 3.306.627 3.306.627272 - Previdência do Regime Estatutário 20.682.970 20.682.970306 - Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.234362 - Ensino Médio 35.532.656 35.532.656363 - Ensino Profissional 17.052.835 17.052.835364 - Ensino Superior 193.326.776 193.326.776571 - Desenvolvimento Científico 41.941.129 41.941.129572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.728573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 118.983.273 118.983.273846 - Outros Encargos Especiais 3.100.000 3.100.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0103 - Extensão Universitária 8.320.000 8.320.0000177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 199.326.776 199.326.7760320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e DesenvolvimentoTecnológico 15.000 15.000
0411 - Apoio Administrativo 245.130.402 23.989.597 269.119.9990499 - Operação Especial 3.100.000 3.100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 17.052.835 17.052.8350584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 57.495.073 57.495.0730585 - Cidadania Digital para Todos 5.000 5.0000593 - Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.0000599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.046 53.941.0460600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 108.197.102 108.197.102
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 19.638.561 19.638.56124201 - Universidade Estadual do Maranhão 440.950.598 22.059.990 463.010.58824202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 55.213.599 139.941 55.353.54024206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 188.580.476 1.789.666 190.370.142
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 57.439.847 139.941 57.579.7880103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 508.678.292 23.849.656 532.527.9480111 - Convênios com Órgãos Federais 17.412.313 17.412.3130114 - Operações de Crédito Interna 98.570.000 98.570.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 18.300.825 18.300.8250218 - Recursos Diretamente Arrecadados 3.800.000 3.800.0005103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
360
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
2938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 12 573 4.000.000
Interagir com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural
F 2 3 90 0 103 4.000.000
4180.0000 - Produção e Difusão de Dados Geoambientais 12 573 2.320.000
Produzir e disponibilizar dados geoambientais com emissão de boletins meteorológicos,previsão do tempo, clima e demais informações para a gestão territorial
F 2 3 90 0 103 2.320.000
4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.000.000
Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 2.000.000
0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 199.326.776
4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 6.000.000
Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão
F 2 3 90 0 103 6.000.000
2118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 123.282.035
Formar profissionais de nível superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura,cursos sequenciais e cursos de tecnólogos
F 2 3 90 0 103 100.999.253F 2 3 90 0 211 18.300.825F 2 3 90 0 218 3.800.000F 2 3 90 5 103 181.957
3229.0000 - Expansão e Estruturação de Campi 12 364 55.044.741
Implantar e estruturar novos campi e cursos nas unidades de ensino superior noEstado, visando a oferta de vagas
F 3 3 90 0 103 11.000.000F 3 4 90 0 103 27.474.741F 3 4 90 0 114 16.570.000
4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 15.000.000
Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 15.000.000
0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior eDesenvolvimento Tecnológico 15.000
4612.0000 - Gerenciamento e Monitoramento de Programas 19 122 5.000
Promover mecanismos de gestão e avaliação de resultados das atividades dosprogramas previstos para execução pelo sistema estadual de ciência, tecnologia eensino superior
F 2 3 90 0 101 5.000
4007.0000 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 19 573 10.000
Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Estado em CT&I e colaborando paramelhoria da educação cientifico- tecnológica e de inovação
F 2 3 90 0 101 10.0000411 - Apoio Administrativo 269.119.999
4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 243.009.154
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 103 175.009.367F 1 3 90 0 103 834.826F 2 3 90 0 103 62.114.961F 2 3 91 0 103 50.000F 2 4 90 0 103 5.000.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 3.213.333
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 103 3.213.333
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 20.636.323
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 103 20.636.323
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
361
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4457.0000 - Administração da Unidade 19 122 2.121.248
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 1.743.894F 1 3 90 0 101 38.666F 2 3 90 0 101 338.688
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 19 271 93.294
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 93.294
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19 272 46.647
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 46.6470499 - Operação Especial 3.100.000
0904.0000 - Ação de Indenização 28 846 3.100.000
Garantir o cumprimento de sentenças judiciais, que não se enquadrem comoprecatórios
F 1 3 90 0 103 3.100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 17.052.835
4829.0000 - Qualificação Profissional para o Trabalho 11 363 1.836.996
Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado
F 2 3 90 0 103 1.836.996
3237.0000 - Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 19 363 15.215.839
Expandir e melhorar a estrutura da rede de ensino profissional e tecnológico paraofertar cursos de Formação Profissional à população maranhense, possibilitando oaperfeiçoamento e a sua profissionalização inicial, visando o aumento de possibilidadespara ingressar no mercado de trabalho
F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 15.210.839
0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 57.495.073
4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 5.410.413
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 1.087.616F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 4.078.411F 2 3 91 0 101 15.000F 2 4 90 0 101 200.000
4168.0000 - Fomento à Pesquisa 19 571 17.421.365
Desenvolver, apoiar e consolidar atividades de pesquisas na área da ciência etecnologia, vinculadas a instituições públicas e privadas
F 2 3 90 0 101 17.421.365
4739.0000 - Fomento a Qualificação Superior 19 571 19.927.274
Apoiar a qualificação profissional com a concessão de bolsas, de formação, pesquisa eextensão com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para odesenvolvimento do Estado
F 2 3 90 0 101 19.927.274
4740.0000 - Mais Inovação 19 572 7.472.728
Apoiar projetos de inovação e do empreendedorismo com o estímulo a cooperaçãoentre as empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, organizaçõesnão governamentais visando o desenvolvimento competitivo do Estado
F 2 3 90 0 101 7.472.728
4290.0000 - Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 19 573 4.981.819
Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e a divulgação daprodução de trabalho científico e tecnológico
F 2 3 90 0 101 4.981.819
4730.0000 - Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 19 573 35.000
Fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica apoiada nos projetos,no programa Startup, e escola de nível elevado
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
362
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 101 35.000
4731.0000 - Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 19 573 2.206.474
Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação tecnológica e educaçãocientifica para alunos do ensino superior
F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 2.201.474
4732.0000 - Diversificação ao Acesso e a Permanência no Ensino Superior 19 573 40.000
Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao PREUNI, bem como apermanência na universidade por meio de bolsa-auxílio para o custeio de despesasessenciais até a conclusão de seus estudos
F 2 3 90 0 101 40.0000585 - Cidadania Digital para Todos 5.000
3242.0000 - Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso à Internet 19 573 4.000
Contribuir para o aumento do percentual da população do Maranhão com acesso àinternet
F 2 3 90 0 101 4.000
4734.0000 - Fomento as Inovações Digitais 19 573 1.000
Difundir a ciência e tecnologia para a população através da inovação digital, paraatualizar a sociedade diante dos avanços tecnológicos
F 2 3 90 0 101 1.0000593 - Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000
4167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 10.600.000
Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão
F 2 3 90 0 103 10.600.000
4803.0000 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000
Promover a integração academia-sociedade como ferramenta de desenvolvimentosocial através da difusão do conhecimento científico e tecnológico, visando o aumentoda qualidade de dissertações e teses e elevação da qualidade do ensino no estado
F 2 3 90 0 103 1.200.0000599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.046
4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 12.897.402
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 103 12.821.976F 2 3 91 0 103 75.426
4825.0000 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação 12 128 918.498
Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado
F 2 3 90 0 103 918.498
4826.0000 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 12 362 13.777.471
Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar os indicadores educacionais do Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 103 13.777.471
4828.0000 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 12 362 21.755.185
Ofertar ensino médio mediado por inovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escola
F 2 3 90 0 103 21.755.185
4827.0000 - Apoio as Atividades de CT&I 12 571 4.592.490
Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Pesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovação
F 2 3 90 0 103 4.592.4900600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 108.197.102
4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 8.804.888
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 103 8.804.888
2056.0000 - Assistência Alimentar 12 306 7.807.234
Atender às necessidades nutricionais e formar hábitos alimentaresF 2 3 90 0 103 7.807.234
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
363
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 12 573 91.584.980
Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades deensino
F 3 3 90 0 103 9.184.980F 3 4 40 0 103 400.000F 3 4 90 0 114 82.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
364
002457815132948
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#2Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação#2
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00
Unidade: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 19.638.561
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior eDesenvolvimento Tecnológico 15.000
4007.0000 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 19 573 10.000Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Estado em CT&I e colaborando paramelhoria da educação cientifico- tecnológica e de inovação
F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4612.0000 - Gerenciamento e Monitoramento de Programas 19 122 5.000
Promover mecanismos de gestão e avaliação de resultados das atividades dosprogramas previstos para execução pelo sistema estadual de ciência, tecnologia eensino superior
F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 2.121.2484457.0000 - Administração da Unidade 19 122 2.121.248
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 1.743.894F 1 3 90 0 101 38.666F 2 3 90 0 101 338.688
PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.8393237.0000 - Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT
19 363 15.215.839Expandir e melhorar a estrutura da rede de ensino profissional e tecnológico para ofertarcursos de Formação Profissional à população maranhense, possibilitando oaperfeiçoamento e a sua profissionalização inicial, visando o aumento de possibilidadespara ingressar no mercado de trabalho
F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 15.210.839
PRODUTO: (): 0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 2.281.4744730.0000 - Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica
19 573 35.000Fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica apoiada nos projetos,no programa Startup, e escola de nível elevado
F 2 3 90 0 101 35.000PRODUTO: (): 4731.0000 - Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 19 573 2.206.474
Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação tecnológica e educaçãocientifica para alunos do ensino superior
F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 2.201.474
PRODUTO: (): 4732.0000 - Diversificação ao Acesso e a Permanência no Ensino Superior 19 573 40.000
Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao PREUNI, bem como a permanênciana universidade por meio de bolsa-auxílio para o custeio de despesas essenciais até aconclusão de seus estudos
F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 0585 - Cidadania Digital para Todos 5.0003242.0000 - Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso à Internet 19 573 4.000
Contribuir para o aumento do percentual da população do Maranhão com acesso àinternet
F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: (): 4734.0000 - Fomento as Inovações Digitais 19 573 1.000
Difundir a ciência e tecnologia para a população através da inovação digital, paraatualizar a sociedade diante dos avanços tecnológicos
F 2 3 90 0 101 1.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
365
002457815132948
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#2Universidade Estadual do Maranhão#2
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00
Unidade: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão 463.010.588
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0103 - Extensão Universitária 8.320.0002938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 12 573 4.000.000
Interagir com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural
F 2 3 90 0 103 4.000.000PRODUTO: (): 4180.0000 - Produção e Difusão de Dados Geoambientais 12 573 2.320.000
Produzir e disponibilizar dados geoambientais com emissão de boletins meteorológicos,previsão do tempo, clima e demais informações para a gestão territorial
F 2 3 90 0 103 2.320.000PRODUTO: (): 4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.000.000
Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 2.000.000
PRODUTO: (): 0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 199.326.7762118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 123.282.035
Formar profissionais de nível superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura,cursos sequenciais e cursos de tecnólogos
F 2 3 90 0 103 100.999.253F 2 3 90 0 211 18.300.825F 2 3 90 0 218 3.800.000F 2 3 90 5 103 181.957
PRODUTO: (): 3229.0000 - Expansão e Estruturação de Campi 12 364 55.044.741
Implantar e estruturar novos campi e cursos nas unidades de ensino superior no Estado,visando a oferta de vagas
F 3 3 90 0 103 11.000.000F 3 4 90 0 103 27.474.741F 3 4 90 0 114 16.570.000
PRODUTO: (): 4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 15.000.000
Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 15.000.000
PRODUTO: (): 4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 6.000.000
Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão
F 2 3 90 0 103 6.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 240.463.8120900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 19.149.990
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 103 19.149.990PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 2.910.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 103 2.910.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 218.403.822
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 103 168.809.569F 1 3 90 0 103 799.253F 2 3 90 0 103 43.745.000F 2 3 91 0 103 50.000F 2 4 90 0 103 5.000.000
PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 3.100.0000904.0000 - Ação de Indenização 28 846 3.100.000
Garantir o cumprimento de sentenças judiciais, que não se enquadrem como precatóriosF 1 3 90 0 103 3.100.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
366
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0593 - Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.0004167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 10.600.000
Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão
F 2 3 90 0 103 10.600.000PRODUTO: (): 4803.0000 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000
Promover a integração academia-sociedade como ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimento científico e tecnológico, visando o aumento daqualidade de dissertações e teses e elevação da qualidade do ensino no estado
F 2 3 90 0 103 1.200.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
367
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#2Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico#2
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00
Unidade: 24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico 55.353.540
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 139.9410900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19 272 46.647
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 46.647PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 19 271 93.294
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 93.294PRODUTO: (): 0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 55.213.5994168.0000 - Fomento à Pesquisa 19 571 17.421.365
Desenvolver, apoiar e consolidar atividades de pesquisas na área da ciência etecnologia, vinculadas a instituições públicas e privadas
F 2 3 90 0 101 17.421.365PRODUTO: (): 4290.0000 - Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 19 573 4.981.819
Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e a divulgação daprodução de trabalho científico e tecnológico
F 2 3 90 0 101 4.981.819PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 5.410.413
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 1.087.616F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 4.078.411F 2 3 91 0 101 15.000F 2 4 90 0 101 200.000
PRODUTO: (): 4739.0000 - Fomento a Qualificação Superior 19 571 19.927.274
Apoiar a qualificação profissional com a concessão de bolsas, de formação, pesquisa eextensão com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para odesenvolvimento do Estado
F 2 3 90 0 101 19.927.274PRODUTO: (): 4740.0000 - Mais Inovação 19 572 7.472.728
Apoiar projetos de inovação e do empreendedorismo com o estímulo a cooperação entreas empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, organizações nãogovernamentais visando o desenvolvimento competitivo do Estado
F 2 3 90 0 101 7.472.728PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
368
002457815132948
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#2Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão#2
Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00
Unidade: 24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia doMaranhão 190.370.142
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 26.394.9980900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 1.486.333
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 103 1.486.333PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 303.333
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 103 303.333PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 24.605.332
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 103 6.199.798F 1 3 90 0 103 35.573F 2 3 90 0 103 18.369.961
PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.9964829.0000 - Qualificação Profissional para o Trabalho 11 363 1.836.996
Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado
F 2 3 90 0 103 1.836.996PRODUTO: (): 0599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.0464450.0000 - Gestão do Programa 12 122 12.897.402
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 103 12.821.976F 2 3 91 0 103 75.426
PRODUTO: (): 4825.0000 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação 12 128 918.498
Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado
F 2 3 90 0 103 918.498PRODUTO: (): 4826.0000 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 12 362 13.777.471
Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar os indicadores educacionais do Estado do Maranhão
F 2 3 90 0 103 13.777.471PRODUTO: (): 4827.0000 - Apoio as Atividades de CT&I 12 571 4.592.490
Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Pesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovação
F 2 3 90 0 103 4.592.490PRODUTO: (): 4828.0000 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 12 362 21.755.185
Ofertar ensino médio mediado por inovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escola
F 2 3 90 0 103 21.755.185PRODUTO: (): 0600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 108.197.1022056.0000 - Assistência Alimentar 12 306 7.807.234
Atender às necessidades nutricionais e formar hábitos alimentaresF 2 3 90 0 103 7.807.234
PRODUTO: (): 3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 12 573 91.584.980
Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades de ensinoF 3 3 90 0 103 9.184.980F 3 4 40 0 103 400.000F 3 4 90 0 114 82.000.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 8.804.888
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
369
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 103 8.804.888
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
370
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado do Esporte e Lazer#1
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZERI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.232, de 03.01.11
Lei Estadual nº 8.756, de 25.03.08
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
371
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e LazerValores em R$ 1,00
32.693.951
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0578 - Mais Esporte mais Lazer 32.693.951
4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 11.641.362
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 10.339.707F 1 3 90 0 101 252.426F 2 3 90 0 101 1.049.229
3259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 10.371.853
Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 3 90 0 101 87.836F 3 4 40 0 101 3.000.000F 3 4 90 0 101 50.000F 3 4 90 0 111 6.694.075F 3 4 90 5 101 539.942
4717.0000 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 27 451 4.990.000
Garantir o funcionamento dos espaços e equipamentos de esporte e lazerF 2 3 90 0 101 4.990.000
4718.0000 - Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico do Esporte eLazer 27 573 61.036
Democratizar o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre o esporte e lazer,por meio de pesquisas, estudos, cursos, seminários e oficinas
F 2 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 113 36.036
4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 1.277.720
Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de baseaos atletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
27 - Desporto e Lazer 32.693.951 32.693.951
TOTAL 32.693.951 32.693.951
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 11.641.362 11.641.362451 - Infraestrutura Urbana 15.361.853 15.361.853573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.036811 - Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.720812 - Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.830813 - Lazer 217.150 217.150
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0578 - Mais Esporte mais Lazer 32.693.951 32.693.951
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 32.693.951 32.693.951
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 22.861.118 22.861.1180111 - Convênios com Órgãos Federais 6.694.075 6.694.0750113 - Outras Transferências Federais 2.598.816 2.598.8165101 - Recursos Ordinários - Tesouro 539.942 539.942
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
372
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 101 198.000F 2 3 90 0 113 1.079.720
4703.0000 - Mais Esporte Educacional 27 812 4.134.830
Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participaçãoaos estudantes, povos e comunidades tradicionais, entre outros, contribuindo para ainclusão social, o respeito à diversidade e ao desenvolvimento da política do esporteeducacional
F 2 3 40 0 101 800.000F 2 3 50 0 101 1.600.000F 2 3 90 0 101 251.770F 2 3 90 0 113 1.383.060F 2 4 90 0 113 100.000
4714.0000 - Mais Lazer 27 813 217.150
Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicasfavorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social
F 2 3 90 0 101 217.150
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
373
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado do Esporte e Lazer#2
Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer Valores em R$ 1,00
Unidade: 45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 32.693.951
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0578 - Mais Esporte mais Lazer 32.693.9513259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 10.371.853
Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 3 90 0 101 87.836F 3 4 40 0 101 3.000.000F 3 4 90 0 101 50.000F 3 4 90 0 111 6.694.075F 3 4 90 5 101 539.942
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 11.641.362
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 10.339.707F 1 3 90 0 101 252.426F 2 3 90 0 101 1.049.229
PRODUTO: (): 4703.0000 - Mais Esporte Educacional 27 812 4.134.830
Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação aosestudantes, povos e comunidades tradicionais, entre outros, contribuindo para a inclusãosocial, o respeito à diversidade e ao desenvolvimento da política do esporte educacional
F 2 3 40 0 101 800.000F 2 3 50 0 101 1.600.000F 2 3 90 0 101 251.770F 2 3 90 0 113 1.383.060F 2 4 90 0 113 100.000
PRODUTO: (): 4714.0000 - Mais Lazer 27 813 217.150
Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicas favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social
F 2 3 90 0 101 217.150PRODUTO: (): 4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 1.277.720
Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de base aosatletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas
F 2 3 90 0 101 198.000F 2 3 90 0 113 1.079.720
PRODUTO: (): 4717.0000 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 27 451 4.990.000
Garantir o funcionamento dos espaços e equipamentos de esporte e lazerF 2 3 90 0 101 4.990.000
PRODUTO: (): 4718.0000 - Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico do Esporte e Lazer 27 573 61.036
Democratizar o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre o esporte e lazer, pormeio de pesquisas, estudos, cursos, seminários e oficinas
F 2 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 113 36.036
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
374
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária#1
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 25.375, de 08.06.09
Decreto nº 27.229, de 03.01.11
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
375
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia SolidáriaValores em R$ 1,00
12.449.300
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 5.642.324
4457.0000 - Administração da Unidade 11 122 5.642.324
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 4.688.598F 1 3 90 0 101 138.080F 2 3 90 0 101 662.518F 2 4 90 0 101 153.128
0521 - Economia Solidária 3.146.033
3260.0000 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidaria 11 334 80.000
Implantar Centros de Economia Solidária que atenda diversas regiões do EstadoF 2 3 90 0 101 80.000
4316.0000 - Empreendimentos de Economia Solidária 11 334 3.026.033
Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários com vistas adiminuir a informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda
F 2 3 90 0 101 40.000F 2 3 90 0 111 1.429.818F 2 3 90 0 122 830.000F 2 3 90 5 101 113.435F 2 4 90 0 111 612.780
4710.0000 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Catadores, emGrupos Atuantes com Resíduos Sólidos 11 334 40.000
Fomentar e fortalecer empreendimentos e redes de cooperação, visando a inclusãosocioeconômica de catadores utilizando materiais reutilizáveis e recicláveis na PolíticaNacional de Resíduos Sólidos
F 2 3 90 0 101 40.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
11 - Trabalho 12.449.300 12.449.300
TOTAL 12.449.300 12.449.300
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 5.642.324 5.642.324331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 100.000333 - Empregabilidade 2.110.943 2.110.943334 - Fomento ao Trabalho 4.596.033 4.596.033
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0411 - Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.3240521 - Economia Solidária 3.146.033 3.146.0330579 - Promoção do Trabalho Digno 2.160.943 2.160.9430580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.500.000 1.500.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 12.449.300 12.449.300
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.192.324 6.192.3240111 - Convênios com Órgãos Federais 3.843.447 3.843.4470122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 2.100.000 2.100.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 313.529 313.529
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
376
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0579 - Promoção do Trabalho Digno 2.160.943
2484.0000 - Seguro Desemprego 11 331 20.000
Habilitar o trabalhador desempregado sem justa causa, o pescador artesanal etrabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo parapercepção do benefício do seguro desemprego
F 2 3 90 0 101 20.000
4624.0000 - Microcrédito Produtivo Orientado 11 331 80.000
Contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento com vistas aoaumento da competitividade para que possam gerar trabalho e renda
F 2 3 90 0 101 80.000
2481.0000 - Intermediação de Mão de Obra 11 333 2.060.943
Promover iniciativas de inserção e recolocação do trabalhador no mercado de trabalhoF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 111 1.530.722F 2 3 90 5 101 200.094F 2 4 90 0 111 270.127
0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.500.000
4709.0000 - Mais Aprendiz 11 333 50.000
Contribuir com a formação de mão de obra de jovens e adolescentes, na faixa etáriaentre 15 a 24 anos, com treinamento na modalidade de aprendizagem profissional
F 2 3 90 0 101 50.000
4708.0000 - Qualificação Profissional e Cidadania 11 334 1.450.000
Qualificar o trabalhador para reduzir o desemprego e o subemprego elevando aprodutividade e competitividade do setor produtivo
F 2 3 90 0 101 180.000F 2 3 90 0 122 1.270.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
377
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária#2
Órgão: 51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária Valores em R$ 1,00
Unidade: 51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 12.449.300
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 5.642.3244457.0000 - Administração da Unidade 11 122 5.642.324
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 4.688.598F 1 3 90 0 101 138.080F 2 3 90 0 101 662.518F 2 4 90 0 101 153.128
PRODUTO: (): 0521 - Economia Solidária 3.146.0333260.0000 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidaria 11 334 80.000
Implantar Centros de Economia Solidária que atenda diversas regiões do EstadoF 2 3 90 0 101 80.000
PRODUTO: (): 4316.0000 - Empreendimentos de Economia Solidária 11 334 3.026.033
Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários com vistas adiminuir a informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda
F 2 3 90 0 101 40.000F 2 3 90 0 111 1.429.818F 2 3 90 0 122 830.000F 2 3 90 5 101 113.435F 2 4 90 0 111 612.780
PRODUTO: (): 4710.0000 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Catadores, emGrupos Atuantes com Resíduos Sólidos
11 334 40.000Fomentar e fortalecer empreendimentos e redes de cooperação, visando a inclusãosocioeconômica de catadores utilizando materiais reutilizáveis e recicláveis na PolíticaNacional de Resíduos Sólidos
F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 0579 - Promoção do Trabalho Digno 2.160.9432481.0000 - Intermediação de Mão de Obra 11 333 2.060.943
Promover iniciativas de inserção e recolocação do trabalhador no mercado de trabalhoF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 111 1.530.722F 2 3 90 5 101 200.094F 2 4 90 0 111 270.127
PRODUTO: (): 2484.0000 - Seguro Desemprego 11 331 20.000
Habilitar o trabalhador desempregado sem justa causa, o pescador artesanal etrabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo parapercepção do benefício do seguro desemprego
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4624.0000 - Microcrédito Produtivo Orientado 11 331 80.000
Contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento com vistas aoaumento da competitividade para que possam gerar trabalho e renda
F 2 3 90 0 101 80.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.500.0004708.0000 - Qualificação Profissional e Cidadania 11 334 1.450.000
Qualificar o trabalhador para reduzir o desemprego e o subemprego elevando aprodutividade e competitividade do setor produtivo
F 2 3 90 0 101 180.000F 2 3 90 0 122 1.270.000
PRODUTO: (): 4709.0000 - Mais Aprendiz 11 333 50.000
Contribuir com a formação de mão de obra de jovens e adolescentes, na faixa etáriaentre 15 a 24 anos, com treinamento na modalidade de aprendizagem profissional
F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
378
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado da Mulher#1
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.231, de 03.01.11
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
379
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 52000 - Secretaria de Estado da MulherValores em R$ 1,00
3.480.786
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000
4590.0000 - Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 14 122 40.000
Potencializar o exercício do controle social das políticas e a defesa dos direitos dasmulheres
F 2 3 90 0 101 40.000
4591.0000 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nasPolíticas 14 122 20.000
Buscar a melhoria contínua da gestão através de planejamento, execução,monitoramento e avaliação das políticas para as mulheres
F 2 3 90 0 101 20.000
4804.0000 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Políticas para as Mulheres - NR 14 122 20.000
Ampliar e consolidar a institucionalidade dos sistemas municipais de políticas públicaspara as mulheres e assegurar o controle social
F 2 3 90 0 101 20.000
4805.0000 - Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 14 122 20.000
Promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisãoF 2 3 90 0 101 20.000
0411 - Apoio Administrativo 2.615.786
4457.0000 - Administração da Unidade 14 122 2.615.786
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 2.277.180F 1 3 90 0 101 51.039F 2 3 90 0 101 247.567F 2 4 90 0 101 40.000
0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 765.000
4806.0000 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento as Mulheres 14 422 20.000
Ampliar e fortalecer os serviços especializados, de forma a promover a capilaridade daoferta de atendimento, e a garantia de acesso a todas as mulheres
F 2 3 90 0 101 20.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
14 - Direitos da Cidadania 3.480.786 3.480.786
TOTAL 3.480.786 3.480.786
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 2.715.786 2.715.786422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 765.000 765.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.0000411 - Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.7860563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 765.000 765.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
52101 - Secretaria de Estado da Mulher 3.480.786 3.480.786
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.480.786 3.480.786
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
380
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4807.0000 - Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 14 422 20.000
Realizar, mobilizar e prover ações articuladas e intersetorializada que visem umasegurança pública pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, comvalorização e respeito à vida e à cidadania
F 2 3 90 0 101 20.000
4808.0000 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 14 422 370.000
Promover a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dosdireitos das mulheres
F 2 3 90 0 101 370.000
4809.0000 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamentoa Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulheres e ao Femicidio 14 422 315.000
Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fasesdo ciclo de vida
F 2 3 90 0 101 315.000
4810.0000 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres emRelações de Trabalho Não-Discriminatórias 14 422 40.000
Garantir a inserção e a permanência das mulheres em situação de violência nosprogramas sociais, culturais e educacionais, que possibilitem a sua independência eautonomia econômica
F 2 3 90 0 101 40.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
381
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Mulher#2
Órgão: 52000 - Secretaria de Estado da Mulher Valores em R$ 1,00
Unidade: 52101 - Secretaria de Estado da Mulher 3.480.786
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 100.0004590.0000 - Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 14 122 40.000
Potencializar o exercício do controle social das políticas e a defesa dos direitos dasmulheres
F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 4591.0000 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nasPolíticas
14 122 20.000Buscar a melhoria contínua da gestão através de planejamento, execução,monitoramento e avaliação das políticas para as mulheres
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4804.0000 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Políticas para as Mulheres - NR
14 122 20.000Ampliar e consolidar a institucionalidade dos sistemas municipais de políticas públicaspara as mulheres e assegurar o controle social
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4805.0000 - Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 14 122 20.000
Promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisãoF 2 3 90 0 101 20.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 2.615.7864457.0000 - Administração da Unidade 14 122 2.615.786
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 2.277.180F 1 3 90 0 101 51.039F 2 3 90 0 101 247.567F 2 4 90 0 101 40.000
PRODUTO: (): 0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 765.0004806.0000 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento as Mulheres 14 422 20.000
Ampliar e fortalecer os serviços especializados, de forma a promover a capilaridade daoferta de atendimento, e a garantia de acesso a todas as mulheres
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4807.0000 - Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 14 422 20.000
Realizar, mobilizar e prover ações articuladas e intersetorializada que visem umasegurança pública pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, comvalorização e respeito à vida e à cidadania
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4808.0000 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 14 422 370.000
Promover a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dosdireitos das mulheres
F 2 3 90 0 101 370.000PRODUTO: (): 4809.0000 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamentoa Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulheres e ao Femicidio
14 422 315.000Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases dociclo de vida
F 2 3 90 0 101 315.000PRODUTO: (): 4810.0000 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres emRelações de Trabalho Não-Discriminatórias
14 422 40.000Garantir a inserção e a permanência das mulheres em situação de violência nosprogramas sociais, culturais e educacionais, que possibilitem a sua independência eautonomia econômica
F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
382
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado da Infraestrutura#1
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 28.528, de 17.08.12
Decreto nº 30.765, de 13.05.15
Decreto nº 31.051, de 28.08.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.225, de 15.04.15
Lei nº 9.369, de 03.05.11
AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 22.920, de 02.01.07
Decreto nº 30.910, de 30.06.15
Decreto nº 31.601, de 08.04.16
Lei Estadual nº 8.560, de 28.12.06
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.225, de 15.04.15
FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 31.600, de 08.04.16
LC nº 179, de 29.12.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
383
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da InfraestruturaValores em R$ 1,00
876.143.277
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 98.554.339
4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 600.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 500.000
1089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 15 451 500.000
Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população
F 2 4 90 0 101 500.000
1098.0000 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 15 451 36.475.654
Dotar os municípios de novos e melhores prédios públicos, visando proporcionarmelhores condições de atendimento e lazer à população
F 2 4 90 0 101 14.275.654F 2 4 90 0 114 22.200.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
15 - Urbanismo 197.815.426 197.815.42626 - Transporte 677.807.851 520.000 678.327.851
TOTAL 875.623.277 520.000 876.143.277
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 34.252.713 34.252.713125 - Normatização e Fiscalização 13.537.412 13.537.412271 - Previdência Básica 398.000 398.000272 - Previdência do Regime Estatutário 122.000 122.000451 - Infraestrutura Urbana 197.315.426 197.315.426781 - Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.000782 - Transporte Rodoviário 628.517.726 628.517.726784 - Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 98.554.339 98.554.3390411 - Apoio Administrativo 28.852.713 520.000 29.372.7130531 - Logística e Transporte 748.216.225 748.216.225
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 745.208.753 745.208.75353201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 121.072.416 520.000 121.592.41653901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108 9.342.108
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 121.472.670 520.000 121.992.6700107 - Receitas Operacionais a Fundos 9.342.108 9.342.1080111 - Convênios com Órgãos Federais 72.000.000 72.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 413.140.000 413.140.0000115 - Operações de Crédito Externa 150.000.000 150.000.0000124 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 26.250.000 26.250.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 63.655.402 63.655.4024101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.922.154 2.922.1545101 - Recursos Ordinários - Tesouro 16.840.943 16.840.943
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
384
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3092.0000 - Apoio à Infraestrutura Turística 15 451 50.000
Identificar as necessidades de infraestrutura turística visando a melhoria no acesso,conforto e segurança, com restauração e melhoramento dos equipamentos turísticos
F 2 4 90 0 101 50.000
3227.0000 - Mobilidade Urbana 15 451 43.241.273
Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida a população
F 3 4 40 0 101 31.700.000F 3 4 90 0 101 9.541.273F 3 4 90 0 114 2.000.000
4494.0000 - Conservação de Prédios Públicos 15 451 50.000
Conservar prédios públicosF 2 4 90 0 101 50.000
4625.0000 - Conservação de Logradouros Públicos 15 451 4.000.000
Conservar logradouros públicosF 2 4 90 0 101 4.000.000
2985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 26 125 13.537.412
Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 4.195.304F 2 3 90 0 107 9.342.108
4761.0000 - Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 26 451 100.000
Desenvolver projetos e estudos de mobilidade urbanaF 2 3 90 0 101 100.000
0411 - Apoio Administrativo 29.372.713
4457.0000 - Administração da Unidade 26 122 28.852.713
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 22.863.623F 1 3 90 0 101 331.998F 2 3 90 0 101 4.999.092F 2 4 90 0 101 658.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 26 271 398.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 398.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 26 272 122.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 122.0000531 - Logística e Transporte 748.216.225
3261.0000 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea 15 451 112.898.499
Reestruturar as Avenidas dos Holandeses e Litorânea com vista a melhoria datrafegabilidade na região metropolitana.
F 2 4 90 0 114 37.000.000F 2 4 90 0 211 63.655.402F 2 4 90 4 101 2.922.154F 2 4 90 5 101 9.320.943
4450.0000 - Gestão do Programa 26 122 4.800.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 2.000.000F 2 4 90 0 101 2.800.000
1752.0000 - Construção e Melhoria de Aeródromos 26 781 1.000.000
Construir e melhorar aeródromos para incrementar o turismo e melhorar a oferta deserviços ao cidadão
F 2 4 90 0 101 1.000.000
1754.0000 - Construção e Melhoramento de Pontes 26 782 37.207.727
Construir e melhorar pontes e outras obras de arte de natureza similar
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
385
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 90 0 101 4.107.727F 2 4 90 0 114 33.100.000
2705.0000 - Conservação de Pontes 26 782 200.000
Conservar pontesF 2 4 90 0 101 200.000
3014.0000 - Restauração de Rodovias 26 782 1.000.000
Restaurar rodovias danificadasF 3 4 90 0 101 1.000.000
3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 26 782 1.000.000
Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinaisF 3 4 40 0 101 500.000F 3 4 90 0 101 500.000
3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 26 782 472.740.000
Implantar, melhorar e pavimentar rodoviasF 3 4 90 0 101 4.000.000F 3 4 90 0 114 318.740.000F 3 4 90 0 115 150.000.000
3095.0000 - Implantação da Avenida Metropolitana 26 782 80.120.000
Implantar e pavimentar uma via urbana que ligará a BR-135 (Aeroporto) à Av. dosHolandeses (Araçagy)
F 2 4 90 0 101 500.000F 2 4 90 0 111 72.000.000F 2 4 90 0 114 100.000F 2 4 90 5 101 7.520.000
4736.0000 - Conservação e Manutenção de Rodovias 26 782 36.249.999
Garantir a conservação das rodovias em condições de traficabilidadeF 2 4 90 0 101 9.999.999F 2 4 90 0 124 26.250.000
3096.0000 - Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 26 784 500.000
Construir e melhorar diques e barragens para proteção de campos inundáveis econtrole de enchentes
F 2 4 90 0 101 500.000
3097.0000 - Implantação e Melhoramento de Hidrovias 26 784 200.000
Implantar e recuperar o caudal navegável do EstadoF 2 4 90 0 101 200.000
4495.0000 - Conservação de Diques e Barragens 26 784 300.000
Conservar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controle deenchentes
F 2 4 90 0 101 300.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
386
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Infraestrutura#2
Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00
Unidade: 53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 745.208.753
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 84.916.9271089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 15 451 500.000
Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população
F 2 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 1098.0000 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 15 451 36.475.654
Dotar os municípios de novos e melhores prédios públicos, visando proporcionarmelhores condições de atendimento e lazer à população
F 2 4 90 0 101 14.275.654F 2 4 90 0 114 22.200.000
PRODUTO: (): 3092.0000 - Apoio à Infraestrutura Turística 15 451 50.000
Identificar as necessidades de infraestrutura turística visando a melhoria no acesso,conforto e segurança, com restauração e melhoramento dos equipamentos turísticos
F 2 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3227.0000 - Mobilidade Urbana 15 451 43.241.273
Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida a população
F 3 4 40 0 101 31.700.000F 3 4 90 0 101 9.541.273F 3 4 90 0 114 2.000.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 600.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 500.000
PRODUTO: (): 4494.0000 - Conservação de Prédios Públicos 15 451 50.000
Conservar prédios públicosF 2 4 90 0 101 50.000
PRODUTO: (): 4625.0000 - Conservação de Logradouros Públicos 15 451 4.000.000
Conservar logradouros públicosF 2 4 90 0 101 4.000.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 24.974.1004457.0000 - Administração da Unidade 26 122 24.974.100
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 19.928.949F 1 3 90 0 101 274.559F 2 3 90 0 101 4.170.592F 2 4 90 0 101 600.000
PRODUTO: (): 0531 - Logística e Transporte 635.317.7261752.0000 - Construção e Melhoria de Aeródromos 26 781 1.000.000
Construir e melhorar aeródromos para incrementar o turismo e melhorar a oferta deserviços ao cidadão
F 2 4 90 0 101 1.000.000PRODUTO: (): 1754.0000 - Construção e Melhoramento de Pontes 26 782 37.207.727
Construir e melhorar pontes e outras obras de arte de natureza similarF 2 4 90 0 101 4.107.727F 2 4 90 0 114 33.100.000
PRODUTO: (): 2705.0000 - Conservação de Pontes 26 782 200.000
Conservar pontesF 2 4 90 0 101 200.000
PRODUTO: (): 3014.0000 - Restauração de Rodovias 26 782 1.000.000
Restaurar rodovias danificadas
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
387
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 3 4 90 0 101 1.000.000
PRODUTO: (): 3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 26 782 1.000.000
Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinaisF 3 4 40 0 101 500.000F 3 4 90 0 101 500.000
PRODUTO: (): 3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 26 782 472.740.000
Implantar, melhorar e pavimentar rodoviasF 3 4 90 0 101 4.000.000F 3 4 90 0 114 318.740.000F 3 4 90 0 115 150.000.000
PRODUTO: (): 3095.0000 - Implantação da Avenida Metropolitana 26 782 80.120.000
Implantar e pavimentar uma via urbana que ligará a BR-135 (Aeroporto) à Av. dosHolandeses (Araçagy)
F 2 4 90 0 101 500.000F 2 4 90 0 111 72.000.000F 2 4 90 0 114 100.000F 2 4 90 5 101 7.520.000
PRODUTO: (): 3096.0000 - Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 26 784 500.000
Construir e melhorar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controlede enchentes
F 2 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 3097.0000 - Implantação e Melhoramento de Hidrovias 26 784 200.000
Implantar e recuperar o caudal navegável do EstadoF 2 4 90 0 101 200.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 26 122 4.800.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 2.000.000F 2 4 90 0 101 2.800.000
PRODUTO: (): 4495.0000 - Conservação de Diques e Barragens 26 784 300.000
Conservar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controle deenchentes
F 2 4 90 0 101 300.000PRODUTO: (): 4736.0000 - Conservação e Manutenção de Rodovias 26 782 36.249.999
Garantir a conservação das rodovias em condições de traficabilidadeF 2 4 90 0 101 9.999.999F 2 4 90 0 124 26.250.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
388
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana#2
Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00
Unidade: 53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 121.592.416
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.295.3042985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 26 125 4.195.304
Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 4.195.304
PRODUTO: (): 4761.0000 - Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 26 451 100.000
Desenvolver projetos e estudos de mobilidade urbanaF 2 3 90 0 101 100.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 4.398.6130900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 26 272 122.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 122.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 26 271 398.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 398.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 26 122 3.878.613
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 2.934.674F 1 3 90 0 101 57.439F 2 3 90 0 101 828.500F 2 4 90 0 101 58.000
PRODUTO: (): 0531 - Logística e Transporte 112.898.4993261.0000 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
15 451 112.898.499Reestruturar as Avenidas dos Holandeses e Litorânea com vista a melhoria datrafegabilidade na região metropolitana.
F 2 4 90 0 114 37.000.000F 2 4 90 0 211 63.655.402F 2 4 90 4 101 2.922.154F 2 4 90 5 101 9.320.943
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
389
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana#2
Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00
Unidade: 53901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 9.342.1082985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 26 125 9.342.108
Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 107 9.342.108
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
390
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular#1
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULARI - LEGISLAÇÃO
Decreto n° 30.660, de 06.03.15
Decreto nº 30.660, de 6.03.15
Decreto nº 30.824, de 29.05.15
Decreto nº 31.126, de 16.09.15
Decreto nº 31.289, de 09.11.15
Decreto nº 31.357, de 20.11,15
Decreto nº 32.007, de 26.07.16
EC nº 073, de 21.10.15
Lei n° 10.417, de 14.03.16
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.456, de 16.05.16
Lei nº 10.490, de 18.07.16
Lei nº 10.492, de 18.07.16
Lei nº 10.493, de 18.07.16
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULARI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 30.660, de 06.03.15
Lei ° 10.004, de 27.02.14
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto 30.660, de 06.03.15
Decreto nº 14.445, de 08.02.95
Decreto nº 14.592, de 02.06.95
Decreto nº 20.704, de 16.08.04
Lei Delegada nº 161, de 04.07.84
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 4.053, de 22.06.79
Lei nº 4.763, de 06.04.87
Lei nº 6.272, de 06.02.95
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDORI - LEGISLAÇÃO
Lei n° 10.305, de 04.09.15
FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORI - LEGISLAÇÃO
Lei Estadual nº 8.044, de 19.12.03
Lei nº 10.213, 9.03.15
Lei nº 9.411, de 12.07.11
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEI - LEGISLAÇÃO
Decreto n° 30.655, de 20.02.15
Decreto n° 30.660, de 06.03.15
Decreto nº 14.758, de 09.10.95
Lei nº 10.213, de 09.03.15
Lei nº 10.363, de 19.11.15
Lei nº 5.130, de 08.07.91
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
391
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
98.687.298
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 3.244.269
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 08 271 864.363
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 864.363
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 08 272 1.796.906
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 1.796.906
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 520.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 520.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 63.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 63.0000541 - Garantia do Direito do Consumidor 4.918.664
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
08 - Assistência Social 41.580.262 41.580.26214 - Direitos da Cidadania 55.894.036 1.213.000 57.107.036
TOTAL 55.894.036 42.793.262 98.687.298
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 31.018.882 25.918.993 56.937.875128 - Formação de Recursos Humanos 80.000 80.000243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 13.550.000 13.550.000271 - Previdência Básica 1.384.363 1.384.363272 - Previdência do Regime Estatutário 1.859.906 1.859.906422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 24.875.154 24.875.154
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0411 - Apoio Administrativo 3.244.269 3.244.2690541 - Garantia do Direito do Consumidor 4.918.664 4.918.6640590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 50.975.372 39.548.993 90.524.365
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 29.975.372 29.975.37254110 - Viva Cidadão 21.000.000 21.000.00054201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 41.580.262 41.580.26254202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 4.068.664 583.000 4.651.66454901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 850.000 850.00054902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000 630.000
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 51.783.294 40.293.262 92.076.5560107 - Receitas Operacionais a Fundos 850.000 850.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 1.800.000 1.800.0000114 - Operações de Crédito Interna 2.500.000 2.500.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.460.742 1.460.742
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
392
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 3.807.664
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 3.000.016F 1 3 90 0 101 102.648F 2 3 90 0 101 426.000F 2 3 90 0 107 120.000F 2 3 91 0 101 14.000F 2 4 90 0 101 15.000F 2 4 90 0 107 130.000
4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 705.000
Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim comogarantir o direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contrailegalidade ou abuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIVda Constituição Federal
F 2 3 90 0 101 405.000F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000
4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesado Consumidor 14 422 406.000
Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que dizrespeito à fiscalização das relações fornecedor/consumidor
F 2 3 90 0 101 106.000F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000
0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 90.524.365
4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 25.918.993
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 1 1 90 0 101 22.684.162S 1 3 90 0 101 2.658.831S 1 3 91 0 101 576.000
4735.0000 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 08 128 80.000
Promover a formação permanente e continuada dos operadores do sistemasocioeducativo nos nível básico, específico e de especialização, considerando osparâmetros da Escola Nacional de Socioeducação
S 1 3 90 0 101 80.000
3066.0000 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 08 243 2.500.000
Construir e equipar as estruturas para funcionamento das unidades de atendimento daFundação da Criança e do Adolescente
S 3 4 90 0 114 2.500.000
4292.0000 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas deLiberdade 08 243 10.420.000
Garantir a ressocialização de adolescentes sentenciados pela autoria de atosinfracionais a partir de seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo
S 1 3 90 0 101 10.420.000
4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 27.211.218
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 21.357.900F 1 3 90 0 101 743.749F 2 3 90 0 101 4.300.169F 2 4 90 0 101 809.400
4633.0000 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 630.000
Apoiar financeiramente instituições governamentais e não governamentais na execuçãode projetos voltados para o atendimento dos direitos da criança e adolescentes, noâmbito da defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de agentes públicossociais
S 1 3 50 0 101 630.000
3240.0000 - Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 14 422 1.275.000
Promover a ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia dacidadania, direitos humanos e participação popular
F 2 3 90 0 101 300.000F 2 4 90 0 101 975.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
393
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4470.0000 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 14 422 177.000
Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos para promoção, defesae desenvolvimento da cultura e da educação em direitos humanos
F 2 3 90 0 101 177.000
4757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas de DireitosHumanos 14 422 380.000
Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar amunicipalização da política, para que sejam garantidos os direitos das populaçõesnegras; dos povos Indígenas; das comunidades de matriz africanas e demaiscomunidades tradicionais; das pessoas com deficiência; pessoas idosas; populaçãoLGBT , crianças, adolescentes e jovens
F 2 3 90 0 101 380.000
4758.0000 - Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violação de DireitosHumanos 14 422 3.890.742
Acompanhar e atender às vítimas de violação de direitos humanos, de forma aassegurar a sua integridade física e psicológica
F 2 3 50 0 101 380.000F 2 3 50 0 111 1.800.000F 2 3 50 5 101 1.425.122F 2 3 90 0 101 250.000F 2 4 50 5 101 35.620
4759.0000 - Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 14 422 160.000
Assegurar direitos à população vulnerabilizada, em privação de liberdade e envolvidasem situações de conflitos urbanos e rurais
F 2 3 90 0 101 160.000
4760.0000 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e DireitosHumanos 14 422 960.000
Garantir direitos e acesso da população negra; povos Indígenas e comunidadestradicionais; pessoas com deficiências, idosos, LGBT, crianças, adolescentes e jovensa ações, programas, projetos, serviços e políticas publicas
F 2 3 90 0 101 960.000
4762.0000 - Articulação e Apoio a Participação Popular 14 422 845.000
Consolidar a participação popular na gestão das políticas públicas do Estado doMaranhão
F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 695.000
4763.0000 - Garantia do Atendimento ao Cidadão 14 422 16.076.412
Garantir ao cidadão atendimento com celeridade promovendo os direitos humanos eparticipação popular
F 2 3 90 0 101 15.360.062F 2 4 90 0 101 716.350
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
394
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular#2
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
Unidade: 54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular 29.975.372
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 29.975.3724450.0000 - Gestão do Programa 14 122 23.562.630
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 21.357.900F 1 3 90 0 101 743.749F 2 3 90 0 101 1.310.981F 2 4 90 0 101 150.000
PRODUTO: (): 4470.0000 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 14 422 177.000
Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos para promoção, defesa edesenvolvimento da cultura e da educação em direitos humanos
F 2 3 90 0 101 177.000PRODUTO: (): 4757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas de DireitosHumanos
14 422 380.000Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar amunicipalização da política, para que sejam garantidos os direitos das populaçõesnegras; dos povos Indígenas; das comunidades de matriz africanas e demaiscomunidades tradicionais; das pessoas com deficiência; pessoas idosas; populaçãoLGBT , crianças, adolescentes e jovens
F 2 3 90 0 101 380.000PRODUTO: (): 4758.0000 - Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violação de DireitosHumanos
14 422 3.890.742Acompanhar e atender às vítimas de violação de direitos humanos, de forma a assegurara sua integridade física e psicológica
F 2 3 50 0 101 380.000F 2 3 50 0 111 1.800.000F 2 3 50 5 101 1.425.122F 2 3 90 0 101 250.000F 2 4 50 5 101 35.620
PRODUTO: (): 4759.0000 - Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 14 422 160.000
Assegurar direitos à população vulnerabilizada, em privação de liberdade e envolvidasem situações de conflitos urbanos e rurais
F 2 3 90 0 101 160.000PRODUTO: (): 4760.0000 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e DireitosHumanos
14 422 960.000Garantir direitos e acesso da população negra; povos Indígenas e comunidadestradicionais; pessoas com deficiências, idosos, LGBT, crianças, adolescentes e jovens aações, programas, projetos, serviços e políticas publicas
F 2 3 90 0 101 960.000PRODUTO: (): 4762.0000 - Articulação e Apoio a Participação Popular 14 422 845.000
Consolidar a participação popular na gestão das políticas públicas do Estado doMaranhão
F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 695.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
395
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Viva Cidadão#2
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
Unidade: 54110 - Viva Cidadão 21.000.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 21.000.0003240.0000 - Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 14 422 1.275.000
Promover a ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia dacidadania, direitos humanos e participação popular
F 2 3 90 0 101 300.000F 2 4 90 0 101 975.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 3.648.588
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 2.989.188F 2 4 90 0 101 659.400
PRODUTO: (): 4763.0000 - Garantia do Atendimento ao Cidadão 14 422 16.076.412
Garantir ao cidadão atendimento com celeridade promovendo os direitos humanos eparticipação popular
F 2 3 90 0 101 15.360.062F 2 4 90 0 101 716.350
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
396
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão#2
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
Unidade: 54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 41.580.262
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 2.661.2690900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 08 272 1.796.906
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 1.796.906PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 08 271 864.363
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 864.363PRODUTO: (): 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 38.918.9933066.0000 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 08 243 2.500.000
Construir e equipar as estruturas para funcionamento das unidades de atendimento daFundação da Criança e do Adolescente
S 3 4 90 0 114 2.500.000PRODUTO: (): 4292.0000 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas deLiberdade
08 243 10.420.000Garantir a ressocialização de adolescentes sentenciados pela autoria de atos infracionaisa partir de seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo
S 1 3 90 0 101 10.420.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 25.918.993
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
S 1 1 90 0 101 22.684.162S 1 3 90 0 101 2.658.831S 1 3 91 0 101 576.000
PRODUTO: (): 4735.0000 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 08 128 80.000
Promover a formação permanente e continuada dos operadores do sistemasocioeducativo nos nível básico, específico e de especialização, considerando osparâmetros da Escola Nacional de Socioeducação
S 1 3 90 0 101 80.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
397
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor#2
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
Unidade: 54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 4.651.664
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 583.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 63.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 63.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 520.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 520.000PRODUTO: (): 0541 - Garantia do Direito do Consumidor 4.068.6644450.0000 - Gestão do Programa 14 122 3.557.664
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 3.000.016F 1 3 90 0 101 102.648F 2 3 90 0 101 426.000F 2 3 91 0 101 14.000F 2 4 90 0 101 15.000
PRODUTO: (): 4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 405.000
Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim como garantiro direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contra ilegalidade ouabuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIV da ConstituiçãoFederal
F 2 3 90 0 101 405.000PRODUTO: (): 4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor
14 422 106.000Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeitoà fiscalização das relações fornecedor/consumidor
F 2 3 90 0 101 106.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
398
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor#2
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
Unidade: 54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos doConsumidor 850.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0541 - Garantia do Direito do Consumidor 850.0004450.0000 - Gestão do Programa 14 122 250.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 107 120.000F 2 4 90 0 107 130.000
PRODUTO: (): 4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 300.000
Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim como garantiro direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contra ilegalidade ouabuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIV da ConstituiçãoFederal
F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000
PRODUTO: (): 4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor
14 422 300.000Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeitoà fiscalização das relações fornecedor/consumidor
F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
399
002457815132948
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#2Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente#2
Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular
Valores em R$ 1,00
Unidade: 54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.0004633.0000 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 630.000
Apoiar financeiramente instituições governamentais e não governamentais na execuçãode projetos voltados para o atendimento dos direitos da criança e adolescentes, noâmbito da defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de agentes públicos sociais
S 1 3 50 0 101 630.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
400
002457815132948
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#1Secretaria de Estado de Administração Penitenciária#1
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.239, de 09.01.11
Lei n° 10.462, de 31.05.16
Lei nº 10.114, de 17.03.14
Lei nº 10.211, de 25.02.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 10.224, de 15.04.15
Lei nº 10.293, de 18.08.15
FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUALI - LEGISLAÇÃO
Decreto n º 9.533, de 13.02.84
Lei Estadual nº 4.540, de 06.12.83
Lei Estadual nº 5.408, de 24.04.92
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
401
002457815132948
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Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração PenitenciáriaValores em R$ 1,00
315.416.676
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 315.416.676
4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 201.601.266
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 192.632.155F 1 3 90 0 101 5.677.763F 2 3 90 0 101 3.291.348
3107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das UnidadesPrisionais 14 421 17.300.000
Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução dasuperlotação carcerária, melhor atendimento de suas necessidades, gerandosegurança aos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão dosistema prisional do estado
F 3 3 90 0 101 300.000F 3 4 90 0 101 5.000.000F 3 4 90 0 114 12.000.000
4244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 4.113.600
Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais
F 2 3 50 0 101 2.956.000F 2 3 90 0 101 1.100.000F 2 3 90 0 107 57.600
4684.0000 - Manutenção das Unidades Prisionais 14 421 73.032.699
Garantir o funcionamento das unidades prisionais do EstadoF 2 3 90 0 101 71.274.889F 2 3 90 0 111 1.757.810
4687.0000 - Modernização da Gestão Prisional 14 421 19.369.111
Suprir as unidades prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a custódia,os procedimentos de segurança e condição de trabalho dos servidores das unidades
F 2 3 90 0 101 11.700.000F 2 4 90 0 101 7.669.111
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
14 - Direitos da Cidadania 315.416.676 315.416.676
TOTAL 315.416.676 315.416.676
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 201.601.266 201.601.266421 - Custódia e Reintegração Social 113.815.410 113.815.410
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 315.416.676 315.416.676
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 315.359.076 315.359.07656901 - Fundo Penitenciário Estadual 57.600 57.600
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 301.601.266 301.601.2660107 - Receitas Operacionais a Fundos 57.600 57.6000111 - Convênios com Órgãos Federais 1.757.810 1.757.8100114 - Operações de Crédito Interna 12.000.000 12.000.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
402
002457815132948
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#2Secretaria de Estado de Administração Penitenciária#2
Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Valores em R$ 1,00
Unidade: 56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 315.359.076
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 315.359.0763107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das UnidadesPrisionais
14 421 17.300.000Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução dasuperlotação carcerária, melhor atendimento de suas necessidades, gerando segurançaaos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão do sistemaprisional do estado
F 3 3 90 0 101 300.000F 3 4 90 0 101 5.000.000F 3 4 90 0 114 12.000.000
PRODUTO: (): 4244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 4.056.000
Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais
F 2 3 50 0 101 2.956.000F 2 3 90 0 101 1.100.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 201.601.266
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 192.632.155F 1 3 90 0 101 5.677.763F 2 3 90 0 101 3.291.348
PRODUTO: (): 4684.0000 - Manutenção das Unidades Prisionais 14 421 73.032.699
Garantir o funcionamento das unidades prisionais do EstadoF 2 3 90 0 101 71.274.889F 2 3 90 0 111 1.757.810
PRODUTO: (): 4687.0000 - Modernização da Gestão Prisional 14 421 19.369.111
Suprir as unidades prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a custódia, osprocedimentos de segurança e condição de trabalho dos servidores das unidades
F 2 3 90 0 101 11.700.000F 2 4 90 0 101 7.669.111
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
403
002457815132948
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#2Fundo Penitenciário Estadual#2
Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Valores em R$ 1,00
Unidade: 56901 - Fundo Penitenciário Estadual 57.600
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 57.6004244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 57.600
Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais
F 2 3 90 0 107 57.600PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
404
002457815132948
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#1Secretaria de Estado de Minas e Energia#1
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 27.446, de 06.06.11
Decreto nº 27.639, de 25.08.11
Lei nº 10.213,de 09.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
405
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 57000 - Secretaria de Estado de Minas e EnergiaValores em R$ 1,00
2.580.245
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 2.580.245
4450.0000 - Gestão do Programa 25 122 2.369.245
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 2.049.447F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 249.613F 2 4 90 0 101 40.799
4689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético 25 752 121.000
Promover a diversificação da Matriz Energética Maranhense, buscando alternativaspara aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, alem de permitir avalorização das características e potencialidades regionais e locais nas áreas deenergia renováveis, tais como solar, eólica, biomassa, maremotriz e hidráulica
F 2 3 90 0 101 91.000F 2 4 90 0 101 30.000
4690.0000 - Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 25 753 90.000
Promover o desenvolvimento da industria mineral, visando a produtividade,competitividade nacional, integração ao processo de desenvolvimento regional eredução dos efeitos adversos sobre o meio ambiente
F 2 3 90 0 101 90.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
25 - Energia 2.580.245 2.580.245
TOTAL 2.580.245 2.580.245
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 2.369.245 2.369.245752 - Energia Elétrica 121.000 121.000753 - Combustíveis Minerais 90.000 90.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 2.580.245 2.580.245
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.580.245 2.580.245
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.580.245 2.580.245
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
406
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado de Minas e Energia#2
Órgão: 57000 - Secretaria de Estado de Minas e Energia Valores em R$ 1,00
Unidade: 57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.580.245
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 2.580.2454450.0000 - Gestão do Programa 25 122 2.369.245
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 2.049.447F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 249.613F 2 4 90 0 101 40.799
PRODUTO: (): 4689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético 25 752 121.000
Promover a diversificação da Matriz Energética Maranhense, buscando alternativas paraaumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, alem de permitir avalorização das características e potencialidades regionais e locais nas áreas de energiarenováveis, tais como solar, eólica, biomassa, maremotriz e hidráulica
F 2 3 90 0 101 91.000F 2 4 90 0 101 30.000
PRODUTO: (): 4690.0000 - Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 25 753 90.000
Promover o desenvolvimento da industria mineral, visando a produtividade,competitividade nacional, integração ao processo de desenvolvimento regional e reduçãodos efeitos adversos sobre o meio ambiente
F 2 3 90 0 101 90.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
407
002457815132948
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#1Secretaria de Estado da Gestão e Previdência#1
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 28.187, de 18.05.12
Decreto nº 31.433, de 29.12.15
Decreto nº 31.864, de 14.06.16
Lei n° 10.226, de 15.04.15
Lei nº 10.213, de 09.03.15
FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 28.187, de 18.05.12
Lei Estadual nº 7.374, de 31.03.99
Lei Estadual nº 8.045, de 19.12.03
Lei Estadual nº 8.245, de 25.05.05
Lei n° 10.079, de 09.05.14
Lei nº 10.213, de 09.03.15
FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIAI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 28.187, de 18.05.12
Lei Complementar nº 035, de 12.09.97
Lei Complementar nº 040, de 29.12.98
Lei Complementar nº 042, de 31.03.99
Lei Complementar nº 051, de 11.06.01
Lei Complementar nº 059, de 31.01.03
Lei Complementar nº 082, de 30.05.05
Lei nº 10.213, de 09.03.15
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOSI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 17.553, de 05.10.00
Decreto nº 20.664, de 23.07.04
Decreto nº 28.187, de 18.05.12
Lei nº 10.213, de 09.03.15
Lei nº 10.226, de 15.04.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
408
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e PrevidênciaValores em R$ 1,00
2.722.342.927
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 71.486.661
4256.0000 - Valorização do Servidor Público 04 122 180.000
Proporcionar ao servidor público ações de valorização, visando à melhoria dascondições motivacionais, ambientais de trabalho e qualidade de vida
F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 80.000
4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 61.828.942
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 59.078.942
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 117.509.127 9.000.000 126.509.12708 - Assistência Social 214.447.755 214.447.75509 - Previdência Social 2.380.386.045 2.380.386.04528 - Encargos Especiais 1.000.000 1.000.000
TOTAL 118.509.127 2.603.833.800 2.722.342.927
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 108.131.408 12.600.000 120.731.408126 - Tecnologia da Informação 8.622.719 8.622.719128 - Formação de Recursos Humanos 525.000 525.000241 - Assistência ao Idoso 230.000 230.000244 - Assistência Comunitária 799.500 799.500271 - Previdência Básica 9.000.000 9.000.000272 - Previdência do Regime Estatutário 2.380.386.045 2.380.386.045302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.255845 - Outras Transferências 1.320.000 1.320.000846 - Outros Encargos Especiais 1.000.000 1.000.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 71.486.661 71.486.6610411 - Apoio Administrativo 46.022.466 9.000.000 55.022.4660420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.0450431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.755 213.127.7550499 - Operação Especial 1.000.000 1.320.000 2.320.000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 55.155.185 55.155.18558111 - Escola de Governo do Maranhão 525.000 525.00058201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 214.447.755 214.447.75558202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.380.386.045 2.380.386.04558203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e NegóciosPúblicos 62.828.942 9.000.000 71.828.942
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 116.809.127 589.440.952 706.250.0790102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 181.125.999 181.125.9990103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 37.454.999 37.454.9990218 - Recursos Diretamente Arrecadados 1.700.000 361.601.268 363.301.2680225 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público 587.801.605 587.801.6050226 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público 846.408.977 846.408.977
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
409
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 218 1.550.000F 2 3 91 0 218 60.000F 2 4 90 0 218 90.000
4618.0000 - Gestão Previdenciária 04 122 100.000
Manter o conjunto de setores e atividades responsáveis pelo funcionamento da gestãoda previdência social do servidor público, civil e militar, bem como dar suporte aoprograma habitacional do servidor público estadual
F 2 3 90 0 101 100.000
4410.0000 - Modernização de Sistemas Coorporativos 04 126 8.622.719
Modernizar os sistemas coorporativos e os processos de trabalhoF 2 3 90 0 101 8.622.719
2828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 04 128 525.000
Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 525.000
4605.0000 - Valorização do Aposentado - PAI 04 241 230.000
Resgatar a autoestima do aposentado visando a melhoria de sua qualidade de vidaF 2 3 20 0 101 70.000F 2 3 90 0 101 160.000
0411 - Apoio Administrativo 55.022.466
4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 46.022.466
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 39.442.163F 1 3 90 0 101 1.040.816F 2 3 90 0 101 4.946.832F 2 4 90 0 101 592.655
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 9.000.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 9.000.0000420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045
0909.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 09 272 1.448.177.622
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados e reformados do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 202.540.357S 1 1 90 0 102 144.848.409S 1 1 90 0 103 28.388.463S 1 1 90 0 225 225.991.416S 1 1 90 0 226 846.408.977
0910.0000 - Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 09 272 59.312.043
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados da Assembleia LegislativaS 1 1 90 0 101 10.026.372S 1 1 90 0 218 49.285.671
0911.0000 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado 09 272 59.382.165
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Tribunal de Contas do EstadoS 1 1 90 0 101 10.096.494S 1 1 90 0 218 49.285.671
0912.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 09 272 156.401.664
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 49.052.440S 1 1 90 0 225 107.349.224
0913.0000 - Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 09 272 83.309.764
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 34.024.093S 1 1 90 0 218 49.285.671
0914.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 423.493.164
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder Executivo
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 1 1 90 0 101 182.188.652S 1 1 90 0 102 36.277.590S 1 1 90 0 103 9.066.536S 1 1 90 0 225 195.960.386
0915.0000 - Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 09 272 10.959.249
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores da AssembleiaLegislativa
S 1 1 90 0 101 3.540.950S 1 1 90 0 225 7.418.299
0916.0000 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 09 272 28.459.847
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Tribunal deContas do Estado
S 1 1 90 0 101 14.171.520S 1 1 90 0 225 14.288.327
0917.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 09 272 76.856.712
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 50.575.598S 1 1 90 0 225 26.281.114
0918.0000 - Pensão Previdenciária do Ministério Público 09 272 34.033.815
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do MinistérioPúblico
S 1 1 90 0 101 23.520.976S 1 1 90 0 225 10.512.839
0431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.755
4260.0000 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 08 122 12.600.000
Garantir o custeio e a manutenção dos ativos de propriedade do FEPAS 2 3 90 0 218 9.000.000S 2 4 90 0 218 3.600.000
4259.0000 - Concessão de Benefícios Assistenciais 08 244 799.500
Assegurar a manutenção dos benefícios assistenciais a que fazem jus os servidorespúblicos e militares
S 1 3 90 0 101 703.500S 1 3 90 0 218 96.000
2833.0000 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 08 302 199.728.255
Garantir aos segurados e a seus dependentes o direito à saúde de qualidade,possibilitando-lhes o acesso aos procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais
S 1 3 90 0 218 199.728.2550499 - Operação Especial 2.320.000
0959.0000 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais - FCVS 08 845 1.200.000
Transferir os recursos financeiros recebidos dos mutuários, à Caixa econômica Federale à seguradora habilitada para esse fim
S 2 3 90 0 218 1.200.000
0960.0000 - Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeirode Habitação - SFH 08 845 120.000
Transferir os recursos recebidos dos mutuários decorrentes de prestação do SFH aoagente financeiro
S 2 3 90 0 218 120.000
0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 1.000.000
Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 1 90 0 101 1.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#2Secretaria de Estado da Gestão e Previdência#2
Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00
Unidade: 58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 55.155.185
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 510.0004256.0000 - Valorização do Servidor Público 04 122 180.000
Proporcionar ao servidor público ações de valorização, visando à melhoria das condiçõesmotivacionais, ambientais de trabalho e qualidade de vida
F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 80.000
PRODUTO: (): 4605.0000 - Valorização do Aposentado - PAI 04 241 230.000
Resgatar a autoestima do aposentado visando a melhoria de sua qualidade de vidaF 2 3 20 0 101 70.000F 2 3 90 0 101 160.000
PRODUTO: (): 4618.0000 - Gestão Previdenciária 04 122 100.000
Manter o conjunto de setores e atividades responsáveis pelo funcionamento da gestãoda previdência social do servidor público, civil e militar, bem como dar suporte aoprograma habitacional do servidor público estadual
F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 46.022.4664457.0000 - Administração da Unidade 04 122 46.022.466
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 39.442.163F 1 3 90 0 101 1.040.816F 2 3 90 0 101 4.946.832F 2 4 90 0 101 592.655
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#2Escola de Governo do Maranhão#2
Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00
Unidade: 58111 - Escola de Governo do Maranhão 525.000
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.0002828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 04 128 525.000
Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 525.000
PRODUTO: ():
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#2Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão#2
Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00
Unidade: 58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 214.447.755
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.7552833.0000 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 08 302 199.728.255
Garantir aos segurados e a seus dependentes o direito à saúde de qualidade,possibilitando-lhes o acesso aos procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais
S 1 3 90 0 218 199.728.255PRODUTO: (): 4259.0000 - Concessão de Benefícios Assistenciais 08 244 799.500
Assegurar a manutenção dos benefícios assistenciais a que fazem jus os servidorespúblicos e militares
S 1 3 90 0 101 703.500S 1 3 90 0 218 96.000
PRODUTO: (): 4260.0000 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
08 122 12.600.000Garantir o custeio e a manutenção dos ativos de propriedade do FEPA
S 2 3 90 0 218 9.000.000S 2 4 90 0 218 3.600.000
PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 1.320.0000959.0000 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais - FCVS
08 845 1.200.000Transferir os recursos financeiros recebidos dos mutuários, à Caixa econômica Federal eà seguradora habilitada para esse fim
S 2 3 90 0 218 1.200.000PRODUTO: (): 0960.0000 - Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeirode Habitação - SFH
08 845 120.000Transferir os recursos recebidos dos mutuários decorrentes de prestação do SFH aoagente financeiro
S 2 3 90 0 218 120.000PRODUTO: ():
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#2Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria#2
Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00
Unidade: 58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.380.386.045
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.0450909.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 09 272 1.448.177.622
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados e reformados do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 202.540.357S 1 1 90 0 102 144.848.409S 1 1 90 0 103 28.388.463S 1 1 90 0 225 225.991.416S 1 1 90 0 226 846.408.977
PRODUTO: (): 0910.0000 - Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 09 272 59.312.043
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados da Assembleia LegislativaS 1 1 90 0 101 10.026.372S 1 1 90 0 218 49.285.671
PRODUTO: (): 0911.0000 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado 09 272 59.382.165
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Tribunal de Contas do EstadoS 1 1 90 0 101 10.096.494S 1 1 90 0 218 49.285.671
PRODUTO: (): 0912.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 09 272 156.401.664
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 49.052.440S 1 1 90 0 225 107.349.224
PRODUTO: (): 0913.0000 - Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 09 272 83.309.764
Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 34.024.093S 1 1 90 0 218 49.285.671
PRODUTO: (): 0914.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 423.493.164
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 182.188.652S 1 1 90 0 102 36.277.590S 1 1 90 0 103 9.066.536S 1 1 90 0 225 195.960.386
PRODUTO: (): 0915.0000 - Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 09 272 10.959.249
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores da AssembleiaLegislativa
S 1 1 90 0 101 3.540.950S 1 1 90 0 225 7.418.299
PRODUTO: (): 0916.0000 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 09 272 28.459.847
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Tribunal deContas do Estado
S 1 1 90 0 101 14.171.520S 1 1 90 0 225 14.288.327
PRODUTO: (): 0917.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 09 272 76.856.712
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 50.575.598S 1 1 90 0 225 26.281.114
PRODUTO: (): 0918.0000 - Pensão Previdenciária do Ministério Público 09 272 34.033.815
Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 23.520.976S 1 1 90 0 225 10.512.839
PRODUTO: ():
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#2Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos#2
Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00
Unidade: 58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanose Negócios Públicos 71.828.942
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 61.828.9424450.0000 - Gestão do Programa 04 122 61.828.942
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 59.078.942F 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 218 1.550.000F 2 3 91 0 218 60.000F 2 4 90 0 218 90.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 9.000.0000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 9.000.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 9.000.000PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 1.000.0000930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 1.000.000
Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 1 90 0 101 1.000.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#1Encargos Gerais do Estado#1
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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Órgão: 60000 - Encargos Gerais do EstadoValores em R$ 1,00
3.699.951.865
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.309
2537.0000 - Encargos com Locação de Imóveis 04 122 14.839.000
Disponibilizar espaço físico, por meio de locação, para funcionamento dos órgãos daAdministração Direta
F 2 3 90 0 101 14.839.000
2560.0000 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 04 122 20.411.000
Manter um controle efetivo e assegurar a continuidade dos serviços de fornecimento deenergia elétrica, de água e esgotamento sanitário dos órgãos da Administração Direta
F 2 3 90 0 101 14.911.000F 2 3 91 0 101 5.500.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
04 - Administração 298.327.314 27.816.076 326.143.39009 - Previdência Social 493.954.315 493.954.31528 - Encargos Especiais 2.879.854.160 2.879.854.160
TOTAL 3.178.181.474 521.770.391 3.699.951.865
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 124.274.309 124.274.309129 - Administração de Receitas 5.760.000 5.760.000271 - Previdência Básica 36.504.068 36.504.068272 - Previdência do Regime Estatutário 457.450.247 457.450.247274 - Previdência Especial 27.816.076 27.816.076331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.005841 - Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.938843 - Serviço da Dívida Interna 507.678.448 507.678.448844 - Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.611845 - Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.163846 - Outros Encargos Especiais 106.955.000 106.955.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.309 124.274.3090347 - Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.0000411 - Apoio Administrativo 168.293.005 493.954.315 662.247.3200499 - Operação Especial 2.879.854.160 27.816.076 2.907.670.236
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
60103 - Encargos Administrativos 124.274.309 27.816.076 152.090.38560104 - Encargos Financeiros 3.053.907.165 493.954.315 3.547.861.480
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.346.154.311 272.320.144 1.618.474.4550102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 54.443.211 54.443.2110105 - Recursos Transferidos pelo FUNDEB 195.007.036 195.007.0360106 - Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.1630114 - Operações de Crédito Interna 104.955.000 104.955.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 60.000 60.000
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
418
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4452.0000 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos eFunções 04 122 88.374.309
Centralizar recursos orçamentários necessários à cobertura de despesa com pessoal,com encargos sociais e administrativas, decorrentes da criação e/ou provimento ecargos e funções, bem como da reestruturação de carreiras e do aumento deremuneração no âmbito da Administração pública Estadual, constantes do Anexoespecífico da Lei Orçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 daConstituição Federal
F 1 1 90 0 101 87.774.309F 1 3 90 0 101 600.000
4656.0000 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 04 122 500.000
Identificar o patrimônio imobiliário no âmbito da administração direta, promover sualegalização e manutenção
F 2 3 90 0 101 450.000F 2 4 90 0 101 50.000
4685.0000 - Conservação de Bens Móveis 04 122 150.000
Garantir o pagamento de multas de veículos e serviços com transporteF 2 3 90 0 101 150.000
0347 - Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000
4304.0000 - Serviços da Rede Bancária 04 129 5.760.000
Garantir o pagamento de serviços e tarifas da rede bancáriaF 2 3 90 0 101 5.700.000F 2 3 90 0 122 60.000
0411 - Apoio Administrativo 662.247.320
0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público - PASEP 04 331 168.293.005
Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoriaF 1 3 90 0 101 168.293.005
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 36.504.068
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 33.904.068S 1 1 90 0 102 2.600.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 457.450.247
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 210.600.000S 1 1 91 0 102 51.843.211S 1 1 91 0 105 195.007.036
0499 - Operação Especial 2.907.670.236
0920.0000 - Pensão Especial 04 274 27.816.076
Garantir o pagamento de pensões especiais, concedidas por lei específica, para asquais não houve contribuição previdenciária
S 1 1 90 0 101 27.816.076
0921.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 28 841 215.695.938
Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com residentesF 0 2 90 0 101 89.236.703F 0 6 90 0 101 126.459.235
0922.0000 - Serviços da Dívida Interna 28 843 507.608.013
Garantir o pagamento de juros e principal de operações de créditos internasF 0 2 90 0 101 188.572.650F 0 6 90 0 101 283.623.963F 1 2 90 0 101 35.411.400
0925.0000 - Liquidação de Débitos com a União 28 843 70.435
Garantir a liquidação de débitos com a UniãoF 0 6 90 0 101 70.435
0923.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 28 844 322.512.611
Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com não residentesF 0 2 90 0 101 124.784.653F 0 6 90 0 101 197.727.958
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
419
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0924.0000 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios 28 845 1.727.012.163
Garantir a transferência de cotas-parte de origem tributária aos municípios, previstos naConstituição Federal
F 1 3 40 0 106 1.727.012.163
0928.0000 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais 28 846 106.955.000
Integralizar cotas de participação em empresasF 2 5 90 0 101 2.000.000F 2 5 90 0 114 104.955.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
420
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#2Encargos Administrativos#2
Órgão: 60000 - Encargos Gerais do Estado Valores em R$ 1,00
Unidade: 60103 - Encargos Administrativos 152.090.385
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.3092537.0000 - Encargos com Locação de Imóveis 04 122 14.839.000
Disponibilizar espaço físico, por meio de locação, para funcionamento dos órgãos daAdministração Direta
F 2 3 90 0 101 14.839.000PRODUTO: (): 2560.0000 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 04 122 20.411.000
Manter um controle efetivo e assegurar a continuidade dos serviços de fornecimento deenergia elétrica, de água e esgotamento sanitário dos órgãos da Administração Direta
F 2 3 90 0 101 14.911.000F 2 3 91 0 101 5.500.000
PRODUTO: (): 4452.0000 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos e Funções 04 122 88.374.309
Centralizar recursos orçamentários necessários à cobertura de despesa com pessoal,com encargos sociais e administrativas, decorrentes da criação e/ou provimento e cargose funções, bem como da reestruturação de carreiras e do aumento de remuneração noâmbito da Administração pública Estadual, constantes do Anexo específico da LeiOrçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal
F 1 1 90 0 101 87.774.309F 1 3 90 0 101 600.000
PRODUTO: (): 4656.0000 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 04 122 500.000
Identificar o patrimônio imobiliário no âmbito da administração direta, promover sualegalização e manutenção
F 2 3 90 0 101 450.000F 2 4 90 0 101 50.000
PRODUTO: (): 4685.0000 - Conservação de Bens Móveis 04 122 150.000
Garantir o pagamento de multas de veículos e serviços com transporteF 2 3 90 0 101 150.000
PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 27.816.0760920.0000 - Pensão Especial 04 274 27.816.076
Garantir o pagamento de pensões especiais, concedidas por lei específica, para as quaisnão houve contribuição previdenciária
S 1 1 90 0 101 27.816.076PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#2Encargos Financeiros#2
Órgão: 60000 - Encargos Gerais do Estado Valores em R$ 1,00
Unidade: 60104 - Encargos Financeiros 3.547.861.480
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0347 - Planejamento e Gestão Governamental 5.760.0004304.0000 - Serviços da Rede Bancária 04 129 5.760.000
Garantir o pagamento de serviços e tarifas da rede bancáriaF 2 3 90 0 101 5.700.000F 2 3 90 0 122 60.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 662.247.3200900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 457.450.247
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 210.600.000S 1 1 91 0 102 51.843.211S 1 1 91 0 105 195.007.036
PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 36.504.068
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 33.904.068S 1 1 90 0 102 2.600.000
PRODUTO: (): 0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público - PASEP
04 331 168.293.005Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoria
F 1 3 90 0 101 168.293.005PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 2.879.854.1600921.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 28 841 215.695.938
Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com residentesF 0 2 90 0 101 89.236.703F 0 6 90 0 101 126.459.235
PRODUTO: (): 0922.0000 - Serviços da Dívida Interna 28 843 507.608.013
Garantir o pagamento de juros e principal de operações de créditos internasF 0 2 90 0 101 188.572.650F 0 6 90 0 101 283.623.963F 1 2 90 0 101 35.411.400
PRODUTO: (): 0923.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 28 844 322.512.611
Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com não residentesF 0 2 90 0 101 124.784.653F 0 6 90 0 101 197.727.958
PRODUTO: (): 0924.0000 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios 28 845 1.727.012.163
Garantir a transferência de cotas-parte de origem tributária aos municípios, previstos naConstituição Federal
F 1 3 40 0 106 1.727.012.163PRODUTO: ():
0925.0000 - Liquidação de Débitos com a União 28 843 70.435Garantir a liquidação de débitos com a União
F 0 6 90 0 101 70.435PRODUTO: (): 0928.0000 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais 28 846 106.955.000
Integralizar cotas de participação em empresasF 2 5 90 0 101 2.000.000F 2 5 90 0 114 104.955.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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#1Secretaria de Estado da Agricultura Familiar#1
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIARI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 30.664, de 9.03.15
Decreto nº 30.665, de 9.03.15
Lei nº 10.205, de 23.02.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 14.582, de 02.06.95
Decreto nº 15.921, de 05.11.97
Decreto nº 20.670, de 23.07.04
Decreto nº 30.664, de 9.03.15
Decreto nº 30.665, de 9.03.15
Lei nº 10.205, de 23.02.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Lei nº 4.353, de 09.11.81
Lei nº 4.408, de 19.04.82
Lei nº 4.762, de 06.04.87
Lei nº 6.272, de 06.02.95
AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO
Decreto nº 22.922, de 02.01.07
Decreto nº 28.123, de 23.04.12
Decreto nº 30.664, de 9.03.15
Decreto nº 30.665, de 9.03.15
Lei Estadual nº 8.562, de 28.12.06
Lei nº 10.205, de 23.02.15
Lei nº 10.213, de 9.03.15
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
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Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura FamiliarValores em R$ 1,00
95.808.449
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0160 - Reforma e Regularização Fundiária 11.051.092
4450.0000 - Gestão do Programa 21 122 10.388.437
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 7.741.797F 1 3 90 0 101 100.640F 2 3 90 0 101 1.427.000F 2 3 90 0 218 746.000F 2 3 91 0 101 35.000F 2 4 90 0 101 138.000F 2 4 90 0 218 200.000
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
20 - Agricultura 82.281.502 1.313.855 83.595.35721 - Organização Agrária 11.051.092 1.162.000 12.213.092
TOTAL 93.332.594 2.475.855 95.808.449
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
122 - Administração Geral 47.433.038 47.433.038128 - Formação de Recursos Humanos 241.640 241.640244 - Assistência Comunitária 10.000 10.000271 - Previdência Básica 547.889 547.889272 - Previdência do Regime Estatutário 1.927.966 1.927.966571 - Desenvolvimento Científico 75.000 75.000605 - Abastecimento 300.000 300.000606 - Extensão Rural 1.093.000 1.093.000607 - Irrigação 25.031.737 25.031.737608 - Promoção da Produção Agropecuária 18.485.524 18.485.524631 - Reforma Agrária 542.655 542.655632 - Colonização 120.000 120.000
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0160 - Reforma e Regularização Fundiária 11.051.092 11.051.0920411 - Apoio Administrativo 14.066.601 2.475.855 16.542.4560544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 16.034.640 16.034.6400581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 298.000 298.0000591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 51.882.261 51.882.261
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.963.801 57.963.80161201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 11.051.092 1.162.000 12.213.09261202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 24.317.701 1.313.855 25.631.556
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 26.375.038 2.475.855 28.850.8930111 - Convênios com Órgãos Federais 24.469.646 24.469.6460115 - Operações de Crédito Externa 6.000.000 6.000.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 29.000.000 29.000.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 710.895 710.8950218 - Recursos Diretamente Arrecadados 2.300.000 2.300.0004101 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.477.015 1.477.015
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
424
002457815132948
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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4396.0000 - Regularização Fundiária 21 631 517.655
Realizar a regularização fundiária, proporcionando às famílias de trabalhadores ruraiso acesso a terra para moradia, trabalho, renda e produtividade
F 2 3 90 0 211 404.255F 2 3 90 0 218 109.000F 2 3 90 5 101 4.400
4477.0000 - Regularização Fundiária em áreas Remanescentes de Quilombos 21 631 25.000
Regularização fundiária de famílias de comunidades quilombolasF 2 3 90 0 218 25.000
1764.0000 - Assentamento de Trabalhadores 21 632 100.000
Realizar assentamentos de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 100.000
3228.0000 - Arrecadação de Terras 21 632 20.000
Arrecadar terras para suprir demanda de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 20.000
0411 - Apoio Administrativo 16.542.456
4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 14.066.601
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 11.557.346F 1 3 90 0 101 94.185F 2 3 90 0 101 2.210.070F 2 3 90 0 218 100.000F 2 3 91 0 101 25.000F 2 4 90 0 101 80.000
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 417.889
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 417.889
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 895.966
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 895.966
0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 21 271 130.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 130.000
0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21 272 1.032.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 1.032.0000544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 16.034.640
4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 14.700.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 400.000F 2 3 90 0 122 14.000.000F 2 3 90 0 218 300.000
4647.0000 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 20 128 241.640
Capacitar e formar gestores e técnicos da AGERP/MAF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 211 181.640
4649.0000 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da AgriculturaFamiliar 20 244 10.000
Estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias deagricultores que trabalham em regime de economia familiar, visando o desenvolvimentodas suas habilidades básicas
F 2 3 90 0 101 10.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
425
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3079.0000 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 20 606 340.000
Fortalecer e garantir uma estrutura de ATER e pesquisa pública de qualidade,proporcionando a universalização dos serviços a todos os agricultores familiaresmaranhenses nas regiões
F 2 3 90 0 101 30.000F 2 3 90 0 218 200.000F 2 4 90 0 101 10.000F 2 4 90 0 218 100.000
3241.0000 - Sistema Informatizado de ATER 20 606 18.000
Implantar sistema informatizado de acompanhamento das ações de ATERF 2 3 90 0 101 18.000
4775.0000 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 20 606 10.000
Coordenar ações de ATER de forma articulada com a AGERP e demais instituiçõesque atuam no Estado, com base nas diretrizes da Política Nacional de AssistênciaTécnica e Extensão Rural – PNATER
F 2 3 90 0 122 10.000
4778.0000 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER 20 606 715.000
Assegurar aos agricultores familiares acesso a serviços gratuitos de ATER, comqualidade e quantidade suficiente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidadede vida das famílias, tendo como foco principal da ação os princípios agroecológicos
F 2 3 90 0 101 315.000F 2 3 90 0 218 400.000
0581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 298.000
4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 155.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 30.000F 2 4 90 0 211 125.000
3080.0000 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 20 571 75.000
Gerar ou adaptar sistemas agropecuários e agroindustriais de bases ecológicasapropriados à agricultura familiar
F 2 3 90 0 101 75.000
4650.0000 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20 608 25.000
Gerar e adaptar tecnologias para o fortalecimento da pesca e aquiculturaF 2 3 90 0 101 25.000
4776.0000 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a AgriculturaFamiliar 20 608 20.000
Gerar informações que permitirá disponibilizar diagnósticos nos quadros ambiental,climático, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico
F 2 3 90 0 101 20.000
4777.0000 - Arranjos Produtivos Locais - APLS 20 608 23.000
Adaptar produtos da agricultura familiar para potencializar e agregar valorF 2 3 90 0 101 23.000
0591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 51.882.261
4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 8.123.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 122 8.123.000
4767.0000 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da AgriculturaFamiliar 20 605 300.000
Estimular a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, com adinamização da economia local, valorizando os produtos locais visando a redução deintermediação de atravessadores
F 2 3 90 0 122 100.000F 2 4 40 0 101 200.000
4768.0000 - Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção de Sementes 20 606 10.000
Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticulturana agricultura familiar maranhense
F 3 3 90 0 122 10.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
426
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4765.0000 - Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos 20 607 25.031.737
Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar irrigada através do apoio àimplantação de projetos de irrigação e gestão de recursos hídricos proporcionando oaumento da produção e da produtividade das culturas
F 2 3 90 0 111 9.961.355F 2 4 90 0 111 14.038.646F 2 4 90 5 101 1.031.736
4766.0000 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 20 608 13.987.000
Promover, apoiar, estruturar e modernizar arranjos produtivos locais e cadeiasprodutivas
F 2 3 90 0 101 200.000F 2 3 90 0 115 4.134.900F 2 3 90 0 122 1.668.500F 2 3 90 4 101 3.000.000F 2 4 40 0 101 1.350.000F 2 4 90 0 115 1.865.100F 2 4 90 0 122 1.768.500
4769.0000 - Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 20 608 10.000
Apoiar a Agroindustrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, naaquisição de produtos pelos mercados consumidores com a melhoria da qualidade dosprodutos, viabilizando a comercialização nos mercados locais e institucionais
F 2 3 90 0 122 10.000
4770.0000 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 20 608 100.000
Orientar os agricultores para aderir ao seguro de safra agrícolaF 2 3 90 0 122 100.000
4771.0000 - Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 20 608 10.000
Apoiar iniciativas de modernização da infraestrutura e a logística nos diversossegmentos das cadeias produtivas da agricultura familiar
F 2 3 90 0 122 10.000
4772.0000 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos RecursosNaturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 20 608 200.000
Garantir a utilização dos recursos naturais extrativistas de forma sustentável para osbeneficiados
F 2 3 90 0 122 200.000
4773.0000 - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Credito Fundiário 20 608 910.524
Apoiar as ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCFF 2 3 90 0 111 469.645F 2 3 90 5 101 440.879
4774.0000 - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 20 608 3.200.000
Reaplicar e desenvolver transferências de tecnologias sociais para os agricultoresfamiliares, visando aumentar a produtividade no campo
F 2 3 50 0 122 3.000.000F 2 3 90 0 101 200.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
427
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Secretaria de Estado da Agricultura Familiar#2
Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00
Unidade: 61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.963.801
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 6.071.5404457.0000 - Administração da Unidade 20 122 6.071.540
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 4.445.501F 1 3 90 0 101 51.039F 2 3 90 0 101 1.495.000F 2 4 90 0 101 80.000
PRODUTO: (): 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.0004775.0000 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 20 606 10.000
Coordenar ações de ATER de forma articulada com a AGERP e demais instituições queatuam no Estado, com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica eExtensão Rural – PNATER
F 2 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 0591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 51.882.2614450.0000 - Gestão do Programa 20 122 8.123.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 122 8.123.000PRODUTO: (): 4765.0000 - Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos 20 607 25.031.737
Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar irrigada através do apoio àimplantação de projetos de irrigação e gestão de recursos hídricos proporcionando oaumento da produção e da produtividade das culturas
F 2 3 90 0 111 9.961.355F 2 4 90 0 111 14.038.646F 2 4 90 5 101 1.031.736
PRODUTO: (): 4766.0000 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 20 608 13.987.000
Promover, apoiar, estruturar e modernizar arranjos produtivos locais e cadeias produtivasF 2 3 90 0 101 200.000F 2 3 90 0 115 4.134.900F 2 3 90 0 122 1.668.500F 2 3 90 4 101 3.000.000F 2 4 40 0 101 1.350.000F 2 4 90 0 115 1.865.100F 2 4 90 0 122 1.768.500
PRODUTO: (): 4767.0000 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da AgriculturaFamiliar
20 605 300.000Estimular a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, com adinamização da economia local, valorizando os produtos locais visando a redução deintermediação de atravessadores
F 2 3 90 0 122 100.000F 2 4 40 0 101 200.000
PRODUTO: (): 4768.0000 - Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção de Sementes 20 606 10.000
Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticultura naagricultura familiar maranhense
F 3 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 4769.0000 - Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 20 608 10.000
Apoiar a Agroindustrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, na aquisiçãode produtos pelos mercados consumidores com a melhoria da qualidade dos produtos,viabilizando a comercialização nos mercados locais e institucionais
F 2 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 4770.0000 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 20 608 100.000
Orientar os agricultores para aderir ao seguro de safra agrícolaF 2 3 90 0 122 100.000
PRODUTO: (): 4771.0000 - Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 20 608 10.000
Apoiar iniciativas de modernização da infraestrutura e a logística nos diversos segmentosdas cadeias produtivas da agricultura familiar
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
428
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 122 10.000
PRODUTO: (): 4772.0000 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos RecursosNaturais e Desenvolvimento Rural Sustentável
20 608 200.000Garantir a utilização dos recursos naturais extrativistas de forma sustentável para osbeneficiados
F 2 3 90 0 122 200.000PRODUTO: (): 4773.0000 - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Credito Fundiário 20 608 910.524
Apoiar as ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCFF 2 3 90 0 111 469.645F 2 3 90 5 101 440.879
PRODUTO: (): 4774.0000 - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 20 608 3.200.000
Reaplicar e desenvolver transferências de tecnologias sociais para os agricultoresfamiliares, visando aumentar a produtividade no campo
F 2 3 50 0 122 3.000.000F 2 3 90 0 101 200.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
429
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Instituto de Colonização e Terras do Maranhão#2
Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00
Unidade: 61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 12.213.092
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0160 - Reforma e Regularização Fundiária 11.051.0921764.0000 - Assentamento de Trabalhadores 21 632 100.000
Realizar assentamentos de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 100.000
PRODUTO: (): 3228.0000 - Arrecadação de Terras 21 632 20.000
Arrecadar terras para suprir demanda de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 20.000
PRODUTO: (): 4396.0000 - Regularização Fundiária 21 631 517.655
Realizar a regularização fundiária, proporcionando às famílias de trabalhadores rurais oacesso a terra para moradia, trabalho, renda e produtividade
F 2 3 90 0 211 404.255F 2 3 90 0 218 109.000F 2 3 90 5 101 4.400
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 21 122 10.388.437
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 1 1 90 0 101 7.741.797F 1 3 90 0 101 100.640F 2 3 90 0 101 1.427.000F 2 3 90 0 218 746.000F 2 3 91 0 101 35.000F 2 4 90 0 101 138.000F 2 4 90 0 218 200.000
PRODUTO: (): 4477.0000 - Regularização Fundiária em áreas Remanescentes de Quilombos 21 631 25.000
Regularização fundiária de famílias de comunidades quilombolasF 2 3 90 0 218 25.000
PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 1.162.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21 272 1.032.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 1.032.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 21 271 130.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 130.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
430
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão#2
Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00
Unidade: 61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Ruraldo Maranhão 25.631.556
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 - Apoio Administrativo 9.308.9160900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 895.966
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA
S 1 1 91 0 101 895.966PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 417.889
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 101 417.889PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 7.995.061
Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 101 7.111.845F 1 3 90 0 101 43.146F 2 3 90 0 101 715.070F 2 3 90 0 218 100.000F 2 3 91 0 101 25.000
PRODUTO: (): 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 16.024.6403079.0000 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER
20 606 340.000Fortalecer e garantir uma estrutura de ATER e pesquisa pública de qualidade,proporcionando a universalização dos serviços a todos os agricultores familiaresmaranhenses nas regiões
F 2 3 90 0 101 30.000F 2 3 90 0 218 200.000F 2 4 90 0 101 10.000F 2 4 90 0 218 100.000
PRODUTO: (): 3241.0000 - Sistema Informatizado de ATER 20 606 18.000
Implantar sistema informatizado de acompanhamento das ações de ATERF 2 3 90 0 101 18.000
PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 14.700.000
Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 400.000F 2 3 90 0 122 14.000.000F 2 3 90 0 218 300.000
PRODUTO: (): 4647.0000 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 20 128 241.640
Capacitar e formar gestores e técnicos da AGERP/MAF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 211 181.640
PRODUTO: (): 4649.0000 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da AgriculturaFamiliar
20 244 10.000Estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias deagricultores que trabalham em regime de economia familiar, visando o desenvolvimentodas suas habilidades básicas
F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4778.0000 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER
20 606 715.000Assegurar aos agricultores familiares acesso a serviços gratuitos de ATER, comqualidade e quantidade suficiente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade devida das famílias, tendo como foco principal da ação os princípios agroecológicos
F 2 3 90 0 101 315.000F 2 3 90 0 218 400.000
PRODUTO: (): 0581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 298.0003080.0000 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 20 571 75.000
Gerar ou adaptar sistemas agropecuários e agroindustriais de bases ecológicasapropriados à agricultura familiar
F 2 3 90 0 101 75.000PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
431
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 155.000Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas
F 2 3 90 0 101 30.000F 2 4 90 0 211 125.000
PRODUTO: (): 4650.0000 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20 608 25.000
Gerar e adaptar tecnologias para o fortalecimento da pesca e aquiculturaF 2 3 90 0 101 25.000
PRODUTO: (): 4776.0000 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a AgriculturaFamiliar
20 608 20.000Gerar informações que permitirá disponibilizar diagnósticos nos quadros ambiental,climático, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico
F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4777.0000 - Arranjos Produtivos Locais - APLS 20 608 23.000
Adaptar produtos da agricultura familiar para potencializar e agregar valorF 2 3 90 0 101 23.000
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
432
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#1Reserva de Contingência#1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
433
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Órgão: 90000 - Reserva de ContingênciaValores em R$ 1,00
86.188.815
RESUMO DO ÓRGÃO
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR9999 - Reserva de Contingência 86.188.815
9999.0000 - Reserva de Contingência 99 999 86.188.815
Atender passivos contigentes e outros riscos eventos fiscais imprevistosF 2 9 99 0 101 86.188.815
FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
99 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815
TOTAL 86.188.815 86.188.815
SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
999 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815
PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
9999 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL
90101 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815
FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 86.188.815 86.188.815
DOTAÇÃO DO ÓRGÃO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
434
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
#2Reserva de Contingência#2
Órgão: 90000 - Reserva de Contingência Valores em R$ 1,00
Unidade: 90101 - Reserva de Contingência 86.188.815
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
9999 - Reserva de Contingência 86.188.8159999.0000 - Reserva de Contingência 99 999 86.188.815
Atender passivos contigentes e outros riscos eventos fiscais imprevistosF 2 9 99 0 101 86.188.815
PRODUTO: ():
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
435
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO III
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTODAS EMPRESAS ESTATAIS
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONALESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 23 784 94.539.3251688.0000 Ampliação e Modernização do Porto
Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuáriasamplas e modernasDotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas emodernas
I 3 4 90 0 227 77.539.325Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas emodernas4166.0000 Aparelhamento PortuárioDotar o porto de equipamentos modernosindispensáveis ao desenvolvimento das atividadesportuáriasDotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis aodesenvolvimento das atividades portuárias
I 2 4 90 0 227 17.000.000Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis aodesenvolvimento das atividades portuárias
ÓRGÃO: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00
UNIDADE: 23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária 94.539.325
RESUMO
FUNÇÃO
23 - Comércio e Serviços 94.539.325
SUBFUNÇÃO
784 - Transporte Hidroviário 94.539.325
PROGRAMA
0120 - Porto - Porta Facilitadora de Negócios 94.539.325
ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL
23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária 94.539.325 94.539.325
DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
439
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO IV
MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA PARA APURAÇÃO DOS 25% DESTINADOS A EDUCAÇÃO
(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)
FONTE DE RECURSO VALOR
RECEITA DE IMPOSTOS 12.835.003.171IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE 555.000.000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 434.568.360IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 5.728.650.000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO 27.160.279MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 18.903.780MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA 4.388.466MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 1.506.024MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO 2.606.481MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO 1.005.737MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 16.398.960RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 32.085.086RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 9.747.908
DEDUÇÃO 1.718.262.163ICMS (25%) 1.487.322.246IPVA (50%) 218.289.917IPI (25%) 12.650.000
RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) 11.116.741.009
MÍNIMO LEGAL DE APLICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ENSINO (25%) 2.779.185.252EDUCAÇÃO BÁSICA (20%) 2.223.348.202ENSINO SUPERIOR (5%) 555.837.050MÍNIMO LEGAL DE APLICAÇÃO NA FAPEMA (0,5%) 55.583.705
TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAL 1.135.000.000( - ) EDUCAÇÃO BÁSICA (20%) 2.223.348.202PERDA DO FUNDEB -1.088.348.202
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
443
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
LDO (Art.11, II, e)
Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria de Estado da Educação
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 898.106.742 898.106.742Pessoal e Encargos Sociais 681.413.752 681.413.752Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 216.692.990 216.692.990Reserva de Contingência
Despesas de Capital 3.900.000 3.900.000Investimentos 3.900.000 3.900.000Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 902.006.742 902.006.742
Unidade Orçamentária: 17203 - Fundação Nice Lobão
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 9.305.833 9.305.833Pessoal e Encargos Sociais 7.217.514 7.217.514Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 2.088.319 2.088.319Reserva de Contingência
Despesas de Capital 150.000 150.000Investimentos 150.000 150.000Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 9.455.833 9.455.833
Unidade Orçamentária: 17901 - Fundo Escola Digna
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas CorrentesPessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Reserva de Contingência
Orgão: 17000 - Secretaria de Estado da EducaçãoValores em R$ 1,00
912.462.575
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
444
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
LDO (Art.11, II, e)
Despesas de Capital 1.000.000 1.000.000Investimentos 1.000.000 1.000.000Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 1.000.000 1.000.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
445
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
LDO (Art.11, II, e)
Unidade Orçamentária: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 391.865.022 391.865.022Pessoal e Encargos Sociais 190.869.559 190.869.559Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 200.995.463 200.995.463Reserva de Contingência
Despesas de Capital 32.474.741 32.474.741Investimentos 32.474.741 32.474.741Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 424.339.763 424.339.763
Unidade Orçamentária: 24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 107.970.142 107.970.142Pessoal e Encargos Sociais 7.989.464 7.989.464Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 99.980.678 99.980.678Reserva de Contingência
Despesas de Capital 400.000 400.000Investimentos 400.000 400.000Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 108.370.142 108.370.142
Orgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores em R$ 1,00
532.709.905
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
446
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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
LDO (Art.11, II, e)
Unidade Orçamentária: 58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 218.580.998 218.580.998Pessoal e Encargos Sociais 218.580.998 218.580.998Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Reserva de Contingência
Despesas de CapitalInvestimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 218.580.998 218.580.998
Orgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e PrevidênciaValores em R$ 1,00
218.580.998
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
447
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
LDO (Art.11, II, e)
Unidade Orçamentária: 60104 - Encargos Financeiros
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 54.443.211 54.443.211Pessoal e Encargos Sociais 54.443.211 54.443.211Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Reserva de Contingência
Despesas de CapitalInvestimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 54.443.211 54.443.211
Orgão: 60000 - Encargos Gerais do EstadoValores em R$ 1,00
54.443.211
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
448
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 Apoio Administrativo 459.294.2834457.0000 Administração da Unidade 12 122 459.294.283
Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 102 423.162.336
F 1 3 90 0 102 2.570.566
F 2 3 90 0 102 32.636.381
F 2 3 91 0 102 925.000Constituir centro de custos administrativos das
0595 Escola Digna 442.712.459
3255.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Médio e suas Modalidades 12 362 14.788.150
Expandir a oferta de escolas, centros,núcleos e outras unidades e espaçosescolares dignos no sistemapúblicoestadual no ensino médio e suasmodalidadesExpandir a oferta de escolas, centros, núcleos eoutras unidades e espaços escolares dignos nosistema públicoestadual no ensino médio e suasmodalidades
F 3 3 90 0 102 14.288.150
F 3 4 90 0 102 500.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e
4450.0000 Gestão do Programa 12 122 4.971.843
Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não
F 2 3 90 0 102 4.971.843Agregar as despesas que comprovadamente
4729.0000 Formação Continuada dos Profissionais doEnsino Médio e suas Modalidades 12 362 200.000
Garantir a qualificação estruturante dosprofissionais do Ensino Médio e suasmodalidades em todo o sistema públicoestadual de ensinoGarantir a qualificação estruturante dosprofissionais do Ensino Médio e suas
F 2 3 90 0 102 200.000Garantir a qualificação estruturante dos
4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 192.263.240
Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental esuas modalidades
F 1 1 90 0 102 129.125.708
F 1 3 90 0 102 5.712.369
F 2 3 50 0 102 11.204.020
F 2 3 90 0 102 37.271.143
F 2 3 91 0 102 5.550.000
F 2 4 40 0 102 1.950.000
F 2 4 50 0 102 50.000
F 2 4 90 0 102 1.400.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma
4747.0000Democratização da Alfabetização no EnsinoFundamental e na Educação de Jovens,Adultos e Idosos
12 361 450.000
Garantir a alfabetização de todos os alunosmatriculados no sistema público estadual deensinoGarantir a alfabetização de todos os alunosmatriculados no sistema público estadual de
F 2 3 90 0 102 450.000Garantir a alfabetização de todos os alunos
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
449
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio e suas Modalidades 12 362 209.629.546
Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suasmodalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalizaçãodo ensino médio e suas modalidades
F 1 1 90 0 102 129.125.708
F 1 3 90 0 102 1.237.680
F 2 3 40 0 102 4.150.000
F 2 3 50 0 102 15.164.899
F 2 3 90 0 102 57.375.329
F 2 3 91 0 102 2.575.930Permitir o desenvolvimento estruturante de uma
4811.0000 Avaliação Institucional da Aprendizagem noEnsino Médio e suas Modalidades 12 362 66.000
Realizar a avaliação diagnósticainstitucional e da aprendizagem com foco namelhoria da qualidade da aprendizagem dosestudantes do ensino médio e suasmodalidadesRealizar a avaliação diagnóstica institucional e daaprendizagem com foco na melhoria da qualidade
F 2 3 90 0 102 66.000Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da
4814.0000 Apoio e Desenvolvimento da GestãoEducacional 12 368 20.343.680
Estruturar uma gestão educacionaldescentralizada, autônoma, participativa ede qualidade no sistema público estadual deensinoEstruturar uma gestão educacionaldescentralizada, autônoma, participativa e dequalidade no sistema público estadual de ensino
F 2 3 50 0 102 723.600
F 2 3 90 0 102 19.620.080Estruturar uma gestão educacional
0411 Apoio Administrativo 8.516.833
0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 918.780
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de
S 1 1 91 0 102 918.780Garantir os direitos e benefícios previdenciários
0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 165.699
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do
S 1 1 90 0 102 165.699Garantir os direitos e benefícios previdenciários
4457.0000 Administração da Unidade 12 122 7.432.354
Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 102 6.133.035
F 1 3 90 0 102 268.319
F 2 3 90 0 102 1.031.000Constituir centro de custos administrativos das
0595 Escola Digna 939.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
450
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
3254.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 95.000
Expandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensinofundamental e suas modalidadesExpandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistema público
F 2 3 90 0 102 95.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras
3255.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Médio e suas Modalidades 12 362 175.000
Expandir a oferta de escolas, centros,núcleos e outras unidades e espaçosescolares dignos no sistemapúblicoestadual no ensino médio e suasmodalidadesExpandir a oferta de escolas, centros, núcleos eoutras unidades e espaços escolares dignos nosistema públicoestadual no ensino médio e suasmodalidades
F 2 3 90 0 102 25.000
F 2 4 90 0 102 150.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e
4617.0000 Iniciação Profissional 12 363 76.000
Atender jovens a partir de 14 anos e adultos,alunos do Cintra e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formaçãoprofissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnosmatutino, vespertino e noturnoAtender jovens a partir de 14 anos e adultos,alunos do Cintra e comunidade, com
F 2 3 90 0 102 76.000Atender jovens a partir de 14 anos e adultos,
4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 185.000
Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental e
F 2 3 90 0 102 185.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma
4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio e suas Modalidades 12 362 378.000
Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suasmodalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalização
F 2 3 90 0 102 378.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma
4815.0000 Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicaçãodas Tecnologias 12 571 30.000
Estruturar política de desenvolvimento deatividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novastecnologiasEstruturar política de desenvolvimento deatividades escolares de caráter científico por meio
F 2 3 90 0 102 30.000Estruturar política de desenvolvimento de
0595 Escola Digna 1.000.000
3254.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 1.000.000
Expandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensinofundamental e suas modalidadesExpandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistema público
F 3 4 40 0 102 1.000.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras
0103 Extensão Universitária 8.320.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
451
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
2938.0000 Promoção de Eventos Científicos,Tecnológicos e Sócio-Culturais 12 573 4.000.000
Interagir com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-culturalInteragir com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, o desenvolvimento
F 2 3 90 0 103 4.000.000Interagir com a comunidade para promover,
4180.0000 Produção e Difusão de DadosGeoambientais 12 573 2.320.000
Produzir e disponibilizar dadosgeoambientais com emissão de boletinsmeteorológicos, previsão do tempo, clima edemais informações para a gestão territorialProduzir e disponibilizar dados geoambientaiscom emissão de boletins meteorológicos,
F 2 3 90 0 103 2.320.000Produzir e disponibilizar dados geoambientais
4755.0000 Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.000.000
Promover cursos de extensão paracomunidade nas modalidades presencial eEADPromover cursos de extensão para comunidadenas modalidades presencial e EAD
F 2 3 90 0 103 2.000.000Promover cursos de extensão para comunidade
0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 160.655.9512118.0000 Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 101.181.210
Formar profissionais de nível superior nasmodalidades de bacharelado, licenciatura,cursos sequenciais e cursos de tecnólogosFormar profissionais de nível superior nasmodalidades de bacharelado, licenciatura, cursossequenciais e cursos de tecnólogos
F 2 3 90 0 103 100.999.253
F 2 3 90 5 103 181.957Formar profissionais de nível superior nas
3229.0000 Expansão e Estruturação de Campi 12 364 38.474.741
Implantar e estruturar novos campi e cursosnas unidades de ensino superior no Estado,visando a oferta de vagasImplantar e estruturar novos campi e cursos nasunidades de ensino superior no Estado, visando aoferta de vagas
F 3 3 90 0 103 11.000.000
F 3 4 90 0 103 27.474.741Implantar e estruturar novos campi e cursos nas
4801.0000 Manutenção do Campi 12 364 15.000.000
Manter a estrutura física das unidades deensino superior da UEMAManter a estrutura física das unidades de ensinosuperior da UEMA
F 2 3 90 0 103 15.000.000Manter a estrutura física das unidades de ensino
4802.0000 Restaurante Universitário 12 306 6.000.000
Prover alimentação a estudantes, técnicos ecorpo administrativo da UniversidadeEstadual do MaranhãoProver alimentação a estudantes, técnicos e corpoadministrativo da Universidade Estadual do
F 2 3 90 0 103 6.000.000Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo
0411 Apoio Administrativo 240.463.812
0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 19.149.990
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de
S 1 1 91 0 103 19.149.990Garantir os direitos e benefícios previdenciários
0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 2.910.000
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do
S 1 1 90 0 103 2.910.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
452
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4457.0000 Administração da Unidade 12 122 218.403.822
Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas
F 1 1 90 0 103 168.809.569
F 1 3 90 0 103 799.253
F 2 3 90 0 103 43.745.000
F 2 3 91 0 103 50.000
F 2 4 90 0 103 5.000.000Constituir centro de custos administrativos das
0499 Operação Especial 3.100.0000904.0000 Ação de Indenização 28 846 3.100.000
Garantir o cumprimento de sentençasjudiciais, que não se enquadrem comoprecatóriosGarantir o cumprimento de sentenças judiciais,que não se enquadrem como precatórios
F 1 3 90 0 103 3.100.000Garantir o cumprimento de sentenças judiciais,
0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.0004167.0000 Pós-Graduação de Profissionais 12 573 10.600.000
Elevar o grau de titulação dos profissionaispara melhorar o ensino, a pesquisa e aextensãoElevar o grau de titulação dos profissionais paramelhorar o ensino, a pesquisa e a extensão
F 2 3 90 0 103 10.600.000Elevar o grau de titulação dos profissionais para
4803.0000 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000
Promover a integração academia-sociedadecomo ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimentocientífico e tecnológico, visando o aumentoda qualidade de dissertações e teses eelevação da qualidade do ensino no estadoPromover a integração academia-sociedade comoferramenta de desenvolvimento social através da
F 2 3 90 0 103 1.200.000Promover a integração academia-sociedade como
0411 Apoio Administrativo 26.394.998
0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 1.486.333
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de
S 1 1 91 0 103 1.486.333Garantir os direitos e benefícios previdenciários
0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 303.333
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do
S 1 1 90 0 103 303.333Garantir os direitos e benefícios previdenciários
4457.0000 Administração da Unidade 12 122 24.605.332
Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação em
F 1 1 90 0 103 6.199.798
F 1 3 90 0 103 35.573
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
453
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
Constituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dos
F 2 3 90 0 103 18.369.961Constituir centro de custos administrativos das
0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.9964829.0000 Qualificação Profissional para o Trabalho 11 363 1.836.996
Capacitar com cursos de formaçãoprofissional inicial e continuada os agentesda rede de educação, ciência e tecnologiado EstadoCapacitar com cursos de formação profissionalinicial e continuada os agentes da rede de
F 2 3 90 0 103 1.836.996Capacitar com cursos de formação profissional
0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.0464450.0000 Gestão do Programa 12 122 12.897.402
Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas nãosão passíveis de apropriação direta nas demaisações associadas
F 2 3 90 0 103 12.821.976
F 2 3 91 0 103 75.426Agregar as despesas que comprovadamente
4825.0000 Qualificação Profissional de Agentes deEducação 12 128 918.498
Capacitar com cursos de formaçãoprofissional inicial e continuada os agentesda rede de educação, ciência e tecnologiado EstadoCapacitar com cursos de formação profissionalinicial e continuada os agentes da rede de
F 2 3 90 0 103 918.498Capacitar com cursos de formação profissional
4826.0000 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas eAvaliativas 12 362 13.777.471
Desenvolver e aplicar práticas pedagógicase avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar osindicadores educacionais do Estado doMaranhãoDesenvolver e aplicar práticas pedagógicas eavaliativas inovadoras para obtenção de
F 2 3 90 0 103 13.777.471Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e
4827.0000 Apoio as Atividades de CT&I 12 571 4.592.490
Apoiar o desenvolvimento de Projetos ePesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovaçãoApoiar o desenvolvimento de Projetos ePesquisas na área de Ciência, Tecnologia e
F 2 3 90 0 103 4.592.490Apoiar o desenvolvimento de Projetos e
4828.0000 Oferta de Ensino Mediado por NovasTecnologias 12 362 21.755.185
Ofertar ensino médio mediado porinovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escolaOfertar ensino médio mediado por inovaçõestecnológicas a toda população maranhense fora
F 2 3 90 0 103 21.755.185Ofertar ensino médio mediado por inovações
0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e T 26.197.1022056.0000 Assistência Alimentar 12 306 7.807.234
Atender às necessidades nutricionais eformar hábitos alimentaresAtender às necessidades nutricionais e formarhábitos alimentares
F 2 3 90 0 103 7.807.234Atender às necessidades nutricionais e formar
3253.0000 Implantação e Melhoramento de Unidadesde Ensino 12 573 9.584.980
Construir, ampliar, reformar, adaptar,mobiliar e equipar a sede e as unidades deensinoConstruir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar eequipar a sede e as unidades de ensino
F 3 3 90 0 103 9.184.980
F 3 4 40 0 103 400.000
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
454
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
LDO (Art.11)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e4450.0000 Gestão do Programa 12 122 8.804.888
Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não
F 2 3 90 0 103 8.804.888Agregar as despesas que comprovadamente
0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 218.580.998
0909.0000 Proventos de Aposentadoria do PoderExecutivo 09 272 173.236.872
Garantir o pagamento de proventos aosaposentados e reformados do PoderExecutivoGarantir o pagamento de proventos aosaposentados e reformados do Poder Executivo
S 1 1 90 0 102 144.848.409
S 1 1 90 0 103 28.388.463Garantir o pagamento de proventos aos
0914.0000 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 45.344.126
Garantir o pagamento de pensões aosdependentes dos servidores do PoderExecutivoGarantir o pagamento de pensões aosdependentes dos servidores do Poder Executivo
S 1 1 90 0 102 36.277.590
S 1 1 90 0 103 9.066.536Garantir o pagamento de pensões aos
0411 Apoio Administrativo 54.443.211
0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 09 272 51.843.211
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de
S 1 1 91 0 102 51.843.211Garantir os direitos e benefícios previdenciários
0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 09 271 2.600.000
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do
S 1 1 90 0 102 2.600.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários
TOTAL 1.718.196.689
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
455
002457815132948
002457815132948
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ANEXO V
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB
(Lei n° 11.494 de 20 de junho de 2007)
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0411 Apoio Administrativo 195.007.036
0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 09 272 195.007.036
Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão -FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de
S 1 1 91 0 105 195.007.036Garantir os direitos e benefícios previdenciários
0595 Escola Digna 939.992.964
4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 375.997.185
Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental e
F 1 1 90 0 105 375.997.185Permitir o desenvolvimento estruturante de uma
4748.0000 Fortalecimento e Universalização doEnsino Médio e suas Modalidades 12 362 563.995.779
Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suasmodalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da
F 1 1 90 0 105 563.995.779Permitir o desenvolvimento estruturante de uma
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
459
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO VI
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA PARA APURAÇÃO DOS 12% DESTINADOS A AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000
FONTE DE RECURSO VALOR
RECEITA DE IMPOSTOS 12.835.003.171IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE 555.000.000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 434.568.360IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 5.728.650.000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO 0TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO 27.160.279MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 18.903.780MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA 4.388.466MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 1.506.024MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO 2.606.481MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO 1.005.737MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 16.398.960RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 32.085.086RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 9.747.908
DEDUÇÃO 1.718.262.163ICMS (25%) 1.487.322.246IPVA (50%) 218.289.917IPI (25%) 12.650.000
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) 11.116.741.009
APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚLBLICOS DE SAÚDE (12%) 1.334.008.921
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
462
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EMNÍVEL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
LDO (Art.11, III, e)
Unidade Orçamentária: 21901 - FES - Unidade Central
ESPECIFICAÇÃOFONTE
TOTALTESOURO OUTRAS FONTES
Despesas Correntes 1.388.149.071 1.388.149.071Pessoal e Encargos Sociais 257.266.548 257.266.548Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 1.130.882.523 1.130.882.523Reserva de Contingência
Despesas de Capital 32.500.000 32.500.000Investimentos 32.500.000 32.500.000Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Outras Despesas de Capital
TOTAL 1.420.649.071 1.420.649.071
Orgão: 21000 - Secretaria de Estado da SaúdeValores em R$ 1,00
1.420.649.071
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
463
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
LDO (Art.10, III, e)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
0311 Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.2942754.0000 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 400.000
Garantir a execução das atividades pertinentes aosConselhos EstaduaisGarantir a execução das atividades pertinentes aos ConselhosEstaduais
S 2 3 90 0 121 400.000Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos
3126.0000 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 6.700.000
Estruturar as unidades regionais de saúde para odesenvolvimento de ações de gestão da Secretaria deforma descentralizadaEstruturar as unidades regionais de saúde para odesenvolvimento de ações de gestão da Secretaria de formadescentralizada
S 2 3 90 0 121 6.000.000
S 2 4 90 0 121 700.000Estruturar as unidades regionais de saúde para o
4387.0000 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 100.000
Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliarprocessos permanentes de planejamento participativoe integrado da saúdeFormular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliarprocessos permanentes de planejamento participativo e
S 2 3 90 0 121 100.000Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar
4390.0000 Qualificação e Formação de Profissionais de NívelMédio Técnico na Área de Saúde 10 128 200.000
Qualificar e formar profissionais de nível médio técnicoque atendam integralmente aos princípios do SUSQualificar e formar profissionais de nível médio técnico queatendam integralmente aos princípios do SUS
S 2 3 90 0 121 200.000Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que
4576.0000 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 802.294
Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviçosde saúde prestados á populaçãoControlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços desaúde prestados á população
S 2 3 90 0 121 802.294Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de
4754.0000 Implementação da Política de Educação Permanente 10 128 220.000
Qualificar e formar profissionais de nível médio esuperior da gestão e da assistência em saúdeQualificar e formar profissionais de nível médio e superior dagestão e da assistência em saúde
S 2 3 90 0 121 220.000Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da
0411 Apoio Administrativo 335.461.135
0900.0000 Contribuição à Previdência do Servidor PúblicoEstadual 10 272 22.920.868
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Fundo Estadual de Pensão e
S 1 1 91 0 121 22.920.868Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos
0901.0000 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 1.300.000
Garantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social– INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
S 1 1 90 0 121 1.300.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos
4457.0000 Administração da Unidade 10 122 311.240.267
Constituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dos orçamentos doEstado, agregando as despesas que não são passíveisde apropriação em programas ou ações finalísticasConstituir centro de custos administrativos das unidadesorçamentárias constantes dos orçamentos do Estado,agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas
S 1 1 90 0 121 233.045.680
S 1 3 90 0 121 2.406.813
S 2 3 90 0 121 72.787.774
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
464
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
LDO (Art.10, III, e)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
Constituir centro de custos administrativos das unidadesorçamentárias constantes dos orçamentos do Estado,
S 2 3 91 0 121 3.000.000Constituir centro de custos administrativos das unidades
0560 Programa de Saneamento Básico 970.0003132.0000 Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 10 511 50.000
Proporcionar saneamento básico de domicílios na zonarural e domicílios de pequenas comunidades, visandoa redução da mortalidade infantil e o aumento daqualidade de vida da populaçãoProporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural edomicílios de pequenas comunidades, visando a redução da
S 3 3 90 0 121 50.000Proporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural e
3148.0000 Implantação de Sistemas Simplificados deAbastecimento de Água 10 511 650.000
Proporcionar a população o acesso ao serviço pormeio de novos sistemas de abastecimento de águapotável.Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio denovos sistemas de abastecimento de água potável.
S 3 3 90 0 121 50.000
S 3 4 40 0 121 600.000Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio de
3152.0000 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água eEsgoto 10 511 270.000
Proporcionar captação de recursos para a execução desistemas de abastecimento de água e esgoto nosmunicípiosProporcionar captação de recursos para a execução desistemas de abastecimento de água e esgoto nos municípios
S 2 3 90 0 121 270.000Proporcionar captação de recursos para a execução de
0596 Saúde para Todos 1.000.006.6423128.0000 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 16.700.000
Concluir construções e adequações de espaços físicosdas unidades assistenciais do SUS. Construir eaparelhar a rede assistencial própria sob gestãoestadual nas regiões de saúdeConcluir construções e adequações de espaços físicos dasunidades assistenciais do SUS. Construir e aparelhar a redeassistencial própria sob gestão estadual nas regiões de saúde
S 3 3 41 0 121 300.000
S 3 3 90 0 121 700.000
S 3 4 41 0 121 1.550.000
S 3 4 50 0 121 150.000
S 3 4 90 0 121 14.000.000Concluir construções e adequações de espaços físicos das
4439.0000Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dosProgramas da SES-MA
10 303 16.000.000
Promover o acesso da população dos medicamentos eprodutos para saúde dos CEAF,CESAF, Oncológicos,Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)Promover o acesso da população dos medicamentos eprodutos para saúde dos CEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco
S 2 3 90 0 121 16.000.000Promover o acesso da população dos medicamentos e
4450.0000 Gestão do Programa 10 122 16.000.000
Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não sãopassíveis de apropriação direta nas demais açõesassociadasAgregar as despesas que comprovadamente contribuem parao objetivo do programa, mas não são passíveis de apropriação
S 2 3 90 0 121 16.000.000Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para
4653.0000 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 10 303 16.034.543
Ampliar o acesso da população aos medicamentosnos municípios e promover seu uso seguro e racionalAmpliar o acesso da população aos medicamentos nosmunicípios e promover seu uso seguro e racional
S 2 3 41 0 121 16.034.543Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
465
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
LDO (Art.10, III, e)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4788.0000 Política Estadual de Investigação Laboratorial de Médiae Alta Complexidade 10 302 2.531.000
Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúdepública ampliando a oferta de diagnóstico laboratorialdas doenças transmissíveis e fatores de risco epromover a descentralização das ações para as regiõesde saúdeCoordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde públicaampliando a oferta de diagnóstico laboratorial das doenças
S 2 3 90 0 121 2.531.000Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública
4793.0000 Atendimento à Saúde da População 10 302 900.661.099
Prestar atendimento aos usuários do SUS porintermédio das ações e dos serviços de SaúdePrestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio dasações e dos serviços de Saúde
S 2 3 41 0 121 98.550.000
S 2 3 50 0 121 700.000
S 2 3 90 0 121 786.111.099
S 2 4 41 0 121 200.000
S 2 4 90 0 121 15.100.000Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das
4794.0000 Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 31.000.000
Programar, executar e coordenar a Política de Sangue,seus componentes e derivados no Estado e atenderpacientes portadores de hemopatias, com atenção aDoença Falciforme e em populações especiais ecoagulopatiasProgramar, executar e coordenar a Política de Sangue, seuscomponentes e derivados no Estado e atender pacientes
S 2 3 90 0 121 31.000.000Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus
4830.0000 Central de captação, Notificação e Distribuição deÓrgãos 10 302 1.080.000
Prestar atendimento aos usuários do SUS porintermédio das ações e dos serviços saúdePrestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio dasações e dos serviços saúde
S 2 3 90 0 121 1.080.000Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das
0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 66.104.000
4555.0000 Implementação das Políticas de Atenção à Saúde doHomem e da Pessoa Idosa 10 301 396.000
Promover o desenvolvimento e a implementação daspoliticas de saúde efetivas, integradas, baseadas emevidencias para a promoção da saúde e prevenção dasdoenças crônicas não transmissíveis, assegurandoações e serviços para a população masculina, a pessoaidosa, em consonância com a Política Nacional daPromoção da Equidade em Saúde; redução damorbimortalidade por hipertensão arterial e diabetesmellitus, câncer de pênis e próstata, bem como, ocontrole do tabagismo e promover o envelhecimentoativo e saudávelPromover o desenvolvimento e a implementação das politicasde saúde efetivas, integradas, baseadas em evidencias para a
S 2 3 90 0 121 396.000Promover o desenvolvimento e a implementação das politicas
4557.0000 Implementação de Políticas de Atenção Integral àSaúde da Mulher e da Criança e Adolescente e Jovem 10 301 500.000
Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo dereduzir a morbimortalidade materno infantil e realizar aprevenção e o controle do câncer de colo de útero e demama. Prevenção do uso de drogas psicoativas emmulheres, adolescentes e jovensImplantar políticas e fortalecer ações com o objetivo dereduzir a morbimortalidade materno infantil e realizar a
S 1 3 90 0 121 500.000Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo de
4575.0000 Implementação da Política de Alimentação e Nutriçãonos Diferentes Ciclos da Vida 10 306 9.000.000
Implantar e implementar o sistema de vigilânciaalimentar e nutricional, promover a saúde, contribuir naprevenção e combate dos distúrbios nutricionais e dasdoenças associadas à alimentação e nutrição
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
466
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
LDO (Art.10, III, e)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar enutricional, promover a saúde, contribuir na prevenção e
S 1 3 90 0 121 9.000.000Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e
4610.0000 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 10 301 55.800.000
Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, SaúdeBucal – ESB, Educação em Saúde e Programa Saúdena Escola – PSEFortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal –ESB, Educação em Saúde e Programa Saúde na Escola – PSE
S 2 3 90 0 121 55.800.000Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal –
4784.0000 Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool eOutras Drogas 10 301 408.000
Implantar e implementar a política de saúde mental,álcool e outras drogas, visando garantir cuidadointegral a todas as pessoas que sofrem devido aostranstornos mentais e uso de drogas, considerandosuas especificidades, inclusive aquelas em conflitocom a LeiImplantar e implementar a política de saúde mental, álcool eoutras drogas, visando garantir cuidado integral a todas as
S 2 3 90 0 121 408.000Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e
0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 9.685.000
4565.0000 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 10 304 300.000
Fortalecer a execução das ações de VigilânciaSanitária-VISA e Vigilância Sanitária Ambiental-VSApara os Municípios melhorando a capacidade deresposta da SUVISA e VISAS/VSA municipais na gestãode riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através doprocesso de descentralizaçãoFortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISAe Vigilância Sanitária Ambiental-VSA para os Municípiosmelhorando a capacidade de resposta da SUVISA e VISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais
S 1 3 90 0 121 150.000
S 2 3 90 0 121 150.000Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA
4789.0000 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambientale Gerenciamento de Risco 10 304 400.000
Executar ações de vigilância sanitária e ambientalobjetivando minimizar riscos e agravos à saúde dapopulaçãoExecutar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivandominimizar riscos e agravos à saúde da população
S 2 3 90 0 121 400.000Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando
4791.0000 Vigilância e Controle da Hanseníase 10 305 225.000
Reduzir a morbidade por hanseníase
Reduzir a morbidade por hanseníase S 1 3 90 0 121 225.000Reduzir a morbidade por hanseníase
4795.0000Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e Outras Doenças Sexualmente TransmissíveisDST
10 305 765.000
Proporcionar acesso a ações e serviços para reduçãoda morbimortalidade por HIV/Aids, Hepatites virais eoutras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTProporcionar acesso a ações e serviços para redução damorbimortalidade por HIV/Aids, Hepatites virais e outras
S 1 3 90 0 121 765.000Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da
4817.0000 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravose Promoção da Saúde 10 305 7.920.000
Reduzir a morbimortalidade por doençastransmissíveis e não transmissíveis e contribuirfortemente para a redução da mortalidade materna einfantil e para a redução da ocorrência de casos deviolências e acidentesReduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e nãotransmissíveis e contribuir fortemente para a redução damortalidade materna e infantil e para a redução da ocorrênciade casos de violências e acidentes
S 1 3 90 0 121 7.720.000
S 1 4 90 0 121 200.000Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
467
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE
LDO (Art.10, III, e)
PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR
4818.0000 Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 75.000
Identificar as situações de risco presentes nosambientes e processos de trabalho e das repercussõessobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade pordoenças e acidentes relacionados ao trabalhoIdentificar as situações de risco presentes nos ambientes eprocessos de trabalho e das repercussões sobre a saúde,
S 1 3 90 0 121 75.000Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e
TOTAL 1.420.649.071
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
468
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA DESPESACOM PESSOAL E ENCARGOS
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E EMPREGOS, BEM COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A QUALQUER TÍTULO
Autorizações específicas de que trata o art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, relativas a despesas de pessoal e encargos sociais.
DISCRIMINAÇÃO
PROVIMENTO, ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO
QTD DESPESA
DESPESA 2017 DESPESA ANUAL
1. Poder Executivo - Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012 - - -
1.1. Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) 100 4.639.888 11.421.405
1.2. Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC 150 2.371.067 5.836.422
1.3. Programa Estadual de Proteção do Consumidor – PROCON/MA 10 248.637 612.025
1.4. Secretaria de Estado da Segurança Pública (PMMA) 1.300 68.001.546 82.378.096
1.5. Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP 42 1.564.433 3.850.881
1.6. Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC 10 248.635 612.025
1.7. Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão - AGED 100 4.232.256 4.232.259
1.8. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN (GG) 20 1.227.207 6.020.792
1.9. Secretaria de Estado da Segurança Pública (DETRAN) 170 5.240.640
TOTAL 1.902 82.533.669 120.204.545
471
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO DO SERVIÇODA DÍVIDA
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00
PREVISÃO DA DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA
DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA
CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DIVIDA INTERNA LEI 8727 - COHAB 682.140 680.415 678.318 676.892 674.751 673.347 670.130 667.888 665.326 664.502 662.555 660.101 8.056.365
DIVIDA INTERNA LEI 8727 - IPEM 3.275.880 3.265.270 3.181.925 3.170.890 3.148.995 3.143.784 3.142.062 3.139.414 3.134.951 3.126.480 3.121.876 3.120.405 37.971.932
DIVIDA INTERNA RES-98MLP-GOVERNO 0 0 0 6.725.011 0 0 0 0 0 6.702.928 0 0 13.427.939
RENEGOCIACAO GOVERNOFEDERAL 13.509.961 13.256.418 13.432.425 13.155.222 12.780.859 12.677.699 12.657.697 13.287.536 13.184.867 12.935.424 12.794.192 12.567.403 156.239.703
TOTAL DIV INTERNARENEGOCIADA 17.467.981 17.202.103 17.292.668 23.728.015 16.604.605 16.494.830 16.469.889 17.094.838 16.985.144 23.429.334 16.578.623 16.347.909 215.695.939
DÍVIDA INTERNA CONTRATADA
CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DIVIDA INTERNA 30.814.893 15.483.777 15.092.668 30.918.667 25.006.002 25.116.192 34.902.383 24.333.780 24.435.330 33.210.092 24.414.652 22.832.942 306.561.378
DIVIDA INTERNA / BNDES 10.806.089 10.428.168 10.055.320 10.890.352 10.004.757 10.661.014 10.362.407 9.997.703 9.906.408 9.878.408 9.850.409 9.492.945 122.333.980
DIVIDA INTERNA-BNDES-PMAE-SEFAZ 177.544 175.584 173.765 174.540 171.807 171.950 170.586 169.082 168.418 167.335 166.251 165.026 2.051.888
DIVIDA INTERNA-BNDES-SINFRA 5.843.385 5.740.470 5.641.298 5.793.843 5.791.576 5.701.903 5.640.739 5.549.538 5.585.922 5.558.514 5.531.106 5.446.994 67.825.288
OP.CAIXA ECONOMICA/BID 0 56.202 1.732.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.789.062
PARCELAMENTO DA DIVIDA DAEMARHP 5.860 5.874 5.880 5.890 5.860 5.869 5.872 5.862 5.850 5.880 5.891 5.847 70.435
PROGRAMA DE RESTRUTRACAOORGANIZACIONAL GAMA 613.148 602.713 590.140 589.190 588.024 586.582 584.293 581.840 580.376 579.636 575.435 575.039 7.046.416
TOTAL DIV INTERNACONTRATADA 48.260.919 32.492.788 33.291.931 48.372.482 41.568.026 42.243.510 51.666.280 40.637.805 40.682.304 49.399.865 40.543.744 38.518.793 507.678.447
DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA
CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DIVIDA EXTERNA 152.591.190 0 0 0 0 2.355.600 155.004.074 0 0 0 0 2.210.220 312.161.084
DIVIDA EXTERNA-DE-BID-GESTAOFISCAL 434.700 287.200 721.900
DIVIDA EXTERNA-PAPPII 0 0 0 0 2.645.854 2.636.713 5.282.567
DIVIDA EXTERNA-PRODETURNACIONAL/CAF 0 0 0 0 0 521.500 0 0 0 0 0 445.700 967.200
DIVIDA EXTERNA-PROFISCOSEFAZ 0 0 1.715.340 0 1.664.520 3.379.860
TOTAL DIV EXTERNACONTRATADA 152.591.190 0 1.715.340 0 2.645.854 3.311.800 155.004.074 0 1.664.520 0 2.636.713 2.943.120 322.512.611
TOTAL GERAL ( INT.+ EXT.) 218.320.090 49.694.891 52.299.939 72.100.497 60.818.485 62.050.140 223.140.243 57.732.643 59.331.968 72.829.199 59.759.080 57.809.822 1.045.886.997
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
475
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO IX
DISCRIMINAÇÃO DA RESERVADE CONTINGÊNCIA
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
ANEXO IX
REFERENTE AO ART. 17 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017
ANEXO XI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(Cod) SUBFUNÇÃO
(Cod) PROGRAMA AÇÃO Valor (R$)
90101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 999 9999 Reserva
de Contingência
9999.0000 Reserva de Contingência
6.000.000,00
ANEXO IX
REFERENTE AO ART. 19 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017
ANEXO XI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(Cod) SUBFUNÇÃO
(Cod) PROGRAMA AÇÃO Valor (R$)
90101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 999 9999 Reserva
de Contingência
9999.0000 Reserva de Contingência
1.500.000,00
478
002457815132948
Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
ANEXO X
ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS
Orçamentos do Estado Exercício de 2017
002457815132948
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
1 187
Órgão: 45000 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
3259.0000 - Infraestrutura
Esportiva
Estádio Giordano Mochel (Campo
do Nascente) 90 4
50.000,00
2 188
Órgão: 20000 - Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais
18 541
0562 - Planejamento, Conservação e
Preservação Ambiental
4268.0000 - Educação Ambiental
Educação ambiental e
conservação de rios
90 3
100.000,00
3 189
17101 - Secretaria de
Estado da Educação
12 362 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Centro deeducacional beneficente no município de
Raposa
50 4
50.000,00
4 190
17101 - Secretaria de
Estado da Educação
12 362 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Centro de ensino Luzia Aires Maranhão
90 4
100.000,00
5 191
17101 - Secretaria de
Estado da Educação
12 362 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Expandir a oferta de escolas,
centros, núcleos e outras unidades
90 4 100.000,00
6 192
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município de
São José de Ribamar
40 3
100.000,00
481
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
7 193
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município de
Bacuri
40 3
100.000,00
8 194
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município de
Cururupu
40 3
100.000,00
9 195
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município de
Bom Jardim
40 3
100.000,00
10 196
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município Alto
Parnaíba
40 3
100.000,00
11 197
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município
Pindaré
40 3
50.000,00
12 198
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município
Viana
40 3
50.000,00
482
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
13 199
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município Governador Edson Lobão
40 3
100.000,00
14 200
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ associação dos amigos do bom menino
50 3
100.000,00
15 201
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais p/ município de
Apicum-Açu
40 3
100.000,00
16 202 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Transferência p/ Hospital Nina Rodrigues em
São Luís
90 4
100.000,00
17 203 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Transferência p/ Hospital
Clementino Moura (Socorrão
II) em São Luís
41 4
100.000,00
18 204 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Transferência p/ Hospital da
Mulher 41 4
100.000,00
483
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
19 205 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Apoio à Fundação
Antônio Jorge Dino
50 3
100.000,00
20 206 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Guimarães
41 3
100.000,00
21 207 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Vila
Nova dos Martírios
41 3
100.000,00
22 208 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Cândido Mendes
41 3
100.000,00
23 209 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Maracaçumé
41 3
100.000,00
24 210 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Barreirinhas
41 3
100.000,00
484
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
25 211 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Paulino Neves
41 3
100.000,00
26 212 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Caxias
41 3
100.000,00
27 213 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Bequimão
41 3
100.000,00
28 214
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
3086.0000 - Elaboração e
Implantação de Programas para Perfuração de
Poços e Captação
Superficial
Perfuração de poço artesiano
no município de Imperatriz
40 4
150.000,00
29 215
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
3086.0000 - Elaboração e
Implantação de Programas para Perfuração de
Poços e Captação
Superficial
Perfuração de poço artesiano
no município de Tutóia
40 4
100.000,00
30 216
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
3086.0000 - Elaboração e
Implantação de Programas para Perfuração de
Poços e Captação
Superficial
Perfuração de poço artesiano
no município de São Luiz Gonzaga
40 4
100.000,00
485
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
31 217
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
3086.0000 - Elaboração e
Implantação de Programas para Perfuração de
Poços e Captação
Superficial
Perfuração de poços p/
Associação de moradores e
agricultores da Cidade Nova no município São
José de Ribamar
90 4
100.000,00
32 218
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
3086.0000 - Elaboração e
Implantação de Programas para Perfuração de
Poços e Captação
Superficial
Perfuração de poços p/
Associação de moradores do
Residencial Novo Paço no
Município de Paço do Lumiar
90 4
50.000,00
33 219 Unidade: 21901 -
FES - Unidade Central
10 122 0596 - Saúde para Todos
4793.0000 - Atendimento à
Saúde da População
APAE no município de Nunes Freire
50 3
50.000,00
34 220 Unidade: 21901 -
FES - Unidade Central
10 122 0596 - Saúde para Todos
4793.0000 - Atendimento à
Saúde da População
APAE no município de São
Luís 50 3
50.000,00
35 221
Órgão: 19000 - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública
6 181 0577 - Mais Segurança
3226.0000 - Implantação e
Modernização de Unidades do Sistema de Segurança
Pública
Guarda Municipal de São
Luís 40 4
50.000,00
36 222
Órgão: 23000 - Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio
23 691 0583 - Maranhão Empreendedor
4725.0000 - Maranhão Mais
Produtivo SEBRAE 50 3
100.000,00
486
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
37 223 Órgão: 04000 -
Tribunal de Justiça
2 61 0543 - Prestação
Jurisdicional 4434.0000 -
Acesso à Justiça
Corregedoria Geral de Justiça no município de
São Luís
90 4
100.000,00
38 224 Órgão: 07000 -
Ministério Público
3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais
à Justiça
3037.0000 - Construção da
Sede Própria do Ministério
Público
Ministério Público no
Município de São Luís
90 4
150.000,00
39 329
Órgão: 19000 - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública
6 181 0577 - Mais Segurança
3252.0000 - Aparelhamento e
Estruturação Tecnológica
Implantação de sistema de
monitoramento por câmaras em
Balsas
90 4 500.000,00
40 330
Órgão: 19000 - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública
6 181 0577 - Mais Segurança
3226.0000 - Implantação e
Modernização de Unidades do Sistema de Segurança
Pública
Construção de 1 posto policial em
Timon, no Conjunto Novo
Tempo
90 4 300.000,00
41 331
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Reforma do complexo esportivo
Binezão em Loreto
40 4 500.000,00
42 332
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Reforma de equipamento esportivo em Parnarama
40 4 400.000,00
487
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
43 333 Órgão: 07000 -
Ministério Público
3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais
à Justiça
3038.0000 - Construção, Reforma e
Aparelhamento de Unidades do
Ministério Público
Construção da sede do
Ministério Público em
Timon
90 4 1.000.000,00
44 334 Órgão: 07000 -
Ministério Público
3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais
à Justiça
3038.0000 - Construção, Reforma e
Aparelhamento de Unidades do
Ministério Público
Construção da sede do
Ministério Público em
Matões
90 4 800.000,00
45 150 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3 1.200.000,00
46 151
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 1.500.000,00
47 152
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
48 99
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
Miranda do Norte
40 4
125.000,00
488
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
49 100
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
Cajari
40 4
125.000,00
50 101
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para Conceição do
Lago-Açu
40 4
125.000,00
51 102
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
Catanhede
40 4
125.000,00
52 103
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
São Mateus
40 4
125.000,00
53 104
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
Codó
40 4
125.000,00
54 105
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
Timbiras
40 4
125.000,00
489
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
55 106
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para Primeira Cruz
40 4
125.000,00
56 107
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para
São José de Ribamar
40 4
500.000,00
57 108
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Primeira Cruz
40 3
80.000,00
58 109
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Timbiras
40 3
80.000,00
59 110
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Codó
40 3
80.000,00
60 111
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de São Mateus
40 3
80.000,00
490
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
61 112
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Catanhede
40 3
80.000,00
62 113
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Conceição do
Lago-Açu
40 3
80.000,00
63 114
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Cajarí
40 3
80.000,00
64 115
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de Miranda do
Norte
40 3
80.000,00
65 116
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais de São José de
Ribamar
40 3
160.000,00
66 117 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de São José de Ribamar
41 3
200.000,00
491
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
67 118 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Miranda do
Norte
41 3
100.000,00
68 119 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Cajarí
41 3
100.000,00
69 120 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Conceição do
Lago-Açu
41 3
100.000,00
70 121 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Catanhede
41 3
100.000,00
71 122 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de São
Mateus
41 3
100.000,00
72 123 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Codó
41 3
100.000,00
492
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
73 124 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Timbiras
41 3
100.000,00
74 125 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Primeira Cruz
41 3
100.000,00
75 126 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Apoio à Fundação
Antônio Jorge Dino
50 3
200.000,00
76 90
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Infraestrutura urbana
40 4
1.300.000,00
77 91 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.200.000,00
78 92
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
493
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
79 93
Órgão: 17000 - Secretaria de
Estado da Educação
12 362 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Expandir a oferta de escolas,
centros, núcleos e outras
unidades e espaços
escolares
40 4
1.300.000,00
80 54
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
81 55
Órgão: 45000 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
3259.0000 - Infraestrutura
Esportiva
Aquisição de equipamentos esportivos e
apoio a atividades
comunitárias
40 4 200.000,00
82 56
Órgão: 53000 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
26 782 0531 - Logística e
Transporte
3015.0000 - Implantação e Melhoramento
de Estradas Vicinais
Implantação e Melhoramento
de Estradas Vicinais
40 4 500.000,00
83 57 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para Todos
3128.0000 - Modernização e Ampliação dos
Serviços de Saúde
Aquisição de equipamentos hospitalares
41 4 600.000,00
84 58 Órgão: 21000 - Secretaria de
Estado da Saúde 10 511
0560 - Programa de Saneamento
Básico
3148.0000 - Implantação de
Sistemas Simplificados de Abastecimento
de Água
Implantação de Sistemas
Simplificados de Abastecimento
de Água
40 4 600.000,00
494
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
85 59
Órgão: 61000 - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar
20 605
0591 - Desenvolvimento
da Agricultura Familiar e
Sustentabilidade Ambiental
4767.0000 - Fomento e Apoio
à Comercialização de Produtos da
Agricultura Familiar
Aquisição de equipamentos para feiras e
mercados
40 4
200.000,00
86 60
13101 - Secretaria de
Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca
20 608 0582 - Mais Produção e
Abastecimento
4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense
Aquisição de equipamentos
agrícolas 40 4
200.000,00
87 61
Órgão: 24000 - Secretaria de
Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação
12 573
0600 - Fortalecimento
da Rede de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão
3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de
Ensino
Implantação os pontos do saber
40 4
400.000,00
88 17
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
300.000,00
89 18
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
300.000,00
90 19
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
200.000,00
495
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
91 20
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Revestimento asfáltico
40 4
650.000,00
92 21
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Construir, ampliar,
reformar e modernizar
espaço e equipamento de esporte e lazer
40 4
200.000,00
93 22
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Revestimento asfáltico
40 4
650.000,00
94 23 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
400.000,00
95 24 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
400.000,00
96 25 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
400.000,00
496
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
97 147 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3 1.800.000,00
98 148
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 900.000,00
99 149
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
100 43 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Compra de ambulância
41 4
600.000,00
101 44 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
600.000,00
102 45
Órgão: 13000 - Secretaria de
Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca
20 608 0582 - Mais Produção e
Abastecimento
4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense
Aquisição de patrulhas agrícolas
40 4
600.000,00
497
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
103 46
Órgão: 19000 - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública
6 181 0577 - Mais Segurança
3252.0000 - Aparelhamento e
Estruturação Tecnológica
Implantação de sistema de
monitoramento por câmaras
40 4
500.000,00
104 47
Órgão: 13000 - Secretaria de
Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca
20 122 0546 - Defesa Agropecuária
4450.0000 - Gestão do Programa
Construção e reforma
90 4
400.000,00
105 48
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Realização de festejos
carnavalescos 40 3
400.000,00
106 49
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Realização de festejos juninos
40 3
400.000,00
107 335 Órgão: 07000 -
Ministério Público
3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais
à Justiça
3037.0000 - Construção da
Sede Própria do Ministério
Público
Contruir prédio p/
funcionamento de sede própria
do Ministério Público
90 4 6.000.000,00
108 348 Órgão: 02000 -
Tribunal de Contas do Estado
1 32
0316 - Fortalecimento
do Controle Externo
2349.0000 - Fiscalização
Externa
Aumentar dotação
orçamentária p/ pagamento de
reajuste de remuneração
dos cargos efetivos da carreira de especialista
90 3 1.500.000,00
498
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
109 85 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 1.200.000,00
110 86
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
111 87
15101 - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social
8 511
0552 - Universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário
3245 - Construção de
sistema simplificado de abastecimento
de água
Garantir infraestrutura de abastecimento
de água proporcionando desenvolvimento de comunidades
carentes
40 4 500.000,00
112 88
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Apoio a ações voltadas para
Cidades e Desenvolvimrnto
Urbano
40 4 500.000,00
113 89
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Construir, ampliar,
reformar e modernizar
espaço e equipamento de esporte e lazer
40 4
500.000,00
114 36
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Revestimento asfáltico no
municipio de São luis
40 4
1.500.000,00
499
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
115 37 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de São
Luis
41 3
1.200.000,00
116 38
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
117 39
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Revestimento asfáltico
40 4
1.000.000,00
118 40 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.000.000,00
119 41
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
500.000,00
120 42
Órgão: 61000 - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar
20 608
0591 - Desenvolvimento
da Agricultura Familiar e
Sustentabilidade Ambiental
4766.0000 - Desenvolvimento
dos Arranjos Produtivos Locais
- APL
Aquisição de materiais e/ou equipamentos
40 4
1.000.000,00
500
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
121 179
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Pavimentação 40 4
1.350.000,00
122 180 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
50 3
750.000,00
123 181 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
450.000,00
124 182
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
600.000,00
125 301 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 1.000.000,00
126 302
15101 - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social
8 511
0552 - Universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário
3245 - Construção de
sistema simplificado de abastecimento
de água
Implantação de sistema de
abastecimento de água
40 4 250.000,00
501
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
127 303
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
128 304
Órgão: 14000 - Secretaria de
Estado da Cultura e Turismo
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Fortalecimento das atividades
culturais da Academia
Marenhense de Letras do MA
40 3 100.000,00
129 305
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Construir, ampliar,
reformar e modernizar
espaço e equipamento de esporte e lazer
40 4 200.000,00
130 306
Órgão: 13000 - Secretaria de
Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca
20 608 0582 - Mais Produção e
Abastecimento
4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense
Incentivo a feiras e exposições
agropecuárias 40 3 150.000,00
131 307
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 1.000.000,00
132 7
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.500.000,00
502
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
133 8 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.200.000,00
134 9
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
135 94
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Pavimentação em Bloquetes
40 4
1.200.000,00
136 95
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
3086.0000 - Elaboração e
Implantação de Programas para Perfuração de
Poços e Captação
Superficial
Perfuração de poços artesianos
- CAEMA 40 4
250.000,00
137 96
Órgão: 52000 - Secretaria de
Estado da Mulher
14 422
0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação
Contra a Mulher
4808.0000 - Garantia da
Aplicabilidade da Lei Maria da
Penha
Pacto de Enfrentamento a Violência Contra
a Mulher
90 3
50.000,00
138 97 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.200.000,00
503
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
139 98
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
140 133 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
141 134
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.500.000,00
142 135
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
143 136
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.500.000,00
144 137 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
504
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
145 138
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
146 3 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.500.000,00
147 4
13101 - Secretaria de
Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca
20 608 0582 - Mais Produção e
Abastecimento
4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense
Aquisição de equipamentos
agrícolas 40 4
850.000,00
148 5
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
149 6 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Aquisição de ambulância
41 4
350.000,00
150 322
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 1.500.000,00
505
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
151 323 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 1.200.000,00
152 324
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
153 130
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
154 131
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.200.000,00
155 132 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.500.000,00
156 328
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Pavimentação asáltica no
município de Zé Doca
90 4 1.000.000,00
506
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
157 170
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.000.000,00
158 171 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
159 172
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
160 173
Órgão: 13000 - Secretaria de
Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca
20 608 0582 - Mais Produção e
Abastecimento
4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense
Apoiar a estruturação, expansão e
fortalecimento das cadeias produtivas
40 4 500.000,00
161 174
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 1.000.000,00
162 175 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3 1.200.000,00
507
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
163 176
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 50 3 500.000,00
164 177
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 4
300.000,00
165 178
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 812 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
4703.0000 - Mais Esporte
Educacional
Ampliar, democratizar e
qualificar o acesso ao esporte
educacional
40 3 300.000,00
166 62
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir a mobilidade
urbana
40 4
500.000,00
167 63 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.200.000,00
168 64
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
508
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
169 65
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Estruturar o espaço urbano
com a implementação
de obras de infraestrutura ou
equipamentos urbanos
40 4
500.000,00
170 66
15101 - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social
8 511
0552 - Universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário
3245 - Construção de
sistema simplificado de abastecimento
de água
Garantir infraestrutura de abastecimento
de água proporcionando desenvolvimento de comunidades
carentes
40 4 500.000,00
171 74
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Infraestrutura urbana
40 4 1.200.000,00
172 75
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Infraestrutura urbana
90 4 300.000,00
173 76 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 600.000,00
174 77 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
90 3 600.000,00
509
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
175 78
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 600.000,00
176 79
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 90 3 200.000,00
177 67
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Infraestrutura urbana
40 4 800.000,00
178 68
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Infraestrutura urbana
90 4 500.000,00
179 69 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Manutenção Hospitalar
50 3 600.000,00
180 70 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
600.000,00
510
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
181 71
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 50 3
400.000,00
182 72
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
400.000,00
183 73
Órgão: 17000 - Secretaria de
Estado da Educação
12 361 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Apoio a Escolas Comunitárias
50 3
200.000,00
184 344
Órgão: 23000 - Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio
23 691 0583 - Maranhão Empreendedor
4467.0000 - Atração,
Incentivo e Manutenção de
Negócios
Treinamento e Capacitação pela
FIEMA 50 3 300.000,00
185 345 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 1.200.000,00
186 346
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
511
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
187 347
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 1.200.000,00
188 153
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
17 512
0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário
1705.0000 - Implantação de
Sistemas de Abastecimento
de Água
Abastecimento de água
40 4 1.500.000,00
189 154 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
190 155
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
191 13 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.200.000,00
192 14
15101 - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social
8 511
0552 - Universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário
3245 - Construção de
sistema simplificado de abastecimento
de água
Implantação de sistema de
abastecimento de água
40 4
1.000.000,00
512
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
193 15
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
194 16
17101 - Secretaria de
Estado da Educação
12 362 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Construção de escola
40 4
500.000,00
195 314
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
90 4 1.500.000,00
196 315 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 1.200.000,00
197 316
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
198 143
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 1.500.000,00
513
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
199 144 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Aquisição de equipamentos e
material de consumo
41 3 900.000,00
200 145 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Aquisição de equipamentos e
material de consumo
41 3 300.000,00
201 146
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
202 127
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
203 128 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
204 129
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.500.000,00
514
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
205 50 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 1.200.000,00
206 51
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Revestimento asfáltico
40 4 1.300.000,00
207 52
Órgão: 45000 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 812 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
4703.0000 - Mais Esporte
Educacional
Eventos Esportivos
40 3 200.000,00
208 53
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
209 336 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Manutenção da obra social Nossa
Senhora da Glória - Fazenda
Esperança Bacabal
50 3 300.000,00
210 337 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Construção unidade
HEMOMAR em Bacabal
90 4 500.000,00
515
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
211 338 Unidade: 21901 -
FES - Unidade Central
10 122 0596 - Saúde para Todos
4793.0000 - Atendimento à
Saúde da População
Aquisição veículo tipo Van p/ APAE
de Bacabal 50 4 150.000,00
212 339
Órgão: 17000 - Secretaria de
Estado da Educação
12 362 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Construção de escola nos moldes do
Programa Escola Digna no bairro Terra do Sol no município de
Bacabal
90 4 1.200.000,00
213 340
Órgão: 17000 - Secretaria de
Estado da Educação
12 361 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Manutenção da Creche Madre Esperança no município de
Bacabal
50 3 100.000,00
214 341
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Construção de ginásio
polioesportivo 40 4 300.000,00
215 342
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 50 3 800.000,00
216 343
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Pavimentação asfáltica e
infraestrutura urbana da Av. CR
Almeida no município Gov. Nunes Freire
40 4 150.000,00
516
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
217 183
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.500.000,00
218 184
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
400.000,00
219 185
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 50 3
400.000,00
220 186 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
221 156
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
500.000,00
222 157
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte Mais Lazer
3259 Infraestrutura
Esportiva
Construir, ampliar,
reformar e modernizar
espaço e equipamento de esporte e lazer
40 4
400.000,00
517
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
223 158
45101 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 812 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
4703.0000 - Mais Esporte
Educacional
Ampliar, democratizar e
qualificar o acesso ao esporte
educacional
50 3
1.600.000,00
224 159 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.000.000,00
225 80 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Santa Inês
41 3 1.900.000,00
226 81 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de Bom Jardim
41 3
350.000,00
227 82 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Anapurus
41 3
300.000,00
228 83 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Monção
41 3
350.000,00
518
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
229 84 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Pinheiro
41 3 250.000,00
230 84-A 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município de
Satubinha
41 3 200.000,00
231 84-B Órgão: 07000 -
Ministério Público
3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais
à Justiça
3038.0000 - Construção, Reforma e
Aparelhamento de Unidades do
Ministério Público
Construir, reformar e aparelhar
prédios para funcionamento do Ministério
Público
90 4 150.000,00
232 11 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
2.700.000,00
233 12
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
234 327
Órgão: 19000 - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública
6 181 0577 - Mais Segurança
3252.0000 - Aparelhamento e
Estruturação Tecnológica
Implantação de sistema de
monitoramento por câmaras
90 4 1.000.000,00
519
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
235 308 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 800.000,00
236 309 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3 400.000,00
237 310
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3 800.000,00
238 311
15101 - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social
8 511
0552 - Universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário
3245 - Construção de
sistema simplificado de abastecimento
de água
Implantação de sistema de
abastecimento de água
90 4 600.000,00
239 312
15101 - Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social
8 511
0552 - Universalização dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário
3245 - Construção de
sistema simplificado de abastecimento
de água
Implantação de sistema de
abastecimento de água
40 4 400.000,00
240 313
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4 500.000,00
520
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
241 139
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Melhorar e expandir
mobilidade urbana
40 4
1.500.000,00
242 140 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
900.000,00
243 141 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Aquisição de equipamentos e
material de consumo
41 3
300.000,00
244 142
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
245 325
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Asfaltamento de vias urbanas e do povoado Acoque no município de
Vitória do Mearim
90 4 1.000.000,00
246 326
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Retomada da construção do Anel Viário na
Av. Lourival Alves Pereira no
município de Pedreiras
90 4 1.000.000,00
521
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
247 160
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
248 161
Órgão: 45000 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 812 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
4703.0000 - Mais Esporte
Educacional
Eventos Esportivos
40 3
300.000,00
249 161-A
Órgão: 61000 - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar
20 608
0591 - Desenvolvimento
da Agricultura Familiar e
Sustentabilidade Ambiental
4766.0000 - Desenvolvimento
dos Arranjos Produtivos Locais
- APL
Desenvolvimento de atividades
rurais 40 4
200.000,00
250 162 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população no município
41 3
1.200.000,00
251 163
Órgão: 17000 - Secretaria de
Estado da Educação
12 361 0595 - Escola
Digna
3254.0000 - Ampliação e
Modernização da Rede Física do
Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Construção de escolas
40 4
1.000.000,00
252 26 21901 - FES -
Unidade Central 10 302
0596 - Saúde para todos
4793 - Atendimento a
Saúde da População
Atendimento à saúde da
população nos municípios
41 3
1.200.000,00
522
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
253 27
14101 - Secretaria de
Estado da Cultura
13 392 0131 - Produção
e Difusão
4713.0000 - Apoio às
Manisfestações Artístico-Culturais
Apoiar as manifestações
artístico-culturais 40 3
800.000,00
254 28
Órgão: 19000 - Secretaria de
Estado da Segurança
Pública
6 181 0577 - Mais Segurança
3252.0000 - Aparelhamento e
Estruturação Tecnológica
Apoio a ações voltadas à segurança
pública
40 4
100.000,00
255 29
53101 - Secretaria de
Estado da Infraestrutura
15 451
0137 - Construção e Melhoria de
Equipamentos Urbanos
3227.0000 - Mobilidade
Urbana
Apoio a obras de infraestrutura
40 4
350.000,00
256 30
Órgão: 17000 - Secretaria de
Estado da Educação
12 361 0595 - Escola
Digna
4741.0000 - Fortalecimento
do Ensino Fundamental e
suas Modalidades
Apoio a ações voltadas à educação
40 4
150.000,00
257 31
Órgão: 45000 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
3259.0000 - Infraestrutura
Esportiva
Apoio a ações de esporte e lazer
40 4
200.000,00
258 32
Órgão: 45000 - Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer
27 451 0578 - Mais
Esporte mais Lazer
3259.0000 - Infraestrutura
Esportiva
Apoio a ações de esporte e lazer
40 4
100.000,00
523
002457815132948
ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017
INCISO Nº
Emenda UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO
(cod) SUBFUNÇÃO
(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)
259 33
Órgão: 12000 - Secretaria de
Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano
15 451
0586 - Desenvolvimento
Urbano e Regional
4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos
Urbanos
Apoio a ações voltadas para
Cidades e Desenvolvimrnto
Urbano
40 4
300.000,00
260 34
Órgão: 61000 - Secretaria de
Estado da Agricultura
Familiar
20 608
0591 - Desenvolvimento
da Agricultura Familiar e
Sustentabilidade Ambiental
4766.0000 - Desenvolvimento
dos Arranjos Produtivos Locais
- APL
Apoio a ações voltadas para
Agricultura Familiar
40 4
150.000,00
261 35
Órgão: 54000 - Secretaria de
Estado dos Direitos
Humanos e Participação
Popular
14 422
0590 - Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos
4762.0000 - Articulação e
Apoio a Participação
Popular
Apoio a ações voltadas para os
direitos humanos e participação
popular
40 3
150.000,00
524