524
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Flávio Dino – Governador

Carlos Brandão – Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima – Secretária

Marcello A. Duailibe Barros – Subsecretário

SECRETARIA ADJUNTA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Eduardo Cássio Beckman Gomes – Secretário Adjunto do Planejamento e Orçamento Maria da Graça Gomes Ximenes Aragão – Gestora de Planejamento e Orçamento

Domingos José Carneiro Neto – Superintendente de Gestão de Planos e de Orçamentos Eduardo Henrique Santos Pereira – Superintendente de Assuntos Fiscais Maria Júlia Sousa Carvalho – Superintendente de Normas Tânia Maria Macatrão Costa – Superintendente de Programas

EQUIPE TÉCNICA

Arlete Silva Serra Auricélia Cruz Sá Cláudio Braga Cristiane Assunção Martins Oliveira Daniel Roosevelt Oliveira Sá Daniela Duailibe Barros Rêgo Deuzimar da Cunha Sousa Jacksson dos Santos Pereira Leonardo Borralho Araujo Marcelo de Sousa Santos Mônica Castro dos Santos Nayane de Assis Santana Ferreira Paulo da Costa Carioca Roberto Santos Matos Rosa Mariana Freire Silva Rozenir de Jesus Miranda Mesquita Simone do Espírito Santo P Almeida Thelma Maria Gonçalves Sales Wanderson Rafael Mendonça Batista

EDITORAÇÃO Maria da Conceição Lima Silva

GOVERNO DO ESTADO

Maranhão. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento. Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento Lei Orçamentária Anual – LOA 2017 do Governo do Estado do Maranhão - São Luís 2017. 524 p. 1. Planejamento Governamental - Maranhão. Lei Orçamentária

Anual – LOA 2017.

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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

FLÁVIO DINO

Governador

CARLOS BRANDÃO

Vice-Governador

SECRETÁRIOS DE ESTADO

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

RODRIGO MAIA ROCHA

Procurador Geral do Estado

CLAYTON NOLETO SILVA

Secretário de Estado da Infraestrutura

JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA

Secretário de Estado da Segurança Pública

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA

Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento

MARCELLUS RIBEIRO ALVES

Secretário de Estado da Fazenda

DIEGO GALDINO DE ARAUJO

Secretário de Estado da Cultura e Turismo

LAURINDA MARIA DE CARVALHO PINTO

Secretária de Estado da Mulher

JOSÉ ARIMATÉIA LIMA NETO EVANGELISTA Secretário

de Estado do Desenvolvimento

Social

MÁRCIO BATALHA JARDIM

Secretário de Estado do Esporte e Lazer

ADELMO DE ANDRADE SOARES

Secretário de Estado da Agricultura Familiar

MÁRCIO JERRY SARAIVA BARROSO

Secretário de Estado da Comunicação Social

e Assuntos Políticos

JHONATAN UELSON PEREIRA SOUSA DE ALMADA

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e

Inovação

FELIPE COSTA CAMARÃO

Secretário de Estado da Educação

FRANCISCO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

Secretário de Estado dos Direitos Humanos e

Participação Popular

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA

Secretário de Estado da Saúde

FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA

Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento

Urbano

JULIÃO AMIN CASTRO

Secretário de Estado do Trabalho e da

Economia Solidária

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

Secretário de Estado da Transparência e Controle

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Administração

Penitenciária

MÁRCIO JOSÉ HONAISER

Secretário de Estado da Agricultura e Pesca

CRISÁLIDA FONSECA RODRIGUES

Secretária de Estado de Minas e Energia

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JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO

Secretário de Estado de Indústria e Comércio

LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES

Secretária de Estado da Gestão e Previdência

MARCELO DE ARAÚJO COSTA COELHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos

Naturais

RICARDO GARCIA CAPPELLI

Secretário- Chefe da Representação

Institucional no Distrito Federal

TATIANA DE JESUS FERREIRA PEREIRA

Secretária de Estado Extraordinária da Juventude

PIERRE BATISTA MORAES JANUÁRIO

Secretário de Estado Extraordinário de

Programas Especiais

TENENTE CORONEL QOPM – SILVIO CARLOS LEITE

MESQUITA

Secretário- Chefe do Gabinete Militar

WERTHER DE MORAES LIMA JÚNIOR

Defensor Público Geral do Estado

Cel.QOPM JOSÉ FREDERICO GOMES PEREIRA

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do

Maranhão

ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS

Presidente da Comissão Central Permanente

de Licitação

GERSON PINHEIRO DE SOUZA

Secretário de Estado Extraordinário da Igualdade

Racial

MARCO ANTÔNIO BARBOSA PACHECO

Secretário de Estado Extraordinário de

Articulação de Políticas Públicas

RAFAELA VIEIRA VIDIGAL

Secretária- Chefe do Gabinete do Governador

CÉLIO ROBERTO PINTO DE ARAÚJO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros

Militar do Maranhão

ANTÔNIO JESUS LEITÃO NUNES

Secretário de Estado de Governo

JOSLENE SILVA RODRIGUES

Secretário-Chefe da Assessoria Especial do

Governador

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ÍNDICE

LEI ORÇAMENTÁRIA 13

LEI N° 10.555 de 29/12/2016 15

QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 23

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômica - Todas as Fontes 24

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômica - Tesouro do

Estado 25

Demonstrativo da Receita e Despesa Segunda Categoria Econômica - Outras Fontes 26

Resumo Geral da Receita 27

Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recursos e Esfera Orçamentária 28

Demonstrativo da Despesa por Fontes de Recurso Tesouro 30

Demonstrativo da Despesa por Outras Fontes de Recurso 31

Demonstrativo Consolidado da Evolução da Receita do Tesouro 32

Demonstrativo Detalhado da Evolução da Receita do Tesouro 34

Resumo Geral da Despesa 37

Demonstrativo da Evolução da Despesa do Tesouro, Segundo as Categorias Econômicas e

Grupos de Despesas 38

Demonstrativo da Evolução da Despesa do Tesouro por Órgãos 39

Demonstrativo Consolidado da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 43

Demonstrativo Detalhado da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 44

Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função, SubFunção, Projetos, Atividades e

Operações Especiais 72

Demonstrativo da Despesa das Unidades Orçamentárias por Projetos, Atividades e

Operações Especiais 98

Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções, Programas, Projetos, Atividades e

Operações Especiais 146

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de

Recursos 156

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 166

Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Função,

Subfunção, Programa e Grupo de Despesa 168

Demonstrativo dos Recursos do Tesouro, diretamente arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e

da Seguridade Social, por Órgão 178

Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recursos, segundo Grupo de Despesa 179

Demonstrativo da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social segundo Programas

de Governo, detalhado por Atividades, Projetos e Operações Especiais 181

7

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Demonstrativo de Despesa por Poderes e Órgãos Segundo Grupo de Despesa 184

Demonstrativo de Despesa das Autarquias, das Fundações Públicas e dos Fundos Estaduais,

Segundo Grupo de Despesa 186

Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais 189

Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa de Capital/Investimento do Orçamento,

Segundo Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa 190

Quadro Consolidado do Orçamento Fiscal, Seguridade e Investimento 206

ANEXO I - RECEITA 207

Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e Respectivas Legislações - Consolidado 209

Demonstrativo da Receita por Fontes segundo as Categorias Econômicas - Todas as Fontes 214

Demonstrativo da Receita por Fontes segundo as Categorias Econômicas - Tesouro 217

Demonstrativo da Receita Diretamente Arrecada por Órgão 219

ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 223

Assembleia Legislativa 225

Assembleia Legislativa 228

Fundação Rádio e Televisão 229

Fundo Especial Legislativo 230

Tribunal de Contas do Estado 231

Tribunal de Contas do Estado 233

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 234

Tribunal de Justiça 235

Tribunal de Justiça do Estado 238

Corregedoria Geral da Justiça 239

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 240

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 241

Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado

do Maranhão 242

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 243

Ministério Público 244

Procuradoria Geral da Justiça 247

Fundo Especial do Ministério Público Estadual 248

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 249

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 252

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 253

Procuradoria Geral do Estado 254

Procuradoria Geral do Estado 257

Casa Civil 258

8

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Casa Civil 261

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 262

Comissão Central Permanente de Licitação 263

Comissão Central Permanente de Licitação 265

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 266

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 268

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 269

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 271

Secretaria de Estado do Governo 272

Secretaria de Estado do Governo 274

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 275

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 280

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 282

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 284

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 288

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 290

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 292

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 296

Fundação da Memória Republicana Brasileira 298

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 299

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 300

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 305

Gerência de Inclusão Socioprodutiva 307

Fundo Estadual de Assistência Social 308

Secretaria de Estado da Fazenda 309

Secretaria de Estado da Fazenda 311

Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 312

Secretaria de Estado da Educação 313

Secretaria de Estado da Educação 317

Fundação Nice Lobão 319

Fundo Escola Digna 320

Secretaria de Estado da Segurança Pública 321

Secretaria de Estado da Segurança Pública 325

Polícia Civil 326

Polícia Militar do Estado 327

Corpo de Bombeiros Militar 328

Departamento Estadual de Trânsito 329

Fundo Especial de Segurança Pública 330

9

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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 331

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 334

Fundo Especial do Meio Ambiente 335

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 336

Secretaria de Estado da Saúde 337

FES - Unidade Central 342

Fundo Estadual de Combate ao Câncer 345

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 346

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 347

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 350

Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 351

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 352

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 355

Junta Comercial do Estado do Maranhão 356

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 357

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 358

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 359

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 365

Universidade Estadual do Maranhão 366

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 368

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 369

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 371

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 374

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 375

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 378

Secretaria de Estado da Mulher 379

Secretaria de Estado da Mulher 382

Secretaria de Estado da Infraestrutura 383

Secretaria de Estado da Infraestrutura 387

Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 389

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 390

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 391

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 395

Viva Cidadão 396

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 397

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 398

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 399

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 400

10

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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 401

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 403

Fundo Penitenciário Estadual 404

Secretaria de Estado de Minas e Energia 405

Secretaria de Estado de Minas e Energia 407

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 408

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 412

Escola de Governo do Maranhão 413

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 414

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 415

Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos 416

Encargos Gerais do Estado 417

Encargos Administrativos 421

Encargos Financeiros 422

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 423

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 428

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 430

Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 431

Reserva de Contingência 433

Reserva de Contingência 435

ANEXO III - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 437

Demonstrativo de Investimento Empresas 439

ANEXO IV - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 441

Demonstrativo do Cálculo da Receita para Apuração dos 25% destinados a Educação 443

Demonstrativo da Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em

nível de Órgão, por Fonte de Recursos e Categoria de Programação 444

Demonstrativo de Despesas Ensino 449

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 457

ANEXO VI - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 460

Demonstrativo do Cálculo da Receita para Apuração dos 12% destinados a Saúde 462

Demonstrativo da Programação referente à manutenção e ao desenvolvimento da Saúde, em

nível de Órgão, por Fonte de Recursos e Categoria de Programação 463

Demonstrativo de Despesa Saúde 464

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS 469

11

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Demonstrativo de Criação e/ou Provimento de Cargos e Empregos 471

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DA DÍVIDA 473

ANEXO IX - DISCRIMINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 476

ANEXO X - ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 479

12

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ORÇAMENTO DO ESTADOExercício Financeiro de 2017

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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LEI Nº 10.555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a receita e fixa a despesa do Estado do

Maranhão para o exercício financeiro de 2017.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Maranhão para o exercício

financeiro de 2017, envolvendo recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da

Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder

Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele

vinculados, da Administração Estadual direta e indireta, bem como os fundos e fundações

instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,

detém a maioria do capital social com direito a voto.

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada no valor de R$ 18.261.620.064,00 (dezoito bilhões,

duzentos e sessenta e um milhões, seiscentos e vinte mil e sessenta e quatro reais).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras

receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, encontram-se discriminadas no

Quadro Resumo Geral da Receita, do Anexo I desta Lei, com as devidas reestimativas.

Capítulo II

15

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DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 18.261.620.064,00 (dezoito bilhões, duzentos e

sessenta e um milhões, seiscentos e vinte mil, sessenta e quatro reais):

I - Orçamento Fiscal, em R$ 12.692.143.259,00 (doze bilhões, seiscentos e noventa e

dois milhões, cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.474.937.480,00 (cinco bilhões,

quatrocentos e setenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta

reais);

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, em R$ 94.539.325,00 (noventa e

quatro milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais).

Parágrafo único. Os desdobramentos da despesa por fonte, órgão, função, subfunção,

programa e esfera encontram-se discriminados nos Quadros Orçamentários Consolidados desta

Lei.

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, com a

finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta

por cento) do total da despesa, fixada no art. 4º, mediante a utilização de recursos provenientes

de:

I - superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos

do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - excesso de arrecadação nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320,

de 17 de março de 1964;

III - anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, nos termos do art. 43,

§ 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - operações de crédito, como fonte específica de recursos, para dotações autorizadas

por lei, nos termos do art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º A autorização de que trata o art. 5º não onera o limite nele previsto, quando

destinado:

I - a possibilitar as transferências para Municípios, nos casos em que a Lei determina a

entrega de recursos de forma automática;

II - à manutenção e desenvolvimento do ensino para cumprimento do percentual mínimo

de aplicação de recursos, estabelecidos no art. 220, da Constituição do Estado;

16

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III - às ações e serviços públicos de saúde para cumprimento do percentual mínimo de

aplicação de recursos, estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de

2000;

IV - a possibilitar a utilização de recursos transferidos pela União, Estados e Municípios,

à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes, congêneres e outras transferências a fundo

perdido, estendendo- se esta disposição aos orçamentos das autarquias, fundações, empresas e

fundos;

V - a créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações da dívida estadual, débitos

decorrentes de precatórios judiciais, pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista;

VI - a adequações na programação orçamentária em caso de reestruturação administrativa

do Estado;

VII - a possibilitar créditos oriundos de emendas parlamentares;

VIII - créditos que objetivem suprir insuficiência nas dotações especificadas no Inciso IV

do Art. 5º desta lei.

Título III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 7º A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas, fixada em R$

94.539.325,00 (noventa e quatro milhões, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e

cinco reais), observará a programação constante no Anexo III desta Lei.

Art. 8º As fontes de receita para cobertura das despesas do Orçamento de Investimento

das Empresas são decorrentes das receitas diretamente arrecadadas pelas Empresas, de recursos

destinados ao aumento do capital social e de operações de crédito.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do

excesso de receitas geradas ou por anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma

Empresa.

Título IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Receita;

II - Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;

III - Orçamento de Investimento das Empresas Estatais;

IV - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

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V - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação - FUNDEB;

VI - Recursos em Programas de Saúde;

VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos;

VIII - Demonstrativo do Serviço da Dívida para 2017.

Art. 11. Ficam acrescidos, no Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2017, os

créditos orçamentários correspondentes aos incisos constantes no Anexo X, conforme títulos,

códigos e valores ali apresentados.

Art. 12. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação

parcial da (s) dotação (ões) do (s) crédito (s) relacionado (s) no Anexo IX desta lei.

Art. 13. Fica acrescido ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado o valor de R$

22.569.874,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e oitocentos e setenta e

quatro reais) para atender às despesas com pessoal e encargos sociais na Ação 4434.0000

(Acesso à Justiça, Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais), componente

do programa 0543 (Prestação Jurisdicional) da Unidade: 04101 - Tribunal de Justiça do Estado,

constante do Anexo II da Lei.

Art. 14. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação

parcial da(s) dotação (ões) do(s) crédito(s) relacionado(s) no Anexo IX desta Lei.

Art. 15. Fica adequada a proposta orçamentária do Órgão 19000 – Secretaria de Estado de

Segurança Pública, Unidade 19201 - Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), reduzindo

R$ 5.240.639,91 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e

noventa e um centavos) do total da dotação para o pagamento das despesas de pessoal e

acrescentando R$ 5.240.639,91 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e

nove reais e noventa e um centavos) ao item 1.9 a ser criado no Anexo VII para contratação para

preenchimento dos cargos efetivos vagos e provimento de cargos efetivos a serem criados.

Art. 16. Ficam acrescidos ao orçamento do Orgão do Ministério Público recursos na

ação 30.37.0000- Construção da Sede Própria do Ministério Público- construir prédio para

funcionamento de sede própria do Ministério Público da Capital ), recursos no valor global de

R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Art.17. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação

parcial da(s) dotação (ões) do(s) crédito(s) relacionado(s) no Anexo IX desta Lei.

Art. 18. Ficam acrescidos ao orçamento do Tribunal de Contas recursos na ação

2349.000- Fiscalização Externa do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a fim de

aumentar a dotação orçamentaria para pagamento de reajuste de remuneração dos cargos efetivos

da carreira de especialista, recursos no valor global de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e

quinhentos mil reais.

Art.19. Os acréscimos de dotação previstos no artigo anterior resultarão da anulação

parcial da(s) dotação (ões) do(s) crédito(s) relacionado(s) no Anexo IX desta Lei.

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Art. 20. Integram esta lei orçamentária os anexos, incluindo os mencionados nos artigos

acima desta lei.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente

Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O

Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE

DEZEMBRO DE 2016, 195º DA INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

QUADROS ORÇAMENTÁRIOSCONSOLIDADOS

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, I.

RECEITA

ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECEITAS CORRENTES 17.234.842.847

RECEITA TRIBUTÁRIA 7.565.395.772

RECEITA DE CONTRIBUICÕES 801.545.860

RECEITA PATRIMONIAL 352.732.050

RECEITA AGROPECUARIA 0

RECEITA INDUSTRIAL 0

RECEITA DE SERVIÇOS 451.313.784

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.710.829.634

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAISCORRENTES 0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747

RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944

ALIENAÇÃO DE BENS 870.660

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.700.000

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 354.472.241

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -CAPITAL 0

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977

RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORCAMENTÁRIA 0

DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.9040

TOTAL 18.261.620.064

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO VALOR

LEGISLATIVA 482.446.233JUDICIÁRIA 997.850.164ESSENCIAL À JUSTIÇA 496.033.526ADMINISTRAÇÃO 1.084.898.374SEGURANÇA PÚBLICA 1.604.567.371ASSISTÊNCIA SOCIAL 429.215.559PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.874.340.360SAÚDE 1.903.078.915TRABALHO 14.286.296EDUCAÇÃO 2.660.461.241CULTURA 101.206.259DIREITOS DA CIDADANIA 376.004.498URBANISMO 230.328.163HABITAÇÃO 28.418.288SANEAMENTO 542.685.000GESTÃO AMBIENTAL 58.326.360CIÊNCIA E TECNOLOGIA 74.992.101AGRICULTURA 181.073.860ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 12.213.092INDÚSTRIA 47.302.645COMÉRCIO E SERVIÇOS 113.665.526ENERGIA 2.580.245TRANSPORTE 678.327.851DESPORTO E LAZER 32.693.951ENCARGOS ESPECIAIS 3.148.435.371RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815

TOTAL 18.261.620.064

Orçamentos do EstadoExercício de 2017

23

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002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II - Anexo 1.

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 17.234.842.847 DESPESAS CORRENTES 15.591.116.968

RECEITA TRIBUTÁRIA 7.565.395.772 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.846.893.077

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 801.545.860 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406

RECEITA PATRIMONIAL 352.732.050 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.306.218.485

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS 451.313.784

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.710.829.634

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 846.408.977 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO

CORRENTE 376.659.952

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTEPARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.113.474.904

SUBTOTAL 15.967.776.920 SUBTOTAL 15.967.776.920

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTOCORRENTE 376.659.952

RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144 DEPESAS DE CAPITAL 2.584.314.281

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.050.295.944 INVESTIMENTO 1.865.057.690

ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 1.700.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 612.301.591

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 354.472.241 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299

SUBTOTAL 2.670.503.096 SUBTOTAL 2.670.503.096

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 15.967.776.920 DEPESAS CORRENTES 15.591.116.968

RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144 DESPESAS DE CAPITAL 2.584.314.281

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815

TOTAL 18.261.620.064 TOTAL 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II e Anexo 1.

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 15.803.578.237 DESPESAS CORRENTES 13.422.360.129

RECEITA TRIBUTÁRIA 7.563.865.772 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.100.995.787

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406

RECEITA PATRIMONIAL 204.875.037 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.883.358.936

RECEITA AGROPECUÁRIA 0

RECEITA INDUSTRIAL 0

RECEITA DE SERVIÇOS 1.874.459

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.679.937.222

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 267.743.204

DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE PARAFORMAÇÃO DO FUNDEB -2.113.474.904

SUBTOTAL 13.690.103.333 SUBTOTAL 13.422.360.129

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 267.743.204 267.743.204

RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903 DEPESAS DE CAPITAL 2.203.225.292

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.050.295.944 INVESTIMENTO 1.488.388.701

ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299

SUBTOTAL 2.289.414.107 SUBTOTAL 2.289.414.107

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 13.690.103.333 DEPESAS CORRENTES 13.422.360.129

RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903 DESPESAS DE CAPITAL 2.203.225.292

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815

TOTAL 15.711.774.236 TOTAL 15.711.774.236

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Outras Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, II e Anexo 1.

RECEITA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITAS CORRENTES 1.431.264.610 DESPESAS CORRENTES 2.168.756.839

RECEITA TRIBUTÁRIA 1.530.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.745.897.290

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 801.545.860 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0

RECEITA PATRIMONIAL 147.857.013 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.859.549

RECEITA AGROPECUÁRIA 0

RECEITA INDUSTRIAL 0

RECEITA DE SERVIÇOS 449.439.325

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.892.412

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 846.408.977 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO

CORRENTE 108.916.748

SUBTOTAL 2.277.673.587 SUBTOTAL 2.277.673.587

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTOCORRENTE 108.916.748

RECEITAS DE CAPITAL 272.172.241 DEPESAS DE CAPITAL 381.088.989

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0 INVESTIMENTO 376.668.989

ALIENAÇÃO DE BENS 0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 1.700.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.420.000

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 270.472.241 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0

SUBTOTAL 381.088.989 SUBTOTAL 381.088.989

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 2.277.673.587 DEPESAS CORRENTES 2.168.756.839

RECEITAS DE CAPITAL 272.172.241 DESPESAS DE CAPITAL 381.088.989

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0

TOTAL 2.549.845.828 TOTAL 2.549.845.828

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 27: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA RECEITA Recursos de Todas as Fontes

ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECEITAS CORRENTES 17.234.842.847RECEITA TRIBUTÁRIA 7.565.395.772RECEITA DE CONTRIBUICÕES 801.545.860RECEITA PATRIMONIAL 352.732.050RECEITA AGROPECUARIA 0RECEITA INDUSTRIAL 0RECEITA DE SERVIÇOS 451.313.784TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.710.829.634TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES 0OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747

DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.9040

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.9770

RECEITAS DE CAPITAL 2.293.843.144OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944ALIENAÇÃO DE BENS 870.660AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.700.000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 354.472.241OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CAPITAL 0

TOTAL 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 28: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE

ESFERAINVESTIMENTO TOTAL

0101 Recursos Ordinários - Tesouro 6.048.691.305 1.183.945.259 7.232.636.564

0102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimentodo Ensino 911.378.096 236.653.689 1.148.031.785

0103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 508.678.292 61.304.655 569.982.947

0105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 939.992.964 195.007.036 1.135.000.000

0106 Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.163

0107 Receitas Operacionais a Fundos 217.215.287 20.000 217.235.287

0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS 500.000 398.983.798 399.483.798

0109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 22.561.968 22.561.968

0110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.000

0111 Convênios com Órgãos Federais 165.779.546 1.649.700 167.429.246

0113 Outras Transferências Federais 2.598.816 2.598.816

0114 Operações de Crédito Interna 796.995.944 97.300.000 894.295.944

0115 Operações de Crédito Externa 156.000.000 156.000.000

0118 Recursos Diretamente Arrecadados 173.035.825 7.150.526 180.186.351

0120 Teto Financeiro Epidemiológico 14.808.677 14.808.677

0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.420.649.071 1.420.649.071

0122 Adicional do ICMS - FUMACOP 204.803.466 107.000.000 311.803.466

0123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.569

0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -CIDE 26.250.000 26.250.000

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único deAssistência Social - SUAS 2.529.000 2.529.000

0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000

0211 Convênios com Órgãos Federais 186.612.533 572.000 187.184.533

0212 Convênios com Órgãos não Federais 9.225.120 9.225.120

0218 Recursos Diretamente Arrecadados 457.085.000 367.601.268 824.686.268

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de SeguridadeSocial do Servidor Público 587.801.605 587.801.605

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Socialdo Servidor Público 846.408.977 846.408.977

0227 Recursos das Empresas Estatais 94.539.325 94.539.325

2101 Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000

3101 Recursos Ordinários - Tesouro 980.000 980.000

4101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.922.154 5.922.154

5101 Recursos Ordinários - Tesouro 30.142.823 528.650 30.671.473

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 29: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE

ESFERAINVESTIMENTO TOTAL

5103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957

TOTAL 12.635.243.259 5.531.837.480 94.539.325 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 30: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DE RECURSOSE ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Fontes Tesouro

LDO (Art.11)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA FISCAL ESFERASEGURIDADE TOTAL

0101 Recursos Ordinários - Tesouro 6.048.691.305 1.183.945.259 7.232.636.564

0102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 911.378.096 236.653.689 1.148.031.785

0103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 508.678.292 61.304.655 569.982.947

0105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 939.992.964 195.007.036 1.135.000.000

0106 Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.163

0107 Receitas Operacionais a Fundos 217.215.287 20.000 217.235.287

0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000 398.983.798 399.483.798

0109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 22.561.968 22.561.968

0110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.000

0111 Convênios com Órgãos Federais 165.779.546 1.649.700 167.429.246

0113 Outras Transferências Federais 2.598.816 2.598.816

0114 Operações de Crédito Interna 796.995.944 97.300.000 894.295.944

0115 Operações de Crédito Externa 156.000.000 156.000.000

0118 Recursos Diretamente Arrecadados 173.035.825 7.150.526 180.186.351

0120 Teto Financeiro Epidemiológico 14.808.677 14.808.677

0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.420.649.071 1.420.649.071

0122 Adicional do ICMS - FUMACOP 204.803.466 107.000.000 311.803.466

0123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.569

0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 26.250.000 26.250.000

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 2.529.000 2.529.000

0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000

2101 Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000

3101 Recursos Ordinários - Tesouro 980.000 980.000

4101 Recursos Ordinários - Tesouro 5.922.154 5.922.154

5101 Recursos Ordinários - Tesouro 30.142.823 528.650 30.671.473

5103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957

TOTAL 11.982.320.606 3.729.453.630 15.711.774.236

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS E ESFERA ORÇAMENTÁRIA

Recursos de Outras Fontes

LDO (Art.11)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERAFISCAL

ESFERASEGURIDADE

ESFERAINVESTIMENTO TOTAL

0211 Convênios com Órgãos Federais 186.612.533 572.000 187.184.533

0212 Convênios com Órgãos não Federais 9.225.120 9.225.120

0218 Recursos Diretamente Arrecadados 457.085.000 367.601.268 824.686.268

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Socialdo Servidor Público 587.801.605 587.801.605

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 846.408.977 846.408.977

0227 Recursos das Empresas Estatais 94.539.325 94.539.325

TOTAL 652.922.653 1.802.383.850 94.539.325 2.549.845.828

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 32: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DARECEITA

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c".

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI

2013 2014 2015 2016 2017

1000 RECEITAS CORRENTES 11.901.491.796 12.998.924.669 13.754.622.401 15.967.843.357 17.234.842.847

1100 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.186.648.732 5.640.212.451 6.072.184.963 6.517.079.042 7.565.395.7721110 IMPOSTOS 5.002.778.631 5.447.873.628 5.858.744.355 6.268.214.910 7.253.753.915

1112 IMPOSTO SOBRE OPATRIMÔNIO E A RENDA 656.981.122 768.516.733 891.117.801 882.214.910 1.007.475.856

1113IMPOSTO SOBRE APRODUÇÃO E ACIRCULAÇÃO

4.345.797.509 4.679.356.894 4.967.626.554 5.386.000.000 6.246.278.059

1120 TAXAS 183.870.102 192.338.824 213.440.608 248.864.132 311.641.857

1121 TAXA PELO EXERCÍCIODO PODER DE POLICÍA 2.409.439 2.481.613 2.620.182 4.000.000 4.500.000

1122 TAXA PELA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS 181.460.663 189.857.211 210.820.426 244.864.132 307.141.857

1200 RECEITA DE CONTRIBUICÕES 600.365.099 801.545.8601210 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 600.365.099 801.545.860

1210 Sem Nível Rubrica 600.365.099 801.545.860

1300 RECEITA PATRIMONIAL 90.317.642 116.611.583 144.645.626 256.471.516 352.732.0501310 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.467 1.111 90.389 35.115 94.768

1310 Sem Nível Rubrica 35.115 94.768

1311 ALUGUEIS 3.000

1315 TAXA DE OCUPACAO DEIMOVEIS 1.467 1.111 90.389

1320 RECEITAS DE VALORESMOBILIÁRIOS 90.313.175 116.610.473 144.555.237 256.436.402 352.637.282

1320 Sem Nível Rubrica 129.848.304 204.780.269

1322 DIVIDENDOS 2.524.5841323 PARTICIPACOES 13.754 2.895.866 3.863.043

1324 FUNDOS DEINVESTIMENTOS 160.331

1325 REMUNERACAO DEDEPOSITOS BANCARIOS 89.440.390 104.190.023 136.021.166

1327 OUTRAS RECEITASPATRIMONIAIS 698.700

1328 OUTRAS RECEITAS DEVALORES MOBILIÁRIOS 7.000.000 4.671.028 126.588.098 147.857.013

1600 RECEITA DE SERVIÇOS 1.349.099 2.066.250 10.470.954 519.299.938 451.313.7841600 Sem Nível Fonte 1.349.099 2.066.250 10.470.954 519.299.938 451.313.784

1600 Sem Nível Rubrica 1.349.099 2.066.250 10.470.954 519.299.938 451.313.784

1700 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.489.592.588 7.120.249.090 7.346.840.076 7.904.751.506 7.710.829.634

1720 TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS 6.472.897.346 7.095.453.229 7.336.464.403 7.875.805.581 7.668.651.918

1721 TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO 5.415.645.552 5.984.805.422 6.079.830.561 6.649.094.360 6.533.651.918

1724 TRANSFERÊNCIASMULTIGOVERNAMENTAIS 1.057.251.794 1.110.647.806 1.256.633.842 1.226.711.221 1.135.000.000

1730 TRANSFERÊNCIAS DEINSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.695.242 24.795.861 10.375.673 20.398.556 42.177.716

1730 Sem Nível Rubrica 16.695.242 24.795.861 10.375.673 20.398.556 42.177.716

1760 TRANSFERÊNCIAS DECONVÊNIOS 8.547.369

1760 Sem Nível Rubrica 8.547.369

1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 133.583.735 119.785.295 180.480.782 169.876.257 353.025.7471910 MULTAS E JUROS DE MORA 39.984.657 35.634.023 50.655.607 35.489.477 59.626.312

1911 MULTAS E JUROS DEMORA/TRIBUTOS 39.984.657 35.634.023 50.653.607 35.489.477 57.043.671

1919MULTAS E JUROS DEMORA DE OUTRASRECEITAS

2.000 2.582.641

1920 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES 43.989.502 44.914.178 42.872.909 50.052.500 181.855.818

1921 INDENIZAÇÕES 43.528.116 44.914.178 42.872.909 50.052.500 181.855.8181922 RESTITUIÇÕES 461.3861930 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 14.914.486 12.380.903 42.573.371 25.624.280 43.483.565

1931 RECEITA DA DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA 14.230.787 10.310.419 37.418.731 22.065.352 41.832.994

1932 RECEITA DA DÍVIDA ATIVAPARTE MUNICÍPIO. 683.699 2.070.485 5.154.640 3.558.928 1.650.571

1990 RECEITAS DIVERSAS 34.695.090 26.856.191 44.378.895 58.710.000 68.060.0521990 Sem Nível Rubrica 34.695.090 26.856.191 44.378.895 58.710.000 68.060.052

2000 RECEITAS DE CAPITAL 1.894.920.012 917.210.545 544.325.884 2.005.697.012 2.293.843.144

2100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.872.049.478 905.371.185 541.235.557 1.297.479.338 1.050.295.944

2110 OPERAÇÕES DE CRÉDITOINTERNAS 403.790.999 897.397.118 538.932.695 1.284.979.338 894.295.944

2110 Sem Nível Rubrica 1.284.979.338 894.295.944

2119BANCO DO BRASIL/BNDSPROINVESTE/GOV.DOESTADO

403.790.999 897.397.118 538.932.695

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 33: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EVOLUÇÃO DARECEITA

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c".

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI

2013 2014 2015 2016 2017

2120 OPERAÇÕES DE CRÉDITOEXTERNAS 1.468.258.480 7.974.068 2.302.862 12.500.000 156.000.000

2120 Sem Nível Rubrica 12.500.000 156.000.000

2123 OPERACOES DE CREDITOEXTERNA - BID/PROFISCO 3.719.111 7.974.068 2.302.862

2129 OUTRAS OPERACOES DECREDITO EXTERNAS 1.464.539.369

2200 ALIENAÇÃO DE BENS 1.322.500 924.568 437.300 45.000.000 870.660

2210 ALIENAÇÃO DE BENSMÓVEIS 1.322.500 771.068 437.300 15.000.000 870.660

2210 Sem Nível Rubrica 15.000.000 870.660

2219 ALIENACAO DE OUTROSBENS MOVEIS 1.322.500 771.068 437.300

2220 ALIENAÇÃO DE BENSIMÓVEIS 153.500 30.000.000

2220 Sem Nível Rubrica 30.000.000

2229 ALIENACAO DE OUTROSBENS IMOVEIS 153.500

2300 AMORTIZAÇÕES DEEMPRÉSTIMOS 1.650.000 1.700.000

2320 DE FINANCIAMENTOS 1.650.000 1.700.000

2324 AMORTIZACAO DE BENSIMOVEIS/EMARHP 1.650.000 1.700.000

2400 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.548.033 10.914.792 2.653.028 241.567.674 354.472.241

2420 TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS 21.548.033 10.914.792 2.653.028 233.635.450 348.014.657

2421 TRANSFERÊNCIAS DAUNIÃO 21.548.033 10.914.792 2.653.028 233.635.450 348.014.657

2430 TRANSFERÊNCIAS DEINSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.932.223 6.457.584

2430 Sem Nível Rubrica 7.932.223 6.457.584

2500 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 420.000.000 886.504.2992500 Sem Nível Fonte 420.000.000 886.504.299

2500 Sem Nível Rubrica 420.000.000 886.504.299

7000 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 726.288.557 846.408.977

7200 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕESINTRA-ORCAMENTÁRIAS 726.288.557 846.408.977

7210 CONTRIBUIÇÕES SOCIAISINTRA-ORCAMENTÁRIAS 726.288.557 846.408.977

7210 Sem Nível Rubrica 726.288.557 846.408.977

9000 DEDUÇÕES DA RECEITA -1.635.162.216 -1.767.172.429 -1.871.715.100 -2.017.793.948 -2.113.474.904

9200 RESTITUIÇÕES -3.681.168 -185.610 -2.757.351 -2.774.5769200 Sem Nível Fonte -3.681.168 -185.610 -2.757.351 -2.774.576

9200 Sem Nível Rubrica -3.681.168 -185.610 -2.757.351 -2.774.576

9500 DEDUÇÃO DA RECEITA DOFUNDEB -1.631.404.287 -1.766.876.000 -1.868.431.870 -2.014.881.957 -2.106.817.624

9510ICMS MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO

-620.883.391 -667.550.793 -705.921.617 -764.900.000 -890.171.1899510 Sem Nível Rubrica -620.883.391 -667.550.793 -705.921.617 -764.900.000 -890.171.189

9520FPE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO

-961.900.370 -1.048.193.762 -1.102.682.870 -1.190.000.000 -1.145.730.0009520 Sem Nível Rubrica -961.900.370 -1.048.193.762 -1.102.682.870 -1.190.000.000 -1.145.730.000

9530IPI MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO

-6.678.039 -6.467.222 -5.752.656 -6.347.250 -7.590.0009530 Sem Nível Rubrica -6.678.039 -6.467.222 -5.752.656 -6.347.250 -7.590.000

9540

LEI COMPLEMENTARMANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DOENSINO

-4.910.490 -4.910.490 -4.910.490 -5.714.583 -5.432.056

9540 Sem Nível Rubrica -4.910.490 -4.910.490 -4.910.490 -5.714.583 -5.432.056

9550IPVA IMPOSTOPROPRIEDADE VEÍCULOSAUTO MOTORES

-28.418.476 -31.788.752 -34.621.708 -38.823.221 -43.456.8359550 Sem Nível Rubrica -28.418.476 -31.788.752 -34.621.708 -38.823.221 -43.456.835

9560ITCD IMPOSTOTRANSMISSÃO CAUSA"MORTIS" / DOAÇÃO

-1.311.330 -1.677.719 -2.957.376 -2.796.541 -3.581.5009560 Sem Nível Rubrica -1.311.330 -1.677.719 -2.957.376 -2.796.541 -3.581.500

9570 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -2.239.660 -2.142.278 -5.935.809 -2.847.142 -6.417.0179570 Sem Nível Rubrica -2.239.660 -2.142.278 -5.935.809 -2.847.142 -6.417.017

9580 MULTAS E JUROS DE MORA -ICMS -4.460.998 -3.336.101 -4.584.958 -2.807.028 -3.780.757

9580 Sem Nível Rubrica -4.460.998 -3.336.101 -4.584.958 -2.807.028 -3.780.757

9590 MULTAS E JUROS DE MORA -DÍVIDA ATIVA -601.532 -808.883 -1.064.387 -646.193 -658.270

9590 Sem Nível Rubrica -601.532 -808.883 -1.064.387 -646.193 -658.270

9700 MULTAS E JUROS DE MORA -IPVA -76.761 -110.818 -365.274 -115.449 -301.205

9700 Sem Nível Fonte -76.761 -110.818 -365.274 -115.449 -301.205

9700 Sem Nível Rubrica -76.761 -110.818 -365.274 -115.449 -301.205

9800 MULTAS E JUROS DE MORA ITCD -160.604 -2.796.541 -3.581.4999800 Sem Nível Fonte -160.604 -2.796.541 -3.581.499

9800 Sem Nível Rubrica -160.604 -2.796.541 -3.581.499

TOTAL 12.161.249.592 12.148.962.785 12.427.233.186 16.682.034.979 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 34: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI LEI

2013 2014 2015 2016 2017

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.902.208.834 12.999.026.308 13.753.880.559 14.665.128.297 15.803.578.237

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.186.475.473 5.639.987.154 6.072.110.543 6.509.134.417 7.563.865.772

1110.00.00 IMPOSTOS 5.002.605.371 5.447.648.330 5.858.669.935 6.268.214.910 7.253.753.915

1112.00.00 IMPOSTO SOBRE OPATRIMÔNIO E A RENDA 656.807.862 768.291.436 891.043.381 882.214.910 1.007.475.856

1112.05.00 IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES - IPVA

282.201.155 322.389.848 346.217.083 388.232.205 434.568.360

1112.05.01 IPVA COTA-PARTE ESTADO 141.100.577 161.194.924 173.108.542 194.116.103 217.284.180

1112.05.02 IPVA COTA-PARTEMUNICÍPIO 141.100.577 161.194.924 173.108.542 194.116.103 217.284.180

1112.07.00

IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO "CAUSAMORTIS" E DOAÇÃO DE BENS EDIREITOS

6.567.443 8.409.441 14.786.880 13.982.705 17.907.496

1113.00.00 IMPOSTO SOBRE APRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 4.345.797.509 4.679.356.894 4.967.626.554 5.386.000.000 6.246.278.059

1113.02.00

IMPOSTO SOBREOPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS

4.345.797.509 4.679.356.894 4.967.626.554 5.386.000.000 6.246.278.059

1113.02.01 ICMS COTA-PARTEESTADUAL 3.105.301.001 3.341.691.043 3.529.608.085 3.824.500.000 4.450.855.945

1113.02.02 ICMS COTA-PARTEMUNICIPAL 1.038.149.404 1.114.904.341 1.176.536.028 1.275.500.000 1.483.618.648

1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP 202.347.105 222.761.510 261.482.441 286.000.000 311.803.466

1120.00.00 TAXAS 183.870.102 192.338.824 213.440.608 240.919.507 310.111.857

1121.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DOPODER DE POLICÍA 2.409.439 2.481.613 2.620.182 4.000.000 4.500.000

1122.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS 181.460.663 189.857.211 210.820.426 236.919.507 305.611.857

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 90.296.032 116.505.044 144.450.559 129.883.418 204.875.037

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.467 1.111 90.389 35.115 94.768

1320.00.00 RECEITAS DE VALORESMOBILIÁRIOS 90.291.565 116.503.933 144.360.170 129.848.304 204.780.269

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.349.099 1.014.929 10.470.954 4.627.627 1.874.459

1700.00.00 TRANSFERÊNCIASCORRENTES 6.489.592.588 7.120.249.090 7.345.792.331 7.857.406.578 7.679.937.222

1720.00.00 TRANSFERÊNCIASINTERGOVERNAMENTAIS 6.472.897.346 7.095.453.229 7.335.416.658 7.837.008.022 7.640.527.042

1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.415.645.552 5.984.805.422 6.078.782.816 6.610.296.801 6.505.527.042

1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITADA UNIÃO 4.855.778.962 5.287.642.796 5.565.396.985 5.996.515.967 5.814.250.000

1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DEPARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 4.809.501.849 5.240.968.812 5.513.414.352 5.950.000.000 5.728.650.000

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTOSOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS-IPI

44.520.264 43.114.816 38.351.042 42.315.000 50.600.000

1721.01.13 CONTRIBUIÇÃO DEINTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO

1.756.849 3.558.568 13.631.124 4.200.000 35.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI LEI

2013 2014 2015 2016 2017

1721.01.32 COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M.COMER. OURO

600 466 967 0

1721.02.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 101.145

1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DACOMPENSAÇÃO FINANCEIRA 45.738.693 78.782.596 58.709.512 67.069.147 56.077.483

1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECUR. HÍDRICOSCFRH

4.891.430 5.308.758 4.923.924 5.786.781 4.779.209

1721.22.20 COTA-PARTE COMP. FINAC.RECUR. MINERAIS CFEM 1.235.484 12.420.137 1.551.932 14.032.367 1.013.492

1721.22.70 COTA-PARTE FUNDOESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 39.611.780 61.053.701 52.233.657 47.250.000 50.284.782

1721.33.00

TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE-SUS FUNDO AFUNDO

352.853.901 415.556.330 335.507.338 440.409.918 416.216.044

1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NACIONAL DODESENV. EDUCAÇÃO - FNDE

58.146.037 98.351.184 49.225.641 43.694.190 69.974.281

1721.36.00 TRANSFERÊNCIAFINANCEIRA DO ICMSDESONERAÇÃO

24.552.450 24.552.450 24.552.450 28.572.914 27.160.279

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIASDA UNIÃO 78.474.364 79.920.067 45.390.890 34.034.665 121.848.955

1724.00.00 TRANSFERÊNCIASMULTIGOVERNAMENTAIS 1.057.251.794 1.110.647.806 1.256.633.842 1.226.711.221 1.135.000.000

1724.01.00

TRANSF. DE REC. DO FUNDODE MANUTENÇÃO E DE SENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DEVALORIZ. DOS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO - FUNDEB

579.015.581 574.232.370 593.118.520

1724.02.00

TRANSF. DE REC. DACOMPLEM. DA UNIÃO AOFUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENV. DA EDUCAÇÃOBÁSICA E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO - FUNDEB

478.236.213 536.415.437 663.515.322

1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DEINSTITUIÇÕES PRIVADAS 16.695.242 24.795.861 10.375.673 20.398.556 39.410.180

1900.00.00 OUTRAS RECEITASCORRENTES 133.583.319 119.785.295 179.971.073 164.076.257 353.025.747

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 39.984.657 35.634.023 50.655.607 35.489.477 59.626.312

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS 39.984.657 35.634.023 50.653.607 35.489.477 57.043.671

1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS RECEITAS 2.000 0 2.582.641

1921.00.00 INDENIZAÇÕES 43.527.700 44.914.178 42.363.200 50.052.500 181.855.818

1922.00.00 RESTITUIÇÕES 461.386 0 0

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA 14.230.787 10.310.419 37.418.731 22.065.352 41.832.994

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVAPARTE MUNICÍPIO. 683.699 2.070.485 5.154.640 3.558.928 1.650.571

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.894.920.012 917.639.102 544.544.445 1.907.074.171 2.021.670.903

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.872.049.478 905.371.185 541.235.557 1.297.479.338 1.050.295.944

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 36: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "a", "b" e "c" e LDO (Art.11, II, a).

COD. ESPECIFICAÇÃOARRECADADO LEI LEI

2013 2014 2015 2016 2017

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.322.500 924.568 437.300 45.000.000 870.660

2300.00.00 AMORTIZAÇÕES DEEMPRÉSTIMOS 0

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL 21.548.033 9.473.325 2.653.028 144.594.833 84.000.000

2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 21.548.033 9.473.325 2.653.028 144.594.833 84.000.000

2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DECAPITAL 420.000.000 886.504.299

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES -INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -1.635.162.216 -1.767.172.429 -1.871.715.100 -2.017.793.948 -2.113.474.904

9200.00.00 RESTITUIÇÕES -3.681.168 -185.610 -2.757.351 0 -2.774.576

9500.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DOFUNDEB -1.631.404.287 -1.766.876.000 -1.868.431.870 -2.014.881.957 -2.106.817.624

9800.00.00 MULTAS E JUROS DE MORAITCD -160.604 -2.796.541 -3.581.499

TOTAL 12.161.966.629 12.149.492.982 12.426.709.905 14.554.408.520 15.711.774.236

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 37: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA Recurso de Todas as Fontes

ESPECIFICAÇÃO

TODAS AS FONTES

RECURSOS DOTESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES TOTAL

DESPESAS CORRENTES 13.422.360.129 2.168.756.839 15.591.116.968

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.100.995.787 1.745.897.290 8.846.893.077JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.406OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.883.358.936 422.859.549 6.306.218.485

DESPESAS DE CAPITAL 2.203.225.292 381.088.989 2.584.314.281

INVESTIMENTOS 1.488.388.701 376.668.989 1.865.057.690INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000 106.955.000AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 4.420.000 612.301.591

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064

ESPECIFICAÇÃORECURSOS DO TESOURO

FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL

DESPESAS CORRENTES 9.829.549.499 3.592.810.630 13.422.360.129

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.145.904.228 1.955.091.559 7.100.995.787

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.406

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.245.639.865 1.637.719.071 5.883.358.936

DESPESAS DE CAPITAL 2.066.582.292 136.643.000 2.203.225.292

INVESTIMENTOS 1.351.745.701 136.643.000 1.488.388.701

INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000 106.955.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 607.881.591

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815

TOTAL 11.982.320.606 3.729.453.630 15.711.774.236

ESPECIFICAÇÃORECURSOS DE OUTRAS FONTES

FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL

DESPESAS CORRENTES 369.972.989 1.798.783.850 2.168.756.839

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.257.695 1.588.639.595 1.745.897.290

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.715.294 210.144.255 422.859.549

DESPESAS DE CAPITAL 282.949.664 3.600.000 94.539.325 381.088.989

INVESTIMENTOS 278.529.664 3.600.000 94.539.325 376.668.989

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.420.000 4.420.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 652.922.653 1.802.383.850 94.539.325 2.549.845.828

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

37

Page 38: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO,SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESA

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f" e LDO (Art.11, II, b).

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017

DESPESAS CORRENTES 2.311.747.794 2.533.938.396 2.833.024.889

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 439.194.426 469.459.005 493.954.315

ENCARGOS DA DÍVIDA 346.355.828 427.008.181 438.005.406

DÍVIDA INTERNA 224.421.140 212.607.056 313.220.753

DÍVIDA EXTERNA 121.934.688 214.401.125 124.784.653

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.526.197.540 1.637.471.210 1.901.065.168

DESPESAS DE CAPITAL 419.032.500 604.033.532 714.836.591

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 418.032.500 602.033.532 607.881.591

DÍVIDA INTERNA 278.894.738 387.570.548 410.153.633

DÍVIDA EXTERNA 139.137.762 214.462.984 197.727.958

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 2.000.000 106.955.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 764.388.328 3.137.971.928 3.547.861.480

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

38

Page 39: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017

Assembleia Legislativa 308.797.120 336.477.648 356.421.492

Assembleia Legislativa 308.437.827 329.211.749 352.184.008

Fundação Rádio e Televisão 0 265.899 101.396

Fundo Especial Legislativo 359.294 7.000.000 4.136.088

Tribunal de Contas do Estado 126.741.746 117.020.412 126.024.741

Tribunal de Contas do Estado 126.139.479 114.270.412 123.217.523

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 602.267 2.750.000 2.807.218

Tribunal de Justiça 955.250.547 1.142.631.132 1.213.161.602

Tribunal de Justiça do Estado 831.268.365 1.018.686.461 1.091.329.163

Corregedoria Geral da Justiça 18.768.051 20.527.984

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 120.726.293 97.700.726 94.491.228

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 429.628 611.337 665.407Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais doEstado do Maranhão 2.255.581 3.900.000 3.147.820

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 570.680 2.964.557 3.000.000

Ministério Público 391.452.601 284.926.524 312.446.789

Procuradoria Geral da Justiça 387.652.601 281.926.524 306.996.789

Fundo Especial do Ministério Público Estadual 3.800.000 3.000.000 5.450.000

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 87.238.616 96.847.652 112.528.912

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 87.238.616 96.737.652 112.418.912

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000 110.000

Procuradoria Geral do Estado 48.996.477 69.592.312 91.307.598

Procuradoria Geral do Estado 48.996.477 69.592.312 91.307.598

Casa Civil 30.395.099 34.647.115 35.995.822

Casa Civil 29.878.974 33.880.000 34.693.869

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 516.125 767.115 1.301.953

Comissão Central Permanente de Licitação 5.117.405 3.620.000 6.721.134

Comissão Central Permanente de Licitação 5.117.405 3.620.000 6.721.134

Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos 8.574.102 6.700.000

Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos 8.574.102 6.700.000

Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos 21.683.849 43.890.959 58.916.610

Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 21.683.849 43.890.959 58.916.610

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 18.272.403 14.810.000 22.971.566

Secretaria de Estado da Transparência e Controle 18.272.403 14.810.000 22.971.566

Chefia de Gabinete do Governador 3.999.993 10.500.000

Chefia de Gabinete do Governador 3.999.993 10.500.000

Secretaria de Estado do Governo 61.626.740

Secretaria de Estado do Governo 61.626.740

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

39

Page 40: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017

Secretaria de Estado das Cidades e DesenvolvimentoUrbano 151.939.284 289.244.198 84.581.025

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 23.949.781 37.264.740 61.731.025

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 127.989.503 251.979.458 22.850.000

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 64.409.813 58.134.982 95.478.503

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 20.687.847 20.130.342 37.693.676

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 43.721.966 38.004.640 57.784.827

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 87.797.273 76.840.000 102.310.249

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 86.836.865 75.840.000 100.584.047

Fundação da Memória Republicana Brasileira 960.408 900.000 1.626.202

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 0 100.000 100.000

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 164.966.727 199.898.080 173.187.542

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 130.544.556 184.169.080 158.518.542

Gerência de Inclusão Socioprodutiva 2.300.011 12.180.000 11.090.000

Fundo Estadual de Assistência Social 32.122.160 3.549.000 3.579.000

Secretaria de Estado da Fazenda 238.506.489 240.700.000 260.567.585

Secretaria de Estado da Fazenda 228.384.344 230.700.000 250.567.585

Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.122.145 10.000.000 10.000.000

Secretaria de Estado da Educação 1.971.744.254 2.074.618.167 2.012.017.507

Secretaria de Estado da Educação 1.961.082.605 1.981.128.167 1.901.061.674

Fundação Nice Lobão 7.838.937 8.490.000 9.455.833

Fundo Escola Digna 2.822.712 85.000.000 101.500.000

Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.137.624.071 1.337.024.827 1.595.342.251

Secretaria de Estado da Segurança Pública 385.032.854 367.887.252 504.172.623

Polícia Civil 8.385.874 6.000.000 8.503.722

Polícia Militar do Estado 548.592.092 736.550.000 759.091.250

Corpo de Bombeiros Militar 108.790.240 105.117.000 153.421.337

Departamento Estadual de Trânsito 84.741.387 117.459.595 165.653.319

Fundo Especial de Segurança Pública 2.081.624 4.000.000 4.500.000

Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas 0 10.980

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 29.371.406 43.891.341 58.326.360

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 13.914.521 21.356.914 16.153.135

Fundo Especial do Meio Ambiente 1.368.997 2.135.871 2.763.045

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 14.087.888 20.398.556 39.410.180

Secretaria de Estado da Saúde 1.754.448.426 1.825.991.002 1.903.078.915

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 17.164.865

FES - Unidade Central 1.737.283.561 1.825.235.002 1.902.265.115

Fundo Estadual de Combate ao Câncer 0 756.000 793.800

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 41: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 84.499.062 261.271.362 185.116.400

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 80.825.912 257.560.188 180.772.497

Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 3.673.150 3.711.174 4.343.903

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 38.292.962 46.810.651 55.807.445

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 5.558.331 4.460.000 6.032.645

Junta Comercial do Estado do Maranhão 5.425.079 7.350.651 7.944.800

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 27.309.552 35.000.000 41.830.000

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 317.902.924 575.550.111 706.272.006

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.841.770 2.160.000 19.638.561

Universidade Estadual do Maranhão 242.456.367 411.013.081 440.909.763Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico eTecnológico 30.387.288 52.900.919 55.353.540

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 42.217.499 109.476.111 190.370.142

Não Localizado 761.790

Não Localizado 761.790

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 27.913.846 44.981.068 32.693.951

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 27.913.846 44.981.068 32.693.951

Secretaria de Estado do Turismo 6.496.758 6.210.000

Secretaria de Estado do Turismo 6.496.758 6.210.000

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 8.474.363 9.161.369 12.449.300

Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 8.474.363 9.161.369 12.449.300

Secretaria de Estado da Mulher 3.632.582 9.141.410 3.480.786

Secretaria de Estado da Mulher 3.632.582 9.141.410 3.480.786

Secretaria de Estado da Infraestrutura 600.987.724 739.196.304 812.487.875

Secretaria de Estado da Infraestrutura 597.706.097 736.436.304 745.208.753

Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 3.281.627 2.760.000 57.937.014

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular 77.026.506 90.758.940 98.687.298

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 25.189.672 24.798.940 29.975.372

Viva Cidadão 15.850.236 20.000.000 21.000.000

Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor 269.157

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 34.524.981 41.660.000 41.580.262

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 1.192.460 3.000.000 4.651.664

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 0 700.000 850.000

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 0 600.000 630.000

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 255.094.572 173.048.000 315.416.676

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 255.094.572 173.000.000 315.359.076

Fundo Penitenciário Estadual 0 48.000 57.600

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 42: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA DOTESOURO POR ÓRGÃO

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 22, III, "d", "e" e "f"

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 2015 LEI 2016 LEI 2017

Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.752.055 1.860.641 2.580.245

Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.752.055 1.860.641 2.580.245

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 645.643.345 815.914.050 924.831.077

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 41.056.735 38.000.000 55.155.185

Escola de Governo do Maranhão 1.467.310 500.000 525.000

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 1.070.158 670.000 703.500

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 542.651.474 725.744.050 798.318.450Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e NegóciosPúblicos 59.397.669 51.000.000 70.128.942

Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura 2.182.774 3.558.436

Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura 2.182.774 3.558.436

Encargos Gerais do Estado 2.792.987.314 3.269.588.479 3.699.951.865

Encargos Administrativos 62.207.020 131.616.551 152.090.385

Encargos Financeiros 2.730.780.294 3.137.971.928 3.547.861.480

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.121.621 45.746.040 92.797.554

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 25.043.092 20.151.000 57.963.801

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 8.437.185 7.985.915 10.608.837

Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 23.641.344 17.609.125 24.224.916

Reserva de Contingência 0 153.605.308 86.188.815

Reserva de Contingência 0 153.605.308 86.188.815

TOTAL 12.529.097.898 14.554.408.520 15.711.774.236

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

42

Page 43: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.591.116.9683.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.846.893.0773.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 8.203.428.620

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 643.464.457

3.3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 438.005.4063.3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 438.005.4063.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.306.218.4853.3.3.19.00.00 Transferências Intragovernamentais a Outras Entidades 22.569.8743.3.3.20.00.00 Transferências à União 70.0003.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 1.772.262.1633.3.3.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 114.924.5433.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 88.495.2813.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.286.907.271

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 20.989.353

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.584.314.2813.4.4.00.00.00 Investimentos 1.865.057.6903.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 53.900.0003.4.4.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 1.750.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.491.8133.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.806.915.8773.4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 106.955.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 106.955.0003.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 612.301.5913.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 612.301.5913.9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.99.00.00 Reserva de Contingência 86.188.815

TOTAL 18.261.620.064 18.261.620.064 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

43

Page 44: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

01101 - Assembleia Legislativa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 352.184.0083.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 259.592.1533.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 252.322.304

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 7.269.849

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 92.591.8553.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.291.855

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 300.000

TOTAL 352.184.008

01201 - Fundação Rádio e Televisão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 101.3963.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 101.3963.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 101.396

TOTAL 101.396

01901 - Fundo Especial Legislativo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.009.5473.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.009.5473.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.009.5473.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.126.5413.4.4.00.00.00 Investimentos 2.126.5413.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.126.541

TOTAL 4.136.088

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

44

Page 45: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

02101 - Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 122.417.5233.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 109.255.2343.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 96.995.234

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 12.260.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.162.2893.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.032.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.130.2893.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 800.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 800.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000

TOTAL 123.217.523

02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.900.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 807.2183.4.4.00.00.00 Investimentos 807.2183.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 807.218

TOTAL 2.807.218

04101 - Tribunal de Justiça do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.091.329.1633.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 734.694.7723.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 665.180.945

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 69.513.827

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 356.634.3913.3.3.19.00.00 Transferências Intragovernamentais a Outras Entidades 22.569.8743.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 333.724.517

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 340.000

TOTAL 1.091.329.163

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

45

Page 46: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

04102 - Corregedoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.427.9843.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.427.9843.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.743.984

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 684.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 20.527.984

04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.471.3633.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 81.471.3633.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 81.471.3633.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 13.019.8653.4.4.00.00.00 Investimentos 13.019.8653.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 13.019.865

TOTAL 94.491.228

04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 665.4073.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 665.4073.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 665.407

TOTAL 665.407

04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.147.8203.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.147.8203.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.147.820

TOTAL 3.147.820

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

46

Page 47: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.900.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.900.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.900.000

TOTAL 3.000.000

07101 - Procuradoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 300.620.7893.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 244.898.2583.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 215.089.131

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 29.809.127

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 55.722.5313.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 54.922.531

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 800.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.376.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 6.376.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 6.376.000

TOTAL 306.996.789

07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 5.450.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 5.450.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.450.000

TOTAL 5.450.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

47

Page 48: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 104.997.9683.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.714.3913.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 76.519.071

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 9.195.320

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.283.5773.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.283.5773.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 7.420.9443.4.4.00.00.00 Investimentos 7.420.9443.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.420.944

TOTAL 112.418.912

08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 85.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 85.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000

TOTAL 110.000

11103 - Procuradoria Geral do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 88.907.5983.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 39.813.9633.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 39.813.9633.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 49.093.6353.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 49.093.6353.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.400.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.400.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.400.000

TOTAL 91.307.598

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

48

Page 49: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

11109 - Casa Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.893.8693.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.094.6543.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.094.6543.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.799.2153.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.799.2153.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.800.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.800.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.800.000

TOTAL 34.693.869

11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.556.9533.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 994.9623.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 988.962

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 6.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 561.9913.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 561.9913.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 75.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 75.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 75.000

TOTAL 1.631.953

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.591.1343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.630.3343.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.630.3343.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 960.8003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 960.8003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 130.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 130.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000

TOTAL 6.721.134

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

49

Page 50: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 57.856.6103.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 14.020.8813.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 14.020.8813.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.835.7293.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.835.7293.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.060.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 1.060.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.060.000

TOTAL 58.916.610

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.871.5663.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.816.5823.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.816.5823.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.054.9843.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.054.9843.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 22.971.566

11124 - Secretaria de Estado do Governo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.848.4883.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.038.8703.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 9.038.8703.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 51.809.6183.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 51.809.6183.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 778.2523.4.4.00.00.00 Investimentos 778.2523.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 778.252

TOTAL 61.626.740

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

50

Page 51: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.937.7373.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.921.9743.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.921.9743.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.015.7633.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.015.7633.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 43.793.2883.4.4.00.00.00 Investimentos 43.793.2883.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 5.350.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 38.443.288

TOTAL 61.731.025

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 335.580.0003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 160.300.0003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 160.300.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 175.280.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 175.280.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 235.225.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 230.805.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 228.705.0003.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 4.420.0003.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 4.420.000

TOTAL 570.805.000

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.856.5343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.001.8373.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.001.8373.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.854.6973.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 150.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.704.6973.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 11.837.1423.4.4.00.00.00 Investimentos 11.837.1423.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.150.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 9.687.142

TOTAL 37.693.676

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

51

Page 52: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 56.854.8273.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.178.3823.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.633.042

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 4.545.340

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.676.4453.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.610.445

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 66.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.930.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.930.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.930.000

TOTAL 59.784.827

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 98.059.3473.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.943.4423.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 31.943.4423.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 66.115.9053.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 37.600.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.300.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.215.9053.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.524.7003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.524.7003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 300.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.224.700

TOTAL 100.584.047

14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.626.2023.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.504.8453.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.489.845

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 15.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 121.3573.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 119.437

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.920

TOTAL 1.626.202

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

52

Page 53: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 100.000

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 128.918.5423.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.209.9153.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 25.209.9153.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 103.708.6273.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 103.708.6273.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 29.600.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 29.600.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 29.600.000

TOTAL 158.518.542

15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.390.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.390.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.390.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.700.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.700.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 2.650.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.050.000

TOTAL 11.090.000

15903 - Fundo Estadual de Assistência Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.439.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.439.0003.3.3.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 40.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.399.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 140.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 140.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 140.000

TOTAL 3.579.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

53

Page 54: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 240.567.5853.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 223.646.7323.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 223.646.7323.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.920.8533.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.920.8533.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 10.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000.000

TOTAL 250.567.585

16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.930.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.930.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.930.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.070.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 4.070.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.070.000

TOTAL 10.000.000

17101 - Secretaria de Estado da Educação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.894.905.4813.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.634.943.9013.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.634.943.9013.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 259.961.5803.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 4.150.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 69.861.1093.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 176.899.541

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 9.050.930

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 6.156.1933.4.4.00.00.00 Investimentos 6.156.1933.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 1.950.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.306.1933.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.900.000

TOTAL 1.901.061.674

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

54

Page 55: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

17203 - Fundação Nice Lobão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.305.8333.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.217.5143.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.298.734

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 918.780

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.088.3193.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.088.3193.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 150.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 150.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000

TOTAL 9.455.833

17901 - Fundo Escola Digna

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 101.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 101.500.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 1.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.500.000

TOTAL 101.500.000

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 472.742.6233.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 354.535.0463.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 354.535.0463.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 118.207.5773.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 118.207.5773.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 31.430.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 31.430.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 650.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.780.000

TOTAL 504.172.623

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

55

Page 56: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

19102 - Polícia Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.953.7223.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.953.7223.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.953.7223.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 550.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 550.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 550.000

TOTAL 8.503.722

19110 - Polícia Militar do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 749.605.7443.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 667.518.7063.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 667.518.7063.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 82.087.0383.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 82.087.0383.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 9.485.5063.4.4.00.00.00 Investimentos 9.485.5063.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 9.485.506

TOTAL 759.091.250

19111 - Corpo de Bombeiros Militar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 153.321.3373.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 136.048.4083.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 136.048.4083.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.272.9293.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.272.9293.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 153.421.337

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

56

Page 57: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

19201 - Departamento Estadual de Trânsito

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 148.817.8983.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 34.307.7303.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 29.982.650

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 4.325.080

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 114.510.1683.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 2.400.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 111.729.091

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 381.077

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 26.060.5413.4.4.00.00.00 Investimentos 26.060.5413.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 26.060.541

TOTAL 174.878.439

19902 - Fundo Especial de Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 4.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 4.500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 4.500.000

TOTAL 4.500.000

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 16.073.1353.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 13.748.3143.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 13.748.3143.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.324.8213.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 411.0503.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.913.7713.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 80.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 80.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000

TOTAL 16.153.135

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

57

Page 58: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.513.0453.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.513.0453.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.513.0453.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 250.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 250.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000

TOTAL 2.763.045

20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.410.1803.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 28.410.1803.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.800.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.610.1803.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 11.000.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 11.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 11.000.000

TOTAL 39.410.180

21901 - FES - Unidade Central

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.801.565.1153.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 313.438.7423.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 290.517.874

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 22.920.868

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.488.126.3733.3.3.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 114.884.5433.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 700.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.369.541.830

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 3.000.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.700.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.700.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 600.0003.4.4.41.00.00 Transferência a Municípios - Fundo a Fundo 1.750.0003.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 150.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 98.200.000

TOTAL 1.902.265.115

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

58

Page 59: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 793.8003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 793.8003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 793.800

TOTAL 793.800

21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000

TOTAL 20.000

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 149.852.4973.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.598.9753.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 18.598.9753.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 131.253.5223.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 131.253.5223.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.920.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 30.920.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.920.000

TOTAL 180.772.497

22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.328.9033.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.348.8373.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.241.967

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 106.870

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 980.0663.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 980.0663.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 15.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000

TOTAL 4.343.903

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

59

Page 60: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.022.6453.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.299.2673.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.299.2673.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.723.3783.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 500.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.223.3783.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 10.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000

TOTAL 6.032.645

23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.844.8003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.371.3823.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.083.075

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 288.307

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.473.4183.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.458.418

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 15.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 100.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000

TOTAL 7.944.800

23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.317.4113.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.529.6953.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.282.695

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 247.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.787.7163.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.787.7163.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000

TOTAL 9.517.411

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

60

Page 61: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 94.539.3253.4.4.00.00.00 Investimentos 94.539.3253.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 94.539.325

TOTAL 94.539.325

23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.000.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 14.830.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 14.830.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 14.830.000

TOTAL 41.830.000

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.226.2483.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.743.8943.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.743.8943.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 482.3543.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 482.3543.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 17.412.3133.4.4.00.00.00 Investimentos 17.412.3133.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 17.412.313

TOTAL 19.638.561

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

61

Page 62: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

24201 - Universidade Estadual do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 413.965.8473.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 190.869.5593.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 171.719.569

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 19.149.990

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 223.096.2883.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 223.046.288

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 50.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 49.044.7413.4.4.00.00.00 Investimentos 49.044.7413.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 49.044.741

TOTAL 463.010.588

24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.153.5403.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.227.5573.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.180.910

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 46.647

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.925.9833.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.910.983

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 15.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000

TOTAL 55.353.540

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 107.970.1423.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.989.4643.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 6.503.131

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.486.333

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 99.980.6783.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 99.905.252

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 75.426

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 82.400.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 82.400.0003.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 400.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 82.000.000

TOTAL 190.370.142

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

62

Page 63: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 22.309.9343.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.339.7073.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.339.7073.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.970.2273.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 800.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.600.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.570.2273.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.384.0173.4.4.00.00.00 Investimentos 10.384.0173.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 3.000.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.384.017

TOTAL 32.693.951

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.413.2653.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.688.5983.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.688.5983.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.724.6673.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.724.6673.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.036.0353.4.4.00.00.00 Investimentos 1.036.0353.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.036.035

TOTAL 12.449.300

52101 - Secretaria de Estado da Mulher

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.440.7863.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.277.1803.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.277.1803.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.163.6063.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.163.6063.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 40.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 40.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000

TOTAL 3.480.786

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

63

Page 64: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.474.1003.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 19.928.9493.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 19.928.9493.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.545.1513.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.545.1513.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 718.734.6533.4.4.00.00.00 Investimentos 718.734.6533.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 32.200.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 686.534.653

TOTAL 745.208.753

53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.635.9173.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.454.6743.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.332.674

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 122.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.181.2433.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.181.2433.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 112.956.4993.4.4.00.00.00 Investimentos 112.956.4993.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 112.956.499

TOTAL 121.592.416

53901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.342.1083.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.342.1083.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.342.108

TOTAL 9.342.108

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

64

Page 65: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 29.789.7523.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.357.9003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.357.9003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.431.8523.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 150.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.605.1223.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.676.7303.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 185.6203.4.4.00.00.00 Investimentos 185.6203.4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 35.6203.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000

TOTAL 29.975.372

54110 - Viva Cidadão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.649.2503.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.649.2503.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.649.2503.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.350.7503.4.4.00.00.00 Investimentos 2.350.7503.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.350.750

TOTAL 21.000.000

54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 39.080.2623.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.345.4313.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 23.548.525

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.796.906

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.734.8313.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.158.831

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 576.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 2.500.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 2.500.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.000

TOTAL 41.580.262

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

65

Page 66: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.636.6643.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.583.0163.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.520.016

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 63.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.053.6483.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.039.648

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 14.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 15.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 15.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000

TOTAL 4.651.664

54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 520.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 520.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 520.0003.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 330.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 330.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 330.000

TOTAL 850.000

54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 630.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 630.0003.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 630.000

TOTAL 630.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

66

Page 67: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 290.689.9653.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 192.632.1553.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 192.632.1553.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 98.057.8103.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.956.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 95.101.8103.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 24.669.1113.4.4.00.00.00 Investimentos 24.669.1113.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 24.669.111

TOTAL 315.359.076

56901 - Fundo Penitenciário Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 57.6003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 57.6003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 57.600

TOTAL 57.600

57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.509.4463.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.049.4473.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.049.4473.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 459.9993.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 459.9993.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 70.7993.4.4.00.00.00 Investimentos 70.7993.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 70.799

TOTAL 2.580.245

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

67

Page 68: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 54.482.5303.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 39.442.1633.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 39.442.1633.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.040.3673.3.3.20.00.00 Transferências à União 70.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 14.970.3673.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 672.6553.4.4.00.00.00 Investimentos 672.6553.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 672.655

TOTAL 55.155.185

58111 - Escola de Governo do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 525.0003.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 525.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 525.000

TOTAL 525.000

58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.847.7553.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 210.847.7553.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 210.847.7553.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 3.600.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 3.600.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.600.000

TOTAL 214.447.755

58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.380.386.0453.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.380.386.0453.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.380.386.045

TOTAL 2.380.386.045

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

68

Page 69: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 71.738.9423.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 69.078.9423.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 69.078.9423.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.660.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.600.000

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 60.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 90.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 90.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000

TOTAL 71.828.942

60103 - Encargos Administrativos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 152.040.3853.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 115.590.3853.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 115.590.3853.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.450.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.950.000

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 5.500.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 50.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 50.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000

TOTAL 152.090.385

60104 - Encargos Financeiros

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.833.024.8893.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 493.954.3153.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.504.068

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 457.450.247

3.3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 438.005.4063.3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 438.005.4063.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.901.065.1683.3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 1.727.012.1633.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 174.053.0053.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 714.836.5913.4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 106.955.0003.4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 106.955.0003.4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 607.881.5913.4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 607.881.591

TOTAL 3.547.861.480

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

69

Page 70: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.629.8193.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.445.5013.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.445.5013.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.184.3183.3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.000.0003.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.184.3183.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.333.9823.4.4.00.00.00 Investimentos 20.333.9823.4.4.40.00.00 Transferências a Municípios 1.550.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 18.783.982

TOTAL 57.963.801

61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.875.0923.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.903.7973.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.871.797

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 1.032.000

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.971.2953.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.936.295

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 35.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 338.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 338.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 338.000

TOTAL 12.213.092

61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.396.5563.3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.425.7003.3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 7.529.734

3.3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 895.966

3.3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.970.8563.3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.945.856

3.3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 25.000

3.4.0.00.00.00 Despesas de Capital 235.0003.4.4.00.00.00 Investimentos 235.0003.4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 235.000

TOTAL 25.631.556

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

70

Page 71: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESASEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º - Anexo 2

90101 - Reserva de Contingência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MODALIDADEDE APLICAÇÃO

GRUPO DEDESPESA

CATEGORIAECONÔMICA

3.9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 86.188.8153.9.9.99.00.00 Reserva de Contingência 86.188.815

TOTAL 86.188.815

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

71

Page 72: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 4.055.581 398.099.719 80.290.933 482.446.23301.031 Ação Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.469

01.031.0318.3047 Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 3.355.581 3.355.581

01.031.0318.4628 Atuação Legislativa 282.449.888 282.449.888

01.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316.2349 Fiscalização Externa 108.087.523 108.087.523

01.122 Administração Geral 700.000 2.857.916 3.557.91601.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 2.807.218 3.507.21801.122.0316.3062 Construção de Prédio Anexo 700.000 700.000

01.122.0316.4550 Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 2.807.218 2.807.218

01.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.698 50.698

01.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.128.0318.2322 Capacitação de Recursos Humanos 780.507 780.507

01.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.131.0318.4679 Publicidade e Mídia Legislativa 50.698 50.698

01.271 Previdência Básica 133.466.033 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 39.274.49201.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 39.274.492 39.274.492

01.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 19.529.84901.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 19.529.84901.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19.529.849 19.529.849

01.274 Previdência Especial 49.302.668 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 21.486.592 21.486.592

01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.18701.302.0411.4305 Assistência Suplementar de Saúde 3.873.187 3.873.187

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

72

Page 73: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 21.975.263 884.017.900 91.857.001 997.850.16402.061 Ação Judiciária 21.975.263 865.852.335 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 865.852.335 887.827.598

02.061.0543.1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do PoderJudiciário 21.975.263 21.975.263

02.061.0543.4430 Gratuidade do Registro Civil 3.147.820 3.147.82002.061.0543.4434 Acesso à Justiça 791.098.550 791.098.55002.061.0543.4436 Modernização do Judiciário 71.605.965 71.605.965

02.128 Formação de Recursos Humanos 1.575.407 1.575.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.575.407 1.575.40702.128.0543.4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 910.000 910.000

02.128.0543.4438 Promoção da Educação e do Conhecimento no PoderJudiciário 665.407 665.407

02.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.131.0543.4478 Comunicação e Divulgação Institucional 1.287.405 1.287.405

02.271 Previdência Básica 133.466.033 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 22.343.17402.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 22.343.174 22.343.174

02.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 69.513.82702.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 69.513.827 69.513.827

02.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.75302.302.0543.4305 Assistência Suplementar de Saúde 15.302.753 15.302.753

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

73

Page 74: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 17.044.665 430.759.496 48.229.365 496.033.52603.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.062.0543.4686 Apoio a Segurança da Magistratura 3.000.000 3.000.000

03.091 Defesa da Ordem Jurídica 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.091.0337.2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 261.883.934 261.883.93403.091.0337.3037 Construção da Sede Própria do Ministério Público 6.250.000 6.250.000

03.091.0337.3038 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades doMinistério Público 5.450.000 5.450.000

03.091.0337.4426 Desenvolvimento Institucional 1.000.000 1.000.000

03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.344.665 112.712.401 118.057.06603.092.0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0211.2646 Defesa do Estado 7.100.000 7.100.00003.092.0211.2820 Representação do Estado 3.500.000 3.500.000

03.092.0211.3073 Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral doEstado 5.294.664 5.294.664

03.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.112.401 102.162.40203.092.0341.2656 Assistência Jurídica Gratuita 102.002.401 102.002.401

03.092.0341.3223 Construção e Implantação de Unidades da DefensoriaPublica 50.001 50.001

03.092.0341.4702 Modernização Institucional 110.000 110.000

03.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.122.0211.2478 Dinamização do Centro de Estudos 5.000.000 5.000.00003.122.0211.4450 Gestão do Programa 47.163.161 47.163.161

03.271 Previdência Básica 133.466.033 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 9.224.91803.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.224.918 9.224.918

03.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 39.004.44703.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 39.004.44703.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 39.004.447 39.004.447

04 Administração 43.237.000 835.609.459 206.051.915 1.084.898.37404.121 Planejamento e Orçamento 100.000 8.405.564 8.505.56404.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.00004.121.0210.4360 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 5.000 5.000

04.121.0210.4361 Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado eos Municípios Maranhenses 5.000 5.000

04.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 8.395.564 8.495.56404.121.0347.3207 Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 100.000 100.00004.121.0347.4602 Gestão por Resultado 8.395.564 8.395.564

04.122 Administração Geral 30.000.000 604.667.749 634.667.74904.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0202.4450 Gestão do Programa 22.552.681 22.552.681

04.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0210.4450 Gestão do Programa 3.586.069 3.586.069

04.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0212.4450 Gestão do Programa 230.871.595 230.871.595

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

74

Page 75: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.122.0317 Gestão Governamental 87.719.368 87.719.36804.122.0317.4450 Gestão do Programa 86.959.368 86.959.368

04.122.0317.4693 Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais 100.000 100.000

04.122.0317.4694 Modernização do Diário Oficial do Estado 560.000 560.00004.122.0317.4695 Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 100.000 100.000

04.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 186.383.251 186.383.25104.122.0328.2537 Encargos com Locação de Imóveis 14.839.000 14.839.00004.122.0328.2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 20.411.000 20.411.00004.122.0328.4256 Valorização do Servidor Público 180.000 180.00004.122.0328.4450 Gestão do Programa 61.828.942 61.828.942

04.122.0328.4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos eFunções 88.374.309 88.374.309

04.122.0328.4618 Gestão Previdenciária 100.000 100.00004.122.0328.4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 500.000 500.00004.122.0328.4685 Conservação de Bens Móveis 150.000 150.000

04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0347.3201 Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 30.000.000 30.000.00004.122.0347.4450 Gestão do Programa 27.532.319 27.532.319

04.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.122.0411.4457 Administração da Unidade 46.022.466 46.022.466

04.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.124.0202.4051 Investigação de Atos de Improbidade 81.425 81.42504.124.0202.4691 Fiscalização da Administração Pública Estadual 125.000 125.00004.124.0202.4692 Ouvidoria e Controle Social 49.730 49.73004.124.0202.4704 Transparência da Gestão Publica 33.748 33.748

04.126 Tecnologia da Informação 400.000 43.945.791 44.345.79104.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.622.719 8.622.71904.126.0328.4410 Modernização de Sistemas Coorporativos 8.622.719 8.622.719

04.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 400.000 35.323.072 35.723.072

04.126.0347.3208 Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede deTecnologia da Informação e Comunicação 100.000 100.000

04.126.0347.3238 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia daInformação e Comunicação 300.000 300.000

04.126.0347.4366 Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação eComunicação 35.323.072 35.323.072

04.127 Ordenamento Territorial 100.000 5.000 105.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0210.4173 Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 5.000 5.000

04.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.127.0347.3205 Melhoria da Gestão Territorial 100.000 100.000

04.128 Formação de Recursos Humanos 8.505.201 8.505.20104.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0202.2322 Capacitação de Recursos Humanos 128.982 128.982

04.128.0212 Administração da Política Tributária 7.851.219 7.851.21904.128.0212.4461 Educação Fiscal para a Cidadania 488.219 488.21904.128.0212.4512 Capacitação Técnica da Administração Tributária 7.363.000 7.363.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

75

Page 76: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.000 525.00004.128.0328.2828 Capacitação de Servidores Públicos 525.000 525.000

04.129 Administração de Receitas 12.637.000 14.967.771 27.604.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 12.637.000 9.207.771 21.844.77104.129.0212.3069 Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 10.000.000 10.000.00004.129.0212.3106 Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 2.637.000 2.637.00004.129.0212.4459 Arrecadação de Tributos Estaduais 9.207.771 9.207.771

04.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.00004.129.0347.4304 Serviços da Rede Bancária 5.760.000 5.760.000

04.130 Administração de Concessões 1.431.953 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.431.953 1.431.953

04.130.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 1.431.953 1.431.953

04.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.131.0317.2177 Divulgação das Ações Governamentais 23.501.913 23.501.91304.131.0317.4547 Realização e Promoção de Eventos 5.514.000 5.514.00004.131.0317.4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000 4.000.00004.131.0317.4627 Assessoria de Comunicação 5.000.000 5.000.00004.131.0317.4671 Comunicação Online 500.000 500.000

04.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.00004.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 230.000 230.00004.241.0328.4605 Valorização do Aposentado - PAI 230.000 230.000

04.271 Previdência Básica 133.466.033 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 9.829.96404.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.829.964 9.829.964

04.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 112.87004.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 112.87004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 112.870 112.870

04.274 Previdência Especial 49.302.668 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499.0920 Pensão Especial 27.816.076 27.816.076

04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.005

04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 168.293.005 168.293.005

04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614

04.422.0347.4368 Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate àPobreza - FUMACOP 114.644.614 114.644.614

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 77: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 60.962.070 1.537.018.536 6.586.765 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.285.036.247 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0411.4457 Administração da Unidade 446.747.734 446.747.734

06.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0575.4450 Gestão do Programa 108.049.047 108.049.047

06.122.0577 Mais Segurança 730.239.466 730.239.46606.122.0577.4450 Gestão do Programa 730.239.466 730.239.466

06.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 45.346.063 60.242.627

06.125.0575.3222 Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS ePostos de Atendimento 14.896.564 14.896.564

06.125.0575.4009 Licenciamento de Veículos 6.731.459 6.731.45906.125.0575.4010 Habilitação de Condutores 25.464.499 25.464.49906.125.0575.4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 2.500.000 2.500.00006.125.0575.4607 Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 2.550.868 2.550.86806.125.0575.4608 Educação para o Trânsito 2.500.000 2.500.000

06.125.0575.4688 Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento 5.599.237 5.599.237

06.128 Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.00006.128.0577 Mais Segurança 1.600.000 1.600.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 1.600.000 1.600.000

06.181 Policiamento 46.065.506 196.588.282 242.653.78806.181.0577 Mais Segurança 46.065.506 196.588.282 242.653.78806.181.0577.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 50.000 50.000

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 25.765.506 25.765.506

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 20.300.000 20.300.00006.181.0577.4450 Gestão do Programa 144.673.393 144.673.39306.181.0577.4700 Prevenção do Crime 25.420.000 25.420.00006.181.0577.4701 Repressão do Crime 550.000 550.00006.181.0577.4831 Prevenção a Criminalidade 15.894.889 15.894.88906.181.0577.4832 Repressão a Criminalidade 10.000.000 10.000.000

06.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 8.447.944 8.447.944

06.182.0577.4152 Ações para o Cumprimento do Código de Segurança ContraIncêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000

06.182.0577.4153 Serviços de Defesa Civil 200.000 200.00006.182.0577.4247 Resgate e Salvamento 4.647.944 4.647.944

06.271 Previdência Básica 133.466.033 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 2.261.68506.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.261.685 2.261.685

06.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 4.325.08006.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.325.080 4.325.080

08 Assistência Social 36.095.000 389.139.290 3.981.269 429.215.55908.122 Administração Geral 235.000 74.519.235 74.754.23508.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 235.000 135.000 370.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 78: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08.122.0193.3243 Implantação de Sistema de Segurança Alimentar eNutricional - SISAN 235.000 235.000

08.122.0193.4450 Gestão do Programa 135.000 135.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0411.4457 Administração da Unidade 27.170.192 27.170.192

08.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.000

08.122.0431.4260 Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 12.600.000 12.600.000

08.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.855.050 1.855.05008.122.0539.4450 Gestão do Programa 1.405.050 1.405.05008.122.0539.4796 Vigilância Socioassistencial 450.000 450.000

08.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 6.840.000 6.840.00008.122.0589.4450 Gestão do Programa 6.840.000 6.840.000

08.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.122.0590.4450 Gestão do Programa 25.918.993 25.918.993

08.128 Formação de Recursos Humanos 930.950 930.95008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0193.4753 Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 5.000 5.000

08.128.0539 Proteção e Promoção Social 815.950 815.95008.128.0539.4797 Capacitação da Política de Assistência Social 815.950 815.950

08.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0580.4785 Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 30.000 30.000

08.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.128.0590.4735 Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 80.000 80.000

08.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 608.000 608.000

08.241.0539.4297 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 608.000 608.000

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 50.600.000 53.100.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 40.080.000 40.080.00008.243.0539.4696 Bolsa Família - Escola 40.080.000 40.080.000

08.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0589.4697 Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 100.000 100.000

08.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 10.420.000 12.920.00008.243.0590.3066 Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 2.500.000 2.500.000

08.243.0590.4292 Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas ePrivativas de Liberdade 10.420.000 10.420.000

08.244 Assistência Comunitária 6.100.000 26.144.500 32.244.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 799.500 799.50008.244.0431.4259 Concessão de Benefícios Assistenciais 799.500 799.500

08.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 25.300.000 31.300.00008.244.0539.3067 Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 6.000.000 6.000.00008.244.0539.4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 25.000.000 25.000.000

08.244.0539.4456 Promoção de Eventos para o Fortalecimento das AçõesAfirmativas 56.000 56.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

78

Page 79: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08.244.0539.4798 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 224.000 224.000

08.244.0539.4799 Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 10.000 10.00008.244.0539.4800 Serviços de Proteção Social Básica 10.000 10.000

08.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 45.000 145.00008.244.0589.3256 Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 100.000 100.00008.244.0589.4756 Assistência as Famílias Carentes 45.000 45.000

08.271 Previdência Básica 133.466.033 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 864.36308.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 864.363 864.363

08.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 1.796.90608.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.796.906 1.796.906

08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.302.0431.2833 Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 199.728.255 199.728.255

08.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 36.448.350 59.848.350

08.306.0193.3244 Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar eNutricional - SAN 23.400.000 23.400.000

08.306.0193.4781 Alimentação em Restaurantes Populares e CozinhasComunitárias 34.000.000 34.000.000

08.306.0193.4782 Banco de Alimentos 500.000 500.00008.306.0193.4783 Distribuição de Leite 1.948.350 1.948.350

08.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000

08.334.0589.4787 Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e Demais Povos 160.000 160.000

08.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000

08.481.0589.3247 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na ÁreaRural 100.000 100.000

08.481.0589.3248 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social naÁrea Rural 60.000 60.000

08.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.000

08.482.0589.3249 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, naÁrea Urbana 50.000 50.000

08.482.0589.3258 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na ÁreaUrbana 100.000 100.000

08.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000

08.511.0552.3245 Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento deÁgua 3.350.000 3.350.000

08.511.0552.3246 Implantação de Kit Sanitário 100.000 100.000

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.608.0589.3250 Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 100.000 100.000

08.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.320.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

79

Page 80: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08.845.0499 Operação Especial 1.728.332.163 1.320.000

08.845.0499.0959 Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação deVariações Salariais - FCVS 1.200.000 1.200.000

08.845.0499.0960 Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do SistemaFinanceiro de Habitação - SFH 120.000 120.000

09 Previdência Social 2.874.340.360 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 133.466.033 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 36.504.06809.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 36.504.068 36.504.068

09.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 2.837.836.29209.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 457.450.24709.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 457.450.247 457.450.247

09.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.04509.272.0420.0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 1.448.177.622 1.448.177.62209.272.0420.0910 Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 59.312.043 59.312.043

09.272.0420.0911 Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas doEstado 59.382.165 59.382.165

09.272.0420.0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 156.401.664 156.401.66409.272.0420.0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 83.309.764 83.309.76409.272.0420.0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 423.493.164 423.493.16409.272.0420.0915 Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 10.959.249 10.959.24909.272.0420.0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 28.459.847 28.459.84709.272.0420.0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 76.856.712 76.856.71209.272.0420.0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 34.033.815 34.033.815

10 Saúde 90.270.000 1.788.588.047 24.220.868 1.903.078.91510.122 Administração Geral 6.700.000 384.314.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 902.294 7.602.29410.122.0311.3126 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 6.700.000 6.700.00010.122.0311.4387 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 100.000 100.00010.122.0311.4576 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 802.294 802.294

10.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0411.4457 Administração da Unidade 367.412.461 367.412.461

10.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.122.0596.4450 Gestão do Programa 16.000.000 16.000.000

10.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.000

10.128.0311.4390 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 200.000 200.000

10.128.0311.4754 Implementação da Política de Educação Permanente 220.000 220.000

10.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.244.0311.2754 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 400.000 400.000

10.271 Previdência Básica 133.466.033 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 1.300.00010.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.300.000 1.300.000

10.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 22.920.86810.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 22.920.868 22.920.868

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 81: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.225

10.301.0597.4555 Implementação das Políticas de Atenção à Saúde do Homeme da Pessoa Idosa 396.000 396.000

10.301.0597.4557 Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde daMulher e da Criança e Adolescente e Jovem 500.000 500.000

10.301.0597.4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 57.414.225 57.414.225

10.301.0597.4784 Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e OutrasDrogas 408.000 408.000

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.302.0596 Saúde para Todos 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.302.0596.3128 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 82.600.000 82.600.00010.302.0596.4630 Ações de Combate ao Câncer 793.800 793.800

10.302.0596.4788 Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 8.803.615 8.803.615

10.302.0596.4793 Atendimento à Saúde da População 1.217.101.347 1.217.101.34710.302.0596.4794 Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 45.374.000 45.374.00010.302.0596.4830 Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 1.440.000 1.440.000

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.054.543 42.054.54310.303.0596.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 20.000 20.000

10.303.0596.4439Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dos Programasda SES-MA

26.000.000 26.000.000

10.303.0596.4653 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 16.034.543 16.034.543

10.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.297

10.304.0598.4565 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 300.000 300.000

10.304.0598.4789 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 2.320.297 2.320.297

10.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.305.0598.4791 Vigilância e Controle da Hanseníase 225.000 225.000

10.305.0598.4795 Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, Hepatites Viraise Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 1.615.000 1.615.000

10.305.0598.4817 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 15.020.965 15.020.965

10.305.0598.4818 Vigilância em Saúde do Trabalhador 586.500 586.500

10.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.000

10.306.0597.4575 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 9.100.000 9.100.000

10.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.00010.511.0560.3132 Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 50.000 50.000

10.511.0560.3148 Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento deÁgua 650.000 650.000

10.511.0560.3152 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 270.000 270.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 82: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

11 Trabalho 80.000 14.206.296 14.286.29611.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.122.0411.4457 Administração da Unidade 5.642.324 5.642.324

11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 168.293.005 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.331.0579.2484 Seguro Desemprego 20.000 20.00011.331.0579.4624 Microcrédito Produtivo Orientado 80.000 80.000

11.333 Empregabilidade 2.110.943 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 2.060.943 2.060.94311.333.0579.2481 Intermediação de Mão de Obra 2.060.943 2.060.943

11.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.333.0580.4709 Mais Aprendiz 50.000 50.000

11.334 Fomento ao Trabalho 80.000 4.516.033 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.033

11.334.0521.3260 Implantação de Espaços Multifuncionais de EconomiaSolidaria 80.000 80.000

11.334.0521.4316 Empreendimentos de Economia Solidária 3.026.033 3.026.033

11.334.0521.4710 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento deCatadores, em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos 40.000 40.000

11.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.450.000 1.450.00011.334.0580.4708 Qualificação Profissional e Cidadania 1.450.000 1.450.000

11.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.99611.363.0580.4829 Qualificação Profissional para o Trabalho 1.836.996 1.836.996

12 Educação 263.187.871 2.372.339.235 24.934.135 2.660.461.24112.122 Administração Geral 749.947.109 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 723.272.976 723.272.97612.122.0411.4457 Administração da Unidade 723.272.976 723.272.976

12.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0595.4450 Gestão do Programa 4.971.843 4.971.843

12.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.40212.122.0599.4450 Gestão do Programa 12.897.402 12.897.402

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888

12.122.0600.4450 Gestão do Programa 8.804.888 8.804.888

12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.49812.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.128.0599.4825 Qualificação Profissional de Agentes de Educação 918.498 918.498

12.271 Previdência Básica 133.466.033 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 3.379.03212.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 3.379.032 3.379.032

12.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 21.555.10312.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 21.555.10312.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21.555.103 21.555.103

12.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.234

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 83: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 6.000.000 6.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234

12.306.0600.2056 Assistência Alimentar 7.807.234 7.807.234

12.361 Ensino Fundamental 45.995.000 592.363.446 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 45.995.000 592.363.446 638.358.446

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental e suas Modalidades 45.995.000 45.995.000

12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 585.913.446 585.913.446

12.361.0595.4747 Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental ena Educação de Jovens, Adultos e Idosos 6.450.000 6.450.000

12.362 Ensino Médio 70.563.150 831.358.743 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 70.563.150 795.826.087 866.389.237

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médioe suas Modalidades 70.563.150 70.563.150

12.362.0595.4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio esuas Modalidades 200.000 200.000

12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 795.560.087 795.560.087

12.362.0595.4811 Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio esuas Modalidades 66.000 66.000

12.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.362.0599.4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 13.777.471 13.777.47112.362.0599.4828 Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 21.755.185 21.755.185

12.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.363.0595.4617 Iniciação Profissional 76.000 76.000

12.364 Ensino Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 123.282.035 123.282.03512.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de Campi 55.044.741 55.044.74112.364.0177.4801 Manutenção do Campi 15.000.000 15.000.000

12.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.368.0595.4814 Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 20.843.680 20.843.680

12.571 Desenvolvimento Científico 4.622.490 4.622.49012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.000

12.571.0595.4815 Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação dasTecnologias 30.000 30.000

12.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.571.0599.4827 Apoio as Atividades de CT&I 4.592.490 4.592.490

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 91.584.980 20.120.000 111.704.98012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.000

12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 4.000.000 4.000.000

12.573.0103.4180 Produção e Difusão de Dados Geoambientais 2.320.000 2.320.00012.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 2.000.000 2.000.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 84: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 10.600.000 10.600.00012.573.0593.4803 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 1.200.000 1.200.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980

12.573.0600.3253 Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 91.584.980 91.584.980

13 Cultura 8.000 100.933.259 265.000 101.206.25913.122 Administração Geral 51.438.909 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.101.707 50.101.707

13.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.122.0571.4450 Gestão do Programa 1.337.202 1.337.202

13.271 Previdência Básica 133.466.033 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 250.00013.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 250.000 250.000

13.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 15.00013.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 15.000 15.000

13.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.000

13.363.0131.4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores eEmpreendedores Culturais 50.000 50.000

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.000

13.391.0504.2681 Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis eImóveis 4.080.000 4.080.000

13.391.0504.4498 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas,Paleontológicas e Etnológicas 10.000 10.000

13.391.0504.4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação deBens Imóveis 10.000 10.000

13.391.0504.4644 Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 100.000 100.000

13.391.0504.4705 Implantação, Dinamização e Modernização de EspaçosCulturais 20.000 20.000

13.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.391.0571.4639 Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 8.000 8.000

13.392 Difusão Cultural 8.000 45.216.350 45.224.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.208.350 45.208.35013.392.0131.4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 149.700 149.70013.392.0131.4663 Incentivo à Arte e a Cultura 100.000 100.00013.392.0131.4706 Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 10.000 10.00013.392.0131.4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13.000.000 13.000.00013.392.0131.4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 20.000 20.00013.392.0131.4713 Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 31.928.650 31.928.650

13.392.0571 Memória Republicana 8.000 8.000 16.00013.392.0571.3150 Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 8.000 8.00013.392.0571.4640 Desenvolvimento de Práticas Educacionais 8.000 8.000

14 Direitos da Cidadania 18.575.000 356.846.498 583.000 376.004.49814.122 Administração Geral 235.335.934 235.335.93414.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

84

Page 85: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14.122.0325.4590 Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 40.000 40.000

14.122.0325.4591 Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidadesnas Políticas 20.000 20.000

14.122.0325.4804 Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Políticas para as Mulheres - NR 20.000 20.000

14.122.0325.4805 Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 20.000 20.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.615.786 2.615.786

14.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.807.664 3.807.66414.122.0541.4450 Gestão do Programa 3.807.664 3.807.664

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266

14.122.0554.4450 Gestão do Programa 201.601.266 201.601.266

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 27.211.218 27.211.21814.122.0590.4450 Gestão do Programa 27.211.218 27.211.218

14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.000

14.243.0590.4633 Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente 630.000 630.000

14.271 Previdência Básica 133.466.033 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 520.00014.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 520.000 520.000

14.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 63.00014.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 63.000 63.000

14.421 Custódia e Reintegração Social 17.300.000 96.515.410 113.815.410

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 96.515.410 113.815.410

14.421.0554.3107 Implantação e Modernização das Estruturas Físicas dasUnidades Prisionais 17.300.000 17.300.000

14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 4.113.600 4.113.60014.421.0554.4684 Manutenção das Unidades Prisionais 73.032.699 73.032.69914.421.0554.4687 Modernização da Gestão Prisional 19.369.111 19.369.111

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.275.000 24.365.154 25.640.15414.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 1.111.000 1.111.00014.422.0541.4465 Atendimento ao Consumidor 705.000 705.000

14.422.0541.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código deDefesa do Consumidor 406.000 406.000

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000

14.422.0563.4806 Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento asMulheres 20.000 20.000

14.422.0563.4807 Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 20.000 20.00014.422.0563.4808 Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 370.000 370.000

14.422.0563.4809Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos,Enfrentamento a Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulherese ao Femicidio

315.000 315.000

14.422.0563.4810 Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência dasMulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias 40.000 40.000

14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.275.000 22.489.154 23.764.154

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

85

Page 86: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14.422.0590.3240 Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 1.275.000 1.275.00014.422.0590.4470 Educação e Cultura em Direitos Humanos 177.000 177.000

14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas deDireitos Humanos 380.000 380.000

14.422.0590.4758 Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violação deDireitos Humanos 3.890.742 3.890.742

14.422.0590.4759 Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos DireitosHumanos 160.000 160.000

14.422.0590.4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento eDireitos Humanos 960.000 960.000

14.422.0590.4762 Articulação e Apoio a Participação Popular 845.000 845.00014.422.0590.4763 Garantia do Atendimento ao Cidadão 16.076.412 16.076.412

15 Urbanismo 196.487.598 33.840.565 230.328.16315.122 Administração Geral 11.433.853 11.433.85315.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0137.4450 Gestão do Programa 600.000 600.000

15.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.553.853 10.553.853

15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.122.0586.4450 Gestão do Programa 280.000 280.000

15.127 Ordenamento Territorial 3.122.172 2.681.712 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 2.681.712 5.603.884

15.127.0586.3230Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia doMearim e do Bacanga e Implementação das AçõesEstruturais e não Estruturais

2.922.172 2.922.172

15.127.0586.4744 Regularização Fundiária 2.681.712 2.681.712

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

15.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa dasRegiões Metropolitanas do Maranhão 200.000 200.000

15.451 Infraestrutura Urbana 193.365.426 19.725.000 213.090.42615.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 500.000 500.00015.451.0137.1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 36.475.654 36.475.65415.451.0137.3092 Apoio à Infraestrutura Turística 50.000 50.00015.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 43.241.273 43.241.27315.451.0137.4494 Conservação de Prédios Públicos 50.000 50.00015.451.0137.4625 Conservação de Logradouros Públicos 4.000.000 4.000.000

15.451.0531 Logística e Transporte 112.898.499 112.898.499

15.451.0531.3261 Reestruturação da Avenida dos Holandeses/BinárioHolandeses-Litorânea 112.898.499 112.898.499

15.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.00015.451.0586.4746 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15.275.000 15.275.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 400.000 600.000

15.451.0587.3233 Implantação e Requalificação de Espaços Públicos deInteresse Metropolitano 200.000 200.000

15.451.0587.4743 Revitalização da Área Central de São Luís - MA 400.000 400.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

86

Page 87: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

16 Habitação 28.418.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.481.0588.3235 Habitação Rural 12.000.000 12.000.000

16.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.28816.482.0588.3236 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.288

17 Saneamento 227.505.000 309.180.000 6.000.000 542.685.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.00017.122.0411.4457 Administração da Unidade 210.100.000 210.100.000

17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000

17.122.0552.4450 Gestão do Programa 40.350.000 40.350.000

17.271 Previdência Básica 133.466.033 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 6.000.00017.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 6.000.000 6.000.000

17.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000

17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

17.451.0587.3231 Implantação de Equipamentos de Aproveitamento deResíduo Sólido de Interesse Metropolitano 200.000 200.000

17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.511.0586.4751 Saneamento Básico Rural 300.000 300.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 227.305.000 58.330.000 285.635.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Águae Esgotamento Sanitário 227.305.000 58.130.000 285.435.000

17.512.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 125.500.000 125.500.000

17.512.0552.1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 54.755.000 54.755.00017.512.0552.1705 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 16.600.000 16.600.00017.512.0552.1706 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 23.500.000 23.500.000

17.512.0552.3086 Elaboração e Implantação de Programas para Perfuração dePoços e Captação Superficial 6.950.000 6.950.000

17.512.0552.4160 Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 51.630.000 51.630.00017.512.0552.4200 Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 6.500.000 6.500.000

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.512.0586.4752 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.000

17.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000

17.544.0586.4750 Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru eRevitalização do Rio Itapecuru 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

87

Page 88: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 58.326.360 58.326.36018.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.59218.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.622.592 14.622.59218.122.0562.4450 Gestão do Programa 14.622.592 14.622.592

18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 8.00018.127.0562.4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 4.000 4.00018.127.0562.4609 Zoneamento Ambiental 4.000 4.000

18.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.58918.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 264.589 264.58918.128.0562.4588 Gestão Ambiental Compartilhada 264.589 264.589

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 42.023.636 42.023.63618.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 42.023.636 42.023.63618.541.0562.4264 Gestão dos Recursos Florestais 7.000 7.00018.541.0562.4268 Educação Ambiental 104.000 104.00018.541.0562.4269 Gestão de Unidades de Conservação 39.410.180 39.410.18018.541.0562.4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 4.000 4.00018.541.0562.4589 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 2.498.456 2.498.456

18.542 Controle Ambiental 718.000 718.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 718.000 718.00018.542.0562.4265 Licenciamento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4266 Monitoramento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4267 Fiscalização Ambiental 704.000 704.000

18.544 Recursos Hídricos 689.543 689.54318.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 689.543 689.54318.544.0562.4263 Gestão de Recursos Hídricos 689.543 689.543

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 89: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 15.219.839 59.632.321 139.941 74.992.10119.122 Administração Geral 7.536.661 7.536.661

19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000

19.122.0320.4612 Gerenciamento e Monitoramento de Programas 5.000 5.000

19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.24819.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.121.248 2.121.248

19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.410.413 5.410.41319.122.0584.4450 Gestão do Programa 5.410.413 5.410.413

19.271 Previdência Básica 133.466.033 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 93.29419.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 93.294 93.294

19.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 46.64719.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 46.647 46.647

19.363 Ensino Profissional 15.215.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 15.215.839

19.363.0580.3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 15.215.839 15.215.839

19.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.63919.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 37.348.639 37.348.63919.571.0584.4168 Fomento à Pesquisa 17.421.365 17.421.36519.571.0584.4739 Fomento a Qualificação Superior 19.927.274 19.927.274

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.72819.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.472.728 7.472.72819.572.0584.4740 Mais Inovação 7.472.728 7.472.728

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000 7.274.293 7.278.293

19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000

19.573.0320.4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 10.000 10.000

19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.263.293 7.263.29319.573.0584.4290 Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 4.981.819 4.981.819

19.573.0584.4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 35.000 35.000

19.573.0584.4731 Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.206.474 2.206.474

19.573.0584.4732 Diversificação ao Acesso e a Permanência no EnsinoSuperior 40.000 40.000

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000

19.573.0585.3242 Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso àInternet 4.000 4.000

19.573.0585.4734 Fomento as Inovações Digitais 1.000 1.000

20 Agricultura 802.162 174.337.803 5.933.895 181.073.86020.122 Administração Geral 99.751.634 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 24.917.053 24.917.05320.122.0411.4457 Administração da Unidade 24.917.053 24.917.053

20.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 14.700.000 14.700.00020.122.0544.4450 Gestão do Programa 14.700.000 14.700.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 90: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.122.0546 Defesa Agropecuária 51.574.787 51.574.78720.122.0546.4450 Gestão do Programa 51.574.787 51.574.787

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 155.000 155.000

20.122.0581.4450 Gestão do Programa 155.000 155.000

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.79420.122.0582.4450 Gestão do Programa 281.794 281.794

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000

20.122.0591.4450 Gestão do Programa 8.123.000 8.123.000

20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.125.0546.4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 150.000 150.000

20.128 Formação de Recursos Humanos 261.627 261.62720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.98720.128.0345.2828 Capacitação de Servidores Públicos 19.987 19.987

20.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 241.640 241.64020.128.0544.4647 Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 241.640 241.640

20.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.000

20.244.0544.4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo daAgricultura Familiar 10.000 10.000

20.271 Previdência Básica 133.466.033 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 492.58920.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 492.589 492.589

20.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 5.441.30620.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 5.441.30620.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 5.441.306 5.441.306

20.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000

20.571.0581.3080 Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 75.000 75.000

20.605 Abastecimento 300.000 300.000

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 300.000 300.000

20.605.0591.4767 Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos daAgricultura Familiar 300.000 300.000

20.606 Extensão Rural 358.000 735.000 1.093.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 725.000 1.083.000

20.606.0544.3079 Reestruturação das Agências de Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 340.000 340.000

20.606.0544.3241 Sistema Informatizado de ATER 18.000 18.00020.606.0544.4775 Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 10.000 10.000

20.606.0544.4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 715.000 715.000

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000

20.606.0591.4768 Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção deSementes 10.000 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

90

Page 91: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.607 Irrigação 25.031.737 25.031.737

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 25.031.737 25.031.737

20.607.0591.4765 Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de RecursosHídricos 25.031.737 25.031.737

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 369.162 44.657.805 45.026.96720.608.0572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000

20.608.0572.3224 Implantação de Modelos Experimentais de ProduçãoAquícola 369.162 369.162

20.608.0572.4698 Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 575.000 575.00020.608.0572.4699 Fomento à Produção Aquícola Maranhense 555.838 555.838

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000

20.608.0581.4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 25.000 25.000

20.608.0581.4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio aAgricultura Familiar 20.000 20.000

20.608.0581.4777 Arranjos Produtivos Locais - APLS 23.000 23.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 25.041.443 25.041.44320.608.0582.4634 Promoção do Agronegócio Maranhense 3.722.540 3.722.54020.608.0582.4720 Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 30.000 30.000

20.608.0582.4721 Implantação de Sistema de Informações Gerenciais eInteligência Territorial Estratégica 83.000 83.000

20.608.0582.4722 Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos ProdutivosLocais 6.700.000 6.700.000

20.608.0582.4723 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 14.505.903 14.505.903

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 18.417.524 18.417.524

20.608.0591.4766 Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 13.987.000 13.987.00020.608.0591.4769 Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 10.000 10.00020.608.0591.4770 Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 100.000 100.00020.608.0591.4771 Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 10.000 10.000

20.608.0591.4772 Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dosRecursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 200.000 200.000

20.608.0591.4773 Promoção e Apoio ao Programa Nacional de CreditoFundiário 910.524 910.524

20.608.0591.4774 Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 3.200.000 3.200.000

20.609 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546.4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 58.955 58.955

20.609.0546.4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dosAnimais 1.950.660 1.950.660

20.609.0546.4523 Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos eSubprodutos 291.017 291.017

20.609.0546.4524 Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos eSubprodutos de Origem Animal 96.270 96.270

20.609.0546.4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 540.000 540.00020.609.0546.4737 Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 503.098 503.098

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 92: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

21 Organização Agrária 120.000 10.931.092 1.162.000 12.213.09221.122 Administração Geral 10.388.437 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 10.388.437 10.388.43721.122.0160.4450 Gestão do Programa 10.388.437 10.388.437

21.271 Previdência Básica 133.466.033 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 130.00021.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 130.000 130.000

21.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 1.032.00021.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.032.000 1.032.000

21.631 Reforma Agrária 542.655 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 542.655 542.65521.631.0160.4396 Regularização Fundiária 517.655 517.655

21.631.0160.4477 Regularização Fundiária em áreas Remanescentes deQuilombos 25.000 25.000

21.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.00021.632.0160.1764 Assentamento de Trabalhadores 100.000 100.00021.632.0160.3228 Arrecadação de Terras 20.000 20.000

22 Indústria 47.302.645 47.302.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.64522.122.0583.4450 Gestão do Programa 5.372.645 5.372.645

22.661 Promoção Industrial 41.930.000 41.930.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 41.930.000 41.930.00022.661.0583.4619 Promoção de Desenvolvimento Econômico 100.000 100.000

22.661.0583.4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 41.830.000 41.830.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 93: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 77.589.325 34.940.440 1.135.761 113.665.52623.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.122.0122.4450 Gestão do Programa 6.368.313 6.368.313

23.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.125.0583.2742 Serviços Técnicos Metrológicos 8.945.411 8.945.411

23.271 Previdência Básica 133.466.033 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 600.45423.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 600.454 600.454

23.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 535.30723.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 535.30723.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 535.307 535.307

23.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.363.0580.4824 Qualificação Profissional para o Turismo 80.000 80.000

23.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.422.0522.4823 Turismo Sustentável e Infância 15.000 15.000

23.691 Promoção Comercial 50.000 1.522.726 1.572.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 962.726 1.012.726

23.691.0122.1766 Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA 50.000 50.000

23.691.0122.4364 Registro Mercantil 962.726 962.726

23.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.691.0583.4467 Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 330.000 330.00023.691.0583.4724 Compras Governamentais 50.000 50.00023.691.0583.4725 Maranhão Mais Produtivo 150.000 150.00023.691.0583.4726 Espaço do Empreendedor 30.000 30.000

23.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522.2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 700.000 700.00023.695.0522.4320 Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 79.990 79.99023.695.0522.4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 50.000 50.00023.695.0522.4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 85.000 85.00023.695.0522.4821 Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 34.000 34.00023.695.0522.4822 Estudos e Pesquisas 60.000 60.000

23.784 Transporte Hidroviário 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120.1688 Ampliação e Modernização do Porto 77.539.325 77.539.32523.784.0120.4166 Aparelhamento Portuário 17.000.000 17.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 94: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

25 Energia 2.580.245 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245

25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245

25.122.0576.4450 Gestão do Programa 2.369.245 2.369.245

25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000

25.752.0576.4689 Apoio ao Desenvolvimento Energético 121.000 121.000

25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000

25.753.0576.4690 Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 90.000 90.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

94

Page 95: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

26 Transporte 593.767.727 84.040.124 520.000 678.327.85126.122 Administração Geral 33.652.713 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 28.852.713 28.852.71326.122.0411.4457 Administração da Unidade 28.852.713 28.852.713

26.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.122.0531.4450 Gestão do Programa 4.800.000 4.800.000

26.125 Normatização e Fiscalização 13.537.412 13.537.41226.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 13.537.412 13.537.412

26.125.0137.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 13.537.412 13.537.412

26.271 Previdência Básica 133.466.033 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 133.466.033 398.00026.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 398.000 398.000

26.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 643.464.457 122.00026.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 122.000 122.000

26.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.451.0137.4761 Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 100.000 100.000

26.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.781.0531.1752 Construção e Melhoria de Aeródromos 1.000.000 1.000.000

26.782 Transporte Rodoviário 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531.1754 Construção e Melhoramento de Pontes 37.207.727 37.207.72726.782.0531.2705 Conservação de Pontes 200.000 200.00026.782.0531.3014 Restauração de Rodovias 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3093 Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 472.740.000 472.740.00026.782.0531.3095 Implantação da Avenida Metropolitana 80.120.000 80.120.00026.782.0531.4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 36.249.999 36.249.999

26.784 Transporte Hidroviário 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531.3096 Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 500.000 500.00026.784.0531.3097 Implantação e Melhoramento de Hidrovias 200.000 200.00026.784.0531.4495 Conservação de Diques e Barragens 300.000 300.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 96: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

27 Desporto e Lazer 10.371.853 22.322.098 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.122.0578.4450 Gestão do Programa 11.641.362 11.641.362

27.451 Infraestrutura Urbana 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 10.371.853 10.371.85327.451.0578.4717 Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 4.990.000 4.990.000

27.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 61.036 61.036

27.573.0578.4718 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico doEsporte e Lazer 61.036 61.036

27.811 Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.277.720 1.277.72027.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 1.277.720 1.277.720

27.812 Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 4.134.830 4.134.83027.812.0578.4703 Mais Esporte Educacional 4.134.830 4.134.830

27.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.15027.813.0578.4714 Mais Lazer 217.150 217.150

28 Encargos Especiais 3.148.435.371 3.148.435.37128.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.841.0499.0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 215.695.938 215.695.938

28.843 Serviço da Dívida Interna 512.098.448 512.098.44828.843.0499 Operação Especial 512.098.448 512.098.44828.843.0499.0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.00028.843.0499.0922 Serviços da Dívida Interna 507.608.013 507.608.01328.843.0499.0925 Liquidação de Débitos com a União 70.435 70.435

28.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.844.0499.0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 322.512.611 322.512.611

28.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.728.332.163 1.727.012.163

28.845.0499.0924 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aosMunicípios 1.727.012.163 1.727.012.163

28.846 Outros Encargos Especiais 371.116.211 371.116.21128.846.0499 Operação Especial 371.116.211 371.116.21128.846.0499.0902 Cumprimento de Sentença Judicial 212.311.438 212.311.43828.846.0499.0903 Sentenças Judiciais 14.449.773 14.449.77328.846.0499.0904 Ação de Indenização 3.100.000 3.100.00028.846.0499.0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 106.955.000 106.955.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 3.500.000 3.500.00028.846.0499.0931 Liquidação de Débito Tributário 22.000.000 22.000.00028.846.0499.0940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 8.800.000 8.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 97: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO, PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES

ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

99 Reserva de Contingência 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815

TOTAL 1.705.772.242 9.944.991.428 6.524.667.579 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

97

Page 98: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

01101 - Assembleia Legislativa

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 286.323.075 65.860.933 352.184.00801.031 Ação Legislativa 282.449.888 282.449.88801.031.0318 Gestão Legislativa 282.449.888 282.449.88801.031.0318.4628 Atuação Legislativa 282.449.888 282.449.888

01.271 Previdência Básica 37.104.492 37.104.49201.271.0411 Apoio Administrativo 37.104.492 37.104.49201.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 37.104.492 37.104.492

01.272 Previdência do Regime Estatutário 7.269.849 7.269.84901.272.0411 Apoio Administrativo 7.269.849 7.269.84901.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 7.269.849 7.269.849

01.274 Previdência Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440.0929 Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 21.486.592 21.486.592

01.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.18701.302.0411.4305 Assistência Suplementar de Saúde 3.873.187 3.873.187

TOTAL DA UNIDADE 286.323.075 65.860.933 352.184.008

01201 - Fundação Rádio e Televisão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 101.396 101.39601.122 Administração Geral 50.698 50.69801.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.698 50.698

01.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.131.0318.4679 Publicidade e Mídia Legislativa 50.698 50.698

TOTAL DA UNIDADE 101.396 101.396

01901 - Fundo Especial Legislativo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 3.355.581 780.507 4.136.08801.031 Ação Legislativa 3.355.581 3.355.58101.031.0318 Gestão Legislativa 3.355.581 3.355.581

01.031.0318.3047 Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 3.355.581 3.355.581

01.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.128.0318.2322 Capacitação de Recursos Humanos 780.507 780.507

TOTAL DA UNIDADE 3.355.581 780.507 4.136.088

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

98

Page 99: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

02101 - Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 700.000 108.087.523 14.430.000 123.217.52301.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316.2349 Fiscalização Externa 108.087.523 108.087.523

01.122 Administração Geral 700.000 700.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 700.00001.122.0316.3062 Construção de Prédio Anexo 700.000 700.000

01.271 Previdência Básica 2.170.000 2.170.00001.271.0411 Apoio Administrativo 2.170.000 2.170.00001.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.170.000 2.170.000

01.272 Previdência do Regime Estatutário 12.260.000 12.260.00001.272.0411 Apoio Administrativo 12.260.000 12.260.00001.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12.260.000 12.260.000

TOTAL DA UNIDADE 700.000 108.087.523 14.430.000 123.217.523

02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 2.807.218 2.807.21801.122 Administração Geral 2.807.218 2.807.21801.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 2.807.218 2.807.218

01.122.0316.4550 Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 2.807.218 2.807.218

TOTAL DA UNIDADE 2.807.218 2.807.218

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

99

Page 100: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

04101 - Tribunal de Justiça do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 787.160.724 304.168.439 879.017.72502.061 Ação Judiciária 770.570.566 770.570.56602.061.0543 Prestação Jurisdicional 770.570.566 770.570.56602.061.0543.4434 Acesso à Justiça 770.570.566 770.570.566

02.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.131.0543.4478 Comunicação e Divulgação Institucional 1.287.405 1.287.405

02.271 Previdência Básica 22.343.174 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 22.343.174 22.343.17402.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 22.343.174 22.343.174

02.272 Previdência do Regime Estatutário 69.513.827 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 69.513.827 69.513.82702.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 69.513.827 69.513.827

02.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.75302.302.0543.4305 Assistência Suplementar de Saúde 15.302.753 15.302.753

28 Encargos Especiais 304.168.439 212.311.43828.846 Outros Encargos Especiais 212.311.438 212.311.43828.846.0499 Operação Especial 212.311.438 212.311.43828.846.0499.0902 Cumprimento de Sentença Judicial 212.311.438 212.311.438

TOTAL DA UNIDADE 787.160.724 304.168.439 1.091.329.163

04102 - Corregedoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 20.527.984 20.527.98402.061 Ação Judiciária 20.527.984 20.527.98402.061.0543 Prestação Jurisdicional 20.527.984 20.527.98402.061.0543.4434 Acesso à Justiça 20.527.984 20.527.984

TOTAL DA UNIDADE 20.527.984 20.527.984

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

100

Page 101: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 21.975.263 72.515.965 94.491.22802.061 Ação Judiciária 21.975.263 71.605.965 93.581.22802.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 71.605.965 93.581.228

02.061.0543.1656 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do PoderJudiciário 21.975.263 21.975.263

02.061.0543.4436 Modernização do Judiciário 71.605.965 71.605.965

02.128 Formação de Recursos Humanos 910.000 910.00002.128.0543 Prestação Jurisdicional 910.000 910.00002.128.0543.4437 Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 910.000 910.000

TOTAL DA UNIDADE 21.975.263 72.515.965 94.491.228

04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 665.407 665.40702.128 Formação de Recursos Humanos 665.407 665.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 665.407 665.407

02.128.0543.4438 Promoção da Educação e do Conhecimento no PoderJudiciário 665.407 665.407

TOTAL DA UNIDADE 665.407 665.407

04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

02 Judiciária 3.147.820 3.147.82002.061 Ação Judiciária 3.147.820 3.147.82002.061.0543 Prestação Jurisdicional 3.147.820 3.147.82002.061.0543.4430 Gratuidade do Registro Civil 3.147.820 3.147.820

TOTAL DA UNIDADE 3.147.820 3.147.820

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 3.000.000 3.000.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.062.0543.4686 Apoio a Segurança da Magistratura 3.000.000 3.000.000

TOTAL DA UNIDADE 3.000.000 3.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

101

Page 102: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

07101 - Procuradoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 6.250.000 262.883.934 37.862.855 306.996.78903.091 Defesa da Ordem Jurídica 6.250.000 262.883.934 269.133.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 6.250.000 262.883.934 269.133.93403.091.0337.2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 261.883.934 261.883.93403.091.0337.3037 Construção da Sede Própria do Ministério Público 6.250.000 6.250.00003.091.0337.4426 Desenvolvimento Institucional 1.000.000 1.000.000

03.271 Previdência Básica 8.053.728 8.053.72803.271.0411 Apoio Administrativo 8.053.728 8.053.72803.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 8.053.728 8.053.728

03.272 Previdência do Regime Estatutário 29.809.127 29.809.12703.272.0411 Apoio Administrativo 29.809.127 29.809.12703.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 29.809.127 29.809.127

TOTAL DA UNIDADE 6.250.000 262.883.934 37.862.855 306.996.789

07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 5.450.000 5.450.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 5.450.000 5.450.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.450.000 5.450.000

03.091.0337.3038 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades doMinistério Público 5.450.000 5.450.000

TOTAL DA UNIDADE 5.450.000 5.450.000

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 50.001 102.002.401 10.366.510 112.418.91203.092 Representação Judicial e Extrajudicial 50.001 102.002.401 102.052.40203.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.002.401 102.052.40203.092.0341.2656 Assistência Jurídica Gratuita 102.002.401 102.002.401

03.092.0341.3223 Construção e Implantação de Unidades da DefensoriaPublica 50.001 50.001

03.271 Previdência Básica 1.171.190 1.171.19003.271.0411 Apoio Administrativo 1.171.190 1.171.19003.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.171.190 1.171.190

03.272 Previdência do Regime Estatutário 9.195.320 9.195.32003.272.0411 Apoio Administrativo 9.195.320 9.195.32003.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 9.195.320 9.195.320

TOTAL DA UNIDADE 50.001 102.002.401 10.366.510 112.418.912

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

102

Page 103: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 110.000 110.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 110.000 110.00003.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.000 110.00003.092.0341.4702 Modernização Institucional 110.000 110.000

TOTAL DA UNIDADE 110.000 110.000

11103 - Procuradoria Geral do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

03 Essencial à Justiça 5.294.664 62.763.161 23.249.773 68.057.82503.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0211.2646 Defesa do Estado 7.100.000 7.100.00003.092.0211.2820 Representação do Estado 3.500.000 3.500.000

03.092.0211.3073 Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral doEstado 5.294.664 5.294.664

03.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.122.0211.2478 Dinamização do Centro de Estudos 5.000.000 5.000.00003.122.0211.4450 Gestão do Programa 47.163.161 47.163.161

28 Encargos Especiais 23.249.773 23.249.77328.846 Outros Encargos Especiais 23.249.773 23.249.77328.846.0499 Operação Especial 23.249.773 23.249.77328.846.0499.0903 Sentenças Judiciais 14.449.773 14.449.773

28.846.0499.0940 Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor -RPV 8.800.000 8.800.000

TOTAL DA UNIDADE 5.294.664 62.763.161 23.249.773 91.307.598

11109 - Casa Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 34.693.869 34.693.86904.122 Administração Geral 34.693.869 34.693.86904.122.0317 Gestão Governamental 34.693.869 34.693.86904.122.0317.4450 Gestão do Programa 33.933.869 33.933.869

04.122.0317.4693 Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais 100.000 100.000

04.122.0317.4694 Modernização do Diário Oficial do Estado 560.000 560.00004.122.0317.4695 Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 34.693.869 34.693.869

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

103

Page 104: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 1.431.953 200.000 1.631.95304.130 Administração de Concessões 1.431.953 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.431.953 1.431.953

04.130.0317.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 1.431.953 1.431.953

04.271 Previdência Básica 194.000 194.00004.271.0411 Apoio Administrativo 194.000 194.00004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 194.000 194.000

04.272 Previdência do Regime Estatutário 6.000 6.00004.272.0411 Apoio Administrativo 6.000 6.00004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 6.000 6.000

TOTAL DA UNIDADE 1.431.953 200.000 1.631.953

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 6.721.134 6.721.13404.122 Administração Geral 6.721.134 6.721.13404.122.0317 Gestão Governamental 6.721.134 6.721.13404.122.0317.4450 Gestão do Programa 6.721.134 6.721.134

TOTAL DA UNIDADE 6.721.134 6.721.134

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 58.916.610 58.916.61004.122 Administração Geral 20.400.697 20.400.69704.122.0317 Gestão Governamental 20.400.697 20.400.69704.122.0317.4450 Gestão do Programa 20.400.697 20.400.697

04.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.131.0317.2177 Divulgação das Ações Governamentais 23.501.913 23.501.91304.131.0317.4547 Realização e Promoção de Eventos 5.514.000 5.514.00004.131.0317.4548 Publicidade de Atos Legais 4.000.000 4.000.00004.131.0317.4627 Assessoria de Comunicação 5.000.000 5.000.00004.131.0317.4671 Comunicação Online 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 58.916.610 58.916.610

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

104

Page 105: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 22.971.566 22.971.56604.122 Administração Geral 22.552.681 22.552.68104.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0202.4450 Gestão do Programa 22.552.681 22.552.681

04.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.124.0202.4051 Investigação de Atos de Improbidade 81.425 81.42504.124.0202.4691 Fiscalização da Administração Pública Estadual 125.000 125.00004.124.0202.4692 Ouvidoria e Controle Social 49.730 49.73004.124.0202.4704 Transparência da Gestão Publica 33.748 33.748

04.128 Formação de Recursos Humanos 128.982 128.98204.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0202.2322 Capacitação de Recursos Humanos 128.982 128.982

TOTAL DA UNIDADE 22.971.566 22.971.566

11124 - Secretaria de Estado do Governo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 400.000 61.226.740 61.626.74004.122 Administração Geral 25.903.668 25.903.66804.122.0317 Gestão Governamental 25.903.668 25.903.66804.122.0317.4450 Gestão do Programa 25.903.668 25.903.668

04.126 Tecnologia da Informação 400.000 35.323.072 35.723.07204.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 400.000 35.323.072 35.723.072

04.126.0347.3208 Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede deTecnologia da Informação e Comunicação 100.000 100.000

04.126.0347.3238 Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia daInformação e Comunicação 300.000 300.000

04.126.0347.4366 Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação eComunicação 35.323.072 35.323.072

TOTAL DA UNIDADE 400.000 61.226.740 61.626.740

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15 Urbanismo 3.322.172 29.190.565 32.512.73715.122 Administração Geral 10.833.853 10.833.85315.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.553.853 10.553.853

15.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.122.0586.4450 Gestão do Programa 280.000 280.000

15.127 Ordenamento Territorial 3.122.172 2.681.712 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 2.681.712 5.603.884

15.127.0586.3230Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia doMearim e do Bacanga e Implementação das AçõesEstruturais e não Estruturais

2.922.172 2.922.172

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

105

Page 106: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15.127.0586.4744 Regularização Fundiária 2.681.712 2.681.712

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

15.127.0587.3232 Implantação de Estrutura de Governança Interfederativadas Regiões Metropolitanas do Maranhão 200.000 200.000

15.451 Infraestrutura Urbana 200.000 15.675.000 15.875.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.00015.451.0586.4746 Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15.275.000 15.275.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 400.000 600.000

15.451.0587.3233 Implantação e Requalificação de Espaços Públicos deInteresse Metropolitano 200.000 200.000

15.451.0587.4743 Revitalização da Área Central de São Luís - MA 400.000 400.000

16 Habitação 28.418.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.481.0588.3235 Habitação Rural 12.000.000 12.000.000

16.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.28816.482.0588.3236 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.288

17 Saneamento 200.000 600.000 800.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000

17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

17.451.0587.3231 Implantação de Equipamentos de Aproveitamento deResíduo Sólido de Interesse Metropolitano 200.000 200.000

17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.511.0586.4751 Saneamento Básico Rural 300.000 300.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.00017.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.512.0586.4752 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.000

17.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000

17.544.0586.4750 Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru eRevitalização do Rio Itapecuru 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 31.940.460 29.790.565 61.731.025

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

106

Page 107: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

17 Saneamento 227.305.000 308.580.000 34.920.000 541.885.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.00017.122.0411.4457 Administração da Unidade 210.100.000 210.100.000

17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000

17.122.0552.4450 Gestão do Programa 40.350.000 40.350.000

17.271 Previdência Básica 6.000.000 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 6.000.000 6.000.00017.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 6.000.000 6.000.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 227.305.000 58.130.000 285.435.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 227.305.000 58.130.000 285.435.000

17.512.0552.1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento deÁgua 125.500.000 125.500.000

17.512.0552.1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 54.755.000 54.755.00017.512.0552.1705 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 16.600.000 16.600.00017.512.0552.1706 Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 23.500.000 23.500.000

17.512.0552.3086 Elaboração e Implantação de Programas para Perfuraçãode Poços e Captação Superficial 6.950.000 6.950.000

17.512.0552.4160 Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 51.630.000 51.630.00017.512.0552.4200 Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 6.500.000 6.500.000

28 Encargos Especiais 34.920.000 28.920.00028.843 Serviço da Dívida Interna 4.420.000 4.420.00028.843.0499 Operação Especial 4.420.000 4.420.00028.843.0499.0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000

28.846 Outros Encargos Especiais 24.500.000 24.500.00028.846.0499 Operação Especial 24.500.000 24.500.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 2.500.000 2.500.00028.846.0499.0931 Liquidação de Débito Tributário 22.000.000 22.000.000

TOTAL DA UNIDADE 227.305.000 308.580.000 34.920.000 570.805.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 108: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 369.162 37.324.514 37.693.67620.122 Administração Geral 11.132.246 11.132.24620.122.0411 Apoio Administrativo 10.850.452 10.850.45220.122.0411.4457 Administração da Unidade 10.850.452 10.850.452

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.79420.122.0582.4450 Gestão do Programa 281.794 281.794

20.128 Formação de Recursos Humanos 19.987 19.98720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.98720.128.0345.2828 Capacitação de Servidores Públicos 19.987 19.987

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 369.162 26.172.281 26.541.44320.608.0572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000

20.608.0572.3224 Implantação de Modelos Experimentais de ProduçãoAquícola 369.162 369.162

20.608.0572.4698 Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 575.000 575.00020.608.0572.4699 Fomento à Produção Aquícola Maranhense 555.838 555.838

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 25.041.443 25.041.44320.608.0582.4634 Promoção do Agronegócio Maranhense 3.722.540 3.722.54020.608.0582.4720 Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 30.000 30.000

20.608.0582.4721 Implantação de Sistema de Informações Gerenciais eInteligência Territorial Estratégica 83.000 83.000

20.608.0582.4722 Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos ProdutivosLocais 6.700.000 6.700.000

20.608.0582.4723 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 14.505.903 14.505.903

TOTAL DA UNIDADE 369.162 37.324.514 37.693.676

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

108

Page 109: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 55.164.787 4.620.040 59.784.82720.122 Administração Geral 51.574.787 51.574.78720.122.0546 Defesa Agropecuária 51.574.787 51.574.78720.122.0546.4450 Gestão do Programa 51.574.787 51.574.787

20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.125.0546.4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 150.000 150.000

20.271 Previdência Básica 74.700 74.70020.271.0411 Apoio Administrativo 74.700 74.70020.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 74.700 74.700

20.272 Previdência do Regime Estatutário 4.545.340 4.545.34020.272.0411 Apoio Administrativo 4.545.340 4.545.34020.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.545.340 4.545.340

20.609 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546.4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 58.955 58.955

20.609.0546.4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dosAnimais 1.950.660 1.950.660

20.609.0546.4523 Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos eSubprodutos 291.017 291.017

20.609.0546.4524 Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos eSubprodutos de Origem Animal 96.270 96.270

20.609.0546.4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dosVegetais 540.000 540.000

20.609.0546.4737 Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 503.098 503.098

TOTAL DA UNIDADE 55.164.787 4.620.040 59.784.827

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 110: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 99.480.057 99.480.05713.122 Administração Geral 50.101.707 50.101.70713.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0411.4457 Administração da Unidade 50.101.707 50.101.707

13.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.000

13.363.0131.4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores eEmpreendedores Culturais 50.000 50.000

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.220.000 4.220.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.000

13.391.0504.2681 Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis eImóveis 4.080.000 4.080.000

13.391.0504.4498 Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas,Paleontológicas e Etnológicas 10.000 10.000

13.391.0504.4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação deBens Imóveis 10.000 10.000

13.391.0504.4644 Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 100.000 100.000

13.391.0504.4705 Implantação, Dinamização e Modernização de EspaçosCulturais 20.000 20.000

13.392 Difusão Cultural 45.108.350 45.108.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.108.350 45.108.35013.392.0131.4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 149.700 149.70013.392.0131.4706 Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 10.000 10.00013.392.0131.4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13.000.000 13.000.00013.392.0131.4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 20.000 20.00013.392.0131.4713 Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 31.928.650 31.928.650

23 Comércio e Serviços 1.103.990 1.103.99023.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.363.0580.4824 Qualificação Profissional para o Turismo 80.000 80.000

23.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.422.0522.4823 Turismo Sustentável e Infância 15.000 15.000

23.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522.2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 700.000 700.00023.695.0522.4320 Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 79.990 79.99023.695.0522.4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 50.000 50.00023.695.0522.4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 85.000 85.00023.695.0522.4821 Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 34.000 34.00023.695.0522.4822 Estudos e Pesquisas 60.000 60.000

TOTAL DA UNIDADE 100.584.047 100.584.047

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

110

Page 111: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 8.000 1.353.202 265.000 1.626.20213.122 Administração Geral 1.337.202 1.337.20213.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.122.0571.4450 Gestão do Programa 1.337.202 1.337.202

13.271 Previdência Básica 250.000 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.00013.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 250.000 250.000

13.272 Previdência do Regime Estatutário 15.000 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 15.000 15.00013.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 15.000 15.000

13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.000 8.00013.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.391.0571.4639 Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 8.000 8.000

13.392 Difusão Cultural 8.000 8.000 16.00013.392.0571 Memória Republicana 8.000 8.000 16.00013.392.0571.3150 Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 8.000 8.00013.392.0571.4640 Desenvolvimento de Práticas Educacionais 8.000 8.000

TOTAL DA UNIDADE 8.000 1.353.202 265.000 1.626.202

14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

13 Cultura 100.000 100.00013.392 Difusão Cultural 100.000 100.00013.392.0131 Produção e Difusão 100.000 100.00013.392.0131.4663 Incentivo à Arte e a Cultura 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

111

Page 112: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 29.635.000 128.883.542 158.518.54208.122 Administração Geral 235.000 27.305.192 27.540.19208.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 235.000 135.000 370.000

08.122.0193.3243 Implantação de Sistema de Segurança Alimentar eNutricional - SISAN 235.000 235.000

08.122.0193.4450 Gestão do Programa 135.000 135.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0411.4457 Administração da Unidade 27.170.192 27.170.192

08.128 Formação de Recursos Humanos 5.000 5.00008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0193.4753 Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 5.000 5.000

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 40.080.000 40.080.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 40.080.000 40.080.00008.243.0539.4696 Bolsa Família - Escola 40.080.000 40.080.000

08.244 Assistência Comunitária 6.000.000 25.045.000 31.045.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 25.000.000 31.000.00008.244.0539.3067 Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 6.000.000 6.000.00008.244.0539.4425 Isenção do Pagamento da Fatura de Água 25.000.000 25.000.000

08.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 45.000 45.00008.244.0589.4756 Assistência as Famílias Carentes 45.000 45.000

08.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 36.448.350 59.848.350

08.306.0193.3244 Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar eNutricional - SAN 23.400.000 23.400.000

08.306.0193.4781 Alimentação em Restaurantes Populares e CozinhasComunitárias 34.000.000 34.000.000

08.306.0193.4782 Banco de Alimentos 500.000 500.00008.306.0193.4783 Distribuição de Leite 1.948.350 1.948.350

TOTAL DA UNIDADE 29.635.000 128.883.542 158.518.542

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

112

Page 113: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 3.960.000 7.130.000 11.090.00008.122 Administração Geral 6.840.000 6.840.00008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 6.840.000 6.840.00008.122.0589.4450 Gestão do Programa 6.840.000 6.840.000

08.128 Formação de Recursos Humanos 30.000 30.00008.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0580.4785 Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 30.000 30.000

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000 100.00008.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0589.4697 Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 100.000 100.000

08.244 Assistência Comunitária 100.000 100.00008.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.244.0589.3256 Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 100.000 100.000

08.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000

08.334.0589.4787 Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e Demais Povos 160.000 160.000

08.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.000

08.481.0589.3247 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social naÁrea Rural 100.000 100.000

08.481.0589.3248 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social naÁrea Rural 60.000 60.000

08.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.000

08.482.0589.3249 Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, naÁrea Urbana 50.000 50.000

08.482.0589.3258 Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social naÁrea Urbana 100.000 100.000

08.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000

08.511.0552.3245 Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento deÁgua 3.350.000 3.350.000

08.511.0552.3246 Implantação de Kit Sanitário 100.000 100.000

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.000

08.608.0589.3250 Implantação de Infraestrutura para o DesenvolvimentoRural 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 3.960.000 7.130.000 11.090.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

113

Page 114: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

15903 - Fundo Estadual de Assistência Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 3.579.000 3.579.00008.122 Administração Geral 1.855.050 1.855.05008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.855.050 1.855.05008.122.0539.4450 Gestão do Programa 1.405.050 1.405.05008.122.0539.4796 Vigilância Socioassistencial 450.000 450.000

08.128 Formação de Recursos Humanos 815.950 815.95008.128.0539 Proteção e Promoção Social 815.950 815.95008.128.0539.4797 Capacitação da Política de Assistência Social 815.950 815.950

08.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 608.000 608.000

08.241.0539.4297 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 608.000 608.000

08.244 Assistência Comunitária 300.000 300.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 300.000 300.000

08.244.0539.4456 Promoção de Eventos para o Fortalecimento das AçõesAfirmativas 56.000 56.000

08.244.0539.4798 Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial deMédia Complexidade 224.000 224.000

08.244.0539.4799 Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 10.000 10.00008.244.0539.4800 Serviços de Proteção Social Básica 10.000 10.000

TOTAL DA UNIDADE 3.579.000 3.579.000

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 10.000.000 240.567.585 250.567.58504.122 Administração Geral 230.871.595 230.871.59504.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0212.4450 Gestão do Programa 230.871.595 230.871.595

04.128 Formação de Recursos Humanos 488.219 488.21904.128.0212 Administração da Política Tributária 488.219 488.21904.128.0212.4461 Educação Fiscal para a Cidadania 488.219 488.219

04.129 Administração de Receitas 10.000.000 9.207.771 19.207.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 10.000.000 9.207.771 19.207.77104.129.0212.3069 Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 10.000.000 10.000.00004.129.0212.4459 Arrecadação de Tributos Estaduais 9.207.771 9.207.771

TOTAL DA UNIDADE 10.000.000 240.567.585 250.567.585

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

114

Page 115: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 2.637.000 7.363.000 10.000.00004.128 Formação de Recursos Humanos 7.363.000 7.363.00004.128.0212 Administração da Política Tributária 7.363.000 7.363.00004.128.0212.4512 Capacitação Técnica da Administração Tributária 7.363.000 7.363.000

04.129 Administração de Receitas 2.637.000 2.637.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 2.637.000 2.637.00004.129.0212.3106 Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 2.637.000 2.637.000

TOTAL DA UNIDADE 2.637.000 7.363.000 10.000.000

17101 - Secretaria de Estado da Educação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 14.788.150 1.886.273.524 1.901.061.67412.122 Administração Geral 477.803.311 477.803.31112.122.0411 Apoio Administrativo 472.831.468 472.831.46812.122.0411.4457 Administração da Unidade 472.831.468 472.831.468

12.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0595.4450 Gestão do Programa 4.971.843 4.971.843

12.361 Ensino Fundamental 592.178.446 592.178.44612.361.0595 Escola Digna 592.178.446 592.178.446

12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental e suasModalidades 585.728.446 585.728.446

12.361.0595.4747 Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamentale na Educação de Jovens, Adultos e Idosos 6.450.000 6.450.000

12.362 Ensino Médio 14.788.150 795.448.087 810.236.23712.362.0595 Escola Digna 14.788.150 795.448.087 810.236.237

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio e suas Modalidades 14.788.150 14.788.150

12.362.0595.4729 Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio esuas Modalidades 200.000 200.000

12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 795.182.087 795.182.087

12.362.0595.4811 Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médioe suas Modalidades 66.000 66.000

12.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.368.0595.4814 Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 20.843.680 20.843.680

TOTAL DA UNIDADE 14.788.150 1.886.273.524 1.901.061.674

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

115

Page 116: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

17203 - Fundação Nice Lobão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 270.000 8.101.354 1.084.479 9.455.83312.122 Administração Geral 7.432.354 7.432.35412.122.0411 Apoio Administrativo 7.432.354 7.432.35412.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.432.354 7.432.354

12.271 Previdência Básica 165.699 165.69912.271.0411 Apoio Administrativo 165.699 165.69912.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 165.699 165.699

12.272 Previdência do Regime Estatutário 918.780 918.78012.272.0411 Apoio Administrativo 918.780 918.78012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 918.780 918.780

12.361 Ensino Fundamental 95.000 185.000 280.00012.361.0595 Escola Digna 95.000 185.000 280.000

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental e suas Modalidades 95.000 95.000

12.361.0595.4741 Fortalecimento do Ensino Fundamental e suasModalidades 185.000 185.000

12.362 Ensino Médio 175.000 378.000 553.00012.362.0595 Escola Digna 175.000 378.000 553.000

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio e suas Modalidades 175.000 175.000

12.362.0595.4748 Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 378.000 378.000

12.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.363.0595.4617 Iniciação Profissional 76.000 76.000

12.571 Desenvolvimento Científico 30.000 30.00012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.000

12.571.0595.4815 Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação dasTecnologias 30.000 30.000

TOTAL DA UNIDADE 270.000 8.101.354 1.084.479 9.455.833

17901 - Fundo Escola Digna

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 101.500.000 101.500.00012.361 Ensino Fundamental 45.900.000 45.900.00012.361.0595 Escola Digna 45.900.000 45.900.000

12.361.0595.3254 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoFundamental e suas Modalidades 45.900.000 45.900.000

12.362 Ensino Médio 55.600.000 55.600.00012.362.0595 Escola Digna 55.600.000 55.600.000

12.362.0595.3255 Ampliação e Modernização da Rede Física do EnsinoMédio e suas Modalidades 55.600.000 55.600.000

TOTAL DA UNIDADE 101.500.000 101.500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

116

Page 117: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 31.430.000 472.742.623 504.172.62306.122 Administração Geral 446.747.734 446.747.73406.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0411.4457 Administração da Unidade 446.747.734 446.747.734

06.128 Formação de Recursos Humanos 100.000 100.00006.128.0577 Mais Segurança 100.000 100.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 100.000 100.000

06.181 Policiamento 31.430.000 25.894.889 57.324.88906.181.0577 Mais Segurança 31.430.000 25.894.889 57.324.889

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 14.030.000 14.030.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 17.400.000 17.400.00006.181.0577.4831 Prevenção a Criminalidade 15.894.889 15.894.88906.181.0577.4832 Repressão a Criminalidade 10.000.000 10.000.000

TOTAL DA UNIDADE 31.430.000 472.742.623 504.172.623

19102 - Polícia Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 550.000 7.953.722 8.503.72206.122 Administração Geral 5.153.722 5.153.72206.122.0577 Mais Segurança 5.153.722 5.153.72206.122.0577.4450 Gestão do Programa 5.153.722 5.153.722

06.128 Formação de Recursos Humanos 200.000 200.00006.128.0577 Mais Segurança 200.000 200.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 200.000 200.000

06.181 Policiamento 550.000 2.600.000 3.150.00006.181.0577 Mais Segurança 550.000 2.600.000 3.150.00006.181.0577.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 50.000 50.000

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 50.000 50.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 500.000 500.00006.181.0577.4700 Prevenção do Crime 2.000.000 2.000.00006.181.0577.4701 Repressão do Crime 550.000 550.000

TOTAL DA UNIDADE 550.000 7.953.722 8.503.722

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

117

Page 118: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

19110 - Polícia Militar do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 9.485.506 749.605.744 759.091.25006.122 Administração Geral 725.085.744 725.085.74406.122.0577 Mais Segurança 725.085.744 725.085.74406.122.0577.4450 Gestão do Programa 725.085.744 725.085.744

06.128 Formação de Recursos Humanos 1.100.000 1.100.00006.128.0577 Mais Segurança 1.100.000 1.100.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 1.100.000 1.100.000

06.181 Policiamento 9.485.506 23.420.000 32.905.50606.181.0577 Mais Segurança 9.485.506 23.420.000 32.905.506

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 9.385.506 9.385.506

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 100.000 100.00006.181.0577.4700 Prevenção do Crime 23.420.000 23.420.000

TOTAL DA UNIDADE 9.485.506 749.605.744 759.091.250

19111 - Corpo de Bombeiros Militar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 100.000 153.321.337 153.421.33706.128 Formação de Recursos Humanos 200.000 200.00006.128.0577 Mais Segurança 200.000 200.000

06.128.0577.4733 Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 200.000 200.000

06.181 Policiamento 100.000 144.673.393 144.773.39306.181.0577 Mais Segurança 100.000 144.673.393 144.773.393

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 50.000 50.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 50.000 50.00006.181.0577.4450 Gestão do Programa 144.673.393 144.673.393

06.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 8.447.944 8.447.944

06.182.0577.4152 Ações para o Cumprimento do Código de SegurançaContra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.000

06.182.0577.4153 Serviços de Defesa Civil 200.000 200.00006.182.0577.4247 Resgate e Salvamento 4.647.944 4.647.944

TOTAL DA UNIDADE 100.000 153.321.337 153.421.337

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

118

Page 119: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

19201 - Departamento Estadual de Trânsito

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 14.896.564 153.395.110 6.586.765 174.878.43906.122 Administração Geral 108.049.047 108.049.04706.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0575.4450 Gestão do Programa 108.049.047 108.049.047

06.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 45.346.063 60.242.627

06.125.0575.3222 Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS ePostos de Atendimento 14.896.564 14.896.564

06.125.0575.4009 Licenciamento de Veículos 6.731.459 6.731.45906.125.0575.4010 Habilitação de Condutores 25.464.499 25.464.49906.125.0575.4189 Fiscalização do Trânsito e de Veículos 2.500.000 2.500.00006.125.0575.4607 Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 2.550.868 2.550.86806.125.0575.4608 Educação para o Trânsito 2.500.000 2.500.000

06.125.0575.4688 Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento 5.599.237 5.599.237

06.271 Previdência Básica 2.261.685 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 2.261.685 2.261.68506.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.261.685 2.261.685

06.272 Previdência do Regime Estatutário 4.325.080 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 4.325.080 4.325.08006.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 4.325.080 4.325.080

TOTAL DA UNIDADE 14.896.564 153.395.110 6.586.765 174.878.439

19902 - Fundo Especial de Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06 Segurança Pública 4.500.000 4.500.00006.181 Policiamento 4.500.000 4.500.00006.181.0577 Mais Segurança 4.500.000 4.500.000

06.181.0577.3226 Implantação e Modernização de Unidades do Sistema deSegurança Publica 2.250.000 2.250.000

06.181.0577.3252 Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 2.250.000 2.250.000

TOTAL DA UNIDADE 4.500.000 4.500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

119

Page 120: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 16.153.135 16.153.13518.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.59218.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.622.592 14.622.59218.122.0562.4450 Gestão do Programa 14.622.592 14.622.592

18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 8.00018.127.0562.4262 Gerenciamento Costeiro e Marinho 4.000 4.00018.127.0562.4609 Zoneamento Ambiental 4.000 4.000

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 115.000 115.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 115.000 115.00018.541.0562.4264 Gestão dos Recursos Florestais 7.000 7.00018.541.0562.4268 Educação Ambiental 104.000 104.00018.541.0562.4587 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 4.000 4.000

18.542 Controle Ambiental 718.000 718.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 718.000 718.00018.542.0562.4265 Licenciamento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4266 Monitoramento Ambiental 7.000 7.00018.542.0562.4267 Fiscalização Ambiental 704.000 704.000

18.544 Recursos Hídricos 689.543 689.54318.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 689.543 689.54318.544.0562.4263 Gestão de Recursos Hídricos 689.543 689.543

TOTAL DA UNIDADE 16.153.135 16.153.135

20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 2.763.045 2.763.04518.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.58918.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 264.589 264.58918.128.0562.4588 Gestão Ambiental Compartilhada 264.589 264.589

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 2.498.456 2.498.45618.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 2.498.456 2.498.45618.541.0562.4589 Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 2.498.456 2.498.456

TOTAL DA UNIDADE 2.763.045 2.763.045

20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18 Gestão Ambiental 39.410.180 39.410.18018.541 Preservação e Conservação Ambiental 39.410.180 39.410.18018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 39.410.180 39.410.18018.541.0562.4269 Gestão de Unidades de Conservação 39.410.180 39.410.180

TOTAL DA UNIDADE 39.410.180 39.410.180

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

120

Page 121: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

21901 - FES - Unidade Central

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10 Saúde 90.270.000 1.787.774.247 24.220.868 1.902.265.11510.122 Administração Geral 6.700.000 384.314.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 902.294 7.602.29410.122.0311.3126 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 6.700.000 6.700.00010.122.0311.4387 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 100.000 100.00010.122.0311.4576 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 802.294 802.294

10.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0411.4457 Administração da Unidade 367.412.461 367.412.461

10.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.122.0596.4450 Gestão do Programa 16.000.000 16.000.000

10.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.000

10.128.0311.4390 Qualificação e Formação de Profissionais de Nível MédioTécnico na Área de Saúde 200.000 200.000

10.128.0311.4754 Implementação da Política de Educação Permanente 220.000 220.000

10.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.244.0311.2754 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 400.000 400.000

10.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00010.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.300.000 1.300.000

10.272 Previdência do Regime Estatutário 22.920.868 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 22.920.868 22.920.86810.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 22.920.868 22.920.868

10.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.225

10.301.0597.4555 Implementação das Políticas de Atenção à Saúde doHomem e da Pessoa Idosa 396.000 396.000

10.301.0597.4557 Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúdeda Mulher e da Criança e Adolescente e Jovem 500.000 500.000

10.301.0597.4610 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 57.414.225 57.414.225

10.301.0597.4784 Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool eOutras Drogas 408.000 408.000

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.600.000 1.272.718.962 1.355.318.96210.302.0596 Saúde para Todos 82.600.000 1.272.718.962 1.355.318.96210.302.0596.3128 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 82.600.000 82.600.000

10.302.0596.4788 Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média eAlta Complexidade 8.803.615 8.803.615

10.302.0596.4793 Atendimento à Saúde da População 1.217.101.347 1.217.101.34710.302.0596.4794 Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 45.374.000 45.374.00010.302.0596.4830 Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 1.440.000 1.440.000

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.034.543 42.034.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.034.543 42.034.543

10.303.0596.4439Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dosProgramas da SES-MA

26.000.000 26.000.000

10.303.0596.4653 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 16.034.543 16.034.543

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

121

Page 122: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.297

10.304.0598.4565 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 300.000 300.000

10.304.0598.4789 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 2.320.297 2.320.297

10.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.305.0598.4791 Vigilância e Controle da Hanseníase 225.000 225.000

10.305.0598.4795 Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 1.615.000 1.615.000

10.305.0598.4817 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos ePromoção da Saúde 15.020.965 15.020.965

10.305.0598.4818 Vigilância em Saúde do Trabalhador 586.500 586.500

10.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.000

10.306.0597.4575 Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nosDiferentes Ciclos da Vida 9.100.000 9.100.000

10.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.00010.511.0560.3132 Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 50.000 50.000

10.511.0560.3148 Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimentode Água 650.000 650.000

10.511.0560.3152 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água eEsgoto 270.000 270.000

TOTAL DA UNIDADE 90.270.000 1.787.774.247 24.220.868 1.902.265.115

21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10 Saúde 793.800 793.80010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 793.800 793.80010.302.0596 Saúde para Todos 793.800 793.80010.302.0596.4630 Ações de Combate ao Câncer 793.800 793.800

TOTAL DA UNIDADE 793.800 793.800

21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

10 Saúde 20.000 20.00010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 20.000 20.00010.303.0596 Saúde para Todos 20.000 20.00010.303.0596.2947 Prevenção ao Uso de Drogas 20.000 20.000

TOTAL DA UNIDADE 20.000 20.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

122

Page 123: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 30.200.000 150.572.497 180.772.49704.121 Planejamento e Orçamento 100.000 8.395.564 8.495.56404.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 8.395.564 8.495.56404.121.0347.3207 Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 100.000 100.00004.121.0347.4602 Gestão por Resultado 8.395.564 8.395.564

04.122 Administração Geral 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0347.3201 Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 30.000.000 30.000.00004.122.0347.4450 Gestão do Programa 27.532.319 27.532.319

04.127 Ordenamento Territorial 100.000 100.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.127.0347.3205 Melhoria da Gestão Territorial 100.000 100.000

04.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614

04.422.0347.4368 Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combateà Pobreza - FUMACOP 114.644.614 114.644.614

TOTAL DA UNIDADE 30.200.000 150.572.497 180.772.497

22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 3.601.069 742.834 4.343.90304.121 Planejamento e Orçamento 10.000 10.00004.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.00004.121.0210.4360 Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 5.000 5.000

04.121.0210.4361 Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado eos Municípios Maranhenses 5.000 5.000

04.122 Administração Geral 3.586.069 3.586.06904.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0210.4450 Gestão do Programa 3.586.069 3.586.069

04.127 Ordenamento Territorial 5.000 5.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0210.4173 Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 5.000 5.000

04.271 Previdência Básica 635.964 635.96404.271.0411 Apoio Administrativo 635.964 635.96404.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 635.964 635.964

04.272 Previdência do Regime Estatutário 106.870 106.87004.272.0411 Apoio Administrativo 106.870 106.87004.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 106.870 106.870

TOTAL DA UNIDADE 3.601.069 742.834 4.343.903

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

123

Page 124: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

22 Indústria 5.472.645 5.472.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.64522.122.0583.4450 Gestão do Programa 5.372.645 5.372.645

22.661 Promoção Industrial 100.000 100.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 100.000 100.00022.661.0583.4619 Promoção de Desenvolvimento Econômico 100.000 100.000

23 Comércio e Serviços 560.000 560.00023.691 Promoção Comercial 560.000 560.00023.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.691.0583.4467 Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 330.000 330.00023.691.0583.4724 Compras Governamentais 50.000 50.00023.691.0583.4725 Maranhão Mais Produtivo 150.000 150.00023.691.0583.4726 Espaço do Empreendedor 30.000 30.000

TOTAL DA UNIDADE 6.032.645 6.032.645

23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 50.000 7.331.039 563.761 7.944.80023.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.122.0122.4450 Gestão do Programa 6.368.313 6.368.313

23.271 Previdência Básica 275.454 275.45423.271.0411 Apoio Administrativo 275.454 275.45423.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 275.454 275.454

23.272 Previdência do Regime Estatutário 288.307 288.30723.272.0411 Apoio Administrativo 288.307 288.30723.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 288.307 288.307

23.691 Promoção Comercial 50.000 962.726 1.012.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 962.726 1.012.726

23.691.0122.1766 Regionalização da Junta Comercial do Estado doMaranhão - JUCEMA 50.000 50.000

23.691.0122.4364 Registro Mercantil 962.726 962.726

TOTAL DA UNIDADE 50.000 7.331.039 563.761 7.944.800

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

124

Page 125: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 8.945.411 572.000 9.517.41123.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.125.0583.2742 Serviços Técnicos Metrológicos 8.945.411 8.945.411

23.271 Previdência Básica 325.000 325.00023.271.0411 Apoio Administrativo 325.000 325.00023.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 325.000 325.000

23.272 Previdência do Regime Estatutário 247.000 247.00023.272.0411 Apoio Administrativo 247.000 247.00023.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 247.000 247.000

TOTAL DA UNIDADE 8.945.411 572.000 9.517.411

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23 Comércio e Serviços 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784 Transporte Hidroviário 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120.1688 Ampliação e Modernização do Porto 77.539.325 77.539.32523.784.0120.4166 Aparelhamento Portuário 17.000.000 17.000.000

TOTAL DA UNIDADE 77.539.325 17.000.000 94.539.325

23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

22 Indústria 41.830.000 41.830.00022.661 Promoção Industrial 41.830.000 41.830.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 41.830.000 41.830.000

22.661.0583.4622 Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industriale Investimentos Estratégicos 41.830.000 41.830.000

TOTAL DA UNIDADE 41.830.000 41.830.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

125

Page 126: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 15.219.839 4.418.722 19.638.56119.122 Administração Geral 2.126.248 2.126.248

19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000

19.122.0320.4612 Gerenciamento e Monitoramento de Programas 5.000 5.000

19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.24819.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.121.248 2.121.248

19.363 Ensino Profissional 15.215.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 15.215.839

19.363.0580.3237 Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 15.215.839 15.215.839

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000 2.292.474 2.296.474

19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000

19.573.0320.4007 Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 10.000 10.000

19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 2.281.474 2.281.474

19.573.0584.4730 Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 35.000 35.000

19.573.0584.4731 Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.206.474 2.206.474

19.573.0584.4732 Diversificação ao Acesso e a Permanência no EnsinoSuperior 40.000 40.000

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000

19.573.0585.3242 Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso àInternet 4.000 4.000

19.573.0585.4734 Fomento as Inovações Digitais 1.000 1.000

TOTAL DA UNIDADE 15.219.839 4.418.722 19.638.561

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

126

Page 127: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

24201 - Universidade Estadual do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12 Educação 55.044.741 382.805.857 25.159.990 459.910.58812.122 Administração Geral 218.403.822 218.403.82212.122.0411 Apoio Administrativo 218.403.822 218.403.82212.122.0411.4457 Administração da Unidade 218.403.822 218.403.822

12.271 Previdência Básica 2.910.000 2.910.00012.271.0411 Apoio Administrativo 2.910.000 2.910.00012.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 2.910.000 2.910.000

12.272 Previdência do Regime Estatutário 19.149.990 19.149.99012.272.0411 Apoio Administrativo 19.149.990 19.149.99012.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19.149.990 19.149.990

12.306 Alimentação e Nutrição 6.000.000 6.000.00012.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.00012.306.0177.4802 Restaurante Universitário 6.000.000 6.000.000

12.364 Ensino Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177.2118 Formação de Profissionais de Nível Superior 123.282.035 123.282.03512.364.0177.3229 Expansão e Estruturação de Campi 55.044.741 55.044.74112.364.0177.4801 Manutenção do Campi 15.000.000 15.000.000

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 20.120.000 20.120.00012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.000

12.573.0103.2938 Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 4.000.000 4.000.000

12.573.0103.4180 Produção e Difusão de Dados Geoambientais 2.320.000 2.320.00012.573.0103.4755 Promoção de Cursos de Extensão 2.000.000 2.000.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.00012.573.0593.4167 Pós-Graduação de Profissionais 10.600.000 10.600.00012.573.0593.4803 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 1.200.000 1.200.000

28 Encargos Especiais 25.159.990 3.100.00028.846 Outros Encargos Especiais 3.100.000 3.100.00028.846.0499 Operação Especial 3.100.000 3.100.00028.846.0499.0904 Ação de Indenização 3.100.000 3.100.000

TOTAL DA UNIDADE 55.044.741 382.805.857 25.159.990 463.010.588

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

127

Page 128: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 55.213.599 139.941 55.353.54019.122 Administração Geral 5.410.413 5.410.41319.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.410.413 5.410.41319.122.0584.4450 Gestão do Programa 5.410.413 5.410.413

19.271 Previdência Básica 93.294 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 93.294 93.29419.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 93.294 93.294

19.272 Previdência do Regime Estatutário 46.647 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 46.647 46.64719.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 46.647 46.647

19.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.63919.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 37.348.639 37.348.63919.571.0584.4168 Fomento à Pesquisa 17.421.365 17.421.36519.571.0584.4739 Fomento a Qualificação Superior 19.927.274 19.927.274

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.72819.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.472.728 7.472.72819.572.0584.4740 Mais Inovação 7.472.728 7.472.728

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.981.819 4.981.81919.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 4.981.819 4.981.81919.573.0584.4290 Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 4.981.819 4.981.819

TOTAL DA UNIDADE 55.213.599 139.941 55.353.540

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

128

Page 129: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

11 Trabalho 1.836.996 1.789.666 1.836.99611.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.99611.363.0580.4829 Qualificação Profissional para o Trabalho 1.836.996 1.836.996

12 Educação 91.584.980 95.158.500 1.789.666 188.533.14612.122 Administração Geral 46.307.622 46.307.62212.122.0411 Apoio Administrativo 24.605.332 24.605.33212.122.0411.4457 Administração da Unidade 24.605.332 24.605.332

12.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.40212.122.0599.4450 Gestão do Programa 12.897.402 12.897.402

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888

12.122.0600.4450 Gestão do Programa 8.804.888 8.804.888

12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.49812.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.128.0599.4825 Qualificação Profissional de Agentes de Educação 918.498 918.498

12.271 Previdência Básica 303.333 303.33312.271.0411 Apoio Administrativo 303.333 303.33312.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 303.333 303.333

12.272 Previdência do Regime Estatutário 1.486.333 1.486.33312.272.0411 Apoio Administrativo 1.486.333 1.486.33312.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.486.333 1.486.333

12.306 Alimentação e Nutrição 7.807.234 7.807.234

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234

12.306.0600.2056 Assistência Alimentar 7.807.234 7.807.234

12.362 Ensino Médio 35.532.656 35.532.65612.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.362.0599.4826 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 13.777.471 13.777.47112.362.0599.4828 Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 21.755.185 21.755.185

12.571 Desenvolvimento Científico 4.592.490 4.592.49012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.571.0599.4827 Apoio as Atividades de CT&I 4.592.490 4.592.490

12.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 91.584.980 91.584.980

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980

12.573.0600.3253 Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 91.584.980 91.584.980

TOTAL DA UNIDADE 91.584.980 96.995.496 1.789.666 190.370.142

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

129

Page 130: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

27 Desporto e Lazer 10.371.853 22.322.098 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.122.0578.4450 Gestão do Programa 11.641.362 11.641.362

27.451 Infraestrutura Urbana 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578.3259 Infraestrutura Esportiva 10.371.853 10.371.853

27.451.0578.4717 Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte eLazer 4.990.000 4.990.000

27.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 61.036 61.036

27.573.0578.4718 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico doEsporte e Lazer 61.036 61.036

27.811 Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.277.720 1.277.72027.811.0578.4715 Maranhão Mais Conquistas 1.277.720 1.277.720

27.812 Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 4.134.830 4.134.83027.812.0578.4703 Mais Esporte Educacional 4.134.830 4.134.830

27.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.15027.813.0578.4714 Mais Lazer 217.150 217.150

TOTAL DA UNIDADE 10.371.853 22.322.098 32.693.951

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

130

Page 131: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

11 Trabalho 80.000 12.369.300 12.449.30011.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.122.0411.4457 Administração da Unidade 5.642.324 5.642.324

11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.331.0579.2484 Seguro Desemprego 20.000 20.00011.331.0579.4624 Microcrédito Produtivo Orientado 80.000 80.000

11.333 Empregabilidade 2.110.943 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 2.060.943 2.060.94311.333.0579.2481 Intermediação de Mão de Obra 2.060.943 2.060.943

11.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.333.0580.4709 Mais Aprendiz 50.000 50.000

11.334 Fomento ao Trabalho 80.000 4.516.033 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.033

11.334.0521.3260 Implantação de Espaços Multifuncionais de EconomiaSolidaria 80.000 80.000

11.334.0521.4316 Empreendimentos de Economia Solidária 3.026.033 3.026.033

11.334.0521.4710 Fomento para a Organização e o Desenvolvimento deCatadores, em Grupos Atuantes com Resíduos Sólidos 40.000 40.000

11.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.450.000 1.450.00011.334.0580.4708 Qualificação Profissional e Cidadania 1.450.000 1.450.000

TOTAL DA UNIDADE 80.000 12.369.300 12.449.300

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

131

Page 132: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

52101 - Secretaria de Estado da Mulher

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 3.480.786 3.480.78614.122 Administração Geral 2.715.786 2.715.78614.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.00014.122.0325.4590 Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 40.000 40.000

14.122.0325.4591 Melhoria Contínua da Gestão Estadual eTransversalidades nas Políticas 20.000 20.000

14.122.0325.4804 Fortalecimento e Apoio a Institucionalização deOrganismos Municipais de Políticas para as Mulheres - NR 20.000 20.000

14.122.0325.4805 Participação das Mulheres nos Espaços de Poder eDecisão 20.000 20.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0411.4457 Administração da Unidade 2.615.786 2.615.786

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 765.000 765.000

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000

14.422.0563.4806 Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento asMulheres 20.000 20.000

14.422.0563.4807 Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 20.000 20.00014.422.0563.4808 Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 370.000 370.000

14.422.0563.4809Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos,Enfrentamento a Exploração Sexual, ao Tráfico deMulheres e ao Femicidio

315.000 315.000

14.422.0563.4810 Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência dasMulheres em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias 40.000 40.000

TOTAL DA UNIDADE 3.480.786 3.480.786

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

132

Page 133: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15 Urbanismo 80.266.927 4.650.000 84.916.92715.122 Administração Geral 600.000 600.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0137.4450 Gestão do Programa 600.000 600.000

15.451 Infraestrutura Urbana 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0137.1089 Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 500.000 500.00015.451.0137.1098 Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 36.475.654 36.475.65415.451.0137.3092 Apoio à Infraestrutura Turística 50.000 50.00015.451.0137.3227 Mobilidade Urbana 43.241.273 43.241.27315.451.0137.4494 Conservação de Prédios Públicos 50.000 50.00015.451.0137.4625 Conservação de Logradouros Públicos 4.000.000 4.000.000

26 Transporte 593.767.727 66.524.099 660.291.82626.122 Administração Geral 29.774.100 29.774.10026.122.0411 Apoio Administrativo 24.974.100 24.974.10026.122.0411.4457 Administração da Unidade 24.974.100 24.974.100

26.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.122.0531.4450 Gestão do Programa 4.800.000 4.800.000

26.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.781.0531.1752 Construção e Melhoria de Aeródromos 1.000.000 1.000.000

26.782 Transporte Rodoviário 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531.1754 Construção e Melhoramento de Pontes 37.207.727 37.207.72726.782.0531.2705 Conservação de Pontes 200.000 200.00026.782.0531.3014 Restauração de Rodovias 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3015 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 1.000.000 1.000.00026.782.0531.3093 Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 472.740.000 472.740.00026.782.0531.3095 Implantação da Avenida Metropolitana 80.120.000 80.120.00026.782.0531.4736 Conservação e Manutenção de Rodovias 36.249.999 36.249.999

26.784 Transporte Hidroviário 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531.3096 Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 500.000 500.00026.784.0531.3097 Implantação e Melhoramento de Hidrovias 200.000 200.00026.784.0531.4495 Conservação de Diques e Barragens 300.000 300.000

TOTAL DA UNIDADE 674.034.654 71.174.099 745.208.753

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

133

Page 134: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

15 Urbanismo 112.898.499 520.000 112.898.49915.451 Infraestrutura Urbana 112.898.499 112.898.49915.451.0531 Logística e Transporte 112.898.499 112.898.499

15.451.0531.3261 Reestruturação da Avenida dos Holandeses/BinárioHolandeses-Litorânea 112.898.499 112.898.499

26 Transporte 8.173.917 520.000 8.693.91726.122 Administração Geral 3.878.613 3.878.61326.122.0411 Apoio Administrativo 3.878.613 3.878.61326.122.0411.4457 Administração da Unidade 3.878.613 3.878.613

26.125 Normatização e Fiscalização 4.195.304 4.195.30426.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.195.304 4.195.304

26.125.0137.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 4.195.304 4.195.304

26.271 Previdência Básica 398.000 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 398.000 398.00026.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 398.000 398.000

26.272 Previdência do Regime Estatutário 122.000 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 122.000 122.00026.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 122.000 122.000

26.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.451.0137.4761 Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 112.898.499 8.173.917 520.000 121.592.416

53901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

26 Transporte 9.342.108 9.342.10826.125 Normatização e Fiscalização 9.342.108 9.342.10826.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 9.342.108 9.342.108

26.125.0137.2985 Regulamentação, Fiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos 9.342.108 9.342.108

TOTAL DA UNIDADE 9.342.108 9.342.108

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

134

Page 135: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 29.975.372 29.975.37214.122 Administração Geral 23.562.630 23.562.63014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 23.562.630 23.562.63014.122.0590.4450 Gestão do Programa 23.562.630 23.562.630

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 6.412.742 6.412.74214.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 6.412.742 6.412.74214.422.0590.4470 Educação e Cultura em Direitos Humanos 177.000 177.000

14.422.0590.4757 Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas deDireitos Humanos 380.000 380.000

14.422.0590.4758 Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violaçãode Direitos Humanos 3.890.742 3.890.742

14.422.0590.4759 Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos DireitosHumanos 160.000 160.000

14.422.0590.4760 Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento eDireitos Humanos 960.000 960.000

14.422.0590.4762 Articulação e Apoio a Participação Popular 845.000 845.000

TOTAL DA UNIDADE 29.975.372 29.975.372

54110 - Viva Cidadão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 1.275.000 19.725.000 21.000.00014.122 Administração Geral 3.648.588 3.648.58814.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 3.648.588 3.648.58814.122.0590.4450 Gestão do Programa 3.648.588 3.648.588

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.275.000 16.076.412 17.351.41214.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.275.000 16.076.412 17.351.41214.422.0590.3240 Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 1.275.000 1.275.00014.422.0590.4763 Garantia do Atendimento ao Cidadão 16.076.412 16.076.412

TOTAL DA UNIDADE 1.275.000 19.725.000 21.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

135

Page 136: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 2.500.000 36.418.993 2.661.269 41.580.26208.122 Administração Geral 25.918.993 25.918.99308.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.122.0590.4450 Gestão do Programa 25.918.993 25.918.993

08.128 Formação de Recursos Humanos 80.000 80.00008.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.128.0590.4735 Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 80.000 80.000

08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 10.420.000 12.920.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 10.420.000 12.920.000

08.243.0590.3066 Construção e Aparelhamento das Unidades deAtendimento 2.500.000 2.500.000

08.243.0590.4292 Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas ePrivativas de Liberdade 10.420.000 10.420.000

08.271 Previdência Básica 864.363 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 864.363 864.36308.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 864.363 864.363

08.272 Previdência do Regime Estatutário 1.796.906 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 1.796.906 1.796.90608.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.796.906 1.796.906

TOTAL DA UNIDADE 2.500.000 36.418.993 2.661.269 41.580.262

54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 4.068.664 583.000 4.651.66414.122 Administração Geral 3.557.664 3.557.66414.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.557.664 3.557.66414.122.0541.4450 Gestão do Programa 3.557.664 3.557.664

14.271 Previdência Básica 520.000 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 520.000 520.00014.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 520.000 520.000

14.272 Previdência do Regime Estatutário 63.000 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 63.000 63.00014.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 63.000 63.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 511.000 511.00014.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 511.000 511.00014.422.0541.4465 Atendimento ao Consumidor 405.000 405.000

14.422.0541.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Códigode Defesa do Consumidor 106.000 106.000

TOTAL DA UNIDADE 4.068.664 583.000 4.651.664

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

136

Page 137: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 850.000 850.00014.122 Administração Geral 250.000 250.00014.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 250.000 250.00014.122.0541.4450 Gestão do Programa 250.000 250.000

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 600.000 600.00014.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 600.000 600.00014.422.0541.4465 Atendimento ao Consumidor 300.000 300.000

14.422.0541.4466 Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Códigode Defesa do Consumidor 300.000 300.000

TOTAL DA UNIDADE 850.000 850.000

54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 630.000 630.00014.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.000

14.243.0590.4633 Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e doAdolescente 630.000 630.000

TOTAL DA UNIDADE 630.000 630.000

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 17.300.000 298.059.076 315.359.07614.122 Administração Geral 201.601.266 201.601.266

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266

14.122.0554.4450 Gestão do Programa 201.601.266 201.601.266

14.421 Custódia e Reintegração Social 17.300.000 96.457.810 113.757.810

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 96.457.810 113.757.810

14.421.0554.3107 Implantação e Modernização das Estruturas Físicas dasUnidades Prisionais 17.300.000 17.300.000

14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 4.056.000 4.056.00014.421.0554.4684 Manutenção das Unidades Prisionais 73.032.699 73.032.69914.421.0554.4687 Modernização da Gestão Prisional 19.369.111 19.369.111

TOTAL DA UNIDADE 17.300.000 298.059.076 315.359.076

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

137

Page 138: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

56901 - Fundo Penitenciário Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14 Direitos da Cidadania 57.600 57.60014.421 Custódia e Reintegração Social 57.600 57.600

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 57.600 57.600

14.421.0554.4244 Ressocialização de Apenados 57.600 57.600

TOTAL DA UNIDADE 57.600 57.600

57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

25 Energia 2.580.245 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245

25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245

25.122.0576.4450 Gestão do Programa 2.369.245 2.369.245

25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000

25.752.0576.4689 Apoio ao Desenvolvimento Energético 121.000 121.000

25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000

25.753.0576.4690 Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 90.000 90.000

TOTAL DA UNIDADE 2.580.245 2.580.245

58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 55.155.185 55.155.18504.122 Administração Geral 46.302.466 46.302.46604.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 280.000 280.00004.122.0328.4256 Valorização do Servidor Público 180.000 180.00004.122.0328.4618 Gestão Previdenciária 100.000 100.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.122.0411.4457 Administração da Unidade 46.022.466 46.022.466

04.126 Tecnologia da Informação 8.622.719 8.622.71904.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.622.719 8.622.71904.126.0328.4410 Modernização de Sistemas Coorporativos 8.622.719 8.622.719

04.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.00004.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 230.000 230.00004.241.0328.4605 Valorização do Aposentado - PAI 230.000 230.000

TOTAL DA UNIDADE 55.155.185 55.155.185

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

138

Page 139: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

58111 - Escola de Governo do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 525.000 525.00004.128 Formação de Recursos Humanos 525.000 525.00004.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.000 525.00004.128.0328.2828 Capacitação de Servidores Públicos 525.000 525.000

TOTAL DA UNIDADE 525.000 525.000

58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

08 Assistência Social 213.127.755 1.320.000 214.447.75508.122 Administração Geral 12.600.000 12.600.00008.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.000

08.122.0431.4260 Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensãoe Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 12.600.000 12.600.000

08.244 Assistência Comunitária 799.500 799.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 799.500 799.50008.244.0431.4259 Concessão de Benefícios Assistenciais 799.500 799.500

08.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.302.0431.2833 Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 199.728.255 199.728.255

08.845 Outras Transferências 1.320.000 1.320.00008.845.0499 Operação Especial 1.320.000 1.320.000

08.845.0499.0959 Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação deVariações Salariais - FCVS 1.200.000 1.200.000

08.845.0499.0960 Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do SistemaFinanceiro de Habitação - SFH 120.000 120.000

TOTAL DA UNIDADE 213.127.755 1.320.000 214.447.755

58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

09 Previdência Social 2.380.386.045 2.380.386.04509.272 Previdência do Regime Estatutário 2.380.386.045 2.380.386.04509.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.04509.272.0420.0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 1.448.177.622 1.448.177.62209.272.0420.0910 Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 59.312.043 59.312.043

09.272.0420.0911 Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas doEstado 59.382.165 59.382.165

09.272.0420.0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 156.401.664 156.401.66409.272.0420.0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 83.309.764 83.309.76409.272.0420.0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 423.493.164 423.493.16409.272.0420.0915 Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 10.959.249 10.959.24909.272.0420.0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 28.459.847 28.459.84709.272.0420.0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 76.856.712 76.856.71209.272.0420.0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 34.033.815 34.033.815

TOTAL DA UNIDADE 2.380.386.045 2.380.386.045

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

139

Page 140: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 61.828.942 10.000.000 70.828.94204.122 Administração Geral 61.828.942 61.828.94204.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 61.828.942 61.828.94204.122.0328.4450 Gestão do Programa 61.828.942 61.828.942

04.271 Previdência Básica 9.000.000 9.000.00004.271.0411 Apoio Administrativo 9.000.000 9.000.00004.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 9.000.000 9.000.000

28 Encargos Especiais 10.000.000 1.000.00028.846 Outros Encargos Especiais 1.000.000 1.000.00028.846.0499 Operação Especial 1.000.000 1.000.00028.846.0499.0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 61.828.942 10.000.000 71.828.942

60103 - Encargos Administrativos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 124.274.309 27.816.076 152.090.38504.122 Administração Geral 124.274.309 124.274.30904.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.309 124.274.30904.122.0328.2537 Encargos com Locação de Imóveis 14.839.000 14.839.00004.122.0328.2560 Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 20.411.000 20.411.000

04.122.0328.4452 Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargose Funções 88.374.309 88.374.309

04.122.0328.4656 Gestão do Patrimônio Imobiliário 500.000 500.00004.122.0328.4685 Conservação de Bens Móveis 150.000 150.000

04.274 Previdência Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499.0920 Pensão Especial 27.816.076 27.816.076

TOTAL DA UNIDADE 124.274.309 27.816.076 152.090.385

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

140

Page 141: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

60104 - Encargos Financeiros

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04 Administração 5.760.000 3.542.101.480 174.053.00504.129 Administração de Receitas 5.760.000 5.760.00004.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.00004.129.0347.4304 Serviços da Rede Bancária 5.760.000 5.760.000

04.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.005

04.331.0411.0927 Contribuição para o Programa de Formação do Patrimôniodo Servidor Público - PASEP 168.293.005 168.293.005

09 Previdência Social 3.542.101.480 493.954.31509.271 Previdência Básica 36.504.068 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 36.504.068 36.504.06809.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 36.504.068 36.504.068

09.272 Previdência do Regime Estatutário 457.450.247 457.450.24709.272.0411 Apoio Administrativo 457.450.247 457.450.24709.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 457.450.247 457.450.247

28 Encargos Especiais 3.542.101.480 2.879.854.16028.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.841.0499.0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 215.695.938 215.695.938

28.843 Serviço da Dívida Interna 507.678.448 507.678.44828.843.0499 Operação Especial 507.678.448 507.678.44828.843.0499.0922 Serviços da Dívida Interna 507.608.013 507.608.01328.843.0499.0925 Liquidação de Débitos com a União 70.435 70.435

28.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.844.0499.0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 322.512.611 322.512.611

28.845 Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.727.012.163 1.727.012.163

28.845.0499.0924 Distribuição de Recursos de Origem Tributária aosMunicípios 1.727.012.163 1.727.012.163

28.846 Outros Encargos Especiais 106.955.000 106.955.00028.846.0499 Operação Especial 106.955.000 106.955.00028.846.0499.0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 106.955.000 106.955.000

TOTAL DA UNIDADE 5.760.000 3.542.101.480 3.547.861.480

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

141

Page 142: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 57.963.801 57.963.80120.122 Administração Geral 14.194.540 14.194.54020.122.0411 Apoio Administrativo 6.071.540 6.071.54020.122.0411.4457 Administração da Unidade 6.071.540 6.071.540

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000

20.122.0591.4450 Gestão do Programa 8.123.000 8.123.000

20.605 Abastecimento 300.000 300.000

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 300.000 300.000

20.605.0591.4767 Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos daAgricultura Familiar 300.000 300.000

20.606 Extensão Rural 20.000 20.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.606.0544.4775 Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 10.000 10.000

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000

20.606.0591.4768 Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção deSementes 10.000 10.000

20.607 Irrigação 25.031.737 25.031.737

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 25.031.737 25.031.737

20.607.0591.4765 Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de RecursosHídricos 25.031.737 25.031.737

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 18.417.524 18.417.524

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 18.417.524 18.417.524

20.608.0591.4766 Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 13.987.000 13.987.00020.608.0591.4769 Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 10.000 10.00020.608.0591.4770 Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 100.000 100.00020.608.0591.4771 Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 10.000 10.000

20.608.0591.4772 Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dosRecursos Naturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 200.000 200.000

20.608.0591.4773 Promoção e Apoio ao Programa Nacional de CreditoFundiário 910.524 910.524

20.608.0591.4774 Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 3.200.000 3.200.000

TOTAL DA UNIDADE 57.963.801 57.963.801

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

142

Page 143: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

21 Organização Agrária 120.000 10.931.092 1.162.000 12.213.09221.122 Administração Geral 10.388.437 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 10.388.437 10.388.43721.122.0160.4450 Gestão do Programa 10.388.437 10.388.437

21.271 Previdência Básica 130.000 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 130.000 130.00021.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 130.000 130.000

21.272 Previdência do Regime Estatutário 1.032.000 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 1.032.000 1.032.00021.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 1.032.000 1.032.000

21.631 Reforma Agrária 542.655 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 542.655 542.65521.631.0160.4396 Regularização Fundiária 517.655 517.655

21.631.0160.4477 Regularização Fundiária em áreas Remanescentes deQuilombos 25.000 25.000

21.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.00021.632.0160.1764 Assentamento de Trabalhadores 100.000 100.00021.632.0160.3228 Arrecadação de Terras 20.000 20.000

TOTAL DA UNIDADE 120.000 10.931.092 1.162.000 12.213.092

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

143

Page 144: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20 Agricultura 433.000 23.884.701 1.313.855 25.631.55620.122 Administração Geral 22.850.061 22.850.06120.122.0411 Apoio Administrativo 7.995.061 7.995.06120.122.0411.4457 Administração da Unidade 7.995.061 7.995.061

20.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 14.700.000 14.700.00020.122.0544.4450 Gestão do Programa 14.700.000 14.700.000

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 155.000 155.000

20.122.0581.4450 Gestão do Programa 155.000 155.000

20.128 Formação de Recursos Humanos 241.640 241.64020.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 241.640 241.64020.128.0544.4647 Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 241.640 241.640

20.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.000

20.244.0544.4649 Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo daAgricultura Familiar 10.000 10.000

20.271 Previdência Básica 417.889 417.88920.271.0411 Apoio Administrativo 417.889 417.88920.271.0411.0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 417.889 417.889

20.272 Previdência do Regime Estatutário 895.966 895.96620.272.0411 Apoio Administrativo 895.966 895.96620.272.0411.0900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 895.966 895.966

20.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000

20.571.0581.3080 Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 75.000 75.000

20.606 Extensão Rural 358.000 715.000 1.073.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 715.000 1.073.000

20.606.0544.3079 Reestruturação das Agências de Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 340.000 340.000

20.606.0544.3241 Sistema Informatizado de ATER 18.000 18.000

20.606.0544.4778 Execução dos Serviços de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 715.000 715.000

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 68.000 68.000

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000

20.608.0581.4650 Pesquisa Pesqueira e Aquícola 25.000 25.000

20.608.0581.4776 Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio aAgricultura Familiar 20.000 20.000

20.608.0581.4777 Arranjos Produtivos Locais - APLS 23.000 23.000

TOTAL DA UNIDADE 433.000 23.884.701 1.313.855 25.631.556

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

144

Page 145: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DAS UNIDADESORÇAMENTÁRIAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7.

90101 - Reserva de Contingência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

99 Reserva de Contingência 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815

TOTAL DA UNIDADE 86.188.815

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

145

Page 146: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

01 Legislativa 4.055.581 398.099.719 6.524.667.579 482.446.23301.031 Ação Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 3.355.581 282.449.888 285.805.46901.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.122 Administração Geral 700.000 2.857.916 3.557.91601.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 2.807.218 3.507.21801.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.271 Previdência Básica 133.466.033 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 39.274.492 39.274.49201.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 19.529.84901.272.0411 Apoio Administrativo 19.529.849 19.529.84901.274 Previdência Especial 49.302.668 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.187

02 Judiciária 21.975.263 884.017.900 6.524.667.579 997.850.16402.061 Ação Judiciária 21.975.263 865.852.335 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 865.852.335 887.827.59802.128 Formação de Recursos Humanos 1.575.407 1.575.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 1.575.407 1.575.40702.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.271 Previdência Básica 133.466.033 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 22.343.174 22.343.17402.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 69.513.827 69.513.82702.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.753

03 Essencial à Justiça 17.044.665 430.759.496 6.524.667.579 496.033.52603.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 11.700.000 262.883.934 274.583.93403.092 Representação Judicial e Extrajudicial 5.344.665 112.712.401 118.057.06603.092.0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 10.600.000 15.894.66403.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.112.401 102.162.40203.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.271 Previdência Básica 133.466.033 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 9.224.918 9.224.91803.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 39.004.44703.272.0411 Apoio Administrativo 39.004.447 39.004.447

04 Administração 43.237.000 835.609.459 6.524.667.579 1.084.898.37404.121 Planejamento e Orçamento 100.000 8.405.564 8.505.56404.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

146

Page 147: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

04.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 8.395.564 8.495.56404.122 Administração Geral 30.000.000 604.667.749 634.667.74904.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0317 Gestão Governamental 87.719.368 87.719.368

04.122.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 186.383.251 186.383.251

04.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.000.000 27.532.319 57.532.31904.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.126 Tecnologia da Informação 400.000 43.945.791 44.345.791

04.126.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 8.622.719 8.622.719

04.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 400.000 35.323.072 35.723.07204.127 Ordenamento Territorial 100.000 5.000 105.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.128 Formação de Recursos Humanos 8.505.201 8.505.20104.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0212 Administração da Política Tributária 7.851.219 7.851.219

04.128.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 525.000 525.000

04.129 Administração de Receitas 12.637.000 14.967.771 27.604.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 12.637.000 9.207.771 21.844.77104.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.00004.130 Administração de Concessões 1.431.953 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.431.953 1.431.95304.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.000

04.241.0328 Gestão de Administração EstratégicaGovernamental 230.000 230.000

04.271 Previdência Básica 133.466.033 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 9.829.964 9.829.96404.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 112.87004.272.0411 Apoio Administrativo 112.870 112.87004.274 Previdência Especial 49.302.668 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.00504.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614

06 Segurança Pública 60.962.070 1.537.018.536 6.524.667.579 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.285.036.247 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0577 Mais Segurança 730.239.466 730.239.46606.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 45.346.063 60.242.62706.128 Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.00006.128.0577 Mais Segurança 1.600.000 1.600.00006.181 Policiamento 46.065.506 196.588.282 242.653.788

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

147

Page 148: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

06.181.0577 Mais Segurança 46.065.506 196.588.282 242.653.78806.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 8.447.944 8.447.94406.271 Previdência Básica 133.466.033 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 2.261.685 2.261.68506.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 4.325.080 4.325.080

08 Assistência Social 36.095.000 389.139.290 6.524.667.579 429.215.55908.122 Administração Geral 235.000 74.519.235 74.754.23508.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 235.000 135.000 370.00008.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 1.855.050 1.855.05008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 6.840.000 6.840.00008.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.128 Formação de Recursos Humanos 930.950 930.95008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0539 Proteção e Promoção Social 815.950 815.95008.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 608.000 608.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 50.600.000 53.100.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 40.080.000 40.080.00008.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 10.420.000 12.920.00008.244 Assistência Comunitária 6.100.000 26.144.500 32.244.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 799.500 799.50008.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 25.300.000 31.300.00008.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 45.000 145.00008.271 Previdência Básica 133.466.033 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 864.363 864.36308.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 1.796.906 1.796.90608.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 36.448.350 59.848.35008.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.00008.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.320.00008.845.0499 Operação Especial 1.320.000 1.320.000

09 Previdência Social 6.524.667.579 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 133.466.033 36.504.068

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

148

Page 149: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

09.271.0411 Apoio Administrativo 36.504.068 36.504.06809.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 2.837.836.29209.272.0411 Apoio Administrativo 457.450.247 457.450.24709.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.045

10 Saúde 90.270.000 1.788.588.047 6.524.667.579 1.903.078.91510.122 Administração Geral 6.700.000 384.314.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 902.294 7.602.29410.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.00010.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.271 Previdência Básica 133.466.033 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00010.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 22.920.868 22.920.86810.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.22510.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.302.0596 Saúde para Todos 82.600.000 1.273.512.762 1.356.112.76210.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.054.543 42.054.54310.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.29710.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.00010.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.000

11 Trabalho 80.000 14.206.296 6.524.667.579 14.286.29611.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 168.293.005 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.333 Empregabilidade 2.110.943 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 2.060.943 2.060.94311.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.334 Fomento ao Trabalho 80.000 4.516.033 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.03311.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.450.000 1.450.00011.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.996

12 Educação 263.187.871 2.372.339.235 6.524.667.579 2.660.461.24112.122 Administração Geral 749.947.109 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 723.272.976 723.272.97612.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.402

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888

12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.498

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

149

Page 150: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

12.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.271 Previdência Básica 133.466.033 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 3.379.032 3.379.03212.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 21.555.10312.272.0411 Apoio Administrativo 21.555.103 21.555.10312.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.23412.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234

12.361 Ensino Fundamental 45.995.000 592.363.446 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 45.995.000 592.363.446 638.358.44612.362 Ensino Médio 70.563.150 831.358.743 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 70.563.150 795.826.087 866.389.23712.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.364 Ensino Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 138.282.035 193.326.77612.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.571 Desenvolvimento Científico 4.622.490 4.622.49012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 91.584.980 20.120.000 111.704.98012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.00012.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980

13 Cultura 8.000 100.933.259 6.524.667.579 101.206.25913.122 Administração Geral 51.438.909 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.271 Previdência Básica 133.466.033 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.00013.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 15.000 15.00013.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.00013.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.392 Difusão Cultural 8.000 45.216.350 45.224.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.208.350 45.208.35013.392.0571 Memória Republicana 8.000 8.000 16.000

14 Direitos da Cidadania 18.575.000 356.846.498 6.524.667.579 376.004.49814.122 Administração Geral 235.335.934 235.335.93414.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.00014.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.807.664 3.807.664

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 27.211.218 27.211.21814.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

150

Page 151: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

14.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.00014.271 Previdência Básica 133.466.033 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 520.000 520.00014.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 63.000 63.00014.421 Custódia e Reintegração Social 17.300.000 96.515.410 113.815.410

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 96.515.410 113.815.410

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.275.000 24.365.154 25.640.15414.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 1.111.000 1.111.000

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contraa Mulher 765.000 765.000

14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.275.000 22.489.154 23.764.154

15 Urbanismo 196.487.598 33.840.565 6.524.667.579 230.328.16315.122 Administração Geral 11.433.853 11.433.85315.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.127 Ordenamento Territorial 3.122.172 2.681.712 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 2.681.712 5.603.884

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

15.451 Infraestrutura Urbana 193.365.426 19.725.000 213.090.42615.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 4.050.000 84.316.92715.451.0531 Logística e Transporte 112.898.499 112.898.49915.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 400.000 600.000

16 Habitação 28.418.288 6.524.667.579 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.288

17 Saneamento 227.505.000 309.180.000 6.524.667.579 542.685.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.000

17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000

17.271 Previdência Básica 133.466.033 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 6.000.000 6.000.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000

17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.512 Saneamento Básico Urbano 227.305.000 58.330.000 285.635.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 227.305.000 58.130.000 285.435.000

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000

18 Gestão Ambiental 58.326.360 6.524.667.579 58.326.36018.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.592

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

151

Page 152: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

18.122.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 14.622.592 14.622.592

18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.000

18.127.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 8.000 8.000

18.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.589

18.128.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 264.589 264.589

18.541 Preservação e Conservação Ambiental 42.023.636 42.023.636

18.541.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 42.023.636 42.023.636

18.542 Controle Ambiental 718.000 718.000

18.542.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 718.000 718.000

18.544 Recursos Hídricos 689.543 689.543

18.544.0562 Planejamento, Conservação e PreservaçãoAmbiental 689.543 689.543

19 Ciência e Tecnologia 15.219.839 59.632.321 6.524.667.579 74.992.10119.122 Administração Geral 7.536.661 7.536.661

19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000

19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.248

19.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 5.410.413 5.410.413

19.271 Previdência Básica 133.466.033 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 93.294 93.29419.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 46.647 46.64719.363 Ensino Profissional 15.215.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 15.215.83919.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.639

19.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 37.348.639 37.348.639

19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.728

19.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 7.472.728 7.472.728

19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000 7.274.293 7.278.293

19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000

19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e EnsinoSuperior 7.263.293 7.263.293

19.573.0585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000

20 Agricultura 802.162 174.337.803 6.524.667.579 181.073.86020.122 Administração Geral 99.751.634 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 24.917.053 24.917.05320.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 14.700.000 14.700.00020.122.0546 Defesa Agropecuária 51.574.787 51.574.787

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 155.000 155.000

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.794

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000

20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.128 Formação de Recursos Humanos 261.627 261.62720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.987

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 153: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

20.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 241.640 241.64020.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.271 Previdência Básica 133.466.033 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 492.589 492.58920.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 5.441.30620.272.0411 Apoio Administrativo 5.441.306 5.441.30620.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000

20.605 Abastecimento 300.000 300.000

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 300.000 300.000

20.606 Extensão Rural 358.000 735.000 1.093.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 725.000 1.083.000

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000

20.607 Irrigação 25.031.737 25.031.737

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 25.031.737 25.031.737

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 369.162 44.657.805 45.026.96720.608.0572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 25.041.443 25.041.443

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 18.417.524 18.417.524

20.609 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.000

21 Organização Agrária 120.000 10.931.092 6.524.667.579 12.213.09221.122 Administração Geral 10.388.437 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 10.388.437 10.388.43721.271 Previdência Básica 133.466.033 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 130.000 130.00021.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 1.032.000 1.032.00021.631 Reforma Agrária 542.655 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 542.655 542.65521.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.000

22 Indústria 47.302.645 6.524.667.579 47.302.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.64522.661 Promoção Industrial 41.930.000 41.930.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 41.930.000 41.930.000

23 Comércio e Serviços 77.589.325 34.940.440 6.524.667.579 113.665.52623.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.271 Previdência Básica 133.466.033 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 600.454 600.45423.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 535.307

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

153

Page 154: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

23.272.0411 Apoio Administrativo 535.307 535.30723.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.691 Promoção Comercial 50.000 1.522.726 1.572.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 962.726 1.012.72623.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.784 Transporte Hidroviário 77.539.325 17.000.000 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.325

25 Energia 2.580.245 6.524.667.579 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245

25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245

25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000

25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000

26 Transporte 593.767.727 84.040.124 6.524.667.579 678.327.85126.122 Administração Geral 33.652.713 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 28.852.713 28.852.71326.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.125 Normatização e Fiscalização 13.537.412 13.537.41226.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 13.537.412 13.537.41226.271 Previdência Básica 133.466.033 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 398.000 398.00026.272 Previdência do Regime Estatutário 3.023.850.502 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 122.000 122.00026.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 592.067.727 36.449.999 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 700.000 300.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 700.000 300.000 1.000.000

27 Desporto e Lazer 10.371.853 22.322.098 6.524.667.579 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.451 Infraestrutura Urbana 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 4.990.000 15.361.85327.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 61.036 61.03627.811 Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 1.277.720 1.277.72027.812 Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 4.134.830 4.134.83027.813 Lazer 217.150 217.150

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 155: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES,PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E

OPERAÇÕES ESPECIAISRecursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 7

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADESOPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

27.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.150

28 Encargos Especiais 6.524.667.579 3.148.435.37128.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.843 Serviço da Dívida Interna 512.098.448 512.098.44828.843.0499 Operação Especial 512.098.448 512.098.44828.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.845 Outras Transferências 1.728.332.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.727.012.163 1.727.012.16328.846 Outros Encargos Especiais 371.116.211 371.116.21128.846.0499 Operação Especial 371.116.211 371.116.211

99 Reserva de Contingência 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815

TOTAL 1.705.772.242 9.944.991.428 6.524.667.579 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 156: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

01 Legislativa 475.502.927 6.943.306 482.446.23301.031 Ação Legislativa 282.449.888 3.355.581 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 282.449.888 3.355.581 285.805.46901.032 Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 108.087.523 108.087.52301.122 Administração Geral 750.698 2.807.218 3.557.91601.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 2.807.218 3.507.21801.122.0411 Apoio Administrativo 50.698 50.69801.128 Formação de Recursos Humanos 780.507 780.50701.128.0318 Gestão Legislativa 780.507 780.50701.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 50.698 50.69801.271 Previdência Básica 39.274.492 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 39.274.492 39.274.49201.272 Previdência do Regime Estatutário 19.529.849 19.529.84901.272.0411 Apoio Administrativo 19.529.849 19.529.84901.274 Previdência Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.59201.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.18701.302.0411 Apoio Administrativo 3.873.187 3.873.187

02 Judiciária 900.211.116 97.639.048 997.850.16402.061 Ação Judiciária 791.098.550 96.729.048 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 791.098.550 96.729.048 887.827.59802.128 Formação de Recursos Humanos 665.407 910.000 1.575.40702.128.0543 Prestação Jurisdicional 665.407 910.000 1.575.40702.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 1.287.405 1.287.40502.271 Previdência Básica 22.343.174 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 22.343.174 22.343.17402.272 Previdência do Regime Estatutário 69.513.827 69.513.82702.272.0411 Apoio Administrativo 69.513.827 69.513.82702.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.75302.302.0543 Prestação Jurisdicional 15.302.753 15.302.753

03 Essencial à Justiça 481.127.582 14.905.944 496.033.52603.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 271.083.934 3.500.000 274.583.93403.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 271.083.934 3.500.000 274.583.93403.092 Representação Judicial e Extrajudicial 109.651.122 8.405.944 118.057.06603.092.0211 Representação e Defesa do Estado 15.894.664 15.894.66403.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 93.756.458 8.405.944 102.162.40203.122 Administração Geral 52.163.161 52.163.16103.122.0211 Representação e Defesa do Estado 52.163.161 52.163.16103.271 Previdência Básica 9.224.918 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 9.224.918 9.224.91803.272 Previdência do Regime Estatutário 39.004.447 39.004.44703.272.0411 Apoio Administrativo 39.004.447 39.004.447

04 Administração 927.863.760 155.004.614 2.030.000 1.084.898.374

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 157: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

04.121 Planejamento e Orçamento 8.405.564 100.000 8.505.56404.121.0210 Maranhão Conhecido e Informado 10.000 10.00004.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 8.395.564 100.000 8.495.56404.122 Administração Geral 602.967.749 30.000.000 1.700.000 634.667.74904.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.552.681 22.552.68104.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.586.069 3.586.06904.122.0212 Administração da Política Tributária 230.871.595 230.871.59504.122.0317 Gestão Governamental 87.719.368 87.719.36804.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 184.683.251 1.700.000 186.383.25104.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 27.532.319 30.000.000 57.532.31904.122.0411 Apoio Administrativo 46.022.466 46.022.46604.124 Controle Interno 289.903 289.90304.124.0202 Controle Interno do Poder Executivo 289.903 289.90304.126 Tecnologia da Informação 44.245.791 100.000 44.345.79104.126.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 8.622.719 8.622.71904.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 35.623.072 100.000 35.723.07204.127 Ordenamento Territorial 5.000 100.000 105.00004.127.0210 Maranhão Conhecido e Informado 5.000 5.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.128 Formação de Recursos Humanos 1.142.201 7.363.000 8.505.20104.128.0202 Controle Interno do Poder Executivo 128.982 128.98204.128.0212 Administração da Política Tributária 488.219 7.363.000 7.851.21904.128.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.000 525.00004.129 Administração de Receitas 24.907.771 2.697.000 27.604.77104.129.0212 Administração da Política Tributária 19.207.771 2.637.000 21.844.77104.129.0347 Planejamento e Gestão Governamental 5.700.000 60.000 5.760.00004.130 Administração de Concessões 1.101.953 330.000 1.431.95304.130.0317 Gestão Governamental 1.101.953 330.000 1.431.95304.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 38.515.913 38.515.91304.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.00004.241.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 230.000 230.00004.271 Previdência Básica 9.829.964 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 9.829.964 9.829.96404.272 Previdência do Regime Estatutário 112.870 112.87004.272.0411 Apoio Administrativo 112.870 112.87004.274 Previdência Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 27.816.076 27.816.07604.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.00504.331.0411 Apoio Administrativo 168.293.005 168.293.00504.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.61404.422.0347 Planejamento e Gestão Governamental 114.644.614 114.644.614

06 Segurança Pública 1.384.634.943 210.707.308 9.225.120 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.176.987.200 108.049.047 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 446.747.734 446.747.73406.122.0575 Mais Vida no Trânsito 108.049.047 108.049.04706.122.0577 Mais Segurança 730.239.466 730.239.46606.125 Normatização e Fiscalização 51.017.507 9.225.120 60.242.62706.125.0575 Mais Vida no Trânsito 51.017.507 9.225.120 60.242.62706.128 Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.00006.128.0577 Mais Segurança 1.600.000 1.600.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

157

Page 158: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

06.181 Policiamento 202.589.551 40.064.237 242.653.78806.181.0577 Mais Segurança 202.589.551 40.064.237 242.653.78806.182 Defesa Civil 3.458.192 4.989.752 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 3.458.192 4.989.752 8.447.94406.271 Previdência Básica 2.261.685 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 2.261.685 2.261.68506.272 Previdência do Regime Estatutário 4.325.080 4.325.08006.272.0411 Apoio Administrativo 4.325.080 4.325.080

08 Assistência Social 72.892.604 142.578.700 213.744.255 429.215.55908.122 Administração Geral 54.453.185 7.701.050 12.600.000 74.754.23508.122.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 170.000 200.000 370.00008.122.0411 Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.19208.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 12.600.000 12.600.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 354.000 1.501.050 1.855.05008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 840.000 6.000.000 6.840.00008.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 25.918.993 25.918.99308.128 Formação de Recursos Humanos 185.000 745.950 930.95008.128.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 5.000 5.00008.128.0539 Proteção e Promoção Social 100.000 715.950 815.95008.128.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.00008.128.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 80.000 80.00008.241 Assistência ao Idoso 500.000 108.000 608.00008.241.0539 Proteção e Promoção Social 500.000 108.000 608.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.500.000 42.600.000 53.100.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 80.000 40.000.000 40.080.00008.243.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 10.420.000 2.500.000 12.920.00008.244 Assistência Comunitária 844.500 31.304.000 96.000 32.244.50008.244.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 703.500 96.000 799.50008.244.0539 Proteção e Promoção Social 96.000 31.204.000 31.300.00008.244.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 45.000 100.000 145.00008.271 Previdência Básica 864.363 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 864.363 864.36308.272 Previdência do Regime Estatutário 1.796.906 1.796.90608.272.0411 Apoio Administrativo 1.796.906 1.796.90608.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.25508.302.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 199.728.255 199.728.25508.306 Alimentação e Nutrição 498.650 59.349.700 59.848.35008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 498.650 59.349.700 59.848.35008.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.00008.334.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.481 Habitação Rural 160.000 160.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 160.000 160.00008.482 Habitação Urbana 150.000 150.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 150.000 150.00008.511 Saneamento Básico Rural 3.250.000 200.000 3.450.000

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 3.250.000 200.000 3.450.000

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.00008.845 Outras Transferências 1.320.000 1.320.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

158

Page 159: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

08.845.0499 Operação Especial 1.320.000 1.320.000

09 Previdência Social 824.241.520 468.031.245 1.582.067.595 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 33.904.068 2.600.000 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 33.904.068 2.600.000 36.504.06809.272 Previdência do Regime Estatutário 790.337.452 465.431.245 1.582.067.595 2.837.836.29209.272.0411 Apoio Administrativo 210.600.000 246.850.247 457.450.24709.272.0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 579.737.452 218.580.998 1.582.067.595 2.380.386.045

10 Saúde 793.800 1.902.285.115 1.903.078.91510.122 Administração Geral 391.014.755 391.014.75510.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 7.602.294 7.602.29410.122.0411 Apoio Administrativo 367.412.461 367.412.46110.122.0596 Saúde para Todos 16.000.000 16.000.00010.128 Formação de Recursos Humanos 420.000 420.00010.128.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 420.000 420.00010.244 Assistência Comunitária 400.000 400.00010.244.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 400.000 400.00010.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 1.300.000 1.300.00010.272 Previdência do Regime Estatutário 22.920.868 22.920.86810.272.0411 Apoio Administrativo 22.920.868 22.920.86810.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.22510.301.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 58.718.225 58.718.22510.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 793.800 1.355.318.962 1.356.112.76210.302.0596 Saúde para Todos 793.800 1.355.318.962 1.356.112.76210.303 Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.54310.303.0596 Saúde para Todos 42.054.543 42.054.54310.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.29710.304.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 2.620.297 2.620.29710.305 Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.46510.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 17.447.465 17.447.46510.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.00010.306.0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 9.100.000 9.100.00010.511 Saneamento Básico Rural 970.000 970.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.000

11 Trabalho 6.505.853 7.780.443 14.286.29611.122 Administração Geral 5.642.324 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.32411.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 100.00011.331.0579 Promoção do Trabalho Digno 100.000 100.00011.333 Empregabilidade 310.094 1.800.849 2.110.94311.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 260.094 1.800.849 2.060.94311.333.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 50.000 50.00011.334 Fomento ao Trabalho 453.435 4.142.598 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 273.435 2.872.598 3.146.03311.334.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 180.000 1.270.000 1.450.00011.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.99611.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.996 1.836.996

12 Educação 2.638.360.416 22.100.825 2.660.461.241

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

159

Page 160: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

12.122 Administração Geral 749.947.109 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 723.272.976 723.272.97612.122.0595 Escola Digna 4.971.843 4.971.84312.122.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.897.402 12.897.402

12.122.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 8.804.888 8.804.888

12.128 Formação de Recursos Humanos 918.498 918.49812.128.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 918.498 918.49812.271 Previdência Básica 3.379.032 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 3.379.032 3.379.03212.272 Previdência do Regime Estatutário 21.555.103 21.555.10312.272.0411 Apoio Administrativo 21.555.103 21.555.10312.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.23412.306.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 6.000.000 6.000.000

12.306.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 7.807.234 7.807.234

12.361 Ensino Fundamental 638.358.446 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 638.358.446 638.358.44612.362 Ensino Médio 901.921.893 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 866.389.237 866.389.23712.362.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 35.532.656 35.532.65612.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 76.000 76.00012.364 Ensino Superior 171.225.951 22.100.825 193.326.77612.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 171.225.951 22.100.825 193.326.77612.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 20.843.680 20.843.68012.571 Desenvolvimento Científico 4.622.490 4.622.49012.571.0595 Escola Digna 30.000 30.00012.571.0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 4.592.490 4.592.49012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 111.704.980 111.704.98012.573.0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.00012.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 91.584.980

13 Cultura 101.106.259 100.000 101.206.25913.122 Administração Geral 51.438.909 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 50.101.707 50.101.70713.122.0571 Memória Republicana 1.337.202 1.337.20213.271 Previdência Básica 250.000 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 250.000 250.00013.272 Previdência do Regime Estatutário 15.000 15.00013.272.0411 Apoio Administrativo 15.000 15.00013.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 50.000 50.00013.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.00013.391.0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.00013.391.0571 Memória Republicana 8.000 8.00013.392 Difusão Cultural 45.124.350 100.000 45.224.35013.392.0131 Produção e Difusão 45.108.350 100.000 45.208.35013.392.0571 Memória Republicana 16.000 16.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

160

Page 161: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

14 Direitos da Cidadania 359.539.088 16.465.410 376.004.49814.122 Administração Geral 235.085.934 250.000 235.335.93414.122.0325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.00014.122.0411 Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.78614.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 3.557.664 250.000 3.807.664

14.122.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 201.601.266 201.601.266

14.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 27.211.218 27.211.21814.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 630.000 630.00014.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.000 630.00014.271 Previdência Básica 520.000 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 520.000 520.00014.272 Previdência do Regime Estatutário 63.000 63.00014.272.0411 Apoio Administrativo 63.000 63.00014.421 Custódia e Reintegração Social 100.000.000 13.815.410 113.815.410

14.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 100.000.000 13.815.410 113.815.410

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 23.240.154 2.400.000 25.640.15414.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 511.000 600.000 1.111.000

14.422.0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000

14.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 21.964.154 1.800.000 23.764.154

15 Urbanismo 89.943.877 76.728.884 63.655.402 230.328.16315.122 Administração Geral 11.433.853 11.433.85315.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 600.000 600.00015.122.0411 Apoio Administrativo 10.553.853 10.553.85315.122.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 280.000 280.00015.127 Ordenamento Territorial 200.000 5.603.884 5.803.88415.127.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.603.884 5.603.884

15.127.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

15.451 Infraestrutura Urbana 78.310.024 71.125.000 63.655.402 213.090.42615.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 60.116.927 24.200.000 84.316.92715.451.0531 Logística e Transporte 12.243.097 37.000.000 63.655.402 112.898.49915.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 5.350.000 9.925.000 15.275.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 600.000 600.000

16 Habitação 28.418.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 12.000.000 12.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 12.000.000 12.000.00016.482 Habitação Urbana 16.418.288 16.418.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 16.418.288 16.418.288

17 Saneamento 11.950.000 11.700.000 519.035.000 542.685.00017.122 Administração Geral 250.450.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 210.100.000 210.100.000

17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 40.350.000 40.350.000

17.271 Previdência Básica 6.000.000 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 6.000.000 6.000.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

161

Page 162: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

17.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 200.000 200.000

17.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.512 Saneamento Básico Urbano 11.350.000 11.700.000 262.585.000 285.635.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 11.150.000 11.700.000 262.585.000 285.435.000

17.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000

18 Gestão Ambiental 14.771.592 43.554.768 58.326.36018.122 Administração Geral 14.622.592 14.622.59218.122.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 14.622.592 14.622.59218.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.00018.127.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 8.00018.128 Formação de Recursos Humanos 264.589 264.58918.128.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 264.589 264.58918.541 Preservação e Conservação Ambiental 115.000 41.908.636 42.023.63618.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 115.000 41.908.636 42.023.63618.542 Controle Ambiental 18.000 700.000 718.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 18.000 700.000 718.00018.544 Recursos Hídricos 8.000 681.543 689.54318.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 8.000 681.543 689.543

19 Ciência e Tecnologia 57.579.788 17.412.313 74.992.10119.122 Administração Geral 7.536.661 7.536.661

19.122.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 5.000 5.000

19.122.0411 Apoio Administrativo 2.121.248 2.121.24819.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.410.413 5.410.41319.271 Previdência Básica 93.294 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 93.294 93.29419.272 Previdência do Regime Estatutário 46.647 46.64719.272.0411 Apoio Administrativo 46.647 46.64719.363 Ensino Profissional 5.000 15.210.839 15.215.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 5.000 15.210.839 15.215.83919.571 Desenvolvimento Científico 37.348.639 37.348.63919.571.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 37.348.639 37.348.63919.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.72819.572.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 7.472.728 7.472.72819.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 5.076.819 2.201.474 7.278.293

19.573.0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 10.000 10.000

19.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 5.061.819 2.201.474 7.263.29319.573.0585 Cidadania Digital para Todos 5.000 5.000

20 Agricultura 88.385.939 89.281.281 3.406.640 181.073.86020.122 Administração Geral 71.905.402 27.321.232 525.000 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 24.817.053 100.000 24.917.05320.122.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 400.000 14.000.000 300.000 14.700.00020.122.0546 Defesa Agropecuária 46.376.555 5.198.232 51.574.787

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

162

Page 163: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

20.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 30.000 125.000 155.000

20.122.0582 Mais Produção e Abastecimento 281.794 281.794

20.122.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 8.123.000 8.123.000

20.125 Normatização e Fiscalização 150.000 150.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 150.000 150.00020.128 Formação de Recursos Humanos 79.987 181.640 261.62720.128.0345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.98720.128.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 60.000 181.640 241.64020.244 Assistência Comunitária 10.000 10.00020.244.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 10.00020.271 Previdência Básica 492.589 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 492.589 492.58920.272 Previdência do Regime Estatutário 5.441.306 5.441.30620.272.0411 Apoio Administrativo 5.441.306 5.441.30620.571 Desenvolvimento Científico 75.000 75.000

20.571.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 75.000

20.605 Abastecimento 200.000 100.000 300.000

20.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 200.000 100.000 300.000

20.606 Extensão Rural 373.000 20.000 700.000 1.093.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 373.000 10.000 700.000 1.083.000

20.606.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 10.000 10.000

20.607 Irrigação 1.031.736 24.000.001 25.031.737

20.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 1.031.736 24.000.001 25.031.737

20.608 Promoção da Produção Agropecuária 8.576.919 36.450.048 45.026.96720.608.0572 Mais Pescado 1.500.000 1.500.000

20.608.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 68.000 68.000

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 3.318.040 21.723.403 25.041.443

20.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 5.190.879 13.226.645 18.417.524

20.609 Defesa Agropecuária 200.000 1.240.000 2.000.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 200.000 1.240.000 2.000.000 3.440.000

21 Organização Agrária 10.608.837 1.604.255 12.213.09221.122 Administração Geral 9.442.437 946.000 10.388.43721.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 9.442.437 946.000 10.388.43721.271 Previdência Básica 130.000 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 130.000 130.00021.272 Previdência do Regime Estatutário 1.032.000 1.032.00021.272.0411 Apoio Administrativo 1.032.000 1.032.00021.631 Reforma Agrária 4.400 538.255 542.65521.631.0160 Reforma e Regularização Fundiária 4.400 538.255 542.65521.632 Colonização 120.000 120.00021.632.0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 120.000

22 Indústria 5.472.645 41.830.000 47.302.64522.122 Administração Geral 5.372.645 5.372.64522.122.0583 Maranhão Empreendedor 5.372.645 5.372.645

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

163

Page 164: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

22.661 Promoção Industrial 100.000 41.830.000 41.930.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 100.000 41.830.000 41.930.000

23 Comércio e Serviços 1.663.990 7.944.800 104.056.736 113.665.52623.122 Administração Geral 6.368.313 6.368.31323.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 6.368.313 6.368.31323.125 Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.41123.125.0583 Maranhão Empreendedor 8.945.411 8.945.41123.271 Previdência Básica 275.454 325.000 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 275.454 325.000 600.45423.272 Previdência do Regime Estatutário 288.307 247.000 535.30723.272.0411 Apoio Administrativo 288.307 247.000 535.30723.363 Ensino Profissional 80.000 80.00023.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.00023.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.00023.422.0522 Mais Turismo 15.000 15.00023.691 Promoção Comercial 560.000 1.012.726 1.572.72623.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 1.012.726 1.012.72623.691.0583 Maranhão Empreendedor 560.000 560.00023.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 1.008.990 1.008.99023.784 Transporte Hidroviário 94.539.325 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 94.539.325 94.539.325

25 Energia 2.580.245 2.580.24525.122 Administração Geral 2.369.245 2.369.245

25.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.369.245 2.369.245

25.752 Energia Elétrica 121.000 121.000

25.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 121.000 121.000

25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000

25.753.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 90.000 90.000

26 Transporte 68.795.743 609.532.108 678.327.85126.122 Administração Geral 33.652.713 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 28.852.713 28.852.71326.122.0531 Logística e Transporte 4.800.000 4.800.00026.125 Normatização e Fiscalização 4.195.304 9.342.108 13.537.41226.125.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.195.304 9.342.108 13.537.41226.271 Previdência Básica 398.000 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 398.000 398.00026.272 Previdência do Regime Estatutário 122.000 122.00026.272.0411 Apoio Administrativo 122.000 122.00026.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.00026.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 100.000 100.00026.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 28.327.726 600.190.000 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 28.327.726 600.190.000 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

164

Page 165: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕESE PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO DE RECURSOS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 8.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

27 Desporto e Lazer 23.401.060 9.292.891 32.693.95127.122 Administração Geral 11.641.362 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 11.641.362 11.641.36227.451 Infraestrutura Urbana 8.667.778 6.694.075 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 8.667.778 6.694.075 15.361.85327.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 25.000 36.036 61.03627.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 25.000 36.036 61.03627.811 Desporto de Rendimento 198.000 1.079.720 1.277.72027.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 198.000 1.079.720 1.277.72027.812 Deporto Comunitário 2.651.770 1.483.060 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 2.651.770 1.483.060 4.134.83027.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 217.150 217.150

28 Encargos Especiais 1.284.448.208 1.835.067.163 28.920.000 3.148.435.37128.841 Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.93828.841.0499 Operação Especial 215.695.938 215.695.93828.843 Serviço da Dívida Interna 507.678.448 4.420.000 512.098.44828.843.0499 Operação Especial 507.678.448 4.420.000 512.098.44828.844 Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.61128.844.0499 Operação Especial 322.512.611 322.512.61128.845 Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 1.727.012.163 1.727.012.16328.846 Outros Encargos Especiais 238.561.211 108.055.000 24.500.000 371.116.21128.846.0499 Operação Especial 238.561.211 108.055.000 24.500.000 371.116.211

99 Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.81599.999 Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.81599.999.9999 Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815

TOTAL 7.280.210.191 8.431.564.045 2.549.845.828 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

165

Page 166: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 9.

FUNÇÃO / ÓRGÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

Legislativa 482.446.233 482.446.23301000 - Assembleia Legislativa 356.421.492 356.421.492

02000 - Tribunal de Contas do Estado 126.024.741 126.024.741

Judiciária 997.850.164 997.850.16404000 - Tribunal de Justiça 997.850.164 997.850.164

Essencial à Justiça 496.033.526 496.033.52604000 - Tribunal de Justiça 3.000.000 3.000.000

07000 - Ministério Público 312.446.789 312.446.789

08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 112.528.912 112.528.912

11103 - Procuradoria Geral do Estado 68.057.825 68.057.825

Administração 1.082.868.374 2.030.000 1.084.898.37411109 - Casa Civil 35.995.822 330.000 36.325.822

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.721.134 6.721.134

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 58.916.610 58.916.610

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.971.566 22.971.566

11124 - Secretaria de Estado do Governo 61.626.740 61.626.740

16000 - Secretaria de Estado da Fazenda 260.567.585 260.567.585

22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 185.116.400 185.116.400

58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 124.809.127 1.700.000 126.509.127

60000 - Encargos Gerais do Estado 326.143.390 326.143.390

Segurança Pública 1.595.342.251 9.225.120 1.604.567.37119000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 1.595.342.251 9.225.120 1.604.567.371

Assistência Social 215.471.304 213.744.255 429.215.55915000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 173.187.542 173.187.542

54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 41.580.262 41.580.262

58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 703.500 213.744.255 214.447.755

Previdência Social 1.292.272.765 1.582.067.595 2.874.340.36058000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 798.318.450 1.582.067.595 2.380.386.045

60000 - Encargos Gerais do Estado 493.954.315 493.954.315

Saúde 1.903.078.915 1.903.078.91521000 - Secretaria de Estado da Saúde 1.903.078.915 1.903.078.915

Trabalho 14.286.296 14.286.29624000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 1.836.996 1.836.996

51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 12.449.300 12.449.300

Educação 2.638.360.416 22.100.825 2.660.461.24117000 - Secretaria de Estado da Educação 2.012.017.507 2.012.017.507

24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 626.342.909 22.100.825 648.443.734

Cultura 101.206.259 101.206.25914000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 101.206.259 101.206.259

Direitos da Cidadania 376.004.498 376.004.49852000 - Secretaria de Estado da Mulher 3.480.786 3.480.786

54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 57.107.036 57.107.036

56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 315.416.676 315.416.676

Urbanismo 166.672.761 63.655.402 230.328.163

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

166

Page 167: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, II - Anexo 9.

FUNÇÃO / ÓRGÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 32.512.737 32.512.737

53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 134.160.024 63.655.402 197.815.426

Habitação 28.418.288 28.418.28812000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 28.418.288 28.418.288

Saneamento 23.650.000 519.035.000 542.685.00012000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 23.650.000 519.035.000 542.685.000

Gestão Ambiental 58.326.360 58.326.36020000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 58.326.360 58.326.360

Ciência e Tecnologia 74.992.101 74.992.10124000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 74.992.101 74.992.101

Agricultura 177.667.220 3.406.640 181.073.86013000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 95.478.503 2.000.000 97.478.503

61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 82.188.717 1.406.640 83.595.357

Organização Agrária 10.608.837 1.604.255 12.213.09261000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 10.608.837 1.604.255 12.213.092

Indústria 47.302.645 47.302.64523000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 47.302.645 47.302.645

Comércio e Serviços 9.608.790 104.056.736 113.665.52614000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 1.103.990 1.103.990

23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 8.504.800 104.056.736 112.561.536

Energia 2.580.245 2.580.24557000 - Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.580.245 2.580.245

Transporte 678.327.851 678.327.85153000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 678.327.851 678.327.851

Desporto e Lazer 32.693.951 32.693.95145000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 32.693.951 32.693.951

Encargos Especiais 3.119.515.371 28.920.000 3.148.435.37104000 - Tribunal de Justiça 212.311.438 212.311.438

11103 - Procuradoria Geral do Estado 23.249.773 23.249.773

12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 28.920.000 28.920.000

24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 3.100.000 3.100.000

58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 1.000.000 1.000.000

60000 - Encargos Gerais do Estado 2.879.854.160 2.879.854.160

Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.81590000 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815

TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

167

Page 168: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

01 Legislativa 368.847.387 109.865.087 3.733.759 482.446.23301.031 Ação Legislativa 193.731.220 89.995.074 2.079.175 285.805.46901.031.0318 Gestão Legislativa 10 193.731.220 89.995.074 2.079.175 285.805.46901.032 Controle Externo 94.825.234 13.162.289 100.000 108.087.523

01.032.0316 Fortalecimento doControle Externo 10 94.825.234 13.162.289 100.000 108.087.523

01.122 Administração Geral 2.050.698 1.507.218 3.557.916

01.122.0316 Fortalecimento doControle Externo 10 2.000.000 1.507.218 3.507.218

01.122.0411 Apoio Administrativo 10 50.698 50.698

01.128 Formação de RecursosHumanos 733.141 47.366 780.507

01.128.0318 Gestão Legislativa 10 733.141 47.366 780.50701.131 Comunicação Social 50.698 50.69801.131.0318 Gestão Legislativa 10 50.698 50.69801.271 Previdência Básica 39.274.492 39.274.49201.271.0411 Apoio Administrativo 20 39.274.492 39.274.492

01.272 Previdência do RegimeEstatutário 19.529.849 19.529.849

01.272.0411 Apoio Administrativo 20 19.529.849 19.529.84901.274 Previdência Especial 21.486.592 21.486.59201.274.0440 Seguridade Especial 20 21.486.592 21.486.592

01.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 3.873.187 3.873.187

01.302.0411 Apoio Administrativo 20 3.873.187 3.873.187

02 Judiciária 734.694.772 250.035.527 13.119.865 997.850.16402.061 Ação Judiciária 642.837.771 231.869.962 13.119.865 887.827.59802.061.0543 Prestação Jurisdicional 10 642.837.771 231.869.962 13.119.865 887.827.598

02.128 Formação de RecursosHumanos 1.575.407 1.575.407

02.128.0543 Prestação Jurisdicional 10 1.575.407 1.575.40702.131 Comunicação Social 1.287.405 1.287.40502.131.0543 Prestação Jurisdicional 10 1.287.405 1.287.40502.271 Previdência Básica 22.343.174 22.343.17402.271.0411 Apoio Administrativo 20 22.343.174 22.343.174

02.272 Previdência do RegimeEstatutário 69.513.827 69.513.827

02.272.0411 Apoio Administrativo 20 69.513.827 69.513.827

02.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 15.302.753 15.302.753

02.302.0543 Prestação Jurisdicional 20 15.302.753 15.302.753

03 Essencial à Justiça 370.426.612 100.974.970 24.631.944 496.033.526

03.062Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário

100.000 2.900.000 3.000.000

03.062.0543 Prestação Jurisdicional 10 100.000 2.900.000 3.000.000

03.091 Defesa da OrdemJurídica 207.035.403 55.722.531 11.826.000 274.583.934

03.091.0337 Gestão de AçõesEssenciais à Justiça 10 207.035.403 55.722.531 11.826.000 274.583.934

03.092 Representação Judiciale Extrajudicial 75.347.881 35.203.241 7.505.944 118.057.066

03.092.0211 Representação eDefesa do Estado 10 15.894.664 15.894.664

03.092.0341 Gestão de Política deDefesa do Cidadão 10 75.347.881 19.308.577 7.505.944 102.162.402

03.122 Administração Geral 39.813.963 9.949.198 2.400.000 52.163.161

03.122.0211 Representação eDefesa do Estado 10 39.813.963 9.949.198 2.400.000 52.163.161

03.271 Previdência Básica 9.224.918 9.224.91803.271.0411 Apoio Administrativo 20 9.224.918 9.224.918

03.272 Previdência do RegimeEstatutário 39.004.447 39.004.447

03.272.0411 Apoio Administrativo 20 39.004.447 39.004.447

04 Administração 542.302.317 492.835.150 49.760.907 1.084.898.374

04.121 Planejamento eOrçamento 8.405.564 100.000 8.505.564

04.121.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 10.000 10.000

04.121.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 8.395.564 100.000 8.495.564

04.122 Administração Geral 503.748.445 95.753.397 35.165.907 634.667.749

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

168

Page 169: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

04.122.0202 Controle Interno doPoder Executivo 10 21.816.582 636.099 100.000 22.552.681

04.122.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 2.606.003 965.066 15.000 3.586.069

04.122.0212 Administração daPolítica Tributária 10 223.646.732 7.224.863 230.871.595

04.122.0317 Gestão Governamental 10 50.784.739 33.416.377 3.518.252 87.719.368

04.122.0328

Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 146.853.251 39.310.000 220.000 186.383.251

04.122.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 18.598.975 8.213.344 30.720.000 57.532.319

04.122.0411 Apoio Administrativo 10 39.442.163 5.987.648 592.655 46.022.46604.124 Controle Interno 289.903 289.903

04.124.0202 Controle Interno doPoder Executivo 10 289.903 289.903

04.126 Tecnologia daInformação 44.095.791 250.000 44.345.791

04.126.0328

Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 8.622.719 8.622.719

04.126.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 35.473.072 250.000 35.723.072

04.127 Ordenamento Territorial 5.000 100.000 105.000

04.127.0210 Maranhão Conhecido eInformado 10 5.000 5.000

04.127.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 100.000 100.000

04.128 Formação de RecursosHumanos 5.235.201 3.270.000 8.505.201

04.128.0202 Controle Interno doPoder Executivo 10 128.982 128.982

04.128.0212 Administração daPolítica Tributária 10 4.581.219 3.270.000 7.851.219

04.128.0328

Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 525.000 525.000

04.129 Administração deReceitas 16.804.771 10.800.000 27.604.771

04.129.0212 Administração daPolítica Tributária 10 11.044.771 10.800.000 21.844.771

04.129.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 5.760.000 5.760.000

04.130 Administração deConcessões 794.962 561.991 75.000 1.431.953

04.130.0317 Gestão Governamental 10 794.962 561.991 75.000 1.431.95304.131 Comunicação Social 38.515.913 38.515.91304.131.0317 Gestão Governamental 10 38.515.913 38.515.91304.241 Assistência ao Idoso 230.000 230.000

04.241.0328

Gestão deAdministraçãoEstratégicaGovernamental

10 230.000 230.000

04.271 Previdência Básica 9.829.964 9.829.96404.271.0411 Apoio Administrativo 20 9.829.964 9.829.964

04.272 Previdência do RegimeEstatutário 112.870 112.870

04.272.0411 Apoio Administrativo 20 112.870 112.87004.274 Previdência Especial 27.816.076 27.816.07604.274.0499 Operação Especial 20 27.816.076 27.816.076

04.331 Proteção e Benefíciosao Trabalhador 168.293.005 168.293.005

04.331.0411 Apoio Administrativo 10 168.293.005 168.293.005

04.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.614

04.422.0347 Planejamento e GestãoGovernamental 10 114.644.614 114.644.614

06 Segurança Pública 1.192.409.890 340.031.434 72.126.047 1.604.567.37106.122 Administração Geral 1.049.774.717 228.841.815 6.419.715 1.285.036.24706.122.0411 Apoio Administrativo 10 354.535.046 92.212.688 446.747.73406.122.0575 Mais Vida no Trânsito 10 27.720.965 73.908.367 6.419.715 108.049.04706.122.0577 Mais Segurança 10 667.518.706 62.720.760 730.239.466

06.125 Normatização eFiscalização 40.601.801 19.640.826 60.242.627

06.125.0575 Mais Vida no Trânsito 10 40.601.801 19.640.826 60.242.627

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 170: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

06.128 Formação de RecursosHumanos 1.600.000 1.600.000

06.128.0577 Mais Segurança 10 1.600.000 1.600.00006.181 Policiamento 136.048.408 60.539.874 46.065.506 242.653.78806.181.0577 Mais Segurança 10 136.048.408 60.539.874 46.065.506 242.653.78806.182 Defesa Civil 8.447.944 8.447.94406.182.0577 Mais Segurança 10 8.447.944 8.447.94406.271 Previdência Básica 2.261.685 2.261.68506.271.0411 Apoio Administrativo 20 2.261.685 2.261.685

06.272 Previdência do RegimeEstatutário 4.325.080 4.325.080

06.272.0411 Apoio Administrativo 20 4.325.080 4.325.080

08 Assistência Social 50.555.346 339.120.213 39.540.000 429.215.55908.122 Administração Geral 47.894.077 23.080.158 3.780.000 74.754.235

08.122.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 370.000 370.000

08.122.0411 Apoio Administrativo 20 25.209.915 1.960.277 27.170.192

08.122.0431Benefícios Assistenciaisao Servidor eDependente

20 9.000.000 3.600.000 12.600.000

08.122.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 1.715.050 140.000 1.855.050

08.122.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 6.800.000 40.000 6.840.000

08.122.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 22.684.162 3.234.831 25.918.993

08.128 Formação de RecursosHumanos 930.950 930.950

08.128.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 5.000 5.000

08.128.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 815.950 815.950

08.128.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 20 30.000 30.000

08.128.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 80.000 80.000

08.241 Assistência ao Idoso 608.000 608.000

08.241.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 608.000 608.000

08.243 Assistência à Criança eao Adolescente 50.400.000 2.700.000 53.100.000

08.243.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 39.880.000 200.000 40.080.000

08.243.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 100.000

08.243.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 10.420.000 2.500.000 12.920.000

08.244 Assistência Comunitária 26.244.500 6.000.000 32.244.500

08.244.0431Benefícios Assistenciaisao Servidor eDependente

20 799.500 799.500

08.244.0539 Proteção e PromoçãoSocial 20 25.300.000 6.000.000 31.300.000

08.244.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 145.000 145.000

08.271 Previdência Básica 864.363 864.36308.271.0411 Apoio Administrativo 20 864.363 864.363

08.272 Previdência do RegimeEstatutário 1.796.906 1.796.906

08.272.0411 Apoio Administrativo 20 1.796.906 1.796.906

08.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 199.728.255 199.728.255

08.302.0431Benefícios Assistenciaisao Servidor eDependente

20 199.728.255 199.728.255

08.306 Alimentação e Nutrição 36.448.350 23.400.000 59.848.350

08.306.0193 Segurança Alimentar eNutricional 20 36.448.350 23.400.000 59.848.350

08.334 Fomento ao Trabalho 160.000 160.000

08.334.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 160.000 160.000

08.481 Habitação Rural 100.000 60.000 160.000

08.481.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 60.000 160.000

08.482 Habitação Urbana 100.000 50.000 150.000

08.482.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 50.000 150.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

170

Page 171: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

08.511 Saneamento BásicoRural 3.450.000 3.450.000

08.511.0552

Universalização dosServiços deAbastecimento de Águae Esgotamento Sanitário

20 3.450.000 3.450.000

08.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária 100.000 100.000

08.608.0589 Inclusão Socioprodutivamais Renda e Cidadania 20 100.000 100.000

08.845 Outras Transferências 1.320.000 1.320.00008.845.0499 Operação Especial 20 1.320.000 1.320.000

09 Previdência Social 2.874.340.360 2.874.340.36009.271 Previdência Básica 36.504.068 36.504.06809.271.0411 Apoio Administrativo 20 36.504.068 36.504.068

09.272 Previdência do RegimeEstatutário 2.837.836.292 2.837.836.292

09.272.0411 Apoio Administrativo 20 457.450.247 457.450.247

09.272.0420Previdência de Inativose Pensionistas doEstado

20 2.380.386.045 2.380.386.045

10 Saúde 313.438.742 1.488.937.173 100.703.000 1.903.078.91510.122 Administração Geral 289.217.874 101.096.881 700.000 391.014.755

10.122.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 6.902.294 700.000 7.602.294

10.122.0411 Apoio Administrativo 20 289.217.874 78.194.587 367.412.46110.122.0596 Saúde para Todos 20 16.000.000 16.000.000

10.128 Formação de RecursosHumanos 420.000 420.000

10.128.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 420.000 420.000

10.244 Assistência Comunitária 400.000 400.000

10.244.0311 Gestão da Política deSaúde Pública 20 400.000 400.000

10.271 Previdência Básica 1.300.000 1.300.00010.271.0411 Apoio Administrativo 20 1.300.000 1.300.000

10.272 Previdência do RegimeEstatutário 22.920.868 22.920.868

10.272.0411 Apoio Administrativo 20 22.920.868 22.920.86810.301 Atenção Básica 58.718.225 58.718.225

10.301.0597Fortalecimento daAtenção Primária emSaúde

20 58.718.225 58.718.225

10.302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 1.256.912.762 99.200.000 1.356.112.762

10.302.0596 Saúde para Todos 20 1.256.912.762 99.200.000 1.356.112.762

10.303 Suporte Profilático eTerapêutico 42.051.543 3.000 42.054.543

10.303.0596 Saúde para Todos 20 42.051.543 3.000 42.054.54310.304 Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.297

10.304.0598 Fortalecimento daVigilância em Saúde 20 2.620.297 2.620.297

10.305 VigilânciaEpidemiológica 17.247.465 200.000 17.447.465

10.305.0598 Fortalecimento daVigilância em Saúde 20 17.247.465 200.000 17.447.465

10.306 Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.000

10.306.0597Fortalecimento daAtenção Primária emSaúde

20 9.100.000 9.100.000

10.511 Saneamento BásicoRural 370.000 600.000 970.000

10.511.0560 Programa deSaneamento Básico 20 370.000 600.000 970.000

11 Trabalho 4.688.598 8.561.663 1.036.035 14.286.29611.122 Administração Geral 4.688.598 800.598 153.128 5.642.32411.122.0411 Apoio Administrativo 10 4.688.598 800.598 153.128 5.642.324

11.331 Proteção e Benefíciosao Trabalhador 100.000 100.000

11.331.0579 Promoção do TrabalhoDigno 10 100.000 100.000

11.333 Empregabilidade 1.840.816 270.127 2.110.943

11.333.0579 Promoção do TrabalhoDigno 10 1.790.816 270.127 2.060.943

11.333.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 50.000 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

171

Page 172: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

11.334 Fomento ao Trabalho 3.983.253 612.780 4.596.03311.334.0521 Economia Solidária 10 2.533.253 612.780 3.146.033

11.334.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 1.450.000 1.450.000

11.363 Ensino Profissional 1.836.996 1.836.996

11.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 1.836.996 1.836.996

12 Educação 1.841.020.438 580.189.869 239.250.934 2.660.461.24112.122 Administração Geral 617.841.923 127.105.186 5.000.000 749.947.10912.122.0411 Apoio Administrativo 10 617.841.923 100.431.053 5.000.000 723.272.97612.122.0595 Escola Digna 10 4.971.843 4.971.843

12.122.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 12.897.402 12.897.402

12.122.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão

10 8.804.888 8.804.888

12.128 Formação de RecursosHumanos 918.498 918.498

12.128.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 918.498 918.498

12.271 Previdência Básica 3.379.032 3.379.03212.271.0411 Apoio Administrativo 20 3.379.032 3.379.032

12.272 Previdência do RegimeEstatutário 21.555.103 21.555.103

12.272.0411 Apoio Administrativo 20 21.555.103 21.555.10312.306 Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.234

12.306.0177 Ensino de Graduação eFormação Superior 10 6.000.000 6.000.000

12.306.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão

10 7.807.234 7.807.234

12.361 Ensino Fundamental 505.122.893 81.679.360 51.556.193 638.358.44612.361.0595 Escola Digna 10 505.122.893 81.679.360 51.556.193 638.358.44612.362 Ensino Médio 693.121.487 152.550.406 56.250.000 901.921.89312.362.0595 Escola Digna 10 693.121.487 117.017.750 56.250.000 866.389.237

12.362.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 35.532.656 35.532.656

12.363 Ensino Profissional 76.000 76.00012.363.0595 Escola Digna 10 76.000 76.00012.364 Ensino Superior 149.282.035 44.044.741 193.326.776

12.364.0177 Ensino de Graduação eFormação Superior 10 149.282.035 44.044.741 193.326.776

12.368 Educação Básica 20.843.680 20.843.68012.368.0595 Escola Digna 10 20.843.680 20.843.680

12.571 DesenvolvimentoCientífico 4.622.490 4.622.490

12.571.0595 Escola Digna 10 30.000 30.000

12.571.0599 Apoio ao Ensino,Pesquisa e Extensão 10 4.592.490 4.592.490

12.573Difusão doConhecimento Científicoe Tecnológico

29.304.980 82.400.000 111.704.980

12.573.0103 Extensão Universitária 10 8.320.000 8.320.000

12.573.0593 Pesquisa e Pós-Graduação 10 11.800.000 11.800.000

12.573.0600Fortalecimento da Redede Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão

10 9.184.980 82.400.000 91.584.980

13 Cultura 33.448.287 65.233.272 2.524.700 101.206.25913.122 Administração Geral 33.183.287 16.180.622 2.075.000 51.438.90913.122.0411 Apoio Administrativo 10 31.943.442 16.083.265 2.075.000 50.101.70713.122.0571 Memória Republicana 10 1.239.845 97.357 1.337.20213.271 Previdência Básica 250.000 250.00013.271.0411 Apoio Administrativo 20 250.000 250.000

13.272 Previdência do RegimeEstatutário 15.000 15.000

13.272.0411 Apoio Administrativo 20 15.000 15.00013.363 Ensino Profissional 50.000 50.00013.363.0131 Produção e Difusão 10 50.000 50.000

13.391 Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.000

13.391.0504 Maranhão PatrimônioCultural 10 4.220.000 4.220.000

13.391.0571 Memória Republicana 10 8.000 8.00013.392 Difusão Cultural 44.774.650 449.700 45.224.350

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

172

Page 173: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

13.392.0131 Produção e Difusão 10 44.758.650 449.700 45.208.35013.392.0571 Memória Republicana 10 16.000 16.000

14 Direitos da Cidadania 219.850.251 128.563.766 27.590.481 376.004.49814.122 Administração Geral 219.267.251 15.074.283 994.400 235.335.934

14.122.0325 Gestão de Políticas paraas Mulheres 10 100.000 100.000

14.122.0411 Apoio Administrativo 10 2.277.180 298.606 40.000 2.615.786

14.122.0541 Garantia do Direito doConsumidor 10 3.000.016 662.648 145.000 3.807.664

14.122.0554Fortalecimento doSistema Prisional eReintegração Social

10 192.632.155 8.969.111 201.601.266

14.122.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 21.357.900 5.043.918 809.400 27.211.218

14.243 Assistência à Criança eao Adolescente 630.000 630.000

14.243.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 20 630.000 630.000

14.271 Previdência Básica 520.000 520.00014.271.0411 Apoio Administrativo 20 520.000 520.000

14.272 Previdência do RegimeEstatutário 63.000 63.000

14.272.0411 Apoio Administrativo 20 63.000 63.000

14.421 Custódia e ReintegraçãoSocial 89.146.299 24.669.111 113.815.410

14.421.0554Fortalecimento doSistema Prisional eReintegração Social

10 89.146.299 24.669.111 113.815.410

14.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 23.713.184 1.926.970 25.640.154

14.422.0541 Garantia do Direito doConsumidor 10 911.000 200.000 1.111.000

14.422.0563

Enfrentamento daViolência eDiscriminação Contra aMulher

10 765.000 765.000

14.422.0590 Promoção e Defesa dosDireitos Humanos 10 22.037.184 1.726.970 23.764.154

15 Urbanismo 5.921.974 10.465.763 213.940.426 230.328.16315.122 Administração Geral 5.921.974 4.661.879 850.000 11.433.853

15.122.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos

10 100.000 500.000 600.000

15.122.0411 Apoio Administrativo 10 5.921.974 4.281.879 350.000 10.553.853

15.122.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 280.000 280.000

15.127 Ordenamento Territorial 5.803.884 5.803.884

15.127.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 5.603.884 5.603.884

15.127.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 200.000 200.000

15.451 Infraestrutura Urbana 213.090.426 213.090.426

15.451.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos

10 84.316.927 84.316.927

15.451.0531 Logística e Transporte 10 112.898.499 112.898.499

15.451.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 15.275.000 15.275.000

15.451.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 600.000 600.000

16 Habitação 1.450.000 26.968.288 28.418.28816.481 Habitação Rural 1.000.000 11.000.000 12.000.000

16.481.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 1.000.000 11.000.000 12.000.000

16.482 Habitação Urbana 450.000 15.968.288 16.418.288

16.482.0588 Minha Casa meuMaranhão 10 450.000 15.968.288 16.418.288

17 Saneamento 160.300.000 151.480.000 230.905.000 542.685.00017.122 Administração Geral 154.300.000 93.150.000 3.000.000 250.450.00017.122.0411 Apoio Administrativo 10 154.300.000 55.800.000 210.100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

173

Page 174: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

17.122.0552

Universalização dosServiços deAbastecimento de Águae Esgotamento Sanitário

10 37.350.000 3.000.000 40.350.000

17.271 Previdência Básica 6.000.000 6.000.00017.271.0411 Apoio Administrativo 20 6.000.000 6.000.00017.451 Infraestrutura Urbana 200.000 200.000

17.451.0587

Reestruturação eDesenvolvimento dasRegiões Metropolitanasdo Estado do Maranhão

10 200.000 200.000

17.511 Saneamento BásicoRural 300.000 300.000

17.511.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 300.000 300.000

17.512 Saneamento BásicoUrbano 58.130.000 227.505.000 285.635.000

17.512.0552

Universalização dosServiços deAbastecimento de Águae Esgotamento Sanitário

10 58.130.000 227.305.000 285.435.000

17.512.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 200.000 200.000

17.544 Recursos Hídricos 100.000 100.000

17.544.0586 DesenvolvimentoUrbano e Regional 10 100.000 100.000

18 Gestão Ambiental 13.748.314 33.248.046 11.330.000 58.326.36018.122 Administração Geral 13.748.314 874.278 14.622.592

18.122.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 13.748.314 874.278 14.622.592

18.127 Ordenamento Territorial 8.000 8.000

18.127.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 8.000 8.000

18.128 Formação de RecursosHumanos 264.589 264.589

18.128.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 264.589 264.589

18.541 Preservação eConservação Ambiental 30.773.636 11.250.000 42.023.636

18.541.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 30.773.636 11.250.000 42.023.636

18.542 Controle Ambiental 668.000 50.000 718.000

18.542.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 668.000 50.000 718.000

18.544 Recursos Hídricos 659.543 30.000 689.543

18.544.0562Planejamento,Conservação ePreservação Ambiental

10 659.543 30.000 689.543

19 Ciência e Tecnologia 2.971.451 54.408.337 17.612.313 74.992.10119.122 Administração Geral 2.831.510 4.505.151 200.000 7.536.661

19.122.0320

Gestão da Política deCiência, Tecnologia,Ensino Superior eDesenvolvimentoTecnológico

10 5.000 5.000

19.122.0411 Apoio Administrativo 10 1.743.894 377.354 2.121.248

19.122.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 1.087.616 4.122.797 200.000 5.410.413

19.271 Previdência Básica 93.294 93.29419.271.0411 Apoio Administrativo 20 93.294 93.294

19.272 Previdência do RegimeEstatutário 46.647 46.647

19.272.0411 Apoio Administrativo 20 46.647 46.64719.363 Ensino Profissional 5.000 15.210.839 15.215.839

19.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 5.000 15.210.839 15.215.839

19.571 DesenvolvimentoCientífico 37.348.639 37.348.639

19.571.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 37.348.639 37.348.639

19.572DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia

7.472.728 7.472.728

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

174

Page 175: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

19.572.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 7.472.728 7.472.728

19.573Difusão doConhecimento Científicoe Tecnológico

5.076.819 2.201.474 7.278.293

19.573.0320

Gestão da Política deCiência, Tecnologia,Ensino Superior eDesenvolvimentoTecnológico

10 10.000 10.000

19.573.0584Mais Ciência eTecnologia, Inovação eEnsino Superior

10 5.061.819 2.201.474 7.263.293

19.573.0585 Cidadania Digital paraTodos 10 5.000 5.000

20 Agricultura 60.051.420 85.686.316 35.336.124 181.073.86020.122 Administração Geral 54.117.525 44.215.609 1.418.500 99.751.63420.122.0411 Apoio Administrativo 10 18.559.183 6.119.370 238.500 24.917.053

20.122.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 14.700.000 14.700.000

20.122.0546 Defesa Agropecuária 10 35.558.342 14.961.445 1.055.000 51.574.787

20.122.0581

Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar

10 30.000 125.000 155.000

20.122.0582 Mais Produção eAbastecimento 10 281.794 281.794

20.122.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 8.123.000 8.123.000

20.125 Normatização eFiscalização 114.000 36.000 150.000

20.125.0546 Defesa Agropecuária 10 114.000 36.000 150.000

20.128 Formação de RecursosHumanos 261.627 261.627

20.128.0345Gestão da Política deAgricultura, Pecuária ePesca

10 19.987 19.987

20.128.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 241.640 241.640

20.244 Assistência Comunitária 10.000 10.000

20.244.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 10.000 10.000

20.271 Previdência Básica 492.589 492.58920.271.0411 Apoio Administrativo 20 492.589 492.589

20.272 Previdência do RegimeEstatutário 5.441.306 5.441.306

20.272.0411 Apoio Administrativo 20 5.441.306 5.441.306

20.571 DesenvolvimentoCientífico 75.000 75.000

20.571.0581

Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar

10 75.000 75.000

20.605 Abastecimento 100.000 200.000 300.000

20.605.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 100.000 200.000 300.000

20.606 Extensão Rural 983.000 110.000 1.093.000

20.606.0544 Assistência Técnica eExtensão Rural - ATER 10 973.000 110.000 1.083.000

20.606.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 10.000 10.000

20.607 Irrigação 9.961.355 15.070.382 25.031.737

20.607.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 9.961.355 15.070.382 25.031.737

20.608 Promoção da ProduçãoAgropecuária 28.364.725 16.662.242 45.026.967

20.608.0572 Mais Pescado 10 782.761 717.239 1.500.000

20.608.0581

Pesquisa eDesenvolvimento deTecnologia paraAgricultura Familiar

10 68.000 68.000

20.608.0582 Mais Produção eAbastecimento 10 14.080.040 10.961.403 25.041.443

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

175

Page 176: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

20.608.0591

Desenvolvimento daAgricultura Familiar eSustentabilidadeAmbiental

10 13.433.924 4.983.600 18.417.524

20.609 Defesa Agropecuária 1.601.000 1.839.000 3.440.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 10 1.601.000 1.839.000 3.440.000

21 Organização Agrária 8.903.797 2.971.295 338.000 12.213.09221.122 Administração Geral 7.741.797 2.308.640 338.000 10.388.437

21.122.0160 Reforma eRegularização Fundiária 10 7.741.797 2.308.640 338.000 10.388.437

21.271 Previdência Básica 130.000 130.00021.271.0411 Apoio Administrativo 20 130.000 130.000

21.272 Previdência do RegimeEstatutário 1.032.000 1.032.000

21.272.0411 Apoio Administrativo 20 1.032.000 1.032.00021.631 Reforma Agrária 542.655 542.655

21.631.0160 Reforma eRegularização Fundiária 10 542.655 542.655

21.632 Colonização 120.000 120.000

21.632.0160 Reforma eRegularização Fundiária 10 120.000 120.000

22 Indústria 4.299.267 28.163.378 14.840.000 47.302.64522.122 Administração Geral 4.299.267 1.063.378 10.000 5.372.645

22.122.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 4.299.267 1.063.378 10.000 5.372.645

22.661 Promoção Industrial 27.100.000 14.830.000 41.930.000

22.661.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 27.100.000 14.830.000 41.930.000

23 Comércio e Serviços 7.901.077 10.925.124 94.839.325 113.665.52623.122 Administração Geral 3.807.621 2.510.692 50.000 6.368.313

23.122.0122 Registro das AtividadesMercantis 10 3.807.621 2.510.692 50.000 6.368.313

23.125 Normatização eFiscalização 2.957.695 5.787.716 200.000 8.945.411

23.125.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 2.957.695 5.787.716 200.000 8.945.411

23.271 Previdência Básica 600.454 600.45423.271.0411 Apoio Administrativo 20 600.454 600.454

23.272 Previdência do RegimeEstatutário 535.307 535.307

23.272.0411 Apoio Administrativo 20 535.307 535.30723.363 Ensino Profissional 80.000 80.000

23.363.0580 Mais Qualificação para oTrabalho 10 80.000 80.000

23.422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 15.000 15.000

23.422.0522 Mais Turismo 10 15.000 15.00023.691 Promoção Comercial 1.522.726 50.000 1.572.726

23.691.0122 Registro das AtividadesMercantis 10 962.726 50.000 1.012.726

23.691.0583 MaranhãoEmpreendedor 10 560.000 560.000

23.695 Turismo 1.008.990 1.008.99023.695.0522 Mais Turismo 10 1.008.990 1.008.99023.784 Transporte Hidroviário 94.539.325 94.539.325

23.784.0120 Porto - PortaFacilitadora de Negócios 30 94.539.325 94.539.325

25 Energia 2.049.447 459.999 70.799 2.580.24525.122 Administração Geral 2.049.447 278.999 40.799 2.369.245

25.122.0576

DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico eEnergético

10 2.049.447 278.999 40.799 2.369.245

25.752 Energia Elétrica 91.000 30.000 121.000

25.752.0576

DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico eEnergético

10 91.000 30.000 121.000

25.753 Combustíveis Minerais 90.000 90.000

25.753.0576

DesenvolvimentoSustentável SetorMineralógico eEnergético

10 90.000 90.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

176

Page 177: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO,

PROGRAMA E GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, c)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO EsferaPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTO INVERSÕES

FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO

DE DÍVIDA TOTAL

26 Transporte 23.383.623 20.968.502 633.975.726 678.327.85126.122 Administração Geral 22.863.623 7.331.090 3.458.000 33.652.71326.122.0411 Apoio Administrativo 10 22.863.623 5.331.090 658.000 28.852.71326.122.0531 Logística e Transporte 10 2.000.000 2.800.000 4.800.000

26.125 Normatização eFiscalização 13.537.412 13.537.412

26.125.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos

10 13.537.412 13.537.412

26.271 Previdência Básica 398.000 398.00026.271.0411 Apoio Administrativo 20 398.000 398.000

26.272 Previdência do RegimeEstatutário 122.000 122.000

26.272.0411 Apoio Administrativo 20 122.000 122.00026.451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.000

26.451.0137Construção e Melhoriade EquipamentosUrbanos

10 100.000 100.000

26.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 10 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 628.517.726 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 10 628.517.726 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 10 1.000.000 1.000.000

27 Desporto e Lazer 10.339.707 11.970.227 10.384.017 32.693.95127.122 Administração Geral 10.339.707 1.301.655 11.641.36227.122.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 10.339.707 1.301.655 11.641.36227.451 Infraestrutura Urbana 5.077.836 10.284.017 15.361.85327.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 5.077.836 10.284.017 15.361.853

27.573Difusão doConhecimento Científicoe Tecnológico

61.036 61.036

27.573.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 61.036 61.036

27.811 Desporto deRendimento 1.277.720 1.277.720

27.811.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 1.277.720 1.277.72027.812 Deporto Comunitário 4.034.830 100.000 4.134.83027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 4.034.830 100.000 4.134.83027.813 Lazer 217.150 217.15027.813.0578 Mais Esporte mais Lazer 10 217.150 217.150

28 Encargos Especiais 1.000.000 438.005.406 1.989.673.374 500.000 106.955.000 612.301.591 3.148.435.371

28.841 Refinanciamento daDívida Interna 89.236.703 126.459.235 215.695.938

28.841.0499 Operação Especial 10 89.236.703 126.459.235 215.695.938

28.843 Serviço da DívidaInterna 223.984.050 288.114.398 512.098.448

28.843.0499 Operação Especial 10 223.984.050 288.114.398 512.098.448

28.844 Serviço da DívidaExterna 124.784.653 197.727.958 322.512.611

28.844.0499 Operação Especial 10 124.784.653 197.727.958 322.512.61128.845 Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.16328.845.0499 Operação Especial 10 1.727.012.163 1.727.012.163

28.846 Outros EncargosEspeciais 1.000.000 262.661.211 500.000 106.955.000 371.116.211

28.846.0499 Operação Especial 10 1.000.000 262.661.211 500.000 106.955.000 371.116.211

99 Reserva de Contingência 86.188.815

99.999 Reserva deContingência 86.188.815

99.999.9999 Reserva deContingência 10 86.188.815

TOTAL 8.846.893.077 438.005.406 6.306.218.485 1.865.057.690 106.955.000 612.301.591 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

177

Page 178: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO TESOURO, DIRETAMENTE ARRECADADOS, NOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL, POR ÓRGÃO

LDO (Art.11, II, d)

ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

EXECUTIVO 173.035.825 7.150.526 180.186.351Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 6.588.232 6.588.232Secretaria de Estado da Segurança Pública 159.066.554 6.586.765 165.653.319Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 7.381.039 563.761 7.944.800

TOTAL 173.035.825 7.150.526 180.186.351

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

178

Page 179: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS, SEGUNDO GRUPO DE DESPESA

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, g)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.100.995.787 1.745.897.290 8.846.893.0770101 Recursos Ordinários - Tesouro 4.439.826.250 4.439.826.2500102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 924.200.476 924.200.4760103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 236.314.022 236.314.0220105 Recursos Transferidos pelo FUNDEB 1.135.000.000 1.135.000.0000108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 54.248.625 54.248.6250109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 13.537.185 13.537.1850118 Recursos Diretamente Arrecadados 38.679.112 38.679.1120121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 257.266.548 257.266.5480123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.5690211 Convênios com Órgãos Federais 3.529.695 3.529.6950218 Recursos Diretamente Arrecadados 308.157.013 308.157.013

0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social doServidor Público 587.801.605 587.801.605

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do ServidorPúblico 846.408.977 846.408.977

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.4060101 Recursos Ordinários - Tesouro 438.005.406 438.005.406

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.883.358.936 422.859.549 6.306.218.4850101 Recursos Ordinários - Tesouro 1.499.136.448 1.499.136.4480102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 218.781.309 218.781.3090103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 300.794.184 300.794.1840106 Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.1630107 Receitas Operacionais a Fundos 162.643.663 162.643.6630108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 345.235.173 345.235.1730109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 6.768.590 6.768.5900110 Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.0000111 Convênios com Órgãos Federais 26.097.902 26.097.9020113 Outras Transferências Federais 2.498.816 2.498.8160114 Operações de Crédito Interna 1.505.000 1.505.0000115 Operações de Crédito Externa 4.134.900 4.134.9000118 Recursos Diretamente Arrecadados 119.160.960 119.160.9600120 Teto Financeiro Epidemiológico 12.508.677 12.508.6770121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.130.882.523 1.130.882.5230122 Adicional do ICMS - FUMACOP 283.689.439 283.689.439

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social -SUAS 2.429.000 2.429.000

0129 Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.0000211 Convênios com Órgãos Federais 25.274.436 25.274.4360212 Convênios com Órgãos não Federais 4.480.858 4.480.8580218 Recursos Diretamente Arrecadados 393.104.255 393.104.2553101 Recursos Ordinários - Tesouro 375.000 375.0004101 Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.0005101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.923.232 2.923.2325103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957

4 INVESTIMENTOS 1.488.388.701 376.668.989 1.865.057.6900101 Recursos Ordinários - Tesouro 159.598.054 159.598.0540102 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 5.050.000 5.050.0000103 Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 32.874.741 32.874.7410107 Receitas Operacionais a Fundos 54.591.624 54.591.6240109 Salário Educação - Cota - Parte Estadual 2.256.193 2.256.1930111 Convênios com Órgãos Federais 141.331.344 141.331.3440113 Outras Transferências Federais 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

179

Page 180: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FONTE DERECURSOS, SEGUNDO GRUPO DE DESPESA

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, g)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

0114 Operações de Crédito Interna 787.835.944 787.835.9440115 Operações de Crédito Externa 151.865.100 151.865.1000118 Recursos Diretamente Arrecadados 22.346.279 22.346.2790120 Teto Financeiro Epidemiológico 2.300.000 2.300.0000121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 32.500.000 32.500.0000122 Adicional do ICMS - FUMACOP 28.114.027 28.114.0270124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 26.250.000 26.250.000

0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social -SUAS 100.000 100.000

0211 Convênios com Órgãos Federais 158.380.402 158.380.4020212 Convênios com Órgãos não Federais 4.744.262 4.744.2620218 Recursos Diretamente Arrecadados 119.005.000 119.005.0000227 Recursos das Empresas Estatais 94.539.325 94.539.3252101 Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.0003101 Recursos Ordinários - Tesouro 605.000 605.0004101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.922.154 2.922.1545101 Recursos Ordinários - Tesouro 27.748.241 27.748.241

5 INVERSÕES FINANCEIRAS 106.955.000 106.955.0000101 Recursos Ordinários - Tesouro 2.000.000 2.000.0000114 Operações de Crédito Interna 104.955.000 104.955.000

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 4.420.000 612.301.5910101 Recursos Ordinários - Tesouro 607.881.591 607.881.5910218 Recursos Diretamente Arrecadados 4.420.000 4.420.000

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.8150101 Recursos Ordinários - Tesouro 86.188.815 86.188.815

TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

180

Page 181: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE

GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, h)

CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

0103 Extensão Universitária 8.320.000 8.320.000F 8.320.000 8.320.000

0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 77.539.325 17.000.000 94.539.325I 77.539.325 17.000.000 94.539.325

0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 7.331.039 7.381.039F 50.000 7.331.039 7.381.039

0131 Produção e Difusão 45.258.350 45.258.350F 45.258.350 45.258.350

0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 80.266.927 18.287.412 98.554.339F 80.266.927 18.287.412 98.554.339

0160 Reforma e Regularização Fundiária 120.000 10.931.092 11.051.092F 120.000 10.931.092 11.051.092

0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 55.044.741 144.282.035 199.326.776F 55.044.741 144.282.035 199.326.776

0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.635.000 36.588.350 60.223.350S 23.635.000 36.588.350 60.223.350

0202 Controle Interno do Poder Executivo 22.971.566 22.971.566F 22.971.566 22.971.566

0210 Maranhão Conhecido e Informado 3.601.069 3.601.069F 3.601.069 3.601.069

0211 Representação e Defesa do Estado 5.294.664 62.763.161 68.057.825F 5.294.664 62.763.161 68.057.825

0212 Administração da Política Tributária 12.637.000 247.930.585 260.567.585F 12.637.000 247.930.585 260.567.585

0311 Gestão da Política de Saúde Pública 6.700.000 1.722.294 8.422.294S 6.700.000 1.722.294 8.422.294

0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 110.894.741 111.594.741F 700.000 110.894.741 111.594.741

0317 Gestão Governamental 127.667.234 127.667.234F 127.667.234 127.667.234

0318 Gestão Legislativa 3.355.581 283.281.093 286.636.674F 3.355.581 283.281.093 286.636.674

0320 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, EnsinoSuperior e Desenvolvimento Tecnológico 15.000 15.000

F 15.000 15.0000325 Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.000

F 100.000 100.0000328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 195.760.970 195.760.970

F 195.760.970 195.760.9700337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 11.700.000 262.883.934 274.583.934

F 11.700.000 262.883.934 274.583.9340341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 50.001 102.112.401 102.162.402

F 50.001 102.112.401 102.162.4020345 Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.987

F 19.987 19.9870347 Planejamento e Gestão Governamental 30.600.000 191.655.569 222.255.569

F 30.600.000 191.655.569 222.255.5690411 Apoio Administrativo 1.949.454.398 945.223.495 2.894.677.893

F 1.550.998.558 168.293.005 1.719.291.563S 398.455.840 776.930.490 1.175.386.330

0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.045

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 182: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE

GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, h)

CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

S 2.380.386.045 2.380.386.0450431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.755 213.127.755

S 213.127.755 213.127.7550440 Seguridade Especial 21.486.592 21.486.592

S 21.486.592 21.486.5920499 Operação Especial 3.177.571.447 3.177.571.447

F 3.148.435.371 3.148.435.371S 29.136.076 29.136.076

0504 Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.000F 4.220.000 4.220.000

0521 Economia Solidária 80.000 3.066.033 3.146.033F 80.000 3.066.033 3.146.033

0522 Mais Turismo 1.023.990 1.023.990F 1.023.990 1.023.990

0531 Logística e Transporte 706.666.226 41.549.999 748.216.225F 706.666.226 41.549.999 748.216.225

0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 68.659.000 74.659.000S 6.000.000 68.659.000 74.659.000

0541 Garantia do Direito do Consumidor 4.918.664 4.918.664F 4.918.664 4.918.664

0543 Prestação Jurisdicional 21.975.263 887.017.900 908.993.163F 21.975.263 871.715.147 893.690.410S 15.302.753 15.302.753

0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 358.000 15.676.640 16.034.640F 358.000 15.676.640 16.034.640

0546 Defesa Agropecuária 55.164.787 55.164.787F 55.164.787 55.164.787

0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento deÁgua e Esgotamento Sanitário 230.755.000 98.480.000 329.235.000

F 227.305.000 98.480.000 325.785.000S 3.450.000 3.450.000

0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e ReintegraçãoSocial 17.300.000 298.116.676 315.416.676

F 17.300.000 298.116.676 315.416.6760560 Programa de Saneamento Básico 970.000 970.000

S 970.000 970.0000562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 58.326.360 58.326.360

F 58.326.360 58.326.360

0563 Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra aMulher 765.000 765.000

F 765.000 765.0000571 Memória Republicana 8.000 1.353.202 1.361.202

F 8.000 1.353.202 1.361.2020572 Mais Pescado 369.162 1.130.838 1.500.000

F 369.162 1.130.838 1.500.0000575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 153.395.110 168.291.674

F 14.896.564 153.395.110 168.291.674

0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico eEnergético 2.580.245 2.580.245

F 2.580.245 2.580.2450577 Mais Segurança 46.065.506 936.875.692 982.941.198

F 46.065.506 936.875.692 982.941.198

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

182

Page 183: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO PROGRAMAS DE

GOVERNO, DETALHADO POR ATIVIDADES, PROJETOS EOPERAÇÕES ESPECIAIS

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, II, h)

CÓDIGO PROGRAMAS ESF PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕESESPECIAIS TOTAL

0578 Mais Esporte mais Lazer 10.371.853 22.322.098 32.693.951F 10.371.853 22.322.098 32.693.951

0579 Promoção do Trabalho Digno 2.160.943 2.160.943F 2.160.943 2.160.943

0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.839 3.446.996 18.662.835F 15.215.839 3.416.996 18.632.835S 30.000 30.000

0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia paraAgricultura Familiar 75.000 223.000 298.000

F 75.000 223.000 298.0000582 Mais Produção e Abastecimento 25.323.237 25.323.237

F 25.323.237 25.323.2370583 Maranhão Empreendedor 56.808.056 56.808.056

F 56.808.056 56.808.0560584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 57.495.073 57.495.073

F 57.495.073 57.495.0730585 Cidadania Digital para Todos 4.000 1.000 5.000

F 4.000 1.000 5.0000586 Desenvolvimento Urbano e Regional 2.922.172 18.836.712 21.758.884

F 2.922.172 18.836.712 21.758.884

0587 Reestruturação e Desenvolvimento das RegiõesMetropolitanas do Estado do Maranhão 600.000 400.000 1.000.000

F 600.000 400.000 1.000.0000588 Minha Casa meu Maranhão 28.418.288 28.418.288

F 28.418.288 28.418.2880589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 510.000 7.145.000 7.655.000

S 510.000 7.145.000 7.655.0000590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 3.775.000 86.749.365 90.524.365

F 1.275.000 49.700.372 50.975.372S 2.500.000 37.048.993 39.548.993

0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar eSustentabilidade Ambiental 51.882.261 51.882.261

F 51.882.261 51.882.2610593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.000

F 11.800.000 11.800.0000595 Escola Digna 116.558.150 1.414.111.056 1.530.669.206

F 116.558.150 1.414.111.056 1.530.669.2060596 Saúde para Todos 82.600.000 1.331.567.305 1.414.167.305

S 82.600.000 1.331.567.305 1.414.167.3050597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.225 67.818.225

S 67.818.225 67.818.2250598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.762 20.067.762

S 20.067.762 20.067.7620599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.046 53.941.046

F 53.941.046 53.941.046

0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência eTecnologia do Maranhão 91.584.980 16.612.122 108.197.102

F 91.584.980 16.612.122 108.197.1029999 Reserva de Contingência 86.188.815

F 86.188.815

TOTAL 1.705.772.242 9.944.991.428 6.524.667.579 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 184: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

Administracao Direta DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, a)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL Pessoal eEncargos Sociais

Juros e Encargosda Dívida

Outras DespesasCorrentes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização da

Dívida

LEGISLATIVO 475.401.531 368.847.387 105.754.144 800.000Assembleia Legislativa 352.184.008 259.592.153 92.591.855ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 282.449.888 193.731.220 88.718.668

S 69.734.120 65.860.933 3.873.187Tribunal de Contas do Estado 123.217.523 109.255.234 13.162.289 800.000TRIBUNAL DE CONTAS DO E F 108.787.523 94.825.234 13.162.289 800.000

S 14.430.000 14.430.000JUDICIÁRIO 1.111.857.147 734.694.772 377.062.375 100.000Tribunal de Justiça 1.111.857.147 734.694.772 377.062.375 100.000TRIBUNAL DE JUSTICA F 1.004.697.393 642.837.771 361.759.622 100.000

S 107.159.754 91.857.001 15.302.753MINISTÉRIO PÚBLICO 306.996.789 244.898.258 55.722.531 6.376.000Ministério Público 306.996.789 244.898.258 55.722.531 6.376.000MINISTERIO PUBLICO F 269.133.934 207.035.403 55.722.531 6.376.000

S 37.862.855 37.862.855DEFENSORIA 112.418.912 85.714.391 19.283.577 7.420.944Defensoria Pública do Estadodo Maranhão 112.418.912 85.714.391 19.283.577 7.420.944DEFENSORIA PUBLICA DO E F 102.052.402 75.347.881 19.283.577 7.420.944

S 10.366.510 10.366.510EXECUTIVO 11.323.878.285 4.457.720.737 438.005.406 4.630.220.535 1.083.095.016 106.955.000 607.881.591Procuradoria Geral do Estado 91.307.598 39.813.963 49.093.635 2.400.000PROCURADORIA GERAL DO F 91.307.598 39.813.963 49.093.635 2.400.000

Casa Civil 34.693.869 22.094.654 10.799.215 1.800.000CASA CIVIL F 34.693.869 22.094.654 10.799.215 1.800.000

Comissão CentralPermanente de Licitação 6.721.134 5.630.334 960.800 130.000COMISSAO CENTRAL PERM F 6.721.134 5.630.334 960.800 130.000

Secretaria de Estado daComunicação Social eAssuntos Políticos 58.916.610 14.020.881 43.835.729 1.060.000SEC. ESTADO COMUNIC. SO F 58.916.610 14.020.881 43.835.729 1.060.000

Secretaria de Estado daTransparência e Controle 22.971.566 21.816.582 1.054.984 100.000SEC. DE ESTADO DA TRANS F 22.971.566 21.816.582 1.054.984 100.000

Secretaria de Estado doGoverno 61.626.740 9.038.870 51.809.618 778.252SECRETARIA DE ESTADO D F 61.626.740 9.038.870 51.809.618 778.252

Secretaria de Estado dasCidades e DesenvolvimentoUrbano 61.731.025 5.921.974 12.015.763 43.793.288SECRET.DE ESTADO DAS CI F 61.731.025 5.921.974 12.015.763 43.793.288

Secretaria de Estado daAgricultura, Pecuária e Pesca 37.693.676 7.001.837 18.854.697 11.837.142SEC. ESTADO DA AGRICULT F 37.693.676 7.001.837 18.854.697 11.837.142

Secretaria de Estado daCultura e Turismo 100.584.047 31.943.442 66.115.905 2.524.700SECRETARIA DE ESTADO D F 100.584.047 31.943.442 66.115.905 2.524.700

Secretaria de Estado doDesenvolvimento Social 169.608.542 25.209.915 111.098.627 33.300.000SECRETARIA ESTADO DO D S 169.608.542 25.209.915 111.098.627 33.300.000

Secretaria de Estado daFazenda 250.567.585 223.646.732 16.920.853 10.000.000SECRETARIA DE ESTADO D F 250.567.585 223.646.732 16.920.853 10.000.000

Secretaria de Estado daEducação 1.901.061.674 1.634.943.901 259.961.580 6.156.193SECRETARIA DE ESTADO D F 1.901.061.674 1.634.943.901 259.961.580 6.156.193

Secretaria de Estado daSegurança Pública 1.425.188.932 1.158.102.160 225.521.266 41.565.506SECRETARIA DE ESTADO D F 1.425.188.932 1.158.102.160 225.521.266 41.565.506

Secretaria de Estado do MeioAmbiente e RecursosNaturais 16.153.135 13.748.314 2.324.821 80.000SECRET.DE ESTADO DO MEI F 16.153.135 13.748.314 2.324.821 80.000

Secretaria de Estado daSaúde 1.902.265.115 313.438.742 1.488.126.373 100.700.000SECRETARIA DE ESTADO D S 1.902.265.115 313.438.742 1.488.126.373 100.700.000

Secretaria de Estado doPlanejamento e Orçamento 180.772.497 18.598.975 131.253.522 30.920.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 185: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

Administracao Direta DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, a)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTAL Pessoal eEncargos Sociais

Juros e Encargosda Dívida

Outras DespesasCorrentes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização da

Dívida

SEC.DE ESTADO DO PLANEJ F 180.772.497 18.598.975 131.253.522 30.920.000Secretaria de Estado deIndústria e Comércio 6.032.645 4.299.267 1.723.378 10.000SEC. ESTADO DE INDUSTRI F 6.032.645 4.299.267 1.723.378 10.000

Secretaria de Estado daCiência, Tecnologia eInovação 19.638.561 1.743.894 482.354 17.412.313SEC. ESTADO DA CIENCIA, T F 19.638.561 1.743.894 482.354 17.412.313

Secretaria de Estado doEsporte e Lazer 32.693.951 10.339.707 11.970.227 10.384.017SECRETARIA DE ESTADO D F 32.693.951 10.339.707 11.970.227 10.384.017

Secretaria de Estado doTrabalho e da EconomiaSolidária 12.449.300 4.688.598 6.724.667 1.036.035SECRET.DE ESTADO DO TR F 12.449.300 4.688.598 6.724.667 1.036.035

Secretaria de Estado daMulher 3.480.786 2.277.180 1.163.606 40.000SECRETARIA DE ESTADO D F 3.480.786 2.277.180 1.163.606 40.000

Secretaria de Estado daInfraestrutura 745.208.753 19.928.949 6.545.151 718.734.653SECRETARIA DE ESTADO D F 745.208.753 19.928.949 6.545.151 718.734.653

Secretaria de Estado dosDireitos Humanos eParticipação Popular 50.975.372 21.357.900 27.081.102 2.536.370SEC.ESTADO DIR.HUMANOS F 50.975.372 21.357.900 27.081.102 2.536.370

Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária 315.359.076 192.632.155 98.057.810 24.669.111SEC.DE ESTADO DE ADMINI F 315.359.076 192.632.155 98.057.810 24.669.111

Secretaria de Estado deMinas e Energia 2.580.245 2.049.447 459.999 70.799SECRETARIA DE ESTADO D F 2.580.245 2.049.447 459.999 70.799

Secretaria de Estado daGestão e Previdência 55.680.185 39.442.163 15.565.367 672.655SECRETARIA DE ESTADO D F 55.680.185 39.442.163 15.565.367 672.655

Encargos Gerais do Estado 3.699.951.865 609.544.700 438.005.406 1.937.515.168 50.000 106.955.000 607.881.591ENCARGOS GERAIS DO EST F 3.178.181.474 87.774.309 438.005.406 1.937.515.168 50.000 106.955.000 607.881.591

S 521.770.391 521.770.391Secretaria de Estado daAgricultura Familiar 57.963.801 4.445.501 33.184.318 20.333.982SECRETARIA DE ESTADO D F 57.963.801 4.445.501 33.184.318 20.333.982

OUTROS ENCARGOS 86.188.815

Reserva de Contingência 86.188.815

TOTAL 18.261.620.064 5.891.875.545 438.005.406 5.188.043.162 1.097.791.960 106.955.000 607.881.591

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 186: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

LEGISLATIVO 7.044.702 4.110.943 2.933.759

Assembleia Legislativa 4.237.484 2.110.943 2.126.541

Fundação Rádio e Televisão 101.396 101.396

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 101.396 101.396

Fundo Especial Legislativo 4.136.088 2.009.547 2.126.541

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA F 4.136.088 2.009.547 2.126.541

Tribunal de Contas do Estado 2.807.218 2.000.000 807.218

Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.807.218 2.000.000 807.218

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO F 2.807.218 2.000.000 807.218

JUDICIÁRIO 101.304.455 85.384.590 15.919.865

Tribunal de Justiça 101.304.455 85.384.590 15.919.865

Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 94.491.228 81.471.363 13.019.865

TRIBUNAL DE JUSTICA F 94.491.228 81.471.363 13.019.865

Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado doMaranhão 665.407 665.407

TRIBUNAL DE JUSTICA F 665.407 665.407

Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturaisdo Estado do Maranhão 3.147.820 3.147.820

TRIBUNAL DE JUSTICA F 3.147.820 3.147.820

Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.000.000 100.000 2.900.000

TRIBUNAL DE JUSTICA F 3.000.000 100.000 2.900.000

MINISTÉRIO PÚBLICO 5.450.000 5.450.000

Ministério Público 5.450.000 5.450.000

Fundo Especial do Ministério Público Estadual 5.450.000 5.450.000

MINISTERIO PUBLICO F 5.450.000 5.450.000

DEFENSORIA 110.000 25.000 85.000

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 110.000 25.000 85.000

Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000 25.000 85.000

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO F 110.000 25.000 85.000

EXECUTIVO 4.730.969.428 2.955.017.532 1.028.654.790 742.877.106 4.420.000

Casa Civil 1.631.953 994.962 561.991 75.000

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 1.631.953 994.962 561.991 75.000

CASA CIVIL F 1.431.953 794.962 561.991 75.000

CASA CIVIL S 200.000 200.000

Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 570.805.000 160.300.000 175.280.000 230.805.000 4.420.000

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 570.805.000 160.300.000 175.280.000 230.805.000 4.420.000

SECRET.DE ESTADO DAS CIDADES E DESENV. URBANO F 564.805.000 154.300.000 175.280.000 230.805.000 4.420.000

SECRET.DE ESTADO DAS CIDADES E DESENV. URBANO S 6.000.000 6.000.000

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 59.784.827 40.178.382 16.676.445 2.930.000

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 59.784.827 40.178.382 16.676.445 2.930.000

SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA F 55.164.787 35.558.342 16.676.445 2.930.000

SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA S 4.620.040 4.620.040

Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 1.726.202 1.504.845 221.357

Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.626.202 1.504.845 121.357

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO F 1.361.202 1.239.845 121.357

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO S 265.000 265.000

Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 100.000 100.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2017

186

Page 187: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO F 100.000 100.000

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 3.579.000 3.439.000 140.000

Fundo Estadual de Assistência Social 3.579.000 3.439.000 140.000

SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL S 3.579.000 3.439.000 140.000

Secretaria de Estado da Fazenda 10.000.000 5.930.000 4.070.000

Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.000.000 5.930.000 4.070.000

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA F 10.000.000 5.930.000 4.070.000

Secretaria de Estado da Educação 110.955.833 7.217.514 2.088.319 101.650.000

Fundação Nice Lobão 9.455.833 7.217.514 2.088.319 150.000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F 8.371.354 6.133.035 2.088.319 150.000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO S 1.084.479 1.084.479

Fundo Escola Digna 101.500.000 101.500.000

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO F 101.500.000 101.500.000

Secretaria de Estado da Segurança Pública 179.378.439 34.307.730 114.510.168 30.560.541

Departamento Estadual de Trânsito 174.878.439 34.307.730 114.510.168 26.060.541

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA F 168.291.674 27.720.965 114.510.168 26.060.541

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA S 6.586.765 6.586.765

Fundo Especial de Segurança Pública 4.500.000 4.500.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA F 4.500.000 4.500.000

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 42.173.225 30.923.225 11.250.000

Fundo Especial do Meio Ambiente 2.763.045 2.513.045 250.000

SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMB. E REC.NATURAIS F 2.763.045 2.513.045 250.000

Fundo Estadual de Unidades de Conservação 39.410.180 28.410.180 11.000.000

SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMB. E REC.NATURAIS F 39.410.180 28.410.180 11.000.000

Secretaria de Estado da Saúde 813.800 810.800 3.000

Fundo Estadual de Combate ao Câncer 793.800 793.800

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE S 793.800 793.800

Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000 17.000 3.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE S 20.000 17.000 3.000

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 4.343.903 3.348.837 980.066 15.000

Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 4.343.903 3.348.837 980.066 15.000

SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO F 3.601.069 2.606.003 980.066 15.000

SEC.DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO S 742.834 742.834

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 153.831.536 7.901.077 36.261.134 109.669.325

Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.944.800 4.371.382 3.473.418 100.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 7.381.039 3.807.621 3.473.418 100.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA S 563.761 563.761

Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 9.517.411 3.529.695 5.787.716 200.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 8.945.411 2.957.695 5.787.716 200.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA S 572.000 572.000

Empresa Maranhense de Administração Portuária 94.539.325 94.539.325

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA I 94.539.325 94.539.325

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 41.830.000 27.000.000 14.830.000

SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA F 41.830.000 27.000.000 14.830.000

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 708.734.270 200.086.580 377.002.949 131.644.741

Universidade Estadual do Maranhão 463.010.588 190.869.559 223.096.288 49.044.741

Orçamentos do EstadoExercício de 2017

187

Page 188: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA DAS AUTARQUIAS, DASFUNDAÇÕES PÚBLICAS E DOS FUNDOS ESTADUAIS,

SEGUNDO GRUPO DE DESPESARecursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, b)

ESPECIFICAÇÃO ESF TOTALPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 440.950.598 168.809.569 223.096.288 49.044.741

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 22.059.990 22.059.990

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico eTecnológico 55.353.540 1.227.557 53.925.983 200.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 55.213.599 1.087.616 53.925.983 200.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 139.941 139.941

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 190.370.142 7.989.464 99.980.678 82.400.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO F 188.580.476 6.199.798 99.980.678 82.400.000

SEC. ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO S 1.789.666 1.789.666

Secretaria de Estado da Infraestrutura 130.934.524 3.454.674 14.523.351 112.956.499

Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 121.592.416 3.454.674 5.181.243 112.956.499

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA F 121.072.416 2.934.674 5.181.243 112.956.499

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA S 520.000 520.000

Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108 9.342.108

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA F 9.342.108 9.342.108

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 47.711.926 28.928.447 15.938.479 2.845.000

Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 41.580.262 25.345.431 13.734.831 2.500.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 41.580.262 25.345.431 13.734.831 2.500.000

Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 4.651.664 3.583.016 1.053.648 15.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 4.068.664 3.000.016 1.053.648 15.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 583.000 583.000

Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 850.000 520.000 330.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR F 850.000 520.000 330.000

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000 630.000

SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR S 630.000 630.000

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 57.600 57.600

Fundo Penitenciário Estadual 57.600 57.600

SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA F 57.600 57.600

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 2.666.662.742 2.449.464.987 213.507.755 3.690.000

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 214.447.755 210.847.755 3.600.000

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA S 214.447.755 210.847.755 3.600.000

Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.380.386.045 2.380.386.045

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA S 2.380.386.045 2.380.386.045

Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos eNegócios Públicos 71.828.942 69.078.942 2.660.000 90.000

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA F 62.828.942 60.078.942 2.660.000 90.000

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO E PREVIDENCIA S 9.000.000 9.000.000

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 37.844.648 17.329.497 19.942.151 573.000

Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 12.213.092 8.903.797 2.971.295 338.000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR F 11.051.092 7.741.797 2.971.295 338.000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR S 1.162.000 1.162.000

Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural doMaranhão 25.631.556 8.425.700 16.970.856 235.000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR F 24.317.701 7.111.845 16.970.856 235.000

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR S 1.313.855 1.313.855

TOTAL 4.844.878.585 2.955.017.532 1.118.175.323 767.265.730 4.420.000

Orçamentos do EstadoExercício de 2017

188

Page 189: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §2º, I.

RECEITA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT VALOR

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 89.907.182

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 101 2.615.407

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 107 89.241.775

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 107 28.246.406

TOTAL 118.153.588

DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FNT VALOR

300000 DESPESAS CORRENTES 89.907.182

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101 665.407

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107 89.241.775

400000 DESPESAS DE CAPITAL 28.246.406

440000 INVESTIMENTOS 101 1.950.000

440000 INVESTIMENTOS 107 26.296.406

TOTAL 118.153.588

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

189

Page 190: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

01901 - Fundo Especial Legislativo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 Legislativa 2.126.541 2.126.54101.031 Ação Legislativa 2.079.175 2.079.17501.031.0318 Gestão Legislativa 2.079.175 2.079.17501.128 Formação de Recursos Humanos 47.366 47.36601.128.0318 Gestão Legislativa 47.366 47.366

TOTAL DA UNIDADE 2.126.541 2.126.541

02101 - Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 Legislativa 800.000 800.00001.032 Controle Externo 100.000 100.00001.032.0316 Fortalecimento do Controle Externo 100.000 100.00001.122 Administração Geral 700.000 700.00001.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 700.000 700.000

TOTAL DA UNIDADE 800.000 800.000

02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

01 Legislativa 807.218 807.21801.122 Administração Geral 807.218 807.21801.122.0316 Fortalecimento do Controle Externo 807.218 807.218

TOTAL DA UNIDADE 807.218 807.218

04102 - Corregedoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

02 Judiciária 100.000 100.00002.061 Ação Judiciária 100.000 100.00002.061.0543 Prestação Jurisdicional 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

02 Judiciária 13.019.865 13.019.86502.061 Ação Judiciária 13.019.865 13.019.86502.061.0543 Prestação Jurisdicional 13.019.865 13.019.865

TOTAL DA UNIDADE 13.019.865 13.019.865

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

190

Page 191: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 2.900.000 2.900.00003.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 2.900.000 2.900.00003.062.0543 Prestação Jurisdicional 2.900.000 2.900.000

TOTAL DA UNIDADE 2.900.000 2.900.000

07101 - Procuradoria Geral da Justiça

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 6.376.000 6.376.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 6.376.000 6.376.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 6.376.000 6.376.000

TOTAL DA UNIDADE 6.376.000 6.376.000

07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 5.450.000 5.450.00003.091 Defesa da Ordem Jurídica 5.450.000 5.450.00003.091.0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.450.000 5.450.000

TOTAL DA UNIDADE 5.450.000 5.450.000

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 7.420.944 7.420.94403.092 Representação Judicial e Extrajudicial 7.420.944 7.420.94403.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 7.420.944 7.420.944

TOTAL DA UNIDADE 7.420.944 7.420.944

08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 85.000 85.00003.092 Representação Judicial e Extrajudicial 85.000 85.00003.092.0341 Gestão de Política de Defesa do Cidadão 85.000 85.000

TOTAL DA UNIDADE 85.000 85.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

191

Page 192: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

11103 - Procuradoria Geral do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

03 Essencial à Justiça 2.400.000 2.400.00003.122 Administração Geral 2.400.000 2.400.00003.122.0211 Representação e Defesa do Estado 2.400.000 2.400.000

TOTAL DA UNIDADE 2.400.000 2.400.000

11109 - Casa Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 1.800.000 1.800.00004.122 Administração Geral 1.800.000 1.800.00004.122.0317 Gestão Governamental 1.800.000 1.800.000

TOTAL DA UNIDADE 1.800.000 1.800.000

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 130.000 130.00004.122 Administração Geral 130.000 130.00004.122.0317 Gestão Governamental 130.000 130.000

TOTAL DA UNIDADE 130.000 130.000

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 1.060.000 1.060.00004.122 Administração Geral 1.060.000 1.060.00004.122.0317 Gestão Governamental 1.060.000 1.060.000

TOTAL DA UNIDADE 1.060.000 1.060.000

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 100.000 100.00004.122 Administração Geral 100.000 100.00004.122.0202 Controle Interno do Poder Executivo 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

192

Page 193: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

11124 - Secretaria de Estado do Governo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 778.252 778.25204.122 Administração Geral 528.252 528.25204.122.0317 Gestão Governamental 528.252 528.25204.126 Tecnologia da Informação 250.000 250.00004.126.0347 Planejamento e Gestão Governamental 250.000 250.000

TOTAL DA UNIDADE 778.252 778.252

11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 15.000 60.000 75.00004.130 Administração de Concessões 15.000 60.000 75.00004.130.0317 Gestão Governamental 15.000 60.000 75.000

TOTAL DA UNIDADE 15.000 60.000 75.000

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

15 Urbanismo 16.225.000 16.225.00015.122 Administração Geral 350.000 350.00015.122.0411 Apoio Administrativo 350.000 350.00015.451 Infraestrutura Urbana 15.875.000 15.875.00015.451.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 15.275.000 15.275.000

15.451.0587 Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas doEstado do Maranhão 600.000 600.000

16 Habitação 26.968.288 26.968.28816.481 Habitação Rural 11.000.000 11.000.00016.481.0588 Minha Casa meu Maranhão 11.000.000 11.000.00016.482 Habitação Urbana 15.968.288 15.968.28816.482.0588 Minha Casa meu Maranhão 15.968.288 15.968.28817 Saneamento 600.000 600.00017.511 Saneamento Básico Rural 300.000 300.00017.511.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 300.000 300.00017.512 Saneamento Básico Urbano 200.000 200.00017.512.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 200.000 200.00017.544 Recursos Hídricos 100.000 100.00017.544.0586 Desenvolvimento Urbano e Regional 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 43.793.288 43.793.288

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

193

Page 194: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

17 Saneamento 22.850.000 207.455.000 230.305.00017.122 Administração Geral 3.000.000 3.000.000

17.122.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário 3.000.000 3.000.000

17.512 Saneamento Básico Urbano 22.850.000 204.455.000 227.305.000

17.512.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário 22.850.000 204.455.000 227.305.000

28 Encargos Especiais 500.000 500.00028.846 Outros Encargos Especiais 500.000 500.00028.846.0499 Operação Especial 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 22.850.000 207.955.000 230.805.000

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 11.837.142 11.837.14220.122 Administração Geral 158.500 158.50020.122.0411 Apoio Administrativo 158.500 158.50020.608 Promoção da Produção Agropecuária 11.678.642 11.678.64220.608.0572 Mais Pescado 717.239 717.239

20.608.0582 Mais Produção e Abastecimento 10.961.403 10.961.403

TOTAL DA UNIDADE 11.837.142 11.837.142

13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 1.530.000 1.400.000 2.930.00020.122 Administração Geral 1.055.000 1.055.00020.122.0546 Defesa Agropecuária 1.055.000 1.055.00020.125 Normatização e Fiscalização 36.000 36.00020.125.0546 Defesa Agropecuária 36.000 36.00020.609 Defesa Agropecuária 439.000 1.400.000 1.839.00020.609.0546 Defesa Agropecuária 439.000 1.400.000 1.839.000

TOTAL DA UNIDADE 1.530.000 1.400.000 2.930.000

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

13 Cultura 2.524.700 2.524.70013.122 Administração Geral 2.075.000 2.075.00013.122.0411 Apoio Administrativo 2.075.000 2.075.00013.392 Difusão Cultural 449.700 449.70013.392.0131 Produção e Difusão 449.700 449.700

TOTAL DA UNIDADE 2.524.700 2.524.700

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

194

Page 195: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 29.600.000 29.600.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 200.000 200.00008.243.0539 Proteção e Promoção Social 200.000 200.00008.244 Assistência Comunitária 6.000.000 6.000.00008.244.0539 Proteção e Promoção Social 6.000.000 6.000.00008.306 Alimentação e Nutrição 23.400.000 23.400.00008.306.0193 Segurança Alimentar e Nutricional 23.400.000 23.400.000

TOTAL DA UNIDADE 29.600.000 29.600.000

15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 3.700.000 3.700.00008.122 Administração Geral 40.000 40.00008.122.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 40.000 40.00008.481 Habitação Rural 60.000 60.00008.481.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 60.000 60.00008.482 Habitação Urbana 50.000 50.00008.482.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 50.000 50.00008.511 Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000

08.511.0552 Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água eEsgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.000

08.608 Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.00008.608.0589 Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 3.700.000 3.700.000

15903 - Fundo Estadual de Assistência Social

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 140.000 140.00008.122 Administração Geral 140.000 140.00008.122.0539 Proteção e Promoção Social 140.000 140.000

TOTAL DA UNIDADE 140.000 140.000

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 10.000.000 10.000.00004.129 Administração de Receitas 10.000.000 10.000.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 10.000.000 10.000.000

TOTAL DA UNIDADE 10.000.000 10.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

195

Page 196: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 4.070.000 4.070.00004.128 Formação de Recursos Humanos 3.270.000 3.270.00004.128.0212 Administração da Política Tributária 3.270.000 3.270.00004.129 Administração de Receitas 800.000 800.00004.129.0212 Administração da Política Tributária 800.000 800.000

TOTAL DA UNIDADE 4.070.000 4.070.000

17101 - Secretaria de Estado da Educação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 6.156.193 6.156.19312.361 Ensino Fundamental 5.656.193 5.656.19312.361.0595 Escola Digna 5.656.193 5.656.19312.362 Ensino Médio 500.000 500.00012.362.0595 Escola Digna 500.000 500.000

TOTAL DA UNIDADE 6.156.193 6.156.193

17203 - Fundação Nice Lobão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 150.000 150.00012.362 Ensino Médio 150.000 150.00012.362.0595 Escola Digna 150.000 150.000

TOTAL DA UNIDADE 150.000 150.000

17901 - Fundo Escola Digna

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 101.500.000 101.500.00012.361 Ensino Fundamental 45.900.000 45.900.00012.361.0595 Escola Digna 45.900.000 45.900.00012.362 Ensino Médio 55.600.000 55.600.00012.362.0595 Escola Digna 55.600.000 55.600.000

TOTAL DA UNIDADE 101.500.000 101.500.000

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 31.430.000 31.430.00006.181 Policiamento 31.430.000 31.430.00006.181.0577 Mais Segurança 31.430.000 31.430.000

TOTAL DA UNIDADE 31.430.000 31.430.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

196

Page 197: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

19102 - Polícia Civil

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 550.000 550.00006.181 Policiamento 550.000 550.00006.181.0577 Mais Segurança 550.000 550.000

TOTAL DA UNIDADE 550.000 550.000

19110 - Polícia Militar do Estado

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 9.485.506 9.485.50606.181 Policiamento 9.485.506 9.485.50606.181.0577 Mais Segurança 9.485.506 9.485.506

TOTAL DA UNIDADE 9.485.506 9.485.506

19111 - Corpo de Bombeiros Militar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 100.000 100.00006.181 Policiamento 100.000 100.00006.181.0577 Mais Segurança 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

19201 - Departamento Estadual de Trânsito

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 21.316.279 4.744.262 26.060.54106.122 Administração Geral 6.419.715 6.419.71506.122.0575 Mais Vida no Trânsito 6.419.715 6.419.71506.125 Normatização e Fiscalização 14.896.564 4.744.262 19.640.82606.125.0575 Mais Vida no Trânsito 14.896.564 4.744.262 19.640.826

TOTAL DA UNIDADE 21.316.279 4.744.262 26.060.541

19902 - Fundo Especial de Segurança Pública

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

06 Segurança Pública 4.500.000 4.500.00006.181 Policiamento 4.500.000 4.500.00006.181.0577 Mais Segurança 4.500.000 4.500.000

TOTAL DA UNIDADE 4.500.000 4.500.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

197

Page 198: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 Gestão Ambiental 80.000 80.00018.542 Controle Ambiental 50.000 50.00018.542.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 50.000 50.00018.544 Recursos Hídricos 30.000 30.00018.544.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 30.000 30.000

TOTAL DA UNIDADE 80.000 80.000

20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 Gestão Ambiental 250.000 250.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 250.000 250.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 250.000 250.000

TOTAL DA UNIDADE 250.000 250.000

20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

18 Gestão Ambiental 11.000.000 11.000.00018.541 Preservação e Conservação Ambiental 11.000.000 11.000.00018.541.0562 Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 11.000.000 11.000.000

TOTAL DA UNIDADE 11.000.000 11.000.000

21901 - FES - Unidade Central

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

10 Saúde 100.700.000 100.700.00010.122 Administração Geral 700.000 700.00010.122.0311 Gestão da Política de Saúde Pública 700.000 700.00010.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 99.200.000 99.200.00010.302.0596 Saúde para Todos 99.200.000 99.200.00010.305 Vigilância Epidemiológica 200.000 200.00010.305.0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 200.000 200.00010.511 Saneamento Básico Rural 600.000 600.00010.511.0560 Programa de Saneamento Básico 600.000 600.000

TOTAL DA UNIDADE 100.700.000 100.700.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

198

Page 199: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

10 Saúde 3.000 3.00010.303 Suporte Profilático e Terapêutico 3.000 3.00010.303.0596 Saúde para Todos 3.000 3.000

TOTAL DA UNIDADE 3.000 3.000

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 30.920.000 30.920.00004.121 Planejamento e Orçamento 100.000 100.00004.121.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.00004.122 Administração Geral 30.720.000 30.720.00004.122.0347 Planejamento e Gestão Governamental 30.720.000 30.720.00004.127 Ordenamento Territorial 100.000 100.00004.127.0347 Planejamento e Gestão Governamental 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 30.920.000 30.920.000

22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 15.000 15.00004.122 Administração Geral 15.000 15.00004.122.0210 Maranhão Conhecido e Informado 15.000 15.000

TOTAL DA UNIDADE 15.000 15.000

23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

22 Indústria 10.000 10.00022.122 Administração Geral 10.000 10.00022.122.0583 Maranhão Empreendedor 10.000 10.000

TOTAL DA UNIDADE 10.000 10.000

23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23 Comércio e Serviços 100.000 100.00023.122 Administração Geral 50.000 50.00023.122.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 50.00023.691 Promoção Comercial 50.000 50.00023.691.0122 Registro das Atividades Mercantis 50.000 50.000

TOTAL DA UNIDADE 100.000 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

199

Page 200: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23 Comércio e Serviços 200.000 200.00023.125 Normatização e Fiscalização 200.000 200.00023.125.0583 Maranhão Empreendedor 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23 Comércio e Serviços 94.539.325 94.539.32523.784 Transporte Hidroviário 94.539.325 94.539.32523.784.0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 94.539.325 94.539.325

TOTAL DA UNIDADE 94.539.325 94.539.325

23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

22 Indústria 14.830.000 14.830.00022.661 Promoção Industrial 14.830.000 14.830.00022.661.0583 Maranhão Empreendedor 14.830.000 14.830.000

TOTAL DA UNIDADE 14.830.000 14.830.000

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 17.412.313 17.412.31319.363 Ensino Profissional 15.210.839 15.210.83919.363.0580 Mais Qualificação para o Trabalho 15.210.839 15.210.83919.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.201.474 2.201.47419.573.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 2.201.474 2.201.474

TOTAL DA UNIDADE 17.412.313 17.412.313

24201 - Universidade Estadual do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 49.044.741 49.044.74112.122 Administração Geral 5.000.000 5.000.00012.122.0411 Apoio Administrativo 5.000.000 5.000.00012.364 Ensino Superior 44.044.741 44.044.74112.364.0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 44.044.741 44.044.741

TOTAL DA UNIDADE 49.044.741 49.044.741

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

200

Page 201: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

19 Ciência e Tecnologia 200.000 200.00019.122 Administração Geral 200.000 200.00019.122.0584 Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 200.000 200.000

24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

12 Educação 82.400.000 82.400.00012.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 82.400.000 82.400.000

12.573.0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia doMaranhão 82.400.000 82.400.000

TOTAL DA UNIDADE 82.400.000 82.400.000

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

27 Desporto e Lazer 10.384.017 10.384.01727.451 Infraestrutura Urbana 10.284.017 10.284.01727.451.0578 Mais Esporte mais Lazer 10.284.017 10.284.01727.812 Deporto Comunitário 100.000 100.00027.812.0578 Mais Esporte mais Lazer 100.000 100.000

TOTAL DA UNIDADE 10.384.017 10.384.017

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

11 Trabalho 1.036.035 1.036.03511.122 Administração Geral 153.128 153.12811.122.0411 Apoio Administrativo 153.128 153.12811.333 Empregabilidade 270.127 270.12711.333.0579 Promoção do Trabalho Digno 270.127 270.12711.334 Fomento ao Trabalho 612.780 612.78011.334.0521 Economia Solidária 612.780 612.780

TOTAL DA UNIDADE 1.036.035 1.036.035

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

201

Page 202: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

52101 - Secretaria de Estado da Mulher

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 40.000 40.00014.122 Administração Geral 40.000 40.00014.122.0411 Apoio Administrativo 40.000 40.000

TOTAL DA UNIDADE 40.000 40.000

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

15 Urbanismo 84.816.927 84.816.92715.122 Administração Geral 500.000 500.00015.122.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 500.000 500.00015.451 Infraestrutura Urbana 84.316.927 84.316.92715.451.0137 Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 84.316.927 84.316.92726 Transporte 633.917.726 633.917.72626.122 Administração Geral 3.400.000 3.400.00026.122.0411 Apoio Administrativo 600.000 600.000

26.122.0531 Logística e Transporte 2.800.000 2.800.00026.781 Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.00026.781.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.00026.782 Transporte Rodoviário 628.517.726 628.517.72626.782.0531 Logística e Transporte 628.517.726 628.517.72626.784 Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.00026.784.0531 Logística e Transporte 1.000.000 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE 718.734.653 718.734.653

53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

15 Urbanismo 49.243.097 63.655.402 112.898.49915.451 Infraestrutura Urbana 49.243.097 63.655.402 112.898.49915.451.0531 Logística e Transporte 49.243.097 63.655.402 112.898.49926 Transporte 58.000 58.00026.122 Administração Geral 58.000 58.00026.122.0411 Apoio Administrativo 58.000 58.000

TOTAL DA UNIDADE 49.301.097 63.655.402 112.956.499

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

202

Page 203: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 185.620 185.62014.122 Administração Geral 150.000 150.00014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 150.000 150.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 35.620 35.62014.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 35.620 35.620

TOTAL DA UNIDADE 185.620 185.620

54110 - Viva Cidadão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 2.350.750 2.350.75014.122 Administração Geral 659.400 659.40014.122.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 659.400 659.40014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.691.350 1.691.35014.422.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 1.691.350 1.691.350

TOTAL DA UNIDADE 2.350.750 2.350.750

54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 2.500.000 2.500.00008.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.500.000 2.500.00008.243.0590 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 2.500.000 2.500.000

TOTAL DA UNIDADE 2.500.000 2.500.000

54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 15.000 15.00014.122 Administração Geral 15.000 15.00014.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 15.000 15.000

TOTAL DA UNIDADE 15.000 15.000

54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 330.000 330.00014.122 Administração Geral 130.000 130.00014.122.0541 Garantia do Direito do Consumidor 130.000 130.00014.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 200.000 200.00014.422.0541 Garantia do Direito do Consumidor 200.000 200.000

TOTAL DA UNIDADE 330.000 330.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

203

Page 204: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

14 Direitos da Cidadania 24.669.111 24.669.11114.421 Custódia e Reintegração Social 24.669.111 24.669.11114.421.0554 Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 24.669.111 24.669.111

TOTAL DA UNIDADE 24.669.111 24.669.111

57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

25 Energia 70.799 70.79925.122 Administração Geral 40.799 40.79925.122.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 40.799 40.79925.752 Energia Elétrica 30.000 30.00025.752.0576 Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 30.000 30.000

TOTAL DA UNIDADE 70.799 70.799

58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 672.655 672.65504.122 Administração Geral 672.655 672.65504.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 80.000 80.000

04.122.0411 Apoio Administrativo 592.655 592.655

TOTAL DA UNIDADE 672.655 672.655

58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

08 Assistência Social 3.600.000 3.600.00008.122 Administração Geral 3.600.000 3.600.00008.122.0431 Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 3.600.000 3.600.000

TOTAL DA UNIDADE 3.600.000 3.600.000

58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 90.000 90.00004.122 Administração Geral 90.000 90.00004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 90.000 90.000

TOTAL DA UNIDADE 90.000 90.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

204

Page 205: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

RESUMO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO E DA DESPESA DECAPITAL/INVESTIMENTO DO ORÇAMENTO, SEGUNDO UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMARecursos de Todas as

Fontes

60103 - Encargos Administrativos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

04 Administração 50.000 50.00004.122 Administração Geral 50.000 50.00004.122.0328 Gestão de Administração Estratégica Governamental 50.000 50.000

TOTAL DA UNIDADE 50.000 50.000

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 20.333.982 20.333.98220.122 Administração Geral 80.000 80.00020.122.0411 Apoio Administrativo 80.000 80.00020.605 Abastecimento 200.000 200.00020.605.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 200.000 200.00020.607 Irrigação 15.070.382 15.070.38220.607.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 15.070.382 15.070.38220.608 Promoção da Produção Agropecuária 4.983.600 4.983.60020.608.0591 Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 4.983.600 4.983.600

TOTAL DA UNIDADE 20.333.982 20.333.982

61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

21 Organização Agrária 138.000 200.000 338.00021.122 Administração Geral 138.000 200.000 338.00021.122.0160 Reforma e Regularização Fundiária 138.000 200.000 338.000

TOTAL DA UNIDADE 138.000 200.000 338.000

61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

20 Agricultura 10.000 225.000 235.00020.122 Administração Geral 125.000 125.00020.122.0581 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 125.000 125.00020.606 Extensão Rural 10.000 100.000 110.00020.606.0544 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.000 100.000 110.000

TOTAL DA UNIDADE 10.000 225.000 235.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

205

Page 206: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

QUADRO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO FISCAL,SEGURIDADE E INVESTIMENTO

Recursos de Todas as Fontes

LDO (Art.11, III, c)

RECEITA

ESPECIFICAÇÃOTESOURO OUTRAS

FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

RECEITAS CORRENTES 8.723.578.430 7.075.945.325 1.435.319.092 17.234.842.847

RECEITA TRIBUTÁRIA 3.412.860.001 4.148.825.748 3.710.023 7.565.395.772

RECEITA DE CONTRIBUICÕES 0 801.545.860 801.545.860

RECEITA PATRIMONIAL 170.794.599 34.080.438 147.857.013 352.732.050

RECEITA AGROPECUARIA 0

RECEITA INDUSTRIAL 0

RECEITA DE SERVIÇOS 0 451.313.784 451.313.784

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.888.809.989 2.791.127.233 30.892.412 7.710.829.634

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAISCORRENTES 0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 251.113.841 101.911.906 0 353.025.747

RECEITAS DE CAPITAL 887.374.959 1.134.295.944 272.172.241 2.293.843.144

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 1.050.295.944 1.050.295.944

ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 870.660

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 1.700.000 1.700.000

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0 84.000.000 270.472.241 354.472.241

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299 886.504.299

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -CAPITAL 0

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0 846.408.977 846.408.977

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 0 846.408.977 846.408.977

RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORCAMENTÁRIA 0

DEDUÇÕES DA RECEITA -2.110.700.328 -2.113.474.904-2.110.700.328

TOTAL 7.500.253.061 8.210.241.269 2.553.900.310 18.261.620.064

DESPESA

ESPECIFICAÇÃOTESOURO

OUTRAS FONTES TOTALORDINÁRIO VINCULADO

DESPESAS CORRENTES 6.383.266.336 7.039.093.793 2.168.756.839 15.591.116.968

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.439.826.250 2.661.169.537 1.745.897.290 8.846.893.077

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 438.005.406 438.005.406

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.505.434.680 4.377.924.256 422.859.549 6.306.218.485

DESPESAS DE CAPITAL 810.755.040 1.392.470.252 381.088.989 2.584.314.281

INVESTIMENTOS 200.873.449 1.287.515.252 376.668.989 1.865.057.690

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000.000 104.955.000 106.955.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 607.881.591 4.420.000 612.301.591

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 86.188.815 86.188.815

TOTAL 7.280.210.191 8.431.564.045 2.549.845.828 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

206

Page 207: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO I

RECEITA

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 208: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 209: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

EXERCICIO DE 2017

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III.

Portaria Interministerial MF/SOF nº 163, de 04.05.01 e alterações posteriores

Nome Legislação

1112.04.30 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. -RETIDO NAS FONTES-IRRF

Lei Federal nº 5.172, de 25.10.66 - Institui o Código Tributário Nacional (art. 43 a 45) Constituição Federal (art.157, inciso I) Emenda Constitucional nº 42, de19.12.03 Constituição Estadual (art.129, inciso I)

1112.05.00

IMPOSTO S/PROPRIEDADE

DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES-IPVA

Constituição Federal (art.155, inciso III)

Constituição Estadual (art.127, inciso I, alínea c)

Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 85 a 104)

LEI Nº 8.896, DE 04.12.08 – Estabelece pagamento IPVA

MP Nº 069/09- Lei nº 9.127, DE 16.03.10-Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02-Sistema Tributário Estadual.

LEI Nº 10.208, DE 25.02.15 - Dispõe sobre a dispensa dos juros e das multas punitivas e moratórias de débitos fiscais relacionados ao IPVA. LEI Nº 10.283, DE 17.07.15 - Institui o Programa Moto Legal, altera regras relativas aos Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens e Direitos. Lei nº 10.488,de 14.07.16-Acresce e modifica dispositivos da Lei nº 7.799,de 19.12.02.

1112.07.00 IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS-ITCD

Constituição Federal (art.155, inciso I) Constituição Estadual (art.127, inciso I, alínea a) Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 105 a 120) MP Nº 069/09- Lei nº 9.127, de 16.03.10-Altera a Lei nº 7.799,de 19.12.02-Sistema Tributário Estadual. LEI Nº 10.318 DE 24.09.15 - Acrescenta o art. 114-A à Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão

1113.02.00 IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS

Constituição Federal (art.155, inciso II) Constituição Estadual (art. 127, inciso I, alínea b) Constituição Estadual (art.176) Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 –Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 5º a 84) LC Nº 123, de 14.12.06-Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24.07.91,da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT,aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,de 1º.05.43,da Lei nº 10.189,de 14.02.90;e revoga asLeis nº 9.317,de 5.12.96,e 9.841,de 5.10.99. LEI Nº 10.201, DE 8.01.15 - Acrescenta os incisos IV e V no § 2º e o § 10 no art. 62 da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual. LEI Nº 10.308, DE 10.09.15 - Altera o art. 92 da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.326, DE 25.09.015 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.328, DE 30.09.15 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.329, DE 30.09.15-Altera art.5º da Lei nº 8.205, de 22.12.04 para relacionar novos produtos e serviços-ICMS para composição de Receita do FUMACOP. LEI Nº 10.356, DE 09.11.15 - Autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural ou água adicionada de sais em circulação

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neste Estado. LEI Nº 10.388, DE 21.12.15 - Altera a Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.390, DE 22.12. 15. - Acrescenta e modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão. LEI Nº 10.419, DE 17.03.16 - Modifica dispositivos da Lei nº 7.799, de 19.12.02 , que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão

1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP

LEI Nº 8.205, de 22.12.04-Institui FUMACOP. LEI Nº 10.329, DE 30.09.15-Altera art.5º da Lei nº 8.205, de 22.12.04 para relacionar novos produtos e serviços-ICMS para composição de Receita do FUMACOP.

1120.00.00 TAXAS

Constituição Federal (art.145, inciso II) Constituição Estadual (art.122, inciso II) Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado.

1121.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

Constituição Federal (art.236) LEI Nº 7.799, DE 19.12.02(art.121)

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS

Constituição Federal (art.236)

1122.01.00 TAXAS DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS

Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 4º , inciso I , art. 121 a 131 e art. 251)

1122.05.00 TAXA JUDICIARIA Lei Estadual nº 7.799, de 19.12.02 – Dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado (art. 4º ,inciso II e art.132 a 143)

1210.29.00 CONTRIB. REGIME PROPRIO PREV.SERV.PÚBLIC

Constituição Federal (art..40 e art. 159, § 1º) Constituição Estadual (art.203 e 204) LC Nº 073, DE 4.02.04- Sistema de Seguridade Social dos Servidores do Estado.

1210.51.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

Lei Federal nº 9.786, de 05.05.99-Dispõe sobre Compensação Financeira entre Regime Geral da Previdência Social. Decreto Federal nº 3.112, de 06.07.99-Dispõe sobre Regulamentação da Lei nº 9.786, de 05.05.99.

1330.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES

Constituição Federal de 05.10.88 (art.175)

1721.01.01

COTA-PARTE DO FUNDO DE

PARTIC. ESTADOS E DO DF-

FPE

Lei Federal nº 5.172, de 25.10.66 – Código Tributário Nacional (art. 86 A 90)

Constituição Federal, DE 05.10.88 (art.159, Inciso I, alínea a e art. 34, § 2º itens I e II da ADCT)

LEI FEDERAL Nº 7.713, DE 22.12.88- Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 62, de 28.10.89- Estabelece normas sobre o calculo, a entrega e o controle das

liberações dos recursos dos fundos de participação e dá outras providencias.

LEI FEDERAL Nº 9.250, DE 26.12.95 – Altera a legislação do IRRF pessoas físicas e dá outras

providencias.

LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22.12.97 – Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do fundo de

participação dos municípios.

LEI COMPLEMENTAR Nº 143, de 17.07.13-Altera a Lei Complementar nº 62, de 28.12.89, a Lei nº 5.172,

de 25.10.66 (Código Tributário Nacional) e a Lei nº 8.443, de 16.07.92(Lei Orgânica do Tribunal de Contas

dá União), para dispor sobre critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

(FPE); e revoga dispositivos da Lei nº 5.172, de 25.10.66.

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO

S/PRODUTOS INDUST - IPI

Constituição Federal (art..159, inciso II, § 3º)

LEI Federal Nº 10.966, DE 09.11.04- Autoriza a União a prestar auxilio financeiro aos Estados, Distrito

Federal e Municípios com o objetivo de fomentar as exportações do País.

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1721.01.13

COTA PARTE DA CONTR.DE

INTERV. NO DOM.

ECONOMICO-CIDE

LEI Federal Nº 10.336, DE 19.12.01– Institui contribuição de intervenção no domínio econômico incidente

sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, institui contribuição de intervenção

no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás

natural e seus derivados, álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras providencias.

LEI FEDERAL Nº 10.636, DE 30.12.02-Dispõe sobre aplicação dos recursos originários da Contribuição de

Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e

seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, atendendo o disposto no § 2º do

art. 1º da Lei nº 10.336, de 19.12.01 que cria o Fundo Nacional de Infraestrutura de Transportes (FNITT), e

dá outras providências.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, de 19.12.03- Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências-CIDE

Lei Federal nº 10.866, de 04.05.04 - Acresce arts. 1º-A e 1º B à Lei nº 10.336, de 19.12.01, com o objetivo

de regulamentar partilha com os Estados, DF e municípios da arrecadação domínio econômico incidente

sobre as fontes de energia

EMENDA CONSTITUICIONAL Nº 44, DE 30.06.04-Altera o Sistema Tributário Nacional-CIDE.

1721.01.32

COTA-PARTE Imposto. Sobre

Operações de Crédito, CAMB.E

SEG.T.V.M.-COMER.OURO

LEI FEDERAL Nº 5.143, de 20.10.66-Institui o Imposto sobre Operações Financeiras, regula a respectiva

cobrança, dispõe sobre a aplicação das reservas monetárias oriundas de sua receita, e dá outas

providências.

DECRETO FEDERAL Nº 6.306, de 14.12.07-Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio

e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários-IOF.

1721.22.00 TRANSF. COMPENSACAO

FINANCEIRA

Constituição Federal (art..20, § 1º)

LEI FEDERAL Nº 7.990, de 28.12.89 - Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios,

compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para

fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas

continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF)

LEI FEDERAL Nº 8.001, de 13.03.90 - Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de

que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências

LEI FEDERAL Nº 9.993, 24.07.00-Destina Recursos da Compensação Financeira pela Utilização de

Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica e pela exploração de Recursos Minerais para

Setor de Ciencia e Tecnologia.

DECRETO FEDERAL Nº 3.866, 16.07.01 - Regulamenta o inciso II-A do § 2o do art. 2

o da Lei n

o 8.001, de

13 de março de 1990, e a Lei no 9.993, de 24 de julho 2000, no que destina recursos da compensação

financeira pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia

1721.33.00

TRANSF. RECUR.SIST.ÚNICO

SAÚDE –SUS- Repasses Fundo

A Fundo

Constituição Federal (art.198)

Constituição Estadual (art.205 a 214)

LEI FEDERAL Nº 8.080, de 19.09.90-Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 8.142, de 28.12.90-Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema

Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da

saúde e dá outras providências.

Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.00- Altera os arts. 34,35,156,160,167 e 198 da Constituição Federal

e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos

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mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

1721.35.01 TRANSFERENCIA DO

SALARIO EDUCACAO

Constituição Federal, de 05.10.88 (art. 212 § 5º - Salário Educação

Constituição Estadual

LEI FEDERAL Nº 9.424, de 24.12.96-Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e

Valorização do Magistério, na forma prevista no art.60, §7, do Ato das Disposições Transitórias e dá outras

providências.

LEI FEDERAL Nº 9.766, de 18.12.98-Altera a Legislação que rege o salário educação (Lei nº 9.424/96

LEI FEDERAL Nº 10.832 ,de 29.12.03 - Altera o § 1º,inciso II do art. 15 da Lei nº 9.424,de 24.12.96 e art. 2º

da Lei nº 9.766,de 18.12.98.

DECRETO FEDERAL Nº 6.003, 28.12.06-Regulamenta a arrecadação, a fiscalização a cobrança da

contribuição social do salário – educação, a que se referem o art. 212, § 5º da CF,e as Leis 9.424,de

24.12.96,e nº 9.766,de 18.12.98 e dá outras providências.

1721.35.06

MERENDA ESCOLAR

PNAE

LEI Federal nº 11.947, de 16.06.09-Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa

Dinheiro na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 10.880, de 09.06.04.11.273, de

06.02.06, 11.507, de 20.07.07, revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24.08.01, e a Lei

nº 8.913, de 12.07.94 e dá outras providências.

1721.36.00 TRANSF FINANC. DO ICMS DESONERACAO

Lei Complementar Federal nº 87, de 13.09.96-Dispõe sobre o Imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e dá outras providências.

1721.36.01 COTA PARTE ICMS EXPORTACAO LC 87/96

Lei Complementar Federal 87, de 13 de setembro de 1996

1724.01.00 TRANSFERENCIA RECURSO

DO FUNDEB.

Constituição Federal (art.212 e art. 60 do ADCT) .

Emenda Constitucional nº 53, de 19.06.06-Dá nova redação aos artigos 7,23,30,206,208,211,212 da

Constituição Federal e ao art.60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

LEI FEDERAL Nº 11.494, de 20.06.07-Regulamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, de que trata o art.60 do ADCT

e altera a Lei nº 10.195, de 14.02.01.

DECRETO FEDERAL Nº 6.253, DE 13.11.07-Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, regulamenta a Lei nº 11.494,

de20.06.07 e dá outras providências.

1760.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Constituição Federal (art.203 e 204) LEI Federal nº 8.069, LEI Federal nº 8.242, LEI FEDERAL Nº 1.196,de 14.07.94

1761.03.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Constituição Federal (art. 203 e 204) LEI FEDERAL Nº 8.069, de 13.07.90 LEI FEDERAL Nº 8.242, de 12.10.91

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA LEI Nº 7.999, de 19.02.02(arts. 80 a 84 ,arts .99 a 101 ,art. 113 e arts. 231 a 233)

1911.10.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

(art. 565, RICMS)

1911.12.00 MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA

Os juros e multa da dívida ativa tributária subsumem-se ao conceito mais amplo de obrigação tributária, conforme art. 113, § 1º do mesmo diploma legal, caracterizando-se, portanto, como receita tributária.

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS

Lei nº 7.799, de 19.12.02 (arts. 96 § 2º e 100 a 101 ; arts.131 e art. 143) Lei nº 10.384,de 21.12.15-Dispõe sobre dispensa dos juros e das multas punitivas e moratórias de débitos fiscais, relacionadas IPVA

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

LEI Nº 7.799 de 19.12.02 (art. 167-A e art.185)

2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO

INTERNAS

Lei Complementar nº101, de 4.05.00 -Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 29 a 33 )

Lei nº 9.711, de 1º.11.12- Auroriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao BNDES

212

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mediante prestação de garantia pela União e dá outras providências.

Lei nº 10.440, de 26.04.16- Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica

Federal, voltada à viabilização de despesas de capital constantes dos orçamentos anuais, mediante

Prestação de garantia pela União, e dá outras providências.

2120.00.00 OPERACOES DE CREDITO

EXTERNAS

Lei Complementar nº101, de 4.05.00 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (art. 29 a 33)

Lei nº 8.737, de 28.12.07-Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo junto BID, no valor U$

14.160.000.00 (quatorze milhões, cento e sessenta mil dólares) e dá outras providências.

9500.00.00 DEDUCAO RECEITA DO FUNDEF

Categoria econômica que registra o valor total das deduções destinadas ao FUNDEF

9510.00.00 ICMS MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria econômica que registra o valor das deduções do ICMS destinadas ao FUNDEF

9520.00.00 FPE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Categoria econômica que registra o valor das deduções do FPE destinadas ao FUNDEF

9530.00.00 IPI MATUNCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria econômica que registra o valor das deduções do IPI destinadas ao FUNDEF

9540.00.00 LEI COMPLEM. MANUTENCAO E DESESENV. ENSINO

Categoria econômica que registra o valor das deduções da Lei Complementar destinadas ao FUNDEF

9550.00.00 IPVA IMPOSTO PROPRIED. VEICULOS AUTOMOTOR

Categoria econômica que registra o valor das deduções do IPVA destinadas ao FUNDEF

9560.00.00 ITCD IMPOSTO TRANS. CAUSA DOACÃO.

Categoria econômica que registra o valor das deduções do ITCD destinadas ao FUNDEF

9570.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA Categoria econômica que registra o valor das deduções da Dívida Ativa destinadas ao FUNDEF

9580.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA-ICMS

Categoria econômica que registra o valor das deduções de Multas e Juros de Mora-ICMS destinadas ao FUNDEF

9590.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA

Categoria econômica que registra o valor das deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa destinadas ao FUNDEF

9700.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPVA

Categoria econômica que registra o valor das deduções de Multas e Juros de Mora destinadas ao FUNDEF

213

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.803.578.237 1.431.264.610 17.234.842.847

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.563.865.772 1.530.000 7.565.395.772

1110.00.00 IMPOSTOS 7.253.753.915 7.253.753.915

1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.007.475.856 1.007.475.856

1112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA 555.000.000 555.000.000

1112.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOSAUTOMOTORES - IPVA 434.568.360 434.568.360

1112.05.01 IPVA COTA-PARTE ESTADO 217.284.180 217.284.180

1112.05.02 IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO 217.284.180 217.284.180

1112.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" EDOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496 17.907.496

1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 6.246.278.059 6.246.278.059

1113.02.00 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 6.246.278.059 6.246.278.059

1113.02.01 ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945 4.450.855.945

1113.02.02 ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648 1.483.618.648

1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP 311.803.466 311.803.466

1120.00.00 TAXAS 310.111.857 1.530.000 311.641.857

1121.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICÍA 4.500.000 4.500.000

1122.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 305.611.857 1.530.000 307.141.857

1122.33.00 TAXA DE REGULACAO CONTROLE E FISC ARSEP-TRCF 330.000 330.000

1122.35.00 FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB - MOB 9.342.108 9.342.108

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICÕES 801.545.860 801.545.860

1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 801.545.860 801.545.860

1210.29.00 CONTRIB. PREVIDÊNCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO 801.545.860 801.545.860

1210.29.01 CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL 65.635.751 65.635.751

1210.29.02 CONTRIB. PATRONAL-ATIVO MILITAR 10.549.398 10.549.398

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 204.875.037 147.857.013 352.732.050

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 94.768 94.768

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 204.780.269 147.857.013 352.637.282

1330.00.00 RECEITA PATRIMONIAL A CLASSIFICAR 0 0

1340.00.00 COMPENSACÕES FINANCEIRAS

1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0 0

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.874.459 449.439.325 451.313.784

1600.05.00 SERVICOS DE SAUDE 10.000.000 10.000.000

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.679.937.222 30.892.412 7.710.829.634

1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.640.527.042 28.124.876 7.668.651.918

1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.505.527.042 28.124.876 6.533.651.918

1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 5.814.250.000 5.814.250.000

1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOSESTADOS 5.728.650.000 5.728.650.000

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000 50.600.000

1721.01.13 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO 35.000.000 35.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

214

Page 215: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1721.01.32 COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M.COMER. OURO 0 0

1721.09.00 OUTRAS TRASNFERENCIAS DA UNIAO 0 18.300.825 18.300.825

1721.09.32 CONVENIO PGJ/MINISTERIO DA JUSTICA 0 0

1721.09.43 CONVENIO UEMA/BNB - PROJ. DE FLORICULTURA 18.300.825 18.300.825

1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 56.077.483 56.077.483

1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR. HÍDRICOSCFRH 4.779.209 4.779.209

1721.22.20 COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAIS CFEM 1.013.492 1.013.492

1721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 50.284.782 50.284.782

1721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO 416.216.044 416.216.044

1721.33.18 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.923.569 1.923.569

1721.33.71 CONV.426 MNS/SES EPIDEMIOLOGIA 14.808.677 14.808.677

1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DODESENV. EDUCAÇÃO - FNDE 69.974.281 69.974.281

1721.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO 27.160.279 27.160.279

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 121.848.955 9.824.051 131.673.006

1721.99.30 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E EXPORTACOES 47.941.160 47.941.160

1721.99.87 CONVENIO MIN DAS CIDADES/CEF/GOV.ESTADO 2.922.172 2.922.172

1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.135.000.000 1.135.000.000

1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 39.410.180 2.767.536 42.177.716

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747 353.025.747

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 59.626.312 59.626.312

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS 57.043.671 57.043.671

1911.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 662.171 662.171

1911.17.00 INDENIZAÇÕES 0 0

1911.19.00 MULTAS DE TRÂNSITO 10.641.474 10.641.474

1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.582.641 2.582.641

1919.15.00 MULTAS DIVERSAS 0 0

1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 181.855.818 181.855.818

1921.00.00 INDENIZAÇÕES 181.855.818 181.855.818

1922.00.00 RESTITUIÇÕES 0 0

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 43.483.565 43.483.565

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 41.832.994 41.832.994

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO. 1.650.571 1.650.571

1980.00.00 RECEITAS DE CONVÊNIOS 0 0

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 68.060.052 68.060.052

1990.05.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 0

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903 272.172.241 2.293.843.144

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944 1.050.295.944

2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 894.295.944 894.295.944

2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 156.000.000 156.000.000

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 870.660 870.660

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 870.660 870.660

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 216: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTESEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos de Todas as Fontes

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 0

2300.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.700.000 1.700.000

2320.00.00 DE FINANCIAMENTOS 1.700.000 1.700.000

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.000.000 270.472.241 354.472.241

2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 84.000.000 264.014.657 348.014.657

2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 84.000.000 264.014.657 348.014.657

2421.09.06 CONTR.MELH/AMPL/IMPLANT/SIST.ABASTECIM.AGUA 104.955.000 104.955.000

2430.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 6.457.584 6.457.584

2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299 886.504.299

7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977

7200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977

7210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977

7210.29.00 CONTR. PREV. REG. PROP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.904 -2.113.474.904

9200.00.00 RESTITUIÇÕES -2.774.576 -2.774.576

9500.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB -2.106.817.624 -2.106.817.624

9800.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITCD -3.581.499 -3.581.499

TOTAL 15.711.774.236 2.549.845.828 18.261.620.064

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

216

Page 217: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.803.578.237

1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.563.865.772

1110.00.00 IMPOSTOS 7.253.753.915

1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1.007.475.856

1112.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DEQUALQUER NATUREZA 555.000.000

1112.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DEVEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 434.568.360

1112.05.01 IPVA COTA-PARTE ESTADO 217.284.180

1112.05.02 IPVA COTA-PARTE MUNICÍPIO 217.284.180

1112.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSAMORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496

1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E ACIRCULAÇÃO 6.246.278.059

1113.02.00 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS ACIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 6.246.278.059

1113.02.01 ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945

1113.02.02 ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648

1113.02.22 ADICIONAL DE ICMS-FUMACOP 311.803.466

1120.00.00 TAXAS 310.111.857

1121.00.00 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICÍA 4.500.000

1122.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 305.611.857

1122.35.00 FUNDO ESTADUAL DE TRANSP E MOB URB -MOB 9.342.108

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 204.875.037

1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 94.768

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 204.780.269

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.874.459

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.679.937.222

1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.640.527.042

1721.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.505.527.042

1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 5.814.250.000

1721.01.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS ESTADOS 5.728.650.000

1721.01.12 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000

1721.01.13 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIOECONÔMICO 35.000.000

1721.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA 56.077.483

1721.22.11 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECUR.HÍDRICOS CFRH 4.779.209

1721.22.20 COTA-PARTE COMP. FINAC. RECUR. MINERAISCFEM 1.013.492

1721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP 50.284.782

1721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS FUNDO A FUNDO 416.216.044

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

217

Page 218: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Recursos do Tesouro

Lei nº 4.320/64, Art. 2º, §1º, III e Anexo 2.

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAECONÔMICA

1721.33.18 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIASANITÁRIA 1.923.569

1721.33.71 CONV.426 MNS/SES EPIDEMIOLOGIA 14.808.677

1721.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDONACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE 69.974.281

1721.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMSDESONERAÇÃO 27.160.279

1721.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 121.848.955

1721.99.30 AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EEXPORTACOES 47.941.160

1721.99.87 CONVENIO MIN DAS CIDADES/CEF/GOV.ESTADO 2.922.172

1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.135.000.000

1730.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕESPRIVADAS 39.410.180

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.025.747

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 59.626.312

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA/TRIBUTOS 57.043.671

1911.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 662.171

1911.19.00 MULTAS DE TRÂNSITO 10.641.474

1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRASRECEITAS 2.582.641

1920.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 181.855.818

1921.00.00 INDENIZAÇÕES 181.855.818

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 43.483.565

1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 41.832.994

1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO. 1.650.571

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 68.060.052

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.021.670.903

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.050.295.944

2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 894.295.944

2120.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 156.000.000

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 870.660

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 870.660

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 84.000.000

2420.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 84.000.000

2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 84.000.000

2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 886.504.299

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.113.474.904

9200.00.00 RESTITUIÇÕES -2.774.576

9500.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB -2.106.817.624

9800.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITCD -3.581.499

TOTAL 15.711.774.236 15.711.774.236 15.711.774.236

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

218

Page 219: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA POR ÓRGÃO Recursos de Todas as Fontes

11209 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1122.32.00 TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETÁRIAS 330.000 330.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.301.953 1.301.953

TOTAL 1.301.953 330.000 1.631.953

13202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.196.595 51.196.5952400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000ERRROR ERROR 6.588.232 6.588.232

TOTAL 57.784.827 2.000.000 59.784.827

17203 - FUNDAÇÃO NICE LOBÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.455.833 9.455.833TOTAL 9.455.833 9.455.833

19201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1122.03.00 TAXA DO DETRAN 165.653.319 165.653.3192430.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICÕES PRIVADAS 9.225.120 9.225.120

TOTAL 165.653.319 9.225.120 174.878.439

22205 - INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SÓCIOECONOMICO E CARTOGRÁFICO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.343.903 4.343.903TOTAL 4.343.903 4.343.903

23201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1122.12.00 TAXA JUCEMA 7.944.800 7.944.800TOTAL 7.944.800 7.944.800

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

219

Page 220: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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EXERCICIO DE R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA POR ÓRGÃO Recursos de Todas as Fontes

23202 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

2421.09.01 OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO 9.517.411 9.517.411TOTAL 9.517.411 9.517.411

23203 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1600.06.00 SERVIÇOS PORTUÁRIOS 94.539.325 94.539.325TOTAL 94.539.325 94.539.325

24201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1122.32.00 TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETÁRIAS 22.100.825 22.100.8251700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 424.339.763 424.339.7632110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 16.570.000 16.570.000

TOTAL 440.909.763 22.100.825 463.010.588

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.353.540 55.353.540TOTAL 55.353.540 55.353.540

24206 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 108.370.142 108.370.1422110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 82.000.000 82.000.000

TOTAL 190.370.142 190.370.142

53201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.937.014 20.937.0142110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 37.000.000 37.000.000ERRROR ERROR 63.655.402 63.655.402

TOTAL 57.937.014 63.655.402 121.592.416

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

220

Page 221: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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EXERCICIO DE R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA POR ÓRGÃO Recursos de Todas as Fontes

54201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.080.262 39.080.2622110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.500.000 2.500.000

TOTAL 41.580.262 41.580.262

58201 - FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 703.500 703.5007210.29.00 CONTR. PREV. REG. PROP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS 213.744.255 213.744.255

TOTAL 703.500 213.744.255 214.447.755

58202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1210.29.01 CONTRIB. PATRONAL-ATIVO CIVIL 735.658.618 735.658.6181700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 798.318.450 798.318.4507210.29.00 CONTR. PREV. REG. PROP.INTRA-ORCAMENTÁRIAS 846.408.977 846.408.977

TOTAL 798.318.450 1.582.067.595 2.380.386.045

58203 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

1122.32.00 TAXAS COMUNS AS DEMAIS SECRETÁRIAS 1.700.000 1.700.0001700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70.128.942 70.128.942

TOTAL 70.128.942 1.700.000 71.828.942

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

221

Page 222: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 223: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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ANEXO II

DESPESA POR ÓRGÃO EUNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 224: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 225: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#1Assembleia Legislativa#1

ASSEMBLEIA LEGISLATIVAI - LEGISLAÇÃO

Lei n° 10.365, de 27.11.15

Lei nº 4.142, de 20.12.79

Lei nº 4.457, de 13.08.82

Lei nº 8.838, de 11.07.08

Lei nº 8.885, de 04.11.08

Resolução nº 460, de 17.02.05

Resolução nº 757,de 10.03.15

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃOI - LEGISLAÇÃO

Lei nº 304, de 16.10.07

FUNDO ESPECIAL LEGISLATIVOI - LEGISLAÇÃO

Lei nº 274, de 11.07.03

Lei nº 90, de 26.05.88

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

225

Page 226: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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Órgão: 01000 - Assembleia LegislativaValores em R$ 1,00

356.421.492

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0318 - Gestão Legislativa 286.636.674

3047.0000 - Equipamentos, Construção e Modernização da AssembleiaLegislativa 01 031 3.355.581

Construir, reformar estruturas físicas e equipar incluindo serviços de tecnologia dainformação

F 2 3 90 0 107 1.276.406F 2 4 90 0 107 2.079.175

4628.0000 - Atuação Legislativa 01 031 282.449.888

Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida dapopulação e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, com transparência eresponsabilidade

F 1 1 90 0 101 193.731.220F 1 3 90 0 101 1.276.824F 2 3 90 0 101 87.141.844F 2 3 91 0 101 300.000

2322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 01 128 780.507

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índicede produtividade

F 2 3 90 0 107 733.141F 2 4 90 0 107 47.366

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01 - Legislativa 286.687.372 69.734.120 356.421.492

TOTAL 286.687.372 69.734.120 356.421.492

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

031 - Ação Legislativa 285.805.469 285.805.469122 - Administração Geral 50.698 50.698128 - Formação de Recursos Humanos 780.507 780.507131 - Comunicação Social 50.698 50.698271 - Previdência Básica 37.104.492 37.104.492272 - Previdência do Regime Estatutário 7.269.849 7.269.849274 - Previdência Especial 21.486.592 21.486.592302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.873.187 3.873.187

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0318 - Gestão Legislativa 286.636.674 286.636.6740411 - Apoio Administrativo 50.698 48.247.528 48.298.2260440 - Seguridade Especial 21.486.592 21.486.592

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01101 - Assembleia Legislativa 282.449.888 69.734.120 352.184.00801201 - Fundação Rádio e Televisão 101.396 101.39601901 - Fundo Especial Legislativo 4.136.088 4.136.088

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 282.551.284 69.734.120 352.285.4040107 - Receitas Operacionais a Fundos 4.136.088 4.136.088

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

226

Page 227: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4679.0000 - Publicidade e Mídia Legislativa 01 131 50.698

Realizar serviços de rádio e televisão, especialmente de natureza jornalística epromover atividades culturais, educacionais, legislativas e demais atividades deinteresse social

F 2 3 90 0 101 50.6980411 - Apoio Administrativo 48.298.226

4457.0000 - Administração da Unidade 01 122 50.698

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 2 3 90 0 101 50.698

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 37.104.492

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 37.104.492

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 7.269.849

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 7.269.849

4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 01 302 3.873.187

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 3.873.1870440 - Seguridade Especial 21.486.592

0929.0000 - Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 01 274 21.486.592

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes de parlamentaresS 1 1 90 0 101 21.486.592

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

227

Page 228: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Assembleia Legislativa#2

Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00

Unidade: 01101 - Assembleia Legislativa 352.184.008

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 282.449.8884628.0000 - Atuação Legislativa 01 031 282.449.888

Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da populaçãoe fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, com transparência e responsabilidade

F 1 1 90 0 101 193.731.220F 1 3 90 0 101 1.276.824F 2 3 90 0 101 87.141.844F 2 3 91 0 101 300.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 48.247.5280900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 7.269.849

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 7.269.849PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 37.104.492

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 37.104.492PRODUTO: (): 4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 01 302 3.873.187

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 3.873.187PRODUTO: (): 0440 - Seguridade Especial 21.486.5920929.0000 - Encargos com Pensionistas da Assembleia Legislativa 01 274 21.486.592

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes de parlamentaresS 1 1 90 0 101 21.486.592

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

228

Page 229: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Fundação Rádio e Televisão#2

Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00

Unidade: 01201 - Fundação Rádio e Televisão 101.396

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 50.6984679.0000 - Publicidade e Mídia Legislativa 01 131 50.698

Realizar serviços de rádio e televisão, especialmente de natureza jornalística e promoveratividades culturais, educacionais, legislativas e demais atividades de interesse social

F 2 3 90 0 101 50.698PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 50.6984457.0000 - Administração da Unidade 01 122 50.698

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 2 3 90 0 101 50.698PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

229

Page 230: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Fundo Especial Legislativo#2

Órgão: 01000 - Assembleia Legislativa Valores em R$ 1,00

Unidade: 01901 - Fundo Especial Legislativo 4.136.088

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0318 - Gestão Legislativa 4.136.0882322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 01 128 780.507

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade

F 2 3 90 0 107 733.141F 2 4 90 0 107 47.366

PRODUTO: (): 3047.0000 - Equipamentos, Construção e Modernização da Assembleia Legislativa 01 031 3.355.581

Construir, reformar estruturas físicas e equipar incluindo serviços de tecnologia dainformação

F 2 3 90 0 107 1.276.406F 2 4 90 0 107 2.079.175

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

230

Page 231: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#1Tribunal de Contas do Estado#1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI - LEGISLAÇÃO

Lei n° 10.215, de 10.03.15

Lei n° 9.519, de 13.12.11

Lei n° 9.936, de 22.10.13

Lei nº 3.086, de 15.10.70

Lei nº 4.324, de 13.07.81

Lei nº 4.561, de 20.12.83

Lei nº 8.258, de 06.06.05

Lei nº 8.331, de 21.12.05

Lei nº 8.569, de 15.03.07

Lei nº 8.854 de 01.08.08

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº 052, de 31.08.01

Resolução nº 021, de 06.03.02

Resolução nº 113, de 24.01.07

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

231

Page 232: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do EstadoValores em R$ 1,00

126.024.741

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0316 - Fortalecimento do Controle Externo 111.594.741

2349.0000 - Fiscalização Externa 01 032 108.087.523

Realizar controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial nas entidades daadministração direta e indireta na esfera governamental

F 1 1 90 0 101 94.825.234F 1 3 90 0 101 24.000F 2 3 50 0 101 1.032.000F 2 3 90 0 101 12.106.289F 2 4 90 0 101 100.000

3062.0000 - Construção de Prédio Anexo 01 122 700.000

Garantir um novo espaço físico, para atender aos jurisdicionados e adequar asdemandas tecnológicas

F 2 4 90 0 101 700.000

4550.0000 - Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional 01 122 2.807.218

Dotar a gestão do Tribunal de recursos de conhecimento e de comportamento voltadospara a aprendizagem organizacional e o desempenho

F 2 3 50 0 107 100.000F 2 3 90 0 107 1.900.000F 2 4 90 0 107 807.218

0411 - Apoio Administrativo 14.430.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 2.170.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 2.170.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 12.260.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 12.260.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

01 - Legislativa 111.594.741 14.430.000 126.024.741

TOTAL 111.594.741 14.430.000 126.024.741

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

032 - Controle Externo 108.087.523 108.087.523122 - Administração Geral 3.507.218 3.507.218271 - Previdência Básica 2.170.000 2.170.000272 - Previdência do Regime Estatutário 12.260.000 12.260.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 111.594.741 111.594.7410411 - Apoio Administrativo 14.430.000 14.430.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

02101 - Tribunal de Contas do Estado 108.787.523 14.430.000 123.217.52302901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.807.218 2.807.218

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 108.787.523 14.430.000 123.217.5230107 - Receitas Operacionais a Fundos 2.807.218 2.807.218

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

232

Page 233: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Tribunal de Contas do Estado#2

Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 02101 - Tribunal de Contas do Estado 123.217.523

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 108.787.5232349.0000 - Fiscalização Externa 01 032 108.087.523

Realizar controle contábil, financeiro, operacional e patrimonial nas entidades daadministração direta e indireta na esfera governamental

F 1 1 90 0 101 94.825.234F 1 3 90 0 101 24.000F 2 3 50 0 101 1.032.000F 2 3 90 0 101 12.106.289F 2 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: (): 3062.0000 - Construção de Prédio Anexo 01 122 700.000

Garantir um novo espaço físico, para atender aos jurisdicionados e adequar asdemandas tecnológicas

F 2 4 90 0 101 700.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 14.430.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 01 272 12.260.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 12.260.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 01 271 2.170.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 2.170.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

233

Page 234: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado#2

Órgão: 02000 - Tribunal de Contas do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 02901 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 2.807.218

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0316 - Fortalecimento do Controle Externo 2.807.2184550.0000 - Política de Gestão Estratégica voltada para o DesempenhoOrganizacional

01 122 2.807.218Dotar a gestão do Tribunal de recursos de conhecimento e de comportamento voltadospara a aprendizagem organizacional e o desempenho

F 2 3 50 0 107 100.000F 2 3 90 0 107 1.900.000F 2 4 90 0 107 807.218

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

234

Page 235: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#1Tribunal de Justiça#1

TRIBUNAL DE JUSTIÇAI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº 048, de 15.12.00

Lei Complementar nº 104, de 26.12.06

Lei Complementar nº 131, de 18.06.10

Lei Complementar nº 14, de 17.12.91

Lei Complementar nº 16, de 15.12.92

Lei Complementar nº 18, de 27.10.93

Lei Complementar nº 22, de 21.07.94

Lei Complementar nº 27, de 17.07.95

Lei Complementar nº 29, de 03.11.95

Lei Complementar nº 30, de 04.01.96

Lei Complementar nº 31, de 01.04.96

Lei Complementar nº 33, de 06.11.96

Lei Complementar nº 36, de 13.10.97

Lei Complementar nº 37, de 01.12.97

Lei nº 2.814, de 04.12.67

Lei nº 3.738 de 01.12.75

Lei nº 4.208 de 29.09.80

Lei nº 8.032, de 10.12.03

Lei nº 8. 727, de 07.12.07

Lei nº 8.895, de 04.12.08

Lei nº 8.971, de 21.05.09

Lei nº 9.305, de 16.12.10

Resolução nº 04, de 03.09.70

Resolução nº 08, de 18.12.72

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIOI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº 084, de 20.06.05

Lei Complementar nº 124, de 07.05.09

Lei Complementar nº 133, de 30.12.10

Lei Complementar nº 48, de 15.12.00

Resolução nº 02, de 29.01.01

FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Lei nº 8.414, de 31.05.06

Lei nº 8.446, de 31.07.06

FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DOMARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº130, de 29.12.09

Lei Complementar nº137, de 05.08.11

Resolução nº 14, de 2010

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

235

Page 236: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 04000 - Tribunal de JustiçaValores em R$ 1,00

1.213.161.602

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 91.857.001

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 02 271 22.343.174

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 22.343.174

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 02 272 69.513.827

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 69.513.8270499 - Operação Especial 212.311.438

0902.0000 - Cumprimento de Sentença Judicial 28 846 212.311.438

Garantir o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, transitadas em julgado, emcumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal

F 1 3 90 0 101 212.311.4380543 - Prestação Jurisdicional 908.993.163

1656.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário 02 061 21.975.263

Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interior

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

02 - Judiciária 890.690.410 107.159.754 997.850.16403 - Essencial à Justiça 3.000.000 3.000.00028 - Encargos Especiais 212.311.438 212.311.438

TOTAL 1.106.001.848 107.159.754 1.213.161.602

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

061 - Ação Judiciária 887.827.598 887.827.598062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 3.000.000 3.000.000128 - Formação de Recursos Humanos 1.575.407 1.575.407131 - Comunicação Social 1.287.405 1.287.405271 - Previdência Básica 22.343.174 22.343.174272 - Previdência do Regime Estatutário 69.513.827 69.513.827302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.302.753 15.302.753846 - Outros Encargos Especiais 212.311.438 212.311.438

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 91.857.001 91.857.0010499 - Operação Especial 212.311.438 212.311.4380543 - Prestação Jurisdicional 893.690.410 15.302.753 908.993.163

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04101 - Tribunal de Justiça do Estado 984.169.409 107.159.754 1.091.329.16304102 - Corregedoria Geral da Justiça 20.527.984 20.527.98404901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário 94.491.228 94.491.22804902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 665.407 665.40704903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado doMaranhão 3.147.820 3.147.820

04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.000.000 3.000.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.005.362.800 107.159.754 1.112.522.5540107 - Receitas Operacionais a Fundos 100.639.048 100.639.048

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

236

Page 237: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 107 14.122.398F 2 4 90 0 107 7.852.865

4430.0000 - Gratuidade do Registro Civil 02 061 3.147.820

Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado doMaranhão

F 2 3 90 0 107 3.147.820

4434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 791.098.550

Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça

F 1 1 90 0 101 642.837.771F 1 3 19 0 101 22.569.874F 1 3 90 0 101 3.540.531F 2 3 90 0 101 121.026.374F 2 3 91 0 101 1.024.000F 2 4 90 0 101 100.000

4436.0000 - Modernização do Judiciário 02 061 71.605.965

Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicionalF 2 3 90 0 107 66.438.965F 2 4 90 0 107 5.167.000

4437.0000 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 02 128 910.000

Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obtermelhores condições de trabalho e maior produtividade

F 2 3 90 0 107 910.000

4438.0000 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário 02 128 665.407

Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados eservidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 665.407

4478.0000 - Comunicação e Divulgação Institucional 02 131 1.287.405

Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do PoderJudiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas

F 2 3 90 0 101 1.287.405

4305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 02 302 15.302.753

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 15.302.753

4686.0000 - Apoio a Segurança da Magistratura 03 062 3.000.000

Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas SedesJurisdicionais

F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 2.900.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

237

Page 238: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Tribunal de Justiça do Estado#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00

Unidade: 04101 - Tribunal de Justiça do Estado 1.091.329.163

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 91.857.0010900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 02 272 69.513.827

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 69.513.827PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 02 271 22.343.174

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 22.343.174PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 212.311.4380902.0000 - Cumprimento de Sentença Judicial 28 846 212.311.438

Garantir o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, transitadas em julgado, emcumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal

F 1 3 90 0 101 212.311.438PRODUTO: (): 0543 - Prestação Jurisdicional 787.160.7244305.0000 - Assistência Suplementar de Saúde 02 302 15.302.753

Proporcionar aos agentes públicos ativos condições para manutenção da saúde física emental

S 2 3 90 0 101 15.302.753PRODUTO: (): 4434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 770.570.566

Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça

F 1 1 90 0 101 642.837.771F 1 3 19 0 101 22.569.874F 1 3 90 0 101 3.540.531F 2 3 90 0 101 101.282.390F 2 3 91 0 101 340.000

PRODUTO: (): 4478.0000 - Comunicação e Divulgação Institucional 02 131 1.287.405

Dar amplo conhecimento à sociedade das políticas públicas e programas do PoderJudiciário e estimular a participação da população na formulação destas políticas

F 2 3 90 0 101 1.287.405PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

238

Page 239: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Corregedoria Geral da Justiça#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00

Unidade: 04102 - Corregedoria Geral da Justiça 20.527.984

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 20.527.9844434.0000 - Acesso à Justiça 02 061 20.527.984

Expandir, agilizar, manter e modernizar as atividades jurisdicionais e assistenciais doPoder Judiciário do Estado de forma a promover o acesso à justiça

F 2 3 90 0 101 19.743.984F 2 3 91 0 101 684.000F 2 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

239

Page 240: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00

Unidade: 04901 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento doJudiciário 94.491.228

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 94.491.2281656.0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios do Poder Judiciário 02 061 21.975.263

Construir, reformar ou ampliar fóruns nas comarcas da capital e interiorF 2 3 90 0 107 14.122.398F 2 4 90 0 107 7.852.865

PRODUTO: (): 4436.0000 - Modernização do Judiciário 02 061 71.605.965

Modernizar e reaparelhar o judiciário com vistas à melhoria da prestação jurisdicionalF 2 3 90 0 107 66.438.965F 2 4 90 0 107 5.167.000

PRODUTO: (): 4437.0000 - Gestão e Capacitação de Recursos Humanos 02 128 910.000

Promover, de forma integrada, gestão e qualificação de pessoal de modo a obtermelhores condições de trabalho e maior produtividade

F 2 3 90 0 107 910.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

240

Page 241: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00

Unidade: 04902 - Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estadodo Maranhão 665.407

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 665.4074438.0000 - Promoção da Educação e do Conhecimento no Poder Judiciário 02 128 665.407

Promover a realização de cursos para formação e aperfeiçoamento de magistrados eservidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 665.407PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

241

Page 242: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Maranhão#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00

Unidade: 04903 - Fundo Especial das Serventias de Registro Civil de PessoasNaturais do Estado do Maranhão 3.147.820

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 3.147.8204430.0000 - Gratuidade do Registro Civil 02 061 3.147.820

Assegurar a gratuidade dos atos do registro civil das pessoas naturais do Estado doMaranhão

F 2 3 90 0 107 3.147.820PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

242

Page 243: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial de Segurança dos Magistrados#2

Órgão: 04000 - Tribunal de Justiça Valores em R$ 1,00

Unidade: 04904 - Fundo Especial de Segurança dos Magistrados 3.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0543 - Prestação Jurisdicional 3.000.0004686.0000 - Apoio a Segurança da Magistratura 03 062 3.000.000

Proporcionar aos Magistrados condições de segurança adequadas nas SedesJurisdicionais

F 2 3 90 0 107 100.000F 2 4 90 0 107 2.900.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

243

Page 244: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Ministério Público#1

MINISTÉRIO PÚBLICOI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº 047, de 14.12.00

Lei Complementar nº 083, de 03.06.05

Lei Complementar nº 111, de 08.01.08

Lei Complementar nº 112, de 08.01.08

Lei Complementar nº 120, de 07.07.08

Lei Complementar nº 177, de 29.12.15

Lei Complementar nº 23, de 29.08.94

Lei Complementar nº 34, de 27.11.96

Lei Complementar nº 75, de 20.05.93

Lei Delegada nº 156, de 02.07.84

Lei Delegada nº 159, de 04.07.84

Lei nº 4.139, de 13.12.79

Lei nº 5.982, de 30.06.94

Lei nº 8.625, de 12.02.93

Lei nº 8.745, de 08.01.08

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar nº 086, de 04.07.05

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

244

Page 245: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 07000 - Ministério PúblicoValores em R$ 1,00

312.446.789

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 274.583.934

2963.0000 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 03 091 261.883.934

Garantir ao MPE recursos suficientes destinados a cobrir despesas administrativas deseu programa

F 1 1 90 0 101 207.035.403F 2 3 90 0 101 53.922.531F 2 3 91 0 101 800.000F 2 4 90 0 101 126.000

3037.0000 - Construção da Sede Própria do Ministério Público 03 091 6.250.000

Construir prédio para funcionamento de sede própria do Ministerio Público na capitalmaranhense

F 2 4 90 0 101 6.250.000

3038.0000 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do MinistérioPúblico 03 091 5.450.000

Construir, reformar e aparelhar prédios para funcionamento do Ministério PúblicoEstadual

F 2 4 90 0 101 1.950.000F 2 4 90 0 107 3.500.000

4426.0000 - Desenvolvimento Institucional 03 091 1.000.000

Promover, de forma integrada, a qualificação do pessoal de modo a obter melhorescondições de trabalho e altos índices de produtividade

F 2 3 90 0 101 1.000.0000411 - Apoio Administrativo 37.862.855

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 8.053.728

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 8.053.728

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 29.809.127

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 - Essencial à Justiça 274.583.934 37.862.855 312.446.789

TOTAL 274.583.934 37.862.855 312.446.789

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

091 - Defesa da Ordem Jurídica 274.583.934 274.583.934271 - Previdência Básica 8.053.728 8.053.728272 - Previdência do Regime Estatutário 29.809.127 29.809.127

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 274.583.934 274.583.9340411 - Apoio Administrativo 37.862.855 37.862.855

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

07101 - Procuradoria Geral da Justiça 269.133.934 37.862.855 306.996.78907901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual 5.450.000 5.450.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 271.083.934 37.862.855 308.946.7890107 - Receitas Operacionais a Fundos 3.500.000 3.500.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

245

Page 246: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 1 1 91 0 101 29.809.127

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

246

Page 247: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Procuradoria Geral da Justiça#2

Órgão: 07000 - Ministério Público Valores em R$ 1,00

Unidade: 07101 - Procuradoria Geral da Justiça 306.996.789

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 269.133.9342963.0000 - Coordenação das Ações Essenciais à Justiça 03 091 261.883.934

Garantir ao MPE recursos suficientes destinados a cobrir despesas administrativas deseu programa

F 1 1 90 0 101 207.035.403F 2 3 90 0 101 53.922.531F 2 3 91 0 101 800.000F 2 4 90 0 101 126.000

PRODUTO: (): 3037.0000 - Construção da Sede Própria do Ministério Público 03 091 6.250.000

Construir prédio para funcionamento de sede própria do Ministerio Público na capitalmaranhense

F 2 4 90 0 101 6.250.000PRODUTO: (): 4426.0000 - Desenvolvimento Institucional 03 091 1.000.000

Promover, de forma integrada, a qualificação do pessoal de modo a obter melhorescondições de trabalho e altos índices de produtividade

F 2 3 90 0 101 1.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 37.862.8550900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 29.809.127

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 29.809.127PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 8.053.728

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 8.053.728PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 248: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Fundo Especial do Ministério Público Estadual#2

Órgão: 07000 - Ministério Público Valores em R$ 1,00

Unidade: 07901 - Fundo Especial do Ministério Público Estadual 5.450.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0337 - Gestão de Ações Essenciais à Justiça 5.450.0003038.0000 - Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades do MinistérioPúblico

03 091 5.450.000Construir, reformar e aparelhar prédios para funcionamento do Ministério PúblicoEstadual

F 2 4 90 0 101 1.950.000F 2 4 90 0 107 3.500.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

248

Page 249: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#1Defensoria Pública do Estado do Maranhão#1

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 18.595 de 25.04.02

Decreto nº 22.892, de 02.01.07

Lei Complementar n° 173, de 01.04.15

Lei Complementar nº 019, de 11.01.94

Lei n° 10.282, de 15.07.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADOI - LEGISLAÇÃO

Lei Complementar n° 168, de 19.11.14

Resolução n° 003-DPGE, de 22.01.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

249

Page 250: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do MaranhãoValores em R$ 1,00

112.528.912

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 102.162.402

2656.0000 - Assistência Jurídica Gratuita 03 092 102.002.401

Promover assistência jurídica gratuita e de qualidade à população carente do EstadoF 1 1 90 0 101 75.347.881F 1 3 90 0 101 294.000F 2 3 90 0 101 17.084.576F 2 3 90 0 114 1.505.000F 2 3 90 3 101 375.000F 2 4 90 0 114 6.790.944F 2 4 90 3 101 605.000

3223.0000 - Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Publica 03 092 50.001

Dotar o órgão de modernas instalações para facilitar o acesso do cidadão aos serviçosoferecidos pela Defensória Pública do Estado

F 2 3 90 0 101 25.001F 2 4 90 0 101 25.000

4702.0000 - Modernização Institucional 03 092 110.000

Auxiliar no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de modo que contribuapara a elevação dos índices de melhoria da gestão pública e a qualidade dos serviçospúblicos oferecidos ao cidadão

F 2 3 90 0 107 25.000F 2 4 90 0 107 85.000

0411 - Apoio Administrativo 10.366.510

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 1.171.190

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 1.171.190

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 - Essencial à Justiça 102.162.402 10.366.510 112.528.912

TOTAL 102.162.402 10.366.510 112.528.912

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 102.162.402 102.162.402271 - Previdência Básica 1.171.190 1.171.190272 - Previdência do Regime Estatutário 9.195.320 9.195.320

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 102.162.402 102.162.4020411 - Apoio Administrativo 10.366.510 10.366.510

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 102.052.402 10.366.510 112.418.91208901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000 110.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 92.776.458 10.366.510 103.142.9680107 - Receitas Operacionais a Fundos 110.000 110.0000114 - Operações de Crédito Interna 8.295.944 8.295.9443101 - Recursos Ordinários - Tesouro 980.000 980.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

250

Page 251: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 9.195.320

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 9.195.320

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

251

Page 252: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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#2Defensoria Pública do Estado do Maranhão#2

Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão Valores em R$ 1,00

Unidade: 08101 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão 112.418.912

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 102.052.4022656.0000 - Assistência Jurídica Gratuita 03 092 102.002.401

Promover assistência jurídica gratuita e de qualidade à população carente do EstadoF 1 1 90 0 101 75.347.881F 1 3 90 0 101 294.000F 2 3 90 0 101 17.084.576F 2 3 90 0 114 1.505.000F 2 3 90 3 101 375.000F 2 4 90 0 114 6.790.944F 2 4 90 3 101 605.000

PRODUTO: (): 3223.0000 - Construção e Implantação de Unidades da Defensoria Publica 03 092 50.001

Dotar o órgão de modernas instalações para facilitar o acesso do cidadão aos serviçosoferecidos pela Defensória Pública do Estado

F 2 3 90 0 101 25.001F 2 4 90 0 101 25.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 10.366.5100900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 03 272 9.195.320

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 9.195.320PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 03 271 1.171.190

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 1.171.190PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

252

Page 253: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado#2

Órgão: 08000 - Defensoria Pública do Estado do Maranhão Valores em R$ 1,00

Unidade: 08901 - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estado 110.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0341 - Gestão de Política de Defesa do Cidadão 110.0004702.0000 - Modernização Institucional 03 092 110.000

Auxiliar no desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado de modo que contribuapara a elevação dos índices de melhoria da gestão pública e a qualidade dos serviçospúblicos oferecidos ao cidadão

F 2 3 90 0 107 25.000F 2 4 90 0 107 85.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

253

Page 254: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#1Procuradoria Geral do Estado#1

PROCURADORIA GERAL DO ESTADOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 21.028, de 11.02.05

Decreto nº 27.215,de 03.01.11

Lei Complementar n° 181, de 08.04.16

Lei Complementar nº 025, de 06.02.95

Lei Complementar nº 20, de 30.06.94

Lei Delegada nº 171, de 16.07.84

Lei Delegada nº 39, de 28.11.69

Lei nº 10.213, 9.03.2015

Lei nº 10.282,15.07.15

Lei nº 3.543, de 22.08.74

Lei nº 4.685, de 13.11.85

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

254

Page 255: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11103 - Procuradoria Geral do EstadoValores em R$ 1,00

91.307.598

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0211 - Representação e Defesa do Estado 68.057.825

2646.0000 - Defesa do Estado 03 092 7.100.000

Defender o Estado judicialmente e extrajudicialmente em assuntos de natureza jurídicade interesse da Administração Pública Estadual

F 2 3 90 0 101 7.100.000

2820.0000 - Representação do Estado 03 092 3.500.000

Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado no interesse daAdministração Pública Estadual

F 2 3 90 0 101 3.500.000

3073.0000 - Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral do Estado 03 092 5.294.664

Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas subprocuradoriasregionais, de instalações, recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos ematerial permanente a fim de melhor atender à grande demanda de ações em diversosmunicípios do Estado

F 2 3 90 0 101 5.294.664

2478.0000 - Dinamização do Centro de Estudos 03 122 5.000.000

Promover o aprimoramento jurídico, capacitação e aperfeiçoamento técnico dosrecursos humanos

F 2 3 90 0 101 5.000.000

4450.0000 - Gestão do Programa 03 122 47.163.161

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 39.813.963F 1 3 90 0 101 349.198F 2 3 90 0 101 4.600.000F 2 4 90 0 101 2.400.000

0499 - Operação Especial 23.249.773

0903.0000 - Sentenças Judiciais 28 846 14.449.773

Garantir o pagamento de sentenças judiciais quando o Estado for condenadoF 1 3 90 0 101 14.449.773

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

03 - Essencial à Justiça 68.057.825 68.057.82528 - Encargos Especiais 23.249.773 23.249.773

TOTAL 91.307.598 91.307.598

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

092 - Representação Judicial e Extrajudicial 15.894.664 15.894.664122 - Administração Geral 52.163.161 52.163.161846 - Outros Encargos Especiais 23.249.773 23.249.773

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0211 - Representação e Defesa do Estado 68.057.825 68.057.8250499 - Operação Especial 23.249.773 23.249.773

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11103 - Procuradoria Geral do Estado 91.307.598 91.307.598

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 91.307.598 91.307.598

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

255

Page 256: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0940.0000 - Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 28 846 8.800.000

Garantir o pagamento de acordo judicial, amigável, litigioso e RPV até vinte saláriosmínimos

F 1 3 90 0 101 8.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

256

Page 257: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Procuradoria Geral do Estado#2

Órgão: 11103 - Procuradoria Geral do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 11103 - Procuradoria Geral do Estado 91.307.598

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0211 - Representação e Defesa do Estado 68.057.8252478.0000 - Dinamização do Centro de Estudos 03 122 5.000.000

Promover o aprimoramento jurídico, capacitação e aperfeiçoamento técnico dos recursoshumanos

F 2 3 90 0 101 5.000.000PRODUTO: (): 2646.0000 - Defesa do Estado 03 092 7.100.000

Defender o Estado judicialmente e extrajudicialmente em assuntos de natureza jurídicade interesse da Administração Pública Estadual

F 2 3 90 0 101 7.100.000PRODUTO: (): 2820.0000 - Representação do Estado 03 092 3.500.000

Exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado no interesse da AdministraçãoPública Estadual

F 2 3 90 0 101 3.500.000PRODUTO: (): 3073.0000 - Reestruturação e Modernização da Procuradoria Geral do Estado 03 092 5.294.664

Dotar a Procuradoria Geral do Estado, juntamente com suas subprocuradorias regionais,de instalações, recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e materialpermanente a fim de melhor atender à grande demanda de ações em diversosmunicípios do Estado

F 2 3 90 0 101 5.294.664PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 03 122 47.163.161

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 39.813.963F 1 3 90 0 101 349.198F 2 3 90 0 101 4.600.000F 2 4 90 0 101 2.400.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 23.249.7730903.0000 - Sentenças Judiciais 28 846 14.449.773

Garantir o pagamento de sentenças judiciais quando o Estado for condenadoF 1 3 90 0 101 14.449.773

PRODUTO: (): 0940.0000 - Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV 28 846 8.800.000

Garantir o pagamento de acordo judicial, amigável, litigioso e RPV até vinte saláriosmínimos

F 1 3 90 0 101 8.800.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

257

Page 258: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Casa Civil#1

CASA CIVILI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.827, de 11.11.11

Decreto nº 30.635,de 26.01.15

Decreto nº 30.840,de 09.06.15

Decreto nº 30.923,de 07.07.15

Decreto nº 30.977,de 29.07.15

Decreto nº 31.057 de 31.08.15

Decreto nº 31.059,de 01.09.15

Decreto nº 31.062,de 2.09.15

Lei nº 10.213,de 09.03.15

Lei nº 10.282,de 15.07.15

Lei nº 10.298, de 19.08.15

Lei nº 10.416,de 10.03.16

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Lei 10.106, de 25.06.14

Lei Estadual nº 9.861 de 01.07.13

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.225, de 15.04.15

Portaria nº 010, de 17.06.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

258

Page 259: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11109 - Casa CivilValores em R$ 1,00

36.325.822

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 36.125.822

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 33.933.869

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 22.094.654F 1 3 90 0 101 412.511F 2 3 90 0 101 10.126.704F 2 4 90 0 101 1.300.000

4693.0000 - Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais 04 122 100.000

Monitorar, avaliar, coordenar e controlar ações e metas governamentaisF 2 3 90 0 101 100.000

4694.0000 - Modernização do Diário Oficial do Estado 04 122 560.000

Modernizar a logística para produção dos serviços gráficos prestados aos órgãos daAdministração Pública Direta e Indireta, bem como dar celeridade aos trabalhos depublicação das matérias governamentais

F 2 3 90 0 101 60.000F 2 4 90 0 101 500.000

4695.0000 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 04 122 100.000

Promover a transparência da gestão de documentos e expedientes administrativos;desenvolver sistemas informatizados de consulta e compartilhamentos das informaçõesaos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 100.000

2985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 130 1.431.953

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 1 1 90 0 101 794.962F 1 3 90 0 101 28.716F 2 3 90 0 101 263.275F 2 3 90 0 218 270.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 36.125.822 200.000 36.325.822

TOTAL 36.125.822 200.000 36.325.822

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 34.693.869 34.693.869130 - Administração de Concessões 1.431.953 1.431.953271 - Previdência Básica 194.000 194.000272 - Previdência do Regime Estatutário 6.000 6.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0317 - Gestão Governamental 36.125.822 36.125.8220411 - Apoio Administrativo 200.000 200.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11109 - Casa Civil 34.693.869 34.693.86911209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 1.431.953 200.000 1.631.953

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 35.795.822 200.000 35.995.8220218 - Recursos Diretamente Arrecadados 330.000 330.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

259

Page 260: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 90 0 101 15.000F 2 4 90 0 218 60.000

0411 - Apoio Administrativo 200.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 194.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 194.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 6.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 6.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

260

Page 261: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Casa Civil#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11109 - Casa Civil 34.693.869

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 34.693.8694450.0000 - Gestão do Programa 04 122 33.933.869

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 22.094.654F 1 3 90 0 101 412.511F 2 3 90 0 101 10.126.704F 2 4 90 0 101 1.300.000

PRODUTO: (): 4693.0000 - Coordenação e Monitoramento dos Programas e AçõesGovernamentais

04 122 100.000Monitorar, avaliar, coordenar e controlar ações e metas governamentais

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4694.0000 - Modernização do Diário Oficial do Estado 04 122 560.000

Modernizar a logística para produção dos serviços gráficos prestados aos órgãos daAdministração Pública Direta e Indireta, bem como dar celeridade aos trabalhos depublicação das matérias governamentais

F 2 3 90 0 101 60.000F 2 4 90 0 101 500.000

PRODUTO: (): 4695.0000 - Gestão de Atos Jurídicos e Administrativos da Casa Civil 04 122 100.000

Promover a transparência da gestão de documentos e expedientes administrativos;desenvolver sistemas informatizados de consulta e compartilhamentos das informaçõesaos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

261

Page 262: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão#2

Órgão: 11109 - Casa Civil Valores em R$ 1,00

Unidade: 11209 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão 1.631.953

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 1.431.9532985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 04 130 1.431.953

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 1 1 90 0 101 794.962F 1 3 90 0 101 28.716F 2 3 90 0 101 263.275F 2 3 90 0 218 270.000F 2 4 90 0 101 15.000F 2 4 90 0 218 60.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 200.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 6.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 6.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 194.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 194.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

262

Page 263: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Comissão Central Permanente de Licitação#1

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto n° 31.607, de 08.04.16

Decreto nº 30.669, de 10.03.15

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.282,de 15.07.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

263

Page 264: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11113 - Comissão Central Permanente de LicitaçãoValores em R$ 1,00

6.721.134

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 6.721.134

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 6.721.134

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 5.630.334F 1 3 90 0 101 100.533F 2 3 90 0 101 860.267F 2 4 90 0 101 130.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 6.721.134 6.721.134

TOTAL 6.721.134 6.721.134

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 6.721.134 6.721.134

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0317 - Gestão Governamental 6.721.134 6.721.134

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.721.134 6.721.134

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.721.134 6.721.134

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

264

Page 265: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Comissão Central Permanente de Licitação#2

Órgão: 11113 - Comissão Central Permanente de Licitação Valores em R$ 1,00

Unidade: 11113 - Comissão Central Permanente de Licitação 6.721.134

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 6.721.1344450.0000 - Gestão do Programa 04 122 6.721.134

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 5.630.334F 1 3 90 0 101 100.533F 2 3 90 0 101 860.267F 2 4 90 0 101 130.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

265

Page 266: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos#1

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS POLÍTICOSI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 23.186, de 05.07.07

Decreto nº 23.188, de 09.07.07

Decreto nº 27.221, de 03.01.11

Decreto nº 27.667, de 12.09.11

Decreto nº 28.422, de 17.07.12

Lei Estadual nº 8.623, de 11.06.07

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei n° 6.895, de 26.12.96

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.282, de 15.07.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

266

Page 267: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos

Valores em R$ 1,00

58.916.610

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 58.916.610

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 20.400.697

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 14.020.881F 1 3 90 0 101 300.633F 2 3 90 0 101 5.019.183F 2 4 90 0 101 1.060.000

2177.0000 - Divulgação das Ações Governamentais 04 131 23.501.913

Divulgar o Estado do Maranhão dentro de suas atribuiçõesF 2 3 90 0 101 23.501.913

4547.0000 - Realização e Promoção de Eventos 04 131 5.514.000

Fomentar a divulgação do Estado do Maranhão, garantindo visibilidade, por meio dacomunicação e planejamento estratégico de eventos do governo ou com o seu apoiopara a inserção em mídias

F 2 3 90 0 101 5.514.000

4548.0000 - Publicidade de Atos Legais 04 131 4.000.000

Publicar os avisos de licitação, atas, balanços, comunicados e outros atos dos órgãosda Administração Estadual Direta e Indireta

F 2 3 90 0 101 4.000.000

4627.0000 - Assessoria de Comunicação 04 131 5.000.000

Assessorar o Governo do Estado com serviços que incluem a produção de reportagem,o relacionamento com a imprensa, a consultoria em comunicação, o contato edistribuição de conteúdo para os meio de comunicação

F 2 3 90 0 101 5.000.000

4671.0000 - Comunicação Online 04 131 500.000

Divulgar ações do governo através de um canal direto e especifico para populaçãoF 2 3 90 0 101 500.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 58.916.610 58.916.610

TOTAL 58.916.610 58.916.610

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 20.400.697 20.400.697131 - Comunicação Social 38.515.913 38.515.913

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0317 - Gestão Governamental 58.916.610 58.916.610

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos 58.916.610 58.916.610

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 58.916.610 58.916.610

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

267

Page 268: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos#2

Órgão: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos

Valores em R$ 1,00

Unidade: 11121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e AssuntosPolíticos 58.916.610

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 58.916.6102177.0000 - Divulgação das Ações Governamentais 04 131 23.501.913

Divulgar o Estado do Maranhão dentro de suas atribuiçõesF 2 3 90 0 101 23.501.913

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 20.400.697

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 14.020.881F 1 3 90 0 101 300.633F 2 3 90 0 101 5.019.183F 2 4 90 0 101 1.060.000

PRODUTO: (): 4547.0000 - Realização e Promoção de Eventos 04 131 5.514.000

Fomentar a divulgação do Estado do Maranhão, garantindo visibilidade, por meio dacomunicação e planejamento estratégico de eventos do governo ou com o seu apoiopara a inserção em mídias

F 2 3 90 0 101 5.514.000PRODUTO: (): 4548.0000 - Publicidade de Atos Legais 04 131 4.000.000

Publicar os avisos de licitação, atas, balanços, comunicados e outros atos dos órgãos daAdministração Estadual Direta e Indireta

F 2 3 90 0 101 4.000.000PRODUTO: (): 4627.0000 - Assessoria de Comunicação 04 131 5.000.000

Assessorar o Governo do Estado com serviços que incluem a produção de reportagem, orelacionamento com a imprensa, a consultoria em comunicação, o contato e distribuiçãode conteúdo para os meio de comunicação

F 2 3 90 0 101 5.000.000PRODUTO: (): 4671.0000 - Comunicação Online 04 131 500.000

Divulgar ações do governo através de um canal direto e especifico para populaçãoF 2 3 90 0 101 500.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

268

Page 269: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Transparência e Controle#1

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLEI - LEGISLAÇÃO

Decreto 30.625, de 16.01.15

Decreto 30.672, de 20.03.15

Decreto 30.720, de 09.04.15

Decreto 31.672, de 29.04.16

Lei nº 10.204, de 23.02.15

Lei nº 10.213, 9.03.2015

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

269

Page 270: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e ControleValores em R$ 1,00

22.971.566

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0202 - Controle Interno do Poder Executivo 22.971.566

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 22.552.681

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 21.816.582F 1 3 90 0 101 174.933F 2 3 90 0 101 461.166F 2 4 90 0 101 100.000

4051.0000 - Investigação de Atos de Improbidade 04 124 81.425

Apurar denúncias relativas a irregularidades na gestão pública adotando medidascorretivas que primem pela defesa do patrimônio público, o controle interno, a auditoriapública, garantindo maior transparência e controle

F 2 3 90 0 101 81.425

4691.0000 - Fiscalização da Administração Pública Estadual 04 124 125.000

Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional dosrecursos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, comprovando alegalidade e avaliando os resultados quanto a legitimidade, economicidade, eficiência,eficacia, aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas

F 2 3 90 0 101 125.000

4692.0000 - Ouvidoria e Controle Social 04 124 49.730

Estimular o controle social através da implantação de ouvidorias especializadas em darrespostas dos gastos públicos de forma objetiva e transparente, disponibilizandoinformações institucionais que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade

F 2 3 90 0 101 49.730

4704.0000 - Transparência da Gestão Publica 04 124 33.748

Controlar, acompanhar e publicar a aplicação de recursos públicos e seus resultados.F 2 3 90 0 101 33.748

2322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 04 128 128.982

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índicede produtividade

F 2 3 90 0 101 128.982

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 22.971.566 22.971.566

TOTAL 22.971.566 22.971.566

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 22.552.681 22.552.681124 - Controle Interno 289.903 289.903128 - Formação de Recursos Humanos 128.982 128.982

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0202 - Controle Interno do Poder Executivo 22.971.566 22.971.566

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.971.566 22.971.566

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 22.971.566 22.971.566

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

270

Page 271: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Transparência e Controle#2

Órgão: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle Valores em R$ 1,00

Unidade: 11122 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle 22.971.566

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0202 - Controle Interno do Poder Executivo 22.971.5662322.0000 - Capacitação de Recursos Humanos 04 128 128.982

Promover, de forma integrada, a qualificação de pessoal em todos os níveis degraduação e serviços de modo a obter melhores condições de trabalho e maior índice deprodutividade

F 2 3 90 0 101 128.982PRODUTO: (): 4051.0000 - Investigação de Atos de Improbidade 04 124 81.425

Apurar denúncias relativas a irregularidades na gestão pública adotando medidascorretivas que primem pela defesa do patrimônio público, o controle interno, a auditoriapública, garantindo maior transparência e controle

F 2 3 90 0 101 81.425PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 22.552.681

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 21.816.582F 1 3 90 0 101 174.933F 2 3 90 0 101 461.166F 2 4 90 0 101 100.000

PRODUTO: (): 4691.0000 - Fiscalização da Administração Pública Estadual 04 124 125.000

Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional dosrecursos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, comprovando a legalidadee avaliando os resultados quanto a legitimidade, economicidade, eficiência, eficacia,aplicação de auxílios, subvenções e renúncias de receitas

F 2 3 90 0 101 125.000PRODUTO: (): 4692.0000 - Ouvidoria e Controle Social 04 124 49.730

Estimular o controle social através da implantação de ouvidorias especializadas em darrespostas dos gastos públicos de forma objetiva e transparente, disponibilizandoinformações institucionais que facilitem a comunicação entre o Estado e a sociedade

F 2 3 90 0 101 49.730PRODUTO: (): 4704.0000 - Transparência da Gestão Publica 04 124 33.748

Controlar, acompanhar e publicar a aplicação de recursos públicos e seus resultados.F 2 3 90 0 101 33.748

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

271

Page 272: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado do Governo#1

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

272

Page 273: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 11124 - Secretaria de Estado do GovernoValores em R$ 1,00

61.626.740

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0317 - Gestão Governamental 25.903.668

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 25.903.668

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 9.038.870F 1 3 90 0 101 266.026F 2 3 90 0 101 16.070.520F 2 4 90 0 101 528.252

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 35.723.072

3208.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços da Rede de Tecnologia daInformação e Comunicação 04 126 100.000

Promover a implantação da INFOVIA no âmbito governamental em todo territóriomaranhense visando a melhoria dos serviços de tecnologia da informação ecomunicação para a sociedade e segmentos produtivos

F 3 4 90 0 114 100.000

3238.0000 - Desenvolvimento do Sistema Estadual de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação 04 126 300.000

Executar projetos de ampliação e inovação do sistema de tecnologia da informação ecomunicação do Estado

F 2 3 90 0 101 150.000F 2 4 90 0 101 150.000

4366.0000 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação 04 126 35.323.072

Gerenciar o sistema estadual de tecnologia da informação e comunicaçãoF 2 3 90 0 101 35.323.072

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 61.626.740 61.626.740

TOTAL 61.626.740 61.626.740

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 25.903.668 25.903.668126 - Tecnologia da Informação 35.723.072 35.723.072

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0317 - Gestão Governamental 25.903.668 25.903.6680347 - Planejamento e Gestão Governamental 35.723.072 35.723.072

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11124 - Secretaria de Estado do Governo 61.626.740 61.626.740

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 61.526.740 61.526.7400114 - Operações de Crédito Interna 100.000 100.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

273

Page 274: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Governo#2

Órgão: 11124 - Secretaria de Estado do Governo Valores em R$ 1,00

Unidade: 11124 - Secretaria de Estado do Governo 61.626.740

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0317 - Gestão Governamental 25.903.6684450.0000 - Gestão do Programa 04 122 25.903.668

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 9.038.870F 1 3 90 0 101 266.026F 2 3 90 0 101 16.070.520F 2 4 90 0 101 528.252

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

274

Page 275: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano#1

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.226, de 03.01.11

Lei nº 10.213,de 9.03.15

Lei nº 10.225,de 15.04.15

Lei nº 10.336, de 13.10.15

Lei nº 10.336,de 13.10.15

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.225, de 15.04.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

275

Page 276: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento UrbanoValores em R$ 1,00

632.536.025

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 226.653.853

4457.0000 - Administração da Unidade 15 122 10.553.853

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 5.921.974F 1 3 90 0 101 167.040F 2 3 90 0 101 4.114.839F 2 4 90 0 101 350.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15 - Urbanismo 32.512.737 32.512.73716 - Habitação 28.418.288 28.418.28817 - Saneamento 536.685.000 6.000.000 542.685.00028 - Encargos Especiais 28.920.000 28.920.000

TOTAL 626.536.025 6.000.000 632.536.025

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 261.283.853 261.283.853127 - Ordenamento Territorial 5.803.884 5.803.884271 - Previdência Básica 6.000.000 6.000.000451 - Infraestrutura Urbana 16.075.000 16.075.000481 - Habitação Rural 12.000.000 12.000.000482 - Habitação Urbana 16.418.288 16.418.288511 - Saneamento Básico Rural 300.000 300.000512 - Saneamento Básico Urbano 285.635.000 285.635.000544 - Recursos Hídricos 100.000 100.000843 - Serviço da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000846 - Outros Encargos Especiais 24.500.000 24.500.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 220.653.853 6.000.000 226.653.8530499 - Operação Especial 28.920.000 28.920.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 325.785.000 325.785.0000586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 21.758.884 21.758.8840587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estado doMaranhão 1.000.000 1.000.000

0588 - Minha Casa meu Maranhão 28.418.288 28.418.288

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 61.731.025 61.731.02512206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 564.805.000 6.000.000 570.805.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 20.033.853 20.033.8530111 - Convênios com Órgãos Federais 14.922.172 14.922.1720114 - Operações de Crédito Interna 12.625.000 12.625.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 28.100.000 28.100.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 93.000.000 93.000.0000218 - Recursos Diretamente Arrecadados 448.955.000 6.000.000 454.955.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 8.900.000 8.900.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

276

Page 277: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4457.0000 - Administração da Unidade 17 122 210.100.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 218 154.300.000F 1 3 90 0 218 1.800.000F 2 3 90 0 218 54.000.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 17 271 6.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 218 6.000.0000499 - Operação Especial 28.920.000

0908.0000 - Amortização da Dívida Interna 28 843 4.420.000

Garantir o pagamento de obrigações com terceirosF 0 6 90 0 218 4.420.000

0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 2.500.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 3 90 0 218 2.000.000F 1 4 90 0 218 500.000

0931.0000 - Liquidação de Débito Tributário 28 846 22.000.000

Garantir o pagamento parcelado e/ou integral de tributos vencidos e vincendosF 2 3 90 0 218 22.000.000

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 325.785.000

4450.0000 - Gestão do Programa 17 122 40.350.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 218 37.350.000F 2 4 90 0 218 3.000.000

1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 125.500.000

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de águaexistentes

F 3 4 90 0 114 1.700.000F 3 4 90 0 122 2.000.000F 3 4 90 0 211 33.500.000F 3 4 90 0 218 85.800.000F 3 4 90 5 101 2.500.000

1069.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 54.755.000

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de esgotamento sanitárioexistentes

F 3 4 90 0 114 5.000.000F 3 4 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 211 38.500.000F 3 4 90 0 218 6.255.000F 3 4 90 5 101 4.000.000

1705.0000 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 16.600.000

Implantar sistemas de abastecimento de água em áreas de concessãoF 3 4 40 0 101 1.500.000F 3 4 90 0 218 15.100.000

1706.0000 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 23.500.000

Implantar sistemas de esgotamento sanitário para reduzir o déficit do setor desaneamento

F 3 4 90 0 211 21.000.000F 3 4 90 0 218 100.000F 3 4 90 5 101 2.400.000

3086.0000 - Elaboração e Implantação de Programas para Perfuração de Poços eCaptação Superficial 17 512 6.950.000

Perfurar poços e ampliar captação superficial para garantir o abastecimento de águaF 2 4 40 0 101 600.000F 2 4 90 0 101 150.000F 2 4 90 0 122 2.000.000F 2 4 90 0 218 4.200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 278: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4160.0000 - Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 17 512 51.630.000

Garantir o abastecimento de água potável à população da área de concessãoF 2 3 90 0 218 51.630.000

4200.0000 - Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 17 512 6.500.000

Garantir os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto sanitárioF 2 3 90 0 218 6.500.000

0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 21.758.884

4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 280.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 280.000

3230.0000 - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Mearim e doBacanga e Implementação das Ações Estruturais e não Estruturais 15 127 2.922.172

Elaborar o Plano Diretor de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Mearim, do Bacanga eimplementar as propostas de ações estruturais e não estruturais

F 2 3 90 0 111 2.922.172

4744.0000 - Regularização Fundiária 15 127 2.681.712

Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados emáreas pertencentes aos Municípios, comunidades quilombolas, ao Estado e União,além do apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir aregularização fundiária em seus territórios

F 2 3 90 0 122 2.681.712

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15 451 15.275.000

Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura ouequipamentos urbanos, além da elaboração de projetos executivos para melhorar aqualidade de vida da população

F 2 4 40 0 101 5.350.000F 2 4 90 0 111 4.000.000F 2 4 90 0 114 5.925.000

4751.0000 - Saneamento Básico Rural 17 511 300.000

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em aglomerados rurais

F 2 4 90 0 101 300.000

4752.0000 - Saneamento Básico Urbano 17 512 200.000

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em zona urbana

F 2 4 90 0 101 200.000

4750.0000 - Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru e Revitalizaçãodo Rio Itapecuru 17 544 100.000

Revitalizar o rio Itapecuru integrando as Bacias Hidrográficas do rio Parnaíba com o RioItapecuru via Barragem da Boa Esperança, riacho Balseiro, propiciando o incrementodo abastecimento de água da Grande São Luís, assim como promover aimplementação do saneamento das cidades ribeirinhas

F 2 4 90 0 101 100.0000587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas doEstado do Maranhão 1.000.000

3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa dasRegiões Metropolitanas do Maranhão 15 127 200.000

Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípiosintegrantes das regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da LeiFederal nº 13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 200.000

3233.0000 - Implantação e Requalificação de Espaços Públicos de InteresseMetropolitano 15 451 200.000

Implantar os espaços públicos, parques lineares, parques urbanos, praças de eventos eoutros, de interesse metropolitano, dedicados ao lazer e convivência saudável, paraonde possam convergir eventos esportivos, espetáculos teatrais, shows musicais,seminários e eventos científicos, aumentando a interação da população e asoportunidades econômicas nas regiões metropolitanas

F 2 4 90 0 101 200.000

4743.0000 - Revitalização da Área Central de São Luís - MA 15 451 400.000

Fortalecer a Região Metropolitana da Grande São Luís com a revitalização da áreacentral da cidade polo, através do incentivo ao uso habitacional

F 2 4 90 0 101 400.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 279: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3231.0000 - Implantação de Equipamentos de Aproveitamento de Resíduo Sólidode Interesse Metropolitano 17 451 200.000

Implantar solução de gestão de resíduos consorciada entre os municípios da RegiãoMetropolitana, garantindo a viabilidade econômica e social do aproveitamento dosresíduos sólidos urbanos através de reciclagem, fabricação de composto orgânico ougeração de energia elétrica

F 2 3 90 0 101 200.0000588 - Minha Casa meu Maranhão 28.418.288

3235.0000 - Habitação Rural 16 481 12.000.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizandomoradias adequadas, urbanizando áreas rurais e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 122 11.000.000

3236.0000 - Habitação Urbana 16 482 16.418.288

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizandomoradias adequadas, urbanizando áreas urbanas e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 122 450.000F 3 4 90 0 111 8.000.000F 3 4 90 0 122 7.968.288

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

279

Page 280: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano#2

Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Valores em R$ 1,00

Unidade: 12101 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano 61.731.025

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 10.553.8534457.0000 - Administração da Unidade 15 122 10.553.853

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 5.921.974F 1 3 90 0 101 167.040F 2 3 90 0 101 4.114.839F 2 4 90 0 101 350.000

PRODUTO: (): 0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional 21.758.8843230.0000 - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Mearim e doBacanga e Implementação das Ações Estruturais e não Estruturais

15 127 2.922.172Elaborar o Plano Diretor de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Mearim, do Bacanga eimplementar as propostas de ações estruturais e não estruturais

F 2 3 90 0 111 2.922.172PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 280.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 280.000PRODUTO: (): 4744.0000 - Regularização Fundiária 15 127 2.681.712

Obter legalização urbanística e jurídica de assentamentos irregulares consolidados emáreas pertencentes aos Municípios, comunidades quilombolas, ao Estado e União, alémdo apoio a Municípios que não possuem infraestrutura para garantir a regularizaçãofundiária em seus territórios

F 2 3 90 0 122 2.681.712PRODUTO: (): 4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos 15 451 15.275.000

Estruturar o espaço urbano com a implementação de obras de infraestrutura ouequipamentos urbanos, além da elaboração de projetos executivos para melhorar aqualidade de vida da população

F 2 4 40 0 101 5.350.000F 2 4 90 0 111 4.000.000F 2 4 90 0 114 5.925.000

PRODUTO: (): 4750.0000 - Integração das Bacias dos Rios Parnaíba e Itapecuru e Revitalizaçãodo Rio Itapecuru

17 544 100.000Revitalizar o rio Itapecuru integrando as Bacias Hidrográficas do rio Parnaíba com o RioItapecuru via Barragem da Boa Esperança, riacho Balseiro, propiciando o incremento doabastecimento de água da Grande São Luís, assim como promover a implementação dosaneamento das cidades ribeirinhas

F 2 4 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4751.0000 - Saneamento Básico Rural 17 511 300.000

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em aglomerados rurais

F 2 4 90 0 101 300.000PRODUTO: (): 4752.0000 - Saneamento Básico Urbano 17 512 200.000

Promover melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população por meiode ações integradas e articuladas de saneamento básico em zona urbana

F 2 4 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 0587 - Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas do Estadodo Maranhão 1.000.000

3231.0000 - Implantação de Equipamentos de Aproveitamento de Resíduo Sólidode Interesse Metropolitano

17 451 200.000Implantar solução de gestão de resíduos consorciada entre os municípios da RegiãoMetropolitana, garantindo a viabilidade econômica e social do aproveitamento dosresíduos sólidos urbanos através de reciclagem, fabricação de composto orgânico ougeração de energia elétrica

F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 3232.0000 - Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das RegiõesMetropolitanas do Maranhão

15 127 200.000Instituir e implantar os sistemas de governança interfederativa dos municípios integrantesdas regiões metropolitanas do Estado, de acordo com as exigências da Lei Federal nº13.089, de 15 de janeiro de 2015

F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

280

Page 281: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR3233.0000 - Implantação e Requalificação de Espaços Públicos de InteresseMetropolitano

15 451 200.000Implantar os espaços públicos, parques lineares, parques urbanos, praças de eventos eoutros, de interesse metropolitano, dedicados ao lazer e convivência saudável, para ondepossam convergir eventos esportivos, espetáculos teatrais, shows musicais, seminários eeventos científicos, aumentando a interação da população e as oportunidadeseconômicas nas regiões metropolitanas

F 2 4 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 4743.0000 - Revitalização da Área Central de São Luís - MA 15 451 400.000

Fortalecer a Região Metropolitana da Grande São Luís com a revitalização da áreacentral da cidade polo, através do incentivo ao uso habitacional

F 2 4 90 0 101 400.000PRODUTO: (): 0588 - Minha Casa meu Maranhão 28.418.2883235.0000 - Habitação Rural 16 481 12.000.000

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas rurais e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 122 11.000.000

PRODUTO: (): 3236.0000 - Habitação Urbana 16 482 16.418.288

Melhorar a qualidade de vida e redução do déficit habitacional, disponibilizando moradiasadequadas, urbanizando áreas urbanas e implantando equipamentos sociais

F 3 3 90 0 122 450.000F 3 4 90 0 111 8.000.000F 3 4 90 0 122 7.968.288

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

281

Page 282: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão#2

Órgão: 12000 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano Valores em R$ 1,00

Unidade: 12206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 570.805.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 216.100.0000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 17 271 6.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 218 6.000.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 17 122 210.100.000

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 218 154.300.000F 1 3 90 0 218 1.800.000F 2 3 90 0 218 54.000.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 28.920.0000908.0000 - Amortização da Dívida Interna 28 843 4.420.000

Garantir o pagamento de obrigações com terceirosF 0 6 90 0 218 4.420.000

PRODUTO: (): 0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 2.500.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 3 90 0 218 2.000.000F 1 4 90 0 218 500.000

PRODUTO: (): 0931.0000 - Liquidação de Débito Tributário 28 846 22.000.000

Garantir o pagamento parcelado e/ou integral de tributos vencidos e vincendosF 2 3 90 0 218 22.000.000

PRODUTO: (): 0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 325.785.000

1068.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 125.500.000Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de abastecimento de águaexistentes

F 3 4 90 0 114 1.700.000F 3 4 90 0 122 2.000.000F 3 4 90 0 211 33.500.000F 3 4 90 0 218 85.800.000F 3 4 90 5 101 2.500.000

PRODUTO: (): 1069.0000 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 54.755.000

Ampliar e melhorar a capacidade instalada dos sistemas de esgotamento sanitárioexistentes

F 3 4 90 0 114 5.000.000F 3 4 90 0 122 1.000.000F 3 4 90 0 211 38.500.000F 3 4 90 0 218 6.255.000F 3 4 90 5 101 4.000.000

PRODUTO: (): 1705.0000 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água 17 512 16.600.000

Implantar sistemas de abastecimento de água em áreas de concessãoF 3 4 40 0 101 1.500.000F 3 4 90 0 218 15.100.000

PRODUTO: (): 1706.0000 - Implantação de Sistemas de Esgoto Sanitário 17 512 23.500.000

Implantar sistemas de esgotamento sanitário para reduzir o déficit do setor desaneamento

F 3 4 90 0 211 21.000.000F 3 4 90 0 218 100.000F 3 4 90 5 101 2.400.000

PRODUTO: (): 3086.0000 - Elaboração e Implantação de Programas para Perfuração de Poços eCaptação Superficial

17 512 6.950.000Perfurar poços e ampliar captação superficial para garantir o abastecimento de água

F 2 4 40 0 101 600.000F 2 4 90 0 101 150.000F 2 4 90 0 122 2.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

282

Page 283: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 90 0 218 4.200.000

PRODUTO: (): 4160.0000 - Produção, Tratamento e Distribuição de Água Potável 17 512 51.630.000

Garantir o abastecimento de água potável à população da área de concessãoF 2 3 90 0 218 51.630.000

PRODUTO: (): 4200.0000 - Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgoto Sanitário 17 512 6.500.000

Garantir os serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto sanitárioF 2 3 90 0 218 6.500.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 17 122 40.350.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 218 37.350.000F 2 4 90 0 218 3.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

283

Page 284: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca#1

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 28.797 de 21.12.12

Decreto nº 28.936, de 02.04.13

Decreto nº 30.794, de 25.05.15

Lei Estadual nº 9.784, de 02.04.13

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei nº 10.213, de 09.03.15

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 18.596, de 25.04.02

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

284

Page 285: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e PescaValores em R$ 1,00

97.478.503

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0345 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987

2828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 20 128 19.987

Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 19.987

0411 - Apoio Administrativo 15.470.492

4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 10.850.452

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 7.001.837F 1 3 90 0 101 187.253F 2 3 90 0 101 3.502.862F 2 4 90 0 101 158.500

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 74.700

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 74.700

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20 - Agricultura 92.858.463 4.620.040 97.478.503

TOTAL 92.858.463 4.620.040 97.478.503

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 62.707.033 62.707.033125 - Normatização e Fiscalização 150.000 150.000128 - Formação de Recursos Humanos 19.987 19.987271 - Previdência Básica 74.700 74.700272 - Previdência do Regime Estatutário 4.545.340 4.545.340608 - Promoção da Produção Agropecuária 26.541.443 26.541.443609 - Defesa Agropecuária 3.440.000 3.440.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0345 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.987 19.9870411 - Apoio Administrativo 10.850.452 4.620.040 15.470.4920546 - Defesa Agropecuária 55.164.787 55.164.7870572 - Mais Pescado 1.500.000 1.500.0000582 - Mais Produção e Abastecimento 25.323.237 25.323.237

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 37.693.676 37.693.67613202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 55.164.787 4.620.040 59.784.827

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 60.846.828 4.620.040 65.466.8680111 - Convênios com Órgãos Federais 8.223.403 8.223.4030118 - Recursos Diretamente Arrecadados 6.588.232 6.588.2320122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 15.000.000 15.000.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 2.000.000 2.000.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 200.000 200.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 286: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 4.545.340

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 4.545.3400546 - Defesa Agropecuária 55.164.787

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 51.574.787

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 35.558.342F 1 3 90 0 101 58.879F 2 3 90 0 101 10.359.334F 2 3 90 0 118 4.477.232F 2 3 91 0 118 66.000F 2 4 90 0 101 400.000F 2 4 90 0 118 655.000

4528.0000 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 20 125 150.000

Garantir o cumprimento da legislação, quanto às exigências para a comercialização deprodutos agrotóxicos, seu transporte, a correta utilização em propriedades rurais, bemcomo a destinação das embalagens vazias

F 2 3 90 0 118 114.000F 2 4 90 0 118 36.000

4520.0000 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 20 609 58.955

Conscientizar as comunidades para a importância da prevenção, controle e erradicaçãodas doenças dos animais, da sanidade dos vegetais e da segurança e qualidade dosprodutos e subprodutos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários

F 2 3 90 0 118 47.825F 2 4 90 0 118 11.130

4521.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 20 609 1.950.660

Garantir a segurança zoossanitária dos rebanhos estaduais, visando agregar valorqualitativo aos animais, seus produtos e subprodutos

F 2 3 90 0 118 154.710F 2 3 90 0 211 480.000F 2 4 90 0 118 35.950F 2 4 90 0 211 1.120.000F 2 4 90 5 101 160.000

4523.0000 - Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos 20 609 291.017

Prevenir a introdução de doenças animais exóticas, a disseminação das doenças dosanimais existentes e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos esubprodutos de alimentos de origem animal

F 2 3 90 0 118 236.137F 2 4 90 0 118 54.880

4524.0000 - Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos deOrigem Animal 20 609 96.270

Garantir o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos e dos produtos esubprodutos de origem animal

F 2 3 90 0 118 78.100F 2 4 90 0 118 18.170

4525.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 20 609 540.000

Garantir condições fitossanitárias adequadas para a produção de alimentos dequalidade

F 2 3 90 0 118 76.000F 2 3 90 0 211 120.000F 2 4 90 0 118 24.000F 2 4 90 0 211 280.000F 2 4 90 5 101 40.000

4737.0000 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 20 609 503.098

Prevenir e erradicar a febre aftosa no Estado do Maranhão, objetivando a manutençãodo status sanitário internacional de livre de febre aftosa com vacinação

F 2 3 90 0 118 408.228F 2 4 90 0 118 94.870

0572 - Mais Pescado 1.500.000

3224.0000 - Implantação de Modelos Experimentais de Produção Aquícola 20 608 369.162

Garantir e incentivar o incremento da produção aquícola do pequeno produtor comsustentabilidade econômica e ambiental, adaptando tecnologias para o fortalecimentoda aquicultura no Estado

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 287: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 122 103.650F 2 4 90 0 122 265.512

4698.0000 - Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 20 608 575.000

Proporcionar aos pescadores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 254.725F 2 4 90 0 122 320.275

4699.0000 - Fomento à Produção Aquícola Maranhense 20 608 555.838

Proporcionar aos aquicultores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 424.386F 2 4 90 0 122 131.452

0582 - Mais Produção e Abastecimento 25.323.237

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 281.794

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 281.794

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense 20 608 3.722.540

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das cadeias produtivas e arranjosprodutivos do setor agropecuário

F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 905.040F 2 4 40 0 101 2.150.000F 2 4 90 0 111 517.500

4720.0000 - Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 20 608 30.000

Promover o aumento da produtividade agropecuária maranhense de forma integrada,competitiva e sustentável

F 2 3 90 0 101 30.000

4721.0000 - Implantação de Sistema de Informações Gerenciais e InteligênciaTerritorial Estratégica 20 608 83.000

Constituir o sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica, parao setor agropecuário do Estado

F 2 3 90 0 101 45.000F 2 4 90 0 101 38.000

4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 20 608 6.700.000

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou ArranjosProdutivos Locais de importância socioeconômica para a economia do Estado

F 3 3 90 0 122 700.000F 3 4 90 0 111 5.700.000F 3 4 90 0 122 300.000

4723.0000 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 20 608 14.505.903

Apoiar a implantação de projetos de irrigação de atividades agropecuáriasproporcionando o aumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 122 12.250.000F 2 4 90 0 111 2.005.903F 2 4 90 0 122 250.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 288: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca#2

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00

Unidade: 13101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 37.693.676

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0345 - Gestão da Política de Agricultura, Pecuária e Pesca 19.9872828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 20 128 19.987

Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 19.987

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 10.850.4524457.0000 - Administração da Unidade 20 122 10.850.452

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 7.001.837F 1 3 90 0 101 187.253F 2 3 90 0 101 3.502.862F 2 4 90 0 101 158.500

PRODUTO: (): 0572 - Mais Pescado 1.500.0003224.0000 - Implantação de Modelos Experimentais de Produção Aquícola 20 608 369.162

Garantir e incentivar o incremento da produção aquícola do pequeno produtor comsustentabilidade econômica e ambiental, adaptando tecnologias para o fortalecimento daaquicultura no Estado

F 2 3 90 0 122 103.650F 2 4 90 0 122 265.512

PRODUTO: (): 4698.0000 - Fomento a Pesca Extrativa Maranhense 20 608 575.000

Proporcionar aos pescadores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 254.725F 2 4 90 0 122 320.275

PRODUTO: (): 4699.0000 - Fomento à Produção Aquícola Maranhense 20 608 555.838

Proporcionar aos aquicultores maranhenses o acesso aos meios de produção,conservação, beneficiamento e comercialização de seus produtos e ao crédito oficial

F 2 3 90 0 122 424.386F 2 4 90 0 122 131.452

PRODUTO: (): 0582 - Mais Produção e Abastecimento 25.323.2374450.0000 - Gestão do Programa 20 122 281.794

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 281.794PRODUTO: (): 4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense 20 608 3.722.540

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento das cadeias produtivas e arranjosprodutivos do setor agropecuário

F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 905.040F 2 4 40 0 101 2.150.000F 2 4 90 0 111 517.500

PRODUTO: (): 4720.0000 - Dinamização de Empreendimentos Agrosustentáveis 20 608 30.000

Promover o aumento da produtividade agropecuária maranhense de forma integrada,competitiva e sustentável

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: (): 4721.0000 - Implantação de Sistema de Informações Gerenciais e InteligênciaTerritorial Estratégica

20 608 83.000Constituir o sistema de informações gerenciais e inteligência territorial estratégica, para osetor agropecuário do Estado

F 2 3 90 0 101 45.000F 2 4 90 0 101 38.000

PRODUTO: (): 4722.0000 - Estruturação das Cadeias Produtivas e Arranjos Produtivos Locais 20 608 6.700.000

Apoiar a estruturação, expansão e fortalecimento de Cadeias Produtivas e/ou ArranjosProdutivos Locais de importância socioeconômica para a economia do Estado

F 3 3 90 0 122 700.000F 3 4 90 0 111 5.700.000F 3 4 90 0 122 300.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 289: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4723.0000 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada 20 608 14.505.903Apoiar a implantação de projetos de irrigação de atividades agropecuáriasproporcionando o aumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 122 12.250.000F 2 4 90 0 111 2.005.903F 2 4 90 0 122 250.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 290: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão#2

Órgão: 13000 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca Valores em R$ 1,00

Unidade: 13202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 59.784.827

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 4.620.0400900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 4.545.340

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 4.545.340PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 74.700

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 74.700PRODUTO: (): 0546 - Defesa Agropecuária 55.164.7874450.0000 - Gestão do Programa 20 122 51.574.787

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 35.558.342F 1 3 90 0 101 58.879F 2 3 90 0 101 10.359.334F 2 3 90 0 118 4.477.232F 2 3 91 0 118 66.000F 2 4 90 0 101 400.000F 2 4 90 0 118 655.000

PRODUTO: (): 4520.0000 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 20 609 58.955

Conscientizar as comunidades para a importância da prevenção, controle e erradicaçãodas doenças dos animais, da sanidade dos vegetais e da segurança e qualidade dosprodutos e subprodutos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários

F 2 3 90 0 118 47.825F 2 4 90 0 118 11.130

PRODUTO: (): 4521.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 20 609 1.950.660

Garantir a segurança zoossanitária dos rebanhos estaduais, visando agregar valorqualitativo aos animais, seus produtos e subprodutos

F 2 3 90 0 118 154.710F 2 3 90 0 211 480.000F 2 4 90 0 118 35.950F 2 4 90 0 211 1.120.000F 2 4 90 5 101 160.000

PRODUTO: (): 4523.0000 - Fiscalização do Trânsito de Animais e seus Produtos e Subprodutos 20 609 291.017

Prevenir a introdução de doenças animais exóticas, a disseminação das doenças dosanimais existentes e garantir a qualidade higiênico-sanitária dos produtos e subprodutosde alimentos de origem animal

F 2 3 90 0 118 236.137F 2 4 90 0 118 54.880

PRODUTO: (): 4524.0000 - Fiscalização dos Estabelecimentos de Produtos e Subprodutos deOrigem Animal

20 609 96.270Garantir o controle higiênico-sanitário dos estabelecimentos e dos produtos esubprodutos de origem animal

F 2 3 90 0 118 78.100F 2 4 90 0 118 18.170

PRODUTO: (): 4525.0000 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 20 609 540.000

Garantir condições fitossanitárias adequadas para a produção de alimentos de qualidadeF 2 3 90 0 118 76.000F 2 3 90 0 211 120.000F 2 4 90 0 118 24.000F 2 4 90 0 211 280.000F 2 4 90 5 101 40.000

PRODUTO: (): 4528.0000 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 20 125 150.000

Garantir o cumprimento da legislação, quanto às exigências para a comercialização deprodutos agrotóxicos, seu transporte, a correta utilização em propriedades rurais, bemcomo a destinação das embalagens vazias

F 2 3 90 0 118 114.000F 2 4 90 0 118 36.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 291: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4737.0000 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação 20 609 503.098Prevenir e erradicar a febre aftosa no Estado do Maranhão, objetivando a manutençãodo status sanitário internacional de livre de febre aftosa com vacinação

F 2 3 90 0 118 408.228F 2 4 90 0 118 94.870

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

291

Page 292: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Cultura e Turismo#1

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 23.823, de 10.03.08

Decreto nº 27.234, de 03.01.11

Decreto nº 27.235, de 03.01.11

Decreto nº 30.700, de 31.03.15

Decreto nº 30.881, de 17.06.15

Decreto nº 31.602, de 08.04.16

Lei Estadual nº 8.858, de 13.08.08

Lei n° 10.416, de 10.03.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDAÇÃO DA MEMÓRIA REPUBLICANA BRASILEIRAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 30.677,13.03.15

Lei Estadual nº 10.117, de 11.07.14

Lei Estadual nº 9.479, de 21.10.11

Lei Estadual nº 9.650, de 10.07.12

Lei nº 10.213, 9.03.15

Lei nº 10.282,de 15.07.15

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MARANHENSEI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 24.720, de 03.11.08

Decreto nº 31.892, de 21.06.16

Lei Estadual nº 8.912, de 23.12.08

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

292

Page 293: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e TurismoValores em R$ 1,00

102.310.249

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0131 - Produção e Difusão 45.258.350

4505.0000 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e EmpreendedoresCulturais 13 363 50.000

Capacitar artistas, técnicos, produtores e empreendedores culturais, visando aprofissionalização do setor cultural

F 2 3 90 0 101 50.000

4646.0000 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 13 392 149.700

Apoiar as atividades realizadas pelos equipamentos culturais ligadas à Secretaria deEstado da Cultura

F 2 4 90 0 101 149.700

4663.0000 - Incentivo à Arte e a Cultura 13 392 100.000

Incentivar projetos e atividades artísticas e culturais de interesse da sociedadeF 2 3 90 0 107 100.000

4706.0000 - Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 13 392 10.000

Lançar editais de fomento e promoção à diversidade culturalF 2 3 90 0 101 10.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

13 - Cultura 100.941.259 265.000 101.206.25923 - Comércio e Serviços 1.103.990 1.103.990

TOTAL 102.045.249 265.000 102.310.249

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 51.438.909 51.438.909271 - Previdência Básica 250.000 250.000272 - Previdência do Regime Estatutário 15.000 15.000363 - Ensino Profissional 130.000 130.000391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 4.228.000 4.228.000392 - Difusão Cultural 45.224.350 45.224.350422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.000 15.000695 - Turismo 1.008.990 1.008.990

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0131 - Produção e Difusão 45.258.350 45.258.3500411 - Apoio Administrativo 50.101.707 265.000 50.366.7070504 - Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000 4.220.0000522 - Mais Turismo 1.023.990 1.023.9900571 - Memória Republicana 1.361.202 1.361.2020580 - Mais Qualificação para o Trabalho 80.000 80.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 100.584.047 100.584.04714201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.361.202 265.000 1.626.20214901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 100.000 100.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 101.945.249 265.000 102.210.2490107 - Receitas Operacionais a Fundos 100.000 100.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

293

Page 294: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4707.0000 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13 392 13.000.000

Realizar eventos de grande porte no Estado do MaranhãoF 2 3 40 0 101 9.000.000F 2 3 90 0 101 4.000.000

4712.0000 - Realização do Mapeamento Cultural do Estado 13 392 20.000

Realizar o mapeamento cultural do Estado com vistas à implantação do sistemaestadual de informações e indicadores culturais

F 2 3 90 0 101 20.000

4713.0000 - Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 13 392 31.928.650

Apoiar as manifestações artístico-culturaisF 2 3 40 0 101 28.600.000F 2 3 50 0 101 2.300.000F 2 3 90 0 101 728.650F 2 4 40 0 101 300.000

0411 - Apoio Administrativo 50.366.707

4457.0000 - Administração da Unidade 13 122 50.101.707

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 31.943.442F 1 3 90 0 101 637.372F 2 3 90 0 101 15.445.893F 2 4 90 0 101 2.075.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 13 271 250.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 250.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 13 272 15.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 15.0000504 - Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.000

2681.0000 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis 13 391 4.080.000

Recuperar bens culturais móveis e imóveisF 2 3 90 0 101 4.080.000

4498.0000 - Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas eEtnológicas 13 391 10.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, arqueológicas, paleontológicas e etnológicasF 2 3 90 0 101 10.000

4500.0000 - Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de BensImóveis 13 391 10.000

Elaborar projetos executivos com vistas à recuperação de bens imóveisF 2 3 90 0 101 10.000

4644.0000 - Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 13 391 100.000

Dinamizar e apoiar o patrimônio cultural, material e imaterial promovendo ofortalecimento da identidade cultural maranhense e a democratização do acesso aosbens e serviços culturais

F 2 3 90 0 101 100.000

4705.0000 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais 13 391 20.000

Implantar, dinamizar e modernizar bibliotecas, museus, arquivos, casas e espaçosculturais multiuso, objetivando sua manutenção e difusão cultural

F 2 3 90 0 101 20.0000522 - Mais Turismo 1.023.990

4823.0000 - Turismo Sustentável e Infância 23 422 15.000

Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo por meiode realização de eventos de conscientização dos cidadãos

F 2 3 90 0 101 15.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 295: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

2737.0000 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão 23 695 700.000

Promover o Maranhão como destino turístico nos mercados emissores nacional einternacional utilizando ferramentas de marketing para aumentar o nível decompetitividade dos destinos turísticos

F 2 3 90 0 101 700.000

4320.0000 - Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 23 695 79.990

Diversificar a oferta turística para atender as demandas do mercadoF 2 3 90 0 101 79.990

4786.0000 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 23 695 50.000

Estruturar e qualificar os destinos turísticos dos polos regionais para contribuir nageração de emprego e renda

F 2 3 90 0 101 50.000

4820.0000 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 23 695 85.000

Fortalecer e promover o desenvolvimento da produção artesanal associada ao turismocomo gerador de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 85.000

4821.0000 - Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 23 695 34.000

Fomento à prospecção de investidores por meio de oportunidades de negócios no setorturístico do Estado

F 2 3 90 0 101 34.000

4822.0000 - Estudos e Pesquisas 23 695 60.000

Produzir dados e informações estatísticas que possam nortear o desenvolvimento deprogramas e projetos e o desempenho da atividade turística

F 2 3 90 0 101 60.0000571 - Memória Republicana 1.361.202

4450.0000 - Gestão do Programa 13 122 1.337.202

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.239.845F 1 3 90 0 101 41.759F 2 3 90 0 101 53.678F 2 3 91 0 101 1.920

4639.0000 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 13 391 8.000

Restaurar, organizar, conservar, preservar e adquirir acervo documental, bibliográfico,audiovisual, sonoro, iconográfico e artístico com vistas a democratizar a arte e a culturapor meio de exposições de obras de seu acervo

F 2 3 90 0 101 8.000

3150.0000 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 13 392 8.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais e educativasF 2 3 90 0 101 8.000

4640.0000 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais 13 392 8.000

Despertar o interesse da sociedade por temáticas educacionais e culturaisF 2 3 90 0 101 8.000

0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 80.000

4824.0000 - Qualificação Profissional para o Turismo 23 363 80.000

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turistaF 2 3 90 0 101 80.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 296: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Cultura e Turismo#2

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00

Unidade: 14101 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 100.584.047

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0131 - Produção e Difusão 45.158.3504505.0000 - Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e EmpreendedoresCulturais

13 363 50.000Capacitar artistas, técnicos, produtores e empreendedores culturais, visando aprofissionalização do setor cultural

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4646.0000 - Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 13 392 149.700

Apoiar as atividades realizadas pelos equipamentos culturais ligadas à Secretaria deEstado da Cultura

F 2 4 90 0 101 149.700PRODUTO: (): 4706.0000 - Fomento e Promoção a Diversidade Cultural 13 392 10.000

Lançar editais de fomento e promoção à diversidade culturalF 2 3 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4707.0000 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 13 392 13.000.000

Realizar eventos de grande porte no Estado do MaranhãoF 2 3 40 0 101 9.000.000F 2 3 90 0 101 4.000.000

PRODUTO: (): 4712.0000 - Realização do Mapeamento Cultural do Estado 13 392 20.000

Realizar o mapeamento cultural do Estado com vistas à implantação do sistema estadualde informações e indicadores culturais

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4713.0000 - Apoio as Manifestações Artístico-Culturais 13 392 31.928.650

Apoiar as manifestações artístico-culturaisF 2 3 40 0 101 28.600.000F 2 3 50 0 101 2.300.000F 2 3 90 0 101 728.650F 2 4 40 0 101 300.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 50.101.7074457.0000 - Administração da Unidade 13 122 50.101.707

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 31.943.442F 1 3 90 0 101 637.372F 2 3 90 0 101 15.445.893F 2 4 90 0 101 2.075.000

PRODUTO: (): 0504 - Maranhão Patrimônio Cultural 4.220.0002681.0000 - Restauração e Conservação de Bens Culturais Móveis e Imóveis 13 391 4.080.000

Recuperar bens culturais móveis e imóveisF 2 3 90 0 101 4.080.000

PRODUTO: (): 4498.0000 - Estudos e Pesquisas Históricas, Arqueológicas, Paleontológicas eEtnológicas

13 391 10.000Realizar estudos e pesquisas históricas, arqueológicas, paleontológicas e etnológicas

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4500.0000 - Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de BensImóveis

13 391 10.000Elaborar projetos executivos com vistas à recuperação de bens imóveis

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4644.0000 - Dinamização e Apoio ao Patrimônio Cultural 13 391 100.000

Dinamizar e apoiar o patrimônio cultural, material e imaterial promovendo ofortalecimento da identidade cultural maranhense e a democratização do acesso aosbens e serviços culturais

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4705.0000 - Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais 13 391 20.000

Implantar, dinamizar e modernizar bibliotecas, museus, arquivos, casas e espaçosculturais multiuso, objetivando sua manutenção e difusão cultural

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 297: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0522 - Mais Turismo 1.023.9902737.0000 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão 23 695 700.000

Promover o Maranhão como destino turístico nos mercados emissores nacional einternacional utilizando ferramentas de marketing para aumentar o nível decompetitividade dos destinos turísticos

F 2 3 90 0 101 700.000PRODUTO: (): 4320.0000 - Segmentação e Formatação de Produtos Turísticos 23 695 79.990

Diversificar a oferta turística para atender as demandas do mercadoF 2 3 90 0 101 79.990

PRODUTO: (): 4786.0000 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 23 695 50.000

Estruturar e qualificar os destinos turísticos dos polos regionais para contribuir nageração de emprego e renda

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4820.0000 - Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo 23 695 85.000

Fortalecer e promover o desenvolvimento da produção artesanal associada ao turismocomo gerador de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 85.000PRODUTO: (): 4821.0000 - Promoção a Atração de Investimentos no Turismo 23 695 34.000

Fomento à prospecção de investidores por meio de oportunidades de negócios no setorturístico do Estado

F 2 3 90 0 101 34.000PRODUTO: (): 4822.0000 - Estudos e Pesquisas 23 695 60.000

Produzir dados e informações estatísticas que possam nortear o desenvolvimento deprogramas e projetos e o desempenho da atividade turística

F 2 3 90 0 101 60.000PRODUTO: (): 4823.0000 - Turismo Sustentável e Infância 23 422 15.000

Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo por meiode realização de eventos de conscientização dos cidadãos

F 2 3 90 0 101 15.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 80.0004824.0000 - Qualificação Profissional para o Turismo 23 363 80.000

Melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turistaF 2 3 90 0 101 80.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 298: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundação da Memória Republicana Brasileira#2

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00

Unidade: 14201 - Fundação da Memória Republicana Brasileira 1.626.202

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 265.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 13 272 15.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 15.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 13 271 250.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 250.000PRODUTO: (): 0571 - Memória Republicana 1.361.2023150.0000 - Estudos e Pesquisas Socioculturais e Educacionais 13 392 8.000

Realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais e educativasF 2 3 90 0 101 8.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 13 122 1.337.202

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.239.845F 1 3 90 0 101 41.759F 2 3 90 0 101 53.678F 2 3 91 0 101 1.920

PRODUTO: (): 4639.0000 - Restauração, Conservação e Aquisição de Bens 13 391 8.000

Restaurar, organizar, conservar, preservar e adquirir acervo documental, bibliográfico,audiovisual, sonoro, iconográfico e artístico com vistas a democratizar a arte e a culturapor meio de exposições de obras de seu acervo

F 2 3 90 0 101 8.000PRODUTO: (): 4640.0000 - Desenvolvimento de Práticas Educacionais 13 392 8.000

Despertar o interesse da sociedade por temáticas educacionais e culturaisF 2 3 90 0 101 8.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 299: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense#2

Órgão: 14000 - Secretaria de Estado da Cultura e Turismo Valores em R$ 1,00

Unidade: 14901 - Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense 100.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0131 - Produção e Difusão 100.0004663.0000 - Incentivo à Arte e a Cultura 13 392 100.000

Incentivar projetos e atividades artísticas e culturais de interesse da sociedadeF 2 3 90 0 107 100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 300: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social#1

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIALI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 16.828, de 24.05.99

Decreto nº 17.365, de 19.06.00

Decreto nº 17.455, de 08.08.00

Decreto nº 18.601, de 25.04.02

Decreto nº 19.402, de 24.02.03

Decreto nº 20.665, de 23.07.04

Decreto nº 24.780, de 14.11.08

Decreto nº 27.628, de 23.08.11

Decreto nº 30.656, de 23.02.15

Decreto nº 30.735, de 23.04.15

Decreto nº 31.070, de 3.09.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

GERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVAI - LEGISLAÇÃO

Decreto n° 31.070, de 03.09.15

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 15.040, de 08.05.96

Decreto nº 28.124, de 23.04.12

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 6.519, de 21.12.95

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

300

Page 301: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento SocialValores em R$ 1,00

173.187.542

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 60.223.350

3243.0000 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional -SISAN 08 122 235.000

Qualificar a atuação dos gestores públicos e agentes de controle social comcapacitação e assessoria técnica nos Municípios

S 2 3 90 0 101 5.000S 2 3 90 0 111 200.000S 2 3 90 5 101 30.000

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 135.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 135.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

08 - Assistência Social 173.187.542 173.187.542

TOTAL 173.187.542 173.187.542

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 36.235.242 36.235.242128 - Formação de Recursos Humanos 850.950 850.950241 - Assistência ao Idoso 608.000 608.000243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 40.180.000 40.180.000244 - Assistência Comunitária 31.445.000 31.445.000306 - Alimentação e Nutrição 59.848.350 59.848.350334 - Fomento ao Trabalho 160.000 160.000481 - Habitação Rural 160.000 160.000482 - Habitação Urbana 150.000 150.000511 - Saneamento Básico Rural 3.450.000 3.450.000608 - Promoção da Produção Agropecuária 100.000 100.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 60.223.350 60.223.3500411 - Apoio Administrativo 27.170.192 27.170.1920539 - Proteção e Promoção Social 74.659.000 74.659.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 3.450.000 3.450.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 30.000 30.0000589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 7.655.000 7.655.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 158.518.542 158.518.54215112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva 11.090.000 11.090.00015903 - Fundo Estadual de Assistência Social 3.579.000 3.579.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 32.580.192 32.580.1920111 - Convênios com Órgãos Federais 1.649.700 1.649.7000114 - Operações de Crédito Interna 28.900.000 28.900.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 107.000.000 107.000.0000128 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 2.529.000 2.529.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 528.650 528.650

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

301

Page 302: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4753.0000 - Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 08 128 5.000

Realizar capacitação dos agentes públicos e usuários da política de SAN, visando amelhoria dos hábitos alimentares e a qualificação da produção de alimentos

S 2 3 90 0 101 5.000

3244.0000 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN 08 306 23.400.000

Construir e equipar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentose aquisição de bens para fortalecimento das associações de produtores de leite

S 2 4 90 0 114 22.900.000S 2 4 90 0 122 500.000

4781.0000 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 08 306 34.000.000

Garantir o acesso à alimentação adequada de baixo custo em restaurantes e cozinhascomunitárias

S 2 3 90 0 122 34.000.000

4782.0000 - Banco de Alimentos 08 306 500.000

Captar doações de gêneros alimentícios descartáveis para venda, mas propício para oconsumo junto às empresas

S 2 3 90 0 122 500.000

4783.0000 - Distribuição de Leite 08 306 1.948.350

Contribuir para a complementação alimentar e nutricional de famílias em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 111 1.449.700S 2 3 90 5 101 498.650

0411 - Apoio Administrativo 27.170.192

4457.0000 - Administração da Unidade 08 122 27.170.192

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 101 25.209.915S 1 3 90 0 101 478.239S 2 3 90 0 101 1.482.038

0539 - Proteção e Promoção Social 74.659.000

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 1.405.050

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 264.000S 2 3 90 0 128 1.001.050S 2 4 90 0 101 40.000S 2 4 90 0 128 100.000

4796.0000 - Vigilância Socioassistencial 08 122 450.000

Acompanhar contínua e sistematicamente os Municípios. Produzir e analisar dadosqualitativos e quantitativos com vistas ao aprimoramento da gestão da política deassistência social

S 2 3 90 0 101 50.000S 2 3 90 0 128 400.000

4797.0000 - Capacitação da Política de Assistência Social 08 128 815.950

Capacitar gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e beneficiários visando oaprimoramento da gestão e a qualificação dos serviços socioassistenciais

S 2 3 90 0 101 100.000S 2 3 90 0 128 715.950

4297.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa 08 241 608.000

Ofertar serviços de acolhimento institucional na modalidade abrigo para idosos, emInstituição de Longa Permanência – ILPI , cujos vínculos familiares estejam rompidosou fragilizados, bem como no acolhimento provisório para os que estão em situação derisco precisando de proteção

S 1 3 90 0 101 500.000S 1 3 90 0 128 108.000

4696.0000 - Bolsa Família - Escola 08 243 40.080.000

Assegurar transferência direta de recursos para aquisição de material escolar àsfamílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, com crianças e adolescentesmatriculadas em escolas públicas

S 2 3 90 0 101 80.000S 2 3 90 0 122 39.800.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

302

Page 303: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 2 4 90 0 122 200.000

3067.0000 - Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 08 244 6.000.000

Construir, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento da redesocioassistencial, referentes aos CRAS, CREAS, abrigos permanentes e temporáriospara idosos, crianças e adolescentes

S 3 4 90 0 114 6.000.000

4425.0000 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água 08 244 25.000.000

Isentar do pagamento da fatura de água, unidades consumidoras residenciais defamílias e indivíduos inseridos no cadastro único de programas sociais

S 2 3 90 0 122 25.000.000

4456.0000 - Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 08 244 56.000

Promover eventos e apoiar atividades voltadas para grupos étnicos raciaisS 2 3 90 0 101 56.000

4798.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade 08 244 224.000

Prover o apoio psicossocial, jurídico, orientação e acompanhamento especializado afamílias e indivíduos em situação de violação de direitos e algum tipo de deficiênciacom grau de dependência

S 1 3 41 0 101 20.000S 2 3 90 0 128 204.000

4799.0000 - Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 08 244 10.000

Garantir a cobertura dos Municípios que não possuem os serviços especializados doSUAS no âmbito da Média Complexidade com unidade de CREAS e Municípios noâmbito da Alta Complexidade com unidades de acolhimento Institucional

S 1 3 41 0 101 10.000

4800.0000 - Serviços de Proteção Social Básica 08 244 10.000

Promover o acesso de famílias e indivíduos aos serviços e benefíciossocioassistenciais; fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura dosseus vínculos; orientar, encaminhar e acompanhar as demais políticas setoriais

S 1 3 41 0 101 10.0000552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 3.450.000

3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 08 511 3.350.000

Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento decomunidades carentes

S 3 4 40 0 101 2.650.000S 3 4 90 0 101 600.000S 3 4 90 0 122 100.000

3246.0000 - Implantação de Kit Sanitário 08 511 100.000

Implantar kit sanitário nas unidades residenciais visando a melhoria do esgotamentosanitário nas comunidades

S 3 4 90 0 122 100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 30.000

4785.0000 - Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 08 128 30.000

Capacitar trabalhadores formais e informais, com atividades voltadas ao fortalecimentodo associativismo, empreendedorismo, que estejam cadastrados no CADUNICO

S 2 3 90 0 122 30.0000589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 7.655.000

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 6.840.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 800.000S 2 3 90 0 122 6.000.000S 2 4 90 0 101 40.000

4697.0000 - Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 08 243 100.000

Promover a inclusão social de crianças e adolescentes, com alto índice devulnerabilidade e risco social, desenvolvendo a prática das artes e do esporte efortalecimento da cidadania e da ética

S 2 3 90 0 122 100.000

3256.0000 - Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 08 244 100.000

Recuperação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e social decomunidades carentes

S 2 3 90 0 122 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

303

Page 304: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4756.0000 - Assistência as Famílias Carentes 08 244 45.000

Garantir aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com benefíciosassistenciais e emergenciais

S 1 3 90 0 101 45.000

4787.0000 - Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas,Indígenas e Demais Povos 08 334 160.000

Promover a emancipação socioeconômica de famílias e indivíduos em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 122 160.000

3247.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Rural 08 481 100.000

Reformar unidades residenciais das famílias e ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social

S 2 3 90 0 122 100.000

3248.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social na ÁreaRural 08 481 60.000

Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco socialS 3 4 90 0 122 60.000

3249.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, na ÁreaUrbana 08 482 50.000

Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco socialS 3 4 90 0 122 50.000

3258.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Urbana 08 482 100.000

Reformar unidades residenciais das famílias e/ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social

S 2 3 90 0 122 100.000

3250.0000 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 08 608 100.000

Implantar a infraestrutura produtiva necessária ao desenvolvimento econômico decomunidades carentes

S 2 4 90 0 122 100.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

304

Page 305: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social#2

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00

Unidade: 15101 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 158.518.542

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0193 - Segurança Alimentar e Nutricional 60.223.3503243.0000 - Implantação de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN 08 122 235.000

Qualificar a atuação dos gestores públicos e agentes de controle social com capacitaçãoe assessoria técnica nos Municípios

S 2 3 90 0 101 5.000S 2 3 90 0 111 200.000S 2 3 90 5 101 30.000

PRODUTO: (): 3244.0000 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN

08 306 23.400.000Construir e equipar restaurantes populares, cozinhas comunitárias, banco de alimentos eaquisição de bens para fortalecimento das associações de produtores de leite

S 2 4 90 0 114 22.900.000S 2 4 90 0 122 500.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 135.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 135.000PRODUTO: (): 4753.0000 - Capacitação em Educação Alimentar e Nutricional 08 128 5.000

Realizar capacitação dos agentes públicos e usuários da política de SAN, visando amelhoria dos hábitos alimentares e a qualificação da produção de alimentos

S 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4781.0000 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 08 306 34.000.000

Garantir o acesso à alimentação adequada de baixo custo em restaurantes e cozinhascomunitárias

S 2 3 90 0 122 34.000.000PRODUTO: (): 4782.0000 - Banco de Alimentos 08 306 500.000

Captar doações de gêneros alimentícios descartáveis para venda, mas propício para oconsumo junto às empresas

S 2 3 90 0 122 500.000PRODUTO: (): 4783.0000 - Distribuição de Leite 08 306 1.948.350

Contribuir para a complementação alimentar e nutricional de famílias em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 111 1.449.700S 2 3 90 5 101 498.650

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 27.170.1924457.0000 - Administração da Unidade 08 122 27.170.192

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 101 25.209.915S 1 3 90 0 101 478.239S 2 3 90 0 101 1.482.038

PRODUTO: (): 0539 - Proteção e Promoção Social 71.080.0003067.0000 - Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social 08 244 6.000.000

Construir, equipar e estruturar equipamentos sociais para atendimento da redesocioassistencial, referentes aos CRAS, CREAS, abrigos permanentes e temporáriospara idosos, crianças e adolescentes

S 3 4 90 0 114 6.000.000PRODUTO: (): 4425.0000 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água 08 244 25.000.000

Isentar do pagamento da fatura de água, unidades consumidoras residenciais de famíliase indivíduos inseridos no cadastro único de programas sociais

S 2 3 90 0 122 25.000.000PRODUTO: (): 4696.0000 - Bolsa Família - Escola 08 243 40.080.000

Assegurar transferência direta de recursos para aquisição de material escolar às famíliasbeneficiadas pelo Programa Bolsa Família, com crianças e adolescentes matriculadasem escolas públicas

S 2 3 90 0 101 80.000S 2 3 90 0 122 39.800.000S 2 4 90 0 122 200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

305

Page 306: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORPRODUTO: (): 0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 45.0004756.0000 - Assistência as Famílias Carentes 08 244 45.000

Garantir aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, com benefíciosassistenciais e emergenciais

S 1 3 90 0 101 45.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

306

Page 307: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Gerência de Inclusão Socioprodutiva#2

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00

Unidade: 15112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva 11.090.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento de Água e EsgotamentoSanitário 3.450.000

3245.0000 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 08 511 3.350.000Garantir infraestrutura de abastecimento de água proporcionando desenvolvimento decomunidades carentes

S 3 4 40 0 101 2.650.000S 3 4 90 0 101 600.000S 3 4 90 0 122 100.000

PRODUTO: (): 3246.0000 - Implantação de Kit Sanitário 08 511 100.000

Implantar kit sanitário nas unidades residenciais visando a melhoria do esgotamentosanitário nas comunidades

S 3 4 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 30.0004785.0000 - Qualificação Profissional para Inclusão Socioprodutiva 08 128 30.000

Capacitar trabalhadores formais e informais, com atividades voltadas ao fortalecimentodo associativismo, empreendedorismo, que estejam cadastrados no CADUNICO

S 2 3 90 0 122 30.000PRODUTO: (): 0589 - Inclusão Socioprodutiva mais Renda e Cidadania 7.610.0003247.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Rural 08 481 100.000

Reformar unidades residenciais das famílias e ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social

S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 3248.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social na Área Rural 08 481 60.000

Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco socialS 3 4 90 0 122 60.000

PRODUTO: (): 3249.0000 - Construção de Habitação com Foco na Proteção Social, na ÁreaUrbana

08 482 50.000Construir unidades residenciais para as famílias sob proteção e risco social

S 3 4 90 0 122 50.000PRODUTO: (): 3250.0000 - Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento Rural 08 608 100.000

Implantar a infraestrutura produtiva necessária ao desenvolvimento econômico decomunidades carentes

S 2 4 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 3256.0000 - Recuperação de Estruturas para o Desenvolvimento Rural 08 244 100.000

Recuperação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e social decomunidades carentes

S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 3258.0000 - Melhoria Habitacional com Foco na Proteção Social na Área Urbana 08 482 100.000

Reformar unidades residenciais das famílias e/ou indivíduos que estejam sob ameaça erisco social

S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 6.840.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 800.000S 2 3 90 0 122 6.000.000S 2 4 90 0 101 40.000

PRODUTO: (): 4697.0000 - Realização de Atividades Lúdicas e Socioeducativas 08 243 100.000

Promover a inclusão social de crianças e adolescentes, com alto índice devulnerabilidade e risco social, desenvolvendo a prática das artes e do esporte efortalecimento da cidadania e da ética

S 2 3 90 0 122 100.000PRODUTO: (): 4787.0000 - Fomento a Empreendimentos Produtivos aos Quilombolas, Indígenase Demais Povos

08 334 160.000Promover a emancipação socioeconômica de famílias e indivíduos em situação devulnerabilidade social

S 2 3 90 0 122 160.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 308: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Assistência Social#2

Órgão: 15000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social Valores em R$ 1,00

Unidade: 15903 - Fundo Estadual de Assistência Social 3.579.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0539 - Proteção e Promoção Social 3.579.0004297.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de AltaComplexidade para Pessoa Idosa

08 241 608.000Ofertar serviços de acolhimento institucional na modalidade abrigo para idosos, emInstituição de Longa Permanência – ILPI , cujos vínculos familiares estejam rompidos oufragilizados, bem como no acolhimento provisório para os que estão em situação de riscoprecisando de proteção

S 1 3 90 0 101 500.000S 1 3 90 0 128 108.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 1.405.050

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 101 264.000S 2 3 90 0 128 1.001.050S 2 4 90 0 101 40.000S 2 4 90 0 128 100.000

PRODUTO: (): 4456.0000 - Promoção de Eventos para o Fortalecimento das Ações Afirmativas 08 244 56.000

Promover eventos e apoiar atividades voltadas para grupos étnicos raciaisS 2 3 90 0 101 56.000

PRODUTO: (): 4796.0000 - Vigilância Socioassistencial 08 122 450.000

Acompanhar contínua e sistematicamente os Municípios. Produzir e analisar dadosqualitativos e quantitativos com vistas ao aprimoramento da gestão da política deassistência social

S 2 3 90 0 101 50.000S 2 3 90 0 128 400.000

PRODUTO: (): 4797.0000 - Capacitação da Política de Assistência Social 08 128 815.950

Capacitar gestores, trabalhadores do SUAS, conselheiros e beneficiários visando oaprimoramento da gestão e a qualificação dos serviços socioassistenciais

S 2 3 90 0 101 100.000S 2 3 90 0 128 715.950

PRODUTO: (): 4798.0000 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de MédiaComplexidade

08 244 224.000Prover o apoio psicossocial, jurídico, orientação e acompanhamento especializado afamílias e indivíduos em situação de violação de direitos e algum tipo de deficiência comgrau de dependência

S 1 3 41 0 101 20.000S 2 3 90 0 128 204.000

PRODUTO: (): 4799.0000 - Regionalização dos Serviços de Proteção Social Especial 08 244 10.000

Garantir a cobertura dos Municípios que não possuem os serviços especializados doSUAS no âmbito da Média Complexidade com unidade de CREAS e Municípios noâmbito da Alta Complexidade com unidades de acolhimento Institucional

S 1 3 41 0 101 10.000PRODUTO: (): 4800.0000 - Serviços de Proteção Social Básica 08 244 10.000

Promover o acesso de famílias e indivíduos aos serviços e benefícios socioassistenciais;fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura dos seus vínculos; orientar,encaminhar e acompanhar as demais políticas setoriais

S 1 3 41 0 101 10.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 309: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Fazenda#1

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.238, de 17.01.11

Decreto nº 27.613, de 16.08.11

Lei Estadual nº 8.263, de 20.06.05

Lei nº 10.151, de 23.10.14

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAI - LEGISLAÇÃO

Decreto n° 30.155, de 26.06.14

Decreto n° 31.536, de 11.03.16

Decreto nº 21.269, de 09.06.05

Lei Estadual nº 8.105, de 29.04.04

Lei Estadual nº 9.277, de 22.09.10

Lei n° 10.098, de 10.06.14

Lei n° 10.389, de 22.11.15

Lei nº 10.213,de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 310: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da FazendaValores em R$ 1,00

260.567.585

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0212 - Administração da Política Tributária 260.567.585

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 230.871.595

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 223.646.732F 1 3 90 0 101 532.863F 2 3 90 0 101 6.692.000

4461.0000 - Educação Fiscal para a Cidadania 04 128 488.219

Disseminar valores e princípios sobre a atividade financeira do Estado, a destinaçãosocial dos tributos, transparência fiscal, justiça fiscal e importância da emissão da notafiscal

F 2 3 90 0 101 488.219

4512.0000 - Capacitação Técnica da Administração Tributária 04 128 7.363.000

Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração TributáriaEstadual de modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade

F 2 3 90 0 107 4.093.000F 2 4 90 0 107 3.270.000

3069.0000 - Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 04 129 10.000.000

Melhorar a eficiência da gestão fiscal, visando incrementar a receita própria do Estadoe fortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento financeiro

F 2 4 90 2 101 10.000.000

3106.0000 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 04 129 2.637.000

Dotar as unidades tributárias de instalações físicas adequadas de modo a obtermelhores condições de trabalho

F 2 3 90 0 107 1.837.000F 2 4 90 0 107 800.000

4459.0000 - Arrecadação de Tributos Estaduais 04 129 9.207.771

Promover a arrecadação de tributos estaduais, cumprindo e fazendo cumprir alegislação

F 2 3 90 0 101 9.207.771

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 260.567.585 260.567.585

TOTAL 260.567.585 260.567.585

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 230.871.595 230.871.595128 - Formação de Recursos Humanos 7.851.219 7.851.219129 - Administração de Receitas 21.844.771 21.844.771

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0212 - Administração da Política Tributária 260.567.585 260.567.585

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

16101 - Secretaria de Estado da Fazenda 250.567.585 250.567.58516901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.000.000 10.000.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 240.567.585 240.567.5850107 - Receitas Operacionais a Fundos 10.000.000 10.000.0002101 - Recursos Ordinários - Tesouro 10.000.000 10.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

310

Page 311: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Fazenda#2

Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Fazenda Valores em R$ 1,00

Unidade: 16101 - Secretaria de Estado da Fazenda 250.567.585

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0212 - Administração da Política Tributária 250.567.5853069.0000 - Fortalecimento da Gestão Fiscal - PROFISCO 04 129 10.000.000

Melhorar a eficiência da gestão fiscal, visando incrementar a receita própria do Estado efortalecer os mecanismos de controle e acompanhamento financeiro

F 2 4 90 2 101 10.000.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 230.871.595

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 223.646.732F 1 3 90 0 101 532.863F 2 3 90 0 101 6.692.000

PRODUTO: (): 4459.0000 - Arrecadação de Tributos Estaduais 04 129 9.207.771

Promover a arrecadação de tributos estaduais, cumprindo e fazendo cumprir a legislaçãoF 2 3 90 0 101 9.207.771

PRODUTO: (): 4461.0000 - Educação Fiscal para a Cidadania 04 128 488.219

Disseminar valores e princípios sobre a atividade financeira do Estado, a destinaçãosocial dos tributos, transparência fiscal, justiça fiscal e importância da emissão da notafiscal

F 2 3 90 0 101 488.219PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 312: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária#2

Órgão: 16000 - Secretaria de Estado da Fazenda Valores em R$ 1,00

Unidade: 16901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Tributária 10.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0212 - Administração da Política Tributária 10.000.0003106.0000 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ 04 129 2.637.000

Dotar as unidades tributárias de instalações físicas adequadas de modo a obter melhorescondições de trabalho

F 2 3 90 0 107 1.837.000F 2 4 90 0 107 800.000

PRODUTO: (): 4512.0000 - Capacitação Técnica da Administração Tributária 04 128 7.363.000

Promover de forma integrada a capacitação técnica da Administração Tributária Estadualde modo a possibilitar mais elevados índices de produtividade

F 2 3 90 0 107 4.093.000F 2 4 90 0 107 3.270.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 313: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Educação#1

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 17.096, de 10.12.99

Decreto nº 18.602, de 25.04.02

Decreto nº 19.426, de 24.02.03

Decreto nº 19.700, de 08.07.03

Decreto nº 20.666, de 23.07.04

Decreto nº 21.372, de 05.08.05

Decreto nº 22.905, de 02.01.07

Decreto nº 22.961, de 28.02.07

Decreto nº 23.028, de 02.04.07

Decreto nº 23.043, de 20.04.07

Decreto nº 23.127, de 04.06.07

Decreto nº 23.472, de 15.10.07

Decreto nº 30.736,d e 23.04.15

Decreto nº 30.777, de 15.05.15

Decreto nº 32.062, de 08.08.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

FUNDAÇÃO NICE LOBÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 13.790, de 30.03.94

Decreto nº 20.667, de 23.07.04

Lei Delegada nº 149, de 01.06.94

Lei n° 10.140, de 02.09.14

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 5.774, de 15.10.93

FUNDO ESCOLA DIGNAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 31.139, de 22.09.15

Lei nº 10.307, de 10.09.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

313

Page 314: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da EducaçãoValores em R$ 1,00

2.012.017.507

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 481.348.301

4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 480.263.822

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 429.295.371F 1 1 90 0 109 13.537.185F 1 3 90 0 102 2.838.885F 2 3 90 0 102 33.667.381F 2 3 91 0 102 925.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 165.699

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 102 165.699

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 918.780

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 102 918.7800595 - Escola Digna 1.530.669.206

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

12 - Educação 2.010.933.028 1.084.479 2.012.017.507

TOTAL 2.010.933.028 1.084.479 2.012.017.507

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 485.235.665 485.235.665271 - Previdência Básica 165.699 165.699272 - Previdência do Regime Estatutário 918.780 918.780361 - Ensino Fundamental 638.358.446 638.358.446362 - Ensino Médio 866.389.237 866.389.237363 - Ensino Profissional 76.000 76.000368 - Educação Básica 20.843.680 20.843.680571 - Desenvolvimento Científico 30.000 30.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 480.263.822 1.084.479 481.348.3010595 - Escola Digna 1.530.669.206 1.530.669.206

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

17101 - Secretaria de Estado da Educação 1.901.061.674 1.901.061.67417203 - Fundação Nice Lobão 8.371.354 1.084.479 9.455.83317901 - Fundo Escola Digna 101.500.000 101.500.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 911.378.096 1.084.479 912.462.5750105 - Recursos Transferidos pelo FUNDEB 939.992.964 939.992.9640108 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000 500.0000109 - Salário Educação - Cota - Parte Estadual 22.561.968 22.561.9680110 - Salário Educação - Cota - Parte Federal 30.000.000 30.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 100.500.000 100.500.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 6.000.000 6.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

314

Page 315: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 4.971.843

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 102 4.971.843

3254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 45.995.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 95.000F 3 4 40 0 102 1.000.000F 3 4 90 0 114 44.900.000

4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 585.913.446

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidades

F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 375.997.185F 1 3 90 0 102 5.712.369F 2 3 50 0 102 11.204.020F 2 3 50 0 109 6.768.590F 2 3 50 0 110 8.443.238F 2 3 90 0 102 37.456.143F 2 3 91 0 102 5.550.000F 2 4 40 0 102 1.950.000F 2 4 50 0 102 50.000F 2 4 50 0 109 2.256.193F 2 4 90 0 102 1.400.000

4747.0000 - Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental e naEducação de Jovens, Adultos e Idosos 12 361 6.450.000

Garantir a alfabetização de todos os alunos matriculados no sistema público estadualde ensino

F 2 3 50 0 122 6.000.000F 2 3 90 0 102 450.000

3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades 12 362 70.563.150

Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 25.000F 2 4 90 0 102 150.000F 3 3 90 0 102 14.288.150F 3 4 90 0 102 500.000F 3 4 90 0 114 55.600.000

4729.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio e suasModalidades 12 362 200.000

Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do Ensino Médio e suasmodalidades em todo o sistema público estadual de ensino

F 2 3 90 0 102 200.000

4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades 12 362 795.560.087

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suas modalidades

F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 563.995.779F 1 3 90 0 102 1.237.680F 2 3 40 0 102 4.150.000F 2 3 50 0 102 15.164.899F 2 3 50 0 110 21.556.762F 2 3 90 0 102 57.753.329F 2 3 91 0 102 2.575.930

4811.0000 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio e suasModalidades 12 362 66.000

Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da aprendizagem com foco na melhoriada qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 66.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

315

Page 316: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4617.0000 - Iniciação Profissional 12 363 76.000

Atender jovens a partir de 14 anos e adultos, alunos do Cintra e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formação profissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnos matutino,vespertino e noturno

F 2 3 90 0 102 76.000

4814.0000 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 12 368 20.843.680

Estruturar uma gestão educacional descentralizada, autônoma, participativa e dequalidade no sistema público estadual de ensino

F 2 3 50 0 102 723.600F 2 3 90 0 102 19.620.080F 2 3 90 0 108 500.000

4815.0000 - Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 12 571 30.000

Estruturar política de desenvolvimento de atividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias

F 2 3 90 0 102 30.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

316

Page 317: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Educação#2

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00

Unidade: 17101 - Secretaria de Estado da Educação 1.901.061.674

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 472.831.4684457.0000 - Administração da Unidade 12 122 472.831.468

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 423.162.336F 1 1 90 0 109 13.537.185F 1 3 90 0 102 2.570.566F 2 3 90 0 102 32.636.381F 2 3 91 0 102 925.000

PRODUTO: (): 0595 - Escola Digna 1.428.230.2063255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades

12 362 14.788.150Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades

F 3 3 90 0 102 14.288.150F 3 4 90 0 102 500.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 4.971.843

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 102 4.971.843PRODUTO: (): 4729.0000 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio e suasModalidades

12 362 200.000Garantir a qualificação estruturante dos profissionais do Ensino Médio e suasmodalidades em todo o sistema público estadual de ensino

F 2 3 90 0 102 200.000PRODUTO: (): 4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 585.728.446

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidades

F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 375.997.185F 1 3 90 0 102 5.712.369F 2 3 50 0 102 11.204.020F 2 3 50 0 109 6.768.590F 2 3 50 0 110 8.443.238F 2 3 90 0 102 37.271.143F 2 3 91 0 102 5.550.000F 2 4 40 0 102 1.950.000F 2 4 50 0 102 50.000F 2 4 50 0 109 2.256.193F 2 4 90 0 102 1.400.000

PRODUTO: (): 4747.0000 - Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental e naEducação de Jovens, Adultos e Idosos

12 361 6.450.000Garantir a alfabetização de todos os alunos matriculados no sistema público estadual deensino

F 2 3 50 0 122 6.000.000F 2 3 90 0 102 450.000

PRODUTO: (): 4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades

12 362 795.182.087Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suas modalidades

F 1 1 90 0 102 129.125.708F 1 1 90 0 105 563.995.779F 1 3 90 0 102 1.237.680F 2 3 40 0 102 4.150.000F 2 3 50 0 102 15.164.899F 2 3 50 0 110 21.556.762F 2 3 90 0 102 57.375.329F 2 3 91 0 102 2.575.930

PRODUTO: (): 4811.0000 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio e suasModalidades

12 362 66.000Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da aprendizagem com foco na melhoriada qualidade da aprendizagem dos estudantes do ensino médio e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 66.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

317

Page 318: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORPRODUTO: (): 4814.0000 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional 12 368 20.843.680

Estruturar uma gestão educacional descentralizada, autônoma, participativa e dequalidade no sistema público estadual de ensino

F 2 3 50 0 102 723.600F 2 3 90 0 102 19.620.080F 2 3 90 0 108 500.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

318

Page 319: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundação Nice Lobão#2

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00

Unidade: 17203 - Fundação Nice Lobão 9.455.833

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 8.516.8330900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 918.780

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 102 918.780PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 165.699

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 102 165.699PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 7.432.354

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 6.133.035F 1 3 90 0 102 268.319F 2 3 90 0 102 1.031.000

PRODUTO: (): 0595 - Escola Digna 939.0003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental esuas Modalidades

12 361 95.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 95.000PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades

12 362 175.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 25.000F 2 4 90 0 102 150.000

PRODUTO: (): 4617.0000 - Iniciação Profissional 12 363 76.000

Atender jovens a partir de 14 anos e adultos, alunos do Cintra e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formação profissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnos matutino,vespertino e noturno

F 2 3 90 0 102 76.000PRODUTO: (): 4741.0000 - Fortalecimento do Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 185.000

Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 185.000PRODUTO: (): 4748.0000 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suasModalidades

12 362 378.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suas modalidades

F 2 3 90 0 102 378.000PRODUTO: (): 4815.0000 - Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicação das Tecnologias 12 571 30.000

Estruturar política de desenvolvimento de atividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novas tecnologias

F 2 3 90 0 102 30.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

319

Page 320: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Escola Digna#2

Órgão: 17000 - Secretaria de Estado da Educação Valores em R$ 1,00

Unidade: 17901 - Fundo Escola Digna 101.500.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0595 - Escola Digna 101.500.0003254.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental esuas Modalidades

12 361 45.900.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras unidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensino fundamental e suas modalidades

F 3 4 40 0 102 1.000.000F 3 4 90 0 114 44.900.000

PRODUTO: (): 3255.0000 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suasModalidades

12 362 55.600.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e outras unidades e espaços escolaresdignos no sistema públicoestadual no ensino médio e suas modalidades

F 3 4 90 0 114 55.600.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 321: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Segurança Pública#1

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.244 de 26.01.11

Decreto nº 30.626, de 19.01.15

Decreto nº 30.986, de 31.07.15

Lei nº 10.213,de 9.03.2015

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.244, de 26.01.11

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.238, de 13.05.15

Lei nº 10.252, de 02.06.15

Lei nº 4.570, de 14.05.84

Lei nº 8.508, de 27.11.06

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 22.304, de 25.07.06

Decreto nº 27.244, de 26.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.223 , de 07.04.15

Lei nº 6.513, de 30.11.95

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.244, de 26.01.11

Lei nº 10.212 , de 09.03.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.230, de 23.04.15

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 14.584, de 02.06.95

Decreto nº 31.267, de 05.11.15

Lei Delegada nº 129, de 22.11.77

Lei Delegada nº 190, de 19.07.84

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 2.668, de 29.07.66

Lei nº 4.248, de 09.12.80

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 21.201, de 05.05.05

Decreto nº 22.925, de 05.01.07

Lei de 10.213, de 09.03.15

Lei Estadual nº 8.192, de 03.12.04

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

321

Page 322: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança PúblicaValores em R$ 1,00

1.604.567.371

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 453.334.499

4457.0000 - Administração da Unidade 06 122 446.747.734

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 354.535.046F 1 3 90 0 101 5.040.011F 2 3 90 0 101 87.172.677

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 06 271 2.261.685

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 118 2.261.685

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

06 - Segurança Pública 1.597.980.606 6.586.765 1.604.567.371

TOTAL 1.597.980.606 6.586.765 1.604.567.371

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 1.285.036.247 1.285.036.247125 - Normatização e Fiscalização 60.242.627 60.242.627128 - Formação de Recursos Humanos 1.600.000 1.600.000181 - Policiamento 242.653.788 242.653.788182 - Defesa Civil 8.447.944 8.447.944271 - Previdência Básica 2.261.685 2.261.685272 - Previdência do Regime Estatutário 4.325.080 4.325.080

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 446.747.734 6.586.765 453.334.4990575 - Mais Vida no Trânsito 168.291.674 168.291.6740577 - Mais Segurança 982.941.198 982.941.198

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 504.172.623 504.172.62319102 - Polícia Civil 8.503.722 8.503.72219110 - Polícia Militar do Estado 759.091.250 759.091.25019111 - Corpo de Bombeiros Militar 153.421.337 153.421.33719201 - Departamento Estadual de Trânsito 168.291.674 6.586.765 174.878.43919902 - Fundo Especial de Segurança Pública 4.500.000 4.500.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.384.224.291 1.384.224.2910107 - Receitas Operacionais a Fundos 4.500.000 4.500.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 13.275.137 13.275.1370114 - Operações de Crédito Interna 13.780.000 13.780.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 159.066.554 6.586.765 165.653.3190122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 9.898.852 9.898.8520129 - Recursos de Serviços Contra Incêndio e Pânico 3.600.000 3.600.0000212 - Convênios com Órgãos não Federais 9.225.120 9.225.1205101 - Recursos Ordinários - Tesouro 410.652 410.652

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

322

Page 323: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 06 272 4.325.080

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 4.325.0800575 - Mais Vida no Trânsito 168.291.674

4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 108.049.047

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 27.720.965F 1 3 90 0 118 576.799F 2 3 90 0 118 72.950.491F 2 3 91 0 118 381.077F 2 4 90 0 118 6.419.715

3222.0000 - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento 06 125 14.896.564

Ampliar as unidades do DETRAN visando facilitar o acesso dos serviços pelo cidadãoF 2 4 90 0 118 14.896.564

4009.0000 - Licenciamento de Veículos 06 125 6.731.459

Regularizar veículos em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTBF 2 3 90 0 118 6.200.000F 2 3 90 0 212 531.459

4010.0000 - Habilitação de Condutores 06 125 25.464.499

Habilitar e registrar condutores de veiculos em cumprimento ao Código de TrânsitoBrasileiro - CTB

F 2 3 90 0 118 16.770.838F 2 3 90 0 212 3.949.399F 2 4 90 0 212 4.744.262

4189.0000 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos 06 125 2.500.000

Reduzir a ocorrência de acidentes e crimes de trânsitoF 2 3 90 0 118 2.500.000

4607.0000 - Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 06 125 2.550.868

Transferências de recursos arrecadados decorrentes do cumprimento do Código deTrânsito Brasileiro - CTB

F 2 3 40 0 118 2.400.000F 2 3 90 0 118 150.868

4608.0000 - Educação para o Trânsito 06 125 2.500.000

Orientar condutores e pedestres para a redução das ocorrências de acidentes detrânsito

F 2 3 90 0 118 2.500.000

4688.0000 - Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos de Atendimento 06 125 5.599.237

Garantir boas condições de funcionamento das unidades das Ciretrans e Postos deAtendimentos

F 2 3 90 0 118 5.599.2370577 - Mais Segurança 982.941.198

4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 730.239.466

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 667.518.706F 1 3 90 0 101 9.395.039F 2 3 90 0 101 53.325.721

4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais daSegurança Pública 06 128 1.600.000

Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 1.600.000

2947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 06 181 50.000

Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão

F 2 3 90 0 101 50.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 324: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica 06 181 25.765.506

Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 2 4 90 0 107 2.250.000F 3 4 40 0 101 50.000F 3 4 90 0 101 9.785.506F 3 4 90 0 114 13.680.000

3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 20.300.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 2 4 90 0 107 2.250.000F 3 4 40 0 101 600.000F 3 4 90 0 101 7.150.000F 3 4 90 0 111 10.000.000F 3 4 90 0 114 100.000F 3 4 90 5 101 200.000

4450.0000 - Gestão do Programa 06 181 144.673.393

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 136.048.408F 1 3 90 0 101 1.946.986F 2 3 90 0 101 6.677.999

4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 25.420.000

Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas

F 2 3 90 0 101 25.420.000

4701.0000 - Repressão do Crime 06 181 550.000

Intensificar as ações de controle, combate a violência e a criminalidadeF 2 3 90 0 101 550.000

4831.0000 - Prevenção a Criminalidade 06 181 15.894.889

Prevenir a ocorrência de crimes, mediante a realização de cursos epalestras,seminários para as comunidades identificadas com maior índice decriminalidade

F 2 3 90 0 101 3.900.000F 2 3 90 0 111 1.885.385F 2 3 90 0 122 9.898.852F 2 3 90 5 101 210.652

4832.0000 - Repressão a Criminalidade 06 181 10.000.000

Manter e preservar a ordem pública, por meio da atuação das instituições integrantesda segurança pública, oferecendo resposta de forma ágil e eficaz as ocorrênciasregistradas

F 2 3 90 0 101 10.000.000

4152.0000 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança ContraIncêndio e Pânico 06 182 3.600.000

Atuar preventivamente para que sejam cumpridas normas técnicas contra incêndio epânico, pelos proprietários das edificações

F 2 3 90 0 129 3.600.000

4153.0000 - Serviços de Defesa Civil 06 182 200.000

Prestar assistência às vítimas de calamidades públicas, mediante a coordenação dasações de socorro

F 2 3 90 0 101 200.000

4247.0000 - Resgate e Salvamento 06 182 4.647.944

Resgatar e salvar pessoas acometidas de afogamentos e acidentadas em viaspúblicas, residências e locais de trabalho

F 2 3 90 0 101 3.258.192F 2 3 90 0 111 1.389.752

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 325: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Segurança Pública#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública 504.172.623

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 446.747.7344457.0000 - Administração da Unidade 06 122 446.747.734

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 354.535.046F 1 3 90 0 101 5.040.011F 2 3 90 0 101 87.172.677

PRODUTO: (): 0577 - Mais Segurança 57.424.8893226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica

06 181 14.030.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 4 40 0 101 50.000F 3 4 90 0 101 300.000F 3 4 90 0 114 13.680.000

PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 17.400.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 3 4 40 0 101 600.000F 3 4 90 0 101 6.500.000F 3 4 90 0 111 10.000.000F 3 4 90 0 114 100.000F 3 4 90 5 101 200.000

PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública

06 128 100.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4831.0000 - Prevenção a Criminalidade 06 181 15.894.889

Prevenir a ocorrência de crimes, mediante a realização de cursos e palestras,semináriospara as comunidades identificadas com maior índice de criminalidade

F 2 3 90 0 101 3.900.000F 2 3 90 0 111 1.885.385F 2 3 90 0 122 9.898.852F 2 3 90 5 101 210.652

PRODUTO: (): 4832.0000 - Repressão a Criminalidade 06 181 10.000.000

Manter e preservar a ordem pública, por meio da atuação das instituições integrantes dasegurança pública, oferecendo resposta de forma ágil e eficaz as ocorrências registradas

F 2 3 90 0 101 10.000.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

325

Page 326: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Polícia Civil#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19102 - Polícia Civil 8.503.722

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 8.503.7222947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 06 181 50.000

Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica

06 181 50.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 500.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 3 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 5.153.722

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 5.153.722PRODUTO: (): 4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 2.000.000

Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas

F 2 3 90 0 101 2.000.000PRODUTO: (): 4701.0000 - Repressão do Crime 06 181 550.000

Intensificar as ações de controle, combate a violência e a criminalidadeF 2 3 90 0 101 550.000

PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública

06 128 200.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

326

Page 327: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Polícia Militar do Estado#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19110 - Polícia Militar do Estado 759.091.250

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 759.091.2503226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica

06 181 9.385.506Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 4 90 0 101 9.385.506PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 100.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 3 4 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 725.085.744

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 667.518.706F 1 3 90 0 101 9.395.039F 2 3 90 0 101 48.171.999

PRODUTO: (): 4700.0000 - Prevenção do Crime 06 181 23.420.000

Reforçar as ações de controle e combate à violência e a criminalidade, para anteciparcrimes e interromper ações criminosas

F 2 3 90 0 101 23.420.000PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública

06 128 1.100.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 1.100.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 328: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Corpo de Bombeiros Militar#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19111 - Corpo de Bombeiros Militar 153.421.337

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 153.421.3373226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica

06 181 50.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 3 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 50.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 3 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4152.0000 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndioe Pânico

06 182 3.600.000Atuar preventivamente para que sejam cumpridas normas técnicas contra incêndio epânico, pelos proprietários das edificações

F 2 3 90 0 129 3.600.000PRODUTO: (): 4153.0000 - Serviços de Defesa Civil 06 182 200.000

Prestar assistência às vítimas de calamidades públicas, mediante a coordenação dasações de socorro

F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: (): 4247.0000 - Resgate e Salvamento 06 182 4.647.944

Resgatar e salvar pessoas acometidas de afogamentos e acidentadas em vias públicas,residências e locais de trabalho

F 2 3 90 0 101 3.258.192F 2 3 90 0 111 1.389.752

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 181 144.673.393

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 136.048.408F 1 3 90 0 101 1.946.986F 2 3 90 0 101 6.677.999

PRODUTO: (): 4733.0000 - Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da SegurançaPública

06 128 200.000Formar e capacitar os integrantes do sistema de segurança pública, contribuindo para amelhoria dos serviços prestados, bem estar e da segurança ocupacional dessesprofissionais

F 2 3 90 0 101 200.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 329: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Departamento Estadual de Trânsito#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19201 - Departamento Estadual de Trânsito 174.878.439

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 6.586.7650900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 06 272 4.325.080

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 4.325.080PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 06 271 2.261.685

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 118 2.261.685PRODUTO: (): 0575 - Mais Vida no Trânsito 168.291.6743222.0000 - Expansão e Estruturação das Unidades de CIRETRANS e Postos deAtendimento

06 125 14.896.564Ampliar as unidades do DETRAN visando facilitar o acesso dos serviços pelo cidadão

F 2 4 90 0 118 14.896.564PRODUTO: (): 4009.0000 - Licenciamento de Veículos 06 125 6.731.459

Regularizar veículos em cumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro - CTBF 2 3 90 0 118 6.200.000F 2 3 90 0 212 531.459

PRODUTO: (): 4010.0000 - Habilitação de Condutores 06 125 25.464.499

Habilitar e registrar condutores de veiculos em cumprimento ao Código de TrânsitoBrasileiro - CTB

F 2 3 90 0 118 16.770.838F 2 3 90 0 212 3.949.399F 2 4 90 0 212 4.744.262

PRODUTO: (): 4189.0000 - Fiscalização do Trânsito e de Veículos 06 125 2.500.000

Reduzir a ocorrência de acidentes e crimes de trânsitoF 2 3 90 0 118 2.500.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 06 122 108.049.047

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 27.720.965F 1 3 90 0 118 576.799F 2 3 90 0 118 72.950.491F 2 3 91 0 118 381.077F 2 4 90 0 118 6.419.715

PRODUTO: (): 4607.0000 - Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro 06 125 2.550.868

Transferências de recursos arrecadados decorrentes do cumprimento do Código deTrânsito Brasileiro - CTB

F 2 3 40 0 118 2.400.000F 2 3 90 0 118 150.868

PRODUTO: (): 4608.0000 - Educação para o Trânsito 06 125 2.500.000

Orientar condutores e pedestres para a redução das ocorrências de acidentes de trânsitoF 2 3 90 0 118 2.500.000

PRODUTO: (): 4688.0000 - Manutenção das Unidades de CIRETRANS e Postos de Atendimento 06 125 5.599.237

Garantir boas condições de funcionamento das unidades das Ciretrans e Postos deAtendimentos

F 2 3 90 0 118 5.599.237PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

329

Page 330: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial de Segurança Pública#2

Órgão: 19000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública Valores em R$ 1,00

Unidade: 19902 - Fundo Especial de Segurança Pública 4.500.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0577 - Mais Segurança 4.500.0003226.0000 - Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de SegurançaPublica

06 181 2.250.000Construir, reformar e modernizar as Unidades do Sistema de Segurança Pública cominfraestrutura adequada ao exercício das funções de Segurança

F 2 4 90 0 107 2.250.000PRODUTO: (): 3252.0000 - Aparelhamento e Estruturação Tecnológica 06 181 2.250.000

Aparelhar e estruturar tecnologicamente as unidades do Sistema de Segurança Públicado Maranhão, visando ampliar a eficiência dos serviços prestados à sociedade

F 2 4 90 0 107 2.250.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

330

Page 331: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais#1

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAISI - LEGISLAÇÃO

Decreto n° 27.871, de 24.11.11

Decreto nº 18.600, de 25.04.02

Decreto nº 20.632, de 19.07.04

Lei Estadual n° 10.107, de 25.06.14

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.411, de 30.12.15

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTEI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 13.494, de 12.11.93

Decreto nº 22.383, de 28.08.06

Decreto nº 23.062, de 02.05.07

Lei Estadual nº 5.405, de 08.04.92

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃOI - LEGISLAÇÃO

Lei Estadual nº 9.412, de 13.07.11

Lei Estadual nº 9.413, de 13.07.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

331

Page 332: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos NaturaisValores em R$ 1,00

58.326.360

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 58.326.360

4450.0000 - Gestão do Programa 18 122 14.622.592

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 13.748.314F 1 3 90 0 101 262.450F 2 3 90 0 101 611.828

4262.0000 - Gerenciamento Costeiro e Marinho 18 127 4.000

Produzir informações dos vários tipos de ambientes e ecossistemas costeiros, parautilização racional dos recursos naturais

F 2 3 90 0 101 4.000

4609.0000 - Zoneamento Ambiental 18 127 4.000

Definir áreas de maior ou menor restrição de uso, prospectando cenários futuros parasubsidiar o zoneamento ecológico econômico, possibilitando a implantação deatividades econômicas em bases sustentáveis

F 2 3 90 0 101 4.000

4588.0000 - Gestão Ambiental Compartilhada 18 128 264.589

Promover o planejamento de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas eparticipativas, nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativaprivada, para fortalecimento da política socioambiental

F 2 3 90 0 107 264.589

4264.0000 - Gestão dos Recursos Florestais 18 541 7.000

Desenvolver ações articuladas para a promoção da gestão florestal integrada ecompartilhada visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como formade prevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os demais usos nocivos dosecossistemas

F 2 3 90 0 101 7.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

18 - Gestão Ambiental 58.326.360 58.326.360

TOTAL 58.326.360 58.326.360

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 14.622.592 14.622.592127 - Ordenamento Territorial 8.000 8.000128 - Formação de Recursos Humanos 264.589 264.589541 - Preservação e Conservação Ambiental 42.023.636 42.023.636542 - Controle Ambiental 718.000 718.000544 - Recursos Hídricos 689.543 689.543

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 58.326.360 58.326.360

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 16.153.135 16.153.13520901 - Fundo Especial do Meio Ambiente 2.763.045 2.763.04520902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação 39.410.180 39.410.180

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 14.771.592 14.771.5920107 - Receitas Operacionais a Fundos 42.173.225 42.173.2250111 - Convênios com Órgãos Federais 1.381.543 1.381.543

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

332

Page 333: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4268.0000 - Educação Ambiental 18 541 104.000

Promover mudanças de valores e atitudes da sociedade para estabelecer relaçõeshomem-natureza mais harmônicas e sustentáveis

F 2 3 90 0 101 104.000

4269.0000 - Gestão de Unidades de Conservação 18 541 39.410.180

Fomentar e acompanhar a implantação dos planos de manejo e planos de gestão dasunidades de conservação sob jurisdição do Estado

F 2 3 50 0 107 1.800.000F 2 3 90 0 107 26.610.180F 2 4 90 0 107 11.000.000

4587.0000 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 18 541 4.000

Promover a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como medida de reduçãoda degradação ambiental no Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 4.000

4589.0000 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 18 541 2.498.456

Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e ágeis que possibilitemexecutar com eficiência, eficácia e transparência, as políticas estaduais do meioambiente e dos recursos hidricos

F 2 3 90 0 107 2.248.456F 2 4 90 0 107 250.000

4265.0000 - Licenciamento Ambiental 18 542 7.000

Estabelecer medidas de gestão e controle ambiental de empreendimentos e atividadesutilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidorasou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis

F 2 3 90 0 101 7.000

4266.0000 - Monitoramento Ambiental 18 542 7.000

Monitorar de forma eficaz a qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dosruídos, dos sedimentos e dos demais recursos ambientais

F 2 3 90 0 101 7.000

4267.0000 - Fiscalização Ambiental 18 542 704.000

Fiscalizar as atividades potencial e efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursosnaturais no Estado

F 2 3 90 0 101 4.000F 2 3 90 0 111 650.000F 2 4 90 0 111 50.000

4263.0000 - Gestão de Recursos Hídricos 18 544 689.543

Garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade suficiente para essageração e para as gerações futuras

F 2 3 50 0 111 411.050F 2 3 90 0 101 8.000F 2 3 90 0 111 240.493F 2 4 90 0 111 30.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 334: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais#2

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00

Unidade: 20101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 16.153.135

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 16.153.1354262.0000 - Gerenciamento Costeiro e Marinho 18 127 4.000

Produzir informações dos vários tipos de ambientes e ecossistemas costeiros, parautilização racional dos recursos naturais

F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: (): 4263.0000 - Gestão de Recursos Hídricos 18 544 689.543

Garantir o uso múltiplo da água em qualidade e quantidade suficiente para essa geraçãoe para as gerações futuras

F 2 3 50 0 111 411.050F 2 3 90 0 101 8.000F 2 3 90 0 111 240.493F 2 4 90 0 111 30.000

PRODUTO: (): 4264.0000 - Gestão dos Recursos Florestais 18 541 7.000

Desenvolver ações articuladas para a promoção da gestão florestal integrada ecompartilhada visando o uso sustentável e racional dos recursos florestais como formade prevenir e controlar o desmatamento, as queimadas e os demais usos nocivos dosecossistemas

F 2 3 90 0 101 7.000PRODUTO: (): 4265.0000 - Licenciamento Ambiental 18 542 7.000

Estabelecer medidas de gestão e controle ambiental de empreendimentos e atividadesutilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidorasou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis

F 2 3 90 0 101 7.000PRODUTO: (): 4266.0000 - Monitoramento Ambiental 18 542 7.000

Monitorar de forma eficaz a qualidade do ar, da água, do solo, da fauna, da flora, dosruídos, dos sedimentos e dos demais recursos ambientais

F 2 3 90 0 101 7.000PRODUTO: (): 4267.0000 - Fiscalização Ambiental 18 542 704.000

Fiscalizar as atividades potencial e efetivamente poluidoras e utilizadoras de recursosnaturais no Estado

F 2 3 90 0 101 4.000F 2 3 90 0 111 650.000F 2 4 90 0 111 50.000

PRODUTO: (): 4268.0000 - Educação Ambiental 18 541 104.000

Promover mudanças de valores e atitudes da sociedade para estabelecer relaçõeshomem-natureza mais harmônicas e sustentáveis

F 2 3 90 0 101 104.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 18 122 14.622.592

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 13.748.314F 1 3 90 0 101 262.450F 2 3 90 0 101 611.828

PRODUTO: (): 4587.0000 - Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis 18 541 4.000

Promover a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis como medida de reduçãoda degradação ambiental no Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: (): 4609.0000 - Zoneamento Ambiental 18 127 4.000

Definir áreas de maior ou menor restrição de uso, prospectando cenários futuros parasubsidiar o zoneamento ecológico econômico, possibilitando a implantação de atividadeseconômicas em bases sustentáveis

F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 335: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Especial do Meio Ambiente#2

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00

Unidade: 20901 - Fundo Especial do Meio Ambiente 2.763.045

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 2.763.0454588.0000 - Gestão Ambiental Compartilhada 18 128 264.589

Promover o planejamento de ações sistêmicas, integradas, descentralizadas eparticipativas, nas várias esferas de governo, com a sociedade civil e a iniciativa privada,para fortalecimento da política socioambiental

F 2 3 90 0 107 264.589PRODUTO: (): 4589.0000 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente 18 541 2.498.456

Criar, estruturar e implantar mecanismos de gestão modernos e ágeis que possibilitemexecutar com eficiência, eficácia e transparência, as políticas estaduais do meioambiente e dos recursos hidricos

F 2 3 90 0 107 2.248.456F 2 4 90 0 107 250.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 336: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Unidades de Conservação#2

Órgão: 20000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais Valores em R$ 1,00

Unidade: 20902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação 39.410.180

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0562 - Planejamento, Conservação e Preservação Ambiental 39.410.1804269.0000 - Gestão de Unidades de Conservação 18 541 39.410.180

Fomentar e acompanhar a implantação dos planos de manejo e planos de gestão dasunidades de conservação sob jurisdição do Estado

F 2 3 50 0 107 1.800.000F 2 3 90 0 107 26.610.180F 2 4 90 0 107 11.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 337: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Saúde#1

I - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 25.009, de 15.12.08

Lei Estadual nº 2.653, de 06.06.66

Lei Estadual nº 2.978, de 07.07.69

Lei Estadual nº 9.045, de 23.10. 09

Lei nº 10.011, de 11.03.14

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDEI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 16.887, de 21.07.99

Decreto nº 17.250, de 04.04.00

Decreto nº 18.593, de 25.04.02

Decreto nº 19.405, de 24.02.03

Decreto nº 19.718, de 14.07.03

Decreto nº 19.858, de 09.09.03

Decreto nº 20.660, de 23.07.04

Decreto nº 20.812, de 06.10.04

Decreto nº 20.975, de 30.11.04

Decreto nº 21.017, de 20.01.05

Decreto nº 22.131, de 24.05.06

Decreto nº 23.843, de 31.03.08

Decreto nº 25.009, de 15.12.08

Decreto nº 25.346, de 04.05.09

Decreto nº 27.257, de 16.02.11

Decreto nº 27.409, de 19.05.11

Decreto nº 27.430, de 26.05.11

Decreto nº 27.665, de 06.09.11

Decreto nº 27.666, de 06.09.11

Decreto nº 27.729, de 18.10.11

Decreto nº 28.392, de 09.07.12

Decreto nº 28.393, de 09.07.12

Decreto nº 28.559, de 05.09.12

Decreto nº 30.616, de 01.01.15

Decreto nº 30.649, de 19.02.15

Decreto nº 31.136, de 21.09.15

Decreto nº 31.137, de 21.09.15

Decreto nº 31.138, de 22.09.15

Decreto nº 31.308, de 12.11.15

Decreto nº 31.678, de 29.04.16

Decreto nº 31.805, de 30.05.16

Decreto nº 31.891, de 12.05.16

Decreto nº 31.912, de 28.06.16

Decreto nº 32.011, de 27.07.16

Lei Estadual nº 5.637, de 26.01.93

Lei Estadual nº 8.689, de 29.10.07

Lei Estadual nº 8.703, de 07.11.07

Lei Estadual nº 9.045, de 23.10.09

Lei Estadual nº 9.659, de 17.07.10

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCERI - LEGISLAÇÃO

Emenda Constitucional n° 063, de 14.04.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

337

Page 338: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da SaúdeValores em R$ 1,00

1.903.078.915

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.294

3126.0000 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 6.700.000

Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento de ações de gestãoda Secretaria de forma descentralizada

S 2 3 90 0 121 6.000.000S 2 4 90 0 121 700.000

4387.0000 - Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 100.000

Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos permanentes deplanejamento participativo e integrado da saúde

S 2 3 90 0 121 100.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

10 - Saúde 1.903.078.915 1.903.078.915

TOTAL 1.903.078.915 1.903.078.915

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 391.014.755 391.014.755128 - Formação de Recursos Humanos 420.000 420.000244 - Assistência Comunitária 400.000 400.000271 - Previdência Básica 1.300.000 1.300.000272 - Previdência do Regime Estatutário 22.920.868 22.920.868301 - Atenção Básica 58.718.225 58.718.225302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.356.112.762 1.356.112.762303 - Suporte Profilático e Terapêutico 42.054.543 42.054.543304 - Vigilância Sanitária 2.620.297 2.620.297305 - Vigilância Epidemiológica 17.447.465 17.447.465306 - Alimentação e Nutrição 9.100.000 9.100.000511 - Saneamento Básico Rural 970.000 970.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.294 8.422.2940411 - Apoio Administrativo 391.633.329 391.633.3290560 - Programa de Saneamento Básico 970.000 970.0000596 - Saúde para Todos 1.414.167.305 1.414.167.3050597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.225 67.818.2250598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.762 20.067.762

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

21901 - FES - Unidade Central 1.902.265.115 1.902.265.11521946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer 793.800 793.80021947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000 20.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 793.800 793.8000107 - Receitas Operacionais a Fundos 20.000 20.0000108 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 398.983.798 398.983.7980114 - Operações de Crédito Interna 65.900.000 65.900.0000120 - Teto Financeiro Epidemiológico 14.808.677 14.808.6770121 - Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.420.649.071 1.420.649.0710123 - Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária 1.923.569 1.923.569

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

338

Page 339: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4576.0000 - Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 802.294

Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde prestados ápopulação

S 2 3 90 0 121 802.294

4390.0000 - Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico naÁrea de Saúde 10 128 200.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que atendam integralmente aosprincípios do SUS

S 2 3 90 0 121 200.000

4754.0000 - Implementação da Política de Educação Permanente 10 128 220.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da gestão e da assistênciaem saúde

S 2 3 90 0 121 220.000

2754.0000 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 400.000

Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos EstaduaisS 2 3 90 0 121 400.000

0411 - Apoio Administrativo 391.633.329

4457.0000 - Administração da Unidade 10 122 367.412.461

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 108 54.248.625S 1 1 90 0 121 233.045.680S 1 1 90 0 123 1.923.569S 1 3 90 0 121 2.406.813S 2 3 90 0 121 72.787.774S 2 3 91 0 121 3.000.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 1.300.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 121 1.300.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 22.920.868

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 121 22.920.8680560 - Programa de Saneamento Básico 970.000

3132.0000 - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 10 511 50.000

Proporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural e domicílios de pequenascomunidades, visando a redução da mortalidade infantil e o aumento da qualidade devida da população

S 3 3 90 0 121 50.000

3148.0000 - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 10 511 650.000

Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio de novos sistemas deabastecimento de água potável.

S 3 3 90 0 121 50.000S 3 4 40 0 121 600.000

3152.0000 - Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10 511 270.000

Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas de abastecimento deágua e esgoto nos municípios

S 2 3 90 0 121 270.0000596 - Saúde para Todos 1.414.167.305

4450.0000 - Gestão do Programa 10 122 16.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 121 16.000.000

3128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 82.600.000

Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais doSUS. Construir e aparelhar a rede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúde

S 3 3 41 0 121 300.000S 3 3 90 0 121 700.000S 3 4 41 0 121 1.550.000S 3 4 50 0 121 150.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

339

Page 340: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 3 4 90 0 114 65.900.000S 3 4 90 0 121 14.000.000

4630.0000 - Ações de Combate ao Câncer 10 302 793.800

Reduzir a incidência e a morbimortalidade de câncer na população maranhenseS 2 3 90 0 101 793.800

4788.0000 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média e AltaComplexidade 10 302 8.803.615

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública ampliando a oferta dediagnóstico laboratorial das doenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúde

S 2 3 90 0 108 1.335.200S 2 3 90 0 120 2.637.415S 2 3 90 0 121 2.531.000S 2 4 90 0 120 2.300.000

4793.0000 - Atendimento à Saúde da População 10 302 1.217.101.347

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços deSaúde

S 2 3 41 0 121 98.550.000S 2 3 50 0 121 700.000S 2 3 90 0 108 316.440.248S 2 3 90 0 121 786.111.099S 2 4 41 0 121 200.000S 2 4 90 0 121 15.100.000

4794.0000 - Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 45.374.000

Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus componentes e derivadosno Estado e atender pacientes portadores de hemopatias, com atenção a DoençaFalciforme e em populações especiais e coagulopatias

S 2 3 90 0 108 14.374.000S 2 3 90 0 121 31.000.000

4830.0000 - Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 1.440.000

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviçossaúde

S 2 3 90 0 108 360.000S 2 3 90 0 121 1.080.000

2947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 10 303 20.000

Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão

S 2 3 90 0 107 17.000S 2 4 90 0 107 3.000

4439.0000 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos daAssistência Farmacêutica e dos Programas da SES-MA 10 303 26.000.000

Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos para saúde dosCEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)

S 2 3 90 0 108 10.000.000S 2 3 90 0 121 16.000.000

4653.0000 - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10 303 16.034.543

Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios e promover seu usoseguro e racional

S 2 3 41 0 121 16.034.5430597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.225

4555.0000 - Implementação das Políticas de Atenção à Saúde do Homem e daPessoa Idosa 10 301 396.000

Promover o desenvolvimento e a implementação das politicas de saúde efetivas,integradas, baseadas em evidencias para a promoção da saúde e prevenção dasdoenças crônicas não transmissíveis, assegurando ações e serviços para a populaçãomasculina, a pessoa idosa, em consonância com a Política Nacional da Promoção daEquidade em Saúde; redução da morbimortalidade por hipertensão arterial e diabetesmellitus, câncer de pênis e próstata, bem como, o controle do tabagismo e promover oenvelhecimento ativo e saudável

S 2 3 90 0 121 396.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

340

Page 341: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4557.0000 - Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher eda Criança e Adolescente e Jovem 10 301 500.000

Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo de reduzir a morbimortalidadematerno infantil e realizar a prevenção e o controle do câncer de colo de útero e demama. Prevenção do uso de drogas psicoativas em mulheres, adolescentes e jovens

S 1 3 90 0 121 500.000

4610.0000 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal -PSBU 10 301 57.414.225

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal – ESB, Educação emSaúde e Programa Saúde na Escola – PSE

S 2 3 90 0 108 1.614.225S 2 3 90 0 121 55.800.000

4784.0000 - Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 10 301 408.000

Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e outras drogas, visandogarantir cuidado integral a todas as pessoas que sofrem devido aos transtornosmentais e uso de drogas, considerando suas especificidades, inclusive aquelas emconflito com a Lei

S 2 3 90 0 121 408.000

4575.0000 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos DiferentesCiclos da Vida 10 306 9.100.000

Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, promover asaúde, contribuir na prevenção e combate dos distúrbios nutricionais e das doençasassociadas à alimentação e nutrição

S 1 3 90 0 108 100.000S 1 3 90 0 121 9.000.000

0598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.762

4565.0000 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e VigilânciaAmbiental 10 304 300.000

Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância SanitáriaAmbiental-VSA para os Municípios melhorando a capacidade de resposta da SUVISA eVISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através do processo de descentralização

S 1 3 90 0 121 150.000S 2 3 90 0 121 150.000

4789.0000 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco 10 304 2.320.297

Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando minimizar riscos eagravos à saúde da população

S 2 3 90 0 120 1.920.297S 2 3 90 0 121 400.000

4791.0000 - Vigilância e Controle da Hanseníase 10 305 225.000

Reduzir a morbidade por hanseníaseS 1 3 90 0 121 225.000

4795.0000 - Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais eOutras Doenças Sexualmente Transmissíveis DST 10 305 1.615.000

Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da morbimortalidade por HIV/Aids, Hepatites virais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST

S 1 3 90 0 120 850.000S 1 3 90 0 121 765.000

4817.0000 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoçãoda Saúde 10 305 15.020.965

Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis econtribuir fortemente para a redução da mortalidade materna e infantil e para a reduçãoda ocorrência de casos de violências e acidentes

S 1 3 90 0 120 7.100.965S 1 3 90 0 121 7.720.000S 1 4 90 0 121 200.000

4818.0000 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 586.500

Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho edas repercussões sobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade por doenças eacidentes relacionados ao trabalho

S 1 3 90 0 108 511.500S 1 3 90 0 121 75.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

341

Page 342: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2FES - Unidade Central#2

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00

Unidade: 21901 - FES - Unidade Central 1.902.265.115

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0311 - Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.2942754.0000 - Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 400.000

Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos EstaduaisS 2 3 90 0 121 400.000

PRODUTO: (): 3126.0000 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 6.700.000

Estruturar as unidades regionais de saúde para o desenvolvimento de ações de gestãoda Secretaria de forma descentralizada

S 2 3 90 0 121 6.000.000S 2 4 90 0 121 700.000

PRODUTO: (): 4387.0000 - Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 100.000

Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar processos permanentes deplanejamento participativo e integrado da saúde

S 2 3 90 0 121 100.000PRODUTO: (): 4390.0000 - Qualificação e Formação de Profissionais de Nível Médio Técnico naÁrea de Saúde

10 128 200.000Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que atendam integralmente aosprincípios do SUS

S 2 3 90 0 121 200.000PRODUTO: (): 4576.0000 - Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 802.294

Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde prestados á populaçãoS 2 3 90 0 121 802.294

PRODUTO: (): 4754.0000 - Implementação da Política de Educação Permanente 10 128 220.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da gestão e da assistência emsaúde

S 2 3 90 0 121 220.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 391.633.3290900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 10 272 22.920.868

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 121 22.920.868PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 1.300.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 121 1.300.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 10 122 367.412.461

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 108 54.248.625S 1 1 90 0 121 233.045.680S 1 1 90 0 123 1.923.569S 1 3 90 0 121 2.406.813S 2 3 90 0 121 72.787.774S 2 3 91 0 121 3.000.000

PRODUTO: (): 0560 - Programa de Saneamento Básico 970.0003132.0000 - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 10 511 50.000

Proporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural e domicílios de pequenascomunidades, visando a redução da mortalidade infantil e o aumento da qualidade devida da população

S 3 3 90 0 121 50.000PRODUTO: (): 3148.0000 - Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 10 511 650.000

Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio de novos sistemas deabastecimento de água potável.

S 3 3 90 0 121 50.000S 3 4 40 0 121 600.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

342

Page 343: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3152.0000 - Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto 10 511 270.000Proporcionar captação de recursos para a execução de sistemas de abastecimento deágua e esgoto nos municípios

S 2 3 90 0 121 270.000PRODUTO: (): 0596 - Saúde para Todos 1.413.353.5053128.0000 - Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 82.600.000

Concluir construções e adequações de espaços físicos das unidades assistenciais doSUS. Construir e aparelhar a rede assistencial própria sob gestão estadual nas regiõesde saúde

S 3 3 41 0 121 300.000S 3 3 90 0 121 700.000S 3 4 41 0 121 1.550.000S 3 4 50 0 121 150.000S 3 4 90 0 114 65.900.000S 3 4 90 0 121 14.000.000

PRODUTO: (): 4439.0000 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos daAssistência Farmacêutica e dos Programas da SES-MA

10 303 26.000.000Promover o acesso da população dos medicamentos e produtos para saúde dosCEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)

S 2 3 90 0 108 10.000.000S 2 3 90 0 121 16.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 10 122 16.000.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 2 3 90 0 121 16.000.000PRODUTO: (): 4653.0000 - Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 10 303 16.034.543

Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos municípios e promover seu usoseguro e racional

S 2 3 41 0 121 16.034.543PRODUTO: (): 4788.0000 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Média e AltaComplexidade

10 302 8.803.615Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública ampliando a oferta dediagnóstico laboratorial das doenças transmissíveis e fatores de risco e promover adescentralização das ações para as regiões de saúde

S 2 3 90 0 108 1.335.200S 2 3 90 0 120 2.637.415S 2 3 90 0 121 2.531.000S 2 4 90 0 120 2.300.000

PRODUTO: (): 4793.0000 - Atendimento à Saúde da População 10 302 1.217.101.347

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviços deSaúde

S 2 3 41 0 121 98.550.000S 2 3 50 0 121 700.000S 2 3 90 0 108 316.440.248S 2 3 90 0 121 786.111.099S 2 4 41 0 121 200.000S 2 4 90 0 121 15.100.000

PRODUTO: (): 4794.0000 - Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 45.374.000

Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus componentes e derivadosno Estado e atender pacientes portadores de hemopatias, com atenção a DoençaFalciforme e em populações especiais e coagulopatias

S 2 3 90 0 108 14.374.000S 2 3 90 0 121 31.000.000

PRODUTO: (): 4830.0000 - Central de captação, Notificação e Distribuição de Órgãos 10 302 1.440.000

Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das ações e dos serviçossaúde

S 2 3 90 0 108 360.000S 2 3 90 0 121 1.080.000

PRODUTO: (): 0597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 67.818.2254555.0000 - Implementação das Políticas de Atenção à Saúde do Homem e daPessoa Idosa

10 301 396.000Promover o desenvolvimento e a implementação das politicas de saúde efetivas,integradas, baseadas em evidencias para a promoção da saúde e prevenção dasdoenças crônicas não transmissíveis, assegurando ações e serviços para a populaçãomasculina, a pessoa idosa, em consonância com a Política Nacional da Promoção daEquidade em Saúde; redução da morbimortalidade por hipertensão arterial e diabetesmellitus, câncer de pênis e próstata, bem como, o controle do tabagismo e promover oenvelhecimento ativo e saudável

S 2 3 90 0 121 396.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 344: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR4557.0000 - Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher eda Criança e Adolescente e Jovem

10 301 500.000Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo de reduzir a morbimortalidadematerno infantil e realizar a prevenção e o controle do câncer de colo de útero e demama. Prevenção do uso de drogas psicoativas em mulheres, adolescentes e jovens

S 1 3 90 0 121 500.000PRODUTO: (): 4575.0000 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos DiferentesCiclos da Vida

10 306 9.100.000Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e nutricional, promover asaúde, contribuir na prevenção e combate dos distúrbios nutricionais e das doençasassociadas à alimentação e nutrição

S 1 3 90 0 108 100.000S 1 3 90 0 121 9.000.000

PRODUTO: (): 4610.0000 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal -PSBU

10 301 57.414.225Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal – ESB, Educação emSaúde e Programa Saúde na Escola – PSE

S 2 3 90 0 108 1.614.225S 2 3 90 0 121 55.800.000

PRODUTO: (): 4784.0000 - Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 10 301 408.000

Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e outras drogas, visandogarantir cuidado integral a todas as pessoas que sofrem devido aos transtornos mentaise uso de drogas, considerando suas especificidades, inclusive aquelas em conflito com aLei

S 2 3 90 0 121 408.000PRODUTO: (): 0598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde 20.067.7624565.0000 - Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e VigilânciaAmbiental

10 304 300.000Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA e Vigilância SanitáriaAmbiental-VSA para os Municípios melhorando a capacidade de resposta da SUVISA eVISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através do processo de descentralização

S 1 3 90 0 121 150.000S 2 3 90 0 121 150.000

PRODUTO: (): 4789.0000 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental eGerenciamento de Risco

10 304 2.320.297Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando minimizar riscos e agravosà saúde da população

S 2 3 90 0 120 1.920.297S 2 3 90 0 121 400.000

PRODUTO: (): 4791.0000 - Vigilância e Controle da Hanseníase 10 305 225.000

Reduzir a morbidade por hanseníaseS 1 3 90 0 121 225.000

PRODUTO: (): 4795.0000 - Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e OutrasDoenças Sexualmente Transmissíveis DST

10 305 1.615.000Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da morbimortalidade por HIV/Aids,Hepatites virais e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST

S 1 3 90 0 120 850.000S 1 3 90 0 121 765.000

PRODUTO: (): 4817.0000 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção daSaúde

10 305 15.020.965Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não transmissíveis e contribuirfortemente para a redução da mortalidade materna e infantil e para a redução daocorrência de casos de violências e acidentes

S 1 3 90 0 120 7.100.965S 1 3 90 0 121 7.720.000S 1 4 90 0 121 200.000

PRODUTO: (): 4818.0000 - Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 586.500

Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e processos de trabalho e dasrepercussões sobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade por doenças eacidentes relacionados ao trabalho

S 1 3 90 0 108 511.500S 1 3 90 0 121 75.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 345: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Combate ao Câncer#2

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00

Unidade: 21946 - Fundo Estadual de Combate ao Câncer 793.800

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0596 - Saúde para Todos 793.8004630.0000 - Ações de Combate ao Câncer 10 302 793.800

Reduzir a incidência e a morbimortalidade de câncer na população maranhenseS 2 3 90 0 101 793.800

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

345

Page 346: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas#2

Órgão: 21000 - Secretaria de Estado da Saúde Valores em R$ 1,00

Unidade: 21947 - Fundo Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 20.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0596 - Saúde para Todos 20.0002947.0000 - Prevenção ao Uso de Drogas 10 303 20.000

Combater o uso e tráfico de drogas e produtos controlados por meio da implementaçãode política sobre drogas com a realização de atividades técnicas, pedagógicas visandoapoio as atividades de fiscalização, controle e repressão

S 2 3 90 0 107 17.000S 2 4 90 0 107 3.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 347: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento#1

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 21.725, de 29.11.05

Decreto nº 24.513, de 04.09.08

Decreto nº 24.781, de 14.11.08

Decreto nº 28.186, de 18.05.12

Decreto nº 28.212, de 30.05.12

Decreto nº 28.855, de 04.02.13

Decreto nº 30.839, de 9.06.15

Decreto nº 30.840, de 9.06.15

Decreto nº31.135, de 21.09.15

Lei Estadual nº 8.205, de 22.12.04

Lei Estadual nº 8.334, de 23.12.05

Lei Estadual nº 8.747, de 14.03.08

Lei Estadual nº 8.840, de 15.07.08

Lei Estadual nº 9.299, de 23.11.10

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.226, de 15.04.15

Lei nº 10.461, de 23.05.16

INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS SÓCIOECONOMICO E CARTOGRÁFICOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 22.921, de 02.01.07

Decreto nº 22.953, de 26.02.07

Decreto nº 23.811, de 24.01.08

Decreto nº 30.668, de 10.03.15

Lei Estadual nº 8.561, de 28.12.06

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

347

Page 348: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e OrçamentoValores em R$ 1,00

185.116.400

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0210 - Maranhão Conhecido e Informado 3.601.069

4360.0000 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 04 121 5.000

Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, territoriais e ambientais em escalamunicipal, estadual e regional para elaboração de diagnósticos e prognósticos desubsídios ao planejamento do Governo do Estado

F 2 3 90 0 101 5.000

4361.0000 - Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado e osMunicípios Maranhenses 04 121 5.000

Armazenar e fornecer informações qualitativas e quantitativas necessárias aoplanejamento estratégico do Estado

F 2 3 90 0 101 5.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 3.586.069

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 2.606.003F 1 3 90 0 101 85.066F 2 3 90 0 101 880.000F 2 4 90 0 101 15.000

4173.0000 - Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 04 127 5.000

Redefinir as divisas e consolidar os limites dos municípios do EstadoF 2 3 90 0 101 5.000

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 180.772.497

3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 04 121 100.000

Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento doEstado

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 184.373.566 742.834 185.116.400

TOTAL 184.373.566 742.834 185.116.400

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

121 - Planejamento e Orçamento 8.505.564 8.505.564122 - Administração Geral 61.118.388 61.118.388127 - Ordenamento Territorial 105.000 105.000271 - Previdência Básica 635.964 635.964272 - Previdência do Regime Estatutário 106.870 106.870422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.644.614 114.644.614

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0210 - Maranhão Conhecido e Informado 3.601.069 3.601.0690347 - Planejamento e Gestão Governamental 180.772.497 180.772.4970411 - Apoio Administrativo 742.834 742.834

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 180.772.497 180.772.49722205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico 3.601.069 742.834 4.343.903

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 39.528.952 742.834 40.271.7860114 - Operações de Crédito Interna 30.200.000 30.200.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 114.644.614 114.644.614

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

348

Page 349: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 3 4 90 0 114 100.000

4602.0000 - Gestão por Resultado 04 121 8.395.564

Implementar rotinas de planejamento, orçamento e gestão orçamentário-financeirasmodernas e orientadas ao alcance de resultados em prol do desenvolvimentosustentável do Estado

F 2 3 90 0 101 8.395.564

3201.0000 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 04 122 30.000.000

Realizar gestão dos recursos do contrato Governo do Estado / BNDES e dos serviçosde gerenciamento, fiscalização de obras e acompanhamento das licenças ambientais

F 2 4 90 0 114 30.000.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 27.532.319

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 18.598.975F 1 3 90 0 101 381.119F 2 3 90 0 101 7.832.225F 2 4 90 0 101 720.000

3205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 04 127 100.000

Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção doordenamento e gestão territorial ambiental

F 3 4 90 0 114 100.000

4368.0000 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza- FUMACOP 04 422 114.644.614

Garantir a implementação das ações do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP

F 2 3 90 0 122 114.644.6140411 - Apoio Administrativo 742.834

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 635.964

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 635.964

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 106.870

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 106.870

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

349

Page 350: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento#2

Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Valores em R$ 1,00

Unidade: 22101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 180.772.497

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 180.772.4973201.0000 - Desenvolvimento e Gerenciamento Institucional 04 122 30.000.000

Realizar gestão dos recursos do contrato Governo do Estado / BNDES e dos serviços degerenciamento, fiscalização de obras e acompanhamento das licenças ambientais

F 2 4 90 0 114 30.000.000PRODUTO: (): 3205.0000 - Melhoria da Gestão Territorial 04 127 100.000

Elaborar e implantar o Zoneamento Ecológico Econômico para a promoção doordenamento e gestão territorial ambiental

F 3 4 90 0 114 100.000PRODUTO: (): 3207.0000 - Modernização do Sistema de Planejamento e Orçamento 04 121 100.000

Modernizar e inovar o sistema central de planejamento governamental e orçamento doEstado

F 3 4 90 0 114 100.000PRODUTO: (): 4368.0000 - Gestão dos Recursos do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP

04 422 114.644.614Garantir a implementação das ações do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza -FUMACOP

F 2 3 90 0 122 114.644.614PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 27.532.319

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 18.598.975F 1 3 90 0 101 381.119F 2 3 90 0 101 7.832.225F 2 4 90 0 101 720.000

PRODUTO: (): 4602.0000 - Gestão por Resultado 04 121 8.395.564

Implementar rotinas de planejamento, orçamento e gestão orçamentário-financeirasmodernas e orientadas ao alcance de resultados em prol do desenvolvimento sustentáveldo Estado

F 2 3 90 0 101 8.395.564PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 351: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico e Cartográfico#2

Órgão: 22000 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Valores em R$ 1,00

Unidade: 22205 - Instituto Maranhense de Estudos Sócioeconomico eCartográfico 4.343.903

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0210 - Maranhão Conhecido e Informado 3.601.0694173.0000 - Atualização Cartográfica dos Municípios do Maranhão 04 127 5.000

Redefinir as divisas e consolidar os limites dos municípios do EstadoF 2 3 90 0 101 5.000

PRODUTO: (): 4360.0000 - Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e Ambientais 04 121 5.000

Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas, territoriais e ambientais em escalamunicipal, estadual e regional para elaboração de diagnósticos e prognósticos desubsídios ao planejamento do Governo do Estado

F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4361.0000 - Disponibilização de Dados e Informações sobre o Estado e osMunicípios Maranhenses

04 121 5.000Armazenar e fornecer informações qualitativas e quantitativas necessárias aoplanejamento estratégico do Estado

F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 3.586.069

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 2.606.003F 1 3 90 0 101 85.066F 2 3 90 0 101 880.000F 2 4 90 0 101 15.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 742.8340900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 04 272 106.870

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 106.870PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 635.964

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 635.964PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 352: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado de Indústria e Comércio#1

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 23.873, de 09.04.08

Decreto nº 26.476, de 30.04.10

Decreto nº 27.225, de 03.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 14.585, de 02.06.95

Decreto nº 25.344, de 04.05.09

Decreto nº 25.368, de 29.05.09

Decreto nº 30.979, de 29.07.15

Decreto nº 4.520, de 21.09.71

Lei Delegada nº 194, de 19.07.84

Lei Estadual nº 7.505, de 05.04.00

Lei Estadual nº 7.573, de 07.12.00

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 2.829, de 10.05.68

Lei nº 3.161, de 26.07.71

Lei nº 4.389, de 10.12.81

Lei nº 4.578, de 03.07.84

Lei nº 6.272, de 06.02.95

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 28.042, de 23.03.12

Lei Estadual nº 9.030, 02.10.09

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 6.685, de 07.06.96

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 21.355, de 03.08.05

Lei Estadual 9.660, de 17.07.12

Lei Estadual nº 8.246, de 25.05.05

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.443, de 02.05.16

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

352

Page 353: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e ComércioValores em R$ 1,00

65.324.856

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0122 - Registro das Atividades Mercantis 7.381.039

4450.0000 - Gestão do Programa 23 122 6.368.313

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 3.807.621F 1 3 90 0 118 180.693F 2 3 90 0 118 2.314.999F 2 3 91 0 118 15.000F 2 4 90 0 118 50.000

1766.0000 - Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA 23 691 50.000

Implantar unidades descentralizadas da JUCEMAF 2 3 90 0 118 50.000

4364.0000 - Registro Mercantil 23 691 962.726

Prestar serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afinsF 2 3 90 0 118 912.726F 2 4 90 0 118 50.000

0411 - Apoio Administrativo 1.135.761

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

22 - Indústria 47.302.645 47.302.64523 - Comércio e Serviços 16.886.450 1.135.761 18.022.211

TOTAL 64.189.095 1.135.761 65.324.856

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 11.740.958 11.740.958125 - Normatização e Fiscalização 8.945.411 8.945.411271 - Previdência Básica 600.454 600.454272 - Previdência do Regime Estatutário 535.307 535.307661 - Promoção Industrial 41.930.000 41.930.000691 - Promoção Comercial 1.572.726 1.572.726

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0122 - Registro das Atividades Mercantis 7.381.039 7.381.0390411 - Apoio Administrativo 1.135.761 1.135.7610583 - Maranhão Empreendedor 56.808.056 56.808.056

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 6.032.645 6.032.64523201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.381.039 563.761 7.944.80023202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 8.945.411 572.000 9.517.41123901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 41.830.000 41.830.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.032.645 6.032.6450107 - Receitas Operacionais a Fundos 39.000.000 39.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 2.830.000 2.830.0000118 - Recursos Diretamente Arrecadados 7.381.039 563.761 7.944.8000211 - Convênios com Órgãos Federais 8.945.411 572.000 9.517.411

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

353

Page 354: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 600.454

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 118 275.454S 1 1 90 0 211 325.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 535.307

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 288.307S 1 1 91 0 211 247.000

0583 - Maranhão Empreendedor 56.808.056

4450.0000 - Gestão do Programa 22 122 5.372.645

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 4.299.267F 1 3 90 0 101 90.346F 2 3 90 0 101 973.032F 2 4 90 0 101 10.000

4619.0000 - Promoção de Desenvolvimento Econômico 22 661 100.000

Criar estratégias para projetar o Maranhão nos mercados nacional e internacional,visando atrair investidores

F 2 3 50 0 101 100.000

4622.0000 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos 22 661 41.830.000

Implementar políticas econômicas e ações com vistas a dotar o Maranhão deinfraestrutura industrial competitiva na atração de novos investimentos para as diversasregiões do Estado, reduzindo assim as grandes desigualdades regionais

F 2 3 90 0 107 27.000.000F 2 4 90 0 107 12.000.000F 2 4 90 0 114 2.830.000

2742.0000 - Serviços Técnicos Metrológicos 23 125 8.945.411

Garantir a segurança do consumidorF 1 1 90 0 211 2.957.695F 1 3 90 0 211 78.666F 2 3 90 0 211 5.709.050F 2 4 90 0 211 200.000

4467.0000 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 23 691 330.000

Ampliar e manter serviços que contribuam para o incremento da competitividade denegócios por meio de medidas de incentivo a investimentos no Estado do Maranhão

F 2 3 50 0 101 300.000F 2 3 90 0 101 30.000

4724.0000 - Compras Governamentais 23 691 50.000

Estimular as práticas de compras governamentais para garantir o desenvolvimento depequenos negócios locais existentes, assim como a criação de novos mercados queatendam as demandas do estado; maior eficiência nos processos licitatórios, visandosimultaneamente os interesses do estado e o acesso dos empresários nas comprasgovernamentais

F 2 3 90 0 101 50.000

4725.0000 - Maranhão Mais Produtivo 23 691 150.000

Possibilitar as micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuaisinstalados no Maranhão, o acesso aos meios necessários para que eles ampliem suaparticipação no mercado local e conquistem novos mercados

F 2 3 50 0 101 100.000F 2 3 90 0 101 50.000

4726.0000 - Espaço do Empreendedor 23 691 30.000

Promover a sustentabilidade econômica dos empreendedores (Indústria, Comércio eServiços), empreendedores atuantes ou desejosos de atuar no Estado, se constituindoem espaço para a recepção, catalogação e encaminhamento das demandas oriundasdo exercício da atividade empresarial

F 2 3 90 0 101 30.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

354

Page 355: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado de Indústria e Comércio#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00

Unidade: 23101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio 6.032.645

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0583 - Maranhão Empreendedor 6.032.6454450.0000 - Gestão do Programa 22 122 5.372.645

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 4.299.267F 1 3 90 0 101 90.346F 2 3 90 0 101 973.032F 2 4 90 0 101 10.000

PRODUTO: (): 4467.0000 - Atração, Incentivo e Manutenção de Negócios 23 691 330.000

Ampliar e manter serviços que contribuam para o incremento da competitividade denegócios por meio de medidas de incentivo a investimentos no Estado do Maranhão

F 2 3 50 0 101 300.000F 2 3 90 0 101 30.000

PRODUTO: (): 4619.0000 - Promoção de Desenvolvimento Econômico 22 661 100.000

Criar estratégias para projetar o Maranhão nos mercados nacional e internacional,visando atrair investidores

F 2 3 50 0 101 100.000PRODUTO: (): 4724.0000 - Compras Governamentais 23 691 50.000

Estimular as práticas de compras governamentais para garantir o desenvolvimento depequenos negócios locais existentes, assim como a criação de novos mercados queatendam as demandas do estado; maior eficiência nos processos licitatórios, visandosimultaneamente os interesses do estado e o acesso dos empresários nas comprasgovernamentais

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 4725.0000 - Maranhão Mais Produtivo 23 691 150.000

Possibilitar as micro e pequenas empresas e aos empreendedores individuais instaladosno Maranhão, o acesso aos meios necessários para que eles ampliem sua participaçãono mercado local e conquistem novos mercados

F 2 3 50 0 101 100.000F 2 3 90 0 101 50.000

PRODUTO: (): 4726.0000 - Espaço do Empreendedor 23 691 30.000

Promover a sustentabilidade econômica dos empreendedores (Indústria, Comércio eServiços), empreendedores atuantes ou desejosos de atuar no Estado, se constituindoem espaço para a recepção, catalogação e encaminhamento das demandas oriundas doexercício da atividade empresarial

F 2 3 90 0 101 30.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 356: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Junta Comercial do Estado do Maranhão#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00

Unidade: 23201 - Junta Comercial do Estado do Maranhão 7.944.800

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0122 - Registro das Atividades Mercantis 7.381.0391766.0000 - Regionalização da Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA

23 691 50.000Implantar unidades descentralizadas da JUCEMA

F 2 3 90 0 118 50.000PRODUTO: (): 4364.0000 - Registro Mercantil 23 691 962.726

Prestar serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afinsF 2 3 90 0 118 912.726F 2 4 90 0 118 50.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 23 122 6.368.313

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 118 3.807.621F 1 3 90 0 118 180.693F 2 3 90 0 118 2.314.999F 2 3 91 0 118 15.000F 2 4 90 0 118 50.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 563.7610900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 288.307

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 118 288.307PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 275.454

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 118 275.454PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

356

Page 357: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00

Unidade: 23202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão 9.517.411

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 572.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 23 272 247.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 211 247.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 23 271 325.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 211 325.000PRODUTO: (): 0583 - Maranhão Empreendedor 8.945.4112742.0000 - Serviços Técnicos Metrológicos 23 125 8.945.411

Garantir a segurança do consumidorF 1 1 90 0 211 2.957.695F 1 3 90 0 211 78.666F 2 3 90 0 211 5.709.050F 2 4 90 0 211 200.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

357

Page 358: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão#2

Órgão: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00

Unidade: 23901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 41.830.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0583 - Maranhão Empreendedor 41.830.0004622.0000 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial eInvestimentos Estratégicos

22 661 41.830.000Implementar políticas econômicas e ações com vistas a dotar o Maranhão deinfraestrutura industrial competitiva na atração de novos investimentos para as diversasregiões do Estado, reduzindo assim as grandes desigualdades regionais

F 2 3 90 0 107 27.000.000F 2 4 90 0 107 12.000.000F 2 4 90 0 114 2.830.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

358

Page 359: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação#1

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto 30.679, de 16.03.15

Decreto n° 22.932, de 23.01.07

Lei nº 10.213, de 9.03.15

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 13.819, de 25.04.94

Decreto nº 5.503, de 31.12.79

Lei Estadual nº 8.034, de 15.12.03

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 3.260, de 28.08.72

Lei nº 4.400, de 30.12.81

Lei nº 6.272, de 06.02.95

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 20.672, de 23.07.04

Decreto nº 23.960, de 23.04.08

Lei nº 10.213, de 9.03.15

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 20.663, de 23.07.04

Decreto nº 21.353, de 26.07.05

Decreto nº 31.895, de 22.06.16

Lei Estadual nº 8.033, de 15.12.03

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.254, de 09.06.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

359

Page 360: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores em R$ 1,00

728.372.831

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0103 - Extensão Universitária 8.320.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11 - Trabalho 1.836.996 1.836.99612 - Educação 624.594.078 23.849.656 648.443.73419 - Ciência e Tecnologia 74.852.160 139.941 74.992.10128 - Encargos Especiais 3.100.000 3.100.000

TOTAL 704.383.234 23.989.597 728.372.831

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 272.248.105 272.248.105128 - Formação de Recursos Humanos 918.498 918.498271 - Previdência Básica 3.306.627 3.306.627272 - Previdência do Regime Estatutário 20.682.970 20.682.970306 - Alimentação e Nutrição 13.807.234 13.807.234362 - Ensino Médio 35.532.656 35.532.656363 - Ensino Profissional 17.052.835 17.052.835364 - Ensino Superior 193.326.776 193.326.776571 - Desenvolvimento Científico 41.941.129 41.941.129572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.472.728 7.472.728573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 118.983.273 118.983.273846 - Outros Encargos Especiais 3.100.000 3.100.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0103 - Extensão Universitária 8.320.000 8.320.0000177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 199.326.776 199.326.7760320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e DesenvolvimentoTecnológico 15.000 15.000

0411 - Apoio Administrativo 245.130.402 23.989.597 269.119.9990499 - Operação Especial 3.100.000 3.100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 17.052.835 17.052.8350584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 57.495.073 57.495.0730585 - Cidadania Digital para Todos 5.000 5.0000593 - Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000 11.800.0000599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.046 53.941.0460600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 108.197.102 108.197.102

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 19.638.561 19.638.56124201 - Universidade Estadual do Maranhão 440.950.598 22.059.990 463.010.58824202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 55.213.599 139.941 55.353.54024206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 188.580.476 1.789.666 190.370.142

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 57.439.847 139.941 57.579.7880103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 508.678.292 23.849.656 532.527.9480111 - Convênios com Órgãos Federais 17.412.313 17.412.3130114 - Operações de Crédito Interna 98.570.000 98.570.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 18.300.825 18.300.8250218 - Recursos Diretamente Arrecadados 3.800.000 3.800.0005103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 181.957 181.957

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

360

Page 361: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

2938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 12 573 4.000.000

Interagir com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural

F 2 3 90 0 103 4.000.000

4180.0000 - Produção e Difusão de Dados Geoambientais 12 573 2.320.000

Produzir e disponibilizar dados geoambientais com emissão de boletins meteorológicos,previsão do tempo, clima e demais informações para a gestão territorial

F 2 3 90 0 103 2.320.000

4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.000.000

Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 2.000.000

0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 199.326.776

4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 6.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão

F 2 3 90 0 103 6.000.000

2118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 123.282.035

Formar profissionais de nível superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura,cursos sequenciais e cursos de tecnólogos

F 2 3 90 0 103 100.999.253F 2 3 90 0 211 18.300.825F 2 3 90 0 218 3.800.000F 2 3 90 5 103 181.957

3229.0000 - Expansão e Estruturação de Campi 12 364 55.044.741

Implantar e estruturar novos campi e cursos nas unidades de ensino superior noEstado, visando a oferta de vagas

F 3 3 90 0 103 11.000.000F 3 4 90 0 103 27.474.741F 3 4 90 0 114 16.570.000

4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 15.000.000

Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 15.000.000

0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior eDesenvolvimento Tecnológico 15.000

4612.0000 - Gerenciamento e Monitoramento de Programas 19 122 5.000

Promover mecanismos de gestão e avaliação de resultados das atividades dosprogramas previstos para execução pelo sistema estadual de ciência, tecnologia eensino superior

F 2 3 90 0 101 5.000

4007.0000 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 19 573 10.000

Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Estado em CT&I e colaborando paramelhoria da educação cientifico- tecnológica e de inovação

F 2 3 90 0 101 10.0000411 - Apoio Administrativo 269.119.999

4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 243.009.154

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 175.009.367F 1 3 90 0 103 834.826F 2 3 90 0 103 62.114.961F 2 3 91 0 103 50.000F 2 4 90 0 103 5.000.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 3.213.333

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 103 3.213.333

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 20.636.323

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 20.636.323

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

361

Page 362: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4457.0000 - Administração da Unidade 19 122 2.121.248

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 1.743.894F 1 3 90 0 101 38.666F 2 3 90 0 101 338.688

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 19 271 93.294

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 93.294

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19 272 46.647

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 46.6470499 - Operação Especial 3.100.000

0904.0000 - Ação de Indenização 28 846 3.100.000

Garantir o cumprimento de sentenças judiciais, que não se enquadrem comoprecatórios

F 1 3 90 0 103 3.100.0000580 - Mais Qualificação para o Trabalho 17.052.835

4829.0000 - Qualificação Profissional para o Trabalho 11 363 1.836.996

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 1.836.996

3237.0000 - Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT 19 363 15.215.839

Expandir e melhorar a estrutura da rede de ensino profissional e tecnológico paraofertar cursos de Formação Profissional à população maranhense, possibilitando oaperfeiçoamento e a sua profissionalização inicial, visando o aumento de possibilidadespara ingressar no mercado de trabalho

F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 15.210.839

0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 57.495.073

4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 5.410.413

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.087.616F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 4.078.411F 2 3 91 0 101 15.000F 2 4 90 0 101 200.000

4168.0000 - Fomento à Pesquisa 19 571 17.421.365

Desenvolver, apoiar e consolidar atividades de pesquisas na área da ciência etecnologia, vinculadas a instituições públicas e privadas

F 2 3 90 0 101 17.421.365

4739.0000 - Fomento a Qualificação Superior 19 571 19.927.274

Apoiar a qualificação profissional com a concessão de bolsas, de formação, pesquisa eextensão com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para odesenvolvimento do Estado

F 2 3 90 0 101 19.927.274

4740.0000 - Mais Inovação 19 572 7.472.728

Apoiar projetos de inovação e do empreendedorismo com o estímulo a cooperaçãoentre as empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, organizaçõesnão governamentais visando o desenvolvimento competitivo do Estado

F 2 3 90 0 101 7.472.728

4290.0000 - Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 19 573 4.981.819

Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e a divulgação daprodução de trabalho científico e tecnológico

F 2 3 90 0 101 4.981.819

4730.0000 - Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica 19 573 35.000

Fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica apoiada nos projetos,no programa Startup, e escola de nível elevado

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

362

Page 363: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 101 35.000

4731.0000 - Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 19 573 2.206.474

Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação tecnológica e educaçãocientifica para alunos do ensino superior

F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 2.201.474

4732.0000 - Diversificação ao Acesso e a Permanência no Ensino Superior 19 573 40.000

Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao PREUNI, bem como apermanência na universidade por meio de bolsa-auxílio para o custeio de despesasessenciais até a conclusão de seus estudos

F 2 3 90 0 101 40.0000585 - Cidadania Digital para Todos 5.000

3242.0000 - Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso à Internet 19 573 4.000

Contribuir para o aumento do percentual da população do Maranhão com acesso àinternet

F 2 3 90 0 101 4.000

4734.0000 - Fomento as Inovações Digitais 19 573 1.000

Difundir a ciência e tecnologia para a população através da inovação digital, paraatualizar a sociedade diante dos avanços tecnológicos

F 2 3 90 0 101 1.0000593 - Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.000

4167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 10.600.000

Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão

F 2 3 90 0 103 10.600.000

4803.0000 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000

Promover a integração academia-sociedade como ferramenta de desenvolvimentosocial através da difusão do conhecimento científico e tecnológico, visando o aumentoda qualidade de dissertações e teses e elevação da qualidade do ensino no estado

F 2 3 90 0 103 1.200.0000599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.046

4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 12.897.402

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 103 12.821.976F 2 3 91 0 103 75.426

4825.0000 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação 12 128 918.498

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 918.498

4826.0000 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 12 362 13.777.471

Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar os indicadores educacionais do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 103 13.777.471

4828.0000 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 12 362 21.755.185

Ofertar ensino médio mediado por inovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escola

F 2 3 90 0 103 21.755.185

4827.0000 - Apoio as Atividades de CT&I 12 571 4.592.490

Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Pesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovação

F 2 3 90 0 103 4.592.4900600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 108.197.102

4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 8.804.888

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 103 8.804.888

2056.0000 - Assistência Alimentar 12 306 7.807.234

Atender às necessidades nutricionais e formar hábitos alimentaresF 2 3 90 0 103 7.807.234

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

363

Page 364: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 12 573 91.584.980

Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades deensino

F 3 3 90 0 103 9.184.980F 3 4 40 0 103 400.000F 3 4 90 0 114 82.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

364

Page 365: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 19.638.561

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0320 - Gestão da Política de Ciência, Tecnologia, Ensino Superior eDesenvolvimento Tecnológico 15.000

4007.0000 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos 19 573 10.000Contribuir para o desenvolvimento tecnológico do Estado em CT&I e colaborando paramelhoria da educação cientifico- tecnológica e de inovação

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4612.0000 - Gerenciamento e Monitoramento de Programas 19 122 5.000

Promover mecanismos de gestão e avaliação de resultados das atividades dosprogramas previstos para execução pelo sistema estadual de ciência, tecnologia eensino superior

F 2 3 90 0 101 5.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 2.121.2484457.0000 - Administração da Unidade 19 122 2.121.248

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 1.743.894F 1 3 90 0 101 38.666F 2 3 90 0 101 338.688

PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 15.215.8393237.0000 - Expansão, Estruturação e Melhoria de Centros de VocaçãoTecnológica - CVT

19 363 15.215.839Expandir e melhorar a estrutura da rede de ensino profissional e tecnológico para ofertarcursos de Formação Profissional à população maranhense, possibilitando oaperfeiçoamento e a sua profissionalização inicial, visando o aumento de possibilidadespara ingressar no mercado de trabalho

F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 15.210.839

PRODUTO: (): 0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 2.281.4744730.0000 - Fortalecimento da Pesquisa, Desenvolvimento e InovaçãoTecnológica

19 573 35.000Fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e inovação tecnológica apoiada nos projetos,no programa Startup, e escola de nível elevado

F 2 3 90 0 101 35.000PRODUTO: (): 4731.0000 - Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 19 573 2.206.474

Promover a popularização da ciência, tecnologia e inovação tecnológica e educaçãocientifica para alunos do ensino superior

F 2 3 90 0 101 5.000F 2 4 90 0 111 2.201.474

PRODUTO: (): 4732.0000 - Diversificação ao Acesso e a Permanência no Ensino Superior 19 573 40.000

Proporcionar aos alunos do ensino médio acesso ao PREUNI, bem como a permanênciana universidade por meio de bolsa-auxílio para o custeio de despesas essenciais até aconclusão de seus estudos

F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 0585 - Cidadania Digital para Todos 5.0003242.0000 - Implantação dos Pontos do Saber e Digitais para Acesso à Internet 19 573 4.000

Contribuir para o aumento do percentual da população do Maranhão com acesso àinternet

F 2 3 90 0 101 4.000PRODUTO: (): 4734.0000 - Fomento as Inovações Digitais 19 573 1.000

Difundir a ciência e tecnologia para a população através da inovação digital, paraatualizar a sociedade diante dos avanços tecnológicos

F 2 3 90 0 101 1.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

365

Page 366: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Universidade Estadual do Maranhão#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão 463.010.588

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0103 - Extensão Universitária 8.320.0002938.0000 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Sócio-Culturais 12 573 4.000.000

Interagir com a comunidade para promover, mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-cultural

F 2 3 90 0 103 4.000.000PRODUTO: (): 4180.0000 - Produção e Difusão de Dados Geoambientais 12 573 2.320.000

Produzir e disponibilizar dados geoambientais com emissão de boletins meteorológicos,previsão do tempo, clima e demais informações para a gestão territorial

F 2 3 90 0 103 2.320.000PRODUTO: (): 4755.0000 - Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.000.000

Promover cursos de extensão para comunidade nas modalidades presencial e EADF 2 3 90 0 103 2.000.000

PRODUTO: (): 0177 - Ensino de Graduação e Formação Superior 199.326.7762118.0000 - Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 123.282.035

Formar profissionais de nível superior nas modalidades de bacharelado, licenciatura,cursos sequenciais e cursos de tecnólogos

F 2 3 90 0 103 100.999.253F 2 3 90 0 211 18.300.825F 2 3 90 0 218 3.800.000F 2 3 90 5 103 181.957

PRODUTO: (): 3229.0000 - Expansão e Estruturação de Campi 12 364 55.044.741

Implantar e estruturar novos campi e cursos nas unidades de ensino superior no Estado,visando a oferta de vagas

F 3 3 90 0 103 11.000.000F 3 4 90 0 103 27.474.741F 3 4 90 0 114 16.570.000

PRODUTO: (): 4801.0000 - Manutenção do Campi 12 364 15.000.000

Manter a estrutura física das unidades de ensino superior da UEMAF 2 3 90 0 103 15.000.000

PRODUTO: (): 4802.0000 - Restaurante Universitário 12 306 6.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo administrativo da UniversidadeEstadual do Maranhão

F 2 3 90 0 103 6.000.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 240.463.8120900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 19.149.990

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 19.149.990PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 2.910.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 103 2.910.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 218.403.822

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 168.809.569F 1 3 90 0 103 799.253F 2 3 90 0 103 43.745.000F 2 3 91 0 103 50.000F 2 4 90 0 103 5.000.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 3.100.0000904.0000 - Ação de Indenização 28 846 3.100.000

Garantir o cumprimento de sentenças judiciais, que não se enquadrem como precatóriosF 1 3 90 0 103 3.100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 367: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0593 - Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.0004167.0000 - Pós-Graduação de Profissionais 12 573 10.600.000

Elevar o grau de titulação dos profissionais para melhorar o ensino, a pesquisa e aextensão

F 2 3 90 0 103 10.600.000PRODUTO: (): 4803.0000 - Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000

Promover a integração academia-sociedade como ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimento científico e tecnológico, visando o aumento daqualidade de dissertações e teses e elevação da qualidade do ensino no estado

F 2 3 90 0 103 1.200.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

367

Page 368: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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#2Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24202 - Fundação de Amparo à Pesquisa e ao DesenvolvimentoCientífico e Tecnológico 55.353.540

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 139.9410900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 19 272 46.647

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 46.647PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 19 271 93.294

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 93.294PRODUTO: (): 0584 - Mais Ciência e Tecnologia, Inovação e Ensino Superior 55.213.5994168.0000 - Fomento à Pesquisa 19 571 17.421.365

Desenvolver, apoiar e consolidar atividades de pesquisas na área da ciência etecnologia, vinculadas a instituições públicas e privadas

F 2 3 90 0 101 17.421.365PRODUTO: (): 4290.0000 - Divulgação da Produção Científica e Tecnológica 19 573 4.981.819

Promover a democratização do acesso ao conhecimento científico e a divulgação daprodução de trabalho científico e tecnológico

F 2 3 90 0 101 4.981.819PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 19 122 5.410.413

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 1.087.616F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 4.078.411F 2 3 91 0 101 15.000F 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: (): 4739.0000 - Fomento a Qualificação Superior 19 571 19.927.274

Apoiar a qualificação profissional com a concessão de bolsas, de formação, pesquisa eextensão com foco nas áreas prioritárias e em setores estratégicos para odesenvolvimento do Estado

F 2 3 90 0 101 19.927.274PRODUTO: (): 4740.0000 - Mais Inovação 19 572 7.472.728

Apoiar projetos de inovação e do empreendedorismo com o estímulo a cooperação entreas empresas, instituições de ensino superior, centros de pesquisa, organizações nãogovernamentais visando o desenvolvimento competitivo do Estado

F 2 3 90 0 101 7.472.728PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 369: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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#2Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão#2

Órgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação Valores em R$ 1,00

Unidade: 24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia doMaranhão 190.370.142

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 26.394.9980900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 12 272 1.486.333

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 103 1.486.333PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 12 271 303.333

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 103 303.333PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 12 122 24.605.332

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 6.199.798F 1 3 90 0 103 35.573F 2 3 90 0 103 18.369.961

PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.9964829.0000 - Qualificação Profissional para o Trabalho 11 363 1.836.996

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 1.836.996PRODUTO: (): 0599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.0464450.0000 - Gestão do Programa 12 122 12.897.402

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 103 12.821.976F 2 3 91 0 103 75.426

PRODUTO: (): 4825.0000 - Qualificação Profissional de Agentes de Educação 12 128 918.498

Capacitar com cursos de formação profissional inicial e continuada os agentes da redede educação, ciência e tecnologia do Estado

F 2 3 90 0 103 918.498PRODUTO: (): 4826.0000 - Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas 12 362 13.777.471

Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar os indicadores educacionais do Estado do Maranhão

F 2 3 90 0 103 13.777.471PRODUTO: (): 4827.0000 - Apoio as Atividades de CT&I 12 571 4.592.490

Apoiar o desenvolvimento de Projetos e Pesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovação

F 2 3 90 0 103 4.592.490PRODUTO: (): 4828.0000 - Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias 12 362 21.755.185

Ofertar ensino médio mediado por inovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escola

F 2 3 90 0 103 21.755.185PRODUTO: (): 0600 - Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 108.197.1022056.0000 - Assistência Alimentar 12 306 7.807.234

Atender às necessidades nutricionais e formar hábitos alimentaresF 2 3 90 0 103 7.807.234

PRODUTO: (): 3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de Ensino 12 573 91.584.980

Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e equipar a sede e as unidades de ensinoF 3 3 90 0 103 9.184.980F 3 4 40 0 103 400.000F 3 4 90 0 114 82.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 12 122 8.804.888

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 370: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 103 8.804.888

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

370

Page 371: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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#1Secretaria de Estado do Esporte e Lazer#1

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZERI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.232, de 03.01.11

Lei Estadual nº 8.756, de 25.03.08

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

371

Page 372: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e LazerValores em R$ 1,00

32.693.951

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0578 - Mais Esporte mais Lazer 32.693.951

4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 11.641.362

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 10.339.707F 1 3 90 0 101 252.426F 2 3 90 0 101 1.049.229

3259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 10.371.853

Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 3 90 0 101 87.836F 3 4 40 0 101 3.000.000F 3 4 90 0 101 50.000F 3 4 90 0 111 6.694.075F 3 4 90 5 101 539.942

4717.0000 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 27 451 4.990.000

Garantir o funcionamento dos espaços e equipamentos de esporte e lazerF 2 3 90 0 101 4.990.000

4718.0000 - Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico do Esporte eLazer 27 573 61.036

Democratizar o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre o esporte e lazer,por meio de pesquisas, estudos, cursos, seminários e oficinas

F 2 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 113 36.036

4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 1.277.720

Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de baseaos atletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

27 - Desporto e Lazer 32.693.951 32.693.951

TOTAL 32.693.951 32.693.951

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 11.641.362 11.641.362451 - Infraestrutura Urbana 15.361.853 15.361.853573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 61.036 61.036811 - Desporto de Rendimento 1.277.720 1.277.720812 - Deporto Comunitário 4.134.830 4.134.830813 - Lazer 217.150 217.150

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0578 - Mais Esporte mais Lazer 32.693.951 32.693.951

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 32.693.951 32.693.951

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 22.861.118 22.861.1180111 - Convênios com Órgãos Federais 6.694.075 6.694.0750113 - Outras Transferências Federais 2.598.816 2.598.8165101 - Recursos Ordinários - Tesouro 539.942 539.942

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

372

Page 373: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 101 198.000F 2 3 90 0 113 1.079.720

4703.0000 - Mais Esporte Educacional 27 812 4.134.830

Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participaçãoaos estudantes, povos e comunidades tradicionais, entre outros, contribuindo para ainclusão social, o respeito à diversidade e ao desenvolvimento da política do esporteeducacional

F 2 3 40 0 101 800.000F 2 3 50 0 101 1.600.000F 2 3 90 0 101 251.770F 2 3 90 0 113 1.383.060F 2 4 90 0 113 100.000

4714.0000 - Mais Lazer 27 813 217.150

Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicasfavorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social

F 2 3 90 0 101 217.150

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

373

Page 374: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Esporte e Lazer#2

Órgão: 45000 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer Valores em R$ 1,00

Unidade: 45101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 32.693.951

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0578 - Mais Esporte mais Lazer 32.693.9513259.0000 - Infraestrutura Esportiva 27 451 10.371.853

Construir, ampliar, reformar e modernizar espaços e equipamentos de esporte e lazerF 3 3 90 0 101 87.836F 3 4 40 0 101 3.000.000F 3 4 90 0 101 50.000F 3 4 90 0 111 6.694.075F 3 4 90 5 101 539.942

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 27 122 11.641.362

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 10.339.707F 1 3 90 0 101 252.426F 2 3 90 0 101 1.049.229

PRODUTO: (): 4703.0000 - Mais Esporte Educacional 27 812 4.134.830

Ampliar, democratizar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação aosestudantes, povos e comunidades tradicionais, entre outros, contribuindo para a inclusãosocial, o respeito à diversidade e ao desenvolvimento da política do esporte educacional

F 2 3 40 0 101 800.000F 2 3 50 0 101 1.600.000F 2 3 90 0 101 251.770F 2 3 90 0 113 1.383.060F 2 4 90 0 113 100.000

PRODUTO: (): 4714.0000 - Mais Lazer 27 813 217.150

Ampliar e qualificar o acesso ao lazer integrado às demais políticas públicas favorecendoo desenvolvimento humano e a inclusão social

F 2 3 90 0 101 217.150PRODUTO: (): 4715.0000 - Maranhão Mais Conquistas 27 811 1.277.720

Ampliar e qualificar as ações do esporte de alto rendimento, das categorias de base aosatletas de excelência esportiva em parceria com as federações, ligas e entidadesesportivas

F 2 3 90 0 101 198.000F 2 3 90 0 113 1.079.720

PRODUTO: (): 4717.0000 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer 27 451 4.990.000

Garantir o funcionamento dos espaços e equipamentos de esporte e lazerF 2 3 90 0 101 4.990.000

PRODUTO: (): 4718.0000 - Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico do Esporte e Lazer 27 573 61.036

Democratizar o acesso ao conhecimento técnico e científico sobre o esporte e lazer, pormeio de pesquisas, estudos, cursos, seminários e oficinas

F 2 3 90 0 101 25.000F 2 3 90 0 113 36.036

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 375: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária#1

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 25.375, de 08.06.09

Decreto nº 27.229, de 03.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

375

Page 376: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia SolidáriaValores em R$ 1,00

12.449.300

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 5.642.324

4457.0000 - Administração da Unidade 11 122 5.642.324

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 4.688.598F 1 3 90 0 101 138.080F 2 3 90 0 101 662.518F 2 4 90 0 101 153.128

0521 - Economia Solidária 3.146.033

3260.0000 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidaria 11 334 80.000

Implantar Centros de Economia Solidária que atenda diversas regiões do EstadoF 2 3 90 0 101 80.000

4316.0000 - Empreendimentos de Economia Solidária 11 334 3.026.033

Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários com vistas adiminuir a informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 40.000F 2 3 90 0 111 1.429.818F 2 3 90 0 122 830.000F 2 3 90 5 101 113.435F 2 4 90 0 111 612.780

4710.0000 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Catadores, emGrupos Atuantes com Resíduos Sólidos 11 334 40.000

Fomentar e fortalecer empreendimentos e redes de cooperação, visando a inclusãosocioeconômica de catadores utilizando materiais reutilizáveis e recicláveis na PolíticaNacional de Resíduos Sólidos

F 2 3 90 0 101 40.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

11 - Trabalho 12.449.300 12.449.300

TOTAL 12.449.300 12.449.300

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 5.642.324 5.642.324331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 100.000 100.000333 - Empregabilidade 2.110.943 2.110.943334 - Fomento ao Trabalho 4.596.033 4.596.033

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 5.642.324 5.642.3240521 - Economia Solidária 3.146.033 3.146.0330579 - Promoção do Trabalho Digno 2.160.943 2.160.9430580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.500.000 1.500.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 12.449.300 12.449.300

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 6.192.324 6.192.3240111 - Convênios com Órgãos Federais 3.843.447 3.843.4470122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 2.100.000 2.100.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 313.529 313.529

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

376

Page 377: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0579 - Promoção do Trabalho Digno 2.160.943

2484.0000 - Seguro Desemprego 11 331 20.000

Habilitar o trabalhador desempregado sem justa causa, o pescador artesanal etrabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo parapercepção do benefício do seguro desemprego

F 2 3 90 0 101 20.000

4624.0000 - Microcrédito Produtivo Orientado 11 331 80.000

Contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento com vistas aoaumento da competitividade para que possam gerar trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 80.000

2481.0000 - Intermediação de Mão de Obra 11 333 2.060.943

Promover iniciativas de inserção e recolocação do trabalhador no mercado de trabalhoF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 111 1.530.722F 2 3 90 5 101 200.094F 2 4 90 0 111 270.127

0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.500.000

4709.0000 - Mais Aprendiz 11 333 50.000

Contribuir com a formação de mão de obra de jovens e adolescentes, na faixa etáriaentre 15 a 24 anos, com treinamento na modalidade de aprendizagem profissional

F 2 3 90 0 101 50.000

4708.0000 - Qualificação Profissional e Cidadania 11 334 1.450.000

Qualificar o trabalhador para reduzir o desemprego e o subemprego elevando aprodutividade e competitividade do setor produtivo

F 2 3 90 0 101 180.000F 2 3 90 0 122 1.270.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

377

Page 378: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária#2

Órgão: 51000 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária Valores em R$ 1,00

Unidade: 51101 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária 12.449.300

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 5.642.3244457.0000 - Administração da Unidade 11 122 5.642.324

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 4.688.598F 1 3 90 0 101 138.080F 2 3 90 0 101 662.518F 2 4 90 0 101 153.128

PRODUTO: (): 0521 - Economia Solidária 3.146.0333260.0000 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidaria 11 334 80.000

Implantar Centros de Economia Solidária que atenda diversas regiões do EstadoF 2 3 90 0 101 80.000

PRODUTO: (): 4316.0000 - Empreendimentos de Economia Solidária 11 334 3.026.033

Fomentar e desenvolver os empreendimentos econômicos solidários com vistas adiminuir a informalidade e aumentar a geração de trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 40.000F 2 3 90 0 111 1.429.818F 2 3 90 0 122 830.000F 2 3 90 5 101 113.435F 2 4 90 0 111 612.780

PRODUTO: (): 4710.0000 - Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Catadores, emGrupos Atuantes com Resíduos Sólidos

11 334 40.000Fomentar e fortalecer empreendimentos e redes de cooperação, visando a inclusãosocioeconômica de catadores utilizando materiais reutilizáveis e recicláveis na PolíticaNacional de Resíduos Sólidos

F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 0579 - Promoção do Trabalho Digno 2.160.9432481.0000 - Intermediação de Mão de Obra 11 333 2.060.943

Promover iniciativas de inserção e recolocação do trabalhador no mercado de trabalhoF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 111 1.530.722F 2 3 90 5 101 200.094F 2 4 90 0 111 270.127

PRODUTO: (): 2484.0000 - Seguro Desemprego 11 331 20.000

Habilitar o trabalhador desempregado sem justa causa, o pescador artesanal etrabalhador submetido a trabalho forçado ou reduzido à condição de escravo parapercepção do benefício do seguro desemprego

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4624.0000 - Microcrédito Produtivo Orientado 11 331 80.000

Contribuir para o fortalecimento do micro e pequeno empreendimento com vistas aoaumento da competitividade para que possam gerar trabalho e renda

F 2 3 90 0 101 80.000PRODUTO: (): 0580 - Mais Qualificação para o Trabalho 1.500.0004708.0000 - Qualificação Profissional e Cidadania 11 334 1.450.000

Qualificar o trabalhador para reduzir o desemprego e o subemprego elevando aprodutividade e competitividade do setor produtivo

F 2 3 90 0 101 180.000F 2 3 90 0 122 1.270.000

PRODUTO: (): 4709.0000 - Mais Aprendiz 11 333 50.000

Contribuir com a formação de mão de obra de jovens e adolescentes, na faixa etáriaentre 15 a 24 anos, com treinamento na modalidade de aprendizagem profissional

F 2 3 90 0 101 50.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

378

Page 379: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Mulher#1

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHERI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.231, de 03.01.11

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

379

Page 380: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 52000 - Secretaria de Estado da MulherValores em R$ 1,00

3.480.786

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000

4590.0000 - Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 14 122 40.000

Potencializar o exercício do controle social das políticas e a defesa dos direitos dasmulheres

F 2 3 90 0 101 40.000

4591.0000 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nasPolíticas 14 122 20.000

Buscar a melhoria contínua da gestão através de planejamento, execução,monitoramento e avaliação das políticas para as mulheres

F 2 3 90 0 101 20.000

4804.0000 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Políticas para as Mulheres - NR 14 122 20.000

Ampliar e consolidar a institucionalidade dos sistemas municipais de políticas públicaspara as mulheres e assegurar o controle social

F 2 3 90 0 101 20.000

4805.0000 - Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 14 122 20.000

Promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisãoF 2 3 90 0 101 20.000

0411 - Apoio Administrativo 2.615.786

4457.0000 - Administração da Unidade 14 122 2.615.786

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 2.277.180F 1 3 90 0 101 51.039F 2 3 90 0 101 247.567F 2 4 90 0 101 40.000

0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 765.000

4806.0000 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento as Mulheres 14 422 20.000

Ampliar e fortalecer os serviços especializados, de forma a promover a capilaridade daoferta de atendimento, e a garantia de acesso a todas as mulheres

F 2 3 90 0 101 20.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14 - Direitos da Cidadania 3.480.786 3.480.786

TOTAL 3.480.786 3.480.786

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 2.715.786 2.715.786422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 765.000 765.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 100.000 100.0000411 - Apoio Administrativo 2.615.786 2.615.7860563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 765.000 765.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

52101 - Secretaria de Estado da Mulher 3.480.786 3.480.786

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.480.786 3.480.786

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

380

Page 381: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4807.0000 - Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 14 422 20.000

Realizar, mobilizar e prover ações articuladas e intersetorializada que visem umasegurança pública pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, comvalorização e respeito à vida e à cidadania

F 2 3 90 0 101 20.000

4808.0000 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 14 422 370.000

Promover a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dosdireitos das mulheres

F 2 3 90 0 101 370.000

4809.0000 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamentoa Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulheres e ao Femicidio 14 422 315.000

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fasesdo ciclo de vida

F 2 3 90 0 101 315.000

4810.0000 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres emRelações de Trabalho Não-Discriminatórias 14 422 40.000

Garantir a inserção e a permanência das mulheres em situação de violência nosprogramas sociais, culturais e educacionais, que possibilitem a sua independência eautonomia econômica

F 2 3 90 0 101 40.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

381

Page 382: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Mulher#2

Órgão: 52000 - Secretaria de Estado da Mulher Valores em R$ 1,00

Unidade: 52101 - Secretaria de Estado da Mulher 3.480.786

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0325 - Gestão de Políticas para as Mulheres 100.0004590.0000 - Fortalecimento da Gestão do Conselho Estadual da Mulher 14 122 40.000

Potencializar o exercício do controle social das políticas e a defesa dos direitos dasmulheres

F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: (): 4591.0000 - Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nasPolíticas

14 122 20.000Buscar a melhoria contínua da gestão através de planejamento, execução,monitoramento e avaliação das políticas para as mulheres

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4804.0000 - Fortalecimento e Apoio a Institucionalização de OrganismosMunicipais de Políticas para as Mulheres - NR

14 122 20.000Ampliar e consolidar a institucionalidade dos sistemas municipais de políticas públicaspara as mulheres e assegurar o controle social

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4805.0000 - Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão 14 122 20.000

Promover e fortalecer a participação das mulheres nos espaços de poder e decisãoF 2 3 90 0 101 20.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 2.615.7864457.0000 - Administração da Unidade 14 122 2.615.786

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 2.277.180F 1 3 90 0 101 51.039F 2 3 90 0 101 247.567F 2 4 90 0 101 40.000

PRODUTO: (): 0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação Contra a Mulher 765.0004806.0000 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento as Mulheres 14 422 20.000

Ampliar e fortalecer os serviços especializados, de forma a promover a capilaridade daoferta de atendimento, e a garantia de acesso a todas as mulheres

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4807.0000 - Garantia da Segurança Cidadã e Acesso à Justiça 14 422 20.000

Realizar, mobilizar e prover ações articuladas e intersetorializada que visem umasegurança pública pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, comvalorização e respeito à vida e à cidadania

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4808.0000 - Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha 14 422 370.000

Promover a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção dosdireitos das mulheres

F 2 3 90 0 101 370.000PRODUTO: (): 4809.0000 - Garantia dos Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos, Enfrentamentoa Exploração Sexual, ao Tráfico de Mulheres e ao Femicidio

14 422 315.000Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres em todas as fases dociclo de vida

F 2 3 90 0 101 315.000PRODUTO: (): 4810.0000 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres emRelações de Trabalho Não-Discriminatórias

14 422 40.000Garantir a inserção e a permanência das mulheres em situação de violência nosprogramas sociais, culturais e educacionais, que possibilitem a sua independência eautonomia econômica

F 2 3 90 0 101 40.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

382

Page 383: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Infraestrutura#1

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 28.528, de 17.08.12

Decreto nº 30.765, de 13.05.15

Decreto nº 31.051, de 28.08.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.225, de 15.04.15

Lei nº 9.369, de 03.05.11

AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 22.920, de 02.01.07

Decreto nº 30.910, de 30.06.15

Decreto nº 31.601, de 08.04.16

Lei Estadual nº 8.560, de 28.12.06

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.225, de 15.04.15

FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 31.600, de 08.04.16

LC nº 179, de 29.12.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

383

Page 384: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da InfraestruturaValores em R$ 1,00

876.143.277

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 98.554.339

4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 600.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 500.000

1089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 15 451 500.000

Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população

F 2 4 90 0 101 500.000

1098.0000 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 15 451 36.475.654

Dotar os municípios de novos e melhores prédios públicos, visando proporcionarmelhores condições de atendimento e lazer à população

F 2 4 90 0 101 14.275.654F 2 4 90 0 114 22.200.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

15 - Urbanismo 197.815.426 197.815.42626 - Transporte 677.807.851 520.000 678.327.851

TOTAL 875.623.277 520.000 876.143.277

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 34.252.713 34.252.713125 - Normatização e Fiscalização 13.537.412 13.537.412271 - Previdência Básica 398.000 398.000272 - Previdência do Regime Estatutário 122.000 122.000451 - Infraestrutura Urbana 197.315.426 197.315.426781 - Transporte Aéreo 1.000.000 1.000.000782 - Transporte Rodoviário 628.517.726 628.517.726784 - Transporte Hidroviário 1.000.000 1.000.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 98.554.339 98.554.3390411 - Apoio Administrativo 28.852.713 520.000 29.372.7130531 - Logística e Transporte 748.216.225 748.216.225

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 745.208.753 745.208.75353201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 121.072.416 520.000 121.592.41653901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108 9.342.108

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 121.472.670 520.000 121.992.6700107 - Receitas Operacionais a Fundos 9.342.108 9.342.1080111 - Convênios com Órgãos Federais 72.000.000 72.000.0000114 - Operações de Crédito Interna 413.140.000 413.140.0000115 - Operações de Crédito Externa 150.000.000 150.000.0000124 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 26.250.000 26.250.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 63.655.402 63.655.4024101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.922.154 2.922.1545101 - Recursos Ordinários - Tesouro 16.840.943 16.840.943

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

384

Page 385: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3092.0000 - Apoio à Infraestrutura Turística 15 451 50.000

Identificar as necessidades de infraestrutura turística visando a melhoria no acesso,conforto e segurança, com restauração e melhoramento dos equipamentos turísticos

F 2 4 90 0 101 50.000

3227.0000 - Mobilidade Urbana 15 451 43.241.273

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida a população

F 3 4 40 0 101 31.700.000F 3 4 90 0 101 9.541.273F 3 4 90 0 114 2.000.000

4494.0000 - Conservação de Prédios Públicos 15 451 50.000

Conservar prédios públicosF 2 4 90 0 101 50.000

4625.0000 - Conservação de Logradouros Públicos 15 451 4.000.000

Conservar logradouros públicosF 2 4 90 0 101 4.000.000

2985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 26 125 13.537.412

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 4.195.304F 2 3 90 0 107 9.342.108

4761.0000 - Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 26 451 100.000

Desenvolver projetos e estudos de mobilidade urbanaF 2 3 90 0 101 100.000

0411 - Apoio Administrativo 29.372.713

4457.0000 - Administração da Unidade 26 122 28.852.713

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 22.863.623F 1 3 90 0 101 331.998F 2 3 90 0 101 4.999.092F 2 4 90 0 101 658.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 26 271 398.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 398.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 26 272 122.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 122.0000531 - Logística e Transporte 748.216.225

3261.0000 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea 15 451 112.898.499

Reestruturar as Avenidas dos Holandeses e Litorânea com vista a melhoria datrafegabilidade na região metropolitana.

F 2 4 90 0 114 37.000.000F 2 4 90 0 211 63.655.402F 2 4 90 4 101 2.922.154F 2 4 90 5 101 9.320.943

4450.0000 - Gestão do Programa 26 122 4.800.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 2.000.000F 2 4 90 0 101 2.800.000

1752.0000 - Construção e Melhoria de Aeródromos 26 781 1.000.000

Construir e melhorar aeródromos para incrementar o turismo e melhorar a oferta deserviços ao cidadão

F 2 4 90 0 101 1.000.000

1754.0000 - Construção e Melhoramento de Pontes 26 782 37.207.727

Construir e melhorar pontes e outras obras de arte de natureza similar

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

385

Page 386: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 4 90 0 101 4.107.727F 2 4 90 0 114 33.100.000

2705.0000 - Conservação de Pontes 26 782 200.000

Conservar pontesF 2 4 90 0 101 200.000

3014.0000 - Restauração de Rodovias 26 782 1.000.000

Restaurar rodovias danificadasF 3 4 90 0 101 1.000.000

3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 26 782 1.000.000

Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinaisF 3 4 40 0 101 500.000F 3 4 90 0 101 500.000

3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 26 782 472.740.000

Implantar, melhorar e pavimentar rodoviasF 3 4 90 0 101 4.000.000F 3 4 90 0 114 318.740.000F 3 4 90 0 115 150.000.000

3095.0000 - Implantação da Avenida Metropolitana 26 782 80.120.000

Implantar e pavimentar uma via urbana que ligará a BR-135 (Aeroporto) à Av. dosHolandeses (Araçagy)

F 2 4 90 0 101 500.000F 2 4 90 0 111 72.000.000F 2 4 90 0 114 100.000F 2 4 90 5 101 7.520.000

4736.0000 - Conservação e Manutenção de Rodovias 26 782 36.249.999

Garantir a conservação das rodovias em condições de traficabilidadeF 2 4 90 0 101 9.999.999F 2 4 90 0 124 26.250.000

3096.0000 - Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 26 784 500.000

Construir e melhorar diques e barragens para proteção de campos inundáveis econtrole de enchentes

F 2 4 90 0 101 500.000

3097.0000 - Implantação e Melhoramento de Hidrovias 26 784 200.000

Implantar e recuperar o caudal navegável do EstadoF 2 4 90 0 101 200.000

4495.0000 - Conservação de Diques e Barragens 26 784 300.000

Conservar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controle deenchentes

F 2 4 90 0 101 300.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

386

Page 387: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Infraestrutura#2

Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00

Unidade: 53101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura 745.208.753

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 84.916.9271089.0000 - Construção e Melhoramento de Logradouros Públicos 15 451 500.000

Dotar os municípios de novos e melhores logradouros públicos, visando proporcionarmelhores condições de lazer à população

F 2 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 1098.0000 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos 15 451 36.475.654

Dotar os municípios de novos e melhores prédios públicos, visando proporcionarmelhores condições de atendimento e lazer à população

F 2 4 90 0 101 14.275.654F 2 4 90 0 114 22.200.000

PRODUTO: (): 3092.0000 - Apoio à Infraestrutura Turística 15 451 50.000

Identificar as necessidades de infraestrutura turística visando a melhoria no acesso,conforto e segurança, com restauração e melhoramento dos equipamentos turísticos

F 2 4 90 0 101 50.000PRODUTO: (): 3227.0000 - Mobilidade Urbana 15 451 43.241.273

Melhorar e expandir a mobilidade urbana em todas as regiões do Estado do Maranhão,visando proporcionar melhor qualidade de vida a população

F 3 4 40 0 101 31.700.000F 3 4 90 0 101 9.541.273F 3 4 90 0 114 2.000.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 15 122 600.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 500.000

PRODUTO: (): 4494.0000 - Conservação de Prédios Públicos 15 451 50.000

Conservar prédios públicosF 2 4 90 0 101 50.000

PRODUTO: (): 4625.0000 - Conservação de Logradouros Públicos 15 451 4.000.000

Conservar logradouros públicosF 2 4 90 0 101 4.000.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 24.974.1004457.0000 - Administração da Unidade 26 122 24.974.100

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 19.928.949F 1 3 90 0 101 274.559F 2 3 90 0 101 4.170.592F 2 4 90 0 101 600.000

PRODUTO: (): 0531 - Logística e Transporte 635.317.7261752.0000 - Construção e Melhoria de Aeródromos 26 781 1.000.000

Construir e melhorar aeródromos para incrementar o turismo e melhorar a oferta deserviços ao cidadão

F 2 4 90 0 101 1.000.000PRODUTO: (): 1754.0000 - Construção e Melhoramento de Pontes 26 782 37.207.727

Construir e melhorar pontes e outras obras de arte de natureza similarF 2 4 90 0 101 4.107.727F 2 4 90 0 114 33.100.000

PRODUTO: (): 2705.0000 - Conservação de Pontes 26 782 200.000

Conservar pontesF 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: (): 3014.0000 - Restauração de Rodovias 26 782 1.000.000

Restaurar rodovias danificadas

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

387

Page 388: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 3 4 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: (): 3015.0000 - Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 26 782 1.000.000

Implantar, conservar ou melhorar estradas vicinaisF 3 4 40 0 101 500.000F 3 4 90 0 101 500.000

PRODUTO: (): 3093.0000 - Implantação, Melhoramento e Pavimentação de Rodovias 26 782 472.740.000

Implantar, melhorar e pavimentar rodoviasF 3 4 90 0 101 4.000.000F 3 4 90 0 114 318.740.000F 3 4 90 0 115 150.000.000

PRODUTO: (): 3095.0000 - Implantação da Avenida Metropolitana 26 782 80.120.000

Implantar e pavimentar uma via urbana que ligará a BR-135 (Aeroporto) à Av. dosHolandeses (Araçagy)

F 2 4 90 0 101 500.000F 2 4 90 0 111 72.000.000F 2 4 90 0 114 100.000F 2 4 90 5 101 7.520.000

PRODUTO: (): 3096.0000 - Construção e Melhoramento de Diques e Barragens 26 784 500.000

Construir e melhorar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controlede enchentes

F 2 4 90 0 101 500.000PRODUTO: (): 3097.0000 - Implantação e Melhoramento de Hidrovias 26 784 200.000

Implantar e recuperar o caudal navegável do EstadoF 2 4 90 0 101 200.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 26 122 4.800.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 2.000.000F 2 4 90 0 101 2.800.000

PRODUTO: (): 4495.0000 - Conservação de Diques e Barragens 26 784 300.000

Conservar diques e barragens para proteção de campos inundáveis e controle deenchentes

F 2 4 90 0 101 300.000PRODUTO: (): 4736.0000 - Conservação e Manutenção de Rodovias 26 782 36.249.999

Garantir a conservação das rodovias em condições de traficabilidadeF 2 4 90 0 101 9.999.999F 2 4 90 0 124 26.250.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

388

Page 389: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana#2

Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00

Unidade: 53201 - Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 121.592.416

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 4.295.3042985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 26 125 4.195.304

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 101 4.195.304

PRODUTO: (): 4761.0000 - Estudo e Projeto de Mobilidade Urbana 26 451 100.000

Desenvolver projetos e estudos de mobilidade urbanaF 2 3 90 0 101 100.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 4.398.6130900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 26 272 122.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 122.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 26 271 398.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 398.000PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 26 122 3.878.613

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 2.934.674F 1 3 90 0 101 57.439F 2 3 90 0 101 828.500F 2 4 90 0 101 58.000

PRODUTO: (): 0531 - Logística e Transporte 112.898.4993261.0000 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea

15 451 112.898.499Reestruturar as Avenidas dos Holandeses e Litorânea com vista a melhoria datrafegabilidade na região metropolitana.

F 2 4 90 0 114 37.000.000F 2 4 90 0 211 63.655.402F 2 4 90 4 101 2.922.154F 2 4 90 5 101 9.320.943

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

389

Page 390: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana#2

Órgão: 53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura Valores em R$ 1,00

Unidade: 53901 - Fundo Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana 9.342.108

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos 9.342.1082985.0000 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos 26 125 9.342.108

Regulamentar, fiscalizar e controlar serviços públicosF 2 3 90 0 107 9.342.108

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

390

Page 391: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular#1

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULARI - LEGISLAÇÃO

Decreto n° 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 30.660, de 6.03.15

Decreto nº 30.824, de 29.05.15

Decreto nº 31.126, de 16.09.15

Decreto nº 31.289, de 09.11.15

Decreto nº 31.357, de 20.11,15

Decreto nº 32.007, de 26.07.16

EC nº 073, de 21.10.15

Lei n° 10.417, de 14.03.16

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.456, de 16.05.16

Lei nº 10.490, de 18.07.16

Lei nº 10.492, de 18.07.16

Lei nº 10.493, de 18.07.16

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULARI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 30.660, de 06.03.15

Lei ° 10.004, de 27.02.14

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 14.445, de 08.02.95

Decreto nº 14.592, de 02.06.95

Decreto nº 20.704, de 16.08.04

Lei Delegada nº 161, de 04.07.84

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 4.053, de 22.06.79

Lei nº 4.763, de 06.04.87

Lei nº 6.272, de 06.02.95

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDORI - LEGISLAÇÃO

Lei n° 10.305, de 04.09.15

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDORI - LEGISLAÇÃO

Lei Estadual nº 8.044, de 19.12.03

Lei nº 10.213, 9.03.15

Lei nº 9.411, de 12.07.11

FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEI - LEGISLAÇÃO

Decreto n° 30.655, de 20.02.15

Decreto n° 30.660, de 06.03.15

Decreto nº 14.758, de 09.10.95

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.363, de 19.11.15

Lei nº 5.130, de 08.07.91

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

391

Page 392: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

98.687.298

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0411 - Apoio Administrativo 3.244.269

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 08 271 864.363

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 864.363

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 08 272 1.796.906

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.796.906

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 520.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 520.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 63.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 63.0000541 - Garantia do Direito do Consumidor 4.918.664

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

08 - Assistência Social 41.580.262 41.580.26214 - Direitos da Cidadania 55.894.036 1.213.000 57.107.036

TOTAL 55.894.036 42.793.262 98.687.298

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 31.018.882 25.918.993 56.937.875128 - Formação de Recursos Humanos 80.000 80.000243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 13.550.000 13.550.000271 - Previdência Básica 1.384.363 1.384.363272 - Previdência do Regime Estatutário 1.859.906 1.859.906422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 24.875.154 24.875.154

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0411 - Apoio Administrativo 3.244.269 3.244.2690541 - Garantia do Direito do Consumidor 4.918.664 4.918.6640590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 50.975.372 39.548.993 90.524.365

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 29.975.372 29.975.37254110 - Viva Cidadão 21.000.000 21.000.00054201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 41.580.262 41.580.26254202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 4.068.664 583.000 4.651.66454901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 850.000 850.00054902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000 630.000

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 51.783.294 40.293.262 92.076.5560107 - Receitas Operacionais a Fundos 850.000 850.0000111 - Convênios com Órgãos Federais 1.800.000 1.800.0000114 - Operações de Crédito Interna 2.500.000 2.500.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.460.742 1.460.742

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

392

Page 393: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 3.807.664

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 3.000.016F 1 3 90 0 101 102.648F 2 3 90 0 101 426.000F 2 3 90 0 107 120.000F 2 3 91 0 101 14.000F 2 4 90 0 101 15.000F 2 4 90 0 107 130.000

4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 705.000

Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim comogarantir o direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contrailegalidade ou abuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIVda Constituição Federal

F 2 3 90 0 101 405.000F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000

4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesado Consumidor 14 422 406.000

Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que dizrespeito à fiscalização das relações fornecedor/consumidor

F 2 3 90 0 101 106.000F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 90.524.365

4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 25.918.993

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 1 1 90 0 101 22.684.162S 1 3 90 0 101 2.658.831S 1 3 91 0 101 576.000

4735.0000 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 08 128 80.000

Promover a formação permanente e continuada dos operadores do sistemasocioeducativo nos nível básico, específico e de especialização, considerando osparâmetros da Escola Nacional de Socioeducação

S 1 3 90 0 101 80.000

3066.0000 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 08 243 2.500.000

Construir e equipar as estruturas para funcionamento das unidades de atendimento daFundação da Criança e do Adolescente

S 3 4 90 0 114 2.500.000

4292.0000 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas deLiberdade 08 243 10.420.000

Garantir a ressocialização de adolescentes sentenciados pela autoria de atosinfracionais a partir de seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo

S 1 3 90 0 101 10.420.000

4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 27.211.218

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 21.357.900F 1 3 90 0 101 743.749F 2 3 90 0 101 4.300.169F 2 4 90 0 101 809.400

4633.0000 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 630.000

Apoiar financeiramente instituições governamentais e não governamentais na execuçãode projetos voltados para o atendimento dos direitos da criança e adolescentes, noâmbito da defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de agentes públicossociais

S 1 3 50 0 101 630.000

3240.0000 - Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 14 422 1.275.000

Promover a ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia dacidadania, direitos humanos e participação popular

F 2 3 90 0 101 300.000F 2 4 90 0 101 975.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 394: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4470.0000 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 14 422 177.000

Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos para promoção, defesae desenvolvimento da cultura e da educação em direitos humanos

F 2 3 90 0 101 177.000

4757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas de DireitosHumanos 14 422 380.000

Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar amunicipalização da política, para que sejam garantidos os direitos das populaçõesnegras; dos povos Indígenas; das comunidades de matriz africanas e demaiscomunidades tradicionais; das pessoas com deficiência; pessoas idosas; populaçãoLGBT , crianças, adolescentes e jovens

F 2 3 90 0 101 380.000

4758.0000 - Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violação de DireitosHumanos 14 422 3.890.742

Acompanhar e atender às vítimas de violação de direitos humanos, de forma aassegurar a sua integridade física e psicológica

F 2 3 50 0 101 380.000F 2 3 50 0 111 1.800.000F 2 3 50 5 101 1.425.122F 2 3 90 0 101 250.000F 2 4 50 5 101 35.620

4759.0000 - Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 14 422 160.000

Assegurar direitos à população vulnerabilizada, em privação de liberdade e envolvidasem situações de conflitos urbanos e rurais

F 2 3 90 0 101 160.000

4760.0000 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e DireitosHumanos 14 422 960.000

Garantir direitos e acesso da população negra; povos Indígenas e comunidadestradicionais; pessoas com deficiências, idosos, LGBT, crianças, adolescentes e jovensa ações, programas, projetos, serviços e políticas publicas

F 2 3 90 0 101 960.000

4762.0000 - Articulação e Apoio a Participação Popular 14 422 845.000

Consolidar a participação popular na gestão das políticas públicas do Estado doMaranhão

F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 695.000

4763.0000 - Garantia do Atendimento ao Cidadão 14 422 16.076.412

Garantir ao cidadão atendimento com celeridade promovendo os direitos humanos eparticipação popular

F 2 3 90 0 101 15.360.062F 2 4 90 0 101 716.350

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

394

Page 395: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular 29.975.372

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 29.975.3724450.0000 - Gestão do Programa 14 122 23.562.630

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 21.357.900F 1 3 90 0 101 743.749F 2 3 90 0 101 1.310.981F 2 4 90 0 101 150.000

PRODUTO: (): 4470.0000 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 14 422 177.000

Fortalecer os princípios da democracia e dos direitos humanos para promoção, defesa edesenvolvimento da cultura e da educação em direitos humanos

F 2 3 90 0 101 177.000PRODUTO: (): 4757.0000 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Publicas de DireitosHumanos

14 422 380.000Fortalecer as ações da política estadual de direitos humanos e fomentar amunicipalização da política, para que sejam garantidos os direitos das populaçõesnegras; dos povos Indígenas; das comunidades de matriz africanas e demaiscomunidades tradicionais; das pessoas com deficiência; pessoas idosas; populaçãoLGBT , crianças, adolescentes e jovens

F 2 3 90 0 101 380.000PRODUTO: (): 4758.0000 - Acompanhamento e Atendimento as Vitimas de Violação de DireitosHumanos

14 422 3.890.742Acompanhar e atender às vítimas de violação de direitos humanos, de forma a assegurara sua integridade física e psicológica

F 2 3 50 0 101 380.000F 2 3 50 0 111 1.800.000F 2 3 50 5 101 1.425.122F 2 3 90 0 101 250.000F 2 4 50 5 101 35.620

PRODUTO: (): 4759.0000 - Enfrentamento as Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos 14 422 160.000

Assegurar direitos à população vulnerabilizada, em privação de liberdade e envolvidasem situações de conflitos urbanos e rurais

F 2 3 90 0 101 160.000PRODUTO: (): 4760.0000 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e DireitosHumanos

14 422 960.000Garantir direitos e acesso da população negra; povos Indígenas e comunidadestradicionais; pessoas com deficiências, idosos, LGBT, crianças, adolescentes e jovens aações, programas, projetos, serviços e políticas publicas

F 2 3 90 0 101 960.000PRODUTO: (): 4762.0000 - Articulação e Apoio a Participação Popular 14 422 845.000

Consolidar a participação popular na gestão das políticas públicas do Estado doMaranhão

F 2 3 40 0 101 150.000F 2 3 90 0 101 695.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 396: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Viva Cidadão#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54110 - Viva Cidadão 21.000.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 21.000.0003240.0000 - Expansão das Unidades de Atendimento ao Cidadão 14 422 1.275.000

Promover a ampliação do acesso do cidadão a serviços essenciais para a garantia dacidadania, direitos humanos e participação popular

F 2 3 90 0 101 300.000F 2 4 90 0 101 975.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 3.648.588

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 2.989.188F 2 4 90 0 101 659.400

PRODUTO: (): 4763.0000 - Garantia do Atendimento ao Cidadão 14 422 16.076.412

Garantir ao cidadão atendimento com celeridade promovendo os direitos humanos eparticipação popular

F 2 3 90 0 101 15.360.062F 2 4 90 0 101 716.350

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

396

Page 397: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Maranhão 41.580.262

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 2.661.2690900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 08 272 1.796.906

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.796.906PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 08 271 864.363

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 864.363PRODUTO: (): 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 38.918.9933066.0000 - Construção e Aparelhamento das Unidades de Atendimento 08 243 2.500.000

Construir e equipar as estruturas para funcionamento das unidades de atendimento daFundação da Criança e do Adolescente

S 3 4 90 0 114 2.500.000PRODUTO: (): 4292.0000 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas deLiberdade

08 243 10.420.000Garantir a ressocialização de adolescentes sentenciados pela autoria de atos infracionaisa partir de seu desenvolvimento pessoal, social, produtivo e cognitivo

S 1 3 90 0 101 10.420.000PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 08 122 25.918.993

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

S 1 1 90 0 101 22.684.162S 1 3 90 0 101 2.658.831S 1 3 91 0 101 576.000

PRODUTO: (): 4735.0000 - Formação de Operadores do Sistema Socioeducativo 08 128 80.000

Promover a formação permanente e continuada dos operadores do sistemasocioeducativo nos nível básico, específico e de especialização, considerando osparâmetros da Escola Nacional de Socioeducação

S 1 3 90 0 101 80.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 398: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54202 - Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor 4.651.664

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 583.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 14 272 63.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 63.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 14 271 520.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 520.000PRODUTO: (): 0541 - Garantia do Direito do Consumidor 4.068.6644450.0000 - Gestão do Programa 14 122 3.557.664

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 3.000.016F 1 3 90 0 101 102.648F 2 3 90 0 101 426.000F 2 3 91 0 101 14.000F 2 4 90 0 101 15.000

PRODUTO: (): 4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 405.000

Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim como garantiro direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contra ilegalidade ouabuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIV da ConstituiçãoFederal

F 2 3 90 0 101 405.000PRODUTO: (): 4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor

14 422 106.000Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeitoà fiscalização das relações fornecedor/consumidor

F 2 3 90 0 101 106.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 399: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos doConsumidor 850.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0541 - Garantia do Direito do Consumidor 850.0004450.0000 - Gestão do Programa 14 122 250.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 107 120.000F 2 4 90 0 107 130.000

PRODUTO: (): 4465.0000 - Atendimento ao Consumidor 14 422 300.000

Atender os consumidores que foram vítimas de violação contra os seus direitos deacordo com o disposto no Código do Direito do Consumidor - CDC, assim como garantiro direito de exigir dos órgãos públicos competentes, providência contra ilegalidade ouabuso de poder que tenha sofrido, de acordo com o art.5º, inciso XXXIV da ConstituiçãoFederal

F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000

PRODUTO: (): 4466.0000 - Gestão da Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa doConsumidor

14 422 300.000Garantir o cumprimento do código de Defesa do Consumidor - CDC, no que diz respeitoà fiscalização das relações fornecedor/consumidor

F 2 3 90 0 107 200.000F 2 4 90 0 107 100.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

399

Page 400: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#2Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente#2

Órgão: 54000 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e ParticipaçãoPopular

Valores em R$ 1,00

Unidade: 54902 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 630.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 630.0004633.0000 - Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 14 243 630.000

Apoiar financeiramente instituições governamentais e não governamentais na execuçãode projetos voltados para o atendimento dos direitos da criança e adolescentes, noâmbito da defesa, proteção, estudos, pesquisa e capacitação de agentes públicos sociais

S 1 3 50 0 101 630.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

400

Page 401: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado de Administração Penitenciária#1

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.239, de 09.01.11

Lei n° 10.462, de 31.05.16

Lei nº 10.114, de 17.03.14

Lei nº 10.211, de 25.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 10.224, de 15.04.15

Lei nº 10.293, de 18.08.15

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUALI - LEGISLAÇÃO

Decreto n º 9.533, de 13.02.84

Lei Estadual nº 4.540, de 06.12.83

Lei Estadual nº 5.408, de 24.04.92

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

401

Page 402: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração PenitenciáriaValores em R$ 1,00

315.416.676

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 315.416.676

4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 201.601.266

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 192.632.155F 1 3 90 0 101 5.677.763F 2 3 90 0 101 3.291.348

3107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das UnidadesPrisionais 14 421 17.300.000

Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução dasuperlotação carcerária, melhor atendimento de suas necessidades, gerandosegurança aos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão dosistema prisional do estado

F 3 3 90 0 101 300.000F 3 4 90 0 101 5.000.000F 3 4 90 0 114 12.000.000

4244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 4.113.600

Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais

F 2 3 50 0 101 2.956.000F 2 3 90 0 101 1.100.000F 2 3 90 0 107 57.600

4684.0000 - Manutenção das Unidades Prisionais 14 421 73.032.699

Garantir o funcionamento das unidades prisionais do EstadoF 2 3 90 0 101 71.274.889F 2 3 90 0 111 1.757.810

4687.0000 - Modernização da Gestão Prisional 14 421 19.369.111

Suprir as unidades prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a custódia,os procedimentos de segurança e condição de trabalho dos servidores das unidades

F 2 3 90 0 101 11.700.000F 2 4 90 0 101 7.669.111

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

14 - Direitos da Cidadania 315.416.676 315.416.676

TOTAL 315.416.676 315.416.676

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 201.601.266 201.601.266421 - Custódia e Reintegração Social 113.815.410 113.815.410

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 315.416.676 315.416.676

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 315.359.076 315.359.07656901 - Fundo Penitenciário Estadual 57.600 57.600

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 301.601.266 301.601.2660107 - Receitas Operacionais a Fundos 57.600 57.6000111 - Convênios com Órgãos Federais 1.757.810 1.757.8100114 - Operações de Crédito Interna 12.000.000 12.000.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

402

Page 403: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado de Administração Penitenciária#2

Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Valores em R$ 1,00

Unidade: 56101 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 315.359.076

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 315.359.0763107.0000 - Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das UnidadesPrisionais

14 421 17.300.000Gerar maior quantidade de vagas para o sistema prisional, propiciando redução dasuperlotação carcerária, melhor atendimento de suas necessidades, gerando segurançaaos profissionais que atuam nas unidades prisionais e a efetiva gestão do sistemaprisional do estado

F 3 3 90 0 101 300.000F 3 4 90 0 101 5.000.000F 3 4 90 0 114 12.000.000

PRODUTO: (): 4244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 4.056.000

Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais

F 2 3 50 0 101 2.956.000F 2 3 90 0 101 1.100.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 14 122 201.601.266

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 192.632.155F 1 3 90 0 101 5.677.763F 2 3 90 0 101 3.291.348

PRODUTO: (): 4684.0000 - Manutenção das Unidades Prisionais 14 421 73.032.699

Garantir o funcionamento das unidades prisionais do EstadoF 2 3 90 0 101 71.274.889F 2 3 90 0 111 1.757.810

PRODUTO: (): 4687.0000 - Modernização da Gestão Prisional 14 421 19.369.111

Suprir as unidades prisionais de tecnologias e equipamentos que otimizem a custódia, osprocedimentos de segurança e condição de trabalho dos servidores das unidades

F 2 3 90 0 101 11.700.000F 2 4 90 0 101 7.669.111

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

403

Page 404: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Penitenciário Estadual#2

Órgão: 56000 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Valores em R$ 1,00

Unidade: 56901 - Fundo Penitenciário Estadual 57.600

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social 57.6004244.0000 - Ressocialização de Apenados 14 421 57.600

Oportunizar a reintegração dos apenados e egressos por meio de atividadesassistenciais

F 2 3 90 0 107 57.600PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

404

Page 405: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado de Minas e Energia#1

SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 27.446, de 06.06.11

Decreto nº 27.639, de 25.08.11

Lei nº 10.213,de 09.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

405

Page 406: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 57000 - Secretaria de Estado de Minas e EnergiaValores em R$ 1,00

2.580.245

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 2.580.245

4450.0000 - Gestão do Programa 25 122 2.369.245

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 2.049.447F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 249.613F 2 4 90 0 101 40.799

4689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético 25 752 121.000

Promover a diversificação da Matriz Energética Maranhense, buscando alternativaspara aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, alem de permitir avalorização das características e potencialidades regionais e locais nas áreas deenergia renováveis, tais como solar, eólica, biomassa, maremotriz e hidráulica

F 2 3 90 0 101 91.000F 2 4 90 0 101 30.000

4690.0000 - Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 25 753 90.000

Promover o desenvolvimento da industria mineral, visando a produtividade,competitividade nacional, integração ao processo de desenvolvimento regional eredução dos efeitos adversos sobre o meio ambiente

F 2 3 90 0 101 90.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

25 - Energia 2.580.245 2.580.245

TOTAL 2.580.245 2.580.245

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 2.369.245 2.369.245752 - Energia Elétrica 121.000 121.000753 - Combustíveis Minerais 90.000 90.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 2.580.245 2.580.245

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.580.245 2.580.245

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 2.580.245 2.580.245

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

406

Page 407: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado de Minas e Energia#2

Órgão: 57000 - Secretaria de Estado de Minas e Energia Valores em R$ 1,00

Unidade: 57101 - Secretaria de Estado de Minas e Energia 2.580.245

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0576 - Desenvolvimento Sustentável Setor Mineralógico e Energético 2.580.2454450.0000 - Gestão do Programa 25 122 2.369.245

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 2.049.447F 1 3 90 0 101 29.386F 2 3 90 0 101 249.613F 2 4 90 0 101 40.799

PRODUTO: (): 4689.0000 - Apoio ao Desenvolvimento Energético 25 752 121.000

Promover a diversificação da Matriz Energética Maranhense, buscando alternativas paraaumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica, alem de permitir avalorização das características e potencialidades regionais e locais nas áreas de energiarenováveis, tais como solar, eólica, biomassa, maremotriz e hidráulica

F 2 3 90 0 101 91.000F 2 4 90 0 101 30.000

PRODUTO: (): 4690.0000 - Apoio a Implantação de Projetos de Mineração 25 753 90.000

Promover o desenvolvimento da industria mineral, visando a produtividade,competitividade nacional, integração ao processo de desenvolvimento regional e reduçãodos efeitos adversos sobre o meio ambiente

F 2 3 90 0 101 90.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

407

Page 408: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Gestão e Previdência#1

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 28.187, de 18.05.12

Decreto nº 31.433, de 29.12.15

Decreto nº 31.864, de 14.06.16

Lei n° 10.226, de 15.04.15

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 28.187, de 18.05.12

Lei Estadual nº 7.374, de 31.03.99

Lei Estadual nº 8.045, de 19.12.03

Lei Estadual nº 8.245, de 25.05.05

Lei n° 10.079, de 09.05.14

Lei nº 10.213, de 09.03.15

FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIAI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 28.187, de 18.05.12

Lei Complementar nº 035, de 12.09.97

Lei Complementar nº 040, de 29.12.98

Lei Complementar nº 042, de 31.03.99

Lei Complementar nº 051, de 11.06.01

Lei Complementar nº 059, de 31.01.03

Lei Complementar nº 082, de 30.05.05

Lei nº 10.213, de 09.03.15

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NEGÓCIOS PÚBLICOSI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 17.553, de 05.10.00

Decreto nº 20.664, de 23.07.04

Decreto nº 28.187, de 18.05.12

Lei nº 10.213, de 09.03.15

Lei nº 10.226, de 15.04.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

408

Page 409: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e PrevidênciaValores em R$ 1,00

2.722.342.927

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 71.486.661

4256.0000 - Valorização do Servidor Público 04 122 180.000

Proporcionar ao servidor público ações de valorização, visando à melhoria dascondições motivacionais, ambientais de trabalho e qualidade de vida

F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 80.000

4450.0000 - Gestão do Programa 04 122 61.828.942

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 59.078.942

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 117.509.127 9.000.000 126.509.12708 - Assistência Social 214.447.755 214.447.75509 - Previdência Social 2.380.386.045 2.380.386.04528 - Encargos Especiais 1.000.000 1.000.000

TOTAL 118.509.127 2.603.833.800 2.722.342.927

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 108.131.408 12.600.000 120.731.408126 - Tecnologia da Informação 8.622.719 8.622.719128 - Formação de Recursos Humanos 525.000 525.000241 - Assistência ao Idoso 230.000 230.000244 - Assistência Comunitária 799.500 799.500271 - Previdência Básica 9.000.000 9.000.000272 - Previdência do Regime Estatutário 2.380.386.045 2.380.386.045302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.728.255 199.728.255845 - Outras Transferências 1.320.000 1.320.000846 - Outros Encargos Especiais 1.000.000 1.000.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 71.486.661 71.486.6610411 - Apoio Administrativo 46.022.466 9.000.000 55.022.4660420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045 2.380.386.0450431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.755 213.127.7550499 - Operação Especial 1.000.000 1.320.000 2.320.000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 55.155.185 55.155.18558111 - Escola de Governo do Maranhão 525.000 525.00058201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 214.447.755 214.447.75558202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.380.386.045 2.380.386.04558203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e NegóciosPúblicos 62.828.942 9.000.000 71.828.942

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 116.809.127 589.440.952 706.250.0790102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 181.125.999 181.125.9990103 - Recurso Destinado ao Ensino Superior Público Estadual 37.454.999 37.454.9990218 - Recursos Diretamente Arrecadados 1.700.000 361.601.268 363.301.2680225 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público 587.801.605 587.801.6050226 - Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público 846.408.977 846.408.977

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

409

Page 410: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 218 1.550.000F 2 3 91 0 218 60.000F 2 4 90 0 218 90.000

4618.0000 - Gestão Previdenciária 04 122 100.000

Manter o conjunto de setores e atividades responsáveis pelo funcionamento da gestãoda previdência social do servidor público, civil e militar, bem como dar suporte aoprograma habitacional do servidor público estadual

F 2 3 90 0 101 100.000

4410.0000 - Modernização de Sistemas Coorporativos 04 126 8.622.719

Modernizar os sistemas coorporativos e os processos de trabalhoF 2 3 90 0 101 8.622.719

2828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 04 128 525.000

Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 525.000

4605.0000 - Valorização do Aposentado - PAI 04 241 230.000

Resgatar a autoestima do aposentado visando a melhoria de sua qualidade de vidaF 2 3 20 0 101 70.000F 2 3 90 0 101 160.000

0411 - Apoio Administrativo 55.022.466

4457.0000 - Administração da Unidade 04 122 46.022.466

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 39.442.163F 1 3 90 0 101 1.040.816F 2 3 90 0 101 4.946.832F 2 4 90 0 101 592.655

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 9.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 9.000.0000420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.045

0909.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 09 272 1.448.177.622

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados e reformados do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 202.540.357S 1 1 90 0 102 144.848.409S 1 1 90 0 103 28.388.463S 1 1 90 0 225 225.991.416S 1 1 90 0 226 846.408.977

0910.0000 - Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 09 272 59.312.043

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados da Assembleia LegislativaS 1 1 90 0 101 10.026.372S 1 1 90 0 218 49.285.671

0911.0000 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado 09 272 59.382.165

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Tribunal de Contas do EstadoS 1 1 90 0 101 10.096.494S 1 1 90 0 218 49.285.671

0912.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 09 272 156.401.664

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 49.052.440S 1 1 90 0 225 107.349.224

0913.0000 - Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 09 272 83.309.764

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 34.024.093S 1 1 90 0 218 49.285.671

0914.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 423.493.164

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder Executivo

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

410

Page 411: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORS 1 1 90 0 101 182.188.652S 1 1 90 0 102 36.277.590S 1 1 90 0 103 9.066.536S 1 1 90 0 225 195.960.386

0915.0000 - Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 09 272 10.959.249

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores da AssembleiaLegislativa

S 1 1 90 0 101 3.540.950S 1 1 90 0 225 7.418.299

0916.0000 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 09 272 28.459.847

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Tribunal deContas do Estado

S 1 1 90 0 101 14.171.520S 1 1 90 0 225 14.288.327

0917.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 09 272 76.856.712

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 50.575.598S 1 1 90 0 225 26.281.114

0918.0000 - Pensão Previdenciária do Ministério Público 09 272 34.033.815

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do MinistérioPúblico

S 1 1 90 0 101 23.520.976S 1 1 90 0 225 10.512.839

0431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.755

4260.0000 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA 08 122 12.600.000

Garantir o custeio e a manutenção dos ativos de propriedade do FEPAS 2 3 90 0 218 9.000.000S 2 4 90 0 218 3.600.000

4259.0000 - Concessão de Benefícios Assistenciais 08 244 799.500

Assegurar a manutenção dos benefícios assistenciais a que fazem jus os servidorespúblicos e militares

S 1 3 90 0 101 703.500S 1 3 90 0 218 96.000

2833.0000 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 08 302 199.728.255

Garantir aos segurados e a seus dependentes o direito à saúde de qualidade,possibilitando-lhes o acesso aos procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais

S 1 3 90 0 218 199.728.2550499 - Operação Especial 2.320.000

0959.0000 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais - FCVS 08 845 1.200.000

Transferir os recursos financeiros recebidos dos mutuários, à Caixa econômica Federale à seguradora habilitada para esse fim

S 2 3 90 0 218 1.200.000

0960.0000 - Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeirode Habitação - SFH 08 845 120.000

Transferir os recursos recebidos dos mutuários decorrentes de prestação do SFH aoagente financeiro

S 2 3 90 0 218 120.000

0930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 1.000.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 1 90 0 101 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

411

Page 412: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Gestão e Previdência#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00

Unidade: 58101 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 55.155.185

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 510.0004256.0000 - Valorização do Servidor Público 04 122 180.000

Proporcionar ao servidor público ações de valorização, visando à melhoria das condiçõesmotivacionais, ambientais de trabalho e qualidade de vida

F 2 3 90 0 101 100.000F 2 4 90 0 101 80.000

PRODUTO: (): 4605.0000 - Valorização do Aposentado - PAI 04 241 230.000

Resgatar a autoestima do aposentado visando a melhoria de sua qualidade de vidaF 2 3 20 0 101 70.000F 2 3 90 0 101 160.000

PRODUTO: (): 4618.0000 - Gestão Previdenciária 04 122 100.000

Manter o conjunto de setores e atividades responsáveis pelo funcionamento da gestãoda previdência social do servidor público, civil e militar, bem como dar suporte aoprograma habitacional do servidor público estadual

F 2 3 90 0 101 100.000PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 46.022.4664457.0000 - Administração da Unidade 04 122 46.022.466

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 39.442.163F 1 3 90 0 101 1.040.816F 2 3 90 0 101 4.946.832F 2 4 90 0 101 592.655

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

412

Page 413: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Escola de Governo do Maranhão#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00

Unidade: 58111 - Escola de Governo do Maranhão 525.000

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 525.0002828.0000 - Capacitação de Servidores Públicos 04 128 525.000

Qualificar os servidores públicos estaduais nas diversas áreas do conhecimentoF 2 3 90 0 101 525.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

413

Page 414: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00

Unidade: 58201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão 214.447.755

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0431 - Benefícios Assistenciais ao Servidor e Dependente 213.127.7552833.0000 - Assistência à Saúde do Segurado e seus Dependentes 08 302 199.728.255

Garantir aos segurados e a seus dependentes o direito à saúde de qualidade,possibilitando-lhes o acesso aos procedimentos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais

S 1 3 90 0 218 199.728.255PRODUTO: (): 4259.0000 - Concessão de Benefícios Assistenciais 08 244 799.500

Assegurar a manutenção dos benefícios assistenciais a que fazem jus os servidorespúblicos e militares

S 1 3 90 0 101 703.500S 1 3 90 0 218 96.000

PRODUTO: (): 4260.0000 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

08 122 12.600.000Garantir o custeio e a manutenção dos ativos de propriedade do FEPA

S 2 3 90 0 218 9.000.000S 2 4 90 0 218 3.600.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 1.320.0000959.0000 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de VariaçõesSalariais - FCVS

08 845 1.200.000Transferir os recursos financeiros recebidos dos mutuários, à Caixa econômica Federal eà seguradora habilitada para esse fim

S 2 3 90 0 218 1.200.000PRODUTO: (): 0960.0000 - Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do Sistema Financeirode Habitação - SFH

08 845 120.000Transferir os recursos recebidos dos mutuários decorrentes de prestação do SFH aoagente financeiro

S 2 3 90 0 218 120.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 415: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00

Unidade: 58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 2.380.386.045

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 2.380.386.0450909.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 09 272 1.448.177.622

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados e reformados do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 202.540.357S 1 1 90 0 102 144.848.409S 1 1 90 0 103 28.388.463S 1 1 90 0 225 225.991.416S 1 1 90 0 226 846.408.977

PRODUTO: (): 0910.0000 - Proventos de Aposentadoria da Assembleia Legislativa 09 272 59.312.043

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados da Assembleia LegislativaS 1 1 90 0 101 10.026.372S 1 1 90 0 218 49.285.671

PRODUTO: (): 0911.0000 - Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do Estado 09 272 59.382.165

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Tribunal de Contas do EstadoS 1 1 90 0 101 10.096.494S 1 1 90 0 218 49.285.671

PRODUTO: (): 0912.0000 - Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 09 272 156.401.664

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 49.052.440S 1 1 90 0 225 107.349.224

PRODUTO: (): 0913.0000 - Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 09 272 83.309.764

Garantir o pagamento de proventos aos aposentados do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 34.024.093S 1 1 90 0 218 49.285.671

PRODUTO: (): 0914.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 423.493.164

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder ExecutivoS 1 1 90 0 101 182.188.652S 1 1 90 0 102 36.277.590S 1 1 90 0 103 9.066.536S 1 1 90 0 225 195.960.386

PRODUTO: (): 0915.0000 - Pensão Previdenciária da Assembleia Legislativa 09 272 10.959.249

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores da AssembleiaLegislativa

S 1 1 90 0 101 3.540.950S 1 1 90 0 225 7.418.299

PRODUTO: (): 0916.0000 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 09 272 28.459.847

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Tribunal deContas do Estado

S 1 1 90 0 101 14.171.520S 1 1 90 0 225 14.288.327

PRODUTO: (): 0917.0000 - Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 09 272 76.856.712

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Poder JudiciárioS 1 1 90 0 101 50.575.598S 1 1 90 0 225 26.281.114

PRODUTO: (): 0918.0000 - Pensão Previdenciária do Ministério Público 09 272 34.033.815

Garantir o pagamento de pensões aos dependentes dos servidores do Ministério PúblicoS 1 1 90 0 101 23.520.976S 1 1 90 0 225 10.512.839

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

415

Page 416: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos#2

Órgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência Valores em R$ 1,00

Unidade: 58203 - Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanose Negócios Públicos 71.828.942

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 61.828.9424450.0000 - Gestão do Programa 04 122 61.828.942

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 59.078.942F 2 3 90 0 101 1.050.000F 2 3 90 0 218 1.550.000F 2 3 91 0 218 60.000F 2 4 90 0 218 90.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 9.000.0000901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 04 271 9.000.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 9.000.000PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 1.000.0000930.0000 - Pagamento de Sentenças Judiciais 28 846 1.000.000

Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgadoF 1 1 90 0 101 1.000.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 417: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Encargos Gerais do Estado#1

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 418: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 60000 - Encargos Gerais do EstadoValores em R$ 1,00

3.699.951.865

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.309

2537.0000 - Encargos com Locação de Imóveis 04 122 14.839.000

Disponibilizar espaço físico, por meio de locação, para funcionamento dos órgãos daAdministração Direta

F 2 3 90 0 101 14.839.000

2560.0000 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 04 122 20.411.000

Manter um controle efetivo e assegurar a continuidade dos serviços de fornecimento deenergia elétrica, de água e esgotamento sanitário dos órgãos da Administração Direta

F 2 3 90 0 101 14.911.000F 2 3 91 0 101 5.500.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

04 - Administração 298.327.314 27.816.076 326.143.39009 - Previdência Social 493.954.315 493.954.31528 - Encargos Especiais 2.879.854.160 2.879.854.160

TOTAL 3.178.181.474 521.770.391 3.699.951.865

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 124.274.309 124.274.309129 - Administração de Receitas 5.760.000 5.760.000271 - Previdência Básica 36.504.068 36.504.068272 - Previdência do Regime Estatutário 457.450.247 457.450.247274 - Previdência Especial 27.816.076 27.816.076331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 168.293.005 168.293.005841 - Refinanciamento da Dívida Interna 215.695.938 215.695.938843 - Serviço da Dívida Interna 507.678.448 507.678.448844 - Serviço da Dívida Externa 322.512.611 322.512.611845 - Outras Transferências 1.727.012.163 1.727.012.163846 - Outros Encargos Especiais 106.955.000 106.955.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.309 124.274.3090347 - Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000 5.760.0000411 - Apoio Administrativo 168.293.005 493.954.315 662.247.3200499 - Operação Especial 2.879.854.160 27.816.076 2.907.670.236

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

60103 - Encargos Administrativos 124.274.309 27.816.076 152.090.38560104 - Encargos Financeiros 3.053.907.165 493.954.315 3.547.861.480

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.346.154.311 272.320.144 1.618.474.4550102 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 54.443.211 54.443.2110105 - Recursos Transferidos pelo FUNDEB 195.007.036 195.007.0360106 - Impostos - Participação dos Municípios 1.727.012.163 1.727.012.1630114 - Operações de Crédito Interna 104.955.000 104.955.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 60.000 60.000

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

418

Page 419: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4452.0000 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos eFunções 04 122 88.374.309

Centralizar recursos orçamentários necessários à cobertura de despesa com pessoal,com encargos sociais e administrativas, decorrentes da criação e/ou provimento ecargos e funções, bem como da reestruturação de carreiras e do aumento deremuneração no âmbito da Administração pública Estadual, constantes do Anexoespecífico da Lei Orçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 daConstituição Federal

F 1 1 90 0 101 87.774.309F 1 3 90 0 101 600.000

4656.0000 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 04 122 500.000

Identificar o patrimônio imobiliário no âmbito da administração direta, promover sualegalização e manutenção

F 2 3 90 0 101 450.000F 2 4 90 0 101 50.000

4685.0000 - Conservação de Bens Móveis 04 122 150.000

Garantir o pagamento de multas de veículos e serviços com transporteF 2 3 90 0 101 150.000

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 5.760.000

4304.0000 - Serviços da Rede Bancária 04 129 5.760.000

Garantir o pagamento de serviços e tarifas da rede bancáriaF 2 3 90 0 101 5.700.000F 2 3 90 0 122 60.000

0411 - Apoio Administrativo 662.247.320

0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público - PASEP 04 331 168.293.005

Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoriaF 1 3 90 0 101 168.293.005

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 36.504.068

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 33.904.068S 1 1 90 0 102 2.600.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 457.450.247

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 210.600.000S 1 1 91 0 102 51.843.211S 1 1 91 0 105 195.007.036

0499 - Operação Especial 2.907.670.236

0920.0000 - Pensão Especial 04 274 27.816.076

Garantir o pagamento de pensões especiais, concedidas por lei específica, para asquais não houve contribuição previdenciária

S 1 1 90 0 101 27.816.076

0921.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 28 841 215.695.938

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com residentesF 0 2 90 0 101 89.236.703F 0 6 90 0 101 126.459.235

0922.0000 - Serviços da Dívida Interna 28 843 507.608.013

Garantir o pagamento de juros e principal de operações de créditos internasF 0 2 90 0 101 188.572.650F 0 6 90 0 101 283.623.963F 1 2 90 0 101 35.411.400

0925.0000 - Liquidação de Débitos com a União 28 843 70.435

Garantir a liquidação de débitos com a UniãoF 0 6 90 0 101 70.435

0923.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 28 844 322.512.611

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com não residentesF 0 2 90 0 101 124.784.653F 0 6 90 0 101 197.727.958

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

419

Page 420: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0924.0000 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios 28 845 1.727.012.163

Garantir a transferência de cotas-parte de origem tributária aos municípios, previstos naConstituição Federal

F 1 3 40 0 106 1.727.012.163

0928.0000 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais 28 846 106.955.000

Integralizar cotas de participação em empresasF 2 5 90 0 101 2.000.000F 2 5 90 0 114 104.955.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

420

Page 421: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Encargos Administrativos#2

Órgão: 60000 - Encargos Gerais do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 60103 - Encargos Administrativos 152.090.385

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0328 - Gestão de Administração Estratégica Governamental 124.274.3092537.0000 - Encargos com Locação de Imóveis 04 122 14.839.000

Disponibilizar espaço físico, por meio de locação, para funcionamento dos órgãos daAdministração Direta

F 2 3 90 0 101 14.839.000PRODUTO: (): 2560.0000 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica 04 122 20.411.000

Manter um controle efetivo e assegurar a continuidade dos serviços de fornecimento deenergia elétrica, de água e esgotamento sanitário dos órgãos da Administração Direta

F 2 3 90 0 101 14.911.000F 2 3 91 0 101 5.500.000

PRODUTO: (): 4452.0000 - Criação, Provimento, Reestruturação e Revisão de Cargos e Funções 04 122 88.374.309

Centralizar recursos orçamentários necessários à cobertura de despesa com pessoal,com encargos sociais e administrativas, decorrentes da criação e/ou provimento e cargose funções, bem como da reestruturação de carreiras e do aumento de remuneração noâmbito da Administração pública Estadual, constantes do Anexo específico da LeiOrçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal

F 1 1 90 0 101 87.774.309F 1 3 90 0 101 600.000

PRODUTO: (): 4656.0000 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 04 122 500.000

Identificar o patrimônio imobiliário no âmbito da administração direta, promover sualegalização e manutenção

F 2 3 90 0 101 450.000F 2 4 90 0 101 50.000

PRODUTO: (): 4685.0000 - Conservação de Bens Móveis 04 122 150.000

Garantir o pagamento de multas de veículos e serviços com transporteF 2 3 90 0 101 150.000

PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 27.816.0760920.0000 - Pensão Especial 04 274 27.816.076

Garantir o pagamento de pensões especiais, concedidas por lei específica, para as quaisnão houve contribuição previdenciária

S 1 1 90 0 101 27.816.076PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

421

Page 422: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Encargos Financeiros#2

Órgão: 60000 - Encargos Gerais do Estado Valores em R$ 1,00

Unidade: 60104 - Encargos Financeiros 3.547.861.480

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0347 - Planejamento e Gestão Governamental 5.760.0004304.0000 - Serviços da Rede Bancária 04 129 5.760.000

Garantir o pagamento de serviços e tarifas da rede bancáriaF 2 3 90 0 101 5.700.000F 2 3 90 0 122 60.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 662.247.3200900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 09 272 457.450.247

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 210.600.000S 1 1 91 0 102 51.843.211S 1 1 91 0 105 195.007.036

PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 09 271 36.504.068

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 33.904.068S 1 1 90 0 102 2.600.000

PRODUTO: (): 0927.0000 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio doServidor Público - PASEP

04 331 168.293.005Garantir ao servidor a sua cota-parte do PASEP no ato da aposentadoria

F 1 3 90 0 101 168.293.005PRODUTO: (): 0499 - Operação Especial 2.879.854.1600921.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Interna 28 841 215.695.938

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com residentesF 0 2 90 0 101 89.236.703F 0 6 90 0 101 126.459.235

PRODUTO: (): 0922.0000 - Serviços da Dívida Interna 28 843 507.608.013

Garantir o pagamento de juros e principal de operações de créditos internasF 0 2 90 0 101 188.572.650F 0 6 90 0 101 283.623.963F 1 2 90 0 101 35.411.400

PRODUTO: (): 0923.0000 - Amortização e Encargos da Dívida Externa 28 844 322.512.611

Manter situação de regularidade nos compromissos assumidos com não residentesF 0 2 90 0 101 124.784.653F 0 6 90 0 101 197.727.958

PRODUTO: (): 0924.0000 - Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Municípios 28 845 1.727.012.163

Garantir a transferência de cotas-parte de origem tributária aos municípios, previstos naConstituição Federal

F 1 3 40 0 106 1.727.012.163PRODUTO: ():

0925.0000 - Liquidação de Débitos com a União 28 843 70.435Garantir a liquidação de débitos com a União

F 0 6 90 0 101 70.435PRODUTO: (): 0928.0000 - Subscrição de Ações de Empresas Estatais 28 846 106.955.000

Integralizar cotas de participação em empresasF 2 5 90 0 101 2.000.000F 2 5 90 0 114 104.955.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

422

Page 423: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#1Secretaria de Estado da Agricultura Familiar#1

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIARI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 30.664, de 9.03.15

Decreto nº 30.665, de 9.03.15

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E TERRAS DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 14.582, de 02.06.95

Decreto nº 15.921, de 05.11.97

Decreto nº 20.670, de 23.07.04

Decreto nº 30.664, de 9.03.15

Decreto nº 30.665, de 9.03.15

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Lei nº 4.353, de 09.11.81

Lei nº 4.408, de 19.04.82

Lei nº 4.762, de 06.04.87

Lei nº 6.272, de 06.02.95

AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DO MARANHÃOI - LEGISLAÇÃO

Decreto nº 22.922, de 02.01.07

Decreto nº 28.123, de 23.04.12

Decreto nº 30.664, de 9.03.15

Decreto nº 30.665, de 9.03.15

Lei Estadual nº 8.562, de 28.12.06

Lei nº 10.205, de 23.02.15

Lei nº 10.213, de 9.03.15

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

423

Page 424: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura FamiliarValores em R$ 1,00

95.808.449

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR0160 - Reforma e Regularização Fundiária 11.051.092

4450.0000 - Gestão do Programa 21 122 10.388.437

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 7.741.797F 1 3 90 0 101 100.640F 2 3 90 0 101 1.427.000F 2 3 90 0 218 746.000F 2 3 91 0 101 35.000F 2 4 90 0 101 138.000F 2 4 90 0 218 200.000

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

20 - Agricultura 82.281.502 1.313.855 83.595.35721 - Organização Agrária 11.051.092 1.162.000 12.213.092

TOTAL 93.332.594 2.475.855 95.808.449

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

122 - Administração Geral 47.433.038 47.433.038128 - Formação de Recursos Humanos 241.640 241.640244 - Assistência Comunitária 10.000 10.000271 - Previdência Básica 547.889 547.889272 - Previdência do Regime Estatutário 1.927.966 1.927.966571 - Desenvolvimento Científico 75.000 75.000605 - Abastecimento 300.000 300.000606 - Extensão Rural 1.093.000 1.093.000607 - Irrigação 25.031.737 25.031.737608 - Promoção da Produção Agropecuária 18.485.524 18.485.524631 - Reforma Agrária 542.655 542.655632 - Colonização 120.000 120.000

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0160 - Reforma e Regularização Fundiária 11.051.092 11.051.0920411 - Apoio Administrativo 14.066.601 2.475.855 16.542.4560544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 16.034.640 16.034.6400581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 298.000 298.0000591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 51.882.261 51.882.261

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.963.801 57.963.80161201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 11.051.092 1.162.000 12.213.09261202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão 24.317.701 1.313.855 25.631.556

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 26.375.038 2.475.855 28.850.8930111 - Convênios com Órgãos Federais 24.469.646 24.469.6460115 - Operações de Crédito Externa 6.000.000 6.000.0000122 - Adicional do ICMS - FUMACOP 29.000.000 29.000.0000211 - Convênios com Órgãos Federais 710.895 710.8950218 - Recursos Diretamente Arrecadados 2.300.000 2.300.0004101 - Recursos Ordinários - Tesouro 3.000.000 3.000.0005101 - Recursos Ordinários - Tesouro 1.477.015 1.477.015

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

424

Page 425: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4396.0000 - Regularização Fundiária 21 631 517.655

Realizar a regularização fundiária, proporcionando às famílias de trabalhadores ruraiso acesso a terra para moradia, trabalho, renda e produtividade

F 2 3 90 0 211 404.255F 2 3 90 0 218 109.000F 2 3 90 5 101 4.400

4477.0000 - Regularização Fundiária em áreas Remanescentes de Quilombos 21 631 25.000

Regularização fundiária de famílias de comunidades quilombolasF 2 3 90 0 218 25.000

1764.0000 - Assentamento de Trabalhadores 21 632 100.000

Realizar assentamentos de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 100.000

3228.0000 - Arrecadação de Terras 21 632 20.000

Arrecadar terras para suprir demanda de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 20.000

0411 - Apoio Administrativo 16.542.456

4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 14.066.601

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 11.557.346F 1 3 90 0 101 94.185F 2 3 90 0 101 2.210.070F 2 3 90 0 218 100.000F 2 3 91 0 101 25.000F 2 4 90 0 101 80.000

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 417.889

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 417.889

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 895.966

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 895.966

0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 21 271 130.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao InstitutoNacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 130.000

0900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21 272 1.032.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.032.0000544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 16.034.640

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 14.700.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 400.000F 2 3 90 0 122 14.000.000F 2 3 90 0 218 300.000

4647.0000 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 20 128 241.640

Capacitar e formar gestores e técnicos da AGERP/MAF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 211 181.640

4649.0000 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da AgriculturaFamiliar 20 244 10.000

Estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias deagricultores que trabalham em regime de economia familiar, visando o desenvolvimentodas suas habilidades básicas

F 2 3 90 0 101 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 426: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3079.0000 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER 20 606 340.000

Fortalecer e garantir uma estrutura de ATER e pesquisa pública de qualidade,proporcionando a universalização dos serviços a todos os agricultores familiaresmaranhenses nas regiões

F 2 3 90 0 101 30.000F 2 3 90 0 218 200.000F 2 4 90 0 101 10.000F 2 4 90 0 218 100.000

3241.0000 - Sistema Informatizado de ATER 20 606 18.000

Implantar sistema informatizado de acompanhamento das ações de ATERF 2 3 90 0 101 18.000

4775.0000 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 20 606 10.000

Coordenar ações de ATER de forma articulada com a AGERP e demais instituiçõesque atuam no Estado, com base nas diretrizes da Política Nacional de AssistênciaTécnica e Extensão Rural – PNATER

F 2 3 90 0 122 10.000

4778.0000 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER 20 606 715.000

Assegurar aos agricultores familiares acesso a serviços gratuitos de ATER, comqualidade e quantidade suficiente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidadede vida das famílias, tendo como foco principal da ação os princípios agroecológicos

F 2 3 90 0 101 315.000F 2 3 90 0 218 400.000

0581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 298.000

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 155.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 30.000F 2 4 90 0 211 125.000

3080.0000 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 20 571 75.000

Gerar ou adaptar sistemas agropecuários e agroindustriais de bases ecológicasapropriados à agricultura familiar

F 2 3 90 0 101 75.000

4650.0000 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20 608 25.000

Gerar e adaptar tecnologias para o fortalecimento da pesca e aquiculturaF 2 3 90 0 101 25.000

4776.0000 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a AgriculturaFamiliar 20 608 20.000

Gerar informações que permitirá disponibilizar diagnósticos nos quadros ambiental,climático, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico

F 2 3 90 0 101 20.000

4777.0000 - Arranjos Produtivos Locais - APLS 20 608 23.000

Adaptar produtos da agricultura familiar para potencializar e agregar valorF 2 3 90 0 101 23.000

0591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 51.882.261

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 8.123.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 122 8.123.000

4767.0000 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da AgriculturaFamiliar 20 605 300.000

Estimular a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, com adinamização da economia local, valorizando os produtos locais visando a redução deintermediação de atravessadores

F 2 3 90 0 122 100.000F 2 4 40 0 101 200.000

4768.0000 - Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção de Sementes 20 606 10.000

Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticulturana agricultura familiar maranhense

F 3 3 90 0 122 10.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 427: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4765.0000 - Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos 20 607 25.031.737

Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar irrigada através do apoio àimplantação de projetos de irrigação e gestão de recursos hídricos proporcionando oaumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 111 9.961.355F 2 4 90 0 111 14.038.646F 2 4 90 5 101 1.031.736

4766.0000 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 20 608 13.987.000

Promover, apoiar, estruturar e modernizar arranjos produtivos locais e cadeiasprodutivas

F 2 3 90 0 101 200.000F 2 3 90 0 115 4.134.900F 2 3 90 0 122 1.668.500F 2 3 90 4 101 3.000.000F 2 4 40 0 101 1.350.000F 2 4 90 0 115 1.865.100F 2 4 90 0 122 1.768.500

4769.0000 - Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 20 608 10.000

Apoiar a Agroindustrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, naaquisição de produtos pelos mercados consumidores com a melhoria da qualidade dosprodutos, viabilizando a comercialização nos mercados locais e institucionais

F 2 3 90 0 122 10.000

4770.0000 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 20 608 100.000

Orientar os agricultores para aderir ao seguro de safra agrícolaF 2 3 90 0 122 100.000

4771.0000 - Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 20 608 10.000

Apoiar iniciativas de modernização da infraestrutura e a logística nos diversossegmentos das cadeias produtivas da agricultura familiar

F 2 3 90 0 122 10.000

4772.0000 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos RecursosNaturais e Desenvolvimento Rural Sustentável 20 608 200.000

Garantir a utilização dos recursos naturais extrativistas de forma sustentável para osbeneficiados

F 2 3 90 0 122 200.000

4773.0000 - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Credito Fundiário 20 608 910.524

Apoiar as ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCFF 2 3 90 0 111 469.645F 2 3 90 5 101 440.879

4774.0000 - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 20 608 3.200.000

Reaplicar e desenvolver transferências de tecnologias sociais para os agricultoresfamiliares, visando aumentar a produtividade no campo

F 2 3 50 0 122 3.000.000F 2 3 90 0 101 200.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 428: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Secretaria de Estado da Agricultura Familiar#2

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00

Unidade: 61101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 57.963.801

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 6.071.5404457.0000 - Administração da Unidade 20 122 6.071.540

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 4.445.501F 1 3 90 0 101 51.039F 2 3 90 0 101 1.495.000F 2 4 90 0 101 80.000

PRODUTO: (): 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 10.0004775.0000 - Apoio ao Sistema Estadual da Assistência Técnica 20 606 10.000

Coordenar ações de ATER de forma articulada com a AGERP e demais instituições queatuam no Estado, com base nas diretrizes da Política Nacional de Assistência Técnica eExtensão Rural – PNATER

F 2 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 0591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade Ambiental 51.882.2614450.0000 - Gestão do Programa 20 122 8.123.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 122 8.123.000PRODUTO: (): 4765.0000 - Promoção e Apoio a Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos 20 607 25.031.737

Criar mecanismos para fortalecer a agricultura familiar irrigada através do apoio àimplantação de projetos de irrigação e gestão de recursos hídricos proporcionando oaumento da produção e da produtividade das culturas

F 2 3 90 0 111 9.961.355F 2 4 90 0 111 14.038.646F 2 4 90 5 101 1.031.736

PRODUTO: (): 4766.0000 - Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais - APL 20 608 13.987.000

Promover, apoiar, estruturar e modernizar arranjos produtivos locais e cadeias produtivasF 2 3 90 0 101 200.000F 2 3 90 0 115 4.134.900F 2 3 90 0 122 1.668.500F 2 3 90 4 101 3.000.000F 2 4 40 0 101 1.350.000F 2 4 90 0 115 1.865.100F 2 4 90 0 122 1.768.500

PRODUTO: (): 4767.0000 - Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da AgriculturaFamiliar

20 605 300.000Estimular a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, com adinamização da economia local, valorizando os produtos locais visando a redução deintermediação de atravessadores

F 2 3 90 0 122 100.000F 2 4 40 0 101 200.000

PRODUTO: (): 4768.0000 - Promoção e Apoio a Disponibilização e Produção de Sementes 20 606 10.000

Criar mecanismos para fortalecer o plantio de culturas anuais, frutíferas e horticultura naagricultura familiar maranhense

F 3 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 4769.0000 - Promoção e Apoio a Agroindustrialização Familiar 20 608 10.000

Apoiar a Agroindustrialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, na aquisiçãode produtos pelos mercados consumidores com a melhoria da qualidade dos produtos,viabilizando a comercialização nos mercados locais e institucionais

F 2 3 90 0 122 10.000PRODUTO: (): 4770.0000 - Apoio aos Seguros da Agricultura Familiar 20 608 100.000

Orientar os agricultores para aderir ao seguro de safra agrícolaF 2 3 90 0 122 100.000

PRODUTO: (): 4771.0000 - Promoção e Apoio a Infraestrutura no Campo 20 608 10.000

Apoiar iniciativas de modernização da infraestrutura e a logística nos diversos segmentosdas cadeias produtivas da agricultura familiar

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 429: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALORF 2 3 90 0 122 10.000

PRODUTO: (): 4772.0000 - Desenvolvimento do Extrativismo, Conservação dos RecursosNaturais e Desenvolvimento Rural Sustentável

20 608 200.000Garantir a utilização dos recursos naturais extrativistas de forma sustentável para osbeneficiados

F 2 3 90 0 122 200.000PRODUTO: (): 4773.0000 - Promoção e Apoio ao Programa Nacional de Credito Fundiário 20 608 910.524

Apoiar as ações do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCFF 2 3 90 0 111 469.645F 2 3 90 5 101 440.879

PRODUTO: (): 4774.0000 - Fomento às Tecnologias Sociais e Produtivas 20 608 3.200.000

Reaplicar e desenvolver transferências de tecnologias sociais para os agricultoresfamiliares, visando aumentar a produtividade no campo

F 2 3 50 0 122 3.000.000F 2 3 90 0 101 200.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

429

Page 430: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Instituto de Colonização e Terras do Maranhão#2

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00

Unidade: 61201 - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 12.213.092

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0160 - Reforma e Regularização Fundiária 11.051.0921764.0000 - Assentamento de Trabalhadores 21 632 100.000

Realizar assentamentos de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 100.000

PRODUTO: (): 3228.0000 - Arrecadação de Terras 21 632 20.000

Arrecadar terras para suprir demanda de trabalhadoresF 2 3 90 0 218 20.000

PRODUTO: (): 4396.0000 - Regularização Fundiária 21 631 517.655

Realizar a regularização fundiária, proporcionando às famílias de trabalhadores rurais oacesso a terra para moradia, trabalho, renda e produtividade

F 2 3 90 0 211 404.255F 2 3 90 0 218 109.000F 2 3 90 5 101 4.400

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 21 122 10.388.437

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 1 1 90 0 101 7.741.797F 1 3 90 0 101 100.640F 2 3 90 0 101 1.427.000F 2 3 90 0 218 746.000F 2 3 91 0 101 35.000F 2 4 90 0 101 138.000F 2 4 90 0 218 200.000

PRODUTO: (): 4477.0000 - Regularização Fundiária em áreas Remanescentes de Quilombos 21 631 25.000

Regularização fundiária de famílias de comunidades quilombolasF 2 3 90 0 218 25.000

PRODUTO: (): 0411 - Apoio Administrativo 1.162.0000900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 21 272 1.032.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 1.032.000PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 21 271 130.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 130.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 431: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão#2

Órgão: 61000 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar Valores em R$ 1,00

Unidade: 61202 - Agencia Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Ruraldo Maranhão 25.631.556

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 - Apoio Administrativo 9.308.9160900.0000 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 20 272 895.966

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Fundo Estadualde Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão - FEPA

S 1 1 91 0 101 895.966PRODUTO: (): 0901.0000 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência 20 271 417.889

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores junto ao Instituto Nacionaldo Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 101 417.889PRODUTO: (): 4457.0000 - Administração da Unidade 20 122 7.995.061

Constituir centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 101 7.111.845F 1 3 90 0 101 43.146F 2 3 90 0 101 715.070F 2 3 90 0 218 100.000F 2 3 91 0 101 25.000

PRODUTO: (): 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER 16.024.6403079.0000 - Reestruturação das Agências de Assistência Técnica e ExtensãoRural - ATER

20 606 340.000Fortalecer e garantir uma estrutura de ATER e pesquisa pública de qualidade,proporcionando a universalização dos serviços a todos os agricultores familiaresmaranhenses nas regiões

F 2 3 90 0 101 30.000F 2 3 90 0 218 200.000F 2 4 90 0 101 10.000F 2 4 90 0 218 100.000

PRODUTO: (): 3241.0000 - Sistema Informatizado de ATER 20 606 18.000

Implantar sistema informatizado de acompanhamento das ações de ATERF 2 3 90 0 101 18.000

PRODUTO: (): 4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 14.700.000

Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 400.000F 2 3 90 0 122 14.000.000F 2 3 90 0 218 300.000

PRODUTO: (): 4647.0000 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar 20 128 241.640

Capacitar e formar gestores e técnicos da AGERP/MAF 2 3 90 0 101 60.000F 2 3 90 0 211 181.640

PRODUTO: (): 4649.0000 - Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da AgriculturaFamiliar

20 244 10.000Estimular o associativismo e o cooperativismo junto às diversas categorias deagricultores que trabalham em regime de economia familiar, visando o desenvolvimentodas suas habilidades básicas

F 2 3 90 0 101 10.000PRODUTO: (): 4778.0000 - Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER

20 606 715.000Assegurar aos agricultores familiares acesso a serviços gratuitos de ATER, comqualidade e quantidade suficiente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade devida das famílias, tendo como foco principal da ação os princípios agroecológicos

F 2 3 90 0 101 315.000F 2 3 90 0 218 400.000

PRODUTO: (): 0581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia para Agricultura Familiar 298.0003080.0000 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável 20 571 75.000

Gerar ou adaptar sistemas agropecuários e agroindustriais de bases ecológicasapropriados à agricultura familiar

F 2 3 90 0 101 75.000PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

431

Page 432: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4450.0000 - Gestão do Programa 20 122 155.000Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação direta nas demais ações associadas

F 2 3 90 0 101 30.000F 2 4 90 0 211 125.000

PRODUTO: (): 4650.0000 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola 20 608 25.000

Gerar e adaptar tecnologias para o fortalecimento da pesca e aquiculturaF 2 3 90 0 101 25.000

PRODUTO: (): 4776.0000 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a AgriculturaFamiliar

20 608 20.000Gerar informações que permitirá disponibilizar diagnósticos nos quadros ambiental,climático, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico

F 2 3 90 0 101 20.000PRODUTO: (): 4777.0000 - Arranjos Produtivos Locais - APLS 20 608 23.000

Adaptar produtos da agricultura familiar para potencializar e agregar valorF 2 3 90 0 101 23.000

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

432

Page 433: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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#1Reserva de Contingência#1

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

433

Page 434: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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Órgão: 90000 - Reserva de ContingênciaValores em R$ 1,00

86.188.815

RESUMO DO ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR9999 - Reserva de Contingência 86.188.815

9999.0000 - Reserva de Contingência 99 999 86.188.815

Atender passivos contigentes e outros riscos eventos fiscais imprevistosF 2 9 99 0 101 86.188.815

FUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

99 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815

TOTAL 86.188.815 86.188.815

SUBFUNÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

999 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815

PROGRAMA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

9999 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FISCAL SEGURIDADE TOTAL

90101 - Reserva de Contingência 86.188.815 86.188.815

FONTE DE RECURSO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

0101 - Recursos Ordinários - Tesouro 86.188.815 86.188.815

DOTAÇÃO DO ÓRGÃO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

434

Page 435: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

#2Reserva de Contingência#2

Órgão: 90000 - Reserva de Contingência Valores em R$ 1,00

Unidade: 90101 - Reserva de Contingência 86.188.815

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO FUNC. ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

9999 - Reserva de Contingência 86.188.8159999.0000 - Reserva de Contingência 99 999 86.188.815

Atender passivos contigentes e outros riscos eventos fiscais imprevistosF 2 9 99 0 101 86.188.815

PRODUTO: ():

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

435

Page 436: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 437: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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ANEXO III

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTODAS EMPRESAS ESTATAIS

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 438: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 439: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONALESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0120 Porto - Porta Facilitadora de Negócios 23 784 94.539.3251688.0000 Ampliação e Modernização do Porto

Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuáriasamplas e modernasDotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas emodernas

I 3 4 90 0 227 77.539.325Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas emodernas4166.0000 Aparelhamento PortuárioDotar o porto de equipamentos modernosindispensáveis ao desenvolvimento das atividadesportuáriasDotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis aodesenvolvimento das atividades portuárias

I 2 4 90 0 227 17.000.000Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis aodesenvolvimento das atividades portuárias

ÓRGÃO: 23000 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio Valores em R$ 1,00

UNIDADE: 23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária 94.539.325

RESUMO

FUNÇÃO

23 - Comércio e Serviços 94.539.325

SUBFUNÇÃO

784 - Transporte Hidroviário 94.539.325

PROGRAMA

0120 - Porto - Porta Facilitadora de Negócios 94.539.325

ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRASFONTES TOTAL

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária 94.539.325 94.539.325

DOTAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

439

Page 440: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 441: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

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ANEXO IV

MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 442: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 443: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA PARA APURAÇÃO DOS 25% DESTINADOS A EDUCAÇÃO

(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)

FONTE DE RECURSO VALOR

RECEITA DE IMPOSTOS 12.835.003.171IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE 555.000.000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 434.568.360IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 5.728.650.000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO 27.160.279MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 18.903.780MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA 4.388.466MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 1.506.024MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO 2.606.481MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO 1.005.737MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 16.398.960RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 32.085.086RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 9.747.908

DEDUÇÃO 1.718.262.163ICMS (25%) 1.487.322.246IPVA (50%) 218.289.917IPI (25%) 12.650.000

RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) 11.116.741.009

MÍNIMO LEGAL DE APLICAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ENSINO (25%) 2.779.185.252EDUCAÇÃO BÁSICA (20%) 2.223.348.202ENSINO SUPERIOR (5%) 555.837.050MÍNIMO LEGAL DE APLICAÇÃO NA FAPEMA (0,5%) 55.583.705

TRANSFERENCIA MULTIGOVERNAMENTAL 1.135.000.000( - ) EDUCAÇÃO BÁSICA (20%) 2.223.348.202PERDA DO FUNDEB -1.088.348.202

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

443

Page 444: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria de Estado da Educação

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 898.106.742 898.106.742Pessoal e Encargos Sociais 681.413.752 681.413.752Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 216.692.990 216.692.990Reserva de Contingência

Despesas de Capital 3.900.000 3.900.000Investimentos 3.900.000 3.900.000Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 902.006.742 902.006.742

Unidade Orçamentária: 17203 - Fundação Nice Lobão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 9.305.833 9.305.833Pessoal e Encargos Sociais 7.217.514 7.217.514Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 2.088.319 2.088.319Reserva de Contingência

Despesas de Capital 150.000 150.000Investimentos 150.000 150.000Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 9.455.833 9.455.833

Unidade Orçamentária: 17901 - Fundo Escola Digna

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas CorrentesPessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Reserva de Contingência

Orgão: 17000 - Secretaria de Estado da EducaçãoValores em R$ 1,00

912.462.575

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

444

Page 445: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Despesas de Capital 1.000.000 1.000.000Investimentos 1.000.000 1.000.000Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 1.000.000 1.000.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

445

Page 446: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 24201 - Universidade Estadual do Maranhão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 391.865.022 391.865.022Pessoal e Encargos Sociais 190.869.559 190.869.559Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 200.995.463 200.995.463Reserva de Contingência

Despesas de Capital 32.474.741 32.474.741Investimentos 32.474.741 32.474.741Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 424.339.763 424.339.763

Unidade Orçamentária: 24206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 107.970.142 107.970.142Pessoal e Encargos Sociais 7.989.464 7.989.464Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 99.980.678 99.980.678Reserva de Contingência

Despesas de Capital 400.000 400.000Investimentos 400.000 400.000Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 108.370.142 108.370.142

Orgão: 24000 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e InovaçãoValores em R$ 1,00

532.709.905

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

446

Page 447: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 58202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 218.580.998 218.580.998Pessoal e Encargos Sociais 218.580.998 218.580.998Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Reserva de Contingência

Despesas de CapitalInvestimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 218.580.998 218.580.998

Orgão: 58000 - Secretaria de Estado da Gestão e PrevidênciaValores em R$ 1,00

218.580.998

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

447

Page 448: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOENSINO, EM NÍVEL DE ÓRGÃO, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, II, e)

Unidade Orçamentária: 60104 - Encargos Financeiros

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 54.443.211 54.443.211Pessoal e Encargos Sociais 54.443.211 54.443.211Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Reserva de Contingência

Despesas de CapitalInvestimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 54.443.211 54.443.211

Orgão: 60000 - Encargos Gerais do EstadoValores em R$ 1,00

54.443.211

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

448

Page 449: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 Apoio Administrativo 459.294.2834457.0000 Administração da Unidade 12 122 459.294.283

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 423.162.336

F 1 3 90 0 102 2.570.566

F 2 3 90 0 102 32.636.381

F 2 3 91 0 102 925.000Constituir centro de custos administrativos das

0595 Escola Digna 442.712.459

3255.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Médio e suas Modalidades 12 362 14.788.150

Expandir a oferta de escolas, centros,núcleos e outras unidades e espaçosescolares dignos no sistemapúblicoestadual no ensino médio e suasmodalidadesExpandir a oferta de escolas, centros, núcleos eoutras unidades e espaços escolares dignos nosistema públicoestadual no ensino médio e suasmodalidades

F 3 3 90 0 102 14.288.150

F 3 4 90 0 102 500.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e

4450.0000 Gestão do Programa 12 122 4.971.843

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não

F 2 3 90 0 102 4.971.843Agregar as despesas que comprovadamente

4729.0000 Formação Continuada dos Profissionais doEnsino Médio e suas Modalidades 12 362 200.000

Garantir a qualificação estruturante dosprofissionais do Ensino Médio e suasmodalidades em todo o sistema públicoestadual de ensinoGarantir a qualificação estruturante dosprofissionais do Ensino Médio e suas

F 2 3 90 0 102 200.000Garantir a qualificação estruturante dos

4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 192.263.240

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental esuas modalidades

F 1 1 90 0 102 129.125.708

F 1 3 90 0 102 5.712.369

F 2 3 50 0 102 11.204.020

F 2 3 90 0 102 37.271.143

F 2 3 91 0 102 5.550.000

F 2 4 40 0 102 1.950.000

F 2 4 50 0 102 50.000

F 2 4 90 0 102 1.400.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4747.0000Democratização da Alfabetização no EnsinoFundamental e na Educação de Jovens,Adultos e Idosos

12 361 450.000

Garantir a alfabetização de todos os alunosmatriculados no sistema público estadual deensinoGarantir a alfabetização de todos os alunosmatriculados no sistema público estadual de

F 2 3 90 0 102 450.000Garantir a alfabetização de todos os alunos

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

449

Page 450: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio e suas Modalidades 12 362 209.629.546

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suasmodalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalizaçãodo ensino médio e suas modalidades

F 1 1 90 0 102 129.125.708

F 1 3 90 0 102 1.237.680

F 2 3 40 0 102 4.150.000

F 2 3 50 0 102 15.164.899

F 2 3 90 0 102 57.375.329

F 2 3 91 0 102 2.575.930Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4811.0000 Avaliação Institucional da Aprendizagem noEnsino Médio e suas Modalidades 12 362 66.000

Realizar a avaliação diagnósticainstitucional e da aprendizagem com foco namelhoria da qualidade da aprendizagem dosestudantes do ensino médio e suasmodalidadesRealizar a avaliação diagnóstica institucional e daaprendizagem com foco na melhoria da qualidade

F 2 3 90 0 102 66.000Realizar a avaliação diagnóstica institucional e da

4814.0000 Apoio e Desenvolvimento da GestãoEducacional 12 368 20.343.680

Estruturar uma gestão educacionaldescentralizada, autônoma, participativa ede qualidade no sistema público estadual deensinoEstruturar uma gestão educacionaldescentralizada, autônoma, participativa e dequalidade no sistema público estadual de ensino

F 2 3 50 0 102 723.600

F 2 3 90 0 102 19.620.080Estruturar uma gestão educacional

0411 Apoio Administrativo 8.516.833

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 918.780

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 102 918.780Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 165.699

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 102 165.699Garantir os direitos e benefícios previdenciários

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 7.432.354

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 102 6.133.035

F 1 3 90 0 102 268.319

F 2 3 90 0 102 1.031.000Constituir centro de custos administrativos das

0595 Escola Digna 939.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

450

Page 451: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

3254.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 95.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensinofundamental e suas modalidadesExpandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistema público

F 2 3 90 0 102 95.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras

3255.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Médio e suas Modalidades 12 362 175.000

Expandir a oferta de escolas, centros,núcleos e outras unidades e espaçosescolares dignos no sistemapúblicoestadual no ensino médio e suasmodalidadesExpandir a oferta de escolas, centros, núcleos eoutras unidades e espaços escolares dignos nosistema públicoestadual no ensino médio e suasmodalidades

F 2 3 90 0 102 25.000

F 2 4 90 0 102 150.000Expandir a oferta de escolas, centros, núcleos e

4617.0000 Iniciação Profissional 12 363 76.000

Atender jovens a partir de 14 anos e adultos,alunos do Cintra e comunidade, comdesenvolvimento de programas de formaçãoprofissional visando envolver a clientelaadolescente através das oficinas e mini-oficinas profissionalizantes nos turnosmatutino, vespertino e noturnoAtender jovens a partir de 14 anos e adultos,alunos do Cintra e comunidade, com

F 2 3 90 0 102 76.000Atender jovens a partir de 14 anos e adultos,

4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 185.000

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental e

F 2 3 90 0 102 185.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4748.0000 Fortalecimento e Universalização do EnsinoMédio e suas Modalidades 12 362 378.000

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suasmodalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da universalização

F 2 3 90 0 102 378.000Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4815.0000 Incentivo a Ciência e a Pesquisa e Aplicaçãodas Tecnologias 12 571 30.000

Estruturar política de desenvolvimento deatividades escolares de caráter científico pormeio da pesquisa e da aplicação de novastecnologiasEstruturar política de desenvolvimento deatividades escolares de caráter científico por meio

F 2 3 90 0 102 30.000Estruturar política de desenvolvimento de

0595 Escola Digna 1.000.000

3254.0000 Ampliação e Modernização da Rede Físicado Ensino Fundamental e suas Modalidades 12 361 1.000.000

Expandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistemapúblico estadual de ensino no ensinofundamental e suas modalidadesExpandir a oferta de Escola Digna e outrasunidades e espaços escolares do sistema público

F 3 4 40 0 102 1.000.000Expandir a oferta de Escola Digna e outras

0103 Extensão Universitária 8.320.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

451

Page 452: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

2938.0000 Promoção de Eventos Científicos,Tecnológicos e Sócio-Culturais 12 573 4.000.000

Interagir com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, odesenvolvimento científico e sócio-culturalInteragir com a comunidade para promover,mediante temas relacionados, o desenvolvimento

F 2 3 90 0 103 4.000.000Interagir com a comunidade para promover,

4180.0000 Produção e Difusão de DadosGeoambientais 12 573 2.320.000

Produzir e disponibilizar dadosgeoambientais com emissão de boletinsmeteorológicos, previsão do tempo, clima edemais informações para a gestão territorialProduzir e disponibilizar dados geoambientaiscom emissão de boletins meteorológicos,

F 2 3 90 0 103 2.320.000Produzir e disponibilizar dados geoambientais

4755.0000 Promoção de Cursos de Extensão 12 573 2.000.000

Promover cursos de extensão paracomunidade nas modalidades presencial eEADPromover cursos de extensão para comunidadenas modalidades presencial e EAD

F 2 3 90 0 103 2.000.000Promover cursos de extensão para comunidade

0177 Ensino de Graduação e Formação Superior 160.655.9512118.0000 Formação de Profissionais de Nível Superior 12 364 101.181.210

Formar profissionais de nível superior nasmodalidades de bacharelado, licenciatura,cursos sequenciais e cursos de tecnólogosFormar profissionais de nível superior nasmodalidades de bacharelado, licenciatura, cursossequenciais e cursos de tecnólogos

F 2 3 90 0 103 100.999.253

F 2 3 90 5 103 181.957Formar profissionais de nível superior nas

3229.0000 Expansão e Estruturação de Campi 12 364 38.474.741

Implantar e estruturar novos campi e cursosnas unidades de ensino superior no Estado,visando a oferta de vagasImplantar e estruturar novos campi e cursos nasunidades de ensino superior no Estado, visando aoferta de vagas

F 3 3 90 0 103 11.000.000

F 3 4 90 0 103 27.474.741Implantar e estruturar novos campi e cursos nas

4801.0000 Manutenção do Campi 12 364 15.000.000

Manter a estrutura física das unidades deensino superior da UEMAManter a estrutura física das unidades de ensinosuperior da UEMA

F 2 3 90 0 103 15.000.000Manter a estrutura física das unidades de ensino

4802.0000 Restaurante Universitário 12 306 6.000.000

Prover alimentação a estudantes, técnicos ecorpo administrativo da UniversidadeEstadual do MaranhãoProver alimentação a estudantes, técnicos e corpoadministrativo da Universidade Estadual do

F 2 3 90 0 103 6.000.000Prover alimentação a estudantes, técnicos e corpo

0411 Apoio Administrativo 240.463.812

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 19.149.990

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 103 19.149.990Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 2.910.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 103 2.910.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

452

Page 453: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 218.403.822

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação emprogramas ou ações finalísticas

F 1 1 90 0 103 168.809.569

F 1 3 90 0 103 799.253

F 2 3 90 0 103 43.745.000

F 2 3 91 0 103 50.000

F 2 4 90 0 103 5.000.000Constituir centro de custos administrativos das

0499 Operação Especial 3.100.0000904.0000 Ação de Indenização 28 846 3.100.000

Garantir o cumprimento de sentençasjudiciais, que não se enquadrem comoprecatóriosGarantir o cumprimento de sentenças judiciais,que não se enquadrem como precatórios

F 1 3 90 0 103 3.100.000Garantir o cumprimento de sentenças judiciais,

0593 Pesquisa e Pós-Graduação 11.800.0004167.0000 Pós-Graduação de Profissionais 12 573 10.600.000

Elevar o grau de titulação dos profissionaispara melhorar o ensino, a pesquisa e aextensãoElevar o grau de titulação dos profissionais paramelhorar o ensino, a pesquisa e a extensão

F 2 3 90 0 103 10.600.000Elevar o grau de titulação dos profissionais para

4803.0000 Produção e Difusão Científica e Tecnológica 12 573 1.200.000

Promover a integração academia-sociedadecomo ferramenta de desenvolvimento socialatravés da difusão do conhecimentocientífico e tecnológico, visando o aumentoda qualidade de dissertações e teses eelevação da qualidade do ensino no estadoPromover a integração academia-sociedade comoferramenta de desenvolvimento social através da

F 2 3 90 0 103 1.200.000Promover a integração academia-sociedade como

0411 Apoio Administrativo 26.394.998

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 12 272 1.486.333

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 103 1.486.333Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 12 271 303.333

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 103 303.333Garantir os direitos e benefícios previdenciários

4457.0000 Administração da Unidade 12 122 24.605.332

Constituir centro de custos administrativosdas unidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando asdespesas que não são passíveis deapropriação em programas ou açõesfinalísticasConstituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dosorçamentos do Estado, agregando as despesasque não são passíveis de apropriação em

F 1 1 90 0 103 6.199.798

F 1 3 90 0 103 35.573

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

453

Page 454: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Constituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dos

F 2 3 90 0 103 18.369.961Constituir centro de custos administrativos das

0580 Mais Qualificação para o Trabalho 1.836.9964829.0000 Qualificação Profissional para o Trabalho 11 363 1.836.996

Capacitar com cursos de formaçãoprofissional inicial e continuada os agentesda rede de educação, ciência e tecnologiado EstadoCapacitar com cursos de formação profissionalinicial e continuada os agentes da rede de

F 2 3 90 0 103 1.836.996Capacitar com cursos de formação profissional

0599 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 53.941.0464450.0000 Gestão do Programa 12 122 12.897.402

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas nãosão passíveis de apropriação direta nas demaisações associadas

F 2 3 90 0 103 12.821.976

F 2 3 91 0 103 75.426Agregar as despesas que comprovadamente

4825.0000 Qualificação Profissional de Agentes deEducação 12 128 918.498

Capacitar com cursos de formaçãoprofissional inicial e continuada os agentesda rede de educação, ciência e tecnologiado EstadoCapacitar com cursos de formação profissionalinicial e continuada os agentes da rede de

F 2 3 90 0 103 918.498Capacitar com cursos de formação profissional

4826.0000 Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas eAvaliativas 12 362 13.777.471

Desenvolver e aplicar práticas pedagógicase avaliativas inovadoras para obtenção deresultados capazes de melhorar osindicadores educacionais do Estado doMaranhãoDesenvolver e aplicar práticas pedagógicas eavaliativas inovadoras para obtenção de

F 2 3 90 0 103 13.777.471Desenvolver e aplicar práticas pedagógicas e

4827.0000 Apoio as Atividades de CT&I 12 571 4.592.490

Apoiar o desenvolvimento de Projetos ePesquisas na área de Ciência, Tecnologia eInovaçãoApoiar o desenvolvimento de Projetos ePesquisas na área de Ciência, Tecnologia e

F 2 3 90 0 103 4.592.490Apoiar o desenvolvimento de Projetos e

4828.0000 Oferta de Ensino Mediado por NovasTecnologias 12 362 21.755.185

Ofertar ensino médio mediado porinovações tecnológicas a toda populaçãomaranhense fora da escolaOfertar ensino médio mediado por inovaçõestecnológicas a toda população maranhense fora

F 2 3 90 0 103 21.755.185Ofertar ensino médio mediado por inovações

0600 Fortalecimento da Rede de Educação, Ciência e T 26.197.1022056.0000 Assistência Alimentar 12 306 7.807.234

Atender às necessidades nutricionais eformar hábitos alimentaresAtender às necessidades nutricionais e formarhábitos alimentares

F 2 3 90 0 103 7.807.234Atender às necessidades nutricionais e formar

3253.0000 Implantação e Melhoramento de Unidadesde Ensino 12 573 9.584.980

Construir, ampliar, reformar, adaptar,mobiliar e equipar a sede e as unidades deensinoConstruir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar eequipar a sede e as unidades de ensino

F 3 3 90 0 103 9.184.980

F 3 4 40 0 103 400.000

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

454

Page 455: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LDO (Art.11)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Construir, ampliar, reformar, adaptar, mobiliar e4450.0000 Gestão do Programa 12 122 8.804.888

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa,mas não são passíveis de apropriação diretanas demais ações associadasAgregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não

F 2 3 90 0 103 8.804.888Agregar as despesas que comprovadamente

0420 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 218.580.998

0909.0000 Proventos de Aposentadoria do PoderExecutivo 09 272 173.236.872

Garantir o pagamento de proventos aosaposentados e reformados do PoderExecutivoGarantir o pagamento de proventos aosaposentados e reformados do Poder Executivo

S 1 1 90 0 102 144.848.409

S 1 1 90 0 103 28.388.463Garantir o pagamento de proventos aos

0914.0000 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 09 272 45.344.126

Garantir o pagamento de pensões aosdependentes dos servidores do PoderExecutivoGarantir o pagamento de pensões aosdependentes dos servidores do Poder Executivo

S 1 1 90 0 102 36.277.590

S 1 1 90 0 103 9.066.536Garantir o pagamento de pensões aos

0411 Apoio Administrativo 54.443.211

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 09 272 51.843.211

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão e Aposentadoriado Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 102 51.843.211Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral daPrevidência 09 271 2.600.000

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoInstituto Nacional do Seguro Social – INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Instituto Nacional do

S 1 1 90 0 102 2.600.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários

TOTAL 1.718.196.689

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

455

Page 456: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

(Lei n° 11.494 de 20 de junho de 2007)

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0411 Apoio Administrativo 195.007.036

0900.0000 Contribuição à Previdência do ServidorPúblico Estadual 09 272 195.007.036

Garantir os direitos e benefíciosprevidenciários dos servidores junto aoFundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão -FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciáriosdos servidores junto ao Fundo Estadual de

S 1 1 91 0 105 195.007.036Garantir os direitos e benefícios previdenciários

0595 Escola Digna 939.992.964

4741.0000 Fortalecimento do Ensino Fundamental esuas Modalidades 12 361 375.997.185

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação de qualidade no ensinofundamental e suas modalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação de qualidade no ensino fundamental e

F 1 1 90 0 105 375.997.185Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

4748.0000 Fortalecimento e Universalização doEnsino Médio e suas Modalidades 12 362 563.995.779

Permitir o desenvolvimento estruturante deuma formação integral e integrada e dauniversalização do ensino médio e suasmodalidadesPermitir o desenvolvimento estruturante de umaformação integral e integrada e da

F 1 1 90 0 105 563.995.779Permitir o desenvolvimento estruturante de uma

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

459

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ANEXO VI

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA RECEITA PARA APURAÇÃO DOS 12% DESTINADOS A AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000

FONTE DE RECURSO VALOR

RECEITA DE IMPOSTOS 12.835.003.171IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS RETIDO NA FONTE 555.000.000IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA 434.568.360IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS 17.907.496ICMS COTA-PARTE ESTADUAL 4.450.855.945ICMS COTA-PARTE MUNICIPAL 1.483.618.648COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS 5.728.650.000COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-IPI 50.600.000COTA-PARTE IMPOSTOS/O.C. CAMB. E SEG. T.V.M. COMER. OURO 0TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO 27.160.279MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS 18.903.780MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA 4.388.466MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA 1.506.024MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS - MUNICÍPIO 2.606.481MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA - MUNICÍPIO 1.005.737MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 16.398.960RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 32.085.086RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 9.747.908

DEDUÇÃO 1.718.262.163ICMS (25%) 1.487.322.246IPVA (50%) 218.289.917IPI (25%) 12.650.000

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) 11.116.741.009

APLICAÇÃO MÍNIMA LEGAL DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚLBLICOS DE SAÚDE (12%) 1.334.008.921

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 463: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EMNÍVEL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE DE RECURSOS E CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO

LDO (Art.11, III, e)

Unidade Orçamentária: 21901 - FES - Unidade Central

ESPECIFICAÇÃOFONTE

TOTALTESOURO OUTRAS FONTES

Despesas Correntes 1.388.149.071 1.388.149.071Pessoal e Encargos Sociais 257.266.548 257.266.548Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes 1.130.882.523 1.130.882.523Reserva de Contingência

Despesas de Capital 32.500.000 32.500.000Investimentos 32.500.000 32.500.000Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Outras Despesas de Capital

TOTAL 1.420.649.071 1.420.649.071

Orgão: 21000 - Secretaria de Estado da SaúdeValores em R$ 1,00

1.420.649.071

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 464: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art.10, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

0311 Gestão da Política de Saúde Pública 8.422.2942754.0000 Qualificação e Fortalecimento do Controle Social 10 244 400.000

Garantir a execução das atividades pertinentes aosConselhos EstaduaisGarantir a execução das atividades pertinentes aos ConselhosEstaduais

S 2 3 90 0 121 400.000Garantir a execução das atividades pertinentes aos Conselhos

3126.0000 Estruturação das Unidades Regionais de Saúde 10 122 6.700.000

Estruturar as unidades regionais de saúde para odesenvolvimento de ações de gestão da Secretaria deforma descentralizadaEstruturar as unidades regionais de saúde para odesenvolvimento de ações de gestão da Secretaria de formadescentralizada

S 2 3 90 0 121 6.000.000

S 2 4 90 0 121 700.000Estruturar as unidades regionais de saúde para o

4387.0000 Planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS 10 122 100.000

Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliarprocessos permanentes de planejamento participativoe integrado da saúdeFormular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliarprocessos permanentes de planejamento participativo e

S 2 3 90 0 121 100.000Formular, gerenciar, implementar, monitorar e avaliar

4390.0000 Qualificação e Formação de Profissionais de NívelMédio Técnico na Área de Saúde 10 128 200.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio técnicoque atendam integralmente aos princípios do SUSQualificar e formar profissionais de nível médio técnico queatendam integralmente aos princípios do SUS

S 2 3 90 0 121 200.000Qualificar e formar profissionais de nível médio técnico que

4576.0000 Controle, Regulação, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria 10 122 802.294

Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviçosde saúde prestados á populaçãoControlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços desaúde prestados á população

S 2 3 90 0 121 802.294Controlar, regular, avaliar e auditar as ações e serviços de

4754.0000 Implementação da Política de Educação Permanente 10 128 220.000

Qualificar e formar profissionais de nível médio esuperior da gestão e da assistência em saúdeQualificar e formar profissionais de nível médio e superior dagestão e da assistência em saúde

S 2 3 90 0 121 220.000Qualificar e formar profissionais de nível médio e superior da

0411 Apoio Administrativo 335.461.135

0900.0000 Contribuição à Previdência do Servidor PúblicoEstadual 10 272 22.920.868

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Fundo Estadual de Pensão eAposentadoria do Estado do Maranhão - FEPAGarantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Fundo Estadual de Pensão e

S 1 1 91 0 121 22.920.868Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos

0901.0000 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10 271 1.300.000

Garantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social– INSSGarantir os direitos e benefícios previdenciários dosservidores junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

S 1 1 90 0 121 1.300.000Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos

4457.0000 Administração da Unidade 10 122 311.240.267

Constituir centro de custos administrativos dasunidades orçamentárias constantes dos orçamentos doEstado, agregando as despesas que não são passíveisde apropriação em programas ou ações finalísticasConstituir centro de custos administrativos das unidadesorçamentárias constantes dos orçamentos do Estado,agregando as despesas que não são passíveis de apropriaçãoem programas ou ações finalísticas

S 1 1 90 0 121 233.045.680

S 1 3 90 0 121 2.406.813

S 2 3 90 0 121 72.787.774

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 465: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art.10, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Constituir centro de custos administrativos das unidadesorçamentárias constantes dos orçamentos do Estado,

S 2 3 91 0 121 3.000.000Constituir centro de custos administrativos das unidades

0560 Programa de Saneamento Básico 970.0003132.0000 Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares 10 511 50.000

Proporcionar saneamento básico de domicílios na zonarural e domicílios de pequenas comunidades, visandoa redução da mortalidade infantil e o aumento daqualidade de vida da populaçãoProporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural edomicílios de pequenas comunidades, visando a redução da

S 3 3 90 0 121 50.000Proporcionar saneamento básico de domicílios na zona rural e

3148.0000 Implantação de Sistemas Simplificados deAbastecimento de Água 10 511 650.000

Proporcionar a população o acesso ao serviço pormeio de novos sistemas de abastecimento de águapotável.Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio denovos sistemas de abastecimento de água potável.

S 3 3 90 0 121 50.000

S 3 4 40 0 121 600.000Proporcionar a população o acesso ao serviço por meio de

3152.0000 Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água eEsgoto 10 511 270.000

Proporcionar captação de recursos para a execução desistemas de abastecimento de água e esgoto nosmunicípiosProporcionar captação de recursos para a execução desistemas de abastecimento de água e esgoto nos municípios

S 2 3 90 0 121 270.000Proporcionar captação de recursos para a execução de

0596 Saúde para Todos 1.000.006.6423128.0000 Modernização e Ampliação dos Serviços de Saúde 10 302 16.700.000

Concluir construções e adequações de espaços físicosdas unidades assistenciais do SUS. Construir eaparelhar a rede assistencial própria sob gestãoestadual nas regiões de saúdeConcluir construções e adequações de espaços físicos dasunidades assistenciais do SUS. Construir e aparelhar a redeassistencial própria sob gestão estadual nas regiões de saúde

S 3 3 41 0 121 300.000

S 3 3 90 0 121 700.000

S 3 4 41 0 121 1.550.000

S 3 4 50 0 121 150.000

S 3 4 90 0 121 14.000.000Concluir construções e adequações de espaços físicos das

4439.0000Medicamentos dos Componentes Especializados eEstratégicos da Assistência Farmacêutica e dosProgramas da SES-MA

10 303 16.000.000

Promover o acesso da população dos medicamentos eprodutos para saúde dos CEAF,CESAF, Oncológicos,Elenco Estadual, Mandados Judiciais e FórmulasAlimentares Infantis especiais (Leite Especial)Promover o acesso da população dos medicamentos eprodutos para saúde dos CEAF,CESAF, Oncológicos, Elenco

S 2 3 90 0 121 16.000.000Promover o acesso da população dos medicamentos e

4450.0000 Gestão do Programa 10 122 16.000.000

Agregar as despesas que comprovadamentecontribuem para o objetivo do programa, mas não sãopassíveis de apropriação direta nas demais açõesassociadasAgregar as despesas que comprovadamente contribuem parao objetivo do programa, mas não são passíveis de apropriação

S 2 3 90 0 121 16.000.000Agregar as despesas que comprovadamente contribuem para

4653.0000 Medicamentos do Componente Básico da AssistênciaFarmacêutica 10 303 16.034.543

Ampliar o acesso da população aos medicamentosnos municípios e promover seu uso seguro e racionalAmpliar o acesso da população aos medicamentos nosmunicípios e promover seu uso seguro e racional

S 2 3 41 0 121 16.034.543Ampliar o acesso da população aos medicamentos nos

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 466: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art.10, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4788.0000 Política Estadual de Investigação Laboratorial de Médiae Alta Complexidade 10 302 2.531.000

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúdepública ampliando a oferta de diagnóstico laboratorialdas doenças transmissíveis e fatores de risco epromover a descentralização das ações para as regiõesde saúdeCoordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde públicaampliando a oferta de diagnóstico laboratorial das doenças

S 2 3 90 0 121 2.531.000Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública

4793.0000 Atendimento à Saúde da População 10 302 900.661.099

Prestar atendimento aos usuários do SUS porintermédio das ações e dos serviços de SaúdePrestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio dasações e dos serviços de Saúde

S 2 3 41 0 121 98.550.000

S 2 3 50 0 121 700.000

S 2 3 90 0 121 786.111.099

S 2 4 41 0 121 200.000

S 2 4 90 0 121 15.100.000Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das

4794.0000 Política Estadual de Sangue e Hemoderivados 10 302 31.000.000

Programar, executar e coordenar a Política de Sangue,seus componentes e derivados no Estado e atenderpacientes portadores de hemopatias, com atenção aDoença Falciforme e em populações especiais ecoagulopatiasProgramar, executar e coordenar a Política de Sangue, seuscomponentes e derivados no Estado e atender pacientes

S 2 3 90 0 121 31.000.000Programar, executar e coordenar a Política de Sangue, seus

4830.0000 Central de captação, Notificação e Distribuição deÓrgãos 10 302 1.080.000

Prestar atendimento aos usuários do SUS porintermédio das ações e dos serviços saúdePrestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio dasações e dos serviços saúde

S 2 3 90 0 121 1.080.000Prestar atendimento aos usuários do SUS por intermédio das

0597 Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde 66.104.000

4555.0000 Implementação das Políticas de Atenção à Saúde doHomem e da Pessoa Idosa 10 301 396.000

Promover o desenvolvimento e a implementação daspoliticas de saúde efetivas, integradas, baseadas emevidencias para a promoção da saúde e prevenção dasdoenças crônicas não transmissíveis, assegurandoações e serviços para a população masculina, a pessoaidosa, em consonância com a Política Nacional daPromoção da Equidade em Saúde; redução damorbimortalidade por hipertensão arterial e diabetesmellitus, câncer de pênis e próstata, bem como, ocontrole do tabagismo e promover o envelhecimentoativo e saudávelPromover o desenvolvimento e a implementação das politicasde saúde efetivas, integradas, baseadas em evidencias para a

S 2 3 90 0 121 396.000Promover o desenvolvimento e a implementação das politicas

4557.0000 Implementação de Políticas de Atenção Integral àSaúde da Mulher e da Criança e Adolescente e Jovem 10 301 500.000

Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo dereduzir a morbimortalidade materno infantil e realizar aprevenção e o controle do câncer de colo de útero e demama. Prevenção do uso de drogas psicoativas emmulheres, adolescentes e jovensImplantar políticas e fortalecer ações com o objetivo dereduzir a morbimortalidade materno infantil e realizar a

S 1 3 90 0 121 500.000Implantar políticas e fortalecer ações com o objetivo de

4575.0000 Implementação da Política de Alimentação e Nutriçãonos Diferentes Ciclos da Vida 10 306 9.000.000

Implantar e implementar o sistema de vigilânciaalimentar e nutricional, promover a saúde, contribuir naprevenção e combate dos distúrbios nutricionais e dasdoenças associadas à alimentação e nutrição

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

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Page 467: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

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Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art.10, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar enutricional, promover a saúde, contribuir na prevenção e

S 1 3 90 0 121 9.000.000Implantar e implementar o sistema de vigilância alimentar e

4610.0000 Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF eSaúde Bucal - PSBU 10 301 55.800.000

Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, SaúdeBucal – ESB, Educação em Saúde e Programa Saúdena Escola – PSEFortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal –ESB, Educação em Saúde e Programa Saúde na Escola – PSE

S 2 3 90 0 121 55.800.000Fortalecer a Estratégia Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal –

4784.0000 Implementação da Política de Saúde Mental, Álcool eOutras Drogas 10 301 408.000

Implantar e implementar a política de saúde mental,álcool e outras drogas, visando garantir cuidadointegral a todas as pessoas que sofrem devido aostranstornos mentais e uso de drogas, considerandosuas especificidades, inclusive aquelas em conflitocom a LeiImplantar e implementar a política de saúde mental, álcool eoutras drogas, visando garantir cuidado integral a todas as

S 2 3 90 0 121 408.000Implantar e implementar a política de saúde mental, álcool e

0598 Fortalecimento da Vigilância em Saúde 9.685.000

4565.0000 Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária eVigilância Ambiental 10 304 300.000

Fortalecer a execução das ações de VigilânciaSanitária-VISA e Vigilância Sanitária Ambiental-VSApara os Municípios melhorando a capacidade deresposta da SUVISA e VISAS/VSA municipais na gestãode riscos sanitários e ambientais minimizando asvulnerabilidades da saúde da população através doprocesso de descentralizaçãoFortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISAe Vigilância Sanitária Ambiental-VSA para os Municípiosmelhorando a capacidade de resposta da SUVISA e VISAS/VSA municipais na gestão de riscos sanitários e ambientais

S 1 3 90 0 121 150.000

S 2 3 90 0 121 150.000Fortalecer a execução das ações de Vigilância Sanitária-VISA

4789.0000 Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambientale Gerenciamento de Risco 10 304 400.000

Executar ações de vigilância sanitária e ambientalobjetivando minimizar riscos e agravos à saúde dapopulaçãoExecutar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivandominimizar riscos e agravos à saúde da população

S 2 3 90 0 121 400.000Executar ações de vigilância sanitária e ambiental objetivando

4791.0000 Vigilância e Controle da Hanseníase 10 305 225.000

Reduzir a morbidade por hanseníase

Reduzir a morbidade por hanseníase S 1 3 90 0 121 225.000Reduzir a morbidade por hanseníase

4795.0000Promoção, Vigilância, Controle de HIV/AIDS, HepatitesVirais e Outras Doenças Sexualmente TransmissíveisDST

10 305 765.000

Proporcionar acesso a ações e serviços para reduçãoda morbimortalidade por HIV/Aids, Hepatites virais eoutras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTProporcionar acesso a ações e serviços para redução damorbimortalidade por HIV/Aids, Hepatites virais e outras

S 1 3 90 0 121 765.000Proporcionar acesso a ações e serviços para redução da

4817.0000 Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravose Promoção da Saúde 10 305 7.920.000

Reduzir a morbimortalidade por doençastransmissíveis e não transmissíveis e contribuirfortemente para a redução da mortalidade materna einfantil e para a redução da ocorrência de casos deviolências e acidentesReduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e nãotransmissíveis e contribuir fortemente para a redução damortalidade materna e infantil e para a redução da ocorrênciade casos de violências e acidentes

S 1 3 90 0 121 7.720.000

S 1 4 90 0 121 200.000Reduzir a morbimortalidade por doenças transmissíveis e não

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

467

Page 468: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

LDO (Art.10, III, e)

PROG / AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FUNC ESF RP GND MOD IDUSO FONTE VALOR

4818.0000 Vigilância em Saúde do Trabalhador 10 305 75.000

Identificar as situações de risco presentes nosambientes e processos de trabalho e das repercussõessobre a saúde, visando reduzir a morbimortalidade pordoenças e acidentes relacionados ao trabalhoIdentificar as situações de risco presentes nos ambientes eprocessos de trabalho e das repercussões sobre a saúde,

S 1 3 90 0 121 75.000Identificar as situações de risco presentes nos ambientes e

TOTAL 1.420.649.071

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

468

Page 469: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA DESPESACOM PESSOAL E ENCARGOS

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 470: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 471: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E EMPREGOS, BEM COMO ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO DE PESSOAL A QUALQUER TÍTULO

Autorizações específicas de que trata o art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal, relativas a despesas de pessoal e encargos sociais.

DISCRIMINAÇÃO

PROVIMENTO, ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO

QTD DESPESA

DESPESA 2017 DESPESA ANUAL

1. Poder Executivo - Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012 - - -

1.1. Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) 100 4.639.888 11.421.405

1.2. Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC 150 2.371.067 5.836.422

1.3. Programa Estadual de Proteção do Consumidor – PROCON/MA 10 248.637 612.025

1.4. Secretaria de Estado da Segurança Pública (PMMA) 1.300 68.001.546 82.378.096

1.5. Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP 42 1.564.433 3.850.881

1.6. Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC 10 248.635 612.025

1.7. Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão - AGED 100 4.232.256 4.232.259

1.8. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN (GG) 20 1.227.207 6.020.792

1.9. Secretaria de Estado da Segurança Pública (DETRAN) 170 5.240.640

TOTAL 1.902 82.533.669 120.204.545

471

Page 472: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 473: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DO SERVIÇODA DÍVIDA

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 474: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 475: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

EXERCICIO DE 2017 R$ 1,00

PREVISÃO DA DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA

DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA

CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DIVIDA INTERNA LEI 8727 - COHAB 682.140 680.415 678.318 676.892 674.751 673.347 670.130 667.888 665.326 664.502 662.555 660.101 8.056.365

DIVIDA INTERNA LEI 8727 - IPEM 3.275.880 3.265.270 3.181.925 3.170.890 3.148.995 3.143.784 3.142.062 3.139.414 3.134.951 3.126.480 3.121.876 3.120.405 37.971.932

DIVIDA INTERNA RES-98MLP-GOVERNO 0 0 0 6.725.011 0 0 0 0 0 6.702.928 0 0 13.427.939

RENEGOCIACAO GOVERNOFEDERAL 13.509.961 13.256.418 13.432.425 13.155.222 12.780.859 12.677.699 12.657.697 13.287.536 13.184.867 12.935.424 12.794.192 12.567.403 156.239.703

TOTAL DIV INTERNARENEGOCIADA 17.467.981 17.202.103 17.292.668 23.728.015 16.604.605 16.494.830 16.469.889 17.094.838 16.985.144 23.429.334 16.578.623 16.347.909 215.695.939

DÍVIDA INTERNA CONTRATADA

CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DIVIDA INTERNA 30.814.893 15.483.777 15.092.668 30.918.667 25.006.002 25.116.192 34.902.383 24.333.780 24.435.330 33.210.092 24.414.652 22.832.942 306.561.378

DIVIDA INTERNA / BNDES 10.806.089 10.428.168 10.055.320 10.890.352 10.004.757 10.661.014 10.362.407 9.997.703 9.906.408 9.878.408 9.850.409 9.492.945 122.333.980

DIVIDA INTERNA-BNDES-PMAE-SEFAZ 177.544 175.584 173.765 174.540 171.807 171.950 170.586 169.082 168.418 167.335 166.251 165.026 2.051.888

DIVIDA INTERNA-BNDES-SINFRA 5.843.385 5.740.470 5.641.298 5.793.843 5.791.576 5.701.903 5.640.739 5.549.538 5.585.922 5.558.514 5.531.106 5.446.994 67.825.288

OP.CAIXA ECONOMICA/BID 0 56.202 1.732.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.789.062

PARCELAMENTO DA DIVIDA DAEMARHP 5.860 5.874 5.880 5.890 5.860 5.869 5.872 5.862 5.850 5.880 5.891 5.847 70.435

PROGRAMA DE RESTRUTRACAOORGANIZACIONAL GAMA 613.148 602.713 590.140 589.190 588.024 586.582 584.293 581.840 580.376 579.636 575.435 575.039 7.046.416

TOTAL DIV INTERNACONTRATADA 48.260.919 32.492.788 33.291.931 48.372.482 41.568.026 42.243.510 51.666.280 40.637.805 40.682.304 49.399.865 40.543.744 38.518.793 507.678.447

DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA

CONTRATOS - PI JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

DIVIDA EXTERNA 152.591.190 0 0 0 0 2.355.600 155.004.074 0 0 0 0 2.210.220 312.161.084

DIVIDA EXTERNA-DE-BID-GESTAOFISCAL 434.700 287.200 721.900

DIVIDA EXTERNA-PAPPII 0 0 0 0 2.645.854 2.636.713 5.282.567

DIVIDA EXTERNA-PRODETURNACIONAL/CAF 0 0 0 0 0 521.500 0 0 0 0 0 445.700 967.200

DIVIDA EXTERNA-PROFISCOSEFAZ 0 0 1.715.340 0 1.664.520 3.379.860

TOTAL DIV EXTERNACONTRATADA 152.591.190 0 1.715.340 0 2.645.854 3.311.800 155.004.074 0 1.664.520 0 2.636.713 2.943.120 322.512.611

TOTAL GERAL ( INT.+ EXT.) 218.320.090 49.694.891 52.299.939 72.100.497 60.818.485 62.050.140 223.140.243 57.732.643 59.331.968 72.829.199 59.759.080 57.809.822 1.045.886.997

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

475

Page 476: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO IX

DISCRIMINAÇÃO DA RESERVADE CONTINGÊNCIA

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 477: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 478: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO IX

REFERENTE AO ART. 17 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017

ANEXO XI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(Cod) SUBFUNÇÃO

(Cod) PROGRAMA AÇÃO Valor (R$)

90101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99 999 9999 Reserva

de Contingência

9999.0000 Reserva de Contingência

6.000.000,00

ANEXO IX

REFERENTE AO ART. 19 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2017

ANEXO XI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(Cod) SUBFUNÇÃO

(Cod) PROGRAMA AÇÃO Valor (R$)

90101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99 999 9999 Reserva

de Contingência

9999.0000 Reserva de Contingência

1.500.000,00

478

Page 479: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN

ANEXO X

ACRÉSCIMOS DE CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

Orçamentos do Estado Exercício de 2017

Page 480: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

Page 481: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

1 187

Órgão: 45000 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

3259.0000 - Infraestrutura

Esportiva

Estádio Giordano Mochel (Campo

do Nascente) 90 4

50.000,00

2 188

Órgão: 20000 - Secretaria de

Estado do Meio Ambiente e

Recursos Naturais

18 541

0562 - Planejamento, Conservação e

Preservação Ambiental

4268.0000 - Educação Ambiental

Educação ambiental e

conservação de rios

90 3

100.000,00

3 189

17101 - Secretaria de

Estado da Educação

12 362 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Centro deeducacional beneficente no município de

Raposa

50 4

50.000,00

4 190

17101 - Secretaria de

Estado da Educação

12 362 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Centro de ensino Luzia Aires Maranhão

90 4

100.000,00

5 191

17101 - Secretaria de

Estado da Educação

12 362 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Expandir a oferta de escolas,

centros, núcleos e outras unidades

90 4 100.000,00

6 192

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município de

São José de Ribamar

40 3

100.000,00

481

Page 482: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

7 193

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município de

Bacuri

40 3

100.000,00

8 194

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município de

Cururupu

40 3

100.000,00

9 195

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município de

Bom Jardim

40 3

100.000,00

10 196

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município Alto

Parnaíba

40 3

100.000,00

11 197

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município

Pindaré

40 3

50.000,00

12 198

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município

Viana

40 3

50.000,00

482

Page 483: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

13 199

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município Governador Edson Lobão

40 3

100.000,00

14 200

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ associação dos amigos do bom menino

50 3

100.000,00

15 201

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais p/ município de

Apicum-Açu

40 3

100.000,00

16 202 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Transferência p/ Hospital Nina Rodrigues em

São Luís

90 4

100.000,00

17 203 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Transferência p/ Hospital

Clementino Moura (Socorrão

II) em São Luís

41 4

100.000,00

18 204 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Transferência p/ Hospital da

Mulher 41 4

100.000,00

483

Page 484: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

19 205 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Apoio à Fundação

Antônio Jorge Dino

50 3

100.000,00

20 206 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Guimarães

41 3

100.000,00

21 207 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Vila

Nova dos Martírios

41 3

100.000,00

22 208 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Cândido Mendes

41 3

100.000,00

23 209 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Maracaçumé

41 3

100.000,00

24 210 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Barreirinhas

41 3

100.000,00

484

Page 485: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

25 211 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Paulino Neves

41 3

100.000,00

26 212 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Caxias

41 3

100.000,00

27 213 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Bequimão

41 3

100.000,00

28 214

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

3086.0000 - Elaboração e

Implantação de Programas para Perfuração de

Poços e Captação

Superficial

Perfuração de poço artesiano

no município de Imperatriz

40 4

150.000,00

29 215

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

3086.0000 - Elaboração e

Implantação de Programas para Perfuração de

Poços e Captação

Superficial

Perfuração de poço artesiano

no município de Tutóia

40 4

100.000,00

30 216

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

3086.0000 - Elaboração e

Implantação de Programas para Perfuração de

Poços e Captação

Superficial

Perfuração de poço artesiano

no município de São Luiz Gonzaga

40 4

100.000,00

485

Page 486: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

31 217

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

3086.0000 - Elaboração e

Implantação de Programas para Perfuração de

Poços e Captação

Superficial

Perfuração de poços p/

Associação de moradores e

agricultores da Cidade Nova no município São

José de Ribamar

90 4

100.000,00

32 218

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

3086.0000 - Elaboração e

Implantação de Programas para Perfuração de

Poços e Captação

Superficial

Perfuração de poços p/

Associação de moradores do

Residencial Novo Paço no

Município de Paço do Lumiar

90 4

50.000,00

33 219 Unidade: 21901 -

FES - Unidade Central

10 122 0596 - Saúde para Todos

4793.0000 - Atendimento à

Saúde da População

APAE no município de Nunes Freire

50 3

50.000,00

34 220 Unidade: 21901 -

FES - Unidade Central

10 122 0596 - Saúde para Todos

4793.0000 - Atendimento à

Saúde da População

APAE no município de São

Luís 50 3

50.000,00

35 221

Órgão: 19000 - Secretaria de

Estado da Segurança

Pública

6 181 0577 - Mais Segurança

3226.0000 - Implantação e

Modernização de Unidades do Sistema de Segurança

Pública

Guarda Municipal de São

Luís 40 4

50.000,00

36 222

Órgão: 23000 - Secretaria de

Estado de Indústria e Comércio

23 691 0583 - Maranhão Empreendedor

4725.0000 - Maranhão Mais

Produtivo SEBRAE 50 3

100.000,00

486

Page 487: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

37 223 Órgão: 04000 -

Tribunal de Justiça

2 61 0543 - Prestação

Jurisdicional 4434.0000 -

Acesso à Justiça

Corregedoria Geral de Justiça no município de

São Luís

90 4

100.000,00

38 224 Órgão: 07000 -

Ministério Público

3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais

à Justiça

3037.0000 - Construção da

Sede Própria do Ministério

Público

Ministério Público no

Município de São Luís

90 4

150.000,00

39 329

Órgão: 19000 - Secretaria de

Estado da Segurança

Pública

6 181 0577 - Mais Segurança

3252.0000 - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica

Implantação de sistema de

monitoramento por câmaras em

Balsas

90 4 500.000,00

40 330

Órgão: 19000 - Secretaria de

Estado da Segurança

Pública

6 181 0577 - Mais Segurança

3226.0000 - Implantação e

Modernização de Unidades do Sistema de Segurança

Pública

Construção de 1 posto policial em

Timon, no Conjunto Novo

Tempo

90 4 300.000,00

41 331

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Reforma do complexo esportivo

Binezão em Loreto

40 4 500.000,00

42 332

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Reforma de equipamento esportivo em Parnarama

40 4 400.000,00

487

Page 488: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

43 333 Órgão: 07000 -

Ministério Público

3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais

à Justiça

3038.0000 - Construção, Reforma e

Aparelhamento de Unidades do

Ministério Público

Construção da sede do

Ministério Público em

Timon

90 4 1.000.000,00

44 334 Órgão: 07000 -

Ministério Público

3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais

à Justiça

3038.0000 - Construção, Reforma e

Aparelhamento de Unidades do

Ministério Público

Construção da sede do

Ministério Público em

Matões

90 4 800.000,00

45 150 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3 1.200.000,00

46 151

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 1.500.000,00

47 152

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

48 99

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

Miranda do Norte

40 4

125.000,00

488

Page 489: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

49 100

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

Cajari

40 4

125.000,00

50 101

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para Conceição do

Lago-Açu

40 4

125.000,00

51 102

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

Catanhede

40 4

125.000,00

52 103

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

São Mateus

40 4

125.000,00

53 104

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

Codó

40 4

125.000,00

54 105

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

Timbiras

40 4

125.000,00

489

Page 490: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

55 106

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para Primeira Cruz

40 4

125.000,00

56 107

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos para

São José de Ribamar

40 4

500.000,00

57 108

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Primeira Cruz

40 3

80.000,00

58 109

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Timbiras

40 3

80.000,00

59 110

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Codó

40 3

80.000,00

60 111

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de São Mateus

40 3

80.000,00

490

Page 491: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

61 112

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Catanhede

40 3

80.000,00

62 113

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Conceição do

Lago-Açu

40 3

80.000,00

63 114

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Cajarí

40 3

80.000,00

64 115

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de Miranda do

Norte

40 3

80.000,00

65 116

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais de São José de

Ribamar

40 3

160.000,00

66 117 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de São José de Ribamar

41 3

200.000,00

491

Page 492: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

67 118 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Miranda do

Norte

41 3

100.000,00

68 119 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Cajarí

41 3

100.000,00

69 120 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Conceição do

Lago-Açu

41 3

100.000,00

70 121 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Catanhede

41 3

100.000,00

71 122 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de São

Mateus

41 3

100.000,00

72 123 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Codó

41 3

100.000,00

492

Page 493: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

73 124 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Timbiras

41 3

100.000,00

74 125 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Primeira Cruz

41 3

100.000,00

75 126 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Apoio à Fundação

Antônio Jorge Dino

50 3

200.000,00

76 90

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Infraestrutura urbana

40 4

1.300.000,00

77 91 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.200.000,00

78 92

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

493

Page 494: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

79 93

Órgão: 17000 - Secretaria de

Estado da Educação

12 362 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Expandir a oferta de escolas,

centros, núcleos e outras

unidades e espaços

escolares

40 4

1.300.000,00

80 54

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

81 55

Órgão: 45000 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

3259.0000 - Infraestrutura

Esportiva

Aquisição de equipamentos esportivos e

apoio a atividades

comunitárias

40 4 200.000,00

82 56

Órgão: 53000 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

26 782 0531 - Logística e

Transporte

3015.0000 - Implantação e Melhoramento

de Estradas Vicinais

Implantação e Melhoramento

de Estradas Vicinais

40 4 500.000,00

83 57 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para Todos

3128.0000 - Modernização e Ampliação dos

Serviços de Saúde

Aquisição de equipamentos hospitalares

41 4 600.000,00

84 58 Órgão: 21000 - Secretaria de

Estado da Saúde 10 511

0560 - Programa de Saneamento

Básico

3148.0000 - Implantação de

Sistemas Simplificados de Abastecimento

de Água

Implantação de Sistemas

Simplificados de Abastecimento

de Água

40 4 600.000,00

494

Page 495: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

85 59

Órgão: 61000 - Secretaria de

Estado da Agricultura

Familiar

20 605

0591 - Desenvolvimento

da Agricultura Familiar e

Sustentabilidade Ambiental

4767.0000 - Fomento e Apoio

à Comercialização de Produtos da

Agricultura Familiar

Aquisição de equipamentos para feiras e

mercados

40 4

200.000,00

86 60

13101 - Secretaria de

Estado da Agricultura,

Pecuária e Pesca

20 608 0582 - Mais Produção e

Abastecimento

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense

Aquisição de equipamentos

agrícolas 40 4

200.000,00

87 61

Órgão: 24000 - Secretaria de

Estado da Ciência,

Tecnologia e Inovação

12 573

0600 - Fortalecimento

da Rede de Educação, Ciência e

Tecnologia do Maranhão

3253.0000 - Implantação e Melhoramento de Unidades de

Ensino

Implantação os pontos do saber

40 4

400.000,00

88 17

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

300.000,00

89 18

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

300.000,00

90 19

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

200.000,00

495

Page 496: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

91 20

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Revestimento asfáltico

40 4

650.000,00

92 21

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Construir, ampliar,

reformar e modernizar

espaço e equipamento de esporte e lazer

40 4

200.000,00

93 22

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Revestimento asfáltico

40 4

650.000,00

94 23 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

400.000,00

95 24 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

400.000,00

96 25 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

400.000,00

496

Page 497: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

97 147 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3 1.800.000,00

98 148

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 900.000,00

99 149

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

100 43 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Compra de ambulância

41 4

600.000,00

101 44 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

600.000,00

102 45

Órgão: 13000 - Secretaria de

Estado da Agricultura,

Pecuária e Pesca

20 608 0582 - Mais Produção e

Abastecimento

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense

Aquisição de patrulhas agrícolas

40 4

600.000,00

497

Page 498: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

103 46

Órgão: 19000 - Secretaria de

Estado da Segurança

Pública

6 181 0577 - Mais Segurança

3252.0000 - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica

Implantação de sistema de

monitoramento por câmaras

40 4

500.000,00

104 47

Órgão: 13000 - Secretaria de

Estado da Agricultura,

Pecuária e Pesca

20 122 0546 - Defesa Agropecuária

4450.0000 - Gestão do Programa

Construção e reforma

90 4

400.000,00

105 48

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Realização de festejos

carnavalescos 40 3

400.000,00

106 49

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Realização de festejos juninos

40 3

400.000,00

107 335 Órgão: 07000 -

Ministério Público

3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais

à Justiça

3037.0000 - Construção da

Sede Própria do Ministério

Público

Contruir prédio p/

funcionamento de sede própria

do Ministério Público

90 4 6.000.000,00

108 348 Órgão: 02000 -

Tribunal de Contas do Estado

1 32

0316 - Fortalecimento

do Controle Externo

2349.0000 - Fiscalização

Externa

Aumentar dotação

orçamentária p/ pagamento de

reajuste de remuneração

dos cargos efetivos da carreira de especialista

90 3 1.500.000,00

498

Page 499: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

109 85 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 1.200.000,00

110 86

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

111 87

15101 - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Social

8 511

0552 - Universalização dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário

3245 - Construção de

sistema simplificado de abastecimento

de água

Garantir infraestrutura de abastecimento

de água proporcionando desenvolvimento de comunidades

carentes

40 4 500.000,00

112 88

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Apoio a ações voltadas para

Cidades e Desenvolvimrnto

Urbano

40 4 500.000,00

113 89

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Construir, ampliar,

reformar e modernizar

espaço e equipamento de esporte e lazer

40 4

500.000,00

114 36

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Revestimento asfáltico no

municipio de São luis

40 4

1.500.000,00

499

Page 500: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

115 37 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de São

Luis

41 3

1.200.000,00

116 38

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

117 39

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Revestimento asfáltico

40 4

1.000.000,00

118 40 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.000.000,00

119 41

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

500.000,00

120 42

Órgão: 61000 - Secretaria de

Estado da Agricultura

Familiar

20 608

0591 - Desenvolvimento

da Agricultura Familiar e

Sustentabilidade Ambiental

4766.0000 - Desenvolvimento

dos Arranjos Produtivos Locais

- APL

Aquisição de materiais e/ou equipamentos

40 4

1.000.000,00

500

Page 501: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

121 179

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Pavimentação 40 4

1.350.000,00

122 180 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

50 3

750.000,00

123 181 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

450.000,00

124 182

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

600.000,00

125 301 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 1.000.000,00

126 302

15101 - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Social

8 511

0552 - Universalização dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário

3245 - Construção de

sistema simplificado de abastecimento

de água

Implantação de sistema de

abastecimento de água

40 4 250.000,00

501

Page 502: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

127 303

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

128 304

Órgão: 14000 - Secretaria de

Estado da Cultura e Turismo

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Fortalecimento das atividades

culturais da Academia

Marenhense de Letras do MA

40 3 100.000,00

129 305

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Construir, ampliar,

reformar e modernizar

espaço e equipamento de esporte e lazer

40 4 200.000,00

130 306

Órgão: 13000 - Secretaria de

Estado da Agricultura,

Pecuária e Pesca

20 608 0582 - Mais Produção e

Abastecimento

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense

Incentivo a feiras e exposições

agropecuárias 40 3 150.000,00

131 307

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 1.000.000,00

132 7

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.500.000,00

502

Page 503: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

133 8 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.200.000,00

134 9

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

135 94

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Pavimentação em Bloquetes

40 4

1.200.000,00

136 95

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

3086.0000 - Elaboração e

Implantação de Programas para Perfuração de

Poços e Captação

Superficial

Perfuração de poços artesianos

- CAEMA 40 4

250.000,00

137 96

Órgão: 52000 - Secretaria de

Estado da Mulher

14 422

0563 - Enfrentamento da Violência e Discriminação

Contra a Mulher

4808.0000 - Garantia da

Aplicabilidade da Lei Maria da

Penha

Pacto de Enfrentamento a Violência Contra

a Mulher

90 3

50.000,00

138 97 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.200.000,00

503

Page 504: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

139 98

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

140 133 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

141 134

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.500.000,00

142 135

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

143 136

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.500.000,00

144 137 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

504

Page 505: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

145 138

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

146 3 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.500.000,00

147 4

13101 - Secretaria de

Estado da Agricultura,

Pecuária e Pesca

20 608 0582 - Mais Produção e

Abastecimento

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense

Aquisição de equipamentos

agrícolas 40 4

850.000,00

148 5

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

149 6 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Aquisição de ambulância

41 4

350.000,00

150 322

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 1.500.000,00

505

Page 506: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

151 323 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 1.200.000,00

152 324

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

153 130

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

154 131

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.200.000,00

155 132 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.500.000,00

156 328

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Pavimentação asáltica no

município de Zé Doca

90 4 1.000.000,00

506

Page 507: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

157 170

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.000.000,00

158 171 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

159 172

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

160 173

Órgão: 13000 - Secretaria de

Estado da Agricultura,

Pecuária e Pesca

20 608 0582 - Mais Produção e

Abastecimento

4634.0000 - Promoção do Agronegócio Maranhense

Apoiar a estruturação, expansão e

fortalecimento das cadeias produtivas

40 4 500.000,00

161 174

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 1.000.000,00

162 175 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3 1.200.000,00

507

Page 508: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

163 176

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 50 3 500.000,00

164 177

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 4

300.000,00

165 178

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 812 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

4703.0000 - Mais Esporte

Educacional

Ampliar, democratizar e

qualificar o acesso ao esporte

educacional

40 3 300.000,00

166 62

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir a mobilidade

urbana

40 4

500.000,00

167 63 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.200.000,00

168 64

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

508

Page 509: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

169 65

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Estruturar o espaço urbano

com a implementação

de obras de infraestrutura ou

equipamentos urbanos

40 4

500.000,00

170 66

15101 - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Social

8 511

0552 - Universalização dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário

3245 - Construção de

sistema simplificado de abastecimento

de água

Garantir infraestrutura de abastecimento

de água proporcionando desenvolvimento de comunidades

carentes

40 4 500.000,00

171 74

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Infraestrutura urbana

40 4 1.200.000,00

172 75

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Infraestrutura urbana

90 4 300.000,00

173 76 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 600.000,00

174 77 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

90 3 600.000,00

509

Page 510: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

175 78

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 600.000,00

176 79

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 90 3 200.000,00

177 67

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Infraestrutura urbana

40 4 800.000,00

178 68

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Infraestrutura urbana

90 4 500.000,00

179 69 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Manutenção Hospitalar

50 3 600.000,00

180 70 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

600.000,00

510

Page 511: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

181 71

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 50 3

400.000,00

182 72

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

400.000,00

183 73

Órgão: 17000 - Secretaria de

Estado da Educação

12 361 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Apoio a Escolas Comunitárias

50 3

200.000,00

184 344

Órgão: 23000 - Secretaria de

Estado de Indústria e Comércio

23 691 0583 - Maranhão Empreendedor

4467.0000 - Atração,

Incentivo e Manutenção de

Negócios

Treinamento e Capacitação pela

FIEMA 50 3 300.000,00

185 345 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 1.200.000,00

186 346

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

511

Page 512: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

187 347

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 1.200.000,00

188 153

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

17 512

0552 - Universalização dos Serviços de Abastecimento

de Água e Esgotamento

Sanitário

1705.0000 - Implantação de

Sistemas de Abastecimento

de Água

Abastecimento de água

40 4 1.500.000,00

189 154 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

190 155

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

191 13 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.200.000,00

192 14

15101 - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Social

8 511

0552 - Universalização dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário

3245 - Construção de

sistema simplificado de abastecimento

de água

Implantação de sistema de

abastecimento de água

40 4

1.000.000,00

512

Page 513: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

193 15

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

194 16

17101 - Secretaria de

Estado da Educação

12 362 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Construção de escola

40 4

500.000,00

195 314

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

90 4 1.500.000,00

196 315 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 1.200.000,00

197 316

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

198 143

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 1.500.000,00

513

Page 514: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

199 144 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Aquisição de equipamentos e

material de consumo

41 3 900.000,00

200 145 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Aquisição de equipamentos e

material de consumo

41 3 300.000,00

201 146

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

202 127

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

203 128 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

204 129

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.500.000,00

514

Page 515: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

205 50 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 1.200.000,00

206 51

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Revestimento asfáltico

40 4 1.300.000,00

207 52

Órgão: 45000 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 812 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

4703.0000 - Mais Esporte

Educacional

Eventos Esportivos

40 3 200.000,00

208 53

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

209 336 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Manutenção da obra social Nossa

Senhora da Glória - Fazenda

Esperança Bacabal

50 3 300.000,00

210 337 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Construção unidade

HEMOMAR em Bacabal

90 4 500.000,00

515

Page 516: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

211 338 Unidade: 21901 -

FES - Unidade Central

10 122 0596 - Saúde para Todos

4793.0000 - Atendimento à

Saúde da População

Aquisição veículo tipo Van p/ APAE

de Bacabal 50 4 150.000,00

212 339

Órgão: 17000 - Secretaria de

Estado da Educação

12 362 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Construção de escola nos moldes do

Programa Escola Digna no bairro Terra do Sol no município de

Bacabal

90 4 1.200.000,00

213 340

Órgão: 17000 - Secretaria de

Estado da Educação

12 361 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Manutenção da Creche Madre Esperança no município de

Bacabal

50 3 100.000,00

214 341

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Construção de ginásio

polioesportivo 40 4 300.000,00

215 342

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 50 3 800.000,00

216 343

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Pavimentação asfáltica e

infraestrutura urbana da Av. CR

Almeida no município Gov. Nunes Freire

40 4 150.000,00

516

Page 517: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

217 183

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.500.000,00

218 184

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

400.000,00

219 185

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 50 3

400.000,00

220 186 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

221 156

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

500.000,00

222 157

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte Mais Lazer

3259 Infraestrutura

Esportiva

Construir, ampliar,

reformar e modernizar

espaço e equipamento de esporte e lazer

40 4

400.000,00

517

Page 518: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

223 158

45101 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 812 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

4703.0000 - Mais Esporte

Educacional

Ampliar, democratizar e

qualificar o acesso ao esporte

educacional

50 3

1.600.000,00

224 159 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.000.000,00

225 80 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Santa Inês

41 3 1.900.000,00

226 81 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de Bom Jardim

41 3

350.000,00

227 82 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Anapurus

41 3

300.000,00

228 83 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Monção

41 3

350.000,00

518

Page 519: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

229 84 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Pinheiro

41 3 250.000,00

230 84-A 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município de

Satubinha

41 3 200.000,00

231 84-B Órgão: 07000 -

Ministério Público

3 91 0337 - Gestão de Ações Essenciais

à Justiça

3038.0000 - Construção, Reforma e

Aparelhamento de Unidades do

Ministério Público

Construir, reformar e aparelhar

prédios para funcionamento do Ministério

Público

90 4 150.000,00

232 11 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

2.700.000,00

233 12

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

234 327

Órgão: 19000 - Secretaria de

Estado da Segurança

Pública

6 181 0577 - Mais Segurança

3252.0000 - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica

Implantação de sistema de

monitoramento por câmaras

90 4 1.000.000,00

519

Page 520: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

235 308 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 800.000,00

236 309 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3 400.000,00

237 310

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3 800.000,00

238 311

15101 - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Social

8 511

0552 - Universalização dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário

3245 - Construção de

sistema simplificado de abastecimento

de água

Implantação de sistema de

abastecimento de água

90 4 600.000,00

239 312

15101 - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento

Social

8 511

0552 - Universalização dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário

3245 - Construção de

sistema simplificado de abastecimento

de água

Implantação de sistema de

abastecimento de água

40 4 400.000,00

240 313

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4 500.000,00

520

Page 521: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

241 139

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Melhorar e expandir

mobilidade urbana

40 4

1.500.000,00

242 140 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

900.000,00

243 141 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Aquisição de equipamentos e

material de consumo

41 3

300.000,00

244 142

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

245 325

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Asfaltamento de vias urbanas e do povoado Acoque no município de

Vitória do Mearim

90 4 1.000.000,00

246 326

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Retomada da construção do Anel Viário na

Av. Lourival Alves Pereira no

município de Pedreiras

90 4 1.000.000,00

521

Page 522: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

247 160

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

248 161

Órgão: 45000 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 812 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

4703.0000 - Mais Esporte

Educacional

Eventos Esportivos

40 3

300.000,00

249 161-A

Órgão: 61000 - Secretaria de

Estado da Agricultura

Familiar

20 608

0591 - Desenvolvimento

da Agricultura Familiar e

Sustentabilidade Ambiental

4766.0000 - Desenvolvimento

dos Arranjos Produtivos Locais

- APL

Desenvolvimento de atividades

rurais 40 4

200.000,00

250 162 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população no município

41 3

1.200.000,00

251 163

Órgão: 17000 - Secretaria de

Estado da Educação

12 361 0595 - Escola

Digna

3254.0000 - Ampliação e

Modernização da Rede Física do

Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Construção de escolas

40 4

1.000.000,00

252 26 21901 - FES -

Unidade Central 10 302

0596 - Saúde para todos

4793 - Atendimento a

Saúde da População

Atendimento à saúde da

população nos municípios

41 3

1.200.000,00

522

Page 523: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

253 27

14101 - Secretaria de

Estado da Cultura

13 392 0131 - Produção

e Difusão

4713.0000 - Apoio às

Manisfestações Artístico-Culturais

Apoiar as manifestações

artístico-culturais 40 3

800.000,00

254 28

Órgão: 19000 - Secretaria de

Estado da Segurança

Pública

6 181 0577 - Mais Segurança

3252.0000 - Aparelhamento e

Estruturação Tecnológica

Apoio a ações voltadas à segurança

pública

40 4

100.000,00

255 29

53101 - Secretaria de

Estado da Infraestrutura

15 451

0137 - Construção e Melhoria de

Equipamentos Urbanos

3227.0000 - Mobilidade

Urbana

Apoio a obras de infraestrutura

40 4

350.000,00

256 30

Órgão: 17000 - Secretaria de

Estado da Educação

12 361 0595 - Escola

Digna

4741.0000 - Fortalecimento

do Ensino Fundamental e

suas Modalidades

Apoio a ações voltadas à educação

40 4

150.000,00

257 31

Órgão: 45000 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

3259.0000 - Infraestrutura

Esportiva

Apoio a ações de esporte e lazer

40 4

200.000,00

258 32

Órgão: 45000 - Secretaria de

Estado do Esporte e Lazer

27 451 0578 - Mais

Esporte mais Lazer

3259.0000 - Infraestrutura

Esportiva

Apoio a ações de esporte e lazer

40 4

100.000,00

523

Page 524: 002457815132948002457815132948 ÍNDICE LEI ORÇAMENTÁRIA 13 LEI N de /12/201 15 QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS 21 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções

002457815132948

ANEXO X (a que se refere o artigo 11) da Lei Orçamentária Anual de 2017

INCISO Nº

Emenda UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO

(cod) SUBFUNÇÃO

(cod) PROGRAMA AÇÃO Objetivo MOD GND Valor (R$)

259 33

Órgão: 12000 - Secretaria de

Estado das Cidades e

Desenvolvimento Urbano

15 451

0586 - Desenvolvimento

Urbano e Regional

4746.0000 - Infraestrutura e Equipamentos

Urbanos

Apoio a ações voltadas para

Cidades e Desenvolvimrnto

Urbano

40 4

300.000,00

260 34

Órgão: 61000 - Secretaria de

Estado da Agricultura

Familiar

20 608

0591 - Desenvolvimento

da Agricultura Familiar e

Sustentabilidade Ambiental

4766.0000 - Desenvolvimento

dos Arranjos Produtivos Locais

- APL

Apoio a ações voltadas para

Agricultura Familiar

40 4

150.000,00

261 35

Órgão: 54000 - Secretaria de

Estado dos Direitos

Humanos e Participação

Popular

14 422

0590 - Promoção e Defesa dos

Direitos Humanos

4762.0000 - Articulação e

Apoio a Participação

Popular

Apoio a ações voltadas para os

direitos humanos e participação

popular

40 3

150.000,00

524