13
BANCO SANTANDER (AG 3085) - (C/C 13000735-5) DATA SALDO ANTERIOR VALOR EM CONTA CORRENTE BANCO 19.035,39 EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO 19.035,39 EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,00 TOTAL DOS SALDOS ANTERIOR 19.035,39 RECEITAS Sem repasse da ADPF/Nacional neste mês em razão do atraso na prestação de contas do mês passado 0,00 TOTAL DAS RECEITAS 0,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 03.02.2020 remuneração vice-diretor - DPF Leonardo 300,00 03.02.2020 remuneração tesoureiro - DPF Nomoto 150,00 03.02.2020 estacionamento - Santander 24,00 09.01.2020 DOCs do dia 03.02 21,80 10.02.2020 Produtos de limpeza 107,84 10.02.2020 Café DPF/PPA/MS 175,95 11.02.2020 Águas Guariroba 42,15 12.02.2020 DOCs do dia 10.02 21,80 12.02.2020 Energisa 181,50 17.02.2020 Tarifa Santander 92,50 28.02.2020 Pgto taxa desarquivamento pedido isenção IPTU 32,91 SUBTOTAL DE DESPESAS 1.150,45 DESPESAS COM EMPREGADOS 04.02.2020 faxineira Leni 700,00 SUBTOTAL DE DESPESAS 700,00 DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS sem despesas 0,00 SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00 DESPESAS COM EVENTOS sem despesas 0,00 SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00 TOTAL DE DESPESAS 1.850,45 SALDO ATUAL EM CONTA CORRENTE BANCO .................................. 20.885,84 EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO ................... 0,0 EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,0 TOTAL DOS SALDOS ATUAIS 20.885,84 PRESTAÇÃO DE CONTAS ADPF/MS MÊS: FEVEREIRO - ANO: 2020

ADPF/MS MÊS: FEVEREIRO - ANO: 2020 · 13,77 9,63 18,75 DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 15 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 13 NOTIFICAÇÃO A Águas Guariroba notifica que o não pagamento

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BANCO SANTANDER (AG 3085) - (C/C 13000735-5)

DATA SALDO ANTERIOR VALOREM CONTA CORRENTE BANCO 19.035,39EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO 19.035,39EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,00

TOTAL DOS SALDOS ANTERIOR 19.035,39

RECEITASSem repasse da ADPF/Nacional neste mês em razão do atraso na prestação de contas do mês passado 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 0,00DESPESAS ADMINISTRATIVAS

03.02.2020 remuneração vice-diretor - DPF Leonardo 300,0003.02.2020 remuneração tesoureiro - DPF Nomoto 150,0003.02.2020 estacionamento - Santander 24,0009.01.2020 DOCs do dia 03.02 21,8010.02.2020 Produtos de limpeza 107,8410.02.2020 Café DPF/PPA/MS 175,9511.02.2020 Águas Guariroba 42,1512.02.2020 DOCs do dia 10.02 21,8012.02.2020 Energisa 181,5017.02.2020 Tarifa Santander 92,5028.02.2020 Pgto taxa desarquivamento pedido isenção IPTU 32,91

SUBTOTAL DE DESPESAS 1.150,45DESPESAS COM EMPREGADOS

04.02.2020 faxineira Leni 700,00SUBTOTAL DE DESPESAS 700,00

DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENSsem despesas 0,00

SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00DESPESAS COM EVENTOS

sem despesas 0,00SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00

TOTAL DE DESPESAS 1.850,45SALDO ATUAL

EM CONTA CORRENTE BANCO .................................. 20.885,84EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO ................... 0,0EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,0

TOTAL DOS SALDOS ATUAIS 20.885,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADPF/MSMÊS: FEVEREIRO - ANO: 2020

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02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATZiZmYAZC04YmQ3LTc2MjktMDACLTAwCgAQAEca1M6lZMpNu0zdsBuNSF4%3D/sxs/… 1/1

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2ª VIA

42,15

11/02/2020

17108039- 4 42,15

Segunda Via

Segunda Via

ASS NAC DOS DELEGADOS POLICIA FEDERAL

R GONCALVES DIAS-599-JARDIM MONTE LIBANO-CAMPO GRANDE-MS-Cep:79004210

Jan/2020

A07S297254

11/02/2020 130.234

10/02/202017108039-4

3.0 M3/HORA

111915/01/2020

111718/12/2019

00435602000171 2

ÁGUAS GUARIROBA S.A.R. Antônio Maria Coelho, 5401

Campo Grande/MS - CEP 79021- 170 - CNPJ Nº04.089.570/0001- 50 0 0 0 01

Parte dos direitos de crédito oriundos da prestação de serviços pela ÁguasGuariroba S.A foram cedidos fiduciariamente.

2ª VIA

50-EMITIDO - RETIDA

CONTA EM DEBITO AUTOMATICOCONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA APOS O RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE.

0906.9030.76BF.D954.A388.945C.F185.30A1

Decreto n. 13.738 de 19/01/2018.

Quad. Lote

SETOR.ROTA.SEQ.CICLO

090.0262

8.5.1715.10

Base de Cálculo:

Valor do Imposto:

PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTOSERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS

DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.

PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 42,15): R$ 0,69 COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 42,15): R$ 3,20

Á G U A

ESGOTO

ate 10

ate 10

1 x 2

1 x 2

7,16

6,61

COMERCIAL

COMERCIAL

6,68

7,12

ate 10

ate 10

1 x 2

1 x 2

5,01

4,62

COMERCIAL

COMERCIAL

4,68

4,98

VLR AGUAVLR AGUA

VLR ESGVLR ESG

TARI. FIXATARI. FI

13,77

9,63

18,75

DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 15 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 13

NOTIFICAÇÃOA Águas Guariroba notifica que o não pagamento desta fatura, sujeitará a suspensão dos serviços após 30 dias do seu

vencimento, conforme Leis Federais nº 11.445/2007 (artigo 40, V) e nº 8.987/95 (artigo 6º § 3º, II) e regulamento de serviços.

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RESIDENCIAL/RESIDENCIAL 002 - 0102 - 100 - 2981

DOM. ENT.:

MATRÍCULA:

Nº do Medidor:Roteiro:Classe/Subcls.:

Fevereiro/2020 05/02/2020 03/03/2020 10/326872-9

f56c.cc79.d830.b804.18ab.ce8b.2263.556f

CCI

3,326,02

VALOR (R$)

39,90 21,98

61,93 34,12

14,44 7,96

55,39 30,52

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO

COMPRA DE ENERGIA

SERVIÇO DE TRANSMISSÃO

ENCARGOS SETORIAIS

IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS

%

OUTROS SERVIÇOS 3,82 2,10TOTAL 181,50 100,00

Base Calc.PIS/COFINS

(R$)

QuantidadeDescrição (0,8563%) (3,9442%)Tarifa s/Tributos

Aliq.ICMS

Tarifa c/Tributos

Valor Total(R$)

Base Calc.ICMS (R$)

ICMS(R$)

Série: B NF: 003.680.186

Identificador para Débito Automático: 0000326872-9

R$ 181,5012/02/2020

PIS(R$) COFINS(R$)

CCI: Código de Classificação do Item Total: 156,36181,50 26,58 156,36 1,33 6,16

3,03

0,000,00

1,310,02

0,000,00

0,000,00

153,33 6,040,123,03

21,323,82

153,333,03

0,000,00

Consumo em kWhAdic. B. Amarela LANÇAMENTOS E SERVIÇOSContrib de Ilum PubPROTEÇÃO EM CONTA 02/2020

197,000 0,7783200,51

0,000,00

26,0706010601

08070802

17

00

17153,33

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

0,608650

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

326872-2020-2-1 12/02/2020 R$ 181,50

3680186

Nº FATURA

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICOCONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO NO BANCO 0353

Campo Grande/MS - CEP 79072-900CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.Av. Gury Marques, 8000

Emissão: 04/02/2020

326872-2020-2-1

1

BIFASICODOM. BANC.:LIGAÇÃO:

CNPJ/CPF/RANI:

00000M03154

RUA GONCALVES DIAS, 599 - 02.102.17.214000 - CEP:79004210

ASSOC NALC DOS DELEGADOS DE POL FEDERAL

JARDIM MONTE LIBANO

CAMPO GRANDE (AG: 102)

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É seu direito ser restituído por eventuais prejuízos causados por

falhas no fornecimento de energia. Problemas de energia elétrica,

fiscalizador competente (167 - ANEEL).l igue para a sua concessionária. Não resolveu, l igue para o órgão

Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COUTO

Referência: 12/2019Tensão Contratada:

Limite Adequado: 117 a

DIC MENSAL 0,584,83DIC TRIMESTRAL 9,67DIC ANUAL 19,34FIC MENSAL 1,003,23FIC TRIMESTRAL 6,47FIC ANUAL 12,95DMIC 0,582,69

12,22DICRI

VENCIMENTO VALOR (R$)

03/01/2020 a 03/02/2020 31Período de Leitura: Dias:

- Contato Serviço: PROTEÇÃO EM CONTA - 0800 707 5281- O cancelamento da cobrança do convênio e a emissão da fatura sem estas cobrançaspodem ser solicitados a qualquer momento na distribuidora.

Dados do consumoUN. Perdas(%) Aj. Fator Pot.K Fat. Pot.

Dados da leituraAnterior Medido Faturado

197 197Atual

29232 1 0Posto

KWH 29429Ponta

MÊS/ANO

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

PONTA INTERMEDIÁRIO FORA DE PONTACONVENCIONAL

239229330296127155133189248324221311

JAN/20 DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19 AGO/19 JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19 MAR/19 FEV/19

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02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook

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