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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016 DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS ANEXO I

ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

ANEXO I

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Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

SUMÁRIO VOLUME I

DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

• Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica ................................................................................................................................................................................................ 9 • Despesa Segundo a Categoria Econômica e Grupo de Despesa, por Fonte de Recursos ...................................................................................................................................... 11 • Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa ................................................................................................................................................ 14

• Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos ......................................................................................................................................................................... 39 • Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos ......................................................................................................................................................................................... 61 • Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos .......................................................................................................................................................................................... 68

• Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso ............................................................................................................................................................................ 73 • Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Categoria Econômica ........................................................................................................ 103 • Despesa da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária, por Fonte de Recursos ...................................................................................................... 146

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

• Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Fonte de Recursos .............................................................................................................................................. 151

• Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos ....................................................................................................................................................................... 152 • Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos ....................................................................................................................................................................................... 153 • Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos ........................................................................................................................................................................................ 154

DEMONSTRATIVOS ESPECÍFICOS

• Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ...................................................................................................................................................................................... 157

• Aplicação em Ações e Serviços de Saúde ............................................................................................................................................................................................................. 161 • Despesa com Propaganda, Promoção e Divulgação das Ações do Estado ........................................................................................................................................................... 164 • Quadro de Pessoal do Estado ................................................................................................................................................................................................................................ 166

• Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito ................................................................................................................................................................................. 171 • Dívida Flutuante ...................................................................................................................................................................................................................................................... 206 • Dívida Fundada Interna ........................................................................................................................................................................................................................................ 207

• Dívida Fundada Externa ........................................................................................................................................................................................................................................ 208 • Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria ................................................................................................................................................................. 209

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Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

• Evolução da Despesa Segundo a Categoria Econômica ........................................................................................................................................................................................ 217 • Relação de Obras em Andamento .......................................................................................................................................................................................................................... 218

• Plano de Aplicação dos Fundos Especiais ............................................................................................................................................................................................................. 261 • Legislação Estadual da Receita .............................................................................................................................................................................................................................. 288 • Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual ........................................................................................................................................... 311

ANEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

• Anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF................................................................................................................................................................................................... 335

ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

• Prioridades da Administração Pública Estadual ..................................................................................................................................................................................................... 341

QUADRO SINTÉTICO

• Quadro Sintético, por Poder e Órgão ..................................................................................................................................................................................................................... 349

COMPATIBILIDADE ENTRE O ORÇAMENTO E O PLANO PLURIAN UAL

• Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA ........................................................................................................................................................................ 405

• Análise Comparativa do Orçamento e o Plano Plurianual ...................................................................................................................................................................................... 517

VOLUME II COMPOSIÇÃO DOS ORÇAMENTOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

• Programa de Trabalho, por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária....................................................................................................................................................................... 527

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

• Demonstrativo das Fontes de Financiamento dos Investimentos, por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária ................................................................................................... 1185

• Programa de Investimento, por Poder e Órgão .................................................................................................................................................................................................... 1191

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ANEXO I

DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

Page 6: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 7: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Page 8: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
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Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

RECEITA CORRENTE 39.808.482.057Receita Tributária 23.097.607.680Receita de Contribuições 2.311.427.000Receita Patrimonial 510.057.752Receitas Agropecuárias 747.347Receita Industrial 210.000Receita de Serviços 157.830.031Transferências correntes 13.172.009.645Outras receitas correntes 558.592.602

RECEITA INTRAORCAMENTÁRIA 2.742.836.800RECEITAS REDUTORAS -4.777.063.450

DESPESA CORRENTE 36.318.745.223Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000Juros e Encargos da Dívida 623.512.000Outras Despesas Correntes 15.061.088.223

RECEITA DESPESA

SUPERÁVIT 1.455.510.184TOTAL TOTAL

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

37.774.255.407 37.774.255.407

1.455.510.184DESPESA CAPITAL 5.548.897.334

4.310.481.334Investimento391.308.000Inversões Financeiras847.108.000Amortização da Dívida

RECEITA CAPITAL 4.118.387.1502.443.612.000Operações de crédito

13.671.150Alienação de bens237.052.080Amortização de empréstimos

1.424.051.920Transferências de capital

TOTAL

SUPERÁVIT

RECEITAS CORRENTES (- Conta Retificadora)RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA CORRENTERECEITAS DE CAPITALRECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE CAPITALDEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL TOTAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

39.808.482.057 36.318.745.223

5.548.897.334

- 4.777.063.450

2.742.836.8004.118.387.150

5.573.897.334

25.000.000

25.000.000

41.892.642.557 41.892.642.557

RESUMOTOTAL 5.573.897.334

9

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Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Receita e Despesa Segundo a Categoria Econômica

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

RECEITA CORRENTE 35.046.487.237Receita Tributária 23.097.607.680Receita Patrimonial 317.364.632Receita de Serviços 16.038.880Transferências correntes 11.367.241.000Outras receitas correntes 248.235.045

RECEITAS REDUTORAS -4.602.587.450

DESPESA CORRENTE 29.117.067.172Pessoal e Encargos Sociais 16.524.139.000Juros e Encargos da Dívida 623.512.000Outras Despesas Correntes 11.969.416.172

RECEITA DESPESA

SUPERÁVIT 1.326.832.615TOTAL TOTAL

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

30.443.899.787 30.443.899.787

1.326.832.615DESPESA CAPITAL 5.131.291.695

4.226.683.695Investimento57.500.000Inversões Financeiras

847.108.000Amortização da Dívida

RECEITA CAPITAL 3.829.459.0802.443.612.000Operações de crédito

6.268.000Alienação de bens7.792.080Amortização de empréstimos

1.371.787.000Transferências de capital

TOTAL

SUPERÁVIT

RECEITAS CORRENTES (- Conta Retificadora)RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA CORRENTERECEITAS DE CAPITALRECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE CAPITALDEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

TOTAL TOTAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

35.046.487.237 29.117.067.172

5.131.291.695

- 4.602.587.450

3.829.459.080

5.156.291.695

25.000.000

25.000.000

34.273.358.867 34.273.358.867

RESUMOTOTAL 5.156.291.695

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Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Categoria Econômica e Grupo de Despesa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Natureza deDespesa) Ordinários Vinculados

Recursos do Tesouro

TotalOutras Fontes Total

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 14.663.267.359 14.453.799.813 7.201.678.05129.117.067.172 36.318.745.2233.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.069.037.000 5.455.102.000 4.110.006.00016.524.139.000 20.634.145.0003.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 623.512.000 623.512.0003.3.00.00 Outras Despesas Correntes 2.970.718.359 8.998.697.813 3.091.672.05111.969.416.172 15.061.088.2234.0.00.00 DESPESA CAPITAL 1.488.617.560 3.642.674.135 417.605.6395.131.291.695 5.548.897.3344.4.00.00 Investimento 611.509.560 3.615.174.135 83.797.6394.226.683.695 4.310.481.3344.5.00.00 Inversões Financeiras 30.000.000 27.500.000 333.808.00057.500.000 391.308.0004.6.00.00 Amortização da Dívida 847.108.000 847.108.000 847.108.0005.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.000 25.000.000 25.000.0005.9.00.00 Reserva de Contingência 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Total 16.151.884.919 18.121.473.948 34.273.358.867 7.619.283.690 41.892.642.557

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Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Categoria Econômica e Grupo de Despesa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Natureza deDespesa) Ordinários Vinculados

Recursos do Tesouro

TotalOutras Fontes Total

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 11.955.493.159 11.296.096.022 274.769.42323.251.589.181 23.526.358.6043.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.973.579.000 3.830.191.000 39.185.00012.803.770.000 12.842.955.0003.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 623.512.000 623.512.0003.3.00.00 Outras Despesas Correntes 2.358.402.159 7.465.905.022 235.584.4239.824.307.181 10.059.891.6044.0.00.00 DESPESA CAPITAL 1.486.389.560 3.370.501.929 400.348.0004.856.891.489 5.257.239.4894.4.00.00 Investimento 609.281.560 3.343.001.929 66.540.0003.952.283.489 4.018.823.4894.5.00.00 Inversões Financeiras 30.000.000 27.500.000 333.808.00057.500.000 391.308.0004.6.00.00 Amortização da Dívida 847.108.000 847.108.000 847.108.0005.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.000 25.000.000 25.000.0005.9.00.00 Reserva de Contingência 25.000.000 25.000.000 25.000.0009.9.99.99 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 2.710.002.200 3.429.875.997 6.944.166.2676.139.878.197 13.084.044.464

Total 16.151.884.919 18.121.473.948 34.273.358.867 7.619.283.690 41.892.642.557

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Page 13: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Categoria Econômica e Grupo de Despesa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Categoria Econômica e Grupo de Natureza deDespesa) Ordinários Vinculados

Recursos do Tesouro

TotalOutras Fontes Total

3.0.00.00 DESPESA CORRENTE 2.707.774.200 3.157.703.791 6.926.908.6285.865.477.991 12.792.386.6193.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.095.458.000 1.624.911.000 4.070.821.0003.720.369.000 7.791.190.0003.3.00.00 Outras Despesas Correntes 612.316.200 1.532.792.791 2.856.087.6282.145.108.991 5.001.196.6194.0.00.00 DESPESA CAPITAL 2.228.000 272.172.206 17.257.639274.400.206 291.657.8454.4.00.00 Investimento 2.228.000 272.172.206 17.257.639274.400.206 291.657.845

Total 2.710.002.200 3.429.875.997 6.139.878.197 6.944.166.267 13.084.044.464

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Page 14: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Legislativo1.00.000 738.884.000 149.531.000 10.237.000 898.652.000Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA1.01.000 384.756.000 104.082.000 1.920.000 490.758.000

Secretaria da Assembleia Legislativa - SAL1.01.101 380.395.000 98.205.000 1.400.000 480.000.000Fundação Paulo Jackson - FPJ1.01.201 4.361.000 5.877.000 520.000 10.758.000

Tribunal de Contas do Estado - TCE1.02.000 200.097.000 20.217.000 3.747.000 224.061.000Diretoria Administrativa - DIRAD1.02.101 200.097.000 20.217.000 3.747.000 224.061.000

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM1.03.000 154.031.000 25.232.000 4.570.000 183.833.000Presidência do Tribunal de Contas dos Municipios -PTCM

1.03.101 154.031.000 25.232.000 4.570.000 183.833.000

Judiciário2.00.000 1.663.727.000 390.284.000 27.995.000 2.082.006.000Tribunal de Justiça - TJ2.04.000 1.663.727.000 390.284.000 27.995.000 2.082.006.000

Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ2.04.101 1.663.727.000 280.259.000 1.943.986.000Corregedoria Geral da Justiça - CGJ2.04.102 2.400.000 2.400.000Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ2.04.601 107.625.000 27.995.000 135.620.000

Executivo3.00.000 17.712.017.000 623.512.000 14.388.044.223 4.255.645.334 390.308.000 847.108.000 38.241.634.557Casa Militar do Governador - CMG3.05.000 11.760.000 14.788.000 360.000 26.908.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - CMG - APG3.05.101 11.760.000 14.788.000 360.000 26.908.000Procuradoria Geral do Estado - PGE3.06.000 123.782.000 8.674.000 396.000 132.852.000

Diretoria Geral - DG3.06.101 123.782.000 5.470.000 129.252.000Fundo de Modernização da Procuradoria Geral doEstado - FMPGE

3.06.601 3.204.000 396.000 3.600.000

Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.000 1.749.000 384.000 30.000 2.163.000Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.101 1.749.000 384.000 30.000 2.163.000

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento -SIHS

3.08.000 85.766.000 79.945.000 341.623.000 507.334.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SIHS - APG3.08.101 7.718.000 27.759.000 194.992.000 230.469.000Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estadoda Bahia - AGERSA

3.08.301 3.002.000 6.455.000 731.000 10.188.000

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento daBahia - CERB

3.08.501 75.046.000 45.731.000 145.900.000 266.677.000

14

Page 15: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Secretaria da Administração - SAEB3.09.000 6.421.859.000 1.605.459.000 24.226.000 1.500.000 8.053.044.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SAEB - APG3.09.101 202.086.000 75.917.000 16.578.000 1.500.000 296.081.000Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN3.09.301 50.099.000 112.292.000 5.250.000 167.641.000Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos ServidoresPúblicos Estaduais - FUNSERV

3.09.601 6.639.000 1.347.791.000 1.200.000 1.355.630.000

Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estadoda Bahia - BAPREV

3.09.602 354.075.000 354.075.000

Fundo Financeiro da Previdência Social dos ServidoresPúblicos do Estado da Bahia - FUNPREV

3.09.603 5.792.384.000 5.792.384.000

Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC3.09.801 16.576.000 69.459.000 1.198.000 87.233.000Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca eAquicultura - SEAGRI

3.10.000 137.180.000 49.526.000 9.562.000 196.268.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAGRI - APG3.10.101 49.427.000 18.215.000 8.812.000 76.454.000Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia -ADAB

3.10.301 78.721.000 17.476.000 630.000 96.827.000

Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA3.10.501 9.032.000 13.835.000 120.000 22.987.000Secretaria da Educação - SEC3.11.000 4.012.038.000 936.062.385 81.554.000 5.029.654.385

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC - APG3.11.101 3.021.293.000 572.961.862 40.275.000 3.634.529.862Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB3.11.201 19.370.000 10.867.000 274.000 30.511.000Universidade do Estado da Bahia - UNEB3.11.301 367.406.000 111.668.679 15.150.000 494.224.679Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB3.11.302 212.420.000 47.514.510 3.152.000 263.086.510Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS3.11.303 217.095.000 49.664.000 9.173.000 275.932.000Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC3.11.304 174.454.000 41.231.334 9.980.000 225.665.334Fundo de Assistência Educacional - FAED3.11.601 95.505.000 3.500.000 99.005.000Instituto Anísio Teixeira - IAT3.11.801 6.650.000 50.000 6.700.000

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos eDesenvolvimento Social - SJDHDS

3.12.000 62.820.000 258.342.860 8.616.680 329.779.540

Assessoria de Planejamento e Gestão - SJDHDS - APG3.12.101 39.643.000 99.023.320 4.156.680 142.823.000Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC3.12.201 23.177.000 89.554.000 680.000 113.411.000Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FEPC3.12.601 1.665.540 1.680.000 3.345.540Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS3.12.602 67.800.000 1.800.000 69.600.000Fundo Estadual de Atendimento à Criança e aoAdolescente - FECRIANÇA

3.12.603 300.000 300.000 600.000

15

Page 16: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Secretaria da Fazenda - SEFAZ3.13.000 709.238.000 150.274.000 22.184.000 333.808.000 1.215.504.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ - APG3.13.101 709.238.000 97.274.000 22.184.000 828.696.000Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico -FUNDESE

3.13.601 53.000.000 333.808.000 386.808.000

Casa Civil - CASA CIVIL3.14.000 16.032.000 14.387.000 7.156.000 37.575.000Assessoria de Planejamento e Gestão - CASA CIVIL -APG

3.14.101 16.032.000 10.293.000 533.000 26.858.000

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza -FUNCEP

3.14.601 2.730.000 6.575.000 9.305.000

Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC3.14.801 1.364.000 48.000 1.412.000Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE3.15.000 103.445.000 75.625.000 15.647.000 194.717.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SDE - APG3.15.101 14.853.000 13.705.000 1.856.000 30.414.000Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB3.15.301 11.627.000 10.013.000 360.000 22.000.000Superintendência de Desenvolvimento Industrial eComercial - SUDIC

3.15.302 14.995.000 9.302.000 6.589.000 30.886.000

Centro Industrial de Subaé - CIS3.15.303 2.558.000 957.000 3.176.000 6.691.000Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO3.15.304 32.911.000 18.993.000 2.193.000 54.097.000Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM3.15.501 26.501.000 22.655.000 1.473.000 50.629.000

Secretaria do Planejamento - SEPLAN3.17.000 37.238.000 28.349.000 608.000 66.195.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN - APG3.17.101 23.188.000 19.502.000 524.000 43.214.000Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais daBahia - SEI

3.17.301 14.050.000 8.847.000 84.000 22.981.000

Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR3.18.000 56.581.000 198.909.000 151.611.000 25.000.000 432.101.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SDR - APG3.18.101 23.932.000 43.988.000 5.276.000 25.000.000 98.196.000Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR3.18.401 32.649.000 79.601.000 145.300.000 257.550.000Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA3.18.801 8.565.000 1.035.000 9.600.000Superintendência Baiana de Assistência Técnica eExtensão Rural - BAHIATER

3.18.802 66.755.000 66.755.000

Secretaria da Saúde - SESAB3.19.000 1.571.911.000 3.093.436.099 283.523.165 4.948.870.264Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia -HEMOBA

3.19.201 24.242.000 31.795.000 2.640.000 58.677.000

Fundo Estadual de Saúde - FESBA3.19.601 1.547.669.000 3.061.641.099 280.883.165 4.890.193.264Secretaria da Segurança Pública - SSP3.20.000 3.607.979.000 644.370.000 149.909.570 4.402.258.570

16

Page 17: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Assessoria de Planejamento e Gestão - SSP - APG3.20.101 92.409.000 33.167.000 68.658.000 194.234.000Departamento de Polícia Técnica - DPT3.20.102 214.349.000 47.583.000 2.200.000 264.132.000Superintendência de Inteligência - SI3.20.103 3.883.000 447.000 4.330.000Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos ServiçosPoliciais - FEASPOL

3.20.601 10.300.000 31.294.929 41.594.929

Polícia Militar da Bahia - PM/BA3.20.801 2.475.904.000 378.440.000 36.827.641 2.891.171.641Polícia Civil da Bahia - PC/BA3.20.802 705.017.000 148.250.000 4.270.000 857.537.000Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA3.20.803 120.300.000 22.747.000 6.212.000 149.259.000

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -SETRE

3.21.000 39.616.000 74.268.000 155.209.000 269.093.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SETRE - APG3.21.101 30.230.000 55.656.000 151.652.000 237.538.000Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia -SUDESB

3.21.301 9.386.000 18.497.000 3.557.000 31.440.000

Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD3.21.601 115.000 115.000Secretaria de Cultura - SECULT3.22.000 89.974.000 139.244.750 2.487.000 231.705.750

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECULT - APG3.22.101 17.708.000 39.575.000 85.000 57.368.000Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB3.22.201 39.058.000 22.423.000 514.000 61.995.000Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e ArquivoPúblico da Bahia - FPC-AP

3.22.202 12.072.000 9.443.000 460.000 21.975.000

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia -IPAC

3.22.301 21.136.000 29.366.000 1.378.000 51.880.000

Fundo de Cultura da Bahia - FCBA3.22.601 38.437.750 50.000 38.487.750Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA3.24.000 44.164.000 184.423.790 322.859.000 551.446.790

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEINFRA - APG3.24.101 21.169.000 12.221.000 28.560.000 61.950.000Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos deEnergia, Transportes e Comunicações da Bahia -AGERBA

3.24.302 22.895.000 16.625.000 1.104.000 40.624.000

Superintendência de Infraestrutura de Transportes daBahia - SIT

3.24.801 100.000 155.577.790 293.195.000 448.872.790

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR3.26.000 102.029.000 269.263.980 2.279.448.000 2.650.740.980Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR - APG3.26.101 12.546.000 42.370.000 2.046.331.000 2.101.247.000Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado daBahia - CONDER

3.26.401 79.275.000 208.847.080 90.107.000 378.229.080

Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB3.26.402 10.208.000 18.046.900 660.000 28.914.900

17

Page 18: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social -FEHIS

3.26.601 142.350.000 142.350.000

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA3.27.000 73.662.000 100.050.000 12.860.000 186.572.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEMA - APG3.27.101 21.974.000 33.198.000 110.000 55.282.000Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA3.27.301 51.688.000 66.152.000 12.750.000 130.590.000Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA3.27.601 700.000 700.000

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI3.28.000 16.624.000 133.827.359 58.659.000 209.110.359Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI - APG3.28.101 11.513.000 43.756.000 32.250.000 87.519.000Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -FAPESB

3.28.201 5.111.000 90.071.359 26.409.000 121.591.359

Secretaria de Relações Institucionais - SERIN3.29.000 3.788.000 2.363.000 140.000 6.291.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SERIN - APG3.29.101 3.788.000 2.363.000 140.000 6.291.000

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial -SEPROMI

3.30.000 3.662.000 8.992.000 3.000 12.657.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPROMI -APG

3.30.101 3.662.000 8.992.000 3.000 12.657.000

Secretaria de Turismo - SETUR3.32.000 29.868.000 104.857.000 47.533.000 182.258.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SETUR - APG3.32.101 29.772.000 93.369.000 47.497.000 170.638.000Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado daBahia - BAHIATURSA

3.32.801 96.000 11.488.000 36.000 11.620.000

Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.000 12.700.000 10.971.000 100.000 23.771.000Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.101 12.700.000 10.971.000 100.000 23.771.000

Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM3.34.000 2.909.000 5.928.000 325.000 9.162.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM - APG3.34.101 2.909.000 5.928.000 325.000 9.162.000

Secretaria de Administração Penitenciária eRessocialização - SEAP

3.35.000 179.598.000 223.767.000 45.060.000 448.425.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAP - APG3.35.101 179.598.000 223.767.000 45.060.000 448.425.000Secretaria de Comunicação Social - SECOM3.36.000 10.250.000 111.750.000 289.000 122.289.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM - APG3.36.101 10.250.000 111.750.000 289.000 122.289.000Encargos Gerais do Estado - EGERAIS3.80.000 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 233.666.919 30.000.000 847.108.000 7.737.888.919

Encargos Gerais do Estado - Recursos sob GestãoDepat/Sefaz - EDEPAT

3.80.101 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 50.000.000 30.000.000 847.108.000 7.554.222.000

Encargos Gerais do Estado - Recursos sob a Gestão da3.80.102 0 183.666.919 183.666.919

18

Page 19: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

SPO/Seplan - EGE-SPOReserva de Contingência - RESERVA3.90.000 25.000.000

Reserva de Contingência - RESERVA3.90.901 25.000.000

Ministério Público4.00.000 392.517.000 95.093.000 11.794.000 499.404.000Ministério Público - MPE4.40.000 392.517.000 95.093.000 11.794.000 499.404.000

Superintendência de Gestão Administrativa -Superintendência

4.40.101 392.517.000 93.176.000 1.331.000 487.024.000

Fundo de Modernização do Ministério Público do Estadoda Bahia - FMMP

4.40.601 1.917.000 10.463.000 12.380.000

Defensoria Pública5.00.000 127.000.000 38.136.000 4.810.000 1.000.000 170.946.000Defensoria Pública - DPE5.50.000 127.000.000 38.136.000 4.810.000 1.000.000 170.946.000

Diretoria Geral - DG5.50.101 127.000.000 37.346.000 4.700.000 1.000.000 170.046.000Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública -FAJDP

5.50.601 790.000 110.000 900.000

20.634.145.000 623.512.000 15.061.088.223 4.310.481.334 391.308.000 847.108.000 41.892.642.557Total

19

Page 20: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Legislativo1.00.000 738.884.000 149.531.000 10.237.000 898.652.000Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA1.01.000 384.756.000 104.082.000 1.920.000 490.758.000

Secretaria da Assembleia Legislativa - SAL1.01.101 380.395.000 98.205.000 1.400.000 480.000.000Fundação Paulo Jackson - FPJ1.01.201 4.361.000 5.877.000 520.000 10.758.000

Tribunal de Contas do Estado - TCE1.02.000 200.097.000 20.217.000 3.747.000 224.061.000Diretoria Administrativa - DIRAD1.02.101 200.097.000 20.217.000 3.747.000 224.061.000

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM1.03.000 154.031.000 25.232.000 4.570.000 183.833.000Presidência do Tribunal de Contas dos Municipios -PTCM

1.03.101 154.031.000 25.232.000 4.570.000 183.833.000

Judiciário2.00.000 1.663.727.000 390.284.000 27.995.000 2.082.006.000Tribunal de Justiça - TJ2.04.000 1.663.727.000 390.284.000 27.995.000 2.082.006.000

Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ2.04.101 1.663.727.000 280.259.000 1.943.986.000Corregedoria Geral da Justiça - CGJ2.04.102 2.400.000 2.400.000Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ2.04.601 107.625.000 27.995.000 135.620.000

Executivo3.00.000 13.602.011.000 623.512.000 11.296.372.172 4.171.847.695 56.500.000 847.108.000 30.622.350.867Casa Militar do Governador - CMG3.05.000 11.760.000 14.788.000 360.000 26.908.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - CMG - APG3.05.101 11.760.000 14.788.000 360.000 26.908.000Procuradoria Geral do Estado - PGE3.06.000 123.782.000 8.674.000 396.000 132.852.000

Diretoria Geral - DG3.06.101 123.782.000 5.470.000 129.252.000Fundo de Modernização da Procuradoria Geral doEstado - FMPGE

3.06.601 3.204.000 396.000 3.600.000

Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.000 1.749.000 384.000 30.000 2.163.000Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.101 1.749.000 384.000 30.000 2.163.000

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento -SIHS

3.08.000 82.764.000 72.140.000 313.242.000 468.146.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SIHS - APG3.08.101 7.718.000 27.759.000 194.992.000 230.469.000Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento daBahia - CERB

3.08.501 75.046.000 44.381.000 118.250.000 237.677.000

Secretaria da Administração - SAEB3.09.000 2.350.708.000 202.294.000 17.776.000 1.500.000 2.572.278.000

20

Page 21: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Assessoria de Planejamento e Gestão - SAEB - APG3.09.101 202.086.000 75.917.000 16.578.000 1.500.000 296.081.000Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN3.09.301 49.769.000 56.918.000 106.687.000Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos ServidoresPúblicos Estaduais - FUNSERV

3.09.601 6.639.000 6.639.000

Fundo Financeiro da Previdência Social dos ServidoresPúblicos do Estado da Bahia - FUNPREV

3.09.603 2.075.638.000 2.075.638.000

Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC3.09.801 16.576.000 69.459.000 1.198.000 87.233.000Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca eAquicultura - SEAGRI

3.10.000 137.180.000 48.676.000 9.562.000 195.418.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAGRI - APG3.10.101 49.427.000 18.215.000 8.812.000 76.454.000Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia -ADAB

3.10.301 78.721.000 17.476.000 630.000 96.827.000

Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA3.10.501 9.032.000 12.985.000 120.000 22.137.000Secretaria da Educação - SEC3.11.000 4.011.603.000 902.834.862 75.737.000 4.990.174.862

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC - APG3.11.101 3.021.293.000 572.961.862 40.275.000 3.634.529.862Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB3.11.201 18.935.000 9.852.000 274.000 29.061.000Universidade do Estado da Bahia - UNEB3.11.301 367.406.000 93.587.000 15.062.000 476.055.000Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB3.11.302 212.420.000 41.360.000 2.561.000 256.341.000Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS3.11.303 217.095.000 43.846.000 7.825.000 268.766.000Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC3.11.304 174.454.000 39.073.000 6.190.000 219.717.000Fundo de Assistência Educacional - FAED3.11.601 95.505.000 3.500.000 99.005.000Instituto Anísio Teixeira - IAT3.11.801 6.650.000 50.000 6.700.000

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos eDesenvolvimento Social - SJDHDS

3.12.000 62.820.000 258.342.860 8.616.680 329.779.540

Assessoria de Planejamento e Gestão - SJDHDS - APG3.12.101 39.643.000 99.023.320 4.156.680 142.823.000Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC3.12.201 23.177.000 89.554.000 680.000 113.411.000Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FEPC3.12.601 1.665.540 1.680.000 3.345.540Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS3.12.602 67.800.000 1.800.000 69.600.000Fundo Estadual de Atendimento à Criança e aoAdolescente - FECRIANÇA

3.12.603 300.000 300.000 600.000

Secretaria da Fazenda - SEFAZ3.13.000 709.238.000 97.274.000 22.184.000 828.696.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ - APG3.13.101 709.238.000 97.274.000 22.184.000 828.696.000

Casa Civil - CASA CIVIL3.14.000 16.032.000 14.387.000 7.156.000 37.575.000

21

Page 22: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Assessoria de Planejamento e Gestão - CASA CIVIL -APG

3.14.101 16.032.000 10.293.000 533.000 26.858.000

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza -FUNCEP

3.14.601 2.730.000 6.575.000 9.305.000

Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC3.14.801 1.364.000 48.000 1.412.000Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE3.15.000 68.027.000 34.851.000 4.854.000 107.732.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SDE - APG3.15.101 14.853.000 13.705.000 1.856.000 30.414.000Superintendência de Desenvolvimento Industrial eComercial - SUDIC

3.15.302 14.995.000 8.002.000 1.199.000 24.196.000

Centro Industrial de Subaé - CIS3.15.303 2.558.000 807.000 1.176.000 4.541.000Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO3.15.304 16.166.000 1.786.000 17.952.000Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM3.15.501 19.455.000 10.551.000 623.000 30.629.000

Secretaria do Planejamento - SEPLAN3.17.000 37.238.000 27.230.000 608.000 65.076.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN - APG3.17.101 23.188.000 19.502.000 524.000 43.214.000Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais daBahia - SEI

3.17.301 14.050.000 7.728.000 84.000 21.862.000

Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR3.18.000 56.581.000 198.909.000 151.611.000 25.000.000 432.101.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SDR - APG3.18.101 23.932.000 43.988.000 5.276.000 25.000.000 98.196.000Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR3.18.401 32.649.000 79.601.000 145.300.000 257.550.000Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA3.18.801 8.565.000 1.035.000 9.600.000Superintendência Baiana de Assistência Técnica eExtensão Rural - BAHIATER

3.18.802 66.755.000 66.755.000

Secretaria da Saúde - SESAB3.19.000 1.571.911.000 1.587.223.471 267.465.526 3.426.599.997Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia -HEMOBA

3.19.201 24.242.000 10.405.000 2.430.000 37.077.000

Fundo Estadual de Saúde - FESBA3.19.601 1.547.669.000 1.576.818.471 265.035.526 3.389.522.997Secretaria da Segurança Pública - SSP3.20.000 3.607.979.000 644.370.000 149.909.570 4.402.258.570

Assessoria de Planejamento e Gestão - SSP - APG3.20.101 92.409.000 33.167.000 68.658.000 194.234.000Departamento de Polícia Técnica - DPT3.20.102 214.349.000 47.583.000 2.200.000 264.132.000Superintendência de Inteligência - SI3.20.103 3.883.000 447.000 4.330.000Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos ServiçosPoliciais - FEASPOL

3.20.601 10.300.000 31.294.929 41.594.929

Polícia Militar da Bahia - PM/BA3.20.801 2.475.904.000 378.440.000 36.827.641 2.891.171.641

22

Page 23: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Polícia Civil da Bahia - PC/BA3.20.802 705.017.000 148.250.000 4.270.000 857.537.000Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA3.20.803 120.300.000 22.747.000 6.212.000 149.259.000

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -SETRE

3.21.000 39.616.000 69.240.000 153.653.000 262.509.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SETRE - APG3.21.101 30.230.000 55.656.000 151.652.000 237.538.000Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia -SUDESB

3.21.301 9.386.000 13.469.000 2.001.000 24.856.000

Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD3.21.601 115.000 115.000Secretaria de Cultura - SECULT3.22.000 89.974.000 137.497.750 2.337.000 229.808.750

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECULT - APG3.22.101 17.708.000 39.575.000 85.000 57.368.000Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB3.22.201 39.058.000 21.538.000 364.000 60.960.000Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e ArquivoPúblico da Bahia - FPC-AP

3.22.202 12.072.000 9.443.000 460.000 21.975.000

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia -IPAC

3.22.301 21.136.000 28.504.000 1.378.000 51.018.000

Fundo de Cultura da Bahia - FCBA3.22.601 38.437.750 50.000 38.487.750Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA3.24.000 44.164.000 169.423.790 321.755.000 535.342.790

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEINFRA - APG3.24.101 21.169.000 12.221.000 28.560.000 61.950.000Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos deEnergia, Transportes e Comunicações da Bahia -AGERBA

3.24.302 22.895.000 1.625.000 24.520.000

Superintendência de Infraestrutura de Transportes daBahia - SIT

3.24.801 100.000 155.577.790 293.195.000 448.872.790

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR3.26.000 102.029.000 264.637.080 2.279.088.000 2.645.754.080Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR - APG3.26.101 12.546.000 42.370.000 2.046.331.000 2.101.247.000Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado daBahia - CONDER

3.26.401 79.275.000 208.847.080 90.107.000 378.229.080

Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB3.26.402 10.208.000 13.420.000 300.000 23.928.000Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social -FEHIS

3.26.601 142.350.000 142.350.000

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA3.27.000 73.662.000 91.300.000 2.950.000 167.912.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEMA - APG3.27.101 21.974.000 33.198.000 110.000 55.282.000Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA3.27.301 51.688.000 57.402.000 2.840.000 111.930.000Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA3.27.601 700.000 700.000

23

Page 24: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI3.28.000 16.624.000 123.460.359 55.440.000 195.524.359Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI - APG3.28.101 11.513.000 43.756.000 32.250.000 87.519.000Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -FAPESB

3.28.201 5.111.000 79.704.359 23.190.000 108.005.359

Secretaria de Relações Institucionais - SERIN3.29.000 3.788.000 2.363.000 140.000 6.291.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SERIN - APG3.29.101 3.788.000 2.363.000 140.000 6.291.000

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial -SEPROMI

3.30.000 3.662.000 8.992.000 3.000 12.657.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPROMI -APG

3.30.101 3.662.000 8.992.000 3.000 12.657.000

Secretaria de Turismo - SETUR3.32.000 29.868.000 104.857.000 47.533.000 182.258.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SETUR - APG3.32.101 29.772.000 93.369.000 47.497.000 170.638.000Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado daBahia - BAHIATURSA

3.32.801 96.000 11.488.000 36.000 11.620.000

Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.000 12.700.000 10.971.000 100.000 23.771.000Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.101 12.700.000 10.971.000 100.000 23.771.000

Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM3.34.000 2.909.000 5.928.000 325.000 9.162.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM - APG3.34.101 2.909.000 5.928.000 325.000 9.162.000

Secretaria de Administração Penitenciária eRessocialização - SEAP

3.35.000 179.598.000 223.767.000 45.060.000 448.425.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAP - APG3.35.101 179.598.000 223.767.000 45.060.000 448.425.000Secretaria de Comunicação Social - SECOM3.36.000 10.250.000 111.750.000 289.000 122.289.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM - APG3.36.101 10.250.000 111.750.000 289.000 122.289.000Encargos Gerais do Estado - EGERAIS3.80.000 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 233.666.919 30.000.000 847.108.000 7.737.888.919

Encargos Gerais do Estado - Recursos sob GestãoDepat/Sefaz - EDEPAT

3.80.101 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 50.000.000 30.000.000 847.108.000 7.554.222.000

Encargos Gerais do Estado - Recursos sob a Gestão daSPO/Seplan - EGE-SPO

3.80.102 0 183.666.919 183.666.919

Reserva de Contingência - RESERVA3.90.000 25.000.000Reserva de Contingência - RESERVA3.90.901 25.000.000

Ministério Público4.00.000 392.517.000 95.093.000 11.794.000 499.404.000Ministério Público - MPE4.40.000 392.517.000 95.093.000 11.794.000 499.404.000

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Page 25: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Superintendência de Gestão Administrativa -Superintendência

4.40.101 392.517.000 93.176.000 1.331.000 487.024.000

Fundo de Modernização do Ministério Público do Estadoda Bahia - FMMP

4.40.601 1.917.000 10.463.000 12.380.000

Defensoria Pública5.00.000 127.000.000 38.136.000 4.810.000 1.000.000 170.946.000Defensoria Pública - DPE5.50.000 127.000.000 38.136.000 4.810.000 1.000.000 170.946.000

Diretoria Geral - DG5.50.101 127.000.000 37.346.000 4.700.000 1.000.000 170.046.000Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública -FAJDP

5.50.601 790.000 110.000 900.000

16.524.139.000 623.512.000 11.969.416.172 4.226.683.695 57.500.000 847.108.000 34.273.358.867Total

25

Page 26: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Executivo3.00.000 4.110.006.000 3.091.672.051 83.797.639 333.808.000 7.619.283.690Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento -SIHS

3.08.000 3.002.000 7.805.000 28.381.000 39.188.000

Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estadoda Bahia - AGERSA

3.08.301 3.002.000 6.455.000 731.000 10.188.000

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento daBahia - CERB

3.08.501 1.350.000 27.650.000 29.000.000

Secretaria da Administração - SAEB3.09.000 4.071.151.000 1.403.165.000 6.450.000 5.480.766.000Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN3.09.301 330.000 55.374.000 5.250.000 60.954.000Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos ServidoresPúblicos Estaduais - FUNSERV

3.09.601 1.347.791.000 1.200.000 1.348.991.000

Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estadoda Bahia - BAPREV

3.09.602 354.075.000 354.075.000

Fundo Financeiro da Previdência Social dos ServidoresPúblicos do Estado da Bahia - FUNPREV

3.09.603 3.716.746.000 3.716.746.000

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca eAquicultura - SEAGRI

3.10.000 850.000 850.000

Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA3.10.501 850.000 850.000Secretaria da Educação - SEC3.11.000 435.000 33.227.523 5.817.000 39.479.523

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB3.11.201 435.000 1.015.000 1.450.000Universidade do Estado da Bahia - UNEB3.11.301 18.081.679 88.000 18.169.679Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB3.11.302 6.154.510 591.000 6.745.510Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS3.11.303 5.818.000 1.348.000 7.166.000Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC3.11.304 2.158.334 3.790.000 5.948.334

Secretaria da Fazenda - SEFAZ3.13.000 53.000.000 333.808.000 386.808.000Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico -FUNDESE

3.13.601 53.000.000 333.808.000 386.808.000

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE3.15.000 35.418.000 40.774.000 10.793.000 86.985.000Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB3.15.301 11.627.000 10.013.000 360.000 22.000.000Superintendência de Desenvolvimento Industrial eComercial - SUDIC

3.15.302 1.300.000 5.390.000 6.690.000

Centro Industrial de Subaé - CIS3.15.303 150.000 2.000.000 2.150.000Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO3.15.304 16.745.000 17.207.000 2.193.000 36.145.000

26

Page 27: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM3.15.501 7.046.000 12.104.000 850.000 20.000.000Secretaria do Planejamento - SEPLAN3.17.000 1.119.000 1.119.000

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais daBahia - SEI

3.17.301 1.119.000 1.119.000

Secretaria da Saúde - SESAB3.19.000 1.506.212.628 16.057.639 1.522.270.267Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia -HEMOBA

3.19.201 21.390.000 210.000 21.600.000

Fundo Estadual de Saúde - FESBA3.19.601 1.484.822.628 15.847.639 1.500.670.267Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -SETRE

3.21.000 5.028.000 1.556.000 6.584.000

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia -SUDESB

3.21.301 5.028.000 1.556.000 6.584.000

Secretaria de Cultura - SECULT3.22.000 1.747.000 150.000 1.897.000Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB3.22.201 885.000 150.000 1.035.000Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia -IPAC

3.22.301 862.000 862.000

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA3.24.000 15.000.000 1.104.000 16.104.000Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos deEnergia, Transportes e Comunicações da Bahia -AGERBA

3.24.302 15.000.000 1.104.000 16.104.000

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR3.26.000 4.626.900 360.000 4.986.900Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB3.26.402 4.626.900 360.000 4.986.900

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA3.27.000 8.750.000 9.910.000 18.660.000Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA3.27.301 8.750.000 9.910.000 18.660.000

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI3.28.000 10.367.000 3.219.000 13.586.000Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -FAPESB

3.28.201 10.367.000 3.219.000 13.586.000

4.110.006.000 3.091.672.051 83.797.639 333.808.000 7.619.283.690Total

27

Page 28: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Legislativo1.00.000 738.884.000 144.532.000 10.237.000 893.653.000Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA1.01.000 384.756.000 99.152.000 1.920.000 485.828.000

Secretaria da Assembleia Legislativa - SAL1.01.101 380.395.000 93.275.000 1.400.000 475.070.000Fundação Paulo Jackson - FPJ1.01.201 4.361.000 5.877.000 520.000 10.758.000

Tribunal de Contas do Estado - TCE1.02.000 200.097.000 20.166.000 3.747.000 224.010.000Diretoria Administrativa - DIRAD1.02.101 200.097.000 20.166.000 3.747.000 224.010.000

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM1.03.000 154.031.000 25.214.000 4.570.000 183.815.000Presidência do Tribunal de Contas dos Municipios -PTCM

1.03.101 154.031.000 25.214.000 4.570.000 183.815.000

Judiciário2.00.000 1.663.727.000 390.044.000 27.995.000 2.081.766.000Tribunal de Justiça - TJ2.04.000 1.663.727.000 390.044.000 27.995.000 2.081.766.000

Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ2.04.101 1.663.727.000 280.019.000 1.943.746.000Corregedoria Geral da Justiça - CGJ2.04.102 2.400.000 2.400.000Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ2.04.601 107.625.000 27.995.000 135.620.000

Executivo3.00.000 17.712.017.000 623.512.000 14.393.788.223 4.255.645.334 390.308.000 847.108.000 38.222.378.557Casa Militar do Governador - CMG3.05.000 11.760.000 14.658.000 360.000 26.778.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - CMG - APG3.05.101 11.760.000 14.658.000 360.000 26.778.000Procuradoria Geral do Estado - PGE3.06.000 123.782.000 8.217.000 396.000 132.395.000

Diretoria Geral - DG3.06.101 123.782.000 5.013.000 128.795.000Fundo de Modernização da Procuradoria Geral doEstado - FMPGE

3.06.601 3.204.000 396.000 3.600.000

Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.000 1.749.000 362.000 30.000 2.141.000Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.101 1.749.000 362.000 30.000 2.141.000

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento -SIHS

3.08.000 85.766.000 78.287.000 341.623.000 505.676.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SIHS - APG3.08.101 7.718.000 27.626.000 194.992.000 230.336.000Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estadoda Bahia - AGERSA

3.08.301 3.002.000 6.430.000 731.000 10.163.000

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento daBahia - CERB

3.08.501 75.046.000 44.231.000 145.900.000 265.177.000

28

Page 29: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Secretaria da Administração - SAEB3.09.000 275.400.000 248.946.000 23.026.000 1.500.000 548.872.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SAEB - APG3.09.101 202.086.000 69.578.000 16.578.000 1.500.000 289.742.000Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN3.09.301 50.099.000 109.909.000 5.250.000 165.258.000Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos ServidoresPúblicos Estaduais - FUNSERV

3.09.601 6.639.000 6.639.000

Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC3.09.801 16.576.000 69.459.000 1.198.000 87.233.000Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca eAquicultura - SEAGRI

3.10.000 137.180.000 45.902.000 9.562.000 192.644.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAGRI - APG3.10.101 49.427.000 16.251.000 8.812.000 74.490.000Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia -ADAB

3.10.301 78.721.000 16.016.000 630.000 95.367.000

Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA3.10.501 9.032.000 13.635.000 120.000 22.787.000Secretaria da Educação - SEC3.11.000 4.012.038.000 838.046.385 81.554.000 4.931.638.385

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC - APG3.11.101 3.021.293.000 486.961.862 40.275.000 3.548.529.862Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB3.11.201 19.370.000 9.982.000 274.000 29.626.000Universidade do Estado da Bahia - UNEB3.11.301 367.406.000 105.867.679 15.150.000 488.423.679Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB3.11.302 212.420.000 46.231.510 3.152.000 261.803.510Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS3.11.303 217.095.000 46.639.000 9.173.000 272.907.000Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC3.11.304 174.454.000 40.209.334 9.980.000 224.643.334Fundo de Assistência Educacional - FAED3.11.601 95.505.000 3.500.000 99.005.000Instituto Anísio Teixeira - IAT3.11.801 6.650.000 50.000 6.700.000

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos eDesenvolvimento Social - SJDHDS

3.12.000 25.620.540 1.730.000 27.350.540

Assessoria de Planejamento e Gestão - SJDHDS - APG3.12.101 23.955.000 50.000 24.005.000Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FEPC3.12.601 1.665.540 1.680.000 3.345.540

Secretaria da Fazenda - SEFAZ3.13.000 709.238.000 144.641.000 22.184.000 333.808.000 1.209.871.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ - APG3.13.101 709.238.000 91.641.000 22.184.000 823.063.000Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico -FUNDESE

3.13.601 53.000.000 333.808.000 386.808.000

Casa Civil - CASA CIVIL3.14.000 16.032.000 12.590.000 7.108.000 35.730.000Assessoria de Planejamento e Gestão - CASA CIVIL -APG

3.14.101 16.032.000 9.860.000 533.000 26.425.000

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza -3.14.601 2.730.000 6.575.000 9.305.000

29

Page 30: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

FUNCEPSecretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE3.15.000 103.445.000 71.799.000 15.647.000 190.891.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SDE - APG3.15.101 14.853.000 13.349.000 1.856.000 30.058.000Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB3.15.301 11.627.000 10.004.000 360.000 21.991.000Superintendência de Desenvolvimento Industrial eComercial - SUDIC

3.15.302 14.995.000 8.638.000 6.589.000 30.222.000

Centro Industrial de Subaé - CIS3.15.303 2.558.000 804.000 3.176.000 6.538.000Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO3.15.304 32.911.000 18.399.000 2.193.000 53.503.000Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM3.15.501 26.501.000 20.605.000 1.473.000 48.579.000

Secretaria do Planejamento - SEPLAN3.17.000 37.238.000 27.471.000 608.000 65.317.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN - APG3.17.101 23.188.000 18.990.000 524.000 42.702.000Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais daBahia - SEI

3.17.301 14.050.000 8.481.000 84.000 22.615.000

Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR3.18.000 56.581.000 196.721.000 151.611.000 25.000.000 429.913.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SDR - APG3.18.101 23.932.000 43.360.000 5.276.000 25.000.000 97.568.000Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR3.18.401 32.649.000 78.041.000 145.300.000 255.990.000Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA3.18.801 8.565.000 1.035.000 9.600.000Superintendência Baiana de Assistência Técnica eExtensão Rural - BAHIATER

3.18.802 66.755.000 66.755.000

Secretaria da Segurança Pública - SSP3.20.000 3.597.979.000 468.570.000 149.909.570 4.216.458.570Assessoria de Planejamento e Gestão - SSP - APG3.20.101 92.409.000 31.825.000 68.658.000 192.892.000Departamento de Polícia Técnica - DPT3.20.102 214.349.000 43.408.000 2.200.000 259.957.000Superintendência de Inteligência - SI3.20.103 3.883.000 447.000 4.330.000Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos ServiçosPoliciais - FEASPOL

3.20.601 10.300.000 31.294.929 41.594.929

Polícia Militar da Bahia - PM/BA3.20.801 2.465.904.000 242.643.000 36.827.641 2.745.374.641Polícia Civil da Bahia - PC/BA3.20.802 705.017.000 119.464.000 4.270.000 828.751.000Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA3.20.803 120.300.000 17.047.000 6.212.000 143.559.000

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -SETRE

3.21.000 39.616.000 72.599.000 155.209.000 267.424.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SETRE - APG3.21.101 30.230.000 54.343.000 151.652.000 236.225.000Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia -SUDESB

3.21.301 9.386.000 18.141.000 3.557.000 31.084.000

30

Page 31: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD3.21.601 115.000 115.000Secretaria de Cultura - SECULT3.22.000 89.974.000 135.960.550 2.487.000 228.421.550

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECULT - APG3.22.101 17.708.000 39.082.000 85.000 56.875.000Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB3.22.201 39.058.000 21.232.800 514.000 60.804.800Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e ArquivoPúblico da Bahia - FPC-AP

3.22.202 12.072.000 8.933.000 460.000 21.465.000

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia -IPAC

3.22.301 21.136.000 28.275.000 1.378.000 50.789.000

Fundo de Cultura da Bahia - FCBA3.22.601 38.437.750 50.000 38.487.750Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA3.24.000 44.164.000 181.976.790 322.859.000 548.999.790

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEINFRA - APG3.24.101 21.169.000 11.569.000 28.560.000 61.298.000Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos deEnergia, Transportes e Comunicações da Bahia -AGERBA

3.24.302 22.895.000 16.080.000 1.104.000 40.079.000

Superintendência de Infraestrutura de Transportes daBahia - SIT

3.24.801 100.000 154.327.790 293.195.000 447.622.790

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR3.26.000 102.029.000 267.431.980 2.279.448.000 2.648.908.980Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR - APG3.26.101 12.546.000 42.158.000 2.046.331.000 2.101.035.000Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado daBahia - CONDER

3.26.401 79.275.000 207.347.080 90.107.000 376.729.080

Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB3.26.402 10.208.000 17.926.900 660.000 28.794.900Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social -FEHIS

3.26.601 142.350.000 142.350.000

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA3.27.000 73.662.000 98.523.000 12.860.000 185.045.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEMA - APG3.27.101 21.974.000 32.864.000 110.000 54.948.000Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA3.27.301 51.688.000 64.959.000 12.750.000 129.397.000Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA3.27.601 700.000 700.000

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI3.28.000 16.624.000 133.475.359 58.659.000 208.758.359Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI - APG3.28.101 11.513.000 43.463.000 32.250.000 87.226.000Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -FAPESB

3.28.201 5.111.000 90.012.359 26.409.000 121.532.359

Secretaria de Relações Institucionais - SERIN3.29.000 3.788.000 2.294.000 140.000 6.222.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SERIN - APG3.29.101 3.788.000 2.294.000 140.000 6.222.000

31

Page 32: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial -SEPROMI

3.30.000 3.662.000 8.931.000 3.000 12.596.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPROMI -APG

3.30.101 3.662.000 8.931.000 3.000 12.596.000

Secretaria de Turismo - SETUR3.32.000 29.868.000 104.661.000 47.533.000 182.062.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SETUR - APG3.32.101 29.772.000 93.173.000 47.497.000 170.442.000Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado daBahia - BAHIATURSA

3.32.801 96.000 11.488.000 36.000 11.620.000

Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.000 12.700.000 10.808.000 100.000 23.608.000Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.101 12.700.000 10.808.000 100.000 23.608.000

Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM3.34.000 2.909.000 5.885.000 325.000 9.119.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM - APG3.34.101 2.909.000 5.885.000 325.000 9.119.000

Secretaria de Administração Penitenciária eRessocialização - SEAP

3.35.000 179.598.000 216.975.000 45.060.000 441.633.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAP - APG3.35.101 179.598.000 216.975.000 45.060.000 441.633.000Secretaria de Comunicação Social - SECOM3.36.000 10.250.000 111.433.000 289.000 121.972.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM - APG3.36.101 10.250.000 111.433.000 289.000 121.972.000Encargos Gerais do Estado - EGERAIS3.80.000 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 233.666.919 30.000.000 847.108.000 7.737.888.919

Encargos Gerais do Estado - Recursos sob GestãoDepat/Sefaz - EDEPAT

3.80.101 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 50.000.000 30.000.000 847.108.000 7.554.222.000

Encargos Gerais do Estado - Recursos sob a Gestão daSPO/Seplan - EGE-SPO

3.80.102 0 183.666.919 183.666.919

Reserva de Contingência - RESERVA3.90.000 25.000.000Reserva de Contingência - RESERVA3.90.901 25.000.000

Transferência para o Orçamento da Seguridade Social3.99.000 7.791.190.000 5.001.196.619 291.657.845 13.084.044.464

Ministério Público4.00.000 392.517.000 94.973.000 11.794.000 499.284.000Ministério Público - MPE4.40.000 392.517.000 94.973.000 11.794.000 499.284.000

Superintendência de Gestão Administrativa -Superintendência

4.40.101 392.517.000 93.056.000 1.331.000 486.904.000

Fundo de Modernização do Ministério Público do Estadoda Bahia - FMMP

4.40.601 1.917.000 10.463.000 12.380.000

Defensoria Pública5.00.000 127.000.000 37.751.000 4.810.000 1.000.000 170.561.000

32

Page 33: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Defensoria Pública - DPE5.50.000 127.000.000 37.751.000 4.810.000 1.000.000 170.561.000Diretoria Geral - DG5.50.101 127.000.000 36.961.000 4.700.000 1.000.000 169.661.000Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública -FAJDP

5.50.601 790.000 110.000 900.000

20.634.145.000 623.512.000 15.061.088.223 4.310.481.334 391.308.000 847.108.000 41.892.642.557Total

33

Page 34: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Legislativo1.00.000 4.999.000 4.999.000Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA1.01.000 4.930.000 4.930.000

Secretaria da Assembleia Legislativa - SAL1.01.101 4.930.000 4.930.000Tribunal de Contas do Estado - TCE1.02.000 51.000 51.000

Diretoria Administrativa - DIRAD1.02.101 51.000 51.000Tribunal de Contas dos Municípios - TCM1.03.000 18.000 18.000

Presidência do Tribunal de Contas dos Municipios -PTCM

1.03.101 18.000 18.000

Judiciário2.00.000 240.000 240.000Tribunal de Justiça - TJ2.04.000 240.000 240.000

Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ2.04.101 240.000 240.000

Executivo3.00.000 7.791.190.000 4.995.452.619 291.657.845 13.078.300.464Casa Militar do Governador - CMG3.05.000 130.000 130.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - CMG - APG3.05.101 130.000 130.000Procuradoria Geral do Estado - PGE3.06.000 457.000 457.000

Diretoria Geral - DG3.06.101 457.000 457.000Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.000 22.000 22.000

Gabinete do Vice Governador - VICE3.07.101 22.000 22.000Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento -SIHS

3.08.000 1.658.000 1.658.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SIHS - APG3.08.101 133.000 133.000Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estadoda Bahia - AGERSA

3.08.301 25.000 25.000

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento daBahia - CERB

3.08.501 1.500.000 1.500.000

Secretaria da Administração - SAEB3.09.000 6.146.459.000 1.356.513.000 1.200.000 7.504.172.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SAEB - APG3.09.101 6.339.000 6.339.000Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN3.09.301 2.383.000 2.383.000Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores3.09.601 1.347.791.000 1.200.000 1.348.991.000

34

Page 35: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Públicos Estaduais - FUNSERVFundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estadoda Bahia - BAPREV

3.09.602 354.075.000 354.075.000

Fundo Financeiro da Previdência Social dos ServidoresPúblicos do Estado da Bahia - FUNPREV

3.09.603 5.792.384.000 5.792.384.000

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca eAquicultura - SEAGRI

3.10.000 3.624.000 3.624.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAGRI - APG3.10.101 1.964.000 1.964.000Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia -ADAB

3.10.301 1.460.000 1.460.000

Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA3.10.501 200.000 200.000Secretaria da Educação - SEC3.11.000 98.016.000 98.016.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC - APG3.11.101 86.000.000 86.000.000Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB3.11.201 885.000 885.000Universidade do Estado da Bahia - UNEB3.11.301 5.801.000 5.801.000Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB3.11.302 1.283.000 1.283.000Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS3.11.303 3.025.000 3.025.000Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC3.11.304 1.022.000 1.022.000

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos eDesenvolvimento Social - SJDHDS

3.12.000 62.820.000 232.722.320 6.886.680 302.429.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SJDHDS - APG3.12.101 39.643.000 75.068.320 4.106.680 118.818.000Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC3.12.201 23.177.000 89.554.000 680.000 113.411.000Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS3.12.602 67.800.000 1.800.000 69.600.000Fundo Estadual de Atendimento à Criança e aoAdolescente - FECRIANÇA

3.12.603 300.000 300.000 600.000

Secretaria da Fazenda - SEFAZ3.13.000 5.633.000 5.633.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ - APG3.13.101 5.633.000 5.633.000

Casa Civil - CASA CIVIL3.14.000 1.797.000 48.000 1.845.000Assessoria de Planejamento e Gestão - CASA CIVIL -APG

3.14.101 433.000 433.000

Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC3.14.801 1.364.000 48.000 1.412.000Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE3.15.000 3.826.000 3.826.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SDE - APG3.15.101 356.000 356.000

35

Page 36: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB3.15.301 9.000 9.000Superintendência de Desenvolvimento Industrial eComercial - SUDIC

3.15.302 664.000 664.000

Centro Industrial de Subaé - CIS3.15.303 153.000 153.000Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO3.15.304 594.000 594.000Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM3.15.501 2.050.000 2.050.000

Secretaria do Planejamento - SEPLAN3.17.000 878.000 878.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN - APG3.17.101 512.000 512.000Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais daBahia - SEI

3.17.301 366.000 366.000

Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR3.18.000 2.188.000 2.188.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SDR - APG3.18.101 628.000 628.000Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR3.18.401 1.560.000 1.560.000

Secretaria da Saúde - SESAB3.19.000 1.571.911.000 3.093.436.099 283.523.165 4.948.870.264Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia -HEMOBA

3.19.201 24.242.000 31.795.000 2.640.000 58.677.000

Fundo Estadual de Saúde - FESBA3.19.601 1.547.669.000 3.061.641.099 280.883.165 4.890.193.264Secretaria da Segurança Pública - SSP3.20.000 10.000.000 175.800.000 185.800.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SSP - APG3.20.101 1.342.000 1.342.000Departamento de Polícia Técnica - DPT3.20.102 4.175.000 4.175.000Polícia Militar da Bahia - PM/BA3.20.801 10.000.000 135.797.000 145.797.000Polícia Civil da Bahia - PC/BA3.20.802 28.786.000 28.786.000Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA3.20.803 5.700.000 5.700.000

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -SETRE

3.21.000 1.669.000 1.669.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SETRE - APG3.21.101 1.313.000 1.313.000Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia -SUDESB

3.21.301 356.000 356.000

Secretaria de Cultura - SECULT3.22.000 3.284.200 3.284.200Assessoria de Planejamento e Gestão - SECULT - APG3.22.101 493.000 493.000Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB3.22.201 1.190.200 1.190.200Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo3.22.202 510.000 510.000

36

Page 37: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Público da Bahia - FPC-APInstituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia -IPAC

3.22.301 1.091.000 1.091.000

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA3.24.000 2.447.000 2.447.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEINFRA - APG3.24.101 652.000 652.000Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos deEnergia, Transportes e Comunicações da Bahia -AGERBA

3.24.302 545.000 545.000

Superintendência de Infraestrutura de Transportes daBahia - SIT

3.24.801 1.250.000 1.250.000

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR3.26.000 1.832.000 1.832.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR - APG3.26.101 212.000 212.000Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado daBahia - CONDER

3.26.401 1.500.000 1.500.000

Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB3.26.402 120.000 120.000Secretaria do Meio Ambiente - SEMA3.27.000 1.527.000 1.527.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEMA - APG3.27.101 334.000 334.000Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA3.27.301 1.193.000 1.193.000

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI3.28.000 352.000 352.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI - APG3.28.101 293.000 293.000Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -FAPESB

3.28.201 59.000 59.000

Secretaria de Relações Institucionais - SERIN3.29.000 69.000 69.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SERIN - APG3.29.101 69.000 69.000

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial -SEPROMI

3.30.000 61.000 61.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPROMI -APG

3.30.101 61.000 61.000

Secretaria de Turismo - SETUR3.32.000 196.000 196.000Assessoria de Planejamento e Gestão - SETUR - APG3.32.101 196.000 196.000

Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.000 163.000 163.000Gabinete do Governador - GAB GOV3.33.101 163.000 163.000

Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM3.34.000 43.000 43.000

37

Page 38: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Grupo de Despesa

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

Código Especificação (Poder, Orgão e UO) Pessoal eEnc. Sociais

Juros e Enc.da Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização

da Dívida Total

Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM - APG3.34.101 43.000 43.000Secretaria de Administração Penitenciária eRessocialização - SEAP

3.35.000 6.792.000 6.792.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAP - APG3.35.101 6.792.000 6.792.000Secretaria de Comunicação Social - SECOM3.36.000 317.000 317.000

Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM - APG3.36.101 317.000 317.000

Ministério Público4.00.000 120.000 120.000Ministério Público - MPE4.40.000 120.000 120.000

Superintendência de Gestão Administrativa -Superintendência

4.40.101 120.000 120.000

Defensoria Pública5.00.000 385.000 385.000Defensoria Pública - DPE5.50.000 385.000 385.000

Diretoria Geral - DG5.50.101 385.000 385.000

7.791.190.000 5.001.196.619 291.657.845 13.084.044.464Total

38

Page 39: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

01 Legislativa 898.637.000 898.637.0003.590.000895.047.000031 257.012.000 257.012.000257.012.000Ação Legislativa032 167.159.000 167.159.0001.600.000165.559.000Controle Externo122 438.391.000 438.391.000950.000437.441.000Administração Geral126 13.670.000 13.670.00013.670.000Tecnologia da Informação128 2.533.000 2.533.0001.040.0001.493.000Formação de Recursos Humanos131 3.697.000 3.697.0003.697.000Comunicação Social331 11.275.000 11.275.00011.275.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador422 4.900.000 4.900.0004.900.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos02 Judiciária 2.081.880.000 2.081.880.000417.894.0001.663.986.000061 1.509.924.000 1.509.924.00044.311.0001.465.613.000Ação Judiciária122 389.510.000 389.510.000191.237.000198.273.000Administração Geral126 80.600.000 80.600.00080.600.000Tecnologia da Informação128 1.400.000 1.400.0001.400.000Formação de Recursos Humanos131 149.000 149.000149.000Comunicação Social331 96.597.000 96.597.00096.597.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador422 3.700.000 3.700.0003.600.000100.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos03 Essencial à Justiça 802.387.000 802.387.00013.902.000788.485.000091 345.215.000 345.215.0001.000.000344.215.000Defesa da Ordem Jurídica092 123.485.000 123.485.0003.524.000119.961.000Representação Judicial e Extrajudicial122 285.654.000 285.654.0006.350.000279.304.000Administração Geral126 13.982.000 13.982.0002.194.00011.788.000Tecnologia da Informação128 1.995.000 1.995.000834.0001.161.000Formação de Recursos Humanos131 2.672.000 2.672.0002.672.000Comunicação Social331 29.384.000 29.384.00029.384.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador04 Administração 1.535.576.000 48.349.000 1.583.925.00095.630.0001.439.946.000121 22.528.000 20.108.000 42.636.00016.020.0006.508.000Planejamento e Orçamento

39

Page 40: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

122 1.341.993.000 13.641.000 1.355.634.00037.172.0001.304.821.000Administração Geral123 71.427.000 71.427.00024.560.00046.867.000Administração Financeira124 460.000 460.000460.000Controle Interno126 66.247.000 14.000.000 80.247.00017.448.00048.799.000Tecnologia da Informação128 1.240.000 1.240.000430.000810.000Formação de Recursos Humanos131 2.875.000 600.000 3.475.0002.875.000Comunicação Social212 800.000 800.000800.000Cooperação Internacional331 19.986.000 19.986.00019.986.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador367 200.000 200.000200.000Educação Especial692 100.000 100.000100.000Comercialização722 120.000 120.000120.000Telecomunicações781 7.600.000 7.600.0007.600.000Transporte Aéreo06 Segurança Pública 4.303.352.570 32.224.000 4.335.576.570239.415.9294.063.936.641122 3.752.603.000 25.670.000 3.778.273.00047.000.0003.705.603.000Administração Geral126 28.487.000 28.487.00028.487.000Tecnologia da Informação128 12.171.000 12.171.0008.966.0003.205.000Formação de Recursos Humanos131 2.760.000 2.760.0002.760.000Comunicação Social181 387.496.570 3.854.000 391.350.570176.877.929210.618.641Policiamento182 14.362.000 14.362.0006.572.0007.790.000Defesa Civil183 9.473.000 9.473.0009.473.000Informação e Inteligência331 85.700.000 85.700.00085.700.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador421 10.000.000 10.000.00010.000.000Custódia e Reintegração Social422 300.000 300.000300.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos451 2.700.000 2.700.000Infraestrutura Urbana08 Assistência Social 297.485.000 297.485.000231.195.00066.290.000122 95.115.000 95.115.00053.000.00042.115.000Administração Geral126 4.350.000 4.350.0004.350.000Tecnologia da Informação

40

Page 41: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

131 571.000 571.000571.000Comunicação Social182 1.100.000 1.100.0001.100.000Defesa Civil243 89.826.000 89.826.00076.000.00013.826.000Assistência à Criança e ao Adolescente244 79.995.000 79.995.00079.595.000400.000Assistência Comunitária306 8.680.000 8.680.0008.500.000180.000Alimentação e Nutrição331 4.770.000 4.770.0004.770.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador333 2.000.000 2.000.0002.000.000Empregabilidade334 8.020.000 8.020.0008.000.00020.000Fomento ao Trabalho422 2.000.000 2.000.0002.000.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos511 1.058.000 1.058.0001.000.00058.000Saneamento Básico Rural09 Previdência Social 2.075.638.000 4.070.821.000 6.146.459.0002.075.638.000272 2.075.638.000 4.070.821.000 6.146.459.0002.075.638.000Previdência do Regime Estatutário10 Saúde 3.616.314.997 2.872.777.267 6.489.092.2643.184.164.997432.150.000032 200.000 50.000 250.000200.000Controle Externo121 1.050.000 400.000 1.450.0001.050.000Planejamento e Orçamento122 1.765.164.000 14.709.823 1.779.873.8231.765.164.000Administração Geral125 8.769.000 2.594.000 11.363.0008.769.000Normatização e Fiscalização126 10.181.000 150.000 10.331.00010.181.000Tecnologia da Informação128 49.157.000 2.050.000 51.207.00049.157.000Formação de Recursos Humanos131 5.460.000 2.040.000 7.500.0005.460.000Comunicação Social242 60.000 12.000.000 12.060.00060.000Assistência ao Portador de Deficiência301 98.625.000 400.000 99.025.00098.625.000Atenção Básica302 1.519.129.471 2.711.667.486 4.230.796.9571.086.979.471432.150.000Assistência Hospitalar e Ambulatorial303 100.528.000 93.146.146 193.674.146100.528.000Suporte Profilático e Terapêutico304 762.526 2.541.000 3.303.526762.526Vigilância Sanitária305 2.796.000 29.019.812 31.815.8122.796.000Vigilância Epidemiológica331 54.333.000 1.009.000 55.342.00054.333.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador

41

Page 42: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

332 100.000 1.000.000 1.100.000100.000Relações de Trabalho11 Trabalho 86.157.000 45.000.000 131.157.00043.037.00043.120.000122 33.979.000 33.979.00033.979.000Administração Geral126 700.000 700.000700.000Tecnologia da Informação131 120.000 120.000120.000Comunicação Social331 2.060.000 2.060.0002.060.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador332 1.165.000 1.165.000865.000300.000Relações de Trabalho333 13.862.000 13.862.00013.750.000112.000Empregabilidade334 34.271.000 34.271.00028.422.0005.849.000Fomento ao Trabalho846 45.000.000 45.000.000Outros Encargos Especiais12 Educação 4.990.788.862 39.266.523 5.030.055.3854.629.790.862360.998.000122 676.613.000 2.825.000 679.438.000503.670.000172.943.000Administração Geral126 22.846.000 30.000 22.876.00013.664.0009.182.000Tecnologia da Informação131 2.468.000 25.000 2.493.0001.043.0001.425.000Comunicação Social241 120.000 400.000 520.000120.000Assistência ao Idoso302 95.935.000 95.935.00011.055.00084.880.000Assistência Hospitalar e Ambulatorial306 70.700.000 70.700.00070.700.000Alimentação e Nutrição331 88.745.000 88.745.00070.824.00017.921.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador361 1.700.000 1.700.000600.0001.100.000Ensino Fundamental362 73.300.000 73.300.00072.800.000500.000Ensino Médio363 26.500.000 26.500.00026.500.000Ensino Profissional364 761.111.000 27.501.523 788.612.523761.111.000Ensino Superior365 90.000 90.00090.000Educação Infantil366 20.920.000 7.372.000 28.292.00020.920.000Educação de Jovens e Adultos367 300.000 300.000300.000Educação Especial368 3.143.845.862 3.143.845.8623.073.048.86270.797.000Educação Básica391 150.000 150.000150.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

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Page 43: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

392 2.820.000 649.000 3.469.000820.0002.000.000Difusão Cultural571 1.004.000 248.000 1.252.0001.004.000Desenvolvimento Científico573 1.371.000 150.000 1.521.0001.371.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico722 250.000 66.000 316.000250.000Telecomunicações13 Cultura 227.173.750 1.897.000 229.070.75056.487.750170.686.000032 100.000 100.000100.000Controle Externo122 140.891.000 662.000 141.553.0001.740.000139.151.000Administração Geral126 3.484.000 3.484.0003.484.000Tecnologia da Informação128 400.000 400.000400.000Formação de Recursos Humanos131 560.000 560.000160.000400.000Comunicação Social331 5.830.000 5.830.0005.830.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador391 12.949.000 200.000 13.149.0003.500.0009.449.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico392 62.959.750 1.035.000 63.994.75050.587.75012.372.000Difusão Cultural14 Direitos da Cidadania 502.973.540 502.973.54085.080.540417.893.000122 121.318.000 121.318.0001.000.000120.318.000Administração Geral126 2.761.000 2.761.0002.761.000Tecnologia da Informação131 360.000 360.000360.000Comunicação Social243 600.000 600.000600.000Assistência à Criança e ao Adolescente331 5.149.000 5.149.0005.149.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador421 323.273.000 323.273.00037.420.000285.853.000Custódia e Reintegração Social422 49.512.540 49.512.54046.060.5403.452.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos15 Urbanismo 2.188.920.000 2.188.920.0001.917.070.000271.850.000121 4.721.000 4.721.0004.721.000Planejamento e Orçamento122 121.615.000 121.615.000121.615.000Administração Geral125 17.529.000 17.529.00017.529.000Normatização e Fiscalização126 5.430.000 5.430.0005.430.000Tecnologia da Informação127 2.279.000 2.279.0002.279.000Ordenamento Territorial

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Page 44: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

131 966.000 966.000966.000Comunicação Social331 4.195.000 4.195.0004.195.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador391 2.000.000 2.000.0002.000.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico451 1.784.252.000 1.784.252.0001.683.227.000101.025.000Infraestrutura Urbana452 1.500.000 1.500.0001.500.000Serviços Urbanos453 243.750.000 243.750.000205.131.00038.619.000Transportes Coletivos Urbanos631 683.000 683.000683.000Reforma Agrária16 Habitação 281.714.080 281.714.080162.551.080119.163.000121 588.000 588.000588.000Planejamento e Orçamento122 1.780.000 1.780.0001.780.000Administração Geral244 11.200.000 11.200.00011.200.000Assistência Comunitária451 6.000.000 6.000.0006.000.000Infraestrutura Urbana482 262.146.080 262.146.080142.983.080119.163.000Habitação Urbana17 Saneamento 600.706.000 39.073.000 639.779.000470.469.000130.237.000122 91.392.000 5.294.000 96.686.00017.346.00074.046.000Administração Geral125 1.200.000 1.200.000Normatização e Fiscalização126 6.113.000 1.157.000 7.270.0003.031.0003.082.000Tecnologia da Informação128 100.000 100.000Formação de Recursos Humanos131 250.000 1.200.000 1.450.000250.000Comunicação Social331 3.740.000 122.000 3.862.0003.740.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador511 164.530.000 17.250.000 181.780.000121.530.00043.000.000Saneamento Básico Rural512 334.681.000 2.000.000 336.681.000324.572.00010.109.000Saneamento Básico Urbano544 10.750.000 10.750.000Recursos Hídricos18 Gestão Ambiental 166.400.000 18.500.000 184.900.00071.832.00094.568.000122 90.690.000 750.000 91.440.00012.210.00078.480.000Administração Geral126 3.126.000 3.126.0002.880.000246.000Tecnologia da Informação127 557.000 557.000557.000Ordenamento Territorial

44

Page 45: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

128 2.630.000 300.000 2.930.0002.016.000614.000Formação de Recursos Humanos131 870.000 870.000870.000Comunicação Social244 25.000 25.00025.000Assistência Comunitária331 2.535.000 2.535.0002.535.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador541 33.074.000 2.500.000 35.574.00023.367.0009.707.000Preservação e Conservação Ambiental542 16.520.000 13.590.000 30.110.00011.629.0004.891.000Controle Ambiental544 16.373.000 1.010.000 17.383.00015.743.000630.000Recursos Hídricos631 350.000 350.000Reforma Agrária19 Ciência e Tecnologia 195.182.359 13.586.000 208.768.35965.540.000129.642.359122 20.745.000 20.745.00020.745.000Administração Geral126 1.840.000 1.840.0001.840.000Tecnologia da Informação131 280.000 280.000280.000Comunicação Social331 676.000 676.000676.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador571 101.908.359 13.586.000 115.494.35948.050.00053.858.359Desenvolvimento Científico572 4.733.000 4.733.0003.800.000933.000Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia573 65.000.000 65.000.00013.690.00051.310.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico20 Agricultura 543.141.000 790.000 543.931.000340.993.000202.148.000121 980.000 980.000900.00080.000Planejamento e Orçamento122 162.411.000 108.000 162.519.0006.970.000155.441.000Administração Geral126 5.142.000 5.142.0002.652.0002.490.000Tecnologia da Informação127 1.580.000 1.580.0001.400.000180.000Ordenamento Territorial131 498.000 498.000143.000355.000Comunicação Social304 1.876.000 1.876.0001.410.000466.000Vigilância Sanitária305 1.015.000 1.015.0001.015.000Vigilância Epidemiológica331 4.340.000 4.340.000100.0004.240.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador481 5.600.000 5.600.0005.600.000Habitação Rural511 5.533.000 5.533.0005.533.000Saneamento Básico Rural

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Page 46: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

542 1.266.000 1.266.0001.266.000Controle Ambiental573 380.000 380.000300.00080.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico605 197.000 197.000197.000Abastecimento606 289.884.000 289.884.000258.167.00031.717.000Extensão Rural608 61.129.000 682.000 61.811.00055.296.0005.833.000Promoção da Produção Agropecuária609 1.310.000 1.310.0001.310.000Defesa Agropecuária21 Organização Agrária 9.600.000 9.600.0007.600.0002.000.000122 2.000.000 2.000.0002.000.000Administração Geral482 200.000 200.000200.000Habitação Urbana606 300.000 300.000300.000Extensão Rural631 7.100.000 7.100.0007.100.000Reforma Agrária22 Indústria 104.762.000 55.799.000 160.561.00027.139.00077.623.000122 80.302.000 34.813.000 115.115.0008.333.00071.969.000Administração Geral126 1.278.000 1.842.000 3.120.000800.000478.000Tecnologia da Informação128 50.000 350.000 400.00050.000Formação de Recursos Humanos131 360.000 193.000 553.000212.000148.000Comunicação Social331 2.764.000 2.012.000 4.776.000900.0001.864.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador365 300.000 300.000Educação Infantil661 11.048.000 7.344.000 18.392.0007.916.0003.132.000Promoção Industrial663 8.728.000 2.150.000 10.878.0008.728.000Mineração665 6.795.000 6.795.000Normalização e Qualidade692 200.000 200.000200.000Comercialização846 32.000 32.00032.000Outros Encargos Especiais23 Comércio e Serviços 183.297.000 312.340.000 495.637.00092.377.00090.920.000122 46.113.000 20.496.000 66.609.00046.113.000Administração Geral126 1.030.000 500.000 1.530.0001.030.000Tecnologia da Informação128 140.000 140.000Formação de Recursos Humanos

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Page 47: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

131 124.000 65.000 189.000124.000Comunicação Social331 744.000 396.000 1.140.000744.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador391 100.000 100.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico451 52.647.000 52.647.00041.953.00010.694.000Infraestrutura Urbana665 1.835.000 1.835.000Normalização e Qualidade691 1.201.000 1.201.000884.000317.000Promoção Comercial695 54.258.000 54.258.00022.360.00031.898.000Turismo784 27.180.000 27.180.00027.180.000Transporte Hidroviário846 288.808.000 288.808.000Outros Encargos Especiais24 Comunicações 123.926.000 123.926.0003.000.000120.926.000122 17.121.000 17.121.00017.121.000Administração Geral126 1.357.000 1.357.0001.357.000Tecnologia da Informação131 102.880.000 102.880.0002.000.000100.880.000Comunicação Social331 618.000 618.000618.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador722 1.950.000 1.950.0001.000.000950.000Telecomunicações25 Energia 30.354.000 30.354.00030.354.000752 30.354.000 30.354.00030.354.000Energia Elétrica26 Transporte 524.556.790 20.922.900 545.479.690469.798.79054.758.000121 781.000 781.000781.000Planejamento e Orçamento122 71.179.000 5.158.000 76.337.00025.355.00045.824.000Administração Geral125 11.663.000 11.663.000Normatização e Fiscalização126 1.632.000 1.405.000 3.037.000340.0001.292.000Tecnologia da Informação131 620.000 480.000 1.100.000620.000Comunicação Social331 5.462.000 5.462.0001.080.0004.382.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador453 2.640.000 2.216.900 4.856.9002.640.000Transportes Coletivos Urbanos781 33.707.000 33.707.00033.707.000Transporte Aéreo782 405.010.790 405.010.790405.010.790Transporte Rodoviário

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Page 48: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

784 3.525.000 3.525.0003.525.000Transporte Hidroviário27 Desporto e Lazer 173.712.000 6.579.000 180.291.00014.643.000159.069.000122 11.134.000 523.000 11.657.00011.134.000Administração Geral126 153.000 153.000153.000Tecnologia da Informação131 90.000 90.00090.000Comunicação Social331 540.000 540.000540.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador811 142.800.000 2.150.000 144.950.000142.800.000Desporto de Rendimento812 17.135.000 3.906.000 21.041.00013.483.0003.652.000Desporto Comunitário813 1.860.000 1.860.0001.160.000700.000Lazer28 Encargos Especiais 7.703.723.919 41.359.000 7.745.082.9195.422.919.0002.280.804.919843 1.100.845.000 1.100.845.0001.100.845.000Serviço da Dívida Interna844 369.775.000 369.775.000369.775.000Serviço da Dívida Externa845 5.417.824.000 5.417.824.0005.417.824.000Outras Transferências846 815.279.919 41.359.000 856.638.9195.095.000810.184.919Outros Encargos Especiais99 Reserva de Contingência 25.000.000 25.000.00025.000.000999 25.000.000 25.000.00025.000.000Reserva de Contingência

7.619.283.69034.273.358.86718.121.473.948Total 16.151.884.919 41.892.642.557

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Page 49: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

01 Legislativa 893.638.000 893.638.0003.590.000890.048.000031 257.012.000 257.012.000257.012.000Ação Legislativa032 167.159.000 167.159.0001.600.000165.559.000Controle Externo122 438.292.000 438.292.000950.000437.342.000Administração Geral126 13.670.000 13.670.00013.670.000Tecnologia da Informação128 2.533.000 2.533.0001.040.0001.493.000Formação de Recursos Humanos131 3.697.000 3.697.0003.697.000Comunicação Social331 11.275.000 11.275.00011.275.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador02 Judiciária 2.081.640.000 2.081.640.000417.654.0001.663.986.000061 1.509.924.000 1.509.924.00044.311.0001.465.613.000Ação Judiciária122 389.270.000 389.270.000190.997.000198.273.000Administração Geral126 80.600.000 80.600.00080.600.000Tecnologia da Informação128 1.400.000 1.400.0001.400.000Formação de Recursos Humanos131 149.000 149.000149.000Comunicação Social331 96.597.000 96.597.00096.597.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador422 3.700.000 3.700.0003.600.000100.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos03 Essencial à Justiça 802.240.000 802.240.00013.902.000788.338.000091 345.215.000 345.215.0001.000.000344.215.000Defesa da Ordem Jurídica092 123.485.000 123.485.0003.524.000119.961.000Representação Judicial e Extrajudicial122 285.507.000 285.507.0006.350.000279.157.000Administração Geral126 13.982.000 13.982.0002.194.00011.788.000Tecnologia da Informação128 1.995.000 1.995.000834.0001.161.000Formação de Recursos Humanos131 2.672.000 2.672.0002.672.000Comunicação Social331 29.384.000 29.384.00029.384.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador04 Administração 1.533.921.000 48.349.000 1.582.270.00095.625.0001.438.296.000121 22.528.000 20.108.000 42.636.00016.020.0006.508.000Planejamento e Orçamento122 1.340.338.000 13.641.000 1.353.979.00037.167.0001.303.171.000Administração Geral

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Page 50: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

123 71.427.000 71.427.00024.560.00046.867.000Administração Financeira124 460.000 460.000460.000Controle Interno126 66.247.000 14.000.000 80.247.00017.448.00048.799.000Tecnologia da Informação128 1.240.000 1.240.000430.000810.000Formação de Recursos Humanos131 2.875.000 600.000 3.475.0002.875.000Comunicação Social212 800.000 800.000800.000Cooperação Internacional331 19.986.000 19.986.00019.986.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador367 200.000 200.000200.000Educação Especial692 100.000 100.000100.000Comercialização722 120.000 120.000120.000Telecomunicações781 7.600.000 7.600.0007.600.000Transporte Aéreo06 Segurança Pública 4.261.821.570 32.224.000 4.294.045.570239.415.9294.022.405.641122 3.711.072.000 25.670.000 3.736.742.00047.000.0003.664.072.000Administração Geral126 28.487.000 28.487.00028.487.000Tecnologia da Informação128 12.171.000 12.171.0008.966.0003.205.000Formação de Recursos Humanos131 2.760.000 2.760.0002.760.000Comunicação Social181 387.496.570 3.854.000 391.350.570176.877.929210.618.641Policiamento182 14.362.000 14.362.0006.572.0007.790.000Defesa Civil183 9.473.000 9.473.0009.473.000Informação e Inteligência331 85.700.000 85.700.00085.700.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador421 10.000.000 10.000.00010.000.000Custódia e Reintegração Social422 300.000 300.000300.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos451 2.700.000 2.700.000Infraestrutura Urbana11 Trabalho 86.128.000 45.000.000 131.128.00043.037.00043.091.000122 33.950.000 33.950.00033.950.000Administração Geral126 700.000 700.000700.000Tecnologia da Informação131 120.000 120.000120.000Comunicação Social

50

Page 51: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

331 2.060.000 2.060.0002.060.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador332 1.165.000 1.165.000865.000300.000Relações de Trabalho333 13.862.000 13.862.00013.750.000112.000Empregabilidade334 34.271.000 34.271.00028.422.0005.849.000Fomento ao Trabalho846 45.000.000 45.000.000Outros Encargos Especiais12 Educação 4.892.772.862 39.266.523 4.932.039.3854.618.659.862274.113.000122 674.472.000 2.825.000 677.297.000503.534.000170.938.000Administração Geral126 22.846.000 30.000 22.876.00013.664.0009.182.000Tecnologia da Informação131 2.468.000 25.000 2.493.0001.043.0001.425.000Comunicação Social241 120.000 400.000 520.000120.000Assistência ao Idoso302 150.000 150.000150.000Assistência Hospitalar e Ambulatorial306 70.700.000 70.700.00070.700.000Alimentação e Nutrição331 88.745.000 88.745.00070.824.00017.921.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador361 1.700.000 1.700.000600.0001.100.000Ensino Fundamental362 73.300.000 73.300.00072.800.000500.000Ensino Médio363 26.500.000 26.500.00026.500.000Ensino Profissional364 761.111.000 27.501.523 788.612.523761.111.000Ensino Superior366 20.920.000 7.372.000 28.292.00020.920.000Educação de Jovens e Adultos367 300.000 300.000300.000Educação Especial368 3.143.845.862 3.143.845.8623.073.048.86270.797.000Educação Básica391 150.000 150.000150.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico392 2.820.000 649.000 3.469.000820.0002.000.000Difusão Cultural571 1.004.000 248.000 1.252.0001.004.000Desenvolvimento Científico573 1.371.000 150.000 1.521.0001.371.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico722 250.000 66.000 316.000250.000Telecomunicações13 Cultura 227.117.550 1.897.000 229.014.55056.487.750170.629.800032 100.000 100.000100.000Controle Externo

51

Page 52: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

122 140.834.800 662.000 141.496.8001.740.000139.094.800Administração Geral126 3.484.000 3.484.0003.484.000Tecnologia da Informação128 400.000 400.000400.000Formação de Recursos Humanos131 560.000 560.000160.000400.000Comunicação Social331 5.830.000 5.830.0005.830.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador391 12.949.000 200.000 13.149.0003.500.0009.449.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico392 62.959.750 1.035.000 63.994.75050.587.75012.372.000Difusão Cultural14 Direitos da Cidadania 500.003.540 500.003.54082.160.540417.843.000122 121.268.000 121.268.0001.000.000120.268.000Administração Geral126 2.761.000 2.761.0002.761.000Tecnologia da Informação131 360.000 360.000360.000Comunicação Social331 5.149.000 5.149.0005.149.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador421 323.273.000 323.273.00037.420.000285.853.000Custódia e Reintegração Social422 47.192.540 47.192.54043.740.5403.452.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos15 Urbanismo 2.188.920.000 2.188.920.0001.917.070.000271.850.000121 4.721.000 4.721.0004.721.000Planejamento e Orçamento122 121.615.000 121.615.000121.615.000Administração Geral125 17.529.000 17.529.00017.529.000Normatização e Fiscalização126 5.430.000 5.430.0005.430.000Tecnologia da Informação127 2.279.000 2.279.0002.279.000Ordenamento Territorial131 966.000 966.000966.000Comunicação Social331 4.195.000 4.195.0004.195.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador391 2.000.000 2.000.0002.000.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico451 1.784.252.000 1.784.252.0001.683.227.000101.025.000Infraestrutura Urbana452 1.500.000 1.500.0001.500.000Serviços Urbanos453 243.750.000 243.750.000205.131.00038.619.000Transportes Coletivos Urbanos631 683.000 683.000683.000Reforma Agrária

52

Page 53: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

16 Habitação 281.714.080 281.714.080162.551.080119.163.000121 588.000 588.000588.000Planejamento e Orçamento122 1.780.000 1.780.0001.780.000Administração Geral244 11.200.000 11.200.00011.200.000Assistência Comunitária451 6.000.000 6.000.0006.000.000Infraestrutura Urbana482 262.146.080 262.146.080142.983.080119.163.000Habitação Urbana17 Saneamento 600.706.000 39.061.000 639.767.000470.469.000130.237.000122 91.392.000 5.282.000 96.674.00017.346.00074.046.000Administração Geral125 1.200.000 1.200.000Normatização e Fiscalização126 6.113.000 1.157.000 7.270.0003.031.0003.082.000Tecnologia da Informação128 100.000 100.000Formação de Recursos Humanos131 250.000 1.200.000 1.450.000250.000Comunicação Social331 3.740.000 122.000 3.862.0003.740.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador511 164.530.000 17.250.000 181.780.000121.530.00043.000.000Saneamento Básico Rural512 334.681.000 2.000.000 336.681.000324.572.00010.109.000Saneamento Básico Urbano544 10.750.000 10.750.000Recursos Hídricos18 Gestão Ambiental 166.385.000 18.500.000 184.885.00071.832.00094.553.000122 90.675.000 750.000 91.425.00012.210.00078.465.000Administração Geral126 3.126.000 3.126.0002.880.000246.000Tecnologia da Informação127 557.000 557.000557.000Ordenamento Territorial128 2.630.000 300.000 2.930.0002.016.000614.000Formação de Recursos Humanos131 870.000 870.000870.000Comunicação Social244 25.000 25.00025.000Assistência Comunitária331 2.535.000 2.535.0002.535.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador541 33.074.000 2.500.000 35.574.00023.367.0009.707.000Preservação e Conservação Ambiental542 16.520.000 13.590.000 30.110.00011.629.0004.891.000Controle Ambiental544 16.373.000 1.010.000 17.383.00015.743.000630.000Recursos Hídricos

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Page 54: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

631 350.000 350.000Reforma Agrária19 Ciência e Tecnologia 195.172.359 13.586.000 208.758.35965.540.000129.632.359122 20.735.000 20.735.00020.735.000Administração Geral126 1.840.000 1.840.0001.840.000Tecnologia da Informação131 280.000 280.000280.000Comunicação Social331 676.000 676.000676.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador571 101.908.359 13.586.000 115.494.35948.050.00053.858.359Desenvolvimento Científico572 4.733.000 4.733.0003.800.000933.000Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia573 65.000.000 65.000.00013.690.00051.310.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico20 Agricultura 543.016.000 790.000 543.806.000340.993.000202.023.000121 980.000 980.000900.00080.000Planejamento e Orçamento122 162.286.000 108.000 162.394.0006.970.000155.316.000Administração Geral126 5.142.000 5.142.0002.652.0002.490.000Tecnologia da Informação127 1.580.000 1.580.0001.400.000180.000Ordenamento Territorial131 498.000 498.000143.000355.000Comunicação Social304 1.876.000 1.876.0001.410.000466.000Vigilância Sanitária305 1.015.000 1.015.0001.015.000Vigilância Epidemiológica331 4.340.000 4.340.000100.0004.240.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador481 5.600.000 5.600.0005.600.000Habitação Rural511 5.533.000 5.533.0005.533.000Saneamento Básico Rural542 1.266.000 1.266.0001.266.000Controle Ambiental573 380.000 380.000300.00080.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico605 197.000 197.000197.000Abastecimento606 289.884.000 289.884.000258.167.00031.717.000Extensão Rural608 61.129.000 682.000 61.811.00055.296.0005.833.000Promoção da Produção Agropecuária609 1.310.000 1.310.0001.310.000Defesa Agropecuária21 Organização Agrária 9.600.000 9.600.0007.600.0002.000.000

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Page 55: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

122 2.000.000 2.000.0002.000.000Administração Geral482 200.000 200.000200.000Habitação Urbana606 300.000 300.000300.000Extensão Rural631 7.100.000 7.100.0007.100.000Reforma Agrária22 Indústria 104.732.000 55.249.000 159.981.00027.139.00077.593.000122 80.272.000 34.563.000 114.835.0008.333.00071.939.000Administração Geral126 1.278.000 1.842.000 3.120.000800.000478.000Tecnologia da Informação128 50.000 350.000 400.00050.000Formação de Recursos Humanos131 360.000 193.000 553.000212.000148.000Comunicação Social331 2.764.000 2.012.000 4.776.000900.0001.864.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador661 11.048.000 7.344.000 18.392.0007.916.0003.132.000Promoção Industrial663 8.728.000 2.150.000 10.878.0008.728.000Mineração665 6.795.000 6.795.000Normalização e Qualidade692 200.000 200.000200.000Comercialização846 32.000 32.00032.000Outros Encargos Especiais23 Comércio e Serviços 183.295.000 312.334.000 495.629.00092.377.00090.918.000122 46.111.000 20.490.000 66.601.00046.111.000Administração Geral126 1.030.000 500.000 1.530.0001.030.000Tecnologia da Informação128 140.000 140.000Formação de Recursos Humanos131 124.000 65.000 189.000124.000Comunicação Social331 744.000 396.000 1.140.000744.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador391 100.000 100.000Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico451 52.647.000 52.647.00041.953.00010.694.000Infraestrutura Urbana665 1.835.000 1.835.000Normalização e Qualidade691 1.201.000 1.201.000884.000317.000Promoção Comercial695 54.258.000 54.258.00022.360.00031.898.000Turismo784 27.180.000 27.180.00027.180.000Transporte Hidroviário

55

Page 56: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

846 288.808.000 288.808.000Outros Encargos Especiais24 Comunicações 123.922.000 123.922.0003.000.000120.922.000122 17.117.000 17.117.00017.117.000Administração Geral126 1.357.000 1.357.0001.357.000Tecnologia da Informação131 102.880.000 102.880.0002.000.000100.880.000Comunicação Social331 618.000 618.000618.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador722 1.950.000 1.950.0001.000.000950.000Telecomunicações25 Energia 30.354.000 30.354.00030.354.000752 30.354.000 30.354.00030.354.000Energia Elétrica26 Transporte 524.399.790 20.922.900 545.322.690469.768.79054.631.000121 781.000 781.000781.000Planejamento e Orçamento122 71.022.000 5.158.000 76.180.00025.325.00045.697.000Administração Geral125 11.663.000 11.663.000Normatização e Fiscalização126 1.632.000 1.405.000 3.037.000340.0001.292.000Tecnologia da Informação131 620.000 480.000 1.100.000620.000Comunicação Social331 5.462.000 5.462.0001.080.0004.382.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador453 2.640.000 2.216.900 4.856.9002.640.000Transportes Coletivos Urbanos781 33.707.000 33.707.00033.707.000Transporte Aéreo782 405.010.790 405.010.790405.010.790Transporte Rodoviário784 3.525.000 3.525.0003.525.000Transporte Hidroviário27 Desporto e Lazer 173.712.000 6.579.000 180.291.00014.643.000159.069.000122 11.134.000 523.000 11.657.00011.134.000Administração Geral126 153.000 153.000153.000Tecnologia da Informação131 90.000 90.00090.000Comunicação Social331 540.000 540.000540.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador811 142.800.000 2.150.000 144.950.000142.800.000Desporto de Rendimento812 17.135.000 3.906.000 21.041.00013.483.0003.652.000Desporto Comunitário

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Page 57: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

813 1.860.000 1.860.0001.160.000700.000Lazer28 Encargos Especiais 7.703.269.919 41.359.000 7.744.628.9195.422.729.0002.280.540.919843 1.100.845.000 1.100.845.0001.100.845.000Serviço da Dívida Interna844 369.775.000 369.775.000369.775.000Serviço da Dívida Externa845 5.417.824.000 5.417.824.0005.417.824.000Outras Transferências846 814.825.919 41.359.000 856.184.9194.905.000809.920.919Outros Encargos Especiais99 Reserva de Contingência 25.000.000 25.000.00025.000.000999 25.000.000 25.000.00025.000.000Reserva de Contingência99 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 6.139.878.197 6.944.166.267 13.084.044.4643.429.875.9972.710.002.200999 6.139.878.197 6.944.166.267 13.084.044.4643.429.875.9972.710.002.200 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social

7.619.283.69034.273.358.86718.121.473.948Total 16.151.884.919 41.892.642.557

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Page 58: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

01 Legislativa 4.999.000 4.999.0004.999.000122 99.000 99.00099.000Administração Geral422 4.900.000 4.900.0004.900.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos02 Judiciária 240.000 240.000240.000122 240.000 240.000240.000Administração Geral03 Essencial à Justiça 147.000 147.000147.000122 147.000 147.000147.000Administração Geral04 Administração 1.655.000 1.655.0005.0001.650.000122 1.655.000 1.655.0005.0001.650.000Administração Geral06 Segurança Pública 41.531.000 41.531.00041.531.000122 41.531.000 41.531.00041.531.000Administração Geral08 Assistência Social 297.485.000 297.485.000231.195.00066.290.000122 95.115.000 95.115.00053.000.00042.115.000Administração Geral126 4.350.000 4.350.0004.350.000Tecnologia da Informação131 571.000 571.000571.000Comunicação Social182 1.100.000 1.100.0001.100.000Defesa Civil243 89.826.000 89.826.00076.000.00013.826.000Assistência à Criança e ao Adolescente244 79.995.000 79.995.00079.595.000400.000Assistência Comunitária306 8.680.000 8.680.0008.500.000180.000Alimentação e Nutrição331 4.770.000 4.770.0004.770.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador333 2.000.000 2.000.0002.000.000Empregabilidade334 8.020.000 8.020.0008.000.00020.000Fomento ao Trabalho422 2.000.000 2.000.0002.000.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos511 1.058.000 1.058.0001.000.00058.000Saneamento Básico Rural09 Previdência Social 2.075.638.000 4.070.821.000 6.146.459.0002.075.638.000272 2.075.638.000 4.070.821.000 6.146.459.0002.075.638.000Previdência do Regime Estatutário10 Saúde 3.616.314.997 2.872.777.267 6.489.092.2643.184.164.997432.150.000

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Page 59: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

032 200.000 50.000 250.000200.000Controle Externo121 1.050.000 400.000 1.450.0001.050.000Planejamento e Orçamento122 1.765.164.000 14.709.823 1.779.873.8231.765.164.000Administração Geral125 8.769.000 2.594.000 11.363.0008.769.000Normatização e Fiscalização126 10.181.000 150.000 10.331.00010.181.000Tecnologia da Informação128 49.157.000 2.050.000 51.207.00049.157.000Formação de Recursos Humanos131 5.460.000 2.040.000 7.500.0005.460.000Comunicação Social242 60.000 12.000.000 12.060.00060.000Assistência ao Portador de Deficiência301 98.625.000 400.000 99.025.00098.625.000Atenção Básica302 1.519.129.471 2.711.667.486 4.230.796.9571.086.979.471432.150.000Assistência Hospitalar e Ambulatorial303 100.528.000 93.146.146 193.674.146100.528.000Suporte Profilático e Terapêutico304 762.526 2.541.000 3.303.526762.526Vigilância Sanitária305 2.796.000 29.019.812 31.815.8122.796.000Vigilância Epidemiológica331 54.333.000 1.009.000 55.342.00054.333.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador332 100.000 1.000.000 1.100.000100.000Relações de Trabalho11 Trabalho 29.000 29.00029.000122 29.000 29.00029.000Administração Geral12 Educação 98.016.000 98.016.00011.131.00086.885.000122 2.141.000 2.141.000136.0002.005.000Administração Geral302 95.785.000 95.785.00010.905.00084.880.000Assistência Hospitalar e Ambulatorial365 90.000 90.00090.000Educação Infantil13 Cultura 56.200 56.20056.200122 56.200 56.20056.200Administração Geral14 Direitos da Cidadania 2.970.000 2.970.0002.920.00050.000122 50.000 50.00050.000Administração Geral243 600.000 600.000600.000Assistência à Criança e ao Adolescente422 2.320.000 2.320.0002.320.000Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

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Page 60: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Total

Outras Fontes TotalRecursos do Tesouro

VinculadosOrdinários

17 Saneamento 12.000 12.000122 12.000 12.000Administração Geral18 Gestão Ambiental 15.000 15.00015.000122 15.000 15.00015.000Administração Geral19 Ciência e Tecnologia 10.000 10.00010.000122 10.000 10.00010.000Administração Geral20 Agricultura 125.000 125.000125.000122 125.000 125.000125.000Administração Geral22 Indústria 30.000 550.000 580.00030.000122 30.000 250.000 280.00030.000Administração Geral365 300.000 300.000Educação Infantil23 Comércio e Serviços 2.000 6.000 8.0002.000122 2.000 6.000 8.0002.000Administração Geral24 Comunicações 4.000 4.0004.000122 4.000 4.0004.000Administração Geral26 Transporte 157.000 157.00030.000127.000122 157.000 157.00030.000127.000Administração Geral28 Encargos Especiais 454.000 454.000190.000264.000846 454.000 454.000190.000264.000Outros Encargos Especiais

6.944.166.2676.139.878.1973.429.875.997Total 2.710.002.200 13.084.044.464

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Page 61: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

031 Ação Legislativa 257.012.000 257.012.000 257.012.000032 Controle Externo 1.900.000165.559.000 167.459.000 50.000 167.509.000061 Ação Judiciária 44.311.0001.465.613.000 1.509.924.000 1.509.924.000091 Defesa da Ordem Jurídica 1.000.000344.215.000 345.215.000 345.215.000092 Representação Judicial e Extrajudicial 3.524.000119.961.000 123.485.000 123.485.000121 Planejamento e Orçamento 24.060.0006.588.000 30.648.000 20.508.000 51.156.000122 Administração Geral 2.679.277.0007.078.436.000 9.757.713.000 124.649.823 9.882.362.823123 Administração Financeira 24.560.00046.867.000 71.427.000 71.427.000124 Controle Interno 460.000 460.000 460.000125 Normatização e Fiscalização 26.298.000 26.298.000 15.457.000 41.755.000126 Tecnologia da Informação 133.790.000140.619.000 274.409.000 19.084.000 293.493.000127 Ordenamento Territorial 4.236.000180.000 4.416.000 4.416.000128 Formação de Recursos Humanos 64.293.0007.283.000 71.576.000 2.940.000 74.516.000131 Comunicação Social 10.287.000118.343.000 128.630.000 4.603.000 133.233.000181 Policiamento 176.877.929210.618.641 387.496.570 3.854.000 391.350.570182 Defesa Civil 7.672.0007.790.000 15.462.000 15.462.000183 Informação e Inteligência 9.473.000 9.473.000 9.473.000212 Cooperação Internacional 800.000 800.000 800.000241 Assistência ao Idoso 120.000 120.000 400.000 520.000242 Assistência ao Portador de Deficiência 60.000 60.000 12.000.000 12.060.000243 Assistência à Criança e ao Adolescente 76.600.00013.826.000 90.426.000 90.426.000244 Assistência Comunitária 90.820.000400.000 91.220.000 91.220.000272 Previdência do Regime Estatutário 2.075.638.000 2.075.638.000 4.070.821.000 6.146.459.000301 Atenção Básica 98.625.000 98.625.000 400.000 99.025.000302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.098.034.471517.030.000 1.615.064.471 2.711.667.486 4.326.731.957303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.528.000 100.528.000 93.146.146 193.674.146304 Vigilância Sanitária 2.172.526466.000 2.638.526 2.541.000 5.179.526305 Vigilância Epidemiológica 3.811.000 3.811.000 29.019.812 32.830.812

61

Page 62: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

306 Alimentação e Nutrição 79.200.000180.000 79.380.000 79.380.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 230.109.000199.334.000 429.443.000 3.539.000 432.982.000332 Relações de Trabalho 965.000300.000 1.265.000 1.000.000 2.265.000333 Empregabilidade 15.750.000112.000 15.862.000 15.862.000334 Fomento ao Trabalho 36.422.0005.869.000 42.291.000 42.291.000361 Ensino Fundamental 600.0001.100.000 1.700.000 1.700.000362 Ensino Médio 72.800.000500.000 73.300.000 73.300.000363 Ensino Profissional 26.500.000 26.500.000 26.500.000364 Ensino Superior 761.111.000 761.111.000 27.501.523 788.612.523365 Educação Infantil 90.000 90.000 300.000 390.000366 Educação de Jovens e Adultos 20.920.000 20.920.000 7.372.000 28.292.000367 Educação Especial 300.000200.000 500.000 500.000368 Educação Básica 3.073.048.86270.797.000 3.143.845.862 3.143.845.862391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.650.0009.449.000 15.099.000 300.000 15.399.000392 Difusão Cultural 51.407.75014.372.000 65.779.750 1.684.000 67.463.750421 Custódia e Reintegração Social 37.420.000295.853.000 333.273.000 333.273.000422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 51.660.5408.752.000 60.412.540 60.412.540451 Infraestrutura Urbana 1.731.180.000111.719.000 1.842.899.000 2.700.000 1.845.599.000452 Serviços Urbanos 1.500.000 1.500.000 1.500.000453 Transportes Coletivos Urbanos 205.131.00041.259.000 246.390.000 2.216.900 248.606.900481 Habitação Rural 5.600.000 5.600.000 5.600.000482 Habitação Urbana 143.183.080119.163.000 262.346.080 262.346.080511 Saneamento Básico Rural 128.063.00043.058.000 171.121.000 17.250.000 188.371.000512 Saneamento Básico Urbano 324.572.00010.109.000 334.681.000 2.000.000 336.681.000541 Preservação e Conservação Ambiental 23.367.0009.707.000 33.074.000 2.500.000 35.574.000542 Controle Ambiental 11.629.0006.157.000 17.786.000 13.590.000 31.376.000544 Recursos Hídricos 15.743.000630.000 16.373.000 11.760.000 28.133.000571 Desenvolvimento Científico 49.054.00053.858.359 102.912.359 13.834.000 116.746.359

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Page 63: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 3.800.000933.000 4.733.000 4.733.000573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 15.361.00051.390.000 66.751.000 150.000 66.901.000605 Abastecimento 197.000 197.000 197.000606 Extensão Rural 258.467.00031.717.000 290.184.000 290.184.000608 Promoção da Produção Agropecuária 55.296.0005.833.000 61.129.000 682.000 61.811.000609 Defesa Agropecuária 1.310.000 1.310.000 1.310.000631 Reforma Agrária 7.783.000 7.783.000 350.000 8.133.000661 Promoção Industrial 7.916.0003.132.000 11.048.000 7.344.000 18.392.000663 Mineração 8.728.000 8.728.000 2.150.000 10.878.000665 Normalização e Qualidade 8.630.000 8.630.000691 Promoção Comercial 884.000317.000 1.201.000 1.201.000692 Comercialização 200.000100.000 300.000 300.000695 Turismo 22.360.00031.898.000 54.258.000 54.258.000722 Telecomunicações 1.000.0001.320.000 2.320.000 66.000 2.386.000752 Energia Elétrica 30.354.000 30.354.000 30.354.000781 Transporte Aéreo 33.707.0007.600.000 41.307.000 41.307.000782 Transporte Rodoviário 405.010.790 405.010.790 405.010.790784 Transporte Hidroviário 30.705.000 30.705.000 30.705.000811 Desporto de Rendimento 142.800.000 142.800.000 2.150.000 144.950.000812 Desporto Comunitário 13.483.0003.652.000 17.135.000 3.906.000 21.041.000813 Lazer 1.160.000700.000 1.860.000 1.860.000843 Serviço da Dívida Interna 1.100.845.000 1.100.845.000 1.100.845.000844 Serviço da Dívida Externa 369.775.000 369.775.000 369.775.000845 Outras Transferências 5.417.824.000 5.417.824.000 5.417.824.000846 Outros Encargos Especiais 5.095.000810.216.919 815.311.919 375.167.000 1.190.478.919999 Reserva de Contingência 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Total 16.151.884.919 18.121.473.948 34.273.358.867 7.619.283.690 41.892.642.557

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Page 64: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

031 Ação Legislativa 257.012.000 257.012.000 257.012.000032 Controle Externo 1.700.000165.559.000 167.259.000 167.259.000061 Ação Judiciária 44.311.0001.465.613.000 1.509.924.000 1.509.924.000091 Defesa da Ordem Jurídica 1.000.000344.215.000 345.215.000 345.215.000092 Representação Judicial e Extrajudicial 3.524.000119.961.000 123.485.000 123.485.000121 Planejamento e Orçamento 23.010.0006.588.000 29.598.000 20.108.000 49.706.000122 Administração Geral 860.702.0006.990.440.800 7.851.142.800 109.672.000 7.960.814.800123 Administração Financeira 24.560.00046.867.000 71.427.000 71.427.000124 Controle Interno 460.000 460.000 460.000125 Normatização e Fiscalização 17.529.000 17.529.000 12.863.000 30.392.000126 Tecnologia da Informação 123.609.000136.269.000 259.878.000 18.934.000 278.812.000127 Ordenamento Territorial 4.236.000180.000 4.416.000 4.416.000128 Formação de Recursos Humanos 15.136.0007.283.000 22.419.000 890.000 23.309.000131 Comunicação Social 4.827.000117.772.000 122.599.000 2.563.000 125.162.000181 Policiamento 176.877.929210.618.641 387.496.570 3.854.000 391.350.570182 Defesa Civil 6.572.0007.790.000 14.362.000 14.362.000183 Informação e Inteligência 9.473.000 9.473.000 9.473.000212 Cooperação Internacional 800.000 800.000 800.000241 Assistência ao Idoso 120.000 120.000 400.000 520.000244 Assistência Comunitária 11.225.000 11.225.000 11.225.000302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 150.000 150.000 150.000304 Vigilância Sanitária 1.410.000466.000 1.876.000 1.876.000305 Vigilância Epidemiológica 1.015.000 1.015.000 1.015.000306 Alimentação e Nutrição 70.700.000 70.700.000 70.700.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 175.776.000194.564.000 370.340.000 2.530.000 372.870.000332 Relações de Trabalho 865.000300.000 1.165.000 1.165.000333 Empregabilidade 13.750.000112.000 13.862.000 13.862.000334 Fomento ao Trabalho 28.422.0005.849.000 34.271.000 34.271.000

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Page 65: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

361 Ensino Fundamental 600.0001.100.000 1.700.000 1.700.000362 Ensino Médio 72.800.000500.000 73.300.000 73.300.000363 Ensino Profissional 26.500.000 26.500.000 26.500.000364 Ensino Superior 761.111.000 761.111.000 27.501.523 788.612.523366 Educação de Jovens e Adultos 20.920.000 20.920.000 7.372.000 28.292.000367 Educação Especial 300.000200.000 500.000 500.000368 Educação Básica 3.073.048.86270.797.000 3.143.845.862 3.143.845.862391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 5.650.0009.449.000 15.099.000 300.000 15.399.000392 Difusão Cultural 51.407.75014.372.000 65.779.750 1.684.000 67.463.750421 Custódia e Reintegração Social 37.420.000295.853.000 333.273.000 333.273.000422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 47.340.5403.852.000 51.192.540 51.192.540451 Infraestrutura Urbana 1.731.180.000111.719.000 1.842.899.000 2.700.000 1.845.599.000452 Serviços Urbanos 1.500.000 1.500.000 1.500.000453 Transportes Coletivos Urbanos 205.131.00041.259.000 246.390.000 2.216.900 248.606.900481 Habitação Rural 5.600.000 5.600.000 5.600.000482 Habitação Urbana 143.183.080119.163.000 262.346.080 262.346.080511 Saneamento Básico Rural 127.063.00043.000.000 170.063.000 17.250.000 187.313.000512 Saneamento Básico Urbano 324.572.00010.109.000 334.681.000 2.000.000 336.681.000541 Preservação e Conservação Ambiental 23.367.0009.707.000 33.074.000 2.500.000 35.574.000542 Controle Ambiental 11.629.0006.157.000 17.786.000 13.590.000 31.376.000544 Recursos Hídricos 15.743.000630.000 16.373.000 11.760.000 28.133.000571 Desenvolvimento Científico 49.054.00053.858.359 102.912.359 13.834.000 116.746.359572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 3.800.000933.000 4.733.000 4.733.000573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 15.361.00051.390.000 66.751.000 150.000 66.901.000605 Abastecimento 197.000 197.000 197.000606 Extensão Rural 258.467.00031.717.000 290.184.000 290.184.000608 Promoção da Produção Agropecuária 55.296.0005.833.000 61.129.000 682.000 61.811.000609 Defesa Agropecuária 1.310.000 1.310.000 1.310.000

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Page 66: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

631 Reforma Agrária 7.783.000 7.783.000 350.000 8.133.000661 Promoção Industrial 7.916.0003.132.000 11.048.000 7.344.000 18.392.000663 Mineração 8.728.000 8.728.000 2.150.000 10.878.000665 Normalização e Qualidade 8.630.000 8.630.000691 Promoção Comercial 884.000317.000 1.201.000 1.201.000692 Comercialização 200.000100.000 300.000 300.000695 Turismo 22.360.00031.898.000 54.258.000 54.258.000722 Telecomunicações 1.000.0001.320.000 2.320.000 66.000 2.386.000752 Energia Elétrica 30.354.000 30.354.000 30.354.000781 Transporte Aéreo 33.707.0007.600.000 41.307.000 41.307.000782 Transporte Rodoviário 405.010.790 405.010.790 405.010.790784 Transporte Hidroviário 30.705.000 30.705.000 30.705.000811 Desporto de Rendimento 142.800.000 142.800.000 2.150.000 144.950.000812 Desporto Comunitário 13.483.0003.652.000 17.135.000 3.906.000 21.041.000813 Lazer 1.160.000700.000 1.860.000 1.860.000843 Serviço da Dívida Interna 1.100.845.000 1.100.845.000 1.100.845.000844 Serviço da Dívida Externa 369.775.000 369.775.000 369.775.000845 Outras Transferências 5.417.824.000 5.417.824.000 5.417.824.000846 Outros Encargos Especiais 4.905.000809.952.919 814.857.919 375.167.000 1.190.024.919999 Reserva de Contingência 25.000.000 25.000.000 25.000.000999 Transferência para o Orçamento da Seguridade Social 3.429.875.9972.710.002.200 6.139.878.197 6.944.166.267 13.084.044.464

Total 16.151.884.919 18.121.473.948 34.273.358.867 7.619.283.690 41.892.642.557

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Page 67: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Ordinários Vinculados

TotalRecursos do Tesouro

TotalOutras Fontes

032 Controle Externo 200.000 200.000 50.000 250.000121 Planejamento e Orçamento 1.050.000 1.050.000 400.000 1.450.000122 Administração Geral 1.818.575.00087.995.200 1.906.570.200 14.977.823 1.921.548.023125 Normatização e Fiscalização 8.769.000 8.769.000 2.594.000 11.363.000126 Tecnologia da Informação 10.181.0004.350.000 14.531.000 150.000 14.681.000128 Formação de Recursos Humanos 49.157.000 49.157.000 2.050.000 51.207.000131 Comunicação Social 5.460.000571.000 6.031.000 2.040.000 8.071.000182 Defesa Civil 1.100.000 1.100.000 1.100.000242 Assistência ao Portador de Deficiência 60.000 60.000 12.000.000 12.060.000243 Assistência à Criança e ao Adolescente 76.600.00013.826.000 90.426.000 90.426.000244 Assistência Comunitária 79.595.000400.000 79.995.000 79.995.000272 Previdência do Regime Estatutário 2.075.638.000 2.075.638.000 4.070.821.000 6.146.459.000301 Atenção Básica 98.625.000 98.625.000 400.000 99.025.000302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.097.884.471517.030.000 1.614.914.471 2.711.667.486 4.326.581.957303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.528.000 100.528.000 93.146.146 193.674.146304 Vigilância Sanitária 762.526 762.526 2.541.000 3.303.526305 Vigilância Epidemiológica 2.796.000 2.796.000 29.019.812 31.815.812306 Alimentação e Nutrição 8.500.000180.000 8.680.000 8.680.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 54.333.0004.770.000 59.103.000 1.009.000 60.112.000332 Relações de Trabalho 100.000 100.000 1.000.000 1.100.000333 Empregabilidade 2.000.000 2.000.000 2.000.000334 Fomento ao Trabalho 8.000.00020.000 8.020.000 8.020.000365 Educação Infantil 90.000 90.000 300.000 390.000422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 4.320.0004.900.000 9.220.000 9.220.000511 Saneamento Básico Rural 1.000.00058.000 1.058.000 1.058.000846 Outros Encargos Especiais 190.000264.000 454.000 454.000

Total 2.710.002.200 3.429.875.997 6.139.878.197 6.944.166.267 13.084.044.464

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Page 68: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Programa)Vinculados Total

TotalRecursos do Tesouro

Outras FontesOrdinários

Saúde Mais Perto de Você 168.000.000 2.611.377.9972.443.377.997200 1.507.366.267 4.118.744.264Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 96.681.359 128.669.35931.988.000201 19.319.000 147.988.359Cultura e Identidades 30.885.000 85.172.75054.287.750202 1.450.000 86.622.750Desenvolvimento Produtivo 23.918.000 79.736.00055.818.000203 320.813.000 400.549.000Infraestrutura para o Desenvolvimento 61.426.000 1.912.038.7901.850.612.790204 13.879.900 1.925.918.690Pacto pela Vida 3.800.459.641 4.136.110.570335.650.929205 52.000 4.136.162.570Desenvolvimento Rural Sustentável 34.416.000 335.926.000301.510.000206 335.926.000Meio Ambiente e Sustentabilidade 14.914.000 68.127.00053.213.000207 17.454.000 85.581.000Bahia Trabalho Decente 3.188.000 21.805.00018.617.000208 21.805.000Desenvolvimento Urbano 203.340.000 901.776.080698.436.080209 18.724.000 920.500.080Turismo 35.098.000 107.408.00072.310.000210 107.408.000Mulher Cidadã 717.000 7.877.0007.160.000211 7.877.000Educar para Transformar 74.647.000 4.107.441.8624.032.794.862212 36.386.523 4.143.828.385Água para Todos 53.167.000 503.302.000450.135.000213 31.224.000 534.526.000Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais 780.000 8.150.0007.370.000214 8.150.000Cidadania e Direitos 301.153.000 403.873.540102.720.540215 512.000 404.385.540Vida Melhor 4.316.000 67.977.00063.661.000216 45.745.000 113.722.000Esporte e Lazer 147.163.000 169.690.00022.527.000217 6.004.000 175.694.000Gestão Participativa 234.553.000 394.779.000160.226.000218 123.734.000 518.513.000Fortalecimento da Ação Legislativa 266.227.000 266.227.000255 266.227.000Auditoria, Decisão e Divulgação dos Resultados do Controle ExternoEstadual

161.277.000 161.277.000256 161.277.000

Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo e Suporte Institucional 6.329.000 8.189.0001.860.000257 8.189.000Aperfeiçoamento do Controle Externo dos Municípios 4.000.000 5.600.0001.600.000258 5.600.000Justiça Presente 1.465.713.000 1.549.024.00083.311.000259 1.549.024.000Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania 354.531.000 354.531.000260 354.531.000Modernização do Ministério Público 17.685.000 20.365.0002.680.000261 20.365.000

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Page 69: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Programa)Vinculados Total

TotalRecursos do Tesouro

Outras FontesOrdinários

Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicialdos Cidadãos

122.740.000 126.100.0003.360.000262 126.100.000

Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo 457.214.000 457.344.000130.000500 457.344.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário 198.273.000 532.856.000334.583.000501 532.856.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo 5.363.145.000 6.842.498.0001.479.353.000502 5.435.261.000 12.277.759.000Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público 124.508.000 124.508.000503 124.508.000Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública 40.584.000 44.846.0004.262.000504 44.846.000Operação Especial 2.280.836.919 7.703.755.9195.422.919.000900 41.359.000 7.745.114.919Reserva de Contingência 25.000.00025.000.000999 25.000.000

16.151.884.919 18.121.473.948 34.273.358.867Total 7.619.283.690 41.892.642.557

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Page 70: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Programa)Vinculados Total

TotalRecursos do Tesouro

Outras FontesOrdinários

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 96.681.359 128.669.35931.988.000201 19.319.000 147.988.359Cultura e Identidades 30.885.000 85.172.75054.287.750202 1.450.000 86.622.750Desenvolvimento Produtivo 23.918.000 79.736.00055.818.000203 320.813.000 400.549.000Infraestrutura para o Desenvolvimento 61.426.000 1.912.038.7901.850.612.790204 13.879.900 1.925.918.690Pacto pela Vida 3.782.748.641 4.032.584.570249.835.929205 52.000 4.032.636.570Desenvolvimento Rural Sustentável 34.416.000 335.926.000301.510.000206 335.926.000Meio Ambiente e Sustentabilidade 14.914.000 68.127.00053.213.000207 17.454.000 85.581.000Bahia Trabalho Decente 3.188.000 21.805.00018.617.000208 21.805.000Desenvolvimento Urbano 203.340.000 901.776.080698.436.080209 18.724.000 920.500.080Turismo 35.098.000 107.408.00072.310.000210 107.408.000Mulher Cidadã 717.000 7.677.0006.960.000211 7.677.000Educar para Transformar 74.647.000 4.107.441.8624.032.794.862212 36.386.523 4.143.828.385Água para Todos 53.109.000 501.944.000448.835.000213 31.224.000 533.168.000Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais 780.000 8.150.0007.370.000214 8.150.000Cidadania e Direitos 300.973.000 317.393.54016.420.540215 112.000 317.505.540Vida Melhor 4.296.000 59.957.00055.661.000216 45.745.000 105.702.000Esporte e Lazer 147.163.000 169.690.00022.527.000217 6.004.000 175.694.000Gestão Participativa 234.553.000 394.779.000160.226.000218 21.328.000 416.107.000Fortalecimento da Ação Legislativa 261.327.000 261.327.000255 261.327.000Auditoria, Decisão e Divulgação dos Resultados do Controle ExternoEstadual

161.277.000 161.277.000256 161.277.000

Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo e Suporte Institucional 6.329.000 8.189.0001.860.000257 8.189.000Aperfeiçoamento do Controle Externo dos Municípios 4.000.000 5.600.0001.600.000258 5.600.000Justiça Presente 1.465.713.000 1.549.024.00083.311.000259 1.549.024.000Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania 354.531.000 354.531.000260 354.531.000Modernização do Ministério Público 17.685.000 20.365.0002.680.000261 20.365.000Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial 122.740.000 126.100.0003.360.000262 126.100.000

70

Page 71: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento Fiscal - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Programa)Vinculados Total

TotalRecursos do Tesouro

Outras FontesOrdinários

dos CidadãosAções de Apoio Administrativo do Poder Legislativo 457.115.000 457.245.000130.000500 457.245.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário 198.273.000 532.616.000334.343.000501 532.616.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo 2.844.879.800 3.519.779.800674.900.000502 101.267.000 3.621.046.800Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público 124.388.000 124.388.000503 124.388.000Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública 40.199.000 44.461.0004.262.000504 44.461.000Operação Especial 2.280.572.919 7.703.301.9195.422.729.000900 41.359.000 7.744.660.919Reserva de Contingência 25.000.00025.000.000999 25.000.000Transferência para Orçamento da Seguridade Social 2.710.002.200 6.139.878.1973.429.875.997999 6.944.166.267 13.084.044.464

16.151.884.919 18.121.473.948 34.273.358.867Total 7.619.283.690 41.892.642.557

71

Page 72: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Programa)Vinculados Total

TotalRecursos do Tesouro

Outras FontesOrdinários

Saúde Mais Perto de Você 168.000.000 2.611.377.9972.443.377.997200 1.507.366.267 4.118.744.264Pacto pela Vida 17.711.000 103.526.00085.815.000205 103.526.000Mulher Cidadã 200.000200.000211 200.000Água para Todos 58.000 1.358.0001.300.000213 1.358.000Cidadania e Direitos 180.000 86.480.00086.300.000215 400.000 86.880.000Vida Melhor 20.000 8.020.0008.000.000216 8.020.000Gestão Participativa 0218 102.406.000 102.406.000Fortalecimento da Ação Legislativa 4.900.000 4.900.000255 4.900.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo 99.000 99.000500 99.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário 240.000240.000501 240.000Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo 2.518.265.200 3.322.718.200804.453.000502 5.333.994.000 8.656.712.200Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público 120.000 120.000503 120.000Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública 385.000 385.000504 385.000Operação Especial 264.000 454.000190.000900 454.000

2.710.002.200 3.429.875.997 6.139.878.197Total 6.944.166.267 13.084.044.464

72

Page 73: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.0.0.0.00.00.00 16.151.884.919 18.894.602.318 35.046.487.237 39.808.482.057Receitas Correntes 4.761.994.8201.1.0.0.00.00.00 12.352.101.19910.745.506.481 23.097.607.680 23.097.607.680Receita Tributária1.1.1.0.00.00.00 11.844.346.40010.276.635.600 22.120.982.000 22.120.982.000Impostos1.1.1.2.00.00.00 1.254.861.2301.261.624.770 2.516.486.000 2.516.486.000Impostos sobre o Patrimônio e a Renda1.1.1.2.04.00.00 518.000.000882.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza -

IRRF1.1.1.2.04.31.00 518.000.000882.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do

Trabalho1.1.1.2.04.31.01 882.000.000 882.000.000 882.000.000IRRF sobre Rendimento do Trabalho - Livre1.1.1.2.04.31.02 350.000.000 350.000.000 350.000.000IRRF sobre Rendimento do Trabalho - Educação1.1.1.2.04.31.03 168.000.000 168.000.000 168.000.000IRRF sobre Rendimento do Trabalho - Saúde1.1.1.2.05.00.00 704.052.590323.761.410 1.027.814.000 1.027.814.000Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA1.1.1.2.05.51.00 190.145.590323.761.410 513.907.000 513.907.000IPVA Estado1.1.1.2.05.51.01 323.761.410 323.761.410 323.761.410IPVA Estado - Livres1.1.1.2.05.51.02 102.781.400 102.781.400 102.781.400IPVA Estado - Fundeb1.1.1.2.05.51.03 25.695.350 25.695.350 25.695.350IPVA Estado - Educação1.1.1.2.05.51.04 61.668.840 61.668.840 61.668.840IPVA Estado - Saúde1.1.1.2.05.52.00 513.907.000 513.907.000 513.907.000IPVA - Municípios1.1.1.2.05.52.01 513.907.000 513.907.000 513.907.000IPVA - Municípios1.1.1.2.07.00.00 32.808.64055.863.360 88.672.000 88.672.000Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e

Direitos-ITCD1.1.1.2.07.00.01 55.863.360 55.863.360 55.863.360ITCD Estado - Livre1.1.1.2.07.00.02 17.734.400 17.734.400 17.734.400ITCD Estado - Fundeb1.1.1.2.07.00.03 4.433.600 4.433.600 4.433.600ITCD Estado - Educação1.1.1.2.07.00.04 10.640.640 10.640.640 10.640.640ITCD Estado - Saúde1.1.1.3.00.00.00 10.589.485.1709.015.010.830 19.604.496.000 19.604.496.000Impostos sobre a Produção e a Circulação1.1.1.3.02.00.00 10.589.485.1709.015.010.830 19.604.496.000 19.604.496.000Imposto s/Oper Rel à Circulação Mercadoria e s/Prest Serv

Transp Interest e Intermunic e Comunicação

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Page 74: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.1.1.3.02.01.00 10.064.377.1709.015.010.830 19.079.388.000 19.079.388.000ICMS Estado1.1.1.3.02.01.01 9.015.010.830 9.015.010.830 9.015.010.830ICMS Estado - Livre1.1.1.3.02.01.02 2.861.908.200 2.861.908.200 2.861.908.200ICMS Estado - Fundeb1.1.1.3.02.01.03 715.477.050 715.477.050 715.477.050ICMS Estado - Educação1.1.1.3.02.01.04 1.717.144.920 1.717.144.920 1.717.144.920ICMS Estado - Saúde1.1.1.3.02.01.05 4.769.847.000 4.769.847.000 4.769.847.000ICMS Municípios1.1.1.3.02.02.00 525.108.000 525.108.000 525.108.000Adicional de Alíquota do ICMS - Funcep- Lei nº 7.988/011.1.1.3.02.02.01 525.108.000 525.108.000 525.108.000Adicional de Alíquota do ICMS - Funcep- Lei nº 7.988/011.1.2.0.00.00.00 507.754.799468.870.881 976.625.680 976.625.680Taxas1.1.2.1.00.00.00 105.486.295468.494.331 573.980.626 573.980.626Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - TPP1.1.2.1.17.00.00 14.350.745 14.350.745 14.350.745Taxa de Poder de Polícia de Fiscalização de Vigilância Sanitária1.1.2.1.17.00.01 10.000.000 10.000.000 10.000.000TPP de Fiscalização de Vigilância Sanitária Animal - ADAB1.1.2.1.17.00.02 3.600.000 3.600.000 3.600.000TPP de Fiscalização de Vigilância Sanitária Vegetal - ADAB1.1.2.1.17.00.03 750.745 750.745 750.745TPP de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Fesba1.1.2.1.21.00.00 2.865.550 2.865.550 2.865.550Taxa de Poder de Polícia de Controle e Fiscalização Ambiental1.1.2.1.21.00.01 2.865.550 2.865.550 2.865.550TPP de Controle e Fiscalização Ambiental - SEMA1.1.2.1.40.00.00 520.000 520.000 520.000Taxas de Poder de Polícia de Transporte Hidroviário

Intermunicipal1.1.2.1.40.00.01 520.000 520.000 520.000TPP de Transporte Hidroviário Intermunicipal - Agerba1.1.2.1.51.00.00 12.550.000 12.550.000 12.550.000Taxas de Poder de Polícia de Segurança Pública1.1.2.1.51.00.01 11.608.000 11.608.000 11.608.000TPP de Segurança Pública - Feaspol1.1.2.1.51.00.02 942.000 942.000 942.000TPP de Segurança Pública - Funebom1.1.2.1.52.00.00 51.200.000460.800.000 512.000.000 512.000.000Taxas de Poder de Polícia de Segurança de Trânsito1.1.2.1.52.00.01 460.800.000 460.800.000 460.800.000TPP de Segurança de Trânsito - Livre1.1.2.1.52.00.02 51.200.000 51.200.000 51.200.000TPP de Segurança de Trânsito - Detran1.1.2.1.53.00.00 24.000.000 24.000.000 24.000.000Taxas de Poder de Polícia de Transporte Intermunicipal1.1.2.1.53.00.01 24.000.000 24.000.000 24.000.000TPP de Transporte Intermunicipal - Agerba

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Page 75: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.1.2.1.99.00.00 7.694.331 7.694.331 7.694.331Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia1.1.2.1.99.00.01 7.694.331 7.694.331 7.694.331Demais Taxas pelo Poder de Polícia - Livre1.1.2.2.00.00.00 402.268.504376.550 402.645.054 402.645.054Taxas pela Prestação de Serviços - TPS1.1.2.2.08.00.00 254.770.000 254.770.000 254.770.000Emolumentos e Custas Judiciais1.1.2.2.08.00.01 254.770.000 254.770.000 254.770.000Emolumentos e Custas Judiciais - Poder Judiciário1.1.2.2.29.00.00 116.642.000 116.642.000 116.642.000Emolumentos e Custas Extrajudiciais1.1.2.2.29.00.01 109.230.000 109.230.000 109.230.000Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Poder Judiciário1.1.2.2.29.00.02 7.412.000 7.412.000 7.412.000Cota-Parte da Receita de Emolumentos e Custas

Extrajudiciais(Lei nº12.352/11) - Defensoria Pública1.1.2.2.51.00.00 29.984.000 29.984.000 29.984.000Taxas pela Prestação de Serviços de Segurança Pública1.1.2.2.51.00.01 29.984.000 29.984.000 29.984.000TPS de Segurança Pública - Feaspol1.1.2.2.53.00.00 171.380 171.380 171.380Taxas pela Prestação de Serviços da Fazenda Pública1.1.2.2.53.00.01 171.380 171.380 171.380TPS da Fazenda Pública - Livre1.1.2.2.54.00.00 872.504 872.504 872.504Taxas Pela Prestação de Serviços do Desenvolvimento Florestal1.1.2.2.54.00.01 872.504 872.504 872.504TPS de Desenvolvimento Florestal - SEMA1.1.2.2.99.00.00 205.170 205.170 205.170Outras Taxas pela Prestação de Serviços Públicos1.1.2.2.99.00.01 205.170 205.170 205.170Outras Taxas pela Prestação de Serviços Públicos - Livre1.2.0.0.00.00.00 2.311.427.000 2.311.427.000Receitas de Contribuições1.2.1.0.00.00.00 2.311.427.000 2.311.427.000Contribuições Sociais1.2.1.0.29.00.00 1.326.100.000 1.326.100.000Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

Público - RPPS1.2.1.0.29.07.00 924.228.000 924.228.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de

Previdência1.2.1.0.29.07.01 804.210.000 804.210.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.07.02 120.018.000 120.018.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Baprev1.2.1.0.29.08.00 243.135.000 243.135.000Contribuição de Servidor Ativo Militar para o Regime Próprio de

Previdência1.2.1.0.29.08.01 243.135.000 243.135.000Contribuição de Servidor Ativo Militar para o RPPS - Funprev

75

Page 76: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.2.1.0.29.09.00 100.452.000 100.452.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio dePrevidência

1.2.1.0.29.09.01 100.447.000 100.447.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.09.02 5.000 5.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Baprev1.2.1.0.29.10.00 33.415.000 33.415.000Contribuição de Servidor Inativo Militar para o Regime Próprio de

Previdência1.2.1.0.29.10.01 33.415.000 33.415.000Contribuição de Servidor Inativo Militar para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.11.00 23.366.000 23.366.000Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de

Previdência1.2.1.0.29.11.01 23.364.000 23.364.000Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.11.02 2.000 2.000Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS - Baprev1.2.1.0.29.12.00 1.504.000 1.504.000Contribuição de Pensionista Militar para o Regime Próprio de

Previdência1.2.1.0.29.12.01 1.504.000 1.504.000Contribuição de Pensionista Militar para o RPPS - Funprev1.2.1.0.99.00.00 985.327.000 985.327.000Outras Contribuições Sociais1.2.1.0.99.61.00 398.637.000 398.637.000Contribuição de Servidor Ativo Civil da Adm. Direta para

Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.61.01 398.637.000 398.637.000Contribuição de Servidor Ativo Civil da Adm Direta para

Assistência Médica - Funserv1.2.1.0.99.62.00 46.345.000 46.345.000Contribuição de Servidor Ativo Civil da Adm Indireta p/Assistência

Médica do Servidor Público Estadual1.2.1.0.99.62.01 46.345.000 46.345.000Contribuição do Servidor Ativo Civil da Adm Indireta

p/Assistência Médica - Funserv1.2.1.0.99.63.00 120.900.000 120.900.000Contribuição de Servidor Ativo Militar para Assistência Médica

dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.63.01 120.900.000 120.900.000Contribuição do Servidor Ativo Militar p/Assistência Médica -

Funserv1.2.1.0.99.64.00 3.180.000 3.180.000Contribuição de Segurado Facultativo e Outros para Assistência

Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.64.01 3.180.000 3.180.000Contribuição de Segurado Facultativo e Outros para Assitência

Médica - Funserv1.2.1.0.99.71.00 303.089.000 303.089.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Direta p/Assistência

Médica dos Servidores Públicos Estaduais

76

Page 77: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.2.1.0.99.71.01 303.089.000 303.089.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Direta paraAssitência Médica - Funserv

1.2.1.0.99.72.00 221.000 221.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Indiretap/Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais

1.2.1.0.99.72.01 221.000 221.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Indireta paraAssitência Médica - Funserv

1.2.1.0.99.73.00 79.793.000 79.793.000Contribuição de Servidor Inativo Militar para Assistência Médicados Servidores Públicos Estaduais

1.2.1.0.99.73.01 79.793.000 79.793.000Contribuição do Servidor Inativo Militar para Assistência Médica- Funserv

1.2.1.0.99.91.00 22.917.000 22.917.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Direta para AssistênciaMédica dos Servidores Públicos Estaduais

1.2.1.0.99.91.01 22.917.000 22.917.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Direta paraAssitência Médica - Funserv

1.2.1.0.99.92.00 16.000 16.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Indireta paraAssistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais

1.2.1.0.99.92.01 16.000 16.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Indireta paraAssitência Médica - Funserv

1.2.1.0.99.93.00 10.229.000 10.229.000Contribuição de Pensionista Militar para Assistência Médica dosServidores Públicos Estaduais

1.2.1.0.99.93.01 10.229.000 10.229.000Contribuição de Pensionista Militar para Assistência Médica -Funserv

1.3.0.0.00.00.00 105.755.632211.609.000 192.693.120317.364.632 510.057.752Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 5.317.000 35.939.4815.317.000 41.256.481Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 4.675.000 7.224.4814.675.000 11.899.481Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 4.624.000 7.223.4814.624.000 11.847.481Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.01.00 164.000 164.000Aluguéis de Centros Esportivos e seus Espaços1.3.1.1.51.01.01 164.000 164.000Aluguéis de Centros Esportivos e seus Espaços - AI1.3.1.1.51.02.00 531.000 531.000Aluguéis de Centros Culturais e seus Espaços1.3.1.1.51.02.02 531.000 531.000Aluguéis de Centros Culturais e seus Espaços - AI1.3.1.1.51.99.00 4.624.000 6.528.4814.624.000 11.152.481Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.02 4.624.000 4.624.000 4.624.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AD

77

Page 78: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.3.1.1.51.99.03 6.528.481 6.528.481Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.1.1.53.00.00 51.000 1.00051.000 52.000Aluguel de Bens Móveis1.3.1.1.53.00.02 1.000 1.000Aluguel de Bens Móveis - AI1.3.1.1.53.00.03 51.000 51.000 51.000Aluguéis de Bens Móveis - AD1.3.1.2.00.00.00 642.000 28.715.000642.000 29.357.000Arrendamentos1.3.1.2.51.00.00 8.715.000 8.715.000Arrendamentos de Terminais de Transportes1.3.1.2.51.00.01 8.715.000 8.715.000Arrendamentos de Terminais de Transportes - AI1.3.1.2.52.00.00 20.000.000 20.000.000Arrendamentos de Jazidas e Áreas de Pesquisa Mineral1.3.1.2.52.00.01 20.000.000 20.000.000Arrendamentos de Jazidas e Áreas de Pesquisa Mineral - AI1.3.1.2.99.00.00 642.000 642.000 642.000Outros Arrendamentos1.3.1.2.99.00.03 642.000 642.000 642.000Demais Arrendamentos - AD1.3.2.0.00.00.00 45.317.000209.109.000 155.793.639254.426.000 410.219.639Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.2.00.00.00 49.322.000 355.89849.322.000 49.677.898Dividendos1.3.2.2.99.00.00 49.322.000 355.89849.322.000 49.677.898Outros Dividendos1.3.2.2.99.00.01 49.322.000 49.322.000 49.322.000Outros Dividendos - Livre1.3.2.2.99.00.03 355.898 355.898Outros Dividendos - AI1.3.2.5.00.00.00 45.317.000159.787.000 155.437.741205.104.000 360.541.741Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 45.317.000 155.437.74145.317.000 200.754.741Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.03.00 9.242.441 9.242.441Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

- Fundo de Saúde1.3.2.5.01.03.03 11.525 11.525RDB de Recursos Vinculados - FNS/Fesba1.3.2.5.01.03.04 256.716 256.716RDB de Recursos Vinculados - SUS/Atenção Básica1.3.2.5.01.03.05 2.502.098 2.502.098RDB de Recursos Vinculados - SUS/Atenção de MAC1.3.2.5.01.03.06 1.689.817 1.689.817RDB de Recursos Vinculados - SUS/Vigilância em Saúde1.3.2.5.01.03.07 1.215.172 1.215.172RDB de Recursos Vinculados - SUS/Assistência

Farmacêutica1.3.2.5.01.03.08 490.301 490.301RDB de Recursos Vinculados - SUS/Gestão do SUS

78

Page 79: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.3.2.5.01.03.09 3.076.812 3.076.812RDB de Recursos vinculados - SUS/Investimento na Rede deServiços SUS

1.3.2.5.01.51.00 87.600.000 87.600.000Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de RecursosVinculados do RPPS - Arts. 2º e 3º da Resolução CMN

1.3.2.5.01.51.01 3.000.000 3.000.000RDB de Recursos Vinculados Funprev Movimento1.3.2.5.01.51.02 600.000 600.000RDB de Recursos Vinculados - Funprev Capitalizável1.3.2.5.01.51.03 84.000.000 84.000.000RDB de Recursos Vinculados - Baprev1.3.2.5.01.52.00 800.000 800.000 800.000Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos

Vinculados - Ministério Público1.3.2.5.01.52.01 800.000 800.000 800.000RDB de Recursos Vinculados - Ministério Público1.3.2.5.01.99.00 44.517.000 58.595.30044.517.000 103.112.300Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de

Recursos Vinculados1.3.2.5.01.99.05 12.110.000 12.110.000 12.110.000RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados - AD1.3.2.5.01.99.11 20.000 20.000 20.000RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados -

Alienação Bens - AD1.3.2.5.01.99.12 32.337.000 32.337.000 32.337.000RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados -

Funcep1.3.2.5.01.99.19 58.595.300 58.595.300RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados - AI1.3.2.5.01.99.32 50.000 50.000 50.000RDB de Outros Dep. Bancários de Recursos Vinculados -

Funtrad1.3.2.5.02.00.00 159.787.000 159.787.000 159.787.000Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos

Não Vinculados1.3.2.5.02.99.00 159.787.000 159.787.000 159.787.000Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos

Não Vinculados1.3.2.5.02.99.01 159.787.000 159.787.000 159.787.000RDB de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados -

Livre1.3.3.0.00.00.00 13.721.632 960.00013.721.632 14.681.632Receitas de Concessões e Permissões1.3.3.2.00.00.00 960.000 960.000Receita de Concessões e Permissões - Exploração de Recursos

Naturais1.3.3.2.02.00.00 960.000 960.000Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hidricos1.3.3.2.02.00.01 960.000 960.000Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hidricos -

AI

79

Page 80: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.3.3.3.00.00.00 13.721.632 13.721.632 13.721.632Receita de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de BensPúblicos

1.3.3.3.01.00.00 1.721.632 1.721.632 1.721.632Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública1.3.3.3.01.00.01 1.721.632 1.721.632 1.721.632Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública -

Parque Tecnológico1.3.3.3.51.00.00 12.000.000 12.000.000 12.000.000Permissão e Concessão de Uso de Faixa de Domínio em

Rodovias Estaduais1.3.3.3.51.00.02 12.000.000 12.000.000 12.000.000Autorização de Uso da Faixa de Domínio em Rodovias

Estaduais - AD1.3.6.0.00.00.00 41.400.000 41.400.000 41.400.000Receita de Cessão de Direitos1.3.6.1.00.00.00 41.400.000 41.400.000 41.400.000Receita de Cessão de Direitos de Operacionalização de

Pagamentos1.3.6.1.01.00.00 1.400.000 1.400.000 1.400.000Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de

Pagamento de Pessoal1.3.6.1.01.00.02 1.400.000 1.400.000 1.400.000Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha

de Pagamento de Pessoal - AD1.3.6.1.90.00.00 40.000.000 40.000.000 40.000.000Outras Receitas de Cessão do Direito1.3.6.1.90.00.02 40.000.000 40.000.000 40.000.000Outras Receitas de Cessão do Direito - AD1.3.9.0.00.00.00 2.500.000 2.500.000 2.500.000Outras Receitas Patrimoniais1.3.9.0.99.00.00 2.500.000 2.500.000 2.500.000Demais Receitas Patrimoniais1.3.9.0.99.00.01 2.500.000 2.500.000 2.500.000Demais Receitas Patrimoniais - Livre1.4.0.0.00.00.00 747.347 747.347Receita Agropecuária1.4.1.0.00.00.00 2.200 2.200Receita da Produção Vegetal1.4.1.0.51.00.00 2.200 2.200Receita da Produção Vegetal1.4.1.0.51.00.01 2.200 2.200Receita da Produção Vegetal - AI1.4.2.0.00.00.00 640.000 640.000Receita da Produção Animal e Derivados1.4.2.0.51.00.00 640.000 640.000Receita da Produção Animal e Derivados1.4.2.0.51.00.01 640.000 640.000Receita da Produção Animal e Derivados - AI1.4.9.0.00.00.00 105.147 105.147Outras Receitas Agropecuárias1.4.9.0.99.00.00 105.147 105.147Demais Receitas Agropecuárias

80

Page 81: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.4.9.0.99.00.01 105.147 105.147Demais Receitas Agropecuárias - AI1.5.0.0.00.00.00 210.000 210.000Receita Industrial1.5.2.0.00.00.00 210.000 210.000Receita da Indústria de Transformação1.5.2.0.99.00.00 210.000 210.000Outras Receitas da Indústria de Transformação1.5.2.0.99.00.01 210.000 210.000Outras Receitas da Indústria de Transformação - AI1.6.0.0.00.00.00 9.555.3686.483.512 141.791.15116.038.880 157.830.031Receita de Serviços1.6.0.0.01.00.00 1.800.000 1.492.8531.800.000 3.292.853Serviços Comerciais1.6.0.0.01.02.00 327.853 327.853Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais

Escolares e Publicidade1.6.0.0.01.02.02 327.853 327.853Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais

Escolares e Publicidade - AI1.6.0.0.01.51.02 1.000.000 1.000.000 1.000.000Serviços de Comercialização de Artesanatos - AD1.6.0.0.01.99.00 800.000 1.165.000800.000 1.965.000Outros Serviços Comerciais1.6.0.0.01.99.01 1.165.000 1.165.000Outros Serviços Comerciais - AI1.6.0.0.01.99.02 800.000 800.000 800.000Outros Serviços Comerciais - AD1.6.0.0.02.00.00 57.315.000 57.315.000Serviços Financeiros1.6.0.0.02.01.00 57.315.000 57.315.000Serviços de Juros de Empréstimos1.6.0.0.02.01.02 57.315.000 57.315.000Serviços de Juros de Empréstimos1.6.0.0.03.00.00 1.800.000 1.800.000Serviços de Transporte1.6.0.0.03.02.00 1.800.000 1.800.000Serviços de Transporte Ferroviário1.6.0.0.03.02.01 1.800.000 1.800.000Serviços de Transporte Ferroviário - AI1.6.0.0.05.00.00 160.000 160.000Serviços de Saúde1.6.0.0.05.51.00 160.000 160.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia1.6.0.0.05.51.01 160.000 160.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia - AI1.6.0.0.11.00.00 400.000 400.000Serviços de Metrologia e Certificação1.6.0.0.11.01.00 400.000 400.000Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada1.6.0.0.11.01.01 400.000 400.000Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada - AI

81

Page 82: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.6.0.0.12.00.00 2.268.368 2.053.6352.268.368 4.322.003Serviços Tecnológicos1.6.0.0.12.51.00 2.268.368 2.053.6352.268.368 4.322.003Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos1.6.0.0.12.51.01 2.053.635 2.053.635Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos - AI1.6.0.0.12.51.02 2.268.368 2.268.368 2.268.368Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos -

AD1.6.0.0.13.00.00 5.487.000 17.368.0125.487.000 22.855.012Serviços Administrativos1.6.0.0.13.01.00 5.487.000 1.401.0125.487.000 6.888.012Serviços de Inscrição em Concursos Públicos1.6.0.0.13.01.02 5.487.000 5.487.000 5.487.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - AD1.6.0.0.13.01.03 1.401.012 1.401.012Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - AI1.6.0.0.13.02.00 19.000 19.000Serviços de Venda de Editais1.6.0.0.13.02.03 19.000 19.000Serviços de Venda de Editais - AI1.6.0.0.13.06.00 15.540.000 15.540.000Serviços de Fornecimento de Listagens1.6.0.0.13.06.01 15.540.000 15.540.000Serviços de Acesso ao Banco de Dados e Cadastro do Detran1.6.0.0.13.99.00 408.000 408.000Outros Serviços Administrativos1.6.0.0.13.99.03 408.000 408.000Outros Serviços Administrativos - AI1.6.0.0.14.00.00 18.140.000 18.140.000Serviços de Inspeção e Fiscalização1.6.0.0.14.51.00 10.188.000 10.188.000Serviços de Regulação/Fiscalização dos Serv Públ de Abast Água

e de Saneamento Básico-Lei Fed nº 11445/071.6.0.0.14.51.02 10.188.000 10.188.000Serviços de Regulação e Fiscalização dos Serv Públicos de

Abastecim Água e de Saneam Básico-Agersa1.6.0.0.14.52.00 6.355.000 6.355.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de Transportes1.6.0.0.14.52.01 6.355.000 6.355.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de Transportes - AI1.6.0.0.14.53.00 1.213.000 1.213.000Serviços de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Distribuição

de Gás Natural Canalizado1.6.0.0.14.53.01 1.213.000 1.213.000Serviços de Regulação e Fiscalização dos Serviços de

Distribuição de Gás Natural Canalizado - Agerba1.6.0.0.14.54.00 384.000 384.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de operacionalização de

equipamentos do poder público estadual1.6.0.0.14.54.01 384.000 384.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de operacionalização de

equipam. do poder público estadual- AI

82

Page 83: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.6.0.0.16.00.00 12.677.651 12.677.651Serviços Educacionais1.6.0.0.16.51.00 6.882.931 6.882.931Receitas de Inscrição em Vestibular1.6.0.0.16.51.01 6.882.931 6.882.931Receitas de Inscrição em Vestibular - AI1.6.0.0.16.52.00 1.379.263 1.379.263Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização1.6.0.0.16.52.01 1.379.263 1.379.263Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização - AI1.6.0.0.16.53.00 3.954.457 3.954.457Receitas de Eventos e Cursos de Extensão1.6.0.0.16.53.01 3.954.457 3.954.457Receitas de Eventos e Cursos de Extensão - AI1.6.0.0.16.54.00 15.000 15.000Receitas de Outros Eventos Educacionais1.6.0.0.16.54.01 15.000 15.000Receitas de Outros Eventos Educacionais - AI1.6.0.0.16.99.00 446.000 446.000Outros Serviços Educacionais1.6.0.0.16.99.01 446.000 446.000Outros Serviços Educacionais - AI1.6.0.0.19.00.00 819.000 819.000Serviços Recreativos e Culturais1.6.0.0.19.51.00 480.000 480.000Ingresso para Acesso a Espaços e Eventos Culturais1.6.0.0.19.51.01 480.000 480.000Ingresso para Acesso a Espaços e Eventos Culturais - AI1.6.0.0.19.52.00 339.000 339.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais1.6.0.0.19.52.01 339.000 339.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais - AI1.6.0.0.20.00.00 2.700.000 2.700.000Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos1.6.0.0.20.00.01 2.700.000 2.700.000Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos

- AI1.6.0.0.24.00.00 22.000.000 22.000.000Serviços de Registro de Comércio1.6.0.0.24.00.01 22.000.000 22.000.000Serviços de Registro de Comércio - AI1.6.0.0.26.00.00 2.300.000 2.300.000Serviços de Fornecimento de Água1.6.0.0.26.51.00 2.300.000 2.300.000Serviços de Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios1.6.0.0.26.51.01 2.300.000 2.300.000Serviços de Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios1.6.0.0.27.00.00 1.000.000 1.000.000Serviços de Perfuração e Instalação de Poços1.6.0.0.27.00.01 1.000.000 1.000.000Serviços de Perfuração e Instalação de Poços - AI1.6.0.0.99.00.00 6.483.512 1.565.0006.483.512 8.048.512Outros Serviços

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Page 84: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.6.0.0.99.00.01 6.483.512 6.483.512 6.483.512Outros Serviços - Livre1.6.0.0.99.00.03 1.565.000 1.565.000Outros Serviços - AI1.7.0.0.00.00.00 6.277.315.5305.089.925.470 1.804.768.64511.367.241.000 13.172.009.645Transferências Correntes1.7.2.0.00.00.00 6.264.553.5305.089.925.470 1.749.483.34911.354.479.000 13.103.962.349Transferências Intergovernamentais1.7.2.1.00.00.00 3.430.532.5305.089.925.470 1.749.483.3498.520.458.000 10.269.941.349Transferências da União1.7.2.1.01.00.00 3.081.134.8104.989.241.190 8.070.376.000 8.070.376.000Participação na Receita da União1.7.2.1.01.01.00 2.892.101.8804.856.822.120 7.748.924.000 7.748.924.000Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito

Federal - FPE1.7.2.1.01.01.01 4.856.822.120 4.856.822.120 4.856.822.120Cota-Parte do FPE - Livre1.7.2.1.01.01.03 1.549.784.800 1.549.784.800 1.549.784.800Cota-Parte do FPE - Fundeb1.7.2.1.01.01.04 387.446.200 387.446.200 387.446.200Cota-Parte do FPE - Educação1.7.2.1.01.01.06 929.870.880 929.870.880 929.870.880Cota-Parte do FPE - Saúde1.7.2.1.01.01.07 25.000.000 25.000.000 25.000.000Cota-Parte do FPE - Reserva de Contingência1.7.2.1.01.12.00 147.832.930132.419.070 280.252.000 280.252.000Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industrializados - Estados

Exportadores de Produtos Industrializados - IPI1.7.2.1.01.12.01 132.419.070 132.419.070 132.419.070Cota-Parte do IPI Exportação - Livre1.7.2.1.01.12.02 70.063.000 70.063.000 70.063.000Cota-Parte do IPI Exportação - Município1.7.2.1.01.12.03 42.037.800 42.037.800 42.037.800Cota-Parte do IPI Exportação - Fundeb1.7.2.1.01.12.04 10.509.450 10.509.450 10.509.450Cota-Parte do IPI Exportação - Educação1.7.2.1.01.12.05 25.222.680 25.222.680 25.222.680Cota-Parte do IPI Exportação - Saúde1.7.2.1.01.13.00 41.200.000 41.200.000 41.200.000Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico - Cide1.7.2.1.01.13.01 30.900.000 30.900.000 30.900.000Cota-Parte da CIDE - Estado1.7.2.1.01.13.02 10.300.000 10.300.000 10.300.000Cota-Parte da CIDE - Município1.7.2.1.22.00.00 95.117.000 270.722.00095.117.000 365.839.000Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de

Recursos Naturais1.7.2.1.22.11.00 10.463.000 29.779.00010.463.000 40.242.000Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos1.7.2.1.22.11.01 10.463.000 10.463.000 10.463.000Cota-Parte pela Utilização de Recursos Hídricos - Royalties

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Page 85: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.7.2.1.22.11.02 29.779.000 29.779.000Cota-Parte pela Utilização de Recursos Hídricos - Royalties -EC nº 19/2014

1.7.2.1.22.20.00 2.853.000 8.122.0002.853.000 10.975.000Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais- CFRM

1.7.2.1.22.20.01 2.853.000 2.853.000 2.853.000Cota-Parte pela Exploração de Recursos Minerais - Royalties1.7.2.1.22.20.02 8.122.000 8.122.000Cota-Parte pela Exploração de Recursos Minerais - Royalties

- EC nº 19/20141.7.2.1.22.30.00 66.583.000 189.505.00066.583.000 256.088.000Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção

de Petróleo - Lei Fed nº 7.990/891.7.2.1.22.30.01 66.583.000 66.583.000 66.583.000Cota-Parte pela Produção de Petróleo - Lei Fed n° 7990/89

Royalties1.7.2.1.22.30.02 189.505.000 189.505.000Cota-Parte pela Produção de Petróleo - Lei Fed nº 7.990/89 -

Royalties - EC nº 19/20141.7.2.1.22.50.00 8.560.000 24.365.0008.560.000 32.925.000Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Fed nº

9.478/97, art. 501.7.2.1.22.50.01 8.560.000 8.560.000 8.560.000Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 -

Royalties1.7.2.1.22.50.02 24.365.000 24.365.000Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Federal nº

9.478/97 - Royalties - EC nº 19/20141.7.2.1.22.70.00 6.658.000 18.951.0006.658.000 25.609.000Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP1.7.2.1.22.70.01 6.658.000 6.658.000 6.658.000Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP - Royalties1.7.2.1.22.70.02 18.951.000 18.951.000Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP - Royalties -

EC nº 19/20141.7.2.1.33.00.00 1.474.261.349 1.474.261.349Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -

Repasse Fundo a Fundo1.7.2.1.33.54.00 9.507.526 9.507.526Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -

Atenção Básica1.7.2.1.33.54.02 9.507.526 9.507.526Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -

Atenção Básica1.7.2.1.33.55.00 1.376.115.217 1.376.115.217Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -

Atenção Ambulatorial e Hospitalar1.7.2.1.33.55.02 1.376.115.217 1.376.115.217Transferências de Recursos do SUS - BL Atenção de MAC

Ambulatorial e Hospitalar1.7.2.1.33.56.00 38.229.462 38.229.462Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -

85

Page 86: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

Vigilância em Saúde1.7.2.1.33.56.02 38.229.462 38.229.462Transferências de Recursos do SUS - BL Vigilância em

Saúde1.7.2.1.33.57.00 41.154.081 41.154.081Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -

Assistência Farmacêutica1.7.2.1.33.57.02 41.154.081 41.154.081Transferências de Recursos do SUS - BL Assistência

Farmacêutica1.7.2.1.33.58.00 6.475.221 6.475.221Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -

Gestão do SUS1.7.2.1.33.58.02 6.475.221 6.475.221Transferências de Recursos do SUS - BL Gestão do SUS1.7.2.1.33.59.00 2.779.842 2.779.842Transferências de Outros Recursos do Sistema Único de

Saúde - SUS1.7.2.1.33.59.02 2.779.842 2.779.842Transferências de Outros Recursos do SUS - FNS/Fesba1.7.2.1.34.00.00 8.050.000 8.050.000 8.050.000Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Social - FNAS1.7.2.1.34.00.01 8.050.000 8.050.000 8.050.000Transferências de Recursos do FNAS - FEAS1.7.2.1.35.00.00 226.119.000 226.119.000 226.119.000Transferências de Recursos do Fundo Nacional do

Desenvolvimento da Educação - FNDE1.7.2.1.35.01.00 118.514.000 118.514.000 118.514.000Transferência do Salário-Educação1.7.2.1.35.01.01 118.514.000 118.514.000 118.514.000Transferência do Salário-Educação - Educação1.7.2.1.35.02.00 5.000 5.000 5.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Dinheiro Direto na Escola - PDDE1.7.2.1.35.02.01 5.000 5.000 5.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE -

Educação1.7.2.1.35.03.00 63.000.000 63.000.000 63.000.000Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE1.7.2.1.35.03.01 63.000.000 63.000.000 63.000.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE -

Educação1.7.2.1.35.52.00 8.000.000 8.000.000 8.000.000Transferências Diretas do FNDE Refer Programa Nacional de

Acesso Ensino Técnico e Emprego-Pronatec1.7.2.1.35.52.01 8.000.000 8.000.000 8.000.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao PRONATEC -

Educação1.7.2.1.35.53.00 25.000.000 25.000.000 25.000.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Brasil

86

Page 87: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

Alfabetizado1.7.2.1.35.53.01 25.000.000 25.000.000 25.000.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Brasil Alfabetizado1.7.2.1.35.54.00 2.000.000 2.000.000 2.000.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Nacional Inclusão Jovens Projovem Urbano1.7.2.1.35.54.01 2.000.000 2.000.000 2.000.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa

Nacional Inclusão de Jovens Projovem Urbano1.7.2.1.35.55.00 4.500.000 4.500.000 4.500.000Transferências Diretas do FNDE Ref ao Programa de

Educação Prof e Tecnológica à Distância ETEC1.7.2.1.35.55.01 4.500.000 4.500.000 4.500.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa E-

TEC1.7.2.1.35.56.00 1.500.000 1.500.000 1.500.000Transferências Diretas do FNDE Ref Rede Nacional

Certificação Profis e Formação Inicial e Continuada1.7.2.1.35.56.01 1.500.000 1.500.000 1.500.000Transferências Diretas do FNDE referentes a Rede Certific1.7.2.1.35.99.00 3.600.000 3.600.000 3.600.000Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do

Desenvolvimento da Educação - FNDE1.7.2.1.35.99.01 3.600.000 3.600.000 3.600.000Outras Transferências Diretas do FNDE - Educação1.7.2.1.36.00.00 20.111.72034.244.280 54.356.000 54.356.000Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/961.7.2.1.36.00.01 34.244.280 34.244.280 34.244.280Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº

87/96 - Livre1.7.2.1.36.00.02 10.871.200 10.871.200 10.871.200Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº

87/96 - Fundeb1.7.2.1.36.00.03 2.717.800 2.717.800 2.717.800Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº

87/96 - Educação1.7.2.1.36.00.04 6.522.720 6.522.720 6.522.720Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº

87/96 - Saúde1.7.2.1.51.00.00 66.440.000 66.440.000 66.440.000Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores1.7.2.1.51.00.01 66.440.000 66.440.000 66.440.000Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores - Livre1.7.2.1.52.00.00 4.500.000 4.500.000Transferências de Recursos da União para o Desporto - Lei Fed

9.615/981.7.2.1.52.00.01 4.500.000 4.500.000Transferências de Recursos da União para o Desporto - Lei

Fed 9.615/981.7.2.4.00.00.00 2.834.021.000 2.834.021.000 2.834.021.000Transferências Multigovernamentais

87

Page 88: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.7.2.4.01.00.00 2.154.949.000 2.154.949.000 2.154.949.000Transferências de Rec do Fundo de Manutenção eDesenvolvimento da Educ Básica e de Valorização dosProfissiona

1.7.2.4.01.00.01 2.154.949.000 2.154.949.000 2.154.949.000Transferências do Fundeb1.7.2.4.02.00.00 679.072.000 679.072.000 679.072.000Transferências de Recursos da Complementação da União ao

Fundeb1.7.2.4.02.00.01 679.072.000 679.072.000 679.072.000Transferências de Recursos da Complementação da União ao

Fundeb1.7.4.0.00.00.00 73.296 73.296Transferências do Exterior1.7.4.0.99.00.00 73.296 73.296Outras Transferências do Exterior1.7.4.0.99.00.03 73.296 73.296Outras Transferência de Órgãos e Fundos Internacionais - AI1.7.6.0.00.00.00 12.762.000 55.212.00012.762.000 67.974.000Transferências de Convênios1.7.6.1.00.00.00 12.762.000 48.414.00012.762.000 61.176.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades1.7.6.1.02.00.00 530.000 530.000Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas

de Educação1.7.6.1.02.00.03 530.000 530.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Educação - AI1.7.6.1.99.00.00 12.762.000 47.884.00012.762.000 60.646.000Outras Transferências de Convênios da União1.7.6.1.99.00.01 12.762.000 12.762.000 12.762.000Outros Transferências de Convênios da União - AD1.7.6.1.99.00.02 47.884.000 47.884.000Outros Transferências de Convênios da União - AI1.7.6.4.00.00.00 6.798.000 6.798.000Transferências de Convênios de Instituições Privadas1.7.6.4.99.00.00 6.798.000 6.798.000Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas

Nacionais1.7.6.4.99.00.02 6.798.000 6.798.000Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas

Nacionais - AI1.9.0.0.00.00.00 149.874.58998.360.456 310.357.557248.235.045 558.592.602Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 71.524.64943.924.147 39.174.987115.448.796 154.623.783Multas e Juros de Mora1.9.1.1.00.00.00 30.697.76424.339.892 55.037.656 55.037.656Multas e Juros de Mora dos Tributos1.9.1.1.20.00.00 115.810197.190 313.000 313.000Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Transmissão "Causa

Mortis" e Doação de Bens e Direitos1.9.1.1.20.52.00 115.810197.190 313.000 313.000Multas por Infração ao Regulamento do ITCD

88

Page 89: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.9.1.1.20.52.01 197.190 197.190 197.190Multas por Infração ao Regulamento do ITCD - Livre1.9.1.1.20.52.02 62.600 62.600 62.600Multas por Infração ao Regulamento do ITCD - Fundeb1.9.1.1.20.52.03 15.650 15.650 15.650Multas por Infração ao Regulamento do ITCD - Educação1.9.1.1.20.52.04 37.560 37.560 37.560Multas por Infração ao Regulamento do ITCD - Saúde1.9.1.1.35.00.00 11.781 11.781 11.781Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância

Sanitária1.9.1.1.35.00.03 11.781 11.781 11.781Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância

Sanitária - Fesba1.9.1.1.41.00.00 7.150.0303.287.970 10.438.000 10.438.000Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA1.9.1.1.41.51.00 1.931.0303.287.970 5.219.000 5.219.000Multas e Juros de Mora do IPVA - Estado1.9.1.1.41.51.01 3.287.970 3.287.970 3.287.970Multas e Juros de Mora do IPVA - Livre1.9.1.1.41.51.02 1.043.800 1.043.800 1.043.800Multas e Juros de Mora do IPVA - Fundeb1.9.1.1.41.51.03 260.950 260.950 260.950Multas e Juros de Mora do IPVA - Educação1.9.1.1.41.51.04 626.280 626.280 626.280Multas e Juros de Mora do IPVA - Saúde1.9.1.1.41.52.00 5.219.000 5.219.000 5.219.000Multas e Juros de Mora do IPVA - Municípios1.9.1.1.41.52.01 5.219.000 5.219.000 5.219.000Multas e Juros de Mora do IPVA - Municípios1.9.1.1.42.00.00 23.265.26820.854.732 44.120.000 44.120.000Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços - ICMS1.9.1.1.42.51.00 12.229.14820.822.602 33.051.750 33.051.750Multas e Juros de Mora do ICMS - Estado1.9.1.1.42.51.01 20.822.602 20.822.602 20.822.602Multas e Juros de Mora do ICMS - Livre1.9.1.1.42.51.02 6.610.350 6.610.350 6.610.350Multas e Juros de Mora do ICMS - Fundeb1.9.1.1.42.51.03 1.652.587 1.652.587 1.652.587Multas e Juros de Mora do ICMS - Educação1.9.1.1.42.51.04 3.966.211 3.966.211 3.966.211Multas e Juros de Mora do ICMS - Saúde1.9.1.1.42.52.00 11.017.250 11.017.250 11.017.250Multas e Juros de Mora do ICMS - Municípios1.9.1.1.42.52.01 11.017.250 11.017.250 11.017.250Multas e Juros de Mora do ICMS - Municípios1.9.1.1.42.53.00 18.87032.130 51.000 51.000Multas por Infração ao Regulamento do ICMS1.9.1.1.42.53.01 32.130 32.130 32.130Multas por Infração ao Regulamento do ICMS - Livre

89

Page 90: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.9.1.1.42.53.02 10.200 10.200 10.200Multas por Infração ao Regulamento do ICMS - Fundeb1.9.1.1.42.53.03 2.550 2.550 2.550Multas por Infração ao Regulamento do ICMS - Educação1.9.1.1.42.53.04 6.120 6.120 6.120Multas por Infração ao Regulamento do ICMS - Saúde1.9.1.1.52.00.00 154.875 154.875 154.875Multas e Juros de Mora de de Taxas do Poder de Polícia1.9.1.1.52.01.00 2.929 2.929 2.929Multas e Juros de Mora das Taxas de Serviços de Segurança

Pública1.9.1.1.52.01.01 2.929 2.929 2.929Multas e Juros de Mora da TPS Segurança Pública - Feaspol1.9.1.1.52.04.00 151.946 151.946 151.946Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização Ambiental1.9.1.1.52.04.01 151.946 151.946 151.946Multas e Juros de Mora da TPP de Controle e Fiscalização

Ambiental - SEMA1.9.1.2.00.00.00 194.000 194.000Multas e Juros de Mora das Contribuições1.9.1.2.99.00.00 194.000 194.000Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições1.9.1.2.99.01.00 23.000 23.000Multas e Juros de Mora de Contribuições de Segurado

Facultativo para Assistência Médica dos Servidores Público1.9.1.2.99.01.01 23.000 23.000Multa e Juro de Mora de Contribuições de Segurado

Facultativo p/Assistência Médica - Funserv1.9.1.2.99.02.00 171.000 171.000Multas e Juros de Mora de Repasse de Contribuições para

Assistência Médica dos Servidores Públicos1.9.1.2.99.02.01 171.000 171.000Multas e Juros de Mora de Repasse de Contribuições para

Assistência Médica - Funserv1.9.1.3.00.00.00 22.133.55515.215.445 37.349.000 37.349.000Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos1.9.1.3.14.00.00 10.577.0854.863.915 15.441.000 15.441.000Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA1.9.1.3.14.51.00 2.856.5854.863.915 7.720.500 7.720.500Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

Estado1.9.1.3.14.51.01 4.863.915 4.863.915 4.863.915Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

Livre1.9.1.3.14.51.02 1.544.100 1.544.100 1.544.100Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

Fundeb1.9.1.3.14.51.03 386.025 386.025 386.025Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

Educação1.9.1.3.14.51.04 926.460 926.460 926.460Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

90

Page 91: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

Saúde1.9.1.3.14.52.00 7.720.500 7.720.500 7.720.500Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

Municípios1.9.1.3.14.52.01 7.720.500 7.720.500 7.720.500Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do IPVA -

Municípios1.9.1.3.15.00.00 11.556.47010.351.530 21.908.000 21.908.000Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - IC1.9.1.3.15.51.00 6.079.47010.351.530 16.431.000 16.431.000Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Estado1.9.1.3.15.51.01 10.351.530 10.351.530 10.351.530Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Livre1.9.1.3.15.51.02 3.286.200 3.286.200 3.286.200Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Fundeb1.9.1.3.15.51.03 821.550 821.550 821.550Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Educação1.9.1.3.15.51.04 1.971.720 1.971.720 1.971.720Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Saúde1.9.1.3.15.52.00 5.477.000 5.477.000 5.477.000Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Municípios1.9.1.3.15.52.01 5.477.000 5.477.000 5.477.000Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária do ICMS -

Municípios1.9.1.8.00.00.00 381.000 381.000Demais Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1.9.1.8.99.00.00 381.000 381.000Demais Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1.9.1.8.99.00.02 381.000 381.000Demais Multas e Juros de Outras Receitas - AI1.9.1.9.00.00.00 18.693.3304.368.810 38.599.98723.062.140 61.662.127Multas de Outras Origens1.9.1.9.15.00.00 15.217.790 37.800.00015.217.790 53.017.790Multas Previstas na Legislação de Trânsito1.9.1.9.15.51.00 3.000.000 3.000.000Multas por Infração ao Regulamento de Transporte Rodoviário1.9.1.9.15.51.01 3.000.000 3.000.000Multas e Juros de Mora por Infração ao Regulamento de

Transporte Rodoviário - Agerba1.9.1.9.15.52.00 15.217.790 34.800.00015.217.790 50.017.790Multas por Infração ao Regulamento de Trânsito1.9.1.9.15.52.01 34.800.000 34.800.000Multas por Infração ao Regulamento de Trânsito - AI1.9.1.9.15.52.02 15.217.790 15.217.790 15.217.790Multa por Infração ao Regulamento de Trânsito - AD

91

Page 92: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.9.1.9.27.00.00 1.145.099 799.9871.145.099 1.945.086Multas e Juros Previstos em Contratos1.9.1.9.27.00.01 1.145.099 1.145.099 1.145.099Multas e Juros de Mora de Contratos - livre1.9.1.9.27.00.08 47.000 47.000Multas e Juros de Mora de Contratos - AI1.9.1.9.27.00.09 3.000 3.000Multas e Juros de Mora de Contratos - Funserv1.9.1.9.27.00.22 549.016 549.016Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Atenção de

MAC1.9.1.9.27.00.23 2.796 2.796Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Vigilância em

Saúde1.9.1.9.27.00.24 137.534 137.534Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Assistência

Farmacêutica1.9.1.9.27.00.25 129 129Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Gestão do SUS

1.9.1.9.27.00.26 60.512 60.512Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Investimentosna Rede de Serviços SUS

1.9.1.9.48.00.00 130.000 130.000 130.000Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas1.9.1.9.48.00.01 130.000 130.000 130.000Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas1.9.1.9.51.00.00 3.345.540 3.345.540 3.345.540Multas e Juros de Mora por Infração ao Código de Defesa do

Consumidor1.9.1.9.51.00.01 3.345.540 3.345.540 3.345.540Multas e Juros de Mora por Infração ao Código de Defesa do

Consumidor - FEPC1.9.1.9.99.00.00 3.223.711 3.223.711 3.223.711Outras Multas e Juros de Mora1.9.1.9.99.00.01 3.223.711 3.223.711 3.223.711Outras Multas e Juros de Mora1.9.2.0.00.00.00 1.500.00036.192.896 227.914.57037.692.896 265.607.466Indenizações e Restituições1.9.2.1.00.00.00 2.742.896 2.742.896 2.742.896Indenizações1.9.2.1.99.00.00 2.742.896 2.742.896 2.742.896Outras Indenizações1.9.2.1.99.00.01 2.742.896 2.742.896 2.742.896Outras Indenizações - Live1.9.2.2.00.00.00 1.500.00033.450.000 227.914.57034.950.000 262.864.570Restituições1.9.2.2.10.00.00 221.080.000 221.080.000Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes

Próprios de Previdência dos Servidores1.9.2.2.10.01.00 221.080.000 221.080.000Compensações Financ entre o Regime Geral e os Reg Próprios

de Previdência dos Servidores-Principal

92

Page 93: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.9.2.2.10.01.02 221.080.000 221.080.000Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS-Principal-CAP FUNPREV

1.9.2.2.99.00.00 1.500.00033.450.000 6.834.57034.950.000 41.784.570Outras Restituições1.9.2.2.99.00.01 33.450.000 33.450.000 33.450.000Outras Restituições - Livre1.9.2.2.99.00.04 1.500.000 1.500.000 1.500.000Outras Restituições - AD1.9.2.2.99.00.12 26.000 26.000Outras Restituições - Funserv1.9.2.2.99.00.21 823.669 823.669Outras Restituições - SUS / Bl Atenção de MAC1.9.2.2.99.00.22 138.737 138.737Outras Restituições - SUS / Bl Vigilância em Saúde1.9.2.2.99.00.23 5.845.992 5.845.992Outras Restituições - SUS / Bl Assistência Farmacêutica1.9.2.2.99.00.24 172 172Outras Restituições - SUS / Bl Gestão do SUS1.9.3.0.00.00.00 20.531.94015.521.342 840.00036.053.282 36.893.282Receita da Dívida Ativa1.9.3.1.00.00.00 20.531.94015.474.060 36.006.000 36.006.000Receita da Dívida Ativa Tributária1.9.3.1.14.00.00 6.692.4503.077.550 9.770.000 9.770.000Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA1.9.3.1.14.51.00 1.807.4503.077.550 4.885.000 4.885.000Receita da Dívida Ativa do IPVA - Estado1.9.3.1.14.51.01 3.077.550 3.077.550 3.077.550Receita da Dívida Ativa do IPVA - Livre1.9.3.1.14.51.02 977.000 977.000 977.000Receita da Dívida Ativa do IPVA - Fundeb1.9.3.1.14.51.03 244.250 244.250 244.250Receita da Dívida Ativa do IPVA - Educação1.9.3.1.14.51.04 586.200 586.200 586.200Receita da Dívida Ativa do IPVA - Saúde1.9.3.1.14.52.00 4.885.000 4.885.000 4.885.000Receita da Dívida Ativa do IPVA - Municípios1.9.3.1.14.52.01 4.885.000 4.885.000 4.885.000Receita da Dívida Ativa do IPVA - Municípios1.9.3.1.15.00.00 13.839.49012.396.510 26.236.000 26.236.000Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS1.9.3.1.15.51.00 7.280.49012.396.510 19.677.000 19.677.000Receita da Dívida Ativa do ICMS - Estado1.9.3.1.15.51.01 12.396.510 12.396.510 12.396.510Receita da Dívida Ativa do ICMS - Livre1.9.3.1.15.51.02 3.935.400 3.935.400 3.935.400Receita da Dívida Ativa do ICMS - Fundeb1.9.3.1.15.51.03 983.850 983.850 983.850Receita da Dívida Ativa do ICMS - Educação1.9.3.1.15.51.04 2.361.240 2.361.240 2.361.240Receita da Dívida Ativa do ICMS - Saúde

93

Page 94: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.9.3.1.15.52.00 6.559.000 6.559.000 6.559.000Receita da Dívida Ativa do ICMS - Municípios1.9.3.1.15.52.01 6.559.000 6.559.000 6.559.000Receita da Dívida Ativa do ICMS - Municípios1.9.3.2.00.00.00 47.282 840.00047.282 887.282Receita da Dívida Ativa Não Tributária1.9.3.2.51.00.00 840.000 840.000Receita da Dívida Ativa da Fiscalização do Meio Ambiente1.9.3.2.51.00.01 840.000 840.000Receita da Dívida Ativa da Fiscalização do Meio Ambiente - AI1.9.3.2.99.00.00 47.282 47.282 47.282Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas1.9.3.2.99.00.01 47.282 47.282 47.282Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas -

Livre1.9.9.0.00.00.00 56.318.0002.722.071 42.428.00059.040.071 101.468.071Receitas Diversas1.9.9.0.02.00.00 3.810.000 3.810.000 3.810.000Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais1.9.9.0.02.01.00 3.300.000 3.300.000 3.300.000Receita de Honorários Advocatícios1.9.9.0.02.01.02 3.300.000 3.300.000 3.300.000Receita de Honorários Advocatícios - AD1.9.9.0.02.02.00 510.000 510.000 510.000Receita de Ônus de Sucumbência1.9.9.0.02.02.01 510.000 510.000 510.000Receita de Ônus de Sucumbência - AD1.9.9.0.52.00.00 112.080 112.080 112.080Receita do Centro Gemológico da Bahia - CGB (Decreto nº

12.469/10)1.9.9.0.52.00.01 112.080 112.080 112.080Receita do Centro Gemológico da Bahia - CGB (Decreto nº

12.469/10)1.9.9.0.55.00.00 51.317.000 51.317.000 51.317.000Receita do Fundo de Cultura da Bahia - FCBA1.9.9.0.55.01.00 38.487.750 38.487.750 38.487.750Receita do Fundo de Cultura da Bahia - Estado1.9.9.0.55.01.01 38.487.750 38.487.750 38.487.750Receita do FCBA - Estado1.9.9.0.55.02.00 12.829.250 12.829.250 12.829.250Receita do Fundo de Cultura da Bahia - Município1.9.9.0.55.02.01 12.829.250 12.829.250 12.829.250Receita do FCBA - Município1.9.9.0.57.00.00 65.000 65.000 65.000Cota-Parte de Dividendos1.9.9.0.57.00.01 65.000 65.000 65.000Cota-Parte de Dividendos - FUNTRAD (Lei nº 12.596/12)1.9.9.0.99.00.00 1.126.0002.609.991 42.428.0003.735.991 46.163.991Outras Receitas1.9.9.0.99.90.00 1.126.0002.609.991 42.428.0003.735.991 46.163.991Demais Receitas1.9.9.0.99.90.01 2.609.991 2.609.991 2.609.991Demais Receitas - Livre

94

Page 95: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

1.9.9.0.99.90.02 1.126.000 1.126.000 1.126.000Demais Receitas - AD1.9.9.0.99.90.03 42.428.000 42.428.000Demais Receitas - AI2.0.0.0.00.00.00 3.829.459.080 3.829.459.080 4.118.387.150Receitas de Capital 288.928.0702.1.0.0.00.00.00 2.443.612.000 2.443.612.000 2.443.612.000Operações de Crédito2.1.1.0.00.00.00 1.161.450.000 1.161.450.000 1.161.450.000Operações de Crédito Internas2.1.1.4.00.00.00 1.161.450.000 1.161.450.000 1.161.450.000Operações de Crédito Internas - Contratuais2.1.1.4.60.00.00 684.046.000 684.046.000 684.046.000Operações de Crédito Interna para Programa de Mobilidade

Urbana2.1.1.4.60.00.01 684.046.000 684.046.000 684.046.000OCI para Programas de Mobilidade Urbana - CEF2.1.1.4.99.00.00 477.404.000 477.404.000 477.404.000Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais2.1.1.4.99.00.01 477.404.000 477.404.000 477.404.000OCI para Outros Programas de Governo - Vinculado2.1.2.0.00.00.00 1.282.162.000 1.282.162.000 1.282.162.000Operações de Crédito Externas2.1.2.3.00.00.00 1.282.162.000 1.282.162.000 1.282.162.000Operações de Crédito Externas - Contratuais2.1.2.3.02.00.00 200.000.000 200.000.000 200.000.000Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde2.1.2.3.02.00.01 200.000.000 200.000.000 200.000.000OCE para Programas de Saúde2.1.2.3.04.00.00 17.162.000 17.162.000 17.162.000Operações de Crédito Externas para Programas de Meio

Ambiente2.1.2.3.04.00.01 17.162.000 17.162.000 17.162.000OCE para Programas de Meio Ambiente2.1.2.3.51.00.00 600.000.000 600.000.000 600.000.000Operações de Crédito Externas - BIRD2.1.2.3.51.00.01 600.000.000 600.000.000 600.000.000Operações de Crédito Externas para Investimento - BIRD

PROINCLUSÃO I,II e III2.1.2.3.99.00.00 465.000.000 465.000.000 465.000.000Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais2.1.2.3.99.00.01 465.000.000 465.000.000 465.000.000OCE para Outros Programas de Governo - Vinculado2.2.0.0.00.00.00 6.268.000 7.403.1506.268.000 13.671.150Alienação de Bens2.2.1.0.00.00.00 5.077.240 13.1505.077.240 5.090.390Alienação de Bens Móveis2.2.1.4.00.00.00 13.150 13.150Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes2.2.1.4.51.00.00 13.150 13.150Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes2.2.1.4.51.00.01 13.150 13.150Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes - Alienação de

95

Page 96: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

Bens - AI2.2.1.5.00.00.00 3.583.240 3.583.240 3.583.240Alienação de Veículos2.2.1.5.00.00.01 3.583.240 3.583.240 3.583.240Alienação de Veiculos - AD2.2.1.6.00.00.00 298.000 298.000 298.000Alienação de Móveis e Utensílios2.2.1.6.00.00.01 298.000 298.000 298.000Alienação de Móveis e Utensílios - AD2.2.1.7.00.00.00 1.196.000 1.196.000 1.196.000Alienação de Equipamentos2.2.1.7.00.00.01 1.196.000 1.196.000 1.196.000Alienação de Equipamentos - AD2.2.2.0.00.00.00 1.190.760 7.390.0001.190.760 8.580.760Alienação de Bens Imóveis2.2.2.4.00.00.00 1.190.760 1.190.760 1.190.760Alienação de Imóveis Rurais2.2.2.4.51.00.00 1.190.760 1.190.760 1.190.760Alienação de Imóveis Rurais - Regularização Funiária2.2.2.4.51.00.01 1.190.760 1.190.760 1.190.760Alienação de Imóveis Rurais - Regularização Fundiária - AD2.2.2.9.00.00.00 7.390.000 7.390.000Alienação de Outros Bens Imóveis2.2.2.9.00.00.02 7.390.000 7.390.000Alienação de Outros Bens Imoveis - AI2.3.0.0.00.00.00 7.792.080 229.260.0007.792.080 237.052.080Amortização de Empréstimos2.3.0.0.99.00.00 7.792.080 229.260.0007.792.080 237.052.080Amortização de Empréstimos Diversos2.3.0.0.99.51.00 45.852.000 45.852.000Amortização de Empréstimos Diversos - Giro2.3.0.0.99.51.01 45.852.000 45.852.000Amortização de Empréstimos Diversos - Giro Fundese2.3.0.0.99.52.00 183.408.000 183.408.000Amortização de Empréstimos Diversos - Fixo2.3.0.0.99.52.01 183.408.000 183.408.000Amortização de Empréstimos Diversos - Fixo Fundese2.3.0.0.99.53.00 7.792.080 7.792.080 7.792.080Amortização de Financiamentos Habitacionais - Prohabit2.3.0.0.99.53.01 7.792.080 7.792.080 7.792.080Amortização de Financiamentos Habitacionais - Prohabit2.4.0.0.00.00.00 1.371.787.000 52.264.9201.371.787.000 1.424.051.920Transferências de Capital2.4.2.0.00.00.00 4.900.000 3.656.3154.900.000 8.556.315Transferências Intergovernamentais2.4.2.1.00.00.00 4.900.000 3.656.3154.900.000 8.556.315Transferências da União2.4.2.1.01.00.00 3.656.315 3.656.315Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS2.4.2.1.01.51.00 3.656.315 3.656.315Transferência de Recursos do SUS - BL Investimentos na Rede

de Serviços SUS

96

Page 97: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

2.4.2.1.01.51.03 3.656.315 3.656.315Transferências de Recursos do SUS - Bl Investimentos naRede de Serviços SUS

2.4.2.1.02.00.00 4.900.000 4.900.000 4.900.000Transferências de Recursos para Programas de Educação2.4.2.1.02.55.00 1.500.000 1.500.000 1.500.000Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa de

Educação Profissional e Tecn à Dist E-TEC2.4.2.1.02.55.01 1.500.000 1.500.000 1.500.000Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa E-

TEC2.4.2.1.02.99.00 3.400.000 3.400.000 3.400.000Outras transferências diretas do FNDE - Educação2.4.2.1.02.99.01 3.400.000 3.400.000 3.400.000Outras transferências diretas do FNDE - Educação2.4.7.0.00.00.00 1.366.887.000 48.608.6051.366.887.000 1.415.495.605Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 1.366.887.000 48.608.6051.366.887.000 1.415.495.605Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.01.00.00 5.951.605 5.951.605Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de

Saúde - SUS2.4.7.1.01.00.01 5.951.605 5.951.605Transferências de Convênios da União para o SUS - Convênio

Fesba2.4.7.1.02.00.00 27.000.000 1.129.00027.000.000 28.129.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Educação2.4.7.1.02.00.02 27.000.000 27.000.000 27.000.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Educação - AD2.4.7.1.02.00.03 1.129.000 1.129.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Educação - AI2.4.7.1.03.00.00 111.459.000 26.000.000111.459.000 137.459.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Saneamento Básico2.4.7.1.03.00.01 111.459.000 111.459.000 111.459.000Transferências de Convênios da União p/Programas de

Saneamento Básico - AD2.4.7.1.03.00.02 26.000.000 26.000.000Transferências de Convênios da União p/Programas de

Saneamento Básico - AI2.4.7.1.56.00.00 89.236.000 89.236.000 89.236.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Habitação2.4.7.1.56.00.01 89.236.000 89.236.000 89.236.000Transferências de Convênios da União para Programas de

Habitação - AD2.4.7.1.99.00.00 1.139.192.000 15.528.0001.139.192.000 1.154.720.000Outras Transferências de Convênios da União2.4.7.1.99.00.01 1.139.192.000 1.139.192.000 1.139.192.000Outros Transferências de Convênios da União - AD

97

Page 98: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

2.4.7.1.99.00.02 15.528.000 15.528.000Outros Transferências de Convênios da União - AI7.0.0.0.00.00.00 2.742.836.800Receitas Intraorçamentárias Correntes 2.742.836.8007.2.0.0.00.00.00 2.703.236.000 2.703.236.000Receita de Contribuições7.2.1.0.00.00.00 2.703.236.000 2.703.236.000Contribuições Sociais7.2.1.0.29.00.00 2.339.795.000 2.339.795.000Contribuição Previdenciária do Regime Próprio de Previdência do

Servidor Público - RPPS7.2.1.0.29.01.00 1.843.527.000 1.843.527.000Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência -

Ativo Civil7.2.1.0.29.01.01 1.660.052.000 1.660.052.000Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo Civil - Funprev7.2.1.0.29.01.02 33.425.000 33.425.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Civil - CAP Funprev7.2.1.0.29.01.03 150.050.000 150.050.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Civil - Baprev7.2.1.0.29.02.00 496.268.000 496.268.000Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência -

Ativo Militar7.2.1.0.29.02.01 486.543.000 486.543.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Militar - Funprev7.2.1.0.29.02.02 9.725.000 9.725.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Militar - CAP

Funprev7.2.1.0.99.00.00 363.441.000 363.441.000Outras Contribuições Sociais7.2.1.0.99.61.00 119.543.000 119.543.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor

Público Estadual - Ativo Civil da Adm Direta7.2.1.0.99.61.01 119.543.000 119.543.000Contribuição Patronal - Ativo Civil da Adm. Direta - Funserv7.2.1.0.99.62.00 17.779.000 17.779.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor

Público Estadual Ativo Civil da Adm Indireta7.2.1.0.99.62.01 17.779.000 17.779.000Contribuição Patronal - Ativo Civil da Adm Indireta - Funserv7.2.1.0.99.63.00 62.800.000 62.800.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor

Público Estadual - Ativo Militar7.2.1.0.99.63.01 62.800.000 62.800.000Contribuição Patronal - Ativo Militar - Funserv7.2.1.0.99.71.00 83.445.000 83.445.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor

Público Estadual - Inativo Civil da Adm Direta7.2.1.0.99.71.01 83.445.000 83.445.000Contribuição Patronal - Inativo Civil da Adm Direta - Funserv7.2.1.0.99.72.00 14.901.000 14.901.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor

Público Estadual - Inativo Civil da Adm Indireta

98

Page 99: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

7.2.1.0.99.72.01 14.901.000 14.901.000Contribuição Patronal - Inativo Civil da Adm Indireta - Funserv7.2.1.0.99.73.00 49.073.000 49.073.000Contribuição Patronal para Assistência Médica dos Servidores

Públicos Estaduais - Inativo Militar7.2.1.0.99.73.01 49.073.000 49.073.000Contribuição Patronal - Inativo Militar - Funserv7.2.1.0.99.91.00 8.480.000 8.480.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil

da Adm Direta7.2.1.0.99.91.01 8.480.000 8.480.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil

Adm Direta7.2.1.0.99.92.00 3.710.000 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil

Adm Indireta7.2.1.0.99.92.01 3.710.000 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil

Adm Indireta7.2.1.0.99.93.00 3.710.000 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Militar7.2.1.0.99.93.01 3.710.000 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista

Militar7.6.0.0.00.00.00 39.600.800 39.600.800Receitas de Serviços7.6.0.0.05.00.00 21.440.000 21.440.000Serviço de Saúde7.6.0.0.05.80.00 21.440.000 21.440.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia7.6.0.0.05.80.01 21.440.000 21.440.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia - AI7.6.0.0.16.00.00 17.049.800 17.049.800Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.00 17.049.800 17.049.800Outros Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.01 17.049.800 17.049.800Outros Serviços Educacionais - AI7.6.0.0.22.00.00 1.111.000 1.111.000Serviços de Estudos e Pesquisas7.6.0.0.22.00.01 1.111.000 1.111.000Serviços de Estudos e Pesquisas - AI9.0.0.0.00.00.00 -4.602.587.450 -4.602.587.450 -4.777.063.450Deduções de Receita -174.476.0009.1.0.0.00.00.00 -2.982.424.000 -2.982.424.000 -2.982.424.000Dedução de Receita Tributária9.1.1.0.00.00.00 -2.982.424.000 -2.982.424.000 -2.982.424.000Dedução de Receita de Impostos9.1.1.2.00.00.00 -120.515.800 -120.515.800 -120.515.800Dedução de Receita de Impostos sobre Patrimônio e Renda9.1.1.2.05.00.00 -102.781.400 -102.781.400 -102.781.400Dedução de Receita do IPVA

99

Page 100: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

9.1.1.2.05.51.00 -102.781.400 -102.781.400 -102.781.400Dedução da Receita do IPVA - Estado9.1.1.2.05.51.02 -102.781.400 -102.781.400 -102.781.400Dedução de Receita do IPVA - Fundeb9.1.1.2.07.00.00 -17.734.400 -17.734.400 -17.734.400Dedução de Receita do ITCD9.1.1.2.07.00.02 -17.734.400 -17.734.400 -17.734.400Dedução de Receita do ITCD - Fundeb9.1.1.3.00.00.00 -2.861.908.200 -2.861.908.200 -2.861.908.200Dedução de Receita de Impostos sobre Produção e Circulação9.1.1.3.02.00.00 -2.861.908.200 -2.861.908.200 -2.861.908.200Dedução da Receita do ICMS9.1.1.3.02.01.00 -2.861.908.200 -2.861.908.200 -2.861.908.200Dedução de Receita de ICMS - Estado9.1.1.3.02.01.02 -2.861.908.200 -2.861.908.200 -2.861.908.200Dedução de Receita de ICMS - Fundeb9.7.0.0.00.00.00 -1.602.693.800 -174.476.000-1.602.693.800 -1.777.169.800Dedução de Receita de Transferências Correntes9.7.2.0.00.00.00 -1.602.693.800 -174.476.000-1.602.693.800 -1.777.169.800Dedução da Receita de Transferências Intergovernamentais9.7.2.1.00.00.00 -1.602.693.800 -174.476.000-1.602.693.800 -1.777.169.800Dedução da Receita de Transferências da União9.7.2.1.01.00.00 -1.591.822.600 -1.591.822.600 -1.591.822.600Dedução das Receitas de Transferência da União9.7.2.1.01.01.00 -1.549.784.800 -1.549.784.800 -1.549.784.800Dedução de Receita - FPE9.7.2.1.01.01.03 -1.549.784.800 -1.549.784.800 -1.549.784.800Dedução de Receita do FPE - Fundeb9.7.2.1.01.12.00 -42.037.800 -42.037.800 -42.037.800Dedução de Receita - IPI Exportação9.7.2.1.01.12.03 -42.037.800 -42.037.800 -42.037.800Dedução de Receita do IPI Exportação - Fundeb9.7.2.1.22.00.00 -174.476.000 -174.476.000Dedução de Receita Cota Parte pela Produção de Petróleo-Lei n°

7.990/89-Royalties9.7.2.1.22.30.00 -174.476.000 -174.476.000Dedução de Receita Cota Parte pela Produção de Petróleo-Lei

n° 7.990/89-Royalties9.7.2.1.22.30.02 -174.476.000 -174.476.000Dedução de Receita Cota Parte pela Produção de Petróleo-

Lei n° 7.990/89-Royalties-EC19/149.7.2.1.36.00.00 -10.871.200 -10.871.200 -10.871.200Dedução de Receita - ICMS Desoneração- Lei Complementar

87/96.9.7.2.1.36.00.02 -10.871.200 -10.871.200 -10.871.200Dedução de Receita do ICMS- Desoneração- LC 87/96 -

Fundeb9.9.0.0.00.00.00 -17.469.650 -17.469.650 -17.469.650Dedução de Receita de Outras Receitas Correntes9.9.1.0.00.00.00 -12.557.250 -12.557.250 -12.557.250Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora9.9.1.1.00.00.00 -7.726.950 -7.726.950 -7.726.950Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora dos Tributos

100

Page 101: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

9.9.1.1.20.00.00 -62.600 -62.600 -62.600Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora do ITCD9.9.1.1.20.52.00 -62.600 -62.600 -62.600Dedução da Receita de Multas por Infração e Regulamento do

ITCD9.9.1.1.20.52.02 -62.600 -62.600 -62.600Dedução de Receita de Multa por Infração ao Regulamento

do ITCD - Fundeb9.9.1.1.41.00.00 -1.043.800 -1.043.800 -1.043.800Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora do IPVA9.9.1.1.41.51.00 -1.043.800 -1.043.800 -1.043.800Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora do IPVA -

Estado9.9.1.1.41.51.02 -1.043.800 -1.043.800 -1.043.800Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do IPVA -

Fundeb9.9.1.1.42.00.00 -6.620.550 -6.620.550 -6.620.550Deduções de Receita de Multas e Juros de Mora do ICMS9.9.1.1.42.51.00 -6.610.350 -6.610.350 -6.610.350Deduções de Receita de Multas e Juros de Mora do ICMS -

Estado9.9.1.1.42.51.02 -6.610.350 -6.610.350 -6.610.350Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do ICMS -

Fundeb9.9.1.1.42.53.00 -10.200 -10.200 -10.200Deduções de Receita de Multas por Infração ao Regulamento

do ICMS9.9.1.1.42.53.02 -10.200 -10.200 -10.200Dedução de Receita de Multa por Infração ao Regulamento

do ICMS - Fundeb9.9.1.3.00.00.00 -4.830.300 -4.830.300 -4.830.300Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos

Tributos9.9.1.3.14.00.00 -1.544.100 -1.544.100 -1.544.100Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora da Divida Ativa

Tributária do IPVA9.9.1.3.14.51.00 -1.544.100 -1.544.100 -1.544.100Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

Tributária do IPVA - Estado9.9.1.3.14.51.02 -1.544.100 -1.544.100 -1.544.100Dedução da Receita de Multas e Juros da Dívida Ativa

Tributária do IPVA - Fundeb9.9.1.3.15.00.00 -3.286.200 -3.286.200 -3.286.200Deduções da Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

do ICMS9.9.1.3.15.51.00 -3.286.200 -3.286.200 -3.286.200Deduções de Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida

Ativa Tributária do ICMS - Estado9.9.1.3.15.51.02 -3.286.200 -3.286.200 -3.286.200Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora da Dívida

Ativa Tributária do ICMS - Fundeb9.9.3.0.00.00.00 -4.912.400 -4.912.400 -4.912.400Dedução de Receita da Dívida Ativa

101

Page 102: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Receita Segundo a Categoria Econômica, por Fonte de Recurso

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Recursos do TesouroOutras Fontes

OrdináriosTotal

VinculadosEspecificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea,Subalinea e Desdobramento) Total

Código

9.9.3.1.00.00.00 -4.912.400 -4.912.400 -4.912.400Dedução de Receita da Dívida Ativa Tributária9.9.3.1.14.00.00 -977.000 -977.000 -977.000Dedução de Receita da Dívida Ativa do IPVA9.9.3.1.14.51.00 -977.000 -977.000 -977.000Dedução de Receita da Dívida Ativa do IPVA - Estado9.9.3.1.14.51.02 -977.000 -977.000 -977.000Dedução da Receita da Dívida Ativa do IPVA - Fundeb9.9.3.1.15.00.00 -3.935.400 -3.935.400 -3.935.400Dedução da Receita da Divida Ativa do ICMS9.9.3.1.15.51.00 -3.935.400 -3.935.400 -3.935.400Dedução de Receita da Dívida Ativa do ICMS- Estado9.9.3.1.15.51.02 -3.935.400 -3.935.400 -3.935.400Dedução da Receita da Dívida Ativa do ICMS - Fundeb

Total 16.151.884.919 7.619.283.69018.121.473.948 34.273.358.867 41.892.642.557

102

Page 103: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 08 - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

Unid. Orçamentária: 301 - Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 10.188.000Receitas Correntes1.6.0.0.00.00.00 10.188.000Receita de Serviços1.6.0.0.14.00.00 10.188.000Serviços de Inspeção e Fiscalização1.6.0.0.14.51.00 10.188.000Serviços de Regulação/Fiscalização dos Serv Públ de Abast Água e de Saneamento Básico-Lei Fed nº 11445/071.6.0.0.14.51.02 10.188.000Serviços de Regulação e Fiscalização dos Serv Públicos de Abastecim Água e de Saneam Básico-Agersa

Total 10.188.000

103

Page 104: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 08 - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

Unid. Orçamentária: 501 - Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 3.000.000Receitas Correntes1.6.0.0.00.00.00 3.000.000Receita de Serviços1.6.0.0.26.00.00 2.000.000Serviços de Fornecimento de Água1.6.0.0.26.51.00 2.000.000Serviços de Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios1.6.0.0.26.51.01 2.000.000Serviços de Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios1.6.0.0.27.00.00 1.000.000Serviços de Perfuração e Instalação de Poços1.6.0.0.27.00.01 1.000.000Serviços de Perfuração e Instalação de Poços - AI2.0.0.0.00.00.00 26.000.000Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 26.000.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 26.000.000Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 26.000.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.03.00.00 26.000.000Transferências de Convênios da União para Programas de Saneamento Básico2.4.7.1.03.00.02 26.000.000Transferências de Convênios da União p/Programas de Saneamento Básico - AI

Total 29.000.000

104

Page 105: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 301 - Departamento Estadual de Trânsito

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 60.954.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 3.816.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 3.036.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 3.036.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 3.036.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 3.036.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

3.036.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.2.0.00.00.00 780.000Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 780.000Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 780.000Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.99.00 780.000Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

780.0001.3.2.5.01.99.19 RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados - AI1.6.0.0.00.00.00 15.540.000Receita de Serviços1.6.0.0.13.00.00 15.540.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.06.00 15.540.000Serviços de Fornecimento de Listagens1.6.0.0.13.06.01 15.540.000Serviços de Acesso ao Banco de Dados e Cadastro do Detran1.7.0.0.00.00.00 6.798.000Transferências Correntes1.7.6.0.00.00.00 6.798.000Transferências de Convênios1.7.6.4.00.00.00 6.798.000Transferências de Convênios de Instituições Privadas1.7.6.4.99.00.00 6.798.000Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas Nacionais1.7.6.4.99.00.02 6.798.000Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas Nacionais - AI1.9.0.0.00.00.00 34.800.000Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 34.800.000Multas e Juros de Mora1.9.1.9.00.00.00 34.800.000Multas de Outras Origens1.9.1.9.15.00.00 34.800.000Multas Previstas na Legislação de Trânsito1.9.1.9.15.52.00 34.800.000Multas por Infração ao Regulamento de Trânsito

34.800.0001.9.1.9.15.52.01 Multas por Infração ao Regulamento de Trânsito - AI

105

Page 106: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 301 - Departamento Estadual de Trânsito

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

Total 60.954.000

106

Page 107: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 985.550.000Receitas Correntes1.2.0.0.00.00.00 985.327.000Receitas de Contribuições1.2.1.0.00.00.00 985.327.000Contribuições Sociais1.2.1.0.99.00.00 985.327.000Outras Contribuições Sociais1.2.1.0.99.61.00 398.637.000Contribuição de Servidor Ativo Civil da Adm. Direta para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.61.01 398.637.000Contribuição de Servidor Ativo Civil da Adm Direta para Assistência Médica - Funserv1.2.1.0.99.62.00 46.345.000Contribuição de Servidor Ativo Civil da Adm Indireta p/Assistência Médica do Servidor Público Estadual1.2.1.0.99.62.01 46.345.000Contribuição do Servidor Ativo Civil da Adm Indireta p/Assistência Médica - Funserv1.2.1.0.99.63.00 120.900.000Contribuição de Servidor Ativo Militar para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.63.01 120.900.000Contribuição do Servidor Ativo Militar p/Assistência Médica - Funserv1.2.1.0.99.64.00 3.180.000Contribuição de Segurado Facultativo e Outros para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.64.01 3.180.000Contribuição de Segurado Facultativo e Outros para Assitência Médica - Funserv1.2.1.0.99.71.00 303.089.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Direta p/Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.71.01 303.089.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Direta para Assitência Médica - Funserv1.2.1.0.99.72.00 221.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Indireta p/Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.72.01 221.000Contribuição de Servidor Inativo Civil da Adm Indireta para Assitência Médica - Funserv1.2.1.0.99.73.00 79.793.000Contribuição de Servidor Inativo Militar para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.73.01 79.793.000Contribuição do Servidor Inativo Militar para Assistência Médica - Funserv1.2.1.0.99.91.00 22.917.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Direta para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.91.01 22.917.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Direta para Assitência Médica - Funserv1.2.1.0.99.92.00 16.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Indireta para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.92.01 16.000Contribuição de Pensionista Civil da Adm Indireta para Assitência Médica - Funserv1.2.1.0.99.93.00 10.229.000Contribuição de Pensionista Militar para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais1.2.1.0.99.93.01 10.229.000Contribuição de Pensionista Militar para Assistência Médica - Funserv1.9.0.0.00.00.00 223.000Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 197.000Multas e Juros de Mora1.9.1.2.00.00.00 194.000Multas e Juros de Mora das Contribuições

107

Page 108: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.9.1.2.99.00.00 194.000Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições1.9.1.2.99.01.00 23.000Multas e Juros de Mora de Contribuições de Segurado Facultativo para Assistência Médica dos Servidores Público

23.0001.9.1.2.99.01.01 Multa e Juro de Mora de Contribuições de Segurado Facultativo p/Assistência Médica - Funserv1.9.1.2.99.02.00 171.000Multas e Juros de Mora de Repasse de Contribuições para Assistência Médica dos Servidores Públicos

171.0001.9.1.2.99.02.01 Multas e Juros de Mora de Repasse de Contribuições para Assistência Médica - Funserv1.9.1.9.00.00.00 3.000Multas de Outras Origens1.9.1.9.27.00.00 3.000Multas e Juros Previstos em Contratos1.9.1.9.27.00.09 3.000Multas e Juros de Mora de Contratos - Funserv1.9.2.0.00.00.00 26.000Indenizações e Restituições1.9.2.2.00.00.00 26.000Restituições1.9.2.2.99.00.00 26.000Outras Restituições1.9.2.2.99.00.12 26.000Outras Restituições - Funserv7.0.0.0.00.00.00 363.441.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.2.0.0.00.00.00 363.441.000Receita de Contribuições7.2.1.0.00.00.00 363.441.000Contribuições Sociais7.2.1.0.99.00.00 363.441.000Outras Contribuições Sociais7.2.1.0.99.61.00 119.543.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor Público Estadual - Ativo Civil da Adm Direta7.2.1.0.99.61.01 119.543.000Contribuição Patronal - Ativo Civil da Adm. Direta - Funserv7.2.1.0.99.62.00 17.779.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor Público Estadual Ativo Civil da Adm Indireta7.2.1.0.99.62.01 17.779.000Contribuição Patronal - Ativo Civil da Adm Indireta - Funserv7.2.1.0.99.63.00 62.800.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor Público Estadual - Ativo Militar7.2.1.0.99.63.01 62.800.000Contribuição Patronal - Ativo Militar - Funserv7.2.1.0.99.71.00 83.445.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor Público Estadual - Inativo Civil da Adm Direta7.2.1.0.99.71.01 83.445.000Contribuição Patronal - Inativo Civil da Adm Direta - Funserv7.2.1.0.99.72.00 14.901.000Contribuição Patronal para Assistência Médica de Servidor Público Estadual - Inativo Civil da Adm Indireta7.2.1.0.99.72.01 14.901.000Contribuição Patronal - Inativo Civil da Adm Indireta - Funserv7.2.1.0.99.73.00 49.073.000Contribuição Patronal para Assistência Médica dos Servidores Públicos Estaduais - Inativo Militar

108

Page 109: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

7.2.1.0.99.73.01 49.073.000Contribuição Patronal - Inativo Militar - Funserv7.2.1.0.99.91.00 8.480.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil da Adm Direta7.2.1.0.99.91.01 8.480.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil Adm Direta7.2.1.0.99.92.00 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil Adm Indireta7.2.1.0.99.92.01 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Civil Adm Indireta7.2.1.0.99.93.00 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Militar7.2.1.0.99.93.01 3.710.000Contribuição Patronal p/Assistência Médica de Pensionista Militar

Total 1.348.991.000

109

Page 110: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 602 - Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 204.025.000Receitas Correntes1.2.0.0.00.00.00 120.025.000Receitas de Contribuições1.2.1.0.00.00.00 120.025.000Contribuições Sociais1.2.1.0.29.00.00 120.025.000Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público - RPPS1.2.1.0.29.07.00 120.018.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.07.02 120.018.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Baprev1.2.1.0.29.09.00 5.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.09.02 5.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Baprev1.2.1.0.29.11.00 2.000Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.11.02 2.000Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS - Baprev1.3.0.0.00.00.00 84.000.000Receita Patrimonial1.3.2.0.00.00.00 84.000.000Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 84.000.000Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 84.000.000Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.51.00 84.000.000Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados do RPPS - Arts. 2º e 3º da Resolução CMN

84.000.0001.3.2.5.01.51.03 RDB de Recursos Vinculados - Baprev7.0.0.0.00.00.00 150.050.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.2.0.0.00.00.00 150.050.000Receita de Contribuições7.2.1.0.00.00.00 150.050.000Contribuições Sociais7.2.1.0.29.00.00 150.050.000Contribuição Previdenciária do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público - RPPS7.2.1.0.29.01.00 150.050.000Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - Ativo Civil7.2.1.0.29.01.03 150.050.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Civil - Baprev

Total 354.075.000

110

Page 111: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 603 - Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos doEstado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 1.701.477.000Receitas Correntes1.2.0.0.00.00.00 1.206.075.000Receitas de Contribuições1.2.1.0.00.00.00 1.206.075.000Contribuições Sociais1.2.1.0.29.00.00 1.206.075.000Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público - RPPS1.2.1.0.29.07.00 804.210.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.07.01 804.210.000Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.08.00 243.135.000Contribuição de Servidor Ativo Militar para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.08.01 243.135.000Contribuição de Servidor Ativo Militar para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.09.00 100.447.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.09.01 100.447.000Contribuição do Servidor Inativo Civil para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.10.00 33.415.000Contribuição de Servidor Inativo Militar para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.10.01 33.415.000Contribuição de Servidor Inativo Militar para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.11.00 23.364.000Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.11.01 23.364.000Contribuição de Pensionista Civil para o RPPS - Funprev1.2.1.0.29.12.00 1.504.000Contribuição de Pensionista Militar para o Regime Próprio de Previdência1.2.1.0.29.12.01 1.504.000Contribuição de Pensionista Militar para o RPPS - Funprev1.3.0.0.00.00.00 3.600.000Receita Patrimonial1.3.2.0.00.00.00 3.600.000Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 3.600.000Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 3.600.000Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.51.00 3.600.000Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados do RPPS - Arts. 2º e 3º da Resolução CMN

3.000.0001.3.2.5.01.51.01 RDB de Recursos Vinculados Funprev Movimento600.0001.3.2.5.01.51.02 RDB de Recursos Vinculados - Funprev Capitalizável

1.7.0.0.00.00.00 270.722.000Transferências Correntes1.7.2.0.00.00.00 270.722.000Transferências Intergovernamentais1.7.2.1.00.00.00 270.722.000Transferências da União1.7.2.1.22.00.00 270.722.000Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

111

Page 112: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 603 - Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos doEstado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.7.2.1.22.11.00 29.779.000Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos29.779.0001.7.2.1.22.11.02 Cota-Parte pela Utilização de Recursos Hídricos - Royalties - EC nº 19/2014

1.7.2.1.22.20.00 8.122.000Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFRM8.122.0001.7.2.1.22.20.02 Cota-Parte pela Exploração de Recursos Minerais - Royalties - EC nº 19/2014

1.7.2.1.22.30.00 189.505.000Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Fed nº 7.990/89189.505.0001.7.2.1.22.30.02 Cota-Parte pela Produção de Petróleo - Lei Fed nº 7.990/89 - Royalties - EC nº 19/2014

1.7.2.1.22.50.00 24.365.000Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Fed nº 9.478/97, art. 5024.365.0001.7.2.1.22.50.02 Cota-Parte pela Participação Especial - Lei Federal nº 9.478/97 - Royalties - EC nº 19/2014

1.7.2.1.22.70.00 18.951.000Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP18.951.0001.7.2.1.22.70.02 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP - Royalties - EC nº 19/2014

1.9.0.0.00.00.00 221.080.000Outras Receitas Correntes1.9.2.0.00.00.00 221.080.000Indenizações e Restituições1.9.2.2.00.00.00 221.080.000Restituições1.9.2.2.10.00.00 221.080.000Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores1.9.2.2.10.01.00 221.080.000Compensações Financ entre o Regime Geral e os Reg Próprios de Previdência dos Servidores-Principal

221.080.0001.9.2.2.10.01.02 Compensação Financeira entre o Regime Geral e o RPPS-Principal-CAP FUNPREV7.0.0.0.00.00.00 2.189.745.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.2.0.0.00.00.00 2.189.745.000Receita de Contribuições7.2.1.0.00.00.00 2.189.745.000Contribuições Sociais7.2.1.0.29.00.00 2.189.745.000Contribuição Previdenciária do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público - RPPS7.2.1.0.29.01.00 1.693.477.000Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - Ativo Civil7.2.1.0.29.01.01 1.660.052.000Contribuição Patronal para o RPPS - Ativo Civil - Funprev7.2.1.0.29.01.02 33.425.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Civil - CAP Funprev7.2.1.0.29.02.00 496.268.000Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - Ativo Militar7.2.1.0.29.02.01 486.543.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Militar - Funprev7.2.1.0.29.02.02 9.725.000Contribuição Patronal para o RPPS- Ativo Militar - CAP Funprev9.0.0.0.00.00.00 -174.476.000Deduções de Receita

112

Page 113: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unid. Orçamentária: 603 - Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos doEstado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

9.7.0.0.00.00.00 -174.476.000Dedução de Receita de Transferências Correntes9.7.2.0.00.00.00 -174.476.000Dedução da Receita de Transferências Intergovernamentais9.7.2.1.00.00.00 -174.476.000Dedução da Receita de Transferências da União9.7.2.1.22.00.00 -174.476.000Dedução de Receita Cota Parte pela Produção de Petróleo-Lei n° 7.990/89-Royalties9.7.2.1.22.30.00 -174.476.000Dedução de Receita Cota Parte pela Produção de Petróleo-Lei n° 7.990/89-Royalties

-174.476.0009.7.2.1.22.30.02 Dedução de Receita Cota Parte pela Produção de Petróleo-Lei n° 7.990/89-Royalties-EC19/14

Total 3.716.746.000

113

Page 114: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 10 - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

Unid. Orçamentária: 501 - Bahia Pesca S/A

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 850.000Receitas Correntes1.4.0.0.00.00.00 640.000Receita Agropecuária1.4.2.0.00.00.00 640.000Receita da Produção Animal e Derivados1.4.2.0.51.00.00 640.000Receita da Produção Animal e Derivados1.4.2.0.51.00.01 640.000Receita da Produção Animal e Derivados - AI1.5.0.0.00.00.00 210.000Receita Industrial1.5.2.0.00.00.00 210.000Receita da Indústria de Transformação1.5.2.0.99.00.00 210.000Outras Receitas da Indústria de Transformação1.5.2.0.99.00.01 210.000Outras Receitas da Indústria de Transformação - AI

Total 850.000

114

Page 115: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 201 - Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 1.450.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 11.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 11.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 11.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 10.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 10.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

10.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.1.1.53.00.00 1.000Aluguel de Bens Móveis1.3.1.1.53.00.02 1.000Aluguel de Bens Móveis - AI1.6.0.0.00.00.00 1.169.000Receita de Serviços1.6.0.0.01.00.00 1.165.000Serviços Comerciais1.6.0.0.01.99.00 1.165.000Outros Serviços Comerciais1.6.0.0.01.99.01 1.165.000Outros Serviços Comerciais - AI1.6.0.0.13.00.00 4.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.02.00 1.000Serviços de Venda de Editais1.6.0.0.13.02.03 1.000Serviços de Venda de Editais - AI1.6.0.0.13.99.00 3.000Outros Serviços Administrativos1.6.0.0.13.99.03 3.000Outros Serviços Administrativos - AI1.9.0.0.00.00.00 270.000Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 40.000Multas e Juros de Mora1.9.1.9.00.00.00 40.000Multas de Outras Origens1.9.1.9.27.00.00 40.000Multas e Juros Previstos em Contratos1.9.1.9.27.00.08 40.000Multas e Juros de Mora de Contratos - AI1.9.9.0.00.00.00 230.000Receitas Diversas1.9.9.0.99.00.00 230.000Outras Receitas1.9.9.0.99.90.00 230.000Demais Receitas1.9.9.0.99.90.03 230.000Demais Receitas - AI

115

Page 116: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 201 - Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

Total 1.450.000

116

Page 117: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 301 - Universidade do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 9.169.679Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 431.119Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 295.221Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 295.221Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 295.221Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 295.221Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

295.2211.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.2.0.00.00.00 135.898Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.2.00.00.00 135.898Dividendos1.3.2.2.99.00.00 135.898Outros Dividendos1.3.2.2.99.00.03 135.898Outros Dividendos - AI1.4.0.0.00.00.00 15.147Receita Agropecuária1.4.9.0.00.00.00 15.147Outras Receitas Agropecuárias1.4.9.0.99.00.00 15.147Demais Receitas Agropecuárias1.4.9.0.99.00.01 15.147Demais Receitas Agropecuárias - AI1.6.0.0.00.00.00 8.441.451Receita de Serviços1.6.0.0.01.00.00 247.853Serviços Comerciais1.6.0.0.01.02.00 247.853Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade1.6.0.0.01.02.02 247.853Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade - AI1.6.0.0.12.00.00 1.960.935Serviços Tecnológicos1.6.0.0.12.51.00 1.960.935Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos1.6.0.0.12.51.01 1.960.935Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos - AI1.6.0.0.13.00.00 1.176.012Serviços Administrativos1.6.0.0.13.01.00 1.176.012Serviços de Inscrição em Concursos Públicos1.6.0.0.13.01.03 1.176.012Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - AI1.6.0.0.16.00.00 5.056.651Serviços Educacionais1.6.0.0.16.51.00 3.712.931Receitas de Inscrição em Vestibular

117

Page 118: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 301 - Universidade do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.6.0.0.16.51.01 3.712.931Receitas de Inscrição em Vestibular - AI1.6.0.0.16.52.00 1.239.263Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização1.6.0.0.16.52.01 1.239.263Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização - AI1.6.0.0.16.53.00 4.457Receitas de Eventos e Cursos de Extensão1.6.0.0.16.53.01 4.457Receitas de Eventos e Cursos de Extensão - AI1.6.0.0.16.99.00 100.000Outros Serviços Educacionais1.6.0.0.16.99.01 100.000Outros Serviços Educacionais - AI1.7.0.0.00.00.00 281.962Transferências Correntes1.7.4.0.00.00.00 14.962Transferências do Exterior1.7.4.0.99.00.00 14.962Outras Transferências do Exterior1.7.4.0.99.00.03 14.962Outras Transferência de Órgãos e Fundos Internacionais - AI1.7.6.0.00.00.00 267.000Transferências de Convênios1.7.6.1.00.00.00 267.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades1.7.6.1.02.00.00 267.000Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação1.7.6.1.02.00.03 267.000Transferências de Convênios da União para Programas de Educação - AI7.0.0.0.00.00.00 9.000.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.6.0.0.00.00.00 9.000.000Receitas de Serviços7.6.0.0.16.00.00 9.000.000Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.00 9.000.000Outros Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.01 9.000.000Outros Serviços Educacionais - AI

Total 18.169.679

118

Page 119: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 1.341.560Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 63.660Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 62.360Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 62.360Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 62.360Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 62.360Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

62.3601.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.2.0.00.00.00 1.300Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 1.300Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 1.300Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.99.00 1.300Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

1.3001.3.2.5.01.99.19 RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados - AI1.4.0.0.00.00.00 2.200Receita Agropecuária1.4.1.0.00.00.00 2.200Receita da Produção Vegetal1.4.1.0.51.00.00 2.200Receita da Produção Vegetal1.4.1.0.51.00.01 2.200Receita da Produção Vegetal - AI1.6.0.0.00.00.00 1.275.700Receita de Serviços1.6.0.0.01.00.00 22.000Serviços Comerciais1.6.0.0.01.02.00 22.000Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade1.6.0.0.01.02.02 22.000Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade - AI1.6.0.0.12.00.00 92.700Serviços Tecnológicos1.6.0.0.12.51.00 92.700Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos1.6.0.0.12.51.01 92.700Serviços de Análises e Ensaios Laboratoriais e Tecnológicos - AI1.6.0.0.13.00.00 15.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.01.00 15.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos1.6.0.0.13.01.03 15.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - AI1.6.0.0.16.00.00 1.126.000Serviços Educacionais

119

Page 120: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.6.0.0.16.51.00 1.100.000Receitas de Inscrição em Vestibular1.6.0.0.16.51.01 1.100.000Receitas de Inscrição em Vestibular - AI1.6.0.0.16.99.00 26.000Outros Serviços Educacionais1.6.0.0.16.99.01 26.000Outros Serviços Educacionais - AI1.6.0.0.19.00.00 5.000Serviços Recreativos e Culturais1.6.0.0.19.52.00 5.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais1.6.0.0.19.52.01 5.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais - AI1.6.0.0.99.00.00 15.000Outros Serviços1.6.0.0.99.00.03 15.000Outros Serviços - AI2.0.0.0.00.00.00 54.150Receitas de Capital2.2.0.0.00.00.00 13.150Alienação de Bens2.2.1.0.00.00.00 13.150Alienação de Bens Móveis2.2.1.4.00.00.00 13.150Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes2.2.1.4.51.00.00 13.150Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes2.2.1.4.51.00.01 13.150Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes - Alienação de Bens - AI2.4.0.0.00.00.00 41.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 41.000Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 41.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.02.00.00 41.000Transferências de Convênios da União para Programas de Educação2.4.7.1.02.00.03 41.000Transferências de Convênios da União para Programas de Educação - AI7.0.0.0.00.00.00 5.349.800Receitas Intraorçamentárias Correntes7.6.0.0.00.00.00 5.349.800Receitas de Serviços7.6.0.0.16.00.00 5.349.800Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.00 5.349.800Outros Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.01 5.349.800Outros Serviços Educacionais - AI

Total 6.745.510

120

Page 121: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 303 - Universidade Estadual de Feira de Santana

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 3.378.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 290.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 130.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 130.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 130.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.01.00 20.000Aluguéis de Centros Esportivos e seus Espaços

20.0001.3.1.1.51.01.01 Aluguéis de Centros Esportivos e seus Espaços - AI1.3.1.1.51.02.00 10.000Aluguéis de Centros Culturais e seus Espaços

10.0001.3.1.1.51.02.02 Aluguéis de Centros Culturais e seus Espaços - AI1.3.1.1.51.99.00 100.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

100.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.2.0.00.00.00 160.000Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 160.000Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 160.000Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.99.00 160.000Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

160.0001.3.2.5.01.99.19 RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados - AI1.6.0.0.00.00.00 2.610.000Receita de Serviços1.6.0.0.01.00.00 50.000Serviços Comerciais1.6.0.0.01.02.00 50.000Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade1.6.0.0.01.02.02 50.000Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade - AI1.6.0.0.13.00.00 75.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.01.00 60.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos1.6.0.0.13.01.03 60.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - AI1.6.0.0.13.99.00 15.000Outros Serviços Administrativos1.6.0.0.13.99.03 15.000Outros Serviços Administrativos - AI1.6.0.0.16.00.00 2.185.000Serviços Educacionais1.6.0.0.16.51.00 2.000.000Receitas de Inscrição em Vestibular

121

Page 122: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 303 - Universidade Estadual de Feira de Santana

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.6.0.0.16.51.01 2.000.000Receitas de Inscrição em Vestibular - AI1.6.0.0.16.52.00 50.000Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização1.6.0.0.16.52.01 50.000Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização - AI1.6.0.0.16.53.00 50.000Receitas de Eventos e Cursos de Extensão1.6.0.0.16.53.01 50.000Receitas de Eventos e Cursos de Extensão - AI1.6.0.0.16.54.00 15.000Receitas de Outros Eventos Educacionais1.6.0.0.16.54.01 15.000Receitas de Outros Eventos Educacionais - AI1.6.0.0.16.99.00 70.000Outros Serviços Educacionais1.6.0.0.16.99.01 70.000Outros Serviços Educacionais - AI1.6.0.0.19.00.00 300.000Serviços Recreativos e Culturais1.6.0.0.19.52.00 300.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais1.6.0.0.19.52.01 300.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais - AI1.7.0.0.00.00.00 478.000Transferências Correntes1.7.6.0.00.00.00 478.000Transferências de Convênios1.7.6.1.00.00.00 478.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades1.7.6.1.02.00.00 263.000Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação1.7.6.1.02.00.03 263.000Transferências de Convênios da União para Programas de Educação - AI1.7.6.1.99.00.00 215.000Outras Transferências de Convênios da União1.7.6.1.99.00.02 215.000Outros Transferências de Convênios da União - AI2.0.0.0.00.00.00 1.088.000Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 1.088.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 1.088.000Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 1.088.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.02.00.00 1.088.000Transferências de Convênios da União para Programas de Educação2.4.7.1.02.00.03 1.088.000Transferências de Convênios da União para Programas de Educação - AI7.0.0.0.00.00.00 2.700.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.6.0.0.00.00.00 2.700.000Receitas de Serviços

122

Page 123: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 303 - Universidade Estadual de Feira de Santana

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

7.6.0.0.16.00.00 2.700.000Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.00 2.700.000Outros Serviços Educacionais7.6.0.0.16.99.01 2.700.000Outros Serviços Educacionais - AI

Total 7.166.000

123

Page 124: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 304 - Universidade Estadual de Santa Cruz

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 5.948.334Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 950.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 950.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 950.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 950.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 950.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

950.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.4.0.0.00.00.00 90.000Receita Agropecuária1.4.9.0.00.00.00 90.000Outras Receitas Agropecuárias1.4.9.0.99.00.00 90.000Demais Receitas Agropecuárias1.4.9.0.99.00.01 90.000Demais Receitas Agropecuárias - AI1.6.0.0.00.00.00 4.850.000Receita de Serviços1.6.0.0.13.00.00 540.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.01.00 150.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos1.6.0.0.13.01.03 150.000Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - AI1.6.0.0.13.99.00 390.000Outros Serviços Administrativos1.6.0.0.13.99.03 390.000Outros Serviços Administrativos - AI1.6.0.0.16.00.00 4.310.000Serviços Educacionais1.6.0.0.16.51.00 70.000Receitas de Inscrição em Vestibular1.6.0.0.16.51.01 70.000Receitas de Inscrição em Vestibular - AI1.6.0.0.16.52.00 90.000Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização1.6.0.0.16.52.01 90.000Receitas de Cursos de Pós-Graduação/Especialização - AI1.6.0.0.16.53.00 3.900.000Receitas de Eventos e Cursos de Extensão1.6.0.0.16.53.01 3.900.000Receitas de Eventos e Cursos de Extensão - AI1.6.0.0.16.99.00 250.000Outros Serviços Educacionais1.6.0.0.16.99.01 250.000Outros Serviços Educacionais - AI1.7.0.0.00.00.00 58.334Transferências Correntes

124

Page 125: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Unid. Orçamentária: 304 - Universidade Estadual de Santa Cruz

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.7.4.0.00.00.00 58.334Transferências do Exterior1.7.4.0.99.00.00 58.334Outras Transferências do Exterior1.7.4.0.99.00.03 58.334Outras Transferência de Órgãos e Fundos Internacionais - AI

Total 5.948.334

125

Page 126: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 13 - Secretaria da Fazenda

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 157.548.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 57.654.000Receita Patrimonial1.3.2.0.00.00.00 57.654.000Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 57.654.000Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 57.654.000Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.99.00 57.654.000Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

57.654.0001.3.2.5.01.99.19 RDB de Outros Dep Bancários de Recursos Vinculados - AI1.6.0.0.00.00.00 57.315.000Receita de Serviços1.6.0.0.02.00.00 57.315.000Serviços Financeiros1.6.0.0.02.01.00 57.315.000Serviços de Juros de Empréstimos1.6.0.0.02.01.02 57.315.000Serviços de Juros de Empréstimos1.9.0.0.00.00.00 42.579.000Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 381.000Multas e Juros de Mora1.9.1.8.00.00.00 381.000Demais Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1.9.1.8.99.00.00 381.000Demais Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1.9.1.8.99.00.02 381.000Demais Multas e Juros de Outras Receitas - AI1.9.9.0.00.00.00 42.198.000Receitas Diversas1.9.9.0.99.00.00 42.198.000Outras Receitas1.9.9.0.99.90.00 42.198.000Demais Receitas1.9.9.0.99.90.03 42.198.000Demais Receitas - AI2.0.0.0.00.00.00 229.260.000Receitas de Capital2.3.0.0.00.00.00 229.260.000Amortização de Empréstimos2.3.0.0.99.00.00 229.260.000Amortização de Empréstimos Diversos2.3.0.0.99.51.00 45.852.000Amortização de Empréstimos Diversos - Giro2.3.0.0.99.51.01 45.852.000Amortização de Empréstimos Diversos - Giro Fundese2.3.0.0.99.52.00 183.408.000Amortização de Empréstimos Diversos - Fixo2.3.0.0.99.52.01 183.408.000Amortização de Empréstimos Diversos - Fixo Fundese

126

Page 127: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 13 - Secretaria da Fazenda

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

Total 386.808.000

127

Page 128: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unid. Orçamentária: 301 - Junta Comercial do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 22.000.000Receitas Correntes1.6.0.0.00.00.00 22.000.000Receita de Serviços1.6.0.0.24.00.00 22.000.000Serviços de Registro de Comércio1.6.0.0.24.00.01 22.000.000Serviços de Registro de Comércio - AI

Total 22.000.000

128

Page 129: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unid. Orçamentária: 302 - Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 1.300.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 1.276.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 1.056.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 1.056.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 1.056.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 1.056.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

1.056.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.3.2.0.00.00.00 220.000Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.2.00.00.00 220.000Dividendos1.3.2.2.99.00.00 220.000Outros Dividendos1.3.2.2.99.00.03 220.000Outros Dividendos - AI1.6.0.0.00.00.00 17.000Receita de Serviços1.6.0.0.13.00.00 17.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.02.00 17.000Serviços de Venda de Editais1.6.0.0.13.02.03 17.000Serviços de Venda de Editais - AI1.9.0.0.00.00.00 7.000Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 7.000Multas e Juros de Mora1.9.1.9.00.00.00 7.000Multas de Outras Origens1.9.1.9.27.00.00 7.000Multas e Juros Previstos em Contratos1.9.1.9.27.00.08 7.000Multas e Juros de Mora de Contratos - AI2.0.0.0.00.00.00 5.390.000Receitas de Capital2.2.0.0.00.00.00 5.390.000Alienação de Bens2.2.2.0.00.00.00 5.390.000Alienação de Bens Imóveis2.2.2.9.00.00.00 5.390.000Alienação de Outros Bens Imóveis2.2.2.9.00.00.02 5.390.000Alienação de Outros Bens Imoveis - AI

Total 6.690.000

129

Page 130: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento EconômicoUnid. Orçamentária: 303 - Centro Industrial de Subaé

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 150.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 150.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 150.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 150.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 150.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 150.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

150.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI2.0.0.0.00.00.00 2.000.000Receitas de Capital2.2.0.0.00.00.00 2.000.000Alienação de Bens2.2.2.0.00.00.00 2.000.000Alienação de Bens Imóveis2.2.2.9.00.00.00 2.000.000Alienação de Outros Bens Imóveis2.2.2.9.00.00.02 2.000.000Alienação de Outros Bens Imoveis - AI

Total 2.150.000

130

Page 131: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unid. Orçamentária: 304 - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 33.952.000Receitas Correntes1.6.0.0.00.00.00 400.000Receita de Serviços1.6.0.0.11.00.00 400.000Serviços de Metrologia e Certificação1.6.0.0.11.01.00 400.000Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada1.6.0.0.11.01.01 400.000Serviços de Metrologia Legal e Certificatória Delegada - AI1.7.0.0.00.00.00 33.552.000Transferências Correntes1.7.6.0.00.00.00 33.552.000Transferências de Convênios1.7.6.1.00.00.00 33.552.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades1.7.6.1.99.00.00 33.552.000Outras Transferências de Convênios da União1.7.6.1.99.00.02 33.552.000Outros Transferências de Convênios da União - AI2.0.0.0.00.00.00 2.193.000Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 2.193.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 2.193.000Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 2.193.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.99.00.00 2.193.000Outras Transferências de Convênios da União2.4.7.1.99.00.02 2.193.000Outros Transferências de Convênios da União - AI

Total 36.145.000

131

Page 132: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unid. Orçamentária: 501 - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 20.000.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 20.000.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 20.000.000Receitas Imobiliárias1.3.1.2.00.00.00 20.000.000Arrendamentos1.3.1.2.52.00.00 20.000.000Arrendamentos de Jazidas e Áreas de Pesquisa Mineral1.3.1.2.52.00.01 20.000.000Arrendamentos de Jazidas e Áreas de Pesquisa Mineral - AI

Total 20.000.000

132

Page 133: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 17 - Secretaria do Planejamento

Unid. Orçamentária: 301 - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 8.000Receitas Correntes1.6.0.0.00.00.00 8.000Receita de Serviços1.6.0.0.01.00.00 8.000Serviços Comerciais1.6.0.0.01.02.00 8.000Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade1.6.0.0.01.02.02 8.000Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade - AI7.0.0.0.00.00.00 1.111.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.6.0.0.00.00.00 1.111.000Receitas de Serviços7.6.0.0.22.00.00 1.111.000Serviços de Estudos e Pesquisas7.6.0.0.22.00.01 1.111.000Serviços de Estudos e Pesquisas - AI

Total 1.119.000

133

Page 134: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 19 - Secretaria da Saúde

Unid. Orçamentária: 201 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 160.000Receitas Correntes1.6.0.0.00.00.00 160.000Receita de Serviços1.6.0.0.05.00.00 160.000Serviços de Saúde1.6.0.0.05.51.00 160.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia1.6.0.0.05.51.01 160.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia - AI7.0.0.0.00.00.00 21.440.000Receitas Intraorçamentárias Correntes7.6.0.0.00.00.00 21.440.000Receitas de Serviços7.6.0.0.05.00.00 21.440.000Serviço de Saúde7.6.0.0.05.80.00 21.440.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia7.6.0.0.05.80.01 21.440.000Serviços de Hematologia e Hemoterapia - AI

Total 21.600.000

134

Page 135: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 19 - Secretaria da Saúde

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo Estadual de Saúde

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 1.491.062.347Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 9.242.441Receita Patrimonial1.3.2.0.00.00.00 9.242.441Receitas de Valores Mobiliários1.3.2.5.00.00.00 9.242.441Remuneração de Depósitos Bancários1.3.2.5.01.00.00 9.242.441Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados1.3.2.5.01.03.00 9.242.441Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde

11.5251.3.2.5.01.03.03 RDB de Recursos Vinculados - FNS/Fesba256.7161.3.2.5.01.03.04 RDB de Recursos Vinculados - SUS/Atenção Básica

2.502.0981.3.2.5.01.03.05 RDB de Recursos Vinculados - SUS/Atenção de MAC1.689.8171.3.2.5.01.03.06 RDB de Recursos Vinculados - SUS/Vigilância em Saúde1.215.1721.3.2.5.01.03.07 RDB de Recursos Vinculados - SUS/Assistência Farmacêutica

490.3011.3.2.5.01.03.08 RDB de Recursos Vinculados - SUS/Gestão do SUS3.076.8121.3.2.5.01.03.09 RDB de Recursos vinculados - SUS/Investimento na Rede de Serviços SUS

1.7.0.0.00.00.00 1.474.261.349Transferências Correntes1.7.2.0.00.00.00 1.474.261.349Transferências Intergovernamentais1.7.2.1.00.00.00 1.474.261.349Transferências da União1.7.2.1.33.00.00 1.474.261.349Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo1.7.2.1.33.54.00 9.507.526Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Atenção Básica

9.507.5261.7.2.1.33.54.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Atenção Básica1.7.2.1.33.55.00 1.376.115.217Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Atenção Ambulatorial e Hospitalar

1.376.115.2171.7.2.1.33.55.02 Transferências de Recursos do SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar1.7.2.1.33.56.00 38.229.462Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Vigilância em Saúde

38.229.4621.7.2.1.33.56.02 Transferências de Recursos do SUS - BL Vigilância em Saúde1.7.2.1.33.57.00 41.154.081Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica

41.154.0811.7.2.1.33.57.02 Transferências de Recursos do SUS - BL Assistência Farmacêutica1.7.2.1.33.58.00 6.475.221Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Gestão do SUS

6.475.2211.7.2.1.33.58.02 Transferências de Recursos do SUS - BL Gestão do SUS

135

Page 136: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 19 - Secretaria da Saúde

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo Estadual de Saúde

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.7.2.1.33.59.00 2.779.842Transferências de Outros Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS2.779.8421.7.2.1.33.59.02 Transferências de Outros Recursos do SUS - FNS/Fesba

1.9.0.0.00.00.00 7.558.557Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 749.987Multas e Juros de Mora1.9.1.9.00.00.00 749.987Multas de Outras Origens1.9.1.9.27.00.00 749.987Multas e Juros Previstos em Contratos1.9.1.9.27.00.22 549.016Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Atenção de MAC1.9.1.9.27.00.23 2.796Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Vigilância em Saúde1.9.1.9.27.00.24 137.534Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Assistência Farmacêutica1.9.1.9.27.00.25 129Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Gestão do SUS1.9.1.9.27.00.26 60.512Multas e Juros de Mora de Contratos - SUS / Bl Investimentos na Rede de Serviços SUS1.9.2.0.00.00.00 6.808.570Indenizações e Restituições1.9.2.2.00.00.00 6.808.570Restituições1.9.2.2.99.00.00 6.808.570Outras Restituições1.9.2.2.99.00.21 823.669Outras Restituições - SUS / Bl Atenção de MAC1.9.2.2.99.00.22 138.737Outras Restituições - SUS / Bl Vigilância em Saúde1.9.2.2.99.00.23 5.845.992Outras Restituições - SUS / Bl Assistência Farmacêutica1.9.2.2.99.00.24 172Outras Restituições - SUS / Bl Gestão do SUS2.0.0.0.00.00.00 9.607.920Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 9.607.920Transferências de Capital2.4.2.0.00.00.00 3.656.315Transferências Intergovernamentais2.4.2.1.00.00.00 3.656.315Transferências da União2.4.2.1.01.00.00 3.656.315Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS2.4.2.1.01.51.00 3.656.315Transferência de Recursos do SUS - BL Investimentos na Rede de Serviços SUS

3.656.3152.4.2.1.01.51.03 Transferências de Recursos do SUS - Bl Investimentos na Rede de Serviços SUS2.4.7.0.00.00.00 5.951.605Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 5.951.605Transferências de Convênios da União e de suas Entidades

136

Page 137: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 19 - Secretaria da Saúde

Unid. Orçamentária: 601 - Fundo Estadual de Saúde

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

2.4.7.1.01.00.00 5.951.605Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS2.4.7.1.01.00.01 5.951.605Transferências de Convênios da União para o SUS - Convênio Fesba

Total 1.500.670.267

137

Page 138: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 21 - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Unid. Orçamentária: 301 - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 5.028.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 144.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 144.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 144.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 144.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.01.00 144.000Aluguéis de Centros Esportivos e seus Espaços

144.0001.3.1.1.51.01.01 Aluguéis de Centros Esportivos e seus Espaços - AI1.6.0.0.00.00.00 384.000Receita de Serviços1.6.0.0.14.00.00 384.000Serviços de Inspeção e Fiscalização1.6.0.0.14.54.00 384.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de operacionalização de equipamentos do poder público estadual1.6.0.0.14.54.01 384.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de operacionalização de equipam. do poder público estadual- AI1.7.0.0.00.00.00 4.500.000Transferências Correntes1.7.2.0.00.00.00 4.500.000Transferências Intergovernamentais1.7.2.1.00.00.00 4.500.000Transferências da União1.7.2.1.52.00.00 4.500.000Transferências de Recursos da União para o Desporto - Lei Fed 9.615/981.7.2.1.52.00.01 4.500.000Transferências de Recursos da União para o Desporto - Lei Fed 9.615/982.0.0.0.00.00.00 1.556.000Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 1.556.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 1.556.000Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 1.556.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.99.00.00 1.556.000Outras Transferências de Convênios da União2.4.7.1.99.00.02 1.556.000Outros Transferências de Convênios da União - AI

Total 6.584.000

138

Page 139: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 22 - Secretaria de Cultura

Unid. Orçamentária: 201 - Fundação Cultural do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 1.035.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 521.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 521.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 521.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 521.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.02.00 521.000Aluguéis de Centros Culturais e seus Espaços

521.0001.3.1.1.51.02.02 Aluguéis de Centros Culturais e seus Espaços - AI1.6.0.0.00.00.00 514.000Receita de Serviços1.6.0.0.19.00.00 514.000Serviços Recreativos e Culturais1.6.0.0.19.51.00 480.000Ingresso para Acesso a Espaços e Eventos Culturais1.6.0.0.19.51.01 480.000Ingresso para Acesso a Espaços e Eventos Culturais - AI1.6.0.0.19.52.00 34.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais1.6.0.0.19.52.01 34.000Inscrição e Mensalidades em Cursos e Eventos Culturais - AI

Total 1.035.000

139

Page 140: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 22 - Secretaria de Cultura

Unid. Orçamentária: 301 - Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 862.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 862.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 862.000Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 862.000Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 862.000Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 862.000Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

862.0001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI

Total 862.000

140

Page 141: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 24 - Secretaria de Infraestrutura

Unid. Orçamentária: 302 - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia,Transportes e Comunicações da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 16.104.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 8.715.000Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 8.715.000Receitas Imobiliárias1.3.1.2.00.00.00 8.715.000Arrendamentos1.3.1.2.51.00.00 8.715.000Arrendamentos de Terminais de Transportes1.3.1.2.51.00.01 8.715.000Arrendamentos de Terminais de Transportes - AI1.6.0.0.00.00.00 4.389.000Receita de Serviços1.6.0.0.13.00.00 1.000Serviços Administrativos1.6.0.0.13.02.00 1.000Serviços de Venda de Editais1.6.0.0.13.02.03 1.000Serviços de Venda de Editais - AI1.6.0.0.14.00.00 4.388.000Serviços de Inspeção e Fiscalização1.6.0.0.14.52.00 3.175.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de Transportes1.6.0.0.14.52.01 3.175.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de Transportes - AI1.6.0.0.14.53.00 1.213.000Serviços de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás Natural Canalizado1.6.0.0.14.53.01 1.213.000Serviços de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Distribuição de Gás Natural Canalizado - Agerba1.9.0.0.00.00.00 3.000.000Outras Receitas Correntes1.9.1.0.00.00.00 3.000.000Multas e Juros de Mora1.9.1.9.00.00.00 3.000.000Multas de Outras Origens1.9.1.9.15.00.00 3.000.000Multas Previstas na Legislação de Trânsito1.9.1.9.15.51.00 3.000.000Multas por Infração ao Regulamento de Transporte Rodoviário

3.000.0001.9.1.9.15.51.01 Multas e Juros de Mora por Infração ao Regulamento de Transporte Rodoviário - Agerba

Total 16.104.000

141

Page 142: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Unid. Orçamentária: 402 - Companhia de Transportes do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 4.986.900Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 6.900Receita Patrimonial1.3.1.0.00.00.00 6.900Receitas Imobiliárias1.3.1.1.00.00.00 6.900Aluguéis1.3.1.1.51.00.00 6.900Aluguel de Bens Imóveis1.3.1.1.51.99.00 6.900Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis

6.9001.3.1.1.51.99.03 Outras Receitas de Aluguéis de Bens Imóveis - AI1.6.0.0.00.00.00 4.980.000Receita de Serviços1.6.0.0.03.00.00 1.800.000Serviços de Transporte1.6.0.0.03.02.00 1.800.000Serviços de Transporte Ferroviário1.6.0.0.03.02.01 1.800.000Serviços de Transporte Ferroviário - AI1.6.0.0.14.00.00 3.180.000Serviços de Inspeção e Fiscalização1.6.0.0.14.52.00 3.180.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de Transportes1.6.0.0.14.52.01 3.180.000Serviços de Inspeção e Fiscalização de Transportes - AI

Total 4.986.900

142

Page 143: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 27 - Secretaria do Meio Ambiente

Unid. Orçamentária: 301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 10.100.000Receitas Correntes1.3.0.0.00.00.00 960.000Receita Patrimonial1.3.3.0.00.00.00 960.000Receitas de Concessões e Permissões1.3.3.2.00.00.00 960.000Receita de Concessões e Permissões - Exploração de Recursos Naturais1.3.3.2.02.00.00 960.000Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hidricos1.3.3.2.02.00.01 960.000Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hidricos - AI1.6.0.0.00.00.00 4.550.000Receita de Serviços1.6.0.0.20.00.00 2.700.000Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos1.6.0.0.20.00.01 2.700.000Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - AI1.6.0.0.26.00.00 300.000Serviços de Fornecimento de Água1.6.0.0.26.51.00 300.000Serviços de Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios1.6.0.0.26.51.01 300.000Serviços de Fornecimento de Água Bruta dos Reservatórios1.6.0.0.99.00.00 1.550.000Outros Serviços1.6.0.0.99.00.03 1.550.000Outros Serviços - AI1.7.0.0.00.00.00 3.750.000Transferências Correntes1.7.6.0.00.00.00 3.750.000Transferências de Convênios1.7.6.1.00.00.00 3.750.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades1.7.6.1.99.00.00 3.750.000Outras Transferências de Convênios da União1.7.6.1.99.00.02 3.750.000Outros Transferências de Convênios da União - AI1.9.0.0.00.00.00 840.000Outras Receitas Correntes1.9.3.0.00.00.00 840.000Receita da Dívida Ativa1.9.3.2.00.00.00 840.000Receita da Dívida Ativa Não Tributária1.9.3.2.51.00.00 840.000Receita da Dívida Ativa da Fiscalização do Meio Ambiente1.9.3.2.51.00.01 840.000Receita da Dívida Ativa da Fiscalização do Meio Ambiente - AI2.0.0.0.00.00.00 8.560.000Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 8.560.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 8.560.000Transferências de Convênios

143

Page 144: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 27 - Secretaria do Meio Ambiente

Unid. Orçamentária: 301 - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

2.4.7.1.00.00.00 8.560.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.99.00.00 8.560.000Outras Transferências de Convênios da União2.4.7.1.99.00.02 8.560.000Outros Transferências de Convênios da União - AI

Total 18.660.000

144

Page 145: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Receita da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária eCategoria Econômica

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 28 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Unid. Orçamentária: 201 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia

Código Especificação (Categoria, Origem, Espécie, Rubrica, Alinea, Subalinea e Desdobramento)

1.0.0.0.00.00.00 10.367.000Receitas Correntes1.7.0.0.00.00.00 10.367.000Transferências Correntes1.7.6.0.00.00.00 10.367.000Transferências de Convênios1.7.6.1.00.00.00 10.367.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades1.7.6.1.99.00.00 10.367.000Outras Transferências de Convênios da União1.7.6.1.99.00.02 10.367.000Outros Transferências de Convênios da União - AI2.0.0.0.00.00.00 3.219.000Receitas de Capital2.4.0.0.00.00.00 3.219.000Transferências de Capital2.4.7.0.00.00.00 3.219.000Transferências de Convênios2.4.7.1.00.00.00 3.219.000Transferências de Convênios da União e de suas Entidades2.4.7.1.99.00.00 3.219.000Outras Transferências de Convênios da União2.4.7.1.99.00.02 3.219.000Outros Transferências de Convênios da União - AI

Total 13.586.000

145

Page 146: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Despesa da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Poder, Órgão e Unidade Orçamentária)Próprios Outros

TotalRecursos

03.00.000 Executivo 586.655.977 7.032.627.713 7.619.283.690Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS03.08.000 11.188.000 28.000.000 39.188.000

03.08.301 Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA 10.188.000 10.188.00003.08.501 Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB 1.000.000 28.000.000 29.000.000

Secretaria da Administração - SAEB03.09.000 54.156.000 5.426.610.000 5.480.766.00003.09.301 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 54.156.000 6.798.000 60.954.00003.09.601 Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV 1.348.991.000 1.348.991.00003.09.602 Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - BAPREV 354.075.000 354.075.00003.09.603 Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV 3.716.746.000 3.716.746.000

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI03.10.000 850.000 850.00003.10.501 Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA 850.000 850.000

Secretaria da Educação - SEC03.11.000 37.519.077 1.960.446 39.479.52303.11.201 Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 1.450.000 1.450.00003.11.301 Universidade do Estado da Bahia - UNEB 17.887.717 281.962 18.169.67903.11.302 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 6.691.360 54.150 6.745.51003.11.303 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 5.600.000 1.566.000 7.166.00003.11.304 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 5.890.000 58.334 5.948.334

Secretaria da Fazenda - SEFAZ03.13.000 386.808.000 386.808.00003.13.601 Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE 386.808.000 386.808.000

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE03.15.000 43.850.000 43.135.000 86.985.00003.15.301 Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 22.000.000 22.000.00003.15.302 Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC 1.300.000 5.390.000 6.690.00003.15.303 Centro Industrial de Subaé - CIS 150.000 2.000.000 2.150.00003.15.304 Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO 400.000 35.745.000 36.145.00003.15.501 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 20.000.000 20.000.000

Secretaria do Planejamento - SEPLAN03.17.000 1.119.000 1.119.000

146

Page 147: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Despesa da Administração Indireta Segundo Poder, Órgão, Unidade Orçamentária, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Poder, Órgão e Unidade Orçamentária)Próprios Outros

TotalRecursos

03.17.301 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 1.119.000 1.119.000Secretaria da Saúde - SESAB03.19.000 21.600.000 1.500.670.267 1.522.270.267

03.19.201 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 21.600.000 21.600.00003.19.601 Fundo Estadual de Saúde - FESBA 1.500.670.267 1.500.670.267

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE03.21.000 528.000 6.056.000 6.584.00003.21.301 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 528.000 6.056.000 6.584.000

Secretaria de Cultura - SECULT03.22.000 1.897.000 1.897.00003.22.201 Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 1.035.000 1.035.00003.22.301 Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 862.000 862.000

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA03.24.000 16.104.000 16.104.00003.24.302 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações

da Bahia - AGERBA16.104.000 16.104.000

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR03.26.000 4.986.900 4.986.90003.26.402 Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB 4.986.900 4.986.900

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA03.27.000 6.050.000 12.610.000 18.660.00003.27.301 Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA 6.050.000 12.610.000 18.660.000

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI03.28.000 13.586.000 13.586.00003.28.201 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB 13.586.000 13.586.000

7.032.627.713586.655.977Total 7.619.283.690

147

Page 148: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 149: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Page 150: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 151: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento de Investimento das Empresas - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Poder, Órgão e Unidade Orçamentária)Próprios Outros

TotalRecursos

3.00.000 Executivo 494.795.000 240.000.000 734.795.000Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento3.08.000 284.001.000 284.001.000

3.08.502 Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. 284.001.000 284.001.000Secretaria da Administração3.09.000 5.214.000 5.214.000

3.09.501 Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia 5.214.000 5.214.000Secretaria da Fazenda3.13.000 100.000.000 240.000.000 340.000.000

3.13.501 Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A 100.000.000 240.000.000 340.000.000Casa Civil3.14.000 11.800.000 11.800.000

3.14.501 Empresa Gráfica da Bahia 11.800.000 11.800.000Secretaria de Desenvolvimento Econômico3.15.000 19.000.000 19.000.000

3.15.502 Empresa Baiana de Alimentos S/A 19.000.000 19.000.000Secretaria de Infraestrutura3.24.000 74.780.000 74.780.000

3.24.401 Companhia de Gás da Bahia 74.780.000 74.780.000

240.000.000494.795.000Total 734.795.000

151

Page 152: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento de Investimento das Empresas - Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Função e Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Função e Subfunção)Próprios Outros

TotalRecursos

04 Administração 17.014.000 17.014.000122 Administração Geral 3.000.000 3.000.000126 Tecnologia da Informação 14.014.000 14.014.00011 Trabalho 20.000.000 20.000.000846 Outros Encargos Especiais 20.000.000 20.000.00015 Urbanismo 60.000.000 60.000.000846 Outros Encargos Especiais 60.000.000 60.000.00017 Saneamento 284.001.000 284.001.000122 Administração Geral 40.500.000 40.500.000512 Saneamento Básico Urbano 243.501.000 243.501.00019 Ciência e Tecnologia 10.000.000 10.000.000846 Outros Encargos Especiais 10.000.000 10.000.00023 Comércio e Serviços 59.000.000 210.000.000 269.000.000692 Comercialização 19.000.000 19.000.000846 Outros Encargos Especiais 40.000.000 210.000.000 250.000.00025 Energia 74.780.000 74.780.000753 Combustíveis Minerais 74.780.000 74.780.000

734.795.000240.000.000494.795.000Total

152

Page 153: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento de Investimento das Empresas – Recursos de Todas as Fontes

Despesa Segundo a Subfunção, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Subfunção)Próprios Outros

TotalRecursos

122 Administração Geral 43.500.00043.500.000126 Tecnologia da Informação 14.014.00014.014.000512 Saneamento Básico Urbano 243.501.000243.501.000692 Comercialização 19.000.00019.000.000753 Combustíveis Minerais 74.780.00074.780.000846 Outros Encargos Especiais 240.000.000 340.000.000100.000.000

494.795.000 240.000.000 734.795.000Total

153

Page 154: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento de Investimento das Empresas – Recursos de Outras Fontes

Despesa Segundo o Programa, por Fonte de Recursos

(em R$ 1,00)Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Código Especificação (Programa)Próprios Outros

TotalRecursos

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 10.000.00010.000.000201Desenvolvimento Produtivo 40.000.000 250.000.000210.000.000203Infraestrutura para o Desenvolvimento 93.780.000 93.780.000204Desenvolvimento Urbano 60.000.000 60.000.000209Água para Todos 243.501.000 243.501.000213Vida Melhor 20.000.00020.000.000216Gestão Participativa 17.014.000 17.014.000218Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo 40.500.000 40.500.000502

494.795.000 240.000.000 734.795.000Total

154

Page 155: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

DEMONSTRATIVOS ESPECÍFICOS

Page 156: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 157: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Recursos do Tesouro

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (A)

(em R$ 1,00)Art. 212 da CF/88

Total

Deduções (-)

Multas e Juros da Dívida Ativa do ICMS

Impostos

IPVA

Transf Financeira ICMS

Receita da Dívida Ativa Tributária

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza

Cota-Parte IOF

Receita da Dívida Ativa do ICMS

ICMS Municípios

Multas e Juros do ICMS Multas e Juros do IPVA

Multas e Juros do ICMS Adicional

ICMS Transferências da União Cota-Parte FPE

Transferências aos Municípios

Cota-Parte IPI

Multas e Juros de Mora dos Tributos

Multas por Infração do ICMS Adicional

Cota-Parte IPI

IR Provento Natureza

Receita (+)

ITCD

IPVA Municípios

Adicional de Aliquota do ICMS

Base de Cálculo para as Aplicações em Educação

1.400.000.0001.027.814.000

88.672.00019.604.496.000

7.748.924.000280.252.000

54.356.00092.220.00036.006.000

513.907.0004.769.847.000

70.063.0005.219.000

11.017.250

5.477.000

6.559.000

525.108.000

Total

Programação da Despesa em Educação

Código Especificação (Função e Subfunção)

12 Educação 4.729.474.862122 Administração Geral 656.613.000126 Tecnologia da Informação 22.846.000131 Comunicação Social 2.468.000241 Assistência ao Idoso 120.000302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 95.935.000306 Alimentação e Nutrição 3.200.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 88.745.000361 Ensino Fundamental 1.700.000362 Ensino Médio 73.300.000363 Ensino Profissional 2.000.000364 Ensino Superior 761.111.000365 Educação Infantil 90.000366 Educação de Jovens e Adultos 4.420.000367 Educação Especial 300.000368 Educação Básica 3.013.851.862391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 150.000571 Desenvolvimento Científico 1.004.000573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.371.000722 Telecomunicações 250.000

28 Encargos Especiais 486.000846 Outros Encargos Especiais 486.000

22.120.982.000

8.083.532.000

30.332.740.000

5.919.802.7505.394.694.750

525.108.000

Especificação (Receita)

7.720.500 Multas e Juros da Dívida Ativa do IPVA

4.885.000 Receita da Dívida Ativa do IPVA

157

Page 158: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Recursos do Tesouro

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (A)

(em R$ 1,00)Art. 212 da CF/88

Receita Resultante da Base de Cálculo

Valor Constitucional (25%)

24.412.937.250

6.103.234.312 6.498.527.312

Transferência aos Municípios (Fundeb) 1.768.566.450Total 4.729.960.862

Valor Programado ( %)26,62

158

Page 159: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (B)

(em R$ 1,00)Art. 212 da CF/88

TotalInversõesFinanceiras

InvestimentosOutras Desp.Correntes

Pessoal eEnc.SociaisCódigo Especificação (Órgão, Função e Subfunção)

4.728.860.862678.517.862 38.740.0004.011.603.0003.11 Secretaria da Educação4.011.583.000Educação12 678.052.862 38.739.000 4.728.374.862

Administração Geral122 434.832.000 216.269.000 5.512.000 656.613.000Tecnologia da Informação126 1.220.000 19.626.000 2.000.000 22.846.000Comunicação Social131 2.468.000 2.468.000Assistência ao Idoso241 120.000 120.000Assistência Hospitalar e Ambulatorial302 95.922.000 13.000 95.935.000Alimentação e Nutrição306 3.200.000 3.200.000Proteção e Benefícios ao Trabalhador331 88.745.000 88.745.000Ensino Fundamental361 600.000 600.000Ensino Médio362 73.250.000 50.000 73.300.000Ensino Profissional363 2.000.000 2.000.000Ensino Superior364 670.713.000 64.466.000 25.932.000 761.111.000Educação Infantil365 90.000 90.000Educação de Jovens e Adultos366 4.420.000 4.420.000Educação Especial367 300.000 300.000Educação Básica368 2.904.818.000 104.133.862 4.900.000 3.013.851.862Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico391 142.000 8.000 150.000Desenvolvimento Científico571 940.000 64.000 1.004.000Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico573 1.361.000 10.000 1.371.000Telecomunicações722 250.000 250.000

20.000Encargos Especiais28 465.000 1.000 486.000Outros Encargos Especiais846 20.000 465.000 1.000 486.000

1.100.0001.100.0003.20 Secretaria da Segurança PúblicaEducação12 1.100.000 1.100.000Ensino Fundamental361 1.100.000 1.100.000

159

Page 160: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (B)

(em R$ 1,00)Art. 212 da CF/88

TotalInversõesFinanceiras

InvestimentosOutras Desp.Correntes

Pessoal eEnc.SociaisCódigo Especificação (Órgão, Função e Subfunção)

4.011.603.000 679.617.862 38.740.000

6.498.527.312

Subtotal1.768.566.450Transferência aos Municípios (Fundeb)

Valor Programado (6.103.234.312

26,62 %)Limite Constitucional (25%)

4.729.960.862

160

Page 161: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social – Recursos do Tesouro

Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (A)

(em R$ 1,00)Art. 198 da CF/88 c/c art. 77 da ADCT (EC 29/2000)

Especificação (Receita) Total

Deduções (-)

Multa e Juros da Divida Ativa do ICMS

Impostos

IPVA

Transf Financeira ICMS

Receita da Dívida Ativa Tributária

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza

Cota-Parte IOF

Receita da Dívida Ativa do ICMS

ICMS Municípios

Multas e Juros do ICMS Multas e Juros do IPVA

Multas e Juros do ICMS Adicional

ICMS Transferências da União Cota-Parte FPE

Transferências aos Municípios

Cota-Parte IPI

Multas e Juros de Mora dos Tributos

Multas por Infração do ICMS Adicional

Cota-Parte IPI

IR Provento Natureza

Receita (+)

ITCD

IPVA Municípios

Adicional de Aliquota do ICMS

Base de Cálculo para as Aplicações em Saúde

1.400.000.0001.027.814.000

88.672.00019.604.496.000

7.748.924.000280.252.000

54.356.00092.220.00036.006.000

513.907.0004.769.847.000

70.063.0005.219.000

11.017.250

5.477.000

6.559.000

525.108.000

Total

Programação da Despesa em Saúde

Código Especificação (Função e Subfunção)

10 Saúde 3.173.647.47132 Controle Externo 200.000121 Planejamento e Orçamento 250.000122 Administração Geral 1.704.118.000125 Normatização e Fiscalização 8.519.000126 Tecnologia da Informação 10.181.000128 Formação de Recursos Humanos 49.157.000131 Comunicação Social 5.460.000242 Assistência ao Portador de Deficiência 60.000301 Atenção Básica 70.947.000302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.170.081.471303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.528.000305 Vigilância Epidemiológica 2.796.000331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 51.250.000332 Relações de Trabalho 100.00028 Encargos Especiais 190.000846 Outros Encargos Especiais 190.000

22.120.982.000

8.083.532.000

30.332.740.000

5.919.802.7505.394.694.750

525.108.000

Multas e Juros da Dívida Ativa do IPVA 7.720.500

Receita da Dívida Ativa IPVA 4.885.000

161

Page 162: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social – Recursos do Tesouro

Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (A)

(em R$ 1,00)Art. 198 da CF/88 c/c art. 77 da ADCT (EC 29/2000)

Receita Resultante da Base de Cálculo

Valor Constitucional (12%)

24.412.937.250

2.929.552.470 3.173.837.471Valor Programado (13.00%)

Total 3.173.837.471

162

Page 163: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamento da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (B)

(em R$ 1,00)Art. 198 da CF/88 c/c art. 77 da ADCT (EC 29/2000)

Código Especificação (Órgão, Função e Subfunção) Pessoal eEnc.Sociais

Outras Desp.Correntes

Investimentos InversõesFinanceiras Total

3.173.837.4711.545.725.471 56.201.0003.19 Secretaria da Saúde 1.571.911.0003.173.647.471Saúde 56.201.0001.545.535.4711.571.911.00010

Controle Externo 200.000200.000032Planejamento e Orçamento 250.000250.000121Administração Geral 1.568.911.000 1.704.118.00099.207.000 36.000.000122Normatização e Fiscalização 8.519.0008.519.000125Tecnologia da Informação 3.000.000 10.181.0007.181.000126Formação de Recursos Humanos 49.157.00049.157.000128Comunicação Social 5.460.0005.460.000131Assistência ao Portador de Deficiência 60.00060.000242Atenção Básica 70.947.00064.947.000 6.000.000301Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.170.081.4711.156.030.471 14.051.000302Suporte Profilático e Terapêutico 100.528.000100.378.000 150.000303Vigilância Epidemiológica 2.796.0002.796.000305Proteção e Benefícios ao Trabalhador 51.250.00051.250.000331Relações de Trabalho 100.000100.000332

190.000Encargos Especiais 190.00028Outros Encargos Especiais 190.000190.000846

1.571.911.000 1.545.725.471 56.201.0002.929.552.471

TotalRecursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde

2.929.552.470Limite Constitucional (12%)

3.173.837.471

163

Page 164: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa com Propaganda, Promoção e Divulgação das Ações do Estado

(em R$ 1,00)Art. 159 da CE/89, 2ª parte

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e PAOE)Tesouro Outras Fontes

TotalRecursos

1.00.000 Legislativo 2.600.000 2.600.000Assembleia Legislativa da Bahia1.01.000 2.600.000 2.600.000

1.01.101 Secretaria da Assembleia Legislativa 2.600.000 2.600.0002.600.000 2.600.000 Publicidade Institucional

3.00.000 Executivo 103.110.000 3.159.000 106.269.000Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento3.08.000 1.000.000 1.000.000

3.08.301 Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia 1.000.000 1.000.0001.000.000 1.000.000 Publicidade Institucional

Secretaria de Desenvolvimento Econômico3.15.000 15.000 15.0003.15.301 Junta Comercial do Estado da Bahia 15.000 15.000

15.000 15.000 Publicidade de Utilidade PúblicaSecretaria da Saúde3.19.000 2.000.000 2.000.000

3.19.601 Fundo Estadual de Saúde 2.000.000 2.000.0002.000.000 2.000.000 Publicidade de Utilidade Pública

Secretaria de Infraestrutura3.24.000 144.000 144.0003.24.302 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e

Comunicações da Bahia144.000 144.000

144.000 144.000 Realização de Campanha Educativa de Regulação de TransporteSecretaria de Turismo3.32.000 3.110.000 3.110.000

3.32.801 Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia 3.110.000 3.110.0003.110.000 3.110.000 Apoio a Evento de Interesse Turístico Nacional e Internacional para a Divulgação do Destino

BahiaSecretaria de Comunicação Social3.36.000 100.000.000 100.000.000

3.36.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM 100.000.000 100.000.00070.000.000 70.000.000 Publicidade Institucional30.000.000 30.000.000 Publicidade de Utilidade Pública

4.00.000 Ministério Público 1.460.000 1.460.000Ministério Público4.40.000 1.460.000 1.460.000

164

Page 165: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Despesa com Propaganda, Promoção e Divulgação das Ações do Estado

(em R$ 1,00)Art. 159 da CE/89, 2ª parte

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e PAOE)Tesouro Outras Fontes

TotalRecursos

4.40.101 Superintendência de Gestão Administrativa 1.460.000 1.460.0001.460.000 1.460.000 Publicidade Institucional

5.00.000 Defensoria Pública 700.000 700.000Defensoria Pública5.50.000 700.000 700.000

5.50.101 Diretoria Geral 700.000 700.000700.000 700.000 Publicidade Institucional

3.159.000107.870.000Total 111.029.000

165

Page 166: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Quadro de Pessoal do Estado Art. 159, § 6º da CE/98; art. 6º, § 1º, inciso IX da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

Poder/Secretaria/Órgão Estatutário

Celetista Cargo em Comissão Total REDA

Previsão de Novas

Admissões1,2 Ativo Inativo

TOTAL 121.380 93.523 9.699 14.611 238.713 18.250 9.094

PODER LEGISLATIVO 1.355 664 0 3.070 5.089 0 109

Administração Direta 1.355 664 0 3.039 5.058 0 109 Assembleia Legislativa - ALBA 4353 213 0 2.715 3.363 ...4 815

Tribunal de Contas do Estado - TCE 5016 327 0 106 934 0 0 Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 4197 124 0 218 761 0 288

Administração Indireta 0 0 0 31 31 0 0

Fundações 0 0 0 31 31 ...4 0 Fundação Paulo Jackson - FPJ 0 0 0 31 31 ...4 0

PODER JUDICIÁRIO 8.790 3.205 0 360 12.355 0 200

Administração Direta 8.790 3.205 0 360 12.355 0 200 Tribunal de Justiça 8.790 3.205 0 360 12.355 0 200

MINISTÉRIO PÚBLICO 1.467 159 01 258 1.885 0 119

Administração Direta 1.467 159 01 258 1.885 0 119 Ministério Público 1.467 159 01 258 1.885 0 119

DEFENSORIA PÚBLICA 280 18 0 59 357 223 199

Administração Direta 280 18 0 59 357 223 199 Defensoria Pública do Estado da Bahia 280 18 0 59 357 223 1999

166

Page 167: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Quadro de Pessoal do Estado Art. 159, § 6º da CE/98; art. 6º, § 1º, inciso IX da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

Poder/Secretaria/Órgão Estatutário

Celetista Cargo em Comissão Total REDA

Previsão de Novas

Admissões1,2 Ativo Inativo

PODER EXECUTIVO 109.488 89.477 9.698 10.864 219.027 18.027 8.467

Administração Direta 100.305 85.509 87 7.177 194.078 15.773 7.917

Casa Civil - CASA CIVIL 47 100 0 172 319 6 0

Casa Militar do Governador - CMG 14 19 0 20 53 0 0

Gabinete do Governador - GABGOV 5 1 0 99 105 17 0

Gabinete do Vice-Governador - GABVICE 0 0 0 15 15 0 0

Procuradoria Geral do Estado - PGE 265 109 1 92 467 11 0

Secretaria da Administração - SAEB 1.157 2.453 27 546 4.183 889 0

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI 427 1.127 6 113 1.673 155 0

Secretaria da Educação - SEC 31.312 53.835 46 1.753 86.946 13.239 7.131

Secretaria da Fazenda - SEFAZ 2.195 1.187 0 184 3.566 0 60

Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS 328 627 0 278 1.233 120 0

Secretaria da Saúde - SESAB 21.707 10.731 4 1.027 33.469 194 606

Secretaria da Segurança Pública - SSP 40.223 15.090 1 691 56.005 192 120

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP 1.826 115 0 358 2.299 231 0

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI 34 2 0 107 143 6 0

Secretaria de Comunicação Social - SECOM 23 11 0 119 153 9 0

Secretaria de Cultura - SECULT 65 111 0 150 326 121 0

Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE 52 77 2 106 237 21 0

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR 12 7 0 99 118 36 0

167

Page 168: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Quadro de Pessoal do Estado Art. 159, § 6º da CE/98; art. 6º, § 1º, inciso IX da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

Poder/Secretaria/Órgão Estatutário

Celetista Cargo em Comissão Total REDA

Previsão de Novas

Admissões1,2 Ativo Inativo

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA 86 138 0 188 412 15 0

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS 0 0 0 79 79 0 0

Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM 2 0 0 31 33 5 0

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI 5 0 0 33 38 20 0

Secretaria de Relações Institucionais - SERIN 0 0 0 42 42 11 0

Secretaria de Turismo - SETUR 104 4 0 246 354 56 0

Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 98 13 0 90 201 13 0

Secretaria do Planejamento - SEPLAN 70 225 0 133 428 39 0

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE 156 527 0 217 900 267 0

Administração Indireta 9.183 2.968 9.611 3.687 24.949 2.254 550

Autarquia 8.217 2.249 4 1.907 12.377 1.622 544

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 302 22 0 191 515 322 0

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia - AGERBA 78 12 0 51 141 64 60

Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA 3 0 3 11 17 7 0

Centro Industrial de Subaé - CIS 21 18 0 25 64 0 0

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 447 350 0 516 1.313 298 0

Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO 78 39 0 65 182 82 0

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA 290 69 0 143 502 36 0

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 221 150 0 99 470 158 0

Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 44 33 0 55 132 18 17

168

Page 169: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Quadro de Pessoal do Estado Art. 159, § 6º da CE/98; art. 6º, § 1º, inciso IX da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

Poder/Secretaria/Órgão Estatutário

Celetista Cargo em Comissão Total REDA

Previsão de Novas

Admissões1,2 Ativo Inativo

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC 138 285 0 60 483 0 0 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 87 155 0 85 327 0 0

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 52 43 0 72 167 84 0 Universidade do Estado da Bahia - UNEB 2.819 468 0 328 3.615 188 155 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 1.355 339 0 64 1.758 218 105 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 955 149 1 106 1.211 52 139

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 1.327 117 0 36 1.480 95 68

Fundação 963 719 9 502 2.193 632 0 Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 289 200 0 126 615 120 0 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC 490 384 0 74 948 200 0 Fundação de Amparo à Pesquisa do estado da Bahia - FAPESB 4 0 0 38 42 6 0 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 2 2 0 26 30 169 0

Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia - FPC-AP 38 35 9 132 214 76 0 Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 140 98 0 106 344 61 0

Sociedade de Economia Mista 1 0 8.635 944 9.080 0 0

Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA 0 0 235 14 249 0 0

Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA 0 0 43 76 119 0 0 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 0 0 153 40 193 0 0 Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB 1 0 462 97 560 0 0 Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB 0 0 389 131 520 0 0

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA 0 0 4.922 4 4.926 0 0 Empresa Baiana de Alimentos S/A – EBAL (Lei nº 13.204/2014 autoriza alienar) 0 0 2.202 569 2.271 0 0 Empresa Gráfica da Bahia - EGBA 0 0 229 13 242 0 0

169

Page 170: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Quadro de Pessoal do Estado Art. 159, § 6º da CE/98; art. 6º, § 1º, inciso IX da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

Poder/Secretaria/Órgão Estatutário

Celetista Cargo em Comissão Total REDA

Previsão de Novas

Admissões1,2 Ativo Inativo

Empresa Pública 2 0 963 334 1.299 0 6

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 1 0 216 85 302 0 0

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 1 0 444 189 634 0 0

Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 0 0 198 25 223 0 6

Companhia de Transportes do Estado - CTB 0 0 105 35 140 0 0

Fonte: OLAP/SAEB. Base julho de 2015

Observações: (1) As novas admissões ficam condicionadas à efetiva disponibilidade de recursos do Tesouro, em observância ao que dispõe o §2º do art. 30 da Lei nº 13.369 de 14 de julho de 2015. (2) Inclusive REDA. (3) Inclusive os 63 Deputados. (4) Informação não disponibilizada. (5) Decorrerão de provimento de vagas do pessoal efetivo selecionados mediante Concurso Público homologado através do Ato nº 43.524, de 03/07/14, publicado no D.O. de 04/07/14. (6) Inclusive os sete Conselheiros e cinco Procuradores do Ministério Público junto ao TCE. (7) Inclusive os sete Conselheiros e três Procuradores do Ministério Público Especial de Contas – MPEC. (8) Decorrerão de concurso público a ser realizado para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo. (9) Decorrerão de concurso público a ser realizado para o cargo de Defensor Público (75) e servidor público (65) e ampliação do número de cargos comissionados (59).

170

Page 171: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

3.00.000 Executivo 2.443.612.000 127.161.000Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento3.08.000 80.000.000

3.08.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SIHS 27.000.0001240 Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água 2.415.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.415.0001254 Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário 4.134.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.134.0001277 Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Meio Rural 2.220.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.220.0005518 Realização de Evento na Área de Infraestrutura Hídrica e Saneamento Básico 259.000

BIRD/OCE21/08/201521449 259.0005522 Apoio a Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Hídrica 3.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.0005524 Elaboração de Estudo e Projeto em Saneamento Básico e Infraestrutura Hídrica 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0005525 Elaboração de Plano de Saneamento Básico e Infraestrutura Hídrica 6.752.000

BIRD/OCE21/08/201521449 6.752.0005526 Implantação do Portal da Água 2.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.500.0005872 Elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0005873 Apoio a Implantação de Central de Abastecimento de Água 2.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.500.0005874 Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas de Povos e ComunidadesTradicionais e em Assentamentos Rurais

800.000

BIRD/OCE21/08/201521449 800.0007101 Realização de Evento Educativo Socioambiental 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007950 Modernização Institucional de Órgão Público 320.000

171

Page 172: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 320.0003.08.501 Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia 53.000.000

1674 Elaboração de Estudo e Projeto Executivo de Oferta de Água 986.000BIRD/OCE21/08/201521449 986.000

1709 Implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água na Bacia Sedimentar deTucano

600.000

BIRD/OCE21/08/201521449 600.0003352 Aquisição de Equipamento e Material de Obra de Saneamento Básico 10.000.000

BIRD/OCE23/12/200911621 10.000.0005743 Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007887 Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água 15.000.000

BIRD/OCE23/12/200911621 15.000.0007893 Implantação de Módulo Sanitário Domiciliar 5.000.000

BIRD/OCE23/12/200911621 5.000.0007901 Construção de Barragem 21.214.000

BIRD/OCE21/08/201521449 21.214.000

Secretaria da Administração3.09.000 25.000.0003.09.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SAEB 24.000.000

3449 Implantação de Sistema Corporativo na Área de Recursos Humanos 16.850.000BIRD/OCE21/08/201521449 16.850.000

5504 Implantação de Solução de Gestão de Unidade do Poder Executivo 1.150.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.150.000

7382 Aperfeiçoamento da Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação 330.000BIRD/OCE21/08/201521449 330.000

7383 Implementação de Projeto Sustentável na Área de Gestão Patrimonial 220.000BIRD/OCE21/08/201521449 220.000

7384 Aperfeiçoamento de Norma Técnica de Obra e Serviço de Engenharia 1.000.000

172

Page 173: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0007574 Implantação de Solução Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação 1.700.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.700.0007613 Padronização da Gestão de Obra e Serviço de Engenharia 750.000

BIRD/OCE21/08/201521449 750.0007666 Implantação do Marco Regulatório de Parceria com Terceiro Setor 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0007981 Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidade do Poder Executivo 1.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.0003.09.801 Superintendência de Atendimento ao Cidadão 1.000.000

3221 Recuperação de Unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura3.10.000 10.000.0003.10.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAGRI 9.000.000

7232 Implantação de Matadouro Frigorífico 6.500.000BIRD/OCE21/08/201521449 6.500.000

7240 Recuperação do Parque de Exposição Agropecuária de Salvador 2.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.000

7246 Promoção de Evento de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Pecuária 500.000BIRD/OCE21/08/201521449 500.000

3.10.501 Bahia Pesca S/A 1.000.0003228 Produção de Alevino em Estação de Piscicultura 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0005916 Distribuição de Equipamento, Petrecho e Material de Apoio à Pesca 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0006608 Assistência Técnica a Aquicultor e Pescador 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

173

Page 174: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

Secretaria da Educação3.11.000 475.0003.11.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC 475.000

6708 Aparelhamento de Unidade Escolar da Educação Básica 475.000BIRD/OCE21/08/201521449 475.000

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social3.12.000 6.995.0003.12.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SJDHDS 6.995.000

5173 Reforma de Unidade de Assistência Social 6.995.000BIRD/OCE21/08/201521449 6.995.000

Secretaria da Fazenda3.13.000 46.500.000 6.398.0003.13.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ 46.500.000 6.398.000

1403 Aperfeiçoamento de Método e Instrumento da Gestão Fiscal 1.700.000BID/OCE27/09/201112358 1.700.000

1410 Fomento a Cooperação Técnica Nacional e Internacional 405.000BID/OCE27/09/201112358 405.000

1412 Aperfeiçoamento de Modelo de Gestão e Sistema da Administração Tributária 200.000BID/OCE27/09/201112358 200.000

1437 Aperfeiçoamento de Processo e Sistema na Área Administrativa 250.000BID/OCE27/09/201112358 250.000

1444 Aperfeiçoamento da Gestão de Processo na Área de Controle Interno 120.000BID/OCE27/09/201112358 120.000

1448 Aperfeiçoamento de Processo de Atendimento ao Contribuinte e Cidadão 451.000BID/OCE27/09/201112358 451.000

1451 Modernização de Tecnologia da Informação e Comunicação 13.740.000 6.198.000BID/OCE27/09/201112358 13.740.000

1458 Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão de Recursos Humanos na Área Fazendária 880.000BID/OCE27/09/201112358 880.000

1510 Gerenciamento de Projeto de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal doEstado - Profisco

304.000

174

Page 175: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BID/OCE27/09/201112358 304.0001702 Implantação da Sala Cofre do Data Center da Sefaz 4.000.000

BID/OCE27/09/201112358 4.000.0003043 Capacitação de Servidores na Área Fazendária 700.000 200.000

BID/OCE27/09/201112358 700.0003110 Recuperação de Unidade Fazendária 3.700.000

BID/OCE27/09/201112358 3.700.0003558 Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - SWAP 5.500.000

BIRD/OCE23/12/200911621 5.500.0005059 Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da Administração Fazendária 2.000.000

BID/OCE27/09/201112358 2.000.0005429 Aperfeiçoamento do Sistema Informatizado da Administração Financeira 9.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.000.000BID/OCE27/09/201112358 5.000.000

5735 Aperfeiçoamento do Processo de Recuperação de Crédito Tributário 2.500.000BID/OCE27/09/201112358 2.500.000

5736 Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão da Administração Financeira 500.000BID/OCE27/09/201112358 500.000

5737 Aperfeiçoamento de Processo e Sistema da Qualidade do Gasto Público 100.000BID/OCE27/09/201112358 100.000

5954 Realização de Estudo Técnico de Viabilidade de Parceria Público-Privada 450.000BID/OCE27/09/201112358 450.000

Casa Civil3.14.000 1.000.0003.14.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - CASA CIVIL 1.000.000

5719 Implantação do Sistema de Gestão de Ações Prioritárias 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

Secretaria de Desenvolvimento Econômico3.15.000 9.000.000

175

Page 176: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

3.15.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SDE 5.450.0001678 Participação em Evento de Atração de Novos Investimentos Produtivos 1.554.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.554.0007552 Elaboração de Estudo Setorial no Segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação 259.000

BIRD/OCE21/08/201521449 259.0007557 Participação em Evento de Atração de Empresa na Área de Tecnologia da Informação -TI

345.000

BIRD/OCE21/08/201521449 345.0007562 Participação em Evento de Atração de Investimento em Segmentos Estratégico ePrioritário do Estado

607.000

BIRD/OCE21/08/201521449 607.0007564 Elaboração de Estudo da Necessidade da Cadeia Produtiva do Semiárido 1.227.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.227.0007567 Participação em Evento Internacional 172.000

BIRD/OCE21/08/201521449 172.0007581 Apoio Técnico a Empreendimento do Parque Tecnológico 43.000

BIRD/OCE21/08/201521449 43.0007585 Elaboração de Estudo de Oportunidade de Negócio no Parque Tecnológico 43.000

BIRD/OCE21/08/201521449 43.0007590 Apoio a Evento de Qualificação Profissional 39.000

BIRD/OCE21/08/201521449 39.0007591 Elaboração de Programa Piloto de Qualificação Profissional no Setor Terciário 25.000

BIRD/OCE21/08/201521449 25.0007593 Elaboração de Estudo de Oportunidade de Negócio do Setor de Comércio e Serviços 484.000

BIRD/OCE21/08/201521449 484.0007603 Apoio a Projeto de Centro Técnico de Produção Audiovisual do Estado 9.000

BIRD/OCE21/08/201521449 9.0007605 Apoio a Micro e Pequena Empresa na Identificação de Atividade Produtiva Sensível aFinanciamento

14.000

BIRD/OCE21/08/201521449 14.000

176

Page 177: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

7606 Apoio a Parceria Entre Empreendedor e os Entes Financiadores 18.000BIRD/OCE21/08/201521449 18.000

7608 Apoio a Micro e Pequena Empresa na Inclusão Financeira 86.000BIRD/OCE21/08/201521449 86.000

7609 Promoção de Ação de Legalização de Micro e Pequena Empresa 123.000BIRD/OCE21/08/201521449 123.000

7637 Implantação do Georreferenciamento da Potencialidade Econômica do Estado 207.000BIRD/OCE21/08/201521449 207.000

7638 Implantação de Sistema de Informação do Setor Energético de Petróleo e Gás 51.000BIRD/OCE21/08/201521449 51.000

7641 Participação em Evento de Atração de Investimento na Área de Mineração e Metalurgia 55.000BIRD/OCE21/08/201521449 55.000

7642 Realização de Estudo da Demanda e Oferta Profissional do Setor Produtivo 34.000BIRD/OCE21/08/201521449 34.000

7646 Realização de Evento de Reciclagem Produtiva 27.000BIRD/OCE21/08/201521449 27.000

7647 Realização de Diagnóstico da Potencialidade de Resíduo Gerador de Energia Elétrica 5.000BIRD/OCE21/08/201521449 5.000

7648 Realização de Diagnóstico da Geração de Resíduo da Cadeia de Logística Reversa 23.000BIRD/OCE21/08/201521449 23.000

3.15.302 Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial 2.380.0005352 Expansão do Sistema Georreferenciado de Gestão de Área Industrial e Comercial 931.000

BIRD/OCE21/08/201521449 931.0005988 Implantação de Polo Agroindustrial em Município Vocacional 1.199.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.199.0005991 Implantação de Centro de Abastecimento em Apoio às Cadeias Produtivas 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007899 Apoio a Regularização Ambiental em Área Industrial 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.000

177

Page 178: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

3.15.303 Centro Industrial de Subaé 1.170.0007544 Implantação de Núcleo Industrial 1.170.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.170.000

Secretaria do Planejamento3.17.000 10.500.0003.17.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN 7.500.000

1784 Elaboração de Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Estado 1.200.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.200.000

4819 Gestão de Programa Governamental 570.000BIRD/OCE23/12/200911621 500.000BIRD/OCE21/08/201521449 70.000

5423 Aperfeiçoamento do Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão Estratégica 3.617.000BIRD/OCE21/08/201521449 3.617.000

7446 Realização de Melhoria de Processos de Planejamento e Gestão Estratégica 500.000BIRD/OCE21/08/201521449 500.000

7450 Elaboração de Plano de Desenvolvimento Territorial 250.000BIRD/OCE21/08/201521449 250.000

7454 Apoio a Formação e Estruturação de Consórcio Público 133.000BIRD/OCE21/08/201521449 133.000

7455 Apoio a Criação do Centro de Referência e Assessoramento a Consórcio Público eConselho de Desenvolvimento Territorial

500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0007456 Aprimoramento da Base de Informação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0007962 Capacitação na Área de Planejamento e Gestão Estratégica 430.000

BIRD/OCE21/08/201521449 430.0003.17.301 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 3.000.000

4818 Atualização de Limite Estadual, Municipal e Distrital 120.000BIRD/OCE21/08/201521449 120.000

178

Page 179: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

7457 Realização de Pesquisa e Análise da Situação Socioeconômica do Estado 1.800.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.800.000

7458 Publicação Socioeconômica 120.000BIRD/OCE21/08/201521449 120.000

7459 Produção de Geoinformação de Referência do Território Baiano 960.000BIRD/OCE21/08/201521449 960.000

Secretaria de Desenvolvimento Rural3.18.000 160.000.000 57.417.0003.18.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SDR 14.000.000

3579 Apoio a Empreendimentos de Comercialização de Produtos e Serviços da AgriculturaFamiliar

97.000

BIRD/OCE21/08/201521449 97.0003580 Apoio a Empreendimento de Agroindustrialização 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005535 Implantação de Rede de Pesquisa e Extensão de Tecnologias Sustentáveis 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0005536 Elaboração do Plano Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005538 Elaboração de Estudo de Ordenamento Territorial e Fundiário 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0005845 Distribuição de Insumo para Agricultura Familiar 1.900.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.900.0005850 Instalação de Ponto de Comercialização da Agricultura Familiar 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007187 Promoção de Evento para a Elaboração da Política Estadual de Desenvolvimento Rural 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0007284 Realização de Ação Social na Gestão do Desenvolvimento Rural do Estado 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0007285 Apoio a Unidade de Produção Familiar da Cadeia da Caprinovinocultura 3.000.000

179

Page 180: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.0007286 Apoio a Unidade de Produção Familiar da Cadeia da Bovinocultura Leiteira 2.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.0007287 Apoio a Unidade de Produção Familiar da Cadeia da Apicultura e Meliponicultura 1.695.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.695.0007288 Apoio a Empreedimento de Comercialização em Rede 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007289 Capacitação de Gestor de Empreendimento da Agricultura Familiar 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007290 Apoio a Projeto da Cadeia Oleaginosa 400.000

BIRD/OCE21/08/201521449 400.0007463 Reestruturação de Empreendimento Agroindústrial de Produtos da Agricultura Familiar 1.908.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.908.0007685 Reforma de Unidade de Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Familiar 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0007768 Apoio a Projeto Produtivo para Povos Tradicionais, Jovens e Mulheres 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0003.18.401 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional 137.000.000 57.417.000

1032 Implantação de Projeto Comunitário de Geração de Ocupação, Renda e InfraestruturaSocial - Produzir

467.000

BIRD/OCE21/08/201521449 467.0001399 Distribuição de Equipamento de Apoio à Inclusão Produtiva 7.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 7.000.0001926 Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção 8.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 8.000.0005040 Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural 1.533.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.533.0005226 Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Pró-Semiárido 5.000.000 3.417.000

FIDA24/04/201312807 5.000.000

180

Page 181: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

5230 Assistência Técnica a Produtor Rural do Semiárido Baiano - Pró-Semiárido 9.000.000 15.500.000FIDA24/04/201312807 9.000.000

5232 Implantação de Projeto Comunitário de Desenvolvimento Produtivo Sustentável - Pró-Semiárido

26.000.000 7.500.000

FIDA24/04/201312807 26.000.0007125 Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva 50.000.000 21.000.000

BIRD/OCE05/09/201312902 50.000.0007127 Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva 10.000.000 10.000.000

BIRD/OCE05/09/201312902 10.000.0007130 Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva 20.000.000

BIRD/OCE05/09/201312902 20.000.0003.18.801 Coordenação de Desenvolvimento Agrário 2.000.000

2321 Regularização de Área Pública Estadual 100.000BIRD/OCE21/08/201521449 100.000

3117 Implantação de Infraestrutura Rural em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária 150.000BIRD/OCE21/08/201521449 150.000

4444 Realização de Ação Social de Regularização Fundiária 150.000BIRD/OCE21/08/201521449 150.000

4445 Assistência a Município na Regularização Fundiária 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

6439 Regularização Ambiental de Imóvel Rural 100.000BIRD/OCE21/08/201521449 100.000

6606 Apoio à Família Participante de Movimentos Sociais e Associações em Assentamentos 300.000BIRD/OCE21/08/201521449 300.000

6973 Apoio à Regularização Fundiária em Comunidades Tradicionais e Quilombolas 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

7278 Regularização Fundiária em Área de Conflito 300.000BIRD/OCE21/08/201521449 300.000

7281 Apoio Técnico a Regularização Fundiária em Comunidades Tradicionais e Quilombolas 200.000

181

Page 182: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007282 Realização de Avaliação de Imóvel Rural 150.000

BIRD/OCE21/08/201521449 150.0007283 Apoio a Legalização Ambiental 150.000

BIRD/OCE21/08/201521449 150.0003.18.802 Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural 7.000.000

4055 Apoio à Execução de Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural Pública e nãoEstatal

4.360.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.360.0004419 Assistência Técnica e Extensão Rural para Mulheres Trabalhadoras Rurais 2.640.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.640.000

Secretaria da Saúde3.19.000 252.000.0003.19.201 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia 1.330.000

1821 Construção de Unidade Hematológica e Hemoterápica 1.330.000BID/OCE02/04/201413142 1.330.000

3.19.601 Fundo Estadual de Saúde 250.670.0002750 Apoio Institucional ao Município na Qualificação da Atenção Básica 250.000

BIRD/OCE23/12/200911621 250.0002838 Auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS-Bahia 250.000

BIRD/OCE23/12/200911621 250.0003443 Reforma de Unidade de Saúde 23.620.000

BID/OCE02/04/201413142 23.620.0003996 Ampliação de Unidade de Saúde 8.352.000

BID/OCE02/04/201413142 8.352.0003997 Construção de Unidade de Saúde 73.625.000

BB29/12/201212627 42.000.000BID/OCE02/04/201413142 31.625.000

4954 Apoio Institucional à Região de Saúde na Rede Materno-Infantil - Rede Cegonha 2.000.000

182

Page 183: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE23/12/200911621 2.000.0005607 Aparelhamento de Unidade de Saúde 12.600.000

BID/OCE02/04/201413142 12.600.0005609 Aparelhamento de Unidade de Saúde da Rede Cegonha 6.700.000

BIRD/OCE23/12/200911621 6.700.0006301 Gestão do Sistema Estadual de Planejamento em Saúde 800.000

BIRD/OCE23/12/200911621 800.0007447 Construção de Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Cerest 3.083.000

BID/OCE02/04/201413142 3.083.0007500 Implantação de Unidade Básica de Saúde 13.173.000

BID/OCE02/04/201413142 13.173.0007510 Implantação de Academia de Saúde 7.023.000

BID/OCE02/04/201413142 7.023.0007511 Construção de Policlínica de Saúde 31.452.000

BID/OCE02/04/201413142 31.452.0007512 Gerenciamento do Projeto de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde da RegiãoMetropolina de Salvador - ProSUS

61.046.000

BID/OCE02/04/201413142 61.046.0007513 Implantação de Centro de Atenção Psicossocial 6.164.000

BID/OCE02/04/201413142 6.164.0007522 Realização de Estudos de Linhas de Cuidado e Modelagem das Redes de Saúde daRegião Metropolitana de Salvador

532.000

BID/OCE02/04/201413142 532.000

Secretaria da Segurança Pública3.20.000 147.000.0003.20.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SSP 70.350.000

3642 Construção do Centro Integrado de Gestão de Emergências - Cige 15.000.000BB29/12/201212627 15.000.000

6923 Funcionamento do Serviço de Policiamento Preventivo em Evento Popular 3.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.000

183

Page 184: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

7067 Implantação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do CentroIntegrado de Gestão de Emergências - Cige

2.350.000

BB29/12/201212627 2.350.0007879 Construção de Unidade Administrativa do Sistema Estadual de Segurança Pública 50.000.000

BB29/12/201212627 50.000.0003.20.102 Departamento de Polícia Técnica 8.700.000

6921 Operação da Frota de Veículos da Polícia 6.500.000BIRD/OCE21/08/201521449 6.500.000

7875 Aquisição de Equipamento de Informática do Sistema de Segurança Pública 2.200.000BB29/12/201212627 2.200.000

3.20.103 Superintendência de Inteligência 500.0006922 Funcionamento de Unidade de Polícia 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0003.20.801 Polícia Militar da Bahia 44.100.000

3530 Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública 2.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.000

4714 Prevenção à Vitimização Policial 600.000BIRD/OCE21/08/201521449 600.000

6920 Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública 4.500.000BIRD/OCE21/08/201521449 4.500.000

7093 Aprimoramento da Logística do Sistema Estadual de Segurança Pública 100.000BIRD/OCE21/08/201521449 100.000

7095 Implantação de Escritório Corporativo de Gerenciamento de Projetos 100.000BIRD/OCE21/08/201521449 100.000

7096 Implantação do Plano de Fortalecimento de Valores Institucionais e AperfeiçoamentoCorreicional

200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007110 Modernização de Unidade da Polícia Militar 1.900.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.900.0007134 Implantação do Plano de Aperfeiçoamento do Serviço de Policiamento Comunitário 100.000

184

Page 185: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007136 Implantação do Plano de Ronda Disciplinar 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.0007147 Melhoria de Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação da Segurança Pública 2.000.000

BB29/12/201212627 2.000.0007873 Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública 13.800.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.000BB29/12/201212627 13.300.000

7876 Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança do Sistema de Segurança Pública 10.950.000BB29/12/201212627 6.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.950.0007877 Aquisição de Equipamento do Sistema de Segurança Pública 2.800.000

BB29/12/201212627 2.800.0007880 Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública 5.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 5.000.0003.20.802 Polícia Civil da Bahia 17.000.000

6921 Operação da Frota de Veículos da Polícia 15.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 15.000.000

7877 Aquisição de Equipamento do Sistema de Segurança Pública 2.000.000BB29/12/201212627 2.000.000

3.20.803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia 6.350.0001095 Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança para o Corpo de Bombeiros Militar 1.590.000

BB29/12/201212627 1.350.000BIRD/OCE21/08/201521449 240.000

1102 Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Corpo de Bombeiros Militar 80.000BIRD/OCE21/08/201521449 80.000

3530 Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública 120.000BIRD/OCE21/08/201521449 120.000

6920 Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública 600.000

185

Page 186: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 600.0007138 Construção de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar 1.900.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.900.0007139 Reforma de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar 860.000

BIRD/OCE21/08/201521449 860.0007143 Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Corpo de Bombeiros Militar 1.200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.200.000

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte3.21.000 14.160.0003.21.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SETRE 11.160.000

1706 Capacitação Social e Profissional em Apoio às Ações de Ressocialização 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

2201 Fomento ao Sistema Municipal de Esporte e Lazer 1.160.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.160.000

5063 Capacitação Social e Profissional de Jovem - Trilha 1.250.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.250.000

5508 Implantação do Centro de Referência do Artesanato Baiano 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

5625 Implantação do Sistema de Informação do Acervo Artesanal 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

5646 Acolhimento ao Trabalhador pelo Projeto de Ação Integrada - PAI 750.000BIRD/OCE21/08/201521449 750.000

6672 Assistência Técnica a Empreendimento Econômico-Solidário em Centros Públicos deEconomia Solidária

3.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.0007882 Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer 2.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.0003.21.301 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 3.000.000

1009 Recuperação de Equipamento Esportivo e de Lazer 250.000

186

Page 187: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 250.0004364 Funcionamento de Equipamento Desportivo 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0007973 Apoio a Projeto de Infraestrutura Física na Área de Desporto e Lazer 1.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.0007974 Ampliação de Equipamento Esportivo e de Lazer 250.000

BIRD/OCE21/08/201521449 250.000

Secretaria de Cultura3.22.000 17.000.0003.22.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECULT 10.000.000

7980 Apoio à Realização de Evento Cultural 10.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 10.000.000

3.22.201 Fundação Cultural do Estado da Bahia 3.000.0004695 Incentivo à Literatura 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.0005877 Realização do Festival Nacional de Vídeo 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0007048 Implementação de Colegiado de Gestão Participativa da Cultura 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007060 Realização de Evento Itinerante 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.0007062 Apoio a Projeto do Calendário das Artes 800.000

BIRD/OCE21/08/201521449 800.0007980 Apoio à Realização de Evento Cultural 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0007982 Capacitação Técnica e Artística na Área Cultural 400.000

BIRD/OCE21/08/201521449 400.0007983 Incentivo à Produção e Difusão Cultural 600.000

BIRD/OCE21/08/201521449 600.000

187

Page 188: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

7984 Realização de Evento Artístico-Cultural para Formação de Platéia 100.000BIRD/OCE21/08/201521449 100.000

7985 Realização de Evento Artístico-Cultural - TCA 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

7986 Realização de Evento Artístico-Cultural 100.000BIRD/OCE21/08/201521449 100.000

7987 Apresentação de Corpo Artístico do Teatro Castro Alves 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

3.22.202 Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia 1.000.0005902 Ampliação de Acervo de Biblioteca e Arquivo Público 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0007857 Requalificação de Equipamento Cultural 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0007956 Realização de Evento nas Áreas da Memória Histórica, da Leitura e do Livro 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0003.22.301 Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 3.000.000

1251 Conservação de Bem Imóvel Protegido e/ou de Reconhecido Valor Cultural 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

1372 Dinamização em Museu 1.500.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.000

5521 Realização de Ação de Salvaguarda de Bem Cultural Material e Imaterial e PesquisaArqueológica

300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0007857 Requalificação de Equipamento Cultural 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

Secretaria de Infraestrutura3.24.000 397.400.0003.24.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEINFRA 21.000.000

1675 Eficientização de Sistema de Iluminação Pública Municipal 1.219.000

188

Page 189: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 1.219.0001688 Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal 5.970.000

BIRD/OCE21/08/201521449 5.970.0001736 Elaboração de Estudo de Infraestrutura de Transporte Aeroviário 4.226.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.226.0003187 Elaboração de Estudo de Logística de Transporte 781.000

BIRD/OCE21/08/201521449 781.0003920 Supervisão de Obra na Área de Comunicação 160.000

BIRD/OCE21/08/201521449 160.0005019 Realização de Obra de Infraestrutura Energética em Subestação 1.200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.200.0005021 Implantação de Infraestrutura Energética - Linha de Transmissão 700.000

BIRD/OCE21/08/201521449 700.0005476 Expansão do Sinal de Telecomunicação 840.000

BIRD/OCE21/08/201521449 840.0007000 Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural 4.284.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.284.0007020 Elaboração de Estudo e Projeto de Expansão da Iluminação Pública Municipal 120.000

BIRD/OCE21/08/201521449 120.0007543 Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica da Iluminação Pública Municipal 1.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.0003.24.801 Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia 376.400.000

2861 Conservação de Terminal de Transporte Aeroviário 20.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 20.000.000

2868 Conservação da Rede Rodoviária Estadual 55.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 55.000.000

2880 Policiamento e Segurança Pública de Rodovia 5.000.000BIRD/OCE03/05/201413180 5.000.000

3202 Sinalização de Infraestrutura de Transporte 4.000.000

189

Page 190: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 4.000.0003288 Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura de Transportes Rodoviários 700.000

BIRD/OCE21/08/201521449 700.0003297 Recuperação de Terminal Aeroviário 7.481.000

BIRD/OCE21/08/201521449 7.481.0003311 Construção de Terminal Hidroviário 2.700.000

BB29/12/201212627 2.700.0003330 Recuperação de Terminal Hidroviário 325.000

BIRD/OCE21/08/201521449 325.0003336 Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura de Transportes Aeroviários 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0003339 Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura de Transportes Hidroviários 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0003393 Liberação de Faixa de Domínio para Servidão de Terminal de Transporte Aeroviário 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0003819 Recuperação de Rodovia na BA. 534, Entronc. da BA. 001 - Entronc. Salinas daMargarida - Conceição de Salinas - Cairú

15.000.000

BB29/12/201212627 15.000.0003887 Liberação de Faixa de Domínio para Servidão de Rodovia e Terminal de Transporte 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0003914 Supervisão de Obra de Infraestrutura Rodoviária 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0003979 Construção de Ponte 364.000

BB29/12/201212627 364.0003980 Implantação de Acesso Rodoviário 17.908.000

BIRD/OCE21/08/201521449 17.908.0005507 Elaboração de Estudo e Projeto do Programa de Restauração e Manutenção deRodovias Estaduais da Bahia - Premar II

15.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 15.000.0005552 Recuperação de Rodovia na BA. 245, Iaçú - Marcionílio Souza - Itaeté 9.710.000

190

Page 191: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 9.710.0005747 Implantação de Rodovia na BA.375, Caldeirão Grande - Entronc. BR.407 (Barracas) 10.876.000

BIRD/OCE21/08/201521449 10.876.0005804 Restauração de Rodovia na BA. 001, Nazaré - Valença - Ilhéus - Premar II 8.400.000

BIRD/OCE03/05/201413180 8.400.0005805 Restauração de Rodovia na BA. 046, Milagres - Iaçú - Marcionilio Souza - Itaeté -Entronc. BA. 142 - Premar II

8.400.000

BIRD/OCE03/05/201413180 8.400.0005816 Restauração de Rodovia na BA. 142, Entronc. BR. 242 - Andaraí - Mucugê - Barra daEstiva - Ituaçú - Tanhaçú - Entronc. BR.407 (Sussuarana) - Premar II

10.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 10.000.0005818 Restauração de Rodovia na BA. 148, Brumado - Livramento - Premar II 2.400.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.400.0005820 Restauração de Rodovia na BA. 152, Livramento - Entronc. BA. 156 (para Botuporã) -Premar II

3.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 3.500.0005822 Restauração de Rodovia na BA. 156, Entronc. BA. 156 - Entronc. BR. 242 - Premar II 4.800.000

BIRD/OCE03/05/201413180 4.800.0005825 Restauração de Rodovia na BA. 156, Caturama - Botuporã - Tanque Novo - Entronc. BR.430 - Premar II

9.600.000

BIRD/OCE03/05/201413180 9.600.0005828 Restauração de Rodovia na BA. 161, BR. 242 - Igarité - Premar II 2.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.500.0005829 Restauração de Rodovia na BA. 161, Igarité - Barra - Premar II 3.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 3.500.0005835 Restauração de Rodovia na BA. 172, Entronc. BR. 242 - Javi - Santa Maria Da Vitória -Premar II

16.400.000

BIRD/OCE03/05/201413180 16.400.0005836 Restauração de Rodovia na BA. 172, Santa Maria da Vitória - Jaborandi - Premar II 4.200.000

BIRD/OCE03/05/201413180 4.200.0005840 Restauração de Rodovia na BA. 210, BR. 110 - Paulo Afonso - Premar II 500.000

191

Page 192: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE03/05/201413180 500.0005841 Restauração de Rodovia na BA.210, Paulo Afonso - Acesso Barragem - Itaparica -Premar II

1.200.000

BIRD/OCE03/05/201413180 1.200.0005842 Restauração de Rodovia na BA. 210, Acesso Itaparica - Rodelas - Premar II 3.400.000

BIRD/OCE03/05/201413180 3.400.0005843 Restauração de Rodovia na BA. 210, Rodelas - Entronc. BR. 116 (Ibó) - Premar II 2.600.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.600.0005847 Restauração de Rodovia na BA. 210, BR. 116 (Ibó) - Curaçá - Premar II 10.800.000

BIRD/OCE03/05/201413180 10.800.0005848 Restauração de Rodovia na BA. 210, Curuçá - Juazeiro - Premar II 4.800.000

BIRD/OCE03/05/201413180 4.800.0005849 Restauração de Rodovia na BA. 225, Formosa do Rio Preto - Coaceral - Premar II 5.600.000

BIRD/OCE03/05/201413180 5.600.0005857 Restauração de Rodovia na BA. 262, Vitória da Conquista - Brumado - Premar II 5.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 5.500.0005858 Restauração de Rodovia na BA. 263, Vitória da Conquista - Itambé - Premar II 2.300.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.300.0005859 Restauração de Rodovia na BA. 290, Itanhém - Medeiros Neto - Teixeira de Freitas -Alcobaça - Premar II

10.100.000

BIRD/OCE03/05/201413180 10.100.0005862 Restauração de Rodovia na BA. 459, Entronc. BA. 460 - Cotia - BA. 454 - Anel da Soja -Premar II

5.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 5.000.0005865 Restauração de Rodovia na BA. 459, BA. 454 (para Formosa do Rio Preto) - Entronc.BR. 242 - Premar II

4.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 4.000.0005866 Restauração de Rodovia na BA. 460, Luiz Eduardo Magalhães - Divisa BA-TO - Anel daSoja - Premar II

2.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.500.0005867 Restauração de Rodovia na BA. 463, São Desidério - Roda Velha - Premar II 10.800.000

192

Page 193: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE03/05/201413180 10.800.0005960 Georreferenciamento das Ocupações da Faixa de Domínio da Malha Rodoviária sob aJurisdição do SIT

5.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 5.000.0007022 Elaboração de Estudo de Modelo de Avaliação do Impacto dos Investimentos emTransporte

1.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 1.500.0007023 Elaboração de Estudo de Financiamento do Setor Rodoviário 2.700.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.700.0007024 Aprimoramento do Sistema de Planejamento Rodoviário 2.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.000.0007025 Realização de Ação de Melhoria da Eficiência do Órgão Gestor de Transporte 1.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 1.500.0007026 Elaboração de Estudo para Aumento da Eficiência da Logística Baiana 2.500.000

BIRD/OCE03/05/201413180 2.500.0007252 Recuperação de Rodovia na BA. 001, Nazaré - Valença 6.000.000

BB29/12/201212627 6.000.0007262 Restauração de Rodovia na BA. 491, BR. 101 - Cabaceiras do Paraguaçu 500.000

BB29/12/201212627 500.0007273 Recuperação de Rodovia na BA. 220, Monte Santo - Euclides da Cunha 1.000.000

BB29/12/201212627 1.000.0007296 Recuperação de Rodovia na BR. 415/BA Ilhéus - Itabuna 4.400.000

BB29/12/201212627 4.400.0007298 Implantação do Semi-Anel Rodoviário de Porto Seguro, BA.001 (Entronc. Trancoso) -BA. 001 (Santa Cruz de Cabrália)

15.936.000

BB29/12/201212627 15.936.0007362 Restauração de Rodovia na BA. 503, Interligação Av. Contorno - Aeroporto de Feira deSantana

1.500.000

BB29/12/201212627 1.500.0007409 Gerenciamento do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais daBahia - Premar II

3.000.000

193

Page 194: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE03/05/201413180 3.000.0007792 Recuperação de Estrada Vicinal 19.000.000

BIRD/OCE03/05/201413180 19.000.000

Secretaria de Desenvolvimento Urbano3.26.000 1.089.050.000 53.624.0003.26.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR 965.895.000 50.446.000

1137 Elaboração do Plano de Desenvolvimento e Gestão da Região Metropolitana deSalvador

2.279.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.279.0001162 Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas 55.000.000 2.894.000

CEF23/05/201312814 55.000.0001354 Elaboração de Plano Regional e Intermunicipal de Resíduos Sólidos 3.400.000

BIRD/OCE21/08/201521449 3.400.0001650 Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para Região Metropolitana 3.600.000

BIRD/OCE21/08/201521449 3.600.0002321 Regularização de Área Pública Estadual 683.000

BIRD/OCE21/08/201521449 683.0002425 Assistência Técnica e Financeira à Município 400.000

BIRD/OCE21/08/201521449 400.0002434 Assistência Técnica e Financeira na Elaboração de Plano Municipal de Habitação deInteresse Social

800.000

BIRD/OCE21/08/201521449 800.0003564 Implantação de Infraestrutura do Sistema Metroviário 484.046.000 1.716.000

CEF23/05/201312814 429.300.000CEF17/08/201212589 54.746.000

4466 Supervisão Técnica de Ação de Desenvolvimento Urbano 17.529.000BIRD/OCE21/08/201521449 17.529.000

4803 Apoio ao Município na Elaboração de Plano Diretor 1.221.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.221.000

7075 Implementação do Cadastro de Habitação de Interesse Social 588.000

194

Page 195: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 588.0007224 Implantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá /Avenida Gal Costa 20.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.000.000BB29/12/201212627 16.000.000

7238 Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida29 de Março

33.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 4.000.000BB29/12/201212627 29.000.000

7394 Estruturação de Escritório de Projetos Municipais 1.500.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.000

7406 Elaboração da Agenda de Desenvolvimento Urbano Sustentável 1.600.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.600.000

7420 Ampliação da Infraestrutura do Sistema Metroviário 200.000.000 38.605.000CEF19/11/201413194 200.000.000

7429 Elaboração de Estudo de Integração entre o Sistema Metroviário e o Veículo Leve sobreTrilhos

200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007430 Implementação da Política de Mobilidade 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0007436 Assistência Técnica ao Município para Elaboração de Plano Municipal de Mobilidade 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007466 Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas 138.849.000 7.231.000

CEF23/05/201312814 136.349.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.500.000

3.26.401 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 94.000.0001158 Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário 9.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 9.000.0001162 Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas 30.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 30.000.0001163 Revitalização de Parque Urbano 5.000.000

195

Page 196: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 5.000.0001177 Preservação do Centro Antigo de Salvador 2.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.0001199 Realização de Serviço Social em Comunidades 1.200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.200.0001907 Elaboração de Projeto de Arquitetura, Engenharia e Prospecção de Edificações Públicas 1.780.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.780.0004288 Funcionamento do Sistema de Informações Geográficas Urbanas - Informs 1.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.0005509 Construção de Mercado Municípal 3.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.0007142 Execução de Obra Complementar da Feira de São Joaquim 13.000.000

BB29/12/201212627 13.000.0007474 Elaboração de Projeto de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas 11.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 11.000.0007483 Requalificação de Equipamento Urbano Comunitário 2.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.500.0007494 Requalificação de Imóvel no Centro Antigo de Salvador 2.520.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.520.0007673 Revitalização Urbanística de Área no Centro Antigo de Salvador 7.000.000

BB29/12/201212627 7.000.0007794 Revitalização de Mercado e Feira Livre 3.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.0007903 Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana 1.500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.500.0003.26.601 Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 29.155.000 3.178.000

5114 Urbanização em Assentamento Precário 29.155.000 3.178.000BIRD/OCE21/08/201521449 5.500.000

CEF10/12/200710852 23.655.000

196

Page 197: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

Secretaria do Meio Ambiente3.27.000 44.162.000 3.714.0003.27.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEMA 20.730.000 3.714.000

1211 Capacitação em Gestão Ambiental 2.000.000 614.000BID/OCE27/06/200811057 2.000.000

4612 Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

4708 Realização de Ação de Educação Ambiental para o Fortalecimento das EstruturaEducadora

40.000

BIRD/OCE21/08/201521449 40.0004709 Realização de Ação de Educação Ambiental em Colegiados Territorial e Ambiental 35.000

BIRD/OCE21/08/201521449 35.0005473 Realização de Ação de Sustentabilidade das Bacias Hidrográficas 2.273.000

BID/OCE27/06/200811057 2.273.0005477 Apoio a Projeto Socioambiental 231.000

BIRD/OCE21/08/201521449 231.0005478 Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro 150.000

BIRD/OCE21/08/201521449 150.0005479 Realização da Conferência Estadual do Meio Ambiente 400.000

BIRD/OCE21/08/201521449 400.0005585 Apoio ao Gerenciamento de Centro de Referência em Restauração Florestal 70.000

BIRD/OCE21/08/201521449 70.0005587 Implementação de Programa de Restauração Florestal 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.0005595 Gerenciamento do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desertificação e Mitigaçãodos Efeitos da Seca

20.000

BIRD/OCE21/08/201521449 20.0005604 Elaboração de Lista de Espécie Exótica Invasora do Estado 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005949 Apoio a Elaboração de Plano Setorial do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE 25.000

197

Page 198: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 25.0005950 Mapeamento de Iniciativa Socioambiental Voltada à Sustentabilidade 5.000

BIRD/OCE21/08/201521449 5.0005951 Elaboração de Plano de Ação Comunitária 15.000

BIRD/OCE21/08/201521449 15.0005953 Realização de Ação de Educação Ambiental no Âmbito do Pacto Pela Vida 5.000

BIRD/OCE21/08/201521449 5.0005956 Realização de Ação de Educação Ambiental no Âmbito da Socioeconomia daBiodiversidade

220.000

BIRD/OCE21/08/201521449 220.0005958 Aprimoramento de Instrumento Espacializado de Tomada de Decisão Ambiental 150.000

BIRD/OCE21/08/201521449 150.0005963 Apoio a Município no Gerenciamento Costeiro 227.000

BIRD/OCE21/08/201521449 227.0005964 Realização de Ação de Educação Ambiental no Âmbito do Zoneamento EcológicoEconômico

15.000

BIRD/OCE21/08/201521449 15.0005965 Realização de Estudo Ecológico Econômico de Aprimoramento de Planejamento Setorial 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.0005968 Realização de Estudo Ecológico Econômico de Aprimoramento de PlanejamentoTerritorial

90.000

BIRD/OCE21/08/201521449 90.0005969 Elaboração de Programa de Restauração Florestal 50.000

BIRD/OCE21/08/201521449 50.0005970 Apoio a Implantação de Rede de Produção de Semente e Muda Florestal 680.000

BIRD/OCE21/08/201521449 680.0005972 Implementação de Ação Estratégica de Conservação em Área Prioritária 450.000

BIRD/OCE21/08/201521449 450.0005973 Realização de Ação de Educação Ambiental em Área Florestal 90.000

BIRD/OCE21/08/201521449 90.000

198

Page 199: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

5974 Desenvolvimento de Sistema de Regulamentação de Restauração por Compensação 220.000BIRD/OCE21/08/201521449 220.000

5975 Atualização da Lista de Espécie Ameaçada 405.000BIRD/OCE21/08/201521449 405.000

5976 Elaboração de Plano de Ação e de Recuperação da Fauna e Flora Ameaçada deExtinção

100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005977 Realização de Ação para Fomento ao Mercado de Cota de Reserva Ambiental 110.000

BIRD/OCE21/08/201521449 110.0005978 Elaboração de Estudo para Manejo de Espécie de Interesse Socioeconômico eAmbiental

90.000

BIRD/OCE21/08/201521449 90.0005979 Elaboração do Plano Estadual de Unidade de Conservação 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005980 Realização de Ação de Educação Ambiental para Conhecimento Socioambiental 25.000

BIRD/OCE21/08/201521449 25.0005981 Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento do Meio Ambiente 20.000

BIRD/OCE21/08/201521449 20.0005982 Realização de Ação de Educação Ambiental no Processo de Regulação e FiscalizaçãoAmbiental

22.000

BIRD/OCE21/08/201521449 22.0007114 Realização de Estudo e Pesquisa Ambiental 970.000

BIRD/OCE21/08/201521449 970.0007448 Apoio a Implantação de Centro de Referência em Restauração Florestal 960.000

BIRD/OCE21/08/201521449 960.0007692 Apoio a Município na Gestão Ambiental Compartilhada 560.000

BIRD/OCE21/08/201521449 560.0007693 Desenvolvimento de Módulo do Sistema Estadual de Informação Ambiental e deRecursos Hídricos

7.357.000 2.500.000

BID/OCE27/06/200811057 7.357.000

199

Page 200: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

7889 Realização de Ação de Educação Ambiental em Unidade de Conservação 50.000BIRD/OCE21/08/201521449 50.000

7950 Modernização Institucional de Órgão Público 2.100.000 600.000BID/OCE27/06/200811057 2.100.000

3.27.301 Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 23.432.0004612 Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 310.000

BIRD/OCE21/08/201521449 310.0004615 Funcionamento do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas 2.380.000

BIRD/OCE21/08/201521449 2.380.0005467 Ampliação de Ponto de Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental 500.000

BID/OCE27/06/200811057 500.0005469 Implantação do Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 6.450.000

BIRD/OCE23/12/200911621 6.000.000BID/OCE27/06/200811057 450.000

5470 Elaboração de Plano de Bacia com Enquadramento de Corpos d'Água 3.500.000BIRD/OCE23/12/200911621 3.000.000

BID/OCE27/06/200811057 500.0005471 Elaboração de Cadastro de Usuário dos Recursos Hídricos 3.500.000

BID/OCE27/06/200811057 500.000BIRD/OCE23/12/200911621 3.000.000

5582 Desenvolvimento de Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental da Bahia 2.882.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.882.000

5600 Implementação de Ação para Gestão de Fauna no Estado 300.000BIRD/OCE21/08/201521449 300.000

5601 Implementação do Plano Estadual de Unidade de Conservação 300.000BIRD/OCE21/08/201521449 300.000

5602 Requalificação de Unidade Regional 1.828.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.828.000

7950 Modernização Institucional de Órgão Público 1.482.000

200

Page 201: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BID/OCE27/06/200811057 1.482.000

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação3.28.000 61.000.0003.28.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI 61.000.000

1600 Promoção de Evento na Área de Ciência, Tecnologia e Inovação 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

3686 Implantação do Espaço Interativo da Ribeira 500.000BIRD/OCE21/08/201521449 500.000

5546 Apoio à Participação da Mulher na Área de CT&I 50.000BIRD/OCE21/08/201521449 50.000

5649 Implantação de Espaço Compartilhado em Científica,Tecnologia e Inovação 4.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 4.000.000

5652 Implantação de Planta Piloto de Produção de Biodiesel 250.000BIRD/OCE21/08/201521449 250.000

5653 Implantação de Biorefinaria 2.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.000

5654 Realização de Estudo de Mapeamento de Projeto Estruturante em CT&I 400.000BIRD/OCE21/08/201521449 400.000

5660 Implantação do Centro de Solução Tecnológica Inovadora 2.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.000

5661 Desenvolvimento de Soluções de Modernização Tecnológica de Cidades Inteligentes 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

5663 Implantação de Espaço de Trabalho Compartilhado no Parque Tecnológico 1.550.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.550.000

5666 Implementação de Modelo de Governança nos Parques Tecnológicos 300.000BIRD/OCE21/08/201521449 300.000

5670 Revitalização do Museu de Ciência e Tecnologia 3.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 3.000.000

5671 Apoio à Implantação de Praça da Ciência 3.000.000

201

Page 202: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BB29/12/201212627 3.000.0005675 Apoio ao Desenvolvimento de Projeto Inovador 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.0005676 Implantação da Rede Baiana de Empreendedorismo e Incubação - RBEI 500.000

BIRD/OCE21/08/201521449 500.0005678 Implantação de Rede de Comunicação de Dados 34.000.000

BB29/12/201212627 8.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 26.000.000

5679 Implantação de Acesso de Última Milha 4.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 4.000.000

5680 Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação de Cadeia Produtiva Estratégica 2.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.000

7189 Apoio na Elaboração do Atlas Solarimétrico do Estado 450.000BIRD/OCE21/08/201521449 450.000

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial3.30.000 3.220.0003.30.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPROMI 3.220.000

3825 Realização de Campanha de Promoção da Igualdade Racial e de Combate à IntolerânciaReligiosa

400.000

BIRD/OCE21/08/201521449 400.0004166 Apoio ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra - CDCN 25.000

BIRD/OCE21/08/201521449 25.0004699 Apoio às Ações de Empreendedorismo de Negros e Mulheres 300.000

BIRD/OCE21/08/201521449 300.0004701 Funcionamento do Centro de Referência Nelson Mandela 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0005530 Capacitação na Área de Promoção da Igualdade e Relações Étnico-raciais 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005711 Apoio a Ações de Inclusão Social e Autonomia dos Jovens Negros 200.000

202

Page 203: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0005712 Capacitação em Educação na Temática de Relações Étnico-raciais 200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0005713 Apoio Técnico e Financeiro a Projetos de Promoção da Igualdade Racial 875.000

BIRD/OCE21/08/201521449 875.0005714 Certificação das Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto 20.000

BIRD/OCE21/08/201521449 20.0005716 Capacitação de Povos e Comunidades Tradicionais 100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005718 Realização de Campanha para o Desenvolvimento de Povos e ComunidadesTradicionais

200.000

BIRD/OCE21/08/201521449 200.0007683 Realização da Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial 600.000

BIRD/OCE21/08/201521449 600.000

Secretaria de Turismo3.32.000 60.000.000 6.008.0003.32.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SETUR 60.000.000 6.008.000

3840 Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Prodetur 4.800.000BID/OCE28/06/201112219 4.800.000

5483 Elaboração de Instrumento de Planejamento da Área de Turismo 2.400.000 960.000BID/OCE28/06/201112219 2.400.000

5489 Implantação de Infraestrutura de Turismo Náutico 27.180.000BID/OCE28/06/201112219 27.180.000

5490 Implantação de Sinalização Turística 2.320.000 528.000BID/OCE28/06/201112219 2.320.000

5491 Recuperação de Infraestrutura Turística 10.000.000 4.000.000BID/OCE28/06/201112219 10.000.000

5898 Implantação de Projeto Social para Criança e Adolescente no Centro Histórico deSalvador

2.000.000

BID/OCE28/06/201112219 2.000.000

203

Page 204: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

5900 Modernização da Infraestrutura Física e Tecnológica do Órgão Gestor do Turismo 900.000 360.000BID/OCE28/06/201112219 900.000

5903 Capacitação de Gestor Público e Técnico de Turismo 400.000 160.000BID/OCE28/06/201112219 400.000

6935 Participação em Evento Turístico Nacional e Internacional 10.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 10.000.000

Secretaria de Políticas para as Mulheres3.34.000 3.650.0003.34.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM 3.650.000

4675 Funcionamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher - CDDM 60.000BIRD/OCE21/08/201521449 60.000

4689 Funcionamento de Unidade Móvel de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 561.000BIRD/OCE21/08/201521449 561.000

5544 Apoio Técnico e Financeiro a Projeto de Inovação na Área de Ciência, Tecnologia,Engenharia e Mineração

250.000

BIRD/OCE21/08/201521449 250.0005550 Realização de Caravana de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres 250.000

BIRD/OCE21/08/201521449 250.0005553 Capacitação Profissional de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social 610.000

BIRD/OCE21/08/201521449 610.0005557 Apoio Técnico-Financeiro na Implementação de Projetos Produtivos com InclusãoSocioeconômica de Mulheres

100.000

BIRD/OCE21/08/201521449 100.0005558 Apoio a Projeto de Empoderamento Social, Econômico e Cultural da Mulher 608.000

BIRD/OCE21/08/201521449 608.0005559 Implantação de Espaço Digital de Qualificação Profissional e Intermediação para oTrabalho

211.000

BIRD/OCE21/08/201521449 211.0005824 Realização de Evento de Promoção dos Direitos da Mulher 1.000.000

BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

204

Page 205: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ações Financiadas com Recursos de Operações de Crédito

(em R$ 1,00)Art. 167, inciso III, CF/88

Código Especificação (Poder, Órgão, Unidade Orçamentária e Projeto/Atividade)Financiado Contrapartida

ValorAgenteDataLei

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização3.35.000 3.500.0003.35.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAP 3.500.000

3947 Capacitação de Servidor do Sistema Penitenciário 500.000BIRD/OCE21/08/201521449 500.000

5398 Implantação de Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas 25.000BIRD/OCE21/08/201521449 25.000

5400 Recuperação de Unidade do Sistema Penitenciário 1.775.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.775.000

5428 Ampliação de Unidade Prisional 200.000BIRD/OCE21/08/201521449 200.000

5669 Modernização da Gestão do Sistema Penitenciário 1.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 1.000.000

Secretaria de Comunicação Social3.36.000 2.000.0003.36.101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM 2.000.000

7164 Ampliação da Presença Digital do Governo 2.000.000BIRD/OCE21/08/201521449 2.000.000

127.161.0002.443.612.000Total

205

Page 206: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Dívida Flutuante - Posição até o mês de Julho de 2015 Art. 22 da Lei nº 4.320/64 c/c art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

(em R$ 1,00)

Títulos Saldo Exercício Anterior Movimento no Exercício Saldo do Mês Seguinte

Inscrição Baixa

2111 Restos a Pagar 774.631.623,86 0,00 599.531.132,57 175.100.491,29

211111 Processados 457.557.158,39 0,00 325.563.997,55 131.993.160,84

211112 Não Processados 317.074.465,47 0,00 273.967.135,02 43.107.330,45

2114 Depósitos 532.308.901,10 2.138.796.453,63 2.064.606.907,83 606.498.446,90

Total Geral 1.306.940.524,96 2.138.796.453,63 2.664.138.040,40 781.598.938,19

Fonte: SEFAZ / SAF

206

Page 207: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Dívida Fundada Interna - Posição até o mês de Julho de 2015 Art. 22 da Lei nº 4.320/64 c/c art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

(em R$ 1,00)

Títulos Saldo Anterior em Circulação

Movimento no Exercício Saldo Exercício Seguinte

Emissão Resgate

231 Dívida Fundada Interna 7.777.929.860,06 677.645.552,98 293.134.061,96 8.162.441.351,08

2312 Por Contratos 7.777.929.860,06 677.645.552,98 293.134.061,96 8.162.441.351,08

231211 Banco do Brasil 670.065.693,42 184.225.178,95 18.893.733,80 835.397.138,57

231212 Caixa Econômica Federal 278.276.771,70 62.516.963,96 25.666.617,05 315.127.118,61

231213 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 2.016.829.086,15 107.440.231,60 113.448.631,91 2.010.820.685,84

231214 Banco do Nordeste do Brasil 148.839.640,98 39.062.536,92 17.975.603,56 169.926.574,34

231221 Tesouro Nacional 4.663.918.667,81 284.400.641,55 117.149.475,64 4.831.169.833,72

Total Geral 7.777.929.860,06 677.645.552,98 293.134.061,96 8.162.441.351,08

Fonte: SEFAZ / SAF

207

Page 208: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Dívida Fundada Externa - Posição até o mês de Julho de 2015 Art. 22 da Lei nº 4.320/64 c/c art. 4º da Lei Estadual nº 2.322/66

(em R$ 1,00)

Títulos Saldo Anterior em Circulação

Movimento no Exercício Saldo Exercício Seguinte

Emissão Resgate

232 Dívida Fundada Externa 6.831.329.764,27 1.923.517.533,86 181.196.542,25 8.573.650.755,88

2322 Por Contratos 6.831.329.764,27 1.923.517.533,86 181.196.542,25 8.573.650.755,88

232221 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 3.178.732.541,60 883.333.879,67 105.386.069,66 3.956.680.351,61

232222 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD 3.525.433.713,47 1.005.795.717,05 67.169.363,75 4.464.060.066,77

232223 JBIC (OECF) 69.857.775,00 15.746.020,00 5.268.925,00 80.334.870,00

232231 Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA 53.865.611,32 18.142.710,21 2.624.929,95 69.383.391,58

232232 Kreditanstalr Fur Wiederan - KFW 3.440.122,88 499.206,93 747.253,89 3.192.075,92

Total Geral 6.831.329.764,27 1.923.517.533,86 181.196.542,25 8.573.650.755,88

Fonte: SEFAZ / SAF

208

Page 209: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Receitas Correntes1.0.0 39.808.482.05730.557.271.794 33.394.311.392 37.206.132.147 37.692.732.278Receita Tributária1.1.0 23.097.607.68015.864.323.802 18.474.194.083 20.301.077.820 21.433.963.008Impostos 22.120.982.0001.1.1 20.542.139.00019.436.570.79617.683.078.23215.199.307.124Taxas 976.625.6801.1.2 891.824.008864.507.024791.115.851665.016.679Receitas de Contribuições1.2.0 2.311.427.0001.809.252.132 2.107.308.638 2.001.052.978 2.713.204.829Contribuições Sociais 2.311.427.0001.2.1 2.713.204.8292.001.052.9782.107.308.6381.809.252.132Receita Patrimonial1.3.0 510.057.752909.100.576 447.585.800 1.549.854.989 442.328.647Receitas Imobiliárias 41.256.4811.3.1 37.800.99336.472.73433.804.33338.952.302Receitas de Valores Mobiliários 410.219.6391.3.2 226.430.098431.595.114267.321.770309.804.366Receitas de Concessões e Permissões 14.681.6321.3.3 12.576.00011.202.14610.300.7937.325.856Receita de Cessão de Direitos 41.400.0001.3.6 45.651.000907.511.18934.117.509549.829.988Outras Receitas Patrimoniais 2.500.0001.3.9 119.870.556163.073.806102.041.3953.188.064Receita Agropecuária1.4.0 747.347221.485 569.105 482.703 1.171.432Receita da Produção Vegetal 2.2001.4.1 18.0009.50076.6414.299Receita da Produção Animal e Derivados 640.0001.4.2 773.360473.203491.784192.187Outras Receitas Agropecuárias 105.1471.4.9 380.07268025.000Receita Industrial1.5.0 210.00091.145 8.820 133.640Receita da Indústria de Transformação 210.0001.5.2 133.6408.82091.145Receita de Serviços1.6.0 157.830.031114.855.660 172.097.210 145.111.740 207.791.601Transferências Correntes1.7.0 13.172.009.64511.028.725.653 11.251.056.790 12.405.874.570 12.394.225.813Transferências Intergovernamentais 13.103.962.3491.7.2 12.308.567.41312.122.539.08211.058.546.68710.845.662.623Transferências de Instituições Privadas Nacionais1.7.3 266.98432.560Transferências do Exterior 73.2961.7.4 895.333Transferências de Convênios 67.974.0001.7.6 85.658.400283.068.504192.510.103182.135.136Receita Corrente Diversas1.8.0 805Outras Receitas Correntes1.9.0 558.592.602830.701.342 941.490.946 802.676.542 499.913.308Multas e Juros de Mora 154.623.7831.9.1 143.554.492243.434.202196.117.202215.690.836Indenizações e Restituições 265.607.4661.9.2 241.358.722328.887.32427.464.86044.413.050

209

Page 210: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Receita da Dívida Ativa 36.893.2821.9.3 34.996.32867.526.464281.172.40041.460.690Receitas Diversas 101.468.0711.9.9 80.003.766162.828.554436.736.484529.136.767Receitas de Capital2.0.0 4.118.387.1502.665.514.302 3.354.797.264 2.664.974.219 3.672.746.600Operações de Crédito2.1.0 2.443.612.0001.854.663.547 2.657.101.135 1.422.045.633 1.690.158.000Operações de Crédito Internas 1.161.450.0002.1.1 1.267.126.000465.101.5351.341.035.434245.613.194Operações de Crédito Externas 1.282.162.0002.1.2 423.032.000956.944.0981.316.065.7011.609.050.353Alienação de Bens2.2.0 13.671.15014.435.070 20.175.835 17.233.678 12.161.000Alienação de Bens Móveis 5.090.3902.2.1 4.361.0005.160.4279.132.8887.623.713Alienação de Bens Imóveis 8.580.7602.2.2 7.800.00012.073.25111.042.9476.811.357Amortização de Empréstimos2.3.0 237.052.08099.204.607 170.998.915 182.396.990 250.143.000Transferências de Capital2.4.0 1.424.051.920696.847.675 506.521.379 1.043.297.917 1.720.284.600Transferências Intergovernamentais 8.556.3152.4.2 29.000.0009.371.79752.788.68079.947.072Transferências de Convênios 1.415.495.6052.4.7 1.691.284.6001.033.926.120453.732.699616.900.603Outras Receitas de Capital2.5.0 363.404Outras Receitas de Capital2.5.9 363.404Receitas Intraorçamentárias Correntes7.0.0 2.742.836.8002.041.200.936 2.237.224.593 2.405.313.134 2.150.384.000Receita de Contribuições7.2.0 2.703.236.0001.991.193.034 2.215.367.079 2.363.620.764 2.120.632.171Contribuições Sociais 2.703.236.0007.2.1 2.120.632.1712.363.620.7642.215.367.0791.991.193.034Receitas de Serviços7.6.0 39.600.80050.007.902 21.857.514 41.689.818 29.751.829Outras Receitas Correntes7.9.0 2.552Indenizações e Restituições7.9.2 2.552Deduções de Receita9.0.0 -4.777.063.450-3.277.814.285 -3.763.022.087 -4.183.366.319 -4.424.541.878Dedução de Receita Tributária9.1.0 -2.982.424.000-2.035.081.178 -2.395.383.792 -2.675.121.858 -2.742.252.300Dedução de Receita de Impostos -2.982.424.0009.1.1 -2.742.252.300-2.674.195.286-2.389.051.285-2.035.081.178Dedução de Receitas de Taxas9.1.2 -926.572-6.332.506Dedução da Receita de Alienação de Bens9.2.0 -466.600Dedução da Receita de Alienação de Bens Móveis9.2.1 -274.593Dedução da Receita de Alienação de Bens Imóveis9.2.2 -192.007

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Page 211: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Dedução de Receita Patrimonial9.3.0 -11.903 -3.893.387Dedução de Receitas Imobiliárias9.3.1 -167Dedução de Receitas de Valores Mobiliários9.3.2 -3.891.087-11.903Dedução de Outras Receitas Patrimoniais9.3.9 -2.132Dedução de Receita de Transferências de Capital9.4.0 -10.573.403Dedução de Receita de Transferências de Convênios9.4.7 -10.573.403Dedução de Receitas de Serviços9.6.0 -502Dedução de Receita de Transferências Correntes9.7.0 -1.777.169.800-1.212.619.629 -1.316.025.800 -1.454.834.793 -1.666.050.516Dedução da Receita de Transferências Intergovernamentais -1.777.169.8009.7.2 -1.666.050.516-1.454.651.385-1.316.025.800-1.212.619.629Dedução de Receita de Transferências de Convênios9.7.6 -183.408Dedução de Receita de Outras Receitas Correntes9.9.0 -17.469.650-30.113.477 -51.600.592 -38.475.776 -16.239.062Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora -12.557.2509.9.1 -11.673.676-26.948.373-10.014.613-24.574.556Dedução de Receita de Indenizações e Restituições9.9.2 -2.029.663-949.442Dedução de Receita da Dívida Ativa -4.912.4009.9.3 -4.565.386-8.448.835-40.631.769-5.538.921Dedução de Outras Receitas9.9.9 -1.048.904-4.769

Total 41.892.642.55739.091.321.00038.093.053.18235.223.311.16231.986.172.747

211

Page 212: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Receitas Correntes1.0.0 35.046.487.23726.651.443.813 29.273.726.644 32.053.635.393 32.731.195.878Receita Tributária1.1.0 23.097.607.68015.864.323.802 18.474.194.083 20.301.077.820 21.433.963.008Impostos 22.120.982.0001.1.1 20.542.139.00019.436.570.79617.683.078.23215.199.307.124Taxas 976.625.6801.1.2 891.824.008864.507.024791.115.851665.016.679Receita Patrimonial1.3.0 317.364.632716.597.345 297.565.808 755.991.428 328.863.075Receitas Imobiliárias 5.317.0001.3.1 5.317.0002.092.9582.202.2531.020.676Receitas de Valores Mobiliários 254.426.0001.3.2 149.274.519240.526.671159.224.507162.666.736Receitas de Concessões e Permissões 13.721.6321.3.3 8.750.000Receita de Cessão de Direitos 41.400.0001.3.6 45.651.000350.297.99334.117.509549.829.988Outras Receitas Patrimoniais 2.500.0001.3.9 119.870.556163.073.806102.021.5403.079.945Receita Agropecuária1.4.0 300.000Receita da Produção Animal e Derivados1.4.2 100.000Outras Receitas Agropecuárias1.4.9 200.000Receita de Serviços1.6.0 16.038.88026.649.792 14.805.843 10.617.206 32.076.085Transferências Correntes1.7.0 11.367.241.0009.432.550.530 9.737.756.161 10.516.609.395 10.703.754.770Transferências Intergovernamentais 11.354.479.0001.7.2 10.656.798.77010.322.166.0189.621.725.6149.337.059.185Transferências de Instituições Privadas Nacionais1.7.3 266.984Transferências de Convênios 12.762.0001.7.6 46.956.000194.176.394116.030.54795.491.345Receita Corrente Diversas1.8.0 805Outras Receitas Correntes1.9.0 248.235.045611.322.343 749.404.748 469.338.739 232.238.940Multas e Juros de Mora 115.448.7961.9.1 112.932.192202.957.938156.591.187182.883.197Indenizações e Restituições 37.692.8961.9.2 33.068.722128.971.10222.902.97038.188.987Receita da Dívida Ativa 36.053.2821.9.3 33.596.32866.621.822280.689.77241.371.313Receitas Diversas 59.040.0711.9.9 52.641.69870.787.876289.220.819348.878.847Receitas de Capital2.0.0 3.829.459.0802.343.115.062 2.870.711.398 2.062.955.687 3.226.522.000Operações de Crédito2.1.0 2.443.612.0001.854.663.547 2.657.101.135 1.422.045.633 1.690.158.000Operações de Crédito Internas 1.161.450.0002.1.1 1.267.126.000465.101.5351.341.035.434245.613.194Operações de Crédito Externas 1.282.162.0002.1.2 423.032.000956.944.0981.316.065.7011.609.050.353

212

Page 213: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos do Tesouro

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Alienação de Bens2.2.0 6.268.0004.273.749 7.242.666 3.592.051 4.101.000Alienação de Bens Móveis 5.077.2402.2.1 4.101.0003.591.7837.242.6664.273.743Alienação de Bens Imóveis 1.190.7602.2.2 2686Amortização de Empréstimos2.3.0 7.792.0804.195.905 5.423.278 526.903 6.397.000Transferências de Capital2.4.0 1.371.787.000479.981.150 200.944.319 636.791.101 1.525.866.000Transferências Intergovernamentais 4.900.0002.4.2 4.000.0004.277.6755.122.92455.110.502Transferências de Convênios 1.366.887.0002.4.7 1.521.866.000632.513.426195.821.395424.870.647Outras Receitas de Capital2.5.0 711Outras Receitas de Capital2.5.9 711Deduções de Receita9.0.0 -4.602.587.450-3.273.513.743 -3.762.526.587 -4.163.682.554 -4.250.065.878Dedução de Receita Tributária9.1.0 -2.982.424.000-2.035.081.178 -2.395.383.792 -2.675.121.858 -2.742.252.300Dedução de Receita de Impostos -2.982.424.0009.1.1 -2.742.252.300-2.674.195.286-2.389.051.285-2.035.081.178Dedução de Receitas de Taxas9.1.2 -926.572-6.332.506Dedução de Receita Patrimonial9.3.0 -11.903 -2.807.329Dedução de Receitas de Valores Mobiliários9.3.2 -2.807.329-11.903Dedução de Receita de Transferências de Capital9.4.0 -10.062.966Dedução de Receita de Transferências de Convênios9.4.7 -10.062.966Dedução de Receitas de Serviços9.6.0 -170Dedução de Receita de Transferências Correntes9.7.0 -1.602.693.800-1.208.319.088 -1.316.025.800 -1.438.334.540 -1.491.574.516Dedução da Receita de Transferências Intergovernamentais -1.602.693.8009.7.2 -1.491.574.516-1.438.151.132-1.316.025.800-1.208.319.088Dedução de Receita de Transferências de Convênios9.7.6 -183.408Dedução de Receita de Outras Receitas Correntes9.9.0 -17.469.650-30.113.477 -51.105.092 -37.355.691 -16.239.062Dedução de Receita de Multa e Juros de Mora -12.557.2509.9.1 -11.673.676-26.948.373-10.014.613-24.574.556Dedução de Receita de Indenizações e Restituições9.9.2 -1.933.626-453.942Dedução de Receita da Dívida Ativa -4.912.4009.9.3 -4.565.386-8.448.835-40.631.769-5.538.921Dedução de Outras Receitas9.9.9 -24.856-4.769

Total 34.273.358.86731.707.652.00029.952.908.52628.381.911.45525.721.045.132

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Page 214: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Receitas Correntes1.0.0 4.761.994.8203.905.827.981 4.120.584.748 5.152.496.754 4.961.536.400Receitas de Contribuições1.2.0 2.311.427.0001.809.252.132 2.107.308.638 2.001.052.978 2.713.204.829Contribuições Sociais 2.311.427.0001.2.1 2.713.204.8292.001.052.9782.107.308.6381.809.252.132Receita Patrimonial1.3.0 192.693.120192.503.231 150.019.992 793.863.561 113.465.572Receitas Imobiliárias 35.939.4811.3.1 32.483.99334.379.77631.602.08137.931.626Receitas de Valores Mobiliários 155.793.6391.3.2 77.155.579191.068.443108.097.263147.137.630Receitas de Concessões e Permissões 960.0001.3.3 3.826.00011.202.14610.300.7937.325.856Receita de Cessão de Direitos1.3.6 557.213.196Outras Receitas Patrimoniais1.3.9 19.855108.119Receita Agropecuária1.4.0 747.347221.485 569.105 482.703 871.432Receita da Produção Vegetal 2.2001.4.1 18.0009.50076.6414.299Receita da Produção Animal e Derivados 640.0001.4.2 673.360473.203491.784192.187Outras Receitas Agropecuárias 105.1471.4.9 180.07268025.000Receita Industrial1.5.0 210.00091.145 8.820 133.640Receita da Indústria de Transformação 210.0001.5.2 133.6408.82091.145Receita de Serviços1.6.0 141.791.15188.205.867 157.291.367 134.494.534 175.715.516Transferências Correntes1.7.0 1.804.768.6451.596.175.123 1.513.300.629 1.889.265.175 1.690.471.043Transferências Intergovernamentais 1.749.483.3491.7.2 1.651.768.6431.800.373.0641.436.821.0731.508.603.439Transferências de Instituições Privadas Nacionais1.7.3 32.560Transferências do Exterior 73.2961.7.4 895.333Transferências de Convênios 55.212.0001.7.6 38.702.40088.892.11076.479.55686.643.791Outras Receitas Correntes1.9.0 310.357.557219.378.999 192.086.197 333.337.804 267.674.368Multas e Juros de Mora 39.174.9871.9.1 30.622.30040.476.26339.526.01532.807.638Indenizações e Restituições 227.914.5701.9.2 208.290.000199.916.2214.561.8916.224.062Receita da Dívida Ativa 840.0001.9.3 1.400.000904.642482.62789.378Receitas Diversas 42.428.0001.9.9 27.362.06892.040.677147.515.665180.257.920Receitas de Capital2.0.0 288.928.070322.399.240 484.085.866 602.018.531 446.224.600Alienação de Bens2.2.0 7.403.15010.161.321 12.933.169 13.641.628 8.060.000

214

Page 215: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Alienação de Bens Móveis 13.1502.2.1 260.0001.568.6441.890.2223.349.970Alienação de Bens Imóveis 7.390.0002.2.2 7.800.00012.072.98311.042.9476.811.351Amortização de Empréstimos2.3.0 229.260.00095.008.701 165.575.637 181.870.087 243.746.000Transferências de Capital2.4.0 52.264.920216.866.525 305.577.060 406.506.816 194.418.600Transferências Intergovernamentais 3.656.3152.4.2 25.000.0005.094.12247.665.75624.836.570Transferências de Convênios 48.608.6052.4.7 169.418.600401.412.694257.911.304192.029.955Outras Receitas de Capital2.5.0 362.692Outras Receitas de Capital2.5.9 362.692Receitas Intraorçamentárias Correntes7.0.0 2.742.836.8002.041.200.936 2.237.224.593 2.405.313.134 2.150.384.000Receita de Contribuições7.2.0 2.703.236.0001.991.193.034 2.215.367.079 2.363.620.764 2.120.632.171Contribuições Sociais 2.703.236.0007.2.1 2.120.632.1712.363.620.7642.215.367.0791.991.193.034Receitas de Serviços7.6.0 39.600.80050.007.902 21.857.514 41.689.818 29.751.829Outras Receitas Correntes7.9.0 2.552Indenizações e Restituições7.9.2 2.552Deduções de Receita9.0.0 -174.476.000-4.300.542 -495.500 -19.683.764 -174.476.000Dedução da Receita de Alienação de Bens9.2.0 -466.600Dedução da Receita de Alienação de Bens Móveis9.2.1 -274.593Dedução da Receita de Alienação de Bens Imóveis9.2.2 -192.007Dedução de Receita Patrimonial9.3.0 -1.086.058Dedução de Receitas Imobiliárias9.3.1 -167Dedução de Receitas de Valores Mobiliários9.3.2 -1.083.758Dedução de Outras Receitas Patrimoniais9.3.9 -2.132Dedução de Receita de Transferências de Capital9.4.0 -510.437Dedução de Receita de Transferências de Convênios9.4.7 -510.437Dedução de Receitas de Serviços9.6.0 -332Dedução de Receita de Transferências Correntes9.7.0 -174.476.000-4.300.542 -16.500.253 -174.476.000Dedução da Receita de Transferências Intergovernamentais -174.476.0009.7.2 -174.476.000-16.500.253-4.300.542Dedução de Receita de Outras Receitas Correntes9.9.0 -495.500 -1.120.085

215

Page 216: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Outras Fontes

Evolução da Receita Segundo a Categoria Econômica e Subcategoria

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

20162015Especificação (Categoria Econômica, Origem e Espécie)Código ORÇADO

201420132012ARRECADADO

Dedução de Receita de Indenizações e Restituições9.9.2 -96.037-495.500Dedução de Outras Receitas9.9.9 -1.024.048

Total 7.619.283.6907.383.669.0008.140.144.6556.841.399.7076.265.127.616

216

Page 217: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Recursos de Todas as Fontes

Evolução da Despesa Segundo a Categoria Econômica

(em R$ 1,00)Art. 22º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

2012 2013 2014 2015 2016Código

EXECUTADOEspecificação (Categoria Econômica e Grupo de Natureza deDespesa)

Orçamento Estimativa

3.0.0.0 DESPESA CORRENTE 36.318.745.22333.614.775.55332.676.089.47929.869.149.86627.075.280.9383.1.0.0 Pessoal e Encargos Sociais 19.346.391.00017.893.409.143 20.634.145.00016.027.930.21814.481.698.4733.2.0.0 Juros e Encargos da Dívida 607.999.000543.165.998 623.512.000497.803.876515.961.2683.3.0.0 Outras Despesas Correntes 13.660.385.55314.239.514.338 15.061.088.22313.343.415.77212.077.621.197

4.0.0.0 DESPESA CAPITAL 5.548.897.3345.454.478.5643.636.805.5364.368.657.9453.304.895.9704.4.0.0 Investimento 4.220.584.5642.539.423.326 4.310.481.3342.037.262.6061.836.280.0624.5.0.0 Inversões Financeiras 371.782.000300.194.892 391.308.000649.861.061436.520.6974.6.0.0 Amortização da Dívida 862.112.000797.187.318 847.108.0001.681.534.2791.032.095.211

5.0.0.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 25.000.00022.066.8835.9.0.0 Reserva de Contingência 22.066.883 25.000.000

Total 30.380.176.908 34.237.807.811 36.312.895.015 39.091.321.000 41.892.642.557

217

Page 218: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

AbaíraExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AbaréConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Restauração de Rodovia na BA.210, Abaré - Entronc. da BR.116 / Trecho de rodovia restaurado ( SEINFRA )AcajutibaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )AdustinaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Água FriaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )AiquaraRestauração de Rodovia na BA. 647, Entronc. BR. 330 - Aiquara / Trecho de rodovia restaurado ( SEINFRA )AlagoinhasRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )Restauração de Rodovia na BA. S/C, Entronc. BR.110 - Riacho da Guia - Subauma Mirim - Conceição de Cima / Trecho de rodovia restaurado ( SEINFRA )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )AlcobaçaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )AlmadinaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AmargosaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )

218

Page 219: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Amélia RodriguesRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )América DouradaExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AnagéImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )AndaraíRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AndorinhaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AngicalImplantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )AngueraRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Antônio CardosoImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Antônio GonçalvesRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AporáAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AraçasRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

219

Page 220: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

AracatuImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )AraciConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água na Bacia Sedimentar de Tucano / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )AratacaImplantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )AratuípeRevitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Aurelino LealRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BaianópolisRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Baixa GrandeImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BanzaêConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BarraImplantação de Rodovia na BA. 351, Estreito (Barra) - Km 35 - Buritirama / Trecho de rodovia implantado ( SEINFRA )

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Page 221: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Barra da EstivaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Implantação de Unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC / Unidade de atendimento implantada ( SAEB )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Barra do ChoçaImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Barra do MendesAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Barra do RochaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BarreirasConstrução de Unidade Hematológica e Hemoterápica / Unidade hematológica e/ou hemoterápica construída ( SESAB )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Construção de Unidades de Saúde / Unidade de saúde construída ( SESAB )Construção de Unidades Prisionais / Unidade prisional construída ( SEAP )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Barro AltoImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )BarrocasImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Belo Campo

221

Page 222: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BiritingaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Boa NovaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Boa Vista do TupimImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Bom Jesus da LapaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BoninalExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BonitoImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BotuporãImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )BrejõesRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BrejolândiaExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Brotas de Macaúbas

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Page 223: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BrumadoConstrução de Unidades Prisionais / Unidade prisional construída ( SEAP )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )BueraremaRevitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )CaatibaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Cabaceiras do ParaguaçuImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CaculéAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )CaémRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CaetanosImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CaetitéAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Apoio a Obra de Infraestrutura em Áreas de Mineração / Apoio a obra de infraestrutura realizada ( SDE )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CafarnaumAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Caldeirão Grande

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Page 224: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CamacanConstrução de Equipamento Esportivo e de Lazer / Equipamento esportivo construído ( SETRE )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CamaçariAmpliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Construção de Unidades de Saúde / Unidade de saúde construída ( SESAB )Obra de Infraestrutura em Área Industrial / Obra de infraestrutura realizada ( SDE )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )Urbanização em Assentamento Precário / Assentamento precário urbanizado ( SEDUR )CamamuApoio a Obra de Infraestrutura em Áreas de Mineração / Apoio a obra de infraestrutura realizada ( SDE )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Campo Alegre de LourdesImplantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Campo FormosoAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Produção de Unidade Habitacional em Zona Rural / Unidade habitacional produzida ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CanápolisImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CanaranaExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )

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Page 225: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CandealImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )CandeiasAmpliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Implantação do Anel Viário de Candeias, ligação da BA. 522 com a BR. 324 / Trecho de rodovia implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Cândido SalesAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )CansançãoImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CanudosAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Capela do Alto AlegreConstrução de Equipamento Esportivo e de Lazer / Equipamento esportivo construído ( SETRE )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Capim GrossoMelhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Cardeal da SilvaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )

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Page 226: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

CarinhanhaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Casa NovaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )Castro AlvesAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )CatolândiaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CatuAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )CaturamaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CentralExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Cícero DantasRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CoaraciRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Conceição da FeiraAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )

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Page 227: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Conceição do AlmeidaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Conceição do CoitéAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Ponte / Ponte recuperada ( SEINFRA )CondeRevitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )CondeúbaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Contendas do SincoráImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Coração de MariaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CordeirosImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CoribeImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

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Page 228: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Coronel João SáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CorrentinaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Pavimentação do Acesso da BR. 020 ao Posto Fiscal Bahia - Goiás / Acesso ao posto fiscal pavimentado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CotegipeImplantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CravolândiaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )CrisópolisRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CristópolisAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Cruz das AlmasMelhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )CuraçáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Dário MeiraConstrução de Equipamento Esportivo e de Lazer / Equipamento esportivo construído ( SETRE )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Dias d'ÁvilaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Dom BasílioAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )

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Page 229: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Dom Macedo CostaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Elísio MedradoImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )EncruzilhadaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Euclides da CunhaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )EunápolisRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )FátimaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Feira da MataRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Feira de SantanaAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Ampliação de Unidade Universitária / Unidade universitária ampliada ( SEC )Ampliação de Unidades Prisionais / Unidade prisional ampliada ( SEAP )Construção de Edifício Público / Edifício público construído ( SEDUR )Construção de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )

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Page 230: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Construção de Unidade Regional da Procuradoria Geral do Estado / Unidade da procuradoria construída ( PGE )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Construção de Unidades de Saúde / Unidade de saúde construída ( SESAB )Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana / Obra de infraestrutura implantada ( SEDUR )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Unidade Universitária / Unidade universitária recuperada ( SEC )Urbanização em Assentamento Precário / Assentamento precário urbanizado ( SEDUR )FiladélfiaImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Formosa do Rio PretoImplantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )GanduRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )GaviãoImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Gentio do OuroExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )GlóriaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Governador MangabeiraImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Guajeru

230

Page 231: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )GuanambiAmpliação de Unidade Universitária / Unidade universitária ampliada ( SEC )Implantação de Unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC / Unidade de atendimento implantada ( SAEB )GuaratingaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )HeliópolisRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IaçuAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )IbiassucêImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )IbicaraíRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbicoaraImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbicuíRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbipebaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbipitangaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbiqueraRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

231

Page 232: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

IbirapuãExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbirataiaImplantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbitiaraExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbititáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IbotiramaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IchuAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )IgrapiúnaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IguaíRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IlhéusAmpliação de Unidade de Saúde / Unidade de saúde ampliada ( SESAB )Construção de Ponte / Ponte construída ( SEINFRA )

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Page 233: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Requalificação dos Sistemas de Resíduos Sólidos Urbanos / Sistema de resíduos sólidos requalificado ( SEDUR )InhambupeRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IpiaúMelhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )IpiráAmpliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce / Sistema de dessalinização implantado ( SEMA )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IpupiaraExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IrajubaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IramaiaConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )IraquaraAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

233

Page 234: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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IraráAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )IrecêConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Construção de Unidades Prisionais / Unidade prisional construída ( SEAP )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Recuperação de Unidade Universitária / Unidade universitária recuperada ( SEC )Urbanização de Assentamento Precário / Assentamento urbanizado ( SEDUR )ItaberabaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItabunaAmpliação de Unidades Prisionais / Unidade prisional ampliada ( SEAP )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação da Rede Física das Unidades do Corpo de Bombeiros Militar / Unidade do Corpo de Bombeiros recuperada ( SSP )Recuperação de Unidades do Sistema Penitenciário / Unidade penitenciária recuperada ( SEAP )ItacaréConstrução de Equipamento Esportivo e de Lazer / Equipamento esportivo construído ( SETRE )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Restauração de Rodovia na BA. 654, Itacaré - Taboquinhas / Trecho de rodovia restaurado ( SEINFRA )ItaetéImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Itagi

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Page 235: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItagibáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Itaguaçu da BahiaImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Itaju do ColôniaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItajuípeRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItamarajuRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )ItamariRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItambéAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItanagraRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItanhémRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItaparicaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

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Page 236: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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ItapéConstrução de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItapebiRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItapetingaConstrução de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItapicuruAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Apoio a Obra de Infraestrutura em Áreas de Mineração / Apoio a obra de infraestrutura realizada ( SDE )Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItarantimRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItatimRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItiruçuRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItiúbaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce / Sistema de dessalinização implantado ( SEMA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ItororóRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Ituaçu

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Page 237: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )ItuberáConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SEMA )IuiúImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JacaraciConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JacobinaAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Construção de Galpão / Galpão construído ( SDE )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JaguaquaraAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )JaguarariAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JaguaripeRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JequiéAmpliação de Unidade de Saúde / Unidade de saúde ampliada ( SESAB )

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Page 238: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Unidade Universitária / Unidade universitária recuperada ( SEC )Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )JeremoaboImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JiquiriçáImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )João DouradoExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JuazeiroAmpliação de Unidade de Saúde / Unidade de saúde ampliada ( SESAB )Ampliação de Unidades Prisionais / Unidade prisional ampliada ( SEAP )Construção de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )JucuruçuImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

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Page 239: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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JussiapeAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Lafaiete CoutinhoImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Lagoa RealImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )LajeImplantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )LajedãoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )LajedinhoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Lajedo do TabocalRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )LamarãoImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )LapãoAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Lauro de FreitasAmpliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )

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Page 240: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas / Sistema de manejo de água implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Urbanização em Assentamento Precário / Assentamento precário urbanizado ( SEDUR )LençóisConstrução de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Livramento de Nossa SenhoraAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Luís Eduardo MagalhãesMelhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MacajubaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MacaúbasImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MacururéRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MaiquiniqueRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MairiImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Restauração de Rodovia na BA. 130, Mairi - Várzea da Roça / Trecho de rodovia restaurado ( SEINFRA )MalhadaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )

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Page 241: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Malhada de PedrasRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Manoel VitorinoImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MaracásImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MaragogipeConstrução de Ponte / Ponte construída ( SEINFRA )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )MaraúConstrução de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Marcionílio SouzaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Rodovia na BA. 245, Iaçú - Marcionílio Souza - Itaeté / Trecho de rodovia recuperado ( SEINFRA )MascoteRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Mata de São JoãoConstrução de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Medeiros NetoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Mirangaba

241

Page 242: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )MiranteRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Monte SantoImplantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce / Sistema de dessalinização implantado ( SEMA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Rodovia na BA. 220, Monte Santo - Euclides da Cunha / Trecho de rodovia recuperado ( SEINFRA )MorparáAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Morro do ChapéuImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MortugabaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MucugêRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MucuriRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Mulungu do MorroImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Mundo NovoImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

242

Page 243: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Muniz FerreiraRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Muquém de São FranciscoImplantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SEMA )Produção de Unidade Habitacional em Zona Rural / Unidade habitacional produzida ( SEDUR )MuritibaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Centro de Educação Profissional / Centro de educação profissional construído ( SEC )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )MutuípeAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )NazaréAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Nilo PeçanhaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )NordestinaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Nova CanaãImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Nova FátimaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

243

Page 244: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Nova IbiáImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Nova ItaranaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Nova RedençãoExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Nova SoureRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Novo HorizonteConstrução de Galpão / Galpão construído ( SDE )Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Novo TriunfoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Oliveira dos BrejinhosImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )OuriçangasRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )OurolândiaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Palmas de Monte AltoImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Palmeiras

244

Page 245: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ParamirimRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ParatingaImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Pau BrasilRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Paulo AfonsoAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Pé de SerraImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PedrãoExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Pedro AlexandreRevitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )PiatãExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PindaíImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

245

Page 246: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

PindobaçuRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PintadasConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PiripáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PiritibaConstrução de Equipamento Esportivo e de Lazer / Equipamento esportivo construído ( SETRE )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PlanaltinoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PlanaltoImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PoçõesAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PojucaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Ponto NovoImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Porto Seguro

246

Page 247: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Construção de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação do Semi-Anel Rodoviário de Porto Seguro, BA. 001 (Entronc. Trancoso) - BA. 001 (Santa Cruz de Cabrália) / Trecho de rodovia implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Recuperação de Terminal Aeroviário / Terminal aeroviário recuperado ( SEINFRA )PotiraguáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )PradoConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Presidente Jânio QuadrosRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Presidente Tancredo NevesRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )QueimadasAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )QuijingueImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )QuixabeiraImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Rafael JambeiroRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Remanso

247

Page 248: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer / Equipamento esportivo construído ( SETRE )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )RetirolândiaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Riachão das NevesConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Riachão do JacuípeImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce / Sistema de dessalinização implantado ( SEMA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Riacho de SantanaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SEMA )Ribeira do AmparoImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Ribeira do PombalAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Ribeirão do LargoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

248

Page 249: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Rio de ContasExpansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Rio do AntônioImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Rio RealAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )RodelasAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Ruy BarbosaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Salinas da MargaridaConstrução de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SalvadorAmpliação de Edifício Público / Edifício público ampliado ( SAEB )Ampliação de Edifício Público / Edifício público ampliado ( SDE )Ampliação de Edifício Público / Edifício público ampliado ( SEDUR )Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Ampliação de Unidade de Saúde / Unidade de saúde ampliada ( SESAB )

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Page 250: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Ampliação de Unidades Prisionais / Unidade prisional ampliada ( SEAP )Construção da Instituição de Educação Permanente em Saúde / Instituição de educação em saúde construída ( SESAB )Construção de Infraestrutura do Parque Tecnológico / Infraestrutura tecnológica construída ( SECTI )Construção de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Construção de Unidades de Saúde / Unidade de saúde construída ( SESAB )Construção de Unidades Prisionais / Unidade prisional construída ( SEAP )Construção do Centro Integrado de Gestão de Emergências - Cige / Centro de gestão de emergências construído ( SSP )Duplicação da Avenida Pinto de Aguiar / Obra de infraestrutura implantada ( SEDUR )Execução de Obra Complementar da Feira de São Joaquim / Obra de infraestrutura executada ( SEDUR )Expansão da Rede Física de Distribuição de Gás Natural / Rede de distribuição de gás expandida ( SEINFRA )Implantação da Sala Cofre do Data Center da Sefaz / Sala cofre implantada ( SEFAZ )Implantação da Via Expressa / Obra de infraestrutura implantada ( SEDUR )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana / Obra de infraestrutura implantada ( SEDUR )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Implantação de Sistema de Energia Renovável / Sistema de energia renovável implantado ( SEINFRA )Implantação de Terminal Pesqueiro / Terminal pesqueiro implantado ( SEAGRI )Implantação do Complexo Viário Imbuí / Narandiba / Obra de infraestrutura implantada ( SEDUR )Implantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá /Avenida Gal Costa / Corredor de transporte implantado ( SEDUR )Implantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida Orlando Gomes/Avenida 29 de Março / Corredor de transporte implantado ( SEDUR )Implantação do Espaço Interativo da Ribeira / Espaço interativo implantado ( SECTI )Implantação do Sistema Cicloviário / Sistema cicloviário implantado ( SEDUR )Preservação do Centro Antigo de Salvador / Centro histórico preservado ( SEDUR )Realização de Obra de Contenção de Encostas / Obra de contenção de encosta realizada ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Realização de Obras de Melhoria Habitacional / Unidade habitacional requalificada ( SEDUR )Recuperação de Edifício Público / Edifício público recuperado ( GAB GOV )

250

Page 251: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Recuperação de Edifício Público / Edifício público recuperado ( SEAP )Recuperação de Edifício Público / Edifício público recuperado ( SESAB )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )Recuperação de Malha Ferroviária / Malha ferroviária recuperada ( SEDUR )Recuperação de Unidade de Trânsito / Unidade de trânsito recuperada ( SAEB )Recuperação de Unidade Universitária / Unidade universitária recuperada ( SEC )Recuperação de Unidades do Sistema Penitenciário / Unidade penitenciária recuperada ( SEAP )Reestruturação de Espaço Físico da Empresa Gráfica da Bahia / Espaço físico requalificado ( CASA CIVIL )Reforma de Edifício Público / Edifício público reformado ( SEMA )Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )Reforma de Unidade do Tribunal de Contas dos Municípios / Unidade reformada ( TCM )Reforma do Prédio Sede do Tribunal de Contas do Estado / Prédio sede reformado ( TCE )Requalificação de Equipamento Cultural / Equipamento cultural requalificado ( SECULT )Requalificação do Complexo Teatro Castro Alves - TCA / Teatro requalificado ( SECULT )Requalificação do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas / Parque Zoobotânico Getúlio Vargas requalificado ( SEMA )Requalificação Física do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia / Infraestrutura física requalificada ( SEC )Requalificação Habitacional e Ambiental em Áreas Urbanas Carentes / Área urbana requalificada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Revitalização de Parque Urbano / Parque urbano revitalizado ( SEDUR )Revitalização Urbanística de Áreas no Centro Antigo de Salvador / Área urbana revitalizada ( SEDUR )Urbanização de Assentamento Precário / Assentamento urbanizado ( SEDUR )Urbanização em Assentamento Precário / Assentamento precário urbanizado ( SEDUR )Santa BárbaraAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa BrígidaAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )

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Page 252: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce / Sistema de dessalinização implantado ( SEMA )Santa Cruz CabráliaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa Cruz da VitóriaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa InêsRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa LuziaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa Maria da VitóriaImplantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário implantado ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa Rita de CássiaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santa TeresinhaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SantaluzAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )SantanaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )SantanópolisRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

252

Page 253: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Santo AmaroAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação do Centro de Tecnologia e Pesquisa em Aquicultura e Pesca / Centro implantado ( SEAGRI )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santo Antônio de JesusAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural / Domicílio interligado à rede de energia ( SEINFRA )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Santo EstêvãoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )São DomingosImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )São FelipeAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )São Félix do CoribeRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )São Francisco do CondeRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )São GabrielAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )São Gonçalo dos CamposAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )

253

Page 254: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

São José do JacuípeImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )São Miguel das MatasImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )São Sebastião do PasséImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SapeaçuAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Sátiro DiasAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SaubaraConstrução de Terminal Hidroviário / Terminal hidroviário construído ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SaúdeMelhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )SeabraConstrução de Unidades de Saúde / Unidade de saúde construída ( SESAB )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Sebastião LaranjeirasRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Senhor do BonfimAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )

254

Page 255: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Sento SéAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Serra do RamalhoImplantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Serra DouradaImplantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Serra PretaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )SerrinhaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade administrativa de segurança pública construída ( SSP )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SerrolândiaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Simões FilhoAmpliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas / Sistema de abastecimento de água ampliado ( SIHS )Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Galpão / Galpão construído ( SDE )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

255

Page 256: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Urbanização em Assentamento Precário / Assentamento precário urbanizado ( SEDUR )Sítio do MatoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Sítio do QuintoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )SobradinhoAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Souto SoaresRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TanhaçuImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )Tanque NovoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TanquinhoAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TaperoáAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Revitalização de Mercado e Feira Livre / Feira livre/mercado revitalizado ( SEDUR )TapiramutáRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Teixeira de Freitas

256

Page 257: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Teodoro SampaioRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TeofilândiaImplantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TeolândiaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Terra NovaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TremedalImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )TucanoAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água na Bacia Sedimentar de Tucano / Sistema de abastecimento de água implantado ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Infraestrutura Turística / Infraestrutura turística recuperada ( SETUR )UauáAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Sistema de Dessalinização do Programa Água Doce / Sistema de dessalinização implantado ( SEMA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )UbaíraImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Ubatã

257

Page 258: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )UibaíAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )UnaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )UrandiImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )UruçucaImplantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )UtingaAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )ValençaImplantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção / Projeto de apoio implantado ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Recuperação de Rodovia na BA. 001, Nazaré - Valença / Trecho de rodovia recuperado ( SEINFRA )ValenteAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

258

Page 259: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Várzea da RoçaRestauração de Rodovia na BA.130, Várzea da Roça - São José do Jacuípe / Trecho de rodovia restaurado ( SEINFRA )Várzea do PoçoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Várzea NovaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )VarzedoRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Vera CruzAmpliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas / Sistema de esgotamento sanitário ampliado ( SIHS )Construção de Centro de Educação Profissional / Centro de educação profissional construído ( SEC )Implantação de Acesso Rodoviário / Acesso rodoviário implantado ( SEINFRA )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Urbanização em Assentamento Precário / Assentamento precário urbanizado ( SEDUR )VeredaRealização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Vitória da ConquistaAmpliação de Unidade de Saúde / Unidade de saúde ampliada ( SESAB )Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Construção de Novo Aeroporto em Vitória da Conquista / Aeroporto construído ( SEINFRA )Construção de Unidade Universitária / Unidade universitária construída ( SEC )Construção de Unidades de Saúde / Unidade de saúde construída ( SESAB )Construção de Unidades Prisionais / Unidade prisional construída ( SEAP )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural / Infraestrutura hídrica implantada ( SDR )Implantação de Rede de Distribuição de Água / Ligação domiciliar de água implantada ( SIHS )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Recuperação de Unidades do Sistema Penitenciário / Unidade penitenciária recuperada ( SEAP )

259

Page 260: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Relação de Obras em Andamento - Exercício 2015

Art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 Data base: Agosto de 2015

Município/Ação/Produto (Órgão Executor)

Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública / Unidade policial reformada ( SSP )WagnerMelhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )WanderleyImplantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Wenceslau GuimarãesConstrução de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar construída ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )Xique-XiqueAmpliação de Unidade Escolar da Educação Básica / Unidade escolar ampliada ( SEC )Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal / Ponto de iluminação implantado ( SEINFRA )Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário / Equipamento urbano implantado ( SEDUR )Implantação de Unidade de Comercialização de Animais / Unidade de comercialização implantada ( SEAGRI )Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional / Unidade de educação profissional melhorada ( SEC )Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas / Obra de infraestrutura realizada ( SEDUR )

260

Page 261: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

8 Assistência Social 159.943.32053.000.000 3.206.680 216.150.000

122 Administração Geral 53.000.000 53.000.000502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

53.000.000 53.000.000

2001 Administração de Pessoal e Encargos 49.823.000 49.823.000SAtender aos compromissos com o pagamento devencimentos e vantagens de pessoal

90 Aplicações Diretas 43.514.000 43.514.00091 Aplicação Direta Decorrente deOperação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dosOrçamentos

6.309.000 6.309.000

2005 Administração de Pessoal sob RegimeEspecial de Contratação

3.177.000 3.177.000S

Atender despesas decorrentes da admissão depessoal, sob regime especial de contratação,facultada pela Constituição Federal em seu art.37, inciso IX e de acordo com os artigos 252 a255 da Lei nº 6.677/94

90 Aplicações Diretas 3.177.000 3.177.000

182 Defesa Civil 1.100.000 1.100.000

213 Água para Todos 300.000 300.0005072 Apoio ao Município nas Ações de SoluçõesHídricas

300.000 300.000S

Apoiar os municípios em situação de emergênciaou calamidade pública na implantação oumelhoria de soluções hídricas, por meio deformalização de convênios e contratos

90 Aplicações Diretas 300.000 300.000

215 Cidadania e Direitos 800.000 800.000

261

Page 262: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

2461 Apoio ao Município em Situação deEmergência ou Calamidade Pública

800.000 800.000S

Apoiar financeiramente por meio de formalizaçãode convênios ou contratos, os municípios emsituação de emergência, calamidade pública ouatingidos por secas e ocorrências adversas,desenvolvendo ações integradas e articuladascom órgãos públicos visando ao restabelecimentoda normalidade

40 Transferência a Municipios 788.000 788.00090 Aplicações Diretas 12.000 12.000

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 75.860.000 140.000 76.000.000

205 Pacto pela Vida 75.860.000 140.000 76.000.0004365 Funcionamento de Unidade de AtendimentoSocioeducativo

8.000.000 8.000.000S

Dotar as unidades de atendimento socioeducativode condições necessárias ao seu plenofuncionamento, possibilitando o atendimento aosadolescentes em regime de internação,internação provisória ou semiliberdade

90 Aplicações Diretas 8.000.000 8.000.0004712 Atendimento a Adolescente em MedidaSocioeducativa de Semiliberdade

3.860.000 140.000 4.000.000S

Ampliar a prestação dos serviços de atendimentomédico, odontológico, psicológico, social,nutricional, jurídico, pedagógico,profissionalizante, dentre outros, aosadolescentes em cumprimento de medidassocioeducativas de semiliberdade, por meio deconvênios com entidades governamentais e não-governamentais

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

3.860.000 140.000 4.000.000

262

Page 263: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

4832 Atendimento a Adolescente em Conflitocom a Lei

54.000.000 54.000.000S

Prestar serviço de atendimento médico,odontológico, psicológico, social, nutricional,jurídico, pedagógico, profissionalizante, dentreoutros, aos adolescentes em cumprimento demedidas socioeducativas de internação einternação provisória

90 Aplicações Diretas 54.000.000 54.000.0006953 Apoio a Núcleo Estadual de OrquestrasJuvenis e Infantis da Bahia - Neojiba

8.000.000 8.000.000S

Apoiar financeiramente os Núcleos Estaduais deOrquestras Juvenis e Infantis da Bahia - Neojiba,promovendo a educação e a inclusão social decrianças e adolescentes através da música deConcerto

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

8.000.000 8.000.000

7181 Estruturação de Núcleo de PráticaOrquestral

2.000.000 2.000.000S

Estruturar os núcleos de prática orquestral com aaquisição de instrumentos musicais, apoiando asiniciativas em áreas prioritárias do ProgramaPacto pela Vida

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.000

244 Assistência Comunitária 63.783.320 766.680 64.550.000

205 Pacto pela Vida 333.320 166.680 500.0004838 Funcionamento de Unidade de AssistênciaSocial

333.320 166.680 500.000S

Assegurar as condições necessárias defuncionamento das unidades de assistência socialcom vistas a ofertar serviços às comunidades

263

Page 264: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

90 Aplicações Diretas 333.320 166.680 500.000

211 Mulher Cidadã 50.000 50.0006316 Acolhimento à Mulher em Situação deVulnerabilidade Social

50.000 50.000S

Garantir o acolhimento de mulheres vítimas deviolência e outras situações de vulnerabilidadesocial e seus filhos, em regime de proteçãointegral, na perspectiva do seu empoderamento eautonomia

90 Aplicações Diretas 50.000 50.000

215 Cidadania e Direitos 63.400.000 600.000 64.000.0002421 Apoio ao Município com Cofinanciamentoda Concessão de Benefícios Eventuais

1.500.000 1.500.000S

Apoiar financeiramente os municípios naconcessão de benefícios eventuais, provendo asnecessidades de famílias e indivíduos sob riscoscircunstanciais, através da oferta de auxílios debens materiais e em pecúnia, em carátertransitório

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

1.500.000 1.500.000

4080 Apoio a Entidade sem Fins Lucrativos naExecução de Programas e Projetos Sociais

4.500.000 4.500.000S

Apoiar financeiramente entidades sem finslucrativos na execução de programas de interessesocial e de campanhas de educação fiscal,visando a ampliação da proteção social no Estado

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

2.500.000 2.500.000

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.0004430 Apoio ao Município com Cofinanciamentoda Proteção Social de Média Complexidade para

1.300.000 1.300.000S

264

Page 265: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

Pessoas em Situação de RuaApoiar financeiramente os municípios na oferta deserviços de proteção social especial de médiacomplexidade para pessoas em situação de rua

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

1.300.000 1.300.000

4821 Atendimento em Serviço Regionalizado eComplementar de Proteção Básica e Especial

6.400.000 600.000 7.000.000S

Assegurar a execução e gestão de serviços deproteção social básica complementares, bemcomo de proteção social especial regionais e/ouestaduais, a fim de ampliar a oferta dessesserviços em municípios de menor porte econtribuir para a universalização e integralidadedo acesso a direitos socioassistenciais

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

1.000.000 1.000.000

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

5.400.000 600.000 6.000.000

4822 Apoio ao Município com Cofinanciamentoda Proteção Social de Alta Complexidade

7.200.000 7.200.000S

Apoiar financeiramente os municípios na oferta deserviços de proteção social especial de altacomplexidade, com acolhimento a indivíduos efamílias em situação de risco social e pessoal,abandono com vínculos familiares rompidos, paraproteção integral

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

7.200.000 7.200.000

4827 Apoio ao Município com Cofinanciamentoda Proteção Social de Alta Complexidade paraAdultos e Famílias em Situação de Rua e/ouMigrantes

3.000.000 3.000.000S

Apoiar financeiramente os municípios na oferta de

265

Page 266: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

serviços de proteção social especial de altacomplexidade, com acolhimento a adultos efamílias em situação de rua e/ou migrantes

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

3.000.000 3.000.000

4828 Apoio ao Município com Cofinanciamentoda Proteção Social Básica

26.500.000 26.500.000S

Apoiar financeiramente os municípios na oferta deserviços de proteção social básica, promovendo aconvivência familiar e o fortalecimento de vínculoscomunitários e sociais

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

26.500.000 26.500.000

6322 Apoio ao Município com Cofinanciamentoda Proteção Social de Média Complexidade

13.000.000 13.000.000S

Apoiar financeiramente os municípios na oferta deserviços de proteção social especial de médiacomplexidade para famílias e indivíduos

41 Transferências a Municípios -Fundo a Fundo

13.000.000 13.000.000

306 Alimentação e Nutrição 8.500.000 8.500.000

215 Cidadania e Direitos 8.500.000 8.500.0001844 Distribuição de Leite do Programa deAquisição de Alimentos - PAA Leite

1.000.000 1.000.000S

Distribuir leite por meio do Programa de Aquisiçãode Alimentos - PAA Leite, nos municípios aderidosao programa, para famílias inscritas no CadÚnicocom crianças de 2 a 7 anos, visando aofortalecimento da cadeia produtiva do setor lácteobaiano, contribuindo para a redução davulnerabilidade alimentar e nutricional

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000

266

Page 267: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

4409 Fornecimento de Refeição Balanceada 7.500.000 7.500.000SFornecer refeições balanceadas e a preçosacessíveis à população, nos EquipamentosPúblicos de Segurança Alimentar e Nutricional -SAN

90 Aplicações Diretas 7.500.000 7.500.000

333 Empregabilidade 2.000.000 2.000.000

215 Cidadania e Direitos 2.000.000 2.000.000

1867 Capacitação Profissional de Jovem 2.000.000 2.000.000SCapacitar profissionalmente jovens oriundos deescolas públicas e cadastrados no CadÚnico, pormeio de editais de seleção de entidades sem finslucrativos, visando potencializar competênciasque possibilitem a melhoria de condições deacesso ao trabalho e à renda

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

500.000 500.000

90 Aplicações Diretas 1.500.000 1.500.000

334 Fomento ao Trabalho 6.000.000 2.000.000 8.000.000

216 Vida Melhor 6.000.000 2.000.000 8.000.0006584 Implementação de Unidade de InclusãoSocioprodutiva

6.000.000 6.000.000S

Implementar unidades de inclusão socioprodutivanos setores populares dos municípios prioritários,oferecendo assistência técnica e dotandoempreendedores individuais e familiares deinfraestrutura produtiva, a fim de proporcionaraumento de renda de famílias em situação depobreza

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

6.000.000 6.000.000

267

Page 268: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

7149 Cessão de Ativo a Empreendedor Individuale Familiar

2.000.000 2.000.000S

Ceder ativos a empreendedores individuais efamiliares, selecionados através de estudos deviabilidade econômica, dotando-os deinfraestrutura produtiva e proporcionandoaumento de renda de famílias em situação depobreza

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

2.000.000 2.000.000

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.000.000 2.000.000

215 Cidadania e Direitos 2.000.000 2.000.0002645 Concessão de Bolsa-Auxílio para EstudanteBeneficiário de Programa Social

2.000.000 2.000.000S

Conceder bolsa-auxílio para jovens beneficiáriosde programas sociais, visando garantir suapermanência nas atividades de qualificação sociale profissional

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.000

511 Saneamento Básico Rural 700.000 300.000 1.000.000

213 Água para Todos 700.000 300.000 1.000.000

7148 Implantação de Tecnologia Social 700.000 300.000 1.000.000SImplantar tecnologias sociais, com adisseminação de soluções para problemasvoltados à insegurança hídrica, envolvendoprodutos, técnicas ou metodologias reaplicáveis,desenvolvidas na interação com a comunidade eque representem efetivas soluções detransformação social

90 Aplicações Diretas 700.000 300.000 1.000.000

11 Trabalho 23.904.000 1.916.000 25.820.000

268

Page 269: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

333 Empregabilidade 10.500.000 10.500.000

208 Bahia Trabalho Decente 10.500.000 10.500.0001793 Capacitação Social e Profissional doTrabalhador

7.000.000 7.000.000F

Promover a qualificação social e profissional dotrabalhador, por meio de cursosprofissionalizantes, visando atender às exigênciasdo mercado de trabalho incluindo novashabilidades profissionais

90 Aplicações Diretas 7.000.000 7.000.0005063 Capacitação Social e Profissional de Jovem- Trilha

3.500.000 3.500.000F

Oferecer oportunidades de formação social eprofissional para jovens baianos em situação devulnerabilidade social, atendendo as demandaspor qualificação da economia baiana

90 Aplicações Diretas 3.500.000 3.500.000

334 Fomento ao Trabalho 13.404.000 1.916.000 15.320.000

216 Vida Melhor 13.404.000 1.916.000 15.320.0005914 Apoio a Empreendimento Atuante comResíduo Sólido

700.000 300.000 1.000.000F

Apoiar empreendimentos atuantes com resíduossólidos, visando promover a inserção econômicae social dos catadores e trabalhadores urbanos,industriais e rurais

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

700.000 300.000 1.000.000

5917 Apoio a Empreendimento com Geração deTrabalho e Renda em Economia Solidária

3.500.000 1.500.000 5.000.000F

Apoiar a constituição de novos empreendimentose o fortalecimento dos já existentes, considerandoa necessidade de inclusão socioprodutiva de

269

Page 270: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

grupos específicos e em situação devulnerabilidade social

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

3.500.000 1.500.000 5.000.000

6672 Assistência Técnica a EmpreendimentoEconômico-Solidário em Centros Públicos deEconomia Solidária

8.804.000 16.000 8.820.000F

Prestar assistência técnica a empreendimentosnos Centros Públicos de Economia Solidária,assegurando as condições necessárias para ofuncionamento dessas unidades de atendimentode demandas de inclusão sócioprodutiva

90 Aplicações Diretas 8.804.000 16.000 8.820.000

7976 Capacitação de Artesão 400.000 100.000 500.000FCapacitar artesãos autônomos, núcleos,associações e cooperativas, visando ofortalecimento do segmento

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

400.000 100.000 500.000

12 Educação 36.100.000 1.000.000 37.100.000

306 Alimentação e Nutrição 3.200.000 3.200.000

212 Educar para Transformar 3.200.000 3.200.0004449 Fornecimento de Alimentação aoAlfabetizando do Programa Todos pelaAlfabetização - Topa

3.200.000 3.200.000F

Fornecer gêneros alimentícios aos alfabetizandosdo programa Todos pela Alfabetização - Topacomo forma de melhorar a nutrição durante suapermanência no programa

40 Transferência a Municipios 3.200.000 3.200.000

362 Ensino Médio 11.500.000 11.500.000

270

Page 271: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

212 Educar para Transformar 11.500.000 11.500.0003464 Execução do Projeto Universidade paraTodos

11.500.000 11.500.000F

Executar o projeto Universidade para Todos,ofertando vagas em cursos preparatórios para oingresso ao ensino superior, por meio da seleçãode monitores, preparação e realização de aulas,produção, impressão e distribuição de materialdidático, em parceria com universidades públicas

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.00091 Aplicação Direta Decorrente deOperação entre Órgãos, Fundos eEntidades Integrantes dosOrçamentos

9.500.000 9.500.000

363 Ensino Profissional 1.000.000 1.000.000

212 Educar para Transformar 1.000.000 1.000.0004448 Educação Profissional para PopulaçõesVulneráveis e de Baixa Escolaridade

1.000.000 1.000.000F

Ofertar vagas de educação profissional nãoregulares para trabalhadores de baixaescolaridade, populações do campo, tradicionaise vulneráveis, visando a inclusão socioprodutiva,incluindo os programas Projovem Urbano e doCampo, com foco no acompanhamento,monitoramento e avaliação dos mesmos

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000

364 Ensino Superior 10.000.000 10.000.000

212 Educar para Transformar 10.000.000 10.000.0007529 Apoio ao Programa de PermanênciaEstudantil na Educação Superior

10.000.000 10.000.000F

Fomentar a permanência dos estudantes dasUniversidades Estaduais da Bahia,

271

Page 272: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

prioritariamente de famílias que integram oCadastro Único de Programas Sociais doMinistério do Desenvolvimento Social, com basenos matriculados nas Universidades e nasfamílias cadastradas no CadÚnico, de acordo comos critérios estabelecidos pelo Programa Estadualde Permanência Estudantil

90 Aplicações Diretas 10.000.000 10.000.000

366 Educação de Jovens e Adultos 4.400.000 4.400.000

212 Educar para Transformar 4.400.000 4.400.0003906 Distribuição de Material Didático -Pedagógico no Programa Todos pelaAlfabetização - Topa

3.400.000 3.400.000F

Suprir as turmas do programa Todos pelaAlfabetização - Topa com o material didático-pedagógico para o desenvolvimento dasatividades do programa

90 Aplicações Diretas 3.400.000 3.400.0003907 Oferta de Transporte ao Alfabetizando doPrograma Todos pela Alfabetização - Topa

1.000.000 1.000.000F

Ofertar transporte aos alfabetizandos do programaTodos pela Alfabetização - Topa para consulta ecirurgia oftalmológica, através do programa Saúdeem Movimento

90 Aplicações Diretas 1.000.000 1.000.000

368 Educação Básica 6.000.000 1.000.000 7.000.000

212 Educar para Transformar 6.000.000 1.000.000 7.000.0006596 Assistência Técnico-Financeira à Unidadede Educação Familiar Agrícola

6.000.000 1.000.000 7.000.000F

Prestar assistência técnico-financeira às unidadesde educação familiar agrícola, por meio daformalização de convênios, para a manutenção,

272

Page 273: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

custeio e desenvolvimento de ações educacionais50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

4.000.000 1.000.000 5.000.000

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.000

14 Direitos da Cidadania 29.200.000 6.875.000 36.075.000

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 300.000 300.000 600.000

215 Cidadania e Direitos 300.000 300.000 600.0005447 Apoio a Entidade Governamental e NãoGovernamental no Fortalecimento das Ações deProteção a Crianças e Adolescentes

300.000 300.000 600.000S

Apoiar entidades governamentais e nãogovernamentais, por meio de editais de seleção,visando ao fortalecimento das ações de proteçãoàs crianças e aos adolescentes em situação derisco pessoal e social

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

300.000 300.000 600.000

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 28.900.000 6.575.000 35.475.000

205 Pacto pela Vida 13.820.000 13.820.0002160 Funcionamento de Núcleo de DireitosHumanos

2.320.000 2.320.000S

Assegurar o funcionamento dos Núcleos deDireitos Humanos, dotando-os da infraestruturanecessária à execução de suas atividades

90 Aplicações Diretas 2.320.000 2.320.0004723 Acolhimento Residencial Transitório dePessoas com Necessidades Decorrentes do Usode Substâncias Psicoativas

4.183.000 4.183.000F

Ofertar acolhimento, cuidado e alternativas dereinserção social para pessoas com transtornosdecorrentes do uso de substâncias psicoativas,

273

Page 274: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

suas famílias e outros grupos vulneráveis50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

4.183.000 4.183.000

6715 Assistência Terapêutica na Reabilitação deUsuário de Álcool e Outras Drogas

7.317.000 7.317.000F

Prestar assistência terapêutica integral aosusuários de álcool e outras drogas, bem como aseus familiares, por meio de ações deabrigamento, acolhimento e reinserção social, emcomplementariedade ao Sistema Único deAssistência Social - Suas e ao Sistema Único deSaúde - SUS

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

7.317.000 7.317.000

211 Mulher Cidadã 250.000 250.0004689 Funcionamento de Unidade Móvel deAtendimento à Mulher em Situação de Violência

250.000 250.000F

Assegurar o funcionamento das unidades móveisde atendimento à mulher em situação deviolência, de forma articulada com municípios eterritórios

90 Aplicações Diretas 250.000 250.000214 Igualdade Racial, Povos e ComunidadesTradicionais

1.550.000 1.550.000

5599 Realização de Mapeamento para Povos eComunidades Tradicionais

800.000 800.000F

Realizar mapeamento de povos e comunidadestradicionais, georreferenciando-os territorialmentee contribuindo para a organização e melhoria dasua qualidade de vida

90 Aplicações Diretas 800.000 800.000

274

Page 275: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

5715 Realização de Busca Ativa de Povos eComunidades Tradicionais

350.000 350.000F

Realizar a Busca Ativa de Povos e ComunidadesTradicionais, em parceria com as organizaçõesdesses segmentos, a fim de iniciar o processo deauto identificação que venha a certificá-los e/ousubsidiar os órgãos de certificação

90 Aplicações Diretas 350.000 350.0005717 Elaboração de Plano de DesenvolvimentoSocial, Econômico e Ambiental Sustentável

400.000 400.000F

Realizar a elaboração dos planos dedesenvolvimento social, econômico e ambientalsustentável dos Povos e ComunidadesTradicionais

90 Aplicações Diretas 400.000 400.000

215 Cidadania e Direitos 10.550.000 10.550.0002170 Apoio Técnico e Financeiro a Entidade naDefesa dos Direitos Humanos

10.000.000 10.000.000F

Apoiar técnica e financeiramente entidadesgovernamentais e não governamentais, queatuam na defesa dos direitos humanos, por meioda formalização de convênios de repasse derecursos financeiros e de assistência técnica

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

10.000.000 10.000.000

4144 Concessão do Passe Livre Intermunicipal aPessoas com Deficiência

300.000 300.000F

Conceder passe livre intermunicipal às pessoascom deficiência comprovadamente carentescontribuindo para a melhoria da qualidade de vidae inclusão social dos beneficiários

90 Aplicações Diretas 300.000 300.000

275

Page 276: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

4781 Realização de Exame Laboratorial paraIdentificação de Paternidade

250.000 250.000F

Viabilizar a realização dos exames de vínculosgenéticos, visando o reconhecimento dos laçosfamiliares e todos os direitos inerentes a estarelação, salvaguardando a dignidade da pessoahumana, consubstanciada no rol dos direitospersonalíssimos

90 Aplicações Diretas 250.000 250.000

218 Gestão Participativa 2.730.000 6.575.000 9.305.0002422 Apoio às Ações de Combate e Erradicaçãoda Pobreza

2.225.000 6.575.000 8.800.000F

Apoiar em caráter suplementar, as ações decombate e erradicação da pobreza

90 Aplicações Diretas 2.225.000 6.575.000 8.800.0006113 Monitoramento das Ações de Combate eErradicação da Pobreza

505.000 505.000F

Monitorar e acompanhar sistematicamente asações de combate e erradicação da pobreza, pormeio físico e por sistema de informação,buscando a eficiência e eficácia na aplicação dosrecursos disponíveis

90 Aplicações Diretas 505.000 505.000

16 Habitação 10.000.000 22.000.000 32.000.000

244 Assistência Comunitária 10.000.000 10.000.000

209 Desenvolvimento Urbano 10.000.000 10.000.0001199 Realização de Serviço Social emComunidades

10.000.000 10.000.000F

Realizar serviços sociais promovendo odesenvolvimento integrado em comunidades,através de ações que favoreçam o acesso amoradia, a participação, organização e geração

276

Page 277: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

de renda das famílias90 Aplicações Diretas 10.000.000 10.000.000

451 Infraestrutura Urbana 6.000.000 6.000.000

209 Desenvolvimento Urbano 6.000.000 6.000.0001122 Requalificação Habitacional e Ambiental emÁrea Urbana Carente

6.000.000 6.000.000F

Melhorar as condições de moradia ehabitabilidade nas áreas carentes com obras dequalificação urbana e ambiental de espaçosdegradados

90 Aplicações Diretas 6.000.000 6.000.000

482 Habitação Urbana 16.000.000 16.000.000

209 Desenvolvimento Urbano 16.000.000 16.000.0005112 Produção de Unidade Habitacional em ZonaUrbana

6.000.000 6.000.000F

Produzir unidades habitacionais na zona urbana,para redução do déficit por incremento do estoquede domicílios da população de baixa renda

90 Aplicações Diretas 6.000.000 6.000.000

5114 Urbanização em Assentamento Precário 10.000.000 10.000.000FUrbanizar assentamentos precários com produçãoe melhoria habitacional, infraestrutura urbanabásica e regularização fundiária

90 Aplicações Diretas 10.000.000 10.000.000

17 Saneamento 2.330.000 38.670.000 41.000.000

511 Saneamento Básico Rural 2.330.000 38.670.000 41.000.000

213 Água para Todos 2.330.000 36.670.000 39.000.000

277

Page 278: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

5743 Implantação de Sistema Convencional deAbastecimento de Água

5.000.000 5.000.000F

Implantar sistemas convencionais deabastecimento de água para ampliar a oferta deágua e incentivar a geração de renda

90 Aplicações Diretas 5.000.000 5.000.0007887 Implantação de Sistema Simplificado deAbastecimento de Água

19.000.000 19.000.000F

Implantar sistemas simplificados deabastecimento de água beneficiando habitantesda zona rural

90 Aplicações Diretas 19.000.000 19.000.000

7894 Perfuração de Poço 2.330.000 12.670.000 15.000.000FPerfurar poços para ampliar a oferta de água

90 Aplicações Diretas 2.330.000 12.670.000 15.000.000214 Igualdade Racial, Povos e ComunidadesTradicionais

2.000.000 2.000.000

5874 Implantação de Sistema de Abastecimentode Água em Áreas de Povos e ComunidadesTradicionais e em Assentamentos Rurais

2.000.000 2.000.000F

Implantar sistema de água, buscando auniversalização do acesso ao serviço nascomunidades isoladas, quilombolas, indígenas eem assentamentos rurais

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.000

20 Agricultura 81.100.000 51.100.000 25.000.000 157.200.000

127 Ordenamento Territorial 100.000 100.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 100.000 100.000

7988 Apoio a Evento da Agricultura Familiar 100.000 100.000FApoiar eventos da agricultura familiar, visando

278

Page 279: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

promover seus produtos e serviços50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

100.000 100.000

481 Habitação Rural 5.600.000 5.600.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 5.600.000 5.600.0005576 Produção de Unidade Habitacional emComunidades Tradicionais

5.600.000 5.600.000F

Promover a melhoria das condições dehabitabilidade de populações tradicionais atravésda produção de habitações, respeitando adiversidade cultural e as características étnicas decada comunidade

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

5.600.000 5.600.000

511 Saneamento Básico Rural 4.000.000 4.000.000

213 Água para Todos 4.000.000 4.000.0005040 Implantação de Infraestrutura Hídrica naZona Rural

4.000.000 4.000.000F

Dotar a zona rural de infraestrutura hídrica,visando promover o desenvolvimento sustentávelda região e a melhoria da qualidade de vida dapopulação

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

4.000.000 4.000.000

606 Extensão Rural 53.000.000 37.500.000 25.000.000 115.500.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 53.000.000 37.500.000 90.500.0001399 Distribuição de Equipamento de Apoio àInclusão Produtiva

1.500.000 1.500.000F

Estimular o aumento da produção e produtividadeagrícola, a partir da disponibilização deequipamentos de apoio à inclusão produtiva,criando oportunidades de geração de emprego e

279

Page 280: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

renda para os pequenos produtores e suasfamílias

90 Aplicações Diretas 1.500.000 1.500.0001926 Implantação de Projeto de Apoio àComercialização e Produção

10.000.000 10.000.000F

Implantar projetos de apoio à comercialização eprodução, ampliando as oportunidades degeração de emprego e renda para os pequenosprodutores e suas famílias

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

10.000.000 10.000.000

4055 Apoio à Execução de Projeto de AssistênciaTécnica e Extensão Rural Pública e não Estatal

30.000.000 30.000.000F

Garantir assistência técnica gratuita aosagricultores familiares do Estado que não tiveremacesso através dos órgãos públicos, emcomplemento às ações diretas da Ceplac,Prefeituras Municipais e CAR

90 Aplicações Diretas 30.000.000 30.000.0005230 Assistência Técnica a Produtor Rural doSemiárido Baiano - Pró-Semiárido

13.000.000 13.000.000F

Reduzir a pobreza rural das famílias do semiárido,através da assistência técnica aos agricultores esuas famílias participantes do Programa Pró-Semiárido, visando o fortalecimento da produção,autogestão e a formação de capital humano esocial, no meio rural

90 Aplicações Diretas 13.000.000 13.000.0005232 Implantação de Projeto Comunitário deDesenvolvimento Produtivo Sustentável - Pró-Semiárido

5.000.000 5.000.000F

Reduzir a pobreza das famílias do semiárido,

280

Page 281: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

através da implantação de projetos comunitáriosvoltados para o desenvolvimento social,econômico, produtivo e ambiental sustentável ematividades agropecuárias e não agropecuárias

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

5.000.000 5.000.000

7125 Implantação de Projeto de DesenvolvimentoRural Sustentável - Bahia Produtiva

21.000.000 21.000.000F

Promover o desenvolvimento rural sustentável doEstado com o fortalecimento da agriculturafamiliar e demais economias familiares, através daimplantação do Projeto de Desenvolvimento RuralSustentável - Bahia Produtiva

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

21.000.000 21.000.000

7127 Assistência Técnica às AssociaçõesComunitárias - Bahia Produtiva

10.000.000 10.000.000F

Promover a inclusão sócioprodutiva através daprestação de assistência técnica, visando ofortalecimento das entidades beneficiárias e aformação para a auto-gestão e o controle dosseus empreendimentos comunitários

90 Aplicações Diretas 10.000.000 10.000.000

216 Vida Melhor 25.000.000 25.000.0006969 Participação Estadual no Fundo GarantiaSafra

25.000.000 25.000.000F

Assegurar contrapartida estadual ao FundoGarantia Safra, por agricultor familiar aderido aoFundo, para que na iminência de frustração desafra das lavouras, as famílias seguradas possamreceber indenização

20 Transferência à União 25.000.000 25.000.000

608 Promoção da Produção Agropecuária 28.000.000 4.000.000 32.000.000

281

Page 282: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 22.000.000 4.000.000 26.000.0005255 Implantação de EmpreendimentoAgroindustrial da Agricultura Familiar

4.000.000 4.000.000F

Implantar unidades de processamento ebeneficiamento dos produtos da agriculturafamiliar visando aproveitamento das matérias-primas disponíveis e proporcionaraumento/agregação de valor na comercialização

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

4.000.000 4.000.000

5845 Distribuição de Insumo para AgriculturaFamiliar

7.000.000 7.000.000F

Aquisição e distribuição de insumos paraagricultores familiares, visando incentivar oaumento da produção e da produtividade dascadeias produtivas

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

7.000.000 7.000.000

7725 Distribuição de Semente para a AgriculturaFamiliar

15.000.000 15.000.000F

Estimular o aumento da produção e produtividadeagrícola, a partir da produção e disponibilizaçãode sementes para o plantio das lavouras doagricultor familiar de baixa renda

90 Aplicações Diretas 15.000.000 15.000.000

216 Vida Melhor 6.000.000 6.000.0006608 Assistência Técnica a Aquicultor ePescador

6.000.000 6.000.000F

Prestar assistência técnica e extensão comqualidade e eficiência a aquicultores e pescadoresbeneficiados com os projetos de inclusão social

90 Aplicações Diretas 6.000.000 6.000.000

282

Page 283: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

21 Organização Agrária 5.020.000 580.000 5.600.000

631 Reforma Agrária 5.020.000 580.000 5.600.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 5.020.000 580.000 5.600.0003125 Vistoria de Imóvel Rural para ReformaAgrária

260.000 40.000 300.000F

Executar ações conjuntas com o Incra, pelo PlanoNacional de Reforma Agrária - PNRA do GovernoFederal, através da realização de vistorias deimóveis rurais passíveis de desapropriação porinteresse social para assentamento detrabalhadores rurais sem terra

90 Aplicações Diretas 260.000 40.000 300.0005608 Apoio ao Agricultor Familiar na Contrataçãode Crédito Fundiário

260.000 40.000 300.000F

Apoiar os agricultores familiares na contrataçãode propostas de crédito fundiário nos bancosoficiais, utilizando o Programa Nacional de CréditoFundiário - PNCF do Governo Federal

90 Aplicações Diretas 260.000 40.000 300.0007277 Regularização Fundiária para AgricultorFamiliar

1.700.000 300.000 2.000.000F

Realizar a regularização fundiária para famílias deagricultores familiares com a entrega de títulos deterra individuais de propriedade

90 Aplicações Diretas 1.700.000 300.000 2.000.0007279 Regularização Fundiária em Áreas de Povose Comunidades Tradicionais

2.800.000 200.000 3.000.000F

Realizar a regularização fundiária para famíliasque se encontram em áreas de povos ecomunidades tradicionais, como quilombolas e defundo e fecho de pasto

90 Aplicações Diretas 2.800.000 200.000 3.000.000

283

Page 284: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP

27 Desporto e Lazer 6.500.000 6.500.000

812 Desporto Comunitário 6.500.000 6.500.000

205 Pacto pela Vida 6.500.000 6.500.0004565 Apoio a Núcleo de Iniciação Esportiva,Lazer e Inclusão Social em Área de Atuação doPacto Pela Vida

6.500.000 6.500.000F

Apoiar a prática do esporte, lazer e a inclusãosocial de crianças, jovens, adultos e idosos comoveículo e objeto de promoção de saúde, educaçãoe cidadania, por meio de núcleos de iniciaçãoesportiva, localizados no entorno das basescomunitárias de segurança e nos municípiosprioritários

50 Transferências a InstituiçõesPrivadas sem Fins Lucrativos

6.500.000 6.500.000

Total do Orçamento FiscalTotal do Orçamento da Seguridade SocialTotal Geral 53.000.000

53.000.000354.097.320

191.534.000162.563.320

125.347.680

121.841.0003.506.680

25.000.000

25.000.000

557.445.000

338.375.000219.070.000

284

Page 285: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo de Defesa Sanitária Vegetal - FDSV

20 Agricultura 3.350.000 250.000 3.600.000

122 Administração Geral 1.732.000 60.000 1.792.000502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

1.732.000 60.000 1.792.000

2000 Manutenção de Serviços Técnico eAdministrativo

1.622.000 60.000 1.682.000F

Executar as despesas com administração egestão, a exemplo de material, patrimônio,transporte e outros serviços auxiliares, bem comode assessoramento e controle

90 Aplicações Diretas 1.622.000 60.000 1.682.0002018 Encargos com Concessionárias de ServiçosPúblicos

110.000 110.000F

Garantir o fornecimento de energia elétrica, água,telefonia, correios e outros serviços concedidos

90 Aplicações Diretas 110.000 110.000

126 Tecnologia da Informação 353.000 170.000 523.000502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

353.000 170.000 523.000

2002 Manutenção de Serviços de Informática 353.000 170.000 523.000FPromover a melhoria do desempenho dasatividades administrativas mediante ainformatização, racionalização e otimização dosrecursos disponíveis

90 Aplicações Diretas 353.000 170.000 523.000

304 Vigilância Sanitária 275.000 20.000 295.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 275.000 20.000 295.0006166 Realização de Ação de Educação Sanitárianas Áreas de Inspeção, Defesa Sanitária Animale Vegetal

5.000 5.000F

285

Page 286: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo de Defesa Sanitária Vegetal - FDSV

Realizar ações de educação sanitária, através daconscientização de técnicos, produtores,comerciantes de produtos agropecuários danecessidade de mudança de atitude das questõesde segurança sanitária vegetal e animal, assimcomo sensibilizar os consumidores da importânciada segurança dos alimentos, minimizando osperigos inerentes ao consumo de produtos quenão atendem a legislação vigente

90 Aplicações Diretas 5.000 5.0006167 Realização de Barreira Móvel deFiscalização do Trânsito de Vegetais e Animais

270.000 20.000 290.000F

Realizar barreiras móveis (blitz) nas rodovias parafiscalização do trânsito de animais vivos, devegetais e seus produtos

90 Aplicações Diretas 270.000 20.000 290.000

305 Vigilância Epidemiológica 780.000 780.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 780.000 780.0006177 Fiscalização de Vigilância Epidemiológica eAnálise de Risco

700.000 700.000F

Realizar ações de vigilância epidemiológica eanálise de riscos para o controle e/ou erradicaçãode enfermidades e pragas, com vistas a asseguraro desenvolvimento sustentável da agriculturaestadual

90 Aplicações Diretas 700.000 700.0006178 Realização de Análise Laboratorial deDefesa Sanitária Agropecuária

80.000 80.000F

Realizar análise laboratorial de defesa sanitáriaagropecuária, através diagnóstico de amostras,fortalecendo a pesquisa para as ações do sistemade vigilância epidemiológica

286

Page 287: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Código / Especificação (Função, Subfunção, Programa,Projeto/Atividade, Objetivo e Modalidade) F / S

Pessoal eEnc.Sociais

Juros e Enc.da

Dívida

Outras Desp.Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização e

Refinanciamentoda Dívida

Total

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Art. 2º da Lei nº 4.320/64; Art. 4º da Lei Estadual nº 2.332/66

Plano de Aplicação dos Fundos EspeciaisFundo de Defesa Sanitária Vegetal - FDSV

90 Aplicações Diretas 80.000 80.000

609 Defesa Agropecuária 210.000 210.000

206 Desenvolvimento Rural Sustentável 210.000 210.000

6161 Fiscalização do Uso de Agrotóxicos 210.000 210.000FRealizar ações de fiscalização para disciplinar osprocessos de uso de agrotóxicos e descarte deembalagens vazias, atendendo a legislaçãovigente, visando a segurança alimentar, saúde dotrabalhador e a proteção ao meio ambiente, alémde criar oportunidades de geração de emprego erenda na reciclagem dos produtos

90 Aplicações Diretas 210.000 210.000

Total do Orçamento FiscalTotal do Orçamento da Seguridade SocialTotal Geral 3.350.000

3.350.000

250.000

250.000

3.600.000

3.600.000

287

Page 288: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes

1.1.0.0.00.00.00 Receita Tributária

1.1.1.0.00.00.00 Impostos

1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

1.1.1.2.04.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Lei Federal nº 5.172 - Institui o Código Tributário Nacional (art. 43 a 45) 25.10.66

Constituição Federal (art.157, inc I) 05.10.88

Decreto nº 4.229 - Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos Órgãos e Entidades Estaduais para recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, pertencente ao Estado, na forma do disposto no art. 157, inciso I, da Constituição Federal 23.05.95

Emenda Constitucional nº 42 19.12.03

1.1.1.2.05.00.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA Lei nº 3.956 - Institui o Código Tributário do Estado da Bahia 11.12.81

Constituição Federal (art.155, inc III) 05.10.88

Constituição Estadual (art.151, inc.III) 05.10.89

Lei nº 6.348 - Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 17.12.91 Lei nº 12.605 - Altera as Leis 7.014 de 04.12.96, 3.956 de 31.12.91, 6.348 de 17.12.91, 11.631 de 30.12.09, e dá outras providências 14.12.12 Decreto 14.528 - Regulamenta o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 04.06.13

Lei nº 13.199 - Altera as Leis nº 3.956, de 11.12.81, nº 6.348, de 17.12.91, nº 7.014, de 04.12.96, nº 12.617, de 28.12.12, n° 12.620, de 28.12.12. 28.11.14

Lei nº 13.207 - Altera as Leis n° 7.014, de 04.12.96, e n° 11.631, de 30.12.09, e dá outras providências. 22.12.14 Decreto nº 15.800 - Altera o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 29.12.14

1.1.1.2.07.00.00 Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - ITCD

Lei nº 3.956 - Institui o Código Tributário do Estado da Bahia 11.12.81

Constituição Federal (art.155, inc. I) 05.10.88

288

Page 289: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Lei nº 4.826 - Institui o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens ou Direitos (ITD) 27.01.89

Decreto nº 2.487 - Regulamenta a cobrança de Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens ou Direitos – ITD (art. 17) 16.06.89

Constituição Estadual (art.151, inc. I) 05.10.89

Lei nº 10.847 - Altera dispositivos das Leis 4.826 de 27.01.89, 7.014 de 04.12.96, 9.833 de 05.12.05, 9.655 de 26.10.05, e 3.956 de 11.12.81. 27.11.07

Decreto nº 14.812 - Procede à alteração nº 19, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 14.11.13

Decreto nº 15.621 - Altera o Regulamento do Imposto Sobre Transmissão “CAUSA MORTIS” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITD), aprovado pelo Decreto nº 2.487, de 16.06.1989. 28.10.14

Lei nº 13.199 - Altera as Leis nº 3.956, de 11.12.81, nº 6.348, de 17.12.91, nº 7.014, de 04.12.96, nº 12.617, de 28.12.12, n° 12.620, de 28.12.12. 28.11.14

Lei nº 13.207 - Altera as Leis n° 7.014, de 04.12.96, e n° 11.631, de 30.12.09, e dá outras providências. 22.12.14 Decreto nº 15.800 - Altera o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 29.12.14 Lei n° 13.346 - Altera as Leis nºs 4.826, de 27.01.1989, e 10.955, de 21.12.2007, e dá outras providências. 12.05.15

1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação - ICMS 1.1.1.3.02.00.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e

de Comunicação - ICMS

1.1.1.3.02.01.00 ICMS - Estado

Lei nº 3.956 - Institui o Código Tributário do Estado da Bahia 11.12.81

Constituição Federal (art.155, inc.II) 05.10.88

Constituição do Estado (art.151, inc.II) 05.10.89

Lei nº 7.014 - Trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e dá outras providências. 04.12.96

Lei nº 12.038 - Altera o Art. 16-A, da Lei nº 7.014, de 04.12.96, que trata do ICMS 06.12.10

Lei nº 12.040 - Altera a Lei nº 7.014, de 04.12.96 e dá outras providências. 28.12.10

289

Page 290: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Decreto nº 6.734 - Dispõe sobre a concessão de crédito presumido de ICMS nas operações que indica e dá outras providências 09.09.97

Decreto nº 7.726 - Estabelece tratamento tributário relativo às prestações de serviços de comunicação telefônica que indica. 28.12.99

Decreto nº 7.727 - Dispõe sobre tratamento tributário nas operações que indica e dá outras providências. 28.12.99

Decreto nº 7.799 - Dispõe sobre tratamento tributário nas operações que indica e dá outras providências. 09.05.00

Lei nº 10.847 - Altera dispositivos das Leis 4.826 de 27.01.89, 7.144 de 04.12.96, 9.833 de 05.12.05, 9.655 de 26.10.05 e dá outras providências. 27.11.07

Decreto nº 10.936 - Dispõe sobre o tratamento tributário nas operações com álcool etílico hidratado e anidro combustível e dá outras providências. 27.02.08

Decreto nº 10.972 - Dispõe sobre os créditos fiscais referidos no art. 4º da Lei nº 9.430, de 10.02. 05. 18.03.08

Decreto nº 11.059 - Acrescenta hipótese de redução de base de cálculo no RICMS; 19.05.08

Decreto nº 11.070 - Dispõe sobre a isenção do ICMS na saída de óleo diesel a ser consumido por embarcações pesqueiras nacionais registradas no Estado da Bahia. 27.05.08

Decreto nº 11.183 - Dispõe sobre benefícios fiscais em operações com bens ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração e produção de petróleo e gás natural. 21.08.08

Decreto nº 11.567 - Altera o Decreto nº 10.936, de 27.02. 08, que dispõe sobre o tratamento tributário nas operações com álcool etílico hidratado e anidro combustível. 03/06/09

Decreto nº 11.677 - Altera o Decreto nº 11.059, de 19.05. 08, que dispõe sobre a carga tributária do ICMS nas operações internas e de importação com nafta e dá outras providências; 25.08.09

Decreto nº 11.807 - Dispõe sobre o tratamento tributário relativo às operações com nafta. 27.10.09

Decreto nº 11.872 - Dispõe sobre regime especial de tributação nas aquisições de produtos farmacêuticos medicinais de uso não veterinário efetuadas por distribuidor de medicamentos localizado neste Estado. 04.12.09

Decreto nº 11.913 - Procede à alteração nº 129, ao regulamento do ICMS, promove alterações nos dispositivos do Decreto nº 7.723, de 28.12. 99, do Regulamento do Programa Desenvolve, aprovado pelo Decreto nº 8.205, de 03.04. 02, e dá outras providências; 30.12.09

Lei nº 11.899 - Altera as Leis Estaduais nº 7.014, de 04.12.96, e nº 7.015, de 09.12.96, na forma que indica. 30.03.10

Decreto nº 12.415 - Dispõe sobre o tratamento tributário relacionado ao setor náutico. 08.10.10

290

Page 291: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Decreto nº 12.469 - Institui tratamento tributário aplicável às operações com gemas, jóias, metais preciosos e afins. 22.11.10

Dec reto nº 12.533 - Altera o Decreto nº 7.799, de 09.05. 00. 23.12.10

Lei nº 12.217 - Concede remissão de débitos fiscais ao ICM/ICMS 09.06.11

Lei nº 12.218 - Dispõe sobre a transação de créditos tributários em âmbito judicial 10.06.11

Decreto nº 13.780 - Regulamenta o ICMS 16.03.12 Decreto nº 13.844 - Altera o Decreto n° 6.734/97. 29.03.12 Decreto nº 13.870 - Procede à alteração nº 01, ao Regulamento do ICMS e dá outras providências 02.04.12 Decreto nº 13.945 - Procede à alteração nº 02, ao Regulamento do ICMS e dá outras providências 23.04.12 Decreto nº 13.966 - Procede à alteração nº 03, ao Regulamento do ICMS e dá outras providências 04.05.12 Decreto nº 14.033 - Procede à alteração nº 04, ao Regulamento do ICMS e dá outras providências 15.06.12 Decreto nº 14.073 - Procede à alteração nº 05, ao Regulamento do ICMS e dá outras providências 30.07.12

Decreto nº 14.087 - Dispõe sobre a isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014. 10.08.12

Decreto nº 14.187 - Altera o Regulamento do ICMS, publicado pelo Decreto n° 13.780 de 16.03. 12 19.10.12 Decreto nº 14.209 - Procede à alteração nº 06, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 14.11.12

Lei nº 12.605 - Altera as Leis nº 7.014 de 04.12.96, nº 3.956 de 31.12.91, nº 6.348 de 17.12.91, nº 11.631 de 30.12.09, e dá outras providências 14.12.12

Decreto nº 14.242 - Procede à alteração nº 07, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 14.12.12 Decreto nº 14.249 - Procede à alteração nº 08, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 20.12.12 Decreto nº 14.254 - Procede à alteração nº 09, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 28.12.12 Decreto nº 14.295 - Procede à alteração nº 10, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 31.01.13 Decreto nº 14.341 - Procede à alteração nº 11, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 01.03.13 Decreto nº 14.372 - Procede à alteração nº 12, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 28.03.13

291

Page 292: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Decreto nº 14.450 - Procede à alteração nº 13, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 30.04.13 Decreto nº 14.550 - Procede à alteração nº 14, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 19.06.13 Lei nº 12.824 - Altera as Leis nº 7.014 de 04.12.96 e nº 10.646 de 03.07.07 e dá outras providências 04.07.13 Decreto nº 14.681 - Procede à alteração nº 15, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 30.07.13 Decreto nº 14.707 - Procede à alteração nº 16, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 09.08.13 Decreto nº 14.721 - Procede à alteração nº 17, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 30.08.13 Decreto nº 14.750 - Procede à alteração nº 18, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 27.09.13 Lei nº 12.917 - Altera a lei n° 7.014, de 04.12.96, e dá outras providências 31.10.13 Decreto nº 14.812 - Procede à alteração nº 19, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 14.11.13 Decreto nº 14.898 - Procede à alteração nº 20, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 27.12.13 Decreto nº 14.946 - Procede à alteração nº 21, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 30.01.14

Decreto nº 15.044 - Dispõe sobre a isenção do ICMS nas operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 10.04.14

Decreto nº 15.163 - Procede à alteração nº 22, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 30.05.14 Decreto nº 15.221 - Procede à alteração nº 23, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 03.07.14 Decreto nº 15.371 - Procede à alteração nº 24, ao Regulamento do ICMS, e dá outras providências 14.08.14 Decreto n° 15.490 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 25.09.14 Decreto n° 15.661 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 01.11.14 Decreto n° 15.715 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 27.11.14

Lei nº 13.199 - Altera as Leis nº 3.956, de 11.12.81, nº 6.348, de 17.12.91, nº 7.014, de 04.12.96, nº 12.617, de 28.12.12, n° 12.620, de 28.12.12. 28.11.14

Lei nº 13.207 - Altera as Leis n° 7.014, de 04.12.96, e n° 11.631, de 30.12.09, e dá outras providências. 22.12.14 Decreto nº 15.800 - Altera o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 29.12.14

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Page 293: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Decreto nº 15.807 – Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências.. 30.12.14 Decreto n° 15.921 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 03.02.15 Decreto n° 15.943 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 11.02.15 Decreto n° 16.032 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 10.04.15 Decreto n° 16.056 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências. 29.04.15 Decreto n° 16.151 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências 16.06.15 Decreto n° 16.152 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências 19.06.15 Decreto n° 16.183 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o ICMS, e dá outras providências 01.07.15

Medida Provisória nº 683 - Institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com a finalidade de facilitar o comércio interestadual e estimular o investimento produtivo e o desenvolvimento regional. 13.07.15

Decreto n° 16.284 - Altera o Decreto nº 13.780, de 16.03.2012, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, e dá outras providências. 18.08.15

Lei nº 13.373 - Altera a Lei n° 7.014, de 04.12.96. 21.09.15 1.1.1.3.02.02.00 Adicional de Alíquota do ICMS – Funcep – Lei nº 7.988/01

Lei nº 7.014 - Trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e dá outras providências. 04.12.96

Emenda Constitucional nº 31 - Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep. 14.12.00

Lei Complementar nº 111 - Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - Funcep, na forma prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 06.07.01

Lei nº 7.988 - Cria a Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - Secomp e o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - Funcep 21.12.01

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Page 294: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Emenda Constitucional nº 37 - Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 12.06.02

Lei nº 8.967 - Altera a redação das Leis nos 7.014, de 04.12.96, 7.025, de 24.01.97, 3.956, de 11.12.81, 6.348, de 17.12.91, 7.980, de 12.12. 01 e 7.979, de 05.12.01. 29.12.03

Lei nº 9.509 - Altera a Lei nº 7.988, de 21.12.01, que criou a Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – Secomp e o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - Funcep, e dá outras providências. 20.05.05

Lei nº 12.038 - Altera o Art. 16-A, da Lei nº 7.014, de 04.12.96, que trata do ICMS 06.12.10 Lei nº 12.917 - Altera a lei n° 7.014, de 04.12.96, e dá outras providências 31.10.13

Lei nº 13.199 - Altera as Leis nº 3.956, de 11.12.81, nº 6.348, de 17.12.91, nº 7.014, de 04.12.96, nº 12.617, de 28.12.12, n° 12.620, de 28.12.12. 28.11.14

Lei nº 13.207 - Altera as Leis n° 7.014, de 04.12.96, e n° 11.631, de 30.12.09, e dá outras providências. 22.12.14

Lei nº 15.800 - Altera o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 29.12.14 1.1.2.0.00.00.00 Taxas

Lei nº 3.956 - Institui o Código Tributário do Estado da Bahia. 03.12.81

Decreto nº 28.595 - Aprova o Regulamento de Taxas do Estado da Bahia. 30.12.81

Constituição Federal (art.145, inc.II) . 05.10.88

Lei nº 11.631 - Dispõe sobre as taxas estaduais no âmbito do Poder Executivo Estadual. 30.12.09

Decreto nº 12.520 - Ajusta o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 20.12.10

Decreto nº 13.544 - Ajusta o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 21.12.11

Lei nº 12.605 - Altera as Leis nos 7.014 de 04.12.96, 3.956 de 31.12.81, 6.348 de 17.12.91, 11.631 de 30.12.09, e dá outras providências 14.12.12

Lei nº 12.917 - Altera a lei n° 7.014, de 04.12.96, e dá outras providências 31.10.13

Lei nº 12.929 - Dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco do Estado da Bahia, cria o Fundo Estadual do Copo de Bombeiros Militar da Bahia – Funebom, altera a Lei nº 6.896 de 28/07/95, e dá outras providências. 27.12.13

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Page 295: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Lei n° 13.151 - Altera a Lei n° 12.929, de 27 de dezembro de 2013. 11.04.14

Lei n° 13.198 - Altera a Lei n° 11.631, de 30 de dezembro de 2009. 28.11.14

Lei nº 13.199 - Altera as Leis nº 3.956, de 11.12.81, nº 6.348, de 17.12.91, nº 7.014, de 04.12.96, nº 12.617, de 28.12.12, n° 12.620, de 28.12.12. 28.11.14

Lei nº 13.207 - Altera as Leis n° 7.014, de 04.12.96, e n° 11.631, de 30.12.09, e dá outras providências. 22.12.14 Decreto nº 15.800 - Altera o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 29.12.14 1.1.2.1.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - TPP

Lei nº 4.193 - Institui taxas pelo exercício do poder de polícia e de prestação de serviços, e dá outras providências. 09.12.83

Lei nº 4.347 - Institui taxas pelo exercício do poder de polícia. 27.11.84

Constituição Federal (art. 236). 05.10.88

Lei nº 6.417 - Reorganiza o Departamento Estadual de Trânsito - Detran e dá outras providências. 31.08.92

Lei nº 6.581 - Institui o Fundo Estadual de Saúde - Fesba e dá outras providências. 04.05.94

Lei nº 6.896 - Dispõe sobre o Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais – Feaspol. 28.07.95

Lei nº 6.957 - Altera a Lei nº 6.417, de 31.08.92, e dá outras providências – Detran. 20.06.96

Lei nº 7.210 - Altera dispositivos da Lei nº 4.347, de 27.11.84, e dá outras providências. 20.11.97

Lei nº 7.314 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – Agerba dá outras providências. 19.05.98

Lei nº 7.439 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB e dá outras providências. 18.01.99

Lei nº 7.753 - Modifica a redação de dispositivos das Leis nos 3.956, de 11.12.81, 7.014, de 4.12.96, 7.537, de 28.10.99, e 7.599, de 07.02.00, e dá outras providências. 13.12.00

Lei nº 9.832 - Altera as Leis nos 3.956, de 11.12.81 e 7.753, de 13.12.00, e revoga a Lei nº 7.019, de 16.12.96. 05.12.05

Lei nº 12.044 - Dispõe sobre o Sistema de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Veícilos do Estado da Bahia – SHI, e dá outras providências. 04.01.11

Decreto nº 13.168 - Regulamenta a Lei Estadual nº 12.044, de 04.01.11, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Hidroviário 12.08.11

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Page 296: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Intermunicipal de Passageiros e Veícilos do Estado da Bahia – SHI, e dá outras providências.

Lei nº 12.929 - Dispõe sobre a Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco do Estado da Bahia, cria o Fundo Estadual do Copo de Bombeiros Militar da Bahia – Funebom, altera a Lei nº 6.896 de 28/07/95, e dá outras providências. 27.12.13

Lei n° 13.151 - Altera a Lei n° 12.929, de 27 de dezembro de 2013. 11.04.14

Lei nº 13.207 - Altera as Leis n° 7.014, de 04.12.96, e n° 11.631, de 30.12.09, e dá outras providências. 22.12.14 Decreto nº 15.800 - Altera o valor das taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços na área do Poder Executivo. 29.12.14 1.1.2.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - TPS

Constituição Federal (art. 236) 05.10.88

Lei nº 6.417 - Reorganiza o Departamento Estadual de Trânsito - Detran e dá outras providências. 31.08.92

Lei nº 6.896 - Dispõe sobre o Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais – Feaspol. 28.07.95

Lei nº 6.957 - Altera a Lei nº 6.417, de 31.08.92, e dá outras providências – Detran. 20.06.96

Lei nº 7.314 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – Agerba dá outras providências. 19.05.98

1.1.2.2.29.00.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais

1.1.2.2.29.00.01 Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Poder judiciário

Lei nº 12.373 - Dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registros, da taxa de prestação de serviços na área do Poder Judiciário e da taxa de fiscalização judiciária. 23.12.11

1.1.2.2.29.00.02 Cota-Parte da Receita de Emolumentos e Custas Extrajudiciais – Defensoria Pública

Lei nº 12.352 - Dispõe sobre a outorga, mediante delegação a particulares, dos serviços notariais e de registros no Estado da Bahia e dá outras providências. 08.09.11

1.2.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições

1.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais

1.2.1.0.29.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público - RPPS

Constituição Federal (art. 40 e art. 159, § 1º) 05.10.88

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Page 297: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Constituição Estadual (art.51) 05.10.89

Lei nº 7.249 - Dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 07.01.98

Lei nº 7.593 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 20.01.00

Lei nº 8.535 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, e dá outras providências. 13.12.02

Emenda Constitucional nº 41 19.12.03

Lei nº 9.003 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, bem como da Lei nº 6.677, de 26.09.94, e dá outras providências. 30.01.04

Lei nº 9.444 - Altera a Lei no 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 26.04.05

Lei nº 10.955 - Disciplina o Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia e o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, em observância ao art. 249, da Constituição Federal de 1988, e dá outras providências. 21.12.07

Portaria Federal nº 402 - Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos Servidores Públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das leis nº 9.717/98 e nº 10.887/04. 10.12.08

Lei nº 11.357 - Organiza o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, e dá outras providências. 06.01.09

Lei nº 11.474 - Altera dispositivos da Lei nº 10.955, de 21.12.07, e dá outras providências. 14.05.09

Lei n° 13.346 - Altera as Leis nºs 4.826, de 27 de janeiro de 1989, e 10.955, de 21 de dezembro de 2007, e dá outras providências. 12.05.15

1.2.1.0.51.00.00 Compensação Previdenciária

Lei nº 7.249 - Dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 07.01.98

Lei Federal nº 9.796 - Dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências. 05.05.99

Decreto Federal nº 3.112 - Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.796, de 05.05.99, que versa sobre compensação financeira entre 06.07.99

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Page 298: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências.

Lei nº 7.593 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 20.01.00

Lei nº 8.535 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, e dá outras providências. 13.12.02

1.2.1.0.99.00.00 Outras Contribuições Sociais

Constituição Federal (art. 40 e art. 159, § 1º) 05.10.88

Lei nº 7.249 - Dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 07.01.98

Lei nº 7.593 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 20.01.00

Lei nº 8.535 - Altera dispositivos da Lei nº 7.249, de 07.01.98, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, e dá outras providências. 13.12.02

Lei nº 9.528 - Reorganiza o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, e dá outras providências. 22.06.05

Lei nº 12.351 - Institui mudanças no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – Planserv e altera a Lei nº 9.528, de 22.06.05. 08.09.11

Lei nº 12.918 - Altera dispositivos da Lei n° 9.528, de 22 de junho de 2005, que reorganiza o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais. 11.11.13

1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial

1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias

1.3.1.1.00.00.00 Aluguéis

Lei nº 9.433 - Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências. 01.03.05

Decreto nº 9.440 - Estabelece regras e procedimentos administrativos a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual na celebração de contratos de locação de bens imóveis, e dá outras providências. 31.05.05

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Page 299: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

1.3.1.2.00.00.00 Arrendamentos

Lei nº 7.314 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - Agerba e dá outras providências. 19.05.98

1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários

1.3.2.5.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários

1.3.2.5.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

1.3.2.5.01.51.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados do RPPS – Arts. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04

Resolução BACEN nº 3.922 - Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, D.F., e Municípios 25.11.10

1.3.3.0.00.00.00 Receitas de Permissão e Concessão

1.3.3.3.00.00.00 Receitas de Permissão e Concessão – Direitos de Uso de Bens Públicos

Constituição Federal (art. 175) - Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos 05.10.88

Decreto nº 7.426 - Aprova o Regimento da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia - Agerba. 31.08.98

Lei nº 8.250 - Dispõe sobre a reorganização do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia – Derba. 17.04.02

Decreto nº 8.271 - Aprova o Regimento do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia – Derba. 19.06.02

1.4.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária

Lei nº 6.074 - Modifica a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual e dá outras providências. 22.05.91

Decreto nº 674 - Extingue o Instituto Biológico da Bahia - IBB, na forma da delegação contida no art. 13, Inciso III, da Lei nº 6.074, de 22.05.91 e dá outras providências. 18.11.91

Lei nº 7.439 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB, e dá outras providências. 18.01.99

1.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços

Decreto nº 7.702 - Dispõe sobre o Programa Habitacional para o Servidor Público Estadual – Prohabit e dá outras providências. 24.11.99

299

Page 300: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Lei nº 8.194 - Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos da Bahia - Ferhba e a reorganização da Superintendência de Recursos Hídricos - SRH e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - Conerh, e dá outras providências. 21.01.02

Decreto nº 8.862 - Altera o Decreto nº 7.702, de 24.11.99, que dispõe sobre o Programa Habitacional para o Servidor Público Estadual - Prohabit e dá outras providências. 29.12.03

Decreto nº 9.747 - Dispõe sobre a cobrança pela prestação de serviços de fornecimento de água bruta dos reservatórios operados pela Superintendência de Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e dá outras providências 28.12.05

Lei nº 12.044 - Dispõe sobre o sistema de transporte intermunicipal de veículos do Estado da Bahia – SHI, e dá outras providências. 04.01.11

1.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes

1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais

1.7.2.1.00.00.00 Transferências da União

1.7.2.1.01.00.00 Participação na Receita da União

1.7.2.1.01.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Lei Federal nº 5.172 - Código Tributário Nacional (art. 86 a 90) 25.10.66

Constituição Federal (art.159, inciso I, alínea a e art. 34, § 2º itens I e II da ADCT) 05.10.88

Lei Federal nº 7.713 - Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. 22.12.88

Lei Complementar nº 62 - Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências. 28.12.89

Lei Federal nº 9.250 - Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências. 26.12.95

Lei Complementar nº 91 - Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios 22.12.97

Decisão Normativa TCU nº 123 - Aprova para o exercício de 2013, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso I, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal e da Reserva instituída pelo Decreto-Lei 1.881, de 27 de agosto de 1981. 21.11.12

Lei Complementar n° 143 - Altera a Lei Complementar no 62, de 28 de dezembro de 1989, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), para dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); e revoga dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de 17.07.13

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Page 301: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

outubro de 1966.

1.7.2.1.01.12.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados

Constituição Federal (art. 159, inc. II, § 3º) 05.10.88

Constituição Estadual (art. 153, inc. III) 05.10.89

Lei Complementar nº 61 - Estabelece normas para a participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativamente às exportações. 26.12.89

Lei Complementar nº 65 - Define, na forma da alínea a do inciso X do art. 155 da Constituição, os produtos semi-elaborados que podem ser tributados pelos Estados e Distrito Federal, quando de sua exportação para o exterior. 15.04.91

Lei Complementar Estadual nº 13 - Regulamenta o inciso II, do artigo 153, da Constituição do Estado. 30.12.97

Lei nº 10.966 - Autoriza a União a prestar auxílio financeiro aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do País. 09.11.04

Decisão Normativa TCU nº 122 - Aprova os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal nos recursos previstos no art. 159, inciso II, da Constituição Federal, para aplicação no exercício de 2013. 25.07.12

1.7.2.1.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Estado

Lei nº 10.336 - Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE), e dá outras providências. 19.12.01

Lei Federal nº 10.636 - Dispõe sobre a aplicação dos recursos originários da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômica (CIDE) incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, atendendo o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 10.336, de 19.12.01 que cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (FNIT), e dá outras providências 30.12.02

Emenda Constitucional nº 42 - Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências (CIDE). 19.12.03

Lei Federal nº 10.866 - Acresce os arts. 1º-A e 1º-B à Lei no 10.336, de 19.12.01, com o objetivo de regulamentar a partilha com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível - Cide, e dá 04.05.04

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Page 302: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

outras providências.

Emenda Constitucional nº 44 - Altera o Sistema Tributário Nacional (CIDE). 30.06.04

Decisão Normativa TCU nº 125 - Aprova, para o exercício de 2013, os percentuais individuais de participação dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios brasileiros nos recursos previstos no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição de 1988 (Cide-Combustíveis). 06.02.13

1.7.2.1.01.32.00 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro

Lei Federal nº 5.143 - Institui o Imposto sobre Operações Financeiras, regula a respectiva cobrança, dispõe sobre a aplicação das reservas monetárias oriundas de sua receita, e dá outras providências. 20.10.66

Decreto Federal nº 6.306 - Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 14.12.07

Decreto Federal nº 8.325 - Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 07.10.14

1.7.2.1.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

Constituição Federal (art. 20, §1º) 05.10.88

Constituição Estadual (art.204) 05.10.89

Lei Federal nº 7.990 - Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF). 28.12.89

Lei Federal nº 8.001 - Define os percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28.12.89, e dá outras providências. 13.03.90

Lei Federal nº 9.478 - Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional de Petróleo, e dá outras providências. 06.08.97

Decreto Federal nº 2.705 - Define critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais de que trata a Lei nº 9.478, de 06.08.97, aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, e dá outras providências. 03.08.98

Lei Federal nº 9.993 - Dispõe sobre destinação de recursos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para a 24.07.00

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Page 303: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

geração de energia elétrica e pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia

Decreto Federal nº 3.739 - Dispõe sobre o cálculo da tarifa atualizada de referência para compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, de que trata a Lei nº 7.990, de 28.12.89, e da contribuição de reservatórios de montante para a geração de energia hidroelétrica de que trata a Lei nº 8.001, de 13.03.90, e dá outras providências 31.01.01

Decreto Federal nº 3.866 - Regulamenta o inciso II-A do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13.03.90, e a Lei nº 9.993, de 24.07.00, no que destina recursos da compensação financeira pela utilização de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia. 16.07.01

Lei nº 9.281 - Estabelece a distribuição dos recursos financeiros de que trata o art. 204 da Constituição Estadual e dá outras providências. 07.10.04

Lei nº 10.850 - Dispõe sobre a fiscalização, arrecadação e controle das receitas financeiras decorrentes da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural. 06.12.07

Lei nº 13.144 - Altera dispositivos da Lei nº 9.281, de 07.10.04, que estabelece a distribuição dos recursos financeiros de que trata o art. 204 da Constituição do Estado da Bahia. 03.04.14

1.7.2.1.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

Constituição Federal (art. 198) 05.10.88

Constituição Estadual (art. 237) 05.10.89

Lei nº 8.080 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 19.09.90

Lei Federal nº 8.142 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 28.12.90

Lei nº 6.581 - Institui o Fundo Estadual de Saúde - Fesba e dá outras providências. 04.05.94

Emenda Constitucional nº 29 - Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. 13.09.00

1.7.2.1.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

Constituição Federal (arts. 195, 203 e 204) 05.10.88

Lei Federal nº 8.742 - Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. 07.12.93

Decreto Federal nº 1.605 - Regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742, de 07.12.93. 25.08.95

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Page 304: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Lei Federal nº 12.435 - Altera a Lei no 8.742, de 0712.93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. 06.07.11

Decreto nº 14.918 - Dispõe sobre o sistema de transferência direta, regular e automática de recursos financeiros consignados no Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social, e dá outras providências. 10.01.14

1.7.2.1.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

1.7.2.1.35.01.00 Salário Educação

Constituição Federal (art. 212 § 5º) - Salário Educação 05.10.88

Constituição Estadual (art.259) 05.10.89

Lei Federal nº 9.424 - Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, §7, do ato das disposições transitórias, e dá outras providências. 24.12.96

Lei Federal nº 9.766 - Altera a Legislação que rege o salário educação (Lei nº 9.424/96) 18.12.98

Decreto Federal nº 6.003 - Regulamenta a arrecadação, a fiscalização, e a cobrança da contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 212, § 5º, da CF, e as Leis nº 9.424, de 24.12.96, e nº 9766, de 18.12.98, e dá outras providências. 28.12.06

1.7.2.1.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Lei Federal nº 5.537 - Cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP), e dá outras providências. 21.11.68

Lei Federal nº 11.947 - Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 10.880, de 09.06.04, nº 11.273, de 06.02.06, nº 11.507, de 20.07.07; revoga dispositivos da medida provisória nº 2.178-36, de 24.08.01, e a Lei nº 8.913, de 12.07.94; e dá outras providências. 16.06.09

1.7.2.1.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Lei Federal nº 11.947 - Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880 de 09.06.04, 11.273 de 06.02.06, 11.507 de 20.07.07 revoga dispositivos da medida provisória nº 2.178-36 de 24.08.01, e a Lei nº 8.913 de 12.07.94; e dá outras providências (art. 4º) 16.06.09

1.7.2.1.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE

Lei Federal nº 10.880 - Institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado; altera ao art. 4º da Lei nº 9.424 de 24.12.96; e dá outras providências.

09.06.04

304

Page 305: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

1.7.2.1.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. nº 87/96 - Lei Kandir

Lei Complementar nº 87 - Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. 13.09.96

Lei Complementar nº 99 - Dá nova redação ao inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13.09.96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. 20.12.99

Lei Complementar nº 102 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87 de 13.09.96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. 11.07.00

Lei Complementar nº 114 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87 de 13.09.96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. 16.12.02

Lei Complementar nº 115 - Altera as Leis Complementares nos 87 de 13.09.96 e 102 de 11.07.00. 26.12.02

Lei Complementar nº 120 - Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87 de 13.09.96, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências”. 29.12.05

1.7.2.4.00.00.00 Transferências Multigovernamentais

1.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

Constituição Federal (art. 212 e art. 60 do ADCT) - Fundeb 05.10.88

Emenda Constitucional nº 53/06 - Dá nova redação aos artigos de nos 7, 23, 30, 206, 208, 211, 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 19.12.06

Medida Provisória nº 339/06- Regulamenta o art. 60 do Ato das Disposições constitucionais Transitórias e dá outras providências. 28.12.06

Portaria MEC nº 48/07 - Estabelece os procedimentos contábeis para registro dos recursos destinados ao Fundeb. 31.01.07

Resolução MEC nº 1/07 - Especifica as ponderações aplicáveis à distribuição proporcional dos recursos advindos do Fundeb. 15.02.07

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Page 306: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Portaria MEC nº 43/08 - Trata da distribuição proporcional dos recursos do Fundeb, quanto às matrículas públicas presenciais de educação básica 11.01.08

Lei Federal nº 11.494 - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, de que trata o art. 60 do ADCT; altera a lei nº 10.195, de 14.02.01. 20.06.07

Decreto Federal nº 6.253 - Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, regulamenta a Lei nº 11.494 de 20.06. 07, e dá outras providências. 13.11.07

Portaria MEC nº 538-A - Retifica e divulga os parâmetros anuais de operacionalização do Fundeb para o exercício de 2010. 26.04.10

1.7.6.0.00.00.00 Transferências de Convênios

1.7.6.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União e suas Entidades

1.7.6.1.03.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social

Constituição Federal (arts. 203 e 204) 05.10.88

Lei Federal nº 8.069 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 13.07.90

Lei Federal nº 8.242 - Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e dá outras providências - (art. 6º). 12.10.91

Decreto Federal nº 1.196 - Dispõe sobre a gestão e administração do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA), e dá outras providências. 14.07.94

1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes

1.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora

1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos

Lei nº 3.982 - Dispõe sobre o Subsistema de Saúde do Estado da Bahia, aprova a legislação básica sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e dá outras providências. (art. 219 a 231). 29.12.81

Decreto nº 2.487 - Regulamenta a cobrança de Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens ou Direitos – ITD (art. 18). 16.06.89

Lei nº 8.078 - Dispõe sobre Proteção do Consumidor e dá outras providências. 11.09.90

Lei nº 6.417 - Reorganiza o Departamento Estadual de Trânsito - Detran e dá outras providências. 31.08.92

Resolução nº 27 - Aprova o Regulamento do Serviço Público de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado 10.01.94

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Page 307: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

da Bahia e dá outras providências - Agerba (1.9.1.1.99.82).

Lei nº 6.896 - Dispõe sobre o Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - Feaspol 28.07.95

Lei nº 7.039 - Dá nova redação ao artigo 223, da Lei nº 3.982 de 29.12.81. 15.04.97

Lei nº 7.314 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – Agerba dá outras providências. 19.05.98

Lei nº 7.439 - Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB e dá outras providências. 18.01.99

Lei nº 7.597 - Dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado da Bahia e dá outras providências. 07.02.00

Decreto nº 7.854 - Aprova o Regulamento da Lei nº 7.597 de 07.02.00, que dispõe sobre Defesa Sanitária e Animal no Estado da Bahia e dá outras providências. 11.10.00

Lei nº 9.433 - Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências. 01.03.05

Lei nº 9.835 - Dispõe sobre a outorga de permissão e concessão para exploração do serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências. 14.12.05

1.9.1.3.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos

Lei nº 2.986 - Dispõe sobre a cobrança amigável da dívida ativa, o parcelamento de débitos ajuizados. 03.12.71

1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas

Lei nº 8.632 - Institui o Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - FIES 12.06.03

Lei nº 9.431 - Cria o Fundo de Cultura da Bahia - FCBA e dá outras providências 11.02.05

Lei Complementar Estadual nº 42 - Dispõe sobre a utilização de parcela de depósitos judiciais e extrajudiciais para pagamento de precatórios e de requisições judiciais de pequeno valor e para capitalização do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – FUNPREV. 09.07.15

Lei Complementar Federal nº 151 – Altera a Lei Complementar nº 148, de 25.11. 14; revoga as Leis nos 10.819, de 16.12. 03, e 11.429, de 26.12. 06; e e dá outras providências. 05.08.15

2.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital

2.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito

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Page 308: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

2.1.1.0.00.00.00 Operações de Crédito Internas

Lei nº 8.211 - CEF - Financiamento de investimento na área de habitação, saneamento e infra-estrutura urbana. 22.03.02

Lei nº 11.909 - BNDES - Financiamento da construção e reforma do Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova), que sediará os jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. 04.05.10

Lei nº 11.912 - BNDES - Financiamento do Projeto de Modernização da Procuradoria Geral do Estado no âmbito do programa de Modernização da Administração das Receitas e Gestão Fiscal, Financeira r Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE (Gestão). 18.05.10

Lei n° 12.589 - CEF - Finaciamento de empreendimentos integrantes do PAC mobilidade nas grandes cidades 16.08.12

Lei nº 12.591 - BNDES - Financiamento para aplicação em despesas de capital constantes do PPA e dos Orçamentos Anuais. 13.09.12

Lei n° 12.595 - CEF - Financiamento destinado obrigatoriamente à contrapartida de contratos de repasse para investimentos nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura urbana. 05.11.12

Lei nº 12.627 - B.Brasil - Financiamento destinado à viabilização de investimentos previstos no orçamento do Estado nas áreas de segurança pública e prisional; ciência, tecnologia e inovação; saúde e mobilidade urbana. 28.12.12

Lei nº 12.814 - CEF - Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal, na forma que indica, altera a Lei nº 12.589, de 16.08.12, e dá outras providencias. Destinada ao financiamento da execução de ações de saneamento básico e de pavimentação e qualificação das vias urbanas do Centro Antigo de Salvador – CAS 22.05.13

Lei n° 12.931 - B.Brasil – Altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 12.627, de 28.12.12. 03.01.14

Lei n° 13.194 - CEF - Financiamento destinado obrigatoriamente à execução das obras do Projeto Metrô de Salvador Linha 1–Tramo 3-Pirajá-Águas Claras-Cajazeiras – integrante do Programa Pró-Transporte-PAC. 19.11.14

2.1.2.0.00.00.00 Operações de Crédito Externas

Lei nº 9.068 - BIRD - Financiamento do Projeto de Desenvolvimento Integrado de Áreas Carentes no Estado da Bahia – Viver Melhor II. 28.04.04

Lei nº 9.274 - BID - Financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal Estadual. 22.09.04

Lei nº 9.275 - BID - Financiamento do Programa de Fortalecimento da Atividade Empresarial. 22.09.04

Lei nº 9.520 - BIRD - Financiamento do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias – PREMAR-BA 20.06.05

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Page 309: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Lei nº 10.017 - BIRD - Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 9.520, de 20 de junho de 2005. 24.03.06

Lei nº 9.654 - FIDA - Financiamento do Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Rurais nas Áreas mais Carentes do Estado da Bahia – Prodecar. 16.09.05

Lei nº 11.044 - BIRD - Financiamento do Projeto Integrado do Estado da Bahia: Pobreza Rural – Projeto de Combate à Pobreza Rural no Interior da Bahia – Produzir III. 09.05.08

Lei nº 11.057 - BID - Financiamento do Programa de Desenvolvimento Ambiental da Bahia – PDA. 26.06.08

Lei nº 11.621 - BIRD - Financiamento do Programa com Enfoque Setorial Amplo das Áreas de Saúde e Recursos Hídricos do Estado do Estado da Bahia - SWAP 22.12.09

Lei nº 12.219 - BID - Financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo na Bahia – Prodetur Nacional - Bahia 27.06.11

Lei nº 12.358 - BID - Financiamento do Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia 26.09.11

Lei nº 12.359 - BID - Financiamento do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Proconfis II. 26.09.11

Lei nº 12.571 - BIRD - Financiamento do Programa de Inclusão e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado da Bahia - PROINCLUSÃO 22.03.12

Lei nº 12.580 - BIRD - Altera o art. 1º e seu parágrafo único da Lei nº 12.571, de 22 de março de 2012. 30.05.12

Decreto nº 14.217 - Regulamenta a Lei n° 12.359 de 26.09.11 – que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada a viabilização dos investimentos requeridos ao desenvolvimento socioeconômico do Estado, assegurando a consolidação do seu equilíbrio fiscal em apoio ao Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Proconfis II. 26.11.12

Lei nº 12.807 - FIDA - Financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia – PROSEMIÁRIDO. 23.04.13

Lei nº 12.829 - Bank of America Merril Lynch - Financiamento da liquidação de operação de crédito com o Tesouro Nacional. 04.07.13

Lei nº 12.901 - Altera a Lei n° 12.807 - FIDA - Financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia – PROSEMIÁRIDO. 04.09.13

Lei nº 12.902 - BIRD – Financiamento do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia – PDRS. 04.09.13

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Page 310: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Legislação Estadual da Receita Portaria Interministerial MF/SOF nº 163/01 e alterações posteriores Art. 6º, § 6º, inciso XVI da Lei Estadual nº 13.369/2015

Código Especificação Legislação Data

Lei nº 13.142 - BID - Financiamento do Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS. 01.04.14

Lei n° 13.174 - BIRD - Financiamento do Programa de Inclusão e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado da Bahia 2ª Etapa -

PROINCLUSÃO II. 14.05.14

Lei n° 13.180 - BIRD - Financiamento do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais da Bahia - PREMAR - 2ª Etapa. 29.05.14

Lei n° 13.181 - BID - Financiamento do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública para o Estado da Bahia - PROGEST Bahia. 29.05.14

2.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens

Decreto nº 2.652 - Dispõe sobre o recolhimento ao Tesouro Estadual do produto financeiro da alienação de bens públicos e dá outras providências. 10.08.89

Constituição Estadual (art.18). 05.10.89

Lei nº 7.624 - Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de sua propriedade. 18.04.00

Lei nº 9.433 - Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências (art. 34 a 42). 01.03.05

2.3.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos

2.3.0.0.99.53.00 Amortização de Financiamentos Habitacionais - Prohabit

Decreto nº 7.702 - Dispõe sobre o Programa Habitacional para o Servidor Público Estadual – Prohabit e dá outras providências. 24.11.99

Decreto nº 8.862 - Altera o Decreto nº 7.702, de 24.11.99, que dispõe sobre o Programa Habitacional para o Servidor Público Estadual - Prohabit e dá outras providências. 29.12.03

7.0.0.0.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes

Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 04.05.01

Portaria Interministerial STN/SOF nº 688 14.10.05

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Page 311: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO – AL FINALIDADE Legislar, com a sanção do Governador, sobre todas as matérias de competência do Estado e privativamente fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e dispor

sobre suas atividades administrativas.

LEGISLAÇÃO Constituição Estadual (art. 70).

Lei nº: 8.902, de 18.12.03; 10.959, de 16.01.08; 11.048, de 21.05.08;

FUNDAÇAO PAULO JACKSON

FINALIDADE Apoiar, incentivar e patrocinar eventos e ações culturais e de assistência e comunicação social, voltadas para a valorização, divulgação e aperfeiçoamento das atividades do Poder Legislativo.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.959, de 16.01.08.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

FINALIDADE Exercer o controle externo da administração pública, direta e indireta, do Estado da Bahia e fiscalizar a aplicação de recursos estaduais.

LEGISLAÇÃO Constituição Federal (arts. 70, 71, 72, 73, 74, 75); Constituição Estadual (arts. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98); Leis Complementares n.º 05, de 04.12.91; n.º 12, de 29.09.97; nº 27, de 28.06.06.

Lei nº: 7.879, de 29.06.01; 10.547, de 27.12.06; 11.483, de 10.07.09; 13.192 de 06.11.14.

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA – FUNTCE

FINALIDADE Obter recursos para o aperfeiçoamento técnico–profissional do Tribunal de Contas do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei Complementar nº 27 de 28.06.06.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS – TCM

FINALIDADE Fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonialmente os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Municipal, como órgão de auxílio ao controle externo a cargo das Câmaras Municipais.

LEGISLAÇÃO Constituição Federal (art. 31 e 75); Constituição Estadual (art. 91); Leis Complementares de nº 6, de 06.12.91; nº 14, de 25.04.98; nº 28, de 14.12.06.

Lei nº: 8.262, de 06.06.02; 8.642, de 21.07.03; 13.205, de 17.12.14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJ

FINALIDADE Exercer a competência judicial nos termos das Constituições Federal, Estadual e das leis, em primeiro e segundo graus de jurisdição, bem como a de natureza administrativa dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.

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Page 312: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

LEGISLAÇÃO Constituição Federal (art. 92, 94, 96, 99 e 125); Constituição Estadual (art. 110, 111, 113, 122 e 123); Lei Complementar nº 35, de 14.03.79.

Lei nº: 3.731, de 22.11.79; 6.947, de 26.04.96; 7.816, de 04.06.01; 7.885, de 23.08.01; 10.400, de 23.10.06; 10.433, de 20.12.06; 10.845, 27.11.07; 11.047, de 21.05.08; 11.918, de 16.06.10

FUNDO DE APARELHAMENTO JUDICIÁRIO – FAJ

FINALIDADE Prover os recursos necessários à execução do programa de trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado, compreendendo o reequipamento material dos serviços da Justiça do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 4.384, de 06.12.84; 4.688, de 05.12.86; 6.955, de 04.06.96; 11.350, de 19.12.08; 11.918, de 16.06.10

Decreto nº: 05, de 04.03.97.

CASA MILITAR DO GOVERNADOR – CMG

FINALIDADE Assistir ao Governador do Estado no exercício de suas atribuições constitucionais no trato dos assuntos de natureza militar e de segurança.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 40, de 14.03.83.

Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 6.074, e 22.05.91; 9.516, de 07.06.05; 9.523, de 21.06.05; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 9.525, de 24.08.05. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE

FINALIDADE Exercer a representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado.

LEGISLAÇÃO Leis Complementares nº 19, de 23.07.03; nº 23, de 27.12.05; nº 34, de 06.02.09

Lei nº: 2.320, de 04.04.66; 2.321, de 11.04.66.

Decreto nº: 11.737, de 30.09.09; 11.738, de 30.09.09; 11.808, de 28.10.09

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FMPGE

FINALIDADE Prover recursos para o aperfeiçoamento de pessoal e dos serviços prestados pelo Órgão.

LEGISLAÇÃO Lei Complementar nº 19, de 23.07.03

Decreto nº: 10.008, de 24.05.06; 11.464, de 12.03.09; 11.703, de 11.09.09

GABINETE DO VICE–GOVERNADOR – VICE FINALIDADE Assistir ao Vice-Governador no exercício de suas atribuições e coordenar as suas relações políticas e administrativas.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.433, de 13.03.67; 6.074, de 22.05.91; 10.955, de 21.12.07; 13.204, de 11.12.14.

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Page 313: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

Decreto nº: 20.292, de 14.08.67; 699, de 18.11.91; 10.973, de 18.03.08.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO – SIHS

FINALIDADE Fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de infraestrutura hídrica, bem como formular e executar a Política Estadual de Saneamento Básico.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.204, de 11.12.14.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA - AGERSA

FINALIDADE Exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, dentro dos limites legais.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.602, de 29.11.12. 13.204, de 11.12.14.

COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA – CERB FINALIDADE Executar programas, projetos e ações de engenharia ambiental e aproveitamento dos recursos hídricos, perenização de rios, perfuração de poços, construção, operação

e manutenção de barragens e obras para mitigação dos efeitos da seca e convivência com o semiárido, bem como a execução de outros programas, projetos e ações relativas a obras de infraestrutura que lhe venham a ser atribuídas dentro da política de Governo do Estado para o setor.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.929, de 11.05.71; 3.305, de 10.10.74; 7.435, de 30.12.98; 8.538, de 20.12.02; 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 22.618, de 05.11.71; 7.497, de 11.01.99. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

FINALIDADE Executar a política de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.929, de 11.05.71; 7.435, de 30.12.98; 8.538, de 20.12.02; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 22.810, de 21.03.72; 7.668 de 02.09.99. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO – SAEB

FINALIDADE Planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de administração geral, de modernização administrativa, de informatização, e a gestão de edificações públicas do Estado, bem como formular e executar a política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públicos estaduais, de processamento de dados e de desenvolvimento dos serviços públicos.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 63, de 01.06.83.

Lei nº: 4.697, de 15.07.87; 5.466, de 13.10.89; 6.074, de 22.05.91; 6.420, de 16.09.92; 6.459, de 16.03.93; 6.932, de 19.01.96; 7.141, de 30.07.97; 7.249, de 07.01.98; 7.252, de 17.03.98; 7.435, de 30.12.98; 7.880, de 04.07.01; 7.936, de 09.10.01; 8.485, de 13.11.02; 8.628, de 05.06.03; 8.647, de 29.07.03; 8.830, de 14.10.03; 8.882, de 04.11.03; 9.424, de 27.01.05; 9.436, de 23.03.05; 9.528, de 22.06.05, 10.851, de 10.12.07; 10.955, de 21.12.07; 12.351, de 08.09.11; 13.204, de 11.12.14.

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Page 314: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

Decreto nº: 29.887, de 15.09.83; 30.038, de 11.11.83; 1.528, de 31.08.88; 2.730, de 04.09.89; 3.602, de 26.04.90; 4.194, de 14.11.90; 676, de 18.11.91; 1.314, de 01.07.92; 5.136, de 23.01.96; 5.491, de 17.06.96; 6.758, de 16.09.97; 6.885, de 14.10.97; 7.249, de 07.01.98; 7.270, de 01.04.98; 7.549, de 05.04.99; 7.852, de 09.10.00; 7.864, de 30.10.00; 7.882, de 13.12.00; 8.214, de 18.04.02; 10.110, de 04.10.06; 11.073, de 27.05.08; 16.606, de 29.05.15.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

FINALIDADE Planejar, dirigir, fiscalizar, controlar, disciplinar e executar os serviços relativos ao trânsito, além das atribuições definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e respectivo Regulamento.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 2.939, de 28.06.71; 3.650, de 19.05.78; 6.417, de 31.08.92, 6.907, de 28.09.95; 7.435, de 30.12.98; 8.254, de 08.05.02; 9.198, de 29.07.04; 9.427, de 01.02.05; 9.436, de 23.03.05; 10.214, de 26.06.06.

Decreto nº: 22.671, de 24.11.71; 22.794, de 09.03.72; 23.397, de 11.04.73; 23.618, de 14.08.72; 23.799, de 09.11.73; 23.641, de 07.02.79; 28.869, de 17.06.82; 28.870, de 17.06.82; 29.688, de 23.06.83; 1.528, de 31.08.88, 3.602, de 26.04.90; 1.847, de 23.12.92, 7.624, de 25.06.99; 8.051, de 19.10.01; 8.284, de 10.07.02; 9.094, de 10.05.04; 9.189, de 01.10.04; 9.262, de 13.02.04; 9.403, de 25.04.05; 9.492, de 15.07.05; 9.591, de 17.10.05; 10.137, de 27.10.06.

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB

FINALIDADE Prestação de serviços de informática e de outras tecnologias de tratamento, armazenamento e transmissão de informações da administração direta e indireta do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 3.157, de 01.10.73; 4.697, de 15.07.87; 7.435, de 30.12.98; 9.845, de 28.10.05.

Decreto nº: 23.730, de 09.10.73; 23.749, de 19.10.73; 12.431 de 20.10.

FUNDO DE CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – FUNSERV FINALIDADE Prover recursos para manutenção do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – Planserv.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.249, de 07.01.98; 7.435 de 30.12.98; 9.528, de 22.06.05; 12.351, de 08.09.11; 12.918, de 11.11.13.

Decreto nº: 7.524, de 10.02.99.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – BAPREV FINALIDADE Reunir, arrecadar e capitalizar os recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios dos servidores públicos estatutários, civis

e militares, de qualquer dos Poderes do Estado da Bahia, que ingressarem no serviço público a partir da vigência desta Lei, incluindo seus dependentes.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.955, de 21.12.07; 11.357, de 01.01.09; 11.474, de 14.05.09; 13.222, de 12.01.15.

FUNDO DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – FUNPREV

FINALIDADE Reunir, arrecadar e capitalizar os recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores públicos

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Page 315: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

estatutários, civis e militares, de qualquer dos Poderes do Estado da Bahia, ingressos no serviço público até a vigência desta Lei, incluindo os seus dependentes, até que se extinga o último benefício a ser custeado com os recursos deste Fundo.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.249, de 07.01.98; 7.593, de 20.01.00; 7.943, de 05.11.01; 8.535, de 13.12.02; 9.444, de 26.04.05; 10.955, de 21.12.07; 11.357, de 01.01.09; 11.474, de 14.05.09; 13.222, de 12.01.15; Lei Complementar n° 42, de 09.07.15.

Decreto nº: 7.389, de 28.07.98, 7.429, de 03.09.98; 16.268, de 12.08.15.

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – PREVBAHIA

FINALIDADE Administrar e executar plano de benefícios de caráter previdenciário, nos termos das Leis Complementares Federais nos108 e 109, de 29 de maio de 2001.

LEGISLAÇÃO Constituição Federal (§§ 14, 15 e 16 do art. 40).

Lei nº: 13.222, de 12.01.15.

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – SAC FINALIDADE Planejar, promover, acompanhar, avaliar e certificar a qualidade da prestação de serviços públicos estaduais, bem como realizar as atividades necessárias à

manutenção e ampliação dos Postos de Serviço de Atendimento ao Cidadão.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.932, de 19.01.96; 6.974, de 24.07.96; 7.028, de 31.01.97; 6.798, de 24.09.97; 7.141, de 30.07.97; 7.435, de 30.12.98; 7.615, de 22.06.99; 7.880, de 04.07.01; 8.830, de 14.10.03; 8.965, de 22.12.03; 10.213, de 26.06.06; 10.955, de 21.12.07; 11.365, de 29.01.09; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 16.107, de 29.05.15.

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA – SEAGRI

FINALIDADE Formular e executar a Política de Desenvolvimento da Agropecuária, Cooperativismo e Irrigação, bem como promover e executar ações de defesa sanitária animal e vegetal, o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 76, de 03.06.83.

Lei nº: 115, de 16.08.1895; 2.321, de 11.04.66; 2.516, de 15.02.68; 4.697, de 15.06.87; 5.121, de 06.07.89; 5.469, de 13.10.89; 6.074, de 22.05.91, 6.812, de 18.01.95; 7.311, de 02.02.98; 7.435, de 30.12.98; 7.597, de 07.02.00; 7.932, de 19.02.01; 8.538, de 20.12.02; 8.889, de 01.12.03; 10.549, de 28.10.06; 11.052, de 06.06.08; 12.212, de 04.05.11; 12.626 de 28.12.12; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 10.733, de 22.04.38; 19.923, de 19.09.66; 27.498, de 27.08.80; 28.311, de 15.10.81; 30.328, de 09.02.84; 31.700, de 20.05.85; 31.744, de 30.05.85; 33.064; de 30.04.86; 867, de 18.01.88; 2.982, de 31.10.89, 3.602, de 26.04.90; 674, de 18.11.91; 5.793, de 20.09.96; 7.390, de 29.07.98; 7.538, de 08.03.99; 7.756, de 08.02.00; 7.808, de 24.05.00; 8.064, de 21.11.01; 8.342, de 10.10.02; 8.487, de 11.04.03; 9.419, de 12.05.05; 13.992 de 17.05.12.

AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA – ADAB

FINALIDADE Promover e executar a defesa sanitária animal e vegetal, o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária.

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Page 316: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.439, de 18.01.99; 8.969, de 05.01.04; 10.434, de 22.12.06.

Decreto nº: 7.538, de 08.03.99; 9.023, de 15.03.04; 7.854, de 11.10.00; 9.023, de 15.03.04; 7.435, de 30.12.98; 7.597, de 07.02.00; 11.414, de 27.01.09.

BAHIAPESCA S/A – BAHIAPESCA

FINALIDADE Coordenar, supervisionar, controlar, e avaliar os planos, programas, projetos e atividades concernentes à pesca e piscicultura, no âmbito do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.074, de 22.05.91.

Decreto nº: 13.992, de 17.05.12. FUNDO DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL – FDSV

FINALIDADE Custear a manutenção, melhoria e expansão dos serviços desempenhados pela ADAB, nessa área de atuação.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.434, de 22.12.06.

Decreto nº: 11.414, de 27.01.09.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEC FINALIDADE Promover a execução da política de educação do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 115, de 16.08.85; 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 6.812, de 18.01.95; 7.028, de 31.01.97; 7.435, de 30.12.98; 8.538 de 20.12.02; 8.970, de 05.01.04; 10.955, de 21.12.07; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 20.802, de 31.07.68, 28.309, de 14.10.81; 7.804, de 16.05.00; 8.877, de 19.01.04; 8.995, de 02.03.04; 9.417, de 10.05.05. INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA – IRDEB

FINALIDADE Promover as atividades culturais e educativas, no âmbito do Estado, mediante a utilização de rádio, televisão e outras tecnologias, que se fizerem necessárias.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 65, de 01.06.83.

Lei nº: 2.752, de 04.12.69; 8.538, de 20.12.02; 8.645, de 24.07.03; 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 21.704, de 05.02.70; 6.241, de 28.02.97; 7.220, de 15.01.98; 8.258, de 21.05.02; 9.123, de 21.06.04, 14.351, de 16.03.13; 14.485, de 21.05.13; 14.545, de 13.06.13; 16.292, de 26.08.15.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB FINALIDADE Desenvolver, de forma harmônica e planejada, a educação superior, promovendo a formação, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, a pesquisa e extensão, de

modo indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento socioeconômico, em consonância com as peculiaridades regionais.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 66, de 01.06.83.

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Page 317: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

Lei nº: 7.176, de 10.09.97; 7.435, de 30.12.98; 8.631, de 12.06.03.

Decreto nº: 92.937, de 12.07.86; 7.223, de 20.01.98; 7.839, de 29.08.00; 8.057, de 05.11.01; 7.951, de 04.01.06; 10.181, de 15.12.06; 14.719, de 26.08.13. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

FINALIDADE Desenvolver a educação superior, de forma harmônica e planejada, promovendo a formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico dos recursos humanos, a pesquisa e extensão, de modo indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento socioeconômico, em consonância com as peculiaridades regionais.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 12, de 30.12.80.

Lei nº: 3.799, de 23.05.80; 7.176, de 10.09.97.

Decreto nº: 28.169, de 25.06.81; 7.344, de 27.05.98.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS FINALIDADE Promover o desenvolvimento social, econômico e cultural da região de Feira de Santana, através do ensino superior, da pesquisa e do estudo em todos os ramos do

saber e da divulgação científica técnica e cultural, em consonância com a política de ensino superior do Estado, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional, promovendo a interação social e a melhoria da qualidade da vida com ênfase na Região do Semiárido.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 12, 30.12.80.

Lei nº: 2.784, de 24.01.70; 2.817, de 24.07.70; 7.176, de 10.09.97.

Decreto nº. 28.168, de 25.08.81; 9.271, de 14.12.04. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

FINALIDADE Desenvolver de forma harmônica e planejada a educação superior, promovendo a formulação e o aperfeiçoamento acadêmico, cientifico e tecnológico dos recursos humanos, a pesquisa e extensão voltadas para as questões do meio ambiente e do desenvolvimento socioeconômico e cultural em consonância com as necessidades e peculiaridades regionais.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 4.816; de 28.12.88; 6.344, de 05.12.91; 6.345, de 17.12.91; 6.898, de 18.08.95; 7.176, de 10.09.97.

Decreto nº: 3.602, de 26.04.90.

FUNDO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL – FAED FINALIDADE Assistência financeira aos estabelecimentos de ensino para manutenção das atividades didáticas; implementação do projeto pedagógico; desenvolvimento de

atividades educacionais diversas; adaptação, conservação e pequenos reparos na rede física; equipamento e reequipamento, bem como assistência alimentar ao estudante.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 28.696, de 18.02.82

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Page 318: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

Decreto nº: 137, de 26.06.91; 7.357, de 12.06.98; 7.821, de 11.06.00; 13.745 de 08.03.12.

INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA – IAT FINALIDADE Planejar, coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações educacionais e capacitação de recursos humanos na área de educação. LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 67, de 01.06.83.

Lei nº: 6.074, de 22.05.91; 6.812, de 18.01.95; 7.028, de 31.01.97; 7.435, de 30.12.98; 8.970, de 05.01.04.

Decreto nº: 30.727, de 10.07.84; 691, de 18.11.91; 7.028, 31.01.97; 6.211, de 14.02.97; 7.581, de 26.05.99; 7.804, de 16.05.00; 9.064, de 07.04.04. SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SJDHDS

FINALIDADE Executar as políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos humanos, bem como planejar, coordenar, executar e fiscalizar as políticas de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional e de assistência social.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.204, de 11.12.14

Decreto nº: 16.108, de 29.05.15.

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDAC FINALIDADE Executar, no âmbito estadual a política de atendimento à criança e ao adolescente envolvido em ato infracional ou em situação de abandono.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 1.567, de 01.12.61; 3.509, de 14.10.76; 7.435, de 30.12.98, 6.074 de 22.05.91; 9.424, de 27.01.05; 9.847, de 28.12.05; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 25.547, de 29.12.76; 685, de 18.10.91; 1.203, de 27.05.92.

FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – FEPC

FINALIDADE Dar suporte financeiro às políticas, ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores no âmbito Estadual.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.936, de 24.01.96; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 5.193, de 26.02.96; 6.435, de 23.05.96, 16.108, de 29.05.15.

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

FINALIDADE Prover recursos necessários à política estadual de assistência social, apoiando serviços, programas e projetos específicos.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.930, de 28.12.95; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 5.225, de 07.03.96, 16.108, de 29.05.15. FUNDO ESTADUAL DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – FECRIANÇA

FINALIDADE Prover os recursos necessários à execução de programas de trabalho relacionados com a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

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Page 319: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.975, de 24.07.96; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 6.198, de 05.02.97, 16.108, de 29.05.15. SECRETARIA DA FAZENDA – SEFAZ

FINALIDADE Formular, coordenar e executar as funções de administração tributária, financeira e contábil do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 73, de 03.06.83.

Lei nº: 115, de 16.08.1895; 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 7.249, de 07.01.98; 7.435, de 30.12.98; 8.596, de 28.04.03, 10.955, de 21.12.07.

Decreto nº: 111, de 12.12.1901; 19.894, de 05.08.66; 680, de 18.11.98; 7.921, de 02.04.01; 7.951, de 17.05.01; 7.979, de 13.06.01; 8.148, de 15.02.02; 8.256, de 16.05.02; 8.503, de 30.04.03; 8.628, de 02.09.03; 8.634, de 06.09.03; 8.863, de 05.01.04; 9.028, de 19.03.04; 9.321, de 31.01.05; 9.533, de 31.08.05; 9.559, de 28.09.05; 9.621, de 01.11.05; 9.646, de 09.11.05; 9.682, de 29.11.05; 10.009, de 29.05.06; 14.216, de 26.11.12.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A – DESENBAHIA FINALIDADE Apoiar programas e projetos de desenvolvimento econômico e social no Estado da Bahia, mediante a concessão de empréstimos e financiamentos de capital fixo e de

giro, com recursos próprios e/ou de fundos constitucionais, de orçamentos estaduais e municipais e de organismos nacionais e internacionais de desenvolvimento, bem assim prestar garantias e serviços de agenciamento financeiro, de administração de fundos de desenvolvimento e de consultoria, inclusive aos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do Estado, visando a realização de estudos estratégicos e financeiros destinados a promover a atração de investimentos e a reforma, reestruturação e modernização do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 4.697, de 15.07.87; 7.133, de 21.07.97; 7.935, de 09.10.01. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO – FUNDESE

FINALIDADE Financiar programas voltados para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.445, de 07.12.92; 7.138, de 30.07.97; 7.503, de 13.08.99; 7.537, de 28.10.99; 7.599, de 07.02.00; 7.753, de 13.12.00; 7.798, de 05.02.01; 9.830, de 30.11.05; 11.611, de 01.10.09; 11.909, de 04.05.10; 12.362, de 21.11.11; 12.499, de 29.12.11; 12.912, de 11.10.13; 12.917, de 31.10.2013; 12.939, de 31.01.14.

Decreto nº: 25.231, de 30.07.76; 25.697, de 06.06.77; 4.152, de 25.04.95; 7.271, de 01.04,98; 7.361, de 17.06.98; 7.798, de 05.05.00; 8.011, de 02.08.01; 8.046, de 04.10.01; 8.027, de 03.09.01; 8.241, de 30.04.02; 8.416, de 09.01.03; 8.426, de 27.01.03; 8.571, de 25.06.03; 8.826, de 18.12.03; 9.131, de 05.07.04; 9.220, de 10.11.04; 9.427, de 18.05.05; 9.787, de 10.02.06; 9.953, de 27.03.06; 9.982, de 18.04.06; 9.999, de 09.05.06; 10.056, de 18.07.06; 10.315, de 11.04.07; 10.318, de 16.04.07; 10.342, de 11.05.07; 10.413, de 03.08.07; 10.439, de 03.09.07; 10.669, de 12.12.07; 10.950, de 10.03.08; 10.951, de 11.03.08; 11.029, de 29.04.08; 11.105, de 20.06.08; 11.232, de 08.10.08; 11.345, de 01.12.08; 11.469, de 18.03.09; 11.765, de 07.10.09; 11.922, de 11.01.10; 11.997, de 08.03.10; 12.022, de 24.03.10; 12.442, de 08.07.10; 12.488, de 01.12.10; 12.490, de 01.12.10; 13.295, de 08.07.11; 13.004, de 05.09.11; 13.991, de 16.05.12; 14.091, de 13.08.12; 14.124, de 06.09.12; 14.153, de 24.09.12;14.171 de 04.10.12; 14.200, de 09.11.12; 14.246, de 19.12.12; 14.338 de 28.02.13; 14.447 de 29.04.13; 14.600, de 10.07.13; 14.802, de 04.11.13; 15.396, de 27.08.14; 15.646, de 10.11.14; 16.001, de 16.03.15; 16.050, de 28.04.15.

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Page 320: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

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Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

FUNDO DE INVESTIMENTOS ECONÔMICO E SOCIAL DA BAHIA – FIES FINALIDADE Auferir contribuições destinadas, exclusivamente à implementação de programas de investimentos em infraestrutura, em ações econômicas sociais, e na manutenção

do equilíbrio fiscal do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 8.632, de 12.06.03; 8.644 de 24.07.03; 9.286, de 01.12.04.

Decreto nº: 9.456, de 13.06.05; 9.513, de 10.08.05. CASA CIVIL – CASA CIVIL

FINALIDADE Assistir o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e administrativas e promover a publicação dos atos oficiais, bem como orientar, coordenar, executar e supervisionar as ações de defesa civil.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 4.697, de 15.07.87; 6.074, de 22.05.91; 7.310, de 02.02.98; 7.435, de 30.12.98; 8.538 de 20.12.02; 10.549, e 28.12.06; 10.955, de 21.12.07; 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 2.122, de 21.12.88; 468, de 06.03.03; 10.377, de 12.06.07; 11.431, de 06.02.09. EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA

FINALIDADE Publicar os atos dos Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública, competindo-lhe: editar o Diário Oficial do Estado; realizar trabalhos gráficos necessários aos órgãos e entidades do Serviço Público Estadual; editar coletâneas ou separatas de atos oficiais ou técnicos que interessem ao serviço público estadual e editar trabalhos de caráter cultural ou educacional para venda ou distribuição gratuita, de acordo com o plano de divulgação do Governo do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 68, de 03.06.83.

Lei nº: 3.037, de 03.10.72; 3.385, de 06.06.75; 4.387, de 10.12.84; 6.704, de 22.05.91.

Decreto nº: 750, de 06.12.91; 8.576, de 04.07.03; 8.577, de 04.07.03; 8.824, de 16.12.03; 9.130, de 05.07.04; 9289, de 29.12.04; 9.505, de 03.08.05; 9.554, de 26.09.05; 9.571, de 10.10.05; 10.067, de 08.08.06; 10.051, de 11.07.06; 10.222, de 01.02.07; 10.311, de 10.04.07; 10.679, de 17.12.67; 11.027, de 28.04.08; 11.424, de 29.01.09; 11.598, de 30.06.09; 13.213, de 24.08.11; 14.515, de 19.05.13

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FUNCEP FINALIDADE Viabilizar à população do Estado o acesso a níveis dignos de subsistência, cujo recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, saúde,

reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.988, de 21.12.01; 8.540, de 22.12.02; 9.509, de 20.05.05; 10.549, de 28.12.06; 10.377, de 12.06.07; 10.955, de 12.12.07; 11.610 de 28.09.09.

FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENO DO ESTADO DA BAHIA – FDBA FINALIDADE Apoiar ações nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, saúde, segurança, desenvolvimento social, turismo, meio ambiente, sustentabilidade e

enfrentamento da seca e outros desastres naturais.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.819, de 17.06.13.

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Page 321: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SUDEC FINALIDADE Implementar o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, bem como coordenar, executar e supervisionar as atividades de prevenção, preparação, resposta e

recuperação às situações de emergência ou de calamidade pública.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 7.435, de 30.12.98, 9.224, de 27.01.05, 10.549, de 28.12.06, 12.921, de 22.11.13; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 26.664, de 02.03.79; 698, de 18.11.91; 7.623, de 25.08.99; 7784, de 06.04.00; 8.572, de 27.06.03; 9.334, de 22.02.05.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE

FINALIDADE Formular e executar a política de desenvolvimento e apoio à indústria, comércio, aos serviços e à mineração do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 7.435, de 30.12.98; 8.538, de 20.12.02; 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 20.136, de 30.01.67; 31.141, de 25.10.84; 694, de 18.11.91; 7.519, de 08.02.99; 8.446, de 10.02.03; 11.879, de 10.12.09; 12.042, de 07.04.10; 12.046, de 09.04.10, 13.305, de 22.09.11.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA – JUCEB FINALIDADE Efetivar os serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins, consoante o disposto na Lei Federal nº 8.934, de 18.11.94.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 01, de 16.10.68.

Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 8.934, de 18.11.94; 6.962, de 15.07.96; 9.208, de 01.09.04.

Decreto nº: 33.889, de 10.10.86; 1.800, de 30.01.96; 5.908, de 29.10.96; 7.519, de 08.02.99; 8.446 de 10.02.03; 14.083 de 08.08.12. SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – SUDIC

FINALIDADE Executar programas e projetos de desenvolvimento industrial, comercial e de serviços, bem como gerir os distritos industriais do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.074, de 22.05.91.

Decreto nº: 580, de 04.11.91; 8.446, de 10.02.03. CENTRO INDUSTRIAL DE SUBAÉ – CIS

FINALIDADE Prover a infraestrutura básica, de localização industrial referente a urbanização, transporte, energia, abastecimento de água e esgoto, estimular a implantação de industrias e promover a alienação de lotes de terrenos para fins industriais e correlatos, em harmonia com as diretrizes da política de desenvolvimento da União, do Estado e do Município de Feira de Santana.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 4.167, de 07.11.83; 6.074, de 22.05.91; 12.366, de 07.12.11.

Decreto nº: 30.304, de 19.01.84; 2.879, de 18.10.89; 7.519, de 08.02.99; 8.446 de 10.02.03, 13.440, de 18.11.11.

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Page 322: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE – IBAMETRO FINALIDADE Executar a política meteorológica definida pela Lei Federal n.º 5.966, de 11.12.73, e de competitividade industrial no âmbito da metrologia científico-industrial,

normalização, qualidade industrial e proteção ao consumidor.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.547 de 07.06.68; 2.696, de 19.05.69; 6.074, de 22.05.91; 6.980, de 25.07.96; 8.822, de 19.09.03.

Decreto nº: 7.519, de 08.02.99; 8.446, de 10.02.03; 8.694, de 29.10.03. COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL – CBPM

FINALIDADE Promover a pesquisa, prospecção e qualquer forma de aproveitamento econômico de minérios.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 3.093, de 18.12.72; 6.074, de 22.05.91; 12.825, de 04.07.13

Decreto nº: 7.519, de 08.02.99; 8.446, de 10.02.03. EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL (autorizada a alienação)

FINALIDADE Executar projetos e atividades relativas ao abastecimento, armazenagem, processamento e comercialização de alimentos, produtos essenciais e medicamentos e prestação de serviços de intermediação e congêneres no âmbito do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.074, de 22.05.91; 8.538, de 20.12.02; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 675, de 18.11.91; 7.538, de 08.03.99; 8.446, de 10.02.03. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO – SEPLAN

FINALIDADE Executar as funções de planejamento do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 32, de 03.03.83.

Lei nº: 2.925, de 03.05.71; 4.697, de 15.07.87; 6.074, de 22.05.91; 6.812, de 18.01.95; 7.435, de 30.12.98; 7.888, de 27.08.01; 8.538, de 20.12.02; 8.631, de 12.06.03; 8.897, de 17.12.03; 9.509, de 20.05.05; 9.513, de 06.06.05; 10 549, de 28.12.06; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 23.358, de 03.05.71; 1.677, de 03.10.88; 10.359, de 23.05.07; 11.173, de 05.12.08; 11.602, de 10.07.09; 13.214, de 29.12.14. SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA – SEI

FINALIDADE Elaborar estudos e projetos, bem como promover e difundir as informações estatísticas e geográficas, visando a formulação de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 5.121, de 06.07.89; 6.812, de 18.01.95; 9.513, de 06.06.05.

Decreto nº: 9.712, de 14.12.05.

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Page 323: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR

FINALIDADE Formular, articular e executar políticas, programas, projetos e ações voltadas para a reforma agrária e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, nela incluídos os meeiros, parceiros, quilombolas, populações indígenas, assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais, fundo de fechos de pastos, pescadores, marisqueiros, ribeirinhos, dentre outros, tendo como princípios norteadores a agroecologia, rede solidária de produção e comercialização, desenvolvimento sustentável, gestão e controle social das políticas públicas.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.204, de 11.12.14.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR FINALIDADE Coordenar e promover a execução das políticas e programas integrados de desenvolvimento municipal e regional do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 30, de 03.03.83.

Lei nº: 5.121, de 06.07.89; 6.074, de 22.05.91; 6.812, de 18.01.95; 7.435, de 30.12.98; 10.549, de 28.12.06; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 3.602, de 26.04.90; 7.753, de 03.02.00; 13.556, de 28.12.11; 16.017, de 24.03.15. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – CDA

FINALIDADE Promover, coordenar, supervisionar, acompanhar, executar e avaliar as políticas de reforma agrária e regularização fundiária das diversas modalidades de associativismo no âmbito do Estado, bem como executar as atividades e procedimentos que forem delegados ao Estado pela União, visando à agilização do processo de execução da reforma agrária.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 7.311, de 02.02.98; 7.435, de 30.12.98; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 7.547, de 24.03.99.

SUPERINTENDÊNCIA BAIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – BAHIATER

FINALIDADE Promover a execução de políticas de desenvolvimento da assistência técnica e extensão rural, especialmente as que contribuíram para a elevação da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços rurais, para a melhoria das condições de renda, da qualidade de vida e para a promoção social e o desenvolvimento sustentável no meio rural baiano.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.204, de 11.12.14.

SECRETARIA DA SAÚDE – SESAB

FINALIDADE Formular a Política Estadual de Saúde, a gestão do Sistema Estadual de Saúde e a execução de ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as disposições constantes da Lei Federal n.º 8.080 de 19.09.90, que constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 24 de 10.02.83.

323

Page 324: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

Lei nº: 375, de 01.12.51; 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 8.888, de 24.11.03; 9.831, de 01.12.05; 11.055, de 26.06.08; 12.053, de 07.01.11; 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 19.931, de 28.09.66; 8.785, de 20.11.03; 10.139, de 06.11.06; 10.180, de 14.12.06; 10.567, de 09.11.07. FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA – HEMOBA

FINALIDADE Coordenar a execução da política pública nacional de sangue, no âmbito do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 5.183, de 26.09.89; 8.884, de 04.11.03; 6.074, de 22.05.91; 9.831, de 01.12.05.

Decreto nº: 2.360, de 30.07.93; 10.139 de 06.11.06; 10.180, de 14.12.06.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FESBA

FINALIDADE Prover os recursos necessários à execução de programas de trabalho relacionados com a saúde individual e coletiva, desenvolvidos e coordenados pela Secretaria da Saúde.

LEGISLAÇÃO Lei nº. 6.581, de 04.05.94; 7.942, de 05.11.01; 8.888 de 24.11.03.

Decreto nº: 3.916, de 26.12.94; 10.334, de 27.04.07; 10.338, de 08.05.07; 13.587 de 11.01.12.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP FINALIDADE Formular e executar a política governamental destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e patrimônio, bem como assegurar os direitos e

garantias fundamentais.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 78, de 03.06.83.

Lei nº: 115, de 16.08.1895; 6.074, de 22.05.91; 7.435, de 30.12.98; 7.596, de 07.02.00; 8.538, de 20.12.02; 8.574, de 13.01.03; 9.006, de 04.02.04; 8.825, de 29.09.03; 9.439, de 11.04.05; 10.028, de 18.04.06; 10.207, de 26.05.06; 11.061, de 01.07.08; 12.212, de 04.05.11; 13.201, de 09.12.14; 13.202, de 09.12.14.

Decreto nº: 26.664, de 02.03.79; 1.314, de 01.07.92; 7.623, de 25.06.99; 7.784, de 06.04.00; 7.806, de 18.05.00; 8.572, de 27.06.03; 9.335, de 22.02.05; 10.186, de 20.12.06; 10.484, de 05.10.07; 10.485, de 05.10.07; 10.967, de 14.03.08; 11.217, de 18.09.08; 11.658, de 11.08.09.

FUNDO ESPECIAL DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS POLICIAIS – FEASPOL FINALIDADE Prover recursos para reequipamento de material das policias civil e militar e para a compensação dos encargos adicionais de pessoal, decorrentes do exercício do poder

de polícia, de prestação de serviços específicos e / ou diferenciados na área de segurança pública e fiscalização do cumprimento da legislação administrativa.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.896, de 28.07.95; 7.556, de 20.12.99; 12.929, de 27.12.13.

Decreto nº: 4.617, de 11.09.95; 7.562, de 27.04.99.

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Page 325: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA – FUNEBOM FINALIDADE Em caráter complementar, prover recursos para aplicação em despesas correntes e de capital nas ações administrativas e operacionais de bombeiros, previstas na Lei

de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e em convênios, acordos, ajustes ou congêneres.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.929, de 27.12.13; 13.151, de 11.04.14; 13.202, de 09.12.14.

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – PM/BA

FINALIDADE Preservar a ordem pública, a vida, a liberdade, o patrimônio e o meio ambiente, de modo a assegurar, com equilíbrio e equidade, o bem estar social.

LEGISLAÇÃO Emenda Constitucional: 20, de 30.07.14.

Lei nº: 2.321 de 11.04.66; 2.428, de 17. 04. 67; 4.075, de 08.11.82; 8.636, de 09.07.03; 7.435, de 30.12.98; 10.215, de 26.06.06; 10.403, de 08.11.06; 11356, de 06.01.09; 12.212, de 04.05.11; 13.201, de 09.12.14; 13.202, de 09.12.14

Decreto nº: 20.508 de 19.12.67; 25.200, de 30.04.76; 31.451, de 27.12.84; 7.796, de 28.04.00; 10.152, de 09.11.06; 11.069, de 20.05.08.

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA – PC/BA FINALIDADE O exercício das funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União, cabendo-lhe, ainda, as atividades de repressão criminal especializada.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 11.370 de 04.02.09; 11.471, de 15.04.09; 12.212, de 04.05.11.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA FINALIDADE Execução dos serviços específicos de bombeiros militares no território do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.202, de 09.12.14.

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE

FINALIDADE Planejar e executar as políticas de emprego e renda e de apoio á formação e qualificação do trabalhador, de economia solidária e de fomento ao esporte.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 2.321, de 11.04.66; 6.074, de 22.05.91; 6.410, de 19.06.92; 6.930, de 28.12.95; 7.435, de 30.12.98; 9.424, de 27.02.05; 10.549, de 28.12.06.10.955, de 21.12.07; 11.362, de 26.01.09; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 19.912, de 06.09.66; 9.097, de 22.05.04; 9.334, de 22.02.05; 9.711, de 14.12.05.10.454, de 13.09.07, 10.986, 28.03.08. SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB

FINALIDADE Fomentar o desenvolvimento do desporto, recreação e lazer no Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 37, de 14.03.83.

Lei nº: 4.697, de 15.07.87; 7.435, de 30.12.98; 6.074, de 22.05.91; 9.424, de 27.01.05.

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Page 326: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

Decreto nº: 30.229, de 22.12.83; 3.293, de 01.07.94; 9.361, de 07.03.05; 14.255 de 02.01.13 FUNDO DE PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE – FUNTRAD

FINALIDADE Financiar ações de promoção do trabalho decente, no âmbito do Programa Bahia do Trabalho Decente.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.356, de 22.09.11; 12.596, de 05.11.12.

SECRETARIA DA CULTURA – SECULT

FINALIDADE Executar a política governamental destinada a apoiar a cultura, preservar a memória e o patrimônio cultural do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.549, de 28.12.06; 10.955, de 21.12.07; 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 10.378, de 12.06.07; 10.478, de 02.10.07.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA – FUNCEB

FINALIDADE Planejar, promover, coordenar, executar, acompanhar as ações culturais do Poder Público Estadual, no âmbito da produção, memória e difusão, bem como fomentar as manifestações artístico-culturais dos diversos segmentos da sociedade.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 12, de 30.12.80.

Lei nº: 3.095, de 28.12.72; 6.074, de 22.05.91; 6.570, de 18.03.94; 6.812, de 18.01.95; 8.538, de 20.12.02; 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 2.983, de 31.10.89; 3.203, de 16.06.94; 5.023, de 19.12.95; 8.464, de 24.02.03. FUNDAÇÃO PEDRO CALMON - CENTRO DE MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO DA BAHIA – FPC- AP

FINALIDADE Recolher, organizar, preservar e divulgar o acervo histórico e documental, provenientes de arquivos públicos e privados, que evidencie a memória histórica, geográfica, administrativa, técnica, legislativa e judiciária da Bahia e estimular e promover as atividades relacionadas com bibliotecas, organizando, atualizando e difundindo seus acervos.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 4.662, de 29.04.86; 6.812, de 18.01.95; 8.538, de 20.12.02; 8.890, de 05.12.03; 9.582, de 12.07.05; 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 34.325, de 15.01.87; 9.624, de 04.11.05; 9.757, de 17.01.06. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

FINALIDADE Executar a política de preservação do patrimônio cultural do Estado da Bahia e estimular e promover as atividades relacionadas com museus, organizando, atualizando e difundindo seus acervos.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 12, de 30.12.80.

Lei nº: 2.464, de 13.09.67; 6.465, de 13.05.93; 6.812, de 18.01.95; 8.538, de 20.12.02; 8.895, de 16.12.03; 10.955, de 21.12.07; 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 20.536, de 03.01.68; 8.626, de 29.08.03; 10.039, de 03.07.06.

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Page 327: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

FUNDO DE CULTURA DA BAHIA – FCBA FINALIDADE Incentivar e estimular a produção artístico-cultural baiana.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 9.431, de 11.02.05; 9.846, de 28.12.05.

Decreto nº 14.845, de 28.11.13.

FUNDO ESTADUAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL – FEPPAC

FINALIDADE Financiar as ações de preservação do patrimônio cultural a serem realizadas nas áreas protegidas existentes no Estado. LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.922, de 22.11.13; 13.178, de 26.05.14.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA FINALIDADE Executar as políticas públicas relativas a energia, transportes, comunicações, bem como regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços concedidos, permitidos e

autorizados.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.435, de 30.12.98; 8.538, de 20.12.02.

Decreto nº: 8.580, de 07.07.03; 10.515, de 25.10.07; 12.308, de 06.08.10; 14.485, de 21.05.13. AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA

FINALIDADE Regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços públicos concedidos, permissionados e autorizados, nos segmentos de energia, transportes e comunicações.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.314, de 19.05.98; 11.378, de 18.02.09; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 7.426, de 31.08.98; 9.595, de 19.10.05; 9.596, de 19.10.05; 11.832, de 09.11.09. COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS

FINALIDADE Promover a exploração, produção, aquisição, armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás combustível e de subprodutos e derivados.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 5.555, de 13.12.89; 7.029, de 31.01.97; 7.435, de 30.12.98; 6.074, de 22.05.91.

Decreto nº: 4.401, de 12.03.91; 7.497, de 11.01.99; 7.582, de 26.05.99.

SUPERINTENDÊNCIADE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA – SIT FINALIDADE Executar programas relativos à subfunção transporte, de competência do Estado, à exceção daqueles cometidos em lei a outras entidades ou órgãos e, em caráter

supletivo, os referentes aos planos federal e municipal, bem como a construção e a administração dos seus terminais rodoviários, hidroviários e aeroviários.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.202, de 09.12.14.

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Page 328: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

FUNDO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

FINALIDADE Melhoria da infraestrutura de logística e transporte do Estado da Bahia, mediante construção, manutenção e recuperação de infraestruturas de logística e transportes.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.207, de 22.12.14.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR FINALIDADE Formular e executar a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, de Habitação e de Assistência Técnica aos Municípios. LEGISLAÇÃO Lei nº: 8.538, de 20.12.02; 8.628, de 05.06.03; 9.388, de 20.01.05, 10.955, de 21.12.08; 11.361, de 20.01.09; 13.204, de 11.12.14.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER

FINALIDADE Executar as obras e ações imediatamente correlatas, inerentes às políticas de desenvolvimento urbano e habitacional do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei Delegada nº: 30, de 03.03.83.

Lei nº: 6.074, de 22.05.91; 7.435, de 30.12.98; 29.533, de 11.03.83; 8.538, de 20.12.02; 11.361, de 20.01.09; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 718, de 25.11.91; 8.341, de 10.10.02; 8.577, de 09.06.03; 11.857, de 01.12.09.

COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA – CTB FINALIDADE Planejar, projetar, construir, operar, manter, fiscalizar, explorar, direta ou indiretamente, os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos, metroviários e

ferroviários, de competência do Estado, ou provenientes de gestão associada de serviço público decorrente de consórcio ou convênio celebrado pelo Estado com a União ou Municípios, bem como alugar, arrendar ou ceder bens imóveis próprios ou áreas, para exploração comercial.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.808, de 25.04.13; 12.911 de 11.10.13.

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FEHIS

FINALIDADE Orientar planos, programas, projetos e ações dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social – SEHIS, de modo a proporcionar à população de baixa renda o acesso à moradia digna.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 11.041, de 07.05.08. Decreto nº: 11.539, de 15.05.09; 14.956, de 14.02.14

FUNDO ESPECIAL DE EQUIPAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR – FEREM

FINALIDADE Proporcionar recursos para a formulação e a execução de estudos, programas e projetos estaduais e municipais, assim como a execução de obras de interesse da Região Metropolitana de Salvador.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 3.103, de 17.05.73.

Decreto nº: 26.119, de 20.04.78; 32.913, de 06.02.86.

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Page 329: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA

FINALIDADE Formular e executar a política estadual de ordenamento ambiental, de desenvolvimento florestal e de recursos hídricos.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 6.424, de 26.10. 92; 8.194, de 21.01.02; 8.538, de 20.12.02; 9.525, de 21.06.05; 10.431, de 20.12.06; 10.432, de 20.12.06; 11.478, de 01.07.09; 11.612, de 08.10.09; 12.035, de 22.11.10; 12.212, de 04.05.11; 12.377 de 28.12.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 8.419, de 14.01.03; 8.578, de 04.07.03; 10.193, de 27.12.06; 10.449, de 11.09.07; 10.968, de 14.03.08; 11.235, de 10.10.08; 12.071, de 23.04.10; 12.120, de 11.05.10; 12.228, de 01.07.10; 12.353, de 25.08.10; 12.465, de 16.11.10; 14.024, de 06.06.12; 15.243, de 10.07.14; 15.682, de 19.11.14.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA FINALIDADE Executar a Política Estadual de Meio Ambiente e de proteção à Biodiversidade, a Política Estadual de Recursos Hídricos, a Política Estadual sobre Mudança do Clima e

a Política Estadual de Educação Ambiental.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.212, de 04.05.11.

FUNDO DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE – FERFA

FINALIDADE Prover recursos para a execução do programa ambiental do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: Constituição Estadual; Lei nº 6.424, de 26.10.92; 10.431, de 20.12.06; 11.612, de 08.10.09; 12.377, de 28.12.11.

Decreto nº: 29.490, de 22.02.83; 11.253, de 10.10.08; 11.612, de 08.10.09; 12.041, de 31.03.10; 14.024, de 06.06.12; 14.032, de 15.06.12; 15.682, de 19.11.14.

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DA BAHIA – FERHBA FINALIDADE Custear ações previstas; dar suporte financeiro à política estadual de recursos hídricos e às ações previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos

Diretores de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 8.194, de 21.01.02; 10.432, de 20.12.06; 11.612, 08.10.09; 12.377, de 28.12.11.

Decreto nº: 10.449, de 11.09.07; 12.024, de 25.03.10; 12.120, de 11.05.10.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SECTI

FINALIDADE Formular e implantar a política estadual de desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 8.538, de 20.12.02; 8.897, de 17.12.03; 9.427, de 01.02.05; 10.955, de 21.12.07.

Decreto nº: 8.874, de 12.01.04; 8.912, de 27.01.04; 11.095, de 04.06.08; 11.457, de 06.03.09; 14.719, de 26.08.13.

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Page 330: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA – FAPESB FINALIDADE Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 7.888, de 27.08.01; 10.216, de 26.06.06.

Decreto nº: 8.089, de 02.01.02; 8.155, de 19.02.02; 9.399, de 14.04.05; 10.065, de 01.08.06.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SERIN

FINALIDADE Coordenar a política do Poder Executivo e de suas relações com os demais Poderes das diversas esferas de Governo, com a sociedade civil e suas instituições.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.549, de 28.12.06; 11.173, de 06 e 07.12.08; 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 11.261, de 21.10.08; 16.294, de 26.08.15.

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALIDADE RACIAL – SEPROMI

FINALIDADE Planejar e executar políticas de promoção da igualdade racial e de proteção dos direitos dos indivíduos e grupos étnicos atingidos pela discriminação e demais formas de intolerância.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.549, de 28.12.06; 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 16.296, de 26.08.15.

SECRETARIA DE TURISMO – SETUR

FINALIDADE Planejar, coordenar e executar políticas de promoção e fomento ao turismo, no âmbito do Estado da Bahia.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.549, de 28.12.06.,10.955, de 21.12.07; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 10.497, de 19.10.07

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA

FINALIDADE Gerenciar e executar a Política de Fomento e Desenvolvimento do Turismo, bem como a promoção de eventos turísticos, no âmbito estadual.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 13.204, de 11.12.14.

GABINETE DO GOVERNADOR – GAB. GOV

FINALIDADE Prestar assessoria direta e imediata ao Governador do Estado no exercício de suas atribuições.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 10.549, de 28.12.06; 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 10.355, de 23.05.07; 13.976 de 09.05.12; 13.984 de 14.05.12

330

Page 331: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – SPM

FINALIDADE Planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.212, de 04.05.11.

Decreto nº: 16.295, de 26.08.15.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO – SEAP

FINALIDADE Formular políticas de ações penais e de ressocialização de sentenciados, bem como de planejar, coordenar e executar, em harmonia com o Poder Judiciário, os serviços penais do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.212, de 04.05.11.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SECOM

FINALIDADE Propor, coordenar e executar a Política de Comunicação Social do Governo, bem como coordenar as atividade da Ouvidoria Geral do Estado.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 12.212, de 04.05.11; 13.204, de 11.12.14.

Decreto nº: 13.993, de 17.05.12, 16.283, de 17.08.15.

MINISTÉRIO PÚBLICO – MP FINALIDADE Defesa da ordem jurídica do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

LEGISLAÇÃO Constituição Federal (art. 127, e 128); Leis Complementares nos 11, de 18.01.96; 17, de 21.08.02; 21, de 12.01.04; 22, de 16.12.05; 24, de 04.01.06; 31, de 06.06.08.

Lei nº: 8.625, de 12.02.93 (Federal); Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA – FMMP / Ba FINALIDADE Suprir o Ministério Público com recursos financeiros necessários ao cumprimento de sua função constitucional.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 8.216, de 04.04.02.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – DPE

FINALIDADE Promover políticas públicas, preventivas e postulatórias, de assistência e orientação jurídica, integral e gratuita, aos necessitados, dos direitos humanos, dos direitos e interesses individuais, coletivos e difusos e a defesa judicial, extrajudicial e administrativa, em todos os graus e instâncias.

LEGISLAÇÃO Constituição Federal; Emenda à Constituição Federal, nº 45, de 08.12.04; Emenda à Constituição Estadual nº 11, de 28.06.05; Leis Complementares nos 26, de 28.06.06; 39, de 11.04.14.

331

Page 332: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Finalidade e Legislação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Art. 6º, § 6º, inciso XVII da Lei Estadual nº 13.369/2015

FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – FAJDPE / BA FINALIDADE Prover recursos financeiros para aplicação em despesas permanentes, em benefício de aperfeiçoamento e de capacitação dos membros e dos servidores da

Defensoria Pública, nos termos do art. 265, da Lei Complementar nº 26, de 28.06.06.

LEGISLAÇÃO Lei nº: 11.045, de 13.05.08.

332

Page 333: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

ANEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF

Page 334: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 335: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Anexos da LC nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal Art. 5º, Inciso I da LC nº 101/00

QUADRO I

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2016

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO 2016 (Art. 5º, Inciso I da LC nº 101/00)

Em R$ 1.000,00 (corrente)

DISCRIMINAÇÃO LDO 2016 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

1 - RECEITA FISCAL 38.870.709 38.780.451

2 - DESPESA FISCAL 40.859.499 40.108.215

3 - RESULTADO PRIMÁRIO (1.988.790) (1.327.764)

4 - RESULTADO NOMINAL 339.932* 339.932

5 - ESTOQUE DA DÍVIDA 12.498.203* 12.498.203

Fonte: Seplan / Sefaz

* Dados reestimados pela Sefaz

335

Page 336: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Anexos da LC nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal Art. 5º, Inciso II da LC nº 101/00

QUADRO II

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2016

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO (Art. 5º, Inciso II da LC nº 101/00)

Previsão da Renúncia da Receita

R$ 1.000,00

Tributo Modalidade Programa 2016 2017 2018 Compensação

ICMS Crédito presumido Informática 565 579 594

ICMS Crédito presumido FazBahia 17.520 17.958 18.407

ICMS Crédito presumido Programa de Desenvolvimento do Algodão - Proalba 29.027 29.753 30.497

ICMS Financeiro e crédito presumido Programa Automotivo da Bahia - Proauto 366.199 403.986 443.148

ICMS Crédito presumido e redução da base de cálculo Outros de Natureza Fiscal 125.261 128.392 131.602

ICMS Dilatação de pagamento e financeiro Programa de Desenvolvimento Industrial e Integração Econômica do Estado da Bahia - Desenvolve 2.783.573 2.853.163 2.924.492

Total

3.322.145 3.433.832 3.548.740

Fonte: Sefaz / SAT / DPF

Notas:

1. O cálculo teve como parâmetro a renúncia efetiva de 2014;

2. Para o Desenvolve, considerou-se a média de renúncia por empresa no 3º quadrimestre de 2014, mais um incremento relacionado ao número de empresas beneficiárias deste programa, que se tornou a principal ferramenta de atração e ampliação de empresas industriais do Estado;

3. Para o Proauto, tomou-se a renúncia da principal empresa beneficiária do programa em 2014 em que operou com certa capacidade ociosa, e projetou-se, em função das previsões do mercado automobilístico, a manutenção de produção em 2015 e um crescimento de 2,5% para os anos seguintes relacionado às vendas no mercado nacional, uma vez que não há renúncia nas exportações;

336

Page 337: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Anexos da LC nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal Art. 5º, Inciso II da LC nº 101/00

4. Os benefícios da principal empresa do Proauto foram parcialmente renovados no final de 2014, o que reduziu a renúncia estimada em relação aos períodos

anteriores;

5. Para os anos seguintes a 2014, considerou-se um incremento anual de 2,5%.

Com relação às medidas de compensação à renúncia de receita, vale ressaltar que, na estimativa das receitas orçamentárias para o exercício de 2016, estas renúncias já foram expurgadas para o cálculo dos tributos correspondentes e, desse modo, não se observará impacto na receita. Quanto à compensação para as despesas obrigatórias de caráter continuado, esta se dará pela ampliação da base de cálculo refletida pelo crescimento real da atividade econômica, cujo cálculo está explicitado no Anexo I – F2 das Metas Anuais da Lei nº 13.369 de 14 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016.

337

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ANEXO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (Atualização)

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Page 341: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Prioridades da Administração Pública Estadual Art. 3º da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

ANEXO III

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

PODER EXECUTIVO

Eixo Estruturante

Programa Prioridade

PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

ÁGUA PARA TODOS

Infraestrutura Hídrica: Ampliação da Oferta de Água para a Produção e o Abastecimento Humano (construção de sistemas de abastecimento de água, adutoras e barragens)

Ampliação da Oferta de Esgotamento Sanitário

INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO

Mobilidade na RMS (Sistema Metroviário) e em Grandes Centros Urbanos

Diversificação da Matriz de Transportes, com ênfase na Construção e/ou Recuperação de Rodovias e na Ampliação da Infraestrutura Aeroportuária no Interior

Obras de Prevenção de Risco na RMS, com o Manejo de Águas Pluviais

Diversificação da Matriz Energética, com ênfase em Fontes Renováveis

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO Rede Banda Larga

341

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Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Prioridades da Administração Pública Estadual Art. 3º da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

Eixo Estruturante

Programa Prioridade

DESENVOLVIMENTO URBANO

Implantação de Corredores Estruturantes

Habitação de Interesse Social

Reabilitação do Centro Antigo de Salvador

SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais

Fortalecimento da Regionalização em Saúde

Fortalecimento do Sistema de Saúde na RMS

EDUCAR PARA TRANSFORMAR Fortalecimento da Educação Básica na Rede Estadual

VIDA MELHOR Inclusão Socioprodutiva Urbana e Rural

DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL Reforma Agrária e Regularização Fundiária de Agricultores Familiares, em Assentamentos e de Povos e Comunidades Tradicionais

PACTO PELA VIDA

Policiamento Comunitário Preventivo

Infraestrutura Física do Sistema Penitenciário

Intensificação da Ressocialização através da Aplicação de Penas e Medidas Alternativas

TURISMO Requalificação de Equipamentos Turísticos

CIDADANIA E DIREITOS Segurança Alimentar e Nutricional

342

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Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Prioridades da Administração Pública Estadual Art. 3º da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Eixo Estruturante

Programa Prioridade

REPRESENTAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Ampliação da Infraestrutura Física com Ênfase na Gestão de Processos da Assembleia Legislativa

Fortalecimento do Exercício da Ação Legislativa com Ênfase na Interatividade e Transparência

Implementação do Sistema de TV e Radiodifusão da Assembléia Legislativa

CONTROLE EXTERNO EFICIENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AUDITORIA, DECISÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLE EXTERNO ESTADUAL

Promoção da Interação com a Sociedade Civil Organizada

Busca pela Efetividade e Eficiência nos Controles do Gasto Público

Fortalecimento da Transparência das Ações de Controle do TCE

APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E SUPORTE INSTITUCIONAL

Desenvolvimento e Modernização Organizacional

Aperfeiçoamento do uso da TI na Gestão e nas Ações de Controle

Implementação de Planejamento de Gestão Estratégica no âmbito do TCE

343

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Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Prioridades da Administração Pública Estadual Art. 3º da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

CONTROLE EXTERNO MUNICIPAL

APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE EXTERNO DOS MUNICÍPIOS

Auditoria e Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial dos Municípios

Modernização de Processos e Sistemas de Fiscalização e Auditoria das Contas Públicas Municipais

Melhoria da Gestão de Pessoas, Processos, Informação e Tecnologia

Fortalecimento do Controle Interno e Externo dos Municípios

PROMOÇÃO DA JUSTIÇA

JUSTIÇA PRESENTE

Construção de Iniciativas que favoreçam a Celeridade e o Aprimoramento das Ações Judiciais

Fortalecimento do Acesso à Prestação dos Serviços Jurisdicionais

Aprimoramento das Práticas de Conciliação

344

Page 345: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia Proposta Orçamentária 2016

Prioridades da Administração Pública Estadual Art. 3º da Lei nº 13.369/2015 - LDO 2016

PROTEÇÃO DA SOCIEDADE E FOMENTO À CIDADANIA

MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Fortalecimento do Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica

Aprimoramento e Expansão da Base Física do Ministério Público

Aprimoramento da Gestão dos Serviços de Tecnologia da Informação

Aperfeiçoamento do Desempenho Funcional dos Membros para Inibição de Infrações Disciplinares

PROTEÇÃO DA SOCIEDADE E FOMENTO À CIDADANIA

Fomento à Melhoria dos Serviços Educacionais no Estado

Fomento ao Aprimoramento e Humanização do Sistema de Defesa Social e Segurança Pública

Fomento à Defesa do Direito à Saúde Pública de Qualidade

Fomento à Proteção Integral dos Direitos Infanto-Juvenis

GARANTIA DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS CIDADÃOS

Assistência Jurídica, Integral e Gratuita à População

Ampliação da Infraestrutura Física e Tecnológica da Defensoria Pública

Interiorização da Defensoria Pública

Realização de Concurso Público para Defensores e Servidores

345

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QUADRO SINTÉTICO

Page 348: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 349: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 1 - LegislativoÓrgão: 01 - Assembleia Legislativa da Bahia

01 Legislativa 490.753.000

28 Encargos Especiais 5.000

031 257.012.000Ação Legislativa

122 223.171.000Administração Geral

126 2.050.000Tecnologia da Informação

128 215.000Formação de RecursosHumanos

131 3.405.000Comunicação Social

422 4.900.000Direitos Individuais, Coletivose Difusos

846 5.000Outros Encargos Especiais

0255 Fortalecimento da Ação Legislativa 266.227.000

0500 Ações de Apoio Administrativo do PoderLegislativo

224.526.000

0900 Operação Especial 5.000

Total Geral 490.758.000 490.758.000 490.758.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

490.758.000 104.082.000 1.920.000384.756.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 490.758.000 384.756.000 104.082.000 1.920.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Secretaria da Assembleia Legislativa - SAL 480.000.000 480.000.000

201 Fundação Paulo Jackson - FPJ 10.758.000 10.758.000

Total 490.758.000 490.758.000

Legislar, com a sanção do Governador, sobre todas as matérias de competência do Estado e privativamente fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e disporsobre suas atividades administrativas.

Assembleia Legislativa da Bahia

FINALIDADE

Fundação Paulo JacksonFINALIDADE Apoiar, incentivar e patrocinar eventos e ações culturais e de assistência e comunicação social, voltadas para a valorização, divulgação e aperfeiçoamento das atividades

do Poder Legislativo.

349

Page 350: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 1 - LegislativoÓrgão: 02 - Tribunal de Contas do Estado

01 Legislativa 224.061.000 032 162.059.000Controle Externo

122 48.962.000Administração Geral

126 5.950.000Tecnologia da Informação

128 1.818.000Formação de RecursosHumanos

131 42.000Comunicação Social

331 5.230.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0256 Auditoria, Decisão e Divulgação dosResultados do Controle Externo Estadual

161.277.000

0257 Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo eSuporte Institucional

8.189.000

0500 Ações de Apoio Administrativo do PoderLegislativo

54.595.000

Total Geral 224.061.000 224.061.000 224.061.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

224.061.000 20.217.000 3.747.000200.097.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 224.061.000 200.097.000 20.217.000 3.747.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Diretoria Administrativa - DIRAD 224.061.000 224.061.000

Total 224.061.000 224.061.000

Exercer o controle externo da administração pública, direta e indireta, do Estado da Bahia e fiscalizar a aplicação de recursos estaduais.

Tribunal de Contas do Estado

FINALIDADE

350

Page 351: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 1 - LegislativoÓrgão: 03 - Tribunal de Contas dos Municípios

01 Legislativa 183.823.000

28 Encargos Especiais 10.000

032 5.100.000Controle Externo

122 166.258.000Administração Geral

126 5.670.000Tecnologia da Informação

128 500.000Formação de RecursosHumanos

131 250.000Comunicação Social

331 6.045.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

846 10.000Outros Encargos Especiais

0258 Aperfeiçoamento do Controle Externo dosMunicípios

5.600.000

0500 Ações de Apoio Administrativo do PoderLegislativo

178.223.000

0900 Operação Especial 10.000

Total Geral 183.833.000 183.833.000 183.833.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

183.833.000 25.232.000 4.570.000154.031.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 183.833.000 154.031.000 25.232.000 4.570.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Presidência do Tribunal de Contas dos Municipios - PTCM 183.833.000 183.833.000

Total 183.833.000 183.833.000

Fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonialmente os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Municipal, como órgão de auxílio aocontrole externo a cargo das Câmaras Municipais.

Tribunal de Contas dos Municípios

FINALIDADE

351

Page 352: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 2 - JudiciárioÓrgão: 04 - Tribunal de Justiça

02 Judiciária 2.081.880.000

28 Encargos Especiais 126.000

061 1.509.924.000Ação Judiciária

122 389.510.000Administração Geral

126 80.600.000Tecnologia da Informação

128 1.400.000Formação de RecursosHumanos

131 149.000Comunicação Social

331 96.597.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

422 3.700.000Direitos Individuais, Coletivose Difusos

846 126.000Outros Encargos Especiais

0259 Justiça Presente 1.549.024.000

0501 Ações de Apoio Administrativo do PoderJudiciário

532.856.000

0900 Operação Especial 126.000

Total Geral 2.082.006.000 2.082.006.000 2.082.006.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

2.082.006.000 390.284.000 27.995.0001.663.727.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 2.082.006.000 1.663.727.000 390.284.000 27.995.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Secretaria do Tribunal de Justiça - STJ 1.943.986.000 1.943.986.000

102 Corregedoria Geral da Justiça - CGJ 2.400.000 2.400.000

601 Fundo de Aparelhamento Judiciário - FAJ 135.620.000 135.620.000

Total 2.082.006.000 2.082.006.000

Exercer a competência judicial nos termos das Constituições Federal, Estadual e das leis, em primeiro e segundo graus de jurisdição, bem como a de naturezaadministrativa dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.

Tribunal de Justiça

FINALIDADE

352

Page 353: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 05 - Casa Militar do Governador

04 Administração 26.778.000

10 Saúde 130.000

122 17.772.000Administração Geral

126 276.000Tecnologia da Informação

131 50.000Comunicação Social

302 130.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 960.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

722 120.000Telecomunicações

781 7.600.000Transporte Aéreo

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

26.908.000

Total Geral 26.908.000 26.908.000 26.908.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

26.908.000 14.788.000 360.00011.760.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 26.908.000 11.760.000 14.788.000 360.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - CMG - APG 26.908.000 26.908.000

Total 26.908.000 26.908.000

Assistir ao Governador do Estado no exercício de suas atribuições constitucionais no trato dos assuntos de natureza militar e de segurança.

Casa Militar do Governador

FINALIDADE

353

Page 354: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 06 - Procuradoria Geral do Estado

03 Essencial à Justiça 132.407.000

10 Saúde 445.000

092 2.365.000Representação Judicial eExtrajudicial

122 127.438.000Administração Geral

126 1.650.000Tecnologia da Informação

128 294.000Formação de RecursosHumanos

131 84.000Comunicação Social

302 445.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 576.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0218 Gestão Participativa 4.441.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

128.411.000

Total Geral 132.852.000 132.852.000 132.852.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

132.852.000 8.674.000 396.000123.782.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 132.852.000 123.782.000 8.674.000 396.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Diretoria Geral - DG 129.252.000 129.252.000

601 Fundo de Modernização da Procuradoria Geral do Estado - FMPGE 3.600.000 3.600.000

Total 132.852.000 132.852.000

Exercer a representação judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento jurídico do Estado.

Procuradoria Geral do Estado

FINALIDADE

354

Page 355: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 07 - Gabinete do Vice Governador

04 Administração 2.144.000

10 Saúde 19.000

122 2.039.000Administração Geral

126 30.000Tecnologia da Informação

131 15.000Comunicação Social

302 19.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 60.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

2.163.000

Total Geral 2.163.000 2.163.000 2.163.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

2.163.000 384.000 30.0001.749.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 2.163.000 1.749.000 384.000 30.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Gabinete do Vice Governador - VICE 2.163.000 2.163.000

Total 2.163.000 2.163.000

Assistir ao Vice-Governador no exercício de suas atribuições e coordenar as suas relações políticas e administrativas.

Gabinete do Vice Governador

FINALIDADE

355

Page 356: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 08 - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

04 Administração 14.510.000

10 Saúde 1.641.000

17 Saneamento 774.300.000

28 Encargos Especiais 884.000

122 150.820.000Administração Geral

125 1.200.000Normatização e Fiscalização

126 7.642.000Tecnologia da Informação

128 100.000Formação de RecursosHumanos

131 1.546.000Comunicação Social

302 1.641.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 4.270.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

511 181.780.000Saneamento Básico Rural

512 430.702.000Saneamento Básico Urbano

544 10.750.000Recursos Hídricos

846 884.000Outros Encargos Especiais

0213 Água para Todos 621.656.000

0214 Igualdade Racial, Povos e ComunidadesTradicionais

2.800.000

0218 Gestão Participativa 3.200.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

162.795.000

0900 Operação Especial 884.000

Total Geral 791.335.000 791.335.000 791.335.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

468.146.000323.189.000

72.140.000 313.242.00082.764.0003.002.000 7.805.000 312.382.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 791.335.000 85.766.000 79.945.000 625.624.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SIHS - APG 230.469.000 230.469.000

10.188.000301 Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA 10.188.000

29.000.000501 Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB 237.677.000 266.677.000

284.001.000502 Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA 284.001.000

Total 468.146.000 323.189.000 791.335.000

356

Page 357: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 08 - Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

Fomentar, acompanhar e executar estudos e projetos de infraestrutura hídrica, bem como formular e executar a Política Estadual de Saneamento Básico.

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

FINALIDADEAgência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da BahiaFINALIDADE Exercer as atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, dentro dos limites legais.

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da BahiaFINALIDADE Executar programas, projetos e ações de engenharia ambiental e aproveitamento dos recursos hídricos, perenização de rios, perfuração de poços, construção, operação e

manutenção de barragens e obras para mitigação dos efeitos da seca e convivência com o semiárido, bem como a execução de outros programas, projetos e açõesrelativas a obras de infraestrutura que lhe venham a ser atribuídas dentro da política de Governo do Estado para o setor.

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.FINALIDADE Executar a política de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado da Bahia.

357

Page 358: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

04 Administração 472.178.000

06 Segurança Pública 79.224.000

09 Previdência Social 6.146.459.000

10 Saúde 1.356.397.000

28 Encargos Especiais 4.000.000

122 496.076.000Administração Geral

124 460.000Controle Interno

126 36.567.000Tecnologia da Informação

128 460.000Formação de RecursosHumanos

131 2.150.000Comunicação Social

181 3.854.000Policiamento

272 6.146.459.000Previdência do RegimeEstatutário

302 1.356.397.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 8.835.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

367 200.000Educação Especial

451 2.700.000Infraestrutura Urbana

692 100.000Comercialização

846 4.000.000Outros Encargos Especiais

0203 Desenvolvimento Produtivo 100.000

0204 Infraestrutura para o Desenvolvimento 780.000

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 100.000

0209 Desenvolvimento Urbano 18.774.000

0218 Gestão Participativa 310.993.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

7.723.511.000

0900 Operação Especial 4.000.000

Total Geral 8.058.258.000 8.058.258.000 8.058.258.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

2.572.278.0005.485.980.000

202.294.000 17.776.000 1.500.0002.350.708.0004.071.151.000 1.403.165.000 11.664.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 8.058.258.000 6.421.859.000 1.605.459.000 1.500.00029.440.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SAEB - APG 296.081.000 296.081.000

60.954.000301 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN 106.687.000 167.641.000

5.214.000501 Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - PRODEB 5.214.000

358

Page 359: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 09 - Secretaria da Administração

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

1.348.991.000601 Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - FUNSERV 6.639.000 1.355.630.000

354.075.000602 Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - BAPREV 354.075.000

3.716.746.000603 Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia -FUNPREV

2.075.638.000 5.792.384.000

801 Superintendência de Atendimento ao Cidadão - SAC 87.233.000 87.233.000

Total 2.572.278.000 5.485.980.000 8.058.258.000

Planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de administração geral, de modernização administrativa, de informatização, e a gestão de edificações públicas doEstado, bem como formular e executar a política de recursos humanos, de previdência e assistência aos servidores públicos estaduais, de processamento de dados e dedesenvolvimento dos serviços públicos.

Secretaria da Administração

FINALIDADE

Departamento Estadual de TrânsitoFINALIDADE Planejar, dirigir, fiscalizar, controlar, disciplinar e executar os serviços relativos ao trânsito, além das atribuições definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e respectivo

Regulamento.

Companhia de Processamento de Dados do Estado da BahiaFINALIDADE Prestação de serviços de informática e de outras tecnologias de tratamento, armazenamento e transmissão de informações da administração direta e indireta do Estado.

Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos EstaduaisFINALIDADE Prover recursos para manutenção do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - Planserv.

Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da BahiaFINALIDADE Reunir, arrecadar e capitalizar os recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios dos servidores públicos estatutários, civis e

militares, de qualquer dos Poderes do Estado da Bahia, que ingressarem no serviço público a partir da vigência desta Lei, incluindo seus dependentes.

Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da BahiaFINALIDADE Reunir, arrecadar e capitalizar os recursos econômicos de qualquer natureza a serem utilizados no pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores públicos

estatutários, civis e militares, de qualquer dos Poderes do Estado da Bahia, ingressos no serviço público até a vigência desta Lei, incluindo os seus dependentes, até quese extinga o último benefício a ser custeado com os recursos deste Fundo.

359

Page 360: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 10 - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

10 Saúde 3.499.000

20 Agricultura 192.689.000

28 Encargos Especiais 80.000

122 156.912.000Administração Geral

126 4.302.000Tecnologia da Informação

131 408.000Comunicação Social

302 3.499.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

304 1.876.000Vigilância Sanitária

305 1.015.000Vigilância Epidemiológica

331 4.340.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

608 22.526.000Promoção da ProduçãoAgropecuária

609 1.310.000Defesa Agropecuária

846 80.000Outros Encargos Especiais

0203 Desenvolvimento Produtivo 16.375.000

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 4.201.000

0216 Vida Melhor 9.005.000

0218 Gestão Participativa 200.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

166.407.000

0900 Operação Especial 80.000

Total Geral 196.268.000 196.268.000 196.268.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

195.418.000850.000

48.676.000 9.562.000137.180.000850.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 196.268.000 137.180.000 49.526.000 9.562.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAGRI - APG 76.454.000 76.454.000

301 Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB 96.827.000 96.827.000

850.000501 Bahia Pesca S/A - BAHIAPESCA 22.137.000 22.987.000

Total 195.418.000 850.000 196.268.000

Formular e executar a Política de Desenvolvimento da Agropecuária, Cooperativismo e Irrigação, bem como promover e executar ações de defesa sanitária animal evegetal, o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária.

Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

FINALIDADE

360

Page 361: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 10 - Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

Agência Estadual de Defesa Agropecuária da BahiaFINALIDADE Promover e executar a defesa sanitária animal e vegetal, o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária.

Bahia Pesca S/AFINALIDADE Coordenar, supervisionar, controlar, e avaliar os planos, programas, projetos e atividades concernentes à pesca e piscicultura, no âmbito do Estado.

361

Page 362: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

12 Educação 5.028.955.385

28 Encargos Especiais 699.000

122 679.438.000Administração Geral

126 22.876.000Tecnologia da Informação

131 2.493.000Comunicação Social

241 520.000Assistência ao Idoso

302 95.935.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

306 70.700.000Alimentação e Nutrição

331 88.745.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

361 600.000Ensino Fundamental

362 73.300.000Ensino Médio

363 26.500.000Ensino Profissional

364 788.612.523Ensino Superior

365 90.000Educação Infantil

366 28.292.000Educação de Jovens eAdultos

367 300.000Educação Especial

368 3.143.845.862Educação Básica

391 150.000Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico

392 3.469.000Difusão Cultural

571 1.252.000Desenvolvimento Científico

573 1.521.000Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico

722 316.000Telecomunicações

846 699.000Outros Encargos Especiais

0212 Educar para Transformar 4.142.528.385

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

886.427.000

0900 Operação Especial 699.000

Total Geral 5.029.654.385 5.029.654.385 5.029.654.385

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

362

Page 363: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

TesouroOutras Fontes

4.990.174.86239.479.523

902.834.862 75.737.0004.011.603.000435.000 33.227.523 5.817.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 5.029.654.385 4.012.038.000 936.062.385 81.554.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEC - APG 3.634.529.862 3.634.529.862

1.450.000201 Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB 29.061.000 30.511.000

18.169.679301 Universidade do Estado da Bahia - UNEB 476.055.000 494.224.679

6.745.510302 Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 256.341.000 263.086.510

7.166.000303 Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 268.766.000 275.932.000

5.948.334304 Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC 219.717.000 225.665.334

601 Fundo de Assistência Educacional - FAED 99.005.000 99.005.000

801 Instituto Anísio Teixeira - IAT 6.700.000 6.700.000

Total 4.990.174.862 39.479.523 5.029.654.385

Promover a execução da política de educação do Estado.

Secretaria da Educação

FINALIDADE

363

Page 364: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 11 - Secretaria da Educação

Instituto de Radiodifusão Educativa da BahiaFINALIDADE Promover as atividades culturais e educativas, no âmbito do Estado, mediante a utilização de rádio, televisão e outras tecnologias, que se fizerem necessárias.

Universidade do Estado da BahiaFINALIDADE Desenvolver, de forma harmônica e planejada, a educação superior, promovendo a formação, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, a pesquisa e extensão, de modo

indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento socioeconômico, em consonância com as peculiaridades regionais.

Universidade Estadual do Sudoeste da BahiaFINALIDADE Desenvolver a educação superior, de forma harmônica e planejada, promovendo a formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico dos recursos

humanos, a pesquisa e extensão, de modo indissociável, voltada para as questões do desenvolvimento socioeconômico, em consonância com as peculiaridadesregionais.

Universidade Estadual de Feira de SantanaFINALIDADE Promover o desenvolvimento social, econômico e cultural da região de Feira de Santana, através do ensino superior, da pesquisa e do estudo em todos os ramos do saber

e da divulgação científica técnica e cultural, em consonância com a política de ensino superior do Estado, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional,promovendo a interação social e a melhoria da qualidade da vida com ênfase na Região do Semiárido.

Universidade Estadual de Santa CruzFINALIDADE Desenvolver de forma harmônica e planejada a educação superior, promovendo a formulação e o aperfeiçoamento acadêmico, cientifico e tecnológico dos recursos

humanos, a pesquisa e extensão voltadas para as questões do meio ambiente e do desenvolvimento socioeconômico e cultural em consonância com as necessidades epeculiaridades regionais.

364

Page 365: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 12 - Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

08 Assistência Social 296.073.000

10 Saúde 3.172.000

14 Direitos da Cidadania 30.270.540

28 Encargos Especiais 264.000

122 94.815.000Administração Geral

126 4.350.000Tecnologia da Informação

131 559.000Comunicação Social

243 90.426.000Assistência à Criança e aoAdolescente

244 79.995.000Assistência Comunitária

302 3.172.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

306 8.680.000Alimentação e Nutrição

331 4.770.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

333 2.000.000Empregabilidade

334 8.020.000Fomento ao Trabalho

422 31.670.540Direitos Individuais, Coletivose Difusos

511 1.058.000Saneamento Básico Rural

846 264.000Outros Encargos Especiais

0205 Pacto pela Vida 115.051.000

0211 Mulher Cidadã 200.000

0213 Água para Todos 1.058.000

0215 Cidadania e Direitos 101.005.540

0216 Vida Melhor 8.020.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

104.181.000

0900 Operação Especial 264.000

Total Geral 329.779.540 329.779.540 329.779.540

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

329.779.540 258.342.860 8.616.68062.820.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 329.779.540 62.820.000 258.342.860 8.616.680

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SJDHDS - APG 142.823.000 142.823.000

201 Fundação da Criança e do Adolescente - FUNDAC 113.411.000 113.411.000

601 Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - FEPC 3.345.540 3.345.540

365

Page 366: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 12 - Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

602 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 69.600.000 69.600.000

603 Fundo Estadual de Atendimento à Criança e ao Adolescente - FECRIANÇA 600.000 600.000

Total 329.779.540 329.779.540

Executar as políticas públicas voltadas para a proteção e promoção dos direitos humanos, bem como planejar, coordenar, executar e fiscalizar as políticas dedesenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional e de assistência social.

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

FINALIDADE

Fundação da Criança e do AdolescenteFINALIDADE Executar, no âmbito estadual a política de atendimento à criança e ao adolescente envolvido em ato infracional ou em situação de abandono.

366

Page 367: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 13 - Secretaria da Fazenda

04 Administração 842.142.000

10 Saúde 5.554.000

11 Trabalho 65.000.000

15 Urbanismo 60.000.000

19 Ciência e Tecnologia 10.000.000

23 Comércio e Serviços 538.808.000

28 Encargos Especiais 34.000.000

121 24.950.000Planejamento e Orçamento

122 740.842.000Administração Geral

123 31.427.000Administração Financeira

126 40.565.000Tecnologia da Informação

131 595.000Comunicação Social

302 5.554.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 3.763.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

846 707.808.000Outros Encargos Especiais

0201 Ciência, Tecnologia e Inovação para oDesenvolvimento

10.000.000

0203 Desenvolvimento Produtivo 557.808.000

0209 Desenvolvimento Urbano 60.000.000

0216 Vida Melhor 65.000.000

0218 Gestão Participativa 56.565.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

772.131.000

0900 Operação Especial 34.000.000

Total Geral 1.555.504.000 1.555.504.000 1.555.504.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

828.696.000726.808.000

97.274.000 22.184.000709.238.00053.000.000 340.000.000 333.808.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 1.555.504.000 709.238.000 150.274.000 333.808.000362.184.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ - APG 828.696.000 828.696.000

340.000.000501 Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A - DESENBAHIA 340.000.000

386.808.000601 Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - FUNDESE 386.808.000

Total 828.696.000 726.808.000 1.555.504.000

Formular, coordenar e executar as funções de administração tributária, financeira e contábil do Estado.

Secretaria da Fazenda

FINALIDADE

367

Page 368: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 13 - Secretaria da Fazenda

Agência de Fomento do Estado da Bahia S/AFINALIDADE Apoiar programas e projetos de desenvolvimento econômico e social no Estado da Bahia, mediante a concessão de empréstimos e financiamentos de capital fixo e de

giro, com recursos próprios e/ou de fundos constitucionais, de orçamentos estaduais e municipais e de organismos nacionais e internacionais de desenvolvimento, bemassim prestar garantias e serviços de agenciamento financeiro, de administração de fundos de desenvolvimento e de consultoria, inclusive aos órgãos e entidades daAdministração Direta e Indireta do Estado, visando a realização de estudos estratégicos e financeiros destinados a promover a atração de investimentos e a reforma,reestruturação e modernização do Estado.

Fundo de Desenvolvimento Social e EconômicoFINALIDADE Financiar programas voltados para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

368

Page 369: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 14 - Casa Civil

04 Administração 38.235.000

08 Assistência Social 1.412.000

10 Saúde 423.000

14 Direitos da Cidadania 9.305.000

122 25.853.000Administração Geral

126 11.950.000Tecnologia da Informação

131 84.000Comunicação Social

182 1.100.000Defesa Civil

302 423.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 660.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

422 9.305.000Direitos Individuais, Coletivose Difusos

0213 Água para Todos 300.000

0215 Cidadania e Direitos 800.000

0218 Gestão Participativa 22.738.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

25.537.000

Total Geral 49.375.000 49.375.000 49.375.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

37.575.00011.800.000

14.387.000 7.156.00016.032.00011.800.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 49.375.000 16.032.000 14.387.000 18.956.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - CASA CIVIL - APG 26.858.000 26.858.000

11.800.000501 Empresa Gráfica da Bahia - EGBA 11.800.000

601 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCEP 9.305.000 9.305.000

801 Superintendência de Proteção e Defesa Civil - SUDEC 1.412.000 1.412.000

Total 37.575.000 11.800.000 49.375.000

Assistir o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais, políticas e administrativas e promover a publicação dos atos oficiais, bem comoorientar, coordenar, executar e supervisionar as ações de defesa civil.

Casa Civil

FINALIDADE

369

Page 370: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 14 - Casa Civil

Empresa Gráfica da BahiaFINALIDADE Publicar os atos dos Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública, competindo-lhe: editar o Diário Oficial do Estado; realizar trabalhos gráficos necessários aos

órgãos e entidades do Serviço Público Estadual; editar coletâneas ou separatas de atos oficiais ou técnicos que interessem ao serviço público estadual e editar trabalhosde caráter cultural ou educacional para venda ou distribuição gratuita, de acordo com o plano de divulgação do Governo do Estado.

370

Page 371: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

10 Saúde 3.240.000

22 Indústria 160.561.000

23 Comércio e Serviços 43.765.000

28 Encargos Especiais 6.151.000

122 135.643.000Administração Geral

126 3.620.000Tecnologia da Informação

128 540.000Formação de RecursosHumanos

131 618.000Comunicação Social

302 3.240.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 5.172.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

365 300.000Educação Infantil

391 100.000Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico

661 18.392.000Promoção Industrial

663 10.878.000Mineração

665 8.630.000Normalização e Qualidade

691 1.201.000Promoção Comercial

692 19.200.000Comercialização

846 6.183.000Outros Encargos Especiais

0201 Ciência, Tecnologia e Inovação para oDesenvolvimento

18.381.000

0202 Cultura e Identidades 315.000

0203 Desenvolvimento Produtivo 18.466.000

0204 Infraestrutura para o Desenvolvimento 20.152.000

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 1.227.000

0207 Meio Ambiente e Sustentabilidade 212.000

0215 Cidadania e Direitos 112.000

0216 Vida Melhor 304.000

0218 Gestão Participativa 5.302.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

143.063.000

0900 Operação Especial 6.183.000

Total Geral 213.717.000 213.717.000 213.717.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

107.732.000105.985.000

34.851.000 4.854.00068.027.00035.418.000 40.774.000 29.793.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 213.717.000 103.445.000 75.625.000 34.647.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SDE - APG 30.414.000 30.414.000

22.000.000301 Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB 22.000.000

371

Page 372: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 15 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

6.690.000302 Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC 24.196.000 30.886.000

2.150.000303 Centro Industrial de Subaé - CIS 4.541.000 6.691.000

36.145.000304 Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade - IBAMETRO 17.952.000 54.097.000

20.000.000501 Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM 30.629.000 50.629.000

19.000.000502 Empresa Baiana de Alimentos S/A - EBAL 19.000.000

Total 107.732.000 105.985.000 213.717.000

Formular e executar a política de desenvolvimento e apoio à indústria, comércio, aos serviços e à mineração do Estado.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

FINALIDADEJunta Comercial do Estado da BahiaFINALIDADE Efetivar os serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins, consoante o disposto na Lei Federal nº 8.934, de 18.11.94.

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e ComercialFINALIDADE Executar programas e projetos de desenvolvimento industrial, comercial e de serviços, bem como gerir os distritos industriais do Estado.

Centro Industrial de SubaéFINALIDADE Prover a infraestrutura básica, de localização industrial referente a urbanização, transporte, energia, abastecimento de água e esgoto, estimular a implantação de

industrias e promover a alienação de lotes de terrenos para fins industriais e correlatos, em harmonia com as diretrizes da política de desenvolvimento da União, doEstado e do Município de Feira de Santana.

Instituto Baiano de Metrologia e QualidadeFINALIDADE Executar a política meteorológica definida pela Lei Federal n.º 5.966, de 11.12.73, e de competitividade industrial no âmbito da metrologia científico-industrial,

normalização, qualidade industrial e proteção ao consumidor.

Companhia Baiana de Pesquisa MineralFINALIDADE Promover a pesquisa, prospecção e qualquer forma de aproveitamento econômico de minérios.

Empresa Baiana de Alimentos S/AFINALIDADE Executar projetos e atividades relativas ao abastecimento, armazenagem, processamento e comercialização de alimentos, produtos essenciais e medicamentos e

prestação de serviços de intermediação e congêneres no âmbito do Estado da Bahia.

372

Page 373: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 17 - Secretaria do Planejamento

04 Administração 65.320.000

10 Saúde 830.000

28 Encargos Especiais 45.000

121 17.158.000Planejamento e Orçamento

122 43.552.000Administração Geral

126 2.440.000Tecnologia da Informação

128 780.000Formação de RecursosHumanos

131 132.000Comunicação Social

302 830.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 1.258.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

846 45.000Outros Encargos Especiais

0218 Gestão Participativa 17.938.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

48.212.000

0900 Operação Especial 45.000

Total Geral 66.195.000 66.195.000 66.195.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

65.076.0001.119.000

27.230.000 608.00037.238.0001.119.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 66.195.000 37.238.000 28.349.000 608.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN - APG 43.214.000 43.214.000

1.119.000301 Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI 21.862.000 22.981.000

Total 65.076.000 1.119.000 66.195.000

Executar as funções de planejamento do Estado.

Secretaria do Planejamento

FINALIDADESuperintendência de Estudos Econômicos e Sociais da BahiaFINALIDADE Elaborar estudos e projetos, bem como promover e difundir as informações estatísticas e geográficas, visando a formulação de políticas públicas, planos e programas de

desenvolvimento do Estado.

373

Page 374: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 18 - Secretaria de Desenvolvimento Rural

04 Administração 69.254.000

10 Saúde 2.005.000

20 Agricultura 351.242.000

21 Organização Agrária 9.600.000

121 980.000Planejamento e Orçamento

122 72.569.000Administração Geral

126 1.450.000Tecnologia da Informação

127 1.580.000Ordenamento Territorial

131 370.000Comunicação Social

302 2.005.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 3.402.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

481 5.600.000Habitação Rural

482 200.000Habitação Urbana

511 5.533.000Saneamento Básico Rural

542 1.266.000Controle Ambiental

573 380.000Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico

605 197.000Abastecimento

606 290.184.000Extensão Rural

608 39.285.000Promoção da ProduçãoAgropecuária

631 7.100.000Reforma Agrária

0201 Ciência, Tecnologia e Inovação para oDesenvolvimento

380.000

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 319.140.000

0211 Mulher Cidadã 2.640.000

0213 Água para Todos 5.533.000

0216 Vida Melhor 25.000.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

79.408.000

Total Geral 432.101.000 432.101.000 432.101.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

432.101.000 198.909.000 151.611.000 25.000.00056.581.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 432.101.000 56.581.000 198.909.000 25.000.000151.611.000

374

Page 375: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 18 - Secretaria de Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SDR - APG 98.196.000 98.196.000

401 Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR 257.550.000 257.550.000

801 Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA 9.600.000 9.600.000

802 Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural - BAHIATER 66.755.000 66.755.000

Total 432.101.000 432.101.000

Formular, articular e executar políticas, programas, projetos e ações voltadas para a reforma agrária e o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, nela incluídosos meeiros, parceiros, quilombolas, populações indígenas, assentados da reforma agrária, trabalhadores rurais, fundos e fechos de pastos, pescadores, marisqueiros,ribeirinhos, dentre outros, tendo como princípios norteadores a agroecologia, rede solidária de produção e comercialização, desenvolvimento sustentável, gestão econtrole social das políticas públicas.

Secretaria de Desenvolvimento Rural

FINALIDADE

Companhia de Desenvolvimento e Ação RegionalFINALIDADE Coordenar e promover a execução das políticas e programas integrados de desenvolvimento municipal e regional do Estado.

375

Page 376: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 19 - Secretaria da Saúde

10 Saúde 4.948.680.264

28 Encargos Especiais 190.000

032 250.000Controle Externo

121 1.450.000Planejamento e Orçamento

122 1.779.873.823Administração Geral

125 11.363.000Normatização e Fiscalização

126 10.331.000Tecnologia da Informação

128 51.207.000Formação de RecursosHumanos

131 7.500.000Comunicação Social

242 12.060.000Assistência ao Portador deDeficiência

301 99.025.000Atenção Básica

302 2.690.384.957Assistência Hospitalar eAmbulatorial

303 193.674.146Suporte Profilático eTerapêutico

304 3.303.526Vigilância Sanitária

305 31.815.812Vigilância Epidemiológica

331 55.342.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

332 1.100.000Relações de Trabalho

846 190.000Outros Encargos Especiais

0200 Saúde Mais Perto de Você 4.118.744.264

0215 Cidadania e Direitos 900.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

829.036.000

0900 Operação Especial 190.000

Total Geral 4.948.870.264 4.948.870.264 4.948.870.264

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

3.426.599.9971.522.270.267

1.587.223.471 267.465.5261.571.911.0001.506.212.628 16.057.639

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 4.948.870.264 1.571.911.000 3.093.436.099 283.523.165

376

Page 377: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 19 - Secretaria da Saúde

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

21.600.000201 Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 37.077.000 58.677.000

1.500.670.267601 Fundo Estadual de Saúde - FESBA 3.389.522.997 4.890.193.264

Total 3.426.599.997 1.522.270.267 4.948.870.264

Formular a Política Estadual de Saúde, a gestão do Sistema Estadual de Saúde e a execução de ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde,em consonância com as disposições constantes da Lei Federal n.º 8.080 de 19.09.90, que constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.

Secretaria da Saúde

FINALIDADE

Fundação de Hematologia e Hemoterapia da BahiaFINALIDADE Coordenar a execução da política pública nacional de sangue, no âmbito do Estado da Bahia.

Fundo Estadual de SaúdeFINALIDADE Prover os recursos necessários à execução de programas de trabalho relacionados com a saúde individual e coletiva, desenvolvidos e coordenados pela Secretaria da

Saúde.

377

Page 378: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 20 - Secretaria da Segurança Pública

04 Administração 537.000

06 Segurança Pública 4.256.352.570

10 Saúde 144.269.000

12 Educação 1.100.000

122 3.706.140.000Administração Geral

126 28.487.000Tecnologia da Informação

128 12.171.000Formação de RecursosHumanos

131 2.760.000Comunicação Social

181 387.496.570Policiamento

182 14.362.000Defesa Civil

183 9.473.000Informação e Inteligência

302 144.269.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 85.700.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

361 1.100.000Ensino Fundamental

421 10.000.000Custódia e ReintegraçãoSocial

422 300.000Direitos Individuais, Coletivose Difusos

0205 Pacto pela Vida 3.967.129.570

0212 Educar para Transformar 1.100.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

434.029.000

Total Geral 4.402.258.570 4.402.258.570 4.402.258.570

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

4.402.258.570 644.370.000 149.909.5703.607.979.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 4.402.258.570 3.607.979.000 644.370.000 149.909.570

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SSP - APG 194.234.000 194.234.000

102 Departamento de Polícia Técnica - DPT 264.132.000 264.132.000

103 Superintendência de Inteligência - SI 4.330.000 4.330.000

601 Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - FEASPOL 41.594.929 41.594.929

378

Page 379: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 20 - Secretaria da Segurança Pública

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

801 Polícia Militar da Bahia - PM/BA 2.891.171.641 2.891.171.641

802 Polícia Civil da Bahia - PC/BA 857.537.000 857.537.000

803 Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA 149.259.000 149.259.000

Total 4.402.258.570 4.402.258.570

Formular e executar a política governamental destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas e patrimônio, bem como assegurar os direitos egarantias fundamentais.

Secretaria da Segurança Pública

FINALIDADE

379

Page 380: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 21 - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

10 Saúde 1.640.000

11 Trabalho 86.157.000

13 Cultura 1.000.000

27 Desporto e Lazer 180.291.000

28 Encargos Especiais 5.000

122 45.636.000Administração Geral

126 853.000Tecnologia da Informação

131 210.000Comunicação Social

302 1.640.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 2.600.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

332 1.165.000Relações de Trabalho

333 13.862.000Empregabilidade

334 34.271.000Fomento ao Trabalho

392 1.000.000Difusão Cultural

811 144.950.000Desporto de Rendimento

812 21.041.000Desporto Comunitário

813 1.860.000Lazer

846 5.000Outros Encargos Especiais

0202 Cultura e Identidades 1.100.000

0205 Pacto pela Vida 6.552.000

0208 Bahia Trabalho Decente 21.805.000

0215 Cidadania e Direitos 1.000.000

0216 Vida Melhor 26.393.000

0217 Esporte e Lazer 161.299.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

50.939.000

0900 Operação Especial 5.000

Total Geral 269.093.000 269.093.000 269.093.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

262.509.0006.584.000

69.240.000 153.653.00039.616.0005.028.000 1.556.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 269.093.000 39.616.000 74.268.000 155.209.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SETRE - APG 237.538.000 237.538.000

6.584.000301 Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB 24.856.000 31.440.000

601 Fundo de Promoção do Trabalho Decente - FUNTRAD 115.000 115.000

Total 262.509.000 6.584.000 269.093.000

380

Page 381: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 21 - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Planejar e executar as políticas de emprego e renda e de apoio à formação e qualificação do trabalhador, de economia solidária e de fomento ao esporte.

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

FINALIDADESuperintendência dos Desportos do Estado da BahiaFINALIDADE Fomentar o desenvolvimento do desporto, recreação e lazer no Estado da Bahia.

381

Page 382: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 22 - Secretaria de Cultura

10 Saúde 3.228.000

13 Cultura 228.070.750

28 Encargos Especiais 407.000

032 100.000Controle Externo

122 141.553.000Administração Geral

126 3.484.000Tecnologia da Informação

128 400.000Formação de RecursosHumanos

131 560.000Comunicação Social

302 3.228.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 5.830.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

391 13.149.000Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico

392 62.994.750Difusão Cultural

846 407.000Outros Encargos Especiais

0202 Cultura e Identidades 80.905.750

0203 Desenvolvimento Produtivo 400.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

149.993.000

0900 Operação Especial 407.000

Total Geral 231.705.750 231.705.750 231.705.750

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

229.808.7501.897.000

137.497.750 2.337.00089.974.0001.747.000 150.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 231.705.750 89.974.000 139.244.750 2.487.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECULT - APG 57.368.000 57.368.000

1.035.000201 Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB 60.960.000 61.995.000

202 Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia - FPC-AP 21.975.000 21.975.000

862.000301 Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC 51.018.000 51.880.000

601 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 38.487.750 38.487.750

Total 229.808.750 1.897.000 231.705.750

382

Page 383: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 22 - Secretaria de Cultura

Executar a política governamental destinada a apoiar a cultura, preservar a memória e o patrimônio cultural do Estado.

Secretaria de Cultura

FINALIDADEFundação Cultural do Estado da BahiaFINALIDADE Planejar, promover, coordenar, executar, acompanhar as ações culturais do Poder Público Estadual, no âmbito da produção, memória e difusão, bem como fomentar as

manifestações artístico-culturais dos diversos segmentos da sociedade.

Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da BahiaFINALIDADE Recolher, organizar, preservar e divulgar o acervo histórico e documental, provenientes de arquivos públicos e privados, que evidencie a memória histórica, geográfica,

administrativa, técnica, legislativa e judiciária da Bahia e estimular e promover as atividades relacionadas com bibliotecas, organizando, atualizando e difundindo seusacervos.

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da BahiaFINALIDADE Executar a política de preservação do patrimônio cultural do Estado da Bahia e estimular e promover as atividades relacionadas com museus, organizando, atualizando e

difundindo seus acervos.

383

Page 384: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 24 - Secretaria de Infraestrutura

04 Administração 5.000

10 Saúde 2.285.000

24 Comunicações 1.950.000

25 Energia 105.134.000

26 Transporte 516.684.790

28 Encargos Especiais 168.000

121 781.000Planejamento e Orçamento

122 54.645.000Administração Geral

125 11.663.000Normatização e Fiscalização

126 2.716.000Tecnologia da Informação

131 1.040.000Comunicação Social

302 2.285.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 3.602.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

722 1.950.000Telecomunicações

752 30.354.000Energia Elétrica

753 74.780.000Combustíveis Minerais

781 33.707.000Transporte Aéreo

782 405.010.790Transporte Rodoviário

784 3.525.000Transporte Hidroviário

846 168.000Outros Encargos Especiais

0204 Infraestrutura para o Desenvolvimento 552.152.790

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 8.668.000

0218 Gestão Participativa 950.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

64.288.000

0900 Operação Especial 168.000

Total Geral 626.226.790 626.226.790 626.226.790

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

535.342.79090.884.000

169.423.790 321.755.00044.164.00015.000.000 75.884.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 626.226.790 44.164.000 184.423.790 397.639.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEINFRA - APG 61.950.000 61.950.000

16.104.000302 Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes eComunicações da Bahia - AGERBA

24.520.000 40.624.000

74.780.000401 Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 74.780.000

384

Page 385: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 24 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

801 Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT 448.872.790 448.872.790

Total 535.342.790 90.884.000 626.226.790

Executar as políticas públicas relativas a energia, transportes, comunicações, bem como regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços concedidos, permitidos eautorizados.

Secretaria de Infraestrutura

FINALIDADE

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da BahiaFINALIDADE Regular, controlar e fiscalizar a qualidade dos serviços públicos concedidos, permissionados e autorizados, nos segmentos de energia, transportes e comunicações.

Companhia de Gás da BahiaFINALIDADE Promover a exploração, produção, aquisição, armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás combustível e de subprodutos e derivados.

385

Page 386: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

10 Saúde 1.832.000

15 Urbanismo 2.188.920.000

16 Habitação 281.714.080

17 Saneamento 149.480.000

26 Transporte 28.794.900

121 5.309.000Planejamento e Orçamento

122 145.092.000Administração Geral

125 17.529.000Normatização e Fiscalização

126 5.751.000Tecnologia da Informação

127 2.279.000Ordenamento Territorial

131 1.026.000Comunicação Social

244 11.200.000Assistência Comunitária

302 1.832.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 6.055.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

391 2.000.000Patrimônio Histórico, Artísticoe Arqueológico

451 1.790.252.000Infraestrutura Urbana

452 1.500.000Serviços Urbanos

453 248.606.900Transportes ColetivosUrbanos

482 262.146.080Habitação Urbana

512 149.480.000Saneamento Básico Urbano

631 683.000Reforma Agrária

0203 Desenvolvimento Produtivo 6.000.000

0204 Infraestrutura para o Desenvolvimento 1.408.163.900

0205 Pacto pela Vida 2.500.000

0209 Desenvolvimento Urbano 901.726.080

0210 Turismo 13.000.000

0213 Água para Todos 149.480.000

0217 Esporte e Lazer 14.395.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

155.476.000

Total Geral 2.650.740.980 2.650.740.980 2.650.740.980

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

2.645.754.0804.986.900

264.637.080 2.279.088.000102.029.0004.626.900 360.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 2.650.740.980 102.029.000 269.263.980 2.279.448.000

386

Page 387: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR - APG 2.101.247.000 2.101.247.000

401 Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER 378.229.080 378.229.080

4.986.900402 Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB 23.928.000 28.914.900

601 Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS 142.350.000 142.350.000

Total 2.645.754.080 4.986.900 2.650.740.980

Formular e executar a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, de Habitação e de Assistência Técnica aos Municípios.

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

FINALIDADECompanhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da BahiaFINALIDADE Executar as obras e ações imediatamente correlatas, inerentes às políticas de desenvolvimento urbano e habitacional do Estado da Bahia.

Companhia de Transportes do Estado da BahiaFINALIDADE Planejar, projetar, construir, operar, manter, fiscalizar, explorar, direta ou indiretamente, os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos, metroviários e ferroviários,

de competência do Estado, ou provenientes de gestão associada de serviço público decorrente de consórcio ou convênio celebrado pelo Estado com a União ouMunicípios, bem como alugar, arrendar ou ceder bens imóveis próprios ou áreas, para exploração comercial.

387

Page 388: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 27 - Secretaria do Meio Ambiente

10 Saúde 1.512.000

18 Gestão Ambiental 184.900.000

28 Encargos Especiais 160.000

122 91.440.000Administração Geral

126 3.126.000Tecnologia da Informação

127 557.000Ordenamento Territorial

128 2.930.000Formação de RecursosHumanos

131 870.000Comunicação Social

244 25.000Assistência Comunitária

302 1.512.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 2.535.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

541 35.574.000Preservação e ConservaçãoAmbiental

542 30.110.000Controle Ambiental

544 17.383.000Recursos Hídricos

631 350.000Reforma Agrária

846 160.000Outros Encargos Especiais

0203 Desenvolvimento Produtivo 25.000

0205 Pacto pela Vida 25.000

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 590.000

0207 Meio Ambiente e Sustentabilidade 85.369.000

0218 Gestão Participativa 7.872.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

92.531.000

0900 Operação Especial 160.000

Total Geral 186.572.000 186.572.000 186.572.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

167.912.00018.660.000

91.300.000 2.950.00073.662.0008.750.000 9.910.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 186.572.000 73.662.000 100.050.000 12.860.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEMA - APG 55.282.000 55.282.000

18.660.000301 Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA 111.930.000 130.590.000

601 Fundo de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA 700.000 700.000

388

Page 389: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 27 - Secretaria do Meio Ambiente

Total 167.912.000 18.660.000 186.572.000

Formular e executar a política estadual de ordenamento ambiental, de desenvolvimento florestal e de recursos hídricos.

Secretaria do Meio Ambiente

FINALIDADEInstituto do Meio Ambiente e Recursos HídricosFINALIDADE Executar a Política Estadual de Meio Ambiente e de proteção à Biodiversidade, a Política Estadual de Recursos Hídricos, a Política Estadual sobre Mudança do Clima e a

Política Estadual de Educação Ambiental.

389

Page 390: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 28 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

10 Saúde 342.000

19 Ciência e Tecnologia 208.768.359

122 20.745.000Administração Geral

126 1.840.000Tecnologia da Informação

131 280.000Comunicação Social

302 342.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 676.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

571 115.494.359Desenvolvimento Científico

572 4.733.000DesenvolvimentoTecnológico e Engenharia

573 65.000.000Difusão do ConhecimentoCientífico e Tecnológico

0201 Ciência, Tecnologia e Inovação para oDesenvolvimento

129.227.359

0203 Desenvolvimento Produtivo 16.000.000

0204 Infraestrutura para o Desenvolvimento 38.450.000

0206 Desenvolvimento Rural Sustentável 2.000.000

0211 Mulher Cidadã 50.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

23.383.000

Total Geral 209.110.359 209.110.359 209.110.359

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

195.524.35913.586.000

123.460.359 55.440.00016.624.00010.367.000 3.219.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 209.110.359 16.624.000 133.827.359 58.659.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECTI - APG 87.519.000 87.519.000

13.586.000201 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB 108.005.359 121.591.359

Total 195.524.359 13.586.000 209.110.359

Formular e implantar a política estadual de desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação.

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

FINALIDADEFundação de Amparo à Pesquisa do Estado da BahiaFINALIDADE Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado da Bahia.

390

Page 391: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 29 - Secretaria de Relações Institucionais

04 Administração 6.225.000

10 Saúde 66.000

121 528.000Planejamento e Orçamento

122 5.080.000Administração Geral

126 317.000Tecnologia da Informação

131 60.000Comunicação Social

302 66.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 240.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0218 Gestão Participativa 528.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

5.763.000

Total Geral 6.291.000 6.291.000 6.291.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

6.291.000 2.363.000 140.0003.788.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 6.291.000 3.788.000 2.363.000 140.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SERIN - APG 6.291.000 6.291.000

Total 6.291.000 6.291.000

Coordenar a política do Poder Executivo e de suas relações com os demais Poderes das diversas esferas de Governo, com a sociedade civil e suas instituições.

Secretaria de Relações Institucionais

FINALIDADE

391

Page 392: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 30 - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

10 Saúde 61.000

14 Direitos da Cidadania 12.596.000

122 6.601.000Administração Geral

126 96.000Tecnologia da Informação

131 100.000Comunicação Social

302 61.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 249.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

422 5.550.000Direitos Individuais, Coletivose Difusos

0212 Educar para Transformar 200.000

0214 Igualdade Racial, Povos e ComunidadesTradicionais

5.350.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

7.107.000

Total Geral 12.657.000 12.657.000 12.657.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

12.657.000 8.992.000 3.0003.662.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 12.657.000 3.662.000 8.992.000 3.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPROMI - APG 12.657.000 12.657.000

Total 12.657.000 12.657.000

Planejar e executar políticas de promoção da igualdade racial e de proteção dos direitos dos indivíduos e grupos étnicos atingidos pela discriminação e demais formas deintolerância.

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

FINALIDADE

392

Page 393: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 32 - Secretaria de Turismo

10 Saúde 194.000

23 Comércio e Serviços 182.064.000

122 46.081.000Administração Geral

126 1.030.000Tecnologia da Informação

131 124.000Comunicação Social

302 194.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 744.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

451 52.647.000Infraestrutura Urbana

695 54.258.000Turismo

784 27.180.000Transporte Hidroviário

0202 Cultura e Identidades 4.302.000

0203 Desenvolvimento Produtivo 35.375.000

0210 Turismo 94.408.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

48.173.000

Total Geral 182.258.000 182.258.000 182.258.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

182.258.000 104.857.000 47.533.00029.868.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 182.258.000 29.868.000 104.857.000 47.533.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SETUR - APG 170.638.000 170.638.000

801 Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA 11.620.000 11.620.000

Total 182.258.000 182.258.000

Planejar, coordenar e executar políticas de promoção e fomento ao turismo, no âmbito do Estado da Bahia.

Secretaria de Turismo

FINALIDADE

393

Page 394: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 33 - Gabinete do Governador

04 Administração 23.611.000

10 Saúde 160.000

122 21.252.000Administração Geral

126 1.134.000Tecnologia da Informação

131 25.000Comunicação Social

212 800.000Cooperação Internacional

302 160.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 400.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0205 Pacto pela Vida 200.000

0218 Gestão Participativa 800.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

22.771.000

Total Geral 23.771.000 23.771.000 23.771.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

23.771.000 10.971.000 100.00012.700.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 23.771.000 12.700.000 10.971.000 100.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Gabinete do Governador - GAB GOV 23.771.000 23.771.000

Total 23.771.000 23.771.000

Prestar assessoria direta e imediata ao Governador do Estado no exercício de suas atribuições.

Gabinete do Governador

FINALIDADE

394

Page 395: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 34 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

10 Saúde 43.000

14 Direitos da Cidadania 9.119.000

122 3.897.000Administração Geral

126 85.000Tecnologia da Informação

131 30.000Comunicação Social

302 43.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 120.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

422 4.987.000Direitos Individuais, Coletivose Difusos

0211 Mulher Cidadã 4.987.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

4.175.000

Total Geral 9.162.000 9.162.000 9.162.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

9.162.000 5.928.000 325.0002.909.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 9.162.000 2.909.000 5.928.000 325.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM - APG 9.162.000 9.162.000

Total 9.162.000 9.162.000

Planejar, coordenar e articular a execução de políticas públicas para as mulheres.

Secretaria de Políticas para as Mulheres

FINALIDADE

395

Page 396: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 35 - Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

10 Saúde 6.742.000

14 Direitos da Cidadania 441.683.000

122 110.820.000Administração Geral

126 2.580.000Tecnologia da Informação

131 230.000Comunicação Social

302 6.742.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 4.780.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

421 323.273.000Custódia e ReintegraçãoSocial

0205 Pacto pela Vida 44.705.000

0215 Cidadania e Direitos 300.568.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

103.152.000

Total Geral 448.425.000 448.425.000 448.425.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

448.425.000 223.767.000 45.060.000179.598.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 448.425.000 179.598.000 223.767.000 45.060.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEAP - APG 448.425.000 448.425.000

Total 448.425.000 448.425.000

Formular políticas de ações penais e de ressocialização de sentenciados, bem como planejar, coordenar e executar, em harmonia com o Poder Judiciário, os serviçospenais do Estado.

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

FINALIDADE

396

Page 397: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 36 - Secretaria de Comunicação Social

10 Saúde 313.000

24 Comunicações 121.976.000

122 17.121.000Administração Geral

126 1.357.000Tecnologia da Informação

131 102.880.000Comunicação Social

302 313.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 618.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0218 Gestão Participativa 104.000.000

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

18.289.000

Total Geral 122.289.000 122.289.000 122.289.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

122.289.000 111.750.000 289.00010.250.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 122.289.000 10.250.000 111.750.000 289.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SECOM - APG 122.289.000 122.289.000

Total 122.289.000 122.289.000

Propor, coordenar e executar a Política de Comunicação Social do Governo, bem como coordenar as atividade da Ouvidoria Geral do Estado.

Secretaria de Comunicação Social

FINALIDADE

397

Page 398: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 80 - Encargos Gerais do Estado

04 Administração 40.000.000

28 Encargos Especiais 7.697.888.919

123 40.000.000Administração Financeira

843 1.100.845.000Serviço da Dívida Interna

844 369.775.000Serviço da Dívida Externa

845 5.417.824.000Outras Transferências

846 809.444.919Outros Encargos Especiais

0502 Ações de Apoio Administrativo do PoderExecutivo

40.000.000

0900 Operação Especial 7.697.888.919

Total Geral 7.737.888.919 7.737.888.919 7.737.888.919

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

7.737.888.919 623.512.000 5.859.807.000 233.666.919 847.108.00030.000.000143.795.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 7.737.888.919 143.795.000 623.512.000 5.859.807.000 30.000.000 847.108.000233.666.919

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Gestão Depat/Sefaz - EDEPAT 7.554.222.000 7.554.222.000

102 Encargos Gerais do Estado - Recursos sob a Gestão da SPO/Seplan - EGE-SPO 183.666.919 183.666.919

Total 7.737.888.919 7.737.888.919

Honrar com as obrigações constitucionais e legais do Estado da Bahia, além de outras que não possam ser atribuídas especificamente a nenhum órgão ou entidadeestadual, e realizar os controles necessários para o devido acompanhamento das mesmas.

Encargos Gerais do Estado

FINALIDADE

398

Page 399: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 3 - ExecutivoÓrgão: 90 - Reserva de Contingência

99 Reserva de Contingência 25.000.000 999 25.000.000Reserva de Contingência 0999 Reserva de Contingência 25.000.000

Total Geral 25.000.000 25.000.000 25.000.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

901 Reserva de Contingência - RESERVA 25.000.000 25.000.000

Total 25.000.000 25.000.000

Atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, inclusive os decorrentes de fatores econômicos supervenientes.

Reserva de Contingência

FINALIDADE

399

Page 400: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 4 - Ministério PúblicoÓrgão: 40 - Ministério Público

03 Essencial à Justiça 499.404.000 091 345.215.000Defesa da Ordem Jurídica

122 121.380.000Administração Geral

126 8.832.000Tecnologia da Informação

128 801.000Formação de RecursosHumanos

131 1.568.000Comunicação Social

331 21.608.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0260 Proteção da Sociedade e Fomento àCidadania

354.531.000

0261 Modernização do Ministério Público 20.365.000

0503 Ações de Apoio Administrativo do MinistérioPúblico

124.508.000

Total Geral 499.404.000 499.404.000 499.404.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

499.404.000 95.093.000 11.794.000392.517.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 499.404.000 392.517.000 95.093.000 11.794.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Superintendência de Gestão Administrativa - Superintendência 487.024.000 487.024.000

601 Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP 12.380.000 12.380.000

Total 499.404.000 499.404.000

Defender a ordem jurídica, o regime democrático, e os interesses sociais e individuais indisponíveis.

Ministério Público

FINALIDADE

400

Page 401: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

(em R$ 1,00)

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

LDO, capitulo II

Quadro Sintético, por Poder e Órgão

Poder: 5 - Defensoria PúblicaÓrgão: 50 - Defensoria Pública

03 Essencial à Justiça 170.576.000

10 Saúde 370.000

092 121.120.000Representação Judicial eExtrajudicial

122 36.836.000Administração Geral

126 3.500.000Tecnologia da Informação

128 900.000Formação de RecursosHumanos

131 1.020.000Comunicação Social

302 370.000Assistência Hospitalar eAmbulatorial

331 7.200.000Proteção e Benefícios aoTrabalhador

0262 Promoção dos Direitos Humanos e a DefesaJudicial e Extrajudicial dos Cidadãos

126.100.000

0504 Ações de Apoio Administrativo daDefensoria Pública

44.846.000

Total Geral 170.946.000 170.946.000 170.946.000

ValorFunção Subfunção Valor Programa Valor

TesouroOutras Fontes

170.946.000 38.136.000 4.810.000 1.000.000127.000.000

Fonte Total Pessoal e EncargosSociais

Juros e Encargos daDívida

Outras DespesasCorrentes

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização eFinanciamento da

Dívida

Total 170.946.000 127.000.000 38.136.000 1.000.0004.810.000

Unidade Orçamentária TotalTesouro Outras Fontes

101 Diretoria Geral - DG 170.046.000 170.046.000

601 Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública - FAJDP 900.000 900.000

Total 170.946.000 170.946.000

Promover políticas públicas, preventivas e postulatórias, de assistência e orientação jurídica, integral e gratuita, aos necessitados, dos direitos humanos, dos direitos einteresses individuais, coletivos e difusos e a defesa judicial, extrajudicial e administrativa, em todos os graus e instâncias.

Defensoria Pública

FINALIDADE

401

Page 402: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 403: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

COMPATIBILIDADE ENTRE O ORÇAMENTO E O PLANO PLURIANUAL

Page 404: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA
Page 405: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Saúde Mais Perto de Você 4.118.744.264Ampliação da Frota de Ambulâncias SESAB/FESBA 100.000

Ambulância disponibilizada 1 un

Construção de Unidade da Rede Materno-Infantil SESAB/FESBA 500.000Unidade da rede materno-infantil construída 1 un

Construção de Unidade Hematológica e Hemoterápica SESAB/HEMOBA 1.780.000Unidade hematológica e/ou hemoterápica construída 2 un

Apoio Institucional ao Município na Implementação de Unidade de ProntoAtendimento - UPA

SESAB/FESBA 24.000

Implementação de unidade de pronto atendimento municipal apoiada 25 un

Aparelhamento de Unidade Hematológica e Hemoterápica SESAB/HEMOBA 200.000Equipamento/material permanente adquirido 60 un

Publicidade de Utilidade Pública SESAB/FESBA 2.000.000Evento de publicidade de utilidade pública realizado 3 un

Apoio Institucional a Município na Vigilância Epidemiológica de Doença e Agravo àSaúde

SESAB/FESBA 7.148.000

Encerramento de doença/agravo realizado 292 un

Apoio Institucional a Município nas Ações de Imunização da Rede SUS SESAB/FESBA 12.119.000Imunização no município com cobertura adequada 292 un

Funcionamento de Residência em Saúde SESAB/FESBA 48.912.000Vaga de residência em saúde preenchida 990 un

Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móvel do Samu 192 SESAB/FESBA 38.400.000Assistência a município com serviço móvel de urgência prestada 291 un

Produção de Bolsa de Hemocomponente SESAB/HEMOBA 16.186.000Bolsa de hemocomponentes produzida 225000 un

Capacitação de Profissional da Rede Hematológica e Hemoterápica SESAB/HEMOBA 50.000Evento de capacitação realizado 40 un

Atendimento Ambulatorial ao Portador de Doença Hematológica Benigna SESAB/HEMOBA 300.000

405

Page 406: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Atendimento ambulatorial realizado 120000 un

Funcionamento de Unidade Ambulatorial e Hospitalar sob Administração Indireta SESAB/FESBA 550.607.000Unidade sob gestão indireta em funcionamento 20 un

Funcionamento de Unidade Ambulatorial e Hospitalar sob Administração Direta SESAB/FESBA 716.236.000Unidade sob gestão direta em funcionamento 31 un

Funcionamento do Sistema Estadual de Transplantes SESAB/FESBA 8.909.000Transplante de órgão realizado 620 un

Apoio Institucional a Município na Gestão do Sistema de Regulação da Saúde SESAB/FESBA 52.000Gestão de regulação municipal apoiada 39 un

Incentivo Financeiro Estadual para Equipe de Atenção Básica SESAB/FESBA 54.000.000Incentivo por equipe repassado 3282 un

Apoio Institucional ao Município na Qualificação da Atenção Básica SESAB/FESBA 4.697.000Apoio institucional a município realizado 417 un

Apoio Institucional a Município na Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência SESAB/FESBA 60.000Apoio institucional a município realizado 17 un

Funcionamento da Rede Baiana de Farmácia Popular do Brasil SESAB/FESBA 4.591.367Farmácia da rede popular em funcionamento 27 un

Gestão do Serviço de Assistência Farmacêutica SESAB/FESBA 1.216.000Ação de gestão farmacêutica realizada 3 un

Distribuição de Medicamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica SESAB/FESBA 58.412.000Distribuição de medicamento ao município realizada 417 un

Auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS-Bahia SESAB/FESBA 650.000Auditoria de saúde realizada 473 un

Funcionamento da Rede de Serviço de Saúde Credenciada ao SUS SESAB/FESBA 728.400.000Unidade de saúde credenciada em funcionamento 1200 un

Funcionamento do Hospital de Custódia e Tratamento e do Serviço de Saúde emUnidade Prisional

SESAB/FESBA 4.662.000

406

Page 407: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade prisional com serviço de saúde em funcionamento 18 un

Formação na Área de Saúde SESAB/FESBA 600.000Evento de formação realizado 20 un

Formação de Nível Médio e Pós-Médio na Área de Saúde SESAB/FESBA 1.122.000Evento de formação realizado 150 un

Apoio Financeiro a Município na Construção de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 6.000.000Construção de unidade de saúde apoiada 30 un

Apoio Financeiro a Município na Recuperação de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 2.500.000Recuperação de unidade de saúde apoiada 15 un

Apoio Financeiro ao Aparelhamento de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 2.500.000Aparelhamento de unidade de saúde apoiado 20 un

Apoio Financeiro para a Melhoria da Assistência à Saúde SESAB/FESBA 3.500.471Apoio à melhoria da saúde realizado 8 un

Reforma de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 30.662.605Unidade de saúde reformada 7 un

Ampliação de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 10.852.000Unidade de saúde ampliada 4 un

Construção de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 79.625.000Unidade de saúde construída 3 un

Funcionamento da Rede Complementar de Serviço de Saúde de Média e AltaComplexidade

SESAB/FESBA 44.835.000

Serviço de assistência complementar em funcionamento 15 un

Gerenciamento de Parceria Público Privada em Saúde SESAB/FESBA 264.000.000Parceira Público-Privada em saúde gerenciada 2 un

Administração de Pessoal do Grupo Ocupacional de Saúde SESAB/FESBA 995.533.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Funcionamento do Serviço de Internação Domiciliar no Município SESAB/FESBA 16.808.242

407

Page 408: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Serviço de internação domiciliar em funcionamento 16 un

Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde SESAB/FESBA 1.100.000Ação de gestão do trabalho realizada 8 un

Concessão de Órteses, Próteses, Meios Auxiliares de Locomoção e Bolsa de Ostomia SESAB/FESBA 12.000.000

Material/equipamento de reabilitação concedido 160000 un

Disseminação de Informação Técnico-Científica em Epidemiologia e Saúde SESAB/FESBA 1.100.000Documento técnico-científico publicado 8 un

Formação em Vigilância da Saúde SESAB/FESBA 1.190.000Curso de vigilância da saúde desenvolvido 40 un

Reordenamento da Formação Profissional em Saúde SESAB/FESBA 523.000Reordenamento de formação profissional realizado 40 un

Apoio Institucional à Unidade de Saúde na Implementação dos Dispositivos daPolítica de Humanização do SUS

SESAB/FESBA 175.000

Unidade de saúde com implementação apoiada 5 un

Disponibilização de Tratamento Medicamentoso do Componente Especializado SESAB/FESBA 56.000.000Tratamento medicamentoso disponibilizado 90000 un

Funcionamento do Conselho Estadual de Saúde SESAB/FESBA 250.000Conselho estadual de saúde em funcionamento 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SESAB/HEMOBA 1.000.000Unidade finalística em funcionamento 29 un

Funcionamento de Unidade da Rede Hematológica e Hemoterápica SESAB/HEMOBA 7.000.000Unidade hematológica e/ou hemoterápica em funcionamento 29 un

Difusão de Boas Práticas na Regulação da Atuação Funcional SESAB/FESBA 100.000Unidade com atuação funcional regulada 10 un

Implantação de Serviço de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer SESAB/FESBA 24.000Serviço de atendimento ao câncer implantado 4 un

408

Page 409: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apoio Institucional ao Município na Rede de Atenção Psicossocial SESAB/FESBA 9.288.000Apoio institucional a município realizado 35 un

Funcionamento do Serviço de Controle de Risco em Vigilância Sanitária SESAB/FESBA 2.603.526Alvará sanitário liberado 1500 un

Vigilância em Saúde Ambiental SESAB/FESBA 700.000Ação de vigilância no município realizada 208 un

Apoio Institucional a Município na Atenção Integral à Saúde do Trabalhador SESAB/FESBA 1.009.000Ação municipal de atenção ao trabalhador apoiada 150 un

Funcionamento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública do Estado SESAB/FESBA 42.002.000Laboratório de saúde pública em funcionamento 22 un

Gerenciamento de Equipamento e Produto Médico SESAB/FESBA 6.000.000Tipo de equipamento de saúde gerenciado 6 un

Apoio Institucional ao Município nas Ações Especializadas de Saúde Bucal SESAB/FESBA 60.000Apoio institucional a município realizado 90 un

Apoio Institucional a Município na Atenção Integral à Saúde nos Ciclos de Vida eGênero

SESAB/FESBA 96.000

Apoio institucional a município realizado 250 un

Apoio Institucional à Região de Saúde na Rede Materno-Infantil - Rede Cegonha SESAB/FESBA 2.096.000Apoio à região de saúde realizado 100 un

Requalificação Física de Unidade Hematológica e Hemoterápica SESAB/HEMOBA 800.000Unidade hematológica e hemoterápica requalificada 2 un

Aparelhamento de Unidade de Saúde SESAB/FESBA 19.393.639Unidade de saúde aparelhada 42 un

Aparelhamento de Unidade de Saúde da Rede Cegonha SESAB/FESBA 6.700.000Unidade de saúde aparelhada 200 un

Implantação do Centro Estadual de Referência em Atenção à Pessoa com DoençaFalciforme

SESAB/FESBA 500.000

409

Page 410: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Centro estadual de referência implantado 1 un

Apoio Institucional ao Município na Implementação do Telessaúde SESAB/FESBA 3.500.000Apoio institucional ao município realizado 208 un

Aquisição de Unidade de Coleta Móvel - Hemóvel SESAB/HEMOBA 600.000Unidade de coleta móvel adquirida 1 un

Dispensação de Medicamento em Caráter Especial SESAB/FESBA 21.852.779Dispensação de medicamento por usuário realizada 5000 un

Funcionamento da Rede de Ouvidorias em Saúde do SUS - Bahia SESAB/FESBA 120.000Ouvidoria em saúde em funcionamento 74 un

Organização de Serviço de Atenção Especializada de Saúde SESAB/FESBA 24.000Serviço de atenção especializada organizado 38 un

Assistência Financeira a Usuário no Tratamento Fora do Domicílio SESAB/FESBA 10.344.000Assistência financeira prestada 2904 un

Monitoramento de Custos e Gastos em Saúde SESAB/FESBA 29.000Unidade com sistema de custo monitorado 1 un

Gestão da Regulação no Sistema Estadual de Saúde SESAB/FESBA 10.568.000Complexo regulador gerido 4 un

Gestão do Sistema Estadual de Vigilância da Saúde SESAB/FESBA 10.258.812Sistema de vigilância da saúde gerenciado 1 un

Gestão do Sistema Estadual de Planejamento em Saúde SESAB/FESBA 1.450.000Ação de gestão em saúde realizada 7 un

Apoio Institucional a Município na Contratualização dos Serviços de Saúde de Médiae Alta Complexidade

SESAB/FESBA 25.000

Apoio institucional a município realizado 107 unApoio Técnico a Comissão Intergestora Regional na Qualificação e Reestruturação daGovernança Regional

SESAB/FESBA 435.823

Apoio técnico a comissão regional realizado 29 un

410

Page 411: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Disseminação da Cultura da Doação Voluntária de Sangue SESAB/HEMOBA 300.000Candidato à doação de sangue captado 150000 un

Apoio Institucional a Município na Implantação da Política Nacional de SaúdePrisional

SESAB/FESBA 48.000

Apoio institucional a município realizado 10 unApoio Institucional a Município na Atenção Integral à Saúde das Populações emSituação de Maior Vulnerabilidade

SESAB/FESBA 96.000

Apoio institucional a município realizado 100 un

Construção de Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Cerest SESAB/FESBA 3.083.000Centro de referência em saúde construído 1 un

Implantação de Unidade Básica de Saúde SESAB/FESBA 13.173.000Unidade básica de sáude implantada 6 un

Ampliação da Frota de Veículos da Fundação Hemoba SESAB/HEMOBA 60.000Veículo da Fundação Hemoba adquirido 1 un

Implantação de Academia de Saúde SESAB/FESBA 7.023.000Academia de saúde implantada 13 un

Construção de Policlínica de Saúde SESAB/FESBA 31.452.000Policlínica de saúde construída 4 un

Gerenciamento do Projeto de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde da RegiãoMetropolina de Salvador - ProSUS

SESAB/FESBA 97.046.000

Projeto de gestão da saúde gerenciado 1 un

Implantação de Centro de Atenção Psicossocial SESAB/FESBA 6.164.000Centro de atenção psicossocial implantado 4 un

Realização de Estudos de Linhas de Cuidado e Modelagem das Redes de Saúde daRegião Metropolitana de Salvador

SESAB/FESBA 532.000

Estudo de saúde realizado 2 un

Implantação de Laboratório de Produção de Insumo Estratégico para a Saúde SESAB/FESBA 9.600.000Laboratório de insumo estratégico implantado 1 un

Ampliação de Unidade da Rede Materno-Infantil SESAB/FESBA 500.000

411

Page 412: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade de saúde ampliada 6 un

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 157.988.359Promoção de Evento na Área de Ciência, Tecnologia e Inovação SECTI/APG 1.000.000

Evento de CT&I promovido 10 un

Realização de Pesquisa Mineral SDE/CBPM 2.124.000Pesquisa mineral realizada 5 un

Realização de Estudo Geocientífico Básico SDE/CBPM 500.000Estudo/pesquisa realizado 4 un

Funcionamento de Centro Digital de Cidadania - CDC SECTI/APG 1.550.000Centro digital de cidadania em funcionamento 200 un

Verificação Metrológica de Tanque Móvel e Estacionário SDE/IBAMETRO 1.000.000Verificação metrológica realizada 6350 un

Verificação da Conformidade no Setor de Comércio e Serviço SDE/IBAMETRO 1.500.000Verificação da conformidade realizada 76250 un

Controle de Direito Minerário SDE/CBPM 1.450.000Direito minerário controlado 1000 un

Funcionamento do Museu de Ciência e Tecnologia SECTI/APG 960.000Museu de ciência e tecnologia em funcionamento 1 un

Implantação do Espaço Interativo da Ribeira SECTI/APG 1.000.000Espaço interativo implantado 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SECTI/APG 500.000Unidade finalística em funcionamento 4 un

Funcionamento de Laboratório Compartilhado no Centro de Pesquisa eDesenvolvimento - Ceped

SECTI/APG 200.000

Laboratório de pesquisa em funcionamento 1 un

Verificação de Instrumento de Medição e de Medida Materializada SDE/IBAMETRO 3.750.000Instrumento de medição/medida verificado 227500 un

412

Page 413: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Fiscalização de Produto Quanto a Peso, Medida e Quantidade SDE/IBAMETRO 1.500.000Fiscalização de produto embalado realizada 167500 un

Avaliação da Conformidade de Produto da Agricultura Familiar SDE/IBAMETRO 45.000Avaliação da conformidade de produto realizada 3 un

Funcionamento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento - Ceped SECTI/APG 769.000Centro de pesquisa e desenvolvimento em funcionamento 1 un

Capacitação de Profissional na Área de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I SECTI/APG 50.000Evento de capacitação em CT&I realizado 1 un

Apoio a Implantação de Unidade de Base Tecnológica e Profissional SECTI/APG 433.000Unidade de base tecnológica implantada 3 un

Realização de Análise Laboratorial em Cooperação com o Setor Produtivo SECTI/APG 1.800.000Análise laboratorial realizada 45000 un

Apoio a Projeto de Inovação de Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável SECTI/FAPESB 1.500.000Projeto de CT&I apoiado 10 un

Apoio a Projeto de Pesquisa de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação SECTI/FAPESB 25.208.359Projeto de pesquisa em CT&I apoiado 60 un

Apoio a Projeto de Infraestrutura de Pesquisa de Desenvolvimento Científico,Tecnológico e de Inovação

SECTI/FAPESB 23.186.000

Projeto de infraestrutura em CT&I apoiado 30 un

Apoio à Formação na Área de Ciência, Tecnologia e de Inovação SECTI/FAPESB 43.000.000Bolsa de CT&I concedida 2000 un

Implantação de Rede de Pesquisa e Extensão de Tecnologias Sustentáveis SDR/APG 380.000Rede de pesquisa e extensão implantada 1 un

Implantação de Espaço Compartilhado em Científica,Tecnologia e Inovação SECTI/APG 4.000.000Espaço compartilhado em CT&I implantado 1 un

Implantação de Planta Piloto de Produção de Biodiesel SECTI/APG 250.000Planta piloto de biodiesel implantada 3 un

413

Page 414: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Implantação de Biorefinaria SECTI/APG 2.000.000Biorefinaria implantada 1 un

Realização de Estudo de Mapeamento de Projeto Estruturante em CT&I SECTI/APG 400.000Estudo em CT&I realizado 4 un

Implantação do Centro de Solução Tecnológica Inovadora SECTI/APG 2.000.000Centro de solução tecnológica implantado 1 un

Desenvolvimento de Soluções de Modernização Tecnológica de Cidades Inteligentes SECTI/APG 1.000.000Solução de modernização tecnológica desenvolvida 1 un

Implantação de Espaço de Trabalho Compartilhado no Parque Tecnológico SECTI/APG 1.550.000Espaço de trabalho compartilhado implantado 2 un

Implementação de Modelo de Governança nos Parques Tecnológicos SECTI/APG 300.000Modelo de governança implementado 1 un

Revitalização do Museu de Ciência e Tecnologia SECTI/APG 3.650.000Museu de ciência e tecnologia revitalizado 1 un

Apoio à Implantação de Praça da Ciência SECTI/APG 3.000.000Implantação de praça da ciência apoiada 20 un

Capacitação de Gestor e Monitor dos Centros Digitais de Cidadania - CDC SECTI/APG 200.000Evento de capacitação em TIC realizado 1 un

Fomento à Cooperação Internacional na Área de Ciência, Tecnologia e de Inovação SECTI/FAPESB 3.000.000Cooperação internacional em CT&I fomentada 10 un

Apoio à Disseminação do Conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação SECTI/FAPESB 3.000.000Apoio em CT&I realizado 100 un

Implantação de Laboratório Metrológico SDE/IBAMETRO 400.000Laboratório metrológico implantado 1 un

Capacitação em Tecnologia Industrial Básica - TIB SDE/IBAMETRO 13.000Evento de capacitação realizado 2 un

414

Page 415: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Funcionamento de Parque Tecnológico SECTI/APG 3.721.000Parque Tecnológico em funcionamento 1 un

Calibração Metrológica Científico-Industrial SDE/IBAMETRO 75.000Calibração metrológica realizada 1100 un

Realização de Estudo e Pesquisa do Setor Mineral SDE/APG 276.000Estudo/pesquisa de potencial mineral realizado 1 un

Apoio a Regularização Mineral e Ambiental de Empreendimentos SDE/APG 42.000Apoio a empreendimento mineral realizado 2 un

Reforma do Museu Geológico da Bahia SDE/APG 1.726.000Museu geológico reformado 1 un

Análise de Dados Geológicos Multidisciplinares SDE/CBPM 1.355.000Ambiente geológico analisado 8 un

Requalificação do Museu Geológico da Bahia SDE/APG 863.000Museu geológico requalificado 1 un

Elaboração de Estudo Setorial no Segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação SDE/APG 259.000Estudo/pesquisa de CT&I elaborado 1 un

Apoio Técnico a Empreendimento do Parque Tecnológico SDE/APG 43.000Empreendimento tecnológico apoiado 1 un

Elaboração de Estudo de Oportunidade de Negócio no Parque Tecnológico SDE/APG 43.000Estudo de atração de empreendimento elaborado 1 un

Implantação de Arranjo Produtivo Local de Cerâmica Vermelha SDE/APG 276.000Arranjo produtivo local implantado 1 un

Estruturação de Arranjo Produtivo Local de Gemas e Jóias SDE/APG 104.000Arranjo produtivo local estruturado 1 un

Realização de Estudo de Avaliação de Potencial de Arranjo Produtivo Local de BaseMineral

SDE/APG 17.000

Estudo/pesquisa de potencial mineral realizado 1 un

415

Page 416: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Requalificação do Laboratório de Análises Gemológicas SDE/APG 173.000Laboratório de análise gemológica requalificado 1 un

Reforma do Centro Gemológico da Bahia SDE/APG 173.000Centro gemológico reformado 1 un

Implementação de Ação do Programa Museu Escola SDE/APG 17.000Ação do programa museu escola implementada 180 un

Realização de Capacitação de Extração e Lapidação de Gemas de Pedras Coradas SDE/APG 83.000Evento de capacitação realizado 1 un

Realização de Capacitação de Profissional no Segmento de Joalheria e Gemologia SDE/APG 52.000Evento de capacitação realizado 2 un

Elaboração do Plano Estadual de Mineração SDE/APG 173.000Plano de mineração elaborado 1 un

Realização de Estudo de Cadastramento do Produtor Mineral SDE/APG 35.000Estudo mineral realizado 1 un

Realização do Georreferenciamento de Garimpo da Bahia SDE/APG 22.000Garimpo georreferenciado 1 un

Realização de Estudo de Diagnóstico do Segmento Produtor da Barita da Bahia SDE/APG 17.000Estudo/pesquisa de potencial mineral realizado 1 un

Realização de Pesquisa em Amostras de Minerais SDE/APG 17.000Estudo/pesquisa realizado 1 un

Implantação do Georreferenciamento da Potencialidade Econômica do Estado SDE/APG 207.000Georeferenciamento implantado 1 un

Implantação de Sistema de Informação do Setor Energético de Petróleo e Gás SDE/APG 51.000Sistema do setor energético implantado 1 un

Financiamento de Projeto de Tecnologia Social e Ambiental SEFAZ/DESENBAHIA 10.000.000Linha de financiamento disponibilizada 1 un

416

Page 417: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Cultura e Identidades 86.622.750Conservação de Bem Imóvel Protegido e/ou de Reconhecido Valor Cultural SECULT/IPAC 200.000

Bem imóvel conservado 1 un

Dinamização em Museu SECULT/IPAC 1.500.000Ação de dinamização realizada 8 un

Apoio a Projeto Cultural Calendarizado SECULT/FCBA 2.800.000Projeto cultural apoiado 15 un

Funcionamento do Conselho Estadual de Cultura SECULT/APG 90.000Conselho de cultura em funcionamento 1 un

Apoio à Instituição Cultural SECULT/FCBA 6.500.000Instituição cultural apoiada 15 un

Preservação de Acervo da Litoteca SDE/CBPM 150.000Acervo de Litoteca preservado 1 un

Preservação de Acervo Documental e Bibliográfico SDE/JUCEB 100.000Acervo cultural restaurado 1 un

Apoio a Realização de Evento na Área de Turismo SETUR/BAHIATURSA 4.302.000Evento de turismo apoiado 50 un

Funcionamento do Teatro Castro Alves SECULT/FUNCEB 1.714.000Teatro em funcionamento 1 un

Funcionamento de Biblioteca e Arquivo Público SECULT/FPC-AP 117.000Biblioteca/arquivo público em funcionamento 10 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SECULT/FPC-AP 1.062.000Unidade finalística em funcionamento 9 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SECULT/FUNCEB 1.500.000Unidade finalística em funcionamento 3 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SECULT/APG 1.200.000

417

Page 418: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade finalística em funcionamento 17 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SECULT/IPAC 900.000Unidade finalística em funcionamento 9 un

Funcionamento de Museu SECULT/IPAC 9.596.000Museu em funcionamento 9 un

Incentivo à Literatura SECULT/FUNCEB 50.000Ação de incentivo à cultura realizada 2 un

Certificação de Produto de Artesão e Empreendimento Artesanal com o Selo deQualidade

SETRE/APG 100.000

Produto artesanal/empreendimento certificado 100 unRealização de Ação de Salvaguarda de Bem Cultural Material e Imaterial e PesquisaArqueológica

SECULT/IPAC 300.000

Ação de salvaguarda realizada 3 un

Implantação do Sistema de Informação do Acervo Artesanal SETRE/APG 1.000.000Sistema de informação artesanal implantado 1 un

Apoio à Realização de Carnaval Cultural SECULT/APG 7.000.000Carnaval cultural apoiado 3 un

Realização do Festival Nacional de Vídeo SECULT/FUNCEB 300.000Festival cultural realizado 1 un

Ampliação de Acervo de Biblioteca e Arquivo Público SECULT/FPC-AP 370.000Exemplar adquirido 20000 un

Gerenciamento de Projeto Apoiado pelo Fazcultura SECULT/APG 60.000Projeto do Fazcultura gerenciado 1 un

Funcionamento de Unidade Cultural SECULT/FUNCEB 330.000Unidade cultural em funcionamento 3 un

Funcionamento de Unidade Cultural SECULT/APG 384.000Unidade cultural em funcionamento 17 un

418

Page 419: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Implementação de Colegiado de Gestão Participativa da Cultura SECULT/FUNCEB 100.000Colegiado de gestão participativa implementado 1 un

Realização de Evento Itinerante SECULT/FUNCEB 50.000Evento itinerante realizado 1 un

Apoio a Projeto do Calendário das Artes SECULT/FUNCEB 800.000Projeto cultural apoiado 1 un

Avaliação da Conformidade do Artesanato Baiano SDE/IBAMETRO 65.000Avaliação de conformidade realizada 50 un

Requalificação de Equipamento Cultural SECULT/IPAC 1.053.000Equipamento cultural requalificado 1 un

Requalificação de Equipamento Cultural SECULT/FPC-AP 500.000Equipamento cultural requalificado 2 un

Realização de Evento nas Áreas da Memória Histórica, da Leitura e do Livro SECULT/FPC-AP 330.000Evento cultural realizado 20 un

Apoio à Realização de Evento Cultural SECULT/APG 13.500.000Evento cultural apoiado 20 un

Apoio à Realização de Evento Cultural SECULT/FUNCEB 100.000Evento cultural apoiado 2 un

Incentivo à Produção e Difusão Cultural SECULT/FUNCEB 600.000Ação de incentivo à cultura realizada 2 un

Realização de Evento Artístico-Cultural para Formação de Platéia SECULT/FUNCEB 100.000Evento artístico-cultural realizado 6 un

Realização de Evento Artístico-Cultural - TCA SECULT/FUNCEB 200.000Evento artístico-cultural realizado 2 un

Realização de Evento Artístico-Cultural SECULT/FUNCEB 100.000Evento artístico-cultural realizado 2 un

419

Page 420: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apresentação de Corpo Artístico do Teatro Castro Alves SECULT/FUNCEB 200.000Apresentação de música/dança realizada 3 un

Apoio a Projeto Cultural SECULT/FCBA 27.287.750Projeto cultural apoiado 350 un

Assistência Técnica à Unidade Cultural nas Áreas da Memória Histórica, da Leitura edo Livro

SECULT/FPC-AP 12.000

Assistência técnica prestada 8 un

Desenvolvimento Produtivo 650.549.000Realização de Estudo Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado SEFAZ/FUNDESE 19.000.000

Estudo de desenvolvimento socioeconômico realizado 5 un

Participação em Evento de Atração de Novos Investimentos Produtivos SDE/APG 2.046.000Participação em evento realizada 2 un

Participação em Evento de Mineração SDE/CBPM 500.000Participação em evento realizada 5 un

Publicidade de Utilidade Pública SDE/JUCEB 15.000Evento de publicidade de utilidade pública realizado 1 un

Avaliação da Conformidade de Sistema, Produto e Serviço SDE/IBAMETRO 50.000Avaliação de conformidade realizada 2 un

Apoio Técnico a Projetos e Obras de Engenharia SDE/SUDIC 2.640.000Apoio técnico realizado 1 un

Funcionamento do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC Empresarial SDE/APG 317.000Serviço de atendimento empresarial em funcionamento 1 un

Funcionamento do Parque de Exposição Agropecuária de Salvador SEAGRI/APG 2.004.000Parque de exposições em funcionamento 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SEAGRI/APG 2.054.000Unidade finalística em funcionamento 6 un

Produção de Publicação das Ações da Seagri SEAGRI/APG 100.000

420

Page 421: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Publicação de ação produzida 4 un

Implantação do Sistema Integrador Estadual do Registro Público Mercantil SDE/JUCEB 700.000Sistema integrador implantado 25 un

Expansão do Sistema Georreferenciado de Gestão de Área Industrial e Comercial SDE/SUDIC 931.000Sistema georreferenciado expandido 1 un

Apoio a Projeto de Inovação de Competitividade Empresarial SECTI/FAPESB 14.500.000Projeto de CT&I empresarial apoiado 30 un

Implantação de Infraestrutura de Turismo Náutico SETUR/APG 27.180.000Infraestrutura de turismo náutico implantada 6 un

Construção de Mercado Municípal SEDUR/CONDER 3.000.000Mercado municipal construído 4 un

Apoio a Cadeia Produtiva da Agropecuária SEAGRI/APG 300.000Apoio à cadeia produtiva realizado 10 un

Apoio ao Desenvolvimento de Projeto Inovador SECTI/APG 1.000.000Projeto inovador apoiado 1 un

Implantação da Rede Baiana de Empreendedorismo e Incubação - RBEI SECTI/APG 500.000Rede baiana de empreendedorismo implantada 1 un

Avaliação da Conformidade de Serviço Relacionado ao Turismo de Aventura SDE/IBAMETRO 25.000Avaliação da conformidade de serviço realizada 1 un

Avaliação da Conformidade de Produto da Agroindustria Baiana SDE/IBAMETRO 75.000Avaliação da conformidade de produto realizada 15 un

Requalificação de Equipamento de Apoio ao Turismo de Negócio e Evento SETUR/APG 8.195.000Equipamento turístico requalificado 1 un

Apoio a Elaboração de Plano Setorial do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE SEMA/APG 25.000Plano ecológico-econômico apoiado 3 un

Implantação de Polo Agroindustrial em Município Vocacional SDE/SUDIC 6.539.000

421

Page 422: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Polo agroindustrial implantado 2 un

Implantação de Sistema Automatizado de Registro Mercantil SDE/JUCEB 75.000Sistema de registro automatizado implantado 1 un

Implantação de Ferramenta de Orientação do Público SDE/JUCEB 75.000Ferramenta de orientação implantada 1 un

Apoio a Evento para Atração de Investimento Agropecuário SEAGRI/APG 400.000Evento agropecuário apoiado 2 un

Apoio a Unidade de Produção de Artesanato Mineral SDE/CBPM 47.000Unidade de produção mineral apoiada 1 un

Apoio a Unidade de Produção de Material de Pavimentação SDE/CBPM 44.000Unidade de produção mineral apoiada 1 un

Apoio à Unidade de Produção de Brita e a Atividade de Extração de Bens Minerais SDE/CBPM 39.000Unidade de produção mineral apoiada 1 un

Apoio a Implantação de Unidade de Produção de Artesanto Mineral SDE/CBPM 150.000Implantação de unidade de produção mineral apoiada 1 un

Apoio a Implantação de Unidade de Produção de Materiais de Pavimentação SDE/CBPM 270.000Implantação de unidade de produção mineral apoiada 1 un

Apoio a Implantação de Unidade de Produção de Brita e de Extração de BensMinerais Comunitária

SDE/CBPM 80.000

Implantação de unidade de produção mineral apoiada 1 un

Apoio a Laboratório de Agropecuária SEAGRI/APG 155.000Laboratório apoiado 1 un

Implantação de Matadouro Frigorífico SEAGRI/APG 6.800.000Matadouro frigorífico implantado 11 un

Recuperação do Parque de Exposição Agropecuária de Salvador SEAGRI/APG 3.000.000Parque de exposições recuperado 1 un

Implantação de Unidade de Comercialização de Animal SEAGRI/APG 230.000

422

Page 423: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade de comercialização implantada 2 un

Promoção de Evento de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Pecuária SEAGRI/APG 904.000Evento agropecuário promovido 20 un

Promoção de Feira do Pró Genética e do Pró Berro SEAGRI/APG 120.000Feira promovida 8 un

Implementação do Plano de Agricultura de Baixo Carbono - ABC SEAGRI/APG 50.000Plano de agricultura implementado 1 un

Implantação de Unidade de Beneficiamento de Coco SEAGRI/APG 132.000Unidade de beneficiamento de coco implantada 1 un

Concessão de Selo de Qualidade a Empreendimento Agroindustrial e Agropecuário SEAGRI/APG 126.000Selo de qualidade agroindustrial e agropecuário concedido 20 un

Fomento a Participação das Microempresa e Empresa de Pequeno Porte em LicitaçãoPública

SAEB/APG 100.000

Ação de incentivo realizada 1 un

Implantação de Núcleo Industrial SDE/CIS 1.170.000Núcleo industrial Implantado 1 un

Requalificação de Núcleo Industrial SDE/CIS 2.000.000Núcleo industrial requalificado 1 un

Apoio a Evento de Qualificação Profissional SDE/APG 39.000Evento de qualificação profissional apoiado 1 un

Elaboração de Programa Piloto de Qualificação Profissional no Setor Terciário SDE/APG 25.000Programa de qualificação profissional elaborado 1 un

Elaboração de Estudo de Oportunidade de Negócio do Setor de Comércio e Serviços SDE/APG 484.000Estudo/diagnóstico elaborado 1 un

Apoio a Projeto de Centro Técnico de Produção Audiovisual do Estado SDE/APG 9.000Projeto audiovisisual apoiado 1 un

Participação em Evento de Atração de Investimento na Área de Mineração e SDE/APG 55.000

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Page 424: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

MetalurgiaParticipação em evento realizada 1 un

Realização de Estudo da Demanda e Oferta Profissional do Setor Produtivo SDE/APG 34.000Estudo do setor produtivo realizado 1 un

Revitalização de Mercado e Feira Livre SEDUR/CONDER 3.000.000Feira livre/mercado revitalizado 4 un

Capacitação Técnica e Artística na Área Cultural SECULT/FUNCEB 400.000Evento de capacitação realizado 2 un

Financiamento de Projeto nos Setores de Comércio e Serviços, Agroindústria,Indústria e Mineração

SEFAZ/FUNDESE 288.808.000

Linha de financiamento disponibilizada 14 unFinanciamento de Projeto nos Setores de Comércio e Serviços, Agroindústria,Indústria e Mineração

SEFAZ/DESENBAHIA 250.000.000

Linha de financiamento disponibilizada 14 un

Infraestrutura para o Desenvolvimento 2.019.698.690Implantação de Sistema Único de Gestão de Serviço Público Regulado SEINFRA/AGERBA 4.200.000

Sistema de gestão de regulação implantado 4 un

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas SEDUR/APG 76.153.000Obra de infraestrutura viária realizada 13 un

Realização de Obra de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas SEDUR/CONDER 30.000.000Obra de infraestrutura viária realizada 24 un

Recuperação de Unidade da Agerba SEINFRA/AGERBA 1.000.000Unidade recuperada 1 un

Eficientização de Sistema de Iluminação Pública Municipal SEINFRA/APG 2.438.000Ponto de iluminação eficientizado 1060 un

Expansão da Rede de Iluminação Pública Municipal SEINFRA/APG 9.648.000Ponto de iluminação implantado 3216 un

Elaboração de Balanço Energético SEINFRA/APG 25.000

424

Page 425: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Balanço energético elaborado 2 un

Elaboração de Estudo de Infraestrutura de Transporte Aeroviário SEINFRA/APG 4.226.000Estudo aeroviário elaborado 21 un

Implantação de Sistema de Energia Renovável SEINFRA/APG 1.641.000Sistema de energia renovável implantado 2 un

Expansão da Rede Física de Distribuição de Gás Natural SEINFRA/BAHIAGÁS 74.780.000Rede de distribuição de gás expandida 78 km

Implantação de Rodovia na BA. 351, Estreito (Barra) - Km 35 - Buritirama SEINFRA/SIT 9.481.000Trecho de rodovia implantado 26 km

Fiscalização de Serviço Público Regulado SEINFRA/AGERBA 6.103.000Fiscalização de serviço público realizada 31250 un

Atendimento ao Usuário de Transporte, Terminal e Rodovia Pedagiada SEINFRA/AGERBA 216.000Atendimento ao usuário realizado 3000 un

Fiscalização do Transporte de Carga SEINFRA/SIT 3.000.000Fiscalização do transporte de carga realizada 341301 un

Licenciamento Ambiental para Serviço e Obra de Infraestrutura de Transportes SEINFRA/SIT 200.000Licença ambiental emitida 2 un

Conservação de Terminal de Transporte Aeroviário SEINFRA/SIT 21.000.000Terminal aeroviário conservado 16 un

Conservação da Rede Rodoviária Estadual SEINFRA/SIT 66.161.790Rodovia conservada 9375 km

Policiamento e Segurança Pública de Rodovia SEINFRA/SIT 10.000.000Rodovia policiada 20000 km

Melhoria da Infraestrutura da Rede Mercadista SDE/EBAL 19.000.000Melhoria de infraestrutura realizada 1 un

Elaboração de Estudo de Logística de Transporte SEINFRA/APG 781.000

425

Page 426: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Estudo de transporte elaborado 1 un

Sinalização de Infraestrutura de Transporte SEINFRA/SIT 5.000.000Rodovia sinalizada 2000 km

Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura de Transportes Rodoviários SEINFRA/SIT 2.700.000Estudo/projeto em infraestrutura elaborado 5 un

Recuperação de Terminal Aeroviário SEINFRA/SIT 7.481.000Terminal aeroviário recuperado 22 un

Construção de Terminal Hidroviário SEINFRA/SIT 2.700.000Terminal hidroviário construído 1 un

Recuperação de Terminal Hidroviário SEINFRA/SIT 325.000Terminal hidroviário recuperado 1 un

Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura de Transportes Aeroviários SEINFRA/SIT 500.000Estudo/projeto em infraestrutura elaborado 1 un

Elaboração de Estudo e Projeto de Infraestrutura de Transportes Hidroviários SEINFRA/SIT 500.000Estudo/projeto em infraestrutura elaborado 1 un

Liberação de Faixa de Domínio para Servidão de Terminal de Transporte Aeroviário SEINFRA/SIT 500.000Faixa de domínio liberada 1 un

Implantação de Infraestrutura do Sistema Metroviário SEDUR/APG 1.055.504.000Infraestrutura implantada 1 un

Duplicação de Rodovia na BR.415/BA, Itabuna - Ilhéus SEINFRA/SIT 5.499.000Trecho de rodovia duplicado 17 km

Recuperação de Rodovia na BA. 534, Entronc. da BA. 001 - Entronc. Salinas daMargarida - Conceição de Salinas - Cairú

SEINFRA/SIT 15.000.000

Trecho de rodovia recuperado 27 km

Liberação de Faixa de Domínio para Servidão de Rodovia e Terminal de Transporte SEINFRA/SIT 500.000Faixa de domínio liberada 5 un

Supervisão de Obra de Infraestrutura Rodoviária SEINFRA/SIT 1.000.000

426

Page 427: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Obra de infraestrutura supervisionada 2 un

Supervisão de Obra na Área de Energia SEINFRA/APG 90.000Obra na área de energia supervisionada 300 un

Construção de Ponte SEINFRA/SIT 364.000Ponte construída 11 m

Implantação de Acesso Rodoviário SEINFRA/SIT 17.908.000Acesso rodoviário implantado 45 km

Operação do Sistema Integrado de Gestão na Área de Transporte SEINFRA/SIT 4.000.000Sistema de informação em operação 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SEDUR/CTB 1.200.000Unidade finalística em funcionamento 1 un

Realização de Campanha Educativa de Regulação de Transporte SEINFRA/AGERBA 144.000Campanha educativa realizada 1 un

Modernização do Processo de Controle e Fiscalização do Trânsito em RodoviaEstadual

SEINFRA/SIT 500.000

Controle/fiscalização do trânsito modernizado 10 un

Realização de Evento Educativo sobre Trânsito SEINFRA/SIT 100.000Evento de segurança no trânsito realizado 5 un

Fiscalização de Infraestrutura Ferroviária e Metroviária SEDUR/CTB 656.900Fiscalização de infraestrutura de transporte realizada 2 un

Elaboração de Estudo e Projeto para Área de Infraestrutura Energética SEINFRA/APG 390.000Estudo/projeto em energia elaborado 1 un

Realização de Obra de Infraestrutura Energética em Subestação SEINFRA/APG 2.450.000Obra de infraestrutura energética realizada 1 un

Implantação de Infraestrutura Energética - Linha de Transmissão SEINFRA/APG 1.422.000Linha de transmissão implantada 6 km

Elaboração de Estudo e Projeto do Programa de Restauração e Manutenção de SEINFRA/SIT 15.000.000

427

Page 428: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Rodovias Estaduais da Bahia - Premar IIEstudo/projeto em infraestrutura elaborado 5 un

Recuperação de Rodovia na BA. 245, Iaçú - Marcionílio Souza - Itaeté SEINFRA/SIT 9.710.000Trecho de rodovia recuperado 9 km

Implantação de Rede de Comunicação de Dados SECTI/APG 34.000.000Rede de comunicação de dados implantada 250 km

Implantação de Acesso de Última Milha SECTI/APG 4.000.000Acesso de última milha implantado 222 un

Elaboração de Estudo e Projeto de Energia Renovável SEINFRA/APG 317.000Estudo/projeto em energia elaborado 1 un

Implantação de Infraestrutura Energética - Linha de Distribuição Tronco SEINFRA/APG 58.000Linha de distribuição tronco implantada 1 km

Implantação de Rodovia na BA.375, Caldeirão Grande - Entronc. BR.407 (Barracas) SEINFRA/SIT 10.876.000Trecho de rodovia implantado 25 km

Restauração de Rodovia na BA.693, Entronc. BA.290 - Ibirapuã SEINFRA/SIT 1.780.000Trecho de rodovia restaurado 37 km

Restauração de Rodovia BA 161, Km 36,2 (Sítio do Mato ) - Km 66,20 e Acesso aGameleira da Lapa

SEINFRA/SIT 5.330.000

Trecho de rodovia restaurado 38 km

Restauração de Rodovia na BA.540, Amargosa - Mutuípe SEINFRA/SIT 1.985.000Trecho de rodovia restaurado 27 km

Restauração de Rodovia na BA. 225, (Entronc. BR.135 Formosa do Rio Preto) -Coaceral

SEINFRA/SIT 3.560.000

Trecho de rodovia restaurado 78 km

Restauração de Rodovia na BA. S/C, Entronc. BA.001 - Cacha Pregos SEINFRA/SIT 1.180.000Trecho de rodovia restaurado 10 km

Restauração de Rodovia na BA.884, Nilo Peçanha - Cairu SEINFRA/SIT 2.310.000Trecho de rodovia restaurado 22 km

428

Page 429: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Restauração de Rodovia na BA. 001, Nazaré - Valença - Ilhéus - Premar II SEINFRA/SIT 8.400.000Trecho de rodovia restaurado 233 km

Restauração de Rodovia na BA. 046, Milagres - Iaçú - Marcionilio Souza - Itaeté -Entronc. BA. 142 - Premar II

SEINFRA/SIT 8.400.000

Trecho de rodovia restaurado 186 kmRestauração de Rodovia na BA. 142, Entronc. BR. 242 - Andaraí - Mucugê - Barra daEstiva - Ituaçú - Tanhaçú - Entronc. BR.407 (Sussuarana) - Premar II

SEINFRA/SIT 10.000.000

Trecho de rodovia restaurado 243 km

Restauração de Rodovia na BA. 148, Brumado - Livramento - Premar II SEINFRA/SIT 2.400.000Trecho de rodovia restaurado 65 km

Restauração de Rodovia na BA. 152, Livramento - Entronc. BA. 156 (para Botuporã) -Premar II

SEINFRA/SIT 3.500.000

Trecho de rodovia restaurado 93 km

Restauração de Rodovia na BA. 156, Entronc. BA. 156 - Entronc. BR. 242 - Premar II SEINFRA/SIT 4.800.000Trecho de rodovia restaurado 129 km

Restauração de Rodovia na BA. 156, Caturama - Botuporã - Tanque Novo - Entronc.BR. 430 - Premar II

SEINFRA/SIT 9.600.000

Trecho de rodovia restaurado 82 km

Restauração de Rodovia na BA. 161, BR. 242 - Igarité - Premar II SEINFRA/SIT 2.500.000Trecho de rodovia restaurado 61 km

Restauração de Rodovia na BA. 161, Igarité - Barra - Premar II SEINFRA/SIT 3.500.000Trecho de rodovia restaurado 86 km

Restauração de Rodovia na BA. 172, Entronc. BR. 242 - Javi - Santa Maria Da Vitória -Premar II

SEINFRA/SIT 16.400.000

Trecho de rodovia restaurado 167 km

Restauração de Rodovia na BA. 172, Santa Maria da Vitória - Jaborandi - Premar II SEINFRA/SIT 4.200.000Trecho de rodovia restaurado 43 km

Restauração de Rodovia na BA. 210, BR. 110 - Paulo Afonso - Premar II SEINFRA/SIT 500.000Trecho de rodovia restaurado 9 km

429

Page 430: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Restauração de Rodovia na BA.210, Paulo Afonso - Acesso Barragem - Itaparica -Premar II

SEINFRA/SIT 1.200.000

Trecho de rodovia restaurado 29 km

Restauração de Rodovia na BA. 210, Acesso Itaparica - Rodelas - Premar II SEINFRA/SIT 3.400.000Trecho de rodovia restaurado 84 km

Restauração de Rodovia na BA. 210, Rodelas - Entronc. BR. 116 (Ibó) - Premar II SEINFRA/SIT 2.600.000Trecho de rodovia restaurado 64 km

Restauração de Rodovia na BA. 210, BR. 116 (Ibó) - Curaçá - Premar II SEINFRA/SIT 10.800.000Trecho de rodovia restaurado 92 km

Restauração de Rodovia na BA. 210, Curuçá - Juazeiro - Premar II SEINFRA/SIT 4.800.000Trecho de rodovia restaurado 89 km

Restauração de Rodovia na BA. 225, Formosa do Rio Preto - Coaceral - Premar II SEINFRA/SIT 5.600.000Trecho de rodovia restaurado 77 km

Restauração de Rodovia na BA. 262, Vitória da Conquista - Brumado - Premar II SEINFRA/SIT 5.500.000Trecho de rodovia restaurado 126 km

Restauração de Rodovia na BA. 263, Vitória da Conquista - Itambé - Premar II SEINFRA/SIT 2.300.000Trecho de rodovia restaurado 51 km

Restauração de Rodovia na BA. 290, Itanhém - Medeiros Neto - Teixeira de Freitas -Alcobaça - Premar II

SEINFRA/SIT 10.100.000

Trecho de rodovia restaurado 156 kmRestauração de Rodovia na BA. 459, Entronc. BA. 460 - Cotia - BA. 454 - Anel da Soja- Premar II

SEINFRA/SIT 5.000.000

Trecho de rodovia restaurado 92 kmRestauração de Rodovia na BA. 459, BA. 454 (para Formosa do Rio Preto) - Entronc.BR. 242 - Premar II

SEINFRA/SIT 4.000.000

Trecho de rodovia restaurado 64 kmRestauração de Rodovia na BA. 460, Luiz Eduardo Magalhães - Divisa BA-TO - Anelda Soja - Premar II

SEINFRA/SIT 2.500.000

Trecho de rodovia restaurado 45 km

430

Page 431: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Restauração de Rodovia na BA. 463, São Desidério - Roda Velha - Premar II SEINFRA/SIT 10.800.000Trecho de rodovia restaurado 125 km

Georreferenciamento das Ocupações da Faixa de Domínio da Malha Rodoviária sob aJurisdição do SIT

SEINFRA/SIT 5.100.000

Georreferenciamento da malha rodoviária realizado 1000 km

Implantação de Centro de Abastecimento em Apoio às Cadeias Produtivas SDE/SUDIC 200.000Centro de abastecimento implantado 1 un

Funcionamento de Estação Ferroviária e Metroviária SEDUR/CTB 2.640.000Estação ferroviária/metroviária em funcionamento 10 un

Elaboração de Estudo e Projeto de Geração Distribuída de Energia Elétrica SEINFRA/APG 100.000Estudo/projeto em energia elaborado 1 un

Promoção de Evento para Divulgação de Tecnologia de Geração e Uso de Energias SEINFRA/APG 100.000Evento promovido 1 un

Elaboração de Estudo e Projeto de Energia Renovável em Prédio Público Situado noCAB

SEINFRA/APG 100.000

Estudo/projeto em energia elaborado 2 unElaboração de Estudo e Projeto de Geração de Energia Elétrica a partir doAproveitamento do Gás Metano de Aterro Sanitário

SEINFRA/APG 500.000

Estudo/projeto em energia elaborado 1 unElaboração de Estudo e Projeto para Eficientização Energética de Sistema deIluminação Pública

SEINFRA/APG 107.000

Estudo/projeto em energia elaborado 2 un

Elaboração de Estudo e Projeto de Expansão da Iluminação Pública Municipal SEINFRA/APG 200.000Estudo/projeto em energia elaborado 5 un

Elaboração de Estudo de Modelo de Avaliação do Impacto dos Investimentos emTransporte

SEINFRA/SIT 1.500.000

Estudo de avaliação de impacto elaborado 4 un

Elaboração de Estudo de Financiamento do Setor Rodoviário SEINFRA/SIT 2.700.000Estudo de financiamento rodoviário elaborado 3 un

431

Page 432: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Aprimoramento do Sistema de Planejamento Rodoviário SEINFRA/SIT 2.000.000Sistema de planejamento aprimorado 3 un

Realização de Ação de Melhoria da Eficiência do Órgão Gestor de Transporte SEINFRA/SIT 1.500.000Ação de melhoria realizada 2 un

Elaboração de Estudo para Aumento da Eficiência da Logística Baiana SEINFRA/SIT 2.500.000Estudo elaborado 3 un

Apoio na Elaboração do Atlas Solarimétrico do Estado SECTI/APG 450.000Apoio a elaboração de atlas realizado 1 un

Recuperação de Rodovia na BA. 001, Nazaré - Valença SEINFRA/SIT 6.000.000Trecho de rodovia recuperado 44 km

Restauração de Rodovia na BA. 491, BR. 101 - Cabaceiras do Paraguaçu SEINFRA/SIT 500.000Trecho de rodovia restaurado 20 km

Recuperação de Rodovia na BA. 220, Monte Santo - Euclides da Cunha SEINFRA/SIT 1.000.000Trecho de rodovia recuperado 38 km

Recuperação de Rodovia na BR. 415/BA Ilhéus - Itabuna SEINFRA/SIT 4.400.000Trecho de rodovia recuperado 12 km

Implantação do Semi-Anel Rodoviário de Porto Seguro, BA.001 (Entronc. Trancoso) -BA. 001 (Santa Cruz de Cabrália)

SEINFRA/SIT 15.936.000

Trecho de rodovia implantado 9 km

Elaboração de Estudo e Projeto para Eficientização Energética SEINFRA/APG 100.000Estudo/projeto em energia elaborado 2 un

Recuperação da Malha Ferroviária SEDUR/CTB 1.560.000Malha ferroviária recuperada 1 un

Restauração de Rodovia na BA. 503, Interligação Av. Contorno - Aeroporto de Feirade Santana

SEINFRA/SIT 1.500.000

Trecho de rodovia restaurado 6 km

Restauração de Rodovia na BA.210, Abaré - Entronc. da BR.116 SEINFRA/SIT 2.430.000

432

Page 433: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Trecho de rodovia restaurado 17 kmGerenciamento do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduaisda Bahia - Premar II

SEINFRA/SIT 3.000.000

Programa de restauração e manutenção de rodovias gerenciado 2 un

Ampliação da Infraestrutura do Sistema Metroviário SEDUR/APG 238.605.000Infraestrutura metroviária ampliada 1 un

Elaboração de Estudo de Integração entre o Sistema Metroviário e o Veículo Levesobre Trilhos

SEDUR/APG 345.000

Estudo de transporte elaborado 1 un

Fomento à Contratação Sustentável de Bens e Serviços SAEB/APG 780.000Ação de sustentabilidade desenvolvida 1 un

Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica da Iluminação PúblicaMunicipal

SEINFRA/APG 3.000.000

Poste de rede de energia implantado 1000 unParticipação em Evento de Atração de Empresa na Área de Tecnologia da Informação- TI

SDE/APG 345.000

Participação em evento realizada 1 unParticipação em Evento de Atração de Investimento em Segmentos Estratégico ePrioritário do Estado

SDE/APG 607.000

Participação em evento realizada 1 un

Recuperação de Estrada Vicinal SEINFRA/SIT 19.000.000Estrada vicinal recuperada 50 un

Implantação de Infraestrutura da Mobilidade Urbana e Interurbana SEDUR/CONDER 1.500.000Obra de infraestrutura viária implantada 1 un

Pacto pela Vida 4.136.162.570Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança para o Corpo de BombeirosMilitar

SSP/CBMBA 1.710.000

Equipamento de proteção e segurança adquirido 20 un

Aquisição de Equipamento e Material Permanente do Corpo de Bombeiros Militar SSP/CBMBA 200.000Equipamento/material permanente adquirido 200 un

433

Page 434: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Funcionamento de Núcleo de Direitos Humanos SJDHDS/APG 2.320.000Núcleo de direitos humanos em funcionamento 3 un

Realização de Análise Criminal e em Medicina Legal SSP/DPT 4.000.000Laudo pericial realizado 80000 un

Emissão e Registro de Carteira de Identificação Civil e Criminal SSP/DPT 4.000.000Carteira de identidade emitida 2500000 un

Prevenção e Atendimento a Sinistros SSP/CBMBA 1.290.000Ação de prevenção e atendimento realizada 1000 un

Funcionamento do Serviço de Atendimento a Servidor Usuário de Droga e seusFamiliares

SSP/APG 150.000

Serviço de atendimento em funcionamento 1 un

Funcionamento do Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual SSP/APG 150.000Serviço de atendimento em funcionamento 2 un

Funcionamento do Sistema de Saúde da Polícia Militar SSP/PM/BA 900.000Sistema de saúde policial em funcionamento 1 un

Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/PC/BA 300.000Evento de capacitação realizado 15 un

Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/PM/BA 2.300.000Evento de capacitação realizado 25 un

Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/APG 1.746.000Evento de capacitação realizado 2 un

Capacitação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/CBMBA 130.000Evento de capacitação realizado 20 un

Construção do Centro Integrado de Gestão de Emergências - Cige SSP/APG 15.000.000Centro de gestão de emergências construído 1 un

Funcionamento do Núcleo de Gestão do Sistema de Defesa Social GAB GOV/GAB GOV 200.000Núcleo de gestão em funcionamento 1 un

434

Page 435: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Conservação de Equipamento Especializado da Polícia Técnica SSP/DPT 1.243.000Equipamento especializado conservado 25 un

Funcionamento de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar SSP/CBMBA 3.770.100Unidade de bombeiro em funcionamento 30 un

Operação da Frota de Veículos do Corpo de Bombeiros Militar SSP/CBMBA 1.900.000Frota de veículos em operação 1 un

Funcionamento de Unidade de Atendimento Socioeducativo SJDHDS/FUNDAC 21.826.000Unidade de atendimento socioeducativo em funcionamento 13 un

Operação de Aeronave da Polícia Militar SSP/PM/BA 9.100.000Aeronave policial em operação 8 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SSP/SI 531.000Unidade finalística em funcionamento 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SSP/PC/BA 17.613.000Unidade finalística em funcionamento 1958 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SSP/PM/BA 8.280.000Unidade finalística em funcionamento 55 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SSP/DPT 3.500.000Unidade finalística em funcionamento 5 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SSP/CBMBA 620.000Unidade finalística em funcionamento 17 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SSP/APG 15.000Unidade finalística em funcionamento 2 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SJDHDS/FUNDAC 1.985.000Unidade finalística em funcionamento 13 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SJDHDS/APG 1.500.000Unidade finalística em funcionamento 32 un

435

Page 436: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Instauração de Inquérito Policial SSP/PC/BA 2.000.000Inquérito policial instaurado 51 un

Funcionamento da Academia da Polícia Civil SSP/PC/BA 40.000Academia policial em funcionamento 1 un

Funcionamento do Serviço de Documentação e Estatística Policial SSP/PC/BA 30.000Serviço de documentação e estatística em funcionamento 1 un

Fornecimento de Alimentação a Pessoa Custodiada SSP/PC/BA 10.000.000Alimentação a pessoa custodiada fornecida 2000000 un

Apoio a Núcleo de Iniciação Esportiva, Lazer e Inclusão Social em Área de Atuaçãodo Pacto Pela Vida

SETRE/SUDESB 6.552.000

Núcleo de esporte/lazer apoiado 20 unFuncionamento do Serviço de Telecomunicações do Sistema Estadual de SegurançaPública

SSP/PM/BA 100.000

Serviço de telecomunicações em funcionamento 1 un

Atendimento a Adolescente em Medida Socioeducativa de Semiliberdade SJDHDS/FUNDAC 4.000.000Atendimento a adolescente realizado 80 un

Prevenção à Vitimização Policial SSP/PM/BA 700.000Ação de prevenção implementada 1 un

Acolhimento Residencial Transitório de Pessoas com Necessidades Decorrentes doUso de Substâncias Psicoativas

SJDHDS/APG 4.183.000

Vaga disponibilizada 420 un

Funcionamento de Base Comunitária de Segurança Pública SSP/PM/BA 600.000Base comunitária de segurança em funcionamento 8 un

Atendimento a Adolescente em Conflito com a Lei SJDHDS/FUNDAC 54.000.000Atendimento a adolescente realizado 6000 un

Funcionamento do Serviço de Segurança de Bombeiros em Evento Popular SSP/CBMBA 349.900Evento popular monitorado 4 un

Funcionamento de Unidade de Assistência Social SJDHDS/APG 900.000

436

Page 437: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade de assistência social em funcionamento 32 un

Policiamento Judiciário em Evento Popular SSP/PC/BA 1.500.000Evento popular policiado 80 un

Reforma de Unidade de Assistência Social SJDHDS/APG 6.995.000Unidade de assistência social reformada 2 un

Recuperação de Unidade do Sistema Penitenciário SEAP/APG 1.775.000Unidade penitenciária recuperada 6 un

Construção de Unidade Prisional SEAP/APG 42.730.000Unidade prisional construída 3 un

Ampliação de Unidade Prisional SEAP/APG 200.000Unidade prisional ampliada 1 un

Mapeamento de Iniciativa Socioambiental Voltada à Sustentabilidade SEMA/APG 5.000Iniciativa socioambiental mapeada 25 un

Elaboração de Plano de Ação Comunitária SEMA/APG 15.000Plano de ação comunitária elaborado 1 un

Realização de Ação de Educação Ambiental no Âmbito do Pacto Pela Vida SEMA/APG 5.000Ação de educação ambiental realizada 3 un

Assistência Terapêutica na Reabilitação de Usuário de Álcool e Outras Drogas SJDHDS/APG 7.342.000Assistência terapêutica prestada 780 un

Administração de Pessoal e Encargos Finalísticos do Sistema de Segurança Pública SSP/PC/BA 703.858.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal e Encargos Finalísticos do Sistema de Segurança Pública SSP/DPT 212.706.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal e Encargos Finalísticos do Sistema de Segurança Pública SSP/CBMBA 120.300.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal e Encargos Finalísticos do Sistema de Segurança Pública SSP/PM/BA 2.465.904.000

437

Page 438: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Serviço finalístico remunerado 1 un

Funcionamento do Serviço de Inteligência Policial SSP/PC/BA 100.000Missão de inteligência policial realizada 35 un

Funcionamento do Serviço de Inteligência Policial SSP/PM/BA 100.000Missão de inteligência policial realizada 1 un

Funcionamento do Serviço de Policiamento SSP/PC/BA 100.000Serviço de policiamento em funcionamento 1 un

Funcionamento do Serviço de Policiamento SSP/PM/BA 2.610.000Serviço de policiamento em funcionamento 1 un

Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/PC/BA 100.000Evento de formação realizado 1 un

Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/DPT 385.000Evento de formação realizado 1 un

Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/CBMBA 1.110.000Evento de formação realizado 1 un

Formação de Servidor do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/PM/BA 6.100.000Evento de formação realizado 2 un

Operação da Frota de Veículos da Polícia SSP/PM/BA 66.336.000Frota de veículos em operação 1 un

Operação da Frota de Veículos da Polícia SSP/DPT 11.800.000Frota de veículos em operação 1 un

Operação da Frota de Veículos da Polícia SSP/PC/BA 41.591.000Frota de veículos em operação 1 un

Funcionamento de Unidade de Polícia SSP/PC/BA 20.400.000Unidade policial em funcionamento 600 un

Funcionamento de Unidade de Polícia SSP/SI 2.281.000

438

Page 439: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade policial em funcionamento 1 un

Funcionamento de Unidade de Polícia SSP/PM/BA 42.000.000Unidade policial em funcionamento 190 un

Funcionamento de Unidade de Polícia SSP/DPT 1.200.000Unidade policial em funcionamento 35 un

Funcionamento do Serviço de Policiamento Preventivo em Evento Popular SSP/APG 3.043.000Evento popular policiado 80 un

Funcionamento do Serviço de Policiamento Preventivo em Evento Popular SSP/PM/BA 17.400.000Evento popular policiado 100 un

Realização de Missão Especial SSP/PC/BA 50.000Missão especial realizada 40 un

Realização de Missão Especial SSP/SI 1.518.000Missão especial realizada 1 un

Apoio a Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - Neojiba SJDHDS/APG 8.000.000Núcleo infanto-juvenil apoiado 11 un

Implantação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do CentroIntegrado de Gestão de Emergências - Cige

SSP/APG 2.350.000

Infraestrutura de tecnologia implantada 1 un

Aprimoramento da Logística do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/PM/BA 100.000Logística do sistema de segurança aprimorada 1 un

Implantação de Escritório Corporativo de Gerenciamento de Projetos SSP/PM/BA 100.000Escritório corporativo de projeto implantado 1 un

Implantação do Plano de Fortalecimento de Valores Institucionais e AperfeiçoamentoCorreicional

SSP/PM/BA 200.000

Plano de fortalecimento correicional implantado 1 un

Modernização do Arquivo Criminal SSP/PC/BA 50.000Arquivo criminal modernizado 1 un

439

Page 440: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Modernização de Unidade da Polícia Militar SSP/PM/BA 2.400.000Unidade de polícia modernizada 10 un

Implantação do Plano de Aperfeiçoamento do Serviço de Policiamento Comunitário SSP/PM/BA 100.000Plano de policiamento comunitário implantado 1 un

Implantação do Plano de Ronda Disciplinar SSP/PM/BA 50.000Plano de Ronda Disciplinar implantado 1 un

Construção de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar SSP/CBMBA 1.900.000Unidade de bombeiro construída 1 un

Reforma de Unidade do Corpo de Bombeiros Militar SSP/CBMBA 1.100.000Unidade de bombeiro reformada 8 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Corpo de Bombeiros Militar SSP/CBMBA 2.142.000Veículo disponibilizado 6 un

Melhoria de Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação da SegurançaPública

SSP/PM/BA 2.000.000

Sistema de tecnologia da informação melhorado 1 un

Estruturação de Núcleo de Prática Orquestral SJDHDS/APG 2.000.000Instrumento musical adquirido 1848 un

Requalificação de Equipamento Urbano Comunitário SEDUR/CONDER 2.500.000Equipamento urbano requalificado 5 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública SSP/FEASPOL 2.500.000Veículo disponibilizado 30 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública SSP/PM/BA 13.800.000Veículo disponibilizado 4 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública SSP/APG 128.000Veículo disponibilizado 1 un

Aquisição de Armamento do Sistema de Segurança Pública SSP/PM/BA 2.200.000Armamento adquirido 300 un

440

Page 441: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Aquisição de Armamento do Sistema de Segurança Pública SSP/FEASPOL 3.000.000Armamento adquirido 400 un

Aquisição de Equipamento de Informática do Sistema de Segurança Pública SSP/FEASPOL 7.100.000Equipamento de informática adquirido 1775 un

Aquisição de Equipamento de Informática do Sistema de Segurança Pública SSP/DPT 2.200.000Equipamento de informática adquirido 300 un

Aquisição de Equipamento de Informática do Sistema de Segurança Pública SSP/APG 54.000Equipamento de informática adquirido 26 un

Aquisição de Equipamento de Informática do Sistema de Segurança Pública SSP/PC/BA 1.000.000Equipamento de informática adquirido 100 un

Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança do Sistema de SegurançaPública

SSP/FEASPOL 2.000.000

Equipamento de proteção e segurança adquirido 2000 unAquisição de Equipamento de Proteção e Segurança do Sistema de SegurançaPública

SSP/PC/BA 100.000

Equipamento de proteção e segurança adquirido 1 unAquisição de Equipamento de Proteção e Segurança do Sistema de SegurançaPública

SSP/PM/BA 10.950.000

Equipamento de proteção e segurança adquirido 1500 un

Aquisição de Equipamento do Sistema de Segurança Pública SSP/PM/BA 2.800.000Equipamento adquirido 1250 un

Aquisição de Equipamento do Sistema de Segurança Pública SSP/APG 993.000Equipamento adquirido 68 un

Aquisição de Equipamento do Sistema de Segurança Pública SSP/FEASPOL 7.894.929Equipamento adquirido 3000 un

Aquisição de Equipamento do Sistema de Segurança Pública SSP/PC/BA 2.000.000Equipamento adquirido 2500 un

Aquisição de Munição para a Polícia SSP/PC/BA 500.000

441

Page 442: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Munição policial adquirida 10000 un

Aquisição de Munição para a Polícia SSP/PM/BA 4.080.000Munição policial adquirida 720000 un

Construção de Unidade Administrativa do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/APG 50.000.000Unidade administrativa de segurança pública construída 15 un

Construção de Unidade Administrativa do Sistema Estadual de Segurança Pública SSP/FEASPOL 7.000.000Unidade administrativa de segurança pública construída 5 un

Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública SSP/PM/BA 6.307.641Unidade de segurança pública reformada 63 un

Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública SSP/PC/BA 1.170.000Unidade de segurança pública reformada 5 un

Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública SSP/FEASPOL 5.000.000Unidade de segurança pública reformada 5 un

Aquisição de Equipamento de Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública SSP/FEASPOL 7.100.000Equipamento de telecomunicação adquirido 800 un

Desenvolvimento Rural Sustentável 335.926.000Implantação de Projeto Comunitário de Geração de Ocupação, Renda e InfraestruturaSocial - Produzir

SDR/CAR 467.000

Projeto comunitário implantado 8 un

Distribuição de Equipamento de Apoio à Inclusão Produtiva SDR/CAR 8.500.000Equipamento de apoio distribuído 36 un

Implantação de Projeto de Apoio à Comercialização e Produção SDR/CAR 18.000.000Projeto de apoio implantado 78 un

Disseminação e Gestão do Projeto Mata Branca SDR/CAR 1.266.000Projeto agroecológico gerenciado 2 un

Regularização de Área Pública Estadual SDR/CDA 100.000Área pública estadual regularizada 5 un

442

Page 443: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Realização de Vigilância Sanitária em Parceria com a Força Pública Policial SEAGRI/ADAB 466.000Parceria realizada 1 un

Implantação de Infraestrutura Rural em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária SDR/CDA 150.000Infraestrutura rural implantada 1 un

Vistoria de Imóvel Rural para Reforma Agrária SDR/CDA 300.000Imóvel rural vistoriado 12 un

Apoio a Empreendimentos de Comercialização de Produtos e Serviços da AgriculturaFamiliar

SDR/APG 97.000

Empreendimento familiar apoiado 27 un

Apoio a Empreendimento de Agroindustrialização SDR/APG 100.000Empreendimento agroindustrial apoiado 39 un

Supervisão de Obra na Área de Comunicação SEINFRA/APG 160.000Obra na área de comunicação supervisionada 2 un

Apoio à Execução de Projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural Pública e nãoEstatal

SDR/BAHIATER 34.360.000

Apoio à execução de projeto realizado 34360 un

Realização de Ação Social de Regularização Fundiária SDR/CDA 150.000Ação social de regularização fundiária realizada 5 un

Assistência a Município na Regularização Fundiária SDR/CDA 200.000Assistência a município prestada 10 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SDR/BAHIATER 306.000Unidade finalística em funcionamento 1 un

Funcionamento de Unidade de Pesquisa, Produção e Formação Profissional SDR/BAHIATER 7.800.000Unidade de pesquisa e formação profissional em funcionamento 1 un

Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Pró-Semiárido SDR/CAR 8.417.000Projeto de financiamento gerenciado 1 un

Assistência Técnica a Produtor Rural do Semiárido Baiano - Pró-Semiárido SDR/CAR 24.500.000

443

Page 444: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Assistência técnica prestada 15 unImplantação de Projeto Comunitário de Desenvolvimento Produtivo Sustentável - Pró-Semiárido

SDR/CAR 33.500.000

Projeto comunitário implantado 228 un

Implantação de Empreendimento Agroindustrial da Agricultura Familiar SDR/APG 4.000.000Empreendimento agroindustrial implantado 39 un

Implementação do Programa de Pagamento por Serviço Ambiental SEMA/FERFA 50.000Programa implementado 1 un

Expansão do Sinal de Telecomunicação SEINFRA/APG 840.000Sinal de telecomunicação expandido 28 un

Elaboração do Plano Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário SDR/APG 100.000Plano de desenvolvimento elaborado 1 un

Elaboração de Estudo de Ordenamento Territorial e Fundiário SDR/APG 348.000Estudo elaborado 1 un

Produção de Unidade Habitacional em Comunidades Tradicionais SDR/CAR 5.600.000Unidade habitacional produzida 149 un

Apoio ao Agricultor Familiar na Contratação de Crédito Fundiário SDR/CDA 300.000Proposta de crédito encaminhada 25 un

Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação de Cadeia Produtiva Estratégica SECTI/APG 2.000.000Tecnologia e inovação de cadeia produtiva desenvolvida 2 un

Apoio a Projeto Produtivo e Atividade não Agrícola para Agricultura Familiar SDR/APG 1.963.000Apoio a projeto produtivo/atividade não agrícola realizado 1 un

Distribuição de Insumo para Agricultura Familiar SDR/APG 8.900.000Insumo distribuído 47500 un

Instalação de Ponto de Comercialização da Agricultura Familiar SDR/APG 100.000Ponto de comercialização instalado 1 un

Realização de Ação de Educação Ambiental no Âmbito da Socioeconomia da SEMA/APG 220.000

444

Page 445: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

BiodiversidadeAção de educação ambiental realizada 1 un

Fiscalização do Uso de Agrotóxicos SEAGRI/ADAB 210.000Fiscalização do uso do agrotóxico realizada 1910 un

Realização de Ação de Educação Sanitária nas Áreas de Inspeção, Defesa SanitáriaAnimal e Vegetal

SEAGRI/ADAB 50.000

Ação de educação sanitária realizada 1297 un

Realização de Barreira Móvel de Fiscalização do Trânsito de Vegetais e Animais SEAGRI/ADAB 610.000Barreira móvel realizada 658 un

Fiscalização da Vacinação Animal SEAGRI/ADAB 1.100.000Vacina animal fiscalizada 17 /1.000.000

Fiscalização de Vigilância Epidemiológica e Análise de Risco SEAGRI/ADAB 900.000Fiscalização realizada 10664 un

Realização de Análise Laboratorial de Defesa Sanitária Agropecuária SEAGRI/ADAB 115.000Amostra laboratorial analisada 9951 un

Inspeção de Produto de Origem Animal SEAGRI/ADAB 650.000Produto de origem animal inspecionado 634942 t

Fiscalização do Trânsito de Produto de Origem Animal SEAGRI/ADAB 100.000Fiscalização de trânsito realizada 200 un

Regularização Ambiental de Imóvel Rural SDR/CDA 100.000Imóvel rural regularizado 3 un

Apoio à Família Participante de Movimentos Sociais e Associações emAssentamentos

SDR/CDA 300.000

Apoio à família realizado 2 un

Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores Familiares SDR/BAHIATER 15.500.000Assistência técnica prestada 5875 un

Apoio à Regularização Fundiária em Comunidades Tradicionais e Quilombolas SDR/CDA 200.000Apoio a regularização fundiária realizado 50 un

445

Page 446: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área Rural SEINFRA/APG 7.668.000Unidade consumidora interligada a rede de energia 426 un

Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva SDR/CAR 71.000.000Projeto comunitário implantado 225 un

Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva SDR/CAR 20.000.000Assistência técnica prestada 12 un

Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva SDR/CAR 20.000.000Projeto de financiamento gerenciado 1 un

Promoção de Evento para a Elaboração da Política Estadual de DesenvolvimentoRural

SDR/APG 380.000

Evento de elaboração da política promovido 5 un

Regularização Fundiária para Agricultor Familiar SDR/CDA 2.000.000Título de terra individual emitido 5000 un

Regularização Fundiária em Área de Conflito SDR/CDA 300.000Título de terra coletivo emitido 15 un

Regularização Fundiária em Áreas de Povos e Comunidades Tradicionais SDR/CDA 3.000.000Área regularizada 70 un

Apoio Técnico a Regularização Fundiária em Comunidades Tradicionais eQuilombolas

SDR/CDA 200.000

Apoio a regularização fundiária realizado 15 un

Realização de Avaliação de Imóvel Rural SDR/CDA 150.000Avaliação de imóvel rural realizada 10 un

Apoio a Legalização Ambiental SDR/CDA 150.000Apoio a legalização ambiental realizado 5 un

Realização de Ação Social na Gestão do Desenvolvimento Rural do Estado SDR/APG 500.000Ação social de desenvolvimento rural realizada 6 un

Apoio a Unidade de Produção Familiar da Cadeia da Caprinovinocultura SDR/APG 3.076.000

446

Page 447: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade de produção familiar apoiada 1000 un

Apoio a Unidade de Produção Familiar da Cadeia da Bovinocultura Leiteira SDR/APG 2.000.000Unidade de produção familiar apoiada 1050 un

Apoio a Unidade de Produção Familiar da Cadeia da Apicultura e Meliponicultura SDR/APG 1.749.000Unidade de produção familiar apoiada 1250 un

Apoio a Empreedimento de Comercialização em Rede SDR/APG 100.000Empreendimento comercial apoiado 1 un

Capacitação de Gestor de Empreendimento da Agricultura Familiar SDR/APG 100.000Evento de capacitação realizado 25 un

Apoio a Projeto da Cadeia Oleaginosa SDR/APG 400.000Projeto da cadeia oleaginosa apoiado 4 un

Criação de Câmara Temática Territorial SDR/APG 32.000Câmara temática territorial criada 27 un

Apoio à Implementação de Ação de Manejo Sustentável SEMA/FERFA 320.000Implementação de ação de manejo apoiada 1000 un

Reestruturação de Empreendimento Agroindústrial de Produtos da AgriculturaFamiliar

SDR/APG 1.997.000

Empreendimento agroindustrial reestruturado 9 un

Elaboração de Estudo da Necessidade da Cadeia Produtiva do Semiárido SDE/APG 1.227.000Estudo/pesquisa realizado 1 un

Incentivo à Participação de Agricultor Familiar e Empreendedor de EconomiaSolidária nas Compras Governamentais

SAEB/APG 100.000

Ação de incentivo realizada 1 un

Reforma de Unidade de Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Familiar SDR/APG 1.000.000Unidade de serviço territorial reformada 9 un

Distribuição de Semente para a Agricultura Familiar SDR/APG 15.000.000Semente distribuída 2400263 kg

447

Page 448: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apoio a Projeto Produtivo para Povos Tradicionais, Jovens e Mulheres SDR/APG 100.000Projeto produtivo apoiado 4 un

Recuperação de Edifício Público SDR/APG 82.000Edifício público recuperado 1 un

Apoio a Evento da Agricultura Familiar SDR/APG 200.000Evento de agricultura familiar apoiado 20 un

Meio Ambiente e Sustentabilidade 85.581.000Capacitação em Gestão Ambiental SEMA/APG 2.620.000

Evento de capacitação em gestão ambiental realizado 25 un

Gerenciamento de Colegiado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMA/APG 200.000Colegiado de meio ambiente gerenciado 6 un

Publicação de Informação Científica, Tecnológica e de Inovação na Área de MeioAmbiente

SEMA/APG 170.000

Informação científica/tecnológica/inovação publicada 1 un

Funcionamento da Biblioteca e Memorial do Meio Ambiente Milton Santos SEMA/APG 20.000Biblioteca/memorial em funcionamento 1 un

Operação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental SEMA/INEMA 200.000Rede de monitoramento em operação 6 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SEMA/INEMA 1.000.000Unidade finalística em funcionamento 1 un

Prevenção e Combate a Incêndio Florestal SEMA/APG 200.000Ação de prevenção/combate a incêndio implementada 1 un

Prevenção e Combate a Incêndio Florestal SEMA/INEMA 310.000Ação de prevenção/combate a incêndio implementada 1 un

Funcionamento do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas SEMA/INEMA 5.940.000Parque Zoobotânico Getúlio Vargas em funcionamento 1 un

Funcionamento de Unidade de Conservação Ambiental SEMA/INEMA 3.580.000

448

Page 449: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade de conservação ambiental em funcionamento 8 unRealização da Análise de Ato de Regularização Ambiental de Atividade eEmpreendimento Impactante

SEMA/INEMA 1.280.000

Ato de regularização ambiental analisado 658 un

Gerenciamento do Comitê de Bacia Hidrográfica SEMA/INEMA 400.000Comitê de bacia hidrográfica gerenciado 15 un

Realização de Ação de Educação Ambiental para o Fortalecimento das EstruturaEducadora

SEMA/APG 40.000

Ação de educação ambiental realizada 5 un

Realização de Ação de Educação Ambiental em Colegiados Territorial e Ambiental SEMA/APG 35.000Ação de educação ambiental realizada 27 un

Criação de Unidade de Conservação SEMA/INEMA 450.000Unidade de conservação criada 1 un

Implementação de Projeto de Desenvolvimento Socioambiental em Unidade deConservação

SEMA/INEMA 358.000

Projeto de desenvolvimento socioambiental implementado 1 un

Elaboração de Plano de Manejo em Unidade de Conservação SEMA/INEMA 338.000Plano de manejo elaborado 1 un

Ampliação de Ponto de Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental SEMA/INEMA 500.000Ponto de rede de monitoramento instalado 10 un

Implantação do Sistema de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos SEMA/INEMA 6.450.000Sistema estadual de cobrança implantado 1 un

Elaboração de Plano de Bacia com Enquadramento de Corpos d'Água SEMA/INEMA 3.760.000Plano de bacia elaborado 7 un

Elaboração de Cadastro de Usuário dos Recursos Hídricos SEMA/INEMA 3.500.000Cadastro de usuário realizado 1 un

Realização de Ação de Sustentabilidade das Bacias Hidrográficas SEMA/APG 2.273.000Ação para sustentabilidade de bacia hidrográfica realizada 1 un

449

Page 450: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apoio a Projeto Socioambiental SEMA/FERFA 100.000Projeto socioambiental apoiado 13 un

Apoio a Projeto Socioambiental SEMA/APG 500.000Projeto socioambiental apoiado 3 un

Realização da Conferência Estadual do Meio Ambiente SEMA/APG 400.000Conferência de meio ambiente realizada 1 un

Desenvolvimento de Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental da Bahia SEMA/INEMA 3.832.000Sistema de gestão ambiental desenvolvido 1 un

Apoio ao Gerenciamento de Centro de Referência em Restauração Florestal SEMA/APG 70.000Gerenciamento de centro de referência apoiado 2 un

Apoio ao Gerenciamento de Centro de Referência em Restauração Florestal SEMA/INEMA 440.000Gerenciamento de centro de referência apoiado 1 un

Restauração Florestal de Área Prioritária e Estratégica SEMA/INEMA 380.000Área florestal prioritária restaurada 14 ha

Implementação de Programa de Restauração Florestal SEMA/APG 50.000Programa de restauração florestal implementado 1 un

Implementação de Programa de Restauração Florestal SEMA/INEMA 440.000Programa de restauração florestal implementado 1 un

Regularização Fundiária em Unidade de Conservação SEMA/INEMA 330.000Área territorial regularizada 2 un

Implementação de Processo de Publicização em Unidades de Conservação SEMA/INEMA 430.000Processo de publicização implementado 3 un

Implementação de Plano de Ação da Fauna e de Espécie Ameaçada SEMA/INEMA 458.000Plano de ação florestal implementado 1 un

Gerenciamento do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desertificação eMitigação dos Efeitos da Seca

SEMA/APG 20.000

Comitê gestor gerenciado 1 un

450

Page 451: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Gerenciamento do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desertificação eMitigação dos Efeitos da Seca

SEMA/INEMA 230.000

Comitê gestor gerenciado 1 un

Implementação de Ação para Gestão de Fauna no Estado SEMA/INEMA 300.000Ação implementada 1 un

Implementação do Plano Estadual de Unidade de Conservação SEMA/INEMA 300.000Plano de conservação implementado 1 un

Requalificação de Unidade Regional SEMA/INEMA 1.828.000Unidade regional requalificada 9 un

Implantação de Centro de Triagem de Animais Silvestres SEMA/INEMA 300.000Centro de triagem de animal silvestre implantado 1 un

Elaboração de Lista de Espécie Exótica Invasora do Estado SEMA/APG 100.000Lista de espécie exótica invasora elaborada 1 un

Implementação de Plano de Ação para o Manejo de Espécie Exótica Invasora SEMA/INEMA 500.000Plano de ação de manejo animal implementado 1 un

Realização de Estudo e Diagnóstico da Qualidade Ambiental SEMA/INEMA 550.000Estudo/diagnóstico de qualidade ambiental 1 un

Implantação de Plano Estratégico em Área de Conflito Pelo Uso da Água SEMA/INEMA 410.000Plano estratégico implantado 1 un

Elaboração de Programa de Restauração Florestal SEMA/APG 50.000Programa de restauração florestal elaborado 1 un

Apoio a Implantação de Rede de Produção de Semente e Muda Florestal SEMA/INEMA 550.000Implantação de rede de produção apoiada 1 un

Apoio a Implantação de Rede de Produção de Semente e Muda Florestal SEMA/APG 680.000Implantação de rede de produção apoiada 1 un

Implementação de Ação Estratégica de Conservação em Área Prioritária SEMA/APG 450.000Ação estratégica em área prioritária implementada 1 un

451

Page 452: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Realização de Ação de Educação Ambiental em Área Florestal SEMA/APG 90.000Ação de educação ambiental realizada 1 un

Desenvolvimento de Sistema de Regulamentação de Restauração por Compensação SEMA/APG 220.000Sistema de regulamentação de restauração desenvolvido 1 un

Atualização da Lista de Espécie Ameaçada SEMA/APG 405.000Lista de espécie ameaçada atualizada 1 un

Elaboração de Plano de Ação e de Recuperação da Fauna e Flora Ameaçada deExtinção

SEMA/APG 100.000

Plano de ação/recuperação florestal elaborado 1 un

Realização de Ação para Fomento ao Mercado de Cota de Reserva Ambiental SEMA/APG 110.000Ação de fomento ao mercado realizada 1 un

Elaboração de Estudo para Manejo de Espécie de Interesse Socioeconômico eAmbiental

SEMA/APG 90.000

Estudo para manejo de éspécie elaborado 1 un

Elaboração do Plano Estadual de Unidade de Conservação SEMA/APG 100.000Plano de conservação elaborado 1 un

Realização de Ação de Educação Ambiental para Conhecimento Socioambiental SEMA/APG 25.000Ação de educação ambiental realizada 3 un

Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento do Meio Ambiente SEMA/APG 20.000Programa de gestão do conhecimento implantado 1 un

Realização de Ação de Educação Ambiental no Processo de Regulação eFiscalização Ambiental

SEMA/APG 22.000

Ação de educação ambiental realizada 7 un

Funcionamento de Unidade Regional de Meio Ambiente e Recursos Hídricos SEMA/INEMA 4.652.000Unidade regional em funionamento 9 un

Fiscalização Ambiental de Atividade e Empreendimento SEMA/INEMA 16.713.000Fiscalização ambiental realizada 500 un

Regularização Ambiental de Imóvel Rural SEMA/INEMA 350.000

452

Page 453: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Imóvel rural regularizado 380 un

Gerenciamento de Segurança de Barragem SEMA/INEMA 340.000Barragem gerenciada 1 un

Realização de Estudo e Pesquisa Ambiental SEMA/APG 970.000Estudo/pesquisa ambiental realizado 17 un

Requalificação de Unidade de Conservação SEMA/INEMA 600.000Unidade de conservação requalificada 1 un

Reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural SEMA/INEMA 283.000Reserva particular reconhecida 13 un

Realização de Evento do Projeto Recicla CIS SDE/CIS 2.000Evento do projeto recicla realizado 1 un

Apoio a Implantação de Centro de Referência em Restauração Florestal SEMA/APG 960.000Implantação de centro de referência apoiada 3 un

Sensibilização de Empresa na Implantação de Coleta Seletiva SDE/CIS 2.000Empresa sensibilizada 1 un

Gerenciamento de Conselho Gestor de Unidade de Conservação SEMA/INEMA 140.000Conselho gestor gerenciado 23 un

Realização de Estudo de Aproveitamento de Resíduo de Serraria de Mármore SDE/APG 34.000Estudo/pesquisa realizado 1 un

Realização de Estudo no Garimpo de Molibdenita SDE/APG 69.000Estudo/pesquisa de potencial mineral realizado 1 un

Realização de Evento de Reciclagem Produtiva SDE/APG 27.000Evento de reciclagem realizado 1 un

Realização de Diagnóstico da Potencialidade de Resíduo Gerador de Energia Elétrica SDE/APG 5.000Diagnóstico da potencialidade realizado 1 un

Realização de Diagnóstico da Geração de Resíduo da Cadeia de Logística Reversa SDE/APG 23.000

453

Page 454: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Diagnóstico realizado 1 un

Apoio a Município na Gestão Ambiental Compartilhada SEMA/APG 560.000Apoio a município realizado 75 un

Desenvolvimento de Módulo do Sistema Estadual de Informação Ambiental e deRecursos Hídricos

SEMA/APG 9.917.000

Módulo do sistema de informação desenvolvido 1 un

Mapeamento de Experiência Socioambiental Voltada à Sustentabilidade SEMA/FERFA 230.000Experiência socioambiental mapeada 27 un

Requalificação do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas SEMA/INEMA 1.100.000Parque zoobotânico requalificado 1 un

Realização de Ação de Educação Ambiental em Unidade de Conservação SEMA/APG 50.000Ação de educação ambiental realizada 2 un

Apoio a Regularização Ambiental em Área Industrial SDE/SUDIC 50.000Regularização ambiental apoiada 1 un

Bahia Trabalho Decente 21.805.000Realização de Pesquisa de Emprego e Desemprego SETRE/APG 1.112.000

Pesquisa de emprego e desemprego realizada 1 un

Promoção de Evento sobre o Trabalho Decente SETRE/APG 150.000Evento sobre o trabalho decente promovido 5 un

Elaboração de Estudo do Mundo do Trabalho - Observatório SETRE/APG 920.000Estudo do mundo do trabalho elaborado 15 un

Capacitação Social e Profissional do Trabalhador SETRE/APG 7.000.000Evento de capacitação realizado 194 un

Apoio à Gestão da Agenda Estadual do Trabalho Decente SETRE/APG 100.000Apoio à gestão realizado 1 un

Apoio a Ação de Promoção do Trabalho Decente SETRE/FUNTRAD 115.000Ação de promoção do trabalho decente apoiada 1 un

454

Page 455: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Capacitação Social e Profissional de Jovem - Trilha SETRE/APG 4.750.000Evento de capacitação realizado 32 un

Acolhimento ao Trabalhador pelo Projeto de Ação Integrada - PAI SETRE/APG 800.000Acolhimento ao trabalhador ofertado 100 un

Funcionamento de Unidade de Atendimento de Emprego, Trabalho e Renda SETRE/APG 6.858.000Unidade de atendimento ao trabalhador em funcionamento 2 un

Desenvolvimento Urbano 980.500.080Requalificação Habitacional e Ambiental em Área Urbana Carente SEDUR/APG 6.000.000

Área urbana carente requalificada 2 unElaboração do Plano de Desenvolvimento e Gestão da Região Metropolitana deSalvador

SEDUR/APG 2.279.000

Plano de desenvolvimento urbano elaborado 1 un

Preservação do Centro Antigo de Salvador SEDUR/CONDER 2.000.000Centro antigo preservado 1 un

Realização de Serviço Social em Comunidades SEDUR/CONDER 11.200.000Serviço social realizado 1000 un

Apoio ao Servidor na Aquisição da Casa Própria SEDUR/CONDER 118.996.080Unidade habitacional adquirida 1600 un

Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para Região Metropolitana SEDUR/APG 3.600.000Plano de mobilidade elaborado 1 un

Elaboração de Projeto de Arquitetura, Engenharia e Prospecção de EdificaçõesPúblicas

SEDUR/CONDER 1.780.000

Projeto de edificação pública elaborado 5 un

Regularização de Área Pública Estadual SEDUR/APG 683.000Área pública estadual regularizada 2 un

Assistência Técnica e Financeira à Município SEDUR/APG 400.000Assistência técnica/financeira prestada 200 un

Assistência Técnica e Financeira na Elaboração de Plano Municipal de Habitação de SEDUR/APG 800.000

455

Page 456: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Interesse SocialAssistência técnica a município prestada 60 un

Fiscalização de Trânsito SAEB/DETRAN 3.854.000Blitz de trânsito realizada 100000 un

Funcionamento da Escola Pública de Trânsito SAEB/DETRAN 5.870.000Escola de trânsito em funcionamento 1 un

Realização de Ações Educativas de Humanização do Trânsito SAEB/DETRAN 2.000.000Atividade educativa de trânsito realizada 70 un

Fomento à Municipalização da Gestão do Trânsito SAEB/APG 50.000Ação de incentivo realizada 1 un

Implantação de Sinalização de Trânsito SAEB/DETRAN 2.700.000Sinalização de trânsito implantada 6 un

Funcionamento do Sistema de Informações Geográficas Urbanas - Informs SEDUR/CONDER 1.500.000Sistema de informação em funcionamento 1 un

Funcionamento de Pátio Veícular do Departamento Estadual de Trânsito - SAEB/DETRAN 4.300.000Pátio veicular em funcionamento 3 un

Funcionamento do Conselho Estadual das Cidades - ConCidades/Ba SEDUR/APG 1.300.000Conselho das cidades em funcionamento 1 un

Supervisão Técnica de Ação de Desenvolvimento Urbano SEDUR/APG 17.529.000Supervisão técnica realizada 5 un

Apoio ao Município na Elaboração de Plano Diretor SEDUR/APG 1.221.000Apoio financeiro a município realizado 1 un

Produção de Unidade Habitacional em Zona Urbana SEDUR/FEHIS 6.000.000Unidade habitacional urbana produzida 2000 un

Urbanização em Assentamento Precário SEDUR/FEHIS 136.350.000Assentamento precário urbanizado 20 un

Implementação do Cadastro de Habitação de Interesse Social SEDUR/APG 588.000

456

Page 457: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Cadastro de habitação implementado 100000 unImplantação do Corredor de Transporte Transversal I - Lobato-Pirajá /Avenida GalCosta

SEDUR/APG 248.390.000

Corredor de transporte implantado 1 unImplantação do Corredor de Transporte Transversal II - Avenida OrlandoGomes/Avenida 29 de Março

SEDUR/APG 274.834.000

Corredor de transporte implantado 1 un

Estruturação de Escritório de Projetos Municipais SEDUR/APG 1.500.000Município apoiado 1 un

Elaboração da Agenda de Desenvolvimento Urbano Sustentável SEDUR/APG 1.600.000Agenda de desenvolvimento urbano elaborada 1 un

Implementação da Política de Mobilidade SEDUR/APG 1.000.000Política de mobilidade implementada 1 un

Assistência Técnica ao Município para Elaboração de Plano Municipal de Mobilidade SEDUR/APG 200.000Assistência técnica prestada 1 un

Elaboração de Projeto de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas SEDUR/CONDER 11.000.000Projeto de infraestrutura viária elaborado 4 un

Fiscalização de Obra de Infraestrutura Urbanística e Habitacional SEDUR/CONDER 36.456.000Obra de infraestrutura urbana fiscalizada 12 un

Requalificação de Imóvel no Centro Antigo de Salvador SEDUR/CONDER 2.520.000Imóvel no centro antigo requalificado 1 un

Fiscalização de Obra Urbanística no Centro Antigo de Salvador SEDUR/CONDER 5.000.000Obra de infraestrutura urbanistica fiscalizada 1 un

Revitalização Urbanística de Área no Centro Antigo de Salvador SEDUR/CONDER 7.000.000Área urbana revitalizada 5 un

Financiamento à Infraestrutura Básica em Municípios SEFAZ/DESENBAHIA 60.000.000Linha de financiamento disponibilizada 2 un

457

Page 458: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Turismo 107.408.000Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Prodetur SETUR/APG 4.800.000

Projeto de financiamento gerenciado 1 un

Elaboração de Instrumento de Planejamento da Área de Turismo SETUR/APG 3.360.000Instrumento de planejamento turístico elaborado 5 un

Implantação de Serviço de Atendimento ao Turista SETUR/BAHIATURSA 24.000Serviço de atendimento ao turista implantado 1 un

Implantação de Sinalização Turística SETUR/APG 2.848.000Sinalização turística implantada 2 un

Recuperação de Infraestrutura Turística SETUR/APG 43.192.000Infraestrutura turística recuperada 1 un

Capacitação de Profissional e Empresário da Área de Turismo SETUR/APG 800.000Evento de capacitação realizado 4 un

Atração de Nova Rota Aérea para o Destino Bahia SETUR/BAHIATURSA 24.000Nova rota aérea atraída 1 un

Reestruturação do Serviço de Informação Turística SETUR/APG 440.000Serviço de Informação Turística reestruturado 2 un

Participação em Feira, Congresso e Evento Relacionado ao Turismo SETUR/BAHIATURSA 60.000Participação em evento turístico realizada 1 un

Realização de Visita Técnica em Agência de Viagem e Operadora Turística SETUR/BAHIATURSA 24.000Visita técnica realizada 3 un

Apoio a Evento de Interesse Turístico Nacional e Internacional para a Divulgação doDestino Bahia

SETUR/BAHIATURSA 3.110.000

Evento turístico apoiado 85 unImplantação de Projeto Social para Criança e Adolescente no Centro Histórico deSalvador

SETUR/APG 2.000.000

Projeto social implantado 1 un

Modernização da Infraestrutura Física e Tecnológica do Órgão Gestor do Turismo SETUR/APG 1.260.000

458

Page 459: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Infraestrutura turística modernizada 1 un

Capacitação de Gestor Público e Técnico de Turismo SETUR/APG 560.000Evento de capacitação realizado 1 un

Participação em Evento Turístico Nacional e Internacional SETUR/BAHIATURSA 456.000Evento turístico participado 1 un

Participação em Evento Turístico Nacional e Internacional SETUR/APG 20.300.000Evento turístico participado 18 un

Operação do Sistema Integrado de Informações Turísticas SETUR/APG 11.050.000Serviço do sistema em operação 5 un

Operação do Sistema Integrado de Informações Turísticas SETUR/BAHIATURSA 100.000Serviço do sistema em operação 1 un

Execução de Obra Complementar da Feira de São Joaquim SEDUR/CONDER 13.000.000Obra de infraestrutura complementar executada 1 un

Mulher Cidadã 7.877.000Assistência Técnica e Extensão Rural para Mulheres Trabalhadoras Rurais SDR/BAHIATER 2.640.000

Assistência técnica prestada 2000 un

Funcionamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher - CDDM SPM/APG 60.000Conselho da mulher em funcionamento 1 un

Funcionamento de Unidade Móvel de Atendimento à Mulher em Situação de Violência SPM/APG 1.226.000Unidade móvel de atendimento em funcionamento 21 un

Apoio Técnico e Financeiro a Projeto de Inovação na Área de Ciência, Tecnologia,Engenharia e Mineração

SPM/APG 250.000

Projeto de inovação apoiado 27 un

Apoio à Participação da Mulher na Área de CT&I SECTI/APG 50.000Apoio em CT&I realizado 1 un

Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centro Especializado de Atendimento àMulher em Violência

SPM/APG 250.000

459

Page 460: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Implantação de centro especializado apoiada 1 un

Realização de Caravana de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres SPM/APG 250.000Caravana de enfrentamento à violência realizada 1 un

Capacitação Profissional de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social SPM/APG 610.000Evento de capacitação realizado 1 un

Apoio Técnico-Financeiro na Implementação de Projetos Produtivos com InclusãoSocioeconômica de Mulheres

SPM/APG 100.000

Projeto com inclusão de mulheres apoiado 1 un

Apoio a Projeto de Empoderamento Social, Econômico e Cultural da Mulher SPM/APG 608.000Projeto de empoderamento da mulher apoiado 1 un

Implantação de Espaço Digital de Qualificação Profissional e Intermediação para oTrabalho

SPM/APG 211.000

Espaço digital implantado 1 unRealização de Estudo e Pesquisa Sobre a Realidade Socioeconômica da MulherBaiana

SPM/APG 422.000

Estudo/pesquisa realizado 6 un

Realização de Evento de Promoção dos Direitos da Mulher SPM/APG 1.000.000Evento de direitos da mulher realizado 47 un

Acolhimento à Mulher em Situação de Vulnerabilidade Social SJDHDS/FEAS 200.000Acolhimento social à mulher realizado 20 un

Educar para Transformar 4.143.828.385Preservação do Complexo Histórico Arqueológico de Canudos SEC/UNEB 150.000

Complexo histórico arqueológico preservado 3 unDesenvolvimento de Estudo e Projeto em Agroecologia, Energia Renovável eDesenvolvimento Sustentável

SEC/UNEB 100.000

Estudo/projeto desenvolvido 12 un

Apoio à Implantação de Cursos de Pós-Graduação SEC/UNEB 250.000Apoio técnico-financeiro realizado 3 un

Funcionamento Regular de Curso de Graduação SEC/UNEB 12.805.000

460

Page 461: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Curso de graduação em funcionamento 119 un

Produção de Material Midiático para Difusão Educativa SEC/UESB 95.000Material midiático produzido 256 un

Produção de Material Midiático para Difusão Educativa SEC/UESC 40.000Material midiático produzido 2 un

Funcionamento Regular de Curso de Pós-Graduação SEC/UNEB 2.794.000Curso de pós-graduação em funcionamento 86 un

Desenvolvimento de Projeto e Atividade de Pesquisa Universitária SEC/UNEB 1.316.000Projeto/atividade de pesquisa desenvolvida 381 un

Funcionamento do Museu do Cacau SEC/UESC 10.000Museu do cacau em funcionamento 1 un

Desenvolvimento de Projeto e Atividade de Extensão Universitária SEC/UNEB 1.246.000Projeto/atividade de extensão desenvolvida 498 un

Transmissão ao Vivo de Eventos de Interesse Público SEC/IRDEB 30.000Evento de interesse público transmitido 4 un

Funcionamento de Colégio da Polícia Militar SSP/PM/BA 1.100.000Colégio militar em funcionamento 13 un

Desenvolvimento de Ações Socioeducacionais e Culturais em Unidade Escolar SEC/FAED 8.000.000Ação socioeducacional e cultural desenvolvida 5 un

Ampliação da Educação Profissional Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio SEC/APG 8.000.000Vaga de educação profissional ofertada 5160 un

Gestão Pedagógica do Projeto de Monitoramento, Acompanhamento, Avaliação eIntervenção Pedagógica - Paip

SEC/APG 2.750.000

Ação de gestão pedagógica realizada 1 un

Apoio às Ações do Ensino de Graduação SEC/UNEB 1.050.000Ação de graduação apoiada 1 un

Realização de Diagnóstico de Informações Educacionais SEC/APG 80.000

461

Page 462: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Diagnóstico de informações educacionais realizado 1 un

Fornecimento de Alimentação Escolar SEC/FAED 63.000.000Alimentação escolar fornecida 185294000 un

Oferta de Transporte Escolar no Município SEC/APG 59.000.000Transporte escolar no município ofertado 350 un

Realização do Processo de Matrícula na Educação Básica SEC/APG 1.000.000Processo de matrícula realizado 1 un

Apoio ao Mestrado e Doutorado de Profissionais da Educação Superior SEC/UESC 60.000Apoio ao mestrado e doutorado realizado 1 un

Publicação de Documento Científico, Tecnológico e de Inovação SEC/UESC 150.000Documento científico e tecnológico publicado 150 un

Concessão de Bolsa de Iniciação Científica SEC/UESC 650.000Bolsa de iniciação científica concedida 100 un

Execução do Projeto Universidade para Todos SEC/APG 11.800.000Projeto universitário executado 1 un

Formação de Bolsistas do Programa Todos pela Alfabetização - Topa SEC/APG 12.500.000Evento de formação realizado 4 un

Distribuição de Material Didático - Pedagógico no Programa Todos pela Alfabetização- Topa

SEC/APG 7.400.000

Material didático-pedagógico distribuído 100000 un

Oferta de Transporte ao Alfabetizando do Programa Todos pela Alfabetização - Topa SEC/APG 1.000.000Transporte ofertado 1 un

Apoio à Educação de Pessoa com Necessidades Específicas SEC/APG 300.000Educação de pessoa com necessidades específicas apoiada 1 un

Funcionamento do Núcleo de Estudos Afro - Baianos Regionais KÀWÉ SEC/UESC 20.000Núcleo de estudos afro-baianos em funcionamento 1 un

Gestão de Sistema Operacional na Educação SEC/APG 1.420.000

462

Page 463: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Sistema operacional gerido 1 un

Formação Continuada de Profissional da Educação SEC/IAT 500.000Evento de formação realizado 1 un

Funcionamento do Conselho Estadual da Educação SEC/APG 1.600.000Conselho de educação em funcionamento 1 un

Execução do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor SEC/APG 180.000Programa de atenção à saúde executado 1 un

Formação Continuada de Profissional da Educação Profissional SEC/APG 1.500.000Evento de formação continuada realizado 2 un

Educação Profissional para Populações Vulneráveis e de Baixa Escolaridade SEC/APG 2.200.000Vaga de educação profissional ofertada 7080 un

Fornecimento de Alimentação ao Alfabetizando do Programa Todos pelaAlfabetização - Topa

SEC/APG 7.700.000

Alimentação fornecida 12800000 un

Funcionamento de Unidade de Ensino Profissional SEC/APG 800.000Unidade de educação profissional em funcionamento 77 un

Apoio ao Funcionamento da Atividade Acadêmica SEC/UEFS 3.280.000Atividade acadêmica apoiada 1 un

Desenvolvimento de Ações de Valorização de Servidores da Universidade SEC/UNEB 2.250.000Ação de valorização do servidor desenvolvida 1 un

Planejamento Institucional Universitário SEC/UNEB 40.000Ação de planejamento institucional realizada 3 un

Realização do Festival de Música da Rádio Educadora FM SEC/IRDEB 105.000Festival de música realizado 1 un

Assistência Pedagógica à Unidade Escolar para a Educação da Cultura e HistóriaIndígenas

SEC/APG 250.000

Assistência pedagógica realizada 1 un

463

Page 464: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Funcionamento do Centro de Ciências CaisConsciência SEC/UESC 10.000Centro de ciências em funcionamento 1 un

Aparelhamento de Unidade de Educação Profissional SEC/APG 7.000.000Unidade de educação profissional aparelhada 77 un

Melhoria da Estrutura Física de Unidade de Educação Profissional SEC/APG 6.000.000Unidade de educação profissional melhorada 28 un

Gestão da Oferta Regular de Educação Profissional Integrada e Articulada àEducação de Jovens e Adultos

SEC/APG 1.000.000

Oferta regular de educaçao profissional gerida 1 un

Requalificação Física do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia SEC/IRDEB 18.000Infraestrutura física requalificada 1 un

Realização de Diagnóstico do Processo de Alfabetização do Programa Todos pelaAlfabetização - Topa

SEC/APG 4.000.000

Diagnóstico do Topa realizado 1 un

Capacitação de Profissional do Ensino Superior SEC/UNEB 100.000Evento de capacitação realizado 6 un

Capacitação de Profissional do Ensino Superior SEC/UESB 180.000Evento de capacitação realizado 83 un

Capacitação de Profissional do Ensino Superior SEC/UESC 500.000Evento de capacitação realizado 60 un

Capacitação de Profissional do Ensino Superior SEC/UEFS 140.000Evento de capacitação realizado 100 un

Capacitação Técnica em Radiodifusão e Audiovisual SEC/IRDEB 42.000Evento de capacitação realizado 70 un

Implementação de Ações de Comunicação Institucional SEC/UNEB 100.000Ação de comunicação implementada 2 un

Capacitação em Educação na Temática de Relações Étnico-raciais SEPROMI/APG 200.000

464

Page 465: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Evento de capacitação realizado 4 un

Realização de Ação Universidade Aberta à Terceira Idade - Uati SEC/UNEB 520.000Ação universitária realizada 8 un

Assistência Médica e Odontológica SEC/UNEB 150.000Assistência médico-odontológica realizada 11300 un

Dinamização da Programação dos Meios de Comunicação SEC/IRDEB 2.196.000Programação de radiodifusão dinamizada 7500 un

Funcionamento de Unidade Escolar da Educação Básica SEC/FAED 28.005.000Unidade escolar em funcionamento 1335 un

Funcionamento de Unidade Escolar na Educação Básica SEC/APG 149.717.862Unidade escolar em funcionamento 1335 un

Assistência Técnico-Financeira à Unidade de Educação Familiar Agrícola SEC/APG 7.000.000Assistência técnico-financeira prestada 28 un

Assistência Pedagógica à Unidade Escolar para a Educação nas Relações Étnico-Raciais e Gênero e Sexualidade

SEC/APG 200.000

Assistência pedagógica realizada 1 un

Apoio à Expansão da Pós-Graduação SEC/UNEB 251.000Apoio técnico-financeiro realizado 1 un

Funcionamento de Hospital Veterinário SEC/UESC 60.000Hospital veterinário em funcionamento 1 un

Administração de Pessoal e Encargos da Educação Básica SEC/APG 2.650.655.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal Sob Regime Especial de Contratação - Reda da EducaçãoBásica

SEC/APG 254.163.000

Serviço finalístico remunerado 1 un

Funcionamento de Laboratório SEC/UESC 110.000Laboratório em funcionamento 1 un

465

Page 466: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Aparelhamento de Unidade Escolar da Educação Básica SEC/APG 1.475.000Unidade escolar aparelhada 300 un

Administração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial deContratação

SEC/UESB 5.089.000

Serviço finalístico remunerado 1 unAdministração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial deContratação

SEC/UEFS 12.941.000

Serviço finalístico remunerado 1 unAdministração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial deContratação

SEC/UESC 3.333.000

Serviço finalístico remunerado 1 unAdministração de Pessoal do Magistério Superior sob o Regime Especial deContratação

SEC/UNEB 11.858.000

Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal do Magistério Superior SEC/UNEB 207.253.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal do Magistério Superior SEC/UESC 121.247.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal do Magistério Superior SEC/UESB 145.383.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal do Magistério Superior SEC/UEFS 163.609.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Realização de Ação de Extensão Universitária SEC/UESC 320.000Ação de extensão realizada 1 un

Realização de Ação de Extensão Universitária SEC/UESB 345.000Ação de extensão realizada 113 un

Realização de Ação de Extensão Universitária SEC/UEFS 1.572.000Ação de extensão realizada 150 un

Realização de Ação de Extensão Universitária SEC/UNEB 1.500.000

466

Page 467: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Ação de extensão realizada 4 un

Gestão das Ações de Ensino de Graduação SEC/UEFS 1.361.000Ação de graduação gerida 1 un

Gestão das Ações de Ensino de Graduação SEC/UESC 3.030.000Ação de graduação gerida 33 un

Gestão das Ações de Ensino de Graduação SEC/UESB 750.000Ação de graduação gerida 47 un

Gestão das Ações de Ensino de Pós-Graduação SEC/UESB 492.000Ação de pós-graduação gerida 3 un

Gestão das Ações de Ensino de Pós-Graduação SEC/UEFS 127.000Ação de pós-graduação gerida 1 un

Gestão das Ações de Ensino de Pós-Graduação SEC/UESC 380.000Ação de pós-graduação gerida 50 un

Assistência ao Estudante Universitário SEC/UNEB 250.000Assistência ao estudante universitário prestada 2000 un

Assistência ao Estudante Universitário SEC/UESC 2.200.000Assistência ao estudante universitário prestada 1 un

Assistência ao Estudante Universitário SEC/UEFS 4.088.000Assistência ao estudante universitário prestada 4 un

Assistência ao Estudante Universitário SEC/UESB 941.360Assistência ao estudante universitário prestada 480 un

Realização de Processo Seletivo SEC/UESC 200.000Processo seletivo realizado 6 un

Realização de Processo Seletivo SEC/UESB 1.333.000Processo seletivo realizado 4 un

Realização de Processo Seletivo SEC/UEFS 2.198.000

467

Page 468: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Processo seletivo realizado 6 un

Realização de Processo Seletivo SEC/UNEB 5.340.000Processo seletivo realizado 2 un

Realização de Ações da Editora Universitária SEC/UEFS 180.000Ação da editora universitária realizada 2 un

Realização de Ações da Editora Universitária SEC/UESB 14.000Ação da editora universitária realizada 15 un

Realização de Ações da Editora Universitária SEC/UESC 60.000Ação da editora universitária realizada 100 un

Realização de Ações da Editora Universitária SEC/UNEB 748.000Ação da editora universitária realizada 4 un

Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas Universitárias SEC/UESC 220.000Acervo universitário atualizado 1 un

Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas Universitárias SEC/UNEB 200.000Acervo universitário atualizado 1 un

Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas Universitárias SEC/UEFS 500.000Acervo universitário atualizado 1 un

Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas Universitárias SEC/UESB 300.000Acervo universitário atualizado 3 un

Realização de Curso de Educação a Distância SEC/UESC 15.000Curso de Educação a Distância realizado 4 un

Realização de Curso de Educação a Distância SEC/UNEB 50.000Curso de Educação a Distância realizado 17 un

Apoio às Ações de Pesquisa e de Iniciação Científica e Tecnológica SEC/UNEB 600.000Apoio técnico-financeiro realizado 5 un

Apoio às Ações de Pesquisa e de Iniciação Científica e Tecnológica SEC/UESB 526.000

468

Page 469: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apoio técnico-financeiro realizado 267 un

Apoio às Ações de Pesquisa e de Iniciação Científica e Tecnológica SEC/UESC 468.334Apoio técnico-financeiro realizado 1 un

Apoio às Ações de Pesquisa e de Iniciação Científica e Tecnológica SEC/UEFS 1.124.000Apoio técnico-financeiro realizado 1 un

Realização do Projeto Ensino Médio com Intermediação Tecnológica SEC/IAT 2.000.000Projeto de ensino médio realizado 1 un

Concessão de Bolsa de Monitoria de Ensino SEC/UESC 350.000Bolsa de monitoria de ensino concedida 100 un

Concessão de Bolsa de Monitoria de Ensino SEC/UNEB 840.000Bolsa de monitoria de ensino concedida 350 un

Concessão de Bolsa de Monitoria de Extensão SEC/UESC 350.000Bolsa de monitoria de extensão concedida 80 un

Concessão de Bolsa de Monitoria de Extensão SEC/UNEB 840.000Bolsa de monitoria de extensão concedida 350 un

Concessão de Bolsa de Assistência ao Estudante Universitário SEC/UESC 500.000Bolsa de assistência ao estudante universitário concedida 1100 un

Concessão de Bolsa de Assistência ao Estudante Universitário SEC/UNEB 2.750.000Bolsa de assistência ao estudante universitário concedida 1270 un

Realização de Programa e Projeto de Ações Afirmativas SEC/UNEB 300.000Programa/projeto de ações afirmativas realizado 5 un

Implementação de Ações de Internacionalização SEC/UNEB 314.962Ação de internacionalização implementada 6 un

Articulação Interinstitucional Universitária SEC/UNEB 100.000Ação de articulação interinstitucional implementada 3 un

Avaliação Institucional SEC/UNEB 200.000

469

Page 470: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Avaliação institucional realizada 4 un

Realização do Programa Pacto Ensino Médio Bahia SEC/APG 500.000Programa de ensino médio realizado 1 un

Concessão de Bolsa de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação SEC/UNEB 989.000Bolsa de iniciação científica concedida 165 un

Funcionamento de Núcleo de Inovação Tecnológica SEC/UESC 30.000Núcleo de inovaçao tecnológica em funcionamento 1 un

Funcionamento do Centro Juvenil de Ciência e Cultura - CJCC SEC/APG 150.000Centro juvenil em funcionamento 1 un

Realização da Jornada Pedagógica SEC/APG 1.500.000Jornada pedagógica realizada 1 un

Execução do Programa Pacto com os Municípios pela Alfabetização SEC/APG 600.000Programa Pacto com Municípios executado 1 un

Desenvolvimento de Estudo e Projeto em Educação e Desenvolvimento Regional SEC/UNEB 50.000Estudo/projeto desenvolvido 4 un

Implantação de Sinal Digital em Estação de Retransmissão da TV Educativa SEC/IRDEB 274.000Sinal digital de televisão implantado 2 un

Construção de Unidade Escolar da Educação Básica SEC/APG 12.958.000Unidade escolar construída 17 un

Melhoria da Estrutura Física de Unidade Escolar da Educação Básica SEC/APG 1.000.000Unidade escolar com estrutura melhorada 3 un

Apoio ao Programa de Permanência Estudantil na Educação Superior SEC/APG 10.000.000Apoio ao Programa de Permanência Estudantil realizado 1 un

Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica SEC/APG 17.042.000Unidade escolar ampliada 27 un

Aquisição de Imóvel para Expansão da Universidade SEC/UESC 2.100.000

470

Page 471: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Imóvel universitário adquirido 1 un

Realização do Projeto Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar SEC/IAT 200.000Projeto de gestão realizado 1 un

Ampliação de Unidade Universitária SEC/UEFS 1.623.000Unidade universitária ampliada 4 un

Ampliação de Unidade Universitária SEC/UNEB 730.000Unidade universitária ampliada 2 un

Ampliação de Unidade Universitária SEC/UESB 90.000Unidade universitária ampliada 3 un

Ampliação de Unidade Universitária SEC/UESC 3.120.000Unidade universitária ampliada 13 un

Apoio à Formação Inicial de Profissional de Educação Básica SEC/UNEB 10.000Apoio a formação de profissional realizado 1 un

Apoio à Formação Inicial de Profissional de Educação Básica SEC/UESC 10.000Apoio a formação de profissional realizado 1 un

Apoio à Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos SEC/UESC 970.000Programa de educação apoiado 1 un

Apoio à Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos SEC/UNEB 2.722.000Programa de educação apoiado 1 un

Apoio à Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos SEC/UESB 2.500.000Programa de educação apoiado 1 un

Apoio à Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos SEC/UEFS 1.200.000Programa de educação apoiado 1 un

Apoio ao Programa Universidade para Todos SEC/UEFS 1.150.000Programa universitário apoiado 1 un

Apoio ao Programa Universidade para Todos SEC/UESC 10.000

471

Page 472: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Programa universitário apoiado 1 un

Apoio ao Programa Universidade para Todos SEC/UNEB 6.298.717Programa universitário apoiado 1 un

Apoio ao Programa Universidade para Todos SEC/UESB 1.700.000Programa universitário apoiado 1 un

Construção de Espaço Físico em Unidade Universitária SEC/UEFS 2.126.000Espaço físico universitário construído 5 un

Construção de Espaço Físico em Unidade Universitária SEC/UNEB 8.678.000Espaço físico universitário construído 7 un

Construção de Espaço Físico em Unidade Universitária SEC/UESB 1.433.000Espaço físico universitário construído 4 un

Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação SEC/UNEB 90.000Projeto de pesquisa de CT&I desenvolvido 50 un

Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação SEC/UESB 75.000Projeto de pesquisa de CT&I desenvolvido 24 un

Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação SEC/UEFS 276.000Projeto de pesquisa de CT&I desenvolvido 8 un

Equipamento de Unidade Universitária SEC/UESB 293.150Unidade universitária equipada 4 un

Equipamento de Unidade Universitária SEC/UEFS 2.400.000Unidade universitária equipada 20 un

Equipamento de Unidade Universitária SEC/UNEB 2.000.000Unidade universitária equipada 30 un

Equipamento de Unidade Universitária SEC/UESC 2.240.000Unidade universitária equipada 1 un

Promoção de Ação Artístico-Cultural SEC/UEFS 1.100.000

472

Page 473: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Ação artístico-cultural promovida 42 un

Recuperação de Unidade Universitária SEC/UNEB 6.000.000Unidade universitária recuperada 30 un

Recuperação de Unidade Universitária SEC/UESB 416.000Unidade universitária recuperada 5 un

Recuperação de Unidade Universitária SEC/UEFS 500.000Unidade universitária recuperada 10 un

Reparação de Unidade Universitária SEC/UESC 570.000Unidade universitária reparada 1 un

Modernização do Processo de Gestão Administrativa da Universidade SEC/UEFS 2.000.000Processo de gestão modernizado 1 un

Modernização do Processo de Gestão Administrativa da Universidade SEC/UNEB 1.000.000Processo de gestão modernizado 7 un

Desenvolvimento de Estudo e Projeto nas Áreas de História, Cultura, Memória,Pobreza e Desenvolvimento Socioeconômico

SEC/UNEB 50.000

Estudo/projeto desenvolvido 2 unDesenvolvimento de Estudo e Projeto nas Áreas de Etnicidade, Movimentos Sociais eEducação

SEC/UNEB 50.000

Estudo/projeto desenvolvido 3 un

Água para Todos 778.027.000Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água SIHS/APG 110.439.000

Sistema de abastecimento de água ampliado 4 un

Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário SIHS/APG 47.593.000Sistema de esgotamento sanitário ampliado 4 un

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário SIHS/APG 4.160.000Sistema de esgotamento sanitário implantado 1 un

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Meio Rural SIHS/APG 25.530.000

473

Page 474: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Sistema de abastecimento de água implantado 3 un

Elaboração de Plano Regional e Intermunicipal de Resíduos Sólidos SEDUR/APG 3.400.000Plano de resíduo sólido elaborado 1 un

Elaboração de Estudo e Projeto Executivo de Oferta de Água SIHS/CERB 1.986.000Estudo e projeto de oferta de água elaborado 10 un

Implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água na Bacia Sedimentar deTucano

SIHS/CERB 600.000

Sistema de abastecimento de água implantado 20 un

Aquisição de Equipamento e Material de Obra de Saneamento Básico SIHS/CERB 11.250.000Equipamento/material de obra de saneamento adquirido 700 un

Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Área Urbanas - Embasa SIHS/EMBASA 129.887.000Sistema de esgotamento sanitário ampliado 3 un

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas - Embasa SIHS/EMBASA 60.181.000Sistema de abastecimento de água ampliado 3 un

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - PAC SIHS/EMBASA 3.094.000Sistema de esgotamento sanitário implantado 5 un

Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário - PAC SIHS/EMBASA 29.312.000Sistema de esgotamento sanitário ampliado 26 un

Operação de Reservatório Hídrico SIHS/CERB 750.000Reservatório hídrico em operação 8 un

Supervisão Técnica de Sistema Abastecimento de Água SIHS/APG 200.000Supervisão técnica realizada 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SIHS/AGERSA 24.000Unidade finalística em funcionamento 1 un

Fiscalização do Serviço Público de Saneamento Básico SIHS/AGERSA 1.000.000Fiscalização de saneamento básico realizada 60 un

Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural SDR/CAR 5.533.000

474

Page 475: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Infraestrutura hídrica implantada 660 un

Realização de Estudo de Suporte ao Serviço de Saneamento SIHS/CERB 5.000.000Estudo de saneamento realizado 250 un

Apoio ao Município nas Ações de Soluções Hídricas CASA CIVIL/SUDEC 300.000Apoio ao município realizado 100 un

Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas - PAC SIHS/EMBASA 20.577.000Sistema de abastecimento de água ampliado 4 un

Construção de Solução Hídrica SJDHDS/APG 30.000Solução hídrica construida 10 un

Realização de Estudo de Perfuração de Poço SIHS/CERB 5.000.000Estudo de perfuração de poço realizado 250 un

Realização de Evento na Área de Infraestrutura Hídrica e Saneamento Básico SIHS/APG 659.000Evento de infraestrutura hídrica e saneamento realizado 1 un

Apoio a Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico e InfraestruturaHídrica

SIHS/APG 4.000.000

Elaboração de plano municipal apoiada 11 un

Capacitação Técnica em Saneamento Básico e Infraestrutura Hídrica SIHS/APG 50.000Evento de capacitação realizado 1 un

Elaboração de Estudo e Projeto em Saneamento Básico e Infraestrutura Hídrica SIHS/APG 1.550.000Estudo/projeto de saneamento e infraestrutura hídrica elaborado 1 un

Elaboração de Plano de Saneamento Básico e Infraestrutura Hídrica SIHS/APG 8.550.000Plano de saneamento básico elaborado 4 un

Implantação do Portal da Água SIHS/APG 4.000.000Sistema implantado 1 un

Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água SIHS/CERB 54.200.000Sistema de abastecimento de água implantado 24 un

Elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico SIHS/APG 1.000.000

475

Page 476: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Plano de saneamento básico elaborado 1 un

Apoio a Implantação de Central de Abastecimento de Água SIHS/APG 3.000.000Implantação de central de abastecimento apoiada 3 un

Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas SIHS/EMBASA 400.000Sistema de esgotamento sanitário implantado 1 un

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas -Contrapartida - PAC

SIHS/EMBASA 30.000

Sistema de abastecimento de água implantado 1 un

Funcionamento de Posto de Serviço em Saneamento Básico SIHS/AGERSA 200.000Posto de serviço em funcionamento 1 un

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Urbanas - Embasa SIHS/EMBASA 20.000Sistema de abastecimento de água implantado 1 un

Realização de Evento Educativo Socioambiental SIHS/APG 200.000Evento educativo socioambiental realizado 1 un

Apoio na Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico SIHS/AGERSA 1.800.000Elaboração de plano municipal apoiada 1 un

Implantação de Tecnologia Social SJDHDS/APG 1.028.000Tecnologia social implantada 500 un

Implantação de Sistema de Manejo de Águas Pluviais em Áreas Urbanas SEDUR/APG 146.080.000Sistema de manejo de água implantado 1 un

Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água SIHS/CERB 34.000.000Sistema de abastecimento de água implantado 280 un

Recuperação de Área Ambientalmente Degradada SIHS/CERB 10.000.000Área ambiental recuperada 4 un

Implantação de Módulo Sanitário Domiciliar SIHS/CERB 5.000.000Módulo sanitário domiciliar implantado 50 un

Perfuração de Poço SIHS/CERB 15.000.000

476

Page 477: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Poço perfurado 350 un

Construção de Barragem SIHS/CERB 21.214.000Barragem construída 3 un

Capacitação em Saneamento Básico SIHS/AGERSA 200.000Evento de capacitação realizado 6 un

Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais 8.150.000Realização de Campanha de Promoção da Igualdade Racial e de Combate àIntolerância Religiosa

SEPROMI/APG 400.000

Campanha de promoção da igualdade realizada 10 un

Apoio ao Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra - CDCN SEPROMI/APG 25.000Conselho da comunidade negra apoiado 1 un

Apoio às Ações de Empreendedorismo de Negros e Mulheres SEPROMI/APG 300.000Ação de empreendedorismo apoiada 7 un

Apoio à Ação de Promoção da Igualdade Racial, Combate ao Racismo e à IntolerânciaReligiosa

SEPROMI/APG 550.000

Ação de promoção da igualdade apoiada 26 un

Funcionamento do Centro de Referência Nelson Mandela SEPROMI/APG 200.000Centro de referência em funcionamento 1 un

Capacitação na Área de Promoção da Igualdade e Relações Étnico-raciais SEPROMI/APG 100.000Evento de capacitação realizado 5 un

Realização de Mapeamento para Povos e Comunidades Tradicionais SEPROMI/APG 800.000Mapeamento realizado 1 un

Apoio a Ações de Inclusão Social e Autonomia dos Jovens Negros SEPROMI/APG 200.000Ação de apoio à juventude negra realizada 20 un

Apoio Técnico e Financeiro a Projetos de Promoção da Igualdade Racial SEPROMI/APG 875.000Projeto de promoção da igualdade racial apoiado 2 un

Certificação das Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto SEPROMI/APG 20.000

477

Page 478: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Comunidade certificada 100 un

Realização de Busca Ativa de Povos e Comunidades Tradicionais SEPROMI/APG 350.000Busca ativa realizada 1 un

Capacitação de Povos e Comunidades Tradicionais SEPROMI/APG 100.000Evento de capacitação realizado 4 un

Elaboração de Plano de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável SEPROMI/APG 400.000Plano de desenvolvimento sustentável elaborado 1 un

Realização de Campanha para o Desenvolvimento de Povos e ComunidadesTradicionais

SEPROMI/APG 200.000

Campanha realizada 7 unImplantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas de Povos eComunidades Tradicionais e em Assentamentos Rurais

SIHS/APG 2.800.000

Sistema de abastecimento de água implantado 30 unApoio ao Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais eQuilombolas

SEPROMI/APG 230.000

Ação de promoção da igualdade apoiada 8 un

Realização da Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial SEPROMI/APG 600.000Conferência de promoção da igualdade realizada 1 un

Cidadania e Direitos 404.385.540Apoio à Implantação de Unidade de Proteção e Defesa do Consumidor SJDHDS/FEPC 429.000

Implantação de unidade do Procon apoiada 10 un

Promoção de Ação Educativa na Área de Direito Consumerista SJDHDS/FEPC 594.000Ação educativa promovida 10 un

Modernização de Unidade do Procon SJDHDS/FEPC 429.000Unidade do Procon modernizada 2 un

Capacitação Social e Profissional em Apoio às Ações de Ressocialização SETRE/APG 1.000.000Evento de capacitação realizado 25 un

Distribuição de Leite do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Leite SJDHDS/APG 1.000.000

478

Page 479: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Leite distribuído 3760000 l

Capacitação Profissional de Jovem SJDHDS/APG 2.000.000Evento de capacitação realizado 8 un

Apoio Técnico e Financeiro a Entidade na Defesa dos Direitos Humanos SJDHDS/APG 10.000.000Entidade apoiada 1 un

Implementação de Ações de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS SJDHDS/FEAS 4.960.000Ação de gestão implementada 1 un

Apoio ao Município com Cofinanciamento da Concessão de Benefícios Eventuais SJDHDS/FEAS 1.500.000Apoio financeiro ao município realizado 417 un

Apoio ao Município em Situação de Emergência ou Calamidade Pública CASA CIVIL/SUDEC 800.000Apoio ao município realizado 50 un

Concessão de Bolsa-Auxílio para Estudante Beneficiário de Programa Social SJDHDS/APG 2.000.000Bolsa-auxílio para estudante concedida 2000 un

Apoio Institucional a Município no Desenvolvimento de Ações de Vigilância Alimentare Nutricional

SESAB/FESBA 900.000

Apoio institucional a município realizado 417 un

Capacitação de Servidor do Sistema Penitenciário SEAP/APG 500.000Evento de capacitação realizado 4 un

Apoio a Entidade sem Fins Lucrativos na Execução de Programas e Projetos Sociais SJDHDS/FEAS 2.000.000Apoio financeiro à entidade realizado 500 un

Apoio a Entidade sem Fins Lucrativos na Execução de Programas e Projetos Sociais SJDHDS/APG 2.500.000Apoio financeiro à entidade realizado 2 un

Apoio a Órgão de Representação de Direitos Humanos SJDHDS/APG 130.000Órgão de representação apoiado 11 un

Concessão do Passe Livre Intermunicipal a Pessoas com Deficiência SJDHDS/APG 300.000Passe livre intermunicipal concedido 20000 un

Funcionamento do Centro de Estudos de Direitos Humanos SJDHDS/APG 1.213.000

479

Page 480: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Centro de estudo em funcionamento 1 un

Fornecimento de Refeição Balanceada SJDHDS/APG 7.500.000Refeição balanceada fornecida 1365362 un

Apoio às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional SJDHDS/APG 80.000Ação de segurança alimentar apoiada 38 un

Apoio ao Município com Cofinanciamento da Proteção Social de Média Complexidadepara Pessoas em Situação de Rua

SJDHDS/FEAS 1.300.000

Proteção de média complexidade apoiada 16 un

Inspeção de Defesa do Consumidor SJDHDS/FEPC 369.540Ação de inspeção realizada 264 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SEAP/APG 21.000.000Unidade finalística em funcionamento 41 un

Funcionamento de Unidade Prisional do Sistema Penitenciário SEAP/APG 114.280.000Unidade prisional em funcionamento 24 un

Fornecimento de Alimentação ao Interno do Sistema Penitenciário SEAP/APG 68.000.000Refeição ao interno fornecida 13870000 un

Funcionamento do Serviço Ambulatorial da Central Médica Penitenciária SEAP/APG 100.000Serviço ambulatorial em funcionamento 1 un

Funcionamento de Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e MedidasAlternativas

SEAP/APG 375.000

Central de apoio e acompanhamento em funcionamento 21 un

Funcionamento do Conselho Penitenciário SEAP/APG 200.000Conselho penitenciário em funcionamento 1 un

Administração de Pessoal e Encargos do Sistema Penitenciário SEAP/APG 95.088.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Distribuição de Material Educativo sobre Segurança Alimentar e Nutricional SJDHDS/APG 50.000Material didático-pedagógico distribuído 100 un

480

Page 481: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Funcionamento do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência SJDHDS/APG 100.000Conselho de direitos humanos em funcionamento 1 un

Realização de Exame Laboratorial para Identificação de Paternidade SJDHDS/APG 250.000Exame laboratorial realizado 1260 un

Atendimento em Serviço Regionalizado e Complementar de Proteção Básica eEspecial

SJDHDS/FEAS 7.000.000

Atendimento em proteção básica e especial realizado 1500 un

Apoio ao Município com Cofinanciamento da Proteção Social de Alta Complexidade SJDHDS/FEAS 7.300.000Proteção de alta complexidade apoiada 107 un

Apoio ao Município com Cofinanciamento da Proteção Social de Alta Complexidadepara Adultos e Famílias em Situação de Rua e/ou Migrantes

SJDHDS/FEAS 3.000.000

Serviço de proteção no município apoiado 10 un

Apoio ao Município com Cofinanciamento da Proteção Social Básica SJDHDS/FEAS 26.500.000Proteção social básica apoiada 417 un

Implantação de Central de Apoio e Acompanhamento às Penas e MedidasAlternativas

SEAP/APG 25.000

Central de apoio e acompanhamento implantada 4 un

Implantação de Posto de Atendimento ao Consumidor SJDHDS/FEPC 1.524.000Posto de atendimento ao consumidor implantado 10 un

Aparelhamento de Central de Distribuição de Alimento SJDHDS/APG 50.000Central de distribuição de alimento aparelhada 297 un

Apoio a Entidade Governamental e Não Governamental no Fortalecimento das Açõesde Proteção a Crianças e Adolescentes

SJDHDS/FECRIANÇA 600.000

Entidade governamental/não governamental apoiada 5 un

Modernização da Gestão do Sistema Penitenciário SEAP/APG 1.000.000Instrumento de gestão implementado 1 un

Apoio ao Funcionamento do Conselho Estadual de Assistência Social SJDHDS/FEAS 80.000Conselho de assistência social apoiado 1 un

Apoio ao Município com Cofinanciamento da Proteção Social de Média Complexidade SJDHDS/FEAS 13.000.000

481

Page 482: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Proteção de média complexidade apoiada 248 un

Implementação de Ações de Gestão do CadÚnico do Bolsa Família SJDHDS/FEAS 2.460.000Ação de gestão implementada 417 un

Apoio à Criação de Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência SJDHDS/APG 100.000Criação de conselho municipal apoiada 3 un

Apoio à Implantação do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia SJDHDS/APG 267.000Implantação de centro apoiada 1 un

Realização da Conferência Estadual LGBT da Bahia SJDHDS/APG 120.000Conferência de políticas públicas realizada 1 un

Apoio Técnico ao Município nas Ações Estratégicas do Programa de Erradicação doTrabalho Infantil- Peti

SJDHDS/FEAS 210.000

Apoio técnico ao município realizado 125 un

Realização de Evento de Mobilização em Defesa de Direitos Socioassistenciais SJDHDS/FEAS 90.000Evento de mobilização social realizado 2 un

Funcionamento do Serviço do Ibametro Itinerante SDE/IBAMETRO 112.000Serviço itinerante em funcionamento 1 un

Vida Melhor 133.722.000Viabilização de Microcrédito Produtivo em Finança Solidária SETRE/APG 300.000

Contrato de microcrédito viabilizado 45000 un

Apoio à Comercialização de Produto Artesanal SETRE/APG 1.250.000Comercialização de peça artesanal apoiada 20000 un

Peixamento em Aguada Pública, Comunitária e de Pequeno Produtor SEAGRI/BAHIAPESCA 40.000Alevino distribuído 30000000 un

Produção de Alevino em Estação de Piscicultura SEAGRI/BAHIAPESCA 720.000Alevino produzido 30000000 un

Funcionamento de Unidade de Produção, Terminal Pesqueiro e Unidade deAssistência Técnica

SEAGRI/BAHIAPESCA 805.000

482

Page 483: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade em funcionamento 28 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SEAGRI/BAHIAPESCA 700.000Unidade finalística em funcionamento 28 un

Implantação do Centro de Referência do Artesanato Baiano SETRE/APG 1.000.000Centro de artesanato implantado 1 un

Capacitação em Metrologia de Empreendimento da Economia Popular e Solidária SDE/IBAMETRO 63.000Evento de capacitação realizado 2 un

Apoio a Empreendimento Atuante com Resíduo Sólido SETRE/APG 3.617.000Empreendimento social apoiado 7 un

Distribuição de Equipamento, Petrecho e Material de Apoio à Pesca SEAGRI/BAHIAPESCA 300.000Equipamento de pesca distribuído 200 un

Apoio a Empreendimento com Geração de Trabalho e Renda em Economia Solidária SETRE/APG 5.000.000Empreendimento social apoiado 180 un

Implementação de Unidade de Inclusão Socioprodutiva SJDHDS/APG 6.020.000Unidade de inclusão socioprodutiva implementada 5 un

Assistência Técnica a Aquicultor e Pescador SEAGRI/BAHIAPESCA 6.440.000Assistência técnica prestada 5000 un

Assistência Técnica a Empreendimento Econômico-Solidário em Centros Públicos deEconomia Solidária

SETRE/APG 14.576.000

Empreendimento social apoiado 1224 un

Participação Estadual no Fundo Garantia Safra SDR/APG 25.000.000Contrapartida por agricultor familiar transferida 245098 un

Cessão de Ativo a Empreendedor Individual e Familiar SJDHDS/APG 2.000.000Ativo a empreendedor cedido 500 un

Apoio a Micro e Pequena Empresa na Identificação de Atividade Produtiva Sensível aFinanciamento

SDE/APG 14.000

Apoio a micro e pequena empresa realizado 1 un

483

Page 484: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apoio a Parceria Entre Empreendedor e os Entes Financiadores SDE/APG 18.000Parceria de articulação apoiada 1 un

Apoio a Micro e Pequena Empresa na Inclusão Financeira SDE/APG 86.000Apoio a micro e pequena empresa realizado 1 un

Promoção de Ação de Legalização de Micro e Pequena Empresa SDE/APG 123.000Ação para legalização promovida 1 un

Capacitação de Artesão SETRE/APG 650.000Evento de capacitação realizado 300 un

Financiamento de Projeto de Interesse Social SEFAZ/FUNDESE 45.000.000Linha de financiamento disponibilizada 4 un

Financiamento de Projeto de Interesse Social SEFAZ/DESENBAHIA 20.000.000Linha de financiamento disponibilizada 1 un

Esporte e Lazer 175.694.000Recuperação de Equipamento Esportivo e de Lazer SETRE/SUDESB 250.000

Equipamento esportivo recuperado 1 un

Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário SEDUR/CONDER 9.000.000Equipamento urbano comunitário implantado 6 un

Implantação de Equipamento Urbano e Comunitário SEDUR/APG 395.000Equipamento urbano comunitário implantado 3 un

Revitalização de Parque Urbano SEDUR/CONDER 5.000.000Parque urbano revitalizado 3 un

Fomento ao Sistema Municipal de Esporte e Lazer SETRE/APG 1.760.000Sistema municipal fomentado 20 un

Funcionamento do Estádio da Fonte Nova - Arena Multiuso SETRE/APG 142.500.000Estádio multiuso em funcionamento 1 un

Funcionamento de Equipamento Desportivo SETRE/SUDESB 3.657.000

484

Page 485: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Equipamento desportivo em funcionamento 6 un

Concessão de Bolsa Esporte a Atleta e Paraatleta SETRE/SUDESB 300.000Bolsa de esporte concedida 62 un

Apoio a Núcleo de Iniciação Esportiva e Inclusão Social SETRE/SUDESB 570.000Núcleo de esporte/lazer apoiado 3 un

Capacitação de Gestores Públicos de Esporte e Lazer SETRE/APG 100.000Evento de capacitação realizado 100 un

Apoio Logístico a Atleta e Paratleta em Competição Esportiva SETRE/SUDESB 235.000Apoio logístico realizado 125 un

Apoio a Projeto de Aperfeiçoamento de Equipe Esportiva de Alto Rendimento SETRE/SUDESB 500.000Projeto de aperfeiçoamento esportivo apoiado 1 un

Capacitação de Agente de Esporte e Lazer SETRE/SUDESB 30.000Evento de capacitação realizado 40 un

Promoção de Evento Esportivo de Alto Rendimento SETRE/SUDESB 1.415.000Evento esportivo promovido 25 un

Apoio ao Esporte e Lazer Comunitário SETRE/SUDESB 1.698.000Apoio ao esporte comunitário/lazer realizado 100 un

Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer SETRE/SUDESB 1.375.000Equipamento esportivo construído 9 un

Construção de Equipamento Esportivo e de Lazer SETRE/APG 4.852.000Equipamento esportivo construído 25 un

Apoio a Projeto de Infraestrutura Física na Área de Desporto e Lazer SETRE/SUDESB 1.500.000Projeto de infraestrutura apoiado 11 un

Ampliação de Equipamento Esportivo e de Lazer SETRE/SUDESB 557.000Equipamento esportivo ampliado 2 un

Gestão Participativa 535.527.000

485

Page 486: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Reestruturação de Espaço Físico da Empresa Gráfica da Bahia CASA CIVIL/EGBA 3.000.000Espaço físico reestruturado 1 un

Capacitação de Procurador e Servidor da Procuradoria Geral do Estado PGE/FMPGE 294.000Evento de capacitação realizado 35 un

Desenvolvimento de Metodologia de Avaliação de Estrutura Organizacional do PoderExecutivo

SAEB/APG 200.000

Metodologia de avaliação desenvolvida 1 un

Aperfeiçoamento de Método e Instrumento da Gestão Fiscal SEFAZ/APG 1.700.000Método e instrumento de gestão aperfeiçoado 1 un

Fomento a Cooperação Técnica Nacional e Internacional SEFAZ/APG 405.000Intercâmbio de cooperação técnica realizado 6 un

Aperfeiçoamento de Modelo de Gestão e Sistema da Administração Tributária SEFAZ/APG 200.000Modelo de gestão aperfeiçoado 1 un

Aperfeiçoamento de Processo e Sistema na Área Administrativa SEFAZ/APG 250.000Processo/sistema administrativo aperfeiçoado 1 un

Aperfeiçoamento da Gestão de Processo na Área de Controle Interno SEFAZ/APG 120.000Processo de controle interno aperfeiçoado 1 un

Aperfeiçoamento de Processo de Atendimento ao Contribuinte e Cidadão SEFAZ/APG 451.000Processo de atendimento aperfeiçoado 1 un

Modernização de Tecnologia da Informação e Comunicação SEFAZ/APG 19.938.000Tecnologia da informação modernizada 1 un

Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão de Recursos Humanos na Área Fazendária SEFAZ/APG 880.000Gestão de recursos humanos aperfeiçoada 1 un

Gerenciamento de Projeto de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal doEstado - Profisco

SEFAZ/APG 304.000

Projeto de financiamento gerenciado 1 un

Elaboração de Estudo de Tema Estratégico de Desenvolvimento SEPLAN/SEI 106.000

486

Page 487: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Estudo de desenvolvimento elaborado 2 un

Implantação da Sala Cofre do Data Center da Sefaz SEFAZ/APG 4.000.000Sala cofre implantada 1 un

Elaboração de Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Estado SEPLAN/APG 1.200.000Projeto de desenvolvimento sustentável elaborado 2 un

Elaboração de Projeto de Arquitetura, Engenharia e Prospecção de EdificaçõesPúblicas

SAEB/APG 100.000

Projeto de edificação pública elaborado 5 un

Publicidade Institucional SECOM/APG 70.000.000Evento de publicidade institucional realizado 14 un

Publicidade Institucional SIHS/AGERSA 1.000.000Evento de publicidade institucional realizado 1 un

Publicidade de Utilidade Pública SECOM/APG 30.000.000Evento de publicidade de utilidade pública realizado 12 un

Representação Judicial e Extrajudicial, Consultoria e Assessoramento Jurídico doEstado

PGE/DG 841.000

Representação judicial e extrajudicial realizada 50000 un

Apoio às Ações de Combate e Erradicação da Pobreza CASA CIVIL/FUNCEP 8.800.000Ação de combate à pobreza apoiada 6 un

Conservação de Edifício Público SAEB/APG 1.000.000Edifício público conservado 30 un

Urbanização do Centro Administrativo da Bahia SAEB/APG 5.400.000Serviço de urbanização executado 2 un

Funcionamento do Sistema de Telefonia dos Órgãos Estaduais SEINFRA/APG 950.000Sistema de telefonia em funcionamento 1 un

Valorização do Servidor Público SAEB/APG 400.000Iniciativa de valorização do servidor promovida 5 un

487

Page 488: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Fiscalização de Obra e Serviço Público SAEB/APG 4.800.000Obra/serviço público fiscalizado 10 un

Funcionamento de Ponto Cidadão SAEB/SAC 1.411.000Ponto Cidadão em funcionamento 22 un

Funcionamento de Posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC SAEB/SAC 60.127.000Posto de atendimento em funcionamento 37 un

Assistência às Comissões de Licitação e aos Pregoeiros SAEB/APG 50.000Ação de assistência realizada 1 un

Avaliação de Imóvel do Poder Executivo SAEB/APG 400.000Imóvel público avaliado 133 un

Cadastramento de Imóvel do Poder Executivo SAEB/APG 366.000Imóvel público cadastrado 91 un

Contratação de Seguro de Imóvel do Poder Executivo SAEB/APG 2.000.000Imóvel público segurado 1690 un

Concessão de Prêmio a Servidor Público SAEB/APG 100.000Prêmio a servidor concedido 2 un

Desenvolvimento da Educação Corporativa SAEB/APG 360.000Evento de capacitação realizado 100 un

Concessão de Bolsa Educacional à Dependentes Especiais de Servidores SAEB/APG 200.000Bolsa educacional concedida 60 un

Emissão de Carteira de Habilitação de Condutor SAEB/DETRAN 25.000.000Carteira de habilitação emitida 650000 un

Licenciamento de Veículos da Frota do Estado SAEB/DETRAN 17.000.000Veículo licenciado 220000 un

Funcionamento das Unidades de Trânsito SAEB/DETRAN 11.500.000Unidade de trânsito em funcionamento 210 un

488

Page 489: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Capacitação de Servidores na Área Fazendária SEFAZ/APG 900.000Evento de capacitação realizado 184 un

Recuperação de Unidade Fazendária SEFAZ/APG 3.700.000Unidade fazendária recuperada 2 un

Recuperação de Unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC SAEB/SAC 1.000.000Unidade de atendimento recuperada 1 un

Recuperação de Unidade de Trânsito SAEB/DETRAN 1.000.000Unidade de trânsito recuperada 1 un

Implantação de Sistema Corporativo na Área de Recursos Humanos SAEB/APG 16.850.000Sistema de recursos humanos implantado 1 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SDE/CBPM 150.000Evento de capacitação realizado 10 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SIHS/AGERSA 100.000Evento de capacitação realizado 10 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SDE/IBAMETRO 200.000Evento de capacitação realizado 15 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SDE/JUCEB 77.000Evento de capacitação realizado 40 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SDE/SUDIC 50.000Evento de capacitação realizado 1 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SEMA/APG 10.000Evento de capacitação realizado 25 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado SEMA/INEMA 300.000Evento de capacitação realizado 1 un

Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - SWAP SEFAZ/APG 5.500.000Projeto de financiamento gerenciado 1 un

489

Page 490: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Reequipamento do Parque Industrial e Tecnológico da Empresa Gráfica da Bahia CASA CIVIL/EGBA 8.800.000Equipamento tecnológico adquirido 1 un

Acompanhamento de Doente Crônico Beneficiário do Planserv SAEB/FUNSERV 192.000Acompanhamento de doente crônico realizado 2500 un

Operação do Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão Estratégica SEPLAN/APG 897.000Sistema informatizado de planejamento em operação 4 un

Funcionamento de Serviço de Atendimento ao Cidadão Móvel SAEB/SAC 4.110.000Serviço de atendimento móvel em funcionamento 3 un

Funcionamento da Frota de Veículo do Departamento Estadual de Trânsito SAEB/DETRAN 3.000.000Frota de veículo em funcionamento 1 un

Funcionamento da Ouvidoria Geral do Estado SECOM/APG 1.000.000Ouvidoria geral em funcionamento 1 un

Operação de Sistema Informatizado da Administração Fazendária SEFAZ/APG 2.717.000Sistema informatizado em operação 1 un

Disseminação de Tecnologia de Gestão SAEB/APG 200.000Tecnologia de gestão disseminada 10 un

Realização de Processo de Seleção de Pessoas SAEB/APG 2.787.000Processo seletivo realizado 1 un

Aperfeiçoamento da Gestão de Compra, Patrimônio e Serviço Público SAEB/APG 920.000Ação de gestão desenvolvida 1 un

Encargos com Concessionária de Serviço Público de Unidade Finalística SAEB/SAC 3.740.000Unidade finalística em funcionamento 1 un

Promoção da Política de Fiscalização e Controle da Atuação Funcional SAEB/APG 100.000Política de pessoal desenvolvida 1 un

Operação do Sistema de Gerenciamento de Processos - PGENet PGE/FMPGE 480.000Sistema de gerenciamento de processos em operação 1 un

490

Page 491: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Preservação do Acervo Documental da Procuradoria Geral do Estado PGE/FMPGE 720.000Acervo documental preservado 1 un

Operação do Sistema de Relacionamento Institucional - SRI SERIN/APG 100.000Sistema de relacionamento institucional em operação 1 un

Articulação da Relação Política do Poder Executivo, Outros Poderes e SociedadeCivil

SERIN/APG 60.000

Articulação de relação política realizada 700 un

Apoio a Gestão de Consórcio Público SEPLAN/APG 30.000Apoio a gestão de consórcio público realizado 7 un

Atualização de Limite Estadual, Municipal e Distrital SEPLAN/SEI 493.000Atualização de limite territorial realizada 34 un

Gestão de Programa Governamental SEPLAN/APG 720.000Gestão de programa governamental realizada 3 un

Gestão da Frota de Veículo do Poder Executivo SAEB/APG 778.000Frota de veículo gerenciada 1 un

Assessoramento Técnico na Elaboração de Projeto na Área de Engenharia SAEB/APG 4.800.000Assessoramento técnico realizado 1 un

Administração de Pessoal e Encargos dos Servidores do SAC SAEB/SAC 4.727.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal dos Servidores do SAC sob o Regime Especial deContratação

SAEB/SAC 11.849.000

Serviço finalístico remunerado 1 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da Administração Fazendária SEFAZ/APG 2.000.000Veículo disponibilizado 50 un

Implantação de Unidade de Trânsito SAEB/DETRAN 2.000.000Unidade de trânsito implantada 1 un

Reforma de Unidade da Procuradoria Geral do Estado PGE/FMPGE 132.000

491

Page 492: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Unidade da procuradoria reformada 3 un

Aperfeiçoamento do Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão Estratégica SEPLAN/APG 6.000.000Sistema informatizado de planejamento aperfeiçoado 1 un

Aperfeiçoamento do Sistema Informatizado da Administração Financeira SEFAZ/APG 9.000.000Sistema informatizado aperfeiçoado 1 un

Elaboração do Plano de Monitoramento de Cobertura Vegetal SEMA/INEMA 928.000Plano de monitoramento elaborado 1 un

Elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro SEMA/APG 150.000Zoneamento ecológico econômico costeiro elaborado 1 un

Implantação de Solução de Gestão de Unidade do Poder Executivo SAEB/APG 2.150.000Solução de gestão em unidade implantada 1 un

Fomento a Criação de Conselho Municipal SERIN/APG 15.000Fomento a criação de conselho realizado 3 un

Aperfeiçoamento de Sistema Informatizado a Cargo da Companhia de Processamentode Dados do Estado

SECOM/APG 200.000

Sistema informatizado aperfeiçoado 2 unAperfeiçoamento de Sistema Informatizado a Cargo da Companhia de Processamentode Dados do Estado

PGE/FMPGE 30.000

Sistema informatizado aperfeiçoado 1 un

Implantação do Sistema de Gestão de Ações Prioritárias CASA CIVIL/APG 1.500.000Sistema de gestão implantado 23 un

Modernização do Sistema de Publicação de Atos e Normas do Estado CASA CIVIL/APG 133.000Sistema de publicação modernizado 1 un

Promoção de Evento de Articulação com Município SERIN/APG 20.000Evento de articulação promovido 6 un

Apoio aos Conselhos Estaduais e Municípais SERIN/APG 40.000Conselho apoiado 15 un

492

Page 493: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Apoio ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - Codes SERIN/APG 30.000Conselho apoiado 1 un

Promoção de Evento de Articulação e Intercâmbio Institucional SERIN/APG 110.000Evento de articulação promovido 5 un

Apoio a Movimento Popular SERIN/APG 80.000Movimento popular apoiado 20 un

Modernização do Sistema de Rádio, TV e Fotografia SECOM/APG 50.000Sistema de comunicação modernizado 1 un

Implementação de Gestão Estratégica de Pessoas PGE/FMPGE 186.000Gestão estratégica implementada 1 un

Implantação do Escritório de Projeto da Procuradoria Geral do Estado PGE/FMPGE 264.000Escritório de projeto implantado 1 un

Implantação de Núcleo de Inteligência Estratégica PGE/FMPGE 132.000Núcleo de inteligência estratégica implantado 1 un

Aperfeiçoamento da Cobrança Judicial e Extrajudicial de Débitos Tributários e NãoTributários

PGE/FMPGE 156.000

Cobrança judicial e extrajudicial aperfeiçoada 1 un

Implantação de Núcleo de Conciliação PGE/FMPGE 132.000Núcleo de conciliação implantado 1 un

Implantação do Sistema de Gerenciamento de Precatórios - SGP PGE/FMPGE 132.000Sistema de gerenciamento de precatório implantado 1 un

Implantação da Central de Distribuição e Atendimento da Procuradoria Geral doEstado

PGE/FMPGE 138.000

Central de atendimento implantada 1 un

Implantação de Unidade de Representação Regional da Procuradoria Geral do Estado PGE/FMPGE 120.000Unidade da procuradoria implantada 3 un

Aperfeiçoamento do Processo de Recuperação de Crédito Tributário SEFAZ/APG 2.500.000

493

Page 494: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Processo de recuperação aperfeiçoado 1 un

Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão da Administração Financeira SEFAZ/APG 500.000Modelo de gestão aperfeiçoado 1 un

Aperfeiçoamento de Processo e Sistema da Qualidade do Gasto Público SEFAZ/APG 100.000Processo/sistema aperfeiçoado 1 un

Realização de Campanha em Educação Fiscal SEFAZ/APG 950.000Campanha tributária realizada 1 un

Avaliação da Conformidade de Órgão da Administração Pública SDE/IBAMETRO 20.000Avaliação da conformidade de órgão realizada 1 un

Realização de Estudo Técnico de Viabilidade de Parceria Público-Privada SEFAZ/APG 450.000Estudo de viabilidade técnica realizado 4 un

Aprimoramento de Instrumento Espacializado de Tomada de Decisão Ambiental SEMA/APG 150.000Instrumento aprimorado 1 un

Apoio a Município no Gerenciamento Costeiro SEMA/APG 227.000Apoio a município realizado 8 un

Realização de Ação de Educação Ambiental no Âmbito do Zoneamento EcológicoEconômico

SEMA/APG 15.000

Ação de educação ambiental realizada 1 unRealização de Estudo Ecológico Econômico de Aprimoramento de PlanejamentoSetorial

SEMA/APG 50.000

Estudo ecológico econômico setorial realizado 2 unRealização de Estudo Ecológico Econômico de Aprimoramento de PlanejamentoTerritorial

SEMA/APG 90.000

Estudo ecológico econômico territorial realizado 6 un

Monitoramento das Ações de Combate e Erradicação da Pobreza CASA CIVIL/FUNCEP 505.000Ação de combate à pobreza monitorada 80 un

Dispensação de Medicamentos do Planserv SAEB/FUNSERV 102.000.000Dispensação de medicamento por usuário realizada 300 un

494

Page 495: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Realização de Ações Educativas de Saúde SAEB/FUNSERV 14.000Ação educativa de saúde realizada 7 un

Monitoramento da Despesa Previdenciária SAEB/APG 360.000Monitoramento da despesa previdenciária realizado 1 un

Funcionamento do Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - Cedeter SEPLAN/APG 50.000Conselho territorial em funcionamento 1 un

Funcionamento do Colegiado de Desenvolvimento Territorial - Codeter SEPLAN/APG 300.000Colegiado territorial em funcionamento 1 un

Modernização do Serviço de Tecnologia da Informação da Procuradoria Geral doEstado

PGE/FMPGE 684.000

Serviço de tecnologia da informação modernizado 1 un

Promoção de Evento de Articulação com a Sociedade Civil SERIN/APG 60.000Evento de articulação promovido 60 un

Apoio à Criação de Consórcio Público Municipal SERIN/APG 13.000Apoio de consórcio público realizado 3 un

Promoção de Evento de Parceria de Cooperação Internacional GAB GOV/GAB GOV 800.000Evento internacional promovido 1 un

Promoção de Evento Institucional, Mercadológico e de Utilidade Pública SECOM/APG 300.000Evento institucional mercadológico realizado 12 un

Modernização da Infraestrutura de Comunicação do Estado SECOM/APG 150.000Sistema de comunicação modernizado 1 un

Realização de Conferência Estadual de Comunicação Social SECOM/APG 50.000Conferência de comunicação realizada 1 un

Implantação de Rádio Web SECOM/APG 50.000Rádio web implantada 1 un

Implantação de Plataforma Móvel e Multimídia SECOM/APG 50.000Plataforma móvel de comunicação implantada 1 un

495

Page 496: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Ampliação da Presença Digital do Governo SECOM/APG 2.150.000Acesso digital ampliado 1 un

Implantação de Sistema de Avaliação de Prestadores de Serviço do Planserv SAEB/FUNSERV 200.000Sistema de avaliação de desempenho implantado 1 un

Aperfeiçoamento da Gestão de Tecnologia de Informação e Comunicação SAEB/APG 330.000Gestão de tecnologia aperfeiçoada 1 un

Implementação de Projeto Sustentável na Área de Gestão Patrimonial SAEB/APG 220.000Projeto de gestão implementado 1 un

Aperfeiçoamento de Norma Técnica de Obra e Serviço de Engenharia SAEB/APG 1.000.000Critério técnico aperfeiçoado 4 un

Realização de Melhoria de Processos de Planejamento e Gestão Estratégica SEPLAN/APG 700.000Melhoria de processo de planejamento realizada 1 un

Elaboração de Plano de Desenvolvimento Territorial SEPLAN/APG 400.000Plano de desenvolvimento territorial elaborado 3 un

Apoio a Formação e Estruturação de Consórcio Público SEPLAN/APG 953.000Apoio a formação/estruturação de consórcio realizado 7 un

Apoio a Criação do Centro de Referência e Assessoramento a Consórcio Público eConselho de Desenvolvimento Territorial

SEPLAN/APG 500.000

Apoio a criação de centro de referência a consórcio realizado 1 un

Aprimoramento da Base de Informação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE SEPLAN/APG 300.000Base de informação aprimorada 1 un

Realização de Pesquisa e Análise da Situação Socioeconômica do Estado SEPLAN/SEI 2.958.000Pesquisa/análise socioeconômica realizada 24 un

Publicação Socioeconômica SEPLAN/SEI 350.000Publicação socioeconômica realizada 250 un

Produção de Geoinformação de Referência do Território Baiano SEPLAN/SEI 1.201.000Geoinformação de referência produzida 1 un

496

Page 497: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Implantação de Unidade de Atendimento da Junta Médica SAEB/APG 200.000Unidade de atendimento implantada 1 un

Participação em Evento Internacional SDE/APG 172.000Participação em evento realizada 2 un

Ampliação da Capacidade do Data Center da Companhia de Processamento de Dadosdo Estado da Bahia

SAEB/PRODEB 5.214.000

Data center ampliado 1 un

Implantação de Solução Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação SAEB/APG 1.700.000Solução de tecnologia implantada 2 un

Padronização da Gestão de Obra e Serviço de Engenharia SAEB/APG 750.000Ação de gestão desenvolvida 1 un

Aprimoramento do Modelo de Organizações Sociais - OS SAEB/APG 100.000Modelo de organização social aprimorado 1 un

Implantação do Marco Regulatório de Parceria com Terceiro Setor SAEB/APG 500.000Marco regulatório implantado 1 un

Implantação do Programa de Atenção à Saúde do Servidor Público Estadual SAEB/APG 200.000Programa de atenção a saúde do servidor implantado 1 un

Disponibilização de Serviço Administrativo em Unidade Móvel - Saeb Móvel SAEB/APG 280.000Serviço administrativo em unidade disponibilizado 4 un

Dimensionamento de Pessoal Terceirizado em Órgãos do Poder Executivo SAEB/APG 400.000Órgão dimensionado 24 un

Implantação de Ponto de Recolhimento de Bens Inservíveis do Poder Executivo SAEB/APG 500.000Ponto de recolhimento implantado 2 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos SAEB/APG 3.908.000Veículo disponibilizado 100 un

Adequação de Edifício Público SIHS/APG 1.200.000Edifício público adequado 1 un

497

Page 498: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Adequação de Edifício Público SDE/CBPM 30.000Edifício público adequado 1 un

Ampliação de Edifício Público SDE/IBAMETRO 625.000Edifício público ampliado 2 un

Ampliação de Edifício Público SDE/CBPM 350.000Edifício público ampliado 1 un

Recuperação de Edifício Público SEAGRI/APG 200.000Edifício público recuperado 1 un

Reforma de Edifício Público SEMA/APG 920.000Edifício público reformado 1 un

Modernização Institucional de Órgão Público SIHS/APG 400.000Órgão público modernizado 1 un

Modernização Institucional de Órgão Público SEMA/INEMA 2.232.000Órgão público modernizado 1 un

Modernização Institucional de Órgão Público SDE/CBPM 1.000.000Órgão público modernizado 1 un

Modernização Institucional de Órgão Público SDE/IBAMETRO 1.408.000Órgão público modernizado 3 un

Modernização Institucional de Órgão Público SEMA/APG 2.800.000Órgão público modernizado 1 un

Modernização Institucional de Órgão Público SDE/SUDIC 50.000Órgão público modernizado 1 un

Modernização Institucional de Órgão Público SDE/JUCEB 1.170.000Órgão público modernizado 1 un

Capacitação na Área de Planejamento e Gestão Estratégica SEPLAN/APG 780.000Evento de capacitação realizado 14 un

498

Page 499: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico

(em R$ 1,00)

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Departamento de Trânsito SAEB/DETRAN 1.000.000Veículo disponibilizado 15 un

Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidade do Poder Executivo SAEB/APG 1.500.000Imóvel público adquirido 1 un

499

Page 500: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Representação e Controle Social

(em R$ 1,00)

Fortalecimento da Ação Legislativa 266.227.000Publicidade Institucional ALBA/SAL 2.600.000

Evento de publicidade institucional realizado 5 un

Capacitação de Servidor e Empregado Público do Estado ALBA/FPJ 15.000Evento de capacitação realizado 5 un

Apoio Assistencial a Entidade Social ALBA/SAL 4.900.000Apoio assistencial a entidade realizado 4 un

Implementação do Sistema de TV e Radiodifusão da Assembléia Legislativa ALBA/FPJ 564.000Sistema de TV/rádiodifusão implementado 1 un

Capacitação de Agentes Públicos da Assembleia Legislativa ALBA/SAL 200.000Evento de capacitação realizado 50 un

Gestão do Exercicio da Ação Legislativa ALBA/SAL 38.120.000Ação legislativa gerenciada 1 un

Administração de Pessoal e Encargos no Exercício da Ação Legislativa ALBA/SAL 212.390.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Operação do Sistema de TV e Radiodifusão da Assembleia Legislativa ALBA/FPJ 4.938.000Sistema de TV/radiodifusão em operação 1 un

Reforma de Instalação Física da Assembleia Legislativa ALBA/SAL 1.000.000Unidade legislativa reformada 3 un

Desenvolvimento do Sistema de Informação da Assembleia Legislativa ALBA/SAL 1.500.000Sistema de informação desenvolvido 3 un

500

Page 501: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Controle Externo Eficiente para o Aperfeiçoamento da Administração Pública

(em R$ 1,00)

Auditoria, Decisão e Divulgação dos Resultados do Controle Externo Estadual 161.277.000Promoção de Evento de Interação com o Cidadão e Sociedade Civil TCE/DIRAD 310.000

Evento interativo realizado 12 un

Administração de Pessoal e Encargos do Controle Externo Estadual e Conselheiros TCE/DIRAD 159.437.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Gestão do Controle Externo das Contas Públicas Estaduais TCE/DIRAD 1.530.000Conta pública estadual auditada 82 un

Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo e Suporte Institucional 8.189.000Ampliação do Parque Computacional de Tecnologia da Informação TCE/DIRAD 905.000

Parque computacional ampliado 1 un

Operação de Sistema de Informação do Tribunal de Contas do Estado TCE/DIRAD 2.055.000Sistema de informação em operação 1 un

Capacitação Técnico - Profissional do Tribunal de Contas do Estado TCE/DIRAD 1.818.000Evento de capacitação realizado 20 un

Implementação de Projeto de Planejamento de Gestão Estratégica TCE/DIRAD 282.000Projeto de gestão estratégica implementado 1 un

Implementação de Solução Tecnológica de Informação TCE/DIRAD 1.809.000Solução tecnológica implementada 10 un

Reforma do Prédio Sede do Tribunal de Contas do Estado TCE/DIRAD 500.000Prédio sede reformado 1 un

Realização de Concurso Público TCE/DIRAD 820.000Concurso público realizado 1 un

501

Page 502: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Controle Externo Municipal

(em R$ 1,00)

Aperfeiçoamento do Controle Externo dos Municípios 5.600.000Reforma de Unidade do Tribunal de Contas dos Municípios TCM/PTCM 1.900.000

Unidade reformada 1 un

Gestão do Controle Externo das Contas Públicas dos Municípios TCM/PTCM 2.400.000Serviço de auditoria gerenciado 1 un

Gestão da Escola de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios TCM/PTCM 500.000Evento de capacitação realizado 1 un

Modernização do Sistema de Controle Externo dos Municípios TCM/PTCM 500.000Sistema de controle externo modernizado 1 un

Promoção de Meio de Comunicação com a Sociedade e Jurisdicionados TCM/PTCM 100.000Meio de comunicação promovido 1 un

Reestruturação de Sistema e Processo Administrativo do Tribunal de Contas dosMunicípios

TCM/PTCM 200.000

Sistema administrativo reestruturado 1 un

502

Page 503: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Promoção da Justiça

(em R$ 1,00)

Justiça Presente 1.549.024.000Capacitação de Magistrado e Servidor do Tribunal de Justiça TJ/FAJ 84.000

Evento de capacitação realizado 5 un

Administração de Pessoal e Encargos dos Membros do 1º Grau do Poder Judiciário TJ/STJ 1.292.391.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Administração de Pessoal e Encargos dos Membros do 2º Grau do Poder Judiciário TJ/STJ 173.222.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Apoio às Ações de Inclusão Social em Unidade Judiciária do 1º Grau TJ/STJ 2.796.000Ação de inclusão social apoiada 1 un

Apoio às Ações de Inclusão Social em Unidade Judiciária do 2º Grau TJ/STJ 372.000Ação de inclusão social apoiada 1 un

Correição e Fiscalização dos Serviços Judiciários TJ/CGJ 437.000Serviço judiciário fiscalizado 310 un

Apoio a Entidade Social TJ/STJ 100.000Apoio a entidade social realizado 1 un

Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidade Judiciária TJ/FAJ 500.000Imóvel público adquirido 1 un

Construção de Unidade Judiciária TJ/FAJ 1.000.000Unidade judiciária construída 1 un

Ampliação do Parque Computacional do Tribunal de Justiça TJ/FAJ 1.750.000Parque computacional ampliado 1 un

Aparelhamento de Unidade do Poder Judiciário TJ/FAJ 1.888.000Equipamento adquirido 820 un

Realização de Concurso Público do Tribunal de Justiça TJ/FAJ 5.000.000Concurso público realizado 1 un

Ampliação de Serviço de Apoio à Justiça TJ/STJ 21.379.000

503

Page 504: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Promoção da Justiça

(em R$ 1,00)

Serviço de apoio judiciário ampliado 1 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Tribunal de Justiça TJ/FAJ 100.000Veículo disponibilizado 1 un

Reforma de Unidade Judiciária do 1º Grau TJ/FAJ 9.250.000Unidade judiciária reformada 10 un

Reforma de Unidade Judiciária do 2º Grau TJ/FAJ 1.200.000Unidade judiciária reformada 1 un

Ampliação do Parque Computacional de Unidade Judiciária do 2º Grau TJ/FAJ 6.700.000Parque computacional ampliado 1 un

Ampliação do Parque Computacional de Unidade Judiciária do 1º Grau TJ/FAJ 20.550.000Parque computacional ampliado 1 un

Capacitação de Magistrado e Servidor do 1º Grau do Poder Judiciário TJ/FAJ 1.120.000Evento de capacitação realizado 5 un

Capacitação de Magistrado e Servidor do 2º Grau do Poder Judiciário TJ/FAJ 196.000Evento de capacitação realizado 3 un

Ampliação de Unidade Judiciária do 2º Grau TJ/FAJ 1.000.000Unidade judiciária ampliada 1 un

Ampliação de Unidade Judiciária do 1º Grau TJ/FAJ 1.893.000Unidade judiciária ampliada 3 un

Aparelhamento de Unidade Judiciária do 1º Grau TJ/FAJ 4.531.000Equipamento adquirido 3500 un

Aparelhamento de Unidade Judiciária do 2º Grau TJ/FAJ 1.133.000Equipamento adquirido 700 un

Apoio às Ações de Inclusão Social TJ/STJ 432.000Entidade social apoiada 1 un

504

Page 505: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania 354.531.000Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Mulher e da População LGBT MPE/Superintendência 92.000

Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 8 un

Atuação Ministerial na Fiscalização da Qualidade dos Serviços de Educação MPE/Superintendência 117.000Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 240 un

Administração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deEducação

MPE/Superintendência 23.665.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 un

Atuação Ministerial na Promoção da Educação Inclusiva MPE/Superintendência 35.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial na Fiscalização da Regularidade de Unidade de Ensino MPE/Superintendência 55.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial no Fomento a Criação de Conselho Municipal de Educação MPE/Superintendência 45.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial de Promoção da Igualdade Racial, Enfrentamento ao Racismo e àIntolerância Religiosa no Ambiente Escolar

MPE/Superintendência 44.000

Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial de Regularização do Registro Civil MPE/Superintendência 44.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Administração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa e Proteção de Direitos Humanos e da Cidadania

MPE/Superintendência 103.767.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 un

Atuação Ministerial na Defesa de Direitos de Pessoa Idosa MPE/Superintendência 44.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial de Atendimento a Pessoa em Situação de Rua MPE/Superintendência 35.000Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 8 un

Atuação Ministerial na Promoção da Igualdade Racial, Enfrentamento ao Racismo e àIntolerância Religiosa

MPE/Superintendência 33.000

Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 8 un

505

Page 506: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Atuação Ministerial no Fomento a Criação de Conselho Municipal de Defesa daMulher e População LGBT

MPE/Superintendência 15.000

Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial na Assistência a Pessoa com Transtorno Mental MPE/Superintendência 35.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Administração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa Social

MPE/Superintendência 135.527.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 un

Atuação Ministerial na Articulação de Comitê Interinstitucional de Segurança Pública MPE/Superintendência 44.000Ação de articulação ministerial realizada 170 un

Atuação Ministerial no Enfrentamento ao Crime Organizado MPE/Superintendência 53.000Operação em parceria realizada 3 un

Atuação Ministerial na Implementação de Conselho Comunitário de Segurança MPE/Superintendência 40.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 3 un

Atuação Ministerial no Combate ao Crime Cibernético MPE/Superintendência 40.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial no Combate à Organização Criminosa MPE/Superintendência 53.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial no Aperfeiçoamento do Sistema de Defesa Social e SegurançaPública

MPE/Superintendência 40.000

Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 unAdministração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa e Proteção da Saúde

MPE/Superintendência 17.299.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 un

Atuação Ministerial na Fiscalização de Unidade de Atenção Básica à Saúde MPE/Superintendência 100.000Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 100 un

Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Direito a Saúde Pública MPE/Superintendência 50.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial na Área de Repressão, Prevenção e Promoção do Combate à MPE/Superintendência 25.000

506

Page 507: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Corrupção e à ImpunidadeAtuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Administração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa e Proteção do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa

MPE/Superintendência 21.629.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 un

Atuação Ministerial na Estruturação de Conselhos Tutelares MPE/Superintendência 11.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial na Área de Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente MPE/Superintendência 93.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 4 un

Atuação Ministerial na Fiscalização de Medida Socioeducativa de Adolescente Autorde Ato Infracional

MPE/Superintendência 53.000

Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 8 unAtuação Ministerial no Fomento à Elaboração de Plano Municipal de AtendimentoSocioeducativo

MPE/Superintendência 53.000

Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 5 unAdministração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa e Proteção da Criança e do Adolescente

MPE/Superintendência 17.571.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 unAdministração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa e Proteção do Meio Ambiente

MPE/Superintendência 21.029.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 un

Realização de Pericia na Proteção e Defesa do Meio Ambiente MPE/Superintendência 491.000Atividade pericial ambiental realizada 550 un

Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Patrimônio Cultural Material e Imaterial MPE/Superintendência 18.000Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 4 un

Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Baía de Todos os Santos MPE/Superintendência 26.000Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 4 un

Atuação Ministerial na Promoção da Educação Ambiental MPE/Superintendência 18.000Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 4 un

507

Page 508: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Atuação Ministerial no Fomento à Estruturação de Sistema Municipal de ResíduoSólido

MPE/Superintendência 26.000

Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 8 un

Atuação Ministerial no Fomento à Regularização Ambiental de Propriedade Rural MPE/Superintendência 44.000Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 8 un

Atuação Ministerial no Fomento ao Controle do Abate, Distribuição e Comércio deSubproduto de Origem Animal

MPE/Superintendência 11.000

Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 1 un

Atuação Ministerial na Fiscalização da Qualidade e Segurança de Combustíveis MPE/Superintendência 25.000Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 30 un

Atuação Ministerial no Consumo Consciente de Produto de Origem Animal MPE/Superintendência 11.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 4 un

Atuação Ministerial na Fiscalização de Estabelecimento de Armazenamento eComercialização de Gás Liquefeito de Petróleo

MPE/Superintendência 10.000

Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 5 un

Atuação Ministerial no Controle da Qualidade da Água no Consumo Humano MPE/Superintendência 18.000Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 8 un

Administração de Pessoal e Encargos de Integrante do Ministério Público na Área deDefesa e Proteção do Consumidor

MPE/Superintendência 10.940.000

Serviço ministerial finalístico realizado 1 unAtuação Ministerial de Articulação em Parceria Interinstitucional na Proteção eDefesa do Meio Ambiente

MPE/Superintendência 55.000

Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 4 un

Atuação Ministerial de Reconhecimento de Paternidade MPE/Superintendência 66.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 41 un

Atuação Ministerial na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor MPE/Superintendência 16.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 8 un

Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Bacia do Rio São Francisco MPE/Superintendência 170.000Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 8 un

508

Page 509: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Atuação Ministerial na Defesa e Proteção do Meio Ambiente MPE/Superintendência 90.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 10 un

Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Mata Atlântica MPE/Superintendência 176.000Atuação ministerial de defesa/proteção desenvolvida 8 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Educação MPE/Superintendência 20.000Evento de qualificação realizado 8 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público nas Áreas de Direitos Humanos eCidadania

MPE/Superintendência 22.000

Evento de qualificação realizado 8 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Segurança Pública MPE/Superintendência 35.000Evento de qualificação realizado 8 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área Criminal MPE/Superintendência 48.000Evento de qualificação realizado 8 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Saúde MPE/Superintendência 66.000Evento de qualificação realizado 8 un

Disseminação da Caixa de Ferramenta de Trabalho Institucional na Área de Saúde MPE/Superintendência 26.000Instrumento operacional implementado 1 un

Aprimoramento de Fluxo e Procedimento da Área de Defesa do Patrimônio Público eMoralidade Administrativa

MPE/Superintendência 23.000

Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 8 unDisseminação da Caixa de Ferramenta de Trabalho Institucional na Área de Defesa doPatrimônio Público e Moralidade Administrativa

MPE/Superintendência 28.000

Instrumento operacional implementado 1 unQualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Defesa do PatrimônioPúblico e Moralidade Administrativa

MPE/Superintendência 18.000

Evento de qualificação realizado 8 unQualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Defesa e Proteção daCriança e do Adolescente

MPE/Superintendência 10.000

Evento de qualificação realizado 8 un

509

Page 510: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Implementação de Ação de Fomento à Estruturação de Sistema Municipal de MeioAmbiente - Sismuma

MPE/Superintendência 35.000

Atuação ministerial de fomento à fiscalização realizada 8 unQualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Proteção e Defesa doMeio Ambiente

MPE/Superintendência 100.000

Evento de qualificação realizado 8 unAprimoramento de Fluxo e Procedimento da Área de Proteção e Defesa do MeioAmbiente

MPE/Superintendência 130.000

Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 8 unQualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Defesa e Proteção doConsumidor

MPE/Superintendência 10.000

Evento de qualificação realizado 4 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público em Tema de Direito Civil e Fundação MPE/Superintendência 13.000Evento de qualificação realizado 4 un

Modernização do Ministério Público 20.365.000Implementação de Prática de Gestão Administrativa do Ministério Público MPE/Superintendência 83.000

Prática de gestão administrativa implementada 4 un

Ampliação do Parque Computacional do Ministério Público MPE/FMMP 932.000Equipamento de informática adquirido 100 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Ministério Público MPE/FMMP 737.000Veículo disponibilizado 14 un

Publicidade Institucional MPE/Superintendência 1.460.000Evento de publicidade institucional realizado 8 un

Aparelhamento de Unidade do Ministério Público MPE/FMMP 1.300.000Unidade administrativa aparelhada 180 un

Implementação do Projeto de Qualificação de Integrante do Ministério Público MPE/FMMP 330.000Evento de qualificação realizado 10 un

Conservação de Unidade do Ministério Público MPE/FMMP 1.000.000Unidade ministerial conservada 40 un

510

Page 511: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Realização de Ações de Prevenção de Doença Ocupacional MPE/Superintendência 20.000Ação de prevenção de doença ocupacional desenvolvida 1 un

Correição e Fiscalização de Membro Vitaliciado do Ministério Público MPE/Superintendência 70.000Correição/fiscalização realizada 30 un

Correição e Fiscalização de Membro em Estágio Probatório do Ministério Público MPE/Superintendência 70.000Correição/fiscalização realizada 20 un

Construção de Unidade do Ministério Público MPE/FMMP 2.660.000Unidade ministerial construída 5 un

Funcionamento de Unidade do Ministério Público MPE/Superintendência 1.669.000Unidade administrativa em funcionamento 240 un

Correição e Fiscalização da Atuação do Ministério Público MPE/Superintendência 167.000Correição/fiscalização realizada 350 un

Valorização de Integrante do Ministério Público MPE/Superintendência 58.000Ação de valorização de integrante promovida 3 un

Implementação de Projeto de Modernização do Ministério Público do Estado MPE/Superintendência 42.000Projeto de modernização implementado 8 un

Implementação de Ação de Humanização da Relação de Trabalho no MinistérioPúblico

MPE/Superintendência 42.000

Projeto de articulação institucional implementado 6 un

Implementação de Ação de Articulação Institucional com Entidades e Sociedade Civil MPE/Superintendência 42.000Ação de articulação ministerial realizada 4 un

Apoio ao Aprimoramento da Atuação Finalística em Promotoria Regional MPE/Superintendência 83.000Apoio ao aprimoramento da atuação finalística realizado 4 un

Aprimoramento de Fluxo e Procedimento da Ouvidoria do Ministério Público MPE/Superintendência 67.000Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 1 un

Aprimoramento de Fluxo e Procedimento da Área de Comunicação Institucional MPE/Superintendência 83.000Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 1 un

511

Page 512: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Implementação do Modelo de Gestão de Pessoas por Competência MPE/Superintendência 42.000Modelo de gestão de pessoas por competência implementado 1 un

Aprimoramento de Fluxo e Procedimento da Área de Gestão de Pessoas MPE/Superintendência 52.000Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 1 un

Aperfeiçoamento de Projeto de Estágio do Ministério Público MPE/Superintendência 10.000Projeto de estágio aperfeiçoado 1 un

Implementação de Sistema de Gerenciamento de Custos no Ministério Público MPE/Superintendência 21.000Sistema de gerenciamento de custo implementado 1 un

Implementação de Sistema de Acompanhamento e Gestão de Contrato e Convênio MPE/Superintendência 32.000Sistema de acompanhamento e gestão implementado 1 un

Aprimoramento do Arquivo Central do Ministério Público MPE/FMMP 52.000Arquivo central aprimorado 1 un

Aprimoramento da Caixa de Ferramenta de Trabalho Institucional da ÁreaAdministrativa

MPE/Superintendência 83.000

Instrumento operacional implementado 1 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área Administrativa MPE/Superintendência 77.000Evento de qualificação realizado 8 un

Implementação de Rede Integrada de Gestão em Promotoria Regional MPE/Superintendência 2.252.000Gestão descentralizada implementada 14 un

Aprimoramento de Fluxo e Procedimento da Área de Segurança Institucional eInteligência

MPE/Superintendência 67.000

Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 1 un

Ampliação do Parque Tecnológico da Área de Inteligência e Segurança Institucional MPE/Superintendência 368.000Equipamento tecnológico adquirido 4 un

Implementação do Núcleo de Geoprocessamento de Dados e Informações na Área deInteligência e Segurança Institucional

MPE/Superintendência 79.000

Núcleo de geoprocessamento implementado 1 un

Qualificação de Integrante do Ministério Público na Área de Inteligência e Segurança MPE/Superintendência 15.000

512

Page 513: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Institucional do Ministério PúblicoEvento de qualificação realizado 2 un

Implementação do Projeto de Segurança Institucional e Inteligência em Unidade doMinistério Público

MPE/Superintendência 270.000

Projeto de segurança em unidade implementado 5 un

Implantação da Central de Monitoramento Integrada em Segurança da Informação MPE/FMMP 511.000Central de monitoramento implantada 1 un

Aprimoramento da Estrutura de Segurança Tecnológica em Unidade do MinistérioPúblico

MPE/FMMP 250.000

Estrutura de segurança tecnológica aprimorada 18 un

Implementação de Projeto de Governança e Gestão de Serviços de TI MPE/FMMP 858.000Projeto de governança/gestão de TI implementado 1 un

Implementação da Gestão Eletrônica de Documentos em Promotoria Regional doMinistério Público

MPE/FMMP 167.000

Gestão documental eletrônica implementada 1 un

Qualificação de Integrante da Corregedoria Geral do Ministério Público MPE/Superintendência 50.000Evento de qualificação realizado 1 un

Aprimoramento de Fluxo e Procedimento da Corregedoria Geral do Ministério Público MPE/Superintendência 75.000Fluxo/procedimento de trabalho aprimorado 1 un

Implementação de Sistema Informatizado de Correição On-line do Ministério Público MPE/Superintendência 67.000Sistema informatizado implementado 1 un

Apoio ao Aprimoramento da Atuação Administrativa em Promotoria Regional MPE/Superintendência 83.000Apoio ao aprimoramento da atuação administrativa realizado 4 un

Implementação de Subsistema de Planejamento, Gestão e Monitoramento Estratégica- Siplage

MPE/Superintendência 219.000

Subsistema de planejamento implementado 2 un

Fortalecimento do Sistema de Planejamento e Gestão Estratégica - Siplage MPE/Superintendência 125.000Atuação ministerial de sensibilização realizada 6 un

Disseminação de Dados e Informações da Corregedoria Geral MPE/Superintendência 42.000

513

Page 514: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania

(em R$ 1,00)

Disseminação de informações realizada 15 un

Reforma de Unidade do Ministério Público MPE/FMMP 1.943.000Unidade ministerial reformada 7 un

Desenvolvimento de Sistema Informatizado do Ministério Público MPE/FMMP 1.290.000Sistema de informação desenvolvido 5 un

Realização de Concurso Público MPE/FMMP 350.000Concurso público realizado 1 un

514

Page 515: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Garantia dos Direitos dos Cidadãos

(em R$ 1,00)

Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial dos Cidadãos 126.100.000Capacitação de Defensor e Servidor da Defensoria Pública DPE/FAJDP 650.000

Evento de capacitação realizado 60 un

Reforma de Unidade da Defensoria Pública DPE/DG 2.900.000Unidade de defensoria reformada 6 un

Publicidade Institucional DPE/DG 700.000Evento de publicidade institucional realizado 6 un

Assistência Jurídica, Integral e Gratuita à População DPE/DG 600.000Assistência jurídica prestada 800000 un

Funcionamento da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública DPE/DG 60.000Ouvidoria em funcionamento 1 un

Administração de Pessoal e Encargos dos Membros da Defensoria Pública DPE/DG 115.500.000Serviço finalístico remunerado 1 un

Correição e Fiscalização da Atuação da Defensoria Pública DPE/DG 60.000Fiscalização de serviço público realizada 250 un

Aquisição de Imóvel para Instalação de Unidade da Defensoria Pública DPE/DG 1.000.000Imóvel adquirido 1 un

Realização de Estudo, Pesquisa e Publicação DPE/FAJDP 250.000Estudo/publicação realizado 1 un

Aparelhamento de Unidade da Defensoria Pública DPE/DG 400.000Unidade de defensoria aparelhada 1 un

Ampliação e Renovação da Frota de Veículos da Defensoria Pública DPE/DG 1.000.000Veículo disponibilizado 10 un

Construção de Unidade da Defensoria Pública DPE/DG 1.000.000Unidade de defensoria construída 1 un

Ampliação do Parque Computacional da Defensoria Pública DPE/DG 1.500.000

515

Page 516: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Especificação (Programa, Ação e Produto) QuantidadeÓrgão/Unidade Valor Total

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento - Recursos de Todas as Fontes

Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA

Eixo Estruturante :Garantia dos Direitos dos Cidadãos

(em R$ 1,00)

Parque computacional ampliado 1 un

Realização de Concurso Público DPE/DG 480.000Concurso público realizado 4 un

516

Page 517: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento – Recursos de Todas as Fontes

Análise Comparativa do Orçamento e o Plano Plurianual

(em R$ 1,00)Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

PPA Atual %VALOR TOTAL

% %2016

ParticipaçãoPLOA 2016 x PPAEspecificação (Eixo Estruturante e Programa)

Planejamento e Gestão Estratégica para o Desenvolvimento Socioeconômico 83.306.067.163 18.888.196.63887,767 88,347 22,673Água para Todos 6.171.483.000 778.027.0006,502 3,639 12,607Bahia Trabalho Decente 95.489.000 21.805.0000,101 0,102 22,835Cidadania e Direitos 1.776.170.146 404.385.5401,871 1,891 22,767Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 723.280.000 157.988.3590,762 0,739 21,843Cultura e Identidades 387.775.640 86.622.7500,409 0,405 22,338Desenvolvimento Produtivo 2.397.189.000 650.549.0002,526 3,043 27,138Desenvolvimento Rural Sustentável 1.798.802.000 335.926.0001,895 1,571 18,675Desenvolvimento Urbano 3.397.014.000 980.500.0803,579 4,586 28,864Educar para Transformar 17.423.655.453 4.143.828.38518,357 19,382 23,783Esporte e Lazer 670.581.000 175.694.0000,706 0,822 26,200Gestão Participativa 2.339.108.924 535.527.0002,464 2,505 22,894Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais 75.225.000 8.150.0000,079 0,038 10,834Infraestrutura para o Desenvolvimento 6.014.514.300 2.019.698.6906,337 9,447 33,580Meio Ambiente e Sustentabilidade 259.585.000 85.581.0000,273 0,400 32,968Mulher Cidadã 55.991.000 7.877.0000,059 0,037 14,068Pacto pela Vida 20.781.092.637 4.136.162.57021,894 19,346 19,903Saúde Mais Perto de Você 17.940.840.103 4.118.744.26418,902 19,265 22,957Turismo 270.610.960 107.408.0000,285 0,502 39,691Vida Melhor 727.660.000 133.722.0000,767 0,625 18,377

Representação e Controle Social 1.154.408.000 266.227.0001,216 1,245 23,062Fortalecimento da Ação Legislativa 1.154.408.000 266.227.0001,216 1,245 23,062

Controle Externo Eficiente para o Aperfeiçoamento da Administração Pública 797.147.466 169.466.0000,840 0,793 21,259Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo e Suporte Institucional 22.331.930 8.189.0000,024 0,038 36,669Auditoria, Decisão e Divulgação dos Resultados do Controle Externo Estadual 774.815.536 161.277.0000,816 0,754 20,815

Controle Externo Municipal 19.559.451 5.600.0000,021 0,026 28,631Aperfeiçoamento do Controle Externo dos Municípios 19.559.451 5.600.0000,021 0,026 28,631

Promoção da Justiça 6.752.021.000 1.549.024.0007,114 7,245 22,942Justiça Presente 6.752.021.000 1.549.024.0007,114 7,245 22,942

Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania 2.163.927.001 374.896.0002,280 1,754 17,325

517

Page 518: ANEXO I - Seplan...DESPESA CORRENTE 36.318.745.223 Pessoal e Encargos Sociais 20.634.145.000 Juros e Encargos da Dívida 623.512.000 Outras Despesas Correntes 15.061.088.223 RECEITA

Governo do Estado da Bahia

Proposta Orçamentária 2016

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento – Recursos de Todas as Fontes

Análise Comparativa do Orçamento e o Plano Plurianual

(em R$ 1,00)Art. 5º, inciso I, da LC 101/2000 - LRF

PPA Atual %VALOR TOTAL

% %2016

ParticipaçãoPLOA 2016 x PPAEspecificação (Eixo Estruturante e Programa)

Modernização do Ministério Público 121.652.946 20.365.0000,128 0,095 16,740Proteção da Sociedade e Fomento à Cidadania 2.042.274.055 354.531.0002,152 1,658 17,360

Garantia dos Direitos dos Cidadãos 724.197.000 126.100.0000,763 0,590 17,412Promoção dos Direitos Humanos e a Defesa Judicial e Extrajudicial dos Cidadãos 724.197.000 126.100.0000,763 0,590 17,412

Total 94.917.327.081 21.379.509.638100% 100% 22,524

518