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BOLETIM INFORMATIVO NOVEMBRO 2007 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DO ORÇAMENTO DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

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BBOOLLEETTIIMM

IINNFFOORRMMAATTIIVVOO

NNOOVVEEMMBBRROO

22000077

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DO ORÇAMENTO

DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

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Publicação mensal Direcção-Geral do Orçamento Telefone: 218846300 Fax: 218824962 Endereço Internet: http://www.dgo.pt Endereço email: [email protected]

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ÍNDICE

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO – JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007 ...........................................................3

1. INTRODUÇÃO ......................................................................3

2. ANÁLISE DA RECEITA ..............................................................3

3. ANÁLISE DA DESPESA ..............................................................4

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL – JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 ............................................................7

1. INTRODUÇÃO ......................................................................7

2. ANÁLISE DA RECEITA ..............................................................8

3. ANÁLISE DA DESPESA ..............................................................8

4. ÓPTICA DO FINANCIAMENTO – SALDO ORÇAMENTAL ............................... 10

ANEXOS ............................................................................. 13

QUADRO I – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A NOVEMBRO

DE 2007) .......................................................................... 15

QUADRO 2 – RECEITA DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007) .... 16

QUADRO 3 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

(JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007) .................................................. 17

QUADRO 4 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

(JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007) .................................................. 18

QUADRO 5 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR MINISTÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007)...................................... 19

QUADRO 6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL (JANEIRO A OUTUBRO

DE 2007) .......................................................................... 20

QUADRO 7 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (JANEIRO

A OUTUBRO DE 2007).............................................................. 21

QUADRO 8 – INDICADORES FÍSICOS DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DA FUNÇÃO

PÚBLICA............................................................................ 22

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DGO

Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

3

ESTADO

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO – JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007

1. INTRODUÇÃO

O valor provisório do défice do subsector Estado apurado na óptica da Contabilidade Pública para o período de Janeiro a Novembro de 2007 fixou-se em € 5 560.3 milhões. Este resultado traduz uma melhoria de € 1 518.1 milhões face ao período homólogo do ano anterior. A receita registou uma taxa de variação homóloga acumulada (tvha) de 8.8%, para a qual contribuiu, em 7.2 p.p., a evolução das receitas fiscais - com uma taxa de crescimento de 7.8% - e em 1.7 p.p. as receitas não fiscais. Por sua vez, a tvha da despesa situou-se em 3.4%, um valor inferior em 0.7 p.p. face ao verificado em Outubro. Esta desaceleração da despesa é fundamentalmente explicada pelo já esperado abrandamento das despesas com subsídios.

2. ANÁLISE DA RECEITA

A receita efectiva do subsector Estado ascendeu a € 34 807.7 milhões representando um aumento em termos homólogos de 8.8%. Relativamente à receita fiscal, registou, nos primeiros onze meses do ano, um crescimento de 7.8% face a igual período do ano anterior. Para este resultado contribuiu o crescimento da receita dos impostos directos em 13.5% e a dos impostos indirectos em 4.5%. A tvha dos impostos directos registou uma redução de 0.8 p.p., relativamente ao mês anterior (14.3%), para a qual contribuiu o abrandamento do crescimento da receita do IRC, conforme foi referido na edição do mês anterior. Nos impostos indirectos registou-se uma tvha de 4.5%, próxima da verificada no mês anterior.

Factores explicativos da variação da receita do

subsector Estado

(Período: Janeiro a Novembro) € Milhões

2006 2007Tvha do período

Contr. p/tvha

(em p.p.)

Receita efectiva 31.979,8 34.807,7 8,8% 8,8

Receitas fiscais 29.259,0 31.546,0 7,8% 7,2

Impostos directos 10.936,6 12.408,2 13,5% 4,6

dos quais: - IRS 7.243,1 7.854,9 8,4% 1,9 - IRC 3.651,5 4.534,2 24,2% 2,8

Impostos indirectos 18.322,4 19.137,8 4,5% 2,5

dos quais: - ISP 2.797,8 2.909,5 4,0% 0,3

- IVA 11.450,4 12.131,2 5,9% 2,1

- Imposto de Selo 1.504,0 1.589,2 5,7% 0,3

Receitas não fiscais 2.720,8 3.261,7 19,9% 1,7

das quais: Dividendos 478,9 705,6 47,3% 0,7

Transf. correntes para o Estado 571,5 891,4 56,0% 1,0Legenda (última coluna): Contributo para a tvha - taxa de variação homóloga acumulada - da receita (em pontos percentuais).

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4 DGO Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

ESTADO

As taxas de crescimento acumuladas do IVA e do ISP registaram aumentos de, respectivamente, 0.1 e 0.4 p.p. em relação ao mês anterior. A receita do imposto sobre o consumo do tabaco continua a evidenciar a inversão da tendência de recuperação observada no mês de Setembro, apresentando uma taxa de crescimento negativa de 6.1%. Em resumo, o crescimento da receita fiscal mantém-se dentro do esperado, sendo de realçar que, em Novembro, foi alcançado o maior montante de cobrança executiva do ano (cerca de € 188 milhões). Por sua vez, a receita não fiscal registou uma taxa de variação de 19.9%, influenciada, em grande medida, pelo comportamento das receitas de dividendos e das transferências correntes para serviços da administração directa do Estado, com destaque para as que decorrem da alteração contabilística ocorrida ao nível do Ministério da Justiça.

3. ANÁLISE DA DESPESA

A despesa do subsector Estado para o período de Janeiro a Novembro de 2007 situou-se em € 40 368 milhões, representando um aumento em termos homólogos de 3.4%. O grau de execução situou-se em 89.9%, inferior ao padrão de referência. Em termos globais, a tvha da despesa verificou uma redução de 0.7 p.p. relativamente ao mês anterior (por memória, 4.1%), fundamentalmente explicada pelo já esperado abrandamento das despesas com subsídios, particularmente das que se relacionam com a atribuição de indemnizações compensatórias. Recorde-se que, em Outubro, esta rubrica da despesa fora afectada pelo facto do processamento das indemnizações compensatórias ter ocorrido mais cedo do que em 2006. O comportamento da despesa efectiva no penúltimo mês do ano continua, ainda assim, a reflectir o diferente padrão intra-anual das “Despesas com pessoal – Segurança Social”, em resultado, designadamente, da concentração, em Dezembro de 2006, de pagamento de encargos com saúde suportados pelo orçamento da ADSE.

Factores explicativos da variação da despesa do

subsector Estado (Período: Janeiro a Novembro) € Milhões

2006 2007Tvha do período

Contr. p/tvha

(em p.p.)

Despesa efectiva 39.058,2 40.368,0 3,4% 3,4

Despesa corrente 36.367,5 37.827,0 4,0% 3,7

Despesas com o pessoal 12.220,6 12.598,9 3,1% 1,0 das quais: - Remunerações certas permanentes 7.668,8 7.726,1 0,7% 0,1 - Abonos variáveis ou eventuais 346,0 368,3 6,4% 0,1 - Contribuição financeira CGA 3.015,0 3.230,0 7,1% 0,6 - ADSE - encargos com saúde 710,2 755,8 6,4% 0,1 (Receitas gerais) 615,2 501,6 -18,5% -0,3 (Receitas consignadas) 95,1 254,2 167,4% 0,4

Aquisição de bens e serviços correntes 853,3 939,2 10,1% 0,2

Juros e outros encargos 4.345,2 4.675,1 7,6% 0,8

Transferências correntes do OE 18.227,4 18.852,8 3,4% 1,6 das quais: - Transf. Seg. Social (Lei Bases) 4.670,1 4.952,5 6,0% 0,7 - Transf. Fundação Ciência e Tecnologia 43,3 105,0 142,5% 0,2 - Transferências Administração Local 1.563,6 1.799,9 15,1% 0,6 - Transf. Serviço Nacional Saúde 6.997,1 7.035,4 0,5% 0,1

Subsídios 484,7 521,2 7,5% 0,1

Outras despesas correntes 236,2 239,8 1,5% 0,0

Despesas de capital 2.690,7 2.541,0 -5,6% -0,4

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DGO

Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

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ESTADO

Procedendo à análise da despesa corrente, de referir que o aumento das despesas com pessoal no período Janeiro-Novembro de 2007 resultou, a um nível mais desagregado, da conjugação dos seguintes factores: - Aumento das “Remunerações certas e permanentes” (0.7%), explicado pelo aumento da despesa com contrapartida em receitas consignadas, decorrente, no essencial, da alteração metodológica ocorrida ao nível do Ministério da Justiça, que tem vindo a ser referida em Boletins anteriores. Com efeito, a componente coberta por receitas gerais do Estado registou um decréscimo de 1.8%, que traduz essencialmente a redução desta rubrica da despesa ao nível do Ministério da Educação. - Aumento dos encargos associados ao financiamento do sistema de segurança social da Administração Pública, explicado, quer pelo acréscimo da contribuição financeira para a Caixa Geral de Aposentações, que registou um crescimento homólogo de 7.1%, quer pelo aumento dos encargos com saúde suportados pela ADSE, cuja tvha foi de 6.4%. O crescimento, em termos homólogos, da despesa com a aquisição de bens e serviços correntes é justificado pela parte que tem contrapartida em receitas consignadas. A despesa coberta por receitas gerais registou um decréscimo de 1.3%, apesar do aumento da despesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Os juros e outros encargos continuaram a registar, no período em análise, uma tvha inferior à estimada para o conjunto do ano (8.6%). No que se refere à evolução das “transferências correntes”, deve salientar-se, relativamente aos vários sectores institucionais, o seguinte: - Administração Central – o ligeiro decréscimo (-0.1%) reflecte a redução das transferências, no âmbito dos Investimentos do Plano, para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, parcialmente compensada pelo aumento das transferências para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP (FCT) para concretização de projectos de investimento na área da ciência, investigação, desenvolvimento e capital humano; - Administração Local – o crescimento homólogo de 15.1% das transferências correntes traduz o incremento das transferências no âmbito da Lei de Finanças Locais, decorrente da recomposição da natureza corrente e de capital dos fundos transferidos ao abrigo daquele diploma; e o acréscimo das transferências das direcções regionais do Ministério da Educação, no âmbito da transferência de competências para as

Aquisição de bens e serviços correntes por fontes de

financiamento (Período: Janeiro a Novembro) € Milhões

2006 2007 Var.rel. (%)

Com cobertura em receitas gerais do Estado 546,1 538,7 -1,3 das quais: MNE - Presidência Portuguesa da UE 0,2 16,6 -

Com cobertura em receitas consignadas 307,2 400,5 30,4 das quais: Ministério da Justiça 42,6 98,0 130,1

Total 853,3 939,2 10,1

Remunerações certas e permanentes por fontes de financiamento

(Período: Janeiro a Novembro) € Milhões 2006 2007 Var.rel. (%)

Com cobertura em receitas gerais do Estado 7.398,3 7.264,2 -1,8 das quais: Ministério da Educação 4.488,1 4.392,0 -2,1

Com cobertura em receitas consignadas 270,5 461,9 70,8 das quais: Ministério da Justiça 195,0 384,4 97,1

Total 7.668,8 7.726,1 0,7

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ESTADO

autarquias de funções de planeamento e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; - Segurança Social – a variação homóloga acumulada de 6.3% reflecte o aumento das transferências quer no âmbito do cumprimento da lei de bases da segurança social, que tem sido próximo do previsto no Orçamento do Estado para 2007, quer no âmbito do regime de consignação de IVA previsto na Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho. Os subsídios registam uma tvha de 7.5%, que resulta da conjugação do aumento das indemnizações compensatórias atribuídas pela prestação de serviço público e dos pagamentos relativos a bonificação de juros à aquisição de habitação. O decréscimo da despesa de capital é o resultado da interacção de um comportamento diferenciado ao nível das respectivas componentes. É, neste contexto, de referir: - O aumento das despesas com investimentos militares realizados no âmbito da Lei de Programação Militar; - O acréscimo das transferências de capital, no âmbito dos Investimentos do Plano, para a FCT, IP; - O aumento das transferências de capital para a Administração Regional, reflectindo o efeito da aplicação da nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas; - A redução das transferências de capital para a Administração Local, que traduz a alteração da estrutura corrente e de capital das verbas transferidas no âmbito da nova Lei de Finanças Locais, como anteriormente referido.

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DGO

Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

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SEGURANÇA SOCIAL

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL – JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 1

1. INTRODUÇÃO

A receita total do período em análise, incluindo o saldo de anos anteriores no valor de € 1 118.7 milhões, evidencia um acréscimo de 6.5% em relação ao período homólogo de 2006 e a despesa total um acréscimo de 4.5% em relação ao mesmo período. A receita efectiva regista um acréscimo de 5.2% enquanto que a despesa efectiva evidencia um acréscimo de 2.2% quando comparadas com os valores registados no período homólogo de 2006. O comportamento da receita está condicionado, nomeadamente, pela evolução das contribuições que, representando 60.6% da receita efectiva, evidenciam um acréscimo de 6.1% relativamente ao período homólogo de 2006 e pelas transferências correntes obtidas que representam 32.7% da receita efectiva. O acréscimo de 2.2% na despesa efectiva, relativamente ao valor registado no período homólogo de 2006, decorre do agravamento de 6.2% nas pensões e de um decréscimo de 24.1% nos subsídios a acções de formação profissional. A execução orçamental no período em análise gerou um saldo orçamental na óptica da contabilidade pública de € 1 356.1 milhões, reflectindo um acréscimo de € 484 milhões face ao valor obtido em igual período de 2006.

1 Relatório elaborado pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

(IGFSS).

Saldo da gerência anterior – saldo orçamental 2007 € milhões

Solidariedade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150,0 0,0 0,0 43,1 193,1

Repartição 0,0 410,5 2,5 2,9 415,9Acção Social 0,0 0,0 49,8 15,9 65,7Capitalização 0,0 0,0 444,0 0,0 444,0

150,0 410,5 496,3 61,9 1.118,7

Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IPNota: Foram efectuadas correcções pontuais aos saldos aprovados de forma a integrar efectivamente o valordos saldos apurados em sede de encerramento da C.S.S. 2006.

Prot. Familiar e Políticas Activas Emprego e Form. Profissional

Total

1.ª integração saldos -

Despacho SESS

7.03.2007

Saldo Corrigido

2.ª integração

saldos - Despacho

SESS 27.04.2007

Saldo inicial

Subsistema / sistema

3.ª integração saldos -

Despachos SESS

26.04.2007 e SEAO

27.06.2007

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8 DGO Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

SEGURANÇA SOCIAL

2. ANÁLISE DA RECEITA

A receita efectiva atingiu no período em análise € 16 650.1 milhões, denotando, em relação ao período homólogo do ano anterior, um acréscimo de 5.2%. Para o referido resultado contribuíram, nomeadamente: - Receita de Contribuições – As contribuições e quotizações cobrados no período de Janeiro a Outubro de 2007 situam-se em € 10 082.4 milhões, representando 60.6% da receita efectiva do Sistema de Segurança Social e evidenciando um acréscimo de 6.1% relativamente a igual período de 2006. - Receita do IVA Social - O montante recebido de IVA Social para financiamento do Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional apresenta um nível de execução de 83.3%, evidenciando um acréscimo de 4% face ao período homólogo de 2006. - Transferências Correntes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social – As transferências do MTSS para cobertura financeira das despesas do Subsistema de Solidariedade, do Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional e do Sistema de Acção Social atingiram € 4 814.2 milhões, excedendo em 5.9% o valor recebido em igual período do ano anterior e estando 0.1 p.p. acima da variação implícita no OSS/2007. - Outras receitas correntes – Incluem as transferências da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no valor de € 158.4 milhões, que acusam um acréscimo de 1.7% relativamente ao período homólogo. Importa contudo referir que no montante registado como receita orçamental no período de Janeiro a Outubro de 2007 estão incluídos € 1.6 milhões de receitas afectas ao Fundo de Socorro Social relativas a Dezembro de 2006. - Receitas de capital – Incluem as transferências de capital – PIDDAC/OE e FEDER, que atingiram o montante de € 17.5 milhões no período em análise, representando um decréscimo de 12.3% em relação ao período homólogo de 2006.

3. ANÁLISE DA DESPESA

A despesa global efectiva atingiu no período de Janeiro a Outubro de 2007 o montante de € 15 294 milhões,

Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional

€ milhões

658,3 548,6 548,6 -0,017 83,3

Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IP

Grau execução

relativamente OSS/2007

(%)

IVA Social - Lei 39-B/1994, de 27 de Dezembro

DiferençaDuodéci-

mos vencidos

Previsão receita

Janeiro a Outubro de 2007

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Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

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SEGURANÇA SOCIAL

representando, em relação a idêntico período de 2006, um acréscimo de 2.2%. Para o supracitado comportamento da despesa, há a referir o seguinte: - Pensões – a execução orçamental desta rubrica evidencia uma despesa de € 9 466.9 milhões que corresponde a 77% do valor orçamentado, reflectindo um crescimento de 6.2% face ao período homólogo do ano anterior e representando 61.9% da despesa efectiva total. - Subsídios de desemprego e social de desemprego e apoios ao emprego – no período de Janeiro a Outubro de 2007 a despesa registada com o subsídio de desemprego, social de desemprego e apoios ao emprego atingiu o montante de € 1 421.3 milhões, representando 9.3% da despesa efectiva e 10.1% da despesa corrente realizada, correspondente a uma execução orçamental de 73.9%. A despesa realizada no período em análise evidencia ainda um decréscimo de 7.3% relativamente a igual período de 2006, sendo que na prestação de “Subsídio de desemprego” o decréscimo registado é de 11.1% enquanto que o “Subsídio social de desemprego” sofreu um acréscimo de 1.2%. - Abono de Família – atingiu no período em análise o montante de € 546.9 milhões, no que absorve 3.6% da despesa efectiva do Sistema, evidenciando um acréscimo de 4.3% em relação a igual período de 2006 e executando 81% do valor orçamentado. - Subsídio e complemento de doença – no montante de € 378 milhões, representando 2.5% da despesa efectiva do Sistema, apresentam um decréscimo de 4.5% em relação a igual período de 2006, o que traduz um grau de execução orçamental de 80.3%. - Rendimento Social de Inserção – atingiu o montante de € 305.8 milhões, absorvendo 2% da despesa efectiva do Sistema, evidenciando um acréscimo de 9.7% relativamente ao mesmo período de 2006 e executando 88.2% do valor orçamentado. - Acção Social – A despesa com as prestações de Acção Social ascende ao montante de € 1 140 milhões, isto é 7.5% da despesa efectiva do Sistema, apresentando um nível de execução de 69.7%, revelando, em relação a igual período de 2006, um decréscimo nominal de 1.8%.

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10 DGO Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

SEGURANÇA SOCIAL

- Subsídios a Acções de formação profissional – no total de € 627.7 milhões, evidenciam um decréscimo de 24.1% relativamente a igual período do ano transacto. De referir que estas acções de formação profissional são cofinanciadas pelo FSE, apresentando, nesta componente, um decréscimo de 21.7% face a igual período do ano transacto, enquanto que na componente pública nacional o decréscimo é da ordem dos 31.4%. - PIDDAC/OSS, OE e FEDER – no período de Janeiro a Outubro de 2007 atingiu o montante de € 17.2 milhões, apresentando no seu conjunto um decréscimo de 14.7%, em relação a 2006.

4. ÓPTICA DO FINANCIAMENTO – SALDO ORÇAMENTAL

O saldo da execução do orçamento, na óptica da Contabilidade Pública, no período de Janeiro a Outubro de 2007, no valor de € 1 356.1 milhões, apresenta o desdobramento por Subsistemas indicado no quadro. Relativamente ao saldo gerado no Subsistema Previdencial, constata-se um aumento de € 302.9 milhões relativamente a igual período do ano anterior, sendo que para tal concorreu o crescimento da receita efectiva (+7.3%) – contribuições, juros de mora, rendimentos, etc. – mais elevado do que o verificado na despesa efectiva (+4%) – prestações substitutivas do trabalho / Regime Geral da Segurança Social. Contudo, importa ainda ter em atenção que o saldo do Subsistema Previdencial se desdobra nas componentes de repartição e de capitalização, sendo que o saldo do Subsistema Previdencial – Repartição, no montante de € 159.1 milhões, acusa um acréscimo de € 154.4 milhões relativamente a igual período de 2006. Relativamente ao saldo apurado no Subsistema Previdencial – Capitalização, no montante de € 354.9 milhões, constata-se um aumento de € 148.4 milhões relativamente a igual período de 2006. No que se refere ao Subsistema de Solidariedade, o saldo orçamental observado no período em análise é de € 216.8 milhões apresentando um acréscimo relativamente ao mesmo período de 2006, sendo que para tal contribuiu o acréscimo de 8.8% na receita efectiva mais elevado que o crescimento de 4.5%

Desagregação do saldo do subsistema previdencial € milhões

Saldo Subsistema Previdencial – Repartição 159,1 154,4

Saldo Subsistema Previdencial – Capitalização 354,9 148,4

Total 514,1 302,9Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IP

Saldo subsistema previdencialJaneiro a

Outubro de 2007

Variação homóloga

Saldo de execução orçamental da Segurança Social por subsistemas

€ milhões

Subsistema Previdencial 514,1Subsistema de Solidariedade 216,8Subsistema Prot. Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional 436,5

Sistema de Acção Social 188,7Saldo global 1.356,1

Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IP

Saldo por subsistemas de Segurança Social

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Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

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SEGURANÇA SOCIAL

da despesa efectiva relativamente ao mesmo período do ano anterior. Quanto ao Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional o saldo orçamental apurado é de € 436.5 milhões; a receita efectiva evidencia um decréscimo de 3.7% e a despesa efectiva um desagravamento de 3.6%, relativamente a igual período de 2006. O saldo apurado em € 188.7 milhões no Sistema de Acção Social resulta de um crescimento de 4.5% na receita efectiva e de um desagravamento de 2% na despesa efectiva relativamente a igual período de 2006.

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Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

13

ANEXOS

Anexos

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Novembro de 2007 15

QUADRO I – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007)

Quadro 1. Execução orçamental do subsector Estado(Período: Janeiro a Novembro)

€ Milhões

2006 2007 Tvha (%)

Receitas correntes 31.731,0 34.509,1 8,8

Receitas fiscais 29.259,0 31.546,0 7,8Impostos directos 10.936,6 12.408,2 13,5Impostos indirectos 18.322,4 19.137,8 4,5

Outras receitas correntes 2.472,0 2.963,1 19,9

Despesas correntes 36.367,5 37.827,0 4,0

Despesas com o pessoal 12.220,6 12.598,9 3,1Aquisição de bens e serviços correntes 853,3 939,2 10,1Juros e outros encargos 4.345,2 4.675,1 7,6Transferências correntes 18.227,4 18.852,8 3,4

Administrações Públicas 15.959,7 16.497,8 3,4Outras 2.267,7 2.355,0 3,8

Subsídios 484,7 521,2 7,5Outras despesas correntes 236,2 239,8 1,5

Receitas de capital 248,8 298,6 20,0

Despesas de capital 2.690,7 2.541,0 -5,6Investimento 296,1 328,9 11,1Transferências de capital 2.375,4 2.193,6 -7,7

Administrações Públicas 1.696,9 1.684,2 -0,7Outras 678,6 509,4 -24,9

Outras despesas de capital 19,2 18,5 -3,9

Saldo global -7.078,4 -5.560,3

Por memória:Saldo corrente -4.636,5 -3.317,9Saldo de capital -2.441,9 -2.242,4Saldo primário -2.733,2 -885,2Activos financeiros líquidos de reembolsos 116,8 129,6

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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16 DGO Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

QUADRO 2 – RECEITA DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007)

Quadro 2. Receita do subsector Estado(Período: Janeiro a Novembro)

€ Milhões

2006Grau exec.

(%) 2007Grau exec.

(%) Tvha (%)

Receitas fiscais 29.259,0 90,2 31.546,0 91,3 7,8

Impostos Directos 10.936,6 90,1 12.408,2 92,5 13,5Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares (IRS) 7.243,1 87,4 7.854,9 91,3 8,4Imposto sobre Rendimento Pessoas Colectivas (IRC) 3.651,5 95,3 4.534,2 94,4 24,2Outros 42,0 168,0 19,1 127,3 -54,5

Impostos Indirectos 18.322,4 90,3 19.137,8 90,5 4,5Imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 2.797,8 85,2 2.909,5 85,7 4,0Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) 11.450,4 91,0 12.131,2 92,0 5,9Imposto sobre Veículos (*) 1.075,3 89,6 1.100,7 96,6 2,4Imposto de consumo sobre o tabaco 1.173,1 88,5 1.101,6 79,0 -6,1Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA) 168,6 82,4 179,2 86,6 6,3Imposto do selo 1.504,0 98,6 1.589,2 95,2 5,7Outros 153,2 98,6 126,4 90,3 -17,5

Receitas não fiscais 2.720,8 102,8 3.261,7 100,9 19,9

Correntes 2.472,0 114,1 2.963,1 107,3 19,9Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE 93,1 92,7 150,6 70,2 61,8

Comparticipações para a ADSE 93,1 92,7 150,6 70,2 61,8Taxas, Multas e Outras Penalidades 593,3 134,5 417,8 73,0 -29,6

Taxas 156,8 63,8 165,5 70,8 5,5Juros de mora e compensatórios 330,4 599,6 112,8 57,8 -65,9Multas do Código da Estrada 55,6 68,7 61,0 87,8 9,7Outras multas e penalidades diversas 50,5 85,2 78,5 106,8 55,4

Rendimentos da Propriedade 539,3 142,7 726,4 232,4 34,7Juros 59,5 231,5 19,8 169,2 -66,7Dividendos e participações nos lucros 478,9 137,7 705,6 238,1 47,3Outros 0,9 20,9 1,0 21,7 11,1

Transferências Correntes 571,5 86,6 891,4 86,9 56,0Administrações públicas 482,6 92,9 780,9 87,4 61,8Exterior 71,8 58,4 100,4 84,9 39,8Outras 17,1 95,5 10,1 75,4 -40,9

Venda de Bens e Serviços Correntes 364,6 94,5 404,8 98,8 11,0Outras Receitas Correntes 18,7 65,6 54,2 143,0 189,8

Prémios e taxas por garantias de riscos 19,2 168,4 26,2 108,3 36,5Outros -0,5 - 28,0 204,4 -

Recursos Próprios Comunitários 147,5 100,8 171,7 105,9 16,4Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 144,0 571,4 146,2 524,0 1,5

Capital 248,8 51,7 298,6 63,7 20,0Venda de Bens de Investimento -1,7 - -70,0 - -Transferências de Capital 65,8 36,4 102,3 77,4 55,5

Administrações públicas 31,4 218,1 57,6 123,3 83,4Exterior 33,2 19,9 43,6 51,0 31,3Outras 1,2 - 1,1 - -8,3

Saldos da Gerência Anterior 168,7 - 252,1 1.680,7 49,4Outras Receitas de Capital 16,0 2.285,7 14,2 1.014,3 -11,3

Receita efectiva 31.979,8 91,2 34.807,7 92,1 8,8

Por memória:Activos Financeiros 609,9 62,9

Alienação de partes sociais das empresas 581,5 0,0Outros activos 28,4 62,9

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública (*) - Os valores de 2006 referem-se ao Imposto Automóvel (IA) e os valores de 2007 são do IA até Julho e de Imposto sobre Veículos a partir de Agosto. Nota: Os valores do conjunto das receitas fiscais, do artigo “Comparticipações para a ADSE” e do capítulo “Taxas, multas e outras penalidades”, para 2007, são fornecidos pela SEAF. A distribuição dos valores deste último capítulo, em 2007, é efectuada proporcionalmente aos valores registados no SCR. As outras receitas não fiscais em 2007, com excepção do capítulo “Recursos próprios comunitários”, são meras estimativas, que tiveram também em conta a informação disponibilizada no SCR pela DGT e as cobranças efectuadas nos serviços locais de finanças até Outubro. As receitas para 2006 são as que constam do SCR e são valores definitivos. Cobrança líquida em Novembro inferior à de Outubro é resultado de estorno e/ou restituição.

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DGOSíntese Financeira Mensal

Janeiro de 2006

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ovembro de 2007

QUADRO 3 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007)

Quadro 3. Despesa do subsector Estado, por classificação económica(Período: Janeiro a Novembro)

Por memória:€ Milhões Despesas anos anteriores

2006Grau execução

(%) 2007Grau execução

(%) Tvha (%) 2006 2007

Despesas correntes 36.367,5 89,9 37.827,0 90,9 4,0 170,9 101,2Despesas com o pessoal 12.220,6 90,9 12.598,9 94,0 3,1 147,1 67,8

Remunerações Certas e Permanentes 7.668,8 91,4 7.726,1 94,1 0,7 7,9 7,7Abonos Variáveis ou Eventuais 346,0 78,0 368,3 81,7 6,4 5,4 4,3Segurança Social 4.205,8 91,3 4.504,5 95,0 7,1 133,8 55,8

Aquisição de bens e serviços correntes 853,3 65,0 939,2 64,4 10,1 14,1 20,4Juros e outros encargos 4.345,2 98,7 4.675,1 98,3 7,6 0,0 0,1Transferências correntes 18.227,4 90,3 18.852,8 90,7 3,4 8,9 12,6

Administrações Públicas 15.959,7 90,1 16.497,8 90,7 3,4 5,0 8,3Administração Central 9.382,7 90,1 9.369,9 90,8 -0,1 1,5 0,5Administração Regional 0,0 64,0 0,0 7,5 -80,2Administração Local 1.563,6 89,8 1.799,9 91,9 15,1 2,4 7,3Segurança Social 5.013,3 90,1 5.327,9 90,2 6,3 1,1 0,5

Outras transferências correntes 2.267,7 92,2 2.355,0 90,7 3,8 3,8 4,3Subsídios 484,7 63,2 521,2 77,8 7,5 0,1Outras despesas correntes 236,2 68,8 239,8 44,1 1,5 0,7 0,3

Despesa corrente primária 32.022,3 88,9 33.151,8 89,9 3,5 170,9 101,1

Despesa de capital 2.690,7 76,6 2.541,0 77,6 -5,6 16,3 27,9Investimento 296,1 42,8 328,9 47,1 11,1 14,8 27,8Transferências de capital 2.375,4 86,2 2.193,6 89,0 -7,7 1,5 0,2

Administrações Públicas 1.696,9 88,2 1.684,2 88,3 -0,7 1,4 0,0Administração Central 396,2 76,9 411,0 76,2 3,7Administração Regional 400,4 96,5 563,4 100,0 40,7Administração Local 886,2 90,8 696,5 90,8 -21,4 1,4Segurança Social 14,1 74,9 13,3 35,5 -5,1

Outras transferências de capital 678,6 81,5 509,4 91,5 -24,9 0,1 0,2Outras despesas de capital 19,2 29,9 18,5 16,2 -3,9 0,0 0,0

Despesa efectiva 39.058,2 88,9 40.368,0 89,9 3,4 187,2 129,1

Por memória:Activos financeiros 145,2 192,5Passivos financeiros 43.596,5 75.548,9Transferência para o Fundo Regularização da Dívida Pública 581,5 0,0

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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18 DGO Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

QUADRO 4 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007)

Quadro 4. - Despesa do subsector Estado, por classificação funcional(Período: Janeiro a Novembro)

€ Milhões

2006Estrutura

(%)2007

Estrutura (%)

Funções Gerais de Soberania 4.812,9 12,3 5.277,2 13,1Serviços Gerais da Administração Pública 1.460,7 3,7 1.584,0 3,9Defesa Nacional 1.327,2 3,4 1.374,7 3,4Segurança e Ordem Públicas 2.025,1 5,2 2.318,5 5,7

Funções Sociais 24.015,7 61,5 24.569,6 60,9Educação 6.567,0 16,8 6.585,6 16,3Saúde 7.978,5 20,4 8.067,2 20,0Segurança e Acção Sociais 8.703,8 22,3 9.216,9 22,8Habitação e Serviços Colectivos 416,3 1,1 356,5 0,9Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 350,2 0,9 343,4 0,9

Funções Económicas 1.609,3 4,1 1.386,6 3,4Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 490,8 1,3 407,1 1,0Indústria e Energia 0,0 0,0 0,0 0,0Transportes e Comunicações 880,6 2,3 793,5 2,0Comércio e Turismo 23,9 0,1 14,3 0,0Outras Funções Económicas 213,9 0,5 171,6 0,4

Outras Funções 8.620,3 22,1 9.134,6 22,6Operações da Dívida Pública 4.344,8 11,1 4.674,5 11,6Transferências entre Administrações Públicas 4.275,6 10,9 4.460,2 11,0Diversas não especificadas 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesa efectiva 39.058,2 100,0 40.368,0 100,0

Por memória:Activos financeiros 145,2 192,5

Funções Gerais de Soberania 116,0 91,2Funções Sociais 29,2 101,3Funções Económicas 0,0 0,0

Passivos financeiros e transferência FRDPOutras funções 44.177,9 75.548,9

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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Abril de 2006

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ovembro de 2007

QUADRO 5 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR MINISTÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (JANEIRO A NOVEMBRO DE 2007)

Quadro 5. - Despesa do subsector Estado, por Ministérios e classificação económica(Período: Janeiro a Novembro de 2007)

€ Milhões

Encargos Gerais do

Estado

Administração Interna

Negócios Estrangeiros

Finanças e da Administração

Pública

Defesa Nacional Justiça

Ambiente, Ordenamento do

Território e Desenvolvimento

Regional

Economia e Inovação

Agricultura, Desenvolvime

nto Rural e Pescas

Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Trabalho e Solidariedade

SocialSaúde Educação

Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Cultura TOTAL

Despesas correntes 1.913,2 1.349,1 291,7 12.121,8 1.355,0 1.003,1 113,9 107,0 249,3 95,2 5.369,8 7.117,9 5.411,6 1.206,7 121,7 37.827,0Despesas com o pessoal 87,8 1.161,9 156,5 4.417,5 1.035,4 852,7 32,5 52,4 131,8 17,3 41,3 49,4 4.506,2 9,0 47,2 12.598,9

Remunerações Certas e Permanentes 77,4 940,7 100,7 362,9 719,3 780,1 30,5 46,6 124,9 16,3 38,8 42,7 4.393,7 8,4 43,3 7.726,1Abonos Variáveis ou Eventuais 3,5 32,7 52,2 64,1 95,3 67,4 1,2 2,9 4,6 0,6 1,5 1,7 38,1 0,4 2,0 368,3Segurança Social 6,9 188,5 3,6 3.990,5 220,9 5,2 0,8 2,9 2,3 0,4 1,0 5,0 74,4 0,1 2,0 4.504,5

Aquisição de bens e serviços correntes 28,3 116,1 46,9 130,6 283,7 144,5 18,2 14,7 38,0 5,7 11,9 27,6 47,8 4,1 21,3 939,2Aquisição de bens 2,2 41,7 2,4 15,0 107,4 42,3 1,5 2,6 5,7 0,4 1,3 2,3 24,8 0,3 2,5 252,4Aquisição de serviços 26,1 74,3 44,5 115,6 176,3 102,2 16,8 12,0 32,3 5,3 10,5 25,3 23,0 3,8 18,8 686,8

Juros e outros encargos 0,0 0,6 4.674,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.675,1Transferências correntes 1.788,8 66,0 68,5 2.395,9 35,0 5,6 63,2 39,3 71,5 72,2 5.316,4 7.040,9 643,9 1.193,6 52,0 18.852,8

Administrações Públicas 1.775,0 42,9 1,5 722,2 25,7 2,5 60,3 36,6 67,4 19,9 5.312,8 7.036,3 258,7 1.127,4 8,6 16.497,8Administração Central 129,5 37,4 1,5 705,2 23,4 2,5 57,1 36,6 67,3 19,9 5,7 7.036,3 111,5 1.127,4 8,5 9.369,9Administração Regional 0,0 0,0Administração Local 1.645,6 5,4 1,6 0,0 0,1 147,2 0,1 1.799,9Segurança Social 17,0 2,3 1,6 5.307,1 5.327,9

Outras transferências correntes 13,8 23,1 67,1 1.673,7 9,2 3,1 2,9 2,7 4,1 52,3 3,6 4,6 385,3 66,2 43,4 2.355,0Subsídios 8,0 3,3 500,6 0,6 7,5 0,1 0,0 1,0 521,2Outras despesas correntes 0,3 5,1 15,7 2,8 1,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 213,7 0,0 0,3 239,8

Despesas de capital 1.269,8 27,2 8,8 20,2 139,7 21,9 48,5 46,0 98,9 526,5 15,2 26,6 73,6 201,1 17,1 2.541,0Investimento 4,1 23,9 7,2 20,1 139,3 18,0 17,3 3,4 39,3 1,0 1,8 2,2 47,4 0,3 3,6 328,9Transferências de capital 1.265,6 3,3 1,7 0,1 0,4 3,9 31,2 42,5 59,6 525,5 13,3 24,4 7,8 200,8 13,5 2.193,6

Administrações Públicas 1.256,8 0,6 0,3 0,1 0,4 3,9 28,8 42,5 59,1 33,1 13,3 24,4 7,7 200,8 12,3 1.684,2Administração Central 10,1 0,6 0,3 0,1 0,4 3,9 23,1 42,4 59,0 29,8 24,4 6,3 200,8 10,0 411,0Administração Regional 563,4 563,4Administração Local 683,4 0,0 5,7 0,2 0,1 3,3 1,4 2,3 696,5Segurança Social 13,3 13,3

Outras transferências de capital 8,8 2,7 1,4 2,4 0,5 492,4 0,0 0,0 1,3 509,4Outras despesas de capital 0,0 18,5 18,5

Despesa efectiva 3.183,0 1.376,3 300,6 12.142,0 1.494,7 1.025,1 162,4 153,0 348,1 621,7 5.384,9 7.144,4 5.485,3 1.407,7 138,8 40.368,0

Por memória:Activos financeiros 0,0 192,3 0,0 0,2 192,5Passivos financeiros 75.548,9 75.548,9Transferência para o Fundo Regularização Dívida Pública 0,0 0,0Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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20 DGO Síntese Financeira Mensal Novembro de 2007

QUADRO 6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 6. Execução orçamental da Segurança Social(Período: Janeiro a Outubro)

€ Milhões

Receitas correntes 15.804,1 16.600,2 5,0

Contribuições e quotizações 9.498,4 10.082,4 6,1 Adicional ao IVA 527,5 548,6 4,0 Transferências correntes da Administração Central 4.663,8 4.931,9 5,7 Transferências do Fundo Social Europeu 576,1 359,3 -37,6 Outras receitas correntes 538,3 677,9 25,9

Receitas de capital 27,0 49,9 85,0

Transferências do Orçamento de Estado 14,1 12,4 -11,9 Outras receitas capital 12,9 37,5 190,7

Despesas correntes 14.922,6 15.263,5 2,3

Pensões 8.911,3 9.466,9 6,2 Sobrevivência 1.284,0 1.359,8 5,9 Invalidez 1.078,5 1.122,7 4,1 Velhice 6.548,8 6.984,5 6,7 Subsídio familiar a crianças e jovens 524,5 546,9 4,3 Subsídio por doença 395,7 378,0 -4,5 Subsídio desemprego e apoio ao emprego 1.533,9 1.421,3 -7,3 Outras prestações 484,6 550,5 13,6 Acção social 1.161,1 1.140,0 -1,8 Rendimento Social de Inserção 278,6 305,8 9,7 Administração 304,4 302,7 -0,6 Outras despesas correntes 500,9 523,5 4,5 das quais: Transferências e subsídios correntes 499,3 522,5 4,7 Acções de Formação Profissional 827,5 627,7 -24,1 das quais: Com suporte no Fundo Social Europeu 621,2 486,1 -21,7

Despesas de capital 36,5 30,6 -16,3

PIDDAC 20,1 17,2 -14,7 Outras 16,4 13,4 -18,2

Saldo global 872,1 1.356,1

Por memória: Activos financeiros líquidos de reembolsos 422,4 666,8 Passivos financeiros líquidos de amortizações 0,0 0,0 Poupança (+) /Utilização (-) de saldo da gerência anterior 449,7 689,2Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IPNota: Os dados referentes a 2007 foram fornecidos pelas Instituições da Segurança Social, sendo provisórios.

2006 2007 Tvha (%)

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DGO Síntese Financeira Mensal

Novembro de 2007 21

QUADRO 7 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 7. Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações(Período: Janeiro a Outubro)

€ Milhões

2006Grau execução

(%) 2007Grau execução

(%) Tvha (%)

Receitas correntes 5.139,2 77,0 5.619,1 78,8 9,3

Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações 4.475,1 79,5 4.846,9 80,1 8,3Quotas de subscritores 1.155,5 77,7 1.163,3 81,2 0,7Comparticipação do Orçamento do Estado 2.465,0 81,1 2.620,0 79,6 6,3Administrações Públicas 380,3 77,0 437,2 78,4 15,0Contribuições de entidades 474,2 78,1 626,5 81,4 32,1

Transferências correntes 592,9 65,6 688,0 73,0 16,0Orçamento do Estado 478,2 63,7 530,1 72,0 10,9

Deficientes das Forças Armadas / Invalidez 121,5 78,7 124,1 79,8 2,1Subvenções vitalícias 6,4 83,1 6,6 86,0 2,8Pensões de preço de sangue 26,2 76,6 25,7 69,2 -1,8Outras transferências do OE 24,3 78,0 24,1 78,4 -0,8Adicional ao IVA 299,8 57,3 349,7 69,2 16,6

Outras transferências correntes 114,7 75,1 157,9 76,8 37,6Outras receitas correntes 71,3 50,7 84,1 62,1 18,0

Receitas de capital 17,3 58,1 0,1 0,8 -99,7

Despesas correntes 5.344,5 77,7 5.686,5 78,2 6,4

Despesas com pessoal 5,1 78,4 5,3 78,8 4,3Aquisição de bens e serviços correntes 21,3 76,0 20,7 62,9 -2,8Juros e outros encargos 0,0 15,2 0,8 80,9 2.281,5Transferências correntes 5.317,2 77,7 5.658,9 78,3 6,4

Pensões e abonos da responsabilidade de: 5.315,7 5.657,6Caixa Geral de Aposentações 4.592,8 77,8 4.894,9 78,5 6,6Orçamento do Estado 178,1 78,3 180,4 78,1 1,3Outras entidades 544,8 76,8 582,2 77,0 6,9

Outras transferências correntes 1,5 80,2 1,4 43,1 -9,6Outras despesas correntes 0,8 68,4 0,7 50,1 -14,3

Despesas de capital 0,0 - 0,0 - -

Saldo global -188,0 -67,4

Por memória:Activos financeiros líquidos de reembolsos -130,1 -146,5Passivos financeiros líquidos de amortizações 0,0 0,0Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior -57,9 79,1

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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22 DGO Síntese Financeira Mensal Fevereiro de 2006

22 D

GO

Síntese Financeira M

ensal N

ovembro de 2007

QUADRO 8 – INDICADORES FÍSICOS DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DA FUNÇÃO PÚBLICA

Quadro 8. Indicadores físicos do sistema de protecção social da Função Pública

Pensionistas

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M2006

Novembro 319.100 199.095 120.005 72.665 36.723 35.942 391.765 235.818 155.947 129.512 18.375 111.137 733 556 177Dezembro 320.735 199.760 120.975 72.928 36.769 36.159 393.663 236.529 157.134 129.867 18.403 111.464 699 530 169

2007

Janeiro 321.749 199.982 121.767 73.084 36.778 36.306 394.833 236.760 158.073 130.098 18.429 111.669 671 499 172Fevereiro 322.890 200.388 122.502 73.184 36.767 36.417 396.074 237.155 158.919 130.278 18.465 111.813 893 671 222Março 323.699 200.541 123.158 73.393 36.806 36.587 397.092 237.347 159.745 130.569 18.569 112.000 887 680 207Abril 324.526 200.828 123.698 73.554 36.830 36.724 398.080 237.658 160.422 130.718 18.661 112.057 917 658 259Maio 325.592 201.360 124.232 73.669 36.833 36.836 399.261 238.193 161.068 130.789 18.645 112.144 847 641 206Junho 326.573 201.768 124.805 73.938 36.919 37.019 400.511 238.687 161.824 131.121 18.735 112.386 801 599 202Julho 326.883 201.707 125.176 74.070 36.925 37.145 400.953 238.632 162.321 131.313 18.808 112.505 854 629 225Agosto 327.398 201.820 125.578 74.221 36.953 37.268 401.619 238.773 162.846 131.605 18.879 112.726 761 559 202Setembro 327.953 202.034 125.919 74.327 36.985 37.342 402.280 239.019 163.261 131.826 18.924 112.902 705 518 187Outubro 327.395 201.623 125.772 74.205 36.898 37.307 401.600 238.521 163.079 132.143 19.005 113.138 721 519 202Novembro 327.693 201.591 126.102 74.258 36.909 37.349 401.951 238.500 163.451 132.237 19.004 113.233 777 571 206

Abonos abatidos de aposentação/reformaTotal

Aposentação/reformaSobrevivência e outros Velhice e outros motivos Invalidez

Novos Pensionistas de aposentação/reformaMilitares e forças Segurança

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M2006

Novembro 1.308 342 966 57 31 26 241 192 49 107 75 32 327 239 88 2.040 879 1.161Dezembro 1.499 387 1.112 78 36 42 249 197 52 145 95 50 626 492 134 2.597 1.207 1.390

2007

Janeiro 1.257 310 947 57 27 30 229 184 45 116 92 24 182 120 62 1.841 733 1.108Fevereiro 1.228 363 865 50 18 32 212 175 37 88 54 34 556 424 132 2.134 1.034 1.100Março 1.182 320 862 58 30 28 213 168 45 150 131 19 302 219 83 1.905 868 1.037Abril 1.035 284 751 39 22 17 270 217 53 180 160 20 381 298 83 1.905 981 924Maio 850 229 621 28 16 12 199 166 33 116 99 17 835 656 179 2.028 1.166 862Junho 1.066 315 751 31 11 20 244 192 52 231 205 26 479 367 112 2.051 1.090 961Julho 830 217 613 23 7 16 178 142 36 136 108 28 129 96 33 1.296 570 726Agosto 899 293 606 24 9 15 167 133 34 162 139 23 175 115 60 1.427 689 738Setembro 624 158 466 19 7 12 113 82 31 157 146 11 453 357 96 1.366 750 616Outubro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 31 10 41 31 10Novembro 685 197 488 13 9 4 116 93 23 118 105 13 196 143 53 1.128 547 581

Fonte. Caixa Geral de Aposentações, IP

Administr. Central Administr. Regional Administr. Local TotalOutros

Nota: O número reduzido de novos abonos em Setembro deve-se à alteração da lei no que respeita à data de publicação das pensões, pelo que, nesse mês não foram publicadas pensões de aposentação/reforma.

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