14
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (Art. 6°, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora n° 31, de 20121 1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE Nome: DEP. IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA Gabinete: 06 CPF: 260.633.444-20 No Conta/BRB 218.104547-4 / 2. ESPECIFICA CÃO DAS DESPESAS anexar os documentos com probatórios ori inais Identificação da Despesa No Documento Valor 1 VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS , ASSOCIADOS 47716 R$ 6.600,00 - 2 CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA , 068 R$ 2.000,00 • 3 DRIVE CAR — TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA, ' 205600 R$ 130,00 -- 4 ARCO ÍRIS PETRÓLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 175836 R$ 108,57 5 ARCO ÍRIS PETRÓLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 689923. R$ 50,00. 6 VERDE AMARELO POSTO DE SRVIÇOS LTDA 060612 R$ 50,00 - 7 63615 R$ 50,00 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 8 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 004933 R$ 138,17 9 63625 R$ 150,95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, 10 FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME" 000134 , R$ 1.100,00' 11 LUDIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA , 2184 R$ 3.300,00/ 12 R$ 7.000,00 ' COOPERS INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES- ASSOCIADOS Valor Total R$ 20.677,69 3. SOLICITAÇÃO/ATESTO De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora no 31, de 2012, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas. Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira respogsabilidade pela veracidade e autenticidade da document• - 11 • 0 1111 .1 a Assinatura do(a) Parlamentar ( avat tallier -- ""EruerS Folhe n Processo nom I Rubrica m, Matricula DO%) ta, Data/5 125 c:20 7

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERALLIRA.pdf · 4 arco Íris petrÓleo comercio e serviÇos ltda 175836 r$ 108,57 5 arco Íris petrÓleo comercio e serviÇos ltda 689923. r$ 50,00

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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (Art. 6°, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora n° 31, de 20121

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome: DEP. IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA Gabinete: 06

CPF: 260.633.444-20 No Conta/BRB 218.104547-4 /

2. ESPECIFICA CÃO DAS DESPESAS anexar os documentos com probatórios ori inais Identificação da Despesa No Documento Valor

1 VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS , ASSOCIADOS

47716 R$ 6.600,00 -

2 CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA , 068 R$ 2.000,00 •

3 DRIVE CAR — TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA,' 205600 R$ 130,00 --

4 ARCO ÍRIS PETRÓLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 175836 R$ 108,57

5 ARCO ÍRIS PETRÓLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 689923. R$ 50,00.

6 VERDE AMARELO POSTO DE SRVIÇOS LTDA 060612 R$ 50,00 -

7 63615 R$ 50,00 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

8 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 004933 R$ 138,17

9 63625 R$ 150,95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA,

10 FRAME PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME" 000134 , R$ 1.100,00'

11 LUDIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA , 2184 R$ 3.300,00/

12 R$ 7.000,00 ' COOPERS INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES- ASSOCIADOS

Valor Total R$ 20.677,69

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora

no 31, de 2012, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira respogsabilidade pela veracidade e autenticidade da document• - 11 • 01111 .1a •

Assinatura do(a) Parlamentar

( avattallier --""EruerS Folhe n

Processo nom I Rubrica m, Matricula DO%) ta,

Data/5 125— c:207

1

Folha n°". kl Processo n°Onl 000 5 33/.201 Rubrica 5e

I Matricula a("7 q -1. 1

Vértice Associados

Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados

Registros: - CRA/DF N°1391 - OSCIP/MJ N°08071.000150/2005-12

Matriz: SAUS Od. 03- Bloco C - Sala 1104 Ed. Business Point - CEP: 70.070-934 - Brasilia - DF

Gestão de Contratos p/ Associados oim Arquivos Marketing Economia informática outsourcing Consultoria & Assessoria Comunicação Projetos Ensino / Treinamentos Palestramos Biblioteconomia 11.1115m0

‘_CF/DF: 07.442.162/001-79 CNPJ: 06.443.449/0001-48j

II" NOTA FISCAL

DE SERVIÇOS - MOO 3

1-1 Usuário Final :40E 1-1 Remessa

1=I Entrada Inj Subcontratação

PROCON:151 SCS 0d 00- Bloco MO Si. 240 - Venindo 2000

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/07/2015

47716

ToINIUNIeLaWa DANallaNIO LIRA DE NINaDEIRUS DA SILVA

_ 932kÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 5 2' ANDAR GABINETE 6, CLDF Fone

caaasilia Distwito Federai?

c260u633.444 -20 INSCRIÇÃO ESTADUAL O 5)/201\5NcimEnT0 30í0147(2015

VALORES UNID, QUANTIDADE DESCRIÇÃO ALIO.

UNITÁRIO TOTAL

o]. Prestaçao de serviços e cnico especializados Assessoria de Imprensa: Produção de textos jornalísticos, redação de informativos impressos e eletrônicos, redação de matérias, redação de notas, apoio à atividade parlamentar, confecção de releases, análise das notícias publicadas nos sites, encaminhamento de releases, contatos telefônicos com imprensa, gestão de relacionamento entre o parlamentar e a imprensa, atualização das mídias sociais, gerenciamento de crises, executados por nosso associado profissional, referentes ao mês de abril de 2015.

Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nomanalmente.

NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec. 3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COTINS - MP N° 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei N" 9.532/97.

BANCO: BB AG: 34 76 - 2 C.C: 109 822 _ 5 RECEBEMOS

Em 014. / -.o

R$ 6.600,00 R$ 6.600,00

5, 7,27417sti Fe r_. tel. I:: iimil el.j. si" r.

... 1

DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA VALOR TOTAL R$ 6.600,00

BASE DE CALCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ripe- Digigraph Gráfica e Editora Ltda. -C/SC 19 Ch. 25 Conj. D a 03 Ljs 01 e 02 - Brasilia-DF - Fone: 3361-6384 -Fax: 3361-8226 - CNPJ 00_570 761/0001-89 - CF/ CIT. 5 . 1 1 - ‘ --E 5.000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 45.951 a 50.950- AICIF 1-112-09549/2014 -07/14

o namfraCtrta

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CLS2 103 BLOCO C KIT, 101- SUDOESTE - BRASÍLIA, Rendia, DF - CEP: 70670523- Fone/Fax: 06130325142

NATUREZA DA ("RAÇÃO

Serviços Prestados

CONTROLE DO EI CO

HAV Dl: A 'ES 1

5315 0406 2324 6200 0110 5500 1000 0000 6814 0630 8045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AErFORIzAÇÃO DE USO 353150013918578 - 30/04/2015 15:04

1

DANFE Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica O - Entrada I - Saida

N°000.000 068 SÉRIE: I

Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL I INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST TRIO 1 CNRI

0758146700186 06.232.462/0001-10

RECEBEMOS DE GIM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 53139 crt PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES VA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NE-,

N°000000068

SÉRIE: I DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA CNNiCPF

260.633.444-20 DATA DA EMISSÃO

30/04/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Asa Sul 70094-902 MUNICINO FONE/FAX Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADArSAIDA

Brasilia 06133488224 DF FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

I VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DDIE7,6 ST

0,00

VALOR DO icms ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 VALOR DD FREIE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

O 00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

2.000,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

9 - Sem Freie CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO UF CNENCPT

ENDEREÇO MUNICIEM UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRU 1.0 I pr.501.1013100

DADOS DO PRODUTO/SERVI O

COINGO DESCRIÇÃO DO PRODU1 U/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID, OTO VIS UNIT VER TOTAL BC LENS VER ICMS LIA C.! VER II"

MIO.ICMS IN

01 SERVIÇO PRFSTADO Hospedagem. manutenção e suporte do sistema de gestão de relacionamento de pessoas- cadastro de pessoas. agenda, solicitações. relatórios, estatisticas. omissa*, de etiquetas, senadores de martiming (enal. sms. whatsapp torpedos de voz) Abril/2015

oo 5933 1 1,0000 2.000.0000 1000,00

I

Folha n°2.5 PrOCOSSO na n(1),ncin n3i/anig Rubrica m Matricula s2.0 ta-

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758146700186 2.000.00 2.000,00 0,00 DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO PISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I

Folha n° =16 Processo n° cio I .43n3_61.-VIN/D n I Rubrica M Matrícula afi 2-2,

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D DRIVE CAR - TRANSPORTES

E COMBUSTÍVEIS LTDA.

t:3591-2501 Quadra 01, Lote 01, SAE, Sobradinho, Brasília, DF, CEP:73.020-010

rema .........a...- —

3. Vla Elza

205600 Válida ate: 20/10/2015

E oder, CPF:

Nome-9 -... 4....

is_41IL / 4, • • i 06 o II l ~IMF 4. RD:

9 41. 451 Data de Embarace `. e / 11 / Valor RS: O O CMS JÁ ESTA INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Litros de Gasolina Comum do. o, • À Litros de Gasolina Supra 3,53 1.3(,), •Ø

Litros de Álcool

Litros de Óleo diesel

Litros de Óleo

OLP • 1 IP

? oa 4.

íz.t° o

PROCON/DF -151 .SC.,0 Od. 06060 51.240 Ed. Van0 do 2000 -Tela.: 3212-1524/1515/1570 TOTAL RS

11II Sada Grifo Ude -AJàlacd CHDF 07.4221121/00142 narzi~

• 0,15e. Renderia/0F • CNPJ de Cr3Sai MI SM a 206.5C0 -ia

01.416.839000148 412~42014

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DATAL\ s / o

Nome: /2.0 .s S

CPF: J OZ, 5;

VALOR R$

Arcoj iris Petrrildo. ei;rixErCio' geri/ala.

4.3 EchCA05,3248%0 .n8 °

QUADRA 11 - CONJ. E - LOTE 32 - EAOIRO MD- SÃO' SEBASTIÃO - BRASILIÀ br' CNPJ(MF) 00 480.025/0001-30 - ,•CF/DF 07A04.396/001-82

l.I

POSTO ARCO-ÍRIS ' _ Nota Fiscal de Venda ac:\ Tonsumidor - Mod. 002-D

1̀ N2 175836

-Data Limite para Emissão 19/08/2015 -‹

ac-3,ctLUG,3D E d ,/ 4

-er 5 , < 'Código Qiiinrnt.

/ Unid.

_ DESCRÇÃO eUnitário R Total -\

30.35 Gasolina 4 •:•s3 Jog 15 7 Álcool

449 st Óleo Diesel 'eis,: 4,:b

1:3

RfCEBEMf.. Motor L e"

7.?

-Fm' ÍS- 491' ff t,ct. 4.k a:à 41 it

...or. • •,, % 44_ 64/ Lev ARCO•IRIS • ire

GRAFISANCiráte EM.Ltdo.-911S INL 3-Q.A-Lt 341213552-0246-8.11arrieironie- DF - P1380090132/0001-29 \EFITT07324856/001-30 - 10011.504- 175.001 o IM.000-A10F1-112-12243/R14 -19/08/2014 Vol.: 19/09201i Total R$ •A o g 5 4.

-4 I PROCON/DF -kl.: 151 n3212-l500 SCS - Venceria 2000 - BI. II 2 BrSIio- • O ICPAS ESTA 'Nal IDO NO PREÇO DAS MERCAD

ARCO IRIS PETROLE0 COMERCIO E SERVICOS LTDA OD 11 CONJUNTO F LOTE 32 MORRO AZUL

SAO SEBASTIAO BRASILIA-DF PROCON 151 CNPJ:00.480.025/0001-30 1E:07.404.396/001-82 1M:07.404.396[001-82 7iY/0472O15-n:S0TW CCF:680173 COMMW5 CNIFJ/CPF consumidor:26063344420,

CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCRISSU 011.UN.VL URU( NU ST VI lig 11'0W INATPNVI 1 r,ifirrxr,3f Tf TOTAL R$ itr4. Dinheiro 50,00 1105:090EFB78A50007306FE7C72468827C8 "NL" 4UCF:808 E10599568 805 EF0599582,970 V14,165 NOTA LEGAL: ICMS=ó,00 ISS-0 00 Nome: 1-LIRA End:CLDF GABINEt 6 RG/IE:00000000000 0000 ATENDIMENTO PROCON 151SCS VENANCIO 2000 BL B60 S ALA 240 Aplicati vo rg7ÉNDE -S-INWAIW

FKSINCARt7RYTSRÉPRInFEJUDN7E672UTUG711:5 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001 00000000TOYPTTTUIO 20/04/2015 09:50:38V FAB:BE091210100011200271 BR

Folha n° 2

Processo ritQC11-02215--

Rubrica

ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LIDA 00 11 CONJUNTO F LOTE 32 MORRO AZUL

SAD SEBASTIAO BRASIL1A-DF PROCON 151 CTIPJ:00.480.025/0001-30, 1E:07.404.396/001-82 1M:07.404.396[001-B2 M[0-472-015 g- : 5-021r --C" TÊ-0M Cirffig2g CNPJ/CPF consum dor:2606d344420

CUPOM FISCAL ITEM CÓDIGO DESCALÇA° TITO.O.VL UNIU R%) ST VL ITER AU. I TIA SURPrrigg 14-16tlinf TF 56-nG TOTAL R$ -50-1,5t Dinheiro . 50,00 MD5:09DEFB78A50007308FE772468E827C8 "NL" #CF:808 E10599568, 805 EF0599582,970 V14,165 NOTA LEGAL: ICMS-0 00 1SS-0,00 None:1-LIRA End:CLOF GABINET 6 RG/IE:00000000000 0000 ATENDIMENTO PROCON 151SCS. VENANCIO 2000 BL 660 S ALA 240 Ap 1 i cati vo RIRE -S1 grEfg LTITA

Frufs'aóTRN75-67-STURFR-RES-PE.TOWARCI7125111G71-TJ BEMATECH MP-4000 TH Fl ECP-IF VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001 00000000TOWITTUID 20/04/2015 09:50:38V FAD:8E091210100011200271

VIKA AMARIAM STU CE SERVICOS ITOA :;1. 1 ;":::...1Crl A Pu. 01

ASA IR 1 SUS 11.IA-DE

• 1; -26 ;2001-20

P):'• Tc-Ii15r,57f --0-tit-E6ObBrj ,.,i 1G3244421'

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PD()0-éqUal4121 p

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01Vi RG:

IJEE'UF AMARELO POSTO CE SERV ICOS LIDA SIir: 'NORTE. se 311 BLOCO A PLL 01

ASA NORIE BRASILIA-DE

; ;53/0001-00 ltiOi -26

'3':1•3 I 1/0{ 1 1 -20 726-15 14 *Yi PT:Ei -CVi[io-SC59 COO 0606 12

; doi :260E354442C rn

IP I dl :3, k I :811: _ C.:IJP FIM fr I S 1.

:JEN 06160 Dt:SuR1&40 6ID UKVI 11H4111fi 001 :i0000000000003 GASOLINA comai

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10-5 5A1454g-F6B(108552EB550E3E6794C47C 50,00

Lj li F! 025)792,03 Ff q20,:;06,2 'I :NA • LES0L • •?.-:. ,51000199 22042015 5000 f\Iim ;erit&: JUSCELINO GOMES PEREIRA PROUIN DF - 151 icrE: Ff .?;:ti'eTiA7! -kwyrsuar7CMPU- 5NOS AUtica I 0fMAilell 101.-4000 fH A E.CF-IF v[RB,•,0:01.1,30.02 t.CF:1)01 1J:0001 •)::;22•1000VwW0HElpir22/04/2015 14:20:24

.1f091410100011200347

FISCAL 011VL UNITI fin SI VI URI R$)

GASOLINA COMUM

51.1,006. To, ob 50,00

_311.611:14C41t

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COPIEI 00160 6E511If40 Ui rija0000000(lur:

El

63615

ICMS incluso no preço das mercahas Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Modelo 002-D Data limite para emissão:

06/06/2015

LIA PETROBRAS POSTO PETROBRAS 411 NORTE - 511C Norte 50411, BI. A, PU., BrasMa/DF

REVENDA AUTORIZADA: CASCOICOMBUSWEIS P/ OEICULEIS tWA CNN: 09.306.591/0009•54 CF/Dr: 07.329.035/002,16

Eira da alieis „2,3_01.1_ Valor: 40,, o 00

Nome:

Endereço: C b.p & A $ r‘ CPF 3,3 ipg.-„7,-, Código Ouantidade Descrição Unitário 1 TOTAL

Gasolina Comum

1 Gasolina

43 "Aditivada

efaoep

Lubrificante

Sebastião %bondes Ntio-NE =Gráfica Tonteie • DE 40, Cj. ILGijarifi rei, 33814113, CROF 07301 626/001.07 CNPJ 37081.692/0021-5D 2000 j0904, 50a2 63201a 65200. MDF1-11.54056312014 0906/2814

PROCON 151- Ed. Venándo 2®0- Ze Anda Sala 240 - Dl. EI60 • Brasilia/DF Não a violincia contra a mulher - Central de A ndimento à Mulher. .UGUE 1

3,5

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O Programa de Fidelkis s. ta

SAC - q$,M 7 WWW. b co mtliai/p etr

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C. 2.

CASCOL CONBUSTIVEIS PARA VEI0U10:; LTDA SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QUADRA 04 BLOCO A PL

ASA NORTE - BRASIL IA - DF CNPJ: 00. 306. 597/0002-88 1E:07. 329. 035/009-92 IM: 07. 329. 0351009-92 WO470.15 -170 : 1TÇ 0-6" R5-oM-74 CilaToWg CNHJ/CPF consumidor :260. 633. 444-20

CUPOM FISCAL I TEM CÓDIGO DESCRIÇÁO Int UN.VL IT I (301 ST VL ITEM( R$) 1iffinOTWW0T21NiiinT 13.817f

TOTAL R$ TETT" DINHEIRO 138,17 Obrigado vo !te sempre !!! Probo / DF - 151

SCS VENTINCIO 2000 880 SL 240 Deputado Lira / gabinete 6 c ldf MillaafRillgii73-1MPTAff-ALTTAKERE4-rgin BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAI]: 01. 00. 02 ECF: 002 LJ: 0001 000000000EWYOUVUUR 24/04/2015 10:09: '8 FAB: 6E091410100011233000 BR

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA SETOR DE GARAGENS OFICIAIS ¡QUADRA 04 BLOCO A PL

ASA NORTE - BRASILIA - DF CNPJ.: 00.306.597/0002-88 1 1E:07.329.035/009-92 . I ti: 07.329.035(009-92 2.1 (547KISTo:gM5---C-Gr 7Ç cUD:Gbg3 C J/CPF consumi dor:260.633 444-20

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ICMS incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

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06/06/2015 63625 miará:dl .01/ 4 svaug),95 Nome: I- I Ri/. End”„ c...Dp A 'AtTe cpp c. 2 - ‘ - 44. Código Quantidade Descrição Unitiva) TOTAL

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD.3) O USUÁRIO FINAL (1) REMESSA El SUBCONTRATAÇÃO G ENTRADA 1•VIACLIENTE 2' VIA FIXA 3' VIA CLIENTE 000134 4' VIA CONTAR.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 77/72/2074 CF/DF: 07.585.102/001-30 CNPJ: 14.241.729/0001-64 DATA DE EMISSÃO: t.3 / Q 4 / TpMADOR n U DESTINATÁRIO,

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Nota Fiscal de Serviço Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO USUÁRIO FINAL REMESSA

CF/DF: 07.454.158/001-23 CNPJ: 06.198.106/0001-28

eTOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

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Ludigraf Editora Gráfica Ltda- Fone: (61) 3344 4726 - CNPJ: 06.198.106/0001-28- CF/DF: 07.454.158/001 B 25x4 vias numerados de 2.176 à 2.300- A.I.D.F: 1-515-0144512015

CF/DF. 07• 457• 601/001-81 • CNPJ: 05.939.903/0001-56,

1351 IPROCON: 151 SCS Cld. 0$- Bloco BOO SI. 240 - Vedada 2000

8384 CNPJ 00.570.751/0001-89 CF/DF 07.352.1312/001-67 DIgIgraph Gráfica e Editora Ltda. EPP CISC 19 - Ch. 25- Conj. D- Lote 03 - 51s. 01 e 02- Taguatinga Sul-DF • L 150 Jogos • Blocos 50x3 - Num. de 1.351 a 1.500 - AIDE 1-112-04933/2015 - 05/15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

litni Usuário Final ri Remessa

Subcontratação j Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/05/2016 Tomado, do Serviço ou Destinatário tVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA

Endereço 'MAÇA MUNICIPAL QUADRA 2 LOTE 5 20 ANDAR GABINETE 6, CLDF Fone

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Total R$ 20.677,69

Documentos Tino Número Valor Requerimento Fl. 73 R$ 20.677,69

Total R$ 20.677,69

Valor Bruto R$ 20.677,69 Valor Liquido R$ 20.677,69

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.° 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Ema/5 de 'Mia() de OCA 5- •

Valério NeVês Campos Ordenador de Despesa

(Ato do Presidente n°74, de 2015- DCL n°07, 12/01/2015)

Sexta-torra. 20 de Maio de 2015 SrGOF - Sistema Gostar de Orçamento a Fleaeças Página 2 de 2