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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA Rua João de Moraes, 404 - Itapira-SP CNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/09/2015 15:17:35 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2015 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA 01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30.01.000 - Legislativa 01.05.30.01.31 - Ação Legislativa 01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA 01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL 01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA 0/0 258/1 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00 , Despesa com adiantamento do mês de agosto 01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL 01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA 0/0 10/7 104 - Auto Posto Skina Italiano CONVITE 066/2013 1.391,12 , Combustível utilizado nos veículos oficiais. 01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL 01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA 0/0 169/2 79 - CECAM CONS. ECON., CONTAB TOMADA DE PREÇOS 063/2013 7.157,08 , Referente a prestação de serviços conf. contrato 04/2013. 0/0 185/3 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA TOMADA DE PREÇOS 069/2014 13.431,28 , Despesa referente ao mês de agosto. 0/0 185/4 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA TOMADA DE PREÇOS 069/2014 109,26 , Despesa referente ao mês de agosto. 0/0 12/16 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 2.522,80 , Telefonia fixa 3913-9090 01.06.00 - PODER LEGISLATIVO 01.06.31 - PODER LEGISLATIVO 01.06.31.01.000 - Legislativa 01.06.31.01.31 - Ação Legislativa 01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL 01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.19 - FICHA 0/0 206/2 53 - LTM VIAGENS E TURISMO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.542,92 , PAssagens aérea de ida e volta até Brasilia para o Vereador Juli ano Feliciano. 0/0 215/1 53 - LTM VIAGENS E TURISMO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.659,85 (Página: 1 / 4)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA - camaraitapira.sp.gov.br · ... Parcela 08/12 referente a prestação de serviço de manutenção do PABX ... 2 TVs 49 Led UHD 4K LG conf. DANFE 32329

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/09/2015 15:17:35Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA

0/0 258/1 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.500,00, Despesa com adiantamento do mês de agosto

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 10/7 104 - Auto Posto Skina Italiano CONVITE 066/2013 1.391,12, Combustível utilizado nos veículos oficiais.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 169/2 79 - CECAM CONS. ECON., CONTAB TOMADA DE PREÇOS 063/2013 7.157,08, Referente a prestação de serviços conf. contrato 04/2013.

0/0 185/3 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA TOMADA DE PREÇOS 069/2014 13.431,28, Despesa referente ao mês de agosto.

0/0 185/4 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA TOMADA DE PREÇOS 069/2014 109,26, Despesa referente ao mês de agosto.

0/0 12/16 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 2.522,80, Telefonia fixa 3913-9090

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.19 - FICHA

0/0 206/2 53 - LTM VIAGENS E TURISMO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.542,92, PAssagens aérea de ida e volta até Brasilia para o Vereador Juli ano Feliciano.

0/0 215/1 53 - LTM VIAGENS E TURISMO LTD DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.659,85

(Página: 1 / 4)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/09/2015 15:17:35Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Passagem aérea e hospedagem para o vereador Carlo Ap. Jamarino a té Brasília-DF

0/0 259/1 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.500,00, Despesa com adiantamento do mês de agosto

----------------------34.814,31

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 14/9 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,87, Tarifa bancária do mês de agosto

----------------------28,87

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 260/1 146 - Alexandre de Tarso Lopes DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 542,00, Água mineral conf. DANFE 688

0/0 267/1 23 - VANDA DA SILVEIRA MORAES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,00, Arranjos conf. DANFE 1841

0/0 264/1 81 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.728,75, Peças utilizadas na manutenção do Fiat Linea

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 130/4 10 - NBS PROD. P/ INFORMATICA CONVITE 0077/2015 4.199,00, Parcela 04/12 do Contrato 01/2015 (agosto)

0/0 263/1 81 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 420,25, Manutenção do Fiat Linea

0/0 16/16 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 361,28, Energia elétrica do prédio locado.

0/0 261/1 24 - ENCADERNAÇOES GARDINALLI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,00

(Página: 2 / 4)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/09/2015 15:17:35Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, 1 encadernação conf. NFS-e 1015-1

0/0 268/1 24 - ENCADERNAÇOES GARDINALLI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,00, 2 encadernações conf. NFS-e 1020-1

0/0 217/2 11 - RADIO CLUBE DE ITAPIRA CONVITE 070/2014 4.132,00, Parcela 02/08 do termo aditivo 01/2015 ao contrato 03/2014

0/0 18/7 44 - PREFEITURA MUNICIPAL ITAP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 91,20, Reembolso das publicações realizadas no Jornal Oficial de Itapir a

0/0 265/1 190 - MICRO INFO COMERCIAL E AS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 435,00, Manutenção da impressora Brother MFC 430W conf. NFS -e 730

0/0 131/4 8 - JONAS OLMOS LOPES ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 340,00, Parcela 04/24 do Contrato 02/2015 referente a manutenção do port al oficial da Câmara M. de Itapira na internet.

0/0 201/3 112 - Bancredcard Mixcred Admin TOMADA DE PREÇOS 067/2013 2.886,05, Referente ao mês de agosto/2015

----------------------15.690,53

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Agosto de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 270/1 108 - Klara Construções Elétric DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.100,00, Materiais utilizados na manutenção elétrica de lâmpadas e demais instalações conf NFS-e 1422-1

01.05.30.01.31.0001.2001.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000.9 - FICHA

0/0 15/8 6 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS INEXIGÍVEL /0 332,18, Pedágio no sistema sem parar (agosto)

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 269/1 108 - Klara Construções Elétric DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.750,00, Manutenção elétrica de lâmpadas e demais instalações conf NFS -e 1422-1

0/0 12/17 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 199,08, Telefonia fixa 3863-0925

0/0 17/8 9 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 344,00, Despesa com transmissão via internet de sessões e email marketin g (agosto)

----------------------4.725,26

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA

0/0 274/1 26 - ALECIO GOTTI LTDA - TORRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00

(Página: 3 / 4)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/09/2015 15:17:35Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

, Cafe torrado conf. DANFE 28862

0/0 272/1 84 - KALUNGA COMERCIO E INDUST DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 256,50, Cartuchos para impressoras conf. 126761

0/0 275/1 17 - SRL MANUT. ELETRICA E ELE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, Toner para impressora Brother TN 650

01.05.30.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000.11 - FICHA

0/0 8/8 38 - PLINIO CREMASCO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00, Parcela 31/48 da locação do prédio.

01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA

0/0 273/1 84 - KALUNGA COMERCIO E INDUST DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 849,00, 1 licença de uso Office 2013 Home e Business

0/0 7/8 20 - ZEFERINO & ZEFERINO ITAP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 605,00, Parcela 08/12 referente a prestação de serviço de manutenção do PABX - Contrato 09/2014

0/0 271/1 127 - REX Solutions Ltda DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, Serviços prestados conf. OS 493

0/0 163/3 3 - ALARM MONITORAMENTO COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 280,00, Parcela 03/24 do Contrato 03/2015 - Monitoramento do sistema de alarme.

01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CÂMARA01.06.31.01.31.0002.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.31.01.31.0002.1001.44905200.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.1001.44905200.0111000.15 - FICHA

0/0 276/1 129 - Via Varejo S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.798,00, 2 TVs 49 Led UHD 4K LG conf. DANFE 32329

----------------------13.648,50

----------------------68.907,47

ITAPIRA, 31 de Agosto de 2015

Francisco Carlos Franco

Contador

(Página: 4 / 4)