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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010 Anexo 06 Página: 01 / 45 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 667.952,01 667.952,01 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 667.952,01 667.952,01 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 667.952,01 667.952,01 TOTAL 667.952,01 667.952,01

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 01 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 667.952,01 667.952,0104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 667.952,01 667.952,0104 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 667.952,01 667.952,01

TOTAL 667.952,01 667.952,01

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Anexo 06Página: 02 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 554.760,89 554.760,8904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 554.760,89 554.760,8904 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 554.760,89 554.760,8904 122 04012 002 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 554.760,89 554.760,89

TOTAL 554.760,89 554.760,89

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Anexo 06Página: 03 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 113.191,12 113.191,1204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 113.191,12 113.191,1204 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 113.191,12 113.191,1204 122 04012 003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 113.191,12 113.191,12

TOTAL 113.191,12 113.191,12

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Anexo 06Página: 04 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.053.304,83 1.053.304,8304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.053.304,83 1.053.304,8304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.053.304,83 1.053.304,83

TOTAL 1.053.304,83 1.053.304,83

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Anexo 06Página: 05 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 722.695,91 722.695,9104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 722.695,91 722.695,9104 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 722.695,91 722.695,9104 122 04022 004 Manutenção das Atividades do Gabinete 657.196,41 657.196,4104 122 04022 005 Divulgação dos Atos Oficiais 65.499,50 65.499,50

TOTAL 722.695,91 722.695,91

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Anexo 06Página: 06 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 330.608,92 330.608,9204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 330.608,92 330.608,9204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 330.608,92 330.608,9204 122 04022 006 Manutenção da Assessoria Juridica 330.608,92 330.608,92

TOTAL 330.608,92 330.608,92

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Anexo 06Página: 07 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 2.089.950,57 2.089.950,5704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.379.965,52 1.379.965,5204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.379.965,52 1.379.965,5204 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 664.924,49 664.924,4904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 409.559,51 409.559,5104 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 255.364,98 255.364,9804 124 CONTROLE INTERNO 6.980,88 6.980,8804 124 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 6.980,88 6.980,8804 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 38.079,68 38.079,6804 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 38.079,68 38.079,68

TOTAL 2.089.950,57 2.089.950,57

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Anexo 06Página: 08 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 741.767,57 741.767,5704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 741.767,57 741.767,5704 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 741.767,57 741.767,5704 122 04022 007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 741.767,57 741.767,57

TOTAL 741.767,57 741.767,57

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Anexo 06Página: 09 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 271.186,03 271.186,0304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 271.186,03 271.186,0304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 271.186,03 271.186,0304 122 04022 008 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 271.186,03 271.186,03

TOTAL 271.186,03 271.186,03

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Anexo 06Página: 10 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 367.011,92 367.011,9204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 367.011,92 367.011,9204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 367.011,92 367.011,9204 122 04022 009 Atividades da Adminsitração de Material 367.011,92 367.011,92

TOTAL 367.011,92 367.011,92

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Anexo 06Página: 11 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 409.559,51 409.559,5104 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 409.559,51 409.559,5104 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 409.559,51 409.559,5104 123 04032 010 Divisão de Orçamento e Contabilidade 409.559,51 409.559,51

TOTAL 409.559,51 409.559,51

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Anexo 06Página: 12 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 255.364,98 255.364,9804 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 255.364,98 255.364,9804 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 255.364,98 255.364,9804 123 04042 011 Tributação e Dívida Ativa 224.411,29 224.411,2904 123 04042 012 Divisão de Cadastro Tecnico Imobiliario 30.953,69 30.953,69

TOTAL 255.364,98 255.364,98

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Anexo 06Página: 13 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 38.079,68 38.079,6804 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 38.079,68 38.079,6804 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 38.079,68 38.079,6804 129 04042 013 Divisão de Fiscalização 38.079,68 38.079,68

TOTAL 38.079,68 38.079,68

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Anexo 06Página: 14 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.007 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 6.980,88 6.980,8804 124 CONTROLE INTERNO 6.980,88 6.980,8804 124 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 6.980,88 6.980,8804 124 04032 014 Controle Interno 6.980,88 6.980,88

TOTAL 6.980,88 6.980,88

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Anexo 06Página: 15 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.537,05 1.453.509,12 1.479.046,1708 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 25.537,05 339.686,95 365.224,0008 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 25.537,05 339.686,95 365.224,0008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.113.822,17 1.113.822,1708 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.049.924,89 1.049.924,8908 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 63.897,28 63.897,28

TOTAL 25.537,05 1.453.509,12 1.479.046,17

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Anexo 06Página: 16 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 744.689,81 744.689,8108 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 744.689,81 744.689,8108 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 723.405,43 723.405,4308 244 08012 015 Manutenção do Gabinete do Secretario 83.360,67 83.360,6708 244 08012 016 Manutenção das Atividades da Ação Social 640.044,76 640.044,7608 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 21.284,38 21.284,3808 244 08022 100 Manutenção do Conselho Tutelar 21.284,38 21.284,38

TOTAL 744.689,81 744.689,81

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Anexo 06Página: 17 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 586.227,20 586.227,2008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 217.094,84 217.094,8408 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 217.094,84 217.094,8408 243 08022 101 Manutenção do PETI 217.094,84 217.094,8408 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 369.132,36 369.132,3608 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 326.519,46 326.519,4608 244 08012 017 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 576,48 576,4808 244 08012 018 Programa Federal do IGD 63.065,45 63.065,4508 244 08012 019 Repasse Subvenção a Ongs 261.000,00 261.000,0008 244 08012 103 Manutenção da Casa Lar Santiago 1.877,53 1.877,5308 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 42.612,90 42.612,9008 244 08022 102 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 42.612,90 42.612,90

TOTAL 586.227,20 586.227,20

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Anexo 06Página: 18 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.537,05 122.592,11 148.129,1608 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 25.537,05 122.592,11 148.129,1608 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 25.537,05 122.592,11 148.129,1608 243 08022 025 Manutenção do Programa PETI 79.705,01 79.705,0108 243 08025 001 Diagnosticar a realidade da criança e do adolescente 25.537,05 25.537,0508 243 08026 001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FIA/FAMILIA 42.490,00 42.490,0008 243 08026 002 Manutenção da Casa Lar Primavera 397,10 397,10

TOTAL 25.537,05 122.592,11 148.129,16

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Anexo 06Página: 19 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 91.937,99 91.937,9904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.937,99 91.937,9904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 91.937,99 91.937,99

TOTAL 91.937,99 91.937,99

Page 20: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 20 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOUnidade: 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 91.937,99 91.937,9904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.937,99 91.937,9904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 91.937,99 91.937,9904 122 04022 026 Manutenção da Secretaria do Planejamento 91.937,99 91.937,99

TOTAL 91.937,99 91.937,99

Page 21: Despesa por funções 2010

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Anexo 06Página: 21 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 308.196,10 10.449.635,81 10.757.831,9110 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 129.863,92 129.863,9210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 129.863,92 129.863,9210 301 ATENÇÃO BÁSICA 308.196,10 6.774.800,92 7.082.997,0210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 308.196,10 6.774.800,92 7.082.997,0210 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.452.453,18 3.452.453,1810 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.452.453,18 3.452.453,1810 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.242,55 1.242,5510 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 1.242,55 1.242,5510 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 91.275,24 91.275,2410 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 91.275,24 91.275,24

TOTAL 308.196,10 10.449.635,81 10.757.831,91

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Anexo 06Página: 22 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 61.502,00 10.449.635,81 10.511.137,8110 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 129.863,92 129.863,9210 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 129.863,92 129.863,9210 122 10012 027 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 129.863,92 129.863,9210 301 ATENÇÃO BÁSICA 61.502,00 6.774.800,92 6.836.302,9210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 61.502,00 6.774.800,92 6.836.302,9210 301 10011 021 Construção de Unidade de Pronto Atendimento 61.502,00 61.502,0010 301 10012 028 Manutenção do Laboratório 1.095,00 1.095,0010 301 10012 029 Manutenção das Unidades de Saúde 4.120.540,87 4.120.540,8710 301 10012 030 Manutenção de centro de atenção psicosocial 166.011,85 166.011,8510 301 10012 031 Manutenção de termos de parceriais e subvenções 2.483.902,27 2.483.902,2710 301 10012 032 Consorcio Intemunicipal de Saúde 3.250,93 3.250,9310 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.452.453,18 3.452.453,1810 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.452.453,18 3.452.453,1810 302 10012 033 Manutenção do hospital municipal 3.452.453,18 3.452.453,1810 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.242,55 1.242,5510 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 1.242,55 1.242,5510 304 10012 034 Manutenção da vigilância sanitária 1.242,55 1.242,5510 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 91.275,24 91.275,2410 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 91.275,24 91.275,2410 305 10012 035 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 91.275,24 91.275,24

TOTAL 61.502,00 10.449.635,81 10.511.137,81

Page 23: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 23 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.002 DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 246.694,10 246.694,1010 301 ATENÇÃO BÁSICA 246.694,10 246.694,1010 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 246.694,10 246.694,1010 301 10011 020 Construção do Centro de Saúde de Atendimento a Mulher e a Criança 246.694,10 246.694,10

TOTAL 246.694,10 246.694,10

Page 24: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 24 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 13.140.739,83 13.140.739,8312 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 216.059,40 216.059,4012 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 216.059,40 216.059,4012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.088.949,15 12.088.949,1512 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.088.949,15 12.088.949,1512 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 811.684,01 811.684,0112 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 811.684,01 811.684,0112 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 24.047,27 24.047,2712 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.047,27 24.047,2713 CULTURA 102.310,62 102.310,6213 392 DIFUSÃO CULTURAL 102.310,62 102.310,6213 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 102.310,62 102.310,62

TOTAL 13.243.050,45 13.243.050,45

Page 25: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 25 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 13.140.739,83 13.140.739,8312 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 216.059,40 216.059,4012 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 216.059,40 216.059,4012 122 12012 036 Manutenção do Gabiente do Secretario 216.059,40 216.059,4012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.088.949,15 12.088.949,1512 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 12.088.949,15 12.088.949,1512 361 12012 037 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 4.343.158,01 4.343.158,0112 361 12012 038 Manutenção do Fundeb 40% 2.524.862,62 2.524.862,6212 361 12012 039 Manutenção do Ensino Fundamental 1.847.151,83 1.847.151,8312 361 12012 040 Manutenção da Merenda Escolar 346.188,86 346.188,8612 361 12012 041 Transporte Escolar Terceirizado 3.027.587,83 3.027.587,8312 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 811.684,01 811.684,0112 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 811.684,01 811.684,0112 365 12022 042 Manutenção do ensino infantil 133.110,66 133.110,6612 365 12022 043 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 678.573,35 678.573,3512 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 24.047,27 24.047,2712 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.047,27 24.047,2712 367 12022 044 Manutenção do ensino especial 24.047,27 24.047,27

TOTAL 13.140.739,83 13.140.739,83

Page 26: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 26 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 102.310,62 102.310,6213 392 DIFUSÃO CULTURAL 102.310,62 102.310,6213 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 102.310,62 102.310,6213 392 13012 045 Manutenção ações de cultura 102.310,62 102.310,62

TOTAL 102.310,62 102.310,62

Page 27: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 27 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 2.231.362,51 6.317.172,42 8.548.534,9315 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 147.068,43 147.068,4315 122 1501 NOSSA CIDADE 147.068,43 147.068,4315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 22.612,50 82.117,01 104.729,5115 451 1501 NOSSA CIDADE 22.612,50 82.117,01 104.729,5115 452 SERVIÇOS URBANOS 2.208.750,01 6.087.986,98 8.296.736,9915 452 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,0015 452 1501 NOSSA CIDADE 2.203.750,01 6.087.986,98 8.291.736,9917 SANEAMENTO 1.164.930,21 1.164.930,2117 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.164.930,21 1.164.930,2117 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 1.164.930,21 1.164.930,21

TOTAL 2.231.362,51 7.482.102,63 9.713.465,14

Page 28: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 28 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 22.612,50 362.206,84 384.819,3415 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 147.068,43 147.068,4315 122 1501 NOSSA CIDADE 147.068,43 147.068,4315 122 15012 046 Manutenção do gabinete do secretario 147.068,43 147.068,4315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 22.612,50 82.117,01 104.729,5115 451 1501 NOSSA CIDADE 22.612,50 82.117,01 104.729,5115 451 15011 003 Implantação do Plano Diretor 22.612,50 22.612,5015 451 15012 047 Manutenção da Engenharia 82.117,01 82.117,0115 452 SERVIÇOS URBANOS 133.021,40 133.021,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 133.021,40 133.021,4015 452 15012 048 Manutenção do Cadastro Tecnico 133.021,40 133.021,40

TOTAL 22.612,50 362.206,84 384.819,34

Page 29: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 29 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 2.208.750,01 5.857.194,10 8.065.944,1115 452 SERVIÇOS URBANOS 2.208.750,01 5.857.194,10 8.065.944,1115 452 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,0015 452 08997 800 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 5.000,0015 452 1501 NOSSA CIDADE 2.203.750,01 5.857.194,10 8.060.944,1115 452 15011 004 Equipamentos Urbanos - Operação de Crédito 2.203.750,01 2.203.750,0115 452 15012 049 Manutenção da Iluminação Publica 644.281,79 644.281,7915 452 15012 050 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 831.389,92 831.389,9215 452 15012 051 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 4.381.522,39 4.381.522,3917 SANEAMENTO 1.164.930,21 1.164.930,2117 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.164.930,21 1.164.930,2117 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 1.164.930,21 1.164.930,2117 512 17012 053 Manutenção da rede de águas pluviais 54.145,00 54.145,0017 512 17012 054 Manutenção da Rede de Agua 1.110.785,21 1.110.785,21

TOTAL 2.208.750,01 7.022.124,31 9.230.874,32

Page 30: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 30 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.003 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 97.771,48 97.771,4815 452 SERVIÇOS URBANOS 97.771,48 97.771,4815 452 1501 NOSSA CIDADE 97.771,48 97.771,4815 452 15012 055 Manutenção e conservação das vias urbanas 97.771,48 97.771,48

TOTAL 97.771,48 97.771,48

Page 31: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 31 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 167.712,88 167.712,8818 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 80.430,90 80.430,9018 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 80.430,90 80.430,9018 542 CONTROLE AMBIENTAL 87.281,98 87.281,9818 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 87.281,98 87.281,98

TOTAL 167.712,88 167.712,88

Page 32: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 32 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 Divisão de Meio Ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 80.430,90 80.430,9018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 80.430,90 80.430,9018 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 80.430,90 80.430,9018 541 18012 056 Manutenção do gabinete do secretario 80.430,90 80.430,90

TOTAL 80.430,90 80.430,90

Page 33: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 33 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 Fundo municipal de meio ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 87.281,98 87.281,9818 542 CONTROLE AMBIENTAL 87.281,98 87.281,9818 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 87.281,98 87.281,9818 542 18012 057 Fundo municipal do meio ambiente 87.281,98 87.281,98

TOTAL 87.281,98 87.281,98

Page 34: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 34 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05 482.398,0506 182 DEFESA CIVIL 482.398,05 482.398,0506 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05 482.398,05

TOTAL 482.398,05 482.398,05

Page 35: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 35 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05 482.398,0506 182 DEFESA CIVIL 482.398,05 482.398,0506 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 482.398,05 482.398,0506 182 06012 058 Manutenção do Gabinete do Secretario 429.147,64 429.147,6406 182 06012 059 Manutenção da Defesa Civil 36.406,13 36.406,1306 182 06012 060 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 16.844,28 16.844,28

TOTAL 482.398,05 482.398,05

Page 36: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 36 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 279.752,86 279.752,8620 606 EXTENSÃO RURAL 279.752,86 279.752,8620 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 279.752,86 279.752,86

TOTAL 279.752,86 279.752,86

Page 37: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 37 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 279.752,86 279.752,8620 606 EXTENSÃO RURAL 279.752,86 279.752,8620 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 279.752,86 279.752,8620 606 20012 061 Manutenção do Gabinete do Secretario 240.723,49 240.723,4920 606 20012 062 Apoio ao Agricultor 39.029,37 39.029,37

TOTAL 279.752,86 279.752,86

Page 38: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 38 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 113.603,54 113.603,5427 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 113.603,54 113.603,5427 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 113.603,54 113.603,54

TOTAL 113.603,54 113.603,54

Page 39: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 39 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 Divisão de Esportes e Turismo

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 113.603,54 113.603,5427 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 113.603,54 113.603,5427 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 113.603,54 113.603,5427 812 27012 063 Manutenção do Gabinete do Secretário 68.394,79 68.394,7927 812 27012 064 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 45.208,75 45.208,75

TOTAL 113.603,54 113.603,54

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 40 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 540,00 1.954.205,40 1.954.745,4026 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 540,00 1.954.205,40 1.954.745,4026 782 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 540,00 540,0026 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.954.205,40 1.954.205,40

TOTAL 540,00 1.954.205,40 1.954.745,40

Page 41: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 41 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 Divisão de Transportes

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 540,00 1.954.205,40 1.954.745,4026 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 540,00 1.954.205,40 1.954.745,4026 782 0899 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 540,00 540,0026 782 08997 801 Despesas de Exercícios Anteriores 540,00 540,0026 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.954.205,40 1.954.205,4026 782 26012 065 Manutenção da Oficina Mecânica 123.591,71 123.591,7126 782 26012 066 Manutenção da Malha Viária 1.655.324,37 1.655.324,3726 782 26012 067 Manutenção do Gabinete do Secretário 175.289,32 175.289,32

TOTAL 540,00 1.954.205,40 1.954.745,40

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 42 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71 2.687.108,7128 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71 2.687.108,7128 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71 2.687.108,71

TOTAL 2.687.108,71 2.687.108,71

Page 43: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 43 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISUnidade: 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71 2.687.108,7128 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71 2.687.108,7128 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.687.108,71 2.687.108,7128 846 00002 068 Precatórios Trabalhistas 60.771,93 60.771,9328 846 00002 069 Precatórios de Natureza Comun 109.779,09 109.779,0928 846 00002 070 Pagamento da Dívida Publica 1.832.372,82 1.832.372,8228 846 00002 071 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 398.971,53 398.971,5328 846 00002 072 Encargos do Pasep 285.213,34 285.213,34

TOTAL 2.687.108,71 2.687.108,71

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 44 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 80.210,54 80.210,5422 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 80.210,54 80.210,5422 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 80.210,54 80.210,54

TOTAL 80.210,54 80.210,54

Page 45: Despesa por funções 2010

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2010

Anexo 06Página: 45 / 45DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 80.210,54 80.210,5422 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 80.210,54 80.210,5422 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 80.210,54 80.210,5422 661 27032 073 Secretaria de Industria e Comércio 80.210,54 80.210,54

TOTAL 80.210,54 80.210,54