28
2017 Código Fonte de Recurso 2016 2015 2014 Ficha PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.167.444/0001-72 PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA 001 - CÂMARA MUNICIPAL Órgão 010 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade 01 - Legislativa Função 031 - Ação Legislativa Subfunção Programa 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO 2.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICPAL 2.681.169,81 10000000 2.565.712,74 2.455.227,50 2.349.500,00 1 Total do Projeto/Atividade: 2.681.169,81 2.565.712,74 2.455.227,50 2.349.500,00 2.681.169,81 Total da Unidade Orçamentária: 2.565.712,74 2.455.227,50 2.349.500,00 Total do Órgão: 2.681.169,81 2.565.712,74 2.455.227,50 2.349.500,00 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 28 E&L Produções de Software LTDA IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

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20162015

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Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

001 - CÂMARA MUNICIPAL

Órgão

010 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade

01 - Legislativa

Função

031 - Ação Legislativa

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.067 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICPAL

2.681.169,8110000000 2.565.712,742.455.227,50

2.349.500,00

1

Total do Projeto/Atividade: 2.681.169,812.565.712,742.455.227,502.349.500,00

2.681.169,81Total da Unidade Orçamentária: 2.565.712,742.455.227,502.349.500,00

Total do Órgão: 2.681.169,812.565.712,742.455.227,502.349.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 28 E&L Produções de Software LTDA

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Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

002 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão

002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade

04 - Administração

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

924.344,5610000000 884.540,25846.450,00

810.000,00

1

Total do Projeto/Atividade: 924.344,56884.540,25846.450,00810.000,00

924.344,56Total da Unidade Orçamentária: 884.540,25846.450,00810.000,00

Total do Órgão: 924.344,56884.540,25846.450,00810.000,00

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Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Órgão

020 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade

04 - Administração

Função

121 - Planejamento e Orçamento

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

193.998,2410000000 185.644,25177.650,00

170.000,00

2

Total do Projeto/Atividade: 193.998,24185.644,25177.650,00170.000,00

16 - Habitação

Função

482 - Habitação Urbana

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

1.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

44.505,5010000000 42.588,9940.755,00

39.000,00

3

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

3

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

3

Total do Projeto/Atividade: 46.787,8244.773,0342.845,0041.000,00

240.786,06Total da Unidade Orçamentária: 230.417,28220.495,00211.000,00

Total do Órgão: 240.786,06230.417,28220.495,00211.000,00

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20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Órgão

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade

04 - Administração

Função

123 - Administração Financeira

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.483.515,9610000000 1.419.632,501.358.500,00

1.300.000,00

4

11.411,6616040000 10.920,2510.450,00

10.000,00

4

Total do Projeto/Atividade: 1.494.927,621.430.552,751.368.950,001.310.000,00

2.005 - CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR - PASEP

775.137,0910000000 741.757,98709.816,25

679.250,00

5

Total do Projeto/Atividade: 775.137,09741.757,98709.816,25679.250,00

2.006 - PARCELAMENTO DE DIVIDA FISCAL E PREVIDENCIARIA

296.703,1910000000 283.926,50271.700,00

260.000,00

6

Total do Projeto/Atividade: 296.703,19283.926,50271.700,00260.000,00

2.051 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA - PMAT

11.411,6619990000 10.920,2510.450,00

10.000,00

7

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

2.578.179,56Total da Unidade Orçamentária: 2.467.157,482.360.916,252.259.250,00

Total do Órgão: 2.578.179,562.467.157,482.360.916,252.259.250,00

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20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Órgão

005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade

04 - Administração

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.765.848,2110000000 3.603.682,503.448.500,00

3.300.000,00

8

Total do Projeto/Atividade: 3.765.848,213.603.682,503.448.500,003.300.000,00

3.765.848,21Total da Unidade Orçamentária: 3.603.682,503.448.500,003.300.000,00

Total do Órgão: 3.765.848,213.603.682,503.448.500,003.300.000,00

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Órgão

006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade

20 - Agricultura

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

924.344,5710000000 884.540,25846.450,00

810.000,00

9

11.411,6615010001 10.920,2510.450,00

10.000,00

9

11.411,6615020001 10.920,2510.450,00

10.000,00

9

11.411,6619030000 10.920,2510.450,00

10.000,00

9

11.411,6619990000 10.920,2510.450,00

10.000,00

9

Total do Projeto/Atividade: 969.991,21928.221,25888.250,00850.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.141.166,1310000000 1.092.025,001.045.000,00

1.000.000,00

10

Total do Projeto/Atividade: 1.141.166,131.092.025,001.045.000,001.000.000,00

601 - Promoção da Produção Vegetal

Subfunção

Programa

0003 - DESENVOLVIMENTO AGROECONÔMICO

2.048 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES

11.411,6610000000 10.920,2510.450,00

10.000,00

11

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

2.060 - GESTAO CEASA NOROESTE

20.540,9910000000 19.656,4518.810,00

18.000,00

12

Total do Projeto/Atividade: 20.540,9919.656,4518.810,0018.000,00

605 - Abastecimento

Subfunção

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

2.058 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS À AGRICULTUTA

68.469,9710000000 65.521,5062.700,00

60.000,00

13

11.411,6615010001 10.920,2510.450,00

10.000,00

13

11.411,6615020001 10.920,2510.450,00

10.000,00

13

11.411,6616040000 10.920,2510.450,00

10.000,00

13

11.411,6616050000 10.920,2510.450,00

10.000,00

13

Total do Projeto/Atividade: 114.116,61109.202,50104.500,00100.000,00

606 - Extensão Rural

Subfunção

Programa

0003 - DESENVOLVIMENTO AGROECONÔMICO

2.002 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

102.704,9510000000 98.282,2694.050,00

90.000,00

14

5.705,8315010001 5.460,125.225,00

5.000,00

14

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

5.705,8315020001 5.460,125.225,00

5.000,00

14

Total do Projeto/Atividade: 114.116,61109.202,50104.500,00100.000,00

2.003 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

102.704,9510000000 98.282,2694.050,00

90.000,00

15

5.705,8315010001 5.460,125.225,00

5.000,00

15

5.705,8315020001 5.460,125.225,00

5.000,00

15

Total do Projeto/Atividade: 114.116,61109.202,50104.500,00100.000,00

2.485.459,82Total da Unidade Orçamentária: 2.378.430,452.276.010,002.178.000,00

017 - CONSELHO PRONAF

Unidade

20 - Agricultura

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO PRONAF

1.141,1610000000 1.092,021.045,00

1.000,00

16

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

16

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

16

65.046,4919990000 62.245,4459.565,00

57.000,00

16

Total do Projeto/Atividade: 68.469,9765.521,5062.700,0060.000,00

68.469,97Total da Unidade Orçamentária: 65.521,5062.700,0060.000,00

Total do Órgão: 2.553.929,792.443.951,952.338.710,002.238.000,00

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Órgão

007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade

27 - Desporto e Lazer

Função

812 - Desporto Comunitário

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

787.404,6310000000 753.497,26721.050,00

690.000,00

17

5.705,8315010001 5.460,125.225,00

5.000,00

17

5.705,8315020001 5.460,125.225,00

5.000,00

17

Total do Projeto/Atividade: 798.816,29764.417,50731.500,00700.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESPORTIVAS

45.646,6510000000 43.681,0041.800,00

40.000,00

18

5.705,8315010001 5.460,125.225,00

5.000,00

18

5.705,8315020001 5.460,125.225,00

5.000,00

18

57.058,3016040000 54.601,2652.250,00

50.000,00

18

Total do Projeto/Atividade: 114.116,61109.202,50104.500,00100.000,00

912.932,90Total da Unidade Orçamentária: 873.620,00836.000,00800.000,00

Total do Órgão: 912.932,90873.620,00836.000,00800.000,00

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20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade

12 - Educação

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

4.747,2410000000 4.542,824.347,20

4.160,00

19

18.076,0811070000 17.297,6816.552,80

15.840,00

19

Total do Projeto/Atividade: 22.823,3221.840,5020.900,0020.000,00

2.011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - PNAE/PNAEJA

180.648,1910000000 172.869,08165.424,96

158.301,40

20

1.711,7511070000 1.638,041.567,50

1.500,00

20

Total do Projeto/Atividade: 182.359,94174.507,12166.992,46159.801,40

2.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAFN

333.905,2110000000 319.526,52305.767,00

292.600,00

21

182.198,5811070000 174.352,71166.844,70

159.660,00

21

Total do Projeto/Atividade: 516.103,79493.879,23472.611,70452.260,00

2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO CRECHES-PNAE/PNACN

182.724,8610000000 174.856,33167.326,64

160.121,19

22

70.067,6111070000 67.050,3464.163,00

61.400,00

22

Total do Projeto/Atividade: 252.792,47241.906,67231.489,64221.521,19

2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

791.969,2911070000 757.865,35725.230,00

694.000,00

23

Total do Projeto/Atividade: 791.969,29757.865,35725.230,00694.000,00

2.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

13.922,2311070000 13.322,7112.749,00

12.200,00

24

Total do Projeto/Atividade: 13.922,2313.322,7112.749,0012.200,00

2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

321.968,6111070000 308.103,93294.836,30

282.140,00

25

Total do Projeto/Atividade: 321.968,61308.103,93294.836,30282.140,00

2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU

872.992,0811080001 835.399,12799.425,00

765.000,00

26

Total do Projeto/Atividade: 872.992,08835.399,12799.425,00765.000,00

2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

1.824.724,6411010000 1.746.147,951.670.955,00

1.599.000,00

27

1.141,1611080001 1.092,051.045,00

1.000,00

27

Total do Projeto/Atividade: 1.825.865,801.747.240,001.672.000,001.600.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 9 de 28 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

Page 10: Detalhamento ppa despesa

2017

Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

2.022 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS COM FNDE

11.411,6611070000 10.920,2510.450,00

10.000,00

28

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEM

684.699,6811010000 655.215,00627.000,00

600.000,00

29

Total do Projeto/Atividade: 684.699,68655.215,00627.000,00600.000,00

2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA-PNAE/PNAPN

170.226,6110000000 162.896,27155.881,60

149.169,00

30

54.205,3911070000 51.871,1949.637,50

47.500,00

30

Total do Projeto/Atividade: 224.432,00214.767,46205.519,10196.669,00

2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

1.141,1610000000 1.092,021.045,00

1.000,00

31

2.624,6811070000 2.511,662.403,50

2.300,00

31

Total do Projeto/Atividade: 3.765,843.603,683.448,503.300,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS

69.970,6111010000 66.957,5264.074,18

61.315,00

32

Total do Projeto/Atividade: 69.970,6166.957,5264.074,1861.315,00

361 - Ensino Fundamental

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

969.991,2111020000 928.221,25888.250,00

850.000,00

33

Total do Projeto/Atividade: 969.991,21928.221,25888.250,00850.000,00

364 - Ensino Superior

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO UAB

171.174,9210000000 163.803,75156.750,00

150.000,00

34

Total do Projeto/Atividade: 171.174,92163.803,75156.750,00150.000,00

366 - Educação de Jovens e Adultos

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 40%

57.058,3011020000 54.601,2552.250,00

50.000,00

35

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB 60%

57.058,3011030000 54.601,2552.250,00

50.000,00

36

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

782 - Transporte Rodoviário

Subfunção

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 10 de 28 E&L Produções de Software LTDA

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

1.001 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

5.705,8411070000 5.460,135.225,00

5.000,00

37

Total do Projeto/Atividade: 5.705,845.460,135.225,005.000,00

7.056.065,89Total da Unidade Orçamentária: 6.752.216,176.461.450,886.183.206,59

016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade

12 - Educação

Função

361 - Ensino Fundamental

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

4.564.664,5011030000 4.368.100,004.180.000,00

4.000.000,00

38

Total do Projeto/Atividade: 4.564.664,504.368.100,004.180.000,004.000.000,00

2.045 - REPASSE DE RECURSOS CONSELHOS DE ESCOLAS - PMDDE

14.835,1611020000 14.196,3313.585,00

13.000,00

39

Total do Projeto/Atividade: 14.835,1614.196,3313.585,0013.000,00

2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PEJA E ED. ESPECIAL

2.681.740,3911020000 2.566.258,752.455.750,00

2.350.000,00

40

Total do Projeto/Atividade: 2.681.740,392.566.258,752.455.750,002.350.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS

165.469,0811020000 158.343,62151.525,00

145.000,00

41

5.705,8411080001 5.460,135.225,00

5.000,00

41

Total do Projeto/Atividade: 171.174,92163.803,75156.750,00150.000,00

365 - Educação Infantil

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL

2.567.623,7811030000 2.457.056,252.351.250,00

2.250.000,00

42

Total do Projeto/Atividade: 2.567.623,782.457.056,252.351.250,002.250.000,00

2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

842.180,6011020000 805.914,45771.210,00

738.000,00

43

Total do Projeto/Atividade: 842.180,60805.914,45771.210,00738.000,00

2.045 - REPASSE DE RECURSOS CONSELHOS DE ESCOLAS - PMDDE

4.564,6611020000 4.368,104.180,00

4.000,00

44

Total do Projeto/Atividade: 4.564,664.368,104.180,004.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS

57.058,3111020000 54.601,2652.250,00

50.000,00

45

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 11 de 28 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

Page 12: Detalhamento ppa despesa

2017

Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

5.705,8311050000 5.460,125.225,00

5.000,00

45

5.705,8311080001 5.460,125.225,00

5.000,00

45

Total do Projeto/Atividade: 68.469,9765.521,5062.700,0060.000,00

367 - Educação Especial

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.004 - CONVÊNIO COM A SOCIEDADE PESTALOZZI

182.586,5811010000 174.724,00167.200,00

160.000,00

46

Total do Projeto/Atividade: 182.586,58174.724,00167.200,00160.000,00

11.097.840,56Total da Unidade Orçamentária: 10.619.943,1310.162.625,009.725.000,00

Total do Órgão: 18.153.906,4517.372.159,3016.624.075,8815.908.206,59

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 12 de 28 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

Page 13: Detalhamento ppa despesa

2017

Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Órgão

009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Unidade

15 - Urbanismo

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

4.505.323,8710000000 4.311.314,714.125.660,00

3.948.000,00

47

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

47

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

47

Total do Projeto/Atividade: 4.507.606,194.313.498,754.127.750,003.950.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

798.816,2910000000 764.417,50731.500,00

700.000,00

48

Total do Projeto/Atividade: 798.816,29764.417,50731.500,00700.000,00

2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

357.755,5810000000 342.349,84327.607,50

313.500,00

49

Total do Projeto/Atividade: 357.755,58342.349,84327.607,50313.500,00

2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.423,5010000000 3.276,083.135,00

3.000,00

50

707.523,0016020000 677.055,50647.900,00

620.000,00

50

Total do Projeto/Atividade: 710.946,50680.331,58651.035,00623.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.006 - EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

106.128,4410000000 101.558,3297.185,00

93.000,00

51

7.988,1716020000 7.644,187.315,00

7.000,00

51

Total do Projeto/Atividade: 114.116,61109.202,50104.500,00100.000,00

1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

283.009,2110000000 270.822,22259.160,00

248.000,00

52

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

52

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

52

5.705,8316040000 5.460,125.225,00

5.000,00

52

5.705,8316050000 5.460,125.225,00

5.000,00

52

Total do Projeto/Atividade: 296.703,19283.926,50271.700,00260.000,00

1.016 - PAVIMENTAÇÃO,DRENAGEM, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

102.704,9510000000 98.282,2694.050,00

90.000,00

53

5.705,8315010001 5.460,125.225,00

5.000,00

53

5.705,8315020001 5.460,125.225,00

5.000,00

53

57.058,3116040000 54.601,2552.250,00

50.000,00

53

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 13 de 28 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

Page 14: Detalhamento ppa despesa

2017

Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

285.291,5316050000 273.006,25261.250,00

250.000,00

53

Total do Projeto/Atividade: 456.466,45436.810,00418.000,00400.000,00

1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ENCOSTAS

31.953,8710000000 30.576,7129.260,00

28.000,00

54

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

54

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

54

11.411,0616040000 10.920,2510.450,00

10.000,00

54

11.411,0616050000 10.920,2510.450,00

10.000,00

54

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3154.601,2552.250,0050.000,00

17 - Saneamento

Função

511 - Saneamento Básico Rural

Subfunção

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS

66.187,6510000000 63.337,4660.610,00

58.000,00

55

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

55

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

55

Total do Projeto/Atividade: 68.469,9765.521,5062.700,0060.000,00

512 - Saneamento Básico Urbano

Subfunção

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS

66.187,6510000000 63.337,4660.610,00

58.000,00

56

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

56

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

56

Total do Projeto/Atividade: 68.469,9765.521,5062.700,0060.000,00

Programa

0008 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2.035 - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

296.703,1910000000 283.926,50271.700,00

260.000,00

57

Total do Projeto/Atividade: 296.703,19283.926,50271.700,00260.000,00

7.733.112,25Total da Unidade Orçamentária: 7.400.107,427.081.442,506.776.500,00

Total do Órgão: 7.733.112,257.400.107,427.081.442,506.776.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 14 de 28 E&L Produções de Software LTDA

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2017

Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão

018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade

08 - Assistência Social

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

927.768,0810000000 887.816,34849.585,00

813.000,00

58

1.141,1613010000 1.092,021.045,00

1.000,00

58

1.141,1613020001 1.092,021.045,00

1.000,00

58

Total do Projeto/Atividade: 930.050,40890.000,38851.675,00815.000,00

2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCOOP

57.058,3013990000 54.601,2552.250,00

50.000,00

59

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

2.030 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO IGD SUAS

20.540,9913010000 19.656,4518.810,00

18.000,00

60

Total do Projeto/Atividade: 20.540,9919.656,4518.810,0018.000,00

2.057 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,COMITES E COMISSÕES

10.270,5010000000 9.828,239.405,00

9.000,00

61

1.141,1613990000 1.092,021.045,00

1.000,00

61

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

Programa

0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.043 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. ECONOMIA SOLIDÁRIA,SEGURANÇA ALIMENTAR E INCLUSÃO PRODUTIVA

11.411,6610000000 10.920,2510.450,00

10.000,00

62

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

241 - Assistência ao Idoso

Subfunção

Programa

0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

27.388,0010000000 26.208,6125.080,00

24.000,00

63

57.058,3013010000 54.601,2552.250,00

50.000,00

63

570,5813020001 546,01522,50

500,00

63

570,5813990000 546,01522,50

500,00

63

Total do Projeto/Atividade: 85.587,4681.901,8878.375,0075.000,00

242 - Assitência ao Portador de Deficiência

Subfunção

Programa

0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2.040 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SOCIEDADE PESTALOZZI

34.355,0310000000 32.875,6331.459,93

30.105,20

64

22.703,2713010000 21.725,6220.790,07

19.894,80

64

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 15 de 28 E&L Produções de Software LTDA

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Código Fonte de Recurso

20162015

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Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Subfunção

Programa

0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.041 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

163.186,7610000000 156.159,58149.435,00

143.000,00

65

93.575,6213010000 89.546,0585.690,00

82.000,00

65

Total do Projeto/Atividade: 256.762,38245.705,63235.125,00225.000,00

Programa

0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2.039 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

225.950,9010000000 216.220,96206.910,00

198.000,00

66

1.141,1613010000 1.092,021.045,00

1.000,00

66

1.141,1613020001 1.092,021.045,00

1.000,00

66

68.469,9713990000 65.521,5062.700,00

60.000,00

66

Total do Projeto/Atividade: 296.703,19283.926,50271.700,00260.000,00

2.053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

159.763,2710000000 152.883,51146.300,00

140.000,00

67

1.141,1613020001 1.092,021.045,00

1.000,00

67

Total do Projeto/Atividade: 160.904,43153.975,53147.345,00141.000,00

244 - Assistência Comunitária

Subfunção

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA AÇÃO SOCIAL

55.917,1410000000 53.509,2351.205,00

49.000,00

68

1.141,1613020001 1.092,021.045,00

1.000,00

68

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

Programa

0005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR

61.622,9713990000 58.969,3556.430,00

54.000,00

69

Total do Projeto/Atividade: 61.622,9758.969,3556.430,0054.000,00

2.038 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (CRAS/PAIF)

147.666,9010000000 141.308,04135.223,00

129.400,00

70

61.622,9713010000 58.969,3556.430,00

54.000,00

70

1.141,1613020001 1.092,021.045,00

1.000,00

70

86.272,1613990000 82.557,0979.002,00

75.600,00

70

Total do Projeto/Atividade: 296.703,19283.926,50271.700,00260.000,00

2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO - IGD

98.824,9910000000 94.569,3790.497,00

86.600,00

71

71.208,7713010000 68.142,3665.208,00

62.400,00

71

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

1.141,1613990000 1.092,021.045,00

1.000,00

71

Total do Projeto/Atividade: 171.174,92163.803,75156.750,00150.000,00

2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

570,5810000000 546,01522,50

500,00

72

570,5813010000 546,01522,50

500,00

72

Total do Projeto/Atividade: 1.141,161.092,021.045,001.000,00

2.068 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

123.245,9413010000 117.938,70112.860,00

108.000,00

73

Total do Projeto/Atividade: 123.245,94117.938,70112.860,00108.000,00

Programa

0006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2.031 - BENEF. EVENTUAIS A FAMÍLIAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL

84.446,3010000000 80.809,8677.330,00

74.000,00

74

1.141,1613020001 1.092,021.045,00

1.000,00

74

45.646,6513990000 43.681,0041.800,00

40.000,00

74

Total do Projeto/Atividade: 131.234,11125.582,88120.175,00115.000,00

2.037 - MANUT.SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE(CREAS/PAEFI)/MSE E PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA

172.316,0910000000 164.895,78157.795,00

151.000,00

75

124.387,1113010000 119.030,73113.905,00

109.000,00

75

79.881,6313020001 76.441,7573.150,00

70.000,00

75

89.695,6613990000 85.833,1782.137,00

78.600,00

75

Total do Projeto/Atividade: 466.280,49446.201,43426.987,00408.600,00

3.195.949,85Total da Unidade Orçamentária: 3.058.325,252.926.627,002.800.600,00

019 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Unidade

08 - Assistência Social

Função

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

91.293,2910000000 87.362,0083.600,00

80.000,00

76

Total do Projeto/Atividade: 91.293,2987.362,0083.600,0080.000,00

91.293,29Total da Unidade Orçamentária: 87.362,0083.600,0080.000,00

Total do Órgão: 3.287.243,143.145.687,253.010.227,002.880.600,00

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Código Fonte de Recurso

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão

011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade

18 - Gestão Ambiental

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

739.475,6610000000 707.632,21677.160,00

648.000,00

77

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

77

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

77

Total do Projeto/Atividade: 741.757,98709.816,25679.250,00650.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MEIO AMBIENTE

54.775,9810000000 52.417,2150.160,00

48.000,00

78

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

78

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

78

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

798.816,28Total da Unidade Orçamentária: 764.417,50731.500,00700.000,00

023 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

Unidade

18 - Gestão Ambiental

Função

541 - Preservação e Conservação Ambiental

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.032 - MANUTENÇÃO DO DEC - DEFESA CIVIL MUNICIPAL

11.411,6610000000 10.920,2510.450,00

10.000,00

79

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

2.036 - MANUTENÇÃO DA SUB-BACIA DO RIO SANTA MARIA DO RIO DOCE

11.411,6610000000 10.920,2510.450,00

10.000,00

80

Total do Projeto/Atividade: 11.411,6610.920,2510.450,0010.000,00

2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEMA

33.093,8210000000 31.668,7330.305,00

29.000,00

81

23.964,4919990000 22.932,5321.945,00

21.000,00

81

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3154.601,2652.250,0050.000,00

79.881,63Total da Unidade Orçamentária: 76.441,7673.150,0070.000,00

Total do Órgão: 878.697,91840.859,26804.650,00770.000,00

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Órgão

012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade

13 - Cultura

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.367.117,0310000000 1.308.245,961.251.910,00

1.198.000,00

82

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

82

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

82

Total do Projeto/Atividade: 1.369.399,351.310.430,001.254.000,001.200.000,00

392 - Difulsão Cultural

Subfunção

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A CULTURA

134.657,6210000000 128.858,96123.310,00

118.000,00

83

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

83

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

83

Total do Projeto/Atividade: 136.939,94131.043,00125.400,00120.000,00

Programa

0007 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA

1.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS

20.541,0010000000 19.656,4618.810,00

18.000,00

84

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

84

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

84

Total do Projeto/Atividade: 22.823,3221.840,5020.900,0020.000,00

695 - Turismo

Subfunção

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO TURISMO

134.657,6210000000 128.858,96123.310,00

118.000,00

85

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

85

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

85

Total do Projeto/Atividade: 136.939,94131.043,00125.400,00120.000,00

Programa

0007 - INCENTIVO E FOMENTO AO TURISMO E CULTURA

1.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO DE ECOTURISMO

20.541,0010000000 19.656,4618.810,00

18.000,00

86

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

86

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

86

Total do Projeto/Atividade: 22.823,3221.840,5020.900,0020.000,00

1.688.925,87Total da Unidade Orçamentária: 1.616.197,001.546.600,001.480.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 19 de 28 E&L Produções de Software LTDA

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Órgão: 1.688.925,871.616.197,001.546.600,001.480.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 20 de 28 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

Page 21: Detalhamento ppa despesa

2017

Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Órgão

022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade

26 - Transporte

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

456.466,4510000000 436.810,00418.000,00

400.000,00

87

Total do Projeto/Atividade: 456.466,45436.810,00418.000,00400.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

228.233,2310000000 218.405,00209.000,00

200.000,00

88

Total do Projeto/Atividade: 228.233,23218.405,00209.000,00200.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.003 - REGULARIZAÇÃO DE TRÂNSITO MUNICIPAL

54.775,9810000000 52.417,2150.160,00

48.000,00

89

1.141,1615010001 1.092,021.045,00

1.000,00

89

1.141,1615020001 1.092,021.045,00

1.000,00

89

Total do Projeto/Atividade: 57.058,3054.601,2552.250,0050.000,00

741.757,98Total da Unidade Orçamentária: 709.816,25679.250,00650.000,00

Total do Órgão: 741.757,98709.816,25679.250,00650.000,00

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20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão

015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade

10 - Saúde

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2.850.632,9912010000 2.727.878,462.610.410,00

2.498.000,00

1

1.141,1612030000 1.092,021.045,00

1.000,00

1

1.141,161204 1.092,021.045,00

1.000,00

1

Total do Projeto/Atividade: 2.852.915,312.730.062,502.612.500,002.500.000,00

2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

5.705,8312010000 5.460,125.225,00

5.000,00

2

Total do Projeto/Atividade: 5.705,835.460,125.225,005.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

10.841,0812010000 10.374,249.927,50

9.500,00

3

10.841,0812030000 10.374,249.927,50

9.500,00

3

1.141,161204 1.092,021.045,00

1.000,00

3

Total do Projeto/Atividade: 22.823,3221.840,5020.900,0020.000,00

301 - Atenção Básica

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PAB

571.050,9412010000 546.460,23522.928,45

500.410,00

4

912.465,0212030000 873.172,27835.571,55

799.590,00

4

228.233,2312990000 218.405,00209.000,00

200.000,00

4

Total do Projeto/Atividade: 1.711.749,191.638.037,501.567.500,001.500.000,00

2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF

767.708,1112010000 734.648,90703.013,30

672.740,00

5

829.924,4712030000 794.186,10759.986,70

727.260,00

5

Total do Projeto/Atividade: 1.597.632,581.528.835,001.463.000,001.400.000,00

2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC´S

65.959,4012010000 63.119,0460.401,00

57.800,00

6

732.856,8912030000 701.298,46671.099,00

642.200,00

6

Total do Projeto/Atividade: 798.816,29764.417,50731.500,00700.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

10.841,0812010000 10.374,249.927,50

9.500,00

7

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20162015

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Ficha

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

10.841,0812030000 10.374,249.927,50

9.500,00

7

1.141,161204 1.092,021.045,00

1.000,00

7

Total do Projeto/Atividade: 22.823,3221.840,5020.900,0020.000,00

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.049 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIN POLINORTE

524.936,4212010000 502.331,50480.700,00

460.000,00

8

429.078,4612030000 410.601,40392.920,00

376.000,00

8

Total do Projeto/Atividade: 954.014,88912.932,90873.620,00836.000,00

Programa

0002 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

10.841,0812010000 10.374,249.927,50

9.500,00

9

10.841,0812030000 10.374,249.927,50

9.500,00

9

1.141,161204 1.092,021.045,00

1.000,00

9

Total do Projeto/Atividade: 22.823,3221.840,5020.900,0020.000,00

Programa

0009 - BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

2.054 - CONVÊNIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

1.730.919,6712010000 1.656.478,151.585.146,55

1.516.886,65

10

4.291.187,1812030000 4.106.399,223.929.568,63

3.760.352,76

10

6.112.092,611204 5.848.892,455.597.026,27

5.356.006,00

10

Total do Projeto/Atividade: 12.134.199,4611.611.769,8211.111.741,4510.633.245,41

2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

126.719,3712010000 121.262,56116.040,73

111.043,76

11

523.745,3212030000 501.191,69479.609,27

458.956,24

11

Total do Projeto/Atividade: 650.464,69622.454,25595.650,00570.000,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Subfunção

Programa

0011 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

326.620,0112010000 312.555,04299.095,72

286.216,00

12

120.717,1112030000 115.518,77110.544,28

105.784,00

12

66.187,641204 63.337,4460.610,00

58.000,00

12

Total do Projeto/Atividade: 513.524,76491.411,25470.250,00450.000,00

304 - Vigilância Sanitária

Subfunção

Programa

0010 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

103.189,9512010000 98.746,3694.494,12

90.425,00

13

45.161,6512030000 43.216,8941.355,88

39.575,00

13

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Total do Projeto/Atividade: 148.351,60141.963,25135.850,00130.000,00

305 - Vigilância Epidemiológica

Subfunção

Programa

0010 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.064 - MANUTENÇÃO DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

103.189,9512010000 98.746,3694.494,12

90.425,00

14

45.161,6512030000 43.216,8941.355,88

39.575,00

14

Total do Projeto/Atividade: 148.351,60141.963,25135.850,00130.000,00

21.584.196,15Total da Unidade Orçamentária: 20.654.828,8419.765.386,4518.914.245,41

Total do Órgão: 21.584.196,1520.654.828,8419.765.386,4518.914.245,41

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20162015

2014

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CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA

Órgão

025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA

Unidade

04 - Administração

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

85.587,4610000000 81.901,8878.375,00

75.000,00

90

Total do Projeto/Atividade: 85.587,4681.901,8878.375,0075.000,00

85.587,46Total da Unidade Orçamentária: 81.901,8878.375,0075.000,00

Total do Órgão: 85.587,4681.901,8878.375,0075.000,00

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

016 - PROCURADORIA JURIDICA

Órgão

026 - PROCURADORIA JURIDICA

Unidade

04 - Administração

Função

122 - Administração Geral

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

330.938,1810000000 316.687,25303.050,00

290.000,00

91

Total do Projeto/Atividade: 330.938,18316.687,25303.050,00290.000,00

330.938,18Total da Unidade Orçamentária: 316.687,25303.050,00290.000,00

Total do Órgão: 330.938,18316.687,25303.050,00290.000,00

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Código Fonte de Recurso

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2014

Ficha

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ESPIRITO SANTO

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PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

017 - CONTROLADORIA INTERNA

Órgão

027 - CONTROLADORIA INTERNA

Unidade

04 - Administração

Função

124 - Controle Interno

Subfunção

Programa

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

148.351,6010000000 141.963,25135.850,00

130.000,00

92

Total do Projeto/Atividade: 148.351,60141.963,25135.850,00130.000,00

148.351,60Total da Unidade Orçamentária: 141.963,25135.850,00130.000,00

Total do Órgão: 148.351,60141.963,25135.850,00130.000,00

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IMPRESSÃO: sebastiao luiz siller

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Código Fonte de Recurso

20162015

2014

Ficha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.444/0001-72

PLANO PLURIANUAL 2014/2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função

999 - Reserva de Contingência

Subfunção

Programa

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

570.583,0610000000 546.012,50522.500,00

500.000,00

93

Total do Projeto/Atividade: 570.583,06546.012,50522.500,00500.000,00

570.583,06Total da Unidade Orçamentária: 546.012,50522.500,00500.000,00

Total do Órgão: 570.583,06546.012,50522.500,00500.000,00

68.860.490,94Total Geral:

65.895.302,4063.057.705,5860.342.302,00

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