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PREFEITURA MUNICIPAL www.saocarlos.sp.gov.br SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Diário Oficial SÃO CARLOS Sexta-feira, 29 de novembro de 2013 • Ano 5 • Nº 634 Diário Oficial de São Carlos Prefeitura Municipal de São Carlos PODER EXECUTIVO ATOS OFICIAIS LEI LEI Nº 16.886 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013. Inclui a “Etapa do Campeonato Paulista de Indoor de Jeep e Gaiola Cross” no Calendário Oficial de Eventos do Município e dá outras providências. (Autor: Marquinho Amaral - Vereador - PSDB) O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º Fica incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Etapa do Campeonato Paulista de Indoor de Jeep e Gaiola Cross”, a ser realizada anualmente no primeiro semestre de cada ano. Art. 2º O Poder Executivo poderá adotar as medidas cabíveis para o apoio à organização e divulgação do evento celebrando convênios com institui- ções públicas e privadas visando a realização deste objetivo. Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais, inclusive nas relativas ao Plano Plurianu- al, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares e especiais, se necessário Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 27 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal JULIO CESAR DE BARROS SOLDADO Secretário Municipal de Governo Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se DECRETO DECRETO Nº 465 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013 DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO PRE- POSTOS PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui- ções e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocola- do sob o nº 23.827/03, e CONSIDERANDO a necessidade de minimizar o trâmite desnecessário de documentos, consistente na reiterada expedição de carta de preposição individual para as Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face do Muni- cípio, DECRETA: Art. 1º Ficam nomeados para atuarem como prepostos, nos termos do artigo 843, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser- vidores: I – Ingridi Ienco Cazella; II – Klelbia Cilena Messias Monsignati; III – Marilene Felix da Silva Buzinari; IV - Dante José Nonato. Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 451, de 13 de novembro de 2013. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 27 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Planejamento e Gestão PORTARIAS PORTARIA Nº 1698 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, considerando o per- missivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 244/12, resolve CANCELAR a pedido, o afastamento do servidor ALEXANDRE HENRIQUE MACCHETTI, autorizado pela Portaria nº 63, de 24 de janeiro de 2012, lotado na Secre- taria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação desta Portaria. São Carlos, 26 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Planejamento e Gestão PORTARIA Nº 1709 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri- buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 835/11, resolve DISPENSAR EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA CASADO da função gratificada de Chefe da Seção de Manutenção de Redes de Drenagem da Secretaria Munici- pal de Serviços Públicos, a partir de 13 de novembro de 2013, devendo o servidor retornar às suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 590, de 20 de fevereiro de 2013. São Carlos, 28 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Planejamento e Gestão PORTARIA Nº 1670 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013 PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri- buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 34.487/11, resolve DESIGNAR a servidora ROSELI BRAZ DO CARMO TRINDADE, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Desenvolvimento e Acompanhamento do Servidor da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezem- bro de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei. São Carlos, 18 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13) PORTARIA Nº 1674 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013 PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri- buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 15.384/13, resolve DESIGNAR o servidor JONAS RAFAEL ALBOLEIA, ocupante do emprego de Técnico em Segurança no Trabalho, para exercer a função gratificada de Chefe da Se- ção de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezembro de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei. São Carlos, 19 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13) PORTARIA Nº 1677 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013 PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri- buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 16.109/13, resolve DESIGNAR a servidora ANA CRISTINA TIVA SBAMPATO, ocupante do emprego de As- sistente Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Se- ção de Pagamentos e Rescisões da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezembro de 2013, com os vencimen- tos que lhe competirem por lei. São Carlos, 20 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito Municipal Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13) ATOS DAS SECRETARIAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA A Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos abaixo relacio- nados. PROCESSO INTERESSADO IDENTIFICAçãO ASSUNTO SITUAçãO 11186/2013 ILZA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 20.162.039.001 Notificação 5105 ISSQN - LANÇADO 22793/2013 ELECTROLUX DO BRASIL S/A 20793/2013 Notificação 660-NCJ INDEFERIDO 25022/2013 CLAUDIO FERNANDES GOMES 6.213.057.001 Notificação 5139 ISSQN - LANÇADO 9176/2008 JOSÉ LUIZ ROCHA 01.09.135.059.001 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO ISSQN - LANÇADO 17278/13 JOSÉ ROBERTO CORREA 19.234.004.001 REGULARIZAÇÃO DE PROJETO ISSQN - LANÇADO 21730/2013 QUEZIA DE SOUZA A. FERREIRA 01.10.405.042.001 APROVAÇÃO DE PROJETO ISSQN - LANÇADO 14669/2011 VALDIR JOSÉ RIZZATO 07.068.028.001 ISSQN DA CONSTRUÇÃO CIVIL ISSQN - LANÇADO 1651/2011 WANDA DE CARVALHO BRAGA 12.107.036.001 ISSQN DA CONSTRUÇÃO CIVIL ISSQN - LANÇADO 9416/2013 NATALIA CAROLINE CONFELLA 04.287.010.001 ISSQN DA CONSTRUÇÃO CIVIL ISSQN - LANÇADO 16479/2011 JULIANA DE ALMEIDA PRADO 13.189.001.001 ISSQN DA CONSTRUÇÃO CIVIL ISSQN - LANÇADO 11599/1996 TERRONI EQUIP. CIENT. IND. E COM. LTDA - EPP 26090 MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 103 - PROC. 11599/96 ISSQN - LANÇADO 11599/1996 TERRONI EQUIP. CIENT. IND. E COM. LTDA - EPP 26090 MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 104 - PROC. 11599/96 ISSQN - LANÇADO 13861/2013 VICENTE CERMINARO 04.009.008.001 MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 24 - PROC. 13861/13 ISSQN - LANÇADO 13861/2013 VICENTE CERMINARO 04.009.008.001 MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 29 - PROC. 13861/13 ISSQN - LANÇADO 13861/2013 MARISTELA RECCHIA 55791 MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 23 - PROC. 13861/13 ISSQN - LANÇADO 13861/2013 MARISTELA RECCHIA 55791 MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 28 - PROC. 13861/13 ISSQN - LANÇADO

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PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Diário OficialSÃO CARLOS

Sexta-feira, 29 de novembro de 2013 • Ano 5 • Nº 634

Diário Oficial de São Carlos

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS

LEI

LEI Nº 16.886DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Inclui a “Etapa do Campeonato Paulista de Indoor de Jeep e Gaiola Cross” no Calendário Oficial de Eventos do Município e dá outras providências. (Autor: Marquinho Amaral - Vereador - PSDB)O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Etapa do Campeonato Paulista de Indoor de Jeep e Gaiola Cross”, a ser realizada anualmente no primeiro semestre de cada ano.Art. 2º O Poder Executivo poderá adotar as medidas cabíveis para o apoio à organização e divulgação do evento celebrando convênios com institui-ções públicas e privadas visando a realização deste objetivo.Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais, inclusive nas relativas ao Plano Plurianu-al, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares e especiais, se necessário Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 27 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalJULIO CESAR DE BARROS SOLDADOSecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETO

DECRETO Nº 465DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM COMO PRE-POSTOSPAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-ções e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocola-do sob o nº 23.827/03, eCONSIDERANDO a necessidade de minimizar o trâmite desnecessário de documentos, consistente na reiterada expedição de carta de preposição individual para as Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face do Muni-cípio,DECRETA:Art. 1º Ficam nomeados para atuarem como prepostos, nos termos do artigo 843, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-vidores:I – Ingridi Ienco Cazella;II – Klelbia Cilena Messias Monsignati;III – Marilene Felix da Silva Buzinari;IV - Dante José Nonato.Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 451, de 13 de novembro de 2013.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 27 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANIPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1698DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, considerando o per-missivo dado pelo Decreto nº 37, de 7 de abril de 2003, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 244/12, resolveCANCELARa pedido, o afastamento do servidor ALEXANDRE HENRIQUE MACCHETTI, autorizado pela Portaria nº 63, de 24 de janeiro de 2012, lotado na Secre-taria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação desta Portaria.São Carlos, 26 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 1709DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 835/11, resolveDISPENSAREDUARDO ALEXANDRE DA SILVA CASADO da função gratificada de Chefe da Seção de Manutenção de Redes de Drenagem da Secretaria Munici-pal de Serviços Públicos, a partir de 13 de novembro de 2013, devendo o servidor retornar às suas funções contratuais, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 590, de 20 de fevereiro de 2013.São Carlos, 28 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 1670DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 34.487/11, resolveDESIGNARa servidora ROSELI BRAZ DO CARMO TRINDADE, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Desenvolvimento e Acompanhamento do Servidor da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezem-bro de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 18 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão(republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13)

PORTARIA Nº 1674DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 15.384/13, resolveDESIGNARo servidor JONAS RAFAEL ALBOLEIA, ocupante do emprego de Técnico em Segurança no Trabalho, para exercer a função gratificada de Chefe da Se-ção de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezembro de 2013, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 19 de novembro de 2013.PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão(republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13)

PORTARIA Nº 1677DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

PAULO ALTOMANI, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo administrativo protocolado sob o nº 16.109/13, resolveDESIGNARa servidora ANA CRISTINA TIVA SBAMPATO, ocupante do emprego de As-sistente Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Se-ção de Pagamentos e Rescisões da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, a partir de 2 de dezembro de 2013, com os vencimen-tos que lhe competirem por lei.São Carlos, 20 de novembro de 2013. PAULO ALTOMANI Prefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seJULIO CESAR PEREIRA DE SOUZASecretário Municipal de Planejamento e Gestão(republicada por haver saído com incorreções na edição de 26/11/13)

ATOS DAS SECRETARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAA Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária, através de sua chefia, vem comunicar aos interessados o parecer dos processos abaixo relacio-nados.

Processo Interessado IdentIfIcação assunto sItuação

11186/2013ILZA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

20.162.039.001 Notificação 5105ISSQN -

LANÇADO

22793/2013ELECTROLUX DO

BRASIL S/A20793/2013

Notificação 660-NCJ

INDEFERIDO

25022/2013CLAUDIO

FERNANDES GOMES6.213.057.001 Notificação 5139

ISSQN - LANÇADO

9176/2008 JOSÉ LUIZ ROCHA 01.09.135.059.001MULTAS POR

AUTO DE INFRAÇÃO

ISSQN - LANÇADO

17278/13JOSÉ ROBERTO

CORREA19.234.004.001

REGULARIZAÇÃO DE PROJETO

ISSQN - LANÇADO

21730/2013QUEZIA DE SOUZA

A. FERREIRA01.10.405.042.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN - LANÇADO

14669/2011VALDIR JOSÉ

RIZZATO07.068.028.001

ISSQN DA CONSTRUÇÃO

CIVIL

ISSQN - LANÇADO

1651/2011WANDA DE

CARVALHO BRAGA12.107.036.001

ISSQN DA CONSTRUÇÃO

CIVIL

ISSQN - LANÇADO

9416/2013NATALIA CAROLINE

CONFELLA04.287.010.001

ISSQN DA CONSTRUÇÃO

CIVIL

ISSQN - LANÇADO

16479/2011JULIANA DE

ALMEIDA PRADO13.189.001.001

ISSQN DA CONSTRUÇÃO

CIVIL

ISSQN - LANÇADO

11599/1996TERRONI EQUIP.

CIENT. IND. E COM. LTDA - EPP

26090

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO

FLS. 103 - PROC. 11599/96

ISSQN - LANÇADO

11599/1996TERRONI EQUIP.

CIENT. IND. E COM. LTDA - EPP

26090

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO

FLS. 104 - PROC. 11599/96

ISSQN - LANÇADO

13861/2013VICENTE

CERMINARO04.009.008.001

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 24 - PROC.

13861/13

ISSQN - LANÇADO

13861/2013VICENTE

CERMINARO04.009.008.001

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 29 - PROC.

13861/13

ISSQN - LANÇADO

13861/2013 MARISTELA RECCHIA 55791

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 23 - PROC.

13861/13

ISSQN - LANÇADO

13861/2013 MARISTELA RECCHIA 55791

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 28 - PROC.

13861/13

ISSQN - LANÇADO

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

409/2013JULIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA

- ME62971

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 74 - PROC.

409/13

ISSQN - LANÇADO

409/2013JULIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA

- ME62971

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 75 - PROC.

409/13

ISSQN - LANÇADO

1671/2007FAUSTINO DUARTE

JERONIMO ME51477

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 50 - PROC.

1671/07

ISSQN - LANÇADO

1671/2007FAUSTINO DUARTE

JERONIMO ME51477

MULTA AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 51 - PROC.

1671/07

ISSQN - LANÇADO

8503/2013DORIVAL VAZ DE

LIMA1.06.034.011.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

13253/2013 ELIO SILVA 13.150.069.001REGULARIZAÇÃO

PROJETOISSQN -

LANÇADO

575/2013PROPOSTA

ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA

01.03.093.008.001 DEMOLIÇÃO ISSQN LANÇADO

655/2013NOVAES & ENDO

LTDA - ME01.20.139.061.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

2833/2013RAFAEL JUSTINO

DA SILVA01.20.136.030.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

2827/2013RAFAEL JUSTINO

DA SILVA01.20.136.034.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

2832/2013RAFAEL JUSTINO

DA SILVA01.20.136.033.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

16311/2012KAREN GRASIELA

ANGELOTTI01.16.087.001.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

23389/2013IGREJA EVANGÉLICA DO PATRIMÔNIO DE

JESUS01.16.153.034.001

APROVAÇÃO DE PROJETO -

REGULARIZAÇÃOISSQN LANÇADO

10974/2013ANTONIO

APARECIDO CARVALHEIRO

01.10.376.012.001APROVAÇÃO DE

PROJETOISSQN LANÇADO

23615/2013DANILO HERNANDES

ZANETTI01.19.194.026.001

APROVAÇÃO DE PROJETO -

REGULARIZAÇÃOISSQN LANÇADO

8221/2013LEONILDO DE LIMA

MONTEIRO01.20.024.072.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

1605/2012ENGEPRIMUS

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

01.11.100.022.001APROVAÇÃO DE

PROJETOISSQN LANÇADO

25720/2012WALDYR ANTONIO

TROMBELLA BARROS01.13.225.013.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

49046/2012RENE DANTAS DE

MATOS01.20.134.088.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

36266/2010CLEBER ROBERTO

MOREIRA01.08.263.016.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

46260/2012

AMG PRADO CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA

01.13.215.025.001APROVAÇÃO DE

PROJETOISSQN LANÇADO

5474/2002SIOMARA NOGUEIRA

OLMO01.09.068.008.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

575/2013PROPOSTA

ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES LTDA

01.03.093.008.001 DEMOLIÇÃO ISSQN LANÇADO

655/2013NOVAES & ENDO

LTDA - ME01.20.139.061.001

APROVAÇÃO DE PROJETO

ISSQN LANÇADO

São Carlos, 28 de novembro de 2013Cristhiane GonçalvesChefe da Divisão de Arrecadação e Fiscalização Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADepartamento de Dívida Ativa comunica aos interessados o resultado dos processos, conforme determina o artigo 21 do Código Tributário Munici-pal.

Processo nome Interessado IdentIfIcação assunto resultado

12.722/97 Cley Maicon Pontes 39.135 Baixa de LançamentoNotificação

Administrativa

18.773/99Rhobi Saúde Animal

Ltda.33.078

Baixa de DébitoTaxas Mobiliárias 2010

DEFERIDO

13.902/13Joselaine Aparecida

Martinez Migliato Marega

02.025.027.001Baixa da 8ª parcela

IPTU 2010DEFERIDO

50.396/12 Ricardo Morales 9310176Ressarcimento de

ValoresNotificação

Administrativa

20.502/13 Elza Montouro 10.085.012.002Isenção Aposentado

IPTU 2012 a 2014 DEFERIDO

626/13Palmira do Carmo

Ferri Rodrigues20.091.024.001

Remissão de Multas e Juros

IPTU 2000 a 2005DEFERIDO

9.879/06José da Silva

Cordeiro08.181.002.001

Remissão de Multas e Juros

IPTU 2007 a 2012DEFERIDO

50.303/99Apparecida

Penhoratti dos Santos

08.055.015.001Isenção Aposentado

IPTU 2010 a 2014DEFERIDO

7.744/13Ana Claudia Ferreira

Barbosa10.398.030.001

Isenção SocialIPTU 2012 e 2013

DEFERIDO

14.908/13

Igreja Evangélica Pentecostal

"Santidade ao Senhor"

16.230.057.001Imunidade Tributária

IPTU 2012 e 2013DEFERIDO

4.062/12Rozinei Marques

dos Santos20.153.069.001

Isenção SocialIPTU 2010, 2011

e 2013DEFERIDO

5.146/07Silvana Maria da

Fonseca Carvalho EPP

47.563Restabelecimento de

DébitoNotificação

Administrativa

4.652/13 Doraci Abonisio 20.106.028.001Isenção Aposentado

IPTU 2009 a 2013DEFERIDO

12.287/98Maria de Lourdes Previato Sardelli

10.287.004.001 Baixa de DébitoNotificação

Administrativa

8.823/13Carla Graziela

Alonso dos Santos19.035.004.001

Reparcelamento de Débito

Notificação Administrativa

12.213/13Aparecida Donizeti

Gaban16.076.028.001

Reparcelamento de Débito

Notificação Administrativa

1.023/06Marco Aurélio Rossi

Pereira50.125 Baixa de Lançamento

Notificação Administrativa

9.117/05 Julio Boni 15.153.093.001

Cancelamento de Débito

ISSQN Construção Civil 2012

DEFERIDO

15.334/13 Armindo de Brito 19.181.003.001Baixa da 11ª parcela

IPTU 2009DEFERIDO

17.269/08Paróquia Nossa

Senhora de Guadalupe

20.086.074.001Imunidade Tributária

IPTU 2012 e 2013DEFERIDO

50.396/12 Ricardo Moralles 9310176Ressarcimento de

ValoresNotificação

Administrativa

26.736/12Tema Propaganda

S/S Ltda.20.864

Restabelecimento de Débitos

Notificação Administrativa

19.856/09Marile Suzana

Migliato10.400.001.001

Cancelamento de débito

Multa por Auto de Infração

DEFERIDO

95.672/04Odilia Maria de

Jesus Ribeiro12.150.035.005

Isenção AposentadoIPTU 2010 a 2014

DEFERIDO

18.152/10 Daphnne Morasco 56.931 Baixa de LançamentoNotificação

Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃODIVISÃO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

Através da Divisão de Receitas Imobiliárias, ficam os contribuintes abaixo indicados NOTIFICADOS sobre os lançamentos tributários efetuados, con-forme preceitua o art. 21 do Código Tributário Municipal.

Processo nome Interessado IdentIfIcação assunto resultado

10503/13MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

S/A

02.067.021.002 A 02.067.021.043

INDIVIDUALIZAÇÃO DE IPTU 2014

DEFERIDO

17801/01SANTA ELISA SÃO CARLOS EMPRE.

IMOB.11.073.030.001

REVISÃO DE LANÇAMENTO 2014

NOTIFICADO

19100/13meta

administração de bens ltda

04.284.010.001 e 04.284.011.001

multas por autos de infração

multas lançadas

15180/13josé luiz

vendramini04.095.034.002

alienação de bens imóveis

notificado

16883/13luiz benedito

navarro06.089.003.001

alienação de bens imóveis

notificado

2333/05 SIDNEI NAVARRO 16.107.015.001alienação de bens

imóveisnotificado

25483/13camila trebi

affonso04.282.005.001 e 04.282.006.001

multas por autos de infração

multas lançadas

25188/13fabio verony de

godoy16.236.030.001

multa por auto de infração

multa lançada

25482/13carlos alberto

dotto03.050.007.001

multas por autos de infração

multa s lançadas

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

COMUNICADOO Instituto Qualicon e a Prefeitura Municipal de São Carlos-SP, torna pú-blico que em razão de problemas ocorridos com a aplicação nas Provas Objetivas do Processo Seletivo para Contratação de Professor em Caráter Temporário, ao Emprego 03/14 " Educação Especial e ao Emprego 14/14 " Professor IV, fica deliberada a reaplicação das Provas Objetivas ocorridas

em 24 de novembro de 2013.Serão convocados apenas os candidatos que compareceram à prova no dia 24 de novembro de 2013. A reaplicação será realizada no dia 15 de dezembro de 2013, no período da MANHÃ.O novo cronograma encontra-se no anexo I deste Comunicado. O candidato que porventura não desejar realizar a nova prova poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição paga nos dias 02 e 03 de de-zembro de 2013, bastando para tanto encaminhar um e-mail para [email protected], tendo como assunto "Devolução da taxa de inscrição", informando seu nome, nº de inscrição, identidade, CPF e dados bancários para depósito (banco, conta corrente e agência), ressaltando não ser permitida a apresentação de conta poupança, conta salário e conta benefício.A devolução da taxa de inscrição será realizada após o 5º (quinto) dia útil, da reaplicação das provas, aos candidatos que fizerem a solicitação de acordo com o parágrafo acima.Para os demais Empregos: 1/14 - Professor I, 02/14 - Professor II, 04/14 - Professor III - Educação Física, 05/14 - Professor III - Artes, 06/14 - Professor III - Português, 07/14 - Professor III - Inglês, 08/14 - Professor III - Matemá-tica, 09/14 - Professor III - Ciências Físicas e Biológicas, 10/14 - Professor III - História, 11/14 - Professor III - Geografia, 12/14 - Professor III - Música, 13/14 - Professor III - Libras, ficam mantidas as datas constante no Edital de Abertura das Inscrições, publicado na data de 04 de outubro de 2013.São Carlos, 26 de novembro de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de PessoalANEXO I – CRONOGRAMA

datas eVentos

10/12/2013Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas em Diário Oficial do

Município, fixação no paço da PREFEITURA DE SÃO CARLOS e divulgação no site do INSTITUTO QUALICON.

15/12/2013Reaplicação das Provas Objetivas para os Empregos 03/14 - Educação Especial e

14/14 - EJA

16/12/2013Divulgação das provas e dos gabaritos na PREFEITURA DE SÃO CARLOS e no site do

INSTITUTO QUALICON.

17 e 18/12/2013

Prazo para interposição de recurso referente aos gabaritos e aplicação das Provas Objetivas via site do INSTITUTO QUALICON.

07/01/2014Divulgação do Resultado Provisório, em Diário Oficial do Município e no site do

INSTITUTO QUALICON.

07/01/2014 Envio da resposta dos recursos interpostos aos candidatos via e-mail.

08 e 09/01/2014

Prazo para interposição de recurso referente à divulgação do resultado provisório via site do INSTITUTO QUALICON.

21/01/2014Publicação do Resultado Final para os Empregos 03/14 - Educação Especial e

14/14 - EJA.

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca os candidatos abaixo a com-parecerem à Rua Episcopal n.º 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 8 (oito) dias corridos, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO: 371FUNÇÃO: ELETRICISTA

nome classIfIcação

IVAN HENRIQUE STAINE 2º

LUIS FABIANO OLIVEIRA 3º

Fica convocado também, o candidato habilitado abaixo descrito, que só será admitido caso haja vaga por motivo de desistência ou não compare-cimento de candidatos anteriormente convocados.

nome classIfIcação

ALEX PORTO CABURRO 4º

São Carlos, 28 de novembro de 2013.HELENA M. C. CARMO ANTUNESSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 14ESTÁGIO REMUNERADO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, convoca o candidato abaixo dis-criminado a comparecer no CIEE, à Rua São Sebastião, 1810 - Centro, no prazo de 08 (oito) dias corridos, para tratar de assunto referente ao início do estágio. O candidato deverá comparecer no endereço acima, das 09h às 17h, mu-nido de 01 foto 3x4, cópia do RG, CPF, comprovante de residência e decla-ração de matrícula.Será considerado desistente e, consequentemente, desclassificado, o can-didato que não comparecer no prazo estipulado.Curso: Engenharia Civil

nome classIfIcação

Page 3: Diário Oficial - São Carlos · Diário OficialSÃO CARLOS ... anualmente no primeiro semestre de cada ano. ... § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-

São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE

KARINE PETROMILLI 1º

São Carlos, 28 de novembro de 2013.Helena M. C. Carmo AntunesSecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

LICITAÇÕES

CONVITE N° 25/2013 PROCESSO Nº 23447/2013 ATA DE SESSÃO PÚ-BLICA Aos 25/11/2013, reuniram-se na Sala de Licitações os membros abaixo identificados da Comissão Permanente de Licitações e os represen-tantes presentes das empresas participantes para procederem ao recebi-mento e abertura dos envelopes apresentados para o Convite supracitado, referente a contratação de empresa especializada em serviços de monta-gem de cobertura para evento na Praça XV de Novembro. Apresentaram proposta, na forma prevista no Edital, as empresas Márcio F. Nascimento & Ltda ME; Fábio Rodrigues Locações e Eventos EPP; Realiza Promoções e Eventos e S. C. de Andrade L. A. de Moraes ME. A documentação apre-sentada foi analisada pelos membros da comissão e todas as empresas participantes foram consideradas HABILITADAS. Aberta a palavra, nenhum dos presentes se manifestou contrário a decisão da Comissão Permanente de Licitações. Da mesma forma, o representante ausente da empresa S. C. de Andrade foi contatado pela Comissão e encaminhou e-mail declinando da apresentação de recurso contrário a esta decisão. Dessa forma, foram abertos os envelopes de número 2 contendo as propostas comerciais dos participantes habilitados, cujo conteúdo foi rubricado pelos presentes. Foi procedida a análise dos valores bem como os descritivos por esta Comis-são, sendo classificadas as seguintes empresas:

1º Márcio F. Nascimento & Ltda ME R$ 23.500,00

2º Fábio Rodrigues Locações e Eventos EPP R$ 25.511,00

3º Realiza Promoções e Eventos R$ 26.700,00

4º S. C. de Andrade L. A. de Moraes ME R$ 27.100,00

Aberta a palavra não houve manifestação dos presentes contrários a esta decisão e Comissão aguarda parecer da unidade interessada para proferir seu julgamento. José Sergio Monsignati Presidente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2013 Comunica-mos que o extrato da ata de registro de preços nº 044/2013, que tem como objeto o registro de preços para aquisição de café e açúcar para atender a demanda das unidades da Prefeitura Municipal de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2013, processo nº 21957/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licita-ções - Licitações Prefeitura - Ata de Registro de Preços. São Carlos, 28 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2013 Comuni-camos que o extrato da ata de registro de preços nº 043/2013, que tem como objeto registro de preços de kits escolares, para atender aos alunos da rede municipal de ensino, referente ao Pregão Presencial nº 001/2013, processo nº 9970/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Re-gistro de Preços. São Carlos, 28 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Pregoeiro

PREGÃO ELETRONICO N.° 001/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9970/2013- ERRATA - Na publicação do dia 22 de novembro de de 2013, onde se lê: "(...)objeto o registro de preços de fraldas descartáveis infantis para atender a demanda da rede municipal de ensino de São Carlos (...)", leia-se: "(...)objeto o registro de preços de kits escolares, para atender aos alunos da rede municipal de ensino(...)".

PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2013 - PROCESSO N.º 26166/2013 - Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Fazenda de São Car-los, que se acha aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A 45ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIOR 2014 NO MUNICÍPIO DE SÃO CAR-LOS, PELO PERÍODO DE 03 A 23 DE JANEIRO DE 2014. O edital na íntegra poderá ser obtido mediante solicitação por e-mail, com identificação da empresa, telefone e pessoa para contato para o endereço [email protected] ou pessoalmente, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 29 de novembro de 2013 até o dia 10 de dezembro de 2013, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min. O credenciamento e recebimento dos envelopes será às 9h00 do dia 11/12/2013 e o início da sessão pública será às 09h30 do dia 11/12/2013. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 27 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato - Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2013 - PROCESSO N.º 25921/2013- Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Fazenda de São

Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o registro de preços de Papel Alcalino e Papel Reciclado para atender a Prefeitura do Município de São Carlos. O edital na íntegra poderá ser obtido mediante solicitação por e-mail, com identificação da empre-sa, telefone e pessoa para contato para o endereço [email protected] ou pessoalmente, na Divisão de Apoio a Procedimentos Licita-tórios da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 29 de novembro de 2013 até o dia 11 de dezembro de 2013, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min. O credenciamento e recebimento dos envelopes será às 9h00 do dia 12/12/2013 e o início da sessão pública será às 09h30 do dia 12/12/2013. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 27 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato - Pregoeiro.

ERRATA Pregão Eletrônico: 055/2013 Processo: 13917/2013 A Auto-ridade Competente, no uso das atribuições que lhe confere a lei, torna público que será retificado o item 13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do edital em epígrafe, nos seguintes termos:-13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos financeiros correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 15 – Secretaria Municipal de Governo03 - Cooperação a Órgãos Externos4.4.90.52.01 – Equipamentos e Material Permanente06.181.0042.2.071 – desp. 832”Ficam ratificadas as demais disposições que não conflitarem com este. São Carlos, 26 de novembro de 2013. Roberto C. Rossato Autoridade Compe-tente

PREGÃO ELETRONICO N.° 064/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2120/2013 - ERRATA - Na publicação do dia 22 de novembro de de 2013, onde se lê: "(...)SUSPENSÃO do Convite(...)", leia-se: "(...)SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico(...)".

Pregão Eletrônico nº 042/2013/SMS Processo nº 2884/2013 HOMO-LOGAÇÃO Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos da Relação Municipal de Insumos, para uso nas unidades de saúde e outros departamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. Homologo a decisão proferida pela Senhora Pregoeira referente ao lote 01 adjudica-do à empresa BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, devi-damente inscrita no CNPJ sob o n° 21.551.379/0008-74; ao lote 02 adjudi-cado à empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 52.202.744/0001-92; ao lote 03 adjudicado à empresa DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, devidamente ins-crita sob o CNPJ nº 08.335.448/0001-78; ao lote 04 adjudicado à empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ n° 59.309.302/0001-99; ao lote 05 adjudicado à empresa BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP, devi-damente inscrita sob o CNPJ n° 06.143.681/0001-23. Nesta oportunidade, designo o servidor Roberto Carlos Rossato para efetuar a homologação junto ao site do Banco do Brasil. São Carlos, 20 de novembro de 2013. Ri-cardo Innecco de Castro Secretário Municipal de Saúde Interino

COMUNICADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2013 Comunica-mos que o extrato da ata de registro de preços nº 042/2013, que tem como objeto a execução de serviços de recuperação de pavimentação asfáltica com reparos localizados (tapa buraco), fornecimento de mão-de-obra, ve-ículos e equipamentos para a manutenção das vias urbanas e rurais do Município de São Carlos, referente a Concorrência Pública nº 004/2013, processo nº 4268/2013, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link Licitações - Licitações Prefeitura - Ata de Regis-tro de Preços. São Carlos, 28 de novembro de 2013. José Sérgio Monsigna-ti Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2013 PROCESSO Nº 51953/2012 COMU-NICADO DE SUSPENSÃO COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do pregão eletrônico em epígrafe. A nova data e horário serão oportu-namente publicados nos termos da legislação vigente. São Carlos, 28 de novembro de 2013. Roberto Carlos Rossato Autoridade Competente

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL5º TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO

AO CONTRATO Nº 53/12Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Engenharia e Comercio Bandeirantes Ltda.Objeto: retifica a cláusula segunda do 4º termo aditivo ao contrato de exe-cução de obra de contenção de margens dos Córregos Gregório e Monjo-linho com execução de canais em concreto (lote 01) e acresce a quantia de R$ 33.200,78 Data da assinatura: 28/11/13Processo nº 34.087/11

EXTRATO DO TERMO Nº 38/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Proposta Engenharia de Edi-ficações Ltda.Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construirMatrículas no CRI: 105.889, 13.645, 206, 25.243 e 1.125Valor: R$ 110.709,65Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07Data da assinatura: 21/11/13Processo nº 2.598/13

EXTRATO DO TERMO Nº 41/13Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Bianco Engenharia Ltda.Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construirMatrículas no CRI: 106.347, 106.348, 106.349, 106.350 e 106.351Valor: R$ 111.123,28Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07Data da assinatura: 25/11/13Processo nº 52.836/12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2013/SMS

Empresa - Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA Objeto - Re-gistro de preços medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) Data da Assinatura: 26 de julho de 2013. Vigência: 12 meses Modalidade -  Pregão Eletrônico (Registro de Preços)  nº 008/2013/SMS - Processo 2754/2013/SMS Responsável Contratada Fatima Abrantes Ortei-ro Responsável Contratante - Julio Cesar de Barros Soldado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2013/SMS

Empresa - D-HOSP Distribuidora Hospitalar, Importação e Exportação LTDA Objeto - Registro de preços medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) Data da Assinatura: 09 de outubro de 2013. Vigência: 12 meses Modalidade - Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 047/2013/SMS - Processo 732/2013/SMS Responsável Contratada - Roselei Krasnievicz Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO

AO CONTRATO SMS Nº 013/2012Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria Municipal de Saúde Contratada - HP Construtora ME Vigência - fica prorrogada por mais 04 (quatro) meses a vigência do contrato a contar de 07 de outu-bro de 2013 , expirando em 06 de fevereiro de 2014 Ratificação - O Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas não atingidas pele presente termo Modalidade -  Tomada de Preços nº 005/2012 - Processo  SMS nº 35461/2011 Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro Respon-sável Contratada - José Cláudio Lemes de Camargo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO

AO CONTRATO SMS Nº 024/2011Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos / Secretaria Municipal de Saúde Contratada - HS Lopes Construtora LTDA Vigência - fica prorrogada por mais 2 (dois) meses a vigência do contrato a contar de 03 de novem-bro de 2013 , expirando em 02 de janeiro de 2014 Ratificação - O Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas não atingidas pele presente termo Modalidade - Concorrência Pública nº 013/2011 - Processo SMS nº 27540/2011 Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro Respon-sável Contratada - Hector Sominami Lopes

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO CONTRATO SMS Nº 007/2013

Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos Contratada - Reges Anto-nio Françoso Inácio e Aline Antonio Françoso Inácio Objeto - Locação de Imóvel para abrigar a Base Descentralizada do SAMU Vigência - 12 meses Valor - O aluguel mensal será no valor de R$ 400,00 Modalidade - Dispensa de Licitação - Processo SMS nº 4099/2012 Responsável Contratante - Ricar-do Innecco de Castro Responsável Contratada - Reges Antonio Françoso Inácio e Aline Antonio Françoso Inácio

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXTRATO DO CONTRATO SMS Nº 008/2013

Contratante - Prefeitura Municipal de São Carlos Contratada - Instituto de Anatomia e Patologia de São Carlos S/S Objeto - Realização de punção biópsia aspirativa guiada por ultrassonografia incluindo coleta e análise Vigência - 12 meses Valor - O valor do contrato importa em R$ 43.200,00 Modalidade -  Pregão Eletrônico nº 051/2013/SMS - Processo  SMS nº 2667/2013 Responsável Contratante - Ricardo Innecco de Castro Respon-sável Contratada - Elizete Lopes Guilherme

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

ATOS DA SECRETARIA

E R R A T A HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO SAAE Nº2608/2013Publicado em 19/11/2013Onde se lê: “DOAL PLASTIC LTDA”Leia-se:"DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA"São Carlos, 27 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE

RATIFICAÇÃOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sr. Ser-gio Pepino, ratifica a Dispensa de Licitação, com base no parecer jurídico, para "contratação emergencial de carretas tanque e caminhão pipa para transporte de água potável no bairro de Vila Nery e adjacências", tendo em vista a fatalidade ocorrida na bomba do poço da Vila Nery que 12 horas após ser instalada ocorreu o seu travamento, objeto do Processo Admi-nistrativo nº 4357/2013, conforme autoriza os Artigos 24, Inciso IV e 26 da Lei nº 8.666/93.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE

RATIFICAÇÃOO Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Sr. Ser-gio Pepino, ratifica a Dispensa de Licitação, com base no parecer jurídico, para "aquisição de conjunto motobomba submersa com motor trifásico", tendo em vista a necessidade do equipamento para a captação de águas subterrâneas do poço que abastece a região do bairro Vila Nery e grande parte da região leste do município, que se encontra com problemas críti-cos de abastecimento, objeto do Processo Administrativo nº 4387/2013, conforme autoriza os Artigos 24, Inciso IV, 26 e Parágrafo 7º, inciso I do art. 15 da Lei nº 8.666/93.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE

LICITAÇÕES

Concorrência Pública nº 03.01.2013.Processo S.A.A.E. nº 2.775/2013.Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de servi-ços de coleta, transporte, descarga e disposição final de resíduos sólidos de aproximadamente 65 t (sessenta e cinco toneladas) diárias de lodo proveniente de decanter centrífuga da ETE Monjolinho para aterro sanitá-rio devidamente aprovado e licenciado por órgão competente (CETESB). Após exame da conformidade dos documentos apresentados, a Comissão de Licitações deliberou HABILITAR as empresas Ambitec S/A, sediada em Guará - SP, Construrban Logísitica Ambiental Ltda., sediada em São Paulo - SP, ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., sediada em São Paulo - SP e Monte Azul Engenharia Ltda., sediada em Araçatuba - SP, por atenderem aos requisitos do Edital; e INABILITAR as empresas Cole-pav Ambiental Ltda., sediada em Campinas - SP, por não atender ao Edital no Item 6.2.3 letra B "Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da Con-corrente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisó-rios, podendo ser atualizados pelo IPCA, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos documentos e proposta": ba-lanço não está registrado e não foi apresentado o Termo de Autenticação de transmissão via Sped; e Terra Plana Orlândia - Terraplenagem, Pavimen-tação e Serviços de Limpeza Ltda., sediada em Orlândia - SP., por estar em desconformidade com o Edital nos Item 6.2.2 letra A, "Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do Concorren-te, comprovando capacidade técnico-operacional para o desempenho de atividades pertinentes compatíveis com o objeto da licitação": não apre-sentou. O documento apresentado trata-se de uma nota fiscal, a qual não tem o condão de atestar a efetividade da prestação dos serviços conforme exige a Lei de Licitações e Item 6.2.3 letra B, "Balanço Patrimonial e de-monstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da Concorrente, vedada a sua substituição por balan-

cetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo IPCA, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos do-cumentos e proposta": balanço não está registrado e não foi apresentado o Termo de Autenticação de transmissão via Sped. Da presente decisão cabe recurso no prazo de 05 (dois) dias úteis a partir desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos (SP), 28 de novembro de 2013.Presidente da Comissão de Licitações.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2013 - PROCESSO N° 2786/2013 - OBJETO: Aquisição de tanque pipa com capacidade de 6.000 litros, para transporte de "água potável", conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocar-los.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 13/12/2013 e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 13/12/2013 (horário de Brasília).Marcel Rodrigo dos Santos – Pregoeiro São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2013 - PROCESSO N° 2787/2013 - OBJETO: Aquisição de tanque com capacidade de carga de 5.000 litros para transporte de combustível, conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 13/12/2013 e o início da sessão de disputa às 14h00min do dia 13/12/2013 (horário de Brasília).Luiz Fernando de Carvalho Machado – Pregoeiro São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2013 - PROCESSO N° 2788/2013 - OBJETO: Aquisição de caçambas basculante com capacida-de de carregamento de 5³, conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção lici-tações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 13/12/2013 e o início da sessão de disputa às 15h00min do dia 13/12/2013 (horário de Brasília).Paula Valéria Marcatti - Pregoeira São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013 - PROCESSO N° 3676/2013 - OBJETO: Aquisição de acessórios e ferramentas diversas, conforme edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites www.bb.com.br e www.saaesaocarlos.com.br - opção licitações. Abertura das propostas às 09h00min do dia 12/12/2013 e o início da sessão de disputa às 14h00min do dia 12/12/2013 (horário de Brasília).João Carlos Ferreira - Pregoeiro São Carlos, 28 de novembro de 2013Gerência de Finanças e Suprimentos

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO: N° 2740/2013PREGÃO ELETRÔNICO: N° 067/2013Objeto:- "Aquisição de dispositivo de supressão "OB" para uso na supres-são do fornecimento de água."Homologo o julgamento do pregoeiro, bem como Adjudico o objeto do presente processo licitatório em favor da licitante vencedora: RPM RE-CICLADORA PARAÍSO DE METAIS - ME, para o lote 01, no valor total de R$15.856,00 nos termos do art. 4°. Inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/02.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOTomada de Preços nº 02.12.2013Processo SAAE nº3351/2013Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de servi-ços de manutenção mecânica das bombas centrífugas, auto escorvantes e válvulas instaladas nas diversas áreas da Autarquia."Homologo a decisão da Comissão de Licitações que, com base na Ata de Julgamento da Licitação por Tomada de Preços nº 02.12.2013, em sessão de julgamento realizada em 11/11/2013, deu conhecimento de sua deci-são aos interessados mediante fac-símile e publicação no Diário Oficial do Município em 15/11/2013, vez que o prazo para recurso transcorreu "em branco"; Adjudico o objeto da presente licitação à empresa classificada em primeiro lugar: LUIS CARLOS LUI - ME.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE

EXTRATO

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOSProcesso nº 2198/2013 - P.E. 098/2013 - Registro de preços para aquisição

de caixas de proteção para hidrômetro.Resumo da Ata Registro de Preços nº 034/2013 - entre S.A.A.E. e JANETE RIBEIRO DOS SANTOS - MEItem 01 - 4.000 - PC - Caixa para 1 hidrômetro ¾ pol. com tampa Padrão SAAE. - Vlr. Unit. R$ 42,00.Item 02 - 300 - PC - Caixa para 2 hidrômetros ¾ pol. Padrão SAAE. - Vlr. Unit. R$ 68,00.Item 03 - 50 - PC - Caixa hidrômetros 1 pol. com tampa Padrão SAAE. - Vlr. Unit. R$ 105,00.São Carlos, 28 de novembro de 2013.Sergio PepinoPresidente do SAAE.

CONSELHOSMUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONVOCAÇÃO

Sérgio Ricardo Yaegashi, Presidente do Conselho Municipal de Educação, CONVOCA os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação - CME eleitos e indicados para o mandato 2012-2014 para 15ª Reunião Ordinária, que se realizará no dia, horário e local abaixo discrimi-nados com a seguinte pauta:Informes gerais;Aprovação da ata anterior;Apresentação: "Fundamentos da Educação" - Prof. Dr. Carlos Alberto An-dreucciOutros assuntos.Dia: 05 de dezembro de 2013 (quinta-feira)Horário: das 18h00 às 20h00 horas em primeira convocação e das 18h30 às 20h30 em segunda convocação.Local: Secretaria Municipal de Educação - SMESão Carlos, 27 de novembro de 2013.

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERCONVOCAÇÃO

Estamos convocando V. Sa. para a reunião do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, a realizar- dia 02 de dezembro p.f. (segunda-feira), às 10h00min, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Rua D. Pedro II 1296 - Centro, com a Pauta da reunião:Informes gerais;Apreciação da ata da reunião anterior e aprovação;Recomposição da nova Diretoria do CMEL;Análise de Projetos de Convênio; Análise de elaboração de uma capacitação para técnicos esportivos do município; Data da próxima reunião.Atenciosamente,REGINALDO ANDRADE DA PENHA Vice Presidente do CMEL

CONSELHO DE USUÁRIOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROSCONVOCAÇÃO

Eu, MAURÍCIO OLBRICK RODRIGUES, Coordenador do CONUTRANSP, ve-nho informar aos membros que compõe o Conselho de Usuários de Trans-portes de Passageiros do Município de São Carlos, a pauta da reunião do dia 02/12/2013, a ser realizada na Biblioteca Municipal Amadeu Amaral, situada à Rua 13 de Maio, 2.000 -  Centro às 17h.PAUTA:1 - Análise do reajuste tarifário, solicitado pela empresa concessionária.São Carlos, 26 de novembro de 2013.MAURÍCIO OLBRICK RODRIGUESCoordenador do CONUTRANSP

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO (PREVENÇÃO DE ACIDENTES E

DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO)CONVOCAÇÃO

Por ordem do Senhor Presidente Carlos Roberto de Freitas, Hilário Apo-linário de Oliveira, Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, CONVOCA os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho para a 3ª Reunião Ordinária do referido Conselho, que se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados com a seguinte pauta:Pauta: Discussão sobre implantação de ambulatório de saúde do traba-lhadorDia: 04 de dezembro de 2013 – quarta-feiraHorário: 8h30Local: Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - Avenida São Carlos, n° 1800 - Centro.São Carlos, 25 de novembro de 2013.Hilário Apolinário de OliveiraSecretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

Page 5: Diário Oficial - São Carlos · Diário OficialSÃO CARLOS ... anualmente no primeiro semestre de cada ano. ... § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-

São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

39.600,00 10.000,00

30.000,00

0,00 60,00 7.760,68 1.016,3413 01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.0110000 1.016,34 5.570,74 4.872,40 11.839,32 2.888,28

Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio

8.000,00 0,00

8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,0014 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0015 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio

9.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0016 01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0017 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Fundo Municipal SocialDe Solidariedade DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0018 01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

245.000,00 429.001,56

206.000,00

0,00 19.491,51 467.493,07 -18.508,4919 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.0110000 -18.508,49 349.815,37 349.815,37 508,49 117.677,70

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

12.616,00 0,00

8.535,84

0,00 0,00 4.080,16 0,0020 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.601,56 1.601,56 0,00 2.478,60

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

30.369,00 13.645,16

0,00

0,00 0,00 43.250,00 0,0021 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 40.600,00 40.600,00 764,16 2.650,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

195.000,00 200.890,68

60.000,00

0,00 35.059,73 149.720,46 14.184,8622 02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 15.380,76 104.783,49 103.587,59 186.170,22 46.132,87

Valorização DoFuncionalismo Público

1.200.000,00 0,00

300.000,00

0,00 0,00 900.000,00 0,0023 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

359.802,00 0,00

0,00

0,00 0,00 359.802,00 0,0024 02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 359.802,00 359.802,00 0,00 0,00

2/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

39.677,00 0,00

0,00

0,00 4.512,42 39.638,08 0,0025 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 11.231,80 11.231,80 38,92 28.406,28

Valorização DoFuncionalismo Público

39.960,00 0,00

0,00

0,00 2.216,34 8.987,36 2.216,3426 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.216,34 8.987,36 8.987,36 30.972,64 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.547,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.547,00 0,0027 02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.547,00 4.547,00 0,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

9.414,00 0,00

6.333,05

0,00 0,00 3.080,95 0,0028 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 3.051,15 3.051,15 0,00 29,80

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

75.708,00 186.000,00

190.573,03

0,00 0,00 71.134,97 0,0029 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.0110000 0,00 71.134,92 71.134,92 0,00 0,05

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

28.690,00 0,00

2.874,00

0,00 0,00 19.546,75 0,0030 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 19.546,75 19.546,75 6.269,25 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

436.513,00 199.780,08

35.000,00

0,00 -2.120,00 589.964,90 28.072,7031 02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.0110000 22.011,25 572.432,60 569.895,71 11.328,18 20.069,19

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 460,00 1.999,80 0,0032 02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 1.539,80 1.539,80 5.200,20 460,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

1.606,00 0,00

0,00

0,00 38,89 1.032,16 37,0033 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 993,27 993,27 573,84 38,89

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

29.424,00 0,00

0,00

0,00 0,00 19.250,00 0,0034 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 19.250,00 19.250,00 10.174,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

91.264,00 1.100,00

40.000,00

0,00 0,00 51.063,96 1.390,0035 02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.0110000 1.390,00 43.563,96 43.563,96 1.300,04 7.500,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

36.748,00 17.650,00

0,00

0,00 8.576,24 42.602,14 0,0036 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.256,15 33.256,15 11.795,86 9.345,99

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

63.709,00 0,00

56.000,00

0,00 0,00 3.948,00 0,0037 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 3.948,00 3.948,00 3.761,00 0,00

3/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

100,00 81.400,00

10.000,00

0,00 25.586,45 28.686,45 4.900,0038 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.0110000 4.900,00 4.900,00 4.900,00 42.813,55 23.786,45

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

581.923,00 619.970,00

24.500,00

0,00 251.333,60 1.140.098,35 74.444,0039 02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.0110000 243.411,50 999.950,61 822.533,11 37.294,65 317.565,24

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

40.000,00 9.360,00

29.792,09

0,00 0,00 0,00 0,0040 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 19.567,91 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

12.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0041 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

10.000,00 29.792,09

0,00

0,00 0,00 39.762,09 0,0042 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.0110000 0,00 39.762,09 39.762,09 30,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

33.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0043 02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0044 02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

900.000,00 0,00

0,00

0,00 199.999,30 900.000,00 199.999,3045 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.0110000 199.999,30 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

275.822,00 0,00

0,00

0,00 0,00 275.822,00 0,0046 03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 275.822,00 275.822,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

26.451,00 0,00

0,00

0,00 7.395,41 26.376,71 0,0047 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.829,14 8.829,14 74,29 17.547,57

Valorização DoFuncionalismo Público

31.320,00 0,00

0,00

0,00 0,00 31.320,00 0,0048 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 31.320,00 31.320,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

14.968,00 0,00

0,00

0,00 0,00 14.968,00 0,0049 03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 14.968,00 14.968,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

23.170,00 0,00

0,00

0,00 584,43 12.872,28 219,0450 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.0110000 219,04 12.055,25 12.055,25 10.297,72 817,03

Gestão Ambiental DoMunicípio

2.385,00 0,00

0,00

0,00 1.589,88 1.589,88 0,0051 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.0110000 1.589,88 1.589,88 0,00 795,12 1.589,88

4/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Gestão Ambiental DoMunicípio

71.423,00 0,00

0,00

0,00 231,30 66.246,36 3.886,5952 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.0110000 3.958,43 54.004,94 53.234,76 5.176,64 13.011,60

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.600,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

2.370,00 0,00

0,00

0,00 135,39 1.895,39 560,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 560,00 560,00 560,00 474,61 1.335,39

Gestão Ambiental DoMunicípio

154.118,00 182.013,80

0,00

0,00 0,00 336.131,08 25.142,2255 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 24.867,94 227.876,63 227.876,63 0,72 108.254,45

Gestão Ambiental DoMunicípio

16.411,00 40.000,00

0,00

0,00 26.838,71 42.638,71 7.850,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 7.850,00 15.800,00 15.800,00 13.772,29 26.838,71

Gestão Ambiental DoMunicípio

121.839,00 440.000,00

217.013,80

0,00 20.510,11 299.020,18 24.712,7157 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 30.632,71 208.443,88 202.523,88 45.805,02 96.496,30

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.317,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

7.456,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.231,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

6.040,00 0,00

0,00

0,00 0,00 503,85 503,8562 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 503,85 503,85 5.536,15 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

15.892,00 0,00

0,00

0,00 2.000,00 4.000,00 1.162,9464 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 1.162,94 2.162,94 2.162,94 11.892,00 1.837,06

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.474,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.454,00 0,00

0,00

0,00 0,00 80,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 40,00 40,00 1.374,00 40,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Gestão Ambiental DoMunicípio

71.423,00 0,00

0,00

0,00 231,30 66.246,36 3.886,5952 03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.0110000 3.958,43 54.004,94 53.234,76 5.176,64 13.011,60

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.600,00 0,0053 03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 7.200,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

2.370,00 0,00

0,00

0,00 135,39 1.895,39 560,0054 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.0110000 560,00 560,00 560,00 474,61 1.335,39

Gestão Ambiental DoMunicípio

154.118,00 182.013,80

0,00

0,00 0,00 336.131,08 25.142,2255 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.0110000 24.867,94 227.876,63 227.876,63 0,72 108.254,45

Gestão Ambiental DoMunicípio

16.411,00 40.000,00

0,00

0,00 26.838,71 42.638,71 7.850,0056 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.0110000 7.850,00 15.800,00 15.800,00 13.772,29 26.838,71

Gestão Ambiental DoMunicípio

121.839,00 440.000,00

217.013,80

0,00 20.510,11 299.020,18 24.712,7157 03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.0110000 30.632,71 208.443,88 202.523,88 45.805,02 96.496,30

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0058 03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.317,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0059 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.317,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

7.456,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0060 03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.456,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.231,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0061 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.231,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

6.040,00 0,00

0,00

0,00 0,00 503,85 503,8562 03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 503,85 503,85 5.536,15 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0063 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

15.892,00 0,00

0,00

0,00 2.000,00 4.000,00 1.162,9464 03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.0110000 1.162,94 2.162,94 2.162,94 11.892,00 1.837,06

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.474,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0065 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.474,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

1.454,00 0,00

0,00

0,00 0,00 80,00 0,0066 03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 40,00 40,00 1.374,00 40,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0067 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Gestão Ambiental DoMunicípio

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0068 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

10.000,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,0069 03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

398.482,00 0,00

0,00

0,00 91.459,53 398.482,00 91.459,5370 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.0110000 91.459,53 398.482,00 384.585,89 0,00 13.896,11

Valorização DoFuncionalismo Público

91.261,00 0,00

0,00

0,00 0,00 91.261,00 0,0071 04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 91.261,00 91.261,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

5.878,00 0,00

0,00

0,00 759,74 5.780,60 0,0072 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 3.257,42 3.257,42 97,40 2.523,18

Valorização DoFuncionalismo Público

10.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10.800,00 0,0073 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

5.469,60 0,00

0,00

0,00 0,00 5.469,60 0,0074 04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 5.469,60 5.469,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo

4.064,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.308,06 502,0175 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.0110000 502,01 3.308,06 3.308,06 755,94 0,00

Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo

15.195,00 4.000,00

10.636,50

0,00 0,00 8.353,50 462,0076 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.0110000 462,00 462,00 462,00 205,00 7.891,50

Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo

18.866,00 10.636,50

4.000,00

0,00 1.510,10 23.021,52 1.459,8377 04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.0110000 1.459,83 6.265,25 6.265,25 2.480,98 16.756,27

Casa Dos Conselhos 1.000,00 0,00

0,00

0,00 478,68 478,68 0,0078 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 521,32 478,68

Casa Dos Conselhos 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0079 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Casa Dos Conselhos 2.039,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.039,00 0,0080 04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.0110000 0,00 2.010,74 2.010,74 0,00 28,26

Op Educa 500,00 0,00

0,00

0,00 232,15 232,15 0,0081 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 267,85 232,15

Op Educa 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0082 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

6/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Op Educa 695,86 0,00

0,00

0,00 0,00 611,90 0,0083 04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.0110000 0,00 611,90 611,90 83,96 0,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

5.600,00

0,00 0,00 0,00 0,0084 04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.200.000,00 0,00

0,00

0,00 495.020,67 2.200.000,00 495.020,6785 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.0110000 495.020,67 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

613.823,00 0,00

0,00

0,00 0,00 613.823,00 0,0086 05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 613.823,00 613.823,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.408,00 0,00

0,00

0,00 -68,02 4.339,98 0,0087 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.849,01 2.849,01 68,02 1.490,97

Valorização DoFuncionalismo Público

25.920,00 0,00

0,00

0,00 2.773,48 9.690,88 2.773,4888 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.773,48 9.690,88 9.690,88 16.229,12 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.300,00 0,00

0,00

0,00 0,00 8.300,00 0,0089 05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00

Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio

5.682,00 8.000,00

0,00

0,00 0,00 7.699,51 964,9190 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.0110000 964,91 2.786,73 2.786,73 5.982,49 4.912,78

Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio

100.000,00 223.000,00

91.000,00

0,00 0,00 7.800,00 0,0091 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.0110000 0,00 7.800,00 7.800,00 224.200,00 0,00

Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0092 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio

87.692,00 60.000,00

11.000,00

0,00 1.342,69 134.352,55 6.151,8293 05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.0110000 7.670,07 94.356,97 91.442,04 2.339,45 42.910,51

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

14.400,00 4.000,00

0,00

0,00 0,00 12.559,34 0,0094 05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 12.559,34 12.559,34 5.840,66 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.082.187,00 0,00

0,00

0,00 147.479,79 1.082.187,00 147.479,7995 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.0110000 147.479,79 1.082.187,00 1.056.410,54 0,00 25.776,46

Valorização DoFuncionalismo Público

211.941,00 0,00

0,00

0,00 0,00 211.941,00 0,0096 06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 211.941,00 211.941,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

20.573,00 0,00

0,00

0,00 6.478,41 20.561,31 0,0097 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 7.371,96 7.371,96 11,69 13.189,35

7/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

25.920,00 0,00

0,00

0,00 854,00 2.399,34 854,0098 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.46.01.0110000 854,00 2.399,34 2.399,34 23.520,66 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

9.921,60 0,00

0,00

0,00 0,00 9.921,60 0,0099 06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 9.921,60 9.921,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij

12.428,00 7.000,00

0,00

0,00 0,00 10.378,10 1.774,98100 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.0110000 1.774,98 8.176,19 8.176,19 9.049,90 2.201,91

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij

5.000,00 54.500,00

0,00

0,00 0,00 59.500,00 0,00101 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.0110000 0,00 26.430,68 26.430,68 0,00 33.069,32

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij

30.572,00 0,00

19.000,00

0,00 0,00 9.930,00 0,00102 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.0110000 0,00 9.930,00 9.930,00 1.642,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smeij

71.072,00 20.000,00

0,00

0,00 0,00 61.395,23 4.451,56103 06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.0110000 5.149,90 45.176,39 43.081,37 29.676,77 18.313,86

Apoio Aos Conselhos 1.000,00 1.500,00

0,00

0,00 0,00 810,03 0,00104 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.0110000 0,00 810,03 810,03 1.689,97 0,00

Apoio Aos Conselhos 5.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00105 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Apoio Aos Conselhos 2.029,00 1.500,00

0,00

0,00 0,00 2.009,33 88,00106 06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.0110000 88,00 1.914,33 1.914,33 1.519,67 95,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.565,68 0,00107 06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 4.565,68 4.565,68 6.234,32 0,00

Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco

133.890,00 328.230,00

0,00

0,00 50.000,00 459.671,01 37.338,51108 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.0110000 37.704,63 247.942,26 247.210,02 2.448,99 212.460,99

Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco

7.878,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.436,28 1.207,77109 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.0110000 222,77 7.429,17 7.429,17 441,72 7,11

8/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00110 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco

5.000,00 0,00

0,00

0,00 572,64 1.290,74 932,64111 06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.0110000 932,64 1.070,74 1.070,74 3.709,26 220,00

Programas De InfânciaE Juventude

18.762,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.838,64 0,00112 06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.0110000 0,00 4.838,64 4.838,64 13.923,36 0,00

Manutenção DosCentros Da Juventude

13.753,00 12.750,00

2.036,89

0,00 3.104,33 18.839,67 1.218,00113 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.774,00 8.774,00 5.626,44 10.065,67

Manutenção DosCentros Da Juventude

4.750,00 0,00

4.750,00

0,00 0,00 0,00 0,00114 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosCentros Da Juventude

66.595,00 2.036,89

0,00

0,00 0,00 68.631,89 3.808,65115 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 62.575,29 62.575,29 0,00 6.056,60

Manutenção DosCentros Da Juventude

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00116 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosCentros Da Juventude

206.369,00 80.000,00

28.000,00

0,00 6.325,13 178.242,43 9.848,98117 06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.0110000 11.390,33 127.155,17 124.262,95 80.126,57 53.979,48

Fumcad 350.000,00 0,00

30.172,50

0,00 -24.111,00 266.413,50 97.157,70118 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.50.43.01.0110000 25.263,00 216.702,00 216.702,00 53.414,00 49.711,50

Fumcad 4.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00119 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Fumcad 1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00120 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Fumcad 2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00121 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Fumcad 12.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00122 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

Fumcad 26.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00123 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00

Fumcad 3.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00124 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00

9/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fumcad 30.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 9.010,00 0,00125 06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.48.01.0110000 0,00 9.010,00 9.010,00 20.990,00 0,00

Fumcad 3.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00126 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

Recriad 30.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00127 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Recriad 15.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.379,01 38,01128 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.0110000 38,01 2.379,01 2.379,01 12.620,99 0,00

Recriad 5.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00129 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Recriad 20.000,00 0,00

7.000,00

0,00 0,00 3.360,00 0,00130 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.640,00 3.360,00

Recriad 40.500,00 0,00

0,00

0,00 6.625,00 33.682,04 27.057,04131 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.0110000 0,00 27.057,04 27.057,04 6.817,96 6.625,00

Recriad 7.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00132 06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

Recriad 3.000,00 7.000,00

0,00

0,00 0,00 8.574,00 0,00133 06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.0110000 0,00 8.574,00 8.574,00 1.426,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

3.176.888,00 0,00

1.000.000,00

0,00 389.877,91 1.625.459,89 389.877,91134 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.0110000 389.877,91 1.625.459,89 1.284.182,13 551.428,11 341.277,76

Valorização DoFuncionalismo Público

2.270.820,00 0,00

1.300.000,00

0,00 0,00 556.926,75 0,00135 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.0110000 0,00 556.926,75 325.391,16 413.893,25 231.535,59

Valorização DoFuncionalismo Público

1.496.913,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.496.913,00 0,00136 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.496.913,00 1.269.440,42 0,00 227.472,58

Valorização DoFuncionalismo Público

520.039,00 0,00

0,00

0,00 0,00 520.039,00 0,00137 07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 520.039,00 520.039,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

76.415,00 0,00

0,00

0,00 14.565,63 76.368,57 0,00138 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 61.802,94 61.802,94 46,43 14.565,63

Valorização DoFuncionalismo Público

174.960,00 0,00

0,00

0,00 3.875,53 12.602,60 3.875,53139 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.875,53 12.602,60 12.602,60 162.357,40 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

20.793,00 0,00

0,00

0,00 0,00 20.793,00 0,00140 07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 20.793,00 20.793,00 0,00 0,00

10/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal

206.594,00 2.042,64

0,00

0,00 612,79 188.282,69 13.114,22141 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.0110000 15.817,41 135.858,40 124.673,43 20.353,95 63.609,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal

10.307,00 0,00

0,00

0,00 389,62 6.656,17 188,00142 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.0110000 188,00 6.266,54 6.266,54 3.650,83 389,63

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal

3.520,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00143 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal

80.725,00 11.730,60

0,00

0,00 0,00 92.455,58 8.657,47144 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.0110000 8.548,93 69.301,61 69.301,61 0,02 23.153,97

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal

16.281,00 0,00

11.730,60

0,00 0,00 1.000,00 0,00145 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.550,40 1.000,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Administração DePessoal

156.541,00 0,00

0,00

0,00 2.889,96 154.525,30 16.076,54146 07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.0110000 17.020,17 109.768,59 106.471,81 2.015,70 48.053,49

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

3.600,00

0,00 0,00 300,00 0,00147 07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 300,00 300,00 3.300,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

451.481,00 0,00

0,00

0,00 0,00 451.481,00 0,00148 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 451.481,00 451.481,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

98.059,00 0,00

0,00

0,00 0,00 98.058,75 0,00149 08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 98.058,75 98.058,75 0,25 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 568,81 8.757,15 0,00150 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.449,20 2.449,20 59,85 6.307,95

Valorização DoFuncionalismo Público

12.960,00 0,00

0,00

0,00 1.333,87 4.489,61 1.333,87151 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.333,87 4.489,61 4.489,61 8.470,39 0,00

11/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

2.316,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.316,00 0,00152 08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.316,00 2.316,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa

50.000,00 1.750,00

0,00

0,00 0,00 32.392,78 2.351,56153 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.0110000 2.429,34 30.956,62 30.878,84 19.357,22 1.513,94

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa

97.085,00 280.000,00

47.000,00

0,00 0,00 328.631,93 27.328,20154 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.0110000 27.328,20 179.897,18 179.897,18 1.453,07 148.734,75

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa

100,00 13.480,00

0,00

0,00 0,00 13.480,00 0,00155 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.0110000 0,00 13.480,00 13.480,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Da Smaa

145.442,00 0,00

0,00

0,00 0,00 145.442,00 8.605,14156 08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.0110000 12.534,83 71.255,69 65.724,25 0,00 79.717,75

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 68,10 4.666,60 68,10157 08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.0110000 68,10 4.666,60 4.666,60 2.533,40 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

534.457,00 0,00

0,00

0,00 0,00 534.457,00 0,00158 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 534.457,00 534.457,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

159.050,00 0,00

0,00

0,00 0,00 159.050,00 0,00159 08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 159.050,00 159.050,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

20.573,00 0,00

0,00

0,00 3.992,42 20.541,00 0,00160 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 7.466,34 7.466,34 32,00 13.074,66

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 1.171,21 3.623,41 1.171,21161 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.171,21 3.623,41 3.623,41 13.656,59 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

9.826,00 0,00

0,00

0,00 0,00 9.826,00 0,00162 08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 9.826,00 9.826,00 0,00 0,00

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

30.000,00 0,00

13.165,00

0,00 4.430,61 14.496,80 1.100,74163 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.0110000 380,74 4.827,77 4.827,77 2.338,20 9.669,03

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00164 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

12/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

26.287,00 0,00

7.000,00

0,00 553,26 17.016,54 158,26165 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.0110000 158,26 12.898,37 12.898,37 2.270,46 4.118,17

Alimentação Escolar 10.964,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10.879,17 530,85166 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.0110000 530,85 10.879,17 10.879,17 84,83 0,00

Alimentação Escolar 1.346.133,00 270.000,00

0,00

0,00 0,00 1.609.999,92 0,00167 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.0110000 0,00 1.073.333,28 1.073.333,28 6.133,08 536.666,64

Alimentação Escolar 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00168 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Alimentação Escolar 50.223,00 0,00

0,00

0,00 5.966,60 46.314,20 94,00169 08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.0110000 94,00 31.989,06 31.989,06 3.908,80 14.325,14

Alimentação Escolar 321.775,00 2.000.000,00

20.000,00

0,00 2.404,51 1.834.799,30 285.533,53170 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.0110000 442.632,57 1.252.835,51 1.015.957,87 466.975,70 818.841,43

Alimentação Escolar 1.216.420,00 1.440.280,00

0,00

0,00 -60.206,43 2.321.767,54 314.921,86171 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.0110000 361.383,86 1.625.681,75 1.343.753,12 334.932,46 978.014,42

Alimentação Escolar 3.032.314,89 961.223,72

0,00

0,00 147.882,34 3.795.576,08 626.427,86172 08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.0100000 591.487,48 3.106.463,41 2.979.847,56 197.962,53 815.728,52

Compra Direta Local 80.047,00 0,00

0,00

0,00 766,42 766,42 0,00173 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 79.280,58 766,42

Compra Direta Local 4.550,00 0,00

0,00

0,00 0,00 730,46 0,00174 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.0110000 0,00 730,46 730,46 3.819,54 0,00

Compra Direta Local 976.177,80 0,00

0,00

0,00 0,00 324.840,03 0,00175 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.0100000 0,00 324.840,03 324.840,03 651.337,77 0,00

Compra Direta Local 61.747,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.480,00 0,00176 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.0110000 0,00 2.480,00 2.480,00 59.267,00 0,00

Compra Direta Local 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00177 08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

522.613,00 0,00

0,00

0,00 0,00 522.613,00 0,00178 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 522.613,00 522.613,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

155.101,00 0,00

0,00

0,00 0,00 155.101,00 0,00179 08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 155.101,00 155.101,00 0,00 0,00

13/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

20.573,00 0,00

0,00

0,00 5.249,71 20.557,21 0,00180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 13.675,81 13.675,81 15,79 6.881,40

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 1.626,67 4.688,87 1.626,67181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.626,67 4.688,87 4.688,87 12.591,13 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

3.880,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.880,00 0,00182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00

Manutenção DoRestaurante Popular

751.194,00 128.000,00

300,00

0,00 83.907,03 851.305,06 66.722,08183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 72.576,06 574.786,12 561.317,00 27.588,94 289.988,06

Manutenção DoRestaurante Popular

856.972,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00 849.710,09 62.340,42184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 61.847,12 547.316,75 547.316,75 2.261,91 302.393,34

Manutenção DoRestaurante Popular

12.389,00 0,00

0,00

0,00 0,00 12.389,00 900,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 900,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4.289,00

Manutenção DoRestaurante Popular

200.000,00 0,00

58.480,00

0,00 1.651,55 109.671,54 11.767,17186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 11.767,17 76.077,75 75.940,25 31.848,46 33.731,29

Valorização DoFuncionalismo Público

4.026.000,00 0,00

1.600.000,00

0,00 0,00 2.426.000,00 0,00187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.089.822,00 1.600.000,00

0,00

0,00 0,00 2.689.822,00 807.103,25188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 2.689.822,00 2.689.822,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

107.274,00 0,00

0,00

0,00 22.772,34 107.269,74 0,00189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.638,76 33.638,76 4,26 73.630,98

Valorização DoFuncionalismo Público

123.120,00 0,00

0,00

0,00 0,00 123.120,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 123.120,00 123.120,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

56.413,20 0,00

0,00

0,00 0,00 56.413,20 0,00191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 56.413,20 56.413,20 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

74.056,00 0,00

0,00

0,00 951,83 54.028,92 1.088,13192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 1.282,58 35.937,05 35.587,04 20.027,08 18.441,88

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

1.692.040,00 195.000,00

141.000,00

0,00 -1.162,75 1.679.650,77 135.733,44193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 136.633,21 1.292.624,49 1.290.200,26 66.389,23 389.450,51

14/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

20.573,00 0,00

0,00

0,00 5.249,71 20.557,21 0,00180 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 13.675,81 13.675,81 15,79 6.881,40

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 1.626,67 4.688,87 1.626,67181 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.626,67 4.688,87 4.688,87 12.591,13 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

3.880,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.880,00 0,00182 08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 0,00

Manutenção DoRestaurante Popular

751.194,00 128.000,00

300,00

0,00 83.907,03 851.305,06 66.722,08183 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.0110000 72.576,06 574.786,12 561.317,00 27.588,94 289.988,06

Manutenção DoRestaurante Popular

856.972,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00 849.710,09 62.340,42184 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.0110000 61.847,12 547.316,75 547.316,75 2.261,91 302.393,34

Manutenção DoRestaurante Popular

12.389,00 0,00

0,00

0,00 0,00 12.389,00 900,00185 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.0110000 900,00 8.100,00 8.100,00 0,00 4.289,00

Manutenção DoRestaurante Popular

200.000,00 0,00

58.480,00

0,00 1.651,55 109.671,54 11.767,17186 08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.0110000 11.767,17 76.077,75 75.940,25 31.848,46 33.731,29

Valorização DoFuncionalismo Público

4.026.000,00 0,00

1.600.000,00

0,00 0,00 2.426.000,00 0,00187 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.089.822,00 1.600.000,00

0,00

0,00 0,00 2.689.822,00 807.103,25188 09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 2.689.822,00 2.689.822,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

107.274,00 0,00

0,00

0,00 22.772,34 107.269,74 0,00189 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.638,76 33.638,76 4,26 73.630,98

Valorização DoFuncionalismo Público

123.120,00 0,00

0,00

0,00 0,00 123.120,00 0,00190 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 123.120,00 123.120,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

56.413,20 0,00

0,00

0,00 0,00 56.413,20 0,00191 09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 56.413,20 56.413,20 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

74.056,00 0,00

0,00

0,00 951,83 54.028,92 1.088,13192 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.0110000 1.282,58 35.937,05 35.587,04 20.027,08 18.441,88

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

1.692.040,00 195.000,00

141.000,00

0,00 -1.162,75 1.679.650,77 135.733,44193 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.0110000 136.633,21 1.292.624,49 1.290.200,26 66.389,23 389.450,51

14/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

218.532,00 148.000,00

140.000,00

0,00 0,00 226.157,73 16.617,43194 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.0110000 15.932,73 195.688,21 195.688,21 374,27 30.469,52

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

148.098,00 0,00

0,00

0,00 0,00 133.989,88 9.918,55195 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.0110000 10.927,31 99.335,82 98.327,06 14.108,12 35.662,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

481.124,00 0,00

40.000,00

0,00 675,90 365.511,25 29.464,98196 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.0110000 31.002,71 262.434,90 259.712,82 75.612,75 105.798,43

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00197 09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.48.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

18.000,00 0,00

0,00

0,00 2.600,00 17.947,48 2.600,00198 09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.0110000 2.600,00 17.947,48 17.947,48 52,52 0,00

Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional

88.100,00 0,00

65.000,00

0,00 0,00 23.100,00 0,00199 09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.0110000 0,00 23.100,00 23.100,00 0,00 0,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

1.900,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00200 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

950,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00201 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

9.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00202 09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00

Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00203 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

15/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00204 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00205 09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00206 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua

104.622,00 0,00

0,00

0,00 0,00 90.604,16 7.869,97207 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.0110000 7.869,97 64.725,63 64.725,63 14.017,84 25.878,53

Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua

38.188,00 0,00

30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00208 09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 8.188,00 0,00

Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas

479.900,00 389.100,00

307.311,40

0,00 0,00 41.400,00 14.300,00209 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.0110000 2.300,00 41.400,00 41.400,00 520.288,60 0,00

Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas

132.225,60 0,00

0,00

0,00 0,00 12.249,60 0,00210 09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.0110000 0,00 2.041,60 2.041,60 119.976,00 10.208,00

Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas

100,00 3.700,00

0,00

0,00 0,00 3.700,00 3.700,00211 09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.0110000 1.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00 0,00

Piso Básico Fixo 30.000,00 0,00

30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00212 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Piso Básico Fixo 98.000,00 15.000,00

0,00

0,00 3.240,81 45.136,86 3.185,57213 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.0100000 1.209,86 38.228,27 38.228,27 67.863,14 6.908,59

16/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Piso Básico Fixo 98.000,00 0,00

0,00

0,00 20.202,80 35.117,55 2.600,00214 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.0100000 2.600,00 9.714,75 9.714,75 62.882,45 25.402,80

Piso Básico Fixo 124.305,59 33.454,64

0,00

0,00 920,00 73.091,46 10.957,00215 09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.0100000 8.992,00 62.681,46 62.681,46 84.668,77 10.410,00

Piso Básico Variável 146.690,46 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00216 09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.0100000 0,00 0,00 0,00 146.690,46 0,00

Igd - Suas 13.505,28 10.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00217 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 23.505,28 0,00

Igd - Suas 10.584,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00218 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 10.584,00 0,00

Igd - Suas 13.399,39 7.651,69

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00219 09.02.08.244.0021.2.218.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 21.051,08 0,00

Índice De GestãoDescentralizada

35.500,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 3.011,70 0,00220 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.011,70 3.011,70 62.488,30 0,00

Índice De GestãoDescentralizada

35.500,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 18.282,86 1.286,00221 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.0100000 1.028,80 15.453,66 14.424,86 47.217,14 3.858,00

Índice De GestãoDescentralizada

50.276,60 114.676,78

0,00

0,00 1.304,39 83.190,08 6.380,98222 09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.0100000 6.884,50 62.661,67 56.155,17 81.763,30 27.034,91

Índice De GestãoDescentralizada

75.500,00 50.000,00

0,00

0,00 0,00 53.821,69 0,00223 09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.0100000 0,00 19.121,69 19.121,69 71.678,31 34.700,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

78.889,20 0,00

76.487,01

0,00 0,00 2.402,19 135,35224 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.02.0110000 135,35 2.402,19 2.402,19 0,00 0,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

78.000,00 60.548,91

39.850,00

0,00 0,00 98.698,91 3.500,00225 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.02.0110000 3.500,00 84.038,91 84.038,91 0,00 14.660,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

78.000,00 151.337,01

0,00

0,00 149.640,00 212.275,30 0,00226 09.02.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.02.0110000 0,00 62.635,30 62.635,30 17.061,71 149.640,00

Cmas 2.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00227 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

17/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Cmas 2.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00228 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

Cmas 2.500,00 0,00

0,00

0,00 -2.500,00 0,00 0,00229 09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

Cmas 950,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00230 09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00

Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas

684.900,00 530.511,40

7.000,00

0,00 54.900,00 1.070.609,46 154.044,60231 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.0110000 154.044,60 731.311,03 731.311,03 137.801,94 339.298,43

Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas

265.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 221.214,00 23.049,48232 09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.0110000 23.049,48 98.567,96 98.567,96 43.786,00 122.646,04

Piso De AltaComplexidade 1

99.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 99.000,00 16.500,00233 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.0100000 16.500,00 44.830,20 44.830,20 0,00 54.169,80

Piso De AltaComplexidade 1

7.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.605,55 0,00234 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.0100000 0,00 3.401,00 3.401,00 3.894,45 204,55

Piso De AltaComplexidade 1

10.268,53 0,00

0,00

0,00 490,00 2.137,30 0,00235 09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.0100000 0,00 1.372,30 1.372,30 8.131,23 765,00

Piso De Transição DeMédia Complexidade

21.895,19 0,00

0,00

0,00 0,00 19.440,00 0,00236 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.0100000 0,00 3.240,00 3.240,00 2.455,19 16.200,00

Piso De Transição DeMédia Complexidade

5.000,00 3.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00237 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

Piso De Transição DeMédia Complexidade

5.800,00 3.400,85

0,00

0,00 5.725,00 5.725,00 0,00238 09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 3.475,85 5.725,00

Piso Fixo De MédiaComplexidade

172.000,00 55.221,90

24.000,00

0,00 8.552,10 116.768,66 4.658,89239 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.0100000 7.527,25 36.936,97 28.937,28 86.453,24 87.831,38

Piso Fixo De MédiaComplexidade

100.000,00 55.221,90

0,00

0,00 3.600,00 18.990,00 643,00240 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.0100000 643,00 9.711,00 9.068,00 136.231,90 9.922,00

Piso Fixo De MédiaComplexidade

187.289,55 55.221,90

0,00

0,00 14.660,00 117.430,92 17.777,50241 09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.0100000 21.007,50 87.679,70 84.329,70 125.080,53 33.101,22

Piso Variável De MédaComplexidade

5.974,28 9.894,58

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00242 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 15.868,86 0,00

18/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Piso Variável De MédaComplexidade

1.000,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00243 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

Piso Variável De MédaComplexidade

6.000,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00244 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

Creas 45.500,00 0,00

0,00

0,00 1.605,00 1.605,00 0,00245 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 43.895,00 1.605,00

Creas 45.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00246 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00

Creas 45.500,00 15.174,70

0,00

0,00 13.372,50 28.547,20 0,00247 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.0110000 0,00 15.174,70 15.174,70 32.127,50 13.372,50

Acessuas/Trabalho 1.808,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00248 09.02.08.244.0021.2.125.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.808,00 0,00

Acessuas/Trabalho 110.444,31 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00249 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 110.444,31 0,00

Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00250 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.828,00 0,00251 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.0100000 0,00 7.516,00 7.516,00 72.172,00 312,00

Piso De AltaComplexidade Ii

32.332,83 13.667,17

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00252 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00

Piso De AltaComplexidade Ii

26.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00253 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

Piso De AltaComplexidade Ii

26.000,00 29.902,95

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00254 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 55.902,95 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.100.872,00 0,00

0,00

0,00 284.969,13 1.100.872,00 284.969,13255 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.0110000 284.969,13 1.100.872,00 1.017.526,40 0,00 83.345,60

Valorização DoFuncionalismo Público

259.656,00 0,00

0,00

0,00 0,00 259.656,00 0,00256 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 259.656,00 259.656,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

15.573,00 0,00

0,00

0,00 2.429,18 15.532,40 0,00257 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.669,06 5.669,06 40,60 9.863,34

Valorização DoFuncionalismo Público

29.160,00 0,00

0,00

0,00 7.176,20 29.160,00 7.176,20258 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.46.01.0110000 7.176,20 29.160,00 29.160,00 0,00 0,00

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

2.890,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.890,00 0,00259 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 0,00

Comunicação Social 26.419,00 0,00

0,00

0,00 495,82 18.407,58 642,00260 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.0110000 642,00 13.623,78 13.623,78 8.011,42 4.783,80

Comunicação Social 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00261 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Comunicação Social 450.000,00 50.000,00

10.000,00

0,00 21.916,42 313.195,62 16.383,72262 10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.0110000 18.405,29 222.448,19 219.728,28 176.804,38 93.467,34

Publicidade 750.000,00 1.665.970,22

5.000,00

0,00 312.845,22 2.210.970,22 56.033,86263 10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.0110000 56.033,86 1.898.125,00 1.898.125,00 200.000,00 312.845,22

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 6.329,26 0,00264 10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 6.329,26 6.329,26 870,74 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

547.639,00 0,00

0,00

0,00 353.295,90 547.639,00 353.295,90265 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 353.295,90 547.639,00 547.639,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

125.333,00 0,00

0,00

0,00 0,00 125.333,00 0,00266 11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 125.333,00 125.333,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

11.756,00 0,00

0,00

0,00 5.959,64 11.715,78 0,00267 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.081,82 2.081,82 40,22 9.633,96

Valorização DoFuncionalismo Público

14.040,00 0,00

0,00

0,00 4.409,72 5.011,59 4.409,72268 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 4.409,72 5.011,59 5.011,59 9.028,41 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.390,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.390,00 0,00269 11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 4.390,00 4.390,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 380,31 0,00270 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 175,41 175,41 619,69 204,90

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

40.734,00 0,00

0,00

0,00 5.690,12 40.734,00 0,00271 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 5.690,12 40.734,00 35.043,88 0,00 5.690,12

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

109.913,00 0,00

0,00

0,00 0,00 109.893,01 2.678,16272 11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 2.678,16 67.649,05 67.649,05 19,99 42.243,96

20/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Piso Variável De MédaComplexidade

1.000,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00243 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

Piso Variável De MédaComplexidade

6.000,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00244 09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

Creas 45.500,00 0,00

0,00

0,00 1.605,00 1.605,00 0,00245 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.0110000 0,00 0,00 0,00 43.895,00 1.605,00

Creas 45.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00246 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.0110000 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00

Creas 45.500,00 15.174,70

0,00

0,00 13.372,50 28.547,20 0,00247 09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.0110000 0,00 15.174,70 15.174,70 32.127,50 13.372,50

Acessuas/Trabalho 1.808,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00248 09.02.08.244.0021.2.125.4.4.90.52.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.808,00 0,00

Acessuas/Trabalho 110.444,31 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00249 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 110.444,31 0,00

Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00250 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

Acessuas/Trabalho 80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.828,00 0,00251 09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.0100000 0,00 7.516,00 7.516,00 72.172,00 312,00

Piso De AltaComplexidade Ii

32.332,83 13.667,17

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00252 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.0100000 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00

Piso De AltaComplexidade Ii

26.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00253 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.0100000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00

Piso De AltaComplexidade Ii

26.000,00 29.902,95

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00254 09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 55.902,95 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.100.872,00 0,00

0,00

0,00 284.969,13 1.100.872,00 284.969,13255 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.0110000 284.969,13 1.100.872,00 1.017.526,40 0,00 83.345,60

Valorização DoFuncionalismo Público

259.656,00 0,00

0,00

0,00 0,00 259.656,00 0,00256 10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 259.656,00 259.656,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

15.573,00 0,00

0,00

0,00 2.429,18 15.532,40 0,00257 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.669,06 5.669,06 40,60 9.863,34

Valorização DoFuncionalismo Público

29.160,00 0,00

0,00

0,00 7.176,20 29.160,00 7.176,20258 10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.46.01.0110000 7.176,20 29.160,00 29.160,00 0,00 0,00

19/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

7.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00273 11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

77.646,00 0,00

0,00

0,00 20.500,15 77.646,00 20.500,15274 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.0110000 20.500,15 77.646,00 77.646,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

18.175,00 0,00

0,00

0,00 0,00 18.175,00 0,00275 11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 18.175,00 18.175,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00276 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.080,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00277 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00278 11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

DesenvolvimentoEconômico ETecnológico

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00279 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

DesenvolvimentoEconômico ETecnológico

12.026,00 0,00

12.026,00

0,00 0,00 0,00 0,00280 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DesenvolvimentoEconômico ETecnológico

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00281 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

DesenvolvimentoEconômico ETecnológico

13.100,00 0,00

0,00

0,00 185,07 10.071,48 185,07282 11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.0110000 251,07 7.345,59 7.279,59 3.028,52 2.791,89

Valorização DoFuncionalismo Público

77.640,00 0,00

0,00

0,00 39.591,06 77.640,00 39.591,06283 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.0110000 39.591,06 77.640,00 77.640,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

16.799,00 0,00

0,00

0,00 0,00 16.799,00 0,00284 11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 16.799,00 16.799,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.469,00 0,00

0,00

0,00 1.376,28 1.376,28 0,00285 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 92,72 1.376,28

Valorização DoFuncionalismo Público

2.160,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00286 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

890,00 0,00

0,00

0,00 890,00 890,00 890,00287 11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.49.01.0110000 890,00 890,00 890,00 0,00 0,00

21/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Promoção Do TurismoSustentável Local

1.523,00 0,00

0,00

0,00 0,00 252,90 0,00288 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 252,90 252,90 1.270,10 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

16.895,00 3.123,65

0,00

0,00 0,00 20.018,65 0,00289 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.0110000 0,00 20.018,60 20.018,60 0,00 0,05

Promoção Do TurismoSustentável Local

82.107,00 0,00

20.000,00

0,00 0,00 61.380,12 4.000,00290 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 4.000,00 46.412,36 46.412,36 726,88 14.967,76

Promoção Do TurismoSustentável Local

280.600,00 25.000,00

193.123,65

0,00 0,00 37.007,07 100,06291 11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 227,43 34.288,10 34.160,73 75.469,28 2.846,34

Valorização DoFuncionalismo Público

85.997,00 0,00

0,00

0,00 0,00 85.997,00 0,00292 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 85.997,00 85.997,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

49.667,00 0,00

0,00

0,00 0,00 49.667,00 0,00293 11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 49.667,00 49.667,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.469,00 0,00

0,00

0,00 -24,03 1.444,97 0,00294 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.444,97 1.444,97 24,03 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.160,00 0,00

0,00

0,00 122,00 366,00 122,00295 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.46.01.0110000 122,00 366,00 366,00 1.794,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

230,00 0,00

0,00

0,00 230,00 230,00 230,00296 11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.49.01.0110000 230,00 230,00 230,00 0,00 0,00

Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia

4.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00297 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00

Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 80,38 0,00298 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.0110000 0,00 80,38 80,38 19,62 0,00

Manutenção Do MuseuDa Ciência ETecnologia

13.300,00 0,00

0,00

0,00 6.000,00 6.838,46 2.385,49299 11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.0110000 2.385,49 3.223,95 3.223,95 6.461,54 3.614,51

Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação

4.750,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.124,63 0,00300 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.246,17 1.246,17 2.625,37 878,46

Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00301 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

22/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação

9.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.400,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.680,00 3.680,00 5.100,00 720,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

4.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

5.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

4.000,00 0,00

4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.110.065,76 0,00

0,00

0,00 0,00 4.110.065,76 0,00311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 0,00 4.110.065,76 4.110.065,76 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.682.868,73 0,00

0,00

0,00 0,00 1.682.868,73 0,00312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 0,00 1.637.123,29 1.637.123,29 0,00 45.745,44

Valorização DoFuncionalismo Público

115.142,00 0,00

0,00

0,00 29.131,26 115.040,69 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 85.909,43 85.909,43 101,31 29.131,26

Valorização DoFuncionalismo Público

186.840,00 0,00

0,00

0,00 11.526,37 186.840,00 11.526,37314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 11.526,37 186.840,00 186.840,00 0,00 0,00

23/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Departamento DePolíticas Para ODesenvolvimento DeCiência, Tecnologia EInovação

9.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.400,00 0,00302 11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.680,00 3.680,00 5.100,00 720,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

4.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00303 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00304 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

5.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00305 11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

Promoção Do TurismoSustentável Local

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00306 11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

4.000,00 0,00

4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00307 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

1.000,00 0,00

1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00308 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

5.000,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00309 11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00310 11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.110.065,76 0,00

0,00

0,00 0,00 4.110.065,76 0,00311 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.0220000 0,00 4.110.065,76 4.110.065,76 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.682.868,73 0,00

0,00

0,00 0,00 1.682.868,73 0,00312 12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.0220000 0,00 1.637.123,29 1.637.123,29 0,00 45.745,44

Valorização DoFuncionalismo Público

115.142,00 0,00

0,00

0,00 29.131,26 115.040,69 0,00313 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 85.909,43 85.909,43 101,31 29.131,26

Valorização DoFuncionalismo Público

186.840,00 0,00

0,00

0,00 11.526,37 186.840,00 11.526,37314 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.46.01.0220000 11.526,37 186.840,00 186.840,00 0,00 0,00

23/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

63.520,00 0,00

0,00

0,00 0,00 63.520,00 0,00315 12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.49.01.0220000 0,00 63.520,00 63.520,00 0,00 0,00

Publicidade 200.000,00 0,00

0,00

0,00 96.599,22 193.407,12 96.000,00316 12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.0220000 96.000,00 96.807,90 96.807,90 6.592,88 96.599,22

Gestão Educacional 250.000,00 0,00

0,00

0,00 13.012,31 204.380,39 4.933,85317 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.0220000 4.933,85 165.987,11 163.752,85 45.619,61 40.627,54

Gestão Educacional 90.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 73.327,80 3.750,51318 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.0220000 3.750,51 68.139,15 68.139,15 16.672,20 5.188,65

Gestão Educacional 20.000,00 0,00

0,00

0,00 1.480,00 19.686,00 1.480,00319 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.0220000 1.480,00 18.326,00 18.326,00 314,00 1.360,00

Gestão Educacional 450.000,00 0,00

40.000,00

0,00 10.773,39 383.068,06 37.451,98320 12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.0220000 30.486,75 279.902,46 275.787,81 26.931,94 107.280,25

Gestão Educacional 20.000,00 0,00

0,00

0,00 763,00 18.882,10 4.357,00321 12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.0220000 4.987,00 18.206,10 17.443,10 1.117,90 1.439,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

21.600,00 0,00

8.800,00

0,00 3.600,00 9.190,34 3.600,00322 12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.0220000 3.600,00 9.190,34 9.190,34 3.609,66 0,00

Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares

50.000,00 0,00

50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00323 12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcionamento DoEnsino Fundamental

47.500,00 0,00

5.000,00

0,00 -385,20 31.023,30 834,40324 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.0220000 0,00 31.009,50 31.009,50 11.476,70 13,80

Funcionamento DoEnsino Fundamental

37.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 33.338,24 0,00325 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.0220000 0,00 33.338,24 33.338,24 3.661,76 0,00

Funcionamento DoEnsino Fundamental

20.640,00 33.650,00

0,00

0,00 0,00 53.736,00 12.260,75326 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.0220000 5.930,50 40.445,25 36.314,75 554,00 17.421,25

Funcionamento DoEnsino Fundamental

50.127,00 0,00

337,47

0,00 0,00 49.693,08 5.105,19327 12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.0220000 5.105,19 48.322,47 47.679,47 96,45 2.013,61

Funcionamento DoEnsino Fundamental

9.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 790,00 0,00328 12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.0220000 0,00 650,00 650,00 8.410,00 140,00

Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares

100.000,00 0,00

100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00329 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares

900.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00330 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.0220000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Construção, Reforma,Adequação EAmpliação De UnidadesEscolares

250.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00331 12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.0220000 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.774.257,00 0,00

0,00

0,00 138.071,08 881.026,34 138.071,08332 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.0220000 138.071,08 881.026,34 881.026,34 893.230,66 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

5.205.776,12 0,00

0,00

0,00 348.581,58 5.070.994,15 348.581,58333 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.0220000 348.581,58 5.070.994,15 5.070.994,15 134.781,97 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.649.824,85 0,00

0,00

0,00 69.436,39 850.270,38 259.111,03334 12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.0220000 69.436,39 847.770,38 778.333,99 799.554,47 71.936,39

Valorização DoFuncionalismo Público

676.478,00 0,00

160.618,99

0,00 -85,56 515.773,45 0,00335 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 431.361,61 431.361,61 85,56 84.411,84

Valorização DoFuncionalismo Público

578.880,00 0,00

0,00

0,00 32.649,82 47.098,69 32.649,82336 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.46.01.0220000 32.649,82 47.098,69 47.098,69 531.781,31 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

108.950,00 0,00

0,00

0,00 631,17 108.466,17 631,17337 12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.01.0220000 631,17 108.466,17 105.486,57 483,83 2.979,60

Funcionamento DoEnsino Fundamental

819.380,91 444.000,00

350.000,00

0,00 -110.631,95 797.082,38 37.973,60338 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.0220000 32.556,93 329.145,72 329.145,72 116.298,53 467.936,66

Funcionamento DoEnsino Fundamental

730.000,00 360.000,00

350.000,00

0,00 57.215,05 461.807,87 54.496,09339 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.0220000 23.326,01 330.396,92 326.136,82 278.192,13 135.671,05

Funcionamento DoEnsino Fundamental

680.456,46 700.000,00

500.000,00

0,00 31.738,85 643.179,85 10.156,40340 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.0220000 10.156,40 181.215,89 181.215,89 237.276,61 461.963,96

Funcionamento DoEnsino Fundamental

82.436,23 0,00

0,00

0,00 0,00 82.408,17 6.316,54341 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.0220000 6.316,54 63.018,72 63.018,72 28,06 19.389,45

Funcionamento DoEnsino Fundamental

1.182.893,00 0,00

441.525,00

0,00 35.358,12 411.644,95 19.116,81342 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.0220000 43.157,79 248.112,04 223.731,06 329.723,05 187.913,89

Funcionamento DoEnsino Fundamental

300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 298.595,37 0,00343 12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.0220000 0,00 298.595,37 298.595,37 1.404,63 0,00

Funcionamento DoEnsino Fundamental

80.000,00 0,00

0,00

0,00 6.450,00 45.240,92 2.592,40344 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.0220000 2.592,40 38.790,90 38.790,90 34.759,08 6.450,02

25/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

8.000,00 0,00

8.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00345 12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

692.997,63 0,00

0,00

0,00 13.945,24 224.356,91 13.945,24346 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.0220000 13.945,24 224.356,91 214.917,82 468.640,72 9.439,09

Valorização DoFuncionalismo Público

167.746,56 0,00

0,00

0,00 5.557,39 65.690,59 11.166,48347 12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.0220000 5.557,39 65.690,59 60.133,20 102.055,97 5.557,39

Valorização DoFuncionalismo Público

14.700,00 0,00

0,00

0,00 8.556,80 14.679,80 0,00348 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.0220000 0,00 2.522,66 2.522,66 20,20 12.157,14

Valorização DoFuncionalismo Público

6.480,00 0,00

0,00

0,00 732,00 1.464,00 732,00349 12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.46.01.0220000 732,00 1.464,00 1.464,00 5.016,00 0,00

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

86.950,00 225.987,40

134.462,40

0,00 -57.992,03 120.482,97 9.205,00350 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.0220000 9.205,00 32.273,80 32.273,80 57.992,03 88.209,17

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

15.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 318,93 0,00351 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.0220000 0,00 0,00 0,00 14.681,07 318,93

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

48.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.618,00 3.618,00352 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.0220000 3.618,00 3.618,00 3.618,00 44.382,00 0,00

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

20.250,00 0,00

14.054,21

0,00 0,00 0,00 0,00353 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.0220000 0,00 0,00 0,00 6.195,79 0,00

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

39.477,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 43.644,04 4.176,46354 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.0220000 4.176,46 33.385,18 33.385,18 832,96 10.258,86

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

10.000,00 0,00

6.700,00

0,00 0,00 3.300,00 0,00355 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.0220000 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

20.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00356 12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

Manutenção DaEducação De Jovens EAdultos

20.000,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00 14.962,40 7.859,40357 12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.0220000 1.770,00 14.962,40 14.962,40 37,60 0,00

26/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Projovem Urbano 380.260,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00358 12.02.12.366.0031.2.219.3.3.90.39.05.0220000 0,00 0,00 0,00 380.260,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

643.474,11 0,00

0,00

0,00 43.237,71 528.989,23 43.237,71359 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.0240000 43.237,71 528.989,23 528.989,23 114.484,88 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

250.959,42 0,00

0,00

0,00 124.106,62 185.111,66 3.499,87360 12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.0240000 124.106,62 185.111,66 61.005,04 65.847,76 124.106,62

Valorização DoFuncionalismo Público

19.000,00 0,00

6.631,54

0,00 -7.543,56 4.824,90 0,00361 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.0240000 0,00 4.824,90 4.824,90 7.543,56 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

19.440,00 0,00

0,00

0,00 1.708,00 3.538,00 1.708,00362 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.46.01.0240000 1.708,00 3.538,00 3.538,00 15.902,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.580,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.786,85 0,00363 12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.49.01.0240000 0,00 1.786,85 1.786,85 793,15 0,00

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

980.188,03 179.462,40

0,00

0,00 -9.677,27 1.132.986,16 110.618,54364 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.0240000 137.511,02 980.966,34 954.073,86 26.664,27 178.912,30

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

6.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.011,69 2.638,48365 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.0240000 2.638,48 3.939,38 3.939,38 1.988,31 72,31

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

5.280,00 0,00

0,00

0,00 2.448,00 2.448,00 0,00366 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.0240000 0,00 0,00 0,00 2.832,00 2.448,00

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

2.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00367 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.0240000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

4.000,00 0,00

0,00

0,00 1.200,00 1.200,00 0,00368 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.0240000 0,00 0,00 0,00 2.800,00 1.200,00

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

12.738,00 0,00

4.092,53

0,00 7.350,00 7.350,00 0,00369 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.0240000 0,00 0,00 0,00 1.295,47 7.350,00

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

67.850,00 34.942,54

0,00

0,00 31.376,00 33.786,00 0,00370 12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.0240000 0,00 0,00 0,00 69.006,54 33.786,00

Adequação E MelhoriaDa Educação EspecialInclusiva

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.750,00 4.750,00371 12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.0240000 4.750,00 4.750,00 4.750,00 5.250,00 0,00

27/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei

600.000,00 560.000,00

2.000,00

0,00 0,00 1.125.969,65 121.693,32372 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.0210000 121.693,32 377.521,38 377.521,38 32.030,35 748.448,27

Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei

7.111.391,49 0,00

0,00

0,00 0,00 2.005.564,75 162.280,98373 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.0210000 162.280,98 1.037.405,90 1.037.405,90 5.105.826,74 968.158,85

Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei

100.000,00 156.367,94

100.000,00

0,00 154.367,94 156.101,01 0,00374 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.0210000 154.367,94 156.101,01 1.733,07 266,93 154.367,94

Demandas DoOrçamento Participativo

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 39.123,90 39.123,90375 12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.0210000 39.123,90 39.123,90 39.123,90 10.876,10 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

10.178.131,83 0,00

0,00

0,00 2.050.538,49 8.973.880,73 2.050.538,49376 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.0210000 2.050.538,49 8.973.880,73 8.973.880,73 1.204.251,10 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.783.027,07 0,00

0,00

0,00 32.085,40 1.254.816,99 97.653,09377 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.0210000 32.085,40 1.254.816,99 1.222.731,59 528.210,08 32.085,40

Valorização DoFuncionalismo Público

1.297.586,00 0,00

281.171,24

0,00 -177.286,79 803.127,97 0,00378 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.0210000 0,00 456.305,41 456.305,41 213.286,79 346.822,56

Valorização DoFuncionalismo Público

1.177.200,00 0,00

500.000,00

0,00 22.000,66 435.387,28 22.000,66379 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.46.01.0210000 22.000,66 435.387,28 435.387,28 241.812,72 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

168.870,00 0,00

0,00

0,00 5.529,45 61.565,35 5.529,45380 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.01.0210000 5.529,45 61.565,35 61.565,35 107.304,65 0,00

Funcionamento DasCemeis

2.451.332,04 54.250,00

134.462,40

0,00 52.985,00 2.324.104,72 163.181,93381 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.0210000 163.236,84 1.443.379,80 1.442.360,77 47.014,92 881.743,95

Funcionamento DasCemeis

915.000,00 994.381,77

89.960,00

0,00 91.871,15 647.287,84 31.997,93382 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.0210000 35.159,13 520.210,32 509.892,52 1.172.133,93 137.395,32

Funcionamento DasCemeis

1.102.953,00 0,00

20.000,00

0,00 104.778,17 939.892,85 56.807,20383 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.0210000 56.807,20 656.009,29 653.890,07 143.060,15 286.002,78

Funcionamento DasCemeis

72.981,00 43.000,00

0,00

0,00 -12.463,11 81.993,54 7.431,22384 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.0210000 7.081,22 61.932,00 61.130,49 33.987,46 20.863,05

28/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei

600.000,00 560.000,00

2.000,00

0,00 0,00 1.125.969,65 121.693,32372 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.0210000 121.693,32 377.521,38 377.521,38 32.030,35 748.448,27

Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei

7.111.391,49 0,00

0,00

0,00 0,00 2.005.564,75 162.280,98373 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.0210000 162.280,98 1.037.405,90 1.037.405,90 5.105.826,74 968.158,85

Construção, AmpliaçãoE Reforma DeUnidades De EducaçãoInfantil - Cemei

100.000,00 156.367,94

100.000,00

0,00 154.367,94 156.101,01 0,00374 12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.0210000 154.367,94 156.101,01 1.733,07 266,93 154.367,94

Demandas DoOrçamento Participativo

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 39.123,90 39.123,90375 12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.0210000 39.123,90 39.123,90 39.123,90 10.876,10 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

10.178.131,83 0,00

0,00

0,00 2.050.538,49 8.973.880,73 2.050.538,49376 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.0210000 2.050.538,49 8.973.880,73 8.973.880,73 1.204.251,10 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.783.027,07 0,00

0,00

0,00 32.085,40 1.254.816,99 97.653,09377 12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.0210000 32.085,40 1.254.816,99 1.222.731,59 528.210,08 32.085,40

Valorização DoFuncionalismo Público

1.297.586,00 0,00

281.171,24

0,00 -177.286,79 803.127,97 0,00378 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.0210000 0,00 456.305,41 456.305,41 213.286,79 346.822,56

Valorização DoFuncionalismo Público

1.177.200,00 0,00

500.000,00

0,00 22.000,66 435.387,28 22.000,66379 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.46.01.0210000 22.000,66 435.387,28 435.387,28 241.812,72 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

168.870,00 0,00

0,00

0,00 5.529,45 61.565,35 5.529,45380 12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.01.0210000 5.529,45 61.565,35 61.565,35 107.304,65 0,00

Funcionamento DasCemeis

2.451.332,04 54.250,00

134.462,40

0,00 52.985,00 2.324.104,72 163.181,93381 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.0210000 163.236,84 1.443.379,80 1.442.360,77 47.014,92 881.743,95

Funcionamento DasCemeis

915.000,00 994.381,77

89.960,00

0,00 91.871,15 647.287,84 31.997,93382 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.0210000 35.159,13 520.210,32 509.892,52 1.172.133,93 137.395,32

Funcionamento DasCemeis

1.102.953,00 0,00

20.000,00

0,00 104.778,17 939.892,85 56.807,20383 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.0210000 56.807,20 656.009,29 653.890,07 143.060,15 286.002,78

Funcionamento DasCemeis

72.981,00 43.000,00

0,00

0,00 -12.463,11 81.993,54 7.431,22384 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.0210000 7.081,22 61.932,00 61.130,49 33.987,46 20.863,05

28/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Funcionamento DasCemeis

1.020.024,00 10.500,00

54.250,00

0,00 49.944,00 850.913,27 63.265,70385 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.0210000 79.389,72 682.195,04 661.578,82 125.360,73 189.334,45

Funcionamento DasCemeis

600.000,00 0,00

0,00

0,00 65.617,46 468.586,39 65.617,46386 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.0210000 65.617,46 468.586,39 468.586,39 131.413,61 0,00

Funcionamento DasCemeis

300.000,00 20.000,00

260.000,00

0,00 13.265,98 53.123,79 0,00387 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.0210000 0,00 39.508,81 39.508,81 6.876,21 13.614,98

Funcionamento DasCemeis

1.000.000,00 440.000,00

0,00

0,00 21.062,02 167.020,13 23.129,00388 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.0210000 20.332,00 142.169,97 142.169,97 1.272.979,87 24.850,16

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

44.000,00 0,00

43.720,00

0,00 0,00 280,00 0,00389 12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.0210000 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

9.550.600,00 0,00

0,00

0,00 935.346,16 9.384.360,48 935.346,16390 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.0261000 935.346,16 9.384.360,48 9.378.736,01 166.239,52 5.624,47

Valorização DoFuncionalismo Público

3.228.220,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.228.220,00 0,00391 12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.0261000 0,00 3.228.220,00 3.228.220,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100.700,00 0,00

0,00

0,00 89.221,05 100.700,00 89.221,05392 12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.49.02.0262000 89.221,05 100.700,00 100.700,00 0,00 0,00

Manutenção DasAtividades ReferentesAo Fundeb

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00393 12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.0262000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

27.123.850,00 0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 24.721.481,77 2.000.000,00394 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.0261000 2.000.000,00 24.721.481,77 24.721.101,83 2.402.368,23 379,94

Valorização DoFuncionalismo Público

8.482.544,00 0,00

0,00

0,00 1.187.477,94 6.613.759,44 1.044.239,26395 12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.0261000 1.187.477,94 6.613.759,44 5.151.955,76 1.868.784,56 1.461.803,68

Valorização DoFuncionalismo Público

186.586,00 0,00

0,00

0,00 80.179,80 94.564,85 80.179,80396 12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.49.02.0262000 80.179,80 94.564,85 94.564,85 92.021,15 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.063.269,00 0,00

0,00

0,00 648.468,85 2.063.269,00 648.468,85397 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.0110000 648.468,85 2.063.269,00 2.063.269,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

624.222,00 0,00

0,00

0,00 0,00 624.222,00 0,00398 13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 624.222,00 624.222,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

35.000,00 0,00

0,00

0,00 502,36 34.913,62 0,00399 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.021,98 17.021,98 86,38 17.891,64

29/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

61.560,00 0,00

0,00

0,00 3.769,80 11.402,14 3.769,80400 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.769,80 11.402,14 11.402,14 50.157,86 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

33.400,00 0,00

9.800,00

0,00 9.742,50 11.691,31 9.742,50401 13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.49.01.0110000 9.742,50 11.691,31 11.691,31 11.908,69 0,00

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

310.000,00 174.616,70

71.000,00

0,00 10.014,00 313.409,69 19.839,65402 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.0110000 20.768,15 275.974,76 267.255,26 100.207,01 46.154,43

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

106.975,00 25.740,00

75.000,00

0,00 6.335,00 31.500,81 1.697,00403 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.0110000 1.697,00 25.155,81 25.155,81 26.214,19 6.345,00

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

277.348,00 102.500,00

53.628,45

0,00 0,00 324.543,07 10.018,34404 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.0110000 9.882,19 297.728,76 297.728,76 1.676,48 26.814,31

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

52.672,00 0,00

0,00

0,00 0,00 52.282,85 1.312,70405 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.0110000 0,00 50.932,85 50.932,85 389,15 1.350,00

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

1.750.000,00 182.293,20

50.000,00

0,00 26.764,94 1.751.215,15 169.093,89406 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.0110000 173.240,10 1.591.087,47 1.567.381,69 131.078,05 183.833,46

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

28.800,00 0,00

17.800,00

0,00 3.600,00 10.520,97 3.600,00407 13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 10.520,97 10.520,97 479,03 0,00

Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer

80.900,00 0,00

0,00

0,00 0,00 69.300,00 0,00408 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.0110000 0,00 69.300,00 69.300,00 11.600,00 0,00

Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer

500.000,00 1.855.770,00

154.952,00

0,00 87.300,00 2.120.081,71 216.708,44409 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.0110000 216.891,50 1.309.621,88 1.309.438,82 80.736,29 810.642,89

Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00410 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00411 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00412 13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.174.707,00 0,00

0,00

0,00 616.618,65 3.668.594,08 616.618,64413 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.0110000 616.618,65 3.668.307,07 3.644.150,47 506.112,92 24.443,61

30/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.179.475,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.179.475,00 0,00414 14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 1.179.475,00 1.179.475,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100.000,00 0,00

0,00

0,00 27.983,14 99.976,59 354,35415 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.0110000 354,35 36.323,64 36.323,64 23,41 63.652,95

Valorização DoFuncionalismo Público

116.640,00 0,00

0,00

0,00 14.217,07 35.339,35 14.217,07416 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.46.01.0110000 14.217,07 35.339,35 35.339,35 81.300,65 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

47.744,00 0,00

0,00

0,00 4.767,35 12.038,92 4.767,35417 14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.49.01.0110000 4.767,35 12.038,92 12.038,92 35.705,08 0,00

Manutenção DosServiços Financeiros

40.000,00 0,00

0,00

0,00 4.853,33 32.446,75 1.253,05418 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.0110000 1.253,05 23.072,52 23.072,52 7.553,25 9.374,23

Manutenção DosServiços Financeiros

68.747,00 65.000,00

9.800,00

0,00 54.454,45 114.804,60 5.078,20419 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.0110000 5.078,20 45.073,09 45.073,09 9.142,40 69.731,51

Manutenção DosServiços Financeiros

60.511,00 19.000,00

0,00

0,00 -55,60 78.661,11 7.076,04420 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.0110000 7.076,04 52.626,12 51.340,12 849,89 27.320,99

Manutenção DosServiços Financeiros

1.000.000,00 159.800,00

19.042,64

0,00 -3.652,48 1.111.957,60 29.058,22421 14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.0110000 32.862,30 761.863,07 751.474,84 28.799,76 360.482,76

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

28.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 22.958,50 0,00422 14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 22.958,50 22.958,50 5.841,50 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.038.023,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.038.023,00 0,00423 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.038.023,00 1.038.023,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

226.547,00 0,00

0,00

0,00 0,00 226.547,00 0,00424 15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 226.547,00 226.547,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

20.000,00 0,00

0,00

0,00 8.677,60 19.954,98 0,00425 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.747,57 9.747,57 45,02 10.207,41

Valorização DoFuncionalismo Público

29.160,00 0,00

0,00

0,00 1.098,00 3.411,93 1.098,00426 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.098,00 3.411,93 3.411,93 25.748,07 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

14.270,00 0,00

0,00

0,00 0,00 14.031,97 0,00427 15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 14.031,97 14.031,97 238,03 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

3.150.099,97 99.500,00

2.398.051,46

280.182,92 0,00 9.750,00 0,00428 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.0110000 0,00 9.750,00 9.750,00 561.615,59 0,00

31/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

0,03 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

35.000,00 127.250,00

0,00

0,00 8.365,33 106.907,64 14.021,36430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 12.409,31 64.720,85 64.460,90 55.342,36 42.446,74

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

100,00 82.000,00

66.346,00

0,00 0,00 15.234,65 3.808,65431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 3.808,65 3.808,65 519,35 11.426,00

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

1.908,00 45.500,00

0,00

0,00 -15.467,11 30.475,44 4.100,52432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 4.100,52 14.983,56 14.983,56 16.932,56 15.491,88

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

219.108,00 311.468,30

63.000,00

0,00 45.721,06 395.288,27 35.582,84433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 35.804,06 260.273,49 256.742,24 72.288,03 138.546,03

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.071,08 0,00434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 7.071,08 7.071,08 128,92 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

332.676,00 0,00

0,00

0,00 0,00 332.676,00 0,00435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 332.676,00 332.676,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100.410,00 0,00

0,00

0,00 0,00 100.410,00 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 100.410,00 100.410,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

5.878,08 0,00

0,00

0,00 0,00 5.878,08 0,00437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.878,08 5.878,08 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

6.480,00 0,00

0,00

0,00 422,93 2.549,80 422,93438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 422,93 2.549,80 2.549,80 3.930,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.040,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.040,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil

13.714,00 0,00

0,00

0,00 0,00 8.631,09 63,79440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 177,39 6.123,53 6.009,93 5.082,91 2.621,16

Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

32/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

0,03 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00429 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

35.000,00 127.250,00

0,00

0,00 8.365,33 106.907,64 14.021,36430 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.0110000 12.409,31 64.720,85 64.460,90 55.342,36 42.446,74

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

100,00 82.000,00

66.346,00

0,00 0,00 15.234,65 3.808,65431 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.0110000 3.808,65 3.808,65 3.808,65 519,35 11.426,00

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

1.908,00 45.500,00

0,00

0,00 -15.467,11 30.475,44 4.100,52432 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.0110000 4.100,52 14.983,56 14.983,56 16.932,56 15.491,88

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

219.108,00 311.468,30

63.000,00

0,00 45.721,06 395.288,27 35.582,84433 15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.0110000 35.804,06 260.273,49 256.742,24 72.288,03 138.546,03

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.071,08 0,00434 15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 7.071,08 7.071,08 128,92 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

332.676,00 0,00

0,00

0,00 0,00 332.676,00 0,00435 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 332.676,00 332.676,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100.410,00 0,00

0,00

0,00 0,00 100.410,00 0,00436 15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 100.410,00 100.410,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

5.878,08 0,00

0,00

0,00 0,00 5.878,08 0,00437 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.878,08 5.878,08 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

6.480,00 0,00

0,00

0,00 422,93 2.549,80 422,93438 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.46.01.0110000 422,93 2.549,80 2.549,80 3.930,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.040,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.040,00 0,00439 15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil

13.714,00 0,00

0,00

0,00 0,00 8.631,09 63,79440 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.0110000 177,39 6.123,53 6.009,93 5.082,91 2.621,16

Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00441 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

32/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Colaboração Para OCusterio E Inovação DaDefesa Civil

35.743,00 0,00

0,00

0,00 160,32 32.956,32 160,32442 15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.0110000 160,32 30.636,32 30.636,32 2.786,68 2.320,00

Valorização DoFuncionalismo Público

7.021.034,00 0,00

3.423.000,00

0,00 551.881,14 2.026.915,14 551.881,14443 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.0110000 551.881,14 2.026.915,14 2.026.915,14 1.571.118,86 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.073.481,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.073.481,00 0,00444 15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 2.073.481,00 2.073.481,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

220.000,00 0,00

0,00

0,00 -63,25 219.936,75 0,00445 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 177.157,38 177.157,38 63,25 42.779,37

Valorização DoFuncionalismo Público

208.440,00 0,00

0,00

0,00 0,00 31.205,79 0,00446 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 31.205,79 31.205,79 177.234,21 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

24.660,00 0,00

0,00

0,00 0,00 6.723,20 0,00447 15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.052,20 2.052,20 17.936,80 4.671,00

Manutenção Da GuardaMunicipal

110.000,00 314.616,90

0,00

0,00 23.792,77 117.291,71 2.100,97448 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.0110000 1.526,67 88.267,98 88.267,98 307.325,19 29.023,73

Manutenção Da GuardaMunicipal

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00449 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção Da GuardaMunicipal

70.131,00 80.000,00

0,00

0,00 47.902,00 148.362,32 15.110,00450 15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.0110000 15.360,00 90.914,14 90.664,14 1.768,68 57.698,18

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

0,00

0,00 3.235,14 10.732,65 3.235,14451 15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.235,14 10.732,65 10.732,65 67,35 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União

526.025,00 0,00

0,00

0,00 0,00 526.025,00 0,00452 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.0110000 0,00 526.025,00 526.025,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União

138.675,00 0,00

0,00

0,00 0,00 138.675,00 0,00453 15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.0110000 0,00 138.675,00 138.675,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União

16.164,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00454 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.164,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União

42.347,00 82.000,00

64.821,76

0,00 -2.641,50 33.171,10 5.878,87455 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.0110000 5.878,87 16.824,97 16.824,97 26.354,14 16.346,13

33/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União

7.030,00 22.500,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00456 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 29.530,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgão Da União

16.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00457 15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom

25.506,00 0,00

0,00

0,00 0,00 25.506,00 0,00458 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.0110000 0,00 25.506,00 25.506,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom

8.763,00 0,00

0,00

0,00 0,00 8.763,00 0,00459 15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.0110000 0,00 8.763,00 8.763,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 39.095,07 319,07460 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.0110000 319,07 37.873,28 37.873,28 904,93 1.221,79

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00461 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom

176.725,00 0,00

9.700,00

0,00 -7.000,00 57.882,25 6.913,76462 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.0110000 3.526,83 54.423,90 54.423,90 109.142,75 3.458,35

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Corpo DeBombeiros - Febom

1.080,00 0,00

0,00

0,00 0,00 366,00 0,00463 15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.46.01.0110000 0,00 366,00 366,00 714,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00464 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

34/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar

13.286,00 0,00

10.165,00

0,00 0,00 3.120,72 0,00465 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.0110000 0,00 3.120,72 3.120,72 0,28 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar

118.162,00 0,00

12.000,00

0,00 4.497,68 89.507,74 5.017,93466 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.0110000 5.017,93 51.212,29 49.318,10 16.654,26 40.189,64

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Polícia Civil E Miliar

186.592,00 8.000,00

0,00

0,00 0,00 168.477,60 317,07467 15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.0110000 317,07 153.696,18 153.696,18 26.114,40 14.781,42

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra

14.942,00 0,00

0,00

0,00 0,00 14.942,00 0,00468 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.0110000 0,00 14.942,00 14.942,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra

6.143,00 0,00

0,00

0,00 0,00 6.090,23 0,00469 15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.0110000 0,00 6.090,23 6.090,23 52,77 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra

8.663,00 0,00

0,00

0,00 0,00 8.663,00 0,00470 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.0110000 0,00 8.663,00 8.663,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra

25.491,00 5.000,00

0,00

0,00 0,00 28.518,66 2.393,79471 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.0110000 2.393,79 21.337,29 21.337,29 1.972,34 7.181,37

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra

14.335,00 0,00

0,00

0,00 0,00 14.060,00 67,65472 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.0110000 67,65 14.050,04 14.050,04 275,00 9,96

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDo Tiro De Guerra

1.080,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.080,00 0,00473 15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.46.01.0110000 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

174.116,00 0,00

0,00

0,00 0,00 174.116,00 0,00474 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.0110000 0,00 174.116,00 143.691,76 0,00 30.424,24

35/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

75.877,00 0,00

0,00

0,00 0,00 75.877,00 0,00475 15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.0110000 0,00 75.877,00 75.877,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

12.480,00 0,00

0,00

0,00 0,00 11.386,92 0,00476 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.0110000 0,00 11.183,66 11.183,66 1.093,08 203,26

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00477 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

16.435,00 4.000,00

0,00

0,00 0,00 16.318,69 892,58478 15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.0110000 892,58 13.640,95 13.640,95 4.116,31 2.677,74

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos

1.073.539,00 0,00

0,00

0,00 186.331,21 1.073.539,00 186.331,21479 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.0110000 186.331,21 1.073.539,00 1.073.539,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos

274.210,00 0,00

0,00

0,00 0,00 274.210,00 0,00480 15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.0110000 0,00 274.210,00 274.210,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 40.000,00 0,00481 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.0110000 0,00 33.681,87 33.681,87 0,00 6.318,13

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos

52.013,00 0,00

0,00

0,00 0,00 45.018,00 0,00482 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.0110000 0,00 45.018,00 45.018,00 6.995,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoPara Outros ÓrgãosExternos

37.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00483 15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.46.01.0110000 0,00 0,00 0,00 37.800,00 0,00

36/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fundo Municipal DeSegurança Pública

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Fundo Municipal DeSegurança Pública

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

232.447,00 0,00

0,00

0,00 0,00 232.447,00 0,00486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 0,00 232.447,00 232.447,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

67.534,00 0,00

0,00

0,00 0,00 67.534,00 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 0,00 67.534,00 67.534,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

11.961,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

68.209,00 43.000,00

7.489,00

0,00 0,00 103.719,81 0,00489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 0,00 73.123,34 73.123,34 0,19 30.596,47

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

98.335,00 22.000,00

0,00

0,00 9.900,00 92.680,82 6.542,06490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 6.542,06 60.220,94 60.220,94 27.654,18 32.459,88

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

226.418,00 90.174,80

15.864,05

0,00 26.200,00 248.673,67 26.961,92491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 28.548,07 188.597,55 177.257,92 52.055,08 71.415,75

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

8.640,00 0,00

0,00

0,00 0,00 244,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 244,00 244,00 8.396,00 0,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

18.000,00 0,00

0,00

0,00 3.600,00 17.368,00 3.600,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 17.368,00 17.368,00 632,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

4.320,00 0,00

0,00

0,00 4.320,00 4.320,00 2.458,51494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 4.320,00 4.320,00 2.458,51 0,00 1.861,49

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

3.136.344,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.136.344,00 0,00495 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 3.136.344,00 3.136.344,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

900.350,00 0,00

0,00

0,00 0,00 900.350,00 0,00496 16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 900.350,00 900.350,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

47.024,00 0,00

0,00

0,00 8.956,64 46.919,24 0,00497 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 15.608,87 15.608,87 104,76 31.310,37

Valorização DoFuncionalismo Público

62.640,00 0,00

0,00

0,00 5.643,88 62.640,00 5.643,88498 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.46.01.0110000 5.643,88 62.640,00 62.640,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

10.300,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10.300,00 0,00499 16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

44.145,00 37.477,49

2.000,00

0,00 3.241,90 26.324,88 4.622,12500 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 5.097,72 22.412,66 21.937,06 53.297,61 4.387,82

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

14.314,00 0,00

0,00

0,00 0,00 13.078,37 191,40501 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.0110000 0,00 11.463,63 11.463,63 1.235,63 1.614,74

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00502 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00503 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

126.470,00 104.582,51

65.105,02

0,00 0,00 127.880,75 3.232,70504 16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 4.607,60 97.455,59 94.167,75 38.066,74 33.713,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

630.000,00 74.105,02

0,00

0,00 61.245,63 613.069,39 61.244,63505 16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.0110000 61.244,63 604.166,42 604.166,42 91.035,63 8.902,97

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00 5.999,29 0,00506 16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 5.999,29 5.999,29 1.200,71 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

45.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00507 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

55.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00508 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

38/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

14.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00509 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

100.000,00 0,00

0,00

0,00 1.990,08 1.990,08 1.990,08510 16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.0110000 1.990,08 1.990,08 1.990,08 98.009,92 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

500.000,00 35.000,00

96.655,77

0,00 0,00 0,00 0,00511 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 438.344,23 0,00

Organização ERegularização Físico,Espacial No Município

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00512 16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.413.305,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.413.305,00 0,00513 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.413.305,00 1.413.305,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

450.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 450.500,00 0,00514 17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 450.500,00 450.500,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

30.000,00 0,00

0,00

0,00 6.153,75 29.910,99 0,00515 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 13.739,70 13.739,70 89,01 16.171,29

Valorização DoFuncionalismo Público

36.720,00 0,00

0,00

0,00 18.676,60 36.720,00 18.676,60516 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.46.01.0110000 18.676,60 36.720,00 36.720,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

23.530,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.153,91 0,00517 17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.153,91 2.153,91 21.376,09 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas

40.000,00 16.800,00

0,00

0,00 2.103,55 37.812,02 10.606,21518 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.0110000 7.443,71 34.463,42 34.463,42 18.987,98 3.348,60

Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00519 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas

304.090,00 0,00

49.930,41

0,00 8.008,80 190.753,46 33.371,96520 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.0110000 35.089,92 128.732,49 123.225,73 63.406,13 67.527,73

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

3.600,00

0,00 0,00 3.600,00 0,00521 17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

39/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.466.984,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.466.984,00 0,00522 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.466.984,00 1.466.984,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

390.616,00 0,00

0,00

0,00 0,00 390.616,00 0,00523 18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 390.616,00 390.616,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

40.000,00 0,00

0,00

0,00 25.461,18 39.940,79 419,80524 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 419,80 14.479,61 14.479,61 59,21 25.461,18

Valorização DoFuncionalismo Público

34.560,00 0,00

0,00

0,00 8.786,87 10.803,94 8.786,87525 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 8.786,87 10.803,94 10.803,94 23.756,06 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

11.760,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.820,56 0,00526 18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.820,56 3.820,56 7.939,44 0,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

45.000,00 0,00

0,00

0,00 9.311,00 17.872,75 5.570,75527 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.0110000 5.570,75 8.274,25 8.274,25 27.127,25 9.598,50

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

100,00 7.300,00

0,00

0,00 0,00 7.290,00 0,00528 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.0110000 0,00 7.290,00 7.290,00 110,00 0,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

600.000,00 0,00

145.300,00

0,00 6.728,82 453.920,29 15.209,81529 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.0110000 16.711,35 321.697,55 319.364,60 779,71 134.555,69

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

100,00 55.000,00

0,00

0,00 2.512,00 50.407,90 16.367,90530 18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.0110000 16.367,90 47.196,90 47.196,90 4.692,10 3.211,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

3.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00531 18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

155.602,00 0,00

0,00

0,00 0,00 155.602,00 0,00532 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 155.602,00 155.602,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

42.089,00 0,00

0,00

0,00 0,00 42.089,00 0,00533 18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 42.089,00 42.089,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.939,00 0,00

0,00

0,00 573,45 2.900,19 0,00534 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.326,74 2.326,74 38,81 573,45

40/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

3.240,00 0,00

0,00

0,00 556,00 3.240,00 556,00535 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.46.01.0110000 556,00 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.580,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00536 18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.580,00 0,00

Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios

2.749,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00537 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.749,00 0,00

Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00538 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiços -Departamento DeConvênios

7.312,00 0,00

0,00

0,00 6.929,76 7.245,76 1.411,29539 18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.0110000 2.436,75 2.752,75 1.727,29 66,24 5.518,47

Valorização DoFuncionalismo Público

493.184,00 0,00

0,00

0,00 0,00 493.184,00 0,00540 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 493.184,00 493.184,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

131.502,00 0,00

0,00

0,00 0,00 131.502,00 0,00541 18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 131.502,00 131.502,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

15.000,00 0,00

0,00

0,00 31,69 14.971,81 0,00542 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 4.420,33 4.420,33 28,19 10.551,48

Valorização DoFuncionalismo Público

16.200,00 0,00

0,00

0,00 1.220,00 3.729,14 1.220,00543 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.220,00 3.729,14 3.729,14 12.470,86 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.830,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.830,00 0,00544 18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.830,00 2.830,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação

4.346,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.290,10 0,00545 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.0110000 0,00 1.290,10 1.290,10 3.055,90 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00546 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

41/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fundo Municipal DeSegurança Pública

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00484 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Fundo Municipal DeSegurança Pública

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00485 15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

232.447,00 0,00

0,00

0,00 0,00 232.447,00 0,00486 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.0110000 0,00 232.447,00 232.447,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

67.534,00 0,00

0,00

0,00 0,00 67.534,00 0,00487 15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.0110000 0,00 67.534,00 67.534,00 0,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

11.961,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00488 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 11.961,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

68.209,00 43.000,00

7.489,00

0,00 0,00 103.719,81 0,00489 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.0110000 0,00 73.123,34 73.123,34 0,19 30.596,47

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

98.335,00 22.000,00

0,00

0,00 9.900,00 92.680,82 6.542,06490 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.0110000 6.542,06 60.220,94 60.220,94 27.654,18 32.459,88

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

226.418,00 90.174,80

15.864,05

0,00 26.200,00 248.673,67 26.961,92491 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.0110000 28.548,07 188.597,55 177.257,92 52.055,08 71.415,75

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

8.640,00 0,00

0,00

0,00 0,00 244,00 0,00492 15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.46.01.0110000 0,00 244,00 244,00 8.396,00 0,00

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

18.000,00 0,00

0,00

0,00 3.600,00 17.368,00 3.600,00493 15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.0110000 3.600,00 17.368,00 17.368,00 632,00 0,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDa Junta Militar

4.320,00 0,00

0,00

0,00 4.320,00 4.320,00 2.458,51494 15.03.08.181.0042.2.060.3.3.90.46.01.0110000 4.320,00 4.320,00 2.458,51 0,00 1.861,49

37/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 49.347,20 2.635,69547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 4.108,43 28.999,89 27.527,15 652,80 21.820,05

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação

100,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.100,00 0,00

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

5.000.000,00 447.772,31

550.000,00

0,00 340.980,89 4.309.562,88 82.467,23549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 82.467,23 1.765.198,59 1.765.198,59 588.209,43 2.544.364,29

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

41.817.613,44 0,00

0,00

0,00 1.887.062,80 18.497.215,46 429.108,66550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 429.108,66 5.679.515,94 5.679.515,94 23.320.397,98 12.817.699,52

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

2.267.959,00 0,00

2.267.959,00

0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Igreja SantoAntonio

200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 184.004,34 169.535,74552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 169.535,74 169.535,74 169.535,74 15.995,66 14.468,60

Obras Instituto AlvaroGuião

200.000,00 0,00

153.041,00

0,00 29.324,83 43.604,83 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.354,17 43.604,83

Obras Ciclovias 400.000,00 0,00

400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pista De Skate Sta.Eudoxia

100.000,00 0,00

85.810,00

0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.190,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

579.570,00 0,00

0,00

0,00 0,00 579.570,00 0,00556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 579.570,00 534.123,17 0,00 45.446,83

Valorização DoFuncionalismo Público

147.112,00 0,00

0,00

0,00 0,00 147.112,00 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 147.112,00 147.112,00 0,00 0,00

42/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 49.347,20 2.635,69547 18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.0110000 4.108,43 28.999,89 27.527,15 652,80 21.820,05

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Tecnologia DaInformação

100,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00548 18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 30.100,00 0,00

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

5.000.000,00 447.772,31

550.000,00

0,00 340.980,89 4.309.562,88 82.467,23549 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.0110000 82.467,23 1.765.198,59 1.765.198,59 588.209,43 2.544.364,29

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

41.817.613,44 0,00

0,00

0,00 1.887.062,80 18.497.215,46 429.108,66550 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.0100000 429.108,66 5.679.515,94 5.679.515,94 23.320.397,98 12.817.699,52

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

2.267.959,00 0,00

2.267.959,00

0,00 0,00 0,00 0,00551 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obras Igreja SantoAntonio

200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 184.004,34 169.535,74552 18.01.15.451.0054.1.028.4.4.90.51.01.0110000 169.535,74 169.535,74 169.535,74 15.995,66 14.468,60

Obras Instituto AlvaroGuião

200.000,00 0,00

153.041,00

0,00 29.324,83 43.604,83 0,00553 18.01.15.451.0054.1.029.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.354,17 43.604,83

Obras Ciclovias 400.000,00 0,00

400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00554 18.01.15.451.0054.1.030.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pista De Skate Sta.Eudoxia

100.000,00 0,00

85.810,00

0,00 0,00 0,00 0,00555 18.01.15.451.0054.1.031.4.4.90.51.01.0110000 0,00 0,00 0,00 14.190,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

579.570,00 0,00

0,00

0,00 0,00 579.570,00 0,00556 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 579.570,00 534.123,17 0,00 45.446,83

Valorização DoFuncionalismo Público

147.112,00 0,00

0,00

0,00 0,00 147.112,00 0,00557 18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 147.112,00 147.112,00 0,00 0,00

42/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

40.000,00 0,00

0,00

0,00 23.844,36 39.886,62 0,00558 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 5.020,86 5.020,86 113,38 34.865,76

Valorização DoFuncionalismo Público

18.360,00 0,00

0,00

0,00 1.569,73 4.680,73 1.569,73559 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.569,73 4.680,73 4.680,73 13.679,27 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

1.720,00 0,00

0,00

0,00 0,00 406,36 0,00560 18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 406,36 406,36 1.313,64 0,00

Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais

67.000,00 0,00

3.147,65

0,00 -14,06 59.170,24 2.348,66561 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.0110000 2.348,66 55.512,66 55.512,66 4.682,11 3.657,58

Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais

18.771,00 11.404,08

0,00

0,00 0,00 30.175,08 2.539,10562 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.0110000 2.539,10 22.557,70 22.557,70 0,00 7.617,38

Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00563 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiços DasAdministraçõesRegionais

65.000,00 0,00

8.256,43

0,00 0,00 55.880,85 3.315,19564 18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.0110000 3.315,19 53.175,26 53.175,26 862,72 2.705,59

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

10.800,00 0,00

10.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00565 18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

350.930,00 0,00

0,00

0,00 0,00 350.930,00 0,00566 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 350.930,00 350.930,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

116.785,00 0,00

0,00

0,00 0,00 116.785,00 0,00567 19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 116.785,00 116.785,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

17.634,00 0,00

0,00

0,00 -24,93 17.609,07 0,00568 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 15.429,96 15.429,96 24,93 2.179,11

Valorização DoFuncionalismo Público

18.360,00 0,00

0,00

0,00 0,00 18.360,00 0,00569 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 18.360,00 18.360,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

7.440,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.703,17 0,00570 19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.703,17 2.703,17 4.736,83 0,00

43/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 976,20 0,00571 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.0110000 0,00 232,20 232,20 23,80 744,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00572 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Serviços Públicos

160.000,00 0,00

60.000,00

0,00 6.960,88 95.809,96 7.140,32573 19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.0110000 6.984,65 86.401,62 85.342,69 4.190,04 10.467,27

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00 1.055,00 0,00574 19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.145,00 55,00

Valorização DoFuncionalismo Público

276.896,00 0,00

0,00

0,00 0,00 276.896,00 0,00575 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 276.896,00 237.344,46 0,00 39.551,54

Valorização DoFuncionalismo Público

105.443,00 0,00

0,00

0,00 0,00 105.443,00 0,00576 19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 105.443,00 105.443,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 1.605,66 8.708,34 0,00577 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 7.102,68 7.102,68 108,66 1.605,66

Valorização DoFuncionalismo Público

7.560,00 0,00

0,00

0,00 1.911,33 5.408,67 1.911,33578 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.911,33 5.408,67 5.408,67 2.151,33 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.960,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.026,45 0,00579 19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 1.026,45 1.026,45 3.933,55 0,00

Proteção Animal 290.000,00 20.000,00

0,00

0,00 18.080,30 256.562,71 32.346,12580 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.0110000 37.398,78 146.469,78 131.715,07 53.437,29 124.847,64

Proteção Animal 14.545,00 1.901,93

0,00

0,00 0,00 16.446,93 0,00581 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.0110000 0,00 16.446,92 16.446,92 0,00 0,01

Proteção Animal 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00582 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Proteção Animal 50.000,00 10.000,00

1.901,93

0,00 17.364,00 42.899,95 965,00583 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.0110000 965,00 21.596,38 20.953,38 15.198,12 21.946,57

Valorização DoFuncionalismo Público

2.500.802,00 0,00

600.000,00

0,00 0,00 1.900.802,00 0,00584 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.900.514,91 1.900.514,91 0,00 287,09

44/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

614.543,00 0,00

0,00

0,00 0,00 614.543,00 0,00585 19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 614.543,00 614.543,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

120.000,00 0,00

0,00

0,00 17.891,64 119.900,82 0,00586 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 102.009,18 102.009,18 99,18 17.891,64

Valorização DoFuncionalismo Público

101.520,00 0,00

0,00

0,00 10.996,27 31.618,36 10.996,27587 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.46.01.0110000 10.996,27 31.618,36 31.618,36 69.901,64 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

87.900,00 0,00

0,00

0,00 0,00 16.128,15 0,00588 19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 16.128,15 16.128,15 71.771,85 0,00

Manutenção DeParques E Jardins

250.000,00 24.700,00

60.000,00

0,00 16.257,02 168.053,50 10.620,30589 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.0110000 18.309,48 101.159,51 93.470,33 46.646,50 74.583,17

Manutenção DeParques E Jardins

2.601.643,00 2.300.000,00

1.109.700,00

0,00 0,00 3.469.156,97 20.044,35590 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.0110000 17.689,07 2.289.315,01 2.289.315,01 322.786,03 1.179.841,96

Manutenção DeParques E Jardins

11.130,00 0,00

11.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00591 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00

Manutenção DeParques E Jardins

1.500.000,00 2.201.000,00

0,00

0,00 0,00 3.641.591,19 477.631,43592 19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.0110000 477.570,16 3.588.827,79 3.588.827,79 59.408,81 52.763,40

Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais

1.450.000,00 75.000,00

0,00

0,00 755.695,09 1.331.490,60 41.184,85593 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.0110000 22.064,95 317.363,81 316.080,21 193.509,40 1.015.410,39

Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais

32.599,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00594 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 32.599,00 0,00

Pavimentação De ViasPúblicas EConservação DeEstradas Rurais

2.850.000,00 602.500,00

458.000,00

0,00 19.208,64 2.233.018,12 66.132,53595 19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.0110000 66.210,06 1.670.913,58 1.670.793,58 761.481,88 562.224,54

Valorização DoFuncionalismo Público

1.236.682,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.236.682,00 0,00596 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.236.682,00 1.236.682,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

393.044,00 0,00

0,00

0,00 0,00 393.044,00 0,00597 19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 393.044,00 393.044,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

58.780,00 0,00

0,00

0,00 10.895,55 58.777,41 0,00598 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 47.881,86 47.881,86 2,59 10.895,55

45/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

7.560,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.560,00 0,00599 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

28.760,00 0,00

0,00

0,00 0,00 421,51 0,00600 19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 421,51 421,51 28.338,49 0,00

Instalação DeIluminação Pública

100.000,00 0,00

50.000,00

0,00 0,00 37.750,00 0,00601 19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.0110000 0,00 37.750,00 37.750,00 12.250,00 0,00

Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios

100.000,00 0,00

50.000,00

0,00 14.400,00 43.001,08 0,00602 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.0110000 0,00 28.601,08 14.570,71 6.998,92 28.430,37

Valorização DoFuncionalismo Público

1.022.343,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.022.343,00 0,00603 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.022.343,00 1.000.428,50 0,00 21.914,50

Valorização DoFuncionalismo Público

312.375,00 0,00

0,00

0,00 0,00 312.375,00 0,00604 19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 312.375,00 312.375,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

45.555,00 0,00

0,00

0,00 6.034,80 45.466,92 0,00605 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 18.858,84 18.858,84 88,08 26.608,08

Valorização DoFuncionalismo Público

37.800,00 0,00

0,00

0,00 7.218,34 13.867,29 7.218,34606 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.46.01.0110000 7.218,34 13.867,29 13.867,29 23.932,71 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

6.260,00 0,00

0,00

0,00 0,00 154,80 0,00607 19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 154,80 154,80 6.105,20 0,00

Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)

300.000,00 62.000,00

100.000,00

0,00 23.543,90 254.138,07 14.118,86608 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.0110000 14.304,86 149.835,04 149.649,04 7.861,93 104.489,03

Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)

390.850,00 0,00

125.000,00

0,00 0,00 140.850,00 1.752,21609 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.0110000 0,00 77.938,51 77.938,51 125.000,00 62.911,49

Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00610 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

46/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Page 10: Diário Oficial - São Carlos · Diário OficialSÃO CARLOS ... anualmente no primeiro semestre de cada ano. ... § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-

Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DeServiços Urbanos(Cemitério, IluminaçãoE Resíduos Sólidos EDa Constr. Civil)

15.250.000,00 90.000,00

32.000,00

0,00 188,00 15.291.876,40 1.311.756,10611 19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.0110000 1.314.316,04 14.639.804,13 14.379.863,81 16.123,60 912.012,59

Valorização DoFuncionalismo Público

1.010.515,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.010.515,00 0,00612 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.010.515,00 851.613,93 0,00 158.901,07

Valorização DoFuncionalismo Público

303.255,00 0,00

0,00

0,00 0,00 303.255,00 0,00613 19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 303.255,00 303.255,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

45.555,00 0,00

0,00

0,00 -3,21 45.508,89 0,00614 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 34.039,89 34.039,89 46,11 11.469,00

Valorização DoFuncionalismo Público

33.480,00 0,00

0,00

0,00 2.915,80 9.190,67 2.915,80615 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.46.01.0110000 2.915,80 9.190,67 9.190,67 24.289,33 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

25.030,00 0,00

0,00

0,00 0,00 25.030,00 0,00616 19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 25.030,00 25.030,00 0,00 0,00

Conservação DoParque Ecológico

425.000,00 0,00

51.000,00

0,00 9.382,78 344.485,92 8.245,57617 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.0110000 6.186,28 330.222,97 327.679,49 29.514,08 16.806,43

Conservação DoParque Ecológico

107.016,00 9.000,00

9.000,00

0,00 0,00 107.016,00 1.752,20618 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.0110000 0,00 61.370,89 61.370,87 0,00 45.645,13

Conservação DoParque Ecológico

100,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00 1.804,00 0,00619 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 296,00 1.804,00

Conservação DoParque Ecológico

70.000,00 0,00

0,00

0,00 3.054,78 62.406,59 1.230,84620 19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.0110000 1.136,45 55.811,65 55.113,31 7.593,41 7.293,28

Valorização DoFuncionalismo Público

1.035.049,00 0,00

0,00

0,00 184.280,00 1.035.049,00 184.280,00621 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.0110000 184.280,00 1.035.049,00 1.035.049,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

256.753,00 0,00

0,00

0,00 0,00 256.753,00 0,00622 20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 256.753,00 256.753,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

11.756,00 0,00

0,00

0,00 1.863,38 11.733,41 0,00623 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 2.902,28 2.902,28 22,59 8.831,13

Valorização DoFuncionalismo Público

23.760,00 0,00

0,00

0,00 0,00 23.760,00 0,00624 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.46.01.0110000 0,00 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.940,00 0,00

0,00

0,00 0,00 3.170,88 0,00625 20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 3.170,88 3.170,88 5.769,12 0,00

47/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter

5.293,00 0,00

0,00

0,00 696,00 5.209,28 1.654,57626 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.0110000 1.108,80 4.497,77 4.452,05 83,72 757,23

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 100,00 0,00627 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00628 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - Smter

70.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 69.946,33 8.223,04629 20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.0110000 8.416,64 57.824,64 57.631,04 53,67 12.315,29

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

14.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00 9.743,46 0,00630 20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 9.743,46 9.743,46 4.656,54 0,00

Fomento Ao Emprego ETrabalho

2.557,31 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00631 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.557,31 0,00

Fomento Ao Emprego ETrabalho

7.884,00 0,00

0,00

0,00 509,65 7.010,16 4.520,60632 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.0110000 2.606,56 6.387,51 6.387,51 873,84 622,65

Fomento Ao Emprego ETrabalho

52.798,15 0,00

0,00

0,00 1.132,50 20.458,66 5.391,06633 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.0100000 4.739,46 14.308,71 14.308,71 32.339,49 6.149,95

Fomento Ao Emprego ETrabalho

1.701,56 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00634 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.33.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.701,56 0,00

Fomento Ao Emprego ETrabalho

16.895,00 93.654,11

0,00

0,00 0,00 110.549,11 0,00635 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.0110000 0,00 23.587,31 23.587,31 0,00 86.961,80

Fomento Ao Emprego ETrabalho

52.887,00 0,00

0,00

0,00 -22.983,78 18.691,70 915,50636 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.0110000 915,50 16.402,95 15.487,45 34.195,30 3.204,25

Fomento Ao Emprego ETrabalho

550.000,00 0,00

196.654,11

0,00 34.723,41 334.386,57 30.215,59637 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.0110000 33.147,77 252.237,69 246.342,67 18.959,32 88.043,90

Fomento Ao Emprego ETrabalho

474.857,81 0,00

0,00

0,00 0,00 474.857,81 39.200,00638 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 39.200,00 406.857,81 406.857,81 0,00 68.000,00

48/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fomento Ao Emprego ETrabalho

51.851,21 0,00

0,00

0,00 0,00 377,00 0,00639 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.0100000 0,00 377,00 377,00 51.474,21 0,00

Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00640 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00641 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã

9.950,00 0,00

0,00

0,00 2.280,00 6.935,20 300,00642 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.0110000 300,00 4.555,94 4.555,94 3.014,80 2.379,26

Prójovem Trabalhador -Juventude Cidadã

2.702.257,77 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00643 20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.0100000 0,00 0,00 0,00 2.702.257,77 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

4.603,00 15.000,00

0,00

0,00 889,52 19.575,40 698,25644 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 4.268,25 18.685,88 14.935,88 27,60 4.639,52

Fomento Ao Emprego ETrabalho

483.252,00 457.957,45

0,00

0,00 0,00 155.284,81 0,00645 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.0100000 0,00 50.109,49 50.109,49 785.924,64 105.175,32

Fomento Ao Trabalho ERenda

83.519,00 2.539,11

0,00

0,00 0,00 86.058,11 0,00646 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.0110000 0,00 65.856,37 65.856,37 0,00 20.201,74

Fomento Ao Trabalho ERenda

5.580,00 69.327,95

32.539,11

0,00 0,00 0,00 0,00647 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 42.368,84 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

75.000,00 430.672,05

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00648 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.0100000 0,00 0,00 0,00 505.672,05 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

42.390,00 0,00

15.000,00

0,00 5.493,00 15.903,00 0,00649 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 9.910,00 9.910,00 11.487,00 5.993,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

120.974,95 40.000,00

0,00

0,00 0,00 146,00 0,00650 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.0100000 0,00 146,00 146,00 160.828,95 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

75.000,00 63.209,58

0,00

0,00 3.506,00 108.046,33 22.287,44651 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 25.947,44 80.082,14 75.025,46 30.163,25 33.020,87

Fomento Ao Trabalho ERenda

24.666,67 591.813,75

0,00

0,00 0,00 504,96 0,00652 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.0100000 0,00 504,96 504,96 615.975,46 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00653 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

7.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00654 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.0110000 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

49/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fomento Ao Trabalho ERenda

4.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00655 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

25.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 645,16 0,00656 20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.0110000 0,00 645,16 645,16 24.354,84 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00657 20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

434.492,00 0,00

0,00

0,00 0,00 434.492,00 0,00658 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 434.492,00 434.492,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

120.756,00 0,00

0,00

0,00 0,00 120.756,00 0,00659 21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 120.756,00 120.756,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

32.329,00 0,00

0,00

0,00 11.742,49 32.236,85 0,00660 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.413,54 9.413,54 92,15 22.823,31

Valorização DoFuncionalismo Público

9.720,00 0,00

0,00

0,00 3.021,55 8.397,69 3.021,55661 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.46.01.0110000 3.021,55 8.397,69 8.397,69 1.322,31 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

7.280,00 0,00

0,00

0,00 2.504,25 6.994,16 2.504,25662 21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.49.01.0110000 2.504,25 6.994,16 6.994,16 285,84 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito

16.500,00 0,00

0,00

0,00 2.450,60 15.268,25 1.859,65663 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.0110000 2.594,65 12.817,65 12.082,65 1.231,75 3.185,60

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito

1.358,00 14.074,00

15.432,00

0,00 0,00 0,00 0,00664 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito

60.000,00 0,00

14.074,00

0,00 2.508,75 45.737,30 3.026,09665 21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.0110000 3.026,09 26.876,58 26.178,24 188,70 19.559,06

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

7.200,00 0,00

0,00

0,00 85,13 6.008,61 85,13666 21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.0110000 85,13 6.008,61 6.008,61 1.191,39 0,00

Transporte Escolar 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00667 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.0220000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Transporte Escolar 2.226.466,88 0,00

0,00

0,00 126.276,75 1.903.432,88 556.788,24668 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.0220000 556.788,24 1.660.281,37 1.660.281,37 323.034,00 243.151,51

50/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Transporte Escolar 214.718,66 0,00

0,00

0,00 0,00 156.255,54 0,00669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 0,00 109.479,61 109.479,61 58.463,12 46.775,93

Transporte De Alunos -Qese

6.291.000,00 480.375,33

0,00

0,00 7.980,00 5.752.674,98 186.335,12670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 186.335,12 3.278.603,38 3.278.603,38 1.018.700,35 2.474.071,60

Valorização DoFuncionalismo Público

339.906,00 0,00

0,00

0,00 0,00 339.906,00 0,00671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 339.906,00 301.681,78 0,00 38.224,22

Valorização DoFuncionalismo Público

52.703,00 0,00

0,00

0,00 0,00 52.703,00 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 52.703,00 52.703,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

23.512,00 0,00

0,00

0,00 10.064,65 23.470,91 0,00673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.019,97 9.019,97 41,09 14.450,94

Valorização DoFuncionalismo Público

24.840,00 0,00

0,00

0,00 1.777,13 5.030,47 1.777,13674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.777,13 5.030,47 5.030,47 19.809,53 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

13.430,00 0,00

0,00

0,00 0,00 744,65 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 744,65 744,65 12.685,35 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

38.724,00 24.633,80

0,00

0,00 22.001,88 54.012,14 10.511,98676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 9.345,08 25.930,89 24.930,89 9.345,66 29.081,25

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

282.748,00 98.000,00

45.000,00

0,00 0,00 326.612,05 9.623,39677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 9.623,39 159.698,96 141.402,97 9.135,95 185.209,08

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

100,00 0,00

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

70.000,00 0,00

0,00

0,00 500,00 64.930,59 2.639,62679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 1.742,31 41.672,74 40.242,74 5.069,41 24.687,85

Valorização DoFuncionalismo Público

74.574,00 0,00

0,00

0,00 41.637,67 74.574,00 41.637,67680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 41.637,67 74.574,00 69.865,27 0,00 4.708,73

51/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Transporte Escolar 214.718,66 0,00

0,00

0,00 0,00 156.255,54 0,00669 21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.0220000 0,00 109.479,61 109.479,61 58.463,12 46.775,93

Transporte De Alunos -Qese

6.291.000,00 480.375,33

0,00

0,00 7.980,00 5.752.674,98 186.335,12670 21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.0220000 186.335,12 3.278.603,38 3.278.603,38 1.018.700,35 2.474.071,60

Valorização DoFuncionalismo Público

339.906,00 0,00

0,00

0,00 0,00 339.906,00 0,00671 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 339.906,00 301.681,78 0,00 38.224,22

Valorização DoFuncionalismo Público

52.703,00 0,00

0,00

0,00 0,00 52.703,00 0,00672 21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 52.703,00 52.703,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

23.512,00 0,00

0,00

0,00 10.064,65 23.470,91 0,00673 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 9.019,97 9.019,97 41,09 14.450,94

Valorização DoFuncionalismo Público

24.840,00 0,00

0,00

0,00 1.777,13 5.030,47 1.777,13674 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.46.01.0110000 1.777,13 5.030,47 5.030,47 19.809,53 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

13.430,00 0,00

0,00

0,00 0,00 744,65 0,00675 21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 744,65 744,65 12.685,35 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

38.724,00 24.633,80

0,00

0,00 22.001,88 54.012,14 10.511,98676 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.0110000 9.345,08 25.930,89 24.930,89 9.345,66 29.081,25

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

282.748,00 98.000,00

45.000,00

0,00 0,00 326.612,05 9.623,39677 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.0110000 9.623,39 159.698,96 141.402,97 9.135,95 185.209,08

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

100,00 0,00

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00678 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gerenciamento EManutenção Da Frota

70.000,00 0,00

0,00

0,00 500,00 64.930,59 2.639,62679 21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.0110000 1.742,31 41.672,74 40.242,74 5.069,41 24.687,85

Valorização DoFuncionalismo Público

74.574,00 0,00

0,00

0,00 41.637,67 74.574,00 41.637,67680 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.0110000 41.637,67 74.574,00 69.865,27 0,00 4.708,73

51/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

28.593,00 0,00

0,00

0,00 0,00 28.593,00 0,00681 21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 28.593,00 28.593,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

5.878,00 0,00

0,00

0,00 5.849,19 5.849,19 0,00682 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 28,81 5.849,19

Valorização DoFuncionalismo Público

1.080,00 0,00

0,00

0,00 122,00 366,00 122,00683 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.46.01.0110000 122,00 366,00 366,00 714,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00684 21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 867,26 0,00685 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.0110000 0,00 867,26 867,26 132,74 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves

100,00 0,00

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00686 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Logistica De Veículos ECargas Leves

6.061,00 0,00

0,00

0,00 0,00 6.004,35 170,40687 21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.0110000 186,40 4.414,75 4.398,75 56,65 1.605,60

Despesas Em RegimeDe Adiantamento

1.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00688 21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

249.670,00 0,00

0,00

0,00 0,00 249.670,00 0,00689 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 249.670,00 249.670,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

65.282,00 0,00

0,00

0,00 0,00 65.282,00 0,00690 21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 65.282,00 65.282,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

4.810,00 0,00

0,00

0,00 1.028,49 4.702,29 0,00691 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 107,71 4.702,29

Valorização DoFuncionalismo Público

1.080,00 0,00

0,00

0,00 173,13 1.080,00 173,13692 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.46.01.0110000 173,13 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.640,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00693 21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00

52/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DoDepartamento DeTransporte

11.107,00 0,00

0,00

0,00 45,00 10.005,55 0,00694 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.0110000 0,00 4.942,33 4.942,33 1.101,45 5.063,22

Manutenção DoDepartamento DeTransporte

7.156,00 0,00

735,80

0,00 0,00 6.420,20 0,00695 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.0110000 0,00 6.420,20 6.420,20 0,00 0,00

Manutenção DoDepartamento DeTransporte

2.698.765,00 2.227.601,60

10.000,00

0,00 0,00 3.531.735,96 468.998,55696 21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.0110000 7.999,59 3.517.876,13 3.516.286,87 1.384.630,64 15.449,09

Fiscalização DoSistema Viário

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 997,96 0,00697 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.0460000 0,00 997,96 997,96 2,04 0,00

Fiscalização DoSistema Viário

4.770,00 0,00

1.370,00

0,00 0,00 3.400,00 0,00698 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.0460000 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00

Fiscalização DoSistema Viário

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 39.962,00 0,00699 21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.0460000 0,00 39.872,93 39.872,93 38,00 89,07

Valorização DoFuncionalismo Público

1.864.407,00 0,00

0,00

0,00 156.907,71 1.679.088,76 158.277,71700 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.0400000 158.277,71 1.676.390,76 1.675.104,76 185.318,24 3.984,00

Valorização DoFuncionalismo Público

583.864,00 0,00

0,00

0,00 0,00 583.864,00 0,00701 21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.0400000 0,00 583.864,00 583.864,00 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

64.658,00 0,00

0,00

0,00 15.672,81 64.656,81 0,00702 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.0400000 0,00 24.859,38 24.859,38 1,19 39.797,43

Valorização DoFuncionalismo Público

50.760,00 0,00

0,00

0,00 5.034,53 9.845,41 5.034,53703 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.46.01.0400000 5.034,53 9.845,41 9.845,41 40.914,59 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

21.650,00 0,00

0,00

0,00 0,00 866,55 0,00704 21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.49.01.0400000 0,00 866,55 866,55 20.783,45 0,00

Fiscalização DoSistema Viário

400.000,00 0,00

0,00

0,00 1.234,99 324.556,03 58.634,42705 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.0400000 57.883,50 286.980,91 284.925,83 75.443,97 39.630,20

Fiscalização DoSistema Viário

49.947,00 0,00

0,00

0,00 0,00 49.947,00 0,00706 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.0400000 0,00 40.982,81 39.777,34 0,00 10.169,66

Fiscalização DoSistema Viário

13.316,00 0,00

6.896,00

0,00 0,00 6.420,00 0,00707 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.0400000 0,00 6.420,00 6.420,00 0,00 0,00

Fiscalização DoSistema Viário

1.400.000,00 0,00

0,00

0,00 5.542,83 1.396.184,96 59.689,03708 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0400000 59.689,03 760.575,59 760.422,95 3.815,04 635.762,01

53/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fiscalização DoSistema Viário

62.063,00 0,00

0,00

0,00 0,00 38.880,95 1.383,34709 21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.0470000 2.081,68 36.812,61 35.471,27 23.182,05 3.409,68

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

42.104.166,00 0,00

0,00

0,00 3.868.484,22 33.481.546,60 3.868.484,22710 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.0310000 3.868.484,22 33.481.546,60 33.481.546,60 8.622.619,40 0,00

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

13.000.000,00 1.000.000,00

1.070.000,00

0,00 1.108.316,32 5.650.738,71 1.080.695,85711 22.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.0310000 1.108.316,32 5.650.738,71 4.542.422,39 7.279.261,29 1.108.316,32

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

810.000,00 51.000,00

845.000,00

0,00 0,00 16.000,00 0,00712 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.0310000 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

145.000,00 0,00

0,00

0,00 4.350,00 90.527,68 8.115,00713 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.0310000 4.350,00 90.467,68 90.227,68 54.472,32 300,00

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

2.000.000,00 19.307,28

516.000,00

0,00 26.304,80 1.466.175,08 130.829,69714 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.0310000 117.018,20 889.784,14 871.602,30 37.132,20 594.572,78

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

1.800.000,00 26.071,28

0,00

0,00 0,00 1.692.124,50 110.645,14715 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.0310000 110.645,14 1.312.636,88 1.152.590,60 133.946,78 539.533,90

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

100.000,00 1.645.000,00

0,00

0,00 149.596,52 1.385.181,02 154.600,79716 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.0310000 151.726,39 1.371.871,98 1.369.407,11 359.818,98 15.773,91

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

3.718.748,00 1.048.704,77

7.000,00

0,00 271.697,52 4.619.943,03 326.516,69717 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.0310000 439.277,15 3.154.075,75 2.965.072,02 140.509,74 1.654.871,01

54/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

1.221.480,00 0,00

0,00

0,00 166.786,41 1.125.648,21 96.743,40718 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.46.01.0110000 96.743,40 1.013.757,84 1.013.757,84 95.831,79 111.890,37

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

500.000,00 70.000,00

0,00

0,00 39.370,48 464.658,87 39.370,48719 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.0310000 39.370,48 464.658,87 464.658,87 105.341,13 0,00

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

400.000,00 3.816,59

0,00

0,00 19.889,90 232.012,43 19.889,90720 22.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.0310000 19.889,90 232.012,43 232.012,43 171.804,16 0,00

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

5.000,00 90.000,00

0,00

0,00 0,00 90.000,00 0,00721 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.0310000 0,00 90.000,00 90.000,00 5.000,00 0,00

Planej. Do Sistema DeSaúde, Melhoria DaQualidade, Eficiência EHumanização DoAtendimento No Sus

260.000,00 246.572,00

0,00

0,00 11.997,73 405.131,99 0,00722 22.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.0310000 474,00 365.753,58 365.279,58 101.440,01 39.852,41

Amortização Da DívidaPública Municipal - Sms

250.000,00 0,00

0,00

0,00 20.830,00 166.640,00 20.830,00723 22.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.0310000 20.830,00 166.640,00 166.640,00 83.360,00 0,00

Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10.000,00 6.400,00724 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.0310000 10.000,00 10.000,00 6.400,00 0,00 3.600,00

Aprimoramento DoControle Social DaSaúde E Implem, DosConselhos Gestores

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10.000,00 1.600,00725 22.02.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.0310000 7.415,00 7.415,00 1.600,00 0,00 8.400,00

Programa Saúde DaFamília

4.895.833,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.895.833,00 0,00726 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.0310000 0,00 4.895.833,00 4.895.833,00 0,00 0,00

Programa Saúde DaFamília

2.000.000,00 0,00

0,00

0,00 125.505,30 1.148.766,36 125.505,30727 22.02.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.0310000 125.505,30 1.148.766,36 1.148.766,36 851.233,64 0,00

55/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Programa Saúde DaFamília

500.000,00 548,50

0,00

0,00 6.515,82 37.348,22 599,77728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 599,77 25.544,52 25.544,52 463.200,28 11.803,70

Programa Saúde DaFamília

650.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 318.886,50 42.131,99729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 42.131,99 242.106,62 242.106,62 331.113,50 76.779,88

Programa Saúde DaFamília

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 97.988,79 7.095,56730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 6.929,86 60.568,34 53.638,48 2.011,21 44.350,31

Programa Saúde DaFamília

600.000,00 640,71

0,00

0,00 611,71 402.117,90 20.212,37731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 19.926,26 229.503,62 229.164,67 198.522,81 172.953,23

Programa Saúde DaFamília

500.000,00 0,00

0,00

0,00 14.680,00 14.680,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 485.320,00 14.680,00

Programa Saúde DaFamília

150.000,00 0,00

0,00

0,00 113.160,00 118.006,83 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.846,83 4.846,83 31.993,17 113.160,00

Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq

800.000,00 3.455,50

0,00

0,00 15.970,00 23.358,78 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 7.388,78 7.388,78 780.096,72 15.970,00

Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq

200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00735 22.02.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 11.576,00 7.776,00736 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.01.0310000 7.776,00 11.576,00 11.576,00 28.424,00 0,00

Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente

50.000,00 750,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00737 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.750,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

900.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00738 22.02.10.301.7007.2.214.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 12.060,00 0,00739 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.0310000 0,00 12.060,00 12.060,00 487.940,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

1.500.000,00 124.092,89

0,00

0,00 25.878,60 481.360,77 15.318,20740 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.0310000 19.143,16 221.582,97 208.568,01 1.142.732,12 272.792,76

56/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00741 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

150.000,00 0,00

0,00

0,00 2.237,80 19.497,62 0,00742 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.0310000 0,00 17.259,82 17.259,82 130.502,38 2.237,80

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00743 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

800.000,00 4.071,30

0,00

0,00 254.438,00 381.456,53 17.238,96744 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.0310000 19.235,24 109.058,43 107.062,15 422.614,77 274.394,38

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

1.300.000,00 5.267,00

0,00

0,00 17.444,00 80.799,16 0,00745 22.02.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.0310000 0,00 50.098,16 50.098,16 1.224.467,84 30.701,00

Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde

1.200.000,00 1.731.924,26

0,00

0,00 11.000,00 2.928.502,93 137.148,61746 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.0310000 336.858,80 1.482.438,49 1.279.946,56 3.421,33 1.648.556,37

Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde

1.300.000,00 300.636,22

0,00

0,00 0,00 850.832,01 10.749,86747 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.0310000 113.945,32 338.878,57 224.933,25 749.804,21 625.898,76

Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde

800.000,00 1.750,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00748 22.02.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 801.750,00 0,00

Programa De SaúdeBucal

400.000,00 0,00

0,00

0,00 21.770,04 303.061,74 10.950,00749 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.0310000 6.293,00 246.601,50 246.308,50 96.938,26 56.753,24

Programa De SaúdeBucal

140.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00750 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

Programa De SaúdeBucal

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00751 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Programa De SaúdeBucal

50.000,00 7.667,14

0,00

0,00 820,00 30.300,68 790,00752 22.02.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.0310000 1.290,00 19.515,68 18.225,68 27.366,46 12.075,00

57/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Programa De SaúdeBucal

100.000,00 0,00

0,00

0,00 1.510,00 18.823,00 0,00753 22.02.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.0310000 0,00 17.313,00 17.313,00 81.177,00 1.510,00

Programa DeAssistenciaFarmaceutica

2.200.000,00 903.104,20

0,00

0,00 142.866,91 2.428.583,05 352.619,01754 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.0310000 457.480,87 2.187.660,21 1.963.156,55 674.521,15 465.426,50

Programa DeAssistenciaFarmaceutica

300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 50.815,78 0,00755 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.0310000 0,00 49.850,78 49.850,78 249.184,22 965,00

Programa DeAssistenciaFarmaceutica

1.000.000,00 126.670,48

0,00

0,00 122,07 1.126.665,91 34,80756 22.02.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 1.022.863,10 1.022.863,10 4,57 103.802,81

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

2.400.000,00 0,00

0,00

0,00 174.748,00 2.307.933,54 174.748,00757 22.02.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.0310000 174.748,00 2.307.933,54 2.307.933,54 92.066,46 0,00

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

600.000,00 1.624,84

0,00

0,00 122.514,58 601.362,76 112.577,99758 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.0310000 193.659,70 332.726,23 246.661,52 262,08 354.701,24

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 130.296,08 217,00759 22.02.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.0310000 6.895,98 65.353,75 52.841,35 169.703,92 77.454,73

Programa DeAlimentação Saudável

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 99.874,44 448,00760 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.0310000 448,00 98.437,68 98.437,68 125,56 1.436,76

Programa DeAlimentação Saudável

1.000.000,00 8.226,32

0,00

0,00 0,00 1.007.912,32 115.463,52761 22.02.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.0310000 115.463,52 566.501,99 566.501,99 314,00 441.410,33

Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão

4.958.331,00 0,00

0,00

0,00 0,00 4.169.887,74 721.783,34762 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.0310000 371.219,97 3.591.405,62 3.591.405,62 788.443,26 578.482,12

Manutenção DoHospital EscolaMunicipal - Contrato DeGestão

20.000.000,00 0,00

0,00

0,00 2.100.000,00 8.400.871,14 700.000,00763 22.02.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.0310000 700.000,00 7.000.871,14 7.000.871,14 11.599.128,86 1.400.000,00

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

1.130.000,00 671.065,72

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00764 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.0310000 0,00 0,00 0,00 1.801.065,72 0,00

58/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

1.300.000,00 30.876,45

0,00

0,00 -4.250,59 704.051,50 61.201,05765 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.0310000 46.884,35 410.459,16 405.195,87 626.824,95 298.855,63

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

400.000,00 0,00

300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00766 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 5.203,99 0,00767 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.0310000 0,00 0,00 0,00 494.796,01 5.203,99

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

50.000,00 1.201.050,00

0,00

0,00 260.790,76 925.263,26 231.990,76768 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.0310000 231.990,76 896.463,26 896.463,26 325.786,74 28.800,00

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

14.721.155,00 0,00

3.377.832,31

0,00 -1.769.951,95 11.343.322,69 987.028,29769 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.0310000 987.028,29 7.068.497,51 7.068.497,51 0,00 4.274.825,18

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

44.000.000,00 389.184,35

1.200.000,00

0,00 167.517,92 35.513.684,56 3.088.252,86770 22.02.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.0310000 3.221.579,63 26.660.242,61 26.297.964,73 7.675.499,79 9.215.719,83

AtendimentoAmbulatorial,Emergencial EHospitalar

100.000,00 50.000,00

0,00

0,00 0,00 93.487,60 0,00771 22.02.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.0310000 3.150,00 85.549,60 82.399,60 56.512,40 11.088,00

Material Médico-Hospitalar EOdontológico

1.000.000,00 0,00

0,00

0,00 1.837,04 970.691,01 17.013,01772 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.0310000 12.520,24 923.975,20 920.083,50 29.308,99 50.607,51

Material Médico-Hospitalar EOdontológico

1.400.000,00 9.489,97

0,00

0,00 62.838,47 1.063.024,58 132.349,34773 22.02.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.0310000 172.778,95 860.136,14 801.494,13 346.465,39 261.530,45

Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde

690.000,00 0,00

400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00774 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.0310000 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00

Reforma, Construção EAmpliação De UnidadesDe Saúde

6.900.000,00 1.505.432,66

0,00

0,00 0,00 8.045.742,28 0,00775 22.02.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.0310000 0,00 1.185.014,75 1.185.014,75 359.690,38 6.860.727,53

59/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Programa Saúde DaFamília

500.000,00 548,50

0,00

0,00 6.515,82 37.348,22 599,77728 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.0310000 599,77 25.544,52 25.544,52 463.200,28 11.803,70

Programa Saúde DaFamília

650.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 318.886,50 42.131,99729 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.0310000 42.131,99 242.106,62 242.106,62 331.113,50 76.779,88

Programa Saúde DaFamília

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 97.988,79 7.095,56730 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.0310000 6.929,86 60.568,34 53.638,48 2.011,21 44.350,31

Programa Saúde DaFamília

600.000,00 640,71

0,00

0,00 611,71 402.117,90 20.212,37731 22.02.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.0310000 19.926,26 229.503,62 229.164,67 198.522,81 172.953,23

Programa Saúde DaFamília

500.000,00 0,00

0,00

0,00 14.680,00 14.680,00 0,00732 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 485.320,00 14.680,00

Programa Saúde DaFamília

150.000,00 0,00

0,00

0,00 113.160,00 118.006,83 0,00733 22.02.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.846,83 4.846,83 31.993,17 113.160,00

Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq

800.000,00 3.455,50

0,00

0,00 15.970,00 23.358,78 0,00734 22.02.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.0310000 0,00 7.388,78 7.388,78 780.096,72 15.970,00

Programa Nacional DeMelhoria Do Acesso DaQualidade Da AtençãoBásica Pmaq

200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00735 22.02.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 11.576,00 7.776,00736 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.01.0310000 7.776,00 11.576,00 11.576,00 28.424,00 0,00

Programa Saúde DaCriança E DoAdolescente

50.000,00 750,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00737 22.02.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.0310000 0,00 0,00 0,00 50.750,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

900.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00738 22.02.10.301.7007.2.214.3.1.90.11.05.0310000 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 12.060,00 0,00739 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.0310000 0,00 12.060,00 12.060,00 487.940,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

1.500.000,00 124.092,89

0,00

0,00 25.878,60 481.360,77 15.318,20740 22.02.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.0310000 19.143,16 221.582,97 208.568,01 1.142.732,12 272.792,76

56/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Programa De SaúdeMental

400.000,00 0,00

0,00

0,00 226.971,51 245.046,81 1.418,14776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 1.418,14 5.278,48 5.278,48 154.953,19 239.768,33

Programa De SaúdeMental

300.000,00 586,40

0,00

0,00 0,00 13.268,27 0,00777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 59,00 9.319,51 9.260,51 287.318,13 4.007,76

Programa De SaúdeMental

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 60.847,37 0,00778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 0,00 37.222,80 37.222,80 39.152,63 23.624,57

Programa De SaúdeMental

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 37.282,92 4.732,29779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 4.732,29 28.001,83 23.269,54 2.717,08 14.013,38

Programa De SaúdeMental

1.430.287,00 0,00

0,00

0,00 7.850,00 577.451,28 17.738,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 26.162,00 512.193,28 503.769,28 852.835,72 73.682,00

Programa De SaúdeMental

370.000,00 0,00

0,00

0,00 480,00 27.434,45 0,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 19.941,81 19.941,81 342.565,55 7.492,64

Programa De SaúdeMental

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 6.751,24 0,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.539,00 4.539,00 3.248,76 2.212,24

Programa DeAssistenciaFarmaceutica

900.000,00 58.209,41

0,00

0,00 0,00 500.017,28 888,60783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 496.956,25 496.956,25 458.192,13 3.061,03

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

60.000,00 0,00

0,00

0,00 5.026,68 32.464,04 5.026,68784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 5.026,68 32.464,04 32.464,04 27.535,96 0,00

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.407,46 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 2.118,90 2.118,90 47.592,54 288,56

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 21.642,26 1.715,42786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 28.357,74 5.203,99

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 78.261,37 6.952,32788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 6.764,32 68.653,19 64.954,83 1.738,63 13.306,54

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.948,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 800,00 800,00 47.052,00 2.148,00

60/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Programa De SaúdeMental

400.000,00 0,00

0,00

0,00 226.971,51 245.046,81 1.418,14776 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.01.0310000 1.418,14 5.278,48 5.278,48 154.953,19 239.768,33

Programa De SaúdeMental

300.000,00 586,40

0,00

0,00 0,00 13.268,27 0,00777 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.0310000 59,00 9.319,51 9.260,51 287.318,13 4.007,76

Programa De SaúdeMental

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 60.847,37 0,00778 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.01.0310000 0,00 37.222,80 37.222,80 39.152,63 23.624,57

Programa De SaúdeMental

40.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 37.282,92 4.732,29779 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.0310000 4.732,29 28.001,83 23.269,54 2.717,08 14.013,38

Programa De SaúdeMental

1.430.287,00 0,00

0,00

0,00 7.850,00 577.451,28 17.738,00780 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.0310000 26.162,00 512.193,28 503.769,28 852.835,72 73.682,00

Programa De SaúdeMental

370.000,00 0,00

0,00

0,00 480,00 27.434,45 0,00781 22.02.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.0310000 0,00 19.941,81 19.941,81 342.565,55 7.492,64

Programa De SaúdeMental

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 6.751,24 0,00782 22.02.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.0310000 0,00 4.539,00 4.539,00 3.248,76 2.212,24

Programa DeAssistenciaFarmaceutica

900.000,00 58.209,41

0,00

0,00 0,00 500.017,28 888,60783 22.02.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.0310000 0,00 496.956,25 496.956,25 458.192,13 3.061,03

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

60.000,00 0,00

0,00

0,00 5.026,68 32.464,04 5.026,68784 22.02.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.0310000 5.026,68 32.464,04 32.464,04 27.535,96 0,00

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.407,46 0,00785 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.0310000 0,00 2.118,90 2.118,90 47.592,54 288,56

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 21.642,26 1.715,42786 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 28.357,74 5.203,99

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00787 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 78.261,37 6.952,32788 22.02.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.0310000 6.764,32 68.653,19 64.954,83 1.738,63 13.306,54

Programa De FarmáciaPopular Do Brasil

50.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2.948,00 0,00789 22.02.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.0310000 0,00 800,00 800,00 47.052,00 2.148,00

60/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

30.000,00 0,00

0,00

0,00 240,00 6.570,00 480,00790 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.0310000 240,00 6.570,00 5.640,00 23.430,00 930,00

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

30.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00791 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.0310000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

150.000,00 3.835,00

0,00

0,00 -8.125,66 77.735,68 390,32792 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.0310000 390,32 32.659,57 32.659,57 76.099,32 45.076,11

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

30.000,00 0,00

0,00

0,00 -2.867,40 23.973,29 658,00793 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.0310000 644,00 21.995,29 19.499,27 6.026,71 4.474,02

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

100.000,00 5.965,21

0,00

0,00 0,00 23.000,00 0,00794 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.0310000 15.733,16 15.733,16 0,00 82.965,21 23.000,00

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

300.000,00 0,00

0,00

0,00 -36.338,79 97.737,63 4.195,65795 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.0310000 392,00 36.133,04 35.928,04 202.262,37 61.809,59

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

20.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.700,00 0,00796 22.02.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.0310000 0,00 7.700,00 7.700,00 12.300,00 0,00

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00797 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Programa DePrevenção E ControleDe Dst/Aids

60.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 7.185,38 0,00798 22.02.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.0310000 0,00 7.185,38 7.185,38 52.814,62 0,00

Programa De VigilânciaSanitária

200.000,00 0,00

0,00

0,00 -3.892,25 68.455,24 4.451,81799 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.0310000 2.933,59 36.769,92 36.711,38 131.544,76 31.743,86

Programa De VigilânciaSanitária

80.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 21.642,26 1.715,42800 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 58.357,74 5.203,99

Programa De VigilânciaSanitária

120.000,00 0,00

30.000,00

0,00 -2.999,19 50.778,89 1.029,20801 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.0310000 1.061,10 33.388,75 32.477,21 39.221,11 18.301,68

Programa De VigilânciaSanitária

100.000,00 0,00

0,00

0,00 761,79 12.907,11 0,00802 22.02.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.0310000 3.836,19 12.188,11 8.351,92 87.092,89 4.555,19

61/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

120.000,00 0,00

0,00

0,00 7.000,00 70.100,00 7.000,00803 22.02.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.0310000 7.000,00 70.100,00 70.100,00 49.900,00 0,00

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

20.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 525,00 120,00804 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.0310000 0,00 525,00 525,00 19.475,00 0,00

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

200.000,00 0,00

0,00

0,00 2.041,32 126.701,17 6.508,77805 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.0310000 2.216,24 77.012,28 76.873,11 73.298,83 49.828,06

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00806 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.0310000 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 21.642,26 1.715,42807 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.0310000 1.715,42 16.438,27 16.438,27 278.357,74 5.203,99

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

10.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00808 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.0310000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 48.000,00 0,00809 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.0310000 0,00 0,00 0,00 152.000,00 48.000,00

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

250.000,00 0,00

0,00

0,00 -96.142,01 107.751,58 2.708,79810 22.02.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.0310000 2.258,79 36.751,08 36.751,08 142.248,42 71.000,50

Atividade De Apoio AoPrograma VigilânciaEpidemiológica EControle Da Dengue

100.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10.825,90 0,00811 22.02.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.0310000 659,00 9.056,00 8.397,00 89.174,10 2.428,90

62/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

950,00 0,00

950,00

0,00 0,00 0,00 0,00812 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.0110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

19.489,00 0,00

0,00

0,00 0,00 19.489,00 0,00813 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.0110000 0,00 1.358,01 1.358,01 0,00 18.130,99

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

2.220.957,00 0,00

265.000,00

0,00 95.796,96 1.914.174,26 169.113,24814 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.0110000 147.024,09 1.790.525,07 1.790.525,07 41.782,74 123.649,19

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

2.606.967,00 130.000,00

0,00

0,00 290.809,50 2.734.390,28 290.809,50815 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.0110000 290.809,50 2.734.390,28 2.734.390,28 2.576,72 0,00

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00816 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

5.000,00 83.271,76

50.000,00

0,00 25.584,22 34.307,96 26.614,72817 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.0110000 25.584,22 34.307,96 34.307,96 3.963,80 0,00

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00818 23.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.0100000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiços - EncargosGerais

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 528,00 0,00819 23.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.0110000 0,00 528,00 528,00 472,00 0,00

Aquisicao De MateriaisPara O AlmoxarifadoCentral

379.586,00 0,00

4.000,00

0,00 23.493,80 294.049,75 23.231,00820 23.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.0110000 11.674,00 269.488,95 269.488,95 81.536,25 24.560,80

Serviço Da DívidaPública Municipal

1.104.800,00 0,00

0,00

0,00 49.204,67 789.190,45 49.204,67821 23.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.0110000 49.204,67 789.190,45 789.190,45 315.609,55 0,00

Serviço Da DívidaPública Municipal

8.938.750,00 0,00

0,00

0,00 669.624,14 7.753.435,84 800.470,71822 23.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.0110000 800.470,71 7.726.486,08 7.726.486,08 1.185.314,16 26.949,76

Precatório - Ec 62/2009 5.760.000,00 0,00

77.000,00

0,00 446.738,00 4.323.452,56 446.738,00823 23.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.0110000 446.738,00 4.323.452,56 4.323.452,56 1.359.547,44 0,00

Precatório - PequenoValor

1.000.000,00 0,00

0,00

0,00 40.530,60 779.131,54 38.185,74824 23.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.0110000 40.530,60 775.035,43 772.690,57 220.868,46 6.440,97

63/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Reserva DeContingência

800.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00825 23.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.0110000 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

0,00 41.150,00

0,00

0,00 7.000,00 41.150,00 0,00831 02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.110000 0,00 34.150,00 34.150,00 0,00 7.000,00

Colaboração Para OCusteio E InvestimentoDe Órgãos Do Estado

0,00 506.644,46

0,00

0,00 11.624,25 56.022,53 6.489,04832 15.03.06.181.0042.2.071.4.4.90.52.01.110000 8.338,55 43.065,36 39.739,85 450.621,93 16.282,68

Manutenção DoRestaurante Popular

0,00 10.300,00

0,00

0,00 0,00 10.050,00 0,00833 08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.110000 0,00 10.050,00 10.050,00 250,00 0,00

Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher

0,00 18.538,23

0,00

0,00 0,00 18.538,23 0,00834 09.02.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.110000 0,00 18.538,23 18.538,23 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativosGovernamentais

0,00 128.428,17

0,00

0,00 0,00 128.428,17 0,00835 15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.110000 0,00 128.428,17 128.428,17 0,00 0,00

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

0,00 70.000,00

40.000,00

0,00 0,00 24.952,87 0,00836 13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.110000 0,00 17.002,87 17.002,87 5.047,13 7.950,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Transporte E Trânsito

0,00 58.000,00

0,00

0,00 0,00 4.605,66 307,66837 21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.110000 34,52 4.605,66 4.605,66 53.394,34 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

0,00 120.000,00

0,00

0,00 0,00 14.377,00 6.300,00838 02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.110000 0,00 14.377,00 14.377,00 105.623,00 0,00

Elaboração EDivulgação De EventosCulturais

0,00 150.000,00

0,00

0,00 12.796,00 91.859,55 0,00839 02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 58.140,45 91.859,55

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 137.314,27

0,00

0,00 37,52 98.488,63 37,52840 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.110000 37,52 98.488,63 98.488,63 38.825,64 0,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 35.595,45

0,00

0,00 0,00 5.910,00 0,00841 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.05.110000 0,00 5.910,00 5.910,00 29.685,45 0,00

64/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 58.713,50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00842 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 58.713,50 0,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 290.725,74

0,00

0,00 0,00 1.683,00 1.683,00843 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.110000 1.683,00 1.683,00 1.683,00 289.042,74 0,00

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

0,00 2.255.590,62

0,00

0,00 0,00 2.255.590,62 0,00844 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.110000 0,00 2.071.390,85 1.508.114,09 0,00 747.476,53

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 39.063,35

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00845 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 39.063,35 0,00

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 204.031,57

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00846 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 204.031,57 0,00

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 8.115,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00847 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.115,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

0,00 50.000,00

30.000,00

0,00 0,00 9.914,00 0,00848 11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.110000 0,00 9.134,00 9.134,00 10.086,00 780,00

Programa Saúde DaFamília

0,00 530.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00849 22.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.93.05.110000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 155.390,00

40.000,00

0,00 0,00 19.200,00 0,00850 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 96.190,00 19.200,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 56.934,33

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00851 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.110000 0,00 0,00 0,00 56.934,33 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 307.871,20

0,00

0,00 7.089,00 20.885,41 4.588,00852 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.110000 588,00 12.746,41 12.746,41 286.985,79 8.139,00

65/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Valorização DoFuncionalismo Público

1.150.000,00 0,00

0,01

0,00 0,00 1.142.962,79 0,001 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.0110000 0,00 1.142.962,79 1.142.962,79 7.037,20 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

255.563,00 0,01

0,00

0,00 0,00 255.563,01 0,002 01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.0110000 0,00 255.563,01 255.563,01 0,00 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

8.817,00 0,00

0,00

0,00 2.143,46 8.594,21 327,753 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.0110000 327,75 5.159,10 5.159,10 222,79 3.435,11

Valorização DoFuncionalismo Público

17.280,00 0,00

0,00

0,00 691,33 2.834,13 691,334 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.46.01.0110000 691,33 2.834,13 2.834,13 14.445,87 0,00

Valorização DoFuncionalismo Público

2.925,60 0,00

0,00

0,00 0,00 2.925,60 0,005 01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.49.01.0110000 0,00 2.925,60 2.925,60 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

1.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,006 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.0110000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

28.413,00 0,00

0,00

0,00 1.780,26 19.226,30 0,007 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.0110000 0,00 17.446,04 17.446,04 9.186,70 1.780,26

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

4.750,00 0,00

1.100,00

0,00 0,00 0,00 0,008 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.0110000 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

26.896,00 55.000,00

0,00

0,00 0,00 71.572,48 3.498,259 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.0110000 3.498,25 34.617,66 29.833,66 10.323,52 41.738,82

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0010 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

249.115,00 0,00

149.000,00

0,00 0,00 98.497,84 1.765,2911 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.0110000 1.886,87 88.241,46 87.421,54 1.617,16 11.076,30

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,0012 01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.0110000 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

1/ 7008/11/2013 15.19.26OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 58.713,50

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00842 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 58.713,50 0,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 290.725,74

0,00

0,00 0,00 1.683,00 1.683,00843 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.110000 1.683,00 1.683,00 1.683,00 289.042,74 0,00

Const., Reforma,Readeq. De Praças,Parques, Jardins,Canteiros Centrais EVias E Equip Públicos

0,00 2.255.590,62

0,00

0,00 0,00 2.255.590,62 0,00844 18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.110000 0,00 2.071.390,85 1.508.114,09 0,00 747.476,53

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 39.063,35

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00845 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 39.063,35 0,00

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 204.031,57

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00846 08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 204.031,57 0,00

Manutenção Do CentroTecnológico DeAgricultura Familiar

0,00 8.115,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00847 08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 8.115,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Smdsct

0,00 50.000,00

30.000,00

0,00 0,00 9.914,00 0,00848 11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.110000 0,00 9.134,00 9.134,00 10.086,00 780,00

Programa Saúde DaFamília

0,00 530.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00849 22.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.93.05.110000 0,00 0,00 0,00 530.000,00 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 155.390,00

40.000,00

0,00 0,00 19.200,00 0,00850 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 96.190,00 19.200,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 56.934,33

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00851 20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.110000 0,00 0,00 0,00 56.934,33 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 307.871,20

0,00

0,00 7.089,00 20.885,41 4.588,00852 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.110000 588,00 12.746,41 12.746,41 286.985,79 8.139,00

65/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 29.425,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00853 11.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.33.05.110000 0,00 0,00 0,00 29.425,00 0,00

Fomento Ao Emprego ETrabalho

0,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00 9.990,15 1.853,00854 20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.110000 0,00 8.710,15 8.710,15 9,85 1.280,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas

0,00 11.425,95

11.425,95

0,00 0,00 0,00 0,00855 17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.34.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Melhoria Da Qualidade,Eficiência EHumanização DoAtendimento Sus

0,00 472.000,00

0,00

0,00 0,00 471.165,55 0,00856 22.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.93.02.110000 0,00 471.165,55 471.165,55 834,45 0,00

Atendimento Integral ÀCriança E AoAdolescente EmSituação De Risco

0,00 770,00

0,00

0,00 0,00 770,00 0,00857 06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.110000 0,00 770,00 770,00 0,00 0,00

Atendimento Ao JovemCom Prática Infracional

0,00 44.905,23

0,00

0,00 0,00 44.905,23 0,00858 09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.110000 0,00 44.905,23 44.905,23 0,00 0,00

Funcionamento DasCemeis

0,00 981.413,07

0,00

0,00 52.537,20 172.088,60 9.253,00859 12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.05.210000 12.773,00 123.071,40 119.551,40 809.324,47 52.537,20

Fumdel - FundoMunicipal De EsportesE Lazer

0,00 78.312,00

0,00

0,00 0,00 78.312,00 15.430,00860 13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.110000 15.430,00 78.312,00 78.312,00 0,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Cidadania E AssistenciaSocial

0,00 20.000,00

0,00

0,00 0,00 2.424,45 684,45861 09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.110000 0,00 864,45 864,45 17.575,55 1.560,00

Cras, CentrosComunitários E CentroDe Referência Do Idoso

0,00 5.000,00

0,00

0,00 677,80 1.076,80 399,00862 09.01.08.244.0021.2.027.4.4.90.52.01.110000 399,00 399,00 399,00 3.923,20 677,80

Políticas ParaPromoção Da IgualdadeRacial E Dos DireitosDa Mulher

0,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00 325,03 0,00863 09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.110000 0,00 325,03 325,03 9.674,97 0,00

66/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Creas - Criança,Adolescente, Mulher EIdoso Vítima DeViolência E PopulaçãoDe Rua

0,00 5.000,00

0,00

0,00 220,00 934,00 237,00864 09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.01.110000 237,00 714,00 714,00 4.066,00 220,00

Manutenção DosServiços Financeiros

0,00 24.000,00

0,00

0,00 678,00 20.542,00 1.460,00865 14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.110000 0,00 19.864,00 19.864,00 3.458,00 678,00

Gestão Ambiental DoMunicípio

0,00 58.000,00

0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00866 03.01.18.541.0008.2.003.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Funcionamento DoEnsino Fundamental

0,00 8.000,00

0,00

0,00 0,00 8.000,00 0,00867 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.240000 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

Proteção Animal 0,00 80.000,00

0,00

0,00 0,00 80.000,00 0,00868 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.110000 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Convênios, SubvençõesE Execução DeProgramas

0,00 40.100,00

0,00

0,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00869 09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.110000 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.000,00 0,00

Fomento Ao Emprego ETrabalho

0,00 3.000,00

0,00

0,00 0,00 1.750,00 0,00870 20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.31.01.110000 0,00 1.750,00 1.750,00 1.250,00 0,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas

0,00 85.810,00

0,00

0,00 0,00 85.810,00 0,00871 17.01.04.122.0053.2.064.4.4.50.42.01.110000 0,00 85.810,00 85.810,00 0,00 0,00

Consultoria EAssessoria Jurídica DoMunicípio

0,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00 9.574,15 2.167,00872 05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.110000 2.167,00 9.574,15 9.574,15 425,85 0,00

Manutenção DeParques E Jardins

0,00 20.000,00

0,00

0,00 8.765,50 15.537,50 0,00873 19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.110000 6.429,00 13.201,00 6.772,00 4.462,50 8.765,50

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

0,00 322.189,50

0,00

0,00 0,00 224.067,20 0,00874 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.02.110000 0,00 224.067,20 224.067,20 98.122,30 0,00

Gestão Do Sistema DeDesporto E Lazer

0,00 7.810,50

0,00

0,00 0,00 7.529,70 0,00875 13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.02.110000 0,00 7.529,70 7.529,70 280,80 0,00

Funcionamento DoEnsino Fundamental

0,00 264.000,00

0,00

0,00 0,00 264.000,00 0,00876 12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.05.220000 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 264.000,00

67/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Manutenção DosServiçosAdministrativos - ObrasPúblicas

0,00 10.000,00

0,00

0,00 395,00 395,00 0,00877 17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.110000 395,00 395,00 0,00 9.605,00 395,00

Proteção Animal 0,00 7.000,00

0,00

0,00 0,00 7.000,00 0,00878 19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.110000 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Proteção Animal 0,00 13.000,00

0,00

0,00 0,00 13.000,00 0,00879 19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.110000 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

Programa De VigilânciaSanitária

0,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 20.207,97 2.245,33880 22.02.10.304.7014.2.209.3.3.90.36.01.310000 2.245,33 8.981,32 6.735,99 9.792,03 13.471,98

Programa De CombateÀ Extrema Pobreza

0,00 5.000,00

0,00

0,00 780,00 780,00 0,00881 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.30.02.110000 0,00 0,00 0,00 4.220,00 780,00

Programa De CombateÀ Extrema Pobreza

0,00 20.000,00

10.000,00

0,00 3.468,00 3.468,00 0,00882 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.36.02.110000 0,00 0,00 0,00 6.532,00 3.468,00

Programa De CombateÀ Extrema Pobreza

0,00 31.642,56

0,00

0,00 -2.916,75 17.168,10 168,00883 09.02.08.244.0021.2.220.3.3.90.39.02.110000 3.830,00 3.830,00 168,00 14.474,46 17.000,10

Funcionamento DasCemeis

0,00 13.000,00

0,00

0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00884 12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00

Manutenção DosCentros Da Juventude

0,00 63.700,00

0,00

0,00 0,00 12.449,00 7.760,00886 06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.110000 7.760,00 7.760,00 7.760,00 51.251,00 4.689,00

Manutenção DosServiçosAdministrativos -Gabinete Do Prefeito

0,00 1.100,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00887 01.01.04.122.0002.2.001.3.3.50.43.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00

Conservação DoParque Ecológico

0,00 9.000,00

0,00

0,00 6.880,00 6.880,00 0,00888 19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.120,00 6.880,00

Fumcad 0,00 27.697,50

0,00

0,00 27.697,50 27.697,50 27.697,50889 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.110000 27.697,50 27.697,50 27.697,50 0,00 0,00

Fortalecimento DoCondef

0,00 7.920,22

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00890 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.30.01.110000 0,00 0,00 0,00 7.920,22 0,00

Fortalecimento DoCondef

0,00 2.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00891 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.36.01.110000 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

68/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Fortalecimento DoCondef

0,00 11.320,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00892 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.39.01.110000 0,00 0,00 0,00 11.320,00 0,00

Fortalecimento DoCondef

0,00 9.643,91

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00893 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.30.05.110000 0,00 0,00 0,00 9.643,91 0,00

Fortalecimento DoCondef

0,00 28.700,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00894 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.36.05.110000 0,00 0,00 0,00 28.700,00 0,00

Fortalecimento DoCondef

0,00 4.295,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00895 09.01.08.244.0023.2.221.3.3.90.39.05.110000 0,00 0,00 0,00 4.295,00 0,00

Fortalecimento DoCondef

0,00 60.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00896 09.01.08.244.0023.2.221.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

Manutenção DosServiços - OrçamentoParticipativo

0,00 2.000,00

0,00

0,00 265,00 265,00 0,00897 04.01.04.121.0013.2.005.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 1.735,00 265,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 125.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00898 18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.35.01.110000 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

Fumcad 0,00 2.475,00

0,00

0,00 2.475,00 2.475,00 0,00899 06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.110000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00

Reforma E AmpliaçãoDos Cemitérios

0,00 50.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00900 19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.52.01.110000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

Fomento Ao Trabalho ERenda

0,00 30.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00901 20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.51.01.110000 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

Manutenção DosServiços -Planejamento E Gestão

0,00 117.167,46

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00902 18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.110000 0,00 0,00 0,00 117.167,46 0,00

Emenda Federal -Centro De AtendimentoÁ Criança E AoAdolescente

0,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00903 09.01.08.244.0021.2.222.3.3.50.43.01.110000 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Emenda Federal -Centro De AtendimentoÁ Criança E AoAdolescente

0,00 100.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00904 09.01.08.244.0021.2.222.3.3.50.43.05.110000 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

69/ 7008/11/2013 15.19.27OFR00002GIAP / Versão 09/07/2013 - 12:10

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Especificação Orçado Supl.

Anul.

Contigenc. Empenhado EmpenhadoPeríodo Acumulado

Pago PagoPeríodo Acumulado

Dotação Saldo SaldoEmpenhar Pagar

LiquidadoPeríodo

LiquidadoAcumulado

Total Geral: 527.554.412,09 52.996.815,00

32.204.354,00

27.021.778,54 415.102.885,51 35.993.162,31288.182,92 35.704.024,14 345.722.160,66 337.755.500,02 132.955.804,66 77.347.385,49

70/OFR00002 08/11/2013 15.19.27 Versão 09/07/2013 - 12:10 70GIAP /

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1000000000 RECEITAS CORRENTES 41.807.535,49 427.048.604,83 535.305.745,14 -108.257.140,31

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.166.347,76 105.518.980,36 117.614.204,19 -12.095.223,83

1110000000 IMPOSTOS 8.962.335,48 103.461.962,86 114.246.548,19 -10.784.585,33

1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 5.406.725,65 70.742.134,75 78.441.798,19 -7.699.663,44

1112020000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA

3.603.301,12 51.135.344,41 59.527.650,00 -8.392.305,59

1112020001 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL ETERRITORIAL URBANA - IPTU

3.603.301,12 51.135.344,41 59.527.650,00 -8.392.305,590001 0001

1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA

898.604,30 8.120.581,46 8.800.000,00 -679.418,54

1112043001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 898.604,30 8.120.581,46 8.800.000,00 -679.418,540001 0002

1112080000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS 904.820,23 11.486.208,88 10.114.148,19 1.372.060,69

1112080001 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS- ITBI

904.820,23 11.486.208,88 10.114.148,19 1.372.060,690001 0003

1113000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 3.555.609,83 32.719.828,11 35.804.750,00 -3.084.921,89

1113050000 ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 3.555.609,83 32.719.828,11 35.804.750,00 -3.084.921,89

1113050001 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 2.814.542,92 25.831.226,26 28.554.750,00 -2.723.523,740001 0004

1113050002 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS (SIMPLES)

741.066,91 6.888.601,85 7.250.000,00 -361.398,150001 0208

1120000000 TAXAS 203.857,86 2.056.158,69 2.317.656,00 -261.497,31

1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 203.857,86 2.056.158,69 2.317.656,00 -261.497,31

1121170001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 26.375,55 199.688,88 234.951,00 -35.262,120001 0005

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 1/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1121250001 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOCOMERCIAL, INDUSTRIAL E SERV.

95.902,07 1.097.595,74 1.366.000,00 -268.404,260001 0006

1121260001 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 228,59 286,91 64.605,00 -64.318,090001 0007

1121270001 TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO 35.380,58 272.005,08 2.100,00 269.905,080001 0008

1121280001 TAXA DE FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIAL 9.986,53 64.694,50 64.500,00 194,500001 0009

1121310001 TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0,00 18.613,53 161.000,00 -142.386,470001 0010

1121320001 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃOCIVIL

23.822,69 237.677,86 198.500,00 39.177,860001 0011

1121350001 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 7.300,91 79.113,19 116.000,00 -36.886,810001 0012

1121990001 OUTRAS TAXAS EXERC. PODER DE POLÍCIA 4.860,94 86.483,00 110.000,00 -23.517,000001 0013

1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 154,42 858,81 1.050.000,00 -1.049.141,19

1130020001 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXP. REDE ILUMINAÇÃOPÚBLICA CIDADE

0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0014

1130040001 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO EOBRAS COMPLEMENTARES

154,42 858,81 1.000.000,00 -999.141,190001 0015

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,00

1220000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,00

1220990101 CEX CIDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 171.000,00 -171.000,000001 0037

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 461.324,53 3.883.534,89 3.803.146,00 80.388,89

1310000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00

1311000000 ALUGUÉIS 0,00 0,00 28.000,00 -28.000,00

1311990001 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,000001 0016

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 2/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1311990002 ALUGUEL DE TRATORES AGRÍCOLAS E DEMAISIMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

0,00 0,00 3.000,00 -3.000,000001 0224

1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 452.511,45 3.788.696,67 3.415.146,00 373.550,67

1325000000 RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 452.511,45 3.788.696,67 3.415.146,00 373.550,67

1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOSVINCULADOS

307.001,59 2.468.237,07 2.465.146,00 3.091,07

1325010201 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB

3.742,28 119.612,88 212.500,00 -92.887,120002 0019

1325010301 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DESAÚDE

2.024,78 16.402,33 300.000,00 -283.597,670005 0102

1325010302 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVENIOS ESTADO - SAÚDE

223,45 6.090,35 20.000,00 -13.909,650005 0103

1325010303 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONVENIOS UNIÃO - SAÚDE

103.780,82 685.699,02 280.000,00 405.699,020005 0104

1325010304 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 0,00 1.840,69 100.000,00 -98.159,310005 0132

1325010501 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINOFUNDAMENTAL

3.041,85 23.778,28 45.081,00 -21.302,720001 0017

1325010502 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ENSINOINFANTIL

18.490,47 192.220,43 182.300,00 9.920,430001 0018

1325010504 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -EDUCAÇÃO BÁSICA

83.137,78 587.892,73 488.811,00 99.081,730001 0020

1325010505 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - QESE 18.107,87 134.976,56 31.000,00 103.976,560005 0170

1325010901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC VINCULADOS -CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIOECONÔMICO (CIDE)

132,39 853,23 5.310,00 -4.456,770001 0186

1325019900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOSVINCULADOS

74.319,90 698.870,57 800.144,00 -101.273,43

1325019901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS -TRÂNSITO

636,51 7.392,12 8.198,00 -805,880001 0021

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 3/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1325019902 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS REC. VINCULADOS- NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

0,00 0,00 5.309,00 -5.309,000001 0022

1325019903 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - UNIÃO 62.913,57 654.834,24 750.770,00 -95.935,760005 0023

1325019904 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - 10.769,82 36.644,21 35.867,00 777,210002 0024

1325020000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS

145.509,86 1.320.459,60 950.000,00 370.459,60

1325029900 REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS

145.509,86 1.320.459,60 950.000,00 370.459,60

1325029901 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. NÃO VINCULADOS 145.509,86 1.320.459,60 950.000,00 370.459,600001 0026

1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 8.813,08 94.838,22 360.000,00 -265.161,78

1331990001 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO -SERVIÇOS

4.680,36 47.020,26 300.000,00 -252.979,740001 0027

1337000001 RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO -TERMINAL RODOVIÁRIO

4.132,72 47.817,96 60.000,00 -12.182,040001 0028

1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 70.519,63 764.838,78 1.836.456,00 -1.071.617,22

1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 43.849,69 409.874,34 706.456,00 -296.581,66

1600139901 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 13,59 2.639,32 6.456,00 -3.816,680001 0029

1600430001 COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL DERESÍDUOS SÓLIDOS

78,72 549,99 100.000,00 -99.450,010001 0030

1600460001 SERVIÇO DE CEMITÉRIOS 43.757,38 406.685,03 600.000,00 -193.314,970001 0031

1600990000 OUTROS SERVIÇOS 26.669,94 354.964,44 1.130.000,00 -775.035,56

1600990001 CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO 1.674,89 25.037,63 350.000,00 -324.962,370001 0033

1600990002 RESTAURANTE POPULAR 4.763,00 87.531,00 175.000,00 -87.469,000001 0032

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 4/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1600990003 REFEIÇÕES CS TERCEIRIZAÇÃO - RESTAURANTE 0,00 700,00 0,00 700,000001 0282

1600990004 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0168

1600990005 OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 20.232,05 241.695,81 600.000,00 -358.304,190001 0034

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.942.418,65 297.785.098,94 392.916.474,45 -95.131.375,51

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.594.194,16 292.513.324,87 380.624.581,52 -88.111.256,65

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.582.788,85 99.782.087,35 152.599.891,52 -52.817.804,17

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.733.913,38 41.494.621,69 54.161.500,00 -12.666.878,31

1721010201 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- FPM

3.288.994,55 39.876.016,89 53.500.000,00 -13.623.983,110001 0035

1721010202 AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS - AFM 0,00 1.057.696,32 0,00 1.057.696,320001 0159

1721010501 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR

444.918,83 560.908,48 661.500,00 -100.591,520001 0036

1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

87.984,57 778.446,82 790.000,00 -11.553,18

1721222002 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - 19.486,25 181.800,55 220.000,00 -38.199,450001 0038

1721223001 COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89 68.498,32 596.646,27 570.000,00 26.646,270001 0080

1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -

5.497.194,63 45.346.370,69 86.000.000,00 -40.653.629,31

1721331100 ATENÇÃO BÁSICA 1.222.786,50 7.845.091,00 11.200.000,00 -3.354.909,00

1721331101 PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO) 573.326,50 4.464.271,00 6.000.000,00 -1.535.729,000005 0105

1721331131 SAÚDE DA FAMÍLIA 114.950,00 1.049.150,00 2.200.000,00 -1.150.850,000005 0106

1721331132 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 97.850,00 890.150,00 2.000.000,00 -1.109.850,000005 0107

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 5/ 18

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108

1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109

1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)

345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273

1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12

1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO

3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110

1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111

1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112

1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113

1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54

1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST

6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114

1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115

1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116

1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65

1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117

1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118

1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00

1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)

30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119

17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO

0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108

1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109

1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)

345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273

1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12

1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO

3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110

1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111

1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112

1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113

1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54

1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST

6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114

1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115

1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116

1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65

1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117

1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118

1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00

1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)

30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119

17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO

0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108

1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109

1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)

345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273

1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12

1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO

3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110

1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111

1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112

1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113

1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54

1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST

6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114

1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115

1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116

1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65

1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117

1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118

1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00

1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)

30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119

17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO

0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721331630 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIASFUNDO A FUNDO

0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0120

1721340000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

173.356,74 1.114.905,66 1.581.196,52 -466.290,86

1721340001 PISO BÁSICO FIXO 27.000,00 270.000,00 324.000,00 -54.000,000005 0050

1721340002 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 9.000,00 90.000,00 108.000,00 -18.000,000005 0052

1721340003 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 2.520,00 25.200,00 30.240,00 -5.040,000005 0053

1721340004 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 82.000,00 330.000,00 424.800,00 -94.800,000005 0054

1721340005 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 8.000,00 12.000,00 -4.000,000005 0055

1721340006 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD) 50.244,59 286.848,19 182.000,00 104.848,190005 0056

1721340007 PISO BÁSICO VARIÁVEL 0,00 0,00 135.675,00 -135.675,000005 0057

1721340010 FMAS/PRO JOVEM 0,00 56.531,25 0,00 56.531,250005 0187

1721340011 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (IGD- 2.592,15 30.338,22 34.673,52 -4.335,300005 0051

1721340012 ACESSUAS - TRABALHO 0,00 11.488,00 251.808,00 -240.320,000005 0060

1721340013 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 6.500,00 78.000,00 -71.500,000005 0061

1721350000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

1.975.166,31 10.471.876,40 9.261.695,00 1.210.181,40

1721350101 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIOEDUCAÇÃO - QESE

545.620,41 5.683.512,19 6.260.000,00 -576.487,810005 0039

1721350301 PNAE - MERENDA ESCOLAR 343.264,00 2.914.700,00 2.803.200,00 111.500,000005 0046

1721350401 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 37.008,76 129.530,66 198.495,00 -68.964,340005 0047

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 7/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721350501 FNDE - BRASIL CARINHOSO 1.049.273,14 1.743.173,55 0,00 1.743.173,550005 0258

1721350601 FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 960,00 0,00 960,000005 0270

1721360000 TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96 115.173,22 575.866,09 805.500,00 -229.633,91

1721360001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃOLC 87/96

115.173,22 575.866,09 805.500,00 -229.633,910001 0040

1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 13.639.183,57 149.839.404,33 179.514.690,00 -29.675.285,67

1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 13.618.705,39 149.701.547,36 179.514.690,00 -29.813.142,64

1722010101 COTA PARTE DO ICMS 12.502.056,29 114.519.448,18 141.843.534,00 -27.324.085,820001 0041

1722010201 COTA PARTE DO IPVA 1.026.163,56 34.344.649,22 36.100.000,00 -1.755.350,780001 0042

1722010401 COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO (DESONERAÇÃOIPI/EX)

90.485,54 824.557,02 1.080.000,00 -255.442,980001 0043

1722011301 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DEDOMÍNIO ECONÔMICO

0,00 12.892,94 491.156,00 -478.263,060001 0044

1722220000 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃOFINANCEIRA (25%)

20.478,18 137.856,97 0,00 137.856,97

1722223001 COMP FINANC P/EXT. ÓLEO , XISTO, GÁS - LEI 7990/89 20.478,18 137.856,97 0,00 137.856,970001 0184

1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.372.221,74 42.891.833,19 48.510.000,00 -5.618.166,81

1724010000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA - FUNDEB

4.372.221,74 42.891.833,19 48.510.000,00 -5.618.166,810002 0045

1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 348.224,49 5.271.774,07 12.291.892,93 -7.020.118,86

1761000000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

0,00 383.288,28 7.116.258,25 -6.732.969,97

1761011400 CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE 0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,000005 0121

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 8/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1600990003 REFEIÇÕES CS TERCEIRIZAÇÃO - RESTAURANTE 0,00 700,00 0,00 700,000001 0282

1600990004 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0168

1600990005 OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 20.232,05 241.695,81 600.000,00 -358.304,190001 0034

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.942.418,65 297.785.098,94 392.916.474,45 -95.131.375,51

1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 29.594.194,16 292.513.324,87 380.624.581,52 -88.111.256,65

1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.582.788,85 99.782.087,35 152.599.891,52 -52.817.804,17

1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.733.913,38 41.494.621,69 54.161.500,00 -12.666.878,31

1721010201 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- FPM

3.288.994,55 39.876.016,89 53.500.000,00 -13.623.983,110001 0035

1721010202 AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS - AFM 0,00 1.057.696,32 0,00 1.057.696,320001 0159

1721010501 COTA PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADETERRITORIAL RURAL - ITR

444.918,83 560.908,48 661.500,00 -100.591,520001 0036

1721220000 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELAEXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

87.984,57 778.446,82 790.000,00 -11.553,18

1721222002 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXTRAÇÃO MINERAL - 19.486,25 181.800,55 220.000,00 -38.199,450001 0038

1721223001 COMP. FINANC. P/EXT. ÓLEO, XISTO, GÁS - LEI 7990/89 68.498,32 596.646,27 570.000,00 26.646,270001 0080

1721330000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE - SUS -

5.497.194,63 45.346.370,69 86.000.000,00 -40.653.629,31

1721331100 ATENÇÃO BÁSICA 1.222.786,50 7.845.091,00 11.200.000,00 -3.354.909,00

1721331101 PISO DE ATENÇÃO BASICA FICO (PAB FIXO) 573.326,50 4.464.271,00 6.000.000,00 -1.535.729,000005 0105

1721331131 SAÚDE DA FAMÍLIA 114.950,00 1.049.150,00 2.200.000,00 -1.150.850,000005 0106

1721331132 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 97.850,00 890.150,00 2.000.000,00 -1.109.850,000005 0107

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 5/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1761020003 FNDE - BRASIL ALFABETIZADO 0,00 4.501,17 68.000,00 -63.498,830005 0048

1761020004 FNDE / PRO JOVEM URBANO 0,00 40.956,30 380.260,00 -339.303,700005 0233

1761020005 FNDE/ PAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (FORMAÇÃO DEPROFESSORES)

0,00 0,00 77.130,00 -77.130,000005 0062

1761040001 MINIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME/ COMPRA DIRETA LOCAL

0,00 0,00 902.420,00 -902.420,000005 0059

1761990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0,00 337.830,81 3.688.448,25 -3.350.617,44

1761990005 MINISTÉRIO DO TRABALHO/PROJOVEM TRABALHADOR -JUVENTUDE CIDADÃ

0,00 0,00 2.498.081,25 -2.498.081,250005 0160

1761990006 MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONVÊNIO ÚNICO - CPU 0,00 0,00 539.658,00 -539.658,000005 0173

1761990007 MINISTÉRIO DO TRABALHO - BRASIL SEM MISÉRIA 0,00 0,00 483.252,00 -483.252,000005 0238

1761990008 MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA -CONVÊNIO 761863/2011 - I

0,00 0,00 149.457,00 -149.457,000005 0239

1761990009 MINISTÉRIO DO TRABALHO - ECONOMIA SOLIDÁRIA -CONVÊNIO 761863/2011 - II

0,00 0,00 18.000,00 -18.000,000005 0240

1761990010 MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-SINE 0,00 269.830,81 0,00 269.830,810005 0267

1761990011 MINISTÉRIO DO TRABALHO/CP-QSP 0,00 68.000,00 0,00 68.000,000005 0268

1762000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS 348.224,49 4.888.485,79 5.175.634,68 -287.148,89

1762010000 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA OSISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

287.821,99 3.946.946,97 4.407.019,88 -460.072,91

1762010001 CONVENIOS DIVERSOS - SAÚDE 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000002 0123

1762010002 PROGRAMA HIPERDIA 0,00 27.558,00 400.000,00 -372.442,000002 0124

1762010003 PROGRAMA COMBATE A TUBERCULOSE 0,00 0,00 100.000,00 -100.000,000002 0125

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 9/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1762020001 FUNDESP - MERENDA ESCOLAR 0,00 1.992.525,00 1.216.420,00 776.105,000002 0063

1762020002 FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS 287.821,99 1.926.863,97 2.190.599,88 -263.735,910002 0064

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 60.402,50 941.538,82 768.614,80 172.924,02

1762990001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.593,00 309.843,82 367.114,80 -57.270,980002 0065

1762990002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.809,50 301.695,00 401.500,00 -99.805,000002 0066

1762990003 SELJ/57º JOGOS REGIONAIS 0,00 330.000,00 0,00 330.000,000002 0279

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.166.924,92 19.096.151,86 18.964.464,50 131.687,36

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 804.906,41 5.969.056,82 8.001.279,00 -2.032.222,18

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 36.204,97 314.654,13 639.728,00 -325.073,87

1911350001 MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA

31,24 250,89 403,00 -152,110001 0068

1911380001 MULTA/JUROS DE MORA IPTU 22.493,20 210.698,19 125.000,00 85.698,190001 0069

1911390001 MULTA/JUROS DE MORA ITBI 0,00 264,06 1.000,00 -735,940001 0209

1911400001 MULTA/JUROS DE MORA ISS 11.915,33 97.986,75 75.000,00 22.986,750001 0070

1911980001 MULTA/JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0210

1911990100 MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.765,20 5.454,24 437.325,00 -431.870,760001 0071

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

354.123,70 2.634.884,55 3.716.551,00 -1.081.666,45

1913110001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU 263.687,20 1.945.880,71 1.322.265,00 623.615,710001 0072

1913120001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0211

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 10/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1762020001 FUNDESP - MERENDA ESCOLAR 0,00 1.992.525,00 1.216.420,00 776.105,000002 0063

1762020002 FUNDESP - TRANSPORTE DE ALUNOS 287.821,99 1.926.863,97 2.190.599,88 -263.735,910002 0064

1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 60.402,50 941.538,82 768.614,80 172.924,02

1762990001 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 30.593,00 309.843,82 367.114,80 -57.270,980002 0065

1762990002 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 29.809,50 301.695,00 401.500,00 -99.805,000002 0066

1762990003 SELJ/57º JOGOS REGIONAIS 0,00 330.000,00 0,00 330.000,000002 0279

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.166.924,92 19.096.151,86 18.964.464,50 131.687,36

1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 804.906,41 5.969.056,82 8.001.279,00 -2.032.222,18

1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 36.204,97 314.654,13 639.728,00 -325.073,87

1911350001 MULTA/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA

31,24 250,89 403,00 -152,110001 0068

1911380001 MULTA/JUROS DE MORA IPTU 22.493,20 210.698,19 125.000,00 85.698,190001 0069

1911390001 MULTA/JUROS DE MORA ITBI 0,00 264,06 1.000,00 -735,940001 0209

1911400001 MULTA/JUROS DE MORA ISS 11.915,33 97.986,75 75.000,00 22.986,750001 0070

1911980001 MULTA/JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0210

1911990100 MULTA/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.765,20 5.454,24 437.325,00 -431.870,760001 0071

1913000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOS

354.123,70 2.634.884,55 3.716.551,00 -1.081.666,45

1913110001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO IPTU 263.687,20 1.945.880,71 1.322.265,00 623.615,710001 0072

1913120001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ITBI 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0211

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 10/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1913130001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DO ISS 65.256,87 475.376,64 135.828,00 339.548,640001 0073

1913350001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DA TAXA DEFISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

188,00 3.106,68 92.500,00 -89.393,320001 0074

1913980001 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃODE MELHORIA

8.742,81 60.866,15 1.000,00 59.866,150001 0212

1913990001 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS

16.248,82 149.654,37 2.162.958,00 -2.013.303,630001 0075

1913990002 MULTA/JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0226

1915000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS

917,54 9.671,52 6.000,00 3.671,52

1915990000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DEOUTRAS RECEITAS

917,54 9.671,52 6.000,00 3.671,52

1915990101 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CEMITÉRIO 819,69 4.553,18 4.000,00 553,180001 0213

1915990102 MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CIRETRAM -ESTADIA PÁTIO

97,85 1.147,13 1.000,00 147,130001 0214

1915990103 MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASRECEITAS

0,00 3.971,21 1.000,00 2.971,210001 0220

1918000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 621,95 6.554,86 8.000,00 -1.445,14

1918050001 MULTA/JUROS DE MORA - ALIENAÇÃO 0,00 70,36 1.000,00 -929,640001 0228

1918050002 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - ALIENAÇÃO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0230

1918990001 MULTA/JUROS DE MORA CEMITÉRIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0215

1918990002 MULTA/JUROS DE MORA CIRETAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0216

1918990003 MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 605,18 1.000,00 -394,820001 0221

1918990004 MULTA/JUROS DE MORA - FMHDU (CONDUSC) 240,22 4.038,85 2.000,00 2.038,850001 0229

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 11/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1918990005 MULTA/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - FMHDU(CONDUSC)

381,73 1.840,47 1.000,00 840,470001 0231

1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 413.038,25 3.003.291,76 3.631.000,00 -627.708,24

1919150001 MULTAS DE TRÂNSITO 391.696,08 2.618.652,17 3.250.000,00 -631.347,830001 0076

1919270001 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 0,00 123.053,51 80.000,00 43.053,510001 0077

1919500001 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 21.342,17 259.696,80 300.000,00 -40.303,200001 0078

1919990001 OUTRAS MULTAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 0,00 1.889,28 1.000,00 889,280001 0079

1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -121,19 441.781,84 238.675,00 203.106,84

1921000000 INDENIZAÇÕES 0,00 35.260,47 9.950,00 25.310,47

1921990001 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 35.260,47 9.950,00 25.310,470001 0081

1922000000 RESTITUIÇÕES -121,19 406.521,37 228.725,00 177.796,37

1922990001 OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE

-121,19 376.197,37 188.725,00 187.472,370001 0082

1922990101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0127

1922990201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - TESOURO - SAÚDE 0,00 30.324,00 30.000,00 324,000001 0128

1922990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONVÊNIOS - SAÚDE 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0129

1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.110.582,46 11.682.495,37 9.846.010,50 1.836.484,87

1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.056.207,21 11.143.843,17 9.192.948,50 1.950.894,67

1931110001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU 816.670,13 8.182.716,62 6.851.752,00 1.330.964,620001 0084

1931120001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,000001 0217

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 12/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1931130001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - ISS 174.635,99 1.974.651,21 1.322.265,00 652.386,210001 0085

1931350001 RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO EVIGILANCIA SANITÁRIA

1.118,31 23.025,56 274.700,00 -251.674,440001 0086

1931980001 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 26.886,69 193.091,08 59.577,00 133.514,080001 0087

1931990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 36.896,09 770.358,70 679.654,50 90.704,20

1931990100 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 36.896,09 770.358,70 679.654,50 90.704,200001 0088

1932000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 54.375,25 538.652,20 653.062,00 -114.409,80

1932990000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS

54.375,25 538.652,20 653.062,00 -114.409,80

1932990101 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRASRECEITAS

277,19 3.669,34 1.062,00 2.607,340001 0089

1932990102 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CEMITÉRIO 20.555,37 198.085,46 150.000,00 48.085,460001 0218

1932990103 RECEITA DÍVIDA ATIVA - CIRETRAM - ESTADIA PÁTIO 0,00 0,00 2.000,00 -2.000,000001 0219

1932990104 RECEITA DIVIDA ATIVA - FMHDU (CONDUSC) 33.542,69 336.897,40 500.000,00 -163.102,600001 0227

1990000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 251.557,24 1.002.817,83 878.500,00 124.317,83

1990990000 OUTRAS RECEITAS 251.557,24 1.002.817,83 878.500,00 124.317,83

1990990001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - TEATRO 2.918,02 21.889,47 25.000,00 -3.110,530001 0235

1990990002 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - NÃO ESPECIFICADASANTERIORMENTE

0,00 0,00 10.000,00 -10.000,000001 0091

1990990003 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO DES. CIÊNCIAE TECNOLOGIA

0,00 0,00 1.000,00 -1.000,000001 0092

1990990004 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FMHDU 90.440,72 414.324,68 212.000,00 202.324,680001 0093

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 13/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1990990005 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUMCAD 147.128,10 543.294,88 552.500,00 -9.205,120001 0094

1990990006 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - FUNDO MUNICIPALDE CULTURA

0,00 0,00 53.000,00 -53.000,000001 0095

1990990007 PATROCINIO - FESTIVAL DE TEATRO - CAIXA FEDERALCONV 608000

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,000001 0283

1990990080 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CINEMA 1.070,40 13.308,80 25.000,00 -11.691,200001 0236

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 1.131.431,79 15.080.820,79 61.405.797,95 -46.324.977,16

2100000000 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68

2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68

2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 1.640.485,68 0,00 1.640.485,68

2114990001 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA I 0,00 40.857,44 0,00 40.857,440007 0255

2114990002 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA II 0,00 800,00 0,00 800,000007 0256

2114990003 CEF/FUNDO ARRED. RESID. - PROJ. SOC. ZAVAGLIA III 0,00 10.565,00 0,00 10.565,000007 0257

2114990004 Via SP - Recape de Ruas e Avenidas 0,00 944.837,33 0,00 944.837,330007 0259

2114990005 BNDES/PLANO DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL 0,00 643.425,91 0,00 643.425,910007 0261

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 13.256,68 300.000,00 -286.743,32

2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,00

2219000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00 -50.000,000001 0097

2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 13.256,68 250.000,00 -236.743,32

2225000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 13.256,68 250.000,00 -236.743,320001 0098

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 14/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

2300000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,08

2300400001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,080001 0099

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.131.431,79 12.556.969,51 60.078.177,95 -47.521.208,44

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29

2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29

2421010002 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DESAÚDE

0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,290005 0130

2421010003 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CIDADEARACY

0,00 220.000,00 0,00 220.000,000005 0281

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.131.431,79 12.045.303,80 58.678.177,95 -46.632.874,15

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

1.131.431,79 11.830.963,20 57.778.177,95 -45.947.214,75

2471011000 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 0,00 0,00 7.600.000,00 -7.600.000,000005 0131

2471020000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DEEDUCAÇÃO

248.784,21 1.525.157,90 8.361.391,49 -6.836.233,59

2471020001 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL

0,00 0,00 250.000,00 -250.000,000005 0100

2471020002 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES INFANTIL

248.784,21 1.261.157,90 7.111.391,49 -5.850.233,590005 0101

2471020003 FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NOVASESCOLAS

0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 0234

2471020004 FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,000005 0274

2471990105 MTUR/CIDADE DA ENERGIA 0,00 0,00 21.429.286,46 -21.429.286,460005 0245

2471990106 MTUR/RECAP. ACESSO ATRATIVO TURIS. 75.270,00 975.000,00 0,00 975.000,000005 0253

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 15/ 18

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108

1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109

1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)

345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273

1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12

1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO

3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110

1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111

1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112

1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113

1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54

1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST

6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114

1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115

1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116

1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65

1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117

1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118

1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00

1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)

30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119

17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO

0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

1721331133 SAÚDE BUCAL 71.360,00 321.120,00 700.000,00 -378.880,000005 0108

1721331134 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 20.000,00 160.000,00 300.000,00 -140.000,000005 0109

1721331135 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADEDA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)

345.300,00 960.400,00 0,00 960.400,000005 0273

1721331200 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4.030.574,43 35.776.419,88 68.600.000,00 -32.823.580,12

1721331211 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE EAMBULATORIAL - TETO FINANCEIRO

3.360.596,81 30.470.927,96 62.000.000,00 -31.529.072,040005 0110

1721331212 SAMU 192 216.550,00 844.550,00 1.400.000,00 -555.450,000005 0111

1721331213 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA 11.000,00 96.800,00 200.000,00 -103.200,000005 0112

1721331222 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC - T.R.S. 442.427,62 4.364.141,92 5.000.000,00 -635.858,080005 0113

1721331300 VIGILANCIA EM SAUDE 143.085,85 875.220,46 2.100.000,00 -1.224.779,54

1721331310 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE -ECD E DST

6.000,00 490.263,94 1.000.000,00 -509.736,060005 0114

1721331320 VIGILANCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,000005 0115

1721331330 OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - DST-AIDS 137.085,85 384.956,52 600.000,00 -215.043,480005 0116

1721331400 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 70.747,85 599.965,35 1.100.000,00 -500.034,65

1721331410 COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.747,85 509.965,35 800.000,00 -290.034,650005 0117

1721331440 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 10.000,00 90.000,00 300.000,00 -210.000,000005 0118

1721331500 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS 30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,00

1721331510 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS (VIGISUS, PRO-SAÚDE,FAN E OUTROS)

30.000,00 249.674,00 1.000.000,00 -750.326,000005 0119

17213316000 PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO

0,00 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 6/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

2300000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,08

2300400001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO SAAE - LEI 10.598/94 0,00 870.108,92 1.027.620,00 -157.511,080001 0099

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.131.431,79 12.556.969,51 60.078.177,95 -47.521.208,44

2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29

2421000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 511.665,71 1.400.000,00 -888.334,29

2421010002 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DESAÚDE

0,00 291.665,71 1.400.000,00 -1.108.334,290005 0130

2421010003 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CIDADEARACY

0,00 220.000,00 0,00 220.000,000005 0281

2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.131.431,79 12.045.303,80 58.678.177,95 -46.632.874,15

2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUASENTIDADES

1.131.431,79 11.830.963,20 57.778.177,95 -45.947.214,75

2471011000 CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 0,00 0,00 7.600.000,00 -7.600.000,000005 0131

2471020000 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DEEDUCAÇÃO

248.784,21 1.525.157,90 8.361.391,49 -6.836.233,59

2471020001 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL

0,00 0,00 250.000,00 -250.000,000005 0100

2471020002 FNDE/CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DEUNIDADES ESCOLARES INFANTIL

248.784,21 1.261.157,90 7.111.391,49 -5.850.233,590005 0101

2471020003 FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA NOVASESCOLAS

0,00 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,000005 0234

2471020004 FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA - ÔNIBUS ACESSÍVEL 0,00 264.000,00 0,00 264.000,000005 0274

2471990105 MTUR/CIDADE DA ENERGIA 0,00 0,00 21.429.286,46 -21.429.286,460005 0245

2471990106 MTUR/RECAP. ACESSO ATRATIVO TURIS. 75.270,00 975.000,00 0,00 975.000,000005 0253

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 15/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

2471990107 MTUR/REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA BRASIL 0,00 81.792,75 0,00 81.792,750005 0262

2471990108 Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa 0,00 2.827,50 0,00 2.827,500005 0275

2471990109 Mtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª Etapa 0,00 234,00 0,00 234,000005 0277

2471990201 MTRANSPORTES/CONSTRUÇÃO DE VIATUDO PARATRANSPOSIÇÃO DA LINHA FERREA - PRAÇA ITÁLIA

0,00 700.000,00 0,00 700.000,000005 0264

2471990301 MESPORTES - CENTRO OLÍMPICO 2ª ETAPA 0,00 0,00 8.000.000,00 -8.000.000,000005 0241

2471990302 MESPORTES - ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL2ª ETAPA

0,00 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,000005 0242

2471990303 MESPORTES - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DEFUTEBOL ORIVALDO MARIOTTI - CIDADE ARACY

243.750,00 243.750,00 487.500,00 -243.750,000005 0243

2471990304 MESPORTES - VEST. COBERTURA PISCINA FESC 0,00 30.058,12 0,00 30.058,120005 0250

2471990305 MESPORTES - 1ª ETAPA DA REFORMA DO CAMPO DOPAULISTANO

0,00 7.761,00 0,00 7.761,000005 0260

2471990401 MCIDADES/CONT. CICLOVIAS ESTUDANTES 0,00 88.713,88 0,00 88.713,880005 0246

2471990402 MCIDADES/PAV URBANA SANTA EUDOXIA 33.741,52 82.841,52 0,00 82.841,520005 0247

2471990403 MCIDADES/INFRA-EST. URBANA - RECAP. VIAS PÚBLICAS 0,00 176.956,38 0,00 176.956,380005 0248

2471990404 MCIDADES/RECAP. E SINALIZAÇÃO VIAS PÚBLICAS - PAC 0,00 260.416,30 0,00 260.416,300005 0249

2471990405 MCIDADES/INFRA-EST. URBANA - CONV. RECAP IX 529.886,06 968.984,09 0,00 968.984,090005 0251

2471990406 MCIDADES/CANAL. COR. GREGORIO - C.023921752/07 0,00 234.766,36 0,00 234.766,360005 0252

2471990407 MCIDADES/PAVIMENTAÇÃO VITORIO BONUCCI 0,00 579.067,90 0,00 579.067,900005 0254

2471990408 MCIDADES/1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ANTENORGARCIA E JARDIM BOTAFOGO

0,00 70.712,16 0,00 70.712,160005 0263

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 16/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

2471990409 MCIDADES/CICLOVIA MORUMBI EIXO SUL 0,00 221.825,00 0,00 221.825,000005 0265

2471990410 MCIDADES/ PROJETO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS -BACIA DO CÓRREGO DO GREGÓRIO - (PAC II)

0,00 2.831.665,78 0,00 2.831.665,780005 0271

2471990411 MCIDADES/ RECAPE 4 0,00 124.006,96 0,00 124.006,960005 0276

2471991101 RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS 0,00 1.341.556,84 6.900.000,00 -5.558.443,160005 0244

2471991102 MINC - PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA 0,00 719.592,00 0,00 719.592,000005 0266

2471991103 M.CIDADES - LOTEAMENTO SOCIAL D. CONSTANTINOAMSTALDEN

0,00 563.276,76 0,00 563.276,760007 0269

2472000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DESUAS ENTIDADES

0,00 214.340,60 900.000,00 -685.659,40

2472020001 REFORMA DA EMEB ARTHUR NATALINO DERIGE 0,00 0,00 900.000,00 -900.000,000002 0152

2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS 0,00 14.340,60 0,00 14.340,60

2472990001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTOREGIONAL/OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ERECAPEAMENTO

0,00 200.000,00 0,00 200.000,000002 0272

2472990002 SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA / FEHIDRO -MANANCIAIS

0,00 14.340,60 0,00 14.340,600002 0280

90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 3.288.022,01 37.390.144,55 46.787.349,00 9.397.204,45- - -

91721000000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO 746.479,02 8.087.080,85 10.830.113,00 2.743.032,15- - -

91721010000 ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DAUNIÃO

746.479,02 8.087.080,85 10.830.113,00 2.743.032,15- - -

9172101020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -FPM

657.495,26 7.974.899,26 10.701.600,00 2.726.700,740001 0144 - - -

9172101050 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ITR

88.983,76 112.181,59 128.513,00 16.331,410001 0145 - - -

GIAP / Versão 02/09/2013 - 12:13OFR00069 08/11/2013 15.08.37 17/ 18

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

9172136000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -LC/87/96

23.034,64 115.173,20 161.093,00 45.919,800001 0146 - - -

91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO

2.518.508,35 29.187.890,50 35.796.143,00 6.608.252,50- - -

9172201010 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS

2.500.411,24 22.903.889,43 28.368.706,00 5.464.816,570001 0148 - - -

9172201020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA

0,00 6.119.089,61 7.212.371,00 1.093.281,390001 0149 - - -

9172201040 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXP

18.097,11 164.911,46 215.066,00 50.154,540001 0147 - - -

Versão 02/09/2013 - 12:1308/11/2013 15.08.37 18/GIAP / OFR00069 18

Total 42.938.967,28 442.129.425,62 596.711.543,09 -154.582.117,47

3.288.022,01 37.390.144,55 46.787.349,00

39.650.945,27 404.739.281,07 549.924.194,09

9.397.204,45

-145.184.913,02

- - -Total Retificadora

Total Geral

Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2013 a 31/10/2013

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RECEITA ARRECADADACLASSIFICAÇÃO FON. RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

9172136000 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -LC/87/96

23.034,64 115.173,20 161.093,00 45.919,800001 0146 - - -

91722010000 ® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DAESTADO

2.518.508,35 29.187.890,50 35.796.143,00 6.608.252,50- - -

9172201010 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -ICMS

2.500.411,24 22.903.889,43 28.368.706,00 5.464.816,570001 0148 - - -

9172201020 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPVA

0,00 6.119.089,61 7.212.371,00 1.093.281,390001 0149 - - -

9172201040 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -IPI/EXP

18.097,11 164.911,46 215.066,00 50.154,540001 0147 - - -

Versão 02/09/2013 - 12:1308/11/2013 15.08.37 18/GIAP / OFR00069 18

Total 42.938.967,28 442.129.425,62 596.711.543,09 -154.582.117,47

3.288.022,01 37.390.144,55 46.787.349,00

39.650.945,27 404.739.281,07 549.924.194,09

9.397.204,45

-145.184.913,02

- - -Total Retificadora

Total Geral

Dotação Inicial Anual

Créditos Adicionais/ Anulações

Dotação Atualizada Anual

Empenhado até o Bimestre

Liquidado até o Bimestre

Pago até o Bimestre

Saldo a Empenhar

Saldo a Liquidar Saldo a Pagar

535.915.681,29 14.926.367,93 550.842.049,22 431.214.385,84 378.380.215,35 378.143.305,42 119.627.663,38 52.834.170,49 53.071.080,42253.341.322,54 -7.153.000,00 246.188.322,54 199.618.106,05 199.566.466,51 202.888.298,54 46.570.216,49 51.639,54 -3.270.192,49

6.869.800,00 6.869.800,00 5.950.326,33 5.474.648,54 5.473.124,82 919.473,67 475.677,79 477.201,51275.704.558,75 22.079.367,93 297.783.926,68 225.645.953,46 173.339.100,30 169.781.882,06 72.137.973,22 52.306.853,16 55.864.071,40

107.313.128,42 5.956.036,86 113.269.165,28 66.622.378,52 33.770.163,14 32.329.615,63 46.646.786,76 32.852.215,38 34.292.762,8988.779.378,42 6.033.036,86 94.812.415,28 51.547.319,29 18.912.862,16 17.576.392,36 43.265.095,99 32.634.457,13 33.970.926,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018.533.750,00 -77.000,00 18.456.750,00 15.075.059,23 14.857.300,98 14.753.223,27 3.381.690,77 217.758,25 321.835,96

800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,000,00 268.182,92 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

644.028.809,71 20.882.404,79 664.911.214,50 497.836.764,36 412.150.378,49 410.472.921,05 167.342.633,06 85.686.385,87 87.363.843,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.238.487,76644.028.809,71 20.882.404,79 664.911.214,50 497.836.764,36 472.388.866,25 410.472.921,05 167.342.633,06 85.686.385,87 87.363.843,31

São Carlos-SP, 19 de novembro de 2013.

PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

CONTINGENCIADO

SUPERÁVIT TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida

DESP. INTRAORÇAMENTÁRIAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTOS

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS - 5º BIMESTRE DE 2013

LRF, ART. 52 ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I e II -

RESERVA CONTINGÊNCIA

SUBTOTAL

DESPESAS

DESPESAS CORRENTESPessoal e EncargosJuros e Encargos da DívidaOutras Desp. Correntes

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES Receita TributáriaImpostoIPTUIRPQNITBIISSTaxasContribuição de MelhoriaReceita de ContribuiçõesReceita PatrimonialReceita IndustrialReceita de ServiçosTransferências CorrentesOutras Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL Operações de CréditosAlienações de BensAmortizações de EmpréstimosTransferências de CapitalOutras Receitas de CapitalREC. CORRENTES INTRA-ORÇAMEN.Receita Industrial-Intra-Orçamentárias

Receita de Serviços-Intra-OrçamentáriasRECEITAS RETIFICADORASDeduções de CorrenteDesconto Tarifa Social Lei 14374/07Desconto Santa Casa Lei 11 257/96SUBTOTAL DAS RECEITAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTOSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO DÉFICIT TOTAL São Carlos-SP, 19 de setembro de 2013.PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

0,00 0,00 0,00 0,00474.627,00

-500.000,00 -500.000,00 -416.666,67 -444.966,77

-39.406.124,17

171.000,00171.000,00 171.000,00 142.500,00 0,00

-9.397.204,45

0,00

-47.287.349,00 -47.287.349,00 -9.034.306,20

171.639.943,46644.028.809,71 644.028.809,71 517.081.640,73 472.388.866,25

171.639.943,46644.028.809,71 644.028.809,71 517.081.640,73 472.388.866,25417.931,48

-46.787.349,00 -46.787.349,00 -38.989.457,50 -37.390.144,55

0,00 -417.931,48-55.033,23

157.511,0865.017.477,95 65.017.477,95 54.181.231,63 11.993.692,72 53.023.785,231.027.620,00 1.027.620,00 856.350,00 870.108,92

-1.703.762,47301.000,00 301.000,00 250.833,33 13.256,68 287.743,32500.000,00 500.000,00 416.666,67 2.203.762,47

4.076.672,2666.846.097,95 66.846.097,95 55.705.081,63 15.080.820,79 51.765.277,1628.275.170,03 28.275.170,03 23.562.641,69 24.198.497,77

17.334.418,34400.481.474,45 400.481.474,45 333.734.562,04 305.861.860,50 94.619.613,9572.244.457,21 72.244.457,21 60.203.714,34 54.910.038,87

-157.864,121.205.643,36 1.205.643,36 1.004.702,80 765.019,47 440.623,893.963.484,52 3.963.484,52 3.302.903,77 4.121.348,64

270.779,161.065.000,00 1.065.000,00 887.500,00 3.373,71 1.061.626,292.342.656,00 2.342.656,00 1.952.213,33 2.071.876,84

-1.372.060,6935.804.750,00 35.804.750,00 29.837.291,67 32.719.828,11 3.084.921,8910.114.148,19 10.114.148,19 8.428.456,83 11.486.208,88

8.392.305,598.800.000,00 8.800.000,00 7.333.333,33 8.120.581,46 679.418,5459.527.650,00 59.527.650,00 49.606.375,00 51.135.344,41

12.116.990,78114.246.548,19 114.246.548,19 76.164.365,46 103.461.962,86 10.784.585,33117.654.204,19 117.654.204,19 78.436.136,13 105.537.213,41

SALDO A REALIZAR

576.708.084,76 576.708.084,76 460.981.036,60 457.140.935,86 119.567.148,90

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE

REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITASLRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2013

307.517,400,00

307.517,40

395.522,500,00

395.522,50

167.109,60

167.109,60

0,00

474.627,000,00

474.627,000,00

474.627,000,00

-38.253.042,80

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro

RECEITAS CORRENTES (I) 41.413.254,48 55.578.043,75 48.857.956,74 66.742.264,26 43.543.383,59 52.433.786,95 41.257.659,33 50.973.061,32 51.493.261,73 40.559.880,92 46.574.406,09 51.229.136,69 590.656.095,85

Administração Direta 34.541.777,78 46.471.997,65 43.291.953,13 61.248.550,85 38.216.289,88 44.425.137,16 35.385.681,69 45.005.656,21 42.358.330,22 34.699.749,99 40.609.720,21 41.807.535,49 508.062.380,26

Administração Indireta 6.871.476,70 9.106.046,10 5.566.003,61 5.493.713,41 5.327.093,71 8.008.649,79 5.871.977,64 5.967.405,11 9.134.931,51 5.860.130,93 5.964.685,88 9.421.601,20 82.593.715,59

Autarquias 6.767.700,00 8.942.718,72 5.490.509,04 5.412.128,45 5.224.074,04 7.884.538,08 5.717.768,29 5.849.585,03 8.964.285,50 5.746.971,73 5.803.999,85 9.309.329,33 81.113.608,06

Fundações Públicas 29.566,18 96.246,91 2.506,21 11.349,88 35.578,73 49.013,63 33.935,05 37.843,88 32.695,36 32.094,03 44.439,01 35.782,37 441.051,24

Empr Estatais Dependentes 74.210,52 67.080,47 72.988,36 70.235,08 67.440,94 75.098,08 120.274,30 79.976,20 137.950,65 81.065,17 116.247,02 76.489,50 1.039.056,29

DEDUÇÕES (II) 2.845.204,97 3.247.725,51 3.136.681,66 3.110.814,95 2.706.719,88 8.584.118,58 2.968.409,38 3.762.472,19 4.056.460,04 2.766.632,46 3.009.813,40 3.288.022,01 43.483.075,03

Contribuição do Servidor a R.P.P.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado do FUNDEB 2.845.204,97 3.247.725,51 3.136.681,66 3.110.814,95 2.706.719,88 8.584.118,58 2.968.409,38 3.762.472,19 4.056.460,04 2.766.632,46 3.009.813,40 3.288.022,01 43.483.075,03

Fundeb Recebido 2.972.315,35 4.671.926,84 5.258.592,73 4.116.931,36 3.993.617,39 4.482.179,55 3.496.364,60 5.225.761,63 4.434.931,88 3.473.484,69 4.037.747,62 4.372.221,74 50.536.075,38

Fundeb Retido 2.845.204,97 3.247.725,51 3.136.681,66 3.110.814,95 2.706.719,88 8.584.118,58 2.968.409,38 3.762.472,19 4.056.460,04 2.766.632,46 3.009.813,40 3.288.022,01 43.483.075,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 38.568.049,51 52.330.318,24 45.721.275,08 63.631.449,31 40.836.663,71 43.849.668,37 38.289.249,95 47.210.589,13 47.436.801,69 37.793.248,46 43.564.592,69 47.941.114,68 547.173.020,82

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

Total 12 meses

São Carlos-SP, 20 de setembro de 2013.

PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS

MUNICÍPIO: SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2013

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES - LRF, Artigo 53, inciso I

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)¹

Ativo Disponível

Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

São Carlos-SP, 25 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOSDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

5º BIMESTRE DE 2013

ESPECIFICAÇÃOSALDO

31/12/12 4º bimestre/13 5º bimestre/13(a) (b) (c)

116.683.699,16 112.212.434,93 110.520.190,05

66.317.181,72 102.096.424,56 100.699.220,06

73.018.111,11 104.426.898,27 102.069.262,72

222.659,81 222.659,81 222.659,816.923.589,20 2.553.133,52 1.592.702,47

50.366.517,44 10.116.010,37 9.820.969,99

,00 ,00 ,00

28.817.488,20 24.721.454,10 23.850.266,59

7.325.705,35

21.549.029,24 -14.605.443,73 -14.029.296,60

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre 5º bimestre/13(c - b) (c - a)

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

PAULO ROBERTO ALTOMANI

576.147,13 -35.578.325,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Prefeito Municipal JOSÉ ROBERTO POIANAS

Secretário Municipal de Fazenda

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 17SÃO CARLOSPREFEITURA DE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 573.638.602,77 573.638.602,77 453.121.415,44

Receita Tributária 117.654.204,19 117.654.204,19 105.537.213,41

Receita de Contribuição 171.000,00 171.000,00 ,00

Receita Previdenciária ,00 ,00 ,00

Outras Contribuições 171.000,00 171.000,00 ,00

Receita Patrimonial Líquida 394.002,53 394.002,53 101.828,22

Receita Patrimonial 3.963.484,52 3.963.484,52 4.121.348,64

(-) Aplicações Financeiras 3.569.481,99 3.569.481,99 4.019.520,42

Transferências Correntes 400.481.474,45 400.481.474,45 305.861.860,50

Demais Receitas Correntes 101.725.270,60 101.725.270,60 79.873.556,11

Dívida Ativa 16.849.088,76 16.849.088,76 14.992.262,09

Diversas Receitas Correntes 84.876.181,84 84.876.181,84 64.881.294,02

Dedução da Receita para formação do FUNDEB 46.787.349,00 46.787.349,00 37.390.144,55

Desconto Tarifa Social Lei 14374/2007-SAAE 500.000,00 500.000,00 444.966,77

Desconto Santa Casa Lei 11257/96 ,00 ,00 417.931,48

RECEITAS DE CAPITAL (II) 66.846.097,95 66.846.097,95 15.080.820,79

Operações de Crédito (III) 500.000,00 500.000,00 2.203.762,47

Amortização de Empréstimos (IV) 1.027.620,00 1.027.620,00 870.108,92

Alienação de Ativos (V) 301.000,00 301.000,00 13.256,68

Transferências de Capital 65.017.477,95 65.017.477,95 11.993.692,72

Convênios 63.417.477,95 63.417.477,95 11.482.027,01

Outras Transferências de Capital 1.600.000,00 1.600.000,00 511.665,71

Outras Receitas de Capital ,00 ,00 ,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 474.627,00 474.627,00 167.109,60

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 65.017.477,95 65.017.477,95 11.993.692,72

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 639.130.707,72 639.130.707,72 465.282.217,76

DESPESAS CORRENTES (VIII) 535.915.681,29 550.842.049,22 378.380.215,35

Pessoal e Encargos Sociais 253.341.322,54 246.188.322,54 199.566.466,51

Juros e Encargos da Dívida (IX) 6.869.800,00 6.869.800,00 5.474.648,54

Outras Despesas Correntes 275.704.558,75 297.783.926,68 173.339.100,30

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 529.045.881,29 543.972.249,22 372.905.566,81

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 107.313.128,42 113.269.165,28 33.770.163,14

Investimentos 88.779.378,42 94.812.415,28 18.912.862,16

Inversões Financeiras ,00 ,00 ,00

Concessão de Empréstimos (XII) ,00 ,00 ,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) ,00 ,00 ,00

Demais Inversões Financeiras ,00 ,00 ,00

Amortização da Dívida (XIV) 18.533.750,00 18.456.750,00 14.857.300,98

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

88.779.378,42 94.812.415,28 18.912.862,16

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 800.000,00 800.000,00 ,00

CONTINGENCIADO

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 618.625.259,71 639.584.664,50 391.818.428,97

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 20.505.448,01 -453.956,78 73.463.788,79

São Carlos-SP, 25 de novembro de 2013.

PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL INICIAL DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS

5º BIMESTRE DE 2013

RECEITAS FISCAIS (B8) PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Processados Não Proces.EXECUTIVO 6.939.036,29 31.448.737,11 16.427.599,60 20.495.016,19 567.510,16 5.270.116,35 ,00 ,00 1.592.702,47 10.462.428,23 102.069.262,72Prefeitura Municipal 5.644.930,69 25.947.737,88 12.333.122,17 16.373.108,12 567.510,16 4.825.452,76 ,00 ,00 1.578.124,25 8.248.473,28 91.221.786,911-Tesouro 3.312.978,44 7.475.494,58 4.807.171,52 7.170.616,23 350.989,67 305.414,77 ,00 ,00 933.370,68 2.028.081,67 43.052.331,932-Transf.e Conv. Estaduais 1.007.141,83 407.494,55 157.936,07 1.161.541,90 ,00 51.795,44 ,00 ,00 3.536,00 197.763,04 2.886.013,614-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 128.800,005-Transf.e Conv. Federais 1.232.952,55 15.398.240,77 5.679.153,06 6.352.088,47 216.520,49 4.468.242,55 ,00 ,00 549.359,70 5.044.982,11 45.025.602,587-Operações de Crédito 91.857,87 2.666.507,98 1.688.861,52 1.688.861,52 ,00 ,00 ,00 ,00 91.857,87 977.646,46 129.038,79ÓRGÃOS/ENTIDADES 1.294.105,60 5.500.999,23 4.094.477,43 4.121.908,07 ,00 444.663,59 ,00 ,00 14.578,22 2.213.954,95 10.847.475,81Saae 1.242.571,12 4.861.821,29 3.641.247,23 3.641.421,23 ,00 321.675,33 ,00 ,00 ,00 2.141.295,85 8.309.665,632-Transf.e Conv. Estaduais ,00 5.057,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 5.057,00 1.752,814-Rec.Próprios Adm.Indireta 1.242.571,12 2.348.117,41 3.095.154,54 3.095.328,54 ,00 321.675,33 ,00 ,00 ,00 173.684,66 5.429.422,355-Transf.e Conv. Federais ,00 2.508.646,88 546.092,69 546.092,69 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1.962.554,19 2.878.490,477-Operações de Crédito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Ed S. Carlos 10.545,81 139.818,36 121.627,45 131.509,94 ,00 8.543,86 ,00 ,00 ,00 10.310,37 546.342,391-Tesouro 10.545,81 129.881,39 111.742,66 121.625,15 ,00 8.543,86 ,00 ,00 ,00 10.258,19 529.539,764-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 9.936,97 9.884,79 9.884,79 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 52,18 16.802,635-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundação Pró-Memória 31.926,68 123.453,94 76.573,94 94.000,62 ,00 33.908,00 ,00 ,00 ,00 27.472,00 612.604,451-Tesouro 31.926,68 22.885,94 9.673,94 27.100,62 ,00 240,00 ,00 ,00 ,00 27.472,00 573.127,684-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 100.568,00 66.900,00 66.900,00 ,00 33.668,00 ,00 ,00 ,00 ,00 39.476,775-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,006-Outras Fontes Recursos ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Fundo Municipal de Saúde ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,001-Tesouro ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,002-Transf.e Conv. Estaduais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,003-Rec.Próp.Fundos Esp.Despesa ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,005-Transf.e Conv. Federais ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Prohab 9.061,99 375.905,64 255.028,81 254.976,28 ,00 80.536,40 ,00 ,00 14.578,22 34.876,73 1.378.863,341-Tesouro ,00 27.658,45 21.457,94 21.457,94 ,00 153,00 ,00 ,00 5.800,00 247,51 ,004-Rec.Próprios Adm.Indireta 682,01 144.044,13 133.694,55 133.642,02 ,00 56,71 ,00 ,00 398,24 10.629,17 1.277.163,025-Transf.e Conv. Federais ,00 103.222,45 99.876,32 99.876,32 ,00 3.346,13 ,00 ,00 ,00 ,00 6.596,247-Operações de Crédito 8.379,98 100.980,61 ,00 ,00 ,00 76.980,56 ,00 ,00 8.379,98 24.000,05 95.104,08LEGISLATIVO ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00Câmara Municipal ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,001-Tesouro ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00TOTAL 6.939.036,29 31.448.737,11 16.427.599,60 20.495.016,19 567.510,16 5.270.116,35 ,00 ,00 1.592.702,47 10.462.428,23 102.069.262,72São Carlos-SP, 25 de novembro de 2013.

PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

Processados

PODER / ÓRGÃOSaldo de Exercícios Anteriores Movimentação até o Bimestre Inscrição ao Final do

Exercício

LRF, artigo 53, inciso V DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGARPERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2013

Não Processados

Saldo até o Bimestre

MUNICÍPIO: SÃO CARLOS

Disponibilidade Financeira até o

bimestreProcessados Não Processados Liquidação PagamentosCancelamentos

Processados Não Processados

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO

DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Do Ente FederadoPREFEITURA MUNICIPAL SÃO CARLOS

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

Data: São Carlos-SP, 24 de maio de 2013.

Nota:

Prefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2013 SALDO TOTAL

31 DE DEZEMBRO DO No bimestre Até o bimestre

R$ MilharesRREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 5º BIMESTRE : SETEMBRO - OUTUBRO

(a) (b) (c) = (a + b)

EXERCÍCIO DE 2012

10.267 11.490

0,00 0,00

Fonte: I - Contrato nº 119/10 - contratada São Carlos Ambiental - Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento de Resíduos Ltda - Vigência 20 anos - Valor estimado R$ 191.511.674,40 -

10.267 11.490

507.510 547.173

Contraprestação mediante o valor fixo mensal de R$ 900.152,44.

II - RCL Exercício Anterior e Exercício Corrente - Anexo III do Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Para demais exercícios foi aplicada taxa de crescimento real do PIB.

PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS

2,02 2,10

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O

BIMESTRESALDO A EMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O

BIMESTRESALDO A LIQUIDAR

1 – LEGISLATIVA 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 0,0031 – Ação Legislativa 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 13.194.650,00 0,00 0,002 – JUDICIÁRIA 3.060.325,00 203.000,00 3.263.325,00 3.008.139,41 255.185,59 2.961.740,08 46.399,3361 – Ação Judiciária 3.060.325,00 203.000,00 3.263.325,00 3.008.139,41 255.185,59 2.961.740,08 46.399,334 – ADMINISTRAÇÃO 53.373.219,28 -1.647.873,04 51.725.346,24 43.612.852,77 8.112.493,47 41.283.891,19 2.328.961,58121 – Plan e Orçamento 4.326.614,46 526.202,15 4.852.816,61 4.127.311,07 725.505,54 3.874.729,84 252.581,23122 – Administração Geral 33.080.861,82 -4.231.407,00 28.849.454,82 23.509.983,87 5.339.470,95 22.478.760,78 1.031.223,09124 – Controle Interno 6.816.624,00 238.957,36 7.055.581,36 6.376.794,50 678.786,86 5.856.941,28 519.853,22126 – Tecn da Informação 713.262,00 30.000,00 743.262,00 696.854,25 46.407,75 665.955,46 30.898,79127 – Orçamento Territorial 5.693.987,00 87.404,23 5.781.391,23 4.944.896,00 836.495,23 4.868.730,54 76.165,46129 – Adm de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00131 – Comunicação Social 2.741.870,00 1.700.970,22 4.442.840,22 3.957.013,08 485.827,14 3.538.773,29 418.239,796 – SEGURANÇA PÚBLICA 14.111.410,08 -2.365.103,65 11.746.306,43 8.812.888,66 2.933.417,77 8.447.555,58 365.333,08181 – Policiamento 13.614.369,00 -2.365.103,65 11.249.265,35 8.327.747,37 2.921.517,98 7.967.241,85 360.505,52182 – Defesa Civil 497.041,08 0,00 497.041,08 485.141,29 11.899,79 480.313,73 4.827,568 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.454.938,61 2.053.303,12 16.508.241,73 13.084.293,59 3.423.948,14 11.032.174,56 2.052.119,03122 – Administração Geral 8.034.579,20 42.000,00 8.076.579,20 7.882.335,42 194.243,78 7.233.826,36 648.509,06181 – Policiamento 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00243 – A Criança e ao Adolec 2.586.240,60 498.105,23 3.084.345,83 2.649.364,56 434.981,27 2.238.564,25 410.800,31244 – A Comunitária 3.829.798,81 1.513.197,89 5.342.996,70 2.548.273,61 2.794.723,09 1.555.463,95 992.809,66363 – Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00364 – Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 – SAÚDE 197.450.000,00 4.632.764,14 202.082.764,14 144.784.046,83 57.298.717,31 114.756.320,77 30.027.726,06122 – Administração Geral 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 17.415,00 2.585,00301 – Atenção Básica 27.735.833,00 4.222.429,36 31.958.262,36 20.399.866,25 11.558.396,11 16.243.433,52 4.156.432,73302 – Assist Hosp e Ambul 167.064.167,00 400.534,57 167.464.701,57 123.560.741,22 43.903.960,35 98.049.846,81 25.510.894,41303 – Sup Profilát e Terap 730.000,00 9.800,21 739.800,21 243.901,98 495.898,23 127.976,44 115.925,54304 – Vig Sanitária 500.000,00 0,00 500.000,00 173.991,47 326.008,53 107.766,37 66.225,10305 – Vig Epidemiológica 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 385.545,91 1.014.454,09 209.882,63 175.663,2811 – TRABALHO 6.312.876,43 2.072.601,31 8.385.477,74 2.826.720,90 5.558.756,84 2.367.562,51 459.158,39122 – Administração Geral 1.426.151,00 0,00 1.426.151,00 1.415.465,36 10.685,64 1.393.701,03 21.764,33333 – Empregabilidade 4.407.991,81 367.957,45 4.775.949,26 1.140.291,17 3.635.658,09 785.284,56 355.006,61334 – Fomento ao Trabalho 478.733,62 1.704.643,86 2.183.377,48 270.964,37 1.912.413,11 188.576,92 82.387,4512 – EDUCAÇÃO 115.501.274,82 2.606.174,67 118.107.449,49 94.585.068,15 23.522.381,34 85.483.398,02 9.101.670,13122 – Administração Geral 1.407.420,00 270.000,00 1.677.420,00 1.667.193,29 10.226,71 1.116.201,51 550.991,78128 – Form de Rec Humanos 18.360,18 0,00 18.360,18 5.452,70 12.907,48 5.452,70 0,00131 – Comunicação Social 114.473,00 0,00 114.473,00 66.463,13 48.009,87 56.439,31 10.023,82361 – Ensino Fundamental 44.213.641,60 275.743,87 44.489.385,47 38.240.090,18 6.249.295,29 33.671.420,74 4.568.669,44362 – Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00363 – Ensino Profissional 162.793,93 0,00 162.793,93 42.857,78 119.936,15 41.583,28 1.274,50364 – Ensino Superior 16.109,20 0,00 16.109,20 8.736,33 7.372,87 8.494,37 241,96365 – Educação Infantil 65.765.476,43 1.787.349,14 67.552.825,57 52.003.634,82 15.549.190,75 48.372.257,03 3.631.377,79366 – Ed de Jovens e Adultos 1.733.720,92 70.770,79 1.804.491,71 595.497,47 1.208.994,24 453.371,83 142.125,64367 – Educação Especial 2.023.509,56 203.680,87 2.227.190,43 1.910.782,49 316.407,94 1.713.906,36 196.876,13452 – Serviços Urbanos 45.770,00 -1.370,00 44.400,00 44.359,96 40,04 44.270,89 89,0713 – CULTURA 4.445.270,00 1.176.131,56 5.621.401,56 4.480.540,56 1.140.861,00 3.894.080,28 586.460,28391 – Patr Hist Art e Cultural 453.500,00 55.000,00 508.500,00 124.239,03 384.260,97 70.474,31 53.764,72392 – Difusão Cultural 3.991.770,00 1.121.131,56 5.112.901,56 4.356.301,53 756.600,03 3.823.605,97 532.695,5615 – URBANISMO 90.601.777,44 4.406.024,53 95.007.801,97 67.371.492,42 27.636.309,55 46.965.104,74 20.433.395,22122 – Administração Geral 1.654.784,00 120.001,80 1.774.785,80 1.658.160,13 116.625,67 1.373.883,58 284.276,55127 – Orçamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.682.613,73451 – Infra-Estrutura Urbana 68.341.200,44 2.224.156,93 70.565.357,37 44.682.613,73 25.882.743,64 25.444.422,81 -8.282.600,25452 – Serviços Urbanos 17.565.283,00 -155.000,00 17.410.283,00 17.161.822,56 248.460,44 16.301.527,69 -12.432.631,69453 – Transp Col Urbanos 3.040.510,00 2.216.865,80 5.257.375,80 3.868.896,00 1.388.479,80 3.845.270,66 -3.845.270,66543 – Recup Areas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.007,5416 – HABITAÇAO 200.000,00 7.897,45 207.897,45 27.007,54 180.889,91 26.907,54 100,00482 – Habitação Urbana 200.000,00 7.897,45 207.897,45 27.007,54 180.889,91 26.907,54 100,0017 – SANEAMENTO 84.466.200,00 0,00 84.466.200,00 68.942.810,18 15.523.389,82 53.926.482,88 15.016.327,30122 – Administração Geral 74.753.995,00 0,00 74.753.995,00 62.594.009,92 12.159.985,08 53.157.695,97 9.436.313,95512 – San Básico Urbano 9.712.205,00 0,00 9.712.205,00 6.348.800,26 3.363.404,74 768.786,91 5.580.013,3518 – GESTÃO AMBIENTAL 2.381.553,00 459.046,34 2.840.599,34 2.604.736,58 235.862,76 2.284.823,37 319.913,21541 – Pres e Cons Ambiental 2.381.553,00 459.046,34 2.840.599,34 2.604.736,58 235.862,76 2.284.823,37 319.913,2119 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.048.378,00 2.800,00 1.051.178,00 1.006.159,13 45.018,87 948.083,34 58.075,79573 – Dif do com Cien e Tecn 1.048.378,00 2.800,00 1.051.178,00 1.006.159,13 45.018,87 948.083,34 58.075,7920 – AGRICULTURA 10.662.487,69 5.202.612,91 15.865.100,60 13.581.532,85 2.283.567,75 10.599.398,51 2.982.134,34306 – Alimentação e Nutrição 5.693.131,69 4.381.503,72 10.074.635,41 8.280.959,83 1.793.675,58 6.313.031,16 1.967.928,67601 – Prom da Prod Vegetal 797.573,00 368.359,19 1.165.932,19 857.499,38 308.432,81 830.637,52 26.861,86604 – Defesa Sanit Animal 758.321,00 130.000,00 888.321,00 813.392,05 74.928,95 680.389,88 133.002,17605 – Abastecimento 3.413.462,00 322.750,00 3.736.212,00 3.629.681,59 106.530,41 2.775.339,95 854.341,6422 – INDUSTRIA 497.670,36 -12.026,00 485.644,36 410.565,96 75.078,40 255.818,78 154.747,18661 – Promoção Industrial 123.327,00 -12.026,00 111.301,00 105.992,48 5.308,52 103.266,59 2.725,89662 – Prod Industrial 374.343,36 0,00 374.343,36 304.573,48 69.769,88 152.552,19 152.021,2923 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 491.083,00 -185.000,00 306.083,00 215.364,02 90.718,98 196.300,96 19.063,06695 – Turismo 491.083,00 -185.000,00 306.083,00 215.364,02 90.718,98 196.300,96 19.063,0627 – DESPORTO E LAZER 5.927.146,00 2.347.051,45 8.274.197,45 7.753.214,09 520.983,36 6.684.840,70 1.068.373,39811 – Desporto de Rendimento 583.900,00 1.779.130,00 2.363.030,00 2.267.693,71 95.336,29 1.457.233,88 810.459,83812 – Desporto Comunitário 5.343.246,00 567.921,45 5.911.167,45 5.485.520,38 425.647,07 5.227.606,82 257.913,56813 – Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 – ENCARGOS ESPECIAIS 25.048.550,00 -77.000,00 24.971.550,00 20.729.330,72 4.242.219,28 20.035.894,68 693.436,04843 – Serv da Dívida Interna 16.488.550,00 0,00 16.488.550,00 13.604.885,47 2.883.664,53 12.915.545,54 689.339,93846 – Outros Enc Especiais 8.560.000,00 -77.000,00 8.483.000,00 7.124.445,25 1.358.554,75 7.120.349,14 4.096,1199 - RESERVA CONTINGÊNCIA 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00999 - Reserva de Contingência 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 291.682,92 0,00 0,00

TOTAL DE GERAL 644.028.809,71 20.882.404,79 664.911.214,50 497.836.764,36 167.074.450,14 412.150.378,49 85.713.393,41

São Carlos-SP, 20 de setembro de 2013.

PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANASPrefeito Municipal Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEÇUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

LRF, ART. 53, INCISO II, ALÍNEA "C" PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2013

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 21SÃO CARLOSPREFEITURA DE

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MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

20/10/2013 – 11:34:00 PAULO ROBERTO ALTOMANI JOSÉ ROBERTO POIANAS Prefeito Municipal Secretário Municipal de fazenda

GIAP/OF75522 1

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV da LC.101/00)

Valores Expressos em R$ 5º Bimestre de 2013

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Atualizado 20/10/2013 11:34

Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos Contribuições dos Servidores Inativos Receitas Patrimoniais Compensações Previdenciárias Alienações de Bens Outras Outras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual

Inicial Atualizada

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre Saldo a Realizar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II - DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

Dotação Anual

Inicial Atualizada

Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Liquidadas Saldo

A Empenhar No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III - RESULTADO

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS R$ R$

Receitas Despesas 0,00

Orçamentárias

Extra-Orçamentárias

Orçamentárias Pagas

Extra-Orçamentárias

Inscrição Restos a Pagar*

Saldo do Exercício Anterior Saldo Atual

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

TOTAL GERAL :

* Relativo ao último bimestre

0,00

0,00

Conta Movimento Aplicaçao

Conta Movimento Aplicaçao

Caixa

0,00

0,00 0,00

Caixa

0,00

0,00

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras

0,00

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Atos Oficiais

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PREFEITURA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

ÓRGÃO AUTUADOR 270790

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito ( AIT) validados e processados no período de 22/11/2013 a 27/11/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

Placa Ait Cod. Infr Data Infr

Placa Ait Cod. Infr Data Infr

AAO2610 N490158285 74550 31/10/2013

ABA1133 N490158426 74550 24/10/2013

AEH3547 N490158372 74550 25/10/2013

AFJ8779 N490158261 74550 31/10/2013

AFS0709 N490159081 74550 01/11/2013

AGZ6226 N490157529 74550 23/10/2013

AIA0606 N490158350 74550 31/10/2013

AIA5803 N490157768 74630 19/10/2013

AIY1912 Z480201958 51851 19/11/2013

AJG1298 Z480201643 55412 08/11/2013

AJM0783 N490158648 74630 29/10/2013

AJM0783 N490158232 74550 31/10/2013

AKK6865 Z480201271 54522 08/11/2013

AKQ4914 Z480202079 73662 13/11/2013

ALH4122 N490158475 74550 24/10/2013

ALK0412 N490158477 74550 24/10/2013

AMW0743 N490158358 74550 26/10/2013

ANC3567 N490157705 74630 22/10/2013

AON4946 N490157997 74550 30/10/2013

APC4302 N490157657 74550 22/10/2013

APQ0973 N490158270 74630 31/10/2013

ATB4693 N490157957 74550 24/10/2013

AUK5053 N490158228 74630 31/10/2013

AVQ2063 N490157365 74550 21/10/2013

AWG7707 Z480201605 55411 31/10/2013

BAD2666 N490157745 74550 21/10/2013

BAQ2222 N490159209 74550 01/11/2013

BBB7459 N490159207 74550 01/11/2013

BBB7585 N490157888 74550 28/10/2013

BDE1141 N490158411 74550 30/10/2013

BDE1141 N490158871 74550 01/11/2013

BEL0472 N490158672 74550 29/10/2013

BGB8540 N490157591 74550 22/10/2013

BGK2279 N490158066 74550 30/10/2013

BGK3597 Z480201835 55412 08/11/2013

BGN2760 N490158138 74630 24/10/2013

BGS5009 N490158239 74550 31/10/2013

BGV9946 N490157898 74550 28/10/2013

BGY1336 N490157648 74550 22/10/2013

BHI5643 Z480201786 55500 06/11/2013

BHX5433 Z480200716 58191 01/11/2013

BIK8366 N490158368 74550 25/10/2013

BIO0799 N490157950 74710 24/10/2013

BIU0283 N490157422 74550 22/10/2013

BIV4038 N490157364 74630 21/10/2013

BJD2233 N490158096 74550 30/10/2013

BJP3731 N490158424 74550 24/10/2013

BJR7623 N490158524 74550 29/10/2013

BKB5269 Z480201998 55412 14/11/2013

BKC4481 N490158469 74550 24/10/2013

BKD3804 N490157677 74630 22/10/2013

BKD3804 N490158591 74630 29/10/2013

BKD3804 N490157794 74550 29/10/2013

BKD3804 Z480201983 55412 12/11/2013

BKE2335 Z480197372 56731 05/11/2013

BKE6727 Z480200922 55500 08/11/2013

BKF7399 N490157686 74550 22/10/2013

BKJ1185 N490158111 74550 30/10/2013

BKJ4135 N490158451 74550 24/10/2013

BKJ4135 N490159196 74550 05/11/2013

BKK9712 N490157756 74630 19/10/2013

BKL1550 Z480201432 55411 01/11/2013

BKM1730 Z480201745 73662 07/11/2013

BKM2501 Z480201655 73662 08/11/2013

BKM3477 Z480201991 55412 13/11/2013

BKM4340 Z480201909 73662 08/11/2013

BKM4499 Z480201121 55500 07/11/2013

BKM5713 N490158398 74630 30/10/2013

BKM7870 Z480201686 73662 06/11/2013

BKN0864 N490158638 74550 29/10/2013

BKN1463 N490158219 74550 31/10/2013

BKN2377 N490158651 74550 29/10/2013

BKN3804 N490157779 74550 29/10/2013

BKN4416 N490157396 74550 22/10/2013

BKN4484 N490157372 74550 21/10/2013

BKN5065 Z480201802 73662 18/11/2013

BKN6572 N490157427 74550 22/10/2013

BKN6575 Z480201915 60412 11/11/2013

BKN7251 N490158622 74550 29/10/2013

BKN8379 N490158403 74550 30/10/2013

BKN8609 N490157388 74550 22/10/2013

BLB9999 N490158144 74550 25/10/2013

BLK8277 N490158294 74550 31/10/2013

BLU3063 N490158700 74630 29/10/2013

BLX7285 N490157577 74550 22/10/2013

BLZ4177 N490158742 74550 30/10/2013

BMQ9795 Z480201986 55412 12/11/2013

BMW2251 Z480201888 73662 08/11/2013

BNB9158 N490158777 74550 30/10/2013

BNE2947 N490158839 74550 05/11/2013

BNK1511 N490157463 74550 22/10/2013

BNR1033 N490158650 74550 29/10/2013

BNS4455 N490158300 74550 24/10/2013

BNY7030 N490157698 74550 22/10/2013

BNZ4805 N490158279 74550 31/10/2013

BOP0497 Z480201790 55412 11/11/2013

BOQ1910 N490157361 74550 21/10/2013

BOZ1047 N490158817 74550 01/11/2013

BOZ6381 N490158460 74550 24/10/2013

BPH3413 N490158816 74550 01/11/2013

BPJ6591 Z480201561 51851 18/11/2013

BPK4010 N490159212 74550 01/11/2013

BPX2842 Z480201845 55411 09/11/2013

BPY8475 N490158004 74550 30/10/2013

BQB6251 N490158078 74550 30/10/2013

BQF5154 Z480200920 73662 08/11/2013

BQJ3296 Z480201874 54600 14/11/2013

BQM5190 N490158289 74550 31/10/2013

BQN7720 N490158156 74550 26/10/2013

BQV0315 N490158528 74550 29/10/2013

BRB3995 N490158225 74550 31/10/2013

BRD0340 N490158242 74550 31/10/2013

BRE3479 N490158778 74550 30/10/2013

BRI9585 N490158837 74550 05/11/2013

BRN5633 N490158526 74550 29/10/2013

BSF8038 Z480201324 56731 20/11/2013

BSF8164 Z480201911 56731 08/11/2013

BSH0134 Z480201641 55412 08/11/2013

BTB9856 Z480197371 73662 05/11/2013

BTC9280 N490158130 74630 25/10/2013

BTE9118 N490158431 74550 24/10/2013

BTF4024 N490157663 74550 22/10/2013

BTJ5532 N490157798 74550 29/10/2013

BTM5109 N490158944 74550 07/11/2013

BTM5507 N490158365 74550 25/10/2013

BTM5525 Z480202043 55412 14/11/2013

BTM5789 N490157582 74550 22/10/2013

BTM6436 Z480201862 51851 09/11/2013

BTM7723 N490158210 74550 31/10/2013

BTM7851 N490157763 74550 19/10/2013

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CFU4192 N490157594 74550 22/10/2013

CFU4221 N490158767 74550 30/10/2013

CFU4810 N490158900 74550 05/11/2013

CFU5178 N490158404 74550 30/10/2013

CFU5303 N490157586 74550 22/10/2013

CFU6500 N490157502 74550 22/10/2013

CFU7092 N490157644 74550 22/10/2013

CFU7151 N490158392 74550 30/10/2013

CFU7586 Z480201959 73662 19/11/2013

CFU7615 Z480200361 55412 08/11/2013

CFU7699 Z480201990 55412 13/11/2013

CGA4042 Z480201828 55412 07/11/2013

CGB1313 Z480201317 60501 08/11/2013

CGV6225 N490158623 74550 29/10/2013

CHA4525 N490157827 74550 28/10/2013

CHQ5610 N490157676 74630 22/10/2013

CHQ9077 N490158828 74550 01/11/2013

CHX8410 Z480202054 55412 12/11/2013

CHZ7515 N490157621 74550 22/10/2013

CIH8558 N490158832 74550 05/11/2013

CII3852 Z480201729 73662 01/11/2013

CIK3133 N490157351 74550 19/10/2013

CIV0610 N490158376 74550 30/10/2013

CIW0139 N490158938 74550 07/11/2013

CIW0451 N490157937 74550 28/10/2013

CIY1253 Z480201867 51851 09/11/2013

CJA2200 N490157775 74550 29/10/2013

CJD3720 N490157754 74550 21/10/2013

CJT3142 N490158913 74550 05/11/2013

CJV7833 Z480201889 73662 08/11/2013

CJY5529 Z480202078 73662 13/11/2013

CKB4058 N490157603 74550 22/10/2013

CKB7249 N490157639 74550 22/10/2013

CKD2568 N490157598 74550 22/10/2013

CKD8865 N490157518 74550 22/10/2013

CKF3137 N490158831 74550 05/11/2013

CKG8690 Z480202303 51930 20/11/2013

CKI7906 N490158097 74550 30/10/2013

CKM1388 N490157397 74550 22/10/2013

CKN9632 N490158188 74550 31/10/2013

CKO7237 N490158540 74550 29/10/2013

CKX7250 N490158117 74550 30/10/2013

CKY1700 Z480201736 51851 02/11/2013

CKY5125 N490157507 74550 22/10/2013

CKY5801 N490157367 74550 21/10/2013

CKZ0805 Z480201763 73662 13/11/2013

CLB9538 Z480201714 55680 06/11/2013

CLS1807 N490158543 74550 29/10/2013

CLU3318 Z480202026 55412 09/11/2013

CLU7907 N490158661 74550 29/10/2013

CLX4001 N490158137 74550 24/10/2013

CLX8389 N490158267 74550 31/10/2013

CLZ4555 N490158307 74550 24/10/2013

CLZ4775 Z480201796 73662 11/11/2013

CLZ7958 Z480200721 51851 08/11/2013

CLZ9290 N490158570 74630 29/10/2013

CLZ9385 N490158201 74550 31/10/2013

CMB3468 Z480202127 73662 14/11/2013

CML2789 N490158901 74550 05/11/2013

CMN0078 Z480202066 55416 19/11/2013

CMU7886 N490158663 74550 29/10/2013

CNC5544 Z480201291 55416 05/11/2013

CNI4737 N490158735 74550 30/10/2013

CNN2345 Z480201907 51851 08/11/2013

CNO5834 N490158646 74550 29/10/2013

CNP9529 N490158710 74550 30/10/2013

CNY1660 Z480201231 51851 07/11/2013

COA5133 N490158183 74550 31/10/2013

COD7039 N490158212 74550 31/10/2013

COE0547 N490157337 74550 19/10/2013

COH0030 N490158483 74550 24/10/2013

COP3814 N490158318 74550 24/10/2013

COX1446 N490157724 74550 21/10/2013

COX1446 N490158641 74550 29/10/2013

COX2466 N490157873 74550 28/10/2013

CPB1100 Z480202185 55412 18/11/2013

CPE0166 N490157915 74630 28/10/2013

CPJ1514 N490158374 74550 30/10/2013

CPK3655 N490157389 74550 22/10/2013

CPM9440 N490157707 74550 22/10/2013

CPP3384 N490158541 74550 29/10/2013

CPQ7604 N490158522 74550 29/10/2013

CPV3565 N490158016 74550 30/10/2013

CPV5205 N490158361 74550 25/10/2013

CQF2677 N490158729 74550 30/10/2013

CQK5995 N490158690 74630 29/10/2013

CQM2206 N490157454 74550 22/10/2013

CQO0194 N490157710 74550 22/10/2013

CQT0022 Z480201865 51851 09/11/2013

CQT0070 N490158619 74550 29/10/2013

CQT1994 N490157532 74550 22/10/2013

CQT2271 N490158775 74550 30/10/2013

CQT2425 N490158517 74550 29/10/2013

CQT2478 Z480201853 51851 07/11/2013

CQT2748 N490157350 74550 19/10/2013

CQT3669 Z480201648 55412 09/11/2013

CQT4902 N490157394 74550 22/10/2013

CQT6214 Z480201956 53800 19/11/2013

CQT6456 N490157574 74550 23/10/2013

CQT6929 Z480201760 55411 14/11/2013

CQT7571 N490157560 74550 23/10/2013

CQT7772 N490157599 74550 22/10/2013

CQT8081 Z480200925 55411 11/11/2013

CQT9098 N490157808 74550 26/10/2013

CQT9814 N490158655 74550 29/10/2013

CRO4426 N490158457 74630 24/10/2013

CRT5915 N490157633 74550 22/10/2013

CRW8110 N490157553 74550 23/10/2013

CSK5897 N490158051 74550 30/10/2013

CST0062 N490158220 74550 31/10/2013

CST6938 N490158667 74550 29/10/2013

CTB2217 N490157907 74550 28/10/2013

CTJ2023 Z480201400 60412 09/11/2013

CTJ8231 N490158718 74550 30/10/2013

CTM9335 Z480201724 55416 07/11/2013

CTU8950 N490158291 74550 31/10/2013

CVC6866 N490158082 74550 30/10/2013

CVD5517 N490157922 74550 28/10/2013

CVD7049 N490157762 74630 19/10/2013

CVL8085 N490158849 74550 05/11/2013

CVP2301 N490158779 74550 30/10/2013

CVP5726 N490158746 74550 30/10/2013

CVR8070 N490158293 74550 31/10/2013

CWC9752 N490158461 74550 24/10/2013

CWI7428 Z480201650 55412 09/11/2013

CWN5170 N490157375 74550 21/10/2013

CWN8964 Z480201433 55500 01/11/2013

CWZ1027 N490159078 74550 01/11/2013

CXI8255 Z480201842 60501 09/11/2013

CXK3332 N490158805 74550 30/10/2013

CXR6686 Z480201564 73662 20/11/2013

CXS6296 N490157441 74630 22/10/2013

CYF1333 N490157339 74550 19/10/2013

CYF1639 N490157526 74550 23/10/2013

CYF1768 N490157590 74550 22/10/2013

CYF1828 N490158148 74630 25/10/2013

CYF2398 N490158481 74550 24/10/2013

CYF2771 N490158159 74550 26/10/2013

CYF2776 N490158564 74550 29/10/2013

CYF3059 Z480201712 60501 06/11/2013

CYF3919 N490157979 74630 24/10/2013

CYF4402 N490158017 74550 30/10/2013

CYF4543 N490157757 74550 19/10/2013

CYF5121 N490158025 74550 30/10/2013

CYF5304 N490158610 74550 29/10/2013

CYF5940 N490158614 74550 29/10/2013

CYF6167 Z480201883 73662 08/11/2013

CYF6383 Z480202180 55412 18/11/2013

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CYF7357 N490157770 74550 19/10/2013

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CYF8715 N490157631 74550 22/10/2013

CYF9170 Z480200724 55411 12/11/2013

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CYF9566 N490158705 74550 30/10/2013

CYF9771 Z480202155 73662 16/11/2013

CYF9879 Z480202049 55412 14/11/2013

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CYQ8826 N490158713 74550 30/10/2013

CYS9506 N490157893 74550 28/10/2013

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CYW0386 N490158789 74550 30/10/2013

CYW0573 N490158053 74550 30/10/2013

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CYW0986 N490158218 74630 31/10/2013

CZB8426 Z480201444 73662 08/11/2013

CZB8624 N490157455 74550 22/10/2013

CZD7701 N490158222 74550 31/10/2013

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CZG5702 N490157430 74550 22/10/2013

CZI0161 Z480201988 55412 12/11/2013

CZI0940 Z480201746 73662 08/11/2013

CZI0944 N490158706 74550 30/10/2013

CZI0946 N490158304 74550 24/10/2013

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CZI1207 N490158167 74550 31/10/2013

CZI1245 N490158788 74550 30/10/2013

CZI1260 Z480201232 54600 07/11/2013

CZI1434 N490158730 74550 30/10/2013

CZI1532 N490157667 74550 22/10/2013

CZI2290 N490158409 74550 31/10/2013

CZI3416 N490158525 74550 29/10/2013

CZI3906 N490158158 74550 26/10/2013

CZI4028 Z480201906 55412 08/11/2013

CZI4093 N490158129 74550 25/10/2013

CZI4794 Z480201980 55412 11/11/2013

CZI4882 N490158476 74550 24/10/2013

CZI5513 N490157866 74550 28/10/2013

CZI5607 N490157421 74550 22/10/2013

CZI5736 N490157645 74550 22/10/2013

CZI5988 Z480201836 55412 08/11/2013

CZI6085 Z480201861 55412 09/11/2013

CZI6135 Z480200722 55920 08/11/2013

CZI6148 N490158660 74550 29/10/2013

CZI6313 N490159083 74550 01/11/2013

CZI6352 N490157752 74550 21/10/2013

CZI6433 N490157352 74550 19/10/2013

CZI6516 Z480201794 55412 11/11/2013

CZI6701 N490157613 74550 22/10/2013

CZI6793 N490159063 74550 01/11/2013

CZI6976 N490157806 74550 26/10/2013

CZI7075 N490158806 74550 30/10/2013

CZI7100 Z480202046 55412 14/11/2013

CZI7166 Z480201269 55416 07/11/2013

CZI7272 N490157851 74550 28/10/2013

CZI7272 N490157871 74550 28/10/2013

CZI7822 N490157766 74550 19/10/2013

CZI7837 Z480201316 52311 07/11/2013

CZI8110 N490158975 74550 05/11/2013

CZI8714 N490158462 74550 24/10/2013

CZI8744 N490158813 74550 01/11/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - MULTAS

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São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 23SÃO CARLOSPREFEITURA DE

CZI9488 N490158015 74550 30/10/2013

CZI9546 N490157456 74550 22/10/2013

CZI9828 N490158752 74550 30/10/2013

CZI9946 N490157536 74550 22/10/2013

CZJ8168 Z480201617 54600 07/11/2013

CZL9579 Z480202153 73662 16/11/2013

CZQ8360 N490158359 74550 26/10/2013

CZU2052 N490157381 74550 21/10/2013

DAI2480 N490157615 74550 22/10/2013

DAL6904 N490158173 74550 31/10/2013

DAN0159 N490158573 74550 29/10/2013

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CNO5834 N490158646 74550 29/10/2013

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COX1446 N490158641 74550 29/10/2013

COX2466 N490157873 74550 28/10/2013

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CPV5205 N490158361 74550 25/10/2013

CQF2677 N490158729 74550 30/10/2013

CQK5995 N490158690 74630 29/10/2013

CQM2206 N490157454 74550 22/10/2013

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CVD7049 N490157762 74630 19/10/2013

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CXI8255 Z480201842 60501 09/11/2013

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CZI7272 N490157871 74550 28/10/2013

CZI7822 N490157766 74550 19/10/2013

CZI7837 Z480201316 52311 07/11/2013

CZI8110 N490158975 74550 05/11/2013

CZI8714 N490158462 74550 24/10/2013

CZI8744 N490158813 74550 01/11/2013

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br24 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

DWF9322 N490158810 74550 01/11/2013

DWG2720 N490158872 74550 01/11/2013

DWH0024 Z480201844 55411 09/11/2013

DWH0053 N490157656 74550 22/10/2013

DWI3785 Z480201610 55412 01/11/2013

DWI5070 N490158410 74550 31/10/2013

DWI7791 N490157926 74630 28/10/2013

DWJ0026 Z480201901 55500 08/11/2013

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DWJ2497 N490158060 74550 30/10/2013

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DWQ9973 N490158657 74550 29/10/2013

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DXF5039 N490159213 74550 01/11/2013

DXF5230 N490158160 74550 26/10/2013

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DXF5749 Z480202067 55412 19/11/2013

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EAL3392 N490158118 74550 30/10/2013

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EAR5783 Z480201859 55412 09/11/2013

EAR5872 N490157829 74550 28/10/2013

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EAR7104 N490158870 74550 01/11/2013

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EAR7757 N490157783 74550 29/10/2013

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ECT1757 N490158765 74550 30/10/2013

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EDN8881 N490157652 74550 22/10/2013

EDP8034 Z480201789 55412 11/11/2013

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EED1979 Z480201578 73662 08/11/2013

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EEL1318 N490157520 74550 23/10/2013

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EFZ1944 N490158519 74550 29/10/2013

EGB3312 N490157623 74550 22/10/2013

EGE6087 N490157683 74550 22/10/2013

EGF6276 Z480201581 73662 08/11/2013

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EWQ7114 N490157874 74550 28/10/2013

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FZV1414 N490157901 74550 28/10/2013

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Atos Oficiais

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013 www.saocarlos.sp.gov.br26 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

FGO5101 N490158428 74550 24/10/2013

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FGO5203 N490157423 74550 22/10/2013

FGO5225 Z480201720 54526 07/11/2013

FGO5230 Z480201839 73662 08/11/2013

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FGO5249 N490158310 74550 24/10/2013

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FGO5749 N490158814 74550 01/11/2013

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FGO5945 N490157462 74550 22/10/2013

FGO5954 Z480201722 55500 07/11/2013

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FGO6268 N490157918 74550 28/10/2013

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FGO6650 Z480201319 57380 08/11/2013

FGO6903 N490158634 74550 29/10/2013

FGO6911 N490157491 74550 22/10/2013

FGO6919 N490159075 74550 01/11/2013

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FGO7135 N490157373 74550 21/10/2013

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FHM7199 N490159069 74550 01/11/2013

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FSS3500 N490158576 74630 29/10/2013

FTP1701 N490158007 74550 30/10/2013

FUA1777 Z480201799 73662 11/11/2013

FVA1804 N490157340 74550 19/10/2013

FVD7007 Z480201719 55500 07/11/2013

FVM2011 N490157838 74550 28/10/2013

FVV2077 N490158302 74550 24/10/2013

FVZ9000 N490158720 74550 30/10/2013

FWR0004 N490157731 74550 21/10/2013

FWW1009 N490158166 74550 31/10/2013

FXD5000 Z480201860 55412 09/11/2013

FXM0027 N490158419 74550 30/10/2013

FXQ1977 N490158199 74550 31/10/2013

FZV1414 N490157901 74550 28/10/2013

GAN0129 Z480201984 55412 12/11/2013

GDW0006 N490158205 74550 31/10/2013

GEA2209 N490158305 74550 24/10/2013

GEX0909 N490157651 74550 22/10/2013

GGW1996 N490157863 74550 28/10/2013

GHB2021 N490157846 74550 28/10/2013

GJU0303 N490157490 74550 22/10/2013

GJU0303 Z480201879 73662 08/11/2013

GKI4777 N490157460 74550 22/10/2013

GPA9144 N490158379 74550 30/10/2013

GPJ6306 N490158754 74550 30/10/2013

GPX3305 N490158452 74550 24/10/2013

GQZ6588 N490157951 74550 24/10/2013

GSW6109 N490159070 74550 01/11/2013

GTC3315 Z480201541 60501 07/11/2013

GTE3384 Z480201728 73662 01/11/2013

GTY1894 N490158662 74550 29/10/2013

GUY5162 N490158422 74550 30/10/2013

GWD5018 Z480201798 73662 11/11/2013

GYJ0555 N490157986 74550 30/10/2013

GYZ9174 Z480200542 54600 14/11/2013

GZI7907 N490159082 74550 01/11/2013

HAM7927 Z480202001 54526 19/11/2013

HAY8471 N490158683 74550 29/10/2013

HBH5047 N490158140 74550 24/10/2013

HCC4712 N490158708 74630 30/10/2013

HCF5979 N490158128 74550 25/10/2013

HCF6368 N490158397 74630 30/10/2013

HCG4579 N490158245 74550 31/10/2013

HCM1581 N490157804 74550 26/10/2013

HDT3723 Z480201748 73662 08/11/2013

HDX8855 Z480201834 55412 08/11/2013

HES3401 N490158233 74550 31/10/2013

HFE9990 N490158322 74630 31/10/2013

HFU6602 N490158126 74550 25/10/2013

HFX3878 N490157886 74550 28/10/2013

HGR8668 N490158353 74550 31/10/2013

HHD0322 N490158337 74550 31/10/2013

HIO4015 N490157759 74550 19/10/2013

HIX9068 N490158635 74550 29/10/2013

HKF0291 N490158693 74550 29/10/2013

HMD7555 N490158034 74550 30/10/2013

HNI8957 N490158511 74710 29/10/2013

HNN3330 N490157400 74550 22/10/2013

HNU5909 N490158696 74550 29/10/2013

HOJ2339 Z480201698 73662 12/11/2013

HOL0867 N490158597 74550 29/10/2013

HOO0395 N490158106 74550 30/10/2013

HOT4823 N490157640 74550 22/10/2013

HQT2530 N490157723 74550 21/10/2013

HQY1839 Z480201625 55411 08/11/2013

HWD5711 N490158759 74550 30/10/2013

HZS9587 N490157966 74550 24/10/2013

IFE6465 N490159066 74550 01/11/2013

INE3746 N490158533 74550 29/10/2013

INR2958 N490158095 74550 30/10/2013

IOA5596 Z480201443 55500 08/11/2013

IRT3702 N490157764 74550 19/10/2013

IXY1975 N490157721 74550 21/10/2013

JEO0010 Z480201890 55680 13/11/2013

JGB2204 N490158773 74550 30/10/2013

JHN4536 N490157484 74550 22/10/2013

JMK0288 N490158794 74550 30/10/2013

JOU2566 N490157559 74550 23/10/2013

JPC0542 N490158364 74550 25/10/2013

JQV1111 N490158630 74710 29/10/2013

JRM1658 N490158492 74550 29/10/2013

JRU8730 N490158616 74550 29/10/2013

JSS3275 N490157584 74550 22/10/2013

JUU5490 N490159062 74550 01/11/2013

JWX1165 N490158456 74550 24/10/2013

JYP8712 N490157428 74550 22/10/2013

JZK8882 Z480201851 51851 07/11/2013

JZQ6618 N490157904 74550 28/10/2013

KBC0627 N490158602 74550 29/10/2013

KCP4479 N490158732 74630 30/10/2013

KEK7336 N490158312 74550 24/10/2013

KFA3832 N490157895 74630 28/10/2013

KHA8299 Z480201286 55416 01/11/2013

KJH8274 N490157641 74550 22/10/2013

KJL4107 N490157989 74550 30/10/2013

KOX0540 Z480201284 55500 31/10/2013

KQL6311 N490157981 74550 30/10/2013

KRJ6305 Z480201647 55412 08/11/2013

KVP6312 N490158131 74550 25/10/2013

KXP0042 N490158309 74550 24/10/2013

KZE2855 Z480201445 73662 11/11/2013

KZR4248 N490157744 74550 21/10/2013

LBP8148 N490158539 74630 29/10/2013

LBP8148 N490158607 74550 29/10/2013

LBU5274 N490158277 74550 31/10/2013

LCP0639 N490157714 74550 22/10/2013

LCT5212 N490158556 74550 29/10/2013

LND8905 N490158771 74550 30/10/2013

LNN2723 N490158588 74550 29/10/2013

LPB9838 N490157610 74550 22/10/2013

LPE2238 N490158079 74550 30/10/2013

LQA9581 Z480201721 53800 07/11/2013

LQZ0213 N490157973 74550 24/10/2013

LSY1278 N490158005 74630 30/10/2013

LXA9905 N490157449 74550 22/10/2013

MEQ1669 Z480201856 73662 08/11/2013

MNU9963 N490159079 74550 01/11/2013

MUV0178 N490158553 74550 29/10/2013

MVA7039 N490158686 74550 29/10/2013

MVO2480 N490159214 74550 01/11/2013

MVP6538 N490158135 74550 25/10/2013

MVZ3066 N490158145 74550 25/10/2013

MXH6901 Z480201652 54600 01/11/2013

NGB5105 N490158851 74630 05/11/2013

NGV4553 N490158346 74550 31/10/2013

NKW1599 N490158192 74550 31/10/2013

NLG3780 N490157792 74550 29/10/2013

NZA1421 N490157478 74550 22/10/2013

ODH4068 N490158937 74550 07/11/2013

Total: 1785

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

ÓRGÃO AUTUADOR 270790

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período de 22/11/2013 a 27/11/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$

AAY1115 Z480199106 73662 26/09/2013 85.13

ACB0350 Z480198148 55415 26/09/2013 53.20

ADW2838 Z480199083 51851 26/09/2013 127.69

AIY1009 N490155273 74550 16/09/2013 85.13

AJJ6221 N490155603 74550 25/09/2013 85.13

AKT6373 Z480198885 55500 26/09/2013 85.13

ALU9249 N490155264 74550 19/09/2013 85.13

AMA1309 N490155462 74550 21/09/2013 85.13

AMD3643 Z480198764 73662 25/09/2013 85.13

AMW7916 N490155239 74550 18/09/2013 85.13

ANM5483 Z480198932 73662 26/09/2013 85.13

API7957 N490155618 74550 25/09/2013 85.13

AQW3035 N490155134 74550 14/09/2013 85.13

ART2753 N490155724 74550 20/09/2013 85.13

ASM2741 N490155341 74550 17/09/2013 85.13

AUR0274 Z480198863 73662 25/09/2013 85.13

AUZ6296 Z480198838 55412 23/09/2013 53.20

AVK4179 N490155609 74550 25/09/2013 85.13

AVQ2008 N490155174 74630 14/09/2013 127.69

AVY6734 N490155118 74550 14/09/2013 85.13

AWM9686 Z480198224 53800 23/09/2013 85.13

AWU3717 N490155610 74550 25/09/2013 85.13

AXC5764 N490154625 74550 13/09/2013 85.13

BBB4454 Z480198789 55412 23/09/2013 53.20

BCB0127 Z480199021 55412 27/09/2013 53.20

BDJ0405 N490155235 74550 18/09/2013 85.13

BEB1021 N490155363 74550 18/09/2013 85.13

BGH8750 N490155265 74550 20/09/2013 85.13

BGQ6001 N490155660 74550 26/09/2013 85.13

BIM2904 N490155306 74550 19/09/2013 85.13

BIX0954 N490155748 74550 20/09/2013 85.13

BIX4979 Z480198859 73662 23/09/2013 85.13

BJD5611 Z480198397 55412 24/09/2013 53.20

BJJ3857 Z480199282 51851 27/09/2013 127.69

BJN4371 N490155474 74550 21/09/2013 85.13

BKD3065 Z480198387 55412 23/09/2013 53.20

BKD8382 Z480198494 72340 21/09/2013 85.13

BKF6689 Z480198812 51851 23/09/2013 127.69

BKJ3404 Z480198731 60501 23/09/2013 191.54

BKK8914 N490155664 74550 26/09/2013 85.13

BKN1872 Z480199030 55412 27/09/2013 53.20

BKN2327 Z480198473 55500 24/09/2013 85.13

BKN2428 Z480198883 73662 21/09/2013 85.13

BKN3585 N490155843 74550 26/09/2013 85.13

BKN3804 N490155858 74550 26/09/2013 85.13

BKN5353 Z480198999 73662 26/09/2013 85.13

BKN8363 N490155255 74630 19/09/2013 127.69

BKP4941 N490155814 74550 25/09/2013 85.13

BLK5433 Z480198396 55416 24/09/2013 53.20

BLN4038 N490155407 74550 23/09/2013 85.13

BLR9889 Z480198147 55412 25/09/2013 53.20

BLT8077 Z480198341 60412 24/09/2013 127.69

BLT8341 Z480198791 55412 23/09/2013 53.20

BLW2890 N490155448 74550 23/09/2013 85.13

BLX1116 N490155194 74550 18/09/2013 85.13

BNI4590 Z480198612 55500 24/09/2013 85.13

BNK4539 N490155463 74550 21/09/2013 85.13

BOE0271 N490155263 74550 19/09/2013 85.13

BPI4732 N490155943 74550 20/09/2013 85.13

BPP5525 Z480199277 51851 26/09/2013 127.69

BPY8556 N490155262 74550 19/09/2013 85.13

BQE7492 N490154779 74550 11/09/2013 85.13

BQJ6231 Z480198758 73662 23/09/2013 85.13

BQM1747 Z480198933 55500 27/09/2013 85.13

BQX9081 Z480198389 55500 23/09/2013 85.13

BRC6660 N490155619 74550 25/09/2013 85.13

BRL2792 Z480198989 55412 25/09/2013 53.20

BSI1548 Z480198497 51851 26/09/2013 127.69

BTB9629 Z480198598 68580 20/09/2013 85.13

BTI8208 N490155846 74550 26/09/2013 85.13

BTM5060 N490155379 74550 18/09/2013 85.13

BTM7178 N490155319 74550 19/09/2013 85.13

BTM8078 Z480199102 54600 26/09/2013 85.13

BTM8206 N490155397 74550 18/09/2013 85.13

BTM8817 Z480199176 51851 26/09/2013 127.69

BTM9505 Z480198757 55416 23/09/2013 53.20

BTM9902 N490155314 74550 19/09/2013 85.13

BUJ6560 N490155856 74550 26/09/2013 85.13

BUK7921 Z480198786 55412 21/09/2013 53.20

BUV6565 N490155332 74550 19/09/2013 85.13

BVA7195 Z480198843 60501 23/09/2013 191.54

BVC2328 Z480197363 73662 20/09/2013 85.13

BVN8659 Z480199003 55412 25/09/2013 53.20

BYO6651 N490155859 74550 26/09/2013 85.13

BYV3482 Z480198878 60501 20/09/2013 191.54

BZC0249 N490155852 74550 26/09/2013 85.13

BZH4999 Z480198787 55412 21/09/2013 53.20

BZT2988 Z480198760 73662 24/09/2013 85.13

BZT4110 N490155483 74550 21/09/2013 85.13

BZT5522 N490155293 74550 19/09/2013 85.13

CAH5372 N490155282 74550 16/09/2013 85.13

CAY3394 N490155358 74550 18/09/2013 85.13

CAY3969 N490155323 74550 19/09/2013 85.13

CBC2168 N490155209 74550 18/09/2013 85.13

CBK7702 N490155376 74550 18/09/2013 85.13

CBY4902 N490155495 74630 23/09/2013 127.69

CCA5955 N490155301 74550 19/09/2013 85.13

CCR4522 N490155920 74550 24/09/2013 85.13

CDD5621 Z480198474 60501 25/09/2013 191.54

CEG4193 N490155250 74550 19/09/2013 85.13

CFH7770 Z480198732 54600 24/09/2013 85.13

CFK1528 N490155781 74550 27/09/2013 85.13

CFS8721 Z480198321 54600 23/09/2013 85.13

CFT8811 N490155652 74550 26/09/2013 85.13

CFU1699 Z480197966 73662 24/09/2013 85.13

CFU2759 Z480198610 55500 23/09/2013 85.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

ÓRGÃO AUTUADOR 270790

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; O Secretário de Transportes e Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas no período de 22/11/2013 a 27/11/2013, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Valor R$

AAY1115 Z480199106 73662 26/09/2013 85.13

ACB0350 Z480198148 55415 26/09/2013 53.20

ADW2838 Z480199083 51851 26/09/2013 127.69

AIY1009 N490155273 74550 16/09/2013 85.13

AJJ6221 N490155603 74550 25/09/2013 85.13

AKT6373 Z480198885 55500 26/09/2013 85.13

ALU9249 N490155264 74550 19/09/2013 85.13

AMA1309 N490155462 74550 21/09/2013 85.13

AMD3643 Z480198764 73662 25/09/2013 85.13

AMW7916 N490155239 74550 18/09/2013 85.13

ANM5483 Z480198932 73662 26/09/2013 85.13

API7957 N490155618 74550 25/09/2013 85.13

AQW3035 N490155134 74550 14/09/2013 85.13

ART2753 N490155724 74550 20/09/2013 85.13

ASM2741 N490155341 74550 17/09/2013 85.13

AUR0274 Z480198863 73662 25/09/2013 85.13

AUZ6296 Z480198838 55412 23/09/2013 53.20

AVK4179 N490155609 74550 25/09/2013 85.13

AVQ2008 N490155174 74630 14/09/2013 127.69

AVY6734 N490155118 74550 14/09/2013 85.13

AWM9686 Z480198224 53800 23/09/2013 85.13

AWU3717 N490155610 74550 25/09/2013 85.13

AXC5764 N490154625 74550 13/09/2013 85.13

BBB4454 Z480198789 55412 23/09/2013 53.20

BCB0127 Z480199021 55412 27/09/2013 53.20

BDJ0405 N490155235 74550 18/09/2013 85.13

BEB1021 N490155363 74550 18/09/2013 85.13

BGH8750 N490155265 74550 20/09/2013 85.13

BGQ6001 N490155660 74550 26/09/2013 85.13

BIM2904 N490155306 74550 19/09/2013 85.13

BIX0954 N490155748 74550 20/09/2013 85.13

BIX4979 Z480198859 73662 23/09/2013 85.13

BJD5611 Z480198397 55412 24/09/2013 53.20

BJJ3857 Z480199282 51851 27/09/2013 127.69

BJN4371 N490155474 74550 21/09/2013 85.13

BKD3065 Z480198387 55412 23/09/2013 53.20

BKD8382 Z480198494 72340 21/09/2013 85.13

BKF6689 Z480198812 51851 23/09/2013 127.69

BKJ3404 Z480198731 60501 23/09/2013 191.54

BKK8914 N490155664 74550 26/09/2013 85.13

BKN1872 Z480199030 55412 27/09/2013 53.20

BKN2327 Z480198473 55500 24/09/2013 85.13

BKN2428 Z480198883 73662 21/09/2013 85.13

BKN3585 N490155843 74550 26/09/2013 85.13

BKN3804 N490155858 74550 26/09/2013 85.13

BKN5353 Z480198999 73662 26/09/2013 85.13

BKN8363 N490155255 74630 19/09/2013 127.69

BKP4941 N490155814 74550 25/09/2013 85.13

BLK5433 Z480198396 55416 24/09/2013 53.20

BLN4038 N490155407 74550 23/09/2013 85.13

BLR9889 Z480198147 55412 25/09/2013 53.20

BLT8077 Z480198341 60412 24/09/2013 127.69

BLT8341 Z480198791 55412 23/09/2013 53.20

BLW2890 N490155448 74550 23/09/2013 85.13

BLX1116 N490155194 74550 18/09/2013 85.13

BNI4590 Z480198612 55500 24/09/2013 85.13

BNK4539 N490155463 74550 21/09/2013 85.13

BOE0271 N490155263 74550 19/09/2013 85.13

BPI4732 N490155943 74550 20/09/2013 85.13

BPP5525 Z480199277 51851 26/09/2013 127.69

BPY8556 N490155262 74550 19/09/2013 85.13

BQE7492 N490154779 74550 11/09/2013 85.13

BQJ6231 Z480198758 73662 23/09/2013 85.13

BQM1747 Z480198933 55500 27/09/2013 85.13

BQX9081 Z480198389 55500 23/09/2013 85.13

BRC6660 N490155619 74550 25/09/2013 85.13

BRL2792 Z480198989 55412 25/09/2013 53.20

BSI1548 Z480198497 51851 26/09/2013 127.69

BTB9629 Z480198598 68580 20/09/2013 85.13

BTI8208 N490155846 74550 26/09/2013 85.13

BTM5060 N490155379 74550 18/09/2013 85.13

BTM7178 N490155319 74550 19/09/2013 85.13

BTM8078 Z480199102 54600 26/09/2013 85.13

BTM8206 N490155397 74550 18/09/2013 85.13

BTM8817 Z480199176 51851 26/09/2013 127.69

BTM9505 Z480198757 55416 23/09/2013 53.20

BTM9902 N490155314 74550 19/09/2013 85.13

BUJ6560 N490155856 74550 26/09/2013 85.13

BUK7921 Z480198786 55412 21/09/2013 53.20

BUV6565 N490155332 74550 19/09/2013 85.13

BVA7195 Z480198843 60501 23/09/2013 191.54

BVC2328 Z480197363 73662 20/09/2013 85.13

BVN8659 Z480199003 55412 25/09/2013 53.20

BYO6651 N490155859 74550 26/09/2013 85.13

BYV3482 Z480198878 60501 20/09/2013 191.54

BZC0249 N490155852 74550 26/09/2013 85.13

BZH4999 Z480198787 55412 21/09/2013 53.20

BZT2988 Z480198760 73662 24/09/2013 85.13

BZT4110 N490155483 74550 21/09/2013 85.13

BZT5522 N490155293 74550 19/09/2013 85.13

CAH5372 N490155282 74550 16/09/2013 85.13

CAY3394 N490155358 74550 18/09/2013 85.13

CAY3969 N490155323 74550 19/09/2013 85.13

CBC2168 N490155209 74550 18/09/2013 85.13

CBK7702 N490155376 74550 18/09/2013 85.13

CBY4902 N490155495 74630 23/09/2013 127.69

CCA5955 N490155301 74550 19/09/2013 85.13

CCR4522 N490155920 74550 24/09/2013 85.13

CDD5621 Z480198474 60501 25/09/2013 191.54

CEG4193 N490155250 74550 19/09/2013 85.13

CFH7770 Z480198732 54600 24/09/2013 85.13

CFK1528 N490155781 74550 27/09/2013 85.13

CFS8721 Z480198321 54600 23/09/2013 85.13

CFT8811 N490155652 74550 26/09/2013 85.13

CFU1699 Z480197966 73662 24/09/2013 85.13

CFU2759 Z480198610 55500 23/09/2013 85.13

CFU2948 Z480199254 51851 27/09/2013 127.69

CFU2950 Z480199087 55500 27/09/2013 85.13

CFU3597 N490155591 74550 25/09/2013 85.13

CFU3999 N490155297 74550 19/09/2013 85.13

CFU5217 Z480198555 56731 20/09/2013 85.13

CFU7122 N490155965 74550 23/09/2013 85.13

CFW3997 N490155669 74550 27/09/2013 85.13

CGC8710 Z480198953 55416 25/09/2013 53.20

CGI2071 N490155400 74550 23/09/2013 85.13

CGO0679 N490155804 74550 25/09/2013 85.13

CHI2234 N490155256 74550 19/09/2013 85.13

CHN4984 Z480198994 55412 26/09/2013 53.20

CHR2132 N490155951 74550 21/09/2013 85.13

CHV0872 Z480198985 55412 25/09/2013 53.20

CHV4181 N490155725 74550 20/09/2013 85.13

CHZ5567 Z480199110 55415 27/09/2013 53.20

CIJ5210 Z480198762 73662 24/09/2013 85.13

CIW9858 N490155947 74550 21/09/2013 85.13

CJB7496 Z480199252 73662 27/09/2013 85.13

CJL5476 Z480199111 55500 27/09/2013 85.13

CJY4270 Z480198472 51851 23/09/2013 127.69

CKQ2158 Z480198322 51851 24/09/2013 127.69

CKX3202 Z480199079 51851 26/09/2013 127.69

CLG2488 Z480198850 55412 24/09/2013 53.20

CLG2551 N490155202 74550 18/09/2013 85.13

CLO3698 N490155967 74550 23/09/2013 85.13

CLW8664 Z480198398 51851 24/09/2013 127.69

CLX9920 Z480198879 60501 20/09/2013 191.54

CLX9920 Z480198325 51851 26/09/2013 127.69

CLZ5876 N490155945 74550 21/09/2013 85.13

CLZ9870 N490155242 74550 18/09/2013 85.13

CMU1109 N490155444 74550 23/09/2013 85.13

CMY5035 Z480198144 51851 24/09/2013 127.69

COM1135 N490155318 74550 19/09/2013 85.13

COT1316 N490155410 74550 23/09/2013 85.13

COX5813 N490155312 74550 19/09/2013 85.13

CPM1027 N490155456 74550 21/09/2013 85.13

CPO3580 N490155226 74550 18/09/2013 85.13

CPV5384 Z480198146 55412 25/09/2013 53.20

CPV5389 N490155328 74550 19/09/2013 85.13

CQH1602 N490155848 74550 26/09/2013 85.13

CQK3610 Z480198993 55500 26/09/2013 85.13

CQT0313 Z480199078 51851 26/09/2013 127.69

CQT0588 Z480198847 55412 24/09/2013 53.20

CQT0962 Z480198050 55411 23/09/2013 53.20

CQT1897 N490155440 74550 23/09/2013 85.13

CQT2488 Z480198149 73662 26/09/2013 85.13

CQT2932 N490155198 74550 18/09/2013 85.13

CQT4318 N490155857 74550 26/09/2013 85.13

CQT4637 N490155726 74550 20/09/2013 85.13

CQT5788 N490155315 74550 19/09/2013 85.13

CQT6505 N490155307 74550 19/09/2013 85.13

CQT7102 Z480198559 56731 26/09/2013 85.13

CQT8069 N490155331 74550 19/09/2013 85.13

CQT8753 N490155445 74550 23/09/2013 85.13

CQT9002 N490155305 74550 19/09/2013 85.13

CQT9281 Z480198145 51851 24/09/2013 127.69

CQW3637 Z480198755 73662 20/09/2013 85.13

CRD6935 Z480198495 55680 26/09/2013 127.69

CRL7694 Z480198781 55412 20/09/2013 53.20

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DDQ0485 Z480198498 51851 26/09/2013 127.69

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DEW5280 N490155390 74550 18/09/2013 85.13

DFG2857 N490155614 74550 25/09/2013 85.13

DFM4341 N490155466 74550 21/09/2013 85.13

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DFV3647 Z480199230 55412 27/09/2013 53.20

DFY6599 Z480197903 73662 25/09/2013 85.13

DFZ6120 Z480198421 73662 21/09/2013 85.13

DGI0189 N490155470 74550 21/09/2013 85.13

Page 27: Diário Oficial - São Carlos · Diário OficialSÃO CARLOS ... anualmente no primeiro semestre de cada ano. ... § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-

São Carlos

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013

www.saocarlos.sp.gov.br 27SÃO CARLOSPREFEITURA DE

DGI0600 N490155730 74550 24/09/2013 85.13

DGI1850 N490155321 74550 19/09/2013 85.13

DGK7728 N490155251 74550 19/09/2013 85.13

DGW8993 Z480198823 73662 26/09/2013 85.13

DGZ2991 Z480198810 73662 23/09/2013 85.13

DHF4337 N490155650 74550 26/09/2013 85.13

DHK6414 N490155447 74550 23/09/2013 85.13

DHT0190 Z480198891 55416 26/09/2013 53.20

DHY9974 N490155461 74550 21/09/2013 85.13

DIF6778 Z480199278 73662 26/09/2013 85.13

DIP2124 N490155386 74550 18/09/2013 85.13

DIQ7069 Z480199334 73662 27/09/2013 85.13

DIV3581 Z480199281 51851 27/09/2013 127.69

DIW3428 N490155746 74550 20/09/2013 85.13

DIW4089 Z480198766 73662 25/09/2013 85.13

DIW4548 Z480198800 55412 24/09/2013 53.20

DIW4598 N490155191 74550 18/09/2013 85.13

DIW5722 Z480198858 55500 23/09/2013 85.13

DIW6404 Z480198605 73662 19/09/2013 85.13

DIW6505 N490155853 74550 26/09/2013 85.13

DIW6568 Z480198350 55500 26/09/2013 85.13

DIW7039 N490155966 74550 23/09/2013 85.13

DIW7443 N490155384 74550 18/09/2013 85.13

DIW7487 N490155658 74550 26/09/2013 85.13

DJF8518 Z480199280 51851 27/09/2013 127.69

DKB6257 N490155968 74550 23/09/2013 85.13

DKB8823 Z480199228 73662 26/09/2013 85.13

DKP5415 N490155954 74630 23/09/2013 127.69

DKQ2825 N490155850 74550 26/09/2013 85.13

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DKY0246 Z480198599 73662 20/09/2013 85.13

DKY0363 N490155666 74550 26/09/2013 85.13

DLN5327 Z480198976 55500 24/09/2013 85.13

DMC5110 N490155385 74550 18/09/2013 85.13

DMD5787 N490155719 74550 20/09/2013 85.13

DMN5812 N490155590 74550 25/09/2013 85.13

DMN8850 N490155656 74550 26/09/2013 85.13

DMU1086 N490155622 74550 25/09/2013 85.13

DMU9966 N490155819 74630 25/09/2013 127.69

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DNO9454 Z480198593 73662 20/09/2013 85.13

DNP6384 Z480198876 60501 20/09/2013 191.54

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DOT6728 N490155616 74550 25/09/2013 85.13

DOZ0045 Z480198223 60501 21/09/2013 191.54

DPB6057 N490155944 74630 20/09/2013 127.69

DPM0057 Z480198220 60501 21/09/2013 191.54

DPX0052 Z480198809 73662 23/09/2013 85.13

DQC3455 N490155488 74550 20/09/2013 85.13

DQC4940 Z480198894 73662 26/09/2013 85.13

DQD5649 Z480198385 55412 23/09/2013 53.20

DQG6567 Z480198349 55500 26/09/2013 85.13

DQI7221 Z480199333 55500 27/09/2013 85.13

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DQJ7535 Z480198400 73662 24/09/2013 85.13

DQP4298 N490155245 74550 19/09/2013 85.13

DQS1372 Z480199151 51851 26/09/2013 127.69

DQS7108 N490155252 74550 19/09/2013 85.13

DRH9567 Z480199010 55500 25/09/2013 85.13

DRN7421 N490155227 74550 18/09/2013 85.13

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DRV0300 N490155957 74550 23/09/2013 85.13

DRV0300 Z480198982 73662 24/09/2013 85.13

DSE1361 Z480198418 73662 20/09/2013 85.13

DSE4831 Z480198893 73662 26/09/2013 85.13

DSE5035 Z480198817 60501 23/09/2013 191.54

DSE5089 Z480199006 55412 25/09/2013 53.20

DSE5339 Z480197364 55500 24/09/2013 85.13

DSE5384 Z480198345 55500 26/09/2013 85.13

DSE5582 N490155961 74630 23/09/2013 127.69

DSE5925 N490155932 74550 20/09/2013 85.13

DSE5941 Z480198992 73662 25/09/2013 85.13

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DSY3635 N490155207 74550 18/09/2013 85.13

DSY5745 Z480198493 55500 24/09/2013 85.13

DSY9886 Z480199116 73662 27/09/2013 85.13

DTP7090 N490155446 74550 23/09/2013 85.13

DTP7188 N490155367 74550 18/09/2013 85.13

DTW7651 Z480199022 73662 27/09/2013 85.13

DUC4248 Z480198218 55416 20/09/2013 53.20

DUD4504 Z480198846 55500 24/09/2013 85.13

DUD5416 N490155815 74550 25/09/2013 85.13

DUE2671 Z480198150 60412 26/09/2013 127.69

DUG2396 N490155625 74630 25/09/2013 127.69

DUK0256 Z480198788 55412 23/09/2013 53.20

DUK0733 Z480199113 55500 27/09/2013 85.13

DUK0818 N490155451 74550 23/09/2013 85.13

DUK1048 N490155926 74550 20/09/2013 85.13

DUK1145 Z480198597 73662 20/09/2013 85.13

DUK2096 Z480199236 73662 27/09/2013 85.13

DUK2323 N490155257 74550 19/09/2013 85.13

DUL8793 Z480198782 55412 20/09/2013 53.20

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CUE0971 N490155727 74550 20/09/2013 85.13

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CVD5508 N490155783 74550 27/09/2013 85.13

CVX3400 N490155281 74550 16/09/2013 85.13

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CWQ5174 Z480199229 73662 26/09/2013 85.13

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CXH7914 N490155254 74550 19/09/2013 85.13

CXT1717 Z480199085 53800 25/09/2013 85.13

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CYF1413 N490155465 74550 21/09/2013 85.13

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CYF2262 N490155222 74550 18/09/2013 85.13

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CYF3910 Z480199013 55412 26/09/2013 53.20

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CZI0395 N490155931 74630 20/09/2013 127.69

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CZI5142 Z480198873 51851 27/09/2013 127.69

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CZI8523 N490155729 74550 24/09/2013 85.13

CZI8730 Z480199327 55500 27/09/2013 85.13

CZI9709 N490155963 74550 23/09/2013 85.13

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CZX5956 N490155855 74550 26/09/2013 85.13

DAD9199 Z480198956 60501 21/09/2013 191.54

DAL3540 N490155270 74550 16/09/2013 85.13

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DAW9280 N490155368 74550 18/09/2013 85.13

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DBL4507 N490155659 74550 26/09/2013 85.13

DBP2342 N490155718 74550 20/09/2013 85.13

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DBS5765 Z480198806 60501 23/09/2013 191.54

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DBV5907 N490155237 74550 18/09/2013 85.13

DBX5679 N490155322 74630 19/09/2013 127.69

DBY3377 N490155378 74550 18/09/2013 85.13

DBY5402 N490155389 74550 18/09/2013 85.13

DCB4201 Z480198797 55412 24/09/2013 53.20

DCB9728 Z480198855 73662 23/09/2013 85.13

DCE5714 N490155601 74550 25/09/2013 85.13

DCM7372 N490155621 74550 25/09/2013 85.13

DCS1009 N490155753 74550 20/09/2013 85.13

DDI1453 Z480198792 55412 23/09/2013 53.20

DDQ0485 Z480198498 51851 26/09/2013 127.69

DEF6363 Z480199109 63941 26/09/2013 191.54

DES2751 N490155589 74550 25/09/2013 85.13

DEW5280 N490155390 74550 18/09/2013 85.13

DFG2857 N490155614 74550 25/09/2013 85.13

DFM4341 N490155466 74550 21/09/2013 85.13

DFP4119 Z480198752 55416 20/09/2013 53.20

DFV3647 Z480199230 55412 27/09/2013 53.20

DFY6599 Z480197903 73662 25/09/2013 85.13

DFZ6120 Z480198421 73662 21/09/2013 85.13

DGI0189 N490155470 74550 21/09/2013 85.13

Page 28: Diário Oficial - São Carlos · Diário OficialSÃO CARLOS ... anualmente no primeiro semestre de cada ano. ... § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, os seguintes ser-

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Expediente

Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S

Secretaria Municipal de Comunicação

documento assinado digitalmente

José Carlos da Silva edição de texto (Mtb. 19.083)

Rogério Nuneseditoração eletrônica

DIÁRIO OFICIALSexta-feira, 29 de novembro de 2013www.saocarlos.sp.gov.br28 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

EVC4250 N490155362 74550 18/09/2013 85.13

EVC4321 N490155366 74550 18/09/2013 85.13

EVG3123 N490155240 74550 18/09/2013 85.13

EVG3160 N490155424 74550 23/09/2013 85.13

EVG3363 N490155316 74550 19/09/2013 85.13

EVG3436 Z480197366 73662 26/09/2013 85.13

EVG3440 Z480198820 73662 25/09/2013 85.13

EVG3502 Z480199101 73662 25/09/2013 85.13

EVG3599 Z480198492 54600 23/09/2013 85.13

EVG3696 Z480198864 73662 25/09/2013 85.13

EVG3739 N490155294 74550 19/09/2013 85.13

EVG4222 Z480198845 55412 24/09/2013 53.20

EVG4382 Z480199025 55500 27/09/2013 85.13

EVG4700 N490155606 74550 25/09/2013 85.13

EVG4819 N490155416 74550 23/09/2013 85.13

EVG4952 N490155201 74550 18/09/2013 85.13

EVG5150 N490155357 74550 18/09/2013 85.13

EVG5205 N490155214 74550 18/09/2013 85.13

EVG5274 N490155468 74550 21/09/2013 85.13

EVG5386 Z480198990 73662 25/09/2013 85.13

EVG5776 N490155436 74550 23/09/2013 85.13

EVG7826 Z480198733 55500 24/09/2013 85.13

EVH1961 N490155600 74550 25/09/2013 85.13

EVJ4049 Z480198822 73662 26/09/2013 85.13

EVL8350 N490155662 74550 26/09/2013 85.13

EVX4463 N490155388 74550 18/09/2013 85.13

EWQ1016 N490155744 74550 20/09/2013 85.13

EWQ7123 N490155738 74550 24/09/2013 85.13

EWQ7365 Z480199108 55416 27/09/2013 53.20

EWQ7444 N490155915 74550 23/09/2013 85.13

EWQ7579 N490155795 74550 25/09/2013 85.13

EWQ7841 N490155755 74550 20/09/2013 85.13

EWQ8013 Z480198856 54522 23/09/2013 127.69

EWQ8500 N490155236 74550 18/09/2013 85.13

EWQ8540 N490155241 74550 18/09/2013 85.13

EWQ8593 Z480197362 55500 20/09/2013 85.13

EWQ8882 Z480198962 56222 27/09/2013 53.20

EWQ8900 Z480199007 55412 25/09/2013 53.20

EWQ8963 Z480198415 73662 20/09/2013 85.13

EWQ9052 N490155429 74550 23/09/2013 85.13

EWQ9053 N490155417 74550 23/09/2013 85.13

EWQ9077 Z480199001 55412 25/09/2013 53.20

EWQ9098 Z480198558 73662 24/09/2013 85.13

EWQ9207 N490155959 74550 23/09/2013 85.13

EWQ9586 Z480193848 55500 23/09/2013 85.13

EWQ9587 N490155238 74550 18/09/2013 85.13

EWQ9867 N490155602 74550 25/09/2013 85.13

EWR0238 N490155924 74550 20/09/2013 85.13

EXU9340 N490155220 74630 18/09/2013 127.69

EYE3159 N490155736 74550 24/09/2013 85.13

EYF8730 N490155360 74550 18/09/2013 85.13

EYG8062 N490155805 74550 25/09/2013 85.13

EYG8628 Z480198986 55412 25/09/2013 53.20

EYJ6430 N490155670 74550 27/09/2013 85.13

EYK9860 N490155213 74550 18/09/2013 85.13

EYM7052 Z480198393 55412 24/09/2013 53.20

EYR3241 N490155335 74550 19/09/2013 85.13

EYR3302 N490155731 74550 24/09/2013 85.13

EYR3367 N490155425 74550 23/09/2013 85.13

EYR3368 Z480198998 73662 26/09/2013 85.13

EYR3479 Z480199023 51851 27/09/2013 127.69

EYR3563 N490154651 74630 14/09/2013 127.69

EYR3592 N490155782 74550 27/09/2013 85.13

EYR3730 N490155395 74550 18/09/2013 85.13

EYR4158 Z480199227 73662 26/09/2013 85.13

EYR4280 N490155962 74550 23/09/2013 85.13

EYR4347 Z480198419 55500 20/09/2013 85.13

EYR4442 N490155330 74550 19/09/2013 85.13

EYR4472 Z480198980 60501 24/09/2013 191.54

EYR4475 N490155399 74550 18/09/2013 85.13

EYR4600 N490155258 74550 19/09/2013 85.13

EYR4745 Z480199239 73662 27/09/2013 85.13

EYR4926 N490155646 74550 24/09/2013 85.13

EYT1079 Z480198959 73662 26/09/2013 85.13

EYW3395 Z480198417 73662 20/09/2013 85.13

EZB2819 Z480198818 73662 23/09/2013 85.13

EZJ4206 N490155940 74550 20/09/2013 85.13

FAG9725 N490155197 74550 18/09/2013 85.13

FAH0009 N490155414 74550 23/09/2013 85.13

FAK9921 N490155354 74550 18/09/2013 85.13

FAZ1712 Z480198903 51930 21/09/2013 191.54

FBB8518 N490155787 74550 24/09/2013 85.13

FBN0750 N490155475 74550 21/09/2013 85.13

FBN7215 Z480198927 54522 23/09/2013 127.69

FBX1299 N490155216 74550 18/09/2013 85.13

FCP0001 N490155914 74550 23/09/2013 85.13

FDL0726 N490155192 74550 18/09/2013 85.13

FDM8128 Z480197904 55500 25/09/2013 85.13

FDO1784 Z480198841 55411 23/09/2013 53.20

FDO1784 Z480198320 51851 23/09/2013 127.69

FDO1870 Z480199202 73662 26/09/2013 85.13

FDO2041 N490155651 74550 26/09/2013 85.13

FDO2050 N490155584 74550 25/09/2013 85.13

FDO2137 N490155812 74550 25/09/2013 85.13

FDO2175 N490155365 74550 18/09/2013 85.13

FDO2255 Z480198221 56222 21/09/2013 53.20

FDO2305 N490155373 74550 18/09/2013 85.13

FDO2605 N490155411 74550 23/09/2013 85.13

FDO3022 N490155317 74550 19/09/2013 85.13

FDO3150 N490155284 74630 16/09/2013 127.69

FDO3180 Z480198813 73662 23/09/2013 85.13

FDO3209 N490155739 74630 24/09/2013 127.69

FDO3209 N490155921 74550 24/09/2013 85.13

FDO3318 Z480197965 73662 23/09/2013 85.13

FEB3511 Z480198871 53800 27/09/2013 85.13

FER0611 Z480198773 73662 26/09/2013 85.13

FES4020 N490155956 74550 23/09/2013 85.13

FES4099 Z480198889 73662 26/09/2013 85.13

FES4372 N490155374 74550 18/09/2013 85.13

FES4372 Z480199015 55412 26/09/2013 53.20

FES4487 Z480198049 73662 23/09/2013 85.13

FES4528 Z480198759 73662 23/09/2013 85.13

FES4614 Z480198958 73662 26/09/2013 85.13

FES4892 N490155333 74550 19/09/2013 85.13

FES4913 Z480199328 55500 27/09/2013 85.13

FES4926 N490155375 74550 18/09/2013 85.13

FES4952 N490155611 74550 25/09/2013 85.13

FES4952 Z480198824 73662 26/09/2013 85.13

FES5054 Z480198500 51851 26/09/2013 127.69

FFH5389 N490155480 74550 21/09/2013 85.13

FFU3475 N490155210 74550 18/09/2013 85.13

FFU6956 N490155916 74550 23/09/2013 85.13

FFZ4202 N490155594 74550 25/09/2013 85.13

FGI0415 N490155598 74550 25/09/2013 85.13

FGJ2327 N490155490 74550 20/09/2013 85.13

FGO3496 N490155412 74550 23/09/2013 85.13

FGO3539 N490155418 74550 23/09/2013 85.13

FGO3653 Z480199276 51851 26/09/2013 127.69

FGO3786 Z480198467 55416 23/09/2013 53.20

FGO4295 Z480198649 51851 23/09/2013 127.69

FGO4413 N490155205 74550 18/09/2013 85.13

FGO4414 Z480197365 73662 26/09/2013 85.13

FGO4676 Z480199084 60501 26/09/2013 191.54

FGO4853 N490155934 74550 20/09/2013 85.13

FGO4913 Z480198865 60501 26/09/2013 191.54

FGO4928 N490155329 74630 19/09/2013 127.69

FGO5282 N490155403 74550 23/09/2013 85.13

FGO5464 N490155193 74550 18/09/2013 85.13

FGO5488 Z480198553 73662 20/09/2013 85.13

FGO5607 Z480198560 73662 27/09/2013 85.13

FGO5765 N490155604 74550 25/09/2013 85.13

FGO5929 N490155599 74550 25/09/2013 85.13

FGO6286 N490155377 74550 18/09/2013 85.13

FGO6328 Z480198384 55412 20/09/2013 53.20

FGO6364 Z480198977 73662 24/09/2013 85.13

FGO6421 N490155649 74550 26/09/2013 85.13

FGO6424 N490155613 74550 25/09/2013 85.13

FGO6517 Z480199080 51851 26/09/2013 127.69

FGO6561 N490155260 74550 19/09/2013 85.13

FGO6573 N490155742 74550 24/09/2013 85.13

FGO6708 N490155458 74550 21/09/2013 85.13

FGO6789 Z480199331 55500 27/09/2013 85.13

FGO6910 N490155371 74550 18/09/2013 85.13

FGO7060 N490155624 74550 25/09/2013 85.13

FGO7079 Z480193847 55500 23/09/2013 85.13

FGO7111 Z480199104 73662 26/09/2013 85.13

FGO7132 N490155925 74550 20/09/2013 85.13

FGO7238 Z480198600 73662 20/09/2013 85.13

FGO7266 N490155484 74550 21/09/2013 85.13

FGO7266 N490155421 74550 23/09/2013 85.13

FGO7269 N490155807 74550 25/09/2013 85.13

FGQ5717 N490155928 74550 20/09/2013 85.13

FGR2318 N490155433 74550 23/09/2013 85.13

FHM6273 N490155949 74550 21/09/2013 85.13

FHM7074 Z480198928 55500 25/09/2013 85.13

FHM7151 N490155324 74550 19/09/2013 85.13

FHM7730 N490155435 74550 23/09/2013 85.13

FHM7778 N490155942 74550 20/09/2013 85.13

FHM7779 Z480198955 60501 25/09/2013 191.54

FHM7795 N490155605 74550 25/09/2013 85.13

FHM7802 Z480199205 60501 27/09/2013 191.54

FHM7896 N490155654 74550 26/09/2013 85.13

FHM7968 Z480198978 73662 24/09/2013 85.13

FHM8058 N490155452 74550 23/09/2013 85.13

FHM8069 N490155228 74550 18/09/2013 85.13

FHM8156 Z480199004 55412 25/09/2013 53.20

FHM8359 N490155952 74550 21/09/2013 85.13

FHN5430 N490155391 74550 18/09/2013 85.13

FHN5823 Z480198805 73662 23/09/2013 85.13

FIC8758 Z480198608 55416 26/09/2013 53.20

FIR5894 N490155199 74550 18/09/2013 85.13

FIT9100 Z480199002 55412 25/09/2013 53.20

FJE6584 Z480199177 73662 26/09/2013 85.13

FJJ3939 N490155459 74550 21/09/2013 85.13

FJJ3939 N490155408 74550 23/09/2013 85.13

FJJ3939 N490155665 74550 26/09/2013 85.13

FKV1792 N490155300 74550 19/09/2013 85.13

FKV1792 N490155405 74550 23/09/2013 85.13

FKV2710 Z480198796 55412 24/09/2013 53.20

FKV9901 Z480199011 55412 25/09/2013 53.20

FLH9194 Z480199326 60501 26/09/2013 191.54

FLL0645 Z480198837 55412 23/09/2013 53.20

FLL6993 Z480198770 55500 26/09/2013 85.13

FLL7146 N490155246 74550 19/09/2013 85.13

FLL7147 N490155369 74550 18/09/2013 85.13

FLL7598 N490155743 74550 20/09/2013 85.13

FLL7849 N490155647 74550 24/09/2013 85.13

FLL7944 Z480198886 53800 26/09/2013 85.13

FLL8007 N490155355 74550 18/09/2013 85.13

FMF7794 N490155657 74550 26/09/2013 85.13

FMF7810 N490155593 74550 25/09/2013 85.13

FMQ5005 N490155720 74550 20/09/2013 85.13

FPV0009 N490155326 74550 19/09/2013 85.13

FRA3274 N490155353 74550 18/09/2013 85.13

FUI6968 N490155361 74550 18/09/2013 85.13

FWP4114 Z480198929 55500 25/09/2013 85.13

FZI2009 Z480199016 55412 26/09/2013 53.20

GFB6833 N490155922 74550 24/09/2013 85.13

GGG2252 Z480198957 55500 26/09/2013 85.13

GHG1977 Z480198416 73662 20/09/2013 85.13

GTY7659 Z480199081 73662 26/09/2013 85.13

GXI4738 Z480198951 55090 24/09/2013 85.13

GXP3188 Z480198469 55414 23/09/2013 53.20

GYG6482 N490155797 74550 25/09/2013 85.13

GYO6308 Z480198794 55412 23/09/2013 53.20

GYR1712 Z480198900 51851 26/09/2013 127.69

GZD5943 N490155325 74550 19/09/2013 85.13

HAT7699 Z480198414 73662 20/09/2013 85.13

HAT9730 Z480198963 51851 27/09/2013 127.69

HBY0197 Z480198774 73662 26/09/2013 85.13

HCC1427 N490155460 74550 21/09/2013 85.13

HEK7755 N490155143 74550 14/09/2013 85.13

HFD4995 N490155153 74630 14/09/2013 127.69

HHS9447 N490155223 74550 18/09/2013 85.13

HIU5884 Z480198048 55500 23/09/2013 85.13

HJB8674 N490155382 74550 18/09/2013 85.13

HKE1874 N490154623 74550 13/09/2013 85.13

HKE1915 Z480199029 55412 27/09/2013 53.20

HKR1886 N490155955 74550 23/09/2013 85.13

HLP7289 Z480198738 73662 26/09/2013 85.13

HNG4802 N490155655 74550 26/09/2013 85.13

HNV6102 N490155200 74550 18/09/2013 85.13

HRL2385 N490155673 74550 27/09/2013 85.13

HTE4447 N490155311 74550 19/09/2013 85.13

IKU8487 Z480198783 55500 20/09/2013 85.13

JDQ7632 Z480198388 55412 23/09/2013 53.20

JEM1715 Z480199088 55500 27/09/2013 85.13

JGE9624 Z480199251 60501 26/09/2013 191.54

JGI3117 N490155487 74550 20/09/2013 85.13

JGS7350 N490155455 74550 21/09/2013 85.13

JHQ7969 N490155740 74550 24/09/2013 85.13

JJB7395 Z480199335 73662 27/09/2013 85.13

JLF8875 N490155304 74550 19/09/2013 85.13

JMZ6513 N490155383 74550 18/09/2013 85.13

JPK8799 N490155960 74550 23/09/2013 85.13

JQM0321 Z480199156 73662 27/09/2013 85.13

JQT9256 Z480199279 57380 27/09/2013 191.54

JQY5512 Z480198373 55416 21/09/2013 53.20

JRM1658 N490155457 74630 21/09/2013 127.69

JRM1658 N490155443 74630 23/09/2013 127.69

JXQ6560 N490155299 74550 19/09/2013 85.13

KCV2121 N490155847 74550 26/09/2013 85.13

KDS5770 Z480198899 60501 26/09/2013 191.54

KGX9614 N490155195 74550 18/09/2013 85.13

KPT7252 Z480197963 55500 21/09/2013 85.13

KTB8241 N490155672 74550 27/09/2013 85.13

KYL5934 N490155661 74550 26/09/2013 85.13

KYP1350 N490155937 74550 20/09/2013 85.13

KZU5372 N490155196 74550 18/09/2013 85.13

LCR3265 N490155754 74550 20/09/2013 85.13

LCX3231 Z480198425 51851 23/09/2013 127.69

LOV2185 N490155431 74550 23/09/2013 85.13

MBR9198 N490155427 74550 23/09/2013 85.13

MCD3175 N490155722 74550 20/09/2013 85.13

MIO5834 N490155933 74550 20/09/2013 85.13

MJN8585 N490155364 74550 18/09/2013 85.13

MKL8217 N490154790 74630 11/09/2013 127.69

MOV6299 Z480198844 73662 23/09/2013 85.13

MTH1155 Z480198861 55416 23/09/2013 53.20

MTM7329 Z480197981 55411 26/09/2013 53.20

MVR5041 N490155950 74550 21/09/2013 85.13

MWY9949 N490154604 74630 12/09/2013 127.69

MYW2308 N490155939 74550 20/09/2013 85.13

NGO4300 N490155751 74550 20/09/2013 85.13

NKC0009 Z480198995 55412 26/09/2013 53.20

NKJ9350 N490155918 74550 24/09/2013 85.13

NKN2724 N490155737 74550 24/09/2013 85.13

NRP3118 Z480198898 73662 26/09/2013 85.13

NUE6051 N490155426 74550 23/09/2013 85.13

NXZ2717 N490155467 74630 21/09/2013 127.69

OLU3055 Z480199032 55412 27/09/2013 53.20

OMR1330 N490155671 74550 27/09/2013 85.13

ONJ7160 N490155585 74550 25/09/2013 85.13

OPL5874 N490155204 74550 18/09/2013 85.13

OPL5874 N490155732 74550 24/09/2013 85.13

Total: 1

FGO7132 N490155925 74550 20/09/2013 85.13

FGO7238 Z480198600 73662 20/09/2013 85.13

FGO7266 N490155484 74550 21/09/2013 85.13

FGO7266 N490155421 74550 23/09/2013 85.13

FGO7269 N490155807 74550 25/09/2013 85.13

FGQ5717 N490155928 74550 20/09/2013 85.13

FGR2318 N490155433 74550 23/09/2013 85.13

FHM6273 N490155949 74550 21/09/2013 85.13

FHM7074 Z480198928 55500 25/09/2013 85.13

FHM7151 N490155324 74550 19/09/2013 85.13

FHM7730 N490155435 74550 23/09/2013 85.13

FHM7778 N490155942 74550 20/09/2013 85.13

FHM7779 Z480198955 60501 25/09/2013 191.54

FHM7795 N490155605 74550 25/09/2013 85.13

FHM7802 Z480199205 60501 27/09/2013 191.54

FHM7896 N490155654 74550 26/09/2013 85.13

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NKJ9350 N490155918 74550 24/09/2013 85.13

NKN2724 N490155737 74550 24/09/2013 85.13

NRP3118 Z480198898 73662 26/09/2013 85.13

NUE6051 N490155426 74550 23/09/2013 85.13

NXZ2717 N490155467 74630 21/09/2013 127.69

OLU3055 Z480199032 55412 27/09/2013 53.20

OMR1330 N490155671 74550 27/09/2013 85.13

ONJ7160 N490155585 74550 25/09/2013 85.13

OPL5874 N490155204 74550 18/09/2013 85.13

OPL5874 N490155732 74550 24/09/2013 85.13

Total: 1