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ANO XLVIII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 03 DE FEVEREIRO DE 2017 Nº 2375 EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx BOLETIM DO MUNICÍPIO Leis Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos: CONTA CORRENTE DATA VALOR DO CRÉDITO SNA 19/01/2017 R$ 169.989,50 FUNDO A FUNDO 19/01/2017 R$ 76.984,00 SNA 20/01/2017 R$ 128.978,94 FPM 20/01/2017 R$ 712.615,20 FEB 20/01/2017 R$ 306.843,35 ISS/STN 20/01/2017 R$ 12.254,31 SNA 23/01/2017 R$ 358.090,70 FNAS/GBF 23/01/2017 R$ 76.309,24 SNA 24/01/2017 R$ 2.289.262,41 ART 6 24/01/2017 R$ 334.610,21 FDO CONS 24/01/2017 R$ 1.652,77 FEB 24/01/2017 R$ 6.278.381,30 SNA 25/01/2017 R$ 92.381,50 SNA 26/01/2017 R$ 34.366,20 SNA 27/01/2017 R$ 34.769,81 SNA 30/01/2017 R$ 14.445,84 FPM 30/01/2017 R$ 1.827.547,50 FEB 30/01/2017 R$ 752.195,54 ISS/STN 30/01/2017 R$ 62.253,46 FEB 31/01/2017 R$ 8.121.370,30 LEI KANDIR 31/01/2017 R$ 261.132,30 SNA 31/01/2017 R$ 42.808,75 SNA 01/02/2017 R$ 54.930,56 Vilma Wanderley da Silva Bueno Chefe Divisão Tesouraria Decretos Republicado por incorreções na publicação do Boletim n. 2373 sem prejuízo da publicação anterior. DECRETO N. 17.372, DE 24 DE JANEIRO DE 2017. Altera o Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2005, que “Regulamenta a publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares.”. O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando o disposto no Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2005, que “Regulamenta a publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares.” e no Decreto n. 12.381, de 13 de dezembro de 2006 “Altera o Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2.005 que “Regulamenta a publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares” e dá outras providências.”, com suas alterações; Considerando o que consta do Processo Administrativo n. 75.945/13; D E C R E T A: Art. 1º Fica alterado o artigo 19A do Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2005, com suas alterações, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 19A. Fica proibido o licenciamento de qualquer publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares no período compreendido entre a publicação deste Decreto e 31 de dezembro de 2017.” Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura de São José dos Campos, 24 de janeiro de 2017. Felício Ramuth Prefeito William de Souza Freitas Consultor Legislativo Leônidas Pantaleão de Santana Secretário de Defesa do Cidadão Melissa Pulice da Costa Mendes Secretária de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. William de Souza Freitas Responsável pela Assessoria Técnico-Legislativa DECRETO N. 17.376, DE 31 DE JANEIRO DE 2017. Nomeia os membros da Comissão de Análise de Incentivos, criada pelo Decreto n. 11.152, de 11 de setembro de 2003. O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 11 da Lei Complementar n. 256, de 10 de julho de 2003; Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 49.543/13; D E C R E T A: Art. 1º Ficam nomeados para integrar a Comissão de Análise de Incentivos, criada pelo Decreto n. 11.152, de 11 de setembro de 2003, os seguintes membros: I - Representantes do Gabinete do Prefeito: Titular: José Liberato Junior; Suplente: Mauro Leandro Raymundo da Silva; II - Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia: Titular: Alberto Alves Marques Filho; Suplente: Ghislaine Virgínia Fonseca; III - Representantes da Secretaria da Fazenda: Titular: Sergio Sobral de Oliveira Neto; Suplente: Patrícia Loboda Fronzaglia; IV - Representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos Titular: Bruno Alves Ruas; Suplente: Venâncio Silva Gomes. Art. 2º Os membros da Comissão não receberão remuneração, sendo sua participação considerada relevante serviço prestado ao Município. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 17.119, de 26 de julho de 2016. Prefeitura de São José dos Campos, 31 de janeiro de 2017. Felicio Ramuth Prefeito William de Souza Freitas Consultor Legislativo Alberto Marques Filho Secretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia José de Mello Corrêa Secretário da Fazenda em exercício Melissa Pulice da Costa Mendes Secretária de Assuntos Jurídicos Registrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. William de Souza Freitas Responsável pela Assessoria Técnico-Legislativa DECRETO N. 17.377, DE 31 DE JANEIRO DE 2017. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.029.173,00. O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º e inciso III do artigo 8º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016; D E C R E T A: Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 1.029.173,00 (um milhão, vinte e nove mil, cento e setenta e três reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente: 30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO ................... 30.30 Departamento de Projetos Urbanísticos ................................ 30.30-15.451.0016.1.005 Projetos de Estruturação Urbana - Parques .......................... 30.30-4.4.90.61.07.100003 BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ................. Aquisição de Imóveis.......................................... 159.173,00

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 1

ANO XLVIII sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 03 De feVereIrO De 2017 Nº 2375

eXPeDIeNTe: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

BOLETIM DO MUNICÍPIO

LeisEm atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE DATA VALOR DO CRÉDITO

SNA 19/01/2017 R$ 169.989,50

FUNDO A FUNDO 19/01/2017 R$ 76.984,00

SNA 20/01/2017 R$ 128.978,94

FPM 20/01/2017 R$ 712.615,20

FEB 20/01/2017 R$ 306.843,35

ISS/STN 20/01/2017 R$ 12.254,31

SNA 23/01/2017 R$ 358.090,70

FNAS/GBF 23/01/2017 R$ 76.309,24

SNA 24/01/2017 R$ 2.289.262,41

ART 6 24/01/2017 R$ 334.610,21

FDO CONS 24/01/2017 R$ 1.652,77

FEB 24/01/2017 R$ 6.278.381,30

SNA 25/01/2017 R$ 92.381,50

SNA 26/01/2017 R$ 34.366,20

SNA 27/01/2017 R$ 34.769,81

SNA 30/01/2017 R$ 14.445,84

FPM 30/01/2017 R$ 1.827.547,50

FEB 30/01/2017 R$ 752.195,54

ISS/STN 30/01/2017 R$ 62.253,46

FEB 31/01/2017 R$ 8.121.370,30

LEI KANDIR 31/01/2017 R$ 261.132,30

SNA 31/01/2017 R$ 42.808,75

SNA 01/02/2017 R$ 54.930,56

Vilma Wanderley da Silva BuenoChefe Divisão Tesouraria

DecretosRepublicado por incorreções na publicação do Boletim n. 2373 sem prejuízo da publicação anterior.DECRETO N. 17.372, DE 24 DE JANEIRO DE 2017.Altera o Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2005, que “Regulamenta a publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares.”.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando o disposto no Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2005, que “Regulamenta a publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares.” e no Decreto n. 12.381, de 13 de dezembro de 2006 “Altera o Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2.005 que “Regulamenta a publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares” e dá outras providências.”, com suas alterações;Considerando o que consta do Processo Administrativo n. 75.945/13;D E C R E T A:Art. 1º Fica alterado o artigo 19A do Decreto n. 11.810, de 26 de julho de 2005, com suas alterações, passando a vigorar com a seguinte redação:“Art. 19A. Fica proibido o licenciamento de qualquer publicidade ao ar livre em painéis, outdoors e similares no período compreendido entre a publicação deste Decreto e 31 de dezembro de 2017.”Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura de São José dos Campos, 24 de janeiro de 2017.Felício RamuthPrefeito

William de Souza FreitasConsultor LegislativoLeônidas Pantaleão de SantanaSecretário de Defesa do CidadãoMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.William de Souza FreitasResponsável pela Assessoria Técnico-Legislativa

DECRETO N. 17.376, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.Nomeia os membros da Comissão de Análise de Incentivos, criada pelo Decreto n. 11.152, de 11 de setembro de 2003.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 11 da Lei Complementar n. 256, de 10 de julho de 2003;Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 49.543/13;D E C R E T A:Art. 1º Ficam nomeados para integrar a Comissão de Análise de Incentivos, criada pelo Decreto n. 11.152, de 11 de setembro de 2003, os seguintes membros:I - Representantes do Gabinete do Prefeito:Titular: José Liberato Junior;Suplente: Mauro Leandro Raymundo da Silva; II - Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia:Titular: Alberto Alves Marques Filho;Suplente: Ghislaine Virgínia Fonseca;III - Representantes da Secretaria da Fazenda:Titular: Sergio Sobral de Oliveira Neto; Suplente: Patrícia Loboda Fronzaglia;IV - Representantes da Secretaria de Assuntos JurídicosTitular: Bruno Alves Ruas;Suplente: Venâncio Silva Gomes.Art. 2º Os membros da Comissão não receberão remuneração, sendo sua participação considerada relevante serviço prestado ao Município.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n. 17.119, de 26 de julho de 2016.Prefeitura de São José dos Campos, 31 de janeiro de 2017.Felicio RamuthPrefeitoWilliam de Souza FreitasConsultor LegislativoAlberto Marques FilhoSecretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e TecnologiaJosé de Mello CorrêaSecretário da Fazenda em exercícioMelissa Pulice da Costa MendesSecretária de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.William de Souza FreitasResponsável pela Assessoria Técnico-Legislativa

DECRETO N. 17.377, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.029.173,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º e inciso III do artigo 8º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 1.029.173,00 (um milhão, vinte e nove mil, cento e setenta e três reais) destinado a suplementar as seguintes dotações no orçamento vigente:

30 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO ...................30.30 Departamento de Projetos Urbanísticos ................................30.30-15.451.0016.1.005 Projetos de Estruturação Urbana - Parques ..........................30.30-4.4.90.61.07.100003 BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ................. Aquisição de Imóveis .......................................... 159.173,00

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03 de fevereiro de 2017 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

35 SECRETARIA DE OBRAS .....................................................35.10 Secretaria Geral ......................................................................35.10-15.451.0021.2.035 Implantação e Manutenção da Iluminação Pública no Município ............................................................................35.10-3.3.90.92.03.100081 FUNDIP - Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública ................................................................. Despesas de Exercícios Anteriores ................... 720.000,00 60 SECRETARIA DE SAÚDE .....................................................60.30 Departamento Hospitalar e de Emergência ...........................60.30-10.301.0042.1.028 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde .......................60.30-4.4.90.51.01.310000 Obras e Instalações ............................................ 150.000,00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO ...................30.30 Departamento de Projetos Urbanísticos ................................30.30-15.451.0016.1.005 Projetos de Estruturação Urbana - Parques ..........................30.30-4.4.90.51.07.100003 BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ................. Obras e Instalações ............................................. 159.173,00

35 SECRETARIA DE OBRAS .....................................................35.10 Secretaria Geral ......................................................................35.10-15.451.0021.2.035 Implantação e Manutenção da Iluminação Pública .............. no Município ............................................................................35.10-3.3.90.39.03.100081 FUNDIP - Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública .................................................................. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 720.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE .....................................................60.70 Departamento de Atenção Secundária ..................................60.70-10.302.0043.2.180 Atividades das Unidades de Atenção Secundárias ...............60.70-4.4.90.52.01.310000 Equipamentos e Material Permanente ............... 150.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura de São José dos Campos, 31 de janeiro de 2017.Felício RamuthPrefeito William de Souza FreitasConsultor LegislativoJosé de Mello CorrêaSecretário da Fazenda em exercícioRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.William de Souza FreitasResponsável pela Assessoria Técnico-Legislativa

DECRETO N. 17.378, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 637.170,00.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelos artigos 15 e 16 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo artigo 7º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 637.170,00 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e setenta reais) destinado a criação e suplementação das seguintes dotações no orçamento vigente:

35 SECRETARIA DE OBRAS .....................................................35.10 Secretaria Geral ......................................................................35.10-15.451.0021.1.015 Projetos e Obras Públicas - Padronização Arquitetônica dos Equipamentos Públicos ..........................................................35.10-3.3.90.92.01.110000 Despesas de Exercícios Anteriores ................... 168.000,00

35 SECRETARIA DE OBRAS .....................................................35.10 Secretaria Geral ......................................................................35.10-15.451.0019.2.024 Serviços de Assessoria ..........................................................35.10-3.3.90.92.01.110000 Despesas de Exercícios Anteriores ................... 469.170,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações no orçamento vigente:

35 SECRETARIA DE OBRAS .....................................................35.10 Secretaria Geral ......................................................................35.10-04.122.0019.2.002 Manutenção dos Serviços ......................................................35.10-3.3.90.36.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ... 168.000,00 35 SECRETARIA DE OBRAS .....................................................35.10 Secretaria Geral ......................................................................35.10-15.451.0019.2.024 Serviços de Assessoria ..........................................................35.10-3.3.90.39.01.110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 469.170,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura de São José dos Campos, 31 de janeiro de 2017.Felício RamuthPrefeito William de Souza FreitasConsultor LegislativoJosé de Mello CorrêaSecretário da Fazenda em exercícioRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.William de Souza FreitasResponsável pela Assessoria Técnico-Legislativa

DECRETO N. 17.381, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2017.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 352.124,29.O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 16 da Lei n. 9.409, de 18 de julho de 2016, e pelo inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.494, de 27 de dezembro de 2016;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 352.124,29 (trezentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos) destinado a suplementar e criar a seguinte dotação no orçamento vigente:65 SECRETARIA DE TRANSPORTES 65.10 Secretaria Geral 65.10-26.451.0046.1.037 Obras do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento 65.10-4.4.90.51.07.400070 PAC2 - Plano de Aceleração do Crescimento 2 Obras e Instalações

352.124,29 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da estimativa de excesso de arrecadação decorrente de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal n. 0400.037-95/13; dentro do Plano de Aceleração do Crescimento 2 - PAC 2 do Governo Federal.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura de São José dos Campos, 3 de fevereiro de 2017.Felício RamuthPrefeito William de Souza FreitasConsultor LegislativoJosé de Mello CorrêaSecretário da Fazenda em exercícioRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete.William de Souza FreitasResponsável pela Assessoria Técnico-Legislativa

LicitaçõesPrefeitura de são josé dos Campossecretaria de Administração

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 010/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 097/16 para fornecimento jogos pedagógicos e materiais esportivos.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. Valor Registrado

Item 01 – Jogos e materiais esportivos

1 Jogo de dama e ludo com tabuleiro de madeira - medidas: 30 x 30 cm (variação +/- 05 cm no tabuleiro) - Marca: Junges

jg 23,00

2 Dominó comum de madeira - medidas das peças: 5 x 2,5 cm (variação 0,5 cm) - Marca: Ndl

jg 12,00

3 Baralho em papel couche 275g, naipe convencional, acabamento em verniz atóxico - jogo com 52 cartas + 2 cartas curingas - 89,0 x 57,0mm - Marca: Copag

jg 9,74

4 Halter emborrachado, revestido em pvc, colorido, liso - 2 kg - Marca: Nedel

pç 15,00

5 Tornozeleira para ginástica, emborrachada, regulagem com velcro, peso de 1 kg - Marca: Nedel

pç 15,70

6 Tornozeleira para ginástica, emborrachada, regulagem com velcro, peso de 2 kg - Marca: Nedel

pç 20,00

7 Tornozeleira para ginástica, emborrachada, regulagem com velcro, peso de 3kg - Marca: Nedel

pç 21,00

8 Tornozeleira para ginástica, emborrachada, regulagem com velcro, peso de 4kg - Marca: Nedel

pç 24,00

9 Tornozeleira para ginástica, emborrachada, regulagem com velcro, peso de 5kg - Marca: Nedel

pç 35,00

10 Luva de boxe, em couro natural, enchimento de crina animal, 12 onças, punho com velcro, costura reforçada - Marca: Jugui

pr 90,00

11 Luva de boxe, em couro natural, enchimento de crina animal, 14 onças, punho com velcro, costura reforçada - Marca: Jugui

pr 90,00

12 Luva de foco (manopla) concava, com proteção para os dedos, material em couro legitimo, medidas: 24 cm x 20 cm x 3,0 cm. As medidas poderão variar em +/- 2cm. - Marca: Jugui

pr 53,00

13 Protetor de cabeça, material em couro sintético com enchimento em eva, revestido de esponja elástica e ajuste em velcro - medidas: 25 cm de altura x 21 cm de largura x 27 cm de profundidade, com peso de 304 gr. As medidas poderão variar em +/- 5%. - Marca: Jugui

pç 75,00

14 Raquete dupla para chute, com revestimento especial em couro sintético e interior em e.v.a de alta resistência, empunhadura de alta resistência com fita de segurança, tamanho único. Material aprovado pela wtf - federação mundial de taekwondo - Marca: Jugui

pç 39,79

15 Corda em pvc flexível, revestida com linha de polipropileno espessura de 07mm (variação +/- 2 mm), comprimento 2,90 m (variação +/- 2 cm), peso 189 gramas (variação +/- 3 gramas), acabamento de manopla em plástico nas pontas - Marca: Ndl

pç 5,10

16 Colete de treinamento, em jogos esportivos, em tecido trilobal, aberto nas laterais, com elástico lateral revestido em debrum nas bordas. Cores: azul, amarelo, vermelho, laranja, preto e verde. - Marca: Pique

pç 5,50

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 3

Item 07 – Rede de futebol

1

Rede de futebol de campo - malha 12x12cm - medida : 7,50 m comp. X 2,50m alt. X 3,00m profundidade parte superior - fio 06 mm, sendo (03 fios de 2 mm) - contendo 12 filamentos, totalizando 36 filamentos - 100% polietileno (proteção uv) - torcido e trançado - cor branca cristal - modelo México - Marca: Profi / Campo

pr 270,45

Item 08 – Rede de futebol

1 Rede de futebol de campo - fio 5mm em nylon - malha 15 x 15cm - 7,50 comprimento x 2,50 altura x 2,0 profundidade - branca - tipo tradicional - Marca: Nedel

pr 216,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 193/SLI/15 - Ata de Registro de Preços 192/16 para fornecimento de materiais de construção.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado

01 Cal hidratada - saco com 20 kg - tipo ch - iii - plasticidade maior ou igual a 110, nbr 7175 - validade mínima de 12 meses - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Minercal

so 11,48

02 Cimento colante - saco com 20 kg, argamassa de cimento, aditivos especiais e agregados minerais, para assentamento de placas cerâmicas, uso interno, tipo argamassa colante AC I, conforme NBR 14081 - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Argamax

so 10,00

03 Cimento comum CP II-32 - saco com 50 kg - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - validade mínima de 3 meses - Marca: M. Claros

so 25,12

04 Adesivo para chapisco, concreto e argamassa - balde com 18 litros - validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega - Marca: Viafix

bd 134,57

05 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção - nbr 7480 - 3/8" - barra com 12 metros de comprimento - o material deverá ser entregue dobrado ao meio, amarrado em fecho, com 10 barras cada fecho - Marca: Arcelor

br 29,47

06 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção - nbr 7480 - 1/4" - barra com 12 metros de comprimento - o material deverá ser entregue dobrado ao meio, amarrado em fecho, com 10 barras cada fecho - Marca: Arcelor

br 13,35

07 Barra/fio redondo de aço ca 50 para construção - nbr 7480 - 3/16" - barra com 12 metros de comprimento - o material deverá ser entregue dobrado ao meio, amarrado em fecho, com 10 barras cada fecho – Marca: Votoraço

br 5,30

08 Cimento cola ac3, saco com 20 kg – Marca: Argamax so 26,45

09 Piso cerâmico anti-derrapante, pei 5, trafego alto, medida aprox.. 400 x 400 mm – cor branco com rajado cinza claro – Marca: Karina

m² 11,74

10 Revestimento cerâmico para pisos - 41 x 41 cm - pei 4 - material anti-derrapante - cor palha - tipologia: acetinado rústico - absorção de água 6 a 10% (biib) - módulo de resistência a flexão maior ou igual 18 n/mm2 - carga de ruptura maior ou igual 800 n - expansão por umidade menor ou igual 0,6 mm/m - gretamento: resistente - resistência ao ataque químico: maior ou igual glb - resistência ao risco mohs: 7 - coeficiente de atrito: menor que 0,4 - resistência ao manchamento: 4 - expessura em mm: 9,0 - massa clara - embalado em caixa de papelão (a espessura poderá ter variação de +/- 2 mm) - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Batistela

m² 33,40

11 Revestimento cerâmico para pisos - 41 x 41 cm - pei 4 - material anti-derrapante - cor marfim - tipologia: acetinado rústico - absorção de água 6 a 10% (biib) - módulo de resistência a flexão maior ou igual 18 n/mm2 - carga de ruptura maior ou igual 800 n - expansão por umidade menor ou igual 0,6 mm/m - gretamento: resistente - resistência ao ataque químico: maior ou igual glb - resistência ao risco mohs: 7 - coeficiente de atrito: menor que 0,4 - resistência ao manchamento: 4 - expessura em mm: 9,0 - massa clara - embalado em caixa de papelão (a espessura poderá ter variação de +/- 2 mm) - o material deverá ser entregue em lote paletizado protegido com filme plástico - Marca: Almeida

m² 33,40

12 Porcelanato esmaltado (piso carrara) - med. 44,4 x 44,4 cm, resistencia a ataque quimico ga/glb. Grau de limpabilidade 5, carga de ruptura maior ou igual a 1500, grau destonalizacao v1, podendo variar +/- 02 cm - nar cor branca - Marca: Viarosa

m² 38,67

13 Revestimento ceramico para pisos - 45 x 45 cm, podendo variar +/- 2 cm, 4 mm de espessura, podendo variar +/- 1 mm, de pei 4 - na cor palha. - Marca: Incefra

m² 16,95

14 Revestimento ceramico para pisos - 45 x 45 cm, podendo variar +/- 2 cm, 4 mm de espessura, podendo variar +/- 1 mm, de pei 4 - na cor marfim. - Marca: Incefra

m² 16,40

15 Revestimento para piscina 15,5 x 15,5 cm, espessura 6mm, azul naval, grupo de absorcao b-iii, superficie brilhante - Marca: Eliane

m² 48,97

Item 02 – Materiais esportivos

1Garrafa plástica (squeeze) em polietileno de baixa densidade, atóxica, tampa de rosca, bico retrátil e flexível, capacidade de 500ml. Cor: transparente. - Marca: Magussy

pç 9,90

2

Raquete de tênis de campo, em alumínio, área da cabeça de 10, peso de 270 gramas, 27 polegadas, comprimento aproximado de 68,58 cm balanço de 340 mm. Área da cabeça de 102, cores variadas l2, l3 e l4. As medidas poderão variar em +/- 5%. - Marca: Wilson

pç 135,25

3Cone em polipropileno para treinamento, 50 cm de altura, base de 27 cm e largura de 27 cm. As medidas poderão variar em +/- 2cm. Cor: laranja com listra branca. - Marca: Cemar

pç 8,50

4Cone em polipropileno para treinamento, 23 cm de altura e base de 14,5 cm. As medidas poderão variar em +/- 2cm. Cor: laranja com listra branca. - Marca: Cemar

pç 4,85

5Kit de cone chapéu chinês, com 5 unidades, em pvc - medidas de cada cone: 19 x 5,2 x 19 cm. As medidas poderão variar em +/- 2cm. Cor laranja. - Marca: Cemar

kt 4,60

6Cone de plástico para treinamento tipo tartaruga, com 5 cm de altura e 20 cm de diâmetro. As medidas poderão variar em +/- 2cm. - Marca: Cemar

pç 3,80

7

Capacete de skate, bmx e patin in line com aberturas para a ventilação na cabeça, ajuste em fivela, casco em abs, reforço em espuma removível de uso profissional, cor branca, tamanho m - Marca: Hyper

pç 57,96

8

Capacete de skate, bmx e patin in line com aberturas para a ventilação na cabeça, ajuste em fivela, casco em abs, reforço em espuma removível de uso profissional, cor preto, tamanho g - Marca: Hyper

pç 59,04

9

Capacete de skate, bmx e patin in line com aberturas para a ventilação na cabeca, ajuste em fivela, casco em abs, reforco em espuma removível de uso profissional, cor vermelho, tamanho gg - Marca: Hyper

pç 59,20

10

Joelheira resistente com flexibilidade, em lona de alta resistência, revestimento interno tecido flanelado, espuma de 40mm, casquilho em nylon de 4mm, indicado para half-pipes, bowls e banks, tamanho infantil - Marca: Hyper

pr 31,00

11

Joelheira resistente com flexibilidade, em lona de alta resistência, revestimento interno tecido flanelado, espuma de 40mm, casquilho em nylon de 4mm, indicado para half-pipes, bowls e banks, tamanho adulto - Marca: Hyper

pr 32,45

12Cotoveleira resistente com flexibilidade, espuma 10mm para absorção de impacto e casquilho em nylon 3mm, tamanho adulto. As medidas poderão variar em +/- 5%. - Marca: Hyper

pr 27,00

13Cotoveleira resistente com flexibilidade, espuma 10mm para absorção de impacto e casquilho em nylon 3mm, tamanho infantil. As medidas poderão variar em +/- 5%. - Marca: Hyper

pr 27,00

14Aro de plástico para treinamento com 69 cm de diâmetro, produzido em plástico pvc. As medidas poderão variar em +/- 2cm. - Marca: Cemar

pç 2,30

Item 03 – Colchonete e tatame

1Colchonete de espuma - medidas: 1,00 m x 0,60 m (podendo variar +/- 5 cm) x 0,03 m - revestido em courvim. Cor: preta - Marca: Phoenix

pç 19,52

2Tatame de encaixe em eva 1m x 1m com 10mm de espessura - Marca: Tatuapé

pç 24,84

Item 04 – Step

1

Step aeróbico para ginástica, injetado, em polipropileno, anti-derrapante, com 02 regulagens de altura entre 15 a 20 cm., medindo 39 x 98 cm (variacão de +/- 5cm) - nas cores: preto, cinza ou azul - marca: Live Up

pç 214,54

Item 05 – Redes de futsal, suporte para antena de vôlei, faixa lateral para rede de vôlei e rede oficial para basquetebol

1Rede de futsal - fio 5 mm - malha 12 x 12 cm - 100% polietileno - medindo 3,00 x 2,20 m, 33 filamentos, 03 cordões com 11 filamentos cada, torcidos - Marca: Dunksports / Rf

pr 89,00

2Suporte para antena de volei em lona com velcro (par) - Marca: Dunksports / Sav

pr 11,59

3Faixa lateral para rede de vôlei, em lona de 0,5 cm x 1,05 m, sistema de fixação em velcro - Marca: Dunksports / Frv

pr 11,95

4Rede oficial para basquetebol - seda - fio 5mm - Marca: Dunksports / Rb

pç 10,00

Item 06 – Redes de futebol

1

Rede de futebol de campo - fio 3mm - malha 15x15cm - 100% polietileno- 7,50 x 2,50 x 0,48 x 1,60 m - com caimento diagonal, oficial, fio trançado e torcido, com 03 corões de 11 filamentos cada - Marca: Nedel

pr 125,90

2

Rede de futebol de campo - fio 5mm - malha 15x15cm - 100% polietileno - 7,50 compr. X 2,50 alt. X 2,50 m profundidade parte superior, 33 filamentos, 03 cordões com 11 filamentos cada, torcidos, tipo mexicana - Marca: Nedel

pr 181,26

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03 de fevereiro de 2017 - página 4 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

16 Revestimento para piscina 15,5 x 15,5 cm, espessura 6mm, branco, grupo de absorcao b-iii, superficie brilhante - Marca: Cecrisa

m² 27,48

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 099/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 258/16 para coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de amianto.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado

01 Prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de amianto.

t 800,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 179 SLI/16 - Ata de Registro de Preços 259/16 para fornecimento de material esportivo - piscina.

item ESPECIFICAÇÃO unid. Valor Registrado

01 Bóia spagueti em polietileno expandido, cores variadas, medidas: 1,65 m de comprimento por 6,3 cm de diâmetro. - Marca: EXP/HIDRO

unid 8,57

02 Bóia de braço em plástico, soldada nas laterais, inflável, com 2 válvulas (uma em cada lateral). - Marca: Floty

pç 11,70

03 Bastão para hidroginástica, revestido em pvc, com ponteira, peso de 1 kg. - Marca: Slade

unid 31,90

04 Conjunto de 02 (duas) traves de gol - confeccionadas em polietileno com estrutura em forma tubular multicolorida com rede de nylon macio - acompanha uma bola - dimensões (cxlxa): 70 x 114 x 87 cm (poderá ter variação de +/- 05 cm) – Marca : Exclusiva

cj 1.175,00

05 Halter triangular para hidroginástica em eva - hastes emborrachadas - tamanho p ( 25x9x9cm) - Marca: Floty

pr 32,80

06 Tapete liso, flutuante, para piscina, em eva - medida: 140 x 80 x 2 cm. Poderá ter variação de + / - 2 cm. – Marca : Aquatica

unid 161,40

07 Jogo de raia para piscina, antimarola, de 25 m, material polietileno média densidade, componentes flutuador náutico e cabo de polietileno de 6 mm, modelo olímpico, diâmetro de raia 15 cm, comprimento flutuador 4,70 cm, cores: azul, amarela, verde, vermelha, preta e branca. Cada raia com um gancho de aço inox lifa 304 e uma catraca de aço inox com capa protetora de silicone e montadas em aço inox de 3 mm, revestido de 3 mm. Fabricado em pvc 3. - Marca: Fiore/Pequim

jg 1.376,00

08 Prancha para natação em eva, formato hipopotamo, extra leve - medidas: 140 x 80 x 3 cm - Marca: Fiore

unid 87,99

09 Prancha para natação em eva, com encaixes geométricos, extra leve - medidas: 37 x 23 x 3 cm - Marca: Floty

unid 29,80

10 Halter triangular para hidroginástica em eva - hastes emborrachadas (28 x 11 x 11cm).- Marca: Slade

pr 55,10

11 Remo para hidroginástica, em polipropileno, com haste emborrachada, extremidade em forma de discos, nas medidas 41,5 x 16 x 3,5 cm - Marca: Fiore

pr 84,50

12 Tornozeleira walking water para hidroginástica, com hastes de polipropileno, nas medidas 40 x 7 x 14 cm - Marca: Floty

unid 119,00

13 Bola para hidroginástica nº 14, em borracha britilica com aderencia, válvula de borracha natural e sintética, medindo 19 cm - Marca: Magussy

unid 24,45

14 Kit de arcos (arcos com peso para posicionamento vertical no fundo da piscina) feita em mangueira de pvc flexível de 2 cm de diâmetro, com parede de 2 mm, enchimento de limalha de aço inoxidavel, peso 750 g cada dimensão 68 cm de diâmetro - kit com 3 arcos.- Marca: Slade

kt 79,80

15 Confecção de bandeirola em e.v.a., sinalizador nado costas personalizado, nos tamanhos: 22 cm de largura, 22 cm de altura e 0,5 cm de espessura em formato ondulado, em corda de 14 metros de comprimento. - Marca : AZL

unid 228,90

16 Cronometro analógico a pilha, em polietileno, com medidas 40 cm x 14 cm (variacao +/- 1 cm), ponteiros de minutos e segundos - Marca: Floty

unid 864,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 200/SLI/16 - Ata de Registro de Preços 261/16 para fornecimento de sinalização de segurança viária e sinalização semafórica.

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. V a l o r Registrado

01 Defensa metálica semi maleável simples, com dispositivos completos para instalação. – Marca: Marangoni

m 146,00

Prefeitura Municipal de são josé dos Campossecretaria Municipal de saúde

Editais de licitação: PP 009/SMS/2017. Objeto: Aquisição de Móveis e Equipamentos Hospitalares. Abertura: 16/02/2017 às 08h30.// PP 012/SMS/2017. Objeto: Contratação de Serviço de Esterilização em Óxido de Etileno. Abertura: 16/02/2017 às 10h30.// PP 013/SMS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Hospitalar - Grupo I. Abertura: 16/02/2017 às 13h30.// PP 014/SMS/2017. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Odontológico. Abertura: 17/02/2017 às 08h30.

Licitação homologada pelo Secretário de Saúde, Dr. Oswaldo Kenzo Huruta: PP 257/SMS/2016. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamento Dispensado pelo DRC - Ação Judicial - Sensor de Glicose. Homologada em: 30/01/2017.// Ratificação de Contratação por Dispensa de Licitação: Contratante: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Processo: 134.969/2016. Ratificação do Ilmo. Secretário Municipal de Saúde: 27/01/2017. Contratada: Medtronic Comercial Ltda. Objeto: fornecimento de bomba de insulina e aplicadores, para atender demanda de ação judicial. Valor:R$ 15.702,00 (quinze mil setecentos e dois reais).Fundamento: Lei 8.666/93, Art. 24, inciso IV.// Processo: 137.772/2016. Ratificação do Ilmo. Secretário de Saúde: 30/01/2017. Contratada: Medtronic Comercial Ltda. Objeto: fornecimento de bomba de insulina e aplicadores, para atender demanda de ação judicial. Valor: R$ 15.702,00 (quinze mil setecentos e dois reais). Fundamento: Lei 8.666/93, Art. 24, inciso IV.

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Dr. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 069/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 096/2016, para o fornecimento de material de consumo hospitalar - grupo III.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMOMENSAL

PREÇOUNITÁRIO

2 CICLOSPORINA PARA MICROEMULSAO, NEORAL - 50 MG - CAPSULAS. ACAO JUDICIAL

CA 120 2,5500

3 DESMOPRESSINA, ACETATO 0,1 MG/ML - SOLUCAO NASAL - FRASCO C/ 2,5 ML + 2 APLICADORES NASAIS. ACAO JUDICIAL

FR 6 115,5000

8 DULOXETINA, CLORIDRATO 60 MG. ACAO JUDICIAL

CA 150 3,3500

10 DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG. ACAO JUDICIAL

CA 30 2,0900

11 CINACALCETE, CLORIDRATO 30 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL

CP 400 16,2500

14 CINACALCETE, CLORIDRATO 60 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL

CP 90 31,7800

17 DABIGATRANA, ETEXILATO 110 MG - CAPSULA. ACAO JUDICIAL

CA 180 2,4300

18 DABIGATRANA, ETEXILATO 150 MG - CAPSULA. ACAO JUDICIAL

CA 180 2,4300

20 DACLATASVIR 60 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL

CP 15 459,8500

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 071/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 095/2016, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXI.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

2 ACETIL SALICILICO, ACIDO 100 MG CP 600.000 0,0252

4 CEFTRIAXONA SODICA 1G - PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - ACOMPANHADO DE AMPOLA DE DILUENTE: "LIDOCAINA A 1% COM 3,5 ML - PARA USO INTRAMUSCULAR".

FA 1.200 13,2000

5 CETOCONAZOL 200 MG - COMPRIMIDO CP 8.000 0,0980

7 ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO CP 3.200 0,6100

8 CAPTOPRIL 12,5 MG CP 60.000 0,3800

11 DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/5 ML - FRASCO C/ 120 ML

FR 280 1,2000

12 CARVEDILOL 25 MG CP 125.000 0,1200

13 CARVEDILOL 6,25 MG CP 120.000 0,0870

14 DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO SULCADO

CP 1.200 0,3100

17 ÁGUA DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA - 250ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXÃO - "SISTEMA FECHADO" - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSÊNCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NÃO OCASIONE PRESSÃO NEGATIVA SOBRE O LÍQUIDO, SENDO OBRIGATÓRIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.

UNID. 1.000 1,7800

Page 5: DO MUNICÍPIO - servicos.sjc.sp.gov.brservicos.sjc.sp.gov.br/governo/boletim/boletimPDF/20170203175926... · 35.10-15.451.0021.2.035 Implantação e Manutenção da Iluminação Pública

BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 5

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 087/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 189/2016, para o fornecimento de material hospitalar - bota de unna e triglicerídeos de cadeia media.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 BOTA DE UNNA - BANDAGEM CONSTITUIDA DE ALGODAO PURO OU MISTO, PRONTO PARA USO, IMPREGNADO DE PASTA COMPOSTA DE OXIDO DE ZINCO E NO MINIMO UM AGENTE EMOLIENTE MANTENDO A ATADURA UMEDECIDA DE MANEIRA UNIFORME EM TODA SUA EXTENSAO, COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO DO TECIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 10 A 12 CENTIMETROS DE LARGURA POR 9 A 9,20 METROS DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO, PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERENCIA COM TECNICA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. COM VALIDADE MINIMA DE 80% A PARTIR DE SUA FABRICACAO. CLASSE III CONFORME RDC 185/2001.

UNID. 167 25,9000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 106/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 184/2016, para o fornecimento de medicamentos dispensados pelo drc ações judiciais – grupo i.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG . ACAO JUDICIAL

CP 210 0,7990

3 OLANZAPINA 10 MG CP 120 3,3400

4 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA

CP 60 0,5100

5 OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG - COMPRIMIDO

CP 30 1,5200

6 MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG CP 120 0,3331

7 MELILOTUS OFFICINALIS LAM - 26,7 MG CP 30 2,7200

8 OLMESARTAN MEDOXOMILA 40 MG - COMPRIMIDO

CP 90 1,0100

9 SUCRALFATO 1G. ACAO JUDICIAL CP 60 1,5926

10 PREGABALINA 75 MG CA 150 1,3300

11 PREGABALINA 150 MG CA 60 2,4000

12 ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG - COMPRIMIDO . ACAO JUDICIAL

CP 120 3,9300

13 RABEPRAZOL SODICO 20 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO ENTERICA. ACAO JUDICIAL

CP 30 4,0000

15 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG - COMPRIMIDO. ACAO JUDICIAL

CP 90 2,2000

16 SOLIFENACINA, SUCCINATO 10 MG . ACAO JUDICIAL

CP 30 3,9400

17 PREGABALINA 50 MG CA 28 2,0280

18 METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA

CP 60 1,0300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 119/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 186/2016, para o fornecimento de medicamentos dispensados pelo drc ações judiciais – grupo j.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

4 VALSARTANA 80 MG. ACAO JUDICIAL CP 30 1,2300

5 VENLAFAXINA 75 MG - CAPSULA DE LIBERACAO CONTROLADA. ACAO JUDICIAL

CA 30 3,7300

7 TRAMADOL, CLORIDRATO 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG - COMPRIMIDO. ACAO JUDICIAL

CP 30 2,4000

8 VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG - COMPRIMIDO. ACAO JUDICIAL

CP 30 1,0200

10 ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL

CP 30 1,4000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 150/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 181/2016, para o fornecimento de materiais para laboratório – uroanálise com equipamento em comodato.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 TESTE EM AUTOMACAO PARA UROANALISE TS 16380 2,8500

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 157/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 182/2016, para o fornecimento de material de consumo hospitalar - seringa para insulina.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100UI COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA ( MONO BLOCO ), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSOES: 0,5 X 0,25 MM A 0,6 X 0,25 MM, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 .

PC 258333 R$ 0,3950

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 164/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 180/2016, para o fornecimento de materiais para laboratório – coleta.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 TUBO COLETA VACUO HEMATOLOGIA-TAMPA ROXA - VOLUME DE ASPIRACAO DE 4 A 5 ML.

PC 6.000 0,3500

8 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, EM PLASTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTERIL, MEDINDO 13 X 75 MM, ASPIRACAO DE 2 A 3 ML, COM EDTA DIPOTASSICO ( CONTEUDO LIQUIDO POR TUBO - 3,6 MG DE EDTA K3 ). TUBO NAO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA NA COR ROXO, ESTERILIZADO A COBALTO. TUBOS ETIQUETADOS CONTENDO - Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

PC 30.000 0,3500

10 DESCARTADOR PADRAO DE AGULHAS, PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EM PLASTICO RIGIDO, COM LACRE DE SEGURANCA PARA DESCARTE. CAPACIDADE PARA 400 AGULHAS..

PC 100 4,9700

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 170/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 191/2016, para o fornecimento de medicamentos dispensados pelo drc - insulinas - refis - grupo I.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 INSULINA LISPRO 25/75 (25% INSULINA LISPRO E 75% INSULINA LISPRO PROTAMINA) - REFIL 3 ML - OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS

RF 1080 39,35

2 INSULINA LISPRO - REFIL 3 ML - OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS

RF 10800 33,53

3 INSULINA HUMANA NPH - REFIL 3 ML - OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS

RF 1800 18,7900

4 INSULINA HUMANA REGULAR - REFIL 3 ML OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICAÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS

RF 360 18,7900

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03 de fevereiro de 2017 - página 6 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 171/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 183/2016, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXXVIII.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

4 PROPATILNITRATO 10 MG(VIDE 1 64 19 0006 4) CP 65.000 0,3758

5 RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG CP 390.000 0,0659

10 URSODESOXICOLICO, ACIDO 300 MG CP 5.000 5,3000

11 POTASSIO, CLORETO 600 MG - DRAGEA DG 15.200 0,4875

13 ENOXAPARINA SODICA 80 MG/ 0,8 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32/ PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.

SG 60 30,0000

16 MANITOL, SOLUCAO A 20% - 250 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.

UNID. 120 4,6499

17 ZOLEDRONICO, ACIDO 5 MG/ 100 ML - SOLUCAO P/ APLICACAO INTRAVENOSA

FR 1 1571,2200

18 RANIBIZUMABE 10 MG/ML - FRASCO-AMPOLA CONTENDO 2,3 MG DE RANIBIZUMABE EM 0,23 ML DE SOLUCAO

FA 2 3700,2700

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 178/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 188/2016, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLI.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

2 VANCOMICINA, CLORIDRATO 500 MG - PO LIOFILO - P/ INFUSAO INTRAVENOSA.

FA 30 6,0000

3 TETRACAINA, CLORIDRATO 1% + FENILEFRINA, CLORIDRATO 0,1% - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 10 ML.

FR 38 6,9300

5 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIM 80 MG - AMPOLA C/ 5 ML P/ USO ENDOVENOSO.

AM 200 2,0000

6 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIM 80 MG - COMPRIMIDO (1.64.57.0004/3).

CP 21.000 0,0850

8 VITAMINA A 10.000 UI + AMINOACIDOS 2,5% + CLORANFENICOL 0,5% + METIONINA 0,5% - POMADA OFTALMICA - BISNAGA C/ 3,5 G.

BG 80 8,9500

10 SULFADIAZINA DE PRATA - CREME A 1% - POTE C/ 400 G.

PO 110 23,9900

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 179/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 185/2016, para o fornecimento de medicamentos diversos - ações judiciais - grupo I.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

2 ESOMEPRAZOL 40 MG . ACAO JUDICIAL CP 30 3,6300

3 ESOMEPRAZOL 20 MG. ACAO JUDICIAL CP 60 1,5639

4 GLICOSAMINA , SULFATO 1,5 G - PO GRANULADO - SACHE. ACAO JUDICIAL - (APLICAR O CAP )

UN 30 3,6300

9 FENOFIBRATO MICRONIZADO 160 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL

CP 30 2,5865

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 181/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 190/2016, para o fornecimento de dieta n°28 - ação judicial.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN CONSUMO MENSAL

P R E Ç O UNITÁRIO

1 DIETA Nº 28 - DIETA EM PO, CETOGENICA, PARA CRIANCAS COM EPILEPSIA REFRATARIA A MEDICAMENTOS. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS - 8,5% CARBOIDRATOS 1,5% E LIPIDEOS 90%. PROPORCAO DE 4 GRAMAS DE GORDURA PARA 1 GRAMA DE CARBOIDRATO MAIS PROTEINA. EMBALAGEM DE 300 GRAMAS - MARCA OBRIGATÓRIA KETOCAL 4:1

G 11.667 0,9570

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Dr. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

ContratosDfAT - DIVIsÃO De fOrMALIZAÇÃO e ATOs

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 24/16DATA: 13/01/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RCM ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDAOBJETO: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA ORAL MENORPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 138/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 71918/15

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 25/16DATA: 17/01/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPRAZO: 03 (TRÊS) MESESVALOR: R$ 1.779.822,00MODALIDADE: PREGÃO PRSENCIAL - 190/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 104808/15

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 1.039/16DATA: 25/01/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A – URBAM.OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIOPRAZO: MAIS 90 (NOVENTA) DIASVALOR COM A SUPRESSÃO: R$ 0,05MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 117.785/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017DATA: 23/01/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE BOBINA DE SACO PLASTICO, PAPEL DE SEDA E FILME DE POLIETILENOPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (MOMILLI COMERCIAL LTDA – EPP) R$ 15.480,00VALOR (COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI): R$ 19.396,80VALOR (ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI): R$ 8.892,00 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 108/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 130959/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017DATA: 24/010/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ACO, CANTONEIRAS E TUBOS DE FERROPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (B.A. MARTINS & CIA LTDA – EPP): R$ 53.877,12VALOR (MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA – EPP): R$ 221.268,68VALOR (PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA – ME): R$ 40.734,52VALOR (REFERÊNCIA ENGENHARIA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP): R$ 115.995,12MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 104/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 120468/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017DATA: 24/01/2017PRAZO: 12 (DOZE) MESESOBJETO: FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E FRANGOSVALOR (FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA): R$ 187.408,00VALOR (IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA): R$ 655.867,00VALOR (JBS S.A.): R$ 135.124,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 229/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 129288/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017DATA: 26/01/2017OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, LUBRIFICACAO E LAVAGEM A SECO DE MOTOR NOS VEICULOS OFICIAISPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (L.B. DE SOUZA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS – ME): R$ 236.611,68MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - 232/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 133431/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017DATA: 27/01/2017OBJETO: FORNECIMENTO DE PAO FRANCESPRAZO: 12 (DOZE) MESESVALOR (DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS – ME): R$ 431.663,58MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL- 234/16PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 137151/16

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/16DATA: 27/01/2017PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPPOBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO – PISCINA – RERRATIFICAÇÃO DE CLÁUSULA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL?: 87.960/16

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 7

PortariasPortaria nº 001/SMS/17De 30 de janeiro de 2017.O Secretário de Saúde no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:Artigo 1º - Ficam designados o Sr. Luiz Ricardo de Souza, Secretário Adjunto de Saúde e a Sra. Maria Cristina Paes Machado Cunha, Diretora Administrativa da Secretaria de Saúde para procederem a assinatura de cheques juntamente com os demais signatários.Parágrafo primeiro - Considerar-se-á impedido o Secretário nas hipóteses que ato normativo assim o determinar, e ausente quando do gozo de férias, licença ou viagens à serviço da secretaria de Saúde.Parágrafo segundo – Os designados no caput nenhum acréscimo perceberão em suas remunerações, exceto nas hipóteses de substituição efetuada por ato normativo específico.Artigo 2º - Fica também delegada aos indicados, a competência para assinatura de todos os documentos emanados por aquele Departamento.Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 30 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.Dr. Oswaldo kenzo HurutaSecretário de Saúde

Portaria Nº 397/201727 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364, de 02/01/2017, e de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no Ofício s/nº/CRESSEM/2017, resolve:COLOCAR, à disposição da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRESSEM, o Sr. JORGE LUIZ GREGORIO, matrícula 128332/1, ocupante do cargo AGENTE ADMINISTRATIVO I, de provimento estatutário, da SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, a partir de 20/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 398/201727 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364, de 02/01/2017, e de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no Ofícios/nº/CRESSEM/2017, resolve:COLOCAR, à disposição da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRESSEM, o Sr. LUCIO GUSKA, matrícula 289476/1, ocupante do cargo AGENTE FISCAL, de provimento efetivo, da SECRETARIA DA FAZENDA, a partir de 20/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 399/201727 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364, de 02/01/2017, e de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no Oficio s/nº/CRESSEM/2017, resolve:COLOCAR, à disposição da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUOD DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CRESSEM, o Sr. IVANALDO MOREIRA, matrícula 232334/1, ocupante do cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, de provimento efetivo, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, a partir de 20/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e sete dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 417/201730 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, nos termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, o Sr. ANDERSON LUIS GONCALVES NASCIMENTO, matrícula 610835/2, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 25/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 421/201730 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, resolve:FICA EFETUADA, a seguinte alteração na Portaria nº 139/2017, de 16/01/2017, nos termos abaixo descritos:

Onde se lê:...a contar de 04/01/2017...

Leia-se:...a contar de 07/01/2017...

Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 423/201730 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. JOSE RODOLFO DAS NEVES, matrícula 95035/1, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, a contar de 09/01/2017, afastando-o das atribuições de AGENTE ADMINISTRATIVO III, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 430/201730 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 10/SF/2017, resolve:NOMEAR, o Sr. RODOLFO QUEIROZ VENEZIANI, matrícula 492247/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 09/01/2017, afastando-o das atribuições de ECONOMISTA, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 431/201730 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 10/SF/2017, resolve:NOMEAR, o Sr. RODRIGO RAFAEL ZANON, matrícula 581789/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR, padrão 19A, da SECRETARIA DA FAZENDA, a contar de 09/01/2017, afastando-o das atribuições de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 432/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. EDER JOSE DA COSTA, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO II, padrão 18, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 4167/1992, a contar de 01/02/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 433/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. GILSON RIBEIRO CAMPOS, para exercer o cargo de GERENTE DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, padrão 19, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 6462/2003, a contar de 01/02/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 434/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS, para exercer o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DAJAM, padrão MCM_02A, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 7455/2007, a contar de 01/02/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De Governo

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03 de fevereiro de 2017 - página 8 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

Registrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 435/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. ROGERIO DE LIMA RIBEIRO, para exercer o cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, padrão 19, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 452/2011, a contar de 01/02/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 436/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. JOSE CARLOS DOS SANTOS, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO II, padrão 18, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3939/1991, a contar de 01/02/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 437/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. JOSE CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO II, padrão 18, da SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3939/1991, a contar de 19/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 438/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. ALEXANDRE JOSE FIGUEIRA THOMAZ DA SILVA, para exercer o cargo de ASSESSOR DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, padrão 22, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 5069/1997, a contar de 16/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 439/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. MARIANA MEDEIROS SARAIVA ALVES, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO II, padrão 18, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3939/1991, a contar de 25/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 440/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, nos termos do artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:EXONERAR, a pedido, a Sra. MARISA GALERA, matrícula 577226/2, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 30/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 441/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. TELES EDUARDO PIVETTA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE FOMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO, padrão 22, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 5069/1997, a contar de 20/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 442/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, a Sra. SABRINA LISSANDRA KASCZESZEN DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO I, padrão 19, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3939/1991, a contar de 24/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 443/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Governo de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:NOMEAR, o Sr. CASSIO FERNANDO PINHEIRO URANO, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE, da SECRETARIA DE TRANSPORTES, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 4399/1993, a contar de 23/01/2017.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Anderson Farias FerreiraSecretário De GovernoRegistrada e publicada na Secretaria de Administração - Departamento de Recursos Humanos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

Portaria Nº 444/201731 de Janeiro de 2017O Secretário de Administração de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.364/2017, de 02/01/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 15/GAB-SEL/2017, resolve:NOMEAR, o Sr. WILSON JOSE NARESSI MACHADO, matrícula 258686/1, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE TORNEIOS E COMPETIÇÕES, da SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, a contar de 09/01/2017, afastando-o das atribuições de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, com as vantagens previstas em leis.Registre-se e Publique-se.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) trinta e um dia(s) do mês Janeiro do ano de dois mil dezessete.Jose De Mello CorreaSecretário de Administração

MANDADO DE INTIMAÇÃOSenhoraDanielle Vilela de Souza ArantesRef. Processo nº 64816/2016A Primeira Comissão Processante designada através da Portaria 1317/2016, de 20 de maio de 2016, objetivando apurar os fatos relatados no processo em epígrafe, INTIMA Vossa Senhoria, a fim de ser submetida a interrogatório, em audiência que se realizará no próximo dia 24 de fevereiro de 2017, às 14h, na sede desta Comissão, rua José de Alencar, 123, 2º subsolo, Junta de Procedimentos Disciplinares.Informamos que a ausência à referida audiência, implicará infração disciplinar prevista no artigo 98, inciso IV, da Lei Complementar 056/92, qual seja, opor resistência injustificada ao andamento de processo, estando, assim, sujeita a uma das penalidades disciplinares contempladas no artigo 107 do mesmo Diploma Legal.São José dos Campos, 04 de janeiro de 2017.Débora Ferreira dos Santos Maria José da Silva Zílio Cristina Maria Martins SabaráPresidente da Comissão Membro Auxiliar Membro Auxiliar

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 9

Câmara MunicipalPORTARIA Nº 205/17De 26 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Robertinho da Padaria, resolve:I – EXONERAR, a contar de 01 de fevereiro de 2017, o senhor RAFAEL VIEIRA DE SANTANA RIBEIRO do cargo de Assistente Parlamentar, padrão “D”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 26 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 206/17De 26 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Ver. Robertinho da Padaria, resolve:I – NOMEAR o senhor ELBER FERREIRA MACHADO para o cargo de Assistente Parlamentar, padrão “D”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus, a contar de fevereiro de 2017, ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 26 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 207/17De 26 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR o senhor HENRIQUE ROBERTI MACEDO para o cargo de Secretário de Comunicação, padrão “A”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº 8.873 de 10 de janeiro de 2013 e alterado pela Lei 8902/13 de 15 de fevereiro de 2013 e pela Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus, a contar de fevereiro de 2017, ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 26 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 208/17De 27 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento da Verª. Amélia Naomi, resolve:I – CONVOCAR, a contar do mês de fevereiro de 2017, o servidor LUIZ CARLOS DE LIMA, matrícula 2620, para prestar serviços às Sessões de Câmara, ordinárias, extraordinárias e solenes.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 27 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 209/17De 27 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento da Verª. Amélia Naomi, resolve:

I – CONVOCAR, a contar do mês de fevereiro de 2017, o servidor ELIETE RIBEIRO GUIMARÃES, matrícula 2589, para prestar serviços às Sessões de Câmara, ordinárias, extraordinárias e solenes.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 27 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 210/17De 27 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR o senhor ELISEU DE SOUSA para o cargo de Assessor de Informática, padrão “D”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº 5407/99, de 06 de julho de 1999, fazendo jus, a contar de fevereiro de 2017, ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 27 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 211/2017De 27 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico e o resultado da perícia médica emitido pelo IPSM – Instituto de Previdência do Servidor Municipal, arquivados no prontuário do servidor, resolve:I – PRORROGAR a licença médica do servidor ODIRLEI MOREIRA DA SILVA, concedida através das Portarias nº 345/16 de 1º/12/2016 e nº 142/17, de 13 de janeiro de 2017, por mais 63 (sessenta e três) dias, no período de 25/01/2017 a 28/03/2017, através do IPSM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 27 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 212/17De 30 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR o senhor JOSÉ CARLOS CABRAL DE OLIVEIRA para o cargo de Assessor de Informática, padrão “D”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº. 5319/99, de 17 de fevereiro de 1998, fazendo jus, a contar de fevereiro de 2017, ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 30 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 213/17De 30 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o atestado médico arquivado no prontuário da servidora, resolve:I – CONCEDER à servidora senhora MARIA DE FÁTIMA MACEDO MOLINARI, 07 (sete) dias de licença médica, para tratamento da própria saúde, no período de 26/01/2017 até 01/02/2017.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 30 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

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03 de fevereiro de 2017 - página 10 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos trinta dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 214/17De 31 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – EXONERAR, a contar de 01 de fevereiro de 2017, a senhora RENATA BARBOZA MARANGONI do cargo de Assistente de Gabinete, padrão “D”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº. 5802/01, de 03 de janeiro de 2001.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 31 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 215/17De 31 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR o senhor RENATO CONSIGLIO para o cargo de Coordenador, padrão “E”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013, fazendo jus, a contar de fevereiro de 2017, ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 31 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 216/17De 31 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:I – NOMEAR a senhora RENATA BARBOZA MARANGONI para o cargo de Diretor de Produção de TV, padrão “B”, de provimento em comissão, criado pela Lei nº. 8902/13, de 15 de fevereiro de 2013, fazendo jus, a contar de fevereiro de 2017, ao benefício de que trata a Lei nº. 2973/85, de 26 de junho de 1985.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 31 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

PORTARIA Nº 217/17De 31 de janeiro de 2017A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Verª. Flávia Carvalho, resolve:I – EXONERAR, a contar de 1º de fevereiro de 2017, o senhor EDISON DA SILVA SANTOS do cargo de Assessor Parlamentar, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SEPlenário “Mário Scholz”, 31 de janeiro de 2017.

Ver. Juvenil SilvérioPresidente

Ver. Robertinho da Padaria Ver. Maninho Cem Por Cento 1º. Vice-Presidente 2º. Vice-Presidente Ver. Cyborg Verª. Amélia Naomi 1º. Secretário 2º. SecretárioRegistrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete.Debora Regina de Oliveira AlvesSecretária-Geral

fundhasPORTARIA Nº 12/2017DE 20 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: EXONERAR o Sr. SIDICLEI MARCOS BROCANELI do cargo de Chefe de Divisão Pedagógica, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 18/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 13/2017DE 20 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: NOMEAR a Sra. SUZANA MIYA KISEN para o cargo de Assessora de Gestão II, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 19/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 14/2017DE 20 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: NOMEAR a Sra. NÁDIA YUKARI KISHI NINOMIYA para o cargo de Assessora de Gestão II, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 19/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 16/2017DE 20 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: EXONERAR o Sr. SIDICLEI MARCOS BROCANELI do cargo de Chefe de Divisão de Integração Escola-Empresa, de provimento em comissão e reconduzi-lo ao cargo de origem, Professor.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 23/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 17/2017DE 20 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: NOMEAR o Sr. ROMÁRIO DE ALMEIDA PENA para o cargo de Assessor de Gestão I, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 19/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 11

PORTARIA Nº 18/2017DE 20 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: NOMEAR a Sra. ELIANE PEREIRA DIAS MARTINS para o cargo de Assessora de Gestão I, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 19/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 19/2017DE 23 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: EXONERAR a Sra. DÉBORA ALVES DA CUNHA MENDES do cargo de Gestora de Unidade, de provimento em comissão e reconduzi-la ao cargo de origem, Professora de Português.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 01/01/2017, revogadas as disposições em contrário.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 21/2017DE 23 DE JANEIRO DE 2017O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:RESOLVE: NOMEAR o Sr. MARCO AURÉLIO DINAMARCO para o cargo de Chefe de Divisão, de provimento em comissão.Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 19/01/2017, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº004/2017.Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus Diretor Presidente Registrada e publicada na Divisão de Recursos Humanos, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.Carlos Henrique VinhasDiretor Administrativo Financeiro

Art. 2º - As pessoas jurídicas e seus respectivos prestadores de serviços credenciados exercerão suas atividades sem qualquer vinculação hierárquica ou funcional com a FCCR.§1º - Para os efeitos deste Regulamento, considerar-se-á como profissional técnico ou artístico, a pessoa jurídica credenciada que representa um profissional indicado, pertencente ao seu quadro, que executará a prestação de serviço à FCCR.§2º - O Credenciado não estará, de forma alguma, subordinado à FCCR, devendo executar os serviços contratados no prazo e demais condições acordadas no Termo de Credenciamento. §3º - O prestador de serviço indicado deverá ter a capacitação técnica necessária para os serviços que prestará, sendo que as exigências de qualificação deverão estar previstas no edital de Credenciamento, de forma clara e objetiva.§4º - As atividades e responsabilidades do prestador de serviço devem se restringir ao necessário para a execução dos serviços previstos no Credenciamento.Art. 3º - Responderá pelos danos causados à FCCR e/ou a terceiros, o empregado da FCCR, que atribuir ou permitir que o prestador de serviços execute atividade diversa daquela para a qual foi contratado.Parágrafo único: Responderá, igualmente, pelos danos causados à Administração e/ou prejuízos a terceiros, inclusive ao prestador de serviço, aquele que autorizar o início da prestação dos serviços antes da formalização da contratação. Art. 4º - Os serviços a serem contratos via Sistema de Credenciamento (SISC) deverão ser definidos de forma clara e objetiva no respectivo edital de Credenciamento, de acordo com o projeto que o precedeu.Art. 5º – Poderá ser objeto do edital de Credenciamento, a prestação de serviços que não se enquadrar nas modalidades de licitação existentes e puder ser caracterizado como inviabilidade de competição, nos termos do “caput”, do Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. §1º - As contratações efetuadas via Sistema de Credenciamento (SISC) tem a finalidade precípua de racionalizar os processos de contratação, tais como, mas não limitados a: monitores de eventos culturais, jurados, conferencistas, instrutores para ministrar palestras, orientadores de oficinas culturais e apresentações artísticas.§2º - Este procedimento justifica-se somente nas hipóteses em que o interesse público não puder ser atendido através da contratação de apenas uma proposta ou, em outras palavras, nos casos em que a obtenção de uma proposta mais vantajosa não for suficiente para atender ao objetivo da Administração.§3º - Caracterizar-se-á a inviabilidade da licitação, sobretudo pelo fato de, em nome do interesse público, existir a necessidade de obter diversas propostas vantajosas, em que o valor a ser pago estiver definido de forma igual a todos que atendam às exigências editalícias.

CAPÍTULO IIDA COMISSÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO – CCAArt. 6º - Fica criada a Comissão de Controle e Avaliação – CCA -, designada por ato do Diretor Presidente da FCCR, que será composta por, no mínimo, 3 (três) membros e 2 (dois) suplentes, entre os empregados da FCCR.§1º - Os membros da Comissão serão designados como: Presidente, Relator, Membro e Suplentes.§2º - Na ausência ou impedimento do Presidente da CCA, assumirá o seu lugar interinamente o Relator e, na ausência ou impedimento deste, assumirá o posto de Presidente, interinamente, o Membro Titular da Comissão.§3º - Caberá a qualquer dos Suplentes, a substituição do relator ou membro titular da CCA, na sua ausência ou impedimento.§4º - A convocação dos suplentes caberá ao Presidente da CCA ou seu interino.§5º - Em se tratando de substituição previsível, a referida convocação deverá ser realizada com antecedência de 24 horas, da data de realização da reunião. Caso contrário, a convocação deverá ser atendida independentemente de aviso prévio.§6º - A recusa injustificada em participar de reunião para o qual foi convocado previamente ou não, ensejará ao Presidente da CCA, a proposta de destituição do Membro ou Suplente, que será encaminhada de ofício, devidamente fundamentada, ao Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.§7º - O mandato dos membros da Comissão de Controle e Avaliação – CCA será de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o exercício subseqüente.Art. 7º - Caberá à Comissão de Controle e Avaliação – CCA, as seguintes atribuições:§1º - Análise preliminar do Edital de Credenciamento.§2º - Análise da inscrição para Credenciamento, bem como sua alteração ou cancelamento. §3º - Habilitação e classificação das inscrições.§4º - Julgamento de eventuais recursos administrativos.§5º - Todos os demais atos necessários para o perfeito desempenho das suas atribuições.Art. 8º - Os membros da Comissão de Controle e Avaliação – CCA respondem solidariamente por todos os atos praticados, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

CAPITULO IIIDA PARTICIPAÇÃO E PROCESSAMENTO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTOArt. 9º - Poderão participar do processo de Credenciamento, os profissionais que prestem serviços técnicos especializados, técnico em espetáculos ou serviços artísticos, representados por pessoa jurídica, em compatibilidade com o objeto do respectivo Edital e que, fornecendo toda a documentação exigida no mesmo, realizem sua inscrição no prazo de validade do Edital.Parágrafo único - A inscrição implica na manifestação do interesse em participar do processo de Credenciamento junto a FCCR e na aceitação tácita de todas as normas e condições estabelecidas no presente Regulamento, no respectivo Edital de Credenciamento e na legislação aplicável.Art. 10 - Os documentos exigidos para inscrição no processo de Credenciamento deverão ser aqueles constantes do respectivo Edital de Credenciamento.Art. 11 - No edital de Credenciamento deverão estar estabelecidas as exigências mínimas de habilitação, adstritas ao rol dos documentos elencados nos artigos 27 a 31, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.Art. 12 - É vedado à Comissão de Controle e Avaliação:§1º - Receber inscrição fora do prazo estabelecido no Edital. §2º - Classificar ou credenciar profissional que apresentar documentação incompleta ou diversa daquela exigida para cada serviço objeto do Credenciamento.Art. 13 - O Edital de Credenciamento deverá ser publicado para conhecimento do público, no Boletim do Município e disponibilizado no portal eletrônico da FCCR, com prazo mínimo de 10 (dez) dias de divulgação, até o término do recebimento das inscrições.

fundação CulturalPORTARIA 010/P/2017, de 27 de janeiro de 2017.Institui e regulamenta o procedimento para credenciamento de prestadores de serviços técnicos especializados, técnico em espetáculos e serviços artísticos na Fundação Cultural Cassiano Ricardo.O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,RESOLVE:

CAPITULO IDAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E FINALIDADEArt. 1º - Fica instituído o Regulamento do Sistema de Credenciamento (SISC) da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, doravante referida como FCCR, com o objetivo de implementar e efetivar o procedimento para o Credenciamento de prestadores de serviços técnicos especializados, técnico em espetáculos e serviços artísticos, representados por pessoa jurídica.§1º - A FCCR poderá credenciar profissionais prestadores de serviços na área cultural, atendidas as condições estabelecidas neste regulamento, no edital de Credenciamento e na legislação aplicável.§2º - Para os efeitos deste Regulamento considerar-se-á como serviço técnico profissional especializado, a relação constante nos incisos I a VII, do Art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. §3º - Para a formalização do edital de Credenciamento deverá ser caracterizada no respectivo processo, a situação de inexigibilidade de licitação, em relação ao objeto descrito no respectivo edital de Credenciamento, com fundamento no “caput” do art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.§4º - O processo administrativo de Credenciamento deverá estar vinculado a um projeto aprovado pela FCCR; contendo seu objetivo, justificativa de sua implantação, autorizações de contratação, previsão orçamentária, preço e a justificativa técnica, que embasou o valor dos serviços a serem contratados. O projeto e respectivo conteúdo deverão ser providenciados pela diretoria solicitante, antes da elaboração e publicação do edital de Credenciamento.§5º - A elaboração e a publicação do edital de Credenciamento são de competência exclusiva da Gestão de Contratos, por solicitação da Diretoria competente, mediante autorização do Diretor Presidente.

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03 de fevereiro de 2017 - página 12 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

Parágrafo único - O prazo estabelecido será contado a partir da última publicação do edital resumido, ou ainda, da efetiva disponibilidade do edital aos interessados, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.Art. 14 - Em caso de alteração do Edital, será necessário:§1º - Divulgar a modificação pela mesma forma em que se deu o texto original.§2º - Reabrir o prazo estabelecido no início, salvo quando a alteração não afetar as condições de inscrição.Art. 15 - No edital de Credenciamento deverá, obrigatoriamente, constar:§1º - As condições para habilitação.§2º - Os preços a serem pagos pela prestação dos serviços a serem contratados.§3º - As cláusulas estabelecendo a forma de pagamento, penalidades, hipóteses de descredenciamento, dentre outras.§4º - As especificações e normas para prestação de serviços.Art. 16 - A sessão para avaliação das inscrições ocorrerá em ato público, em data e horário previamente fixados no edital e, ao final, deverá ser lavrada ata com a descrição de todos os fatos ocorridos durante a sessão.Art. 17 - É assegurado a qualquer cidadão impugnar o edital, protocolando o pedido em até cinco dias anteriores à data designada para a sessão pública. Parágrafo único - Protocolada a impugnação, cabe à Administração decidi-la no prazo de 03 (três) dias, nos termos do §1º e §2º, do Art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.Art. 18 - Havendo empate entre dois ou mais proponentes, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio.

CAPITULO IVDA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, DA PONTUAÇÃO, DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E CREDENCIAMENTO DOS CLASSIFICADOSArt. 19 - A análise da documentação apresentada, a atribuição da pontuação e classificação dos inscritos no processo de Credenciamento será realizada pela Comissão de Controle e Avaliação (CCA) que observará o seguinte:§1º - Serão usados os critérios de pontuação, por requisitos preenchidos em conformidade ao estabelecido no Edital de Credenciamento, compatível com o objeto pretendido.§2º - A análise da documentação entregue pelo interessado deve ser feita no prazo indicado no respectivo Edital de Credenciamento, que poderá ser prorrogado, contado a partir do encerramento das inscrições.Art. 20 - O resultado da avaliação da CCA bem como a classificação dos participantes deverá ser publicado no Boletim do Município, no portal eletrônico da FCCR e, afixado em mural na Sede Administrativa. Art. 21 - O interessado poderá recorrer do julgamento e classificação, apresentando suas razões por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação do respectivo resultado ficando, desde já, autorizada vista ao processo, observadas as seguintes determinações:§1º - O recurso administrativo limitar-se-á a questões de documentação exigida e pontuação obtida e deverá ser protocolado na Secretaria Geral da FCCR;§2º - Fica estabelecido o prazo de até 05 (cinco) dias para a CCA reconsiderar seu julgamento ou não e, encaminhar o recurso administrativo, devidamente instruído, para manifestação do Diretor Presidente da FCCR, cuja decisão deverá ser publicada em até 05 (cinco) dias;§3º - O recurso administrativo somente poderá ser apresentado pelo próprio interessado ou seu representante legalmente constituído. §4º - Serão analisados somente os recursos tempestivos, motivados e não meramente protelatórios.§5º - Após decididos eventuais recursos administrativos, o resultado final e a homologação de todo o processado será publicado, conforme Art. 20 deste Regulamento. Art. 22 - Será efetivado o credenciamento de todos os inscritos que atenderem às condições estabelecidas no Edital e a convocação para prestação de serviços ocorrerá de acordo com a demanda da FCCR, observada a ordem de classificação. Art. 23 - Publicada a homologação e persistindo vagas não preenchidas, desde que previstas no Edital de Credenciamento, a CCA fica autorizada a receber, exclusivamente para as vagas remanescentes, inscrições de novos interessados, observado o disposto no Art. 26 deste Regulamento, durante o prazo de validade do edital.Art. 24 – A Autorização de Fornecimento (AF) será o instrumento de contrato, nos termos estabelecidos neste Regulamento e no respectivo edital de Credenciamento.

CAPÍTULO VDA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO E DA REALIZAÇÃO DE NOVO CREDENCIAMENTOArt. 25 - O Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, observado o período de vigência dos créditos orçamentários, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da vantajosidade para a Administração, nos termos do inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. §1º - A prorrogação do Edital de Credenciamento ficará condicionada à avaliação pela Comissão de Controle e Avaliação (CCA) dos serviços prestados, por meio de informações do fiscalizador dos serviços, registradas no processo do Credenciado e da existência de vaga ou necessidade de serviço.§2º - Na prorrogação do Edital, admitir-se-á sempre, o Credenciamento de novos interessados e a reclassificação pelo critério de pontuação.§2º - Na ocorrência de vagas não preenchidas, vacância, denúncia ou qualquer outra forma de rompimento contratual, as vagas serão preenchidas, de acordo com os seguintes critérios:I- Pelos demais Credenciados, respeitada a ordem de classificação;II- Por aditamento da Autorização de Fornecimento do Credenciado, quando for o caso, ou;III- Pela publicação de edital suplementar, respeitado o prazo mínimo de 10 (dez) dias e, atendidas as condições deste Regulamento, do edital principal e seus anexos.Art. 26 - A FCCR indicará no ato da assinatura da Autorização de Fornecimento (AF), um fiscalizador do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no edital e Termo de Credenciamento.§1º - Os serviços prestados pelo Credenciado, no caso específico de orientador de oficinas culturais, serão avaliados mensalmente e a manutenção do contrato dependerá de avaliação mensal com pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos a 10,0 (dez pontos), considerando os critérios descritos no Quadro de Avaliação Periódica, conforme segue:

QUADRO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA Atendimento ao critério

Avaliação do fiscalizador

1 Frequência e pontualidade do orientador 0,00 a 3,002 Adequação da oficina ao objeto do edital. 0,00 a 2,003 Participação nas atividades correlatas promovidas

pela FCCR (reuniões, cursos, oficinas abertas, apresentações, mostras de trabalho do projeto, entre outras)

0,00 a 3,00

4 Atendimento às regras estabelecidas e tratamento adequado em relação à equipe dos locais onde se realizam as oficinas e aos aprendizes.

0,0 a 1,00

5 Organização na utilização do local, equipamentos e demais recursos disponibilizados pela FCCR para a realização da oficina

0,0 a 1,00

Pontuação 10,00§2º - Nos casos em que o orientador de oficinas culturais obtenha avaliação mensal, com pontuação menor que 7,00 (sete) o contrato do mesmo (AF) será rescindido, por não atender ao objetivo da contratação.§3º - A frequência do orientador de oficinas culturais será medida conforme quadro abaixo, sendo exigida a freqüência mínima mensal de 70% (setenta por cento) das aulas atribuídas, por contrato; exceto nos casos de impedimento do orientador, comprovada por atestado médico. 3,0 pontos Frequência igual a 100% ou com atestado médico.2,0 pontos Frequência menor que 100% e maior que 80% 1,0 ponto Frequência menor que 80% e maior que 70%0,0 ponto Frequência menor que 70%

§4º - A tolerância de atraso para início da aula será de, no máximo, 10 (dez) minutos bem como, também, para antecipação do encerramento da aula. §5º - O Credenciado se obriga a prestar os serviços contratados, em estrita conformidade com este Regulamento, o Edital de Credenciamento e o Termo de Credenciamento. §6º - A participação do orientador nas atividades correlatas promovidas pela FCCR, agendadas e comunicadas com antecedência ao orientador, serão registradas através de lista de presença, sendo exigida a participação mínima exigida também será de 70% (setenta por cento), exceto nos casos de impedimento do orientador, comprovado através de atestado médico.§7º - Cabe ao orientador dispensar tratamento respeitoso e adequado aos aprendizes e funcionários dos locais onde ocorrem as oficinas culturais, zelando pelo local, equipamentos e demais recursos físicos disponibilizados para a realização da oficina.§8º - Quando for o caso da FCCR fornecer materiais para a realização da oficina, o orientador se obriga a zelar por sua utilização, evitando perdas e desperdício. Art. 27 - A FCCR, a qualquer tempo, poderá realizar diligências, pesquisas de satisfação e outras atividades correlatas, sob responsabilidade da Diretoria Administrativa e/ou Diretoria de Cultura e Patrimônio. §1º - Para viabilizar o procedimento administrativo de apuração de fatos ou condutas que motivarem a rescisão contratual, cópia da documentação pertinente aos fatos deverá ser encaminhada à Gestão de Contratos, para ser anexada ao processo do Credenciado.§2º - O Fiscalizador será o responsável por comunicar à CCA os fatos e condutas do orientador de oficina, que poderá motivar a abertura de procedimento administrativo para penalização do contratado e/ou rescisão contratual; após análise e parecer fundamentado, a CCA encaminhará o pedido à Gestão de Contratos para apreciação e providências previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CAPITULO VIDA FORMALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS TERMOS DE CREDENCIAMENTOArt. 28 – Os Termos de Credenciamento deverão ser elaborados, em sessão pública, após convocados os Credenciados para atender às demandas da FCCR, pela ordem de classificação. Art. 29 – Mediante o Termo de Credenciamento, assinado pelas partes, a Autorização de Fornecimento (AF) deverá conter de forma clara, o objeto, a quantidade e o valor da prestação de serviço, bem como, o número do Edital de Credenciamento ao qual está estritamente vinculada, sendo obrigatória a juntada de uma via ao processo administrativo.Art. 30 – A Autorização de Fornecimento (AF) admite acréscimos ou supressões de seu objeto, sem modificação das condições fixadas no Credenciamento, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, desde que haja dotação orçamentária e seja autorizado pela Gestão de Contratos. Art. 31 – O Credenciamento poderá ser denunciado por qualquer das partes.

CAPITULO VIIDAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADOArt. 32 - O Credenciado, quando requer sua inscrição no processo de Credenciamento, se obriga a:§1º - Emitir a nota fiscal de prestação de serviços mensalmente, de acordo com as condições e prazos definidos no Edital de Credenciamento. §2º- Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação de serviços proposta, tais como, mas não limitadas a transporte, alimentação, materiais de uso pessoal, hospedagem, bem como a manutenção de equipamentos e instrumentos pessoais, entre outras. §3º- Manter em seu quadro, o profissional habilitado no Credenciamento, na execução dos serviços credenciados, sob pena de descredenciamento.§4º - Assegurar o desenvolvimento dos serviços diretamente pelo profissional indicado, não sendo permitida a subcontratação, mesmo que parcial, sob pena de descredenciamento.§5º - Efetuar a abertura de conta corrente jurídica, com o CNPJ do Credenciado, preferencialmente, em instituição financeira oficial indicada pela FCCR.§6º - Permitir à FCCR exercer a fiscalização sobre os serviços contratados e sobre as pessoas a eles vinculados por meio de fiscalizadores do seu quadro. §7º - Garantir a participação do profissional indicado para a prestação de serviços, sempre que convocado, em eventos e reuniões promovidas pela FCCR, para fim de esclarecimento ou atualização em relação à forma de prestação de serviço e peculiaridades administrativas, inerentes ao desempenho do serviço credenciado.§8º - Responder por escrito e no prazo estabelecido, às solicitações ou notificações formuladas pela Diretoria da FCCR sobre os serviços, atendimentos ou quaisquer intercorrências relacionadas ao objeto do Credenciamento.

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 13

§9º - Efetuar a prestação dos serviços estabelecida no Credenciamento e respectivo Edital, na forma, condição e prazo pactuado, empregando sempre a melhor técnica disponível e cumprindo rigorosamente os serviços convencionados.I- É expressamente vedado ao Credenciado estabelecer restrições quanto a participação nas oficinas, limitações de dias e horários, após a assinatura da Autorização de Fornecimento (AF), bem como praticar em relação aos usuários, qualquer forma de discriminação;II- Igualmente, é vedado ao Credenciado ceder o espaço utilizado para ministrar as oficinas a terceiros.Art. 33 - O Credenciado poderá, por motivos justificáveis e à critério da Administração, sem perda da condição de Credenciado, interromper a prestação de serviços, desde que solicitado por escrito à Diretoria da Presidência, com 15 (quinze) dias de antecedência e pelo prazo previamente autorizado pela Diretoria de Cultura e Patrimônio.

CAPITULO VIIIDAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA FCCRArt. 34 – A FCCR se obriga a:§1º - Fornecer informações referentes às determinações administrativas que visem o gerenciamento do objeto do Credenciamento.§2º - Dirimir dúvidas do Credenciado quanto a execução do objeto do Credenciamento, por meio da Diretoria de Cultura e Patrimônio e de seus Coordenadores.§3º - Prestar assessoria ao Credenciado, quando necessário ou solicitado, no tocante a dúvidas, divergências ou inovações na política administrativa da FCCR, notificando-o por escrito a respeito de irregularidades detectadas na execução dos serviços.§4º - Atuar conforme as regras estabelecidas no presente Regulamento e respectivo Edital de Credenciamento e atos normativos expedidos pela Diretoria ou por seu Conselho Deliberativo.§5º - Efetuar nas condições estipuladas no Edital de Credenciamento e neste Regulamento, o pagamento das importâncias devidas ao Credenciado.§6º - Notificar o Credenciado da aplicação de eventual sanção administrativa.

CAPITULO IXDAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTOArt. 35 – A Autorização de Fornecimento (AF) poderá ser rescindida unilateralmente pela Administração, nos seguintes casos:I. Descumprimento de quaisquer das obrigações constantes do Regulamento e do Edital de Credenciamento e seus anexos;II. Atraso injustificado na execução dos serviços;III. Paralisação dos serviços sem justificativa ou sem prévia comunicação à FCCR;IV. Por determinação judicial;V. Outras formas previstas em Lei.Art. 36 - O inadimplemento total ou parcial e a inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitarão o Credenciado às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa e o contraditório.Art. 37 - Os serviços profissionais prestados pelo Credenciado serão remunerados de acordo com o estabelecido no respectivo Edital de Credenciamento.

CAPITULO XDA FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSArt. 38 - A FCCR exercerá a fiscalização dos serviços contratados, por empregado especialmente designado no ato da assinatura do Termo de Credenciamento. Art. 39 - Ao Fiscalizador do contrato caberá:§1º - Transmitir ao Credenciado as solicitações da FCCR.§2º- Dirimir as dúvidas encontradas na execução dos serviços.§3º- Elaborar o Atestado de Execução dos Serviços, onde deverá constar:I- Anotação das ocorrências relacionadas com a execução do contrato (AF), informando o que foi determinado para a regularização das faltas ou defeitos observados e solicitar em tempo hábil ao Gestor de Contratos, a abertura de procedimento de apuração e as providências necessárias;II- Assinatura atestando o cumprimento dos serviços e autorizando a liberação do valor correspondente ao serviço prestado;III- Entregá-lo à Gestão de Contratos para providências quanto ao pagamento, no prazo definido no Edital.Art. 40 - Os serviços serão pagos de acordo com as condições e prazos previstos no instrumento convocatório, mediante Atestado de Execução dos Serviços, assinado pelo Fiscalizador dos serviços e pelo Gestor de Contratos.§1º - A emissão do Atestado de Execução dos Serviços será feita pelo fiscalizador dos serviços e encaminhado ao Gestor de Contratos, no prazo definido no Edital.§2º – No prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o Gestor de Contratos encaminhará os respectivos atestados de execução dos serviços à Gerência Econômica Financeira para efetivar o pagamento dos serviços prestados.§3º – O atraso injustificado na elaboração e encaminhamento do Atestado de execução de serviços ensejará a aplicação de penalidade ao empregado que lhe der causa.§4º - Do valor do Atestado de Execução de Serviços, serão efetuados todos os descontos legais.§5º - Nenhum pagamento será efetuado ao Credenciado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Sendo que esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a correção monetária, desde que esteja devidamente lavrado no Atestado de Execução dos Serviços correspondente.

CAPITULO XIDAS DISPOSIÇÕES FINAISArt. 41 - Aplica-se, no que couber, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a todos os atos e procedimentos do Credenciamento previsto neste Regulamento.Art. 42 - Revoga-se a Portaria n° 114/P/2015, de 07 de outubro de 2015.Art. 43 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. São José dos Campos 27 de janeiro de 2017.Aldo Zonzini Filho - Diretor PresidenteRegistre-se e Publique-se.

Edital de Credenciamento nº 001/P/FCCR/2017 - A Fundação Cultural Cassiano Ricardo torna público que as inscrições para o CREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES DE OFICINAS CULTURAIS para o exercício 2017, poderão ser efetivadas no período de o 01/02/2017 a 15 /02/2017. O edital encontra-se disponível, na íntegra, no endereço eletrônico www.fccr.sp.gov.br. Maiores informações através do e-mail [email protected] ou na sede administrativa da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, localizada na Av. Olivo Gomes, nº 100, Santana, São José dos Campos.São José dos Campos, 31 de janeiro de 2017.Aldo Zonzini Filho - Diretor Presidente

Outros

VIGILÂNCIA sANITÁrIADesPACHOsPresTADOres De serVIÇO De sAÚDeLICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 47825/2016CEVS: 354990401-861-000465-1-5 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: ICV – Instituto Ciências da VidaCNPJ/CPF: 09.268.215/0005-96Responsável Legal: Tania Regina Souza de AlmeidaResponsável Técnico: Fernanda Stella Baumbratz BarbosaEndereço: Av João Rodolfo Castelli, 1035 – PutimSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASEquipamentoProcesso: 21341/2016Protocolo: 102402/2016CEVS: 354990401-861-000457-1-3 Data de Validade: 14/12/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, SWE 00-563/2010, SIEMENS MULTIX B 500 MA, 125 KV / 500 MARazão Social: Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho MédicoCNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira AmadoResponsável Técnico: Iunes Feiz Limissuri JuniorResponsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos SantosEndereço: Rua Vilaça, 820 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARESClínica MédicaProcesso: 121680/2016CEVS: 354990401-863-000436-1-3 Data de Validade: 13/12/2017Razão Social: UNEP Unidade Neurológica e Psiquiatria LtdaCNPJ/CPF: 45.389.988/0001-60Responsável Legal: Mario Silva JorgeResponsável Técnico: Mario Silva JorgeEndereço: Rua Santa Clara, 460 – Vl AdyanaSão José dos Campos – SP

Processo: 127575/2016CEVS: 354990401-863-000401-1-8 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: Oftalmovale Serviços Médicos Ltda CNPJ/CPF: 60.129.764/0001-03Responsável Legal: Eduardo Cunha Costa MarquesResponsável Técnico: Eduardo Cunha Costa MarquesResponsável Técnico Substituto: Cassiano Lima GasparEndereço: Rua Afonso César de Siqueira, 225 – Vl. AdyanaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 129475/2016CEVS: 354990401-861-000395-1-9 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: IPMMI Obra de Ação Social Pio XII CNPJ/CPF: 60.194.990/0006-82Responsável Legal: Sandra Maciel NotoliniResponsável Técnico: Pollyane Ariane Alves Andrade SilvaResponsável Técnico Substituto: Flávia Guimarães Paes P. DiasEndereço: Rua Paraguassu, 51 – SantanaSão José dos Campos – SP

CONVOCAÇÃOAsseMBLeIA GerAL OrDINÁrIA DA sOrrI-sÃO jOsÉ DOs CAMPOs

Prezados Conselheiros (as),Em conformidade com o Estatuto Social da SORRI-SJCAMPOS, Capítulo III, Artigo 15, convocamos os Senhores Conselheiros e demais Associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2017, com início em primeira chamada às 18h30 horas e segunda chamada às 18h45 horas em sua sede, sito à Rua Ipanema, 101, Jardim Satélite em São José dos Campos, para deliberarem sobre a seguinte pauta: Oração inicial; Saudação do Presidente; Apresentação do Balanço 2016; Apresentação do Relatório Anual 2016 e Projeto 2017; Eleição de novos Conselheiros (as); Encerramento da Assembleia Geral Ordinária.Em seguida, será dado início a Reunião do Conselho Deliberativo para eleição da nova Diretoria, sendo a mesma para os cargos de: Presidente; Vice-Presidente; 1º Tesoureiro; 2º Tesoureiro; 1º Secretário; 2º Secretário; Comissão Fiscal e Comissão Executiva.Por ser esta Assembléia Geral de suma importância para Entidade, solicitamos o comparecimento de todos os Conselheiros (as).São José dos Campos, 03 de fevereiro de 2017.

MARIO DOMINGOS DE MORAESPresidente da SORRI-SJCAMPOS

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03 de fevereiro de 2017 - página 14 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

EquipamentoProcesso: 62567/2016Protocolo: 107232/2012CEVS: 354990401-864-003287-1-5 Data de Validade: 22/11/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, 50309, SIEMENS/POLYMOBVIL PL, 125 KV / 250 MARazão Social: Rede Dor São Luiz S.A.CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Heraclito de Brito Gomes JuniorResponsável Técnico: Marcelo Fontalvo MartinResponsável Técnico Substituto: João Mauricio Canavezi IndianiEndereço: Av Lineu de Moura, 995 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

Processo: 9669/2015CEVS: 354990401-861-000341-1-8 Data de Validade: 01/12/2017Tipo: Raios X Médico Móvel, 0136/0396, RC100T, 40 a 100 KV, 60 a 100 MARazão Social: Policlin S/A Serviços Médico HospitalaresCNPJ/CPF: 45.184.066/0003-89Responsável Legal: Aloisio de Oliveira FernandesResponsável Técnico: Juan Figols Y CostaResponsável Técnico Substituto: Carla Maria Arioli GabrielEndereço: Av Doutro Adhemar de Barros, 530 – Vl. AdyanaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 132525/2016CEVS: 354990401-477-000347-1-1 Data de Validade: 04/01/2018Razão Social: BCN Drogaria LtdaCNPJ/CPF: 11.061.559/0007-33Responsável Legal: Ariovaldo CondeResponsável Técnico: Emily Vilas BoasResponsável Técnico Substituto: Carla Diana de Moraes TerraResponsável Técnico Substituto: Regiane Lopes OliveiraEndereço: Rua Carlos Nunes de Paula, 1835 – Jd. ImperialSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACOMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOSProcesso: 130652/2016CEVS: 354990401-464-000082-1-4 Data de Validade: 19/12/2017Razão Social: E.C. dos Santos Comercial Eireli – EPPCNPJ/CPF: 02.136.854/0001-25Responsável Legal: Erica Cristine dos SantosResponsável Técnico: Cristiana LorenaEndereço: Rua Anésia Nunes Matarazzo, 60 – Vl RubiSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIAServiço de Radiologia MédicaProcesso: 131014/2016CEVS: 354990401-864-002502-1-0 Data de Validade: 01/12/2017Razão Social: Unidade de Radiologia Clínica LtdaCNPJ/CPF: 45.398.146/0001-75Responsável Legal: Fernando Vinicius Cesar de MarcoResponsável Técnico: Marcelo Fontalvo MartinResponsável Técnico Substituto: João Mauricio Canavezi IndianiEndereço: Rua Teopompo de Vasconcelos, 245 – Vl. AdyanaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDASERVIÇOS DE RADIOTERAPIAServiço de RadioterapiaProcesso: 131052/2016CEVS: 354990401-864-000345-1-7 Data de Validade: 01/12/2017Razão Social: Instituto de Radioterapia do Vale do Paraíba LtdaCNPJ/CPF: 47.534.318/0001-16Responsável Legal: Carlos Frederico Distefano PintoResponsável Técnico: Graziela Chimelo TakayResponsável Técnico Substituto: Carlos de Oliveira LopesResponsável Técnico Substituto: Sarah Leal Vilela dos ReisEndereço: Rua Antônio Saes, 462 – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 70961/2016CEVS: 354990401-864-003334-1-7 Data de Validade: 14/12/2017Razão Social: Instituto de Radioterapia do Vale do Paraíba S/C LtdaCNPJ/CPF: 47.534.318/0002-05Responsável Legal: Carlos Frederico Distefano PintoResponsável Técnico: Carlos de Oliveira Lopes Responsável Técnico Substituto: Graziela Chimelo TakayResponsável Técnico Substituto: Sarah Leal Vilela dos ReisEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 494 – CentroSão José dos Campos – SP

EquipamentoProcesso: 138738/2016CEVS: 354990401-864-003248-1-7 Data de Validade: 19/12/2017Tipo: Acelerador Linear com Elétrons, R704, Varian Clinac 6-100, 6mvRazão Social: Instituto de Radioterapia do Vale do Paraíba LtdaCNPJ/CPF: 47.534.318/0001-16

Responsável Legal: Carlos Frederico Distefano PintoResponsável Técnico: Graziela Chimelo TakayResponsável Técnico Substituto: Carlos de Oliveira LopesResponsável Técnico Substituto: Sarah Leal Vilela dos ReisEndereço: Rua Antônio Saes, 462 – CentroSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDACONTROLE DE PRAGAS URBANASProcesso: 116855/2016CEVS: 354990401-812-000001-1-6 Data de Validade: 05/12/2017Razão Social: World Service Limitada EPPCNPJ/CPF: 03.784.823/0001-43Responsável Legal: Clarice de Jesus SantosResponsável Técnico: Carlos Eduardo Correa da SilvaEndereço: Rua Sebastião Humel, 1009 – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 104475/2016CEVS: 354990401-812-000014-1-4 Data de Validade: 16/12/2017Razão Social: Nelciana Lúcia de Araújo Wanderley da Silva – MECNPJ/CPF: 04.169.290/0001-52Responsável Legal: Nelciana Lucia Araújo Wanderley da SilvaResponsável Técnico: Kelly Wanderley Tavares da SilvaEndereço: Av Cecilia Lucio de Almeida Mota, 742 – Jd. Nova RepúblicaSão José dos Campos – SP

LICENÇA SANITARIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 133040/2016CEVS: 354990401-871-000010-1-5 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: Instituto das Pequenas Missionárias Maria ImaculadaCNPJ/CPF: 60.194.990/0002-59Responsável Legal: Maria Teresa da CostaResponsável Técnico: Elisangela SchmidtEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 244 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR/APLICAR MEDICAMENTOS)Processo: 23341/2016CEVS: 354990401-477-000156-1-0 Data de Validade: 08/03/2017Razão Social: Drogaria Paraiso SJCampos Ltda – MECNPJ/CPF: 52.947.652/0001-31Responsável Legal: Luzia Aparecida FerretiResponsável Técnico: Michelle Cristine FerretiResponsável Técnico Substituto: Luiz Carlos FerretiEndereço: Av Paraíso, 65 – Jd. ParaísoSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR: MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 118831/2016CEVS: 354990401-477-000109-1-0 Data de Validade: 31/05/2017Razão Social: Terapêutica Farmácia de Manipulação LtdaCNPJ/CPF: 47.545.371/0008-99Responsável Legal: Thais Feres MenegarioResponsável Técnico: Jomara Manela CarvalhoResponsável Técnico Substituto: Angélica Maria Brasil VitaEndereço: Av Andrômeda, 1429 – Jd. SatéliteSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 47825/2016CEVS: 354990401-861-000465-1-5 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: ICV – Instituto Ciências da VidaCNPJ/CPF: 09.268.215/0005-96Responsável Legal: Tania Regina Souza de AlmeidaResponsável Técnico: Fernanda Stella Baumbratz BarbosaEndereço: Av João Rodolfo Castelli, 1035 – PutimSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 122984/2016CEVS: 354990401-861-000002-1-3 Data de Validade: 01/04/2017Razão Social: Centro de Valorização da VidaCNPJ/CPF: 61.956.496/0002-47Responsável Legal: Luiz Carlos PeagnoResponsável Técnico: Elaine Estefanina BacchiegaEndereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 700 – Jd. Torrão de OuroSão José dos Campos – SP

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 15

EquipamentoProcesso: 21341/2016Protocolo: 102402/2016CEVS: 354990401-861-000457-1-3 Data de Validade: 14/12/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, SWE 00-563/2010, SIEMENS MULTIX B 500 MA, 125 KV / 500 MARazão Social: Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho MédicoCNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira AmadoResponsável Técnico: Iunes Feiz Limissuri JuniorResponsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos SantosEndereço: Rua Vilaça, 820 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACONTROLE DE PRAGAS URBANASProcesso: 104475/2016CEVS: 354990401-812-000014-1-4 Data de Validade: 16/12/2017Razão Social: Nelciana Lúcia de Araújo Wanderley da Silva – MECNPJ/CPF: 04.169.290/0001-52Responsável Legal: Nelciana Lucia Araújo Wanderley da SilvaResponsável Técnico: Kelly Wanderley Tavares da SilvaEndereço: Av Cecilia Lucio de Almeida Mota, 742 – Jd. Nova RepúblicaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICARessonância MagnéticaProcesso: 77040/2013CEVS: 354990401-864-003370-1-3 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: Centro de Prevenção Reab Def VisãoCNPJ/CPF: 51.619.906/0001-20Responsável Legal: Meire Cristina Nunes Vieira Rosa GhilarducciResponsável Técnico: Daniel Pereira FrateResponsável Técnico Substituto: Vilmar RizzoEndereço: Av Andrômeda, 3061 – Bq dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 133040/2016CEVS: 354990401-871-000010-1-5 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: Instituto das Pequenas Missionárias Maria ImaculadaCNPJ/CPF: 60.194.990/0002-59Responsável Legal: Maria Teresa da CostaResponsável Técnico: Elisangela SchmidtEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 244 – CentroSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR/APLICAR MEDICAMENTOS)Processo: 23341/2016CEVS: 354990401-477-000156-1-0 Data de Validade: 08/03/2017Razão Social: Drogaria Paraiso SJCampos Ltda – ME CNPJ/CPF: 52.947.652/0001-31Responsável Legal: Luzia Aparecida FerretiResponsável Técnico: Michelle Cristine FerretiResponsável Técnico Substituto: Luiz Carlos FerretiEndereço: Av Paraíso, 65 – Jd. ParaísoSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIAServiço de Radiologia MédicaProcesso: 6281/2015CEVS: 354990401-864-003345-1-0 Data de Validade: 30/08/2017Razão Social: Instituto Tomovale de RadiologiaCNPJ/CPF: 48.408.744/0003-38Responsável Legal: Suelio Marinho de QueirozResponsável Técnico: Suelio Marinho de QueirozResponsável Técnico Substituto: Gilberto Antônio DumalakasResponsável Técnico Substituto: Mateus Abrantes de QueirozEndereço: Rua Teopompo de Vasconcelos, 41 – Vila AdyanaSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASEquipamentoProcesso: 62567/2016Protocolo: 107232/2012CEVS: 354990401-864-003287-1-5 Data de Validade: 22/11/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, 50309, SIEMENS/POLYMOBVIL PL, 125 KV / 250 MARazão Social: Rede Dor São Luiz S.A.CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Heraclito de Brito Gomes JuniorResponsável Técnico: Marcelo Fontalvo Martin

Responsável Técnico Substituto: João Mauricio Canavezi IndianiEndereço: Av Lineu de Moura, 995 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

Processo: 21341/2016Protocolo: 102402/2016CEVS: 354990401-861-000457-1-3 Data de Validade: 14/12/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, SWE 00-563/2010, SIEMENS MULTIX B 500 MA, 125 KV / 500 MARazão Social: Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho MédicoCNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira AmadoResponsável Técnico: Iunes Feiz Limissuri JuniorResponsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos SantosEndereço: Rua Vilaça, 820 – CentroSão José dos Campos – SP

Processo: 21341/2016Protocolo: 102402/2016CEVS: 354990401-861-000457-1-3 Data de Validade: 14/12/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, SWE 00-563/2010, SIEMENS MULTIX B 500 MA, 125 KV / 500 MARazão Social: Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho MédicoCNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira AmadoResponsável Técnico: Iunes Feiz Limissuri JuniorResponsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira MisuracaResponsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos SantosEndereço: Rua Vilaça, 820 – CentroSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR/APLICAR MEDICAMENTOS)Processo: 23341/2016CEVS: 354990401-477-000156-1-0Razão Social: Drogaria Paraiso SJCampos Ltda – MECNPJ/CPF: 52.947.652/0001-31Responsável Legal: Luzia Aparecida FerretiResponsável Técnico: Hidenori TakahashiEndereço: Av Paraíso, 65 – Jd. ParaísoSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR: MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 007984-3/03CEVS: 354990401-477-000109-1-0Razão Social: Terapêutica Farmácia de Manipulação LtdaCNPJ/CPF: 47.545.371/0008-99Responsável Legal: Ary Menegario FilhoResponsável Técnico: Aline Grazielli dos SantosResponsável Técnico Substituto: Angélica Maria Brasil VitaEndereço: Av Andrômeda, 1429 – Jd. SatéliteSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASFarmácia HospitalarProcesso: 62440-3/2010CEVS: 354990401-861-000002-1-3Razão Social: Centro de Valorização da Vida CNPJ/CPF: 61.956.496/0002-47Responsável Legal: Luiz Carlos PeagnoResponsável Técnico: Bianca Oliveira dos ReisEndereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 700 – Jd. Torrão de OuroSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACONTROLE DE PRAGAS URBANASProcesso: 37861-5/2010CEVS: 354990401-812-000014-1-4Razão Social: Nelciana Lúcia de Araújo Wanderley da Silva – MECNPJ/CPF: 04.169.290/0001-52Responsável Legal: Nelciana Lucia Araújo Wanderley da SilvaResponsável Técnico: Manoel Ricardo de Araújo WanderleyResponsável Técnico Substituto: Kelly Wanderley Tavares da SilvaEndereço: Av Cecilia Lucio de Almeida Mota, 742 – Jd. Nova RepúblicaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICARessonância MagnéticaProcesso: 77040/2013CEVS: 354990401-864-003370-1-3 Razão Social: Centro de Prevenção Reab Def VisãoCNPJ/CPF: 51.619.906/0001-20Responsável Legal: Meire Cristina Nunes Vieira Rosa GhilarducciResponsável Técnico: Leonard Su Sih LoResponsável Técnico Substituto: Vilmar RizzoEndereço: Rua Antonio Campos Mello, 294 – Bq dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

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03 de fevereiro de 2017 - página 16 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 040232-0/01CEVS: 354990401-871-000010-1-5Razão Social: Instituto das Pequenas Missionárias Maria ImaculadaCNPJ/CPF: 60.194.990/0002-59Responsável Legal: Vilma Marlene de AndradeResponsável Técnico: Adriana Aparecida Honório dos SantosEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 244 – CentroSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR: MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 132525/2016CEVS: 354990401-477-000347-1-1Razão Social: BCN Drogaria Ltda CNPJ/CPF: 11.061.559/0007-33Responsável Legal: Ariovaldo CondeResponsável Técnico: Emily Vilas BoasResponsável Técnico Substituto: Carla Diana de Moraes TerraResponsável Técnico Substituto: Regiane Lopes OliveiraEndereço: Rua Carlos Nunes de Paula, 1835 – Jd. ImperialSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASEquipamentoProcesso: 38052-0/2010Protocolo: 107230/2012CEVS: 354990401-864-003287-1-5Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, 50309, SIEMENS/POLYMOBVIL PL, 125 KV / 250 MARazão Social: Rede Dor São Luiz S.A.CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Paulo Junqueira MollResponsável Técnico: Marcelo Fontalvo MartinResponsável Técnico Substituto: Marcelo Souto NacifResponsável Técnico Substituto: Cyntia Inez Guedes Soares PereiraEndereço: Av Lineu de Moura, 995 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

Processo: 38052-0/2010Protocolo: 107230/2012CEVS: 354990401-864-003287-1-5Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, 50309, SIEMENS/POLYMOBVIL PL, 125 KV / 250 MARazão Social: Rede Dor São Luiz S.A.CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Paulo Junqueira MollResponsável Técnico: Marcelo Fontalvo MartinResponsável Técnico Substituto: Marcelo Souto NacifResponsável Técnico Substituto: Cyntia Inez Guedes Soares PereiraEndereço: Av Lineu de Moura, 995 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACONTROLE DE PRAGAS URBANASProcesso: 37861-5/2010CEVS: 354990401-812-000014-1-4Razão Social: Nelciana Lúcia de Araújo Wanderley da Silva – MECNPJ/CPF: 04.169.290/0001-52Responsável Legal: Nelciana Lucia Araújo Wanderley da SilvaResponsável Técnico: Manoel Ricardo de Araújo WanderleyResponsável Técnico Substituto: Kelly Wanderley Tavares da SilvaEndereço: Av Cecilia Lucio de Almeida Mota, 742 – Jd. Nova RepúblicaSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – DEFERIDASERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICARessonância MagnéticaProcesso: 77040/2013CEVS: 354990401-864-003370-1-3 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: Centro de Prevenção Reab Def VisãoCNPJ/CPF: 51.619.906/0001-20Responsável Legal: Meire Cristina Nunes Vieira Rosa GhilarducciResponsável Técnico: Daniel Pereira FrateResponsável Técnico Substituto: Vilmar RizzoEndereço: Av Andrômeda, 3061 – Bq dos EucaliptosSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR: MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)Processo: 118831/2016CEVS: 354990401-477-000109-1-0 Data de Validade: 31/05/2017

Razão Social: Terapêutica Farmácia de Manipulação LtdaCNPJ/CPF: 47.545.371/0008-99Responsável Legal: Thais Feres MenegarioResponsável Técnico: Jomara Manela CarvalhoResponsável Técnico Substituto: Angélica Maria Brasil VitaEndereço: Av Andrômeda, 1429 – Jd. SatéliteSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDAATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIASEquipamentoProcesso: 62567/2016Protocolo: 107232/2012CEVS: 354990401-864-003287-1-5 Data de Validade: 22/11/2017Tipo: Raios X Médico de 100 ma a 500 mas, 50309, SIEMENS/POLYMOBVIL PL, 125 KV / 250 MARazão Social: Rede Dor São Luiz S.A.CNPJ/CPF: 06.047.087/0030-73Responsável Legal: Heraclito de Brito Gomes JuniorResponsável Técnico: Marcelo Fontalvo MartinResponsável Técnico Substituto: João Mauricio Canavezi IndianiEndereço: Av Lineu de Moura, 995 – UrbanovaSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDAINSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOSProcesso: 133040/2016CEVS: 354990401-871-000010-1-5 Data de Validade: 08/12/2017Razão Social: Instituto das Pequenas Missionárias Maria ImaculadaCNPJ/CPF: 60.194.990/0002-59Responsável Legal: Maria Teresa da CostaResponsável Técnico: Elisangela SchmidtEndereço: Rua Major Antônio Domingues, 244 – CentroSão José dos Campos – SP

RETIFICAÇÃORetifico Boletim do Município nº 2363 de 02/12/2016 pág 34LEIA-SE:LTA – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDAFABRICAÇÃO DE ALIMENTOS DIETÉTICOS E COMPLEMENTOS ALIMENTARESProcesso: 29499/2014Razão Social: Marcelo Bissolotti FioriCNPJ/CPF: 302.423.278-85Responsável Legal: Marcelo Bissolotti FioriCPF: 302.423.278-85Responsável Técnico: Rodrigo Albuquerque da Silva CREA: 43789-1Endereço: Av Dr João Batista Soares Queiroz Junior, 723 – Jd das IndustriasSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnicoE NÃO COMO CONSTOU.

RETIFICAÇÃORetifico Boletim do Município nº 2363 de 02/12/2016 pág 34LEIA-SE:LTA – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDAATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAProcesso: 75549/2013Razão Social: Petróleo Brasileiro S/A - REVAPCNPJ/CPF: 33.000.167/0822-48Responsável Legal: Luiz Rodolfo da SilvaCPF: 075.089.248-00Responsável Técnico: Josenei Costa Sarmento CREA: 506206604Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 143 – Jd DiamanteSão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnicoE NÃO COMO CONSTOU.

RETIFICAÇÃORetifico Boletim do Município nº 2363 de 02/12/2016 pág 34LEIA-SE:LTA – LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃOSOLICITAÇÃO – INDEFERIDAATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAProcesso: 118388/2013Razão Social: Serclin – Serviços de Clínica Médica Ltda - MeCNPJ/CPF: 11.187.306/0001-15Responsável Legal: Gerson Gomes de AraújoCPF: 665.508.828-34Responsável Técnico: Waldro Veras de Sousa Junior CAU: A85123-0Endereço: R Afonso Cesar de Siqueira, 209 – Vila JacySão José dos Campos – SPSolicitação indeferida, conforme parecer técnicoE NÃO COMO CONSTOU.

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 17

PRODUTOS DE INTERESSE RELACIONADOS À SAÚDELICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – DEFERIDACOMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROSProcesso: 87532/2016CEVS: 354990401-472-000716-1-7Razão Social: Sandra da Silva Melo 38351151890CNPJ/CPF: 24.608.639/0001-12Responsável Legal: Sandra da Silva MeloEndereço: Rua Baependi, 91 – Jd. IsmêniaSão José dos Campos – SP

CADASTRO – DEFERIDOCAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAProcesso: 127033/2013CEVS: 354990401-360-000124-2-4Razão Social: Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. Com. S. A.CNPJ/CPF: 05.843.415/0001-40Responsável Legal: Luis Guilherme Bairão CarmagnaniResponsável Técnico: Álvaro Augusto Simões de OliveiraEndereço: Av Dr. Sebastião Henrique da Cunha, s/n Km 159 Pavilhão T – Chácaras ReunidasSão José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAProcesso: 127033/2013CEVS: 354990401-360-000124-2-4Razão Social: Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. Com. S. A.CNPJ/CPF: 05.843.415/0001-40Responsável Legal: Luis Guilherme Bairão CarmagnaniResponsável Técnico: Álvaro Augusto Simões de OliveiraEndereço: Av Dr. Sebastião Henrique da Cunha, s/n Km 159 Pavilhão T – Chácaras ReunidasSão José dos Campos – SP

Processo: 127033/2013CEVS: 354990401-360-000124-2-4Razão Social: Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. Com. S. A.CNPJ/CPF: 05.843.415/0001-40Responsável Legal: Álvaro Augusto Simões de OliveiraResponsável Técnico: Débora Luciane ReisEndereço: Av Dr. Sebastião Henrique da Cunha, s/n Km 159 Pavilhão T – Chácaras ReunidasSão José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDACAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAProcesso: 127033/2013CEVS: 354990401-360-000124-2-4Razão Social: Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. Com. S. A.CNPJ/CPF: 05.843.415/0001-40Responsável Legal: Luis Guilherme Bairão CarmagnaniResponsável Técnico: Álvaro Augusto Simões de OliveiraEndereço: Av Dr. Sebastião Henrique da Cunha, s/n Km 159 Pavilhão T – Chácaras ReunidasSão José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL – DEFERIDACAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAProcesso: 127033/2013CEVS: 354990401-360-000124-2-4Razão Social: Eltek Valere Sistemas de Energia Ind. Com. S. A.CNPJ/CPF: 05.843.415/0001-40Responsável Legal: Álvaro Augusto Simões de OliveiraResponsável Técnico: Débora Luciane ReisEndereço: Av Dr. Sebastião Henrique da Cunha, s/n Km 159 Pavilhão T – Chácaras ReunidasSão José dos Campos – SP

COMUNICADO – VISAEm face do artigo 28 da Portaria 344/98 comunica que o estabelecimento abaixo relacionado:Processo: 132525/2016Razão Social: BCN Drogaria LtdaCNPJ/CPF: 11.061.559/0007-33Responsável Legal: Ariovaldo CondeResponsável Técnico: Emily Vilas BoasResponsável Técnico Substituto: Carla Diana de Moraes TerraResponsável Técnico Substituto: Regiane Lopes OliveiraEndereço: Rua Carlos Nunes de Paula, 1835 – Jd. ImperialSão José dos Campos – SPFoi cadastrado a adquirir e dispensar medicamento de uso sistêmico à base de substância da lista “C2” (retinóides) da Portaria 344/98.

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5° da Lei Federal n° 8666/93, Lei de Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação da quebra da ordem cronol6gica de pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referentes à prestação de serviços de gerenciamento da central de agendamento de consultas, exames e cirurgias da Secretaria de Saúde de São José dos Campos, cuja interrupção causaria danos irreparáveis aos usuários, com o possível agravamento de sua condição de saúde, as quais abaixo identificamos:

CREDOR: 63864 - Instituto de Pesquisa e Planejamento de São Jose dos Campos -IPPLAN.1 - NF n° 157 - AF 792/16 - NE 3610/16 -valor: R$113.978,42 –vencimento 01/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais. Os pagamentos abaixo relacionados são despesas com microfilmagem de documentos.

Credor 13151- CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LTDAAno Nº OP Vencimento Valor Valor Líquido2016 60200 24/10/2016 R$9.717,31 R$9.717,31

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DE ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5 ° da Lei Federal n° 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, solicitamos a quebra da Ordem Cronológica das OP›s n° 75.835 e 67.306, conforme credor abaixo. A quebra de ordem se justifica em razão dos serviços essenciais prestados pelo Instituto como o atendimento 156, serviços de cobrança da dívida ativa, atendimento ao SIPEX e prestação de serviços de consultoria especializada em gestão de riscos de desastres naturais assinado na elaboração do plano municipal de redução de riscos para o Município.

Credor: 63864 - IPPLAN - INSTITUTO DE PESQ. ADM. E PLANEJ. DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSValor total das OP's: R$ 674.673,35

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5 ° da Lei Federal n° 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente ao Fornecimento de Refeições para atender a População em Situação de Rua acolhidas nos abrigos do Município e Pessoas Idosas atendidas nos Centros Dia das Casas dos Idosos Sul e Leste. Este serviço é fundamental ao município e de média e alta complexidade e, o público atendido nesses serviços tem direito a acessar uma alimentação com padrões nutricionais adequados e adaptados a suas necessidades conforme prevê a resolução n° 109 de 11 de novembro de 2009, as quais abaixo identificamos:

Credor: 88977 - CSA CALIFÓRNIA LTDA.1-NF 1259 - Ordem de Pagamento n° 4521 e 4523 - valor R$ 89.652,42 - vencimento 03/02/17

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referentes aos contratos de natureza contínua, tendo em vista o abastecimento de toda a frota de veículos oficiais desta Prefeitura (bombeiros, ambulâncias, guarda civil municipal, defesa civil, agentes de trânsito etc), e a sua interrupção poderá causar transtornos aos serviços de atendimento, sob a pena de colocar em risco a vida da população, as quais abaixo identificamos:

Credor: 97108 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A1 - NF nº 389.635 – Ordem de Pagamento nº 4268 – valor R$ 50.250,00 - vencimento 01/02/20172 - NF nº 389.647 – Ordem de Pagamento nº 4269 – valor R$ 27.900,00 – vencimento 01/02/20173 - NF nº 389.648 – Ordem de Pagamento nº 4270 – valor R$ 41.850,00 - vencimento 01/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente à continuidade da gestão dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), as quais abaixo identificamos:

Credor: 94839 – GEEST RECURSOS HUMANOS LTDA1-NF Nº 3495 – Ordem de Pagamento nº 2748 – valor R$ 144.172,00 - vencimento 27/01/2017.

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03 de fevereiro de 2017 - página 18 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, em parcelas semanais, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área de saúde, referentes à gestão do HOSPITAL DR. JOSE DE CARVALHO FLORENCE (HOSPITAL MUNICIPAL) no atendimento ao público, a fim de se evitar paralisação parcial ou total do atendimento, que geraria expressivo prejuízo no serviço de saúde prestado à população.

Credor: SPDM - ASSOC. PAULISTA P/O DESENV. DA MEDICINAAno Empenho Valor Vencimento2017 194 R$ 13.282.259,80 03/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos para realização dos repasses relacionados abaixo, por se tratarem de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área de assistência social, referentes à manutenção destes serviços prestados diretamente à população por entidades do Terceiro Setor.

Ano OP OP Código Credor Valor Vencimento

2017 4594 380 CRUZADA ASSISTENCIAL PADRE JOAO GUIMARAES

214.878,25 03/02/2017

2017 5354 762 S.O.S.MULHER S.J.CAMPOS 10.599,12 09/02/2017

2017 4777 762 S.O.S.MULHER S.J.CAMPOS 72.407,89 06/02/2017

2017 4593 1990 CASA DE ORACAO AMOR E LUZ 28.566,69 03/02/2017

2017 5135 1991 SORRI - SAO JOSE DOS CAMPOS 28.954,00 07/02/2017

2017 4599 2011 OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

13.364,65 03/02/2017

2017 4598 2074 OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SAO LUCAS

22.627,00 03/02/2017

2017 4591 5545 ASSOC. EDUCACIONAL P/ CRIANCAS ESPECIAIS BEM-TE-VI

29.279,83 03/02/2017

2017 4597 15463 OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

20.514,85 03/02/2017

2017 4592 18213 ASSOCIACAO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

26.840,00 03/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais.

Credor: URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. – URBAM Ano OP OP Valor Vencimento2017 4570 R$ 234.583,17 01/02/20172017 4902 R$ 47.994,87 03/02/20172017 4904 R$ 140.058,12 03/02/20172017 4373 R$ 432.707,81 03/02/20172017 4901 R$ 172.532,81 06/02/20172017 4906 R$ 237.943,17 06/02/20172017 4980 R$ 136.374,67 06/02/20172017 4985 R$ 41.501,23 06/02/20172017 4993 R$ 26.191,12 06/02/20172017 5478 R$ 317.983,44 14/02/20172017 5535 R$ 369.106,08 14/02/20172017 4567 R$ 81.798,33 15/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos para realização dos repasses relacionados abaixo, por se tratarem de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais na área de educação, referentes à manutenção de serviços de educação de Centros de Educação Infantil (CEDIN) e Centros Comunitários de Convivência Infantil (CECOI), prestados diretamente à população, por entidades do Terceiro Setor.

Ano OP OP Código Credor Valor Vencimento

2017 4881 668 OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL MARIA TERESA DE SÃO JOSE

31.425,75 06/02/2017

2017 4883 776 SEARA ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES

19.693,47 06/02/2017

2017 4873 1376 ASSOCIAÇÃO MATERNAL ESPIRITA - AME

46.060,05 06/02/2017

2017 4880 2000 OBRA SOCIAL E ASSIST. NOSSA SENHORA AUXILIADORA

28.267,65 06/02/2017

2017 4882 2011 OBRAS ASSISTENCIAIS IRMA CLARA

78.270,12 06/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, as quais abaixo identificamos:

Credor: 60420 - SUPERKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA1 - Pedido de cheque nº 57/17 – AF 866/17 – OP 5142/17 – NE 2908/17 – Valor líquido R$3.700,00

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares aos pacientes da rede municipal de saúde, cuja interrupção causaria danos irreparáveis aos usuários, com o possível agravamento de sua condição de saúde, as quais abaixo identificamos:

Credor: 2013 – IPMMI – Obra de Ação Social Pio XII1 – NF nº 2372 – NE 1424/2017 – Valor R$ 400.000,00 – Vencimento 06/02/20172 – NF nº 2379 – NE 1424/2017 – Valor R$ 200.000,00 – Vencimento 06/02/2017 JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente à prestação de serviços de transporte às pessoas com necessidades especiais em seus deslocamentos para exames, consultas, hemodiálise, etc, as quais abaixo identificamos:

Credor: 63801 – VWM TRANSPORTES E TURISMO LTDA1- NF nº 626 parte – OP nº 4132/2017 – valor R$135.375,26 – vencimento 08/02/2017 2- NF nº 626 parte – OP nº 4133/2017 – valor R$129.207,72 – vencimento 08/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, pois as despesas abaixo relacionadas referem-se ao serviço de fornecimento de água e saneamento básico em todas as unidades de serviço e atendimento público do Município, e o não pagamento pode acarretar em paralisação parcial ou total dos atendimentos, que geraria expressivo prejuízo no serviço prestado à população.

Credor: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPAno OP OP Valor Vencimento2017 4306 R$ 55.409,27 01/02/20172017 4316 R$ 1.058,63 01/02/20172017 4315 R$ 161,78 01/02/20172017 4305 R$ 1.964,55 01/02/20172017 4307 R$ 89.172,39 01/02/20172017 4311 R$ 6.942,89 01/02/20172017 4788 R$ 147,74 02/02/20172017 4317 R$ 455,66 03/02/20172017 4785 R$ 80,89 03/02/20172017 5248 R$ 80,89 06/02/20172017 5251 R$ 259,74 06/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas referentes às gestões das Unidades de Pronto Atendimento Públicas – UPA-s, que são inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações de saúde, a fim de se evitar paralisação parcial ou total dos atendimentos, que geraria expressivo prejuízo no serviço prestado à população.

Credor: CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITACAO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO1- Empenho: 413/2017 - Valor: R$ 1.174.541,95 - Vencimento: 03/02/2017

Credor: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE1- Empenho: 3152/2017 - Valor: R$ 1.150.000,00 - Vencimento: 06/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesas referentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que são inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações de saúde, a fim de se evitar paralisação parcial ou total dos atendimentos, que geraria expressivo prejuízo no serviço prestado à população.

Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAÍBA - CONSAVAP1- Empenho: 401/2017 - Valor: R$ 1.002.084,47 - Vencimento: 02/02/2017

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 19

2017 4879 2715 FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE SAO PAULO

71.448,33 06/02/2017

2017 3962 8508 COMUNIDADE CRISTA DE ACAO SOCIAL - COMAS

42.597,34 01/02/2017

2017 3966 8508 COMUNIDADE CRISTA DE ACAO SOCIAL - COMAS

70.417,94 01/02/2017

2017 5273 18212 ASSOC.CRISTA EST.DE LUZ-LAR ESCOLA MAE MARIQUINHA

88.849,24 08/02/2017

2017 4884 29305 SOC.ASSIST.CULTURA S.C.DE JESUS - CRECHE PATRONATO

54.859,26 06/02/2017

2017 4876 32653 ASSOCIACAO BENEF. SOC. EDUC. LIRIOS DO CAMPO

94.322,55 06/02/2017

2017 4877 32653 ASSOCIACAO BENEF. SOC. EDUC. LIRIOS DO CAMPO

29.137,04 06/02/2017

2017 4956 32653 ASSOCIACAO BENEF. SOC. EDUC. LIRIOS DO CAMPO

95.261,26 07/02/2017

2017 4874 32655 ASSOCIACAO CRISTÃ EDUCACIONAL MEU SEGUNDO LAR

66.149,88 06/02/2017

2017 4875 32656 ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER - AAMU

82.336,38 06/02/2017

2017 4878 33219 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL SANTA RITA

60.395,16 06/02/2017

2017 5587 52540 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS

42.307,59 09/02/2017

2017 4885 69330 CENTRO PROMOCIONAL DE EUGENIO DE MELO

80.892,98 06/02/2017

2017 5264 81164 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL PRESIDENTE JUSCELINO

84.621,48 07/02/2017

2017 5356 81164 INSTITUTO DE ACAO SOCIAL PRESIDENTE JUSCELINO

144.215,92 09/02/2017

2017 5134 95042 ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE

245.863,45 07/02/2017

2017 4886 95042 ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE

127.398,87 06/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Decreto Municipal nº. 17.363/17, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de pagamento de despesas do exercício de 2017, que serão arcados com os recursos a serem arrecadados no corrente exercício e devem ser prioritariamente destinados a garantir a continuidade das ações governamentais, sem prejudicar a execução orçamentária e financeira deste e dos próximos exercícios.

Ano OP OP Código Credor V a l o r Vencimento

2017 4508 61557 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

51.600,00 24/01/2017

2017 4292 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA 240,00 03/02/2017

2017 4356 103127 SANTIM ILUMINACAO LTDA EPP 2.670,00 03/02/2017

2017 4404 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA 344,00 03/02/2017

2017 4436 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.008,68 03/02/2017

2017 4447 32453 MAQUIM COM. EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS LTDA

14.310,00 03/02/2017

2017 4596 84496 STEPHANIE LOPES FERREIRA 120,00 03/02/2017

2017 5396 96051 PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA 1.200,00 06/02/2017

2017 4620 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

12.824,40 06/02/2017

2017 4636 49070 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

155,00 06/02/2017

2017 4698 66545 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

538,16 06/02/2017

2017 4729 97130 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP

420,00 06/02/2017

2017 4740 88977 CSA CALIFORNIA LTDA EPP 16.368,85 06/02/2017

2017 4834 306 CENTRO DE PREV E REAB DE DEF. DA VISAO - PROVISAO

2.923,48 07/02/2017

2017 4833 306 CENTRO DE PREV E REAB DE DEF. DA VISAO - PROVISAO

6.497,86 07/02/2017

2017 4819 102520 ALEXANDRE ROCHA - ZELADORIA E SERVICOS - ME

8.309,28 07/02/2017

2017 4699 44897 DROGARIA SAO LUCAS SJCAMPOS LTDA

333,60 07/02/2017

2017 5399 74372 THOMAZ DE ARAUJO & CIA. LTDA 529,00 07/02/2017

2017 4871 32453 MAQUIM COM. EQUIP. ELETRO-ELETRONICOS LTDA

14.310,00 07/02/2017

2017 4927 26049 POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELETRON LTDA

631,98 07/02/2017

2017 4937 68034 D L ISHIZUCKA ME 360,00 07/02/2017

2017 4959 46781 PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

2.487,70 07/02/2017

2017 5026 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.643,28 07/02/2017

2017 5027 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.519,70 07/02/2017

2017 5028 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.716,76 07/02/2017

2017 5029 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.536,40 07/02/2017

2017 5030 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.179,02 07/02/2017

2017 5031 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.726,78 07/02/2017

2017 5032 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.663,32 07/02/2017

2017 5034 59891 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP

940,00 07/02/2017

2017 5046 96442 WASH PREMIUM LAVA RAPIDO LTDA - ME 76,00 07/02/2017

2017 5061 87392 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO

345,00 07/02/2017

2017 5025 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 2.078,82 07/02/2017

2017 4438 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 1.115,56 08/02/2017

2017 4437 25887 I.B.G. IND. BRAS. DE GASES LTDA 928,52 08/02/2017

2017 5263 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA 28,00 08/02/2017

2017 1927 323 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC.

196,80 08/02/2017

2017 1939 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

1.056,00 08/02/2017

2017 1940 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

7.997,98 08/02/2017

2017 1941 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

15.600,00 08/02/2017

2017 1942 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

1.074,00 08/02/2017

2017 1943 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

1.564,00 08/02/2017

2017 1946 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

5.328,00 08/02/2017

2017 1947 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

850,00 08/02/2017

2017 1948 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

2.685,00 08/02/2017

2017 5035 58551 MAHESS COMERCIAL E SERVICOS LTDA. - ME

4.536,60 09/02/2017

2017 5315 48023 DO VAL SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 2.060,00 09/02/2017

2017 5324 57901 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

189.855,62 09/02/2017

2017 5326 97240 PROTECAO 243,00 09/02/2017

2017 5360 71289 FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDOR JOSEENSE - FAEJ

97.523,58 09/02/2017

2017 5476 68892 ADR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME

7.800,00 09/02/2017

2017 5501 70973 C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL ME 9.200,00 09/02/2017

2017 5556 94007 FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

7.500,00 09/02/2017

2017 5568 94007 FLORESTEC ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

1,00 09/02/2017

2017 2162 323 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC.

4.060,00 09/02/2017

2017 2163 1204 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 585,00 09/02/2017

2017 2448 1204 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 23,96 09/02/2017

2017 2169 85385 CIRURGICA UNIAO LTDA 3.585,00 09/02/2017

2017 2174 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

2.070,00 09/02/2017

2017 2175 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

1.030,00 09/02/2017

2017 2176 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

34.240,00 09/02/2017

2017 2177 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

4.120,00 09/02/2017

2017 2179 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

16.800,00 09/02/2017

2017 2164 68875 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA

1.520,00 09/02/2017

2017 2167 62114 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP

56.370,00 09/02/2017

2017 2074 41795 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA

29.600,00 09/02/2017

2017 5487 94839 GEEST RECURSOS HUMANOS LTDA 144.172,00 10/02/2017

2017 5542 67954 ANA CAROLINA MARKUS MOURA-ME 2.728,00 10/02/2017

2017 5471 21885 GOMAQ MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA 60.589,55 10/02/2017

2017 4929 79496 SOLUTEC - GESTAO EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

19.257,00 10/02/2017

2017 2475 17161 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A 22.000,00 10/02/2017

2017 2476 17161 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A 121,20 10/02/2017

2017 2180 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

369,80 10/02/2017

2017 2181 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

406,35 10/02/2017

2017 2456 47135 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 3.108,00 10/02/2017

2017 2457 81667 PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

24.000,00 10/02/2017

2017 5209 65378 SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA 950,00 11/02/2017

2017 5208 58551 MAHESS COMERCIAL E SERVICOS LTDA. - ME

6.653,68 11/02/2017

2017 2459 68027 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-EPP 600,00 11/02/2017

2017 2485 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

9.909,30 11/02/2017

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03 de fevereiro de 2017 - página 20 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

2017 2486 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

24.300,00 11/02/2017

2017 2489 50313 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

8.400,00 11/02/2017

2017 2430 99584 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 1.368,00 11/02/2017

2017 2490 99584 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 179,20 11/02/2017

2017 2491 99584 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 720,00 11/02/2017

2017 2492 99584 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 30,00 11/02/2017

2017 2493 99584 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 11.400,00 11/02/2017

2017 2494 99584 PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 1.760,00 11/02/2017

2017 2478 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

24.953,60 11/02/2017

2017 2480 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

19.200,00 11/02/2017

2017 2481 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

2.304,00 11/02/2017

2017 2482 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

1.785,60 11/02/2017

2017 2483 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

4.650,00 11/02/2017

2017 2946 323 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC.

7.519,30 12/02/2017

2017 2947 323 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC.

8.532,00 12/02/2017

2017 2447 59521 GRIFOLS BRASIL LTDA 21.000,00 12/02/2017

2017 2929 40841 IBF IND BRASILEIRA DE FILMES S/A 384,00 12/02/2017

2017 3232 518 INTERLAB - FARMACEUTICA LTDA 4.245,00 12/02/2017

2017 2949 101145 NATBIO IMPORTADORA LTDA 300,80 12/02/2017

2017 2950 101145 NATBIO IMPORTADORA LTDA 3.340,80 12/02/2017

2017 2431 93698 SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

47.485,00 12/02/2017

2017 2461 93698 SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

246.922,00 12/02/2017

2017 3227 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

4.320,00 12/02/2017

2017 3262 10630 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

6.545,50 12/02/2017

2017 5489 503 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

497,83 13/02/2017

2017 4924 52186 UNIAO DIRIGENTES MUN.DE EDUC. DO EST SP - UNDIME-SP

5.400,00 13/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais.

Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor

2016 53699 01/10/2016 42151 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 26.483,42

2016 58283 13/10/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 19.064,19

2016 60145 21/10/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 37.350,00

2016 60149 21/10/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 45.000,00

2016 61124 28/10/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 45.000,00

2016 62640 03/11/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 30.000,00

2016 62641 03/11/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 49.800,00

2016 65221 10/11/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 37.350,00

2016 66348 21/11/2016 63411 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. R$ 45.000,00

TOTAL R$ 335.047,61

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Decreto Municipal nº. 17.363/17, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de pagamento de despesas do exercício de 2017, que serão arcados com os recursos a serem arrecadados no corrente exercício e devem ser prioritariamente destinados a garantir a continuidade das ações governamentais, sem prejudicar a execução orçamentária e financeira deste e dos próximos exercícios.

Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor

2017 1439 18/01/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.349,50

2017 1441 18/01/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 891,00

2017 1442 18/01/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.377,75

2017 2367 03/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.275,25

2017 2367 03/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.790,25

2017 2368 04/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.705,00

2017 2368 04/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.699,50

2017 2368 04/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.699,50

2017 2369 05/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.272,50

2017 2369 05/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.787,50

2017 2772 08/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.338,50

2017 2773 08/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.699,50

2017 2774 09/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.272,50

2017 2775 09/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.798,50

2017 3536 01/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.275,25

2017 3537 11/02/2017 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.768,25

TOTAL R$ 36.0025,00

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, referente ao fornecimento diário de CBUQ (concreto usinado a quente), para a realização de operação tapa buraco, por equipes próprias da secretaria. O serviço de tapa buraco é fundamental ao município pois evita diversas situações de prejuízo ao erário público, como danos aos munícipes, evitando que a máquina pública seja acionada para indenizações ou outros danos materiais e físicos, as quais abaixo identificamos:

Ano OP OP Vencimento Pessoa Nome Pessoa Valor

2016 53806 01/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.319,25

2016 53806 01/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 913,00

2016 53810 02/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.319,25

2016 53810 02/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.022,25

2016 54546 03/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.258,75

2016 54546 03/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 352,00

2016 54547 05/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.256,00

2016 54547 05/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 943,25

2016 55241 09/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.319,25

2016 55241 09/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.669,25

2016 55244 09/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.938,75

2016 55245 08/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 2.494,25

2016 55246 08/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.258,75

2016 55246 08/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 2.257,75

2016 55583 10/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.938,75

2016 55610 10/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 3.319,25

2016 55614 10/10/2016 20130 PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA

R$ 1.375,00

TOTAL R$ 39.954,75

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais. Além disso, é necessário a conclusão das instalações elétricas na EMEF no Bairro Pinheirinho dos Palmares, para atendimento aos alunos no primeiro dia letivo deste ano.

Credor: 30472 – BANDEIRANTE ENERGIA S/A1 – OP nº 5280/2017 – Nota de Empenho 3069/2017 – Valor R$ 3.087,33 – Vencimento 03/02/2017

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 21

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais. Além disso, é necessário a conclusão das instalações elétricas na EMEF no Bairro Pinheirinho dos Palmares, para atendimento aos alunos no primeiro dia letivo deste ano.

Credor: 18362 – COMATIC COMERCIO E SERVIÇO LTDA1 – NFº 9782 – NE 18191/2016 – Valor R$502.494,00 – Vencimento 03/02/2017

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, e do disposto no Artigo 3º Decreto Municipal nº. 17.363/17, justificamos a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de pagamento de despesas de baixo vulto contraídas no exercício de 2016, que, conforme 7ª reunião da Comissão Especial ocorrida em 27/01/2017, baseado na Lei 6264/03 e no Decreto 17.375/17 (Créditos de Pequeno Valor), foi definido o valor de R$ 15.973,60 (quinze mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), aplicados a todos os credores cuja soma das Ordens de Pagamento totalizem o valor acima.

Ano OP OP Vencimento Pessoa V a l o r

2016 55875 01/10/2016 342 COMERCIAL CASTELINHO LTDA 600,00

2016 54087 01/10/2016 49358FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - E

1.368,00

2016 54088 01/10/2016 49358FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – E

1.980,00

2016 52839 01/10/2016 53147COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

52,20

2016 55271 01/10/2016 53147COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

326,25

2016 52578 01/10/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 315,06

2016 52235 01/10/2016 86352 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME 86,00

2016 55558 02/10/2016 20726 KNK LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA 436,10

2016 55874 03/10/2016 52684 FLYING ESTRUTURAS LTDA EPP 233,24

2016 55874 03/10/2016 52684 FLYING ESTRUTURAS LTDA EPP 8.126,76

2016 56703 03/10/2016 54805EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINARIA LTDA

1.260,00

2016 56058 03/10/2016 68030DONIZETTI & BATISTA COMERCIO DE CARNE EIRELI - ME

164,93

2016 56066 03/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

149,90

2016 56067 03/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

259,80

2016 56068 03/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

124,90

2016 55844 03/10/2016 80779 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL - EPP 1.362,50

2016 55974 03/10/2016 87711KM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS

4.553,03

2016 55439 04/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 55964 04/10/2016 36406EMPILHAMAQ MAN. E PECAS P/ EMPILH. LTDA - ME

220,00

2016 55958 04/10/2016 63382 PEDRO IVO PEREIRA 2.659,22

2016 55450 04/10/2016 64161 DIAMANTE AUTO CENTER LTDA EPP 112,00

2016 56096 04/10/2016 68030DONIZETTI & BATISTA COMERCIO DE CARNE EIRELI - ME

99,94

2016 56097 04/10/2016 68030DONIZETTI & BATISTA COMERCIO DE CARNE EIRELI - ME

63,09

2016 56127 04/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

698,40

2016 56187 04/10/2016 94016KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

549,00

2016 56093 04/10/2016 96409AZMULTICOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

280,00

2016 56578 04/10/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

26,95

2016 56659 04/10/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

9,80

2016 56870 05/10/2016 48023 DO VAL SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 810,00

2016 56039 05/10/2016 54768 MATHEUS DE FARIA BESSA 4.783,13

2016 56652 05/10/2016 59760DV PRINT COMERCIO E SERV. DE COPIAS DIG. LTDA

923,50

2016 56042 05/10/2016 69667AMANDA HELENA CAMPOS DOS SANTOS BESSA

4.783,12

2016 56798 05/10/2016 86933ACACIA VALE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

118,00

2016 55336 05/10/2016 88209LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

1.495,00

2016 56855 05/10/2016 96409AZMULTICOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

91,00

2016 55437 05/10/2016 101646 TIAGO PIRES DE ARAUJO 31944312854 2.308,00

2016 57097 06/10/2016 25234GUIMARAES E MARQUES SUP. P/ INFORMATICA LTDA EPP

4.380,00

2016 57088 06/10/2016 58431 COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA – ME 970,20

2016 57085 06/10/2016 63481 RITA APL SILVA PADARIA – ME 1.359,22

2016 57086 06/10/2016 63481 RITA APL SILVA PADARIA – ME 1.050,00

2016 55090 06/10/2016 85528SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS MEDICOS E

1.089,00

2016 55066 06/10/2016 97028 FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP 402,00

2016 57239 07/10/2016 61873AUTO VITRAIS SANTANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME

345,00

2016 57108 07/10/2016 62152A.P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO ME

576,00

2016 57220 07/10/2016 88345 ENAP PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA 6.450,00

2016 56698 07/10/2016 94631TELEFONICA INTELIGENCIA E SEGURANÇA BRASIL LTDA.

576,33

2016 57218 07/10/2016 102610 SILCAR PNEUS LTDA 3.000,00

2016 54318 08/10/2016 47816 NATULAB LABORATORIO S/A 2.115,00

2016 56801 08/10/2016 78149NC TECH COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA,

1.890,00

2016 56802 08/10/2016 78149NC TECH COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA,

1.260,00

2016 57221 08/10/2016 92024K & R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS E

1.390,00

2016 56064 09/10/2016 973 JOSE GUILHERME VIEIRA MARCONDES 1.346,18

2016 55292 09/10/2016 13500 GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA 345,00

2016 55305 09/10/2016 13500 GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA 345,00

2016 55308 09/10/2016 13500 GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA 345,00

2016 55311 09/10/2016 13500 GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA 345,00

2016 54008 09/10/2016 44664 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.272,60

2016 56016 09/10/2016 50995 DANIELA ALEVATO JUNQUEIRA PEREIRA 1.884,25

2016 55922 09/10/2016 55172SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME

295,00

2016 56049 09/10/2016 85520 KOKITI HORIE 2.085,00

2016 54098 09/10/2016 88209LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

1.495,00

2016 54099 09/10/2016 88209LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

1.495,00

2016 56051 09/10/2016 92895 CRISTINA MITSUKO KATAYAMA HORIE 2.085,00

2016 54044 09/10/2016 95890TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

114,90

2016 54114 09/10/2016 95890TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

9,00

2016 55963 09/10/2016 100291 MARIA APPARECIDA ANDRADE NISHIOKA 3.918,86

2016 55345 09/10/2016 100621 PATRICIA M MULLER ME 11.319,00

2016 58507 10/10/2016 30932COM. RETIFICA CABECOTE SANTANA LTDA - ME

2.910,00

2016 55956 10/10/2016 31069 WINDSOR JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 3.180,00

2016 55980 10/10/2016 69934 KLAUS JOHANN DE OLIVEIRA 3.400,00

2016 58377 10/10/2016 94135 SMART VOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA 423,67

2016 56803 11/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 57884 11/10/2016 46781PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

930,00

2016 57730 11/10/2016 47427UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA

289,30

2016 57731 11/10/2016 47427UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA

440,80

2016 57732 11/10/2016 47427UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA

303,80

2016 57733 11/10/2016 47427UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA

180,59

2016 57734 11/10/2016 47427UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA

149,20

2016 56172 11/10/2016 57454WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

105,00

2016 56199 11/10/2016 57454WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

105,00

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03 de fevereiro de 2017 - página 22 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

2016 57669 11/10/2016 58431COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME

171,00

2016 57673 11/10/2016 58431COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME

42,60

2016 57674 11/10/2016 58431COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME

193,53

2016 57675 11/10/2016 58431COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME

46,15

2016 57676 11/10/2016 58431COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME

71,60

2016 57677 11/10/2016 58431COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME

480,20

2016 58143 11/10/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

244,00

2016 56573 11/10/2016 70391HDF LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - ME

900,00

2016 56574 11/10/2016 70391HDF LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - ME

1.100,00

2016 56576 11/10/2016 70391HDF LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - ME

900,00

2016 56031 11/10/2016 95398MARIA APPARECIDA DE ALVARENGA BARBOSA

4.585,95

2016 56015 11/10/2016 96898 REINALDO FREDIANELLI 2.725,65

2016 55452 12/10/2016 39088 ELEVADORES VILLARTA LTDA 560,00

2016 54297 12/10/2016 53147COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

87,00

2016 56056 12/10/2016 54609 ALZIRA DE JESUS CRAVEIRO 2.500,00

2016 57670 12/10/2016 58431 COMERCIAL FONT DOS SANTOS LTDA - ME 104,40

2016 55451 12/10/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 1.100,94

2016 54476 12/10/2016 68656M ZAMBONI COM. REP. PROD. ALIM. E MERCADORIAS EM

120,00

2016 56054 12/10/2016 93568 ABILIO CRAVEIRO 2.500,00

2016 55983 12/10/2016 94082 AILTON DA SILVA 3.500,00

2016 55984 12/10/2016 94083NEIDE DOMINGUES DE VASCONCELOS E SILVA

3.500,00

2016 57198 12/10/2016 96051 PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA 400,00

2016 57200 12/10/2016 96051 PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA 400,00

2016 57269 12/10/2016 96051 PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA 400,00

2016 54369 12/10/2016 96163 CARLOTO & SIQUEIRA LTDA - EPP 242,00

2016 54370 12/10/2016 96163 CARLOTO & SIQUEIRA LTDA - EPP 530,00

2016 57233 13/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 58356 13/10/2016 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA 272,00

2016 58312 13/10/2016 22776 LUB VALE COMERCIAL LTDA 7.800,00

2016 58163 13/10/2016 41570 AUTO VITRAIS JOTAKA LTDA - EPP 450,00

2016 58392 13/10/2016 47942CENTRO DE CARDIOLOGIA DR. JORGE ZARUR LTDA

2.660,00

2016 52227 13/10/2016 59493 COMERCIAL DE ALIMENTOS SR LTDA 322,50

2016 55341 13/10/2016 59577MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. DESC

2.200,00

2016 55342 13/10/2016 59577MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. DESC

3.880,00

2016 58174 13/10/2016 60915SERVICE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA

1.600,00

2016 58175 13/10/2016 60915SERVICE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA

680,00

2016 58187 13/10/2016 60915SERVICE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA

2.399,13

2016 58166 13/10/2016 61873AUTO VITRAIS SANTANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME

100,00

2016 58343 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

63,65

2016 58344 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

545,72

2016 58345 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

81,66

2016 58346 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

231,84

2016 58347 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

212,40

2016 58348 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

85,89

2016 58349 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

127,12

2016 58350 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

48,16

2016 58351 13/10/2016 68272 RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA 47,42

2016 58352 13/10/2016 68272RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA

230,30

2016 58168 13/10/2016 68874 CT ARAUJO MOVEIS -ME 13.710,00

2016 54992 13/10/2016 71165 INA COMERCIAL LTDA EPP 2.831,40

2016 55708 13/10/2016 81737 CENTRO DIAGNOSTICO ANDRADE LTDA 819,05

2016 55848 13/10/2016 81737 CENTRO DIAGNOSTICO ANDRADE LTDA 1.613,32

2016 58178 13/10/2016 87117 ESTACAO PARK RENT A CAR LTDA - ME 1.407,50

2016 55545 13/10/2016 88209LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -

9.407,00

2016 58176 13/10/2016 92208 SUPREMA COMERCIAL EIRELE EPP 2.997,90

2016 56057 13/10/2016 93469 PATRICIA DOS SANTOS FRANCISCO 600,00

2016 54816 14/10/2016 343COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

482,00

2016 58482 14/10/2016 65198DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

11.389,00

2016 58485 14/10/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 3.840,00

2016 58486 14/10/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 3.898,00

2016 55184 14/10/2016 96924 LAVA RAPIDO V8 CAR WASH LTDA ME 2.599,80

2016 58386 14/10/2016 102393 PO PIACENTINI LTDA - EPP 900,00

2016 56013 15/10/2016 61677CEPE - CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS

3.500,00

2016 58713 15/10/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

305,00

2016 56006 15/10/2016 69330CENTRO PROMOCIONAL DE EUGENIO DE MELO

2.197,39

2016 55951 15/10/2016 94909 GIAN FRANCO BAGDADI BARCELLINI 2.500,00

2016 55952 15/10/2016 94910LOREDANA MATHILDE GIOVANNA BAGDADI BARCELLINI

2.500,00

2016 55683 15/10/2016 100041DU`PAPI COMERCIAL DE ALIMENTO EIRELI EPP

265,00

2016 55832 16/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 56022 16/10/2016 27839 BENEDITO ANTONIO TEODORO MAIA 1.420,13

2016 56586 16/10/2016 52187COMERCIO DE MAT P/ CONSTRUCAO MARIGU LTDA ME

6.800,00

2016 55665 16/10/2016 53147COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

52,20

2016 55662 16/10/2016 61873AUTO VITRAIS SANTANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME

150,00

2016 55676 16/10/2016 61873AUTO VITRAIS SANTANA SOM E ACESSORIOS LTDA ME

300,00

2016 57222 16/10/2016 64161 DIAMANTE AUTO CENTER LTDA EPP 111,00

2016 55710 16/10/2016 87816 STEMP EMPILHADEIRAS LTDA - ME 348,00

2016 56019 16/10/2016 93006 REGINALDO TEODORO MAIA 1.420,14

2016 58650 17/10/2016 28603 S R S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 465,00

2016 58652 17/10/2016 28603 S R S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 10,65

2016 58556 17/10/2016 41570 AUTO VITRAIS JOTAKA LTDA - EPP 490,00

2016 58483 17/10/2016 64161 DIAMANTE AUTO CENTER LTDA EPP 112,00

2016 58580 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

589,81

2016 58581 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

2.129,40

2016 58582 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

338,00

2016 58583 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

338,00

2016 58584 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

338,00

2016 58585 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

338,00

2016 58586 17/10/2016 97250RODRIGO DE M MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

338,00

2016 58623 18/10/2016 1054SPEEDCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

467,62

2016 58632 18/10/2016 1054SPEEDCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

887,08

2016 58372 18/10/2016 46690 H2O SOLUÇOES EM AGUA LTDA - EPP 3.900,00

2016 59004 18/10/2016 57144 NATAL RIBEIRO TRANSPORTES LTDA - ME 2.502,78

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BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375 03 de fevereiro de 2017 - página 23

2016 59005 18/10/2016 57144 NATAL RIBEIRO TRANSPORTES LTDA - ME 1.072,62

2016 58648 18/10/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

86,45

2016 58655 18/10/2016 101095 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 4.831,31

2016 58694 19/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 60127 19/10/2016 45437E X M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

1.250,00

2016 59270 19/10/2016 51165ATECMED ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIAL MEDICA LTDA -

75,00

2016 59237 19/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

468,45

2016 59238 19/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

676,06

2016 59273 19/10/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

139,90

2016 55927 19/10/2016 70825MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

870,00

2016 58169 19/10/2016 101144 L.F.DE OLIVEIRA PISCINAS ME 765,00

2016 58170 19/10/2016 101144 L.F.DE OLIVEIRA PISCINAS ME 790,00

2016 58695 20/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 58688 20/10/2016 38394 VALMIR G. A. MARQUES - ME 312,00

2016 59509 20/10/2016 39367 JWS TRANSPORTES LTDA - ME 5.354,28

2016 59714 20/10/2016 49656 J&F MOREIRA SISTEMAS LTDA - ME 495,00

2016 56008 20/10/2016 63887 JOAO RIBEIRO DUARTE 3.233,09

2016 55923 20/10/2016 85528SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS MEDICOS E

2.874,90

2016 56588 20/10/2016 96358BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - EPP

1.386,00

2016 57084 20/10/2016 99481GOODLUX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E

5.625,00

2016 59615 21/10/2016 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA 30,00

2016 59631 21/10/2016 4661ELETRONICA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - ME

423,00

2016 59609 21/10/2016 24751 AERO NUTRICAO E EVENTOS LTDA - ME 7.950,00

2016 59721 21/10/2016 49437 R.O.ALVES TRANSPORTES - EPP 4.799,52

2016 59716 21/10/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

61,00

2016 59667 21/10/2016 80779 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL - EPP 7.302,50

2016 56569 21/10/2016 96498 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 125,00

2016 59649 21/10/2016 102681PRINE-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME

6.946,00

2016 55955 22/10/2016 27878 ADILEIA DO CARMO VALADÃO 2.224,25

2016 59548 22/10/2016 95890TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

58,50

2016 59573 22/10/2016 95890TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

23,40

2016 57199 22/10/2016 96051 PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA 400,00

2016 56107 23/10/2016 323CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC. LTDA

125,46

2016 56010 23/10/2016 25812 JOEL LOPES 658,04

2016 59617 23/10/2016 64161 DIAMANTE AUTO CENTER LTDA EPP 1.804,00

2016 56029 23/10/2016 92032 RAYMUNDO JOSE DA LUZ 3.310,10

2016 60192 24/10/2016 3612 EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP 100,00

2016 60224 24/10/2016 26049POLE POWER COM.SERV.ELETRO ELETRON LTDA

631,98

2016 60659 24/10/2016 28650AUTOVALE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA - ME

945,00

2016 60363 24/10/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

345,80

2016 59880 24/10/2016 88116 L C P DA SILVA HIDRÁULICA LTDA - ME 107,00

2016 57248 24/10/2016 88308CARP - PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA

690,00

2016 57249 24/10/2016 88308CARP - PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA

495,00

2016 57250 24/10/2016 88308CARP - PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA

690,00

2016 60391 24/10/2016 94010 VIRGINIA RESTAURANTE LTDA - EPP 7.270,00

2016 60241 24/10/2016 97130 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 390,00

2016 59849 24/10/2016 101343ESTILUS COMERCIO DE OCULOS RELOGIOS E PRESENTES LTDA - E

635,00

2016 60246 24/10/2016 101379 RR SOLUTIONS LTDA - ME 1.000,00

2016 60247 24/10/2016 101379 RR SOLUTIONS LTDA - ME 270,00

2016 60242 24/10/2016 102909 JOSILENE FERNANDES PEREIRA - ME 520,00

2016 60160 24/10/2016 103029ROCKTI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

1.859,68

2016 59679 25/10/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 58303 25/10/2016 40582 CATERVALE COM. DE MANGUEIRAS LTDA 1.003,73

2016 57247 25/10/2016 88308CARP - PRODUTOS PARA RADIODIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA

690,00

2016 60504 25/10/2016 102520ALEXANDRE ROCHA - ZELADORIA E SERVICOS - ME

648,35

2016 56900 26/10/2016 323CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIR. HOSP - SOC. LTDA

69,46

2016 60942 26/10/2016 15356 COPAGAZ DISTR. DE GAS S/A 99,60

2016 60990 26/10/2016 15365HIDRAULIC SERV. CENTER EQUIP. HIDRAULICOS LTDA

907,23

2016 60789 26/10/2016 17117MUSITRONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

1.095,00

2016 60993 26/10/2016 39044INSTITUTO DR MARCIO TSUCHIYA FISIOTERAPIA E BEM ESTAR

354,19

2016 61051 26/10/2016 39044INSTITUTO DR MARCIO TSUCHIYA FISIOTERAPIA E BEM ESTAR

2.775,00

2016 60902 26/10/2016 41570 AUTO VITRAIS JOTAKA LTDA - EPP 750,00

2016 60904 26/10/2016 41570 AUTO VITRAIS JOTAKA LTDA - EPP 490,00

2016 58552 26/10/2016 51711ALLEN RIO SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFO

1.654,00

2016 56712 26/10/2016 53147COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

52,20

2016 60919 26/10/2016 54463 F A M LOCADORA DE VEICULOS SS LTDA 898,00

2016 60998 26/10/2016 56952M. C. DOS SANTOS GOMES ACESSORIOS ME

70,00

2016 60862 26/10/2016 61767CENTRO DE FISIOTERAPIA MONTE SINAI LTDA

2.015,45

2016 56007 26/10/2016 63526 REGINA COELIS DE MELLO SILVA 2.818,88

2016 58399 26/10/2016 65029WW.COM COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

330,00

2016 60962 26/10/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 110,00

2016 61083 26/10/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

305,00

2016 60780 26/10/2016 82629 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP 1.376,00

2016 60999 26/10/2016 88782 MENDES & PILONI LTDA - ME 175,00

2016 57030 26/10/2016 96498 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 125,00

2016 57031 26/10/2016 96498 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 125,00

2016 60222 26/10/2016 101646 TIAGO PIRES DE ARAUJO 31944312854 2.308,00

2016 60506 26/10/2016 102464 SOL & CHUVA LTDA - ME 6.533,70

2016 61280 27/10/2016 44808 W. L. GAMA OLIVEIRA JUNIOR EPP 1.299,00

2016 61238 27/10/2016 50260DIAS E FORMAGINI ELETRONICA LTDA - ME

1.298,00

2016 61267 27/10/2016 54794 M.M. AGOSTINHO COMERCIAL LTDA - EPP 7.686,00

2016 56036 27/10/2016 69163ROSANA HELENA FERRO HILF DE MORAES

2.684,00

2016 57729 27/10/2016 71291UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

319,50

2016 60905 27/10/2016 88562 B.A. MARTINS & CIA LTDA ME 455,76

2016 60907 27/10/2016 88562 B.A. MARTINS & CIA LTDA ME 3.285,00

2016 57720 27/10/2016 93021LEONARDO COSME ARAUJO - 36266484862

145,00

2016 60250 28/10/2016 38394 VALMIR G. A. MARQUES - ME 156,00

2016 60875 28/10/2016 50955 FISIOVALE FISIOTERAPIA - SS LTDA 3.303,84

2016 60986 28/10/2016 50955 FISIOVALE FISIOTERAPIA - SS LTDA 731,62

2016 60861 28/10/2016 61767CENTRO DE FISIOTERAPIA MONTE SINAI LTDA

2.914,83

2016 58173 28/10/2016 92208 SUPREMA COMERCIAL EIRELE EPP 1.014,00

2016 57292 29/10/2016 38374 FREIRE & MOURA PARTICIPAÇÕES LTDA 80,00

2016 57292 29/10/2016 38374 FREIRE & MOURA PARTICIPAÇÕES LTDA 1.650,00

2016 58224 29/10/2016 47135 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 1.554,00

2016 57293 29/10/2016 55758NSA VALE CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO LTDA

1.650,00

2016 57293 29/10/2016 55758NSA VALE CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO LTDA

80,00

2016 56025 29/10/2016 70249 MONICA MONTEIRO DELGADO 2.000,00

2016 56028 29/10/2016 70250 MARCELO MONTEIRO DELGADO 2.000,00

2016 58171 29/10/2016 97303NEGRI CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA LTDA - EPP

2.967,12

2016 57901 30/10/2016 20068 ANISIO ROQUE PEREIRA - ME 1.150,00

2016 57903 30/10/2016 20068 ANISIO ROQUE PEREIRA - ME 1.180,00

2016 60956 30/10/2016 64161 DIAMANTE AUTO CENTER LTDA EPP 112,00

2016 57881 30/10/2016 95890TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

18,60

2016 61164 01/11/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 61424 01/11/2016 15356 COPAGAZ DISTR. DE GAS S/A 49,80

2016 61425 01/11/2016 15356 COPAGAZ DISTR. DE GAS S/A 49,80

2016 61426 01/11/2016 15356 COPAGAZ DISTR. DE GAS S/A 49,80

2016 61416 01/11/2016 28603 S R S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1.170,00

2016 61417 01/11/2016 28603 S R S COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 127,80

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03 de fevereiro de 2017 - página 24 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2375

2016 61443 01/11/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 360,00

2016 61428 01/11/2016 68599MARQUES & MARQUES COMERCIO DE GAS LTDA - ME

183,00

2016 61430 01/11/2016 70637 NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA 344,00

2016 61431 01/11/2016 70637 NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA 344,00

2016 60599 02/11/2016 36406EMPILHAMAQ MAN. E PECAS P/ EMPILH. LTDA - ME

330,00

2016 60601 02/11/2016 36406EMPILHAMAQ MAN. E PECAS P/ EMPILH. LTDA - ME

1.100,00

2016 59110 02/11/2016 68796COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA

335,00

2016 61429 02/11/2016 70637 NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA 780,00

2016 61447 02/11/2016 94079 GERMINO IDALGO AUTO MECANICA - ME 990,00

2016 61422 02/11/2016 100519RAPIDO REUNIDOS VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

2.014,94

2016 59272 03/11/2016 343COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

632,00

2016 61423 03/11/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 59055 03/11/2016 2756IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA.

2.990,00

2016 61905 03/11/2016 11883INSTITUTO DE RADIOT. DO VALE DO PARAIBA S/C LTDA

1.663,55

2016 61848 03/11/2016 34144VILMA MARISA DA SILVA TACOGRAFOS - ME

349,00

2016 61758 03/11/2016 37577 INTEGRACAO LAVANDERIA S/C LTDA - ME 240,00

2016 61952 03/11/2016 48023 DO VAL SERVICOS MEDICOS S/C LTDA 325,00

2016 61888 03/11/2016 65797 EDSON FERREIRA ENTREGAS 207,00

2016 61375 03/11/2016 87711KM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS

4.553,03

2016 61892 03/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

173,81

2016 61893 03/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

314,66

2016 61894 03/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

246,10

2016 61895 03/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

255,12

2016 58066 03/11/2016 99768 U.M. TECNOLOGIA LTDA - EPP 2.483,33

2016 60606 04/11/2016 3708 CARIMBEX IND. E COMERCIO LTDA 187,00

2016 62397 04/11/2016 4311 WALTER SILVEIRA CALDAS - ME 500,00

2016 62396 04/11/2016 5014FOCUS VALE GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

744,00

2016 62246 04/11/2016 5182 MICRO ASSIST. INFORMATICA LTDA 950,00

2016 62421 04/11/2016 19023RAMOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM S/S LTDA - ME

640,00

2016 62424 04/11/2016 19023RAMOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM S/S LTDA - ME

640,00

2016 62426 04/11/2016 19023RAMOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM S/S LTDA - ME

161,00

2016 62426 04/11/2016 19023RAMOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM S/S LTDA - ME

479,00

2016 61036 04/11/2016 59449FARIA ALVES REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA - ME

360,00

2016 61371 04/11/2016 63382 PEDRO IVO PEREIRA 2.659,22

2016 62282 04/11/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 635,40

2016 60099 04/11/2016 96133AUTO CENTER LIDERMAN SJCAMPOS LTDA - ME

180,00

2016 60605 04/11/2016 96133AUTO CENTER LIDERMAN SJCAMPOS LTDA - ME

872,00

2016 61143 04/11/2016 1023262CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI

130,00

2016 59650 04/11/2016 102396 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13.500,00

2016 62482 04/11/2016 103172 CARLOS ALBERTO MEDEIROS BRUN 1,48

2016 61413 05/11/2016 54768 MATHEUS DE FARIA BESSA 4.783,12

2016 62274 05/11/2016 64842PRTI EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -

2.677,50

2016 62275 05/11/2016 64842PRTI EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -

1.147,50

2016 62663 05/11/2016 67237 CONTECH ENGENHARIA LTDA 3.800,00

2016 62509 05/11/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 49,90

2016 62510 05/11/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 49,90

2016 62511 05/11/2016 68034 D L ISHIZUCKA ME 49,90

2016 61402 05/11/2016 69667AMANDA HELENA CAMPOS DOS SANTOS BESSA

4.783,13

2016 62495 05/11/2016 96442 WASH PREMIUM LAVA RAPIDO LTDA - ME 114,00

2016 60078 05/11/2016 97610CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS L

358,40

2016 61411 06/11/2016 973 JOSE GUILHERME VIEIRA MARCONDES 1.346,18

2016 59657 06/11/2016 95890TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP

22,10

2016 62395 07/11/2016 367COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SJCAMPOS

27,00

2016 62445 07/11/2016 36406EMPILHAMAQ MAN. E PECAS P/ EMPILH. LTDA - ME

220,00

2016 62784 08/11/2016 1747LEMAPEL- COMERCIO DE PAPEIS E MAT.TECNICOS LTDA

72,00

2016 62582 08/11/2016 15356 COPAGAZ DISTR. DE GAS S/A 149,40

2016 62583 08/11/2016 15356 COPAGAZ DISTR. DE GAS S/A 49,80

2016 62668 08/11/2016 45042 REFRIGERACAO J.L. BASSO LTDA 386,35

2016 62669 08/11/2016 45042 REFRIGERACAO J.L. BASSO LTDA 2.441,45

2016 62795 08/11/2016 49408MVS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL CARIMBOS - ME

230,00

2016 62671 08/11/2016 53190SOLO PAISAGISMO AGRO ORGANICA LTDA-ME

2.385,00

2016 62672 08/11/2016 53190SOLO PAISAGISMO AGRO ORGANICA LTDA-ME

845,00

2016 62665 08/11/2016 64394ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME

3.725,00

2016 62769 08/11/2016 67685ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP

780,00

2016 62770 08/11/2016 67685ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP

120,00

2016 62775 08/11/2016 67685ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP

180,00

2016 62664 08/11/2016 68797COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP

357,75

2016 62618 08/11/2016 95703 ROMABEL ALIMENTOS LTDA 176,25

2016 62670 08/11/2016 95703 ROMABEL ALIMENTOS LTDA 169,50

2016 62885 08/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

226,53

2016 62888 08/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

237,30

2016 62890 08/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

220,75

2016 62892 08/11/2016 99489FRUTICULTURA CONSUL COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

256,08

2016 61173 08/11/2016 99900LIMA & MORAES COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E

457,00

2016 60624 09/11/2016 44664 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.272,60

2016 61392 09/11/2016 50995 DANIELA ALEVATO JUNQUEIRA PEREIRA 1.884,25

2016 61404 09/11/2016 85520 KOKITI HORIE 2.085,00

2016 61405 09/11/2016 92895 CRISTINA MITSUKO KATAYAMA HORIE 2.085,00

2016 61374 09/11/2016 100291 MARIA APPARECIDA ANDRADE NISHIOKA 3.918,86

2016 60629 09/11/2016 102412GERALSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

3.887,50

2016 61368 10/11/2016 31069 WINDSOR JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 3.180,00

2016 61377 10/11/2016 69934 KLAUS JOHANN DE OLIVEIRA 3.400,00

2016 61398 11/11/2016 95398MARIA APPARECIDA DE ALVARENGA BARBOSA

4.585,95

2016 61391 11/11/2016 96898 REINALDO FREDIANELLI 2.725,65

2016 61141 12/11/2016 53147COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

52,20

2016 61407 12/11/2016 54609 ALZIRA DE JESUS CRAVEIRO 2.500,00

2016 61406 12/11/2016 93568 ABILIO CRAVEIRO 2.500,00

2016 61379 12/11/2016 94082 AILTON DA SILVA 3.500,00

2016 61380 12/11/2016 94083NEIDE DOMINGUES DE VASCONCELOS E SILVA

3.500,00

2016 60915 12/11/2016 96163 CARLOTO & SIQUEIRA LTDA - EPP 2.406,20

2016 61029 12/11/2016 100282 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 78,00

JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOSNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº. 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos por se tratar de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento de diversas ações governamentais, referente à prestação de serviços de entrega/coleta de exames dos pacientes da rede municipal de saúde, cuja interrupção causaria danos irreparáveis aos usuários, com o possível agravamento de sua condição de saúde, as quais abaixo identificamos:

CREDOR: 86156 – SERVBOY TRANPOSRTES LTDA ME1 – NF 1032 – NE 1365/2016 – R$504,90 – vencimento 03/02/20172 – NF 1034 – NE 1351/2016 – R$6.615,39 – vencimento 03/02/20173 – NF 1035 – NE 1346/2016 – R$6.532,11 vencimento 03/02/20174 – NF 1036 – NE 1356/2016 – R$6.514,35 – vencimento 03/02/2017