310
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : 31/10/2018 Emissão : Exercício : 2019 106 Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes 115.170.102,00 115.170.102,00 115.170.102,00 100,00% 100,00% 100,00% % Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes Despesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo 31.161.766.616,00 22.102.542.449,00 22.102.542.449,00 311.268.654,00 311.268.654,00 8.328.277.441,00 1.193.650.990,00 7.134.626.451,00 419.678.072,00 419.678.072,00 4.503.506.769,00 4.503.506.769,00 4.503.506.769,00 87,37% 61,97% 61,97% 0,87% 0,87% 23,35% 3,35% 20,00% 1,18% 1,18% 12,63% 12,63% 12,63% Natureza % Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações 35.531.755.639,00 34.360.931.536,00 1.170.824.103,00 133.517.746,00 133.517.746,00 133.517.746,00 99,63% 96,34% 3,28% 0,37% 0,37% 0,37% Função % Acções Correntes Melhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação Social 35.531.755.639,00 133.517.746,00 99,63% 0,37% % Programa Valor Valor Valor Valor Natureza RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Despesas Correntes 31.028.248.870,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % Valor Unidade Orçamental / Natureza 87,33% 35.531.755.639,00 100,00% 35.665.273.385,00 100,00% Total Geral: 35.665.273.385,00 100,00% Total Geral: 35.665.273.385,00 Total Geral: 100,00% 115.170.102,00 Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia Nacional Órgão: Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos Desenvolvimento Da Actividade Legislativa Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 1.170.824.103,00 34.360.931.536,00 133.517.746,00 3,28% 96,34% 0,37% % Projecto / Actividade Valor 35.665.273.385,00 100,00% Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

106

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

115.170.102,00 115.170.102,00 115.170.102,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

31.161.766.616,00 22.102.542.449,00 22.102.542.449,00

311.268.654,00 311.268.654,00

8.328.277.441,00 1.193.650.990,00 7.134.626.451,00 419.678.072,00 419.678.072,00

4.503.506.769,00 4.503.506.769,00 4.503.506.769,00

87,37% 61,97% 61,97%

0,87% 0,87%

23,35% 3,35%

20,00% 1,18% 1,18%

12,63% 12,63% 12,63%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações

35.531.755.639,00 34.360.931.536,00 1.170.824.103,00

133.517.746,00 133.517.746,00 133.517.746,00

99,63% 96,34% 3,28%

0,37% 0,37% 0,37%

Função %

Acções CorrentesMelhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação Social

35.531.755.639,00 133.517.746,00

99,63% 0,37%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes 31.028.248.870,00

Assembleia Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

87,33%

35.531.755.639,00 100,00%

35.665.273.385,00 100,00%Total Geral:

35.665.273.385,00 100,00%Total Geral:

35.665.273.385,00Total Geral: 100,00%

115.170.102,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Assembleia NacionalÓrgão:

Defesa Dos Direitos E Garantias Dos CidadãosDesenvolvimento Da Actividade LegislativaOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

1.170.824.103,00 34.360.931.536,00

133.517.746,00

3,28% 96,34% 0,37%

%Projecto / Actividade Valor 35.665.273.385,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

107

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços

22.060.135.425,00 311.268.654,00

8.237.166.719,00 419.678.072,00

4.503.506.769,00 4.503.506.769,00

133.517.746,00 42.407.024,00 91.110.722,00

Entidade Reguladora Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

62,09% 0,88%

23,18% 1,18%

12,67% 12,67%

100,00% 31,76% 68,24%

133.517.746,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

108

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

21.718.683.804,00 3.818.525.653,00 3.818.525.653,00 151.033.645,00 151.033.645,00

16.180.040.608,00 3.226.604.762,00 12.953.435.846,00 1.569.083.898,00 1.569.083.898,00 2.106.804.000,00 2.106.804.000,00 2.106.804.000,00

91,16% 16,03% 16,03%

0,63% 0,63%

67,91% 13,54% 54,37%

6,59% 6,59% 8,84% 8,84% 8,84%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais

19.628.844.160,00 19.628.844.160,00

1.274.621.433,00 1.274.621.433,00 1.274.621.433,00

2.922.022.211,00 2.922.022.211,00

82,39% 82,39%

5,35% 5,35% 5,35%

12,26% 12,26%

Função %

Acções CorrentesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisPlano Nacional De Formação De Quadros

20.590.866.371,00 1.960.000.000,00 1.274.621.433,00

86,42% 8,23% 5,35%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

23.825.487.804,00 100,00%Total Geral:

23.825.487.804,00 100,00%Total Geral:

23.825.487.804,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Presidência Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Para As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Médica E MedicamentosaEncargos Com A ExpoGestão Do Arquivo Da Presidência Da RepúblicaManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho NetoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosSolução Tecnológica Do Palácio Presidencial

715.056.631,00 1.568.000.000,00 490.000.000,00 982.744.000,00

1.133.860.000,00 78.725.523,00

16.894.651.650,00 2.450.000,00

3,27% 7,17% 2,24% 4,49% 5,19% 0,36%

77,27% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 21.865.487.804,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.960.000.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

109

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

715.056.631,00 144.749.818,00 10.094.000,00 560.212.813,00

962.022.211,00 73.772.252,00 4.457.373,00

883.296.688,00 495.898,00

18.766.983.529,00 3.243.854.429,00 104.401.024,00

13.850.140.076,00 1.568.588.000,00 2.106.804.000,00 2.106.804.000,00

1.274.621.433,00 356.149.154,00 32.081.248,00 886.391.031,00

Gabinete Técnico De Reconversão Urbana Do Cazenga

Memorial Dr. António Agostinho Neto

Secretaria Geral Da Presidência Da República

Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 20,24%

1,41% 78,35%

100,00% 7,67% 0,46%

91,82% 0,05%

89,91% 15,54%

0,50% 66,35%

7,51% 10,09% 10,09%

100,00% 27,94%

2,52% 69,54%

715.056.631,00

962.022.211,00

20.873.787.529,00

1.274.621.433,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 1.960.000.000,00

Estudo E Construção Da Galeria E Biblioteca Da Presidência Da República 1.960.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

110

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.389.309.294,00 2.023.066.056,00 2.023.066.056,00 108.221.997,00 108.221.997,00

1.257.786.041,00 292.903.844,00 964.882.197,00

235.200,00 235.200,00

3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00

99,88% 59,62% 59,62%

3,19% 3,19%

37,07% 8,63%

28,44% 0,01% 0,01% 0,12% 0,12% 0,12%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

3.393.229.294,00 3.393.229.294,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 3.393.229.294,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.389.309.294,00 2.023.066.056,00 108.221.997,00

1.257.786.041,00 235.200,00

3.920.000,00 3.920.000,00

Tribunal Constitucional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,88% 59,62%

3,19% 37,07%

0,01% 0,12% 0,12%

3.393.229.294,00 100,00%

3.393.229.294,00 100,00%Total Geral:

3.393.229.294,00 100,00%Total Geral:

3.393.229.294,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal ConstitucionalÓrgão:

Operação E Manutenção Geral Dos ServiçosServiços Integrados De Manutenção Do Palácio Da Justiça

3.270.729.294,00 122.500.000,00

96,39% 3,61%

%Projecto / Actividade Valor 3.393.229.294,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

111

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.179.564.858,00 1.557.842.042,00 1.557.842.042,00

99.754.718,00 99.754.718,00

1.521.614.514,00 579.201.305,00 942.413.209,00

353.584,00 353.584,00

97.921.600,00 97.921.600,00 97.921.600,00

97,01% 47,53% 47,53%

3,04% 3,04%

46,43% 17,67% 28,75%

0,01% 0,01% 2,99% 2,99% 2,99%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

3.277.486.458,00 3.277.486.458,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 3.277.486.458,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.179.564.858,00 1.557.842.042,00

99.754.718,00 1.521.614.514,00

353.584,00 97.921.600,00 97.921.600,00

Tribunal Supremo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

97,01% 47,53%

3,04% 46,43%

0,01% 2,99% 2,99%

3.277.486.458,00 100,00%

3.277.486.458,00 100,00%Total Geral:

3.277.486.458,00 100,00%Total Geral:

3.277.486.458,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal SupremoÓrgão:

Manutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

14.161.000,00 3.263.325.458,00

0,43% 99,57%

%Projecto / Actividade Valor 3.277.486.458,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

112

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens ServiçosDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.686.628.124,00 729.750.187,00 729.750.187,00 55.681.738,00 55.681.738,00

901.196.199,00 140.197.079,00 760.999.120,00 304.530.441,00 304.530.441,00 304.530.441,00

84,71% 36,65% 36,65%

2,80% 2,80%

45,26% 7,04%

38,22% 15,29% 15,29% 15,29%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

1.991.158.565,00 1.991.158.565,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 1.991.158.565,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

1.686.628.124,00 729.750.187,00 55.681.738,00 901.196.199,00 304.530.441,00 304.530.441,00

Tribunal De Contas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,71% 36,65%

2,80% 45,26% 15,29% 15,29%

1.991.158.565,00 100,00%

1.991.158.565,00 100,00%Total Geral:

1.991.158.565,00 100,00%Total Geral:

1.991.158.565,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal De ContasÓrgão:

Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 1.991.158.565,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.991.158.565,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

113

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços

3.594.955.663,00 3.075.418.062,00 3.075.418.062,00 132.937.882,00 132.937.882,00

386.599.719,00 49.929.239,00 336.670.480,00

100,00% 85,55% 85,55%

3,70% 3,70%

10,75% 1,39% 9,37%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

3.594.955.663,00 3.594.955.663,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração Pública

3.510.929.509,00 84.026.154,00

97,66% 2,34%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

3.594.955.663,00 3.075.418.062,00 132.937.882,00 386.599.719,00

Supremo Tribunal Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 85,55%

3,70% 10,75%

3.594.955.663,00 100,00%

3.594.955.663,00 100,00%Total Geral:

3.594.955.663,00 100,00%Total Geral:

3.594.955.663,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Supremo Tribunal MilitarÓrgão:

Formação E Capacitação Técnica - ProfissionalManutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

84.026.154,00 27.423.166,00

3.483.506.343,00

2,34% 0,76%

96,90%

%Projecto / Actividade Valor 3.594.955.663,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

114

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.071.919.345,00 855.018.986,00 855.018.986,00 24.764.035,00 24.764.035,00

1.176.916.434,00 344.172.986,00 832.743.448,00 15.219.890,00 15.219.890,00 384.037.500,00 384.037.500,00 384.037.500,00

84,36% 34,81% 34,81%

1,01% 1,01%

47,92% 14,01% 33,91%

0,62% 0,62%

15,64% 15,64% 15,64%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública

2.377.135.005,00 2.377.135.005,00

78.821.840,00 78.821.840,00

96,79% 96,79%

3,21% 3,21%

Função %

Acções Correntes 2.455.956.845,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.071.919.345,00 855.018.986,00 24.764.035,00

1.176.916.434,00 15.219.890,00 384.037.500,00 384.037.500,00

Gabinete Do Vice-Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,36% 34,81%

1,01% 47,92%

0,62% 15,64% 15,64%

2.455.956.845,00 100,00%

2.455.956.845,00 100,00%Total Geral:

2.455.956.845,00 100,00%Total Geral:

2.455.956.845,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:

Conselho Nacional De Luta Contra Vih/Sida E Grandes Endemias (Cnl-Vih/Sida/Ge)Encargos C/ Comissão Nacional Para Salvaguarda Do Património Cultural Mundial (Cnspm)Operação E Manutenção Geral Dos Serviços

53.900.000,00 49.000.000,00

2.353.056.845,00

2,19% 2,00%

95,81%

%Projecto / Actividade Valor 2.455.956.845,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

115

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.004.113.398,00 164.092.979,00 164.092.979,00 4.900.000,00 4.900.000,00

835.032.219,00 257.940.120,00 577.092.099,00

88.200,00 88.200,00

10.130.506,00 10.130.506,00 10.130.506,00

99,00% 16,18% 16,18%

0,48% 0,48%

82,33% 25,43% 56,90%

0,01% 0,01% 1,00% 1,00% 1,00%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

1.014.243.904,00 1.014.243.904,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 1.014.243.904,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.004.113.398,00 164.092.979,00 4.900.000,00

835.032.219,00 88.200,00

10.130.506,00 10.130.506,00

Conselho Superior Da Magistratura Judicial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,00% 16,18%

0,48% 82,33%

0,01% 1,00% 1,00%

1.014.243.904,00 100,00%

1.014.243.904,00 100,00%Total Geral:

1.014.243.904,00 100,00%Total Geral:

1.014.243.904,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:

Operação E Manutenção Geral Dos Serviços 1.014.243.904,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.014.243.904,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

116

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens ServiçosDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

967.480.422,00 278.492.754,00 278.492.754,00 117.600.000,00 117.600.000,00

571.387.668,00 252.399.000,00 318.988.668,00 48.442.022,00 48.442.022,00 48.442.022,00

95,23% 27,41% 27,41% 11,58% 11,58%

56,24% 24,84% 31,40%

4,77% 4,77% 4,77%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

1.015.922.444,00 1.015.922.444,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 1.015.922.444,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

967.480.422,00 278.492.754,00 117.600.000,00 571.387.668,00 48.442.022,00 48.442.022,00

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

95,23% 27,41% 11,58% 56,24%

4,77% 4,77%

1.015.922.444,00 100,00%

1.015.922.444,00 100,00%Total Geral:

1.015.922.444,00 100,00%Total Geral:

1.015.922.444,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:

Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juízo 1.015.922.444,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.015.922.444,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

117

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

575.583.788.709,00 343.557.098.969,00 38.393.635.154,00 305.160.997.154,00

2.466.661,00 21.572.059.880,00 21.572.059.880,00

63.009.380.900,00 34.332.366.004,00 28.677.014.896,00 147.445.248.960,00 147.445.248.960,00 57.029.567.909,00 57.029.567.909,00 57.029.567.909,00

90,99% 54,31%

6,07% 48,24%

0,00% 3,41% 3,41%

9,96% 5,43% 4,53%

23,31% 23,31%

9,01% 9,01% 9,01%

Natureza %

Defesa Defesa Militar

Protecção Social Velhice

492.694.862.088,00 492.694.862.088,00

139.918.494.530,00 139.918.494.530,00

77,88% 77,88%

22,12% 22,12%

Função %

Acções CorrentesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento De Indústrias Da DefesaFortalecimento E Valorização Das Forças ArmadasHabitaçãoMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Reforço Das Capacidades Técnico-Materiais E OperacionaisReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

590.693.167.035,00 8.388.052.761,00 3.545.210.380,00 7.850.085.731,00 2.821.945.180,00 429.592.032,00

18.513.353.812,00 371.949.687,00

93,37% 1,33% 0,56% 1,24% 0,45% 0,07% 2,93% 0,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

632.613.356.618,00 100,00%Total Geral:

632.613.356.618,00 100,00%Total Geral:

632.613.356.618,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento De Salas De AulasAssistência Tecnica DiversaCooperação Tecnico MilitarEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEvacuações MédicasExercício Militar ConjuntoFormação E Coesão Combativa Dos Efectivos Das Fac

156.400.254.671,00 165.963.276,00

1.938.012.720,00 147.000.000,00

1.078.000.000,00 181.909.968,00 177.629.203,00 232.607.559,00

26,50% 0,03% 0,33% 0,02% 0,18% 0,03% 0,03% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor 590.283.245.405,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

118

Fornecimento E Manutenção De Meios Tecnicos De ApoioInformatização De Serviços E Criação De RedesManutenção Das Infraestruturas OperativasOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios MédicosPacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPotenciação E Apetrechamento Técnico MilitarPrestação De Serviço De EducaçãoPrograma De Coesão MilitarPrograma De Melhoramento Da Capacidade Fisíca Dos MilitaresRastreio Médico Dos MilitaresRecenseamento, Recrutamento E Mobilizações MilitaresReuniões Sobre Projecto De Identificação Pelo B.I E Projectos Multilaterais Do Minden

607.477.674,00 365.543.988,00 495.287.040,00

367.644.661.211,00 19.600.000.000,00

980.000.000,00 980.000.000,00

3.920.000.000,00 1.960.000.000,00 26.300.917.875,00

430.291.330,00 304.430.994,00

5.782.000.763,00 101.257.133,00 98.000.000,00 392.000.000,00

0,10% 0,06% 0,08%

62,28% 3,32% 0,17% 0,17% 0,66% 0,33% 4,46% 0,07% 0,05% 0,98% 0,02% 0,02% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

42.330.111.213,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Cabinda

Cacuaco

Cuanhama

Estrutura Central

Huambo

Icolo E Bengo

1.140.294.663,00

416.886.659,00

801.541.719,00

102.940.000,00

12.481.819.414,00

359.796.163,00

287.864.606,00

Construção Do Centro Nacional Coordenação E Vigilância Luanda-Kalunga

Construção E Apetrechamento Do Posto De Observação Costeira De Cabinda -Kalunga/Réplica

Construção Centro De Formação Profissional Cacuaco/Funda P/ Mutilados De Guerra E Ex.MilitaresConstrução Centro De Reabilitação De Mutilados De Guerra E Ex.Militares Cacuaco

Estudo Para Construção Do Memorial Aos Martíres Xetekela/ Cunene

Aquisição Equipamento Vigilância MaritímaCentro De Dados E Plataforma De Software LuandaAquisicação De Embarcações De Patrulha Da Costa Maritima AngolanaConstrução Apetrechamento Posto Observação Costeira Epinda - KalungaAquisição De Navios Dvorae Equipamentos, Radares -KalungaAquisição Equipamento De Transporte 6 HelicópterosConstrução Apetrechamento Posto De Observação Costeira Capulo-KalungaAquisição 3 Aeronaves E Equipamentos Adicionais AirbusConstrução Do Edifício Sede Da Caixa De Segurança Social Das F.A.A.Construção E Aquisição De Equipamentos Edifício Administrativo LuandaFornecimento Fardamento Equipamento Uso Militar Forças Armadas

Const. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército Huambo

Const. De Paiois Centrais Da Servidão Da Maria Teresa - LuandaConstrução Vedação Vias Segurança Patrulhamento Servidão Maria Teresa

1.140.294.663,00

416.886.659,00

371.949.687,00 429.592.032,00

102.940.000,00

930.387.841,00 409.921.630,00 849.699.645,00 165.351.023,00 416.886.660,00 833.773.319,00 211.233.190,00 363.307.970,00 899.008.632,00

3.545.210.380,00 3.857.039.124,00

359.796.163,00

143.932.303,00 143.932.303,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

119

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lobito

Luanda

Lubango

Moxico

Namibe

Nzeto

Porto Amboim

Quiçama

Soyo

Tômbwa

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios-Bengo

2.458.640.272,00

17.440.469.832,00

102.940.000,00

143.932.303,00

592.795.891,00

343.899.874,00

625.329.989,00

1.241.966.786,00

2.014.651.203,00

102.238.315,00

833.773.319,00

373.324.874,00

465.005.331,00

Construção Do Centro Regional De Coord. E Vigilância Do Lobito-KalungaConstrução Apetrechamento Posto De Observação Costeira Lobito 1-KalungaConstrução Apetrechamento Posto De Observação Costeira Lobito-KalungaConstrução E Apetrechamento Do Posto De Observação Costeira De Lobito 1-Kalunga/Réplica

Construção Apetrechamento Hospital Militar Principal -LuandaAquisição De Equipamentos E Meios Militares Para Força Aérea NacionalConstrução Das Oficinas Gerais LuandaConstrução Do Edifício Do Instituto De Defesa Nacional - LuandaCapacitação Técnica E Opertiva Das Unidades De Construção - LuandaConstrução Apetrec.Da Base De Fuzileiros Navais De Luanda - KalungaConstrução E Apetrechamento Das Instalações Da Base Navais De LuandaConstrução De 2000 Casas P/Deficientes E Mutilados De GuerraReabilitação E Apetrechamento Da Academia Do Exercíto - Luanda

Construção De Sítio Memorial Aos Martíres De Cassinda/Huíla

Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa Moxico

Construção Centro Regional Coordenação E Vigilancia Namibe - KalungaConstrução Apetrechamento Centro Regional Coordenação Namibe-Kalunga

Construção Apetrechamento Posto De Observação Costeira Amboim-KalungaConstrução Apetrechamento Posto De Observação Costeira Nzeto-Kalunga

Construção E Apetrechamento Da Academia Naval Porto Amboim-Kalunga

Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaReab. E Apliação Da Brigada De Forças Especiais - Cabo LedoConstrução Apetrechamento Posto Observação Costeira Cabo Ledo1-Kalunga

Construção Do Centro Regional De Coord. E Vigilância Do Soyo-KalungaConstrução Do Cais E Reabilitação Da Base Naval Soyo -KalungaConstrução Apetrechamento Posto De Observação Costeira Soyo-Kalunga

Construção Apetrechamento Posto De Observação Costeira Tômbwa-Kalunga

Desenvolvimento Agrário Do Sector Da Defesa Nacional

Construção Do Quartel Da Batop

Construção Apetrechamento Posto Observação Costeira Barrabengo-Kalunga

203.182.269,00 507.290.820,00

1.591.511.641,00 156.655.542,00

450.237.591,00 1.407.518.002,00 639.215.020,00

2.821.945.180,00 833.773.319,00

2.821.945.180,00 2.821.945.180,00 2.821.945.180,00 2.821.945.180,00

102.940.000,00

143.932.303,00

207.857.276,00 384.938.615,00

133.209.892,00 210.689.982,00

625.329.989,00

481.845.062,00 594.770.701,00 165.351.023,00

1.384.156.354,00 419.804.867,00 210.689.982,00

102.238.315,00

833.773.319,00

373.324.874,00

465.005.331,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

120

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

197.185.056.603,00 182.985.156.988,00 13.068.643.165,00 1.130.316.184,00

940.266,00 19.649.000,00 19.649.000,00

144.065.603.509,00 95.251.354.751,00 4.942.131.116,00 36.363.825.928,00 7.508.291.714,00 5.869.271.527,00 5.869.271.527,00

31.362.438.538,00 29.379.026.899,00 1.366.742.531,00 616.536.100,00

133.008,00 19.296.984,00 19.296.984,00

616.536.103,00 616.536.103,00 10.588.998,00 10.588.998,00

719.292.119,00 719.292.119,00 10.588.998,00 10.588.998,00

23.602.995.374,00 21.945.505.561,00

922.576.025,00 719.292.116,00

Estado Maior Do Exército

Estado Maior General

Força Aérea Nacional

Hospital Militar Principal

Instituto Superior Técnico Militar

Marinha De Guerra Angolana

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,99% 92,79%

6,63% 0,57% 0,00% 0,01% 0,01%

96,09% 63,53%

3,30% 24,25%

5,01% 3,91% 3,91%

99,94% 93,62%

4,36% 1,96% 0,00% 0,06% 0,06%

98,31% 98,31%

1,69% 1,69%

98,55% 98,55%

1,45% 1,45%

99,93% 92,91%

3,91% 3,05%

197.204.705.603,00

149.934.875.036,00

31.381.735.522,00

627.125.101,00

729.881.117,00

23.620.446.430,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

121

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

15.621.672,00 17.451.056,00 17.451.056,00

178.031.866.463,00 13.996.054.770,00 1.271.967.043,00 22.843.582.350,00 139.920.262.300,00 51.082.721.346,00 51.082.721.346,00

Ministério Da Defesa Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,07% 0,07% 0,07%

77,70% 6,11% 0,56% 9,97%

61,07% 22,30% 22,30%

229.114.587.809,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

122

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

400.353.474.011,00 321.688.841.835,00 5.902.499.217,00

315.786.342.618,00 21.813.812.176,00 21.813.812.176,00

42.127.763.950,00 24.788.789.825,00 17.338.974.125,00 14.723.056.050,00 14.723.056.050,00 16.054.921.288,00 16.054.921.288,00 16.054.921.288,00

96,14% 77,25%

1,42% 75,84%

5,24% 5,24%

10,12% 5,95% 4,16% 3,54% 3,54% 3,86% 3,86% 3,86%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Outros Serviços Gerais Da Administ.Pública

Defesa Protecção E Segurança

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Bombeiros Prisões Serviços De Protecção Civil Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública Outros Serviços De Segurança E Ordem Pública

Protecção Social Velhice Outros Serviços De Protecção Social

600.903.740,00 157.505.834,00 443.397.906,00

2.756.676.269,00 2.756.676.269,00

398.319.921.060,00 395.671.680.457,00

630.522.501,00 1.382.643.616,00

84.957.864,00 267.570.646,00 282.545.976,00

14.730.894.230,00 14.718.840.230,00

12.054.000,00

0,14% 0,04% 0,11%

0,66% 0,66%

95,66% 95,02% 0,15% 0,33% 0,02% 0,06% 0,07%

3,54% 3,53% 0,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Do Controlo Das Fronteiras Nacionais E ImigraçãoReforço Do Combate À Criminalidade E À Delinquência

392.481.270.368,00 1.737.925.429,00 18.116.878.544,00 1.471.602.999,00 1.142.123.663,00 142.487.482,00

1.316.106.814,00

94,25% 0,42% 4,35% 0,35% 0,27% 0,03% 0,32%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

416.408.395.299,00 100,00%Total Geral:

416.408.395.299,00 100,00%Total Geral:

416.408.395.299,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do InteriorÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

123

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAbastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosApoio Em Situações De Calamidades NaturaisDesarmamento Da População CivilOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPacote Logistico-Vestuário E CalçadosSistema De Controlo Da Fronteira Nacional

575.835.540,00 10.523.404.050,00

895.767.459,00 528.307.906,00 47.001.716,00

378.964.955.597,00 1.960.000.000,00 457.601.099,00

0,15% 2,67% 0,23% 0,13% 0,01%

96,20% 0,50% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 393.952.873.367,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

22.455.521.932,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Cabinda

Cazenga

Cuito

Dande

Estrutura Central

Huambo

Ingombota (Old)

Luanda

Lucapa

Malanje

142.487.482,00

186.766.374,00

134.631.415,00

136.988.947,00

1.055.242.280,00

295.747.257,00

15.730.496.510,00

686.073.789,00

145.324.301,00

414.761.312,00

327.929.960,00

489.854.015,00

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo

Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase

Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De Cabinda

Construção Do Comando De Protecção E Objectivos Estratégicos Luanda

Construção Da Cadeia Do Kuquema No Bié/Replica

Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme BengoConstrução E Apetrechamento Do Destacamento Na Província Do Bengo

Sistema De Gestão De Emergência Para A Sinistralidade Rodoviária.Construção Do Edif. Sede Do Serviço De Investigação Criminal Em LuandConstrução Do Centro Integrado De Segurança Pública (Cisp) Luanda/Répl

Construção Apetrechamento Da Delegação Provincial Sme HuamboConstrução Do Centro De Socializaçao De Menores No Huambo/Replica

Construção Do Comando Nacional Da Policia Fiscal Luanda

Construção E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaConstrução E Apetrechamento De Um Presidio De Alta SegurançaConst. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De Luanda

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteConstrução Do Comando Provincial Da Polícia Lunda Norte

Const.Do Centro De Socialização De Menores Em MalanjeConstrução Apetrechamento Do Comando Provincial De Malanje

142.487.482,00

186.766.374,00

134.631.415,00

136.988.947,00

1.055.242.280,00

162.786.446,00 132.960.811,00

1.142.123.663,00 744.889.133,00

13.843.483.714,00

130.623.619,00 555.450.170,00

145.324.301,00

109.082.769,00 106.753.379,00 198.925.164,00

200.098.000,00 127.831.960,00

369.170.244,00 120.683.771,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

124

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

8.812.917.914,00 8.812.917.914,00 735.000.000,00 735.000.000,00

134.120.742,00 134.120.742,00

108.330.798,00 108.330.798,00

108.742.998,00 108.742.998,00

Comando Geral Da Polícia Nacional

Delegação Provincial Do Interior Da Huíla

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul

Delegação Provincial Do Interior De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,30% 92,30%

7,70% 7,70%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

9.547.917.914,00

134.120.742,00

108.330.798,00

108.742.998,00

136.907.796,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Menongue

Moxico

Ongiva

Quiçama

Saurimo

Soyo

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios-Zaire

Wako-Kungo

173.735.128,00

321.194.198,00

221.699.486,00

87.605.700,00

72.216.002,00

154.720.764,00

993.036.296,00

153.841.166,00

178.173.852,00

352.995.698,00

Construção Do Comando Provincial Do Cuando Cubango

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De Ondjiva

Const. Apet. Do Destacamento De Quiçama

Construção Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda Sul

Construçao E Apetrechamento Do Edif. Bombeiros Municipio Do Soyo

Aquisição De Meios De Segurança Pública/Minint

Construção E Apetrechamento Esquadra De Grande Porte Viana

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-Kungo

173.735.128,00

321.194.198,00

221.699.486,00

87.605.700,00

72.216.002,00

154.720.764,00

993.036.296,00

153.841.166,00

178.173.852,00

352.995.698,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

125

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

136.907.796,00 136.907.796,00

117.930.905,00 117.930.905,00

413.182.671,00 413.182.671,00

112.468.580,00 112.468.580,00

108.082.511,00 108.082.511,00

117.087.202,00 117.087.202,00

109.605.279,00 109.605.279,00

114.478.305,00 114.478.305,00

110.917.255,00 110.917.255,00

110.666.546,00 110.666.546,00

127.774.988,00 127.774.988,00

Delegação Provincial Do Interior De Cabinda

Delegação Provincial Do Interior De Luanda

Delegação Provincial Do Interior De Malanje

Delegação Provincial Do Interior Do Bengo

Delegação Provincial Do Interior Do Bié

Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Do Interior Do Cunene

Delegação Provincial Do Interior Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

117.930.905,00

413.182.671,00

112.468.580,00

108.082.511,00

117.087.202,00

109.605.279,00

114.478.305,00

110.917.255,00

110.666.546,00

127.774.988,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 21: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

126

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

109.283.425,00 109.283.425,00

112.725.779,00 112.725.779,00

113.123.253,00 113.123.253,00

112.969.565,00 112.969.565,00

385.519.041.969,00 321.688.841.835,00 21.813.812.176,00 27.293.331.908,00 14.723.056.050,00 15.246.421.288,00 15.246.421.288,00

1.892.153.845,00 1.892.153.845,00

73.500.000,00 73.500.000,00

526.180.997,00 526.180.997,00

533.761.837,00 533.761.837,00

691.018.851,00 691.018.851,00

Delegação Provincial Do Interior Do Moxico

Delegação Provincial Do Interior Do Namibe

Delegação Provincial Do Interior Do Uíge

Delegação Provincial Do Interior Do Zaire

Ministério Do Interior

Serviço De Investigação Criminal

Serviços De Bombeiros

Serviços De Migração E Estrangeiros

Serviços Prisionais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

96,20% 80,27%

5,44% 6,81% 3,67% 3,80% 3,80%

96,26% 96,26%

3,74% 3,74%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

109.283.425,00

112.725.779,00

113.123.253,00

112.969.565,00

400.765.463.257,00

1.965.653.845,00

526.180.997,00

533.761.837,00

691.018.851,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 22: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

127

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Custas E Emolumentos

906.481.642,00 906.481.642,00 906.481.642,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

43.134.119.838,00 17.731.916.560,00 17.731.916.560,00 1.074.822.961,00 1.064.575.123,00

10.247.838,00

24.291.901.044,00 1.780.231.281,00 22.511.669.763,00

35.479.273,00 35.479.273,00 868.138.766,00 868.138.766,00 868.138.766,00

98,03% 40,30% 40,30%

2,44% 2,42% 0,02%

55,21% 4,05%

51,16% 0,08% 0,08% 1,97% 1,97% 1,97%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Relações Exteriores

Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Pesca E Caça

40.958.559.782,00 2.452.718.772,00 38.505.841.010,00

1.802.736.657,00 1.802.736.657,00 1.802.736.657,00

1.179.207.184,00 34.435.851,00

1.144.771.333,00

61.754.981,00 61.754.981,00 22.774.195,00 38.980.786,00

93,08% 5,57%

87,51%

4,10% 4,10% 4,10%

2,68% 0,08% 2,60%

0,14% 0,14% 0,05% 0,09%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E Criativas

43.532.261.379,00 435.561.374,00 34.435.851,00

98,93% 0,99% 0,08%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

44.002.258.604,00 100,00%Total Geral:

44.002.258.604,00 100,00%Total Geral:

44.002.258.604,00Total Geral: 100,00%

906.481.642,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

128

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

87.710.000,00 30.331.000,00 2.450.000,00 54.880.000,00

49.000,00 10.290.000,00 10.290.000,00

1.972.259.323,00 680.008.616,00 37.252.278,00

1.254.969.333,00 29.096,00

360.434.414,00 360.434.414,00

6.647.469.121,00 1.730.219.962,00 152.421.092,00

4.764.545.239,00 282.828,00

497.414.352,00 497.414.352,00

34.426.681.394,00 15.291.356.982,00

Comité Nacional Da S.A.D.C

Instituto Superior De Relações Internacionais

Ministério Das Relações Exteriores

Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,50% 30,95%

2,50% 56,00%

0,05% 10,50% 10,50%

84,55% 29,15%

1,60% 53,80%

0,00% 15,45% 15,45%

93,04% 24,22%

2,13% 66,68%

0,00% 6,96% 6,96%

100,00% 44,42%

98.000.000,00

2.332.693.737,00

7.144.883.473,00

34.426.681.394,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncargos Com A Cimeira Da Dupla TroikaEncargos Com A Escola ConsularFormação E Superação Técnica ProfissionalFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRealização De Workshops E ConferênciasReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões Técnicas

225.786.723,00 42.170.616.765,00

128.526.626,00 62.223.527,00 435.561.374,00 120.129.587,00 71.661.397,00 98.000.000,00 562.195.818,00 34.435.851,00 40.270.656,00 52.850.280,00

0,51% 95,84% 0,29% 0,14% 0,99% 0,27% 0,16% 0,22% 1,28% 0,08% 0,09% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 44.002.258.604,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

129

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

882.699.591,00 18.217.506.472,00

35.118.349,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

2,56% 52,92%

0,10%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

130

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.889.318.696,00 1.329.227.945,00 1.329.227.945,00

95.423.517,00 95.423.517,00

5.458.820.958,00 524.264.910,00

4.934.556.048,00 5.846.276,00 5.846.276,00

3.821.835.004,00 3.821.835.004,00 3.821.835.004,00

64,32% 12,41% 12,41%

0,89% 0,89%

50,96% 4,89%

46,07% 0,05% 0,05%

35,68% 35,68% 35,68%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

1.942.485.776,00 1.942.485.776,00

98.000.000,00 98.000.000,00

8.670.667.924,00 8.670.667.924,00 8.670.667.924,00

18,14% 18,14%

0,91% 0,91%

80,95% 80,95% 80,95%

Função %

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCoesão TerritorialConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisMelhoria Da Competitividade E Da ProdutividadeMelhoria Do Ambiente De Negócios E ConcorrênciaReconversão Da Economia InformalReforço Da Projecção De Angola No Exterior

5.635.376.782,00 793.774.282,00 870.387.009,00 325.965.636,00

2.986.669.441,00 22.931.297,00 11.068.861,00 35.837.915,00 29.142.477,00

52,61% 7,41% 8,13% 3,04%

27,88% 0,21% 0,10% 0,33% 0,27%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

10.711.153.700,00 100,00%Total Geral:

10.711.153.700,00 100,00%Total Geral:

10.711.153.700,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Economia E PlaneamentoÓrgão:

Acordo De Parceria Económica E Zona De Comércio Livre RegionalAcções De Aproveitamento Das Facilidades Financeiras Dos Parceiros De CooperaçãoAdministração E Gestão Da Política EconómicaCapacitação Dos Recursos HumanosCoordenação Das Acções De Integração EconómicaCoordenação Das Acções Desenvolvimento Da Economia Nacional

11.300.145,00 8.921.166,00

1.725.455.577,00 127.400.000,00 19.600.000,00 19.600.000,00

0,15% 0,12%

22,34% 1,65% 0,25% 0,25%

%Projecto / Actividade Valor 7.724.484.259,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

131

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Coordenação Do Planeamento Do Desenvolvimento NacionalCoordenação E Monitoria Da Implementação Do P.R.O.D.E.S.IDesenvolvimento Do Sistema Nacional De PlaneamentoDiagnóstico Dos Constrangimento Para O Desenvolvimento Da Actividade EconómicaDifusão Da Informação EstatísticaEdição E Publicação De DocumentosElaboração De Programas De Crescimento Acelerado Para As Províncias Do Bengo E Do Cuanza NorteEstudos De Avaliação E Caracterização Dos Projectos Estruturantes ExistentesEstudos Para Preparação Das Operações Integradas De Desenvolvimento Do TerritórioFacilitação Do Acesso Ao Crédito No Âmbito Do Programa Angola Investe MaisImplementação De Rede Informática PrivativaImplementação De Um Sistema De Gestão DocumentalImplementação Do Plano Estratégico De Produtividade E CompetitividadeImplementação Do Plano Estratégico De Reconversão Da Actividade Económica InformalImplementação Do Projecto De Desburocratização Da Actividade EconómicaOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação Na Melhoria Da Acção Diplomática Voltada Para A EconomiaPotenciação Dos 30 Projectos Comunitários De Organizações Da Sociedade CivilProdução Das Contas NacionaisProdução De Estatísticas Demográficas E SociaisProdução De Estatísticas Económicas E FinanceirasReforço Da Capacidade De Produção EstatísticaRevisão Da Estratégia De Longo Prazo

19.600.000,00 609.982.089,00 343.000.000,00

814.691,00 24.572.078,00 44.979.133,00 133.525.187,00

50.925.525,00 43.514.924,00 183.792.193,00 160.624.327,00 107.800.000,00 22.931.297,00 35.837.915,00 10.254.170,00

3.510.836.293,00 8.921.166,00 98.000.000,00 25.190.635,00 24.572.078,00 33.323.626,00 131.562.682,00 187.647.362,00

0,25% 7,90% 4,44% 0,01% 0,32% 0,58% 1,73%

0,66% 0,56% 2,38% 2,08% 1,40% 0,30% 0,46% 0,13%

45,45% 0,12% 1,27% 0,33% 0,32% 0,43% 1,70% 2,43%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.986.669.441,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Cuito

Estrutura Central

Mbanza Kongo

Menongue

Moxico

Sumbe

Varios Municipios-Nacional

122.347.010,00

204.001.478,00

253.172.685,00

204.001.476,00

204.001.476,00

756.560.000,00

204.001.476,00

1.038.583.840,00

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Cabinda

Construção E Apetrechamento Do Edificio Serviço Provincial Ine Cuito

Apetrechamento Reprografia Cartografia Ine

Construçãodo Apetrechamento Serviço Provincial Ine Mbanza Congo

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Menongue

Construção E Apetrechamento Do Edificio Serviço Provincial Ine Moxico

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial I.N.E. No Cuanza Sul

Construção Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine

122.347.010,00

204.001.478,00

253.172.685,00

204.001.476,00

204.001.476,00

756.560.000,00

204.001.476,00

1.038.583.840,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

132

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

535.437.866,00 107.230.591,00 6.844.894,00

420.828.803,00 533.578,00

88.039.439,00 88.039.439,00

230.198.409,00 68.992.000,00 5.194.000,00

155.718.409,00 294.000,00

1.258.340.005,00 135.166.706,00 9.076.412,00

1.114.092.653,00 4.234,00

236.917.163,00 236.917.163,00

1.311.246.871,00 451.958.301,00 36.542.360,00 818.371.490,00 4.374.720,00 7.761.600,00 7.761.600,00

3.554.095.545,00 565.880.347,00 37.765.851,00

2.949.809.603,00 639.744,00

3.489.116.802,00 3.489.116.802,00

Agência De Investimento Privado E Promoção Das Exportações

Instituto Do Fomento Empresarial

Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas

Instituto Nacional De Estatística

Ministério Da Economia E Planeamento

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,88% 17,20%

1,10% 67,50%

0,09% 14,12% 14,12%

100,00% 29,97%

2,26% 67,65%

0,13%

84,16% 9,04% 0,61%

74,51% 0,00%

15,84% 15,84%

99,41% 34,27%

2,77% 62,04%

0,33% 0,59% 0,59%

50,46% 8,03% 0,54%

41,88% 0,01%

49,54% 49,54%

623.477.305,00

230.198.409,00

1.495.257.168,00

1.319.008.471,00

7.043.212.347,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 28: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

133

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

80.020.239.510,00 38.405.771.308,00 38.405.771.308,00

820.250.669,00 820.250.669,00

40.780.438.370,00 5.881.048.019,00 34.899.390.351,00

13.779.163,00 13.779.163,00

28.849.755.583,00 28.849.755.583,00 28.849.755.583,00

73,50% 35,28% 35,28%

0,75% 0,75%

37,46% 5,40%

32,06% 0,01% 0,01%

26,50% 26,50% 26,50%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

107.435.768.436,00 4.231.848.035,00

103.203.920.401,00

1.434.226.657,00 1.434.226.657,00 1.434.226.657,00

98,68% 3,89%

94,80%

1,32% 1,32% 1,32%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCoesão TerritorialConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisMelhoria Da Gestão Das Finanças Públicas

82.814.237.180,00 1.569.028.501,00 1.437.556.981,00 19.524.313.811,00

314.773.780,00 3.210.084.840,00

76,07% 1,44% 1,32%

17,93% 0,29% 2,95%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

108.869.995.093,00 100,00%Total Geral:

108.869.995.093,00 100,00%Total Geral:

108.869.995.093,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das FinançasÓrgão:

Acções De Divulgação Da Matéria Fiscal E Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Financeiro 2018 A 2022Encargos Com O Instituto De Formação Em Gestão Econ. Financ. PalopFormação De Quadros Da Administração PúblicaOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPlano Nacional De Inclusão Financeira 2018 A 2022Reforço Da Capacidade InstitucionalRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária

5.216.633.512,00 215.600.000,00

2.911.380.840,00 1.531.692.979,00 72.080.534.092,00

83.104.000,00 37.335.522,00 848.811.071,00

4.668.258.505,00

5,96% 0,25% 3,32% 1,75%

82,29% 0,09% 0,04% 0,97% 5,33%

%Projecto / Actividade Valor 87.593.350.521,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

134

Município / Projecto / Actividade Total

21.276.644.572,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Cabinda

Cacongo

Cacuaco

Catumbela

Cazenga

Cuangar

Cuanhama

Cuito

Estrutura Central

Huambo

Kilamba Kiaxi

Lobito

Luanda

Luau

440.700.809,00

164.035.041,00

167.033.633,00

831.252.297,00

147.923.526,00

271.206.902,00

203.193.915,00

1.120.857.328,00

44.991.524,00

296.292.753,00

4.757.621.014,00

101.806.111,00

358.415.970,00

299.488.749,00

4.436.541.370,00

112.414.005,00

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do AmbrizConstrução Da Repartição Fiscal Do Ambriz, Incluindo 2 Casas De Função

Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta

Construção E Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Regional Das Alfândegas De CabindaConstrução Do Edificio Para Inspecção Fisica E Armazem Em Cabinda

Construção E Apetrechamento De Canis Da Delegação Aduaneira De MassabiConstrução E Apetrechamento Das Casas De Função De Massabi

Reabilitação Repartição Fiscal Cacuaco

Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela

Reabilitação Repartição Fiscal Cazenga

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro De KatwitwiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De KatwitwiConstrução E Apetrechamento De Casas De Função De Katwitwi

Reabilitação, Construção E Apetrechamento De Anexos Da Casa De Passagem De Ondjiva

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje

Construção Apetrechamento Novo Edifício Ministério Das Finanças LuandaReabilitação Ampliação Apetrech. Delegação Provincial Finanças Cabinda

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo

Construção 5ª Repartição Fiscal Luanda (Kilamba Kiaxi)Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda

Construção E Apetrechamento Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito

Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaAquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaReabilitação Do Edificio Do Serviço Regional Das Alfândegas De LuandaConstrução Do Edificio Para A Policia Fiscal Portuária De Luanda

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luau

243.825.946,00 196.874.863,00

164.035.041,00

73.963.931,00 93.069.702,00

82.637.808,00 748.614.489,00

147.923.526,00

271.206.902,00

203.193.915,00

277.456.511,00 36.226.485,00 58.040.456,00 749.133.876,00

44.991.524,00

296.292.753,00

4.442.847.234,00 314.773.780,00

101.806.111,00

326.738.686,00 31.677.284,00

299.488.749,00

999.021.255,00 1.579.165.287,00 1.440.913.131,00 417.441.697,00

112.414.005,00

Page 30: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

135

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

45.414.467.372,00 29.218.550.079,00

347.323.434,00 15.848.593.859,00

Administração Geral Tributária

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

75,15% 48,35%

0,57% 26,22%

60.433.654.553,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lubango

Malanje

Maquela Do Zombo

Mavinga

Mbanza Kongo

Menongue

Moxico

Namacunde

Namibe

Ombadja

Saurimo

Soyo

Varios Municipios-Nacional

Viana

644.865.389,00

863.315.184,00

924.576.466,00

497.529.373,00

55.002.180,00

428.353.618,00

296.877.387,00

602.263.254,00

45.526.760,00

69.308.799,00

285.470.413,00

72.321.576,00

1.437.556.981,00

1.299.902.245,00

Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop HuilaConstrução E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Lubango (Huíla)

Construção E Apetrechamento Da Unidade Para Policia Fiscal De MalanjeConstrução Edificio Para O Serviço Da 2ª Região Tributária Em Malanje

Reabilitação Da Repartição Fiscal De Maquela Do ZomboConstrução Do Posto Aduaneiro Do Quimbata

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso

Construção E Apetrechamento De Anexos Na Casa De Função Do Luvo

Construção Da Delegação Aduaneira De Menongue

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do LuenaReabilitação E Apetrechamento Da Unidade Da Policia Fiscal Do Moxico

Construção De Canis Para A Delegação Aduaneira De Santa ClaraConstrução De Casas De Função Para Os Funcionários De Santa Clara

Reabilitação E Apetrechamento Da Casa De Função Do Namibe

Construção Do Posto Aduaneiro Do Xangongo

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira De Saurimo

Reabilitação Da Delegação Aduaneira Do Soyo

Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Público Nacional

Construção Nave Centro De Documentação Do Sna Em VianaReabilitação Centro Logistico Aduaneiro Em Viana, E Pavimentaç. ParqueConstrução E Apetrechamento De Três Naves Armazéns De Mercadorias Em VianaConstrução Da Repartição Fiscal De Viana Park Em Viana

569.598.237,00 75.267.152,00

114.050.851,00 749.264.333,00

192.592.193,00 731.984.273,00

497.529.373,00

55.002.180,00

428.353.618,00

185.649.168,00 111.228.219,00

82.637.806,00 519.625.448,00

45.526.760,00

69.308.799,00

285.470.413,00

72.321.576,00

1.437.556.981,00

83.904.759,00 749.221.540,00 16.849.373,00 449.926.573,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

136

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital

15.019.187.181,00 15.019.187.181,00

971.979.292,00 570.436.536,00 41.842.080,00 359.700.676,00 462.247.365,00 462.247.365,00

3.004.853.820,00 2.100.459.904,00

89.426.043,00 813.919.410,00 1.048.463,00

229.178.028,00 229.178.028,00

527.970.367,00 54.109.846,00 4.204.840,00

469.645.391,00 10.290,00

11.077.846,00 11.077.846,00

257.813.786,00 94.696.146,00 5.217.724,00

157.899.916,00 16.875.301,00 16.875.301,00

189.074.896,00 82.494.093,00 3.088.434,00

103.198.369,00 294.000,00 560.363,00

Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros

Comissão Do Mercado De Capitais

Conselho Nacional De Estabilidade Financeira

Delegação Provincial De Finanças Da Huíla

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

24,85% 24,85%

67,77% 39,77%

2,92% 25,08% 32,23% 32,23%

92,91% 64,95%

2,77% 25,17%

0,03% 7,09% 7,09%

97,94% 10,04%

0,78% 87,12%

0,00% 2,06% 2,06%

93,86% 34,47%

1,90% 57,48%

6,14% 6,14%

99,70% 43,50%

1,63% 54,42%

0,16% 0,30%

1.434.226.657,00

3.234.031.848,00

539.048.213,00

274.689.087,00

189.635.259,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

137

Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

560.363,00

175.970.528,00 65.882.966,00 1.722.924,00

108.364.638,00 674.832,00 674.832,00

226.948.523,00 129.685.587,00 11.090.562,00 86.172.374,00

560.363,00 560.363,00

128.901.108,00 55.121.141,00 7.115.081,00 66.664.886,00

560.363,00 560.363,00

205.393.135,00 103.595.308,00 6.871.318,00 94.926.509,00

560.363,00 560.363,00

198.189.942,00 98.053.131,00 4.655.000,00 92.541.811,00 2.940.000,00 560.363,00 560.363,00

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul

Delegação Provincial De Finanças De Benguela

Delegação Provincial De Finanças De Cabinda

Delegação Provincial De Finanças De Luanda

Delegação Provincial De Finanças De Malanje

Delegação Provincial De Finanças Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,30%

99,62% 37,30%

0,98% 61,35%

0,38% 0,38%

99,75% 57,00%

4,87% 37,88%

0,25% 0,25%

99,57% 42,58%

5,50% 51,49%

0,43% 0,43%

99,73% 50,30%

3,34% 46,09%

0,27% 0,27%

99,72% 49,33%

2,34% 46,56%

1,48% 0,28% 0,28%

176.645.360,00

227.508.886,00

129.461.471,00

205.953.498,00

198.750.305,00

150.530.934,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 33: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

138

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

149.970.571,00 21.093.001,00 1.336.415,00

127.541.155,00 560.363,00 560.363,00

334.742.524,00 194.664.479,00 11.942.694,00 127.864.871,00

270.480,00 39.676,00 39.676,00

174.135.805,00 80.360.000,00 5.978.000,00 87.093.233,00

704.572,00 17.879.037,00 17.879.037,00

191.629.133,00 123.372.097,00 7.530.723,00 60.444.073,00

282.240,00 560.363,00 560.363,00

189.013.539,00 74.176.475,00 7.448.000,00

107.263.188,00 125.876,00

4.318.201,00 4.318.201,00

Delegação Provincial De Finanças Do Bié

Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial De Finanças Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,63% 14,01%

0,89% 84,73%

0,37% 0,37%

99,99% 58,15%

3,57% 38,19%

0,08% 0,01% 0,01%

90,69% 41,85%

3,11% 45,36%

0,37% 9,31% 9,31%

99,71% 64,19%

3,92% 31,45%

0,15% 0,29% 0,29%

97,77% 38,37%

3,85% 55,48%

0,07% 2,23% 2,23%

334.782.200,00

192.014.842,00

192.189.496,00

193.331.740,00

208.142.425,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 34: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

139

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

203.122.222,00 119.011.206,00 7.363.058,00 76.219.375,00

528.583,00 5.020.203,00 5.020.203,00

553.981.118,00 163.037.136,00 13.911.493,00 374.149.348,00 2.883.141,00 10.296.614,00 10.296.614,00

83.203.151,00 82.842.119,00

361.032,00 3.381.000,00 3.381.000,00

273.360.194,00 152.988.997,00 16.758.000,00 103.602.219,00

10.978,00 3.919.114,00 3.919.114,00

188.408.967,00 68.274.078,00 3.952.189,00

116.182.700,00 1.859.696,00 1.859.696,00

399.287.706,00 268.485.939,00

Delegação Provincial De Finanças Do Huambo

Delegação Provincial De Finanças Do Moxico

Delegação Provincial De Finanças Do Namibe

Delegação Provincial De Finanças Do Uíge

Delegação Provincial De Finanças Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,59% 57,18%

3,54% 36,62%

0,25% 2,41% 2,41%

98,18% 28,89%

2,47% 66,31%

0,51% 1,82% 1,82%

96,10% 95,68%

0,42% 3,90% 3,90%

98,59% 55,18%

6,04% 37,36%

0,00% 1,41% 1,41%

99,02% 35,88%

2,08% 61,06%

0,98% 0,98%

95,92% 64,50%

564.277.732,00

86.584.151,00

277.279.308,00

190.268.663,00

416.273.971,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 35: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

140

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

19.131.689,00 111.583.054,00

87.024,00 16.986.265,00 16.986.265,00

1.448.014.610,00 127.528.391,00 7.439.425,00

1.311.355.806,00 1.690.988,00

112.193.891,00 112.193.891,00

418.230.543,00 138.330.934,00 279.899.609,00 145.149.178,00 145.149.178,00

352.643.686,00 66.072.506,00 4.884.288,00

279.801.862,00 1.885.030,00

496.167.385,00 496.167.385,00

445.562.261,00 146.926.023,00 9.921.759,00

288.449.879,00 264.600,00

538.727.462,00 538.727.462,00

11.727.913.530,00 2.760.986.743,00 116.097.663,00

Instituto De Formação De Finanças Públicas

Instituto De Preços E Concorrencia

Instituto De Supervisão De Jogos

Instituto Para O Sector Empresarial Público

Ministério Das Finanças

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,60% 26,81%

0,02% 4,08% 4,08%

92,81% 8,17% 0,48%

84,05% 0,11% 7,19% 7,19%

74,24% 24,55% 49,68% 25,76% 25,76%

41,55% 7,78% 0,58%

32,96% 0,22%

58,45% 58,45%

45,27% 14,93%

1,01% 29,31%

0,03% 54,73% 54,73%

56,53% 13,31%

0,56%

1.560.208.501,00

563.379.721,00

848.811.071,00

984.289.723,00

20.744.568.807,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 36: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

141

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

8.850.535.258,00 293.866,00

9.016.655.277,00 9.016.655.277,00

10.193.362.819,00 837.282.191,00 30.050.124,00

9.326.030.504,00 2.566.505.626,00 2.566.505.626,00

559.416.539,00 156.040.681,00 10.396.094,00 392.979.764,00 9.674.601,00 9.674.601,00

415.866.114,00 119.087.206,00 8.397.875,00

288.381.033,00 92.159.263,00 92.159.263,00

416.811.709,00 214.968.488,00 15.153.740,00 186.591.481,00

98.000,00 65.660.000,00 65.660.000,00

Serviço De Tecnologias De Informação E Comunicação Das Finanças Públic

Serviço Nacional Da Contratação Pública

Unidade De Gestão Da Dívida Pública

Unidade Técnica Acompanhamento Proj Financiamento Externo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

42,66% 0,00%

43,47% 43,47%

79,89% 6,56% 0,24%

73,09% 20,11% 20,11%

98,30% 27,42%

1,83% 69,05%

1,70% 1,70%

81,86% 23,44%

1,65% 56,77% 18,14% 18,14%

86,39% 44,56%

3,14% 38,67%

0,02% 13,61% 13,61%

12.759.868.445,00

569.091.140,00

508.025.377,00

482.471.709,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 37: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

142

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

9.349.322.293,00 768.540.027,00 768.540.027,00 66.102.322,00 66.102.322,00

8.397.871.862,00 1.016.124.681,00 7.381.747.181,00 116.808.082,00 116.808.082,00

7.025.280.733,00 7.025.280.733,00 7.025.280.733,00

57,10% 4,69% 4,69% 0,40% 0,40%

51,29% 6,21%

45,08% 0,71% 0,71%

42,90% 42,90% 42,90%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

Protecção Social Outros Serviços De Protecção Social

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

13.520.065.275,00 13.520.065.275,00

899.208.433,00 689.091.864,00 210.116.569,00

465.864.020,00 465.864.020,00

1.441.322.086,00 1.441.322.086,00

31.741.880,00 31.741.880,00

16.401.332,00 16.401.332,00

82,57% 82,57%

5,49% 4,21% 1,28%

2,85% 2,85%

8,80% 8,80%

0,19% 0,19%

0,10% 0,10%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesconcentração Administrativa E FinanceiraGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalPromoção Da Cidadania E Da Participação Dos Cidadãos Na GovernaçãoReforma Da Administração Local E Melhoria Dos Serviços Públicos A Nível Municipal

2.416.634.062,00 10.014.780,00 465.079.856,00

7.684.159.081,00 635.325.640,00 16.401.332,00 32.526.044,00 689.091.864,00 210.116.569,00 50.269.990,00

4.164.983.808,00

14,76% 0,06% 2,84%

46,93% 3,88% 0,10% 0,20% 4,21% 1,28% 0,31%

25,44%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

16.374.603.026,00 100,00%Total Geral:

16.374.603.026,00 100,00%Total Geral:

16.374.603.026,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Administração Do Território E Reforma Do EstadÓrgão:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

143

Apoio Ao Desenvolvimento De Línguas Nacionais E EstrangeirasCapacitação Dos Quadros Da Administração Local E AutarquiasComemorações Do 10 De Agosto - Feira Dos Municípios E CidadesComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroComemorações Locais E NacionaisFinanciamento De Projectos De Âmbito SocialOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosP.A.D.E.L.I. - Programa De Apoio Ao Des. De L. Nac. E Est. (Celi)(Dlinac).P.A.D.I.R. - Programa De Aquisição De Distintivos Da RepúblicaP.A.P.E - Programa De Acompanhamento De Processos EleitoraisP.E.E.C.A.P. - Projectos De Estudos De Elaboração Das Cadeias ProdutivasP.N.A.D. - Programa Nacional De DescentralizaçãoP.O.P.O.M.E.L. Projecto De Organização De Povoações E Melhoramentos LocaisP.R.A.A.L. - Programa De Acompanhamento E Apoio À Administraçao LocalP.R.E.G.O.L.- Programa De Reforma Da Administração Local Do EstadoP.R.E.M.I.A.T- Prog. De Revitalização Da Inspecção Da Administração TerritorialP.R.O.P.L-Programa De Previdência Laboral E Estudos AutuáriosP.R.O.P.P.A.L - Programa Apoio Ao Processo De Preparação Das Autarquias LocaisP.R.O.T.O.N - Programa De Regularização Da Toponímia NacionalPrageps: Prog. De Reforço E Apoio Ao Gep/S Provinciais E MunicipaisPrograma De Extensão E Modernização Do I.F.A.LPrograma De Intercâmbio E Germinação De Cidades E MunicípiosPrograma I.F.A.L. OnlinePrograma Nacional De Inserção ProfissionalProsimplex - Implementação Do Sistema Simplicação Dos Processos Da Adm. LocalS.I.I.G.A.T - Sistema Integrado De Informação E Gestão Da Admin. Do Território

25.275.141,00 247.173.346,00 52.466.869,00 26.873.024,00 17.915.348,00 17.915.348,00 17.915.348,00 13.436.511,00 261.934.065,00

1.970.143.295,00 28.729.680,00 38.034.254,00

1.002.538.837,00 176.908.203,00 425.877.167,00

1.002.479.818,00 96.298.572,00 736.679.306,00 29.826.674,00 49.186.978,00 350.450.229,00 177.506.421,00 160.261.495,00

1.029.182.658,00 50.269.990,00 79.878.085,00 10.014.780,00 361.225.571,00 420.993.679,00

0,28% 2,78% 0,59% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 2,95%

22,19% 0,32% 0,43%

11,29% 1,99% 4,80%

11,29% 1,08% 8,30% 0,34% 0,55% 3,95% 2,00% 1,81%

11,59% 0,57% 0,90% 0,11% 4,07% 4,74%

%Projecto / Actividade Valor 8.877.390.692,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.497.212.334,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bundas

Cacula

Caimbambo

Cambambe

Cambambe Dondo

Cela

57.221.882,00

16.401.332,00

33.534.604,00

34.879.350,00

433.337.976,00

433.337.976,00

Construção E Apetrechamento De Residência T2 Chingando BundasConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Bundas

Construção De Um Campo Multiuso Na Cacula Huila

Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Caimbambo Benguela

Construção Apetrechamento Escola De 6 Salas Alto Cambambe Cuanza Norte

Construção Apetrechamento Centro De Saúde Cuanza-Norte Cambambe

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Cuanza-Sul Cela

15.870.940,00 41.350.942,00

16.401.332,00

33.534.604,00

34.879.350,00

433.337.976,00

433.337.976,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

144

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.577.216.856,00 94.240.379,00 6.524.618,00

1.476.451.859,00 1.067.204.326,00 1.067.204.326,00

2.078.061.823,00 118.962.419,00 11.437.207,00

1.944.722.197,00 2.940.000,00

5.694.043.614,00 555.337.229,00 48.140.497,00

4.976.697.806,00 113.868.082,00

5.958.076.407,00 5.958.076.407,00

Fundo De Apoio Social

Instituto De Formação De Administração Local - I.F.A.L.

Ministério Da Administração Do Território E Reforma Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

59,64% 3,56% 0,25%

55,83% 40,36% 40,36%

100,00% 5,72% 0,55%

93,58% 0,14%

48,87% 4,77% 0,41%

42,71% 0,98%

51,13% 51,13%

2.644.421.182,00

2.078.061.823,00

11.652.120.021,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Chitato

Chongoroi

Estrutura Central

Luacano

Nóqui

Viana

34.879.350,00

50.750.290,00

6.090.116.569,00

41.350.942,00

67.405.394,00

203.996.669,00

Construção De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Louvua Lunda Norte

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Vaiva Malongo ChongoroiConstrução Apetrechamento Residencia T2 Vaiva Malongo Chongoroi

Construção De Infraestruturas Administrativas E AutárquicasReabilitação E Ampliação Do Auditório Do Ifal Luanda

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Sambolo Luacano

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Lufunde NóquiConstrução Apetrechamento Centro De Saúde Na Mbanza Kuinga Tomboco

Reabilitação Da Base Logística De Viana

34.879.350,00

34.879.350,00 15.870.940,00

5.880.000.000,00 210.116.569,00

41.350.942,00

34.879.350,00 32.526.044,00

203.996.669,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

145

Receitas Correntes Receita Tributária Receita Parafiscal Contribuições Receita Patrimonial Outras Receitas Patrimoniais

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

240.131.383.031,00 239.412.972.807,00 58.473.748.428,00 180.939.224.379,00

341.176.224,00 341.176.224,00

377.234.000,00 377.234.000,00

100,00% 99,70% 24,35% 75,35%

0,14% 0,14%

0,16% 0,16%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos Financeiros

209.476.499.613,00 8.479.168.769,00 8.479.168.769,00 411.310.326,00 411.310.326,00

18.109.653.649,00 759.297.463,00

17.350.356.186,00 182.476.366.869,00 182.476.366.869,00 35.078.852.858,00 18.160.036.480,00 18.160.036.480,00 16.918.816.378,00 16.918.816.378,00

85,66% 3,47% 3,47% 0,17% 0,17%

7,41% 0,31% 7,09%

74,62% 74,62% 14,34%

7,43% 7,43% 6,92% 6,92%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Outros Serviços Gerais Da Administ.Pública

Educação Ensino Técnico-Profissional

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência Doença E Incapacidade Outros Serviços De Protecção Social

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Laborais Em Geral

1.937.274.842,00 1.937.274.842,00

7.066.400.661,00 7.066.400.661,00

235.432.684.371,00 1.367.880.637,00

208.244.664.796,00 18.798.069.973,00 1.038.188.965,00 5.983.880.000,00

118.992.597,00 118.992.597,00 118.992.597,00

0,79% 0,79%

2,89% 2,89%

96,27% 0,56%

85,15% 7,69% 0,42% 2,45%

0,05% 0,05% 0,05%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

244.555.352.471,00 100,00%Total Geral:

244.555.352.471,00Total Geral: 100,00%

240.131.383.031,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

146

Acções CorrentesAprofundamento Da Reforma Da Administração PúblicaCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisPromoção Da EmpregabilidadeReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

238.031.199.084,00 16.875.803,00

3.194.860.831,00 2.057.373.035,00 939.486.806,00 315.556.912,00

97,33% 0,01% 1,31% 0,84% 0,38% 0,13%

%Programa Valor

244.555.352.471,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Ao Grupo Técnico Estudo Evolução Do Salário Mínimo NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaFinanciamento De PensõesFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Superação Técnica ProfissionalOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrograma De Reconversão Profissional

42.575.234,00 103.880.000,00

235.328.804.371,00 15.215.311,00

3.179.645.520,00 2.555.939.479,00

16.875.803,00

0,02% 0,04%

97,55% 0,01% 1,32% 1,06% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 241.242.935.718,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.312.416.753,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Cazengo

Cuanhama

Cuito

Luanda

Lubango

Malanje

Menongue

Namibe

Saurimo

Soyo

315.556.912,00

119.384.597,00

122.562.374,00

122.562.374,00

121.956.734,00

196.000,00

1.546.341.739,00

122.562.374,00

122.562.374,00

85.725.605,00

122.562.374,00

Construção E Apetrechamento Da Escola Rural De Capacitação E Ofícios - Cabinda

Construção Aptrechamento Centro Local Serviço De Emprego - C. NorteConstrução Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Cuanza Norte

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Cunene

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Bie

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Luanda

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Lubango Huíla

Construção E Apetrechamento Da Escola Rural De Capacitação E Ofícios - Malange

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - C. Cubango

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Namibe

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - L. Sul

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Zaire

315.556.912,00

118.992.597,00 392.000,00

122.562.374,00

122.562.374,00

121.956.734,00

196.000,00

1.546.341.739,00

122.562.374,00

122.562.374,00

85.725.605,00

122.562.374,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

147

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Despesas De Capital Financeiro

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

71.960.835,00 71.960.835,00

262.575.008,00 140.943.701,00 10.356.637,00 110.882.214,00

392.456,00

248.733.628,00 123.459.609,00 12.038.922,00 112.589.081,00

646.016,00

89.578.141,00 89.578.141,00

203.465.718.807,00 4.105.030.275,00 111.249.600,00

16.882.226.604,00 182.367.212.328,00 31.863.085.564,00 14.944.269.186,00 16.918.816.378,00

5.057.682.569,00 3.951.065.267,00 255.784.893,00 743.210.260,00 107.622.149,00

Centro De Formação De Construção Civil

Centro De Formação Profissional Do Cazenga

Centro Integrado De Formação Tecnológica

Centro Polivalente De Formação Profissional

Instituto Nacional De Segurança Social

Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 53,68%

3,94% 42,23%

0,15%

100,00% 49,64%

4,84% 45,26%

0,26%

100,00% 100,00%

86,46% 1,74% 0,05% 7,17%

77,49% 13,54%

6,35% 7,19%

61,13% 47,76%

3,09% 8,98% 1,30%

71.960.835,00

262.575.008,00

248.733.628,00

89.578.141,00

235.328.804.371,00

8.273.449.863,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Uíge 510.443.296,00

Construção E Apetrechamento Da Escola Rural De Capacitação E Ofícios - Uíge 510.443.296,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

148

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

3.215.767.294,00 3.215.767.294,00

280.250.625,00 158.669.917,00 21.880.274,00 99.206.514,00

493.920,00

Serviço Integrado De Atendimento Ao Cidadão

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

38,87% 38,87%

100,00% 56,62%

7,81% 35,40%

0,18%

280.250.625,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

149

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

46.071.267.149,00 27.859.653.696,00 27.859.653.696,00 1.786.258.442,00 1.759.740.323,00

26.518.119,00

16.408.627.115,00 1.345.730.443,00 15.062.896.672,00

16.727.896,00 16.727.896,00

17.620.869.996,00 17.620.869.996,00 17.620.869.996,00

72,33% 43,74% 43,74%

2,80% 2,76% 0,04%

25,76% 2,11%

23,65% 0,03% 0,03%

27,67% 27,67% 27,67%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais Órgãos Executivos

63.692.137.145,00 11.877.414.563,00 51.814.722.582,00

100,00% 18,65% 81,35%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Do Ambiente De Negócios E ConcorrênciaReforma E Modernização Da Administração Da JustiçaReforço Do Combate Ao Crime Económico, Financeiro E À Corrupção

39.659.937.287,00 145.034.432,00

7.674.878.842,00 6.270.372,00 2.940.000,00

16.181.066.426,00 22.009.786,00

62,27% 0,23%

12,05% 0,01% 0,00%

25,41% 0,03%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

63.692.137.145,00 100,00%Total Geral:

63.692.137.145,00 100,00%Total Geral:

63.692.137.145,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:

Administração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência E Patrocínio JudiciárioComissão Da Agencia Dos Registos E Notariado E Da IdentificaçãoComissão De Reforma Da Justiça E Do DireitoCriação De Uma Plataforma Online Para O Registo De EmpresaEncargos Com O Centro De Internamento De Menores/CalumboEncargos Com O Observatório Julgado De Menores/Zango 3Encargos Comissão Intersectorial Elaboração Relatórios Sobre Direitos HumanosFormação E Capacitação Dos Funcionarios Do Sector Da JustiçaImplementação Do Legislativo

452.517.919,00 5.374.605,00 6.270.372,00 49.000.000,00 39.742.162,00 2.940.000,00

355.972.307,00 191.367.206,00 173.331.001,00 145.034.432,00 116.449.769,00

0,98% 0,01% 0,01% 0,11% 0,09% 0,01% 0,77% 0,41% 0,37% 0,31% 0,25%

%Projecto / Actividade Valor 46.292.839.430,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

150

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

913.986.458,00 794.757.031,00 57.098.640,00 61.820.715,00

310.072,00

827.620.517,00 734.892.947,00 38.967.328,00 53.760.242,00

319.148.447,00 269.771.344,00 14.700.000,00 34.668.283,00

8.820,00

1.197.604.072,00 1.065.097.122,00

70.684.280,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huíla

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 86,96%

6,25% 6,76% 0,03%

100,00% 88,80%

4,71% 6,50%

100,00% 84,53%

4,61% 10,86%

0,00%

100,00% 88,94%

5,90%

913.986.458,00

827.620.517,00

319.148.447,00

1.197.604.072,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Manutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosMelhorias Dos 600 Serviços E Benfeitorias Das 550 Infraestruturas Do Sector Da JustiçaModernização Do Bilhete De Identidade E Informatização Do Registo CriminalOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPlano De Acção Para O Descongestionamento Dos TribunaisPrestação Serviços Consultoria E Fornecimento Aplicativos P/ Registos Notariais E Guiché ÚnicoProdução E Difusão De Estatistica Do Sector Da JustiçaProjecto De Massificação Do Registo CivilRatificação Das Convenções Internacionais Em Matéria De D.H.Reforma Da Gestão Financeira Do Sector Da JustiçaRevisão Actualização Da Legislação Sobre Corrupção E Crimes Económicos

25.319.661,00 306.781.124,00

3.129.563.650,00 35.260.021.437,00

310.432.490,00 3.133.926.748,00

195.695.242,00 2.151.128.852,00

54.629.817,00 165.330.850,00 22.009.786,00

0,05% 0,66% 6,76%

76,17% 0,67% 6,77%

0,42% 4,65% 0,12% 0,36% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

17.399.297.715,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 17.399.297.715,00

Fornecimento De Bens, Instalação E Suporte Técnico Do Bi, Rc NotariadoRegularização E Legalização Imobiliária/Mitrelli

9.724.418.873,00 7.674.878.842,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

151

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

61.820.710,00 1.960,00

605.244.470,00 512.360.033,00 51.196.479,00 41.687.958,00

928.244.488,00 625.221.071,00 46.804.920,00 256.130.297,00

88.200,00

345.762.651,00 278.029.108,00 19.132.900,00 48.600.643,00

589.841.682,00 514.014.119,00 17.765.830,00 57.081.733,00

980.000,00

776.766.623,00 695.199.419,00 50.286.387,00 30.425.708,00

855.109,00

2.950.780,00 2.940.000,00

10.780,00

563.440.749,00 460.474.984,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

5,16% 0,00%

100,00% 84,65%

8,46% 6,89%

100,00% 67,36%

5,04% 27,59%

0,01%

100,00% 80,41%

5,53% 14,06%

100,00% 87,14%

3,01% 9,68% 0,17%

100,00% 89,50%

6,47% 3,92% 0,11%

100,00% 99,63%

0,37%

100,00% 81,73%

605.244.470,00

928.244.488,00

345.762.651,00

589.841.682,00

776.766.623,00

2.950.780,00

563.440.749,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

152

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

35.392.216,00 66.299.549,00 1.274.000,00

821.835.520,00 705.254.235,00 50.771.044,00 65.496.238,00

314.003,00

520.771.719,00 447.630.308,00 29.792.000,00 43.153.411,00

196.000,00

1.062.715.023,00 908.750.982,00 53.129.424,00 99.251.498,00 1.583.119,00

525.841.323,00 430.388.594,00 23.520.000,00 68.460.759,00 3.471.970,00

519.766.192,00 430.321.389,00 36.109.226,00 53.335.577,00

506.265.600,00 412.221.145,00 32.223.746,00 61.820.709,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

6,28% 11,77%

0,23%

100,00% 85,81%

6,18% 7,97% 0,04%

100,00% 85,96%

5,72% 8,29% 0,04%

100,00% 85,51%

5,00% 9,34% 0,15%

100,00% 81,85%

4,47% 13,02%

0,66%

100,00% 82,79%

6,95% 10,26%

100,00% 81,42%

6,36% 12,21%

821.835.520,00

520.771.719,00

1.062.715.023,00

525.841.323,00

519.766.192,00

506.265.600,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

153

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

397.366.959,00 331.673.695,00 18.620.000,00 46.877.264,00

196.000,00

142.893.593,00 83.729.675,00 7.350.000,00 51.323.918,00

490.000,00

22.802.489.138,00 8.338.802.609,00 438.338.658,00

14.025.245.474,00 102.397,00

17.620.869.996,00 17.620.869.996,00

65.836.130,00 65.836.130,00

549.202.602,00 462.979.955,00 31.593.004,00 53.790.175,00

839.468,00

245.877.526,00 141.442.368,00 11.825.999,00 92.473.919,00

135.240,00

224.183.069,00 171.507.878,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire

Instituto Nacional De Estudos Judiciários

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

Tribunal Do Lobito

Tribunal Provincial Da Huíla

Tribunal Provincial Da Lunda-Norte

Tribunal Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 83,47%

4,69% 11,80%

0,05%

100,00% 58,60%

5,14% 35,92%

0,34%

56,41% 20,63%

1,08% 34,70%

0,00% 43,59% 43,59%

100,00% 100,00%

100,00% 84,30%

5,75% 9,79% 0,15%

100,00% 57,53%

4,81% 37,61%

0,06%

100,00% 76,50%

397.366.959,00

142.893.593,00

40.423.359.134,00

65.836.130,00

549.202.602,00

245.877.526,00

224.183.069,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

154

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

11.760.000,00 40.895.591,00

19.600,00

1.271.022.034,00 1.116.205.665,00

80.347.823,00 74.421.506,00

47.040,00

415.765.488,00 342.123.539,00 24.225.605,00 48.632.344,00

784.000,00

4.539.549.817,00 4.082.190.000,00 274.400.000,00 182.735.994,00

223.823,00

306.359.177,00 247.016.517,00 18.400.030,00 40.895.590,00

47.040,00

332.517.706,00 280.231.000,00 17.689.000,00 34.597.706,00

387.484.977,00 287.520.355,00 19.664.956,00 80.252.626,00

47.040,00

Tribunal Provincial De Benguela

Tribunal Provincial De Cabinda

Tribunal Provincial De Luanda

Tribunal Provincial De Malanje

Tribunal Provincial Do Bengo

Tribunal Provincial Do Bié

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

5,25% 18,24%

0,01%

100,00% 87,82%

6,32% 5,86% 0,00%

100,00% 82,29%

5,83% 11,70%

0,19%

100,00% 89,92%

6,04% 4,03% 0,00%

100,00% 80,63%

6,01% 13,35%

0,02%

100,00% 84,28%

5,32% 10,40%

100,00% 74,20%

5,08% 20,71%

0,01%

1.271.022.034,00

415.765.488,00

4.539.549.817,00

306.359.177,00

332.517.706,00

387.484.977,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

155

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

286.005.534,00 222.993.189,00 16.468.725,00 46.053.424,00

490.196,00

291.992.529,00 230.107.887,00 15.635.218,00 46.053.424,00

196.000,00

385.873.369,00 329.083.148,00 15.625.410,00 40.895.588,00

269.223,00

387.038.304,00 268.234.872,00 19.168.119,00 99.616.498,00

18.815,00

733.145.764,00 620.122.680,00 43.650.823,00 69.354.620,00

17.641,00

296.792.729,00 236.451.553,00 20.910.652,00 39.234.524,00

196.000,00

358.061.351,00

Tribunal Provincial Do Cuando Cubango

Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte

Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul

Tribunal Provincial Do Cunene

Tribunal Provincial Do Huambo

Tribunal Provincial Do Moxico

Tribunal Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 77,97%

5,76% 16,10%

0,17%

100,00% 78,81%

5,35% 15,77%

0,07%

100,00% 85,28%

4,05% 10,60%

0,07%

100,00% 69,30%

4,95% 25,74%

0,00%

100,00% 84,58%

5,95% 9,46% 0,00%

100,00% 79,67%

7,05% 13,22%

0,07%

100,00%

286.005.534,00

291.992.529,00

385.873.369,00

387.038.304,00

733.145.764,00

296.792.729,00

358.061.351,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

156

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

286.508.329,00 25.480.000,00 46.053.422,00

19.600,00

368.489.794,00 315.730.951,00 19.600.000,00 33.158.843,00

255.513.245,00 180.614.000,00 27.930.000,00 43.474.505,00 3.494.740,00

Tribunal Provincial Do Uíge

Tribunal Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,02% 7,12%

12,86% 0,01%

100,00% 85,68%

5,32% 9,00%

100,00% 70,69% 10,93% 17,01%

1,37%

368.489.794,00

255.513.245,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

157

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.584.610.738,00 306.894.282,00 306.894.282,00 14.653.764,00 14.653.764,00

1.214.658.026,00 132.007.829,00

1.082.650.197,00 5.048.404.666,00 5.048.404.666,00 1.184.745.162,00 1.184.745.162,00 1.184.745.162,00

84,75% 3,95% 3,95% 0,19% 0,19%

15,63% 1,70%

13,93% 64,98% 64,98% 15,25% 15,25% 15,25%

Natureza %

Protecção Social Outros Serviços De Protecção Social

7.769.355.900,00 7.769.355.900,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisHabitaçãoMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria

6.333.079.615,00 643.810.075,00 237.739.863,00 158.493.242,00 396.233.105,00

81,51% 8,29% 3,06% 2,04% 5,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

7.769.355.900,00 100,00%Total Geral:

7.769.355.900,00 100,00%Total Geral:

7.769.355.900,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:

Assistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraComunicação E Imagem InstitucionalDesenvolvimento De Infraestrutura Tecnológica Do GepeEducação Patriótica E Preservação Do Legado Histórico Do Antigo CombatenteModernização Sistema Nacional Recenseamento Dos Antigos CombatentesOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra

124.273.551,00 66.786.266,00 465.735.987,00 49.417.163,00 178.074.088,00

5.962.108.911,00 130.493.724,00

1,78% 0,96% 6,68% 0,71% 2,55%

85,46% 1,87%

%Projecto / Actividade Valor 6.976.889.690,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

792.466.210,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Moxico

237.739.863,00

396.233.105,00

Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp

Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp

237.739.863,00

396.233.105,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

158

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

6.584.610.738,00 306.894.282,00 14.653.764,00

1.214.658.026,00 5.048.404.666,00 1.184.745.162,00 1.184.745.162,00

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,75% 3,95% 0,19%

15,63% 64,98% 15,25% 15,25%

7.769.355.900,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Varios Municipios-Nacional 158.493.242,00

Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 158.493.242,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

159

Receitas Correntes Receita Tributária Receita Parafiscal Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

537.628.276,00 185.481.755,00 185.481.755,00 352.146.521,00 352.146.521,00

100,00% 34,50% 34,50% 65,50% 65,50%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

43.786.192.040,00 4.772.712.469,00 4.772.712.469,00 398.971.722,00 363.337.727,00 35.633.995,00

38.230.620.680,00 20.357.344.779,00 17.873.275.901,00

383.887.169,00 383.887.169,00

12.446.721.703,00 12.446.721.703,00 12.446.721.703,00

77,87% 8,49% 8,49% 0,71% 0,65% 0,06%

67,99% 36,20% 31,78%

0,68% 0,68%

22,13% 22,13% 22,13%

Natureza %

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

56.232.913.743,00 56.232.913.743,00 56.232.913.743,00

100,00% 100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E Tecnológica

8.719.385.437,00 210.935.187,00 165.778.700,00 324.450.017,00

30.480.244.043,00 15.279.736.004,00 1.052.384.355,00

15,51% 0,38% 0,29% 0,58%

54,20% 27,17% 1,87%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

56.232.913.743,00 100,00%Total Geral:

56.232.913.743,00 100,00%Total Geral:

56.232.913.743,00Total Geral: 100,00%

537.628.276,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Agricultura E FlorestasÓrgão:

Acções De Apoio Aos Programas Dirigidos De Aceleração Da ProduçãoAcções De Fomento Da Produção Agropecuária

376.373.615,00 254.876.103,00

0,86% 0,58%

%Projecto / Actividade Valor 43.696.334.958,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

160

Agricultura Familiar E Acesso Aos Mercados - S.A.M.A.PAgricultura Familiar Orientada Para O Mercado - M.O.S.A.PApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaConservação Das FlorestasDesenvolvimento Da Agricultura FamiliarDesenvolvimento Da Cadeia De Valor Agrícola De CabindaDesenvolvimento Da Pecuária Do Planalto De CamabatelaDesenvolvimento Da Pecuária Do Porto AmboimExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFomento Da Produção De AvesFomento Da Produção De Bovinos De Corte E LeiteFomento Da Produção De Pequenos RuminantesFomento Da Produção De SuínosFomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E SuinosFortalecimento Capacidade Pesquisa 2ª E 4ª Cooperação Minagri/F.A.O/EmbrapaFortalecimento Resiliência Segurança Alimentar E Nutricional Em AngolaGestão Fundiária AgráriaInventário Florestal NacionalOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPovoamento E Repoamento FlorestalPreparação Mecanizada De TerrasPrevenção Controlo Doenças Da Fauna Selvagem, Abelhas E Animais AquáticosPrevenção E Controlo Da Peste Dos Pequenos RuminantesPrevenção, Controlo E Erradicação Da Doença De NewcastlePrevenção, Controlo E Erradicação Da Febre AftosaPrevenção, Controlo E Erradicação Da Gripe Das AvesPrevenção, Controlo E Erradicação Da Mosca Tsé-Tsé E TripanossomíasesPrevenção, Controlo E Erradicação Da Peripneumonia Contagiosa BovinaPrevenção, Controlo E Erradicação Da Peste Suína AfricanaPrevenção, Controlo E Erradicação Da RaivaPrevenção, Controlo E Erradicação De Doenças No Planalto De Camabatela E De Porto AmboimProdutividade Agícula Para África - A.P.P.S.APrograma De Fomento Do MelPrograma De Produção De SementesPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Vacinação AnimalProjecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto De Investigação E Experimentação VeterináriaPromoção De Campanhas AgrícolasRecuperação E Desenvolvimento Do Sector Do Café E PalmarReforço Da Fiscalização Florestal E FaunísticaReforço Da Rede Agro-Meteorológica E Sistema De Alerta RápidoReforço Das Estatísticas Agrícolas

1.763.076.284,00 2.160.130.238,00 793.537.360,00 377.300.000,00 270.219.646,00 17.001.438,00 915.427.111,00 245.000.000,00 110.535.912,00 91.490.014,00

3.266.898.021,00 293.999.999,00 740.965.621,00

3.483.141.722,00 275.475.695,00 275.475.694,00

2.136.021.526,00 98.000.000,00 980.000.000,00 90.393.713,00 71.900.035,00

7.476.648.042,00 126.480.706,00 126.656.462,00 875.182.098,00 115.607.865,00 204.628.528,00 162.380.300,00 152.738.317,00 101.421.292,00 676.538.626,00

1.779.670.874,00 151.090.669,00

3.151.393.468,00 784.244.063,00 98.000.000,00 82.921.903,00 503.450.262,00 210.935.187,00 571.263.657,00 324.472.389,00 304.902.271,00

2.072.426.594,00 2.265.520.820,00

97.870.214,00 101.067.830,00 223.941.865,00

4,03% 4,94% 1,82% 0,86% 0,62% 0,04% 2,09% 0,56% 0,25% 0,21% 7,48% 0,67% 1,70% 7,97% 0,63% 0,63% 4,89% 0,22% 2,24% 0,21% 0,16%

17,11% 0,29% 0,29% 2,00% 0,26% 0,47% 0,37% 0,35% 0,23% 1,55% 4,07% 0,35% 7,21% 1,79% 0,22% 0,19% 1,15% 0,48% 1,31% 0,74% 0,70% 4,74% 5,18% 0,22% 0,23% 0,51%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

161

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

Registo, Indentificação E Rastreabilidade AnimalRelançamento Da Cultura Do Algodão

91.171.455,00 1.776.469.454,00

0,21% 4,07%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

12.536.578.785,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambaca

Amboim

Cabinda

Cacuso

Chitembo

Estrutura Central

Huambo

Nzeto

Quibala

Samba Cajú

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios.Lunda Sul

1.960.000,00

95.993.608,00

1.895.755.173,00

4.807.741.866,00

98.000,00

1.801.005.595,00

1.334.225.822,00

98.000,00

984.331.817,00

758.667.364,00

1.960.000,00

69.785.092,00

784.956.448,00

Plano De Desenvolvimento Da Camabatela/Minagri

Reabilitação Da Estação De Investigação Do Café Da Gabela

Construção Infra. Desenvolvimen. Das Cadeias De Valor Agrícola CabindaConstrução De Infraestruturas De Desenvolvimento Agropecuário_Cabinda

Constru. De Infra-Estrut. Para Irrigaç. E Fornec. De Equipam. Quizenga

Construção E Implementação De Um Projecto Agricola De Camacupa, Na Provincia Do Bié

Projecto De Mecanização Agrícola (Aquisição)Construção De Infra. Desen. Comer. Agric. De Peq. Agricultores ""Samap""Construção Infraestruturas Pr Desenvolvimento Da Agricultura ComercialProjecto De Agricultura Familiar Orientado Para O Mercado-Mosap IiProjectode Recuperação Da Agricultura E Resiliência Na Região Sul De AngolaConstrução E Implementação De Cinco Fazendas Para Engorda De GadoConstrução E Implementação De Um Projecto De Electrificação No Projecto Agricola Do CubalEstudos Para Constituição De Brigadas De Vigilância FitossanitáriaFornecim. E Instalação De Armazéns Frigoríficos Para Prod. PerecíveisReforço Da Resiliência Para Agricultura Familiar (Srep)

Construção De Infraestruturas De Desenvolvimento Agropecuário_Huambo

Construção E Implementação De Um Projecto De Electrificação No Projecto Agricola Do N'Zeto

Construção Da Fazenda De Sementes Na Quibala

Desenvolvimento Agrícola Integrado De Samba Cajú

Campanhas Agrícola/Bié

Construção Do Perímetro Irrigado De Capanda-1ª Fase - Lcc

Construção De Infraestruturas Desenvolvimento Agropecuário_Lunda Sul

1.960.000,00

95.993.608,00

809.399.842,00 1.086.355.331,00

4.807.741.866,00

98.000,00

480.563.443,00 251.983.221,00 288.628.782,00 143.990.412,00 172.548.031,00

98.000,00 98.000,00 196.000,00

462.801.706,00 98.000,00

1.334.225.822,00

98.000,00

984.331.817,00

758.667.364,00

1.960.000,00

69.785.092,00

784.956.448,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

162

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

325.798.035,00 23.201.915,00 1.548.843,00

300.927.325,00 119.952,00

35.372.536,00 35.372.536,00

813.485.271,00 676.340.260,00 49.803.463,00 87.184.748,00

156.800,00

685.061.305,00 515.679.411,00 35.633.995,00 133.729.082,00

18.817,00

601.526.372,00 486.512.868,00 48.538.968,00 65.494.536,00

980.000,00

580.460.202,00 487.643.368,00 22.422.300,00 65.494.534,00 4.900.000,00

704.345.956,00 427.536.151,00 44.510.998,00 232.259.607,00

39.200,00

Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola

Instituto De Desenvolvimento Agrário

Instituto De Desenvolvimento Florestal

Instituto De Investigação Agronómica

Instituto De Investigação Veterinária

Instituto Dos Serviços De Veterinária

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,21% 6,42% 0,43%

83,32% 0,03% 9,79% 9,79%

100,00% 83,14%

6,12% 10,72%

0,02%

100,00% 75,27%

5,20% 19,52%

0,00%

100,00% 80,88%

8,07% 10,89%

0,16%

100,00% 84,01%

3,86% 11,28%

0,84%

100,00% 60,70%

6,32% 32,98%

0,01%

361.170.571,00

813.485.271,00

685.061.305,00

601.526.372,00

580.460.202,00

704.345.956,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

163

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

566.980.831,00 475.956.719,00 27.753.078,00 63.271.034,00

394.293.055,00 304.471.543,00 29.490.489,00 60.331.023,00

39.114.241.013,00 1.375.370.234,00 139.269.588,00

37.221.928.791,00 377.672.400,00

12.411.349.167,00 12.411.349.167,00

Instituto Nacional Do Café

Instituto Nacional Dos Cereais

Ministério Da Agricultura E Florestas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 83,95%

4,89% 11,16%

100,00% 77,22%

7,48% 15,30%

75,91% 2,67% 0,27%

72,24% 0,73%

24,09% 24,09%

566.980.831,00

394.293.055,00

51.525.590.180,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

164

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

7.582.705.793,00 1.105.722.489,00 1.105.722.489,00

71.911.052,00 71.911.052,00

6.401.319.181,00 445.764.515,00

5.955.554.666,00 3.753.071,00 3.753.071,00

4.910.913.891,00 4.910.913.891,00 4.910.913.891,00

60,69% 8,85% 8,85% 0,58% 0,58%

51,24% 3,57%

47,67% 0,03% 0,03%

39,31% 39,31% 39,31%

Natureza %

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Pesca E Caça

12.493.619.684,00 12.493.619.684,00 12.493.619.684,00

100,00% 100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesAlterações ClimáticasCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelExploração Sustentável Dos Recursos Aquáticos Vivos E Do SalFomento Da Produção AgrícolaMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E TecnológicaMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-Profissional

2.501.720.387,00 68.600.000,00 214.827.736,00

9.116.011.897,00 197.723.061,00 215.129.508,00 51.597.000,00 123.110.095,00

4.900.000,00

20,02% 0,55% 1,72%

72,97% 1,58% 1,72% 0,41% 0,99%

0,04%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

12.493.619.684,00 100,00%Total Geral:

12.493.619.684,00 100,00%Total Geral:

12.493.619.684,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das Pescas E Do MarÓrgão:

Actualização Das Cartas Náuticas Da Costa Angolana.Acções De Apoio Aos Programas Dirigidos De Aceleração Da ProduçãoAcções De Apoio À Pesca ArtesanalAcções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAcções De Sensibilização E Divulgação Do SectorAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasApoio Ao Desenvolvimento Da AquiculturaAquisição De LaboratóriosAquisição Material De Reposição P/ Embarcações De Proteção CosteiraAssistência Técnica A Frota Institucional

7.736.120,00 51.597.000,00 87.220.000,00 97.199.999,00 7.840.000,00

396.335.683,00 100.523.062,00 122.865.095,00 39.200.000,00 71.661.397,00

0,25% 1,65% 2,78% 3,10% 0,25%

12,64% 3,21% 3,92% 1,25% 2,29%

%Projecto / Actividade Valor 3.135.804.514,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

165

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

169.442.556,00 98.482.491,00 8.757.132,00 61.085.817,00 1.117.116,00

60.198.188,00 60.198.188,00

7.023.473.282,00 800.220.553,00 53.621.185,00

Centro De Formação Profissional De Pescas

Fundo De Apoio Ao Desenvolvimento Da Indústria Pesqueira

Ministério Das Pescas E Do Mar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 58,12%

5,17% 36,05%

0,66%

100,00% 100,00%

58,85% 6,71% 0,45%

169.442.556,00

60.198.188,00

11.934.387.173,00

100,00%

100,00%

100,00%

Combate À Poluição AmbientalFormação E Superação Técnica ProfissionalManutenção Gestão E Assitência Técnica Academia De PescasMelhoria Condições Comercialização Peixe Mercado Da MabundaOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrograma De Investigação PesqueiraRegulação Da Actividade Pesqueira

68.600.000,00 143.166.339,00 142.612.540,00 11.356.240,00

1.612.350.271,00 127.909.508,00 47.631.260,00

2,19% 4,57% 4,55% 0,36%

51,42% 4,08% 1,52%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.357.815.170,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

Luanda

Menongue

Namibe

Tômbwa

Varios Municipios-Nacional

3.090.881.599,00

283.594.393,00

1.960.000,00

1.359.610.838,00

2.126.067.460,00

15.273.180,00

2.480.427.700,00

Construção Apetrechamento Escola Básica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas

Apoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)

Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De Luanda

Construção E Apetrechamento Do Centro De Larvicultura Em Menongue

Reabilitação E Apetrechamento Do Instituto Médio Helder Neto NamibeConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico NamibeConstrução Da Academia De Pesca Do Namibe E Ciencias Do Mar (3ª Fase)

Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa

Construção Navio Investigação Baía Farta Luanda

3.090.881.599,00

283.594.393,00

1.960.000,00

1.359.610.838,00

5.145.000,00 365.028.737,00

1.755.893.723,00

15.273.180,00

2.480.427.700,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

166

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

6.167.156.885,00 2.474.659,00

4.910.913.891,00 4.910.913.891,00

329.591.767,00 146.821.257,00 9.532.735,00

173.076.479,00 161.296,00

Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira E Da Aquicultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

51,68% 0,02%

41,15% 41,15%

100,00% 44,55%

2,89% 52,51%

0,05%

329.591.767,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

167

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

71.940.140,00 71.940.140,00 71.940.140,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

13.934.179.349,00 920.150.032,00 920.150.032,00 56.961.473,00 56.961.473,00

12.783.603.884,00 6.627.327.809,00 6.156.276.075,00 173.463.960,00 173.463.960,00

12.647.136.225,00 12.647.136.225,00 12.647.136.225,00

52,42% 3,46% 3,46% 0,21% 0,21%

48,09% 24,93% 23,16%

0,65% 0,65%

47,58% 47,58% 47,58%

Natureza %

Educação Ensino Primário Ensino Técnico-Profissional

Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Transformadora

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Outras Actividades Económicas

15.356.452.724,00 6.000.676.730,00 9.355.775.994,00

11.224.862.850,00 10.448.007.049,00 10.448.007.049,00

24.215.801,00 24.215.801,00 752.640.000,00

57,77% 22,57% 35,20%

42,23% 39,31% 39,31%

0,09% 0,09% 2,83%

Função %

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaFomento Da Produção Da Indústria TransformadoraMelhoria Da Participação De Angola No Comércio InternacionalMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Sistema Nacional De QualidadeReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

2.647.737.240,00 766.196.275,00 15.626.753,00

7.725.072.451,00 2.670.856.689,00 5.650.243.321,00

4.900.000,00 6.000.676.730,00 1.078.297.870,00

21.708.245,00

9,96% 2,88% 0,06%

29,06% 10,05% 21,26% 0,02%

22,57% 4,06% 0,08%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.581.315.574,00 100,00%Total Geral:

26.581.315.574,00 100,00%Total Geral:

26.581.315.574,00Total Geral: 100,00%

71.940.140,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da IndústriaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

168

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

24.215.801,00 8.501.520,00 268.495,00

15.121.400,00 324.386,00

185.582.598,00 76.695.637,00 3.556.561,00

Fundo Do Projecto Coca-Cola

Instituto Angolano De Acreditação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 35,11%

1,11% 62,44%

1,34%

100,00% 41,33%

1,92%

24.215.801,00

185.582.598,00

100,00%

100,00%

Acompanhamento Dos Projectos Do P.D.N E Respectivos ContratosApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAvaliação De Fábricas TêxteisEncargos Com A ExpoEquipamento Para O Centro De Formação Técnico De MetalurgiaEquipamentos Para O Centro De Formação Fadário MutekaEstrategia De Formação Recursos Humanos Para O Sector Da IndustriaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFomento De Pequena Indústria RuralGrupo Técnico Multisectorial Protocolo Comércio Da S.A.D.CImplementação De Estratégia De Reindustrialização De AngolaInformatização - Sistema De Informação IntegradaInterligação Da Base De Dados Do Cad Indus E Direcções Provinciais Da IndusOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosReforço Do Sistema Nacional De QualidadeSistematização E Digitalização Arquivo Documental Indústria

173.594.750,00 172.614.750,00

466.244,00 33.863.954,00

648.928,00 648.930,00

20.410.387,00 6.000.676.730,00

24.215.801,00 2.670.856.689,00

4.900.000,00 766.196.275,00 6.449.858,00 5.038.224,00

2.417.042.735,00 325.657.870,00 9.176.895,00

1,37% 1,37% 0,00% 0,27% 0,01% 0,01% 0,16%

47,50% 0,19%

21,14% 0,04% 6,07% 0,05% 0,04%

19,13% 2,58% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 12.632.459.020,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.948.856.554,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

A Classificar

Cabinda

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Viana

376.320.000,00

7.725.072.451,00

376.320.000,00

3.840.440.560,00

1.630.703.543,00

Estudos Para Construção De Laboratórios De Metrologia

Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila

Estudos Para Construção De Laboratórios De Avaliação Da Conformidade

Polos Industriais Estudos E Projectos Executivos

Construção Centro Industrial De Tecnologia Avançada Luanda - Viana

376.320.000,00

7.725.072.451,00

376.320.000,00

3.840.440.560,00

1.630.703.543,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

169

Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

105.330.400,00

257.073.600,00 91.985.036,00 5.748.012,00

159.152.000,00 188.552,00

6.370.000,00 6.370.000,00

262.473.401,00 77.185.295,00 9.753.249,00

175.527.801,00 7.056,00

249.674.599,00 78.537.200,00 7.350.000,00

163.620.799,00 166.600,00

13.720.000,00 13.720.000,00

185.582.600,00 75.135.741,00 4.990.362,00

105.330.400,00 126.097,00

6.370.000,00 6.370.000,00

12.769.576.750,00 512.109.603,00 25.294.794,00

12.059.521.084,00 172.651.269,00

12.620.676.225,00 12.620.676.225,00

Instituto Angolano De Normalização E Qualidade

Instituto Angolano De Propriedade Industrial

Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola

Instituto Nacional De Inovação E Tecnologias Industriais

Ministério Da Indústria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

56,76%

97,58% 34,92%

2,18% 60,41%

0,07% 2,42% 2,42%

100,00% 29,41%

3,72% 66,87%

0,00%

94,79% 29,82%

2,79% 62,12%

0,06% 5,21% 5,21%

96,68% 39,14%

2,60% 54,87%

0,07% 3,32% 3,32%

50,29% 2,02% 0,10%

47,50% 0,68%

49,71% 49,71%

263.443.600,00

262.473.401,00

263.394.599,00

191.952.600,00

25.390.252.975,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

170

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

12.927.468.541,00 1.440.680.442,00 1.440.680.442,00 105.387.441,00 105.387.441,00

11.377.092.337,00 914.387.031,00

10.462.705.306,00 4.308.321,00 4.308.321,00

1.593.503.201,00 1.593.503.201,00 1.593.503.201,00

89,03% 9,92% 9,92% 0,73% 0,73%

78,35% 6,30%

72,05% 0,03% 0,03%

10,97% 10,97% 10,97%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Secundário

Assuntos Económicos Combustiveis E Energia Petróleo E Gás Natural

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

262.100.892,00 262.100.892,00

436.852.158,00 436.852.158,00

13.822.018.692,00 385.151.642,00 385.151.642,00

13.436.867.050,00 13.436.867.050,00

1,80% 1,80%

3,01% 3,01%

95,19% 2,65% 2,65%

92,53% 92,53%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento E Consolidação Da Fileira Do Petróleo E Gás NaturalDesenvolvimento E Modernização Das Actividades Geológico-Mineiras

2.451.097.316,00 98.502.179,00 312.952.751,00 372.880.297,00

11.285.539.199,00

16,88% 0,68% 2,16% 2,57%

77,72%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

14.520.971.742,00 100,00%Total Geral:

14.520.971.742,00 100,00%Total Geral:

14.520.971.742,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Recursos Minerais E PetróleosÓrgão:

Acompanhamemto Da Implementação Do Projecto Do M'PopoAcompanhamento Da Comercialização Interna De Produtos Derivados Petróleo Bruto E MineraisAcompanhamento Da Implementação Do Plano Nacional De Geologia (P.L.A.N.A.G.E.O)Acompanhamento Das Actividades Das Organizações InternacionaisAcompanhamento De Projectos De Ferro Gusa Do Cutato E KassingaAcompanhamento Do Projecto De Fosfacto Zaire E CabindaAcompanhamento E Controlo Às Empresas Do Conteudo Nacional E Plano De DesenvolvimentoDe R.HumanosAcompanhamentosistema Medição Fiscal De Petróleo Bruto, Gás E Derivados

241.339,00 9.843.961,00 2.273.809,00 11.867.327,00 1.558.403,00 420.601,00

9.655.459,00

10.482.678,00

0,01% 0,30% 0,07% 0,37% 0,05% 0,01% 0,30%

0,32%

%Projecto / Actividade Valor 3.228.561.692,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

171

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

29.400.000,00 26.950.000,00 1.960.000,00 490.000,00

223.056.561,00 106.629.260,00 7.950.554,00

Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro

Instituto Geológico De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 91,67%

6,67% 1,67%

85,10% 40,68%

3,03%

29.400.000,00

262.100.892,00

100,00%

100,00%

Acções Das Brigadas De Fiscalização MineiraAcções Das Brigadas Multissectoriais P/ Inspecção E Fiscalização De InertesAdministração E Gestão Da Política De HidrocarbonetosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisConselho Consultivo Do MirempetCriação De Uma Base De Dados Estatísticos Do MirempetElaboração Do Plano De Desenvolvimento Detalhado Do Sub-Sector De Petróleos E GásElaboração Do Plano De Desenvolvimento Detalhado Para O Sub Sector MineiroFormação E Superação Técnica ProfissionalInformatização Dos ServiçosManutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosManutenção Do Sistema Informatico De Angolanização Do Sector PetrolíferoMonitoramento Da Implementação Sistema De Gestão De Segurança E AmbienteOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosOrganização Actividade De Exploração Artesanal E Comercial Do Ouro Em CabindaOrganização Da Feira Internacional De Minas Fima (Angola Mining)Participação Em Congressos, Seminários E WorkshopsPlano Nacional De Contingência Contra Derrames De PetróleoPrestação De Serviço De EducaçãoProjecto De Regulamentação De Código MineiroRevisão Da Legislação Do SectorSistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro

11.761.871,00 1.282.308,00

306.220.564,00 291.500.892,00 28.864.551,00 5.552.628,00 2.547.225,00 3.083.294,00 8.254.030,00 84.695.521,00 1.249.500,00 7.012.288,00 26.106.576,00

1.850.153.466,00 140.758,00

2.404.794,00 2.810.423,00 64.112.508,00 436.852.158,00

680.335,00 45.472.267,00 1.460.158,00

0,36% 0,04% 9,48% 9,03% 0,89% 0,17% 0,08% 0,10% 0,26% 2,62% 0,04% 0,22% 0,81%

57,31% 0,00% 0,07% 0,09% 1,99%

13,53% 0,02% 1,41% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.292.410.050,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Kilamba Kiaxi

11.226.498.975,00

65.911.075,00

Estudos De Levantamento Geológico Zona NorteEstudos De Levantamento Geológico Zona SulEstudos De Levantamento Geológico Zona LesteConstrução E Apetrechamento De Infraestruturas Geológicas

Estudo P/ Solução Construção Laboratório Análise Derivados Petróleo

3.800.296.484,00 4.491.293.858,00 237.386.217,00

2.697.522.416,00

65.911.075,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

172

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

108.329.747,00 147.000,00

39.044.331,00 39.044.331,00

436.450.844,00 283.024.340,00 19.795.659,00 133.630.845,00

401.314,00 401.314,00

207.139.550,00 35.091.089,00 3.403.693,00

168.639.868,00 4.900,00

112.101.017,00 112.101.017,00

12.031.421.586,00 988.985.753,00 72.277.535,00

10.966.491.877,00 3.666.421,00

1.441.956.539,00 1.441.956.539,00

Instituto Nacional De Petróleos

Instituto Regulador Dos Derivados Do Petróleo

Ministério Dos Recursos Minerais E Petróleos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

41,33% 0,06%

14,90% 14,90%

99,91% 64,79%

4,53% 30,59%

0,09% 0,09%

64,89% 10,99%

1,07% 52,83%

0,00% 35,11% 35,11%

89,30% 7,34% 0,54%

81,39% 0,03%

10,70% 10,70%

436.852.158,00

319.240.567,00

13.473.378.125,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

173

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

5.529.519.606,00 1.572.546.061,00 1.572.546.061,00 104.568.829,00 100.067.101,00 4.501.728,00

3.756.050.606,00 1.177.930.242,00 2.578.120.364,00

96.354.110,00 96.354.110,00 157.608.990,00 157.608.990,00 157.608.990,00

97,23% 27,65% 27,65%

1,84% 1,76% 0,08%

66,04% 20,71% 45,33%

1,69% 1,69% 2,77% 2,77% 2,77%

Natureza %

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Outras Actividades Económicas

613.480.000,00 613.480.000,00

5.073.648.596,00 3.994.077.426,00 3.994.077.426,00 1.079.571.170,00

10,79% 10,79%

89,21% 70,23% 70,23% 18,98%

Função %

Acções CorrentesAprofundamento Da Reforma Da Administração PúblicaCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoMelhoria Da Segurança Alimentar E NutricionalReconversão Da Economia Informal

3.308.999.114,00 325.360.000,00 737.352.358,00 691.880.000,00 90.160.000,00 429.497.124,00 103.880.000,00

58,18% 5,72%

12,97% 12,17% 1,59% 7,55% 1,83%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.687.128.596,00 100,00%Total Geral:

5.687.128.596,00 100,00%Total Geral:

5.687.128.596,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do ComércioÓrgão:

Acções De Sensibilização E Mobilização Do ConsumidorAmpliação Da Rede Informatica Do MincoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaComissão Para A Adesão De Angola Na Zona De Comércio Livre Da S.A.D.C.Comité Nacional Para O Código Alimentar Em AngolaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Infraestruturas Logísticas De Recolha, Transformação E Distribuição De ProdutosImplementação Dos Sistemas De Informação No Âmbito Do S.I.M.I.N.C.O

31.360.000,00 149.940.000,00 94.668.000,00 109.760.000,00 78.400.000,00 131.712.358,00 90.160.000,00 455.700.000,00

0,55% 2,64% 1,66% 1,93% 1,38% 2,32% 1,59% 8,01%

%Projecto / Actividade Valor 5.687.128.596,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

174

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

424.056.562,00 254.675.862,00 16.779.444,00 152.474.672,00

126.584,00

3.884.873.044,00 920.283.243,00 65.769.912,00

2.803.895.934,00 94.923.955,00 157.608.990,00 157.608.990,00

1.220.590.000,00 397.586.956,00 22.019.473,00 799.680.000,00 1.303.571,00

Instituto Nacional De Defesa Do Consumidor

Ministério Do Comércio

Representações Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 60,06%

3,96% 35,96%

0,03%

96,10% 22,77%

1,63% 69,36%

2,35% 3,90% 3,90%

100,00% 32,57%

1,80% 65,52%

0,11%

424.056.562,00

4.042.482.034,00

1.220.590.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

Melhoria Da Gestão Do Comércio Rural E EmpreendedoresOperacionalização Do Escoamento Da Produção P.A.P.A.G.R.OOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrograma De Organização E Modernização Administrativa Do MincoRegulação Da Actividade ComercialReserva Estratégica Alimentar Do Estado

72.520.000,00 613.480.000,00

2.732.223.879,00 325.360.000,00 372.347.235,00 429.497.124,00

1,28% 10,79% 48,04% 5,72% 6,55% 7,55%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

175

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.199.344.285,00 709.153.096,00 709.153.096,00 58.694.510,00 58.694.510,00

1.430.675.662,00 129.621.288,00

1.301.054.374,00 821.017,00 821.017,00

453.998.030,00 453.998.030,00 453.998.030,00

82,89% 26,73% 26,73%

2,21% 2,21%

53,92% 4,89%

49,03% 0,03% 0,03%

17,11% 17,11% 17,11%

Natureza %

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Turismo

2.653.342.315,00 2.653.342.315,00 2.653.342.315,00

100,00% 100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaDesenvolvimento Hoteleiro E TurísticoProg.De Formação De Profissionais P/O Sector Turístico

1.540.364.182,00 398.432.446,00 662.593.876,00 51.951.811,00

58,05% 15,02% 24,97% 1,96%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.653.342.315,00 100,00%Total Geral:

2.653.342.315,00 100,00%Total Geral:

2.653.342.315,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do TurismoÓrgão:

Criaçao E Divulgação Da Marca De AngolaDia Mundial Do TurismoElaboração Da Politica Nacional Do TurismoElaboração Do Plano Nacional De Marketing Do TurismoFormação Ambiental Para Populacão Local Do Cabo LedoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação Em Brigadas Itinerantes Profissionais Do Sector EmpreendedorismoImplementação Do Sistema De Emissão De AlvárasInventariação Dos Recursos TuristicosOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação No Projecto Turistico De Conservação Ambiental Okavango ZambezePrograma De Desenvolvimento Do Wi Fi Em Locais Turísticos E De Interesse PúblicoPrograma De Desenvolvimento E Fomento Das Aldeias Turistica RuralPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Reforço Da Capacidade Institucional

122.017.562,00 28.258.226,00 130.950.040,00 36.952.102,00 4.896.536,00 3.339.422,00 51.951.811,00 93.903.431,00 63.323.838,00

1.512.105.956,00 81.627.710,00 96.985.536,00 76.962.685,00 40.397.887,00 260.791.706,00

4,60% 1,07% 4,94% 1,39% 0,18% 0,13% 1,96% 3,54% 2,39%

56,99% 3,08% 3,66% 2,90% 1,52% 9,83%

%Projecto / Actividade Valor 2.653.342.315,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

176

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

168.397.239,00 47.935.320,00 3.910.200,00

116.551.719,00 16.570.819,00 16.570.819,00

137.872.267,00 31.364.838,00 4.214.000,00

101.803.429,00 490.000,00

25.472.049,00 25.472.049,00

170.146.648,00 47.540.780,00 4.294.937,00

118.310.931,00 15.347.263,00 15.347.263,00

223.946.856,00 64.669.175,00 3.342.089,00

155.652.696,00 282.896,00

37.286.022,00 37.286.022,00

1.498.981.275,00 517.642.983,00 42.933.284,00 938.356.887,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango

Instituto De Fomento Turístico

Ministério Do Turismo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,04% 25,92%

2,11% 63,01%

8,96% 8,96%

84,41% 19,20%

2,58% 62,32%

0,30% 15,59% 15,59%

91,73% 25,63%

2,32% 63,78%

8,27% 8,27%

85,73% 24,76%

1,28% 59,58%

0,11% 14,27% 14,27%

80,66% 27,86%

2,31% 50,50%

184.968.058,00

163.344.316,00

185.493.911,00

261.232.878,00

1.858.303.152,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Realização Do Press Tour E FamtrypsRevisao Do Pacote Legislativo Do Turismo

11.956.001,00 36.921.866,00

0,45% 1,39%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

177

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

48.121,00 359.321.877,00 359.321.877,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

0,00% 19,34% 19,34%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

178

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

8.375.126,00 8.375.126,00 8.375.126,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Outras Despesas De Capital

79.341.258.230,00 1.439.578.148,00 1.439.578.148,00 115.327.484,00 115.327.484,00

77.711.964.130,00 576.894.744,00

77.135.069.386,00 74.388.468,00 74.388.468,00

169.297.128.328,00 163.417.128.328,00 163.417.128.328,00 5.880.000.000,00

31,91% 0,58% 0,58% 0,05% 0,05%

31,26% 0,23%

31,02% 0,03% 0,03%

68,09% 65,72% 65,72%

2,36%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Investigação Básica Outros Serviços Gerais Da Administ.Pública

Defesa Protecção E Segurança

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

1.742.708.829,00 500.565.573,00 38.333.156,00

1.203.810.100,00

294.974,00 294.974,00

1.669.823,00 1.106.585,00 563.238,00

3.985.973.382,00 3.985.973.382,00 3.985.973.382,00

108.175.379.324,00 37.483.561.344,00

155.496.867,00 70.536.321.113,00

2.665.194.530,00 2.665.194.530,00

132.067.165.696,00 3.645.269.430,00 3.645.269.430,00

0,70% 0,20% 0,02% 0,48%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

1,60% 1,60% 1,60%

43,51% 15,08% 0,06%

28,37%

1,07% 1,07%

53,12% 1,47% 1,47%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

248.638.386.558,00 100,00%Total Geral:

248.638.386.558,00Total Geral: 100,00%

8.375.126,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da Construção E Obras PúblicasÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

179

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Hoteleiro E TurísticoExpansão Do Transporte PúblicoFomento Da Produção AgrícolaHabitaçãoMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E TecnológicaMelhoria Do Saneamento BásicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Da Inovação E Transferência De TecnologiaValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

7.084.894.890,00 181.734.213,00

29.735.365.736,00 143.935.159.722,00 1.189.100.529,00 15.582.006.643,00 6.472.005.538,00 172.278.628,00

3.880.283.058,00 24.436.253.702,00 3.441.512.461,00

129.968.195,00 1.023.198.613,00 8.666.737.684,00

38.333.156,00 2.359.797,00

2.667.193.993,00

2,85% 0,07%

11,96% 57,89% 0,48% 6,27% 2,60% 0,07% 1,56% 9,83% 1,38%

0,05% 0,41% 3,49% 0,02% 0,00% 1,07%

%Programa Valor

248.638.386.558,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Financeiro Para As Associações De Utilidade PúblicaApoio À Pesquisa E Investigação CientíficaAssistência Tecnica DiversaCoordenação Do Projecto Do Centro Politico AdministrativoDespesas Com Conselhos Consultivos, Conselhos Fiscais E Conselhos TécnicosFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesInformatização De Serviços E Aquisição De SoftwareIntervenções Em Calamidades Públicas De EmergênciaModernização Dos Serviços AdministrativosOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosReabilitação E Manutenção De Infra-EstruturasReforço Da Capacidade Institucional

68.943.000,00 38.333.156,00 326.836.305,00 150.630.525,00 68.211.299,00 5.467.038,00 36.573.600,00 97.857.610,00

2.572.500.000,00 8.820.000,00

4.074.316.825,00 5.880.000.000,00 101.183.426,00

0,51% 0,29% 2,43% 1,12% 0,51% 0,04% 0,27% 0,73%

19,16% 0,07%

30,34% 43,78% 0,75%

%Projecto / Actividade Valor 13.429.672.784,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

235.208.713.774,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambaca

Ambriz

Belas

1.106.764,00

956.324,00

16.186.115.159,00

Construção Das Infraestruturas Integradas De Camabatela

Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Ambriz

Estudos E Projectos Para A Construção De 1 Mercado De Frescos Na CamamConstrução Da Fase Ii Do Edifício Sede Do GckccConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1

1.106.764,00

956.324,00

538.767,00 17.280.061,00

6.472.005.538,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

180

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Benguela

Bibala

Bundas

Cabinda

Cachiungo

Cacolo

Cacuaco

Cacuso

Calandula

Cambambe

719.806,00

17.992.006,00

333.785.940,00

59.591.237,00

12.656.105.190,00

933.504.144,00

27.234.841,00

5.213.085.490,00

1.913.705.220,00

11.293.721,00

4.583.879.982,00

Construção Infra-Estrutura Urbana 10.000 Fogos - KilambaConclusão Da Ligação Entre A 21 De Janeiro E A Estrada Da SambaCorredor De Infraestruturas Nova Vida/Jardim Do Éden

Reabilitação Da Estrada Belize / Luali

Reabilitação De Ruas Do Casco Urbano De BenguelaEstudos E Projectos Para Resolução Da Ravina De São Francisco

Estudos E Reabilitação Da Estrada En-104, Troço: Bibala/Lola.

Reab. Da Estr. Lucusse/Lumbala N´Guimbo : Lutembo/Lumbala N´Guimbo-Lcc

Construção Do Novo Comando Provincial Da Policia Em CabindaConstrução Do Campus Universitário De CabindaConstrução Do Centro Político Administrativo Da Província De CabindaConstrução Infraestruturas Integradas Cabinda Fase 2Construção Vala De Drenagem Cabinda -Encostas Morro Do Tchizo E Val De Macrodre- Fas1Construção Casas Sociais Cabinda 12.000 Fog. Real. Pop. Afe. Val. Enc. Tchizo Fs1Construção Infraestrutura Integrada De Cabinda Fase 1 Etapa 2Estudos Para A Construção Da Circular Externa - CabindaConstrução Da Rua Amaro Tatti Na Cidade De Cabinda - Extensão 0,77 KmConstrução Do Corredor De Infraestrutura De Cabinda Fase IConstrução Arruamento Cabinda Vias Casco Urbano 16,92 Km, Redes InfraestruturasConstrução Do Campus Universitário - Fase 2 | Construção De 3 Unidades Orgânicas FaculdadeConstrução Do Centro Político E Administrativo De Cabinda Fase 2Construção Edifício Administrativo Cabinda -Salas De Conferencias Do Centro Politico

Reabilitação Da Estrada Catchiungo/Chinhama - Lcc

Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue.

Estudos E Construção Da 2ª Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1Construção Das Infraestruturas Integradas Do Bairro Da Ecocampo No Cacuaco

Reab Estr Naci Cacuso Lote 02 - Cacuso (Inters. En 322) / Malanje-LccReab.Estr Naci. Lucala Lote 01 -Lucala /Cacuso (Inters.En 322)-Lcc

Construção Das Infraestruturas Integradas Do CalandulaReabilitação Da Estrada Calandula / QuitumboConstrução Do Teleférico De Calandula

Reab. Estr. Alto Dondo/Capanda Troço: São Pedro Da Quilemba/Alto D-LccReab. Estrad. Nacio. Camb. En 321 - Troço: Maria Teresa / Dondo -Lcc

9.694.906.990,00 404.697,00 979.106,00

719.806,00

13.548.605,00 4.443.401,00

333.785.940,00

59.591.237,00

1.106.585,00 1.486.345.591,00 651.625.113,00

7.426.963.734,00 60.556.148,00 118.430.293,00 434.466.428,00

880.223,00 653.254,00

235.013.628,00 1.202.046.378,00 544.460.921,00

149.336,00 493.407.558,00

933.504.144,00

27.234.841,00

5.212.675.730,00 409.760,00

986.982.474,00 926.722.746,00

2.128.392,00 643.841,00

8.521.488,00

564.968.660,00 3.211.191.556,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

181

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cassongue

Catabola

Catumbela

Cazenga

Caála

Chipindo

Chitato

Cuangar

Cuanhama

Cuito

Cuito Cuanavale

Cuvango

Cuvelai

Dala

Dande

2.052.526.703,00

171.769,00

271.425.422,00

1.026.588.810,00

498.021,00

4.223.217,00

443.337,00

191.060.607,00

271.568,00

7.325.436.616,00

1.009.497.787,00

185.805,00

1.637.126.675,00

1.604.491.682,00

33.950.806,00

Reab. Estr. Nacio. Libolo Lote 1: Alto Dondo/Desvio Da Munenga - Lcc

Reabilitação Estrada Nacional Cassongue/Cruzamento Com En 120-Lcc

Construção E Apetrechamento Do Edifício Da Administração Municipal De Catabola

Construção 1750 Habitações Sociais Infraest.Inter.Realoj.Cid.Lob. CatumbelaConstrução Macro-Drenagem Nas Cidades Do Lob.Catumbela Prov. BenguelaDesassoreamento Do Rio Catumbela

Estudo E Construção Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya Henda

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Da Cáala-Fase 1

Reabilitação Da Estrada Cuvango / Chipindo / Desvio Do Gove

Estudos E Reabilitação En-190, Troço: Dundo / Nzagi. Construção E Apetrechamento Do Edifício Da Administração Municipal Do Chitato

Estudo E Reab.Estr.Nac.En 295-Troço: Cuangar-Calai/Cuando Cubango

Estudos E Reabilitação En-372, Troço: Ondjiva/Cuamato/Naulila.

Combate Ravina Bié Contenção E Estab. Da Ravina Da Cangangave, CuitoReab.Vias Secund. E Terciárias Da Cidade Do Cuito( 15 Km -LccTroço Cuito/Catabola/Camacupa/CuembaConclusão Do Templo Da Sé Catedral Do CuitoConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Bié

Combate Ravina Cuando Cubango Contenção E Estab.Da Ravina Da Pista Do AeroportoConstrução E Apetrechamento Do Edifício Da Administração Municipal Do Cuito Cuanaval

Reabilitação/ Reconstrução Da Ponte Sobre O Rio Cuvango

Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Cuvelai - Troço: Omala/Ondjiva - LccEstudos Para A Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuvelai Em Mukolongondjo

Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-240, Troço:Dala/Luma Cassai.

Estudos E Proj. P/ Construção De Obras Marítimas/Estuárias Na Foz Dos Rios Dande, Bengo.Reabilitação Da Estrada Kifangondo / CaxitoConstrução Da Estrada Circular De Caxito

807.719.766,00

2.052.526.703,00

171.769,00

136.271.703,00 69.412.047,00 65.741.672,00

1.026.588.810,00

498.021,00

4.223.217,00

271.568,00 171.769,00

191.060.607,00

271.568,00

296.494.344,00 175.401.708,00

6.844.068.168,00 7.276.231,00 2.196.165,00

1.009.068.363,00 429.424,00

185.805,00

1.636.986.560,00 140.115,00

1.604.491.682,00

836.124,00 947.169,00

1.885.839,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

182

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dange-Quitexe

Dembos

Estrutura Central

Ganda

Golungo Alto

Huambo

Icolo E Bengo

Lobito

Luanda

889.421.206,00

549.809.096,00

8.788.669.837,00

3.017.343,00

29.596.081,00

7.443.473,00

929.418,00

1.036.537.715,00

53.091.524.279,00

Construção E Apetrechamento Do Palácio Do Governador Provincial Do BengoConstrução Da Ponte Sobre O Rio Mulenvo (Panguila)Construção De Infraestruturas Integradas No PanguilaConstrução De 500casas No Panguila E Respectivas Infra-EstruturasConstrução E Apetrechamento Do Edifício Do Palácio Da Justiça E Procuradoria Da República

Reabilitação Da Estrada Quitexe/Ambuíla/Quipedro - Lcc

Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300m De Ponte

Montagem De Pontes Metálicas/MinconsEstudos E Projectos De EngenhariaPrograma De Salvação De Estradas E Serviços Mínimos De ConservaçãoPrograma De Pesagem De VeículosPrograma De Inventario Do Estado Da Malha RodoviariaPrograma De Conservação De PontesEstudos E Projecto Para Construção Da Rede De Auto Estrada Nacional

Reabilitação Da Estrada Catengue / Ganda

Estudos Para A Reabilitação Da Estrada Golungo Alto ¿ Ngonguembo

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Huambo - Fase 1Prolongamento Da Av. Norton De Matos Até Ao Ex Controlo Da Policia (7 Km)Construção Das Pontes Sobre O Riacho Calopato E Do Calundo Na Cidade Do Huambo

Estudos E Projectos Construção Do Palácio Municipal Do Ícolo E Bengo

Estudos E Reabilitação En-100, Troço: Egito Praia Ligação Praia Da EvaReab. Estr.Nac. Lobito Lote 06- Ponte Do Rio Culango / Lobito-LccReab.Estrnac.Lobito Lote 05pont. Rio Eval /Ponte Do Rio Culango- Lcc

Estudos E Reabilitação Da 5ª AvenidaEstudos E Reabilitação Da 7ª AvenidaConstrução De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/MinconsAproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsReab. Estr. Sec.Luanda Avenida N'Gola Kiluange-LccReab. Estrada Sec. Luanda Rua 12 De Julho/Sambizanga Em Luanda-LccProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução 1168 Apartamentos Sociais Respectivas Infraestrutura/LuandaConstrução Da Infra-Estrut. Costeira/ Projecto Marginal Da CorimbaConstrução Casas Sociais Luanda /3.000 Habitações

434.457,00 22.296.652,00 4.801.202,00 946.740,00

1.802.623,00

889.421.206,00

549.809.096,00

1.010.811.584,00 74.357.475,00

7.451.881.610,00 23.829.152,00 212.029.704,00 14.893.220,00

867.092,00

3.017.343,00

29.596.081,00

1.718.531,00 5.309.163,00 415.779,00

929.418,00

10.278.743,00 439.197.216,00 587.061.756,00

135.727,00 156.711,00

2.192.490.654,00 837.703.610,00

3.645.269.430,00 951.001.828,00 233.057.480,00

3.083.965.957,00 1.655.429.625,00 3.189.375.672,00 2.542.088.216,00 21.735.627.725,00 1.031.647.843,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

183

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lubalo

Lubango

Lucala

Lucapa

Malanje

21.804.885,00

2.359.797,00

2.417.061,00

1.352.081.097,00

3.573.051.157,00

Estudo E Reabilitação Avenida Ngola Kiluanje Troço 7ª Avenida-Moagem Reab.Estr Sec Luanda Reabilitação Benefi. De 5 Estradas Em Luanda-LccConstrução Do Campus Universitário A. NetoEstudo E Reabilitação Troço Boavista Avenida Kiama KiendaProtecção E Estabilização Da Encosta Do Lote 4: Ligação Sonils/Via Expressa/KifangondoReabilitação E Apetrechamento Fortaleza São Francisco Penedo LuandaReequipamento Do Laboratório De Engenharia De AngolaCanalização, Protecção Do Leito E Urbanização Do Rio CambambaDrenagem E Pavimentação De 4 Ruas Do BenficaAbertura, Limpeza E Dragagem Do Canal Da ChicalaConstrução E Apetrechamento Do Edifício Do IrccopConstrução E Apetrechamento Das Instalações Centrais Do SicReabilitação Das Estradas Do Bairro MarçalDemolição Do Edifício Da FapaCorredor De Infraestruturas Talatona/Hospital Da SambaConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Bairro MarçalConclusão Da Reabilitação Da Rua Senado Da CamaraCorredor De Infraestruturas Na Ligação Cantinton/CassequelAquisição De  Equipamentos Para A Montagem De Oficina, Fabrica Marc. Quilomét. E Placas Construção Casas Sociais Luanda /450 HabitaçõesConstrução Casas Sociais Luanda /550 Habitações E Respectivas InfraestruturasConstrução Das Infra-Estruturas Da Zon A Da Boavista, Lote 1,2 E 3Construção E Apetrechamento Do Edificio Do Inea-LuandaContrato De Empreitada De Construção Do Projecto De Desenvolvimento Das Infraestruturas InElaboração Do Estudo E Projecto Para Construção Do Bairro Dos MinisteriosEstudo E Requalificação Das Encostas Da Estrada Do Prenda E ArredoresEstudo E Requalificação Das Encostas Da Estrada Samba E ArredoresEstudos E Projectos Para A Requalificação Do Morro Da Santa BarbaraPrograma Especial De Obras Públicas Para Luanda-Peopl

Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Camaxilo/Lubalo.

Reabilitação Da Missão Católica Da Huíla

Reab. Da Estrada Lucala / Rio Cochila

Combate Ravina Lunda Norte Contenção E Estab. Da Ravina Central De Cap. AguaCombate Ravina Lunda Norte Contenção E Estabil. Da Ravina Da Central TérmicaCombate Ravina Lucapa Centralidade Do Dundo, Zona Norte/Lunda NorteCombate Ravina Lucapa Estabilização Ravina Da Eta, Lunda NorteCombate A Ravina Do Aeroporto Do DundoCombate As Ravinas Da En180 Entrada A Cidade Do Dundo

Reabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/TalamungongoConstrução 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província De MalanjeReabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/Malanje

577.375.966,00 503.460.719,00

1.955.166.870,00 487.800.493,00 7.418.370,00

2.659.917.762,00 841.773.828,00

557.569,00 2.216.316,00

203.860.137,00 10.967.759,00

294.974,00 71.250.984,00

303.923,00 4.582.215,00 888.499,00

2.639.206,00 1.104.431,00 12.387.029,00

2.049.786.812,00 1.550.869.838,00

135.784,00 42.115.899,00 848.494.343,00 66.186.060,00 5.685.646,00 33.093.030,00

867.092,00 52.372.247,00

21.804.885,00

2.359.797,00

2.417.061,00

298.630.158,00 214.577.572,00 352.005.288,00 368.925.870,00 66.914.326,00 51.027.883,00

535.615.455,00 1.388.501.138,00 870.686.520,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

184

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Marimba

Mbanza Kongo

Menongue

Moxico

Moçâmedes

Mussende

Nambuangongo

Negage

Nzeto

Nóqui

Ombadja

Ongiva

Pango Aluquém

6.459.662,00

468.869.469,00

267.188.262,00

4.483.952.352,00

755.578.154,00

6.804.957,00

33.480.611,00

473.334.588,00

595.420.787,00

823.395,00

149.365,00

1.289.542,00

926.964,00

Construçao De Infraestruturas Integradas De Malange Fase 1 Etapa 2Construção Das Infraestruturas Integradas De Malange - Fase IiConstrução Do Centro Político E Administrativo De Malange

Reabilitação Da Estrada Belo Horizonte / Marimba / MangandoReabilitação Da Estrada Malanje / Belo Horizonte / Cahombo

Construção Infraestruturas Integradas Mbanza Congo Fase1 Etapa2/ZaireReabilitação Da Estrada Mbanza Congo / MpalaReabilitação Da Estrada Casa Da Telha / Mucula

Combate Ravina Cuando Cubango Contenção E Estab. Da Ravina Da Residência Do ReiConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Menongue - Fase 1

Estudo Reabilitação En-250, Troço: Luena / Leua / Lumeje. Combate Ravina Moxico Projecto De Contenção E Estab. Da Ravina Do B.AçoConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do MoxicoConstrução Da Estrada De Acesso A Universidade Na Cidade Do LuenaConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Luena - Fase 1Reabilitação Da Estrada Munhango / Cangumbe / Luena

Conclução Do Troço De Estrada Moçamedes Baia Das Pipas (8,8 Km)Estudo E Reabilitação Da Estrada Nacional Namibe/BaynesReabilitação Da Estrada Desvio Da Lucira / Lucira

Reabilitação Estrada Mussende / CalucingaReabilitação Estrada Ponte Do Rio Kuanza / Mussende

Reabilitação Da Estrada Muxaluando / Intersecção Com En 120Reabilitação Da Estrada Bela Vista / Nambuangongo

Reabilitação Da Estrada Uíge/Calumbo/Dambi/Negage - Lcc

Const.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Construção Infraestrutura Integrada Do Nzeto Fase 1 Etapa 2/ZaireConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)

Reabilitação Da Estrada Mpala / Noqui

Construção E Apetrechamento Do Edifício Da Administração Municipal De Ombanja

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Ondjiva-Fase 1

Estudos E Projectos Para Resolução Da Ravina De Pango Aluquém

775.014.985,00 312.185,00

2.920.874,00

3.054.528,00 3.405.134,00

465.693.101,00 1.449.895,00 1.726.473,00

267.069.508,00 118.754,00

2.931.224.407,00 272.256.100,00

1.255.530.672,00 21.620.503,00 1.195.250,00 2.125.420,00

619.309.890,00 7.510.216,00

128.758.048,00

4.010.728,00 2.794.229,00

31.684.721,00 1.795.890,00

473.334.588,00

1.357.843,00 593.791.376,00

271.568,00

823.395,00

149.365,00

1.289.542,00

926.964,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

185

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Pombo

Porto Amboim

Quibala

Quilenda

Quirima

Quiçama

Samba Cajú

Saurimo

Soyo

Sumbe

Talatona

25.938.928,00

4.157.753.163,00

3.697.339.809,00

435.966.068,00

540.597.926,00

566.466.527,00

1.129.800.153,00

181.502.308,00

1.336.356.696,00

4.778.342.991,00

17.560.181.315,00

Estudo E Reabilitação En-150,Troço: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/Quimbianda

Reab Estr.Nac Portambo Ote 03- Ponte Do Rio Keve / Sumbe S-LccReab.Estr.Nacipor Amb. Lote 02-Pont Do Rio Longa/Pont D O Rio Keve-LccConstrução Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto AmboimEmpreitada De Construção Da Ponte Sobre O Rio KeveEstudos E Projecto De Obra Maritima De Protecção Costeira De Porto Amboim Fase 1

Reab Estr Nacio Quibala Lote 03 - Pontão/ O Rio Quimone/Sãomamede-LccReab. Estr. Naci. Quibala Lote 04 - São Mamede / Waco Kungo-LccReab.Estr. Naci. Quibala Lote 05 - Waco Kungo / Ponte Do Rio Keve-LccReab.Estr Naci.Quibala Lote2:Desvioda Munenga/Pontão Do Rioquimone-Lcc

Reabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda - Lcc

Reabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabango - Lcc

Reab.Estr.Nacional Quiçama Lote 01 - Cabo Ledo/Ponte/ O Rio Longa-LccEmpreitada De Construção Da Ponte Sobre O Rio Longa

Estudos E Reabilitação En-320-1, Troço: Cuso/ Samba Lucala.

Combate Ravina Saurimo Estabilização Da Ravina Bairro Antena/ Lunda SulConstrução Das Infraestruturas Integradas De Saurimo - Fase 1Construção E Apetrechamento Do Palácio Do Governador Provincial Da Lunda SulConstrução Da Ponte Sobre O Rio Muheji Kandonda, Extensão De 20m

Const.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeConstrução Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo

Reab.Estr.Nacional Sumbe Lote 04 - Sumbe / Ponte Do Rio Eval-LccReabilitação E Apetrechamento Do Palácio Do Governador Do Cuanza SulConstrução Infraestruturas Integradas Sumbe

Construção Infraestruturas Do Lar Do PatriotaEstudos E Projectos Para A Construção De 1 Posto De Polícia Na CamamaConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsEstudo E Construção Nó Ligação Samba/Avenida Pedro Vanduném/ LuandaConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsProtecção E Estabilização Das Encostas Da Samba/LuandaConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Bairro QuificaConstrução Do Corredor De Infraestruturas Do Camama/Bairro Chimbicato/Jardim Do ÉdenCorredor De Infraest. Av. Pedro Castro Van-DunémReabilitação Da Estrada Via Expressa/Camama/Av. Pedro De Castro Van-Dúnem Loy* (Nail)

25.938.928,00

1.304.731.539,00 1.542.580.420,00 1.288.102.452,00

1.083.358,00 21.255.394,00

899.506.102,00 1.659.284.055,00 372.333.272,00 766.216.380,00

435.966.068,00

540.597.926,00

566.218.786,00 247.741,00

1.129.800.153,00

178.541.718,00 1.009.323,00 1.802.623,00 148.644,00

930.804.963,00 405.551.733,00

933.458.670,00 1.320.509.709,00 2.524.374.612,00

12.329.098.085,00 563.238,00

1.239.055.203,00 3.429.325.564,00 476.502.160,00 84.019.353,00 1.002.779,00 122.754,00 356.395,00 135.784,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

186

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Tômbwa

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

Virei

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Bié

233.245.960,00

1.395.990.197,00

10.398.599.777,00

3.917.765,00

511.098.378,00

921.176.989,00

1.391.771.134,00

Construção E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tômbwa

Construção De 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do UígeEstudos E Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuílo / Província Do Uíge - En220Construção Das Infraestruturas Integradas Do Bairro Papelão Na Cidade Do UígeConstrução Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Uíge - Conclusão Da Fase I E Fase IConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Candombe Velho Na Cidade Do Uíge

Construção Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsReabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueConstrução Nova P.S/Rio Queve,Iten.Por.Amb-Sumbe Est.En 100/MinconsConst.P.Obras Art.Esp.Itsn.Samcaj-Vi.T-Uian.Q.V.Alegre C.Norte/MinconsReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsAquisição De Equipamento De Kit De Terraplanagem Para Os MunicípiosConstrução E Apetrechamento Do Centro De Conferências Do LesteEstudos Para A Reabilitação Do Troço - Otchindjau - Oncócua En 368 (68 Km)Programa De Conservação De EstradaReabilitação Da Estrada Massango / QuihuhuAmpliação Da En-100 E Construção De Um ViadutoEstudo E Reabilitação Da Estrada  Oncócua/Ompupa/VireiConstrução De 50 Passagens Pedonais Em Luanda, Cabinda E BenguelaEstudos E Projectos Para A Construção De Obras Maritimas De Proteção CosteiraConstrução De Estradas Em Terra BatidaConstrução De Estradas Em Terras Ao Longo Das Zonas FronteiriçasConstrução De Portagens Nas Pontes E Postos FronteiriçosEstudos E Construção Da Ponte Sobre O Rio Luximbi Na En 230, Troço Malange / Caculama ComEstudos E Construção De 10000 Casas Sociais Para Os Deficientes De Guerra, 1ª Fase - 2000Estudos E Projectos Para A Construção Da Ponte Soyo/CabindaEstudos E Reab. Da Estrada Desvio Maria Teresa/Santuário De Massangano

Construção Das Infraestruturas De Viana - Fase Ii

Estudos E Reabilitação En 290 Troço: Namibe Entroncamento En100/Virei

Reab. Da Estrada Samba Cajú/Uiangombe/Banga/Quiculungo/Bolongon - LccAlargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em CursoConstrução Da Ponte Sobre O Rio Calussa, Extensão De 20mReab. Da Estrada Aldeia Nova / Quiage / QuiquiembaReab. Da Estrada Banga / Aldeia Nova / Terreiro / BolongongoReab. Da Estrada Uiangombe / Quiculungo / Pambo Dos SonhosReab. Da Estrada Bolongongo / Gondo / Canzele

Reabilitação Da Estrada Cuemba/Sachinemuna - LccReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo

233.245.960,00

1.388.501.139,00 255.864,00

2.128.392,00 149.991,00

4.954.811,00

469.427.227,00 871.081.824,00

1.047.939.544,00 2.066.406,00

111.268.138,00 136.877,00 214.712,00

24.367.995,00 302.808.205,00 1.195.250,00 192.409,00

1.450.237,00 3.240.943,00 5.574.164,00

7.449.325.898,00 49.548.117,00 2.851.624,00 136.461,00

23.262.056,00 29.682.493,00 2.829.197,00

3.917.765,00

511.098.378,00

914.865.110,00 1.294.854,00 157.935,00

1.455.549,00 1.726.473,00 973.199,00 703.869,00

1.806.156,00 135.784,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

187

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuando Cubango

18.045.332.210,00

713.085.296,00

7.193.887.418,00

3.913.803.704,00

24.732.039,00

1.551.260.129,00

Construção De 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do BieReabilitação Da Estrada Nacional Luzi / Sachingando

Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/MinconsAmpliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsEstudo E Reabilitação Auto-Estrada Luanda Via Expr. Cab./Cac./Nós Viários/Cam./Zango/KilambaEstudo E Reabilitação Estrada Nacional Luanda En 230 Nó Viário Unid. Oper./Via ExpressaEstudo E Reabilitação Estrada Nacional Luanda En230,Troço Viana/Novo Aeroporto/Catete+MacrodrenEstudo Infraestrutura Boavista:Ligação Sonils/Via Expressa/Kifangondo.Construção De Infraestruturas Ligação Cemitério Camama A Via ExpressaConstrução Da Ligação Entre Av. Deolinda Rodrigues/Mulenvos/CacuacoCorredor De Infraestruturas Av. Pedro Castro Van-DunémDrenagem E Pavimentação Da Ligação Av. Pedro Castro Van-Duném

Estudos E Reabilitação En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/MoxicoReabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/MoxicoEstudos E Reabilitação Da Estrada En 190 Lumbala Caquenque/CaripandeEstudos Para Construção Da Ponte Sobre O Rio Zambeze (Lumbala Caquengue)Estudos E Reabilitação Da Estrada En 250 Lumege/Luacano/Marco 25/João Chaves/Cainda/JimbiReabilitação Da Estrada Nacional Lumbala Caquengue / Cazombo

Reabilitação Estrada Balombo, Ebanga, Ganda + Acesso Babaera-Em CursoReab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/Benguela 2Estabilização Reg.Áreas Risco Encostas Lobito Via De Contorno Lob.CatumbelaEstudos E Proj. P/ Construção De Obras Marítimas/Estuárias Na Foz Dos Rios Catumbela, Cavaco

Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/MinconsReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/MuxaluandoReabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz / Bela VistaReabilitação Da Estrada Quibaxi / Coxe / Quiage

Reabilitação Estrada Sundi, Troço:Malongue/Zau/Sanda/Massala/QuissoquiReabilitação Da Estrada Conde Malonda / Ganda CangoConst.Via Ligação Eta Lucola Á Rotunda República, Incluindo Passagem Hidráulica

Combate Às Ravinas/MinconsReabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito CuanavaleEstudo E Reab. Estr. Nac. En 280 - Troço: Cuito Cuanavale / Cunjamba / MavingaReabilitação Da Estrada Nacional Lucusse / Lumbala CaquengueReabilitação Da Estrada Nacional Ninda / NeriquinhaEstudo E Reab. Estr. Nac. En 295 - Troço: Savate / CuangarEstudo E Reab. Estr. Nac. En 280 Troço: Mavinga / NeriquinhaConstrução Da Ponte Sobre O Rio Cubango, Extensão De 20mEstudo E Reab. Estr. Nac. En 295 - Troço: M´Balachau / SavateEstudo E Reab. Estr. Nac. En 295 - Troço: Caiundo / M´Balachau

1.388.501.138,00 1.328.056,00

172.278.628,00 4.344.290.018,00 3.541.356.322,00 2.922.636.598,00 4.593.562.964,00

135.784,00 2.467.611.766,00

559.274,00 399.475,00

2.501.381,00

608.831.853,00 86.135.839,00 1.239.844,00 4.132.812,00 10.009.154,00 2.735.794,00

2.566.827,00 7.109.845.165,00

78.378.669,00 3.096.757,00

1.236.387.584,00 2.631.267.330,00

41.553.717,00 4.595.073,00

22.698.012,00 756.992,00

1.277.035,00

1.527.111.808,00 422.463,00

4.356.023,00 5.232.539,00 3.467.819,00 3.083.745,00 3.452.945,00 185.805,00

2.618.926,00 1.328.056,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

188

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Huambo

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

1.536.677.686,00

1.278.561.720,00

985.498.484,00

79.908.684,00

397.335.474,00

7.961.960,00

778.249.828,00

15.890.172.553,00

Estudos Reabilitação En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/SangaReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Condé/Ébo - LccReabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.SulReabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/MinconsProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaReab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. LussussoReabilitação Da Estrada Uku Seles/Atome-Kuanza Sul-Em CursoEstudos E Projectos Para A Construção De Obras Marítimas/Estuárias Na Foz Dos Rios KwanzaConst. Da Estrada Kizeu/Dala Cachibo/ Gabela, Cuanza Sul

Estudos E Reabilitação En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.Construção De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do CuneneEstudos Para A Construção Da Ponte Sobre O Rio Caculuvale Na CahamaEstudos Para Reabilitação En 372 Ondjiva(Anhaca)/Nehone/Embundo/CaiundoEstudos Para A Construção Das Pontes Sobre O Rio Caculuvale E Respectivos Acessos Na Sede

Reabilitação Da Estrada Cuima/Cusse - LccConstrução Estrada Humbo/Aterro Sanitário/Gumbe/Intersecção En 354Estudos Para Reabilitação Da En 358 Calima/Ngandavira/Gove - Huambo

Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/MinconsReabilitação Da Estrada Cuvango / Cassinga / Jamba / CuvelaiEstudos E Construção Da Ponte Sobre O Rio Uanga / Província Da Huíla - En105Construção Da Ponte Sobre O Rio Hoke, Extensão De 30mReabilitação Da Estrada Caconda / Chicomba / Quipungo / Matala

Combate Ravina Lucapa Estabilização Das Ravinas Da Centralidade Do DundoReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsCombate Das Ravinas Da En-225, Troço Dundo-Xa Muteba Na Ext 1000 M

Reabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/MalanjeReabilitação Da Estrada Luquembo/Quirima - LccReabilitação Da Estrada Quirima/Sautar - LccReabilitação Da Estrada Quitumbo / Cabaça MuongoReabilitação Da Estrada Cunda Dia Baze / Entroncamento Com Belo Horizonte

Estudos E Reabilitação En-120/215, Troço:Uíge/Songo/Lucunga/Bembe. Reabilitação Da Estrada Mangando / Rio Cuango / MacongoConstrução Da Estrada Macocola / Milunga / Quicua / Massau

Estudos E Reabilitação En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.Estudos Reabilitação En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/ZaireReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/Mincons

18.461.173,00 159.973.228,00 505.491.264,00 599.746.264,00 3.984.167,00

203.026.940,00 1.460.861,00 3.654.809,00 37.161.087,00 3.717.893,00

18.940.148,00 1.255.530.672,00

136.461,00 3.822.851,00 131.588,00

981.313.068,00 413.738,00

3.771.678,00

63.370,00 1.593.667,00 125.860,00

12.387.029,00 65.738.758,00

347.458.386,00 4.783.246,00 45.093.842,00

2.917.738,00 1.352.227,00 1.654.757,00 1.160.721,00 876.517,00

773.138.018,00 1.456.611,00 3.655.199,00

2.052.097.437,00 414.615.208,00 547.505.264,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

189

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Outras Despesas De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital

36.573.600,00 18.620.000,00 2.940.000,00 13.543.600,00 1.470.000,00

5.880.000.000,00 5.880.000.000,00

5.068.387.815,00 24.037.485,00 2.871.344,00

5.041.436.650,00 42.336,00

4.861.062.100,00 4.861.062.100,00

11.391.735.803,00 104.969.289,00 7.803.609,00

11.277.870.401,00 1.092.504,00

17.164.862.308,00

Fundo Rodoviário E Obras De Emergência

Gab. Coord. Const. Desenv. Urb. Das Cid. Do Kilamba, Camama E Cacuaco

Gabinete Gestão De R.D.U.P.C.C.L.Futungo De Belas E Mussulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,62% 0,31% 0,05% 0,23% 0,02%

99,38% 99,38%

51,04% 0,24% 0,03%

50,77% 0,00%

48,96% 48,96%

39,89% 0,37% 0,03%

39,49% 0,00%

60,11%

5.916.573.600,00

9.929.449.915,00

28.556.598.111,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios.Lunda Sul

Wako-Kungo

5.561.994,00

723.309,00

Reabilitação Da Estrada Mpala/Lufico/Tomboco - LccConstrução Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800) 2Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Reabilitação Da Estrada Lufico / Guemba / Benza / Sumba / SoyoEmpreitada De Construção Da Ponte Sobre O Rio M´PozoEmpreitada De Construção Da Ponte Sobre O Rio LuéEmpreitada De Construção Da Ponte Sobre O Rio LuficoEstudos E Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Luvo Na Fronteira Com Rdc - ZaireConstrução Da Auto-Estrada N´Zeto/Soyo Pacote 4, Ponte Sobre O Rio M´Bridge Na Foz

Reabilitação Da Estrada En240 - Troço: Cazage/Muconda - LccReabilitação Da Estrada En240 - Troço: Dala (Biula)/Cazage - LccEstudos E Construção Da Ponte Sobre O Rio Luvo / Província Da Lunda Sul - En230Estudos E Construção Das Pontes Sobre O Rio Cacuilo / Província Da Lunda Sul - En230Estudos E Construção Das Pontes Sobre O Rio Peso / Província Da Lunda Sul - En230

Construção Das Infraestruturas Integradas Do Waco Cungo

3.691.995,00 3.152.751.646,00 9.663.679.306,00

1.808.105,00 1.486.443,00 495.481,00

46.885.833,00 5.020.051,00 135.784,00

2.624.769,00 1.328.056,00 1.298.316,00 155.148,00 155.705,00

723.309,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

190

Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

17.164.862.308,00

1.277.358.846,00 488.356.837,00 38.939.716,00 749.572.293,00

490.000,00

225.322.561,00 72.614.118,00 4.165.000,00

148.297.659,00 245.784,00

1.801.172,00 1.801.172,00

141.827.768,00 48.011.213,00 3.076.971,00 90.543.584,00

196.000,00 6.996.314,00 6.996.314,00

432.423.684,00 153.412.862,00 9.800.000,00

269.044.222,00 166.600,00

60.767.628.153,00 529.556.344,00 45.730.844,00

60.121.655.721,00 70.685.244,00

141.382.406.434,00 141.382.406.434,00

Instituto De Estradas De Angola

Instituto Nacional De Obras Públicas

Instituto Regulador Da Construção Civil Obras Públicas

Laboratório De Engenharia De Angola

Ministério Da Construção E Obras Públicas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

60,11%

100,00% 38,23%

3,05% 58,68%

0,04%

99,21% 31,97%

1,83% 65,29%

0,11% 0,79% 0,79%

95,30% 32,26%

2,07% 60,84%

0,13% 4,70% 4,70%

100,00% 35,48%

2,27% 62,22%

0,04%

30,06% 0,26% 0,02%

29,74% 0,03%

69,94% 69,94%

1.277.358.846,00

227.123.733,00

148.824.082,00

432.423.684,00

202.150.034.587,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

191

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Outras Despesas De Capital

3.523.604.548,00 1.424.226.882,00 1.424.226.882,00 101.190.257,00 101.190.257,00

1.997.009.897,00 117.254.236,00

1.879.755.661,00 1.177.512,00 1.177.512,00

23.458.066.506,00 23.457.086.506,00 23.457.086.506,00

980.000,00

13,06% 5,28% 5,28% 0,38% 0,38%

7,40% 0,43% 6,97% 0,00% 0,00%

86,94% 86,94% 86,94%

0,00%

Natureza %

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Infra-Estrutura Urbana

26.981.671.054,00 2.080.415.868,00 24.901.255.186,00

100,00% 7,71%

92,29%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Rede UrbanaHabitaçãoMelhoria Do Sistema Geodésico E Cartográfico Nacional

1.970.971.072,00 29.966.796,00

8.217.844.711,00 1.960.000,00

14.414.519.300,00 2.336.266.175,00

10.143.000,00

7,30% 0,11%

30,46% 0,01%

53,42% 8,66% 0,04%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.981.671.054,00 100,00%Total Geral:

26.981.671.054,00 100,00%Total Geral:

26.981.671.054,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Ordenamento Do Território E HabitaçãoÓrgão:

Actualização Da Cartografia Do País 1:100 000Apetrechamento Das Delegações Provinciais E Sede Do I.G.C.A.Apetrechamento Do Edíficio Sede E Das Representações Provinciais Do I.N.H.Assistência Tecnica DiversaComissão Interministerial Reordenação Terrenos Rurais A Favor Das Comunidades LocaisComunicação InstituicionalDigitalização Do Arquivo Dos Processos De Confisco De ImóveisElaboração De Estudos UrbanísticosFormação E Capacitação De QuadrosInstalação Dos Serviços Centrais Do MinuhaMonitoria E Avaliação Da Execução Do Pip

3.430.000,00 4.508.000,00 12.740.000,00 24.500.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 14.210.000,00 11.349.736,00 9.800.000,00 8.820.000,00

0,16% 0,22% 0,61% 1,17% 0,47% 0,47% 0,47% 0,68% 0,54% 0,47% 0,42%

%Projecto / Actividade Valor 2.089.970.868,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

192

Operação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação Em Congressos E WorkshopsProdução De Cartografia TemáticaProdução De Legislação Cartográfica E CadastralProjecto De Desenvolvimento Urbano Sustentavel/Un HabitatReforço Da Capacidade Institucional

1.895.926.592,00 40.744.480,00 1.225.000,00 980.000,00

13.720.000,00 18.617.060,00

90,72% 1,95% 0,06% 0,05% 0,66% 0,89%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

24.891.700.186,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Baía Farta

Belas

Benguela

Catumbela

Cazengo

Caála

Dande

Icolo E Bengo

Lobito

Luanda

Lubango

Malanje

Mbanza Kongo

Menongue

5.980.000,00

510.439.811,00

327.021.176,00

131.518.088,00

5.980.000,00

2.940.000,00

11.960.000,00

11.960.000,00

1.470.000,00

1.960.000,00

17.764.100.809,00

5.980.000,00

5.980.000,00

5.980.000,00

Construção Infraestruturas Externa Centralidade Baia Farta - Benguela

Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/SonipConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/SonipConstrução De Infraestruturas Externa Centralidade Kk 5000 - Luanda

Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip

Construção Infraestruturas Externa Centralidade Do Luhongo - Benguela

Construção Infraestruturas Integradas Internas E Externas No Cazengo

Construção Equipamento Sociais Da Centralidade Da Caala - Kora

Construção Infraestruturas Da Centralidade Capari/SonipConstrução Infraestruturas Internas E Externas Projecto Açucareira

Construção Infraestruturas Externas Na Centralidade Do Km 44 -LuandaConstrução Infraestruturas Externas Centralidade De Capari-Icole Bengo

Construção Infraestruturas Externa Centralidade Do Lobito - Benguela

Construção Da Infra-Estrut. Costeira/ Projecto Marginal Da Corimba

Construção Infraestruturas Da Centralidade Lubango/SonipConstrução Infraestruturas Externas Centralidade Da Quilemba-LubangoConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Lubango, Huila

Construção Infraestruturas Interna E Externa Na Carreira Tiro

Construção Infraestruturas Internas E Externa Em Mbanza Congo - Zaire

Construção De Habitação Infraestruturas Internas E Externas No Tucuve

5.980.000,00

164.000.587,00 340.459.224,00 5.980.000,00

327.021.176,00

131.518.088,00

5.980.000,00

2.940.000,00

5.980.000,00 5.980.000,00

5.980.000,00 5.980.000,00

1.470.000,00

1.960.000,00

327.021.176,00 3.605.130.144,00 13.831.949.489,00

5.980.000,00

5.980.000,00

5.980.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

193

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

697.760.001,00 616.992.847,00 39.275.136,00 41.160.001,00

332.017,00 1.960.000,00 1.960.000,00

180.952.908,00 138.053.932,00 9.566.481,00 33.320.000,00

12.495,00 1.862.000,00 1.862.000,00

345.458.213,00 291.607.213,00 20.335.000,00

Instituto Geográfico E Cadastral De Angola

Instituto Nacional De Habitação

Instituto Nacional Ordenamento Território Desenvolvimento Urbano

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,72% 88,18%

5,61% 5,88% 0,05% 0,28% 0,28%

98,98% 75,52%

5,23% 18,23%

0,01% 1,02% 1,02%

99,02% 83,58%

5,83%

699.720.001,00

182.814.908,00

348.888.213,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Namibe

Ombadja

Quiçama

Saurimo

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

216.556.729,00

930.695.961,00

2.317.730.153,00

5.980.000,00

1.295.534.758,00

5.989.800,00

1.325.942.901,00

Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe/SonipConstrução Infraestruturas Externa Centralidade Praia Amélia NamibeConstrução Infraestruturas Externas Centralidade 5 De Abril-Namibe

Construção Infraestruturas Internas Externas E Habitação No Ekuma

Construção De Infraestruturas Básicas Na Reserva Fundiária Da Quissama

Construção Infraestruturas Integradas Internas E Externas Em Saurimo

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - UígeConstrução De Infraestruturas Básicas Na Reserva Fundiária Da Catapa

Programa Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / Minuha

Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44/SonipConstrução Infraestruturas Externas Centralidade Zango8000 - LuandaConstrução Infraestruturas Externas Da Centralidade Do Zango 0 - Viana

164.000.587,00 48.176.518,00 4.379.624,00

930.695.961,00

2.317.730.153,00

5.980.000,00

1.287.368.160,00 8.166.598,00

5.989.800,00

5.980.000,00 1.127.890.648,00 192.072.253,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

194

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Outras Despesas De Capital

33.320.000,00 196.000,00

3.430.000,00 3.430.000,00

2.299.433.426,00 377.572.890,00 32.013.640,00

1.889.209.896,00 637.000,00

23.450.814.506,00 23.449.834.506,00

980.000,00

Ministério Do Ordenamento Do Território E Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

9,55% 0,06% 0,98% 0,98%

8,93% 1,47% 0,12% 7,34% 0,00%

91,07% 91,07%

0,00%

25.750.247.932,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

195

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

60.957.733.612,00 1.106.193.952,00 1.106.193.952,00

81.327.970,00 81.327.970,00

59.768.936.952,00 1.353.572.654,00 58.415.364.298,00

1.274.738,00 1.274.738,00

322.938.157.795,00 322.938.157.795,00 322.938.157.795,00

15,88% 0,29% 0,29% 0,02% 0,02%

15,57% 0,35%

15,22% 0,00% 0,00%

84,12% 84,12% 84,12%

Natureza %

Habitação E Serviços Comunitários Abastecimento De Água

Assuntos Económicos Combustiveis E Energia Electricidade Energia Não Eléctrica

110.279.049.191,00 110.279.049.191,00

273.616.842.216,00 273.616.842.216,00 258.986.515.997,00 14.630.326.219,00

28,73% 28,73%

71,27% 71,27% 67,46% 3,81%

Função %

Acções CorrentesAlterações ClimáticasConsolidação E Optimização Do Sector EléctricoConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento E Consolidação Do Sector Da ÁguaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisMelhoria Do Saneamento BásicoReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

7.437.197.831,00 50.219.055,00

18.685.504.882,00 628.853.051,00 71.905.547,00 150.657.165,00

15.510.360.922,00 85.212.121.510,00 254.402.041.322,00

382.694.448,00 1.364.335.674,00

1,94% 0,01% 4,87% 0,16% 0,02% 0,04% 4,04%

22,20% 66,27%

0,10% 0,36%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

383.895.891.407,00 100,00%Total Geral:

383.895.891.407,00 100,00%Total Geral:

383.895.891.407,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:

Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação RuralAcções De Sensibilização E Divulgação Do SectorAcções InaugurativasAcções InspectivasApoio A Carteira De Projecto Do Sector

441.000.000,00 45.105.118,00

490.000,00 1.470.000,00

1.350.205.381,00

5,54% 0,57% 0,01% 0,02%

16,95%

%Projecto / Actividade Valor 7.963.491.393,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

196

Apoio InstitucionalAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorComunicação E Imagem InstitucionalConsultoria Para As Bacias Hidrográficas InternacionaisCoordenação E Gestão De ProjectosDesenvolvimento Programa Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosElaboração Planos Controlo Operacional Monitoria Qualidade ÁguasOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrograma De Transformação Do Sector EléctricoPublicidade E Divulgação Do Sector (Magazine Energias)Reestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRegulação E Acompanhamento Da Rede Informática Do Sector

789.845.528,00 940.800.000,00 578.246.585,00 24.500.000,00 190.102.329,00 1.531.170,00

463.300.212,00 334.369.796,00

2.178.459.747,00 197.068.842,00 10.314.049,00 201.390.000,00 2.205.000,00 38.791.914,00 174.295.722,00

9,92% 11,81% 7,26% 0,31% 2,39% 0,02% 5,82% 4,20%

27,36% 2,47% 0,13% 2,53% 0,03% 0,49% 2,19%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

375.932.400.014,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim

Ambriz

Ambuíla

Andulo

Bailundo

Balombo

Banga

Belas

Belize

Bembe

Benguela

30.032.112,00

26.735.256,00

15.122.391,00

23.768.552,00

64.733.684,00

1.960.000,00

74.609.193.261,00

584.398.501,00

116.372.420,00

19.473.588,00

1.554.514.449,00

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água Da Gabela

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água Do Ambriz

Reabilitação Do Sistema De Abastecimento De Água Ambuila

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água Do Andulo

Reabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água De Bailundo

Reabilitação E Extensão Sistema De Abastecimento De Água De Balombo

Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Caculo Cabaça

Se 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/MineaConstrução Do Centro De Distribuição De Água Potável Luanda-SapúConstrução Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Águas De Belize

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água De Bembe

L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva

30.032.112,00

26.735.256,00

15.122.391,00

23.768.552,00

64.733.684,00

1.960.000,00

74.609.193.261,00

14.180.742,00 47.361.960,00 522.855.799,00

116.372.420,00

19.473.588,00

1.554.514.449,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

197

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bibala

Bocoio

Buco Zau

Bula-Atumba

Bungo

Cabinda

Cachiungo

Cacolo

Cacuaco

Cacula

Cacuso

Cahama

Calai

Calandula

Caluquembe

Camacupa

Camanongue

34.895.572,00

3.054.188.927,00

84.600.494,00

191.775.524,00

61.497.011,00

9.799.390.070,00

81.916.795,00

51.326.192,00

4.019.268.242,00

355.177.552,00

14.349.593.842,00

50.098.000,00

44.913.233,00

30.997.210,00

725.485.638,00

479.584.552,00

191.318.526,00

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Bibala - Lcc

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastrecimento Água De Bocoio

Reabilitação E Expansão Sist. Abastecimento Águas Localidade Buco Zau

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Bula Atumba-Lcc

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Bungo - Eur

Reab. E Reforço Do Sistema Abastecimento De Água De Cabinda - LccElectrificação Da Província De Cabinda/MineaElectrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Cabinda - LccReabilitação Central Térmica Cabinda /Malembo, Reforço Da Capacidade TermoeléctricaReabilitação Central Térmica Cabinda Capacidade Da Ct De Malembo

Reabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água De Katchiungo

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Cacolo

Ampliação Se Cacuaco/MineaConst.Centro.Distrib Água Potáv.Cacuaco-Cd Cand.Duascond.Adut.Dn800mmAmpliação Estrada Tratamento Água(Eta)Cacuaco-Eta Candelabro-Fase 3

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Cacula - Lcc

Construção Do A H De Laúca E Sistema De Transporte AssociadoReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Cacuso

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água Da Cahama

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água De Calai

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Calandula

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Caluquembe - Eur

Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/MineaReabilitação Sistema De Abastecimento De Água Camacupa - Eur

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Camanongue - Eur

34.895.572,00

3.054.188.927,00

84.600.494,00

191.775.524,00

61.497.011,00

2.653.607.613,00 1.535.581.492,00 1.324.504.708,00 1.350.100.665,00 2.935.595.592,00

81.916.795,00

51.326.192,00

313.197.018,00 1.412.945.460,00 2.293.125.764,00

355.177.552,00

14.266.662.733,00 82.931.109,00

50.098.000,00

44.913.233,00

30.997.210,00

725.485.638,00

226.817.143,00 252.767.409,00

191.318.526,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

198

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cambambe

Cambulo

Cambundi Catembo

Cameia

Camucuio

Cangandala

Capenda Camulemba

Catabola

Cazenga

Cazengo

Caála

Chibia

Chicala-Choloanga

Chicomba

Chinjenje

Chipindo

Chitembo

Cuango

152.156.000,00

274.237.793,00

173.534.020,00

253.083.345,00

34.895.572,00

183.161.402,00

19.473.588,00

36.479.450,00

17.092.024.216,00

24.214.394,00

625.518.297,00

22.108.756,00

211.172.798,00

32.960.650,00

190.340.202,00

138.371.658,00

211.685.918,00

64.184.343,00

Sistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralConst.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/MineaReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Águas Do Dondo

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Cambulo - Eur

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Cambundi-Catembo

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Cameia / Lumeje - EurReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água De Cazombo

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Camucuio-Lcc

Reabilitação Expansão Sistema De Abastecimento De Água Cangandala-Lcc

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Águas Capenda Camulemba

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento De Água De Catabola

Modernização Da Central Térmica Do Cazenga E Conversão Para GásSe 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/MineaInstalação Central Térmica Luanda / Cazenga 2xge Tm 2500+Reabilitação E Modernização Da Se Cazenga/Minea

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Camabatela

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Caála - Eur

Construção Sistema De Abastecimento De Água Chibia

Reabilitação Expansão Sist. Abastecimento Água Tchicala Tcholoanga-Lcc

Reforço Sistema De Abastecimento De Água À Localidade De Chicomba

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Tchindjendje-Lcc

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Chipindo - Eur

Reabilitação Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Chitembo-Lcc

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Do Cuango

51.960.000,00 50.098.000,00 50.098.000,00

274.237.793,00

173.534.020,00

202.887.345,00 50.196.000,00

34.895.572,00

183.161.402,00

19.473.588,00

36.479.450,00

14.596.608.412,00 10.894.880,00

2.462.360.971,00 22.159.953,00

24.214.394,00

625.518.297,00

22.108.756,00

211.172.798,00

32.960.650,00

190.340.202,00

138.371.658,00

211.685.918,00

64.184.343,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

199

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuanhama

Cubal

Cuchi

Cuemba

Cuimba

Cuito

Cuito Cuanavale

Cunhinga

Curoca

Cuvango

Cuvelai

Dala

Damba

Dande

Dembos

Ecunha

Estrutura Central

5.297.079.099,00

60.509.361,00

19.473.588,00

295.131.814,00

96.041.658,00

1.393.662.223,00

33.555.406,00

446.198.922,00

50.219.055,00

185.102.163,00

50.219.055,00

35.330.974,00

91.580.744,00

1.129.924.852,00

62.801.799,00

418.368.542,00

22.655.901.077,00

Reforço Sist.Abastecimento De Água A OndjivaPrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Cubal

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água Do Cuchi

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Do Cuemba - Lcc

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Cuimba

Reab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/MineaReabilitação Central Térmica Cuito Reforço Da Capacidade Geração C. Térmica Do Kuito

Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Cunhinga-Lcc

Estudo Construção Barragem De Retenção Água Vale Rio Curoca-Estiagem

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Cuvango - Eur

Estudo Construção 4 Barragens Retenção Água Vale Rio Cuvelai-Estiagem

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água De Dala

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Da Damba

Ampliação Do Centro Distribuição De Água Potável Luanda-Panguila

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água De Quibaxi

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Ecunha - Lcc

Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaConstrução De Novos Centros De Distribuição/MineaEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaEstudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaAmpliação Sistema Abastecimento Água Nacional Apoio Institucional/BadProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)

1.196.161.183,00 12.021.446,00

4.088.896.470,00

60.509.361,00

19.473.588,00

295.131.814,00

96.041.658,00

631.819.832,00 761.842.391,00

33.555.406,00

446.198.922,00

50.219.055,00

185.102.163,00

50.219.055,00

35.330.974,00

91.580.744,00

1.129.924.852,00

62.801.799,00

418.368.542,00

51.052.468,00 860.849.685,00 55.142.579,00 56.523.696,00 65.069.250,00

2.732.424.376,00 9.382.567.336,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

200

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Golungo Alto

Huambo

Humpata

Icolo E Bengo

Jamba

Kiwaba Nzoji

Libolo

Londuimbali

Luanda

50.392.000,00

5.195.489.318,00

62.017.053,00

484.735.610,00

295.459.196,00

193.749.664,00

196.070.185,00

192.077.158,00

60.398.478.310,00

Construção Central Térmica Luanda Revisão Capital E Constituição De Banco De PeçasEstudo E Construção Sistema De Água Nacional Pdisa Ii (Bm & Goa)Reabilitação Subestação De Energia Eléc Nac Turbina Aero-Derivativa Movél 31mw ContentorizadoConstr E Aquis De Equip Sis Eléct Público Nacional De Geradores, Fotovoltaicos E Rede Mt/BtElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/Minea/ReplicaReabilitação Sistema De Abastecimento De Água Cuito Cuanavale

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento De Água Do Golungo Alto

Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)Electrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade Do Huambo - Lcc

Estudo Construção Transvese Rios Cunene E Cubango Rio Cuvelai-EstiagemConstrução Sistema De Abastecimento De Água Humpata

Reab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/MineaAmpliação Do Sistema De Abastecimento De Água Luanda-Kmcapari,B.JesusReabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Da Jamba - Lcc

Reabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Kiwaba N'Zogi-Lcc

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Libolo / Calulo - Eur

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água Do Alto HamaReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastrecimento Água De Londuimbale

Aquisição De Quadros Eléctricos E Materiais Para Redes De DistribuiçãoReabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaConstrução Da Rede Distribuição De Água-Bita Tanque VacariaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaImplantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaProjecto De Instalação De Sap IsuConstrução Do Centro De Formação Luanda-TreinamentoConstrução Do Centro De Distribuição De Água Potável Luanda-Cd AeroporReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaReabilitação Estação Tratamento Água(Eta)Luanda-SudesteConstrução Do Centro De Água Potável Luanda-Km9Reabilitação Centro Distribuição Água Potável Luanda SulConstrucao Centro De Distribuicao De Agua Potavel Luanda - Cd Morar E Instalacao Condutas AdutorasInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/LdaElectrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Luanda - Lcc

3.813.812.564,00 3.747.560.688,00 669.447.284,00

1.182.696.141,00 23.131.336,00 15.623.674,00

50.392.000,00

4.025.427.980,00 1.170.061.338,00

50.219.055,00 11.797.998,00

409.597.835,00 55.241.028,00 19.896.747,00

295.459.196,00

193.749.664,00

196.070.185,00

55.330.095,00 136.747.063,00

15.691.729,00 3.280.908,00 23.925.895,00 14.420.816,00

3.374.191.649,00 2.136.045.356,00

14.210.243,00 37.893.617,00

1.364.335.674,00 478.166.160,00

1.512.734.590,00 145.762.281,00 20.683.703,00 61.340.465,00 360.917.007,00 11.835.446,00

14.704.490.427,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

201

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luau

Lubango

Lucala

Lucapa

Léua

Malanje

Maquela Do Zombo

Marimba

Massango

Matala

Mavinga

Mbanza Kongo

595.144.169,00

993.293.520,00

110.307.750,00

1.379.009.472,00

2.987.677.046,00

1.366.574.380,00

26.401.002,00

317.379.212,00

247.148.347,00

2.454.644.428,00

53.942.999,00

1.871.096.876,00

Ampliação Da Estação De Tratamento Água(Eta)Luanda Sudeste-CassaqueConstrução Centro Distribuição Vila Flor Conduta Da Eta KilambaConst.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaConstrução Da Lt 60 Kv Se Filda - Se GikaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/LuandaAquisição E Instalação De Telegestão E Equipamentos TecnológicosReabilitação E Expansão Das Redes Mt, Bt, Ip E Lig Domicil Luanda. Ii Fase Subestação Nº 1Reabilitação E Expansão Das Redes Mt, Bt, Ip E Lig Domicil Luanda. Ii Fase Subestação Nº 2Reabilitação E Expansão Das Redes Mt, Bt, Ip E Lig Domicil Luanda. Ii Fase Subestação Nº 4Reabilitação E Expansão Das Redes Mt, Bt, Ip E Lig Domicil Luanda. Ii Fase Subestação Nº 5Reabilitação E Expansão Das Redes Mt, Bt, Ip E Lig Domicil Luanda. Ii Fase Subestação Nº 6Reabilitação E Expansão Das Redes Mt, Bt, Ip E Lig Domicil Luanda.Ii Fase Subestação Nº 3Reabilitação Central Térmica Luanda Ao Lubango Revisão Capital E Transferencia De GtReabilitação Central Térmica Luanda Revisão Capital Barcaças Da Boavista Ii

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Luau - Eur

Electrificação E Ligações Domiciliares Do Lubango E Matala - Huila - Lcc

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Lucala - Eur

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Lucapa-LccReabilitação Sistema De Abastecimento De Água Lucapa /Cafunfo - Eur

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Léua - EurReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água Do Léua - Lcc

Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2Reabilitação E Ampliação Sistema Abastecimento Água Malange (2ª Fase) - Lcc

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Maquela Do Zombo

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Marimba - Lcc

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Massango- Lcc

Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica MatalaReabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água Na Matala

Estudo E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado-Mavinga

Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/ZaireReab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/Minea

2.233.924.886,00 358.197.691,00

7.674.046.773,00 9.219.493,00

1.005.155.386,00 403.869.312,00

3.887.418.089,00 3.554.116.310,00 3.259.649.629,00 3.772.779.439,00 3.608.436.992,00 3.637.909.049,00

14.130.131,00 2.699.699.164,00

595.144.169,00

993.293.520,00

110.307.750,00

981.809.912,00 397.199.560,00

269.491.683,00 2.718.185.363,00

676.947.694,00 689.626.686,00

26.401.002,00

317.379.212,00

247.148.347,00

2.217.708.996,00 236.935.432,00

53.942.999,00

856.845.940,00 1.014.250.936,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

202

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Menongue

Moxico

Mucari

Mussende

Namacunde

Nambuangongo

Namibe

Negage

Ngonguembo

Nharêa

Nzeto

Pango Aluquém

Porto Amboim

Quela

Quibala

Quimbele

Quirima

Quiçama

24.284.291.930,00

5.231.595.589,00

592.458.676,00

33.181.005,00

306.282.904,00

19.493.858,00

7.098.434.086,00

61.451.004,00

99.702.425,00

136.136.908,00

79.041.328,00

63.815.946,00

964.396.224,00

1.139.353.668,00

139.186.856,00

38.278.151,00

108.703.817,00

110.770.248,00

Reabilitação Central Térmica Cuando Cubango Capacidade De Geração Em 54 Mw Em Menongue

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Lumeje - LccAproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Mucari - LccReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Caculama

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento De Água De Mussende

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Namacunde - EurReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água De Milunga

Reabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Muxaluando-Lcc

Estudo Construção De Transvese Rios Cunene Para Rio Curoca-EstiagemEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/Mine 2Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento De Água Do Negage

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastrecimento Água De Gonguembo

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Nharea - Lcc

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Do Nzeto

Reabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento Águas Pango Aluquém

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água Porto Amboim -1ª Fase

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Do Quela - Lcc

Estudo Construção Transvese Rios Longa/Keve Para Rio Uamba-EstiagemReabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água Da KibalaReabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água De Banga

Reabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água De Quimbele

Reabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Quirima

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Da Muxima - Lcc

24.284.291.930,00

3.087.808.050,00 2.143.787.539,00

572.985.088,00 19.473.588,00

33.181.005,00

274.676.732,00 31.606.172,00

19.493.858,00

50.219.055,00 17.368.918,00

7.030.846.113,00

61.451.004,00

99.702.425,00

136.136.908,00

79.041.328,00

63.815.946,00

964.396.224,00

1.139.353.668,00

50.219.055,00 52.173.044,00 36.794.757,00

38.278.151,00

108.703.817,00

110.770.248,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

203

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Rivungo

Samba Cajú

Saurimo

Soyo

Sumbe

Talatona

Tomboco

Ucuma

Varios Municipios-Nacional

Viana

103.810.415,00

38.278.151,00

768.803.152,00

30.559.419.512,00

1.390.046.612,00

5.016.287.986,00

130.833.911,00

231.192.487,00

17.768.603.351,00

5.873.290.857,00

Estudos E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado - RivungoReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Do Rivungo

Reabilitação E Expansão Do Sistema Abastecimento De Água De Samba Caju

Instalação Central Térmica Saurimo /Lunda Sul 7 Grupos Geradores, Ge-16v228, De 2,8mw

Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte AssociadoReabilitação Sistema De Abastecimento De Água Soyo - EurReabilitação Central Térmica Zaire -Soyo Assistência Técnica Do Ciclo Combinado

Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/MineaReabilitação Subestação De Energia Cuanza Sul Expansão S E

Instalação Central Térmica Luanda /Camama 4 X Ge Tm 2500+Se 60/15 Kv Samba - Edel/Minea

Reabilitação Sistema De Abastecimento De Água TombocoReabilitação Expansão Sistema Abastecimento De Água Do Tomboco

Reabilitação Do Sistema De Abastecimento De Água Ucuma

Programa De Águas SubterrâneasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Reab.Exp.Redes Mt/Bt - Benguela Huambo Bié (Parte 2-Benguela)Ref.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaReab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulPlano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza CongoConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasReabilitação Subestação Energia Fornec. Ass Técnica Luanda E BenguelaConst Centro De Dist De Água Potável A Clas 25 Pequenos Sis De Águas E 346 Pontos De ÀguaConst.Central Térm.Namibe, Luena, Menongue (20mw) Sete Cent.Hibridas

Ampliação Do Centro De Distribuição De Água Potável Luanda-MulembaAmpliação Da Estrada E Tratamento De Água(Eta)-Calumbo 2ª FaseAmpliação Sistema Abast. Água Luanda, Sist. Perifé. Redes Dist. Zango

53.614.415,00 50.196.000,00

38.278.151,00

768.803.152,00

21.751.226.028,00 1.081.373.326,00 7.726.820.158,00

50.196.000,00 1.339.850.612,00

5.001.416.153,00 14.871.833,00

80.637.911,00 50.196.000,00

231.192.487,00

58.631.010,00 63.893.695,00 483.616.602,00 65.744.572,00

1.958.456.525,00 235.559.079,00 71.905.547,00 56.058.000,00 22.927.323,00 10.864.849,00

1.271.356.272,00 704.978.627,00 54.815.423,00 16.348.889,00 50.098.000,00

3.359.183.218,00 3.288.761.560,00 5.995.404.160,00

963.516.151,00 2.303.026.974,00 883.097.796,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

204

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

60.957.733.612,00 1.106.193.952,00

81.327.970,00 59.768.936.952,00

1.274.738,00 322.938.157.795,00 322.938.157.795,00

Ministério Da Energia E Das Águas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

15,88% 0,29% 0,02%

15,57% 0,00%

84,12% 84,12%

383.895.891.407,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Virei

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Zaire

100.415.055,00

2.093.715.597,00

1.986.587.280,00

1.311.095.620,00

2.650.037.336,00

4.687.089.604,00

8.917.430.390,00

9.614.766.052,00

Ampliação Subestação De Energia Eléctrica Viana 400/220 K VAmpliação Subestação De Energia Eléctrica Viana 400/220/60 Kv E Reabilitação Se Gabela 220

Estudo Construção 4 Barragem Retenção Água Vale Do Rio Bero-EstiagemReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Virei

Construção Do Laboratório Da Estrutura Central Da Epal- LuandaConstrução Estação Tratamento Água(Eta) Luanda-Kilamba Cd CabolomboEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaAmpliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaImplantação De Condutas Adutoras Br.Morar E Benfica/MineaAmpliação Do Centro De Distribuição De Água Potável Luanda-Golfe

Electrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Benguela - Lcc

Programa Água Para Todos / Minea

Const. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Construção Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-QuilevaReabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água Do Waku Kungo

Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo

Construção Do Sistema Associado Ao A.H. De Laúca - Lote C - Lcc

Electrificação Da Província Do Zaire

1.673.453.936,00 50.196.000,00

50.219.055,00 50.196.000,00

359.733.915,00 64.254.350,00 59.443.898,00 963.059.561,00 282.968.020,00 364.255.853,00

1.986.587.280,00

1.311.095.620,00

1.056.311.808,00 1.548.024.992,00

45.700.536,00

4.687.089.604,00

8.917.430.390,00

9.614.766.052,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

205

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

149.675.696.493,00 149.675.696.493,00 149.675.696.493,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

163.966.032.977,00 2.894.359.657,00 2.884.559.657,00

9.800.000,00 187.506.763,00 187.506.763,00

160.881.806.829,00 20.819.251.333,00 140.062.555.496,00

2.359.728,00 2.359.728,00

31.513.679.879,00 31.513.679.879,00 31.513.679.879,00

83,88% 1,48% 1,48% 0,01% 0,10% 0,10%

82,30% 10,65% 71,65%

0,00% 0,00%

16,12% 16,12% 16,12%

Natureza %

Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário Transporte Fluvial Transporte Ferroviário Transporte Aéreo

195.479.712.856,00 195.479.712.856,00 48.244.017.060,00 36.869.724.898,00 30.754.057.169,00 79.611.913.729,00

100,00% 100,00%

24,68% 18,86% 15,73% 40,73%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento E Melhoria Das Infraestruturas De TransportesExpansão Do Transporte PúblicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De Transportes

148.270.096.420,00 1.999.698.117,00 5.891.556.287,00 37.805.171.929,00 1.088.991.812,00 424.198.291,00

75,85% 1,02% 3,01%

19,34% 0,56% 0,22%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

195.479.712.856,00 100,00%Total Geral:

195.479.712.856,00 100,00%Total Geral:

195.479.712.856,00Total Geral: 100,00%

149.675.696.493,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos TransportesÓrgão:

Aquisição De Outros Equipamentos De Estudo MaregráficosAquisição De Peças E Acessórios Da TculAquisição De Software De Gestão (Projectos, Helpdesks E Fornecedores)

98.000.000,00 245.000.000,00 238.620.200,00

0,06% 0,16% 0,16%

%Projecto / Actividade Valor 153.768.726.758,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

206

Aquisição De Viaturas De Bombeiros Para Os AeroportosAquisição Equipamentos Sinalização Marítima E Sistemas De BalizagemAquisição Rede De Sistemas De Ajuda À Navegação Marítima E FluvialAssistência Técnica Ao I.N.C.F.A.I.S.G.E.S.T- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesManutenção Dos AeroportosManutenção E Conservação Equipamentos E InfraestruturasModernização Equipamentos Tecnologias De Informação Dos AeroportosOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosReforço Da Capacidade InstitucionalSegurança Do Sistema De Informação

1.568.000.000,00 91.140.000,00 78.400.000,00 136.220.000,00 179.340.000,00 196.000.000,00

1.447.792.221,00 147.000.000,00

148.270.096.420,00 1.024.117.917,00

49.000.000,00

1,02% 0,06% 0,05% 0,09% 0,12% 0,13% 0,94% 0,10%

96,42% 0,67% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

41.710.986.098,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Cazenga

Cuito

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Ingombota (Old)

Luanda

Luau

1.740.682.694,00

1.646.209.177,00

273.937.858,00

3.878.980.650,00

1.450.390.354,00

731.084.361,00

2.878.865.019,00

364.630.604,00

Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/MintransConstrução De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De CabindaProj.Emp.Para Const.Terminal Marítimo Terrestre Cabinda Prov.CabindaAmpliação Do Complexo Aeroportuário De Cabinda

Construção E Apetrechamento Da Oficina Das Dmu´S No Cfl (Cazenga)Aquisição Das Dmu´S Ferroviárias Para O Cfl Luanda

Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto Do Kuito No Bié

Modernização De 8 Locomotivas Ge-U20cAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransAquisição De 1000 Mini Autocarros/MintransReabilitação Das Oficinas De Manutenção Dos Cfa GeAquisição De 1500 Autocarros Para Transportes EscolarConstrução Do Canal Fluvial Do SoyoConstrução E Apetrechamento Das 5 Estações Ferroviárias Do Nail - Bungo_Musseque_KapalangaEstudo Para Construção Aeroporto Mbanza KongoReabilitação Da Pista Do Aeroporto Internacional 4 De Fevereiro Luanda

Construção Do Nail Em Luanda

Construção Da Estação Do Bungo - Cfl

Construção De 4 Passagens Superiores No Cfl Troço Bungo Baia Em LuandaFornecimento De 100 Locomotivas Ge C30-AciEst. Ligação Do Cfb/Zâmbia E Actual. Do Plano Director Dos TransportesAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte

Construção E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau

364.630.604,00 395.688.016,00 426.125.556,00 554.238.518,00

734.632.667,00 911.576.510,00

273.937.858,00

88.058.291,00 280.809.280,00 424.673.906,00 182.315.302,00 546.945.906,00 51.960.000,00 642.102.663,00

1.479.800.000,00 182.315.302,00

1.450.390.354,00

731.084.361,00

185.961.608,00 2.614.615.792,00

24.641.313,00 53.646.306,00

364.630.604,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

207

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

21.553.192.531,00 782.040.000,00 49.980.000,00

20.719.212.531,00 1.960.000,00 68.600.000,00 68.600.000,00

10.486.761.637,00 565.150.515,00 59.109.486,00

9.862.501.636,00 86.975.000,00 86.975.000,00

70.475.483.333,00 985.796.610,00 31.782.402,00

Conselho Nacional De Carregadores

Instituto Marítimo E Portuário De Angola

Instituto Nacional Da Aviação Civil

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,68% 3,62% 0,23%

95,83% 0,01% 0,32% 0,32%

99,18% 5,34% 0,56%

93,27% 0,82% 0,82%

99,86% 1,40% 0,05%

21.621.792.531,00

10.573.736.637,00

70.573.483.333,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Namibe

Rivungo

Sambizanga (Old)

Soyo

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios -Luanda

364.630.604,00

546.945.906,00

546.809.059,00

554.238.518,00

50.098.000,00

22.960.446.026,00

3.723.037.268,00

Expansão Do Porto Do Namibe

Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo

Construção Da Estação Dos Musseques - Cfl

Proj.Empreitada Const.Apet.Terminal Fluvial Terrestre Soyo Prov.Zaire

Aquisição De Navios De Cabotagem Para A Ligação Cabinda-Soyo-Luanda

Construção Da Estação De Viana - CflConstrução Da Estação Do Baia - CflConstrução Da Estação Do KapalangaConstrução Ramal Ferroviário De Ligação Baia NailConstrução Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/Mintrans

Implementação Do Pgceac 2ª FaseSistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía

364.630.604,00

546.945.906,00

546.809.059,00

554.238.518,00

50.098.000,00

548.769.059,00 730.172.784,00 547.907.415,00

1.101.184.424,00 20.032.412.344,00

2.822.117.760,00 542.045.906,00 358.873.602,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

208

Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

69.457.904.321,00 98.000.000,00 98.000.000,00

397.159.073,00 99.911.660,00 6.703.160,00

290.339.074,00 205.179,00

49.000.000,00 49.000.000,00

61.053.436.403,00 461.460.872,00 39.931.715,00

60.551.849.267,00 194.549,00

31.211.104.879,00 31.211.104.879,00

Instituto Nacional Dos Transportes Rodoviários

Ministério Dos Transportes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,42% 0,14% 0,14%

89,02% 22,39%

1,50% 65,08%

0,05% 10,98% 10,98%

66,17% 0,50% 0,04%

65,63% 0,00%

33,83% 33,83%

446.159.073,00

92.264.541.282,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

209

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.874.498.114,00 841.004.427,00 841.004.427,00 61.851.439,00 61.459.439,00

392.000,00

2.967.241.022,00 496.952.906,00

2.470.288.116,00 4.401.226,00 4.401.226,00

846.721.817,00 846.721.817,00 846.721.817,00

82,07% 17,81% 17,81%

1,31% 1,30% 0,01%

62,85% 10,53% 52,32%

0,09% 0,09%

17,93% 17,93% 17,93%

Natureza %

Protecção Ambiental Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente Outros Serviços De Protecção Ambiental

4.721.219.931,00 1.621.700.975,00 2.101.561.497,00 997.957.459,00

100,00% 34,35% 44,51% 21,14%

Função %

Acções CorrentesAlterações ClimáticasBiodiversidade E Áreas De ConservaçãoCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConsolidação E Optimização Do Sector EléctricoConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisMelhoria Do Saneamento BásicoMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalPrevenção De Riscos E Protecção Ambiental

2.297.447.086,00 651.738.587,00 223.121.497,00 381.808.792,00 4.900.000,00

621.650.465,00 42.391.140,00 355.710.039,00 4.900.000,00

137.552.325,00

48,66% 13,80% 4,73% 8,09% 0,10%

13,17% 0,90% 7,53% 0,10% 2,91%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.721.219.931,00 100,00%Total Geral:

4.721.219.931,00 100,00%Total Geral:

4.721.219.931,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do AmbienteÓrgão:

Acervo Da Vida Selvagem Da Bacia Do Okavango-Zambeze Do I.P.A.T.Acções Contra O Conflito Homem - AnimalAcções De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoAvaliação Do Clima Do Centro E Sul Face Às Alterações ClimáticasCentro De Reaproveitamento De Resíduos Solídos - EcopontoComissão Multisectorial Contra Derrames De PetróleoComissão Multisectorial Para O Ambiente

14.700.000,00 9.800.000,00

171.499.997,00 14.700.000,00 12.740.000,00 13.720.000,00 14.210.000,00

0,39% 0,26% 4,61% 0,39% 0,34% 0,37% 0,38%

%Projecto / Actividade Valor 3.723.262.472,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

210

Controlo Da Contaminação Das Águas NacionaisCriação De Base De Dados De Indicadores AmbientaisCriação De Viveiros De ÁrvoresDefinição De Novos Limites Dos ParquesEducação Ambiental A Nivel NacionalEducação E Capacitação Para Gestão AmbientalElaboração Do Plano Estratégico De Gestão De Resíduos PerigososEstabelecimento De Sistema Integrado De Tratamento De ResíduosEstabelecimento De Um Sig Para O Monitoramento Da Floresta, Mudanças No Uso Do Solo E Áreas DegradadEstabelecimento Do Fundo Nacional De Alterações ClimáticasEstabelecimento Do Plano Nacional De EmissõesEstabelecimento Do Sistema Nacional De Monitoramento, Reporte E Verificação De Política ClimáticaEstratégia Nacional De Combate A Caça FurtivaEstudo De CatalogaçãoEstudo De Investigação Do Uso Da Terra, Água E Alterações ClimáticasEstudo De Monitoramento Das Águas ResiduaisEstudo E Investigação Do Uso De Terra, Águas E Alterações ClimáticasEstudo Para Construção Jardim Botânico E Infraesturas De ApoioEstudo Para Elaboração Do Relatório Da Situação Da Saúde E Do AmbienteEstudo Para Levantamento Novas Aréas De ConservaçãoEstudo Para Revisão Do Plano Estratégico De Gestão De ResíduosEstudo Sócio Economicos Nas Áreas De Conservação TransfronteiriçasEstudos De Impactos AmbientalFeira Internacional Do AmbienteFestividades Do Dia Nacional Do AmbienteFormação E Superação Técnica ProfissionalImpacto Alterações Climáticas Na Segurança Alimentar No Centro E Sul - C.E.T.A.C.Implementação Plano Estratégico Gestão ResíduosInformatização Dos ServiçosLaboratório De Práticas E Pesquisas Do I.P.A.T.Levantamento Do Diagnóstico Do Risco Das RavinasMaiombe EcologiaObservatorio Das Alterações Climáticas De Angola - C.E.T.A.C.Operação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação Em Congressos E WorkshopsPreservação Da Palanca Negra GigantePrevenção E Monitorização De QueimadasProgama Reforço Da Capacidade Institucional Do MinfamuPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Monitorização Ambiental.Programa De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Saneamento Liderado Pelas Comunidades

67.668.210,00 19.599.999,00 3.675.000,00 6.541.500,00

132.162.325,00 15.680.000,00 5.203.800,00 3.920.000,00 9.800.000,00

12.250.000,00 4.900.000,00 6.125.000,00

15.680.000,00 19.600.000,00 29.400.000,00 9.800.000,00 24.500.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 9.800.000,00 17.346.000,00 7.840.000,00 9.800.000,00 63.700.000,00 14.700.000,00 35.892.218,00 7.840.000,00 33.018.527,00 17.640.000,00 14.700.000,00 5.390.000,00 5.298.140,00 24.990.000,00

1.976.681.031,00 44.100.000,00 19.600.000,00 4.900.000,00 19.802.958,00 4.900.000,00 8.820.000,00 31.360.000,00 9.800.000,00

179.597.845,00 84.028.832,00 98.803.306,00

1,82% 0,53% 0,10% 0,18% 3,55% 0,42% 0,14% 0,11% 0,26%

0,33% 0,13% 0,16%

0,42% 0,53% 0,79% 0,26% 0,66% 0,39% 0,39% 0,26% 0,47% 0,21% 0,26% 1,71% 0,39% 0,96% 0,21% 0,89% 0,47% 0,39% 0,14% 0,14% 0,67%

53,09% 1,18% 0,53% 0,13% 0,53% 0,13% 0,24% 0,84% 0,26% 4,82% 2,26% 2,65%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

211

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

195.873.233,00 17.778.501,00 2.458.971,00

173.518.961,00 2.116.800,00

199.855.763,00 24.546.485,00 1.549.191,00

173.518.961,00 241.126,00

208.181.661,00 14.180.700,00

882.000,00 193.118.961,00

Agência Nacional De Resíduos

Centro De Análises De Poluição E Controlo Ambiental

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas

Fundo Nacional Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 9,08% 1,26%

88,59% 1,08%

100,00% 12,28%

0,78% 86,82%

0,12%

100,00% 6,81% 0,42%

92,76%

195.873.233,00

199.855.763,00

208.181.661,00

87.053.590,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Programa De Suporte Economico A Gestão AmbientalPrograma Gestão Investimento Em Florestas, Solos E Agua A Nivel NacionalPrograma Iniciativa Transfronteriça De Conservação Da Floresta Do MayombeProjecto De Herbario Flora Da Bacia Do Okavango Zambeze Do I.P.A.T.Projecto De Mitigação Emissões Gases Com Efeito EstufaProjectos De Rede Das Tics Do I.P.A.T.Promoção De Hortas Ecológicas Experimentais De Prática Pedagógica Do I.P.A.T.Promoção De Um Jardim Botânico De Apoio À Pesquisa Do I.P.A.T.Recuperação Ecológica De Áreas Degradadas - C.E.T.A.C.Reforço Da Capacidade Institucional

4.900.000,00 23.618.000,00 9.800.000,00 19.600.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 4.900.000,00 6.860.000,00 11.760.000,00 204.599.784,00

0,13% 0,63% 0,26% 0,53% 0,26% 0,26% 0,13% 0,18% 0,32% 5,50%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

997.957.459,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dande

Estrutura Central

Luanda

278.447.703,00

304.328.588,00

415.181.168,00

Construção E Aquisição De Equipamentos Aterro Sanitário Bengo /Dande

Apoio Sector Do Ambiente (Bad)

Construção E Apetrech Da Fábrica De Reciclagem De Resíduos De LuandaConstrução E Apetrechamento De Aterro Sanitário Da Cidade Do Kilamba

278.447.703,00

304.328.588,00

164.098.406,00 251.082.762,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

212

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

87.053.590,00 15.380.446,00 2.538.318,00 68.889.826,00

245.000,00

191.977.202,00 17.201.036,00 1.130.783,00

173.518.963,00 126.420,00

312.584.805,00 110.644.479,00 4.312.000,00

197.530.326,00 98.000,00

2.678.971.860,00 641.272.780,00 48.980.176,00

1.987.145.024,00 1.573.880,00

846.721.817,00 846.721.817,00

Instituto Nacional De Gestão Ambiental

Instituto Politécnico Do Ambiente 31 De Janeiro

Ministério Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 17,67%

2,92% 79,13%

0,28%

100,00% 8,96% 0,59%

90,39% 0,07%

100,00% 35,40%

1,38% 63,19%

0,03%

75,98% 18,19%

1,39% 56,36%

0,04% 24,02% 24,02%

191.977.202,00

312.584.805,00

3.525.693.677,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 108: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

213

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

16.447.231.868,00 16.447.231.868,00 16.447.231.868,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.645.867.830,00 1.499.890.852,00 1.499.890.852,00 124.875.264,00 124.875.264,00

2.017.796.027,00 227.436.315,00

1.790.359.712,00 3.305.687,00 3.305.687,00

9.120.248.821,00 9.120.248.821,00 9.120.248.821,00

28,56% 11,75% 11,75%

0,98% 0,98%

15,81% 1,78%

14,02% 0,03% 0,03%

71,44% 71,44% 71,44%

Natureza %

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações Tecnologias Da Informação

12.766.116.651,00 12.766.116.651,00 8.205.502.244,00 4.560.614.407,00

100,00% 100,00%

64,28% 35,72%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento De Infraestruturas De Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E TecnológicaMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-Profissional

3.044.791.389,00 56.363.242,00

1.036.063.020,00 8.422.222.987,00 113.047.810,00 92.922.603,00

705.600,00

23,85% 0,44% 8,12%

65,97% 0,89% 0,73%

0,01%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

12.766.116.651,00 100,00%Total Geral:

12.766.116.651,00 100,00%Total Geral:

12.766.116.651,00Total Geral: 100,00%

16.447.231.868,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:

Acções De Sensibilização E Divulgação Das Mediatecas.Aquisição De Acervo Bibliográfico.Assistência Técnica Da RedeAssistência Técnica Na Area De Biblioteconomia E Gestão De Redes.

6.459.186,00 3.322.866,00 13.220.005,00 9.335.302,00

0,19% 0,10% 0,39% 0,27%

%Projecto / Actividade Valor 3.395.107.397,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

214

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

132.428.775,00 36.228.248,00 3.113.763,00 92.939.764,00

147.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

Agência Angolana De Protecção De Dados

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,11% 25,47%

2,19% 65,35%

0,10% 6,89% 6,89%

142.228.775,00 100,00%

Estruturação Do Sistema De Previsão Do Tempo Para Tv AngolanaFormação E Capacitação De Quadros Em Tecnologias De InformaçãoFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Rede Mediatecas Hosp. Seg. Espac - Aluguer Fibra ÓpticaImplementação Da Escola VirtualInstalação Da Rede Estruturada De Voz E Dados I.N.A.T.E.L.Massificação Da T.I.P/Todo O Território NacionalOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPortal Agrometeorologia On-Line Para Apoio À Actividade AgrícolaRema Nas EscolasSegmento Espacial Da Rede V.S.A.T.Serviços Provedores De Tecnologias De InformaçãoSuporte Em Telecomunicações E Tecnologia De Informação.

11.827.235,00 40.914.559,00 15.448.683,00 4.537.549,00 705.600,00

6.436.748,00 67.620.000,00 113.047.810,00

3.041.468.523,00 16.874.842,00 10.736.533,00 11.992.770,00 14.700.000,00 6.459.186,00

0,35% 1,21% 0,46% 0,13% 0,02% 0,19% 1,99% 3,33%

89,58% 0,50% 0,32% 0,35% 0,43% 0,19%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.371.009.254,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Rangel (Old)

Talatona

8.732.655.788,00

292.287.962,00

346.065.504,00

Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/MinctlRema Redes Mediatecas De AngolaImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Modernização Do Inamet Fase IProjecto Interligação Do Sistema Informático Do EstadoInstalação Da Infra-Estrutura De Sistemas De Ciber Segurança Nas Comunicações ElectrónicasInstalação Do Programa De Massificação E Inclusão DigitalInstalação Do Sistema De Controlo, Gestão E Monitoramento De Espectro Rádio Eléctrico, FisInstalação Do Sistema De Infra-Estruturas Para As Chaves Públicas, Assinaturas ElectrónicaInstalação E Actualização Da Infra-Estrutura Skyedge Ii C, Da Rede Privativa Do EstadoInstalação, Transferência E Operação Local Da Infra-Estrutura Raiz Cctld . Ao - Domínio Ra

Construção Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)

Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico Camama

5.060.627,00 384.489.549,00 924.275.542,00

3.538.470.706,00 625.336.099,00 474.224.721,00 520.703.221,00 697.800.778,00 872.778.200,00 371.109.117,00 318.407.228,00

292.287.962,00

346.065.504,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

215

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

848.227.253,00 228.432.641,00 22.780.640,00 596.523.972,00

490.000,00

508.328.519,00 321.998.404,00 18.222.120,00 167.206.395,00

901.600,00 9.983.770,00 9.983.770,00

239.938.973,00 157.610.131,00 9.878.351,00 72.365.084,00

85.407,00 12.257.626,00 12.257.626,00

1.567.505.380,00 591.913.713,00 62.452.390,00 911.555.597,00 1.583.680,00

9.078.238.825,00 9.078.238.825,00

349.438.930,00 163.707.715,00 8.428.000,00

177.205.215,00 98.000,00

9.968.600,00 9.968.600,00

Instituto Angolano Das Comunicações

Instituto Nacional De Fomento Da Sociedade E Da Informação

Instituto Nacional De Telecomunicações

Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação

Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 26,93%

2,69% 70,33%

0,06%

98,07% 62,12%

3,52% 32,26%

0,17% 1,93% 1,93%

95,14% 62,49%

3,92% 28,69%

0,03% 4,86% 4,86%

14,72% 5,56% 0,59% 8,56% 0,01%

85,28% 85,28%

97,23% 45,55%

2,34% 49,30%

0,03% 2,77% 2,77%

848.227.253,00

518.312.289,00

252.196.599,00

10.645.744.205,00

359.407.530,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 111: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

216

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.419.501.315,00 491.539.961,00 491.539.961,00 34.798.786,00 34.798.786,00

1.886.153.608,00 129.804.815,00

1.756.348.793,00 7.008.960,00 7.008.960,00

1.221.211.229,00 1.221.211.229,00 1.221.211.229,00

66,46% 13,50% 13,50%

0,96% 0,96%

51,81% 3,57%

48,24% 0,19% 0,19%

33,54% 33,54% 33,54%

Natureza %

Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações

961.439.571,00 961.439.571,00

2.679.272.973,00 2.679.272.973,00 2.679.272.973,00

26,41% 26,41%

73,59% 73,59% 73,59%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisMelhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação SocialReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

1.919.001.060,00 208.869.444,00 465.039.497,00 582.763.046,00 465.039.497,00

52,71% 5,74%

12,77% 16,01% 12,77%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.640.712.544,00 100,00%Total Geral:

3.640.712.544,00 100,00%Total Geral:

3.640.712.544,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosComunicação ExternaConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalModernização Central Técnica Programas Da Televisão Pública De AngolaOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrêmio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação Social

298.804.063,00 176.894.048,00 663.728.506,00 49.834.187,00 703.713.517,00 159.035.257,00 65.021.800,00 10.839.126,00 29.813.025,00 552.950.021,00

11,02% 6,53%

24,49% 1,84%

25,96% 5,87% 2,40% 0,40% 1,10%

20,40%

%Projecto / Actividade Valor 2.710.633.550,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

217

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.419.501.315,00 491.539.961,00 34.798.786,00

1.886.153.608,00 7.008.960,00

1.221.211.229,00 1.221.211.229,00

Ministério Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

66,46% 13,50%

0,96% 51,81%

0,19% 33,54% 33,54%

3.640.712.544,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

930.078.994,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Viana

465.039.497,00

46.503.949,00

279.023.699,00

139.511.849,00

Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo

Construção Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca

Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ Cms

Construç. Apetrec. Novo Parque Gráfico Das Edições De Novembro Em Viana

465.039.497,00

46.503.949,00

279.023.699,00

139.511.849,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

218

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

105.463.685.077,00 19.290.087.366,00 19.290.087.366,00 1.428.537.178,00 1.428.537.178,00

84.412.349.408,00 41.326.646.521,00 43.085.702.887,00

332.711.125,00 332.711.125,00

23.123.762.563,00 23.123.762.563,00 23.123.762.563,00

82,02% 15,00% 15,00%

1,11% 1,11%

65,65% 32,14% 33,51%

0,26% 0,26%

17,98% 17,98% 17,98%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos Serviços De Saúde Ambulatórios

1.831.370.623,00 1.831.370.623,00

126.756.077.017,00 26.793.369.525,00 26.177.680.821,00 10.232.855.876,00 48.348.233.651,00 14.838.937.395,00

364.999.749,00

1,42% 1,42%

98,58% 20,84% 20,36% 7,96%

37,60% 11,54% 0,28%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalRede Nacional De Plataformas Logísticas => Consolidação Da Rede De Distribuição E LogísticaReforço Das Capacidades Técnico-Materiais E OperacionaisReforço Do Sistema De Informação Sanitária E Desenvolvimento Da Investigação Em Saúde

82.484.205.452,00 604.067.242,00

5.889.695.716,00 6.286.482.798,00 19.034.943.320,00 1.372.055.215,00 775.765.693,00 90.490.510,00

10.354.940.798,00 1.694.800.896,00

64,15% 0,47% 4,58% 4,89%

14,80% 1,07% 0,60% 0,07% 8,05% 1,32%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

128.587.447.640,00 100,00%Total Geral:

128.587.447.640,00 100,00%Total Geral:

128.587.447.640,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da SaúdeÓrgão:

Acções De Combate À CóleraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAuditoria E Certificação Das Unidades Sanitárias

127.442.790,00 302.820.000,00 10.368.130,00

0,13% 0,30% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 100.628.926.759,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

219

Campanha De Redução Acelerada Da Mortalidade MaternaCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaCompras Agrupadas De Medicamentos, Material Gastavel E EquipamentosCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Central Compras E Aprovisionamento Medicamentos E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unidades Do Serviço Nacional De SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaDiagnóstico E Tratamento Da HidrocefaliaEvacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeGestão De Compras Agrupadas De Medicamentos E Material GastávelGestão Terciarizada Compras Agrupadas De Medicamentos E Material GastávelHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Regulamento Sanitário InternacionalOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPagamento De Contratos Cooperação Estrangeira Do Sector Da SaúdePlano Nacional De Gestão E Distribuição De MedicamentosPlano Nacional Desenvimento Sanitário Angola 2012-2021Prestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Recapacitação Da Pessoa Portadora De Doença Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nacional Vigilância EpidemiológicaPrograma De VacinaçãoPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico ClínicoPrograma Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da SaúdePrograma Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S) 2Projecto De Cirurgia CardiacaProjecto De Cirurgia Da ColunaProjecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da SaúdeReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto E Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Inspectiva Da Saúde

1.203.383.215,00 4.924.415.623,00 2.156.427.228,00

93.592.136,00 406.288.075,00 62.820.403,00 176.844.826,00 490.000.000,00

2.018.800.000,00 476.815.352,00 100.940.000,00 443.245.109,00 292.558.656,00 317.897.399,00 40.713.649,00

13.708.363.019,00 8.308.334.217,00 217.682.048,00 100.940.000,00

34.874.031.112,00 775.765.693,00

1.058.524.470,00 185.149.067,00 284.796.154,00 175.591.801,00 77.066.720,00

1.080.822.171,00 20.610.843,00 81.473.226,00

8.950.903.801,00 117.682.154,00 270.927.683,00 32.495.921,00 112.344.044,00

1.894.622.142,00 234.073.081,00 100.940.000,00 69.051.091,00

2.345.806.719,00 3.283.614.073,00 101.935.803,00 67.658.790,00 59.593.100,00 100.940.000,00 171.868.622,00 147.317.701,00 89.942.085,00

1,20% 4,89% 2,14% 0,09% 0,40% 0,06% 0,18% 0,49% 2,01% 0,47% 0,10% 0,44% 0,29% 0,32% 0,04%

13,62% 8,26% 0,22% 0,10%

34,66% 0,77% 1,05% 0,18% 0,28% 0,17% 0,08% 1,07% 0,02% 0,08% 8,89% 0,12% 0,27% 0,03% 0,11% 1,88% 0,23% 0,10% 0,07% 2,33% 3,26% 0,10% 0,07% 0,06% 0,10% 0,17% 0,15% 0,09%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

220

Relançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseReproduçao AssistidaRevitalização Dos Gabinetes De UtenteRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física

63.781.043,00 5.919.823,00

181.956.600,00 51.660.213,00

2.798.794.230,00 2.650.405.970,00 2.130.168.938,00

0,06% 0,01% 0,18% 0,05% 2,78% 2,63% 2,12%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

27.958.520.881,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cabinda

Camanongue

Cazengo

Cuanhama

Cuemba

Cuito

Cuito Cuanavale

Estrutura Central

Huambo

Kilamba Kiaxi

35.180.036,00

1.585.186.663,00

181.309.184,00

1.566.368.195,00

63.991.476,00

179.020.064,00

5.302.820,00

259.228.002,00

1.372.029.625,00

1.540.248.790,00

5.201.880,00

Construção Do Armazém Central De Benguela /Réplica

Construção Apetrechamento 1ª Fase Do Hospital Geral CabindaConstrução E Apetrechamento Hospital Cent Cabinda Centro Hemodiálise Do Hosp. Prov. De Cabinda

Construção De Um Do Hospital Municipal Do Camanongue - Moxico/Réplica

Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/MinsaReabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe Cuanza Norte/Réplica

Construção De Um Do Hospital Municipal Cuanhama - Cunene / Réplica

Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba - Bié / RéplicaConstrução De Um Hospital Municipal No Cuemba /Réplica

Construção E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa

Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa

Aquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaEstudo Projecto Tudo Construcão Labor. Nac.Controlo Qual. MedicamentosConstrução Apetrechamento Do Centro Nacional De Emergências MédicaConstrução Apet. Instituto Tecnológico Luanda OftalmológicoConstrução Do Armazém Central De Luanda - Minsa / RéplicaConstrução Do Armazém Central De Luanda /RéplicaReabilitação Do Bloco Operatório Do Hospital Do Prenda Em LuandaReabilitação Hospital Américo Boa Vida - Minsa / Réplica

Construção Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Do HuamboConstrução E Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física Huambo /RéplicaConstrução E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Huambo /Réplica

Reabilitação Do Hospital Sanatório De Luanda

35.180.036,00

5.201.880,00 1.579.984.783,00

181.309.184,00

1.385.059.011,00 181.309.184,00

63.991.476,00

63.991.476,00 115.028.588,00

5.302.820,00

259.228.002,00

166.150.911,00 66.652.015,00 249.226.366,00 2.018.800,00 14.428.820,00 40.881.654,00 666.520.148,00 166.150.911,00

1.194.266.770,00 179.831.109,00 166.150.911,00

5.201.880,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

221

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

908.643.287,00 429.273.382,00 52.827.074,00 426.209.448,00

333.383,00 19.542.753,00 19.542.753,00

Centro Ortopedico De Viana

Hospital Americo Boavida

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,89% 46,25%

5,69% 45,92%

0,04% 2,11% 2,11%

928.186.040,00

6.471.606.962,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Lubango

Maianga (Old)

Mbanza Kongo

Milunga

Porto Amboim

Sumbe

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios-Huíla

12.760.065.152,00

107.899.089,00

1.524.718.046,00

165.242.451,00

63.991.477,00

166.150.911,00

166.150.911,00

1.582.924.580,00

3.899.966.740,00

393.506.156,00

334.838.633,00

Fornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia PaimConstrução E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaConstrução Apetrechamento Instituto De Anatomia Forense LuandaConstrução Apetrechamento Instituto Hematológico Pediátrico LuandaConstrução Apetrechamento Unidade Tratamento Queimados Luanda - LccConstrução E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/MinsaConstrução Apetrechamento 1ª Fase Hospital Geral Pediatria Luanda

Reabilitação Do Hospital Central Da Huíla (Dr.António Agostinho Neto)

Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Construção E Instalação Do Centro Nacional De Sangue

Construção Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/Zaire

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Milunga Blocos 8,9,10

Construção Apetrechamento Hospital Municipal Porto Amboim- Lcc

Construção Apetetrechamento Hospital Provincial Do Cuanza Sul

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais MunicipaisAquisição De Clínicas Móveis E Motorizadas

Reabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/Minsa

Construção E Apetrechamento Do Hospital Materno Infantil Da Huíla /RéplicaConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Da Huíla /Réplica

10.354.940.798,00 40.038.657,00 7.940.000,00

582.380.148,00 498.452.731,00 959.482.955,00 316.829.863,00

107.899.089,00

791.462.290,00 733.255.756,00

165.242.451,00

63.991.477,00

166.150.911,00

166.150.911,00

1.582.924.580,00

3.894.562.980,00 5.403.760,00

393.506.156,00

168.687.722,00 166.150.911,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

222

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

6.277.242.237,00 2.860.166.170,00 228.934.421,00

3.186.627.546,00 1.514.100,00

194.364.725,00 194.364.725,00

1.155.786.000,00 457.326.427,00 36.106.286,00 662.070.356,00

282.931,00 46.196.898,00 46.196.898,00

2.594.733.128,00 1.556.415.065,00 100.311.831,00 938.006.232,00 3.170.465,00 3.170.465,00

2.448.188.071,00 1.521.651.995,00 116.322.440,00 809.700.631,00

513.005,00 151.121.628,00 151.121.628,00

6.094.232.872,00 2.513.205.653,00 172.197.369,00

3.388.641.850,00 20.188.000,00 188.452.006,00 188.452.006,00

Hospital De Medicina E Reabilitação Física

Hospital Do Prenda

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

Hospital Josina Machel

Hospital Neves Bendinha

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,00% 44,20%

3,54% 49,24%

0,02% 3,00% 3,00%

96,16% 38,05%

3,00% 55,08%

0,02% 3,84% 3,84%

99,88% 59,91%

3,86% 36,11%

0,12% 0,12%

94,19% 58,54%

4,48% 31,15%

0,02% 5,81% 5,81%

97,00% 40,00%

2,74% 53,94%

0,32% 3,00% 3,00%

1.201.982.898,00

2.597.903.593,00

2.599.309.699,00

6.282.684.878,00

1.864.816.442,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

223

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.831.990.695,00 798.892.682,00 59.495.450,00 973.285.124,00

317.439,00 32.825.747,00 32.825.747,00

2.625.616.151,00 1.455.833.076,00 116.487.984,00

1.053.028.363,00 266.728,00

24.789.819,00 24.789.819,00

1.611.547.754,00 614.971.664,00 49.197.733,00 947.378.357,00 22.302.663,00 22.302.663,00

2.336.039.000,00 894.434.210,00 71.797.244,00

1.366.776.202,00 3.031.344,00

108.322.588,00 108.322.588,00

1.860.726.939,00 164.964.168,00 20.390.626,00

1.675.357.610,00 14.535,00

115.458.242,00 115.458.242,00

Hospital Pediátrico De Luanda - David Bernardino

Hospital Psiquiátrico

Hospital Sanatório De Luanda

Instituto Nacional De Saúde Pública

Instituto Angolano De Controlo De Câncer

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,24% 42,84%

3,19% 52,19%

0,02% 1,76% 1,76%

99,06% 54,93%

4,40% 39,73%

0,01% 0,94% 0,94%

98,63% 37,64%

3,01% 57,98%

1,37% 1,37%

95,57% 36,59%

2,94% 55,92%

0,12% 4,43% 4,43%

94,16% 8,35% 1,03%

84,78% 0,00% 5,84% 5,84%

2.650.405.970,00

1.633.850.417,00

2.444.361.588,00

1.976.185.181,00

2.798.794.230,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 119: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

224

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

2.778.463.781,00 252.437.290,00 18.169.200,00

2.507.796.727,00 60.564,00

20.330.449,00 20.330.449,00

775.765.693,00 254.001.905,00 18.282.008,00 503.481.780,00

8.085.454.058,00 202.392.448,00 16.700.666,00

7.865.918.827,00 442.117,00

60.412.020,00 60.412.020,00

1.537.149.041,00 282.701.745,00 22.627.249,00

1.231.680.547,00 139.500,00

10.385.047,00 10.385.047,00

1.776.882.623,00 306.773.510,00 14.418.181,00

1.453.275.918,00 2.415.014,00 54.488.000,00 54.488.000,00

1.101.830.968,00 262.712.183,00

Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases

Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida

Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola

Instituto Nacional De Luta Anti-Droga

Instituto Nacional De Sangue

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,27% 9,02% 0,65%

89,60% 0,00% 0,73% 0,73%

100,00% 32,74%

2,36% 64,90%

99,26% 2,48% 0,21%

96,56% 0,01% 0,74% 0,74%

99,33% 18,27%

1,46% 79,59%

0,01% 0,67% 0,67%

97,02% 16,75%

0,79% 79,35%

0,13% 2,98% 2,98%

97,01% 23,13%

775.765.693,00

8.145.866.078,00

1.547.534.088,00

1.831.370.623,00

1.135.774.788,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 120: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

225

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

18.032.325,00 821.071.961,00

14.499,00 33.943.820,00 33.943.820,00

523.196.553,00 193.712.182,00 15.496.974,00 313.987.397,00 21.449.750,00 21.449.750,00

3.824.302.062,00 1.794.412.891,00

98.489.107,00 1.931.333.355,00

66.709,00 250.221.634,00 250.221.634,00

55.315.894.164,00 2.473.808.720,00 182.253.010,00

52.356.721.177,00 303.111.257,00

21.765.984.309,00 21.765.984.309,00

Instituto Oftalmológico Nacional De Angola

Maternidade Lucrecia Paim

Ministério Da Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,59% 72,29%

0,00% 2,99% 2,99%

96,06% 35,57%

2,85% 57,65%

3,94% 3,94%

93,86% 44,04%

2,42% 47,40%

0,00% 6,14% 6,14%

71,76% 3,21% 0,24%

67,92% 0,39%

28,24% 28,24%

544.646.303,00

4.074.523.696,00

77.081.878.473,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 121: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

226

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

38.294.862.914,00 3.900.041.137,00 3.900.041.137,00 279.251.167,00 279.251.167,00

33.962.571.841,00 3.436.927.413,00 30.525.644.428,00

152.998.769,00 152.998.769,00

5.422.283.764,00 5.422.283.764,00 5.422.283.764,00

87,60% 8,92% 8,92% 0,64% 0,64%

77,69% 7,86%

69,83% 0,35% 0,35%

12,40% 12,40% 12,40%

Natureza %

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional Educação Especial

43.717.146.678,00 4.205.990.246,00 18.469.325.388,00 18.091.349.231,00 2.606.060.526,00 344.421.287,00

100,00% 9,62%

42,25% 41,38% 5,96% 0,79%

Função %

Acção Social, Saúde E Desporto EscolarAcções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Da Educação Pré-EscolarDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralFormação E Gestão Do Pessoal DocenteIntensificação Da Alfabetização E Da Educação De Jovens E AdultosMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

182.338.296,00 20.714.134.890,00 3.692.252.218,00

1.514.100,00 451.076.178,00 457.469.437,00

1.177.872.573,00 6.048.655.836,00 6.621.075.036,00 1.469.128.552,00 2.542.415.168,00 359.214.394,00

0,42% 47,38% 8,45% 0,00% 1,03% 1,05% 2,69%

13,84% 15,15% 3,36% 5,82% 0,82%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

43.717.146.678,00 100,00%Total Geral:

43.717.146.678,00 100,00%Total Geral:

43.717.146.678,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EducaçãoÓrgão:

Acção De Formação De ProfessoresAcções De Educação Sobre Saúde Nas EscolasAdequação Da Rede De Formação IntegradaAdequação Dos Instrumentos De Trabalho De Revitalização Da Inspecção

1.206.347.006,00 108.527.058,00 76.209.700,00 13.119.223,00

3,11% 0,28% 0,20% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor 38.734.893.119,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

227

Alargamento Da Bolsa De Formadores De Inspectores Da EducaçãoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Para Institutos MédiosAquisição De Bibliografia Para O Ensino Técnico ProfissionalAquisição De Equipamentos E Materiais De Laboratórios.Aquisição De Manuais De Línguas NacionaisAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Mobiliário Escolar NacionalAquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto B.A.D.Assistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaAumento Da Oferta De Quadros Docentes, Especialistas E InvestigadoresAvaliação Do Grau Da Capacidade De LeituraAvaliação Do Grau De Capacidade De Aprendizagem Da MatemáticaCapacitação De Professores E Gestores Em Língua Portuguêsa E Outras Linguas De AngolaCombate Ao Abandono Escolar E Promoção Das Actividades Extra- EscolaresConcepção De Acervo Bibliotecário Para Escolas Do Ensino GeralCooperação Estratégica Para Aplicação De Novas Técnicas EducativasCriação De Cursos Alinhados Às Exigências Do Mercado De Trabalho.Criação E Instalação De Um Software De Gestão BibliográficaDesenvolvimento De Rede De Oferta Profissionalização PedagógicaDesenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalEducação Em Situação De EmergênciaElaboração Da Carta EscolarElaboração De Estudos De Formação E EmpregabilidadeElaboração De Matrizes De Referência De AvaliaçãoElaboração Do Vocabulário Ortografico NacionalElaboração Dos Parâmetros Nacionais No Sistema De EducaçãoElaboração, Edição E Impressão De Manuais EscolaresEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino SecundárioEncargos Com A CooperaçãoEncargos Com AlfabetizadoresEncargos Com Autoria De Livros EscolaresExpansão Do Novo Modelo Da Inspecção Da EducaçãoExpansão E Melhoria Da Educação EspecialExpansão E Reforço Dos Recursos Materiais E Pedagógicos EducativosFomação De Educadores De Infância.Formação De Especialistas Em Acreditação E Certificação Em EducaçãoFormação De Professores Do FuturoFormação E Capacitação De Alfabetizadores E FacilitadoresFormação E Capacitação De Especialistas Em Educação FísicaFormação E Capacitação De Professores E GestoresFormação E Superação Técnica ProfissionalGeneralização Das Línguas De Angola No Currilulo Do Pré Escolar E No Ensino PrimárioGeneralização Do Projecto De Gestão ParticipativaGestão E Manutenção De Complexo Escolar

146.416.372,00 145.353.600,00 296.507.280,00 264.166.266,00 264.166.266,00

3.314.722.350,00 236.342.206,00 211.105.554,00 124.711.421,00 559.799.512,00 39.620.402,00 121.128.000,00 115.593.964,00 13.119.223,00 73.178.523,00 12.444.533,00 9.129.720,00 43.245.628,00 219.206.149,00 295.895.563,00 1.514.100,00 70.405.650,00 675.909.240,00 10.133.199,00 396.968.063,00 909.066.723,00 10.966.500,00 170.756.160,00 22.473.660,00 298.614.840,00 284.198.589,00

4.492.830.790,00 1.882.186.586,00

373.478,00 21.651.705,00 9.551.964,00 14.838.180,00 144.107.544,00 45.423.000,00 802.869.224,00 34.651.515,00 12.676.704,00 18.588.102,00

3.692.252.218,00 122.872.188,00 1.636.007,00

262.944.173,00

0,38% 0,38% 0,77% 0,68% 0,68% 8,56% 0,61% 0,55% 0,32% 1,45% 0,10% 0,31% 0,30% 0,03% 0,19% 0,03% 0,02% 0,11% 0,57% 0,76% 0,00% 0,18% 1,74% 0,03% 1,02% 2,35% 0,03% 0,44% 0,06% 0,77% 0,73%

11,60% 4,86% 0,00% 0,06% 0,02% 0,04% 0,37% 0,12% 2,07% 0,09% 0,03% 0,05% 9,53% 0,32% 0,00% 0,68%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

228

Implementação Da Comunidade Angolana De Práticas Inspectivas Virtuais - C.A.P.I.V.Implemetação De Dispositivo De Promoção Da Qualidade Na Formação De QuadrosInformatização De EscolasInformatização E Desenvolvimeto De Ensino Primário E SecundárioInserção Da Língua Inglesa Nos Currículos No Ensino PrimárioInserção Dos Temas Transversais Nos Currículos.Jogos Desportivos EscolaresManutenção De CarteirasManutenção De Escolas NacionaisManutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosMelhoria Da Qualidade De Aprendizagem No Ensino PrimárioMelhoria Do Acesso De Raparigas À Educação No Ensino SecundárioMelhoria Do Ensino De Ciências Experimentais E Da Matemática.Monitoria De Funcionamento Do S.I.G.E. Nas 18 ProvínciasOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPagamento Contratos Cooperação Estrangeira Sector EducaçãoProdução, Aquisição E Distribuição Manuais Para O Pré-Escolar E A Classe De IniciaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPromoção Do Concurso Olimpíadas De MatemáticaRealização Dos Exames Nacionais.Reestruturação Curricular Do Sub-Sistema De Ensino Geral De AngolaReformulação E Melhoria Da Distribuição Dos Materiais PedagógicosReforço Do Programa De Alfabetização A Nível Nacional.Regulação Da Actividade Do EnsinoReprodução Das Guias MetodologicasRevisão Dos Instrumentos De Avaliação E Sua Adequação Ao Contexto.

2.520.523,00 36.338.400,00

1.110.340.000,00 82.064.202,00 5.224.342,00

308.321.230,00 73.811.238,00 258.074.044,00 938.891.480,00 10.131.181,00 74.746.070,00 45.826.760,00 48.549.103,00 163.362.916,00

8.043.430.481,00 115.939.152,00 306.968.634,00

3.802.117.100,00 23.689.357,00 35.444.917,00 343.095.060,00 6.497.352,00

329.700.635,00 211.656.857,00 26.217.090,00 11.419.374,00

0,01% 0,09% 2,87% 0,21% 0,01% 0,80% 0,19% 0,67% 2,42% 0,03% 0,19% 0,12% 0,13% 0,42%

20,77% 0,30% 0,79% 9,82% 0,06% 0,09% 0,89% 0,02% 0,85% 0,55% 0,07% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.982.253.559,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Benguela

Cazengo

Cuanhama

Cuito

Damba

Dande

1.268.180.345,00

5.980.000,00

24.820.228,00

5.980.000,00

17.420.114,00

5.980.000,00

8.799.052,00

Construção E Apetrechamento Escola Técnico-Profissional Belas

Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med

Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med

1.268.180.345,00

5.980.000,00

24.820.228,00

5.980.000,00

17.420.114,00

5.980.000,00

8.799.052,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

229

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

110.179.836,00 110.179.836,00 29.441.152,00 29.441.152,00

721.505.652,00 535.090.142,00 34.778.243,00 151.091.213,00

546.054,00 11.520.060,00 11.520.060,00

1.354.154.301,00 1.069.224.923,00

Comissão Nacional Para A Unesco

Instituto Médio Comercial De Luanda

Instituto Médio De Economia De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,91% 78,91% 21,09% 21,09%

98,43% 73,00%

4,74% 20,61%

0,07% 1,57% 1,57%

98,58% 77,84%

139.620.988,00

733.025.712,00

1.373.654.345,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Lobito

Lucapa

Malanje

Mbanza Kongo

Menongue

Moxico

Saurimo

Sumbe

Uíge

2.197.714.492,00

5.980.000,00

5.980.000,00

136.870.280,00

5.980.000,00

5.980.000,00

6.939.507,00

5.980.000,00

12.111.422,00

1.261.558.119,00

Projecto Educação Ii- Acções ComplementaresEstudos Para Aquisição De Laboratórios

Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/MedReabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii Malanje

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med

Construção E Apetrechamento Escola Técnico-Profissional Uíge

2.191.734.492,00 5.980.000,00

5.980.000,00

5.980.000,00

12.009.226,00 124.861.054,00

5.980.000,00

5.980.000,00

6.939.507,00

5.980.000,00

12.111.422,00

1.261.558.119,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

230

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes

67.711.749,00 215.553.580,00 1.664.049,00 19.500.044,00 19.500.044,00

1.258.031.343,00 940.775.940,00 76.261.274,00 238.905.748,00 2.088.381,00 30.682.737,00 30.682.737,00

277.256.078,00 82.014.549,00 6.662.286,00

188.271.935,00 307.308,00

67.165.209,00 67.165.209,00

308.097.402,00 86.662.704,00 7.535.886,00

213.265.566,00 633.246,00

70.657.999,00 70.657.999,00

774.911.898,00 416.007.014,00 37.762.571,00 320.149.977,00

992.336,00 86.808.400,00 86.808.400,00

33.490.726.404,00

Instituto Médio Industrial De Luanda

Instituto Nacional De Educação Especial

Instituto Nacional De Formação De Quadros Da Educação

Instituto Nacional De Investigação E Desenvolvimento Da Educação

Ministério Da Educação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,93% 15,69%

0,12% 1,42% 1,42%

97,62% 73,00%

5,92% 18,54%

0,16% 2,38% 2,38%

80,50% 23,81%

1,93% 54,66%

0,09% 19,50% 19,50%

81,34% 22,88%

1,99% 56,31%

0,17% 18,66% 18,66%

89,93% 48,28%

4,38% 37,15%

0,12% 10,07% 10,07%

86,77%

1.288.714.080,00

344.421.287,00

378.755.401,00

861.720.298,00

38.597.234.567,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 126: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

231

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

770.265.865,00 48.539.158,00

32.525.153.986,00 146.767.395,00

5.106.508.163,00 5.106.508.163,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

2,00% 0,13%

84,27% 0,38%

13,23% 13,23%

Page 127: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

232

Receitas Correntes Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

73.819.312.152,00 17.939.543.510,00 17.939.536.768,00

6.742,00 1.394.891.256,00 1.394.891.256,00

20.640.822.242,00 3.349.868.360,00 17.290.953.882,00 33.844.055.144,00 33.844.055.144,00 3.997.083.056,00 3.997.083.056,00 3.997.083.056,00

94,86% 23,05% 23,05%

0,00% 1,79% 1,79%

26,53% 4,30%

22,22% 43,49% 43,49%

5,14% 5,14% 5,14%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Investigação Básica

Educação Serviços Subsidiários À Educação

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação Ensino Superior De Pós-Graduação

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Tecnologias Da Informação

1.313.608.872,00 1.313.608.872,00

71.254.886.336,00 328.057.336,00

70.926.829.000,00 70.857.048.314,00

69.780.686,00

5.247.900.000,00 5.247.900.000,00 5.247.900.000,00

1,69% 1,69%

91,57% 0,42%

91,15% 91,06% 0,09%

6,74% 6,74% 6,74%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E TecnológicaMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalPromoção Da Inovação E Transferência De TecnologiaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

35.934.578.019,00 352.822.246,00 192.360.938,00

41.108.556.654,00

47.620.214,00 112.251.579,00 68.205.558,00

46,18% 0,45% 0,25%

52,83%

0,06% 0,14% 0,09%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

77.816.395.208,00 100,00%Total Geral:

77.816.395.208,00 100,00%Total Geral:

77.816.395.208,00Total Geral: 100,00%

80.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Ensino Superior, Ciência, Tec. E InovaçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

233

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

313.543.139,00 129.801.167,00 15.378.088,00 168.363.884,00 25.010.030,00 25.010.030,00

Centro Nacional De Investigação Científica

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,61% 38,34%

4,54% 49,73%

7,39% 7,39%

338.553.169,00 100,00%

Acções De Inspecção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorApetrechamento De Bibliotecas EscolaresApoio A Participacao Em CongressosApoio Criação Instalação Renovação Unidades I&DApoio E Dinamização Da Investigação Cientifica Nas Instituições De Ensino Superior.Apoio À Pesquisa E Investigação CientíficaBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasEncargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorEstudo Estratégico Sobre A Transferência De TecnologiaFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação De Recursos Humanos Para Ciência E TecnologiaFormação E Capacitação De QuadrosFormação ProfissionalFormação, Classificação E Avaliação De Técnicos De Apoio Á InvestigaçãoFuncionamento De Novos Cursos De Ensino SuperiorGestão Do Campus Universitário - UanInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorLaboratórios Para Todas As Instituições De Ensino SuperiorOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviço De EducaçãoPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaReforço Da Capacidade Institucional

246.608.201,00 645.061.499,00 111.129.891,00 354.584.723,00 180.883.112,00 40.435.631,00 27.606.656,00 10.501.064,00 48.078.784,00

17.828.818.067,00 15.942.128.980,00

8.130.196,00 36.566.139,00 120.184.060,00 47.620.214,00 139.010.140,00 65.966.139,00 68.205.558,00 143.037.715,00 731.188.394,00 523.840.963,00 815.682.289,00

20.305.490.224,00 6.067.868.112,00 7.482.973.353,00 350.916.543,00 27.661.907,00

0,34% 0,89% 0,15% 0,49% 0,25% 0,06% 0,04% 0,01% 0,07%

24,64% 22,03% 0,01% 0,05% 0,17% 0,07% 0,19% 0,09% 0,09% 0,20% 1,01% 0,72% 1,13%

28,06% 8,38%

10,34% 0,48% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor 72.370.178.554,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.446.216.654,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Malanje

5.253.855.716,00

192.360.938,00

Estudo Estação Experimental E Extensão Investigação Científica LuandaConstrução Parque Tecnológico Bengo

Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines

5.955.716,00 5.247.900.000,00

192.360.938,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

234

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

246.173.974,00 100.991.359,00 6.821.788,00

138.262.827,00 98.000,00

15.824.158,00 15.824.158,00

241.726.749,00 165.740.026,00 10.599.003,00 64.845.965,00

541.755,00

295.960.638,00 208.825.996,00 14.131.600,00 72.853.996,00

149.046,00

316.223.367,00 210.983.209,00 14.123.716,00 91.000.159,00

116.283,00

310.652.555,00 210.214.430,00 100.438.125,00

172.974.348,00 87.813.120,00 7.267.680,00 77.838.297,00

55.251,00

236.080.069,00

Centro Tecnológico Nacional

Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Bengo

Escola Superior Pedagógica Do Bié

Escola Superior Pedagógica Do Cuanza-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Cunene

Escola Superior Pedagógica Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,96% 38,55%

2,60% 52,77%

0,04% 6,04% 6,04%

100,00% 68,57%

4,38% 26,83%

0,22%

100,00% 70,56%

4,77% 24,62%

0,05%

100,00% 66,72%

4,47% 28,78%

0,04%

100,00% 67,67% 32,33%

100,00% 50,77%

4,20% 45,00%

0,03%

100,00%

261.998.132,00

241.726.749,00

295.960.638,00

316.223.367,00

310.652.555,00

172.974.348,00

236.080.069,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 130: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

235

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

119.684.047,00 15.354.425,00 97.003.997,00 4.037.600,00

266.334.180,00 158.858.943,00 17.050.577,00 88.680.581,00 1.744.079,00

248.670.450,00 148.704.089,00 16.877.168,00 81.877.913,00 1.211.280,00

246.396.838,00 152.689.280,00 11.369.558,00 81.742.201,00

595.799,00

313.147.192,00 209.165.726,00 17.428.967,00 86.498.344,00

54.155,00

180.035.969,00 94.926.981,00 7.107.519,00 77.337.156,00

664.313,00

343.653.486,00 211.952.878,00 16.339.755,00

Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte

Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul

Escola Superior Politécnica De Malanje

Escola Superior Politécnica Do Bié

Escola Superior Politécnica Do Cuando Cubango

Escola Superior Politécnica Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

50,70% 6,50%

41,09% 1,71%

100,00% 59,65%

6,40% 33,30%

0,65%

100,00% 59,80%

6,79% 32,93%

0,49%

100,00% 61,97%

4,61% 33,18%

0,24%

100,00% 66,79%

5,57% 27,62%

0,02%

100,00% 52,73%

3,95% 42,96%

0,37%

100,00% 61,68%

4,75%

266.334.180,00

248.670.450,00

246.396.838,00

313.147.192,00

180.035.969,00

343.653.486,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 131: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

236

Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

115.360.853,00

226.671.605,00 108.776.460,00 6.283.515,00

111.240.301,00 371.329,00

273.964.403,00 171.258.704,00 8.905.143,00 93.651.510,00

149.046,00

353.072.760,00 237.578.690,00 18.920.714,00 96.431.005,00

142.351,00

303.571.431,00 195.267.461,00 10.710.874,00 97.593.096,00

314.386.571,00 200.984.384,00 12.228.266,00 101.173.921,00

228.898.502,00 104.429.138,00 8.564.876,00

114.921.920,00 982.568,00

210.080.029,00

Escola Superior Politécnica Do Cunene

Escola Superior Politécnica Do Moxico

Escola Superior Politécnica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Do Uíge

Escola Superior Politécnica Do Zaire

Faculdade De Medicina De Malanje

Instituto Superior De Artes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

33,57%

100,00% 47,99%

2,77% 49,08%

0,16%

100,00% 62,51%

3,25% 34,18%

0,05%

100,00% 67,29%

5,36% 27,31%

0,04%

100,00% 64,32%

3,53% 32,15%

100,00% 63,93%

3,89% 32,18%

100,00% 45,62%

3,74% 50,21%

0,43%

100,00%

226.671.605,00

273.964.403,00

353.072.760,00

303.571.431,00

314.386.571,00

228.898.502,00

210.080.029,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 132: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

237

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

114.279.043,00 5.532.328,00 89.266.829,00 1.001.829,00

220.558.560,00 113.883.237,00 10.232.215,00 96.120.966,00

322.142,00

597.753.803,00 444.379.485,00 40.577.880,00 111.159.237,00 1.637.201,00

662.686.510,00 526.991.264,00 43.781.560,00 87.043.676,00 4.870.010,00

636.456.677,00 511.526.996,00 35.806.945,00 88.705.148,00

417.588,00

641.934.295,00 514.629.560,00 33.982.942,00 93.259.291,00

62.502,00

525.676.534,00 427.584.508,00 11.923.236,00

Instituto Superior De Ciências De Comunicação

Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla

Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

54,40% 2,63%

42,49% 0,48%

100,00% 51,63%

4,64% 43,58%

0,15%

100,00% 74,34%

6,79% 18,60%

0,27%

100,00% 79,52%

6,61% 13,13%

0,73%

100,00% 80,37%

5,63% 13,94%

0,07%

100,00% 80,17%

5,29% 14,53%

0,01%

100,00% 81,34%

2,27%

220.558.560,00

597.753.803,00

662.686.510,00

636.456.677,00

641.934.295,00

525.676.534,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

238

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

85.255.671,00 913.119,00

387.303.800,00 261.546.024,00 23.525.789,00 101.727.287,00

504.700,00

220.561.751,00 105.824.979,00 8.190.899,00

106.222.053,00 323.820,00

316.571.754,00 222.021.787,00 20.188.000,00 73.655.387,00

706.580,00

181.884.966,00 65.169.451,00 5.636.688,00

111.034.413,00 44.414,00

168.682.929,00 64.799.919,00 5.634.775,00 97.688.018,00

560.217,00

252.850.855,00 111.259.326,00 16.480.239,00 123.457.211,00 1.654.079,00

Instituto Superior De Ciências De Saúde

Instituto Superior De Educação Física E Desportos

Instituto Superior De Serviço Social De Luanda

Instituto Superior De Tecnologias Agro-Alimentar

Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação

Instituto Superior Politécnico De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

16,22% 0,17%

100,00% 67,53%

6,07% 26,27%

0,13%

100,00% 47,98%

3,71% 48,16%

0,15%

100,00% 70,13%

6,38% 23,27%

0,22%

100,00% 35,83%

3,10% 61,05%

0,02%

100,00% 38,42%

3,34% 57,91%

0,33%

100,00% 44,00%

6,52% 48,83%

0,65%

387.303.800,00

220.561.751,00

316.571.754,00

181.884.966,00

168.682.929,00

252.850.855,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

239

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

482.775.332,00 355.831.511,00 23.863.225,00 102.162.042,00

918.554,00

45.600.937.735,00 1.015.584.784,00

80.081.408,00 10.731.687.332,00 33.773.584.211,00 3.956.248.868,00 3.956.248.868,00

1.645.644.693,00 860.746.838,00 63.095.610,00 717.208.006,00 4.594.239,00

7.430.146.541,00 4.415.674.410,00 358.553.759,00

2.634.328.555,00 21.589.817,00

1.092.997.317,00 426.631.411,00 31.799.354,00 632.643.441,00 1.923.111,00

2.191.277.186,00 1.336.572.806,00 105.161.507,00 744.798.966,00 4.743.907,00

Instituto Superior Politécnico Do Cuanza Sul

Ministério Do Ensino Superior, Ciência, Tec. E Inovação

Universidade 11 De Novembro

Universidade Agostinho Neto

Universidade Cuito Cuanavale

Universidade José Eduardo Dos Santos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 73,71%

4,94% 21,16%

0,19%

92,02% 2,05% 0,16%

21,66% 68,15%

7,98% 7,98%

100,00% 52,30%

3,83% 43,58%

0,28%

100,00% 59,43%

4,83% 35,45%

0,29%

100,00% 39,03%

2,91% 57,88%

0,18%

100,00% 61,00%

4,80% 33,99%

0,22%

482.775.332,00

49.557.186.603,00

1.645.644.693,00

7.430.146.541,00

1.092.997.317,00

2.191.277.186,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 135: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

240

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

1.712.228.129,00 1.071.081.742,00

70.129.698,00 566.289.987,00 4.726.702,00

1.020.798.975,00 580.025.834,00 42.739.523,00 398.023.524,00

10.094,00

779.336.468,00 439.184.427,00 65.897.025,00 269.153.105,00 5.101.911,00

1.408.029.087,00 725.668.080,00 56.613.419,00 622.816.046,00 2.931.542,00

Universidade Katyavala Buila

Universidade Kimpa Vita

Universidade Lueji A'Nkonde

Universidade Mandume Ya Ndemofayo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 62,55%

4,10% 33,07%

0,28%

100,00% 56,82%

4,19% 38,99%

0,00%

100,00% 56,35%

8,46% 34,54%

0,65%

100,00% 51,54%

4,02% 44,23%

0,21%

1.712.228.129,00

1.020.798.975,00

779.336.468,00

1.408.029.087,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 136: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

241

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.293.762.143,00 1.218.252.248,00 1.218.252.248,00

94.513.763,00 94.513.763,00

1.619.798.481,00 257.970.403,00

1.361.828.078,00 361.197.651,00 361.197.651,00 896.136.068,00 896.136.068,00 896.136.068,00

78,61% 29,08% 29,08%

2,26% 2,26%

38,66% 6,16%

32,50% 8,62% 8,62%

21,39% 21,39% 21,39%

Natureza %

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais

4.189.898.211,00 4.189.898.211,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E CriativasValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

2.552.710.888,00 33.480.916,00 387.516.068,00 234.694.447,00 981.495.892,00

60,93% 0,80% 9,25% 5,60%

23,43%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.189.898.211,00 100,00%Total Geral:

4.189.898.211,00 100,00%Total Geral:

4.189.898.211,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da CulturaÓrgão:

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções Inscrição Cidade Cuito Cuanavale,Corredor Cuanza E Tchitundo-Hulu Na Lista Do P.CulturalAdmin. E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaComemoração Do Dia Da Cultura NacionalDivulgação E Valorização De Figuras HistóricasEncargos Com A Comissão Nacional Da Bienal Da PazEncargos Com Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalEstudos Sobre Hábitos E Costumes Dos Grupos EtnolinguísticosFeira Nacional Do ArtesanatoFenómenos ReligiososFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Cultura - F.E.N.A.C.U.L.T.Festival Nacional De Música Popular Angolana " Variante"Implementação Do Sistema Nacional Do Direito Do Autor

215.600.000,00 58.800.000,00

50.960.000,00 343.000.000,00 9.800.002,00 62.852.465,00 147.000.000,00 9.800.000,00 8.820.000,00 32.855.892,00 19.013.488,00 19.600.000,00 15.680.000,00 14.700.000,00 20.580.000,00

7,21% 1,97%

1,70% 11,47% 0,33% 2,10% 4,92% 0,33% 0,29% 1,10% 0,64% 0,66% 0,52% 0,49% 0,69%

%Projecto / Actividade Valor 2.989.962.143,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

242

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.293.762.143,00 1.218.252.248,00

94.513.763,00 1.619.798.481,00 361.197.651,00 896.136.068,00 896.136.068,00

Ministério Da Cultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,61% 29,08%

2,26% 38,66%

8,62% 21,39% 21,39%

4.189.898.211,00 100,00%

Informatização Do Acervo Bibliográfico E Da Rede Nacional De BibliotecasInformatização Do Acervo Documental Do Arquivo Nacional De AngolaMapeamento LinguísticoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosP.R.O.C.A.T-Programa De Cadastro Das Autoridades TradicionaisProdução De Documentário De Curta MetragemProjecto Mbanza CongoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRota Da Luta Para Independência Nacional.Tratamento Técnico E Preservação Do Acervo Museológico

18.780.916,00 14.700.000,00 49.000.000,00

1.686.390.886,00 19.600.000,00 4.900.000,00 49.000.000,00 29.400.000,00 46.060.000,00 19.600.000,00 13.668.494,00 9.800.000,00

0,63% 0,49% 1,64%

56,40% 0,66% 0,16% 1,64% 0,98% 1,54% 0,66% 0,46% 0,33%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.199.936.068,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo

Estrutura Central

Luanda

Vários Municípios-Cuando Cubango

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

645.820.000,00

88.200.000,00

250.316.068,00

44.100.000,00

127.400.000,00

44.100.000,00

Requalificação Do Reino Do Bailundo

Estudo Estudo E Reabilitação Museu Bengo Da Tentativa

Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De AntropologiaReabilitação Do Museu Nacional De História Natural / Mincult

Estudo Construção Casa De Cultura Cuando Cubango Biblioteca Provincial

Requalificação Do Museu Do Dundo

Estudo Projecto De Estudo Para Contrução Memorial Aos Soberanos Malanje Reino Do Ndongo

645.820.000,00

88.200.000,00

171.916.068,00 78.400.000,00

44.100.000,00

127.400.000,00

44.100.000,00

Page 138: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

243

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

18.100.008.214,00 3.811.846.927,00 3.811.846.927,00 192.754.181,00 192.754.181,00

13.498.136.395,00 6.382.349.858,00 7.115.786.537,00 597.270.711,00 597.270.711,00

1.955.902.125,00 1.955.902.125,00 1.931.402.125,00

24.500.000,00

90,25% 19,01% 19,01%

0,96% 0,96%

67,30% 31,82% 35,48%

2,98% 2,98% 9,75% 9,75% 9,63% 0,12%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais

Defesa Protecção E Segurança

Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil

Protecção Social Família E Infância Doença E Incapacidade Outros Serviços De Protecção Social

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário

94.388.467,00 94.388.467,00

3.986.638.875,00 3.986.638.875,00

705.144.082,00 705.144.082,00

12.545.525.185,00 6.239.368.164,00 442.922.924,00

5.863.234.097,00

2.724.213.730,00 2.724.213.730,00

0,47% 0,47%

19,88% 19,88%

3,52% 3,52%

62,55% 31,11% 2,21%

29,23%

13,58% 13,58%

Função %

Acções CorrentesApoio À Vitima De ViolênciaCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaDesminagemMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Promoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação Profissional

4.727.903.999,00 131.733.560,00 151.528.213,00 50.017.478,00

2.144.750.196,00 6.544.680.656,00

15.484.000,00 2.605.877.217,00 1.936.797.458,00 651.700.000,00 252.899.347,00 548.189.163,00 22.344.000,00

23,57% 0,66% 0,76% 0,25%

10,69% 32,63% 0,08%

12,99% 9,66% 3,25% 1,26% 2,73% 0,11%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.055.910.339,00 100,00%Total Geral:

20.055.910.339,00 100,00%Total Geral:

20.055.910.339,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Acção Social, Família E Promoção Da MulherÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

244

Valorização Da Família E Reforço Das Competências Familiares 272.005.052,00 1,36%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio A Crianças, Idosos, Portadores De Dificiência E RepatriadosApoio A Mulher Rural E Da PeriferiaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Constituição Micro Cooperativas Para Pessoas DeficientesApoio E Assistência A Lares De 3ª IdadeApoio Financeiro Para As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalApoio À Actividade Operacional Equipas De Intervenção RápidaApoio À Garantia De Qualidade De Acção De MinasApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/BengoApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/BenguelakkkApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/BiéApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/CabindaApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/Cuando CubangoApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/Cuanza NorteApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/Cuanza SulApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/CuneneApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/HuamboApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/HuílaApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/LuandaApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/Lunda NorteApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/Lunda SulApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/MalanjeApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/MoxicoApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/NamibeApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/UigeApoio Às Familias Em Situação De Alta Vulnerabilidade/ZaireApoio Às Familias Mais CarentesApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherApoio Às Vítimas De ViolênciaAquisição Meios, Equipamentos E Formação Instituições Nacionais De Acção De MinasAssistência Alimentar Pessoas Carênciadas E Em Situação De VulnerabilidadeAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Tecnica DiversaAssistência Técnica/CedAssistência À Pessoas Com Deficiência Com Meios De Locomoção E Ajudas TécnicasAssistência Às Crianças VulneráveisCentros De Acção Social IntegradoCombate À Violência Contra A CriançaCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisCriação Da Base De Dados Sobre O Género

26.026.434,00 92.603.786,00 143.868.144,00 196.000.000,00 104.878.582,00 582.389.500,00 141.940.358,00 19.094.369,00 60.761.726,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 68.600.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 294.000.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 58.800.000,00 176.162.944,00 103.811.285,00 38.710.000,00 77.813.420,00 147.000.000,00

1.028.704.711,00 120.463.367,00 445.765.858,00 601.880.381,00 147.106.884,00 16.954.000,00 3.877.730,00 93.381.016,00 22.450.569,00 19.600.000,00

0,13% 0,46% 0,72% 0,98% 0,53% 2,92% 0,71% 0,10% 0,30% 0,29% 0,29% 0,29% 0,34% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 1,47% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,88% 0,52% 0,19% 0,39% 0,74% 5,15% 0,60% 2,23% 3,02% 0,74% 0,08% 0,02% 0,47% 0,11% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor 19.961.177.366,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

245

Desenvolvimento ComunitárioDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasEncargos Com A Comissão Nacional De Luta Contra A PobrezaEncargos Comissão Nac. Prevenção E Auditorias Mortes Maternas-NeonataisEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFormação E Superação Técnica ProfissionalImplementação Do Mecanismo De Coordenação Da Acção SocialInformatização Dos ServiçosInstalação Do Sistema S.O.S. Alerta CriançaJornada Da CriançaMinha Familia , Minha Inspiração.Municipalização Da Acção SocialNatal Da CriançaOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPagamento De Incentivos/CedPlano De Acção Nacional Sobre A Familia Em AngolaPlano De Emergência Para Assistência Aos RefugiadosPrestação De Serviços De Assistência SocialPrevenção A Gravidez Na AdolescenciaPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Reabilitação Baseado Na ComunidadePrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresPrograma De Rendimento Minimo Para Pessoas Em Situação De RiscoProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalProjecto Da Linha S.O.S Violencia Domestica E Aconselhamento Familiar.Projecto De Apoio Leite E PapasProjecto De Apoio Mães TitularesProjecto De Desenvolvimento Para A Promoção Da Jovem Mulher.Projecto De Geração De Trabalho E RendimentoProjecto De Localização E Reunificação FamiliarProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaRealização De Workshops E ConferênciasReforço Da Capacidade InstitucionalRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos Redes Energia EléctricaRequalificação Das Aldeias RuraisSensibilização E Aconselhamento Dos Ex-Militares

54.270.170,00 2.085.566.278,00

29.890.000,00 4.224.344,00

980.000.000,00 19.718.972,00 36.884.276,00 4.478.837,00 6.718.256,00 37.176.909,00 26.545.750,00 4.410.000,00 41.032.837,00 334.810.026,00

833.000,00 574.037.805,00 27.506.712,00 28.782.837,00 114.765.119,00

1.081.898.363,00 15.484.000,00 31.107.160,00 118.466.540,00

1.763.150.148,00 98.000.000,00 31.403.356,00 22.344.000,00 49.980.000,00 357.995.114,00 51.453.074,00 11.936.400,00 255.121.863,00 16.758.000,00 39.360.076,00

2.051.133.387,00 36.314.128,00 109.872.467,00

2.418.349.864,00 1.219.003.068,00

25.970.000,00 29.779.166,00

0,27% 10,45% 0,15% 0,02% 4,91% 0,10% 0,18% 0,02% 0,03% 0,19% 0,13% 0,02% 0,21% 1,68% 0,00% 2,88% 0,14% 0,14% 0,57% 5,42% 0,08% 0,16% 0,59% 8,83% 0,49% 0,16% 0,11% 0,25% 1,79% 0,26% 0,06% 1,28% 0,08% 0,20%

10,28% 0,18% 0,55%

12,12% 6,11% 0,13% 0,15%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

94.732.973,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 8.083.580,00

Construção Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu 3.360.226,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

246

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

3.915.157.442,00 3.915.157.442,00 115.076.500,00 115.076.500,00

554.591.582,00 271.770.589,00 31.800.525,00 251.020.468,00 184.957.378,00 184.957.378,00

134.521.808,00 15.937.184,00 1.695.008,00

116.889.616,00

257.611.451,00 164.812.583,00 10.592.475,00 74.728.601,00

Comissão Executiva De Desminagem

Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária

Conselho Nacional Da Acção Social

Escola Nacional De Formação De Técnicos Do Serviço Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,14% 97,14%

2,86% 2,86%

74,99% 36,75%

4,30% 33,94% 25,01% 25,01%

100,00% 11,85%

1,26% 86,89%

78,18% 50,02%

3,21% 22,68%

4.030.233.942,00

739.548.960,00

134.521.808,00

329.489.690,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cazenga

Chipindo

Luanda

Sambizanga (Old)

Viana

Virei

9.446.708,00

4.723.354,00

58.309.269,00

4.723.354,00

4.723.354,00

4.723.354,00

Construção E Apetrechamento Do Casi Município De Belas Casi-Luanda

Construção E Apetrechamento Do Casi Calawenda-Cazenga-LuandaConstrução E Apetrechamento Do Casi-Cazenga 11 De Novembro-Luanda

Construção E Apetrechamento Do Casi Chipindo-Huíla

Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu

Construção E Apetrechamento Do Casi Sambizanga-Luanda

Construção E Apetrechamento Do Casi Viana Casi-Luanda

Construção E Apetrechamento Do Casi Virei-Namibe

4.723.354,00

4.723.354,00 4.723.354,00

4.723.354,00

58.309.269,00

4.723.354,00

4.723.354,00

4.723.354,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

247

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

7.477.792,00 71.878.239,00 71.878.239,00

87.682.045,00 79.254.045,00 8.428.000,00

2.215.362.876,00 385.963.874,00 30.157.664,00

1.798.247.119,00 994.219,00

383.767.120,00 383.767.120,00

347.075.300,00 275.999.188,00 18.182.856,00 49.972.856,00 2.920.400,00 37.232.960,00 37.232.960,00

1.774.897.754,00 1.680.309.607,00

19.600.000,00 72.048.147,00 2.940.000,00

8.813.107.956,00 937.799.857,00 72.297.653,00

7.220.072.146,00 582.938.300,00

1.162.989.928,00 1.162.989.928,00

Instituto De Promoção E Coordenação Da Ajuda As Comunidades

Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares

Instituto Nacional Da Criança

Instituto Nacional De Desminagem

Ministério Da Acção Social, Família E Prom. Da Mulher

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

2,27% 21,82% 21,82%

100,00% 90,39%

9,61%

85,23% 14,85%

1,16% 69,19%

0,04% 14,77% 14,77%

90,31% 71,82%

4,73% 13,00%

0,76% 9,69% 9,69%

100,00% 94,67%

1,10% 4,06% 0,17%

88,34% 9,40% 0,72%

72,37% 5,84%

11,66% 11,66%

87.682.045,00

2.599.129.996,00

384.308.260,00

1.774.897.754,00

9.976.097.884,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 143: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

248

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.798.632.684,00 560.324.279,00 560.324.279,00 23.976.812,00 23.976.812,00

2.853.943.358,00 262.035.519,00

2.591.907.839,00 1.360.388.235,00 1.360.388.235,00 248.322.093,00 248.322.093,00 248.322.093,00

95,08% 11,10% 11,10%

0,48% 0,48%

56,55% 5,19%

51,36% 26,95% 26,95%

4,92% 4,92% 4,92%

Natureza %

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

5.046.954.777,00 5.046.954.777,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDesenvolvimento Integral Da JuventudeGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De Rendimento

2.218.870.748,00 920.796.477,00 401.873.280,00

1.505.414.272,00

43,96% 18,24% 7,96%

29,83%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.046.954.777,00 100,00%Total Geral:

5.046.954.777,00 100,00%Total Geral:

5.046.954.777,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:

Apoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nacional Da Juventude.Apoio E Participação Dos Jovens Em Eventos Internacionais.Apoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBienal Dos Jovens Criadores Da C.P.L.P.Campeonato Africano De Futebol - C.A.NCampeonato Africano Sénior Masculino E Feminino De AndebolCampeonatos Africano E Mundial De Basquetebol De Sub-16Comemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos DesportosConferência De Ministros Da C.P.L.P.Corrida São SilvetreDespontar Generalização E Massificação DesportivaEmpreender Com ConhecimentoFestival Nacional Da Juventude

49.000.000,00 173.068.000,00 9.800.000,00 7.840.000,00

173.068.000,00 24.500.000,00 110.740.000,00 49.000.000,00 63.700.000,00 17.915.349,00 8.957.674,00 19.600.000,00 17.915.349,00 68.425.805,00 22.540.000,00 11.760.000,00

1,18% 4,16% 0,24% 0,19% 4,16% 0,59% 2,66% 1,18% 1,53% 0,43% 0,22% 0,47% 0,43% 1,64% 0,54% 0,28%

%Projecto / Actividade Valor 4.163.673.649,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

249

Formação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosManutenção Da Casa Da JuventudeManutenção Da Galeria Dos DesportosManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da TundavalaManutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Do Estádio De OmbakaManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvimento Desporto P/DeficientesMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento Da NataçãoMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento De Desporto FemininoMassificação E Desenvolvimento De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolvimento Do Andebol.Massificação E Desenvolvimento Do Atletismo.Massificação E Desenvolvimento Do Basquetebol.Massificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do EsgrimaMassificação E Desenvolvimento Do Futebol.Massificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do Karaté-DoMassificação E Desenvolvimento Do Taekwando.Massificação E Desenvolvimento Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolvimento Do Voleibol.Massificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimento Futebol SalãoMassificação E Desenvolvimento Hóquei PatinsMassificação E Desenvolvimento Lutas DesportivasMassificação E Desenvolvimento Tenis De MesaMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosOrganização Do Campeonato Africano Portador Com DeficiênciaParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisPlano Nacional De Desenvolvimento Da JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoTaça José SayovoTorneio Internacional De Ciclismo Alberto PepinoTorneio Internacional Zé Du Em Automobilismo

19.600.000,00 9.800.000,00 63.700.000,00 34.300.000,00 53.746.048,00 35.830.698,00 35.830.698,00 31.360.000,00 53.746.048,00 36.726.466,00 8.820.000,00 94.570.000,00 12.740.000,00 9.800.000,00 8.820.000,00 7.840.000,00 7.840.000,00 94.570.000,00 8.820.000,00 94.570.000,00 8.820.000,00 7.840.000,00 8.820.000,00

100.940.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00 11.760.000,00 9.800.000,00 8.820.000,00 8.820.000,00 20.580.000,00 8.820.000,00 12.740.000,00 8.820.000,00 8.820.000,00 8.820.000,00 7.350.000,00

1.558.721.725,00 22.540.000,00 98.000.000,00 202.122.516,00 196.000.000,00 177.210.764,00 22.394.186,00 24.500.000,00 13.436.511,00

0,47% 0,24% 1,53% 0,82% 1,29% 0,86% 0,86% 0,75% 1,29% 0,88% 0,21% 2,27% 0,31% 0,24% 0,21% 0,19% 0,19% 2,27% 0,21% 2,27% 0,21% 0,19% 0,21% 2,42% 0,24% 0,24% 0,24% 0,28% 0,24% 0,21% 0,21% 0,49% 0,21% 0,31% 0,21% 0,21% 0,21% 0,18%

37,44% 0,54% 2,35% 4,85% 4,71% 4,26% 0,54% 0,59% 0,32%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

250

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

224.597.123,00 13.668.023,00

970.513,00 209.933.129,00

25.458,00 29.848.840,00 29.848.840,00

4.574.035.561,00 546.656.256,00 23.006.299,00

2.644.010.229,00 1.360.362.777,00 218.473.253,00 218.473.253,00

Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto

Ministério Da Juventude E Desportos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

88,27% 5,37% 0,38%

82,51% 0,01%

11,73% 11,73%

95,44% 11,41%

0,48% 55,17% 28,39%

4,56% 4,56%

254.445.963,00

4.792.508.814,00

100,00%

100,00%

Torneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns 26.917.812,00 0,65%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

883.281.128,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 883.281.128,00

Estudos Construção Parque Campismo Juventude/Minjud 883.281.128,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

251

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.339.971.434,00 898.468.170,00 898.468.170,00 28.585.078,00 28.585.078,00

412.062.512,00 59.712.084,00 352.350.428,00

855.674,00 855.674,00

526.015.000,00 526.015.000,00 526.015.000,00

71,81% 48,15% 48,15%

1,53% 1,53%

22,08% 3,20%

18,88% 0,05% 0,05%

28,19% 28,19% 28,19%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

1.865.986.434,00 1.865.986.434,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 1.865.986.434,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.339.971.434,00 898.468.170,00 28.585.078,00 412.062.512,00

855.674,00 526.015.000,00 526.015.000,00

Secretariado Do Conselho De Ministros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

71,81% 48,15%

1,53% 22,08%

0,05% 28,19% 28,19%

1.865.986.434,00 100,00%

1.865.986.434,00 100,00%Total Geral:

1.865.986.434,00 100,00%Total Geral:

1.865.986.434,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:

Apoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisApoio Técnico Ao Grupo De Apoio Comissão Conselho De MinistrosExéquias FúnebresOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

11.817.336,00 179.567.543,00 1.960.000,00

1.672.641.555,00

0,63% 9,62% 0,11%

89,64%

%Projecto / Actividade Valor 1.865.986.434,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

252

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens ServiçosDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.389.942.489,00 17.709.111.017,00 17.709.111.017,00 1.136.949.572,00 1.136.949.572,00

543.881.900,00 107.333.024,00 436.548.876,00 17.600.640,00 17.600.640,00 17.600.640,00

99,91% 91,25% 91,25%

5,86% 5,86%

2,80% 0,55% 2,25% 0,09% 0,09% 0,09%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Outros Serviços Gerais Da Administ.Pública

19.407.543.129,00 19.407.543.129,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 19.407.543.129,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

19.389.942.489,00 17.709.111.017,00 1.136.949.572,00 543.881.900,00 17.600.640,00 17.600.640,00

Comissão Nacional Eleitoral

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,91% 91,25%

5,86% 2,80% 0,09% 0,09%

19.407.543.129,00 100,00%

19.407.543.129,00 100,00%Total Geral:

19.407.543.129,00 100,00%Total Geral:

19.407.543.129,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Comissão Nacional EleitoralÓrgão:

Preparação Realização De Eleições 19.407.543.129,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 19.407.543.129,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

253

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

20.023.236.935,00 16.707.748.791,00 14.620.348.791,00 2.087.400.000,00 1.309.788.807,00 1.309.788.807,00

1.989.991.250,00 570.513.725,00

1.419.477.525,00 15.708.087,00 15.708.087,00 859.008.937,00 859.008.937,00 859.008.937,00

95,89% 80,01% 70,01% 10,00%

6,27% 6,27%

9,53% 2,73% 6,80% 0,08% 0,08% 4,11% 4,11% 4,11%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais

20.882.245.872,00 20.882.245.872,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções Correntes 20.882.245.872,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

458.713.500,00 264.110.000,00 147.000.000,00 47.113.500,00

490.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

329.128.100,00 283.435.600,00

Delegação Prov. Da Huíla Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,91% 56,37% 31,38% 10,06%

0,10% 2,09% 2,09%

97,11% 83,63%

468.513.500,00

338.928.100,00

100,00%

100,00%

20.882.245.872,00 100,00%Total Geral:

20.882.245.872,00 100,00%Total Geral:

20.882.245.872,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:

Informatização Da Procuradoria Geral Da República A Nivel NacionalManutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

391.995.986,00 260.509.480,00

20.229.740.406,00

1,88% 1,25%

96,88%

%Projecto / Actividade Valor 20.882.245.872,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

254

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

15.288.000,00 29.228.500,00 1.176.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

738.111.500,00 597.114.000,00 88.200.000,00 52.111.500,00

686.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

333.298.000,00 273.361.200,00 20.580.000,00 39.298.000,00

58.800,00 9.800.000,00 9.800.000,00

124.386.500,00 124.386.500,00 24.500.000,00 24.500.000,00

336.091.000,00 245.392.000,00 48.561.940,00 42.091.000,00

46.060,00 9.800.000,00 9.800.000,00

355.274.500,00 288.953.564,00 29.524.092,00 36.774.500,00

Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,51% 8,62% 0,35% 2,89% 2,89%

98,69% 79,84% 11,79%

6,97% 0,09% 1,31% 1,31%

97,14% 79,67%

6,00% 11,45%

0,02% 2,86% 2,86%

83,54% 83,54% 16,46% 16,46%

97,17% 70,94% 14,04% 12,17%

0,01% 2,83% 2,83%

97,32% 79,15%

8,09% 10,07%

747.911.500,00

343.098.000,00

148.886.500,00

345.891.000,00

365.074.500,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 150: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

255

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

22.344,00 9.800.000,00 9.800.000,00

332.381.700,00 284.788.000,00 10.780.000,00 36.774.500,00

39.200,00 9.800.000,00 9.800.000,00

394.180.500,00 345.940.000,00 5.880.000,00 41.380.500,00

980.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

439.113.500,00 370.440.000,00 19.600.000,00 47.113.500,00 1.960.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

332.465.000,00 271.460.000,00 21.560.000,00 38.465.000,00

980.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

535.467.100,00 454.960.100,00 30.380.000,00

Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,01% 2,68% 2,68%

97,14% 83,23%

3,15% 10,75%

0,01% 2,86% 2,86%

97,57% 85,63%

1,46% 10,24%

0,24% 2,43% 2,43%

97,82% 82,52%

4,37% 10,50%

0,44% 2,18% 2,18%

97,14% 79,31%

6,30% 11,24%

0,29% 2,86% 2,86%

98,20% 83,44%

5,57%

342.181.700,00

403.980.500,00

448.913.500,00

342.265.000,00

545.267.100,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

256

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

45.717.000,00 4.410.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

284.714.500,00 230.300.000,00 14.700.000,00 39.714.500,00 9.800.000,00 9.800.000,00

453.691.000,00 377.986.000,00 33.320.000,00 42.091.000,00

294.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

424.291.000,00 356.710.200,00 25.480.000,00 42.091.000,00

9.800,00 9.800.000,00 9.800.000,00

438.403.000,00 371.469.000,00 24.500.000,00 42.091.000,00

343.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

359.758.000,00 300.566.000,00 19.698.000,00

Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

8,38% 0,81% 1,80% 1,80%

96,67% 78,20%

4,99% 13,48%

3,33% 3,33%

97,89% 81,55%

7,19% 9,08% 0,06% 2,11% 2,11%

97,74% 82,17%

5,87% 9,70% 0,00% 2,26% 2,26%

97,81% 82,88%

5,47% 9,39% 0,08% 2,19% 2,19%

97,35% 81,33%

5,33%

294.514.500,00

463.491.000,00

434.091.000,00

448.203.000,00

369.558.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

257

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

39.298.000,00 196.000,00

9.800.000,00 9.800.000,00

389.305.000,00 318.990.000,00 31.360.000,00 38.465.000,00

490.000,00 9.800.000,00 9.800.000,00

9.632.708.535,00 8.190.573.127,00 664.576.775,00 774.031.750,00 3.526.883,00

599.308.937,00 599.308.937,00

3.331.755.000,00 2.881.200.000,00

58.800.000,00 391.755.000,00 68.600.000,00 68.600.000,00

Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República

Procuradoria Geral Da República

Procuradoria Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

10,63% 0,05% 2,65% 2,65%

97,54% 79,93%

7,86% 9,64% 0,12% 2,46% 2,46%

94,14% 80,05%

6,50% 7,56% 0,03% 5,86% 5,86%

97,98% 84,73%

1,73% 11,52%

2,02% 2,02%

399.105.000,00

10.232.017.472,00

3.400.355.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

258

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

62.973.563.889,00 36.009.156.605,00 36.009.156.605,00 3.178.378.418,00 3.178.378.418,00

3.477.307.818,00 1.696.996.493,00 1.780.311.325,00 20.308.721.048,00 20.308.721.048,00

892.062.028,00 892.062.028,00 892.062.028,00

98,60% 56,38% 56,38%

4,98% 4,98%

5,44% 2,66% 2,79%

31,80% 31,80%

1,40% 1,40% 1,40%

Natureza %

Defesa Protecção E Segurança

Segurança E Ordem Pública Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública

Protecção Social Velhice

300.107.948,00 300.107.948,00

43.982.701.162,00 43.982.701.162,00

19.582.816.807,00 19.582.816.807,00

0,47% 0,47%

68,87% 68,87%

30,66% 30,66%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisMelhoria Da Assistência Médica E Medicamentosa

62.842.360.268,00 49.619.276,00 947.718.641,00 25.927.732,00

98,40% 0,08% 1,48% 0,04%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

63.865.625.917,00 100,00%Total Geral:

63.865.625.917,00 100,00%Total Geral:

63.865.625.917,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Tecnica DiversaFormação E Superação Técnica ProfissionalOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrestação De Serviço De Educação

62.436.042.232,00 63.599.491,00 59.509.641,00 49.619.276,00 204.808.905,00 78.399.999,00

99,28% 0,10% 0,09% 0,08% 0,33% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 62.891.979.544,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

973.646.373,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Chitato 25.927.732,00

Construção De Um Posto Médico Na Província Da Lunda Norte 25.927.732,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

259

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

38.723.880,00 38.723.880,00

40.515.620,00 40.515.620,00

34.576.868,00 34.576.868,00

31.700.435,00 31.700.435,00

29.137.678,00 29.137.678,00

27.482.795,00 27.482.795,00

39.019.768,00 39.019.768,00

35.228.530,00 35.228.530,00

Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligência E Segurança Do Estada Cuanza-Sul

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado C.Cubango

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Cuanza-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Sul

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bengo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Benguela

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bie

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

38.723.880,00

40.515.620,00

34.576.868,00

31.700.435,00

29.137.678,00

27.482.795,00

39.019.768,00

35.228.530,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito

Ingombota (Old)

Moxico

Sumbe

103.386.074,00

252.270.409,00

480.873.973,00

111.188.185,00

Construção E Apetrechamento Da Delegação Do Sinse Bié

Reabilitação E Modernização Do Edifício "A" Do Sinse/ Central Em Luanda

Construção Da Delegação Do Sinse Na Província Do Moxico

Construção Centro Apoio A Actividade Do Sinse Cuanza Sul

103.386.074,00

252.270.409,00

480.873.973,00

111.188.185,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

260

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

46.900.441,00 46.900.441,00

33.657.147,00 33.657.147,00

39.212.366,00 39.212.366,00

48.952.605,00 48.952.605,00

49.543.665,00 49.543.665,00

33.004.840,00 33.004.840,00

37.422.356,00 37.422.356,00

34.847.852,00 34.847.852,00

44.991.118,00 44.991.118,00

31.468.640,00 31.468.640,00

62.297.177.285,00 36.009.156.605,00

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cabinda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cunene

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Da Huíla

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Huambo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Luanda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Malanje

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Moxico

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Namibe

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Uíge

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Zaire

Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

98,59% 56,99%

46.900.441,00

33.657.147,00

39.212.366,00

48.952.605,00

49.543.665,00

33.004.840,00

37.422.356,00

34.847.852,00

44.991.118,00

31.468.640,00

63.189.239.313,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 156: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

261

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.178.378.418,00 2.800.921.214,00 20.308.721.048,00

892.062.028,00 892.062.028,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

5,03% 4,43%

32,14% 1,41% 1,41%

Page 157: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

262

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.760.432.965,00 953.581.365,00 433.040.319,00 520.541.046,00 41.681.114,00 41.681.114,00

764.592.286,00 374.994.287,00 389.597.999,00

578.200,00 578.200,00

589.299.017,00 589.299.017,00 589.299.017,00

74,92% 40,58% 18,43% 22,15%

1,77% 1,77%

32,54% 15,96% 16,58%

0,02% 0,02%

25,08% 25,08% 25,08%

Natureza %

Defesa Defesa Militar

2.349.731.982,00 2.349.731.982,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisReforço Das Capacidades Técnico-Materiais E Operacionais

1.405.157.286,00 19.600.000,00 924.974.696,00

59,80% 0,83%

39,37%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.760.432.965,00 953.581.365,00

Serviço De Inteligência E Segurança Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

74,92% 40,58%

2.349.731.982,00 100,00%

2.349.731.982,00 100,00%Total Geral:

2.349.731.982,00 100,00%Total Geral:

2.349.731.982,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:

Operação E Manutenção Geral Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)

1.405.157.286,00 516.449.641,00

73,12% 26,88%

%Projecto / Actividade Valor 1.921.606.927,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

428.125.055,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Lubango

19.600.000,00

408.525.055,00

Estudo De Projecto Sede Administrativa De Direcção Operacional/Sim

Construção De Centro De Instrução E Formação De Inteligência/Sim

19.600.000,00

408.525.055,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

263

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

41.681.114,00 764.592.286,00

578.200,00 589.299.017,00 589.299.017,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

1,77% 32,54%

0,02% 25,08% 25,08%

Page 159: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

264

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.131.771.088,00 9.669.264.327,00 3.554.747.539,00 6.114.516.788,00 838.168.212,00 42.342.586,00 795.825.626,00

1.540.362.072,00 283.035.432,00

1.257.326.640,00 5.083.976.477,00 5.083.976.477,00 306.715.933,00 306.715.933,00 306.715.933,00

98,24% 55,45% 20,38% 35,06%

4,81% 0,24% 4,56%

8,83% 1,62% 7,21%

29,15% 29,15%

1,76% 1,76% 1,76%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública

17.438.487.021,00 17.438.487.021,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos Sociais

17.010.070.514,00 158.264.836,00 270.151.671,00

97,54% 0,91% 1,55%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

17.438.487.021,00 100,00%Total Geral:

17.438.487.021,00 100,00%Total Geral:

17.438.487.021,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:

Informatização Dos ServiçosOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviço De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros

158.264.836,00 10.251.926.286,00

30.051.671,00 1.264.955.152,00

29.167.109,00 5.457.971.812,00

6.050.155,00

0,92% 59,61% 0,17% 7,36% 0,17%

31,74% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor 17.198.387.021,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

240.100.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 240.100.000,00

Elaboração De Estudos Técnicos Para Construção De Um LaboratorioApetrechamento Das Instalações Com Sistemas De Segurança E Protecção

44.100.000,00 196.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

265

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

17.131.771.088,00 9.669.264.327,00 838.168.212,00

1.540.362.072,00 5.083.976.477,00 306.715.933,00 306.715.933,00

Serviço De Inteligência Externa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,24% 55,45%

4,81% 8,83%

29,15% 1,76% 1,76%

17.438.487.021,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

266

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.619.775.626,00 466.495.074,00 466.495.074,00 47.363.693,00 47.363.693,00

1.103.730.161,00 167.267.854,00 936.462.307,00 2.186.698,00 2.186.698,00

543.986.559,00 543.986.559,00 543.986.559,00

74,86% 21,56% 21,56%

2,19% 2,19%

51,01% 7,73%

43,28% 0,10% 0,10%

25,14% 25,14% 25,14%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

2.163.762.185,00 2.163.762.185,00

100,00% 100,00%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração Pública

2.041.323.008,00 122.439.177,00

94,34% 5,66%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.619.775.626,00 466.495.074,00 47.363.693,00

1.103.730.161,00 2.186.698,00

543.986.559,00 543.986.559,00

Inspecção Geral Da Administração Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

74,86% 21,56%

2,19% 51,01%

0,10% 25,14% 25,14%

2.163.762.185,00 100,00%

2.163.762.185,00 100,00%Total Geral:

2.163.762.185,00 100,00%Total Geral:

2.163.762.185,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Inspecção Geral Da Administração Do EstadoÓrgão:

Controlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoFormação E Superação Técnica Profissional

2.041.323.008,00 122.439.177,00

94,34% 5,66%

%Projecto / Actividade Valor 2.163.762.185,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

267

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

337.352.373.175,00 333.358.157.523,00 330.879.251.420,00 1.129.649.776,00 1.349.256.327,00 3.994.215.652,00 3.994.215.652,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

182.887.637.718,00 89.931.645.247,00 89.931.645.247,00 7.100.658.829,00 7.100.658.829,00

76.193.081.370,00 23.999.331.930,00 52.193.749.440,00 9.662.252.272,00 9.662.252.272,00 35.266.741.183,00 35.266.741.183,00 35.266.741.183,00

83,83% 41,22% 41,22%

3,25% 3,25%

34,93% 11,00% 23,93%

4,43% 4,43%

16,17% 16,17% 16,17%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Investigação Básica

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

49.092.695.007,00 49.090.891.831,00

1.803.176,00

655.316.382,00 655.316.382,00

248.736.002,00 158.449.888,00 90.286.114,00

69.433.968.734,00 60.914.042.643,00 7.080.330.173,00 713.289.466,00 726.306.452,00

61.911.342.507,00 26.000.531.685,00

176.616.960,00 14.892.858.540,00 20.720.468.003,00

22,50% 22,50% 0,00%

0,30% 0,30%

0,11% 0,07% 0,04%

31,83% 27,92% 3,25% 0,33% 0,33%

28,38% 11,92% 0,08% 6,83% 9,50%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

218.154.378.901,00 100,00%Total Geral:

218.154.378.901,00Total Geral: 100,00%

337.352.373.175,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De LuandaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

268

Acção Social, Saúde E Desporto EscolarAcções CorrentesApoio À Vitima De ViolênciaCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConsolidação E Optimização Do Sector EléctricoConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento Integral Da JuventudeDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E CriativasFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoIntensificação Da Alfabetização E Da Educação De Jovens E AdultosMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Melhoria Do Saneamento BásicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Da Inovação E Transferência De TecnologiaPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforma Da Administração Local E Melhoria Dos Serviços Públicos A Nível MunicipalReforma E Modernização Da Administração Da JustiçaReforço Do Combate À Criminalidade E À DelinquênciaReforço Do Sistema De Informação Sanitária E Desenvolvimento Da Investigação Em Saúde Reforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

2.916.340,00 174.535.627.380,00

4.980.038,00 202.924.766,00 598.903.985,00 66.827.376,00

3.720.804.598,00 5.936.569.258,00 626.918.211,00

3.690.575.965,00 80.349.639,00 251.329.492,00

4.959.042.912,00 2.367.521.734,00 123.814.560,00

149.503.586,00 1.960.000,00 43.654.612,00

3.334.948.537,00 65.150.954,00 3.109.508,00

5.001.300.684,00 48.208.102,00

5.257.694.908,00 768.345.711,00 1.189.056,00

1.889.585.748,00 194.578.668,00 614.824.971,00 1.803.176,00 23.478.374,00 252.488.371,00

2.114.125.410,00 98.000.000,00 648.845.042,00 4.037.600,00

142.620.226,00 119.362.361,00 206.457.042,00

0,00% 80,01% 0,00% 0,09% 0,27% 0,03% 1,71% 2,72% 0,29% 1,69% 0,04% 0,12% 2,27% 1,09% 0,06%

0,07% 0,00% 0,02% 1,53% 0,03% 0,00% 2,29% 0,02% 2,41% 0,35% 0,00% 0,87% 0,09% 0,28% 0,00% 0,01% 0,12% 0,97% 0,04% 0,30% 0,00% 0,07% 0,05% 0,09%

%Programa Valor

218.154.378.901,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções Com Crianças De E Na RuaAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E Notariado

22.082.778,00 93.240.571,00 39.260.595,00 98.000.000,00

0,01% 0,05% 0,02% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 183.881.247.916,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

269

Apetrechamento De 10 Centros Educativos Cic CecApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio A Mulher Rural E Da PeriferiaApoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio InstitucionalApoio À Pesquisa E Investigação CientíficaApoio Às Brigadas De Manutenção Estradas Secundárias/TerciáriasApoio Às Familias Mais CarentesApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquisição De Kits Para Parteiras TradicionaisAquisição De Material Para Ordenamento Do Trânsito/LuandaAquisição De Meios E Equipamentos HospitaresAquisição De Meios E Equipamentos Para Saneamento/LuandaAquisição De Torres De Iluminação Comunitária/LuandaAquisição E Montagem Das Guardas Laterais Nas Vias Principais/LuandaAquisição E Montagem De Grupos Geradores Nos Municípios/LuandaAquisição E Montagem De Paineís Solares/LuandaAquisição, Plantação E Manutenção De Palmeiras Adultas/LuandaAssistencia Às Familias Com Crianças Afectadas Pelo Hiv/SidaAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraCampanha De Prevenção E Controlo As Epidemias De Malária E CóleraCampanha De Vacinação AnimalCampanha Sobre Prevenção Da Sinistralidade RodoviáriaCapacitação Profissional Dos Agentes De Saúde E Parteiras/LuandaCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalConservação E Manutenção De Jardins E Praças Públicas/LuandaConservação E Segurança De Estabelecimentos PúblicosCriação Da Marca Angola - Campanha Interna Do TurismoCuidados Primários De SaúdeDesassoreamento De Colectores E Valas De DrenagemDesassoriamento E Manutenção Valas De Drenagem/LuandaDesenvolvimento Tarefas Comunidade Desenvimento Urbano De LuandaDespesas No Âmbito Do Projecto De Energia E ÁguaEducação Ambiental A Nivel NacionalEducação Ambiental Das ComunidadesEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisEstudos Para Requalificação Da Vila Da MuximaFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação De QuadrosFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Das Centralidades E Unidades UrbanasGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E Pontes

33.691.750,00 172.927.296,00 112.945.727,00 6.385.082,00

262.966.133,00 4.900.000,00 53.649.549,00 1.803.176,00 4.900.000,00 6.221.170,00 3.066.845,00 10.004.093,00 129.204.957,00 7.840.000,00 36.687.280,00 79.016.420,00 30.518.925,00 10.780.000,00 56.047.376,00 89.128.962,00 9.221.247,00 11.348.996,00 6.703.923,00

536.096.719,00 43.654.612,00 15.228.047,00 4.022.354,00 23.546.671,00 40.938.191,00 104.954.856,00 1.078.000,00 54.282.200,00

2.952.282.559,00 155.673.303,00 34.774.548,00 12.495.880,00 35.705.867,00 15.741.931,00 8.061.907,00 66.543.598,00 634.108.491,00 11.883.861,00 27.731.081,00 16.176.906,00 15.488.900,00 29.094.310,00 9.557.015,00

0,02% 0,09% 0,06% 0,00% 0,14% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,00% 0,02% 0,04% 0,02% 0,01% 0,03% 0,05% 0,01% 0,01% 0,00% 0,29% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,06% 0,00% 0,03% 1,61% 0,08% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,04% 0,34% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

270

Gestão E Tratamento De ResíduosIluminação Das Passadeiras Áereas Com Recurso À Energia SolarImplementação Plano De Cadastro De Direito De SuperfícieInformatização Dos ServiçosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasInstalação Sistema Captação,Tratamento E Distribuição Águas Nas Zonas RuraisLimpeza E SaneamentoLimpeza Pública De LuandaManutenção Activa Dos SemáforosManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Edifícios PublicosManutenção De Vias RodoviáriasManutenção Do Sistema De SemaforizaçãoManutenção E Conservação Da Baia De LuandaManutenção E Conservação De CemitériosManutenção E Conservação De Sinalização Horizontal E VerticalManutenção E Desobstrução De ColetoresManutenção E Operacionalização Das Casas De Banho PúblicasManutenção Infra-Estruturas Artístico - Culturais E DespotivasManutenção Infraestruturas Históricas, Monumentos E SítiosMobilização Social - Cidades LimpasMobilização Social E CidadaniaModernização Dos Serviços AdministrativosMontagem De Pt'S Iluminação Pública Com Painéis Solares/LuandaOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosP.R.O.P.P.A.L - Programa Apoio Ao Processo De Preparação Das Autarquias LocaisPgff-Siigat-Prog. Gest. E Forma. De Forma. Do Sistem Integ, Inf. GestPlano Estratégico Limpeza Pública, Gestão De Resíduos SólidosPlano Geral Metropolitano De LuandaPreservação E Promoção Do Acervo Bibliográfico NacionalPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma De Alfabetização De AdultosPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Localização FamiliarPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De VacinaçãoProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto De Apoio Mães TitularesProjecto Água Para TodosPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E Culturais

9.220.366,00 13.235.651,00 29.709.654,00 4.410.000,00

591.834.600,00 5.861.159,00 29.889.199,00 34.723.664,00

22.092.288.491,00 9.764.229,00 26.873.023,00 14.510.756,00 3.677.571,00 14.700.000,00 60.162.049,00 474.934.066,00 4.410.000,00 16.437.236,00 4.758.717,00 4.312.045,00 3.463.450,00 2.266.425,00 87.224.593,00 338.191.200,00 24.553.432,00 6.860.000,00

889.778.897,00 464.449.248,00

39.326.036.531,00 5.688.960,00 2.082.726,00 91.968.963,00 94.554.953,00 61.500.388,00

63.071.688.037,00 47.687.217.866,00

446.389.496,00 328.055.000,00 3.109.508,00 4.980.038,00 6.548.653,00 42.130.694,00 17.517.500,00 8.617.935,00 2.404.705,00

600.101.857,00 149.503.586,00

0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,32% 0,00% 0,02% 0,02%

12,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,03% 0,26% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,18% 0,01% 0,00% 0,48% 0,25%

21,39% 0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,03%

34,30% 25,93% 0,24% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,33% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

271

Realização De Campanhas De DesinfestaçãoRealização De Jogos Desportivos EscolaresRecolha E Tratamento De SucataReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteS.I.I.G.A.T - Sistema Integrado De Informação E Gestão Da Admin. Do TerritórioSolução TecnológicaTerraplanagem De Vias Terciarias Nos 4 Distritos (Golfe, Sapú, Palanca E Nova Vida)Urbanismo E Desenvolvimento Comunitário

91.199.685,00 2.916.340,00 5.931.680,00

138.052.260,00 9.575.063,00 45.238.066,00 1.547.196,00 21.344.660,00 111.181.191,00

0,05% 0,00% 0,00% 0,08% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

34.273.130.985,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Cacuaco

4.506.849.998,00

2.085.074.605,00

Vala De Drenagem Cidade KilambaConstrução Do Centro Materno Infantil-Bita Tanque- BelasConstrução E Apetrechamento Hosiptal Referencia Centralidade KilambaConstrução De Um Centro Pediátrico No Município De BelasReabilitação E Apetrechamento Da Escola N.º 2040 T15Reabilitação E Apetrechamento Da Escola N.º2020 T12Reabilitação E Apetrechamento Da Escola N.º2023 T15Reabilitação E Apetrechamento Da Escola N.º2032 T14Reabilitação E Apetrechamento Da Escola N.º2033 T33Construção E Apetrechamento De Um Cic-Cec No Municipio De BelasConstrução E Apetrechamento De 1 Campo Polivalente Na Vila - EstorilConstrução De 1 Campo Polidesportivo No MussuloConstrução De 1 Campo Polidesportivo Nos RamirosConstrução De 1 Esquadra Policial - BelasConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal De BelasConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude - Centr. Do KilambaReabilitação Da Vala De Drenagem Do Condomínio Jardim Do EdemConstrução E Apetrechamento Do Centro Materno Infantil - DangereuxConstrução Edifico Da Administração Municipal De Belas LuandaConstrução 1 Centro Saúde Referência - Quenguela - LuandaConstrução Do Troço Da Estrada Da Bricomil/Cemitério Do BenficaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Belas Pcep

Construção De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Cic-Cec No Município De CacuacoConstrução E Apetrechamento De 1 Jango Comunitário No Mun. De CacuacoConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial - CacuacoConstrução De Hospital Municipal CacuacoConstrução De Um Hospital Comunal Do CacuacoVedação, Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Escola N.º 4005Vedação, Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Escola N.º 4012Ampliação E Apetrechamento Da Escola N.º4014 T9 Para T14Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude - Centr. Do Sequele

381.031.861,00 364.175.695,00 33.972.579,00 5.952.511,00 33.896.571,00 34.330.447,00 39.213.254,00 33.789.802,00 39.213.254,00 287.981.655,00 41.243.935,00 174.991.994,00 53.035.296,00 141.427.454,00 847.061.301,00 89.838.032,00 789.821.513,00 237.551.494,00 83.886.298,00 364.175.698,00 166.482.187,00 263.777.167,00

78.088.726,00 219.382.953,00 10.530.975,00 109.806.610,00 140.701.777,00 110.195.202,00 251.412.587,00 191.237.923,00 169.903.502,00 92.223.298,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

272

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cazenga

Icolo E Bengo

Ingombota (Old)

Kilamba Kiaxi

3.398.601.446,00

1.264.732.605,00

15.292.911,00

2.470.790.308,00

Construção De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução E Apetrechamento De Escola T18 Na Caop Nova Na FundaPrograma De Água Para Todos-Cacuaco 2015Ampliação E Apetrechamento Da Administração Munucipal De CacuacoConstrução Do Corredor De Transporte Rodoviário - CacuacoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cacuaco Pcep

Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial - CazengaReabilitação Da Escola N.º 3006 T14Reabilitação E Ampliação Da Escola N.º 3003 T17Reabilitação E Ampliação Da Escola N.º 3006 T11Construção E Apetrechamento De Um Campo Polivalente - CazengaConstrução De 1 Campo Polidesportivo No CazengaConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude - CazengaReabilitação Da Escola 3028 No Tala Hady No CazengaReabilitação Da Escola 3042, No Cazenga Popular-LuandaEstudo Para Construção De Um Centro De Saúde De Referencia No CazengaEstudo Para Construção 1 Depósito De Medicamentos No CazengaEstudo Para Reabilitação Da Repartição Da Saude Do CazengaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Cazenga Pcep

Construção E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoConstrução De 1centro De Saúde De Referencia No Cassoneca - LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial - Icolo E BengoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Escola N.º6014 T3 Para T7Construção De Uma Escola T12, Em Cassoneca-LuandaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Icolo Bengo Pcep

Terraplanagem Das Vias De Acesso Ao Distrito Urbano Da IngombotaEstudo Para A Requalificação Do Muro De Vedação Do Palácio De FerroEstudos Para A Requalificação Da Floresta Da Ilha Do CaboEstudos Para Construção Da Lota Municipal De Luanda Com Rede De FrioEstudos Para Construção De Um Parque De Estacionamento Na Ingombota

Construção De 1 Campo Polidesportivo Na Vila EstorilConstrução E Apetrechamento Da Administração Distrital Do GolfConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal De Kilamba KiaxReabilitação Vias Alternativas Ao Transito Reversível - Troço Rua ATerraplanagem Das Vias De Acesso Ao Distrito Urbano Do Kilamba KiaxiReabilitação Da Escola N.º 6041 No Kilamba Kiaxi LuandaConstrução Do Corredor De Transporte Rodoviário - GolfConstrução Campo Desp Com Luanda (Kilamba Kiaxi) Cons De Uma Quadra Polidesportiva No PalancaConstrução Centro De Saúde Luanda (Kilamba Kiaxi)Construção Centro De Saúde Luanda (Kilamba Kiaxi) Centro Materno Infantil No Distrito Da SapúConstrução Do Troço Bca/Igreja Do Kimbango

5.007.259,00 51.405.586,00 147.409.064,00 195.011.100,00 48.980.876,00 263.777.167,00

1.792.164.665,00 188.384.053,00 94.910.402,00 62.857.803,00 55.747.658,00 83.417.292,00 283.716.320,00 69.268.162,00 232.441.592,00 253.463.127,00 9.775.768,00 4.115.559,00 4.561.878,00

263.777.167,00

4.000.728,00 661.292.265,00 123.505.888,00 201.629.130,00 10.527.427,00 263.777.167,00

6.312.435,00 2.245.119,00 2.245.119,00 2.245.119,00 2.245.119,00

488.053.348,00 570.791.028,00 663.752.411,00 22.321.450,00 16.453.732,00 11.557.944,00 61.467.214,00 21.241.206,00 64.170.338,00 64.170.336,00 173.844.840,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

273

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 7.068.513.664,00

Construção E Apetrechamento Posto Policial Sapú IiConstrução Esquadra Policial Luanda (Kilamba Kiaxi)Construção De Escola De 12 Salas Município Do Kilamba Kiaxi Pcep

Manunteçao Vias Principais Secundárias E Terciárias LuandaReabilitação Arruamento Luanda (Maianga) Envol.Empreend.Gika_Trav. HoRedes Separativas/LuandaEabilitação Da Escola Do Iº Ciclo Do Ensino Secundário N.º 1185Construção E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da Samba Fase 2Reabilitação E Ampliação Da Escola N.º 5031 T2 Para T12Aquisição De Equipamentos Pesados Para Limpeza Urbana-M.LuandaConstrução De Um Centro De Formação No Rangel LuandaConstrução De 1 Campo Polidesportivo - Morro BentoConstrução De 1 Campo Polidesportivo Na MaiangaConstrução De 1 Campo Polidesportivo Na Ilha De LuandaConstrução De 1 Campo Polidesportivo No São PauloConstrução E Apetr. Do Gabinete Prov. De Agricultura, Pescas E AquiculConstrução E Apetr. Do Gabinete Prov. De Ambiente, Gestão De ResíduosReabilitação Das Vias Alternativas Ao Transito Reversível - MaiangaReabilitação Vias Alternativas Ao Transito Reversível - Maianga-Fase IReabilitação Vias Alternativas Ao Transito Reversível -Maianga Fase IiConstrução E Apetrechamento Da Casa Dos Antigos Combatentes E VeteranoReabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/MedReabilitação, Ampliação Da Escola Nº1063 Maianga LuandaReabilitação Da Escola N.º 5031 No Distrito Rangel LuandaReabilitação E Apetrechamento Gabinete Acção Social LuandaReabilitação Escola Secundária Do Iº Ciclo Luanda (Rangel)Requalificação Da Zona Verde Do Alvalade Fase 2Reabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº 2019 Maianga LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 1132 Sambizanga LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 5029 Rangel LuandaEstudos Para A Reabilitação Do Cinema Miramar No SambizangaConstrução De 5 Ruas No Distrito Urbano Do RangelConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Secundária Do Iº,Iiº CicloReabilitação Silos Luanda Das Vias Secundaria E TerciáriasReparação Do Emissário Da Baía De LuandaRequalificação E Protecção Costeira Da Igreja Da Nossa Senhora Das ÁguasDemolição E Construção Da Escola T12 Número 2031 Do Iiº CicloBacias Hidrográficas De Luanda, Estrada De Cateté Bacia N.º 2 - Km 14Bacias Hidrográficas De Luanda, Estrada De Cateté Bacia N.º 3 - Km 25Construção Do Corredor De Transporte Rodoviário - SambaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola T12 No Bairro Mundial - BenficaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Luanda PcepConstrução De 3 Mercados Municipais Em LuandaConstrução Do Canal De Macrodrenagem Da Bacia Do Leite Corte, LuandaConstrução Do Canal De Macrodrenagem Da Bacia Do Vale Tacula, Luanda

28.777.544,00 42.618.550,00 241.570.367,00

2.418.818.114,00 49.638.097,00 139.869.393,00 46.099.337,00 70.597.474,00 97.313.818,00 737.599.168,00 142.620.226,00 159.403.486,00 159.403.486,00 159.403.486,00 159.403.486,00 83.501.004,00 210.410.772,00 15.012.570,00 23.168.143,00 23.168.143,00 1.189.056,00

104.159.265,00 4.149.437,00 6.867.293,00 196.000,00

10.014.922,00 120.867.319,00 7.868.918,00 5.379.918,00 10.111.397,00 2.245.119,00

194.578.668,00 46.949.268,00

1.145.347.659,00 71.315.031,00 61.238.294,00 17.626.217,00 70.757.873,00 71.485.814,00 62.390.653,00 23.385.449,00 263.777.167,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

274

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Maianga (Old)

Quiçama

Talatona

555.127.077,00

3.453.560.773,00

1.644.633.564,00

Construção Do Canal De Macrodrenagem Das Águas PluviaisConstrução Do Hospital Municipal Do Distrito Urbano Do Neves BendinhaConstrução E Apetrechamento Do Hospital Universitário De Luanda (Hul)Reabilitação Da Floresta De Luanda (Ilha De Luanda)Reabilitação Das Vias Do Bairro Popular, Município De Luanda

Construção De 1 Silo Automóvel Da Envolvente Gika E Área De LazerConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Sagrada EsperançaEstudos Para Construção Do Centro De Acolhimento Da Cidade De LuandaEstudos Para Construção Do Hospital Municipal De Luanda

Construção De 1 Centros De Captação E Tratamento De Água - Cabo LedoConstrução De 1 Centros De Captação E Tratamento De Agua - MuximaConstrução Do Edificio De Uma Nova Administração Municipal - QuiçamaConstrução De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial - QuiçamaConstrução De 1 Campo Polidesportivo Na Muxima/QuiçamaConstrução E Apetr. Da Administração Municipal Da QuiçamaConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal De Demba ChioConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal Do Cabo LedoConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal Do MumbondoConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal Do QuixingeExtensão De Rede De Energia Elétrica Na Nova Urbanização - QuiçamaConstrução De Sistema De Abastecimento Água No Município Da QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Muxima -QuiçamaConstrução De Uma Escola T18, Na Muxima-LuandaConstrução De Uma Escola T18 No Cabo Ledo-LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Centro De Reabilitação Físca- MuximaConstrução 1 Centro Captação E Tratamento De Água - Kixinje QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Centro Médico Na QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Cabo Ledo- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde No Cabo Ledo-LuandaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quiçama Pcep

Construção De 1 Escola T12 No Bairro Jacaré I-Comuna Do BenficaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial - TalatonaConstrução De 1 Campo Polidesportivo No BenficaConstrução De 1 Campo Polidesportivo No Lar Do PatriotaConstrução De 1 Campo Polidesportivo No CamamaConstrução De 1 Campo Polidesportivo No Município De TalatonaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal De TalatonaConstrução De Uma Estação De Tratamento De Água Residuais - PatriotaEstudos Construção 1 Centro De Saúde Com Meios De Diagnóstico LuandaEstudos Para A Construção Do Parque Zé Du Na Cidade De LuandaConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Materno Infantil No FutungoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Talatona Pcep

1.960.000,00 2.018.800,00 2.018.800,00 1.960.000,00 57.345.124,00

401.742.655,00 148.826.830,00 2.245.119,00 2.312.473,00

816.463,00 1.632.928,00 32.520.670,00

587.240,00 92.192.377,00 408.231.929,00 405.793.426,00 340.332.072,00 691.191.083,00 328.354.547,00 328.354.546,00 20.988.068,00 21.061.947,00 43.102.487,00 33.914.729,00 178.074.077,00 190.554.373,00 2.721.546,00 26.433.293,00 23.383.099,00 19.542.706,00 263.777.167,00

21.951.925,00 87.053.794,00 164.989.781,00 128.766.812,00 164.989.781,00 65.668.650,00 618.583.860,00 34.225.665,00 2.312.473,00 2.245.119,00 90.068.537,00 263.777.167,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

275

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

371.358.401,00 115.384.546,00 11.277.807,00 244.656.064,00

39.984,00 24.162.341,00 24.162.341,00

87.766.531,00 87.766.531,00 9.800.000,00 9.800.000,00

Administração Da Cidade Do Kilamba

Administração Da Cidade Do Sequele

Administração Municipal Da Quiçama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,89% 29,17%

2,85% 61,86%

0,01% 6,11% 6,11%

89,96% 89,96% 10,04% 10,04%

395.520.742,00

97.566.531,00

6.647.538.759,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Viana

Vários Municípios -Luanda

5.916.751.959,00

1.893.202.075,00

Construção Do Posto Policial Do Calucango VianaConstrução E Apetrechamento Centro De Referência Do Zango IvConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Da Centralidade Km44Construção De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução Vala De Drenagem Viana Vale TaculaConstrução De 1 Campo Polidesportivo Em VianaAmpliação E Apetrechamento Da Escola N.º 5063 - CaopConstrução De 900 Casas Na Ilha Dourada E Zango IReabilitação E Ampliação Da Escola 5063, Bairro Caop C, Rua Do MindefApetrechamento Do Centro De Saúde De Referência Da Barra Do CuanzaApetrechamento Do Centro De Saúde De Referência Do Zango IiiConstrução De Uma Escola T18 Na Caop C VianaReabilitação E Ampliação Da Escola 5092 No Capalanga-LuandaRequalificação E Ampliação Santuario São Jose - CalumboConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Viana Pcep

Revitalização De Eixos Viários De LuandaRevitalização Dos Eixos Viários De Luanda Fase IiiConstrução Viadutos Varios Municipios-NacionalReabilitação De Pontos De Iluminação PúblicaReabilitação E Terraplanagem De 150km De EstradasConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaConstrução Do Canal De Macrodrenagem Da Lagoa Comarca, Via Expresso Luanda-VinaConstrução Do Canal De Macrodrenagem Da Lagoa Do Coelho, Via Expresso Luanda-VianaConstrução Do Canal De Macrodrenagem Da Lagoa Vanan, Via Expresso Luanda-Viana

23.800.528,00 29.425.306,00 136.117.295,00 71.837.494,00

3.487.405.448,00 618.988.249,00 219.104.357,00 52.655.074,00 153.569.599,00 364.175.694,00 359.187.472,00 51.142.214,00 71.546.703,00 14.019.359,00 263.777.167,00

868.117.842,00 685.685.242,00 52.654.869,00 102.826.492,00 52.953.505,00 69.699.001,00 1.960.000,00 57.345.124,00 1.960.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

276

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.014.124.166,00 934.056.065,00 100.681.552,00

1.972.033.725,00 7.352.824,00

3.633.414.593,00 3.633.414.593,00

10.525.979.993,00 7.240.854.857,00 599.765.327,00

2.684.021.863,00 1.337.946,00

2.882.357.876,00 2.882.357.876,00

13.177.870.416,00 9.709.251.820,00 430.013.551,00

2.740.305.295,00 298.299.750,00

2.202.467.782,00 2.202.467.782,00

4.055.688.791,00 2.015.808.993,00

76.594.082,00 1.960.551.543,00

2.734.173,00 1.712.994.712,00 1.712.994.712,00

27.102.385.084,00 16.671.396.762,00 1.179.116.765,00 9.251.284.120,00

587.437,00 2.077.964.515,00 2.077.964.515,00

Administração Municipal De Belas

Administração Municipal De Cacuaco

Administração Municipal De Icolo E Bengo

Administração Municipal De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

45,34% 14,05%

1,51% 29,67%

0,11% 54,66% 54,66%

78,50% 54,00%

4,47% 20,02%

0,01% 21,50% 21,50%

85,68% 63,13%

2,80% 17,82%

1,94% 14,32% 14,32%

70,31% 34,94%

1,33% 33,99%

0,05% 29,69% 29,69%

92,88% 57,13%

4,04% 31,70%

0,00% 7,12% 7,12%

13.408.337.869,00

15.380.338.198,00

5.768.683.503,00

29.180.349.599,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

277

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

15.994.799.526,00 11.286.410.961,00 1.208.440.253,00 3.497.010.931,00

2.937.381,00 1.936.430.578,00 1.936.430.578,00

11.674.947.091,00 7.877.423.946,00 1.093.313.053,00 2.703.655.830,00

554.262,00 1.687.881.321,00 1.687.881.321,00

1.820.661.223,00 709.633.888,00 1.198.807,00

1.109.828.528,00 2.421.646.626,00 2.421.646.626,00

2.358.268.350,00 2.358.268.350,00 2.025.880.093,00 2.025.880.093,00

533.922.293,00 337.933.624,00 20.788.860,00 171.427.218,00 3.772.591,00

675.859.891,00 350.102.429,00 62.246.218,00 262.966.168,00

Administração Municipal De Viana

Administração Municipal Do Cazenga

Administração Municipal Do Kilamba Kiaxi

Administração Municipal Do Talatona

Escola De Formação De Professores Garcia Neto

Escola Do Ii Ciclo Do Ensino Secundário Magistério Mutu-Ya-Kevela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,20% 62,94%

6,74% 19,50%

0,02% 10,80% 10,80%

87,37% 58,95%

8,18% 20,23%

0,00% 12,63% 12,63%

42,92% 16,73%

0,03% 26,16% 57,08% 57,08%

53,79% 53,79% 46,21% 46,21%

100,00% 63,29%

3,89% 32,11%

0,71%

95,71% 49,58%

8,81% 37,24%

17.931.230.104,00

13.362.828.412,00

4.242.307.849,00

4.384.148.443,00

533.922.293,00

706.141.891,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 173: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

278

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

545.076,00 30.282.000,00 30.282.000,00

23.089.510.368,00 19.388.031.555,00 1.379.779.660,00 2.315.266.760,00

6.432.393,00 74.611.820,00 74.611.820,00

8.574.026.840,00 3.664.153.280,00 302.882.815,00

4.334.211.228,00 272.779.517,00

42.832.855.302,00 3.004.055.157,00 177.598.980,00

30.589.838.228,00 9.061.362.937,00 14.470.021.492,00 14.470.021.492,00

3.943.933.652,00 1.756.679.173,00 123.214.621,00

2.063.938.918,00 100.940,00

76.825.434,00 76.825.434,00

5.386.740.857,00 2.394.274.730,00 181.106.145,00

2.811.359.982,00

Gabinete Provincial Da Educação De Luanda

Gabinete Provincial De Saúde De Luanda

Governo Provincial De Luanda

Hospital Do Kilamba Kiaxi

Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,08% 4,29% 4,29%

99,68% 83,70%

5,96% 10,00%

0,03% 0,32% 0,32%

100,00% 42,74%

3,53% 50,55%

3,18%

74,75% 5,24% 0,31%

53,38% 15,81% 25,25% 25,25%

98,09% 43,69%

3,06% 51,33%

0,00% 1,91% 1,91%

100,00% 44,45%

3,36% 52,19%

23.164.122.188,00

8.574.026.840,00

57.302.876.794,00

4.020.759.086,00

5.386.740.857,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 174: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

279

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

5.963.581.513,00 1.798.874.673,00 111.537.514,00

4.052.665.600,00 503.726,00

881.553.625,00 164.151.326,00 4.438.294,00

712.964.005,00

437.102.366,00 291.068.880,00 20.463.061,00 124.359.145,00 1.211.280,00

384.701.439,00 222.098.582,00 16.201.464,00 144.701.338,00 1.700.055,00

Hospital Geral De Luanda-Camama

Instituto De Planeamento E Gestão Urbana De Luanda

Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto

Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 30,16%

1,87% 67,96%

0,01%

100,00% 18,62%

0,50% 80,88%

100,00% 66,59%

4,68% 28,45%

0,28%

100,00% 57,73%

4,21% 37,61%

0,44%

5.963.581.513,00

881.553.625,00

437.102.366,00

384.701.439,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

280

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

5.831.692.830,00 5.762.646.217,00 5.719.794.234,00

19.527.861,00 23.324.122,00 69.046.613,00 69.046.613,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

31.804.701.293,00 16.244.402.471,00 16.244.402.471,00 1.190.428.596,00 1.190.428.596,00

13.401.263.966,00 5.109.608.166,00 8.291.655.800,00 968.606.260,00 968.606.260,00

8.186.630.868,00 8.186.630.868,00 8.186.630.868,00

79,53% 40,62% 40,62%

2,98% 2,98%

33,51% 12,78% 20,73%

2,42% 2,42%

20,47% 20,47% 20,47%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

6.058.591.499,00 6.058.591.499,00

7.465.700,00 7.465.700,00

181.119.487,00 180.139.487,00

980.000,00

10.558.291.572,00 983.044.893,00

9.279.213.238,00 232.224.624,00 26.151.509,00

37.657.308,00 37.657.308,00

14.619.678.409,00 9.037.491.776,00 394.565.369,00 495.537.172,00

15,15% 15,15%

0,02% 0,02%

0,45% 0,45% 0,00%

26,40% 2,46%

23,20% 0,58% 0,07%

0,09% 0,09%

36,56% 22,60% 0,99% 1,24%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.991.332.161,00 100,00%Total Geral:

39.991.332.161,00Total Geral: 100,00%

5.831.692.830,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De CabindaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

281

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaDesminagemExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E CriativasFomento Da Produção Da Indústria TransformadoraHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E TecnológicaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Controlo Das Fronteiras Nacionais E ImigraçãoMelhoria Do Saneamento BásicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

29.484.981.924,00 74.191.622,00 25.169.810,00

1.060.388.503,00 1.747.071.691,00

9.800,00 10.856.654,00 173.568.602,00

1.907.680.188,00 980.000,00

396.543.068,00 34.300.000,00 6.123.257,00

1.781.560.756,00 1.009.953.365,00

58.066.358,00 37.657.308,00

752.862.784,00 180.129.687,00

980.000,00 890.117.896,00 251.211.425,00 106.927.463,00

73,73% 0,19% 0,06% 2,65% 4,37% 0,00% 0,03% 0,43% 4,77% 0,00% 0,99% 0,09% 0,02% 4,45% 2,53% 0,15% 0,09%

1,88% 0,45% 0,00% 2,23% 0,63% 0,27%

%Programa Valor

39.991.332.161,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Ao Programa "Aprenda Brincando"/CabindaAquisição De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAssistencia Às Familias Com Crianças Afectadas Pelo Hiv/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 4 De AbrilCooperação Estrangeira Do Sector Da EducaçãoCooperação Estrangeira Do Sector Da SaúdeCuidados Primários De SaúdeDrenagem Sistema Captação Fomento Da Produção AgrícolaEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoLimpeza E SaneamentoManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção De Edifícios PúblicosManutenção Infra-Estruturas Artístico - Culturais E DespotivasOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

14.317.803,00 435.740.290,00 43.901.202,00 17.150.000,00 10.345.860,00 5.478.200,00 24.225.600,00 421.184.104,00 435.421.172,00 74.191.622,00 281.825.996,00 39.200.000,00 263.037.600,00 817.573.773,00 92.072.546,00 34.300.000,00 59.183.321,00 375.768.000,00 232.224.624,00

5.686.675.458,00

0,04% 1,35% 0,14% 0,05% 0,03% 0,02% 0,08% 1,31% 1,35% 0,23% 0,88% 0,12% 0,82% 2,54% 0,29% 0,11% 0,18% 1,17% 0,72%

17,67%

%Projecto / Actividade Valor 32.191.596.613,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

282

Prestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para TodosPromoção De Saúde PúblicaPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServiços De Assistência Social À Famílias E Pessoas VulneráveisServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal

9.497.003.453,00 12.343.998.213,00

263.037.596,00 137.306.096,00 34.300.000,00 81.535.010,00 20.700.836,00 13.436.511,00

980.000,00 40.916.358,00 394.565.369,00

29,50% 38,35% 0,82% 0,43% 0,11% 0,25% 0,06% 0,04% 0,00% 0,13% 1,23%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.799.735.548,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Buco Zau

Cabinda

123.782.244,00

381.372.443,00

6.489.783.180,00

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Belize-PcepConstrução De Escolas De 12salas De Aulas No Município De Belize-Pcep

Construção E Apetrechamento Do Posto Policial De Necuto Buco Zau** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Buco Zau-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Buco Zau-Pcep

Construção E Apetrechamento Centro Saúde Chimindele Buco Ngoio Cabinda**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 CasasReabilitação Do Centro Cultural De Chiloango Fase IiInstalação Ramal Mt E Bt, Iluminação Publica Urbanização Do ZongoloPavimentação Da Via Amilcar Cabral/Antigo Mercado Do GikaPavimentação Do Acesso À Rotunda Da República/Cabassango** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo CabindaConstrução De Drenagem Longitudinal E Transversal No Multiuso Do MbacaConstrução Estrada Terciária Cabinda Rua Das Forças Armadas - Extensão De 1,60 KmReabilitação Estrada Terciária Cabinda Rua Cr 2 - Ligando A Rua Da Missão Com A Do ComércReabilitação Estrada Terciária Cabinda Rua Da Missão - Extensão De 2,50 KmReabilitação Estrada Terciária Cabinda Rua Duque De Tchiazi (Aeroporto/Largo Do Ambiente)Reabilitação Estrada Terciária Cabinda Rua Manda Fama/Rotunda Da República - Extensão DeConstrução De Passeios Da Ponte Sobre Rio Lucola/Rotunda Da RepúblicaDesassoreamento Do Leito Do Rio Lucola - CabindaAmpliação E Opimização Das Eta´S 1 E 2 Em Cabinda - Fase IiConstrução De Infraestruras Interna Para 500 Casas ZôngoloForn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave Mão** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral Cabinda** Construção Do Mercado Do Bairro Gika CabindaConstrução Parque Estacionamento/Muro De Contenção Em Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda

61.891.122,00 61.891.122,00

9.800,00 257.580.399,00 61.891.122,00 61.891.122,00

60.116.000,00 809.827.432,00 99.461.763,00 173.568.602,00 277.587.667,00 173.746.754,00 71.101.896,00

980.000,00 6.248.679,00 3.769.548,00 6.552.341,00 9.376.470,00

416.298.767,00 256.552.133,00 251.211.425,00 28.685.400,00

980.000,00 6.123.257,00 51.171.106,00 58.378.862,00 10.856.654,00 166.330.309,00 258.217.492,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

283

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.446.629.608,00 471.310.637,00

Administração Municipal De Belize

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

77,57% 25,27%

1.864.928.241,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacongo

Vários Municípios-Cabinda

432.928.437,00

371.869.244,00

Construção De Estrada Do Mercado Cabassango, Estrada SubantandoConstrução Dos Troços Viários De Jamba A Tchizo CabindaReabilitação Apetrechamento Da Oficina Empresa Transportes CabindaConstrução E Apetrechamento Da Escola T 12 Do Chiweca CabindaResselagem Da Rua Duqui De Chiazi/Largo Centro Cultural ChiloangoResselagem Da Rua Largo Centro Cultural Chiloango Até Ponte Rio LucolaSinalização Do Casco Urbano E Arredores Da Cidade De CabindaAmpliação Da Eta Simindele Para 200m3 E Rede De DistribuiçãoAmpliação Da Rede De Distribuição De Água, Bairro Gika Cidade CabindaReabilitação Da Rotunda Do Pio À Rotunda Da Administração MunicipalReabilitação Da Rua Da MissãoConstrução E Apetrechamento Casa Mortuária Cabinda Morgue Central Da Província De CabindaConstrução Da Rua Papa Ngoma Na Cidade De Cabinda - Extensão 1,32 KmConst.Rua Rotunda Cabassango/Rotunda República Cidade Cabinda - Extensão 2,30 KmConstrução Da Rua Do 1 De Maio Na Cidade Cabinda - Extensão De 1,23 KmReabilitação Da Rua Das MangueirasReabilitação Da Rua Da RádioConstrução De Residencia T3 P/ Bakuma Principal MabokoloConstrução Do Murro De Vedação Do Espaço De Rituais Bakamas Do TchizoConstrução E Apetrechamento De 3 Casas Protocolares Em CabindaConstrução E Apetrechamento Posto Fronteiriço De Zenze Lucola-CabindaConstrução 500 Casas Sociais E Respectivas Infraestruturas, Em CabindaReabilitação Do Palácio Do GovernadorReabilitação Da Rua Por Detrás Do Estaleiro Da Emcica - Eta 1Reparação E Resselagem Da Rua Do ComércioConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cabinda-PcepConstrução Da Via De Acesso A Nova Ponte - Buco NgoioConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cabinda PcepReabilitação Estrada Nacional Nissan Ao Cruzamento Pavilhão MultiusoUniversidade Do Caio (Bridge)Reabilitação Da Rua Do Liombe À Rua Do Mbalala

Construção De Lavandaria No Novo Hospital De CacongoConstrução De Novo Reservatório De Água Do Luvula 1ª FaseConstrução De Edifício De Consultas Externas No Hospital Do Cacongo** Construção Da Escola Primária Do CacongoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cacongo-PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cacongo-Pcep

Programa De Água Para Todos - Cabinda 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cabinda 2015

646.381,00 134.049.480,00 13.944.293,00 63.908.716,00 155.494.355,00

980.000,00 204.940.633,00 225.136.427,00 127.324.730,00

980.000,00 70.914.545,00 277.006.064,00 124.009.262,00 4.019.497,00 22.495.517,00

980.000,00 70.914.545,00 5.558.815,00 7.465.700,00 980.000,00

180.129.687,00 851.259.379,00

980.000,00 980.000,00

152.788.202,00 61.891.122,00 214.394.062,00 61.891.122,00 217.940.781,00 37.657.308,00

980.000,00

48.220.968,00 980.000,00

66.120.133,00 193.825.092,00 61.891.122,00 61.891.122,00

980.000,00 370.889.244,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

284

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

35.242.479,00 940.076.492,00 418.298.633,00 418.298.633,00

2.048.573.428,00 634.573.870,00 55.180.336,00

1.358.819.222,00 418.298.633,00 418.298.633,00

5.948.625.127,00 3.120.364.589,00 203.842.952,00

2.624.417.586,00 1.514.369.790,00 1.514.369.790,00

1.624.751.391,00 613.059.286,00 54.272.292,00 957.419.813,00 596.129.921,00 596.129.921,00

7.985.270.931,00 2.709.715.022,00 169.168.971,00

4.137.805.913,00 968.581.025,00

5.239.533.891,00 5.239.533.891,00

3.086.356.433,00 1.342.367.862,00 101.038.441,00

1.642.950.130,00

Administração Municipal De Buco Zau

Administração Municipal De Cabinda

Administração Municipal De Cacongo

Governo Provincial De Cabinda

Hospital Provincial De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,89% 50,41% 22,43% 22,43%

83,04% 25,72%

2,24% 55,08% 16,96% 16,96%

79,71% 41,81%

2,73% 35,17% 20,29% 20,29%

73,16% 27,60%

2,44% 43,11% 26,84% 26,84%

60,38% 20,49%

1,28% 31,29%

7,32% 39,62% 39,62%

100,00% 43,49%

3,27% 53,23%

2.466.872.061,00

7.462.994.917,00

2.220.881.312,00

13.224.804.822,00

3.086.356.433,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 180: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

285

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

6.700.790.796,00 5.894.104.908,00 401.111.925,00 405.548.728,00

25.235,00

2.963.703.579,00 1.458.906.297,00 170.571.200,00

1.334.226.082,00

Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda

Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 87,96%

5,99% 6,05% 0,00%

100,00% 49,23%

5,76% 45,02%

6.700.790.796,00

2.963.703.579,00

100,00%

100,00%

Page 181: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

286

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

5.693.058.125,00 5.625.652.932,00 5.583.819.652,00

19.063.633,00 22.769.647,00 67.405.193,00 67.405.193,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.966.583.634,00 11.789.854.504,00 11.785.486.301,00

4.368.203,00 905.188.327,00 901.139.947,00 4.048.380,00

11.244.441.797,00 3.603.142.979,00 7.641.298.818,00 2.027.099.006,00 2.027.099.006,00 11.738.943.363,00 11.738.943.363,00 11.738.943.363,00

68,87% 31,27% 31,26%

0,01% 2,40% 2,39% 0,01%

29,82% 9,56%

20,27% 5,38% 5,38%

31,13% 31,13% 31,13%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

7.125.037.252,00 7.125.037.252,00

8.164.794.124,00 4.570.946.217,00 2.874.871.960,00 348.336.936,00 370.639.011,00

8.965.713.494,00 5.280.772.961,00 805.956.225,00

2.878.984.308,00

1.648.401.898,00 9.800.000,00

1.638.601.898,00

7.758.208.511,00 13.632.368,00

18,90% 18,90%

21,65% 12,12% 7,62% 0,92% 0,98%

23,78% 14,01% 2,14% 7,64%

4,37% 0,03% 4,35%

20,58% 0,04%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

37.705.526.997,00 100,00%Total Geral:

37.705.526.997,00Total Geral: 100,00%

5.693.058.125,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do ZaireÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

287

Acções CorrentesCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

22.707.345.148,00 252.350.000,00 274.282.848,00

6.282.947.747,00 11.706.780,00 1.065.996,00 75.600.790,00

2.987.846.002,00 548.238.585,00

2.906.655.865,00

9.155.160,00 9.155.160,00 22.537.696,00 131.061.579,00 476.697.396,00 54.707.713,00 722.385.009,00

526.221,00 45.225.859,00 49.000.000,00 9.800.000,00

127.235.443,00

60,22% 0,67% 0,73%

16,66% 0,03% 0,00% 0,20% 7,92% 1,45% 7,71%

0,02% 0,02% 0,06% 0,35% 1,26% 0,15% 1,92% 0,00% 0,12% 0,13% 0,03% 0,34%

%Programa Valor

37.705.526.997,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Combate À CóleraAcções De Fomento Da Produção AgropecuáriaApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CApoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisAquisição De Equipamento E Material Veterinário/ZaireCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasElaboração Do Plano Director ProvincialEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisGestão Dos Sistemas De Água Nos Municipios Do ZaireGestão E Tratamento De ResíduosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção Infra-Estruturas Artístico - Culturais E DespotivasOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPlano Integrado De Mobilidade E Transportes

9.800.000,00 252.350.000,00 9.155.160,00 34.121.074,00 9.800.000,00 54.707.713,00 49.000.000,00 9.155.160,00

653.131.758,00 19.600.000,00 58.800.000,00 422.738.994,00 29.400.000,00 182.122.219,00 394.556.400,00 47.040.000,00 137.200.000,00 563.652.000,00 348.336.936,00

7.757.824.455,00 45.225.859,00

0,04% 0,97% 0,04% 0,13% 0,04% 0,21% 0,19% 0,04% 2,51% 0,08% 0,23% 1,62% 0,11% 0,70% 1,51% 0,18% 0,53% 2,16% 1,34%

29,77% 0,17%

%Projecto / Actividade Valor 26.061.780.396,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

288

Prestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade Institucional

6.877.303.060,00 7.617.655.414,00 394.556.394,00 84.547.800,00

26,39% 29,23% 1,51% 0,32%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.643.746.601,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuimba

Mbanza Kongo

Nzeto

5.656.971.080,00

2.865.268.372,00

970.124.188,00

Reabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal Do CuimbaConstrução Da Via Urbana Rua Álvaro Buta No KuimbaConstrução Da Via Urbana Rua Da Terra Nova No KuimbaConstrução De Central Térmica No KuimbaConstrução Da Via Urbana Rua 10 De Dezembro No KuimbaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas Do Munucípio Do Cuimba-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas Do Munucípio Do Cuimba-PcepConstrução Da Vias Urbana Rua Da Terra Nova No Kuimba

Reabilitação E Ampliação Da Escola Dr. António Agostinho NetoConstrução Do Mercado Do Luvo/ZaireConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoConstrução De Um Edifício No Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução Um Edifício Para Técnicos Na Antiga Pista Em Mbanza CongoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Campo Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Madungo Em Mbanza CongoConstrução Da Via Urbana Da Rua 4 De Fevereiro Em Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Da Antiga Pista Mbanza CongoConstrução Da Via Urbana Radial 11 De NovembroConstrução Da Via Urbana Da Rua Posterior Do Bairro Martins KiditoConstrução Da Via Urbana Da KiangangaConstrução De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza CongoConstrução Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza CongoConstrução Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução Da Escola Nº 271 No Município De Mbanza CongoRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireReabilitação Igreja Mbanza Kongo KulumbimbiReabilitação Museu Mbanza Kongo Reabilitação E Ampliação Muesu Dos Reis Do KongoReabilitação Pontos De Água Mbanza Kongo Fonte De Agua NtentembuaReabilitação Pontos De Água Mbanza Kongo Requalificação Da Fonte De Água Kilumbo - M. KongoReabilitação Pontos De Água Mbanza Kongo Requalificação Da Fonte De Água Madungo - M. KongoReabilitação Pontos De Água Mbanza Kongo Requalificação Da Fonte De Água Santa - Mba. KongoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Mbanza Congo-PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas Do Munucípio De Mbanza Congo-Pcep

Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Do Kibonga No Nzeto

349.698.129,00 133.503.320,00 469.048.693,00

2.739.433.038,00 177.745.374,00 38.447.791,00 38.447.791,00

1.710.646.944,00

138.890.324,00 1.065.996,00 86.026.980,00 20.526.779,00 126.325.720,00 103.605.104,00 103.605.104,00 109.485.105,00 39.987.383,00 99.465.195,00 336.461.359,00 103.605.104,00 505.941.438,00 72.348.638,00 11.706.780,00 13.632.368,00 122.121.193,00 75.600.790,00 136.323.689,00 127.235.443,00 136.323.689,00 90.882.460,00 90.882.460,00 136.323.689,00 38.447.791,00 38.447.791,00

206.277,00 163.204.181,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

289

Despesas Correntes 1.867.141.135,00

Administração Municipal De Mbanza Kongo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

70,28%

2.656.755.919,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nóqui

Soyo

Tomboco

Vários Municípios-Zaire

727.933.465,00

688.199.817,00

539.761.813,00

195.487.866,00

Construção Da Via Urbana Rua Poder Popular No N´ZetoConstrução Da Via Rápida Urbana Do Kinganga No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Kimbango No N´ZetoConstrução De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No NzetoConstrução De Instituto Médio De Saúde/ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua 1º De Maio No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No NzetoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas Do Munucípio De Nzeto-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas Do Munucípio De Nzeto-Pcep

Construção De Um Hospital Municipal No NóquiConstrução Via Urbana No Mingiengie No NoquiConstrução Da Via Urbana Rua Do Bairro Ntongui No NoquiConstrução Da Via Urbanas Do Bairro Tongui Sede No NoquiConstrução De Central Térmica No NóquiConstrução Das Vias Urbanas Bairro Do NóquiConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas Do Munucípio Do Noqui-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas Do Munucípio Do Noqui-Pcep

Construção Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona SoyoConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução De Instituto Médio Politécnico /ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Mercado No SoyoConstrução Da Via Urbana Da Rua Principal Do SoyoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Paroquia No SoyoConstrução Da Via Urbana Da Rua Das 100 Casas No SoyoConstrução De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres SoyoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas Do Munucípio De Soyo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas Do Munucípio Do Soyo-Pcep

Construção Da Via Urbana Da Rua Do Mongo No TombocoConstrução Administração E Residências Dos Administradores KinximbaConstrução Da Via Urbana Rua Da Missão No TombocoConstrução Via Urbana Da Pista No TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Administração Municipal Do TombocoConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do TombocoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas Do Munucípio De Tomboco-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas Do Munucípio De Tomboco-Pcep

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos ZairePrograma-Água Para Todos Zaire 2015

103.605.105,00 197.116.546,00 184.393.899,00 111.229.212,00

73.190,00 66.700.098,00 66.700.098,00 38.447.791,00 38.447.791,00

92.671.916,00 103.605.104,00 103.605.105,00 39.987.382,00 167.222.827,00 143.945.549,00 38.447.791,00 38.447.791,00

66.700.098,00 22.537.696,00

453.031,00 103.605.104,00 103.605.105,00 103.605.105,00 144.097.997,00 66.700.099,00 38.447.791,00 38.447.791,00

109.966.427,00 4.348,00

103.795.664,00 137.510.486,00 66.700.099,00 44.889.207,00 38.447.791,00 38.447.791,00

131.061.579,00 64.426.287,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

290

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

960.321.237,00 67.580.958,00 834.713.300,00 4.525.640,00

789.614.784,00 789.614.784,00

1.514.837.594,00 1.018.898.057,00

31.020.121,00 464.919.416,00 371.411.971,00 371.411.971,00

1.438.154.180,00 857.324.378,00 80.916.940,00 499.912.862,00 436.796.883,00 436.796.883,00

2.003.360.608,00 1.422.915.920,00 108.785.802,00 466.971.348,00 4.687.538,00

371.411.971,00 371.411.971,00

3.302.132.001,00 2.297.813.620,00 160.243.034,00 837.215.347,00 6.860.000,00

371.411.971,00 371.411.971,00

1.582.425.217,00 1.133.816.943,00

Administração Municipal Do Cuimba

Administração Municipal Do Noqui

Administração Municipal Do Nzeto

Administração Municipal Do Soyo

Administração Municipal Do Tomboco

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

36,15% 2,54%

31,42% 0,17%

29,72% 29,72%

80,31% 54,02%

1,64% 24,65% 19,69% 19,69%

76,70% 45,73%

4,32% 26,66% 23,30% 23,30%

84,36% 59,92%

4,58% 19,66%

0,20% 15,64% 15,64%

89,89% 62,55%

4,36% 22,79%

0,19% 10,11% 10,11%

80,99% 58,03%

1.886.249.565,00

1.874.951.063,00

2.374.772.579,00

3.673.543.972,00

1.953.837.188,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 186: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

291

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

85.412.809,00 362.636.865,00

558.600,00 371.411.971,00 371.411.971,00

550.110.201,00 550.110.201,00

3.112.985.932,00 2.290.267.870,00 160.594.983,00 662.101.791,00

21.288,00

626.199.601,00 328.799.708,00 39.192.214,00 258.207.679,00

8.158.578.110,00 910.033.796,00 97.443.626,00

5.140.654.748,00 2.010.445.940,00 9.026.883.812,00 9.026.883.812,00

1.810.659.055,00 569.662.975,00 73.997.840,00

1.166.998.240,00

Centro Histórico De Mbanza Kongo

Gabinete Provincial De Educação Do Zaire

Gabinete Provincial De Saúde Do Zaire

Governo Provincial Do Zaire

Hospital Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,37% 18,56%

0,03% 19,01% 19,01%

100,00% 100,00%

100,00% 73,57%

5,16% 21,27%

0,00%

100,00% 52,51%

6,26% 41,23%

47,47% 5,30% 0,57%

29,91% 11,70% 52,53% 52,53%

100,00% 31,46%

4,09% 64,45%

550.110.201,00

3.112.985.932,00

626.199.601,00

17.185.461.922,00

1.810.659.055,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 187: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

292

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

994.976.293,00 983.195.879,00 975.884.674,00 3.331.752,00 3.979.453,00 11.780.414,00 11.780.414,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

52.761.127.877,00 26.966.923.209,00 26.966.923.209,00 2.184.431.642,00 2.184.431.642,00

20.333.456.689,00 9.759.850.886,00 10.573.605.803,00 3.276.316.337,00 3.276.316.337,00 15.116.232.096,00 15.116.232.096,00 15.116.232.096,00

77,73% 39,73% 39,73%

3,22% 3,22%

29,96% 14,38% 15,58%

4,83% 4,83%

22,27% 22,27% 22,27%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice

10.879.375.123,00 10.864.062.353,00

15.312.770,00

282.461.044,00 282.461.044,00

31.202.693.428,00 27.858.641.091,00 2.049.244.344,00 928.898.496,00 365.909.497,00

18.754.118.711,00 10.080.015.897,00 1.050.582.281,00 1.987.749.577,00 5.635.770.956,00

1.816.892.222,00 39.445.000,00 39.762.688,00

16,03% 16,01% 0,02%

0,42% 0,42%

45,97% 41,04% 3,02% 1,37% 0,54%

27,63% 14,85% 1,55% 2,93% 8,30%

2,68% 0,06% 0,06%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

67.877.359.973,00 100,00%Total Geral:

67.877.359.973,00Total Geral: 100,00%

994.976.293,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do UigeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

293

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E CriativasFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Saneamento BásicoValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

48.208.546.619,00 15.312.770,00 452.968.251,00 835.107.956,00 862.412.034,00 19.600.000,00 46.207.421,00

7.630.720.752,00 510.421.258,00 53.900.000,00 318.480.525,00 24.593.492,00 367.405.419,00 259.944.139,00

8.063.587.335,00 35.280.000,00 39.445.000,00 133.427.002,00

71,02% 0,02% 0,67% 1,23% 1,27% 0,03% 0,07%

11,24% 0,75% 0,08% 0,47% 0,04% 0,54% 0,38%

11,88% 0,05% 0,06% 0,20%

%Programa Valor

67.877.359.973,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAcções De Imunização (Pav)Apet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/UígeApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApoio A Actividades Desportivas E Recreativas Municipais E Comunais/UígeApoio Às Familias Mais CarentesAquisição De Máquinas,Equip. E FerramentasCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroComunicação Institucional E ImprensaCuidados Primários De SaúdeDesassoriamento E Manutenção De Valas De DrenagemEfemérides E Datas ComemorativasElaboração Do Plano Director Dos TransporteElaboração Do Projecto Do Terminal RodoviarioEstruturação Do Sistema De Mobilidade Urbana E Sinalização Rodoviaria CidadeEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFormação E Capacitação Funcionários Das Administrações MunicipaisFortalecimento Da Cadeia De Produção De SementesGestão E Manutenção Da Centralidade Do KilumossoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/UigeGestão E Tratamento De Residuos Solídos

19.600.000,00 452.968.251,00 13.879.250,00 201.880.000,00 133.427.002,00 39.445.000,00 32.303.309,00 24.593.492,00 9.046.424,00 6.743.424,00 6.743.424,00 6.743.424,00

145.720.279,00 1.741.684.688,00

41.160.000,00 27.695.422,00 24.500.000,00 19.600.000,00 46.207.421,00

1.127.303.984,00 15.312.770,00 26.155.224,00 37.494.378,00 68.649.810,00 35.280.000,00

0,03% 0,79% 0,02% 0,35% 0,23% 0,07% 0,06% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,25% 3,03% 0,07% 0,05% 0,04% 0,03% 0,08% 1,96% 0,03% 0,05% 0,07% 0,12% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor 57.421.769.388,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

294

Infraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPintura De Imóveis PúblicosPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrograma De Apoio E Fomento Da Produção Do CaféPrograma De Apoio E Fomento Das Actividades Culturais E RecreativasPrograma De Aquisição De Maquinas, Equipamentos E FerramentasProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade InstitucionalRequalificação E Criação De Zonas Verdes - Arborização Espaços VerdesServiços De Reabilitação Física

1.052.150.400,00 49.512.540,00

1.503.072.000,00 928.898.496,00

9.561.123.416,00 23.615.956,00

22.206.416.399,00 15.794.451.542,00

39.762.688,00 37.023.395,00 53.900.000,00 255.301.906,00

1.052.150.384,00 225.460.800,00 44.590.000,00 290.202.490,00

1,83% 0,09% 2,62% 1,62%

16,65% 0,04%

38,67% 27,51% 0,07% 0,06% 0,09% 0,44% 1,83% 0,39% 0,08% 0,51%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.455.590.585,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Alto Cauale

Ambuíla

Bembe

Buengas

Bungo

417.604.132,00

588.834.217,00

417.823.587,00

420.171.210,00

388.107.432,00

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kangola Blocos 8,9,10Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em KangolaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Alto Cauale-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Alto Cauale-Pcep/Uíge

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Ambuila Blocos 8,9,10Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em AmbuilaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Ambuila-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ambuila-Pcep/UígeConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/ Uíge Rep

Construcao E Apetrechamento Hospital Municipal Bembe Bloco 8,9,10Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No BembeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Bembe-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Bembe-Pcep/Uíge

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos BuengasConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Cuilo CambozoConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Nos Buengas NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Buengas-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Buengas-Pcep/Uíge

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No BungoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Bungo-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Bungo-Pcep/Uíge

64.354.108,00 23.762.164,00 164.743.930,00 164.743.930,00

64.354.108,00 84.830.924,00 23.762.164,00 187.589.909,00 182.172.634,00 46.124.478,00

29.940.326,00 23.537.993,00 182.172.634,00 182.172.634,00

36.417.186,00 9.704.378,00 9.704.378,00

182.172.634,00 182.172.634,00

23.762.164,00 182.172.634,00 182.172.634,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

295

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Damba

Dange-Quitexe

Maquela Do Zombo

Milunga

Mucaba

Negage

Pombo

Puri

Quimbele

393.909.066,00

364.345.268,00

734.890.666,00

463.345.044,00

477.631.082,00

947.077.674,00

388.107.431,00

364.345.268,00

425.413.444,00

Estudos Para Reabilitação Das Ruas Da Damba UigeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na DambaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Damba-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Damba-Pcep/Uíge

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Dange-Quitexe-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Dange Quitexe-Pcep/Uíge

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MaquelaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica LuaiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Sacandica 1Construção E Apetrechamento De Uma Escola 6 Salas No Sacandica KinfukuConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Maquela Zombo-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Maquela Zombo-Pcep/UígeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Maquela Do Zombo Rep

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MilungaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em MacoloConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau KissangConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas Em Massau 1Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Milunga-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Milunga-Pcep/UígeConstrução E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Milunga/ Uíge Rep

Costrução E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba 2 UigeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba UigeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Mucaba-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Mucaba - Pcep

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No NegageConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Negage-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Negage-Pcep/UígeConstrução, Apetrechamento E Instalações De 5 Escolas De 24 Salas Na Província Do Uíge

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza PomboConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Sanza Pombo-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Sanza Pombo-Pcep/Uíge

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Puri-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Puri-Pcep/Uíge

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em QuimbeleConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No Alto ZazaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Quimbele-Pcep/Uíge

5.801.633,00 23.762.165,00 182.172.634,00 182.172.634,00

182.172.634,00 182.172.634,00

63.942.323,00 9.704.378,00 9.704.378,00 9.704.378,00

182.172.634,00 182.172.634,00 277.489.941,00

23.762.164,00 9.704.378,00 9.704.378,00 9.704.378,00

182.172.634,00 182.172.634,00 46.124.478,00

56.642.906,00 56.642.908,00 182.172.634,00 182.172.634,00

52.539.122,00 182.172.634,00 182.172.634,00 530.193.284,00

23.762.163,00 182.172.634,00 182.172.634,00

182.172.634,00 182.172.634,00

51.363.798,00 9.704.378,00

182.172.634,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

296

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

431.728.257,00 104.533.815,00 7.615.806,00

319.578.636,00 688.358.357,00 688.358.357,00

823.903.940,00 299.768.395,00 20.268.633,00 503.866.912,00 658.861.657,00 658.861.657,00

779.975.103,00 224.855.729,00

Administração Municipal Da Cangola

Administração Municipal Da Damba

Administração Municipal De Buengas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

38,54% 9,33% 0,68%

28,53% 61,46% 61,46%

55,57% 20,22%

1,37% 33,98% 44,43% 44,43%

54,21% 15,63%

1.120.086.614,00

1.482.765.597,00

1.438.836.760,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Songo

Uíge

Vários Municípios-Uíge

436.415.372,00

2.161.381.444,00

1.066.188.248,00

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Quimbele-Pcep/Uíge

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No SongoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Songo-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Songo-Pcep/Uíge

Reabilitação Da Estrada Do Bairro Candombe Novo No UígeReabilitação Da Estrada Do Kimpa Vita No UígeReabilitação Das Ruas Da Cidade Do UigeReabilitação Hospital Municípal UígeConstrução De Uma Escola De 30 Salas De Aulas Uige/NguenguéConstrução Da Unidade Da Policia De Intervenção Rapida No UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Uíge-Pcep/UígeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Uíge-Pcep/UígeConstrução De Edificio 20 Salas De Aulas Universidade K. Vita Uíge Replica

Programa Agua Para Todos Uíge 2015Construção 1 Administração Municipal No Bembe - Uige.Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Uíge

182.172.634,00

66.652.829,00 187.589.909,00 182.172.634,00

396.130.843,00 378.051.435,00 88.229.756,00 41.291.869,00 97.566.384,00 282.461.044,00 67.156.917,00 77.093.994,00 23.762.163,00 187.589.909,00 182.172.634,00 339.874.496,00

510.421.258,00 257.011.381,00 298.755.609,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

297

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

44.402.540,00 510.716.834,00 658.861.657,00 658.861.657,00

1.161.073.335,00 257.886.222,00 16.028.209,00 887.158.904,00 658.861.657,00 658.861.657,00

543.651.791,00 41.795.384,00 3.561.075,00

498.295.332,00 658.861.657,00 658.861.657,00

1.272.093.516,00 404.987.797,00 40.556.472,00 826.015.147,00

534.100,00 658.861.657,00 658.861.657,00

946.264.201,00 315.639.182,00 16.573.576,00 614.050.463,00

980,00 658.861.657,00 658.861.657,00

346.604.261,00 64.949.377,00 3.604.374,00

278.050.510,00

Administração Municipal De Maquela Do Zombo

Administração Municipal De Mucaba

Administração Municipal De Quimbele

Administração Municipal De Sanza Pombo

Administração Municipal Do Ambuila

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

3,09% 35,50% 45,79% 45,79%

63,80% 14,17%

0,88% 48,75% 36,20% 36,20%

45,21% 3,48% 0,30%

41,44% 54,79% 54,79%

65,88% 20,97%

2,10% 42,78%

0,03% 34,12% 34,12%

58,95% 19,66%

1,03% 38,26%

0,00% 41,05% 41,05%

32,24% 6,04% 0,34%

25,86%

1.819.934.992,00

1.202.513.448,00

1.930.955.173,00

1.605.125.858,00

1.075.237.301,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

298

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

728.633.040,00 728.633.040,00

601.021.593,00 64.725.786,00 12.451.197,00 523.844.610,00 874.096.155,00 874.096.155,00

599.824.752,00 90.958.798,00 17.080.552,00 491.785.402,00 658.861.657,00 658.861.657,00

386.227.424,00 78.065.424,00 3.956.750,00

304.205.250,00 658.861.657,00 658.861.657,00

2.402.099.226,00 1.290.550.599,00 123.460.225,00 985.781.190,00 2.307.212,00

658.861.657,00 658.861.657,00

570.542.607,00 81.248.372,00 7.810.774,00

481.483.461,00 658.861.657,00 658.861.657,00

Administração Municipal Do Bembe

Administração Municipal Do Bungo

Administração Municipal Do Milunga

Administração Municipal Do Negage

Administração Municipal Do Puri

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

67,76% 67,76%

40,74% 4,39% 0,84%

35,51% 59,26% 59,26%

47,65% 7,23% 1,36%

39,07% 52,35% 52,35%

36,96% 7,47% 0,38%

29,11% 63,04% 63,04%

78,48% 42,16%

4,03% 32,20%

0,08% 21,52% 21,52%

46,41% 6,61% 0,64%

39,16% 53,59% 53,59%

1.475.117.748,00

1.258.686.409,00

1.045.089.081,00

3.060.960.883,00

1.229.404.264,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 194: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

299

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

419.034.691,00 109.593.608,00 11.218.911,00 298.222.172,00 658.861.657,00 658.861.657,00

1.109.688.438,00 382.158.513,00 42.871.387,00 673.912.395,00 10.746.143,00 664.278.932,00 664.278.932,00

1.559.570.224,00 108.487.046,00 6.664.000,00

1.444.002.116,00 417.062,00

705.570.801,00 705.570.801,00

4.623.877.356,00 2.580.311.703,00 232.954.512,00

1.797.352.672,00 13.258.469,00

20.187.724.381,00 17.258.339.632,00 1.352.262.123,00 1.577.119.598,00

3.028,00

9.875.724.054,00 1.945.029.433,00 120.975.859,00

Administração Municipal Do Quitexe

Administração Municipal Do Songo

Administração Municipal Do Uíge

Gabinete Provincial Da Saúde Do Uíge

Gabinete Provincial De Educação Do Uíge

Governo Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

38,88% 10,17%

1,04% 27,67% 61,12% 61,12%

62,55% 21,54%

2,42% 37,99%

0,61% 37,45% 37,45%

68,85% 4,79% 0,29%

63,75% 0,02%

31,15% 31,15%

100,00% 55,80%

5,04% 38,87%

0,29%

100,00% 85,49%

6,70% 7,81% 0,00%

70,12% 13,81%

0,86%

1.077.896.348,00

1.773.967.370,00

2.265.141.025,00

4.623.877.356,00

20.187.724.381,00

14.083.540.638,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 195: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

300

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

4.560.931.863,00 3.248.786.899,00 4.207.816.584,00 4.207.816.584,00

4.120.498.727,00 1.263.038.394,00 100.114.667,00

2.757.083.222,00 262.444,00

Hospital Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

32,38% 23,07% 29,88% 29,88%

100,00% 30,65%

2,43% 66,91%

0,01%

4.120.498.727,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

301

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

678.381.101,00 670.349.144,00 665.364.318,00 2.271.610,00 2.713.216,00 8.031.957,00 8.031.957,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

32.064.698.147,00 16.512.113.627,00 16.512.113.627,00 1.143.263.919,00 1.143.263.919,00

11.016.158.550,00 4.421.906.832,00 6.594.251.718,00 3.393.162.051,00 3.393.162.051,00 11.204.205.044,00 11.204.205.044,00 11.204.205.044,00

74,11% 38,16% 38,16%

2,64% 2,64%

25,46% 10,22% 15,24%

7,84% 7,84%

25,89% 25,89% 25,89%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Prisões Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

7.831.851.422,00 7.831.851.422,00

20.742.507,00 1.054.307,00 19.688.200,00

13.339.483.355,00 5.360.726.955,00 6.999.419.775,00 348.336.936,00 630.999.689,00

11.275.426.871,00 7.041.715.189,00 618.911.256,00 788.562.646,00

2.826.237.780,00

3.139.555.972,00 45.701.330,00

3.071.216.642,00

18,10% 18,10%

0,05% 0,00% 0,05%

30,83% 12,39% 16,18% 0,81% 1,46%

26,06% 16,27% 1,43% 1,82% 6,53%

7,26% 0,11% 7,10%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

43.268.903.191,00 100,00%Total Geral:

43.268.903.191,00Total Geral: 100,00%

678.381.101,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BengoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

302

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaDesminagemExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Saneamento BásicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaValorização Da Família E Reforço Das Competências Familiares

28.172.913.921,00 62.702.460,00 59.761.837,00 130.792.072,00

1.415.656.308,00 4.210.986,00

2.762.881.182,00 22.638.000,00

1.487.815.750,00 2.122.245,00

89.401.990,00 1.594.290.239,00 458.498.017,00

4.660.617.820,00 1.799.567.687,00 387.559.031,00 50.169.809,00 30.699.506,00

65,23% 0,15% 0,14% 0,30% 3,28% 0,01% 6,40% 0,05% 3,44% 0,00%

0,21% 3,69% 1,06%

10,79% 4,17% 0,90% 0,12% 0,07%

%Programa Valor

43.192.298.860,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções Com Crianças De RuaAcções De Apoio Ao CarnavalApetrechamento Das Novas Unidades EscolaresApetrechamento Das Novas Unidades HospitalaresApoio E Assistência A Pessoa Idosa Em Situação De VulnerabilidadeAquisição De Meios E Equipamento De TransporteAquisição E Manutenção De Transportes SanitáriosCampanha Agrícola 2018/2022Cuidados Primários De SaúdeDesassoreamento De Colectores E Valas De DrenagemDesporto, Lazer E RecreaçãoEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisImplementação Do Sistema De Gestão De InformaçãoInformatizaçãodos Serviços Dos Gabinetes ProvinciaisInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutencao Da Morgue/BengoManutenção Da Fabrica De Gases Medicinais/BengoManutenção Da InsineradoraManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção De Infra-Estrutura AdministrativasOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPlano De Requalificação De Zonas Verdes Da ProvínciaPlano Integrado De Mobilidade E Transportes

14.694.130,00 16.464.000,00 87.937.272,00 184.219.542,00 11.011.306,00 82.423.978,00 205.532.126,00 89.401.990,00 653.131.758,00 13.860.043,00 11.343.961,00 422.738.994,00 34.986.000,00 15.025.460,00 394.556.400,00 35.666.109,00 44.161.250,00 79.490.250,00 91.857.156,00 53.713.194,00 563.652.000,00 348.336.936,00

9.312.158.016,00 24.700.163,00 14.954.800,00

0,05% 0,05% 0,27% 0,57% 0,03% 0,26% 0,64% 0,28% 2,03% 0,04% 0,04% 1,32% 0,11% 0,05% 1,23% 0,11% 0,14% 0,25% 0,29% 0,17% 1,75% 1,08%

28,98% 0,08% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 32.136.969.654,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

303

Prestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção A Doença De SonoPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrevenção E Combate Às Grandes EndemiasPrograma Alargado De Vacinação (Pav)Programa De Combate A MaláriaProgramação De Divulgação Do Potencial TurísticoProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto De Contenção Da BilharezioseProjecto De Formação Dos InspectoresProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade InstitucionalRemoção De Obstáculos E Engenhos ExplosivosTerraplanagem Das Vias SecundáriasTerraplanagem Das Vias Terciárias.

8.238.122.848,00 9.922.255.949,00

7.454.076,00 19.688.200,00 13.290.616,00 53.625.716,00 31.843.545,00 14.601.876,00 31.007.200,00 7.173.600,00 12.691.000,00 394.556.394,00 84.547.800,00 22.638.000,00 232.554.000,00 244.902.000,00

25,63% 30,87% 0,02% 0,06% 0,04% 0,17% 0,10% 0,05% 0,10% 0,02% 0,04% 1,23% 0,26% 0,07% 0,72% 0,76%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.055.329.206,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Bula-Atumba

Dande

Dembos

1.061.060.067,00

1.571.089.735,00

3.825.814.711,00

873.221.303,00

Reabilitação Estrada Terciária AmbrizReabilitação Passeios E Lancis AmbrizConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Ambriz-Pcep/BengoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ambriz-Pcep/Bengo

Pavimentação, Asfaltagem De 7 Km De Estrada Caculo Bula Atumba BengoReabilitação Terraplanagem Bula AtumbaConstrução E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução De 1 Escola 12 Salas Do Iº Ciclo Kiage Bula Atumba BengoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Bula Atumba-Pcep/BengoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Bula Atumba-Pcep/Bengo

Pavimentação, Asfaltagem De 7 Km De Estrada Nas Mabubas Caxito BengoConstrução De Escola 12 Salas Iº Ciclo No Sassa Caria BengoConstrução E Apetrechamento Escolas 1 Salas No Kibonga Em Kicabo BengoConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoReabilitação Passeios E Lancis DandeReabilitação Do Hospital Provincial/BengoProjecto De Drenagem De CaxitoConstrução Captação, Rede Abastecimento De Agua KicaboConstrução, Apetrechamento 12 Salas Escola Iºciclo No Ulua Dande BengoConstrução E Apetrechamento De Escola Iºciclo No Sarico Dande BengoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Dande-Pcep/Bengo

Construção De Escola Do Iºciclo C/12 Salas Aldeia Quesso Dembos BengoConstrução E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/Bengo

151.846.365,00 99.223.616,00 404.995.043,00 404.995.043,00

352.061.722,00 152.677.339,00 156.129.986,00 100.230.602,00 404.995.043,00 404.995.043,00

17.569.884,00 53.314.244,00 126.508.377,00 945.875.538,00 129.491.238,00 17.008.546,00

1.785.707.644,00 135.672.139,00 105.724.860,00 103.947.198,00 404.995.043,00

7.068.156,00 129.737.765,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

304

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

1.183.377.709,00 463.032.140,00 32.157.578,00 688.168.391,00

19.600,00 1.187.207.745,00 1.187.207.745,00

1.875.693.847,00 847.950.288,00 84.008.622,00 940.453.934,00 3.281.003,00

879.327.064,00 879.327.064,00

1.731.628.941,00 918.873.296,00 72.467.332,00

Administração Municipal De Bula Atumba

Administração Municipal De Nambuangongo

Administração Municipal Do Ambriz

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

49,92% 19,53%

1,36% 29,03%

0,00% 50,08% 50,08%

68,08% 30,78%

3,05% 34,14%

0,12% 31,92% 31,92%

57,91% 30,73%

2,42%

2.370.585.454,00

2.755.020.911,00

2.990.096.579,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Nambuangongo

Pango Aluquém

Vários Municípios-Bengo

1.001.873.929,00

818.228.004,00

1.904.041.457,00

Construção De 1 Escola 12 Salas Iº Ciclo No Gombe Do Piri BengoReabilitação Passeios E Lancis DembosConstrução Escola 12 Salas Iº Ciclo Catende Dembos BengoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Dembos-Pcep/Bengo

Construção 1 Escola Do Iºciclo No Onzo Em Nambuangongo BengoReabilitação Estrada Terciária NambuangongoEstudo, Construção E Apetrechamento De 2 Cics Em NambuangongoConstrução De Escola 12 Salas Do Iº Ciclo Kimbage Nambuangongo BengoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Nambuangongo-Pcep/Bengo

Pavimentação, Asfaltagem 7 Km De Estrada Quita E Kimbundo BengoConstrução De 2 Residências Protocolares No Pango AluquemConstrução Do Comando Da Polícia Do Pango Aluquém BengoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Pango Aluguém-Pcep/BengoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Pango Aluguém-Pcep/Bengo

Programa Água Para Todos/BengoConstrução De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/BengoConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015

158.135.473,00 132.621.458,00 40.663.408,00 404.995.043,00

189.043.580,00 272.340.292,00 4.468.479,00

131.026.535,00 404.995.043,00

2.972.625,00 4.210.986,00 1.054.307,00

404.995.043,00 404.995.043,00

307.628.973,00 2.122.245,00

1.594.290.239,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

305

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

731.568.328,00 8.719.985,00

1.258.467.638,00 1.258.467.638,00

2.320.185.307,00 1.239.727.360,00 104.129.039,00 969.120.028,00 7.208.880,00

920.845.530,00 920.845.530,00

1.273.549.893,00 678.305.581,00 51.177.412,00 531.731.151,00 12.335.749,00

1.104.506.475,00 1.104.506.475,00

1.457.566.432,00 706.736.669,00 48.993.157,00 694.945.755,00 6.890.851,00

778.523.814,00 778.523.814,00

1.768.640.235,00 1.387.457.010,00 189.379.843,00 186.756.382,00 5.047.000,00

6.527.816.292,00 6.084.446.467,00 220.549.132,00 218.866.270,00

Administração Municipal Do Dande

Administração Municipal Do Pango Aluquem

Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi

Gabinete Provincial Da Saúde Do Bengo

Gabinete Provincial De Educação Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

24,47% 0,29%

42,09% 42,09%

71,59% 38,25%

3,21% 29,90%

0,22% 28,41% 28,41%

53,55% 28,52%

2,15% 22,36%

0,52% 46,45% 46,45%

65,18% 31,61%

2,19% 31,08%

0,31% 34,82% 34,82%

100,00% 78,45% 10,71% 10,56%

0,29%

100,00% 93,21%

3,38% 3,35%

3.241.030.837,00

2.378.056.368,00

2.236.090.246,00

1.768.640.235,00

6.527.816.292,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

306

Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

3.954.423,00

10.830.519.525,00 2.709.699.302,00 154.071.565,00

4.665.077.659,00 3.301.670.999,00 5.075.326.778,00 5.075.326.778,00

1.254.555.419,00 545.051.411,00 45.598.429,00 645.107.018,00 18.798.561,00

1.841.164.547,00 930.834.103,00 140.731.810,00 744.363.634,00 25.235.000,00

Governo Provincial Do Bengo

Hospital Geral Da Barra Do Dande

Hospital Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,06%

68,09% 17,04%

0,97% 29,33% 20,76% 31,91% 31,91%

100,00% 43,45%

3,63% 51,42%

1,50%

100,00% 50,56%

7,64% 40,43%

1,37%

15.905.846.303,00

1.254.555.419,00

1.841.164.547,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

307

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

1.520.394.840,00 1.502.393.529,00 1.491.221.484,00

5.091.156,00 6.080.889,00 18.001.311,00 18.001.311,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.185.246.334,00 13.028.422.584,00 13.028.422.584,00 1.079.006.520,00 1.079.006.520,00

13.190.370.109,00 6.498.151.039,00 6.692.219.070,00 887.447.121,00 887.447.121,00

8.857.690.221,00 8.857.690.221,00 8.857.690.221,00

76,09% 35,17% 35,17%

2,91% 2,91%

35,61% 17,54% 18,07%

2,40% 2,40%

23,91% 23,91% 23,91%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários

6.951.310.649,00 635.924,00

6.950.674.725,00

8.982.003.291,00 4.880.116.767,00 3.136.664.983,00 580.561.560,00 359.268.000,00

25.391.981,00 25.391.981,00

13.822.475.679,00 8.419.563.427,00 1.445.154.889,00 1.120.470.724,00 2.837.286.639,00

529.890.080,00 529.890.080,00

2.567.781.513,00

18,77% 0,00%

18,76%

24,25% 13,17% 8,47% 1,57% 0,97%

0,07% 0,07%

37,31% 22,73% 3,90% 3,02% 7,66%

1,43% 1,43%

6,93%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

37.042.936.555,00 100,00%Total Geral:

37.042.936.555,00Total Geral: 100,00%

1.520.394.840,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:

Page 203: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

308

Acções CorrentesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento Integral Da JuventudeDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Da Inovação E Transferência De Tecnologia

25.808.200.399,00 216.209.217,00 148.354.945,00 19.600.000,00 28.988.989,00 334.031.857,00

4.733.228.800,00 36.167.670,00

2.200.705.990,00

24.500.000,00 24.500.000,00

1.789.534.214,00 35.429.940,00 117.600.000,00

1.165.371.069,00 251.213.639,00 25.391.981,00

69,83% 0,58% 0,40% 0,05% 0,08% 0,90%

12,81% 0,10% 5,95%

0,07% 0,07% 4,84% 0,10% 0,32% 3,15% 0,68% 0,07%

%Programa Valor

36.959.028.710,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão De Centros InfantisApoio A Extenção RuralApoio Ao Escoamento Da ProduçãoAssistência Da Rede De Distribuição Eléctrica.Campanha Sobre Prevenção Da Sinistralidade RodoviáriaCentro Social Recreativo E CulturalComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeDesenvolvimento ComunitárioEducação Ambiental A Nivel NacionalEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPlano Executivo De Apoio A Juventude / Cuanza NortePrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteServiços Comunitários

21.413.000,00 24.905.021,00 24.500.000,00 58.800.000,00 117.600.000,00 250.448.541,00 7.350.000,00

1.088.552.930,00 19.600.000,00 251.213.639,00 25.480.000,00 704.564.990,00 657.594.000,00 939.420.000,00 580.561.560,00

5.472.390.587,00 24.500.000,00

7.181.689.692,00 12.698.765.645,00

657.593.990,00 140.913.000,00 11.591.535,00 55.366.378,00

0,07% 0,08% 0,08% 0,19% 0,38% 0,81% 0,02% 3,51% 0,06% 0,81% 0,08% 2,27% 2,12% 3,03% 1,87%

17,64% 0,08%

23,16% 40,94% 2,12% 0,45% 0,04% 0,18%

%Projecto / Actividade Valor 31.014.814.508,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

309

Município / Projecto / Actividade Total

5.944.214.202,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambaca

Banga

Bolongongo

Cambambe

Cazengo

Golungo Alto

Lucala

Ngonguembo

361.187.323,00

196.285.726,00

295.273.522,00

403.100.305,00

2.222.264.849,00

75.135.474,00

2.005.488.387,00

177.280.736,00

Asfaltagem Da Vila De CamabatelaConstrução Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Ambaca-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ambaca-Pcep Cuanza Norte

Construção Do Hospital Municipal Da BangaConstrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica Da BangaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Banga-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Banga-Pcep/Cuanza Norte

Construção Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No BolongongoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Bolongongo-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Bolongongo-Pcep/Cuanza Norte

Construção Da Casa Da Juventude Em CambambeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cambambe-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cambambe-Pcep/Cuanza Norte

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuanza Norte 2015Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 22 Salas No CazengoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 22 Salas Em NdalatandoConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoReabilitação E Ampliação Da Escola Superior PolitécnicaAsfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.Construção E Apetrechamento De 1 Centro Medico No Catome De CimaReabilitação Escola Secundária Do Iº E Iiº Ciclo Cazengo Com 14 Salas De Aulas Bairro TengaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cazengo-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cazengo-Pcep/Cuanza Norte

Construção Do Hospital Municipal Do Golungo AltoConstrução Do Tribunal Municipal Do Golungo AltoReabilitação Estrada Terciária Golungo Alto (Açude À Cerca)Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Golungo Alto-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Golungo Alto-Pcep/Cuanza Norte

Construção Do Hospital Municipal Do LucalaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola 22 Salas No DondoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Lucala-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Lucala-Pcep/Cuanza NorteContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoElectrificação De Três Municípios Na Província Do Cuanza Norte

Projecto Água Para Todos Gonguembo PcpInstalação Rede De Distribuição De Energia Eléctrica Gonguembo

76.545.582,00 215.573.293,00 34.534.224,00 34.534.224,00

1.016.734,00 126.200.544,00 34.534.224,00 34.534.224,00

226.205.074,00 34.534.224,00 34.534.224,00

334.031.857,00 34.534.224,00 34.534.224,00

1.789.534.214,00 136.131.832,00 77.631.015,00 8.548.633,00 25.391.981,00 55.051.943,00 31.917.794,00 28.988.989,00 34.534.224,00 34.534.224,00

553.857,00 635.924,00

4.877.245,00 34.534.224,00 34.534.224,00

562.041,00 63.936.097,00 99.429.287,00 34.534.224,00 1.960.000,00

1.805.066.738,00

196.000,00 43.233.634,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

310

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

1.840.708.032,00 770.689.906,00 53.805.968,00

1.016.212.158,00 363.584.837,00 363.584.837,00

698.828.362,00 369.304.594,00 25.834.661,00 303.493.107,00

196.000,00 364.346.123,00 364.346.123,00

859.735.801,00 322.967.759,00 31.650.384,00 505.117.658,00 363.584.837,00 363.584.837,00

2.580.022.338,00 1.323.461.697,00

96.481.226,00

Administração Municipal De Ambaca

Administração Municipal De Banga

Administração Municipal De Bolongongo

Administração Municipal De Cambambe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,51% 34,96%

2,44% 46,10% 16,49% 16,49%

65,73% 34,74%

2,43% 28,55%

0,02% 34,27% 34,27%

70,28% 26,40%

2,59% 41,29% 29,72% 29,72%

87,65% 44,96%

3,28%

2.204.292.869,00

1.063.174.485,00

1.223.320.638,00

2.943.607.175,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quiculungo

Samba Caju

Samba Cajú

78.988.623,00

69.068.448,00

60.140.809,00

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Ngonguembo-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ngonguembo-Pcep/Cuanza Norte

Reabilitação Estrada Terciária Quiculungo Bairro Khezo A Sede Com 9kmConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quiculungo-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quiculungo-Pcep/Cuanza Norte

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Lsamba Cajú-Pcep/Cuanza NorteConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Samba Cajú-Pcep/Cuanza Norte

Construção Do Hospital Municipal Do Samba CajúConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 22 Salas No Samba Cajú

99.316.878,00 34.534.224,00

9.920.175,00 34.534.224,00 34.534.224,00

34.534.224,00 34.534.224,00

1.379.514,00 58.761.295,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

311

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.149.957.657,00 10.121.758,00 363.584.837,00 363.584.837,00

3.248.965.033,00 1.842.677.624,00 119.307.131,00

1.286.765.658,00 214.620,00

395.502.631,00 395.502.631,00

1.516.252.185,00 486.266.744,00 42.740.659,00 985.925.775,00 1.319.007,00

427.220.373,00 427.220.373,00

1.603.987.521,00 555.828.566,00 57.290.669,00 985.968.286,00 4.900.000,00

427.656.313,00 427.656.313,00

1.353.200.674,00 803.427.018,00 58.350.089,00 479.882.659,00 11.540.908,00 363.584.837,00 363.584.837,00

1.128.683.203,00 749.903.960,00

Administração Municipal De Cazengo

Administração Municipal De Gonguembo

Administração Municipal De Lucala

Administração Municipal De Quiculungo

Administração Municipal De Samba Cajú

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

39,07% 0,34%

12,35% 12,35%

89,15% 50,56%

3,27% 35,31%

0,01% 10,85% 10,85%

78,02% 25,02%

2,20% 50,73%

0,07% 21,98% 21,98%

78,95% 27,36%

2,82% 48,53%

0,24% 21,05% 21,05%

78,82% 46,80%

3,40% 27,95%

0,67% 21,18% 21,18%

75,64% 50,25%

3.644.467.664,00

1.943.472.558,00

2.031.643.834,00

1.716.785.511,00

1.492.268.040,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

312

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

72.008.685,00 303.237.658,00 3.532.900,00

363.584.837,00 363.584.837,00

1.042.712.530,00 545.531.448,00 26.021.132,00 470.079.010,00 1.080.940,00

363.857.673,00 363.857.673,00

740.203.849,00 524.144.513,00 64.556.446,00 151.410.000,00

92.890,00

2.091.985.979,00 1.582.180.939,00 205.016.710,00 297.773.000,00 7.015.330,00

7.249.508.253,00 2.094.266.704,00 163.601.304,00

4.144.207.477,00 847.432.768,00

5.061.182.923,00 5.061.182.923,00

2.041.312.575,00 976.173.346,00 55.739.222,00

1.009.400.007,00

Administração Municipal Do Golungo Alto

Gabinete Provincial Da Saúde Cuanza Norte

Gabinete Provincial De Educação Do Cuanza Norte

Governo Provincial Do Cuanza-Norte

Hospital Provincial Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,83% 20,32%

0,24% 24,36% 24,36%

74,13% 38,78%

1,85% 33,42%

0,08% 25,87% 25,87%

100,00% 70,81%

8,72% 20,46%

0,01%

100,00% 75,63%

9,80% 14,23%

0,34%

58,89% 17,01%

1,33% 33,66%

6,88% 41,11% 41,11%

100,00% 47,82%

2,73% 49,45%

1.406.570.203,00

740.203.849,00

2.091.985.979,00

12.310.691.176,00

2.041.312.575,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

313

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

189.139.999,00 81.597.766,00 6.602.234,00

100.939.999,00

Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 43,14%

3,49% 53,37%

189.139.999,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

314

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

1.004.735.958,00 992.839.993,00 985.457.072,00 3.364.434,00 4.018.487,00 11.895.965,00 11.895.965,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

44.103.043.600,00 14.373.978.110,00 14.373.978.110,00 1.055.879.098,00 1.055.879.098,00

25.831.405.995,00 12.567.204.832,00 13.264.201.163,00 2.841.780.397,00 2.841.780.397,00 11.676.002.651,00 11.676.002.651,00 11.676.002.651,00

79,07% 25,77% 25,77%

1,89% 1,89%

46,31% 22,53% 23,78%

5,09% 5,09%

20,93% 20,93% 20,93%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação Educação Especial

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

11.139.643.858,00 11.139.643.858,00

12.563.379.180,00 2.773.073.711,00 7.993.700.374,00 813.109.192,00 955.460.679,00

9.544.367,00 9.544.367,00 18.490.857,00

24.385.646.400,00 15.580.664.872,00 1.504.782.385,00 2.183.599.851,00 5.116.599.292,00

1.600.722.023,00 257.493.792,00

1.343.228.231,00

19,97% 19,97%

22,52% 4,97%

14,33% 1,46% 1,71%

0,02% 0,02% 0,03%

43,72% 27,93% 2,70% 3,91% 9,17%

2,87% 0,46% 2,41%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

55.779.046.251,00 100,00%Total Geral:

55.779.046.251,00Total Geral: 100,00%

1.004.735.958,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De MalanjeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

315

Acções CorrentesAlterações ClimáticasApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento Integral Da JuventudeDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade Do Ensino Superior E Desenvolvimento Da Investigação Cientifica E TecnológicaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Melhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação SocialPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização Da Família E Reforço Das Competências Familiares

37.938.949.848,00 1.982.195.638,00

78.116.671,00 114.659.904,00 179.096.485,00 575.152.404,00 324.333.385,00 7.511.646,00 45.565.585,00 568.269.639,00 248.941.603,00

6.871.412.838,00 21.817.621,00 343.421.667,00

82.566.579,00 98.316.486,00 9.800.000,00 37.321.554,00

3.176.543.868,00 143.413.286,00 9.544.367,00

2.077.081.092,00 598.715.354,00 27.164.228,00 18.324.224,00 10.506.214,00 62.652.512,00 46.785.690,00 80.865.863,00

68,02% 3,55% 0,14% 0,21% 0,32% 1,03% 0,58% 0,01% 0,08% 1,02% 0,45%

12,32% 0,04% 0,62%

0,15% 0,18% 0,02% 0,07% 5,69% 0,26% 0,02%

3,72% 1,07% 0,05% 0,03% 0,02% 0,11% 0,08% 0,14%

%Programa Valor

55.779.046.251,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação RuralAcompanhamento E Monitoria De Projectos De Auto Construção DirigidaAcção De Apoio À 1ª InfânciaAcções De Apoio A Crianças, Idosos, Portadores De Dificiência E RepatriadosAcções De Fomento Da Produção AgropecuáriaApetrechamento De Laboratórios EscolaresApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio E Dinamização Da Investigação Cientifica Nas Instituições De Ensino SuperiorApoio Financeiro Para As Associações De Utilidade PúblicaApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Acervo Bibliográfico.

10.275.098,00 5.296.586,00 31.071.438,00 80.865.863,00 63.189.419,00 46.785.690,00 118.161.841,00 490.987.305,00 9.544.367,00 5.823.651,00 10.506.214,00 216.782.682,00 6.431.102,00

0,02% 0,01% 0,07% 0,17% 0,13% 0,10% 0,25% 1,04% 0,02% 0,01% 0,02% 0,46% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 47.153.400.237,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

316

Aquisição De Dispositivos De Tratamento E Distribuição De ÁguaAquisição De Equipamento Destinado À Segurança RodoviáriaAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilComunicação Institucional E ImprensaCriação De Perímetros Florestais E Espaços VerdesCuidados Primários De SaúdeDesenvolvimento Programa Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFeira De Produtos Nacionais/MalangeFormação De Quadros A Nivel LocalInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoLimpeza E SaneamentoLoteamento De Terra Para Autoconstrução DirigidaManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaModernização Dos Serviços AdministrativosOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPintura De EdifíciosPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Divulgação E SensibilizaçãoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Formação Dos InspectoresProjecto De Piscicultura Familiar /MalangeProjecto De Reconversão Varietal Da Mandioca/MalangeProjecto Água Para TodosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPrémio Provincial De JornalismoRealização De Auditoria E ConsultoriaReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteReintegração Dos Ex-MilitaresRelançamento Da Produção De Horticulas/MalangeRequalificação E Fomento De Polígonos FlorestaisServiços ComunitáriosSinalizão Horizontal, Vertical, Sinalética E Toponímia Da Cidade/MalanjeTerraplanagem Das Vias Terciárias.Terraplanagem De Vias Secundárias

21.817.621,00 47.439.014,00 109.850.478,00 95.974.272,00 9.800.000,00 7.840.000,00 42.353.542,00 6.857.102,00

1.632.829.397,00 19.109.574,00 18.350.622,00 986.390.986,00 78.116.671,00 16.233.730,00 920.631.600,00 536.060.000,00 32.024.968,00 117.296.470,00 29.458.800,00

1.398.904.885,00 812.786.184,00

7.244.681.709,00 41.493.088,00

8.896.136.834,00 18.834.783.775,00

5.746.255,00 12.536.192,00 1.910.554,00 57.323.887,00 179.096.485,00 9.732.933,00 7.511.646,00 15.041.989,00 920.631.586,00 248.941.603,00 12.577.969,00 31.447.951,00 197.278.200,00 20.700.838,00 27.164.228,00 20.085.078,00 75.709.477,00

1.887.121.818,00 45.565.585,00 147.455.262,00 176.878.123,00

0,05% 0,10% 0,23% 0,20% 0,02% 0,02% 0,09% 0,01% 3,46% 0,04% 0,04% 2,09% 0,17% 0,03% 1,95% 1,14% 0,07% 0,25% 0,06% 2,97% 1,72%

15,36% 0,09%

18,87% 39,94% 0,01% 0,03% 0,00% 0,12% 0,38% 0,02% 0,02% 0,03% 1,95% 0,53% 0,03% 0,07% 0,42% 0,04% 0,06% 0,04% 0,16% 4,00% 0,10% 0,31% 0,38%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

317

Município / Projecto / Actividade Total

8.625.646.014,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caculama

Cacuso

Cahombo

Calandula

Cambundi Catembo

Cangandala

Kiwaba Nzoji

Kunda Dya Baze

Luquembo

Malanje

12.634.938,00

550.644.770,00

124.847.790,00

813.404.264,00

122.887.790,00

286.060.137,00

122.887.790,00

122.887.790,00

227.232.551,00

5.603.577.448,00

Construção De Um Cic Cec Em Kaculama - Malanje

Construção De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Cacuso MalanjeConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil De Cacuso/Malanje

Projecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cahombo /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cahombo /Pcep

Construção De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Kalandula MalanjeConst Apetrech. Centro Médico Polivalente De Kalandula/MalanjeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Calandula /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Calandula /PcepConstrução Rede De Distribuição De Energia Electrica Calandula

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cambundi Catembo /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cambundi Catembo /Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cangandala /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cangandala /PcepConstrução Rede De Distribuição De Energia Electrica Cangandala

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Kiwaba Nzoji /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Kiwaba Nzoji /Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Kunda Dya Baze /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Kunda Dya Baze /Pcep

Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Luquembo /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Luquembo /Pcep

Desassoreamento Do Rio MalanjeConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução Casa Apoio A Crianças Sem Cuidados Parentais MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstrução De Um Centro De Reabilitação Física De MalanjeReconstrução Da Escola Hoji Ya Henda Em MalanjeConst. Instalações Dos Serviços De Apoio Acção Social Escolar/MalanjeEstudo E Projecto Para Construção Centro Psiquiatrico De MalanjeReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Da Escola Nº84 MalanjeConstrução Da Central De Esterilização Hospitalar De Malanje

12.634.938,00

56.274.177,00 494.370.593,00

1.960.000,00 61.443.895,00 61.443.895,00

111.511.440,00 409.030.812,00 61.443.895,00 61.443.895,00 169.974.222,00

61.443.895,00 61.443.895,00

61.443.895,00 61.443.895,00 163.172.347,00

61.443.895,00 61.443.895,00

61.443.895,00 61.443.895,00

104.344.761,00 61.443.895,00 61.443.895,00

1.982.195.638,00 511.846.674,00 11.345.560,00 18.809.653,00 18.490.857,00 1.425.861,00

408.996.369,00 368.737.348,00 59.622.131,00 8.580.650,00 37.415.435,00

1.749.098.254,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

318

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.126.877.296,00 312.393.566,00 24.892.227,00 786.847.503,00 2.744.000,00

452.948.672,00 452.948.672,00

1.437.272.443,00 277.410.575,00 21.113.521,00

1.137.335.557,00 1.412.790,00

775.978.642,00 775.978.642,00

708.002.669,00 135.121.676,00

Administração Municipal De Caculama

Administração Municipal De Cacuso

Administração Municipal De Cahombo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

71,33% 19,77%

1,58% 49,81%

0,17% 28,67% 28,67%

64,94% 12,53%

0,95% 51,39%

0,06% 35,06% 35,06%

62,45% 11,92%

1.579.825.968,00

2.213.251.085,00

1.133.737.518,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Marimba

Massango

Mucari

Quela

Quirima

Vários Municípios-Malanje

122.887.790,00

61.443.895,00

122.887.790,00

172.898.196,00

122.887.790,00

35.575.285,00

Construção Da Escola Provincial De Educação Física/MalanjeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Malanje /Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Marimba /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Marimba /Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Massango /Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Mucari /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Mucari /Pcep

Construção De Uma Escola Do Segundo Ciclo No QuelaConstrução De Um Cic Cec Em Quela - MalanjeConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quela /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quela /Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quirima /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quirima /Pcep

Construção De 3 Residências Protocolares / Malanje

365.569.123,00 61.443.895,00

61.443.895,00 61.443.895,00

61.443.895,00

61.443.895,00 61.443.895,00

34.914.899,00 15.095.507,00 61.443.895,00 61.443.895,00

61.443.895,00 61.443.895,00

35.575.285,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

319

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes

16.497.148,00 554.598.873,00 1.784.972,00

425.734.849,00 425.734.849,00

1.132.112.132,00 249.356.332,00 17.186.679,00 853.228.393,00 12.340.728,00 428.057.122,00 428.057.122,00

756.651.767,00 184.759.816,00 16.908.881,00 546.516.992,00 8.466.078,00

425.734.849,00 425.734.849,00

763.405.826,00 155.681.878,00 9.978.650,00

596.959.488,00 785.810,00

425.984.770,00 425.984.770,00

689.076.668,00 154.433.798,00 7.979.357,00

526.244.563,00 418.950,00

425.734.849,00 425.734.849,00

723.439.794,00

Administração Municipal De Calandula

Administração Municipal De Cambundi Catembo

Administração Municipal De Cangandala

Administração Municipal De Cunda Dia Base

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,46% 48,92%

0,16% 37,55% 37,55%

72,56% 15,98%

1,10% 54,69%

0,79% 27,44% 27,44%

63,99% 15,63%

1,43% 46,22%

0,72% 36,01% 36,01%

64,18% 13,09%

0,84% 50,19%

0,07% 35,82% 35,82%

61,81% 13,85%

0,72% 47,20%

0,04% 38,19% 38,19%

62,95%

1.560.169.254,00

1.182.386.616,00

1.189.390.596,00

1.114.811.517,00

1.149.174.643,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 215: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

320

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

115.928.370,00 8.104.314,00

599.028.585,00 378.525,00

425.734.849,00 425.734.849,00

932.149.061,00 174.131.358,00 12.188.998,00 743.522.809,00 2.305.896,00

432.937.767,00 432.937.767,00

3.170.542.581,00 691.513.914,00 62.881.463,00

2.410.146.742,00 6.000.462,00

439.677.169,00 439.677.169,00

697.446.517,00 136.990.727,00 10.405.853,00 548.467.684,00 1.582.253,00

425.984.770,00 425.984.770,00

776.264.483,00 172.315.094,00 12.975.072,00 584.740.047,00 6.234.270,00

364.290.954,00 364.290.954,00

Administração Municipal De Luquembo

Administração Municipal De Malanje

Administração Municipal De Marimba

Administração Municipal De Massango

Administração Municipal De Quela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

10,09% 0,71%

52,13% 0,03%

37,05% 37,05%

68,28% 12,76%

0,89% 54,47%

0,17% 31,72% 31,72%

87,82% 19,15%

1,74% 66,76%

0,17% 12,18% 12,18%

62,08% 12,19%

0,93% 48,82%

0,14% 37,92% 37,92%

68,06% 15,11%

1,14% 51,27%

0,55% 31,94% 31,94%

1.365.086.828,00

3.610.219.750,00

1.123.431.287,00

1.140.555.437,00

1.237.406.270,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 216: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

321

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

797.107.282,00 176.355.166,00 12.843.486,00 598.768.616,00 9.140.014,00

440.298.988,00 440.298.988,00

831.597.554,00 232.696.844,00 13.682.967,00 581.147.881,00 4.069.862,00

425.984.770,00 425.984.770,00

2.344.298.975,00 1.112.417.530,00

84.985.279,00 1.068.162.966,00

78.733.200,00

7.465.815.915,00 5.572.319.229,00 439.053.415,00

1.367.634.871,00 86.808.400,00

10.891.473.858,00 2.161.060.484,00 165.628.586,00

5.959.120.466,00 2.605.664.322,00 5.314.133.941,00 5.314.133.941,00

5.380.325.776,00 1.136.886.111,00

80.162.024,00

Administração Municipal De Quirima

Gabinete Provincial Da Saúde De Malanje

Gabinete Provincial De Educação De Malanje

Governo Provincial De Malanje

Hospital Provincial De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

64,42% 14,25%

1,04% 48,39%

0,74% 35,58% 35,58%

66,13% 18,50%

1,09% 46,21%

0,32% 33,87% 33,87%

100,00% 47,45%

3,63% 45,56%

3,36%

100,00% 74,64%

5,88% 18,32%

1,16%

67,21% 13,34%

1,02% 36,77% 16,08% 32,79% 32,79%

100,00% 21,13%

1,49%

1.257.582.324,00

2.344.298.975,00

7.465.815.915,00

16.205.607.799,00

5.380.325.776,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 217: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

322

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

4.154.972.298,00 8.305.343,00

3.068.040.342,00 975.211.006,00 28.987.359,00

2.060.751.555,00 3.090.422,00

411.142.661,00 246.994.636,00 9.423.819,00

153.210.106,00 1.514.100,00 46.785.690,00 46.785.690,00

Hospital Provincial Materno Infantil/Malanje

Instituto Médio Agrário De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,23% 0,15%

100,00% 31,79%

0,94% 67,17%

0,10%

89,78% 53,94%

2,06% 33,46%

0,33% 10,22% 10,22%

3.068.040.342,00

457.928.351,00

100,00%

100,00%

Page 218: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

323

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

1.223.789.968,00 1.209.300.426,00 1.200.307.869,00

4.097.953,00 4.894.604,00 14.489.542,00 14.489.542,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

41.547.117.471,00 15.506.369.430,00 15.506.369.430,00

772.605.954,00 772.605.954,00

19.678.126.744,00 12.737.740.419,00 6.940.386.325,00 5.590.015.343,00 5.590.015.343,00 13.264.040.673,00 13.264.040.673,00 13.264.040.673,00

75,80% 28,29% 28,29%

1,41% 1,41%

35,90% 23,24% 12,66% 10,20% 10,20% 24,20% 24,20% 24,20%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Bombeiros Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional Educação Especial

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social

9.997.445.887,00 9.997.445.887,00

282.586.672,00 228.128.101,00 20.624.623,00 33.833.948,00

12.865.824.067,00 10.275.854.259,00

673.805.182,00 1.036.786.203,00 809.411.753,00 69.966.670,00

20.307.478.560,00 9.001.010.911,00 2.528.340.729,00 2.625.503.888,00 6.152.623.032,00

4.823.516.207,00

18,24% 18,24%

0,52% 0,42% 0,04% 0,06%

23,47% 18,75% 1,23% 1,89% 1,48% 0,13%

37,05% 16,42% 4,61% 4,79%

11,23%

8,80%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

54.811.158.144,00 100,00%Total Geral:

54.811.158.144,00Total Geral: 100,00%

1.223.789.968,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

324

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento E Melhoria Das Infraestruturas De TransportesDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E CriativasFomento Da Produção AgrícolaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Saneamento BásicoMelhoria Do Sistema Geodésico E Cartográfico NacionalMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização Da Família E Reforço Das Competências Familiares

40.773.651.256,00 73.886.868,00 863.653.255,00 643.916.402,00 183.067.800,00

1.145.345.481,00 4.077.488.874,00 524.032.728,00 37.358.286,00 272.218.838,00 78.797.761,00

1.466.444.756,00 1.526.685.024,00 1.475.367.355,00 742.354.439,00 132.860.229,00 272.822.186,00 237.142.611,00 42.560.751,00 161.005.715,00 80.497.529,00

74,39% 0,13% 1,58% 1,17% 0,33% 2,09% 7,44% 0,96% 0,07% 0,50% 0,14% 2,68% 2,79% 2,69% 1,35% 0,24% 0,50% 0,43% 0,08% 0,29% 0,15%

%Programa Valor

54.811.158.144,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fomento Da Produção AgropecuáriaApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeDesenvolvimento Da Agricultura FamiliarElaboração Do Plano Director ProvincialEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFeira Agro Pecuária Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda NorteImplementação De Sistema De Informação GeográficaInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoLimpeza E SaneamentoMobilização Social - Cidades LimpasOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadeProjecto Água Para TodosRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral Permanente

196.000.000,00 362.249.051,00 13.701.211,00 108.855.293,00 42.996.838,00 175.301.691,00 704.564.990,00 33.222.000,00 272.822.186,00 657.594.000,00 201.880.000,00 152.301.133,00 999.129.315,00 580.561.560,00

13.512.564.560,00 9.602.096.946,00 17.355.640.280,00

52.561.809,00 657.593.990,00 132.860.229,00 140.913.000,00 21.321.861,00

0,43% 0,79% 0,03% 0,24% 0,09% 0,38% 1,53% 0,07% 0,59% 1,43% 0,44% 0,33% 2,17% 1,26%

29,39% 20,88% 37,75% 0,11% 1,43% 0,29% 0,31% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 45.976.731.943,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

325

Município / Projecto / Actividade Total

8.834.426.201,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cambulo

Capenda Camulemba

Caungula

Chitato

616.029.139,00

377.482.665,00

357.901.655,00

3.126.045.044,00

Construção De Centro De Saúde - CambuloConstrução Passeios, Lancis, Iluminação Pública CambuloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CambuloConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CambuloConstrução De Posto De Saúde - CambuloConstrução, Apetrchamento E Fiscalização Do Instituto Médio Agrário CambuloConstrução Fazenda - Escola Agricola Piloto- CambuloConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cambulo PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cambulo Pcep

Construção De Campo Multiuso Do Capenda Lunda NorteConstrução Do Hospital Materno Infantil - CapendaConstrução De Posto De Saúde - CapendaConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Capenda CamuleConstrução De Comando Municipal De CapendaConstrução Fazenda Agricola Experimental CapendaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Capenda Camulemba PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Capenda Camulemba Pcep

Construção De Campo Multiuso Do Caungula Lunda NorteConstrução De Posto De Saúde - CaungulaReabilitação Precária De 150km Do Troço Caungula/ZonoConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CaungulaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CaungulaConstrução De Parque Infantil - CaungulaConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - CaungulaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Caungula PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Caungula Pcep

Construção De Centro De Acolhimento De Assistidos - ChitatoConstrução De Centro De Saúde - ChitatoConstrução De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução De Uma Escola Para DeficientesReab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda NorteConstrução De 6 Residências Para Os Serviços FronteiriçosConstrução Do Comando Upip No ChitatoConstrução De Quartel Dos Bombeiros No ChitatoConstrução De 1 Escola De Formação Técnica Lunda NorteConstrução Do Instituto Médio De Saúde-DundoConstrução Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteConstrução Centro De Reabilitação Fisica - Lunda NorteConstrução Da Casa Da Juventude Lunda NorteConstrução De Parque Infantil - ChitatoConstrução, Apetrachamento  Do Centro Psiquiatrico Lunda NorteConstrução, Apetrc. E Fiscaliz. Do Instituto De Biotecnologia Do Dundo

21.525.940,00 150.749.095,00 195.293.977,00 7.499.807,00 9.504.290,00 60.690.940,00 36.943.434,00 66.910.828,00 66.910.828,00

4.157.342,00 44.870.491,00 16.769.476,00 95.395.027,00 45.525.239,00 36.943.434,00 66.910.828,00 66.910.828,00

4.157.342,00 12.211.983,00 61.225.110,00 10.667.200,00 38.187.173,00 4.735.848,00 92.895.343,00 66.910.828,00 66.910.828,00

929.759,00 14.418.818,00 27.935.720,00 1.538.854,00 980.000,00

12.691.914,00 18.461.318,00 20.624.623,00 49.912.020,00 57.837.873,00 464.750.985,00 62.135.125,00 60.808.082,00 26.654.737,00 66.864.528,00 48.923.664,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

326

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuango

Cuilo

Lubalo

Lucapa

321.928.160,00

400.064.241,00

402.103.277,00

424.830.957,00

Construção Da Ala Para Infantario No Hospital Sanatório ProvincialConstrução Da Escola De Formação De Técnicos De SaúdeConstrução De Passeios, Lancis, E Iluminação Pública Do DundoConstrução, De Um Centro De Artes E Oficios Lunda NorteConstrução Do Terminal Rodoviário Do DundoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Chitato PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chitato Pcep

Construçao De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuangoConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - CuangoConstrução De Posto De Saúde - CuangoConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuangoConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 6 Salas No CuangoConstrução De Parque Infantil - CuangoConstrução, Apetrachamento E Fiscalizaç Do Comando Municipal De CuangoConstrução De Passeios, Lancis, E Iluminação Pública  CuangoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Cuango PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Cuango Pcep

Construção De Campo Multiuso Do Cuilo Lunda NorteConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuiloConstrução De Posto De Saúde - CuiloReab. Precária E Fiscaliz De 104km De Troço Secundario Caluango/CuiloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CuiloConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CuiloConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuiloConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil -CuiloConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuilo PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuilo Pcep

Construção De Centro De Saúde - LubaloConstrução De Escola De 6 Salas No Muvuluegi Lunda NorteConstrução De Escola De 10 Salas Ensino Primario - LubaloReabilitação Precária De 95km De Troço Lubalo/MuvuluejiConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - LubaloConstrução Do Posto De Saúde No Muvuluege Lunda NorteConstrução Da Residencia Do Administrador Comunal Do MuvuluegiConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - LubaloConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Lubalo PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Lubalo Pcep

Construção De Centro De Acolhimento De Assistidos - LucapaConstrução Passeios, Lancis, E Iluminação Pública LucapaConstrução De Quartel Dos Bombeiros No LucapaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - LucapaConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do Lucapa

614.359.597,00 48.923.663,00 185.956.596,00 62.170.031,00

1.145.345.481,00 66.910.828,00 66.910.828,00

12.868.180,00 37.358.287,00

895.160,00 40.205.431,00 9.704.378,00 23.308.471,00 85.948.704,00 43.748.721,00 66.910.828,00

980.000,00

4.210.224,00 16.401.605,00 10.130.252,00 108.817.152,00 37.438.986,00

980.000,00 61.299.851,00 92.895.343,00 66.910.828,00

980.000,00

21.308.754,00 25.184.949,00 94.706.108,00 50.239.090,00 92.893.021,00 1.037.659,00 1.969.041,00 46.873.827,00

980.000,00 66.910.828,00

12.361.207,00 43.180.638,00 33.833.948,00 3.779.653,00

118.613.798,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

327

Despesas Correntes Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

193.765.454,00 193.765.454,00 309.216.389,00 309.216.389,00

2.146.089.769,00 724.033.604,00 36.198.063,00

1.385.488.109,00 369.993,00

Administração Da Cidade Do Dundo

Administração Municipal De Cambulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

38,52% 38,52% 61,48% 61,48%

78,76% 26,57%

1,33% 50,84%

0,01%

502.981.843,00

2.725.011.221,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lóvua

Vários Municípios-Lunda Norte

Xá-Muteba

312.386.657,00

2.230.660.484,00

264.993.922,00

Construção Da Escola De Artes Do LucapaConstrução De Parque Infantil - LucapaConstrução E Apetrechamento Da Resid. Do Adm. Comunal De CambimbiConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Lucapa PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Lucapa Pcep

Const. E Apetrechamento Da Resid Do Comandante Adj. Da Policia LóvuaConstrução E Apetrechamento De Escola Do E Ii Ciclo Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Do Centro De Saúde Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Do Comando Munícipal Da Policia No LóvuaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Da Resid Do Comandante Policia Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Da Residência Do Administrador Municípal/LóvuaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Lóvua PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Lóvua Pcep

Programa Água Para Todos Lunda-Norte 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Lunda-Norte 2015Construção De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteConst.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L Norte

Construção De Campo Multiuso Do Xa-Muteba Lunda NorteConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Yongo Lunda NorteConstrução Residencia Do Administrador Comunal Do Yongo Lunda NorteConstrução De Posto De Saúde - Xa-MutebaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - Xa-MutebaConstrução Do Posto De Saúde No Yongo Lunda NorteConstrução De Escola Do Ii Ciclo - Xa-MutebaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Xá Muteba PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Xá Muteba Pcep

37.358.286,00 23.311.678,00 18.570.093,00 66.910.828,00 66.910.828,00

17.025.423,00 48.923.666,00 23.371.938,00 42.574.266,00 27.485.911,00 17.116.480,00 2.067.317,00 66.910.828,00 66.910.828,00

980.000,00 1.466.444.756,00

1.493.622,00 490.173.028,00 271.569.078,00

5.464.771,00 25.343.282,00

414.534,00 10.085.918,00 38.773.253,00 1.178.488,00 49.912.020,00 66.910.828,00 66.910.828,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

328

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

578.921.452,00 578.921.452,00

4.365.106.572,00 3.127.359.944,00 172.270.574,00

1.064.466.654,00 1.009.400,00

621.157.355,00 621.157.355,00

1.293.562.106,00 608.991.974,00 35.281.861,00 649.111.626,00

176.645,00 144.892.684,00 144.892.684,00

1.311.559.161,00 492.527.459,00 25.929.925,00 793.001.695,00

100.082,00 465.180.811,00 465.180.811,00

1.989.122.860,00 1.159.495.701,00

58.796.479,00 769.921.226,00

909.454,00 430.002.263,00 430.002.263,00

1.171.176.277,00 362.124.003,00 20.658.791,00 786.031.571,00

Administração Municipal De Chitato

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba

Administração Municipal Do Caungula

Administração Municipal Do Cuango

Administração Municipal Do Cuilo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

21,24% 21,24%

87,54% 62,72%

3,45% 21,35%

0,02% 12,46% 12,46%

89,93% 42,34%

2,45% 45,13%

0,01% 10,07% 10,07%

73,82% 27,72%

1,46% 44,63%

0,01% 26,18% 26,18%

82,22% 47,93%

2,43% 31,83%

0,04% 17,78% 17,78%

74,00% 22,88%

1,31% 49,66%

4.986.263.927,00

1.438.454.790,00

1.776.739.972,00

2.419.125.123,00

1.582.719.764,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

329

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

2.361.912,00 411.543.487,00 411.543.487,00

1.212.824.485,00 388.173.409,00 19.867.533,00 803.673.203,00 1.110.340,00

450.809.107,00 450.809.107,00

2.494.946.974,00 1.292.066.411,00

60.229.941,00 1.141.641.222,00

1.009.400,00 490.406.681,00 490.406.681,00

1.141.731.907,00 226.687.489,00 14.540.991,00 900.503.427,00 486.185.128,00 486.185.128,00

1.809.149.360,00 746.558.360,00 44.440.322,00

1.018.049.738,00 100.940,00

485.432.965,00 485.432.965,00

858.848.391,00 409.099.708,00 31.700.149,00 418.048.534,00

Administração Municipal Do Lubalo

Administração Municipal Do Lucapa

Administração Municipal Do Lóvua

Administração Municipal Do Xa-Muteba

Gabinete Provincial Da Saúde Da Lunda Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,15% 26,00% 26,00%

72,90% 23,33%

1,19% 48,31%

0,07% 27,10% 27,10%

83,57% 43,28%

2,02% 38,24%

0,03% 16,43% 16,43%

70,13% 13,93%

0,89% 55,32% 29,87% 29,87%

78,84% 32,54%

1,94% 44,37%

0,00% 21,16% 21,16%

100,00% 47,63%

3,69% 48,68%

1.663.633.592,00

2.985.353.655,00

1.627.917.035,00

2.294.582.325,00

858.848.391,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 225: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

330

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

1.901.306.163,00 1.625.303.079,00

82.917.969,00 193.085.115,00

18.202.800.985,00 3.612.121.108,00 137.809.480,00

8.870.003.220,00 5.582.867.177,00 8.390.292.351,00 8.390.292.351,00

1.455.127.007,00 731.827.181,00 31.963.876,00 691.335.950,00

Gabinete Provincial De Educação Da Lunda Norte

Governo Provincial Da Lunda-Norte

Hospital Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 85,48%

4,36% 10,16%

68,45% 13,58%

0,52% 33,35% 20,99% 31,55% 31,55%

100,00% 50,29%

2,20% 47,51%

1.901.306.163,00

26.593.093.336,00

1.455.127.007,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 226: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

331

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

998.691.285,00 986.866.887,00 979.528.382,00 3.344.193,00 3.994.312,00 11.824.398,00 11.824.398,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.757.242.560,00 9.264.034.530,00 9.264.034.530,00 606.440.955,00 606.440.955,00

11.177.278.976,00 4.456.509.948,00 6.720.769.028,00 4.709.488.099,00 4.709.488.099,00 5.674.137.652,00 5.674.137.652,00 5.674.137.652,00

81,95% 29,47% 29,47%

1,93% 1,93%

35,56% 14,18% 21,38% 14,98% 14,98% 18,05% 18,05% 18,05%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Judiciais Órgãos Executivos Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

7.924.215.279,00 18.447.959,00

7.895.967.320,00 9.800.000,00

10.310.512,00 10.310.512,00

11.647.711,00 11.647.711,00

7.053.306.002,00 2.322.359.147,00 4.144.283.959,00 232.224.624,00 354.438.272,00

8.852.280.427,00 3.865.748.086,00 790.346.196,00

1.833.775.653,00 2.362.410.492,00

25,21% 0,06%

25,12% 0,03%

0,03% 0,03%

0,04% 0,04%

22,44% 7,39%

13,19% 0,74% 1,13%

28,16% 12,30% 2,51% 5,83% 7,52%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

31.431.380.212,00 100,00%Total Geral:

31.431.380.212,00Total Geral: 100,00%

998.691.285,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

332

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Da Segurança Alimentar E NutricionalMelhoria Do Saneamento BásicoPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforço Do Combate À Criminalidade E À DelinquênciaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

23.304.038.131,00 641.800.016,00 815.971.235,00 808.749.699,00 25.010.512,00 39.200.000,00 121.700.152,00 218.646.446,00 276.512.553,00

1.597.671.590,00 109.715.173,00 51.148.614,00 107.800.000,00 101.273.578,00 92.202.329,00 52.402.767,00 735.719.819,00 68.600.000,00

1.411.979.751,00 319.346.923,00 16.267.592,00 73.500.000,00 168.966.384,00 93.100.000,00 62.264.953,00 11.647.711,00 17.832.611,00 8.814.964,00 79.496.709,00

74,14% 2,04% 2,60% 2,57% 0,08% 0,12% 0,39% 0,70% 0,88% 5,08% 0,35% 0,16% 0,34% 0,32% 0,29% 0,17% 2,34% 0,22% 4,49% 1,02% 0,05% 0,23% 0,54% 0,30% 0,20% 0,04% 0,06% 0,03% 0,25%

%Programa Valor

31.431.380.212,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Fomento E Promoção Da ApiculturaApoio A Mulher Rural E Da PeriferiaAquisição De Kits Para Parteiras TradicionaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeDesassoreamento De Colectores E Valas De DrenagemDesmatação E Preparação De TerrasEducação Ambiental A Nivel NacionalEfemérides E Datas Comemorativas

9.800.000,00 44.100.000,00 53.900.000,00 39.200.000,00 34.300.000,00 68.600.000,00 24.500.000,00 9.800.000,00 9.405.558,00

435.421.172,00 49.000.000,00 44.100.000,00 24.500.000,00 14.700.000,00

0,04% 0,17% 0,21% 0,15% 0,13% 0,26% 0,09% 0,04% 0,04% 1,66% 0,19% 0,17% 0,09% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor 26.280.844.285,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

333

Elaboração Do Plano Director ProvincialEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFomento Da Produção De PisciculturaFormação De Quadros A Nivel LocalFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão De Aguas ResiduaisGestão E Tratamento De ResíduosImplementa De Tecnologia E Técnicas De Gestão De ProjectosImplementação De Sistema De Gestão E De InformaçãoInformatização De Serviços E Aquisição De SoftwareInformatização Dos ServiçosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção De Edifícios PublicosModernização Dos Serviços AdministrativosOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosP.R.O.P.P.A.L - Programa Apoio Ao Processo De Preparação Das Autarquias LocaisPeear - Programa De Estudos De Elaboração Das Aldeias RuraisPreparação Mecanizada De TerrasPreservaçao, Conservaçao E Divulgação Do Patrimonio CulturalPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Apoio Leite E PapasProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteReposição De Passeios E LancisReposição De Postos De Iluminação Pública DanificadosRequalificação E Fomento De Polígonos Florestais

83.300.000,00 211.369.497,00 39.200.000,00 9.800.000,00 14.700.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 36.260.000,00 137.287.782,00 29.400.000,00 24.500.000,00 197.278.200,00 49.000.000,00 49.000.000,00 14.700.000,00 281.826.000,00 232.224.624,00

10.520.838.535,00 14.700.000,00 9.800.000,00 19.600.000,00 14.700.000,00

4.982.023.510,00 7.334.789.880,00

58.239.098,00 24.500.000,00 24.500.000,00 197.278.197,00 468.760.682,00 124.341.550,00 46.851.386,00 68.600.000,00 51.148.614,00

0,32% 0,80% 0,15% 0,04% 0,06% 0,09% 0,09% 0,14% 0,52% 0,11% 0,09% 0,75% 0,19% 0,19% 0,06% 1,07% 0,88%

40,03% 0,06% 0,04% 0,07% 0,06%

18,96% 27,91% 0,22% 0,09% 0,09% 0,75% 1,78% 0,47% 0,18% 0,26% 0,19%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.150.535.927,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacolo 662.056.319,00

Construção Apetrechamento Residência Administradora CacoloConstrução Fiscalização 1 Centro Captação De Água Xassengue No CacoloConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No CacoloContenção De 3 Ravinas No CacoloConstrução Centro Tratamento Água Cacolo Lunda SulConstrução De 1 Matadouro No CacoloRequalificação Dos Passeios Do Bairro Sassamba Saurimo Cacolo/L.SulConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cacolo PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cacolo Pcep

24.509.674,00 15.721.875,00 17.562.213,00 31.670.513,00 22.083.463,00 27.246.466,00 248.569.541,00 134.896.287,00 134.896.287,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

334

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dala

Muconda

Saurimo

939.949.901,00

806.812.361,00

2.604.044.998,00

Construção Centro De Formação Cacolo Instituto Politécnico Do CacoloConstrução E Apetrechamento Edifício Administrativo Cacolo Administração Municipal/Cacolo

Construção Apetrechamento 1 Centro Saúde Cazage Na Lunda-SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No DalaTerraplanagem E Colocação De Asfalto Em Algumas Ruas Sub-UrbanasConstrução 1 Centro Aconselhamento Familiar Dala Lunda SulContenção De 2 Ravinas No DalaConstrução Apetrechamento Residência Administrador Municipal DalaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução Bloco Operatorio E Ala De Raio X DalaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução De 1 Monumento Histórico Gomes Spencer DalaConstrução De 1 Matadouro No DalaConstrução De 1 Esquadra Polodesportiva No Município Do Dala/L.Sul

Construção Fiscalização Centro Captação De Água No ChiluangeConstrução Do Mercado Municipal No Muconda Lunda SulConstrução De 1 Ravina No MucondaConstrução De 1 Matadouro No MucondaConstrução De 1 Esquadra Polodesportiva Município Do Muconda/L.SulConst.1 Campo Futebol 11 Incluindo Balneário E Tribuna Muconda/L.SulConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Muconda PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Muconda Pcep

Construção Fiscalização 1 Centro De Captação De Água Muona-QuimbundoConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Sombo Em SaurimoReabilitação Da Igreja Católica Monumento Histórico Em SaurimoConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em SaurimoReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulConstrução 1 Escola 7 Salas Bairro Luavuri Saurimo Lunda SulConstrução Laboratório Criminalística SaurimoConstrução 1 Escola 12 Salas Aulas Iº Ciclo Luari Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 10 Salas Aulas Iº Ciclo Manalto SaurimoConstrução 1 Escola 12 Salas 1º Ciclo Mulombe Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 12 Salas 1º Ciclo Passabem Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 16 Salas Aulas Iº Ciclo Missão Masculina SaurimoConstrução 1 Escola 24 Salas Aulas Ii Ciclo Txizainga SaurimoConstrução De Um Monumento Histórico No Luare SaurimoConstrução Mercado Portão Leste Em SaurimoContenção De 11 Ravinas Em SaurimoConstrução Apetrechamento Centro Reabilitação Tóxico De SaurimoConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulReabilitação Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue Saurimo

2.940.000,00 1.960.000,00

23.870.521,00 17.765.558,00 419.188.264,00 8.814.964,00 27.447.776,00 87.913.234,00 13.650.682,00 29.844.021,00 45.746.300,00 161.870.334,00 15.659.310,00 13.257.462,00 74.921.475,00

10.466.086,00 61.704.179,00 30.347.386,00 13.736.273,00 78.888.122,00 72.085.167,00 269.792.574,00 269.792.574,00

15.448.173,00 225.666.509,00 17.072.761,00 21.881.204,00 5.996.284,00 5.630.314,00 38.635.867,00 11.647.711,00 6.803.201,00 19.209.927,00 29.887.746,00 24.646.699,00 18.738.740,00 42.044.369,00 24.069.592,00 16.267.592,00 55.000.709,00 5.137.662,00 3.152.586,00 23.190.852,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

335

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Constr E Apet Escola Sec Iº Ciclo Lunda Sul 14 Salas No Camahundo/Saurimo, Lunda-SulConstr E Apet Escola Sec Iº Ciclo Saurimo 14 Salas No Candembe Ii /Saurimo, L-SulConstr E Apet Escola Sec Iº Ciclo Saurimo 14 Salas No Txizainga/Saurimo, Lunda-Sul.Construção De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulConstrução Centro De Saúde Bairro Terranova Em SaurimoReabilitação Apetrechamento Do Lar São João Calábria Em SaurimoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Direcção Do MinarsConstrução Da Oficina De Formação Do Antigos Combatentes SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Escola Iºciclo 14 Salas No Muona QuimbundoConstrução Apetrechamento 1centro Saúde Muona QuimbundoReabilitação Da Escola Do Ii Nível Em SaurimoConst.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Instituto Médio Da Saúde SaurimoConstrução Escola Iº Ciclo 12 Salas No Bairro Santo AntónioConstrução Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina SaurimoConstrução Residência Administrador Adjunto Do DalaConstrução Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Saúde Em SaurimoConstrução Edificio Direcção Provincial Registos Saurimo Lunda SulConstrução Mini-Hídrica Rio Chicapa Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No Camitundo SaurimoConstrução De 1 Centro Captação De Água Sombo Em SaurimoConstrução De 1 Praça Pública Com300x300=90000 Metros Em SaurimoConstrução De 1 Matadouro Em SaurimoConstrução De 1 Escola Do I Ciclo Com 12 Salas De Aulas,São J.CalábriaConst.2 Esquadras Polodesportiva No Txizainga Município Surimo/L.SulConst. 2 Esquadras Polodesportiva Bairro Da Juventude Saurimo/L-SulRequalificação Dos Passeios Do Bairro Agostinho Neto/Saurimo /L.SulRequalificação Dos Passeios Do Bairro 11 De Novembro/Saurimo/L.SulReabilitação Do Edifício Das Repartições Públicas/L.SulConstrução Da Direcção Provincial Da Viação E Trânsito Saurimo/L.SulConst. Muro Vedação E Arranjos Exter.Hosp.Metodista Unida Saurimo/L.SulConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Saurimo PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Saurimo PcepConstrução Casas Sociais Lunda Sul Residencia T2/ TxiluijiConstrução Centro De Protecção E Desenvolvimento Da Criança Lunda SulConstrução E Apetrechamento De Uma Maternidade Provincial Da Lunda Sul 2ª FaseConstrução Escola Primária Lunda Sul Biula- 7 Salas De AulasConstrução Escola Primária Lunda Sul 6 Salas De Aulas/ Camundambala- SaurimoConstrução Posto Policial Lunda Sul TxiluijiConstrução 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas Curva Sassamba Saurimo /RéplicaAmpliação Centro De Distribuição Água Potável Saurimo Reforço Do Sistema De Abast De ÁguaConstrução Campo Desportivo Municipal Saurimo 2 Quadras Polodesportivas/JuventudeConstrução De Casa Da Cultura Da Lunda-SulConstrução Equipamento Comunitário Saurimo Vedação E Arranjos Exteriores Do H. Metodista

1.392.461,00 31.533.593,00 46.764.069,00 393.691.473,00 27.149.497,00 15.148.354,00 17.994.964,00 17.832.611,00 15.373.430,00 13.750.711,00 35.063.553,00

774.169,00 21.747.087,00 21.351.229,00 24.284.247,00 59.995.973,00 3.178.498,00 19.002.600,00 26.508.629,00 18.207.174,00 34.515.556,00 9.716.933,00

147.106.446,00 22.533.377,00 31.246.886,00 64.758.907,00 85.036.948,00 83.545.531,00 2.940.000,00 46.966.561,00 36.948.934,00 71.888.928,00 134.896.287,00 134.896.287,00 7.812.060,00 9.078.881,00

157.476.589,00 39.144.758,00 10.873.544,00 10.310.512,00 31.678.253,00 2.940.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 2.940.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

336

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

1.430.017.322,00 432.163.462,00 31.535.519,00 966.318.341,00 569.222.661,00 569.222.661,00

1.370.907.096,00 375.970.232,00 43.001.925,00 949.609.450,00 2.325.489,00

567.513.061,00 567.513.061,00

2.303.753.888,00 877.730.848,00 89.614.706,00

1.333.042.439,00 3.365.895,00

942.474.148,00 942.474.148,00

1.592.904.861,00 420.877.775,00 36.536.189,00

1.132.764.570,00

Administração Municipal De Cacolo

Administração Municipal De Muconda

Administração Municipal De Saurimo

Administração Municipal Do Dala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

71,53% 21,62%

1,58% 48,33% 28,47% 28,47%

70,72% 19,40%

2,22% 48,99%

0,12% 29,28% 29,28%

70,97% 27,04%

2,76% 41,06%

0,10% 29,03% 29,03%

78,73% 20,80%

1,81% 55,98%

1.999.239.983,00

1.938.420.157,00

3.246.228.036,00

2.023.338.668,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios.Lunda Sul 137.672.348,00

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Lunda SulPrograma Água Para Todos Lunda Sul 2015Construção De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulReabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulConstrução Parque Infantil Na Comuna Mona QuimbundoConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda SulConstrução De 7 Maravilhas No DalaConstrução De Enfermaria Do Cacolo

44.590.707,00 15.131.469,00 1.268.580,00 4.964.663,00 12.269.138,00

235.270,00 25.483.422,00 7.995.046,00 25.734.053,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

337

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

2.726.327,00 430.433.807,00 430.433.807,00

1.314.367.221,00 361.100.473,00 65.170.844,00 883.730.047,00 4.365.857,00

3.903.104.213,00 3.399.442.966,00 138.055.378,00 341.865.524,00 23.740.345,00

12.028.476.772,00 2.650.000.208,00 136.504.064,00

4.569.046.166,00 4.672.926.334,00 3.164.493.975,00 3.164.493.975,00

1.813.711.187,00 746.748.566,00 66.022.330,00

1.000.902.439,00 37.852,00

Gabinete Provincial Da Saúde Da Lunda Sul

Gabinete Provincial De Educação Da Lunda Sul

Governo Provincial Da Lunda-Sul

Hospital Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,13% 21,27% 21,27%

100,00% 27,47%

4,96% 67,24%

0,33%

100,00% 87,10%

3,54% 8,76% 0,61%

79,17% 17,44%

0,90% 30,07% 30,76% 20,83% 20,83%

100,00% 41,17%

3,64% 55,19%

0,00%

1.314.367.221,00

3.903.104.213,00

15.192.970.747,00

1.813.711.187,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 233: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

338

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

903.325.334,00 892.630.060,00 885.992.316,00 3.024.853,00 3.612.891,00 10.695.274,00 10.695.274,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

39.160.132.202,00 16.548.733.414,00 16.548.733.414,00 1.221.156.615,00 1.221.156.615,00

13.955.410.477,00 6.867.573.302,00 7.087.837.175,00 7.434.831.696,00 7.434.831.696,00 10.400.907.287,00 10.400.907.287,00 10.400.907.287,00

79,01% 33,39% 33,39%

2,46% 2,46%

28,16% 13,86% 14,30% 15,00% 15,00% 20,99% 20,99% 20,99%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento

Defesa Protecção E Segurança

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação Investigação E Desenvolvimento Em Educação

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados

9.188.088.090,00 9.177.672.270,00

10.415.820,00

24.990.000,00 24.990.000,00

199.198.681,00 165.568.072,00 33.630.609,00

14.280.402.167,00 3.746.950.287,00 10.049.061.663,00

464.449.248,00

16.423.926,00 16.423.926,00 3.517.043,00

13.957.810.145,00 8.212.134.827,00 929.316.956,00

18,54% 18,52% 0,02%

0,05% 0,05%

0,40% 0,33% 0,07%

28,81% 7,56%

20,28% 0,94%

0,03% 0,03% 0,01%

28,16% 16,57% 1,88%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

49.561.039.489,00 100,00%Total Geral:

49.561.039.489,00Total Geral: 100,00%

903.325.334,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

339

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConsolidação E Optimização Do Sector EléctricoConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Educação Pré-EscolarDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento E Melhoria Das Infraestruturas De TransportesDesenvolvimento Integral Da JuventudeDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Melhoria Do Controlo Das Fronteiras Nacionais E ImigraçãoMelhoria Do Saneamento BásicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

36.861.111.982,00 147.232.750,00 342.407.251,00

1.702.111.316,00 568.258.695,00 59.600.609,00

980.000,00 5.880.000,00 21.560.000,00

1.246.338.765,00 158.392.569,00 49.431.238,00

3.815.360.376,00 225.885.000,00 91.179.039,00

30.085.990,00 919.899.540,00 18.245.299,00

2.478.849.575,00 496.178.329,00 11.760.000,00 38.800.865,00 43.610.000,00 2.940.000,00 39.788.000,00 8.038.375,00 28.116.630,00 148.997.296,00

74,38% 0,30% 0,69% 3,43% 1,15% 0,12% 0,00% 0,01% 0,04% 2,51% 0,32% 0,10% 7,70% 0,46% 0,18%

0,06% 1,86% 0,04% 5,00% 1,00% 0,02% 0,08% 0,09% 0,01% 0,08% 0,02% 0,06% 0,30%

%Programa Valor

49.561.039.489,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Fomento E Promoção Da ApiculturaAcções De Sensibilização E Divulgação Do SectorAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApetrechamento Do Palácio Do Governador Provincial Do MoxicoApoio A Mulher Rural E Da PeriferiaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Ao Escoamento Da ProduçãoApoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaAquisição De Equipamentos Informaticos Para Escolas Da ProvinciaAquisição De Kits Para Parteiras TradicionaisComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 4 De Abril

36.922.422,00 9.996.000,00 2.940.000,00 5.142.687,00 1.960.000,00 27.440.000,00 2.450.000,00 11.760.000,00 8.820.000,00 39.690.000,00 24.500.000,00 3.517.043,00 5.588.375,00 25.777.014,00 8.625.557,00

0,09% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,07% 0,01% 0,03% 0,02% 0,10% 0,06% 0,01% 0,01% 0,06% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 41.068.382.060,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

340

Comemorações Do 4 De FevereiroComunicação Institucional E ImprensaCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFomento Da Produção De PisciculturaFormação De Técnicos De Museus E Equipamentos CulturaisFormação E Capacitação De QuadrosFormação E Capacitação Técnica - ProfissionalFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Manutenção Do Monumento Da PazGestão E Tratamento De ResíduosInformatização Dos ServiçosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoLimpeza E SaneamentoManutençao De Edifícios Públicos/MoxicoMobilização Social - Cidades Limpas/MoxicoOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosP.R.O.P.P.A.L - Programa Apoio Ao Processo De Preparação Das Autarquias LocaisPeear - Programa De Estudos De Elaboração Das Aldeias RuraisPgff-Siigat-Prog. Gest. E Forma. De Forma. Do Sistem Integ, Inf. GestPlano Integrado De Mobilidade E TransportesPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesPrograma De VacinaçãoProjecto Água Para TodosPromoção De Campanhas AgrícolasRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoReforço Da Capacidade De Recursos Humanos NacionalReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteReposição De Passeios E LancisReposição De Postos De Iluminação Pública DanificadosSinalização Das Ruas Da Cidade Do Luena/Moxico

17.640.000,00 18.826.200,00 889.087.643,00 4.900.000,00

563.651.992,00 980.000,00

6.860.000,00 6.308.750,00 9.800.000,00 21.560.000,00 15.509.717,00 52.920.000,00 3.870.138,00 22.540.000,00 526.075.200,00 23.600.163,00 40.632.033,00 2.450.000,00

751.536.000,00 464.449.248,00

13.616.628.637,00 25.970.000,00 3.724.000,00 2.450.000,00 2.940.000,00

10.269.631.669,00 12.359.528.564,00

249.581.338,00 5.390.000,00 6.860.000,00 17.150.000,00 2.018.800,00

526.075.192,00 11.269.990,00 26.460.000,00 15.190.000,00 193.580.400,00 12.740.000,00 11.907.288,00 21.560.000,00 29.400.000,00

0,04% 0,05% 2,16% 0,01% 1,37% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,04% 0,13% 0,01% 0,05% 1,28% 0,06% 0,10% 0,01% 1,83% 1,13%

33,16% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01%

25,01% 30,09% 0,61% 0,01% 0,02% 0,04% 0,00% 1,28% 0,03% 0,06% 0,04% 0,47% 0,03% 0,03% 0,05% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.492.657.429,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Alto Zambeze 576.070.925,00

Construção De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto Zambeze 1.080.940,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

341

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bundas

Camanongue

Cameia

Luacano

Luau

Luchazes

700.260.856,00

238.554.040,00

256.419.849,00

200.179.808,00

1.432.957.422,00

599.880.177,00

Construção 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Município Do Alto ZambezeConstrução 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/MoxicoEstudo Implematação Polo De Desenvolvimento Industrial Alto-ZambezeConstrução E Apet. Do Centro Comunitário Para A Juventude Em CazomboConstrução De 1 Escola T 14 Na Comuna Do Lõvua MoxicoConstrução Apetrechamento Centro Comunitario Para Juventude KazomboConstrução Central Térmica 2 Mw Reabilitação Da Rede Pública KazomboMontagem De Pontes Metálicas No Alto ZambezeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Alto Zambeze-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Alto Zambeze-Pcep

Construção Apetrechamento Posto Fronteriço Maquena Comuna Do LutemboConstrução De 3 Escolas T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio BundasConstrução De Um Centro De Formação Profissional Dos BundasConstrução 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio Das Bundas/MoxicoConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Àgua Do NindaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Bundas /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Bundas /Pcep

Construção Apetrechamento Terminal Rodoviario Em KamanongueConstrução Da Central Térmica De 2 Mw Em KamanongueConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Camanongue-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Camanongue-Pcep

Construção Central Térmica De 2 Mw Reabilitação Rede Pública KameiaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cameia /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cameia /Pcep

Construção De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do Municipio/Luacano/MoxicoConstrução Central Térmica 1mw Reabilitaçao Iluminaçã. Publica LuacanoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Luacano-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Luacano-Pcep

Construção Apetrechamento Posto Fronteriço Do LuauConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario No LuauConstrução E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/MoxicoConstrução De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Luau /PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Luau /Pcep

Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoConstrução Central Térmica 1mw Reabilitação Iluminação Pública LuchazeConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Água CangombeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola T14 Na Comuna De TempueConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna De Cangombe MoxicoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Luchazes-Pcep

100.940,00 100.940,00

15.945.560,00 49.431.238,00 209.147.950,00 32.450.735,00 125.571.292,00

98.000,00 71.071.665,00 71.071.665,00

106.303.738,00 100.940,00

28.116.630,00 324.202.222,00 99.393.996,00 71.071.665,00 71.071.665,00

5.231.671,00 91.179.039,00 71.071.665,00 71.071.665,00

114.276.519,00 71.071.665,00 71.071.665,00

100.940,00 57.935.538,00 71.071.665,00 71.071.665,00

38.800.865,00 5.573.522,00

1.246.338.765,00 100.940,00

71.071.665,00 71.071.665,00

100.940,00 44.623.902,00 105.240.700,00 208.633.515,00 99.137.790,00 71.071.665,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

342

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Léua

Moxico

Vários Municípios -Moxico

142.143.330,00

3.421.134.789,00

925.056.233,00

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Luchazes-Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Leua-PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Léua /Pcep

Construçao Apetrechamento Terminal Rodoviário Do LuenaReabilitação Do Condóminio De 20 Casa Dos Professores UniversitariosConstrução 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do MoxicoConstrução Unidade Das Individualidades Protocolares MoxicoEstudo Para Construção De Campo Polivalente MoxicoEstudo Construção De Postos Fiscais No MoxicoConstrução Apetrechamento Centro Provincial De Inspensão De ViaturasAmpliação Escola 180 No Bairro Kwenha - Luena MoxicoEstudo E Projecto Para Construção Do Campos Universitario No LuenaConstrução De 1 Escola T14 - Kwenha, No Luena MoxicoEstudo E Projecto Reabilitação Das Direcções Provinciasis MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Biblioteca Provincial Do MoxicoEstudo Para Construção Da Unidade Da Políicia Economica MoxicoEstudo Para Construção De Lar Da Terceira Idade MoxicoEstudo Para Construção De Infraestruturas Do EdaEstudos Para Construção De Mictórios Na Cidade Do Luena MoxicoEstudos Para Construção De Pavilhoes Para Feiras Do LuenaConstrução De 1 Centro De Saúde No Sinai Luena MoxicoConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna Do Lutuai MoxicoConstrução Do Mercado Municipal Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Sala Protocolar Do Aeroporto Do LuenaReabilitação Dos Passeios Da Cidade Do LuenaReabilitação Do Centro Materno Infantil/MoxicoConstrução De Uma Escola T10 No LuenaAsfaltagem Do Bairro Santa Rosa/MoxicoColocação De Postes De Ilumin.Púb.Na Cidade Do LuenaReabilitação E Manutenção Do Palácio Do Governador/MoxicoConstrução De Passagem Hidraúlica Sobre Rio LuenaAsfaltagem Troço Que Liga Tipográfica A Esc.SuperiorCombate As Ravinas/MoxicoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Moxico-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Moxico-Pcep

Programa Água Para Todos Moxico 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Moxico 2015

71.071.665,00

71.071.665,00 71.071.665,00

5.097.020,00 22.785.431,00 1.080.940,00 1.080.940,00 1.080.940,00 1.080.940,00 100.940,00

1.080.940,00 33.630.609,00 9.035.818,00 5.315.187,00

171.149.019,00 8.832.633,00 16.423.926,00

100.940,00 15.945.560,00 116.546.561,00 15.148.282,00 15.945.560,00 13.792.910,00 7.972.780,00 14.882.524,00 96.529.840,00 141.586.416,00 239.674.190,00 158.392.569,00 239.674.191,00 399.547.549,00 206.706.859,00 113.785.295,00 982.384.790,00 4.212.084,00 31.397.568,00 186.891.708,00

98.000,00 71.071.665,00 71.071.665,00

21.250.304,00 897.114.109,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

343

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

940.555.259,00 259.819.944,00 19.630.582,00 661.104.733,00 439.599.719,00 439.599.719,00

1.033.305.570,00 301.395.804,00 49.192.778,00 682.716.988,00 439.599.719,00 439.599.719,00

1.229.280.471,00 443.170.763,00 26.061.086,00 759.943.272,00

105.350,00 439.599.719,00 439.599.719,00

1.221.371.550,00 285.861.909,00 6.416.583,00

928.113.058,00 980.000,00

439.599.719,00 439.599.719,00

1.030.246.747,00 314.667.717,00 23.628.902,00 691.013.679,00

Administração Municipal Da Cameia

Administração Municipal De Bundas

Administração Municipal De Camanongue

Administração Municipal De Luacano

Administração Municipal De Luau

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

68,15% 18,83%

1,42% 47,90% 31,85% 31,85%

70,15% 20,46%

3,34% 46,35% 29,85% 29,85%

73,66% 26,55%

1,56% 45,54%

0,01% 26,34% 26,34%

73,53% 17,21%

0,39% 55,88%

0,06% 26,47% 26,47%

69,95% 21,37%

1,60% 46,92%

1.380.154.978,00

1.472.905.289,00

1.668.880.190,00

1.660.971.269,00

1.472.786.466,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estudo Tecnico Executivo Para Construção De Bibliotecas Moxico 6.691.820,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

344

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

936.449,00 442.539.719,00 442.539.719,00

1.025.487.472,00 272.034.088,00 25.387.119,00 724.146.265,00 3.920.000,00

439.599.719,00 439.599.719,00

1.961.710.172,00 964.162.667,00 59.121.323,00 936.486.762,00 1.939.420,00

668.141.504,00 668.141.504,00

1.094.013.665,00 425.788.195,00 20.970.503,00 646.657.060,00

597.907,00 439.599.719,00 439.599.719,00

957.202.894,00 266.503.980,00 17.600.030,00 672.226.684,00

872.200,00 439.795.719,00 439.795.719,00

1.571.641.481,00 822.149.890,00 46.550.000,00

Administração Municipal De Luchazes

Administração Municipal De Luena

Administração Municipal Do Alto Zambeze

Administração Municipal Do Leua

Gabinete Provincial Da Saúde Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,06% 30,05% 30,05%

69,99% 18,57%

1,73% 49,43%

0,27% 30,01% 30,01%

74,59% 36,66%

2,25% 35,61%

0,07% 25,41% 25,41%

71,34% 27,76%

1,37% 42,17%

0,04% 28,66% 28,66%

68,52% 19,08%

1,26% 48,12%

0,06% 31,48% 31,48%

100,00% 52,31%

2,96%

1.465.087.191,00

2.629.851.676,00

1.533.613.384,00

1.396.998.613,00

1.571.641.481,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 240: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

345

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

702.451.591,00 490.000,00

9.136.682.015,00 7.553.608.583,00 442.220.459,00

1.140.852.973,00 4.542.300,00 4.542.300,00

14.848.160.508,00 3.047.468.164,00 387.853.372,00

3.987.848.602,00 7.424.990.370,00 6.200.719.231,00 6.200.719.231,00

3.110.474.398,00 1.592.101.710,00

96.523.878,00 1.421.848.810,00

7.570.500,00 7.570.500,00

Gabinete Provincial De Educação Do Moxico

Governo Provincial Do Moxico

Hospital Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

44,70% 0,03%

99,95% 82,63%

4,84% 12,48%

0,05% 0,05%

70,54% 14,48%

1,84% 18,95% 35,27% 29,46% 29,46%

99,76% 51,06%

3,10% 45,60%

0,24% 0,24%

9.141.224.315,00

21.048.879.739,00

3.118.044.898,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 241: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

346

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

2.310.331.877,00 2.282.977.797,00 2.266.001.199,00

7.736.320,00 9.240.278,00 27.354.080,00 27.354.080,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

46.971.862.981,00 22.336.945.298,00 22.336.945.298,00 1.330.744.682,00 1.330.744.682,00

20.790.594.541,00 8.532.135.843,00 12.258.458.698,00 2.513.578.460,00 2.513.578.460,00 9.213.793.248,00 9.213.793.248,00 9.213.793.248,00

83,60% 39,76% 39,76%

2,37% 2,37%

37,00% 15,19% 21,82%

4,47% 4,47%

16,40% 16,40% 16,40%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Defesa Defesa Militar

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

11.765.116.605,00 11.765.116.605,00

80.103.656,00 80.103.656,00

17.222.916.891,00 1.916.809.041,00 15.023.042.215,00

283.065.635,00

19.841.699.426,00 13.868.244.044,00 2.709.488.694,00 3.263.966.688,00

769.764.655,00 6.712.285,00 27.759.550,00 735.292.820,00

4.649.210.477,00 1.975.073.683,00

20,94% 20,94%

0,14% 0,14%

30,65% 3,41%

26,74% 0,50%

35,31% 24,68% 4,82% 5,81%

1,37% 0,01% 0,05% 1,31%

8,27% 3,52%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

56.185.656.229,00 100,00%Total Geral:

56.185.656.229,00Total Geral: 100,00%

2.310.331.877,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

347

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExploração Sustentável Dos Recursos Aquáticos Vivos E Do SalFomento Da Produção AgrícolaFormação E Gestão Do Pessoal DocenteFortalecimento E Valorização Das Forças ArmadasHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

42.883.778.341,00 216.366.242,00 255.941.194,00 80.547.416,00 145.877.895,00

5.477.288.292,00 1.442.322.275,00 109.092.466,00 957.662.998,00 63.300.779,00 80.103.656,00

1.970.799.494,00 244.299.967,00

1.767.054.771,00 192.476.107,00 207.553.915,00 6.712.285,00 84.478.136,00

76,33% 0,39% 0,46% 0,14% 0,26% 9,75% 2,57% 0,19% 1,70% 0,11% 0,14% 3,51% 0,43% 3,15% 0,34% 0,37% 0,01% 0,15%

%Programa Valor

56.185.656.229,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Pesca ArtesanalComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFormação E Superação Técnica ProfissionalImplementação De Software P/ Geração De Dados Estatísticos/C. SulInformatização Dos ServiçosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoLimpeza E SaneamentoMobilização Social E CidadaniaOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPreparação De Terras Para Apoio As Familias/C.SulPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade Institucional

109.092.466,00 3.430.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00

1.306.263.516,00 84.478.136,00 845.477.988,00 177.166.242,00 39.200.000,00 39.200.000,00 789.112.800,00 109.104.184,00 450.921.600,00

1.127.304.000,00 25.479.892.770,00

957.662.998,00 2.852.797.914,00 14.428.263.473,00

789.112.788,00 169.095.600,00

0,22% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 2,62% 0,17% 1,70% 0,36% 0,08% 0,08% 1,59% 0,22% 0,91% 2,27%

51,20% 1,92% 5,73%

28,99% 1,59% 0,34%

%Projecto / Actividade Valor 49.767.866.475,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.417.789.754,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

348

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim

Cassongue

Cela

Conda

Ebo

Libolo

Mussende

Porto Amboim

Quibala

Quilenda

Seles

102.777.972,00

232.830.896,00

205.181.678,00

183.325.388,00

300.237.151,00

102.777.972,00

102.777.972,00

109.813.192,00

1.428.141.022,00

102.777.972,00

343.548.890,00

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Amboim PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Amboim Pcep

Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Pambangala CassongueConstrução E Apetrechamento Escola 12 Salas No Cruzamento CassongueCosntrução Apetrechamento Posto De Saúde Na Missão Dumbi CassongueConstrução E Apetrechamento Escola Primária Cassongue Com 8 Salas Aulas No CambongueReabilitação Estrada Terciária Cassongue -Dumbi/Vavelo 15 KmConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cassongue PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cassongue Pcep

Infra-Estruturação Lote 1 Urbanização Da Cidade Waco Kungo Na CelaConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cela PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cela Pcep

Reabilitação Da Estrada Conda - Cumbira I 12 KmConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Conda PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Conda Pcep

Reabilitação Apetrechamento Centro Saúde Comuna Kissanje No EboConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ebo PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Ebo Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Libolo PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Libolo Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Mussende PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Mussende Pcep

Constr E Apet Centro De Protecção E Desenv Da Criança Porto Amboim (Centro Infantil)Construção Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Porto Amboim PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Porto Amboim Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quibala PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quibala PcepConstrução Sistema Drenagem Águas Pluviais Reserva Fundiária Kibala

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quilenda PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quilenda Pcep

Reabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesConclusão E Apetrechamento Escola Seles Com 12 Salas Aulas No SelesReabilitação E Ampliação Da Escola De Saúde De 24 Salas No Seles

51.388.986,00 51.388.986,00

10.352.536,00 50.070.205,00 1.313.221,00 42.726.377,00 25.590.585,00 51.388.986,00 51.388.986,00

102.403.706,00 51.388.986,00 51.388.986,00

80.547.416,00 51.388.986,00 51.388.986,00

197.459.179,00 51.388.986,00 51.388.986,00

51.388.986,00 51.388.986,00

51.388.986,00 51.388.986,00

6.712.285,00 322.935,00

51.388.986,00 51.388.986,00

51.388.986,00 51.388.986,00

1.325.363.050,00

51.388.986,00 51.388.986,00

45.527.567,00 82.800.694,00 112.442.657,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

349

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

2.572.248.896,00 828.574.071,00 66.447.785,00

1.672.180.040,00 5.047.000,00

379.877.514,00 379.877.514,00

1.035.114.157,00 428.279.035,00 20.457.317,00 570.332.850,00 16.044.955,00 415.620.728,00 415.620.728,00

1.326.284.494,00 420.678.075,00 22.862.940,00 864.811.762,00 17.931.717,00

Administração Municipal Da Cela

Administração Municipal De Cassongue

Administração Municipal De Conda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,13% 28,07%

2,25% 56,64%

0,17% 12,87% 12,87%

71,35% 29,52%

1,41% 39,31%

1,11% 28,65% 28,65%

77,73% 24,66%

1,34% 50,69%

1,05%

2.952.126.410,00

1.450.734.885,00

1.706.162.008,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Sumbe

Vários Municípios-Cuanza Sul

911.912.199,00

2.291.687.450,00

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Seles PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Seles Pcep

Construção Sistema Captação Tratamento Água Gungo SumbeConstrução Do Hospital Materno Infantil Com 75 Camas No SumbeConstrução Apetrechamento Do Comando Quartel Das Faa No SumbeConstrução Apetrechamento Escola Técnica Saúde Com Internato No SumbeConstrução E Apetrechamento Escola Com 24 Salas Aulas Perda 1Construção E Apetrechamento Escola Primária Sumbe Com 8 Salas De Aulas No AtucoConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeReabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeConstrução E Apetrechamento Escola De Formação De Professores Ebo 12 Salas AulasConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Sumbe PcepConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Sumbe Pcep

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuanza SulPrograma Àgua Para Todos 2015- Cuanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Apoio Administrativo Governo

51.388.986,00 51.388.986,00

26.098.943,00 192.476.107,00 80.103.656,00 207.553.915,00 189.606.942,00 32.094.270,00 4.274.189,00 13.827.306,00 63.300.779,00 51.187.106,00 51.388.986,00

1.970.799.494,00 65.269.697,00 255.618.259,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

350

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

379.877.514,00 379.877.514,00

1.631.001.872,00 576.863.371,00 36.677.357,00 988.694.589,00 28.766.555,00 380.004.644,00 380.004.644,00

1.305.485.041,00 533.415.278,00 28.989.961,00 720.342.577,00 22.737.225,00 379.877.514,00 379.877.514,00

995.311.648,00 347.325.410,00 21.529.981,00 609.797.112,00 16.659.145,00 379.877.514,00 379.877.514,00

1.288.231.256,00 517.180.393,00 28.107.629,00 720.898.034,00 22.045.200,00 425.405.081,00 425.405.081,00

2.266.830.609,00 830.025.301,00 45.110.069,00

1.356.314.791,00

Administração Municipal De Porto Amboim

Administração Municipal De Quibala

Administração Municipal De Quilenda

Administração Municipal De Seles

Administração Municipal Do Amboim

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

22,27% 22,27%

81,10% 28,69%

1,82% 49,16%

1,43% 18,90% 18,90%

77,46% 31,65%

1,72% 42,74%

1,35% 22,54% 22,54%

72,38% 25,26%

1,57% 44,34%

1,21% 27,62% 27,62%

75,18% 30,18%

1,64% 42,07%

1,29% 24,82% 24,82%

85,65% 31,36%

1,70% 51,25%

2.011.006.516,00

1.685.362.555,00

1.375.189.162,00

1.713.636.337,00

2.646.708.123,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

351

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

35.380.448,00 379.877.514,00 379.877.514,00

1.197.654.858,00 452.699.302,00 24.603.223,00 701.055.686,00 19.296.647,00 571.721.881,00 571.721.881,00

1.386.841.260,00 547.265.266,00 25.461.687,00 803.603.807,00 10.510.500,00 379.877.514,00 379.877.514,00

1.071.442.365,00 460.471.094,00 37.312.029,00 562.059.404,00 11.599.838,00 379.877.514,00 379.877.514,00

1.645.401.898,00 640.451.028,00 91.313.460,00 912.163.315,00 1.474.095,00

409.002.908,00 409.002.908,00

2.986.955.262,00 1.917.970.656,00 141.520.143,00

Administração Municipal Do Ebo

Administração Municipal Do Libolo

Administração Municipal Do Mussende

Administração Municipal Do Sumbe

Gabinete Provincial Da Saúde Cuanza Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,34% 14,35% 14,35%

67,69% 25,59%

1,39% 39,62%

1,09% 32,31% 32,31%

78,50% 30,98%

1,44% 45,49%

0,59% 21,50% 21,50%

73,83% 31,73%

2,57% 38,73%

0,80% 26,17% 26,17%

80,09% 31,17%

4,44% 44,40%

0,07% 19,91% 19,91%

100,00% 64,21%

4,74%

1.769.376.739,00

1.766.718.774,00

1.451.319.879,00

2.054.404.806,00

2.986.955.262,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

352

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

816.468.272,00 110.996.191,00

12.317.906.751,00 10.845.282.872,00

548.503.296,00 493.921.918,00 430.198.665,00

11.443.695.982,00 2.329.148.106,00 144.537.521,00

7.242.226.181,00 1.727.784.174,00 4.352.895.408,00 4.352.895.408,00

2.501.456.632,00 661.316.040,00 47.310.284,00

1.755.724.203,00 37.106.105,00

Gabinete Provincial De Educação Do Cuanza Sul

Governo Provincial Do Cuanza-Sul

Hospital Provincial Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

27,33% 3,72%

100,00% 88,04%

4,45% 4,01% 3,49%

72,44% 14,74%

0,91% 45,85% 10,94% 27,56% 27,56%

100,00% 26,44%

1,89% 70,19%

1,48%

12.317.906.751,00

15.796.591.390,00

2.501.456.632,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

353

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

11.573.767.438,00 11.436.735.283,00 11.351.689.834,00

38.755.634,00 46.289.815,00 137.032.155,00 137.032.155,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

90.208.554.881,00 52.352.510.376,00 52.352.510.376,00 3.609.622.096,00 3.609.622.096,00

30.379.895.903,00 16.031.150.075,00 14.348.745.828,00 3.866.526.506,00 3.866.526.506,00 13.201.348.254,00 13.201.348.254,00 13.201.348.254,00

87,23% 50,63% 50,63%

3,49% 3,49%

29,38% 15,50% 13,88%

3,74% 3,74%

12,77% 12,77% 12,77%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários

10.213.597.379,00 10.213.597.379,00

11.316.743,00 11.316.743,00

44.947.884.945,00 20.128.686.539,00 22.970.006.764,00

621.159.187,00 1.228.032.455,00

37.912.105.662,00 26.789.128.698,00 2.238.644.541,00 2.815.251.599,00 6.069.080.824,00

3.033.598.861,00 95.686.554,00

2.937.912.307,00

1.840.794.933,00

9,88% 9,88%

0,01% 0,01%

43,47% 19,46% 22,21% 0,60% 1,19%

36,66% 25,91% 2,16% 2,72% 5,87%

2,93% 0,09% 2,84%

1,78%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

103.409.903.135,00 100,00%Total Geral:

103.409.903.135,00Total Geral: 100,00%

11.573.767.438,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De BenguelaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

354

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento E Melhoria Das Infraestruturas De TransportesDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Saneamento BásicoMelhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação SocialModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesReconversão Da Economia InformalReforma Da Administração Local E Melhoria Dos Serviços Públicos A Nível MunicipalReforço Do Sistema De Informação Sanitária E Desenvolvimento Da Investigação Em Saúde Valorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

82.602.229.870,00 216.564.375,00 228.828.786,00 125.922.650,00 740.247.284,00 1.470.000,00

1.037.208.008,00 1.814.984.914,00 5.114.048.770,00

36.388.101,00 401.758.749,00

287.992.344,00 28.709.842,00

3.935.103.564,00 5.276.864.928,00 980.568.400,00 26.143.579,00 139.409.040,00 39.690.000,00 239.770.942,00 45.063.253,00 90.935.736,00

79,88% 0,21% 0,22% 0,12% 0,72% 0,00% 1,00% 1,76% 4,95% 0,04% 0,39%

0,28% 0,03% 3,81% 5,10% 0,95% 0,03% 0,13% 0,04% 0,23% 0,04% 0,09%

%Programa Valor

103.409.903.135,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio E Desenvolvimento Do Ensino EspecialAquisição De Medicamentos EssenciaisAquisição De Sementes De Cereais Para Apoio À Campanha AgrícolaAquisição Medicamentos E Equip.Essenciais P/Rede De Atenção Primária.Comunicação Institucional E ImprensaCuidados Primários De SaúdeDelimitação De Terras ComunitáriasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Das Centralidades E Unidades UrbanasGestão De Aguas ResiduaisGestão E Manutenção Das Infraestruturas/BenguelaImplantação De Unidades De Processamento De FrutasImplementação Da Pólo De Desenvol.Indust. Da Catumbela./Lobito E CubalImplementação Do Pólo Agro-Industrial Do CubalInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutenção Das Ruas, Passeios E Lancís/BenguelaManutenção De Diversas Infraestruturas De Saúde

544.512,00 12.365.150,00 37.853.143,00 29.400.000,00 63.087.500,00 5.494.915,00

113.557.500,00 364.185.728,00

4.647.823.549,00 211.069.460,00 704.564.990,00 228.828.786,00 11.270.000,00 980.568.400,00 22.828.029,00 33.810.000,00 4.900.000,00 980.000,00

657.594.000,00 1.470.000,00

116.096.759,00

0,00% 0,01% 0,04% 0,03% 0,07% 0,01% 0,12% 0,39% 4,99% 0,23% 0,76% 0,25% 0,01% 1,05% 0,02% 0,04% 0,01% 0,00% 0,71% 0,00% 0,12%

%Projecto / Actividade Valor 93.102.908.330,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

355

Manutenção Dos Sitemas De MacrodrenagemManutenção E Gestão Dos Sistemas De Água Á Nivel Provincial/BenguelaMobilização Social E CidadaniaOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrograma De Divulgação Das Actividades InstitucionaisPrograma De Manutenção Da Iluminação Pública/BenguelaPrograma De VacinaçãoProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade Institucional

2.450.000,00 3.508.401,00

375.768.000,00 939.420.000,00 580.561.560,00

15.087.487.069,00 38.819.484.972,00 28.065.798.794,00

47.586.706,00 48.706.345,00 54.390.000,00 30.947.072,00 657.593.990,00 140.913.000,00

0,00% 0,00% 0,40% 1,01% 0,62%

16,21% 41,70% 30,14% 0,05% 0,05% 0,06% 0,03% 0,71% 0,15%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.306.994.805,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Balombo

Baía Farta

Benguela

552.233.290,00

1.136.026.887,00

3.004.419.944,00

Construção Da Administração Municipal Do BalomboConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Balombo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Balombo-Pcep

Construção Infraestruturas Sociais - Baía Farta PcpElectrificação Do Vale Dombe GrandeConstrução De 1 Lota No Município Da Baía-FartaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-FartaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Baia Farta-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Baia Farta-PcepConstrução E Apetrechamento Hospital Municípal Baia Farta

Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Da Radio Benguela.Reabilitação Da Rua Dos Gaiatos BenguelaReabilitação Do Edifício Do Museu Nacional De Arqueologia BenguelaConstrução Do Edifício Das 3 Direcções ProvinciaisConstrução De Um Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena Em BenguElectrificação Do Vale Do CavacoReablitação Do Centro De Saúde Do Sindicato ( Junto A Unta) BenguelaAterro Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização -Blue Ocean BenguelaAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Benguela SulReabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província De BenguelaReabilitação Ampliação Da Escola Augusto Chipenda- BenguelaReabilitação Canal De Derivação Do Rio Halo Perimetro Do CavacoConstrução De 1 Lota No Município De BenguelaConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Benguela-PcepReabilitação Hospital Municípal Catumbela E Apetrechamento

43.010.248,00 254.611.521,00 254.611.521,00

1.960.000,00 95.781.074,00 460.089.576,00 49.938.227,00 254.611.521,00 254.611.521,00 19.034.968,00

26.143.579,00 139.409.040,00 90.935.736,00 473.797.575,00 28.709.842,00 102.859.191,00 102.386.215,00 295.781.393,00 194.472.153,00 17.062.610,00 154.018.359,00 270.929.734,00 808.239.743,00 254.611.521,00 45.063.253,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

356

Administração Municipal Da Baía Farta

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

4.895.181.941,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bocoio

Caimbambo

Catumbela

Chongoroi

Cubal

Ganda

Lobito

Mbanza Kongo

Vários Municípios- Benguela

566.371.907,00

529.407.630,00

776.208.930,00

632.047.276,00

278.063.544,00

998.215.684,00

1.430.659.708,00

254.611.521,00

148.728.484,00

Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do BocoioConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Bocoio-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Bocoio-Pcep

Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De CaimbamboConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Caimbambo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Caimbambo-Pcep

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Biopio BenguelaConstrução Da Administração Municipal Da CatumbelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da CatumbelaConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Catumbela-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Catumbela-Pcep

Construção Administração Da Povoação Do Malongo - Chongoroi BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do ChongoroiConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Chongoroi-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chongoroi-Pcep

Construção Do Hospital Municipal Do CubalConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do CubalConstrução De 1 Posto Policial Do Lumahum No Municipio Do CubalConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Cubal-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cubal-Pcep

Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Ganda BenguelaConstrução Da Repartição De Finanças No Municipio Da Ganda BenguelaReabilitação Da Administração Municipal Da Ganda BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da GandaConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Ganda-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ganda-Pcep

Construção Do Hospital Municipal Do LobitoAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Culango BenguelaConstrução De 1 Lota No Município Do LobitoConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município Do Lobito-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Lobito-Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Benguel-Pcep

Iluminação Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30km

57.148.865,00 254.611.521,00 254.611.521,00

20.184.588,00 254.611.521,00 254.611.521,00

258.290.670,00 5.667.018,00 3.028.200,00

254.611.521,00 254.611.521,00

119.796.034,00 3.028.200,00

254.611.521,00 254.611.521,00

44.658.279,00 19.434.846,00 11.316.743,00 101.326.838,00 101.326.838,00

5.520.645,00 129.669.914,00 196.760.694,00 157.041.389,00 254.611.521,00 254.611.521,00

93.656.724,00 283.143.147,00 546.655.595,00 254.611.521,00 252.592.721,00

254.611.521,00

148.728.484,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

357

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

3.723.497.031,00 1.706.567.492,00

99.250.345,00 1.915.896.363,00

1.782.831,00 1.171.684.910,00 1.171.684.910,00

3.046.599.594,00 1.567.128.314,00 109.422.062,00

1.368.940.520,00 1.108.698,00

818.606.534,00 818.606.534,00

3.902.310.993,00 2.327.503.780,00 150.192.723,00

1.377.297.393,00 47.317.097,00 994.183.935,00 994.183.935,00

11.905.096.946,00 8.194.378.184,00 711.274.553,00

2.961.316.893,00 38.127.316,00

1.778.268.955,00 1.778.268.955,00

2.448.817.234,00 1.653.306.735,00 102.101.475,00 693.409.024,00 846.831.485,00 846.831.485,00

Administração Municipal Da Catumbela

Administração Municipal Da Ganda

Administração Municipal De Benguela

Administração Municipal Do Balombo

Administração Municipal Do Bocoio

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,06% 34,86%

2,03% 39,14%

0,04% 23,94% 23,94%

78,82% 40,54%

2,83% 35,42%

0,03% 21,18% 21,18%

79,70% 47,53%

3,07% 28,13%

0,97% 20,30% 20,30%

87,00% 59,89%

5,20% 21,64%

0,28% 13,00% 13,00%

74,30% 50,17%

3,10% 21,04% 25,70% 25,70%

3.865.206.128,00

4.896.494.928,00

13.683.365.901,00

3.295.648.719,00

3.588.729.116,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 253: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

358

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.776.541.047,00 1.435.582.949,00

73.314.576,00 1.266.696.361,00

947.161,00 812.188.069,00 812.188.069,00

2.052.493.227,00 1.088.441.146,00

52.866.391,00 789.805.961,00 121.379.729,00 804.975.364,00 804.975.364,00

2.179.005.999,00 860.767.578,00 90.310.029,00

1.227.681.089,00 247.303,00

918.810.226,00 918.810.226,00

4.208.462.413,00 2.347.568.931,00 263.656.527,00

1.581.630.328,00 15.606.627,00 546.589.816,00 546.589.816,00

5.941.187.801,00 2.840.474.572,00 540.935.231,00

2.541.729.365,00 18.048.633,00

1.445.437.745,00 1.445.437.745,00

Administração Municipal Do Caimbambo

Administração Municipal Do Chongoroi

Administração Municipal Do Cubal

Administração Municipal Do Lobito

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,37% 40,00%

2,04% 35,30%

0,03% 22,63% 22,63%

71,83% 38,09%

1,85% 27,64%

4,25% 28,17% 28,17%

70,34% 27,79%

2,92% 39,63%

0,01% 29,66% 29,66%

88,51% 49,37%

5,54% 33,26%

0,33% 11,49% 11,49%

80,43% 38,45%

7,32% 34,41%

0,24% 19,57% 19,57%

2.857.468.591,00

3.097.816.225,00

4.755.052.229,00

7.386.625.546,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

359

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

3.574.310.332,00 2.316.980.355,00 418.364.729,00 838.756.302,00

208.946,00 4.506.456,00 4.506.456,00

21.393.608.230,00 18.845.664.222,00

362.419.613,00 2.174.178.553,00

11.345.842,00 5.940.663,00 5.940.663,00

10.001.939.642,00 2.579.527.693,00 217.567.546,00

3.633.299.988,00 3.571.544.415,00 3.036.447.142,00 3.036.447.142,00

5.968.795.080,00 1.680.810.799,00 180.506.886,00

4.069.624.887,00 37.852.508,00 8.449.612,00 8.449.612,00

6.274.547.968,00 2.225.333.116,00 213.926.194,00

3.835.288.658,00 7.510.774,00 7.510.774,00

Gabinete Provincial Da Saúde De Benguela

Gabinete Provincial De Educação De Benguela

Governo Provincial De Benguela

Hospital Provincial De Benguela

Hospital Regional Do Lobito

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,87% 64,74% 11,69% 23,44%

0,01% 0,13% 0,13%

99,97% 88,07%

1,69% 10,16%

0,05% 0,03% 0,03%

76,71% 19,78%

1,67% 27,87% 27,39% 23,29% 23,29%

99,86% 28,12%

3,02% 68,09%

0,63% 0,14% 0,14%

99,88% 35,42%

3,41% 61,05%

0,12% 0,12%

3.578.816.788,00

21.399.548.893,00

13.038.386.784,00

5.977.244.692,00

6.282.058.742,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 255: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

360

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

811.341.344,00 682.474.510,00 23.513.216,00 104.344.218,00 1.009.400,00 916.568,00 916.568,00

Instituto Médio Industrial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,89% 84,02%

2,89% 12,85%

0,12% 0,11% 0,11%

812.257.912,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

361

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

2.726.454.208,00 2.694.173.285,00 2.674.138.968,00

9.129.738,00 10.904.579,00 32.280.923,00 32.280.923,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

69.778.522.019,00 40.213.302.477,00 40.213.302.477,00 3.016.564.893,00 3.016.564.893,00

23.751.536.144,00 11.427.563.680,00 12.323.972.464,00 2.797.118.505,00 2.797.118.505,00 15.347.634.815,00 15.347.634.815,00 15.347.634.815,00

81,97% 47,24% 47,24%

3,54% 3,54%

27,90% 13,42% 14,48%

3,29% 3,29%

18,03% 18,03% 18,03%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

9.745.341.657,00 9.745.341.657,00

39.191.454.248,00 7.991.259.524,00 30.456.027.814,00

638.617.716,00 105.549.194,00

28.546.627.518,00 20.478.157.733,00 2.467.435.849,00 1.411.669.096,00 4.189.364.840,00

2.372.652.622,00 21.174.879,00 328.629.285,00

2.022.848.458,00

2.708.897.282,00 1.252.720.443,00

11,45% 11,45%

46,04% 9,39%

35,78% 0,75% 0,12%

33,53% 24,06% 2,90% 1,66% 4,92%

2,79% 0,02% 0,39% 2,38%

3,18% 1,47%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

85.126.156.834,00 100,00%Total Geral:

85.126.156.834,00Total Geral: 100,00%

2.726.454.208,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do HuamboÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

362

Acções CorrentesAlterações ClimáticasApoio À Vitima De ViolênciaCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento E Consolidação Do Sector Da ÁguaDesenvolvimento Integral Da JuventudeDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Saneamento BásicoMelhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação SocialModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Da Cidadania E Da Participação Dos Cidadãos Na GovernaçãoPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

66.419.817.362,00 22.601.722,00

990.688,00 114.590.175,00 102.178.794,00 355.519.823,00 103.495.061,00 4.459.000,00 3.761.408,00 2.444.114,00

154.148.256,00 6.918.800,00 3.137.101,00

6.773.813.092,00 772.869,00

3.963.568,00 81.900.965,00 35.124.897,00 29.633.036,00

1.190.401.973,00 826.315.440,00 4.869.330,00

7.584.583.679,00 239.086.565,00 550.906.070,00 8.435.289,00 99.518.841,00 1.127.002,00 7.699.311,00 87.297.096,00 4.019.937,00 19.760.086,00 9.623.622,00

273.241.862,00

78,03% 0,03% 0,00% 0,13% 0,12% 0,42% 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,18% 0,01% 0,00% 7,96% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 0,03% 1,40% 0,97% 0,01% 8,91% 0,28% 0,65% 0,01% 0,12% 0,00% 0,01% 0,10% 0,00% 0,02% 0,01% 0,32%

%Programa Valor

85.126.156.834,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio A Crianças, Idosos, Portadores De Dificiência E RepatriadosAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Apoio À Primeira Infância/HuamboAcções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAcções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAdministração E Gestão Da Política EconómicaApoio A Extenção RuralApoio A Mulher Rural E Da PeriferiaApoio Ao Poder Tradicional.

2.254.002,00 19.961.194,00 4.019.937,00 26.444.725,00 4.459.000,00 11.139.746,00 106.037.595,00 36.018.601,00 1.127.002,00

0,00% 0,03% 0,01% 0,04% 0,01% 0,02% 0,14% 0,05% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 73.352.330.139,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

363

Apoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisApoio As Familias Em Situação De PobrezaApoio Directo A Produção CamponesaApoio Financeiro Para As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalApoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherAquis. De Pararaios Para As Zonas E Bairros Periféricos/HuamboAquis. Medicamentos Prevenção Combate Grandes Endemias/HuamboAquisição De Kits Para Parteiras TradicionaisAquisição De Vacinas Para AnimaisAquisição Prog. Esp. Gestão Inst. Equip.Comunicação,Rede Dados E OutrosAssistência Permanente No GepeCampanha De Vacinação AnimalCombate Às Calamidades NaturaisComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 4 De AbrilCriação E Manutenção Do Sistema De Gestão Documental E ArquivoCuidados Primários De SaúdeDesmatação E Preparação De TerrasEfemérides E Datas ComemorativasElaboração De Planos De Desenvolvimento MunicípaisElaboração Do Plano Director ProvincialEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisExpo Investe HuamboFeira Provincial Agropecuaria/HuamboFomento Da Produção De Cereais/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Das Centralidades E Unidades UrbanasGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosImplementação Das Acções Do Plano Nacional De DesenvolvimentoInformatização Dos Serviços Do Governo/HuamboInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoInstalação E Apet. Repres. Provinciais (Cabinda, Benguela, Huambo E Huila)Manutensão De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção Das Infraestruturas OperativasManutenção De Edifícios PublicosManutenção De Espaços VerdeManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaManutenção De Residências De Membros Do Governo E MagistradosManutenção De Vias Secundárias E TerceáriasManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/HuamboManutenção E Conservação Equipamentos E InfraestruturasManutenção E Gestão De Sistemas De Água A Nível ProvincialMobilização Social E Cidadania

1.127.002,00 3.992.849,00 5.553.627,00 31.103.071,00 229.781.373,00 6.688.273,00 5.896.032,00

177.570.408,00 31.778.365,00 20.883.667,00 8.435.289,00 15.366.003,00 14.241.230,00 4.869.330,00 10.194.161,00 15.577.394,00 8.676.105,00

1.197.408.223,00 5.233.200,00 68.064.312,00 90.273.570,00 10.373.596,00 775.021.489,00 241.457.773,00 1.470.000,00 3.742.210,00 31.399.403,00 17.783.897,00 79.048.809,00 51.771.472,00 11.250.797,00 10.416.635,00 743.518.052,00 7.899.833,00 3.343.544,00

164.092.014,00 144.063.450,00 19.698.000,00 1.960.000,00 5.436.672,00 5.605.027,00 25.019.392,00 41.667.603,00 54.499.648,00 17.403.335,00 23.461.263,00 413.344.800,00

0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,31% 0,01% 0,01% 0,24% 0,04% 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 1,63% 0,01% 0,09% 0,12% 0,01% 1,06% 0,33% 0,00% 0,01% 0,04% 0,02% 0,11% 0,07% 0,02% 0,01% 1,01% 0,01% 0,00% 0,22% 0,20% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,03% 0,06% 0,07% 0,02% 0,03% 0,56%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

364

Operacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPepdm - Prog. De Elaboração Dos Planos De Desenvolvimento MunicipaisPinturas De FachadasPreparação E Correção De Solos Aráveis/HuamboPreservaçao, Conservaçao E Divulgação Do Patrimonio CulturalPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Educação Cívica E EleitoralPrograma De Gestão E Conservação Da Estufa-FriaPrograma De Manutenção Iluminação PúblicaPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma De Melhoria De Assistência Social.Programa De Promoção Do Comércio RuralPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Vacinação HpvPrograma Tapa Buracos Nos Municipios Sedes/HuamboProjecto De Combate A TuberculoseProjecto Água Para TodosPromoção Da Mulher RuralPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoReestruturação Do Sector Das ÁguasReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteReposição De Passeios E LancisRepovoação Dos Perímetros DevastadosRequalificação Dos Espaços VerdesS.I.I.G.A.T - Sistema Integrado De Informação E Gestão Da Admin. Do TerritórioServiços De Reabilitação FísicaSicapal - Sist. De Informação, Cont. E Acompanhamento Projectos Da Admin. LocalSinalização Horizantal E VerticalTerraplanagem Das Vias Terciárias.Terraplanagem De Vias Secundárias

1.033.362.000,00 638.617.716,00

7.431.993.193,00 29.498.000,00 4.900.000,00 40.927.203,00 2.740.424,00

30.763.241.440,00 25.130.412.460,00

344.836.002,00 3.376.771,00 990.688,00

7.699.311,00 14.873.110,00 2.444.114,00 29.633.036,00 2.940.000,00 3.761.408,00 15.248.785,00 4.900.000,00

214.995.677,00 102.178.794,00 723.353.389,00 12.811.857,00 3.137.101,00

550.906.070,00 6.918.800,00

163.824.300,00 13.430.441,00 4.574.338,00 3.963.568,00 2.024.541,00 9.263.455,00

876.785.457,00 3.920.000,00 3.777.777,00 7.840.913,00 73.304.000,00

1,41% 0,87%

10,13% 0,04% 0,01% 0,06% 0,00%

41,94% 34,26% 0,47% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,04% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,29% 0,14% 0,99% 0,02% 0,00% 0,75% 0,01% 0,22% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 1,20% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.773.826.695,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo 1.492.982.968,00

Reab. Ampl.Apet.Do Hospital Do ChilumeConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município Do Bailundo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Bailundo-Pcep

813.681.922,00 339.650.523,00 339.650.523,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

365

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cachiungo

Caála

Chicala-Choloanga

Chinjenje

Ecunha

Huambo

Londuimbali

Longonjo

Mungo

679.301.046,00

880.928.401,00

679.301.046,00

679.301.046,00

679.099.166,00

2.357.317.898,00

784.278.322,00

728.371.086,00

679.301.046,00

Construção De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Cachiungo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cachingo-Pcep

Construção Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do NgoveConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Da Caála-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Da Caála-Pcep

Construção De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Tchicala-Tcholohanga-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Tchicala-Tcholohanga-Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Tchinjenje-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Tchinjeje-Pcep

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ecunha-PcepConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Ecunha-Pcep

Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/HuamboReabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstrução Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConstrução Apet. Do Edifício Da Cultura Do HuamboConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboReabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboConstrução Estrada Secundária Huambo 2ª Zona Académica Troço Maolocolo/FunileiroConstrução Estrada Secundária Huambo De Acesso Ao Brº Da Juventude/ LossamboConstrução Passeios E Lancis Huambo De 23400 M2 Na Cidade Baixa, Município SedeReabilitação Centro De Saúde Huambo Materno Infantil Da MineiraReabilitação Estrada Secundária Huambo Troço Capango/ Rotunda Hospital MilitarAmpliação Edifício Administrativo Huambo Do Governo ProvincialConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município Do Huambo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Huambo-PcepConst.Apet.Esc Iiciclo 26 Salas De Aulas No Bº Cte Vilinga/ Huambo RepReabilitação Hospital Geral Huambo

Construção De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Londuimbali-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Da Londuimbali-PcepConstrução Apet. Esc.Ii Ciclo C/20 Salas Aulas Londuimbali/ Huambo

Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Longonjo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Longonjo-Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município Do Mungo-Pcep

339.650.523,00 339.650.523,00

201.627.355,00 339.650.523,00 339.650.523,00

339.650.523,00 339.650.523,00

339.650.523,00 339.650.523,00

339.650.523,00 339.448.643,00

825.580,00 201.880,00

19.760.086,00 270.501.438,00

100.940,00 9.800,00

4.634.564,00 7.728.612,00 99.518.841,00 3.864.307,00 2.318.584,00 37.459.210,00 11.592.919,00 1.545.723,00

339.650.523,00 339.650.523,00 111.446.593,00

1.106.507.775,00

339.650.523,00 339.650.523,00 104.977.276,00

49.070.040,00 339.650.523,00 339.650.523,00

339.650.523,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

366

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.404.806.701,00 1.086.874.195,00

52.856.001,00 1.264.529.698,00

546.807,00 1.175.444.790,00 1.175.444.790,00

1.583.916.916,00 750.191.589,00 80.224.741,00 745.300.828,00 8.199.758,00

973.817.435,00 973.817.435,00

1.620.067.284,00 463.109.953,00 36.187.537,00

1.120.586.730,00 183.064,00

973.615.555,00 973.615.555,00

Administração Municipal Da Caala

Administração Municipal De Cachiungo

Administração Municipal De Ecunha

Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

67,17% 30,36%

1,48% 35,32%

0,02% 32,83% 32,83%

61,93% 29,33%

3,14% 29,14%

0,32% 38,07% 38,07%

62,46% 17,86%

1,40% 43,20%

0,01% 37,54% 37,54%

3.580.251.491,00

2.557.734.351,00

2.593.682.839,00

2.821.361.029,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ucuma

Vários Municípios-Huambo

679.301.046,00

1.454.343.624,00

Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Mungo-Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Ucuma-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ucuma-Pcep

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Huambo 2015Estudos E Projectos/HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Prog. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboPrograma-Água Para Todos Huambo 2015Fiscalização Outros Encargos Do Programa/Huambo

339.650.523,00

339.650.523,00 339.650.523,00

1.190.401.973,00 65.913.223,00 62.318.470,00 12.633.518,00 3.122.027,00 772.869,00

119.181.544,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

367

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.847.543.594,00 674.772.359,00 43.790.201,00

1.128.930.564,00 50.470,00

973.817.435,00 973.817.435,00

2.299.970.559,00 1.236.974.236,00 118.228.353,00 937.011.175,00 7.756.795,00

973.817.435,00 973.817.435,00

4.227.118.526,00 2.662.288.111,00 238.741.452,00

1.321.053.233,00 5.035.730,00

1.025.151.425,00 1.025.151.425,00

1.487.903.173,00 558.427.117,00 52.759.765,00 875.736.291,00

980.000,00 973.817.435,00 973.817.435,00

1.462.087.774,00 667.850.808,00 49.730.173,00 735.541.164,00 8.965.629,00

973.817.435,00 973.817.435,00

Administração Municipal Do Bailundo

Administração Municipal Do Huambo

Administração Municipal Do Londuimbali

Administração Municipal Do Longonjo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

65,48% 23,92%

1,55% 40,01%

0,00% 34,52% 34,52%

70,25% 37,78%

3,61% 28,62%

0,24% 29,75% 29,75%

80,48% 50,69%

4,55% 25,15%

0,10% 19,52% 19,52%

60,44% 22,68%

2,14% 35,57%

0,04% 39,56% 39,56%

60,02% 27,42%

2,04% 30,20%

0,37% 39,98% 39,98%

3.273.787.994,00

5.252.269.951,00

2.461.720.608,00

2.435.905.209,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

368

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.394.704.605,00 533.260.737,00 35.250.807,00 825.694.105,00

498.956,00 973.817.435,00 973.817.435,00

1.056.099.801,00 262.591.738,00 25.948.647,00 764.055.916,00 3.503.500,00

973.817.435,00 973.817.435,00

1.106.247.823,00 378.033.395,00 30.896.832,00 694.577.026,00 2.740.570,00

973.817.435,00 973.817.435,00

151.350.268,00 72.634.718,00 3.860.955,00 74.753.655,00

100.940,00

876.785.457,00 223.571.328,00 24.446.771,00 627.770.576,00

996.782,00

1.510.957.002,00 288.055.151,00

Administração Municipal Do Mungo

Administração Municipal Do Tchinjenje

Administração Municipal Do Ucuma

Centro De Form.Profissional Fadario Muteka

Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto

Gabinete Provincial Da Saúde Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

58,89% 22,51%

1,49% 34,86%

0,02% 41,11% 41,11%

52,03% 12,94%

1,28% 37,64%

0,17% 47,97% 47,97%

53,18% 18,17%

1,49% 33,39%

0,13% 46,82% 46,82%

100,00% 47,99%

2,55% 49,39%

0,07%

100,00% 25,50%

2,79% 71,60%

0,11%

100,00% 19,06%

2.368.522.040,00

2.029.917.236,00

2.080.065.258,00

151.350.268,00

876.785.457,00

1.510.957.002,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 264: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

369

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

30.404.136,00 1.191.044.936,00

1.452.779,00

24.624.678.670,00 21.839.648.349,00 1.625.705.262,00 1.149.789.945,00

9.535.114,00

12.772.110.310,00 5.022.354.006,00 309.481.053,00

4.699.481.844,00 2.740.793.407,00 4.382.883.565,00 4.382.883.565,00

7.212.767.160,00 2.751.067.750,00 211.352.104,00

4.248.948.204,00 1.399.102,00

1.590.650.392,00 505.726.221,00 32.414.570,00

1.048.897.650,00 3.611.951,00

548.756.004,00 235.870.716,00 14.285.533,00 297.832.604,00

767.151,00

Gabinete Provincial De Educação Do Huambo

Governo Provincial Do Huambo

Hospital Provincial Do Huambo

Hospital Sanatório Do Huambo

Instituto Médio Agrário Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

2,01% 78,83%

0,10%

100,00% 88,69%

6,60% 4,67% 0,04%

74,45% 29,28%

1,80% 27,39% 15,98% 25,55% 25,55%

100,00% 38,14%

2,93% 58,91%

0,02%

100,00% 31,79%

2,04% 65,94%

0,23%

100,00% 42,98%

2,60% 54,27%

0,14%

24.624.678.670,00

17.154.993.875,00

7.212.767.160,00

1.590.650.392,00

548.756.004,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

370

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

941.873.210,00 930.721.533,00 923.800.535,00 3.153.933,00 3.767.065,00 11.151.677,00 11.151.677,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

51.780.890.307,00 27.129.929.642,00 27.129.929.642,00 2.053.406.922,00 2.053.406.922,00

18.855.924.492,00 11.571.904.929,00 7.284.019.563,00 3.741.629.251,00 3.741.629.251,00 8.741.964.929,00 8.741.964.929,00 8.741.964.929,00

85,56% 44,83% 44,83%

3,39% 3,39%

31,16% 19,12% 12,04%

6,18% 6,18%

14,44% 14,44% 14,44%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência Investigação E Desenvolvimento Em Protecção Social

8.880.036.118,00 8.845.059.918,00

34.976.200,00

23.390.297.399,00 2.837.339.984,00 19.225.757.306,00

580.561.559,00 746.638.550,00

19.410.505.370,00 9.697.480.829,00 1.294.710.243,00 2.501.877.554,00 5.916.436.744,00

2.952.575.997,00 29.988.000,00 152.265.159,00

2.737.982.838,00 32.340.000,00

14,67% 14,61% 0,06%

38,65% 4,69%

31,77% 0,96% 1,23%

32,07% 16,02% 2,14% 4,13% 9,78%

4,88% 0,05% 0,25% 4,52% 0,05%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

60.522.855.236,00 100,00%Total Geral:

60.522.855.236,00Total Geral: 100,00%

941.873.210,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BiéÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

371

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento E Consolidação Do Sector Da ÁguaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoIntensificação Da Alfabetização E Da Educação De Jovens E AdultosMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Saneamento BásicoModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherReforma Da Administração Local E Melhoria Dos Serviços Públicos A Nível MunicipalReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

49.036.330.080,00 198.597.004,00 7.570.500,00

1.656.968.936,00 380.622.290,00 135.640.834,00 69.090.000,00 21.786.685,00 161.747.245,00 1.735.640,00

4.624.150.437,00 102.579.716,00 15.669.995,00

16.660.000,00 188.736.266,00 190.456.986,00 88.185.989,00 845.157.945,00 10.427.102,00 24.922.414,00 116.617.199,00

1.906.484.220,00 2.782.425,00

128.732.800,00 262.656.893,00 22.923.458,00 32.805.500,00 172.807.718,00 47.440.347,00 52.568.612,00

81,02% 0,33% 0,01% 2,74% 0,63% 0,22% 0,11% 0,04% 0,27% 0,00% 7,64% 0,17% 0,03%

0,03% 0,31% 0,31% 0,15% 1,40% 0,02% 0,04% 0,19% 3,15% 0,00% 0,21% 0,43% 0,04% 0,05% 0,29% 0,08% 0,09%

%Programa Valor

60.522.855.236,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Fomento E Promoção Da ApiculturaAcções De Fomento E Promoção Da AquiculturaApetrechamento De Centros E Postos De SaúdeApoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquisição De Kits Para Parteiras TradicionaisAquisição De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAssistencia Às Familias Com Crianças Afectadas Pelo Hiv/SidaAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisCampanha De Vacinação AnimalCampanha Sobre Prevenção Da Sinistralidade RodoviáriaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência Nacional

34.200.105,00 10.087.986,00 25.480.000,00 25.235.000,00 55.076.000,00 32.805.500,00 153.933.500,00 65.856.000,00 26.070.256,00 15.288.000,00 4.452.986,00 24.794.000,00 10.780.588,00

0,06% 0,02% 0,05% 0,05% 0,10% 0,06% 0,28% 0,12% 0,05% 0,03% 0,01% 0,05% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 54.814.740.884,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

372

Comemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDesmatação E Preparação De TerrasDinamização E Reforço De 50 Escolas De Campos Ecas/BiéEducação Ambiental Das ComunidadesEfemérides E Datas ComemorativasElaboração Do Plano Director ProvincialEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFomento Da Produção De PisciculturaFormação E Capacitação De QuadrosFormação Pedagógica E Técnica De FormadoresGestão Das Centralidades E Unidades UrbanasGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoIntensificação Cultivo Do Milho, Feijão E Café/BiéIntensificação Cultura De Milho, Feijão, Soja E Batata Rena/BieLimpeza E SaneamentoLoteamento De Terra Para Autoconstrução DirigidaManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção De Edifícios PublicosManutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoManutenção E Conservação Monumentos E Locais HistóricosManutenção E Desobstrução De ColetoresManutenção Infra-Estruturas Artístico - Culturais E DespotivasMapeamento De Famílias Vulneráveis No Kuito/BiéMobilização Social - Cidades LimpasMobilização Social E CidadaniaModernização Dos Serviços AdministrativosOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação Em Congressos E WorkshopsPepdm - Prog. De Elaboração Dos Planos De Desenvolvimento MunicipaisPlanos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1ª Infancia/BiéPreparação Mecanizada De TerrasPreservaçao, Conservaçao E Divulgação Do Patrimonio CulturalPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrograma Bata Escolar/BiéPrograma De Alfabetização De AdultosPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto Água Para TodosPromoção De Campanhas Agrícolas

7.840.000,00 979.697.637,00 26.151.056,00 2.940.000,00 57.575.300,00 16.170.000,00 32.928.000,00 5.047.000,00

634.108.491,00 43.610.000,00 18.169.200,00 1.960.000,00 42.140.000,00 86.730.000,00 591.834.600,00 68.404.000,00 47.873.294,00 253.428.000,00 4.900.000,00 43.414.000,00 121.117.086,00 27.440.000,00 20.537.566,00 128.732.800,00 55.174.000,00 14.700.000,00 4.900.000,00

338.191.200,00 24.631.186,00 860.178.000,00 580.561.559,00

13.387.644.747,00 27.097.000,00 34.976.200,00 32.340.000,00 11.802.986,00 5.879.990,00

20.493.311.211,00 13.627.302.122,00

22.834.000,00 7.570.500,00 40.376.000,00 10.427.102,00 1.960.000,00 66.877.432,00 591.834.591,00 47.628.000,00

0,01% 1,79% 0,05% 0,01% 0,11% 0,03% 0,06% 0,01% 1,16% 0,08% 0,03% 0,00% 0,08% 0,16% 1,08% 0,12% 0,09% 0,46% 0,01% 0,08% 0,22% 0,05% 0,04% 0,23% 0,10% 0,03% 0,01% 0,62% 0,04% 1,57% 1,06%

24,42% 0,05% 0,06% 0,06% 0,02% 0,01%

37,39% 24,86% 0,04% 0,01% 0,07% 0,02% 0,00% 0,12% 1,08% 0,09%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

373

Realização De Actividades De Caracter Cientifico E Outros EventosRealização De Auditorias E Consultoria.Realização De Campanhas De DesinfestaçãoReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteRepovoamento Florestal Para 9 Municípios Da Província Do BiéServiços ComunitáriosVacinação Animal/Bié

5.047.000,00 16.464.000,00 22.540.000,00 176.844.686,00 131.271.000,00 16.660.000,00 279.980.421,00 130.928.000,00

0,01% 0,03% 0,04% 0,32% 0,24% 0,03% 0,51% 0,24%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.708.114.352,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Andulo

Camacupa

Catabola

Chinguar

Chitembo

Cuemba

177.742.202,00

179.913.129,00

245.760.738,00

190.206.939,00

209.548.643,00

239.183.453,00

Construção De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do AnduloAmpliação Do Sistema De Água De Cassumbe, AnduloConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município Do Andulo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município Do Andulo-Pcep

Construção De Uma Escola Com 12 Salas No Município De CamacupaConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Camacupa-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Camacupa-Pcep

Construção De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Catabola IConstrução Da Extensão Rede Elétrica Média E Baixa Tensão Em CatabolaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Na CaiueiraConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Catabola-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Catabola-Pcep

Construção De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Chinguar IConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 10 Salas No CutatoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Chinguar-Pcep/Construção De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chinguar-Pcep

Construção De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Mutumbo, ChitemboAmpliação Do Sistema De Água De MalengueConclusão E Apetrechamento Do Centro De Formação Do ChitemboConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Chitembo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chitembo-Pcep

Construção De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De SachinemunaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do LuandoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuembaConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Munhango, CuembaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas No MunhangoConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário No LuandoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuemba-Pcep

15.662.769,00 1.411.473,00 80.333.980,00 80.333.980,00

19.245.169,00 80.333.980,00 80.333.980,00

62.674.123,00 15.669.995,00 6.748.660,00 80.333.980,00 80.333.980,00

21.299.311,00 8.239.668,00 80.333.980,00 80.333.980,00

1.352.540,00 87.796,00

47.440.347,00 80.333.980,00 80.333.980,00

21.200.606,00 9.249.812,00 18.182.008,00 23.569.874,00 2.888.250,00 3.424.943,00 80.333.980,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

374

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito

Cunhinga

Nharêa

Vários Municípios -Bié

3.252.121.623,00

182.558.101,00

189.920.020,00

841.159.504,00

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuemba-Pcep/

Estudos Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo IRequalificação Do Largo 1º De Maio No Cuito/BiéReabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do BiéReabilitação Do Seminário MenorEstancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No KuitoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Cuito IAmpliação Do Sistema De Água De Jimba Silili, CuitoEstudos Para Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro PilotoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuitoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo De 20 Salas No KuitoConstrução Edifício Sede Governo Província/BiéConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No CuitoConstrução De Mercado Urbano Para 2 Mil Bancas No Bairro BoavistaConstrução Do Parque Urbano Do KuitoConstrução Arranjos Exteriores Do Edifício Sede Governo Província/BiéConstrução Da Central De Tratamento E Abastecimento De Água Do PalácioConstrução De 10 Km De Passeios E Lancis Na Cidade Do CuítoConstrução De 9 Quadras Desportivas MunicipaisConstrução E Apetrechamento Da Casa De Associações No KuitoEstudo E Projecto - Reabilitação Hospital Provincial Materno InfantilEstudo Projecto De Estudo Para Contrução Campo Desportivo Municipal CuitoReabilitação Escola Primária Vários Municípios-BiéReabilitação De 250 Km De Estradas Secundarias E Tercearias/BiéAsfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Cuíto.Conclusão Da Reabilitação Da Fachada Do Edificio Da FadiangConclusão Do Edifício Dos Serviços De Justiça No Município Do CuítoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuito-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuito-PcepConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo De 20 Salas No Cuito /Replica

Construção De Uma Escola Com 12 Salas No Município De CunhingaConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Cunhinga-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cunhinga-Pcep

Construção De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Nharêa IConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De LubiaConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Em Caieie, NharêaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Nharea-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Nharea-Pcep

Programa Água Para Todos/Bié 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Bié 2015

80.333.980,00

675.345,00 794.121.182,00

303.906,00 794.570.287,00 6.753.458,00 5.874.313,00 7.912.859,00 236.371,00 675.345,00

15.175.160,00 31.883,00

172.503.812,00 4.644.384,00 21.786.685,00 161.747.245,00 102.964.195,00 3.039.057,00

118.731.060,00 87.510.644,00 68.074.863,00 2.782.425,00 675.345,00

29.563.265,00 260.540.540,00 262.656.893,00 14.661.759,00 28.032.255,00 80.333.980,00 80.333.980,00 125.209.127,00

21.890.141,00 80.333.980,00 80.333.980,00

23.293.572,00 5.755.884,00 202.604,00

80.333.980,00 80.333.980,00

901.559,00 840.257.945,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

375

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.636.724.750,00 504.437.569,00 62.660.706,00

1.069.198.950,00 427.525,00

470.712.449,00 470.712.449,00

1.639.745.963,00 446.815.724,00 48.000.237,00

1.143.568.782,00 1.361.220,00

472.226.549,00 472.226.549,00

1.572.756.843,00 413.653.736,00 40.016.396,00

1.118.558.246,00 528.465,00

472.902.819,00 472.902.819,00

1.295.234.264,00 264.216.405,00 11.821.914,00

1.018.844.125,00 351.820,00

491.647.413,00 491.647.413,00

1.347.384.027,00 354.129.578,00 28.593.557,00 963.452.552,00 1.208.340,00

468.896.253,00 468.896.253,00

Administração Municipal De Camacupa

Administração Municipal De Catabola

Administração Municipal De Chitembo

Administração Municipal De Cuemba

Administração Municipal De Nharea

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,66% 23,94%

2,97% 50,73%

0,02% 22,34% 22,34%

77,64% 21,16%

2,27% 54,15%

0,06% 22,36% 22,36%

76,88% 20,22%

1,96% 54,68%

0,03% 23,12% 23,12%

72,49% 14,79%

0,66% 57,02%

0,02% 27,51% 27,51%

74,18% 19,50%

1,57% 53,05%

0,07% 25,82% 25,82%

2.107.437.199,00

2.111.972.512,00

2.045.659.662,00

1.786.881.677,00

1.816.280.280,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

376

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.530.857.218,00 895.887.336,00 95.586.001,00

1.533.910.826,00 5.473.055,00

474.691.249,00 474.691.249,00

1.647.618.294,00 565.165.116,00 58.091.383,00

1.023.933.324,00 428.471,00

469.703.049,00 469.703.049,00

2.137.329.330,00 738.681.931,00 27.115.237,00

1.371.132.812,00 399.350,00

1.653.625.108,00 1.653.625.108,00

1.832.450.090,00 553.023.695,00 32.429.366,00

1.244.570.108,00 2.426.921,00

472.226.549,00 472.226.549,00

3.216.671.121,00 1.644.328.089,00

68.143.211,00 1.504.010.559,00

189.262,00 17.664.500,00 17.664.500,00

Administração Municipal Do Andulo

Administração Municipal Do Chinguar

Administração Municipal Do Cuito

Administração Municipal Do Cunhinga

Gabinete Provincial Da Saúde Do Bié

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,21% 29,81%

3,18% 51,04%

0,18% 15,79% 15,79%

77,82% 26,69%

2,74% 48,36%

0,02% 22,18% 22,18%

56,38% 19,49%

0,72% 36,17%

0,01% 43,62% 43,62%

79,51% 24,00%

1,41% 54,00%

0,11% 20,49% 20,49%

99,45% 50,84%

2,11% 46,50%

0,01% 0,55% 0,55%

3.005.548.467,00

2.117.321.343,00

3.790.954.438,00

2.304.676.639,00

3.234.335.621,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 272: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

377

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

17.160.983.131,00 15.386.317.375,00 1.147.398.382,00 626.474.995,00

792.379,00 20.188.000,00 20.188.000,00

12.605.302.327,00 3.877.256.540,00 281.470.408,00

4.719.472.217,00 3.727.103.162,00 3.229.100.989,00 3.229.100.989,00

2.917.374.744,00 1.344.042.181,00 135.635.433,00

1.436.808.319,00 888.811,00

20.304.802,00 20.304.802,00

240.458.205,00 141.974.367,00 16.444.691,00 81.988.677,00

50.470,00 8.075.200,00 8.075.200,00

Gabinete Provincial De Educação Do Bié

Governo Provincial Do Bié

Hospital Provincial Do Bié

Instituto Médio Agrário Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,88% 89,55%

6,68% 3,65% 0,00% 0,12% 0,12%

79,61% 24,49%

1,78% 29,81% 23,54% 20,39% 20,39%

99,31% 45,75%

4,62% 48,91%

0,03% 0,69% 0,69%

96,75% 57,12%

6,62% 32,99%

0,02% 3,25% 3,25%

17.181.171.131,00

15.834.403.316,00

2.937.679.546,00

248.533.405,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 273: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

378

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

2.596.683.440,00 2.565.938.989,00 2.546.858.244,00

8.695.190,00 10.385.555,00 30.744.451,00 30.744.451,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

29.497.857.837,00 18.133.984.646,00 18.133.984.646,00 1.261.428.167,00 1.261.428.167,00

9.619.998.973,00 4.755.932.520,00 4.864.066.453,00 482.446.051,00 482.446.051,00

7.229.461.902,00 7.229.461.902,00 7.229.461.902,00

80,32% 49,37% 49,37%

3,43% 3,43%

26,19% 12,95% 13,24%

1,31% 1,31%

19,68% 19,68% 19,68%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

6.530.823.387,00 6.472.023.387,00

58.800.000,00

93.019.393,00 93.019.393,00

17.049.704.511,00 4.943.852.505,00 11.536.008.537,00

290.280.780,00 279.562.689,00

9.960.590.767,00 2.569.482.219,00 283.983.479,00

2.394.791.289,00 4.712.333.780,00

367.921.094,00 4.610.712,00

363.310.382,00

17,78% 17,62% 0,16%

0,25% 0,25%

46,42% 13,46% 31,41% 0,79% 0,76%

27,12% 7,00% 0,77% 6,52%

12,83%

1,00% 0,01% 0,99%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

36.727.319.739,00 100,00%Total Geral:

36.727.319.739,00Total Geral: 100,00%

2.596.683.440,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do NamibeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

379

Acção Social, Saúde E Desporto EscolarAcções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Ambiente De Negócios E ConcorrênciaMelhoria Do Saneamento BásicoPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaValorização Da Família E Reforço Das Competências Familiares

25.235.000,00 27.741.855.326,00

69.564.924,00 12.617.500,00 143.605.998,00

1.433.995.868,00 93.019.393,00 34.300.000,00

2.622.498.513,00 78.912.212,00 88.907.298,00 7.040.708,00

477.479.701,00 115.821.103,00

3.716.308.782,00 7.802.745,00 514.951,00

53.229.005,00 3.094.792,00 1.515.920,00

0,07% 75,53% 0,19% 0,03% 0,39% 3,90% 0,25% 0,09% 7,14% 0,21% 0,24% 0,02% 1,30% 0,32%

10,12% 0,02% 0,00% 0,14% 0,01% 0,00%

%Programa Valor

36.727.319.739,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAcções De Fortalecimento Modernização Pequenas E Médias EmpresasAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Directo A Produção CamponesaAquisiçao De Medicamentos EssenciasAquisição De Kits Para Camponeses/NamibeCampanha De Vacinação AnimalCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisEstudo Para Revisão Do Plano Estratégico De Gestão De ResíduosFomento Da Produção De HorticulturaFormação E Reforço Das Parteiras TradicionaisFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão Das Centralidades E Unidades UrbanasInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaMerenda EscolarMobilização Social E CidadaniaModernização Dos Serviços AdministrativosOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

4.788.375,00 7.802.745,00 85.671.041,00 44.074.089,00 10.094.000,00 1.020.681,00 7.040.708,00

544.276.465,00 49.980.001,00 352.282.495,00

514.951,00 39.024.153,00 53.229.005,00

363.252,00 28.930.026,00 328.797.000,00 93.253.056,00 25.235.000,00 187.884.000,00 2.946.203,00

519.724.278,00 290.280.780,00

7.926.233.131,00

0,02% 0,03% 0,28% 0,14% 0,03% 0,00% 0,02% 1,76% 0,16% 1,14% 0,00% 0,13% 0,17% 0,00% 0,09% 1,06% 0,30% 0,08% 0,61% 0,01% 1,68% 0,94%

25,62%

%Projecto / Actividade Valor 30.934.612.155,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

380

Prestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De Combate Ao Vector Causador Da MaláriaPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto Água Para TodosPromoção De Saúde PúblicaReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteReposição De Passeios E LancisReposição De Postos De Iluminação Pública DanificadosRequalificação Dos Espaços VerdesRequalificação E Criação De Zonas Verdes - Arborização Espaços VerdesTratamento De Resíduos Sólidos Urbanos/NamibeValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares

13.087.817.128,00 6.506.285.999,00

25.235.000,00 12.617.500,00 6.860.000,00 58.800.000,00 328.796.995,00 5.446.091,00 71.051.969,00 14.700.000,00 59.687.563,00 34.300.000,00 10.648.480,00 38.804.075,00 68.600.000,00 1.515.920,00

42,31% 21,03% 0,08% 0,04% 0,02% 0,19% 1,06% 0,02% 0,23% 0,05% 0,19% 0,11% 0,03% 0,13% 0,22% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.792.707.584,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bibala

Camucuio

Moçâmedes

Namibe

800.748.280,00

698.041.133,00

726.655.726,00

1.608.562.192,00

Construção Apetrechamento Posto De Saúde No Municipio Da BibalaConstrução Do Bloco Operatoriio Do Posto De Saúde Da BibalaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Bibala-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Bibala-Pcep

Reabilitação Da Escola Das Cassimbas No CamucuioConstrução 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Catete Em CamucuioConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Camucuio-Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Maçamedes-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Maçamedes-Pcep

Construção De Arruamento Da Cidade Do NamibeReabilitação Reparação Da Escola Do Campo LivreRemodelação E Requalificação Do Antigo Edificio Do Governo ProvincialConstrução E Apetrechamento Residencia Oficial Governador ProvincialReab Estr Sec Moçâmedes Resselagem De 60 Km De Estr Das Ruas Da CidadeConstrução Da Residencia Oficial Do Administrador Municipal Do NamibeConstrução Apetrechamento Posto Médico Do Sinse Bairro Mandume NamibeConstrução De 3 Salas De Aulas No Cic-Cec Do Namibe Para FormaçaoAmpliação Com 6 Salas De Aulas A Escola Do CassanjeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 6 Salas De Aulas No Maputo /RéplicaConstrução E Apetrechamento Edifício Administrativo Moçâmedes Conclusão Da Direcão Dos SerConstrução Escola Secundária Do Iº E Iiº Ciclo Moçâmedes Construçao De Escola Do Ensino Ge

1.981.797,00 72.110.757,00 363.327.863,00 363.327.863,00

7.192.664,00 135.183,00

690.713.286,00

363.327.863,00 363.327.863,00

71.394,00 224.915,00

17.070.200,00 13.865.204,00

1.374.236.911,00 123.705,00 56.862,00 3.481,00 15.249,00

38.975.497,00 93.019.393,00 70.899.381,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

381

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.140.514.150,00 739.920.288,00 162.129.893,00

1.220.196.072,00 18.267.897,00

1.058.221.923,00 1.058.221.923,00

2.068.574.327,00 617.650.736,00 64.153.326,00

1.359.472.572,00 27.297.693,00 635.440.422,00 635.440.422,00

1.760.960.897,00 496.228.824,00 75.393.373,00

1.154.655.522,00 34.683.178,00

2.508.908.072,00 2.508.908.072,00

Administração Municipal Da Bibala

Administração Municipal Do Camucuio

Administração Municipal Do Namibe

Administração Municipal Do Tombwa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

66,92% 23,13%

5,07% 38,15%

0,57% 33,08% 33,08%

76,50% 22,84%

2,37% 50,28%

1,01% 23,50% 23,50%

41,24% 11,62%

1,77% 27,04%

0,81% 58,76% 58,76%

3.198.736.073,00

2.704.014.749,00

4.269.868.969,00

3.556.610.523,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Tômbwa

Virei

Vários Municípios-Namibe

741.157.822,00

729.750.518,00

487.791.913,00

Construção Apetrechamento De Um Posto Médico Na Baia Das Pipas TombwaConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No TombwaConstrução 1 Hospital Municipal No Bairro 5 De Abril No TombwaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Tombwa-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Tômbwa-Pcep

Construção De Um Cic Cec No VireiConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Virei-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Virei-Pcep

Programa Água Para Todos No Namibe 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Namibe 2015

3.833,00 1.529.703,00 12.968.560,00 363.327.863,00 363.327.863,00

3.094.792,00 363.327.863,00 363.327.863,00

10.312.212,00 477.479.701,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

382

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

2.484.323.501,00 1.107.098.362,00

60.388.596,00 1.293.817.969,00

23.018.574,00 1.072.287.022,00 1.072.287.022,00

1.647.182.865,00 725.863.893,00 70.173.476,00 843.436.453,00 7.709.043,00

1.045.981.525,00 1.045.981.525,00

402.843.958,00 349.512.136,00 30.231.567,00 22.990.616,00

109.639,00 521.060,00 521.060,00

10.799.999.330,00 9.827.735.242,00 345.299.616,00 626.834.067,00

130.405,00 15.249.303,00 15.249.303,00

4.444.109.540,00 2.872.371.597,00 330.411.008,00

1.241.326.935,00 37.277.400,00 37.277.400,00

Administração Municipal Do Virei

Complexo Escolar Marítimo Helder Neto

Gabinete Provincial .De Educação Do Namibe

Gabinete Provincial De Saúde Do Namibe

Governo Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

69,85% 31,13%

1,70% 36,38%

0,65% 30,15% 30,15%

61,16% 26,95%

2,61% 31,32%

0,29% 38,84% 38,84%

99,87% 86,65%

7,49% 5,70% 0,03% 0,13% 0,13%

99,86% 90,87%

3,19% 5,80% 0,00% 0,14% 0,14%

99,17% 64,10%

7,37% 27,70%

0,83% 0,83%

2.693.164.390,00

403.365.018,00

10.815.248.633,00

4.481.386.940,00

3.564.842.376,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 278: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

383

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

2.709.267.201,00 873.881.567,00 73.730.564,00

1.390.425.448,00 371.229.622,00 855.575.175,00 855.575.175,00

1.040.082.068,00 523.722.001,00 49.516.748,00 466.843.319,00

Hospital Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,00% 24,51%

2,07% 39,00% 10,41% 24,00% 24,00%

100,00% 50,35%

4,76% 44,89%

1.040.082.068,00 100,00%

Page 279: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

384

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

6.557.973.068,00 6.480.327.373,00 6.432.138.593,00

21.959.865,00 26.228.915,00 77.645.695,00 77.645.695,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

69.198.321.090,00 43.862.687.209,00 43.862.687.209,00 2.328.122.815,00 2.328.122.815,00

20.915.144.202,00 10.719.189.184,00 10.195.955.018,00 2.092.366.864,00 2.092.366.864,00 15.077.852.344,00 15.077.852.344,00 15.077.852.344,00

82,11% 52,05% 52,05%

2,76% 2,76%

24,82% 12,72% 12,10%

2,48% 2,48%

17,89% 17,89% 17,89%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

11.619.674.415,00 11.619.674.415,00

41.325.456.358,00 2.174.466.924,00 37.735.098.905,00

812.786.184,00 603.104.345,00

18.547.928.835,00 4.208.043.139,00 4.602.334.063,00 9.737.551.633,00

1.696.157.104,00 56.470.326,00

1.639.686.778,00

7.336.844.400,00 3.094.795.316,00 2.805.268.275,00 1.436.780.809,00

13,79% 13,79%

49,04% 2,58%

44,78% 0,96% 0,72%

22,01% 4,99% 5,46%

11,55%

2,01% 0,07% 1,95%

8,71% 3,67% 3,33% 1,70%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

84.276.173.434,00 100,00%Total Geral:

84.276.173.434,00Total Geral: 100,00%

6.557.973.068,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da HuilaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

385

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesConsolidação E Optimização Do Sector EléctricoConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalModernização E Desenvolvimento Da Actividade De TransportesPrevenção De Riscos E Protecção Ambiental

66.904.801.769,00 186.060.493,00 4.662.380,00

182.561.396,00 1.562.020.523,00

95.723.014,00 5.896.692.342,00 324.376.529,00

1.162.465.872,00

2.737.971.627,00 187.859.571,00

3.094.795.316,00 381.370.583,00

1.145.813.995,00 190.749.022,00 184.596.714,00 33.652.288,00

79,39% 0,22% 0,01% 0,22% 1,85% 0,11% 7,00% 0,38% 1,38%

3,25% 0,22% 3,67% 0,45% 1,36% 0,23% 0,22% 0,04%

%Programa Valor

84.276.173.434,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Aquisição De Diversos Equipamentos, Máquinas E FerramentasCuidados Primários De SaúdeEducação Ambiental A Nivel NacionalEncargos Com Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFeira Anual Da Cultura E Do Conhecimento/HuílaFestival Regional De Teatro/HuílaGestão Das Centralidades E Unidades UrbanasInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoManutenção E Reflorestamento De Zonas Verdes/HuílaMobilização Social E CidadaniaOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialProjecto Água Para TodosReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteServiços De Reabilitação Física

100.977.877,00 217.710.586,00 44.300.453,00 2.156.000,00

986.390.986,00 88.600.903,00 88.600.908,00 47.878.803,00 920.631.600,00 636.644.372,00 526.075.200,00

1.315.188.000,00 812.786.184,00

9.255.463.089,00 38.451.420.946,00 17.614.302.007,00

61.370.326,00 920.631.586,00 197.278.200,00 51.708.490,00 497.185.883,00

0,14% 0,30% 0,06% 0,00% 1,35% 0,12% 0,12% 0,07% 1,26% 0,87% 0,72% 1,81% 1,12%

12,71% 52,79% 24,18% 0,08% 1,26% 0,27% 0,07% 0,68%

%Projecto / Actividade Valor 72.837.302.399,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.438.871.035,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

386

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caconda

Cacula

Caluquembe

Chibia

Chicomba

Chipindo

Cuvango

Gambos

Humpata

Jamba

Lubango

58.627.004,00

66.700.011,00

252.122.362,00

232.414.143,00

1.032.259.899,00

58.627.004,00

252.122.361,00

1.792.674.303,00

533.905.868,00

58.627.004,00

3.691.757.346,00

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Caconda-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Caconda-Pcep

Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cacula-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cacula-Pcep

Construção Apetrechamento De 1 Hospital Municipal De CaluquembeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Caluquembe-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Caluquembe-Pcep

Construção Da Represa De N'Ompombo(Chibia)/HuílaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Chibia-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chibia-Pcep

Construção Da Microturbina De ChicombaConstrução Da Microturbina De Chicomba - Açude E EquipamentosConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Chicomba PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chicomba-Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Chipindo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Chipindo-Pcep

Reabilitação Da Barragem E Microturbina Do Cuvango/HuílaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuvango-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuvango-Pcep

Construção Da Represa Da Embala Do Rei Dos Gambos/Huíla - EstiagemConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Gambos-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Gambos-Pcep

Construção E Apetrechamento Escola 24 Salas - Palanca Humpata/HuílaConstrução Centro Produção Espécies Vegetais Humpata/HuílaReabilitação Represas Estação Zootécnica Humpata/HuílaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Humpata PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Humpata Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Jamba PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Jamba Pcep

Construção E Apetrechamento Escola 24 Salas Lubango (Mapunda)/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Mitcha Lubango/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Tchioco(Lubango)/HuílaConstrução Troço B Acesso Centralidade Eiva Lubango/Huíla

29.313.502,00 29.313.502,00

8.073.007,00 29.313.502,00 29.313.502,00

193.495.358,00 29.313.502,00 29.313.502,00

173.787.139,00 29.313.502,00 29.313.502,00

4.662.380,00 968.970.515,00 29.313.502,00 29.313.502,00

29.313.502,00 29.313.502,00

193.495.357,00 29.313.502,00 29.313.502,00

1.734.047.299,00 29.313.502,00 29.313.502,00

95.723.014,00 186.060.493,00 193.495.357,00 29.313.502,00 29.313.502,00

29.313.502,00 29.313.502,00

32.240.636,00 128.996.905,00 35.615.021,00 184.596.714,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

387

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

761.701.001,00 145.631.419,00 9.310.000,00

606.747.822,00 11.760,00

527.067.239,00 527.067.239,00

1.001.864.676,00 288.375.451,00 21.219.140,00 692.250.485,00

19.600,00 538.527.992,00 538.527.992,00

Administração Municipal Da Chibia

Administração Municipal Da Humpata

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

59,10% 11,30%

0,72% 47,08%

0,00% 40,90% 40,90%

65,04% 18,72%

1,38% 44,94%

0,00% 34,96% 34,96%

1.288.768.240,00

1.540.392.668,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Matala

Quilengues

Quipungo

Vários Municípios-Huíla

186.810.381,00

58.627.004,00

58.627.004,00

3.104.969.341,00

Abertura De 60 Furos De Água Na Província Da HuílaReabilitação Troço Estrada Rotunda João Almeida - Nduva Lubango/HuílaEstudos E Construção Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango. Ampliação Do Instituto Politecnico Arimba Lubango/HuílaConstrução De 1 Hospital Municipal No Bairro Machiqueira.Construção Edifício Direcção Viação E Trânsito (Lubango)/HuílaConstrução Fase 1 Matadouro IndustrialReabilitação Troço Estrada Mercado Peixe - Ferrovia(Lubango)/HuílaConstrução Da Represa Da Arimba (Lubango)/HuilaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Lubango PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Lubango Pcep

Construção E Apetrechamento Escola 24 Salas Sede Matala/HuílaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Matala PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Matala Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quilenques PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quilengues Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Quipungo PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Quipungo Pcep

Programa Água Para Todos Huíla 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Huíla 2015

132.342.358,00 62.619.857,00

1.436.780.809,00 190.749.022,00 187.875.225,00 180.405.396,00 187.859.571,00 62.619.857,00 810.428.971,00 29.313.502,00 29.313.502,00

128.183.377,00 29.313.502,00 29.313.502,00

29.313.502,00 29.313.502,00

29.313.502,00 29.313.502,00

18.247.032,00 3.086.722.309,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

388

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

713.535.128,00 157.887.560,00 11.250.086,00 543.788.196,00

609.286,00 354.451.773,00 354.451.773,00

1.056.159.210,00 211.018.770,00 14.325.014,00 830.339.845,00

475.581,00 354.123.330,00 354.123.330,00

667.377.002,00 153.233.831,00 9.856.658,00

504.168.913,00 117.600,00

359.086.088,00 359.086.088,00

715.084.310,00 221.521.896,00 15.008.172,00 478.554.242,00 326.061.238,00 326.061.238,00

645.312.461,00 169.948.158,00 11.523.112,00 463.776.797,00

64.394,00 538.285.967,00 538.285.967,00

Administração Municipal Da Jamba

Administração Municipal Da Matala

Administração Municipal De Caconda

Administração Municipal De Cacula

Administração Municipal De Caluquembe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

66,81% 14,78%

1,05% 50,92%

0,06% 33,19% 33,19%

74,89% 14,96%

1,02% 58,88%

0,03% 25,11% 25,11%

65,02% 14,93%

0,96% 49,12%

0,01% 34,98% 34,98%

68,68% 21,28%

1,44% 45,96% 31,32% 31,32%

54,52% 14,36%

0,97% 39,18%

0,01% 45,48% 45,48%

1.067.986.901,00

1.410.282.540,00

1.026.463.090,00

1.041.145.548,00

1.183.598.428,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

389

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

643.223.523,00 126.256.933,00 11.819.166,00 503.824.424,00 1.323.000,00

353.143.393,00 353.143.393,00

569.705.285,00 91.927.210,00 6.486.407,00

471.025.007,00 266.661,00

353.143.393,00 353.143.393,00

706.139.377,00 134.037.783,00 8.926.606,00

561.410.988,00 1.764.000,00

353.143.393,00 353.143.393,00

791.679.179,00 208.083.343,00 14.304.121,00 568.311.470,00

980.245,00 353.143.393,00 353.143.393,00

621.791.093,00 91.121.858,00 7.647.687,00

522.974.508,00 47.040,00

353.326.821,00 353.326.821,00

Administração Municipal De Chicomba

Administração Municipal De Chipindo

Administração Municipal De Cuvango

Administração Municipal De Quilengues

Administração Municipal De Quipungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

64,56% 12,67%

1,19% 50,57%

0,13% 35,44% 35,44%

61,73% 9,96% 0,70%

51,04% 0,03%

38,27% 38,27%

66,66% 12,65%

0,84% 53,00%

0,17% 33,34% 33,34%

69,15% 18,18%

1,25% 49,64%

0,09% 30,85% 30,85%

63,77% 9,34% 0,78%

53,63% 0,00%

36,23% 36,23%

996.366.916,00

922.848.678,00

1.059.282.770,00

1.144.822.572,00

975.117.914,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 285: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

390

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.064.673.296,00 341.918.808,00 24.021.874,00 698.607.174,00

125.440,00 2.708.131.155,00 2.708.131.155,00

1.148.923.949,00 116.166.703,00 8.247.635,00

1.024.267.691,00 241.920,00

1.821.892.578,00 1.821.892.578,00

4.454.266.548,00 3.428.488.606,00 200.200.083,00 824.178.758,00 1.399.101,00 49.886.597,00 49.886.597,00

35.352.470.527,00 32.475.051.025,00 1.604.826.139,00 1.238.218.785,00

34.374.578,00 29.383.048,00 29.383.048,00

13.119.999.450,00 4.106.607.833,00 254.138.290,00

6.710.241.642,00 2.049.011.685,00 5.672.271.840,00 5.672.271.840,00

Administração Municipal Do Lubango

Administração Municipal Dos Gambos

Gabinete Provincial Da Saúde Da Huíla

Gabinete Provincial De Educação Da Huíla

Governo Provincial Da Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

28,22% 9,06% 0,64%

18,52% 0,00%

71,78% 71,78%

38,67% 3,91% 0,28%

34,48% 0,01%

61,33% 61,33%

98,89% 76,12%

4,44% 18,30%

0,03% 1,11% 1,11%

99,92% 91,78%

4,54% 3,50% 0,10% 0,08% 0,08%

69,82% 21,85%

1,35% 35,71% 10,90% 30,18% 30,18%

3.772.804.451,00

2.970.816.527,00

4.504.153.145,00

35.381.853.575,00

18.792.271.290,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 286: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

391

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

366.172.275,00 93.732.293,00 6.489.580,00

265.929.529,00 20.873,00

7.388.665,00 7.388.665,00

4.499.131.442,00 1.112.873.723,00

76.543.944,00 3.308.199.675,00

1.514.100,00 11.851.958,00 11.851.958,00

299.111.358,00 188.804.006,00 11.979.101,00 98.328.251,00 13.542.483,00 13.542.483,00

Hospital De Caluquembe

Hospital Provincial Da Huíla

Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,02% 25,09%

1,74% 71,19%

0,01% 1,98% 1,98%

99,74% 24,67%

1,70% 73,34%

0,03% 0,26% 0,26%

95,67% 60,39%

3,83% 31,45%

4,33% 4,33%

373.560.940,00

4.510.983.400,00

312.653.841,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

392

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

4.947.720.243,00 4.889.139.770,00 4.852.783.321,00

16.567.813,00 19.788.636,00 58.580.473,00 58.580.473,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

27.849.883.221,00 12.149.051.122,00 12.149.051.122,00

991.123.377,00 991.123.377,00

13.684.291.147,00 6.195.365.969,00 7.488.925.178,00 1.025.417.575,00 1.025.417.575,00 11.631.201.057,00 11.631.201.057,00 11.631.201.057,00

70,54% 30,77% 30,77%

2,51% 2,51%

34,66% 15,69% 18,97%

2,60% 2,60%

29,46% 29,46% 29,46%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Investigação Básica

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Serviços De Bombeiros Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional Educação Especial

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

7.801.990.045,00 7.798.805.045,00

3.185.000,00

135.514.891,00 135.514.891,00

194.700.348,00 132.653.224,00 62.047.124,00

15.099.859.797,00 6.409.860.691,00 7.428.188.517,00 348.336.936,00 904.192.001,00 9.281.652,00

11.957.989.677,00 6.090.584.198,00 1.376.074.474,00 4.491.331.005,00

19,76% 19,75% 0,01%

0,34% 0,34%

0,49% 0,34% 0,16%

38,25% 16,24% 18,81% 0,88% 2,29% 0,02%

30,29% 15,43% 3,49%

11,38%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.481.084.278,00 100,00%Total Geral:

39.481.084.278,00Total Geral: 100,00%

4.947.720.243,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do CuneneÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

393

Acção Social, Saúde E Desporto EscolarAcções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das ExportaçõesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Aquicultura SustentávelDesenvolvimento Da Rede UrbanaDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExploração Sustentável Dos Recursos Aquáticos Vivos E Do SalFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção Da Indústria TransformadoraFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Da Saúde Materno-Infantil E NutriçãoMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Melhoria Do Serviço Público Nacional Da Comunicação SocialMelhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalPromoção Da Inovação E Transferência De TecnologiaPromoção Do Género E Empoderamento Da MulherProtecção E Promoção De Direitos Da CriançaReforço Do Combate À Criminalidade E À DelinquênciaReforço Do Sistema Nacional De Emprego E Formação ProfissionalValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

184.901.881,00 24.923.921.031,00

31.657.512,00 303.350.152,00 434.796.050,00

1.255.438.529,00 258.127.227,00 4.726.634,00

389.296.971,00 200.246.561,00

3.212.865.381,00 284.748.178,00 7.438.200,00 18.303.742,00 205.087.523,00 17.640.000,00 399.474.017,00 18.806.616,00 606.503.906,00

6.053.520.198,00 67.119.875,00 130.853.227,00 14.994.000,00 23.430.380,00 3.185.000,00 16.569.094,00 287.693.219,00 102.867.995,00 6.973.960,00 4.396.054,00 12.151.165,00

0,47% 63,13% 0,08% 0,77% 1,10% 3,18% 0,65% 0,01% 0,99% 0,51% 8,14% 0,72% 0,02% 0,05% 0,52% 0,04% 1,01% 0,05% 1,54%

15,33% 0,17% 0,33% 0,04% 0,06% 0,01% 0,04% 0,73% 0,26% 0,02% 0,01% 0,03%

%Programa Valor

39.481.084.278,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções Com Crianças De E Na RuaAcções De Apoio A Crianças, Idosos, Portadores De Dificiência E RepatriadosAcções De Apoio À Pesca ArtesanalAcções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAcções De Imunização (Pav)Acções InaugurativasApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio A Extenção RuralApoio A Mulher Rural E Da PeriferiaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Aos Clubes EscolaresApoio Institucional

4.900.000,00 4.396.054,00 7.438.200,00

163.731.523,00 106.665.781,00 2.298.873,00 22.374.030,00 6.811.897,00 13.629.094,00 130.853.227,00 184.901.881,00 2.924.761,00

0,02% 0,01% 0,03% 0,55% 0,36% 0,01% 0,08% 0,02% 0,05% 0,44% 0,62% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 29.749.305.360,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

394

Apoio À Pesquisa E Investigação CientíficaAquisição De Kits Para Parteiras TradicionaisAquisição Prog. Esp. Gestão Inst. Equip.Comunicação,Rede Dados E OutrosCampanha De Vacinação AnimalCampanha De Vacinação De GadoCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeDesmatação E Preparação De TerrasEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisFomento Da Produção De HorticulturaFomento Da Produção De PisciculturaFomento De Pequena Indústria RuralFormação De Agentes Comunitários Sobre Tratamento De GadoFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão E Tratamento De ResíduosInfraestruturas Sociais E Vias De ComunicaçãoInstalação De Polígonos FlorestaisManutenção Da Rede De Iluminação PúblicaManutenção De Edifícios PublicosMobilização Social - Cidades LimpasMobilização Social E CidadaniaOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperacionalização De MicrofomentoOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosP.R.A.A.L. - Programa De Acompanhamento E Apoio À Administraçao LocalParticipação Em Congressos E WorkshopsPreservaçao, Conservaçao E Divulgação Do Patrimonio CulturalPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialPrograma De Fomento Do MelPrograma De Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças TransmissíveisProjecto De Combate A MaláriaProjecto Água Para TodosPromoção E Realização De Feiras De Produção Local/CuneneReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteRequalificação E Fomento De Polígonos FlorestaisS.I.I.G.A.T - Sistema Integrado De Informação E Gestão Da Admin. Do Território

3.185.000,00 2.940.000,00 14.994.000,00 112.630.559,00 21.592.343,00 8.832.250,00 5.755.371,00

703.072.566,00 4.900.000,00 29.175.311,00 422.738.994,00 36.456.000,00 4.726.634,00 17.640.000,00 23.430.380,00 101.444.273,00 190.066.286,00 394.556.400,00 12.250.000,00 78.400.000,00 14.700.000,00 33.154.830,00 225.460.800,00 656.381.469,00 348.336.936,00

6.647.812.873,00 4.490.752,00 30.536.800,00 9.800.000,00

8.327.101.192,00 9.570.195.797,00

3.177.672,00 1.347.979,00 4.031.163,00

310.970.469,00 8.327.550,00

394.556.394,00 21.609.271,00 254.104.138,00 10.473.446,00 4.705.763,00 28.318.378,00

0,01% 0,01% 0,05% 0,38% 0,07% 0,03% 0,02% 2,36% 0,02% 0,10% 1,42% 0,12% 0,02% 0,06% 0,08% 0,34% 0,64% 1,33% 0,04% 0,26% 0,05% 0,11% 0,76% 2,21% 1,17%

22,35% 0,02% 0,10% 0,03%

27,99% 32,17% 0,01% 0,00% 0,01% 1,05% 0,03% 1,33% 0,07% 0,85% 0,04% 0,02% 0,10%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.731.778.918,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

395

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cahama

Cuanhama

Curoca

Cuvelai

Namacunde

1.625.320.578,00

2.138.772.544,00

985.020.100,00

1.512.889.099,00

1.236.453.611,00

Construção E Instalação De 17 Novos Furos Cahama CuneneConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Para 30 Camas Em OtchindjauConstrução 1 Escola I Ciclo 12 Salas Aulas Otchindjau CuneneConstrução De 10 Chimpacas No Município Da Cahama CuneneConstrução E Apetrechamento Loje De Registo CahamaConstrução E Apetrechamento Quartel Dos Bombeiros CahamaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cahama-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cahama-Pcep

Reabilitação Do Pavilhão Multiuso Do Naipalala CuneneConstrução Da Sé Catedral De OndjivaReabilitação Do Hospital Geral De OndjivaConstrução 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas Em Oshimolo CuneneConstrução1 Centro De Saúde Para 30 Camas No Oshimolo CuneneConstrução Pavilhão Desportivo No Palácio Em Ondjiva CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneEstudos Construção Infra-Estrutura Integradas De Omwongo 3 Em OndjivaEstudos Construção Infra-Estruturas Integradas Omwongo 4 Em OndjivaConstrução De 1 Centro De Saúde Para 30 Camas Em Ondova CuneneConstrução Suite Presidencial Palácio Governo Ondjiva CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas OndjivaConstrução E Apetrechamento 1 Esquadra Policial No Ekuma CuneneConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Cuanhama - Ondjiva (Sinse)Reabilitação Quartel Dos Bombeiros Cuanhama - OndjivaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuanhama-Pcep

Construção 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas No Oncócua CuneneConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Curoca-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Curoca-Pcep

Construção 1 Escola 12 Salas De Aulas Na Comuna Da Mupa CuneneConstrução De 1 Escola Do Iº Cíclo 12 Salas Na Canganda CuneneConstrução E Apetrechamento Posto Atendimento Sme/ CuvelaiConstrução Apetrechamento 1 Escola Do Iº Cíclo 24 Salas MukolongondjoConstrução Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Sala No CubatiConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuvelai-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuvelai-Pcep

Construção Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução De 10 Chimpacas No Município De Namacunde CuneneConstrução E Apetrechamento 1 Esquadra Policial Na Santa ClaraConstrução Apetrechamento De 1 Escola Iº Ciclo 24 Salas Em NamacundeConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Namacunde-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Namacunde-Pcep

85.133.250,00 67.119.875,00 61.460.217,00 141.049.627,00 258.127.227,00 132.653.224,00 439.888.579,00 439.888.579,00

18.806.616,00 2.351.165,00 23.645.793,00 93.068.816,00 111.502.289,00 369.876.487,00 264.918.843,00 73.541.620,00 28.209.925,00 28.111.925,00 213.166.139,00 194.580.582,00 33.530.325,00 34.016.092,00 74.042.457,00 135.514.891,00 439.888.579,00

105.242.942,00 439.888.579,00 439.888.579,00

120.377.511,00 93.639.344,00 13.082.523,00 203.000.120,00 203.012.443,00 439.888.579,00 439.888.579,00

669.456,00 124.201.488,00 28.666.287,00 203.139.222,00 439.888.579,00 439.888.579,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

396

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.248.937.422,00 351.812.469,00 19.527.600,00 877.597.353,00 706.168.018,00 706.168.018,00

1.276.241.906,00 400.836.578,00 8.201.102,00

863.724.655,00 3.479.571,00

5.581.332.157,00 5.581.332.157,00

943.579.957,00 237.236.028,00 15.270.012,00 689.421.191,00 1.652.726,00

294.516.389,00 294.516.389,00

Administração Municipal Da Cahama

Administração Municipal De Cuanhama

Administração Municipal De Curoca

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

63,88% 17,99%

1,00% 44,89% 36,12% 36,12%

18,61% 5,85% 0,12%

12,60% 0,05%

81,39% 81,39%

76,21% 19,16%

1,23% 55,68%

0,13% 23,79% 23,79%

1.955.105.440,00

6.857.574.063,00

1.238.096.346,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ombadja

Vários Municípios-Cunene

2.023.659.817,00

209.663.169,00

Resselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona1 Em Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona2 Em Xangongo CuneneRebilitação Escola Do Ii Ciclo Com 12 Salas No Xangongo CuneneConstrução1 Escola 12 Salas No Catequeiro Ombadja CuneneReabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloConstrução Centro Saúde Para 30 Camas Comuna Do Naulila CuneneConstrução Centro De Formação Ombandja -Péu PéuConstrução E Apetrechamento 1 Esquadra Policial Na MucopeConstrução E Apetrechamento Centro De Protecção E Desenvolvimento Da Criança Cuanhama /OndjivaConstrução E Apetrechamento Escola Secundária Do Iº Ciclo CahamaConstrução E Apetrechamento Posto Atendimento Sme OmbadjaConstrução De Escola De 7 Salas De Aulas No Município De Ombandja-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Ombandja-Pcep

Abertura De 35 Furos De Água Na Província Do CuneneConst. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/Cunene

194.648.486,00 194.648.485,00 30.819.742,00 97.605.433,00

330.101,00 111.502.289,00 6.973.960,00 40.185.616,00 282.793.219,00 169.426.819,00 14.948.509,00 439.888.579,00 439.888.579,00

199.614.928,00 10.048.241,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

397

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.033.413.603,00 328.719.875,00 30.824.922,00 664.704.576,00 9.164.230,00

330.044.298,00 330.044.298,00

1.080.489.355,00 286.505.579,00 67.965.698,00 714.723.333,00 11.294.745,00 438.154.888,00 438.154.888,00

1.778.260.227,00 653.131.141,00 73.139.208,00

1.051.952.026,00 37.852,00

847.310.302,00 847.310.302,00

3.800.556.285,00 1.378.587.058,00 158.987.580,00

2.262.878.592,00 103.055,00

410.208.080,00 410.208.080,00

7.116.999.520,00 5.349.057.301,00 343.679.849,00

1.421.902.883,00 2.359.487,00 7.959.543,00 7.959.543,00

Administração Municipal De Cuvelai

Administração Municipal De Namacunde

Administração Municipal De Ombadja

Gabinete Provincial Da Saúde Do Cunene

Gabinete Provincial De Educação Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,79% 24,11%

2,26% 48,75%

0,67% 24,21% 24,21%

71,15% 18,87%

4,48% 47,06%

0,74% 28,85% 28,85%

67,73% 24,88%

2,79% 40,07%

0,00% 32,27% 32,27%

90,26% 32,74%

3,78% 53,74%

0,00% 9,74% 9,74%

99,89% 75,07%

4,82% 19,96%

0,03% 0,11% 0,11%

1.363.457.901,00

1.518.644.243,00

2.625.570.529,00

4.210.764.365,00

7.124.959.063,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

398

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

6.553.833.844,00 1.857.922.401,00 167.792.637,00

3.530.805.514,00 997.313.292,00

3.015.507.382,00 3.015.507.382,00

3.017.571.102,00 1.305.242.692,00 105.734.769,00

1.606.581.024,00 12.617,00

Governo Provincial Do Cunene

Hospital Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

68,49% 19,42%

1,75% 36,90% 10,42% 31,51% 31,51%

100,00% 43,25%

3,50% 53,24%

0,00%

9.569.341.226,00

3.017.571.102,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

399

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita De Serviços Receitas De Serviços Comunitários

774.595.046,00 765.423.924,00 759.732.105,00 2.593.790,00 3.098.029,00 9.171.122,00 9.171.122,00

100,00% 98,82% 98,08%

0,33% 0,40% 1,18% 1,18%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.510.227.351,00 9.478.694.312,00 9.478.694.312,00 655.446.255,00 653.383.720,00 2.062.535,00

14.493.517.911,00 7.163.069.260,00 7.330.448.651,00 3.882.568.873,00 3.882.568.873,00 11.442.312.035,00 11.442.312.035,00 11.442.312.035,00

71,36% 23,72% 23,72%

1,64% 1,64% 0,01%

36,28% 17,93% 18,35%

9,72% 9,72%

28,64% 28,64% 28,64%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social

8.626.524.074,00 8.618.478.158,00

8.045.916,00

248.551.819,00 146.747.051,00 101.804.768,00

8.847.896.239,00 3.510.850.553,00 4.609.448.377,00

52.126.014,00 675.471.295,00

12.985.603.739,00 8.002.839.834,00 1.340.770.848,00 2.103.356.426,00 1.538.636.631,00

3.492.790.404,00

21,59% 21,57% 0,02%

0,62% 0,37% 0,25%

22,15% 8,79%

11,54% 0,13% 1,69%

32,50% 20,03% 3,36% 5,26% 3,85%

8,74%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.952.539.386,00 100,00%Total Geral:

39.952.539.386,00Total Geral: 100,00%

774.595.046,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

400

Acções CorrentesBiodiversidade E Áreas De ConservaçãoCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisConstrução E Reabilitação De Infraestruturas RodoviáriasDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisDesenvolvimento Da Educação Pré-EscolarDesenvolvimento Da Logística E Da DistribuiçãoDesenvolvimento Do Ensino Secundário GeralDesenvolvimento E Melhoria Das Infraestruturas De TransportesDesenvolvimento Local E Combate À PobrezaExpansão Do Abastecimento De Água Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisExpansão Do Acesso À Energia Eléctrica Nas Áreas Urbanas, Sedes De Município E Áreas RuraisFomento Da Arte E Das Indústrias Culturais E CriativasFomento Da Exploração E Gestão Sustentável De Recursos FlorestaisFomento Da Produção AgrícolaFomento Da Produção PecuáriaGeneralização Da Prática Desportiva E Melhoria Do Desporto De RendimentoHabitaçãoMelhoria Da Assistência Médica E MedicamentosaMelhoria Da Capacidade Nacional De Prevenção E Socorro Das PopulaçõesMelhoria Da Qualidade E Desenvolvimento Do Ensino PrimárioMelhoria Do Bem-Estar Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Melhoria E Desenvolvimento Do Ensino Técnico-ProfissionalPrevenção De Riscos E Protecção AmbientalReforma Da Administração Local E Melhoria Dos Serviços Públicos A Nível MunicipalReforço Do Combate À Criminalidade E À DelinquênciaValorização Da Família E Reforço Das Competências FamiliaresValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

26.406.773.571,00 23.589.786,00 132.671.428,00 924.909.102,00 161.818.654,00 269.842.095,00

980.000,00 25.975.650,00 245.846.319,00 356.331.766,00

3.445.212.540,00 240.615.607,00 134.559.444,00

200.046.262,00 30.496.627,00 944.854.827,00 77.490.858,00 484.238.839,00

1.451.413.824,00 355.987.756,00 10.033.916,00

3.285.251.998,00 16.935.247,00 316.422.259,00 16.107.852,00 28.704.097,00 146.747.051,00 15.631.725,00 203.050.286,00

66,10% 0,06% 0,33% 2,32% 0,41% 0,68% 0,00% 0,07% 0,62% 0,89% 8,62% 0,60% 0,34%

0,50% 0,08% 2,36% 0,19% 1,21% 3,63% 0,89% 0,03% 8,22% 0,04% 0,79% 0,04% 0,07% 0,37% 0,04% 0,51%

%Programa Valor

39.952.539.386,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Ao Reassentamento Dos Ex-Militares E Mutilados GuerraAssist. Téc. A Gestão Dos Rec. Do Gov. Provincial/Cuando CubangoAssistência A Pessoa Idosa Na ComunidadeAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisCampanha De Vacinação AnimalCampanha De Vacinação De GadoComemorações Do 4 De AbrilConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDivulgação Do Exercício De Gestão GovernativaEducação Ambiental A Nivel NacionalEfemérides E Datas ComemorativasEstruturação Económica E Produtiva Das Comunidades Rurais

16.935.247,00 29.842.215,00 15.631.725,00 10.033.916,00 9.486.968,00 7.587.302,00 4.926.721,00 30.496.627,00 979.697.637,00 5.923.246,00 68.815.895,00 16.107.852,00 24.814.957,00 634.108.491,00

0,06% 0,10% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,10% 3,21% 0,02% 0,23% 0,05% 0,08% 2,08%

%Projecto / Actividade Valor 30.489.118.669,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

401

Formação Veterinária Raiva,Doenças Contagiosas E Inspecção Produtos Para AnimaisInstalação De Escola De Campo/Cuando CubangoManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMassificação E Preservação Da CulturaMobilização Social - Cidades LimpasMobilização Social E CidadaniaModernização Dos Serviços AdministrativosOperacionalização Das Infraestruturas InstitucionaisOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação Em Congressos E WorkshopsPrestação De Serviço De EducaçãoPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialProjecto Água Para TodosPromoção Realização De Feiras De Livros, Discos E De ArtesanatoReforço Da Capacidade InstitucionalRegisto Eleitoral PermanenteRepovoamento Animal Bovino/Cuando CubangoTradução Da Lei Base Do Ambiente Em Línguas Nacionais

4.763.329,00 48.693.759,00 39.054.236,00 36.241.571,00 16.797.028,00 19.011.232,00 60.599.721,00 338.191.200,00 29.955.954,00 845.478.000,00

10.260.908.993,00 6.830.935,00

4.752.096.654,00 11.229.755.596,00

15.015.017,00 591.834.591,00 16.935.247,00 229.537.174,00 13.766.588,00 55.653.259,00 23.589.786,00

0,02% 0,16% 0,13% 0,12% 0,06% 0,06% 0,20% 1,11% 0,10% 2,77%

33,65% 0,02%

15,59% 36,83% 0,05% 1,94% 0,06% 0,75% 0,05% 0,18% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.463.420.717,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Calai

Cuangar

Cuchi

Cuito Cuanavale

874.918.059,00

349.210.398,00

977.502.311,00

1.194.877.288,00

Construção Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No Calai.Construção De 1 Esquadra Policial No Calai Cuando CubangoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Calai-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Calai-Pcep

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuangar-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuangar-Pcep

Construção De Infraestrutura Irrigado Do CuchiConstrução Do Centro De Saúde De Referência No Cuchi.Construção E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No Cuchi.Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuchi-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuchi-Pcep

Construção Do Campo De Futebol 11 No Cuito CuanavaleConstrução Da Esquadra Da Polícia Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução E Apetrechamento Do Edifício Kaza No Cuito Cuanavale.Construção Do Mercado Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução De 1 Biblioteca No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito Cuanavale

189.321.614,00 234.581.279,00 101.804.768,00 174.605.199,00 174.605.199,00

174.605.199,00 174.605.199,00

472.034.480,00 120.996.617,00 35.260.816,00 174.605.199,00 174.605.199,00

174.522.459,00 146.747.051,00 167.558.604,00 25.975.650,00 9.695.692,00

316.422.259,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

402

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dirico

Mavinga

Menongue

Nancova

Rivungo

479.672.061,00

1.068.597.548,00

2.143.422.526,00

352.322.715,00

571.483.987,00

Construção Estrada Secund.Cuito Cuanavale E Reab.Parada Do Triân.TungoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Cuito Cuanavale-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Cuito Cuanavale-Pcep

Construção De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Dirico-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Dirico-Pcep

Construção De 1 Campo De Futebol Em MavingaConstrução De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência Do MavingaConstrução De 1 Escola De Artes E Ofícios Em MavingaConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Mavinga-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Mavinga-Pcep

Construção De Infraestrutura Irrigado Do MissomboConstrução De 1 Edifício Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.Construção De 1 Projecto Turístico Em Menongue 2Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução Do Polo Industrial De Menongue(Pim)Asfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueConstrução Rede Abastecimento Água Município MenongueConstrução De 1 Internato Para O Instituto Médio Agrário No MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Aulas Bairro Castilho MenongueConstrução De 2 Edifícios Para Direcções Provinciais Em Menongue.Construção De 1 Internato Do Instituto Médio De Enfermagem No MenongueConstrução Escola Primária Menongue C/ 8 Salas De Aulas No Bairro CazengaAmpliação Centro De Saúde Menongue Bairro SaprinhoConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Menongue-PcepConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Sakampoko Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No Cuangar Replica

Construção Do Porto Fluvial Do RitoConstrução De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Nancova-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Nancova-Pcep

Construção De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- LuengueConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - Luiana

4.745.175,00 174.605.199,00 174.605.199,00

130.461.663,00 174.605.199,00 174.605.199,00

309.716.380,00 10.545.012,00 42.418.653,00 156.660.843,00 200.046.262,00 174.605.199,00 174.605.199,00

472.820.347,00 161.180.561,00 29.831.707,00

980.000,00 259.615,00

134.559.444,00 216.760.785,00 47.508.892,00 88.284.806,00 109.096.807,00 146.126.826,00 70.605.000,00 239.484.386,00 99.719.493,00

980.000,00 980.000,00

174.605.199,00 74.819.329,00 74.819.329,00

3.112.317,00 174.605.199,00 174.605.199,00

4.482.753,00 78.342.269,00 93.474.351,00 11.634.830,00 5.635.289,00 28.704.097,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

403

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

975.027.538,00 207.273.684,00 12.506.121,00 755.130.133,00

117.600,00 567.126.480,00 567.126.480,00

957.551.978,00 339.001.677,00 7.152.144,00

611.006.157,00 392.000,00

577.671.492,00 577.671.492,00

1.674.783.110,00 601.964.326,00 39.374.396,00

1.030.191.966,00 3.252.422,00

854.321.523,00 854.321.523,00

1.035.307.557,00 151.009.252,00 16.309.661,00 867.986.194,00

2.450,00 567.126.480,00 567.126.480,00

Administração Municipal De Dirico

Administração Municipal De Mavinga

Administração Municipal De Menongue

Administração Municipal De Nancova

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

63,23% 13,44%

0,81% 48,97%

0,01% 36,77% 36,77%

62,37% 22,08%

0,47% 39,80%

0,03% 37,63% 37,63%

66,22% 23,80%

1,56% 40,73%

0,13% 33,78% 33,78%

64,61% 9,42% 1,02%

54,17% 0,00%

35,39% 35,39%

1.542.154.018,00

1.535.223.470,00

2.529.104.633,00

1.602.434.037,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuando Cubango 1.451.413.824,00

Construção De Escolas De 7 Salas De Aulas No Município De Rivungo-PcepConstrução De Escolas De 12 Salas De Aulas No Município De Rivungo-Pcep

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuando Cubango

174.605.199,00 174.605.199,00

1.451.413.824,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

404

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.374.834.320,00 300.354.896,00 27.391.974,00

1.047.087.450,00 756.448.094,00 756.448.094,00

941.241.612,00 165.965.577,00 25.928.187,00 748.469.229,00

878.619,00 567.126.480,00 567.126.480,00

1.025.352.137,00 206.786.305,00 14.358.853,00 804.206.979,00 687.733.983,00 687.733.983,00

998.470.006,00 272.333.832,00 17.226.700,00 708.909.474,00 742.552.176,00 742.552.176,00

1.186.984.932,00 193.068.617,00 15.434.449,00 978.481.866,00 572.761.769,00 572.761.769,00

393.838.189,00 267.564.184,00

Administração Municipal Do Calai

Administração Municipal Do Cuangar

Administração Municipal Do Cuchi

Administração Municipal Do Cuito Cuanavale

Administração Municipal Do Rivungo

Gabinete Provincial Da Saúde Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

64,51% 14,09%

1,29% 49,13% 35,49% 35,49%

62,40% 11,00%

1,72% 49,62%

0,06% 37,60% 37,60%

59,85% 12,07%

0,84% 46,94% 40,15% 40,15%

57,35% 15,64%

0,99% 40,72% 42,65% 42,65%

67,45% 10,97%

0,88% 55,60% 32,55% 32,55%

100,00% 67,94%

2.131.282.414,00

1.508.368.092,00

1.713.086.120,00

1.741.022.182,00

1.759.746.701,00

393.838.189,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 300: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

405

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

8.912.205,00 117.361.800,00

3.599.147.997,00 3.094.992.844,00 186.843.196,00 292.076.957,00 25.235.000,00

9.839.749.374,00 2.563.734.579,00 172.134.514,00

3.251.189.499,00 3.852.690.782,00 5.549.443.558,00 5.549.443.558,00

4.507.938.601,00 1.114.644.539,00 111.873.855,00

3.281.420.207,00

Gabinete Provincial De Educação Do C.Cubango

Governo Provincial Do Cuando-Cubango

Hospital Provincial Do Cuando Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

2,26% 29,80%

100,00% 85,99%

5,19% 8,12% 0,70%

63,94% 16,66%

1,12% 21,13% 25,04% 36,06% 36,06%

100,00% 24,73%

2,48% 72,79%

3.599.147.997,00

15.389.192.932,00

4.507.938.601,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 301: DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO - parlamento.aoDotação+Orçamental... · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 31/10/2018 Exercício : 2019 108 Despesas Correntes

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

406

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

10.846.620.129,00 91.660.847,00 91.660.847,00 6.230.644,00 6.230.644,00

10.748.258.238,00 149.032.019,00

10.599.226.219,00 470.400,00 470.400,00

8.610.367.870,00 8.610.367.870,00 8.610.367.870,00

55,75% 0,47% 0,47% 0,03% 0,03%

55,24% 0,77%

54,48% 0,00% 0,00%

44,25% 44,25% 44,25%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Saúde Serviços De Saúde Pública

Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Construção

5.310.405.806,00 5.310.405.806,00

26.512.060,00 26.512.060,00

9.574.927.083,00 9.574.927.083,00

2.905.194.818,00 2.198.827.171,00 706.367.647,00

1.639.948.232,00 1.423.122.226,00 1.423.122.226,00

216.826.006,00 216.826.006,00

27,29% 27,29%

0,14% 0,14%

49,21% 49,21%

14,93% 11,30% 3,63%

8,43% 7,31% 7,31%

1,11% 1,11%

Função %

Acções CorrentesCapacitação Institucional E Valorização Dos Recursos Humanos Na Administração PúblicaConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisDescentralização E Implementação Das Autarquias LocaisValorização E Dinamização Do Património Histórico E Cultural

5.259.530.398,00 50.875.408,00

12.743.502.835,00 660.941.611,00 742.137.747,00

27,03% 0,26%

65,50% 3,40% 3,81%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

19.456.987.999,00 100,00%Total Geral:

19.456.987.999,00 100,00%Total Geral:

19.456.987.999,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:

Aquisição De Mobiliário E Decoração Do Palácio PresidencialManutenção Conservação Infra-Estruturas Adstritas Ao Palácio PresidencialOperação E Manutenção Geral Dos Serviços

154.749.662,00 3.691.450.171,00 1.413.330.565,00

2,91% 69,51% 26,61%

%Projecto / Actividade Valor 5.310.405.806,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

407

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

10.846.620.129,00 91.660.847,00 6.230.644,00

10.748.258.238,00 470.400,00

8.610.367.870,00 8.610.367.870,00

Gabinete De Obras Especiais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

55,75% 0,47% 0,03%

55,24% 0,00%

44,25% 44,25%

19.456.987.999,00 100,00%

Softwware Para Gestão Documental E Work Flow 50.875.408,00 0,96%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.146.582.193,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito Cuanavale

Estrutura Central

Ingombota (Old)

Kilamba Kiaxi

Luanda

Quiçama

1.423.122.226,00

3.079.293.228,00

177.114.771,00

35.770.100,00

8.724.914.221,00

706.367.647,00

Construção Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango

Reabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaConstrução Instalações Segurança PresidencialRemodelação Do Edifício Administrativo Do Conselho De Ministros

Construção E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência TecnologiaConstrução Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda

Construção Do Arquivo Histórico Angola

Construção Edifício Gapi LuandaEstudo Construção Edifício Sede Ministério Relações Exteriores, LuandaEstudo E Construção Da Torre Angola, LuandaEstudo Construção Do Centro De Convenções , LuandaConstrução Do Monumento E Infraestrutura E Panteão, LuandaConstrução E Apetrechamento Edifício Para Apoio Protocolar LuandaEstudo Para Construção De Infraestruturas Luanda (Ingombotas) / CpaConstrução Instalações Dos Serviços De Saúde Da Presidência Da RepúblicaReabilitação Edificio Mpdt E Gabinete Vice Presidente Luanda /RéplicaReabilitação E Ampliação Do Hangar Presidencial

Construção Do Santuário Da Muxima

1.423.122.226,00

233.048.776,00 1.423.122.226,00 1.423.122.226,00

145.246.371,00 31.868.400,00

35.770.100,00

245.993.788,00 519.584.156,00

2.937.942.763,00 1.860.290.120,00 594.688.474,00 213.886.006,00

1.423.122.226,00 265.525.077,00 660.941.611,00 2.940.000,00

706.367.647,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

408

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

85.318.025.131,00 70.164.342.464,00 19.585.834.171,00 35.553.186.702,00 15.025.321.591,00 1.529.799.933,00 1.529.799.933,00

13.509.683.334,00 8.142.081.051,00 5.367.602.283,00 114.199.400,00 114.199.400,00 556.984.181,00 556.984.181,00 556.984.181,00

99,35% 81,71% 22,81% 41,40% 17,50%

1,78% 1,78%

15,73% 9,48% 6,25% 0,13% 0,13% 0,65% 0,65% 0,65%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Defesa Defesa Militar

Saúde Serviços Hospitalares Especializados

196.000.000,00 196.000.000,00

77.332.571.708,00 77.332.571.708,00

8.346.437.604,00 8.346.437.604,00

0,23% 0,23%

90,05% 90,05%

9,72% 9,72%

Função %

Acções CorrentesConstrução E Reabilitação De Edifícios Públicos E Equipamentos SociaisMelhoria Da Assistência Médica E Medicamentosa

85.243.003.991,00 110.537.177,00 521.468.144,00

99,26% 0,13% 0,61%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

85.875.009.312,00 100,00%Total Geral:

85.875.009.312,00 100,00%Total Geral:

85.875.009.312,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:

Acompanhamento De ProjectosOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise

2.179.445.396,00 74.521.120.991,00 6.523.637.603,00 2.018.800.001,00

2,56% 87,42% 7,65% 2,37%

%Projecto / Actividade Valor 85.243.003.991,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

632.005.321,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 182.061.409,00

Construção Do Hospital Geral Cmp LuandaConstrução Edifícios De Apoio Hospital Casa De Segurança LuandaConstrução Da Unidade Da Guarda Presidencial Em Luanda /Cm

71.524.232,00 64.582.948,00 45.954.229,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

409

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

76.971.587.527,00 67.014.456.551,00 1.322.956.752,00 8.520.984.224,00 113.190.000,00 360.984.181,00 360.984.181,00

8.346.437.604,00 3.149.885.913,00 206.843.181,00

4.988.699.110,00 1.009.400,00

196.000.000,00 196.000.000,00

Casa De Segurança Do Presidente Da República

Hospital De Especialidade Multiperfil

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,53% 86,66%

1,71% 11,02%

0,15% 0,47% 0,47%

97,71% 36,87%

2,42% 58,40%

0,01% 2,29% 2,29%

77.332.571.708,00

8.542.437.604,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Talatona

64.582.948,00

385.360.964,00

Construção Dos Edifícios Administrativos Da Casa De Segurança Luanda

Const. E Apet. Do Hospital Da Casa De Segurança De Luanda/Cm

64.582.948,00

385.360.964,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

410

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rendimentos De Recursos Minerais Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receita De Serviços Diversos

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Correntes

Receitas De Capital Alienação Alienação De Habitações Alienação De Empresas Alienação De Bens Diversos

Receita De Financiamentos Financiamentos Internos Financiamentos Externos

6.627.041.564.398,00 3.595.924.312.843,00 3.448.376.052.454,00 118.617.706.295,00 28.247.579.780,00

682.974.314,00 3.029.159.407.240,00

1.958.139.277,00 3.027.201.267.963,00

1.268.709.879,00 391.901.424,00 876.808.455,00

689.134.436,00 689.134.436,00

3.931.492.400.275,00 1.821.593.920,00 1.236.548.379,00 395.194.919,00 189.850.622,00

3.929.670.806.355,00 1.933.993.855.822,00 1.995.676.950.533,00

62,76% 34,06% 32,66%

1,12% 0,27% 0,01%

28,69% 0,02%

28,67% 0,01% 0,00% 0,01%

0,01% 0,01%

37,24% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%

37,22% 18,32% 18,90%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Juros Juros Da Dívida Interna Juros Da Dívida Externa

Subsídios E Transferências Correntes Subsídios Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos Financeiros Amortização De Passivos Financeiros

2.057.034.087.818,00 3.173.734.536,00 3.173.734.536,00

116.756.982.827,00 208.407.057,00

116.548.575.770,00 1.626.416.847.299,00 818.854.422.998,00 807.562.424.301,00

310.686.523.156,00 274.630.710.526,00 36.055.812.630,00

4.224.735.905.426,00 55.492.230.663,00 55.492.230.663,00 180.097.868.142,00 180.097.868.142,00

3.985.535.860.175,00 142.187.092.129,00

3.843.348.768.046,00

32,75% 0,05% 0,05% 1,86% 0,00% 1,86%

25,89% 13,04% 12,86%

4,95% 4,37% 0,57%

67,25% 0,88% 0,88% 2,87% 2,87%

63,45% 2,26%

61,18%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

6.281.769.993.244,00Total Geral: 100,00%

10.558.533.964.673,00Total Geral: 100,00%

Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

411

Outras Despesas De Capital 3.609.946.446,00 0,06%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais Relações Exteriores Ajuda Económica Externa Serviços Gerais

Defesa Protecção E Segurança

Protecção Social Velhice Outros Serviços De Protecção Social

Habitação E Serviços Comunitários Abastecimento De Água

Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Transportes Transporte Rodoviário Transporte Fluvial Transporte Ferroviário Transporte Aéreo

Combustiveis E Energia Petróleo E Gás Natural Electricidade

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis Indústria Transformadora

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações Outras Actividades Económicas

Operações De Dívida Pública Operações Da Dívida Pública Interna Operações Da Dívida Pública Externa

402.232.455.302,00 69.607.967.161,00 277.160.061.552,00 9.853.821.277,00 980.809.316,00

44.629.795.996,00

917.280.000,00 917.280.000,00

26.355.810.828,00 3.463.972.778,00 22.891.838.050,00

2.886.191.367,00 2.886.191.367,00

23.968.854.334,00 23.968.854.334,00

355.643.786.068,00 115.640.000.000,00 115.640.000.000,00

18.196.658.832,00 6.147.437.214,00 439.647.354,00

5.171.155.273,00 6.438.418.991,00

79.330.207.375,00 26.720.579.540,00 52.609.627.835,00

29.580.748.979,00 180.748.979,00

29.400.000.000,00

109.978.116.511,00 109.978.116.511,00

1.133.144.920,00 1.133.144.920,00 1.784.909.451,00

5.469.765.615.345,00 2.577.062.264.879,00 2.892.703.350.466,00

6,40% 1,11% 4,41% 0,16% 0,02% 0,71%

0,01% 0,01%

0,42% 0,06% 0,36%

0,05% 0,05%

0,38% 0,38%

5,66% 1,84% 1,84%

0,29% 0,10% 0,01% 0,08% 0,10%

1,26% 0,43% 0,84%

0,47% 0,00% 0,47%

1,75% 1,75%

0,02% 0,02% 0,03%

87,07% 41,02% 46,05%

Função %

Acções CorrentesApoio À Produção, Substituição Das Importações E Diversificação Das Exportações

6.132.072.349.180,00 29.400.000.000,00

97,62% 0,47%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

6.281.769.993.244,00 100,00%Total Geral:

6.281.769.993.244,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

412

Fomento Da Produção AgrícolaMelhoria Da Gestão Das Finanças Públicas

115.640.000.000,00 4.657.644.064,00

1,84% 0,07%

%Programa Valor

Despesas Correntes Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

235.204.900.000,00 235.204.900.000,00

31.076.169.566,00 31.076.169.566,00

186.727.947,00 186.727.947,00

164.336.170.953,00 3.173.734.536,00

I. P.R.E.C - Subsídios A Preços

I.G.A.P.E -Encargos Do Sector Empresarial Público

Operações Centrais Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

99,40% 99,40%

0,60% 0,60%

30,12% 0,58%

235.204.900.000,00

31.262.897.513,00

545.536.580.386,00

100,00%

100,00%

100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Da Política EconómicaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalCapitalização De Empresas Do S.E.P.Cobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciamento Do Fomento Da Pecuária E AgriculturaFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaImplementação De Estratégia De Reindustrialização De AngolaOperação E Manutenção Geral Dos ServiçosParticipação Em Congressos E WorkshopsRemuneração Comissões, Comités E Grupos De Trabalho MultisectoriaisSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos

3.936.954.001,00 2.208.164.990,00

5.561.968.896.356,00 61.289.795.996,00 3.011.688.812,00 710.329.316,00 270.480.000,00

84.961.524.121,00 290.238.242,00

21.321.007.663,00 29.841.769.773,00 1.402.479.392,00 37.632.361.107,00 9.824.421.277,00 514.370.633,00

115.640.000.000,00 7.415.882.578,00 11.255.768.177,00

152.391.115,00 53.928.315,00

29.400.000.000,00 60.097.675.771,00 1.784.909.451,00

9.225.771,00 236.775.730.387,00

0,06% 0,04%

88,54% 0,98% 0,05% 0,01% 0,00% 1,35% 0,00% 0,34% 0,48% 0,02% 0,60% 0,16% 0,01% 1,84% 0,12% 0,18% 0,00% 0,00% 0,47% 0,96% 0,03% 0,00% 3,77%

%Projecto / Actividade Valor 6.281.769.993.244,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

413

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Transferencias De Capital Despesas De Capital Financeiro Outras Despesas De Capital

Despesas Correntes JurosDespesas De Capital Despesas De Capital Financeiro

116.756.982.827,00 44.405.453.590,00 381.200.409.433,00 55.492.230.663,00 179.911.140.195,00 142.187.092.129,00 3.609.946.446,00

1.626.416.847.299,00 1.626.416.847.299,00 3.843.348.768.046,00 3.843.348.768.046,00

U.G.D - Operações Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

21,40% 8,14%

69,88% 10,17% 32,98% 26,06%

0,66%

29,73% 29,73% 70,27% 70,27%

5.469.765.615.345,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

414

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos FinanceirosReservas Reserva Orçamental

431.582.000.000,00 228.928.000.000,00 228.928.000.000,00 184.475.000.000,00 34.300.000.000,00 150.175.000.000,00 18.179.000.000,00 18.179.000.000,00 264.600.000.000,00 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00

102.900.000.000,00 102.900.000.000,00 151.900.000.000,00 151.900.000.000,00 107.800.000.000,00 107.800.000.000,00

53,68% 28,47% 28,47% 22,95%

4,27% 18,68%

2,26% 2,26%

32,91% 1,22% 1,22%

12,80% 12,80% 18,89% 18,89% 13,41% 13,41%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais Outros Serviços Gerais Da Administ.Pública

Defesa Protecção E Segurança

Educação Ensino Primário

Saúde Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Outros Serviços De Protecção Social

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

249.900.000.000,00 127.400.000.000,00 102.900.000.000,00 19.600.000.000,00

4.900.000.000,00 4.900.000.000,00

121.128.000.000,00 121.128.000.000,00

257.975.000.000,00 257.975.000.000,00

18.179.000.000,00 18.179.000.000,00

151.900.000.000,00 151.900.000.000,00 151.900.000.000,00

31,08% 15,85% 12,80% 2,44%

0,61% 0,61%

15,07% 15,07%

32,09% 32,09%

2,26% 2,26%

18,89% 18,89% 18,89%

Função %

Acções CorrentesCombate Às Grandes Endemias Pela Abordagem Das Determinantes Da SaúdeDescentralização E Implementação Das Autarquias Locais

644.007.000.000,00 150.175.000.000,00 9.800.000.000,00

80,10% 18,68% 1,22%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

803.982.000.000,00 100,00%Total Geral:

803.982.000.000,00 100,00%Total Geral:

803.982.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Reservas OrçamentaisÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor 794.182.000.000,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

31/10/2018Emissão :

Exercício : 2019

415

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Transferencias De Capital Despesas De Capital FinanceiroReservas Reserva Orçamental

431.582.000.000,00 228.928.000.000,00 184.475.000.000,00 18.179.000.000,00 264.600.000.000,00 9.800.000.000,00

102.900.000.000,00 151.900.000.000,00 107.800.000.000,00 107.800.000.000,00

Reservas Orçamentais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

53,68% 28,47% 22,95%

2,26% 32,91%

1,22% 12,80% 18,89% 13,41% 13,41%

803.982.000.000,00 100,00%

Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApoio Financeiro A Actividade EconómicaCapitalização De Empresas Do S.E.P.Preparação Realização De EleiçõesPrestação De Serviço De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços De Assistência SocialProjecto De Combate A Malária

4.900.000.000,00 121.128.000.000,00 107.800.000.000,00 9.800.000.000,00

151.900.000.000,00 102.900.000.000,00 19.600.000.000,00 107.800.000.000,00 18.179.000.000,00 150.175.000.000,00

0,62% 15,25% 13,57% 1,23%

19,13% 12,96% 2,47%

13,57% 2,29%

18,91%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.800.000.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 9.800.000.000,00

Construção E Apetrechamento Das Infra-Estruturas Administrativas E Autarquicas 9.800.000.000,00