45
Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 1/45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR 01 132 04.01.2016 32589 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa 04.02.2016 Liquidacao 650,00 Aquisição de oleo para manutenção da maquina placa LB 90 cef requisição de compras 57/2016 da Secretaria Municipal de Obras. Balde de oleo Total do Empenho.......: 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 178 04.01.2016 32616 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa 04.02.2016 Liquidacao 40,00 Aquisição de material para uso na Secretaria,cef requisição de compras 39/2016 da Secretarai Municipal de Obras. Querosene Total do Empenho.......: 40,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 540 28.01.2016 32589 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa 04.02.2016 Liquidacao 20,00 Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo placa IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi siçao de compras 110/2016 da SMO. liquido de freio Dot 3 Total do Empenho.......: 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 615 02.02.2016 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr 11.02.2016 Liquidacao 38.776,97 Aquisiçao de combustivel para uso na frota de maquinas e vei culos da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015. diesel gasolina comum Total do Empenho.......: 38.776,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 616 02.02.2016 32660 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr 11.02.2016 Liquidacao 6.193,06 Aquisiçao de combustivel para uso na frota de maquinas e vei culos da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao Pre sencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contra to 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015. diesel gasolina comum Total do Empenho.......: 6.193,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 617 02.02.2016 32585 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr 11.02.2016 Liquidacao 590,63 Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo da Secretaria Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termos Aditivo 017/2014 e 001/2015. alcool

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE … · Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo placa BKR 2009 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi

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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 1/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR

01 132 04.01.2016 32589 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 650,00

Aquisição de oleo para manutenção da maquina placa LB 90

cef requisição de compras 57/2016 da Secretaria Municipal

de Obras.

Balde de oleo

Total do Empenho.......: 650,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 178 04.01.2016 32616 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 40,00

Aquisição de material para uso na Secretaria,cef requisição

de compras 39/2016 da Secretarai Municipal de Obras.

Querosene

Total do Empenho.......: 40,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 540 28.01.2016 32589 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 20,00

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo

placa IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi

siçao de compras 110/2016 da SMO.

liquido de freio Dot 3

Total do Empenho.......: 20,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 615 02.02.2016 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 38.776,97

Aquisiçao de combustivel para uso na frota de maquinas e vei

culos da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen

cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato

007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.

diesel

gasolina comum

Total do Empenho.......: 38.776,97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 616 02.02.2016 32660 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 6.193,06

Aquisiçao de combustivel para uso na frota de maquinas e vei

culos da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao Pre

sencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contra

to 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.

diesel

gasolina comum

Total do Empenho.......: 6.193,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 617 02.02.2016 32585 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 590,63

Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo da Secretaria

Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014,

Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e

Termos Aditivo 017/2014 e 001/2015.

alcool

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 2/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 590,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 618 02.02.2016 32628 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 3.451,05

Aquisiçao de combustivel para uso na frota de veiculos da Se

cretaria Municipal de Educaçao, cfe Pregao Presencial 001/

2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014

e Termo Aditivo 001/2015.

diesel

gasolina comum

Total do Empenho.......: 3.451,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 619 02.02.2016 32653 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 408,95

Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo da Vigilancia

Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Pre

sencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Con

trato 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.

gasolina comum

Total do Empenho.......: 408,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 620 02.02.2016 32639 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 6.576,82

Aquisiçao de combustivel para uso na frota de veiculos da Se

cretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Presencial 001/2014,

Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Ter

mo Aditivo 001/2015.

gasolina comum

diesel

Total do Empenho.......: 6.576,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 621 02.02.2016 32582 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

11.02.2016 Liquidacao 1.609,57

Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo do Gabinete do

Prefeito, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014,

Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/

2015.

gasolina comum

Total do Empenho.......: 1.609,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 767 15.02.2016 32669 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 18,00

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo

placa CZX 4763 da Secretaria Municipal da Assistencia So

cial, cfe requisiçao de compras 004/2016 da SMAS.

liquido de freio DOT 3

Total do Empenho.......: 18,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 786 19.02.2016 32589 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 36,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 3/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo

placa BKR 2009 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi

siçao de compras 231/2016 da SMO.

liquido de freio 500 ml

Total do Empenho.......: 36,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 58.371,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.10.030000 MATERIAL ODONTOLOGICO - A APROPRIAR

01 344 22.01.2016 33656 Fr 00100345 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. DPV-Dispensa

10.02.2016 Liquidacao 634,40

Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos

do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi

çao de compras 20/2016 da SMS.

broca 04 aço

cunhas anatomicas, c/100

vitro fill LC A3-Ionomero de vitro

microaplicadores descartaveis-FINO

sugadores

Total do Empenho.......: 634,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 345 22.01.2016 33656 Fr 00212522 DENTAL SANTA MARIA DPV-Dispensa

22.02.2016 Liquidacao 258,00

Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos

do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi

çao de compras 21/2016 da SMS.

resina CHARISMA A3

toucas descartaveis, pacotes c/100

Total do Empenho.......: 258,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 892,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.14.030000 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO- A APROPRIA

01 695 11.02.2016 33778 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER CNV-Convite

22.02.2016 Liquidacao 23.477,00

Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici

pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 010/

2016, Convite 004/2016 e Processo 011/2016.

apontador de lapis metal simples

caderno de desenho/cartografia espiral, grande, com 48 fo

lhas

cartolina, 0,50cm x 0,90cm, cor branca

cartolina, 0,50cm x 0,90cm, cor amarelo, verde e rosa, 50 de

cada cor

cola branca liquida escolar, frasco de 90g

bastao grosso para pistola quente, pacote de 1 Kg

EVA, folhas medindo 45x60cm, 2mm, nas cores: branca 30 fo

lhas e na cor preta 10 folhas

EVA, folhas medindo 45x60cm, 2mm, tons fortes, cores: rosa,

verde, vermelho, marrom e azul, 10 folhas de cada

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 4/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVA, folhas medindo 45x60cm, 2mm, tons fracos, cores: verde,

amarelo, vermelho, azul e cor da pele, 10 folhas de cada

lapis de cor, caixa com 12 cores variadas, tamanho grande

papel crepom em rolo de 0,48x2,00m, cores fortes: rosa, ver

de, vermelho e azul, 25 rolos de cada

massa de modelar, caixa com 6 cores

regua 30 cm flexivel

tesoura escolar pequena sem ponta, 10cm, simples

tinta guache 15ml com 6 cores

tinta guache 250ml nas cores branco, vermelho fogo, rosa,

azul, marrom, amarelo ouro, laranja, verde e preto, 03 unida

des de cada

fita crepe rolo de 18mm por 50 metros

giz de cera curto com 15 cores, 68g

cola para EVA e isopor, com 35g

papel cartao verge 180 gramas com 50 folhas cada pacote, na

cor branco

TNT rolo de 1,40x50 metros nas cores: verde bandeira, azul

royal, vermelho, laranja, cada cor 1 rolo e na cor branco

2 rolos

borracha escolar tamanho 60, caixa com 60 unidades

papel de presente couche colorido com estampa infantil com

60cm x 150m

papel de presente couche colorido com estampa abstrata com

60cm x 150m

papel Kraft puro 60cm x 200m x 80g/m2

embalagem para presente de celofane em formato de saco, na

medida de 25cm x 37cm com 100 unidades

embalagem para presente de celofane em formato de saco, na

medida de 15cm x 29cm com 100 unidades

fitilho de plastico colorido, rolos com 50 metros

bola de futsal, confeccionada com PVC sem costura

bola de volei material couro sintetico

Total do Empenho.......: 23.477,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 23.477,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.16.030000 MATERIAL DE EXPEDIENTE-A APROPRIAR

01 694 11.02.2016 34046 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER CNV-Convite

22.02.2016 Liquidacao 5.784,00

Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici

pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 010/

2016, Convite 004/2016 e Processo 011/2016.

caneta esferografica 1,0mm cristal preta com 50 unidades

cada

caneta esferografica 1,0mm cristal azul com 50 unidades cada

caneta esferografica 1,0mm cristal vermelha com 50 unidades

cada

fita larga adesiva transparente 45mm x 45 metros

fita durex 12mm x 40m

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 5/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lapis preto sextavado, caixa com 72 unidades

folhas A4 210x297mm 75 g/m, cada caixa com 10 pacotes 500 fo

lhas cada pacote)

pincel marcador permanente atomico ponta redonda(conjunto

com 6 unidades colorido)

percevejo latonados com 100 unidades a caixa

alfinetes simples numero 24 com 460 unidades a caixa

grampo trilho(Romeu e Julieta) de plastico pacote com 50 un

dades

pasta az, lombada larga, visor, tamanho oficio, medidas 345

mm, altura 80mm lombada

pasta L de plastico transparente tamanho oficio

Total do Empenho.......: 5.784,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 793 22.02.2016 34046 Fr 00102885 JULIANO SWAROWSKY DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 2.573,00

Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de

Educaçao, cfe requisiçao de compras 50/2016 da SME.

diario de classe

calendario escolar formato A4, medindo 21x29,7cm papel 170g

impressao colorida

folhas papel cartao 180g formato A4

Total do Empenho.......: 2.573,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 8.357,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.17.030000 MATERIAL DE PROCES.DE DADOS-A APROPRIAR

01 504 28.01.2016 34136 Fr 00212261 LARISSA PEROBELLI RECH DPV-Dispensa

02.02.2016 Liquidacao 3.190,00

Aquisiçao de materiais para uso no Centro Administrativo Mu

nicipal, cfe requisiçao de compras 04/2016 da SMA.

mouses USB

fontes de alimentaçao ATX 350W real

HD 500GB 7200

caixa de cabo de rede 300 metros

teclados USB ABNT 2

caixa de som

Total do Empenho.......: 3.190,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 775 16.02.2016 34180 Fr 00102966 ALCIONI BILLIG - ME DPV-Dispensa

24.02.2016 Liquidacao 290,00

Aquisiçao de materiais para uso nas impressoras da Secreta

ria Municipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras 47/

2016 da SME.

cartuchos HP 60 preto

cartuchos HP 60 color

Total do Empenho.......: 290,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 3.480,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 6/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.18.030000 MAT. MEDICAM.P/USO VETERINARIO-A APROPRI

01 314 12.01.2016 34342 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 40,00

Aquisiçao de material para uso da Inspetoria Veterinaria nas

vacinas, cfe requisiçao de compras 002/2016 da SMAIC.

gas P2

Total do Empenho.......: 40,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 337 20.01.2016 34342 Fr 00100280 JONI VIRGILIO ALVES - ME DPV-Dispensa

10.02.2016 Liquidacao 299,00

Aquisiçao de materiais para uso do veterinario nas insemina

çoes realizadas, cfe requisiçao de compras 003/2016 da

SMAIC.

nitrogenio liquido

Total do Empenho.......: 299,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 339,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.24.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS IMOVEIS-A APROPRIA

01 532 28.01.2016 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 180,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Comu

nitario da Localidade de Espinharedo, cfe requisiçao de com

pras 116/2016 da SMO.

telha 3,05cm x 6mm

Total do Empenho.......: 180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 533 28.01.2016 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 180,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Comu

nitario da Localidade de Espinharedo, cfe requisiçao de com

pras 117/2016 da SMO.

cimento

Total do Empenho.......: 180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 534 28.01.2016 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 738,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Comu

nitario da Localidade de Espinharedo, cfe requisiçao de com

pras 118/2016 da SMO.

tijolo maciço

cimento

alvenarite

Total do Empenho.......: 738,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 535 28.01.2016 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 19,00

Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao de compras 119/2016 da SMO.

prego 19x36

Total do Empenho.......: 19,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 538 28.01.2016 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 29,00

Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao de compras 104/2016 da SMO.

tinta vermelha litro

pincel

Total do Empenho.......: 29,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 598 01.02.2016 35189 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 1.193,00

Aquisiçao de materiais para uso na reforma das mangueiras

das localidades do Rincao da Varzea e Rincao dos Salles,

cfe requisiçao de compras 07/2016 da SMAIC.

cimento

tijolo maciço

alvenarite

areia

telha 2,44cm x 6mm

cumeeira 6mm

parafuso p/brasilit

dobradiça grande

Total do Empenho.......: 1.193,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 600 01.02.2016 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA. DPV-Dispensa

03.02.2016 Liquidacao 85,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de predios pu

blicos do Municipio, cfe requisiçao de compras 124/2016 da

SMO.

areia media

Total do Empenho.......: 85,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 665 02.02.2016 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA. DPV-Dispensa

15.02.2016 Liquidacao 257,55

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de predios pu

blicos Municipais, cfe requisiçao de compras 155/2016 da

SMO.

areia media

Total do Empenho.......: 257,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 713 11.02.2016 35105 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 53,80

Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao de compras 203/2016 da SMO.

lona preta 2x2,4 m

prego

Total do Empenho.......: 53,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 724 11.02.2016 35105 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 920,89

Aquisiçao de materiais para uso na oficina do Parque de Ma

quinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 158/2015 da

Estado do Rio Grande do Sul

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMO.

corrente

gancho para corrente

corrente com parafuso

corda

Total do Empenho.......: 920,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 726 11.02.2016 35105 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 30,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Parque de

Maquinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 158/2016

da SMO.

veneno para ratos

Total do Empenho.......: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 3.686,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.26.030000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-A APROPRI

01 528 28.01.2016 35347 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 34,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes ele

tricas do Municipio, cfe requisiçao de compras 115/2016 da

SMO.

fita isolante 20 mts

fita isolante auto fusao 10m

Total do Empenho.......: 34,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 529 28.01.2016 35347 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 17,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes ele

tricas do Municipio, cfe requisiçao de compras 105/2016 da

SMO.

fita isolante 20 mts

Total do Empenho.......: 17,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 530 28.01.2016 35347 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 120,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes ele

tricas do Municipio, cfe requisiçao de compras 113/2016 da

SMO.

lampadas 40W

interruptor

Total do Empenho.......: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 536 28.01.2016 35373 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 68,00

Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao de compras 103/2016 da SMO.

fio solido 1,5mm

plug

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 68,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 537 28.01.2016 35373 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 128,50

Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao de compras 104/2016 da SMO.

fio paralelo 2x1,5mm

fita isolante 20m

Total do Empenho.......: 128,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 583 29.01.2016 35354 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 144,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 096/2016 da

SMO.

boia eletrica

lampada 40W

Total do Empenho.......: 144,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 585 29.01.2016 35354 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 217,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 097 e 098/

2016 da SMO.

boia eletrica

isolador olhal

Total do Empenho.......: 217,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 715 11.02.2016 35347 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 270,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da rede eletri

ca das Ruas da cidade, cfe requisiçao de compras 202/2016

da SMO.

fio 5mm quadrado

Total do Empenho.......: 270,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 727 11.02.2016 35345 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 1.677,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do predio da

Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras

157/2016 da SMO.

caixa para disjuntor externo

disjuntor 20A

caixa de expeçao externa

tomada 20A externa sistema X

fio 1x6mm

fio 1x4mm

bucha n° 06 com parafusos

canaletas colantes

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 1.677,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 2.675,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.29.030000 MAT.PROTECAO E SEGURANCA-A APROPRIAR

01 711 11.02.2016 35614 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 27,50

Aquisiçao de material para uso na maquina placa IIU 5041 da

Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras

204/2016 da SMO.

lona 3x4 m

Total do Empenho.......: 27,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 722 11.02.2016 35641 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 284,00

Aquisiçao de materiais para uso dos servidores da Secretaria

Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras 158/2016 da

SMO.

luva de couro

luva

bota de borracha

Total do Empenho.......: 284,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 725 11.02.2016 35641 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 180,00

Aquisiçao de materiais para uso de servidores da Secretaria

Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras 158/2016 da

SMO.

capa de chuva

Total do Empenho.......: 180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 491,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.35.030000 MATERIAL LABORATORIAL-A APROPRIAR

01 72 04.01.2016 36068 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA DPV-Dispensa

25.02.2016 Liquidacao 564,50

Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio e Sala de Ma

teriais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de com

pras 002/2016 da SMS.

benzina retificada

compressa gaze tipo queijo-91x91-13 fios

equipo micro-gotas

lamina fosca, caixa c/ 50

fita adesiva p/ autoclave

papel grau cirurgico 8 cm

Total do Empenho.......: 564,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 332 19.01.2016 36069 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA DPV-Dispensa

16.02.2016 Liquidacao 185,10

Aquisiçao de materiais para uso nos Ambulatorios e Sala de

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 11

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de

compras 17/2016 da SMS.

abaixador de lingua

agulha hipodermica 25x8, caixa c/100

luva cirurgica esteril, tamanho 7,5

escalpe n° 23

Total do Empenho.......: 185,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 346 25.01.2016 36068 Fr 00212482 PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP.LTDA DPV-Dispensa

10.02.2016 Liquidacao 1.841,50

Aquisiçao de materiais para uso Ambulatorial do Centro Muni

cipal de Saude e dispensaçao para pacientes portadores de

"Diabete Melittus" do Municipio, cfe requisiçao de compras

23/2016 da SMS.

fita HGT On Call Plus, caixa c/50 unidades

lancetas testline, caixa c/100 unidades

Total do Empenho.......: 1.841,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 669 03.02.2016 36112 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA DPV-Dispensa

25.02.2016 Liquidacao 997,00

Aquisiçao de materiais para uso nos Ambulatorios e Sala de

Materiais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de

compras 32/2016 da SMS.

benzina retificada

compressa gaze tipo queijo-91x91-13 fios

soluçao fisiologica Na Cl a 0,9, frasco 100 ml, para curati

vos

Total do Empenho.......: 997,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 670 03.02.2016 36112 Fr 00103239 CIRURGICA SANTA MARIA DPV-Dispensa

22.02.2016 Liquidacao 951,00

Aquisiçao de materiais para utilizaçao nos serviços de Ambu

latorio, Gabinetes Medicos e Odontologicos do Centro Munici

pal de Saude, cfe requisiçao de compras 031/2016 da SMS.

luvas procedimento nao-cirurgico, tamanho P, caixa c/50 pa

res

fio mononylon 04, agulha 2,0cm x 3/8, caixa c/24

Total do Empenho.......: 951,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 4.539,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.39.030000 MAT.P/MANUTENCAO VEICULOS-A APROPRIAR

01 74 04.01.2016 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME DPV-Dispensa

05.02.2016 Liquidacao 505,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca CASE 580 L da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisi

çao de compras 733/2016 da SMO.

mangueira 1/2

conexao 1/2

mangueira 3/8

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 12

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

conexao 3/8

Total do Empenho.......: 505,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 75 04.01.2016 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME DPV-Dispensa

05.02.2016 Liquidacao 1.195,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 732/2016 da SMO.

mangueira 3/4

capa 3/4

mangueira 3/8

conexao

mangueira 5/8

conexao 5/8

conexao curva 5/8

Total do Empenho.......: 1.195,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 76 04.01.2016 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME DPV-Dispensa

05.02.2016 Liquidacao 465,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca MN 07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de

compras 731/2016 da SMO.

mangueira 3/8

conexao 3/8

mangueira 5/8

conexao 5/8

Total do Empenho.......: 465,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 78 04.01.2016 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME DPV-Dispensa

05.02.2016 Liquidacao 340,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 729/2016 da SMO.

rolamento roda dianteira

rotor

jogo cabo de vela

Total do Empenho.......: 340,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 79 04.01.2016 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME DPV-Dispensa

05.02.2016 Liquidacao 1.985,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de

compras 734/2016 da SMO.

conexao 3/8

mangueira 3/8

mangueira 1/2

conexao 1/2

mangueira 3/4

conexao

capa

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 13

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

capa 3/8

mangueira 5/8

conexao 5/8

Total do Empenho.......: 1.985,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 117 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 30,00

Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa LG

6210, cef requisição de compras 51/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Parafuso 18x180

Total do Empenho.......: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 119 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 183,00

Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa ICK

9211, cef requisição de compras 52/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 05

Tip top VD 07

Tip top VD 06

Filtro lubrificante PI 366

Jogo Filtro Bosch

Total do Empenho.......: 183,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 122 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 134,50

Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa MN

07, cef requisição de compras 53/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Vinil

Manga A.P 5/8

Conexão

Correia B.57.

Tampa de radiador

Total do Empenho.......: 134,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 126 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 197,60

Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa

580 l,cef requisição de compras 54/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Manga 5/8

Abraçadeira

Filro PSL 282

Filtro PSD 530/1

Filtro PSC 72/2

Total do Empenho.......: 197,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 128 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 130,00

Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa MN

09,cef requisição de compras 55/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 05

Tip top VD 06

Tip top VD 09

Total do Empenho.......: 130,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 130 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 185,00

Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa IKV

6900,cef requisição de compras 56/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 05

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 185,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 133 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 1.407,00

Aquisição de manutençao para manutenção da maquina placa LB

90,cef requisição de compras 57/2016 da Secretaria Municipal

de Obras.

Filtro ARS 2625

Filtro ARS 2626

Cruzeta

Valvulas

Tip top VD 06

Tensor correia

Correia 1480

Total do Empenho.......: 1.407,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 137 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 185,50

Aquisição de manutençao para manutenção do veiculo D 20 BKR

2009,cef requisição de compras 58/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Manga silicone

Abraçadeira

Manga

Manga 6mm

Valvula

Parafuso 16/130

Porca 16mm

Arruela 5/8

Parafuso 14/140 porca e arruela

Parafuso 14x100 porca e arruela

Pivo D 20 SKF

Total do Empenho.......: 185,50

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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 15

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 141 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 573,40

Aquisição de manutençao para manutenção da maquina IIU 5041

cef requisição de compras 59/2016 da Secretaria Municipal de

Obras.

Tip top VD 05

Tip top VD 03

Tip top VD 06

Tip top VD 04

Lampada GE

Parafuso

Arruela

Colarinho Aro 20

Porca de roda 33

Poxipol

Faixa refletiva

Arruela n°2

Total do Empenho.......: 573,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 146 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 396,00

Aquisição de material para manutenção da maquina MN 03,

cef requisição de compras 60/2016 da Secretaria Municipal de

Obras.

Parafuso 10x50

Fusivel lamina

Mangueira radiador

Abraçadeira

Tip top VD 08

Parafuso 12x50

Tubo 8mm

Olhal 13n/4

Total do Empenho.......: 396,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 149 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 92,00

Aquisição de material para manutenção da maquina fb 80.2

cef requisição de compras 61/2016 da Secretaria Municipal de

Obras.

Mangueira 3/8 radiador

Porcas 12mm

Parafuso 1/2x2 1/2

Tip top VD 04

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 92,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 152 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 220,00

Aquisição de material para manutenção da maquina MN 08

cef requisição de compras 62/2016 da Secretaria Municipal de

Obras.

Estado do Rio Grande do Sul

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Sinaleiras dianteiras

Parafuso 9/16.Arruela lisa e Pressao

Tip top VD 05

Tip top VD 10

Valvula

Porca de roda

Total do Empenho.......: 220,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 154 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 116,00

Aquisição de material para manutenção da maquina 8020

cef requisição de compras 40/2016 da Secretaria Municipal de

Obras.

Sinaleiras Cruzeta S.K.F

Parafuso 1/2.Arruela e porca

Parafuso 5/16

Parafuso 10x70 porca

Total do Empenho.......: 116,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 155 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 59,00

Aquisição de material para manutenção da Secretaria,cef re

quisiçao de compras 41/2016 da SMO.

Regulador 6A.034

Total do Empenho.......: 59,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 156 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 10,00

Aquisição de material para uso na manutenção da Secretaria,

cef requisiçao de compras 42/16 da Secretaria Municipal de

Obras.

Silicone Preto

Total do Empenho.......: 10,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 157 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 36,00

Aquisição de material para manutençao da maquina IQX 7789

cef requisiçao de compras 43/16 da Secretaria Municipal de

Obras.

Emenda reta8mm

Total do Empenho.......: 36,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 159 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 12,00

Aquisição de material para manutençao da oficina no Parque

de maquinas,cef requisiçao de compras 44/16 da Secretaria Mu

nicipal de Obras.

Veda escape

Total do Empenho.......: 12,00

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Estado do Rio Grande do Sul

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 160 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 11,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa IVP

2216,cef requisiçao de compras 45/16 da Secretaria Municipal

de Obras.

Coxim radiador

Total do Empenho.......: 11,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 162 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 35,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa IVY

9799,cef requisiçao de compras 46/16 da Secretaria Municipal

de Obras.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 35,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 164 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 20,00

Aquisição de material para manutençao do veiculo placa IVH

4956,cef requisiçao de compras 47/16 da Secretaria Municipal

de Obras.

Tip top VD 04

Total do Empenho.......: 20,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 165 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 9,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa IGW

2562,cef requisiçao de compras 48/16 da Secretaria Municipal

de Obras.

Parafuso 18x130.8.8

Total do Empenho.......: 9,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 166 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 116,00

Aquisição de material para manutençao do veiculo placa IPF

8807,cef requisiçao de compras 49/16 da Secretaria Municipal

de Obras.

Jogo de vela ZFR.7R

Total do Empenho.......: 116,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 169 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 44,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa TC

02,cef requisiçao de compras 50/16 da Secretaria Municipal

de Obras.

Filtro PI 366

Jogo de filtro Bosch

Total do Empenho.......: 44,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 170 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 10,00

Estado do Rio Grande do Sul

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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Aquisição de material para manutençao do Parque de maquinas

cef requisiçao de compras 34/16 da Secretaria Municipal de

Obras.

Tubo vinil 60cm

Total do Empenho.......: 10,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 171 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 300,00

Aquisição de material para manutençao do Parque de maquinas

cef requisiçao de compras 35/16 da Secretaria Municipal de

Obras.

Metassil

Solopan

Total do Empenho.......: 300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 173 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 6,00

Aquisição de material para manutençao da rede de agua no mu

nicipio,cef requisição de compras 36/16 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Parafuso 8x60 porca trava

Total do Empenho.......: 6,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 175 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 6,00

Aquisição de material para manutençao da rede de agua no mu

nicipio,cef requisição de compras 37/16 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Parafuso com porca

Total do Empenho.......: 6,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 176 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 11,00

Aquisição de material para manutençao na oficina mecanica

do parque de maquinas,cef requisição de compras 38/16 da Se

cretaria Municipal de Obras.

Broca 2mm

Broca 3mm

Total do Empenho.......: 11,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 179 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 20,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa MN

08,cef requisição de compras 29/2016 da Secretaria Municipal

de Obras.

Tip top VD 03

Total do Empenho.......: 20,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 180 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 195,00

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 19

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquisição de material para manutençao da maquina placa IVY

9799,cef requisição decompras 26/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 05

Camara 1000x20

Total do Empenho.......: 195,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 182 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 35,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa IIU

5041,cef requisição de compras 20/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 35,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 183 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 80,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa LB

90,cef requisição de compras 15/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 08

Total do Empenho.......: 80,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 184 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 20,00

Aquisição de material para manutençao do veiculo placa BKR

2009,cef requisição de compras 18/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 04

Total do Empenho.......: 20,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 186 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 50,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa FB

80.2,cef requisição de compras 14/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Tip top VD 07

Total do Empenho.......: 50,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 187 04.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 25,00

Aquisição de material para manutençao da maquina placa MN

07,cef requisição de compras 06/2016 da Secretaria Munici

pal de Obras.

Valvula de pneu

Total do Empenho.......: 25,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 233 06.01.2016 36348 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME DPV-Dispensa

05.02.2016 Liquidacao 345,00

Aquisição de materiais para manutençao do veiculo placa ISA

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 20

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

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8695,cef requisição de compras 03/16 da Secretaria Municipal

de Saúde.

Junta descarga

Silencioso traseiro

Cano intermediario

Borracha descarga

Abraçadeira

Total do Empenho.......: 345,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 262 11.01.2016 36334 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 365,00

Aquisição de material para manutenção da Frota Municipal,cef

requisição de compras 14/2016 da Secretaria Municipal de

Saude.

Discos Tacógrafos-Semanal

Lâmpada H7-(IVJ 7205)

Total do Empenho.......: 365,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 264 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

16.02.2016 Liquidacao 35,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 04/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 35,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 266 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 18,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ISY

4765,cef requisição de compras 05/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Lâmpada Sinaleira

Total do Empenho.......: 18,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 268 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 15,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2531,cef requisição de compras 06/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Lâmpada H 4

Total do Empenho.......: 15,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 271 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 48,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKC

0970,cef requisição de compras 07/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Borrachas Amortecedor

Total do Empenho.......: 48,00

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Estado do Rio Grande do Sul

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 21/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 21

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 273 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 2,10

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2531,cef requisição de compras 08/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Parafuso 2410

Arruela 6mm

Total do Empenho.......: 2,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 275 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 148,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ISY

4765,cef requisição de compras 09/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Cruzeta

Total do Empenho.......: 148,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 277 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 30,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 10/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 05

Total do Empenho.......: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 279 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 35,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 11/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 35,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 281 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 35,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 121/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 35,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 283 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 180,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 14/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 06

Tip top VD 05

Câmara 900x20

Total do Empenho.......: 180,00

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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 22/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 22

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 285 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 35,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKO

8857,cef requisição de compras 13/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 35,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 287 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 26,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 15/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Rele DNI 0216

Total do Empenho.......: 26,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 288 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 30,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 16/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 06

Total do Empenho.......: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 289 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 30,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT

2532,cef requisição de compras 17/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Tip top VD 05

Total do Empenho.......: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 290 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 16,50

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKC

0970,cef requisição de compras 18/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Parafuso 16x150

Porcas trava 16mm

Total do Empenho.......: 16,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 291 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 34,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKC

0970,cef requisição de compras 19/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Grampo de mola

Arruela cônica

Porca dupla

Total do Empenho.......: 34,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 292 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 20,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ISW

2800,cef requisição de compras 20/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Lâmpada de freio

Lâmpada luz baixa

Total do Empenho.......: 20,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 293 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 6,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITL

9822,cef requisição de compras 21/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Parafuso

Total do Empenho.......: 6,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 294 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 5,00

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKF

1657,cef requisição de compras 22/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Manga vinil

Total do Empenho.......: 5,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 295 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 58,00

Aquisição de material para manutenção dos veiculos placas

IIS 3088 e IKF 1657,cef requisição de compras 23/2016 da Se

cretaria Municipal de Educação.

Abraçadeira

Cabo embreagem

Flexivel

Total do Empenho.......: 58,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 296 11.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 14,50

Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IIS

3088,cef requisição de compras 24/2016 da Secretaria Munici

pal de Educação.

Coxim rad.1774

Total do Empenho.......: 14,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 310 12.01.2016 36355 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 30,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao da maquina pla

ca TVA 1000 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re

quisiçao de compras 001/2016 da SMAIC.

valvula colada

Total do Empenho.......: 30,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 312 12.01.2016 36355 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 929,00

Aquisiçao de materiais para uso na frota de veiculos e maqui

nas da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisiçao

de compras 002/2016 da SMAIC.

tampa radiador

parafuso 10x60 com porca(LBA 9000)

tip top VD 5(JCB 0001)

correia 13AV12x80(JCB 0001)

parafuso 10x80(JCB 0001)

arruelas 10mm

filtro lubrificante(IQX 7789)

tip top VD 07(IQX 7789)

bucha estabilizador(IQX 7789)

tip top VD 5(IQX 7789)

pino de centro 12x100 com porca(IQX 7789)

mola(IQX 7789)

Total do Empenho.......: 929,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 316 12.01.2016 36364 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 29,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla

ca CZX 4763 da Secretaria Municipal da Assistencia Social,

cfe requisiçao de compras 001/2016 da SMAS.

filtro de combustivel

Total do Empenho.......: 29,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 539 28.01.2016 36284 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 758,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 110/2016 da SMO.

bucha eixo traseiro

bucha balança dianteira

terminal de direçao lado esquerdo

terminal de direçao lado direito

sanfona batente

cilindro roda

jogo leve 276

kit rolamento de roda

descarga traseira

abraçadeira da descarga

cinta plastica

prato de mola

Total do Empenho.......: 758,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 542 28.01.2016 36284 Fr 00101901 AUTO ELETRICA NOVO CAR LTDA DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao

25.02.2016 Liquidacao 438,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca MN 07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de

Estado do Rio Grande do Sul

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

compras 120/2016 da SMO.

oring conexoes

gas R134A completa

Total do Empenho.......: 438,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 567 29.01.2016 36323 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME CNV-Convite

15.02.2016 Liquidacao 44.239,20

Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de veiculos da Se

cretaria Municipal de Educaçao, cfe Edital 003/2016, Proces

so 003/2016 e Carta Convite 001/2016.

pneu liso 900x20

pneu borrachudo 900x20

pneu 7.50/16 liso

pneu 7.50/16 borrachudo

pneu liso 1000x20

pneu borrachudo 215/75/17.5

pneu 195/55/16

Total do Empenho.......: 44.239,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 569 29.01.2016 36284 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME CNV-Convite

15.02.2016 Liquidacao 19.777,00

Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de maquinas e vei

culos da Secretaria Municipal de Obras, cfe Edital 003/2016,

Processo 003/2016 e Carta Convite 001/2016.

pneu borrachudo 1000x20

pneu 185/65/14

pneu 265/65/17

pneu 215/75/16

pneu 1400x24 16 lonas

pneu dianteiro 12/16.5

Total do Empenho.......: 19.777,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 570 29.01.2016 36355 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME CNV-Convite

15.02.2016 Liquidacao 1.560,00

Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de veiculos da Se

cretaria Municipal da Agricultura, cfe Edital 003/2016, Pro

cesso 003/2016 e Carta Convite 001/2016.

pneu 185/65/14

Total do Empenho.......: 1.560,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 571 29.01.2016 45758 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME CNV-Convite

15.02.2016 Liquidacao 1.890,00

Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de veiculos da Se

cretaria Municipal da Saude, cfe Edital 003/2016, Processo

003/2016 e Carta Convite 001/2016.

pneu 185/60/14

Total do Empenho.......: 1.890,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 572 29.01.2016 36334 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME CNV-Convite

15.02.2016 Liquidacao 4.188,00

Estado do Rio Grande do Sul

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de veiculos da Se

cretaria Municipal da Saude, cfe Edital 003/2016, Processo

003/2016 e Carta Convite 001/2016.

pneu 225/65/16

Total do Empenho.......: 4.188,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 573 29.01.2016 36348 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME CNV-Convite

15.02.2016 Liquidacao 2.496,00

Aquisiçao de pneus novos para uso do veiculo da Vigilancia

Sanitaria da Secretaria Municipal da Saude, cfe Edital

003/2016, Processo 003/2016 e Carta Convite 001/2016.

pneu 185/65/14

Total do Empenho.......: 2.496,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 574 29.01.2016 45758 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 110,00

Aquisiçao de material para uso no veiculo placa IUJ 7205 da

Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras

026/2016 da SMS.

vidro espelho lado direito

Total do Empenho.......: 110,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 575 29.01.2016 45758 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 177,00

Aquisiçao de material para uso no veiculo placa IUJ 7207 da

Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras

025/2016 da SMS.

bucha bandeja dianteira

jogo de pastilha de freio

retentor cambio

oleo tutela ZC 80 Y(GL-4)24x1

Total do Empenho.......: 177,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 578 29.01.2016 45758 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 1.046,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca IUJ 7207 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao

de compras 027/2016 da SMS.

fluido refr. R134A 13,6Kg

oleo compressor

liquido detector vazamento

abraçadeira nylon

retentor cambio

oleo tutela ZC80Y(GL-4)24x1

amortecedor dianteiro

kit amortecedor

coxim amortecedor dianteiro c/rolamento

oleo direçao hidraulica

coxim motor

Estado do Rio Grande do Sul

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 1.046,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 579 29.01.2016 45758 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 65,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca IUJ 7205 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao

de compras 028/2016 da SMS.

pastilha de freio

porca 6mm

Total do Empenho.......: 65,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 603 01.02.2016 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA. DPV-Dispensa

12.02.2016 Liquidacao 950,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de

compras 126/2016 da SMO.

dente inteiriço A7 4

Total do Empenho.......: 950,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 604 01.02.2016 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA. DPV-Dispensa

12.02.2016 Liquidacao 879,26

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca IFW 8045 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 128/2016 da SMO.

bucha

engrenagem

jogo cachorrete

jogo junta

atf oleo transmissao automatica

cuica de freio

rolamento eixo piloto colo roletes

retentor

Total do Empenho.......: 879,26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 606 01.02.2016 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA. DPV-Dispensa

12.02.2016 Liquidacao 847,46

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 127/2016 da SMO.

bucha D4 A3

arruelas D1 B1

bucha D3 B2

guarniçao D2 B12

pino D4 B5

bucha D1 A2

Total do Empenho.......: 847,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 608 01.02.2016 36364 Fr 00101901 AUTO ELETRICA NOVO CAR LTDA DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao

25.02.2016 Liquidacao 3.497,31

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 28

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca CZX 4763 da Secretaria Municipal da Assistencia Social,

cfe requisiçao de compras 108/2016 da SMAS.

junta corpo borboleta

retentor comando valvulas

correia alternador

filtro de ar

correia dentado

valvula injeçao

mangueira filtro de ar

rolamento dianteiro alternador

rolamento traseiro alternador

jogo de velas

abraçadeira mangueira partida freio

engrenagem inferior correia dentada

tensor correia dentada

shampoo limpa parabrisa

jogo cabo de velas

valvula termostatica

conexao T mangueira do lavador

abraçadeira mangueira conexao T

sonda

sensor temp. injeçao

rolamento roda dianteira

coifa cambio

jogo pastilha freio

cabo freio de mao

solenoide partida frio

cabo freio de mao

par de amortecedor dianteiro

par de amortecedor traseiro

setor de direçao

Total do Empenho.......: 3.497,31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 636 02.02.2016 36284 Fr 62121054 PRAMAQUINAS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME DPV-Dispensa

12.02.2016 Liquidacao 3.190,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao da maquina pla

ca IFW 8045 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisi

çao de compras 130/2016 da SMO.

turbina

Total do Empenho.......: 3.190,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 639 02.02.2016 36284 Fr 62121054 PRAMAQUINAS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME DPV-Dispensa

12.02.2016 Liquidacao 1.492,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca TVA 1000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 129/2016 da SMO.

cilindro mestre

cilindro auxiliar

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 29

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 1.492,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 664 02.02.2016 36355 Fr 00100457 MEDIANEIRA MECANICA IMPLEMENTOS LTDA DPV-Dispensa

15.02.2016 Liquidacao 180,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao da maquina pla

ca IQX 7789 da Secretaria Municipal da Agricultura.

pino de giro

Total do Empenho.......: 180,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 671 03.02.2016 36334 Fr 01001822 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA DPV-Dispensa

22.02.2016 Liquidacao 195,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla

ca IUL 4855 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisi

çao de compras 030/2016 da SMS.

friso de plastico

Total do Empenho.......: 195,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 707 11.02.2016 36284 Fr 00102851 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DPV-Dispensa

17.02.2016 Liquidacao 1.454,00

Aquisiçao de materiais para manutençao da maquina placa MN

07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de com

pras 69/2016 da SMO.

lamina 8F temperada

lamina 9F temperada

Total do Empenho.......: 1.454,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 717 11.02.2016 36284 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 85,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de

compras 201/2016 da SMO.

eletrodo de solda

abraçadeira

Total do Empenho.......: 85,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 752 15.02.2016 36323 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 81,50

Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla

ca IWI 6564 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requi

siçao de compras 48/2016 da SME.

jogo de pastilha lonaflex P88

Total do Empenho.......: 81,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 768 15.02.2016 36364 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 249,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca CZX 4763 da Secretaria Municipal da Assistencia Social,

cfe requisiçao de compras 004/2016 da SMAS.

cilindro mestre freio duplo

cilindro roda traseira

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 30

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jogo de lona de freio

rebite para lona de freio

Total do Empenho.......: 249,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 787 19.02.2016 36284 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 3.952,30

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca BKR 2009 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao

de compras 231/2016 da SMO.

bucha balança inferior dianteiro

bucha de balança inferior dianteiro

pivo inferior TRW

pivo superior TRW

jogo de pastilha de freio P105

reparo pinça de freio

coxim completo dianteiro gabine

braço pitmamn direçao TRW

coxim completo gabine central

terminal de direçao rosca esquerda

terminal de direçao rosca direita

bandeja inferior lado direito COFAP

borracha amortecedor dianteiro

jogo de lona de freio CB/52

cilindro de roda lado direito compl.

cilindro de roda lado esquerdo compl. 3441

ponteira para choque

sinaleira lado esquerdo

sinaleira lado direito

cilindro mestre embreagem

coxim completo gabine traseira

manga oleo direçao hidraulica

tubo silicone

parafuso 8x70cm c/ porca e arruela

pino dobradiça porta D20/C20

regulador vidro manual LD

coxim dianteiro motor

bucha mola mestre traseira

parafuso 12x60cm c/ porcas e arruelas

parafuso 12x70cm c/ porca e arruela

parafuso 10x50cm c/ porca e arruela

parafuso 10x50

porca 10mm

porca 10mm trava

arruela lisa 3/8

parafuso 16x160 c/ arruela e porca

anel de vedaçao descarga

lente sinaleira traseira D20

maçaneta porta lado direito int.

calço caixa

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 3.952,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 789 22.02.2016 36355 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072 DPV-Dispensa

26.02.2016 Liquidacao 1.284,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca IVK 7742 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re

quisiçao de compras 10/2016 da SMAIC.

amortecedor dianteiro LD/LE

coxim do amortecedor superior 1552

lado roda

grampo prender protetor paralama

amortecedor dianteiro

coxim cambio

bucha barra estabilizadora 2461

central da barra estabilizadora susp. dianteira 9032

Total do Empenho.......: 1.284,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 107.051,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.42.030000 FERRAMENTAS-A APROPRIAR

01 526 28.01.2016 36425 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 58,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu

nicipio, cfe requisiçao de compras 106/2016 da SMO.

enxada

Total do Empenho.......: 58,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 531 28.01.2016 36419 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 66,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes ele

tricas do Municipio, cfe requisiçao de compras 113/2016 da

SMO.

lamina de serra

alicate

alicate

chave

chave

Total do Empenho.......: 66,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 581 29.01.2016 36426 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 102,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 095/2016 da

SMO.

enxada

chave

lamina de serra

talhadeira

alicate p/bomba d'agua

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 32

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Empenho.......: 102,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 714 11.02.2016 36419 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 14,75

Aquisiçao de material para uso na manutençao da rede eletri

ca das Ruas da cidade, cfe requisiçao de compras 202/2016

da SMO.

chave de teste

Total do Empenho.......: 14,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 721 11.02.2016 36445 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 85,80

Aquisiçao de materiais para uso na oficina do Parque de Ma

quinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 158/2016 da

SMO.

broca 12mm

eletrodo 2mm

disco de policorte

Total do Empenho.......: 85,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 327,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.54.030000 MAT.MAN.CONSERV.ESTRADAS VIAS-A APROPRIA

01 108 04.01.2016 36823 Fr 01002403 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP PRP-Pregão Pr

04.02.2016 Liquidacao 1.290,00

Aquisiçao de tubos de concreto para recuperaçao das estradas

em virtude das chuvas, cfe Edital 020/2015, Pregao Presen

cial 006/2015, Ata 003/2015 e cfe requisiçao de compras 002/

2016 da SMO.

tubos de concreto 60 cm

Total do Empenho.......: 1.290,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 523 28.01.2016 36827 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 193,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu

nicipio, cfe requisiçao de compras 107/2016 da SMO.

cal p/pintura

trincha

Total do Empenho.......: 193,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 524 28.01.2016 36827 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 690,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu

nicipio, cfe requisiçao de compras 108/2016 da SMO.

cal p/pintura

tinta acrilica amarela 18 lts

Total do Empenho.......: 690,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 525 28.01.2016 36827 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 290,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 33

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu

nicipio, cfe requisiçao de compras 106/2016 da SMO.

tinta acrilica amarela 18 lts

Total do Empenho.......: 290,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 527 28.01.2016 36827 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 477,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu

nicipio, cfe requisiçao de compras 101/2016 da SMO.

cal p/pintura

tinta amarela 18 lts p/piso

cola

Total do Empenho.......: 477,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 730 11.02.2016 36827 Fr 01002403 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP PRP-Pregão Pr

22.02.2016 Liquidacao 3.483,00

Aquisiçao de tubos de concreto para recuperaçao das estradas

em virtude das chuvas, cfe Edital 020/2015, Pregao Presen

cial 006/2015, Ata 003/2015 e cfe requisiçao de compras 219/

2016 da SMO.

tubos de concreto 60 cm

Total do Empenho.......: 3.483,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 731 11.02.2016 36827 Fr 00001241 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA PRP-Pregão Pr

25.02.2016 Liquidacao 4.300,00

Aquisiçao de tubos de concreto para recuperaçao das estradas

em virtude das chuvas, cfe Edital 020/2015, Pregao Presen

cial 006/2015, Ata 002/2015 e cfe requisiçao de compras 220/

2016 da SMO.

tubos de concreto 50 cm

Total do Empenho.......: 4.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 765 15.02.2016 36827 Fr 00101040 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME DPV-Dispensa

23.02.2016 Liquidacao 780,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de Ruas e Ave

nidas da cidade, cfe requisiçao de compras 222/2016 da SMO.

brita

Total do Empenho.......: 780,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 11.503,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.96.000000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO

01 21 04.01.2016 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

10.02.2016 Liquidacao 5,00-

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da

Administraçao, cfe requisiçao 001/2016.

Total do Empenho.......: 5,00-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 34

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 22 04.01.2016 10551 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

10.02.2016 Liquidacao 10,00-

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao 001/2016.

Total do Empenho.......: 10,00-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 24 04.01.2016 10549 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

10.02.2016 Liquidacao 35,00-

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de

Saude, cfe requisiçao 001/2016.

Total do Empenho.......: 35,00-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 25 04.01.2016 10548 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

10.02.2016 Liquidacao 10,33-

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da

Agricultura, cfe requisiçao 001/2016.

Total do Empenho.......: 10,33-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 819 26.02.2016 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

26.02.2016 Liquidacao 600,00

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da

Administraçao, cfe requisiçao 003/2016.

Total do Empenho.......: 600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 820 26.02.2016 10551 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

26.02.2016 Liquidacao 250,00

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de

Obras, cfe requisiçao 003/2016.

Total do Empenho.......: 250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 822 26.02.2016 10549 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

26.02.2016 Liquidacao 300,00

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de

Saude, cfe requisiçao 003/2016.

Total do Empenho.......: 300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 1.089,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.99.020300 MAT.P/REDES DE ESGOTO-A APROPRIAR

01 653 02.02.2016 37097 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 345,20

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

esgoto do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/

2015, Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de com

pras 144/2016 da SMO.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 35

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tubo esgoto 100mm

joelho esgoto 100mm

Total do Empenho.......: 345,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 719 11.02.2016 37097 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 1.301,46

Aquisiçao de materiais para uso na lagoa de decantaçao de es

goto do Municipio, cfe requisiçao de compras 159/2016 da SMO

lona preta

lona preta 43x4m

arame farpado

soda sulfocaustica

lona 10x11 m

veneno de formiga

Total do Empenho.......: 1.301,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 1.646,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.99.030300 MAT.PARA REDES DE AGUA-A APROPRIAR

01 517 28.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 791,80

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 100/2016 da

SMO.

cola p/cano pvc 175g

boia eletrica

fio solido 1,5mm

cabo pp 2x2,5mm

fita isolante 20m

te reduçao soldavel 50x25mm

luva de correr esgoto 100mm

te esgoto 100mm

Total do Empenho.......: 791,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 518 28.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 158,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 102/2016 da

SMO.

braçadeira

mangueira p/gas 1,25m

arame galvanizado 12mm

lamina serra

uniao interna 3/4

torneira preta 1/2

torneira preta 3/4

torneira p/lavatorio

torneira

Total do Empenho.......: 158,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 36

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 519 28.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 258,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 109/2016 da

SMO.

luva de correr esgoto 100mm

arco de serra

boia p/caixa d'agua

bioa eletrica

cola p/cano pvc 175gr

fita isolante

fita isolante auto fusao

uniao interna 1/2

uniao interna 3/4

Total do Empenho.......: 258,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 520 28.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 240,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 111/2016 da

SMO.

lona preta

luva de correr esgoto 100mm

te esgoto 100mm

boia p/caixa d'agua

corda

caixa descarga

mangote 50cm

cola p/cano pvc 175gr

lampada incandecente 40W

Total do Empenho.......: 240,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 521 28.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 129,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 112/2016 da

SMO.

lona preta

registro soldavel 25mm

mangote 50cm

aspude

tubo de descida

caixa descarga

cap.rosc.1/2

cola p/cano pvc 175gr

Total do Empenho.......: 129,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 522 28.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 190,80

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 114/2016 da

Estado do Rio Grande do Sul

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 37/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 37

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMO.

fita isolante

lampada economica 25W

boia eletrica

luva soldavel 20mm

joelho soldavel 20mm

cola p/cano pvc 175gr

mangote

sifao

valvula p/pia

Total do Empenho.......: 190,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 582 29.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 29,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 095/2016 da

SMO.

arame galvanizado 12mm

cilindro p/fechadura

Total do Empenho.......: 29,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 584 29.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 202,20

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 096/2016 da

SMO.

registro soldavel 25mm

braçadeira

joelho misto 20mm x1/2

te soldavel 20mm

joelho soldavel 20mm

tubo soldavel 20mm

Total do Empenho.......: 202,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 586 29.01.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME DPV-Dispensa

11.02.2016 Liquidacao 173,60

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 097 e 098/

2016 da SMO.

cola p/cano pvc 175gr

aspude

torneira preta 1/2

bucha reduçao rosc.3/4x1/2

te reduçao soldavel 32x25mm

luva rosc.3/4

joelho int.3/4

Total do Empenho.......: 173,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 640 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 1.836,07

Estado do Rio Grande do Sul

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 38/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 38

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Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras 13/

2016 da SMO.

registro esfera rosc.3/4

tubo soldavel 50mm

luva soldavel 50mm

tubo soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

luva soldavel 25mm

luva soldavel c/rosca 25mm x 3/4

joelho soldavel c/rosca 25mm x 3/4

te soldavel 25mm

Total do Empenho.......: 1.836,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 641 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 442,70

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

133/2016 da SMO.

luva soldavel 40mm

te soldavel 40mm

adesivo p/tubo pvc 75g

fita veda rosca 18mm x 25m

colar tomada 60mm x 3/4

colar tomada 50mm x 3/4

registro esfera 60mm

tubo soldavel 40mm

joelho soldavel 40mm

Total do Empenho.......: 442,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 642 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 284,09

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

134/2016 da SMO.

te soldavel 32mm

joelho soldavel 32mm

luva soldavel 32mm

tubo soldavel 32mm

registro esfera 32mm

adaptador c/rosca 32mm x 1"

adaptador c/rosca 40mm x 1"1/4

adaptador c/rosca 50mm x 1"1/2

bucha reduçao sold.40x32mm

bucha reduçao sold.50x40mm

Total do Empenho.......: 284,09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 643 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 409,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

135/2016 da SMO.

tubo esgoto 100mm

joelho esgoto 100mm

colar tomada 40mm x 3/4

tubo soldavel 25mm

registro esfera rosc.3/4

Total do Empenho.......: 409,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 644 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 489,20

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

136/2016 da SMO.

tubo esgoto 100mm

joelho esgoto 100mm

Total do Empenho.......: 489,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 645 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 177,75

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

137/2016 da SMO.

tubo soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

luva soldavel 25mm

joelho soldavel c/rosca 25mm x 3/4

luva soldavel c/rosca 25mm x 3/4

registro rosc. 3/4

cola

fita veda rosca 18mm x25m

Total do Empenho.......: 177,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 646 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 99,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

138/2016 da SMO.

tubo soldavel 32mm

luva soldavel 32mm

colar tomada 32mm x 3/4

bucha reduçao soldavel 25x20mm

Total do Empenho.......: 99,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 647 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 981,60

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da rede de

agua do Rincao do Appel, cfe Edital 047/2015, Processo

115/2015, Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de

compra 139/2016 da SMO.

te soldavel 50mm

luva soldavel 50mm

bucha reduçao soldavel 50x25mm

joelho soldavel 50mm

luva soldavel 40mm

joelho soldavel 40mm

tubo soldavel 40mm

tubo soldavel 50mm

bucha reduçao soldavel 50x40mm

Total do Empenho.......: 981,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 648 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 175,55

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

140/2016 da SMO.

cap soldavel 25mm

bucha reduçao soldavel 25x20mm

luva sold.rosc.25mm x 3/4

joelho soldavel 25mm

luva sold.rosc.25mm x 1/2

fita veda rosca 18mm x 25m

cola p/cano pvc 75g

luva soldavel 25mm

tubo soldavel 25mm

Total do Empenho.......: 175,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 649 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 135,30

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

141/2016 da SMO.

tubo esgoto 100mm

luva soldavel 32mm

te soldavel 32mm

registro esfera 32mm

colar tomada 32mm x 3/4

Total do Empenho.......: 135,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 651 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 218,35

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

142/2016 da SMO.

joelho esgoto 100mm

luva soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

bucha reduçao sold.32x25mm

adesivo p/cano pvc

fita veda rosca 18mm x 25m

luva soldavel c/rosca 25mm x 3/4

tubo soldavel 25mm

Total do Empenho.......: 218,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 652 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 179,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

143/2016 da SMO.

luva soldavel 32mm

tubo soldavel 32mm

tubo soldavel 40mm

luva soldavel 40mm

registro esfera rosc. 3/4

registro esfera pvc 40mm

Total do Empenho.......: 179,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 654 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 617,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

145/2016 da SMO.

tubo soldavel 40mm

joelho soldavel 40mm

luva soldavel 40mm

registro esfera soldavel 40mm

porca uniao colada 40mm

porca uniao c/rosca 40mm

adesivo p/tubo pvc 75gr

fita veda rosca 18mm x 25m

colar tomada 40mm x 3/4

Total do Empenho.......: 617,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 655 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 270,40

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

146/2016 da SMO.

tubo soldavel 40mm

Estado do Rio Grande do Sul

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tubo soldavel 60mm

tubo soldavel 25mm

luva soldavel 40mm

luva soldavel 50mm

joelho soldavel 60mm

registro esfera 32mm

registro esfera 40mm

Total do Empenho.......: 270,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 656 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 181,60

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

147/2016 da SMO.

luva soldavel 32mm

adesivo pvc 75gr

tubo soldavel 25mm

luva mista 25mm x 3/4

adaptador sold.c/rosca 25mm x 3/4

luva soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

registro esfera rosc.3/4

fita veda rosca 18mm x 25m

Total do Empenho.......: 181,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 657 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 146,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

148/2016 da SMO.

joelho soldavel 32mm

luva soldavel 32mm

tubo soldavel 32mm

tubo soldavel 40mm

joelho soldavel 40mm

bucha reduçao 40x32mm

adaptador c/rosca 40mm x 1"1/4

adaptador c/rosca 25mm x 3/4

Total do Empenho.......: 146,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 658 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 110,05

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

149/2016 da SMO.

adaptador c/rosca 50mm x 1"1/2

bucha reduçao sold.50x40mm

Estado do Rio Grande do Sul

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 43/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fita veda rosca 18mm x25m

adesivo p/cano pvc 75gr

luva soldavel c/rosca 25mm x 3/4

luva soldavel c/rosca 25mm x 1/2

registro rosc.3/4

Total do Empenho.......: 110,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 659 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 369,55

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

150/2016 da SMO.

tubo soldavel 25mm

luva soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

te soldavel 25mm

luva soldavel c/rosca 25mm x 3/4

joelho soldavel c/rosca 25mm x 3/4

fita veda rosca 18mm x 25m

cola p/cano pvc 75gr

rolo de lixa (45m)

Total do Empenho.......: 369,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 660 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 204,15

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

151/2016 da SMO.

luva soldavel 40mm

joelho soldavel 40mm

tubo soldavel 40mm

luva soldavel c/rosca 40mm x 1"1/4

bucha reduçao soldavel 50x40mm

tubo soldavel 32mm

luva soldavel 32mm

registro esfera 32mm

bucha reduçao soldavel 32x25mm

Total do Empenho.......: 204,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 661 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 135,65

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

152/2016 da SMO.

manga preta 3/4

colar tomada 40mm x 3/4

colar tomada 32mm x 3/4

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 44/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

luva soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

tubo soldavel 25mm

Total do Empenho.......: 135,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 662 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 304,05

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

153/2016 da SMO.

adaptador c/rosca 32mm x 1"

bucha reduçao soldavel 40x32mm

adptador c/rosca 40mm x 1"1/4

registro esfera rosc.3/4

bucha reduçao soldavel 25x20mm

mangueira preta 3/4

tubo esgoto 100mm

joelho esgoto 100mm

Total do Empenho.......: 304,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 663 02.02.2016 37230 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME PRP-Pregão Pr

15.02.2016 Liquidacao 393,60

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,

Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras

154/2016 da SMO.

te soldavel 50mm

luva soldavel 25mm

joelho soldavel 25mm

te soldavel 25mm

bucha reduçao soldavel 50x40mm

bucha reduçao soldavel 40x32mm

bucha reduçao soldavel 32x25mm

cola p/cano pvc 75gr

luva soldavel 50mm

tubo soldavel 50mm

tubo soldavel 25mm

joelho soldavel 50mm

Total do Empenho.......: 393,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 718 11.02.2016 37230 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 1.468,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de

agua do interior do Municipio, cfe requisiçao de compras

200/2016 da SMO.

cabo PP 3x2,5(Rincao da Varzea)

boia de caixa de agua 1 1/2"

lona plastica 3x2

lona plastica 4x6

Estado do Rio Grande do Sul

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data:21/06/2016 h:11:29 Pág: 45/45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016 Pg. 45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

valvula 1"

Total do Empenho.......: 1.468,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 11.806,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.99.050300 MAT. P/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP.-A APROPR

01 315 12.01.2016 37561 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME DPV-Dispensa

04.02.2016 Liquidacao 75,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de maquinas da

Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisiçao de com

pras 002/2016 da SMAIC.

cruzeta(maquina de feno)

pino elastico 8x70(tanque de churume)

Total do Empenho.......: 75,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 723 11.02.2016 37489 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

19.02.2016 Liquidacao 320,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao da roçadeira da

Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras

158/2016 da SMO.

bobina de fio

Total do Empenho.......: 320,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 395,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Periodo.......: 240.129,16