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Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2015

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Execução do PIDDAR 2015

Relatório de Execução do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2015

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SUMÁRIO EXECUTIVO

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SUMÁRIO EXECUTIVO

A execução do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para o ano 2015, materializada no presente documento, demonstra a intervenção pública na implementação da estratégia delineada no âmbito do Documento de Orientação Estratégica Regional “Compromisso Madeira@2020” (Plano de Desenvolvimento Económico e Social – PDES), para o período 2014-2020 e, em simultâneo, contribuiu para a concretização dos objetivos definidos no Programa do Governo Regional para o período 2011-2015.

Ao longo do ano, a dotação inicial foi objeto de alterações, quer através de alterações orçamentais, quer decorrente do orçamento retificativo, o que representou um reforço de 222.168.573 euros, fixando-se a dotação financeira final em 715.641.468 euros.

A execução de 2015, num total de 493.472.895 euros, correspondeu a 69,0% da dotação disponível e englobou 44.252.959 euros de Financiamento Nacional (9,0%), 79.627.891 euros de recursos comunitários (16,1%), sendo os restantes 369.592.045 euros provenientes de Financiamento Regional (74,9%). Refira-se que o Financiamento Regional comtempla verbas do Capítulo 50 do Orçamento da Região Autónoma da Madeira (RAM), bem como as verbas próprias dos Serviços e Fundos Autónomos e Empresas Públicas Reclassificadas.

De entre as intervenções que concorreram para as prioridades estratégicas consubstanciadas nas linhas orientadoras definidas no Documento de Orientação Estratégica Regional “Compromisso Madeira@2020” (PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social, para o período de programação 2014-2020), destacam-se as afetas aos Programas com enquadramento na Prioridade “Competitividade e Internacionalização”. Tais intervenções representaram 59,8% do total executado no âmbito do Plano de Investimentos para o ano em causa.

Efetuando uma análise por Departamento do Governo Regional, a Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública, absorveu a fatia mais significativa (45,4%) da despesa executada no ano em análise, seguida da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (19,8%) e das Secretarias Regionais de Educação (10,6%), da Economia, Turismo e Cultura (10,6%), da Inclusão e Assuntos Sociais (7,4%), do Ambiente e Recursos Naturais (3,1%), da Agricultura e Pescas (2,1%) e da Saúde) (1,1%).

No que concerne à distribuição por Programas, o Programa “Promoção dos transportes sustentáveis” representou 53,3% do total da despesa realizada em 2015, seguido do “Ensino, competências e aprendizagem ao longo da vida” com 10,0%.

O Programa “Reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação” ficou marcado pela promoção do investimento das empresas, através do Sistema de Incentivos “+Conhecimento”, bem como pelo desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D, tendo sido exemplo os projetos desenvolvidos pela ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

O esforço no desenvolvimento Empresarial, quer através da promoção do espírito empresarial, quer no desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as Pequenas e Médias Empresas, contou com investimento 19.360.763 euros, o equivalente a 3,9% da despesa registada em 2015. A contribuição financeira da União Europeia foi de 12.515.595 euros, o que correspondeu a 64,6% da despesa realizada no Programa.

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A concretização dos diversos projetos em prol do Turismo, Cultura e Património traduziu-se num investimento de 12.651.900 euros durante o ano de 2015, o que, relativamente ao total da despesa realizada no âmbito do PIDDAR, representa 2,6%. De destacar o investimento realizado na Promoção e valorização da atividade turística. Este desempenho é fruto da concretização de todos os eventos previstos no calendário de animação turística aprovado para o ano de 2015.

O Programa “Promoção dos Transportes sustentáveis” apresenta uma despesa realizada no montante de 263.062.336 euros, o que representa 53,3% despesa total dos Investimentos do Plano em 2015, sendo que a taxa de execução foi de 75,8%. Para este desempenho contribuiu o projeto “Modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias”, cujo objetivo passa pela melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade. O ano 2015 ficou marcado pela assinatura dos Memorandos de Entendimento e os respetivos Acordos de Regularização de Dívida, com as Concessões.

A concretização dos diversos projetos e atividades em prol do Ensino, Competências e Aprendizagem ao longo da vida, traduziu-se num investimento de a 49.432.432 euros, o que equivale a 5.3% do investimento global do PIDDAR. O nível de desempenho (77,7%) deveu-se ao cofinanciamento de projetos através do Programa Operacional do Potencial Humano e Coesão Social da Região Autónoma da Madeira (Programa Rumos), cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE). O Investimento efetuado na Valorização da atividade desportiva foi 19.332.353 euros.

O investimento realizado no reforço, quer da qualidade, quer da capacidade institucional e da eficiência da administração pública e dos serviços públicos, usufrui de apoios comunitários, na sua maioria através do Programa Intervir+ e do Rumos, sendo o restante através de financiamento regional. Destaque neste contexto, os projetos: "Sistema de Comunicações Unificadas do Governo Regional - UC@GOVRAM"; “Infraestrutura Tecnológica do Governo Regional - IT@GOVRAM, Plataforma Partilhada de Serviços do Governo Regional - SERVICES@GOVRAM” e “Plataforma de serviços eletrónicos”.

O aumento da empregabilidade e do emprego tem uma dimensão de inclusão social que deve ser desenvolvida, por forma a combater o risco de pobreza na Região e a prevenir situações de desqualificação social e perda de contato com o mercado de trabalho. Foi este o propósito do investimento na Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza. No que concerne a origem das verbas, merece destaque as comunitárias provenientes do Programa Rumos e que foram aplicadas pelo IEM, IP-RAM em medidas ativas e preventivas para o emprego.

A política habitacional esteve a cargo da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM), que desenvolveu várias atividades e ações de promoção da habitação com proximidade, integração social, urbanística e paisagística. O total da despesa pública ascendeu a 12.519.600 euros, o que correspondente a 2,5% do total do investimento do Plano realizado em 2014 e uma taxa de execução de 82,7%.

O Programa “Saúde” apresenta uma taxa de execução de 69,2%, para a qual contribuiu a execução registada na Medida 029 “Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde”

(82,1%).

As atuações realizada no âmbito das áreas de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas, apresentam um volume de despesa na ordem dos 10.322.263 euros e uma taxa de execução de 67,3%, reflexo, na sua maioria, do desempenho dos projetos cofinanciados pelo PRODERAM.

Mereceu igualmente apoio os projetos que estimulassem o desenvolvimento sustentável das pescas e da aquicultura e que permitissem fazer face aos constrangimentos estruturais do setor da Região.

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A concretização dos diversos projetos em prol do Ordenamento Urbano e Territorial traduziu-se num investimento de 43.967.862 euros durante o ano de 2015, o que, relativamente ao total da despesa realizada no âmbito do PIDDAR, representa 8,9%. A execução atingiu 70,7% da dotação prevista neste Programa. De realçar a performance dos projetos “Requalificação e Consolidação da zona Acostável Norte do Porto do Funchal (Caís Acostável) ” e “Requalificação e Consolidação da Zona Acostável Norte do Porto do Funchal (Caís Norte) ”. Refira-se que estes projetos foram objeto de cofinanciamento através do Programa Operacional de Valorização do Território.

O Programa “Promoção da adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos” compreendeu o investimento com particular incidência na monitorização e controlo da qualidade do ambiente, na proteção e valorização do património natural e paisagístico e da biodiversidade, na valorização das florestas e na prevenção de fenómenos de erosão que permitam o reforço das condições de segurança em zonas urbanas. A despesa realizada neste âmbito ascendeu a 32.651.968 euros, o que, relativamente à despesa total do PIDDAR, representa 6,6 %. A grande fatia financeira teve como destino a Medida “Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos”.

O Investimento nos sectores da água e dos resíduos atingiu 11.584.726 euros, traduzindo uma taxa de execução na ordem dos 93%. Em 2015 procedeu a conclusão processual e monitorização dos diversos sistemas de tratamento de águas residuais, garantindo que as infraestruturas de tratamento de águas residuais, que ainda estão afetas à Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, mantivessem os padrões de qualidade compatíveis com as normas ambientais vigentes a nível nacional e comunitário.

O investimento realizado nos projetos associados à assistência técnica de instrumentos operacionais da Política de Coesão da União Europeia com aplicação na RAM, totalizou 714.207 euros, o que corresponde a 29,3% da dotação disponível.

Refira-se que, o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira de 2015 foi executado num contexto particularmente exigente, decorrente sobretudo dos constrangimentos impostos pelo Programa de Ajustamento Económico Financeiro (PAEF).

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ÍNDICE

Sumário Executivo ............................................................................................................................................... 1

Índice ................................................................................................................................................................... 5

Introdução ......................................................................................................................................................... 13

I. Análise Global ........................................................................................................................................... 17

II. Análise por Programas e Medidas ............................................................................................................ 25

P-041 – Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação .............................................. 27

P-042 – Desenvolvimento Empresarial ......................................................................................................... 31

P-043 – Turismo, Cultura e Património ......................................................................................................... 36

P-044 – Energia .............................................................................................................................................. 41

P-045 – Promoção dos Transportes Sustentáveis ......................................................................................... 42

P-046 – Ensino, Competências e Aprendizagem ao Longo da Vida .............................................................. 45

P-047 – Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo ....................................................... 53

P-048 – Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza ........................................................................ 60

P-049 – Habitação e Realojamento ............................................................................................................... 65

P-050 – Saúde ................................................................................................................................................ 67

P-051 – Atividades Tradicionais..................................................................................................................... 70

P-052 – Ordenamento Urbano e Territorial .................................................................................................. 84

P-053 – Promoção da Adaptação às Alterações Climáticas e à Prevenção e Gestão de Riscos .................... 91

P-054 – Infraestruturas Ambientais .............................................................................................................. 96

P-055 – Assistência Técnica ........................................................................................................................... 99

III. Desenvolvimento da Execução Financeira do Investimento .............................................................. 101

Mapa I - Resumo por Programas / Fontes de Financiamento ..................................................................... 103

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa ............................................................................. 115

Mapa III - Resumo do Investimento por Fontes de Financiamento ............................................................ 147

Mapa IV - Resumo do Investimento por Departamento e Fontes de Financiamento ................................ 151

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Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas ............................................................. 159

Mapa VI - Investimento por projetos Novos e em Curso por Departamento ............................................. 227

Mapa VII - Investimento por Programas, Medidas e Projetos .................................................................... 245

Secretaria REgional dos Assuntos Parlamentares e Europeus .................................................................... 247

Secretaria Regional Das Finanças e da Administração Pública ................................................................... 273

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais .................................................................................... 285

Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura ................................................................................. 293

Secretaria Regional de Educação ................................................................................................................ 309

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais ............................................................................... 325

Secretaria Regional da Saúde ...................................................................................................................... 337

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas ............................................................................................... 343

Mapa VIII – Investimento por Programas, medidas, Projetos e Fontes de Financiamento ........................ 357

Secretaria REgional dos Assuntos Parlamentares e Europeus .................................................................... 359

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública .................................................................... 407

Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais .................................................................................... 425

Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura ................................................................................. 433

Secretaria Regional de Educação ................................................................................................................ 461

Secretaria Regional do Ambiente e REcursos Naturais ............................................................................... 481

Secretaria Regional da Saúde ...................................................................................................................... 499

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas ............................................................................................... 509

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ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Repartição da despesa realizada por prioridades de desenvolvimento ........................................ 19

Quadro 2 – Repartição da despesa realizada por departamento ..................................................................... 20

Quadro 3 – Repartição da despesa realizada por fonte de financiamento ...................................................... 19

Quadro 4 – Repartição da despesa realizada por Programa ............................................................................ 21

Quadro 5 – Repartição da despesa realizada por Concelho ............................................................................. 23

Quadro 6 - Investimento realizado por Medidas do Programa 41 ................................................................... 27

Quadro 7 – Investimento realizado por Medidas do Programa 42 .................................................................. 31

Quadro 8 – Investimento realizado por Medidas do Programa 43 .................................................................. 36

Quadro 9 – Investimento realizado por Medidas do Programa 44 .................................................................. 41

Quadro 10 – Investimento realizado por Medidas do Programa 45 ................................................................ 42

Quadro 11 – Investimento realizado por Medidas do Programa 46 ................................................................ 45

Quadro 12 – Investimento realizado por Medidas do Programa 47 ................................................................ 53

Quadro 13 – Investimento realizado por Medidas do Programa 48 ................................................................ 60

Quadro 14 – Investimento realizado por Medidas do Programa 49 ................................................................ 65

Quadro 15 – Investimento realizado por Medidas do Programa 50 ................................................................ 67

Quadro 16 – Investimento realizado por Medidas do Programa 51 ................................................................ 70

Quadro 17 – Investimento realizado por Medidas do Programa 52 ................................................................ 84

Quadro 18 – Investimento realizado por Medidas do Programa 53 ................................................................ 92

Quadro 19 – Investimento realizado por Medidas do Programa 54 ................................................................ 96

Quadro 20 – Investimento realizado por Medidas do Programa 55 ................................................................ 99

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GLOSSÁRIO DE SIGLAS

ADERAM Agência de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira

DRAPL Direção Regional da Administração Pública e Local

APQ Associação Portuguesa para a Qualidade DRAPMA Direção Regional da Administração Pública e Modernização Administrativa

APRAM, SA Administração dos Portos da RAM DRAPS Direção Regional para a Administração Pública de Porto Santo

ARD Acordos de Regularização da Dívida DRCIE Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia

ARDITI Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação

DRE Direção Regional de Educação

AREAM Agência Regional de Energia e Ambiente da RAM

DRE Direção Regional de Estradas

AT Autoridade Tributária DREM Direção Regional de Estatística da Madeira

BEP Bolsa de Emprego Público DREP Direção Regional de Edifícios Públicos

CAL Calheta DRET Direção Regional da Economia e Transporte

CARAM, EPE Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira

DRFCN Direção Regional das Florestas e Conservação da Natureza

CE Comissão Europeia DRIE Direção Regional de Edifícios Públicos

CEF Curso de Educação e Formação DROTA Direção Regional do Ordenamento e Ambiente

CEM Centro de Metrologia DRQP Direção Regional de Qualificação Profissional

CEPAM Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira

DRT Direção Regional do Turismo

CFPM Centro de Formação Profissional da Madeira DRT Direção Regional do Trabalho

CLB Câmara de Lobos EFA Educação e Formação de Adultos

CQEP Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional

EMPREENDINOV Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Inovação

DRC Direção Regional da Cultura EPFF-SM Escola Profissional Doutor Francisco Fernandes, São Martinho

DRA Direção Regional da Agricultura ER Estrada Regional

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EXT Exterior IRF Inspeção Regional de Finanças

FEAMP Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas

LMM Laboratório de Metrologia da Madeira

FEP Fundo Europeu das Pescas LREC Laboratório Regional de Engenharia Civil

FGPFP Fundo de Gestão para Acompanhamento dos Programas de Formação Profissional

LRVSA Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar

FC Fundo Comunitário MAC Machico

FSE Fundo Social Europeu MAC Madeira/Açores/Canárias

FUN Funchal MT Polo Científico e Tecnológico da Madeira

GAB Gabinete do Secretário NMP Nemátodo da Madeira do Pinheiro

IDE Instituto de Desenvolvimento Empresarial OF Outras Fontes

IDR Instituto de Desenvolvimento Regional OOM Observatório Oceânico do Atlântico

I&DT Investigação e Desenvolvimento Tecnológico PAEF Programa de Ajustamento Económico e Financeiro

IASAÚDE Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais

PDES Plano de Desenvolvimento Económico e Social

I&I Investigação e Inovação PAGESP Direção Regional do Património e Gestão de Serviços Partilhados

IEM Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM PATRIRAM Titularidade e Gestão de Património Público Regional, S.A.

IFAP Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas

PG Presidência do Governo

IGH, SA Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A. PGRH Plano de Gestão da Região Hidrográfica

IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E. PIDDAR Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional

Intervir+ Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial

PME Pequenas e Médias Empresas

IVBAM Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira

PMZ Porto Moniz

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PNM Parque Natural da Madeira RIS3 Estratégia de Especialização Inteligência da RAM

PO Programa Operacional SAN Santana

Ponta do Oeste

Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. SIGO Sistema de Informação de Gestão Orçamental

POT Programas de Ocupação Temporária de desempregados

SEUR Sustentabilidade de Eficiência no Uso dos Recursos

POVT Programa Operacional Temático de Valorização Territorial

SI Sistema de Incentivos

PRID Programa de Recuperação de Imóveis Degradados

SIRE Sistema de Incentivos à Revitalização Empresarial das Micro e Pequenas Empresas

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira

SRA Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais

PROF - RAM Plano Regional de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira

SRAP Secretaria Regional de Agricultura e Pescas

PROMAR Programa Operacional Pesca RIS3 Estratégia de Especialização Inteligência da RAM

PSL Ponta do Sol SAN Santana

PST Porto Santo SRAPE Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus

QEC Quadro Estratégico Comum SRE Secretaria Regional de Educação

QUALIFICAR+ Sistema de Incentivos à Qualificação Empresarial SRF Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública

QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional SRIAS Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais

RAM Região Autónoma da Madeira SRPC Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM

RBV Ribeira Brava SRS Secretaria Regional da Saúde

SCR Santa Cruz SRETC Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura

REG Região TICE Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação

SESARAM, EPE

Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.

UE União Europeia

VCC Vários concelhos

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INTRODUÇÃO

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INTRODUÇÃO

A execução do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) para o ano 2015, materializada no presente Relatório, demonstra a intervenção pública na implementação da estratégia delineada no âmbito do Documento de Orientação Estratégica Regional “Compromisso Madeira@2020” (Plano de Desenvolvimento Económico e Social – PDES), para o período 2014-2020 e, em simultâneo, contribuiu para a concretização dos objetivos definidos no Programa do Governo Regional para o período 2011-2015.

O presente Relatório procura pois dar conta do esforço interventivo do Governo Regional em prol do desenvolvimento sustentado da Região Autónoma da Madeira (RAM), apresentando, de forma sistematizada, a análise da execução material e financeira dos investimentos, tanto do ponto de vista global, como a nível dos Programas e Medidas que refletem os objetivos definidos para o ano 2015 no âmbito do PIDDAR, assim como disponibiliza, de forma pormenorizada, toda a informação financeira considerada relevante.

O PIDDAR tem expressão financeira no Mapa IX do Orçamento da Região Autónoma da Madeira, enquanto a respetiva execução integra o Anexo XIV da Conta da Região.

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I. ANÁLISE GLOBAL

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ANÁLISE GLOBAL

O Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) para o ano 2015, foi aprovado pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 18/2014/M, publicada em 31 de dezembro.

O contexto orçamental em que decorreu a execução dos projetos incluídos no PIDDAR 2015 foi definido no Decreto Legislativo Regional n.º 18/2014/M, publicado em 31 de dezembro e regulamentado através do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2015/M, publicado em 14 de agosto.

Ao longo do ano, a dotação inicial foi objeto de ajustamentos, quer através de alterações orçamentais, quer decorrente do orçamento retificativo, o que representou um reforço de 222.168.573 euros, fixando-se a dotação financeira final em 715.641.468 euros (vd. Quadro 1).

Quadro 1 – Repartição das dotações e da despesa por fonte de financiamento Unidade: euros

Fontes de Financiamento Dotação inicial Dotação corrigida Execução

Nacional 16.942.715 49.401.990 44.252.959

Comunitário 170.559.740 162.227.540 79.627.891

Regional 372.314.091 504.011.938 369.592.045

TOTAL 559.816.546 715.641.468 493.472.895

O Quadro 2 ilustra a repartição do montante de despesa realizada pelas prioridades de desenvolvimento, estabelecidas para o médio prazo no âmbito do Compromisso Madeira@2020 (Plano de Desenvolvimento Económico e Social – PDES), para o período 2014-2020.

Quadro 2 – Repartição da despesa realizada por prioridades de desenvolvimento Unidade: euros

Prioridades de Desenvolvimento Valor Estrutura

%

PE01 - Investigação e Desenvolvimento, Inovação e Energia 2.848.240 0,6

PE02 - Competitividade e Internacionalização 295.090.483 59,8

PE03 - Formação de Competências 55.719.976 11,3

PE04 - Coesão Social 39.436.679 8,0

PE05 - Sustentabilidade Ambiental e Coesão Territorial 100.377.517 20,3

TOTAL 493.472.895 100

Fonte: Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO)

No quadro do PIDDAR 2015, de entre as intervenções que concorreram para as prioridades estratégicas consubstanciadas nas linhas orientadoras definidas no Documento de Orientação Estratégica Regional “Compromisso Madeira@2020”, destacam-se as afetas aos Programas com enquadramento na Prioridade “Competitividade e Internacionalização”. Tais intervenções representaram 59,8% do total executado no âmbito do Plano de Investimentos para o ano em causa.

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O Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2015/M, publicado no DR, n.º 91, I Série, de 12 de maio, aprova a organização e funcionamento do XII Governo Regional da Madeira, o qual no Artigo 1.º, dispõe que a Estrutura do Governo Regional da Madeira é a seguinte:

- Presidência do Governo (PG);

- Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (SRAPE);

- Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (SRF);

- Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS);

- Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC);

- Secretaria Regional de Educação (SRE);

- Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA);

- Secretaria Regional da Saúde (SRS);

- Secretaria Regional de Agricultura e Pescas (SRAP).

O quadro que se apresenta em seguida resume a repartição do investimento entre os diferentes departamentos do Governo Regional, de acordo com a estrutura do Governo em vigor.

Quadro 3 – Repartição da despesa realizada por departamento Unidade: euros

Departamentos Valor Estrutura

%

43 – Assuntos Parlamentares e Europeus 97.746.306 19,8

44 – Finanças e da Administração Pública 244.144.545 45,4

45 – Inclusão e Assuntos Sociais 36.470.328 7,4

46 – Economia, Turismo e Cultura 52.086.509 10,6

47 – Educação 52.131.850 10,6

48 – Ambiente e Recursos Naturais 15.074.892 3,1

49 – Saúde 5.232.525 1,1

50 – Agricultura e Pescas 10.585.940 2,1

TOTAL 493.472.895 100

Fonte: Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO)

Como pode ser observado no Gráfico 1, a Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública, absorveu a fatia mais significativa (45,4%) da despesa executada no ano em análise, seguida da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (19,8%) e das Secretarias Regionais de Educação (10,6%), da Economia, Turismo e Cultura (10,6%), da Inclusão e Assuntos Sociais (7,4%), do Ambiente e Recursos Naturais (3,1%), da Agricultura e Pescas (2,1%) e da Saúde (1,1%).

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Execução do PIDDAR 2015

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Gráfico 1 – Repartição do investimento por departamento

Ao efetuarmos uma análise do investimento, tendo como referência as fontes de financiamento (Gráfico 2), verificamos que do total da execução (493.472.895 euros), 44.252.959 euros teve origem em Financiamento Nacional, 79.627.891 euros em Recursos Comunitários, sendo os restantes 369.592.045 euros provenientes de Financiamento Regional. Refira-se que o Financiamento Regional comtempla verbas do capítulo 50 do Orçamento da RAM, bem como verbas próprias dos Serviços e Fundos Autónomos e Empresas Públicas Reclassificadas.

Gráfico 2 – Repartição do investimento por fonte de financiamento

SRAPE 20%

SRF 45%

SRIAS 7%

SRETC 11%

SRE 11%

SRA 3%

SRS 1%

SRAP 2%

9,0%

16,1%

74,9%

Financ. Nacional

Financ. Comunitário

Financ. Regional

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Quadro 4 – Repartição da despesa realizada por Programa Unidade: euros

Programas Valor Estrutura

%

P-041 – Reforço da investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação

2.848.240 0,6

P-042 – Desenvolvimento empresarial 19.360.763 3,9

P-043 – Turismo, cultura e património 12.651.900 2,6

P-044 – Energia 15.485 0,0

P-045 – Promoção dos transportes sustentáveis 263.062.336 53,3

P-046 – Ensino, competências e aprendizagem ao longo da vida 49.432.432 10,0

P-047 – Aperfeiçoamento e modernização do sistema administrativo

6.287.544 1,3

P-048 – Promoção da inclusão social e combate à pobreza 17.350.004 3,5

P-049 – Habitação e realojamento 12.519.600 2,5

P-050 – Saúde 9.567.075 1,9

P-051 – Atividades tradicionais 11.458.754 2,3

P-052 – Ordenamento urbano e territorial 43.967.862 8,9

P-053 – Promoção da adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos

32.651.968 6,6

P-054 – Infraestruturas ambientais 11.584.726 2,3

P-055 – Assistência técnica 714.207 0,1

TOTAL 493.472.895 100

No que concerne à distribuição por Programas, o Programa “Promoção dos transportes sustentáveis” representou 53,3% do total da despesa realizada em 2015, seguido do “Ensino, competências e aprendizagem ao longo da vida” com 10,0%.

Na esfera de atuação da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, 67,3% do respetivo investimento foi direcionado para a Promoção dos transportes sustentáveis, com maior destaque para a melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade.

No contexto das intervenções da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, igualmente o investimento direcionado para Promoção dos transportes sustentáveis teve maior destaque com uma execução na ordem dos 83,7%, sendo que, a maior fatia destinou-se à melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade.

A Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais afetou 44,6% da sua execução em prol da Promoção da inclusão social e combate à pobreza e 34,3% à Habitação e realojamento.

O investimento efetuado pela Secretaria Regional da Economia Turismo e Cultura, em prol do Desenvolvimento empresarial, constituiu 31,9% do montante despendido por este organismo, seguido do Ordenamento urbano e territorial com 23,7% e do Turismo, cultura e património com 23,3%.

No âmbito das competências da Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos, o investimento destinado ao Ensino, competências e aprendizagem ao longo da vida, absorveu 92,1% da despesa concretizada por este Departamento.

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Do valor investido pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 76,9% foi destinado a Infraestruturas ambientais, sendo a grande fatia destinada ao Investimento nos Setores da Água e dos Resíduos.

A Secretaria Regional de Saúde afetou 99,8% da sua execução em prol da Saúde, com destaque para a Medida da Melhoria e Reordenamento da Rede de Infraestruturas do Setor da Saúde (73%).

No domínio de atuação da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, 85,7% do respetivo investimento foi direcionado para a Atividades Tradicionais, com destaque para a Medida da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas.

Quadro 5 – Repartição da despesa realizada por Concelho Unidade: euros

Concelhos Valor Estrutura

%

Calheta 5.571.891 1,1

Câmara de Lobos 27.118.464 5,5

Funchal 104.596.335 21,2

Machico 4.903.889 1,0

Ponta do Sol 17.446.497 3,5

Porto Moniz 0 0,0

Porto Santo 2.397.796 0,5

Ribeira Brava 20.124.157 4,1

Santa Cruz 5.038.994 1,0

Santana 25.781 0,0

São Vicente 9.289.455 1,9

Vários Concelhos 227.207.593 46,0

RAM 60.894.556 12,3

Estrangeiro 8.857.486 1,8

TOTAL 493.472.895 100

Relativamente à distribuição territorial do investimento apresentada no Quadro 5, é de relevar que 288.102.149 euros, o correspondente a 58,4% do total da despesa, é canalizado para projetos de âmbito da Região ou vários concelhos, enquanto que 104.596.335 euros (21,2%) destinam-se a projetos com atuação no concelho do Funchal. Refira-se que o investimento realizado no estrangeiro engloba, essencialmente, projetos cujo objetivo é o reforço da competitividade do setor turístico.

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II. ANÁLISE POR PROGRAMAS E MEDIDAS

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P-041 – REFORÇO DA INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

Os investimentos integrados neste Programa visam reforçar a infraestrutura de investigação e inovação (I&I), a capacidade de desenvolvimento da excelência na I&I e a promoção de centros de competência. Pretende-se, igualmente, o estímulo à promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior.

As Medidas de intervenção do PIDDAR que enquadram tais investimentos e ações, executados durante o ano de 2015 pela Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura e pela Secretaria Regional de Educação, são as seguintes:

M-001 – Fomento da inovação, da investigação e do desenvolvimento tecnológico

M-002 – Melhoria no acesso às tecnologias da informação e da comunicação

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 6 - Investimento realizado por Medidas do Programa 41

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-041 – Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

98.452 1.514.058 1.235.730 2.848.240

M-001 - Fomento da inovação, da investigação e do desenvolvimento tecnológico

98.452 1.504.817 869.222 2.472.491

M-002 - Melhoria no acesso às tecnologias da informação e da comunicação

0 9.241 366.508 375.749

Fonte: SIGO

A despesa realizada com enquadramento no presente Programa ascendeu a 2.848.240 euros, o que representa 0,6% da despesa total com os Investimentos do Plano em 2015 e uma taxa de execução de 39,5%.

Ao efetuar uma análise por Medidas, verifica-se que a Medida 002 – Melhoria no acesso às tecnologias da informação e da comunicação, foi a que mais contribuiu para o nível de execução do Programa, com uma taxa de 98,3%.

No que diz respeito às fontes de financiamento, a maior parte do investimento realizado neste Programa (53,2%) foi proveniente da União Europeia, sendo que o montante de Financiamento Regional correspondeu a 43,4%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-001 – Fomento da inovação, da investigação e do desenvolvimento tecnológico

As intervenções realizadas no contexto desta Medida foram desenvolvidas pelas Secretarias Regionais dos Assuntos Parlamentares e Europeus, da Economia, Turismo e Cultura e de Educação, atingindo uma execução no montante de 2.472.491 euros e uma taxa de execução de 36,2%.

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O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC), serviço tutelado pela SRAPE, deu continuidade ao processo de aumentar as capacidades metrológicas do Centro de Metrologia (CEM) do LREC, através dos projetos, “Reforço e Modernização das Capacidades Metrológicas do Centro de Metrologia”; e “Reforço e Modernização das Capacidades Metrológicas do Centro de Metrologia - 2.ª Fase”.

O LREC apresentou ainda execução nos projetos: “Reforço e Modernização das Capacidades Laboratoriais dos Ensaios de Engenharia Civil”; e “Reforço e Modernização das Capacidades Laboratoriais dos Ensaios de Engenharia Civil - 2.ª fase”. Estes projetos envolveram a aquisição de equipamentos para ensaios, bem como de software de programação gráfica, para desenvolvimento, controle de equipamento e ensaios, e tratamento de dados.

A SRETC, através do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE, IP-RAM), no âmbito desta Medida desenvolveu o projeto “+Conhecimento”, em que foram abrangidos os projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT) e de demonstração tecnológica, liderados por empresas, tendo no ano de 2015 sido efetuados treze pagamentos, a empresas da RAM. Este projeto intensificou o esforço regional de I&D, e a criação de novos conhecimentos com vista ao aumento da competitividade das empresas promovendo a articulação entre empresas e entidades do sistema científico e tecnológico.

No âmbito dos “Projetos de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico” da responsabilidade da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, foram desenvolvidas as seguintes atividades e projetos:

Plataforma Tecnológica de la Macaronésia, no qual a ARDITI participou com pelo menos um representante em todas as reuniões técnicas do projeto. Para além disso, internamente, o departamento de projetos efetuou todas as atividades relacionadas com a gestão do projeto, nomeadamente as que dizem respeito aos vários pedidos de pagamento. A ARDITI colaborou com a Universidade da Madeira na organização do Forum Agroalimentar que se realizou no Funchal a 9 e 10 de Julho de 2015 e participou no Fórum da Biodiversidade e Turismo Náutico realizado em Angra do Heroísmo e na Praia da Vitória (Ilha Terceira) a 5 e 6 de Outubro de 2015 nomeadamente moderando duas sessões. A ARDITI assumiu a liderança do grupo de trabalho do sector Agroalimentar, da qual resultou a Agenda Agroalimentar a qual identifica uma série de oportunidades de colaboração entre as três regiões neste sector, nomeadamente programas de financiamento e ideia de projetos;

BIOMETORE - Biodiversity in seamounts: the Madeira-Tore and Great Meteor: EEA Grants PT02_Aviso2_0001, em que foram realizadas três campanhas oceanográficas aos montes submarinos do Grande Meteor:

o Uma destas campanhas teve lugar em julho de 2015, no navio R/V Arquipélago com os seguintes objetivos: Melhorar o conhecimento sobre os descritores MSFD da biodiversidade; Melhorar o conhecimento sobre o indicador de taxa de distribuição de ecossistemas marinhos vulneráveis (VME) para desenvolver modelos de adequação de habitats; Caracterizar a composição de espécies de peixes bentho e pelágicos e a estrutura de aglutinação; Abordar interações tróficas; Testar a prova de conceito de montes submarinos endemicidade e seu papel como "degraus"; Fornecimento de amostras de comprovação para coleções de museus.

o Uma segunda campanha no navio RV Noruega, entre 3 e 25 de setembro 2015 com os seguintes objetivos: Caracterização de pelágicos e ecossistemas bentônicos dos montes submarinos Atlantis, Irving e Tyro, pertencentes ao complexo Grande Meteor; Recolha de informações acústicas para a deteção de cardumes de peixes pelágicos e análise de batimetria; Recolha de informações sobre as atividades humanas para avaliar pressões antropogénicas nestes montes submarinos.

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o Uma terceira campanha no navio NRP Almirante Gago Coutinho com os seguintes objetivos: Mapear comunidades bentônicas que habitam os montes submarinos da Grande Meteor Complex com o ROV Luso; Identificar novos ecossistemas marinhos vulneráveis; Colher amostras biológicas e água do mar; Recolher dados multifeixe e backscatter; Recolher dados oceanográficos para caracterizar processos oceanográficos e das comunidades planctônicas.

Observatório Oceânico do Atlântico – OOM: no âmbito do qual foram contratados investigadores, através de Bolsas de Investigação, para as seguintes áreas e/ou posições: investigador principal (Doutoramento), design (Licenciado), informática (Mestre), computação distribuída (Licenciado), tráfego marítimo e espécies invasoras (Licenciado), educação e divulgação (Doutoramento), educação e divulgação (Licenciado), modelação numérica / oceanografia (Doutoramento);

No âmbito das Bolsas de formação avançada, das atividades cofinanciadas pelo Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social da RAM (Rumos), a ARDITI concluiu os processos inerentes às bolsas de formação avançada financiadas pelo anterior quadro comunitário e procedeu ao respetivo encerramento do projeto (em termos de execução financeira) em Julho 2015;

Através das Bolsas de formação avançada, através do Programa “Madeira 14-20”, a ARDITI procedeu à abertura de um concurso no período de 21 de abril até 22 de maio de 2015 para financiamento dos seguintes tipos de Bolsas: Bolsas de Pós-Doutoramento, Bolsas de doutoramento, Bolsas de investigação e de doutoramento no âmbito de programas de doutoramento e Bolsas de doutoramento em empresas. Esta formação avançada abrange as áreas prioritárias da Estratégia de Especialização Inteligente da RAM (RIS3-RAM) entre as quais destacamos as seguintes: qualidade agro-alimentar, TICs, bio-sustentabilidade e saúde bem-estar. Até finais de 2015 foram atribuídas 39 bolsas;

As bolsas atribuídas no âmbito do concurso são financiadas no âmbito do Eixo 9, Objetivo Temático 10 – Investir em Competências, Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, através da Prioridade de Investimento - 10.c.ii Melhoria da qualidade e da eficiência do ensino superior e equivalente e do acesso ao mesmo, a fim de aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para grupos desfavorecidos financiadas através do programa “Madeira 14-20”. A execução financeira teve início em setembro de 2015.

Importa ressalvar que as candidaturas no âmbito do novo quadro comunitário, Quadro Estratégico Comum (QEC-14-20), apenas tiveram execução financeira em setembro de 2015, pelo que verificamos uma execução dos projetos inferior à prevista.

As restantes despesas refletidas na execução financeira de 2015 e inerentes ao projeto 51140 “Projetos de Apoio e Desenvolvimento Tecnológico”, dizem respeito ao normal funcionamento da ARDITI, necessárias ao desenvolvimento das atividades previstas no seu plano de atividades. A sua execução fez-se mediante a transferência de verbas pelo Orçamento da RAM, cujos valores foram materializados mediante dois contratos-programa.

M-002 – Melhoria no acesso às tecnologias da informação e da comunicação

Esta Medida obteve uma execução de 375.749 euros, distribuída por 3 projetos, e apresenta uma taxa de execução de 98,3%.

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A execução desta Medida ficou a cargo da Secretaria Regional da Educação que fomentou a utilização das tecnologias da informação e da comunicação através da execução dos projetos “Fomento da Utilização de PC e Internet”, “Infraestruturas Tecnológicas da Educação” e “Lojas da Juventude”, que apresentaram uma execução de 100%, 75,8% e 100%, respetivamente.

As despesas enquadradas no projeto “Fomento da Utilização de PC e Internet – Uma família, um computador", da responsabilidade do Madeira Tecnopolo, SA, assumiram a natureza de um subsídio aos beneficiários materializados através da aquisição de equipamento informático a preços simbólicos. O Pólo Científico e Tecnológico da Madeira, Madeira Tecnopolo, S.A. assumiu o papel de intermediário de todo o processo. Este projeto teve o seu término em 2015 e consubstanciou-se em proporcionar aos agregados familiares, residentes na Região Autónoma da Madeira, o acesso a um computador pessoal e a equipamentos complementares, facilitar o acesso à Internet, bem como possibilitar às famílias de menores recursos a aquisição de um computador pessoal multimédia.

A Direção Regional de Educação, através do projeto “TICE – Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação”, promoveu a aquisição de livros de leitura obrigatória e recomendada selecionados pelo Ministério da Educação e Ciência e que devem constar das bibliotecas escolares. Procedeu igualmente, à aquisição de manuais escolares e material didático, com vista a melhorar os serviços prestados à comunidade educativa por parte dos projetos: "Apoio Escolar Online (AEO)" e "Capacitar a Aprendizagem Promovendo Estratégias na utilização da Robótica (CAPER)".

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P-042 – DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

As prioridades de atuação em 2015 no âmbito deste Programa convergiram para a promoção do espírito empresarial, para o desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as Pequenas e Médias Empresas (PME) e no apoio à criação e alargamento de capacidades avançadas de desenvolvimento de produtos e serviços.

As despesas de investimento realizadas no âmbito do presente Programa têm enquadramento nas seguintes Medidas:

M-003 – Reforçar a competitividade das empresas

M-004 – Apoio à internacionalização

M-005 – Atividades Empresarias Tradicionais

M-006 – Cooperação Territorial

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 7 – Investimento realizado por Medidas do Programa 42

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-042 – Desenvolvimento Empresarial 2.220.806 12.515.595 4.624.362 19.360.763

M-003 – Reforçar a competitividade das empresas 2.219.910 11.539.248 4.234.650 17.993.808

M-004 – Apoio à internacionalização 0 415.724 34.000 449.724

M-005 – Atividades Empresarias Tradicionais 896 541.439 338.450 880.785

M-006 – Cooperação Territorial 0 19.184 17.262 36.446

Fonte: SIGO

O investimento realizado neste Programa totalizou 19.360.763 euros, o que corresponde a 3,9% da despesa registada em 2015, sendo que a taxa de execução foi de 30,7%.

A Medida M005 - Atividades Empresarias Tradicionais foi a Medida que se destacou ao nível da execução, apresentando 84,8% da dotação prevista.

No que diz respeito às fontes de financiamento, a maior parte do investimento realizado neste Programa (64,6%) foi proveniente da União Europeia, sendo o Financiamento Regional de 23,9%. O Apoio Comunitário proveio do Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial (Programa Intervir+), nomeadamente através de Sistemas de Incentivos (SI).

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PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-003 – Reforçar a competitividade das empresas

Os investimentos efetuados nesta Medida estiveram a cargo da SRETC e da SRE, e totalizaram o montante de 17.993.808 euros, atingindo um desempenho ao nível da execução na ordem dos 30,7%.

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Economia e Transportes, desenvolveu, no âmbito desta medida, os seguintes investimentos:

Aquisição de novos equipamentos e instrumentos no âmbito do projeto “Equipamentos Técnicos para o Laboratório de Metrologia da Madeira (LMM)”, bem como à manutenção dos já existentes, tendo em vista o aumento progressivo da eficiência e economia do trabalho dos técnicos, bem como os resultados no contexto da competitividade dos agentes económicos no respeito pela legislação;

Execução do plano de verificações metrológicas e do plano de calibrações/verificações dos padrões do LMM;

Vigilância e segurança do equipamento do LMM;

Melhorias na gestão e coordenação do Regime de Abastecimento POSEI, com o objetivo de introduzir maior eficiência no regime.

Os projetos desenvolvidos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, apresentam taxas de execução abaixo da média, nomeadamente nos projetos que correspondem aos Sistemas de Incentivos cofinanciados pelo Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial (Programa Intervir+). Estas taxas refletem o facto do Programa Intervir+ estar no fim do período de execução.

Dos restantes projetos desenvolvidos pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, destacam-se, pelo seu desempenho, os seguintes:

“Criação de um Fundo de Garantia Mútua” - apresenta uma taxa de execução de 99,7%, que corresponde a um reforço neste Fundo, no âmbito das linhas de crédito às PME’S, no montante de 500.000 euros. O sistema de caucionamento permitiu às pequenas e médias empresas e às microempresas a utilização de um instrumento que em outros países da União Europeia tem demonstrado ser de grande interesse. O aumento da capacidade negocial das pequenas e médias empresas e das microempresas junto do sistema financeiro, facilita o acesso ao crédito e a redução dos custos financeiros das empresas;

“Centro Formalidades Empresas”- este projeto consistiu no serviço de atendimento e de prestação de informações aos utentes que têm por finalidade facilitar os processos de constituição, alteração ou extinção de empresas e atos afins. A execução atingiu uma taxa de 98,2% e incluiu as despesas com o pessoal e despesas de funcionamento;

O “Programa Apoio à Intempérie 20 fevereiro 2010”, registou 41 pagamento em 2015 e destinaram-se a apoiar os custos com as viaturas destruídas e desaparecidas no temporal de 20 de fevereiro de 2010, bem como na bonificação de juros, tendo sido criada para o efeito uma linha de crédito à recuperação empresarial. Refira-se que este projeto executou 82,6% da dotação programada.

O projeto “Compensação dos custos da Ultraperificidade – Sobrecustos”, tratando-se de um Sistema de Incentivos enquadrado no Programa Operacional “Madeira 14-20”, não apresenta execução em 2015, atendendo aos atrasos registados na implementação do referido Programa.

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M-004 – Apoio à internacionalização

As intervenções realizadas no contexto desta Medida foram desenvolvidas pelas Secretarias Regionais dos Assuntos Parlamentares e Europeus e da Economia, Turismo e Cultura, atingindo um montante executado de 449.724 euros e uma taxa de execução de 14,4%.

A SRAPE desenvolveu o projeto “Ações de Apoio Junto às Casas da Madeira”, que visaram a satisfação de necessidades públicas e de melhoria da qualidade de vida da população madeirense residente fora da Região, bem como contribuir para as ações de promoção e divulgação da Região Autónoma da Madeira.

O contributo da SRETC na execução desta Medida consubstanciou-se no projeto desenvolvido pelo IDE,IP-RAM, “Sistema Incentivos à Internacionalização das empresas da RAM (SI-INTERNACIONALIZAÇÃO) ”, destacando-se:

O registo inicial de domínios e fees associados à domiciliação da aplicação em entidade externa, adesão a marketplaces e outras plataformas eletrónicas, criação e publicação de catálogos eletrónicos de produtos e serviços, bem como a inclusão e ou catalogação;

O acesso a conhecimentos (consultadoria) para a execução do projeto, designadamente a contratação de estudos de mercado e de estratégia de internacionalização;

A assistência técnica e consultoria direcionada para a estratégia de internacionalização assim como consultoria destinada à modernização da empresa de carácter económico, em países de especial interesse para as empresas da RAM;

A promoção internacional, designadamente alugueres de equipamentos e espaço de exposição, contratação de serviços especializados, deslocações e alojamento e aquisição de informação e documentação específica relacionada com a promoção internacional.

M-005 – Atividades Empresarias Tradicionais

Os projetos enquadrados nesta Medida foram desenvolvidos sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM, IP-RAM) e da Direção Regional de Agricultura (DRA), atingindo uma taxa de execução financeira de 84,8%.

Neste âmbito, salientam-se às seguintes atuações:

Promoção, a nível nacional, do setor agroalimentar madeirense na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém; participação nos principais certames agrícolas regionais de calendário, incluindo a 60.ª Feira Agropecuária do Porto Moniz, a 60.ª Exposição Floral da Festa da Flor, «A Festa Vem à Cidade», 3.ª Edição do evento «Sons e Sabores da Madeira», conferência no âmbito do mestrado em Ecoturismo e enquadrada no “Ciclo de Conferências em Ecoturismo” sobre a “A valorização dos produtos agroalimentares regionais - a comercialização em circuitos curtos de proximidade”; apoio à edição regional do programa da RTP-1 “Cook off – Duelo de Sabores”; apresentação dos produtos agroalimentares regionais no âmbito do projeto ACIF "Inovar a Gastronomia Regional"; apoio à iniciativa Concurso Nacional de Cocktails 2015; apoio à realização da iniciativa “Oficina do Empreendedor Agrícola”; promoção (em parceria com a QUALIRAM) de uma sessão de sensibilização para agricultores, sobre a temática “Agricultura Regional - Produção (+) Segura”;

Realização de ações de promoção dos Vinhos Madeira consubstanciado em ações de relações públicas (provas, almoços vínicos, contactos com jornalistas) que em primeira linha se orientam para

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grupos de profissionais (opinion leaders e trade); realização de workshops, em escolas hoteleiras ou similares, garantindo um alargamento sustentado da divulgação do Vinho Madeira; ações promocionais do Vinho Madeira em mercados internacionais, tais como Washington, Filadelfia, Nova Iorque, Tóquio e Seoul, que se consubstanciaram essencialmente em provas abertas, masterclass e ações de formação; criação de material promocional e de merchandising bem como gestão das redes sociais;

Prosseguimento de um conjunto de ações estruturadas dirigidas à melhoria da imagem de qualidade do Vinho Madeira, as quais consistiram a nível regional na realização de exposições, festivais, organização de provas vínicas, participação em feiras regionais, realização de campanhas promocionais associadas a épocas de maior movimento turístico; nos mercados nacional e internacional as ações consistiram predominantemente, na participação em feiras do sector vínico e na realização de provas e/ou refeições vínicas e palestras dirigidas a profissionais dos mercados alvo; realização de ações educacionais sobre Vinho Madeira para o canal Horeca e estudantes de escolas vínicas/hoteleiras em Portugal e na Europa; criação de material promocional e de merchandising, ancorado numa imagem consistente, sóbria e renovadora do vinho Madeira;

Realização de ações para a renovação da marca Bordado Madeira, quer a nível regional, nacional e internacional: ao nível internacional (nomeadamente Estados Unidos, França e Itália) a estratégia foi orientada essencialmente para o trade, com a participação em eventos que procuraram o reforço dos canais de distribuição, enquanto que a nível regional as ações foram essencialmente dirigidas ao consumidor final particularmente em épocas como a Festa da Flor e Final de ano/ Natal, Páscoa e Festa do Vinho. No mercado regional reforçou-se também a comunicação junto de público-alvo constituído por turistas, com a presença de displays e comunicação escrita nos hotéis da Região e publicidade no aeroporto da Madeira. Seguem-se as ações mais relevantes ocorridas em 2015: Feira Expomadeira; Feira Agropecuária do Porto Moniz; Festa do Vinho; Festa da Flor; Dia Internacional dos Museus; Evento Best Guide; Exposições de Bordado e Artesanato Regional no Aeroporto da Madeira; Feira Homi/Milão; Feira Maison et Object/Paris ; I Encontro Nacional dos Produtos Artesanais Certificados- Vila Verde; Seminário Internacional de Indicação Geográfica e Marcas Coletivas – Estado do Paraíba/Brasil; Dia de Portugal em Manchester; Matiné Pensante/Bruxelas.

M-006 – Cooperação Territorial

No decorrer de 2015, a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura desenvolveu, através do Centro das Comunidades Madeirenses, algumas ações, merecendo especial destaque as seguintes:

O apoio e proteção aos emigrantes, no âmbito do quadro legal em vigor, desenvolvendo as necessárias diligências e acompanhando o atual movimento emigratório;

Representação da Região nas comissões e nas delegações que negoceiem tratados, acordos internacionais e outras formas de cooperação, sempre que estejam envolvidos países de acolhimento e matérias respeitantes às Comunidades Madeirenses;

Promoção do movimento associativo tradicional, estimulando o seu relacionamento com a Região e entre as diversas comunidades, fomentando espaços de diálogo, troca de experiências e outras formas de cooperação;

Prossecução da política de apoio aos emigrantes no âmbito do protocolo existente com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Dos projetos da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, destacam-se o projeto “Promoção dos valores da autonomia junto das comunidades madeirenses” visando uma política de proximidade e

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aprofundamento de laços culturais, assegurando uma efetiva ligação entre a Região e os madeirenses radicados no exterior, apoiando iniciativas, divulgando informação pertinente sobre a Madeira e Porto Santo, assim como, promovendo os valores da autonomia junto destas comunidades, através da organização dos eventos associados às comemorações do “Dia da Região e das Comunidades Madeirenses”. Este projeto transitou para a SRIAS pelo que as outras ações decorrentes deste projeto ficaram na alçada daquela Secretaria, após a tomada de posse do XII Governo da RAM.

As principais ações desenvolvidas sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em cooperação com outras regiões, consubstanciaram-se no seguinte:

Participação como parceiro no projeto PERVEMAC-Agricultura e Salubridade Alimentar na Macaronésia, para monitorização de resíduos de produtos fitossanitários e micotoxinas em frutos, hortaliças e cereais, tendo sido analisadas em 2015 cerca de 147 amostras e pesquisados cerca de 270 resíduos de pesticidas, metabolitos e produtos de degradação;

Ações relevantes de cooperação na área Macaronésica, designadamente um Seminário e divulgação de produtos pesqueiros importantes para a Madeira, o peixe-espada preto, em Cabo Verde, contando com a participação de todos os Parceiros institucionais do Projeto, incluindo o Chefe de Fila de Canárias, e com empresas privadas Madeirenses da área da armação e transformação de pescado. O projeto MARPROF-CV foi finalizado em 2015;

A execução financeira foi baixa sobretudo pela não concretização de uma das ações mais relevantes do projeto, a campanha de prospeção de peixe-espada preto em Cabo Verde. A prospeção desta espécie naquela área permanece assim em suspenso à espera de melhor oportunidade, sendo que os indícios existentes apontam para que aquela área poderá possuir um manancial importante desta espécie, que importa conhecer e quantificar como forma de constituir uma reserva estratégica, visando a criação de oportunidades futuras de pesca longínqua para as embarcações mais apetrechadas e com maior autonomia da região.

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P-043 – TURISMO, CULTURA E PATRIMÓNIO

Com o intuito de promover e valorizar a atividade turística, o reforço da proteção, conservação, valorização e qualificação do património cultural, museológico e religioso, bem como a criação, a produção cultural e a investigação histórica, as intervenções que integram este Programa estão sistematizadas nas seguintes Medidas:

M-007 – Proteção, conservação, valorização e qualificação do património cultural, museológico e religioso

M-008 – Promoção e valorização da atividade turística

M-009 – Apoio à criação, à produção cultural e á investigação histórica

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 8 – Investimento realizado por Medidas do Programa 43

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-043 – Turismo, Cultura e Património 0 2.404.459 10.247.440 12.651.900

M-007 - Proteção, conservação, valorização e qualificação do património cultural, museológico e religioso

0 300.385

941.705 1.242.090

M-008 - Promoção e valorização da atividade turística

0 2.072.127 9.287.395 11.359.521

M-009 – Apoio à criação, à produção cultural e á investigação histórica

0 31.948 18.341 50.289

Fonte: SIGO

A concretização dos diversos projetos em prol do Turismo, Cultura e Património traduziu-se num investimento de 12.651.900 euros durante o ano de 2015, o que representa 2,6%, relativamente ao total da despesa realizada no âmbito do PIDDAR.

Ao analisarmos o desempenho das Medidas, verifica-se que foi a Medida 008 - Promoção e valorização da atividade turística que mais contribuiu para o nível de execução deste Programa, a qual atingiu uma taxa de 73,5% e absorveu cerca de 90% das verbas executadas ao abrigo do mesmo.

No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento, verifica-se que o investimento teve origem, na sua maioria, no Financiamento Regional (81,0%).

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-007 – Proteção, conservação, valorização e qualificação do património cultural, museológico e religioso

A despesa registada nesta Medida alcançou 1.242.090 euros e a taxa de execução subjacente ao investimento previsto atingiu 42,9%. O Investimento foi executado pelas Secretarias Regionais dos Assuntos Parlamentares e Europeus, da Economia, Turismo e Cultura e de Educação.

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A execução apresentada no projeto “Beneficiação e Conservação de Equipamentos Culturais”, dizem respeito às intervenções físicas urgentes, realizadas pela SRAPE em edifícios afetos ao uso cultural ou a serviços da cultura.

A SRETC, através da Direção Regional da Cultura (DRC) desenvolveu no âmbito desta medida, os seguintes investimentos:

O projeto “Biblioteca Pública Regional” atingiu os níveis de execução pretendidos com a melhoria organizacional iniciada em 2007, assim como com a definição de objetivos estratégicos e operacionais bem definidos para a instituição: o tratamento documental, a promoção da leitura, as novas tecnologias e a satisfação dos utilizadores. Em 2015 foi superada (em 36%) a meta do número de catalogações de espécies bibliográficas, o que, de resto, se verificou positivamente noutras áreas de atuação, como o aumento do número de leitores presenciais (+ 5,4%), o crescimento do número de livros colocados para empréstimo (+ 4,3%). Entrou em pleno funcionamento o Catálogo Coletivo das Bibliotecas da Madeira, base de dados em suporte digital, que vai permitir uma interação entre as várias grandes bibliotecas existentes na Região (municipais, escolas secundárias, etc.). O projeto permitiu disponibilizar mais de meio milhão de documentos pertencentes a 15 bibliotecas cooperantes, anexando cerca de 25.000 objetos digitais;

O “Arquivo Regional da Madeira” prosseguiu o objetivo de alargar o universo dos utilizadores (presenciais e não presenciais), consolidando processos que propiciam uma maior abertura à comunidade. Reforçou a sensibilização para doação de espólios por parte de entidades privadas. Ao nível da salvaguarda e disponibilização do património arquivístico, incrementou a descrição documental de fundos relevantes para a historiografia madeirense e manteve o grau de execução da transferência de suporte (suporte digital, sobremaneira) e acondicionamento de documentos.

Quanto à Arquivística, constata-se uma superação significativa do n.º de registos de descrição arquivística, com um cômputo de 77.612 novos registos. De ressalvar o aumento do n.º de utilizadores (8.649) e, consequentemente, do n.º de serviços prestados, como emissão de certidões e reproduções. De registar, por fim, mercê de várias vicissitudes, internas e externas, não foi concretizada a exposição sobre a documentação da antiga Junta Geral do Distrito, com edição do respetivo catálogo, bem como a aquisição do software Archeevo, cujas propostas foram feitas em 2015, mas terão execução orçamental em 2016;

“Apoio e divulgação dos museus e espaços culturais da RAM”, para além dos museus da Direção Regional da Cultura (Museu Quinta das Cruzes, Casa-Museu Frederico de Freitas, Museu-Vicentes, Museu de Arte Contemporânea, Museu Etnográfico da Madeira e Casa-Colombo Museu do Porto Santo), este projeto engloba também o Apoio a Centros Culturais (CCC Sta. Clara - Universo de Memórias, no Funchal, e o Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol. Em 2015 assume particular destaque a inauguração do MUDAS-Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, com a transladação da coleção de arte contemporânea e serviços instalados no Forte de São Tiago para a Calheta, representando uma melhoria muito significativa das condições de visitação, exibição e depósito da coleção propriedade do Governo Regional, também refletido no aumento do número de visitantes. O número de visitantes nos museus tutelados pela DRC foi de 114.245, representando os turistas 47% do total de visitantes.

Em 2015, os centros culturais e os museus continuaram a proporcionar aos diferentes públicos os bens e serviços culturais resultantes da sua normal atividade, de acordo com a sua vocação própria e com a sua programação. Assim, ao longo do ano, foram várias as iniciativas e eventos que atraíram mais público visitante aos nossos museus e também aos centros culturais, designadamente a realização de conferências, palestras, exposições, concertos e outros espetáculos, todos orientados para apoiar a criação e divulgação cultural e artística. Foram feitos investimentos ao nível de

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conservação e restauro e intervencionada a Capela dos Reis Magos na Calheta, designadamente ao nível da implementação do projeto de sistema de iluminação e feito o restauro do retábulo da mesma capela. Especial relevo para as atividades desenvolvidas no âmbito das comemorações do “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios”, “Dia Internacional dos Museus / Noite Europeia dos Museus”, desenvolvimento do projeto “Dar a Ver” e maior dinamização dos espaços museológicos da Região, decorrente dos eventos que correram nos diferentes espaços acima mencionados, e que proporcionaram ao público visitante não só o contato com esses espaços de cultura, mas sobretudo a sua maior participação e conhecimento nos temas abordados conforme o respetivo calendário anual. No Porto Santo, no Museu Colombo, destaque para a realização de conferências temáticas sobre Cristóvão Colombo e a apresentação da Carta Arqueológica do Porto Santo;

Foram celebrados diversos Contratos-Programa com várias associações culturais tendo em vista contribuir financeiramente para o desenvolvimento dos seus planos de atividades e projetos culturais, bem como, nalguns casos, também foram concedidos apoios para comparticipação nas despesas de funcionamento e apoios logísticos e técnicos. Foi dada sequência ao trabalho anterior que já vinha a ser desenvolvido na área da publicação de edições culturais, com destaque para autores madeirenses e/ou para trabalhos em que a Madeira constitui especial referência temática, incluindo a Revista Islenha que foi publicada, como habitualmente, em cada um dos semestres do ano (números 56 em junho 2015 e 57 em dezembro de 2015) e assegurado com edição própria DRC o lançamento do livro «A Sé do Funchal- 1514/2014» de Rui Carita e a edição do livro “As Bulas de Criação da Diocese do Funchal”. Foram criados conteúdos e editadas brochuras sobre património imóvel em português e inglês. Foi editado o DVD “O Fio da Memória” projeto de recolha de música tradicional da Madeira e Porto Santo no âmbito dos projetos de valorização do património cultural imaterial;

Foi cumprido o projeto “Festivais Culturais da Madeira”, aprovado e cofinanciado pelo Programa Intervir+. Enquadraram-se nestes festivais os que fazem parte do calendário anual Regional, nomeadamente: o Festival de Música da Madeira, o Festival Raízes do Atlântico, o Encontro Regional de Bandas Filarmónicas e o Festival de Órgão da Madeira. Este projeto tem uma execução de 91,6%;

No que se refere aos projetos na alçada do Centro de Estudos História do Atlântico, destacamos a organização do encontro anual da IABA Europe (Associação Internacional de Auto-Biografia) e o início do projeto “Nona Ilha”.

M-008 – Promoção e valorização da atividade turística

As intervenções realizadas no contexto desta Medida foram desenvolvidas pelas Secretarias Regionais da Economia, Turismo e Cultura, do Ambiente e Recursos Naturais e de Agricultura e Pescas, atingindo um montante executado 11.359.521 euros e uma taxa de execução de 79,8%.

No ano de 2015, a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais deu continuidade ao projeto “Promoção e Divulgação Produto "MADEIRA"”, que contribuiu para a promoção e divulgação dos produtos regionais junto das Comunidades Madeirenses que se encontram fora da Região. O projeto apresentou uma taxa de execução acima da média do Programa (79,5%).

O projeto “Recuperação e Sinalização de Veredas” apresentou uma execução reduzida (17,7%), devido ao facto de alguns percursos pedestres recomendados terem sido recentemente intervencionados. Foi iniciada uma intervenção de beneficiação no Percurso Pedestre Pico Ruivo – Pico do Areeiro.

A execução apresentada pela SRAP nesta medida, esteve a cargo do PRODERAM, no âmbito do projeto “Criação de uma Rede de Percursos Pedestres no Rabaçal”, que atingiu uma taxa de execução de 47,2%.

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No âmbito da promoção turística, no mercado nacional, a SRETC, através da Direção Regional do Turismo (DRT) participou em 7 feiras (BTL, Mundo Abreu, Expo-Abreu, Feira das Viagens, Blue Business Forum, Feira Nacional de Agricultura, e Braga Noivos). Participou ainda nos workshops da Apresentação da Brochura Nortravel, na Bolsa de Contactos da Madeira em Braga e Lisboa, no Baile da Flor, Congresso dos Fisioterapeutas, Bazar Diplomático, Congresso APAVT, no Workshop Redes Sociais no Turismo, na Apresentação do Documento Estratégico para o Mar e em outras ações promocionais com a presença de entidades privadas do sector, visando uma maior concertação público-privada na divulgação do destino.

Nos mercados externos, a DRT participou em 9 feiras com elevada projeção internacional, designadamente: Vakantiebeurs, FITUR, ITB, TTR, MITT, MEEDEX, ABAV, WTM, e Salão Náutico Internacional. Participou em 2 Roadshows - TAP Polonia - Rzeszow, krakow, Katowice, e Wroclaw e Roadshow Aviareps Polónia ( Szczecin, Poznan, Gdansk e Bydgoszcz), e em outras ações promocionais.

Foram também realizadas diversas inserções publicitárias, dirigidas aos profissionais do sector e ao consumidor final no mercado nacional considerado estratégico e com elevado potencial de crescimento para o Destino Madeira.

A origem vulcânica da Madeira, que possibilita itinerários diversificados, a riqueza paisagística e o clima ameno ao longo de todo o ano, oferecem condições ímpares para a prática das atividades desportivas diversificadas ao ar livre, em toda a Região. Assim, e com o objetivo de rejuvenescimento dos públicos e visitantes, foi dado apoio a eventos ligados à natureza e ao turismo ativo, bem como algum apoio ao segmento náutico com o objetivo de incrementar a procura e melhorar a oferta, procurando rejuvenescer a faixa etária do turista que nos visita, sendo que estas atividades desportivas têm vindo a conquistar muitos adeptos o que tem contribuído fortemente para a promoção e divulgação da Madeira como um destino de Turismo Ativo por excelência.

Destes eventos, destacam-se: Projeto Curioseaty onde a SRETC marcou presença em Dunquerque/França, XXIII Madeira Island Open 2015, Miut Madeira Island Ultra Trail 2015, Rali Vinho da Madeira 2015, Meeting Canyoning Madeira, Madeira Ocean Race MadeiraIsland International Swim Marathon, Mountain Bike Meeting Madeira – 2015, Eco Trail Funchal, Prova de Ciclismo "Sandokan Enduro", 5º Grande Prémio da Madeira (Prova "rainha" do Ciclismo de Estrada Regional), Reid’s Classic Auto Show 2015, Campeonato Europeu de Montanha, Ultra Sky Marathon, Entrudo Enduro, Regata Transquadra, Open Internacional de Masters de Inverno, Machico Beach Voley, Waterman Chalenge e Madeira Film Festival.

No último trimestre de 2015, concretizou-se a concentração da promoção na Associação de Promoção na Madeira, pelo que foi realizado um Contrato Programa de incremento de verbas para o reforço do Plano de Atividades daquela associação, visando não só a concretização de ações promocionais dirigidas aos mercados emissores, que anteriormente eram da competência da Direção Regional do Turismo, bem como o reforço nos mercados já considerados prioritários pela Associação de Promoção da Madeira.

Os projetos Conservação e reparação de infraestruturas turísticas e Sistemas de Informação Turística são projetos que servem para fazer face a necessidades de conservação, manutenção e aquisição de equipamentos e outros serviços quando surgem situações que obriguem a tal. Assim, a sua execução não foi plena (64,7%).

No que respeita aos projetos de Estudos, Análise e Avaliação de Projetos Turísticos e de Qualificação do Destino, Captação de Eventos e Congressos Internacionais e Reforço e Consolidação de Nichos do Mercado Turístico foram projeto que atendendo ao quadro político e de mudança de Governo não foi possível por em execução em 2015.

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Finalmente, no que respeita ao projeto “Curioseaty - A discovery journey of europe's nautical and subaquatic cultural heritage”, tratou-se de um projeto com poucas ações previstas mas encadeadas entre si, pelo que o atraso na elaboração de conteúdos base não permitiu a impressão dos materiais promocionais previstos, o que impediu a execução financeira das verbas afetas a esta ação.

Ao nível da animação turística, foram realizados todos os eventos previstos para 2015, nomeadamente: as Festas do Carnaval, da Festa da Flor, o Festival do Atlântico, as Festas do Vinho, o Festival Colombo, o Festival da Natureza e as Festas do Fim do Ano.

Devido às diversas alterações no conceito dos eventos, alguns tiveram uma execução inferior à prevista.

O Festival da Natureza, que por ser ainda um evento novo, necessita de desenvolvimento pelo que não foi possível concretizar todas as componentes.

O calendário de animação turística foi dinamizado através do reforço de atividades inseridas na maioria dos eventos, sendo que para o ano de 2016 está previsto o alargamento temporal de alguns destes eventos, aumentando desta maneira os impactos na atividade turística regional.

M-009 – Apoio à criação, à produção cultural e á investigação histórica

As atividades desenvolvidas nesta Medida foram da responsabilidade da SRAPE, da SRA e da SRETC e totalizaram um volume de despesa de 5.167.097 euros, correspondente a uma taxa de execução de 59,1%.

Os projetos desenvolvidos nesta Medida foram da responsabilidade da SRETC, através da Direção Regional da Cultura, e totalizaram um volume de despesa de 50.289 euros, correspondente a uma taxa de execução de 56,1%. Para esta execução contribuíram os seguintes projetos:

“A Madeira e as Ilhas do Mundo” - deu continuidade à divulgação de estudos especializados sobre a História insular, através de um conjunto de iniciativas de investigação e debate, procurando meios e condições que permitam entender o protagonismo dos espaços insulares, partindo da situação particular da Madeira, através do seu enquadramento histórico e geográfico;

“A Memória da Autonomia”- este projeto, para além dos objetivos iniciais, procedeu ao ponto da situação e a síntese dos conhecimentos sobre o processo autonómico que decorre desde 1976 através de uma publicação especializada, para que a todos chegue o conhecimento do quanto foi o contributo do processo autonómico para o progresso da RAM.

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P-044 – ENERGIA

As ações desenvolvidas em 2015, no âmbito deste Programa, passaram por racionalizar, valorizar e aprovisionar a energia, de forma melhorar a eficiência energética e promover estratégias de baixa emissão de carbono, estando enquadradas na seguinte Medida:

M-010 – Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de baixa emissão de carbono

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 9 – Investimento realizado por Medidas do Programa 44

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-044 - Energia 0 0 15.485 15.485

M-010 - Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de baixa emissão de carbono

0 0 15.485 15.485

Fonte: SIGO

O investimento realizado neste Programa foi no montante de 15.482 euros, o que se traduziu numa taxa de execução baixa, 2,6%. Este Programa recorreu na sua globalidade ao Financiamento Regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-010 – Melhoria da eficiência energética e promoção de estratégias de baixa emissão de carbono

No âmbito desta medida, a SRETC, através da Direção Regional Direção Regional da Economia e Transportes (DRET), desenvolveu as seguintes ações em 2015:

Contrato-programa com a AREAM – Agência Regional de Energia e Ambiente da RAM, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da Administração Pública (ECO.AP – 2014-2020);

Elaboração do relatório de Monitorização da Qualidade e Segurança de Serviço do Setor Elétrico da RAM;

Realizou-se, em parceria com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros e a Empresa de Eletricidade da Madeira, de uma conferência subordinada ao tema “Tecnologias da Luz como Fator de Melhoria da Qualidade de Vida”;

A DRET participou em diversas reuniões do Grupo de Trabalho da Qualidade da Energia Elétrica, que se realizaram na ERSE, em Lisboa;

Efetuou-se a limpeza do sistema fotovoltaico da DRET para injeção de energia na rede elétrica em regime de microprodução, que tem como energia primária a energia solar.

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P-045 – PROMOÇÃO DOS TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS

A gestão integrada do sector dos Transportes assenta num conjunto de objetivos perspetivados pela SRETC, situando-se estes no patamar do desenvolvimento, aperfeiçoamento e sustentabilidade dos Transportes.

As intervenções previstas ao abrigo deste Programa enquadram-se nas seguintes Medidas:

M-012 – Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade

M-013 – Melhoria da segurança e da operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 10 – Investimento realizado por Medidas do Programa 45

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-045 – Promoção dos Transportes Sustentáveis

12.750.416 1.294.139 249.017.781 263.062.336

M-012 - Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade

12.750.416 0 248.684.842 261.435.258

M-013 - Melhoria da segurança e da operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos

0 1.294.139 332.939 1.627.078

Fonte: SIGO

Este Programa apresenta 53,3% do total executado no PIDDAR. A despesa total realizada atingiu o montante de 263.062.336 euros e uma taxa de execução de 75,8%.

No que respeita à distribuição da execução pelas Medidas do Programa em análise, é de salientar o desempenho da Medida 012 – Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade, que apresenta uma execução de 78,6% da despesa realizada. Para este nível contribuiu essencialmente, a performance do projeto“ Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos”.

No que se refere à distribuição por fonte de financiamento, 94,7% teve origem no Financiamento Regional, destacando-se o financiamento efetuado à luz da Lei de Meios. As verbas enquadradas na fonte de financiamento “Nacional” correspondem sobretudo às provenientes do Fundo de Coesão Nacional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-012 – Melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade

Nesta medida, a Secretaria Regional de Finanças e da Administração Pública, realizou os Projetos “Infraestruturas Públicas”, da responsabilidade da Direção Regional do Património e Gestão de Serviços Partilhados (PAGESP), e o “Modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias”, da responsabilidade do Gabinete do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública.

O Projeto “Infraestruturas Públicas” apresentou um volume de despesa de 18.895.545 euros, traduzindo uma execução de 42,5% do programado. Refira-se que esta despesa corresponde aos pagamentos de indeminizações no contexto de aquisição/expropriações de bens imóveis declarados de utilidade pública.

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Em relação ao Projeto “Modernização, construção e gestão de infraestruturas rodoviárias”, que tem como objetivo a melhoria das acessibilidades internas e externas e reforço da mobilidade, o ano de 2015 revelou-se fundamental para a conclusão dos processos de renegociação de ambas as Concessões. Este processo, suspenso, foi retomado em 2015, tendo sido assinados os Memorandos de Entendimento (MdE) e os respetivos Acordos de Regularização de Dívida (ARD), com ambas as Concessões. O processo de renegociação teve o seu términus no final do ano. Desta forma, concretizou-se o objetivo de redução do esforço financeiro futuro da Região, visando assim a sustentabilidade do modelo de financiamento do setor rodoviário.

No âmbito desta medida, a SRETC, desenvolveu as seguintes ações:

Elaboração de um estudo para medir a elasticidade preço-procura no trajeto Madeira – Porto Santo, com vista a medir o impacto da implementação do subsídio de mobilidade social neste percurso;

Desenvolvimento de campanhas de informação/divulgação sobre o novo subsídio de mobilidade aérea entre a RAM e o Continente e entre a RAM e a Região Autónoma dos Açores;

Apresentação do relatório preliminar do Plano Integrado e Estratégico dos Transportes da Região Autónoma da Madeira;

Atribuição de indemnizações compensatórias às empresas responsáveis pelos transportes coletivos da Região, no sentido de cobrir a perda de receita decorrente do acréscimo de custo de exploração não cobertos por correspondentes atualizações tarifárias, de forma a não comprometer o equilíbrio financeiro das empresas, e assim permitir que a população possa continuar a beneficiar de transportes públicos com qualidade, eficientes e seguros.

No que se refere aos projetos da responsabilidade da SRAPE, a generalidade da execução apresentada prende-se com obras no domínio das acessibilidades internas, que visaram essencialmente a consolidação da rede viária, nomeadamente melhorando a sua articulação com a malha viária envolvente a sua continuada qualificação em termos de segurança e de conforto na sua utilização.

No que respeita aos trabalhos da responsabilidade da Direção Regional de Estradas (DRE), a execução mais significativa reflete o processo de regularização de trabalhos concretizados em anos anteriores, como é o caso da Variante à Madalena do Mar – 1.ª fase – Túneis e 2.ª fase, da Nova Ligação Vasco Gil – Fundoa à Cota 500 e da Via Expresso Boaventura – São Vicente – 1.ª fase e 2.ª fase.

Merece igualmente destaque a continuidade dos trabalhos da Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos, nos termos do Acordo para a conclusão da obra que estava suspensa.

M-013 – Melhoria da segurança e da operacionalidade das infraestruturas e dos equipamentos

A despesa realizada no âmbito desta Medida foi de 1.627.078 euros tendo resultado numa execução financeira de 11,4%.

Dos investimentos da responsabilidade da Direção Regional de Estradas, merece destaque a conclusão dos trabalhos da empreitada “Estabilização do Talude da ER 222 – Sítio dos Moledos”, que apresenta uma taxa de execução de 88,8%. Foram ainda desenvolvidas ações com vista a atenuação da vulnerabilidade ao risco de alguns troços de estradas regionais, através da consolidação ou estabilização de taludes e da reconstrução geral das vias, designadamente através de intervenções com financiamento previsto na Lei de Meios.

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Alguns projetos da responsabilidade da DRE apresentam uma execução relativamente baixa uma vez que tiveram atrasos significativos no início dos trabalhos. Esse facto decorreu quer de vários atrasos sofridos nos procedimentos concursais, quer de alterações nas fontes de financiamento inicialmente previstas, cuja contratualização foi necessário assegurar previamente.

Nesta medida, a SRF deu continuidade, através da PAGESP, do Projeto “ Modernização e apetrechamento de infraestruturas Públicas”, cujo objetivo consistiu na aquisição de veículos e equipamentos, através da celebração de um protocolo, assinado entre a Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública.

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Execução do PIDDAR 2015

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P-046 – ENSINO, COMPETÊNCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

As ações com enquadramento neste Programa destinaram-se a reforçar as condições de apoio ao desenvolvimento do potencial económico, aumentar a empregabilidade, dar novas oportunidades de realização individual e prevenir riscos sociais, através das Medidas:

M-015 – Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas escolas

M-016 – Gestão eficiente do sistema educativo profissional e das infraestruturas educativas, formativas, desportivas e de recreio

M-017 – Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida

M-019 – Valorização da atividade desportiva

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 11 – Investimento realizado por Medidas do Programa 46

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-046 – Ensino, Competências e Aprendizagem ao longo da Vida

2.606.501 10.077.095 36.748.837 49.432.432

M-015 - Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas escolas

0 70.864 17.736 88.600

M-016 - Gestão eficiente do sistema educativo profissional e das infraestruturas educativas, formativas, desportivas e de recreio

438.840 0 14.695.192 15.134.032

M-017 - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida

2.167.661 10.006.231 2.703.556 14.877.447

M-019 - Valorização da atividade desportiva 0 0 19.332.353 19.332.353

Fonte: SIGO

A despesa realizada no âmbito deste Programa ascende a 49.432.432 euros, o que equivale a 5.3% do investimento global do PIDDAR.

Ao nível do desempenho das Medidas, verifica-se que é a Medida 019 - Valorização da atividade desportiva que apresenta a maior taxa de execução (83,7%), seguida da Medida 016 - Gestão eficiente do sistema educativo profissional e das infraestruturas educativas, formativas, desportivas e de recreio com 78,6%.

A maior fatia dos apoios comunitários que o Programa usufruiu foi proveniente do Programa Rumos, com o montante de 9.991.544 euros. 74% do financiamento deste Programa teve origem em Fontes Regionais.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-015 – Incremento das competências e valorização dos recursos humanos nas escolas

Estas intervenções nesta Medida foram na sua globalidade da responsabilidade da SRE, envolvendo uma despesa de 88.600 euros e uma taxa de execução de 62,8%.

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O projeto Music Without Frontiers (Música sem Fronteiras), da responsabilidade do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luís Peter Clode (CEPAM), enquadra-se no Programa ERASMUS+, Ação I - Educação e Formação Profissional - Chave 1 - A mobilidade individual para fins de aprendizagem, foi celebrado o Contrato Financeiro n.º 2014-1-PT01-KA102-000149 entre a Agência Nacional para a Gestão do Programa ERASMUS+ Educação e Formação e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luis Peter Clode (CEPAM). O contrato vigora de 19-12-2014 a 31-05-2016, tendo como subvenção máxima o montante de 60.590€. Em 2015 realizaram-se dois fluxos tendo sido assumidos e pagas as despesas inerentes aos mesmos, foram também assumidos e pagos despesas em 2015 referentes aos fluxos a realizar em fevereiro de 2016. Assim, a execução física do projeto em 2015 foi de 51,1% e a financeira de 78,9%, quando avaliada na ótica do valor da subvenção aprovada. No entanto, em termos orçamentais a execução financeira foi de 98,4%.

Dos investimentos e ações realizados no âmbito do projeto “Formação Continua de Pessoal Docente” destacam-se os seguintes:

Deu-se continuidade, através da formação proporcionada aos professores e educadores, ao incremento da qualidade do ensino-aprendizagem do Português, quer pela transversalidade que a língua materna assume, quer pela necessidade de minimizar a iliteracia denunciada por diversos estudos;

Incrementou-se a formação no âmbito da Matemática, atualizando e desenvolvendo competências nos professores por forma a melhorar as aprendizagens dos alunos e incutir-lhes o gosto pela disciplina procurando, simultaneamente, continuar a reduzir a taxa de insucesso que ainda lhe está associada;

Realizaram-se oficinas de formação no âmbito das ciências exatas e experimentais, designadamente ao nível do desenvolvimento de competências avaliativas dos professores, incidindo, principalmente no ensino secundário;

Atualizaram-se e desenvolveram-se competências dos professores de línguas estrangeiras, nomeadamente os de Língua Inglesa, procurando contribuir assim para o aumento substancial da taxa de sucesso na aprendizagem da língua inglesa;

Deu-se continuidade à oferta formativa no âmbito das competências em TIC, embora ainda insuficiente, designadamente no que toca à adoção das TIC como uma ferramenta incontornável da escola do futuro, no desenho e operacionalização de novos cenários de aprendizagem;

Procurou-se dar resposta a necessidades de formação de professores, de âmbito científico-pedagógico, abrangendo também docentes da área disciplinar de História;

Prepararam-se os docentes, designadamente os/as educadores/as de infância, no sentido de melhorar a qualidade no processo de educação e cuidados, nas faixas etárias mais baixas, com um investimento substancial na promoção de competências leitoras, abarcando ainda a avaliação de aprendizagens na educação pré-escolar;

Investiu-se na formação dos docentes ao nível do estatuto disciplinar do aluno, de forma a aprofundar o conhecimento sobre o novo normativo, quer na perspetiva sociológica, com vista a uma participação responsável, crítica, autónoma e solidária, quer na perspetiva mais instrumental, designadamente jurídica, da sua aplicação;

Considerando o plano de Segurança e Prevenção de Riscos da SRE, promoveu-se formação naquele âmbito, designadamente em primeiros socorros e primeira intervenção;

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Melhorou-se a qualificação dos docentes da educação especial em torno de questões específicas da sua atuação direta junto dos alunos, mas considerando também o trabalho que desenvolvem junto de outros profissionais de educação ou das famílias, designadamente ao nível da intervenção precoce.

Relativamente ao projeto “Formação Contínua de Pessoal Não Docente das escolas” a oferta formativa foi quase nula se tivermos em consideração a proporção de colaboradores abrangidos. Tendo as atividades desenvolvidas se restringido às competências em matéria de ação sócio educativa, desenvolvida nas escolas oficiais da RAM, privilegiando o reforço das competências comportamentais e de desenvolvimento pessoal, ao nível da segurança, prevenção e socorro.

M-016 – Gestão eficiente do sistema educativo profissional e das infraestruturas educativas, formativas, desportivas e de recreio

Os projetos desenvolvidos com o objetivo, entre outros, de melhorar os níveis de cobertura e qualidade da rede escolar da RAM, foram da responsabilidade da SRAPE e da SRE. Os investimentos atingiram o montante de 15.134.032 euros, correspondendo a 30,6% do total executado no Programa “Ensino, Competências e Aprendizagem ao Longo da Vida”.

A execução financeira verificada nos projetos da SRAPE, da responsabilidade da DREP, decorre da regularização financeira de obras concluídas anteriormente a 2015 e as intervenções de conservação/manutenção preventiva e corretiva no âmbito das rubricas plurianuais de conservação periódica. A redefinição dos programas de intervenção das escolas básicas e secundárias do Porto Santo e da Ribeira Brava motivaram que o seu lançamento em obra fosse adiado para 2016.

No ano de 2015 não foram desenvolvidas quaisquer ações no âmbito do projeto “Apetrechamento e Renovação dos Equipamentos dos Centros de Juventude”, no qual pretende-se, designadamente, melhorar a sua identificação, dotando-os de placas de sinalética, essenciais para a sua divulgação e melhoria da sua acessibilidade, bem como apetrechá-los com bens móveis, assegurando uma maior qualidade nos serviços prestados. A ausência de execução prendeu-se essencialmente com a priorização das áreas de investimento da SRE;

O Projeto “Apoio à construção, remodelação e reapetrechamento dos estabelecimentos da rede privada”, no ano de 2015, consubstanciou-se pela transferência de verbas consignadas em Contratos-Programa celebrados entre a Secretaria Regional de Educação e as Entidades responsáveis pelos estabelecimentos de ensino a quem se destinam os apoios em causa. No ano de 2015 foram processadas as verbas dos respetivos contratos-programa para um total de 33 instituições de ensino particular, e foram ainda executados os valores de encargos assumidos e não pagos de anos anteriores;

O projeto “Equipamento Escolar” não apresentou execução relevante em 2015, uma vez que o procedimento para a Aquisição de Equipamento Informático destinados as Escolas Básicas do 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundárias da RAM, não se concretizou em 2015.

Os projetos do Gabinete do Secretário Regional de Educação, que contribuíram para a execução nesta Medida foram os seguintes:

conseguiu-se a Implementação na RAM do Projeto de Aferição da Qualidade do Sistema Educativo Regional, através da celebração de Protocolo com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, o qual concretizou os seguintes objetivos:

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Promover a melhoria da qualidade do Sistema Educativo Regional e de cada um dos estabelecimentos que o integram;

Apoiar a formulação e o desenvolvimento das políticas de educação, formação e reabilitação; Assegurar a disponibilidade de informação de gestão daqueles sistemas;

Dotar a Secretaria de Educação, e a sociedade em geral, de um quadro de informações sobre o funcionamento dos estabelecimentos, integrando e contextualizando a interpretação dos resultados da avaliação;

Assegurar o sucesso educativo promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nos diversos estabelecimentos;

Incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos resultados dos estabelecimentos através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio a estes;

Sensibilizar os vários membros da comunidade educativa para a participação ativa no processo educativo e de inclusão; Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos;

Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa, em especial dos docentes, dos não docentes, dos alunos, dos utentes e dos pais e encarregados de educação;

Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do Sistema Educativo Regional e dos projetos educativos;

Participar nas instituições e nos processos nacionais de avaliação dos sistemas educativos fornecendo informação e recolhendo experiências comparadas e termos internacionais de referência.

O projeto “Apoio à Recuperação e Ampliação da Sede do Club Sports Madeira” reflete o apoio ao Club Sports Madeira, através de Contrato-programa, para fazer face à reparação das instalações da sede social de forma a dar continuidade ao desenvolvimento das suas atividades, promovendo a Região e desenvolvendo na plenitude os seus objetivos de interesse público. Este projeto atingiu 100% de execução;

O projeto “Avaliação Externa das Escolas da RAM” apresenta 58,1% de taxa de execução. Este projeto contempla o estabelecimento de protocolos de cooperação entre a Inspeção Geral de Educação e com outras inspeções europeias, que já desenvolvem projetos de avaliação externa das escolas, e conta ainda com a colaboração de peritos em avaliação externa de escolas para a preparação e acompanhamento do projeto.

Dos projetos desenvolvidos pela Direção Regional de Juventude e Desporto, merece destaque pelo seu desempenho financeiro, o projeto “Apoio à Construção de Infraestruturas Desportivas”, que executou 81,5% da despesa realizada nesta medida. Para além de contribuir para a ampliação do parque desportivo regional, pretendeu também fazer face aos encargos financeiros decorrentes dos contratos de financiamento dos diversos clubes e associação desportivas, celebrados com as diversas entidades bancárias, ao abrigo das diversas linhas de crédito e fora delas, bem como regularizados valores de encargos assumidos de anos anteriores.

M-017 – Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida

A despesa realizada no âmbito dos projetos de investimento nesta Medida, sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, totalizou 14.877.447 euros, tendo resultado numa execução de 70,4%.

Na execução do projeto “Ações de Formação no âmbito do CEPAM”, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, ministrou cursos cofinanciados através do Programa Rumos

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(financiamento do ano letivo 2014/2015). Os cursos para os anos letivos 2014/2015e 2015/2016 já foram objeto de uma candidatura ao Programa “Madeira 14-20”, sendo cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (FSE).

O projeto “EURODISSEIA” da responsabilidade da Direção Regional de Juventude e Desporto, apresentou uma taxa de execução de 84,2%. Este programa teve como objetivos, por um lado, oferecer aos jovens uma experiência profissional no estrangeiro, assim como um estágio linguístico, e por outro desenvolver nos jovens uma consciência europeia, permitindo às regiões participantes aumentar o número de intercâmbios entre elas e criar laços de cooperação privilegiados.

A Direção Regional de Qualificação Profissional (DRQP) desenvolveu os projetos “Desenvolvimento do Capital Humano” e “Ações de Formação na área ITUR”, apresentando 67,6% e 46,2% de execução, respetivamente.

No que respeita ao projeto “Desenvolvimento Capital Humano”, o Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM) apostou na promoção de ações de formação inicial de dupla certificação, nomeadamente, Cursos de Aprendizagem, Cursos de Educação de Jovens e Cursos de Educação e Formação de Adultos.

A nível dos Adultos é de realçar a parceria estabelecida entre a DRQP e a Direção Regional das Pescas, na operacionalização de um percurso de formação modular na área da Aquicultura. Foram ainda promovidas onze unidades de formação de curta duração (UFCD), destinadas a adultos que pretendiam elevar as suas qualificações. Neste âmbito, é ainda de destacar a realização de duas ações de atualização destinadas a Técnicos Instaladores de Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios (ITED), que pretendem renovar o seu título profissional junto da ANACOM – Autoridade Nacional das Comunicações.

No que diz respeito às restantes modalidades de formação constatou-se que, à semelhança dos anos anteriores, o maior volume de formação ocorreu nos Cursos de Aprendizagem, com um volume de formação de 78.743 horas, correspondentes a 12 ações (mais 3 do que no ano anterior). Os cursos de Educação e Formação de Jovens (menos 3 ações, do que no ano anterior) alcançaram um volume de formação de 29.591 horas. Às 6 ações de Educação e Formação de Adultos (mais uma ação do que no ano anterior), correspondeu um volume de formação de 31.917 horas. As ações de formação modular (11 ações) obtiveram um volume de formação total de 5.045 horas, tendo-se registado um decréscimo, relativamente ao ano anterior, decorrente do aumento da oferta formativa dos cursos de dupla certificação. A formação modular na área da Aquicultura correspondeu um volume de formação de 3.848 horas. Assim, o total do volume de formação ministrada no ano de 2015 foi de 149.144 horas, sendo ligeiramente superior ao volume alcançado em 2014 (142.525 horas). De forma a assegurar, a todos os formandos, um período de formação em contexto de trabalho, foram celebrados 114 acordos de cooperação. Ao longo do ano, frequentaram o CFPM 409 formandos e foram emitidos 167 Certificados de Qualificação Profissional e 24 Diplomas. Foram ainda realizados um total de 378 acompanhamentos aos formandos in loco, aquando da realização da Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT). No que diz respeito ao sucesso dos formandos que frequentaram os cursos promovidos pelo CFPM, conclui-se que, em 2015, a taxa de sucesso nos cursos de educação e formação de jovens (CEF) foi de 91,53%, e de 84% nos cursos de educação e formação de adultos (EFA). A média do sucesso global de todas as ações de formação foi de 87,29%.

Ainda no âmbito do projeto “Desenvolvimento Capital Humano”, o Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) apostou fortemente na divulgação das ofertas de qualificação, nomeadamente, Cursos de Aprendizagem, Cursos de Educação e Formação de Jovens, Cursos de Educação e Formação de Adultos e Formação Modular. Neste contexto, foram realizadas 22 ações de divulgação, nas instalações da DRQP, sobre a missão e as etapas de intervenção do CQEP, junto do público-alvo (principalmente jovens). Destas 22 sessões, destacam-se as 10 sessões realizadas em articulação com as psicólogas da DAIP. Ao longo do

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ano, o CQEP continuou a desenvolver a sua atividade, em regime de itinerância, na Escola Básica e Secundária de Machico. Atualmente, esta parceria abrange 26 candidatos. As atividades realizadas permitiram o desenvolvimento de estratégias e a criação de instrumentos, que tiveram como finalidade incentivar os diversos públicos a terem uma atitude mais ativa na procura de informação, procurando ajudar as pessoas a construir uma ideia mais clara sobre as oportunidades de educação e formação, o mercado de emprego e a relação deste com as qualificações e o mundo do trabalho.

Em 2015, a DRQP reforçou o seu envolvimento na iniciativa Garantia Jovem. Esta Medida aparece como resposta à elevada taxa de desemprego dos jovens e tem como objetivo proporcionar ao jovem, o mais rapidamente possível, uma oportunidade para apostar na sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho, com vista a combater a inatividade e o desemprego juvenil. A gestão da medida Garantia Jovem é da responsabilidade do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM. O trabalho a desenvolver no âmbito da Garantia Jovem é feito em parceria com várias entidades, entre as quais a DRQP. Assim, na prossecução dos objetivos foram convocados 225 jovens sinalizados para orientação/formação pelo Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, com o intuito de proceder à avaliação da situação NEET, isto é, verificar que eram jovens que não trabalhavam, não estudam, nem estavam em formação ou estágio. No balanço anual realizado, constata-se que 120 jovens compareceram às sessões, tendo 99 faltado injustificadamente e 6 apresentaram justificação válida. Neste contexto, verifica-se que 67 jovens inscreveram-se no CQEP para beneficiarem do apoio prestado pelos técnicos de ORVC.

O desenvolvimento do projeto “Ações de Formação na área ITUR” baseou-se na execução da empreitada para a Reestruturação do Espaço Formativo, bem como na aquisição de material e equipamento para a reder ITUR. Há que salientar que no decorrer do ano económico foram efetuados ajustamentos no material e equipamento para a rede ITUR, que se refletiu numa redução do orçamento inicialmente previsto inerente a estas duas componentes, provocando uma baixa taxa de execução. Realça-se que este ajustamento não colocou em causa a certificação pela ANACOM.

A Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, através do projeto “Ações de Formação Profissional”, contribuiu para o incremento do padrão de exigência de qualidade na formação de jovens e adultos nas diferentes modalidades de ensino e qualificação, oferecendo uma resposta diferenciada para cada jovem/adulto, de acordo com o seu projeto de vida, tendo em vista, por um lado o aumento da qualificação, a promoção da empregabilidade, o aumento de competências e por outro lado a modernização do tecido económico e social. No ano de 2015, este projeto, apresentou uma execução na ordem dos 83,7%.

O Fundo de Gestão para Programas da Formação Profissional (FGPFP) apresentou execução nos projetos “Outros Programa Comunitários” e “Programas por Iniciativa de Outrem”, tendo abrangido as seguintes ações:

Outros Programas Comunitários: TRACE2, no âmbito da mobilidade europeia, com a finalidade de prosseguir com as reflexões dos trabalhos efetuados no âmbito do projeto Trace, o projeto TRACE 2 teve como objetivo principal conferir usabilidade ao “modelo de referência” anteriormente produzido, incidindo sobre os seguintes temas: Políticas de emprego e de formação ao longo da vida, com particular destaque para a ativação de jovens e trabalhadores mais velhos; e Desenvolvimento de potencialidades enquadradas no princípio do “new skills for new jobs”. O projeto foi concluído em julho de 2015 com a elaboração do relatório final intitulado de “Avaliação pelos Pares”, que inclui um resumo das 12 melhores práticas sujeitas à avaliação pelos parceiros e um conjunto de 6 recomendações operacionais, elaboradas com base nas orientações constantes do Modelo de Referência produzido no âmbito do projeto TRACE;

ERASMUS+, ao qual foi apresentada uma candidatura ao programa da União Europeia (UE) para a educação, formação, juventude e desporto, concretamente à Ação-Chave 1 - Mobilidade para

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Aprendizagem. Este projeto de mobilidade intitulado de “Consolidar Competências” permitiu a mobilidade de um grupo de formandos e técnicos, durante o mês de junho. O projeto “Consolidar competências” surgiu no seguimento dos protocolos de parcerias assinados entre esta Organização e os Centros de Formação franceses Aforbat-Vendée e ESFORA – Chambre des Métiers et de l´Artisanat, 2003 e 2008. Estes protocolos proporcionaram a diferentes formandos (portugueses e franceses) o aperfeiçoamento de métodos e técnicas de organização e execução do trabalho. Simultaneamente, permitiram a dinamização de um intercâmbio social, cultural e tecnológico entre os participantes, bem como o alinhamento das várias orientações europeias constantes da Nova Estratégia Europeia para o emprego e crescimento: Europa 2020;

Programas por Iniciativa de Outrem, o mesmo respeita às transferências para as entidades com projetos aprovados no âmbito do Programa Rumos, bem como com as despesas de Assistência Técnica do mesmo Programa. Neste sentido, a execução do projeto está diretamente relacionada com o nível de execução que os beneficiários apresentam dos respetivos projetos, sendo que a dotação inicial é efetuada com base numa previsão de execução desses projetos.

No que concerne ao investimento efetuado nos “Cursos de Educação e Formação” realizados pelos vários Fundos Escolares, este atingiu o montante de 395.356 euros sendo que, dos 22 Fundos Escolares, 8 não apresentaram execução. Estes cursos permitiram administrar a escolaridade obrigatória a alunos com maiores dificuldades, através de um percurso flexível e ajustado aos seus interesses, para concluir o ensino tradicional, permitindo assim, uma entrada qualificada no mercado de trabalho. A inexistência e/ou a baixa execução justifica-se pelos atrasos na operacionalização do funcionamento das candidaturas a cofinanciamento comunitário no âmbito do Programa “Madeira 14-20”, o que impediu o cofinanciamento de alguns investimentos, bem como pelo facto de não terem sido autorizados ou realizados alguns dos procedimentos de contratação/aquisição de solicitados.

M-019 – Valorização da atividade desportiva

Os projetos desenvolvidos nesta Medida, da responsabilidade da Direção Regional de Juventude e Desporto contribuíram para que esta apresente um volume de execução de 19.332.352 euros e uma taxa de 83,7%, correspondendo à execução dos seguintes projetos:

O projeto “Apoio à Competição Nacional em Diversas modalidades Desportivas e Coletivas”, contemplou ações que procuram promover a divulgação da participação nacional em órgãos de comunicação social regionais, nacionais e internacionais, contribuir para a divulgação dos benefícios da prática desportiva pela juventude e população em geral;

O projeto “Apoio aos Diversos Setores da Atividade Desportiva: Competição Desportiva Regional, Regime Regional de Alto Rendimento (RRAR) Exames Médico Desportivo” pretendeu assegurar diversas variantes no apoio ao desporto, nomeadamente o apoio à competição desportiva regional, apoio ao desporto para todos e eventos desportivos. Compreendeu também o apoio aos atletas pertencentes ao alto rendimento, o apoio à realização de exames médico-desportivos, bem como os apoios à organização de eventos desportivos;

O projeto “Apoio às deslocações aéreas e marítimas inerentes à participação das equipas em campeonatos regionais, nacionais e internacionais”, incluiu as ações que asseguraram o apoio às deslocações aéreas e marítimas a vários níveis de competição, dada a necessidade de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela dupla insularidade, no sentido de garantir a plena participação desportiva das populações da Região Autónoma da Madeira;

Os apoios incluídos no projeto “Promoção e Desenvolvimento das Modalidades Desportivas Amadoras”, pretenderam assegurar a prática formal das modalidades na Região, contribuindo assim

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para a divulgação dos benefícios da atividade desportiva e promoção da sua prática pela juventude e pela população em geral, compreendendo também as ações de apoio às modalidades coletivas com representação nacional, modalidades individuais com representação nacional e associações regionais de modalidade multidesportivas, para a época desportiva 2014/2015.

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P-047 – APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Os investimentos realizados neste Programa cumpriram o desígnio de promover e incrementar, de forma contínua, a qualificação da prestação de serviços públicos, o reforço das competências do capital humano e a certificação da qualidade dos serviços.

As intervenções previstas ao abrigo deste Programa enquadram-se nas seguintes Medidas:

M-020 – Reforço de uma cultura regional para a qualidade

M-021 – Reforço da capacidade institucional e da eficiência da administração pública e dos serviços públicos

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 12 – Investimento realizado por Medidas do Programa 47

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-047 – Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo

0 3.725.555 2.561.989 6.287.544

M-020 - Reforço de uma cultura regional para a qualidade

0 0 4.340 4.340

M-021 - Reforço da capacidade institucional e da eficiência da administração pública e dos serviços públicos

0 3.725.555 2.557.649 6.283.204

Fonte: SIGO

No contexto deste Programa, foram investidos 6.287.544 euros, o que equivale a 1,3% relativamente ao total executado no PIDDAR.

O Programa apresenta uma taxa de execução acima da média do PIDDAR, 82,1%, reflexo da performance da Medida 021 - Reforço da capacidade institucional e da eficiência da administração pública e dos serviços públicos que apresentou uma taxa de execução de 82,4%.

O investimento realizado no reforço, quer da qualidade, quer da capacidade institucional e da eficiência da administração pública e dos serviços públicos, usufrui de Apoios Comunitários, na sua maioria através do Programa Intervir+ e do Rumos, sendo o restante através de Financiamento Regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-020 – Reforço de uma cultura regional para a qualidade

As ações e investimentos realizados nesta Medida estiveram a cargo da SRETC, através da Direção Regional da Economia e Transportes, e tiveram como objetivo divulgar, desenvolver e promover a Qualidade da Região Autónoma da Madeira, no intuito de tornar a RAM numa região de excelência. Nestes sentido, foram prosseguidas as seguintes atuações:

Realização, em parceria com a Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ), de um seminário, alusivo ao tema “Eventos Sustentáveis ISO 20121;

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Foram realizadas as comemorações do Dia Mundial da Metrologia, com a realização de duas sessões sobre “A Importância da Metrologia na RAM”;

Foram realizadas diversas visitas de estudo às instalações do Laboratório de Metrologia da Madeira, no qual se procedeu à divulgação das atividades do Laboratório;

Deu-se continuidade às ações de acompanhamento da Estratégia Regional para a Qualidade, nomeadamente o lançamento e o início dos trabalhos para a Implementação e dinamização da Plataforma para a Qualidade e Excelência de Serviço, que visa contribuir para a afirmação de um modelo para a Qualidade de Serviço na Região;

Prosseguiu-se com o apoio à implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade em diversos organismos públicos, contribuindo também desta forma para o Modelo de Gestão na Administração Pública.

Esta Medida apresenta um volume de investimento de 4.340 euros, o que se traduziu numa taxa de execução baixa, 12,3%.

M-021 – Reforço da capacidade institucional e da eficiência da administração pública e dos serviços públicos

O novo paradigma de Administração Pública moderna conduz à necessária valorização do seu papel na prestação de serviços públicos de qualidade, à eficácia do seu funcionamento interno, a uma maior eficiência dos seus serviços, à utilização de tecnologias de informação e de comunicação, nomeadamente de redes digitais nas suas relações com cidadãos e empresas, à inovação e consequentemente ao reforço de competências, bem como à atribuição de novas valências aos trabalhadores em funções púbicas da administração pública regional, através da formação profissional.

Esta Medida apresenta despesa no montante de 6.283.204 euros e uma taxa de execução financeira de 82,4%. Estiveram envolvidos diversos Departamentos do Governo Regional que conduziram à participação do pessoal afeto aos diversos serviços em ações de formação e aperfeiçoamento profissional, com vista ao reforço de competências e atualização de conhecimentos.

A SRAPE, através do projeto “Modernização e Informatização dos Serviços de Obras Públicas”, da responsabilidade da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras (DRPRGOP), promoveu a simplificação e modernização administrativa, bem como a informatização de procedimentos.

A SRETC, no âmbito do Plano de Formação da DRET, proporcionou algumas formações de natureza mais técnica que, pela sua especificidade, não fazem parte do habitual elenco das ações promovidas pela Direção Regional de Administração Pública e Local, nomeadamente: “Auxílios de Estado Madeira”, “Mudança e Perspetiva: Norma ISO 9001:2015”, “Mudança e Perspetiva: Norma ISO 14001:2015”, “Mudança e Perspetiva: Norma ISO 45001:2016”, “Workshop de Controlo Metrológico de Produtos Pré-Embalados”, “Avaliação do Risco de Negócios ISSO 9001:2015”, Transição ISO 9001:2015”, “Controlo Metrológico de Instrumentos de pesagem de Funcionamento Automático”. Também a Gestora da Qualidade participou no 40º Colóquio da Qualidade, em Lisboa.

No âmbito da modernização administrativa e governo eletrónico a DRET realizou, em 2015, as seguintes atividades:

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Desenvolvimento da implementação/manutenção de certificados eletrónicos de importação no âmbito das medidas específicas de abastecimento das regiões ultraperiféricas da União Europeia (POSEI);

Realização de diligências, com a Direção Regional da Administração Pública e Local e a Direção Regional de Informática, sobre a implementação da Diretiva Serviços do Mercado Interno da RAM, nomeadamente, no que diz respeito ao acompanhamento das alterações legislativas e à desmaterialização de procedimentos administrativos, relativos à autorização de exercício de atividades sujeitas ao cumprimento da aludida Diretiva;

Preparação da auditoria de renovação da certificação de acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015 – Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade;

Aquisição de algumas normas necessárias ao desenvolvimento da missão da DRET;

Com vista à simplificação administrativa e à redução dos tempos de emissão das cartas de condução, a DRET adjudicou a extensão à Região do programa SOFIA (Sistema de Obtenção Fiável de Imagem e Assinatura), que permite captar a fotografia e a assinatura para as cartas de condução, de forma digital;

Deu-se continuidade às aquisições necessárias à emissão das cartas de condução, de certificados CAP, de certificados de formação de condutores e de outras licenças;

Desenvolvimento das ações necessárias ao tratamento das contraordenações rodoviárias, nomeadamente a aplicação informática para esse efeito. Deu-se início aos trabalhos para análise da possível substituição da atual plataforma para uma aplicação mais moderna e eficaz;

Procedeu-se à aquisição de uma bateria para o servidor das contraordenações.

No que diz respeito aos sistemas de informação, o IEM, IP-RAM tem-se debatido com uma crescente multiplicidade de solicitações e de exigências que obrigaram a repensar e a restruturar o suporte informático que gere Programas de Emprego melhorando o tempo de resposta aos utentes e entidades.

Em resposta a esta carência, o IEM, IP-RAM em 2015, deu início ao processo de implementação do projeto Implementação de Solução de Gestão e Circulação de Documentação. Este projeto comtempla a concretização de um portal de serviços que permitirá um atendimento online (serviços em linha), a centralização da informação e documentação trocada em formato eletrónico, garantindo um controlo efetivo da operação, da execução e reporte financeiro dos programas de emprego em tempo real, com benefícios diretos para os utentes, entidades e o IEM. Esta solução permitirá ainda, a interoperabilidade com sistemas existentes (ex: solução do centro de emprego) e com sistemas de outras entidades externas, designadamente o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, conforme das indicações de boas práticas preconizadas pela AMA - Agência para a Modernização Administrativa. A ausência de execução neste projeto em 2015, deve-se fundamental à dificuldade em encontrar as condições necessária para a sua implementação. Estavam programadas um conjunto de iniciativas que envolviam soluções que ao longo do exercício económico revelaram-se pouco viáveis. Entendeu-se por bem, com o conhecimento adquirido implementar este projeto em 2016.

A Direção Regional do Trabalho (DRT), através do projeto “Operações Estatísticas Laborais”, concretizou em 2015, junto do tecido empresarial regional, as seguintes atividades:

Ao nível dos inquéritos inseridos no programa estatístico regional e nacional: o Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho em que se inclui uma questão relativa à abrangência do Salário Mínimo Regional; e Inquérito aos Salários por Profissões na Construção;

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Ao nível dos inquéritos inseridos no programa estatístico comunitário: o Inquérito à Estrutura dos Ganhos – 2015;

Ao nível das fontes administrativas: o Relatório Único (RU); o aproveitamento estatístico da informação recolhida nas participações e mapas de encerramento dos processos dos Acidentes de Trabalho; e outros, dos quais se destacam, os relacionados com despedimentos coletivos, regulamentação coletiva do trabalho e movimento de imigrantes.

A Direção Regional de Educação (DRE), no âmbito desta medida apresentou execução no projeto “Qualificação e Valorização dos Recursos Humanos na SREC” referente ao pagamento de encargos transitados, pelo que, não houve qualquer execução física e material do mesmo.

Os projetos da responsabilidade do Gabinete do Secretário da Educação, que contribuíram para a execução nesta Medida foram os seguintes:

O projeto “Formação para a Qualidade na Educação” não apresentou execução, uma vez que os objetivos propostos para o mesmo foram desenvolvidos no âmbito do projeto “Aferição da Qualidade da Educação”, enquadrado na Medida 16;

O projeto “Gestão Integrada dos Serviços da SRE”, não teve uma execução física, apenas execução financeira para regularização de valores transitados;

O projeto “Infraestrutura Tecnológica da Educação”, que consiste na implementação e disponibilização de um conjunto de componentes tecnológicas, com o objetivo primordial de garantir a necessária conectividade alargada e em alta velocidade, de todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, e de todos os níveis de ensino da RAM e organismos da SRE, bem como garantiu as condições necessárias em termos de segurança e desempenho, para disponibilizar serviços eletrónicos para a comunidade educativa e restantes agentes da Educação da RAM, a partir do Centro de Dados (Datacenter) da SRE. O projeto contemplou 3 componentes principais: Redes e Serviços de Comunicações; Segurança Informática; Evolução/Consolidação do Centro de Dados da SRE. Este projeto já foi concluído, não apresentando execução física em 2015,apenas execução financeira por conta da regularização de encargos assumidos e não pagos de anos anteriores;

No âmbito do projeto “Serviços Eletrónicos integrados para a Educação”, foram celebrados dois contratos de aquisição de serviços. O projeto visa a implementação e disponibilização de serviços e sistemas integrados, no âmbito da Educação, numa perspetiva de serviços partilhados, de forma a disseminar por todas os serviços da Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos um conjunto de ferramentas (serviços e sistemas) eletrónicas que potencializem a eficácia e qualidade global dos serviços prestados à comunidade educativa e restantes agentes. O objetivo deste projeto é implementar um Sistema de Informação com as seguintes caraterísticas: convergente, assegurando a gestão de processos específicos da rede educativa regional; evolutivo, garantindo a constante adequação às necessidades da organização; integrado, de forma a abranger o maior número de áreas funcionais; modular, flexibilizando o desenvolvimento e crescimento dos serviços a disponibilizar através de módulos integráveis; e relacional, de forma a promover o relacionamento eletrónico entre os diversos intervenientes no processo educativo, através de trabalho cooperativo e colaborativo.

Os projetos da Secretaria Regional do Ambiente, desenvolvidos no ano de 2015, da responsabilidade da Direção Regional do Ordenamento e Ambiente (DROTA), foram os seguintes:

“Sistema de Informação e Gestão do Ordenamento do Território - SIGOT”, no âmbito do qual foram revistos os processos de tramitação processual e funcionalidades das ferramentas informáticas a serem desenvolvidas em ambiente Web, resultando na definição de requisitos gerais e específicos.

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Deste modo, dispõe-se de uma base de trabalho para melhoria dos processos na área do ordenamento do território. O projeto encontra-se praticamente concluído, restando apenas a migração de dados para a nova plataforma que será posta a concurso na pendência do ano de 2016, uma vez que só então, será possível reunir liquidez financeira para fazer face a esta despesa. A verba disponível no Orçamento de 2015 não foi suficiente para o efeito;

No que concerne à “Operação Cadastral”, assinalamos a conclusão de procedimento, pelo qual foram realizados cerca de 80 levantamentos topográficos indispensáveis à resolução de processos de reclamação administrativa. Desse modo, além de uma assinalável redução das pendências processuais nos serviços da Direção de Serviços de Informação Geográfica e Cadastro, ocorreu uma atualização da base cadastral em especial nos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz.

A atuação da SRAP, no âmbito desta medida, traduziu-se principalmente na continuidade do processo de manutenção da “Acreditação do Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar”, tendo sido realizados 239 ensaios nas áreas de análises veterinárias, bromatológicas e de resíduos de pesticidas, de acordo com a Norma NP EN ISO 17025:2005; participação em ensaios interlaboratoriais e em testes de proficiência, promovidos por entidades independentes; obtenção de reconhecimento, quer a nível regional, quer a nível nacional e internacional, de Laboratório de Referência na área de resíduos de pesticidas, nos métodos relativos a resíduos únicos e ainda o reconhecimento por parte da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária” como Laboratório Oficial para análises de Saúde Animal e de Géneros Alimentícios.

No âmbito desta medida, a SRF realizou em 2015, através da Autoridade Tributária da RAM (AT-RAM), os seguintes projetos:

O projeto “Formação do pessoal da AT-RAM”, consubstanciou-se num conjunto de ações de formação destinadas ao aumento de competências e atualização dos conhecimentos técnico-profissionais dos colaboradores da administração tributária da RAM, bem como em ações de formação permanente em novas tecnologias e novas aplicações informáticas na área tributária. A execução deste projeto engloba quer as deslocações de formadores da Autoridade Tributária e Aduaneira à Região, quer as deslocações de colaboradores da AT-RAM ao Centro de Formação da Autoridade Tributária, em Lisboa para receberem formação, a qual é posteriormente ministrada aos trabalhadores dos diversos serviços da RAM;

O projeto “Sistema de Gestão de Atendimento e Filas de Espera”, consistiu na execução do contrato de assistência para atualização de dados referentes à gestão de aplicação de atendimento, gestão de filas de espera e otimização do tempo e qualidade do serviço prestado aos utentes dos serviços;

O projeto “Site Institucional” e o projeto “Gestão Documental”, não tiveram qualquer execução durante o ano de 2015. No caso do primeiro projeto, foi desenvolvido um projeto próprio onde estarão inseridos os processos na área da Zona Franca, sendo um serviço piloto. Em relação à restante correspondência, e na base de um protocolo entre a AT-RAM e a Autoridade Tributária, irá ser dado início a formação para prosseguir com o projeto. No caso do segundo projeto, devido as contingências na consulta ao mercado ficou determinado o adiamento do projeto.

Ainda no âmbito desta medida, a SRF, através da Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados, deu continuidade ao planeamento e implementação de um conjunto de ações enquadradas no "Plano de ação dos sistemas de informação e comunicação da Administração Pública Regional", cuja concretização foi através dos projetos: “Sistema de Comunicações Unificadas do Governo Regional - UC@GOVRAM”, “Plataforma Partilhada de Serviços do Governo Regional - SERVICES@GOVRAM” e “Infraestruturas Tecnológicas do Governo Regional - IT@GOVRAM”.

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Estes projetos foram desenvolvidos com o apoio comunitário do Programa Intervir+, e consubstanciaram em desenvolver as seguintes ações:

Estabelecimento da Rede de Comunicações Privativa do Governo Regional em fibra ótica (Fase I);

Aquisição de equipamentos tecnológicos tendo em vista o processo de renovação gradual do parque informático e de impressão do Governo Regional;

Atualização / licenciamento do parque informático do governo regional a nível servidor e estações de trabalho;

Consolidação dos centros de dados do Governo Regional, nomeadamente ao nível do sistema de segurança;

Implementação de um sistema de comunicações unificadas para o Governo Regional da RAM;

Serviços de comunicações de dados, ligação à internet e conetividade de entidades do Governo Regional, tornando-as mais rápidas e com maiores níveis de disponibilidade;

Sistema de informação de apoio à gestão (SIAG);

Contrato de adesão à Prestação de Serviços de Gestão de Recursos Financeiros e Orçamentais em modo Partilhado (GeRFiP);

Subscrição de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública.

A formação profissional dos trabalhadores da Administração Pública Regional e Local, no âmbito das atribuições integradas até 29 de maio na então Direção Regional da Administração Pública e Local (DRAPL), que deu lugar à Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), por força da reestruturação daquele serviço operada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2015/M, de 28 de maio, continua a constituir um objetivo estratégico de qualquer organização moderna, determinante para a qualificação e valorização profissional dos seus trabalhadores.

Porém, até 21 de abril de 2015 não havia sido lançado o habitual procedimento de aquisição de formação, em resultado da pendência de Governo de Gestão que vigorou entre 12 de janeiro e 20 de abril de 2015 e consequentes limitações à realização de atos. Por outro lado, os condicionamentos existentes ao nível do sistema informático de suporte às candidaturas no âmbito do Fundo Social Europeu, no que respeita à formação.

Perante esta factualidade, não se vislumbrou a possibilidade de elaborar um Plano de Formação para 2015, pelo que foram realizadas apenas duas ações de formação organizadas pela DRAPMA, a saber:

Ação de formação sobre “O Código do Procedimento Administrativo”: realizada no âmbito de um Protocolo de Colaboração;

Ação de formação sobre “Legística - Preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos”, adjudicada à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA.

As duas ações de formação perfizeram um total de 40 horas de formação abrangendo 98 formandos.

Importa no entanto salientar que apesar da oferta formativa ter-se cingido a duas ações de formação foram já dados os primeiros passos para execução dos objetivos estratégicos que que se pretendem prosseguir, apresentando novos modelos de formação com diversidade produtiva e incorporação de conhecimento e inovação, tendentes à modernização e simplificação administrativa e introduzir estas dinâmicas em toda e qualquer oferta de formação que deve corresponder às reais necessidades dos serviços e de inovação.

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Com efeito, a DRAPMA celebrou um protocolo para a realização de ações de formação nas áreas de direito da Administração Pública, que apresentam uma nova vertente de formação que vai de encontro às necessidades sentidas pelos jurista desta administração pública e que contribuirá para uma maior qualidade dos trabalhos executados, bem como para uma maior proximidade da administração com os cidadãos e empresas, dando pleno cumprimento aos novos princípios de modernização, nomeadamente respeitantes à instrução por meios eletrónicos, às comunicações por telefax ou meios eletrónicos e ao balcão, os quais são debatidos nestas ações.

O projeto relativo a “Promoção e Desenvolvimento do eGovernment” da então DRAPL, cingiu-se ao contrato de prestação de serviços de “Formação Técnica de Gestão e Administração da Plataforma e Manutenção Corretiva de Aplicacionais do Portal Eletrónico do Governo da RAM celebrado entre aquela direção regional e a SINFIC, S.A., para operar-se a transferência da gestão, administração e manutenção do Portal, até então a cargo da SINFIC, S.A., para a então Direção Regional de Informação, agora Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados, transpondo para esta a prossecução deste projeto.

No entanto, no que concerne a modernização e simplificação administrativa, a DRAPMA, de acordo com as suas atribuições e competências expressamente consagradas no art.º 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2015/M, de 14 de agosto, está incumbida de desenvolver e executar medidas naquele âmbito, pelo que conjuntamente com a Secretaria Regional de que depende, em 2015 já foram impulsionadas algumas medidas, a saber:

Celebração de um protocolo entre a Secretaria de Estado da Modernização Administrativa/Agência para Modernização Administrativa (AMA), e Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública em julho de 2015;

Apresentação de uma proposta para a elaboração de um programa de modernização para a administração regional;

Início do funcionamento do sistema de informação “Bolsa de Emprego Público” (BEP-RAM) acessível via web (http://bep.madeira.gov.pt/);

Criação de um Gabinete para a Modernização Administrativa pela Portaria n.º 229/2015, de 19 de novembro, que tem como missão o “desenvolvimento da política da administração regional na área da modernização e simplificação administrativa” e “assegurar a política da qualidade da DRAPMA”.

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P-048 – PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

O aumento da empregabilidade e do emprego tem uma dimensão de inclusão social que deve ser desenvolvida, por forma a combater o risco de pobreza na Região e a prevenir situações de desqualificação social e perda de contato com o mercado de trabalho.

Neste sentido, as ações desenvolvidas em 2015 neste Programa integraram-se nas seguintes Medidas:

M-022 – Promover a coesão e a inclusão social

M-023 – Qualificação de pessoas com deficiência ou incapacidade

M-024 – Melhorar as condições de trabalho

M-025 – Promoção da economia social e das empresas sociais

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 13 – Investimento realizado por Medidas do Programa 48

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-048 – Promoção da Inclusão Social e Combate à Pobreza

310 8.268.188 9.081.506 17.350.004

M-022 – Promover a coesão e a inclusão social 0 8.239.630 8.243.769 16.483.399

M-023 – Qualificação de pessoas com deficiência ou incapacidade

0 28.558 507.566 536.124

M-024 – Melhorar as condições de trabalho 0 0 7.785 7.785

M-025 – Promoção da economia social e das empresas sociais

310 0 322.387 322.697

Fonte: SIGO

A despesa pública realizada em 2015, no quadro do presente Programa, totalizou 17.350.004 euros (3,5% do total do PIDDAR), os quais provieram, na sua maioria, de Fontes Comunitárias (47,7%) e de Fontes Regionais (52,3%).

Ao nível do desempenho das Medidas, verifica-se que a Medida 025 “Promoção da economia social e das empresas sociais” atingiu uma execução de 100%, seguida da Medida 022 “Promover a coesão e a inclusão social” com 81,2%.

Das verbas comunitárias, destacam-se às provenientes do Programa Rumos e que foram aplicadas pelo IEM, IP-RAM em medidas ativas e preventivas para o emprego.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-022 – Promover a coesão e a inclusão social

O montante registado nesta Medida, no que concerne a execução, foi de 16.483.399 euros, tendo a respetiva taxa de execução atingido 81,2%.

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As atividades, da responsabilidade do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM correspondentes à implementação do “Plano Regional de Emprego”, atingiram um grau de execução muito elevado, 80,9% face à dotação corrigida.

Este valor só não é superior porque existe um desfasamento entre a aprovação dos projetos, para os quais se deverá ter dotação, e a sua efetiva concretização, verificação e pagamento, que é realizado de forma faseada num período ou contra reembolso de despesas que podem não se concretizar.

Deste modo, os objetivos principais de criação de emprego e de reinserção dos grupos mais desfavorecidos, em relação ao mercado de emprego, estiveram sempre presentes, ao longo de todo ano de 2015, na execução das políticas ativas de emprego implementadas, e na forma como os serviços de emprego foram reorientados para sustentar o ajustamento estrutural, em simultâneo com o reforço da coesão social.

Durante o ano de 2015 foram captadas 2.484 ofertas de emprego que correspondem, relativamente ao total de 2014, a um acréscimo de 19,7%, comprovando claramente um aumento da criação de emprego ao longo do ano de 2015.

Por seu lado, as colocações realizadas pelo IEM, IP-RAM apresentam um crescimento em 2015, registando-se 1.500 colocações de desempregados a que corresponde a +4,5% face a 2014.

Refira-se, igualmente, o registo de 5.826 colocações de desempregados pela sua própria iniciativa, sendo algumas destas colocações resultado da participação em medidas de emprego cujo objetivo imediato é do aumento de competências profissionais, bem como do resultado de sessões de informação e orientação profissional desencadeadas ao longo do ano de 2015 e que abrangeram 5.233 desempregados.

Deste modo, como resultado imediato do ajustamento entre a oferta e procura ou de procura ativa dos desempregados, 7.326 pessoas encontraram emprego ao longo do ano de 2015 (acréscimo de 9,4% em relação ao ano anterior).

No que diz respeito às medidas ativas de emprego foi dada continuidade à revisão dos programas de emprego, tendo como resultado final esperado abranger mais pessoas face aos recursos disponíveis e assegurar a melhoria da empregabilidade dos desempregados, especialmente os que estão mais vulneráveis ao desemprego de longa duração.

Neste âmbito, ao longo de 2015 foram criados:

O Programa REATIVAR Madeira, de modo a permitir melhorar a resposta aos desempregados de longa e muito longa duração;

A Medida de Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego, com vista a potenciar a reintegração dos desempregados no mercado de trabalho, minorando as barreiras à integração dos beneficiários de prestações de desemprego.

Para além destes 2 novos programas, foi ainda revisto o Programa de Incentivos à Contratação, introduzindo melhorias para reforçar a adesão dos empresários a este instrumento de integração de desempregados inscritos no IEM, IP-RAM. Saliente-se, igualmente a criação dos Polos de Emprego na sequência da reformulação das Univas e Clubes de Emprego, com o objetivo de reforçar a atuação do IEM em toda a Região.

As medidas ativas de emprego, que permitem ao Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM intervir, particularmente sobre determinados grupos de desempregados que evidenciam condições sociais e

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económicas de desfavorecimento face ao mercado de trabalho, abrangeram 4.472 desempregados nas diversas medidas de emprego, cujos resultados, em termos de empregabilidade, têm sido positivos, ou seja, têm gerado criação de emprego.

Os 4.472 desempregados abrangidos nas diversas medidas de emprego desenvolvidas pelo IEM,IP-RAM, correspondem a um total de despesa pública de cerca de 15,9 milhões de euros.

Do conjunto de treze medidas ativas de emprego, os postos de trabalho criados através das medidas de incentivo à criação de emprego e de empresas apresentam um aumento global de cerca de 36,8% face a 2014, essencialmente devido ao bom desempenho do Programa de Incentivos à Contratação (PIC).

No final de 2015, estavam aprovados 717 novos apoios à criação de postos de trabalho, quer pela criação de novas entidades, quer pela contratação dos novos trabalhadores em entidades já constituídas, estando assegurado o respetivo aumento do volume de emprego.

Grande parte da atividade do IEM, IP-RAM esteve concentrada, em 2015, nas medidas de combate ao desemprego jovem. No sentido de proporcionar uma resposta aos jovens o IEM, IP-RAM reforçou a sua atuação sobre este público específico, nomeadamente através do Programa PROJOVEM, em vigor desde agosto de 2014, sendo este responsável por 43,0% das respostas fornecidas no âmbito do Garantia Jovem na Região.

No âmbito da “Rede Eures”, na sua função de informação, aconselhamento e colocação de candidatos a emprego na Europa, facilitando a mobilidade e a colocação de trabalhadores que queiram aceder a ofertas de emprego no espaço europeu, constatamos que houve um grande crescimento no número de atendimentos individuais (+26,0% face a 2014) indiciando maior procura por parte de candidatos interessados em trabalhar no exterior.

Refira-se que, no ano, foram apresentadas 651 pessoas a ofertas comunitárias o que representa um aumento significativo de candidatos encaminhados (+21,0% face ao ano de 2014) e evidencia o esforço do gabinete EURES, na procura de soluções profissionais assentes na mobilidade europeia. A execução deste projeto não influenciou a dinâmica da Medida em 2015 dado que manteve toda a sua operacionalidade através da partilha de recursos internos ao IEM, garantindo aos nossos utentes em situação de desemprego uma alternativa validade no regresso ao mercado do trabalho.

No que se refere às ações e iniciativas desenvolvidas pela Direção Regional do Trabalho, no âmbito do “Plano Regional para a Igualdade de Género e Cidadania”, destacam-se as seguintes:

Atualização de indicadores estatísticos, no que respeita às áreas de: Trabalho e Emprego; Educação e Formação Profissional; Pobreza e Exclusão Social; Poder e Tomada de Decisão; Demografia e Saúde e Desporto, que são de grande importância para o estudo quantitativo da evolução da participação de mulheres e homens nas áreas acima referenciadas, constituindo um dos pontos de partida para uma análise qualitativa da sua situação na Região;

Envio de convocatória aos membros do III PRIG, no sentido de operacionalizar este Plano de uma forma consentânea com a realidade social, económica e financeira atual, na Região Autónoma da Madeira;

Dinamização do Guia Regional para a Conciliação da Vida Profissional e Familiar, e produção de folhetos informativos em suporte digital, disponíveis na página da internet do serviço.

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A SRETC, no que respeita ao projeto “Ações de Apoio A Imigração”, apresenta uma execução baixa, uma vez que apenas foi dado continuidade à política de aproximação aos imigrantes, seus familiares e associações representativas, numa perspetiva de bom acolhimento e integração na sociedade madeirense, fomentando o diálogo intercultural. Manteve-se o apoio ao movimento associativo dos imigrantes, na realização de iniciativas promovidas por estes.

As intervenções incluídas nesta Medida da responsabilidade da SRAP consistiram na continuidade de “Apoio às Casas do Povo e às Associações de Desenvolvimento Rural”, na realização de eventos de promoção e divulgação da cultura e das tradições associadas à agricultura e à ruralidade e ainda na realização de eventos socioculturais. Para este efeito foram celebrados 14 contratos-programa para apoio aos eventos realizados em 2015.

M-023 – Qualificação de pessoas com deficiência ou incapacidade

As intervenções enquadradas nesta Medida estiveram a cargo das Secretarias Regionais dos Assuntos Parlamentares e Europeus e de Educação, e totalizaram o montante de 536.124 euros.

No ano de 2015, o projeto relativo à construção do “Centro de Apoio à Deficiência Motora”, da responsabilidade da Direção Regional de Edifícios Públicos, apresentou uma baixa execução, uma vez que a retoma da obra foi adiada para 2016, dado não ter sido assegurado o seu financiamento através de fundos comunitários.

A Direção Regional de Educação, contribuiu com a execução de dois projetos nesta medida:

O projeto “Equipamento de Estabelecimentos de Ensino e de Apoio” apresentou uma execução de 68,8% da dotação prevista. Este investimento visou estruturar uma resposta educativa especializada aos utentes com necessidades especiais, dotando os espaços com material bastante especifico, permitindo a estes alunos e/ou jovens poderem usufruir de uma organização curricular em função do grau das suas necessidades, com as ajudas e/ou facilitadores adequados, minimizando o impacto das suas incapacidades ao nível da sua funcionalidade, facilitando assim a acessibilidade à educação, ensino, formação, reabilitação, integração e readaptação profissional;

O projeto “Formação Profissional de Deficientes”, que consiste na formação profissional de pessoas com deficiência e outras necessidades educativas especiais, visando maximizar as competências pessoais, sociais e profissionais, promovendo a independência pessoal e responsabilidade social dos formandos, capacitando-os para enfrentar as exigências da vida quotidiana através do exercício de uma atividade profissional. A fraca execução financeira do projeto prendeu-se com a elevada taxa de desistência de formandos e colocação de utentes em centros de atividades ocupacionais; da reestruturação da centro de Formação Profissional; da reestruturação dos cursos de formação e do atraso na abertura das candidaturas ao Madeira 14-20;

No ano de 2015 a DRE promoveu um projeto de formação profissional com 12 cursos de formação, com uma carga horária semanal de 35 horas. Os cursos de formação dinamizados envolveram inicialmente 257 formandos. Ao longo do ano verificaram-se 8 desistências (emigração/trabalho), e 1 encaminhamento para o CAO, sendo que concluíram 82 até dezembro de 2015. A formação decorreu na própria instituição e em empresas públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira, no intuito de proporcionar aos formandos o contacto direto com a realidade laboral, tendo-se estabelecido 215 protocolos. A reestruturação dos cursos de formação, no intuito de promover a dupla certificação foi efetuada. Em 2014, pela primeira vez, 24 dos formandos obtiveram dupla certificação: certificação escolar ao nível do 3.º CEB e formação profissional de nível 2, permitindo assim o aumento do nível de escolarização da população jovem da RAM.

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No período compreendido entre 3 de fevereiro de 2013 e 31 de dezembro de 2015 a Direção Regional de Educação, através do Serviço Técnico de Formação Profissional, promoveu um projeto de formação profissional, envolvendo 10 ações formativas, com uma carga horária semanal até 35 horas e um cômputo total anual situado entre as 12:00 horas e as 14:50 horas, para o percurso B e C respetivamente.

M-024 – Melhorar as condições de trabalho

A despesa registada nesta Medida alcançou apenas 7.785 euros e a taxa de execução subjacente ao investimento previsto ficou em 16,8%.

A Direção Regional do Trabalho, através do projeto “Higiene e Segurança no Trabalho”, desenvolveu as seguintes ações, das quais se destacam:

Divulgação de boas práticas de segurança e higiene do trabalho, em articulação com organizações regionais, nacionais e europeias;

Várias ações de sensibilização, informação e formação, realizadas ao longo do ano, em escolas e campos de férias;

Informação sobre os riscos profissionais e respetiva prevenção, promoção da formação, dirigida às empresas, aos profissionais da segurança e saúde no trabalho e demais trabalhadores através do esclarecimento de dúvidas e da disponibilização e envio de informação;

Divulgação de informação sobre Segurança e Saúde no Trabalho, através de vários meios, nomeadamente, a publicação de folhetos informativos e divulgação de legislação aquando da realização de ações e seminários e disponibilização de informação no site institucional e em redes sociais.

No âmbito desta medida, o Gabinete do Secretário da Educação desenvolveu o projeto “Programas de incentivo à melhoria das condições dos trabalhadores”, através do qual foram dinamizadas as ações para a celebração do “Dia do Trabalhador”, bem como a participação em seminários e ações de carácter formativo e informativo nos vários domínios da realidade laboral.

M-025 – Promoção da economia social e das empresas sociais

A execução financeira verificada nesta Medida respeita à regularização financeira das obras concluídas anteriormente a 2015, da responsabilidade da Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos (DRIE), das quais destacam o Centro Cívico do Porto da Cruz e Centro de Convívio da Furna.

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P-049 – HABITAÇÃO E REALOJAMENTO

O investimento enquadrado neste Programa concorreu para a efetiva resolução dos problemas habitacionais, da promoção da integração social, urbanística e paisagística.

O apoio a tais investimentos materializou-se na prossecução dos projetos afetos à Medida M026 – Promover a habitação com integração social, urbanística e paisagística.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 14 – Investimento realizado por Medidas do Programa 49

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-049 - Habitação e Realojamento 257.631 198.345 12.063.625 12.519.600

M-026 - Promover a habitação com integração social, urbanística e paisagística

257.631 198.345 12.063.625 12.519.600

Fonte: SIGO

O total da despesa pública realizada neste Programa ascendeu a 12.519.600 euros, o correspondente a 2,5% do total do investimento do Plano realizado em 2015 e uma taxa de execução de 82,7%. Esta despesa teve, na sua maioria (96,4%), recurso ao Financiamento Regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-026 - Promover a habitação com integração social, urbanística e paisagística

A política habitacional esteve a cargo da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM), que desenvolveu várias atividades e ações de promoção da habitação com proximidade, integração social, urbanística e paisagística.

Dos projetos, ações e atividades desenvolvidos pela IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, destaca-se o seguinte:

Conclusão dos trabalhos de reabilitação dos espaços exteriores e dos equipamentos urbanos do “Projeto integrado de regeneração do Bairro da Nazaré – Infraestruturas de apoio e rede de educação”, nomeadamente com a execução da rede água de rega das zonas verdes e núcleo de hortas familiares e sociais;

Conclusão da construção de sete habitações, infraestruturas e arranjos exteriores no Jardim da Serra, Câmara de Lobos;

Atribuição de 111 habitações em regime de arrendamento social e processamento de 1.675 revisões de renda em consequência de alterações na composição e ou nos rendimentos dos agregados familiares;

Aprovação de 58 novos apoios no âmbito do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID) e de 128 revisões de prestações sociais de contratos do mesmo programa;

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Prossecução do regime de apoio a desempregados no pagamento da renda ou da prestação bancária, refletindo-se em 31 apoios concedidos, sendo 13 deles nas rendas e 18 nas prestações bancárias à habitação;

Apoio a 35 famílias, sendo 28 através do programa Porta 65 em parceria com o IHRU e 7 através do programa Mercado Social de Arrendamento em parceria com a Norfin;

Implementação de diversos projetos e ações de inclusão social, através das equipas técnicas da IHM, EPERAM em parceria com entidades locais e associações, com destaque para as Férias Vivas, Comemorações de dias festivos, 1ª Mostra de Presépios da IHM e para as ações de formação e sensibilização de cariz social;

Candidatura do projeto de inclusão Renascer@Nogueira ao Programa Escolhas;

Ativação de 3 polos comunitários da IHM, EPERAM, celebração de protocolo no âmbito das ações de inclusão social em parceria com entidades locais e dinamização do Polo de Emprego da IHM, EPERAM;

Conclusão dos trabalhos de demolição de habitações degradadas no Bairro de São Gonçalo, Funchal;

Execução de estudos e projetos internos com vista à recuperação e requalificação de espaços exteriores dos empreendimentos e valorização das áreas verdes, envolvendo 3500 fogos, pertencentes ao parque habitacional da IHM, EPERAM;

Elaboração de estudos e projetos internos no âmbito do projeto de reabilitação do parque habitacional com fibras de amianto e sua substituição por outros materiais não nocivos para a saúde;

Reformulação do projeto de reabilitação do Bairro da Palmeira, Câmara de Lobos;

Elaboração de levantamentos e projetos para a rede de polos comunitários.

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P-050 – SAÚDE

As prioridades de investimento deste Programa passaram por melhorar os níveis de cobertura da população, incrementar a acessibilidade ao Sistema Regional de Saúde e implementar novos métodos de gestão que promovam a competência, a responsabilidade, a eficácia e, sobretudo, garantir a melhoria contínua da qualidade da prestação de serviços de saúde.

As ações desenvolvidas em 2015 neste Programa estão sistematizadas nas seguintes Medidas:

M-027 – Reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde

M-028 – Reforço da promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde

M-029 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 15 – Investimento realizado por Medidas do Programa 50

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-050 - Saúde 3.746.589 0 5.820.485 9.567.075

M-027 - Reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde

0 0 245.093 245.093

M-028 - Reforço da promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde

0 0 1.170.134 1.170.134

M-029 - Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde

3.746.589 0 4.405.258 8.151.847

Fonte: SIGO

No contexto deste Programa, foram investidos 9.567.075 euros, o que equivale a 1,9% relativamente ao total executado no PIDDAR.

O Programa apresenta uma taxa de execução de 69,2%, para a qual contribuiu a execução registada na

Medida 029 “Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde” (82,1%).

O investimento realizado na Saúde ocorreu na sua maioria através de Financiamento Regional (60,8%), sendo o restante através de Financiamento Nacional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-027 – Reforço da acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde

Esta Medida obteve uma execução de 245.093 euros e apresenta uma taxa de execução de 17,4%.

A execução apresentada no projeto “Desenvolvimento de Estudos e Inquéritos”, da responsabilidade da SRIAS, correspondeu à aquisição de prestações de serviços no âmbito de estudos, pareceres, projetos e consultadoria.

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Quanto aos projetos da responsabilidade do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), verificou-se execução no projeto “Equipamento de Inovação e Substituição”, e deveu-se a aquisição de diverso equipamento administrativo e equipamento laboratorial tendo em vista a modernização daquele instituto. A não execução no projeto “Formação e Aperfeiçoamento Profissional” prendeu-se com a fase de transição entre Quadros Comunitários de Apoio da União Europeia, e por ser um projeto alvo de comparticipação comunitária do Fundo Social Europeu, não foi possível prosseguir sem esse financiamento garantido.

Os projetos da responsabilidade do SESARAM – Serviço Regional de Saúde, EPERAM, não apresentaram execução.

M-028 – Reforço da promoção da saúde pública e da melhoria dos cuidados de saúde

Os projetos enquadrados nesta Medida atingiram o montante de 1.170.134 euros de despesa executada o que correspondeu a 47,2% da dotação prevista.

Da responsabilidade do IASAÚDE, IP-RAM, a SRS apresentou execução dos seguintes projetos:

“Promoção e Proteção da Saúde” - durante o ano de 2015 foram realizadas iniciativas em diversas áreas subjacentes à Promoção e Proteção da Saúde. Dentro destas ações destacam-se: a promoção da saúde das crianças e jovens, a qualidade de vida da pessoa idosa, a promoção de estilos de vida saudável através de ações que incutam bons hábitos alimentares, atividade física regular, prevenção e combate ao tabagismo, prevenção da toxicodependência, combate ao alcoolismo, programas de saúde ocupacional, promoção da higiene e segurança no trabalho, programa regional de vacinação, promoção da saúde ambiental através da vigilância da qualidade das águas, dos resíduos hospitalares e finalmente a proteção contra as doenças provocadas por vetores;

“Informação, Planeamento e Qualidade em Saúde” - no âmbito deste projeto foram dinamizados processos de recolha tratamento e análise da informação em saúde bem como a inovação e qualidade dos cuidados de saúde. Neste sentido, e considerando que os dados disponíveis ao nível da Região, no que concerne ao consumo de drogas ilícitas parecem ser insuficientes no que se refere à caracterização da procura, justifica-se a realização de um estudo que permita conhecer a procura das substâncias (quem, como, onde e o que procuram) na RAM;

“Prevenção e Controlo da Doença”- este projeto englobou ações na vertente da prevenção e controlo da doença, procurando minimizar a morbilidade e mortalidade que advém de problemas de saúde. Assim, foram desenvolvidas ações ao nível Prevenção e controlo das doenças cérebro vasculares; doenças oncológicas; controlo da Diabetes Mellitus; redução da prevalência de cárie dentária nas crianças do ensino pré-escolar e do ensino básico; prevenção da infeção pelo vírus HIV; luta contra a tuberculose; prevenção e controlo da asma; prevenção e controlo da infeção associada a cuidados de saúde; prevenção e controlo das doenças reumáticas.

Os projetos da responsabilidade do SESARAM, EPERAM, não apresentaram execução.

M-029 – Melhoria e reordenamento da rede de infraestruturas do setor da saúde

Esta Medida apresenta uma taxa de execução acima da média do PIDDAR (82,1%) reflexo, também, da regularização de encargos assumidos e não pagos em anos anteriores.

No que se refere aos projetos da SRAPE, da responsabilidade da DREP, a baixa execução apresentada em 2015, no projeto “Centro de Saúde de Segurança Social da Calheta”, ficou a dever-se à redefinição do

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programa de intervenção que motivou que o seu lançamento em obra fosse adiado para 2016. Quanto aos outros dois projetos “Remodelação do Hospital João de Almada” e “Centro de Saúde e Segurança Social do Caniçal”, decorrem de regularizações financeiras de obras concluídas anteriormente a 2015.

A SRIAS contribuiu para a execução nesta Medida através do projeto “Empreitada de Construção Quartel Bombeiros Voluntários da Calheta”, que decorreu de regularização financeira de obra concluída anteriormente.

O projeto “Construção do Centro de Saúde e Lar de Idosos de Câmara de Lobos”, a cargo do Gabinete da Secretaria Regional da Saúde, não teve execução em 2015, por questões inerentes ao processo de insolvência do promotor da obra.

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P-051 – ATIVIDADES TRADICIONAIS

Os investimentos neste Programa foram direcionados para os que promoveram uma sólida aliança entre as atividades agropecuárias e florestais, enquanto atividades produtivas, e o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, nas vertentes ambiental, económica e social.

Mereceu igualmente apoio neste Programa os investimentos que estimulassem o desenvolvimento sustentável das pescas e da aquicultura e que permitam fazer face aos constrangimentos estruturais do setor da Região.

As ações desenvolvidas em 2015 estão sistematizadas nas seguintes Medidas:

M-030 – Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas

M-031 – Potenciar a Economia do Mar (Pesca e Aquicultura)

M-032 – Reforço do desenvolvimento Zootécnico

M-033 – Valorização das florestas, da biodiversidade e áreas protegidas

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 16 – Investimento realizado por Medidas do Programa 51

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-051 – Atividades Tradicionais 186.380 1.593.436 9.678.937 11.458.754

M-030 - Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas

0 1.404.102 8.918.161 10.322.263

M-031 - Potenciar a Economia do Mar (Pesca e Aquicultura)

0 65.977 340.283 406.260

M-032 - Reforço do desenvolvimento Zootécnico 0 0 30.329 30.329

M-033 - Valorização das florestas, da biodiversidade e áreas protegidas

186.380 123.357 390.165 699.902

Fonte: SIGO

A despesa realizada no âmbito deste Programa ascendeu a 11.458.754 euros, o que representa 2,3% do investimento global do PIDDAR.

As Medidas apresentam um desempenho que varia entre os 67,3% - Medida 030 - Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas e os 48,5% - Medida 031 - Potenciar a Economia do Mar (Pesca e Aquicultura) e Medida 033 - Valorização das florestas, da biodiversidade e áreas protegidas.

No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento, 84,5% da despesa foi garantida no Capítulo 50 do Orçamento Regional, sendo 13,9% assegurados por Fundos Comunitários. Os restantes 1,6% correspondem a Financiamento Nacional.

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PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-030 – Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas

Esta Medida apresenta um volume de despesa na ordem dos 10.322.263 euros e uma taxa de execução de 67,3%, reflexo, na sua maioria, do desempenho dos projetos cofinanciados pelo PRODERAM.

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, deu continuidade ao projeto “Apoio à Exploração da IGH – Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A.”, para pagamento das indemnizações compensatórias referentes ao ano de 2015.

Dos investimentos e ações realizados, pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, com vista a promover a valorização da agricultura e do espaço rural destacam-se os seguintes:

O “Apoio financeiro ao Centro de Abate da Madeira, E.P.E. (CARAM, EPE)”, que inclui a compensação aos apresentantes de gado bovino pelos prejuízos resultantes da reprovação total ou parcial de carcaças motivada por surpresas verificadas na inspeção post mortem (portaria 172/2001);

O projeto “Indemnizações – Seguros de Reses-CARAM, EPE”, apresenta execução referente às indemnizações de Seguros de Reses de 2013. Uma vez que o valor das indemnizações desceu drasticamente em 2014, não foi necessário usar a totalidade do valor inscrito no projeto;

Apoio na aquisição de corretivos de solo e em desinfetantes de solo, que se traduziu na aquisição de 85.325 Kg de corretivos da acidez do solo e 30 litros de desinfetantes de solo em formulação líquida, que foram aplicados numa área de cerca de 25,02 hectares, sendo que as culturas objeto desta aplicação foram, maioritariamente a da bananeira, seguida das culturas em modo de produção biológico. Ao nível da melhoria das competências dos produtores e operadores, foram realizadas 6 ações de sensibilização dirigidas a 173 participantes;

Pagamento de 1.000.000 euros, respeitante à anuidade do Acordo de Regularização de Dívida celebrado entre a Região e o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), a 28 de março de 2011, relativo ao financiamento da componente nacional dos pagamentos efetuados na RAM das ajudas cofinanciadas pela União Europeia, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDRU 2000 – 2006), para as Medidas Agroambientais, Indemnizações Compensatórias e Florestação das Terras Agrícolas;

Cumprimento dos compromissos financeiros decorrentes do ARD, n.º 1/SRA/2013, de 20 de junho, celebrado com a Fidelidade – companhia de seguros, S.A., para o pagamento de dívida acumulada, relativa a bonificações de prémios de seguros e compensações por sinistralidade no âmbito de seguros de colheitas celebrados entre o tomador do seguro (o produtor) e a seguradora, tendo por objetivo a proteção à agricultura e a garantia aos agricultores do ressarcimento dos prejuízos provocados nas culturas e nos animais, por agentes meteorológicos e doenças;

Prosseguimento do Programa de Combate e Controlo de Roedores nas Áreas Agrícolas, com vista à salvaguarda da saúde pública e à melhoria da qualidade das produções agrícolas, tendo sido efetuada a distribuição de 1.600 Kg de produto no Porto Santo, tendo ainda sido prestado apoio técnico à sua aplicação e ainda, 9.125 Kg aos agricultores, como prémio de participação em diversos certames regionais;

Prestação de apoio técnico e logístico no processo de receção e verificação de candidaturas aos apoios no âmbito das ajudas POSEI-MAPL e PRODERAM2020 (Manutenção da Atividade em Zonas Desfavorecidas, Medidas Agroambientais, Agricultura Biológica e Pagamentos Natura 2000 na

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floresta), bem como na realização dos controlos de conformidade e processamento das ajudas, o que correspondeu à realização de 2.703 controlos de campo e 87 controlos contabilísticos e documentais e realização de 3.767 controlos no setor da banana; realização de georreferenciação de novas parcelas agrícolas e a atualização de outras (Sistema de Identificação Parcelar), bem como a gestão dos diferentes regimes de apoio ao setor agropecuário, nomeadamente a coordenação dos processos de candidatura aos vários tipos de ajudas e a realização dos controlos físicos, documentais e contabilísticos junto dos beneficiários das ajudas e em articulação com a entidade nacional competente;

Prosseguimento das ações de desenvolvimento da fruticultura e horticultura, as quais traduziram-se no seguinte: fornecimento de cerca de 1.543.336 plantas obtidas em viveiros (fruteiras-21.581 plantas, bananeiras-21.499 plantas, hortícolas convencionais-1.474.776 plantas, hortícolas biológicos-17.694 plantas, aromáticas-1.055 plantas e espécies florícolas-6.731 plantas); prestação de serviços de podas e enxertias, beneficiando 487 explorações agrícolas (podas em 16.787 fruteiras e enxertias em 2.258 fruteiras); apoio a 31 explorações apícolas; apoio aos produtores de castanha da freguesia do Curral das Freiras, tendo sido calibrados 18.462 kg de castanha e esterilizados 14.280 kg; iniciação de 9 ensaios em projetos de experimentação/demonstração (4 na área da fruticultura e 5 na área da hortofloricultura – tendo sido concluídos 2 no âmbito da hortofloricultura); conclusão de 3 ensaios iniciados em 2014 (2 na área da fruticultura e 1 na da hortofloricultura); utilização de cerca de 172.205 unidades de flores e folhagens diversas, em eventos oficiais (a nível regional, nacional e internacional) e cedidas a instituições regionais;

Apoio à produção e comercialização em Modo de Produção Biológico, tendo sido garantida a assistência técnica a 105 dos 110 produtores com notificação de atividade e a assessoria a 10 operadores (transformação/comercialização). Em 2015, a área total certificada em foi de 146,91 hectares; realização de 27 ações de sensibilização e formação em estabelecimentos de ensino, dirigidas a 1.630 alunos e professores; colaboração com a RTP Madeira na produção de 11 guiões para o programa “Com os pés na terra” dedicado ao tema “Agricultura Biológica”;

Continuidade de apoio aos produtores, através de plantas isentas de agentes patogénicos obtidas por cultura in vitro no Laboratório de Micropropagação-Microlab Madeira. Foram disponibilizadas 42.788 plantas, das quais 31.881 foram para o setor público e 10.907 para o setor privado. A produção frutícola demonstrou ser a mais representativa, tendo a cultura da bananeira representado 68%, com uma produção de 29.148 plantas. Das espécies florícolas, as orquídeas constituíram a espécie produzida em maior quantidade, representando cerca de 13% do total das produções. Das plantas disponibilizadas ao setor privado, cerca de 52,87 % foram dirigidas a clientes dos Açores, Continente e Tenerife; Divulgação do Microlab Madeira através de site, do facebook, dos blogs de alguns clientes e de folheto divulgado na 1.ª Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa, verificando-se um aumento do número de clientes privados e um crescimento de 174% nas plantas encomendadas; elaboração de ensaios que permitiram otimizar os protocolos de multiplicação in vitro de bananeira e enraizamento in vitro e aclimatização in vivo de papaieira, o que contribuiu para aumentar a produtividade destas culturas e consequentemente a satisfação dos clientes;

Continuação das ações de apoio técnico aos produtores para aconselhamento na área da mecanização agrícola, tendo 82 explorações beneficiado dos serviços de mecanização agrícola (correspondendo a uma área trabalhada de 216.680 m2); procedeu-se também à elaboração de trabalhos de limpeza em 2 caminhos agrícolas;

Prestação de serviços na área das análises laboratoriais, através do Laboratório de Qualidade Agrícola (LQA) e do Laboratório Regional de Veterinária e Segurança Alimentar (LRVSA), tendo sido efetuadas análises de solos, de plantas e fitopatológicas no LQA e análises de resíduos, análises veterinárias e de bromatologia no LRVSA, num total de 115.685 análises em ambos os laboratórios; Continuidade da

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execução do Plano Regional de Segurança Alimentar (PSARAM), com vista a verificar os índices de segurança alimentar dos produtos agroalimentares disponibilizados no mercado, tendo em 2015, a taxa de execução do PSARAM rondado os 96%; Elaboração de 82.381 análises sobre 345 amostras no âmbito das análises de resíduos de pesticidas, tendo a taxa de cobertura analítica sido de 97%; Análise a 12.560 amostras de solos e de plantas (incluindo as relativas ao controlo das plantas entradas e saídas da RAM, para diagnóstico fitopatológico de pragas e doenças), sobre as quais foram realizadas 30.193 análises; Participação, por parte do LQA/Núcleo de Análise de Terras e Plantas, nos testes de proficiência coordenados pela Universidade de Wageningen/Holanda, tendo obtido um resultado de 80%;

Pesquisa da PrPres (proteína priónica ligada à encefalopatia espongiforme bovina), de acordo com o Plano de Vigilância das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis e à pesquisa de Trichinella em carne de suíno fresco ao abrigo do controlo oficial de deteção deste parasita, tendo sido dado cumprimento aos planos de controlo das doenças zoonóticas, no âmbito das análises de veterinária e bromatologia; no âmbito dos controlos oficiais, a taxa de execução dos planos foi de 100% das amostras entregues, relativas à pesquisa de anticorpos de Brucella em sangues de bovinos, ovinos e caprinos e à pesquisa de Salmonella em bandos de reprodução, de poedeiras e de frangos, não só de amostras oficiais, mas também em amostras de autocontrolo. No âmbito da veterinária e microbiologia alimentar foram realizadas 3.111 análises em 2.548 amostras provenientes de entidades públicas e privadas;

Continuação de ações que visam assegurar o normal funcionamento do Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal (CAPA), também conhecido por Mercado Abastecedor do Funchal, bem como das cinco unidades que integram a Rede de Centros de Abastecimento Agrícola da Madeira (Rede CA) - CASAN, CAPRA, CASA, CASOL e CANHAS: Disponibilização, por parte da Rede CA, de serviços de apoio à preparação comercial das produções hortofrutícolas, tendo sido colocado nos mercados um total de 2.951 toneladas de produtos (em 2015 registaram-se 22 novas adesões de agricultores a estas unidades, contabilizando atualmente 951 utilizadores inscritos); continuação do apoio técnico e logístico à operação dos Mercados dos Agricultores (MA), nos Prazeres, Canhas e Gaula, tendo-se registado em 2015 a comercialização de 104,7 toneladas de hortofrutícolas frescos; continuação do processo de implementação do sistema HACCP, quer no CAPA, quer na Rede CA; licenciamento de 7 estabelecimentos de distribuição e/ou venda de produtos fitofarmacêuticos, ao abrigo do quadro legal instituído pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2008/M, de 18 de fevereiro, tendo sido efetuadas vistorias a 15 estabelecimentos comerciais, com vista ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria n.º 14/2012, de 1 de fevereiro;

Realização de prospeções fitossanitárias (colheitas de amostras e identificação laboratorial) com o objetivo de melhorar o conhecimento sobre a dispersão de determinados organismos nocivos e de assegurar a implementação de medidas que visem a erradicação/contenção desses organismos (vírus, bactérias, fitoplasmas, nematodes, fungos e insetos), tendo-se em 2015 realizado 1.062 inspeções, das quais 457 foram relativas a prospeções de 24 organismos nocivos, 103 inspeções a 27 operadores económicos, 33 inspeções à importação, 3 inspeções à exportação e 466 inspeções à circulação; elaboração de inspeção obrigatória para 2 novos operadores e inspeção para atualização do licenciamento a 4 operadores que pretenderam alargar o âmbito da sua atividade;

Apoio técnico aos produtores pecuários proporcionado maioritariamente na área da inseminação artificial (3 inseminações), do licenciamento da atividade pecuária (50 explorações licenciadas), e da identificação animal (colocação dos respetivos brincos em 1.387 animais);

Participação na I Logística Europeia da Castanha e no II Simpósio Nacional da Castanha, que se realizaram em Vila Pouca de Aguiar e Valpaços, no âmbito de um projeto de controlo da vespa do

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castanheiro, que está a ser desenvolvido na Madeira, em colaboração com a UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;

Laboração de uvas provenientes de 9 utentes, tendo totalizado 132 toneladas de uvas; aumento de cerca de 15,7 % ao nível da produção de vinhos tintos, brancos e rosés; laboração de cerca de 200 toneladas de uvas para Vinho Madeira; inserção de depósito de 50.000 litros e respetivo troço de passerelle; realização de investimento no sistema de geração de azoto e na linha de distribuição deste gás, ficando a Adega de São Vicente praticamente autossuficiente em gases inertes;

Apoio técnico presencial e personalizado aos viticultores (aconselhamento na proteção sanitária, podas, intervenções em verde, instalação da vinha, recolha de amostra de solos, controlo de maturação, etc), vistorias (emissão de Licenças de plantação, transferências de parcelas, manutenção de direitos de replantação, etc.); controlos de campo no âmbito do POSEI e do Regime de Reestruturação e Reconversão da Vinha, que em 2015 rondaram as 504 visitas de campo; Prestação de serviços de cerca de 3.000 enxertias e produção de cerca de 9.400 enxertos prontos;

Encerramento do projeto PEVAC - Plano Estratégico para a Valorização e Aumento da Competitividade do Sector Vinícola da Madeira cofinanciado no âmbito do Programa Intervir +, possibilitando a adaptação do piso -1 do edifício sede do IVBAM, IP-RAM para fins laboratoriais; aquisição de novos equipamentos com vista à implementação de novos métodos de análise com a finalidade de quantificar os produtos analisados em componentes (nomeadamente, metais), de aplicação obrigatória pela União Europeia;

Continuação das ações de apoio financeiro aos viticultores, nomeadamente através do pagamento das bonificações de juros relativas às linhas de crédito bonificado para financiamento do investimento próprio dos empresários agrícolas;

Manutenção do bom estado de funcionamento dos laboratórios de análises físico-químicas (Laboratório Vitivinícola e Laboratório da Adega de S. Vicente) e sensoriais (Câmara de Provadores) sob tutela do IVBAM. Laboratório da Adega de S. Vicente: realização de aproximadamente, 12.000 análises; Laboratório Vitivinícola: realização de 30 917 ensaios; Câmara de Provadores: análise sensorial simples e descritiva para posterior comercialização e ou certificação, um total de 907 amostras, de entre vinhos licorosos, vinhos, licores rum e álcool neutro. Para além disso e a exemplo do Laboratório Vitivinícola, a Câmara de Provadores participou ativamente no Plano de Controlo levado a cabo pelo IVBAM, atividade exigida pela União Europeia e que obriga à confirmação das características sensoriais dos produtos certificados;

Procedeu-se ao apoio aos projetos de investimentos, de iniciativa privada, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da RAM (PRODERAM), tendo a execução incidiu sobre as seguintes medidas: Medida 1.1 - Formação Profissional e Ações de Informação; Medida 1.2 - Instalação de Jovens Agricultores; Medida 1.4 - Criação de Serviços de Gestão e Aconselhamento Agrícola e Florestal; Medida 1.5 - Modernização das Explorações Agrícolas; Medida 1.6 - Melhoria do Valor Económico das Florestas; Medida 1.7 - Aumento do Valor dos Produtos Agrícolas e Florestais; Medida 1.10 - Desenvolvimento de Infraestruturas; Medida 1.11 - Restabelecimento do Potencial de Produção; Medida 1.13 - Participação dos Agricultores em Regimes de Qualidade dos Alimentos; Medida 2.1- Indeminizações Compensatórias; Medida 2.2 – Agro - Ambientais; Medida 2.3 - Investimentos Agrícolas não Produtivos; Medida 2.4 - Florestação de Terras Agrícolas; Medida 2.6 - Pagamentos Natura 2000 na Floresta; Medida 3.1 - Diversificação das Economias Rurais; Medida 3.2 - Serviços Básicos para a População Rural; Medida 3.3 - Conservação e Valorização do Património Rural; Medida 3.4 - Beneficiação e Recuperação de Caminhos Pedestres e Medida 4 - Elaboração e Execução de Estratégias de Desenvolvimento Local.

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No âmbito do ao projeto “PRODERAM 2020 – Apoios a entidades privadas e autarquias” não se verificou qualquer execução, uma vez que no ano 2015 ainda não estavam criadas todas as condições necessárias para a receção e aprovação de projetos.

A taxa de execução financeira em alguns projetos ficou aquém do desejável, uma vez que foi necessário redefinir prioridades em função das estratégicas delineadas e direcionar os recursos financeiros disponíveis para os projetos considerados mais prioritários, em detrimento de outros. Também as alterações orgânicas decorrentes do XII Governo Regional da Madeira, obrigaram a uma reorganização dos serviços da Direção Regional de Agricultura, que teve impacto nos projetos em curso. No entanto, na sua maioria, os objetivos delineados foram cumpridos.

As intervenções previstas a cofinanciamento comunitário, através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), visaram essencialmente em:

A DRFCN procedeu ao cumprimento das medidas de contenção estipuladas para a erradicação de coníferas hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP), desenvolvendo todo um elenco de ações coadunáveis com esse propósito, nomeadamente a erradicação em várias zonas com recurso a candidaturas cofinanciadas pelo PRODERAM 2007-2013, nomeadamente os projetos com intervenções na freguesia da Fajã de Ovelha, na freguesia dos Prazeres, em Câmara de Lobos e em Ponta do Sol, bem como no projeto “Aquisição de Armadilhas e Atrativos para Controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro”. Refira-se ainda que os projetos “Erradicação de coníferas hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro (NMP) na freguesia da Fajã de Ovelha” e “Erradicação de Coníferas hospedeiras de NMP na Serra de Água” são projetos com cofinanciamento aprovado ao nível do PRODERAM 2007-2013 que transitaram para 2016 no âmbito das disposições transitórias do PRODERAM 2020;

Os projetos “Intervenção no Montado do Pereiro”, “Pico do Prado e Pico do Curral” e “Recuperação de área ardida no Chão das Aboboreiras”, não tiveram execução dado que a obtenção de parecer prévio da SRF não ocorreu em tempo oportuno para o início dos respetivos procedimentos concursais. No entanto, têm cofinanciamento aprovado no âmbito do PRODERAM 2007-2013 e transitaram para o PRODERAM 2020 no âmbito das disposições transitórias do PRODERAM 2020;

O projeto “Aquisição de equipamentos de Apoio à Gestão de Combustíveis Florestais e Sinalização de Pontos de Água”, foi aprovado no âmbito da Medida de ”Proteção e Prevenção da Floresta e Restabelecimento do Potencial Silvícola” do PRODERAM 2007-2013 e que transitou para o PRODERAM 2020, no âmbito das disposições transitórias do PRODERAM 2020. A candidatura inclui a aquisição de equipamentos manuais e mecânicos no intuito de promover o investimento em espaços florestais contribuindo para a redução do risco de ignição e propagação de possíveis focos de incêndio, bem como dotar a Região de equipamentos que lhe permita aplicar as mais variadas técnicas de silvicultura preventiva;

O projeto “Intervenção preventiva no perímetro florestal do Poiso”, foi executado materialmente na sua totalidade e que permitiu a intervenção em 75,98 ha e a plantação de 15 079 plantas no Perímetro Florestal do Poiso;

O projeto “Intervenção florestal preventiva no perímetro florestal do Paúl da Serra”, foi executado materialmente na sua totalidade e que permitiu a intervenção em 196,93 ha e a plantação de 122 654 plantas no Perímetro Florestal do Paúl da Serra;

O projeto “Restabelecimento do potencial de produção nas serras de St António e S. Roque” foi executado materialmente na sua totalidade e que permitiu a intervenção em 382,06 ha e a plantação de 424 469 plantas nas Serras de Santo António e São Roque;

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O Projeto “Arborização e Uso Múltiplo no Montado do Paredão”, foi executado materialmente na sua totalidade no fim de 2014 e que permitiu a intervenção em 31ha e a plantação de 34 441 plantas no Montado do Pereiro;

O projeto “Intervenção Florestal na Eira do Serrado” foi projeto executado materialmente na sua totalidade no fim de 2014 e que permitiu a intervenção em 13,25 ha e a plantação de 5 999 plantas na Eira do Serrado;

O projeto “Arborização dos Morenos” foi executado materialmente na sua totalidade no fim de 2014 e que permitiu a intervenção em 6 ha e a plantação de 6 666 plantas nos Morenos – Porto Santo;

O projeto “Arborização no Pico Ana Ferreira”, foi executado materialmente na sua totalidade no fim de 2014 e que permitiu a intervenção em 4,75 ha e a plantação de 5 277 plantas no Pico Ana Ferreira – Porto Santo;

No que se refere ao projeto “Beneficiação de infraestruturas de utilização múltipla da floresta – Zona da Ribeira dos Boieiros”, a respetiva obra de execução foi adjudicada em 02/11/2015 e terminou a 23/02/2016, no entanto durante a execução foi autorizada suspensão dos trabalhos por cinquenta e sete dias, devido à falta de condições de segurança em obra;

Os projetos “Redução da carga de Combustível no perímetro Florestal do Paúl da Serra” e “Beneficiação de Infraestruturas de Apoio à Deteção e Vigilância de Incêndios Florestais e Proteção da Floresta”, tiveram um cofinanciamento comunitário aprovado no âmbito do PRODERAM 2007-2013. Devido a complexidade da sua execução, não foi possível assegurar a sua realização em 2015. Ao abrigo das normas transitórias, a sua execução teve autorização de transição para 2016;

O projeto “PR1 Vereda do Areeiro e PR2 Caminho Real da Encumeada”, refere-se à intervenção na recuperação de um dos percursos pedestres recomendados mais utilizados e emblemáticos da Madeira, com cofinanciamento ao nível do PRODERAM 2007-2013. Devido a questões processuais, a respetiva empreitada iniciou-se tardiamente no terreno (princípios do Outono), tendo as condições meteorológicas adversas no local impossibilitado o desenvolvimento normal dos trabalhos, facto que impossibilitou a conclusão dos trabalhos em 2015. Este projeto, estando integrado em medida não transitável, teve como consequência o cancelamento da respetiva candidatura.

Os projetos da responsabilidade da ADERAM não apresentam execução.

M-031 – Potenciar a Economia do Mar (Pesca e Aquicultura)

O projeto da Secretaria Regional do Ambiente, no âmbito desta medida, relativo ao Programa de Monitorização e de Medidas e Diretiva-Quadro «Estratégia Marinha», que terá de ser executado na sua globalidade até 2020, durante o ano de 2015 foi assegurado o acompanhamento da implementação da DQEM em articulação com a DGPM. Foram também asseguradas algumas medidas concretas: o MARVAL, agora “Conta Satélite do Mar”, tendo ficado concluído o dossier relativo às Pescas; foram também propostas uma AMP (SIC-Cetáceos) e uma EBSA (Madeira-Tore). Os programas DQEM são preferencialmente executados em cooperação e com recurso a cofinanciamento. O atraso na implementação dos diferentes programas operacionais impossibilitou o início dos procedimentos.

No âmbito desta medida, as intervenções realizadas pela SRAP traduziram-se essencialmente no seguinte:

Apoio aos armadores de pesca e à aquicultura marinha na aquisição de gasóleo para a pesca comercial, e no apoio à indústria;

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Monitorização de espécies pesqueiras não incluídas no Programa Nacional de Recolha de Dados de Pesca, designadamente aqueles cujas competências de gestão são exercidas diretamente pela Região; desenvolvimento de atividades desenvolvidas que permitiram efetuar a avaliação de recursos costeiros como as lapas, sendo a base do cálculo de indicadores biológicos incluídos no Relatório Anual da Frota, efetuado em 2015, referente à atividade pesqueira desenvolvida no ano anterior (2014), o qual constitui uma das obrigações da Região no âmbito da Política Comum de Pesca;

Prosseguimento de atividades centradas sobretudo na avaliação da qualidade e segurança do pescado disponibilizado aos consumidores, através análise de parâmetros bioquímicos do pescado;

Ações de recolha de dados biológicos, técnicos, ambientais e socioeconómicos primários no sector das pescas e aquicultura, no âmbito do programa plurianual nacional de recolha de dados de pesca, em vigência no período 2014-2016, conforme as Decisões C (2013) 5568 final, de 30/08/2013 e C (2013) 5243 final, de 13/08/2013; elaboração de várias transmissões de dados, no âmbito de várias “data cal”, efetuadas pela UE, visando o fornecimento desses dados a utilizadores finais diretamente ligados ao aconselhamento científico da U.E.;

Promoção e apoio ao desenvolvimento da aquicultura marinha na Região tendo-se apoiado a produtores privados, através de serviços técnicos de extensão e de produção e fornecimento de juvenis de dourada; experimentação de novas espécies para a aquicultura, essencial para a diversificação e sustentabilidade da produção regional e dinamização de um programa educacional de biotecnologia marinha em colaboração com escolas locais;

Inicialmente foi inscrito em orçamento um montante para programar um quadro de formação para o Setor das Pescas, porém com os atrasos, nomeadamente na aprovação da legislação do PO MAR 2020, e na incerteza do enquadramento em termos de elegibilidade desta iniciativa, acabou por não ser executado nenhum procedimento para esse fim;

A taxa de execução (99%) no âmbito do projeto PELAGOS reflete os últimos montantes que transitaram do ano anterior e correspondem ao processo de conclusão da execução deste projeto que se verificou em dezembro de 2014;

No âmbito do projeto “Comparticipação em Projetos da Administração Pública Regional no Âmbito das Pescas” estavam previstas duas ações – A remodelação do Posto de Receção de Pescado do Porto Moniz e a Modernização do Porto de Pesca do Funchal, contudo a execução foi muito baixa devido à impossibilidade do Governo em gestão lançar os procedimentos de contratação pública conducentes à sua realização material. Também a alteração orgânica do novo governo com a separação de serviços resultante da divisão da Secretaria resultaram em atrasos administrativos que impediram o lançamento dos procedimentos de contratação a tempo de estarem concluídos a 31 de dezembro de 2015 (prazo limite para a realização dos pagamentos a serem reembolsados pelo IFAP – componente financiada pela CE);

Realização de pequenos investimentos tendo em vista o eficaz funcionamento das infraestruturas e equipamentos das Lotas e Entrepostos Frigoríficos da Região Autónoma da Madeira;

Não foram utilizadas quaisquer verbas do orçamento regional no âmbito do projeto “Comparticipação em Projetos da Administração Pública Regional em Projetos Privados no Âmbito das Pescas”, pelo facto do organismo pagador (IFAP) dispor dos montantes suficientes para fazer face aos compromissos do ano de 2015, os quais tinham como proveniência o TOP UP (verbas do Fundo Europeu das Pescas para mitigar a componente nacional dos projetos);

Realização de ações de formação e participação em reuniões de coordenação na DGRM com as demais entidades que estão envolvidas na fiscalização, de modo a que a atividade da pesca se desenrola dentro das normativas definidas a nível da Comissão, nomeadamente o cumprimento das

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políticas definidas na Politica Comum de Pescas, e por forma a assegurar o cumprimento dos Regulamentos nºs 1224/2009 e nºs 404/2011. A impossibilidade de desenvolver missões de fiscalização e controlo autónomas pela ausência de recursos humanos com competências legais para o exercício da atividade inspetiva contribuiu para que nalgumas rubricas a execução seja muito baixa. Por outro lado, a adaptação às novas diretrizes para a realização de despesa não foram ainda completamente operacionalizadas, o que nalguns casos tem conduzido à não utilização dos recursos financeiros à disposição do projeto. No entanto, o trabalho e os objetivos não foram colocados em causa tendo o serviço sido auditado pela Comissão que reconheceu o bom trabalho que vem a ser desenvolvido e a melhoria em relação a anteriores auditorias;

O projeto “Comparticipação da Administração Pública Regional em Projetos Privados no Âmbito do Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) 2014-2020” não teve execução pelo facto do PO MAR 2020 só ter sido aprovado pela Comissão Europeia em 30/11/2015;

Aquisição de serviços para a execução do projeto de Reperfilamento do Cais de Pesca do Caniçal com o intuito se submeter aquela obra ao financiamento do FEAMP, cuja legislação só foi aprovado pela Comissão Europeia em 30/11/2015, o que justifica a demora no avanço de taxa de execução do referido projeto.

Os projetos “Investigação aplicada as Pescas e a Aquacultura”, “BASBLACK II - Estudo biológico Pescarias Peixe Espada Preto” e “Programa de Recolha de Dados” apresentam uma baixa taxa de execução financeira, o que é justificável fundamentalmente à não concretização, por motivos vários de natureza administrativa, de alguns procedimentos. Conseguiu-se evitar que esta situação constituísse óbice total à consecução das tarefas planeadas no âmbito dos projetos, mas registaram-se lacunas importantes, designadamente na cobertura anual da amostragem biológica de pescado e, uma vez mais, na cobertura de viagens de pesca com observadores a bordo.

M-032 – Reforço do desenvolvimento Zootécnico

As principais ações desenvolvidas pela SRAP, na área da veterinária, tendo em vista, sobretudo, a defesa da saúde pública e da saúde animal, foram as seguintes:

Continuidade à execução dos planos de controlo e vigilância das zoonoses e dos programas nacionais delineados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária que decorrem da obrigatoriedade do cumprimento de regulamentos comunitários. Em 2015 foram executados os seguintes Planos Nacionais: da Gripe Aviária, em que a taxa de execução foi de 73,3%; de Controlo de Salmonelas, com taxa de execução de 89% e ainda, o de Controlo do Uso de Medicamentos e o de Proteção Animal, em que a taxa de execução foi de 100% para os dois planos;

Prosseguimento de ações de inspeção veterinária, tendo-se assegurado inspeções nos estabelecimentos de abate e desmancha de carnes (no CARAM a 3.986 animais e na SODIPRAVE a 2. 477.980 aves); realização de 45 controlos a salas de desmancha; inspeção de pescado em lota, tendo incidido sobre um total de 2.489 toneladas de pescado; execução do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, do Plano de Inspeção dos Géneros Alimentícios e do Programa de Vigilância e Comunicação de Resistência Antimicrobiana; participação no Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos (para aprovação e manutenção dos requisitos do Número de Controlo Veterinário), no Plano de Controlo Oficial de Navios (para verificação dos requisitos gerais de higiene por parte das embarcações de pesca) e no Plano Integrado de Controlo Oficial de Pisciculturas (para verificação dos requisitos gerais de higiene por parte das aquaculturas); elaboração de controlos aleatórios aos géneros alimentícios provenientes do espaço intracomunitário; elaboração de plano de controlo aos estabelecimentos de transformação, preparação e armazenagem de produtos de origem animal com

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sistema de autocontrolo implementado. A taxa de execução financeira foi baixa, uma vez que foram desencadeados procedimentos de contratação pública que resultaram em não adjudicação e que, embora posteriormente tenham sido repetidos, por dificuldades de natureza orçamental não puderam ser adjudicados. No entanto, o objetivo do projeto foi cumprido.

M-033 – Valorização das florestas, da biodiversidade e áreas protegidas

A Secretaria Regional do Ambiente, através do Parque Natural da Madeira, considerando as suas linhas de ação e tendo por base a respetiva missão e atribuições, foram desenvolvidas, no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade, diversos projetos e ações ao longo do ano de 2015, das quais se destacam:

O projeto “Redução do Impacto de Espécies Invasoras nos Ilhéus do Porto Santo”, correspondente à candidatura Life Ihéus do Porto Santo, foi desenvolvido pelo PNM em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), e foi cofinanciado pelo programa LIFE+ Natureza da União Europeia. O projeto decorreu entre setembro de 2010 e dezembro de 2015, na Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo (RAMPPS), que inclui toda a área terrestre dos seis Ilhéus do Porto Santo (incluídos na Rede Natura 2000 como Sítio de Importância Comunitária) e a área marinha envolvente aos Ilhéus de Cima e de Baixo. No último ano de execução dos trabalhos no âmbito do projeto “LIFE Ilhéus do Porto Santo”, a taxa de execução ficou abaixo dos 75% mas teve a execução referente aos 50% da fonte de financiamento LIFE, uma vez que houve a necessidade de transferir verbas para podermos cabimentar despesas com pessoal;

O projeto “Espécies Prioritárias da Rede Natura 2000”, consiste na proteção dos cetáceos e outros vertebrados marinhos protegidos através do acompanhamento geral da atividade de observação (sensu lato); da fiscalização da atividade marítimo-turística; promoção do aumento do conhecimento através da sistematização das intervenções dos observadores do SPNM; e da sensibilização dos operadores e demais stakeholder’s. A baixa execução deste projeto decorreu da necessidade de transferir verbas para despesas com pessoal, no entanto foi possível realizar:

o Continuação das ações do projeto LIFE11 NATUREZA NAT/PT/000327 - “Maciço Montanhoso” – Recuperação e conservação de espécies e habitats do Maciço Montanhoso Central da Madeira”, cofinanciado pelo instrumento financeiro LIFE + NATUREZA, da qual o PNM é parceiro e responsável pelas ações de criação de uma base de vocalizações da freira-da-Madeira para apoio na prospeção de novas áreas e atrações de indivíduos para áreas potenciais e prospeção e monitorização de novas áreas de nidificação da freira-da-Madeira no Maciço Montanhoso Oriental após os incêndios;

o Continuação das ações do projeto LIFE+NATUREZA NAT/PT/000402 - “FURA BARDOS” - Conservação do Fura-bardos e habitat de Laurissilva, na ilha da Madeira”, cofinanciado pelo instrumento financeiro LIFE + NATUREZA, da qual somos parceiros e responsáveis pelas ações de inventário das atuais áreas de nidificação de Fura-Bardos na ZPE Laurissilva e controlo e monitorização de espécies vegetais exóticas invasoras do tipo não lenhoso/arbustivo nas áreas das Ginjas e Assomadores;

o Continuação do programa de recolha de vida selvagem ferida ou doente com a prossecução das ações de recolha no terreno; encaminhamento para local de recuperação; e divulgação do programa e sensibilização de como reagir perante estes casos;

o Apoio aos agricultores, sob a forma de medidas preventivas, de modo a minimizar a ação da espécie prioritária pombo-torcaz nas culturas agrícolas;

o Continuação do projeto “Atlas das Aves Nidificantes no Arquipélago da Madeira”, que decorre em todas as ilhas da RAM, e que tem por objetivo atingir um adequado conhecimento sobre a abundância e a forma como as aves se distribuem no espaço e ao longo dos diferentes tipos de

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habitats, constituindo-se como uma ferramenta importante e determinante para a tomada de medidas de gestão adequadas, com vista à preservação do meio ambiente;

o Continuação do projeto “Conservação da freira-da-Madeira através da recuperação do seu habitat”, com vista à proteção desta ave marinha exclusiva da Ilha da Madeira, com o estatuto de “Em Perigo”, bem como à recuperação de ecossistemas naturais;

o Continuação do projeto “SOS Freira do Bugio”, que tem como principal objetivo a recuperação do habitat da ave marinha freira-do-bugio mundialmente ameaçada e exclusiva das Ilhas Desertas;

o Continuação do projeto “Recuperação dos habitats naturais na Selvagem Grande”, com a prossecução das ações de erradicação da planta invasora tabaqueira-azul e das ações de controlo da planta invasora voadeira;

o Continuação da monitorização da vegetação, herpetofauna, entomofauna e avifauna, nas Ilhas Selvagens, envolvendo cientistas e técnicos regionais, nacionais e estrangeiros;

o Continuação do projeto “Conservação do lobo-marinho na Madeira”; o Continuação das ações de controlo e erradicação da planta invasora alpista no Vale da

Castanheira na Deserta Grande; o Continuação do projeto de controlo e erradicação de plantas invasoras na área de Parque

Natural da Madeira, com a monitorização do chorão-das-praias e a intensificação de ações de controlo dirigidas a outras espécies invasoras, nomeadamente agave-americana na Ponta de São Lourenço;

o Continuação do programa de monitorização dos ecossistemas marinhos nas Áreas Protegidas da Madeira com as seguintes ações: levantamentos da ictiofauna presente; e avaliação do estado ambiental desses ecossistemas;

o Continuação do apoio a trabalhos de investigação em zoologia, botânica e geologia em parceria com outras entidades, bem como orientação de estágios profissionais e dissertações;

o Cumprimento da legislação das disposições contidas nas Convenções Internacionais referentes ao comércio e à proteção de espécies ameaçadas de Flora e Fauna, Convenção Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), Convenção de Berna e Convenção de Bona.

Através do projeto “Recover Natura” deu-se continuidade as ações de recuperação de espécies e habitats terrestres dos sítios da Rede Natura 2000 da Ponta de São Lourenço e Ilhas Desertas”, cofinanciado pelo instrumento financeiro LIFE + NATUREZA. Foram promovidas ações de monitorização das espécies-alvo, de controlo e erradicação das espécies invasoras na área e de divulgação e educação ambiental. A baixa execução deste projeto decorreu da necessidade de transferir verbas para despesas com pessoal, tendo em consideração que a calendarização de quatro anos, permitindo que flexibilidade na execução em certas ações do projeto;

O projeto “Áreas Protegidas” consubstanciou em:

o Manutenção da logística e infraestruturas e das áreas protegidas sob gestão direta deste Serviço, nomeadamente da Reserva Natural das Ilhas Desertas, da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo, da Reserva Natural Parcial do Garajau, da Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio e da Ponta de São Lourenço, com vista à melhoria das condições de trabalho, de habitabilidade, permanência e de receção aos visitantes;

o Apoio técnico na emissão de pareceres e de informações às Câmaras Municipais da RAM, sobre a aplicação da legislação em vigor, principalmente no que diz respeito ao cumprimento das medidas preventivas, disciplinares e de preservação relativas ao PNM;

o Elaboração de propostas de alteração de legislação, referentes às Áreas Protegidas; o Cumprimento da legislação em vigor nas Áreas Protegidas;

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o Continuação da colaboração com a Direção Regional das Pescas para a monitorização das microalgas no meio marinho das Ilhas Selvagens;

o Contribuição para a implementação da diretiva INSPIRE, continuando o desenvolvimento de informação geográfica relativa às áreas protegidas, em formato vetorial georreferenciado.

O projeto “Life Lobo Marinho”, correspondente ao projeto LIFE13 NATUREZA NAT/ES/000974 - “LIFE Madeira Monk Seal” – Mediterranean monk seal conservation in Madeira and development of a conservation status surveillance system”, cofinanciado pelo instrumento financeiro LIFE + NATUREZA, da qual o PNM é beneficiário associado, e responsável por desenvolver um protótipo não invasivo para monitorizar os movimentos dos lobos-marinhos no mar, identificar os habitats críticos para a espécie na Madeira, implementar uma rede de emergência para situações em que é necessário uma intervenção para salvaguardar os animais e elaborar um plano de conservação para o lobo-marinho na Madeira. A baixa execução deste projeto deveu-se ao facto de ter surgido um projeto prioritário –“Instalação de um Recife Artificial no Mar da Ilha do Porto Santo Mediante o Afundamento da Corveta Pereira D’Eça”, que não estando inserido no orçamento do Serviço, foi necessário proceder à sua inscrição com compensação orçamental a partir, de entre outros, da dotação deste projeto. A agravar a situação, houve a necessidade de transferir verbas para despesas com pessoal.

A “Instalação de Um Recife Artificial no Mar da Ilha do Porto Santo, mediante o Afundamento da Corveta Pereira d’Eça, que tem por objetivo a criação de um recife artificial na Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo a partir do afundamento da Corveta da Marinha de Guerra Portuguesa, General Pereira D’Eça. Este afundamento insere-se num programa de recuperação dos habitats e dos recursos piscícolas daquele espaço, contribuindo de forma relevante para a dinamização a atividade de mergulho, terá impactos económicos diretos e indiretos, muito significativos na atividade turística da RAM. Neste enquadramento este projeto é considerado de elevado interesse público. A baixa taxa de execução deste projeto deveu-se ao facto do projeto ter sido iniciado apenas em dezembro de 2015 e a necessidade de receber verbas de outros projetos de forma a podermos avançar com a contratação da despesa.

No âmbito dos investimentos a cargo da Direção Regional da Florestas e conservação da Natureza destacam-se os seguintes projetos:

No âmbito do projeto “Recuperação e Conservação de espécies e habitats no Maciço Montanhoso da Madeira - Projecto LIFE+ NATUREZA”, foram realizadas algumas aquisições, no entanto a aquisição de diversos bens e serviços não se efetivaram por não se reunirem as condições necessárias à sua aquisição. O baixo nível de execução foi devido, essencialmente, ao desfasamento de tempo entre a obtenção de fundos, de orçamentos, da realização dos processos e a obtenção dos bens e serviços pretendidos;

O projeto “Investigação da Fauna e da Flora”, a execução material do projeto não foi posta em causa e os objetivos foram atingidos dado que foi possível beneficiar de outra fonte de financiamento para execução das atividades que tinham sido propostas. Através do projeto Life Maciço Montanhoso conseguiu-se adquirir alguns bens essenciais à realização das atividades propostas, não onerando o Orçamento Regional. Assim, assegurou-se a manutenção das coleções de herbário e de sementes de espécies indígenas, efetuou-se os estudos de biologia reprodutiva e os estudos de sistemática e diversidade genética de espécies indígenas programados;

O projeto NET-BIOME, financiado pelo Programa ERA-NET, pretendeu iniciar e estimular a cooperação e coordenação dos programas de investigação para a gestão integrada e sustentável da biodiversidade, de forma a dar resposta às necessidades de desenvolvimento sustentável dos ecossistemas mais ameaçados das Regiões Ultraperiféricas da Europa. Através deste projeto, com a

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RAM como parceira, foi lançada uma primeira Joint Call para projetos de investigação transnacional e trans-regional, intitulada Towards Biodiversity Management in support of Sustainable Development in Tropical and Subtropical EU. No âmbito desta Joint Call, o projeto SafePGR - Towards Safer Plant Genetic Resources through improved viral diagnostics, sob responsabilidade do Banco Germoplasma ISOPlexis/Germobanco da Universidade da Madeira, integrado num consórcio de 7 parceiros, viu a sua candidatura aprovada. Neste sentido, com vista à definição do processo de cooperação financeira para assegurar a prossecução das ações preconizadas no projeto, foi assinado em 2013 um contrato-programa entre a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais e a Universidade da Madeira;

Através do projeto “Melhoramentos Infraestruturas Florestais e Vigilância”, verificou-se o prosseguimento de ações de recuperação, manutenção preventiva e conservação das infraestruturas de apoio à atividade do Corpo de Polícia Florestal, nomeadamente os postos florestais e torres de vigilância de incêndios no âmbito de uma política de maior prevenção e vigilância nas épocas mais críticas ao nível dos incêndios florestais;

O projeto “Construção, Melhoramento de Infraestruturas de Lazer em Parques Florestais”, permitiu efetuar a manutenção de espaços de recreio e lazer existentes nas inúmeras áreas florestais sob gestão pública, melhoramento de equipamentos e infraestruturas existentes, desde fogareiros, casas de banho, fontenários, bancos e mesas, entre outros;

O projeto “BIOBASE - Base de Dados da Biodiversidade do Arquipélago da Madeira” surgiu na sequência dos projetos INTERREG III B - ATLÂNTICO e BIONATURA, visando a atualização da Base de Dados da biodiversidade do Arquipélago da Madeira e a continuidade da compilação, catalogação e organização de nova informação científica publicada, referente à biota terrestre do Arquipélago da Madeira. Enquadrado neste projeto, procedeu-se, em 2015 à melhoria dos conteúdos do Portal da Biodiversidade do Arquipélago da Madeira. Em 2015, não foi possível efetuar o devido carregamento da base de dados devido a problemas de hardware (fonte de alimentação danificada) e software (erros de programação do Programa Atlantis);

No âmbito deste projeto “Racionalização do Regime Silvopastoril”, procedeu-se à execução de diversas ações, nomeadamente a manutenção de infraestruturas de apoio à pastorícia ordenada; manutenção e implementação de vedações; manutenção dos ovis do Perímetro Florestal das Serras do Poiso; apoio às tosquias nos rebanhos ordenados do Perímetro Florestal das Serras do Poiso; apoio às cooperativas de criadores de gado das serras em apascentação controlada e ordenada, nomeadamente aos animais em pastoreio nas Serras do Poiso; realização de vistorias e emissão de pareceres para a prática da apascentação;

O projeto “Manutenção de infraestruturas e equipamentos de produção de espécies cinegéticas”, permitiu a manutenção e renovação do efetivo de reprodutores de perdizes vermelhas; produção de 800 perdizes vermelhas adultas; repovoamento cinegético com perdizes de locais com aptidão cinegética; Cedência de 360 perdizes ao abrigo de protocolo com a Delegação Regional da Federação Portuguesa de Caça (FENCAÇA), para a realização do Campeonato Regional de Provas de Santo Huberto, vistorias aos danos causados por coelho bravo na agricultura e realização de ações de correção da sua densidade na agricultura; realização de censos cinegéticos na Madeira nas áreas de aptidão cinegética; licenciamento de campos de treino de caça provisórios; realização de provas de exame teóricas para a concessão de cartas de caçador; licenciamento da atividade venatória; reposição e colocação de placas de identificação da condição venatória das áreas de aptidão cinegética; definição do Calendário Venatório;

No âmbito do projeto “Repovoamento Piscícola” procedeu-se à execução de diversas ações, nomeadamente a manutenção de infraestruturas e equipamentos de produção de peixes;

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manutenção do efetivo reprodutor de truta arco-íris no Posto Aquícola do Ribeiro Frio; produção de ovos embrionados de truta arco-íris e produção de alevins para repovoamento piscícola e fornecimento a solicitação de produtores privados; repovoamento piscícola de alguns cursos de água da Ilha da Madeira;

O projeto “Sistema de Informação Florestal” consistiu na execução de diversas ações, nomeadamente a manutenção dos espaços intervencionados nas Serras das Funduras nos quatro anos de projeto LIFE e melhoramento da área envolvente, com vista à valorização de todo o espaço sob gestão da Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza, contemplando a limpeza de matos, desbastes e desramações por administração direta, não tendo sido necessário proceder à aquisição de serviços ou dispêndio de recursos no âmbito dos valores do PIDDAR afetos a este projeto;

Através do projeto “Operação Verde”, procedeu-se à produção de 149 árvores de médio a grande porte, assim como à orientação e apoio técnico nas ações de instalação e manutenção de espaços verdes. Dificuldades burocráticas de diversa ordem impediram a realização de despesa neste projeto;

No que concerne ao projeto Sistema de Informação Florestal, foi desenvolvido o Inventário Florestal que consiste num instrumento que visa avaliar, monitorizar e obter uma estimativa das existências, do estado e da condição dos recursos florestais, surgindo como uma ferramenta imprescindível e indissociável do planeamento florestal que se pretende estabelecer como instrumento sectorial de decisão e ordenamento dos recursos florestais na Região Autónoma da Madeira. O IFRAM2 teve como objetivo a atualização da informação produzida no inventário regional anterior (IFRAM1), tendo sido baseado em coberturas aerofotográficas de 2010 (ilha da Madeira) e 2008 (ilha de Porto Santo) e em dados de campo recolhidos em 2015. Contudo, numa perspetiva de melhoria contínua e com o objetivo de dar resposta às novas necessidades de informação, o IFRAM2 abrange novas medições e indicadores, nomeadamente, indicadores relativos à capacidade de sequestro de carbono da floresta madeirense. A informação disponibilizada com o IFRAM2 ficou organizada de forma idêntica à utilizada no IFRAM1, de modo a permitir uma fácil comparação de indicadores entre inventários. A informação produzida neste 2.º inventário florestal pode ser igualmente consultada na aplicação informática desenvolvida para o IFRAM2 (FloreStat-RAM) que permite visualizar os resultados obtidos. Esta segunda edição do Inventário Florestal teve a coordenação e supervisão técnica da Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza (DRFCN). O Relatório final do IFRAM2 e a aplicação informática para consulta dos resultados do Inventário florestal estão disponibilizados no sítio da internet da DRFCN - http://www.sra.pt/drf/ - desde 30 de junho de 2015;

O projeto “Plano Regional de Ordenamento Florestal – PROFRAM”, veio estabelecer as normas específicas de intervenção, utilização e exploração dos espaços florestais, com a finalidade de garantir a produção sustentada do conjunto dos bens e serviços a eles associados, conforme os objetivos previstos noutros níveis de planeamento, tais como a Estratégia Regional para as Florestas. O plano elaborado constitui um instrumento de concretização da política florestal que responde às orientações facultadas por níveis de planeamento de outros setores estratégicos, devidamente articulado com os demais instrumentos de gestão territorial vigentes na Região. A elaboração deste plano ficou sujeito a todos os procedimentos aplicáveis a um plano sectorial, conforme estipulado no Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro, e demais legislação aplicável. O PROFRAM foi elaborado pela empresa Supreme Number, Lda, em estreita colaboração com a DRFCN.

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P-052 – ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

As intervenções realizadas neste Programa prosseguiram o objetivo de reforço da organização e na otimização da gestão do território regional, no sentido de dotar a RAM de condições e instrumentos que potenciem o equilíbrio entre as atividades humanas e a salvaguarda dos valores naturais. As ações desenvolvidas em 2015 neste Programa integram-se nas seguintes Medidas:

M-034 – Ordenamento Urbanístico

M-035 – Reabilitação Urbana

M-036 – Solo e Paisagem

M-037 – Governação e Administração do Território

M-038 – Governação e Administração das áreas costeiras e do espaço marítimo

M-039 – Acessibilidade e usufruto do Mar

M-040 – Infraestruturas públicas

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 17 – Investimento realizado por Medidas do Programa 52

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-052 – Ordenamento Urbano e Territorial 20.127.679 15.696.463 8.143.720 43.967.862

M-034 – Ordenamento Urbanístico 660.516 0 19.697 680.213

M-035 – Reabilitação urbana 0 0 0 0

M-036 – Solo e Paisagem 0 0 118.689 118.689

M-037 – Governação e Administração do Território 0 0 103.581 103.581

M-038 – Governação e Administração das áreas costeiras e do espaço marítimo

0 0 0 0

M-039 – Acessibilidade e usufruto do Mar 0 0 33.469 33.469

M-040 – Infraestruturas públicas 19.467.163 15.696.463 7.868.285 43.031.911

Fonte: SIGO

A concretização dos diversos projetos em prol do Ordenamento Urbano e Territorial traduziu-se num investimento de 43.967.862 euros durante o ano de 2015, o que, relativamente ao total da despesa realizada no âmbito do PIDDAR, representa 8,9%. A execução atingiu 70,7% da dotação prevista neste Programa.

Ao analisarmos o desempenho das Medidas, verifica-se que, apesar de ter sido a Medida 036 – Solo e Paisagem que apresenta uma maior taxa de execução (93,9%), foi a Medida 040 - Infraestruturas públicas que apresenta o maior volume financeiro.

No que concerne à distribuição do investimento por fontes de financiamento, verifica-se que 45,8% teve origem no Financiamento Nacional, nomeadamente através do Fundo de Coesão Nacional, 35,7% em Fontes

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Comunitárias, nomeadamente através do Programa Operacional de Valorização do Território (POVT). As restantes despesas tiveram Financiamento Regional.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-034 – Ordenamento Urbanístico

Os projetos desenvolvidos nesta Medida estiveram a cargo da SRAPE, através da Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos, e da Secretaria Regional do Ambiente, através da Direção Regional do Ordenamento e Ambiente.

Os projetos da SRAPE apresentaram dois tipos de situação a reportar:

As que decorreram de regularização financeira de obras concluídas anterior a 2015, como é caso dos projetos “Arranjos urbanísticos da Frente Mar do Caniçal” e “Outras intervenções de remoção urbana”;

As que decorreram da inexistência de condições de financiamento para a retoma das obras relativas às intervenções em Santana e no Largo de São Roque, Funchal.

No contexto do projeto “Estudos e Plano Gestão Territorial”, verificou-se que, com a nova lei de solos definida pela Lei nº 31/2014, de 30 de maio, que no seu artigo 79.º refere que os planos regionais de ordenamento do território aprovados nos termos do Decreto-Lei nº380/99, de 22 de setembro, continuam em vigor até à sua alteração ou revisão e, com o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, RJIGT, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, que refere no seu artigo 200.º que “os planos setoriais e regionais devem ser reconduzidos aos novos programas setoriais e regionais, no período de dois anos, a contar da data de entrada em vigor do presente decreto-lei”, ou seja, a DROTA deverá concretizar a revisão obrigatória do Plano de Ordenamento do Território da RAM (POTRAM) até 2017, sanando uma lacuna de caráter estratégico que tem vindo a ser sentida no âmbito do ordenamento do território, e como tal foram iniciadas diversas diligências internas, sem qualquer encargo financeiro, já no intuito da revisão do POTRAM.

No que concerne ao ano de 2015, diversos planos setoriais estratégicos foram elaborados ou revistos, nos quais a DROTA teve uma participação ativa. Efetivamente, foram aprovados o PREPCRAM - Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da RAM e o PROFRAM – Plano Regional de Ordenamento Florestal da RAM. Deu-se continuidade à Revisão do POT – Plano de Ordenamento Turístico, assim como à elaboração do Plano Integrado Estratégico dos Transportes da RAM, e iniciou-se a revisão do PGRH – Plano de Gestão da Rede Hidrográfica do Arquipélago da Madeira e a elaboração do PGRI - Plano de Gestão de Riscos de Inundação.

Considerando também as significativas alterações legislativas e regulamentares associadas ao ordenamento do território, com destaque para a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, e ao número significativo de processos de revisão de Planos Diretores Municipais (PDM’s), a DROTA, no decorrer do ano 2015, continuou a acompanhar e a assessorar tecnicamente as autarquias na elaboração dos diversos Planos. Todos os concelhos da região apresentam PDM’s plenamente eficazes, tendo sido concluída a Revisão do PDM da Ribeira Brava, encontrando-se a restante maioria em fase de revisão, dando origem à 2ª geração de PDM’s da Região.

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Tendo em consideração a previsibilidade da alteração orgânica a decorrer em 2015 na DROTA, com reflexo significativo ao nível das competências respeitantes ao ordenamento do território e do urbanismo, optou-se por não encetar determinados procedimentos, nomeadamente, o concurso para a revisão do Plano de Ordenamento do Território da RAM – POTRAM.

No âmbito do projeto “LITOMAC - Gestão Sust. Desenv. Econom. Ecolog. Macaronesia”, estava prevista a sua continuação em 2015, através da concretização do Plano de Ordenamento da Costa Costeira - Porto Santo, mas considerando a alteração legislativa, a elaboração do referido Plano foi adiada para 2016.

Através do projeto “Programa de Intervenção da Orla Costeira”, foi assegurada a intervenção de estabilização de taludes e reabilitação do acesso à Praia do Garajau, não tendo sido iniciada, como previsto, a reabilitação do cais do Paúl do Mar (Ribeira das Galinhas). Relativamente à execução dos projetos da Orla Costeira, mormente obras de proteção e acessos ao mar, não foram identificados prioridades de intervenção no decurso de 2015. As intervenções a realizar ao abrigo deste projeto, obras de construção civil costeiras, orçavam em valores muito superiores aos inicialmente previstos, facto que aliado à conjuntura económica/orçamental, não permitiram reforçar as respetivas rubricas de forma a viabilizar o lançamento dos procedimentos devidos.

M-035 – Reabilitação Urbana

Nesta Medida estava projetado a Recuperação Urbana da parcela cento e trinta e dois do Ilhéu de Câmara de Lobos (Luzirão), mas devido a dificuldades várias não foi possível a sua execução.

M-036 – Solo e Paisagem

As ações desenvolvidas nesta Medida estiveram a cargo da SRA, e foram executadas no contexto do projeto “Gestão e Monotorização de Infraestruturas Ambientais”. O investimento foi de 118.689 euros, e correspondeu a uma execução de 93,9%, relativamente ao previsto.

Tendo em vista uma maior eficiência da Rede de Qualidade do Ar da RAM e um aumento da cobertura de monitorização, foi executado o concurso denominado “Reestruturação e Manutenção da Rede de Qualidade do Ar da Região Autónoma da Madeira”.

Com base nos dados de qualidade do ar existentes entre os anos de 2005 a 2010, esta Rede foi reestruturada, sendo atualmente composta por três estações fixas e uma estação móvel. A Rede encontra-se em pleno funcionamento desde o mês de maio de 2015, dando cumprimento à legislação comunitária preconizada (Diretivas nº 2008/50/CE e nº 2004/107/CE).

Foram incorporados os valores ambientais nos procedimentos que abrangem projetos de investimento, através da utilização de instrumentos preventivos da política do ambiente e instrumentos de planeamento e controlo ambiental – Procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental, Prevenção de Acidentes Graves, Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (Licença Ambiental), Comércio Europeu de Licenças de Emissão de Carbono, Prevenção de Acidentes Graves e Responsabilidade Ambiental – assegurando as vertentes de diagnóstico, verificação e monitorização dos descritores ambientais e respetivos impactos de atividades associadas ao cumprimento dos instrumentos referidos.

Foi ainda elaborada a gestão de informação dos resíduos produzidos na Região, resultando na produção de dados estatísticos associados aos fluxos específicos de resíduos, bem como ações de sensibilização dedicadas ao universo das oficinas automóveis.

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M-037 – Governação e Administração do Território

Nesta medida, as intervenções realizadas pela SRA, implicaram uma despesa no montante de 103.581 euros, correspondente à execução nos seguintes projetos:

“Recuperação de Espaços Verdes no Jardim Botânico” – as ações neste projeto consubstanciou-se no desenvolvimento de trabalhos de manutenção das diferentes áreas verdes à responsabilidade da Direção Regional das Florestas e Conservação da Natureza; na manutenção da rede elétrica do Jardim de Santa Luzia; no enriquecimento de algumas zonas do Jardim Botânico com a introdução de novas plantas e melhoramento de alguns passeios nos Jardins, nomeadamente Jardim Botânico; na manutenção das áreas ajardinadas e de todas as gaiolas das aves exóticas existentes no Jardim Botânico e na aquisição de diversos bens essenciais à produção de plantas, equipamento e ferramentas de desgaste rápido necessários à manutenção dos jardins. A execução ficou aquém do desejado, devido à morosidade em efetivar as aquisições;

Relativamente ao projeto “Promoção e Extensão Florestal” foi dado prosseguimento às ações de promoção, divulgação, formação e sensibilização florestal com a realização de exposições, ateliers, oficinas, palestras, workshops, formações, percursos interpretativos e pedestres, eventos sócio culturais, incluindo certames regionais, elaboração de material de divulgação e de sensibilização. Nesse intuito foram contempladas as seguintes atividades:

o Organização e dinamização de campanhas de promoção e sensibilização ambiental/florestal no âmbito das boas práticas florestais, proteção da floresta, de conservação da natureza e de voluntariado florestal no âmbito das ações de recuperação das áreas florestais e reforço de plantações, limpeza de espécies de invasoras nas áreas florestais do Paul da Serra, Serras de Stº António, São Roque, Câmara de Lobos e Achada do Teixeira.

o Dinamização de atividades de sensibilização e de divulgação (palestras, ateliers, oficinas e voluntariado) no âmbito do projeto Life Maciço Montanhoso Central.

o Realização de campanhas de sensibilização/florestal no âmbito das datas comemorativas como Dia Internacional das Florestas, Dia do Corpo de Polícia Florestal, Dia Internacional do Planeta Terra, Ano Internacional dos Solos, Dia Internacional da Biodiversidade, Dia da Floresta Autóctone e 55º aniversário do Jardim Botânico da Madeira.

o Organização de campanhas de sensibilização e cidadania ambiental/florestal no âmbito da prevenção dos incêndios florestais e preservação das espécies vegetais muito utilizadas na época natalícia.

o Melhoramento do sitio web e página nas redes sociais promovendo ações da DRFCN como o plano de ordenamento florestal da RAM, o 2º Inventário Florestal da RAM e disponibilização de serviços on line.

O projeto “Sistema Informativo Ambiental” assegurou em 2015 os custos com as deslocações dos técnicos, em representação da Direção Regional de Ordenamento do Território e Ambiente, em reuniões de trabalho, seminários, formações, assim como os meios de transporte da logística inerente às representações das chefias nas reuniões de âmbito ambiental desenvolvidas, nomeadamente no Ministério e Secretaria de Estado em Lisboa e nas instâncias comunitárias. Foram lançados todos os procedimentos obrigatórios e essenciais para o funcionamento do serviço. Não entanto, não foi possível em tempo útil concretizar todos os procedimentos contratuais;

No âmbito do projeto “Programas Ambientais” foram lançados todos os procedimentos imprescindíveis ao bom funcionamento dos respetivos programas, no entanto registou-se uma execução financeira baixa, uma vez que alguns procedimentos só foram lançados no final de 2015 e como tal, os respetivos pagamentos transitaram para 2016. As ações realizadas no âmbito deste

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projeto destinaram-se a desenvolver e apoiar as várias iniciativas de âmbito internacional, nacional, regional e local nas áreas da Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente:

o Programa Bandeira Azul da Europa – foram apoiados e validados 11 processos de candidaturas de praias ao programa Bandeira Azul e realizadas 56 vistorias para verificação do cumprimento dos critérios obrigatórios para atribuição do respetivo galardão;

o Programa Eco-Escolas – foram apoiadas e validadas 139 candidaturas, realizadas 88 ações de educação ambiental, tendo abrangido 1903 participantes, e 46 auditorias para verificação da aplicação correta da metodologia própria deste programa, assim como a organização do IX Encontro Regional do Programa Eco-Escolas da RAM;

o Programa Chave Verde – foi prestado apoio às 25 candidaturas apresentadas pelas estruturas hoteleiras da RAM que se preocupam com um melhor ambiente e realizadas 25 auditorias para verificação do cumprimento dos critérios obrigatórios para atribuição do respetivo galardão;

o Projeto Praia Acessível – foram apoiados e validados 11 processos de candidaturas de praias a este projeto, e foram realizadas 51 vistorias para verificação do cumprimento dos critérios obrigatórios para atribuição do respetivo galardão;

o Outros projetos – no âmbito do Distintivo Turístico Ambiental foram realizados 19 vistorias para verificação do cumprimento dos critérios obrigatórios que estão na base da atribuição dos respetivos certificados;

o Publicitação de Estudos de Impacte Ambiental – publicitados 2 Estudos de Impacte Ambiental e 14 Relatórios de Monitorização/Auditoria aos Relatórios de Auditoria no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental.

O projeto “Centro de Informação do Serviço PNM” engloba as ações de receção, enquadramento e acompanhamento de visitantes, de modo a salvaguardar o Património Natural das diferentes Áreas Protegidas da RAM. O nível de execução deste projeto ficou comprometido, uma vez que houve necessidade de transferir verbas para despesas com pessoal. De entre as ações destacam-se:

o Desenvolvimento de ações de sensibilização e divulgação, através de exposições temáticas itinerantes, conferências, palestras, ateliers temáticos, concursos, jogos didáticos, colaboração em semanas e dias alusivos à Conservação da Natureza e outros eventos de relevo, através do Centro de Informação do SPNM;

o Promoção e orientação de visitas de estudo às Áreas Protegidas da RAM, em estreita colaboração com diferentes estabelecimentos de ensino, associações e organizações, através do Centro de Informação do SPNM;

o Produção de material divulgativo e informativo sobre as Áreas Protegidas e projetos de conservação da fauna e flora;

o Colaboração e participação em Feiras, Encontros, Seminários e Congressos Nacionais e Internacionais;

o Continuação da melhoria contínua das competências e conhecimentos dos elementos que constituem o Corpo de Vigilantes da Natureza, incrementando a aquisição de saberes, competências e atitudes que lhes permitam exercer as suas atribuições com um melhor desempenho profissional, através de ações de formação internas.

“Conhecer e Conservar a Biodiversidade” – neste projeto enquadra-se o projeto LIFE+09 INF /PT/000045 - “Eco compatível - Comunicando para a sustentabilidade socioeconómica, usufruto humano e biodiversidade em Sítios da rede Natura 2000 no arquipélago da Madeira”, cofinanciado pelo instrumento financeiro LIFE + Informação e Comunicação da Comissão Europeia. Neste âmbito foram desenvolvidas às seguintes atividades:

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o Produção de material divulgativo, veículo das mensagens preconizadas pelo projeto e desenvolvimento de ações de campo junto dos grupos alvo, do turismo de natureza, visitantes de áreas protegidas, agricultores e pescadores, no sentido de promover a alteração de comportamentos e reforçar a importância da aplicação das boas práticas para desenvolvimento das atividades económicas e da biodiversidade insular;

o Participação e disseminação em eventos de carater nacional e regional.

M-038 – Governação e Administração das áreas costeiras e do espaço marítimo

As atividades a levar a cabo pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. (APRAM, SA), no âmbito da governação e administração das áreas costeiras e do espaço marítimo, não apresentaram execução.

M-039 – Acessibilidade e usufruto do Mar

O projeto ”Reforço da Proteção Marítima da Praia da Calheta” da responsabilidade da Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos (DRIE), apenas apresentou execução decorrente de situações de regularização financeira de obra já concluída fisicamente.

Os projetos da responsabilidade da SRAPE não registaram execução.

M-040 – Infraestruturas públicas

A despesa realizada nesta Medida atingiu 43.031.911 euros, traduzindo uma taxa de execução na ordem dos 71,3%.

Nesta medida, a SRF, através da Direção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT), e no âmbito da cooperação técnica e financeira entre a administração pública regional, e as autarquias locais, manteve o esforço de investimento em parceria com os respetivos Municípios, em relação aos investimentos em execução, considerados essenciais para a população.

Assim, em 2015 foi dado deu continuidade a execução do Contrato-programa com o Município de Santa Cruz, celebrado e enquadrado na vertente de construção e remodelação de edifícios e equipamentos públicos. Ao abrigo do Projeto “Apoio aos municípios – Temporais”, a Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública concedeu financiamento ao abrigo de Contrato-programa para um projeto municipal afetado.

Os montantes registados nos projetos da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. (SDNM), da Ponta do Oeste da Madeira – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A. (SDPO) e da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. (SMD), respeitam ao pagamento das despesas de anos anteriores. Esta verba foi proveniente do Fundo de Coesão Nacional.

Nesta medida inclui-se também o projeto “Inventariação, racionalização e rentabilização do património”, da responsabilidade da PAGESP, cujo objetivo passa pela aquisição de serviços de apoio técnico e consultadoria, necessários à regularização e rentabilização dos ativos imobiliários que sejam detidos direta ou indiretamente pela RAM, e apresentação de soluções com vista à sua racionalização e rentabilização. Em 2015, este projeto não apresenta execução uma vez que a RAM considerou que não estavam reunidas as condições necessárias para proceder ao pagamento do montante em falta.

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O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM) no âmbito do seu elenco de responsabilidades, quer enquanto Autoridade de Gestão, quer como Organismo Intermédio dos Programas Operacionais Regionais e de Programas Operacionais Nacionais, respetivamente, tem nas suas atribuições a realização de pagamentos aos beneficiários promotores de projetos cofinanciados por estes programas.

Deste modo, por forma a assegurar o cumprimento das disposições previstas na Circular n.º 2/ORÇ/2004, de 15 de janeiro de 2004 e do Ofício nº 1907/2013, de 24/06/2013, da então Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, relativamente à contabilização dos fundos comunitários na RAM, o IDR, IP-RAM previu no seu orçamento, enquadrado nesta medida, a inscrição de dois projetos com as designações de “Transferências Intervir+” e “Transferências POVT”, que funcionam como um mecanismo de registo destas verbas comunitárias como receita da Região. Assim, por esta via, o IDR, IP-RAM regista no seu Orçamento Privativo, na receita e na despesa, as transferências dos fundos comunitários que são realizadas às entidades não pertencentes à administração regional, como por exemplo empresas públicas, autarquias locais e entidades privadas, cujos orçamentos, por não se encontrarem integrados no Orçamento Regional, não conseguem aí registar estes fluxos financeiros.

A execução do valor inscrito nestes projetos ficou abaixo da dotação corrigida, sendo, no entanto de realçar, que esse valor ficou próximo da dotação orçamental inicialmente inscrita. Efetivamente, perante as expetativas que se geraram no decurso do ano de 2015 relativamente à execução dos projetos que se encontravam em fase de encerramento no âmbito do QREN (refira-se, a este propósito, que a data limite de elegibilidade de despesas foi 31 de dezembro), foi realizado um reforço da dotação orçamental para fazer face aos pagamentos que se previam na altura concretizar, mas que não vieram a ocorrer, tendo o fecho final destes projetos transitado para o ano de 2016.

Refira-se ainda os projetos da responsabilidade da PATRIRAM-Titularidade e Gestão do Património Público Regional, S.A., que atua sob a tutela da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública:

“Empreitada de Reabilitação do edifício sito à Rua do Seminário, n.º 21 - Mosteiro Novo”- procedeu-se a obras de reabilitação e remodelação do edifício, com o objetivo de transferir os serviços da DRTT - Direção Regional Transportes Terrestres e da DRCI- Direção Regional do Comércio e Indústria que se encontram instalados em espaços privados mediante pagamento de rendas. O projeto apresenta uma taxa de execução na ordem dos 92%.

“Empreitada de Reabilitação do edifício Museu Vicentes” – apesar de estar previsto o lançamento da empreitada no ano de 2015, tal não se afigurou possível, devido às alterações ao projeto de arquitetura, solicitadas pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.

Dos investimentos da responsabilidade da SRETC, destacam-se as seguintes intervenções:

O desempenho do projeto “Requalificação e Consolidação da zona Acostável Norte do Porto do Funchal (Caís Acostável)”, reflete a execução da empreitada de “Construção do Novo Cais de Cruzeiros na Frente de Proteção Marítima do Depósito de Inertes” e permitiu a proteção do depósito de inertes, criado a nascente do cais da cidade do Funchal e, paralelamente, dotar o porto do Funchal com um novo cais de cruzeiros;

O projeto de “Requalificação e Consolidação da Zona Acostável Norte do Porto do Funchal (Caís Norte) apresenta uma taxa de execução de 58%, e reflete a execução da empreitada de Ampliação e reabilitação do Cais Norte do Porto do Funchal, que consistiu na reabilitação do cais existente e a sua ampliação para que permitisse ser frequentado, em condições de segurança, por navios com calado de 8,00 m. A estrutura de ampliação da ponte cais é constituída por uma plataforma assente num conjunto de estacas e tem um comprimento total de cerca de 260 metros e 6 metros de largura. A geometria geral do novo tabuleiro apresenta uma configuração retangular e é composta por um

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módulo na extremidade Sudoeste de cerca de 50 metros e 3 módulos de cerca de 70 metros separados por juntas de dilatação de 0,02 m. Cada módulo é constituído por pórticos transversais afastados genericamente de 8,60 m entre eixos, alinhando com os pórticos da estrutura existente. Cada pórtico transversal é constituído por duas estacas circulares de betão armado de 0,80 m de diâmetro, betonadas com recurso a tubo de encamisamento perdido com 10 mm de espessura. A ponte cais foi equipada com 15 defensas com capacidade de absorção de energia de 137 kNm afastadas genericamente de 17,20 m, 16 cabeços de amarração de 1000 kN de capacidade nominal e 6 escadas metálicas de acesso afastadas de cerca de 50 metros;

O “Infraestruturas do Porto do Caniçal” apresenta o pagamento da dívida à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P, no contexto de devolução de verbas no âmbito do cofinanciamento através do Programa Operacional de Valorização do Território;

No âmbito do projeto “ Infraestruturas do Porto do Porto Santo” foi executada a empreitada de Construção dos Edifícios das Autoridades do Porto do Porto Santo. Com esta empreitada foram construídos dois edifícios para instalar as autoridades do porto do Porto Santo, os serviços da APRAM, S.A. e respetivos arranjos exteriores. São duas construções de um só piso de altura, constituídas por volumes paralelepipédicos implantadas junto à orla marítima do porto. Têm as entradas principais pelo alçado norte, com acesso em rampa a partir do passeio. Do átrio de entrada, onde fica a receção e vigilante, segue-se para o corredor onde os compartimentos estão distribuídos por gabinetes, salas e instalações sanitárias - para ambos os sexos e uma para pessoas com mobilidade reduzida – secretaria e arrecadação. Existe um compartimento técnico junto à arrecadação para colocação de bastidor e no fundo do corredor há uma porta para o exterior que servirá como saída de emergência. No armário técnico localizado na entrada foi instalado a central de segurança contra incêndios e os quadros elétricos e no armário exterior ficaram os contadores de água e energia. As obras de edificação foram complementadas com algumas pavimentações exteriores, nomeadamente ao nível dos acessos pedonais. Cada um dos edifícios ficou implantado numa área, cuja superfície exterior foi pavimentada em blocos compactos de betão (pavê) “trief” como os passeios existentes.

A SRAPE apresentou execução no âmbito do projeto “Beneficiação de Edifícios e Equipamentos Públicos”, da responsabilidade da DREP, e visou adequar os recursos na resposta as necessidades sentidas no que se refere à conservação e valorização do património público edificado.

A SRS apresentou execução no projeto “Beneficiação de Estruturas Físicas”, da responsabilidade do IASAÚDE, IP-RAM. Este projeto envolveu a execução de diversas intervenções estruturais no edifício sede do IASAÚDE, IP-RAM ao nível de redefinição de espaços, reforço estrutural e implementação de medidas de segurança em conformidade com a legislação vigente.

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P-053 – PROMOÇÃO DA ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E À PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

As atuações no domínio das alterações climáticas foram no sentido de reforçar o conhecimento acerca dos fenómenos em presença e anunciados, procurando integrar redes internacionais de investigação e de partilha de conhecimento e práticas de intervenção.

Este Programa compreendeu ainda investimento com particular incidência na monitorização e controlo da qualidade do ambiente, na proteção e valorização do património natural e paisagístico e da biodiversidade, na valorização das florestas e na prevenção de fenómenos de erosão que permitam o reforço das condições de segurança em zonas urbanas. Os investimentos realizados em 2015 integram-se nas seguintes Medidas:

M-041 – Prevenção e gestão de Riscos Naturais e Antrópicos

M-042 – Promoção de Investimentos para abordar riscos específicos

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 18 – Investimento realizado por Medidas do Programa 53

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-053 – Promoção da Adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de riscos

84.460 21.698.010 10.869.497 32.651.968

M-041 - Prevenção e gestão de Riscos Naturais e Antrópicos

84.460 21.487.545 10.832.356 32.404.362

M-042 - Promoção de Investimentos para abordar riscos específicos

0 210.465 37.141 247.606

Fonte: SIGO

A despesa realizada no âmbito do presente Programa ascendeu, no ano em análise, a 32.651.968 euros, o que, relativamente à despesa total do PIDDAR, representa 6,6%.

O Programa apresenta uma taxa de execução média de 51,5% e as Medidas apresentam taxas que variam entre 98,7% (Medida 042 - Promoção de Investimentos para abordar riscos específicos) e 51,3% (Medida 041 - Prevenção e gestão de Riscos Naturais e Antrópicos).

No que se refere à distribuição do investimento por fontes de financiamento, o Financiamento Comunitário teve um contributo mais expressivo, 66,5%, através dos apoios concedidos no âmbito do Programa Operacional de Valorização do Território, seguida do Financiamento Regional que representa 33,3% do total das despesas realizadas neste Programa.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-041 – Prevenção e gestão de Riscos Naturais e Antrópicos

O investimento realizado nesta Medida atingiu o montante de 32.404.362 euros e uma taxa de execução de 51,3%.

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Assinala-se em 2015 a conclusão das obras de “Regularização e Canalização da Ribeira da Ribeira Brava (troço entre a Meia Légua e a Serra de Água) e da obra de “Intervenção nos Troços Terminais das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes” no Funchal, da responsabilidade da DRIE.

É também de assinalar a conclusão das obras: “Regularização dos ribeiros do Caminho do Lombo do Moleiro”, na Serra d’Água, “Reabilitação das obras de arte das ribeiras de Santa Luzia e de João Gomes” no Funchal, “Regularização e Canalização do Ribeiro da Abegoaria – Caniço” e “Desvio do Ribeiro de São Filipe para o Ribeiro da Nora”.

Esta Medida inclui um conjunto de obras de proteção estrutural, que decorrem dos princípios orientadores preconizados no Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira. São os casos das intervenções de regularização hidráulica, previstas para as ribeiras do Monte, Tabua (1ª Fase no sítio das Terças), da Fajã das Éguas, Pereira e Eirinha, na Serra d’Água e de dois troços urbanos nas ribeiras de Santa Luzia e de São João, no Funchal. A aprovação do financiamento comunitário no âmbito do Programa Operacional de sustentabilidade de Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR) já numa fase muito avançada de 2015, (perto do final do ano) implicou na ausência de execução física em 2015.

O facto das obras nos troços intermédios das Ribeiras de S. João, Santa Luzia e de João Gomes não terem sido iniciadas, motivou a não execução dos da componente de assistência técnica compreendida nos respetivos projetos técnicos das referidas Ribeiras.

As intervenções previstas para as Ribeiras de João Gomes (troço foz-Açudes A1), da Ribeira Brava (troço Meia Légua – Foz), da Madalena do Mar, Laje (Seixal) e Corujeira Monte, não apresentam execução, devido à necessidade de reavaliar os projetos existentes e, ao facto do arranque tardio do Programa Operacional que iria cofinanciar os mesmos (PO SEUR).

O Projeto do Laboratório Regional de Engenharia Civil “Monitorização de Ribeiras para prevenção de Risco de Aluviões” apresenta uma taxa de execução de 48,5% e contribuiu para o reforço da proteção de pessoas e bens, atenuando a vulnerabilidade das áreas mais expostas ao risco de cheias e inundações.

A SRIAS contribui para a execução nesta medida, através das intervenções da responsabilidade do Gabinete do Secretário Regional dos Assuntos Sociais, correspondente ao projeto “Apoio às Associações de Bombeiros Voluntários da RAM”, e que permitiu viabilizar o funcionamento e operacionalidade dos serviços de socorro e emergência das Associações de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira.

Da responsabilidade do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC, IP-RAM), foram desenvolvidos os seguintes projetos:

“Construção do quartel de Bombeiros do Porto Santo”, que permitiu dotar esta ilha de uma estrutura adequada para garantir as condições físicas e técnicas necessárias, à operacionalidade do seu corpo de bombeiros, potenciando a sua intervenção em termos de eficácia e garantir aos elementos que lá prestam serviço a necessária qualidade, de forma a manterem o elevado padrão de atendimento à população residente e visitante, da qual a ilha é fortemente dependente;

“BOMBER 2.0 – Administração Eletrónica e Melhoria das Comunicações dos Corpos de Emergência”, que teve o seu término em 2015, promoveu a implementação das Tecnologias de Informática e Comunicações nas regiões envolvidas, focando suas atividades nas agências de segurança e de emergência que fazem parte dos acordos de parceria, e, assim, positivamente toda população afetando as regiões parceiras. As linhas de atuação do projeto foram: Incentivar o desenvolvimento da administração eletrónica para alcançar a plena integração de todos os sistemas de informação, que não estão apenas relacionadas com o cidadão, mas também os internos que têm um grande

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impacto sobre a eficiência da organização; Melhorar as comunicações dos serviços de emergência de parceiros em regiões parceiras em aspetos especial de importância para a adequada proteção dos povos e gestão das situações de emergência por parte dos diferentes corpos de segurança.

Os investimentos e ações realizados no ano de 2015 pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, no âmbito desta Medida, foram os seguintes:

As intervenções concretizadas no âmbito do projeto “Prevenção de Incêndios Florestais”, visando a proteção e conservação dos ecossistemas florestais e a prevenção de ocorrência de catástrofes naturais que possam pôr em causa a segurança das pessoas e de bens patrimoniais, foram: a beneficiação de uma extensa rede de caminhos florestais na RAM mais de 50 km de rede viária; a gestão de combustíveis numa área de 3 hectares no concelho da Calheta dando seguimento ao Plano de Fogo Controlado para o Concelho da Calheta; e a intensificação da vigilância móvel;

O Plano de Prevenção de Incêndios Florestais, aliado às condições meteorológicas favoráveis, e a baixa ocorrência de incêndios florestais determinaram a não utilização das verbas previstas no projeto “Controlo da Incidência dos Fogos Florestais”;

No projeto “Plano de Repovoamento Florestal e Correção Torrencial”, não foi possível atingir um grau de execução financeira superior, na sequência do surgimento de diversos constrangimentos burocráticos, no entanto foram realizadas as seguintes atividades:

o Aquisição de bens destinados a ações de plantação, reflorestação e produção de plantas; o Prestação de apoio técnico aos proprietários florestais no desenvolvimento de intenções de

investimento em ações de arborização e beneficiação, bem como nas respetivas infraestruturas; o Elaboração de projetos de florestação e reflorestação, de acordo com os planos de

ordenamento florestal; o Produção nos viveiros florestais da RAM de plantas florestais (indígenas e exóticas) e outras

plantas com interesse ornamental, por via seminal e vegetativa; o Recolha e processamento de sementes de espécies indígenas diversas; o Desenvolvimento de ações de plantação e de manutenção dos espaços intervencionados,

envolvendo instituições diversas, no Paul da Serra, Serras de Santo António, Santana e Porto Santo, tendo em vista promover e valorizar atitudes de consciencialização ambiental dos cidadãos.

No âmbito do projeto “Controlo Sanitário e Inspeção Fitossanitária Florestal” procedeu-se ao cumprimento das medidas de contenção estipuladas, desenvolvendo todo um elenco de ações coadunáveis com esse propósito, nomeadamente a erradicação em várias zonas da região, com recurso de cofinanciamento do Programa de Desenvolvimento Rural para a RAM – PRODERAM.

M-042 – Promoção de Investimentos para abordar riscos específicos

As ações desenvolvidas em 2015 da responsabilidade da SRA, no âmbito desta medida, foram realizadas através do projeto “CLIMA – Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas”, no valor de 247.606 euros, que correspondeu a uma execução de 98,7%.

Nesse intuito, foi concluído o Estudo sobre as Vulnerabilidades e Respostas para as Alterações Climáticas no Arquipélago da Madeira, abreviadamente designado por Projeto CLIMA, que tem por objeto a realização de uma estratégia de adaptação face às alterações climáticas direcionada aos setores socio económicos mais relevantes da Região, nomeadamente: saúde humana, energia, recursos hídricos, turismo, biodiversidade, agricultura e florestas. O CLIMA é uma continuidade do projeto “CLIMAAT_II – Clima e Meteorologia dos

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Arquipélagos Atlânticos”, concluído em 2006, que foi inserido no Programa de Iniciativa Comunitária INTERREG III B Espaço Açores Madeira Canárias.

Realça-se que este projeto constitui um importante contributo para enfrentar os riscos e desafios que as alterações climáticas representam para a RAM. Serão propostas medidas e políticas cujos resultados finais servirão, simultaneamente, os objetivos do crescimento sustentável, da competitividade, do ordenamento do território, da proteção do ambiente, da valorização do património natural e do combate às alterações climáticas.

O projeto CLIMA foi cofinanciado pelo Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial da RAM (NTERVIR+) " Projeto CLIMA". A elaboração da presente estratégia é uma condicionalidade ex-ante no âmbito do período de financiamento europeu 2014-2020.

O projeto foi alvo de sessões/eventos de divulgação e informação, designadamente:

Divulgação do projeto CLIMA -Madeira: Vulnerabilidades e respostas para as alterações climáticas na RAM, através do II Colóquio GESTÃO DO RISCO E CULTURA DE SEGURANÇA, promovido pela Associação Insular de Geografia e pela Secretaria Regional de Educação, no dia 27 de novembro, no Madeira Tecnopolo;

Divulgação da Estratégia CLIMA-Madeira através do Programa Eco-Escolas, programa internacional que se destina a todos os graus de ensino e que reconhece o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental/Educação para o Desenvolvimento Sustentável;

Organização de uma campanha de sensibilização para a poupança de água com vista à adaptação da RAM às alterações climáticas (medida proposta na Estratégia) em vários órgãos de comunicação social, nomeadamente a televisão (com um spot televisivo que foi para o ar às 4.as feiras e aos domingos no intervalo do Telejornal da RTP Madeira), rádio, imprensa escrita (com anúncios no Jornal da Madeira e Diário de Notícias Madeira) e redes sociais - facebook.com/aguasdamadeira e twitter.com/aguasdamadeira;

Participação em vários eventos informativos, rádio e TV, com vista à divulgação da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, elaborada no âmbito deste projeto.

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P-054 – INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

Os investimentos concretizados no âmbito deste Programa tiveram como objetivo fomentar uma gestão sustentável dos resíduos, recursos hídricos e águas residuais. Neste sentido, as ações desenvolvidas em 2015 neste Programa integram-se na seguinte Medida-043 – Investimento nos setores da água e dos resíduos.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 19 – Investimento realizado por Medidas do Programa 54

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-054 – Infraestruturas Ambientais 2.173.735 28.049 9.382.943 11.584.726

M-043 – Investimento nos sectores da água e dos resíduos

2.173.735 28.049 9.382.943 11.584.726

Fonte: SIGO

A despesa realizada neste Programa atingiu 11.584.726 euros, traduzindo uma taxa de execução na ordem dos 93%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-043 – Investimento nos setores da água e dos resíduos

A SRA, durante o ano de 2015, procedeu a conclusão processual e monitorização dos diversos sistemas de tratamento de águas residuais já executados no âmbito da ex-Direcção Regional de Saneamento Básico, garantindo que as infraestruturas de tratamento de águas residuais, que ainda estão afetas à Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, mantivessem os padrões de qualidade compatíveis com as normas ambientais vigentes a nível nacional e comunitário.

As atuações em 2015 visaram, assim, a conclusão do trabalho que tinha vindo a ser realizado ao nível das infraestruturas ambientais de primeira geração, bem como a otimização do funcionamento dos sistemas já construídos, em conformidade com a legislação existente para este sector de modo a reduzir substancialmente a poluição causada pelos poluentes presentes nas águas residuais e, consequentemente, a obter os inerentes efeitos benéficos em termos de preservação do ambiente e de qualidade de vida das populações.

Assim, os trabalhos realizados neste domínio, da responsabilidade da SRA foram, essencialmente, os seguintes:

No projeto “Destino Final de Águas Residuais em Zonas Rurais” apenas foram realizados serviços de manutenção das infraestruturas de saneamento básico tais como redes, estações elevatórias e ETAR´S, serviços realizados pelo pessoal afeto à DROTA. Não foram realizadas obras nem houve necessidade de lançamento de concursos públicos;

O Projeto “Destino Final de Águas Residuais do Concelho da Ponta do Sol” é composto pelo Sistema da Ponta do Sol e pelo Sistema da Madalena do Mar, cada um constituído por rede de intercetores

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gravíticos e por uma estação elevatória. Para além destas infraestruturas, o Sistema da Ponta do Sol possui ainda uma ETAR, na qual são tratadas as águas residuais. Este sistema previa ainda a execução de um projeto "Sistema Elevatório de Águas Residuais entre a Madalena do Mar e a Vila da Ponta do Sol". Pretendeu-se finalizar este projeto nos seus diversos aspetos, nomeadamente concluir processos relativos ao projeto de execução do "Sistema Elevatório de Águas Residuais entre a Madalena do Mar e a Vila da Ponta do Sol". Este projeto não foi concluído, facto que está associado à alteração da política estratégica ao nível do Saneamento Básico na Região, a qual ditou a extinção da Direção Regional de Saneamento Básico e a transição das suas competências para a IGA – Investimentos e Gestão de Água;

No âmbito do projeto “Destino Final de Águas Residuais de Machico”, foram desenvolvidos os procedimentos necessários à conclusão deste projeto, composto por uma estação elevatória de águas residuais, uma ETAR e uma rede de intercetores gravíticos;

Promoveu-se a conclusão processual da empreitada e do processo do intercetor de Águas Residuais do Estreito da Calheta, enquadrados no projeto “Destino Final de Águas Residuais da Calheta”, constituído por, duas estações elevatórias, uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR), e ainda um sistema elevatório de águas residuais;

No projeto “Reformulação do Sistema de Tratamento da ETAR do Caniço”, encontra-se em curso uma ação administrativa comum, intentada pela Tecnovia Madeira, relativa ao processo de erros e omissões da empreitada “Reformulação do Sistema de Tratamento da ETAR do Caniço”, pelo que aguarda a decisão judicial. A obra está concluída, faltando encerrar o processo da empreitada, tendo em conta a ação administrativa em curso;

No âmbito do projeto “Conservação de Edifícios e Equipamentos das Estações de Tratamento e de Elevação de Águas Residuais”, não houve necessidade de lançamento de concursos públicos para execução de obras, visto que estes sistemas foram, na sua maioria, entregues às Câmaras Municipais, entidades com a competência no domínio das águas residuais. A execução verificada consistiu, essencialmente: na promoção da conservação de edifícios e equipamentos das estações de tratamento e elevatórias de águas residuais; e na promoção de pequenos trabalhos de conservação dos edifícios e dos equipamentos das estações de tratamento e das estações elevatórias de águas residuais que estão sobre a tutela da DROTA. Estes trabalhos foram realizados na sua maioria pelo pessoal afeto à DROTA;

O projeto “Destino Final de Águas Residuais das Freguesias da Ponta do Pargo e Achadas da Cruz”, não foi concluído, facto que está associado à alteração da política estratégica ao nível do saneamento básico na Região, a qual ditou a extinção da Direção Regional de Saneamento Básico e a transição das suas competências para a IGA – Investimentos e Gestão de Água, S.A. Do decorrer do processo, o projetista tem direito a uma indemnização pelos prejuízos emergentes da decisão tomada de não realizar a empreitada e de suspender definitivamente a elaboração do projeto;

Ainda no âmbito desta medida, destacam-se a “Avaliação da Qualidade das Águas Costeiras Doces e Superficiais e Subterrâneas da RAM” e “Ações para a Implementação da Diretiva Quadro da Água”, através dos quais foi dada continuidade a um conjunto de iniciativas com o objetivo de promover a proteção e o planeamento das águas da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10).

Foi elaborado o procedimento para a execução da 2.ª Geração do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) e respetiva avaliação ambiental estratégica e participação pública, a vigorar no período 2016-2021. A 2.ª geração do PGRH-Madeira pretende a atualização do Plano publicado em 2014, no qual serão identificadas um conjunto de medidas concretas e orientadas para a eficaz gestão dos recursos hídricos,

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identificando as intervenções e os procedimentos necessários à sua concretização, a implementar no período 2016-2021.

Foram executadas as tarefas necessárias à elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Inundação (PGRI) e respetiva avaliação ambiental estratégica e participação pública. O PGRI tem com objetivo reduzir as consequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde humana, incluindo perdas humanas, o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas.

Foi dado início à execução da Monitorização da Qualidade Ecológica das Águas Superficiais Interiores da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira, assim como à sua monitorização química.

Foram desenvolvidos os procedimentos necessários à concretização da Monitorização da Qualidade das Águas Costeiras.

A Região cumpriu as ações anuais relativas à gestão da qualidade das águas balneares, através da sua identificação, monitorização, classificação e prestação de informação ao público.

Refira-se que, todas as ações desenvolvidas são relevantes para a proteção da saúde humana e para a preservação, proteção e melhoria do ambiente.

A Região coordenou e garantiu a aplicação do regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, com o objetivo da proteção da saúde humana, através de diversas ações, nomeadamente a atualização periódica da base de dados da qualidade da água para consumo humano, tratamento, análise da informação e posterior divulgação, contribuindo para a maior eficácia na prevenção da sua degradação e proteção da saúde pública dos consumidores.

Foram envolvidas todas as entidades intervenientes no âmbito da qualidade da água para consumo humano: Ambiente, Serviços de Saúde, Entidades Gestoras e População em Geral de modo a incentivar uma participação pública ativa.

Em 2015, a Região garantiu igualmente, o carregamento da informação relativa à qualidade da água no instrumento informático comum a todos os países da Comunidade Europeia: WISE (Water Information System for Europe).

A falta de execução do projeto “Ações para a Implementação da Diretiva Quadro da Água” deveu-se aos atrasos nos procedimentos administrativos de contratação pública.

Deu-se continuidade do projeto “Apoios a Valor Ambiente, SA”, cujas verbas tiveram como destino o pagamento de prestação de capital e juros, e da garantia da taxa de juros. Estas operações financeiras estão suportadas por um contrato de mútuo com o Deutsch Bank (DB) e um contrato de garantia da taxa de juro com o Banco Bilbao Vizcaya e Argentária (BBVA).

Realçamos também a execução verificada nos projetos ”Infraestruturas do Sistema da Valor Ambiente S.A.” e “Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento”.

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P-055 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Inserem-se neste Programa os investimentos necessários a assegurar as condições adequadas para a gestão, acompanhamento, avaliação, monitorização e comunicação dos Programas Operacionais sob a tutela das entidades regionais. As ações desenvolvidas neste Programa integram-se na seguinte Medida-044 – Assistência Técnica.

DESPESA PÚBLICA E FINANCIAMENTO

Quadro 20 – Investimento realizado por Medidas do Programa 55

Unidade: euros

Programa/Medida Fontes de Financiamento

Total Nacional Comunitário Regional

P-055 – Assistência Técnica 0 614.498 99.709 714.207

M-044 – Assistência Técnica 0 614.498 99.709 714.207

Fonte: SIGO

O investimento realizado neste Programa corresponde a projetos associados à assistência técnica de instrumentos operacionais da Política de Coesão da União Europeia com aplicação na RAM, tendo totalizado 714.207 euros. A taxa de execução situou-se nos 29,3%.

PRINCIPAIS ATUAÇÕES POR MEDIDA

M-044 – Assistência Técnica

A atuação da SRAP, no âmbito desta Medida, traduziu-se nos trabalhos de preparação do Programa Operacional (MAR 2020), financiado pelo FEAMP (Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas). Devido à conjuntura atual em termos orçamentais e à imposição de congelamentos de várias rubricas orçamentais, apenas foram realizadas despesas relativas a participação em reuniões no âmbito do Comité de Acompanhamento do PROMAR e da preparação do PO MAR 2020 (FEAMP).

O projeto de Assistência Técnica, da SRE, da responsabilidade do Fundo de Gestão para Programas da Formação profissional, não apresentou execução ao nível financeiro, físico e material, devido à impossibilidade de submeter a candidatura ao Programa “Madeira 14-20”, resultante da inoperacionalidade do sistema informático.

O projeto “Sistema de incentivos à atividade produtiva regional - Assistência técnica permitiu dotar o IDE, IP-RAM, entidade gestora dos sistemas de incentivos às empresas, no âmbito do Programa Intervir+, de um adequado sistema de informação e comunicação para o período de programação 2007-2013.

A concretização do projeto “Sistema Integrado de Informação do IDE-RAM” pretendeu dotar o IDE, IP-RAM de recursos tecnológicos que possibilitem uma gestão segura e integrada da informação recolhida e gerada pelos processos e intervenções inerentes às competências que lhe são legalmente atribuídas. A execução do projeto atingiu 82,4% da dotação prevista.

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O Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM (IDR, IP-RAM) no âmbito da sua missão, tem como responsabilidade fundamental assegurar a gestão de Programas Operacionais/Fundos Comunitários na RAM. Esta função assume uma dimensão múltipla, porquanto o leque de Programas sob a sua gestão ser variado, havendo a particularidade de, em 2015, ter havido a vigência simultânea de dois períodos de programação (Quadro de Referência Estratégica Nacional e Quadro Estratégico Comum), que levou ao incremento do número destes programas.

Com efeito, o IDR, IP-RAM assumiu em 2015 o papel de Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Valorização do Potencial Económico e Coesão Territorial (Programa Intervir+), do Programa Operacional de Valorização do Potencial Humano e Coesão Social (Programa Rumos) e do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (Programa “Madeira 14-20”); Organismo Intermédio responsável pela gestão do Eixo IV do Programa Operacional de Valorização do Território (POVT) e de algumas tipologias de investimento com aplicação na RAM do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR); e Interlocutor Regional no âmbito dos Programas de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias (MAC 2007-2013 e MAC 2014-2020).

Todos estes programas preveem um Eixo relativo à Assistência Técnica, cujo propósito é cofinanciar os custos que o IDR, IP-RAM assumiu, enquanto entidade gestora destes programas, designadamente, aqueles relacionados com a criação de estruturas de apoio técnico, com o desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de informação, com serviços de consultoria para o desenvolvimento de estudos de avaliação, com serviços externos de verificação de projetos cofinanciados e com o desenvolvimento de ações de informação e publicidade, etc.

É precisamente nesta Medida do PIDDAR, que se encontram previstos, em termos orçamentais, todos estes projetos de Assistência Técnica dos Programas Operacionais e Programas de Iniciativa Comunitária geridos pelo IDR, IP-RAM, que asseguraram o respetivo cofinanciamento comunitário que permitiu sustentar, entre outras, mas fundamentalmente, a tipologia de despesas atrás descritiva.

No global, verificou-se que a execução financeira destes projetos ficou condicionada, essencialmente, quer pela conjuntura de contenção da despesa pública, que acabou por influenciar a dinâmica de execução sem pôr em causa, no entanto, a finalidade destes projetos, mas também, pela influência exercida pelo atraso que se assistiu no arranque dos Programas Operacionais do atual período de programação 2014-2020, que impossibilitou que houvesse um nível de execução mais elevado.

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III. DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO INVESTIMENTO

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MAPA I - RESUMO POR PROGRAMAS / FONTES DE FINANCIAMENTO

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Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

2 848 240 5 439 500 3 159 200 8 885 200 23 284 437

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

98 452

1 514 058

1 235 729

2 220 806

12 515 595

0

4 730 500

709 000

1 500 000

30 056 000

0

2 730 500

428 700

1 500 000

18 641 000

0

7 961 000

924 200

0

51 605 000

98 452

19 385 645

3 800 340

5 267 397

136 846 240

98 452

9 241

8 675

441 452

1 054 690

779 500

456 229

2 220 806

0

19 184

111 358

12 385 053

0

2 730 500

0

0

0

428 700

0

1 500 000

18 535 000

0

0

106 000

0

2 730 500

0

0

2 000 000

709 000

0

1 500 000

14 985 000

0

0

15 071 000

0

7 961 000

0

0

0

924 200

0

0

51 605 000

0

0

0

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Feder

Feder Cooperação

Feoga Garantia / Feaga

Outros

98 452

13 431 241

8 675

441 452

5 504 277

3 344 111

456 229

5 267 397

85 125 000

19 485

227 834

51 473 921

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL PROGRAMA

041

042

REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇAO

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

Page 112: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

19 360 763

12 651 900

38 124 000

560 612

27 059 200

431 450

67 958 500

291 450

183 372 912

22 199 460

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

4 624 362

2 404 459

10 247 440

0

15 485

6 568 000

104 542

456 070

0

37 500

6 918 200

0

431 450

1 400 000

37 500

16 353 500

0

291 450

4 800 000

180 000

41 259 275

2 844 767

19 354 693

6 200 000

326 208

3 356 919

1 267 442

0

13 984

0

0

2 390 476

9 842 900

404 540

0

15 485

6 218 200

700 000

0

0

0

0

0

431 450

0

1 400 000

37 500

5 868 000

700 000

0

40 792

0

63 750

0

456 070

0

0

37 500

14 253 500

2 100 000

0

0

0

0

0

291 450

0

4 800 000

180 000

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Feder

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Feder

Receitas Gerais

35 567 177

5 261 098

431 000

54 776

0

63 750

2 726 241

18 950 152

404 540

6 200 000

326 208

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

042

043

044

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

ENERGIA

Page 113: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

15 485

263 062 336

37 500

207 286 474

1 437 500

190 023 423

4 980 000

1 062 340 309

6 526 208

1 892 045 249

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

12 750 416

1 294 139

249 017 781

2 606 501

0

6 706

207 279 768

0

0

0

190 023 423

0

0

0

1 062 340 309

0

12 750 416

1 300 845

1 877 993 987

2 606 501

12 750 416

0

0

1 294 139

248 036 409

981 371

2 606 501

24 747

0

9 991 544

60 803

0

0

0

0

190 023 423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 706

206 466 915

812 853

0

2 541 500

0

0

0

0

0

0

0

1 062 340 309

0

0

0

0

0

0

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

12 750 416

0

0

1 300 845

1 866 338 611

11 655 377

2 606 501

2 566 247

0

9 991 544

60 803

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

044

045

046

ENERGIA

PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Page 114: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

49 432 432

6 287 544

6 300 000

1 225 170

3 300 000

860 200

0

868 850

94 716 615

11 106 673

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

10 077 095

36 748 837

3 725 555

2 561 989

310

2 541 500

3 758 500

100 000

1 125 170

0

0

3 300 000

0

860 200

0

0

0

0

868 850

0

12 618 595

79 491 520

4 886 907

6 219 766

310

36 323 965

424 872

203 967

0

0

0

3 521 588

2 515 636

46 353

310

3 300 000

0

0

0

0

0

0

860 200

0

0

3 758 500

0

0

0

0

100 000

0

1 125 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

868 850

0

0

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Feoga Garantia / Feaga

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

79 066 648

424 872

203 967

6 269

64 056

100 000

4 512 616

6 173 413

46 353

310

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

046

047

048

ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

Page 115: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

17 350 004

12 519 600

23 563 759

19 500 000

19 024 000

19 500 000

57 072 000

58 500 000

126 986 620

110 019 600

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

8 268 188

9 081 506

257 631

198 345

12 063 625

12 941 654

10 622 105

0

0

19 500 000

9 200 000

9 824 000

0

0

19 500 000

27 600 000

29 472 000

0

0

58 500 000

62 752 399

64 233 912

257 631

198 345

109 563 625

0

8 268 188

0

0

8 818 254

263 252

257 631

198 345

11 935 061

128 564

0

9 200 000

0

0

9 824 000

0

0

0

19 500 000

0

3 740 000

9 200 000

0

1 654

10 622 105

0

0

0

19 500 000

0

0

27 600 000

0

0

29 472 000

0

0

0

58 500 000

0

Feder

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

3 740 000

59 010 745

0

1 654

63 808 941

424 971

257 631

198 345

109 435 061

128 564

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

048

049

050

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

HABITAÇAO E REALOJAMENTO

SAUDE

Page 116: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

9 567 075 16 412 329 6 832 000 0 32 974 231

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3 746 589

0

5 820 485

186 380

1 593 436

0

2 958 000

13 454 329

0

613 425

0

0

6 832 000

0

583 187

0

0

0

0

429 750

3 746 589

2 989 898

26 237 743

186 380

3 496 389

3 746 589

0

0

0

693 864

5 126 622

186 380

0

922 528

20 500

55 410

594 998

6 894 187

0

0

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

500 000

83 187

11 030 804

0

2 958 000

0

0

542 000

12 912 329

0

0

0

40 000

445 000

128 425

11 508 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

29 750

31 011 450

Outros

Feder

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Feder

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

3 746 589

2 958 000

31 898

0

1 366 793

24 870 951

186 380

0

928 687

60 500

1 465 201

1 042 002

68 500 817

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL PROGRAMA

050

051

SAUDE

ATIVIDADES TRADICIONAIS

Page 117: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

11 458 754

43 967 862

12 121 746

5 284 719

11 613 991

2 969 522

31 441 200

559 100

75 184 311

57 418 409

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

9 678 937

20 127 679

15 696 463

8 143 720

84 460

11 508 321

0

70 000

5 214 719

0

11 030 804

0

420 000

2 549 522

0

31 011 450

0

0

559 100

0

71 501 541

20 127 679

16 239 118

21 051 612

84 460

2 784 751

20 127 679

0

8 848 459

6 848 004

2 837 235

3 230 320

2 076 166

84 460

0

0

0

0

0

420 000

2 549 522

0

0

0

165 250

0

0

0

0

70 000

5 214 719

0

0

0

165 250

0

0

0

0

0

559 100

0

0

0

330 500

Auto-financiamento

Outros

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Outros

Feder

3 000 724

20 127 679

25 917

8 848 459

7 364 743

14 181 218

3 302 733

3 567 661

84 460

661 000

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

051

052

053

ATIVIDADES TRADICIONAIS

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

Page 118: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

32 651 968

11 584 726

85 241 694

3 719 230

36 504 000

3 651 230

1 878 500

5 945 452

215 446 453

35 221 607

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

21 698 010

10 869 497

2 173 735

28 049

9 382 943

43 479 038

41 762 656

0

419 000

3 300 230

17 515 250

18 988 750

0

361 000

3 290 230

330 500

1 548 000

0

803 000

5 142 452

119 252 141

96 109 851

2 173 735

1 611 049

31 436 824

19 484 843

2 213 168

2 490 502

366 822

8 012 174

2 173 735

28 049

9 382 943

23 816

13 620

17 350 000

0

1 638 750

0

17 350 000

0

361 000

3 290 230

37 718

2 200

43 313 788

0

1 456 750

0

40 305 906

0

419 000

3 300 230

37 718

2 200

0

0

1 548 000

0

0

0

803 000

5 142 452

113 154

6 600

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Outros

Outros

Receitas Gerais

Feder

Feder Cooperação

115 767 073

2 824 068

12 256 133

366 822

83 486 897

2 173 735

1 611 049

31 436 824

212 406

34 911

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL PROGRAMA

TOTAL PROGRAMA

053

054

055

PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

ASSISTENCIA TECNICA

Page 119: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa I - Resumo por Programas / Fonte de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

PROGRAMA FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

493 472 895TOTAL GERAL 425 184 003 326 464 986 1 301 017 821 2 888 749 358

714 207 367 270 99 270 297 260 2 246 574

3. Financ. Regional

614 498

99 709

319 636

47 634

59 636

39 634

178 358

118 902

1 802 875

443 699

43 313

121 126

2 192

410 432

99 709

0

2 650

17 068

0

0

39 634

0

2 650

17 068

0

260 000

47 634

0

7 400

51 204

0

0

118 902

0

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

103 900

348 971

5 807

1 096 879

412 615

31 084

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL PROGRAMA

055 ASSISTENCIA TECNICA

493 211 106TOTAL CONSOLIDADO 425 163 239 326 444 222 1 300 955 529 2 888 371 764

Page 120: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

123 | P á g i n a

Page 121: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

115 | P á g i n a

MAPA II - INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTO E PROGRAMA

Page 122: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

116 | P á g i n a

Page 123: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

74 095

34 000

80 356

526 000

15 000

300 000

526 000

0

300 000

1 052 000

0

0

2 244 524

821 357

1 965 524

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Receitas Gerais

0

40 027

34 068

34 000

80 356

230 500

0

295 500

15 000

300 000

230 500

0

295 500

0

300 000

461 000

0

591 000

0

0

922 000

42 758

1 279 766

821 357

1 965 524

40 027

34 068

34 000

80 356

230 500

295 500

15 000

300 000

230 500

295 500

0

300 000

461 000

591 000

0

0

964 758

1 279 766

821 357

1 965 524

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EINOVAÇAO

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

041 -

042 -

043 -

Page 124: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

65 739 383 61 244 699 44 696 199 51 092 595 244 619 213TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

12 750 416

0

0

1 294 139

51 444 104

250 723

0

0

0

6 706

60 425 140

812 853

0

0

0

0

44 696 199

0

0

0

0

0

51 092 595

0

12 750 416

0

0

1 300 845

219 653 744

10 914 207

12 750 416

1 294 139

51 694 827

0

6 706

61 237 993

0

0

44 696 199

0

0

51 092 595

12 750 416

1 300 845

230 567 951

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS045 -

Page 125: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

1 422 941

50 608

6 300 000

55 000

3 300 000

55 000

0

45 000

14 737 754

304 282

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Receitas Gerais

Receitas Gerais

438 840

0

984 101

50 608

0

2 541 500

3 758 500

55 000

0

0

3 300 000

55 000

0

0

0

45 000

438 840

2 541 500

11 757 414

304 282

438 840

0

984 101

50 608

0

2 541 500

3 758 500

55 000

0

0

3 300 000

55 000

0

0

0

45 000

438 840

2 541 500

11 757 414

304 282

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

046 -

047 -

Page 126: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

778 459

583 382

4 500 000

3 500 000

0

0

0

0

5 278 459

4 083 382

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Receitas Gerais

Feder

Outros

Receitas Gerais

310

0

778 149

0

0

583 382

0

3 740 000

760 000

2 958 000

0

542 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

3 740 000

1 538 149

2 958 000

0

1 125 382

310

0

778 149

0

583 382

0

3 740 000

760 000

2 958 000

542 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310

3 740 000

1 538 149

2 958 000

1 125 382

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

SAUDE

048 -

050 -

Page 127: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

1 034 963 2 814 000 1 500 000 0 7 605 393TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

660 516

0

340 978

33 469

0

0

2 814 000

0

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

660 516

0

5 419 913

1 524 964

660 516

0

374 447

0

0

2 814 000

0

0

1 500 000

0

0

0

660 516

0

6 944 877

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL052 -

Page 128: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

27 948 121 85 034 194 36 294 500 1 244 000 207 147 661TOTAL DO PROGRAMA

97 746 306 164 288 893 86 671 699 53 433 595 488 807 549TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

84 460

0

19 484 843

187 479

179 166

8 012 174

0

165 250

43 313 788

0

1 249 250

40 305 906

0

165 250

17 350 000

0

1 429 250

17 350 000

0

330 500

0

0

913 500

0

84 460

661 000

115 767 073

798 379

6 349 852

83 486 897

84 460

19 672 321

8 191 339

0

43 479 038

41 555 156

0

17 515 250

18 779 250

0

330 500

913 500

84 460

117 226 452

89 836 749

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICAS E A PREVENÇAO EGESTAO DE RISCOS

053 -

Page 129: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0

17 641

0

129 162

0

0

0

0

0

146 803

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder Cooperação

Receitas Gerais

Feder

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

0

0

0

0

0

17 641

0

0

40 792

0

63 750

24 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 792

0

63 750

24 620

17 641

0

0

0

17 641

0

0

104 542

24 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 542

42 261

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

042 -

043 -

Page 130: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

187 673 709

5 534 592

146 041 775

350 000

145 327 224

0

1 011 247 714

0

1 629 599 721

7 188 301

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Feder

Fundo Social Europeu

Feoga Garantia / Feaga

Outros

Receitas Gerais

186 943 062

730 648

0

0

0

3 519 915

2 014 677

146 041 775

0

0

0

100 000

0

250 000

145 327 224

0

0

0

0

0

0

1 011 247 714

0

0

0

0

0

0

1 628 858 551

741 170

0

64 056

100 000

4 452 221

2 572 024

187 673 709

3 519 915

2 014 677

146 041 775

100 000

250 000

145 327 224

0

0

1 011 247 714

0

0

1 629 599 721

4 616 276

2 572 024

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

045 -

047 -

Page 131: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0

0

0

46 116

0

0

0

0

0

46 116

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feoga Orientação/ FEADER

Receitas Gerais

Feoga Garantia / Feaga

Receitas Gerais

0

0

0

0

0

0

40 000

6 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

6 116

0

0

0

0

0

0

40 000

6 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

6 116

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

ATIVIDADES TRADICIONAIS

048 -

051 -

Page 132: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

30 316 096 1 025 085 0 0 32 621 260TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

19 467 163

1 682 854

6 848 004

213 931

2 053 059

51 085

0

0

0

1 025 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 467 163

1 682 854

6 848 004

2 446 682

2 125 473

51 085

19 467 163

8 530 858

2 318 075

0

0

1 025 085

0

0

0

0

0

0

19 467 163

8 530 858

4 623 239

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL052 -

Page 133: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

602 507 79 270 79 270 237 260 1 633 493TOTAL DO PROGRAMA

224 144 545 147 671 408 145 406 494 1 011 484 974 1 671 235 694TOTAL DO DEPARTAMENTO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

23 816

13 620

43 313

121 126

301 088

99 544

0

17 718

2 200

2 650

17 068

0

39 634

0

17 718

2 200

2 650

17 068

0

39 634

0

53 154

6 600

7 400

51 204

0

118 902

0

112 406

34 911

103 900

348 971

624 387

396 972

11 947

502 963

99 544

39 636

39 634

39 636

39 634

118 358

118 902

1 224 575

408 918

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ASSISTENCIA TECNICA055 -

Page 134: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

16 743

16 275 820

0

18 404 359

0

18 400 000

0

55 200 000

16 743

117 258 820

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

Outros

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

16 743

0

8 239 630

0

7 772 938

263 252

0

0

0

9 200 000

1 654

9 202 705

0

0

0

0

9 200 000

0

9 200 000

0

0

0

0

27 600 000

0

27 600 000

0

0

16 743

0

58 982 187

1 654

57 850 009

424 971

0

16 743

0

8 239 630

8 036 190

0

0

0

9 201 654

9 202 705

0

0

0

9 200 000

9 200 000

0

0

0

27 600 000

27 600 000

0

16 743

0

58 983 841

58 274 980

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

047 -

048 -

Page 135: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

12 519 600

3 763 059

19 500 000

0

19 500 000

0

58 500 000

0

110 019 600

3 801 489

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Outros

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Receitas Gerais

257 631

198 345

11 935 061

128 564

3 746 589

16 470

0

0

19 500 000

0

0

0

0

0

19 500 000

0

0

0

0

0

58 500 000

0

0

0

257 631

198 345

109 435 061

128 564

3 746 589

54 900

257 631

198 345

12 063 625

3 746 589

16 470

0

0

19 500 000

0

0

0

0

19 500 000

0

0

0

0

58 500 000

0

0

257 631

198 345

109 563 625

3 746 589

54 900

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 3. Financ. Regional

HABITAÇAO E REALOJAMENTO

SAUDE

049 -

050 -

Page 136: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

3 895 106 0 0 0 5 624 126TOTAL DO PROGRAMA

36 470 328 37 904 359 37 900 000 113 700 000 236 720 779TOTAL DO DEPARTAMENTO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

1 815 224

1 713 060

366 822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 815 224

3 442 081

366 822

1 815 224

2 079 882

0

0

0

0

0

0

1 815 224

3 808 902

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICAS E A PREVENÇAO EGESTAO DE RISCOS

053 -

Page 137: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

955 646

16 618 517

4 630 000

37 906 000

2 600 000

26 826 000

7 800 000

67 205 000

18 432 502

177 727 822

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

Outros

Feder

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

0

955 646

0

2 219 910

0

11 954 972

2 068 328

375 308

0

2 500 000

2 000 000

130 000

1 500 000

14 985 000

15 071 000

5 650 000

700 000

0

2 500 000

0

100 000

1 500 000

18 535 000

106 000

5 985 000

700 000

0

7 500 000

0

300 000

0

51 605 000

0

13 500 000

2 100 000

0

12 500 000

5 402 502

530 000

5 219 910

85 125 000

50 745 018

31 837 929

4 368 964

431 000

955 646

0

2 219 910

11 954 972

2 443 636

4 500 000

130 000

1 500 000

30 056 000

6 350 000

2 500 000

100 000

1 500 000

18 641 000

6 685 000

7 500 000

300 000

0

51 605 000

15 600 000

17 902 502

530 000

5 219 910

135 870 018

36 637 894

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EINOVAÇAO

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

041 -

042 -

Page 138: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

12 120 901

15 485

9 649 244

0

37 500

0

0

1 437 500

0

0

4 980 000

0

19 062 432

6 526 208

17 826 315

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Feder

Receitas Gerais

Receitas Gerais

2 390 476

9 730 426

0

15 485

9 649 244

0

0

0

37 500

0

0

0

1 400 000

37 500

0

0

0

4 800 000

180 000

0

2 726 241

16 336 191

6 200 000

326 208

17 826 315

2 390 476

9 730 426

0

15 485

9 649 244

0

0

0

37 500

0

0

0

1 400 000

37 500

0

0

0

4 800 000

180 000

0

2 726 241

16 336 191

6 200 000

326 208

17 826 315

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

ENERGIA

PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

043 -

044 -

045 -

Page 139: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

253 458

967

0

0

0

0

0

0

617 677

4 448

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

0

207 106

46 353

967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

571 324

46 353

4 448

0

253 458

967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

617 677

4 448

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

047 -

048 -

Page 140: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

12 362 947

109 343

0

288 000

0

20 000

0

60 000

12 380 431

606 470

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

52 086 509 42 861 500 30 883 500 80 045 000 253 184 306TOTAL DO DEPARTAMENTO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fundo de Coesão

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Feder

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

7 165 605

2 036 835

1 168 894

1 991 612

0

109 343

0

0

0

0

0

0

20 000

260 000

8 000

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

7 165 605

2 054 319

1 168 894

1 991 612

100 000

472 493

14 840

19 138

7 165 605

5 197 342

109 343

0

0

0

280 000

8 000

0

0

20 000

0

0

0

60 000

0

7 165 605

5 214 826

572 493

33 978

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

ASSISTENCIA TECNICA

052 -

055 -

Page 141: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

1 818 499

1 804 891

0

0

0

0

0

0

2 257 511

1 824 401

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Auto-financiamento

98 452

9 241

8 675

441 452

59 017

745 432

456 229

912 756

892 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 452

9 241

8 675

441 452

59 017

1 184 445

456 229

932 267

892 134

98 452

518 385

1 201 662

1 804 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 452

518 385

1 640 674

1 824 401

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EINOVAÇAO

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

041 -

042 -

Page 142: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

0

48 009 492

0

0

0

0

0

0

13 533

79 978 861

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

2 167 661

24 747

0

9 991 544

60 803

35 339 864

424 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 533

2 167 661

24 747

0

9 991 544

60 803

67 309 234

424 872

0

2 167 661

10 077 095

35 764 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 533

2 167 661

10 077 095

67 734 105

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

043 -

046 -

Page 143: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

412 364

86 605

0

15 000

35 400

0

0

0

0

0

0

0

427 364

124 593

0

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

Fundo Social Europeu

Receitas Gerais

Receitas Gerais

203 967

1 445

206 951

28 558

58 047

0

0

0

15 000

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 967

1 445

221 951

28 558

96 035

0

205 412

206 951

28 558

58 047

0

0

15 000

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 412

221 951

28 558

96 035

0

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

047 -

048 -

052 -

Page 144: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

0 0 0 0 0TOTAL DO PROGRAMA

52 131 850 50 400 0 0 84 626 263TOTAL DO DEPARTAMENTO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fundo Social Europeu

Receitas Gerais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ASSISTENCIA TECNICA055 -

Page 145: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

46 103

11 877

131 450

800 000

131 450

800 000

291 450

800 000

624 269

2 419 252

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

Feder Cooperação

Receitas Gerais

13 984

32 119

0

11 877

0

131 450

0

800 000

0

131 450

0

800 000

0

291 450

0

800 000

13 984

610 285

6 269

2 412 983

13 984

32 119

0

11 877

0

131 450

0

800 000

0

131 450

0

800 000

0

291 450

0

800 000

13 984

610 285

6 269

2 412 983

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

043 -

047 -

Page 146: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

2 381 479

241 966

2 740 603

1 445 634

2 616 433

1 469 522

2 520 850

559 100

12 719 012

4 602 762

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Feder Cooperação

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

186 380

0

0

123 357

1 892 081

179 661

0

0

233 599

8 367

0

0

0

105 925

2 634 678

0

0

70 000

1 375 634

0

0

0

0

54 437

2 561 996

0

0

420 000

1 049 522

0

0

0

0

0

2 520 850

0

0

0

559 100

0

186 380

0

0

423 314

11 816 071

293 246

25 917

516 738

4 051 740

8 367

186 380

123 357

2 071 742

0

241 966

0

105 925

2 634 678

70 000

1 375 634

0

54 437

2 561 996

420 000

1 049 522

0

0

2 520 850

0

559 100

186 380

423 314

12 109 317

542 655

4 060 107

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ATIVIDADES TRADICIONAIS

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

051 -

052 -

Page 147: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

808 741

11 584 726

207 500

3 719 230

209 500

3 651 230

634 500

5 945 452

2 674 665

35 221 607

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

15 074 892 9 044 417 8 878 135 10 751 352 58 261 566TOTAL DO DEPARTAMENTO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Outros

Outros

Receitas Gerais

210 465

598 276

2 173 735

28 049

9 382 943

0

207 500

0

419 000

3 300 230

0

209 500

0

361 000

3 290 230

0

634 500

0

803 000

5 142 452

210 465

2 464 200

2 173 735

1 611 049

31 436 824

210 465

598 276

2 173 735

28 049

9 382 943

0

207 500

0

419 000

3 300 230

0

209 500

0

361 000

3 290 230

0

634 500

0

803 000

5 142 452

210 465

2 464 200

2 173 735

1 611 049

31 436 824

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICAS E A PREVENÇAO EGESTAO DE RISCOS

INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

053 -

054 -

Page 148: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

5 220 634

11 891

12 912 329

0

6 832 000

0

0

0

25 089 360

208 563

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

5 232 525 12 912 329 6 832 000 0 25 297 923TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

0

0

0

94 012

5 126 622

11 891

0

0

0

0

12 912 329

0

0

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

0

0

0

0

31 898

0

186 511

24 870 951

208 563

0

0

5 220 634

11 891

0

0

12 912 329

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

0

0

31 898

25 057 462

208 563

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

SAUDE

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

050 -

052 -

Page 149: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

0

903 355

283 500

203 000

33 200

233 200

33 200

753 500

349 900

2 999 332

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Outros

Feder Cooperação

Feoga Garantia / Feaga

Outros

Receitas Gerais

0

896

19 184

111 358

430 082

341 835

283 500

0

0

0

0

203 000

33 200

0

0

0

0

233 200

33 200

0

0

0

0

753 500

349 900

47 487

19 485

227 834

728 902

1 975 623

0

896

560 623

341 835

283 500

0

0

203 000

33 200

0

0

233 200

33 200

0

0

753 500

349 900

47 487

976 222

1 975 623

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EINOVAÇAO

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

041 -

042 -

Page 150: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

386 899

7 902

208 152

0

5 170

624 000

0

5 200

624 000

0

23 850

1 872 000

386 899

133 055

4 320 300

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Feoga Orientação/ FEADER

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

0

0

386 899

228

7 674

208 152

0

0

0

0

5 170

624 000

0

0

0

0

5 200

624 000

0

0

0

0

23 850

1 872 000

0

0

386 899

58 950

74 106

4 320 300

0

386 899

228

7 674

208 152

0

0

0

5 170

624 000

0

0

0

5 200

624 000

0

0

0

23 850

1 872 000

0

386 899

58 950

74 106

4 320 300

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE A POBREZA

043 -

047 -

048 -

Page 151: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

9 077 275

2 357

9 335 027

0

8 997 558

0

28 920 350

0

62 419 183

6 610

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DO PROGRAMA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Fundo Europeu das Pescas

Receitas Gerais

0

922 528

20 500

55 410

471 641

5 002 106

2 605 090

2 192

165

0

0

0

445 000

22 500

8 867 527

0

0

0

0

0

0

500 000

28 750

8 468 808

0

0

0

0

0

0

400 000

29 750

28 490 600

0

0

0

0

928 687

20 500

1 465 201

618 688

56 678 630

2 707 478

5 807

803

0

1 470 080

7 607 196

2 192

165

0

467 500

8 867 527

0

0

0

528 750

8 468 808

0

0

0

429 750

28 490 600

0

0

0

3 033 075

59 386 108

5 807

803

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

ATIVIDADES TRADICIONAIS

ASSISTENCIA TECNICA

051 -

055 -

Page 152: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa II - Investimento por Departamento e Programa

Departamento/Programa 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

10 585 940 10 450 697 9 893 158 31 602 900 70 615 279TOTAL DO DEPARTAMENTO

493 472 895 425 184 003 326 464 986 1 301 017 821 2 888 749 358TOTAL GERAL

493 211 106 425 163 239 326 444 222 1 300 955 529 2 888 371 764TOTAL CONSOLIDADO

Page 153: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

147 | P á g i n a

MAPA III - RESUMO DO INVESTIMENTO POR FONTES DE FINANCIAMENTO

Page 154: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

148 | P á g i n a

Page 155: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa III - Resumo do Investimento por Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

493 472 895 425 184 003 326 464 986 1 301 017 821 2 888 749 358

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

44 252 959

79 627 891

369 592 045

1 500 000

98 340 001

325 344 002

1 500 000

50 910 573

274 054 413

0

93 707 608

1 207 310 213

47 299 549

392 425 212

2 449 024 597

44 252 959

275 755

41 479

28 376 614

18 822 311

922 528

131 858

57 602

30 999 744

344 022 568

14 499 766

11 069 711

1 500 000

22 868 468

2 200

17 352 650

9 217 068

0

0

500 000

970 187

249 172 413

7 532 000

17 350 000

1 500 000

27 198 760

2 200

43 316 438

9 217 068

63 750

140 000

445 000

17 956 785

270 612 914

13 612 329

41 118 759

0

64 809 654

6 600

7 400

27 651 204

0

0

400 000

832 750

1 205 210 213

2 100 000

0

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

47 299 549

115 152 637

95 257

124 719 432

69 888 665

992 437

388 334

1 471 008

79 717 441

2 311 164 721

38 718 941

99 140 935

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL GERAL

493 211 106 425 163 239 326 444 222 1 300 955 529TOTALCONSOLIDADO 2 888 371 764

Page 156: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de
Page 157: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

151 | P á g i n a

MAPA IV - RESUMO DO INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO

Page 158: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

152 | P á g i n a

Page 159: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa IV - Resumo do Investimento por Departamento e Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

DEPARTAMENTO FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

97 746 306 164 288 893 86 671 699 53 433 595 488 807 549

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

13 934 542

21 006 488

62 805 277

19 467 163

0

52 955 744

111 333 149

0

0

17 745 750

68 925 949

0

0

791 500

52 642 095

0

13 934 542

128 731 555

346 141 452

19 467 163

13 934 542

0

19 484 843

1 521 645

54 508 910

8 296 366

19 467 163

23 816

13 620

1 726 166

121 126

0

0

10 669 007

0

395 750

17 350 000

0

51 575 949

17 350 000

0

17 718

2 200

2 650

17 068

0

0

0

0

9 635 250

43 313 788

6 706

70 214 390

41 118 759

0

58 510

2 200

2 650

17 068

63 750

140 000

0

0

791 500

0

0

52 642 095

0

0

53 154

6 600

7 400

51 204

0

0

0

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Outros

13 934 542

10 822 500

115 767 073

2 141 982

250 215 383

95 926 068

19 467 163

153 198

34 911

1 786 754

413 026

63 750

140 000

11 924 612

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL DEPARTAMENTO

43

44

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Page 160: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa IV - Resumo do Investimento por Departamento e Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

DEPARTAMENTO FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

224 144 545

36 470 328

147 671 408

37 904 359

145 406 494

37 900 000

1 011 484 974

113 700 000

1 671 235 694

236 720 779

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

12 553 736

192 123 646

4 004 220

10 253 199

22 212 909

284 178

147 387 230

0

9 201 654

28 702 705

39 636

145 366 858

0

9 200 000

28 700 000

118 358

1 011 366 616

0

27 600 000

86 100 000

14 516 251

1 637 252 280

4 004 220

60 997 409

171 719 149

189 271 214

2 070 700

781 732

4 004 220

0

8 239 630

2 013 569

21 454 272

758 637

2 219 910

145 366 858

0

0

0

0

9 200 000

0

28 700 000

0

1 500 000

147 387 230

0

0

0

0

9 200 000

1 654

28 702 705

0

1 500 000

1 011 366 616

0

0

0

0

27 600 000

0

86 100 000

0

0

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Outros

Feder

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

1 634 304 965

2 155 060

792 255

4 004 220

0

58 982 187

2 015 223

170 798 793

920 356

5 219 910

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL DEPARTAMENTO

TOTAL DEPARTAMENTO

44

45

46

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

Page 161: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa IV - Resumo do Investimento por Departamento e Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

DEPARTAMENTO FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

52 086 509 42 861 500 30 883 500 80 045 000 253 184 306

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2 219 910

22 576 041

27 290 558

2 266 113

10 829 450

1 500 000

34 836 000

6 525 500

0

0

1 500 000

22 561 000

6 822 500

0

0

0

63 965 000

16 080 000

0

0

5 219 910

170 436 859

77 527 537

2 266 113

10 829 450

0

7 165 605

15 410 436

23 708 391

1 590 555

1 991 612

2 266 113

237 955

8 675

10 461 555

121 265

37 263 052

1 773 235

22 455 000

0

106 000

6 122 500

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

17 505 000

0

17 331 000

5 825 500

700 000

0

0

0

0

0

0

50 400

0

63 965 000

0

0

13 980 000

2 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

103 925 000

7 165 605

59 346 254

69 501 576

5 603 349

2 422 612

2 266 113

237 955

8 675

10 461 555

121 265

69 757 464

1 773 235

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL DEPARTAMENTO

46

47

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

Page 162: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa IV - Resumo do Investimento por Departamento e Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

DEPARTAMENTO FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

52 131 850

15 074 892

50 400

9 044 417

0

8 878 135

0

10 751 352

84 626 263

58 261 566

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

39 036 287

2 360 115

375 854

12 338 923

0

50 400

0

594 925

8 449 492

0

0

0

835 437

8 042 698

0

0

0

803 000

9 948 352

0

71 530 699

2 360 115

2 807 735

53 093 717

0

2 360 115

13 984

0

0

361 870

12 150 895

188 028

0

0

0

0

0

0

0

835 437

8 042 698

0

0

0

0

0

0

0

0

594 925

8 449 492

0

0

0

0

0

0

0

0

803 000

9 948 352

0

0

0

0

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Fundo Social Europeu

Outros

2 360 115

13 984

32 185

0

2 761 566

52 792 104

301 613

0

31 898

0

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL DEPARTAMENTO

TOTAL DEPARTAMENTO

47

48

49

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Page 163: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Mapa IV - Resumo do Investimento por Departamento e Fontes de Financiamento

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

DEPARTAMENTO FONTE FINANCIAMENTO 2015 Pagamentos TOTAL2017 Anos Seguintes2016

493 472 895 425 184 003 326 464 986 1 301 017 821 2 888 749 358

5 232 525

10 585 940

12 912 329

10 450 697

6 832 000

9 893 158

0

31 602 900

25 297 923

70 615 279

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

0

5 232 525

896

2 033 123

8 551 921

0

12 912 329

0

467 500

9 983 197

0

6 832 000

0

528 750

9 364 408

0

0

0

429 750

31 173 150

31 898

25 266 024

47 487

4 074 054

66 493 739

105 903

5 126 622

896

19 184

922 528

131 858

57 602

901 951

5 559 932

2 991 989

0

6 832 000

0

0

0

0

500 000

28 750

9 364 408

0

0

12 912 329

0

0

0

0

445 000

22 500

9 983 197

0

0

0

0

0

0

0

400 000

29 750

31 173 150

0

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Feder Cooperação

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

395 074

24 870 951

47 487

19 485

928 687

248 334

1 471 008

1 406 540

63 399 361

3 094 377

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL 1. Financ. Nacional

TOTAL 2. Financ. Comunitário

TOTAL 3. Financ. Regional

TOTAL DEPARTAMENTO

TOTAL DEPARTAMENTO

49

50

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

TOTAL GERAL

493 211 106 425 163 239 326 444 222 1 300 955 529TOTALCONSOLIDADO 2 888 371 764

Page 164: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

153 | P á g i n a

Page 165: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

159 | P á g i n a

MAPA V - INVESTIMENTO POR DEPARTAMENTO, PROGRAMA E MEDIDAS

Page 166: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

160 | P á g i n a

Page 167: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

74 095

74 095

526 000

526 000

526 000

526 000

1 052 000 2 244 524

1 052 000 2 244 524

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

0

40 027

34 068

230 500

0

295 500

230 500

0

295 500

461 000

0

591 000

922 000

42 758

1 279 766

40 027

34 068

230 500

295 500

230 500

295 500

461 000

591 000

964 758

1 279 766

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

2 731

63 699

Anos Anteriores

2 731

63 699

66 429

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

66 429

Page 168: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

34 000

0

34 000

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0 821 357

0

0

0

749 107

57 250

15 000

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Receitas Gerais

0

34 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

749 107

57 250

15 000

0

34 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

749 107

57 250

15 000

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

749 107

23 250

0

Anos Anteriores

749 107

23 250

0

749 107

23 250

0

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

004 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

772 357

Page 169: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

80 356

80 356

300 000

300 000

300 000

300 000

0 1 965 524

0 1 965 524

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 80 356 300 000 300 000 0 1 965 524

80 356 300 000 300 000 0 1 965 524Total 3. Financ. Regional

1 285 168

Anos Anteriores

1 285 168

1 285 168

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICOE RELIGIOSO

1 285 168

Page 170: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

64 145 415

1 593 968

56 880 654

4 364 045

44 696 199

0

51 092 595

0

238 602 738

6 016 474

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

12 750 416

0

0

51 373 440

21 558

1 294 139

70 664

229 165

0

0

0

56 880 654

0

6 706

3 544 486

812 853

0

0

0

44 696 199

0

0

0

0

0

0

0

51 092 595

0

0

0

0

12 750 416

0

0

215 980 133

9 872 189

1 300 845

3 673 611

1 042 018

12 750 416

0

51 394 998

1 294 139

299 829

0

0

56 880 654

6 706

4 357 339

0

0

44 696 199

0

0

0

0

51 092 595

0

0

12 750 416

0

225 852 322

1 300 845

4 715 629

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

11 937 245

9 850 630

0

58 461

0

Anos Anteriores

0

0

21 787 876

0

58 461

21 787 876

58 461

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADEDAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS

Page 171: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS 65 739 383 61 244 699 44 696 199 51 092 595 244 619 213TOTAL DO PROGRAMA

Anos Anteriores

21 846 337

Page 172: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

1 422 941

1 422 941

6 300 000

6 300 000

3 300 000

3 300 000

0 14 737 754

0 14 737 754

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Receitas Gerais

438 840

0

984 101

0

2 541 500

3 758 500

0

0

3 300 000

0

0

0

438 840

2 541 500

11 757 414

438 840

0

984 101

0

2 541 500

3 758 500

0

0

3 300 000

0

0

0

438 840

2 541 500

11 757 414

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

3 714 813

Anos Anteriores

0

0

3 714 813

3 714 813

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL EDAS INFRA. EDUCATIVAS FORMATIVAS DESPORTIVASRECREIO

3 714 813

Page 173: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

50 608

50 608

55 000

55 000

55 000

55 000

45 000 304 282

45 000 304 282

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 50 608 55 000 55 000 45 000 304 282

50 608 55 000 55 000 45 000 304 282Total 3. Financ. Regional

98 674

Anos Anteriores

98 674

98 674

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

98 674

Page 174: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

778 459

455 762

322 697

4 500 000

4 500 000

0

0

0

0

0 5 278 459

0

0

4 955 762

322 697

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

0

455 762

310

322 387

3 740 000

760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 740 000

1 215 762

310

322 387

0

455 762

310

322 387

3 740 000

760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 740 000

1 215 762

310

322 387

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

023 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OUINCAPACIDADE

025 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL E DAS EMPRESASSOCIAIS

0

Page 175: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

050 - SAUDE

583 382

583 382

3 500 000

3 500 000

0

0

0 4 083 382

0 4 083 382

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

0

0

583 382

2 958 000

0

542 000

0

0

0

0

0

0

2 958 000

0

1 125 382

0

583 382

2 958 000

542 000

0

0

0

0

2 958 000

1 125 382

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

0

Page 176: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

660 516

0

33 469

314 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 077 091

0

1 524 964

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Receitas Gerais

660 516

0

0

0

0

33 469

0

0

314 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660 516

0

416 576

0

0

1 524 964

660 516

0

0

0

33 469

0

0

314 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660 516

0

416 576

0

1 524 964

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

0

0

102 576

0

0

1 491 495

Anos Anteriores

0

0

102 576

0

1 491 495

102 576

0

1 491 495

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL

035 - REABILITAÇÃO URBANA

039 - ACESSIBILIDADE E USUFRUTO DO MAR

Page 177: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

1 034 963

340 978

2 814 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

0 7 605 393

0 5 003 337

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 340 978 2 500 000 1 500 000 0 5 003 337

340 978 2 500 000 1 500 000 0 5 003 337Total 3. Financ. Regional

662 360

Anos Anteriores

662 360

662 360

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

2 256 430

Page 178: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

27 948 121

27 948 121

85 034 194

85 034 194

36 294 500

36 294 500

1 244 000 207 147 661

1 244 000 207 147 661

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

97 746 306 164 288 893

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

86 671 699 53 433 595

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

488 807 549TOTAL DO DEPARTAMENTO

84 460

0

19 484 843

187 479

179 166

8 012 174

0

165 250

43 313 788

0

1 249 250

40 305 906

0

165 250

17 350 000

0

1 429 250

17 350 000

0

330 500

0

0

913 500

0

84 460

661 000

115 767 073

798 379

6 349 852

83 486 897

84 460

19 672 321

8 191 339

0

43 479 038

41 555 156

0

17 515 250

18 779 250

0

330 500

913 500

84 460

117 226 452

89 836 749

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

35 618 443

610 900

2 578 686

17 818 818

Anos Anteriores

0

36 229 343

20 397 504

56 626 847

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

56 626 847

86 667 056

Page 179: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder Cooperação

Receitas Gerais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

0

Page 180: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

17 641

17 641

129 162

129 162

0

0

0 146 803

0 146 803

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

0

0

0

17 641

40 792

0

63 750

24 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 792

0

63 750

24 620

17 641

0

17 641

104 542

24 620

0

0

0

0

104 542

42 261

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

0

Page 181: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

187 673 709

187 640 600

33 110

146 041 775

146 041 775

0

145 327 224

145 327 224

0

1 011 247 714 1 629 599 721

1 011 247 714

0

1 629 566 611

33 110

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Receitas Gerais

Receitas Gerais

186 909 952

730 648

33 110

146 041 775

0

0

145 327 224

0

0

1 011 247 714

0

0

1 628 825 441

741 170

33 110

187 640 600

33 110

146 041 775

0

145 327 224

0

1 011 247 714

0

1 629 566 611

33 110

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

139 298 776

10 522

0

Anos Anteriores

139 309 299

0

139 309 299

0

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADEDAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS

139 309 299

Page 182: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

5 534 592

5 534 592

350 000

350 000

0

0

0 7 188 301

0 7 188 301

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Fundo Social Europeu

Feoga Garantia / Feaga

Outros

Receitas Gerais

0

0

0

3 519 915

2 014 677

0

0

100 000

0

250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 056

100 000

4 452 221

2 572 024

3 519 915

2 014 677

100 000

250 000

0

0

0

0

4 616 276

2 572 024

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

64 056

0

932 306

307 347

Anos Anteriores

996 362

307 347

1 303 709

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

1 303 709

Page 183: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feoga Orientação/ FEADER

Receitas Gerais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

0

Page 184: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

0

0

46 116

46 116

0

0

0 46 116

0 46 116

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feoga Garantia / Feaga

Receitas Gerais

0

0

40 000

6 116

0

0

0

0

40 000

6 116

0

0

40 000

6 116

0

0

0

0

40 000

6 116

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

0

Page 185: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

30 316 096

30 316 096

1 025 085

1 025 085

0

0

0 32 621 260

0 32 621 260

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

19 467 163

1 682 854

6 848 004

213 931

2 053 059

51 085

0

0

0

1 025 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 467 163

1 682 854

6 848 004

2 446 682

2 125 473

51 085

19 467 163

8 530 858

2 318 075

0

0

1 025 085

0

0

0

0

0

0

19 467 163

8 530 858

4 623 239

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

1 207 666

72 414

0

Anos Anteriores

0

0

1 280 080

1 280 080

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

1 280 080

Page 186: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

602 507

602 507

79 270

79 270

79 270

79 270

237 260 1 633 493

237 260 1 633 493

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

224 144 545 147 671 408

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

145 406 494 1 011 484 974

Feder

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

1 671 235 694TOTAL DO DEPARTAMENTO

23 816

13 620

43 313

121 126

301 088

99 544

0

17 718

2 200

2 650

17 068

0

39 634

0

17 718

2 200

2 650

17 068

0

39 634

0

53 154

6 600

7 400

51 204

0

118 902

0

112 406

34 911

103 900

348 971

624 387

396 972

11 947

502 963

99 544

39 636

39 634

39 636

39 634

118 358

118 902

1 224 575

408 918

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

10 291

47 888

142 505

323 298

99 258

11 947

Anos Anteriores

523 982

111 204

635 186

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

635 186

142 528 273

Page 187: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

16 743

16 743

0

0

0

0

0 16 743

0 16 743

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

0

16 743

0

0

0

0

0

0

0

16 743

0

16 743

0

0

0

0

0

0

0

16 743

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

0

Page 188: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

16 275 820

16 274 279

1 541

18 404 359

18 404 359

0

18 400 000

18 400 000

0

55 200 000 117 258 820

55 200 000

0

117 256 724

2 096

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

0

8 239 630

0

7 771 398

263 252

1 541

0

9 200 000

1 654

9 202 705

0

0

0

9 200 000

0

9 200 000

0

0

0

27 600 000

0

27 600 000

0

0

0

58 982 187

1 654

57 847 913

424 971

2 096

0

8 239 630

8 034 649

1 541

0

9 201 654

9 202 705

0

0

9 200 000

9 200 000

0

0

27 600 000

27 600 000

0

0

58 983 841

58 272 884

2 096

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

0

4 742 556

0

4 073 810

161 719

555

Anos Anteriores

0

4 742 556

4 235 529

555

8 978 086

555

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

024 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

8 978 641

Page 189: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

049 - HABITAÇAO E REALOJAMENTO

12 519 600

12 519 600

19 500 000

19 500 000

19 500 000

19 500 000

58 500 000 110 019 600

58 500 000 110 019 600

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

257 631

198 345

11 935 061

128 564

0

0

19 500 000

0

0

0

19 500 000

0

0

0

58 500 000

0

257 631

198 345

109 435 061

128 564

257 631

198 345

12 063 625

0

0

19 500 000

0

0

19 500 000

0

0

58 500 000

257 631

198 345

109 563 625

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

0

026 - PROMOVER A HABITAÇÃO COM INTEGRAÇÃO SOCIAL,URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA

0

Page 190: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

050 - SAUDE

3 763 059

16 470

3 746 589

0

0

0

0

0

0

0 3 801 489

0

0

54 900

3 746 589

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

Receitas Gerais

Outros

16 470

3 746 589

0

0

0

0

0

0

54 900

3 746 589

16 470

3 746 589

0

0

0

0

0

0

54 900

3 746 589

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

38 430

0

Anos Anteriores

38 430

0

38 430

0

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DA QUALIDADE DOSSERVIÇOS DE SAÚDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

38 430

Page 191: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

3 895 106

3 895 106

0

0

0

0

0 5 624 126

0 5 624 126

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

36 470 328 37 904 359

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

37 900 000 113 700 000

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

236 720 779TOTAL DO DEPARTAMENTO

1 815 224

1 713 060

366 822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 815 224

3 442 081

366 822

1 815 224

2 079 882

0

0

0

0

0

0

1 815 224

3 808 902

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

1 729 021

0

Anos Anteriores

0

1 729 021

1 729 021

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

1 729 021

10 746 092

Page 192: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

955 646

955 646

4 630 000

4 630 000

2 600 000

2 600 000

7 800 000 18 432 502

7 800 000 18 432 502

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

0

955 646

0

2 500 000

2 000 000

130 000

2 500 000

0

100 000

7 500 000

0

300 000

12 500 000

5 402 502

530 000

955 646

0

4 500 000

130 000

2 500 000

100 000

7 500 000

300 000

17 902 502

530 000

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

2 446 856

0

Anos Anteriores

2 446 856

0

2 446 856

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

2 446 856

Page 193: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

16 199 251

415 724

34 811 000

3 060 000

26 791 000

0

67 100 000

0

174 044 232

3 475 724

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

2 219 910

0

11 539 248

2 064 785

375 308

0

415 724

0

1 500 000

14 950 000

12 071 000

5 590 000

700 000

0

3 000 000

60 000

1 500 000

18 500 000

106 000

5 985 000

700 000

0

0

0

0

51 500 000

0

13 500 000

2 100 000

0

0

0

5 219 910

84 950 000

47 329 294

31 745 064

4 368 964

431 000

3 415 724

60 000

2 219 910

11 539 248

2 440 093

415 724

0

1 500 000

27 021 000

6 290 000

3 000 000

60 000

1 500 000

18 606 000

6 685 000

0

0

0

51 500 000

15 600 000

0

0

5 219 910

132 279 294

36 545 028

3 415 724

60 000

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

23 613 047

4 605 279

493 656

431 000

0

0

Anos Anteriores

0

23 613 047

5 529 935

0

0

29 142 981

0

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

004 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

Page 194: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

16 618 517

3 543

37 906 000

35 000

26 826 000

35 000

67 205 000 177 727 822

105 000 207 865

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

0

3 543

35 000

0

35 000

0

105 000

0

175 000

32 865

0

3 543

35 000

0

35 000

0

105 000

0

175 000

32 865

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

29 323

Anos Anteriores

0

29 323

29 323

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

29 172 304

Page 195: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

1 161 734

10 908 878

0

0

0

0

0

0

2 603 584

16 404 580

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

300 385

861 349

2 058 143

8 850 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632 768

1 970 816

2 058 143

14 346 437

300 385

861 349

2 058 143

8 850 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

632 768

1 970 816

2 058 143

14 346 437

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

332 383

1 109 467

0

5 495 702

Anos Anteriores

332 383

1 109 467

0

5 495 702

1 441 850

5 495 702

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICOE RELIGIOSO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Page 196: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

12 120 901

50 289

0

0

0

0

0 19 062 432

0 54 268

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

31 948

18 341

0

0

0

0

0

0

35 331

18 937

31 948

18 341

0

0

0

0

0

0

35 331

18 937

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

3 382

597

Anos Anteriores

3 382

597

3 979

009 - APOIO À CRIAÇÃO, À PRODUÇÃO CULTURAL E ÀINVESTIGAÇÃO HISTÓRICA

6 941 531

Page 197: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

044 - ENERGIA

15 485

15 485

37 500

37 500

1 437 500

1 437 500

4 980 000 6 526 208

4 980 000 6 526 208

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

0

15 485

0

37 500

1 400 000

37 500

4 800 000

180 000

6 200 000

326 208

0

15 485

0

37 500

1 400 000

37 500

4 800 000

180 000

6 200 000

326 208

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

55 724

Anos Anteriores

0

55 724

55 724

010 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROMOÇÃODE ESTRATÉGIAS DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO

55 724

Page 198: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

9 649 244

9 649 244

0

0

0

0

0 17 826 315

0 17 826 315

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 9 649 244 0 0 0 17 826 315

9 649 244 0 0 0 17 826 315Total 3. Financ. Regional

8 177 071

Anos Anteriores

8 177 071

8 177 071

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

8 177 071

Page 199: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

253 458

4 340

249 119

0

0

0

0

0

0

0 617 677

0

0

132 340

485 337

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

4 340

0

202 766

46 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 340

0

438 984

46 353

4 340

0

249 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132 340

0

485 337

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

128 000

0

236 219

0

Anos Anteriores

128 000

0

236 219

128 000

236 219

020 - REFORÇO DE UMA CULTURA REGIONAL PARA AQUALIDADE

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

364 219

Page 200: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

967

967

0

0

0

0

0 4 448

0 4 448

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 967 0 0 0 4 448

967 0 0 0 4 448Total 3. Financ. Regional

3 481

Anos Anteriores

3 481

3 481

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

3 481

Page 201: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

12 362 947

0

12 362 947

0

0

0

0

0

0

0 12 380 431

0

0

0

12 380 431

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Auto-financiamento

Fundo de Coesão

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

0

7 165 605

2 036 835

1 168 894

1 991 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 165 605

2 054 319

1 168 894

1 991 612

0

7 165 605

5 197 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 165 605

5 214 826

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

17 484

0

0

Anos Anteriores

0

0

17 484

0

17 484

038 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ÁREASCOSTEIRAS E DO ESPAÇO MARÍTIMO

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

17 484

Page 202: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

109 343

109 343

288 000

288 000

20 000

20 000

60 000 606 470

60 000 606 470

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

52 086 509 42 861 500

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

30 883 500 80 045 000

Feder

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

253 184 306TOTAL DO DEPARTAMENTO

0

109 343

0

0

20 000

260 000

8 000

0

20 000

0

0

0

60 000

0

0

0

100 000

472 493

14 840

19 138

109 343

0

280 000

8 000

20 000

0

60 000

0

572 493

33 978

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

103 149

6 840

19 138

Anos Anteriores

103 149

25 978

129 127

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

129 127

47 307 797

Page 203: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

1 442 750 0 0 0 1 442 750TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

98 452

8 675

441 452

59 017

578 924

256 229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 452

8 675

441 452

59 017

578 924

256 229

98 452

509 144

835 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 452

509 144

835 154

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

0

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

Page 204: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

1 818 499

375 749

0

0

0

0

0 2 257 511

0 814 761

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

9 241

0

166 508

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 241

0

605 520

200 000

9 241

366 508

0

0

0

0

0

0

9 241

805 520

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

439 012

0

Anos Anteriores

0

439 012

439 012

002 - MELHORIA NO ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DAINFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

439 012

Page 205: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

1 804 891

1 794 557

10 334

0

0

0

0

0

0

0 1 824 401

0

0

1 794 557

29 844

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

902 423

892 134

10 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

902 423

892 134

29 844

1 794 557

10 334

0

0

0

0

0

0

1 794 557

29 844

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

0

0

19 511

Anos Anteriores

0

19 511

0

19 511

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

19 511

Page 206: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

0

0

0

0

0

0

0 13 533

0 13 533

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 0 0 0 0 13 533

0 0 0 0 13 533Total 3. Financ. Regional

13 533

Anos Anteriores

13 533

13 533

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICOE RELIGIOSO

13 533

Page 207: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

88 600

13 711 092

0

0

0

0

0

0

88 600

31 457 698

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Feder

Outros

Receitas Gerais

23 034

47 830

17 736

0

0

0

13 711 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 034

47 830

17 736

0

0

0

31 457 698

70 864

17 736

0

13 711 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 864

17 736

0

31 457 698

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

0

0

0

17 746 606

Anos Anteriores

0

0

0

17 746 606

0

17 746 606

015 - INCREMENTO DAS COMPETÊNCIAS E VALORIZAÇÃODOS RECURSOS HUMANOS NAS ESCOLAS

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL EDAS INFRA. EDUCATIVAS FORMATIVAS DESPORTIVASRECREIO

Page 208: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

48 009 492

14 877 447

19 332 353

0

0

0

0

0

0

0 79 978 861

0

0

15 734 742

32 697 822

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

2 167 661

24 747

0

9 968 510

12 973

2 278 684

424 872

19 332 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 167 661

24 747

0

9 968 510

12 973

3 135 978

424 872

32 697 822

2 167 661

10 006 231

2 703 556

19 332 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 167 661

10 006 231

3 560 850

32 697 822

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

0

0

857 294

0

13 365 469

Anos Anteriores

0

0

857 294

13 365 469

857 294

13 365 469

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

019 - VALORIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA

31 969 369

Page 209: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

412 364

412 364

15 000

15 000

0

0

0 427 364

0 427 364

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Outros

Receitas Gerais

203 967

1 445

206 951

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

203 967

1 445

221 951

205 412

206 951

0

15 000

0

0

0

0

205 412

221 951

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

0

Page 210: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

86 605

0

80 361

6 244

35 400

0

0

35 400

0

0

0

0

0 124 593

0

0

0

0

81 265

43 328

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Fundo Social Europeu

Receitas Gerais

Receitas Gerais

0

28 558

51 803

6 244

0

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 558

52 707

43 328

0

28 558

51 803

6 244

0

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 558

52 707

43 328

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

0

0

904

1 684

Anos Anteriores

0

0

904

1 684

0

904

1 684

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

023 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OUINCAPACIDADE

024 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

2 587

Page 211: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0Total 3. Financ. Regional

0

Anos Anteriores

0

0

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

0

Page 212: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

055 - ASSISTENCIA TECNICA

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

52 131 850 50 400

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

0 0

Fundo Social Europeu

Receitas Gerais

84 626 263TOTAL DO DEPARTAMENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

0

32 444 012

Page 213: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

46 103

46 103

131 450

131 450

131 450

131 450

291 450 624 269

291 450 624 269

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Receitas Gerais

13 984

32 119

0

131 450

0

131 450

0

291 450

13 984

610 285

13 984

32 119

0

131 450

0

131 450

0

291 450

13 984

610 285

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

23 816

Anos Anteriores

0

23 816

23 816

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

23 816

Page 214: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

11 877

11 877

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000 2 419 252

800 000 2 419 252

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder Cooperação

Receitas Gerais

0

11 877

0

800 000

0

800 000

0

800 000

6 269

2 412 983

0

11 877

0

800 000

0

800 000

0

800 000

6 269

2 412 983

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

6 269

1 106

Anos Anteriores

6 269

1 106

7 375

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

7 375

Page 215: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

1 681 577

0

2 300 000

150 000

2 300 000

150 000

2 300 000

0

10 263 155

300 000

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Receitas Gerais

1 681 577

0

2 300 000

150 000

2 300 000

150 000

2 300 000

0

10 263 155

300 000

1 681 577

0

2 300 000

150 000

2 300 000

150 000

2 300 000

0

10 263 155

300 000

Total 3. Financ. Regional

Total 3. Financ. Regional

1 681 578

0

Anos Anteriores

1 681 578

0

1 681 578

0

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

Page 216: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

2 381 479

699 902

2 740 603

290 603

2 616 433

166 433

2 520 850 12 719 012

220 850 2 155 857

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

186 380

0

0

123 357

210 504

179 661

0

0

0

105 925

184 678

0

0

0

0

54 437

111 996

0

0

0

0

0

220 850

0

186 380

0

0

423 314

1 252 917

293 246

186 380

123 357

390 165

0

105 925

184 678

0

54 437

111 996

0

0

220 850

186 380

423 314

1 546 163

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

139 595

524 889

113 585

Anos Anteriores

0

139 595

638 474

778 069

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DA BIODIVERSIDADE EÁREAS PROTEGIDAS

2 459 647

Page 217: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

19 697

118 689

103 581

350 000

46 634

1 049 000

350 000

67 922

1 051 600

0

144 100

415 000

1 003 881

405 395

3 193 486

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder Cooperação

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

19 697

0

118 689

0

95 214

8 367

0

350 000

0

46 634

70 000

979 000

0

0

350 000

0

67 922

420 000

631 600

0

0

0

0

144 100

0

415 000

0

25 917

977 965

0

405 395

516 738

2 668 381

8 367

0

19 697

0

118 689

0

103 581

0

350 000

0

46 634

70 000

979 000

0

350 000

0

67 922

420 000

631 600

0

0

0

144 100

0

415 000

25 917

977 965

0

405 395

516 738

2 676 747

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

25 917

258 268

0

28 050

26 738

547 567

0

Anos Anteriores

25 917

258 268

0

28 050

26 738

547 567

284 184

28 050

574 305

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL

036 - SOLO E PAISAGEM

037 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Page 218: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL 241 966 1 445 634 1 469 522 559 100 4 602 762TOTAL DO PROGRAMA

Anos Anteriores

886 540

Page 219: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

808 741

561 135

247 606

207 500

207 500

0

209 500

209 500

0

634 500 2 674 665

634 500

0

2 427 059

247 606

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Receitas Gerais

Outros

Receitas Gerais

561 135

210 465

37 141

207 500

0

0

209 500

0

0

634 500

0

0

2 427 059

210 465

37 141

561 135

210 465

37 141

207 500

0

0

209 500

0

0

634 500

0

0

2 427 059

210 465

37 141

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

814 424

0

0

Anos Anteriores

814 424

0

0

814 424

0

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

042 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA ABORDARRISCOS ESPECÍFICOS

814 424

Page 220: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

054 - INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

11 584 726

11 584 726

3 719 230

3 719 230

3 651 230

3 651 230

5 945 452 35 221 607

5 945 452 35 221 607

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

15 074 892 9 044 417

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

8 878 135 10 751 352

Outros

Outros

Receitas Gerais

58 261 566TOTAL DO DEPARTAMENTO

2 173 735

28 049

9 382 943

0

419 000

3 300 230

0

361 000

3 290 230

0

803 000

5 142 452

2 173 735

1 611 049

31 436 824

2 173 735

28 049

9 382 943

0

419 000

3 300 230

0

361 000

3 290 230

0

803 000

5 142 452

2 173 735

1 611 049

31 436 824

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

10 320 969

Anos Anteriores

0

0

10 320 969

10 320 969

043 - INVESTIMENTO NOS SECTORES DA ÁGUA E DOSRESÍDUOS

10 320 969

14 512 770

Page 221: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

228 623

1 170 134

0

0

0

0

0

0

264 386

1 253 616

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Outros

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

0

0

5 081

223 542

0

88 931

1 081 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 898

0

8 946

223 542

0

172 413

1 081 203

0

0

228 623

0

1 170 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 898

232 488

0

1 253 616

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 3. Financ. Regional

0

31 898

0

3 865

0

0

83 482

0

Anos Anteriores

0

31 898

3 865

0

83 482

35 763

83 482

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DA QUALIDADE DOSSERVIÇOS DE SAÚDE

028 - REFORÇO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DAMELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE

Page 222: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

5 220 634

3 821 876

12 912 329

12 912 329

6 832 000

6 832 000

0 25 089 360

0 23 571 358

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

0

3 821 876

0

0

12 912 329

0

0

6 832 000

0

0

0

0

5 152

23 566 205

0

3 821 876

0

12 912 329

0

6 832 000

0

0

0

23 571 358

Total 1. Financ. Nacional

Total 3. Financ. Regional

0

5 152

0

Anos Anteriores

0

5 152

5 152

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

124 397

Page 223: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

11 891

11 891

0

0

0

0

0 208 563

0 208 563

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

5 232 525 12 912 329

3. Financ. Regional

6 832 000 0

Receitas Gerais

25 297 923TOTAL DO DEPARTAMENTO

11 891 0 0 0 208 563

11 891 0 0 0 208 563Total 3. Financ. Regional

196 672

Anos Anteriores

196 672

196 672

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

196 672

321 069

Page 224: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

0

0

283 500

283 500

33 200

33 200

33 200 349 900

33 200 349 900

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 0 283 500 33 200 33 200 349 900

0 283 500 33 200 33 200 349 900Total 3. Financ. Regional

0

Anos Anteriores

0

0

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

0

Page 225: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

903 355

880 785

22 569

203 000

203 000

0

233 200

233 200

0

753 500 2 999 332

753 500

0

2 976 408

22 924

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feoga Garantia / Feaga

Outros

Receitas Gerais

Feder Cooperação

Receitas Gerais

896

111 358

430 082

338 450

19 184

3 385

0

0

0

203 000

0

0

0

0

0

233 200

0

0

0

0

0

753 500

0

0

47 487

227 834

728 902

1 972 185

19 485

3 439

896

541 439

338 450

19 184

3 385

0

0

203 000

0

0

0

0

233 200

0

0

0

0

753 500

0

0

47 487

956 736

1 972 185

19 485

3 439

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

46 590

116 476

298 821

444 035

302

53

Anos Anteriores

46 590

415 297

444 035

302

53

905 922

355

005 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS TRADICIONAIS

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

906 277

Page 226: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

386 899

386 899

0

0

0

0

0 386 899

0 386 899

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feoga Orientação/ FEADER

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

0

386 899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386 899

0

386 899

0

0

0

0

0

0

0

386 899

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

0

0

Anos Anteriores

0

0

0

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

0

Page 227: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

7 902

7 902

5 170

5 170

5 200

5 200

23 850 133 055

23 850 133 055

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

228

7 674

0

5 170

0

5 200

0

23 850

58 950

74 106

228

7 674

0

5 170

0

5 200

0

23 850

58 950

74 106

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

58 721

32 211

Anos Anteriores

58 721

32 211

90 933

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

90 933

Page 228: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

208 152

208 152

624 000

624 000

624 000

624 000

1 872 000 4 320 300

1 872 000 4 320 300

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 208 152 624 000 624 000 1 872 000 4 320 300

208 152 624 000 624 000 1 872 000 4 320 300Total 3. Financ. Regional

992 148

Anos Anteriores

992 148

992 148

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

992 148

Page 229: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

8 640 686

406 260

7 772 437

1 523 010

7 512 808

1 443 510

27 148 890

1 646 010

56 465 753

5 696 108

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

0

922 528

20 500

461 074

4 631 494

2 605 090

55 410

10 567

340 283

0

0

0

0

7 772 437

0

445 000

22 500

1 055 510

0

0

0

0

7 512 808

0

500 000

28 750

914 760

0

0

0

0

27 148 890

0

400 000

29 750

1 216 260

0

928 687

20 500

520 230

52 288 858

2 707 478

1 465 201

98 458

4 132 449

0

1 404 102

7 236 584

65 977

340 283

0

0

7 772 437

467 500

1 055 510

0

0

7 512 808

528 750

914 760

0

0

27 148 890

429 750

1 216 260

0

1 469 417

54 996 336

1 563 659

4 132 449

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

0

6 158

0

59 156

5 223 229

102 388

64 791

6 890

605 636

Anos Anteriores

0

65 314

5 325 617

71 682

605 636

5 390 932

677 318

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

Page 230: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

9 077 275

30 329

9 335 027

39 580

8 997 558

41 240

28 920 350 62 419 183

125 450 257 323

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

3. Financ. RegionalReceitas Gerais 30 329 39 580 41 240 125 450 257 323

30 329 39 580 41 240 125 450 257 323Total 3. Financ. Regional

20 724

Anos Anteriores

20 724

20 724

032 - REFORÇO DO DESENVOLVIMENTO ZOOTÉCNICO

6 088 973

Page 231: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa V - Investimento por Departamento, Programa e Medidas

Departamento/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes Total

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

055 - ASSISTENCIA TECNICA

2 357

2 357

0

0

0

0

0 6 610

0 6 610

TOTAL DO PROGRAMA

TOTAL DA MEDIDA

10 585 940 10 450 697

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

9 893 158 31 602 900

Fundo Europeu das Pescas

Receitas Gerais

70 615 279TOTAL DO DEPARTAMENTO

2 192

165

0

0

493 472 895

0

0

0

0

425 184 003 326 464 986

5 807

803

1 301 017 821 2 888 749 358

2 192

165

TOTAL GERAL

0

0

0

0

493 211 106

0

0

425 163 239

5 807

803

326 444 222

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

1 300 955 529

3 615

638

2 888 371 764

Anos Anteriores

TOTAL CONSOLIDADO

3 615

638

4 253

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4 253

8 082 584

342 609 653

342 597 668

Page 232: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

161 | P á g i n a

Page 233: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

227 | P á g i n a

MAPA VI - INVESTIMENTO POR PROJETOS NOVOS E EM CURSO POR DEPARTAMENTO

Page 234: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

228 | P á g i n a

Page 235: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

1 862 996 23 297 086 12 110 500 1 721 000 38 991 582TOTAL PROJECTOS NOVOS

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

247 128

0

0

1 294 139

92 564

229 165

0

395 750

7 250 000

0

7 589 666

8 061 670

0

395 750

5 625 000

0

464 750

5 625 000

0

791 500

0

0

929 500

0

247 128

1 583 000

12 875 000

1 294 139

9 076 480

13 915 835

247 128

1 294 139

321 729

0

7 645 750

15 651 336

0

6 020 750

6 089 750

0

791 500

929 500

247 128

15 752 139

22 992 315

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

Page 236: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

95 883 310 140 991 807 74 561 199 51 712 595 449 815 967TOTAL PROJECTOS EM CURSO

97 746 306 164 288 893 86 671 699 53 433 595 488 807 549TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Receitas Gerais

13 687 414

0

19 484 843

227 506

54 416 346

8 067 201

0

9 239 500

36 063 788

6 706

62 624 724

33 057 089

0

0

11 725 000

0

51 111 199

11 725 000

0

0

0

0

51 712 595

0

13 687 414

9 239 500

102 892 073

847 843

241 138 903

82 010 233

13 687 414

19 712 349

62 483 547

0

45 309 994

95 681 813

0

11 725 000

62 836 199

0

0

51 712 595

13 687 414

112 979 416

323 149 136

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS EM CURSO

Page 237: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

20 728 803 284 978 9 700 28 550 21 052 031TOTAL PROJECTOS NOVOS

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Receitas Gerais

Auto-financiamento

19 467 163

0

1 183

152

0

0

0

980

1 259 325

0

40 792

2 200

2 650

0

63 750

140 000

35 586

0

0

0

2 200

2 650

0

0

0

4 850

0

0

0

6 600

7 400

0

0

0

14 550

0

19 467 163

40 792

12 183

12 852

0

63 750

140 000

55 966

1 259 325

19 467 163

1 335

1 260 305

0

249 392

35 586

0

4 850

4 850

0

14 000

14 550

19 467 163

269 577

1 315 291

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

Page 238: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

203 415 742 147 386 430 145 396 794 1 011 456 424 1 650 183 663TOTAL PROJECTOS EM CURSO

224 144 545 147 671 408 145 406 494 1 011 484 974 1 671 235 694TOTAL DO DEPARTAMENTO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Feder Cooperação

Fundo de Coesão

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

23 816

12 437

1 726 014

121 126

10 669 007

189 270 234

811 375

781 732

17 718

0

0

17 068

0

147 351 644

0

0

17 718

0

0

17 068

0

145 362 008

0

0

53 154

0

0

51 204

0

1 011 352 066

0

0

112 406

22 728

1 773 902

413 026

11 924 612

1 634 249 000

895 735

792 255

12 552 401

190 863 342

34 786

147 351 644

34 786

145 362 008

104 358

1 011 352 066

14 246 674

1 635 936 989

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS EM CURSO

Page 239: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

16 703 757 19 500 000 19 500 000 58 500 000 114 203 757TOTAL PROJECTOS NOVOS

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

4 004 220

0

198 345

12 352 264

148 929

0

0

0

19 500 000

0

0

0

0

19 500 000

0

0

0

0

58 500 000

0

4 004 220

0

198 345

109 852 264

148 929

4 004 220

198 345

12 501 193

0

0

19 500 000

0

0

19 500 000

0

0

58 500 000

4 004 220

198 345

110 001 193

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

Page 240: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

19 766 570 18 404 359 18 400 000 55 200 000 122 517 021TOTAL PROJECTOS EM CURSO

36 470 328 37 904 359 37 900 000 113 700 000 236 720 779TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

0

8 239 630

1 815 224

9 102 007

609 708

0

9 200 000

1 654

9 202 705

0

0

9 200 000

0

9 200 000

0

0

27 600 000

0

27 600 000

0

0

58 982 187

1 816 878

60 946 529

771 428

0

10 054 854

9 711 716

0

9 201 654

9 202 705

0

9 200 000

9 200 000

0

27 600 000

27 600 000

0

60 799 064

61 717 957

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS EM CURSO

Page 241: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

2 590 176 37 500 1 437 500 4 980 000 9 045 176TOTAL PROJECTOS NOVOS

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

0

750 306

0

318 919

1 200 951

320 000

0

0

0

37 500

0

0

1 400 000

0

0

37 500

0

0

4 800 000

0

0

180 000

0

0

6 200 000

750 306

0

573 919

1 200 951

320 000

750 306

1 839 870

0

37 500

1 400 000

37 500

4 800 000

180 000

6 950 306

2 094 870

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

Page 242: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

49 496 334 42 824 000 29 446 000 75 065 000 244 139 130TOTAL PROJECTOS EM CURSO

52 086 509 42 861 500 30 883 500 80 045 000 253 184 306TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Fundo de Coesão

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Receitas Gerais

2 219 910

0

6 415 300

15 410 436

23 389 472

389 604

1 671 612

1 500 000

17 505 000

0

17 331 000

5 788 000

700 000

0

1 500 000

21 055 000

0

106 000

6 085 000

700 000

0

0

59 165 000

0

0

13 800 000

2 100 000

0

5 219 910

97 725 000

6 415 300

59 346 254

68 927 657

4 402 398

2 102 612

2 219 910

21 825 736

25 450 688

1 500 000

34 836 000

6 488 000

1 500 000

21 161 000

6 785 000

0

59 165 000

15 900 000

5 219 910

163 486 553

75 432 667

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS EM CURSO

Page 243: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

1 897 390 15 000 0 0 1 912 390TOTAL PROJECTOS NOVOS

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

24 747

0

47 830

932 678

892 134

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 747

0

47 830

947 678

892 134

72 578

1 824 812

0

15 000

0

0

0

0

72 578

1 839 812

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

Page 244: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

50 234 461 35 400 0 0 82 713 873TOTAL PROJECTOS EM CURSO

52 131 850 50 400 0 0 84 626 263TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder

Feder Cooperação

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

2 266 113

213 208

8 675

10 461 555

73 435

36 330 374

881 101

0

0

0

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 266 113

213 208

8 675

10 461 555

73 435

68 809 786

881 101

2 266 113

10 756 872

37 211 475

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

2 266 113

10 756 872

69 690 888

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS EM CURSO

Page 245: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

698 636

14 376 256

371 450

8 672 967

371 450

8 506 685

51 450

10 699 902

1 492 986

56 768 580

TOTAL PROJECTOS NOVOS

TOTAL PROJECTOS EM CURSO

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Feder

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Outros

Feder Cooperação

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

13 984

0

223 204

461 449

2 360 115

0

0

138 667

11 689 446

188 028

0

0

49 600

321 850

0

0

0

545 325

8 127 642

0

0

0

49 600

321 850

0

0

0

785 837

7 720 848

0

0

0

0

51 450

0

0

0

803 000

9 896 902

0

13 984

0

322 404

1 156 599

2 360 115

32 185

0

2 439 162

51 635 505

301 613

237 187

461 449

2 360 115

138 667

11 877 474

49 600

321 850

0

545 325

8 127 642

49 600

321 850

0

785 837

7 720 848

0

51 450

0

803 000

9 896 902

336 387

1 156 599

2 360 115

2 471 348

51 937 118

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

PROJECTOS EM CURSO

Page 246: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

15 074 892 9 044 417 8 878 135 10 751 352 58 261 566TOTAL DO DEPARTAMENTO

Page 247: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

5 126 622

105 903

12 912 329

0

6 832 000

0

0

0

24 870 951

426 972

TOTAL PROJECTOS NOVOS

TOTAL PROJECTOS EM CURSO

5 232 525 12 912 329 6 832 000 0 25 297 923TOTAL DO DEPARTAMENTO

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

Fundo Social Europeu

Outros

Receitas Gerais

0

0

5 126 622

0

0

105 903

0

0

12 912 329

0

0

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 870 951

31 898

0

395 074

0

5 126 622

0

105 903

0

12 912 329

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

0

0

0

24 870 951

31 898

395 074

Total 1. Financ. Nacional

Total 3. Financ. Regional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

PROJECTOS EM CURSO

Page 248: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

30 624 5 505 385 5 550 385 22 585 667 33 672 061TOTAL PROJECTOS NOVOS

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

9 000

7 992

13 632

445 000

0

5 060 385

500 000

0

5 050 385

400 000

0

22 185 667

1 354 000

7 992

32 310 069

16 992

13 632

445 000

5 060 385

500 000

5 050 385

400 000

22 185 667

1 361 992

32 310 069

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS NOVOS

Page 249: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

2015

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VI - Investimento - Projetos Novos e em Curso por Departamento

Departamento 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

10 555 316 4 945 312 4 342 773 9 017 233 36 943 218TOTAL PROJECTOS EM CURSO

10 585 940 10 450 697 9 893 158 31 602 900 70 615 279TOTAL DO DEPARTAMENTO

493 472 895 425 184 003 326 464 986 1 301 017 821 2 888 749 358TOTAL GERAL

493 211 106 425 163 239 326 444 222 1 300 955 529 2 888 371 764TOTAL CONSOLIDADO

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Outros

Feder Cooperação

Feoga Orientação/ FEADER

Feoga Garantia / Feaga

Fundo Europeu das Pescas

Outros

Receitas Gerais

Auto-financiamento

896

19 184

922 528

131 858

48 602

893 959

5 546 300

2 991 989

0

0

0

0

0

22 500

4 922 812

0

0

0

0

0

0

28 750

4 314 023

0

0

0

0

0

0

29 750

8 987 483

0

47 487

19 485

928 687

248 334

117 008

1 398 548

31 089 292

3 094 377

896

2 016 131

8 538 289

0

22 500

4 922 812

0

28 750

4 314 023

0

29 750

8 987 483

47 487

2 712 062

34 183 670

Total 1. Financ. Nacional

Total 2. Financ. Comunitário

Total 3. Financ. Regional

PROJECTOS EM CURSO

Page 250: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

229 | P á g i n a

Page 251: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

245 | P á g i n a

MAPA VII - INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS E PROJETOS

Page 252: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

246 | P á g i n a

Page 253: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

247 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

Page 254: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

248 | P á g i n a

Page 255: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

411 250 412 529 66 429 18,0TOTAL DA MEDIDA

411 250 412 529 66 429 18,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2015

2015

5 500

2 200

97 435

306 115

53 579

2 631

50 204

306 115

3 899

62 530

0

0

97,5

16,9

17,1

4,2

REFORÇO E MODERNIZAÇAO DAS CAPACIDADESMETROLOGICAS DO CENTRO DE METROLOGIA

REFORÇO E MODERNIZAÇAO DAS CAPACIDADESLABORATORIAIS DE ENSAIOS DE ENGENHARIA CIVIL

REFORÇO E MODERNIZAÇAO DAS CAPACIDADESMETROLOGICAS DO CENTRO DE METROLOGIA - 2ªFASE

REFORÇO E MODERNIZAÇAO DAS CAPACIDADESLABORATORIAIS DE ENSAIOS DE ENGENHARIA CIVIL- 2ª FASE

50745

50746

51209

51221

LREC

LREC

LREC

LREC

2015

2015

2019

2019

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

52 257

445

8 579

12 814

74 095

74 095

Page 256: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

004 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

776 500

40 375

10 000

776 500

82 875

10 000

749 107

23 250

0

0,0

41,0

0,0

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

826 875 869 375 772 357 3,9TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

50 000

726 500

40 375

10 000

50 000

726 500

82 875

10 000

749 107

0

23 250

0

0,0

0,0

41,0

0,0

MODERNIZAÇAO E INOVAÇAO EMPRESARIAL

MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS, SOCIEDADEGESTORA, SA

AÇOES DE APOIO JUNTO AS CASAS DA MADEIRA

AÇOES DE COOPERAÇAO EXTERNA - DRAECE

50302

50305

50703

50446

GSRAPE

GSRAPE

GSRAPE

DRAECE

2015

2015

2015

2016

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

34 000

0

34 000

0

34 000

0

Page 257: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO ERELIGIOSO

771 500 1 001 107 1 285 168 8,0TOTAL DA MEDIDA

771 500 1 001 107 1 285 168 8,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2014

621 500

150 000

758 048

243 059

1 285 168

0

0,0

33,1

MUSEU DA BALEIA - CANICAL

BENEFICIAÇAO E CONSERVAÇAO DEEQUIPAMENTOS CULTURAIS

50807

51152

DREP

DREP

2015

2017

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

80 356

80 356

80 356

Page 258: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

371 540

200 000

20 090 024

73 090

43 306

0

5 000 000

100 000

100 000

41 533

22 776

30 150

232

16 050 602

27 125 524

73 090

43 306

16 559

4 433 393

18 000

290 000

41 533

0

0

223

9 340 240

809 646

0

0

0

523 747

0

0

0

0

0

0,0

94,8

87,0

0,0

0,0

8,6

7,9

0,0

92,9

0,0

0,0

0,0

VIA EXPRESSO MACHICO - FAIAL - TROÇO TERÇARIBEIRA GRANDE - TRABALHOS COMPLEMENTARES

VARIANTE A MADALENA DO MAR

VIA RAPIDA CAMARA DE LOBOS - ESTREITO DECAMARA DE LOBOS

VIA EXPRESSO RIBEIRA DE S. JORGE - ARCO DE S.JORGE

RECONSTRUÇAO DA ER 203 - CARREIRAS

RECONSTRUÇAO DA ER 104 - TROÇO MEIALEGUA/SERRA DE AGUA

CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO EM DIVERSASESTRADAS REGIONAIS

NOVA LIGAÇAO EM VIA EXPRESSO PONTA DO SOL- CANHAS

LIGAÇAO PORTO DE ABRIGO/SERRA DE FORA -PORTO SANTO

REGULARIZAÇAO RIBEIRA BRAVA ENTRE AENCUMEADA E A MEIA LEGUA, INCLUINDO ARECONSTRUÇAO DA VE4 E A NOVA LIGAÇAO EM VIAEXPRESSO

GRANDE REPARAÇAO DA ER 260 CASINHAS/SERRADE FORA - PORTO SANTO

GRANDE REPARAÇAO DA ER 120 - SERRA DEFORA/CAMACHA - PORTO SANTO

50298

50317

50322

50364

50374

50380

50386

50388

50390

50393

50395

50396

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2015

2016

2017

2015

2015

2015

2018

2015

2015

2015

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

15 223 399

23 608 616

0

0

1 419

351 360

0

269 351

0

0

0

Page 259: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

188 490

185 349

36 166

38 615

2 306

22 384

163 122

500 000

314 000

0

0

0

0

0

0

37 698

185 349

36 166

38 615

1 845

17 907

163 122

5 749 747

3 534 091

691 930

266 713

46 800

616 690

1 533 946

1 561 269

0

0

52 079

160 035

13 725

0

9 850 630

0

1 015 181

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

90,6

60,6

20,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

RECONSTRUÇAO DE PONTES E PONTOES DASESTRADAS REGIONAIS

RECONSTRUÇAO DA ER 223 ENTRE O ESTREITO DACALHETA E O JARDIM DO MAR

RECONSTRUÇAO DA E.R. 101 - ROTUNDA DOPORTO MONIZ - MIRADOURO DA SANTINHA

RECONSTRUÇAO DA ER 209 ENTRE A RIBEIRA DAJANELA E O FANAL (PAUL DA SERRA)

AVALIAÇAO DE DANOS NA REDE RODOVIARIAREGIONAL - 2.ª FASE

RECONSTRUÇAO DA ER 218 - PICO DASPEDRAS/ACHADAS DO TEIXEIRA

RECONSTRUCAO DA E.R. 227 - TABUA

NOVA LIGAÇAO VASCO GIL - FUNDOA, A COTA 500

VARIANTE AO CENTRO DO CANIÇO

VARIANTE AO CENTRO DO CANIÇO - TRABALHOSCOMPLEMENTARES

PROLONGAMENTO DA ESTRADA DAS NORAS -PORTO SANTO

LIGAÇÃO AO RIBEIRO DA ALFORRA E LIMOEIRO -CÂMARA DE LOBOS

LIGAÇÃO ENTRE A IGREJA ANTIGA E PALMEIRA DEBAIXO - CANIÇAL

LIGAÇÃO S. QUITERIA - TRÊS PAUS E VIANA

VIA RÁPIDA MACHICO-CANIÇAL

50398

50400

50401

50402

50406

50409

50422

50426

50453

50455

50458

50461

50462

50463

50473

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRPRGOP

2018

2018

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2017

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

0

0

0

20 139

5 212 104

2 142 091

141 929

266 713

46 800

616 689

1 533 942

1 561 269

Page 260: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 662

81 019

470 218

2 176

86 040

125 914

130 119

2 248 258

82 869

22 720

3 881 472

193 428

6 670

1 026 764

233 785

146 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

92,9

100,0

0,0

100,0

100,0

100,0

57,4

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

LIGACAO A VIA EXPRESSO ENTRE MASSAPEZ EJANGALINHA, NO PORTO DA CRUZ

CONSTRUCAO DA CIRCULAR A CIDADE DOFUNCHAL - COTA 200 - SEGUNDA FASE -TRACADOE OBRAS DE ARTE

VIA EXPRESSO MACHICO- FAIAL

LIGACAO DO NO DA VIA RAPIDA A CIDADE DECAMARA DE LOBOS

ACESSO OESTE SANTO AMARO

VARIANTE A E.R. 104 NA VILA DA RIBEIRA BRAVA

LIGACAO DA VIA RAPIDA AO JARDIM DA SERRA

LIGACAO CAPELA-TERRA CHA-CURRAL DASFREIRAS

RECONSTRUCAO E.R. 101 - TROCO S. VICENTE -PORTO MONIZ

ACESSO A LIGACAO AO PORTO DO FUNCHAL

VARIANTE A ER 104 ROSARIO - S. VICENTE 1.A E2.A FASES

NOVA LIGACAO DO NO DAS QUEBRADAS A E.R. 229

NO RODOVIARIO DE LIGACAO COTA 40 A VIA DEACESSO A COTA 200

VARIANTE A VILA DA CALHETA

OUTRAS ACCOES SERVICOS ESTUDOS EINTERVENCOES RODOVIARIAS

VARIANTE A IGREJA DE AGUA DE PENA E CARDAIS

50787

50789

50794

50837

50844

50846

50847

50849

50850

50852

50853

50854

50855

50856

50866

50910

DRIE

DRPRGOP

DRPRGOP

DRIE

DRIE

DRPRGOP

DRIE

DRIE

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

DRIE

DRIE

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

436 680

2 176

0

125 914

130 118

2 248 257

47 596

0

3 881 471

0

0

1 026 762

233 784

0

Page 261: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

500 000

100 000

100 000

15 000

250 000

200 000

500 000

200 000

350 000

300 000

250 000

500 000

33 489

3 983 235

500 000

100 000

100 000

127 880

200 000

160 000

400 000

160 000

280 000

240 000

200 000

400 000

50 298

5 611 054

0

0

0

22 369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84,8

- MACHICO

VIA RAPIDA MACHICO-CANICAL

CONSTRUCAO DA SAIDA LESTE DO FUNCHAL

VIA EXPRESSO FAIAL - SANTANA - 1 FASE -TUNEIS

SERVICOS DE REPRESENTACAO JURIDICA PARA ADRE

CONSTRUCAO DA VARIANTE A VILA DA CALHETA 2.ªFASE

CONSTRUCAO DA ER 101 CALHETA / PRAZERES -3.ª FASE

ACESSO OESTE A CIRCULAR A CIDADE DOFUNCHAL A COTA 200

ACESSO OESTE A LIGACAO AO PORTO DOFUNCHAL

BENEFICIACAO DE TRACADO ER 101, S. VICENTE /PORTO MONIZ - 3.ª FASE - TUNEIS

VARIANTE A ER 104 NA VILA DA RIBEIRA BRAVA -2.ª FASE - TROCO II

LIGACAO EM VIA EXPRESSO AO PORTO DOFUNCHAL

VARIANTE A ER 104 - ROSARIO / S. VICENTE - 2.ªFASE

RECONSTRUCAO DE UM TROCO DA ER 220,BOAVENTURA / LOMBO DO URZAL. FALCA

VIA EXPRESSO BOAVENTURA - SAO VICENTE

50944

50945

50947

50948

50977

50978

50979

50980

50981

50982

50983

50984

50990

50991

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2015

2015

2015

2018

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2018

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

4 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 756 425

Page 262: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

36 158 167 81 356 902 21 787 876 78,8TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

376 980

0

0

447 252

500 000

0

29 360

0

129 749

5 083

1 042

670 052

400 000

31 730

29 360

247 128

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1

100,0

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

CONSERVACAO E MANUTENCAO DE TUNEIS EMESTRADAS REGIONAIS

REPARAÇAO DO PAVIMENTO DE UM TROÇO DA ER120 ENTRE O ACESSO A MARINA E O PENEDO DOSONO - PORTO SANTO

BENEFICIAÇAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE UMTROÇO DA ER 120 JUNTO AO PORTO DOS FRADES,SERRA DE FORA - PORTO SANTO

RECONSTRUÇAO DE DIVERSOS TROÇOS DA ER 105E ER 209

VIA EXPRESSO ARCO DE SAO JORGE -BOAVENTURA

TUNEL DA ENCUMEADA - SISTEMA DE DRENAGEM

PAVIMENTAÇAO DA ER 208 GINJAS/PAUL DA SERRA

VIA EXPRESSO FAJA DA OVELHA - PONTA DOPARGO

50993

51171

51172

51233

51235

51237

51238

51343

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2018

2015

2015

2015

2016

2016

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

2 768

5 082

1 041

0

0

0

0

247 128

64 145 415

Page 263: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADEDAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2 500 000

29 454

35 895

2 440

7 477

2 200 000

5 000 000

0

0

314 150

750 000

1 715 366

0

0

696 003

3 563

3 716

940

7 477

2 747 104

5 711 282

1 669

1 433

62 830

1 260 667

1 715 366

813

1 812

0

0

0

58 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,9

0,0

0,0

88,8

0,0

1,3

ESTABILIZAÇAO DA PLATAFORMA RODOVIARIA DEUM TROÇO DA ER 107 RIBEIRA DO CIDRAO -CURRAL DAS FREIRAS

REFORMULAÇAO DO NO DA PESTANA JUNIOR

REFORMULAÇAO DO NO DE SANTA LUZIA

REFORMULAÇAO DO NO DO CAMPANARIO

REFORMULAÇAO DO NO DA CANCELA

CONSOLIDAÇAO DOS TALUDES SOBRANCEIROS AER 222, NOS SITIOS DAS VOLTINHAS E DA RATEIRA- PONTA DO SOL

ESTABILIZACAO DE TALUDES E RECONSTRUCAODE MUROS DA ER 107 - ROMEIRAS / LAPA

REPARACAO DE DANOS OCORRIDOS NA ER 236DECORRENTES DO TEMPORAL DE 20 DEFEVEREIRO DE 2010

TALUDE SOBRANCEIRO A ER 223 - ACESSO AOJARDIM DO MAR - CALHETA

REFORCO DA DRENAGEM DA PLATAFORMA DA ER120, AO SITIO DO CABECO DA PONTA - PORTOSANTO

RECONSTRUCAO DE PASSAGENS HIDRAULICAS EMUROS DE SUPORTE NA E.R 110 - TROÇO SANTOANTONIO DA SERRA - REFERTA

ESTABILIZAÇAO DA ER 222 MOLEDOS

ESTABILIZAÇAO DA ER 101 QUEBRADAS

ESTABILIZAÇAO DA ER 232 FALCA

50307

50313

50314

50315

50318

50321

50994

50995

50996

50997

51165

51241

51243

51244

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2015

2015

2015

2016

2015

2015

2015

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

1 432

0

0

1 522 516

0

23

Page 264: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADEDAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS

15 567 682 13 880 461 58 461 11,5TOTAL DA MEDIDA

51 725 849 95 237 363 21 846 337 69,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

600 000

100 000

100 000

150 000

200 000

3 532

1 790 488

64 087

3 699

1 094

0

323 446

70 444

100 000

120 000

180 130

0

724 779

64 087

0

0

82 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ESTABILIZAÇAO DA ER 221 SEIXAL

ESTABILIZAÇAO DA ER 102 RIBEIRO SERRAO

ESTABILIZAÇAO DA ER 229 RIBEIRA DO INFERNO

ESTABILIZAÇAO DA ER 102 MASSAPEZ

ESTABILIZAÇAO DA ER 231 QUINTA GRANDE

REFORMULAÇAO DE ENTRONCAMENTO NA ER 120E ACESSOS - PORTO SANTO

ESTABILIZAÇAO DA ER 110 PORTO DA CRUZ

REABILITAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO TUNEL DOCANIÇAL

INTERVENÇAO EM TRES MUROS E UM TALUDE NAER 204 PORTO NOVO

SINALIZAÇAO E CIRCUITOS PEDONAIS DOS NOS DACANCELA E CANIÇO

ESTABILIZAÇAO DO TALUDE SOBRANCEIRO AOACESSO AO CAMPO DA BARCA A COTA 200

51248

51249

51251

51252

51253

51254

51255

51256

51257

51258

51352

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2016

2016

2015

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

0

765

0

69 232

0

0

0

0

65 739 383

1 593 968

Page 265: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL EDAS INFRA. EDUCATIVAS FORMATIVAS DESPORTIVASRECREIO

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

3 000 000

0

400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

600 000

14 920

1 132 588

126 128

114 156

20 228

50 537

25 781

210 520

157 706

50 564

34 138

30 598

174 000

20 078

0

3 667 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 329

0,0

100,0

40,8

94,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

100,0

100,0

42,6

REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIADA RIBEIRA BRAVA

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS EEQUIPAMENTO ESCOLAR - CONSTRUÇÕESDIVERSAS

BENEFICIAÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEEQUIPAMENTO ESCOLAR

ESCOLAS BASICAS DO 1,2 E 3 CICLOS DO CURRALDAS FREIRAS

ESC. BASICA BARTOLOMEU PERESTR. E PAVILHAOGIMNODESPORTIVO

CONSTRUCAO DE ESCOLAS BASICAS DO 1 CICLO

ESCOLA BASICA 2 E 3 CICLO DE S JORGE

PAVILHAO GIMNODESPORTIVO DO PORTO SANTO

REDIMENSIONAMENTO DE INFRA-ESTRUTURASESCOLARES

ESCOLA BÁSICA SECUNDARIA E TECNOLÓGICA DESÃO MARTINHO

ESCOLA SECUNDÁRIA E TECNICO-PROFISSIONALDE CÂMARA DE LOBOS

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO ESTREITO DECÂMARA DE LOBOS

OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS E DERECREIO

50350

50355

50358

50359

50821

50822

50823

50824

50830

50906

50915

50927

50933

50936

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

2016

2015

2017

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2017

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

14 919

461 661

119 023

114 155

20 228

50 536

25 781

210 519

78 853

25 282

34 137

30 598

74 176

Page 266: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL EDAS INFRA. EDUCATIVAS FORMATIVAS DESPORTIVASRECREIO

6 600 000 3 559 495 3 714 813 40,0TOTAL DA MEDIDA

6 600 000 3 559 495 3 714 813 40,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2014

2014

2015

2015

3 000 000

0

0

0

599 774

173 857

4 000

40 000

0

0

0

0

0,0

92,7

48,5

0,0

REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3ºCICLO E SECUNDÁRIA DO PORTO SANTO

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHES EJARDINS DE INFANCIA

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA RIBEIRABRAVA

51146

51153

51333

51359

DREP

DREP

DREP

DREP

2015

2015

2015

2018

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

161 133

1 940

0

1 422 941

1 422 941

Page 267: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

55 000 88 359 98 674 57,3TOTAL DA MEDIDA

55 000 88 359 98 674 57,3TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2013

45 000

10 000

10 000

78 359

2 436

96 238

0,0

64,6

MODERNIZAÇAO E INFORMATIZAÇAO DOSSERVIÇOS DA DIREÇAO REGIONAL DE ESTRADAS

MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DOSSERVICOS DE OBRAS PUBLICAS

50362

50471

DRE

DRPRGOP

2018

2017

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

50 608

50 608

50 608

Page 268: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

023 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OUINCAPACIDADE

025 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL E DAS EMPRESASSOCIAIS

1 100 000

100 000

1 311 763

322 698

0

0

34,7

100,0

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1 200 000 1 634 461 0 47,6TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2014

1 100 000

0

0

100 000

1 311 763

310

37 884

284 504

0

0

0

0

34,7

99,9

100,0

100,0

CENTRO DE APOIO A DEFICIENCIA MOTORA

OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIO-CULTURAIS ERELIGIOSOS

CENTRO DE CONVIVIO DA FURNA

CENTRO CIVICO DO PORTO DA CRUZ

50908

50819

50909

51177

DREP

DRIE

DRIE

DRIE

2016

2015

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

455 762

310

37 883

284 504

778 459

455 762

322 697

Page 269: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

050 - SAUDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

3 035 600 1 177 002 0 49,6TOTAL DA MEDIDA

3 035 600 1 177 002 0 49,6TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

35 600

3 000 000

0

38 430

600 000

538 572

0

0

0

100,0

1,1

100,0

CENTRO DE SAÚDE E SEGURANÇA SOCIAL DOCANIÇAL

CENTRO SAUDE E SEGURANÇA SOCIAL DACALHETA

REMODELACAO DO HOSPITAL JOAO DE ALMADA

50431

50441

50834

DREP

DREP

DREP

2015

2016

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

38 430

6 381

538 571

583 382

583 382

Page 270: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL

035 - REABILITAÇÃO URBANA

039 - ACESSIBILIDADE E USUFRUTO DO MAR

217 935

0

30 000

1 071 452

10 505

253 698

102 576

0

1 491 495

61,6

0,0

13,2

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2015

2013

2013

2013

2013

10 000

7 935

0

0

0

200 000

0

0

30 000

0

0

8 000

7 935

185 000

433 138

227 379

160 000

50 000

10 505

39 500

213 958

240

2 738

0

0

0

0

99 838

0

0

1 491 495

0

0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

84,7

0,0

0,0

REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO E ZONAENVOLVENTE DO CABO GIRÃO

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA PRAÇA CENTRALDE SANTANA

PRAÇA CENTRAL DE SANTANA E ACESSOS

ARRANJO URBANISTICO DA FRENTE MAR DOCANICAL

OUTRAS INTERVENCOES DE RENOVACAO EREQUALIF. URBANA

ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DE SÃO ROQUE

OUTRAS INTERVENÇOES EM EDIFICIOS EINFRAESTRUTURAS

RECUPERACAO URBANA DA PARCELA CENTO ETRINTA E DOIS DO ILHEU DE CAMARA DE LOBOS(LUZIRAO)

INTEMP. FEV/2010 - REFORÇO DA PROTECÇÃOMARÍTIMA DA PRAIA DA CALHETA

PROLONGAMENTO DO ENROCAMENTO E SOLARIODA PRAIA DA CALHETA

ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DA PRAIA DA PONTADO SOL

50284

50285

50286

50815

50816

50924

51357

50783

50266

50782

50929

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2015

2015

2015

2015

2015

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

433 137

227 379

0

0

0

33 469

0

0

660 516

0

33 469

Page 271: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

500 000 738 185 662 360 46,2TOTAL DA MEDIDA

747 935 2 073 840 2 256 430 49,9TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2013 500 000 738 185 662 360 46,2 BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOSPÚBLICOS

50403 DREP 2017

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

340 978

1 034 963

340 978

Page 272: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

0

125 000

7 500

5 277 720

0

87 698

107 760

50 000

65 352

266 000

0

180 000

30 350

50 000

7 500

0

79 099

87 698

107 760

50 000

65 352

266 000

9 608

40 000

0

0

907 148

0

0

116 930

0

14 823

11 639

0

0

3 862 244

90,7

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

21,4

0,0

0,0

90,3

0,0

9,6

ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPA SOBRANCEIRA ÀMARGINAL DA CALHETA - 1.ª FASE

INDEMNIZAÇAO DECORRENTE DA OBRAESTABILIZAÇAO DA ESCARPA SOBRANCEIRA AMARGINAL DA CALHETA - 1ª FASE

INTEMP. FEV/2010 - ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DOGARACHICO - CÂMARA DE LOBOS"

INTEMP. FEV/2010 - ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPASOBRANCEIRA À MARGINAL DA CALHETA - 2.ª FASE

OUTRAS CONSOLIDACOES E ESTABELIZACOES DEFALESIAS E TALUDES

ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS INTERVENÇÕESNOS TROÇOS TERMINAIS DAS RIBEIRAS DE SÃOJOÃO, SANTA LUZIA E JOÃO GOMES

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃOE REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃOE REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE JOÃO GOMES

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃOE REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE SANTA LUZIA

INTEMP. FEV/2010 - DESVIO DO RIBEIRO DE SÃOFILIPE PARA O RIBEIRO DA NORA - FUNCHAL

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE REGULARIZAÇÃODO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA MADALENA DOMAR

INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DA VARGEM - SÃOVICENTE

50223

50227

50228

50229

50230

50231

50232

50233

50234

50235

50236

50237

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015

2015

2015

2015

2018

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2015

FEDER

FC-QEC

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

27 540

0

0

0

79 099

87 698

23 024

0

0

240 191

0

3 821

Page 273: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

120 760

500

1 500

250 000

1 610 000

1 955 000

15 000

300 000

50 000

144 750

120 760

1 700

2 900

1 981 990

1 409 415

35 000

16 300

105 000

32 750

361 425

0

16 511

15 169

0

0

2 146 389

557 843

3 020 681

725 338

0

93,3

90,2

89,6

58,3

0,0

9,6

81,5

42,0

0,0

0,0

INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DE UMAFLUENTE DO RIBEIRO SERRÃO, NA PONTE PAU -CAMACHA

INTEMP. FEV/2010 - RECONSTRUÇÃO DE PH EMUROS DE CANALIZAÇÃO DO 1.º RIBEIRO DOLAZARETO - SÃO GONÇALO

INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DA CARNE AZEDA AJUSANTE DA RUA DR. ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA- FUNCHAL

INTEMP.FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DOS RIBEIROSDO CAMINHO DO LOMBO DO MOLEIRO - SERRAD'AGUA

INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DOMONTE, A MONTANTE DO LARGO DA FONTE

INTEMP FEV/2010 - CANALIZAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DOS RIBEIROS DE SANTANA EÁGUA DE MEL - SÃO ROQUE

INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DO RIBEIRO DAS EIRAS (1.ª FASE) - CANIÇO

INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DO VASCO GIL -SANTO ANTÓNIO

INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DA CAPELA - CURRALDAS FREIRAS

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE ALUVIÕESNA ILHA DA MADEIRA - 2.ª FASE

50238

50239

50240

50242

50243

50244

50245

50246

50247

50248

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015

2015

2015

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FC-QREN

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

112 629

1 534

2 597

1 155 826

0

3 370

13 282

44 137

0

0

Page 274: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

1 780 000

2 670 000

450 000

206 000

4 850 000

1 270 000

125 000

209 192

2 980 000

85 000

159 972

356 000

2 670 000

0

241 415

368 910

1 270 000

35 420

242 280

2 980 000

30 000

184 645

0

0

0

0

0

0

2 027 797

154 758

27 332 256

1 132 569

111 421

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

95,6

70,8

6,2

11,9

INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DACORUJEIRA (2.ª FASE) - MONTE

CANALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS RIBEIRASDA FAJÃ DAS ÉGUAS, DA EIRINHA E DA PEREIRA -SERRA D'ÁGUA

CANALIZ. E REGULARIZ. DO RIBEIRO DAS EIRAS (2ªFASE) - CANIÇO

INTEMP.FEV/2010 - REGULARIZACÃO ECANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DA ABEGOARIA -CANIÇO

REGULARIZAÇAO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DAMADALENA DO MAR

INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DA TABUA, A MONTANTEDA E.R. 222

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DESANTA LUZIA - CONSTRUÇÃO DOS AÇUDES A1 A A4E DA PONTE DOS TORNOS

ASSESSORIA A FISCALIZAÇAO DA OBRA -INTERVENÇÃO NOS TROÇOS TERMINAIS DASRIBEIRAS DE SANTA LUZIA E JOÃO GOMESASSESSORIA

INTEMP. FEV/2010 - INTERVENÇÃO NOS TROÇOSTERMINAIS DAS RIBEIRAS DE SANTA LUZIA E JOÃOGOMES

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DEJOÃO GOMES - CONSTRUÇÃO DOS AÇUDES A1 A A4

NTEMP. FEV/2010 - ASSESSORIA A FISCALIZACAODA EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NO TROÇO

50250

50251

50252

50253

50254

50255

50256

50257

50258

50259

50260

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015

2016

2016

2015

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FC-QEC

FC-QEC

FC-QREN

FC-QREN

FC-QREN

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

241 397

0

0

0

231 605

2 110 676

1 855

21 881

Page 275: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

340 000

490 000

2 975 000

35 958

550 000

12 500 000

500 000

50 000

300 000

40 000

20 000

0

1 049 006

490 000

6 506 900

50 030

0

19 208 013

100 000

40 000

305 362

90 000

70 000

830

11 878 289

0

0

16 353

0

0

0

20 740

2 321 664

217 443

18 504

0

7,0

23,5

42,3

98,8

0,0

97,4

0,0

0,0

6,2

51,9

2,7

99,1

TERMINAL DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

INTEMP. FEV/2010 - INTERVENÇÃO NO TROÇOTERMINAL DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DESÃO JOÃO - CONSTRUÇÃO DOS AÇUDES A5 A A8

RELOCALIZAÇÃO DAS INFRA-ESTUTURASDESPORTIVAS NA FOZ DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DA RIBEIRA BRAVA, A MONTANTE DAMEIA LÉGUA

ASSESSORIA Á FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DEREGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DA RIBEIRABRAVA, A MONTANTE DA MEIA LÉGUA

REGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DA RIBEIRABRAVA, A MONTANTE DA MEIA LÉGUA

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DARIBEIRA BRAVA DA DA MEIA LÉGUA À FOZ

ESTUDOS, PROJECTOS E SERVIÇOS DEORDENAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA

CANALIZACAO DESASSOREAMENTO,REGULARIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃODE CURSOS DE ÁGUA

SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA PARA ADRPRGOP

PUBLICITAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE ACÇÕES EPROJECTOS DE OBRAS PUBLICAS

INTEMP. FEV/2010 - RECONSTRUCAO DE PHS EMUROS DE CANALIZACAO NO RIBEIRO DO CAMINHO

50261

50262

50263

50264

50268

50270

50272

50323

50324

50469

50478

50878

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRPRGOP

DRPRGOP

DRIE

2015

2015

2015

2015

2016

2015

2017

2018

2018

2017

2017

2015

FC-QREN

FC-QREN

FC-QREN

FC-QREN

FC-QREN

FC-QEC

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

73 925

115 035

2 753 966

49 442

0

18 699 397

0

0

18 916

46 684

1 873

823

Page 276: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

470 000

50 000

50 000

75 000

805 750

9 500 000

100 000

250 000

597 000

100 000

12 345 000

100 000

470 714

50 000

93 000

1 876

895 750

3 455 397

20 000

250 000

665 200

100 000

9 292 566

100 000

335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,5

0,0

52,5

0,0

96,7

0,0

0,0

0,0

96,6

0,0

0,0

0,0

DA LEVADA DOS TORNOS - MONTE

MONITORIZAÇAO DE RIBEIRAS PARA PREVENÇAODE RISCOS DE ALUVIOES

ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇAO E GESTAO DERISCOS DE DESLIZAMENTOS EM ENCOSTAS

ESTUDOS DE AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DEBACIAS HODROGRÁFICAS

SISTEMAS DE EXPLORAÇÃO E MONITORIZAÇÃODAS INFRAESTRUTURAS HIDÁULICAS

REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE DA RIBEIRADE SANTA LUZIA

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DESANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM 0+386,38 AOKM 1+860,05)

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DESANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM 1 + 860 AO KM4KM +305)

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DEJOÃO GOMES - TROÇO URBANO (AÇUDE A1 - FOZ)

REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE DA RIBEIRADE JOÃO GOMES

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DES. JOÃO - TROÇO URBANO DE MONTANTE(SECTORES 1 A 4)

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DES. JOÃO - TROÇO URBANO DE JUSANTE(SECTORES 5 A 14)

CANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DOS SOCORRIDOS NO

50939

50958

51014

51015

51016

51017

51018

51020

51021

51022

51023

51026

LREC

LREC

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015

2015

2018

2017

2015

2016

2017

2017

2015

2017

2016

2016

FEDER

FEDER

FC-QEC

FC-QEC

FC-QEC

FC-QEC

FC-QEC

FC-QEC

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

228 127

0

48 865

0

866 612

0

0

0

642 291

0

0

0

Page 277: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES EEUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

71 898 542 58 286 051 56 626 847 47,9TOTAL DA MEDIDA

71 898 542 58 286 051 56 626 847 47,9TOTAL DO PROGRAMA

137 272 551 164 339 582 86 667 056 59,5TOTAL DO DEPARTAMENTO

137 272 551 164 339 582 86 667 056 59,5

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

TOTAL GERAL

30 500

488 000

256 630

2 725 000

300 000

250 000

190 000

15 000

30 500

488 000

256 630

725 000

60 000

50 000

120 000

12 000

137 272 551

0

0

0

0

0

0

0

0

164 339 582

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CURRAL DAS FREIRAS

OUTRAS ACÇÕES, SERVIÇOS DE OBRAS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS

ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DAS EMPREITADASDE REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS TROÇOSURBANOS DA RIBEIRAS DE SANTA LUZIA E S. JOÃO

MONITORIZAÇAO DE RIBEIRAS PARA PREVENÇAODE RISCOS DE ALUVIOES - 2ª FASE

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DESANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM 0+0,175 AO KM0+386)

REGULARIZACÃO E CANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DALAJE - SEIXAL

REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SÃOVICENTE

REDIMENSIONAMENTO DE PH'S

FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO PÚBLICA NO DOMÍNIODAS ALUVIÕES

86 667 056

51038

51163

51225

51298

51300

51301

51302

51305

59,5TOTAL CONSOLIDADO

DRIE

DRIE

LREC

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2018

2016

2019

2015

2017

2016

2017

2015

FC-QREN

FEDER

FC-QEC

FC-QEC

FC-QEC

FC-QEC

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

27 948 121

97 746 306

97 746 306

97 746 306

27 948 121

Page 278: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

249 | P á g i n a

Page 279: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

273 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Page 280: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

274 | P á g i n a

Page 281: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

14 000 14 000 0 0,0TOTAL DA MEDIDA

14 000 14 000 0 0,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2015 14 000 14 000 0 0,0 DREM_MAC51289 DREM 2015 FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

Page 282: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

719 106 368 579 0 4,8TOTAL DA MEDIDA

719 106 368 579 0 4,8TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

16 000

51 438

126 000

110 000

78 750

258 168

78 750

0

16 000

51 438

126 000

0

78 750

0

78 750

17 641

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

EDUCAR PARA O TURISMO 2015

PERCURSOS SUBAQUATICOS

FORMAR PARA A EXCELENCIA DO SERVIÇO AOTURISTA

PROMOÇAO DAS ROTAS DOMESTICAS

ATENDIMENTO E IMAGEM NO TURISMO

RECUPERAÇAO VEREDA EIRA DO SERRADO -CURRAL DAS FREIRAS

LEVADAS DE REGA - CAMINHOS AGRICOLAS

REQUALIFICAÇAO DO MIRADOURO DO PICO DOSBARCELOS E JARDIM ENVOLVENTE

51222

51229

51230

51234

51236

51242

51247

51335

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

2015

2016

2015

2015

2015

2015

2016

2015

FEDER

F S E

F S E

FEADER

FEADER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

0

0

0

0

17 641

17 641

17 641

Page 283: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DA OPERACIONALIDADEDAS INFRAESTRUTURAS E DOS EQUIPAMENTOS

164 298 156

325 085

240 956 396

358 195

139 309 299

0

77,9

9,2

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

164 623 241 241 314 591 139 309 299 77,8TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

16 774 162

147 523 994

325 085

18 895 545

222 060 851

358 195

15 218 118

124 091 181

0

42,5

80,9

9,2

INFRAESTRUTURAS PUBLICAS

MODERNIZAÇAO, CONSTRUÇAO E GESTAO DEINFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

MODERNIZACAO E APETRECHAMENTO DEINFRAESTRUTURAS PUBLICAS

50153

50730

50871

DRPAGESP

GSRF

DRPAGESP

2015

2029

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

8 026 744

179 613 855

33 110

187 673 709

187 640 600

33 110

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Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

5 008 210 6 297 886 1 303 709 87,9TOTAL DA MEDIDA

5 008 210 6 297 886 1 303 709 87,9TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Nacional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2015

2015

50 000

50 000

60 000

80 000

2 600 000

50 000

16 570

1 405 990

421 000

3 500

171 150

100 000

50 000

50 000

60 000

80 000

3 207 747

20 000

16 570

1 140 471

1 494 855

3 500

74 743

100 000

10 070

0

0

0

34 080

138 033

90 259

998 042

33 225

0

0

0

43,6

38,3

0,0

0,0

93,7

51,9

77,6

98,4

89,7

0,0

0,0

0,0

FORMAÇAO DO PESSOAL DA DRAF

SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO E FILAS DEESPERA

SITE INSTITUCIONAL

GESTAO DOCUMENTAL

UC@GOVRAM - SISTEMA DE COMUNICAÇOESUNIFICADAS DO GOVERNO REGIONAL

AÇOES DE FORMAÇAO PROFISSIONAL NAADMINISTRAÇAO PUBLICA E LOCAL

PROMOÇAO E DESENVOL. DO EGOVERNEMENT-DESENVOL/ALARGAMENTO, BEM COMO A SUAMANUTANÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SERVIÇOS JAIMPLEMENTADOS-DRAPL

IT@GOVRAM-INFRAESTRUTURAS TECNOLOGICADO GOVERNO REGIONAL

SERVICES@GOVRAM - PLATAFORMA DESERVIÇOS DO GOVERNO REGIONAL

FORMAÇÃO DOS QUADROS DA INSPECÇÃOREGIONAL DE FINANÇAS

PLATAFORMA DIGITAL "VISITMADEIRA"

EXPANSAO DA APLICAÇAO INFORMATICA II - POSEI

50117

50175

50176

50179

50224

50454

50460

50561

50567

50660

51232

51311

AT-RAM

AT-RAM

AT-RAM

AT-RAM

DRPAGESP

DRAPMA

DRAPMA

DRPAGESP

DRPAGESP

IRF

ADERAM

ADERAM

2016

2016

2016

2016

2015

2017

2016

2015

2015

2015

2015

2016

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEAGA

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

21 820

19 166

0

0

3 006 910

10 382

12 859

1 122 020

1 341 435

0

0

0

5 534 592

5 534 592

Page 285: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

421 280 0 0 0,0TOTAL DA MEDIDA

421 280 0 0 0,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2015 421 280 0 0 0,0 CAMINHO AGRICOLA FREGUESIA SANTO ANTONIO51259 ADERAM 2015 FEADER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

Page 286: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

66 140 0 0 0,0TOTAL DA MEDIDA

66 140 0 0 0,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2015 66 140 0 0 0,0 ESTUDO E AVALIAÇAO DO PROGRAMA POSEI 2014E 2015

51228 ADERAM 2016 FEAGA

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

Page 287: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

670 684

1 250 000

270 495

500 000

885 000

960 000

7 000 000

2 000 000

205 000

50 000

5 000

200 000

1 022 875

0

0

0

670 684

325 059

270 495

152 000

885 000

960 000

10 500 000

4 200 000

205 000

50 000

5 000

200 000

1 022 875

1 241 685

16 710 075

5 308 917

0

253 913

53 179

900 574

32 205

40 209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

79,1

33,6

91,7

0,0

65,2

40,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

88,9

80,8

INVENTARIAÇAO, RACIONALIZAÇAO ERENTABILIZAÇAO DO PATRIMONIO

.MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

.MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

APOIO AOS MUNICIPIOS TEMPORAIS

EMPREITADA DE REABILITAÇAO DO EDIFICIO SITORUA DO SEMINARIO, N.º21.

EMPREITADA DE REABILITAÇAO DO EDIFICIOMUSEU VICENTES

TRANSFERENCIAS DE FUNDOS COMUNITARIOS NOAMBITO DO QREN (FEDER)

TRANSFERENCIAS DE FUNDOS COMUNITARIOS NOAMBITO DO QREN (POVT)

QUINTA MAGNOLIA

CENTRO DAS ARTES - CASA DAS MUDAS

PALACETE DO LUGAR DE BAIXO

CENTRO DESPORTIVO DA MADEIRA

RECUPERAÇAO DE INFRAESTRUTURAS MARITIMAS

PROJETOS POPRAM III FEOGA/O

PROJETOS DA SDPO COMPARTICIPADO PELOFUNDO DE COESÃO NACIONAL

PROJETOS DA SMD COMPARTICIPADO PELOFUNDO DE COESÃO NACIONAL

50154

50726

50727

50728

50735

50737

50966

50967

51102

51115

51117

51120

51126

51329

51354

51355

DRPAGESP

DROT

DROT

DROT

PATRIRAM

PATRIRAM

IDR

IDR

SMD

SPDZOM

SPDZOM

SPDZOM

SPDZOM

IDR

SPDZOM

SMD

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FEDER

FC-QREN

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

213 931

51 085

811 375

0

6 848 004

1 682 854

0

0

0

0

0

1 241 684

14 855 032

4 290 400

Page 288: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

15 019 054 43 028 522 1 280 080 70,5TOTAL DA MEDIDA

15 019 054 43 028 522 1 280 080 70,5TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2015 0 321 732 0 100,0 PROJETOS DA SDNM COMPARTICIPADO PELOFUNDO DE COESÃO NACIONAL

51356 SDMN 2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

321 731

30 316 096

30 316 096

Page 289: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1 488 441 2 076 706 635 186 29,0TOTAL DA MEDIDA

1 488 441 2 076 706 635 186 29,0TOTAL DO PROGRAMA

187 359 472 293 100 284 142 528 273 76,5TOTAL DO DEPARTAMENTO

187 359 472 293 100 284 142 528 273 76,5

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2015

2015

TOTAL GERAL

768 305

158 935

66 701

415 230

35 435

34 135

5 300

4 400

824 340

541 197

95 724

328 425

235 508

32 009

12 610

6 893

187 359 472

385 567

59 826

12 971

176 822

0

0

0

0

293 100 284

43,2

9,5

15,7

43,7

14,6

0,0

2,3

29,4

ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMAOPERACIONAL DE VALORIZAÇAO DO POTENCIALECONOMICO E COESAO TERRITORIAL DA RAM

ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMAOPERACIONAL DE VALORIZAÇAO DO TERRITORIO

ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO POCOOPERAÇAO TERRITORIAL EUROPEIA -MADEIRA/AÇORES/CANARIAS

ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO PO DEVALORIZAÇAO DO POTENCIAL HUMANO E COESAOSOCIAL DA RAM

ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADROESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - FEDER

ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADROESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - FSE

ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADROESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - FUNDO DECOESAO

ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO QUADROESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - MAC

142 528 273

50164

50167

50170

50294

50964

50965

51199

51200

76,5TOTAL CONSOLIDADO

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

IDR

2015

2015

2015

2015

2020

2020

2020

2020

FEDER

FC-QREN

FEDER

F S E

FEDER

F S E

FC-QEC

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

355 735

51 596

15 039

143 539

34 282

0

288

2 027

602 507

224 144 545

224 144 545

224 144 545

602 507

Page 290: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

275 | P á g i n a

Page 291: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

285 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

Page 292: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

286 | P á g i n a

Page 293: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

312 736 312 973 0 5,3TOTAL DA MEDIDA

312 736 312 973 0 5,3TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

2013

2015

2015

3 100

90 916

218 720

3 337

90 916

218 720

0

0

0

15,5

17,8

0,0

OPERAÇOES ESTATISTICAS LABORAIS

IMPLEMENTAÇAO DE SOLUÇAO DE GESTAO ECIRCULAÇAO DE DOCUMENTAÇAO

ADAPTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO SIGAE

50555

51183

51184

DRT

IEM

IEM

2016

2015

2015

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

517

16 226

0

16 743

16 743

Page 294: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

024 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

19 444 046

9 350

20 050 231

10 520

8 978 086

555

81,2

14,6

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

19 453 396 20 060 751 8 978 641 81,1TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2015

2013

2013

19 434 737

4 359

4 950

0

1 300

8 050

19 613 945

4 359

5 827

426 100

1 300

9 220

8 975 142

637

2 307

0

525

30

80,9

10,5

21,7

94,1

0,0

16,7

PLANO REGIONAL DE EMPREGO

REDE EURES

PLANO REGIONAL PARA A IGUALDADE EOPORTUNIDADES

APOIO AS CASA DO POVO

CRITE - COMISSAO REGIONAL PARA A IGUALDADENO TRABALHO E NO EMPREGO

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

50158

50293

50542

51337

50506

50520

IEM

IEM

DRT

GAB

DRT

DRT

2020

2016

2017

2015

2017

2017

F S E

OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

15 871 578

457

1 267

400 977

0

1 541

16 275 820

16 274 279

1 541

Page 295: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

049 - HABITAÇAO E REALOJAMENTO

026 - PROMOVER A HABITAÇÃO COM INTEGRAÇÃO SOCIAL,URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA

15 041 552 15 143 485 0 82,7TOTAL DA MEDIDA

15 041 552 15 143 485 0 82,7TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2015

2015

2015

2015

600 000

13 896 420

354 043

191 089

600 000

14 062 359

276 636

204 490

0

0

0

0

97,0

82,5

65,7

77,4

APOIO A PARTICULARES

INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES DE INDOLEHABITACIONAL COM FINS SOCIAIS

CONSTRUÇAO DE 7 FOGOS, INFRAESTRUTURAS EARRANJOS EXTERIORES NO JARDIM DA SERRA

PROJETO INTEGRADO DE REGENERAÇAO DOBAIRRO DA NAZARE-INFRAESTRUTURAS DE APOIOE REDE DE EDUCAÇAO, FORMAÇAO E INFORMAÇAO

51180

51181

51198

51202

IHM, EPERAM

IHM, EPERAM

IHM, EPERAM

IHM, EPERAM

2020

2020

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

581 777

11 597 881

181 709

158 234

12 519 600

12 519 600

Page 296: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

050 - SAUDE

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DA QUALIDADE DOSSERVIÇOS DE SAÚDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

70 000

0

70 000

3 746 590

38 430

0

23,5

100,0

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

70 000 3 816 590 38 430 98,6TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2015

50 000

20 000

0

50 000

20 000

3 746 590

0

38 430

0

0,0

82,4

100,0

APOIO A FAMILIAS E INST PARTICULARES DE SOLISOCIAL

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E INQUERITOS

QUARTEL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA CALHETA- EMPREITADA

50625

50628

51342

GAB

GAB

GAB

2016

2016

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

16 470

3 746 589

3 763 059

16 470

3 746 589

Page 297: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

4 195 250 4 195 250 1 729 021 92,8TOTAL DA MEDIDA

4 195 250 4 195 250 1 729 021 92,8TOTAL DO PROGRAMA

39 072 934 43 529 049 10 746 092 83,8TOTAL DO DEPARTAMENTO

39 072 934 43 529 049 10 746 092 83,8

Regional

Regional

Nacional

2013

2014

2015

TOTAL GERAL

1 950 000

2 223 500

21 750

1 950 000

2 223 500

21 750

39 039 699

1 729 021

0

0

43 495 954

87,8

97,2

93,6

APOIO AS ASSOCIAÇOES DE BOMBEIROS

CONSTRUÇAO DO QUARTEL DE BOMBEIROSVOLUNTARIOS DO PORTO SANTO

BOMBER 2.0 - ADMINISTRAÇAO ELECTRONICA EMELHORA DAS COMUNICAÇOES DOS CORPOS DEEMERGENCIA

10 734 107

50637

51062

51182

83,8TOTAL CONSOLIDADO

GAB

SRPC

SRPC

2016

2015

2015

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

1 713 060

2 161 681

20 365

3 895 106

36 470 328

36 470 328

36 452 736

3 895 106

Page 298: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

287 | P á g i n a

Page 299: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

293 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

Page 300: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

294 | P á g i n a

Page 301: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

4 560 000 4 560 000 2 446 856 21,0TOTAL DA MEDIDA

4 560 000 4 560 000 2 446 856 21,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2014

3 560 000

1 000 000

3 560 000

1 000 000

2 446 856

0

26,8

0,0

+ CONHECIMENTO

INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇAO

50604

50956

IDE

IDE

2016

2020

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

955 646

0

955 646

955 646

Page 302: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

40 000

23 000

1 500

6 060 000

14 100

11 600 000

11 250 000

6 000

7 560 000

3 060 000

1 500 000

1 750 000

150 000

238 350

700 000

1 000 000

1 035 000

38 584

4 100

501 500

6 060 000

14 100

11 600 000

11 250 000

6 000

7 560 000

3 060 000

2 179 319

2 840 598

1 275 000

241 749

835 507

1 000 000

2 235 000

56 418

6 274

19 178

2 187 305

3 806

4 546 644

14 143 828

4 840

4 954 376

1 601 977

212 345

537 479

85 322

289 534

493 656

0

0

69,4

0,0

99,7

26,9

31,9

30,5

36,1

70,2

18,4

48,9

11,4

82,6

12,6

98,2

44,9

0,0

0,0

EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA O LABORATORIODE METROLOGIA DA MADEIRA

PROGRAMA DE DINAMIZAÇAO DO COMERCIO -DRCIE

CRIAÇAO FUNDO GARANTIA MUTUA

SISTEMA INCENTIVOS EMPREENDEDORISMO EINOVAÇAO

PROGRAMA INTEGRAÇAO INVESTIMENTOESTRANGEIRO

SISTEMA APOIO AO TURISMO

SOBRECUSTOS

SISTEMA INFORMAÇAO EMPRESARIAL APOIO AOINVESTIMENTO

SISTEMA INCENTIVOS A QUALIFICAÇAOEMPRESARIAL

SIRE

LINHA CREDITO PME MADEIRA

PROGRAMA APOIO A INTEMPERIE 20 FEVEREIRO2010

LINHA CREDITO PRO-INVEST

CENTRO FORMALIDADES EMPRESAS

SISTEMA INCENTIVOS NO AMBITO DO PRIMEPIDDAC

COMPETITIVIDADE DAS PME'S DA RAM

FINANCIAMENTO ALTERNATIVO - INSTRUMENTOSENGENHARIA FINANCEIRA

50411

50421

50640

50646

50648

50654

50656

50657

50678

50680

50690

50693

50697

50700

50729

50957

50959

DRET

DRET

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

2017

2017

2015

2016

2016

2016

2016

2020

2016

2016

2016

2018

2016

2020

2020

2020

2020

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

26 784

0

500 000

1 628 462

4 499

3 541 360

4 061 839

4 215

1 390 646

1 497 603

249 342

2 345 101

160 827

237 341

375 308

0

0

Page 303: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

004 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

50 987 950

3 050 000

67 100

55 878 150

3 050 000

66 380

29 142 981

0

29 323

29,0

13,6

5,3

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

54 105 050 58 994 530 29 172 304 28,2TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2014

2015

2013

2013

2013

2014

5 000 000

0

3 050 000

5 600

50 000

11 500

5 000 000

176 693

3 050 000

4 880

50 000

11 500

0

0

0

0

29 323

0

0,0

99,6

13,6

0,0

7,1

0,0

COMPENSAÇAO DOS CUSTOS DAULTRAPERIFICIDADE - SOBRECUSTOS

INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOEMPRESARIAL REGIONAL

SISTEMA INCENTIVOS INTERNACIONALIZAÇAO DASEMPRESAS DA RAM

PROJETOS DE COOPERAÇÃO COM AS REGIÕESULTRAPERIFÉRICAS

AÇOES DE APOIO JUNTO AS COMUNIDADEMADEIRENSE

PROJECTO COOPERAÇAO INTER-REGIONAL ETRANSNACIONAL

50961

51512

50685

50577

50591

50963

IDE

DRIVE

IDE

GSRETC

GSRETC

IDE

2020

2015

2016

2016

2016

2020

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

175 924

415 724

0

3 543

0

16 618 517

16 199 251

415 724

3 543

Page 304: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO ERELIGIOSO

1 796 662 1 884 674 1 441 850 61,6TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

80 000

40 000

25 000

25 000

20 000

90 000

60 000

400 000

419 662

25 000

41 000

99 000

100 000

357 000

15 000

32 559

8 849

10 000

155 960

2 631

75 503

35 298

432 883

385 786

17 232

100 398

119 295

179 924

328 356

0

0

15 262

0

0

15 993

124 705

83 025

275 147

389 652

268 741

206 799

2 170

1 467

58 888

0

0,0

0,0

0,0

31,0

86,3

53,0

29,3

43,4

91,6

21,0

74,8

46,5

60,8

84,1

0,0

CONVENTO SANTA CLARA

IGREJA DA SÉ DO FUNCHAL

IGREJA DO COLÉGIO

NÚCLEO HISTÓRICO DE SANTO AMARO

RESTAURO DOS ORGÃOS DAS IGREJAS

PUBLICAÇÃO DE EDIÇÕES CULTURAIS

APOIO Á PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINICIATIVAS CULTURAIS

APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL

FESTIVAIS CULTURAIS DA MADEIRA

BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL

ARQUIVO REGIONAL DA MADEIRA

RECUPERAÇAO CONSERVAÇAO PATRIMONIOMOVEL E IMOVEL

APOIO E DIVULGAÇAO DOS MUSEUS E ESPAÇOSCULTURAIS DA RAM

BENIFICIAÇAO E MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES EEQUIPAMENTOS DA CULTURA

ESTUDOS E PROJETOS DA CULTURA

50180

50182

50183

50184

50186

50202

50203

50205

50208

50215

50216

50976

51003

51004

51136

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

48 287

2 272

40 024

10 334

187 764

353 394

3 621

75 052

55 497

109 390

276 101

0

1 161 734

Page 305: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

Regional

Regional

Nacional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

60 000

320 000

230 000

195 000

330 000

142 000

570 000

160 000

115 000

4 000 000

100 000

216 000

1 780 000

2 400 000

250 000

850 000

150 000

38 000

277 481

0

47

314 390

143 890

279 307

128 000

120 110

3 579 550

84 400

113 613

345 401

249 535

16 000

305 385

159 750

9 959

282 561

317

0

312 486

162 591

274 423

46 614

100 004

4 072 514

71 788

96 946

38 915

7 824

0

5 993

8 003

64,7

100,0

0,0

0,0

99,0

95,6

67,2

10,2

95,1

74,9

47,2

48,5

89,4

81,0

58,6

84,0

78,0

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DEINFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS

FESTAS DO CARNAVAL

ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROJECTOSTURÍSTICOS

QUALIFICAÇAO DO DESTINO MADEIRA

FESTA DA FLOR

FESTA DO VINHO DA MADEIRA

FESTIVAL DO ATLANTICO

INICIATIVAS DIVERSAS

FESTIVAL COLOMBO

FESTA DO FIM DO ANO

MADEIRA NATURE FESTIVAL

AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E DE APOIO AOSETOR DOS TRANSPORTES

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DO SETORTURISTICO

MARKETING E PUBLICIDADE

CAPTAÇAO DE EVENTOS E CONGRESSOSINTERNACIONAIS

RENOVAÇAO, REFORMULAÇAO E ATUALIZAÇAO DAIMAGEM E SUPORTES PROMOCIONAIS

AÇOESDE RELAÇOES PUBLICAS

50078

50111

50116

50370

50371

50381

50383

50389

50408

50414

50416

50524

50968

50969

50970

50971

50972

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

GSRETC

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

FEDER OUTROS

FEDER OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

24 574

277 477

0

0

311 354

137 509

187 567

13 055

114 208

2 680 834

39 848

55 077

308 952

202 114

9 372

256 495

124 549

Page 306: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

009 - APOIO À CRIAÇÃO, À PRODUÇÃO CULTURAL E ÀINVESTIGAÇÃO HISTÓRICA

15 718 100

60 500

12 964 367

89 687

5 495 702

3 979

84,1

56,1

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

17 575 262 14 938 728 6 941 531 81,1TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Nacional

2014

2014

2014

2014

2013

2014

2015

1 830 000

1 500 000

500 000

20 100

20 000

10 500

30 000

5 537 587

1 200 000

50 626

21 295

12 300

39 687

37 700

1 800

1 563

1 399

0

0

3 979

0

94,3

76,4

33,7

51,7

45,2

94,7

19,0

PROMOÇAO NOS MERCADOS TRADICIONAIS

PROJEÇAO E APOIO A EVENTOS COM INTERESSETURISTICO

REFORÇO E CONSOLIDAÇAO DE NICHOS DOMERCADO TURISTICO

CURIOSEATY - A DISCOVERY JOURNEY OFEUROPE'S NAUTICAL AND SUBAQUATIC CULTURALHERITAGE

A MADEIRA E AS ILHAS DO MUNDO

DEVE E O HAVER

MEMORIA DA AUTONOMIA

50973

50974

50975

51000

50624

51039

51297

DRT

DRT

DRT

DRT

DRC

DRC

DRC

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

5 221 021

916 819

17 050

11 004

5 558

37 586

7 144

12 120 901

10 908 878

50 289

Page 307: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

044 - ENERGIA

010 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROMOÇÃODE ESTRATÉGIAS DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO

585 000 596 847 55 724 2,6TOTAL DA MEDIDA

585 000 596 847 55 724 2,6TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2015

10 000

575 000

21 847

575 000

55 724

0

70,9

0,0

PROGRAMA DE PROMOÇAO DA EFICIENCIAENERGETICA

PROMOÇAO EFICIENCIA ENERGETICA EUTILIZAÇAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS ASEMPRESAS

50424

51186

DRET

IDE

2017

2020

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

15 485

0

15 485

15 485

Page 308: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTES SUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNAS EEXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

10 439 601 10 302 232 8 177 071 93,7TOTAL DA MEDIDA

10 439 601 10 302 232 8 177 071 93,7TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2015

30 000

10 052 751

356 850

0

0

10 052 751

121 131

128 350

0

8 177 071

0

0

0,0

94,9

89,6

4,2

AÇÕES DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E DEPROMOÇÃO DO SETOR DOS TRANSPORTESTERRESTRES

SISTEMAS DE GESTÃO DE TRANSPORTES

ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS NO AMBITO DOSETOR DOS TRANSPORTES

SISTEMA MOBILIDADE TRANSPORTE ENTREMADEIRA E P. SANTO

50498

50528

50938

51340

DRET

GSRETC

GSRETC

DRET

2016

2016

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

9 535 296

108 580

5 368

9 649 244

9 649 244

Page 309: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

020 - REFORÇO DE UMA CULTURA REGIONAL PARA AQUALIDADE

50 000 35 364 128 000 12,3TOTAL DA MEDIDA

Regional 2013 50 000 35 364 128 000 12,3 IMPLEMENTAÇAO DA ESTRATEGIA REGIONAL PARAA QUALIDADE NA RAM -DRCIE

50405 DRET 2017

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

4 340

4 340

Page 310: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

369 948 397 732 236 219 62,6TOTAL DA MEDIDA

419 948 433 096 364 219 58,5TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Nacional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2015

2015

2015

2015

5 000

7 500

50 000

20 000

15 000

20 000

75 000

77 400

17 500

20 327

8 000

54 221

32 930

1 772

50 380

5 269

5 200

363

174 850

26 920

32 100

23 548

8 000

36 400

15 537

1 026

73 498

8 583

0

2 852

81 635

53 088

0

0

0

0

23,7

31,5

79,9

0,0

0,0

0,0

78,0

66,0

70,5

0,0

0,0

65,2

MODERNIZAÇÃO E SEGURANÇA INFORMÁTICA

FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOALAFETO A DRCIE

SISTEMA DE TRATAMENTO DASCONTRAORDENAÇÕES

QUALIDADE E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA DADRCIE

MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DA DRTT

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO DO GABINETE ESERVIÇOS DEPENDENTES

SISTEMAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOSRELATIVOS A CONDUÇAO

SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA DRT

MODERNIZAÇAO E UPGRADE DO HARDWARE

MODERNIZAÇAO DO SOFTWARE - GOVERNOELETRONICO E UTILIZAÇAO DA PLATAFORMA WEB

MODERNIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOSADMINISTRATIVOS

NOVO SITE APRAM, S.A.

50197

50430

50432

50435

50438

50566

50674

50686

51290

51291

51292

51295

DRC

DRET

DRET

DRET

DRET

GSRETC

DRET

DRT

APRAM

APRAM

APRAM

APRAM

2016

2017

2016

2017

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

7 793

559

40 260

0

0

0

136 396

17 758

22 620

0

0

23 732

253 458

249 119

Page 311: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

5 000 5 000 3 481 19,3TOTAL DA MEDIDA

5 000 5 000 3 481 19,3TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2013 5 000 5 000 3 481 19,3 AÇOES DE APOIO A IMIGRAÇAO50588 GSRETC 2016

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

967

967

967

Page 312: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

038 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ÁREASCOSTEIRAS E DO ESPAÇO MARÍTIMO

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

22 500

10 833 130

22 500

16 510 632

0

17 484

0,0

74,9

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

10 855 630 16 533 132 17 484 74,8TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Nacional

Regional

Regional

2015

2015

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

15 000

7 500

30 000

4 000 714

4 175 000

1 894 916

732 500

0

0

15 000

7 500

30 837

4 289 294

6 908 976

1 894 916

2 166 098

724 895

495 616

0

0

17 484

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

37,1

95,4

58,0

100,0

65,6

84,7

64,6

MEIOS DE SUPORTE BASICO PARA A ASSISTENCIATECNICA AS EMBARCAÇOES

MODERNIZAÇAO DA FERRAMENTARIA MARITIMOPORTUARIA

BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES DASRT

POVT-14-0158-FCOES-000006 - REQUALIFICAÇAOE CONSOLIDAÇAO DA ZONA ACOSTAVEL NORTE DOPORTO DO FUNCHAL (CAIS ACOSTAVEL)

POVT-14-0158-FCOES-000006 - REQUALIFICAÇAOE CONSOLIDAÇAO DA ZONA ACOSTAVEL NORTE DOPORTO DO FUNCHAL (CAIS NORTE)

INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS DO CANIÇAL

POVT-14-0158-FCOES-000002 INFRAESTRUTURASDO PORTO DO PORTO SANTO

INTEMPERIE DE 2010, INCLUINDO ARD'S DEINVESTIMENTOS DE ANOS ANTERIORES

INTEMPERIE 2010

51293

51294

50573

51066

51137

51168

51281

51334

51339

APRAM

APRAM

GSRETC

APRAM

APRAM

APRAM

APRAM

APRAM

APRAM

2015

2015

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

FC-QREN

FC-QREN

FC-QREN

OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

11 437

4 091 521

4 009 687

1 894 915

1 421 309

614 078

320 000

12 362 947

0

12 362 947

Page 313: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

179 750 278 933 129 127 39,2TOTAL DA MEDIDA

179 750 278 933 129 127 39,2TOTAL DO PROGRAMA

98 725 241 106 642 498 47 307 797 48,8TOTAL DO DEPARTAMENTO

98 725 241 106 642 498 47 307 797 48,8

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2014

TOTAL GERAL

125 000

37 500

17 250

224 183

37 500

17 250

98 725 241

109 912

19 216

0

106 642 498

35,0

82,4

0,0

SISTEMA INCENTI VOS ACTIVIDADE PRODUTIVAREGIONAL ASSISTENCIA TECNICA

SISTEMA INTEGRADO INFORMAÇAO DO IDERAM

ESTRUTURA APOIO A GESTAO - ASSISTENCIATECNICA

47 307 797

50706

50707

50962

48,8TOTAL CONSOLIDADO

IDE

IDE

IDE

2016

2016

2020

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

78 434

30 909

0

109 343

52 086 509

52 086 509

52 086 509

109 343

Page 314: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

295 | P á g i n a

Page 315: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

309 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Page 316: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

310 | P á g i n a

Page 317: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

002 - MELHORIA NO ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DAINFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

1 522 753

238 891

1 857 641

382 430

0

439 012

77,7

98,3

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1 761 644 2 240 071 439 012 81,2TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2014

2013

2013

2013

1 522 753

152 509

56 000

30 382

1 857 641

352 509

27 580

2 341

0

438 921

91

0

77,7

100,0

75,8

100,0

PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO EDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

FOMENTO DA UTILIZAÇAO DE PC E INTERNET -"UMA FAMILIA UM COMPUTADOR"

TICE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO ECOMUNICAÇAO NA EDUCAÇAO

LOJAS DA JUVENTUDE

51140

50075

50419

50563

ARDITI

MT

DRE

DRPRI

2020

2015

2015

2017

F S E

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

1 442 750

352 509

20 899

2 340

1 818 499

1 442 750

375 749

Page 318: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

1 640 841

37 536

1 924 534

85 959

0

19 511

93,2

12,0

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1 678 377 2 010 493 19 511 89,8TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2015

2013

2013

2015

1 640 841

28 000

9 536

0

1 924 534

25 000

2 695

58 264

0

19 511

0

0

93,2

41,3

0,0

0,0

APOIO A GESTAO DO MADEIRA TECNOPOLO

PROMOÇAO DOS VALORES DA AUTONOMIA JUNTODAS COMUNIDADES MADEIRENSES

CONHECE AS TUAS ORIGENS

MADEIRA CLASSIC

51231

50225

50699

51366

MT

GAB

DRJD

GAB

2015

2016

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

1 794 557

10 334

0

0

1 804 891

1 794 557

10 334

Page 319: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL, MUSEOLÓGICO ERELIGIOSO

11 500 11 500 13 533 0,0TOTAL DA MEDIDA

11 500 11 500 13 533 0,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2013 11 500 11 500 13 533 0,0 ATUALIZAÇAO DO LIVRO RES NON VERBA50279 GAB 2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

Page 320: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

015 - INCREMENTO DAS COMPETÊNCIAS E VALORIZAÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS NAS ESCOLAS

70 872 141 020 0 62,8TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Nacional

2013

2013

2014

2015

50 872

0

20 000

0

57 769

7 619

27 012

48 620

0

0

0

0

50,7

43,3

30,4

98,4

FORMAÇAO CONTINUA DE PESSOAL DOCENTE

QUALIFICAÇAO E VALORIZAÇAO DO PESSOAL NAODOCENTE DAS ESCOLAS

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PESSOAL NÃO DOCENTE

MUSIC WITHOUT FRONTIERS (MÚSICA SEMFRONTEIRAS)

50483

50950

51002

51331

DRE

DRE

DRE

CEPAM

2016

2015

2015

2016

F S E

OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

29 267

3 301

8 202

47 830

88 600

Page 321: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL EDAS INFRA. EDUCATIVAS FORMATIVAS DESPORTIVASRECREIO

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

20 000

430 000

130 000

300 000

59 500

113 815

742 253

61 285

29 800

45 400

18 600

200 000

10 000

50 000

15 198

10 966

0

130 000

638 557

1 768

0

853 200

0

0

43 652

27 521

256 209

10 880

67 073

15 198

0

0

339 380

0

1 162

0

1 961 987

44 824

7 830

26 488

9 937

181 662

4 784

80 305

9 824

58,1

0,0

100,0

1,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

84,7

99,4

82,9

99,7

99,9

49,6

AVALIAÇAO EXTERNA DAS ESCOLAS DA RAM

APOIO A CONSTRUÇAO DA ZONA DESPORTIVA DOARCO DA CALHETA

APOIO A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DA SEDEDO CLUB SPORTS MADEIRA

EQUIPAMENTO ESCOLAR 2009-2013

APETRECHAMENTO E RENOVAÇAO DE CENTROSDE JUVENTUDE DA RAM

REDIMENSIONAMENTO, MODERNIZAÇAO EAMPLIAÇAO DE INFRAESTRUTURAS DE ESCOLASDO 1º CICLO

APOIO A CONSTRUÇAO, REMODELAÇAO EAPETRECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DEENSINO DA REDE PRIVADA

INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

CENTRO COORDENADOR DA REDE REGIONALESCOLAR

JUVENTUDE ATIVA

VOLUNTARIADO JUVENIL

JOVEM EM FORMAÇAO

AÇAO MOBILIDADE E INTERCAMBIO JUVENILINTER-REGIONAL

APOIO A ORGANIZAÇOES DA JUVENTUDE

EVENTOS JUVENIS DIVERSOS

50213

50306

50308

50574

50582

50586

50598

50611

50651

50681

50682

50683

50684

50688

50689

GAB

GAB

GAB

DRPRI

DRPRI

DRPRI

DRPRI

DRPRI

DRPRI

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

2016

2029

2026

2016

2017

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

6 375

0

130 000

6 069

0

0

853 168

0

0

36 961

27 353

212 417

10 852

67 008

7 533

Page 322: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL EDAS INFRA. EDUCATIVAS FORMATIVAS DESPORTIVASRECREIO

13 441 868 15 702 324 17 746 606 87,3TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

2013

2015

11 189 917

26 100

13 621 200

26 100

15 078 424

0

90,5

99,2

APOIO A CONSTRUÇAO DE INFRAESTRUTURASDESPORTIVAS

AFERIÇAO DA QUALIDADE DA EDUCAÇAO

50692

51207

DRJD

GAB

2016

2016

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

12 327 467

25 888

13 711 092

Page 323: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

245 100

42 100

104 000

31 029

137 000

100 700

0

9 909

45 000

50 000

97 756

60 520

4 415

100 000

1 000 100

30 000

90 528

55 460

10 000

1 095 938

36 100

89 400

31 029

148 707

90 700

801

9 909

45 915

0

70 756

63 520

0

61 991

950 100

37 500

41 775

28 771

8 000

0

39 653

0

1 831

95 051

109 660

0

86 655

33 188

52 162

0

46 892

7 788

125 022

2 986

78 219

66 786

28 500

13 253

15,9

5,0

29,8

30,4

66,3

29,3

100,0

0,0

82,4

0,0

0,0

71,6

0,0

48,9

67,6

76,8

0,0

77,8

0,0

AÇOES DE FORMAÇAO NO AMBITO DO CEPAM

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50627

50631

50638

50642

50645

50649

50650

50652

50653

50658

50659

50662

50663

50664

50665

50667

50668

50669

50670

CEPAM

FE-EBPC

FE-EBSDAAS

FE-EBSC

FE-EBSDLMSD

FEEBSGZ

FEEBSDLA

FE-EBSPMA

FE-EBSBDMFC

FE-ESFF

FE-ESJM

EBDAFNJ

FE-EBCC

EBC

DRQP

FE-EBCECL

FE - EBCHBG

FE-EBCSA

FE-EBCSJCDT

2015

2015

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

F S E

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

174 777

1 815

26 678

9 447

98 587

26 613

801

0

37 844

0

0

45 472

0

30 335

641 795

28 798

0

22 377

0

Page 324: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

18 038 316 21 133 951 857 294 70,4TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2015

2015

10 000

30 000

37 000

40 000

60 601

13 574 234

1 928 344

59 500

63 020

22 000

0

30 465

33 480

40 000

91 886

16 139 429

1 877 159

47 600

63 020

0

7 613

36 356

9 777

15 904

0

0

0

0

0

0

0,0

51,6

48,9

84,2

41,3

74,3

83,7

72,5

46,2

0,0

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

EURODISSEIA

OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS

PROGRAMAS POR INICIATIVA DE OUTREM

ACÇOES DE FORMAÇAO PROFISSIONAL

CEF - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PONTADO SOL

AÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE ELETRÓNICA EAUTOMAÇÃO-ITUR

CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50671

50672

50675

50691

50712

50714

50716

51001

51201

51283

FE-EBDEBC

FE-EBTCL

FE-EBCCJJGA

DRJD

FGPFP

FGPFP

EFF

FE-EBSPS

DRQP

FE-EBPFMSB

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

F S E

F S E

F S E

F S E OUTROS

F S E

F S E

F S E

FEDER

F S E

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

15 721

16 380

33 690

37 950

11 993 877

1 570 887

34 490

29 115

0

14 877 447

Page 325: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AO LONGODA VIDA

019 - VALORIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA

14 099 674 23 093 244 13 365 469 83,7TOTAL DA MEDIDA

45 650 730 60 070 539 31 969 369 79,9TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

6 162 393

2 400 000

2 409 161

2 500 000

628 120

6 638 759

5 614 019

2 496 168

8 344 298

0

7 064 039

3 899 511

1 233 509

886 145

282 265

93,7

76,6

71,2

84,3

0,0

APOIO A COMPETIÇAO DESPORTIVA NACIONAL EMDIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVASCOLECTIVAS

PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DASMODALIDADES DESPORTIVAS AMADORAS

APOIO AS DESLOCAÇOES AEREAS E MARITIMOSINERENTES A PARTICIPAÇAO DAS EQUIPAS EMCAMPEONATOS REGIONAIS, NACIONAIS EINTERNACIONAIS

APOIO AOS DIVERSOS SETORES DA ATIVIDADEDESPORTIVA: COMPETICAO DESPORTIVAREGIONAL, REGIME REGIONAL DE ALTORENDIMENTO (RRAR) EXAMES MEDICODESPORTIVO

APOIO AS DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS

50694

50695

50698

50701

50702

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

2015

2015

2015

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

6 220 030

4 300 817

1 776 981

7 034 525

0

48 009 492

19 332 353

Page 326: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

415 500 473 693 0 87,1TOTAL DA MEDIDA

415 500 473 693 0 87,1TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2015

0

400 500

0

0

15 000

1 701

453 394

3 143

455

15 000

0

0

0

0

0

100,0

90,0

72,4

99,7

0,0

INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DA EDUCAÇAO

SERVIÇOS ELETRONICOS INTEGRADOS PARA AEDUCAÇAO

QUALIFICAÇAO E VALORIZAÇAO DOS RECURSOSHUMANOS DA SREC

GESTAO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DA SRE

FORMAÇAO PARA A QUALIDADE NA EDUCAÇAO

50181

50338

50889

50890

51208

GAB

GAB

DRE

GAB

GAB

2015

2015

2015

2015

2016

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

1 700

407 934

2 276

454

0

412 364

412 364

Page 327: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

023 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OUINCAPACIDADE

024 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

43 775

520 000

35 700

0

426 460

35 700

0

904

1 684

0,0

18,8

17,5

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

599 475 462 160 2 587 18,7TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

43 775

500 000

20 000

35 700

0

406 003

20 457

35 700

0

0

904

1 684

0,0

16,3

68,8

17,5

AMPLIAÇAO E REAPETRECHAMENTO DEESTABELECIMENTOS DE 1ª INFANCIA

FORMAÇAO PROFISSIONAL DE DEFICIENTES

EQUIPAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DEENSINO E DE APOIO

PROGRAMAS DE INCENTIVO A MELHORIA DASCONDIÇOES DOS TRABALHADORES

50583

50543

50559

50219

DRPRI

DRE

DRE

GAB

2016

2016

2015

2016

F S E

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

66 288

14 074

6 244

86 605

0

80 361

6 244

Page 328: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

70 000 0 0 0,0TOTAL DA MEDIDA

70 000 0 0 0,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2013 70 000 0 0 0,0 OBRAS DE MELHORAMENTO DA SEDE SOCIAL -GES

50687 DRJD 2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

Page 329: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

49 036 49 036 0 0,0TOTAL DA MEDIDA

49 036 49 036 0 0,0TOTAL DO PROGRAMA

50 236 262 65 317 492 32 444 012 79,8TOTAL DO DEPARTAMENTO

50 236 262 65 317 492 32 444 012 79,8

Regional 2015

TOTAL GERAL

49 036 49 036

50 236 262

0

65 046 161

0,0 ASSISTENCIA TECNICA

32 444 012

51227

79,8TOTAL CONSOLIDADO

FGPFP 2015 F S E OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

52 131 850

52 131 850

51 887 653

0

Page 330: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

311 | P á g i n a

Page 331: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

325 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Page 332: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

326 | P á g i n a

Page 333: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

119 526 82 947 23 816 55,6TOTAL DA MEDIDA

119 526 82 947 23 816 55,6TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2015

68 076

51 450

32 115

50 832

23 816

0

17,7

79,5

RECUPERACAO E SINALIZACAO DE VEREDAS

PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODUTO"MADEIRA"

50152

51190

DRF

GSSRA

2018

2018

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

5 670

40 433

46 103

46 103

Page 334: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

70 181 27 243 7 375 43,6TOTAL DA MEDIDA

70 181 27 243 7 375 43,6TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2014

50 000

0

20 181

11 040

698

15 505

7 375

0

0

0,0

0,0

76,6

SIGOT-SISTEMA INFORM.E GESTAOORDENAMENTO TERRITORIAL

SISTEMA INFORM.DAS ACTIVIDADES DA SRA-BALCAO VERDE

OPERACAO CADASTRAL

50107

50156

51059

DROTA

GSSRA

DROTA

2015

2015

2018

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

11 877

11 877

11 877

Page 335: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

1 700 000

50 000

1 681 578

0

1 681 578

0

100,0

0,0

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

2013

2015

1 700 000

50 000

1 681 578

0

1 681 578

0

100,0

0,0

APOIO A EXPLORACAO DA INVEST GESTAOHIDROAGRICOLA,SA

DIRETIVA QUADRO DA ESTRATÉGIA MARINHA DARAM

50148

51223

GSSRA

DROTA

2018

2017

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

1 681 577

0

1 681 577

0

Page 336: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DA BIODIVERSIDADE EÁREAS PROTEGIDAS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

165 552

7 000

0

16 000

5 000

10 000

25 000

2 500

10 000

5 000

10 000

31 000

83 924

143 552

6 360

6 772

3 528

1 500

17 825

6 795

2 920

126 355

0

129 415

31 000

107 599

115 486

1 747

0

33 747

0

3 563

2 101

848

55 739

305 566

10 663

0

0

19,5

54,0

0,0

0,0

0,0

73,4

46,7

93,0

96,7

0,0

97,0

98,7

77,6

RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES EHABITATS NO MACIÇO MONTANHOSO DA MADEIRA

INVESTIGACAO DA FAUNA E DA FLORA

NET BIOME-REDE BIODIV REGIOESULTRAPERIFERICAS EUROPA-DRAMB

BIOBASE-BASE DE DADOS BIODIVERARQUIPELAGO DA MAD-DRAMB

RECUPERACAO DA FLORESTA LAURISSILVA DASFUNDURAS

RACIONALIZACAO DO REGIME SILVOPASTORIL

FOMENTO CINEGETICO

REPOVOAMENTO PISCICOLA

MELHORAMENTOS INFRAESTRUTURASFLORESTAIS E VIGILANCIA

OPERACAO VERDE

CONSTR.MELH INFR.-ESTR.LAZER EM PARQUESFLORESTAIS

SISTEMA DE INFORMACAO FLORESTAL

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL

50007

50009

50011

50016

50064

50074

50082

50093

50096

50099

50105

50110

50114

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

2017

2018

2015

2015

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2015

2015

OUTROS

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

27 965

3 432

0

0

0

13 081

3 177

2 714

122 237

0

125 576

30 584

83 503

Page 337: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DA BIODIVERSIDADE EÁREAS PROTEGIDAS

1 292 846 1 443 730 778 069 48,5TOTAL DA MEDIDA

3 042 846 3 125 308 2 459 647 76,2TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Nacional

Regional

2013

2013

2013

2013

2014

2015

2015

63 878

68 957

31 100

188 840

463 833

105 262

0

61 679

61 489

24 880

295 344

278 153

88 702

49 862

16 203

209 089

23 317

0

0

0

0

76,8

59,9

9,9

63,7

0,0

14,4

0,0

ÁREAS PROTEGIDAS

REDUCAO DO IMPACTO ESP.INVASORAS NOSILHEUS DO P.SANTO-PNM

ESPÉCIES PRIORITÁRIAS DA REDE NATURA 2000

RECOVER NATURA

INSTALAÇAO DE UM RECIFE ARTIFICIAL NOGARAJAU

LIFE LOBO MARINHO

INSTALAÇAO DE RECIFE ARTIFICIAL NO MAR DAILHA DO PORTO SANTO MEDIANTE OAFUNDAMENTO DA CORVETA PEREIRA DE EÇA

50173

50212

50214

50951

51161

51279

51341

PNM

PNM

PNM

PNM

PNM

PNM

PNM

2016

2015

2016

2017

2015

2018

2016

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

FEP

OUTROS

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

47 351

36 837

2 471

188 236

0

12 738

0

2 381 479

699 902

Page 338: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL

036 - SOLO E PAISAGEM

198 550

110 501

49 585

126 391

284 184

28 050

39,7

93,9

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2014

2013

146 400

2 150

50 000

110 501

27 124

1 000

21 461

126 391

253 694

30 490

0

28 050

64,3

0,0

10,5

93,9

ESTUDOS E PLANOS DE GESTAO TERRITORIAL

LITOMAC-GESTAO SUSTDESEV.ECONOM.ECOLOG.MACARONESIA

PROJETOS DE INTERVENÇÂO DA ORLA COSTEIRA -PIOC

GESTAO E MONITORIZACAO INFRAESTRUTURASAMBIENTAIS

50080

50100

51056

50005

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

2017

2017

2017

2018

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

17 443

0

2 254

118 689

19 697

118 689

Page 339: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

037 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

692 606 286 715 574 305 36,1TOTAL DA MEDIDA

1 001 657 462 691 886 540 52,3TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

67 900

20 600

2 000

5 000

453 000

21 706

122 400

55 759

13 487

2 600

3 660

85 542

17 365

108 302

386 707

13 460

220

18 832

110 228

4 020

40 839

48,8

43,3

10,1

53,2

55,8

7,4

17,8

SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTAL-DRAMB

PROGRAMAS AMBIENTAIS

PROMOCAO E EXTENSAO FLORESTAL

RECUP. BENEF.INFRA-ESTRUT.NA QUINTA DOSANTO DA SERRA

RECUPERACAO DE ESPACOS VERDES NO JARDIMBOTANICO

CENTRO DE INFORMACAO DO SERVICO PNM-PNM

CONHECER E CONSERVAR A BIODIVERSIDADE -LIFE

50073

50077

50133

50138

50140

50348

50490

DROTA

DROTA

DRF

DRF

DRF

PNM

PNM

2018

2018

2018

2018

2018

2016

2015

FEDER

OUTROS

OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

27 207

5 840

262

1 948

47 770

1 284

19 269

241 966

103 581

Page 340: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOES CLIMATICASE A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAIS EANTRÓPICOS

042 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA ABORDARRISCOS ESPECÍFICOS

175 509

100 000

628 778

250 785

814 424

0

89,2

98,7

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

275 509 879 563 814 424 91,9TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2015

20 000

20 000

105 509

30 000

100 000

480 276

16 000

111 227

21 275

250 785

94 245

212 445

376 863

130 871

0

97,1

0,0

69,7

81,5

98,7

PREVENCAO DE INCENDIOS FLORESTAIS

CONTROLO DA INCIDENCIA DOS FOGOSFLORESTAIS

PLANO DE REPOVOAMENTO FLORESTAL ECORRECAO TORRENCIAL

CONTROLO SANITARIO E INSPECAOFITOSSANITARIA FLORESTAL

CLIMA _ ESTRATÉGIA REGIONAL DE ADAPTAÇÃOÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

50120

50122

50123

50128

51226

DRF

DRF

DRF

DRF

DROTA

2018

2018

2018

2018

2015

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

466 285

0

77 510

17 340

247 606

808 741

561 135

247 606

Page 341: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

054 - INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

043 - INVESTIMENTO NOS SECTORES DA ÁGUA E DOSRESÍDUOS

9 444 832 12 455 705 10 320 969 93,0TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Nacional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2015

2015

5 167 781

7 500

8 572

0

0

64 709

36 000

22 369

15 000

170 000

3 458 764

374 137

120 000

5 161 445

1 000

6 353

5 714

356 348

2 183 998

3 000

12 308

0

97 496

3 807 733

449 724

370 586

5 373 049

1 984

0

0

0

0

153 657

0

0

89 746

4 702 533

0

0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

99,5

0,0

0,0

0,0

34,4

90,8

88,5

0,0

APOIOS A VALOR AMBIENTE, S.A.

DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS EM ZONASRURAIS-DRAMB

DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS NOCONC.PONTA DO SOL-DRAMB

DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS DEMACHICO-DRAMB

DESTINO FINAL AGUAS RESIDU FREG.CALHETA-ARCO CALHETA-DRAMB

REFORMULACAO DO SISTEMA TRATAMENTO DAETAR DO CANICO-DRAMB

CONSERV.EDIF.E EQUIP.ESTACOESTRATAM.ELEV.AGUAS RESID-DRAMB

DEST FINAL AG RESD DAS FREG PONTA PARGO EACHA CRUZ-DRAMB

AVALI QUALI AGUAS COST DOCES SUPERF SUBTERDA RAM-DRAMB

ACOES PARA IMPLEMENTACAO DA DIRETIVA-QUADRO DA AGUA-DRAMB

INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DA VALORAMBIENTE S.A.

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESANEAMENTO

REMODELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DEABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E REDES DEÁGUAS RESIDUAIS

50020

50023

50043

50051

50053

50056

50057

50059

50060

50061

50101

51187

51189

GSSRA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

GSSRA

GSSRA

GSSRA

2018

2016

2018

2015

2015

2015

2018

2015

2018

2018

2018

2016

2017

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

5 159 217

0

0

5 713

356 348

2 173 735

0

0

0

33 494

3 458 360

397 859

0

11 584 726

Page 342: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

054 - INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS 9 444 832 12 455 705 10 320 969 93,0TOTAL DO PROGRAMA

13 954 551 17 033 457 14 512 770 88,5TOTAL DO DEPARTAMENTO

13 954 551 17 033 457 14 512 770 88,5TOTAL GERAL

13 954 551 17 033 457 14 512 770 88,5TOTAL CONSOLIDADO

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

11 584 726

15 074 892

15 074 892

15 074 892

Page 343: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

337 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Page 344: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

338 | P á g i n a

Page 345: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DA QUALIDADE DOSSERVIÇOS DE SAÚDE

1 107 395 1 340 353 35 763 17,1TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2015

2015

2015

140 000

15 000

600 000

352 395

0

0

140 000

15 000

600 000

293 802

289 316

2 235

31 898

3 865

0

0

0

0

0,0

33,9

0,0

0,0

76,5

100,0

FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

EQUIPAMENTOS DE INOVAÇAO E SUBSTITUIÇAO

SISTEMA DE INFORMAÇAO INTEGRADO DA SAUDE

COMPUTADORES PARA CENTROS DE SAUDE EMEMORIAS

4 ESTAÇOES DE ENFERMAGEM PARA B.O. EIMPRESSORAS ETIQUETADORAS

ATUALIZAÇAO DE 2 LICENÇA WINDEV VERSAO 15PARA 20

50221

50415

50442

51320

51347

51348

IASAUDE

IASAUDE

IASAUDE

SESARAM

SESARAM

SESARAM

2016

2016

2016

2015

2015

2015

F S E

OUTROS

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

5 081

0

0

221 307

2 234

228 623

Page 346: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

028 - REFORÇO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E DAMELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE

1 978 287 2 478 513 83 482 47,2TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

60 000

54 000

172 194

175 680

597 800

387 060

474 580

56 973

0

0

0

60 000

54 000

272 194

121 722

279 931

77 412

447 311

56 973

849 020

9 950

250 000

1 241

112

82 129

0

0

0

0

0

0

0

0

24,8

14,4

24,4

71,1

35,0

0,0

0,0

80,0

100,0

19,7

0,0

PROMOÇAO E PROTEÇAO DA SAUDE

INFORMAÇAO, PLANEAMENTO E QUALIDADE EMSAUDE

PREVENÇÃO E CONTROLO DA DOENÇA

AQUISIÇAO ESTAÇOES DIAGNOSTICOIMAGIOLOGICO

AQUISIÇAO EQUIPAMENTO RASTREIO CANCRO DAMAMA

EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIA AMBULATORIO ECPMA

EQUIPAMENTO DE MONOTIRIZACAO URGENCIA EUPGRADE CENTRAL MONIT.

BRAÇO DE TETO PARA MICROSCOPIO - BLOCOOPERATORIO

EQUIPAMENTOS DE NATUREZA BASICA SESARM

DIVERSOS EQUIPAMENTOS SESARAM

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CIRURGIAS

50449

50457

50491

51318

51319

51321

51322

51323

51350

51351

51358

IASAUDE

IASAUDE

IASAUDE

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

IASAUDE

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

14 856

7 755

66 319

86 586

98 063

0

0

45 578

849 020

1 957

0

1 170 134

Page 347: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

13 244 130 5 002 967 5 152 76,4TOTAL DA MEDIDA

16 329 812 8 821 833 124 397 59,2TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

988 022

2 789 271

926 837

8 540 000

0

0

0

0

144 011

957 077

707 228

0

807 831

233 906

1 543 131

609 783

5 152

0

0

0

0

0

0

0

0,0

100,0

92,3

0,0

42,3

25,4

77,9

100,0

CONSTRUÇAO DO CENTRO DE SAUDE E LAR DEIDOSOS DE CAMARA DE LOBOS

OBRA RECUPRERAÇAO EDIFICIO CC BOM JESUS

OBRA EDIFICIO INSTALAÇAO SISTEMA MICRO-ONDAS

OBRA REMODELAÇAO AMPLIAÇAO URGENCIABLOCO OPERATORIO E SERVIÇOS DE APOIO AOHNM

OBRAS DE RECUPERAÇAO NO SESARAM

OBRA AMPLIAÇAO E REMODELAÇAO URGENCIAPEDIATRICA

OBRA CENTRO PROCRIAÇAO MEDICA ASSISTIDA

REGULARIZAÇAO DIVIDA ANTIGA

50643

51315

51316

51317

51344

51345

51346

51353

GSSRS

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

2016

2016

2015

2017

2015

2015

2016

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

957 077

652 828

0

341 338

59 514

1 201 338

609 782

5 220 634

3 821 876

Page 348: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

75 000 75 000 196 672 15,9TOTAL DA MEDIDA

75 000 75 000 196 672 15,9TOTAL DO PROGRAMA

16 404 812 8 896 833 321 069 58,8TOTAL DO DEPARTAMENTO

16 404 812 8 896 833 321 069 58,8

Regional 2013

TOTAL GERAL

75 000 75 000

16 404 812

196 672

8 896 833

15,9 BENEFICIAÇAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOIASAUDE

321 069

50530

58,8TOTAL CONSOLIDADO

IASAUDE 2016

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

11 891

11 891

5 232 525

5 232 525

5 232 525

11 891

Page 349: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

343 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

Page 350: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

344 | P á g i n a

Page 351: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTOTECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO E DODESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

200 000 0 0 0,0TOTAL DA MEDIDA

200 000 0 0 0,0TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2014 200 000 0 0 0,0 MONITORIZAÇÃO DOS PESTICIDAS NA ÁGUA51060 DRA 2018

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

Page 352: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

005 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS TRADICIONAIS

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

974 716

54 020

1 039 171

71 070

905 922

355

84,8

31,8

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1 028 736 1 110 241 906 277 81,4TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2014

156 650

268 066

300 000

250 000

41 000

13 020

167 356

280 482

341 333

250 000

57 050

14 020

316 787

238 636

240 467

110 033

355

0

89,9

80,1

97,6

69,0

19,1

83,3

PROMOCAO E VALORIZACAO DOS PRODUTOSREGIONAIS-DRADR

ACÇOES DE INFORMAÇAO E PROMOÇAO DO VINHOMADEIRA EM PAISES TERCEIROS

PLANO PROMOCIONAL DO VINHO (VLQPRD,VQPRDMADEIRENSE,VRTM)

PROMOÇAO DO BORDADO MADEIRA E DOARTESANATO REGIONAL

MARPROF-CV-POTENCIAL NOVOS RECURSOSPESQ.AGUAS PROFUNDOSAS

PERVEMAC - AGRICULTURA E SEGURANÇAALIMENTAR NA MACARONÉSIA

50042

50299

50304

50325

50091

51162

DRA

IVBAM

IVBAM

IVBAM

DRP

DRA

2018

2015

2015

2015

2015

2015

FEAGA

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

150 476

224 589

333 168

172 552

10 887

11 682

903 355

880 785

22 569

Page 353: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA

914 530 818 906 0 47,2TOTAL DA MEDIDA

914 530 818 906 0 47,2TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2014 914 530 818 906 0 47,2 CRIAÇAO DE UMA REDE DE PERCURSOSPEDESTRES NO RABAÇAL - 03-3878

51160 PRODERAM 2015 FEADER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

386 899

386 899

386 899

Page 354: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMAADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL E DAEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS SERVIÇOSPÚBLICOS

70 000 29 543 90 933 26,7TOTAL DA MEDIDA

70 000 29 543 90 933 26,7TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2013

60 000

10 000

20 782

8 761

69 084

21 849

23,5

34,4

ACREDITACAO LAB.REG.VETERIN.E SEGURANCAALIMENTAR

MODERNIZAÇAO E RENOVAÇAO DOS RECURSOSDA DRADR

50090

50870

DRA

DRA

2015

2018

FEDER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

4 888

3 014

7 902

7 902

Page 355: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATE APOBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

641 000 238 479 992 148 87,3TOTAL DA MEDIDA

641 000 238 479 992 148 87,3TOTAL DO PROGRAMA

Regional 2013 641 000 238 479 992 148 87,3 APOIO AS CASAS DO POVO E ASSOCIACOES DEDESENV RURAL-DRADR

50013 DRA 2018

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

208 152

208 152

208 152

Page 356: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Nacional

Nacional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

30 000

12 100

160 000

1 000 000

155 000

39 270

79 002

34 000

65 212

5 330

52 100

12 100

60 850

565 941

15 000

110 670

9 726

323 917

1 000 000

267 397

11 858

72 732

27 213

61 510

33 881

26 790

5 796

45 437

562 045

30 040

523 205

7 531

521 303

1 000 000

284 175

2 392

100 789

19 832

32 801

19 736

371 793

5 935

58 770

568 959

34 758

70,2

23,2

41,6

100,0

62,0

43,6

60,6

76,9

72,4

79,1

2,0

50,8

78,3

99,1

75,0

ACOES APOIO A AGRICULTURA E PECUARIAMADEIRENSE

FORMACAO INFORMACAO PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL-DRADR

LABORATORIOS AGRO ALIMENTARES-DRADR

PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA ERURAL-DRADR

INFRAESTRUTURAS PARA DESENVOLV COMERCIOAGRO-ALIMENT-DRADR

DESENV DA AGRICULTURA E PECUARIA BIOLOGICA- DRADR

INFRAESTRUTURAS DE ID&T NA FRUTICULTURA-DRADR

MICROLAB-DRADR

DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL-DRADR

GESTAO E CONTROLO DAS AJUDAS-DRADR

PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLO DEROEDORES - DRADR

ASSISTENCIA TECNICA E MECANIZACAO AGRICOLA

INFRAESTRUTURAS DE ID&T NAHORTOFLORICULTURA

APOIOS AO CARAM, E.P.E.

INDEMNIZAÇOES - SEGUROS DE RESES - CARAM,EPE

50008

50015

50017

50021

50025

50029

50031

50032

50033

50035

50036

50037

50039

50129

50137

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

CARAM, EPERA

CARAM, EPERA

2018

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2015

2015

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

77 661

2 260

134 901

1 000 000

165 748

5 169

44 104

20 926

44 557

26 800

534

2 947

35 595

557 246

22 527

Page 357: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

Regional

Regional

Regional

Nacional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

6 300

1 149 848

17 325

33 600

0

0

325 836

541 200

1 467 942

0

170 774

266 396

525 000

28 708

1 483 848

41 373

84 494

8 431

130 078

600 235

439 184

1 545 789

94 164

89 057

443 884

796 971

0

1 349 068

0

0

0

0

0

127 978

0

0

0

0

0

95,6

100,0

91,6

92,0

100,0

100,0

81,0

6,9

99,6

100,0

100,0

35,3

81,3

ERRADICAÇAO DE CONIFERAS HOSPEDEIRAS DENMP (FAJA DA OVELHA - CALHETA) - 03-2396

PRODERAM-APOIOS A ENTIDADES PRIVADAS EAUTARQUIAS

ERRADICAÇAO DE CONIFERAS HOSPEDEIRAS DENMP (PRAZERES) - 03-2397

ERRADICAÇAO DE CONIFERAS HOSPEDEIRAS DENMP (CAMARA DE LOBOS) - 03-2492

CONTROLO DA EROSAO - 03-703

INTERVENÇAO PREVENTIVA - PERIMETROFLORESTAL DO POISO - 03-106

INTERVENÇÃO FLORESTAL INTERVENTIVA NOPERÍMETRO FLORESTAL DO PAÚL DA SERRA - 03-304

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO À GESTÃODE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS E SINALIZAÇÃO DEPONTOS DE ÁGUA - 03-1918

RESTABELECIMENTO DO POTENCIAL DEPRODUÇAO NAS SERRAS DE SANTO ANTONIO E DESAO ROQUE - 03-1174

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONAADJACENTE ÀS VIAS DE COMUNICAÇÃO NO PAÚLDA SERRA - 03-1010

AQUISIÇÃO DE ARMADILHAS E ATRACTIVOS PARACONTROLO DO NEMÁTODO DA MADEIRA DOPINHEIRO - 03-1148

ASSISTENCIA TECNICA DO PRODERAM

ADEGA DE SAO VICENTE

50150

50159

50163

50165

50166

50174

50190

50194

50195

50199

50207

50210

50211

PRODERAM

GSSRAP

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

IVBAM

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

27 446

1 483 742

37 907

77 772

8 430

130 077

486 152

30 503

1 539 035

94 164

89 054

156 869

647 716

Page 358: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

60 700

67 500

795 540

15 000

229 200

0

0

0

0

0

199 614

2 743 742

68 271

350 112

48 560

58 700

660 832

2 256

227 365

382 708

294 798

0

40 816

31 924

192 827

1 012 873

158 435

350 112

37 701

37 315

69 596

43 637

173 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,3

56,0

80,7

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

REDIMENSIONAMENTO DO LABORATORIO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO EREORDENAMENTO VITIVINICOLA

REQUALIFICAÇAODE INFRA-ESTRUTURASTECNOLOGICAS PARA CERTIFICAÇAODO VINHO, BEBIDAS ESPIRITUOSAS E RESTANTESBEBIDAS ALCOOLICAS

ACÇOES DE APOIO A AGRICULTURA MADEIRENSE(LINHA DE CREDITO BONIFICADO - VINDIMA 2009)

APOIO AO SEGURO AGRO PECUARIO

ARBORIZAÇAO E USO MULTIPLO NO MONTADO DOPAREDAO - 03-3672

INTERVENÇAO FLORESTAL NA EIRA DO SERRADO -03-3692

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE FLORESTAL DASQUEIMADAS - 03-3837

ARBORIZAÇÃO NOS MORENOS - 03-3807

ARBORIZAÇÃO NO PICO ANA FERREIRA - 03-3813

BENEFICIAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DEUTILIZAÇÃO MÚLTIPLA DA FLORESTA - ZONA DORIBEIRO DOS BOIEIROS - 03-1344

BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO ÀDETEÇÃO E VIGILÂNCIA DE INCÊNDIOS FLORESTAISE PROTEÇÃO DA FLORESTA - 03-1884

REDUÇÃO DA CARGA DE COMBUSTÍVEL NOPERÍMETRO FLORESTAL DO PAÚL DA SERRA - 03-3870

INTERVENÇÃO NO MONTADO DO PEREIRO

50265

50277

50287

50296

50723

50942

50943

51006

51007

51008

51009

51010

51012

51013

IVBAM

IVBAM

IVBAM

IVBAM

DRA

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

2016

2016

2015

2016

2018

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

FEDER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

29 773

32 855

533 037

2 256

227 365

382 703

294 795

0

40 814

31 922

0

0

0

0

Page 359: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

12 842 977 13 665 581 5 390 932 63,2TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

485 247

662 340

0

0

0

211 035

164 550

0

485 248

662 340

176 086

157 630

52 873

247 931

29 487

16 552

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

96,6

PICO DO PRADO E PICO DO CURRAL

RECUPERAÇÃO DE ÁREA ARDIDA NO CHÃO DASABOBOREIRAS

ERRADICAÇÃO DE CONÍFERAS HOSPEDEIRAS DENMP (SÃO VICENTE)

ERRADICAÇÃO DE CONÍFERAS HOSPEDEIRAS DENMP (PONTA DO SOL)

ERRADICAÇÃO DE CONÍFERAS HOSPEDEIRAS DENMP (SERRA DE ÁGUA)

PR1 VEREDA DO AREEIRO E PR2 CAMINHO REALDA ENCUMEADA - 03-4008

PRODERAM 2020 - APOIOS A ENTIDADES PRIVADASE AUTARQUIAS

PROSPEÇÕES FITOSSANITÁRIAS NA RAM

51047

51048

51050

51051

51052

51159

51193

51336

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

GSSRAP

DRA

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2018

2015

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

FEADER

OUTROS

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

0

0

0

99 340

0

0

0

15 984

8 640 686

Page 360: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

1 023 640 837 621 677 318 48,5TOTAL DA MEDIDA

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

Regional

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2015

2015

150 000

44 232

30 000

45 000

52 000

3 000

0

394 208

52 000

0

23 200

30 000

200 000

250 748

36 514

27 372

42 920

51 000

2 700

3 089

119 278

185 003

25 923

22 691

19 763

50 620

247 130

18 321

18 174

13 781

41 687

0

0

92 995

245 230

0

0

0

0

43,9

69,3

40,9

37,0

59,5

0,0

99,9

55,8

65,2

0,0

37,1

0,0

28,9

APOIO A FROTA PESQUEIRA E A INDUSTRIA-DRP

INVESTIGACAO APLICADA AS PESCAS E AAQUACULTURA

BASBLACK II ESTUDO BIOLOG PESCARIAS PEIXEESPADA PRETO

PROGRAMA DE RECOLHA DE DADOS-DRP

CENTRO DE AQUACULTURA DA CALHETA

ACOES DE FORMACAO PROFIS.SECTOR PESCAS

PELAGOS PLANO PRODUCAO ESPECIESPELAGICAS CARANGIDEOS

COMPART.PROJ.ADMINIST.PUBL.REG.NO AMBITODAS PESCAS

MODERNIZACAO DAS LOTAS E ENTREPOSTOSFRIGORIFICOS

COMPART.DA ADMINISTR.P.REG.EM PROJETOSPRIVADOS NO AMBITO DO FEP

CAPM - CONTROLO DA ATIVIDADE DA PESCA EMERCADOS

COMPARTICIPAÇAO DA ADMINISTRAÇAO PUBLICAREGIONALEM PROJETOS PRIVADOS NO AMBITO DOFEAMP 2014-2020

COMPARTICIPAÇAO DE PROJETOS DAADMINISTRAÇAO PUBLICA REGIONALNO AMBITODAS PESCAS-FEAMP 2014-2020

50010

50018

50028

50030

50038

50041

50044

50063

50068

50070

51055

51195

51197

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

2018

2018

2018

2018

2018

2016

2015

2015

2018

2015

2018

2018

2018

OUTROS

FEDER

FEP

FEP

FEP

FEP

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

110 117

25 298

11 200

15 888

30 337

0

3 086

66 612

120 656

0

8 426

0

14 640

406 260

Page 361: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

032 - REFORÇO DO DESENVOLVIMENTO ZOOTÉCNICO

35 050 53 072 20 724 57,1TOTAL DA MEDIDA

13 901 667 14 556 274 6 088 973 62,4TOTAL DO PROGRAMA

Regional

Regional

2013

2013

14 050

21 000

12 037

41 035

1 539

19 185

78,5

50,9

EPIDEMIOVIGILANCIA DE ZOONOSES-DRADR

APOIO AS ACOES DE INSPECAO VETERINARIA-DRADR

50047

50048

DRA

DRA

2018

2018

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

9 448

20 881

9 077 275

30 329

Page 362: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VII - Investimento por Programas,Medidas e Projetos

Departamento/Programa/Medida/Projectos

Informação Projecto

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

29 000 28 830 4 253 8,2TOTAL DA MEDIDA

29 000 28 830 4 253 8,2TOTAL DO PROGRAMA

16 784 933 16 782 273 8 082 584 63,1TOTAL DO DEPARTAMENTO

16 784 933 16 782 273 8 082 584 63,1

Regional 2013

TOTAL GERAL

29 000 28 830

16 784 933

4 253

16 782 273

8,2 GESTAO E ACOMPANHAMENTO DO PO PESCAS2007/2013

8 082 584

50095

63,1TOTAL CONSOLIDADO

DRP 2015 FEP

Entidade responsável

Ambitogeográfico

DataInício

DataFim

ApoioComunitário

1 2 3 4 5 6 7 9 11=9/88

DOTAÇÃO

INICIAL CORRIGIDA

DESPESATAXA DE

EXECUÇÃO

10

Execução anos

anteriores

2 357

2 357

10 585 940

10 585 940

10 585 940

2 357

Page 363: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

357 | P á g i n a

MAPA VIII – INVESTIMENTO POR PROGRAMAS, MEDIDAS, PROJETOS E FONTES DE FINANCIAMENTO

Page 364: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

358 | P á g i n a

Page 365: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

359 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E EUROPEUS

Page 366: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

360 | P á g i n a

Page 367: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO,DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO EDO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

74 095 526 000 526 000 1 052 000 2 244 524TOTAL DA MEDIDA

74 095 526 000 526 000 1 052 000 2 244 524TOTAL DO PROGRAMA

50745 - REFORÇO E MODERNIZAÇAO DASCAPACIDADES METROLOGICAS DO CENTRO DEMETROLOGIA

50746 - REFORÇO E MODERNIZAÇAO DASCAPACIDADES LABORATORIAIS DE ENSAIOS DEENGENHARIA CIVIL

51209 - REFORÇO E MODERNIZAÇAO DASCAPACIDADES METROLOGICAS DO CENTRO DEMETROLOGIA - 2ª FASE

51221 - REFORÇO E MODERNIZAÇAO DASCAPACIDADES LABORATORIAIS DE ENSAIOS DEENGENHARIA CIVIL - 2ª FASE

40 027

12 229

0

445

0

8 579

0

12 814

0

0

0

0

60 500

66 500

170 000

229 000

0

0

0

0

60 500

66 500

170 000

229 000

0

0

0

0

121 000

133 000

340 000

458 000

40 027

16 128

2 731

60 245

242 000

274 579

680 000

928 814

52 257

445

8 579

12 814

0

0

127 000

399 000

0

0

127 000

399 000

0

0

254 000

798 000

56 156

62 976

516 579

1 608 814

TOTAL DO PROJECTO 50745

TOTAL DO PROJECTO 50746

TOTAL DO PROJECTO 51209

TOTAL DO PROJECTO 51221

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

LREC

LREC

LREC

LREC

2013 - 2015

2013 - 2015

2015 - 2019

2015 - 2019

Execução Anos Anteriores

66 429

66 429

0

3 899

2 731

59 800

0

0

0

0

3 899

62 530

0

0

Page 368: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS

004 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

0

34 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

749 107

57 250

15 000

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

34 000 15 000 0 0 821 357TOTAL DO PROGRAMA

50302 - MODERNIZAÇAO E INOVAÇAOEMPRESARIAL

50305 - MADEIRA PARQUES EMPRESARIAIS,SOCIEDADE GESTORA, SA

50703 - AÇOES DE APOIO JUNTO AS CASAS DAMADEIRA

50446 - AÇOES DE COOPERAÇAO EXTERNA -DRAECE

0

0

34 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

749 107

0

57 250

15 000

0

0

34 000

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

749 107

0

57 250

15 000

TOTAL DO PROJECTO 50302

TOTAL DO PROJECTO 50305

TOTAL DO PROJECTO 50703

TOTAL DO PROJECTO 50446

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSRAPE

GSRAPE

GSRAPE

DRAECE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

749 107

23 250

0

772 357

749 107

0

23 250

0

749 107

0

23 250

0

Page 369: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL,MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO

80 356 300 000 300 000 0 1 965 524TOTAL DA MEDIDA

80 356 300 000 300 000 0 1 965 524TOTAL DO PROGRAMA

50807 - MUSEU DA BALEIA - CANICAL

51152 - BENEFICIAÇAO E CONSERVAÇAO DEEQUIPAMENTOS CULTURAIS

0

80 356

0

300 000

0

300 000

0

0

1 285 168

680 356

0

80 356

0

300 000

0

300 000

0

0

1 285 168

680 356

TOTAL DO PROJECTO 50807

TOTAL DO PROJECTO 51152

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP

DREP

2013 - 2015

2014 - 2017

Execução Anos Anteriores

1 285 168

1 285 168

1 285 168

0

1 285 168

0

Page 370: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50298 - VIA EXPRESSO MACHICO - FAIAL -TROÇO TERÇA RIBEIRA GRANDE - TRABALHOSCOMPLEMENTARES

50317 - VARIANTE A MADALENA DO MAR

50322 - VIA RAPIDA CAMARA DE LOBOS -ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

50364 - VIA EXPRESSO RIBEIRA DE S. JORGE -ARCO DE S. JORGE

50374 - RECONSTRUÇAO DA ER 203 - CARREIRAS

0

6 778 069

8 445 330

0

23 608 616

0

0

0

0

297 145

0

34 537 142

0

0

0

0

0

0

14 615 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

6 778 069

18 082 715

0

73 571 202

0

0

0

15 223 399

23 608 616

0

0

0

297 145

34 537 142

0

0

0

0

14 615 798

0

0

0

0

0

0

0

223

24 860 784

73 571 202

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50298

TOTAL DO PROJECTO 50317

TOTAL DO PROJECTO 50322

TOTAL DO PROJECTO 50364

TOTAL DO PROJECTO 50374

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2017

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

223

0

9 340 240

0

809 646

0

0

223

9 340 240

809 646

0

0

Page 371: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50380 - RECONSTRUÇAO DA ER 104 - TROÇOMEIA LEGUA/SERRA DE AGUA

50386 - CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO EMDIVERSAS ESTRADAS REGIONAIS

50388 - NOVA LIGAÇAO EM VIA EXPRESSO PONTADO SOL - CANHAS

50390 - LIGAÇAO PORTO DE ABRIGO/SERRA DEFORA - PORTO SANTO

50393 - REGULARIZAÇAO RIBEIRA BRAVA ENTRE AENCUMEADA E A MEIA LEGUA, INCLUINDO ARECONSTRUÇAO DA VE4 E A NOVA LIGAÇAO EMVIA EXPRESSO

50395 - GRANDE REPARAÇAO DA ER 260CASINHAS/SERRA DE FORA - PORTO SANTO

1 419

351 360

0

269 351

0

0

0

10 065 552

0

0

0

0

0

10 175 352

0

0

0

0

0

10 285 152

0

0

0

0

1 419

31 401 163

0

269 351

0

0

1 419

351 360

0

269 351

0

0

0

10 065 552

0

0

0

0

0

10 175 352

0

0

0

0

0

10 285 152

0

0

0

0

1 419

31 401 163

0

269 351

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50380

TOTAL DO PROJECTO 50386

TOTAL DO PROJECTO 50388

TOTAL DO PROJECTO 50390

TOTAL DO PROJECTO 50393

TOTAL DO PROJECTO 50395

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2013 - 2015

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

523 747

0

0

0

0

0

523 747

0

0

0

0

Page 372: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50396 - GRANDE REPARAÇAO DA ER 120 - SERRADE FORA/CAMACHA - PORTO SANTO

50398 - RECONSTRUÇAO DE PONTES E PONTOESDAS ESTRADAS REGIONAIS

50400 - RECONSTRUÇAO DA ER 223 ENTRE OESTREITO DA CALHETA E O JARDIM DO MAR

50401 - RECONSTRUÇAO DA E.R. 101 - ROTUNDADO PORTO MONIZ - MIRADOURO DA SANTINHA

50402 - RECONSTRUÇAO DA ER 209 ENTRE ARIBEIRA DA JANELA E O FANAL (PAUL DA SERRA)

50406 - AVALIAÇAO DE DANOS NA REDERODOVIARIA REGIONAL - 2.ª FASE

0

0

0

0

0

0

0

502 640

910 852

0

0

0

0

249 226

9 854 740

0

0

0

0

1 615 961

19 632 230

0

0

0

0

2 367 827

30 397 822

52 079

160 035

13 725

0

0

0

0

0

0

0

502 640

910 852

0

0

0

0

249 226

9 854 740

0

0

0

0

1 615 961

19 632 230

0

0

0

0

2 367 827

30 397 822

52 079

160 035

13 725

TOTAL DO PROJECTO 50396

TOTAL DO PROJECTO 50398

TOTAL DO PROJECTO 50400

TOTAL DO PROJECTO 50401

TOTAL DO PROJECTO 50402

TOTAL DO PROJECTO 50406

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2013 - 2015

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

52 079

160 035

13 725

0

0

0

52 079

160 035

13 725

Page 373: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50409 - RECONSTRUÇAO DA ER 218 - PICO DASPEDRAS/ACHADAS DO TEIXEIRA

50422 - RECONSTRUCAO DA E.R. 227 - TABUA

50426 - NOVA LIGAÇAO VASCO GIL - FUNDOA, ACOTA 500

50453 - VARIANTE AO CENTRO DO CANIÇO

50455 - VARIANTE AO CENTRO DO CANIÇO -TRABALHOS COMPLEMENTARES

50458 - PROLONGAMENTO DA ESTRADA DASNORAS - PORTO SANTO

0

20 139

5 212 104

2 142 091

141 929

266 713

0

0

5 406 690

1 078 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 870 769

10 618 794

4 236 272

141 929

266 713

0

20 139

5 212 104

2 142 091

141 929

266 713

0

0

5 406 690

1 078 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 870 769

10 618 794

4 236 272

141 929

266 713

TOTAL DO PROJECTO 50409

TOTAL DO PROJECTO 50422

TOTAL DO PROJECTO 50426

TOTAL DO PROJECTO 50453

TOTAL DO PROJECTO 50455

TOTAL DO PROJECTO 50458

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2017

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

9 850 630

0

1 015 181

0

0

0

9 850 630

0

1 015 181

0

0

Page 374: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50461 - LIGAÇÃO AO RIBEIRO DA ALFORRA ELIMOEIRO - CÂMARA DE LOBOS

50462 - LIGAÇÃO ENTRE A IGREJA ANTIGA EPALMEIRA DE BAIXO - CANIÇAL

50463 - LIGAÇÃO S. QUITERIA - TRÊS PAUS EVIANA

50473 - VIA RÁPIDA MACHICO-CANIÇAL

50787 - LIGACAO A VIA EXPRESSO ENTREMASSAPEZ E JANGALINHA, NO PORTO DA CRUZ

46 800

616 689

1 533 030

912

1 561 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 800

616 689

1 533 030

912

1 561 269

0

0

46 800

616 689

1 533 942

1 561 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 800

616 689

1 533 942

1 561 269

0

TOTAL DO PROJECTO 50461

TOTAL DO PROJECTO 50462

TOTAL DO PROJECTO 50463

TOTAL DO PROJECTO 50473

TOTAL DO PROJECTO 50787

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRPRGOP

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 375: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50789 - CONSTRUCAO DA CIRCULAR A CIDADE DOFUNCHAL - COTA 200 - SEGUNDA FASE -TRACADO E OBRAS DE ARTE

50794 - VIA EXPRESSO MACHICO- FAIAL

50837 - LIGACAO DO NO DA VIA RAPIDA A CIDADEDE CAMARA DE LOBOS

50844 - ACESSO OESTE SANTO AMARO

50846 - VARIANTE A E.R. 104 NA VILA DA RIBEIRABRAVA

50847 - LIGACAO DA VIA RAPIDA AO JARDIM DASERRA

0

436 680

2 176

0

125 914

130 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436 680

2 176

0

125 914

130 118

0

436 680

2 176

0

125 914

130 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436 680

2 176

0

125 914

130 118

TOTAL DO PROJECTO 50789

TOTAL DO PROJECTO 50794

TOTAL DO PROJECTO 50837

TOTAL DO PROJECTO 50844

TOTAL DO PROJECTO 50846

TOTAL DO PROJECTO 50847

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

DRPRGOP

DRPRGOP

DRIE

DRIE

DRPRGOP

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 376: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50849 - LIGACAO CAPELA-TERRA CHA-CURRALDAS FREIRAS

50850 - RECONSTRUCAO E.R. 101 - TROCO S.VICENTE - PORTO MONIZ

50852 - ACESSO A LIGACAO AO PORTO DOFUNCHAL

50853 - VARIANTE A ER 104 ROSARIO - S.VICENTE 1.A E 2.A FASES

50854 - NOVA LIGACAO DO NO DAS QUEBRADAS AE.R. 229

50855 - NO RODOVIARIO DE LIGACAO COTA 40 AVIA DE ACESSO A COTA 200

2 248 257

47 596

0

0

3 881 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 248 257

47 596

0

0

3 881 471

0

0

2 248 257

47 596

0

3 881 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 248 257

47 596

0

3 881 471

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50849

TOTAL DO PROJECTO 50850

TOTAL DO PROJECTO 50852

TOTAL DO PROJECTO 50853

TOTAL DO PROJECTO 50854

TOTAL DO PROJECTO 50855

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

DRPRGOP

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 377: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50856 - VARIANTE A VILA DA CALHETA

50866 - OUTRAS ACCOES SERVICOS ESTUDOS EINTERVENCOES RODOVIARIAS

50910 - VARIANTE A IGREJA DE AGUA DE PENA ECARDAIS - MACHICO

50944 - VIA RAPIDA MACHICO-CANICAL

50945 - CONSTRUCAO DA SAIDA LESTE DOFUNCHAL

50947 - VIA EXPRESSO FAIAL - SANTANA - 1 FASE- TUNEIS

476 318

550 444

233 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476 318

550 444

233 784

0

0

0

0

1 026 762

233 784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 026 762

233 784

0

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50856

TOTAL DO PROJECTO 50866

TOTAL DO PROJECTO 50910

TOTAL DO PROJECTO 50944

TOTAL DO PROJECTO 50945

TOTAL DO PROJECTO 50947

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRPRGOP

DRIE

DRIE

DRE

DRE

DRE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 378: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50948 - SERVICOS DE REPRESENTACAO JURIDICAPARA A DRE

50977 - CONSTRUCAO DA VARIANTE A VILA DACALHETA 2.ª FASE

50978 - CONSTRUCAO DA ER 101 CALHETA /PRAZERES - 3.ª FASE

50979 - ACESSO OESTE A CIRCULAR A CIDADE DOFUNCHAL A COTA 200

50980 - ACESSO OESTE A LIGACAO AO PORTO DOFUNCHAL

50981 - BENEFICIACAO DE TRACADO ER 101, S.VICENTE / PORTO MONIZ - 3.ª FASE - TUNEIS

4 392

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

326 761

0

0

0

0

0

4 392

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

326 761

0

0

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50948

TOTAL DO PROJECTO 50977

TOTAL DO PROJECTO 50978

TOTAL DO PROJECTO 50979

TOTAL DO PROJECTO 50980

TOTAL DO PROJECTO 50981

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2013 - 2018

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

22 369

0

0

0

0

0

22 369

0

0

0

0

0

Page 379: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

50982 - VARIANTE A ER 104 NA VILA DA RIBEIRABRAVA - 2.ª FASE - TROCO II

50983 - LIGACAO EM VIA EXPRESSO AO PORTODO FUNCHAL

50984 - VARIANTE A ER 104 - ROSARIO / S.VICENTE - 2.ª FASE

50990 - RECONSTRUCAO DE UM TROCO DA ER220, BOAVENTURA / LOMBO DO URZAL. FALCA

50991 - VIA EXPRESSO BOAVENTURA - SAOVICENTE

50993 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DETUNEIS EM ESTRADAS REGIONAIS

0

0

0

0

4 756 425

2 768

0

0

0

7 889

0

376 980

0

0

0

0

9 323 103

376 980

0

0

0

0

19 082 272

376 980

0

0

0

7 889

33 161 800

1 133 708

0

0

0

0

4 756 425

2 768

0

0

0

7 889

0

376 980

0

0

0

0

9 323 103

376 980

0

0

0

0

19 082 272

376 980

0

0

0

7 889

33 161 800

1 133 708

TOTAL DO PROJECTO 50982

TOTAL DO PROJECTO 50983

TOTAL DO PROJECTO 50984

TOTAL DO PROJECTO 50990

TOTAL DO PROJECTO 50991

TOTAL DO PROJECTO 50993

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2016

2014 - 2018

2014 - 2018

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 380: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

51171 - REPARAÇAO DO PAVIMENTO DE UMTROÇO DA ER 120 ENTRE O ACESSO A MARINA EO PENEDO DO SONO - PORTO SANTO

51172 - BENEFICIAÇAO DO SISTEMA DEDRENAGEM DE UM TROÇO DA ER 120 JUNTO AOPORTO DOS FRADES, SERRA DE FORA - PORTOSANTO

51233 - RECONSTRUÇAO DE DIVERSOS TROÇOSDA ER 105 E ER 209

51235 - VIA EXPRESSO ARCO DE SAO JORGE -BOAVENTURA

51237 - TUNEL DA ENCUMEADA - SISTEMA DEDRENAGEM

51238 - PAVIMENTAÇAO DA ER 208 GINJAS/PAULDA SERRA

5 082

1 041

0

0

0

0

0

0

0

3 597 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 082

1 041

0

3 597 764

0

0

5 082

1 041

0

0

0

0

0

0

0

3 597 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 082

1 041

0

3 597 764

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51171

TOTAL DO PROJECTO 51172

TOTAL DO PROJECTO 51233

TOTAL DO PROJECTO 51235

TOTAL DO PROJECTO 51237

TOTAL DO PROJECTO 51238

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2014 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 381: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

64 145 415 56 880 654 44 696 199 51 092 595 238 602 738TOTAL DA MEDIDA

51343 - VIA EXPRESSO FAJA DA OVELHA - PONTADO PARGO

247 128 0 0 0 247 128

247 128 0 0 0 247 128TOTAL DO PROJECTO 51343

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

DRE 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

21 787 876

0

0

Page 382: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DAOPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EDOS EQUIPAMENTOS

50307 - ESTABILIZAÇAO DA PLATAFORMARODOVIARIA DE UM TROÇO DA ER 107 RIBEIRA DOCIDRAO - CURRAL DAS FREIRAS

50313 - REFORMULAÇAO DO NO DA PESTANAJUNIOR

50314 - REFORMULAÇAO DO NO DE SANTA LUZIA

50315 - REFORMULAÇAO DO NO DO CAMPANARIO

50318 - REFORMULAÇAO DO NO DA CANCELA

50321 - CONSOLIDAÇAO DOS TALUDESSOBRANCEIROS A ER 222, NOS SITIOS DASVOLTINHAS E DA RATEIRA - PONTA DO SOL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 461

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50307

TOTAL DO PROJECTO 50313

TOTAL DO PROJECTO 50314

TOTAL DO PROJECTO 50315

TOTAL DO PROJECTO 50318

TOTAL DO PROJECTO 50321

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

58 461

0

0

0

0

0

0

58 461

0

0

Page 383: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DAOPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EDOS EQUIPAMENTOS

50994 - ESTABILIZACAO DE TALUDES ERECONSTRUCAO DE MUROS DA ER 107 -ROMEIRAS / LAPA

50995 - REPARACAO DE DANOS OCORRIDOS NAER 236 DECORRENTES DO TEMPORAL DE 20 DEFEVEREIRO DE 2010

50996 - TALUDE SOBRANCEIRO A ER 223 -ACESSO AO JARDIM DO MAR - CALHETA

50997 - REFORCO DA DRENAGEM DAPLATAFORMA DA ER 120, AO SITIO DO CABECO DAPONTA - PORTO SANTO

51165 - RECONSTRUCAO DE PASSAGENSHIDRAULICAS E MUROS DE SUPORTE NA E.R 110 -TROÇO SANTO ANTONIO DA SERRA - REFERTA

0

0

0

1 432

0

0

6 706

1 183

0

0

0

17 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 706

1 183

0

1 432

0

17 334

0

0

1 432

0

0

7 889

0

0

0

17 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 889

0

1 432

0

17 334

TOTAL DO PROJECTO 50994

TOTAL DO PROJECTO 50995

TOTAL DO PROJECTO 50996

TOTAL DO PROJECTO 50997

TOTAL DO PROJECTO 51165

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2014 - 2016

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 384: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DAOPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EDOS EQUIPAMENTOS

51241 - ESTABILIZAÇAO DA ER 222 MOLEDOS

51243 - ESTABILIZAÇAO DA ER 101 QUEBRADAS

51244 - ESTABILIZAÇAO DA ER 232 FALCA

51248 - ESTABILIZAÇAO DA ER 221 SEIXAL

51249 - ESTABILIZAÇAO DA ER 102 RIBEIROSERRAO

51251 - ESTABILIZAÇAO DA ER 229 RIBEIRA DOINFERNO

1 294 139

228 377

0

23

0

0

0

0

0

0

0

250 554

66 198

118 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 294 139

228 377

0

23

250 554

66 198

118 326

1 522 516

0

23

0

0

0

0

0

0

250 554

66 198

118 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 522 516

0

23

250 554

66 198

118 326

TOTAL DO PROJECTO 51241

TOTAL DO PROJECTO 51243

TOTAL DO PROJECTO 51244

TOTAL DO PROJECTO 51248

TOTAL DO PROJECTO 51249

TOTAL DO PROJECTO 51251

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 385: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DAOPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EDOS EQUIPAMENTOS

51252 - ESTABILIZAÇAO DA ER 102 MASSAPEZ

51253 - ESTABILIZAÇAO DA ER 231 QUINTAGRANDE

51254 - REFORMULAÇAO DE ENTRONCAMENTONA ER 120 E ACESSOS - PORTO SANTO

51255 - ESTABILIZAÇAO DA ER 110 PORTO DACRUZ

51256 - REABILITAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DOTUNEL DO CANIÇAL

51257 - INTERVENÇAO EM TRES MUROS E UMTALUDE NA ER 204 PORTO NOVO

0

765

0

69 232

0

0

144 641

231 951

0

3 515 513

11 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 641

232 716

0

3 584 745

11 639

0

0

765

0

69 232

0

0

144 641

231 951

0

3 515 513

11 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 641

232 716

0

3 584 745

11 639

0

TOTAL DO PROJECTO 51252

TOTAL DO PROJECTO 51253

TOTAL DO PROJECTO 51254

TOTAL DO PROJECTO 51255

TOTAL DO PROJECTO 51256

TOTAL DO PROJECTO 51257

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

DRE

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 386: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DAOPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EDOS EQUIPAMENTOS

1 593 968 4 364 045 0 0 6 016 474TOTAL DA MEDIDA

65 739 383 61 244 699 44 696 199 51 092 595 244 619 213TOTAL DO PROGRAMA

51258 - SINALIZAÇAO E CIRCUITOS PEDONAISDOS NOS DA CANCELA E CANIÇO

51352 - ESTABILIZAÇAO DO TALUDESOBRANCEIRO AO ACESSO AO CAMPO DA BARCAA COTA 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51258

TOTAL DO PROJECTO 51352

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

58 461

21 846 337

0

0

0

0

Page 387: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

50350 - REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ESECUNDÁRIA DA RIBEIRA BRAVA

50355 - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEESCOLAS E EQUIPAMENTO ESCOLAR -CONSTRUÇÕES DIVERSAS

50358 - BENEFICIAÇÃO CONSERVAÇÃO DEESCOLAS

50359 - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEEQUIPAMENTO ESCOLAR

50821 - ESCOLAS BASICAS DO 1,2 E 3 CICLOS DOCURRAL DAS FREIRAS

0

0

14 919

10 031

451 630

119 023

114 155

2 541 500

458 500

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 541 500

478 578

14 919

10 031

7 119 036

119 023

114 155

0

14 919

461 661

119 023

114 155

3 000 000

0

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

3 020 078

14 919

7 129 067

119 023

114 155

TOTAL DO PROJECTO 50350

TOTAL DO PROJECTO 50355

TOTAL DO PROJECTO 50358

TOTAL DO PROJECTO 50359

TOTAL DO PROJECTO 50821

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2017

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

20 078

0

0

3 667 406

0

0

20 078

0

3 667 406

0

0

Page 388: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

50822 - ESC. BASICA BARTOLOMEU PERESTR. EPAVILHAO GIMNODESPORTIVO

50823 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS BASICAS DO 1CICLO

50824 - ESCOLA BASICA 2 E 3 CICLO DE S JORGE

50830 - PAVILHAO GIMNODESPORTIVO DO PORTOSANTO

50906 - REDIMENSIONAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS ESCOLARES

20 228

50 536

25 781

210 519

78 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 228

50 536

25 781

210 519

78 853

0

20 228

50 536

25 781

210 519

78 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 228

50 536

25 781

210 519

78 853

TOTAL DO PROJECTO 50822

TOTAL DO PROJECTO 50823

TOTAL DO PROJECTO 50824

TOTAL DO PROJECTO 50830

TOTAL DO PROJECTO 50906

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 389: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

50915 - ESCOLA BÁSICA SECUNDARIA ETECNOLÓGICA DE SÃO MARTINHO

50927 - ESCOLA SECUNDÁRIA E TECNICO-PROFISSIONAL DE CÂMARA DE LOBOS

50933 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DOESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS

50936 - OUTRAS INFRA-ESTRUTURASDESPORTIVAS E DE RECREIO

51146 - REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 2ºE 3º CICLO E SECUNDÁRIA DO PORTO SANTO

25 282

0

34 137

30 598

74 176

0

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 282

0

34 137

30 598

3 701 505

0

0

25 282

34 137

30 598

74 176

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

0

0

0

25 282

34 137

30 598

3 701 505

0

TOTAL DO PROJECTO 50915

TOTAL DO PROJECTO 50927

TOTAL DO PROJECTO 50933

TOTAL DO PROJECTO 50936

TOTAL DO PROJECTO 51146

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP

DREP

DREP

DREP

DREP

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2017

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

27 329

0

0

0

0

0

27 329

0

Page 390: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

1 422 941 6 300 000 3 300 000 0 14 737 754TOTAL DA MEDIDA

1 422 941 6 300 000 3 300 000 0 14 737 754TOTAL DO PROGRAMA

51153 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOSESCOLARES

51333 - BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DECRECHES E JARDINS DE INFANCIA

51359 - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DARIBEIRA BRAVA

161 133

1 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 133

1 940

0

161 133

1 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 133

1 940

0

TOTAL DO PROJECTO 51153

TOTAL DO PROJECTO 51333

TOTAL DO PROJECTO 51359

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP

DREP

DREP

2014 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2018

Execução Anos Anteriores

3 714 813

3 714 813

0

0

0

0

0

0

Page 391: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

50 608 55 000 55 000 45 000 304 282TOTAL DA MEDIDA

50 608 55 000 55 000 45 000 304 282TOTAL DO PROGRAMA

50362 - MODERNIZAÇAO E INFORMATIZAÇAO DOSSERVIÇOS DA DIREÇAO REGIONAL DE ESTRADAS

50471 - MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DOSSERVICOS DE OBRAS PUBLICAS

0

50 608

45 000

10 000

45 000

10 000

45 000

0

137 436

166 846

0

50 608

45 000

10 000

45 000

10 000

45 000

0

137 436

166 846

TOTAL DO PROJECTO 50362

TOTAL DO PROJECTO 50471

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRPRGOP

2013 - 2018

2013 - 2017

Execução Anos Anteriores

98 674

98 674

2 436

96 238

2 436

96 238

Page 392: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

023 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COMDEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE

025 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL E DASEMPRESAS SOCIAIS

455 762

322 697

4 500 000

0

0

0

0

0

4 955 762

322 697

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

778 459 4 500 000 0 0 5 278 459TOTAL DO PROGRAMA

50908 - CENTRO DE APOIO A DEFICIENCIAMOTORA

50819 - OUTROS EQUIPAMENTOS SOCIO-CULTURAIS E RELIGIOSOS

50909 - CENTRO DE CONVIVIO DA FURNA

51177 - CENTRO CIVICO DO PORTO DA CRUZ

0

455 762

310

37 883

284 504

3 740 000

760 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 740 000

1 215 762

310

37 883

284 504

455 762

310

37 883

284 504

4 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 955 762

310

37 883

284 504

TOTAL DO PROJECTO 50908

TOTAL DO PROJECTO 50819

TOTAL DO PROJECTO 50909

TOTAL DO PROJECTO 51177

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 393: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

050 - SAUDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

583 382 3 500 000 0 0 4 083 382TOTAL DA MEDIDA

583 382 3 500 000 0 0 4 083 382TOTAL DO PROGRAMA

50431 - CENTRO DE SAÚDE E SEGURANÇA SOCIALDO CANIÇAL

50441 - CENTRO SAUDE E SEGURANÇA SOCIAL DACALHETA

50834 - REMODELACAO DO HOSPITAL JOAO DEALMADA

38 430

0

6 381

538 571

0

2 958 000

542 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 430

2 958 000

548 381

538 571

38 430

6 381

538 571

0

3 500 000

0

0

0

0

0

0

0

38 430

3 506 381

538 571

TOTAL DO PROJECTO 50431

TOTAL DO PROJECTO 50441

TOTAL DO PROJECTO 50834

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP

DREP

DREP

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 394: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL50284 - REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO E ZONAENVOLVENTE DO CABO GIRÃO

50285 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA PRAÇACENTRAL DE SANTANA

50286 - PRAÇA CENTRAL DE SANTANA E ACESSOS

50815 - ARRANJO URBANISTICO DA FRENTE MARDO CANICAL

50816 - OUTRAS INTERVENCOES DE RENOVACAOE REQUALIF. URBANA

50924 - ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DESÃO ROQUE

0

0

0

0

0

433 137

227 379

0

0

0

0

0

0

0

0

314 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 738

0

0

0

433 137

227 379

413 838

0

0

0

433 137

227 379

0

0

0

0

0

0

314 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 738

0

0

433 137

227 379

413 838

TOTAL DO PROJECTO 50284

TOTAL DO PROJECTO 50285

TOTAL DO PROJECTO 50286

TOTAL DO PROJECTO 50815

TOTAL DO PROJECTO 50816

TOTAL DO PROJECTO 50924

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

2 738

0

0

0

0

0

99 838

2 738

0

0

0

0

99 838

Page 395: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL

035 - REABILITAÇÃO URBANA

039 - ACESSIBILIDADE E USUFRUTO DO MAR

660 516

0

33 469

314 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 077 091

0

1 524 964

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

51357 - OUTRAS INTERVENÇOES EM EDIFICIOS EINFRAESTRUTURAS

50783 - RECUPERACAO URBANA DA PARCELACENTO E TRINTA E DOIS DO ILHEU DE CAMARA DELOBOS (LUZIRAO)

50266 - INTEMP. FEV/2010 - REFORÇO DAPROTECÇÃO MARÍTIMA DA PRAIA DA CALHETA

50782 - PROLONGAMENTO DO ENROCAMENTO ESOLARIO DA PRAIA DA CALHETA

50929 - ENROCAMENTO E PROTEÇÃO DA PRAIADA PONTA DO SOL

0

0

33 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524 964

0

0

0

0

33 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 524 964

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51357

TOTAL DO PROJECTO 50783

TOTAL DO PROJECTO 50266

TOTAL DO PROJECTO 50782

TOTAL DO PROJECTO 50929

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

102 576

0

1 491 495

0

0

1 491 495

0

0

0

0

1 491 495

0

0

Page 396: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

340 978 2 500 000 1 500 000 0 5 003 337TOTAL DA MEDIDA

1 034 963 2 814 000 1 500 000 0 7 605 393TOTAL DO PROGRAMA

50403 - BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS

340 978 2 500 000 1 500 000 0 5 003 337

340 978 2 500 000 1 500 000 0 5 003 337TOTAL DO PROJECTO 50403

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREP 2013 - 2017

Execução Anos Anteriores

662 360

2 256 430

662 360

662 360

Page 397: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50223 - ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPASOBRANCEIRA À MARGINAL DA CALHETA - 1.ªFASE

50227 - INDEMNIZAÇAO DECORRENTE DA OBRAESTABILIZAÇAO DA ESCARPA SOBRANCEIRA AMARGINAL DA CALHETA - 1ª FASE

50228 - INTEMP. FEV/2010 - ESTABILIZAÇÃO DOTALUDE DO GARACHICO - CÂMARA DE LOBOS"

50229 - INTEMP. FEV/2010 - ESTABILIZAÇÃO DAESCARPA SOBRANCEIRA À MARGINAL DACALHETA - 2.ª FASE

50230 - OUTRAS CONSOLIDACOES EESTABELIZACOES DE FALESIAS E TALUDES

27 540

0

0

0

0

0

79 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 540

0

610 900

296 248

0

0

79 099

27 540

0

0

0

79 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 540

0

907 148

0

79 099

TOTAL DO PROJECTO 50223

TOTAL DO PROJECTO 50227

TOTAL DO PROJECTO 50228

TOTAL DO PROJECTO 50229

TOTAL DO PROJECTO 50230

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

0

0

610 900

296 248

0

0

0

0

0

907 148

0

0

Page 398: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50231 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DASINTERVENÇÕES NOS TROÇOS TERMINAIS DASRIBEIRAS DE SÃO JOÃO, SANTA LUZIA E JOÃOGOMES

50232 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DERECONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRADE SÃO JOÃO

50233 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DERECONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRADE JOÃO GOMES

50234 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DERECONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRADE SANTA LUZIA

50235 - INTEMP. FEV/2010 - DESVIO DO RIBEIRODE SÃO FILIPE PARA O RIBEIRO DA NORA -FUNCHAL

87 698

23 024

0

0

240 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 628

23 024

14 823

11 639

240 191

87 698

23 024

0

0

240 191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 628

23 024

14 823

11 639

240 191

TOTAL DO PROJECTO 50231

TOTAL DO PROJECTO 50232

TOTAL DO PROJECTO 50233

TOTAL DO PROJECTO 50234

TOTAL DO PROJECTO 50235

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

116 930

0

14 823

11 639

0

116 930

0

14 823

11 639

0

Page 399: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50236 - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DEREGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA MADALENA DO MAR

50237 - INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DA VARGEM - SÃOVICENTE

50238 - INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DE UMAFLUENTE DO RIBEIRO SERRÃO, NA PONTE PAU -CAMACHA

50239 - INTEMP. FEV/2010 - RECONSTRUÇÃO DEPH E MUROS DE CANALIZAÇÃO DO 1.º RIBEIRO DOLAZARETO - SÃO GONÇALO

50240 - INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DA CARNE AZEDA AJUSANTE DA RUA DR. ÂNGELO AUGUSTO DA SILVA- FUNCHAL

0

3 821

112 629

1 534

2 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 866 065

112 629

18 046

17 767

0

3 821

112 629

1 534

2 597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 866 065

112 629

18 046

17 767

TOTAL DO PROJECTO 50236

TOTAL DO PROJECTO 50237

TOTAL DO PROJECTO 50238

TOTAL DO PROJECTO 50239

TOTAL DO PROJECTO 50240

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

3 862 244

0

16 511

15 169

0

3 862 244

0

16 511

15 169

Page 400: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50242 - INTEMP.FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DOSRIBEIROS DO CAMINHO DO LOMBO DO MOLEIRO -SERRA D'AGUA

50243 - INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DORIBEIRO DO MONTE, A MONTANTE DO LARGO DAFONTE

50244 - INTEMP FEV/2010 - CANALIZAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DOS RIBEIROS DE SANTANA EÁGUA DE MEL - SÃO ROQUE

50245 - INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DO RIBEIRO DAS EIRAS (1.ªFASE) - CANIÇO

1 155 826

0

0

3 370

13 282

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 355 826

0

0

2 149 759

571 125

1 155 826

0

3 370

13 282

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 355 826

0

2 149 759

571 125

TOTAL DO PROJECTO 50242

TOTAL DO PROJECTO 50243

TOTAL DO PROJECTO 50244

TOTAL DO PROJECTO 50245

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

2 146 389

557 843

0

0

2 146 389

557 843

Page 401: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50246 - INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DO VASCO GIL -SANTO ANTÓNIO

50247 - INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DA CAPELA - CURRALDAS FREIRAS

50248 - ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO RISCO DEALUVIÕES NA ILHA DA MADEIRA - 2.ª FASE

50250 - INTEMP. FEV/2010 - CANALIZAÇÃO DORIBEIRO DA CORUJEIRA (2.ª FASE) - MONTE

50251 - CANALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DASRIBEIRAS DA FAJÃ DAS ÉGUAS, DA EIRINHA E DAPEREIRA - SERRA D'ÁGUA

37 517

6 621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 142 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 605 096

459 723

725 338

0

0

0

2 142 000

44 137

0

0

0

0

0

0

0

0

2 142 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 064 819

725 338

0

0

2 142 000

TOTAL DO PROJECTO 50246

TOTAL DO PROJECTO 50247

TOTAL DO PROJECTO 50248

TOTAL DO PROJECTO 50250

TOTAL DO PROJECTO 50251

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

2 567 579

453 102

725 338

0

0

0

0

3 020 681

725 338

0

0

0

Page 402: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50252 - CANALIZ. E REGULARIZ. DO RIBEIRO DASEIRAS (2ª FASE) - CANIÇO

50253 - INTEMP.FEV/2010 - REGULARIZACÃO ECANALIZAÇÃO DO RIBEIRO DA ABEGOARIA -CANIÇO

50254 - REGULARIZAÇAO DO TROÇO FINAL DARIBEIRA DA MADALENA DO MAR

50255 - INTEMP. FEV/2010 - REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DA TABUA, AMONTANTE DA E.R. 222

50256 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE SANTA LUZIA - CONSTRUÇÃO DOSAÇUDES A1 A A4 E DA PONTE DOS TORNOS

0

241 397

0

0

0

0

0

1 050 000

0

1 942 500

1 942 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

241 397

1 942 500

1 942 500

0

0

2 027 797

0

241 397

0

0

0

1 050 000

0

3 885 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

241 397

3 885 000

0

2 027 797

TOTAL DO PROJECTO 50252

TOTAL DO PROJECTO 50253

TOTAL DO PROJECTO 50254

TOTAL DO PROJECTO 50255

TOTAL DO PROJECTO 50256

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

2 027 797

0

0

0

0

2 027 797

Page 403: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50257 - ASSESSORIA A FISCALIZAÇAO DA OBRA -INTERVENÇÃO NOS TROÇOS TERMINAIS DASRIBEIRAS DE SANTA LUZIA E JOÃO GOMESASSESSORIA

50258 - INTEMP. FEV/2010 - INTERVENÇÃO NOSTROÇOS TERMINAIS DAS RIBEIRAS DE SANTALUZIA E JOÃO GOMES

50259 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE JOÃO GOMES - CONSTRUÇÃO DOSAÇUDES A1 A A4

50260 - NTEMP. FEV/2010 - ASSESSORIA AFISCALIZACAO DA EMPREITADA DE INTERVENÇÃONO TROÇO TERMINAL DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

196 864

34 741

646 148

1 464 528

1 855

18 180

3 701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328 409

57 954

23 360 313

6 082 618

1 134 424

112 889

20 414

231 605

2 110 676

1 855

21 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

386 363

29 442 932

1 134 424

133 303

TOTAL DO PROJECTO 50257

TOTAL DO PROJECTO 50258

TOTAL DO PROJECTO 50259

TOTAL DO PROJECTO 50260

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

131 545

23 214

22 714 165

4 618 090

1 132 569

94 708

16 713

154 758

27 332 256

1 132 569

111 421

Page 404: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50261 - INTEMP. FEV/2010 - INTERVENÇÃO NOTROÇO TERMINAL DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

50262 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE SÃO JOÃO - CONSTRUÇÃO DOSAÇUDES A5 A A8

50263 - RELOCALIZAÇÃO DAS INFRA-ESTUTURASDESPORTIVAS NA FOZ DA RIBEIRA DE SÃO JOÃO

50264 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DEREGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DA RIBEIRABRAVA, A MONTANTE DA MEIA LÉGUA

62 836

11 089

115 035

2 586 199

167 767

42 610

6 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 159 382

1 792 832

115 035

2 586 199

167 767

56 510

9 285

73 925

115 035

2 753 966

49 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 952 214

115 035

2 753 966

65 795

TOTAL DO PROJECTO 50261

TOTAL DO PROJECTO 50262

TOTAL DO PROJECTO 50263

TOTAL DO PROJECTO 50264

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

10 096 545

1 781 743

0

0

0

13 900

2 453

11 878 289

0

0

16 353

Page 405: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50268 - ASSESSORIA Á FISCALIZAÇÃO DAEMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO ECANALIZAÇÃO DA RIBEIRA BRAVA, A MONTANTEDA MEIA LÉGUA

50270 - REGULARIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DARIBEIRA BRAVA, A MONTANTE DA MEIA LÉGUA

50272 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DA RIBEIRA BRAVA DA DA MEIA LÉGUA ÀFOZ

50323 - ESTUDOS, PROJECTOS E SERVIÇOS DEORDENAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA

0

0

15 894 487

2 804 910

0

0

0

155 747

27 487

0

0

5 000 000

5 000 000

50 000

0

0

0

0

2 500 000

2 500 000

60 000

0

0

0

0

0

0

60 000

155 747

27 487

15 894 487

2 804 910

7 500 000

7 500 000

190 740

0

18 699 397

0

0

183 234

0

10 000 000

50 000

0

0

5 000 000

60 000

0

0

0

60 000

183 234

18 699 397

15 000 000

190 740

TOTAL DO PROJECTO 50268

TOTAL DO PROJECTO 50270

TOTAL DO PROJECTO 50272

TOTAL DO PROJECTO 50323

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2017

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

20 740

0

0

0

20 740

Page 406: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50324 - CANALIZACAO DESASSOREAMENTO,REGULARIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA

50469 - SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICAPARA A DRPRGOP

50478 - PUBLICITAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DEACÇÕES E PROJECTOS DE OBRAS PUBLICAS

50878 - INTEMP. FEV/2010 - RECONSTRUCAO DEPHS E MUROS DE CANALIZACAO NO RIBEIRO DOCAMINHO DA LEVADA DOS TORNOS - MONTE

50939 - MONITORIZAÇAO DE RIBEIRAS PARAPREVENÇAO DE RISCOS DE ALUVIOES

5 362

13 554

46 684

0

1 873

823

187 479

40 649

0

300 000

100 000

0

15 000

0

0

0

0

300 000

80 000

0

15 000

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

5 362

5 556 882

444 128

0

68 881

823

187 479

40 984

18 916

46 684

1 873

823

228 127

300 000

100 000

15 000

0

0

300 000

80 000

15 000

0

0

300 000

0

0

0

0

5 562 244

444 128

68 881

823

228 462

TOTAL DO PROJECTO 50324

TOTAL DO PROJECTO 50469

TOTAL DO PROJECTO 50478

TOTAL DO PROJECTO 50878

TOTAL DO PROJECTO 50939

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRPRGOP

DRPRGOP

DRIE

LREC

2013 - 2018

2013 - 2017

2013 - 2017

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

2 321 664

217 443

0

18 504

0

0

335

2 321 664

217 443

18 504

0

335

Page 407: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

50958 - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇAO EGESTAO DE RISCOS DE DESLIZAMENTOS EMENCOSTAS

51014 - ESTUDOS DE AVALIAÇÃO EMONITORIZAÇÃO DE BACIAS HODROGRÁFICAS

51015 - SISTEMAS DE EXPLORAÇÃO EMONITORIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURASHIDÁULICAS

51016 - REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE DARIBEIRA DE SANTA LUZIA

51017 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE SANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM0+386,38 AO KM 1+860,05)

0

0

48 865

0

0

866 612

0

0

0

0

100 000

500 000

0

0

2 264 791

399 669

0

0

300 000

500 000

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

648 865

1 000 000

0

866 612

2 264 791

399 669

0

48 865

0

866 612

0

0

100 000

500 000

0

2 664 460

0

300 000

500 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

648 865

1 000 000

866 612

2 664 460

TOTAL DO PROJECTO 50958

TOTAL DO PROJECTO 51014

TOTAL DO PROJECTO 51015

TOTAL DO PROJECTO 51016

TOTAL DO PROJECTO 51017

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

LREC

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2014 - 2015

2014 - 2018

2014 - 2017

2014 - 2015

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 408: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

51018 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE SANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM 1+ 860 AO KM 4KM +305)

51020 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE JOÃO GOMES - TROÇO URBANO(AÇUDE A1 - FOZ)

51021 - REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE DARIBEIRA DE JOÃO GOMES

51022 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE S. JOÃO - TROÇO URBANO DEMONTANTE (SECTORES 1 A 4)

0

0

0

0

0

642 291

0

0

6 500 000

6 500 000

5 500 000

5 500 000

0

0

6 400 000

6 400 000

3 250 000

3 250 000

2 725 000

2 725 000

0

0

3 250 000

3 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

9 750 000

9 750 000

8 225 000

8 225 000

0

642 291

9 650 000

9 650 000

0

0

642 291

0

13 000 000

11 000 000

0

12 800 000

6 500 000

5 450 000

0

6 500 000

0

0

0

0

19 500 000

16 450 000

642 291

19 300 000

TOTAL DO PROJECTO 51018

TOTAL DO PROJECTO 51020

TOTAL DO PROJECTO 51021

TOTAL DO PROJECTO 51022

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2014 - 2017

2014 - 2017

2014 - 2015

2014 - 2017

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 409: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

51023 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE S. JOÃO - TROÇO URBANO DEJUSANTE (SECTORES 5 A 14)

51026 - CANALIZAÇÃO DA RIBEIRA DOSSOCORRIDOS NO CURRAL DAS FREIRAS

51038 - OUTRAS ACÇÕES, SERVIÇOS DE OBRAS EEQUIPAMENTOS PÚBLICOS

51163 - ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO DASEMPREITADAS DE REABILITAÇÃO EREGULARIZAÇÃO DOS TROÇOS URBANOS DARIBEIRAS DE SANTA LUZIA E S. JOÃO

0

0

0

0

0

0

0

5 247 050

925 950

2 950 000

2 950 000

15 000

103 700

18 300

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

5 247 050

925 950

2 950 000

2 950 000

35 000

103 700

18 300

0

0

0

0

6 173 000

5 900 000

15 000

122 000

0

0

5 000

0

0

0

15 000

0

6 173 000

5 900 000

35 000

122 000

TOTAL DO PROJECTO 51023

TOTAL DO PROJECTO 51026

TOTAL DO PROJECTO 51038

TOTAL DO PROJECTO 51163

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2018

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 410: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

51225 - MONITORIZAÇAO DE RIBEIRAS PARAPREVENÇAO DE RISCOS DE ALUVIOES - 2ª FASE

51298 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DARIBEIRA DE SANTA LUZIA - TROÇO URBANO (KM0+0,175 AO KM 0+386)

51300 - REGULARIZACÃO E CANALIZAÇÃO DORIBEIRO DA LAJE - SEIXAL

51301 - REABILITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE SÃOVICENTE

51302 - REDIMENSIONAMENTO DE PH'S

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 250

169 250

0

0

1 375 000

1 375 000

2 375 000

2 375 000

3 500 000

3 500 000

165 250

169 250

0

0

225 000

225 000

0

0

5 400 000

5 400 000

330 500

338 500

0

0

0

0

0

0

0

0

661 000

677 000

0

0

1 600 000

1 600 000

2 375 000

2 375 000

8 900 000

8 900 000

0

0

0

0

0

334 500

0

2 750 000

4 750 000

7 000 000

334 500

0

450 000

0

10 800 000

669 000

0

0

0

0

1 338 000

0

3 200 000

4 750 000

17 800 000

TOTAL DO PROJECTO 51225

TOTAL DO PROJECTO 51298

TOTAL DO PROJECTO 51300

TOTAL DO PROJECTO 51301

TOTAL DO PROJECTO 51302

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

LREC

DRIE

DRIE

DRIE

DRIE

2015 - 2019

2015 - 2015

2015 - 2017

2015 - 2016

2015 - 2017

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 411: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOSPARLAMENTARES E EUROPEUS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

27 948 121 85 034 194 36 294 500 1 244 000 209 487 829TOTAL DA MEDIDA

27 948 121 85 034 194 36 294 500 1 244 000 209 487 829TOTAL DO PROGRAMA

97 746 306 164 288 893 86 671 699 53 433 595 488 807 549TOTAL DO MINISTÉRIO

97 746 306 164 288 893 86 671 699 53 433 595 488 807 549TOTAL GERAL

51305 - FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO PÚBLICA NODOMÍNIO DAS ALUVIÕES

97 746 306 164 288 893 86 671 699 53 433 595 488 807 549TOTAL CONSOLIDADO

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0TOTAL DO PROJECTO 51305

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRIE 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

56 626 847

56 626 847

86 667 056

86 667 056

86 667 056

0

0

Page 412: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

361 | P á g i n a

Page 413: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

407 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Page 414: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

408 | P á g i n a

Page 415: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

0 0 0 0 0TOTAL DA MEDIDA

0 0 0 0 0TOTAL DO PROGRAMA

51289 - DREM_MAC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0TOTAL DO PROJECTO 51289

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DREM 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

Page 416: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

51222 - EDUCAR PARA O TURISMO 2015

51229 - PERCURSOS SUBAQUATICOS

51230 - FORMAR PARA A EXCELENCIA DOSERVIÇO AO TURISTA

51234 - PROMOÇAO DAS ROTAS DOMESTICAS

51236 - ATENDIMENTO E IMAGEM NO TURISMO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 792

9 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 792

9 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 412

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51222

TOTAL DO PROJECTO 51229

TOTAL DO PROJECTO 51230

TOTAL DO PROJECTO 51234

TOTAL DO PROJECTO 51236

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

ADERAM

2015 - 2015

2015 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 417: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

17 641 129 162 0 0 146 803TOTAL DA MEDIDA

17 641 129 162 0 0 146 803TOTAL DO PROGRAMA

51242 - RECUPERAÇAO VEREDA EIRA DOSERRADO - CURRAL DAS FREIRAS

51247 - LEVADAS DE REGA - CAMINHOSAGRICOLAS

51335 - REQUALIFICAÇAO DO MIRADOURO DOPICO DOS BARCELOS E JARDIM ENVOLVENTE

0

0

0

0

17 641

0

0

63 750

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 750

15 000

17 641

0

0

17 641

0

78 750

0

0

0

0

0

0

0

0

78 750

17 641

TOTAL DO PROJECTO 51242

TOTAL DO PROJECTO 51247

TOTAL DO PROJECTO 51335

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

ADERAM

ADERAM

ADERAM

2015 - 2015

2015 - 2016

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 418: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

013 - MELHORIA DA SEGURANÇA E DAOPERACIONALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS EDOS EQUIPAMENTOS

187 640 600

33 110

146 041 775

0

145 327 224

0

1 011 247 714

0

1 644 774 207

33 110

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

187 673 709 146 041 775 145 327 224 1 011 247 714 1 644 807 317TOTAL DO PROGRAMA

50153 - INFRAESTRUTURAS PUBLICAS

50730 - MODERNIZAÇAO, CONSTRUÇAO EGESTAO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

50871 - MODERNIZACAO E APETRECHAMENTO DEINFRAESTRUTURAS PUBLICAS

8 026 744

179 613 855

33 110

0

146 041 775

0

0

145 327 224

0

0

1 011 247 714

0

38 452 458

1 606 321 749

33 110

8 026 744

179 613 855

33 110

0

146 041 775

0

0

145 327 224

0

0

1 011 247 714

0

38 452 458

1 606 321 749

33 110

TOTAL DO PROJECTO 50153

TOTAL DO PROJECTO 50730

TOTAL DO PROJECTO 50871

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRPAGESP

GSRF

DRPAGESP

2013 - 2015

2013 - 2029

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

139 309 299

0

139 309 299

15 218 118

124 091 181

0

15 218 118

124 091 181

0

Page 419: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

50117 - FORMAÇAO DO PESSOAL DA DRAF

50175 - SISTEMA DE GESTAO DE ATENDIMENTO EFILAS DE ESPERA

50176 - SITE INSTITUCIONAL

50179 - GESTAO DOCUMENTAL

50224 - UC@GOVRAM - SISTEMA DECOMUNICAÇOES UNIFICADAS DO GOVERNOREGIONAL

21 820

19 166

0

0

2 555 873

451 036

50 000

80 000

60 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 890

99 166

60 000

60 000

2 584 841

456 148

21 820

19 166

0

0

3 006 910

50 000

80 000

60 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 890

99 166

60 000

60 000

3 040 989

TOTAL DO PROJECTO 50117

TOTAL DO PROJECTO 50175

TOTAL DO PROJECTO 50176

TOTAL DO PROJECTO 50179

TOTAL DO PROJECTO 50224

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

AT-RAM

AT-RAM

AT-RAM

AT-RAM

DRPAGESP

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

10 070

0

0

0

28 968

5 112

10 070

0

0

0

34 080

Page 420: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

50454 - AÇOES DE FORMAÇAO PROFISSIONAL NAADMINISTRAÇAO PUBLICA E LOCAL

50460 - PROMOÇAO E DESENVOL. DOEGOVERNEMENT-DESENVOL/ALARGAMENTO,BEM COMO A SUA MANUTANÇAO E ATUALIZAÇAODOS SERVIÇOS JA IMPLEMENTADOS-DRAPL

50561 - IT@GOVRAM-INFRAESTRUTURASTECNOLOGICA DO GOVERNO REGIONAL

50567 - SERVICES@GOVRAM - PLATAFORMA DESERVIÇOS DO GOVERNO REGIONAL

50660 - FORMAÇÃO DOS QUADROS DAINSPECÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS

0

10 382

12 859

953 717

168 303

10 325

1 331 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 873

57 598

103 118

1 802 052

318 009

38 566

1 336 094

0

10 382

12 859

1 122 020

1 341 435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 471

103 118

2 120 062

1 374 660

0

TOTAL DO PROJECTO 50454

TOTAL DO PROJECTO 50460

TOTAL DO PROJECTO 50561

TOTAL DO PROJECTO 50567

TOTAL DO PROJECTO 50660

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRAPMA

DRAPMA

DRPAGESP

DRPAGESP

IRF

2013 - 2017

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

90 817

47 216

90 259

848 336

149 706

28 241

4 984

0

138 033

90 259

998 042

33 225

0

Page 421: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

5 534 592 350 000 0 0 7 252 356TOTAL DA MEDIDA

5 534 592 350 000 0 0 7 252 356TOTAL DO PROGRAMA

51232 - PLATAFORMA DIGITAL "VISITMADEIRA"

51311 - EXPANSAO DA APLICAÇAO INFORMATICAII - POSEI

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

100 000

TOTAL DO PROJECTO 51232

TOTAL DO PROJECTO 51311

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

Fontes Financiamento

ADERAM

ADERAM

2015 - 2015

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

1 303 709

1 303 709

0

0

0

0

0

Page 422: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

0 0 0 0 0TOTAL DA MEDIDA

0 0 0 0 0TOTAL DO PROGRAMA

51259 - CAMINHO AGRICOLA FREGUESIA SANTOANTONIO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0TOTAL DO PROJECTO 51259

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

ADERAM 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

Page 423: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

0 46 116 0 0 46 116TOTAL DA MEDIDA

0 46 116 0 0 46 116TOTAL DO PROGRAMA

51228 - ESTUDO E AVALIAÇAO DO PROGRAMAPOSEI 2014 E 2015

0

0

40 000

6 116

0

0

0

0

40 000

6 116

0 46 116 0 0 46 116TOTAL DO PROJECTO 51228

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

ADERAM 2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

Page 424: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS50154 - INVENTARIAÇAO, RACIONALIZAÇAO ERENTABILIZAÇAO DO PATRIMONIO

50726 - .MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

50727 - .MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

50728 - APOIO AOS MUNICIPIOS TEMPORAIS

50735 - EMPREITADA DE REABILITAÇAO DOEDIFICIO SITO RUA DO SEMINARIO, N.º21.

50737 - EMPREITADA DE REABILITAÇAO DOEDIFICIO MUSEU VICENTES

0

0

213 931

51 085

0

811 375

0

0

0

1 025 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 278 998

267 110

1 852 232

0

843 580

0

40 209

0

0

213 931

51 085

811 375

0

0

1 025 085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 278 998

267 110

1 852 232

843 580

40 209

TOTAL DO PROJECTO 50154

TOTAL DO PROJECTO 50726

TOTAL DO PROJECTO 50727

TOTAL DO PROJECTO 50728

TOTAL DO PROJECTO 50735

TOTAL DO PROJECTO 50737

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRPAGESP

DROT

DROT

DROT

PATRIRAM

PATRIRAM

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

253 913

53 179

900 574

0

32 205

0

40 209

0

253 913

53 179

900 574

32 205

40 209

Page 425: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS50966 - TRANSFERENCIAS DE FUNDOSCOMUNITARIOS NO AMBITO DO QREN (FEDER)

50967 - TRANSFERENCIAS DE FUNDOSCOMUNITARIOS NO AMBITO DO QREN (POVT)

51102 - QUINTA MAGNOLIA

51115 - CENTRO DAS ARTES - CASA DAS MUDAS

51117 - PALACETE DO LUGAR DE BAIXO

51120 - CENTRO DESPORTIVO DA MADEIRA

6 848 004

1 682 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 848 004

1 682 854

0

0

0

0

0

6 848 004

1 682 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 848 004

1 682 854

0

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 50966

TOTAL DO PROJECTO 50967

TOTAL DO PROJECTO 51102

TOTAL DO PROJECTO 51115

TOTAL DO PROJECTO 51117

TOTAL DO PROJECTO 51120

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

2. Financ. Comunitário

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDR

IDR

SMD

SPDZOM

SPDZOM

SPDZOM

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 426: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

30 316 096 1 025 085 0 0 33 521 834TOTAL DA MEDIDA

30 316 096 1 025 085 0 0 33 521 834TOTAL DO PROGRAMA

51126 - RECUPERAÇAO DE INFRAESTRUTURASMARITIMAS

51329 - PROJETOS POPRAM III FEOGA/O

51354 - PROJETOS DA SDPO COMPARTICIPADOPELO FUNDO DE COESÃO NACIONAL

51355 - PROJETOS DA SMD COMPARTICIPADOPELO FUNDO DE COESÃO NACIONAL

51356 - PROJETOS DA SDNM COMPARTICIPADOPELO FUNDO DE COESÃO NACIONAL

0

1 241 684

14 855 032

4 290 400

321 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 241 684

14 855 032

4 290 400

321 731

0

1 241 684

14 855 032

4 290 400

321 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 241 684

14 855 032

4 290 400

321 731

TOTAL DO PROJECTO 51126

TOTAL DO PROJECTO 51329

TOTAL DO PROJECTO 51354

TOTAL DO PROJECTO 51355

TOTAL DO PROJECTO 51356

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

SPDZOM

IDR

SPDZOM

SMD

SDMN

2014 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

1 280 080

1 280 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 427: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA50164 - ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMAOPERACIONAL DE VALORIZAÇAO DO POTENCIALECONOMICO E COESAO TERRITORIAL DA RAM

50167 - ASSISTENCIA TECNICA DO PROGRAMAOPERACIONAL DE VALORIZAÇAO DO TERRITORIO

50170 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO POCOOPERAÇAO TERRITORIAL EUROPEIA -MADEIRA/AÇORES/CANARIAS

50294 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DO PODE VALORIZAÇAO DO POTENCIAL HUMANO ECOESAO SOCIAL DA RAM

301 088

54 647

43 160

8 436

12 437

2 602

121 126

22 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624 387

179 183

91 048

28 853

22 728

7 099

263 631

83 424

355 735

51 596

15 039

143 539

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803 570

119 901

29 828

347 055

TOTAL DO PROJECTO 50164

TOTAL DO PROJECTO 50167

TOTAL DO PROJECTO 50170

TOTAL DO PROJECTO 50294

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDR

IDR

IDR

IDR

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

323 298

62 268

47 888

11 939

10 291

2 680

142 505

34 317

385 567

59 826

12 971

176 822

Page 428: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

602 507 79 270 79 270 237 260 1 732 751TOTAL DA MEDIDA

602 507 79 270 79 270 237 260 1 732 751TOTAL DO PROGRAMA

224 144 545 147 671 408 145 406 494 1 011 484 974 1 671 235 694TOTAL DO MINISTÉRIO

224 144 545 147 671 408 145 406 494 1 011 484 974 1 671 235 694TOTAL GERAL

50964 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOQUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) -FEDER

50965 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOQUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - FSE

51199 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOQUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) -FUNDO DE COESAO

51200 - ASSISTENCIA TECNICA NO AMBITO DOQUADRO ESTRATEGICO COMUM (MADEIRA) - MAC

23 816

10 466

0

0

152

136

1 183

844

17 718

17 717

17 068

17 067

2 650

2 650

2 200

2 200

17 718

17 717

17 068

17 067

2 650

2 650

2 200

2 200

53 154

53 151

51 204

51 201

7 400

7 950

6 600

6 600

112 406

99 051

85 340

85 335

12 852

13 386

12 183

11 844

34 282

0

288

2 027

35 435

34 135

5 300

4 400

35 435

34 135

5 300

4 400

106 305

102 405

15 350

13 200

211 457

170 675

26 238

24 027

TOTAL DO PROJECTO 50964

TOTAL DO PROJECTO 50965

TOTAL DO PROJECTO 51199

TOTAL DO PROJECTO 51200

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDR

IDR

IDR

IDR

2014 - 2020

2014 - 2020

2015 - 2020

2015 - 2020

Execução Anos Anteriores

635 186

635 186

142 528 273

142 528 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 429: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

224 144 545 147 671 408 145 406 494 1 011 484 974 1 671 235 694TOTAL CONSOLIDADO

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

Fontes Financiamento Execução Anos Anteriores

142 528 273

Page 430: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

409 | P á g i n a

Page 431: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

425 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

Page 432: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

426 | P á g i n a

Page 433: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOSSOCIAIS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

16 743 0 0 0 16 743TOTAL DA MEDIDA

16 743 0 0 0 16 743TOTAL DO PROGRAMA

50555 - OPERAÇOES ESTATISTICAS LABORAIS

51183 - IMPLEMENTAÇAO DE SOLUÇAO DEGESTAO E CIRCULAÇAO DE DOCUMENTAÇAO

51184 - ADAPTAÇAO E IMPLEMENTAÇAO DOSIGAE

517

0

16 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517

0

16 226

0

0

517

16 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517

16 226

0

TOTAL DO PROJECTO 50555

TOTAL DO PROJECTO 51183

TOTAL DO PROJECTO 51184

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRT

IEM

IEM

2013 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 434: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOSSOCIAIS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

16 274 279 18 404 359 18 400 000 55 200 000 121 327 591TOTAL DA MEDIDA

50158 - PLANO REGIONAL DE EMPREGO

50293 - REDE EURES

50542 - PLANO REGIONAL PARA A IGUALDADE EOPORTUNIDADES

51337 - APOIO AS CASA DO POVO

0

8 239 630

7 631 948

0

457

1 267

400 977

0

9 200 000

9 200 000

1 654

2 705

0

0

0

9 200 000

9 200 000

0

0

0

0

0

27 600 000

27 600 000

0

0

0

0

0

58 982 187

61 935 400

1 654

3 798

3 574

400 977

15 871 578

457

1 267

400 977

18 400 000

4 359

0

0

18 400 000

0

0

0

55 200 000

0

0

0

120 917 587

5 452

3 574

400 977

TOTAL DO PROJECTO 50158

TOTAL DO PROJECTO 50293

TOTAL DO PROJECTO 50542

TOTAL DO PROJECTO 51337

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IEM

IEM

DRT

GAB

2013 - 2020

2013 - 2016

2013 - 2017

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

8 978 086

0

4 742 556

4 232 586

0

637

2 307

0

8 975 142

637

2 307

0

Page 435: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOSSOCIAIS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

024 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

1 541 0 0 0 2 096TOTAL DA MEDIDA

16 275 820 18 404 359 18 400 000 55 200 000 121 329 687TOTAL DO PROGRAMA

50506 - CRITE - COMISSAO REGIONAL PARA AIGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO

50520 - HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

0

1 541

0

0

0

0

0

0

525

1 571

0

1 541

0

0

0

0

0

0

525

1 571

TOTAL DO PROJECTO 50506

TOTAL DO PROJECTO 50520

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRT

DRT

2013 - 2017

2013 - 2017

Execução Anos Anteriores

555

8 978 641

525

30

525

30

Page 436: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOSSOCIAIS

049 - HABITAÇAO E REALOJAMENTO

026 - PROMOVER A HABITAÇÃO COM INTEGRAÇÃOSOCIAL, URBANÍSTICA E PAISAGÍSTICA

12 519 600 19 500 000 19 500 000 58 500 000 110 019 600TOTAL DA MEDIDA

12 519 600 19 500 000 19 500 000 58 500 000 110 019 600TOTAL DO PROGRAMA

51180 - APOIO A PARTICULARES

51181 - INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES DEINDOLE HABITACIONAL COM FINS SOCIAIS

51198 - CONSTRUÇAO DE 7 FOGOS,INFRAESTRUTURAS E ARRANJOS EXTERIORES NOJARDIM DA SERRA

51202 - PROJETO INTEGRADO DE REGENERAÇAODO BAIRRO DA NAZARE-INFRAESTRUTURAS DEAPOIO E REDE DE EDUCAÇAO, FORMAÇAO EINFORMAÇAO

581 777

118 515

88 100

11 391 266

139 116

42 593

110 245

47 989

1 500 000

0

0

18 000 000

0

0

0

0

1 500 000

0

0

18 000 000

0

0

0

0

4 500 000

0

0

54 000 000

0

0

0

0

8 081 777

118 515

88 100

101 391 266

139 116

42 593

110 245

47 989

581 777

11 597 881

181 709

158 234

1 500 000

18 000 000

0

0

1 500 000

18 000 000

0

0

4 500 000

54 000 000

0

0

8 081 777

101 597 881

181 709

158 234

TOTAL DO PROJECTO 51180

TOTAL DO PROJECTO 51181

TOTAL DO PROJECTO 51198

TOTAL DO PROJECTO 51202

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IHM, EPERAM

IHM, EPERAM

IHM, EPERAM

IHM, EPERAM

2015 - 2020

2015 - 2020

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 437: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOSSOCIAIS

050 - SAUDE

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DAQUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

16 470

3 746 589

0

0

0

0

0

0

54 900

3 746 589

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

3 763 059 0 0 0 3 801 489TOTAL DO PROGRAMA

50625 - APOIO A FAMILIAS E INST PARTICULARESDE SOLI SOCIAL

50628 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS EINQUERITOS

51342 - QUARTEL BOMBEIROS VOLUNTARIOS DACALHETA - EMPREITADA

0

16 470

3 746 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 900

3 746 589

0

16 470

3 746 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 900

3 746 589

TOTAL DO PROJECTO 50625

TOTAL DO PROJECTO 50628

TOTAL DO PROJECTO 51342

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

Fontes Financiamento

GAB

GAB

GAB

2013 - 2016

2013 - 2016

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

38 430

0

38 430

0

38 430

0

0

38 430

0

Page 438: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E ASSUNTOSSOCIAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

3 895 106 0 0 0 5 624 126TOTAL DA MEDIDA

3 895 106 0 0 0 5 624 126TOTAL DO PROGRAMA

36 470 328 37 904 359 37 900 000 113 700 000 236 720 779TOTAL DO MINISTÉRIO

36 470 328 37 904 359 37 900 000 113 700 000 236 720 779TOTAL GERAL

50637 - APOIO AS ASSOCIAÇOES DE BOMBEIROS

51062 - CONSTRUÇAO DO QUARTEL DEBOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO SANTO

51182 - BOMBER 2.0 - ADMINISTRAÇAOELECTRONICA E MELHORA DAS COMUNICAÇOESDOS CORPOS DE EMERGENCIA

36 452 736 37 883 595 37 879 236 113 637 708 236 587 382TOTAL CONSOLIDADO

1 713 060

1 815 224

346 457

0

20 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 442 081

1 815 224

346 457

0

20 365

1 713 060

2 161 681

20 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 442 081

2 161 681

20 365

TOTAL DO PROJECTO 50637

TOTAL DO PROJECTO 51062

TOTAL DO PROJECTO 51182

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GAB

SRPC

SRPC

2013 - 2016

2014 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

1 729 021

1 729 021

10 746 092

10 746 092

10 734 107

1 729 021

0

0

0

0

1 729 021

0

0

Page 439: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

433 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

Page 440: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

434 | P á g i n a

Page 441: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO,DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO EDO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

955 646 4 630 000 2 600 000 7 800 000 18 432 502TOTAL DA MEDIDA

955 646 4 630 000 2 600 000 7 800 000 18 432 502TOTAL DO PROGRAMA

50604 - + CONHECIMENTO

50956 - INVESTIGAÇAO, DESENVOLVIMENTO EINOVAÇAO

955 646

0

0

0

2 000 000

50 000

2 500 000

80 000

0

0

2 500 000

100 000

0

0

7 500 000

300 000

5 402 502

50 000

12 500 000

480 000

955 646

0

2 050 000

2 580 000

0

2 600 000

0

7 800 000

5 452 502

12 980 000

TOTAL DO PROJECTO 50604

TOTAL DO PROJECTO 50956

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDE

IDE

2013 - 2016

2014 - 2020

Execução Anos Anteriores

2 446 856

2 446 856

2 446 856

0

0

0

2 446 856

0

Page 442: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS

50411 - EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA OLABORATORIO DE METROLOGIA DA MADEIRA

50421 - PROGRAMA DE DINAMIZAÇAO DOCOMERCIO - DRCIE

50640 - CRIAÇAO FUNDO GARANTIA MUTUA

50646 - SISTEMA INCENTIVOSEMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO

50648 - PROGRAMA INTEGRAÇAO INVESTIMENTOESTRANGEIRO

26 784

0

500 000

0

1 628 462

0

4 499

0

0

0

0

0

2 500 000

60 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 203

6 274

519 178

0

6 315 767

60 000

23 091

214

26 784

0

500 000

1 628 462

4 499

0

0

0

2 560 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 203

6 274

519 178

6 375 767

23 305

TOTAL DO PROJECTO 50411

TOTAL DO PROJECTO 50421

TOTAL DO PROJECTO 50640

TOTAL DO PROJECTO 50646

TOTAL DO PROJECTO 50648

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRET

DRET

IDE

IDE

IDE

2013 - 2017

2013 - 2017

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

56 418

6 274

19 178

0

2 187 305

0

3 593

214

56 418

6 274

19 178

2 187 305

3 806

Page 443: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS

50654 - SISTEMA APOIO AO TURISMO

50656 - SOBRECUSTOS

50657 - SISTEMA INFORMAÇAO EMPRESARIALAPOIO AO INVESTIMENTO

50678 - SISTEMA INCENTIVOS A QUALIFICAÇAOEMPRESARIAL

50680 - SIRE

3 541 360

0

2 437 103

1 624 736

4 215

0

1 390 646

0

1 497 603

0

2 500 000

100 000

1 000 000

250 000

6 000

5 000

2 950 000

60 000

1 200 000

100 000

0

0

0

0

6 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 588 004

100 000

13 332 931

6 122 736

16 215

14 840

9 295 021

60 000

4 299 580

100 000

3 541 360

4 061 839

4 215

1 390 646

1 497 603

2 600 000

1 250 000

11 000

3 010 000

1 300 000

0

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

10 688 004

19 455 667

31 054

9 355 021

4 399 580

TOTAL DO PROJECTO 50654

TOTAL DO PROJECTO 50656

TOTAL DO PROJECTO 50657

TOTAL DO PROJECTO 50678

TOTAL DO PROJECTO 50680

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2020

2013 - 2016

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

4 546 644

0

9 895 828

4 248 000

0

4 840

4 954 376

0

1 601 977

0

4 546 644

14 143 828

4 840

4 954 376

1 601 977

Page 444: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS

50690 - LINHA CREDITO PME MADEIRA

50693 - PROGRAMA APOIO A INTEMPERIE 20FEVEREIRO 2010

50697 - LINHA CREDITO PRO-INVEST

50700 - CENTRO FORMALIDADES EMPRESAS

50729 - SISTEMA INCENTIVOS NO AMBITO DOPRIME PIDDAC

249 342

0

2 219 910

125 192

0

160 827

0

237 341

375 308

1 500 000

225 000

1 500 000

100 000

0

300 000

0

430 000

700 000

0

0

1 500 000

100 000

0

0

0

430 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 000

1 961 687

225 000

5 219 910

431 670

431 000

546 149

0

1 676 409

4 368 964

249 342

2 345 101

160 827

237 341

375 308

1 725 000

1 600 000

300 000

430 000

700 000

0

1 600 000

0

430 000

700 000

0

0

0

0

2 100 000

2 186 687

6 082 580

546 149

1 676 409

4 368 964

TOTAL DO PROJECTO 50690

TOTAL DO PROJECTO 50693

TOTAL DO PROJECTO 50697

TOTAL DO PROJECTO 50700

TOTAL DO PROJECTO 50729

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDE

IDE

IDE

IDE

IDE

2013 - 2016

2013 - 2018

2013 - 2016

2013 - 2020

2013 - 2020

Execução Anos Anteriores

212 345

0

0

106 479

431 000

85 322

0

289 534

493 656

212 345

537 479

85 322

289 534

493 656

Page 445: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS

16 199 251 34 811 000 26 791 000 67 100 000 174 333 766TOTAL DA MEDIDA

50957 - COMPETITIVIDADE DAS PME'S DA RAM

50959 - FINANCIAMENTO ALTERNATIVO -INSTRUMENTOS ENGENHARIA FINANCEIRA

50961 - COMPENSAÇAO DOS CUSTOS DAULTRAPERIFICIDADE - SOBRECUSTOS

51512 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMOEMPRESARIAL REGIONAL

0

0

0

0

0

0

0

175 924

5 100 000

800 000

0

1 350 000

60 000

8 500 000

3 500 000

0

7 000 000

800 000

0

2 000 000

250 000

9 500 000

4 500 000

0

20 000 000

0

0

3 000 000

0

28 500 000

13 500 000

0

32 100 000

1 600 000

0

6 350 000

310 000

46 500 000

21 500 000

175 924

0

0

0

175 924

5 900 000

1 410 000

12 000 000

0

7 800 000

2 250 000

14 000 000

0

20 000 000

3 000 000

42 000 000

0

33 700 000

6 660 000

68 000 000

175 924

TOTAL DO PROJECTO 50957

TOTAL DO PROJECTO 50959

TOTAL DO PROJECTO 50961

TOTAL DO PROJECTO 51512

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDE

IDE

IDE

DRIVE

2014 - 2020

2014 - 2020

2014 - 2020

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

29 142 981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 446: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

004 - APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

415 724

3 543

3 060 000

35 000

0

35 000

0

105 000

3 475 724

207 865

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

16 618 517 37 906 000 26 826 000 67 205 000 178 017 355TOTAL DO PROGRAMA

50685 - SISTEMA INCENTIVOSINTERNACIONALIZAÇAO DAS EMPRESAS DA RAM

50577 - PROJETOS DE COOPERAÇÃO COM ASREGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS

50591 - AÇOES DE APOIO JUNTO AS COMUNIDADEMADEIRENSE

50963 - PROJECTO COOPERAÇAO INTER-REGIONAL E TRANSNACIONAL

415 724

0

0

3 543

0

0

3 000 000

60 000

0

0

35 000

0

0

0

0

0

35 000

0

0

0

0

0

105 000

0

3 415 724

60 000

0

32 865

175 000

0

415 724

0

3 543

0

3 060 000

0

0

35 000

0

0

0

35 000

0

0

0

105 000

3 475 724

0

32 865

175 000

TOTAL DO PROJECTO 50685

TOTAL DO PROJECTO 50577

TOTAL DO PROJECTO 50591

TOTAL DO PROJECTO 50963

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDE

GSRETC

GSRETC

IDE

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2014 - 2020

Execução Anos Anteriores

0

29 323

29 172 304

0

0

0

29 323

0

0

0

0

29 323

0

Page 447: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL,MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO

50180 - CONVENTO SANTA CLARA

50182 - IGREJA DA SÉ DO FUNCHAL

50183 - IGREJA DO COLÉGIO

50184 - NÚCLEO HISTÓRICO DE SANTO AMARO

50186 - RESTAURO DOS ORGÃOS DAS IGREJAS

50202 - PUBLICAÇÃO DE EDIÇÕES CULTURAIS

50203 - APOIO Á PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINICIATIVAS CULTURAIS

0

0

0

48 287

2 272

40 024

10 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 262

0

48 287

18 265

164 728

93 359

0

0

0

48 287

2 272

40 024

10 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 262

0

48 287

18 265

164 728

93 359

TOTAL DO PROJECTO 50180

TOTAL DO PROJECTO 50182

TOTAL DO PROJECTO 50183

TOTAL DO PROJECTO 50184

TOTAL DO PROJECTO 50186

TOTAL DO PROJECTO 50202

TOTAL DO PROJECTO 50203

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

15 262

0

0

15 993

124 705

83 025

0

15 262

0

0

15 993

124 705

83 025

Page 448: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL,MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO

50205 - APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL

50208 - FESTIVAIS CULTURAIS DA MADEIRA

50215 - BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL

50216 - ARQUIVO REGIONAL DA MADEIRA

50976 - RECUPERAÇAO CONSERVAÇAOPATRIMONIO MOVEL E IMOVEL

51003 - APOIO E DIVULGAÇAO DOS MUSEUS EESPAÇOS CULTURAIS DA RAM

187 764

300 385

53 009

3 621

75 052

55 497

109 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 912

632 768

110 278

272 362

281 851

57 667

110 857

187 764

353 394

3 621

75 052

55 497

109 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 912

743 046

272 362

281 851

57 667

110 857

TOTAL DO PROJECTO 50205

TOTAL DO PROJECTO 50208

TOTAL DO PROJECTO 50215

TOTAL DO PROJECTO 50216

TOTAL DO PROJECTO 50976

TOTAL DO PROJECTO 51003

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

DRC

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

275 147

332 383

57 269

268 741

206 799

2 170

1 467

275 147

389 652

268 741

206 799

2 170

1 467

Page 449: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL,MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO

1 161 734 0 0 0 2 603 584TOTAL DA MEDIDA

51004 - BENIFICIAÇAO E MANUTENÇAO DEINSTALAÇOES E EQUIPAMENTOS DA CULTURA

51136 - ESTUDOS E PROJETOS DA CULTURA

276 101

0

0

0

0

0

0

0

334 989

0

276 101

0

0

0

0

0

0

0

334 989

0

TOTAL DO PROJECTO 51004

TOTAL DO PROJECTO 51136

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRC

DRC

2014 - 2016

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

1 441 850

58 888

0

58 888

0

Page 450: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

50078 - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DEINFRAESTRUTURAS TURÍSTICAS

50111 - FESTAS DO CARNAVAL

50116 - ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DEPROJECTOS TURÍSTICOS

50370 - QUALIFICAÇAO DO DESTINO MADEIRA

50371 - FESTA DA FLOR

50381 - FESTA DO VINHO DA MADEIRA

24 574

277 477

0

0

311 354

137 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 533

560 039

317

0

623 840

300 100

24 574

277 477

0

0

311 354

137 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 533

560 039

317

0

623 840

300 100

TOTAL DO PROJECTO 50078

TOTAL DO PROJECTO 50111

TOTAL DO PROJECTO 50116

TOTAL DO PROJECTO 50370

TOTAL DO PROJECTO 50371

TOTAL DO PROJECTO 50381

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

9 959

282 561

317

0

312 486

162 591

9 959

282 561

317

0

312 486

162 591

Page 451: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

50383 - FESTIVAL DO ATLANTICO

50389 - INICIATIVAS DIVERSAS

50408 - FESTIVAL COLOMBO

50414 - FESTA DO FIM DO ANO

50416 - MADEIRA NATURE FESTIVAL

50524 - AÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E DEAPOIO AO SETOR DOS TRANSPORTES

159 432

28 135

13 055

114 208

1 898 711

782 123

39 848

55 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 432

302 558

59 669

214 212

1 898 711

4 854 637

111 636

152 024

187 567

13 055

114 208

2 680 834

39 848

55 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461 991

59 669

214 212

6 753 347

111 636

152 024

TOTAL DO PROJECTO 50383

TOTAL DO PROJECTO 50389

TOTAL DO PROJECTO 50408

TOTAL DO PROJECTO 50414

TOTAL DO PROJECTO 50416

TOTAL DO PROJECTO 50524

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

GSRETC

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

274 423

46 614

100 004

0

4 072 514

71 788

96 946

274 423

46 614

100 004

4 072 514

71 788

96 946

Page 452: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

50968 - REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DOSETOR TURISTICO

50969 - MARKETING E PUBLICIDADE

50970 - CAPTAÇAO DE EVENTOS E CONGRESSOSINTERNACIONAIS

50971 - RENOVAÇAO, REFORMULAÇAO EATUALIZAÇAO DA IMAGEM E SUPORTESPROMOCIONAIS

50972 - AÇOESDE RELAÇOES PUBLICAS

50973 - PROMOÇAO NOS MERCADOSTRADICIONAIS

308 952

202 114

9 372

256 495

124 549

5 221 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347 867

209 938

9 372

262 487

132 552

5 222 821

308 952

202 114

9 372

256 495

124 549

5 221 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347 867

209 938

9 372

262 487

132 552

5 222 821

TOTAL DO PROJECTO 50968

TOTAL DO PROJECTO 50969

TOTAL DO PROJECTO 50970

TOTAL DO PROJECTO 50971

TOTAL DO PROJECTO 50972

TOTAL DO PROJECTO 50973

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

DRT

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

38 915

7 824

0

5 993

8 003

1 800

38 915

7 824

0

5 993

8 003

1 800

Page 453: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

10 908 878 0 0 0 16 404 580TOTAL DA MEDIDA

50974 - PROJEÇAO E APOIO A EVENTOS COMINTERESSE TURISTICO

50975 - REFORÇO E CONSOLIDAÇAO DE NICHOSDO MERCADO TURISTICO

51000 - CURIOSEATY - A DISCOVERY JOURNEYOF EUROPE'S NAUTICAL AND SUBAQUATICCULTURAL HERITAGE

916 819

17 050

11 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918 383

18 448

11 004

916 819

17 050

11 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918 383

18 448

11 004

TOTAL DO PROJECTO 50974

TOTAL DO PROJECTO 50975

TOTAL DO PROJECTO 51000

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRT

DRT

DRT

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

Execução Anos Anteriores

5 495 702

1 563

1 399

0

1 563

1 399

0

Page 454: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

009 - APOIO À CRIAÇÃO, À PRODUÇÃO CULTURAL EÀ INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA

50 289 0 0 0 54 268TOTAL DA MEDIDA

12 120 901 0 0 0 19 062 432TOTAL DO PROGRAMA

50624 - A MADEIRA E AS ILHAS DO MUNDO

51039 - DEVE E O HAVER

51297 - MEMORIA DA AUTONOMIA

5 558

31 948

5 638

7 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 558

35 331

6 235

7 144

5 558

37 586

7 144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 558

41 565

7 144

TOTAL DO PROJECTO 50624

TOTAL DO PROJECTO 51039

TOTAL DO PROJECTO 51297

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRC

DRC

DRC

2013 - 2016

2014 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

3 979

6 941 531

0

3 382

597

0

0

3 979

0

Page 455: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

044 - ENERGIA

010 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EPROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE BAIXA EMISSÃODE CARBONO

15 485 37 500 1 437 500 4 980 000 6 526 208TOTAL DA MEDIDA

15 485 37 500 1 437 500 4 980 000 6 526 208TOTAL DO PROGRAMA

50424 - PROGRAMA DE PROMOÇAO DAEFICIENCIA ENERGETICA

51186 - PROMOÇAO EFICIENCIA ENERGETICA EUTILIZAÇAO DE ENERGIAS RENOVAVEIS ASEMPRESAS

15 485

0

0

0

0

37 500

0

1 400 000

37 500

0

4 800 000

180 000

71 208

6 200 000

255 000

15 485

0

0

37 500

0

1 437 500

0

4 980 000

71 208

6 455 000

TOTAL DO PROJECTO 50424

TOTAL DO PROJECTO 51186

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRET

IDE

2013 - 2017

2015 - 2020

Execução Anos Anteriores

55 724

55 724

55 724

0

0

55 724

0

Page 456: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

045 - PROMOÇAO DOS TRANSPORTESSUSTENTAVEIS

012 - MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES INTERNASE EXTERNAS E REFORÇO DA MOBILIDADE

9 649 244 0 0 0 17 826 315TOTAL DA MEDIDA

9 649 244 0 0 0 17 826 315TOTAL DO PROGRAMA

50498 - AÇÕES DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA E DEPROMOÇÃO DO SETOR DOS TRANSPORTESTERRESTRES

50528 - SISTEMAS DE GESTÃO DE TRANSPORTES

50938 - ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS NOAMBITO DO SETOR DOS TRANSPORTES

51340 - SISTEMA MOBILIDADE TRANSPORTEENTRE MADEIRA E P. SANTO

0

9 535 296

108 580

5 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 712 367

108 580

5 368

0

9 535 296

108 580

5 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 712 367

108 580

5 368

TOTAL DO PROJECTO 50498

TOTAL DO PROJECTO 50528

TOTAL DO PROJECTO 50938

TOTAL DO PROJECTO 51340

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRET

GSRETC

GSRETC

DRET

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

8 177 071

8 177 071

0

8 177 071

0

0

0

8 177 071

0

0

Page 457: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

020 - REFORÇO DE UMA CULTURA REGIONAL PARAA QUALIDADE

4 340 0 0 0 132 340TOTAL DA MEDIDA

50405 - IMPLEMENTAÇAO DA ESTRATEGIAREGIONAL PARA A QUALIDADE NA RAM -DRCIE

4 340 0 0 0 132 340

4 340 0 0 0 132 340TOTAL DO PROJECTO 50405

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRET 2013 - 2017

Execução Anos Anteriores

128 000

128 000

128 000

Page 458: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

50197 - MODERNIZAÇÃO E SEGURANÇAINFORMÁTICA

50430 - FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTO DOPESSOAL AFETO A DRCIE

50432 - SISTEMA DE TRATAMENTO DASCONTRAORDENAÇÕES

50435 - QUALIDADE E MODERNIZAÇAOADMINISTRATIVA DA DRCIE

50438 - MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DA DRTT

50566 - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO DOGABINETE E SERVIÇOS DEPENDENTES

7 793

559

40 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 330

1 585

113 758

8 583

0

2 852

7 793

559

40 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 330

1 585

113 758

8 583

0

2 852

TOTAL DO PROJECTO 50197

TOTAL DO PROJECTO 50430

TOTAL DO PROJECTO 50432

TOTAL DO PROJECTO 50435

TOTAL DO PROJECTO 50438

TOTAL DO PROJECTO 50566

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRC

DRET

DRET

DRET

DRET

GSRETC

2013 - 2016

2013 - 2017

2013 - 2016

2013 - 2017

2013 - 2016

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

15 537

1 026

73 498

8 583

0

2 852

15 537

1 026

73 498

8 583

0

2 852

Page 459: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

50674 - SISTEMAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOSRELATIVOS A CONDUÇAO

50686 - SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA DRT

51290 - MODERNIZAÇAO E UPGRADE DOHARDWARE

51291 - MODERNIZAÇAO DO SOFTWARE -GOVERNO ELETRONICO E UTILIZAÇAO DAPLATAFORMA WEB

51292 - MODERNIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOSADMINISTRATIVOS

51295 - NOVO SITE APRAM, S.A.

136 396

17 758

22 620

0

0

0

23 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 031

70 846

22 620

0

0

0

23 732

136 396

17 758

22 620

0

0

23 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 031

70 846

22 620

0

0

23 732

TOTAL DO PROJECTO 50674

TOTAL DO PROJECTO 50686

TOTAL DO PROJECTO 51290

TOTAL DO PROJECTO 51291

TOTAL DO PROJECTO 51292

TOTAL DO PROJECTO 51295

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRET

DRT

APRAM

APRAM

APRAM

APRAM

2013 - 2016

2013 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

81 635

53 088

0

0

0

0

0

81 635

53 088

0

0

0

0

Page 460: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

249 119 0 0 0 485 337TOTAL DA MEDIDA

253 458 0 0 0 617 677TOTAL DO PROGRAMA

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

Fontes Financiamento Execução Anos Anteriores

236 219

364 219

Page 461: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

967 0 0 0 4 448TOTAL DA MEDIDA

967 0 0 0 4 448TOTAL DO PROGRAMA

50588 - AÇOES DE APOIO A IMIGRAÇAO

967 0 0 0 4 448

967 0 0 0 4 448TOTAL DO PROJECTO 50588

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSRETC 2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

3 481

3 481

3 481

3 481

Page 462: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

038 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ÁREASCOSTEIRAS E DO ESPAÇO MARÍTIMO

0 0 0 0 0TOTAL DA MEDIDA

51293 - MEIOS DE SUPORTE BASICO PARA AASSISTENCIA TECNICA AS EMBARCAÇOES

51294 - MODERNIZAÇAO DA FERRAMENTARIAMARITIMO PORTUARIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51293

TOTAL DO PROJECTO 51294

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

APRAM

APRAM

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

Page 463: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS50573 - BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO EINSTALAÇÕES DA SRT

51066 - POVT-14-0158-FCOES-000006 -REQUALIFICAÇAO E CONSOLIDAÇAO DA ZONAACOSTAVEL NORTE DO PORTO DO FUNCHAL(CAIS ACOSTAVEL)

51137 - POVT-14-0158-FCOES-000006 -REQUALIFICAÇAO E CONSOLIDAÇAO DA ZONAACOSTAVEL NORTE DO PORTO DO FUNCHAL(CAIS NORTE)

51168 - INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS DOCANIÇAL

51281 - POVT-14-0158-FCOES-000002INFRAESTRUTURAS DO PORTO DO PORTO SANTO

11 437

3 345 059

746 462

3 070 240

939 446

1 894 915

750 306

671 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 921

3 345 059

746 462

3 070 240

939 446

1 894 915

750 306

671 003

11 437

4 091 521

4 009 687

1 894 915

1 421 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 921

4 091 521

4 009 687

1 894 915

1 421 309

TOTAL DO PROJECTO 50573

TOTAL DO PROJECTO 51066

TOTAL DO PROJECTO 51137

TOTAL DO PROJECTO 51168

TOTAL DO PROJECTO 51281

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSRETC

APRAM

APRAM

APRAM

APRAM

2013 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

17 484

0

0

0

0

0

0

0

17 484

0

0

0

0

Page 464: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

12 362 947 0 0 0 12 380 431TOTAL DA MEDIDA

12 362 947 0 0 0 12 380 431TOTAL DO PROGRAMA

51334 - INTEMPERIE DE 2010, INCLUINDO ARD'SDE INVESTIMENTOS DE ANOS ANTERIORES

51339 - INTEMPERIE 2010

614 078

320 000

0

0

0

0

0

0

614 078

320 000

614 078

320 000

0

0

0

0

0

0

614 078

320 000

TOTAL DO PROJECTO 51334

TOTAL DO PROJECTO 51339

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

APRAM

APRAM

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

17 484

17 484

0

0

0

0

Page 465: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO ECULTURA

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

109 343 288 000 20 000 60 000 613 310TOTAL DA MEDIDA

109 343 288 000 20 000 60 000 613 310TOTAL DO PROGRAMA

52 086 509 42 861 500 30 883 500 80 045 000 253 184 306TOTAL DO MINISTÉRIO

52 086 509 42 861 500 30 883 500 80 045 000 253 184 306TOTAL GERAL

50706 - SISTEMA INCENTI VOS ACTIVIDADEPRODUTIVA REGIONAL ASSISTENCIA TECNICA

50707 - SISTEMA INTEGRADO INFORMAÇAO DOIDERAM

50962 - ESTRUTURA APOIO A GESTAO -ASSISTENCIA TECNICA

52 086 509 42 861 500 30 883 500 80 045 000 253 184 306TOTAL CONSOLIDADO

78 434

0

30 909

0

0

0

225 000

8 000

35 000

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

60 000

0

400 368

27 817

72 125

13 000

100 000

0

78 434

30 909

0

233 000

35 000

20 000

0

0

20 000

0

0

60 000

428 185

85 125

100 000

TOTAL DO PROJECTO 50706

TOTAL DO PROJECTO 50707

TOTAL DO PROJECTO 50962

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IDE

IDE

IDE

2013 - 2016

2013 - 2016

2014 - 2020

Execução Anos Anteriores

129 127

129 127

47 307 797

47 307 797

47 307 797

96 934

12 978

6 216

13 000

0

0

109 912

19 216

0

Page 466: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

435 | P á g i n a

Page 467: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

461 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Page 468: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

462 | P á g i n a

Page 469: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO,DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO EDO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

002 - MELHORIA NO ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DAINFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

1 442 750

375 749

0

0

0

0

0

0

1 442 750

1 253 682

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1 818 499 0 0 0 2 696 433TOTAL DO PROGRAMA

51140 - PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO EDESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

50075 - FOMENTO DA UTILIZAÇAO DE PC EINTERNET - "UMA FAMILIA UM COMPUTADOR"

50419 - TICE - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO ECOMUNICAÇAO NA EDUCAÇAO

50563 - LOJAS DA JUVENTUDE

98 452

509 144

835 154

352 509

9 241

11 659

2 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 452

509 144

835 154

1 230 352

9 241

11 750

2 340

1 442 750

352 509

20 899

2 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 442 750

1 230 352

20 990

2 340

TOTAL DO PROJECTO 51140

TOTAL DO PROJECTO 50075

TOTAL DO PROJECTO 50419

TOTAL DO PROJECTO 50563

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

ARDITI

MT

DRE

DRPRI

2014 - 2020

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2017

Execução Anos Anteriores

0

439 012

439 012

0

0

0

438 921

0

91

0

0

438 921

91

0

Page 470: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

003 - REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DASEMPRESAS

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

1 794 557

10 334

0

0

0

0

0

0

1 794 557

29 844

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

1 804 891 0 0 0 1 824 401TOTAL DO PROGRAMA

51231 - APOIO A GESTAO DO MADEIRATECNOPOLO

50225 - PROMOÇAO DOS VALORES DAAUTONOMIA JUNTO DAS COMUNIDADESMADEIRENSES

50699 - CONHECE AS TUAS ORIGENS

51366 - MADEIRA CLASSIC

1 794 557

10 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 794 557

29 844

0

0

1 794 557

10 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 794 557

29 844

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51231

TOTAL DO PROJECTO 50225

TOTAL DO PROJECTO 50699

TOTAL DO PROJECTO 51366

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

MT

GAB

DRJD

GAB

2015 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

19 511

19 511

0

19 511

0

0

0

19 511

0

0

Page 471: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

007 - PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, VALORIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL,MUSEOLÓGICO E RELIGIOSO

0 0 0 0 13 533TOTAL DA MEDIDA

0 0 0 0 13 533TOTAL DO PROGRAMA

50279 - ATUALIZAÇAO DO LIVRO RES NON VERBA

0 0 0 0 13 533

0 0 0 0 13 533TOTAL DO PROJECTO 50279

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GAB 2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

13 533

13 533

13 533

13 533

Page 472: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

015 - INCREMENTO DAS COMPETÊNCIAS EVALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NASESCOLAS

88 600 0 0 0 88 600TOTAL DA MEDIDA

50483 - FORMAÇAO CONTINUA DE PESSOALDOCENTE

50950 - QUALIFICAÇAO E VALORIZAÇAO DOPESSOAL NAO DOCENTE DAS ESCOLAS

51002 - FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PESSOAL NÃODOCENTE

51331 - MUSIC WITHOUT FRONTIERS (MÚSICASEM FRONTEIRAS)

23 034

6 233

3 301

8 202

47 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 034

6 233

3 301

8 202

47 830

0

29 267

3 301

8 202

47 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 267

3 301

8 202

47 830

TOTAL DO PROJECTO 50483

TOTAL DO PROJECTO 50950

TOTAL DO PROJECTO 51002

TOTAL DO PROJECTO 51331

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRE

DRE

DRE

CEPAM

2013 - 2016

2013 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 473: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

50213 - AVALIAÇAO EXTERNA DAS ESCOLAS DARAM

50306 - APOIO A CONSTRUÇAO DA ZONADESPORTIVA DO ARCO DA CALHETA

50308 - APOIO A RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DASEDE DO CLUB SPORTS MADEIRA

50574 - EQUIPAMENTO ESCOLAR 2009-2013

50582 - APETRECHAMENTO E RENOVAÇAO DECENTROS DE JUVENTUDE DA RAM

50586 - REDIMENSIONAMENTO, MODERNIZAÇAO EAMPLIAÇAO DE INFRAESTRUTURAS DE ESCOLASDO 1º CICLO

6 375

0

130 000

0

6 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 375

0

469 380

0

6 069

1 162

0

6 375

0

130 000

6 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 375

0

469 380

6 069

1 162

0

TOTAL DO PROJECTO 50213

TOTAL DO PROJECTO 50306

TOTAL DO PROJECTO 50308

TOTAL DO PROJECTO 50574

TOTAL DO PROJECTO 50582

TOTAL DO PROJECTO 50586

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GAB

GAB

GAB

DRPRI

DRPRI

DRPRI

2013 - 2016

2013 - 2029

2013 - 2026

2013 - 2016

2013 - 2017

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

339 380

0

0

1 162

0

0

0

339 380

0

1 162

0

Page 474: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

50598 - APOIO A CONSTRUÇAO, REMODELAÇAO EAPETRECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DEENSINO DA REDE PRIVADA

50611 - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

50651 - CENTRO COORDENADOR DA REDEREGIONAL ESCOLAR

50681 - JUVENTUDE ATIVA

50682 - VOLUNTARIADO JUVENIL

50683 - JOVEM EM FORMAÇAO

853 168

0

0

36 961

27 353

212 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 815 155

44 824

7 830

63 449

37 290

394 079

853 168

0

0

36 961

27 353

212 417

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 815 155

44 824

7 830

63 449

37 290

394 079

TOTAL DO PROJECTO 50598

TOTAL DO PROJECTO 50611

TOTAL DO PROJECTO 50651

TOTAL DO PROJECTO 50681

TOTAL DO PROJECTO 50682

TOTAL DO PROJECTO 50683

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRPRI

DRPRI

DRPRI

DRJD

DRJD

DRJD

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

1 961 987

44 824

7 830

26 488

9 937

181 662

1 961 987

44 824

7 830

26 488

9 937

181 662

Page 475: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

016 - GESTAO EFICIENTE DO SIST. EDUCAT-PROFISSIONAL E DAS INFRA. EDUCATIVASFORMATIVAS DESPORTIVAS RECREIO

13 711 092 0 0 0 31 457 698TOTAL DA MEDIDA

50684 - AÇAO MOBILIDADE E INTERCAMBIOJUVENIL INTER-REGIONAL

50688 - APOIO A ORGANIZAÇOES DA JUVENTUDE

50689 - EVENTOS JUVENIS DIVERSOS

50692 - APOIO A CONSTRUÇAO DEINFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

51207 - AFERIÇAO DA QUALIDADE DA EDUCAÇAO

10 852

67 008

7 533

12 327 467

25 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 636

147 313

17 357

27 405 892

25 888

10 852

67 008

7 533

12 327 467

25 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 636

147 313

17 357

27 405 892

25 888

TOTAL DO PROJECTO 50684

TOTAL DO PROJECTO 50688

TOTAL DO PROJECTO 50689

TOTAL DO PROJECTO 50692

TOTAL DO PROJECTO 51207

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

GAB

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

17 746 606

4 784

80 305

9 824

15 078 424

0

4 784

80 305

9 824

15 078 424

0

Page 476: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

50627 - AÇOES DE FORMAÇAO NO AMBITO DOCEPAM

50631 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50638 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50642 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50645 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50649 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

0

174 777

1 815

26 678

9 447

98 587

26 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 777

41 468

26 678

13 109

288 689

136 273

174 777

1 815

26 678

9 447

98 587

26 613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 777

41 468

26 678

13 109

288 689

136 273

TOTAL DO PROJECTO 50627

TOTAL DO PROJECTO 50631

TOTAL DO PROJECTO 50638

TOTAL DO PROJECTO 50642

TOTAL DO PROJECTO 50645

TOTAL DO PROJECTO 50649

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

CEPAM

FE-EBPC

FE-EBSDAAS

FE-EBSC

FE-EBSDLMSD

FEEBSGZ

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

39 653

0

1 831

95 051

109 660

0

39 653

0

1 831

95 051

109 660

Page 477: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

50650 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50652 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50653 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50658 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50659 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50662 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50663 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

801

0

37 844

0

0

45 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

86 655

104 220

52 162

0

92 365

7 788

801

0

37 844

0

0

45 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

801

86 655

104 220

52 162

0

92 365

7 788

TOTAL DO PROJECTO 50650

TOTAL DO PROJECTO 50652

TOTAL DO PROJECTO 50653

TOTAL DO PROJECTO 50658

TOTAL DO PROJECTO 50659

TOTAL DO PROJECTO 50662

TOTAL DO PROJECTO 50663

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

FEEBSDLA

FE-EBSPMA

FE-EBSBDMFC

FE-ESFF

FE-ESJM

EBDAFNJ

FE-EBCC

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

86 655

33 188

52 162

0

46 892

7 788

0

86 655

33 188

52 162

0

46 892

7 788

Page 478: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

50664 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50665 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

50667 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50668 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50669 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50670 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

30 335

371 431

270 365

28 798

0

22 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 379

371 431

273 350

107 016

133 572

50 876

26 507

30 335

641 795

28 798

0

22 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 379

644 781

107 016

133 572

50 876

26 507

TOTAL DO PROJECTO 50664

TOTAL DO PROJECTO 50665

TOTAL DO PROJECTO 50667

TOTAL DO PROJECTO 50668

TOTAL DO PROJECTO 50669

TOTAL DO PROJECTO 50670

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

EBC

DRQP

FE-EBCECL

FE - EBCHBG

FE-EBCSA

FE-EBCSJCDT

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

125 022

0

2 986

78 219

66 786

28 500

13 253

125 022

2 986

78 219

66 786

28 500

13 253

Page 479: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

50671 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50672 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50675 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

50691 - EURODISSEIA

50712 - OUTROS PROGRAMAS COMUNITARIOS

50714 - PROGRAMAS POR INICIATIVA DE OUTREM

0

15 721

16 380

33 690

12 973

24 977

2 167 661

9 597 080

229 136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 613

88 434

35 933

49 594

12 973

24 977

2 167 661

9 597 080

229 136

0

15 721

16 380

33 690

37 950

11 993 877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 613

88 434

35 933

49 594

37 950

11 993 877

TOTAL DO PROJECTO 50671

TOTAL DO PROJECTO 50672

TOTAL DO PROJECTO 50675

TOTAL DO PROJECTO 50691

TOTAL DO PROJECTO 50712

TOTAL DO PROJECTO 50714

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

FE-EBDEBC

FE-EBTCL

FE-EBCCJJGA

DRJD

FGPFP

FGPFP

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

7 613

36 356

9 777

15 904

0

0

0

0

0

7 613

36 356

9 777

15 904

0

0

Page 480: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

017 - MELHORIA DA IGUALDADE DE ACESSO ÀAPRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

14 877 447 0 0 0 16 116 005TOTAL DA MEDIDA

50716 - ACÇOES DE FORMAÇAO PROFISSIONAL

51001 - CEF - ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DEPONTA DO SOL

51201 - AÇÕES DE FORMAÇÃO NA ÁREA DEELETRÓNICA E AUTOMAÇÃO-ITUR

51283 - CURSOS DE EDUCAÇAO E FORMAÇAO

1 570 887

34 490

24 747

4 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 570 887

34 490

24 747

4 367

0

1 570 887

34 490

29 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 570 887

34 490

29 115

0

TOTAL DO PROJECTO 50716

TOTAL DO PROJECTO 51001

TOTAL DO PROJECTO 51201

TOTAL DO PROJECTO 51283

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

EFF

FE-EBSPS

DRQP

FE-EBPFMSB

2013 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

857 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 481: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

046 - ENSINO, COMPETENCIAS E APRENDIZAGEM AOLONGO DA VIDA

019 - VALORIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA

19 332 353 0 0 0 32 697 822TOTAL DA MEDIDA

48 009 492 0 0 0 80 360 125TOTAL DO PROGRAMA

50694 - APOIO A COMPETIÇAO DESPORTIVANACIONAL EM DIVERSAS MODALIDADESDESPORTIVAS COLECTIVAS

50695 - PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DASMODALIDADES DESPORTIVAS AMADORAS

50698 - APOIO AS DESLOCAÇOES AEREAS EMARITIMOS INERENTES A PARTICIPAÇAO DASEQUIPAS EM CAMPEONATOS REGIONAIS,NACIONAIS E INTERNACIONAIS

50701 - APOIO AOS DIVERSOS SETORES DAATIVIDADE DESPORTIVA: COMPETICAODESPORTIVA REGIONAL, REGIME REGIONAL DEALTO RENDIMENTO (RRAR) EXAMES MEDICODESPORTIVO

50702 - APOIO AS DIVERSAS MODALIDADESDESPORTIVAS

6 220 030

4 300 817

1 776 981

7 034 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 284 068

8 200 328

3 010 490

7 920 670

282 265

6 220 030

4 300 817

1 776 981

7 034 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 284 068

8 200 328

3 010 490

7 920 670

282 265

TOTAL DO PROJECTO 50694

TOTAL DO PROJECTO 50695

TOTAL DO PROJECTO 50698

TOTAL DO PROJECTO 50701

TOTAL DO PROJECTO 50702

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

DRJD

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

13 365 469

31 969 369

7 064 039

3 899 511

1 233 509

886 145

282 265

7 064 039

3 899 511

1 233 509

886 145

282 265

Page 482: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

412 364 15 000 0 0 427 364TOTAL DA MEDIDA

412 364 15 000 0 0 427 364TOTAL DO PROGRAMA

50181 - INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DAEDUCAÇAO

50338 - SERVIÇOS ELETRONICOS INTEGRADOSPARA A EDUCAÇAO

50889 - QUALIFICAÇAO E VALORIZAÇAO DOSRECURSOS HUMANOS DA SREC

50890 - GESTAO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DASRE

51208 - FORMAÇAO PARA A QUALIDADE NAEDUCAÇAO

1 445

255

203 967

203 967

2 276

454

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 445

255

203 967

203 967

2 276

454

15 000

1 700

407 934

2 276

454

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 700

407 934

2 276

454

15 000

TOTAL DO PROJECTO 50181

TOTAL DO PROJECTO 50338

TOTAL DO PROJECTO 50889

TOTAL DO PROJECTO 50890

TOTAL DO PROJECTO 51208

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GAB

GAB

DRE

GAB

GAB

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 483: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

023 - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COMDEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE

024 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO

0

80 361

6 244

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

81 265

43 328

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

86 605 35 400 0 0 124 593TOTAL DO PROGRAMA

50583 - AMPLIAÇAO E REAPETRECHAMENTO DEESTABELECIMENTOS DE 1ª INFANCIA

50543 - FORMAÇAO PROFISSIONAL DEDEFICIENTES

50559 - EQUIPAMENTO DE ESTABELECIMENTOSDE ENSINO E DE APOIO

50219 - PROGRAMAS DE INCENTIVO A MELHORIADAS CONDIÇOES DOS TRABALHADORES

0

28 558

37 730

14 074

6 244

0

0

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 558

37 730

14 977

43 328

0

66 288

14 074

6 244

0

0

0

35 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 288

14 977

43 328

TOTAL DO PROJECTO 50583

TOTAL DO PROJECTO 50543

TOTAL DO PROJECTO 50559

TOTAL DO PROJECTO 50219

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRPRI

DRE

DRE

GAB

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2015

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

904

1 684

2 587

0

0

0

904

1 684

0

0

904

1 684

Page 484: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

0 0 0 0 0TOTAL DA MEDIDA

0 0 0 0 0TOTAL DO PROGRAMA

50687 - OBRAS DE MELHORAMENTO DA SEDESOCIAL - GES

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0TOTAL DO PROJECTO 50687

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRJD 2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

Page 485: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

0 0 0 0 0TOTAL DA MEDIDA

0 0 0 0 0TOTAL DO PROGRAMA

52 131 850 50 400 0 0 84 626 263TOTAL DO MINISTÉRIO

52 131 850 50 400 0 0 84 626 263TOTAL GERAL

51227 - ASSISTENCIA TECNICA

51 887 653 50 400 0 0 84 382 065TOTAL CONSOLIDADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0TOTAL DO PROJECTO 51227

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

FGPFP 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

32 444 012

32 444 012

32 444 012

0

0

0

Page 486: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

463 | P á g i n a

Page 487: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

481 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Page 488: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

482 | P á g i n a

Page 489: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

46 103 131 450 131 450 291 450 624 269TOTAL DA MEDIDA

46 103 131 450 131 450 291 450 624 269TOTAL DO PROGRAMA

50152 - RECUPERACAO E SINALIZACAO DEVEREDAS

51190 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PRODUTO"MADEIRA"

5 670

13 984

26 449

80 000

0

51 450

80 000

0

51 450

240 000

0

51 450

429 486

13 984

180 799

5 670

40 433

80 000

51 450

80 000

51 450

240 000

51 450

429 486

194 783

TOTAL DO PROJECTO 50152

TOTAL DO PROJECTO 51190

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRF

GSSRA

2013 - 2018

2015 - 2018

Execução Anos Anteriores

23 816

23 816

23 816

0

0

23 816

0

Page 490: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

11 877 800 000 800 000 800 000 2 419 252TOTAL DA MEDIDA

11 877 800 000 800 000 800 000 2 419 252TOTAL DO PROGRAMA

50107 - SIGOT-SISTEMA INFORM.E GESTAOORDENAMENTO TERRITORIAL

50156 - SISTEMA INFORM.DAS ACTIVIDADES DASRA-BALCAO VERDE

51059 - OPERACAO CADASTRAL

0

0

0

11 877

0

0

0

800 000

0

0

0

800 000

0

0

0

800 000

6 269

1 106

0

2 411 877

0

0

11 877

0

0

800 000

0

0

800 000

0

0

800 000

7 375

0

2 411 877

TOTAL DO PROJECTO 50107

TOTAL DO PROJECTO 50156

TOTAL DO PROJECTO 51059

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DROTA

GSSRA

DROTA

2013 - 2015

2013 - 2015

2014 - 2018

Execução Anos Anteriores

7 375

7 375

6 269

1 106

0

0

7 375

0

0

Page 491: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

1 681 577

0

2 300 000

150 000

2 300 000

150 000

2 300 000

0

10 263 155

300 000

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

50148 - APOIO A EXPLORACAO DA INVESTGESTAO HIDROAGRICOLA,SA

51223 - DIRETIVA QUADRO DA ESTRATÉGIAMARINHA DA RAM

1 681 577

0

2 300 000

150 000

2 300 000

150 000

2 300 000

0

10 263 155

300 000

1 681 577

0

2 300 000

150 000

2 300 000

150 000

2 300 000

0

10 263 155

300 000

TOTAL DO PROJECTO 50148

TOTAL DO PROJECTO 51223

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSSRA

DROTA

2013 - 2018

2015 - 2017

Execução Anos Anteriores

1 681 578

0

1 681 578

0

1 681 578

0

Page 492: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DABIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

50007 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEESPÉCIES E HABITATS NO MACIÇO MONTANHOSODA MADEIRA

50009 - INVESTIGACAO DA FAUNA E DA FLORA

50011 - NET BIOME-REDE BIODIV REGIOESULTRAPERIFERICAS EUROPA-DRAMB

50016 - BIOBASE-BASE DE DADOS BIODIVERARQUIPELAGO DA MAD-DRAMB

50064 - RECUPERACAO DA FLORESTALAURISSILVA DAS FUNDURAS

13 543

14 422

3 432

0

0

0

56 325

59 928

11 600

0

0

10 000

4 837

5 146

8 600

0

0

10 000

0

0

25 800

0

0

30 000

130 658

139 029

51 179

0

33 747

50 000

27 965

3 432

0

0

0

116 253

11 600

0

0

10 000

9 983

8 600

0

0

10 000

0

25 800

0

0

30 000

269 687

51 179

0

33 747

50 000

TOTAL DO PROJECTO 50007

TOTAL DO PROJECTO 50009

TOTAL DO PROJECTO 50011

TOTAL DO PROJECTO 50016

TOTAL DO PROJECTO 50064

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

2013 - 2017

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

55 953

59 533

1 747

0

33 747

0

115 486

1 747

0

33 747

0

Page 493: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DABIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

50074 - RACIONALIZACAO DO REGIMESILVOPASTORIL

50082 - FOMENTO CINEGETICO

50093 - REPOVOAMENTO PISCICOLA

50096 - MELHORAMENTOS INFRAESTRUTURASFLORESTAIS E VIGILANCIA

50099 - OPERACAO VERDE

13 081

3 177

2 714

102 543

19 694

0

13 000

19 750

5 000

0

15 000

5 000

13 100

4 750

5 000

0

15 000

5 000

32 300

12 750

15 000

0

45 000

15 000

75 043

42 528

28 562

102 543

150 432

330 566

13 081

3 177

2 714

122 237

0

13 000

19 750

5 000

15 000

5 000

13 100

4 750

5 000

15 000

5 000

32 300

12 750

15 000

45 000

15 000

75 043

42 528

28 562

252 975

330 566

TOTAL DO PROJECTO 50074

TOTAL DO PROJECTO 50082

TOTAL DO PROJECTO 50093

TOTAL DO PROJECTO 50096

TOTAL DO PROJECTO 50099

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRF

DRF

DRF

DRF

DRF

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

3 563

2 101

848

0

55 739

305 566

3 563

2 101

848

55 739

305 566

Page 494: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DABIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

50105 - CONSTR.MELH INFR.-ESTR.LAZER EMPARQUES FLORESTAIS

50110 - SISTEMA DE INFORMACAO FLORESTAL

50114 - PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTOFLORESTAL

50173 - ÁREAS PROTEGIDAS

83 837

41 739

25 996

4 588

70 977

12 525

0

47 351

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0

0

0

0

0

83 837

127 402

25 996

4 588

70 977

12 525

31

63 523

125 576

30 584

83 503

47 351

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

45 000

0

0

0

211 239

30 584

83 503

63 553

TOTAL DO PROJECTO 50105

TOTAL DO PROJECTO 50110

TOTAL DO PROJECTO 50114

TOTAL DO PROJECTO 50173

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRF

DRF

DRF

PNM

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

0

10 663

0

0

0

0

31

16 172

10 663

0

0

16 203

Page 495: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DABIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

50212 - REDUCAO DO IMPACTO ESP.INVASORASNOS ILHEUS DO P.SANTO-PNM

50214 - ESPÉCIES PRIORITÁRIAS DA REDENATURA 2000

50951 - RECOVER NATURA

51161 - INSTALAÇAO DE UM RECIFE ARTIFICIALNO GARAJAU

51279 - LIFE LOBO MARINHO

102

36 735

0

2 471

0

188 236

0

0

12 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 600

30 400

0

0

0

0

0

0

0

0

49 600

30 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 755

176 023

959

24 830

0

188 236

0

0

111 938

60 800

36 837

2 471

188 236

0

12 738

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

80 000

0

0

0

0

0

258 777

25 789

188 236

0

172 738

TOTAL DO PROJECTO 50212

TOTAL DO PROJECTO 50214

TOTAL DO PROJECTO 50951

TOTAL DO PROJECTO 51161

TOTAL DO PROJECTO 51279

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PNM

PNM

PNM

PNM

PNM

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2017

2014 - 2015

2015 - 2018

Execução Anos Anteriores

82 653

126 436

959

22 358

0

0

0

0

0

0

209 089

23 317

0

0

0

Page 496: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

033 - VALORIZAÇÃO DAS FLORESTAS, DABIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

699 902 290 603 166 433 220 850 2 168 708TOTAL DA MEDIDA

2 381 479 2 740 603 2 616 433 2 520 850 12 731 863TOTAL DO PROGRAMA

51341 - INSTALAÇAO DE RECIFE ARTIFICIAL NOMAR DA ILHA DO PORTO SANTO MEDIANTE OAFUNDAMENTO DA CORVETA PEREIRA DE EÇA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0TOTAL DO PROJECTO 51341

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PNM 2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

778 069

2 459 647

0

0

0

Page 497: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

034 - ORDENAMENTO URBANO E RURAL

036 - SOLO E PAISAGEM

19 697

118 689

350 000

46 634

350 000

67 922

0

144 100

1 003 881

405 395

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

50080 - ESTUDOS E PLANOS DE GESTAOTERRITORIAL

50100 - LITOMAC-GESTAO SUSTDESEV.ECONOM.ECOLOG.MACARONESIA

51056 - PROJETOS DE INTERVENÇÂO DA ORLACOSTEIRA -PIOC

50005 - GESTAO E MONITORIZACAOINFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

17 443

0

0

2 254

0

118 689

150 000

0

100 000

100 000

0

46 634

150 000

0

100 000

100 000

0

67 922

0

0

0

0

0

144 100

571 137

25 917

204 574

202 254

0

405 395

17 443

0

2 254

118 689

150 000

100 000

100 000

46 634

150 000

100 000

100 000

67 922

0

0

0

144 100

571 137

230 490

202 254

405 395

TOTAL DO PROJECTO 50080

TOTAL DO PROJECTO 50100

TOTAL DO PROJECTO 51056

TOTAL DO PROJECTO 50005

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

2013 - 2017

2013 - 2017

2014 - 2017

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

284 184

28 050

253 694

25 917

4 574

0

0

28 050

253 694

30 490

0

28 050

Page 498: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

037 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOTERRITÓRIO

50073 - SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTAL-DRAMB

50077 - PROGRAMAS AMBIENTAIS

50133 - PROMOCAO E EXTENSAO FLORESTAL

50138 - RECUP. BENEF.INFRA-ESTRUT.NA QUINTADO SANTO DA SERRA

50140 - RECUPERACAO DE ESPACOS VERDES NOJARDIM BOTANICO

27 207

5 840

262

1 948

0

47 770

82 000

26 000

5 000

10 000

70 000

856 000

82 000

28 600

5 000

10 000

420 000

506 000

82 000

30 000

15 000

30 000

0

258 000

659 914

103 899

25 483

70 780

490 000

1 777 998

27 207

5 840

262

1 948

47 770

82 000

26 000

5 000

10 000

926 000

82 000

28 600

5 000

10 000

926 000

82 000

30 000

15 000

30 000

258 000

659 914

103 899

25 483

70 780

2 267 998

TOTAL DO PROJECTO 50073

TOTAL DO PROJECTO 50077

TOTAL DO PROJECTO 50133

TOTAL DO PROJECTO 50138

TOTAL DO PROJECTO 50140

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DROTA

DROTA

DRF

DRF

DRF

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

386 707

13 460

220

18 832

0

110 228

386 707

13 460

220

18 832

110 228

Page 499: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

037 - GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOTERRITÓRIO

103 581 1 049 000 1 051 600 415 000 3 207 586TOTAL DA MEDIDA

241 966 1 445 634 1 469 522 559 100 4 616 862TOTAL DO PROGRAMA

50348 - CENTRO DE INFORMACAO DO SERVICOPNM-PNM

50490 - CONHECER E CONSERVAR ABIODIVERSIDADE - LIFE

1 284

0

19 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 303

26 738

47 470

1 284

19 269

0

0

0

0

0

0

5 303

74 208

TOTAL DO PROJECTO 50348

TOTAL DO PROJECTO 50490

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PNM

PNM

2013 - 2016

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

574 305

886 540

4 020

26 738

14 100

4 020

40 839

Page 500: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

041 - PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS NATURAISE ANTRÓPICOS

561 135 207 500 209 500 634 500 2 427 059TOTAL DA MEDIDA

50120 - PREVENCAO DE INCENDIOS FLORESTAIS

50122 - CONTROLO DA INCIDENCIA DOS FOGOSFLORESTAIS

50123 - PLANO DE REPOVOAMENTO FLORESTAL ECORRECAO TORRENCIAL

50128 - CONTROLO SANITARIO E INSPECAOFITOSSANITARIA FLORESTAL

466 285

0

77 510

17 340

20 000

20 000

120 500

47 000

20 000

20 000

122 500

47 000

60 000

60 000

373 500

141 000

660 530

312 445

1 070 873

383 211

466 285

0

77 510

17 340

20 000

20 000

120 500

47 000

20 000

20 000

122 500

47 000

60 000

60 000

373 500

141 000

660 530

312 445

1 070 873

383 211

TOTAL DO PROJECTO 50120

TOTAL DO PROJECTO 50122

TOTAL DO PROJECTO 50123

TOTAL DO PROJECTO 50128

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRF

DRF

DRF

DRF

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

814 424

94 245

212 445

376 863

130 871

94 245

212 445

376 863

130 871

Page 501: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

053 - PROMOVER A ADAPTAÇAO AS ALTERAÇOESCLIMATICAS E A PREVENÇAO E GESTAO DE RISCOS

042 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PARAABORDAR RISCOS ESPECÍFICOS

247 606 0 0 0 247 606TOTAL DA MEDIDA

808 741 207 500 209 500 634 500 2 674 665TOTAL DO PROGRAMA

51226 - CLIMA _ ESTRATÉGIA REGIONAL DEADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

210 465

37 141

0

0

0

0

0

0

210 465

37 141

247 606 0 0 0 247 606TOTAL DO PROJECTO 51226

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DROTA 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

814 424

0

0

0

Page 502: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

054 - INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

043 - INVESTIMENTO NOS SECTORES DA ÁGUA EDOS RESÍDUOS

50020 - APOIOS A VALOR AMBIENTE, S.A.

50023 - DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS EMZONAS RURAIS-DRAMB

50043 - DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS NOCONC.PONTA DO SOL-DRAMB

50051 - DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS DEMACHICO-DRAMB

50053 - DESTINO FINAL AGUAS RESIDUFREG.CALHETA-ARCO CALHETA-DRAMB

50056 - REFORMULACAO DO SISTEMATRATAMENTO DA ETAR DO CANICO-DRAMB

5 159 217

0

0

5 713

356 348

2 173 735

0

1 441 160

0

7 500

0

0

0

0

1 441 160

0

7 500

0

0

0

0

2 882 320

0

7 500

0

0

0

0

16 296 907

1 984

22 500

5 713

356 348

2 173 735

0

5 159 217

0

0

5 713

356 348

2 173 735

1 441 160

0

7 500

0

0

0

1 441 160

0

7 500

0

0

0

2 882 320

0

7 500

0

0

0

16 296 907

1 984

22 500

5 713

356 348

2 173 735

TOTAL DO PROJECTO 50020

TOTAL DO PROJECTO 50023

TOTAL DO PROJECTO 50043

TOTAL DO PROJECTO 50051

TOTAL DO PROJECTO 50053

TOTAL DO PROJECTO 50056

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSSRA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

2013 - 2018

2013 - 2016

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

5 373 049

1 984

0

0

0

0

0

5 373 049

1 984

0

0

0

0

Page 503: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

054 - INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

043 - INVESTIMENTO NOS SECTORES DA ÁGUA EDOS RESÍDUOS

50057 - CONSERV.EDIF.E EQUIP.ESTACOESTRATAM.ELEV.AGUAS RESID-DRAMB

50059 - DEST FINAL AG RESD DAS FREG PONTAPARGO E ACHA CRUZ-DRAMB

50060 - AVALI QUALI AGUAS COST DOCES SUPERFSUBTER DA RAM-DRAMB

50061 - ACOES PARA IMPLEMENTACAO DADIRETIVA-QUADRO DA AGUA-DRAMB

50101 - INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA DAVALOR AMBIENTE S.A.

51187 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAE SANEAMENTO

0

0

0

28 049

5 445

3 458 360

397 859

16 000

0

15 000

419 000

92 028

1 638 542

0

16 000

0

15 000

361 000

82 028

1 638 542

0

16 000

0

15 000

803 000

159 028

2 062 604

0

201 657

0

45 000

1 611 049

428 275

13 500 581

397 859

0

0

0

33 494

3 458 360

397 859

16 000

0

15 000

511 028

1 638 542

0

16 000

0

15 000

443 028

1 638 542

0

16 000

0

15 000

962 028

2 062 604

0

201 657

0

45 000

2 039 324

13 500 581

397 859

TOTAL DO PROJECTO 50057

TOTAL DO PROJECTO 50059

TOTAL DO PROJECTO 50060

TOTAL DO PROJECTO 50061

TOTAL DO PROJECTO 50101

TOTAL DO PROJECTO 51187

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DROTA

DROTA

DROTA

DROTA

GSSRA

GSSRA

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

153 657

0

0

0

89 746

4 702 533

0

153 657

0

0

89 746

4 702 533

0

Page 504: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOSNATURAIS

054 - INFRAESTRUTURAS AMBIENTAIS

043 - INVESTIMENTO NOS SECTORES DA ÁGUA EDOS RESÍDUOS

11 584 726 3 719 230 3 651 230 5 945 452 35 221 607TOTAL DA MEDIDA

11 584 726 3 719 230 3 651 230 5 945 452 35 221 607TOTAL DO PROGRAMA

15 074 892 9 044 417 8 878 135 10 751 352 58 261 566TOTAL DO MINISTÉRIO

15 074 892 9 044 417 8 878 135 10 751 352 58 261 566TOTAL GERAL

51189 - REMODELAÇÃO E RECUPERAÇÃO DEREDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EREDES DE ÁGUAS RESIDUAIS

15 074 892 9 044 417 8 878 135 10 751 352 58 261 566TOTAL CONSOLIDADO

0 90 000 90 000 0 180 000

0 90 000 90 000 0 180 000TOTAL DO PROJECTO 51189

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSSRA 2015 - 2017

Execução Anos Anteriores

10 320 969

10 320 969

14 512 770

14 512 770

14 512 770

0

0

Page 505: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

499 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Page 506: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

500 | P á g i n a

Page 507: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DAQUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

50221 - FORMAÇAO E APERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL

50415 - EQUIPAMENTOS DE INOVAÇAO ESUBSTITUIÇAO

50442 - SISTEMA DE INFORMAÇAO INTEGRADO DASAUDE

51320 - COMPUTADORES PARA CENTROS DESAUDE E MEMORIAS

51347 - 4 ESTAÇOES DE ENFERMAGEM PARA B.O.E IMPRESSORAS ETIQUETADORAS

0

0

5 081

0

0

0

0

0

221 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 898

0

8 946

0

0

0

0

0

221 307

0

5 081

0

0

221 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 898

8 946

0

0

221 307

TOTAL DO PROJECTO 50221

TOTAL DO PROJECTO 50415

TOTAL DO PROJECTO 50442

TOTAL DO PROJECTO 51320

TOTAL DO PROJECTO 51347

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IASAUDE

IASAUDE

IASAUDE

SESARAM

SESARAM

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

31 898

0

3 865

0

0

0

0

0

0

31 898

3 865

0

0

0

Page 508: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

027 - REFORÇO DA ACESSIBILIDADE E DAQUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

228 623 0 0 0 264 386TOTAL DA MEDIDA

51348 - ATUALIZAÇAO DE 2 LICENÇA WINDEVVERSAO 15 PARA 20

0

2 234

0

0

0

0

0

0

0

2 234

2 234 0 0 0 2 234TOTAL DO PROJECTO 51348

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

SESARAM 2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

35 763

0

0

0

Page 509: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

028 - REFORÇO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICAE DA MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE

50449 - PROMOÇAO E PROTEÇAO DA SAUDE

50457 - INFORMAÇAO, PLANEAMENTO EQUALIDADE EM SAUDE

50491 - PREVENÇÃO E CONTROLO DA DOENÇA

51318 - AQUISIÇAO ESTAÇOES DIAGNOSTICOIMAGIOLOGICO

51319 - AQUISIÇAO EQUIPAMENTO RASTREIOCANCRO DA MAMA

51321 - EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIAAMBULATORIO E CPMA

14 856

7 755

66 319

0

86 586

0

98 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 097

7 867

148 448

0

86 586

0

98 063

0

14 856

7 755

66 319

86 586

98 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 097

7 867

148 448

86 586

98 063

0

TOTAL DO PROJECTO 50449

TOTAL DO PROJECTO 50457

TOTAL DO PROJECTO 50491

TOTAL DO PROJECTO 51318

TOTAL DO PROJECTO 51319

TOTAL DO PROJECTO 51321

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IASAUDE

IASAUDE

IASAUDE

SESARAM

SESARAM

SESARAM

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

1 241

112

82 129

0

0

0

0

0

1 241

112

82 129

0

0

0

Page 510: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

028 - REFORÇO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICAE DA MELHORIA DOS CUIDADOS DE SAÚDE

1 170 134 0 0 0 1 253 616TOTAL DA MEDIDA

51322 - EQUIPAMENTO DE MONOTIRIZACAOURGENCIA E UPGRADE CENTRAL MONIT.

51323 - BRAÇO DE TETO PARA MICROSCOPIO -BLOCO OPERATORIO

51350 - EQUIPAMENTOS DE NATUREZA BASICASESARM

51351 - DIVERSOS EQUIPAMENTOS SESARAM

51358 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DECIRURGIAS

0

0

45 578

0

849 020

0

1 957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 578

0

849 020

0

1 957

0

0

45 578

849 020

1 957

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 578

849 020

1 957

0

TOTAL DO PROJECTO 51322

TOTAL DO PROJECTO 51323

TOTAL DO PROJECTO 51350

TOTAL DO PROJECTO 51351

TOTAL DO PROJECTO 51358

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

IASAUDE

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2015

2015 - 2016

Execução Anos Anteriores

83 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 511: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

50643 - CONSTRUÇAO DO CENTRO DE SAUDE ELAR DE IDOSOS DE CAMARA DE LOBOS

51315 - OBRA RECUPRERAÇAO EDIFICIO CC BOMJESUS

51316 - OBRA EDIFICIO INSTALAÇAO SISTEMAMICRO-ONDAS

51317 - OBRA REMODELAÇAO AMPLIAÇAOURGENCIA BLOCO OPERATORIO E SERVIÇOS DEAPOIO AO HNM

51344 - OBRAS DE RECUPERAÇAO NO SESARAM

0

0

957 077

0

652 828

0

0

0

341 338

0

0

2 664 329

0

0

0

10 248 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 152

0

3 621 406

0

652 828

0

17 080 000

0

341 338

0

957 077

652 828

0

341 338

0

2 664 329

0

10 248 000

0

0

0

0

6 832 000

0

0

0

0

0

0

5 152

3 621 406

652 828

17 080 000

341 338

TOTAL DO PROJECTO 50643

TOTAL DO PROJECTO 51315

TOTAL DO PROJECTO 51316

TOTAL DO PROJECTO 51317

TOTAL DO PROJECTO 51344

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

GSSRS

SESARAM

SESARAM

SESARAM

SESARAM

2013 - 2016

2015 - 2016

2015 - 2015

2015 - 2017

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

5 152

0

0

0

0

0

0

0

0

5 152

0

0

0

0

Page 512: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

050 - SAUDE

029 - MELHORIA E REORDENAMENTO DA REDE DEINFRAESTRUTURAS DO SECTOR DA SAÚDE

3 821 876 12 912 329 6 832 000 0 23 571 358TOTAL DA MEDIDA

5 220 634 12 912 329 6 832 000 0 25 089 360TOTAL DO PROGRAMA

51345 - OBRA AMPLIAÇAO E REMODELAÇAOURGENCIA PEDIATRICA

51346 - OBRA CENTRO PROCRIAÇAO MEDICAASSISTIDA

51353 - REGULARIZAÇAO DIVIDA ANTIGA

0

59 514

0

1 201 338

609 782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 514

0

1 201 338

609 782

59 514

1 201 338

609 782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 514

1 201 338

609 782

TOTAL DO PROJECTO 51345

TOTAL DO PROJECTO 51346

TOTAL DO PROJECTO 51353

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

SESARAM

SESARAM

SESARAM

2015 - 2015

2015 - 2016

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

5 152

124 397

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 513: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

052 - ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL

040 - INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS

11 891 0 0 0 208 563TOTAL DA MEDIDA

11 891 0 0 0 208 563TOTAL DO PROGRAMA

5 232 525 12 912 329 6 832 000 0 25 297 923TOTAL DO MINISTÉRIO

5 232 525 12 912 329 6 832 000 0 25 297 923TOTAL GERAL

50530 - BENEFICIAÇAO DE ESTRUTURAS FISICASDO IASAUDE

5 232 525 12 912 329 6 832 000 0 25 297 923TOTAL CONSOLIDADO

11 891 0 0 0 208 563

11 891 0 0 0 208 563TOTAL DO PROJECTO 50530

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IASAUDE 2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

196 672

196 672

321 069

321 069

321 069

196 672

196 672

Page 514: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

501 | P á g i n a

Page 515: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

509 | P á g i n a

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

Page 516: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

510 | P á g i n a

Page 517: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

041 - REFORÇO DA INVESTIGAÇAO,DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVAÇAO

001 - FOMENTO DA INOVAÇAO, DA INVESTIGAÇAO EDO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

0 283 500 33 200 33 200 349 900TOTAL DA MEDIDA

0 283 500 33 200 33 200 349 900TOTAL DO PROGRAMA

51060 - MONITORIZAÇÃO DOS PESTICIDAS NAÁGUA

0 283 500 33 200 33 200 349 900

0 283 500 33 200 33 200 349 900TOTAL DO PROJECTO 51060

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA 2014 - 2018

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

Page 518: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

005 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS TRADICIONAIS

880 785 203 000 233 200 753 500 2 976 408TOTAL DA MEDIDA

50042 - PROMOCAO E VALORIZACAO DOSPRODUTOS REGIONAIS-DRADR

50299 - ACÇOES DE INFORMAÇAO E PROMOÇAODO VINHO MADEIRA EM PAISES TERCEIROS

50304 - PLANO PROMOCIONAL DO VINHO(VLQPRD,VQPRD MADEIRENSE,VRTM)

50325 - PROMOÇAO DO BORDADO MADEIRA E DOARTESANATO REGIONAL

150 476

896

111 358

112 335

283 383

49 785

146 698

25 854

203 000

0

0

0

0

0

0

0

233 200

0

0

0

0

0

0

0

753 500

0

0

0

0

0

0

0

1 656 963

47 487

227 834

187 904

488 851

84 784

240 052

42 533

150 476

224 589

333 168

172 552

203 000

0

0

0

233 200

0

0

0

753 500

0

0

0

1 656 963

463 225

573 635

282 585

TOTAL DO PROJECTO 50042

TOTAL DO PROJECTO 50299

TOTAL DO PROJECTO 50304

TOTAL DO PROJECTO 50325

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA

IVBAM

IVBAM

IVBAM

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

905 922

316 787

46 590

116 476

75 569

205 467

34 999

93 353

16 679

316 787

238 636

240 467

110 033

Page 519: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

042 - DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

006 - COOPERAÇÃO TERRITORIAL

22 569 0 0 0 22 924TOTAL DA MEDIDA

903 355 203 000 233 200 753 500 2 999 332TOTAL DO PROGRAMA

50091 - MARPROF-CV-POTENCIAL NOVOSRECURSOS PESQ.AGUAS PROFUNDOSAS

51162 - PERVEMAC - AGRICULTURA ESEGURANÇA ALIMENTAR NA MACARONÉSIA

9 254

1 633

9 930

1 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 555

1 686

9 930

1 752

10 887

11 682

0

0

0

0

0

0

11 242

11 682

TOTAL DO PROJECTO 50091

TOTAL DO PROJECTO 51162

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRP

DRA

2013 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

355

906 277

302

53

0

0

355

0

Page 520: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

043 - TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO

008 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATIVIDADETURÍSTICA

386 899 0 0 0 386 899TOTAL DA MEDIDA

386 899 0 0 0 386 899TOTAL DO PROGRAMA

51160 - CRIAÇAO DE UMA REDE DE PERCURSOSPEDESTRES NO RABAÇAL - 03-3878

0

386 899

0

0

0

0

0

0

0

386 899

386 899 0 0 0 386 899TOTAL DO PROJECTO 51160

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM 2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

Page 521: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

047 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇAO DOSISTEMA ADMINISTRATIVO

021 - REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL EDA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOSSERVIÇOS PÚBLICOS

7 902 5 170 5 200 23 850 133 055TOTAL DA MEDIDA

7 902 5 170 5 200 23 850 133 055TOTAL DO PROGRAMA

50090 - ACREDITACAO LAB.REG.VETERIN.ESEGURANCA ALIMENTAR

50870 - MODERNIZAÇAO E RENOVAÇAO DOSRECURSOS DA DRADR

228

4 660

3 014

0

0

5 170

0

0

5 200

0

0

23 850

58 950

15 023

59 083

4 888

3 014

0

5 170

0

5 200

0

23 850

73 972

59 083

TOTAL DO PROJECTO 50090

TOTAL DO PROJECTO 50870

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA

DRA

2013 - 2015

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

90 933

90 933

58 721

10 363

21 849

69 084

21 849

Page 522: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

048 - PROMOÇAO DA INCLUSAO SOCIAL E COMBATEA POBREZA

022 - PROMOVER A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

208 152 624 000 624 000 1 872 000 4 320 300TOTAL DA MEDIDA

208 152 624 000 624 000 1 872 000 4 320 300TOTAL DO PROGRAMA

50013 - APOIO AS CASAS DO POVO EASSOCIACOES DE DESENV RURAL-DRADR

208 152 624 000 624 000 1 872 000 4 320 300

208 152 624 000 624 000 1 872 000 4 320 300TOTAL DO PROJECTO 50013

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA 2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

992 148

992 148

992 148

992 148

Page 523: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50008 - ACOES APOIO A AGRICULTURA EPECUARIA MADEIRENSE

50015 - FORMACAO INFORMACAO PARA ODESENVOLVIMENTO RURAL-DRADR

50017 - LABORATORIOS AGRO ALIMENTARES-DRADR

50021 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLAE RURAL-DRADR

50025 - INFRAESTRUTURAS PARA DESENVOLVCOMERCIO AGRO-ALIMENT-DRADR

50029 - DESENV DA AGRICULTURA E PECUARIABIOLOGICA - DRADR

77 661

2 260

134 901

1 000 000

165 748

5 169

42 715

12 500

295 605

1 000 000

538 000

47 770

37 700

15 000

334 605

669 329

617 500

45 070

116 100

44 500

1 147 815

0

1 967 500

140 700

797 381

81 790

2 434 229

3 669 329

3 572 923

241 102

77 661

2 260

134 901

1 000 000

165 748

5 169

42 715

12 500

295 605

1 000 000

538 000

47 770

37 700

15 000

334 605

669 329

617 500

45 070

116 100

44 500

1 147 815

0

1 967 500

140 700

797 381

81 790

2 434 229

3 669 329

3 572 923

241 102

TOTAL DO PROJECTO 50008

TOTAL DO PROJECTO 50015

TOTAL DO PROJECTO 50017

TOTAL DO PROJECTO 50021

TOTAL DO PROJECTO 50025

TOTAL DO PROJECTO 50029

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2017

2013 - 2018

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

523 205

7 531

521 303

1 000 000

284 175

2 392

523 205

7 531

521 303

1 000 000

284 175

2 392

Page 524: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50031 - INFRAESTRUTURAS DE ID&T NAFRUTICULTURA-DRADR

50032 - MICROLAB-DRADR

50033 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAOANIMAL-DRADR

50035 - GESTAO E CONTROLO DAS AJUDAS-DRADR

50036 - PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLODE ROEDORES - DRADR

50037 - ASSISTENCIA TECNICA E MECANIZACAOAGRICOLA

44 104

20 926

44 557

20 500

6 300

534

2 947

113 190

35 700

66 000

0

24 335

468 300

12 705

118 859

37 470

70 225

0

24 335

468 300

13 330

356 589

118 030

285 804

0

72 520

476 500

41 985

733 531

231 959

499 387

20 500

147 225

1 785 427

76 902

44 104

20 926

44 557

26 800

534

2 947

113 190

35 700

66 000

24 335

468 300

12 705

118 859

37 470

70 225

24 335

468 300

13 330

356 589

118 030

285 804

72 520

476 500

41 985

733 531

231 959

499 387

167 725

1 785 427

76 902

TOTAL DO PROJECTO 50031

TOTAL DO PROJECTO 50032

TOTAL DO PROJECTO 50033

TOTAL DO PROJECTO 50035

TOTAL DO PROJECTO 50036

TOTAL DO PROJECTO 50037

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

DRA

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

100 789

19 832

32 801

0

19 736

371 793

5 935

100 789

19 832

32 801

19 736

371 793

5 935

Page 525: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50039 - INFRAESTRUTURAS DE ID&T NAHORTOFLORICULTURA

50129 - APOIOS AO CARAM, E.P.E.

50137 - INDEMNIZAÇOES - SEGUROS DE RESES -CARAM, EPE

50150 - ERRADICAÇAO DE CONIFERASHOSPEDEIRAS DE NMP (FAJA DA OVELHA -CALHETA) - 03-2396

50159 - PRODERAM-APOIOS A ENTIDADESPRIVADAS E AUTARQUIAS

35 595

557 246

22 527

0

12 416

15 030

1 483 742

51 295

0

0

0

0

0

0

53 865

0

0

0

0

0

0

169 675

0

0

0

0

0

0

369 200

1 695 164

92 042

0

12 416

15 030

2 832 810

35 595

557 246

22 527

27 446

1 483 742

51 295

0

0

0

0

53 865

0

0

0

0

169 675

0

0

0

0

369 200

1 695 164

92 042

27 446

2 832 810

TOTAL DO PROJECTO 50039

TOTAL DO PROJECTO 50129

TOTAL DO PROJECTO 50137

TOTAL DO PROJECTO 50150

TOTAL DO PROJECTO 50159

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRA

CARAM,EPERAM

CARAM,EPERAM

PRODERAM

GSSRAP

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

58 770

568 959

34 758

0

0

0

1 349 068

58 770

568 959

34 758

0

1 349 068

Page 526: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50163 - ERRADICAÇAO DE CONIFERASHOSPEDEIRAS DE NMP (PRAZERES) - 03-2397

50165 - ERRADICAÇAO DE CONIFERASHOSPEDEIRAS DE NMP (CAMARA DE LOBOS) - 03-2492

50166 - CONTROLO DA EROSAO - 03-703

50174 - INTERVENÇAO PREVENTIVA - PERIMETROFLORESTAL DO POISO - 03-106

50190 - INTERVENÇÃO FLORESTAL INTERVENTIVANO PERÍMETRO FLORESTAL DO PAÚL DA SERRA -03-304

0

34 297

3 610

0

35 183

42 590

8 430

130 077

0

222 804

263 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 297

3 610

0

35 183

42 590

8 430

130 077

0

222 804

263 348

37 907

77 772

8 430

130 077

486 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 907

77 772

8 430

130 077

486 152

TOTAL DO PROJECTO 50163

TOTAL DO PROJECTO 50165

TOTAL DO PROJECTO 50166

TOTAL DO PROJECTO 50174

TOTAL DO PROJECTO 50190

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 527: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50194 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO ÀGESTÃO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAIS ESINALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA - 03-1918

50195 - RESTABELECIMENTO DO POTENCIAL DEPRODUÇAO NAS SERRAS DE SANTO ANTONIO EDE SAO ROQUE - 03-1174

50199 - RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONAADJACENTE ÀS VIAS DE COMUNICAÇÃO NO PAÚLDA SERRA - 03-1010

50207 - AQUISIÇÃO DE ARMADILHAS EATRACTIVOS PARA CONTROLO DO NEMÁTODO DAMADEIRA DO PINHEIRO - 03-1148

0

0

30 503

0

0

1 539 035

94 164

0

0

89 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 158

171 755

0

0

1 539 035

94 164

0

0

89 054

30 503

1 539 035

94 164

89 054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177 913

1 539 035

94 164

89 054

TOTAL DO PROJECTO 50194

TOTAL DO PROJECTO 50195

TOTAL DO PROJECTO 50199

TOTAL DO PROJECTO 50207

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

1. Financ. Nacional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

6 158

121 820

0

0

0

0

0

0

0

127 978

0

0

0

Page 528: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50210 - ASSISTENCIA TECNICA DO PRODERAM

50211 - ADEGA DE SAO VICENTE

50265 - REDIMENSIONAMENTO DO LABORATORIO

50277 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO EREORDENAMENTO VITIVINICOLA

50287 - REQUALIFICAÇAODE INFRA-ESTRUTURASTECNOLOGICAS PARACERTIFICAÇAO DO VINHO, BEBIDASESPIRITUOSAS E RESTANTES BEBIDASALCOOLICAS

48 962

107 907

117 719

529 997

29 773

32 855

453 082

79 956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 962

107 907

117 719

529 997

67 474

70 170

512 238

90 395

156 869

647 716

29 773

32 855

533 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 869

647 716

67 474

70 170

602 633

TOTAL DO PROJECTO 50210

TOTAL DO PROJECTO 50211

TOTAL DO PROJECTO 50265

TOTAL DO PROJECTO 50277

TOTAL DO PROJECTO 50287

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM

IVBAM

IVBAM

IVBAM

IVBAM

2013 - 2015

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2016

2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

37 701

37 315

59 156

10 439

0

0

37 701

37 315

69 596

Page 529: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

50296 - ACÇOES DE APOIO A AGRICULTURAMADEIRENSE (LINHA DE CREDITO BONIFICADO -VINDIMA 2009)

50723 - APOIO AO SEGURO AGRO PECUARIO

50942 - ARBORIZAÇAO E USO MULTIPLO NOMONTADO DO PAREDAO - 03-3672

50943 - INTERVENÇAO FLORESTAL NA EIRA DOSERRADO - 03-3692

51006 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUEFLORESTAL DAS QUEIMADAS - 03-3837

2 256

227 365

179 984

202 719

135 665

159 130

0

0

0

238 937

0

0

0

0

0

0

0

181 835

0

0

0

0

0

0

0

545 505

0

0

0

0

0

0

45 892

1 367 300

179 984

202 719

135 665

159 130

0

0

2 256

227 365

382 703

294 795

0

0

238 937

0

0

0

0

181 835

0

0

0

0

545 505

0

0

0

45 892

1 367 300

382 703

294 795

0

TOTAL DO PROJECTO 50296

TOTAL DO PROJECTO 50723

TOTAL DO PROJECTO 50942

TOTAL DO PROJECTO 50943

TOTAL DO PROJECTO 51006

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

IVBAM

DRA

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

2013 - 2016

2013 - 2018

2013 - 2015

2013 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

43 637

173 658

0

0

0

0

0

0

43 637

173 658

0

0

0

Page 530: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

51007 - ARBORIZAÇÃO NOS MORENOS - 03-3807

51008 - ARBORIZAÇÃO NO PICO ANA FERREIRA -03-3813

51009 - BENEFICIAÇÃO DAS INFRAESTRUTURASDE UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA DA FLORESTA - ZONADO RIBEIRO DOS BOIEIROS - 03-1344

51010 - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DEAPOIO À DETEÇÃO E VIGILÂNCIA DE INCÊNDIOSFLORESTAIS E PROTEÇÃO DA FLORESTA - 03-1884

18 464

22 351

14 441

17 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 464

22 351

14 441

17 481

0

0

0

0

40 814

31 922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 814

31 922

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51007

TOTAL DO PROJECTO 51008

TOTAL DO PROJECTO 51009

TOTAL DO PROJECTO 51010

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 531: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

51012 - REDUÇÃO DA CARGA DE COMBUSTÍVELNO PERÍMETRO FLORESTAL DO PAÚL DA SERRA -03-3870

51013 - INTERVENÇÃO NO MONTADO DO PEREIRO

51047 - PICO DO PRADO E PICO DO CURRAL

51048 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA ARDIDA NOCHÃO DAS ABOBOREIRAS

51050 - ERRADICAÇÃO DE CONÍFERASHOSPEDEIRAS DE NMP (SÃO VICENTE)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DO PROJECTO 51012

TOTAL DO PROJECTO 51013

TOTAL DO PROJECTO 51047

TOTAL DO PROJECTO 51048

TOTAL DO PROJECTO 51050

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

Execução Anos Anteriores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 532: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

030 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL EFLORESTAS

8 640 686 7 772 437 7 512 808 27 148 890 57 088 901TOTAL DA MEDIDA

51051 - ERRADICAÇÃO DE CONÍFERASHOSPEDEIRAS DE NMP (PONTA DO SOL)

51052 - ERRADICAÇÃO DE CONÍFERASHOSPEDEIRAS DE NMP (SERRA DE ÁGUA)

51159 - PR1 VEREDA DO AREEIRO E PR2 CAMINHOREAL DA ENCUMEADA - 03-4008

51193 - PRODERAM 2020 - APOIOS A ENTIDADESPRIVADAS E AUTARQUIAS

51336 - PROSPEÇÕES FITOSSANITÁRIAS NA RAM

0

99 340

0

0

0

0

0

7 992

7 992

0

0

0

0

0

0

4 825 385

0

0

0

0

0

0

0

0

4 825 385

0

0

0

0

0

0

0

0

21 665 667

0

0

0

99 340

0

0

0

0

31 316 437

7 992

7 992

99 340

0

0

0

15 984

0

0

0

4 825 385

0

0

0

0

4 825 385

0

0

0

0

21 665 667

0

99 340

0

0

31 316 437

15 984

TOTAL DO PROJECTO 51051

TOTAL DO PROJECTO 51052

TOTAL DO PROJECTO 51159

TOTAL DO PROJECTO 51193

TOTAL DO PROJECTO 51336

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

PRODERAM

PRODERAM

PRODERAM

GSSRAP

DRA

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2015 - 2018

2015 - 2015

Execução Anos Anteriores

5 390 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Page 533: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

50010 - APOIO A FROTA PESQUEIRA E AINDUSTRIA-DRP

50018 - INVESTIGACAO APLICADA AS PESCAS E AAQUACULTURA

50028 - BASBLACK II ESTUDO BIOLOG PESCARIASPEIXE ESPADA PRETO

50030 - PROGRAMA DE RECOLHA DE DADOS-DRP

50038 - CENTRO DE AQUACULTURA DA CALHETA

50041 - ACOES DE FORMACAO PROFIS.SECTORPESCAS

110 117

25 298

11 200

7 944

7 944

30 337

0

189 100

47 500

77 500

22 500

22 500

84 500

3 000

189 100

52 000

37 500

28 750

28 750

84 500

0

188 100

56 500

38 500

29 750

29 750

84 500

0

923 547

199 620

182 874

95 835

95 834

325 524

3 000

110 117

25 298

11 200

15 888

30 337

0

189 100

47 500

77 500

45 000

84 500

3 000

189 100

52 000

37 500

57 500

84 500

0

188 100

56 500

38 500

59 500

84 500

0

923 547

199 620

182 874

191 669

325 524

3 000

TOTAL DO PROJECTO 50010

TOTAL DO PROJECTO 50018

TOTAL DO PROJECTO 50028

TOTAL DO PROJECTO 50030

TOTAL DO PROJECTO 50038

TOTAL DO PROJECTO 50041

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2016

Execução Anos Anteriores

247 130

18 321

18 174

6 890

6 890

41 687

0

247 130

18 321

18 174

13 781

41 687

0

Page 534: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

50044 - PELAGOS PLANO PRODUCAO ESPECIESPELAGICAS CARANGIDEOS

50063 - COMPART.PROJ.ADMINIST.PUBL.REG.NOAMBITO DAS PESCAS

50068 - MODERNIZACAO DAS LOTAS EENTREPOSTOS FRIGORIFICOS

50070 - COMPART.DA ADMINISTR.P.REG.EMPROJETOS PRIVADOS NO AMBITO DO FEP

51055 - CAPM - CONTROLO DA ATIVIDADE DAPESCA E MERCADOS

51195 - COMPARTICIPAÇAO DA ADMINISTRAÇAOPUBLICA REGIONALEM PROJETOS PRIVADOS NOAMBITO DO FEAMP 2014-2020

2 623

463

46 410

20 202

120 656

0

8 426

0

0

0

0

0

368 000

0

28 410

100 000

0

0

0

0

268 000

0

29 910

100 000

0

0

0

0

268 000

0

30 910

400 000

2 623

463

111 201

48 405

1 269 886

0

97 656

600 000

3 086

66 612

120 656

0

8 426

0

0

0

368 000

0

28 410

100 000

0

0

268 000

0

29 910

100 000

0

0

268 000

0

30 910

400 000

3 086

159 607

1 269 886

0

97 656

600 000

TOTAL DO PROJECTO 50044

TOTAL DO PROJECTO 50063

TOTAL DO PROJECTO 50068

TOTAL DO PROJECTO 50070

TOTAL DO PROJECTO 51055

TOTAL DO PROJECTO 51195

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

DRP

2013 - 2015

2013 - 2015

2013 - 2018

2013 - 2015

2014 - 2018

2015 - 2018

Execução Anos Anteriores

0

0

64 791

28 203

245 230

0

0

0

0

92 995

245 230

0

0

0

Page 535: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

051 - ATIVIDADES TRADICIONAIS

031 - POTENCIAR A ECONOMIA DO MAR (PESCA EAQUICULTURA)

032 - REFORÇO DO DESENVOLVIMENTOZOOTÉCNICO

406 260

30 329

1 523 010

39 580

1 443 510

41 240

1 646 010

125 450

5 696 108

257 323

TOTAL DA MEDIDA

TOTAL DA MEDIDA

9 077 275 9 335 027 8 997 558 28 920 350 63 042 332TOTAL DO PROGRAMA

51197 - COMPARTICIPAÇAO DE PROJETOS DAADMINISTRAÇAO PUBLICA REGIONALNO AMBITODAS PESCAS-FEAMP 2014-2020

50047 - EPIDEMIOVIGILANCIA DE ZOONOSES-DRADR

50048 - APOIO AS ACOES DE INSPECAOVETERINARIA-DRADR

9 000

5 640

9 448

20 881

445 000

135 000

16 280

23 300

500 000

125 000

17 940

23 300

400 000

120 000

55 550

69 900

1 354 000

385 640

100 757

156 566

14 640

9 448

20 881

580 000

16 280

23 300

625 000

17 940

23 300

520 000

55 550

69 900

1 739 640

100 757

156 566

TOTAL DO PROJECTO 51197

TOTAL DO PROJECTO 50047

TOTAL DO PROJECTO 50048

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRP

DRA

DRA

2015 - 2018

2013 - 2018

2013 - 2018

Execução Anos Anteriores

677 318

20 724

6 088 973

0

0

1 539

19 185

0

1 539

19 185

Page 536: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Unidade: Euros

Fonte: SRF/DROT

Mapa VIII - Investimento por Programas, Medidas, Projetos e Fontes de Financiamento

Ministério/Programa/Medida 2015Pagamentos 2016 2017 Anos Seguintes TOTAL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

055 - ASSISTENCIA TECNICA

044 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2 357 0 0 0 6 610TOTAL DA MEDIDA

2 357 0 0 0 6 610TOTAL DO PROGRAMA

10 585 940 10 450 697 9 893 158 31 602 900 70 615 279TOTAL DO MINISTÉRIO

10 585 940 10 450 697 9 893 158 31 602 900 70 615 279TOTAL GERAL

50095 - GESTAO E ACOMPANHAMENTO DO POPESCAS 2007/2013

10 585 940 10 450 697 9 893 158 31 602 900 70 615 279TOTAL CONSOLIDADO

2 192

165

0

0

0

0

0

0

5 807

803

2 357 0 0 0 6 610TOTAL DO PROJECTO 50095

Entidaderesponsável

Ano Inicio/ Ano Fim

2. Financ. Comunitário

3. Financ. Regional

Fontes Financiamento

DRP 2013 - 2015

Execução Anos Anteriores

4 253

4 253

8 082 584

8 082 584

8 082 584

3 615

638

4 253

Page 537: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015

Ficha Técnica

Título: Relatório de Execução do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2015

Edição: Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM

Travessa do Cabido, n.º 16

9000-715 Funchal

Tel.: (+351) 291 214 000 / Fax: (+351) 291 214 001

Data de Edição: Setembro 2016

Informação disponível em www.idr.gov-madeira.pt

Page 538: Execução do PIDDAR 2015 Relatório de Execução do Programa de

Execução do PIDDAR 2015