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BOLETIM INFORMATIVO OUTUBRO 2007 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DO ORÇAMENTO DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

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BBOOLLEETTIIMM

IINNFFOORRMMAATTIIVVOO

OOUUTTUUBBRROO

22000077

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DO ORÇAMENTO

DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

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Publicação mensal Direcção-Geral do Orçamento Telefone: 218846300 Fax: 218824962 Endereço Internet: http://www.dgo.pt Endereço email: [email protected]

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ÍNDICE

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO – JANEIRO A

OUTUBRO DE 2007.............................................................3

1. INTRODUÇÃO ......................................................................3 2. ANÁLISE DA RECEITA ..............................................................3 3. ANÁLISE DA DESPESA ..............................................................4

II – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS –

JANEIRO A SETEMBRO DE 2007 ..............................................8

1. INTRODUÇÃO ......................................................................8 2. ANÁLISE DA RECEITA ..............................................................8 3. ANÁLISE DA DESPESA............................................................. 10

III - EXECUÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO SERVIÇO NACIONAL DE

SAÚDE – JANEIRO A SETEMBRO DE 2007.................................. 12

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA .............................................. 12 2. NOTAS METODOLÓGICAS ......................................................... 13

IV - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL – JANEIRO A

SETEMBRO DE 2007 ......................................................... 14

1. INTRODUÇÃO .................................................................... 14 2. ANÁLISE DA RECEITA ............................................................ 14 3. ANÁLISE DA DESPESA ............................................................ 15 4. ÓPTICA DO FINANCIAMENTO – SALDO ORÇAMENTAL ............................... 17

ANEXOS ............................................................................. 19

QUADRO I – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007) .......................................................................... 21 QUADRO 2 – RECEITA DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007) ..... 22 QUADRO 3 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007).................................................... 23

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ÍNDICE

QUADRO 4 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007).................................................... 24 QUADRO 5 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR MINISTÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007) ....................................... 25 QUADRO 6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007) ................................................... 26 QUADRO 7 – EXECUÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007) ................................................... 27 QUADRO 8 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007) .......................................................................... 28 QUADRO 9 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007) ............................................................. 29 QUADRO 10 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007) ............................................................... 30 QUADRO 11 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007) ............................................................... 31 QUADRO 12 – INDICADORES FÍSICOS DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DA FUNÇÃO PÚBLICA ............................................................................ 32

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DGO

Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

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ESTADO

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO – JANEIRO A OUTUBRO DE 2007

1. INTRODUÇÃO

O valor provisório do défice do subsector Estado, apurado na óptica da Contabilidade Pública, para o período de Janeiro a Outubro de 2007 situou-se em € 4 911.8 milhões, traduzindo uma melhoria de € 939.4 milhões relativamente ao mesmo período do ano passado. A receita registou uma taxa de variação homóloga acumulada (tvha) de 8.2%, tendo contribuído para este resultado, em 7.5 p.p., a evolução das receitas fiscais - com uma taxa de crescimento também de 8.2% - e em 0.7 p.p., as receitas não fiscais. A despesa aumentou 4.1% relativamente a período homólogo do ano anterior, mais 1.5 p.p. que em Setembro. Este aumento da tvha relativamente ao mês anterior resulta, fundamentalmente, do comportamento das despesas com juros da dívida pública, com subsídios e de capital.

2. ANÁLISE DA RECEITA

A receita efectiva do subsector Estado ascendeu a € 31 118.9 milhões, que se desagrega em € 28 444.8 milhões de receitas fiscais e € 2 674.1 milhões de receitas não fiscais. Nos dez primeiros meses do ano a receita fiscal registou um crescimento de 8.2% face a igual período do ano anterior. Para este resultado contribuiu o crescimento da receita dos impostos directos em 14.3% e a dos impostos indirectos em 4.5%. A tvha dos impostos directos registou uma redução de 2.1 p.p., relativamente ao mês anterior (16.4%), para o qual contribuiu o esperado abrandamento da receita do IRC. Quanto aos impostos indirectos, a taxa de variação homóloga acumulada registou um aumento de 0.1 p.p. relativamente ao mês anterior (4.4%). A tvha da receita do IVA registou um aumento de 0.9 p.p. face ao mês anterior.

Factores explicativos da variação da receita do

subsector Estado

(Período: Janeiro a Outubro) € Milhões

2006 2007Tvha do período

Contr. p/tvha

(em p.p.)

Receita efectiva 28.758,2 31.118,9 8,2% 8,2

Receitas fiscais 26.280,7 28.444,8 8,2% 7,5

Impostos directos 10.063,1 11.497,3 14,3% 5,0

dos quais: - IRS 6.465,8 6.992,7 8,1% 1,8 - IRC 3.556,9 4.487,0 26,1% 3,2

Impostos indirectos 16.217,6 16.947,5 4,5% 2,5

dos quais: - ISP 2.543,4 2.635,8 3,6% 0,3

- IVA 10.018,7 10.600,4 5,8% 2,0

- Imposto de Selo 1.354,7 1.439,2 6,2% 0,3

Receitas não fiscais 2.477,5 2.674,1 7,9% 0,7

das quais: Transf. correntes para o Estado 489,8 707,5 44,4% 0,8

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4 DGO Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

ESTADO

A receita do mês de Outubro do imposto sobre o tabaco evidencia uma inversão da tendência de recuperação observada no mês de Setembro, pelo que a taxa de variação homóloga acumulada se reduziu para os -4%. No que respeita ao imposto de selo, a taxa de crescimento apresentada continua acima do previsto. A receita do ISP registou um crescimento de 3.6%. Por sua vez, a receita não fiscal registou uma taxa de variação de 7.9%, o que reflecte, essencialmente, o aumento das transferências provenientes do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, IP1 para serviços da administração directa do Estado, em resultado da integração das receitas e despesas dos cartórios e conservatórias públicos, determinada pela Lei do OE/2007.

3. ANÁLISE DA DESPESA

A despesa provisória do subsector Estado de Janeiro a Outubro de 2007 situou-se em € 36 030.7 milhões, representando um aumento em termos homólogos de 4.1%. A tvha da despesa registou um aumento de 1.5 p.p. face ao mês de Setembro (2.6%), o que é justificado, no essencial, por três factores: - A aceleração das despesas com juros e outros encargos2, traduzindo uma aproximação da tvha à previsão para o conjunto do ano de 2007 (8.6%); - O crescimento muito significativo dos subsídios, explicado pelo facto da Resolução de Conselho de Ministros que procedeu à distribuição das indemnizações compensatórias pela prestação de serviço público para o ano de 2007 ter sido publicada dois meses mais cedo do que o verificado em 20063;

1 Que pertence ao subsector dos Serviços e Fundos Autónomos. 2 Que, em Setembro, foi de 3% e, em Outubro, foi de 6.5% 3 Os diplomas que procederam à distribuição das indemnizações compensatórias em 2006 e 2007 foram, respectivamente, os seguintes: Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 149/2007, de 28 de Setembro e RCM n.º 158/2006, de 27 de Novembro.

Factores explicativos da variação da despesa do

subsector Estado (Período: Janeiro a Outubro) € Milhões

2006 2007Tvha do período

Contr. p/tvha

(em p.p.)

Despesa efectiva 34.609,4 36.030,7 4,1% 4,1

Despesa corrente 32.183,4 33.632,9 4,5% 4,2

Despesas com o pessoal 10.356,7 10.659,2 2,9% 0,9 das quais: - Remunerações certas permanentes 6.541,8 6.581,1 0,6% 0,1 - Contribuição financeira CGA 2.465,0 2.620,0 6,3% 0,4 - ADSE - encargos com saúde 614,2 674,5 9,8% 0,2 (Receitas gerais) 523,9 447,7 -14,6% -0,2 (Receitas consignadas) 90,3 226,9 151,2% 0,4

Aquisição de bens e serviços correntes 742,5 836,7 12,7% 0,3

Juros e outros encargos 4.202,1 4.476,5 6,5% 0,8

Transferências correntes do OE 16.399,4 16.975,4 3,5% 1,7 das quais: - Transf. Seg. Social (Lei Bases) 4.245,5 4.502,2 6,0% 0,7 - Transferências Administração Local 1.424,9 1.653,7 16,1% 0,7 - Transf. Fundação Ciência e Tecnologia 39,4 100,9 156,1% 0,2 - Transf. Serviço Nacional Saúde 6.362,3 6.394,8 0,5% 0,1

Subsídios 271,2 469,2 73,0% 0,6 dos quais: - Indemnizações compensatórias 126,4 310,9 146,0% 0,5

Outras despesas correntes 211,6 215,9 2,0% 0,0

Despesas de capital 2.425,9 2.397,8 -1,2% -0,1

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Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

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ESTADO

- Uma redução menor da despesa de capital, em parte associada à evolução das transferências para as Regiões Autónomas. Procedendo à análise da despesa do subsector Estado por classificação económica, de referir que o aumento das “despesas com pessoal” no período Janeiro-Outubro resultou, a um nível mais desagregado de análise, da conjugação dos seguintes factores: - Aumento das “remunerações certas e permanentes” (+0.6%), sendo de realçar que a componente coberta por receitas gerais registou um decréscimo de 1.8%, que traduz a redução desta rubrica da despesa ao nível do Ministério da Educação. No que se relaciona com a parte coberta por receitas consignadas, e como tem vindo a ser referido em edições de meses anteriores, a alteração contabilística consubstanciada pela Lei do OE/2007 traduziu-se num aumento da despesa realizada com contrapartida em transferências do IGFIJ, IP; e - No que respeita aos encargos associados ao financiamento do sistema de segurança social da Administração Pública, verificou-se um acréscimo de 7.1%, para o qual concorreu, essencialmente, o crescimento da contribuição financeira do Estado para a Caixa Geral de Aposentações e dos encargos com saúde suportados pela ADSE. Relativamente a estes últimos, é de salientar que apresentam, como foi já referido, um padrão de execução intra-anual mais acentuado em 2007, em virtude da concentração de pagamentos verificada em Dezembro de 2006, pelo que se estima uma desaceleração desta rubrica da despesa no final do corrente ano. A “aquisição de bens e serviços correntes” registou uma tvha de 12.7%. Pelas razões referidas na análise das remunerações certas e permanentes, a parte das despesas com a aquisição de bens e serviços coberta por receitas consignadas justificou, no essencial, o aumento verificado. Relativamente à componente coberta por receitas gerais, verificou-se um acréscimo de 2.2%, facto que é explicado, essencialmente, pelas despesas associadas à logística e funcionamento da Presidência Portuguesa da União Europeia. Por sua vez, os “juros e outros encargos” verificaram, no período de Janeiro a Outubro de 2007, um acréscimo em

Aquisição de bens e serviços por fontes de

financiamento (Período: Janeiro a Outubro) € Milhões

2006 2007 Var.rel. (%)

Com cobertura em receitas gerais do Estado 474,1 484,5 2,2 das quais: MNE - Presidência Portuguesa da UE 0,1 15,6 -

Com cobertura em receitas consignadas 268,4 352,2 31,2 das quais: Ministério da Justiça 38,6 87,0 125,5

Total 742,5 836,7 12,7

Remunerações certas e permanentes por fontes de

financiamento

(Período: Janeiro a Outubro) € Milhões 2006 2007 Var.rel. (%)

Com cobertura em receitas gerais do Estado 6.320,9 6.206,8 -1,8 das quais: Ministério da Educação 3.829,3 3.732,9 -2,5

Com cobertura em receitas consignadas 221,0 374,3 69,4 das quais: Ministério da Justiça 166,2 312,5 88,1

Total 6.541,8 6.581,1 0,6

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ESTADO

termos homólogos de 6.5%, superior ao verificado em Setembro (3%). No que se refere à evolução das “transferências correntes”, deve salientar-se, relativamente aos vários sectores institucionais, o seguinte: - Administração Central – o ligeiro crescimento das transferências reflecte sobretudo o aumento das transferências no âmbito dos Investimentos do Plano para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, IP (FCT) para concretização de projectos de investimento na área da ciência, investigação, desenvolvimento e capital humano; - Administração Local – o crescimento homólogo de 16.1% das transferências correntes traduz o incremento das transferências no âmbito da Lei de Finanças Locais, decorrente da recomposição da natureza corrente e de capital dos fundos transferidos ao abrigo daquele diploma; e o acréscimo das transferências das direcções regionais do Ministério da Educação, no âmbito da transferência de competências para as autarquias de funções de planeamento e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico; - Segurança Social – a variação homóloga acumulada de 6.2% reflecte o aumento das transferências quer no âmbito do cumprimento da lei de bases da segurança social, que tem sido próximo do previsto no Orçamento do Estado para 2007, quer no âmbito do regime de consignação de IVA previsto na Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho. Os subsídios verificaram um acréscimo de 73%, fundamentalmente justificado pelo facto do processamento das indemnizações compensatórias ter ocorrido mais cedo em 2007 do que em 2006, como anteriormente referido. Em menor grau de importância, de referir, ainda, o efeito do aumento dos encargos associados ao regime de bonificação de juros à aquisição de habitação. As despesas de capital, no seu conjunto, registaram um decréscimo de 1.2%, verificando, no entanto, um comportamento diferenciado ao nível das respectivas componentes. É, neste contexto, de referir: - O aumento das despesas com investimentos militares realizados no âmbito da Lei de Programação Militar; - O acréscimo das transferências de capital, no âmbito dos Investimentos do Plano, para a FCT, IP; - O aumento das transferências de capital para a Administração Regional, reflectindo o efeito da aplicação da nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas.

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Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

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ESTADO

- A redução das transferências de capital para a Administração Local, o que traduz a alteração da estrutura corrente e de capital associada às verbas transferidas no âmbito da nova Lei de Finanças Locais, como anteriormente referido.

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SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

II – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS – JANEIRO A SETEMBRO DE 2007

1. INTRODUÇÃO

O saldo global provisório do subsector dos Serviços e Fundos Autónomos (SFA), excluindo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ascendeu, no período em análise, a € 458.2 milhões.

2. ANÁLISE DA RECEITA

A receita efectiva atingiu € 10 410.1 milhões, que corresponde a um acréscimo de 4.6% face ao período homólogo, em resultado de um significativo aumento da receita corrente e de uma ligeira diminuição da receita de capital. O aumento das receitas correntes deveu-se sobretudo ao acréscimo das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), em resultado de: - maior comparticipação do Orçamento do Estado; - aumento4 na taxa de contribuição mensal dos SFA com trabalhadores abrangidos pelo regime de protecção social da função pública em matéria de pensões. O acréscimo da receita proveniente da cobrança de “taxas, multas e outras penalidades” encontra-se influenciado pela alteração contabilística efectuada pelo Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça (IGFIJ), pelos motivos que têm vindo a ser referidos. Refira-se ainda o aumento das “outras receitas correntes”, fundamentalmente por via dos rendimentos de propriedade. A diminuição da receita proveniente de transferências correntes resulta de variações de sinal contrário, com destaque para:

4 Ao abrigo do nº 1 do art. 19º da Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro.

€ Milhões

2006 2007 Vha

Total 4.046,0 4.351,4 305,4

sen do que :

- comparticipação do OE 2232,5 2410,0 177,5

- comparticipação de entidades 428,2 565,3 137,0

Contribuições para a CGA

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Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

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SERVIÇOS E FUNDOS

AUTÓNOMOS

- diminuição das transferências da Segurança Social para o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), justificada pelo menor ritmo de execução dos projectos co-financiados deste organismo. - acréscimo das transferências da União Europeia, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), destinadas sobretudo ao Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) – organismo que resultou da fusão5 entre o Instituto Nacional de Garantia Agrícola (INGA) e o Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e das Pescas (IFADAP); - aumento das transferências correntes de entidades que não integram as Administrações Públicas, influenciado pela alteração da contabilização efectuada em 2007 pela CGA, de modo a dar cumprimento à delimitação do âmbito do sector empresarial do Estado. As receitas de capital diminuíram, também como resultado de variações de sentido contrário nas transferências, com destaque para: - variação negativa das transferências de capital provenientes da União Europeia e de entidades que não integram as Administrações Públicas. No primeiro caso, justificada por uma menor dotação do IAPMEI no âmbito do PRIME, na sequência do encerramento do QCA III. No segundo caso, a variação deve-se ainda ao efeito do pagamento em 2006 da compensação financeira6 à CGA, na sequência da integração de diversos Fundos de Pensões; - aumento das transferências da “Administração Central – Estado” e da Segurança Social. No primeiro caso, destinadas sobretudo ao financiamento de projectos de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), assim como das novas parcerias daquela Fundação com o Massachusetts Institute of Technology (MIT). No segundo caso, no âmbito do financiamento comunitário de projectos geridos pelo IAPMEI, que integram a componente de formação profissional.

5 No âmbito do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE). 6 Correspondente às provisões constituídas para a cobertura das responsabilidades assumidas pela CGA.

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SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

3. ANÁLISE DA DESPESA

A despesa global efectiva atingiu, no período em análise, o montante de € 9 951.8 milhões, que corresponde a um aumento de 6.1% face ao terceiro trimestre de 2006. Nessa variação salienta-se o aumento das “transferências correntes para a Administração Central – Estado”, justificado pelo aumento das transferências do IGFIJ para o Instituto dos Registos e do Notariado, na sequência do já referido processo de centralização. Destaque também para o aumento das transferências correntes para entidades que não integram as Administrações Públicas, traduzindo um crescimento de 6.7% no pagamento de pensões e outros abonos da responsabilidade da CGA. A despesa com a aquisição de bens e serviços aumentou face ao período homólogo, com destaque para a regularização por parte do IGFIJ de dívidas transitadas no âmbito do apoio judiciário concedido aos tribunais, sendo que, a partir de 2007, o âmbito daquele apoio foi alargado também às peritagens e intérpretes, liquidatários, transcrições e aos solicitadores de execução. Ao nível da despesa de capital, salienta-se:

- aumento das transferências de capital para a “Administração Central – Estado”, justificado pelo IFAP, em função do aumento das transferências para entidades públicas (essencialmente para o ex-IDRHA e para a Direcção-Geral de Recursos Florestais), destinadas a projectos co-financiados em que são promotores; - variação negativa das transferências de capital para entidades não pertencentes às Administrações Públicas, estando também em causa o IFAP, na sequência dos seguintes factores:

• a partir de 2007, os pagamentos no âmbito do Programa de Reconversão e Reestruturação da Vinha (VITIS) passaram a ser contabilizados como subsídios, uma vez que o seu financiamento passou a ser assegurado pelo FEAGA;

• grau de execução mais baixo dos pagamentos

efectuados a entidades privadas no âmbito do

€ Milhões

2006 2007 Tvha (%)da respon sabilidade de:

- CGA 4.166,0 4.444,7 6,7 - Orçamento do Estado 161,9 163,8 1,2 - Outras entidades 494,1 528,4 6,9Total 4.821,9 5.137,0 6,5

Pagamento de Pensões e Abonos pela CGA

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Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

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SERVIÇOS E FUNDOS

AUTÓNOMOS

Programa AGRO, concretamente nas Medidas “Modernização das Estruturas Agrícolas” e “Transformação e Comercialização”.

Ainda assim, saliente-se o acréscimo de transferências por parte da FCT, destinadas ao financiamento de unidades de investigação e desenvolvimento, a projectos de investigação e, ainda, no âmbito das novas parcerias com o MIT.

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SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

III - EXECUÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE – JANEIRO A SETEMBRO DE 20077

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira do Serviço Nacional de Saúde em Setembro de 2007, apresenta uma redução no saldo passando de € 460.7 milhões em 2006, para € 173.1 milhões em 2007. A receita cobrada total regista uma ligeiro acréscimo de 0.4%, tendo o aumento das Prestações de Serviços compensado a redução das Outras Receitas, onde se incluem as verbas oriundas dos Jogos Sociais – Euromilhões. Na despesa, verifica-se um crescimento de 5.5% face ao período homólogo, sendo de salientar as seguintes variações: - Pessoal – Crescimento de 3%, influenciado pelo acréscimo verificado em outros encargos com Pessoal. As rubricas de Remuneração Base e Suplementos, sofrem uma redução de 0.2% e 1.2%, respectivamente; - Compras – Acréscimo de 4.7%; - Subcontratos – Crescimento global de 6.2%. Saliente-se que as politicas do medicamento e as medidas de redução dos preços dos M.C.D.T., continuam a influenciar positivamente as rubricas de Produtos Vendidos por Farmácias e M.C.D.T., registando-se respectivamente reduções de 1.5% e 0.3%. Nos Outros Serviços de Saúde (EPE) verifica-se um acréscimo de 10.6%, influenciado pela inclusão dos valores do contrato programa dos novos Hospitais EPE, e pelas revisões efectuadas aos contratos programas de alguns Hospitais.

7 Relatório elaborado pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP.

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SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

2. NOTAS METODOLÓGICAS

Considerou-se todas as receitas e despesas dos Hospitais que foram transformados em EPE (em Fevereiro do corrente ano), discriminadas pelas respectivas rubricas para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2006 e 2007, a que se denominou de Universo Comparável, permitindo deste modo a sua comparabilidade. Procedeu-se de igual forma com os elementos da Sub-Região de Saúde de Portalegre. Os elementos agora apresentados foram consolidados dos fluxos Inter-Instituições do SPA.

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SEGURANÇA SOCIAL

IV - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL – JANEIRO A SETEMBRO DE 2007 8

1. INTRODUÇÃO

A receita total do período em análise, incluindo o saldo de anos anteriores no valor de € 1 118.7 milhões, evidencia um acréscimo de 5.1% em relação ao período homólogo de 2006 e a despesa total um acréscimo de 6.8% em relação ao mesmo período. A receita efectiva regista um acréscimo de 4.4% enquanto que a despesa efectiva evidencia um acréscimo de 2.3% quando comparadas com os valores registados no período homólogo de 2006. O comportamento da receita está condicionado, nomeadamente, pela evolução das contribuições que, representando 60.9% da receita efectiva, evidenciam um acréscimo de 6% relativamente ao período homólogo de 2006 e pelas transferências correntes obtidas que representam 32.4% da receita efectiva. O acréscimo de 2.3% na despesa efectiva, relativamente ao valor registado no período homólogo de 2006, decorre do agravamento de 6.2% nas pensões e de um decréscimo de 25% nos subsídios a acções de formação profissional. A execução orçamental no período em análise gerou um saldo orçamental na óptica da contabilidade pública de € 1 096.4 milhões, reflectindo um acréscimo de € 315.5 milhões face ao valor obtido em igual período de 2006.

2. ANÁLISE DA RECEITA

A receita efectiva atingiu no período em análise € 14 976.8 milhões, denotando, em relação ao período homólogo do ano anterior, um acréscimo de 4.4%. Para o referido resultado contribuíram, nomeadamente:

8 Relatório elaborado pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP.

Saldo da gerência anterior – saldo orçamental com aplicação em despesa - 2007

€ milhões

Solidariedade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150,0 0,0 0,0 43,1 193,1

Repartição 0,0 410,5 2,5 2,9 415,9Acção Social 0,0 0,0 49,8 15,9 65,7Capitalização 0,0 0,0 444,0 0,0 444,0

150,0 410,5 496,3 61,9 1.118,7

Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IPNota: Foram efectuadas correcções pontuais aos saldos aprovados de forma a integrar efectivamente o valord ld d d d d C S S 6

Prot. Familiar e Políticas Activas Emprego e Form. Profissional

Total

1.ª integração saldos -

Despacho SESS

7.03.2007

Saldo Corrigido

2.ª integração

saldos - Despacho

SESS 27.04.2007

Saldo inicial

Subsistema / sistema

3.ª integração saldos -

Despachos SESS

26.04.2007 e SEAO

27.06.2007

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SEGURANÇA SOCIAL

- Receita de Contribuições – As contribuições e quotizações cobrados no período de Janeiro a Setembro de 2007 situam-se em € 9 118.3 milhões, representando 60.9% da receita efectiva do Sistema de Segurança Social e evidenciando um acréscimo de 6% relativamente a igual período de 2006. - Receita do IVA Social - O montante recebido de IVA Social para financiamento do Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional apresenta um nível de execução de 75%, evidenciando um acréscimo de 4% face ao período homólogo de 2006. - Transferências Correntes da Administração Central – No valor de € 4 432.8 milhões, incluem as transferências do MTSS para cobertura financeira das despesas do Subsistema de Solidariedade, do Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional e do Sistema de Acção Social, que atingiram € 4 325 milhões, excedendo em 5.9% o valor recebido em igual período do ano anterior e estando 0.1 p.p. acima da variação implícita no OSS/2007. - Outras receitas correntes – Incluem as transferências da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no valor de € 143 milhões, que acusam um acréscimo de 0.3% em relação ao período homólogo. Importa contudo referir que no montante registado como receita orçamental no período de Janeiro a Setembro de 2007 estão incluídos € 1.6 milhões de receitas afectas ao Fundo de Socorro Social relativas a valor cobrado em Dezembro de 2006. - Receitas de capital – Incluem as transferências de capital – PIDDAC/OE e FEDER, que atingiram o montante de € 15.6 milhões no período em análise, representando um decréscimo de 18% em relação ao período homólogo de 2006.

3. ANÁLISE DA DESPESA

A despesa global efectiva atingiu no período de Janeiro a Setembro de 2007 o montante de € 13 880.4 milhões, representando, em relação a idêntico período de 2006, um acréscimo de 2.3%.

Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional

€ milhões

658,3 493,7 493,7 -0,015 75,0

Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IP

Grau execução

relativamente OSS/2007

(%)

IVA Social - Lei 39-B/1994, de 27 de Dezembro

DiferençaDuodéci-

mos vencidos

Previsão receita

Janeiro a Setembro de 2007

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SEGURANÇA SOCIAL

Para o supracitado comportamento da despesa, há a referir o seguinte: - Pensões – a execução orçamental desta rubrica evidencia uma despesa de € 8 598.2 milhões que corresponde a 69.9% do valor orçamentado, reflectindo um crescimento de 6.2% face ao período homólogo do ano anterior e representando 61.9% da despesa efectiva total. - Subsídios de desemprego e social de desemprego e apoios ao emprego – no período de Janeiro a Setembro de 2007 a despesa registada com o subsídio de desemprego, social de desemprego e apoios ao emprego atingiu o montante de € 1 297.1 milhões, representando 9.3% da despesa efectiva e 10.1% da despesa corrente realizada, correspondente a uma execução orçamental de 67.5%. A despesa realizada no período em análise evidencia ainda um decréscimo de 5.9% relativamente a igual período de 2006, sendo que na prestação de “Subsídio de desemprego” o decréscimo registado é de 8.6% enquanto que o “Subsídio social de desemprego” sofreu um acréscimo de 1.8%. - Abono de Família – atingiu no período em análise o montante de € 491.3 milhões, no que absorve 3.5% da despesa efectiva do Sistema, evidenciando um acréscimo de 4.3% em relação a igual período de 2006 e executando 72.7% do valor orçamentado. - Subsídio e complemento de doença – no montante de € 355 milhões, representando 2.6% da despesa efectiva do Sistema, apresentam um acréscimo de 1.3% em relação a igual período de 2006, o que traduz um grau de execução orçamental de 75.4%. - Rendimento Social de Inserção – atingiu o montante de € 274.8 milhões, absorvendo 2% da despesa efectiva do Sistema, evidenciando um acréscimo de 9.7% relativamente ao mesmo período de 2006 e executando 79.3% do valor orçamentado. - Acção Social – A despesa com as prestações de Acção Social ascende ao montante de € 1 015.9 milhões, isto é 7.3% da despesa efectiva do Sistema, apresentando um nível de execução de 62.1%, revelando, em relação a igual período de 2006, um decréscimo nominal de 3%. - Subsídios a Acções de formação profissional – no total de € 579.8 milhões, evidenciam um decréscimo de 25%

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SEGURANÇA SOCIAL

relativamente a igual período do ano transacto. De referir que estas acções de formação profissional são cofinanciadas pelo FSE, apresentando, nesta componente, um decréscimo de 22.3% face a igual período do ano transacto, enquanto que na componente pública nacional o decréscimo é da ordem dos 33%. - PIDDAC/OSS, OE E FEDER – no período de Janeiro a Setembro de 2007 atingiu o montante de € 15.7 milhões, apresentando no seu conjunto um decréscimo de 15.1%, em relação a 2006.

4. ÓPTICA DO FINANCIAMENTO – SALDO ORÇAMENTAL

O saldo da execução do orçamento, na óptica da Contabilidade Pública, no período de Janeiro a Setembro de 2007, no valor de € 1 096.4 milhões, apresenta o desdobramento por Subsistemas indicado no quadro à margem. Relativamente ao saldo gerado no Subsistema Previdencial, constata-se um aumento de € 282.4 milhões relativamente a igual período do ano anterior, sendo que para tal concorreu o crescimento da receita efectiva (+7.8%) – contribuições, juros de mora, rendimentos, etc. – mais elevado do que o verificado na despesa efectiva (+4.4%) – prestações substitutivas do trabalho / Regime Geral da Segurança Social. Contudo, importa ainda ter em atenção que o saldo do Subsistema Previdencial se desdobra nas componentes de repartição e de capitalização, sendo que o saldo do Subsistema Previdencial – Repartição, no montante de € 155 milhões, acusa um aumento de € 157 milhões relativamente a igual período de 2006. Relativamente ao saldo apurado no Subsistema Previdencial – Capitalização, no montante de € 321.9 milhões, constata-se um aumento de € 125.4 milhões relativamente a igual período de 2006. No que se refere ao Subsistema de Solidariedade, o saldo orçamental observado no período em análise é de € 184

Saldo de execução orçamental da Segurança Social por subsistemas

€ milhões

Subsistema Previdencial 476,9Subsistema de Solidariedade 184,0Subsistema Prot. Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional 254,9

Sistema de Acção Social 180,6Saldo global 1.096,4

Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IP

Saldo por subsistemas de Segurança Social

Desagregação do saldo do subsistema previdencial € milhões

Saldo Subsistema Previdencial – Repartição 155,0 157,0

Saldo Subsistema Previdencial – Capitalização 321,9 125,4

Total 476,9 282,4Fonte: Instituto Gestão Financeira Segurança Social, IP

Saldo subsistema previdencialJaneiro a

Setembro de 2007

Variação homóloga

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SEGURANÇA SOCIAL

milhões apresentando um acréscimo relativamente ao mesmo período de 2006, sendo que para tal contribuiu o acréscimo de 8.8% na receita efectiva mais elevado que o crescimento de 4.3% da despesa efectiva relativamente ao mesmo período do ano anterior. Quanto ao Subsistema de Protecção Familiar e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional o saldo orçamental apurado é de € 254.9 milhões; a receita efectiva evidencia um decréscimo de 9% e a despesa efectiva um desagravamento de 3.7%, relativamente a igual período de 2006. O saldo apurado em € 180.6 milhões no Sistema de Acção Social resulta de um crescimento de 4.2% na receita efectiva e de um desagravamento de 3.2% na despesa efectiva relativamente a igual período de 2006.

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ANEXOS

Anexos

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Outubro de 2007 21

QUADRO I – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 1. Execução orçamental do subsector Estado(Período: Janeiro a Outubro)

€ Milhões

2006 2007 Tvha (%)

Receitas correntes 28.519,0 30.860,3 8,2

Receitas fiscais 26.280,7 28.444,8 8,2Impostos directos 10.063,1 11.497,3 14,3Impostos indirectos 16.217,6 16.947,5 4,5

Outras receitas correntes 2.238,3 2.415,5 7,9

Despesas correntes 32.183,4 33.632,9 4,5

Despesas com o pessoal 10.356,7 10.659,2 2,9Aquisição de bens e serviços correntes 742,5 836,7 12,7Juros e outros encargos 4.202,1 4.476,5 6,5Transferências correntes 16.399,4 16.975,4 3,5

Administrações Públicas 14.381,5 14.939,6 3,9Outras 2.017,9 2.035,7 0,9

Subsídios 271,2 469,2 73,0Outras despesas correntes 211,6 215,9 2,0

Receitas de capital 239,2 258,6 8,1

Despesas de capital 2.425,9 2.397,8 -1,2Investimento 264,9 290,8 9,8Transferências de capital 2.143,2 2.090,2 -2,5

Administrações Públicas 1.531,3 1.588,7 3,8Outras 611,9 501,5 -18,0

Outras despesas de capital 17,9 16,8 -6,3

Saldo global -5.851,2 -4.911,8

Por memória:Saldo corrente -3.664,4 -2.772,6Saldo de capital -2.186,7 -2.139,2Saldo primário -1.649,1 -435,3Activos financeiros líquidos de reembolsos 128,3 123,2

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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22 DGO Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

QUADRO 2 – RECEITA DO SUBSECTOR ESTADO (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 2. Receita do subsector Estado(Período: Janeiro a Outubro)

€ Milhões

2006Grau exec.

(%) 2007Grau exec.

(%) Tvha (%)

Receitas fiscais 26.280,7 81,1 28.444,8 82,3 8,2

Impostos Directos 10.063,1 82,9 11.497,3 85,7 14,3Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares (IRS) 6.465,8 78,0 6.992,7 81,3 8,1Imposto sobre Rendimento Pessoas Colectivas (IRC) 3.556,9 92,9 4.487,0 93,4 26,1Outros 40,4 161,6 17,6 117,3 -56,4

Impostos Indirectos 16.217,6 80,0 16.947,5 80,2 4,5Imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) 2.543,4 77,4 2.635,8 77,6 3,6Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) 10.018,7 79,6 10.600,4 80,4 5,8Imposto sobre Veículos (*) 983,0 81,9 1.012,8 88,8 3,0Imposto de consumo sobre o tabaco 1.022,1 77,1 981,6 70,4 -4,0Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA) 152,6 74,6 159,8 77,2 4,7Imposto do selo 1.354,7 88,8 1.439,2 86,2 6,2Outros 143,1 92,1 117,9 84,2 -17,6

Receitas não fiscais 2.477,5 93,6 2.674,1 82,8 7,9

Correntes 2.238,3 103,4 2.415,5 87,4 7,9Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE 84,4 84,1 136,0 63,4 61,1

Comparticipações para a ADSE 84,4 84,1 136,0 63,4 61,1Taxas, Multas e Outras Penalidades 541,3 122,7 385,6 67,4 -28,8

Taxas 135,5 55,1 145,0 62,0 7,0Juros de mora e compensatórios 319,4 579,7 105,7 54,1 -66,9Multas do Código da Estrada 43,9 54,3 60,1 86,5 36,9Outras multas e penalidades diversas 42,5 71,7 74,8 101,8 76,0

Rendimentos da Propriedade 492,3 130,3 486,7 155,7 -1,1Juros 58,7 228,4 11,6 99,1 -80,2Dividendos e participações nos lucros 432,8 124,4 474,2 160,0 9,6Outros 0,8 18,6 0,9 19,6 12,5

Transferências Correntes 489,8 74,2 707,5 69,0 44,4Administrações públicas 406,3 78,2 605,5 67,7 49,0Exterior 67,9 55,2 93,2 78,8 37,3Outras 15,6 87,2 8,8 65,7 -43,6

Venda de Bens e Serviços Correntes 337,0 87,3 355,2 86,7 5,4Outras Receitas Correntes 17,7 62,1 44,1 116,4 149,2

Prémios e taxas por garantias de riscos 18,6 163,2 24,1 99,6 29,6Outros -0,9 - 20,0 146,0 -

Recursos Próprios Comunitários 132,4 90,4 156,7 96,7 18,4Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 143,4 569,0 143,7 515,1 0,2

Capital 239,2 49,8 258,6 55,2 8,1Venda de Bens de Investimento -3,3 - -88,7 - -Transferências de Capital 59,8 33,1 81,4 61,6 36,1

Administrações públicas 30,7 213,2 39,2 83,9 27,7Exterior 27,9 16,8 41,1 48,1 47,3Outras 1,2 - 1,1 - -8,3

Saldos da Gerência Anterior 166,7 - 252,1 1.680,7 51,2Outras Receitas de Capital 16,0 2.285,7 13,8 985,7 -13,8

Receita efectiva 28.758,2 82,0 31.118,9 82,4 8,2

Por memória:Activos Financeiros 594,9 59,0

Alienação de partes sociais das empresas 581,5 0,0Outros activos 13,4 59,0

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública (*) - Os valores de 2006 referem-se ao Imposto Automóvel (IA) e os valores de 2007 são do IA até Julho e de Imposto sobre Veículos a partir de Agosto. Nota: Os valores do conjunto das receitas fiscais, do artigo “Comparticipações para a ADSE” e do capítulo “Taxas, multas e outras penalidades”, para 2007, são fornecidos pela SEAF. A distribuição dos valores deste último capítulo, em 2007, é efectuada proporcionalmente aos valores registados no SCR. As outras receitas não fiscais em 2007, com excepção do capítulo “Recursos próprios comunitários”, são meras estimativas, que tiveram também em conta a informação disponibilizada no SCR pela DGT e as cobranças efectuadas nos serviços locais de finanças até Setembro. As receitas para 2006 são as que constam do SCR e são valores definitivos. Cobrança líquida em Outubro inferior à de Setembro é resultado de estorno e/ou restituição.

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DGOSíntese Financeira Mensal

Janeiro de 2006

23 D

GO

Síntese Financeira M

ensal O

utubro de 2007

QUADRO 3 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 3. Despesa do subsector Estado, por classificação económica(Período: Janeiro a Outubro)

Por memória:€ Milhões Despesas anos anteriores

2006Grau execução

(%) 2007Grau execução

(%) Tvha (%) 2006 2007

Despesas correntes 32.183,4 79,6 33.632,9 80,9 4,5 167,9 92,4Despesas com o pessoal 10.356,7 77,1 10.659,2 79,8 2,9 146,0 60,9

Remunerações Certas e Permanentes 6.541,8 78,0 6.581,1 80,4 0,6 7,6 7,5Abonos Variáveis ou Eventuais 318,3 71,8 333,7 74,9 4,8 5,3 4,2Segurança Social 3.496,5 75,9 3.744,4 79,2 7,1 133,1 49,3

Aquisição de bens e serviços correntes 742,5 56,6 836,7 58,5 12,7 13,7 19,8Juros e outros encargos 4.202,1 95,5 4.476,5 94,1 6,5 0,0 0,1Transferências correntes 16.399,4 81,3 16.975,4 81,8 3,5 7,5 11,3

Administrações Públicas 14.381,5 81,2 14.939,6 82,1 3,9 4,6 7,6Administração Central 8.405,3 80,7 8.452,1 81,8 0,6 1,2 0,5Administração Regional 0,0 64,0 0,0 7,5 -80,2Administração Local 1.424,9 81,8 1.653,7 84,4 16,1 2,3 6,6Segurança Social 4.551,2 81,8 4.833,8 81,8 6,2 1,1 0,5

Outras transferências correntes 2.017,9 82,0 2.035,7 80,0 0,9 2,9 3,7Subsídios 271,2 35,4 469,2 67,6 73,0 0,1Outras despesas correntes 211,6 61,7 215,9 37,1 2,0 0,6 0,3

Despesa corrente primária 27.981,4 77,6 29.156,5 79,2 4,2 167,9 92,4

Despesa de capital 2.425,9 69,0 2.397,8 73,9 -1,2 16,3 27,5Investimento 264,9 38,3 290,8 42,1 9,8 14,8 27,4Transferências de capital 2.143,2 77,7 2.090,2 85,6 -2,5 1,4 0,2

Administrações Públicas 1.531,3 79,6 1.588,7 84,5 3,8 1,4 0,0Administração Central 347,4 67,4 380,8 74,8 9,6Administração Regional 363,7 87,7 563,4 100,0 54,9Administração Local 806,1 82,6 632,1 82,0 -21,6 1,4Segurança Social 14,1 74,9 12,4 33,4 -11,9

Outras transferências de capital 611,9 73,5 501,5 89,3 -18,0 0,0 0,2Outras despesas de capital 17,9 27,8 16,8 14,8 -6,3 0,0 0,0

Despesa efectiva 34.609,4 78,7 36.030,7 80,4 4,1 184,2 120,0

Por memória:Activos financeiros 141,7 182,2Passivos financeiros 39.618,8 64.965,8Transferência para o Fundo Regularização da Dívida Pública 0,0 0,0

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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24 DGO Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

QUADRO 4 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 4. - Despesa do subsector Estado, por classificação funcional(Período: Janeiro a Outubro)

€ Milhões

2006Estrutura

(%)2007

Estrutura (%)

Funções Gerais de Soberania 4.163,5 12,0 4.589,9 12,7Serviços Gerais da Administração Pública 1.288,7 3,7 1.408,1 3,9Defesa Nacional 1.124,5 3,2 1.199,5 3,3Segurança e Ordem Públicas 1.750,3 5,1 1.982,3 5,5

Funções Sociais 21.068,5 60,9 21.593,5 59,9Educação 5.658,8 16,4 5.619,1 15,6Saúde 7.216,8 20,9 7.311,3 20,3Segurança e Acção Sociais 7.544,0 21,8 8.036,4 22,3Habitação e Serviços Colectivos 354,5 1,0 318,2 0,9Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 294,5 0,9 308,6 0,9

Funções Económicas 1.283,6 3,7 1.283,6 3,6Agricultura e Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca 426,9 1,2 354,2 1,0Indústria e Energia 0,0 0,0 0,0 0,0Transportes e Comunicações 658,9 1,9 758,9 2,1Comércio e Turismo 20,6 0,1 14,3 0,0Outras Funções Económicas 177,2 0,5 156,2 0,4

Outras Funções 8.093,7 23,4 8.563,6 23,8Operações da Dívida Pública 4.201,6 12,1 4.475,9 12,4Transferências entre Administrações Públicas 3.892,1 11,2 4.087,7 11,3Diversas não especificadas 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesa efectiva 34.609,4 100,0 36.030,7 100,0

Por memória:Activos financeiros 141,7 182,2

Funções Gerais de Soberania 112,5 80,9Funções Sociais 29,2 101,3Funções Económicas 0,0 0,0

Passivos financeiros e transferência FRDPOutras funções 39.618,8 64.965,8

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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DGOSíntese Financeira Mensal

Abril de 2006

25 D

GO

Síntese Financeira M

ensal O

utubro de 2007

QUADRO 5 – DESPESA DO SUBSECTOR ESTADO, POR MINISTÉRIOS E CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (JANEIRO A OUTUBRO DE 2007)

Quadro 5. - Despesa do subsector Estado, por Ministérios e classificação económica(Período: Janeiro a Outubro de 2007)

€ Milhões

Encargos Gerais do

Estado

Administração Interna

Negócios Estrangeiros

Finanças e da Administração

Pública

Defesa Nacional Justiça

Ambiente, Ordenamento do

Território e Desenvolvimento

Regional

Economia e Inovação

Agricultura, Desenvolvime

nto Rural e Pescas

Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Trabalho e Solidariedade

SocialSaúde Educação

Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Cultura TOTAL

Despesas correntes 1.749,2 1.151,1 259,6 10.831,9 1.181,1 860,1 98,3 95,9 218,2 85,0 4.872,0 6.465,0 4.594,9 1.062,3 108,2 33.632,9Despesas com o pessoal 75,6 994,4 136,9 3.668,6 892,4 729,0 28,2 46,1 113,2 15,6 35,4 42,4 3.831,8 7,8 41,8 10.659,2

Remunerações Certas e Permanentes 66,3 804,8 86,2 309,4 612,3 663,6 26,4 40,9 107,0 14,7 33,2 36,5 3.734,5 7,3 38,2 6.581,1Abonos Variáveis ou Eventuais 3,1 28,8 47,5 60,4 85,9 60,8 1,1 2,7 4,1 0,5 1,4 1,6 33,7 0,4 1,8 333,7Segurança Social 6,2 160,9 3,2 3.298,8 194,2 4,6 0,7 2,6 2,1 0,4 0,8 4,4 63,6 0,1 1,9 3.744,4

Aquisição de bens e serviços correntes 23,4 104,5 43,0 117,5 254,9 126,3 15,1 13,5 34,2 5,3 10,7 22,5 42,6 3,6 19,6 836,7Aquisição de bens 1,9 37,8 2,1 13,7 98,6 37,8 1,2 2,5 5,1 0,4 1,2 1,9 22,8 0,3 2,4 229,5Aquisição de serviços 21,5 66,7 40,9 103,8 156,2 88,5 13,9 11,0 29,1 4,9 9,5 20,6 19,8 3,3 17,3 607,2

Juros e outros encargos 0,0 0,5 4.475,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.476,5Transferências correntes 1.643,3 47,2 61,7 2.115,9 32,9 4,5 55,0 35,6 63,4 64,1 4.825,8 6.400,1 529,3 1.050,9 45,5 16.975,4

Administrações Públicas 1.630,0 24,4 0,7 622,5 25,0 1,7 52,1 33,4 60,1 16,4 4.822,3 6.395,6 234,2 1.014,6 6,6 14.939,6Administração Central 116,5 18,9 0,7 610,0 22,6 1,7 49,4 33,4 60,0 16,4 4,4 6.395,6 101,3 1.014,6 6,5 8.452,1Administração Regional 0,0 0,0Administração Local 1.513,6 5,4 1,6 0,0 0,1 132,9 0,1 1.653,7Segurança Social 12,5 2,3 1,2 4.817,9 4.833,8

Outras transferências correntes 13,3 22,8 61,0 1.493,4 7,9 2,9 2,9 2,2 3,3 47,7 3,5 4,5 295,0 36,3 39,0 2.035,7Subsídios 6,4 2,9 451,3 0,6 7,0 0,1 0,0 0,9 469,2Outras despesas correntes 0,3 5,0 14,7 2,6 0,9 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 191,3 0,0 0,3 215,9

Despesas de capital 1.201,9 21,3 6,4 17,8 127,7 17,8 46,0 45,2 92,5 515,2 14,0 24,4 65,9 185,3 16,3 2.397,8Investimento 3,1 18,3 5,9 17,7 127,3 15,1 16,5 3,4 34,0 0,9 1,6 1,7 42,1 0,2 3,0 290,8Transferências de capital 1.198,8 3,0 0,5 0,1 0,4 2,7 29,5 41,9 58,5 514,3 12,4 22,7 7,0 185,1 13,3 2.090,2

Administrações Públicas 1.191,7 0,6 0,3 0,1 0,4 2,7 27,3 41,9 58,1 26,2 12,4 22,7 7,0 185,1 12,1 1.588,7Administração Central 7,4 0,6 0,3 0,1 0,4 2,7 22,8 41,7 58,0 22,9 22,7 6,3 185,1 9,8 380,8Administração Regional 563,4 563,4Administração Local 620,9 0,0 4,5 0,2 0,1 3,3 0,7 2,3 632,1Segurança Social 12,4 12,4

Outras transferências de capital 7,1 2,4 0,2 2,2 0,4 488,1 0,0 0,0 1,2 501,5Outras despesas de capital 0,0 16,8 16,8

Despesa efectiva 2.951,1 1.172,3 266,0 10.849,6 1.308,8 877,9 144,3 141,1 310,7 600,2 4.886,1 6.489,5 4.660,8 1.247,6 124,5 36.030,7

Por memória:Activos financeiros 0,0 182,0 0,0 0,2 182,2Passivos financeiros 64.965,8 64.965,8Transferência para o Fundo Regularização Dívida Pública 0,0 0,0Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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26 DGO Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

QUADRO 6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007)

Quadro 6. Execução orçamental do subsector dos Serviços e Fundos AutónomosPeríodo: Janeiro a Setembro

€ Milhões

2006 2007 Tvha (%)

Receitas correntes 9.107,4 9.593,2 5,3

Impostos directos 14,4 20,5 42,3Impostos indirectos 238,5 213,8 -10,4Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE 4.048,0 4.354,0 7,6Taxas, multas e outras penalidades 927,7 1.117,4 20,5Transferências correntes 3.348,5 3.272,2 -2,3

Outros subsectores das Administrações Públicas 2.624,0 2.451,2 -6,6União Europeia 582,1 642,6 10,4Outras transferências 142,5 178,4 25,2

Outras receitas correntes 530,3 615,3 16,0

Receitas de capital 841,9 816,9 -3,0

Transferências de capital 824,6 795,2 -3,6Outros subsectores das Administrações Públicas 343,8 403,3 17,3União Europeia 446,7 377,0 -15,6Outras transferências 34,1 14,9 -56,3

Despesas correntes 8.574,3 9.069,8 5,8

Despesas com o pessoal 1.367,4 1.369,5 0,2Aquisição de bens e serviços 622,9 646,0 3,7Juros e outros encargos 9,2 11,7 26,5Transferências correntes 5.644,9 6.122,9 8,5

Outros subsectores das Administrações Públicas 455,2 575,0 26,3Outras transferências 5.189,7 5.547,9 6,9

Subsídios 878,3 879,8 0,2Outras despesas correntes 51,6 39,9 -22,7

Despesas de capital 806,1 882,0 9,4

Investimento 165,2 179,1 8,4Transferências de capital 618,4 624,9 1,0

Outros subsectores das Administrações Públicas 108,4 135,7 25,2Outras transferências 510,0 489,2 -4,1

Outras despesas de capital 22,5 78,0 247,0

Saldo global 569,0 458,2

Por memória:Despesas de anos anteriores 86,5 94,4Despesa corrente primária 8.565,1 9.058,2Saldo primário 578,2 469,9Saldo corrente 533,2 523,4Saldo de capital 35,8 -65,1

Activos financeiros líquidos de reembolsos 83,1 38,8Passivos financeiros líquidos de amortizações -7,8 2,7Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior 478,1 422,1

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração PúblicaNão inclui: SNS e o Fundo Regularização da Dívida Pública (FRDP).Organismos com execução orçamental em falta:

2006 - Assembleia da República.2007 - Assembleia da República e Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

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DGO Síntese Financeira Mensal

Outubro de 2007 27

QUADRO 7 – EXECUÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007)

Quadro 7. Execução financeira consolidada do Serviço Nacional de Saúde(Período: Janeiro a Setembro)

€ Milhões

Receita cobrada 6.172,2 6.108,8 6.130,7 0,4

Subsídio de investimento 44,0 38,8 40,8 5,1Prestação de serviços 167,6 130,7 156,0 19,3

Próprio ano 47,7 40,0 57,0 42,4Anos anteriores 119,9 90,7 99,0 9,2

Transferências correntes do Orçamento Estado 5.727,4 5.727,4 5.755,5 0,5Outros proveitos operacionais 37,1 29,3 33,3 13,7

Próprio ano 15,5 13,1 13,5 2,7Anos anteriores 21,6 16,2 19,8 22,5

Proveitos e ganhos financeiros 3,0 2,5 4,6 82,7Próprio ano 2,9 2,4 4,5 84,4Anos anteriores 0,1 0,1 0,1 -

Outras receitas 193,1 180,1 140,5 -22,0Próprio ano (inclui as Outras Rec. SNS) (a) 192,0 179,1 136,7 -23,6Anos anteriores 1,1 1,0 3,8 276,3

Despesa total 5.761,6 5.648,1 5.957,6 5,5

Despesas com o pessoal 1.439,4 1.178,9 1.214,3 3,0Compras 402,6 305,4 319,9 4,7

Produtos farmacêuticos 297,8 229,0 242,0 5,7Material de consumo clínico 82,7 60,2 61,7 2,5Outras compras 22,1 16,2 16,2 -0,2

Fornecimentos e serviços 233,7 186,1 187,9 1,0Subcontratos 3.501,1 3.825,9 4.064,1 6,2

Produtos vendidos farmácias (b) 1.056,5 1.056,5 1.041,1 -1,5Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 501,1 501,1 499,5 -0,3Outros serviços de saúde - Hospitais EPE 1.649,3 2.007,1 2.219,5 10,6Outros subcontratos (c) 294,2 261,2 304,0 16,4

Imobilizações 84,1 76,4 83,1 8,8Outras despesas exercício (inclui as Outras despesas do SNS) (a) 100,7 75,4 88,3 17,2

Saldo 410,6 460,7 173,1

Fonte: Administração Central do Sistema de Saúde, IP

A consolidação é efectuada nas rubricas de Subcontratos e Despesas de Anos Anteriores

(a) Incluem Outras Receitas e Outras Despesas do SNS respectivamente.(b) Não inclui a Diabettes Mellitus.

(c) Inclui o Hospital Fernando da Fonseca, da Cruz Vermelha e da Prelada.

2006

Universo RealUniverso

Comparável

2007 Tvha (%)

A taxa de variação homóloga acumulada (tvha) compara os valores de 2007 com os valores do universo comparável de 2006.

Notas: As colunas "2006 - universo comparável" e "2007" incluem a receita e a despesa relativa a apenas 2 meses (Janeiro e Fevereiro) por rubrica orçamental dos 12Hospitais e da Sub-Região de Saúde de Portalegre que foram transformados em EPE em Março de 2007 e inclui os elementos dos 3 Centros Regionais de Alcoologia atéfinal de Junho de 2007, uma vez que foram integrados no IDT no dia 1 de Julho de 2007.

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DGO Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

QUADRO 8 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA SEGURANÇA SOCIAL (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007)

Quadro 8. Execução orçamental da Segurança Social(Período: Janeiro a Setembro)

€ Milhões

Receitas correntes 14.318,1 14.930,1 4,3

Contribuições e quotizações 8.598,6 9.118,3 6,0 Adicional ao IVA 474,7 493,7 4,0 Transferências correntes da Administração Central 4.191,6 4.432,8 5,8 Transferências do Fundo Social Europeu 560,1 278,7 -50,2 Outras receitas correntes 493,1 606,5 23,0

Receitas de capital 25,5 46,7 82,9

Transferências do Orçamento de Estado 14,1 10,8 -23,0 Outras receitas capital 11,5 35,9 212,8

Despesas correntes 13.529,0 13.852,5 2,4

Pensões 8.096,2 8.598,2 6,2 Sobrevivência 1.166,4 1.236,1 6,0 Invalidez 981,8 1.022,4 4,1 Velhice 5.948,0 6.339,8 6,6 Subsídio familiar a crianças e jovens 471,1 491,3 4,3 Subsídio por doença 350,3 355,0 1,3 Subsídio desemprego e apoio ao emprego 1.378,6 1.297,1 -5,9 Outras prestações 432,5 496,6 14,8 Acção social 1.047,0 1.015,9 -3,0 Rendimento Social de Inserção 250,5 274,8 9,7 Administração 275,9 273,1 -1,0 Outras despesas correntes 453,8 470,6 3,7 das quais: Transferências e subsídios correntes 452,2 469,9 3,9 Acções de Formação Profissional 773,1 579,8 -25,0 das quais: Com suporte no Fundo Social Europeu 577,9 449,0 -22,3

Despesas de capital 33,7 27,8 -17,5

PIDDAC 18,3 15,6 -14,5 Outras 15,5 12,2 -21,0

Saldo global 780,9 1.096,4

Por memória: Activos financeiros líquidos de reembolsos 1,2 664,0 Passivos financeiros líquidos de amortizações 0,0 0,0 Poupança (+) /Utilização (-) de saldo da gerência anterior 779,7 432,4Fonte: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IPNota: Os dados referentes a 2007 foram fornecidos pelas Instituições da Segurança Social, sendo provisórios.

2006 2007 Tvha (%)

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DGO Síntese Financeira Mensal

Outubro de 2007 29

QUADRO 9 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007)

Quadro 9. Execução orçamental da Caixa Geral de Aposentações(Período: Janeiro a Setembro)

€ Milhões

2006Grau execução

(%) 2007Grau execução

(%) Tvha (%)

Receitas correntes 4.637,8 69,5 5.009,3 70,3 8,0

Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações 4.046,0 71,9 4.351,4 71,9 7,5Quotas de subscritores 1.042,1 70,0 1.044,9 72,9 0,3Comparticipação do Orçamento do Estado 2.232,5 73,4 2.410,0 73,2 8,0Administrações Públicas 343,1 69,4 331,2 59,4 -3,5Contribuições de entidades 428,2 70,5 565,3 73,4 32,0

Transferências correntes 529,1 58,6 581,0 61,7 9,8Orçamento do Estado 424,6 56,6 436,9 59,3 2,9

Deficientes das Forças Armadas / Invalidez 110,0 71,3 112,6 72,4 2,4Subvenções vitalícias 5,7 74,6 5,9 77,5 3,1Pensões de preço de sangue 24,3 70,9 23,4 63,0 -3,4Outras transferências do OE 22,2 71,5 21,9 71,4 -1,4Adicional ao IVA 262,3 50,1 273,0 54,0 4,1

Outras transferências correntes 104,6 68,4 144,1 70,1 37,8Outras receitas correntes 62,7 44,6 76,9 56,8 22,6

Receitas de capital 17,3 58,1 0,1 0,8 -99,7

Despesas correntes 4.848,5 70,5 5.165,0 71,1 6,5

Despesas com pessoal 4,6 71,4 4,8 71,4 3,9Aquisição de bens e serviços correntes 19,6 69,9 20,6 62,6 5,1Juros e outros encargos 0,0 15,2 0,8 76,7 2.156,3Transferências correntes 4.823,5 70,5 5.138,1 71,1 6,5

Pensões e abonos da responsabilidade de: 4.821,9 5.137,0Caixa Geral de Aposentações 4.166,0 70,5 4.444,7 71,3 6,7Orçamento do Estado 161,9 71,2 163,8 70,9 1,2Outras entidades 494,1 69,6 528,4 69,9 6,9

Outras transferências correntes 1,5 80,2 1,2 36,1 -24,3Outras despesas correntes 0,7 63,3 0,6 44,4 -17,9

Despesas de capital 0,0 - 0,0 - -

Saldo global -193,4 -155,6

Por memória:Activos financeiros líquidos de reembolsos -137,1 -75,0Passivos financeiros líquidos de amortizações 0,0 0,0Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior -56,3 -80,6

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública

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DGO Síntese Financeira Mensal Outubro de 2007

QUADRO 10 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007)

Quadro 10 - Execução orçamental da Administração Regional(Período: Janeiro a Setembro)

€ Milhões

2006 Tvha (%)

Administração Regional

Região Autónoma da

Madeira

Região Autónoma dos

Açores

Administração Regional

Administração Regional

Receitas correntes 1.235,8 628,2 491,8 1.120,0 -9,4

Impostos directos 297,9 168,8 130,3 299,2 0,4dos quais:

Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares (IRS) 188,3 101,4 83,1 184,4 -2,1Imposto sobre Rendimento Pessoas Colectivas (IRC) 108,7 67,2 47,2 114,4 5,2

Impostos indirectos 639,7 320,1 211,6 531,7 -16,9dos quais:

Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) 427,3 209,9 122,2 332,0 -22,3Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE 4,8 4,1 2,6 6,7 38,2Taxas, multas e outras penalidades 26,2 14,6 8,9 23,6 -10,0Rendimentos da propriedade 3,3 2,7 2,1 4,8 47,3Transferências correntes 216,8 107,7 122,9 230,6 6,3

das quais:Administração Central - Estado 126,6 76,9 111,9 188,8 49,1

Venda de bens e serviços correntes 24,7 6,2 5,2 11,4 -53,8Reposições não abatidas nos pagamentos 4,8 1,2 1,5 2,7 -44,7Outras receitas correntes 17,6 2,8 6,6 9,4 -46,5

Receitas de capital 283,0 142,3 181,2 323,5 14,3

Venda de bens de investimento 0,2 0,0 0,1 0,2 -16,2Transferências de capital 282,6 142,3 180,9 323,2 14,4

das quais:Administração Central - Estado 191,6 75,2 159,6 234,8 22,6

Outras receitas de capital 0,2 0,0 0,1 0,1 -34,2

Despesas correntes 1.149,3 585,1 494,6 1.079,7 -6,1

Despesas com o pessoal 568,5 270,7 236,9 507,7 -10,7Aquisição de bens e serviços 221,8 85,2 88,8 174,0 -21,5Juros e outros encargos 24,7 25,3 9,6 34,9 41,4Transferências 299,7 197,0 121,3 318,3 6,2Subsídios 24,5 6,0 24,5 30,5 24,4Outras despesas correntes 10,1 0,9 13,4 14,3 41,6

Despesas de capital 311,7 190,1 111,9 302,0 -3,1

Investimento 158,2 110,8 49,2 159,9 1,1Transferências 153,3 79,4 62,5 141,8 -7,5Outras despesas 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0

Saldo global 57,7 -4,8 66,5 61,8

Por memória:Activos financeiros líquidos de reembolsos 2,4 19,7 -0,5 19,2Passivos financeiros líquidos de amortizações -1,1 -0,9 0,0 -0,9Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior 54,2 -25,4 67,0 41,7

Fonte: Governos Regionais da Madeira e dos Açores

2007

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DGO Síntese Financeira Mensal

Outubro de 2007 31

QUADRO 11 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (JANEIRO A SETEMBRO DE 2007)

Quadro 11. - Execução orçamental da Administração Local(Período: Janeiro a Setembro)

€ Milhões

Receitas correntes 3.519,5 4.019,7 3.442,0 4.019,7 16,8

Impostos directos 1.447,9 1.732,0 1.417,0 1.732,0 22,2Imposto Municipal sobre Transmissões 534,1 706,1 522,4 706,1 35,1Imposto Municipal sobre Imóveis 570,5 628,4 557,4 628,4 12,7Imposto Municipal sobre Veículos 88,5 101,6 88,1 101,6 15,3Derrama 252,8 294,1 247,0 294,1 19,1Outros 2,1 1,8 2,1 1,8 -10,5

Impostos indirectos 145,0 167,0 143,7 167,0 16,2Taxas, multas e outras penalidades 164,0 158,7 162,9 158,7 -2,6Rendimentos da propriedade 103,1 121,4 91,3 121,4 33,0Transferências correntes 1.156,7 1.330,5 1.132,6 1.330,5 17,5

das quais:Lei das Finanças Locais 1.030,9 1.080,9 1.009,6 1.080,9 7,1

Fundo Geral Municipal 698,6 762,4 684,8 762,4 11,3Fundo de Coesão Municipal 183,0 107,0 178,9 107,0 -40,2Fundo de Base Municipal 149,3 211,5 145,9 211,5 44,9

Resto do Mundo 11,0 11,4 10,7 11,4 6,2

Outras Transf. de fora (AP's) 13,0 14,6 13,0 14,6 12,3Venda de bens e serviços correntes 468,0 471,3 461,6 471,3 2,1Reposições não abatidas nos pagamentos 3,1 3,7 3,1 3,7 18,2Outras receitas correntes 31,7 35,1 29,7 35,1 18,0

Receitas de capital 1.220,5 1.002,2 1.197,4 1.002,2 -16,3

Venda de bens de investimento 137,8 94,8 136,5 94,8 -30,6Transferências de capital 1.070,1 882,6 1.048,2 882,6 -15,8

das quais:Lei das Finanças Locais 686,2 499,0 671,8 499,0 -25,7

Fundo Geral Municipal 466,7 495,7 457,3 495,7 8,4Fundo de Coesão Municipal 120,5 1,9 117,8 1,9 -98,4Fundo de Base Municipal 99,0 1,4 96,8 1,4 -98,5

Resto do Mundo 219,8 236,8 214,0 236,8 10,6

Outras Transf. de fora (AP's) 18,5 6,8 18,3 6,8 -62,9Outras receitas de capital 12,7 24,9 12,7 24,9 96,1

Despesas correntes 2.953,2 3.155,9 2.891,4 3.155,9 9,1

Despesas com o pessoal 1.459,0 1.465,7 1.431,5 1.465,7 2,4Aquisição de bens e serviços 962,6 1.078,8 937,7 1.078,8 15,0Juros e outros encargos 84,1 122,5 83,0 122,5 47,6Transferências 293,0 332,0 286,5 332,0 15,9

Outras transf p/ Fora das APs 159,7 180,3 156,9 180,3 14,9Subsídios 77,0 90,4 76,5 90,4 18,1Outras despesas correntes 77,5 66,5 76,3 66,5 -12,8

Despesas de capital 1.579,2 1.520,9 1.560,6 1.520,9 -2,5

Investimento 1.324,1 1.261,0 1.307,7 1.261,0 -3,6Transferências 225,6 242,8 223,4 242,8 8,7

Outras transf p/ Fora das APs 112,8 133,9 111,7 133,9 19,9Outras despesas 29,5 17,1 29,5 17,1 -42,1

Saldo global 207,6 345,1 187,3 345,1

Por memória:Activos financeiros líquidos de reembolsos 16,8 -13,5 16,8 -13,5Passivos financeiros líquidos de amortizações -17,5 5,1 -17,6 5,1Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior 173,2 363,7 153,0 363,7

Fonte: Ministério das Finanças e da Administração PúblicaUniverso:

2006: Falta a execução orçamental relativa a 1 município2007: Falta a execução orçamental relativa a 8 municípiosUniverso comparável: 300 municípios

Universo Real Universo Comparável

2006 2007 2006 2007 Tvha (%)

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32 DGO Síntese Financeira Mensal Fevereiro de 2006

32 D

GO

Síntese Financeira M

ensal O

utubro de 2007

QUADRO 12 – INDICADORES FÍSICOS DO SISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DA FUNÇÃO PÚBLICA

Quadro 12. Indicadores físicos do sistema de protecção social da Função Pública

Pensionistas

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M2006

Outubro 318.002 198.790 119.212 72.456 36.697 35.759 390.458 235.487 154.971 129.359 18.383 110.976 743 554 189Novembro 319.100 199.095 120.005 72.665 36.723 35.942 391.765 235.818 155.947 129.512 18.375 111.137 733 556 177Dezembro 320.735 199.760 120.975 72.928 36.769 36.159 393.663 236.529 157.134 129.867 18.403 111.464 699 530 169

2007

Janeiro 321.749 199.982 121.767 73.084 36.778 36.306 394.833 236.760 158.073 130.098 18.429 111.669 671 499 172Fevereiro 322.890 200.388 122.502 73.184 36.767 36.417 396.074 237.155 158.919 130.278 18.465 111.813 893 671 222Março 323.699 200.541 123.158 73.393 36.806 36.587 397.092 237.347 159.745 130.569 18.569 112.000 887 680 207Abril 324.526 200.828 123.698 73.554 36.830 36.724 398.080 237.658 160.422 130.718 18.661 112.057 917 658 259Maio 325.592 201.360 124.232 73.669 36.833 36.836 399.261 238.193 161.068 130.789 18.645 112.144 847 641 206Junho 326.573 201.768 124.805 73.938 36.919 37.019 400.511 238.687 161.824 131.121 18.735 112.386 801 599 202Julho 326.883 201.707 125.176 74.070 36.925 37.145 400.953 238.632 162.321 131.313 18.808 112.505 854 629 225Agosto 327.398 201.820 125.578 74.221 36.953 37.268 401.619 238.773 162.846 131.605 18.879 112.726 761 559 202Setembro 327.953 202.034 125.919 74.327 36.985 37.342 402.280 239.019 163.261 131.826 18.924 112.902 705 518 187Outubro 327.395 201.623 125.772 74.205 36.898 37.307 401.600 238.521 163.079 132.143 19.005 113.138 721 519 202

Abonos abatidos de aposentação/reformaTotal

Aposentação/reformaSobrevivência e outros Velhice e outros motivos Invalidez

Novos Pensionistas de aposentação/reforma

Militares e forças SegurançaTotal H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M

2006

Outubro 1.269 366 903 83 34 49 219 176 43 108 74 34 388 295 93 2.067 945 1.122Novembro 1.308 342 966 57 31 26 241 192 49 107 75 32 327 239 88 2.040 879 1.161Dezembro 1.499 387 1.112 78 36 42 249 197 52 145 95 50 626 492 134 2.597 1.207 1.390

2007

Janeiro 1.257 310 947 57 27 30 229 184 45 116 92 24 182 120 62 1.841 733 1.108Fevereiro 1.228 363 865 50 18 32 212 175 37 88 54 34 556 424 132 2.134 1.034 1.100Março 1.182 320 862 58 30 28 213 168 45 150 131 19 302 219 83 1.905 868 1.037Abril 1.035 284 751 39 22 17 270 217 53 180 160 20 381 298 83 1.905 981 924Maio 850 229 621 28 16 12 199 166 33 116 99 17 835 656 179 2.028 1.166 862Junho 1.066 315 751 31 11 20 244 192 52 231 205 26 479 367 112 2.051 1.090 961Julho 830 217 613 23 7 16 178 142 36 136 108 28 129 96 33 1.296 570 726Agosto 899 293 606 24 9 15 167 133 34 162 139 23 175 115 60 1.427 689 738Setembro 624 158 466 19 7 12 113 82 31 157 146 11 453 357 96 1.366 750 616Outubro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 31 10 41 31 10

Fonte. Caixa Geral de Aposentações, IP

Administr. Central Administr. Regional Administr. Local TotalOutros

Nota: O número reduzido de novos abonos deve-se à alteração da lei no que respeita à data de publicação das pensões, pelo que, no mês de Setembro não foram publicadas pensões de aposentação/reforma. Assim, as aposentações que por força da lei revogada seriam publicadas em Setembro só o foram em Outubro e os abonos novos dessas pensões só constarão do boletim do próximo mês.

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