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Jacobina-BA Imprensa Eletrônica VEíCULO DE TRANSPARêNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina NESTE VEICULO PODEM SER LIDOS TODOS OS ATOS OFICIAIS DO PREFEITURA DE JACOBINA, BAHIA SEGUNDA-FEIRA 26 DE NOVEMBRO DE 2012 ANO VI EDIÇÃO 608 Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo. Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta. Caderno 01: ATOS OFICIAIS Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposições legais instituídas pelo município, Ato quecriouoscargosouempregosesua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância. Atos Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo. Atos Financeiros:: A Programação Financeira,. O Cronograma da Execução Orçamentária, O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros. Outros Atos Administrativos: Atas e Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos. Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras, Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados. Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES Lei 8.666/93: Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, Outros tipos de avisos de licitação, Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Lei 10.520/02: Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação. Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PúBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. PUBLICAR ASSESSORIA E PUBLICAÇõES LEGAIS LTDA. TEL 71 3431-1091 > Caderno 01: Atos Oficiais > Caderno 02: Contas Públicas > Caderno 03: Licitaões e Contratações > Caderno 04: Instr. de Gestão Fiscal Legislação Municipal. Lei 9.755/98 Lei 8.666/93 e lei 10.520/02 Lei 101/00

Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Pequenos Agricultores de Queimada Velha e Região; Institui a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Jacobina; Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e doar a Associação dos Produtores de Leite de Jacobina; Altera a Lei nº. 177, de 01 de junho de 1993 que dispõe sobre jornada de trabalho e salário dos profissionais médicos, odontólogo e enfermeiros do Município de Jacobina Bahia; Autorização para exploração de quatzito(ouro) quartzito e transporte.

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Imprensa EletrônicaVeículo de transparência da administraÇÃo pública

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neste Veiculo podem ser lidos todos os atos oficiais do prefeitura de

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012

ano ViediÇÃo 608

caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do poder executivo.

abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta.

Caderno 01: ATOs OfICIAIs

Atos de Pessoal: lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único, lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, outras disposições legais instituídas pelo município, ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no quadro de pessoal,. edital de concurso público, homologação das inscrições, resultado dos aprovados e sua classificação, homologação do concurso após julgamento do último recurso, outros atos de concurso, 0. edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, promoção, transferência, reintegração, aproveitamento, reversão, readaptação, recondução, exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento, outros atos de pessoal, ato de nomeação da comissão de sindicância.

Atos normativos: circulares, decretos,. despachos, leis, portarias, resoluções, outros atos normativo.

Atos financeiros:: a programação financeira,.

o cronograma da execução orçamentária, o Quadro trimestral das despesas,. prestação das contas,. créditos adicionais,. outros atos financeiros.

Outros Atos Administrativos: atas e deliberações dos conselhos municipais,. alvarás e demais atos administrativos, outros atos administrativos.

Caderno 02: COnTAs PÚBLICAs

Lei 9.755/98: balanço orçamentário,. compras, contratos e seus aditivos,. demonstrativo de receitas e despesas, execução dos orçamentos, orçamentos anuais, tributos arrecadados.

Caderno 03: LICITAÇÕEs E COnTrATAÇÕEs

Lei 8.666/93: aviso da adjudicação, aviso da anulação, aviso da cessão de uso, aviso da constituição de comissão de licitação, aviso da convocação para sorteio, aviso da dispensa, aviso da homologação, aviso da impugnação de edital /convite, aviso da inexigibilidade, aviso da notificação de penalidades a licitantes, aviso da permissão de uso, aviso da rescisão de contrato, aviso da revogação, aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, aviso de julgamento de habilitação de licitantes, aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, aviso do adiamento de licitação, aviso do contrato, aviso do julgamento e classificação de propostas, aviso do parecer e deliberações da comissão julgadora, aviso

do recurso, aviso do registro de preço, aviso do termo aditivo, outros tipos de avisos de licitação, portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

Lei 10.520/02: aviso adjudicação, aviso de anulação,. aviso de homologação, aviso de impugnação de edital, aviso de nomeação do pregoeiro e sua equipe de apoio.. aviso da revogação, aviso de convocação dos interessados,. aviso de julgamento e habilitação dos licitantes,. aviso de modificação do edital do pregão, aviso do cancelamento, aviso do extrato do contrato, aviso do julgamento e classificação de propostas, aviso do parece de deliberação do pregoeiro,. aviso do recurso,. edital do pregão, outros tipos de aviso de licitação.

Caderno 04: InsTruMEnTO dE gEsTÃO fIsCAL

Lei 101/00: leis de diretrizes orçamentárias, orçamentos, parecer prévio, planos, prestação de contas, relatórios de gestão fiscal, relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos.

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a

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legais ltda. tel 71 3431-1091

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Legislação Municipal.Lei 9.755/98Lei 8.666/93 e lei 10.520/02Lei 101/00

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 20122

LEI nº 1092, dE 07 dE nOVEMBrO dE 2012.aposenta o funcionário público municipal AMADO SOUSA FILHO.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A: faço saber que a câmara municipal de Vereadores de jacobina, decreta e eu sanciono a seguinte lei.

art. 1º - declara de utilidade pública municipal ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE QUEIMADA VELHA E REGIÃO. art. 2º - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

gabinete da prefeita, em 21 de novembro de 2012.

Valdice Castro Vieira da Silva Roberval Henrique Ferreira prefeita municipal secretário administração geral.

LEI nº 1.093, dE 07 dE nOVEMBrO dE 2012.“Institui a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Jacobina”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

faço saber que a câmara municipal de Vereadores de jacobina, decreta e eu sanciono a seguinte lei.

art. 1º. fica instituída a corregedoria da guarda municipal de jacobina que atuará através de uma comissão processante, de caráter permanente, dotada de autonomia própria e independente, no âmbito da secretaria municipal de administração geral, objetivando o fortalecimento da cidadania em face de suposta irregularidade cometida

pela guarda municipal e apuração das infrações disciplinares atribuídas aos seus integrantes. § 1º a corregedoria será composta de 03 (três) membros, que serão indicados pelo chefe do poder executivo através de decreto.art. 2º. para a consecução de seus objetivos a corregedoria da guarda municipal atuará, após a instauração do processo pela autoridade competente: i - por iniciativa própria mediante infração certa e sabida; i - por solicitação da (o) prefeita (o) municipal, ou do comandante da guarda municipal, tendo em vista a conduta e a gravidade da infração; e iii – por indicação da ouvidoria da guarda municipal em decorrência de denúncias, reclamações e representação de qualquer cidadão ou de entidade representativa da sociedade. art. 3º. são atribuições da corregedoria da guarda municipal: i - receber e apurar a pertinência das denúncias, reclamações e representações encaminhadas em conformidade com o art. 2º deste decreto, mediante o processamento de averiguação sumária, sindicância ou processo administrativo, devidamente instaurado pela autoridade competente, destinadas à apuração das infrações e responsabilidades administrativas, civis e criminais, dando ao ministério público a devida comunicação, quando houver indício ou suspeita de crime; ii - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às suas atividades; iii - requisitar e realizar diligências visando à obtenção de informações, certidões, cópias de documentos relacionados com investigações em curso, sem qualquer ônus, junto aos órgãos da administração pública municipal, sempre que for necessário; iV – informar ao interessado, quando solicitado, as providências adotadas pela secretaria municipal de administração geral, em razão do seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo; V– analisar resultados de auditorias internas, com a finalidade de verificação da necessidade de apuração de responsabilidades; Vi - promover a definição de um sistema de comunicação, para a divulgação sistemática do seu papel institucional à sociedade; Vii - elaborar e encaminhar ao secretário municipal de administração geral, ao chefe do poder executivo e ao comandante da guarda municipal relatório semestral de suas atividades, informando seus encaminhamentos e resultados; Viii - Verificar se as diligências determinadas estão sendo devidamente cumpridas;

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Atos normativos

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iX - encaminhar para publicação no diário oficial do município de jacobina, relatório dos processos analisados e julgados, mediante expressa autorização do secretário municipal de administração geral; X - baixar provimentos sobre matéria de sua competência e decidir as questões deles provenientes, após aprovação do secretário municipal de administração geral e obedecida às determinações legais; Xi - responder as consultas formuladas pelos órgãos da administração municipal sobre assuntos de sua competência; Xii - remeter ao secretário municipal de administração geral relatório sobre a atuação ética e funcional dos integrantes da guarda municipal em estágio probatório ou em exercício de cargo em comissão, observadas as normas legais e legislação pertinente; Xiii - arquivar e manter sob sua guarda todas as averiguações sumárias, sindicâncias e os processos administrativos disciplinares instaurados e conclusos de âmbito da secretaria municipal de administração geral, para referências quando necessárias; XiV - solicitar pedidos de perícias, laudos técnicos e outros procedimentos que se fizerem necessários junto aos órgãos competentes, inclusive, fora do âmbito da administração municipal, quando necessário, bem como realizar procedimentos que colaborem na solução dos fatos a serem apurados; XV - requisitar a coordenação de recursos humanos da administração e dos arquivos internos da guarda municipal de jacobina cópia das fichas funcionais dos servidores da guarda municipal; XVi - convocar exclusivamente os integrantes da guarda municipal que devam prestar pessoalmente informação de interesse próprio ou indispensável à solução de caso concreto, tanto de ordem interna quanto àquelas requisitados pelo fórum, comunicando a convocação ao comandante da guarda municipal; XVii - elaborar o regimento interno da corregedoria da guarda municipal e modificá-lo, submetendo-o à apreciação ao chefe do poder executivo para aprovação; XViii – solicitar ao chefe do poder executivo municipal a aplicação de penalidade à infração disciplinar apurada, resultante de averiguação sumária, sindicância e processo administrativo disciplinar, será de acordo o estatuto dos servidores públicos municipais e regimento interno da guarda municipal de jacobina.

art. 4º. a corregedoria da guarda municipal será subordinada ao chefe do poder executivo.

art. 5°. o procedimento para formação e condução do processo administrativo a ser seguido será de acordo o estatuto dos servidores públicos municipais e regimento interno da guarda municipal de jacobina.

art. 6°. a função dos membros da corregedoria, com competência equivalente à comissão processante, obedecerá em todos os efeitos. art. 7º. fica instituída a ouvidoria da guarda municipal de jacobina, órgão permanente, com autonomia e independência, destinada a fiscalizar, investigar e propor políticas de qualificação das atividades desenvolvidas pelos servidores integrantes do Quadro da guarda municipal de jacobina, tendo as seguintes atribuições: i - receber: a) denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos ou que violem os

direitos humanos individuais ou coletivos praticados por integrantes da guarda municipal de jacobina; b) sugestões sobre o funcionamento dos serviços prestados pela corporação; c) sugestão de integrantes da corporação, sobre o funcionamento dos serviços prestados, bem como denúncias a respeito de atos irregulares praticados na execução desses serviços, inclusive por superiores hierárquicos. ii - Verificar a pertinência das denúncias, reclamações e representações, propondo à corregedoria da guarda municipal, a adoção das medidas destinadas à apuração de responsabilidades administrativas, civis e criminais, quando houver indícios ou suspeita de crime; iii - propor à secretaria da pasta a que está subordinada a guarda municipal: a) adoção das providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população, justificando-as; b) realização de pesquisas, seminários e cursos versando sobre assuntos de interesse e sobre temas ligados aos direitos humanos, divulgando os resultados desses eventos motivando a proposta; iV - organizar e manter atualizado arquivo da documentação relativa às denúncias, às reclamações, às representações e às sugestões recebidas; V - elaborar e publicar anualmente relatórios de suas atividades; Vi - requisitar, diariamente, de qualquer órgão municipal, informações, certidões, cópias de documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso, sem o pagamento de quaisquer taxas, custas ou emolumentos; Vii - dar conhecimento, sempre que solicitado, das denúncias, reclamações e representações recebidas, ao secretário a que estiver subordinada a corporação e ao comandante da guarda municipal de jacobina. § 1º a ouvidoria manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte. § 2º será mantido serviço telefônico, destinado a receber as denúncias e reclamações, garantindo-se sigilo da fonte de informação. art. 8º. a ouvidoria da guarda municipal de jacobina será dirigida por um ouvidor, indicado dentre o Quadro permanente de servidores efetivos e estáveis da administração direta, nomeado por portaria do prefeito municipal. § 1º a indicação, para efeitos deste artigo, ocorrerá através de lista tríplice, elaborada pelo secretário da que estiver subordinada a corporação. § 2º a nomeação será para um período de 02 (dois) anos, facultada a recondução, para exercício em jornada compatível á do cargo de origem. § 3º É vedada a indicação de membros da corporação e servidores que tenham sofrido aplicação de penalidades. § 4º o ouvidor somente poderá ser destituído por iniciativa do prefeito municipal. art. 9º. as despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta de verba orçamentária própria. art. 10 - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

gabinete da prefeita, em 21 de novembro de 2012.

Valdice Castro Vieira da Silva Roberval Henrique Ferreira prefeita municipal secretário administração geral.

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 20124

LEI nº 1.094, dE 07 dE nOVEMBrO dE 2012.“Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e doar a Associação dos Produtores de Leite de Jacobina”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

faço saber que a câmara municipal de Vereadores de jacobina, decreta e eu sanciono a seguinte lei.

art. 1º - fica a chefe do poder executivo municipal do município de jacobina, estado da bahia, autorizada na forma prevista na lei orgânica do município de jacobina, estado da bahia, a desafetar e doar para “ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE JACOBINA”, com sede na avenida santa rosa de lima, s/n, povoado do paraíso, município de jacobina, estado da bahia, um imóvel localizado no mencionado povoado, tombado sob o número 00101/013103, área medindo 7.816,06 m2, pertencente ao município de jacobina. o perímetro do imóvel descrito abaixo, está geo-referenciado no sistema geodésico brasileiro, e tem início no marco denominado V1 de coordenadas plano retangulares relativas, sistema u t m - datum sad-69, este (X) 359.638,20 m e norte (Y) 8.752.819,99 m referentes ao meridiano central 45°00’; daí, confrontando com josé pinheiro dos reis, com azimute de 202°26’37” e distância de 88,81 m, segue até o marco V2 de coordenada norte (Y) 8.752.737,91 m, este (X) 359.604,30 m ; daí, confrontando com josé pinheiro dos reis, com azimute de 305°03’07” e distância de 96,90 m, segue até o marco V3 de coordenada norte (Y) 8.752.793,56 m, este (X) 359.524,98 m ; daí, confrontando com estrada municipal, com azimute de 10°53’11” e distância de 77,37 m, segue até o marco V4 de coordenada norte (Y) 8.752.869,54 m, este (X) 359.539,59 m ; daí, confrontando com estrada municipal, com azimute de 124°34’16” e distância de 15,89 m, segue até o marco V5 de coordenada norte (Y) 8.752.860,52 m, este (X) 359.552,67 m ; daí, confrontando com estrada municipal, com azimute de 124°29’22” e distância de 49,33 m, segue até o marco V6 de coordenada norte (Y) 8.752.832,59 m, este (X) 359.593,33 m. finalmente do marco V6 segue até o marco V1, (início da descrição), confrontando com estrada municipal, com azimute de 105°40’48”, e distância de 46,61 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

art. 2º - o imóvel ora doado destina-se à edificação de um laticínio.

art. 3° - a donatária obriga-se a:

i – não dar destinação diversa ao referido imóvel, senão para a contida no art. 2º desta lei, sob pena de retroação em favor do doador; ii – responder perante os poderes públicos por todos os tributos incidentes sobre o imóvel e por qualquer outra obrigação que possa ou venha sobre ele cair; iii – satisfazer todas as despesas decorrentes da presente doação, inclusive as de registro da competente escritura; iV – ocorrendo dissolução da donatária o bem doado retroagirá ao patrimônio público municipal.

art. 4º - o descumprimento dos preceitos contidos no art. 3º desta lei ocasionará a rescisão da presente doação, voltando o imóvel ao patrimônio municipal com todas as benfeitorias nele construídas,

ainda que necessárias, sem direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização de qualquer título.

art. 5º - na escritura pública de doação deverão constar, obrigatoriamente, todas as condições estabelecidas nos inciso i, ii, iii e iV do artigo 3º desta lei, ressalvando ao município o direito de, a qualquer tempo, fiscalizar o seu exato cumprimento.

art. 6º-. esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

gabinete da prefeita, em 21 de novembro de 2012.

Valdice Castro Vieira da Silva Roberval Henrique Ferreira prefeita municipal secretário administração geral.

LEI nº 1.096, dE 19 dE nOVEMBrO dE 2012.“Altera a Lei nº. 177, de 01 de junho de 1993 que dispõe sobre jornada de trabalho e salário dos profissionais médicos, odontólogo e enfermeiros do Município de Jacobina Bahia”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.

faço saber que a câmara municipal de Vereadores de jacobina, decreta e eu sanciono a seguinte lei.

art. 1º. a jornada de trabalho dos profissionais médicos, odontólogos e enfermeiros do quadro de servidores efetivos do município de jacobina - bahia, será de 40 (quarenta horas) semanais.

§ 1º - o aneXo ii da lei nº. 177, de 01 de julho de 1993, terá a seguinte redação:

mÉdico nu-1 2.285,42 carga horÁria 40 horas semanais

odontologo nu-1 2.195,88 carga horÁria 40 horas semanais

enfermeiro nu-1 2.195,88 carga horÁria 40 horas semanais

§ 2º. os servidores públicos dos quadros de médicos, odontólogos e enfermeiros poderão optar pela carga horária e salário descrito no § 1º do artigo 1º.

art. 2º. as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento vigente, ficando a chefe do poder executivo autorizada a abrir os créditos adicionais necessários.

art. 3º. o poder executivo promoverá as alterações regulamentares e regimentais para a adequação das modificações decorrentes desta lei.

art. 4º. esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

gabinete da prefeita, em 21 de novembro de 2012.

Valdice Castro Vieira da Silva Roberval Henrique Ferreira prefeita municipal secretário administração geral.

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26 de noVembro de 2012 5Ato Administrativo

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CONDICIONANTES• Apresentar, certificado do Registro do Exército Brasileiro autorizando o transporte, armazenamento e utilização dos explosivos;• Apresentar contrato social com a empresa terceirizada, que fará a detonação na área;• Encaminhar trimestralmente àCoordenação de Meio Ambiente de Jacobina, Relatórios Técnicos Ambientais de acompanhamento e avaliação das atividades

acompanhadas de fotos, documentos e ilustrações necessárias a seu perfeito entendimento; • Adotar medidas para conter o arraste eólico, do material armazenado, especialmente no pátio de transferência, onde é feita a colocação do estéreo; • Não promover o lançamento de quaisquer efluentes, sem que haja a devida análise e deliberação da Coordenação de Meio Ambiente de Jacobina; • Encaminhar todo efluente sanitário oriundo da área operacional e da área de infraestrutura de apoio operacional e administrativo para o Sistema de Tratamento de

Esgoto do empreendimento, monitorando os seguintes parâmetros: Ph, cor, temperatura, turbidez, OD, DBO, DQO, sólidos sedimentáveis, sólidos em suspensão e coliformes fecais;

• Implantar oPrograma de Gerenciamento de Risco - PGRS, para servir de apoio ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, após o início da operação eapresentar relatório à Coordenação Municipal de Meio Ambiente;

• Implementar a Norma Regulamentadora NR 22 – cujo o título é:“Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração”, que determina métodos e procedimentos, nos locais de trabalho, que proporcionem aos empregados satisfatórias condições de segurança e saúde no trabalho de mineração;

• Manter na sua organização uma brigada de incêndio formada por voluntários devidamente treinados e executar, quando necessário, o Plano de Contingência que deve ser apresentado em 90 (noventa) dias, visando à prevenção de situações de emergência;

• Manter e executar as políticas e diretrizes propostas, visando à segurança no trabalho e a prevenção de perdas em todas as atividades nas áreas de interesse da empresa, inclusive administrativas e que envolvam trabalhos de terceiros, empreiteiros ou prestadores de serviços;

• Apresentar trimestralmenteà Coordenação de Meio Ambiente de Jacobina, os relatórios da disposição dos resíduos sólidos de acordo com o PGRS; • Inutilizar os tambores de aço, as bombas de plástico e barricas de papelão, antes do descarte final, através de perfuração e amassamento, visando evitar a reutilização

inadequada; • Apresentar à Coordenação de Meio Ambiente de Jacobina, contrato social com a empresa que fará a coleta de resíduos sólidos e líquidos;• Não promover supressão de vegetação sem autorização expressa e específica do órgão competente; • Realizar campanhas educativas, treinamentos e adotar procedimentos para implementação do uso dos EPI´s nos locais de trabalho, segundo a especificidade de cada agente

de risco; • Afixar placas de sinalização e indicação de agentes de risco, por setor, devidamente detalhadas, delimitando áreas, identificando as medidas de segurança e advertindo contra os

agentes de risco em todas as suas unidades. No subsolo das minas as placas deverão ser luminosas; • Cumprir rigorosamente o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;• Cumprir o Programa de Tratamento e Gerenciamento de água – PTGA, em sua totalidade; • Apresentar a Coordenação Municipal de Meio Ambiente a outorga ou a dispensa de outorga do uso dos recursos hídricos pelo empreendimento; • Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes acima citados, seja mantida à fiscalização da Coordenação

de Meio Ambiente de Jacobina e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA; • Apoiar projetos ambientais de ONGs, associações, grupos ambientalistas e Poder publico; • O descumprimento a quaisquer dessas condicionantes acarretará em multas, suspensão ou cancelamento desta licença de acordo com a legislação Vigente.

Jacobina-Ba., 08 deNovembro de 2012.

DENUNCIE CRIMES AMBIENTAIS, LIGUE 0800 284 3611

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LEI nº 1.095, dE 19 dE nOVEMBrO dE 2012.Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Jacobina, para o exercício financeiro de 2013.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais.faço saber que a câmara municipal de Vereadores de jacobina, decreta e eu sanciono a seguinte lei.:

TÍTULO IDO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. esta lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de jacobina, para o exercício financeiro de 2013, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

i - o orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta. ii - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

TÍTULO IIDOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO IDA ESTIMATIVA DA RECEITA

art. 2.º a receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é no valor de r$ 176.724.000,00 (cento e setenta e seis milhões e setecentos e vinte e quatro mil reais). art. 3º. a receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS TOTAL

RECEITAS CORRENTES 145.962.870,53

receita tributÁria 10.956.802,18

receitas de contribuiÇões 7.153.977,00

receita patrimonial 3.713.000,00

receita de serViÇos 17.000,00

transferências correntes 121.685.913,70

outras receitas correntes 2.436.177,65

SUB-TOTAL 145.962.870,53

RECEITA DE CAPITAL 33.383.911,47

transferencias de capital 33.383.911,47

SUB-TOTAL 33.383.911,47

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.281.392,00

receitas de contribuÇões - intra-orÇamentÁria 7.281.392,00

SUB-TOTAL 7.281.392,00

DEDUÇÕES DA RECEITA -9.904.174,00

deduÇões da receita -9.904.174,00

SUB-TOTAL -9.904.174,00

TOTAL GERAL 176.724.000,00

art. 4º. a receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da receita pública, instituídos pelas portarias do secretário do tesouro nacional do ministério da fazenda, que aprova o manual de procedimentos da receita pública.

CAPÍTULO IIda fiXaÇÃo da despesa

art. 5º. a despesa total fixada é no valor de r$ 176.724.000,00 (cento e setenta e seis milhões e setecentos e vinte e quatro mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

i - orçamento fiscal em r$ 118.006.705,28; ii - orçamento da seguridade social em r$ 58.717.294,72 art. 6º. a despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – por órgãos:

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Ato financeiro

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26 de noVembro de 2012 7

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DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

legislatiVo municipal 3.612.700,00 3.612.700,00

gabinete da prefeita 888.556,00 888.556,00

secretaria municipal da administraÇÃo

6.890.089,18 6.890.089,18

secretaria municipal de finanÇas 2.370.498,00 2.370.498,00

secretaria m. da educaÇÃo e cultura

54.364.338,41 54.364.338,41

secretaria municipal da saude 35.732.202,70 35.732.202,70

sec. m. infra-estrutura, desenV.urbano e serV. pub

34.906.185,96 34.906.185,96

secretaria m. planej. e desenV. econÔmico

667.104,06 667.104,06

secretaria m. da assistência social

7.639.962,02 7.639.962,02

secretaria m. da agricultura 1.852.381,00 1.852.381,00

secretaria m. de meio ambiente 810.365,00 810.365,00

secretaria m. de esporte e laZer 4.245.653,67 4.245.653,67

encargos gerais do municipio 7.246.834,00 7.246.834,00

jacobina preVidência – jacopreV 15.345.130,00 15.345.130,00

serViÇo m. de trÁfego e transportes – smtt

152.000,00 152.000,00

TOTAL GERAL 118.006.705,28 58.717.294,72 176.724.000,00

II - por funções:

DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

legislatiVa 3.612.700,00 3.612.700,00

administraÇÃo 10.404.182,18 10.404.182,18

seguranÇa pública 56.800,00 56.800,00

assistência social 0,00 7.639.962,02 7.639.962,02

preVidência social 0,00 15.345.130,00 15.345.130,00

saude 0,00 35.732.202,70 35.732.202,70

trabalho 20.900,00 20.900,00

educaÇÃo 51.742.893,16 51.742.893,16

cultura 1.577.904,00 1.577.904,00

urbanismo 32.724.109,52 32.724.109,52

habitaÇÃo 175.562,00 175.562,00

saneamento 256.350,00 256.350,00

gestÃo ambiental 740.400,00 740.400,00

agricultura 1.922.346,00 1.922.346,00

indústria 137.149,06 137.149,06

comÉrcio e serViÇos 197.216,00 197.216,00

comunicaÇões 86.900,00 86.900,00

transporte 1.815.264,44 1.815.264,44

desporto e laZer 5.289.194,92 5.289.194,92

encargos especiais 6.946.834,00 6.946.834,00

reserVa de contigência 300.000,00 300.000,00

TOTAL GERAL 118.006.705,28 58.717.294,72 176.724.000,00

III – por órgãos e fontes:

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

legislatiVo municipal 3.612.700,00

gabinete da prefeita 888.556,00

secretaria municipal da administraÇÃo 6.890.089,18

secretaria municipal de finanÇas 2.370.498,00

secretaria m. da educaÇÃo e cultura 54.364.338,41

secretaria municipal da saude 35.732.202,70

sec. m. infra-estrutura, desenV.urbano e serV. pub 34.906.185,96

secretaria m. planej. e desenVolVimento econÔmico 667.104,06

secretaria m. da assistência social 7.639.962,02

secretaria m. de agricultura 1.852.381,00

secretaria m. de meio ambiente 810.365,00

secretaria m. de esporte e laZer 4.245.653,67

encargos gerais do municipio 7.246.834,00

jacobina preVidência – jacopreV 15.345.130,00

serViÇo m. de trÁfego e transportes - smtt 152.000,00

TOTAL GERAL 176.724.000,00

CAPÍTULO IIIdas autoriZaÇões

Art. 7º. fica o chefe do poder executivo autorizado a: i - abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados: a)decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso i e § 2º da lei 4.320/64; b)decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso ii e §§ 3º e 4º da lei 4.320/64; c)decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 50% (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso iii da lei 4.320/64.

ii – efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo senado federal e na forma do disposto no art. 38 da lei complementar nº 101/2000.

Art. 8º. a apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da lei 4.320/64 será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, i da lrf.

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26 de noVembro de 2012 9 Art. 9º. os recursos oriundo de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares ou especiais de projeto ou atividades.

Art. 10º. esta lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013.

gabinete da prefeita, em 21 de novembro de 2012

Valdice castro Vieira da silvaprefeita

roberval henrique ferreirasecretário da administração geral

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

Orçamento 2013Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

FONTES VALOR VALOR

Receitas Correntes 145.962.870,53 Receita Tributária 10.956.802,18 Receitas de Contribuições 7.153.977,00 Receita Patrimonial 3.713.000,00 Receita Agropecuaria 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 17.000,00 Transferências Correntes 121.685.913,70 Outras Receitas Correntes 2.436.177,65 Receitas de Capital 33.383.911,47 Operações de Crédito 0,00 Alienação de Bens 0,00 Amortização de Emprestimos 0,00 Transferências de Capital 33.383.911,47 Outras Receitas de Capital 0,00 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 7.281.392,00 Receitas de Contribuições - Intra - Orçamentárias 7.281.392,00 Outras Receitas Correntes - Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 Deduções da Receita -9.904.174,00

176.724.000,00 TOTAL

LEGISLATIVO MUNICIPALLEGISLATIVA 3.612.700,00

TOTAL 3.612.700,00GABINETE DA PREFEITAADMINISTRAÇÃO 888.556,00

TOTAL 888.556,00SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO 6.833.289,18SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,00

TOTAL 6.890.089,18SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO 2.370.498,00

TOTAL 2.370.498,00SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO E CULTURAEDUCAÇÃO 17.291.249,16CULTURA 1.577.904,00DESPORTO E LAZER 1.043.541,25

TOTAL 19.912.694,41FUNDEBEDUCAÇÃO 34.451.644,00

TOTAL 34.451.644,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMSSAÚDE 35.732.202,70

TOTAL 35.732.202,70SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV.PUBURBANISMO 32.724.109,52SANEAMENTO 256.350,00COMUNICAÇÕES 86.900,00TRANSPORTE 1.663.264,44

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 92

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 201211TOTAL 34.730.623,96

FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHISHABITAÇÃO 175.562,00

TOTAL 175.562,00SECRETARIA M. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOADMINISTRAÇÃO 311.839,00TRABALHO 20.900,00INDúSTRIA 137.149,06COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00

TOTAL 667.104,06SECRETARIA M. DA ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80

TOTAL 1.242.270,80FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 6.187.471,22

TOTAL 6.187.471,22FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTEASSISTÊNCIA SOCIAL 210.220,00

TOTAL 210.220,00SECRETARIA M. DA AGRICULTURAAGRICULTURA 1.852.381,00

TOTAL 1.852.381,00SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTEGESTÃO AMBIENTAL 398.045,00AGRICULTURA 69.965,00

TOTAL 468.010,00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEGESTÃO AMBIENTAL 342.355,00

TOTAL 342.355,00SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZERDESPORTO E LAZER 4.245.653,67

TOTAL 4.245.653,67ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00

TOTAL 7.246.834,00JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREVPREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,00

TOTAL 15.345.130,00SERVIÇO M. DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTTTRANSPORTE 152.000,00

TOTAL 152.000,00TOTAL GERAL 176.724.000,00

FUNÇÕES VALOR

LEGISLATIVA 3.612.700,00 ADMINISTRAÇÃO 10.404.182,18 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.639.962,02 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,00 SAÚDE 35.732.202,70 TRABALHO 20.900,00 EDUCAÇÃO 51.742.893,16 CULTURA 1.577.904,00 URBANISMO 32.724.109,52 HABITAÇÃO 175.562,00 SANEAMENTO 256.350,00 GESTÃO AMBIENTAL 740.400,00 AGRICULTURA 1.922.346,00 INDúSTRIA 137.149,06 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 92

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COMUNICAÇÕES 86.900,00 TRANSPORTE 1.815.264,44 DESPORTO E LAZER 5.289.194,92 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00 TOTAL 176.724.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 92

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26 de noVembro de 201213

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

RECEITAS DESPESAS

Receitas Correntes 145.962.870,53 DESPESAS CORRENTES 122.056.602,95 Receita Tributária 10.956.802,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.809.298,94 Receitas de Contribuições 7.153.977,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 19.600,00 Receita Patrimonial 3.713.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.227.704,01 Receita Agropecuaria 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 17.000,00 0,00 Transferências Correntes 121.685.913,70 0,00 Outras Receitas Correntes 2.436.177,65 0,00

SUPERAVIT 23.906.267,58

TOTAL R$ 145.962.870,53 TOTAL R$ 145.962.870,53

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 23.906.267,58 Receitas de Capital 33.383.911,47 DESPESAS DE CAPITAL 49.771.417,05 Operações de Crédito 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 Transferências de Capital 33.383.911,47 INVESTIMENTOS 43.873.417,05 Outras Receitas de Capital 0,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00

0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.898.000,00 Deduções da Receita -9.904.174,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 300.000,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.281.392,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 300.000,00

TOTAL R$ 64.571.571,05 TOTAL R$ 50.071.417,05

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 145.962.870,53RECEITAS DE CAPITAL 33.383.911,47

TOTAL 176.724.000,00

DESPESAS CORRENTES 122.056.602,95DESPESAS DE CAPITAL 49.771.417,05

TOTAL 176.724.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00RECURSO DECORRENTE DE VETO 4.595.980,00

DEDUÇÃO DA RECEITA -9.904.174,00RECEITA INTRA 7.281.392,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 92

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201214

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ESPECIFICAÇÃO FNT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Receitas Correntes 145.962.870,53 1.0.0.0.00.00.00.00 Receita Tributária 10.956.802,18 1.1.0.0.00.00.00.00 Impostos 8.785.108,00 1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 2.485.108,00 1.1.1.2.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 637.303,00 1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Ordi 382.381,80 1.1.1.2.02.00.00.00 000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. de Im 159.325,75 1.1.1.2.02.00.00.00 001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Rec. de Imp 95.595,45 1.1.1.2.02.00.00.00 002 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.482.805,00 1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 871.659,00 1.1.1.2.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabal 522.995,40 1.1.1.2.04.31.00.00 000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Traba 217.914,75 1.1.1.2.04.31.00.00 001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Traba 130.748,85 1.1.1.2.04.31.00.00 002 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 611.146,00 1.1.1.2.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Rec 366.687,60 1.1.1.2.04.34.00.00 000 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Re 152.786,50 1.1.1.2.04.34.00.00 001 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Re 91.671,90 1.1.1.2.04.34.00.00 002 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 365.000,00 1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direit 219.000,00 1.1.1.2.08.00.00.00 000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi 91.250,00 1.1.1.2.08.00.00.00 001 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi 54.750,00 1.1.1.2.08.00.00.00 002 Imposto sobre a Produção e a Circulação 6.300.000,00 1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 6.300.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Recursos Ordinários 3.780.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 000 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Rec. de Imp. e Transf. d 1.575.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 001 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - Rec. de Imp. e Transf. de 945.000,00 1.1.1.3.05.00.00.00 002 Taxas 2.110.194,18 1.1.2.0.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.832.450,70 1.1.2.1.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recursos Ordinários 205.000,00 1.1.2.1.17.00.00.00 000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recursos Ordinários 185.000,00 1.1.2.1.21.00.00.00 000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Coml., Ind. e Prest. de S 885.000,00 1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa de Licença e Localização - TLL - Recursos Ordinários 205.000,00 1.1.2.1.25.01.00.00 000 Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF - Recursos Ordinários 680.000,00 1.1.2.1.25.02.00.00 000 Taxa de Publicidade Comercial - Recursos Ordinários 15.000,00 1.1.2.1.26.00.00.00 000 Taxa de Apreensão e Depósito - Recursos Ordinários 15.000,00 1.1.2.1.27.00.00.00 000 Taxa de Funcionamento de Estab. em Horário Especial - Recursos Ordin 20.000,00 1.1.2.1.28.00.00.00 000 Taxa de Licença para Execução de Obras - Recursos Ordinários 350.000,00 1.1.2.1.29.00.00.00 000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Recursos Ordinár 10.000,00 1.1.2.1.30.00.00.00 000

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Recursos Ordinários 109.450,70 1.1.2.1.31.00.00.00 000 Taxa de Apreensão, Deposito ou Liberação de Animais - Recursos Ordiná 8.000,00 1.1.2.1.36.00.00.00 000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 30.000,00 1.1.2.1.99.00.00.00 Taxa de Licença Com. Eventual/Ambulante - Recursos Ordinários 30.000,00 1.1.2.1.99.04.00.00 000 Taxas pela Prestação de Serviços 277.743,48 1.1.2.2.00.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas - Recursos Ordinári 8.000,00 1.1.2.2.12.00.00.00 000 Taxa de Cemitérios - Recursos Ordinários 55.000,00 1.1.2.2.28.00.00.00 000 Taxa de Limpeza Pública - Recursos Ordinários 25.000,00 1.1.2.2.90.00.00.00 000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 189.743,48 1.1.2.2.99.00.00.00 Taxa de Expediente - Recursos Ordinários 179.743,48 1.1.2.2.99.01.00.00 000 Outras Taxas de Prestação de Serviços - Recursos Ordinários 10.000,00 1.1.2.2.99.99.00.00 000 Contribuição de Melhoria 61.500,00 1.1.3.0.00.00.00.00 Cont. Melhoria P/ Exp. Rede de Iluminação Pública na Cidade - Recursos 60.000,00 1.1.3.0.02.00.00.00 000 Outras Contribuições de Melhorias - Recursos Ordinários 1.500,00 1.1.3.0.99.00.00.00 000 Receitas de Contribuições 7.153.977,00 1.2.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais 6.037.738,00 1.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 6.037.738,00 1.2.1.0.29.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 5.854.738,00 1.2.1.0.29.07.00.00 Contribuição do Servidor Ativo - Plano Assistencial - Cont. p/Regime P 1.793.860,00 1.2.1.0.29.07.01.00 003 Contribuição do Servidor Ativo - Plano Funcional - Cont. p/Regime Próp 4.060.878,00 1.2.1.0.29.07.02.00 003 Contribuição do Servirdor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 165.000,00 1.2.1.0.29.09.00.00 Contribuição do Servidor Inativo - Plano Assistencial - Cont. p/Regime 150.000,00 1.2.1.0.29.09.01.00 003 Contribuição do Servidor Inativo - Plano Funcional - Cont. p/Regime Pr 15.000,00 1.2.1.0.29.09.02.00 003 Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência 18.000,00 1.2.1.0.29.11.00.00 Contribuição de Pensionista - Plano Assistencial - Cont. p/Regime Pró 18.000,00 1.2.1.0.29.11.01.00 003 Contribuições Econômicas 1.116.239,00 1.2.2.0.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Recursos 1.116.239,00 1.2.2.0.29.00.00.00 000 Receita Patrimonial 3.713.000,00 1.3.0.0.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias 250.000,00 1.3.1.0.00.00.00.00 Aluguéis 250.000,00 1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis - PMJ - Recursos Ordinários 250.000,00 1.3.1.1.01.00.00.00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.163.000,00 1.3.2.0.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.147.000,00 1.3.2.5.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 1.080.000,00 1.3.2.5.01.00.00.00 Rec. Rem. de Dep. Bancários - FEP/Royalties/CFEM - Royalties/Fun 25.000,00 1.3.2.5.01.01.00.00 042 Rec. Rem. de Dep. Bancários - FUNDEB 310.000,00 1.3.2.5.01.02.00.00 Rec. Rem. de Dep. Bancários - FUNDEB - Transferências FUNDEB - 186.000,00 1.3.2.5.01.02.00.00 018 Rec. Rem. de Dep. Bancários - FUNDEB - Transferências FUNDEB - 124.000,00 1.3.2.5.01.02.00.00 019

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Rec. Rem. de Dep. Bancários - FMS (SUS) - Transf. de Rec. do Si 250.000,00 1.3.2.5.01.03.00.00 014 Rec. Rem. de Dep. Bancários - MDE - Rec. de Imp. e Transf. de Im 25.000,00 1.3.2.5.01.05.00.00 001 Rec. Rem. de Dep. Bancários - FMS (ASPS) - Rec. de Imp. e Transf 15.000,00 1.3.2.5.01.06.00.00 002 Rec. Rem. de Dep. Bancários - CIDE - Cont. de Intervenção do Dom 5.000,00 1.3.2.5.01.09.00.00 016 Rec. Rem. de Dep. Bancários - FMAS (FNAS) - Transf. de Rec. do F. 50.000,00 1.3.2.5.01.10.00.00 029 Rec. Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculadas 400.000,00 1.3.2.5.01.99.00.00 Rec. Rem. de Outros Dep. Bancários - Salário Educação - Cont. a 70.000,00 1.3.2.5.01.99.01.00 004 Rec. Rem. de Outros Dep. Bancários - FIES - Transf. do Fundo de 5.000,00 1.3.2.5.01.99.02.00 030 Rec. Rem. de Outros Dep. Bancários - FNDE - Transf. Rec. do 15.000,00 1.3.2.5.01.99.03.00 015 Rec. Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PMJ - 310.000,00 1.3.2.5.01.99.99.00 094 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 67.000,00 1.3.2.5.02.00.00.00 Rec. Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - PMJ - Recurso 60.000,00 1.3.2.5.02.01.00.00 000 Rec. Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - FMAS - Recur 1.000,00 1.3.2.5.02.02.00.00 000 Rec. Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - FMMA - Recur 5.000,00 1.3.2.5.02.03.00.00 000 Rec. Rem. de Dep. Bancários de Rec. Não Vinculados - FMDCA - Rec 1.000,00 1.3.2.5.02.04.00.00 000 Rem. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor 2.016.000,00 1.3.2.8.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 2.016.000,00 1.3.2.8.10.00.00.00 Remuneração dos Invest. do RPPS - Plano Assistencial - Cont. p/Regi 310.000,00 1.3.2.8.10.01.00.00 003 Remuneração dos Invest. do RPPS - Plano Funcional - Cont. p/Regime 1.706.000,00 1.3.2.8.10.02.00.00 003 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - Recursos Ordinários 300.000,00 1.3.9.0.00.00.00.00 000 Receita de Serviços 17.000,00 1.6.0.0.00.00.00.00 Serviços Administrativos 17.000,00 1.6.0.0.13.00.00.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - Recursos Ordinários 5.000,00 1.6.0.0.13.01.00.00 000 Serviços de Vendas de Editais 12.000,00 1.6.0.0.13.02.00.00 Serviços de Vendas de Editais - Recursos Ordinários 12.000,00 1.6.0.0.13.02.01.00 000 Transferências Correntes 121.685.913,70 1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 120.667.297,04 1.7.2.0.00.00.00.00 Transferências da União 64.883.393,04 1.7.2.1.00.00.00.00 Participação na Receita da União 30.097.214,00 1.7.2.1.01.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 30.069.214,00 1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Recursos Ordiná 18.041.528,40 1.7.2.1.01.02.00.00 000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Rec. de Imp. 7.517.303,50 1.7.2.1.01.02.00.00 001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Rec. de Imp. 4.510.382,10 1.7.2.1.01.02.00.00 002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 28.000,00 1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos 16.800,00 1.7.2.1.01.05.00.00 000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Rec. 7.000,00 1.7.2.1.01.05.00.00 001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Rec. d 4.200,00 1.7.2.1.01.05.00.00 002 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos N 3.428.690,00 1.7.2.1.22.00.00.00

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 2.923.690,00 1.7.2.1.22.20.00.00 042 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº. 9.478/97 - 25.000,00 1.7.2.1.22.50.00.00 042 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Royalties/Fundo Es 480.000,00 1.7.2.1.22.70.00.00 042 Transf. de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 25.386.851,00 1.7.2.1.33.00.00.00 Bloco de Atenção Básica 6.820.733,00 1.7.2.1.33.11.00.00 PAB Fixo - Piso de Atenção Básica - Transf. de Rec. do Sistema Ú 2.009.250,00 1.7.2.1.33.11.10.00 014 SF - Saúde da Família - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúd 1.411.740,00 1.7.2.1.33.11.31.00 014 ACS - Agentes Comunitários de Saúde - Transf. de Rec. do Sistem 2.408.968,00 1.7.2.1.33.11.32.00 014 SB - Saúde Bucal - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -SUS 369.000,00 1.7.2.1.33.11.33.00 014 CER - Compensação de Especificidades Regionais - Transf. de R 54.655,00 1.7.2.1.33.11.34.00 014 NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - Transf. de Rec. do 480.000,00 1.7.2.1.33.11.38.00 014 PMAQ - Prog. Melhoria de Acesso e de Qualidade - Transf. de Rec 87.120,00 1.7.2.1.33.11.39.00 014 Bloco da Atenção de MAC Ambulatórial e Hospitalar 17.402.061,00 1.7.2.1.33.12.00.00 MAC - Teto Munic. da MAC Ambulatórial e Hospitalar - Transf. de 11.183.254,00 1.7.2.1.33.12.11.00 014 SAMU - Serviço de Atentimento Móvel de Urgência - Transf. de R 720.000,00 1.7.2.1.33.12.12.00 014 CEO - Centro de Espec. Odontológica - Transf. de Rec. do Sistem 79.200,00 1.7.2.1.33.12.13.00 014 Teto Municipal Rede Psicossocial (RSM-CRAC) - Transf. de Rec. 400.303,00 1.7.2.1.33.12.14.00 014 CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador - Transf. de R 360.000,00 1.7.2.1.33.12.15.00 014 Teto Municipal (REDE CEGONHA) - Transf. de Rec. do Sistema Ún 738.327,00 1.7.2.1.33.12.19.00 014 FAEC - Terapia Renal Substitutiva/Nefrologia - Transf. de Rec. d 3.616.900,00 1.7.2.1.33.12.22.00 014 FAEC - Mamografia para Rastreamento - Transf. de Rec. do Siste 65.414,00 1.7.2.1.33.12.28.00 014 FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas - Transf. de Rec. 238.663,00 1.7.2.1.33.12.29.00 014 Bloco de Vigilância em Saúde 622.554,00 1.7.2.1.33.13.00.00 Vigilância Sanitária - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -S 66.160,00 1.7.2.1.33.13.20.00 014 Vigilância e Promoção da Saúde - Transf. de Rec. do Sistema Úni 556.394,00 1.7.2.1.33.13.30.00 014 Bloco da Assistência Farmacêutica 541.503,00 1.7.2.1.33.14.00.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Transf. de Rec. d 421.503,00 1.7.2.1.33.14.10.00 014 Programa de Farmácia Popular do Brasil - Transf. de Rec. do Sist 120.000,00 1.7.2.1.33.14.30.00 014 Transferência de Recursos do FNAS 2.802.115,02 1.7.2.1.34.00.00.00 Proteção Social Básica 2.115.521,02 1.7.2.1.34.01.00.00 PBF - Serviços de Proteção e Atend. às Famílias - PAIF/CRAS - Tra 432.000,00 1.7.2.1.34.01.01.00 029 PBV I - PROJOVEM Adolescente - Transf. de Rec. do F. N. de Assit 315.369,00 1.7.2.1.34.01.02.00 029 PBV II - Piso Básico Variável - Criança/Idoso - Transf. de Rec. do F 54.147,00 1.7.2.1.34.01.03.00 029 PBF - IGD - Indice de Gestão Descentralizada - Transf. de Rec. do F 540.000,00 1.7.2.1.34.01.04.00 029 PBF - IGD - Indice de Gestão Descentralizada/SUAS - Transf. de Re 78.000,00 1.7.2.1.34.01.05.00 029 PBV III - CRAS Volante - Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Social - 216.000,00 1.7.2.1.34.01.06.00 029 Prog. Nac. de Prom. do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Tr 398.940,00 1.7.2.1.34.01.07.00 029 Aprimoramento da Gestão do SUAS - Transf. de Rec. do F. N. de Ass 81.065,02 1.7.2.1.34.01.08.00 029

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Proteção Social Especial 686.594,00 1.7.2.1.34.02.00.00 PFMC - Serv. de Prot. e Atend. Especializ. à Familias e Indivíduos 128.030,00 1.7.2.1.34.02.01.00 029 PVMC/PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Transf. 558.564,00 1.7.2.1.34.02.03.00 029 Transferências de Recursos do FNDE 3.011.255,00 1.7.2.1.35.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Cont. ao Prog. Ensino Fundamen 1.339.003,00 1.7.2.1.35.01.00.00 004 Transferências Diretas do FNDE - PDDE - Transf. Rec. do Fundo N 12.956,00 1.7.2.1.35.02.00.00 015 Transf. Diretas do FNDE - Prog. N. Alimentação Escolar PNAE 891.239,00 1.7.2.1.35.03.00.00 Transferências do PNAEF - Ensino Fundamental - Transf. Rec. d 616.860,00 1.7.2.1.35.03.01.00 015 Transferências do PNAEC - Creche - Transf. Rec. do Fundo N. D. 122.958,00 1.7.2.1.35.03.02.00 015 Transferencias do PNAEM - Ensino Médio - Transf. Rec. do Fundo 35.535,00 1.7.2.1.35.03.03.00 015 Transferências do PNAEP - Pré-Escolar - Transf. Rec. do Fundo N 44.091,00 1.7.2.1.35.03.04.00 015 Transferências do PNAE - EJA - Transf. Rec. do Fundo N. D. da 71.795,00 1.7.2.1.35.03.05.00 015 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 768.057,00 1.7.2.1.35.04.00.00 PNATE - Transporte Escolar - Ensino Fundamental - Transf. Rec. 533.076,00 1.7.2.1.35.04.01.00 015 PNATE - Transporte Escolar - Ensino Médio - Transf. Rec. do Fun 211.515,00 1.7.2.1.35.04.02.00 015 PNATE - Transporte Escolar - Ensino Infantil - Transf. Rec. do F 23.466,00 1.7.2.1.35.04.03.00 015 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 74.267,00 1.7.2.1.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 - Recurs 44.560,20 1.7.2.1.36.00.00.00 000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 - Rec. 18.566,75 1.7.2.1.36.00.00.00 001 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L. C. 87/96 - Rec. 11.140,05 1.7.2.1.36.00.00.00 002 Outras Transferências da União 83.001,02 1.7.2.1.99.00.00.00 Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações - FEX - Recursos Ord 83.001,02 1.7.2.1.99.02.00.00 000 Transferências dos Estados 21.642.260,00 1.7.2.2.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 20.050.593,00 1.7.2.2.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 15.672.003,00 1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Recursos Ordinários 9.403.201,80 1.7.2.2.01.01.00.00 000 Cota-Parte do ICMS - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 3.918.000,75 1.7.2.2.01.01.00.00 001 Cota-Parte do ICMS - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 2.350.800,45 1.7.2.2.01.01.00.00 002 Cota-Parte do IPVA 3.393.707,00 1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Recursos Ordinários 2.036.224,20 1.7.2.2.01.02.00.00 000 Cota-Parte do IPVA - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 848.426,75 1.7.2.2.01.02.00.00 001 Cota-Parte do IPVA - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 509.056,05 1.7.2.2.01.02.00.00 002 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 255.779,00 1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Recursos Ordinários 153.467,40 1.7.2.2.01.04.00.00 000 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Rec. de Imp. e Transf. de Imp 63.944,75 1.7.2.2.01.04.00.00 001 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Rec. de Imp. e Transf. de Impo 38.366,85 1.7.2.2.01.04.00.00 002 Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 174.156,00 1.7.2.2.01.13.00.00 016 Outras Participações na Receita dos Estados 554.948,00 1.7.2.2.01.99.00.00

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Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Transferências do FIES - Lei n.º 8.632 - Transf. do Fundo de I. Ec 529.948,00 1.7.2.2.01.99.01.00 030 Transferências do FCBA - Recursos Ordinários 25.000,00 1.7.2.2.01.99.02.00 000 Transf. de Recursos do Estado p/Programas de Saúde 302.420,00 1.7.2.2.33.00.00.00 Incentivo Estadual ao PSF - Transf. de Rec. do Sistema Único de Sa 282.420,00 1.7.2.2.33.01.00.00 014 Manutenção do Colegiado Gestão Micro Regional - Transf. de Rec. 20.000,00 1.7.2.2.33.02.00.00 014 Outras Transferências dos Estados 1.289.247,00 1.7.2.2.99.00.00.00 Transf. do Estado p/ Programas de Assist. Social - Proteção S. Básica 176.983,00 1.7.2.2.99.01.00.00 PBF -Serv. de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PAIF/ 169.452,00 1.7.2.2.99.01.01.00 029 BE - Benefícios Eventuais - Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Socia 7.531,00 1.7.2.2.99.01.02.00 029 Transf. do Estado p/ Programas de Assist. Social - Proteção S. Especial 587.264,00 1.7.2.2.99.02.00.00 PFMC- Serv. de Prot. e Atend. Especializado à Familias e Indivídu 91.630,00 1.7.2.2.99.02.01.00 029 PVMC/PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Transf. 373.800,00 1.7.2.2.99.02.03.00 029 PAC I - Serviço de Acolhimento Institucional - Conviver Idoso - Tra 42.676,00 1.7.2.2.99.02.04.00 029 PAC I - Serviço de Acolhimento Institucional - Conviver Criança/Ad 42.676,00 1.7.2.2.99.02.05.00 029 PTMC - Serv. de Proteção Especial p/Pessoas c/ Deficiência e sua 36.482,00 1.7.2.2.99.02.06.00 029 PETE - Transporte Escolar do Ensino Médio - Transf. Rec. do Fundo 525.000,00 1.7.2.2.99.03.00.00 015 Transferências Multigovernamentais 34.141.644,00 1.7.2.4.00.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 23.899.151,00 1.7.2.4.01.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Transferências FUNDEB - 6 14.339.490,60 1.7.2.4.01.00.00.00 018 Transferências de Recursos do FUNDEB - Transferências FUNDEB - 9.559.660,40 1.7.2.4.01.00.00.00 019 Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 9.218.244,00 1.7.2.4.02.00.00.00 Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Tran 5.530.946,40 1.7.2.4.02.00.00.00 018 Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Tran 3.687.297,60 1.7.2.4.02.00.00.00 019 Outras Transferências Multigovernamentais 1.024.249,00 1.7.2.4.99.00.00.00 Transf. de Recursos da União - Ajuda FUNDEB 1.024.249,00 1.7.2.4.99.01.00.00 Transf. de Recursos da União - Ajuda FUNDEB - Transferências FU 614.549,40 1.7.2.4.99.01.00.00 018 Transf. de Recursos da União - Ajuda FUNDEB - Transferências FUN 409.699,60 1.7.2.4.99.01.00.00 019 Transferências de Convênios 1.018.616,66 1.7.6.0.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 729.381,00 1.7.6.1.00.00.00.00 Transf. de Convênios da União Destinadas à Programas de Educação 249.520,00 1.7.6.1.02.00.00.00 Formação de Professores - Educação Inclusiva - Transferências de 249.520,00 1.7.6.1.02.01.00.00 022 Transf. Convênios Destinados a Programas de Assist. Social 100.000,00 1.7.6.1.03.00.00.00 SPM - Secretaria de Políticas para as Mulheres 100.000,00 1.7.6.1.03.01.00.00 Convênio p/ Manutenção do Centro de Referência da Mulher - Trans 100.000,00 1.7.6.1.03.01.01.00 024 Outras Transferências de Convênios da União 379.861,00 1.7.6.1.99.00.00.00 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 300.000,00 1.7.6.1.99.01.00.00 Recuperação de Estradas Vicinais no Município - Transferências de 300.000,00 1.7.6.1.99.01.01.00 024 Ministério das Cidades 32.911,00 1.7.6.1.99.02.00.00

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Prog. Minha Casa Minha Vida - Proj. Trab. Téc. Social - Transferênc 32.911,00 1.7.6.1.99.02.01.00 024 Ministério da Cultura 46.950,00 1.7.6.1.99.12.00.00 Mobilização Social e Gestão das PECs - Transferências de Convênios 46.950,00 1.7.6.1.99.12.01.00 024 Transf. de Convêniso dos Estados e do Dist. Federal e de Suas Entidades 289.235,66 1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação 139.137,60 1.7.6.2.02.00.00.00 Convênio TOPA - Transferências de Convênios - Educação 139.137,60 1.7.6.2.02.01.00.00 022 Outras Transferências de Convênios dos Estados 150.098,06 1.7.6.2.99.00.00.00 Secretaria da Industria, Comercio e Mineração 72.098,06 1.7.6.2.99.06.00.00 Convênio CBPM - PM - Transferências de Convênios - Outros 72.098,06 1.7.6.2.99.06.01.00 024 SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 55.000,00 1.7.6.2.99.17.00.00 Convênio de Apoio Corrida Duque de Caxias - Transferências de Con 20.000,00 1.7.6.2.99.17.01.00 024 Convênio - 3º Circuito de Caminhadas da Longevidade - Transferênc 35.000,00 1.7.6.2.99.17.02.00 024 SPM - Secretaria de Política para Mulheres 23.000,00 1.7.6.2.99.19.00.00 Convênio - Projeto de Promoção da Mulher - Transferências de Conv 23.000,00 1.7.6.2.99.19.01.00 024 Outras Receitas Correntes 2.436.177,65 1.9.0.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora 326.800,00 1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 34.300,00 1.9.1.1.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Tx. de Fiscal. e Vigilância Sanitária - Recurso 500,00 1.9.1.1.35.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora do IPTU 6.000,00 1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Recursos Ordinários 3.600,00 1.9.1.1.38.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora do IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 1.500,00 1.9.1.1.38.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora do IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 900,00 1.9.1.1.38.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora s/ITBI 1.800,00 1.9.1.1.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora s/ITBI - Recursos Ordinários 1.080,00 1.9.1.1.39.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora s/ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - 450,00 1.9.1.1.39.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora s/ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - 270,00 1.9.1.1.39.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora do ISSQN 15.000,00 1.9.1.1.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISSQN - Recursos Ordinários 9.000,00 1.9.1.1.40.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Imposto 3.750,00 1.9.1.1.40.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Imposto 2.250,00 1.9.1.1.40.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 11.000,00 1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 11.000,00 1.9.1.1.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - TLL - Recursos Ordinário 5.000,00 1.9.1.1.99.01.01.00 000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - TFF - Recursos Ordinário 6.000,00 1.9.1.1.99.01.02.00 000 Multas e Juros de Mora das Contribuições 10.000,00 1.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribruições p/RPPS 10.000,00 1.9.1.2.29.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contrib. Patronal p/RPPS - Cont. p/Regime 5.000,00 1.9.1.2.29.01.00.00 003 Multas e Juros de Mora da Contrib. Servidor p/RPPS - Cont. p/Regime 5.000,00 1.9.1.2.29.02.00.00 003

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributária 151.500,00 1.9.1.3.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU 42.500,00 1.9.1.3.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU - Recursos Ordinários 30.000,00 1.9.1.3.11.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/IPTU - Rec. de Imp. e Tran 12.500,00 1.9.1.3.11.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI 5.000,00 1.9.1.3.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI - Recursos Ordinários 3.000,00 1.9.1.3.12.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI - Rec. de Imp. e Trans 1.250,00 1.9.1.3.12.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ITBI - Rec. de Imp. e Transf 750,00 1.9.1.3.12.00.00.00 002 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISSQN 50.000,00 1.9.1.3.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISSQN - Recursos Ordinários 30.000,00 1.9.1.3.13.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISSQN - Rec. de Imp. e Tra 12.500,00 1.9.1.3.13.00.00.00 001 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISSQN - Rec. de Imp. e Tran 7.500,00 1.9.1.3.13.00.00.00 002 Multas e Juros Mora Dívida Ativa s/ Tx. Fiscal. Vig. Sanitária - Recurso 1.500,00 1.9.1.3.35.00.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Outros Tributos 52.500,00 1.9.1.3.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - TLL - Recursos Ordinários 1.500,00 1.9.1.3.99.01.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - TFF - Recursos Ordinários 6.000,00 1.9.1.3.99.02.00.00 000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos - Recursos 45.000,00 1.9.1.3.99.99.00.00 000 Multas de Outras Origens 131.000,00 1.9.1.9.00.00.00.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Receitas Próprias de Entid 66.000,00 1.9.1.9.15.00.00.00 050 Multas Impostas pelo Tribunal de Contas - TCM - Recursos Ordinários 15.000,00 1.9.1.9.48.00.00.00 000 Multas por Auto de Infração - Recursos Ordinários 50.000,00 1.9.1.9.50.00.00.00 000 Indenizações e Restituições 367.377,65 1.9.2.0.00.00.00.00 Indenizações 15.000,00 1.9.2.1.00.00.00.00 Outras Indenizações 15.000,00 1.9.2.1.99.00.00.00 Outras Indenizações - Recursos Ordinários 15.000,00 1.9.2.1.99.99.00.00 000 Restituições 352.377,65 1.9.2.2.00.00.00.00 Outras Restituições 352.377,65 1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições - Prefeitura - Recursos Ordinários 144.377,65 1.9.2.2.99.01.00.00 000 Outras Restituições - FMS - Recursos Ordinários 200.000,00 1.9.2.2.99.03.00.00 000 Outras Restituições - SMTT - Receitas Próprias de Entidades de Adm. 5.000,00 1.9.2.2.99.04.00.00 050 Outras Restituições - FMAS - Recursos Ordinários 3.000,00 1.9.2.2.99.05.00.00 000 Receita da Dívida Ativa 1.542.000,00 1.9.3.0.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 1.542.000,00 1.9.3.1.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 960.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Ordinários 576.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Imposto 240.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00 001 Receita da Dívida Ativa do IPTU - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 144.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00 002 Receita da Divida Ativa do ITBI 5.000,00 1.9.3.1.12.00.00.00

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201222

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Receita da Divida Ativa do ITBI - Recursos Ordinários 3.000,00 1.9.3.1.12.00.00.00 000 Receita da Divida Ativa do ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 1.250,00 1.9.3.1.12.00.00.00 001 Receita da Divida Ativa do ITBI - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos 750,00 1.9.3.1.12.00.00.00 002 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 500.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISSQN - Recursos Ordinários 300.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Impost 125.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 001 Receita da Dívida Ativa do ISSQN - Rec. de Imp. e Transf. de Impost 75.000,00 1.9.3.1.13.00.00.00 002 Receita da Dívida Ativa da Tx. de Fiscal. e Vig. Sanitária - Recursos Or 3.500,00 1.9.3.1.35.00.00.00 000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 73.500,00 1.9.3.1.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal 58.500,00 1.9.3.1.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa da TFF - Recursos Ordinários 3.500,00 1.9.3.1.99.01.01.00 000 Receita da Dívida Ativa da TLL - Recursos Ordinários 55.000,00 1.9.3.1.99.01.02.00 000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Recursos Ordinários 15.000,00 1.9.3.1.99.99.00.00 000 Receitas Diversas 200.000,00 1.9.9.0.00.00.00.00 Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto - Recursos Ordiná 50.000,00 1.9.9.0.08.00.00.00 000 Outras Receitas 150.000,00 1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas - Prefeitura - Recursos Ordinários 150.000,00 1.9.9.0.99.03.00.00 000 Receitas de Capital 33.383.911,47 2.0.0.0.00.00.00.00 Transferências de Capital 33.383.911,47 2.4.0.0.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 1.202.149,89 2.4.2.0.00.00.00.00 Transferências da União 1.202.149,89 2.4.2.1.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS 490.800,00 2.4.2.1.01.00.00.00 Bloco Invest. na Rede de Serviços de Saúde 490.800,00 2.4.2.1.01.01.00.00 Implantação de Unidades Básicas de Saúde - Transf. de Rec. do 250.800,00 2.4.2.1.01.01.01.00 014 Construção de 02 Academias de Saúde - Transf. de Rec. do Siste 240.000,00 2.4.2.1.01.01.02.00 014 Transf. de Recursos Destinados a Programas de Educação 711.349,89 2.4.2.1.02.00.00.00 Const. de Coberturas de Quadras Esportivas Escolares TC: PAC 20 711.349,89 2.4.2.1.02.01.00.00 015 Transferências de Convênios 32.181.761,58 2.4.7.0.00.00.00.00 Transferêcias de Convenios da União e de Suas Entidades 32.181.761,58 2.4.7.1.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - 144.000,00 2.4.7.1.01.00.00.00 Construção de uma Academia de Saúde - Transferências de Convênio 144.000,00 2.4.7.1.01.01.00.00 023 Transferência de Convênio para Programa de Educação 3.535.960,04 2.4.7.1.02.00.00.00 Construção de Creche TC: PAC 200026/2011 - Paraiso - Transferênc 1.022.667,96 2.4.7.1.02.01.00.00 022 Constução de Creche TC: PAC 202570/2012 - Jacobina IV - Transfe 1.161.799,39 2.4.7.1.02.02.00.00 022 Constução de Creche TC: PAC 202570/2012 - Catuaba - Transferênc 1.161.799,39 2.4.7.1.02.03.00.00 022 Const. de Cobertura de Quadra Esportiva Escolar TC: PAC 203277/12 189.693,30 2.4.7.1.02.04.00.00 022 Outras Transferências de Convênios da União 28.501.801,54 2.4.7.1.99.00.00.00 Ministério das Cidades 1.852.121,52 2.4.7.1.99.02.00.00

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CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Pavimentação de Ruas no Município de Jacobina - Contrato de Rep 245.850,00 2.4.7.1.99.02.01.00 024 Urb. com Pav. a Paralelepípedo Bairros: N. Amanhecer, Mutirão e 423.671,52 2.4.7.1.99.02.02.00 024 Pavimentação em Paralelepípedo - Proposta 051876/2011 - Transfer 196.400,00 2.4.7.1.99.02.03.00 024 Pavimentação e Drenagem - Proposta 032752/2012 - Transferências 394.200,00 2.4.7.1.99.02.04.00 024 Pavimentação e Drenagem - Proposta 020771/2012 - Transferências 592.000,00 2.4.7.1.99.02.05.00 024 Ministério da Ciência e Tecnologia 170.401,50 2.4.7.1.99.03.00.00 Implantação da Cidade Digital - Transferências de Convênios - Outros 170.401,50 2.4.7.1.99.03.01.00 024 Ministério do Desenvolvimento Agrário 129.600,00 2.4.7.1.99.07.00.00 Aquisição de Equipamentos para Apoio ao Produtor Rural - Transfer 129.600,00 2.4.7.1.99.07.01.00 024 Ministério do Desenv. Social e Combate à Fome 450.000,00 2.4.7.1.99.09.00.00 Implantação da Cozinha Comunitária no Bairro da Bananeira - Trans 450.000,00 2.4.7.1.99.09.01.00 024 Ministério da Educação 122.498,06 2.4.7.1.99.10.00.00 Constr. de 02 Quadras Esportivas Escolares TC: PAC 200622/2011 122.498,06 2.4.7.1.99.10.02.00 022 Ministério do Esporte 2.914.841,67 2.4.7.1.99.11.00.00 Construção da Praça da Juventude na Sede - Transferências de Con 1.748.000,00 2.4.7.1.99.11.02.00 024 Const. de duas Quadras Poliesportivas - Transferências de Convênio 250.000,00 2.4.7.1.99.11.03.00 024 Const. de duas Quadras Poliesportivas - Bairro da Bananeira e Pov 243.750,00 2.4.7.1.99.11.04.00 024 Const. de uma Quadra Poliesportiva na àrea da Escola P. Daltro - 148.091,67 2.4.7.1.99.11.07.00 024 Const. de Uma Quadra Poliesportiva no Pov. de Itapeipu - Transfer 175.000,00 2.4.7.1.99.11.08.00 024 Construção de uma Quadra Poliesportiva na Sede do Município - Tr 175.000,00 2.4.7.1.99.11.09.00 024 Construção de uma Quadra Poliesportiva no Pov. de Paraíso - Tran 175.000,00 2.4.7.1.99.11.10.00 024 Ministério da Cultura 4.338.615,82 2.4.7.1.99.12.00.00 Construção de Praças dos Esportes e da Cultura - PEC - Transferên 4.338.615,82 2.4.7.1.99.12.01.00 024 Ministério da Integração Nacional 12.820.000,00 2.4.7.1.99.13.00.00 Contenção de Encostas, Canal de Drenagem e Cobertura do Canal n 11.520.000,00 2.4.7.1.99.13.02.00 024 Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem Conv. 530001572007 1.300.000,00 2.4.7.1.99.13.02.00 024 Ministério da Justiça 200.000,00 2.4.7.1.99.14.00.00 Elaboração do Mapeamento das Áreas de Risco - Transferências de 200.000,00 2.4.7.1.99.14.01.00 024 Ministério do Turismo 5.386.485,00 2.4.7.1.99.24.00.00 II Etapa da Urbanização da Orla da Beira Rio - Contrato de Repass 97.500,00 2.4.7.1.99.24.02.00 024 I Etapa da Urbanização da Orla Beira Rio - Contrato de Repasse N. 243.750,00 2.4.7.1.99.24.04.00 024 Pavimentação e Drenagem - Contrato de Repasse N.º 754989/2010 - 243.750,00 2.4.7.1.99.24.05.00 024 Urbanização da Avenida Lomanto Junior - Proposta N.º 025706/2011 975.000,00 2.4.7.1.99.24.07.00 024 Pavimentação Asfaltica e Drenagem na Sede Conv. 075019/2011 - 1.486.485,00 2.4.7.1.99.24.08.00 024 Pavimentação Asfaltica - Proposta 009978/2012 - Transferências de 1.404.000,00 2.4.7.1.99.24.09.00 024 Pavimentação Asfaltica - Proposta 009954/2012 - Transferências de 936.000,00 2.4.7.1.99.24.10.00 024 SPM - Secretaria Políticas para as Mulheres 117.237,97 2.4.7.1.99.25.00.00 Instalação de um Centro de Referência da Mulher - Transferências 117.237,97 2.4.7.1.99.25.01.00 024

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ESPECIFICAÇÃO FNT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 7.281.392,00 7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Contribuições - Intra - Orçamentárias 7.281.392,00 7.2.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias 7.281.392,00 7.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra- Orçamentárias 7.281.392,00 7.2.1.0.29.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 5.387.078,00 7.2.1.0.29.01.00.00 Contribuição Patronal - Plano Assistencial - Cont. p/Regime Próprio de 1.911.255,00 7.2.1.0.29.01.01.00 003 Contribuição Patronal - Plano Funcional - Cont. p/Regime Próprio de Pr 3.475.823,00 7.2.1.0.29.01.02.00 003 Contribuições Previdenciárias para Amortização do Déficit Atuarial - Co 884.591,00 7.2.1.0.29.13.00.00 003 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 1.009.723,00 7.2.1.0.29.15.00.00 Contrib. Previd. RPPS - Parcelamento Plano Funcional - Cont. p/Regim 700.734,00 7.2.1.0.29.15.01.00 003 Contrib. Previd. RPPS - Parcelamento Plano Assistencial - Cont. p/Re 308.989,00 7.2.1.0.29.15.02.00 003 Deduções da Receita -9.904.174,00 9.0.0.0.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União -6.025.022,80 9.7.2.1.01.00.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB - Rec. de Imp. e Transf. de -6.019.422,80 9.7.2.1.01.02.00.00 001 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR - Rec. de Imp. -5.600,00 9.7.2.1.01.05.00.00 001 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Des. LC n.º -14.853,40 9.7.2.1.36.00.00.00 001 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados -3.864.297,80 9.7.2.2.01.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS - Rec. de -3.134.400,60 9.7.2.2.01.01.00.00 001 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Rec. de I -678.741,40 9.7.2.2.01.02.00.00 001 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação - -51.155,80 9.7.2.2.01.04.00.00 001

TOTAL: 176.724.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

01.01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 3.612.700,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ A SEDE DO LEGISLATIVO 65.000,00 01.031.0001.1.010 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 240.000,00 01.031.0001.1.011 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.302.538,00 01.031.0001.2.012 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.162,00 01.031.0001.2.013

3.612.700,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.01.01 - GABINETE DA PREFEITA 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 888.556,00 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 731.556,00 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 731.556,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 731.556,00 04.122.0002.2.030 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 157.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 157.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 157.000,00 04.131.0002.2.020888.556,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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26 de noVembro de 2012 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 6.833.289,18 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.824.720,18 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.714.720,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 5.161.281,18 04.122.0003.2.032 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 8.000,00 04.122.0003.2.033 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 26.710,00 04.122.0003.2.034 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.518.729,00 04.122.0003.2.035

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 110.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 04.122.0005.1.051

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.569,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 8.569,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 8.569,00 04.128.0005.2.053 06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.800,00 06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 56.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 56.800,00 06.181.0005.2.0526.890.089,18

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 2.370.498,00 04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.296.303,00 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.209.053,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE FINANÇAS 2.209.053,00 04.123.0003.2.036 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 87.250,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 35.000,00 04.123.0004.1.043 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 52.250,00 04.123.0004.1.045

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.495,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.495,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.495,00 04.128.0004.2.046 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 62.700,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.700,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 62.700,00 04.129.0004.1.0442.370.498,00

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26 de noVembro de 2012 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.04.01 - SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 17.291.249,16 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 943.110,00 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 943.110,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO 943.110,00 12.122.0003.2.037 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 334.520,00 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 334.520,00

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 334.520,00 12.128.0006.2.065 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.338.615,82 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 4.338.615,82

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PECs 4.338.615,82 12.244.0025.1.287 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.135.651,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 833.067,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 749.272,00 12.306.0006.2.075 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 83.795,00 12.306.0006.2.200

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 232.049,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 177.958,00 12.306.0017.2.177 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 54.091,00 12.306.0017.2.178

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 70.535,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 70.535,00 12.306.0020.2.257

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 5.439.191,74 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 5.439.191,74

CONST. /AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 310.000,00 12.361.0006.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 169.500,00 12.361.0006.1.063 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 445.450,00 12.361.0006.2.061 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 2.029.206,74 12.361.0006.2.064 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 12.361.0006.2.066 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.956,00 12.361.0006.2.074 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.409.003,00 12.361.0006.2.076 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 543.076,00 12.361.0006.2.077

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 823.935,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 823.935,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 736.515,00 12.362.0020.2.056 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 87.420,00 12.362.0020.2.086

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.935.232,74 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 3.935.232,74

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 250.000,00 12.365.0017.1.170 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POV. DE PARAISO 1.022.667,96 12.365.0017.1.278 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO JACOBINA IV 1.161.799,39 12.365.0017.1.279

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO CATUABA DE CIMA 1.161.799,39 12.365.0017.1.288 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 315.500,00 12.365.0017.2.171 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 23.466,00 12.365.0017.2.258

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 170.591,36 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 170.591,36

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 170.591,36 12.366.0006.2.067 12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 13.000.0000.0.000 CULTURA 1.577.904,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 489.366,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 489.366,00

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 359.366,00 13.391.0019.2.202

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 1.088.538,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 1.088.538,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.644,00 13.392.0019.2.203 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.644,00 13.392.0019.2.204 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 1.073.250,00 13.392.0019.2.205

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 1.043.541,25 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.043.541,25 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 1.043.541,25

CONST. DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES: COL. LUIZ ALBERTO E ESC. YEDA BARRADAS 142.498,06 27.812.0025.1.248 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NO POV. LAGES DO BATATA 189.693,30 27.812.0025.1.289 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESPORTIVA ESCOLARES 711.349,89 27.812.0025.1.330

19.912.694,41

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.04.02 - FUNDEB 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 34.451.644,00 12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 33.057.743,00 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 33.057.743,00

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 500.000,00 12.361.0006.1.208 CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 455.000,00 12.361.0006.1.283 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 20.379.461,40 12.361.0006.2.068 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 11.010.581,60 12.361.0006.2.069 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 712.700,00 12.361.0006.2.206

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.128.442,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 1.128.442,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% 250.000,00 12.365.0017.1.285 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 102.037,00 12.365.0017.2.173 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 528.385,00 12.365.0017.2.174 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 78.110,00 12.365.0017.2.175 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 169.910,00 12.365.0017.2.176

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 189.521,00 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 189.521,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 75.150,00 12.366.0006.2.070 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 114.371,00 12.366.0006.2.071

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.938,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 75.938,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 36.228,00 12.367.0006.2.072 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 39.710,00 12.367.0006.2.073

34.451.644,00

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.000.0000.0.000 SAÚDE 35.732.202,70 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.326.405,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.326.405,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE 3.326.405,00 10.122.0003.2.038 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 11.916.022,81 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.888.622,81

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 144.000,00 10.301.0008.1.300 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 240.000,00 10.301.0008.1.301 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 4.050.669,81 10.301.0008.2.099 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 2.109.250,00 10.301.0008.2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 2.408.968,00 10.301.0008.2.101 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.261.280,00 10.301.0008.2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 369.000,00 10.301.0008.2.103 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 54.655,00 10.301.0008.2.251

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 27.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 27.400,00 10.301.0015.2.153

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.796.952,89 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 18.796.952,89

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 891.626,00 10.302.0011.2.134 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 224.983,00 10.302.0011.2.136 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 57.225,00 10.302.0011.2.140 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 250.000,00 10.302.0011.2.141 GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS 1.448.555,89 10.302.0011.2.154 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.924.563,00 10.302.0011.2.248

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.070.268,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360.000,00

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 360.000,00 10.303.0011.2.137 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 710.268,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 571.503,00 10.303.0014.2.151 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.765,00 10.303.0014.2.152

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 66.160,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,00 10.304.0012.2.142 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 556.394,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 556.394,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 556.394,00 10.305.0012.2.27335.732.202,70

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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26 de noVembro de 2012 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.06.01 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV.PUB 15.000.0000.0.000 URBANISMO 32.724.109,52 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.975.363,00 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.975.363,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.975.363,00 15.122.0003.2.039 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.984.154,52 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 23.984.154,52

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 4.035.871,52 15.451.0018.1.181 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 190.000,00 15.451.0018.1.183 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 491.250,00 15.451.0018.1.185 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 143.923,00 15.451.0018.1.186 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 80.000,00 15.451.0018.1.187 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 4.626.485,00 15.451.0018.1.276 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.340 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.351 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.352 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 320.000,00 15.451.0018.2.192 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 210.000,00 15.451.0018.2.193 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 262.000,00 15.451.0018.2.194

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.517.176,00 15.452.0018.2.196 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 3.759.516,00 15.452.0018.2.197 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 57.000,00 15.452.0018.2.198

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 280.900,00 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 280.900,00

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 280.900,00 15.512.0018.1.189 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 65.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 65.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 65.000,00 15.544.0018.1.265 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 85.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 85.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.000,00 15.752.0018.1.190 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 256.350,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 256.350,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 256.350,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 56.350,00 17.512.0018.2.199

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,00Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 24 de 92

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201234

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.663.264,44 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.663.264,44 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 380.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 380.000,00 26.782.0018.1.180 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.283.264,44

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 175.000,00 26.782.0022.1.220 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 195.840,00 26.782.0022.1.221 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 616.074,44 26.782.0022.2.223 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 275.900,00 26.782.0022.2.224

34.730.623,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.06.02 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 175.562,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 175.562,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 175.562,00

MELHORIAS HABITACIONAIS 175.562,00 16.482.0007.2.087175.562,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.07.01 - SECRETARIA M. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 311.839,00 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 311.839,00 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 311.839,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 311.839,00 04.121.0003.2.040 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.900,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.900,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.900,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.900,00 11.363.0024.1.281 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 137.149,06 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 48.331,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 48.331,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 32.656,00 22.661.0024.1.241 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.675,00 22.661.0024.2.252

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 88.818,06 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 88.818,06

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 88.818,06 22.663.0024.2.243 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 126.466,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 126.466,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 102.250,00 23.691.0024.1.242 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.836,00 23.691.0024.1.282 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 16.380,00 23.691.0024.2.244

23.695.0000.0.000 TURISMO 70.750,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 70.750,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 18.500,00 23.695.0021.2.211

667.104,06

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.08.01 - SECRETARIA M. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.242.270,80 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.242.270,80

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80 08.122.0003.2.0411.242.270,80

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Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.187.471,22 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 237.438,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 194.762,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 159.762,00 08.241.0007.2.083 CIRCUITO DE CAMINHADAS DA LONGEVIDADE DE JACOBINA 35.000,00 08.241.0007.2.128

08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 42.676,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 42.676,00 08.241.0010.2.124

08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.412,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 23.930,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 23.930,00 08.242.0007.2.090 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 36.482,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 36.482,00 08.242.0010.2.123 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.128.882,00 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 315.369,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 315.369,00 08.243.0007.2.081 08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.813.513,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 932.364,00 08.243.0010.2.121 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 838.473,00 08.243.0010.2.122 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 42.676,00 08.243.0010.2.127

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.760.739,22 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 2.940.203,22

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 878.282,00 08.244.0007.2.080 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 618.000,00 08.244.0007.2.082 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 36.756,00 08.244.0007.2.084 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.900,00 08.244.0007.2.085 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 77.475,00 08.244.0007.2.088 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.208,00 08.244.0007.2.094 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 271.578,20 08.244.0007.2.262 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 62.249,00 08.244.0007.2.311 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 81.065,02 08.244.0007.2.313 PROGRAMA N. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO 398.940,00 08.244.0007.2.314

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 820.536,00 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 155.000,00 08.244.0010.1.310 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 113.570,00 08.244.0010.2.125 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.686,00 08.244.0010.2.126 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 333.780,00 08.244.0010.2.263 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 140.500,00 08.244.0010.2.312

6.187.471,22Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 29 de 92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.08.03 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 210.220,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 210.220,00 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 210.220,00

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.285,00 08.243.0007.2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 98.925,00 08.243.0007.2.092 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.010,00 08.243.0007.2.093

210.220,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.09.01 - SECRETARIA M. DA AGRICULTURA 20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.852.381,00 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.034.196,00 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 974.196,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA 974.196,00 20.122.0003.2.042 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 150.500,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 150.500,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 150.500,00 20.601.0009.1.106 20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 590.375,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 590.375,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 52.250,00 20.605.0009.1.110 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 185.125,00 20.605.0009.2.114 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 36.000,00 20.605.0009.2.116 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 247.000,00 20.605.0009.2.117

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 39.310,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 39.310,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 39.310,00 20.606.0009.2.1111.852.381,00

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26 de noVembro de 2012 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.10.01 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE 18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 398.045,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 398.045,00 18.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 398.045,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE 398.045,00 18.122.0003.2.043 20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 69.965,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 69.965,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 69.965,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 21.840,00 20.601.0009.1.105 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 22.000,00 20.601.0009.2.112 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 26.125,00 20.601.0009.2.113

468.010,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 342.355,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 342.355,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 342.355,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 75.450,00 18.541.0013.1.144 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 25.000,00 18.541.0013.1.280 IMPLANTAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 30.000,00 18.541.0013.1.320 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 94.700,00 18.541.0013.2.147 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 51.080,00 18.541.0013.2.149 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 31.125,00 18.541.0013.2.150 MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 35.000,00 18.541.0013.2.321

342.355,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.11.01 - SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 4.245.653,67 27.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 313.820,00 27.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 313.820,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 313.820,00 27.122.0003.2.044 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.881.833,67 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 1.881.833,67

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.246.841,67 27.812.0025.1.246 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 165.400,00 27.812.0025.1.256 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 157.000,00 27.812.0025.2.247 APOIO AO DESPORTO AMADOR 186.017,00 27.812.0025.2.253 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 126.575,00 27.812.0025.2.254

27.813.0000.0.000 LAZER 2.050.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.050.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 150.000,00 27.813.0025.1.245 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284

4.245.653,67

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

02.88.88 - ENCARGOS ESPECIAIS 28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,00 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 5.917.600,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.917.600,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 5.917.600,00 28.843.0888.2.290 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.029.234,00 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1.029.234,00

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 70.000,00 28.846.0888.2.291 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 959.234,00 28.846.0888.2.292

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.9.9997.246.834,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

03.01.01 - JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 586.352,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 586.352,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 586.352,00 09.122.0016.2.163 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 14.758.778,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 14.758.778,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 10.000,00 09.272.0016.1.160 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 2.733.360,00 09.272.0016.2.161 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 80.538,00 09.272.0016.2.164 RESERVA DO RPPS 4.595.980,00 09.272.0016.2.165 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.338.900,00 09.272.0016.2.166

15.345.130,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

04.01.01 - SERVIÇO M. DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTT 26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 152.000,00 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 152.000,00 26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 152.000,00

MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 152.000,00 26.782.0023.2.230152.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 3.612.700,00305.000,003.307.700,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,00305.000,003.307.700,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,00305.000,003.307.700,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ A SEDE DO LEGISLATIVO 65.000,00 01.031.0001.1.010 65.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 240.000,00 01.031.0001.1.011 240.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.302.538,00 01.031.0001.2.012 3.302.538,00 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.162,00 01.031.0001.2.013 5.162,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 10.404.182,18259.950,0010.144.232,18 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 311.839,00311.839,00 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 311.839,00311.839,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 311.839,00 04.121.0003.2.040 311.839,00 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.556.276,18110.000,007.446.276,18 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 731.556,00731.556,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 731.556,00 04.122.0002.2.030 731.556,00 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.714.720,186.714.720,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 5.161.281,18 04.122.0003.2.032 5.161.281,18 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 8.000,00 04.122.0003.2.033 8.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 26.710,00 04.122.0003.2.034 26.710,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.518.729,00 04.122.0003.2.035 1.518.729,00

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 110.000,00110.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 100.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 04.122.0005.1.051 10.000,00

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.296.303,0087.250,002.209.053,00 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.209.053,002.209.053,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE FINANÇAS 2.209.053,00 04.123.0003.2.036 2.209.053,00 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 87.250,0087.250,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 35.000,00 04.123.0004.1.043 35.000,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 52.250,00 04.123.0004.1.045 52.250,00

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.064,0020.064,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.495,0011.495,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.495,00 04.128.0004.2.046 11.495,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 8.569,008.569,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 8.569,00 04.128.0005.2.053 8.569,00 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 62.700,0062.700,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.700,0062.700,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 62.700,00 04.129.0004.1.044 62.700,00 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 157.000,00157.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 157.000,00157.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 157.000,00 04.131.0002.2.020 157.000,00

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201248

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,0056.800,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.800,0056.800,00 06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 56.800,0056.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 56.800,00 06.181.0005.2.052 56.800,00 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.639.962,02623.750,007.016.212,02 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.242.270,801.242.270,80 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.242.270,801.242.270,80

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80 08.122.0003.2.041 1.242.270,80 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 237.438,00237.438,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 194.762,00194.762,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 159.762,00 08.241.0007.2.083 159.762,00 CIRCUITO DE CAMINHADAS DA LONGEVIDADE DE JACOBINA 35.000,00 08.241.0007.2.128 35.000,00

08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 42.676,0042.676,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 42.676,00 08.241.0010.2.124 42.676,00

08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.412,0060.412,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 23.930,0023.930,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 23.930,00 08.242.0007.2.090 23.930,00 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 36.482,0036.482,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 36.482,00 08.242.0010.2.123 36.482,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.339.102,002.339.102,00 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 525.589,00525.589,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 315.369,00 08.243.0007.2.081 315.369,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.285,00 08.243.0007.2.091 98.285,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 98.925,00 08.243.0007.2.092 98.925,00 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.010,00 08.243.0007.2.093 13.010,00

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.813.513,001.813.513,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 932.364,00 08.243.0010.2.121 932.364,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 838.473,00 08.243.0010.2.122 838.473,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 42.676,00 08.243.0010.2.127 42.676,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.760.739,22623.750,003.136.989,22 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 2.940.203,22468.750,002.471.453,22

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 468.750,00 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 878.282,00 08.244.0007.2.080 878.282,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 618.000,00 08.244.0007.2.082 618.000,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 36.756,00 08.244.0007.2.084 36.756,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.900,00 08.244.0007.2.085 20.900,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 77.475,00 08.244.0007.2.088 77.475,00 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.208,00 08.244.0007.2.094 26.208,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 271.578,20 08.244.0007.2.262 271.578,20 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 62.249,00 08.244.0007.2.311 62.249,00 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 81.065,02 08.244.0007.2.313 81.065,02

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE PROGRAMA N. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO 398.940,00 08.244.0007.2.314 398.940,00

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 820.536,00155.000,00665.536,00 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 155.000,00 08.244.0010.1.310 155.000,00 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 113.570,00 08.244.0010.2.125 113.570,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.686,00 08.244.0010.2.126 77.686,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 333.780,00 08.244.0010.2.263 333.780,00 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 140.500,00 08.244.0010.2.312 140.500,00

09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,0010.000,0015.335.130,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 586.352,00586.352,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 586.352,00586.352,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 586.352,00 09.122.0016.2.163 586.352,00 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 14.758.778,0010.000,0014.748.778,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 14.758.778,0010.000,0014.748.778,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 10.000,00 09.272.0016.1.160 10.000,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 2.733.360,00 09.272.0016.2.161 2.733.360,00 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 80.538,00 09.272.0016.2.164 80.538,00 RESERVA DO RPPS 4.595.980,00 09.272.0016.2.165 4.595.980,00 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.338.900,00 09.272.0016.2.166 7.338.900,00

10.000.0000.0.000 SAÚDE 35.732.202,70634.800,0035.097.402,70 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.326.405,003.326.405,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.326.405,003.326.405,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE 3.326.405,00 10.122.0003.2.038 3.326.405,00 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 11.916.022,81634.800,0011.281.222,81 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.888.622,81634.800,0011.253.822,81

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 250.800,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 144.000,00 10.301.0008.1.300 144.000,00 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 240.000,00 10.301.0008.1.301 240.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 4.050.669,81 10.301.0008.2.099 4.050.669,81 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 2.109.250,00 10.301.0008.2.100 2.109.250,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 2.408.968,00 10.301.0008.2.101 2.408.968,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.261.280,00 10.301.0008.2.102 2.261.280,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 369.000,00 10.301.0008.2.103 369.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 54.655,00 10.301.0008.2.251 54.655,00

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 27.400,0027.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 27.400,00 10.301.0015.2.153 27.400,00

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.796.952,8918.796.952,89 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 18.796.952,8918.796.952,89

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 891.626,00 10.302.0011.2.134 891.626,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 224.983,00 10.302.0011.2.136 224.983,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 57.225,00 10.302.0011.2.140 57.225,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 250.000,00 10.302.0011.2.141 250.000,00

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS 1.448.555,89 10.302.0011.2.154 1.448.555,89 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.924.563,00 10.302.0011.2.248 15.924.563,00

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.070.268,001.070.268,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360.000,00360.000,00

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 360.000,00 10.303.0011.2.137 360.000,00 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 710.268,00710.268,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 571.503,00 10.303.0014.2.151 571.503,00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.765,00 10.303.0014.2.152 138.765,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,0066.160,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 66.160,0066.160,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,00 10.304.0012.2.142 66.160,00 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 556.394,00556.394,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 556.394,00556.394,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 556.394,00 10.305.0012.2.273 556.394,00 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.900,0020.900,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.900,0020.900,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.900,0020.900,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.900,00 11.363.0024.1.281 20.900,00 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 51.742.893,1610.189.784,0641.553.109,10 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 943.110,00943.110,00 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 943.110,00943.110,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO 943.110,00 12.122.0003.2.037 943.110,00 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 334.520,00334.520,00 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 334.520,00334.520,00

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 334.520,00 12.128.0006.2.065 334.520,00 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.338.615,824.338.615,82 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 4.338.615,824.338.615,82

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PECs 4.338.615,82 12.244.0025.1.287 4.338.615,82 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.135.651,001.135.651,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 833.067,00833.067,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 749.272,00 12.306.0006.2.075 749.272,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 83.795,00 12.306.0006.2.200 83.795,00

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 232.049,00232.049,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 177.958,00 12.306.0017.2.177 177.958,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 54.091,00 12.306.0017.2.178 54.091,00

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 70.535,0070.535,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 70.535,00 12.306.0020.2.257 70.535,00

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 38.496.934,741.834.500,0036.662.434,74 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 38.496.934,741.834.500,0036.662.434,74

CONST. /AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 310.000,00 12.361.0006.1.060 310.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 169.500,00 12.361.0006.1.063 169.500,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 400.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 500.000,00 12.361.0006.1.208 500.000,00 CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 455.000,00 12.361.0006.1.283 455.000,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 445.450,00 12.361.0006.2.061 445.450,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 2.029.206,74 12.361.0006.2.064 2.029.206,74 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 12.361.0006.2.066 120.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 20.379.461,40 12.361.0006.2.068 20.379.461,40 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 11.010.581,60 12.361.0006.2.069 11.010.581,60 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.956,00 12.361.0006.2.074 12.956,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.409.003,00 12.361.0006.2.076 1.409.003,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 543.076,00 12.361.0006.2.077 543.076,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 712.700,00 12.361.0006.2.206 712.700,00

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 823.935,00823.935,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 823.935,00823.935,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 736.515,00 12.362.0020.2.056 736.515,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 87.420,00 12.362.0020.2.086 87.420,00

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.063.674,743.846.266,741.217.408,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 5.063.674,743.846.266,741.217.408,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 250.000,00 12.365.0017.1.170 250.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POV. DE PARAISO 1.022.667,96 12.365.0017.1.278 1.022.667,96 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO JACOBINA IV 1.161.799,39 12.365.0017.1.279 1.161.799,39 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% 250.000,00 12.365.0017.1.285 250.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO CATUABA DE CIMA 1.161.799,39 12.365.0017.1.288 1.161.799,39 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 315.500,00 12.365.0017.2.171 315.500,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 102.037,00 12.365.0017.2.173 102.037,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 528.385,00 12.365.0017.2.174 528.385,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 78.110,00 12.365.0017.2.175 78.110,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 169.910,00 12.365.0017.2.176 169.910,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 23.466,00 12.365.0017.2.258 23.466,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 360.112,36360.112,36 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 360.112,36360.112,36

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 170.591,36 12.366.0006.2.067 170.591,36 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 75.150,00 12.366.0006.2.070 75.150,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 114.371,00 12.366.0006.2.071 114.371,00

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.938,0075.938,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 75.938,0075.938,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 36.228,00 12.367.0006.2.072 36.228,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 39.710,00 12.367.0006.2.073 39.710,00

12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 170.401,50

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Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

13.000.0000.0.000 CULTURA 1.577.904,001.577.904,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 489.366,00489.366,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 489.366,00489.366,00

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 130.000,00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 359.366,00 13.391.0019.2.202 359.366,00

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 1.088.538,001.088.538,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 1.088.538,001.088.538,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.644,00 13.392.0019.2.203 7.644,00 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.644,00 13.392.0019.2.204 7.644,00 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 1.073.250,00 13.392.0019.2.205 1.073.250,00

15.000.0000.0.000 URBANISMO 32.724.109,5223.623.054,529.101.055,00 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.975.363,002.975.363,00 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.975.363,002.975.363,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.975.363,00 15.122.0003.2.039 2.975.363,00 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.984.154,5223.192.154,52792.000,00 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 23.984.154,5223.192.154,52792.000,00

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 4.035.871,52 15.451.0018.1.181 4.035.871,52 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 190.000,00 15.451.0018.1.183 190.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 400.000,00 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 491.250,00 15.451.0018.1.185 491.250,00 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 143.923,00 15.451.0018.1.186 143.923,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 80.000,00 15.451.0018.1.187 80.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 4.626.485,00 15.451.0018.1.276 4.626.485,00 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.340 209.000,00 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.351 1.015.625,00 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.352 12.000.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 320.000,00 15.451.0018.2.192 320.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 210.000,00 15.451.0018.2.193 210.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 262.000,00 15.451.0018.2.194 262.000,00

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,005.333.692,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,005.333.692,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.517.176,00 15.452.0018.2.196 1.517.176,00 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 3.759.516,00 15.452.0018.2.197 3.759.516,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 57.000,00 15.452.0018.2.198 57.000,00

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 280.900,00280.900,00 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 280.900,00280.900,00

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 280.900,00 15.512.0018.1.189 280.900,00 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 65.000,0065.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 65.000,0065.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 65.000,00 15.544.0018.1.265 65.000,00 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 85.000,0085.000,00

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 201253

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 85.000,0085.000,00 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.000,00 15.752.0018.1.190 85.000,00

16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 175.562,00175.562,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 175.562,00175.562,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 175.562,00175.562,00

MELHORIAS HABITACIONAIS 175.562,00 16.482.0007.2.087 175.562,00 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 256.350,00200.000,0056.350,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 256.350,00200.000,0056.350,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 256.350,00200.000,0056.350,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 200.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 56.350,00 17.512.0018.2.199 56.350,00

18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 740.400,00130.450,00609.950,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 398.045,00398.045,00 18.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 398.045,00398.045,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE 398.045,00 18.122.0003.2.043 398.045,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 342.355,00130.450,00211.905,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 342.355,00130.450,00211.905,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 75.450,00 18.541.0013.1.144 75.450,00 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 25.000,00 18.541.0013.1.280 25.000,00 IMPLANTAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 30.000,00 18.541.0013.1.320 30.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 94.700,00 18.541.0013.2.147 94.700,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 51.080,00 18.541.0013.2.149 51.080,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 31.125,00 18.541.0013.2.150 31.125,00 MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 35.000,00 18.541.0013.2.321 35.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.922.346,00354.590,001.567.756,00 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.034.196,0060.000,00974.196,00 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 974.196,00974.196,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA 974.196,00 20.122.0003.2.042 974.196,00 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,0060.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 60.000,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 220.465,00172.340,0048.125,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 220.465,00172.340,0048.125,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 21.840,00 20.601.0009.1.105 21.840,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 150.500,00 20.601.0009.1.106 150.500,00 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 22.000,00 20.601.0009.2.112 22.000,00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 26.125,00 20.601.0009.2.113 26.125,00

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,0038.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,0038.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 38.000,00 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 590.375,00122.250,00468.125,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 590.375,00122.250,00468.125,00

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201254

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 70.000,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 52.250,00 20.605.0009.1.110 52.250,00 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 185.125,00 20.605.0009.2.114 185.125,00 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 36.000,00 20.605.0009.2.116 36.000,00 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 247.000,00 20.605.0009.2.117 247.000,00

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 39.310,0039.310,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 39.310,0039.310,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 39.310,00 20.606.0009.2.111 39.310,00 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 137.149,0632.656,00104.493,06 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 48.331,0032.656,0015.675,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 48.331,0032.656,0015.675,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 32.656,00 22.661.0024.1.241 32.656,00 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.675,00 22.661.0024.2.252 15.675,00

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 88.818,0688.818,06 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 88.818,0688.818,06

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 88.818,06 22.663.0024.2.243 88.818,06 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00162.336,0034.880,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 126.466,00110.086,0016.380,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 126.466,00110.086,0016.380,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 102.250,00 23.691.0024.1.242 102.250,00 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.836,00 23.691.0024.1.282 7.836,00 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 16.380,00 23.691.0024.2.244 16.380,00

23.695.0000.0.000 TURISMO 70.750,0052.250,0018.500,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 70.750,0052.250,0018.500,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 52.250,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 18.500,00 23.695.0021.2.211 18.500,00

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,0020.900,0066.000,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 20.900,00 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195 66.000,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.815.264,44771.290,001.043.974,44 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.815.264,44771.290,001.043.974,44 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 380.000,00380.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 380.000,00 26.782.0018.1.180 380.000,00 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.283.264,44391.290,00891.974,44

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 175.000,00 26.782.0022.1.220 175.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 195.840,00 26.782.0022.1.221 195.840,00 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 20.450,00 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 616.074,44 26.782.0022.2.223 616.074,44 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 275.900,00 26.782.0022.2.224 275.900,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 201255

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 152.000,00152.000,00 MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 152.000,00 26.782.0023.2.230 152.000,00

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 5.289.194,924.505.782,92783.412,00 27.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 313.820,00313.820,00 27.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 313.820,00313.820,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 313.820,00 27.122.0003.2.044 313.820,00 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.925.374,922.455.782,92469.592,00 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.925.374,922.455.782,92469.592,00

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.246.841,67 27.812.0025.1.246 1.246.841,67 CONST. DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES: COL. LUIZ ALBERTO E ESC. YEDA BARRADAS 142.498,06 27.812.0025.1.248 142.498,06 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 165.400,00 27.812.0025.1.256 165.400,00 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NO POV. LAGES DO BATATA 189.693,30 27.812.0025.1.289 189.693,30 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESPORTIVA ESCOLARES 711.349,89 27.812.0025.1.330 711.349,89 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 157.000,00 27.812.0025.2.247 157.000,00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 186.017,00 27.812.0025.2.253 186.017,00 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 126.575,00 27.812.0025.2.254 126.575,00

27.813.0000.0.000 LAZER 2.050.000,002.050.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.050.000,002.050.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 150.000,00 27.813.0025.1.245 150.000,00 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284 1.900.000,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,006.946.834,00 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 5.917.600,005.917.600,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.917.600,005.917.600,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 5.917.600,00 28.843.0888.2.290 5.917.600,00 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.029.234,001.029.234,00 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1.029.234,001.029.234,00

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 70.000,00 28.846.0888.2.291 70.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 959.234,00 28.846.0888.2.292 959.234,00

176.424.000,0041.845.243,50134.578.756,50 SUBTOTAL

RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.9.999300.000,000,000,00 SUBTOTAL

176.724.000,0041.845.243,50134.578.756,50 TOTAL GERAL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 3.612.700,003.612.700,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,003.612.700,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,003.612.700,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ A SEDE DO LEGISLATIVO 65.000,00 01.031.0001.1.010 65.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 240.000,00 01.031.0001.1.011 240.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.302.538,00 01.031.0001.2.012 3.302.538,00 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.162,00 01.031.0001.2.013 5.162,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 10.404.182,1810.404.182,18 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 311.839,00311.839,00 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 311.839,00311.839,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 311.839,00 04.121.0003.2.040 311.839,00 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.556.276,187.556.276,18 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 731.556,00731.556,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 731.556,00 04.122.0002.2.030 731.556,00 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.714.720,186.714.720,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 5.161.281,18 04.122.0003.2.032 5.161.281,18 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 8.000,00 04.122.0003.2.033 8.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 26.710,00 04.122.0003.2.034 26.710,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.518.729,00 04.122.0003.2.035 1.518.729,00

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 110.000,00110.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 100.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 04.122.0005.1.051 10.000,00

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.296.303,002.296.303,00 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.209.053,002.209.053,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE FINANÇAS 2.209.053,00 04.123.0003.2.036 2.209.053,00 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 87.250,0087.250,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 35.000,00 04.123.0004.1.043 35.000,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 52.250,00 04.123.0004.1.045 52.250,00

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.064,0020.064,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.495,0011.495,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.495,00 04.128.0004.2.046 11.495,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 8.569,008.569,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 8.569,00 04.128.0005.2.053 8.569,00 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 62.700,0062.700,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.700,0062.700,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 62.700,00 04.129.0004.1.044 62.700,00 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 157.000,00157.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 157.000,00157.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 157.000,00 04.131.0002.2.020 157.000,00 06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,0056.800,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.800,0056.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 56.800,0056.800,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 56.800,00 06.181.0005.2.052 56.800,00

08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.639.962,027.639.962,02 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.242.270,801.242.270,80 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.242.270,801.242.270,80

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80 08.122.0003.2.041 1.242.270,80 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 237.438,00237.438,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 194.762,00194.762,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 159.762,00 08.241.0007.2.083 159.762,00 CIRCUITO DE CAMINHADAS DA LONGEVIDADE DE JACOBINA 35.000,00 08.241.0007.2.128 35.000,00

08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 42.676,0042.676,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 42.676,00 08.241.0010.2.124 42.676,00

08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.412,0060.412,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 23.930,0023.930,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 23.930,00 08.242.0007.2.090 23.930,00 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 36.482,0036.482,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 36.482,00 08.242.0010.2.123 36.482,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.339.102,002.339.102,00 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 525.589,00525.589,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 315.369,00 08.243.0007.2.081 315.369,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.285,00 08.243.0007.2.091 98.285,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 98.925,00 08.243.0007.2.092 98.925,00 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.010,00 08.243.0007.2.093 13.010,00

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.813.513,001.813.513,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 932.364,00 08.243.0010.2.121 932.364,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 838.473,00 08.243.0010.2.122 838.473,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 42.676,00 08.243.0010.2.127 42.676,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.760.739,223.760.739,22 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 2.940.203,222.940.203,22

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 468.750,00 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 878.282,00 08.244.0007.2.080 878.282,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 618.000,00 08.244.0007.2.082 618.000,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 36.756,00 08.244.0007.2.084 36.756,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.900,00 08.244.0007.2.085 20.900,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 77.475,00 08.244.0007.2.088 77.475,00 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.208,00 08.244.0007.2.094 26.208,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 271.578,20 08.244.0007.2.262 271.578,20 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 62.249,00 08.244.0007.2.311 62.249,00 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 81.065,02 08.244.0007.2.313 81.065,02 PROGRAMA N. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO 398.940,00 08.244.0007.2.314 398.940,00

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 820.536,00820.536,00

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201258

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 155.000,00 08.244.0010.1.310 155.000,00 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 113.570,00 08.244.0010.2.125 113.570,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.686,00 08.244.0010.2.126 77.686,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 333.780,00 08.244.0010.2.263 333.780,00 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 140.500,00 08.244.0010.2.312 140.500,00

09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,0015.345.130,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 586.352,00586.352,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 586.352,00586.352,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 586.352,00 09.122.0016.2.163 586.352,00 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 14.758.778,0014.758.778,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 14.758.778,0014.758.778,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 10.000,00 09.272.0016.1.160 10.000,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 2.733.360,00 09.272.0016.2.161 2.733.360,00 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 80.538,00 09.272.0016.2.164 80.538,00 RESERVA DO RPPS 4.595.980,00 09.272.0016.2.165 4.595.980,00 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.338.900,00 09.272.0016.2.166 7.338.900,00

10.000.0000.0.000 SAÚDE 35.732.202,7035.732.202,70 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.326.405,003.326.405,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.326.405,003.326.405,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE 3.326.405,00 10.122.0003.2.038 3.326.405,00 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 11.916.022,8111.916.022,81 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.888.622,8111.888.622,81

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 250.800,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 144.000,00 10.301.0008.1.300 144.000,00 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 240.000,00 10.301.0008.1.301 240.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 4.050.669,81 10.301.0008.2.099 4.050.669,81 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 2.109.250,00 10.301.0008.2.100 2.109.250,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 2.408.968,00 10.301.0008.2.101 2.408.968,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.261.280,00 10.301.0008.2.102 2.261.280,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 369.000,00 10.301.0008.2.103 369.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 54.655,00 10.301.0008.2.251 54.655,00

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 27.400,0027.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 27.400,00 10.301.0015.2.153 27.400,00

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.796.952,8918.796.952,89 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 18.796.952,8918.796.952,89

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 891.626,00 10.302.0011.2.134 891.626,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 224.983,00 10.302.0011.2.136 224.983,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 57.225,00 10.302.0011.2.140 57.225,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 250.000,00 10.302.0011.2.141 250.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS 1.448.555,89 10.302.0011.2.154 1.448.555,89 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.924.563,00 10.302.0011.2.248 15.924.563,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.070.268,001.070.268,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360.000,00360.000,00

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 360.000,00 10.303.0011.2.137 360.000,00 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 710.268,00710.268,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 571.503,00 10.303.0014.2.151 571.503,00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.765,00 10.303.0014.2.152 138.765,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,0066.160,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 66.160,0066.160,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,00 10.304.0012.2.142 66.160,00 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 556.394,00556.394,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 556.394,00556.394,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 556.394,00 10.305.0012.2.273 556.394,00 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.900,0020.900,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.900,0020.900,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.900,0020.900,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.900,00 11.363.0024.1.281 20.900,00 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 51.742.893,1651.742.893,16 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 943.110,00943.110,00 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 943.110,00943.110,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO 943.110,00 12.122.0003.2.037 943.110,00 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 334.520,00334.520,00 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 334.520,00334.520,00

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 334.520,00 12.128.0006.2.065 334.520,00 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.338.615,824.338.615,82 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 4.338.615,824.338.615,82

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PECs 4.338.615,82 12.244.0025.1.287 4.338.615,82 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.135.651,001.135.651,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 833.067,00833.067,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 749.272,00 12.306.0006.2.075 749.272,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 83.795,00 12.306.0006.2.200 83.795,00

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 232.049,00232.049,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 177.958,00 12.306.0017.2.177 177.958,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 54.091,00 12.306.0017.2.178 54.091,00

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 70.535,0070.535,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 70.535,00 12.306.0020.2.257 70.535,00

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 38.496.934,7438.496.934,74 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 38.496.934,7438.496.934,74

CONST. /AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 310.000,00 12.361.0006.1.060 310.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 169.500,00 12.361.0006.1.063 169.500,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 400.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 500.000,00 12.361.0006.1.208 500.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 455.000,00 12.361.0006.1.283 455.000,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 445.450,00 12.361.0006.2.061 445.450,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 2.029.206,74 12.361.0006.2.064 2.029.206,74 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 12.361.0006.2.066 120.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 20.379.461,40 12.361.0006.2.068 20.379.461,40 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 11.010.581,60 12.361.0006.2.069 11.010.581,60 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.956,00 12.361.0006.2.074 12.956,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.409.003,00 12.361.0006.2.076 1.409.003,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 543.076,00 12.361.0006.2.077 543.076,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 712.700,00 12.361.0006.2.206 712.700,00

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 823.935,00823.935,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 823.935,00823.935,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 736.515,00 12.362.0020.2.056 736.515,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 87.420,00 12.362.0020.2.086 87.420,00

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.063.674,745.063.674,74 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 5.063.674,745.063.674,74

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 250.000,00 12.365.0017.1.170 250.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POV. DE PARAISO 1.022.667,96 12.365.0017.1.278 1.022.667,96 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO JACOBINA IV 1.161.799,39 12.365.0017.1.279 1.161.799,39 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% 250.000,00 12.365.0017.1.285 250.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO CATUABA DE CIMA 1.161.799,39 12.365.0017.1.288 1.161.799,39 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 315.500,00 12.365.0017.2.171 315.500,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 102.037,00 12.365.0017.2.173 102.037,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 528.385,00 12.365.0017.2.174 528.385,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 78.110,00 12.365.0017.2.175 78.110,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 169.910,00 12.365.0017.2.176 169.910,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 23.466,00 12.365.0017.2.258 23.466,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 360.112,36360.112,36 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 360.112,36360.112,36

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 170.591,36 12.366.0006.2.067 170.591,36 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 75.150,00 12.366.0006.2.070 75.150,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 114.371,00 12.366.0006.2.071 114.371,00

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.938,0075.938,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 75.938,0075.938,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 36.228,00 12.367.0006.2.072 36.228,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 39.710,00 12.367.0006.2.073 39.710,00

12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 170.401,50 13.000.0000.0.000 CULTURA 1.577.904,001.577.904,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 489.366,00489.366,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 489.366,00489.366,00 RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 130.000,00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 359.366,00 13.391.0019.2.202 359.366,00

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 1.088.538,001.088.538,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 1.088.538,001.088.538,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.644,00 13.392.0019.2.203 7.644,00 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.644,00 13.392.0019.2.204 7.644,00 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 1.073.250,00 13.392.0019.2.205 1.073.250,00

15.000.0000.0.000 URBANISMO 32.724.109,5232.724.109,52 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.975.363,002.975.363,00 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.975.363,002.975.363,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.975.363,00 15.122.0003.2.039 2.975.363,00 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.984.154,5223.984.154,52 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 23.984.154,5223.984.154,52

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 4.035.871,52 15.451.0018.1.181 4.035.871,52 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 190.000,00 15.451.0018.1.183 190.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 400.000,00 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 491.250,00 15.451.0018.1.185 491.250,00 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 143.923,00 15.451.0018.1.186 143.923,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 80.000,00 15.451.0018.1.187 80.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 4.626.485,00 15.451.0018.1.276 4.626.485,00 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.340 209.000,00 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.351 1.015.625,00 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.352 12.000.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 320.000,00 15.451.0018.2.192 320.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 210.000,00 15.451.0018.2.193 210.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 262.000,00 15.451.0018.2.194 262.000,00

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,005.333.692,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,005.333.692,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.517.176,00 15.452.0018.2.196 1.517.176,00 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 3.759.516,00 15.452.0018.2.197 3.759.516,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 57.000,00 15.452.0018.2.198 57.000,00

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 280.900,00280.900,00 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 280.900,00280.900,00

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 280.900,00 15.512.0018.1.189 280.900,00 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 65.000,0065.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 65.000,0065.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 65.000,00 15.544.0018.1.265 65.000,00 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 85.000,0085.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 85.000,0085.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.000,00 15.752.0018.1.190 85.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 175.562,00175.562,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 175.562,00175.562,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 175.562,00175.562,00

MELHORIAS HABITACIONAIS 175.562,00 16.482.0007.2.087 175.562,00 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 256.350,00256.350,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 256.350,00256.350,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 256.350,00256.350,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 200.000,00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 56.350,00 17.512.0018.2.199 56.350,00

18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 740.400,00740.400,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 398.045,00398.045,00 18.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 398.045,00398.045,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE 398.045,00 18.122.0003.2.043 398.045,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 342.355,00342.355,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 342.355,00342.355,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 75.450,00 18.541.0013.1.144 75.450,00 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 25.000,00 18.541.0013.1.280 25.000,00 IMPLANTAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 30.000,00 18.541.0013.1.320 30.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 94.700,00 18.541.0013.2.147 94.700,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 51.080,00 18.541.0013.2.149 51.080,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 31.125,00 18.541.0013.2.150 31.125,00 MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 35.000,00 18.541.0013.2.321 35.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.922.346,001.922.346,00 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.034.196,001.034.196,00 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 974.196,00974.196,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA 974.196,00 20.122.0003.2.042 974.196,00 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,0060.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 60.000,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 220.465,00220.465,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 220.465,00220.465,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 21.840,00 20.601.0009.1.105 21.840,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 150.500,00 20.601.0009.1.106 150.500,00 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 22.000,00 20.601.0009.2.112 22.000,00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 26.125,00 20.601.0009.2.113 26.125,00

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,0038.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,0038.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 38.000,00 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 590.375,00590.375,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 590.375,00590.375,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 70.000,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 52.250,00 20.605.0009.1.110 52.250,00

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26 de noVembro de 2012 63

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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 185.125,00 20.605.0009.2.114 185.125,00 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 36.000,00 20.605.0009.2.116 36.000,00 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 247.000,00 20.605.0009.2.117 247.000,00

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 39.310,0039.310,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 39.310,0039.310,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 39.310,00 20.606.0009.2.111 39.310,00 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 137.149,06137.149,06 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 48.331,0048.331,00 22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 48.331,0048.331,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 32.656,00 22.661.0024.1.241 32.656,00 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.675,00 22.661.0024.2.252 15.675,00

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 88.818,0688.818,06 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 88.818,0688.818,06

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 88.818,06 22.663.0024.2.243 88.818,06 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00197.216,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 126.466,00126.466,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 126.466,00126.466,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 102.250,00 23.691.0024.1.242 102.250,00 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.836,00 23.691.0024.1.282 7.836,00 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 16.380,00 23.691.0024.2.244 16.380,00

23.695.0000.0.000 TURISMO 70.750,0070.750,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 70.750,0070.750,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 52.250,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 18.500,00 23.695.0021.2.211 18.500,00

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,0086.900,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,0086.900,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,0086.900,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 20.900,00 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195 66.000,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.815.264,441.815.264,44 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.815.264,441.815.264,44 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 380.000,00380.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 380.000,00 26.782.0018.1.180 380.000,00 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.283.264,441.283.264,44

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 175.000,00 26.782.0022.1.220 175.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 195.840,00 26.782.0022.1.221 195.840,00 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 20.450,00 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 616.074,44 26.782.0022.2.223 616.074,44 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 275.900,00 26.782.0022.2.224 275.900,00

26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 152.000,00152.000,00 MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 152.000,00 26.782.0023.2.230 152.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOORDINÁRIOVINCULADO

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 5.289.194,925.289.194,92 27.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 313.820,00313.820,00 27.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 313.820,00313.820,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 313.820,00 27.122.0003.2.044 313.820,00 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.925.374,922.925.374,92 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.925.374,922.925.374,92

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.246.841,67 27.812.0025.1.246 1.246.841,67 CONST. DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES: COL. LUIZ ALBERTO E ESC. YEDA BARRADAS 142.498,06 27.812.0025.1.248 142.498,06 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 165.400,00 27.812.0025.1.256 165.400,00 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NO POV. LAGES DO BATATA 189.693,30 27.812.0025.1.289 189.693,30 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESPORTIVA ESCOLARES 711.349,89 27.812.0025.1.330 711.349,89 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 157.000,00 27.812.0025.2.247 157.000,00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 186.017,00 27.812.0025.2.253 186.017,00 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 126.575,00 27.812.0025.2.254 126.575,00

27.813.0000.0.000 LAZER 2.050.000,002.050.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.050.000,002.050.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 150.000,00 27.813.0025.1.245 150.000,00 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284 1.900.000,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,006.946.834,00 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 5.917.600,005.917.600,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.917.600,005.917.600,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 5.917.600,00 28.843.0888.2.290 5.917.600,00 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.029.234,001.029.234,00 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1.029.234,001.029.234,00

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 70.000,00 28.846.0888.2.291 70.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 959.234,00 28.846.0888.2.292 959.234,00

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00300.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00300.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00300.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.9.999 300.000,00

176.724.000,00175.970.452,94 TOTAL GERAL 753.547,06

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26 de noVembro de 2012 65PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

01.01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL LEGISLATIVA 3.612.700,00 01

TOTAL 3.612.700,00

02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA ADMINISTRAÇÃO 888.556,00 04

TOTAL 888.556,00

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 6.833.289,18 04 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,00 06

TOTAL 6.890.089,18

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO 2.370.498,00 04

TOTAL 2.370.498,00

02.04.00 - SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO 51.742.893,16 12 CULTURA 1.577.904,00 13 DESPORTO E LAZER 1.043.541,25 27

TOTAL 54.364.338,41

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SAÚDE 35.732.202,70 10

TOTAL 35.732.202,70

02.06.00 - SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV.PUB URBANISMO 32.724.109,52 15 HABITAÇÃO 175.562,00 16 SANEAMENTO 256.350,00 17 COMUNICAÇÕES 86.900,00 24 TRANSPORTE 1.663.264,44 26

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

TOTAL 34.906.185,96

02.07.00 - SECRETARIA M. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ADMINISTRAÇÃO 311.839,00 04 TRABALHO 20.900,00 11 INDúSTRIA 137.149,06 22 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00 23

TOTAL 667.104,06

02.08.00 - SECRETARIA M. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.639.962,02 08

TOTAL 7.639.962,02

02.09.00 - SECRETARIA M. DA AGRICULTURA AGRICULTURA 1.852.381,00 20

TOTAL 1.852.381,00

02.10.00 - SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL 740.400,00 18 AGRICULTURA 69.965,00 20

TOTAL 810.365,00

02.11.00 - SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER DESPORTO E LAZER 4.245.653,67 27

TOTAL 4.245.653,67

02.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,00 28 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00 99

TOTAL 7.246.834,00

03.01.00 - JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,00 09

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

TOTAL 15.345.130,00

04.01.00 - SERVIÇO M. DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTT TRANSPORTE 152.000,00 26

TOTAL 152.000,00

TOTAL GERAL 176.724.000,00

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Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ÓRGÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

305.000,00 3.612.700,00 01.01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.307.700,000,00 888.556,00 02.01.00 GABINETE DA PREFEITA 888.556,00

110.000,00 6.890.089,18 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 6.780.089,18149.950,00 2.370.498,00 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.220.548,00

11.233.325,31 54.364.338,41 02.04.00 SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 43.131.013,10634.800,00 35.732.202,70 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 35.097.402,70

24.615.244,52 34.906.185,96 02.06.00 SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV.PUB 10.290.941,44215.892,00 667.104,06 02.07.00 SECRETARIA M. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 451.212,06623.750,00 7.639.962,02 02.08.00 SECRETARIA M. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.016.212,02332.750,00 1.852.381,00 02.09.00 SECRETARIA M. DA AGRICULTURA 1.519.631,00152.290,00 810.365,00 02.10.00 SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE 658.075,00

3.462.241,67 4.245.653,67 02.11.00 SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 783.412,00300.000,00 7.246.834,00 02.88.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 6.946.834,00

10.000,00 15.345.130,00 03.01.00 JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 15.335.130,000,00 152.000,00 04.01.00 SERVIÇO M. DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTT 152.000,00

42.145.243,50 176.724.000,00 SUBTOTAL 134.578.756,50

TOTAL GERAL 42.145.243,50 176.724.000,00134.578.756,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

118.006.705,2877.130.011,78

58.717.294,7257.448.744,72

TOTAL DO RESUMO 176.724.000,00

40.576.693,50

1.268.550,00

134.578.756,50 41.845.243,50

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Anexo X - Despesa por ProgramaRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

305.000,00 3.612.700,000001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 3.307.700,000,00 888.556,000002 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 888.556,000,00 19.408.821,980003 APOIO ADMINISTRATIVO 19.408.821,98

149.950,00 161.445,000004 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.495,00110.000,00 175.369,000005 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 65.369,00

1.834.500,00 40.100.572,100006 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 38.266.072,10468.750,00 3.860.046,220007 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 3.391.296,22634.800,00 11.888.622,810008 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.253.822,81354.590,00 948.150,000009 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 593.560,00155.000,00 2.713.207,000010 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 2.558.207,00

0,00 19.156.952,890011 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 19.156.952,890,00 622.554,000012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 622.554,00

130.450,00 342.355,000013 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 211.905,000,00 710.268,000014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 710.268,000,00 27.400,000015 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 27.400,00

10.000,00 15.345.130,000016 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 15.335.130,003.846.266,74 5.295.723,740017 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 1.449.457,00

24.223.954,52 30.471.996,520018 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 6.248.042,00170.401,50 1.748.305,500019 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 1.577.904,00

0,00 894.470,000020 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 894.470,0052.250,00 70.750,000021 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 18.500,00

391.290,00 1.283.264,440022 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 891.974,440,00 152.000,000023 TRÂNSITO MAIS HUMANO 152.000,00

163.642,00 284.515,060024 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 120.873,068.844.398,74 9.313.990,740025 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 469.592,00

0,00 6.946.834,000888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 6.946.834,0041.845.243,50 176.424.000,00 SUBTOTAL 134.578.756,50

RESERVA DE CONTIGÊNCIA300.000,000999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00 300.000,00 SUBTOTAL 0,00

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Anexo X - Despesa por ProgramaRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

TOTAL GERAL 41.845.243,50 176.724.000,00134.578.756,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

118.006.705,2877.130.011,78

58.717.294,7257.448.744,72

TOTAL DO RESUMO 176.724.000,00

40.576.693,50

1.268.550,00

134.578.756,50 41.845.243,50

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Anexo XI - Despesa por FunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO FUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

305.000,00 3.612.700,0001 LEGISLATIVA 3.307.700,00259.950,00 10.404.182,1804 ADMINISTRAÇÃO 10.144.232,18

0,00 56.800,0006 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,00623.750,00 7.639.962,0208 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.016.212,02

10.000,00 15.345.130,0009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.335.130,00634.800,00 35.732.202,7010 SAÚDE 35.097.402,70

20.900,00 20.900,0011 TRABALHO 0,0010.189.784,06 51.742.893,1612 EDUCAÇÃO 41.553.109,10

0,00 1.577.904,0013 CULTURA 1.577.904,0023.623.054,52 32.724.109,5215 URBANISMO 9.101.055,00

0,00 175.562,0016 HABITAÇÃO 175.562,00200.000,00 256.350,0017 SANEAMENTO 56.350,00130.450,00 740.400,0018 GESTÃO AMBIENTAL 609.950,00354.590,00 1.922.346,0020 AGRICULTURA 1.567.756,00

32.656,00 137.149,0622 INDúSTRIA 104.493,06162.336,00 197.216,0023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 34.880,00

20.900,00 86.900,0024 COMUNICAÇÕES 66.000,00771.290,00 1.815.264,4426 TRANSPORTE 1.043.974,44

4.505.782,92 5.289.194,9227 DESPORTO E LAZER 783.412,000,00 6.946.834,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,00

41.845.243,50 176.424.000,00 SUBTOTAL 134.578.756,50

RESERVA DE CONTIGÊNCIA300.000,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00 300.000,00 SUBTOTAL 0,00

TOTAL GERAL 41.845.243,50 176.724.000,00134.578.756,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

118.006.705,2877.130.011,78

58.717.294,7257.448.744,72

TOTAL DO RESUMO 176.724.000,00

40.576.693,50

1.268.550,00

134.578.756,50 41.845.243,50

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Anexo XII - Despesa por SubFunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

305.000,00 3.612.700,00031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.307.700,000,00 311.839,00121 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 311.839,00

170.000,00 18.375.837,98122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.205.837,9887.250,00 2.296.303,00123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.209.053,00

0,00 354.584,00128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 354.584,0062.700,00 62.700,00129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00

0,00 157.000,00131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 157.000,000,00 56.800,00181 POLICIAMENTO 56.800,000,00 237.438,00241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 237.438,000,00 60.412,00242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.412,000,00 2.339.102,00243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.339.102,00

4.962.365,82 8.099.355,04244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.136.989,2210.000,00 14.758.778,00272 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 14.748.778,00

634.800,00 11.916.022,81301 ATENÇÃO BÁSICA 11.281.222,810,00 18.796.952,89302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.796.952,890,00 1.070.268,00303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.070.268,000,00 66.160,00304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,000,00 556.394,00305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 556.394,000,00 1.135.651,00306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.135.651,00

1.834.500,00 38.496.934,74361 ENSINO FUNDAMENTAL 36.662.434,740,00 823.935,00362 ENSINO MÉDIO 823.935,00

20.900,00 20.900,00363 ENSINO PROFISSIONAL 0,003.846.266,74 5.063.674,74365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.217.408,00

0,00 360.112,36366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 360.112,360,00 75.938,00367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.938,000,00 489.366,00391 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 489.366,000,00 1.088.538,00392 DIFUSÃO CULTURAL 1.088.538,00

23.192.154,52 23.984.154,52451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 792.000,000,00 5.333.692,00452 SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,000,00 175.562,00482 HABITAÇÃO URBANA 175.562,00

480.900,00 537.250,00512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 56.350,00130.450,00 342.355,00541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 211.905,00

65.000,00 65.000,00544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00170.401,50 170.401,50573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 0,00172.340,00 220.465,00601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 48.125,00

0,00 38.000,00604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00122.250,00 590.375,00605 ABASTECIMENTO 468.125,00

0,00 39.310,00606 EXTENSÃO RURAL 39.310,0032.656,00 48.331,00661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 15.675,00

0,00 88.818,06663 MINERAÇÃO 88.818,06Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 63 de 92

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Anexo XII - Despesa por SubFunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL

110.086,00 126.466,00691 PROMOÇÃO COMERCIAL 16.380,0052.250,00 70.750,00695 TURISMO 18.500,0020.900,00 86.900,00722 TELECOMUNICAÇÕES 66.000,0085.000,00 85.000,00752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00

771.290,00 1.815.264,44782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.043.974,442.455.782,92 2.925.374,92812 DESPORTO COMUNITÁRIO 469.592,002.050.000,00 2.050.000,00813 LAZER 0,00

0,00 5.917.600,00843 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 5.917.600,000,00 1.029.234,00846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.029.234,00

41.845.243,50 176.424.000,00 SUBTOTAL 134.578.756,50

RESERVA DE CONTIGÊNCIA300.000,00999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00 300.000,00 SUBTOTAL 0,00

TOTAL GERAL 41.845.243,50 176.724.000,00134.578.756,50

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

118.006.705,2877.130.011,78

58.717.294,7257.448.744,72

TOTAL DO RESUMO 176.724.000,00

40.576.693,50

1.268.550,00

134.578.756,50 41.845.243,50

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Despesa por UnidadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.612.700,00 01.01.01 GABINETE DA PREFEITA 888.556,00 02.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 6.890.089,18 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.370.498,00 02.03.01 SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 19.912.694,41 02.04.01 FUNDEB 34.451.644,00 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 35.732.202,70 02.05.01 SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV. URBANO E SERV.PUB 34.730.623,96 02.06.01 FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 175.562,00 02.06.02 SECRETARIA M. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 667.104,06 02.07.01 SECRETARIA M. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.187.471,22 02.08.02 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 210.220,00 02.08.03 SECRETARIA M. DA AGRICULTURA 1.852.381,00 02.09.01 SECRETARIA M. DE MEIO AMBIENTE 468.010,00 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 342.355,00 02.10.02 SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 4.245.653,67 02.11.01 ENCARGOS ESPECIAIS 7.246.834,00 02.88.88 JACOBINA PREVIDÊNCIA - JACOPREV 15.345.130,00 03.01.01 SERVIÇO M. DE TRÁFEGO E TRANSPORTES - SMTT 152.000,00 04.01.01

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Despesa por UnidadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

TOTAL 176.724.000,00

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Despesa por FunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO FUNÇÕES TOTAL FIXADO

LEGISLATIVA 3.612.700,0001 ADMINISTRAÇÃO 10.404.182,1804 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.639.962,0208 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,0009 SAÚDE 35.732.202,7010 TRABALHO 20.900,0011 EDUCAÇÃO 51.742.893,1612 CULTURA 1.577.904,0013 URBANISMO 32.724.109,5215 HABITAÇÃO 175.562,0016 SANEAMENTO 256.350,0017 GESTÃO AMBIENTAL 740.400,0018 AGRICULTURA 1.922.346,0020 INDúSTRIA 137.149,0622 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,0023 COMUNICAÇÕES 86.900,0024 TRANSPORTE 1.815.264,4426 DESPORTO E LAZER 5.289.194,9227 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,0028 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,0099

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 67 de 92

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Despesa por FunçãoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO FUNÇÕES TOTAL FIXADO

TOTAL 176.724.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 68 de 92

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Resumo por Fonte de RecursoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

DESPESA Recursos Ordinários 40.722.338,65 000 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 25% 5.088.545,50 001 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 8.988.131,70 002 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Social 15.345.130,00 003 Cont. ao Prog. Ensino Fundamental-Salário Educação 1.409.003,00 004 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -SUS 26.430.071,00 014 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Educação - FNDE 2.923.601,89 015 Cont. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 179.156,00 016 Transferências FUNDEB - 60% 20.670.986,40 018 Transferências FUNDEB - 40% 13.780.657,60 019 Transferências de Convênios - Educação 4.047.115,70 022 Transferências de Convênios - Saúde 144.000,00 023 Transferências de Convênios - Outros 29.009.262,54 024 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Social - FNAS 3.616.362,02 029 Transf. do Fundo de I. Econômico Social - FIES 534.948,00 030 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. 3.453.690,00 042 Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 71.000,00 050 Remuneração de Depósitos Bancários 310.000,00 094

TOTAL 176.724.000,00

RECEITA Recursos Ordinários 40.722.338,65 000 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos -Educação 25% 5.088.545,50 001 Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% 8.988.131,70 002 Cont. p/Regime Próprio de Previd. Social 15.345.130,00 003 Cont. ao Prog. Ensino Fundamental-Salário Educação 1.409.003,00 004 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde -SUS 26.430.071,00 014 Transf. Rec. do Fundo N. D. da Educação - FNDE 2.923.601,89 015 Cont. de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 179.156,00 016 Transferências FUNDEB - 60% 20.670.986,40 018 Transferências FUNDEB - 40% 13.780.657,60 019 Transferências de Convênios - Educação 4.047.115,70 022 Transferências de Convênios - Saúde 144.000,00 023 Transferências de Convênios - Outros 29.009.262,54 024 Transf. de Rec. do F. N. de Assit. Social - FNAS 3.616.362,02 029 Transf. do Fundo de I. Econômico Social - FIES 534.948,00 030

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Resumo por Fonte de RecursoRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO

Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Comp. Financ. 3.453.690,00 042 Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta 71.000,00 050 Remuneração de Depósitos Bancários 310.000,00 094

TOTAL 176.724.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 70 de 92

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 3.612.700,00305.000,003.307.700,00 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,00305.000,003.307.700,00 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 3.612.700,00305.000,003.307.700,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ A SEDE DO LEGISLATIVO 65.000,00 01.031.0001.1.010 65.000,00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 240.000,00 01.031.0001.1.011 240.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 3.302.538,00 01.031.0001.2.012 3.302.538,00 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO 5.162,00 01.031.0001.2.013 5.162,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 10.404.182,1810.144.232,18 04.121.0000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 311.839,00311.839,00 04.121.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 311.839,00311.839,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 311.839,00 04.121.0003.2.040 311.839,00 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.556.276,18110.000,007.446.276,18 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 731.556,00731.556,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA 731.556,00 04.122.0002.2.030 731.556,00 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.714.720,186.714.720,18

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 5.161.281,18 04.122.0003.2.032 5.161.281,18 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 8.000,00 04.122.0003.2.033 8.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRA 26.710,00 04.122.0003.2.034 26.710,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.518.729,00 04.122.0003.2.035 1.518.729,00

04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 110.000,00110.000,00 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA 100.000,00 04.122.0005.1.050 100.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 04.122.0005.1.051 10.000,00

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.296.303,0087.250,002.209.053,00 04.123.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.209.053,002.209.053,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE FINANÇAS 2.209.053,00 04.123.0003.2.036 2.209.053,00 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 87.250,0087.250,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇAS 35.000,00 04.123.0004.1.043 35.000,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOS 52.250,00 04.123.0004.1.045 52.250,00

04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.064,0020.064,00 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.495,0011.495,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS 11.495,00 04.128.0004.2.046 11.495,00 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 8.569,008.569,00

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO 8.569,00 04.128.0005.2.053 8.569,00 04.129.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 62.700,0062.700,00 04.129.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 62.700,0062.700,00

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICO 62.700,00 04.129.0004.1.044 62.700,00 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 157.000,00157.000,00 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 157.000,00157.000,00

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONAL 157.000,00 04.131.0002.2.020 157.000,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 56.800,0056.800,00 06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 56.800,0056.800,00 06.181.0005.0.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 56.800,0056.800,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BA 56.800,00 06.181.0005.2.052 56.800,00 11.000.0000.0.000 TRABALHO 20.900,0020.900,00 11.363.0000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 20.900,0020.900,00 11.363.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 20.900,0020.900,00

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS 20.900,00 11.363.0024.1.281 20.900,00 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 51.742.893,1641.553.109,10 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 943.110,00943.110,00 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 943.110,00943.110,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃO 943.110,00 12.122.0003.2.037 943.110,00 12.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 334.520,00334.520,00 12.128.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 334.520,00334.520,00

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 334.520,00 12.128.0006.2.065 334.520,00 12.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.338.615,824.338.615,82 12.244.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 4.338.615,824.338.615,82

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PECs 4.338.615,82 12.244.0025.1.287 4.338.615,82 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.135.651,001.135.651,00 12.306.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 833.067,00833.067,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEF 749.272,00 12.306.0006.2.075 749.272,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA 83.795,00 12.306.0006.2.200 83.795,00

12.306.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 232.049,00232.049,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAEC 177.958,00 12.306.0017.2.177 177.958,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEP 54.091,00 12.306.0017.2.178 54.091,00

12.306.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 70.535,0070.535,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIO 70.535,00 12.306.0020.2.257 70.535,00

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 38.496.934,741.834.500,0036.662.434,74 12.361.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 38.496.934,741.834.500,0036.662.434,74

CONST. /AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 310.000,00 12.361.0006.1.060 310.000,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTAL 169.500,00 12.361.0006.1.063 169.500,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 400.000,00 12.361.0006.1.207 400.000,00 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDE 500.000,00 12.361.0006.1.208 500.000,00 CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL 455.000,00 12.361.0006.1.283 455.000,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 445.450,00 12.361.0006.2.061 445.450,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS 2.029.206,74 12.361.0006.2.064 2.029.206,74 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 12.361.0006.2.066 120.000,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 20.379.461,40 12.361.0006.2.068 20.379.461,40 DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40% 11.010.581,60 12.361.0006.2.069 11.010.581,60 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.956,00 12.361.0006.2.074 12.956,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.409.003,00 12.361.0006.2.076 1.409.003,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 543.076,00 12.361.0006.2.077 543.076,00 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 712.700,00 12.361.0006.2.206 712.700,00

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 823.935,00823.935,00 12.362.0020.0.000 DESENVOLVENDO O ENSINO MÉDIO 823.935,00823.935,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIO 736.515,00 12.362.0020.2.056 736.515,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 87.420,00 12.362.0020.2.086 87.420,00

12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.063.674,743.846.266,741.217.408,00 12.365.0017.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 5.063.674,743.846.266,741.217.408,00

CONSTRUÇÃO DE CRECHES 250.000,00 12.365.0017.1.170 250.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POV. DE PARAISO 1.022.667,96 12.365.0017.1.278 1.022.667,96 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO JACOBINA IV 1.161.799,39 12.365.0017.1.279 1.161.799,39 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% 250.000,00 12.365.0017.1.285 250.000,00 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO CATUABA DE CIMA 1.161.799,39 12.365.0017.1.288 1.161.799,39 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE 315.500,00 12.365.0017.2.171 315.500,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 102.037,00 12.365.0017.2.173 102.037,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 528.385,00 12.365.0017.2.174 528.385,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60% 78.110,00 12.365.0017.2.175 78.110,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 169.910,00 12.365.0017.2.176 169.910,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTIL 23.466,00 12.365.0017.2.258 23.466,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 360.112,36360.112,36 12.366.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 360.112,36360.112,36

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 170.591,36 12.366.0006.2.067 170.591,36 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 75.150,00 12.366.0006.2.070 75.150,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 114.371,00 12.366.0006.2.071 114.371,00

12.367.0000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 75.938,0075.938,00 12.367.0006.0.000 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 75.938,0075.938,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 36.228,00 12.367.0006.2.072 36.228,00 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 39.710,00 12.367.0006.2.073 39.710,00

12.573.0000.0.000 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 170.401,50170.401,50 12.573.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 170.401,50170.401,50

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 170.401,50 12.573.0019.1.286 170.401,50 13.000.0000.0.000 CULTURA 1.577.904,001.577.904,00 13.391.0000.0.000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUELÓGICO 489.366,00489.366,00 13.391.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 489.366,00489.366,00

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOS 130.000,00 13.391.0019.2.201 130.000,00 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 359.366,00 13.391.0019.2.202 359.366,00

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 1.088.538,001.088.538,00 13.392.0019.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 1.088.538,001.088.538,00

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIRO 7.644,00 13.392.0019.2.203 7.644,00 APOIO A MARUJADA DE JACOBINA 7.644,00 13.392.0019.2.204 7.644,00 PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 1.073.250,00 13.392.0019.2.205 1.073.250,00

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documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

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26 de noVembro de 201283

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

15.000.0000.0.000 URBANISMO 32.724.109,529.101.055,00 15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.975.363,002.975.363,00 15.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.975.363,002.975.363,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANO 2.975.363,00 15.122.0003.2.039 2.975.363,00 15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.984.154,5223.192.154,52792.000,00 15.451.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 23.984.154,5223.192.154,52792.000,00

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 4.035.871,52 15.451.0018.1.181 4.035.871,52 CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 190.000,00 15.451.0018.1.183 190.000,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.000,00 15.451.0018.1.184 400.000,00 REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURU 491.250,00 15.451.0018.1.185 491.250,00 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 143.923,00 15.451.0018.1.186 143.923,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 80.000,00 15.451.0018.1.187 80.000,00 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDE 4.626.485,00 15.451.0018.1.276 4.626.485,00 ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO 209.000,00 15.451.0018.1.340 209.000,00 URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIOR 1.015.625,00 15.451.0018.1.351 1.015.625,00 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDE 12.000.000,00 15.451.0018.1.352 12.000.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIES 320.000,00 15.451.0018.2.192 320.000,00 MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 210.000,00 15.451.0018.2.193 210.000,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 262.000,00 15.451.0018.2.194 262.000,00

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,005.333.692,00 15.452.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 5.333.692,005.333.692,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.517.176,00 15.452.0018.2.196 1.517.176,00 MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO 3.759.516,00 15.452.0018.2.197 3.759.516,00 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIO 57.000,00 15.452.0018.2.198 57.000,00

15.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 280.900,00280.900,00 15.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 280.900,00280.900,00

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 280.900,00 15.512.0018.1.189 280.900,00 15.544.0000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 65.000,0065.000,00 15.544.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 65.000,0065.000,00

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUA 65.000,00 15.544.0018.1.265 65.000,00 15.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 85.000,0085.000,00 15.752.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 85.000,0085.000,00

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 85.000,00 15.752.0018.1.190 85.000,00 16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 175.562,00175.562,00 16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 175.562,00175.562,00 16.482.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 175.562,00175.562,00

MELHORIAS HABITACIONAIS 175.562,00 16.482.0007.2.087 175.562,00 17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 256.350,00200.000,0056.350,00 17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 256.350,00200.000,0056.350,00 17.512.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 256.350,00200.000,0056.350,00

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 200.000,00 17.512.0018.1.188 200.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 56.350,00 17.512.0018.2.199 56.350,00 18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 740.400,00609.950,00 18.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 398.045,00398.045,00 18.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 398.045,00398.045,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE 398.045,00 18.122.0003.2.043 398.045,00 18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 342.355,00130.450,00211.905,00 18.541.0013.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 342.355,00130.450,00211.905,00

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 75.450,00 18.541.0013.1.144 75.450,00 RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRA 25.000,00 18.541.0013.1.280 25.000,00 IMPLANTAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 30.000,00 18.541.0013.1.320 30.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 94.700,00 18.541.0013.2.147 94.700,00 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 51.080,00 18.541.0013.2.149 51.080,00 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 31.125,00 18.541.0013.2.150 31.125,00 MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTAL 35.000,00 18.541.0013.2.321 35.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 1.922.346,001.567.756,00 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.034.196,0060.000,00974.196,00 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 974.196,00974.196,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA 974.196,00 20.122.0003.2.042 974.196,00 20.122.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 60.000,0060.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA 60.000,00 20.122.0009.1.104 60.000,00 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 220.465,00172.340,0048.125,00 20.601.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 220.465,00172.340,0048.125,00

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 21.840,00 20.601.0009.1.105 21.840,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL 150.500,00 20.601.0009.1.106 150.500,00 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 22.000,00 20.601.0009.2.112 22.000,00 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 26.125,00 20.601.0009.2.113 26.125,00

20.604.0000.0.000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,0038.000,00 20.604.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 38.000,0038.000,00

MANUTENÇÃO DE MATADOUROS 38.000,00 20.604.0009.2.115 38.000,00 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 590.375,00122.250,00468.125,00 20.605.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 590.375,00122.250,00468.125,00

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDE 70.000,00 20.605.0009.1.107 70.000,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 52.250,00 20.605.0009.1.110 52.250,00 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO 185.125,00 20.605.0009.2.114 185.125,00 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIAS 36.000,00 20.605.0009.2.116 36.000,00 MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 247.000,00 20.605.0009.2.117 247.000,00

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 39.310,0039.310,00 20.606.0009.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA 39.310,0039.310,00

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 39.310,00 20.606.0009.2.111 39.310,00 22.000.0000.0.000 INDúSTRIA 137.149,0632.656,00104.493,06 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 48.331,0032.656,0015.675,00

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26 de noVembro de 201285

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

22.661.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 48.331,0032.656,0015.675,00 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 32.656,00 22.661.0024.1.241 32.656,00 AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 15.675,00 22.661.0024.2.252 15.675,00

22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 88.818,0688.818,06 22.663.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 88.818,0688.818,06

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERAL 88.818,06 22.663.0024.2.243 88.818,06 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 197.216,00110.086,0034.880,00 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 126.466,00110.086,0016.380,00 23.691.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 126.466,00110.086,0016.380,00

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTE 102.250,00 23.691.0024.1.242 102.250,00 IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIA 7.836,00 23.691.0024.1.282 7.836,00 AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIAL 16.380,00 23.691.0024.2.244 16.380,00

23.695.0000.0.000 TURISMO 70.750,0052.250,0018.500,00 23.695.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 70.750,0052.250,0018.500,00

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS 52.250,00 23.695.0021.1.210 52.250,00 INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIO 18.500,00 23.695.0021.2.211 18.500,00

24.000.0000.0.000 COMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0000.0.000 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,0020.900,0066.000,00 24.722.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 86.900,0020.900,0066.000,00

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 20.900,00 24.722.0018.1.191 20.900,00 MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TV 66.000,00 24.722.0018.2.195 66.000,00

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 1.815.264,44380.000,001.043.974,44 26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.815.264,44771.290,001.043.974,44 26.782.0018.0.000 INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 380.000,00380.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 380.000,00 26.782.0018.1.180 380.000,00 26.782.0022.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.283.264,44391.290,00891.974,44

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 175.000,00 26.782.0022.1.220 175.000,00 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 195.840,00 26.782.0022.1.221 195.840,00 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES 20.450,00 26.782.0022.1.222 20.450,00 MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 616.074,44 26.782.0022.2.223 616.074,44 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 275.900,00 26.782.0022.2.224 275.900,00

26.782.0023.0.000 TRÂNSITO MAIS HUMANO 152.000,00152.000,00 MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTT 152.000,00 26.782.0023.2.230 152.000,00

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 5.289.194,92783.412,00 27.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 313.820,00313.820,00 27.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 313.820,00313.820,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZER 313.820,00 27.122.0003.2.044 313.820,00 27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.925.374,922.455.782,92469.592,00 27.812.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.925.374,922.455.782,92469.592,00

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS 1.246.841,67 27.812.0025.1.246 1.246.841,67 CONST. DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES: COL. LUIZ ALBERTO E ESC. YEDA BARRADAS 142.498,06 27.812.0025.1.248 142.498,06

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL 165.400,00 27.812.0025.1.256 165.400,00 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NO POV. LAGES DO BATAT 189.693,30 27.812.0025.1.289 189.693,30 CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESPORTIVA ESCOLARES 711.349,89 27.812.0025.1.330 711.349,89 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS 157.000,00 27.812.0025.2.247 157.000,00 APOIO AO DESPORTO AMADOR 186.017,00 27.812.0025.2.253 186.017,00 APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 126.575,00 27.812.0025.2.254 126.575,00

27.813.0000.0.000 LAZER 2.050.000,002.050.000,00 27.813.0025.0.000 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 2.050.000,002.050.000,00

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE 150.000,00 27.813.0025.1.245 150.000,00 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE 1.900.000,00 27.813.0025.1.284 1.900.000,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.946.834,006.946.834,00 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 5.917.600,005.917.600,00 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 5.917.600,005.917.600,00

SERVIÇO DA DÍVIDA 5.917.600,00 28.843.0888.2.290 5.917.600,00 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.029.234,001.029.234,00 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1.029.234,001.029.234,00

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS 70.000,00 28.846.0888.2.291 70.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 959.234,00 28.846.0888.2.292 959.234,00

117.706.705,2840.576.693,50 SUBTOTAL 77.130.011,78

RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000,00 99.999.0999.9.999300.000,000,00 SUBTOTAL 0,00

118.006.705,2840.576.693,5077.130.011,78 TOTAL GERAL

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26 de noVembro de 201287

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.639.962,027.016.212,02 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.242.270,801.242.270,80 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.242.270,801.242.270,80

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.242.270,80 08.122.0003.2.041 1.242.270,80 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 237.438,00237.438,00 08.241.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 194.762,00194.762,00

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIA 159.762,00 08.241.0007.2.083 159.762,00 CIRCUITO DE CAMINHADAS DA LONGEVIDADE DE JACOBINA 35.000,00 08.241.0007.2.128 35.000,00

08.241.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 42.676,0042.676,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGO 42.676,00 08.241.0010.2.124 42.676,00

08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 60.412,0060.412,00 08.242.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 23.930,0023.930,00

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 23.930,00 08.242.0007.2.090 23.930,00 08.242.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 36.482,0036.482,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 36.482,00 08.242.0010.2.123 36.482,00 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.339.102,002.339.102,00 08.243.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 525.589,00525.589,00

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 315.369,00 08.243.0007.2.081 315.369,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.285,00 08.243.0007.2.091 98.285,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 98.925,00 08.243.0007.2.092 98.925,00 APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13.010,00 08.243.0007.2.093 13.010,00

08.243.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 1.813.513,001.813.513,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PETI 932.364,00 08.243.0010.2.121 932.364,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOS 838.473,00 08.243.0010.2.122 838.473,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGO 42.676,00 08.243.0010.2.127 42.676,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.760.739,22623.750,003.136.989,22 08.244.0007.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 2.940.203,22468.750,002.471.453,22

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 468.750,00 08.244.0007.1.095 468.750,00 GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 878.282,00 08.244.0007.2.080 878.282,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF 618.000,00 08.244.0007.2.082 618.000,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 36.756,00 08.244.0007.2.084 36.756,00 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOS 20.900,00 08.244.0007.2.085 20.900,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 77.475,00 08.244.0007.2.088 77.475,00 APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.208,00 08.244.0007.2.094 26.208,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICAS 271.578,20 08.244.0007.2.262 271.578,20 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRA 62.249,00 08.244.0007.2.311 62.249,00 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 81.065,02 08.244.0007.2.313 81.065,02 PROGRAMA N. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO 398.940,00 08.244.0007.2.314 398.940,00

08.244.0010.0.000 PRÓ-AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 820.536,00155.000,00665.536,00 INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 155.000,00 08.244.0010.1.310 155.000,00 APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 113.570,00 08.244.0010.2.125 113.570,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER 77.686,00 08.244.0010.2.126 77.686,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREAS 333.780,00 08.244.0010.2.263 333.780,00 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 140.500,00 08.244.0010.2.312 140.500,00

09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.345.130,0015.335.130,00 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 586.352,00586.352,00 09.122.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 586.352,00586.352,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREV 586.352,00 09.122.0016.2.163 586.352,00 09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 14.758.778,0010.000,0014.748.778,00 09.272.0016.0.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 14.758.778,0010.000,0014.748.778,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREV 10.000,00 09.272.0016.1.160 10.000,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 2.733.360,00 09.272.0016.2.161 2.733.360,00 ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREV 80.538,00 09.272.0016.2.164 80.538,00 RESERVA DO RPPS 4.595.980,00 09.272.0016.2.165 4.595.980,00 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.338.900,00 09.272.0016.2.166 7.338.900,00

10.000.0000.0.000 SAÚDE 35.732.202,7035.097.402,70 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.326.405,003.326.405,00 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.326.405,003.326.405,00

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE 3.326.405,00 10.122.0003.2.038 3.326.405,00 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 11.916.022,81634.800,0011.281.222,81 10.301.0008.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 11.888.622,81634.800,0011.253.822,81

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA 250.800,00 10.301.0008.1.097 250.800,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE 144.000,00 10.301.0008.1.300 144.000,00 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE 240.000,00 10.301.0008.1.301 240.000,00 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 4.050.669,81 10.301.0008.2.099 4.050.669,81 GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PAB 2.109.250,00 10.301.0008.2.100 2.109.250,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 2.408.968,00 10.301.0008.2.101 2.408.968,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.261.280,00 10.301.0008.2.102 2.261.280,00 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 369.000,00 10.301.0008.2.103 369.000,00 GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 54.655,00 10.301.0008.2.251 54.655,00

10.301.0015.0.000 GESTÃO DO SUS MUNICIPAL 27.400,0027.400,00 MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONAL 27.400,00 10.301.0015.2.153 27.400,00

10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.796.952,8918.796.952,89 10.302.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 18.796.952,8918.796.952,89

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 891.626,00 10.302.0011.2.134 891.626,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 224.983,00 10.302.0011.2.136 224.983,00 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 57.225,00 10.302.0011.2.140 57.225,00 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 250.000,00 10.302.0011.2.141 250.000,00 GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS 1.448.555,89 10.302.0011.2.154 1.448.555,89 DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.924.563,00 10.302.0011.2.248 15.924.563,00

10.303.0000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.070.268,001.070.268,00 10.303.0011.0.000 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 360.000,00360.000,00

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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADOPROJETOATIVIDADE

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CEREST 360.000,00 10.303.0011.2.137 360.000,00 10.303.0014.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 710.268,00710.268,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 571.503,00 10.303.0014.2.151 571.503,00 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 138.765,00 10.303.0014.2.152 138.765,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,0066.160,00 10.304.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 66.160,0066.160,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 66.160,00 10.304.0012.2.142 66.160,00 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 556.394,00556.394,00 10.305.0012.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 556.394,00556.394,00

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 556.394,00 10.305.0012.2.273 556.394,00

58.717.294,721.268.550,0057.448.744,72 TOTAL GERAL

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS P/ A SEDE DO LEGISLATIVOPROJETO 65.000,00

1.010Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVOPROJETO 240.000,00

1.011Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DE FINANÇASPROJETO 35.000,00

1.043Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

REVISÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS E ECONÔMICOPROJETO 62.700,00

1.044Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE CUSTOSPROJETO 52.250,00

1.045Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURAPROJETO 100.000,00

1.050Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/SEC. DA ADMINISTRAÇÃOPROJETO 10.000,00

1.051Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

CONST. /AMP. PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOSPROJETO 310.000,00

1.060Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ESCOLAS DO E. FUNDAMENTALPROJETO 169.500,00

1.063Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRAPROJETO 468.750,00

1.095Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIAPROJETO 250.800,00

1.097Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURAPROJETO 60.000,00

1.104Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIASPROJETO 21.840,00

1.105Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APOIO AO PRODUTOR RURALPROJETO 150.500,00

1.106Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA SEDEPROJETO 70.000,00

1.107Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOSPROJETO 52.250,00

1.110Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃOPROJETO 75.450,00

1.144Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A JACOPREVPROJETO 10.000,00

1.160Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

CONSTRUÇÃO DE CRECHESPROJETO 250.000,00

1.170Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIASPROJETO 380.000,00

1.180Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS URBANASPROJETO 4.035.871,52

1.181Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTENÇÃO DE ENCOSTASPROJETO 190.000,00

1.183Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINSPROJETO 400.000,00

1.184Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

REFORMA E READEQUAÇÃO DA ORLA DO RIO ITAPICURUPROJETO 491.250,00

1.185Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOPROJETO 143.923,00

1.186Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOSPROJETO 80.000,00

1.187Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOPROJETO 200.000,00

1.188Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIASPROJETO 280.900,00

1.189Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPROJETO 85.000,00

1.190Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

INSTALAÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TVPROJETO 20.900,00

1.191Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDEPROJETO 400.000,00

1.207Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA SEDEPROJETO 500.000,00

1.208Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOSPROJETO 52.250,00

1.210Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dosbens culturais, aliados ao desenvolvimento.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIASPROJETO 175.000,00

1.220Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAISPROJETO 195.840,00

1.221Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRESPROJETO 20.450,00

1.222Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOPROJETO 32.656,00

1.241Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

CONSTRUÇÃO DA AREA DE COMÉRCIO AMBULANTEPROJETO 102.250,00

1.242Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADEPROJETO 150.000,00

1.245Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVASPROJETO 1.246.841,67

1.246Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONST. DE 02 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES: COL. LUIZ ALBERTO E ESC. YEDA BARRADASPROJETO 142.498,06

1.248Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOLPROJETO 165.400,00

1.256Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

IMPLANTACAO DE SERVICOS DE ABAST D AGUAPROJETO 65.000,00

1.265Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA SEDEPROJETO 4.626.485,00

1.276Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POV. DE PARAISOPROJETO 1.022.667,96

1.278Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO JACOBINA IVPROJETO 1.161.799,39

1.279Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

RECUPERAÇÃO E MANEJO DO PARQUE NATURAL DA MACAQUEIRAPROJETO 25.000,00

1.280Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

PROMOVER A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENSPROJETO 20.900,00

1.281Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

IMPLANTAR E DESENVOLVER UNIDADES PÚBLICAS DE E. SOLIDÁRIAPROJETO 7.836,00

1.282Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

CONST/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E. FUNDAMENTALPROJETO 455.000,00

1.283Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDEPROJETO 1.900.000,00

1.284Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40%PROJETO 250.000,00

1.285Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITALPROJETO 170.401,50

1.286Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA - PECsPROJETO 4.338.615,82

1.287Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRÉ-ESCOLA NO BAIRRO CATUABA DE CIMAPROJETO 1.161.799,39

1.288Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR NO POV. LAGES DO BATATAPROJETO 189.693,30

1.289Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDEPROJETO 144.000,00

1.300Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDEPROJETO 240.000,00

1.301Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

INSTALAÇAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHERPROJETO 155.000,00

1.310Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

IMPLANTAÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTALPROJETO 30.000,00

1.320Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS ESPORTIVA ESCOLARESPROJETO 711.349,89

1.330Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCOPROJETO 209.000,00

1.340Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA LOMANTO JUNIORPROJETO 1.015.625,00

1.351Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NA SEDEPROJETO 12.000.000,00

1.352Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPALATIVIDADE 3.302.538,00

2.012Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVOATIVIDADE 5.162,00

2.013Objetivo: Prover o Legislativo dos meios necessários ao desenvolvimento das atividades inerentes ao processo legislativo.

MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULG. INSTITUCIONALATIVIDADE 157.000,00

2.020Objetivo: Praticar o principio da transparência dos atos da administração, envolvendo a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar asações planejadas e o controle dos atos administrativos.

GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITAATIVIDADE 731.556,00

2.030Objetivo: Praticar o principio da transparência dos atos da administração, envolvendo a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar asações planejadas e o controle dos atos administrativos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃOATIVIDADE 5.161.281,18

2.032Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

APOIO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITARATIVIDADE 8.000,00

2.033Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201294

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

GESTÃO DAS AÇÕES DO TIRO DE GUERRAATIVIDADE 26.710,00

2.034Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPALATIVIDADE 1.518.729,00

2.035Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE FINANÇASATIVIDADE 2.209.053,00

2.036Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DA EDUCAÇÃOATIVIDADE 943.110,00

2.037Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE SAÚDEATIVIDADE 3.326.405,00

2.038Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE INFRA-ESTRUTURA, DES. URBANOATIVIDADE 2.975.363,00

2.039Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. M. DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOATIVIDADE 311.839,00

2.040Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADE 1.242.270,80

2.041Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURAATIVIDADE 974.196,00

2.042Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. MEIO AMBIENTEATIVIDADE 398.045,00

2.043Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA M. DE ESPORTE E LAZERATIVIDADE 313.820,00

2.044Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇASATIVIDADE 11.495,00

2.046Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CONVÊNIO SSP/BAATIVIDADE 56.800,00

2.052Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

QUALIFICAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃOATIVIDADE 8.569,00

2.053Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, de patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais paratomada de decisões.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE/PETE - ENSINO MÉDIOATIVIDADE 736.515,00

2.056Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar.

REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 445.450,00

2.061Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 2.029.206,74

2.064Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 334.520,00

2.065Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 85 de 92

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26 de noVembro de 201295

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 120.000,00

2.066Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPAATIVIDADE 170.591,36

2.067Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%ATIVIDADE 20.379.461,40

2.068Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENV DAS AÇÕES DO ENSINO FUND - FUNDEB 40%ATIVIDADE 11.010.581,60

2.069Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%ATIVIDADE 75.150,00

2.070Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%ATIVIDADE 114.371,00

2.071Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%ATIVIDADE 36.228,00

2.072Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%ATIVIDADE 39.710,00

2.073Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEATIVIDADE 12.956,00

2.074Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO E. FUNDAMENTAL - PNAEFATIVIDADE 749.272,00

2.075Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃOATIVIDADE 1.409.003,00

2.076Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 543.076,00

2.077Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASATIVIDADE 878.282,00

2.080Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTEATIVIDADE 315.369,00

2.081Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBFATIVIDADE 618.000,00

2.082Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DO PROGRAMA IDOSO EM CONVIVÊNCIAATIVIDADE 159.762,00

2.083Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAISATIVIDADE 36.756,00

2.084Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 86 de 92

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 201296

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 20.900,00

2.085Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIOATIVIDADE 87.420,00

2.086Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar.

MELHORIAS HABITACIONAISATIVIDADE 175.562,00

2.087Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALATIVIDADE 77.475,00

2.088Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

ASSISTÊNCIA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAATIVIDADE 23.930,00

2.090Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEATIVIDADE 98.285,00

2.091Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARATIVIDADE 98.925,00

2.092Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEATIVIDADE 13.010,00

2.093Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

APOIO AS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALATIVIDADE 26.208,00

2.094Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 4.050.669,81

2.099Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - PABATIVIDADE 2.109.250,00

2.100Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACSATIVIDADE 2.408.968,00

2.101Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFATIVIDADE 2.261.280,00

2.102Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCALATIVIDADE 369.000,00

2.103Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURALATIVIDADE 39.310,00

2.111Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 87 de 92

Page 97: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 201297

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTESATIVIDADE 22.000,00

2.112Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTALATIVIDADE 26.125,00

2.113Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTOATIVIDADE 185.125,00

2.114Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DE MATADOUROSATIVIDADE 38.000,00

2.115Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIASATIVIDADE 36.000,00

2.116Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOSATIVIDADE 247.000,00

2.117Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores,viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperativas e associações.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PETIATIVIDADE 932.364,00

2.121Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI - REC. PRÓPRIOSATIVIDADE 838.473,00

2.122Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. ESPECIAL À PESSOAS COM DEFICIÊNCIAATIVIDADE 36.482,00

2.123Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO EM ABRIGOATIVIDADE 42.676,00

2.124Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

APOIO ÀS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚBLICAATIVIDADE 113.570,00

2.125Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHERATIVIDADE 77.686,00

2.126Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ABRIGOATIVIDADE 42.676,00

2.127Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 88 de 92

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

CIRCUITO DE CAMINHADAS DA LONGEVIDADE DE JACOBINAATIVIDADE 35.000,00

2.128Objetivo: Elevar o padrão de qualidade e eficiência promovendo atendimento em saúde à população por meio do desenvolvimento gerencial e daparticipação ativa da sociedade.

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMUATIVIDADE 891.626,00

2.134Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICASATIVIDADE 224.983,00

2.136Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

DESENVOL. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CERESTATIVIDADE 360.000,00

2.137Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIAATIVIDADE 57.225,00

2.140Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIOATIVIDADE 250.000,00

2.141Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAATIVIDADE 66.160,00

2.142Objetivo: Fortalecer a gestão de vigilância à saúde para o controle efetivo de agravos e doenças, cumprindo os pactos pela vida.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTEATIVIDADE 94.700,00

2.147Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃOATIVIDADE 51.080,00

2.149Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTALATIVIDADE 31.125,00

2.150Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAATIVIDADE 571.503,00

2.151Objetivo: Prover medicamentos com acesso universal aos municipes da assistencia farmacêutica.

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASILATIVIDADE 138.765,00

2.152Objetivo: Prover medicamentos com acesso universal aos municipes da assistencia farmacêutica.

MANUTENÇÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO MICRO REGIONALATIVIDADE 27.400,00

2.153Objetivo: Elevar o padrão de qualidade e eficiência promovendo atendimento em saúde à população por meio do desenvolvimento gerencial e daparticipação ativa da sociedade.

GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPSATIVIDADE 1.448.555,89

2.154Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAISATIVIDADE 2.733.360,00

2.161Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA JACOPREVATIVIDADE 586.352,00

2.163Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

ENCARGOS COM O PASEP - JACOPREVATIVIDADE 80.538,00

2.164Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

RESERVA DO RPPSATIVIDADE 4.595.980,00

2.165Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOSATIVIDADE 7.338.900,00

2.166Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes, bem como gerir as ações relacionadas com oplano assistencial dos servidores.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHEATIVIDADE 315.500,00

2.171Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60%ATIVIDADE 102.037,00

2.173Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40%ATIVIDADE 528.385,00

2.174Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%ATIVIDADE 78.110,00

2.175Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%ATIVIDADE 169.910,00

2.176Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - PNAECATIVIDADE 177.958,00

2.177Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - PNAEPATIVIDADE 54.091,00

2.178Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - ROYALTIESATIVIDADE 320.000,00

2.192Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOSATIVIDADE 210.000,00

2.193Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSATIVIDADE 262.000,00

2.194Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DE TORRES REPETIDORAS DE TVATIVIDADE 66.000,00

2.195Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAATIVIDADE 1.517.176,00

2.196Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUT. DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COLETA E REMOÇÃO DE LIXOATIVIDADE 3.759.516,00

2.197Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS E SALAS DE VELÓRIOATIVIDADE 57.000,00

2.198Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOATIVIDADE 56.350,00

2.199Objetivo: Requalificar a infra-estrutura municipal e restaurar os equipamentos urbanos para promoção de melhor qualidade de vida ao munícipes.

GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJAATIVIDADE 83.795,00

2.200Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

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Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

RESTAURAR, EQUIPAR E REVITALIZAR OS ESPAÇOS CULT. E ARTÍSTICOSATIVIDADE 130.000,00

2.201Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E ARTÍSTICOSATIVIDADE 359.366,00

2.202Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

APOIO À SOCIEDADE FILARMÔNICA 2 DE JANEIROATIVIDADE 7.644,00

2.203Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

APOIO A MARUJADA DE JACOBINAATIVIDADE 7.644,00

2.204Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIOATIVIDADE 1.073.250,00

2.205Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artísticas da cidade.

REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DO E. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%ATIVIDADE 712.700,00

2.206Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.

INCENTIVO ÀS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICIPIOATIVIDADE 18.500,00

2.211Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dosbens culturais, aliados ao desenvolvimento.

MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAISATIVIDADE 616.074,44

2.223Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINASATIVIDADE 275.900,00

2.224Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte rodoviário com o objetivo de atender à demanda da população.

MANUT. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO - SMTTATIVIDADE 152.000,00

2.230Objetivo: Reestruturar o sistema de trânsito municipal, assegurando a população maior mobilidade e acessibilidade com prevenção de acidentes efatalidades.

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO MINERALATIVIDADE 88.818,06

2.243Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO COMERCIALATIVIDADE 16.380,00

2.244Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVASATIVIDADE 157.000,00

2.247Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

DESENVOL. DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEATIVIDADE 15.924.563,00

2.248Objetivo: Melhorar o acesso da população às ações da atenção especializada.

GESTÃO DAS AÇÕES COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAISATIVIDADE 54.655,00

2.251Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade de serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência à saude.

AÇÕES DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAISATIVIDADE 15.675,00

2.252Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, diagnósticos e atração de investimentos para o municipio.

APOIO AO DESPORTO AMADORATIVIDADE 186.017,00

2.253Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

APOIO À REALIZAÇÃO DA CORRIDA DUQUE DE CAXIASATIVIDADE 126.575,00

2.254Objetivo: Construir e manter espaços públicos para promoção do esporte e lazer.

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26 de noVembro de 2012101

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Orçamento 2013

Resumo por Projeto / AtividadeRUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO TOTAL FIXADO

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAEM - ENSINO MÉDIOATIVIDADE 70.535,00

2.257Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio, promovendo a melhoria da qualidade do ensino, a redução da evasão e repetência escolar.

GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE - ENSINO INFANTILATIVIDADE 23.466,00

2.258Objetivo: Garantir o acesso às crianças de zero a seis anos na educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS BÁSICASATIVIDADE 271.578,20

2.262Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIAIS - CREASATIVIDADE 333.780,00

2.263Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEATIVIDADE 556.394,00

2.273Objetivo: Fortalecer a gestão de vigilância à saúde para o controle efetivo de agravos e doenças, cumprindo os pactos pela vida.

SERVIÇO DA DÍVIDAATIVIDADE 5.917.600,00

2.290Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOSATIVIDADE 70.000,00

2.291Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOATIVIDADE 959.234,00

2.292Objetivo: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO DA BANANEIRAATIVIDADE 62.249,00

2.311Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHERATIVIDADE 140.500,00

2.312Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUASATIVIDADE 81.065,02

2.313Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial à famílias e individuos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandonoe maus tratos.

PROGRAMA N. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHOATIVIDADE 398.940,00

2.314Objetivo: Previnir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vinculos familiares ecomunitários.

MANUTENÇÃO DO GRUPAMENTO AMBIENTALATIVIDADE 35.000,00

2.321Objetivo: Promover o controle e monitoramento ambiental a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos municipes.

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA 300.000,00

9.999Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 176.724.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL- (Legislativo e Executivo)

LEI ORÇAMENTÁRIA/2013

Lei Complementar 101/00

TOTAL APLICADO

DESPESA

67.083.658,94 LIMITE DE APLICAÇÃO 74.878.952,58 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 145.962.870,53 % DE DESPESAS COM PESSOAL 45,96% Limite Prudencial 51,3%

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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26 de noVembro de 2012103

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

01 031 1010

PREFEITURA MUNICIPAL DE / BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

01 031 1011

01 031 2012

01 031 2013

1

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

04 131 2020

JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

04 122 2030

2

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012105

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

04 122 2032

04 122 2033

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

04 122 2034

04 122 2035

04 123 2036

12 122 2037

3

Page 106: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

15 122 2038

15 122 2039

04 121 2040

08 122 2041

20 122 2042

20 122 2043

20 122 2044

4

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prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 107

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

04 123 1043

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

04 129 1044

04 123 1045

04 128 2046

5

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012108

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

04 122 1050

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

04 122 1051

06 181 2052

04 128 2053

6

Page 109: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012109

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

12 361 1060

12 361 1063

12 361 1207

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

12 361 1208

12 361 1283

12 361 2061

12 361 2064

12 128 2065

12 361 2066

7

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012110

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

12 366 2067

12 361 2068

12 361 2069

12 366 2070

12 366 2071

12 367 2072

12 367 2073

8

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 111 IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

12 361 2074

12 306 2075

12 361 2076

12 361 2077

12 306 2200

12 361 2206

9

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012112

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

08 244 1095

08 244 2080

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40

08 243 2081

08 244 2082

08 241 2083

08 244 2084

10

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 113

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

08 244 2085

16 482 2087

16 244 2088

08 242 2090

08 243 2091

08 243 2092

08 243 2093

11

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012114

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

08 244 2094

08 241 2128

08 244 2262

08 244 2311

08 244 2312

08 244 2313

08 244 2314

12

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 115

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

10 301 1097

10 301 1300

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

10 301 1301

10 301 2099

10 301 2100

13

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

10 301 2101

10 301 2102

10 301 2103

10 301 2251

14

Page 117: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012117

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

20 122 1104

20 601 1105

20 601 1106

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

20 605 1107

20 605 1110

20 606 2112

15

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

20 606 2113

20 605 2114

20 604 2115

20 605 2116

20 605 2117

16

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 119

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

08 244 1310

08 243 2121

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBIINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

08 243 2121

08 243 2122

08 242 2123

17

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012120

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

08 241 2124

08 244 2125

08 244 2126

08 243 2127

08 244 2263

18

Page 121: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012121

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

10 302 2134

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

10 302 2136

19

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012122

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

10 303 2137

10 302 2140

10 302 2141

10 302 2154

10 302 2248

20

Page 123: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012123

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

10 304 2142

JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

21

Page 124: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012124

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 18 541 1144

18 541 1280

18 541 1320

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

18 541 2147

18 541 2149

18 541 2150

18 541 2321

22

Page 125: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012125

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 10 303 2151

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

10 303 2152

23

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012126

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 10 301 2153

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

24

Page 127: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012127

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 09 272 1160

09 272 2161

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

09 272 2166

09 272 2163

09 272 2164

09 272 2165

25

Page 128: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012128

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 12 365 1170

12 365 1285

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

12 365 1278

12 365 1279

26

Page 129: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012129

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

12 365 1288

12 365 2171

12 365 2173

12 365 2174

12 365 2175

27

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012130

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

12 365 2176

12 306 2177

12 306 2178

12 365 2258

28

Page 131: Lei Nº 1092, 1093, 1094, 1095 e 1096/2012/ Licença Ambiental Unificada Nº 0100/2012

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 131

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

26 782 1180

15 451 1181

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAJACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

15 451 1183

15 451 1184

15 451 1185

15 451 1186

29

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012132

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

15 451 1187

17 512 1188

15 512 1189

15 752 1190

24 722 1191

15 544 1265

15 451 1276

15 451 1340

15 451 1351

15 451 1352

15 451 2192

15 451 2193 15 451 2193

30

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 133 IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

15 451 2194

24 722 2195

15 452 2196

15 452 2197

15 452 2198

17 512 2199

31

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012134

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 12 573 1286

13 391 2201

13 391 2202

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

13 392 2203

13 392 2204

27 392 2205

32

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 135

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 12 362 2056

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

12 362 2086

12 306 2257

33

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012136

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 13 695 1210

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

23 695 2211

34

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012137

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 26 782 1220

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

26 782 1221

26 782 1222

26 782 2223

26 782 2224

35

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

36

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012139

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

22 661 1241

22 661 1242

11 363 1281

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

11 363 1281

23 691 1282

22 663 2243

22 691 2244

22 661 2252

37

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prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012140

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IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF 27 813 1245

27 812 1246

27 812 1256

27 813 1284

27 812 1248

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

12 244 1287

27 812 1289

27 812 1330

27 812 2247

27 812 2253

27 812 2254

38

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prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012 141

IDUSO GDR (FTE) (Res.1268/08) PF

28 843 2290

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA/ BAEndereço: RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CNPJ: 14.197.586/0001-30

28 846 2291

28 846 2292

99 999 9999

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prefeitura de JACOBInA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012142

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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO IANEXO DE METAS FISCAIS (Art. 4º, § 1º da L.C. 101/00)

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIBCorrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(b) x 100 (c) x 100 (c) x 100Receita Total 176.724.000 168.952.199 0,131 185.635.500 169.829.471 0,127 194.913.510 170.638.756 0,121Receitas Primárias (I) 176.724.000 168.952.199 0,131 185.560.200 169.760.583 0,127 194.838.210 170.572.834 0,121Despesa Total 176.724.000 168.952.199 0,131 185.635.500 169.829.471 0,127 194.913.510 170.638.756 0,121

METAS ANUAIS2013

2015

ESPECIFICAÇÃO

2013 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

Despesa Total 176.724.000 168.952.199 0,131 185.635.500 169.829.471 0,127 194.913.510 170.638.756 0,121Despesas Primárias (II) 170.806.400 163.294.837 0,126 179.422.020 164.145.041 0,123 188.389.356 164.927.128 0,117Resultado Primário (I – II) 5.917.600 5.657.361 0,004 6.138.180 5.615.542 0,004 6.448.854 5.645.706 0,004Resultado Nominal (242.671) (231.999) - (249.951) (228.669) - (257.449) (225.386) -Dívida Pública Consolidada 15.495.703 14.814.248 0,011 15.960.574 14.601.603 0,011 16.439.391 14.392.011 0,010Dívida Consolidada Líquida (8.331.693) (7.965.290) - (8.581.644) (7.850.955) - (8.839.093) (7.738.262) -

Nota:- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

2013 2014 20155,00% 5,50% 5,50%

4,60% 4,50% 4,50%135.032.008.292,64 145.834.568.956,05 161.584.702.403,31

o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

*PIB real do Estado (crescimento % anual)*Inflação Média (% anual) projetada com base em **Projeção do PIB do Estado - R$

Lei Complementar nº 101 Art. 4º § 1º: Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da

LOA JACOBINA - 2013

VARIÁVEIS

FONTE: SEPLAN/ SEI/ IPEA/ IBGE, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE Outras/SNIPC)

1

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA

26 de noVembro de 2012143

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

I-Metas Previstas II-Metas Realizadas

2011 2011

(a) (b) Valor ( c) = (b-a)% (c/a) x

100Receita Total 114.214.000 0,078 113.352.593 0,070 (861.407) (0,75)Receitas Primárias (I) 114.214.000 0,078 113.127.043 0,070 (1.086.957) (0,95)Despesa Total 114.214.000 0,078 102.478.460 0,063 (11.735.540) (10,28)Despesas Primárias (II) 109.291.997 0,075 98.716.648 0,061 (10.575.349) (9,68)Resultado Primário (I–II) 4.922.003 0,003 14.410.394 0,009 9.488.392 192,78 Resultado Nominal 126.345 0,000 (10.234.608) -0,006 (10.360.953) (8.200,52)

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO II(Art. 4º, § 2º, I da L.C. 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2013

% PIBESPECIFICAÇÃO

% PIB Variação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

Resultado Nominal 126.345 0,000 (10.234.608) -0,006 (10.360.953) (8.200,52)Dívida Pública Consolidada 7.208.733 0,005 14.606.186 0,009 7.397.453 102,62 Dívida Consolidada Líquida* 4.337.846 0,003 (7.853.420) -0,005 (12.191.265) (281,04)

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2011

PIB Estadual Realizado para o exercício 2010PIB Estadual Projetado para o exercício de 2011

§ 2º O Anexo conterá, ainda:I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior.

ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$

LOA JACOBINA - 2013

FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE

Lei Complementar nº 101, § 2º, inciso I:

161.584.702.403 145.834.568.956

2

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012144

documento assinado digitalmente conforme mp no- 2.200-2 de 24/08/2001, Que institui a infraestrutura de chaVes públicas brasileira - icp-brasil. (para Verificar assinatura cliQue na imagem ao lado)

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 88.976.972 113.352.593 27,40 132.905.158 17,25 176.724.000 32,97 185.635.500 5,04 194.913.510 5,00 Receitas Primárias (I) 88.352.167 113.127.043 28,04 131.955.776 16,64 176.724.000 33,93 185.560.200 5,00 194.838.210 5,00 Despesa Total 86.253.249 102.478.460 18,81 132.905.158 29,69 176.724.000 32,97 185.635.500 5,04 194.913.510 5,00 Despesas Primárias (II) 86.252.815 98.716.648 14,45 131.606.453 33,32 170.806.400 29,79 179.422.020 5,04 188.389.356 5,00 Resultado Primário (I – II) 2.099.351 14.410.394 586,42 349.323 (97,58) 5.917.600 1.594,02 6.138.180 3,73 6.448.854 5,06 Resultado Nominal (14.418.524) (10.234.608) (29,02) (235.603) (97,70) (242.671) 3,00 (249.951) 3,00 (257.449) 3,00 Dívida Pública Consolidada 18.977.000 14.606.186 (23,03) 15.044.372 3,00 15.495.703 3,00 15.960.574 3,00 16.439.391 3,00 Dívida Consolidada Líquida* 2.381.188 (7.853.420) (429,81) (8.089.022) 3,00 (8.331.693) 3,00 (8.581.644) 3,00 (8.839.093) 3,00

2014

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO III(Art. 4º, § 2º, II da L.C. 101/00)

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES2013

% 2015 %

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2010 2011 % 2012 % 2013 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE

Receita Total 101.292.097 119.927.043 18,40 132.905.158 10,82 168.952.199 27,12 169.829.471 0,52 170.638.756 0,48 Receitas Primárias (I) 100.580.813 119.688.411 19,00 131.955.776 10,25 168.952.199 28,04 169.760.583 0,48 170.572.834 0,48 Despesa Total 98.191.388 108.422.211 10,42 132.905.158 22,58 168.952.199 27,12 169.829.471 0,52 170.638.756 0,48 Despesas Primárias (II) 98.190.895 104.442.214 6,37 131.606.453 26,01 163.294.837 24,08 164.145.041 0,52 164.927.128 0,48 Resultado Primário (I – II) 2.389.918 15.246.197 537,94 349.323 (97,71) 5.657.361 1.519,52 5.615.542 (0,74) 5.645.706 0,54 Resultado Nominal (16.414.163) (10.828.215) (34,03) (235.603) (97,82) (231.999) (1,53) (228.669) (1,44) (225.386) (1,44)Dívida Pública Consolidada 21.603.568 15.453.345 (28,47) 15.044.372 (2,65) 14.814.248 (1,53) 14.601.603 (1,44) 14.392.011 (1,44)Dívida Consolidada Líquida 2.710.764 (8.308.918) (406,52) (8.089.022) (2,65) (7.965.290) (1,53) (7.850.955) (1,44) (7.738.262) (1,44)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2010 2011 2012 2013 2014 20159,30% 7,60% 5,80% 4,60% 4,50% 4,50%

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao ConsumidorAmplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2010 2011 % 2012 % 2013 % 2014

Lei Complementar nº 101 Art. 4º, § 2º, inciso II:

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência

% 2015 %

FONTE:

ÍNDICE DE INFLAÇÃO

LOA JACOBINA - 2013

3

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26 de noVembro de 2012145

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

RESULTADO PATRIMONIAL* 2011 2010 2009

Saldo Patrimonial Inicial 4.018.336,54 (1.225.274,10) 4.866.572,17 Variações Ativas 109.681.365,24 104.458.443,09 93.670.800,96 Variações Passivas 105.462.111,88 100.440.106,55 94.896.075,06 Saldo Patrimonial Final do Exercício 8.237.589,91 2.793.062,44 3.641.298,07

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

Saldo Patrimonial Final do Exercício 8.237.589,91 2.793.062,44 3.641.298,07

RESULTADO PATRIMONIAL* 2011 2010 2009

Saldo Patrimonial Inicial (893.386,96) (850.844,72) (810.328,31)Variações Ativas 1.490.172,50 1.419.211,91 1.351.630,39 Variações Passivas 2.428.228,81 2.312.598,87 2.202.475,11 TOTAL 3.025.014,36 2.880.966,05 2.743.777,19

REGIME PREVIDENCIÁRIO

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE

LOA JACOBINA - 2013Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso III:

4

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012146

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ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VLEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

2011 2010 2009(a) (d)

RECEITAS DE CAPITAL 225.550,00 185.194,00 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 225.550,00 185.194,00 - Alienação de Bens Móveis 225.550,00 185.194,00 - Alienação de Bens Imóveis - - - TOTAL (I) 225.550,00 185.194,00 -

(Art. 4º, § 2º, III da L.C. 101/00)

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS2013

RECEITAS REALIZADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

2011 2010 2009(b) (e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

225.550,00 185.194,00 -

DESPESAS DE CAPITAL 225.550,00 185.194,00 - Investimentos 225.550,00 185.194,00 - Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.

- - -

Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos TOTAL (II) 225.550,00 185.194,00 -

( c) = (a-b)+(f) (f) = (d-e)+(g) (g) - - -

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO FINANCEIRO (III)=(I-II)

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.

FONTE:

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso III:§ 2º O Anexo conterá, ainda:

LOA JACOBINA - 2013

5

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26 de noVembro de 2012147

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VILEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

2009 2010 2011

2.136.616,64 1.872.469,72 1.966.093,21 1.798.100,51 1.557.028,36 1.634.879,78

1.798.100,51 1.557.028,36 1.634.879,78

-

338.516,13 315.441,36 331.213,43

-

- - -

911.840,30 - - 911.840,30 - - 911.840,30 -

(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS2013

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil

Outras Contribuições Previdenciárias

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Outras Receitas de CapitalREPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

911.840,30 -

- - -

3.048.456,94 1.872.469,72 1.966.093,21

2009 2010 2011

1.117.401,62 1.197.291,04 1.257.155,59 1.022.583,95 1.073.713,15

Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores

Pessoal Civil Pessoal MilitarREPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICITTOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO GERALPREVIDÊNCIA SOCIAL

LOA JACOBINA - 2013Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a:§ 2º O Anexo conterá, ainda:

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

6

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ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VILEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS PREVID. DESPESAS PREVID. RESULTADO PREVID.

Valor (b)

Valor ( c )

Valor (d)=(a+b-c)

2007 2.136.616,64 911.840,30 1.117.401,62 1.931.055,32 (1.931.055,32)2008 1.872.469,72 1.190.607,01 2.219.874,99 843.201,74 (843.201,74)2009 1.966.093,21 1.197.313,29 2.330.868,74 832.537,76 (832.537,76)2010 2.064.397,87 1.189.570,08 2.447.412,18 806.555,77 (806.555,77)2011 2.167.617,76 1.196.032,42 2.569.782,79 793.867,39 (793.867,39)2012 2.275.998,65 1.203.430,34 2.698.271,92 781.157,06 (781.157,06)2013 2.389.798,58 1.209.334,63 2.833.185,52 765.947,69 (765.947,69)2014 2.509.288,51 1.215.359,75 2.974.844,80 749.803,46 (749.803,46)2015 2.634.752,93 1.221.338,17 3.123.587,04 732.504,07 (732.504,07)2016 2.766.490,58 1.212.872,34 3.279.766,39 699.596,53 (699.596,53)2017 2.904.815,11 1.213.648,14 3.443.754,71 674.708,54 (674.708,54)2018 3.050.055,87 1.216.234,95 3.615.942,44 650.348,37 (650.348,37)2019 3.202.558,66 1.217.443,34 3.796.739,57 623.262,43 (623.262,43)

(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS2013

EXERCÍCIO REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)

REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS

(e)

2019 3.202.558,66 1.217.443,34 3.796.739,57 623.262,43 (623.262,43)2020 3.362.686,59 1.219.739,97 3.986.576,54 595.850,02 (595.850,02)2021 3.530.820,92 1.221.614,14 4.185.905,37 566.529,69 (566.529,69)2022 3.707.361,97 1.215.463,13 4.395.200,64 527.624,46 (527.624,46)2023 3.892.730,07 1.212.740,75 4.614.960,67 490.510,14 (490.510,14)2024 4.087.366,57 1.211.800,92 4.845.708,71 453.458,78 (453.458,78)2025 4.291.734,90 1.210.985,29 5.087.994,14 414.726,05 (414.726,05)2026 4.506.321,64 1.210.273,33 5.342.393,85 374.201,13 (374.201,13)2027 4.731.637,72 1.211.398,25 5.609.513,54 333.522,44 (333.522,44)2028 4.968.219,61 1.212.779,59 5.889.989,22 291.009,98 (291.009,98)2029 5.216.630,59 1.215.245,25 6.184.488,68 247.387,16 (247.387,16)2030 5.477.462,12 1.213.867,26 6.493.713,11 197.616,27 (197.616,27)2031 5.751.335,23 1.213.642,05 6.818.398,77 146.578,51 (146.578,51)2032 6.038.901,99 1.211.616,68 7.159.318,71 91.199,96 (91.199,96)2033 6.340.847,09 1.211.571,78 7.517.284,64 35.134,23 (35.134,23)2034 6.657.889,44 1.208.404,53 7.893.148,87 (26.854,90) 26.854,90 2035 6.990.783,91 1.206.690,07 8.287.806,32 (90.332,33) 90.332,33 2036 7.340.323,11 1.208.141,96 8.702.196,63 (153.731,56) 153.731,56 2037 7.707.339,27 1.199.500,06 9.137.306,46 (230.467,14) 230.467,14 2038 8.092.706,23 1.195.916,84 9.594.171,79 (305.548,72) 305.548,72 2039 8.497.341,54 1.196.084,10 10.073.880,38 (380.454,74) 380.454,74 2040 8.922.208,62 1.198.858,65 10.577.574,39 (456.507,13) 456.507,13 2041 9.368.319,05 1.201.274,12 11.106.453,11 (536.859,95) 536.859,95 2042 9.836.735,00 1.203.960,29 11.661.775,77 (621.080,48) 621.080,48

FONTE:

LOA JACOBINA - 2013Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a:§ 2º O Anexo conterá, ainda:

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

7

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26 de noVembro de 2012149

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VIILEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

Tributo/Contribuição 2013 2014 2015

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTACOMPENSAÇÃO

(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA2013

SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

- - - -

V - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das depesas obrigatórias de caráter continuado

FONTE:

TOTALFONTE:

LOA JACOBINA - 2013Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V:

8

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jacobina, bahiasEgundA-fEIrA26 de noVembro de 2012150

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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

EVENTO Valor Previsto 2013

Aumento Permanente da Receita

(-) Transferências constitucionais

(-) Transferências ao FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

Redução Permanente de Despesa (II)

(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2013

39.510.318,50

9.762.949,77 29.747.368,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

Margem Bruta (III) = (I+II)

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Impacto de Novas DOCC

Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)

V - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das depesas obrigatórias de caráter continuado.

-

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

29.747.368,74 FONTE:

LOA JACOBINA - 2013Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V:

29.747.368,74 -

9

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26 de noVembro de 2012151

Descrição Valor Descrição Valor

Restos a Pagar com prescrição interrompidaDébitos não quitados com concessionários de ServiçosPúblicos

LRF, art 4º, § 3º

Os Riscos fiscais e passivos contingentes apresentados possuem mensuração imprecisa e de

Estes passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais capazes de afetar as contas públicas do município previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, só poderão ser atendidos através da

Valor da Dotação orçamentária consignada para a reserva de contingência na lei

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALMUNICÍPIO DE JACOBINA

ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

R$ 1,00

2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINAESTADO DA BAHIA

PúblicosDébitos que não tiveram negociações de parcelamentoconcluídas

TOTAL TOTALFONTE:

LOA JACOBINA - 2013

informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contigentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas,

mensuração imprecisa e de grande complexidade, desta forma justifica-se a não apresentação de valores neste campo.

Orçamentárias, só poderão ser atendidos através da Reserva de Contingência, consignada à Lei Orçamentária do exercicio

contingência na lei Orçamentária anual de 2013.

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 3º:

10