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LEI Nº. 815/2008 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2009. A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, APROVOU: TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2009, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos entidades e fundos da administração direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 140.500.000,00 (Cento e quarenta milhões e quinhentos mil reais). Art. 3º - A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente e estimadas como o seguinte desdobramento: TÍTULOS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL RECEITAS CORRENTES 147.592.654,00 0,00 147.592.654,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.587.000,00 0,00 13.587.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.300.500,00 0,00 2.300.500,00

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LEI Nº. 815/2008 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2008

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2009.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, APROVOU:

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2009, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos entidades e fundos da administração direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 140.500.000,00 (Cento e quarenta milhões e quinhentos mil reais). Art. 3º - A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente e estimadas como o seguinte desdobramento:

TÍTULOS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL RECEITAS CORRENTES 147.592.654,00 0,00 147.592.654,00RECEITA TRIBUTÁRIA 13.587.000,00 0,00 13.587.000,00RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.300.500,00 0,00 2.300.500,00

RECEITA PATRIMONIAL 667.000,00 0,00 667.000,00RECEITA DE SERVIÇOS 18.791.960,00 0,00 18.791.960,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 108.328,667,76 0,00 108.328,667,76OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.917.526,24 0,00 3.917526,24RECEITA DE CAPITAL 1.627.500,00 0,00 1.627.500,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 525.000,00 0,00 525.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 52.500,00 0,00 52.500,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00CONTA RETIFICADORA (-) -8.720.154,00 0,00 -8.720.154,00T O T A L............................... 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00 Art. 4º - A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 29/04/2008, do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e da Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que altera o Anexo VII da Portaria Conjunta STN/SOF Nº 02, de 08/08/2007.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - A despesa total fixada é no valor de R$ 140.500.000,00 (Cento e quarenta milhões e quinhentos mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos: I – O orçamento fiscal em R$ 101.471.202,24; II – O orçamento da seguridade social em R$ 39.028.797,76. Art. 6º - A despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta lei, apresenta o seguinte desdobramento: I – Por órgão:

DISCRIMINAÇÃO V A L O R R$CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 4.370.310,00GABINETE DO PREFEITO 1.635.450,00GUARDA MUNICIPAL 1.136.650,00ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 539.500,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 428.650,00GABINETE DO VICE-PREFEITO 27.300,00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 726.550,00CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO 141.750,00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 16.332.350,00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER 34.145.823,40SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO E AGRO NEGÓCIOS 3.381.318,84SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 1.661.700,00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.322.965,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 37.487.247,76SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 3.012.925,00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 65.750,00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.562.825,00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 767.850,00SANAB 17.645.040,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 108.045,00T O T A L................................. 140.500.000,00 II – Por funções:

DISCRIMINAÇÃO V A L O R R$LEGISLATIVA 4.370.310,00JUDICIÁRIA 819.550,00ADMINISTRAÇÃO 32.496.565,00SEGURANÇA PÚBLICA 320.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.541.550,00SAÚDE 37.487.247,76TRABALHO 89.250,00EDUCAÇÃO 33.629.073,40CULTURA 386.200,00URBANISMO 6.240.100,00HABITAÇÃO 105.000,00SANEAMENTO 19.150.040,00GESTÃO AMBIENTAL 55.093,84AGRICULTURA 726.925,00INDUSTRIA 141.250,00COMÉRCIO E SERVIÇOS 610.250,00ENERGIA 1.585.500,00TRANSPORTE 392.500,00DESPORTO E LAZER 245.550,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 108.045,00T O T A L................................. 140.500.000,00

CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a: I – Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) Decorrente de superávit financeiro até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no Art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei nº 4.320/64;

b) Decorrente do excesso de arrecadação até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64;

c) Decorrente de anulação parcial ou total de dotação na forma definida na Lei

de Diretrizes Orçamentárias de 2006, até o limite de 100% (cem por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

II – Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/00. Art. 8º - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2009.

Sala das Sessões, em 02 de Dezembro de 2008.

LUIZ CARLOS PIEDADE DE HOLANDA IZABEL ROSA DE O. DOS SANTOS Presidente 1ª Secretária

FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO 2º Secretário

EMENDAS Nºs. 001, 002, 003, 004 e 005 de autoria de todos os Vereadores, ao Projeto de Lei nº. 022/2008 que dispõe sobre “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de 2009”, aprovadas por unanimidade nesta Casa Legislativa em Sessão Ordinária realizado no dia 26.11.2008. EMENDA 001 ANEXO I: ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2009 MACROAÇÃO: INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PROGRAMA: BARREIRAS – INTEGRANDO O DESENV. URBANO

⇒ Construção de Canal de Drenagem Pluvial no Loteamento Morada da Lua; ⇒ Pavimentação Asfáltica com meio fio no Loteamento Morada da Lua; ⇒ Construção de uma Passarela em frente à Sacola Cheia – Feira Livre; ⇒ Canalização de Água Potável de Serra Talhada ao Mucambo; ⇒ Construção de Pista ligando a Fasb ao Bairro Morada da Lua; ⇒ Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Morada da Lua; ⇒ Construção de Uma Praça em frente à Igreja Jubilar no Bairro Morada da Lua. ⇒ Construção de Canal de Drenagem Pluvial no Loteamento São Paulo; ⇒ Pavimentação, sarjeta e meio fio no Loteamento São Paulo; ⇒ Construção de Terminal de Ônibus em frente ao cemitério São João Batista ⇒ Construção de Terminal de Ônibus em frente à entrada do Quente Frio; ⇒ Construção do Sistema para fornecimento de água potável na localidade de Riachinho; ⇒ Recuperação da Ponte da Prainha; ⇒ Construção Estrada Vicinal, partindo da Prainha, subindo o Rio de Ondas pela margem direita ⇒ Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro Flamengo; ⇒ Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro Rio Grande; ⇒ Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro Santa Luzia; ⇒ Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro Jardim Ouro Branco; ⇒ Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro São Miguel; ⇒ Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro Novo Horizonte; ⇒ Recuperação asfáltica nas Ruas dos Bairros Sandra Regina e Ouro Branco ⇒ Construção de Uma Praça com Quadra no Bairro Jardim Ouro Branco; ⇒ Construção de um Abrigo de ônibus ao lado da Policia Rodoviária Federal, saída para Povoado Angélica Aires ⇒ Recuperação do Mercado Velho, próximo à Praça Landulfo Alves ⇒ Abertura e Pavimentação de Ruas no Bairro Morada Nova;

⇒ Construção e Jardinagem da Praça Castelo Branco na Vila dos Sas.; ⇒ Construção e Jardinagem da Praça no Bairro Vila Regina; ⇒ Construção de 02 (duas ) Passarelas sobre o Canal que corta o Bairro Morada Nova. ⇒ Continuação da pavimentação asfáltica da Avenida Sebastião Ferreira, ligando à Rua das Turbinas ao Hospital do Oeste; ⇒ Continuação da pavimentação asfáltica das Ruas Eduardo Medrado, Antonio da Cruz, João Paulo II, Clériston Andrade, Cosme e Damião, Travessa Antonio da Cruz I e II do Bairro Vila Amorim; ⇒ Cascalhamento, meio fio e sarjeta nas Ruas do Loteamento São Sebastião; ⇒ Cascalhamento, mio fio e sarjeta para Ruas da Cascalheira; ⇒ Pavimentação, meio fio e sarjeta para a Rua “E” e nas Ruas do Conjunto de Casas Populares da Vila dos Funcionários. ⇒ Drenagem de pluvial das Ruas do Bairro Santa Luzia; ⇒ Recuperação da Estrada Vicinal que liga a Localidade de Cantinho a Liberdade. ⇒ Construção de Abrigo de ônibus na BR-135, próximo ao Shopping Rio de Ondas até a Vila Amorim; ⇒ Construção de Uma Praça no Bairro São Pedro; ⇒ Construção de Uma Praça com Quadra Poliesportiva no Povoado de Rio de Pedras. ⇒ Melhoria Habitacional e Saneamento no Loteamento Santo Antonio; ⇒ Pavimentação Asfáltica com meio-fio e sargeta no Bairro Barreiras Sul; ⇒ Recuperação da Estrada da Boa Sorte a Canabrava; ⇒ Pavimentação Asfáltica na Localidade de Boa Sorte; ⇒ Recuperação Asfáltica no Bairro Vila Rica; ⇒ Construção de uma lavanderia no Conjunto Habitacional Rio Grande; ⇒ Construção do canal da Rua Califórnia – Vila Dulce ⇒ Pavimentação asfáltica – Vila Dulce.

EMENDA 02 ANEXO I: ANECO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2009 MACROAÇÃO: SAÚDE PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

⇒ Construção de um Posto de Saúde no Bairro Morada da Lua; ⇒ Construção de um Posto de Saúde na localidade de Mucambo; ⇒ Construção de um Posto de Saúde no Loteamento Recanto dos Pássaros; ⇒ Construção de um Posto de Saúde no Povoado Barrocão de Baixo;

EMENDA 03: ANEXO I: ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2009 MACROAÇÃO: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER PROGRAMA: CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE

⇒ Construção de uma Creche no Bairro Morada da Lua; ⇒ Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Morada da Lua; ⇒ Construção de uma Quadra de Esporte no Povoado de Mucambo; ⇒ Construção de uma Quadra Poliesportiva na Localidade de Riachinho; ⇒ Construção de uma Quadra Poliesportiva na Localidade de Buritis I; ⇒ Construção de uma Creche no Bairro Jardim Ouro Branco; ⇒ Construção de uma Creche no Loteamento Santo Antônio; ⇒ Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Povoado de Barrocão de Cima; ⇒ Construção de uma Biblioteca Municipal; ⇒ Construção do Museu da Cidade; ⇒ Construção de uma Pista de Skate; ⇒ Construção de uma Escola Municipal de Condutores de Veículos; ⇒ Construção de uma Escola Municipal na Vila Amorim; ⇒ Construção de uma Escola Municipal no Bairro Santo Antônio; ⇒ Construção de uma Quadra Poliesportiva no Loteamento Santo Antônio; ⇒ Construção de uma Quadra Poliesportiva na Rua Senhor dos Aflitos; ⇒ Construção de uma Creche no Loteamento São Sebastião; ⇒ Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Vila Rica; ⇒ Construção de uma quadra no Bairro Barreiras Sul; ⇒ Construção de uma Creche na Vila Brasil; ⇒ Construção de uma Creche –Escola na Vila Rica

EMENDA 04: ANEXO I: ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2009 MACROAÇÃO: DESENV. ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO PROGRAMA: BARREIRAS – AGRONEGÓCIO C\DESENVOLVIMENTO

1. Construção de Boxes na Feira Livre do Bairro Santa Luzia; 2. Recuperação da Feira Livre – Bairro Vila Rica; 3. Aquisição de área próxima à feira do Bairro Vila Rica 4. Construção do abatedouro público municipal.

EMENDA 05: ANEXO I: ANEXO DE METAS E PRIORIDADES PARA 2009 MACROAÇÃO: DESENV. ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO PROGRAMA: BARREIRAS – MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL 1 – Recomposição da vegetação nas margens do Rio Grande, no perímetro urbano.

Sala das Sessões, em 02 de Dezembro de 2008.

LUIZ CARLOS PIEDADE DE HOLANDA IZABEL ROSA DE O. DOS SANTOS Presidente 1ª Secretária

FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO 2º Secretário

C.N.P.J.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

Orçamento 2009

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e FunçõesAnexo 9.1

Código Orgãos/Funções 01 02 03 04 05

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 4.370.310,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.00GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 1.635.450,00 0,0002.01.00GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 986.650,00 0,0002.01.01ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 0,00 93.000,00 0,00 276.500,00 0,0002.02.00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 428.650,00 0,0002.03.00GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 27.300,00 0,0002.04.00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 726.550,00 0,00 0,00 0,0002.05.00CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 141.750,00 0,0002.06.00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 16.332.350,00 0,0002.07.00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.08.00SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E 0,00 0,00 0,00 2.200.550,00 0,0002.09.00SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.415.750,00 0,0002.10.00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 0,00 0,00 0,00 5.474.865,00 0,0002.11.00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.12.00SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 2.565.175,00 0,0002.13.00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 65.750,00 0,0002.14.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 945.825,00 0,0002.15.00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.16.00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.88.00SANAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003.01.00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099.99.99

Total 4.370.310,00 819.550,00 0,00 32.496.565,00 0,00

01 - LEGISLATIVA02 - JUDICIÁRIA03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA04 - ADMINISTRAÇÃO05 - DEFESA NACIONAL

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9.2

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

06 07 08 09 10Código Orgãos/Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.00GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.00GUARDA MUNICIPAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.01ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.02.00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.03.00GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.04.00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.05.00CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.06.00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.07.00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.08.00SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.09.00SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO 0,00 0,00 156.700,00 0,00 0,0002.10.00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.11.00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 37.487.247,7602.12.00SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.13.00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.14.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 617.000,00 0,00 0,0002.15.00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 767.850,00 0,00 0,0002.16.00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.88.00SANAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003.01.00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099.99.99

Total 320.000,00 0,00 1.541.550,00 0,00 37.487.247,76

06 - SEGURANÇA PÚBLICA07 - NÃO EXISTE08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL10 - SAÚDE

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e FunçõesAnexo 9.3C.N.P.J.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

11 12 13 14 15Código Orgãos/Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.00GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.00GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.01ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.02.00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.03.00GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.04.00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.05.00CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.06.00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.07.00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 33.629.073,40 386.200,00 0,00 0,0002.08.00SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.09.00SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO 89.250,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.10.00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240.100,0002.11.00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.12.00SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.13.00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.14.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.15.00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.16.00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.88.00SANAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003.01.00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099.99.99

Total 89.250,00 33.629.073,40 386.200,00 0,00 6.240.100,00

11 - TRABALHO12 - EDUCAÇÃO13 - CULTURA14 - DIREITOS DA CIDADANIA15 - URBANISMO

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e FunçõesAnexo 9.4C.N.P.J.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

16 17 18 19 20Código Orgãos/Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.00GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.00GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.01ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.02.00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.03.00GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.04.00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.05.00CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.06.00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.07.00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.08.00SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E 0,00 0,00 30.593,84 0,00 726.925,0002.09.00SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.10.00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 105.000,00 1.505.000,00 0,00 0,00 0,0002.11.00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.12.00SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,0002.13.00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.14.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.15.00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.16.00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.88.00SANAB 0,00 17.645.040,00 0,00 0,00 0,0003.01.00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099.99.99

Total 105.000,00 19.150.040,00 55.093,84 0,00 726.925,00

16 - HABITAÇÃO17 - SANEAMENTO18 - GESTÃO AMBIENTAL19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA20 - AGRICULTURA

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

C.N.P.J.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

Orçamento 2009

Anexo 9.5

21 22 23 24 25Código Orgãos/Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.01.00GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.00GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.01.01ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.02.00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.03.00GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.04.00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.05.00CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.06.00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.07.00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.08.00SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E 0,00 131.250,00 292.000,00 0,00 0,0002.09.00SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.10.00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.585.500,0002.11.00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.12.00SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 0,00 308.250,00 0,00 0,0002.13.00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.14.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.15.00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.16.00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.88.00SANAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003.01.00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099.99.99

Total 0,00 141.250,00 610.250,00 0,00 1.585.500,00

21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA22 - INDUSTRIA23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS24 - COMUNICAÇÕES25 - ENERGIA

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

C.N.P.J.:

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

Orçamento 2009

Anexo 9.6

26 27 28 90 TOTALCódigo Orgãos/Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.310,0001.01.00GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635.450,0002.01.00GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.650,0002.01.01ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 539.500,0002.02.00ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 428.650,0002.03.00GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,0002.04.00PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 726.550,0002.05.00CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 141.750,0002.06.00SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 16.332.350,0002.07.00SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 0,00 130.550,00 0,00 0,00 34.145.823,4002.08.00SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 3.381.318,8402.09.00SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661.700,0002.10.00SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E 392.500,00 0,00 0,00 0,00 15.322.965,0002.11.00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 37.487.247,7602.12.00SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 115.000,00 0,00 0,00 3.012.925,0002.13.00FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 65.750,0002.14.00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562.825,0002.15.00FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 0,00 0,00 767.850,0002.16.00ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002.88.00SANAB 0,00 0,00 0,00 0,00 17.645.040,0003.01.00RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 108.045,0099.99.99

Total 392.500,00 245.550,00 0,00 0,00 140.500.000,00

26 - TRANSPORTE27 - DESPORTO E LAZER28 - ENCARGOS ESPECIAIS90 - NÃO EXISTE

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 3.985.485,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 2.469.715,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 2.469.715,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 10.000,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 10.000,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.701.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 358.050,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 44.165,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 241.500,00

3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 105.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 1.515.770,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 1.515.770,00

3.3.9.0.13.00 Obrigações Patronais 73.500,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 147.000,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 273.000,00

3.3.9.0.31.00 Prem.Culturais 2.050,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 47.250,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 10.000,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 294.000,00

3.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 6.000,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 641.970,00

3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 21.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 384.825,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 384.825,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 384.825,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 210.000,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 174.825,00

4.370.310,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 1.609.200,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 985.550,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 985.550,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 735.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 241.500,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 8.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 623.650,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 623.650,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 29.400,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 26.250,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 3.000,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 26.250,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 26.250,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 26.250,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 26.250,00

1.635.450,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.01.01 GUARDA MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 1.002.400,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 812.500,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 812.500,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.000,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 808.500,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 189.900,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 189.900,00

3.3.9.0.15.00 Diárias - Militar 2.100,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 141.200,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 1.050,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 8.500,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 134.250,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 134.250,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 134.250,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 134.250,00

1.136.650,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.02.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 179.400,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 33.450,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 33.450,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.750,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 3.150,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 10.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 145.950,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 145.950,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.050,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 105.050,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.050,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 2.100,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 12.200,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.500,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 360.100,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 360.100,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 360.100,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 193.000,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 167.100,00

539.500,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.03.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 422.185,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 3.150,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 3.150,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.050,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 1.050,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 419.035,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 419.035,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.150,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 4.200,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 210,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 33.600,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 376.825,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 6.465,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 6.465,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 6.465,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 2.100,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.365,00

428.650,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.04.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 27.300,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 10.500,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 10.500,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.250,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 3.150,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 16.800,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 16.800,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.250,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 2.100,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.150,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 1.050,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.250,00

27.300,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 680.050,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 502.950,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 502.950,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 4.200,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 420.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 78.750,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 177.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 177.100,00

3.3.9.0.09.00 Salário Família 1.050,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.300,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 10.500,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 9.000,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 5.250,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 131.000,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 46.500,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 46.500,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 46.500,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 17.250,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 29.250,00

726.550,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.06.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 141.750,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 129.150,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 129.150,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 22.050,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 12.600,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 12.600,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.100,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 3.150,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 2.100,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.250,00

141.750,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 9.387.350,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 4.106.850,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 4.106.850,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.417.500,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 330.750,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 735.000,00

3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 1.520.000,00

3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna3.2.0.0.00.00 190.000,00

DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS3.2.9.0.00.00 190.000,00

3.2.9.0.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 10.000,00

3.2.9.0.22.00 Outras Encargos sobre a Dívida por Contrato 180.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 5.090.500,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 5.090.500,00

3.3.9.0.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.500,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 274.000,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 120.000,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 212.500,00

3.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 1.500,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.436.000,00

3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 456.000,00

3.3.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 560.000,00

3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 80.000,00

3.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições 800.000,00

3.3.9.0.94.00 Inenizações e Restir.Trabalhistas 100.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 6.945.000,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 120.000,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 120.000,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 120.000,00AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA4.6.0.0.00.00 6.825.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA4.6.9.0.00.00 6.825.000,00

4.6.9.0.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 6.825.000,00

16.332.350,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 29.107.558,40DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 18.345.734,59

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 18.345.734,59

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 22.050,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 4.725,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.544.060,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 2.211.200,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.675,00

3.1.9.0.18.00 Auxilios Financeiros a Estudantes 2.100,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 3.530.500,00

3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 21.000,00

3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 6.424,59OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 10.761.823,81

Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos3.3.5.0.00.00 2.054,16

3.3.5.0.41.00 Contribuições 525,00

3.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 1.529,16OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 10.759.769,65

3.3.9.0.13.00 Obrigações Patronais 5.250,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 31.500,00

3.3.9.0.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.550,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 4.146.757,15

3.3.9.0.31.00 Prem.Culturais 6.300,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 9.450,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 42.150,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 10.450,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 724.300,00

3.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 1.050,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.774.550,00

3.3.9.0.43.00 Subvenções Sociais 1.050,00

3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.412,50DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 5.038.265,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 4.038.265,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 4.038.265,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 2.486.050,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.552.215,00AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA4.6.0.0.00.00 1.000.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA4.6.9.0.00.00 1.000.000,00

4.6.9.0.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00

34.145.823,40

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.09.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 3.006.368,84DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 1.025.850,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 1.025.850,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 525,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 378.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 68.250,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 525,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 577.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 1.980.518,84

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 1.980.518,84

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.100,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 293.700,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 1.050,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 134.400,00

3.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 2.100,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.546.118,84DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 374.950,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 374.950,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 374.950,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 239.500,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 135.450,00

3.381.318,84

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.10.00 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 1.496.600,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 939.050,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 939.050,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 10.500,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 420.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 140.000,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 367.500,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 557.550,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 557.550,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 117.850,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.150,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 31.500,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 3.150,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 106.050,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 182.600,00

3.3.9.0.41.00 Contribuições 1.050,00

3.3.9.0.43.00 Subvenções Sociais 100.000,00

3.3.9.0.48.00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas 2.100,00

3.3.9.0.49.00 Auxílio-Transporte 2.100,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 165.100,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 165.100,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 165.100,00

4.4.9.0.42.00 Auxilios 3.150,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 100.000,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 61.950,00

1.661.700,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.11.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 10.184.225,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 2.438.225,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 2.438.225,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 525,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.155.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 178.500,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.150,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 1.100.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 7.746.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 7.746.000,00

3.3.9.0.13.00 Obrigações Patronais 4.200,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.750,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 1.071.400,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.150,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 262.500,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.389.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 5.138.740,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 5.138.740,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 5.138.740,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 4.798.740,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 330.000,00

4.4.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00

15.322.965,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 35.576.917,76DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 15.458.300,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 15.458.300,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 5.114.000,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.503.500,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 2.339.800,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 2.490.000,00

3.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 20.118.617,76

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 20.118.617,76

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 115.500,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 9.930.000,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 51.000,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 120.000,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 1.027.500,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.554.617,76

3.3.9.0.48.00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas 300.000,00

3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 1.910.330,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 1.410.330,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 1.410.330,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 450.000,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 960.330,00AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA4.6.0.0.00.00 500.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA4.6.9.0.00.00 500.000,00

4.6.9.0.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.000,00

37.487.247,76

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 2.881.275,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 375.225,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 375.225,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 2.100,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 525,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 283.500,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 42.000,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.100,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 45.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 2.506.050,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 2.506.050,00

3.3.9.0.04.00 Conrtrato por Tempo Determinado 20.000,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 7.350,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 122.950,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 4.200,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.350,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 194.000,00

3.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 5.250,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.144.950,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 131.650,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 131.650,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 131.650,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 66.250,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 65.400,00

3.012.925,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 53.550,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 12.600,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 12.600,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.350,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 4.200,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 40.950,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 40.950,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 4.200,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 12.600,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.300,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 8.400,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.450,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 12.200,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 12.200,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 12.200,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.200,00

65.750,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 1.387.575,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 542.025,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 542.025,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 5.250,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510.000,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 26.250,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 525,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 845.550,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 845.550,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 9.450,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 300.250,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 22.050,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.300,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 170.000,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 329.100,00

3.3.9.0.48.00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas 8.400,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 175.250,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 175.250,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 175.250,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 175.250,00

1.562.825,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 689.100,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 144.900,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 144.900,00

3.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 5.250,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 78.750,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 10.500,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 50.400,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 544.200,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 544.200,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 306.750,00

3.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 1.050,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.250,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 60.900,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 160.250,00

3.3.9.0.48.00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas 10.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 78.750,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 78.750,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 78.750,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 5.250,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 73.500,00

767.850,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 03.01.00 SANAB

DESPESAS CORRENTES3.0.0.0.00.00 10.899.506,00DESPESAS DE CUSTEIO3.1.0.0.00.00 3.987.160,00

DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.1.9.0.00.00 3.987.160,00

3.1.9.0.09.00 Salário-Família 6.000,00

3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.713.160,00

3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 611.000,00

3.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 30.000,00

3.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 624.000,00

3.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.0.0.00.00 6.912.346,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS3.3.9.0.00.00 6.912.346,00

3.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 78.000,00

3.3.9.0.30.00 Material de Consumo 2.302.800,00

3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 70.000,00

3.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 170.000,00

3.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 805.546,00

3.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 24.000,00

3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.429.000,00

3.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00

3.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 32.000,00DESPESAS DE CAPITAL4.0.0.0.00.00 6.745.534,00

INVESTIMENTOS4.4.0.0.00.00 6.745.534,00DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS4.4.9.0.00.00 6.745.534,00

4.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 5.581.534,00

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.164.000,00

17.645.040,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Despesa por unidade- ANEXO 2

CódigoValores em R$

Especificação GrupoCategoriaModalidadeElemento

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

UNIDADE: 99.99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Reserva de Contigência9.0.0.0.00.00 108.045,00Reserva de Contigência9.0.0.0.00.00 108.045,00

Reserva de Contigência9.0.0.0.00.00 108.045,00

9.0.0.0.00.00 Reserva de Contigência 108.045,00

108.045,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2009

16256893000170

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.001.0.000 PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.001.2.001 Gestão das Atividades do Legislativas 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0002.000.000.0.000 JUDICIÁRIA 718.050,00 101.500,00 819.550,0002.062.000.0.000 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO 718.050,00 101.500,00 819.550,0002.062.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 718.050,00 101.500,00 819.550,0002.062.009.1.012 Implantação do Programa Justiça Para Todos 0,00 8.500,00 8.500,0002.062.009.1.013 Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON 0,00 93.000,00 93.000,0002.062.009.2.040 Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do 718.050,00 0,00 718.050,0004.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 32.028.215,00 468.350,00 32.496.565,0004.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.700,00 0,00 9.700,0004.121.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.700,00 0,00 9.700,0004.121.009.2.026 Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico 5.000,00 0,00 5.000,0004.121.009.2.028 Adaptação e implantação do PDU 4.700,00 0,00 4.700,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.012.515,00 262.100,00 32.274.615,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 31.917.365,00 0,00 31.917.365,0004.122.002.2.004 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 1.635.450,00 0,00 1.635.450,0004.122.002.2.015 Gestão das Atividades da Guarda Municipal 977.950,00 0,00 977.950,0004.122.002.2.022 Gestão das Atividades da ASPLAN 62.800,00 0,00 62.800,0004.122.002.2.033 Gestão das atividades da ASCOM 412.000,00 0,00 412.000,0004.122.002.2.038 Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito 27.300,00 0,00 27.300,0004.122.002.2.045 Gestão das atividades da Controladoria Geral 141.750,00 0,00 141.750,0004.122.002.2.050 Gestão das Atividades da Sec. de Administração e 16.178.350,00 0,00 16.178.350,0004.122.002.2.107 Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento 2.195.550,00 0,00 2.195.550,0004.122.002.2.125 Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção 1.415.750,00 0,00 1.415.750,0004.122.002.2.132 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 945.825,00 0,00 945.825,0004.122.002.2.149 Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra- 5.474.865,00 0,00 5.474.865,0004.122.002.2.214 Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e 2.449.775,00 0,00 2.449.775,0004.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 262.100,00 262.100,0004.122.009.1.003 Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda 0,00 6.700,00 6.700,0004.122.009.1.005 Equipar a ASPLAN 0,00 5.000,00 5.000,0004.122.009.1.006 Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, 0,00 5.000,00 5.000,0004.122.009.1.010 Aparelhamento da ASCON 0,00 11.400,00 11.400,0004.122.009.1.019 Construição e Implantação do Centro Administrativo de 0,00 110.000,00 110.000,0004.122.009.1.022 Construir e Equipar o Almoxarifado Central. 0,00 110.000,00 110.000,0004.122.009.1.061 Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento 0,00 14.000,00 14.000,0004.122.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 95.150,00 0,00 95.150,0004.122.045.2.005 Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente 34.650,00 0,00 34.650,0004.122.045.2.201 Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio 31.100,00 0,00 31.100,0004.122.045.2.202 Gestão das atividades do Conselho Municipal de 18.900,00 0,00 18.900,0004.122.045.2.208 Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do 10.500,00 0,00 10.500,0004.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 30.000,00 30.000,0004.123.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 30.000,00 30.000,0004.123.009.1.024 Constituição e Administração dos Lançamentos do 0,00 30.000,00 30.000,0004.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 91.000,00 91.000,0004.126.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 91.000,00 91.000,0004.126.009.1.020 Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática 0,00 80.000,00 80.000,0004.126.009.1.052 Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. 0,00 5.000,00 5.000,0004.126.009.1.109 Informatização e Equipar a sede da SEMATUR 0,00 6.000,00 6.000,0004.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 80.000,00 86.000,0004.128.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.000,00 80.000,00 86.000,00

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04.128.009.1.127 Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores 0,00 80.000,00 80.000,0004.128.009.2.039 Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos 6.000,00 0,00 6.000,0004.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 5.250,00 5.250,0004.131.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 5.250,00 5.250,0004.131.009.1.011 Criar o balcão de informações municipais 0,00 5.250,00 5.250,0006.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 320.000,00 320.000,0006.181.000.0.000 POLICIAMENTO 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.009.1.004 Ampliar e manter a frota de viaturas 0,00 150.000,00 150.000,0006.183.000.0.000 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.009.1.021 Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento 0,00 170.000,00 170.000,0011.000.000.0.000 TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.046.2.011 Programa de Primeiro Emprego 5.250,00 0,00 5.250,0011.334.046.2.126 Apoio as atividades de geração de emprego e renda 84.000,00 0,00 84.000,0012.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 32.575.266,25 1.053.807,15 33.629.073,4012.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 32.029.816,25 793.050,00 32.822.866,2512.361.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 32.029.816,25 793.050,00 32.822.866,2512.361.016.1.031 Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares 0,00 786.050,00 786.050,0012.361.016.1.035 Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas 0,00 7.000,00 7.000,0012.361.016.2.067 Gestão das Atividades Educacionais 5.231.750,00 0,00 5.231.750,0012.361.016.2.069 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 4.887.537,09 0,00 4.887.537,0912.361.016.2.073 Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. 1.110.500,00 0,00 1.110.500,0012.361.016.2.074 Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro 17.279,16 0,00 17.279,1612.361.016.2.075 Capacitação de Profissionais da Educação 46.150,00 0,00 46.150,0012.361.016.2.076 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 11.874.960,00 0,00 11.874.960,0012.361.016.2.077 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 7.916.640,00 0,00 7.916.640,0012.361.016.2.079 Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE 761.250,00 0,00 761.250,0012.361.016.2.080 Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de 183.750,00 0,00 183.750,0012.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 71.000,00 0,00 71.000,0012.364.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 71.000,00 0,00 71.000,0012.364.016.2.071 Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da 71.000,00 0,00 71.000,0012.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 310.750,00 260.757,15 571.507,1512.365.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 310.750,00 260.757,15 571.507,1512.365.016.1.028 Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S 0,00 150.000,00 150.000,0012.365.016.1.030 Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S 0,00 110.757,15 110.757,1512.365.016.2.068 Gestão das Atividades do Ensino Infantil 278.250,00 0,00 278.250,0012.365.016.2.078 Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de 31.500,00 0,00 31.500,0012.365.016.2.100 Gestão Atendimento à Educação Infantil - 1.000,00 0,00 1.000,0012.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 145.950,00 0,00 145.950,0012.366.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 145.950,00 0,00 145.950,0012.366.016.2.072 Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e 129.150,00 0,00 129.150,0012.366.016.2.097 Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado 16.800,00 0,00 16.800,0012.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 17.750,00 0,00 17.750,0012.367.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 17.750,00 0,00 17.750,0012.367.016.2.092 Gestão das Atividades de Educação Especial 17.750,00 0,00 17.750,0013.000.000.0.000 CULTURA 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.016.1.039 Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e 0,00 13.000,00 13.000,00

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Orçamento - 2009

16256893000170

13.392.016.2.084 Gestão das Ações de Cultura 373.200,00 0,00 373.200,0015.000.000.0.000 URBANISMO 3.803.100,00 2.437.000,00 6.240.100,0015.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.260.000,00 2.437.000,00 3.697.000,0015.451.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.260.000,00 2.437.000,00 3.697.000,0015.451.011.1.092 Construção de Pontes. 0,00 320.000,00 320.000,0015.451.011.1.093 Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito 0,00 3.000,00 3.000,0015.451.011.1.096 Implantação de Passarelas e cruzamento 0,00 41.250,00 41.250,0015.451.011.1.098 Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e 0,00 1.700.000,00 1.700.000,0015.451.011.1.100 Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem 0,00 157.500,00 157.500,0015.451.011.1.104 Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas 0,00 105.000,00 105.000,0015.451.011.1.158 Ampliação e Construção novas Instalações Cemitérios 0,00 110.250,00 110.250,0015.451.011.2.153 Apoio as Ações de Infra-Estrutura 1.260.000,00 0,00 1.260.000,0015.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0015.452.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0015.452.011.2.152 Gestão das Atividades de Limpeza Publica 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0016.000.000.0.000 HABITAÇÃO 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.011.1.102 Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias 0,00 105.000,00 105.000,0017.000.000.0.000 SANEAMENTO 9.808.540,00 9.341.500,00 19.150.040,0017.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.122.002.2.049 Gestão das Ações Administrativas SANAB 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 105.000,00 105.000,0017.511.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 105.000,00 105.000,0017.511.011.1.076 Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural 0,00 105.000,00 105.000,0017.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 7.438.340,00 9.236.500,00 16.674.840,0017.512.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.504.580,00 7.836.500,00 10.341.080,0017.512.002.1.159 Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para 0,00 1.800.000,00 1.800.000,0017.512.002.1.160 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de 0,00 4.886.500,00 4.886.500,0017.512.002.1.161 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de 0,00 1.150.000,00 1.150.000,0017.512.002.2.220 Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB 1.669.546,00 0,00 1.669.546,0017.512.002.2.221 Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias 835.034,00 0,00 835.034,0017.512.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 4.933.760,00 1.400.000,00 6.333.760,0017.512.011.1.101 Construção e Ampliação do Sistema Urbano de 0,00 1.400.000,00 1.400.000,0017.512.011.2.024 Gestão das Atividades do Sistema de Operações da 4.933.760,00 0,00 4.933.760,0018.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 55.093,84 55.093,8418.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 51.093,84 51.093,8418.541.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 30.593,84 30.593,8418.541.012.1.063 Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde 0,00 25.593,84 25.593,8418.541.012.1.074 Implantação o Programa de Conservação e Correção 0,00 5.000,00 5.000,0018.541.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 20.500,00 20.500,0018.541.045.1.110 Construção de usina de seleção, reciclagem e 0,00 20.500,00 20.500,0018.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 4.000,00 4.000,0018.543.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 4.000,00 4.000,0018.543.045.1.114 Implantação de programa de Recuperação das APP 0,00 4.000,00 4.000,0020.000.000.0.000 AGRICULTURA 452.500,00 274.425,00 726.925,0020.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 34.925,00 34.925,0020.601.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 34.925,00 34.925,0020.601.012.1.064 Implantação e potencialização o PRONAF 0,00 15.050,00 15.050,0020.601.012.1.067 Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de 0,00 19.875,00 19.875,0020.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 452.500,00 199.500,00 652.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2009

16256893000170

20.602.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 452.500,00 199.500,00 652.000,0020.602.012.1.068 Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.069 Implantação do Programa PDIA-Psicultura 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.070 Implantação do Programa PDIA-Apicultura 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.075 Reforma e Ampliação no Parque de Exposições 0,00 105.000,00 105.000,0020.602.012.2.117 Realização da Expoagro 452.500,00 0,00 452.500,0020.607.000.0.000 IRRIGAÇÃO 0,00 40.000,00 40.000,0020.607.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 40.000,00 40.000,0020.607.012.1.065 Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - 0,00 40.000,00 40.000,0022.000.000.0.000 INDUSTRIA 0,00 141.250,00 141.250,0022.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 61.250,00 61.250,0022.661.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 61.250,00 61.250,0022.661.012.1.053 Ampliação do Distrito Indústrial 0,00 5.000,00 5.000,0022.661.012.1.055 Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.056 Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro 0,00 10.500,00 10.500,0022.661.012.1.057 Criar Pólo de Confecção 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.059 Criação de Pólo Coureiro Calçadista; 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.071 Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização 0,00 15.750,00 15.750,0022.662.000.0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 80.000,00 80.000,0022.662.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 80.000,00 80.000,0022.662.012.1.066 Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e 0,00 80.000,00 80.000,0023.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 610.250,00 610.250,0023.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 302.000,00 302.000,0023.691.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 302.000,00 302.000,0023.691.012.1.077 Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal 0,00 70.000,00 70.000,0023.691.012.1.081 Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA 0,00 10.000,00 10.000,0023.691.012.1.083 Implantação do Programa de Feira Intinerante nos 0,00 54.000,00 54.000,0023.691.012.1.084 Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - 0,00 168.000,00 168.000,0023.695.000.0.000 TURISMO 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.045.1.118 Implantação do Projeto de Sinalização turística 0,00 21.000,00 21.000,0023.695.045.1.121 Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do 0,00 130.000,00 130.000,0023.695.045.1.124 Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida 0,00 77.250,00 77.250,0023.695.045.1.125 Implantação de Novos Roteiros turísticos 0,00 80.000,00 80.000,0025.000.000.0.000 ENERGIA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.011.2.156 Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0026.000.000.0.000 TRANSPORTE 0,00 392.500,00 392.500,0026.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 387.500,00 387.500,0026.782.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 387.500,00 387.500,0026.782.011.1.089 Aquisição de Veículos e Equipamentos 0,00 230.000,00 230.000,0026.782.011.1.103 Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas 0,00 157.500,00 157.500,0026.785.000.0.000 TRANSPORTES ESPECIAIS 0,00 5.000,00 5.000,0026.785.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 5.000,00 5.000,0026.785.011.1.095 Implantação de Ciclovia 0,00 5.000,00 5.000,0027.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 130.550,00 115.000,00 245.550,0027.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 124.550,00 0,00 124.550,0027.812.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 124.550,00 0,00 124.550,0027.812.016.2.085 Gestão das Atividades de Esporte e Lazer 124.550,00 0,00 124.550,0027.813.000.0.000 LAZER 6.000,00 115.000,00 121.000,0027.813.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 6.000,00 0,00 6.000,00

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Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Orçamento Fiscal

Orçamento - 2009

16256893000170

27.813.016.2.105 Apoio as Atividades de Esporte e Lazer 6.000,00 0,00 6.000,0027.813.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 115.000,00 115.000,0027.813.045.1.117 Implantação do Projeto Domingo no Parque 0,00 6.000,00 6.000,0027.813.045.1.119 Implantar Parque Dominguinho Märmore 0,00 109.000,00 109.000,0099.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.999.0.000 RESERVA DE CONTIGENCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.999.0.009 Prever e utilizar a reserva de contingência nos termos 108.045,00 0,00 108.045,00

86.042.526,25 15.428.675,99 101.471.202,24

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Código Especificação Ordinário Vinculado Total fixado

Ordinário x Vinculado - ANEXO 8

Orçamento - 2009

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,00

01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,00

01.031.001.0.000 PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO 4.370.310,00 0,00 4.370.310,00

01.031.001.2.001 Gestão das Atividades do Legislativas 4.370.310,00 0,00 4.370.310,00

02.000.000.0.000 JUDICIÁRIA 819.550,00 0,00 819.550,00

02.062.000.0.000 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO 819.550,00 0,00 819.550,00

02.062.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 819.550,00 0,00 819.550,00

02.062.009.1.012 Implantação do Programa Justiça Para Todos 8.500,00 0,00 8.500,00

02.062.009.1.013 Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON 93.000,00 0,00 93.000,00

02.062.009.2.040 Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do 718.050,00 0,00 718.050,00

04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 32.496.565,00 0,00 32.496.565,00

04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.700,00 0,00 9.700,00

04.121.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.700,00 0,00 9.700,00

04.121.009.2.026 Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico 5.000,00 0,00 5.000,00

04.121.009.2.028 Adaptação e implantação do PDU 4.700,00 0,00 4.700,00

04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.274.615,00 0,00 32.274.615,00

04.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 31.917.365,00 0,00 31.917.365,00

04.122.002.2.004 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 1.635.450,00 0,00 1.635.450,00

04.122.002.2.015 Gestão das Atividades da Guarda Municipal 977.950,00 0,00 977.950,00

04.122.002.2.022 Gestão das Atividades da ASPLAN 62.800,00 0,00 62.800,00

04.122.002.2.033 Gestão das atividades da ASCOM 412.000,00 0,00 412.000,00

04.122.002.2.038 Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito 27.300,00 0,00 27.300,00

04.122.002.2.045 Gestão das atividades da Controladoria Geral 141.750,00 0,00 141.750,00

04.122.002.2.050 Gestão das Atividades da Sec. de Administração e 16.178.350,00 0,00 16.178.350,00

04.122.002.2.107 Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento 2.195.550,00 0,00 2.195.550,00

04.122.002.2.125 Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção 1.415.750,00 0,00 1.415.750,00

04.122.002.2.132 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 945.825,00 0,00 945.825,00

04.122.002.2.149 Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra- 5.474.865,00 0,00 5.474.865,00

04.122.002.2.214 Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e 2.449.775,00 0,00 2.449.775,00

04.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 262.100,00 0,00 262.100,00

04.122.009.1.003 Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda 6.700,00 0,00 6.700,00

04.122.009.1.005 Equipar a ASPLAN 5.000,00 0,00 5.000,00

04.122.009.1.006 Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, 5.000,00 0,00 5.000,00

04.122.009.1.010 Aparelhamento da ASCON 11.400,00 0,00 11.400,00

04.122.009.1.019 Construição e Implantação do Centro Administrativo de 110.000,00 0,00 110.000,00

04.122.009.1.022 Construir e Equipar o Almoxarifado Central. 110.000,00 0,00 110.000,00

04.122.009.1.061 Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento 14.000,00 0,00 14.000,00

04.122.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 95.150,00 0,00 95.150,00

04.122.045.2.005 Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente 34.650,00 0,00 34.650,00

04.122.045.2.201 Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio 31.100,00 0,00 31.100,00

04.122.045.2.202 Gestão das atividades do Conselho Municipal de 18.900,00 0,00 18.900,00

04.122.045.2.208 Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do 10.500,00 0,00 10.500,00

04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 30.000,00 0,00 30.000,00

04.123.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00

04.123.009.1.024 Constituição e Administração dos Lançamentos do 30.000,00 0,00 30.000,00

04.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 91.000,00 0,00 91.000,00

04.126.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 91.000,00 0,00 91.000,00

04.126.009.1.020 Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática 80.000,00 0,00 80.000,00

04.126.009.1.052 Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. 5.000,00 0,00 5.000,00

Página: 1Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:16256893000170

Código Especificação Ordinário Vinculado Total fixado

Ordinário x Vinculado - ANEXO 8

Orçamento - 2009

04.126.009.1.109 Informatização e Equipar a sede da SEMATUR 6.000,00 0,00 6.000,00

04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 86.000,00 0,00 86.000,00

04.128.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 86.000,00 0,00 86.000,00

04.128.009.1.127 Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores 80.000,00 0,00 80.000,00

04.128.009.2.039 Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos 6.000,00 0,00 6.000,00

04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.250,00 0,00 5.250,00

04.131.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 5.250,00 0,00 5.250,00

04.131.009.1.011 Criar o balcão de informações municipais 5.250,00 0,00 5.250,00

06.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 320.000,00 0,00 320.000,00

06.181.000.0.000 POLICIAMENTO 150.000,00 0,00 150.000,00

06.181.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 150.000,00 0,00 150.000,00

06.181.009.1.004 Ampliar e manter a frota de viaturas 150.000,00 0,00 150.000,00

06.183.000.0.000 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 170.000,00 0,00 170.000,00

06.183.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 170.000,00 0,00 170.000,00

06.183.009.1.021 Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento 170.000,00 0,00 170.000,00

08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.541.550,00 0,00 1.541.550,00

08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.059.350,00 0,00 1.059.350,00

08.243.031.0.000 APOIO SÓCIO ASSISTENCIAL A CRIÂNÇAS E 397.950,00 0,00 397.950,00

08.243.031.2.142 Gestão das Ações do Fundo Munic. dos Direitos da 397.950,00 0,00 397.950,00

08.243.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 661.400,00 0,00 661.400,00

08.243.046.2.144 Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - 23.750,00 0,00 23.750,00

08.243.046.2.147 Gestão das Ações do -PETI - FMAS 295.750,00 0,00 295.750,00

08.243.046.2.148 Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA 50.400,00 0,00 50.400,00

08.243.046.2.216 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE 7.000,00 0,00 7.000,00

08.243.046.2.219 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO 284.500,00 0,00 284.500,00

08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 482.200,00 0,00 482.200,00

08.244.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 482.200,00 0,00 482.200,00

08.244.046.1.085 Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Social- 156.700,00 0,00 156.700,00

08.244.046.1.088 Implantação e manutenção do Programa Restaurante 52.500,00 0,00 52.500,00

08.244.046.2.014 Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS 210.000,00 0,00 210.000,00

08.244.046.2.217 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE 63.000,00 0,00 63.000,00

10.000.000.0.000 SAÚDE 37.487.247,76 0,00 37.487.247,76

10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 21.133.345,00 0,00 21.133.345,00

10.301.013.0.000 Saúde para Todos 21.133.345,00 0,00 21.133.345,00

10.301.013.1.107 CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E 230.000,00 0,00 230.000,00

10.301.013.2.159 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 11.251.000,00 0,00 11.251.000,00

10.301.013.2.161 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 5.793.000,00 0,00 5.793.000,00

10.301.013.2.162 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 1.835.000,00 0,00 1.835.000,00

10.301.013.2.163 GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE 694.000,00 0,00 694.000,00

10.301.013.2.166 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB 582.000,00 0,00 582.000,00

10.301.013.2.169 GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 187.500,00 0,00 187.500,00

10.301.013.2.171 PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 121.000,00 0,00 121.000,00

10.301.013.2.173 GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE 5.345,00 0,00 5.345,00

10.301.013.2.174 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE 434.500,00 0,00 434.500,00

10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.805.272,76 0,00 13.805.272,76

10.302.013.0.000 Saúde para Todos 13.805.272,76 0,00 13.805.272,76

10.302.013.1.128 AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00

10.302.013.2.160 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 12.335.272,76 0,00 12.335.272,76

10.302.013.2.165 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00

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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:16256893000170

Código Especificação Ordinário Vinculado Total fixado

Ordinário x Vinculado - ANEXO 8

Orçamento - 2009

10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.019.130,00 0,00 2.019.130,00

10.303.013.0.000 Saúde para Todos 2.019.130,00 0,00 2.019.130,00

10.303.013.2.164 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE 519.130,00 0,00 519.130,00

10.303.013.2.170 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO 50.000,00 0,00 50.000,00

10.303.013.2.172 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00

10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 49.500,00 0,00 49.500,00

10.304.013.0.000 Saúde para Todos 49.500,00 0,00 49.500,00

10.304.013.2.168 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 49.500,00 0,00 49.500,00

10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,00

10.305.013.0.000 Saúde para Todos 480.000,00 0,00 480.000,00

10.305.013.2.167 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,00

11.000.000.0.000 TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,00

11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,00

11.334.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 89.250,00 0,00 89.250,00

11.334.046.2.011 Programa de Primeiro Emprego 5.250,00 0,00 5.250,00

11.334.046.2.126 Apoio as atividades de geração de emprego e renda 84.000,00 0,00 84.000,00

12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 33.629.073,40 0,00 33.629.073,40

12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 32.822.866,25 0,00 32.822.866,25

12.361.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 32.822.866,25 0,00 32.822.866,25

12.361.016.1.031 Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares 786.050,00 0,00 786.050,00

12.361.016.1.035 Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas 7.000,00 0,00 7.000,00

12.361.016.2.067 Gestão das Atividades Educacionais 5.231.750,00 0,00 5.231.750,00

12.361.016.2.069 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 4.887.537,09 0,00 4.887.537,09

12.361.016.2.073 Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. 1.110.500,00 0,00 1.110.500,00

12.361.016.2.074 Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro 17.279,16 0,00 17.279,16

12.361.016.2.075 Capacitação de Profissionais da Educação 46.150,00 0,00 46.150,00

12.361.016.2.076 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 11.874.960,00 0,00 11.874.960,00

12.361.016.2.077 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 7.916.640,00 0,00 7.916.640,00

12.361.016.2.079 Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE 761.250,00 0,00 761.250,00

12.361.016.2.080 Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de 183.750,00 0,00 183.750,00

12.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 71.000,00 0,00 71.000,00

12.364.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 71.000,00 0,00 71.000,00

12.364.016.2.071 Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da 71.000,00 0,00 71.000,00

12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 571.507,15 0,00 571.507,15

12.365.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 571.507,15 0,00 571.507,15

12.365.016.1.028 Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S 150.000,00 0,00 150.000,00

12.365.016.1.030 Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S 110.757,15 0,00 110.757,15

12.365.016.2.068 Gestão das Atividades do Ensino Infantil 278.250,00 0,00 278.250,00

12.365.016.2.078 Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de 31.500,00 0,00 31.500,00

12.365.016.2.100 Gestão Atendimento à Educação Infantil - 1.000,00 0,00 1.000,00

12.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 145.950,00 0,00 145.950,00

12.366.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 145.950,00 0,00 145.950,00

12.366.016.2.072 Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e 129.150,00 0,00 129.150,00

12.366.016.2.097 Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado 16.800,00 0,00 16.800,00

12.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 17.750,00 0,00 17.750,00

12.367.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 17.750,00 0,00 17.750,00

12.367.016.2.092 Gestão das Atividades de Educação Especial 17.750,00 0,00 17.750,00

13.000.000.0.000 CULTURA 386.200,00 0,00 386.200,00

13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 386.200,00 0,00 386.200,00

Página: 3Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:16256893000170

Código Especificação Ordinário Vinculado Total fixado

Ordinário x Vinculado - ANEXO 8

Orçamento - 2009

13.392.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 386.200,00 0,00 386.200,00

13.392.016.1.039 Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e 13.000,00 0,00 13.000,00

13.392.016.2.084 Gestão das Ações de Cultura 373.200,00 0,00 373.200,00

15.000.000.0.000 URBANISMO 6.240.100,00 0,00 6.240.100,00

15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.697.000,00 0,00 3.697.000,00

15.451.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 3.697.000,00 0,00 3.697.000,00

15.451.011.1.092 Construção de Pontes. 320.000,00 0,00 320.000,00

15.451.011.1.093 Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito 3.000,00 0,00 3.000,00

15.451.011.1.096 Implantação de Passarelas e cruzamento 41.250,00 0,00 41.250,00

15.451.011.1.098 Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

15.451.011.1.100 Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem 157.500,00 0,00 157.500,00

15.451.011.1.104 Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas 105.000,00 0,00 105.000,00

15.451.011.1.158 Ampliação e Construção novas Instalações Cemitérios 110.250,00 0,00 110.250,00

15.451.011.2.153 Apoio as Ações de Infra-Estrutura 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00

15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 2.543.100,00 0,00 2.543.100,00

15.452.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 2.543.100,00 0,00 2.543.100,00

15.452.011.2.152 Gestão das Atividades de Limpeza Publica 2.543.100,00 0,00 2.543.100,00

16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 105.000,00 0,00 105.000,00

16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 105.000,00 0,00 105.000,00

16.482.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 105.000,00 0,00 105.000,00

16.482.011.1.102 Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias 105.000,00 0,00 105.000,00

17.000.000.0.000 SANEAMENTO 19.150.040,00 0,00 19.150.040,00

17.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.370.200,00 0,00 2.370.200,00

17.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.370.200,00 0,00 2.370.200,00

17.122.002.2.049 Gestão das Ações Administrativas SANAB 2.370.200,00 0,00 2.370.200,00

17.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 105.000,00 0,00 105.000,00

17.511.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 105.000,00 0,00 105.000,00

17.511.011.1.076 Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural 105.000,00 0,00 105.000,00

17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 16.674.840,00 0,00 16.674.840,00

17.512.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.341.080,00 0,00 10.341.080,00

17.512.002.1.159 Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

17.512.002.1.160 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de 4.886.500,00 0,00 4.886.500,00

17.512.002.1.161 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

17.512.002.2.220 Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB 1.669.546,00 0,00 1.669.546,00

17.512.002.2.221 Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias 835.034,00 0,00 835.034,00

17.512.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 6.333.760,00 0,00 6.333.760,00

17.512.011.1.101 Construção e Ampliação do Sistema Urbano de 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

17.512.011.2.024 Gestão das Atividades do Sistema de Operações da 4.933.760,00 0,00 4.933.760,00

18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 55.093,84 0,00 55.093,84

18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 51.093,84 0,00 51.093,84

18.541.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 30.593,84 0,00 30.593,84

18.541.012.1.063 Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde 25.593,84 0,00 25.593,84

18.541.012.1.074 Implantação o Programa de Conservação e Correção 5.000,00 0,00 5.000,00

18.541.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 20.500,00 0,00 20.500,00

18.541.045.1.110 Construção de usina de seleção, reciclagem e 20.500,00 0,00 20.500,00

18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 4.000,00 0,00 4.000,00

18.543.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 4.000,00 0,00 4.000,00

18.543.045.1.114 Implantação de programa de Recuperação das APP 4.000,00 0,00 4.000,00

20.000.000.0.000 AGRICULTURA 726.925,00 0,00 726.925,00

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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:16256893000170

Código Especificação Ordinário Vinculado Total fixado

Ordinário x Vinculado - ANEXO 8

Orçamento - 2009

20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 34.925,00 0,00 34.925,00

20.601.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 34.925,00 0,00 34.925,00

20.601.012.1.064 Implantação e potencialização o PRONAF 15.050,00 0,00 15.050,00

20.601.012.1.067 Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de 19.875,00 0,00 19.875,00

20.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 652.000,00 0,00 652.000,00

20.602.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 652.000,00 0,00 652.000,00

20.602.012.1.068 Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida 31.500,00 0,00 31.500,00

20.602.012.1.069 Implantação do Programa PDIA-Psicultura 31.500,00 0,00 31.500,00

20.602.012.1.070 Implantação do Programa PDIA-Apicultura 31.500,00 0,00 31.500,00

20.602.012.1.075 Reforma e Ampliação no Parque de Exposições 105.000,00 0,00 105.000,00

20.602.012.2.117 Realização da Expoagro 452.500,00 0,00 452.500,00

20.607.000.0.000 IRRIGAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00

20.607.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 40.000,00 0,00 40.000,00

20.607.012.1.065 Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - 40.000,00 0,00 40.000,00

22.000.000.0.000 INDUSTRIA 141.250,00 0,00 141.250,00

22.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 61.250,00 0,00 61.250,00

22.661.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 61.250,00 0,00 61.250,00

22.661.012.1.053 Ampliação do Distrito Indústrial 5.000,00 0,00 5.000,00

22.661.012.1.055 Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, 10.000,00 0,00 10.000,00

22.661.012.1.056 Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro 10.500,00 0,00 10.500,00

22.661.012.1.057 Criar Pólo de Confecção 10.000,00 0,00 10.000,00

22.661.012.1.059 Criação de Pólo Coureiro Calçadista; 10.000,00 0,00 10.000,00

22.661.012.1.071 Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização 15.750,00 0,00 15.750,00

22.662.000.0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 80.000,00 0,00 80.000,00

22.662.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 80.000,00 0,00 80.000,00

22.662.012.1.066 Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e 80.000,00 0,00 80.000,00

23.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 610.250,00 0,00 610.250,00

23.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 302.000,00 0,00 302.000,00

23.691.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 302.000,00 0,00 302.000,00

23.691.012.1.077 Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal 70.000,00 0,00 70.000,00

23.691.012.1.081 Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA 10.000,00 0,00 10.000,00

23.691.012.1.083 Implantação do Programa de Feira Intinerante nos 54.000,00 0,00 54.000,00

23.691.012.1.084 Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - 168.000,00 0,00 168.000,00

23.695.000.0.000 TURISMO 308.250,00 0,00 308.250,00

23.695.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 308.250,00 0,00 308.250,00

23.695.045.1.118 Implantação do Projeto de Sinalização turística 21.000,00 0,00 21.000,00

23.695.045.1.121 Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do 130.000,00 0,00 130.000,00

23.695.045.1.124 Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida 77.250,00 0,00 77.250,00

23.695.045.1.125 Implantação de Novos Roteiros turísticos 80.000,00 0,00 80.000,00

25.000.000.0.000 ENERGIA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,00

25.752.000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,00

25.752.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.585.500,00 0,00 1.585.500,00

25.752.011.2.156 Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública 1.585.500,00 0,00 1.585.500,00

26.000.000.0.000 TRANSPORTE 392.500,00 0,00 392.500,00

26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 387.500,00 0,00 387.500,00

26.782.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 387.500,00 0,00 387.500,00

26.782.011.1.089 Aquisição de Veículos e Equipamentos 230.000,00 0,00 230.000,00

26.782.011.1.103 Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas 157.500,00 0,00 157.500,00

26.785.000.0.000 TRANSPORTES ESPECIAIS 5.000,00 0,00 5.000,00

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Código Especificação Ordinário Vinculado Total fixado

Ordinário x Vinculado - ANEXO 8

Orçamento - 2009

26.785.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 5.000,00 0,00 5.000,00

26.785.011.1.095 Implantação de Ciclovia 5.000,00 0,00 5.000,00

27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 245.550,00 0,00 245.550,00

27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 124.550,00 0,00 124.550,00

27.812.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 124.550,00 0,00 124.550,00

27.812.016.2.085 Gestão das Atividades de Esporte e Lazer 124.550,00 0,00 124.550,00

27.813.000.0.000 LAZER 121.000,00 0,00 121.000,00

27.813.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 6.000,00 0,00 6.000,00

27.813.016.2.105 Apoio as Atividades de Esporte e Lazer 6.000,00 0,00 6.000,00

27.813.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 115.000,00 0,00 115.000,00

27.813.045.1.117 Implantação do Projeto Domingo no Parque 6.000,00 0,00 6.000,00

27.813.045.1.119 Implantar Parque Dominguinho Märmore 109.000,00 0,00 109.000,00

99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,00

99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,00

99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTIGENCIA 108.045,00 0,00 108.045,00

99.999.999.0.009 Prever e utilizar a reserva de contingência nos termos 108.045,00 0,00 108.045,00

140.500.000,00 0,00 140.500.000,00

Página: 6Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2009

16256893000170

01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.001.0.000 PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.001.2.001 Gestão das Atividades do Legislativas 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0002.000.000.0.000 JUDICIÁRIA 718.050,00 101.500,00 819.550,0002.062.000.0.000 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO 718.050,00 101.500,00 819.550,0002.062.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 718.050,00 101.500,00 819.550,0002.062.009.1.012 Implantação do Programa Justiça Para Todos 0,00 8.500,00 8.500,0002.062.009.1.013 Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON 0,00 93.000,00 93.000,0002.062.009.2.040 Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do 718.050,00 0,00 718.050,0004.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 32.028.215,00 468.350,00 32.496.565,0004.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.700,00 0,00 9.700,0004.121.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 9.700,00 0,00 9.700,0004.121.009.2.026 Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico 5.000,00 0,00 5.000,0004.121.009.2.028 Adaptação e implantação do PDU 4.700,00 0,00 4.700,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.012.515,00 262.100,00 32.274.615,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 31.917.365,00 0,00 31.917.365,0004.122.002.2.004 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 1.635.450,00 0,00 1.635.450,0004.122.002.2.015 Gestão das Atividades da Guarda Municipal 977.950,00 0,00 977.950,0004.122.002.2.022 Gestão das Atividades da ASPLAN 62.800,00 0,00 62.800,0004.122.002.2.033 Gestão das atividades da ASCOM 412.000,00 0,00 412.000,0004.122.002.2.038 Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito 27.300,00 0,00 27.300,0004.122.002.2.045 Gestão das atividades da Controladoria Geral 141.750,00 0,00 141.750,0004.122.002.2.050 Gestão das Atividades da Sec. de Administração e 16.178.350,00 0,00 16.178.350,0004.122.002.2.107 Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento 2.195.550,00 0,00 2.195.550,0004.122.002.2.125 Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção 1.415.750,00 0,00 1.415.750,0004.122.002.2.132 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 945.825,00 0,00 945.825,0004.122.002.2.149 Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra- 5.474.865,00 0,00 5.474.865,0004.122.002.2.214 Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e 2.449.775,00 0,00 2.449.775,0004.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 262.100,00 262.100,0004.122.009.1.003 Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda 0,00 6.700,00 6.700,0004.122.009.1.005 Equipar a ASPLAN 0,00 5.000,00 5.000,0004.122.009.1.006 Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, 0,00 5.000,00 5.000,0004.122.009.1.010 Aparelhamento da ASCON 0,00 11.400,00 11.400,0004.122.009.1.019 Construição e Implantação do Centro Administrativo de 0,00 110.000,00 110.000,0004.122.009.1.022 Construir e Equipar o Almoxarifado Central. 0,00 110.000,00 110.000,0004.122.009.1.061 Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento 0,00 14.000,00 14.000,0004.122.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 95.150,00 0,00 95.150,0004.122.045.2.005 Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente 34.650,00 0,00 34.650,0004.122.045.2.201 Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio 31.100,00 0,00 31.100,0004.122.045.2.202 Gestão das atividades do Conselho Municipal de 18.900,00 0,00 18.900,0004.122.045.2.208 Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do 10.500,00 0,00 10.500,0004.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 30.000,00 30.000,0004.123.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 30.000,00 30.000,0004.123.009.1.024 Constituição e Administração dos Lançamentos do 0,00 30.000,00 30.000,0004.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 91.000,00 91.000,0004.126.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 91.000,00 91.000,0004.126.009.1.020 Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática 0,00 80.000,00 80.000,0004.126.009.1.052 Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. 0,00 5.000,00 5.000,0004.126.009.1.109 Informatização e Equipar a sede da SEMATUR 0,00 6.000,00 6.000,0004.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 80.000,00 86.000,0004.128.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.000,00 80.000,00 86.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2009

16256893000170

04.128.009.1.127 Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores 0,00 80.000,00 80.000,0004.128.009.2.039 Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos 6.000,00 0,00 6.000,0004.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 5.250,00 5.250,0004.131.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 5.250,00 5.250,0004.131.009.1.011 Criar o balcão de informações municipais 0,00 5.250,00 5.250,0006.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 320.000,00 320.000,0006.181.000.0.000 POLICIAMENTO 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.009.1.004 Ampliar e manter a frota de viaturas 0,00 150.000,00 150.000,0006.183.000.0.000 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.009.1.021 Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento 0,00 170.000,00 170.000,0008.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.332.350,00 209.200,00 1.541.550,0008.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.059.350,00 0,00 1.059.350,0008.243.031.0.000 APOIO SÓCIO ASSISTENCIAL A CRIÂNÇAS E 397.950,00 0,00 397.950,0008.243.031.2.142 Gestão das Ações do Fundo Munic. dos Direitos da 397.950,00 0,00 397.950,0008.243.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 661.400,00 0,00 661.400,0008.243.046.2.144 Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - 23.750,00 0,00 23.750,0008.243.046.2.147 Gestão das Ações do -PETI - FMAS 295.750,00 0,00 295.750,0008.243.046.2.148 Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA 50.400,00 0,00 50.400,0008.243.046.2.216 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE 7.000,00 0,00 7.000,0008.243.046.2.219 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO 284.500,00 0,00 284.500,0008.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 273.000,00 209.200,00 482.200,0008.244.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 273.000,00 209.200,00 482.200,0008.244.046.1.085 Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Social- 0,00 156.700,00 156.700,0008.244.046.1.088 Implantação e manutenção do Programa Restaurante 0,00 52.500,00 52.500,0008.244.046.2.014 Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS 210.000,00 0,00 210.000,0008.244.046.2.217 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE 63.000,00 0,00 63.000,0010.000.000.0.000 SAÚDE 37.247.247,76 240.000,00 37.487.247,7610.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 20.903.345,00 230.000,00 21.133.345,0010.301.013.0.000 Saúde para Todos 20.903.345,00 230.000,00 21.133.345,0010.301.013.1.107 CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E 0,00 230.000,00 230.000,0010.301.013.2.159 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 11.251.000,00 0,00 11.251.000,0010.301.013.2.161 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 5.793.000,00 0,00 5.793.000,0010.301.013.2.162 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 1.835.000,00 0,00 1.835.000,0010.301.013.2.163 GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE 694.000,00 0,00 694.000,0010.301.013.2.166 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB 582.000,00 0,00 582.000,0010.301.013.2.169 GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 187.500,00 0,00 187.500,0010.301.013.2.171 PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 121.000,00 0,00 121.000,0010.301.013.2.173 GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE 5.345,00 0,00 5.345,0010.301.013.2.174 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE 434.500,00 0,00 434.500,0010.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.795.272,76 10.000,00 13.805.272,7610.302.013.0.000 Saúde para Todos 13.795.272,76 10.000,00 13.805.272,7610.302.013.1.128 AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,0010.302.013.2.160 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 12.335.272,76 0,00 12.335.272,7610.302.013.2.165 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE 1.460.000,00 0,00 1.460.000,0010.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.019.130,00 0,00 2.019.130,0010.303.013.0.000 Saúde para Todos 2.019.130,00 0,00 2.019.130,0010.303.013.2.164 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE 519.130,00 0,00 519.130,0010.303.013.2.170 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO 50.000,00 0,00 50.000,0010.303.013.2.172 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE 1.450.000,00 0,00 1.450.000,0010.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 49.500,00 0,00 49.500,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2009

16256893000170

10.304.013.0.000 Saúde para Todos 49.500,00 0,00 49.500,0010.304.013.2.168 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 49.500,00 0,00 49.500,0010.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,0010.305.013.0.000 Saúde para Todos 480.000,00 0,00 480.000,0010.305.013.2.167 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,0011.000.000.0.000 TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.046.2.011 Programa de Primeiro Emprego 5.250,00 0,00 5.250,0011.334.046.2.126 Apoio as atividades de geração de emprego e renda 84.000,00 0,00 84.000,0012.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 32.575.266,25 1.053.807,15 33.629.073,4012.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 32.029.816,25 793.050,00 32.822.866,2512.361.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 32.029.816,25 793.050,00 32.822.866,2512.361.016.1.031 Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares 0,00 786.050,00 786.050,0012.361.016.1.035 Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas 0,00 7.000,00 7.000,0012.361.016.2.067 Gestão das Atividades Educacionais 5.231.750,00 0,00 5.231.750,0012.361.016.2.069 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 4.887.537,09 0,00 4.887.537,0912.361.016.2.073 Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. 1.110.500,00 0,00 1.110.500,0012.361.016.2.074 Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro 17.279,16 0,00 17.279,1612.361.016.2.075 Capacitação de Profissionais da Educação 46.150,00 0,00 46.150,0012.361.016.2.076 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 11.874.960,00 0,00 11.874.960,0012.361.016.2.077 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 7.916.640,00 0,00 7.916.640,0012.361.016.2.079 Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE 761.250,00 0,00 761.250,0012.361.016.2.080 Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de 183.750,00 0,00 183.750,0012.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 71.000,00 0,00 71.000,0012.364.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 71.000,00 0,00 71.000,0012.364.016.2.071 Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da 71.000,00 0,00 71.000,0012.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 310.750,00 260.757,15 571.507,1512.365.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 310.750,00 260.757,15 571.507,1512.365.016.1.028 Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S 0,00 150.000,00 150.000,0012.365.016.1.030 Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S 0,00 110.757,15 110.757,1512.365.016.2.068 Gestão das Atividades do Ensino Infantil 278.250,00 0,00 278.250,0012.365.016.2.078 Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de 31.500,00 0,00 31.500,0012.365.016.2.100 Gestão Atendimento à Educação Infantil - 1.000,00 0,00 1.000,0012.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 145.950,00 0,00 145.950,0012.366.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 145.950,00 0,00 145.950,0012.366.016.2.072 Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e 129.150,00 0,00 129.150,0012.366.016.2.097 Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado 16.800,00 0,00 16.800,0012.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 17.750,00 0,00 17.750,0012.367.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 17.750,00 0,00 17.750,0012.367.016.2.092 Gestão das Atividades de Educação Especial 17.750,00 0,00 17.750,0013.000.000.0.000 CULTURA 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.016.1.039 Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e 0,00 13.000,00 13.000,0013.392.016.2.084 Gestão das Ações de Cultura 373.200,00 0,00 373.200,0015.000.000.0.000 URBANISMO 3.803.100,00 2.437.000,00 6.240.100,0015.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.260.000,00 2.437.000,00 3.697.000,0015.451.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.260.000,00 2.437.000,00 3.697.000,0015.451.011.1.092 Construção de Pontes. 0,00 320.000,00 320.000,0015.451.011.1.093 Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito 0,00 3.000,00 3.000,0015.451.011.1.096 Implantação de Passarelas e cruzamento 0,00 41.250,00 41.250,00

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Orçamento - 2009

16256893000170

15.451.011.1.098 Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e 0,00 1.700.000,00 1.700.000,0015.451.011.1.100 Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem 0,00 157.500,00 157.500,0015.451.011.1.104 Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas 0,00 105.000,00 105.000,0015.451.011.1.158 Ampliação e Construção novas Instalações Cemitérios 0,00 110.250,00 110.250,0015.451.011.2.153 Apoio as Ações de Infra-Estrutura 1.260.000,00 0,00 1.260.000,0015.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0015.452.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0015.452.011.2.152 Gestão das Atividades de Limpeza Publica 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0016.000.000.0.000 HABITAÇÃO 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.011.1.102 Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias 0,00 105.000,00 105.000,0017.000.000.0.000 SANEAMENTO 9.808.540,00 9.341.500,00 19.150.040,0017.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.122.002.2.049 Gestão das Ações Administrativas SANAB 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 105.000,00 105.000,0017.511.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 105.000,00 105.000,0017.511.011.1.076 Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural 0,00 105.000,00 105.000,0017.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 7.438.340,00 9.236.500,00 16.674.840,0017.512.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.504.580,00 7.836.500,00 10.341.080,0017.512.002.1.159 Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para 0,00 1.800.000,00 1.800.000,0017.512.002.1.160 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de 0,00 4.886.500,00 4.886.500,0017.512.002.1.161 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de 0,00 1.150.000,00 1.150.000,0017.512.002.2.220 Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB 1.669.546,00 0,00 1.669.546,0017.512.002.2.221 Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias 835.034,00 0,00 835.034,0017.512.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 4.933.760,00 1.400.000,00 6.333.760,0017.512.011.1.101 Construção e Ampliação do Sistema Urbano de 0,00 1.400.000,00 1.400.000,0017.512.011.2.024 Gestão das Atividades do Sistema de Operações da 4.933.760,00 0,00 4.933.760,0018.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 55.093,84 55.093,8418.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 51.093,84 51.093,8418.541.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 30.593,84 30.593,8418.541.012.1.063 Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde 0,00 25.593,84 25.593,8418.541.012.1.074 Implantação o Programa de Conservação e Correção 0,00 5.000,00 5.000,0018.541.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 20.500,00 20.500,0018.541.045.1.110 Construção de usina de seleção, reciclagem e 0,00 20.500,00 20.500,0018.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 4.000,00 4.000,0018.543.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 4.000,00 4.000,0018.543.045.1.114 Implantação de programa de Recuperação das APP 0,00 4.000,00 4.000,0020.000.000.0.000 AGRICULTURA 452.500,00 274.425,00 726.925,0020.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 34.925,00 34.925,0020.601.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 34.925,00 34.925,0020.601.012.1.064 Implantação e potencialização o PRONAF 0,00 15.050,00 15.050,0020.601.012.1.067 Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de 0,00 19.875,00 19.875,0020.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 452.500,00 199.500,00 652.000,0020.602.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 452.500,00 199.500,00 652.000,0020.602.012.1.068 Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.069 Implantação do Programa PDIA-Psicultura 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.070 Implantação do Programa PDIA-Apicultura 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.075 Reforma e Ampliação no Parque de Exposições 0,00 105.000,00 105.000,0020.602.012.2.117 Realização da Expoagro 452.500,00 0,00 452.500,0020.607.000.0.000 IRRIGAÇÃO 0,00 40.000,00 40.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2009

16256893000170

20.607.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 40.000,00 40.000,0020.607.012.1.065 Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - 0,00 40.000,00 40.000,0022.000.000.0.000 INDUSTRIA 0,00 141.250,00 141.250,0022.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 61.250,00 61.250,0022.661.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 61.250,00 61.250,0022.661.012.1.053 Ampliação do Distrito Indústrial 0,00 5.000,00 5.000,0022.661.012.1.055 Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.056 Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro 0,00 10.500,00 10.500,0022.661.012.1.057 Criar Pólo de Confecção 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.059 Criação de Pólo Coureiro Calçadista; 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.071 Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização 0,00 15.750,00 15.750,0022.662.000.0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 80.000,00 80.000,0022.662.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 80.000,00 80.000,0022.662.012.1.066 Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e 0,00 80.000,00 80.000,0023.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 610.250,00 610.250,0023.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 302.000,00 302.000,0023.691.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 302.000,00 302.000,0023.691.012.1.077 Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal 0,00 70.000,00 70.000,0023.691.012.1.081 Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA 0,00 10.000,00 10.000,0023.691.012.1.083 Implantação do Programa de Feira Intinerante nos 0,00 54.000,00 54.000,0023.691.012.1.084 Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - 0,00 168.000,00 168.000,0023.695.000.0.000 TURISMO 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.045.1.118 Implantação do Projeto de Sinalização turística 0,00 21.000,00 21.000,0023.695.045.1.121 Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do 0,00 130.000,00 130.000,0023.695.045.1.124 Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida 0,00 77.250,00 77.250,0023.695.045.1.125 Implantação de Novos Roteiros turísticos 0,00 80.000,00 80.000,0025.000.000.0.000 ENERGIA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.011.2.156 Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0026.000.000.0.000 TRANSPORTE 0,00 392.500,00 392.500,0026.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 387.500,00 387.500,0026.782.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 387.500,00 387.500,0026.782.011.1.089 Aquisição de Veículos e Equipamentos 0,00 230.000,00 230.000,0026.782.011.1.103 Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas 0,00 157.500,00 157.500,0026.785.000.0.000 TRANSPORTES ESPECIAIS 0,00 5.000,00 5.000,0026.785.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 5.000,00 5.000,0026.785.011.1.095 Implantação de Ciclovia 0,00 5.000,00 5.000,0027.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 130.550,00 115.000,00 245.550,0027.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 124.550,00 0,00 124.550,0027.812.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 124.550,00 0,00 124.550,0027.812.016.2.085 Gestão das Atividades de Esporte e Lazer 124.550,00 0,00 124.550,0027.813.000.0.000 LAZER 6.000,00 115.000,00 121.000,0027.813.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 6.000,00 0,00 6.000,0027.813.016.2.105 Apoio as Atividades de Esporte e Lazer 6.000,00 0,00 6.000,0027.813.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 115.000,00 115.000,0027.813.045.1.117 Implantação do Projeto Domingo no Parque 0,00 6.000,00 6.000,0027.813.045.1.119 Implantar Parque Dominguinho Märmore 0,00 109.000,00 109.000,0099.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.999.0.000 RESERVA DE CONTIGENCIA 108.045,00 0,00 108.045,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho - ANEXO 7

Orçamento - 2009

16256893000170

99.999.999.0.009 Prever e utilizar a reserva de contingência nos termos 108.045,00 0,00 108.045,00124.622.124,01 15.877.875,99 140.500.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.001.0.000 PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO 4.370.310,00 0,00 4.370.310,0001.031.001.2.001 Gestão das Atividades do Legislativas 4.370.310,00 0,00 4.370.310,00

4.370.310,00 0,00 4.370.310,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.635.450,00 0,00 1.635.450,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.635.450,00 0,00 1.635.450,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.635.450,00 0,00 1.635.450,0004.122.002.2.004 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 1.635.450,00 0,00 1.635.450,00

1.635.450,00 0,00 1.635.450,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.01.01 GUARDA MUNICIPAL04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 979.950,00 6.700,00 986.650,0004.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.000,00 0,00 2.000,0004.121.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 2.000,00 0,00 2.000,0004.121.009.2.026 Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico 2.000,00 0,00 2.000,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 977.950,00 6.700,00 984.650,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 977.950,00 0,00 977.950,0004.122.002.2.015 Gestão das Atividades da Guarda Municipal 977.950,00 0,00 977.950,0004.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 6.700,00 6.700,0004.122.009.1.003 Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda 0,00 6.700,00 6.700,0006.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.000.0.000 POLICIAMENTO 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 150.000,00 150.000,0006.181.009.1.004 Ampliar e manter a frota de viaturas 0,00 150.000,00 150.000,00

979.950,00 156.700,00 1.136.650,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.02.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO02.000.000.0.000 JUDICIÁRIA 0,00 93.000,00 93.000,0002.062.000.0.000 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO 0,00 93.000,00 93.000,0002.062.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 93.000,00 93.000,0002.062.009.1.013 Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON 0,00 93.000,00 93.000,0004.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 76.500,00 200.000,00 276.500,0004.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.700,00 0,00 7.700,0004.121.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 7.700,00 0,00 7.700,0004.121.009.2.026 Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico 3.000,00 0,00 3.000,0004.121.009.2.028 Adaptação e implantação do PDU 4.700,00 0,00 4.700,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 62.800,00 120.000,00 182.800,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 62.800,00 0,00 62.800,0004.122.002.2.022 Gestão das Atividades da ASPLAN 62.800,00 0,00 62.800,0004.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 120.000,00 120.000,0004.122.009.1.005 Equipar a ASPLAN 0,00 5.000,00 5.000,0004.122.009.1.006 Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, 0,00 5.000,00 5.000,0004.122.009.1.019 Construição e Implantação do Centro Administrativo de 0,00 110.000,00 110.000,0004.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 80.000,00 80.000,0004.126.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 80.000,00 80.000,0004.126.009.1.020 Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática 0,00 80.000,00 80.000,0004.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 0,00 6.000,0004.128.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 6.000,00 0,00 6.000,0004.128.009.2.039 Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos 6.000,00 0,00 6.000,0006.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.000.0.000 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 170.000,00 170.000,0006.183.009.1.021 Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento 0,00 170.000,00 170.000,00

76.500,00 463.000,00 539.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.03.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 412.000,00 16.650,00 428.650,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 412.000,00 11.400,00 423.400,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 412.000,00 0,00 412.000,0004.122.002.2.033 Gestão das atividades da ASCOM 412.000,00 0,00 412.000,0004.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 11.400,00 11.400,0004.122.009.1.010 Aparelhamento da ASCON 0,00 11.400,00 11.400,0004.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 5.250,00 5.250,0004.131.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 5.250,00 5.250,0004.131.009.1.011 Criar o balcão de informações municipais 0,00 5.250,00 5.250,00

412.000,00 16.650,00 428.650,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.04.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 27.300,00 0,00 27.300,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.300,00 0,00 27.300,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 27.300,00 0,00 27.300,0004.122.002.2.038 Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito 27.300,00 0,00 27.300,00

27.300,00 0,00 27.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO02.000.000.0.000 JUDICIÁRIA 718.050,00 8.500,00 726.550,0002.062.000.0.000 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO 718.050,00 8.500,00 726.550,0002.062.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 718.050,00 8.500,00 726.550,0002.062.009.1.012 Implantação do Programa Justiça Para Todos 0,00 8.500,00 8.500,0002.062.009.2.040 Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do 718.050,00 0,00 718.050,00

718.050,00 8.500,00 726.550,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.06.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 141.750,00 0,00 141.750,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.750,00 0,00 141.750,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 141.750,00 0,00 141.750,0004.122.002.2.045 Gestão das atividades da Controladoria Geral 141.750,00 0,00 141.750,00

141.750,00 0,00 141.750,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 16.178.350,00 154.000,00 16.332.350,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.178.350,00 124.000,00 16.302.350,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.178.350,00 0,00 16.178.350,0004.122.002.2.050 Gestão das Atividades da Sec. de Administração e 16.178.350,00 0,00 16.178.350,0004.122.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 124.000,00 124.000,0004.122.009.1.022 Construir e Equipar o Almoxarifado Central. 0,00 110.000,00 110.000,0004.122.009.1.061 Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento 0,00 14.000,00 14.000,0004.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 30.000,00 30.000,0004.123.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 30.000,00 30.000,0004.123.009.1.024 Constituição e Administração dos Lançamentos do 0,00 30.000,00 30.000,00

16.178.350,00 154.000,00 16.332.350,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 32.575.266,25 1.053.807,15 33.629.073,4012.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 32.029.816,25 793.050,00 32.822.866,2512.361.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 32.029.816,25 793.050,00 32.822.866,2512.361.016.1.031 Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares 0,00 786.050,00 786.050,0012.361.016.1.035 Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas 0,00 7.000,00 7.000,0012.361.016.2.067 Gestão das Atividades Educacionais 5.231.750,00 0,00 5.231.750,0012.361.016.2.069 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 4.887.537,09 0,00 4.887.537,0912.361.016.2.073 Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. 1.110.500,00 0,00 1.110.500,0012.361.016.2.074 Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro 17.279,16 0,00 17.279,1612.361.016.2.075 Capacitação de Profissionais da Educação 46.150,00 0,00 46.150,0012.361.016.2.076 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 11.874.960,00 0,00 11.874.960,0012.361.016.2.077 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - 7.916.640,00 0,00 7.916.640,0012.361.016.2.079 Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE 761.250,00 0,00 761.250,0012.361.016.2.080 Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de 183.750,00 0,00 183.750,0012.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 71.000,00 0,00 71.000,0012.364.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 71.000,00 0,00 71.000,0012.364.016.2.071 Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da 71.000,00 0,00 71.000,0012.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 310.750,00 260.757,15 571.507,1512.365.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 310.750,00 260.757,15 571.507,1512.365.016.1.028 Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S 0,00 150.000,00 150.000,0012.365.016.1.030 Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S 0,00 110.757,15 110.757,1512.365.016.2.068 Gestão das Atividades do Ensino Infantil 278.250,00 0,00 278.250,0012.365.016.2.078 Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de 31.500,00 0,00 31.500,0012.365.016.2.100 Gestão Atendimento à Educação Infantil - 1.000,00 0,00 1.000,0012.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 145.950,00 0,00 145.950,0012.366.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 145.950,00 0,00 145.950,0012.366.016.2.072 Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e 129.150,00 0,00 129.150,0012.366.016.2.097 Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado 16.800,00 0,00 16.800,0012.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 17.750,00 0,00 17.750,0012.367.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 17.750,00 0,00 17.750,0012.367.016.2.092 Gestão das Atividades de Educação Especial 17.750,00 0,00 17.750,0013.000.000.0.000 CULTURA 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 373.200,00 13.000,00 386.200,0013.392.016.1.039 Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e 0,00 13.000,00 13.000,0013.392.016.2.084 Gestão das Ações de Cultura 373.200,00 0,00 373.200,0027.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 130.550,00 0,00 130.550,0027.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 124.550,00 0,00 124.550,0027.812.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 124.550,00 0,00 124.550,0027.812.016.2.085 Gestão das Atividades de Esporte e Lazer 124.550,00 0,00 124.550,0027.813.000.0.000 LAZER 6.000,00 0,00 6.000,0027.813.016.0.000 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE 6.000,00 0,00 6.000,0027.813.016.2.105 Apoio as Atividades de Esporte e Lazer 6.000,00 0,00 6.000,00

33.079.016,25 1.066.807,15 34.145.823,40

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.09.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 2.195.550,00 5.000,00 2.200.550,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.195.550,00 0,00 2.195.550,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.195.550,00 0,00 2.195.550,0004.122.002.2.107 Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento 2.195.550,00 0,00 2.195.550,0004.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,0004.126.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 5.000,00 5.000,0004.126.009.1.052 Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. 0,00 5.000,00 5.000,0018.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 30.593,84 30.593,8418.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 30.593,84 30.593,8418.541.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 30.593,84 30.593,8418.541.012.1.063 Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde 0,00 25.593,84 25.593,8418.541.012.1.074 Implantação o Programa de Conservação e Correção 0,00 5.000,00 5.000,0020.000.000.0.000 AGRICULTURA 452.500,00 274.425,00 726.925,0020.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 34.925,00 34.925,0020.601.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 34.925,00 34.925,0020.601.012.1.064 Implantação e potencialização o PRONAF 0,00 15.050,00 15.050,0020.601.012.1.067 Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de 0,00 19.875,00 19.875,0020.602.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 452.500,00 199.500,00 652.000,0020.602.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 452.500,00 199.500,00 652.000,0020.602.012.1.068 Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.069 Implantação do Programa PDIA-Psicultura 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.070 Implantação do Programa PDIA-Apicultura 0,00 31.500,00 31.500,0020.602.012.1.075 Reforma e Ampliação no Parque de Exposições 0,00 105.000,00 105.000,0020.602.012.2.117 Realização da Expoagro 452.500,00 0,00 452.500,0020.607.000.0.000 IRRIGAÇÃO 0,00 40.000,00 40.000,0020.607.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 40.000,00 40.000,0020.607.012.1.065 Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - 0,00 40.000,00 40.000,0022.000.000.0.000 INDUSTRIA 0,00 131.250,00 131.250,0022.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 51.250,00 51.250,0022.661.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 51.250,00 51.250,0022.661.012.1.053 Ampliação do Distrito Indústrial 0,00 5.000,00 5.000,0022.661.012.1.055 Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.056 Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro 0,00 10.500,00 10.500,0022.661.012.1.057 Criar Pólo de Confecção 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.071 Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização 0,00 15.750,00 15.750,0022.662.000.0.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 80.000,00 80.000,0022.662.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 80.000,00 80.000,0022.662.012.1.066 Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e 0,00 80.000,00 80.000,0023.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 292.000,00 292.000,0023.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 292.000,00 292.000,0023.691.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 292.000,00 292.000,0023.691.012.1.077 Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal 0,00 70.000,00 70.000,0023.691.012.1.083 Implantação do Programa de Feira Intinerante nos 0,00 54.000,00 54.000,0023.691.012.1.084 Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - 0,00 168.000,00 168.000,00

2.648.050,00 733.268,84 3.381.318,84

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.10.00 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.415.750,00 0,00 1.415.750,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.415.750,00 0,00 1.415.750,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.415.750,00 0,00 1.415.750,0004.122.002.2.125 Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção 1.415.750,00 0,00 1.415.750,0008.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 156.700,00 156.700,0008.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 156.700,00 156.700,0008.244.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 0,00 156.700,00 156.700,0008.244.046.1.085 Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Social- 0,00 156.700,00 156.700,0011.000.000.0.000 TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 89.250,00 0,00 89.250,0011.334.046.2.011 Programa de Primeiro Emprego 5.250,00 0,00 5.250,0011.334.046.2.126 Apoio as atividades de geração de emprego e renda 84.000,00 0,00 84.000,00

1.505.000,00 156.700,00 1.661.700,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.11.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 5.474.865,00 0,00 5.474.865,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.474.865,00 0,00 5.474.865,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.474.865,00 0,00 5.474.865,0004.122.002.2.149 Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra- 5.474.865,00 0,00 5.474.865,0015.000.000.0.000 URBANISMO 3.803.100,00 2.437.000,00 6.240.100,0015.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.260.000,00 2.437.000,00 3.697.000,0015.451.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.260.000,00 2.437.000,00 3.697.000,0015.451.011.1.092 Construção de Pontes. 0,00 320.000,00 320.000,0015.451.011.1.093 Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito 0,00 3.000,00 3.000,0015.451.011.1.096 Implantação de Passarelas e cruzamento 0,00 41.250,00 41.250,0015.451.011.1.098 Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e 0,00 1.700.000,00 1.700.000,0015.451.011.1.100 Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem 0,00 157.500,00 157.500,0015.451.011.1.104 Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas 0,00 105.000,00 105.000,0015.451.011.1.158 Ampliação e Construção novas Instalações Cemitérios 0,00 110.250,00 110.250,0015.451.011.2.153 Apoio as Ações de Infra-Estrutura 1.260.000,00 0,00 1.260.000,0015.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0015.452.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0015.452.011.2.152 Gestão das Atividades de Limpeza Publica 2.543.100,00 0,00 2.543.100,0016.000.000.0.000 HABITAÇÃO 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 105.000,00 105.000,0016.482.011.1.102 Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias 0,00 105.000,00 105.000,0017.000.000.0.000 SANEAMENTO 0,00 1.505.000,00 1.505.000,0017.511.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 105.000,00 105.000,0017.511.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 105.000,00 105.000,0017.511.011.1.076 Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural 0,00 105.000,00 105.000,0017.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 1.400.000,00 1.400.000,0017.512.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 1.400.000,00 1.400.000,0017.512.011.1.101 Construção e Ampliação do Sistema Urbano de 0,00 1.400.000,00 1.400.000,0022.000.000.0.000 INDUSTRIA 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 10.000,00 10.000,0022.661.012.1.059 Criação de Pólo Coureiro Calçadista; 0,00 10.000,00 10.000,0023.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 10.000,00 10.000,0023.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 10.000,00 10.000,0023.691.012.0.000 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento 0,00 10.000,00 10.000,0023.691.012.1.081 Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA 0,00 10.000,00 10.000,0025.000.000.0.000 ENERGIA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0025.752.011.2.156 Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública 1.585.500,00 0,00 1.585.500,0026.000.000.0.000 TRANSPORTE 0,00 392.500,00 392.500,0026.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 387.500,00 387.500,0026.782.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 387.500,00 387.500,0026.782.011.1.089 Aquisição de Veículos e Equipamentos 0,00 230.000,00 230.000,0026.782.011.1.103 Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas 0,00 157.500,00 157.500,0026.785.000.0.000 TRANSPORTES ESPECIAIS 0,00 5.000,00 5.000,0026.785.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 0,00 5.000,00 5.000,0026.785.011.1.095 Implantação de Ciclovia 0,00 5.000,00 5.000,00

10.863.465,00 4.459.500,00 15.322.965,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10.000.000.0.000 SAÚDE 37.247.247,76 240.000,00 37.487.247,7610.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 20.903.345,00 230.000,00 21.133.345,0010.301.013.0.000 Saúde para Todos 20.903.345,00 230.000,00 21.133.345,0010.301.013.1.107 CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E 0,00 230.000,00 230.000,0010.301.013.2.159 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 11.251.000,00 0,00 11.251.000,0010.301.013.2.161 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 5.793.000,00 0,00 5.793.000,0010.301.013.2.162 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 1.835.000,00 0,00 1.835.000,0010.301.013.2.163 GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE 694.000,00 0,00 694.000,0010.301.013.2.166 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB 582.000,00 0,00 582.000,0010.301.013.2.169 GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 187.500,00 0,00 187.500,0010.301.013.2.171 PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 121.000,00 0,00 121.000,0010.301.013.2.173 GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE 5.345,00 0,00 5.345,0010.301.013.2.174 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE 434.500,00 0,00 434.500,0010.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.795.272,76 10.000,00 13.805.272,7610.302.013.0.000 Saúde para Todos 13.795.272,76 10.000,00 13.805.272,7610.302.013.1.128 AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,0010.302.013.2.160 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 12.335.272,76 0,00 12.335.272,7610.302.013.2.165 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE 1.460.000,00 0,00 1.460.000,0010.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.019.130,00 0,00 2.019.130,0010.303.013.0.000 Saúde para Todos 2.019.130,00 0,00 2.019.130,0010.303.013.2.164 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE 519.130,00 0,00 519.130,0010.303.013.2.170 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO 50.000,00 0,00 50.000,0010.303.013.2.172 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE 1.450.000,00 0,00 1.450.000,0010.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 49.500,00 0,00 49.500,0010.304.013.0.000 Saúde para Todos 49.500,00 0,00 49.500,0010.304.013.2.168 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 49.500,00 0,00 49.500,0010.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,0010.305.013.0.000 Saúde para Todos 480.000,00 0,00 480.000,0010.305.013.2.167 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,00

37.247.247,76 240.000,00 37.487.247,76

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 2.479.175,00 86.000,00 2.565.175,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.479.175,00 0,00 2.479.175,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.449.775,00 0,00 2.449.775,0004.122.002.2.214 Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e 2.449.775,00 0,00 2.449.775,0004.122.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 29.400,00 0,00 29.400,0004.122.045.2.202 Gestão das atividades do Conselho Municipal de 18.900,00 0,00 18.900,0004.122.045.2.208 Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do 10.500,00 0,00 10.500,0004.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 6.000,00 6.000,0004.126.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 6.000,00 6.000,0004.126.009.1.109 Informatização e Equipar a sede da SEMATUR 0,00 6.000,00 6.000,0004.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 80.000,00 80.000,0004.128.009.0.000 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 0,00 80.000,00 80.000,0004.128.009.1.127 Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores 0,00 80.000,00 80.000,0018.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 24.500,00 24.500,0018.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 20.500,00 20.500,0018.541.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 20.500,00 20.500,0018.541.045.1.110 Construção de usina de seleção, reciclagem e 0,00 20.500,00 20.500,0018.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 4.000,00 4.000,0018.543.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 4.000,00 4.000,0018.543.045.1.114 Implantação de programa de Recuperação das APP 0,00 4.000,00 4.000,0023.000.000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.000.0.000 TURISMO 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 308.250,00 308.250,0023.695.045.1.118 Implantação do Projeto de Sinalização turística 0,00 21.000,00 21.000,0023.695.045.1.121 Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do 0,00 130.000,00 130.000,0023.695.045.1.124 Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida 0,00 77.250,00 77.250,0023.695.045.1.125 Implantação de Novos Roteiros turísticos 0,00 80.000,00 80.000,0027.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 0,00 115.000,00 115.000,0027.813.000.0.000 LAZER 0,00 115.000,00 115.000,0027.813.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 0,00 115.000,00 115.000,0027.813.045.1.117 Implantação do Projeto Domingo no Parque 0,00 6.000,00 6.000,0027.813.045.1.119 Implantar Parque Dominguinho Märmore 0,00 109.000,00 109.000,00

2.479.175,00 533.750,00 3.012.925,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 65.750,00 0,00 65.750,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.750,00 0,00 65.750,0004.122.045.0.000 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis 65.750,00 0,00 65.750,0004.122.045.2.005 Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente 34.650,00 0,00 34.650,0004.122.045.2.201 Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio 31.100,00 0,00 31.100,00

65.750,00 0,00 65.750,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 945.825,00 0,00 945.825,0004.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 945.825,00 0,00 945.825,0004.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 945.825,00 0,00 945.825,0004.122.002.2.132 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 945.825,00 0,00 945.825,0008.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 564.500,00 52.500,00 617.000,0008.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 291.500,00 0,00 291.500,0008.243.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 291.500,00 0,00 291.500,0008.243.046.2.216 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE 7.000,00 0,00 7.000,0008.243.046.2.219 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO 284.500,00 0,00 284.500,0008.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 273.000,00 52.500,00 325.500,0008.244.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 273.000,00 52.500,00 325.500,0008.244.046.1.088 Implantação e manutenção do Programa Restaurante 0,00 52.500,00 52.500,0008.244.046.2.014 Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS 210.000,00 0,00 210.000,0008.244.046.2.217 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE 63.000,00 0,00 63.000,00

1.510.325,00 52.500,00 1.562.825,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 02.16.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 767.850,00 0,00 767.850,0008.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 767.850,00 0,00 767.850,0008.243.031.0.000 APOIO SÓCIO ASSISTENCIAL A CRIÂNÇAS E 397.950,00 0,00 397.950,0008.243.031.2.142 Gestão das Ações do Fundo Munic. dos Direitos da 397.950,00 0,00 397.950,0008.243.046.0.000 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania 369.900,00 0,00 369.900,0008.243.046.2.144 Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - 23.750,00 0,00 23.750,0008.243.046.2.147 Gestão das Ações do -PETI - FMAS 295.750,00 0,00 295.750,0008.243.046.2.148 Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA 50.400,00 0,00 50.400,00

767.850,00 0,00 767.850,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 03.01.00 SANAB17.000.000.0.000 SANEAMENTO 9.808.540,00 7.836.500,00 17.645.040,0017.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.122.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.122.002.2.049 Gestão das Ações Administrativas SANAB 2.370.200,00 0,00 2.370.200,0017.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 7.438.340,00 7.836.500,00 15.274.840,0017.512.002.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.504.580,00 7.836.500,00 10.341.080,0017.512.002.1.159 Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para 0,00 1.800.000,00 1.800.000,0017.512.002.1.160 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de 0,00 4.886.500,00 4.886.500,0017.512.002.1.161 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de 0,00 1.150.000,00 1.150.000,0017.512.002.2.220 Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB 1.669.546,00 0,00 1.669.546,0017.512.002.2.221 Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias 835.034,00 0,00 835.034,0017.512.011.0.000 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano 4.933.760,00 0,00 4.933.760,0017.512.011.2.024 Gestão das Atividades do Sistema de Operações da 4.933.760,00 0,00 4.933.760,00

9.808.540,00 7.836.500,00 17.645.040,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353CentroC.N.P.J.:

Código Especificação Atividade Projeto Total fixado

Programa de trabalho por unidade - ANEXO 6

Orçamento - 2009

16256893000170

UNIDADE: 99.99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.999.0.000 RESERVA DE CONTIGENCIA 108.045,00 0,00 108.045,0099.999.999.0.009 Prever e utilizar a reserva de contingência nos termos 108.045,00 0,00 108.045,00

108.045,00 0,00 108.045,00

Orçamento 2009

C.N.P.J.: Demostrativo de receita e despesa

Valores em R$

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

Centro16256893000170

segundo as categorias econômicas ANEXO 1

RECEITAS DESPESAS

147.592.654, 112.717.796,00RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

13.587.000,00 52.322.884,59 RECEITA TRIBUTARIA DESPESAS DE CUSTEIO

2.300.500,00 190.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív.

667.000,00 60.204.911,41 RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES

18.791.960,00 RECEITAS DE SERVIÇOS

108.328.667, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.917.526,24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Sub-total R$ 147.592.654,00 Sub-total R$ 112.717.796,00

1.627.500,00 27.674.159,00RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

525.000,00 19.349.159,00 OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS

52.500,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 8.325.000,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

1.050.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Sub-total R$ 1.627.500,00 Sub-total R$ 27.674.159,00

-8.720.154,00 108.045,00CONTA RETIFICADORA DE RECEITA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-total -R$ 8.720.154,00 Sub-total R$ 108.045,00

TOTAL R$ 140.500.000,00 TOTAL R$ 140.500.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009Receita e Despesa por Fonte de Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Nome Receita % Despesa %00 RECURSOS ORDINÁRIOS 69.051.802,24 49,15 49.845.063,84 35,4801 EDUCAÇÃO 25% 0,00 0,00 11.542.344,24 8,2202 SAÚDE 15% 0,00 0,00 11.481.000,00 8,1703 RPPS 0,00 0,00 0,00 0,0004 SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.050.000,00 0,75 761.250,00 0,5414 SUS 24.914.907,76 17,73 25.996.247,76 18,5015 FNDE 1.857.750,00 1,32 1.488.979,16 1,0616 CIDE 399.000,00 0,28 0,00 0,0018 FUNDEB 60% 19.791.600,00 14,09 11.874.960,00 8,4519 FUNDEB 40% 0,00 0,00 7.916.640,00 5,6322 OUTROS CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 160.500,00 0,11 15.750,00 0,0123 OUTROS CONVÊNIO-SAÚDE 157.500,00 0,11 0,00 0,0024 OUTROS CONVÊNIOS 1.680.000,00 1,20 0,00 0,0029 FNAS 1.652.500,00 1,18 1.932.725,00 1,3830 FIES 1.000.000,00 0,71 0,00 0,0042 ROYALTIES 262.500,00 0,19 0,00 0,0050 REC.PRÓPRIA DE ENT. ADM. INDIRETA 17.644.440,00 12,56 17.645.040,00 12,5690 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 525.000,00 0,37 0,00 0,0091 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,0092 ALIENAÇÃO DE BENS 52.500,00 0,04 0,00 0,0093 OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,0094 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 300.000,00 0,21 0,00 0,00

140.500.000,00 140.500.000,00100,00 100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 001 PROCEDIMENTOS DO LEGISLATIVO-

Gestão das Atividades do Legislativas Artigo 165, § 2º da Const.Federal2001100% Continuado-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 002 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO-

Gestão das Atividades da ASPLAN Artigo 165, § 2º da Const.Federal2022100% Continuado-

Gestão das atividades da ASCOM Artigo 165, § 2º da Const.Federal2033100% Continuado-

Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito Artigo 165, § 2º da Const.Federal2038100% Continuado-

Gestão das atividades da Controladoria Geral Artigo 165, § 2º da Const.Federal2045100% Continuado-

Gestão das Atividades da Guarda Municipal Artigo 165, § 2º da Const.Federal2015100% Continuado-

Gestão das Atividades da Sec. de Administração e Finanças Artigo 165, § 2º da Const.Federal2050100% Continuado-

Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção social Artigo 165, § 2º da Const.Federal2125100% Continuado-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2132100% Continuado-

Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e Turismo Artigo 165, § 2º da Const.Federal2214100% Continuado-

Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2107100% Continuado-

Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para a Administração-SANAB

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1159100% Temporário-

Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Água-SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal1160100% Temporário-

Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto-SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal1161100% Temporário-

Gestão das Ações Administrativas SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2049100% Continuado-

Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2220100% Continuado-

Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias e Mananciais-SANAB

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2221100% Continuado-

Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra-Estrutura e Serv. Públicos

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2149100% Continuado-

Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Artigo 165, § 2º da Const.Federal2004100% Continuado-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-

Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda Municipal Artigo 165, § 2º da Const.Federal10031 Temporário-

Ampliar e manter a frota de viaturas Artigo 165, § 2º da Const.Federal1004100% Temporário-

Equipar a ASPLAN Artigo 165, § 2º da Const.Federal1005100% Temporário-

Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico a Longo Prazo -Barreiras 2015

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2026100% Continuado-

Adaptação e implantação do PDU Artigo 165, § 2º da Const.Federal2028100% Continuado-

Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, Geoprocessamento e Censoreamento Remoto

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1006100% Temporário-

Aparelhamento da ASCON Artigo 165, § 2º da Const.Federal1010100% Temporário-

Criar o balcão de informações municipais Artigo 165, § 2º da Const.Federal10111 Temporário-

Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos Servidores do gabinete do vice-prefeito

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2039100% Continuado-

Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do Município Artigo 165, § 2º da Const.Federal2040100% Continuado-

Implantação do Programa Justiça Para Todos Artigo 165, § 2º da Const.Federal10121 Temporário-

Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON Artigo 165, § 2º da Const.Federal10131 Temporário-

Construição e Implantação do Centro Administrativo de Barreiras. Artigo 165, § 2º da Const.Federal10191 Temporário-

Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática Artigo 165, § 2º da Const.Federal10201 Temporário-

Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento e Vigilância Eletrônica

Artigo 165, § 2º da Const.Federal10211 Temporário-

Construir e Equipar o Almoxarifado Central. Artigo 165, § 2º da Const.Federal1022100% Temporário-

Constituição e Administração dos Lançamentos do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1024100% Temporário-

Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores da SEMATUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal1127100% Temporário-

Informatização e Equipar a sede da SEMATUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal1109100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 009 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-

Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. Economico e Agroneg.-SEMDEA

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1052100% Temporário-

Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento Postal de Barreiras

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1061100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 011 Barreiras Integrando o Desenvolvimento Urbano-

Aquisição de Veículos e Equipamentos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1089100% Temporário-

Construção de Pontes. Artigo 165, § 2º da Const.Federal1092100% Temporário-

Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito Artigo 165, § 2º da Const.Federal1093100% Temporário-

Implantação de Ciclovia Artigo 165, § 2º da Const.Federal1095100% Temporário-

Implantação de Passarelas e cruzamento semaforizados Artigo 165, § 2º da Const.Federal1096100% Temporário-

Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e Logradouros Artigo 165, § 2º da Const.Federal1098100% Temporário-

Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem Pluvial Artigo 165, § 2º da Const.Federal1100100% Temporário-

Construção e Ampliação do Sistema Urbano de Esgotamento Sanitário Artigo 165, § 2º da Const.Federal1101100% Temporário-

Gestão das Atividades do Sistema de Operações da SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2024100% Continuado-

Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias Artigo 165, § 2º da Const.Federal1102100% Temporário-

Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais Artigo 165, § 2º da Const.Federal1103100% Temporário-

Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas Artigo 165, § 2º da Const.Federal1104100% Temporário-

Gestão das Atividades de Limpeza Publica Artigo 165, § 2º da Const.Federal2152100% Continuado-

Apoio as Ações de Infra-Estrutura Artigo 165, § 2º da Const.Federal2153100% Continuado-

Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública Artigo 165, § 2º da Const.Federal2156100% Continuado-

Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural Artigo 165, § 2º da Const.Federal1076100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 012 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento-

Ampliação do Distrito Indústrial Artigo 165, § 2º da Const.Federal1053100% Temporário-

Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, Indústrial, Serviço eComércio

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1055100% Temporário-

Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro Artigo 165, § 2º da Const.Federal1056100% Temporário-

Criar Pólo de Confecção Artigo 165, § 2º da Const.Federal1057100% Temporário-

Criação de Pólo Coureiro Calçadista; Artigo 165, § 2º da Const.Federal1059100% Temporário-

Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde Artigo 165, § 2º da Const.Federal1063100% Temporário-

Realização da Expoagro Artigo 165, § 2º da Const.Federal2117100% Continuado-

Implantação e potencialização o PRONAF Artigo 165, § 2º da Const.Federal1064100% Temporário-

Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - Fruticultura Irrigada Artigo 165, § 2º da Const.Federal1065100% Temporário-

Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e Rapadura Artigo 165, § 2º da Const.Federal1066100% Temporário-

Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de Mudas Artigo 165, § 2º da Const.Federal1067100% Temporário-

Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida Artigo 165, § 2º da Const.Federal1068100% Temporário-

Implantação do Programa PDIA-Psicultura Artigo 165, § 2º da Const.Federal1069100% Temporário-

Implantação do Programa PDIA-Apicultura Artigo 165, § 2º da Const.Federal1070100% Temporário-

Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização Artigo 165, § 2º da Const.Federal1071100% Temporário-

Implantação o Programa de Conservação e Correção do Solo Agricultura Sustentável

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1074100% Temporário-

Reforma e Ampliação no Parque de Exposições Artigo 165, § 2º da Const.Federal1075100% Temporário-

Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal Central (CAB I) Artigo 165, § 2º da Const.Federal1077100% Temporário-

Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA Regional de Barreiras

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1081100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 012 Barreiras - Agronegócio com Desenvovimento-

Implantação do Programa de Feira Intinerante nos Bairros Artigo 165, § 2º da Const.Federal1083100% Temporário-

Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - Feira Livre Artigo 165, § 2º da Const.Federal1084100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 013 Saúde para Todos-

CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E PSF Artigo 165, § 2º da Const.Federal1107100% Temporário-

GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2159100% Continuado-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2160100% Continuado-

PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2161100% Continuado-

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2162100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR Artigo 165, § 2º da Const.Federal2163100% Continuado-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2164100% Continuado-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2165100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2166100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2167100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2168100% Continuado-

GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL Artigo 165, § 2º da Const.Federal2169100% Continuado-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DO OESTE

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2170100% Continuado-

PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL Artigo 165, § 2º da Const.Federal2171100% Continuado-

GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2172100% Continuado-

GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2173100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2174100% Continuado-

AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL Artigo 165, § 2º da Const.Federal1128100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 016 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE-

Gestão das Atividades Educacionais Artigo 165, § 2º da Const.Federal2067100% Continuado-

Gestão das Atividades do Ensino Infantil Artigo 165, § 2º da Const.Federal2068100% Continuado-

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental Artigo 165, § 2º da Const.Federal2069100% Continuado-

Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da Educação Artigo 165, § 2º da Const.Federal2071100% Continuado-

Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e Adultos - EJA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2072100% Continuado-

Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. Alimentação Escolar Artigo 165, § 2º da Const.Federal2073100% Continuado-

Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola Artigo 165, § 2º da Const.Federal2074100% Continuado-

Capacitação de Profissionais da Educação Artigo 165, § 2º da Const.Federal2075100% Continuado-

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60 % Artigo 165, § 2º da Const.Federal2076100% Continuado-

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40 % Artigo 165, § 2º da Const.Federal2077100% Continuado-

Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de Alimentação emCreche

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2078100% Continuado-

Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2079100% Continuado-

Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de Transporte Escolar

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2080100% Continuado-

Incentivo ao Ensino Superior Artigo 165, § 2º da Const.Federal2083100% Continuado-

Gestão das Ações de Cultura Artigo 165, § 2º da Const.Federal2084100% Continuado-

Gestão das Atividades de Esporte e Lazer Artigo 165, § 2º da Const.Federal2085100% Continuado-

Construção, Ampliação e Reformas de CMEI 's e Creches Artigo 165, § 2º da Const.Federal10251 Temporário-

Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S Artigo 165, § 2º da Const.Federal1028100% Temporário-

Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares Municipais Artigo 165, § 2º da Const.Federal1031 Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 016 CONSTRUINDO SABER COM QUALIDADE-

Gestão das Atividades de Educação Especial Artigo 165, § 2º da Const.Federal2092100% Continuado-

Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1035100% Temporário-

Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e Recursos Tecnológicos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1039100% Temporário-

Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado Artigo 165, § 2º da Const.Federal2097100% Continuado-

Gestão Atendimento à Educação Infantil - REC.VINCULADOS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2100100% Continuado-

Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S Artigo 165, § 2º da Const.Federal1030100% Temporário-

Apoio as Atividades de Esporte e Lazer Artigo 165, § 2º da Const.Federal2105100% Continuado-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 033 TRÂNSITO LEGAL-

Construção de Term. para Integração. faixas p/ ônibus, dentre outros Artigo 165, § 2º da Const.Federal1094100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 045 Barreiras - Meio Ambiente e Turismo Sustentaveis-

Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente Artigo 165, § 2º da Const.Federal2005100% Continuado-

Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONDEMA

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2201100% Continuado-

Gestão das atividades do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal2202100% Continuado-

Construção de usina de seleção, reciclagem e compostagem de Resíduos

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1110100% Temporário-

Implantação de programa de Recuperação das APP Artigo 165, § 2º da Const.Federal1114100% Temporário-

Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do Turismo-FUNDETUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal2208100% Continuado-

Implantação do Projeto Domingo no Parque (revitalização da Baía de Guanabara)

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1117100% Temporário-

Implantação do Projeto de Sinalização turística Artigo 165, § 2º da Const.Federal1118100% Temporário-

Implantar Parque Dominguinho Märmore Artigo 165, § 2º da Const.Federal1119100% Temporário-

Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do Rio grande e de Ondas

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1121100% Temporário-

Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida Artigo 165, § 2º da Const.Federal1124100% Temporário-

Implantação de Novos Roteiros turísticos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1125100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IMetas e Ações Administrativas

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009PROGRAMA: 046 Barreiras - Promoção Social Com Cidadania-

Programa de Primeiro Emprego Artigo 165, § 2º da Const.Federal2011100% Continuado-

GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-FMAS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2216100% Continuado-

Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2014100% Continuado-

Apoio as atividades de geração de emprego e renda Artigo 165, § 2º da Const.Federal2126100% Continuado-

Implantação e manutenção do Programa Restaurante Popular-FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal10881 Temporário-

Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - FMCA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2144100% Continuado-

Gestão das Ações do -PETI - FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2147100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO-FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2217100% Continuado-

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF - FMAS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2219100% Continuado-

Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2148100% Continuado-

Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Social-CABAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal1085100% Temporário-

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Atividades do Legislativas Artigo 165, § 2º da Const.Federal2001-100% Continuado

FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do Município Artigo 165, § 2º da Const.Federal2040-100% Continuado

Implantação do Programa Justiça Para Todos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1012-1 Temporário

Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON Artigo 165, § 2º da Const.Federal1013-1 Temporário

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Atividades da ASPLAN Artigo 165, § 2º da Const.Federal2022-100% Continuado

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2132-100% Continuado

Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção social Artigo 165, § 2º da Const.Federal2125-100% Continuado

Gestão das atividades da Controladoria Geral Artigo 165, § 2º da Const.Federal2045-100% Continuado

Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2107-100% Continuado

Gestão das Atividades da Guarda Municipal Artigo 165, § 2º da Const.Federal2015-100% Continuado

Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra-Estrutura e Serv. Públicos

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2149-100% Continuado

Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Artigo 165, § 2º da Const.Federal2004-100% Continuado

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e Turismo Artigo 165, § 2º da Const.Federal2214-100% Continuado

Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito Artigo 165, § 2º da Const.Federal2038-100% Continuado

Gestão das Atividades da Sec. de Administração e Finanças Artigo 165, § 2º da Const.Federal2050-100% Continuado

Gestão das atividades da ASCOM Artigo 165, § 2º da Const.Federal2033-100% Continuado

Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico a Longo Prazo-Barreiras 2015

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2026-100% Continuado

Adaptação e implantação do PDU Artigo 165, § 2º da Const.Federal2028-100% Continuado

Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos Servidores do gabinete do vice-prefeito

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2039-100% Continuado

Informatização e Equipar a sede da SEMATUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal1109-100% Temporário

Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática Artigo 165, § 2º da Const.Federal1020-1 Temporário

Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda Municipal Artigo 165, § 2º da Const.Federal1003-1 Temporário

Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. Economico e Agroneg.-SEMDEA

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1052-100% Temporário

Equipar a ASPLAN Artigo 165, § 2º da Const.Federal1005-100% Temporário

Aparelhamento da ASCON Artigo 165, § 2º da Const.Federal1010-100% Temporário

Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, Geoprocessamento e Censoreamento Remoto

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1006-100% Temporário

Construir e Equipar o Almoxarifado Central. Artigo 165, § 2º da Const.Federal1022-100% Temporário

Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento Postal de Barreiras

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1061-100% Temporário

Criar o balcão de informações municipais Artigo 165, § 2º da Const.Federal1011-1 Temporário

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Constituição e Administração dos Lançamentos do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1024-100% Temporário

Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores da SEMATUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal1127-100% Temporário

Construição e Implantação do Centro Administrativo de Barreiras. Artigo 165, § 2º da Const.Federal1019-1 Temporário

Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONDEMA

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2201-100% Continuado

Gestão das atividades do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR Artigo 165, § 2º da Const.Federal2202-100% Continuado

Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente Artigo 165, § 2º da Const.Federal2005-100% Continuado

Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do Turismo-FUNDETUR

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2208-100% Continuado

FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Ampliar e manter a frota de viaturas Artigo 165, § 2º da Const.Federal1004-100% Temporário

Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento e Vigilância Eletrônica

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1021-1 Temporário

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2014-100% Continuado

Gestão das Ações do -PETI - FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2147-100% Continuado

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO-FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2217-100% Continuado

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL ÀFAMÍLIA-PAIF - FMAS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2219-100% Continuado

Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2148-100% Continuado

GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-FMAS

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2216-100% Continuado

Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - FMCA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2144-100% Continuado

Implantação e manutenção do Programa Restaurante Popular-FMAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal1088-1 Temporário

Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Social-CABAS Artigo 165, § 2º da Const.Federal1085-100% Temporário

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR Artigo 165, § 2º da Const.Federal2163-100% Continuado

GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2172-100% Continuado

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2164-100% Continuado

GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2173-100% Continuado

GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2159-100% Continuado

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2165-100% Continuado

GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2174-100% Continuado

GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2166-100% Continuado

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2167-100% Continuado

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2160-100% Continuado

GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2168-100% Continuado

GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL Artigo 165, § 2º da Const.Federal2169-100% Continuado

PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2161-100% Continuado

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DO OESTE

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2170-100% Continuado

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2162-100% Continuado

PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL Artigo 165, § 2º da Const.Federal2171-100% Continuado

AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL Artigo 165, § 2º da Const.Federal1128-100% Temporário

CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E PSF Artigo 165, § 2º da Const.Federal1107-100% Temporário

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Apoio as atividades de geração de emprego e renda Artigo 165, § 2º da Const.Federal2126-100% Continuado

Programa de Primeiro Emprego Artigo 165, § 2º da Const.Federal2011-100% Continuado

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60 % Artigo 165, § 2º da Const.Federal2076-100% Continuado

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Atividades Educacionais Artigo 165, § 2º da Const.Federal2067-100% Continuado

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40 % Artigo 165, § 2º da Const.Federal2077-100% Continuado

Gestão das Atividades do Ensino Infantil Artigo 165, § 2º da Const.Federal2068-100% Continuado

Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de Alimentação em Creche

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2078-100% Continuado

Gestão Atendimento à Educação Infantil - REC.VINCULADOS Artigo 165, § 2º da Const.Federal2100-100% Continuado

Gestão das Atividades do Ensino Fundamental Artigo 165, § 2º da Const.Federal2069-100% Continuado

Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE Artigo 165, § 2º da Const.Federal2079-100% Continuado

Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de Transporte Escolar

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2080-100% Continuado

Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da Educação Artigo 165, § 2º da Const.Federal2071-100% Continuado

Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e Adultos - EJA Artigo 165, § 2º da Const.Federal2072-100% Continuado

Gestão das Atividades de Educação Especial Artigo 165, § 2º da Const.Federal2092-100% Continuado

Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado Artigo 165, § 2º da Const.Federal2097-100% Continuado

Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. Alimentação Escolar Artigo 165, § 2º da Const.Federal2073-100% Continuado

Incentivo ao Ensino Superior Artigo 165, § 2º da Const.Federal2083-100% Continuado

Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola Artigo 165, § 2º da Const.Federal2074-100% Continuado

Capacitação de Profissionais da Educação Artigo 165, § 2º da Const.Federal2075-100% Continuado

Construção, Ampliação e Reformas de CMEI 's e Creches Artigo 165, § 2º da Const.Federal1025-1 Temporário

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S Artigo 165, § 2º da Const.Federal1028-100% Temporário

Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S Artigo 165, § 2º da Const.Federal1030-100% Temporário

Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares Municipais Artigo 165, § 2º da Const.Federal1031- Temporário

Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1035-100% Temporário

FUNÇÃO: 13 CULTURA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Ações de Cultura Artigo 165, § 2º da Const.Federal2084-100% Continuado

Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e Recursos Tecnológicos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1039-100% Temporário

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Atividades de Limpeza Publica Artigo 165, § 2º da Const.Federal2152-100% Continuado

Apoio as Ações de Infra-Estrutura Artigo 165, § 2º da Const.Federal2153-100% Continuado

Construção de Pontes. Artigo 165, § 2º da Const.Federal1092-100% Temporário

Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito Artigo 165, § 2º da Const.Federal1093-100% Temporário

Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas Artigo 165, § 2º da Const.Federal1104-100% Temporário

Implantação de Passarelas e cruzamento semaforizados Artigo 165, § 2º da Const.Federal1096-100% Temporário

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e Logradouros Artigo 165, § 2º da Const.Federal1098-100% Temporário

Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem Pluvial Artigo 165, § 2º da Const.Federal1100-100% Temporário

Construção de Term. para Integração. faixas p/ ônibus, dentre outros Artigo 165, § 2º da Const.Federal1094-100% Temporário

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias Artigo 165, § 2º da Const.Federal1102-100% Temporário

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gestão das Ações Administrativas SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2049-100% Continuado

Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2220-100% Continuado

Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias e Mananciais-SANAB

Artigo 165, § 2º da Const.Federal2221-100% Continuado

Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Água-SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal1160-100% Temporário

Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto-SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal1161-100% Temporário

Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para a Administração-SANAB

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1159-100% Temporário

Gestão das Atividades do Sistema de Operações da SANAB Artigo 165, § 2º da Const.Federal2024-100% Continuado

Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural Artigo 165, § 2º da Const.Federal1076-100% Temporário

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Construção e Ampliação do Sistema Urbano de Esgotamento Sanitário Artigo 165, § 2º da Const.Federal1101-100% Temporário

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde Artigo 165, § 2º da Const.Federal1063-100% Temporário

Implantação o Programa de Conservação e Correção do Solo Agricultura Sustentável

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1074-100% Temporário

Construção de usina de seleção, reciclagem e compostagem de Resíduos

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1110-100% Temporário

Implantação de programa de Recuperação das APP Artigo 165, § 2º da Const.Federal1114-100% Temporário

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Realização da Expoagro Artigo 165, § 2º da Const.Federal2117-100% Continuado

Implantação do Programa PDIA-Apicultura Artigo 165, § 2º da Const.Federal1070-100% Temporário

Implantação e potencialização o PRONAF Artigo 165, § 2º da Const.Federal1064-100% Temporário

Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - Fruticultura Irrigada Artigo 165, § 2º da Const.Federal1065-100% Temporário

Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de Mudas Artigo 165, § 2º da Const.Federal1067-100% Temporário

Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida Artigo 165, § 2º da Const.Federal1068-100% Temporário

Implantação do Programa PDIA-Psicultura Artigo 165, § 2º da Const.Federal1069-100% Temporário

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Reforma e Ampliação no Parque de Exposições Artigo 165, § 2º da Const.Federal1075-100% Temporário

FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Ampliação do Distrito Indústrial Artigo 165, § 2º da Const.Federal1053-100% Temporário

Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro Artigo 165, § 2º da Const.Federal1056-100% Temporário

Criar Pólo de Confecção Artigo 165, § 2º da Const.Federal1057-100% Temporário

Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e Rapadura Artigo 165, § 2º da Const.Federal1066-100% Temporário

Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização Artigo 165, § 2º da Const.Federal1071-100% Temporário

Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, Indústrial, Serviçoe Comércio

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1055-100% Temporário

Criação de Pólo Coureiro Calçadista; Artigo 165, § 2º da Const.Federal1059-100% Temporário

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA Regional de Barreiras

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1081-100% Temporário

Implantação do Programa de Feira Intinerante nos Bairros Artigo 165, § 2º da Const.Federal1083-100% Temporário

Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - Feira Livre Artigo 165, § 2º da Const.Federal1084-100% Temporário

Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal Central (CAB I)

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1077-100% Temporário

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Implantação do Projeto de Sinalização turística Artigo 165, § 2º da Const.Federal1118-100% Temporário

Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida Artigo 165, § 2º da Const.Federal1124-100% Temporário

Implantação de Novos Roteiros turísticos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1125-100% Temporário

Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do Rio grande e deOndas

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1121-100% Temporário

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública Artigo 165, § 2º da Const.Federal2156-100% Continuado

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais Artigo 165, § 2º da Const.Federal1103-100% Temporário

Implantação de Ciclovia Artigo 165, § 2º da Const.Federal1095-100% Temporário

Aquisição de Veículos e Equipamentos Artigo 165, § 2º da Const.Federal1089-100% Temporário

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Apoio as Atividades de Esporte e Lazer Artigo 165, § 2º da Const.Federal2105-100% Continuado

Gestão das Atividades de Esporte e Lazer Artigo 165, § 2º da Const.Federal2085-100% Continuado

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353

16.256.893/0001-70CentroC.N.P.J.:

- Anexo IIRelação das Metas e Ações Administrativas por função de Governo

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2009

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

METAS AÇÕES ADEQUAÇÕES LEGAIS DA LDO TIPO

-

Implantação do Projeto Domingo no Parque (revitalização da Baía de Guanabara)

Artigo 165, § 2º da Const.Federal1117-100% Temporário

Implantar Parque Dominguinho Märmore Artigo 165, § 2º da Const.Federal1119-100% Temporário

Resumo geral da despesa

Orçamento 2009

Anexo 01 - Despesa (Consolidação)

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353BarreirasC.N.P.J.:16256893000170

Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica3.0.0.0.00.00 112.717.796,00 DESPESAS CORRENTES 3.1.0.0.00.00 52.322.884,59DESPESAS DE CUSTEIO 3.1.9.0.00.00 52.322.884,59 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.9.0.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,003.1.9.0.03.00 Pensões 0,003.1.9.0.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 5.180.650,003.1.9.0.07.00 Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 0,003.1.9.0.09.00 Salário-Família 30.650,003.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.804.370,003.1.9.0.12.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar 0,003.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 6.668.950,003.1.9.0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 86.115,003.1.9.0.17.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar 0,003.1.9.0.18.00 Auxilios Financeiros a Estudantes 2.100,003.1.9.0.34.00 Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. 9.784.625,003.1.9.0.67.00 Depósitos Compulsórios 0,003.1.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 1.551.000,003.1.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 214.424,593.1.9.0.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas 0,003.1.9.0.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) 0,003.2.0.0.00.00 190.000,00DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna 3.2.9.0.00.00 190.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS 3.2.9.0.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 10.000,003.2.9.0.22.00 Outras Encargos sobre a Dívida por Contrato 180.000,003.2.9.0.23.00 Juros 0,003.2.9.0.24.00 Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 0,003.2.9.0.25.00 Encarg. sob. Operações de Créd. por Antec. da Rec. 0,003.2.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 0,003.2.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,003.2.9.0.93.00 Indenações e Restituições 0,003.3.0.0.00.00 60.204.911,41OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.2.0.41.00 Contribuições 0,003.3.3.0.41.00 Contribuições 0,003.3.4.0.41.00 Contribuições 0,003.3.5.0.00.00 2.054,16 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 3.3.5.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,003.3.5.0.41.00 Contribuições 525,003.3.5.0.43.00 Subvenções Sociais 1.529,163.3.5.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,003.3.7.0.41.00 Contribuições 0,003.3.9.0.00.00 60.202.857,25 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.9.0.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,003.3.9.0.03.00 Pensões 0,003.3.9.0.04.00 Conrtrato por Tempo Determinado 20.000,003.3.9.0.05.00 Outros Benefícios Previdenciários 0,003.3.9.0.06.00 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso 0,003.3.9.0.08.00 Outros Benefícios Assistências 0,003.3.9.0.09.00 Salário Família 1.050,003.3.9.0.10.00 Outros Benefícios de Natureza Social 0,003.3.9.0.13.00 Obrigações Patronais 92.950,003.3.9.0.14.00 Diárias - Pessoal Civil 476.600,003.3.9.0.15.00 Diárias - Militar 2.100,003.3.9.0.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.550,003.3.9.0.19.00 Auxílio - Fardamento 0,003.3.9.0.20.00 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 0,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Resumo geral da despesa

Orçamento 2009

Anexo 01 - Despesa (Consolidação)

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353BarreirasC.N.P.J.:16256893000170

Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica3.3.9.0.26.00 Obrigações Decorrentes de Política Monetária 0,003.3.9.0.27.00 Enc. pelo Honra Avais 0,003.3.9.0.28.00 Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos 0,003.3.9.0.30.00 Material de Consumo 19.444.507,153.3.9.0.31.00 Prem.Culturais 8.350,003.3.9.0.32.00 Material de Distribuição Gratuita 95.260,003.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 435.550,003.3.9.0.34.00 Out.Desp.de Pessoal dec. de Cont de Terceirização 0,003.3.9.0.35.00 Serviço de Consultoria 323.950,003.3.9.0.36.00 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 4.203.546,003.3.9.0.37.00 Locação de Mão-de-Obra 39.900,003.3.9.0.38.00 Arrendamento Mercantil 0,003.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.557.431,603.3.9.0.41.00 Contribuições 1.050,003.3.9.0.43.00 Subvenções Sociais 101.050,003.3.9.0.46.00 Auxílio-Alimentação 0,003.3.9.0.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 457.000,003.3.9.0.48.00 Out..Aux.Finaceiros a Pessoas Fisicas 320.500,003.3.9.0.49.00 Auxílio-Transporte 2.100,003.3.9.0.67.00 Depósitos Compulsórios 0,003.3.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 560.000,003.3.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 156.412,503.3.9.0.93.00 Indenizações e Restituições 800.000,003.3.9.0.94.00 Inenizações e Restir.Trabalhistas 100.000,003.3.9.0.95.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campos 0,004.0.0.0.00.00 27.674.159,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.0.0.00.00 19.349.159,00INVESTIMENTOS 4.4.9.0.00.00 19.349.159,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,004.4.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,004.4.9.0.42.00 Auxilios 3.150,004.4.9.0.43.00 Subvenções Sociais 0,004.4.9.0.51.00 Obras e Instalações 14.149.674,004.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.186.335,004.4.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis 10.000,004.4.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 0,004.4.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,004.4.9.0.93.00 Indenizações e Restituições 0,004.5.0.0.00.00 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 4.5.9.0.00.00 0,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS 4.5.9.0.61.00 Aquisição de Imóveis 0,004.5.9.0.91.00 Sentenças Judiciais 0,004.5.9.0.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,004.5.9.0.93.00 Indenizações e Restituições 0,004.6.0.0.00.00 8.325.000,00AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 4.6.9.0.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 8.325.000,004.6.9.0.73.00 Corr.Monet.ou Cambial Div.Cont.Res 0,004.6.9.0.75.00 Correc.Monet.Div.Op Credito Antec.Rec 0,004.6.9.0.92.00 Desp.de Exerc.Anteriores 0,009.0.0.0.00.00 108.045,00 Reserva de Contigência

Total R$ 140.500.000,00

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Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Resumo por função

CódigoValores em R$

Especificação Total fixado

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16256893000170

01 LEGISLATIVA 4.370.310,0002 JUDICIÁRIA 819.550,0004 ADMINISTRAÇÃO 32.496.565,0006 SEGURANÇA PÚBLICA 320.000,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.541.550,0010 SAÚDE 37.487.247,7611 TRABALHO 89.250,0012 EDUCAÇÃO 33.629.073,4013 CULTURA 386.200,0015 URBANISMO 6.240.100,0016 HABITAÇÃO 105.000,0017 SANEAMENTO 19.150.040,0018 GESTÃO AMBIENTAL 55.093,8420 AGRICULTURA 726.925,0022 INDUSTRIA 141.250,0023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 610.250,0025 ENERGIA 1.585.500,0026 TRANSPORTE 392.500,0027 DESPORTO E LAZER 245.550,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 108.045,00

140.500.000,00

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Orçamento 2009

C.N.P.J.:RESUMO POR PROJETO/ATIVIDADE

Código

Valores em R$

Especificação Total fixadoTipo

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16256893000170

0009 Prever e utilizar a reserva de contingência nos termos da lei A 108.045,001003 Reformar, Ampliar e equipar da Sede da Guarda Municipal P 6.700,001004 Ampliar e manter a frota de viaturas P 150.000,001005 Equipar a ASPLAN P 5.000,001006 Implantar e Equipar o Setor de Cartografia, Geoprocessamento e Censoreamento Remoto P 5.000,001010 Aparelhamento da ASCON P 11.400,001011 Criar o balcão de informações municipais P 5.250,001012 Implantação do Programa Justiça Para Todos P 8.500,001013 Constituição, Manutenção e Equipar o PROCON P 93.000,001019 Construição e Implantação do Centro Administrativo de Barreiras. P 110.000,001020 Implantação do PDI - Plano Diretor de Informática P 80.000,001021 Instalação Equipamentos e Serviços de Monitoramento e Vigilância Eletrônica P 170.000,001022 Construir e Equipar o Almoxarifado Central. P 110.000,001024 Constituição e Administração dos Lançamentos do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS P 30.000,001028 Aquisição de Equipamentos para CRECHES e CEMEI'S P 150.000,001030 Instalação de Parques nas Creches e CEMEI'S P 110.757,151031 Contrução, Apliação e Reforma de Unidades Escolares Municipais P 786.050,001035 Implantação de Laboratórios de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental P 7.000,001039 Adquirir Biblioteca Móvel c/ Acervo Literário e Recursos Tecnológicos P 13.000,001052 Informatizar e Equipar a Sec. Municipal de Des. Economico e Agroneg.-SEMDEA P 5.000,001053 Ampliação do Distrito Indústrial P 5.000,001055 Implantação Incubadora de Negócios Tecnológicos, Indústrial, Serviço e Comércio P 10.000,001056 Realizar Censo Industrial e Manutenção de Cadastro P 10.500,001057 Criar Pólo de Confecção P 10.000,001059 Criação de Pólo Coureiro Calçadista; P 10.000,001061 Promoção e Implantação do Projeto de Endereçamento Postal de Barreiras P 14.000,001063 Implantação do Programa PDIA - Cinturão Verde P 25.593,841064 Implantação e potencialização o PRONAF P 15.050,001065 Implantação do Programa de Apoio ao PDIA - Fruticultura Irrigada P 40.000,001066 Implantação das Atividades do PDIA - Cahaça e Rapadura P 80.000,001067 Implantação do PDIA - Horto Florestal e Viveiro de Mudas P 19.875,001068 Implantação do Projeto PDIA - Leite é Vida P 31.500,001069 Implantação do Programa PDIA-Psicultura P 31.500,001070 Implantação do Programa PDIA-Apicultura P 31.500,001071 Implantação do Programa PDIA - Agroindustrialização P 15.750,001074 Implantação o Programa de Conservação e Correção do Solo Agricultura Sustentável P 5.000,001075 Reforma e Ampliação no Parque de Exposições P 105.000,001076 Ampliação da Oferta de Água Potável na Zona Rural P 105.000,001077 Equipar, Aparelhar e manutenção do Mercado Municipal Central (CAB I) P 70.000,001081 Aquisição de Terreno, Construção e equipar o CEASA Regional de Barreiras P 10.000,001083 Implantação do Programa de Feira Intinerante nos Bairros P 54.000,001084 Construção de Novas Unidades de Mercado Municipal - Feira Livre P 168.000,001085 Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Social-CABAS P 156.700,001088 Implantação e manutenção do Programa Restaurante Popular-FMAS P 52.500,001089 Aquisição de Veículos e Equipamentos P 230.000,001092 Construção de Pontes. P 320.000,001093 Implantação do Prog. de Municipalização do Trânsito P 3.000,001095 Implantação de Ciclovia P 5.000,001096 Implantação de Passarelas e cruzamento semaforizados P 41.250,001098 Pavimentação, urbanização e Recuperação de Vias e Logradouros P 1.700.000,001100 Construção e Ampliação do Sistema Urbano Drenagem Pluvial P 157.500,001101 Construção e Ampliação do Sistema Urbano de Esgotamento Sanitário P 1.400.000,001102 Construção de Casas Populares e Unidades Sanitárias P 105.000,001103 Construção, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais P 157.500,001104 Revitalização e Urbanização das Áreas Públicas P 105.000,001107 CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E PSF P 230.000,00

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Orçamento 2009

C.N.P.J.:RESUMO POR PROJETO/ATIVIDADE

Código

Valores em R$

Especificação Total fixadoTipo

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16256893000170

1109 Informatização e Equipar a sede da SEMATUR P 6.000,001110 Construção de usina de seleção, reciclagem e compostagem de Resíduos P 20.500,001114 Implantação de programa de Recuperação das APP P 4.000,001117 Implantação do Projeto Domingo no Parque (revitalização da Baía de Guanabara) P 6.000,001118 Implantação do Projeto de Sinalização turística P 21.000,001119 Implantar Parque Dominguinho Märmore P 109.000,001121 Implantação do Projeto de Revitalização das Orlas do Rio grande e de Ondas P 130.000,001124 Implantação do Projeto Cachoreira do Acaba Vida P 77.250,001125 Implantação de Novos Roteiros turísticos P 80.000,001127 Capacitação e Qualificação Profissional dos servidores da SEMATUR P 80.000,001128 AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL P 10.000,001158 Ampliação e Construção novas Instalações Cemitérios e Praças Públicas P 110.250,001159 Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para a Administração-SANAB P 1.800.000,001160 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Água-SANAB P 4.886.500,001161 Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Esgoto-SANAB P 1.150.000,002001 Gestão das Atividades do Legislativas A 4.370.310,002004 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito A 1.635.450,002005 Apoio as Atividades do Fundo de Meio Ambiente A 34.650,002011 Programa de Primeiro Emprego A 5.250,002014 Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS A 210.000,002015 Gestão das Atividades da Guarda Municipal A 977.950,002022 Gestão das Atividades da ASPLAN A 62.800,002024 Gestão das Atividades do Sistema de Operações da SANAB A 4.933.760,002026 Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico a Longo Prazo -Barreiras 2015 A 5.000,002028 Adaptação e implantação do PDU A 4.700,002033 Gestão das atividades da ASCOM A 412.000,002038 Gestão das atividades do Gabinete da vice-prefeito A 27.300,002039 Treinamento e Capacitação pessoal e profissional dos Servidores do gabinete do vice-

prefeitoA 6.000,00

2040 Apoio as atividades de Assesoria Jurídica e Defesa do Município A 718.050,002045 Gestão das atividades da Controladoria Geral A 141.750,002049 Gestão das Ações Administrativas SANAB A 2.370.200,002050 Gestão das Atividades da Sec. de Administração e Finanças A 16.178.350,002067 Gestão das Atividades Educacionais A 5.231.750,002068 Gestão das Atividades do Ensino Infantil A 278.250,002069 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental A 4.887.537,092071 Icentivo ao Ensino Superior para Profissionais da Educação A 71.000,002072 Gestão das Atividades de Alfabetização de Jovens e Adultos - EJA A 129.150,002073 Gestão das atividades do PNAE-Programa Nac. Alimentação Escolar A 1.110.500,002074 Gestão das atividades do PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola A 17.279,162075 Capacitação de Profissionais da Educação A 46.150,002076 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60 % A 11.874.960,002077 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40 % A 7.916.640,002078 Gestão das atividades do PNAC-Programa Nacional de Alimentação em Creche A 31.500,002079 Gestão das Atividades do Salário-Educação - QSE A 761.250,002080 Gestão das Atividade do PNATE- Program Nacional de Transporte Escolar A 183.750,002084 Gestão das Ações de Cultura A 373.200,002085 Gestão das Atividades de Esporte e Lazer A 124.550,002092 Gestão das Atividades de Educação Especial A 17.750,002097 Gestão das Atividades do BRALF - Brasil Alfabetizado A 16.800,002100 Gestão Atendimento à Educação Infantil - REC.VINCULADOS A 1.000,002105 Apoio as Atividades de Esporte e Lazer A 6.000,002107 Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios A 2.195.550,002117 Realização da Expoagro A 452.500,002125 Gestão das atividades da Sec. de trabalho e promoção social A 1.415.750,002126 Apoio as atividades de geração de emprego e renda A 84.000,002132 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS A 945.825,00

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Orçamento 2009

C.N.P.J.:RESUMO POR PROJETO/ATIVIDADE

Código

Valores em R$

Especificação Total fixadoTipo

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

2142 Gestão das Ações do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente A 397.950,002144 Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - FMCA A 23.750,002147 Gestão das Ações do -PETI - FMAS A 295.750,002148 Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA A 50.400,002149 Gestão das Atividades da Sec. Municipal de Infra-Estrutura e Serv. Públicos A 5.474.865,002152 Gestão das Atividades de Limpeza Publica A 2.543.100,002153 Apoio as Ações de Infra-Estrutura A 1.260.000,002156 Gerenciamento e Ampliação da Iluminação Pública A 1.585.500,002159 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE A 11.251.000,002160 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A 12.335.272,762161 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A 5.793.000,002162 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE A 1.835.000,002163 GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR A 694.000,002164 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO

TRABALHADORA 519.130,00

2165 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE A 1.460.000,002166 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB A 582.000,002167 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA A 480.000,002168 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA A 49.500,002169 GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL A 187.500,002170 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA

DO OESTEA 50.000,00

2171 PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL A 121.000,002172 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA A 1.450.000,002173 GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE A 5.345,002174 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE A 434.500,002201 Gestão das atividades do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONDEMA A 31.100,002202 Gestão das atividades do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR A 18.900,002208 Constituição e Manutenção do Fundo Municipal do Turismo-FUNDETUR A 10.500,002214 Gestão das Atividades da Sec. de Meio Ambiente e Turismo A 2.449.775,002216 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-FMAS A 7.000,002217 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO-FMAS A 63.000,002219 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF - FMAS A 284.500,002220 Gestão das Atividades do Sistema de Esgoto-SANAB A 1.669.546,002221 Apoio as Ligadas às Questões Ambientais das Bacias e Mananciais-SANAB A 835.034,00

140.500.000,00Total R$

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Resumo geral da receita

Orçamento 2009Anexo 01 - Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica1000.00.00 147.592.654,00 RECEITAS CORRENTES

1100.00.00 13.587.000,00 RECEITA TRIBUTARIA

1110.00.00 12.562.500,00 Impostos

1112.00.00 4.562.500,00 Imp. s/o Patrimônio e a Renda

1112.02.00 IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 2.100.000,00

1112.04.31 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.200.000,00

1112.04.34 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 262.500,00

1112.08.00 ITIV- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000.000,00

1113.00.00 8.000.000,00 Imp. s/a Producão e a Circulação

1113.05.00 I.S.S.Q.N - IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 8.000.000,00

1113.05.01 I.S.S.Q.N - IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 7.300.000,00

1113.05.02 I.S.S - SIMPLES NACIONAL 700.000,00

1120.00.00 1.014.000,00 Taxas

1121.00.00 1.013.000,00 Taxas p/Exercício Poder de Polícia

1121.17.00 Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária 126.000,00

1121.21.00 Taxa Controle Fiscalização Ambiental 21.000,00

1121.25.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 231.000,00

1121.28.00 TAXAS DE FUNC. ESTABELECIMENTO HORÁRIO ESPECIAL 220.000,00

1121.29.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 100.000,00

1121.31.00 TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO 262.500,00

1121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXEC.DE PODER DE POLÍCIA 52.500,00

1122.00.00 1.000,00 Taxas p/Prestação de Serviços

1122.28.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 1.000,00

1130.00.00 10.500,00 Contribuição de Melhoria

1200.00.00 2.300.500,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1210.00.00 500,00 Contribuições Sociais

1220.29.00 Contrib. p/ Custeio do Serv. de Iluminação Púb.CIP 2.300.000,00

1300.00.00 667.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

1310.00.00 105.000,00 Receitas Imobiliárias

1311.00.00 84.000,00 ALUGUÉIS

1311.99.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL 84.000,00

1319.00.00 21.000,00 Outras Receitas Imobiliárias

1320.00.00 551.500,00 Receitas de Valores Mobiliários

1325.00.00 551.500,00 Remuneração de Depositos Bancários

1325.01.00 REC. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC 461.500,00

1325.01.02 Rendimentos Educação - FUNDEB 130.000,00

1325.01.03 REC.REMUN.DEPÓSITO BANC. RECUR.VINC. FUN. SAUDE 90.000,00

1325.01.04 REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA FMAS 31.500,00

1325.01.99 REC.REMUN.OUTROS DEPÓSITOS BANC. RECUR. VINC. 210.000,00

1325.02.00 Remuneração de depósito Bancários não Vinculados 90.000,00

1325.02.99 RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA NÃO VINCULADOS 90.000,00

1390.00.00 10.500,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Resumo geral da receita

Orçamento 2009Anexo 01 - Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica1390.01.00 Outras Receitas Patrimoniais 10.500,00

1600.00.00 18.791.960,00 RECEITAS DE SERVIÇOS

1600.05.00 Serviços de Saúde - SUS 1.460.000,00

1600.05.01 FAEC - SIA Terapia Renal Substitutiva 1.460.000,00

1600.13.00 Serviços Administrativos-SANAB 243.000,00

1600.41.00 Serv.Capatação, Adução Trat. Res.Dist.Água SANAB 15.839.040,00

1600.42.00 Serv. de Cap. Adução, Tratam.,Res. e Dist. de Água 1.249.920,00

1700.00.00 108.328.667,76 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1720.00.00 107.380.667,76 Transferências Intergovernamentais

1721.00.00 54.690.607,76 Transferências da União

1721.01.00 Participação na Receita da União 25.758.500,00

1721.01.02 COTA-PARTE DO FPM 23.900.000,00

1721.01.03 Restos a Receber da União 1.417.500,00

1721.01.05 COTA PARTE DO ITR 147.000,00

1721.01.13 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO 294.000,00

1721.22.00 TRASNF. DE COMP.FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS

686.700,00

1721.22.20 CFEM - PERD MINERAL 4.200,00

1721.22.70 FEP - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO 262.500,00

1721.22.80 FEX - AUXILIO FINANC. P/FOMENTO EXPORTAÇÕES 420.000,00

1721.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 23.364.907,76

1721.33.01 PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 2.072.220,00

1721.33.02 Transf.de Média e Alta Complexidade - Gestão Plena 15.212.217,12

1721.33.03 Saúde Bucal - SB 183.600,00

1721.33.04 PACS - Programa de Agentes Comun.de Saúde 1.593.683,00

1721.33.05 PSF - Programa de Saúde da Família 712.800,00

1721.33.06 Finac. Aos Centros de Ref. em Saúde do Trabalhador 360.000,00

1721.33.07 FAEC - SIA Humanização do Parto (Assist.Pré-Natal) 30.000,00

1721.33.08 FAEC - SIA Terapia e Psicoterapia 10.000,00

1721.33.09 FAEC - AIH Assistência Pré-Natal 20.000,00

1721.33.10 FAEC - SIA Assistencia Domiciliar 1.000,00

1721.33.11 FAEC - AIH AIDS 1.000,00

1721.33.12 FAEC - SIA Acompanhamento de Saúde Mental - CAPS 336.000,00

1721.33.13 FAEC - SIA Fisioterapia 5.000,00

1721.33.14 FAEC - SIA Triagem Neo-Natal 1.000,00

1721.33.15 FAEC - SIA Tuberculose 4.000,00

1721.33.16 FAEC-SIA Programa de Comb. Cancer do Colo Uterino 40.000,00

1721.33.17 Campanha de Vacinação do Idoso 4.000,00

1721.33.18 Incentivo para Casa de Apoio HIV - AIDS 25.200,00

1721.33.19 Campanha de Vacinação Anti-Rabica 13.000,00

1721.33.20 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS 408.683,88

1721.33.21 Incent.p/Hosp.de Ref.p/ Subsistema de Vig. Epi. Ho 10.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Resumo geral da receita

Orçamento 2009Anexo 01 - Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica1721.33.22 Campanha de Vacinação Poliomelite 13.000,00

1721.33.23 Ações Basica de Vigilancia Sanitaria 48.762,84

1721.33.24 Prog. de Assistencia Farmacêutica Básica 530.740,92

1721.33.27 Programa Farmácia Popular do Brasil 120.000,00

1721.33.28 Programa de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 1.450.000,00

1721.33.29 FAEC - AIH Queimados 1.000,00

1721.33.30 FAEC SIA - Psicodiagnóstico 500,00

1721.33.31 FAEC-COLETA DE MATERIAL 1.000,00

1721.33.32 CAMPANHA CÂNCER DE COLO UTERINO 60.000,00

1721.33.33 FAEC-DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIOI CLÍNICO 3.000,00

1721.33.34 FAEC-TRATAMENTO DE QUEIMADOS 63.000,00

1721.33.35 FAEC-DIAGNÓSTICO EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA 500,00

1721.33.36 PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS 10.000,00

1721.33.37 PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS-PR

20.000,00

1721.34.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.605.250,00

1721.34.01 PAIF 472.500,00

1721.34.02 Prog. de Atenção a Portadores de Defic.PPD 63.000,00

1721.34.03 PETI Jornada 210.000,00

1721.34.04 Indice de Gestão Decentralizada B. Família 168.000,00

1721.34.05 Bolsa Agente Jovem 57.750,00

1721.34.06 Programa Rede e Abrigo 157.500,00

1721.34.07 Programa Sentinela 157.500,00

1721.34.11 P.P.D. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 130.000,00

1721.34.12 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇAS 90.000,00

1721.34.13 JOVENS EMPREENDEDORES 37.000,00

1721.34.17 CREAS SENTINELA 20.000,00

1721.34.93 Pró-Jovem 42.000,00

1721.35.00 Transferências do FNDE 2.907.750,00

1721.35.01 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.050.000,00

1721.35.02 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 52.500,00

1721.35.03 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

997.500,00

1721.35.04 PNAC/PNAE-PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE

63.000,00

1721.35.06 PEJA- PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 105.000,00

1721.35.08 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 10.500,00

1721.35.10 PTA - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 168.000,00

1721.35.11 PROJETO P/ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL Nº800368

10.500,00

1721.35.12 MERENDA PRÉ-ESCOLA 15.000,00

1721.35.94 PNATE - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR

262.500,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Resumo geral da receita

Orçamento 2009Anexo 01 - Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica1721.35.96 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 15.750,00

1721.35.97 PNAQ - PROG. NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR QUILOMBO 157.500,00

1721.36.00 ICMS - LC Nº 87/96 367.500,00

1722.00.00 32.828.960,00 Transferências dos estados

1722.01.00 Participação na Receita dos Estados 32.828.960,00

1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 26.583.360,00

1722.01.02 COTA PARTE DO IPVA 3.675.000,00

1722.01.04 COTA PARTE DO IPI 735.000,00

1722.01.05 ICMS - Restos a Receber do Estado 625.600,00

1722.01.13 COTA-PARTE DA CIDE 105.000,00

1722.01.14 COTA PARTE FIES 1.000.000,00

1722.01.91 FCBA Fundo da Cultura da Bahia 105.000,00

1724.00.00 19.861.100,00 Transferências Multigovernamentais

1724.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEF 17.151.100,00

1724.01.01 FUNDEB - PARCELA FPM 7.350.000,00

1724.01.02 FUNDEB - PARCELA LC 91/97 472.500,00

1724.01.03 FUNDEB - PARCELA ICMS 8.610.000,00

1724.01.04 FUNDEB - PARCELA IPI/EXPORTAÇÃO 262.500,00

1724.01.05 FUNDEB - ITR 10.500,00

1724.01.06 FUNDEB - ITCMD 15.000,00

1724.01.07 FUNDEB - PARCELA ICMS EXPORTAÇÃO 12.600,00

1724.01.08 FUNDEB - EXERCÍCIOS ANTERIORES 250.000,00

1724.01.11 FUNDEB - IPVA 168.000,00

1724.02.00 Complemento da União ao FUNDEF 2.500.000,00

1724.02.01 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 2.500.000,00

1724.99.00 Outras Transferencias Multigovernamentais 210.000,00

1760.00.00 948.000,00 Transferencias de Convênios

1761.00.00 840.000,00 Convênio com a UNIÃO

1761.01.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO - SAÚDE/SUS 105.000,00

1761.01.01 Transf.de Conv. União e Entidades p/ Saúde 105.000,00

1761.02.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO 105.000,00

1761.02.01 Transf. de Convênios Para a Área Educacional 105.000,00

1761.03.00 TRANSF. DE CONV. DEST. A PROG. DE ASSIT.SOCIAL 105.000,00

1761.03.01 Transf. de Conv. Dest. a Prog. de Assist. Social 105.000,00

1761.05.00 TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO - SANEAMENTO 525.000,00

1761.05.01 Convênio Saneamento Básico 525.000,00

1762.00.00 108.000,00 Convênios como o ESTADO

1762.01.00 TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO - SAÚDE/SUS 52.500,00

1762.02.00 TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO 52.500,00

1762.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO 3.000,00

1762.99.03 Convênio SENAC 3.000,00

1900.00.00 3.917.526,24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Resumo geral da receita

Orçamento 2009Anexo 01 - Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica1910.00.00 690.480,00 Multas e Juros

1910.02.00 Multas por Atraso de Pagamento-SANAB 312.480,00

1911.38.00 MULTAS JUROS DE MORA SOBRE IPTU 15.000,00

1911.40.00 MULTA JUROS DE MORA SOBRE I.S.S. 200.000,00

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE OUTROS TRIBUTOS 10.000,00

1911.99.02 Multas e Juros de Mora de Taxas TFF - TLL 10.000,00

1913.11.00 MULTA JUROS MORA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 50.000,00

1913.13.00 MULTA JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S. 50.000,00

1913.99.00 Multas/Juros S/ Dív.Ativa Outro Tributos (Taxas) 2.000,00

1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Transito 50.000,00

1919.99.00 OUTRAS MULTAS 1.000,00

1919.99.01 MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM 1.000,00

1920.00.00 102.800,00 Indenizações e Restituições

1921.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.050,00

1921.99.01 Outras Indenizações 1.050,00

1922.01.00 RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 65.000,00

1922.03.01 RESTITUIÇÃO - FMAS 15.750,00

1922.03.02 RESTITUIÇÃO - FUNDEB 10.500,00

1922.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 10.500,00

1922.99.02 Outras Restituições 10.500,00

1930.00.00 1.970.250,00 Receitas da Dívida Ativa

1931.00.00 1.968.250,00 Receita de Dívida Ativa Tributária

1931.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 1.260.000,00

1931.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 525.000,00

1931.14.00 Rec. Div. Ativa Outras Origens 126.000,00

1931.99.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 57.250,00

1931.99.01 Outras Receitas Dívidas Ativa Tributárias 21.000,00

1931.99.02 Dívida Ativa - TLL 5.250,00

1931.99.03 Dívida Ativa - TFF 30.000,00

1931.99.09 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1.000,00

1932.99.00 Dívida Ativa Não Tributária 2.000,00

1932.99.01 Dívida Aativa Não Tributária -PROCESSO TCM 2.000,00

1962.99.03 Convênio - SENAC 1.496,24

1990.00.00 1.152.500,00 Receitas Diversas

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 52.500,00

1990.99.01 Covênio Banco ITAÚ S/A 52.500,00

1991.00.00 1.100.000,00 Receitas Correntes Diversas

1991.02.00 Receitas Correntes Diversas 50.000,00

1991.99.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.050.000,00

2000.00.00 1.627.500,00 RECEITAS DE CAPITAL

2100.00.00 525.000,00 OPERACOES DE CREDITO

2110.00.00 525.000,00 Operacoes Credito Internas

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Resumo geral da receita

Orçamento 2009Anexo 01 - Receita

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.:

Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica2119.00.00 525.000,00 Outras Operações de Credito Internas

2200.00.00 52.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS

2210.00.00 52.500,00 Alienação de Bens Móveis

2219.00.00 52.500,00 Alienação de Outros Bens Móveis

2219.01.00 ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS 52.500,00

2400.00.00 1.050.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2470.00.00 1.050.000,00 Transferências de Convênios

2471.00.00 1.050.000,00 Convênio com a UNIÃO

2471.03.00 Transf.de Convênio União p/ Saneamento Basico-SANA 1.050.000,00

9000.00.00 -8.720.154,00 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA

9721.01.02 DEDUÇÃO FUNDEB - FPM -3.585.000,00

9721.01.03 Dedução Restos a Receber União -226.800,00

9721.01.05 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR -22.050,00

9721.09.01 DEDUÇÃO FUNDEB - LC Nº 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO -58.800,00

9722.01.01 DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS -3.987.504,00

9722.01.02 Dedução Restos a Receber Estado -134.400,00

9722.01.03 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA -588.000,00

9722.01.04 DEDUÇÃO FUNDEB - IPI-EXP -117.600,00

Total R$ 140.500.000,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.:

Resumo por fonte de recursos

Valores em R$

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.: RESUMO POR UNIDADE

CódigoValores em R$

Especificação Total fixado

4.370.310,0001.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

1.635.450,0002.01.00 GABINETE DO PREFEITO

1.136.650,0002.01.01 GUARDA MUNICIPAL

539.500,0002.02.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

428.650,0002.03.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

27.300,0002.04.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

726.550,0002.05.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

141.750,0002.06.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

16.332.350,0002.07.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

34.145.823,4002.08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

3.381.318,8402.09.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO

1.661.700,0002.10.00 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

15.322.965,0002.11.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

37.487.247,7602.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.012.925,0002.13.00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

65.750,0002.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.562.825,0002.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

767.850,0002.16.00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

17.645.040,0003.01.00 SANAB

108.045,0099.99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170C.N.P.J.: RESUMO POR UNIDADE

CódigoValores em R$

Especificação Total fixado

140.500.000,00Total R$

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

Orçamento 2009

C.N.P.J.: Seguridade Social

CódigoValores em R$

Especificação Total fixadoProjetoAtividade

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAv. Dr. Clériston Andrade, 1353Centro

16256893000170

ASSISTÊNCIA SOCIAL08.000.000.0.000 1.332.350,00 209.200,00 1.541.550,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE08.243.000.0.000 1.059.350,00 0,00 1.059.350,00

APOIO SÓCIO ASSISTENCIAL A CRIÂNÇAS E ADOLESCENTES08.243.031.0.000 397.950,00 0,00 397.950,0008.243.031.2.142 Gestão das Ações do Fundo Munic. dos Direitos da C 397.950,00 0,00 397.950,00

Barreiras - Promoção Social Com Cidadania08.243.046.0.000 661.400,00 0,00 661.400,0008.243.046.2.144 Apoio ao projeto Educação para o Trabalho CMDCA - 23.750,00 0,00 23.750,0008.243.046.2.147 Gestão das Ações do -PETI - FMAS 295.750,00 0,00 295.750,0008.243.046.2.148 Apoio as Atividades do Programa Sentinela-FMCA 50.400,00 0,00 50.400,0008.243.046.2.216 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRANA DE EDUCAÇÃO 7.000,00 0,00 7.000,0008.243.046.2.219 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇAO 284.500,00 0,00 284.500,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA08.244.000.0.000 273.000,00 209.200,00 482.200,00Barreiras - Promoção Social Com Cidadania08.244.046.0.000 273.000,00 209.200,00 482.200,00

08.244.046.1.085 Cosntruir e Equipar o Centro de Atenção Basica Soc 0,00 156.700,00 156.700,0008.244.046.1.088 Implantação e manutenção do Programa Restaurante P 0,00 52.500,00 52.500,0008.244.046.2.014 Apoio as Ações do Bolsa Família - FMAS 210.000,00 0,00 210.000,0008.244.046.2.217 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO- 63.000,00 0,00 63.000,00

SAÚDE10.000.000.0.000 37.247.247,76 240.000,00 37.487.247,76ATENÇÃO BÁSICA10.301.000.0.000 20.903.345,00 230.000,00 21.133.345,00

Saúde para Todos10.301.013.0.000 20.903.345,00 230.000,00 21.133.345,0010.301.013.1.107 CONST/AMPL. MODERNIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE E PSF 0,00 230.000,00 230.000,0010.301.013.2.159 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 11.251.000,00 0,00 11.251.000,0010.301.013.2.161 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 5.793.000,00 0,00 5.793.000,0010.301.013.2.162 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 1.835.000,00 0,00 1.835.000,0010.301.013.2.163 GESTÃO DAS AÇÕES DOPSF -PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR 694.000,00 0,00 694.000,0010.301.013.2.166 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA-PFB 582.000,00 0,00 582.000,0010.301.013.2.169 GESTÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 187.500,00 0,00 187.500,0010.301.013.2.171 PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 121.000,00 0,00 121.000,0010.301.013.2.173 GESTÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAÚDE 5.345,00 0,00 5.345,0010.301.013.2.174 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE 434.500,00 0,00 434.500,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10.302.000.0.000 13.795.272,76 10.000,00 13.805.272,76Saúde para Todos10.302.013.0.000 13.795.272,76 10.000,00 13.805.272,76

10.302.013.1.128 AMPLIAÇÃO E REFORMA MATERNIDADE MUNICIPAL 0,00 10.000,00 10.000,0010.302.013.2.160 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 12.335.272,76 0,00 12.335.272,7610.302.013.2.165 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO10.303.000.0.000 2.019.130,00 0,00 2.019.130,00Saúde para Todos10.303.013.0.000 2.019.130,00 0,00 2.019.130,00

10.303.013.2.164 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEREST - CENTRO DE 519.130,00 0,00 519.130,0010.303.013.2.170 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CEPROESTE - CENTRO DE 50.000,00 0,00 50.000,0010.303.013.2.172 GESTÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO DE 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA10.304.000.0.000 49.500,00 0,00 49.500,00Saúde para Todos10.304.013.0.000 49.500,00 0,00 49.500,00

10.304.013.2.168 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 49.500,00 0,00 49.500,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA10.305.000.0.000 480.000,00 0,00 480.000,00

Saúde para Todos10.305.013.0.000 480.000,00 0,00 480.000,0010.305.013.2.167 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 480.000,00 0,00 480.000,00

38.579.597,76 449.200,00 39.028.797,76

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