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MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
PPLLAANNOO DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS MMUUNNIICCIIPPAAIISS
ee
OOrrççaammeennttoo 22001100
PPLLAANNOO PPLLUURRIIAANNUUAALL DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS 22001100 -- 22001133
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
ÍÍnnddiiccee
IInnttrroodduuççããoo 33
EEssttrraattééggiiaa 33
AAssppeeccttooss FFiinnaanncceeiirrooss 77
GGrraannddeess OOppççõõeess ddoo PPllaannoo 1133
PPllaannoo ddee AAccttiivviiddaaddeess MMuunniicciippaaiiss 3322
PPllaannoo PPlluurriiaannuuaall ddee IInnvveessttiimmeennttooss 4422
OOrrççaammeennttoo
RReessuummoo 5500
OOrrççaammeennttoo ddaa RReecceeiittaa 5511
OOrrççaammeennttoo ddaa DDeessppeessaa 5555
AAnneexxooss
RReessuummoo ddaass RReecceeiittaass ee DDeessppeessaass 6622
MMaappaa ddooss eemmpprrééssttiimmooss 6633
MMaappaa ddee ppeessssooaall ppaarraa oo aannoo 22001100 6655
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1. Introdução
De acordo com os princípios orçamentais e regras previsionais para a Administração Local definidos pelo
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se dois dos instrumentos
fundamentais da gestão autárquica, que constituem as Grandes Opções do Plano (GOP):
•••• Plano de Actividades Municipais (PAM) – relativo à afectação de recursos financeiros correntes às
diversas iniciativas municipais; e
•••• Plano Plurianual de Investimentos (PPI) – relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo
no Quadriénio 2010/2013.
Mantêm-se as grandes áreas de intervenção da actividade municipal definidas em anos transactos:
• MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
• URBANISMO E HABITAÇÃO
• ACESSIBILIDADES E INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
• ILUMINAÇÃO PÚBLICA
• AMBIENTE E SANEAMENTO
• EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
• CULTURA, DESPORTO E TURISMO
• SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL
• PROTECÇÃO CIVIL
• DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
• RELAÇÕES COM FREGUESIAS
• COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES
• RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES
2. Estratégia
O ano de 2009 exigiu um grande esforço por parte do Município, com particular incidência sobre os
serviços municipais, de adopção e adaptação à “torrente” legislativa e regulamentar da Administração
Central, particularmente ao nível dos seguintes domínios:
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• - Contratação Pública;
• - Legislação urbanística e de ordenamento e gestão do território;
• - Plano anti-corrupção;
• - Estatuto do Pessoal.
Refira-se, no que a este aspecto diz respeito, que o Município de Azambuja aplicou integralmente a nova
legislação, designadamente ao nível dos necessários procedimentos administrativos em termos de
avaliação de desempenho, concursais e de progressão na carreira dos funcionários. Acresce a este esforço
a inclusão dos funcionários a desempenhar funções em estabelecimentos de ensino que integraram os
serviços municipais em consequência do Protocolo celebrado com o Ministério da Educação.
O trabalho desenvolvido permite-nos entrar em 2010 com o quadro de referência legal e regulamentar
devidamente estabilizado.
Consideramos que a actuação do Município no ano de 2010 se desenvolverá de acordo com as áreas de
intervenção que considerámos fundamentais para o exercício autárquico do próximo Quadriénio:
Educação, Solidariedade Social, Ambiente e Saneamento, Qualificação Urbana e Emprego e
Desenvolvimento Económico e Social.
Nestas circunstâncias, a estratégia de actuação centrar-se-á particularmente sobre os seguintes vectores:
a) Ordenamento do Território;
b) Medidas de intervenção social;
c) Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN);
d) Plano de Acção de Contrapartidas da OTA;
e) Desenvolvimento Económico e Social;
f) Parcerias Público-Privado.
Passaremos, seguidamente, a abordar cada um destes vectores:
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a) Ordenamento do Território
Foi publicado e entrou em vigor o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo
(PROT-OVT), quadro de referência fundamental para as políticas de ordenamento e gestão territoriais a
desenvolver pelo Município de Azambuja.
Dele decorrerão, nomeadamente, o processo de revisão do Plano Director Municipal de Azambuja, cujos
trabalhos já foram iniciados e que se espera venham a ter um significativo progresso no decurso de 2010.
Refira-se também a conclusão do Plano de Acção Territorial Alenquer/Azambuja que, numa óptica
indicativa, constituirá um guião de referência para o desenvolvimento do Concelho.
b) Medidas de intervenção social
Tendo em linha de conta que a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, aprovou um conjunto de
medidas de intervenção social, que se continuam a justificar face ao quadro económico conjuntural
nacional, continuaremos a implementar essas medidas, não só directamente com os estratos mais
desfavorecidos da população como indirectamente, estabelecendo parcerias com as IPSS para a sua
concretização.
c) Quadro de Referência Estratégico Nacional
No decurso de 2009 foram contratualizadas, com a CIMLT/QREN, as verbas a afectar ao Município de
Azambuja em todos os eixos excepto na Regeneração Urbana, cujo acesso se fará obrigatoriamente por
concurso.
A verba contratada, cerda de 12 milhões de euros – que incluem uma majoração de 2 milhões pelas
contrapartidas da OTA - permitirá executar a generalidade dos projectos contratualizados.
Paralelamente, foi apresentada e aprovada uma candidatura ao eixo da Regeneração Urbana, no valor de
aproximadamente 1 milhão de euros, que se concluirá em 2010.
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d) Plano de Acção de Contrapartidas da OTA
Tem-se verificado algum atraso no Plano de Acção das Compensações da OTA, embora admitamos que tal
se ficou na dever ao facto de 2009 ter sido um ano com três actos eleitorais, o que naturalmente
condicionou a intervenção da Administração Local. Esperamos que, em 2010, algumas das intervenções
previstas se desenvolvam a bom ritmo, nomeadamente as da responsabilidade das Estradas de Portugal –
intervenção na EN 3 (já iniciada), Variante a Vila Nova da Rainha e novo nó de intersecção da A1, novo
traçado do IC 2, intervenção no Palácio Pina Manique (do Ministério da Cultura) e novo Posto da G.N.R. de
Aveiras de Cima (do Ministério da Administração Interna).
Também se espera, no âmbito da Comissão de Acompanhamento, a definição das fontes de
financiamento das acções de iniciativa municipal.
Assinale-se, também, a candidatura ao QREN dos Centros Escolares de Alcoentre e Azambuja no âmbito
das contrapartidas.
e) Desenvolvimento Económico e Social
No âmbito da Revisão do PDM serão vertidas as linhas mestras já consagradas no PROT-OVT em termos
dos sectores de desenvolvimento económico do Concelho:
•••• Especialização e diversificação das Zonas Logístico/Industriais Vila Nova da Rainha/Azambuja,
Aveiras de Cima/Alcoentre e Guarita/Casais da Lagoa;
•••• Promoção do Turismo e actividades correlacionadas no Alto Concelho e nas denominadas Quintas
Históricas, que constituirão unidades específicas de intervenção;
•••• Promoção turística da zona ribeirinha numa perspectiva intermunicipal e no âmbito da CIMLT.
Esperamos em 2010 executar o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município de Azambuja.
f) Parcerias Público-Privado
A concessão das Águas e Águas Residuais em 2009 garantem, nos próximos 4 anos, um conjunto de
investimentos que permitirão um grau de cobertura de 98% do serviço de águas e de 95% do serviço de
águas residuais. Os primeiros investimentos decorrerão em 2010.
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Também através da EMIA se propõe a concretização da parceria tendente a concretizar a concessão do
estacionamento na Vila de Azambuja e nos parques de apoio à CP, e o lançamento de parceria para o
Pavilhão do Campo da Feira. Será ainda estudada uma parceria público-privado para intervenção urbana
em Aveiras de Cima.
Promover-se-á o estabelecimento de Protocolos com Privados tendo em vista o desenvolvimento de
Planos de Pormenor integrados nos objectivos do PROT-OVT e no PAT e será monitorizado o
acompanhamento dos Planos de Pormenor já contratualizados: Serra dos Castelos, Lusolândia e Zona
Nascente de Aveiras de Cima.
A nível social, serão acompanhadas as parcerias estabelecidas com as IPSS do Concelho para a construção
de infra-estruturas de apoio social.
Refira-se, por fim, que se espera em 2010 vir a concretizar a instituição da Sociedade de Reabilitação
Urbana que permitirá a requalificação do edificado nas duas áreas de reabilitação urbana aprovadas pela
Assembleia Municipal.
3. Aspectos Financeiros
Em termos de análise dos grandes números que definem a Receita e a Despesa Municipais, constatam-se,
fundamentalmente, as seguintes questões:
No tocante às Receitas Municipais e dada a metodologia legal que preside à respectiva previsão, verifica-
se a manutenção da tendência dos anos anteriores, mais propriamente no que se refere a Receitas
Correntes. De realçar, no entanto, o abrandamento das receitas relativas a loteamentos, que traduz o
arrefecimento da construção civil que generalizadamente tem ocorrido no País. Apesar de tudo, a
principal fonte espectável de receitas correntes é a relativa ao Imposto Municipal sobre Transacções
Onerosas de Imóveis (IMT), o que permite concluir que existe alguma animação no sector imobiliário do
Concelho e prever, a curto/médio prazo, uma intensificação da actividade construtiva, nomeadamente a
nível industrial e logístico.
Foram contabilizadas, também, as receitas provenientes da devolução de impostos pela Opel, nos termos
de Despacho exarado pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
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Quanto às receitas de Capital, foram contabilizadas as que decorrem da venda ou cedência em direito de
superfície de infra-estruturas ou terrenos municipais valorizadas à luz de critérios de mercado. Entrou-se
em linha de conta com receitas provenientes de Fundos Comunitários, em particular, as referentes à
candidatura já aprovada do Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja (PIRUA) e das
candidaturas a aprovar no âmbito da contratualização CIMLT/QREN, nesta última, referentes somente aos
projectos a iniciar em 2010.
No que se refere às Despesas, manteve-se também a contenção das despesas de funcionamento que
decorre de anos anteriores, embora a contabilização dos Custos associados às transferências de
competências por parte do Ministério da Educação se traduza num significativo acréscimo de despesa e
consequente alteração da estrutura dos custos.
Foram consideradas as dotações necessárias para resolução das questões relativas ao relacionamento
com a Águas do Oeste e a Resioeste.
Os projectos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) têm as suas fontes de financiamento nas
receitas próprias do Município, nas verbas de Fundos Comunitários e em financiamentos complementares
– verbas consideradas a definir.
A concretização das verbas “a definir” quer em termos de PAM quer em termos de PPI será efectuada pela
aplicação do Saldo da Gerência de 2009 e à medida que forem aprovadas as candidaturas ao QREN não
contempladas na previsão inicial, considerada prioritária para 2010.
a) Estrutura da Receita e da Despesa
Para 2010, a repartição das receitas e despesas previstas relativamente a verbas definidas é a seguinte:
• RECEITAS
TIPO VALOR (€) %
Corrente 17.967.420 69,4
Capital 7.909.000 30,6
TOTAL 25.876.420 100,0
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• DESPESAS
TIPO VALOR (€) %
Corrente 14.749.681 57,0
Capital 11.126.739 43,0
TOTAL 25.876.420 100,0
Relativamente à estrutura da despesa, nas suas diversas afectações, teremos o seguinte quadro de
aplicações de Fundos:
ESTRUTURA VALOR (€) %
Pessoal 7.338.970*
Bens e Serviços 1.388.860 Funcionamento
Outras Despesas 165.944
34,2
PAM 5.060.640 19,6
PPI 10.153.305 39,3
Encargos Financeiros 1.768.701 6,8
* inclui 1.043.815 euros de custos com “pessoal transferido pela DREL”
b) Indicadores
Para uma melhor análise da estrutura financeira do Orçamento de 2010, apresentamos, de seguida, os
seguintes indicadores:
Receitas Correntes
Despesas Correntes = 121,8 %
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As receitas correntes do Município cobrem mais que a totalidade das despesas correntes quer as afectas
ao funcionamento dos vários serviços municipais, quer as decorrentes das acções inscritas ao Plano de
Actividades Municipal, quer, ainda, as relativas ao serviço corrente da dívida.
Assim, prevê-se, a existência de uma POUPANÇA CORRENTE, ou seja, um financiamento parcial de
despesas de investimento com receitas correntes que, para 2010, se estima em 3.217.739 euros.
Despesas de Funcionamento
Receitas Correntes = 49,2%
As despesas de funcionamento, apesar do significativo acréscimo de despesas com recursos humanos com
o sector de Educação, continuam a representar menos de metade das receitas correntes previstas.
Despesas de Funcionamento
Despesas Totais = 34,2%
O peso das despesas de funcionamento no total da despesa prevê-se que se mantenha ligeiramente
abaixo dos níveis do ano transacto.
Por último, de assinalar o ligeiro aumento do peso das despesas com o pessoal nas despesas totais (26,6%
em 2010), sendo que nestes cálculos se incluíram os custos inerentes aos funcionários não docentes dos
estabelecimentos de ensino dos 2º e 3º ciclos, no âmbito do protocolo de transferências de competências
entre o Ministério da Educação e o Município, bem como o acréscimo de vencimento da grande maioria
dos funcionários municipais decorrente de opção gestionária (alteração de posicionamento
remuneratório).
Despesas com o Pessoal
Despesas Totais = 28,4%
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c) Estrutura do PAM e do PPI
Apresenta-se, neste capítulo, a afectação dos recursos em termos de PAM e de PPI e do respectivo
somatório aos diversos objectivos definidos para a estrutura de actuação do Município.
Refira-se que as verbas “A Definir” dizem respeito a verbas que, no decurso de 2010, se perspectiva
venham a ser concretizadas através da aplicação do Saldo final da Gerência de 2009 e das transferências
decorrentes da homologação das candidaturas apresentadas e a apresentar, já objecto de
contratualização CIMLT/QREN.
Pode assim, constatar-se que, em termos de PAM e PPI, os objectivos com maior dotação percentual são
os seguintes:
PAM PPI OBJECTIVOS
Def. A Def. Total % Def. A Def. Total %
PAM+PPI Total
% PAM+PPI
Defin. %
Modernização e Reorg. Serviços 602.950 412.500 1.015.450 12,7 769.969 235.000 1.004.969 5,2 2.020.419 7,4 1.372.919 9,0
Urbanismo e Habitação 0 0 0 0,0 1.666.893 2.411.375 4.078.268 21,3 4.078.268 15,0 1.666.893 11,0
Acessibilid. e Infra-est. Viárias 0 0 0 0,0 2.055.728 913.125 2.968.853 15,5 2.968.853 10,9 2.055.728 13,5
Iluminação Pública 0 0 0 0,0 178.798 100.000 278.798 1,5 278.798 1,0 178.798 1,2
Ambiente e Saneamento 2.626.860 982.500 3.609.360 45,2 1.456.145 383.405 1.839.550 9,6 5.448.910 20,1 4.083.005 26,8
Educação 526.400 396.800 923.200 11,6 1.377.864 2.048.000 3.425.864 17,9 4.349.064 16,0 1.904.264 12,5
Cultura, Desporto, Juventude 791.650 549.270 1.340.920 16,8 297.915 1.966.250 2.264.165 11,8 3.605.085 13,3 1.089.565 7,2
Saúde e Intervenção Social 63.300 145.050 208.350 2,6 73.468 193.500 266.968 1,4 475.318 1,7 136.768 0,9
Protecção Civil 178.050 193.100 371.150 4,6 13.800 29.000 42.800 0,2 413.950 1,5 191.850 1,3
Desenv. Económico e Turismo 141.700 89.000 230.700 2,9 33.500 0 33.500 0,2 264.200 1,0 175.200 1,2
Juntas de Freguesia 20.000 0 20.000 0,3 500.000 300.000 800.000 4,2 820.000 3,0 520.000 3,4
Colectividades e Instituições 79.000 130.500 209.500 2,6 224.500 235.000 459.500 2,4 669.000 2,5 303.500 2,0
Outras entidades 30.730 30.000 60.730 0,8 1.504.725 205.000 1.709.725 8,9 1.770.455 6,5 1.535.455 10,1
5.060.640 2.928720 7.989.360 100 10.153.305 9.019.655 19.172.960 100 27.162.320 100 15.213.945 100
a) PPI + PAM - Despesas Totais
•••• Ambiente e Saneamento: 20,1%
•••• Educação: 16,0%
•••• Urbanismo e Habitação: 15,0 %
•••• Cultura, Desporto e Juventude: 13,3 %
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b) PPI + PAM - Com Financiamento Definido
•••• Ambiente e Saneamento: 26,8%
•••• Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias Serviços: 13,5 %
•••• Educação: 12,3%
•••• Urbanismo e Habitação: 11,0 %
ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
GGRRAANNDDEESS OOPPÇÇÕÕEESS DDOO PPLLAANNOO
22001100
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01 Edifícios Municipais
01.01.01 Edifícios de Serviços
Intervenções de beneficiação e conservação em edifícios de serviços;
Reparações e alterações nas instalações eléctricas e de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) com vista à respectiva eficiência térmica e energética.
01.01.03 Intervenções Diversas Intervenções em edifícios municipais não afectos aos serviços;
Implementação das normas de acessibilidade a edifícios municipais.
01.01.04 Arquivo Municipal
Empreitada do novo Arquivo Municipal;
Aquisição de Equipamento de Digitalização e Microfilmagem;
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 5/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
01.01.04 Refeitório Montagem de Refeitório para os Funcionários Municipais.
01.02 Parque Oficinal Municipal (POM)
Intervenções várias nos edifícios do POM;
Reordenamento da área exterior do POM;
Reformulação da instalação eléctrica e da rede de comunicações;
Aquisição de equipamento para as oficinas.
01.03 Viaturas e Equipamentos
Aquisição de uma viatura (nove lugares) a afectar aos transportes escolares;
Aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias;
Aquisição de uma retroescavadora e de um cilindro;
Grandes reparações na frota de máquinas e veículos;
Aquisição de mobiliário e equipamento diverso par a os serviços.
01.04 Modernização Administrativa
01.04.01 Programa de Modernização Administrativa
Concepção e execução de um projecto de modernização administrativa visando aumentar o grau de tecnicidade e competência dos serviços, promover o aumento dos serviços online, melhorar a eficiência dos processos da desmaterialização de documentos tipo e implementar normas de qualidade;
Levantamento e reformulação do workflow dos processos de gestão interna e de interoperabilidade, garantindo a sua melhoria permanente;
Aprovação e execução do PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS.
01.04.02 Reestruturação Informática
Manutenção do parque informático;
Aquisição de hardware de acordo com as exigências dos serviços;
Gestão das comunicações de dados, promovendo serviços de correio electrónico, com garantia de protecção de SPAM, vírus, phishing, etc.;
Linkagem progressiva do software adquirido e utilizado pelos serviços;
Conclusão do projecto de implementação de comunicações VoIP.
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
Elaboração e desenvolvimento de um plano de formação interno no âmbito das aplicações informáticas utilizadas, da modernização de procedimentos e das TI em geral.
01.04.03 Divulgação e Promoção Institucional
Promoção e divulgação do Município;
Edição da Revista Municipal;
Edição de brochuras e outras publicações decorrentes da actividade municipal;
Aquisição de ofertas e troféus no contexto da promoção do Município.
02 URBANISMO E HABITAÇÃO
02.01 Planeamento e Gestão Urbanística
02.01.01 Estudos e Projectos Urbanísticos
Acompanhamento do Plano de Acção Territorial (PAT) Alenquer / Azambuja;
Acompanhamento dos Planos de Pormenor e Operações de Urbanização aprovados no âmbito da nova legislação;
Execução de levantamentos topográficos;
Estudos urbanísticos diversos.
02.01.02 Revisão do PDM
Continuação do processo de revisão do PDM abarcando as linhas mestras consagradas no PROT-OVT e no PAT;
Execução da Carta da REN e reformulação da Carta da RAN;
Execução da Avaliação Ambiental Estratégica, Carta de Ruído (CIMLT), e Proposta de Delimitação de Perímetros Urbanos.
02.01.04 Aquisições e Expropriações Aquisição de terrenos necessários à instalação de estruturas municipais.
02.01.05 Reformulação da Cartografia Municipal Aquisição e actualização de ortofotomapas;
Aquisição/manutenção de hardware e software.
02.02 Intervenções Urbanas
02.02.01 Reordenamento Urbano
02.02.01.01 Reordenamento Urbano – Diversos
Arranjos paisagísticos do Largo da Fonte, Aveiras de Baixo (conclusão);
Arranjos exteriores do Centro de Dia da Maçussa;
Reordenamento da Rua 25 de Abril, em Maçussa;
Recuperação do Largo da Fonte, em Alcoentre;
Reordenamento da Rua das Flores, em Quebradas;
Arranjos exteriores/paisagísticos dos bairros da Socasa;
Arranjo Paisagístico do Chafariz D. João II, Vale do Paraíso;
Repavimentação do miolo de Aveiras de Baixo;
Trabalhos complementares no Campo da Feira;
Trabalhos diversos de requalificação nas várias Freguesias.
02.02.01.02 Intervenção Urbana em Vale do Brejo
02.02.02 Reabilitação Urbana
16
CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
02.02.02.02 Calçadas
Execução de passeios em Casais de Além e Vila Nova de S. Pedro;
Execução de passeios de acesso à REFER e Parque Nascente;
Construção e reparação de calçadas nas diversas Freguesias.
02.02.02.03 Intervenções Diversas
Reparação de pontão em Quebradas;
Execução de valetas de plataforma na Rua Cabeça Gorda Casais das Comeiras;
Colocação de guardas metálicas em diversas Freguesias;
Intervenção na Rua das Salgadas;
Reparação de diversos pontões e passagens hidráulicas no Concelho;
Reparação de valetas e aquedutos;
Execução de valetas de plataforma em Casais das Comeiras;
Demolição de edifícios em diversas Freguesias, em acção conjunta com a Protecção Civil;
Intervenções diversas por administração directa.
02.02.03 Requalificação do Eixo Urbano Azambuja/ Aveiras de Cima
Reordenamento Urbano da Quinta do Mor;
Ampliação do Cemitério de Aveiras de Cima;
Recuperação da ala norte do Edifício Municipal da Rainha;
Intervenção no Largo da Republica e zonas envolventes;
Projecto incluído no PROGRAMA DE ACÇÃO OESTE + 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO (Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2008, de 9 de Setembro).
02.02.05 Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja
Construção de colector de águas pluviais e atravessamento á EN3 por microtunelação;
Reperfilamento de vala de drenagem paralela à EN3 em Azambuja e execução de passagem hidráulica;
Requalificação da Ribeira do Valverde e do Campo da Feira incluindo construção do colector interceptor de águas residuais domésticas;
Remodelação do Jardim no Largo de S. Sebastião – Azambuja;
Candidatura aprovada, no âmbito das PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO URBANA QREN/PO Alentejo.
02.03 Habitação
02.03.01 Construção/ Aquisição de Habitação Social
Construção de edifício de realojamento de família de etnia cigana em Azambuja incluindo infra-estruturas respectivas;
Negociações com o Ministério da Justiça (Bairro de Alcoentre).
02.03.03 Reparação e Beneficiação de Habitação Social
Reabilitação de edifícios municipais de habitação social (Vale do Paraíso e Azambuja).
03 ACESSIBILIDADES E INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
03.01 Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias
03.01.01 Construção e Reabilitação de Estradas Reabilitação de caminhos e estradas municipais nas diversas freguesias.
03.01.02 Manutenção e Reparação de Estradas Beneficiação de troços rodoviários em diversas freguesias;
17
CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
Reparação de aqueduto na estrada de Casais de Baixo;
Reparação de pavimento na zona dos Arneiros (Vila Nova da Rainha), na Urb. Quinta da Bela Vista, nas Ruas do Tambor (Vale do Brejo) e da Arameira e na Travessa dos Cortiços (Aveiras de Cima).
03.01.03 Parques de Estacionamento
03.01.05 Estrada Azambuja/ Virtudes e Construção de Ciclovia
Construção da estrada com a componente ciclovia..
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
03.01.06 Estradas de ligação Maçussa/ Manique e Maçussa/ Vila Nova de S. Pedro
Reabilitação de estradas de ligação entre freguesias de Maçussa e Manique do Intendente e entre Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, incluindo reparações de base, repavimentação e construção de valetas.
Reparação do pavimento rodoviário da Estrada Municipal junto ao Cemitério de Manique.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
03.01.07 Variante Urbana de Azambuja
Variante Urbana de Azambuja: Troço Campo da Feira – Estrada Azambuja/Aveiras de Cima;
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 2/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
03.01.08 Variante Urbana a Aveiras de Cima Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
03.01.09 Construção/Beneficiação de Troços da Rede Municipal
Requalificação das estradas incluindo reparações de base, repavimentação e construção de valetas:
Reabilitação da Estrada Manique do Intendente – Moita do Lobo;
Alargamento da estrada de Vale do Paraíso – Cemitério;
Via paralela à EN 3 (Zona Industrial – Vila Nova da Rainha);
Execução de lombas redutoras de velocidade em diversos locais do concelho, designadamente nas freguesias de Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, Alcoentre, Maçussa e Vila Nova da Rainha.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
03.02 Trânsito
03.02.01 Rotundas Execução da rotunda do atravessado entre a Ereira e a Maçussa;
Protocolos para a realização de intervenções na EN 3.
03.02.03 Estruturas de Apoio e Sinalização
Aquisição e colocação de sinais de trânsito;
Aquisição e reparação de abrigos de utentes de transportes públicos;
Fornecimento e aplicação de guardas metálicas na Rua do Cemitério (Alcoentre) e na Rua Principal (Casais das Boiças);
Instalação de sistema de controlo de velocidade de Casais das Comeiras.
04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
04.01 Ampliação e Renovação da Rede de Iluminação
Reforço da rede de iluminação pública de acordo com as solicitações das Juntas de Freguesia;
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
Colocação de projectores no Páteo do Valverde, Rotunda Poente e exterior do edifício do DU.
Instalação experimental de um sistema de iluminação led, no Jardim Urbano de Azambuja.
Iluminação pública, troços rotunda Sul – Jardim Urbano.
04.02 Infra-estruturas para Distribuição de Energia Eléctrica
Instalação e manutenção de infra-estruturas de distribuição de energia.
05 AMBIENTE E SANEAMENTO
05.01 Águas
05.01.01 Captações e Abastecimento
Regularização das contas entre o Município e a AdO.
Aquisição de serviços à AdAzambuja.
Execução de análises pontuais de controlo à qualidade da água para consumo humano.
05.01.02 Ampliação e Renovação da Rede
05.01.02.02 Remodelações Diversas Intervenções diversas de regularização de algumas situações para entrega das infra-estruturas à AdAzambuja.
05.01.03 Conservação da Rede Manutenção dos sistemas de abastecimento de água em espaços públicos e em edifícios municipais.
05.02 Saneamento Básico
05.02.02 Construção de Novas Redes
05.02.02.11 Azambuja
Trabalhos diversos nas redes pluviais na Vila de Azambuja.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 4/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
05.02.02.12 Aveiras de Cima
Rede de drenagem de águas pluviais na Ruas de S. Martinho, Arameira, Ameixoeira (sentido escola), 25 de Abril, Dr. Bessone Abreu, Fonte Santa, Moinho Novo, Domingos Soares Adrião, Joaquim Gomes Loureiro, Travessas Júlio Damas e da Férrea e Bairros das Cancelas, Milhariça e do Barrabel.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 4/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
05.02.03 Reconversão, Manutenção e Recuperação das Redes
Empreitadas de beneficiação em redes de drenagem pluvial;
Desobstrução de colectores pluviais;
Limpeza de sistemas pluviais e mistos;
Regularização de ramais.
05.02.04 Tratamento de Águas Residuais Regularização das contas entre o Município e a AdO.
Aquisição de serviços à AdAzambuja.
05.02.05 Saneamento básico nas diversas freguesias
Redes de água, águas residuais domésticas e pluviais em diversas freguesias, designadamente em Azambuja (Horta do Maia, Picadeiro, Rua da Água Férrea e Ónia), Maçussa, Vale do Paraíso, Aveiras de Baixo (Casais da Lagoa e Virtudes -junto à linha de água), Alcoentre (Quebradas, Alcoentre e Casais da Caneira).
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 4/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
05.03 Resíduos Sólidos
05.03.01 Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos
Recolha e tratamento diário de resíduos;
Recolha selectiva de resíduos;
Aquisição de contentores.
Tratamento de Resíduos de Construção e Demolição (RCD).
05.04 Parques e Jardins
05.04.01 Construção de Espaços Verdes
Arranjo do espaço envolvente ao Largo da Capela, em Vale do Brejo;
Arranjo paisagístico da Socasa de Vila Nova da Rainha;
Arranjo paisagístico da Rua André Pessoa.
05.04.02 Parques Infantis
Reparações nos Parques Infantis do Jardim Urbano, Quinta da Marquesa, entre outros;
Trabalhos de manutenção, incluindo repavimentação, de parques infantis;
Aquisição e instalação de equipamento no Jardim-de-infância de Manique do Intendente.
05.04.03 Conservação
Manutenção e conservação dos espaços verdes existentes;
Aquisição e reposição de equipamentos (substituição de material vandalizado);
Arranjo da ala Sul ao longo da EN3;
Limpeza e desmatação do Parque das merendas e da área envolvente ao Palácio das Obras Novas e Praia Fluvial.
05.05 Cemitérios
05.05.02 Cemitérios – Recuperação e Manutenção
Manutenção dos cemitérios municipais;
Ampliação do cemitério de Casais da Lagoa – aquisição de terreno;
Ampliação do cemitério de Quebradas (conclusão);
Aquisição de equipamento visando a eliminação de resíduos.
05.06 Mercados
05.06.01 Mercados e Feiras – Construção e Manutenção
Pequenas intervenções no mercado diário de Azambuja;
Intervenção no mercado diário de Manique do Intendente;
Adequação do espaço do mercado mensal às novas exigências legais.
05.07 Controlo da Poluição
05.07.03 Canil Municipal
Manutenção do Canil Municipal.
Aquisição de contentor e construção de 2 boxes.
Aquisição de equipamento.
05.07.04 Balneários, Lavadouros e Instalações Sanitárias
Reparações diversas em balneários municipais.
05.07.05 Limpeza de Linhas de Água Limpeza em diversas linhas de água (no âmbito do PRODER, directamente ou com o INAGRH).
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
05.07.06 Desratizações e Controlo de Pragas Desinsectizações e desratizações em edifícios/instalações municipais;
Intervenções de desratização e controlo de pragas pontuais.
05.07.07 Campanha da Cal Campanha da cal 2010.
05.07.08 Recolha Selectiva de óleos Alimentares Implementação do programa de recolha de óleos de acordo com o protocolo assinado.
05.08 Projectos/Programas de Qualificação Ambiental
05.08.02 Projecto de Controlo da Qualidade do Ar Projecto de monitorização e controlo da qualidade do ar.
05.08.03 Estudos Diversos Estudos diversos no âmbito da protecção e qualificação ambiental.
05.09 Projectos de Educação Ambiental
05.09.01 Informação/Educação Ambiental
Candidatura ao Projecto ECOXXI;
Participação no projecto ECO-ESCOLAS 2009/2010;
Desenvolvimento, em conjunto com os agrupamentos escolares, de projectos de educação ambiental;
Campanhas de sensibilização no âmbito da selecção de resíduos;
Organização das comemorações do Dia Mundial do Ambiente.
06 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
06.01 Educação Básica
06.01.01 Equipamentos Escolares
Execução de obras de melhoramento e conservação de escolas: (Muro de Suporte – EBI Casais de Baixo; Portaria da EBI Azambuja; Pintura de
muros no centro escolar de Alcoentre; Drenagem pluvial na EB de Aveiras de Cima; Cobertura ATL de Manique do Intendente, etc.)
Empreitada de trabalhos diversos nas escolas básicas do alto do concelho;
Remodelação/reconversão da EB 123 de Aveiras de Cima para EBI
Novo núcleo escolar de Aveiras de Baixo
Aquisição de bens e serviços para equipamentos escolares;
Aquisição de serviços de higiene e limpeza para escolas.
06.01.02 Acção Social Escolar Gestão do processo de Acção Social Escolar extensível aos estabelecimentos de ensino básico.
06.01.02.01 Pré-escolar e 1º Ciclo Apoio a refeições e manuais escolares dos alunos.
Atribuição, a cada docente, de verba para material didáctico.
06.01.02.02 2º e 3º Ciclos Apoio a refeições e manuais escolares para 2º e 3º Ciclos – protocolo com a DREL.
06.01.04 Transportes Escolares
Optimização do sistema de transportes escolares do ensino básico;
Assunção de encargos com transportes escolares nos termos definidos por Lei.
06.01.05 Actividades de Complemento Curricular
Organização de actividades de complemento educacional.
Fornecimento de material de desgaste, consumíveis e material didáctico para o 1º Ciclo.
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
06.01.06 Actividades de Enriquecimento Curricular Actividades de enriquecimento curricular em escolas do 1.º ciclo e actividades de apoio à família no pré-escolar.
06.01.07 Seguro Escolar Gestão do processo do Seguro Escolar.
06.01.09 Centro Escolar de Vila Nova da Rainha
Construção de Centro Escolar de Vila Nova da Rainha com 4 salas de ensino básico e 2 de jardim-de-infância, de acordo com a Carta Escolar do Concelho.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
06.01.10 Requalificação do Parque Escolar
Intervenção sistemática no Parque Escolar, ao nível dos sistemas de climatização, equipamentos e espaços exteriores;
Reparações na EBI de Azambuja, Quinta dos Gatos, Jardim Infantil de Vale do Paraíso, Vale do Brejo, Casais da Lagoa, EB23 e EB de Aveiras de Cima, entre outros.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
06.01.11 Plano Tecnológico para o Ensino Básico
Aquisição de computadores, software e quadros interactivos.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 1/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
06.01.12 Creche de Manique do Intendente Aquisição do equipamento necessário à instalação de uma creche em Manique do Intendente.
06.02 Programas Especiais de Educação
06.02.01 Apoio a Projectos Educativos de Escolas
Acompanhamento e apoio a projectos educativos desenvolvidos pelos agrupamentos escolares e pela escola secundária;
Planeamento e apoio a visitas de estudo.
06.02.02 Programas de Iniciativa Municipal Preparação, realização e acompanhamento de actividades dirigidas aos alunos do Município no âmbito de comemorações várias ao longo do ano (Dia da Árvore, Dia da Criança, etc.);
06.02.03 As Viagens do Zambujinho Implementação do projecto “As Viagens do Zambujinho”.
06.02.04 Actividades Diversas Jornadas pedagógicas;
Outras actividades de apoio à estrutura educacional.
06.02.05 Apoio a Associações de Pais Apoio a projectos desenvolvidos por Associações de Pais.
06.02.07 Bolsas de Estudo e de Mérito Atribuição de Bolsas de Estudo e de Mérito a alunos que ingressam e frequentam o Ensino Superior.
06.03 Apoio à Estrutura Educacional
06.03.01 Conselho Municipal de Educação Dinamização e apoio às actividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Educação de Azambuja.
06.03.02 Instalações Desportivas Manutenção de infra-estruturas desportivas afectas às escolas do 1.º ciclo.
06.03.03 Intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário
Pequenas intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário.
Empreitada de intervenções diversas em estabelecimentos do 2º e 3º ciclos.
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
06.04 Juventude
06.04.01 CEJA (Centro de Juventude de Azambuja)
Dinamização do CEJA (Centro de Juventude do Concelho de Azambuja) com a uma estruturação de uma rede de apoio de profissionais das áreas da psicologia, serviço social, saúde, direito, novas tecnologias, entre outras, que possam esclarecer e apoiar os jovens nos mais diversificados domínios de interesse;
Promoção do acesso dos jovens a programas diversos, elaborados à escala nacional - concretizados predominantemente pelo Instituto Português da Juventude;
Promoção de acções de formação e de programas de ocupação de tempos livres, que vão ao encontro dos interesses dos Jovens;
Gestão quotidiana do CEJA e do Espaço Internet - aberto ao público todos os dias da semana;
Disponibilização de acesso livre à Internet e organização de actividades diversas no domínio das tecnologias de informação;
Dinamização e monitorização do Portal da Juventude do Concelho de Azambuja
Promoção do desenvolvimento de programas e actividades de prevenção, nas áreas dos consumos e comportamentos de risco, permitindo escolhas e tomadas de decisão conscientes e saudáveis;
Criação de uma rede de apoio aos jovens, que informe, possibilite e promova uma acessibilidade ao mercado de trabalho e à formação profissional;
Operacionalização de parcerias com o tecido empresarial do Concelho, no âmbito da responsabilidade social das empresas, no sentido da criação de um programa de estágios e de uma bolsa de emprego para os Jovens do Município;
Lançamento de um programa para a requalificação de habitações devolutas, nos centros urbanos, a serem ocupadas por jovens, em regime de arrendamento ou aquisição definitiva;
Criação do Espaço ARTEJOVEM;
Criação, em colaboração com instituições diversas, de programas que incentivem o envolvimento e a participação da camada juvenil em acções de voluntariado;
Dinamização do programa de redução de taxas para a instalação de empresas cujos donos sejam jovens do Concelho.
06.04.02 Promoção e Divulgação
Edição de materiais de apoio a programas de intervenção junto da juventude;
Promoção e divulgação de actividades diversas.
06.04.04 Semana da Juventude
Organização de iniciativas de ordem cultural, desportiva e recreativa dirigidas à população mais juvenil do Concelho integradas nas Comemorações do Dia Mundial da Juventude e na Quinzena da Juventude.
06.04.05 Apoio a Associações Dinamização e apoio às Associações e Grupos Informais de Jovens do Concelho, com intuito da concretização de acções diversas nos âmbitos políticos, culturais, sociais e económicos
06.04.07 Conselho Municipal da Juventude Criação e implementação do Conselho Municipal de Juventude.
06.04.10 Incentivos à Criação Juvenil Programa de apoio destinado aos jovens criadores do Concelho como forma de promover, apoiar e divulgar o seu trabalho, nas suas várias expressões artísticas.
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
07 CULTURA, DESPORTO E TURISMO
07.01 Cultura e Património Cultural
07.01.01 Circuito Cultural do Concelho Manutenção, Gestão e Dinamização do Centro Cultural "Páteo Valverde".
07.01.02 Bibliotecas
07.01.02.00 Biblioteca Municipal (Escola Régia)
07.01.02.03 Centro Cultural Grandella
07.01.02.04 Palácio Conselheiro Frederico Arouca
Ampliação do acervo bibliográfico;
Divulgação das actividades através do Boletim Informativo Mensal;
Actualização do site da Biblioteca Municipal de Azambuja;
Organização de actividades de animação ao longo do ano;
Selecção e tratamento do fundo documental;
Rede de bibliotecas escolares do Município de Azambuja - Organização dos fundos documentais.
07.01.02.04 Biblioteca do Centro Cultural da Casa da Câmara de Manique do Intendente
Iniciação e preparação do Projecto para a implementação da Biblioteca no Centro Cultural da Casa da Câmara de Manique do Intendente.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
07.01.03 Museu Municipal
Modernização e dinamização do Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque;
Conservação e restauro do espólio;
Concepção e organização de exposições temporárias;
Gestão da base de dados do acervo documental;
Dinamização dos serviços educativos do Museu;
Desenvolvimento de projectos educativos;
Edição e apoio a publicações sobre a história local.
07.01.04 Mu-Danças Promoção do encontro anual dos vários grupos de dança do Concelho.
07.01.05 EducArte Programa de Formação/Workshops para os artistas e para o público em geral dirigidos aos Munícipes do Concelho nas suas várias vertentes da Artísticas.
07.01.06 Valorização do Património Histórico - Castro do Vila Nova de São Pedro
Projecto incluído no PROGRAMA DE ACÇÃO OESTE + 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO (Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2008, de 9 de Setembro)
07.01.07 Organização de Exposições Organização e divulgação de exposições temáticas.
07.01.08 Conselho Municipal de Cultura Criação e implementação do Conselho Municipal de Cultura.
07.01.09 Mês da Cultura Tauromáquica Organização e acompanhamento dos diversos eventos e exposições levados a cabo no âmbito do Mês da Cultura Tauromáquica.
07.01.10
Apoio a Projectos Cientifico Culturais
Atribuição de apoios na criação Artística, Literária e Científica, formas de expressão da sua realidade ou conhecimento, contribuindo, assim, para a criação e construção de uma "cultura local";
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
Apoios à edição ou produção de obras inéditas visando garantir a sua disponibilização e divulgação a todos aqueles que no Concelho de Azambuja pretendam aceder ao conhecimento da História do Concelho.
07.01.12 Promoção de Actividades Culturais
Programação e animação de actividades culturais ligadas a diversas expressões artísticas;
Protocolo com a AMEC - programação de concertos/recitais da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
07.01.13 Encontro de Teatro de Amadores Promoção do encontro anual dos vários grupos de teatro do Concelho.
07.01.14 Jornadas Etnográficas/Encontro de Bandas
Promoção de encontros para a valorização e divulgação da cultura tradicional do Concelho.
07.01.15 Mês da Música
Comemoração do Dia Mundial da Música;
Promoção de diversos concertos/recitais ao longo do mês de Outubro nos seus diversos estilos musicais e descentralizados pelas diversas Freguesias.
07.01.16 Divulgação das Actividades Culturais
Concepção da Agenda Cultural;
Execução de materiais diversos de divulgação das actividades culturais.
07.01.19 Escola de Dança do Município de Azambuja
Apoio às actividades desenvolvidas pela Escola de Dança nos termos do Protocolo com a Companhia de Dança Contemporânea de Sintra.
07.01.20 Roteiro de Tradições do Município Lançamento de uma colectânea com tradições, usos e rituais do Concelho.
07.02 Desporto
07.02.02 Equipamentos Desportivos
07.02.01 Complexo Desportivo Municipal - Campo de Futebol e Pista de Atletismo
Dinamização do Complexo através de programas de iniciativa municipal e de programas dirigidos aos alunos do Ensino Básico e do estabelecimento de parcerias com as colectividades do Concelho de Azambuja;
Manutenção, conservação e gestão.
07.02.02.01 Complexo de Piscinas de Azambuja
Manutenção, conservação e gestão;
Colocação de guardas nas escadas das piscinas;
Dinamização do Complexo através de programas de iniciativa municipal e de programas dirigidos aos alunos dos estabelecimentos de ensino e do estabelecimento de parcerias com as Juntas de Freguesia do Concelho de Azambuja.
07.02.02.02 Pavilhão Municipal
Dinamização do Pavilhão Municipal através de programas de iniciativa municipal e de programas dirigidos aos alunos do Ensino Secundário e do estabelecimento de parcerias com as colectividades do Concelho de Azambuja.
Realização de obras de manutenção, remodelação e conservação do Pavilhão Municipal.
07.02.02.05 Outros Equipamentos Construção de base para instalação de mini campo de jogos - Urb. da Bela Vista.
07.02.03 Pavilhão desportivo de Alcoentre Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 3/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
07.02.04 Eventos Desportivos
Organização de provas e iniciativas no âmbito do desporto;
Seminários e Formação de Agentes Desportivos do Concelho;
Apoio e acompanhamento de actividades desenvolvidas pelas Escolas, IPSS e Colectividades.
07.02.05 Programa “Actividade Física para Todos”
Dinamização e consolidação do "Programa Actividade Física Para Todos" dirigidos a todos os estratos da população e em todas as freguesias;
Alargamento do respectivo Programa aos fins-de-semana interligado com os desportos de natureza e lazer.
07.02.06 Programa “Férias Desportivas” Organização das "Férias Desportivas" em todas as interrupções lectivas dirigidas à população escolar do Município.
07.02.08 Promoção e Divulgação de Actividades Desportivas
Planeamento e divulgação das actividades desportivas promovidas pelo Município e por este em parceria com Colectividades e IPSS.
07.02.09 Torneios Municipais
Criação e Organização da 1ª edição de Torneios Municipais em várias modalidades, proporcionando a prática desportiva a toda a população do concelho que não seja federada, independentemente do seu sexo ou idade. Os jogos irão se desenvolver em actividades regulares, organizadas e competitivas, mas regidas por valores de ética e solidariedade, onde o lema competitivo é sinónimo de bem-estar e confraternização. Para Iniciar em Setembro com a nova época desportiva.
07.02.10 Material e Equipamento Aquisição de Material e equipamento diverso para a melhoria da utilização dos equipamentos desportivos municipais.
07.02.11 Conselho Municipal do Desporto Implementação e dinamização do Conselho Municipal do Desporto.
07.02.12 Bolsas de Mérito Desportivo Atribuição de apoios a atletas do Município que obtiveram resultados de mérito em diversas modalidades desportivas.
07.03 Turismo
07.03.01 Valorização e Potencialização Turística da Zona Ribeirinha
Projecto de Valorização da Praia do Tejo;
Rota dos Mouchões;
Acções de promoção e divulgação da zona ribeirinha.
Reordenamento Paisagístico da Vala do Esteiro – projecto;
Arranjo Biofísico da Zona Envolvente ao Palácio das Obras Novas – projecto;
Projecto incluído no PROGRAMA DE ACÇÃO OESTE + 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO (Resolução do Conselho de Ministros n.º 135/2008, de 9 de Setembro).
07.03.02 Ciclovia Valada – Praia do Tejo
Construção de ciclovia entre Valada do Ribatejo (Cartaxo) e a Praia do Tejo (Azambuja) sobre o dique paralelo ao Rio Tejo;
Recuperação da Praia do Tejo como praia fluvial e respectivas infra-estruturas de apoio e a construção de passadeiras "palafitas" sobre os mouchões permitindo percursos pedonais.
Projecto incluído na contratualização (QREN – Eixo 4/ CIMLT) a apresentar candidatura ao longo do ano 2010.
07.03.03 Feira de Maio Organização da Feira de Maio;
Dinamização da Praça das Freguesias.
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
07.03.04 Organização de Feiras, Certames e Animação Turística
Apoio às feiras de Artesanato e mostras gastronómicas (“Tasquinhas”) organizadas nas várias Freguesias.
07.03.05 Promoção e Divulgação do Município de Azambuja
Promoção do Município no âmbito das suas potencialidades turísticas;
Participação do Município em certames no âmbito da dinamização turística.
07.03.06 Ávinho Programação, dinamização, organização e acompanhamento da Ávinho, em Aveiras de Cima.
07.03.07 Percursos Pedestres Organização de percursos de interesse patrimonial e turístico.
08 SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL
08.01 Saúde
08.01.02 Promoção da Saúde Acções dirigidas à comunidade no quadro da promoção da saúde.
08.01.04 Acções de Sensibilização Planeamento e realização de acções de sensibilização dirigidas a estratos específicos da população.
08.01.08 Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho)
Monitorização do Plano de Contingência da Gripe A;
Continuidade dos serviços de medicina no trabalho direccionados aos funcionários e agentes municipais.
08.02 Intervenção Social
08.02.01 Apoio a Idosos Organização de actividades lúdicas e culturais dirigidas a idosos.
08.02.02 Apoio à Casa Mãe
08.02.03 Apoio às IPSS Elaboração de protocolos de colaboração com as IPSS do Concelho.
08.02.04 Apoio às Actividades Cívicas e Religiosas Apoio a obras de intervenção no património de entidades cívicas e religiosas.
08.02.05 Apoio a Carenciados Atribuição de apoio, em materiais, a indivíduos ou núcleos familiares visando a beneficiação das respectivas habitações.
08.02.06 Apoio a Grupos Sociais de Risco Acompanhamento e apoio a grupos sociais de risco.
08.02.07 Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII)
Apoio à população imigrante nos termos do protocolo assinado com o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Inter-cultural.
08.02.08 Conselho Local de Acção de Azambuja (CLASAz)
Dinamização das Comissões Sociais de Freguesia;
Dinamização do Plano de Desenvolvimento Social do Município;
Articulação com as várias entidades do Município no sentido de assegurar o levantamento e satisfação de necessidades e de fomentar a sua participação nas actividades da rede social.
08.02.09 Intervenções Diversas Planeamento e dinamização de actividades no âmbito da intervenção social.
08.02.10 Apoio a Portadores de Deficiência Apoio especial a munícipes portadores de deficiência.
08.02.11 Banco Local de Voluntariado
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CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
08.02.13 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (C.P.C.J.)
Funcionamento da CPCJ.
08.02.14 Centro de Dia da Maçussa Reconversão da Escola da Maçussa para Centro de Dia (conclusão).
09 PROTECÇÃO CIVIL
09.01 Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil
09.01.01 Serviço Municipal de Protecção Civil
Gestão do Serviço Municipal de Protecção Civil;
Manutenção do relacionamento com entidades diversas no âmbito da Protecção Civil;
Aquisição de equipamento.
09.01.02 Planos de Emergência Actualização dos Planos de Emergência.
09.01.03 Grupos Permanentes de Primeira Intervenção (GPI)
Redefinição dos moldes de funcionamento dos GPPI, estabelecidos por acordo com os Bombeiros e Núcleos da Cruz Vermelha.
09.01.04 Sapadores Florestais Dinamização do Programa dos Sapadores Florestais de Acordo com o Protocolo existente.
09.01.05 Gabinete Técnico Florestal Funcionamento do Gabinete Técnico Florestal.
09.02 Corpo de Guardas-Nocturnos Manutenção de corpo de Guardas-nocturnos nos termos do protocolo firmado com a ACISMA.
10 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
10.02 Emprego
10.02.01 Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
Dinamização do programa de inserção dos jovens na vida activa em conjugação com o Centro de Emprego e com os departamentos de Recursos Humanos do tecido empresarial do Município;
Criação e dinamização do Portal de Bolsa de Emprego Municipal do Concelho de Azambuja
Informação profissional para jovens e adultos desempregados;
Acompanhamento personalizado dos desempenhos em fase de inserção ou reinserção social;
Captação de ofertas junto de entidades empregadoras;
Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação;
Encaminhamento para ofertas de qualificação;
Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendorismo;
Divulgação de programas comunitários que promovam mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu;
Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em regime de voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho;
Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego;
Encaminhamento e divulgação de formação contínua;
Dinamização da Feira do Emprego e das Oportunidades.
28
CÓDIGO DO
PLANO DESIGNAÇÃO INFORMAÇÃO
Continuidade do Programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (R.V.C.C.) enquadrado na iniciativa “Novas Oportunidades”.
10.02.02 Ninho de Empresas do Concelho de Azambuja
Criação e dinamização de ninhos de empresas para jovens empresários ou recém-licenciados de ideias orientadas para as novas tecnologias e novas economias;
Concurso de Ideias, Empresas e Empresários com objectivo apoiar ideias inovadoras na área empresarial.
10.03 Promoção e Desenvolvimento do Município
Desenvolvimento da campanha de divulgação e promoção do Município junto de agentes económicos visando a atracção de investimento.
Apoio à estrutura produtiva do Concelho;
Acompanhamento do Plano de Acção para o QREN, do Programa da Acção Oeste+4 e da candidaturas inseridas na Contratualização CIMLT / CCDR-ALENTEJO;
Relações com ACISMA, NERSANT e outras entidades.
11 RELAÇÕES COM FREGUESIAS
11.01 Administração Autárquica - Freguesias Protocolos com as Juntas de Freguesia;
Apoio a projectos da iniciativa das Juntas de Freguesia.
12 COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES
12.01.01 Apoio a Colectividades e Instituições
Gestão e Dinamização do Gabinete de Apoio às Colectividades;
Programa de modernização às colectividades do Concelho de Azambuja;
Encontro de Colectividades do Concelho de Azambuja;
Concessão de apoios de acordo com as normas aprovadas e de carácter extraordinário para obras e equipamento;
Cursos de formação e Seminários para Dirigentes Associativos.
12.01.02 CCD Concessão de apoio à actividade desenvolvida pelo CCD dos funcionários municipais.
13 RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES
13.01 Relações Institucionais Relações com a CIMLT, Associação Nacional de Municípios, outros Municípios ou Associações de Municípios.
13.02 Geminações Geminação com a cidade de Mosteiros (Cabo Verde).
13.03 EMIA Intervenções diversas a realizar no âmbito do Contrato-Programa (Gestão das AEC; Escola EB1 e JI de Azambuja; Estrada Virtudes/Azambuja; etc.)
13.04 AdO
Processo de negociação no domínio da valorização de infra-estruturas municipais transferidas, investimentos realizados e intervenções diversas em substituição da AdO, entre outros, versus facturação debitada à Câmara.
13.05 Desporto - EM Criação de empresa visando a gestão dos equipamentos desportivos municipais.
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
PPLLAANNOO DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS MMUUNNIICCIIPPAAIISS
22001100
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
CCHHAAVVEE DDAASS CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS OORRGGÂÂNNIICCAASS
01. ORGÃOS DA AUTARQUIA
01.01. Assembleia Municipal
01.02. Câmara Municipal
01.03. Operações Financeiras
02. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03. INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL
04. URBANISMO
05. INFRA-ESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
31
No Plano de Actividades Municipais para 2010 e no Plano Plurianual de Investimentos 2010-2013 estão descritos os
Objectivos, Programas, Projectos/Actividades e Acções que implicam a afectação de despesas de investimento e
outras de natureza corrente e onde figuram os seguintes elementos:
CÓDIGO DO PLANO Organizado por grupos segundo ordem crescente de detalhe
Objectivo, Programa, Projecto/Actividade e Acção
DESIGNAÇÃO Descrição sumária dos Objectivos, Programas, Projectos/Actividades e Acções
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL Classificações orgânica e económica atribuídas de acordo com o serviço municipal responsável pela execução da despesa
FORMA DE REALIZAÇÃO Modo de realização da despesa
A – Administração Directa
E – Empreitada
O – Fornecimento e outras
FONTE DE FINANCIAMENTO % dos recursos de origem externa afectados aos projectos /actividades e/ou acções
AC – Administração Central
AA – Administração Autárquica
FC – Fundos Comunitários
RESPONSÁVEL
Órgão municipal ou serviço responsável pela execução dos projectos / actividades e/ou acções
CM – Câmara Municipal
DAF – Dep. Administrativo e Financeiro
DISC – Dep. de Intervenção Sócio-Cultural
DU – Departamento de Urbanismo
DIOM –Dep. Infra-estruturas e Obras Municipais
DATAS de início e fim Período de tempo previsto para a realização dos projectos/actividades e/ou acções
FASE DE EXECUÇÃO Estado de adiantamento de cada projecto/actividade e/ou acção
0 – Não iniciada;
1 – Com projecto técnico;
2 – Adjudicada;
3 – Execução física até 50%;
4 – Execução física superior a 50%;
P – permanente
DOTAÇÃO DO ANO
Total – valor total da despesa prevista para o projecto/actividade e/ou acção na
classificação orçamental indicada.
Definida – dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada desde o início do
ano financeiro.
A definir – componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado.
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01 Edifícios Municipais01.01.01 Edifícios de Serviços
02 02.02.01 600.000 300.000 300.000
02 02.01.04 30.000 15.000 15.000
02 02.02.02 60.000 20.000 40.000
02 02.02.04 33.500 33.500 0
02 02.02.18 18.500 18.500 0
Total Programa 01.01 742.000 387.000 355.000
01.02.01 Parque Oficinal Municipal02 02.02.18 85.000 85.000 0
Total Programa 01.02 85.000 85.000 0
01.03.01 Viaturas e Equipamentos02 02.02.06 42.250 42.250 0
02 02.02.19 6.200 6.200 0
Total Programa 01.03 48.450 48.450 0
01.04 Modernização Administrativa01.04.02 Reestruturação Informática
02 02.02.19 1.000 1.000 0
01.04.03 Divulgação e Promoção Institucional01.02 02.01.05 4.000 2.000 2.000
01.02 02.01.15 25.000 15.000 10.000
01.02 02.01.19 3.000 1.000 2.000
01.02 02.01.21 2.000 1.000 1.000
01.02 02.02.17 40.000 30.000 10.000
01.02 02.02.20 60.000 30.000 30.000
01.02 02.02.25 5.000 2.500 2.500
Total Programa 01.04 140.000 82.500 57.500
TOTAL OBJECTIVO 01. 1.015.450 602.950 412.500
05 AMBIENTE E SANEAMENTO
05.01 Águas05.01.01 Captações e Abastecimento
02 02.01.16.01 950.710 950.710 0
05 02.02.20 5.000 2.500 2.500
Total Programa 05.01 955.710 953.210 2.500
05.02 Saneamento Básico05.02.03 Reconversão, Manutenção e Recuperação das Redes
05 02.02.20 50.000 30.000 20.000
05.02.04 Tratamento de Águas Residuais02 02.02.25 577.050 577.050 0
Total Programa 05.02 627.050 607.050 20.000
05.03 Resíduos Sólidos05.03.01 Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos
05 02.02.02 1.490.000 700.000 790.000
05 02.02.20 0 0 0
Total Programa 05.03 1.490.000 700.000 790.000
05.04 Parques e Jardins05.04.03 Conservação
05 02.02.03 348.000 298.000 50.000
Total Programa 05.04 348.000 298.000 50.000
DOTAÇÃO 2010
Plano de Actividades Municipais
CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 32
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
05.05 Cemitérios05.05.02 Recuperação e Manutenção
05 02.01.09 2.000 2.000 0
05 02.02.20 10.000 10.000 0
Total Programa 05.05 12.000 12.000 0
05.06 Mercados05.06.02 Recuperação e Manutenção
05 02.01.04 500 500 0
05 02.02.02 2.500 2.500 0
05 02.02.08 5.000 5.000 0
05 02.02.18 5.000 5.000 0
Total Programa 05.06 13.000 13.000 0
05.07 Controlo da Poluição05.07.03 Canil Municipal
05 02.01.21 100 100 0
05 02.02.03 5.000 2.000 3.000
05.07.05 Limpeza de Linhas de Água05 02.02.02 100.000 25.000 75.000
05.07.06 Desratizações e Controle de Pragas05 02.02.02 15.000 5.000 10.000
05.07.07 Campanha da Cal05 02.01.21 10.000 5.000 5.000
Total Programa 05.07 130.100 37.100 93.000
05.08 Projectos/programas de Qualificação Ambiental05.08.02 Projecto de Controlo da Qualidade do Ar
05 02.02.14 20.000 0 20.000
05.08.03 Estudos Diversos05 02.02.14 5.000 2.500 2.500
Total Programa 05.08 25.000 2.500 22.500
05.09 Projectos de Educação Ambiental05.09.01 Informação/Educação Ambiental
05 02.01.15 2.000 1.000 1.000
05 02.02.20 6.500 3.000 3.500
Total Programa 05.09 8.500 4.000 4.500
TOTAL OBJECTIVO 05. 3.609.360 2.626.860 982.500
06 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
06.01 Educação Básica06.01.01 Equipamentos escolares
03 02.01.02.03 5.000 5.000
03 02.01.04 6.000 2.500 3.500
03 02.01.07 500 200 300
03 02.01.10 1.000 500 500
03 02.01.13 5.000 2.000 3.000
03 02.01.17 200 200
03 02.01.21 3.000 1.500 1.500
03 02.02.02 9.500 8.500 1.000
03 02.02.03 3.000 1.000 2.000
03 02.02.08 10.000 10.000
03 04.03.01 22.000 15.000 7.000
06.01.02 Acção Social Escolar06.01.02.01 Pré-escolar e 1º Ciclo
03 02.01.05 150.000 100.000 50.000
03 02.01.08 500 500
03 02.01.20 15.000 2.000 13.000
03 04.03.01 60.000 40.000 20.000
03 04.05.01.02 4.000 3.000 1.000
03 04.07.01 35.000 20.000 15.000
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 33
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
06.01.02.02 2º e 3º Ciclos03 02.01.05 100 100
03 02.01.08 100 100
03 02.01.20 100 100
03 04.03.01 100 100
06.01.04 Transportes Escolares03 02.02.10 181.000 111.000 70.000
06.01.05 Actividades de Complemento Curricular03 02.01.08 500 500 0
03 02.01.20 14.000 4.000 10.000
03 02.02.19 2.000 1.000 1.000
03 02.02.20 4.000 2.000 2.000
03 02.02.21 200 200 0
03 04.03.01 25.000 15.000 10.000
03 04.05.01.02 5.000 3.000 2.000
03 04.07.01 22.000 12.200 9.800
06.01.06 Actividades de Enriquecimento Curricular03 04.01.01 200.000 100.000 100.000
03 04.07.01 100 100
06.01.07 Seguro Escolar03 02.02.25 100 100 0
03 04.03.01 100 100 0
03 04.08.02 100 100 0
Total Programa 06.01 784.200 461.200 323.000
06.02 Programas Especiais de Educação06.02.01 Apoio a Projectos Educativos de Escolas
03 04.03.01 10.000 5.000 5.000
06.02.02 Programas de Iniciativa Municipal 0
03 02.01.20 1.000 1.000 0
03 02.02.10 2.500 2.500 0
03 02.02.20 4.000 4.000 0
06.02.03 As Viagens do Zambujinho03 02.01.08 750 750
03 02.01.15 1.500 1.000 500
03 02.01.20 1.000 500 500
03 02.01.21 2.000 1.000 1.000
03 02.02.20 3.000 2.000 1.000
06.02.04 Actividades Diversas03 02.01.05 500 500
03 02.01.15 20.000 10.000 10.000
03 02.01.20 500 500
03 02.02.10 100 100
03 02.02.20 10.000 5.000 5.000
06.02.05 Apoio a Associações de Pais03 04.07.01 500 500 0
06.02.07 Bolsas de Estudo e de Mérito03 04.08.02 36.000 0 36.000
Total Programa 06.02 93.350 34.350 59.000
06.03 Apoio à Estrutura Educacional06.03.01 Conselho Municipal de Educação
03 02.01.08 50 50 0
Total Programa 06.03 50 50 0
06.04 Juventude06.04.01 CEJA
03 02.01.08 1.000 500 500
03 02.01.15 12.000 6.000 6.000
03 02.01.20 500 500 0
03 02.02.04 6.000 6.000 0
03 02.02.12 500 0 500
03 02.02.19 1.000 200 800
03 02.02.20 7.000 3.500 3.500
03 04.08.02 1.000 500 500
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 34
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
06.04.02 Promoção e Divulgação03 02.02.20 5.000 2.500 2.500
06.04.04 Semana da Juventude03 02.02.20 10.000 10.000 0
06.04.05 Apoio a Associações03 04.07.01 1.000 500 500
06.04.07 Conselho Municipal de Juventude03 02.01.08 100 100 0
06.04.10 Incentivos à Criação Juvenil03 04.08.02 500 500 0
Total Programa 06.04 45.600 30.800 14.800
TOTAL OBJECTIVO 06. 923.200 526.400 396.800
07 CULTURA, DESPORTO E TURISMO
07.01 Cultura e Património Cultural07.01.01 Circuito Cultural do Concelho
03 02.01.20 500 500 0
03 02.02.20 2.500 1.000 1.500
07.01.02 Bibliotecas07.01.02.00 Biblioteca Municipal (Escola Régia)
03 02.01.15 2.000 1.000 1.000
03 02.01.20 35.000 22.500 12.500
03 02.01.21 1.500 500 1.000
03 02.02.19 2.700 2.700 0
03 02.02.20 2.500 1.500 1.000
03 04.07.01 1.000 500 500
07.01.02.03 Centro Cultural Grandella03 02.01.20 21.000 21.000 0
03 02.01.21 1.000 500 500
03 02.02.19 3.500 3.500 0
03 02.02.20 2.500 1.000 1.500
07.01.02.04 Palácio Conselheiro Frederico Arouca03 02.01.20 13.000 13.000 0
03 02.01.21 1.000 200 800
03 02.02.19 1.500 1.500 0
03 02.02.20 1.000 500 500
07.01.03 Museu Municipal03 02.01.15 500 500 0
03 02.01.20 1.000 500 500
03 02.01.21 2.000 1.000 1.000
03 02.02.02 5.000 5.000
03 02.02.12 200 200 0
03 02.02.16 1.000 500 500
03 02.02.20 100.000 20.000 80.000
07.01.04 Mu-Danças03 02.01.05 250 250 0
03 02.01.15 100 100 0
03 02.02.20 3.000 3.000 0
07.01.05 EducArte03 02.02.20 10.000 0 10.000
03 04.07.01 2.500 0 2.500
07.01.07 Organização de Exposições 03 02.02.12 1.000 1.000 0
03 02.02.16 500 0 500
03 02.02.20 10.000 5.000 5.000
07.01.08 Conselho Municipal de Cultura03 02.01.08 100 100 0
07.01.09 Mês da Cultura Tauromáquica03 02.02.20 32.000 32.000 0
07.01.10 Apoio a Projectos Científico Culturais03 02.02.20 5.000 2.500 2.500
03 04.08.02 5.000 2.500 2.500
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 35
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
07.01.12 Promoção de Actividades Culturais03 02.01.05 1.000 500 500
03 02.01.15 500 200 300
03 02.02.20 35.000 15.000 20.000
03 02.02.25 1.000 300 700
03 04.07.01 16.000 0 16.000
07.01.13 Encontro de Teatro de Amadores03 02.01.05 2.000 2.000 0
03 02.01.15 500 500 0
03 02.02.20 5.000 5.000 0
07.01.14 Jornadas Etnográficas / Encontro de Bandas03 02.01.05 200 0 200
03 02.01.15 100 0 100
03 02.02.20 500 0 500
07.01.15 Mês da Música03 02.01.05 1.000 0 1.000
03 02.01.15 100 0 100
03 02.02.20 10.000 0 10.000
07.01.16 Divulgação de Actividades Culturais03 02.02.17 25.000 25.000 0
07.01.19 Escola de Dança do Município de Azambuja03 04.07.01 6.000 3.000 3.000
07.01.20 Roteiro de Tradições do Município03 02.02.20 10.000 0 10.000
Total Programa 07.01 385.250 197.050 188.200
07.02 Desporto07.02.01 Complexo Desportivo Municipal - Campo de Futebol e Pista de Atletismo
03 02.01.02.03 15.000 7.500 7.500
03 02.01.20 7.500 5.000 2.500
03 02.02.02 3.500 3.500 0
03 02.02.18 1.000 500 500
03 02.02.20 42.700 34.450 8.250
07.02.02 Equipamentos Desportivos07.02.02.01 Complexo de Piscinas de Azambuja
03 02.01.02.02 60.000 40.000 20.000
03 02.01.04 20.000 20.000 0
03 02.02.18 1.000 500 500
03 02.02.19 2.000 1.000 1.000
03 02.02.20 52.770 30.000 22.770
03 04.07.01 10.000 5.000 5.000
07.02.02.02 Pavilhão Municipal03 02.01.02.03 12.000 6000 6000
03 02.01.20 10.000 5000 5000
07.02.04 Eventos Desportivos 0
03 02.01.15 2.000 1.000 1.000
03 02.02.12 3.000 1.500 1.500
03 02.02.20 5.000 2.000 3.000
03 04.07.01 3.500 0 3.500
03 04.08.02 1.000 500 500
07.02.05 Programa "Actividade Física para Todos"03 02.01.15 3.000 1.500 1.500
03 02.01.20 2.500 1.500 1.000
03 02.02.10 1.500 750 750
03 02.02.12 5.000 5.000 0
03 02.02.13 1.500 500 1.000
03 02.02.20 25.000 12.500 12.500
07.02.06 Programa "Férias Desportivas"03 02.01.15 2.000 1.000 1.000
03 02.01.20 1.000 500 500
03 02.02.12 3.000 1.500 1.500
03 02.02.20 20.000 10.000 10.000
03 04.07.01 5.000 2.500 2.500
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 36
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
07.02.08 Promoção e Divulgação de Actividades Desportivas03 02.01.15 2.000 1.000 1.000
03 02.02.16 1.000 500 500
03 02.02.17 100 100 0
03 02.02.20 2.500 1.000 1.500
07.02.09 Torneios Municipais03 02.01.20 3.000 3.000 0
03 02.02.12 3.000 0 3.000
03 02.02.20 50.000 0 50.000
03 04.08.02 30.000 0 30.000
07.02.11 Conselho Municipal do Desporto03 02.01.08 100 100
07.02.12 Bolsas de Mérito Desportivo03 04.08.02 9.000 0 9.000
Total Programa 07.02 422.170 206.400 215.770
07.03 Turismo07.03.01 Valorização e Potencialização Turística da Zona Ribeirinha
01.02. 02.02.03 19.100 9.100 10.000
01.02. 02.02.12 900 900 0
01.02. 02.02.20 12.000 6.000 6.000
07.03.03 Feira de Maio01.02. 02.01.03 8.000 8.000
01.02. 02.01.05 50.000 40.000 10.000
01.02. 02.01.15 8.000 8.000
01.02. 02.01.19 2.000 2.000
01.02. 02.01.21 6.000 4.000 2.000
01.02. 02.02.12 13.000 10.000 3.000
01.02. 02.02.16 1.500 500 1.000
01.02. 02.02.17 30.000 20.000 10.000
01.02. 02.02.18 20.000 15.000 5.000
01.02. 02.02.20 218.000 160.700 57.300
01.02. 02.02.25 3.000 1.000 2.000
01.02. 04.08.02 7.000 1.000 6.000
05 02.01.01 18.000 18.000 0
05 02.02.08 15.000 15.000 0
05 02.02.25 10.000 10.000 0
07.03.04 Organização de Feiras, Certames e Animação Turística01.02. 02.01.21 2.500 1.000 1.500
01.02. 02.02.17 2.000 1.000 1.000
01.02. 02.02.20 3.000 1.000 2.000
07.03.06 Ávinho01.02. 02.01.05 2.000 1.000 1.000
01.02. 02.01.06 2.000 2.000 0
01.02. 02.01.15 6.000 6.000 0
01.02. 02.01.21 500 500 0
01.02. 02.02.17 3.000 3.000 0
01.02. 02.02.18 2.500 1.500 1.000
01.02. 02.02.20 60.000 40.000 20.000
01.02. 04.08.02 5.500 500 5.000
07.03.07 Percursos Pedestres01.02. 02.02.20 3.000 1.500 1.500
Total Programa 07.03 533.500 388.200 145.300
TOTAL OBJECTIVO 07. 1.340.920 791.650 549.270
08 SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL
08.01 Saúde08.01.02 Promoção da Saúde
03 02.02.20 1.000 500 500
08.01.04 Acções de Sensibilização03 02.02.20 3.500 500 3.000
03 04.07.01 100 100 0
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 37
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
08.01.08 Higiene e Segurança no Trabalho (Medicina no Trabalho)02 02.02.20 7.300 7.300 0
Total Programa 08.01 11.900 8.400 3.500
08.02 Intervenção Social08.02.01 Apoio a Idosos
03 02.01.05 35.000 5.000 30.000
03 02.01.15 1.000 1.000 0
03 02.01.20 500 500 0
03 02.02.10 5.000 2.500 2.500
03 02.02.17 100 100 0
03 02.02.20 3.500 1.000 2.500
03 02.02.25 100 100 0
08.02.03 Apoio às IPSS03 04.07.01 100.000 20.000 80.000
08.02.05 Apoio a Carenciados03 02.01.21 10.000 5.000 5.000
03 04.07.01 2.000 1.000 1.000
08.02.06 Apoio a Grupos Sociais de Risco03 02.01.05 100 100 0
03 02.01.08 100 100 0
03 02.02.20 100 100 0
03 04050102 20.000 8.000 12.000
08.02.07 Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII)03 02.01.05 500 500 0
03 02.01.15 500 500 0
03 02.02.17 250 250 0
03 02.02.20 3.000 1.000 2.000
08.02.08 Conselho Local de Acção Social de Azambuja (CLASAz)03 02.02.20 1.000 1.000 0
08.02.09 Intervenções Diversas03 02.01.10 100 100 0
03 02.01.15 500 500 0
03 02.01.20 500 500 0
03 02.02.12 500 100 400
03 02.02.16 500 500 0
03 02.02.20 5.000 1.000 4.000
03 02.02.25 500 500 0
03 04.07.01 100 100 0
08.02.10 Apoio a Portadores de Deficiência 03 04.08.02 1.500 750 750
08.02.11 Banco Local de Voluntariado03 02.02.12 1.000 1.000 0
03 02.02.20 1.000 1.000 0
08.02.13 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ)03 02.01.08 500 100 400
03 02.01.20 2.000 1.000 1.000
Total Programa 08.02 196.450 54.900 141.550
TOTAL OBJECTIVO 08. 208.350 63.300 145.050
09 PROTECÇÃO CIVIL
09.01 Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil09.01.01 Serviço Municipal de Protecção Civil
01.02 02.01.05 1.500 500 1.000
01.02 02.01.07 2.000 1.000 1.000
01.02 02.01.15 1.500 1.500 0
01.02 02.01.21 2.000 1.000 1.000
01.02 02.02.12 14.000 7.000 7.000
01.02 02.02.13 3.000 1.000 2.000
01.02 02.02.20 2.000 1.000 1.000
09.01.02 Planos de Emergência01.02 02.02.20 10.000 5.000 5.000
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 38
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
09.01.03 Grupos Permanentes de Primeira Intervenção (GPI)01.02 04.07.01 280.000 140.000 140.000
09.01.04 Sapadores Florestais01.02 02.01.07 7.800 0 7.800
01.02 02.01.21 1.050 0 1.050
09.01.05 Gabinete Técnico Florestal01.02 02.01.17 2.000 1.000 1.000
01.03 02.02.19 1.500 750 750
01.02 02.02.20 20.500 6.500 14.000
01.02 04.07.01 18.000 7.500 10.500
Total Programa 09.01 366.850 173.750 193.100
09.02 Corpo de Guardas Nocturnos01.02 04.07.01 4.300 4.300 0
Total Programa 09.02 4.300 4.300 0
TOTAL OBJECTIVO 09. 371.150 178.050 193.100
10 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
10.02 Emprego10.02.01 Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
01.02 02.01.08 2.000 1.000 1.000
01.02 02.02.16 1.000 1.000 0
01.02 02.02.20 30.000 27.000 3.000
01.02 04.07.01 30.000 15.000 15.000
10.02.02 Ninho de Empresas do Concelho de Azambuja01.02 02.01.08 2.000 1.000 1.000
01.02 02.02.20 3.000 1.500 1.500
01.02 04.08.02 15.000 10.000 5.000
Total Programa 10.02 83.000 56.500 26.500
10.03 Promoção e Desenvolvimento do Município01.02 02.01.05 10.000 5.000 5.000
01.03 02.01.15 10.000 5.000 5.000
01.02 02.01.21 10.000 5.000 5.000
01.02 02.02.08 7.500 0 7.500
01.02 02.02.14 25.200 25.200 0
01.02 02.02.17 10.000 5.000 5.000
01.02 02.02.20 60.000 30.000 30.000
01.02 02.02.25 10.000 5.000 5.000
01.02 04.07.01 5.000 5.000 0
Total Programa 10.03 147.700 85.200 62.500
TOTAL OBJECTIVO 10. 230.700 141.700 89.000
11 RELAÇÕES COM FREGUESIAS11.01 Administração Autárquica - Freguesias
01.02 04.05.01.02 20.000 20.000 0
Total Programa 11.01 20.000 20.000 0
TOTAL OBJECTIVO 11. 20.000 20.000 0
12 COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES
12.01.01 Apoio a Colectividades e Instituições01.02 02.01.15 2.000 1.000 1.00001.02 02.02.15 3.500 0 3.50001.02 02.02.16 3.000 1.500 1.50001.02 02.02.19 4.000 0 4.00001.02 02.02.20 7.000 7.000 001.02 04.07.01 130.000 30.000 100.000
12.01.02 CCD01.02 04.07.01 60.000 39.500 20.500
Total Programa 12.01 209.500 79.000 130.500
TOTAL OBJECTIVO 12. 209.500 79.000 130.500
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 39
Org. Económica TOTAL DEFINIDA A DEFINIR
DOTAÇÃO 2010CÓDIGO DO
PLANODESIGNAÇÃO
Classif. Orçamental
13 RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES
13.01 Relações Institucionais02 04.03.01 4.160 4.160 0
02 04.05.01.04 52.250 22.250 30.000
02 04.05.01.07 3.820 3.820 0
Total Programa 13.01 60.230 30.230 30.000
13.02 Geminações01.02 02.01.15 500 500 0
Total Programa 13.02 500 500 0
TOTAL OBJECTIVO 13. 60.730 30.730 30.000
TOTAL GERAL 7.989.360 5.060.640 2.928.720
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA / PAM 2010 40
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
PPLLAANNOO PPLLUURRIIAANNUUAALL DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS
22001100-- 22001133
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definido
Plano Plurianual de Investimentos
01 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
01.01 Edifícios Municipais01.01.01 Edifícios de Serviços
05 07.01.03.01 E - - - DIOM ----- ----- P 199.279 174.279 25.000 50.000 50.000 50.000
05 07.01.04.10 E - - - DIOM ----- ----- P 36.000 36.000 0 20.000 20.000 20.000
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000
01.01.03 Intervenções Diversas
05 07.01.03.01 E - - - DIOM ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 25.000 25.000 25.000
01.01.04 Arquivo Municipal
02 07.01.10.02 E - - - DAF Jan-10 Dez-11 0 20.000 0 20.000 350.000 0 0
01.01.05 Refeitório
05 07.01.09 E - - - DIOM Jan-10 Dez-11 1 100.000 20.000 80.000 20.000 0 0
Total Programa 01.01 375.279 240.279 135.000 480.000 110.000 110.000 0
01.02 Parque Oficinal Municipal05 07.01.03.01 E - - - DIOM ----- ----- P 60.000 30.000 30.000 90.000 20.000 20.000
05 07.01.04.10 E - - - DIOM ----- ----- P 23.440 23.440 0 5.000 1.000 1.000
Total Programa 01.02 83.440 53.440 30.000 95.000 21.000 21.000 0
01.03 Viaturas e Equipamentos02 07.01.09 O - - - DAF ----- ----- P 20.000 15.000 5.000 15.000 15.000 15.000
02 07.01.10.02 O - - - DAF ----- ----- P 25.000 15.000 10.000 15.000 15.000 15.000
02 07.02.05 O - - - DAF Jun-06 Ago-13 3 101.600 101.600 0 64.420 19.585 10.000
02 07.02.07 DAF Out-09 Set-14 3 4.500 4.500 0 4.290 4.375 4.465 3.545
05 07.01.06.02 O - - - DIOM ----- ----- P 130.000 80.000 50.000 70.000 70.000 50.000
Total Programa 01.03 281.100 216.100 65.000 168.710 123.960 94.465 3.545
01.04 Modernização Administrativa01.04.01 Programa de Modernização Administrativa
02 07.01.07 O - - 63,5% DAF Jan-10 Dez-10 0 60.000 60.000 0 0 0 0
02 07.01.08 O - - 63,5% DAF Jan-10 Dez-10 0 15.000 15.000 0 0 0 0
02 07.01.10.02 O - - 63,5% DAF Jan-10 Dez-10 0 25.000 25.000 0 0 0 0
01.04.02 Reestruturação Informática
02 07.01.07 O - - - DAF ----- ----- P 44.000 39.000 5.000 18.000 20.000 20.000
02 07.01.08 O - - - DAF ----- ----- P 121.150 121.150 0 110.000 112.000 115.000
Total Programa 01.04 265.150 260.150 5.000 128.000 132.000 135.000 0
TOTAL OBJECTIVO 01. 1.004.969 769.969 235.000 871.710 386.960 360.465 3.545
02 URBANISMO E HABITAÇÃO
02.01 Planeamento e Gestão Urbanística02.01.01 Estudos e Projectos Urbanísticos
04 07.01.15.01 O - - - DU ----- ----- P 5.000 2.500 2.500 30.000 30.000 30.000
02.01.02 Revisão do PDM
04 07.01.15.02 O - - - DU Jan-01 Dez-10 4 150.000 75.000 75.000 0 0 0
02.01.04 Aquisições e Expropriações
02 07.01.01 O - - - DAF ----- ----- P 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
02.01.05 Reformulação da Cartografia Municipal
04 07.01.07 O - - - DU ----- ----- P 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
04 07.01.08 O - - - DU ----- ----- P 30.000 30.000 0 1.500 1.500 1.500
04 07.01.10.02 O - - - DU ----- ----- P 400 400 0 0 0 0
04 07.01.15.03 O - - - DU ----- ----- P 5.000 5.000 0 1.500 1.000 1.000
Total Programa 02.01 295.400 165.400 130.000 85.500 85.000 85.000 0
Fase
de
Exec
uçã
o
2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
Res
po
nsá
vel
DatasDESPESA
2010
2011 2012
CÓDIGO DO
PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 42
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definidoFase
de
Exec
uçã
o
2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
Res
po
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vel
DatasDESPESA
2010
2011 2012
CÓDIGO DO
PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
02.02 Intervenções Urbanas02.02.01 Reordenamento Urbano
02.02.01.01 Reordenamento Urbano - Diversos
05 07.01.04.01 E - - - DIOM ----- ----- P 644.065 295.690 348.375 600.000 750.000 500.000
05 07.01.04.04 E - - - DIOM ----- ----- P 50.000 25.000 25.000 40.000 40.000 40.000
02.02.01.02 Intervenção Urbana em Vale do Brejo
05 07.01.04.05 E - - - DIOM Jan-10 Dez-10 0 120.000 60.000 60.000 0 0 0
02.02.02 Reabilitação Urbana
02.02.02.02 Calçadas
05 07.01.04.01 E - - - DIOM ----- ----- P 89.240 49.240 40.000 120.000 100.000 80.000
02.02.02.03 Intervenções Diversas
05 07.01.04.01 E - - - DIOM ----- ----- P 112.020 72.020 40.000 60.000 50.000 40.000
05 07.01.04.13 E - - - DIOM ----- ----- P 86.342 51.342 35.000 25.000 25.000 25.000
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 6.500 6.500 0 5.000 5.000 5.000
02.02.03 Requalificação do Eixo Urbano Azambuja/Aveiras Cima
05 07.01.03.01 E - - 70% DIOM Mar-09 Dez-11 0 500.000 0 500.000 200.000 0 0
05 07.01.04.01 E - - 70% DIOM Mar-09 Dez-13 0 850.000 150.000 700.000 5.050.000 4.650.000 1.500.000
05 07.01.04.12 E - - 70% DIOM Mar-09 Dez-11 0 240.000 0 240.000 160.000 0 0
02.02.05 Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja
05 07.01.04.01 E - - 70% DIOM Mar-09 Dez-10 0 0 0 0 0 0
05 07.01.04.02 E - - 70% DIOM Mar-09 Dez-10 0 691.426 691.426 0 46.825 0 0
05 07.01.04.05 E - - 70% DIOM Mar-09 Dez-10 0 65.000 65.000 0 0 0 0
Total Programa 02.02 3.454.593 1.466.218 1.988.375 6.306.825 5.620.000 2.190.000 0
02.03 Habitação02.03.01 Construção/Aquisição de Habitação Social
05 07.01.02.01 O - - - DIOM ----- ----- P 200.000 0 200.000 0 0 0
05 07.01.04.02 E - - - DIOM ----- ----- P 25.000 0 25.000 0 0 0
05 07.01.04.03 E - - - DIOM ----- ----- P 10.000 0 10.000 0 0 0
05 07.01.04.10 E - - - DIOM ----- ----- P 30.000 0 30.000 0 0 0
02.03.03 Reparação e Beneficiação de Habitação Social
05 07.01.02.03 E - - - DIOM ----- ----- P 63.275 35.275 28.000 25.000 15.000 15.000
Total Programa 02.03 328.275 35.275 293.000 25.000 15.000 15.000 0
TOTAL OBJECTIVO 02. 4.078.268 1.666.893 2.411.375 6.417.325 5.720.000 2.290.000 0
03. ACESSIBILIDADES E INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS
03.01 Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias03.01.01 Construção e Reabilitação de Estradas
05 07.01.04.08 E - - - DIOM ----- ----- P 50.000 25.000 25.000 60.000 50.000 40.000
03.01.02 Manutenção e Reparação de Estradas
05 07.01.04.08 E - - - DIOM ----- ----- P 647.310 388.810 258.500 250.000 150.000 150.000
03.01.05 Estrada Azambuja/Virtudes e Construção de Ciclovia
05 07.01.04.08 E - - 70% DIOM Jan-10 Dez-11 0 1.200.000 800.000 400.000 400.000 0 0
03.01.06Estrada de ligação Maçussa/Manique e Maçussa/Vila
Nova de S. Pedro
05 07.01.04.08 E - - 70% DIOM Jan-10 Dez-11 0 347.274 347.274 0 152.725 0 0
03.01.07 Variante Urbana de Azambuja
05 07.01.04.08 E - - 60% DIOM Jan-11 Dez-12 0 0 0 0 715.240 784.760 0
03.01.08 Variante Urbana a Aveiras de Cima
05 07.01.04.08 E - - 70% DIOM Jan-11 Dez-13 0 0 0 0 226.200 450.000 454.800
03.01.09 Const./Beneficiação de Troços da Rede Municipal
05 07.01.04.08 E - - 70% DIOM Jan-10 Dez-11 0 486.225 306.600 179.625 179.625 0 0
05 07.01.04.09 E - - 70% DIOM Jan-09 Dez-12 0 99.283 99.283 0 30.000 42.415 0
Total Programa 03.01 2.830.092 1.966.967 863.125 2.013.790 1.477.175 644.800 0
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 43
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definidoFase
de
Exec
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o
2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
Res
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DatasDESPESA
2010
2011 2012
CÓDIGO DO
PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
03.02 Trânsito03.02.01 Rotundas
05 07.01.04.01 E - - - DIOM ----- ----- P 18.775 18.775 0 10.000 10.000 10.000 0
03.02.03 Estruturas de Apoio e Sinalização
05 07.01.04.09 E - - - DIOM ----- ----- P 119.986 69.986 50.000 60.000 60.000 60.000
Total Programa 03.02 138.761 88.761 50.000 70.000 70.000 70.000 0
TOTAL OBJECTIVO 03. 2.968.853 2.055.728 913.125 2.083.790 1.547.175 714.800 0
04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
04.01 Ampliação e Renovação da Rede de Iluminação
05 07.01.04.04 E - - - DIOM ----- ----- P 121.666 61.666 60.000 100.000 50.000 50.000
Total Programa 04.01 121.666 61.666 60.000 100.000 50.000 50.000 0
04.02 Infra-estruturas p/ Distribuição de Energia Eléct.05 07.01.04.10 E - - - DIOM ----- ----- P 157.132 117.132 40.000 50.000 50.000 50.000
Total Programa 04.02 157.132 117.132 40.000 50.000 50.000 50.000 0
TOTAL OBJECTIVO 04. 278.798 178.798 100.000 150.000 100.000 100.000 0
05 AMBIENTE E SANEAMENTO
05.01 Águas05.01.01 Captações e Abastecimento
05 07.01.04.07 E - - - DIOM ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 0 0 0
05 07.01.04.10 E - - - DIOM ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 0 0 0
05 07.01.04.13 E - - - DIOM ----- ----- P 3.500 2.000 1.500 0 0 0
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 0 0 0
05.01.02 Ampliação e Renovação da Rede
05.01.02.02 Remodelações diversas
05 07.01.04.07 E - - 60% DIOM Jan-10 Dez-10 0 250.000 250.000 0 0 0 0
05.01.03 Conservação da Rede
05 07.01.04.07 E - - - DIOM ----- ----- P 23.500 13.500 10.000 0 0 0
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 30.000 15.000 15.000 0 0 0
Total Programa 05.01 337.000 295.500 41.500 0 0 0 0
05.02 Saneamento Básico05.02.02 Construção de Novas Redes
05.02.02.11 05 07.01.04.02 Azambuja E - - - DIOM ----- ----- P 60.704 60.704 0 0 0 0
05.02.02.12 05 07.01.04.02 Aveiras de Cima E - - 60% DIOM Jan-10 Dez-12 0 525.148 525.148 0 337.425 337.425 0
05.02.03 Reconversão, manutenção e recuperação das redes
05 07.01.04.02 E - - - DIOM ----- ----- P 71.263 71.263 0 0 0 0
05.02.05 Saneamento básico nas diversas freguesias
05 07.01.04.02 E - - 60% DIOM Jan-10 Dez-10 0 250.000 250.000 0 500.000 500.000 300.000
Total Programa 05.02 907.115 907.115 0 837.425 837.425 300.000 0
05.03 Resíduos Sólidos05.03.01 Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos
05 07.01.10.01 O - - - DIOM ----- ----- P 20.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000
Total Programa 05.03 20.000 20.000 0 10.000 10.000 10.000 0
05.04 Parques e Jardins05.04.01 Construção de Espaços Verdes
05 07.01.04.05 E - - - DIOM ----- ----- P 241.000 81.000 160.000 100.000 120.000 120.000 0
05.04.02 Parques Infantis
05 07.01.04.05 E - - - DIOM ----- ----- P 140.030 60.030 80.000 100.000 50.000 50.000 0
Total Programa 05.04 381.030 141.030 240.000 200.000 170.000 170.000 0
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 44
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definidoFase
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Exec
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2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
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2011 2012
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PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
05.05 Cemitérios05.05.02 Cemitérios - Recuperação e Manutenção
05 07.01.01 O - - - DIOM ----- ----- P 9.405 0 9.405 0 0 0
05 07.01.04.12 E - - - DIOM ----- ----- P 50.000 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 10.000 10.000 0 0 0 0
Total Programa 05.05 69.405 35.000 34.405 10.000 10.000 10.000 0
05.06 Mercados05.06.01 Mercados e Feiras - Construção e Manutenção
05 07.01.03.03 E - - - DIOM ----- ----- P 88.000 25.500 62.500 5.000 5.000 5.000
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 1.000 1.000 0 5.000 5.000 5.000
Total Programa 05.06 89.000 26.500 62.500 10.000 10.000 10.000 0
05.07 Controlo da Poluição05.07.03 Canil Municipal
05 07.01.03.07 A - - - DIOM Jan-03 Fev-10 4 20.000 20.000 0 0 0 0
05 07.01.10.02 O - - - DIOM ----- ----- P 5.000 5.000 0 0 0 0
05.07.04 Balneários, Lavadouros e Instalações Sanitárias
05 07.01.04.13 E - - - DIOM ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000
05.07.08 Recolha Selectiva de óleos Alimentares
05 07.01.10.01 E - - - DIOM ----- ----- P 1.000 1.000 0 0 0 0
Total Programa 05.07 36.000 31.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0
TOTAL OBJECTIVO 05. 1.839.550 1.456.145 383.405 1.077.425 1.047.425 510.000 0
06 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
06.01 Educação Básica
06.01.01 Equipamentos Escolares
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 15.000 7.500 7.500 15.000 15.000 15.000
05 07.01.03.05 E - - - DIOM ----- ----- P 2.087.231 87.231 2.000.000 80.000 100.000 100.000
06.01.05 Actividades de Complemento Curricular
03 07.01.08 O - - - DISC ----- ----- P 500 500 0 0 0 0
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 15.000 8.000 7.000 5.000 5.000 5.000
06.01.08 Creche de Manique do Intendente
03 07.01.10.02 - - - DISC Jan-10 Dez-10 0 28.683 28.683 0 0 0 0
05 07.01.03.05 - - - DIOM Fev-10 Dez-10 0 40.000 40.000 0 0 0 0
06.01.09 Centro Escolar de Vila Nova da Rainha
05 07.01.03.05 E - - 70% DIOM Jan-10 Dez-11 0 768.400 768.400 0 231.600 0 0
06.01.10 Requalificação do Parque Escolar
05 07.01.03.05 E - - 70% DIOM Jan-10 Dez-12 0 364.050 364.050 0 200.000 135.950 0
06.01.11 Plano Tecnológico para o Ensino Básico
03 07.01.07 O - - 65% DISC Jan-10 Dez-10 0 40.000 40.000 0 0 0 0
Total Programa 06.01 3.368.864 1.349.364 2.019.500 536.600 260.950 125.000 0
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 45
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definidoFase
de
Exec
uçã
o
2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
Res
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DatasDESPESA
2010
2011 2012
CÓDIGO DO
PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
06.03 Apoio à Estrutura Educacional
06.03.02 Instalações Desportivas
05 07.01.03.05 E - - - DIOM ----- ----- P 0 0 0 1.500 1.500 1.500
06.03.03 Intervenções em Estabelecimentos de 2.º e 3.º Ciclos e Secundário
05 07.01.03.05 E - - - DIOM ----- ----- P 50.000 25.000 25.000 1.000 1.000 1.000
Total Programa 06.03 50.000 25.000 25.000 2.500 2.500 2.500 0
06.04 Juventude06.04.01 CEJA
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 5.500 2.500 3.000 1.000 1.000 1.000
03 07.01.08 O - - - DISC ----- ----- P 500 500 0 0 0 0
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000
Total Programa 06.04 7.000 3.500 3.500 2.000 2.000 2.000 0
TOTAL OBJECTIVO 06. 3.425.864 1.377.864 2.048.000 541.100 265.450 129.500 0
07 CULTURA, DESPORTO E TURISMO
07.01 Cultura e Património Cultural07.01.01 Circuito Cultural do Concelho
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 3.000 1.500 1.500 5.000 5.000 5.000
03 07.01.08 O - - - DISC ----- ----- P 6.000 4.500 1.500 3.000 3.000 3.000
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 1.000 0 50.000 60.000 50.000
07.01.02 Bibliotecas
07.01.02.00 Biblioteca Municipal (Escola Régia)
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 1.500 1.000 500 5.000 3.000 3.000
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 5.000 2.000 3.000 15.000 2.500 2.500
07.01.02.03 Centro Cultural Grandella
03 07.01.07 E - - - DIOM ----- ----- P 1.500 1.000 500 0 0 0
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 5.000 2.000 3.000 15.000 2.500 2.500
07.01.02.04 Palácio Conselheiro Frederico Arouca
03 07.01.07 E - - - DIOM ----- ----- P 1.000 500 500 0 0 0
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 500 500 10.000 5.000 1.000
07.01.02.05 Biblioteca de Pina Manique
03 07.01.03.07 O - - 50% DIOM Jan-10 Dez-11 0 210.000 0 210.000 290.000 0 0
07.01.03 Museu Municipal
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 500 500 1.500 1.500 1.500
03 07.01.08 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 1.000 0 3.000 3.000 3.000
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 5.000 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000
07.01.06Valorização do Património Histórico - Castro de Vila Nova de
S. Pedro
05 07.01.03.07 E - - 55% DIOM ----- ----- P 0 0 0 0 0 0
05 07.01.04.13 E - - 55% DIOM Jan-10 Dez-12 0 533.250 0 533.250 1.599.750 1.422.000 0
07.01.07 Organização de Exposições
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 5.000 3.000 2.000 15.000 15.000 15.000
Total Programa 07.01 780.250 20.500 759.750 2.013.250 1.523.500 87.500 0
07.02 Desporto
07.02.01
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 10.000 10.000 0 1.000 1.000 1.000
05 07.01.04.06 E - - - DIOM Mar-02 Abr-10 3 155.980 155.980 0 0 0 0
07.02.02 Equipamentos Desportivos
07.02.02.01 Complexo de Piscinas de Azambuja
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 2.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000
03 07.01.08 O - - - DISC ----- ----- P 500 500 0 3.000 3.000 3.000
05 07.01.03.02 525 525 0 0 0 0
Complexo Desportivo Municipal - Campo de Futebol e Pista
de Atletismo
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 46
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definidoFase
de
Exec
uçã
o
2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
Res
po
nsá
vel
DatasDESPESA
2010
2011 2012
CÓDIGO DO
PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
07.02.02.02 Pavilhão Municipal
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 500 500 5.000 5.000 5.000
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 10.000 10.000 0 1.000 1.000 1.000
05 07.01.03.05 O - - - DIOM ----- ----- P 5.250 5.250 0 0 0 0
07.02.02.05 Outros Equipamentos Desportivos
05 07.01.03.02 E - - - DIOM ----- ----- P 10.000 10.000 0 0 0 0
05 07.01.04.13 O - - - DIOM ----- ----- P 58.660 58.660 0 0 0 0
07.02..03 Pavilhão Desportivo de Alcoentre
05 07.01.03.02 E - - 70% DIOM Jan-10 Dez-10 P 620.000 20.000 600.000 0 0 0
07.02.10 Material e Equipamento
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 10.000 5.000 5.000 25.000 25.000 15.000
Total Programa 07.02 883.915 277.415 606.500 40.000 40.000 30.000 0
07.03 Turismo07.03.02 Ciclovia Valada-Praia do Tejo
05 07.01.04.13 E - - 60% DIOM Jul-09 Jun-10 0 600.000 0 600.000 0 0 0
Total Programa 07.03 600.000 0 600.000 0 0 0 0
TOTAL OBJECTIVO 07. 2.264.165 297.915 1.966.250 2.053.250 1.563.500 117.500 0
08 SAÚDE E INTERVENÇÃO SOCIAL
08.02 Intervenção Social08.02.01 Apoio a Idosos
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 2.000 0 2.000 1.000 1.000 1.000
08.02.02 Apoio à Casa Mãe
03 08.07.01 O - - - DISC ----- ----- P 25.000 0 25.000 20.000 20.000 20.000
08.02.03 Apoio às IPSS
03 08.07.01 O - - - DISC ----- ----- P 200.000 50.000 150.000 200.000 100.000 100.000
08.02.04 Apoio às Actividades Cívicas e Religiosas
03 08.07.01 O - - - DISC ----- ----- P 20.000 10.000 10.000 25.000 25.000 25.000
08.02.09 Intervenções Diversas
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 500 0 500 5.000 5.000 5.000
03 07.01.08 O - - - DISC ----- ----- P 2.000 0 2.000 3.000 3.000 3.000
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 3.500 0 3.500 5.000 6.000 5.000
08.02.13 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ)
03 07.01.07 O - - - DISC ----- ----- P 600 600 0 500 500 500
03 07.01.10.02 O - - - DISC ----- ----- P 1.000 500 500 1.000 1.000 1.000
08.02.14 Centro de Dia da Maçussa
05 07.01.03.07 E - - - DIOM Jan-09 Jun-10 P 12.368 12.368 0 0 0 0
Total Programa 08.02 266.968 73.468 193.500 259.500 160.500 159.500 0
TOTAL OBJECTIVO 08. 266.968 73.468 193.500 259.500 160.500 159.500 0
09 PROTECÇÃO CIVIL
09.01 Institucionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil09.01.01 Serviço Municipal de Protecção Civil
01.02 07.01.08 O - - - CM ----- ----- P 12.000 0 12.000 2.000 2.000 2.000
01.02 07.01.10.02 O - - - CM ----- ----- P 20.000 10.000 10.000 3.000 2.500 2.500
01.02 08.07.01 O - - - CM ----- ----- P 10.000 3.000 7.000 30.000 30.000 30.000
09.01.04 Sapadores Florestais
01.02 07.01.10.02 O - - - CM ----- ----- P 100 100 0 500 500 500
09.01.05 Gabinete Técnico Florestal
01.02 07.01.07 O - - - CM ----- ----- P 700 700 0 500 500 500
Total Programa 09.01 42.800 13.800 29.000 36.000 35.500 35.500 0
TOTAL OBJECTIVO 09. 42.800 13.800 29.000 36.000 35.500 35.500 0
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 47
Org. Econ. AC AA FC Início Fim Total Financiamento definidoFinanciamento não
definidoFase
de
Exec
uçã
o
2013 Anos seguintes
Fonte de Financiamento
Res
po
nsá
vel
DatasDESPESA
2010
2011 2012
CÓDIGO DO
PLANO
Classificação
Orçamental
DESCRIÇÃO
Form
a d
e R
ealiz
ação
10 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL
10.02 Emprego
10.02.01 Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
01.02 07.01.07 O - - - CM 0 2.500 2.500 0 1.000 1.000 1.000
01.02 07.01.10.02 O - - - CM 0 1.000 1.000 0 500 500 500
10.02.02 Ninho de Empresas do Concelho de Azambuja
01.02 0701.02.03 O - - - CM ----- ----- 0 10.000 10.000 0 3.000 3.000 3.000
01.02 07.01.07 O - - - CM ----- ----- 0 5.000 5.000 0 1.500 1.500 1.500
01.02 07.01.10.02 O - - - CM ----- ----- 0 15.000 15.000 0 4.500 4.500 4.500
Total Programa 10.02 33.500 33.500 0 10.500 10.500 10.500 0
TOTAL OBJECTIVO 10. 33.500 33.500 0 10.500 10.500 10.500 0
11 RELAÇÕES COM FREGUESIAS
11.01 Administração Autárquica - Freguesias01.02 08.05.01.02 O - - - CM ----- ----- P 800.000 500.000 300.000 750.000 750.000 800.000
Total Programa 11.01 800.000 500.000 300.000 750.000 750.000 800.000 0
TOTAL OBJECTIVO 11. 800.000 500.000 300.000 750.000 750.000 800.000 0
12 COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES
12.01 Apoio a Colectividades e Instituições01.02 07.01.07 O - - - CM ----- ----- 0 25.000 10.000 15.000 1.000 1.000 1.000
01.02 07.01.08 O - - - CM ----- ----- 0 34.000 14.000 20.000 2.000 2.000 2.000
01.02 07.01.10.02 O - - - CM ----- ----- 0 500 500 0 500 500 500
01.02 08.07.01 O - - - CM Jan-10 Dez-19 P 400.000 200.000 200.000 140.000 140.000 140.000 700.000
Total Programa 12.01 459.500 224.500 235.000 143.500 143.500 143.500 700.000
TOTAL OBJECTIVO 12. 459.500 224.500 235.000 143.500 143.500 143.500 700.000
13 RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES
13.03 EMIA
02 08.01.01.01 O - - - DAF Jan-08 Dez-26 0 530.000 330.000 200.000 656.250 656.250 656.250 7.056.370
13.04 AdO
02 09.07.02 O - - - CM ----- ----- 4 1.174.725 1.174.725 0 0 0 0
13.05 Desporto - EM
02 08.01.01.01 O - - - DAF ----- ----- 0 5.000 0 5.000 0 0 0
Total Programa 13.03 1.709.725 1.504.725 205.000 656.250 656.250 656.250 7.056.370
TOTAL OBJECTIVO 13. 1.709.725 1.504.725 205.000 656.250 656.250 656.250 7.056.370
TOTAL GERAL 19.172.960 10.153.305 9.019.655 15.050.350 12.386.760 6.027.515 7.759.915
Município de Azambuja/ PPI 2010-2013 48
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
OORRÇÇAAMMEENNTTOO
22001100
RESUMO DO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO Aprovações:
de
Executivo …… Dezembro / 2009
Deliberativo …… Dezembro / 2009
(Unidade: EUR)
RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR
- CORRENTES 17.967.420 - CORRENTES 14.749.681
- CAPITAL 7.909.000 - CAPITAL 11.126.739
TOTAL 25.876.420 TOTAL 25.876.420
.......................................................................... ..........................................................................
2010
Órgão Executivo
Em......de Dezembro de 2009
Órgão Deliberativo
Em......de Dezembro de 2009
Município de Azambuja
Município de Azambuja 50
Rubrica Subartigo Artigo Grupo Capítulo
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS DIRECTOS
02 Outros
02 Imposto municipal sobre imóveis 1.844.613
03 Imposto único de circulação 639.331
04 Imposto mun. s/ transmissões onerosas de imóveis 1.333.931
05 Derrama 1.169.926
07 Impostos abolidos
01 Contribuição autárquica 730.090
02 Imposto municipal de sisa 195.205
03 Imposto municipal sobre veículos 843 926.138
99 Impostos directos diversos 5 5.913.944 5.913.944
02 IMPOSTOS INDIRECTOS
02 Outros
06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
01 Mercados e feiras 37.515
02 Loteamentos e obras 1.073.969
03 Ocupação da via pública 414.139
05 Publicidade 111
06 Saneamento 5
99 Outros
01 Taxa municipal de direitos de passagem 2.186
02 Taxa de depósito da ficha técnica de habitação 40
99 Outros 5 2.231 1.527.970 1.527.970 1.527.970
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
01 Taxas
23 Taxas específicas das autarquias locais
02 Loteamentos e obras 107.188
05 Caça, uso e porte de arma 192
06 Saneamento 5
99 Outros
01 Taxa de depósito da ficha técnica de habitação 31
02 Taxa pela emissão do certificado do registo 57
99 Outros 55.127 55.215 162.600 162.600
02 Multas e outras penalidades
01 Juros de mora 628.220
02 Juros compensatórios 3.627
04 Coimas e penalidades por contra-ordenações 25.920
99 Multas e penalidades diversas 18.059 675.826 838.426
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
01 Juros - Sociedades e quase sociedades não financeiras
02 Privadas 5 5
02 Juros - Sociedades financeiras
01 Bancos e outras instituições financeiras 84.851 84.851
05 Juros - Famílias 5
07 Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase
sociedades não financeiras
01 Empresas públicas 24.420
02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5
03 Empresas privadas 5
99 Outras 5 24.435
09 Participações nos lucros de administrações públicas
01 Associações de municípios 5 5
10 Rendas
01 Terrenos 2.475.620
05 Bens de domínio público 5
99 Outros 62.635 2.538.260 2.647.561
Código DESIGNAÇÃO
01
IMPORTÂNCIAS
Município de Azambuja 51
Rubrica Subartigo Artigo Grupo CapítuloCódigo DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIAS
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
01 Públicas
01 Empresas públicas 5
02 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5
99 Outras 5 15
02 Privadas 43.387 43.402
02 Sociedades financeiras
01 Bancos e outras instituições financeiras 9.250
02 Companhias de seguros e fundos de pensões 5 9.255
03 Administração Central
01 Estado
01 Fundo de equilíbrio financeiro 2.725.032
02 Fundo social municipal 314.456
03 Participação variável no IRS 526.829
99 Outras 1.594.005 5.160.322
07 Serviços e fundos autónomos 44.620 5.204.942
05 Administração Local
01 Continente 1.500 1.500
06 Segurança Social
04 Outras transferências 19.560 19.560
07 Instituições sem fins lucrativos
01 Instituições sem fins lucrativos 5 5
08 Famílias
01 Famílias 5 5 5.278.669
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
01 Venda de bens
01 Material de escritório 5
02 Livros e documentação técnica 374
03 Publicações e impressos 4.051
05 Bens inutilizados 5
08 Mercadorias
01 Água 100.000
99 Outras Mercadorias 1.641 101.641
10 Desperdícios, resíduos e refugos 5
11 Produtos acabados e intermédios 5
99 Outros 23.579 129.665
02 Serviços
01 Aluguer de espaços e equipamentos 30.000
03 Vistorias e ensaios 9.844
08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
01 Serviços sociais 5
02 Serviços recreativos 5
03 Serviços culturais 3.733
04 Serviços desportivos 93.721 97.464
09 Serviços específicos das autarquias
01 Saneamento 18.000
02 Resíduos sólidos 611.208
03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 41.936
04 Trabalhos por conta de particulares 36.120
05 Cemitérios 21.973
06 Mercados e feiras 3.792
99 Outros 15.377 748.406
99 Outros
01 Encargos de cobrança de receitas 5 5 885.719
Município de Azambuja 52
Rubrica Subartigo Artigo Grupo CapítuloCódigo DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIAS
03 Rendas
01 Habitações 55.915
02 Edifícios 5
99 Outras 34.430 90.350 1.105.734
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
01 Outras
99 Outras
Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens
patrimoniais 5
Indemnizações de estragos provocados por outrem em via-
turas ou em qq. outros equipamentos das autarquias locais 5
03 IVA reembolsado 6
99 Diversas 655.100 655.116 655.116 655.116
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 17.967.420
RECEITAS DE CAPITAL
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO
01 Terrenos
01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 480.000
10 Famílias 5 480.005
02 Habitações
01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5
10 Famílias 5 10
03 Edifícios
01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2.067.545
10 Famílias 5 2.067.550
04 Outros bens de investimento
10 Famílias
01 Equipamento de transporte 5
03 Outros 10 15 15 2.547.580
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
03 Administração Central
01 Estado
01 Fundo de equilíbrio financeiro 1.816.688
04 Cooperação técnica e financeira
99 Outras 5 5 1.816.693
07 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados
09 Projecto Integrado de Regeneração Urbana de Azambuja 586.725
10 Estrada Azambuja/Virtudes e Construção de Ciclovia 560.000
11 Construção/Beneficiação de Troços da Rede Municipal 418.575
12
Estradas de Ligação da Maçussa a Manique do
Intendente e da Maçussa a Vila Nova S. Pedro 243.095
13 Centro Escolar de Vila Nova da Rainha 523.880
14 Requalificação do Parque Escolar 254.835
15 Modernização Administrativa 63.500
16 Plano Tecnologico para o Ensino Basico 26.000
17 Redes de Água, Águas Residuais e Pluviais em Av. de Cima 315.090
18 Água 150.000
19 Saneamento 150.000
99 Outras 5 3.291.705 5.108.398
05 Administração Local
01 Continente 5 5 5.108.403
11 ACTIVOS FINANCEIROS
06 Empréstimos a médio e longo prazos
01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 5
10 Famílias 5 10
08 Acções e outras participações
01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5 5 15
02
01
Município de Azambuja 53
Rubrica Subartigo Artigo Grupo CapítuloCódigo DESIGNAÇÃO
IMPORTÂNCIAS
12 PASSIVOS FINANCEIROS
06 Empréstimos a médio e longo prazos
01 Sociedades financeiras
01 Banco Santander Totta, SA
04 Caixa Geral de Depósitos, SA
99 Outras 5 5 5 5
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
01 Outras
01 Indemnizações 5
99 Outras 252.985 252.990 252.990
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 7.908.993
OUTRAS RECEITAS
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
01 Reposições não abatidas nos pagamentos
01 Reposições não abatidas nos pagamentos 7 7 7
SOMA DAS OUTRAS RECEITAS 7
TOTAL DAS RECEITAS 25.876.420
Município de Azambuja 54
Agr
up
Sub
ag
Ru
br.
Alín
ea
Sub
al.
Subalínea Alínea Rubrica Subagrup. Agrupamento
01 DESPESAS COM O PESSOAL
02 Abonos variáveis ou eventuais:
04 Ajudas de custo
01 CMA 5.000 5.000
13 Outros suplementos e prémios 22.000 27.000 27.000
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES
01 Aquisição de bens:
08 Material de escritório 1.000
17 Ferramentas e utensílios 200 1.200 1.200
28.200
TOTAL 01.01 28.200
01 DESPESAS COM O PESSOAL
01 Remunerações certas e permanentes:
01 Titulares órgãos sob. membros órg. autárquicos 165.910
07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10
09 Pessoal em qualquer outra situação
01 CMA 30.115 30.115
11 Representação 38.159
13 Subsídio de refeição
02 Pessoal em qualquer outra situação
01 CMA 1.144 1.144
03 Membros dos órgãos autárquicos 4.577 5.721
14 Subsídio de férias e de Natal
02 Pessoal em qualquer outra situação
01 CMA 5.019 5.019 5.019 244.934
02 Abonos variáveis ou eventuais:
03 Alimentação e alojamento 500
04 Ajudas de custo
01 CMA 1.500 1.500
13 Outros suplementos e prémios 9.000 11.000
03 Segurança social:
01 Encargos com a Saúde
01 CMA 10.000 10.000
02 Outros encargos com a saúde
01 CMA 1.500 1.500
05 Contribuições para a segurança social
02 Segurança Social dos funcionários públicos
01 Caixa Geral de Aposentações
01 CMA 24.301 24.301 24.301
02 Regime geral
03 Segurança Social - regime geral
01 CMA 21.549 21.549
04 Outros 5 45.855
09 Seguros
01 CMA 500 500 57.855 313.789
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
01 Aquisição de bens:
03 Munições, Explosivos e Artifícios 8.950
05 Alimentação - refeições confeccionadas 54.500
06 Alimentação - géneros para confeccionar 3.000
07 Vestuário e artigos pessoais 1.000
08 Material de escritório 4.500
15 Prémios, condecorações e ofertas 37.000
17 Ferramentas e Utensílios 1.000
19 Artigos honoríficos e de decoração 3.000
21 Outros bens 13.300 126.250
02 Aquisição de serviços:
03 Conservação de bens 9.100
12 Seguros 17.900
13 Deslocações e estadas 1.000
14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 40.200
16 Seminários, Exposições e similares 3.000
17 Publicidade 59.000
18 Vigilância e Segurança 16.500
19 Assistência Técnica 750
20 Outros trabalhos especializados 319.700
25 Outros serviços 9.500 476.650 602.900
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
05 Administração Local
01 Continente
01 Municípios
02 Freguesias 20.000 20.000 20.000
07 Instituições sem fins lucrativos
01 Instituições sem fins lucrativos 241.300 241.300
08 Familias
02 Outras 11.500 11.500 272.800
1.189.489
01.
01.01.
01.02.
DESIGNAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL
Soma das despesas correntes
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
ImportânciasCódigos
DESPESAS CORRENTES
Soma das despesas correntes
Município de Azambuja / DESPESA 2010 55
Agr
up
Sub
ag
Ru
br.
Alín
ea
Sub
al.
Subalínea Alínea Rubrica Subagrup. AgrupamentoDESIGNAÇÃO
ImportânciasCódigos
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
01 Investimentos
02 Habitações
03 Reparação e Beneficiação 10.000 10.000
07 Equipamento de Informática 18.200
08 Software Informático 14.000
10 Equipamento básico
02 Outro 26.600 26.600 68.800 68.800
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
05 Administração Local
01 Continente
02 Freguesias 500.000 500.000 500.000
07 Instituições sem fins lucrativos
01 Instituições sem fins lucrativos 203.000 203.000 703.000
771.800
TOTAL 01.02 1.961.289
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS
01 Juros da dívida pública
03 Soc. Finan. - Bancos e outras instit. financeiras
02 Emprestimos de médio e longo prazos
01 BES 10.975
02 BPI 5.738
03 Santander Totta, SA 226.239
04 CGD 38.651
05 CCAM 37.815 319.418 319.418 319.418
02 Outros encargos correntes da dívida
01 Despesas diversas 500 500
03 Juros de locação financeira
05 Material de transporte 40.000 40.000
05 Outros juros
02 Outros 30.000 30.000
06 Outros encargos financeiros
01 Outros encargos financeiros 405.349 405.349 795.267
795.267
10 PASSIVOS FINANCEIROS
06 Empréstimos a médio e longo prazos
03 Socied. financeiras - Bancos e outras instituições financeiras
01 BES 57.972
02 BPI 22.727
03 Santander Totta, SA 218.481
04 CGD 280.044
05 CCAM 394.210 973.434 973.434 973.434
973.434
02.
DESPESAS CORRENTES
01 DESPESAS COM O PESSOAL
01 Remunerações certas e permanentes:
04 Pessoal dos quadros - regime contrato individ. trabalho
01 Transitado de anterior nomeação definitiva (CMA) 2.830.763
02 Contrato por tempo indeterminado (CMA) 552.744
03 DREL 615.286 3.998.793
06 Pessoal contratado a termo
01 CMA 218.381
02 DREL 39.219 257.600
07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 10
08 Pessoal aguardando aposentação
01 CMA 18.955
02 DREL 13.798 32.753
09 Pessoal em qualquer outra situação
01 CMA 66.998 66.998
11 Representação 31.598
13 Subsídio de refeição
01 Pessoal dos quadros
01 Transitado de anterior nomeação definitiva (CMA) 247.145
02 Contrato por tempo indeterminado (CMA) 76.375
03 DREL 81.237 404.757 404.757
02 Pessoal em qualquer outra situação
01 CMA 50249
02 DREL 5721 55.970 55.970
01.03.
TOTAL 01.03
DESPESAS CORRENTES
OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Soma das despesas de capital
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Soma das despesas correntes
Soma das despesas de capital
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
1.768.701
Município de Azambuja / DESPESA 2010 56
Agr
up
Sub
ag
Ru
br.
Alín
ea
Sub
al.
Subalínea Alínea Rubrica Subagrup. AgrupamentoDESIGNAÇÃO
ImportânciasCódigos
14 Subsídio de férias e de Natal
01 Pessoal dos quadros
01 Transitado de anterior nomeação definitiva (CMA) 467.662
02 Contrato por tempo indeterminado (CMA) 92.821
03 DREL 102.823 663.306 663.306
02 Pessoal em qualquer outra situação
01 CMA 53200
02 DREL 6537 59.737 59.737
15 Remunerações por doença e por maternidade/paternidade
01 CMA 80000
02 DREL 35000 115.000 115.000 5.686.522
02 Abonos variáveis ou eventuais:
02 Horas extraordinárias
01 CMA 150000
02 DREL 500 150.500
05 Abono para falhas
01 CMA 8786
02 DREL 3153 11.939
07 Colaboração técnica e especializada 800
13 Outros suplementos e prémios
01 CMA 20.000
02 DREL 3.500 23.500 186.739
03 Segurança social:
01 Encargos com a saúde
01 CMA 150.000
02 DREL 5 150.005
02 Outros encargos com a saúde
01 CMA 38.000
02 DREL 1.000 39.000
03 Subsídio familiar a crianças e jovens
01 CMA 51.145
02 DREL 6.269 57.414
04 Outras prestações familiares
01 CMA 10.022 10.022
05 Contribuições para a segurança social
01 Assistência na doença dos funcionários publicos
01 CMA 100
02 DREL 5 105
02 Segurança Social dos funcionários públicos01 Caixa Geral de Aposentações
01 CMA 472.916
02 DREL 75.959 548.875 548.875
02 Regime geral
01 CMA 148.302
02 DREL 36.694 184.996 184.996
03 Segurança Social - regime geral
01 CMA 58.893
02 DREL 9.610 68.503 802.479
09 Seguros
01 CMA 55.000
02 DREL 11.000 66.000 1.124.920 6.998.181
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
01 Aquisição de bens:
02 Combustíveis e lubrificantes
01 Gasolina 20.000
02 Gasóleo 185.000
03 Gás 2.000 207.000
04 Limpeza e higiene 15.000
06 Alimentação - géneros para confeccionar 1.500
08 Material de escritório 50.000
09 Produtos químicos e farmacêuticos 50
10 Produtos vendidos nas farmácias 50
14 Outro material - peças 500
16 Mercadorias para venda
01 Água 950.710 950.710
17 Ferramentas e utensílios 500
18 Livros e documentação técnica 1.000
19 Artigos honoríficos e de decoração 500
21 Outros bens 8.500 1.235.310
02 Aquisição de serviços:
01 Encargos das instalações 520.000
02 Limpeza e higiene 20.000
03 Conservação de bens 10.000
04 Locação de edifícios 33.500
06 Locação de material de transporte 42.250
09 Comunicações 165.000
10 Transportes 12.500
12 Seguros 59.200
14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 21.500
15 Formação 4.500
17 Publicidade 15.000
18 Vigilância e segurança 103.500
19 Assistência técnica 27.200
20 Outros trabalhos especializados 42.300
21 Utilização de Infra-estruturas de transportes 150
24 Encargos de cobrança de receitas 150.000
25 Outros serviços 597.050 1.823.650 3.058.960
Município de Azambuja / DESPESA 2010 57
Agr
up
Sub
ag
Ru
br.
Alín
ea
Sub
al.
Subalínea Alínea Rubrica Subagrup. AgrupamentoDESIGNAÇÃO
ImportânciasCódigos
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
03 Administração Central
01 Estado 4.160 4.160
05 Administração Local
01 Continente
04 Associações de Municípios 22.250
07 Assembleias Distritais 3.820 26.070 26.070 30.230
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02 Diversas
01 Impostos e Taxas 85.000
03 Outras
01 Outras restituições 5.000
02 IVA Pago 55.444
04 Serviços bancários 500
05 Outras
01 Indemnizações 5.000
99 Diversas 15.000 20.000 80.944 165.944 165.944
10.253.315
DESPESAS DE CAPITAL07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
01 Investimentos
01 Terrenos 50.000
07 Equipamento de informática 99.000
08 Software informático 136.150
09 Equipamento administrativo 15.000
10 Equipamento básico
02 Outro 40.000 40.000 340.150
02
05 Material de transporte 101.600
07 Maquinaria e equipamento- locação financeira 4.500 106.100 446.250
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
01 Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras
01 Públicas
01 Empresas públicas municipais e inter-municipais 330.000 330.000 330.000 330.000
09 ACTIVOS FINANCEIROS
07 Acções e Outras participações
02 Sociedades e quase Soc. não Financeiras - públicas 1.174.725 1.174.725 1.174.725
1.950.975
DESPESAS CORRENTES
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
01 Aquisição de bens:
01 Matérias Primas e Subsidiárias 1.000
02 Combustíveis e lubrificantes
02 Gasóleo 40.000
03 Gás 18.500 58.500
04 Limpeza e higiene 22.500
05 Alimentação - refeições confeccionadas 111.850
06 Alimentação - géneros para confeccionar 1.000
07 Vestuário e artigos pessoais 200
08 Material de escritório 15.800
09 Produtos químicos e farmacêuticos 200
10 Produtos vendidos nas farmácias 600
13 Material de consumo hoteleiro 2.000
15 Prémios, condecorações e ofertas 26.800
17 Ferramentas e utensílios 200
19 Artigos honoríficos e de decoração 500
20 Material de educação, cultura e recreio 83.100
21 Outros bens 13.200 337.450
02 Aquisição de serviços:
02 Limpeza e higiene 17.000
03 Conservação de bens 4.000
04 Locação de Edifícios 6.000
08 Locação de outros bens 10.000
10 Transportes 117.350
12 Seguros 10.300
13 Deslocações e estadas 1.000
15 Formação 1.000
16 Seminários, exposições e similares 1.650
17 Publicidade 25.450
18 Vigilância e segurança 2.000
19 Assistência técnica 10.900
20 Outros trabalhos especializados 212.050
21 Utilização de infra-estruturas de transportes 200
25 Outros serviços 2.500 421.400 758.850
03.
Soma das despesas correntes
Locação Financeira
12.204.290
Soma das despesas de capital
TOTAL 02
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL
Município de Azambuja / DESPESA 2010 58
Agr
up
Sub
ag
Ru
br.
Alín
ea
Sub
al.
Subalínea Alínea Rubrica Subagrup. AgrupamentoDESIGNAÇÃO
ImportânciasCódigos
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
01 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras
01 Públicas 100.000 100.000
03 Administração Central
01 Estado 75.100 75.100
05 Administração Local
01 Continente
02 Freguesias 14.000 14.000 14.000
07 Instituições sem fins lucrativos
01 Instituições sem fins lucrativos 65.500 65.500
08 Famílias
02 Outras 4.850 4.850 259.450
1.018.300
DESPESAS DE CAPITAL07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
01 Investimentos
07 Equipamento de informática 54.100
08 Software informático 7.000
10 Equipamento básico
02 Outros 80.683 80.683 141.783 141.783
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
07 Instituições sem fins lucrativos
01 Instituições sem fins lucrativos 60.000 60.000 60.000
201.783
DESPESAS CORRENTES
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
01 Aquisição de bens
04 Limpeza e Higiene 60
05 Alimentação-Refeições confeccionadas 200
08 Material de escritório 12.500
17 Ferramentas e utensílios 300
18 Livros e documentação técnica 250
21 Outros bens 200 13.510
02 Aquisição de Serviços
03 Conservação de bens 100
10 Transportes 50
15 Formação 800
16 Seminários, Exposições e Similares 50
17 Publicidade 750
19 Assistência Técnica 1.500
20 Outros trabalhos especializados 250 3.500 17.010
17.010
DESPESAS DE CAPITAL07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
01 Investimentos
07 Equipamento de informática 2.500
08 Software informático 30.000
10 Equipamento básico
02 Outros 400 400
15 Outros investimentos
01 Estudos e Projectos Urbanísticos 2.500
02 Revisão do PDM 75.000
03 Outros 5.000 82.500 115.400 115.400115.400
DESPESAS CORRENTES
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
01 Aquisição de bens:
01 Matérias-primas e subsidiárias 40.000
02 Combustíveis e lubrificantes
99 Outros 11.500 11.500
04 Limpeza e higiene 500
05 Alimentação-refeições confecionadas 100
07 Vestuário e artigos pessoais 3.750
08 Material de escritório 8.500
09 Produtos químuicos e farmacêuticos 3.500
12 Material de transporte-peças 48.000
14 Outro material- peças 750
15 Prémios, condecorações e ofertas 1.000
17 Ferramentas e utensílios 7.000
18 Livros e documentação técnica 400
21 Outros bens 45.100 170.100
04.
05.
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS
TOTAL 04 132.410
Soma das despesas de capital
Soma das despesas correntes
Soma das despesas de capital
TOTAL 03 1.220.083
Soma das despesas correntes
Município de Azambuja / DESPESA 2010 59
Agr
up
Sub
ag
Ru
br.
Alín
ea
Sub
al.
Subalínea Alínea Rubrica Subagrup. AgrupamentoDESIGNAÇÃO
ImportânciasCódigos
02 Aquisição de serviços:
02 Limpeza e higiene 732.500
03 Conservação de bens 380.000
08 Locação de outros bens 20.000
14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 22.500
15 Formação 500
17 Publicidade 1.500
18 Vigilância e segurança 5.000
19 Assistência técnica 7.500
20 Outros trabalhos especializados 95.500
25 Outros serviços 13.000 1.278.000 1.448.100
1.448.100
DESPESAS DE CAPITAL07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
01 Investimentos
02 Habitações
03 Reparação e beneficiação 35.275 35.275
03 Edifícios
01 Instalações de serviços 209.279
02 Instalações desportivas e recreativas 30.525
03 Mercados e Instalação de fiscaçização sanitaria 25.500
05 Escolas 1.289.931
07 Outros 32.368 1.587.603
04 Construções diversas
01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 585.725
02 Sistemas de drenagem de águas residuais 1.598.541
04 Iluminação pública 86.666
05 Parques e jardins 266.030
06 Instalações desportivas e recreativas 155.980
07 Captação, tratamento e distribuição de água 268.500
08 Viação rural 1.867.684
09 Sinalização e trânsito 169.269
10 Infra-estruturas para distribuição de energia eléctrica 181.572
12 Cemitérios 25.000
13 Outros 117.002 5.321.969
06 Material de transporte
02 Outro 80.000 80.000
09 Equipamento administrativo 20.000 20.000
10 Equipamento básico
01 Equipamento de recolha de resíduos 21.000
02 Outros 47.500 68.500 7.113.347 7.113.347
7.113.347
25.876.420TOTAL GERAL
8.561.447TOTAL 05
Soma das despesas correntes
Soma das despesas de capital
Município de Azambuja / DESPESA 2010 60
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AAZZAAMMBBUUJJAA
AAnneexxooss
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01 IMPOSTOS DIRECTOS 01 DESPESAS COM PESSOAL 7.338.970 28,4
Imposto Municipal sobre Imóveis 1.844.613 7,1
Imposto Único de Circulação 639.331 2,5 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Imposto Mun. s/ Transm. Onerosas de Imóveis 1.333.931 5,2 Aquisição de Bens 1.883.820 7,3
Derrama 1.169.926 4,5
Impostos Abolidos 926.138 3,6 Aquisição de Serviços 4.003.200 15,5
Impostos Directos Diversos 5 0,0
02 IMPOSTOS INDIRECTOS 1.527.970 5,9
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 838.426 3,2
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.647.561 10,2 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 795.267 3,1
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Administrações Privadas
Soc. e quase-soc. não financ.e financ. 52.657 0,2
Outras 10 0,0
Administração Central 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Fundo de Equilíbrio Financeiro 2.725.032 10,5 Sociedades e Q, Sociedades não Financeiras 100.000 0,4
Fundo Social Municipal 314.456 1,2 Administração Central 79.260 0,3
Participação Variável no IRS 526.829 2,0 Administração Local 60.070 0,2
Outras 1.594.005 6,2 Instituições sem fins lucrativos 306.800 1,2
Serviços e Fundos Autónomos 44.620 0,2 Famílias 16.350 0,1
Administração Local 1.500 0,0
Segurança Social 19.560 0,1
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.944 0,6
Venda de bens 129.665 0,5
Serviços 885.719 3,4
Rendas 90.350 0,3
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 655.116 2,5
17.967.420 69,4 14.749.681 57,0
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 2.547.580 9,8 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
Terrenos 50.000 0,2
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Habitação 45.275 0,2
Fundo de Equilíbrio Financeiro 1.816.688 7,0 Edifícios 1.587.603 6,1
Cooperação Técnica e Financeira 5 0,0 Construções diversas 5.321.969 7,0
Partic. comunitária proj.co-financiados 3.291.705 12,7 Material de transporte 80.000 0,0
Administração Local 5 0,0 Equipamento Informático 173.800 0,7
Software informático 187.150 0,7
11 ACTIVOS FINANCEIROS 15 0,0 Equipamento Administrativo 35.000 0,1
Equipamento Básico 216.183 0,8
Outros Investimentos 82.500 0,3
12 PASSIVOS FINANCEIROS 5 0,0 Locação Financeira 106.100 0,4
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Sociedades e quase-soc. não financeiras 330.000 1,3
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 252.990 1,0 Administração Local 500.000 1,9
Instituições sem fins lucrativos 263.000 1,0
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 7 0,0 09 ACTIVOS FINANCEIROS 1.174.725 4,5
10 PASSIVOS FINANCEIROS 973.434 3,8
7.909.000 30,6 11.126.739 43,0
25.876.420 100,0 TOTAL GERAL 25.876.420 100,0
TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
Resumo das Receitas e Despesas
RECEITAS VALOR % DESPESAS VALOR %
TOTAL GERAL
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
Município de Azambuja 62
Dívida em 1 de
Janeiro
Dívida em 31 de
Dezembro
Ent.
Banc.
Encargos do ano
vencidos e não
pagos
Previsão para o Ano
MAPA DOS ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2010
Caracteriza
ção do
Empréstim
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Visto do T.C.
Finalidade do Empréstimo
Capital Taxa de Juro
Nº. Reg. Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total
96/08/23 96/09/02 15 11 66658 96/10/02Viação rural - Intempéries
(Bonificado)
(I) - DL 47/96,de 15/05 (nº2, art 22º Lei
10-B/96,de 26/03-LOE/96)556.718,31 556.718,31 4,41 0,82 51.947,23 538,01 52.485,24 91.163,97 39.216,74 CGD
96/08/23 96/09/02 15 11 66658 96/10/02Viação rural - Intempéries (Não
Bonificado)
(I) - DL 47/96,de 15/05 (nº2, art 22º Lei
10-B/96,de 26/03-LOE/96)885.555,81 498.797,90 4,5 1,37 49.664,07 857,93 50.522,00 - 87.320,34 37.656,27 CGD
99/09/17 99/11/08 20 8 13402 99/09/24 PER(I) Art 21º,DL 163/93,de 07/05, introd.
pela Lei 34/96,de 29/081.179.706,91 1.179.706,91 0,9 0,40 60.957,49 1.549,27 62.506,76 616.693,94 555.736,45 CGD
02/06/27 02/10/05 20 5 2507/02 02/11/07Escola Régia de Azambuja -
Biblioteca Municipal
(I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. do nº1
al. c) art. 7º da Lei 16-A/02,de 31/5 1ª
alt. à Lei 109-B/01-LOE/02)
231.937,00 231.937,00 3,41 4,80 12.207,22 8.285,76 20.492,98 158.693,68 146.486,46 BTA
02/06/27 02/10/05 20 5 2510/02 02/11/07 Rede Viária Municipal(I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. do nº1
al. c) art. 7º da Lei 16-A/02,de 31/5 1ª
alt. à Lei 109-B/01-LOE/02)
182.736,00 182.736,00 3,41 4,80 9.617,68 6.528,08 16.145,76 - 125.029,92 115.412,24 BTA
02/06/27 02/10/05 20 5 2509/02 02/11/07Reforço Abastecimento de Água
Zona Industrial de Azb
(I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. do nº1
al. c) art. 7º da Lei 16-A/02,de 31/5 1ª
alt. à Lei 109-B/01-LOE/02)
288.700,00 288.700,00 3,41 4,80 15.194,74 10.313,56 25.508,30 - 197.531,56 182.336,82 BTA
02/06/27 02/10/05 20 5 2508/02 02/11/07Esg.Domésticos de V.N.S.Pedro e
Outeiro
(I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. do nº1
al. c) art. 7º da Lei 16-A/02,de 31/5 1ª
alt. à Lei 109-B/01-LOE/02)
126.500,00 126.500,00 3,41 4,80 6.657,90 4.519,10 11.177,00 - 86.552,60 79.894,70 BTA
02/06/27 02/10/05 20 5 2505/02 02/11/07 Esgotos de Casais Comeiras(I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. do nº1
al. c) art. 7º da Lei 16-A/02,de 31/5 1ª
alt. à Lei 109-B/01-LOE/02)
115.844,00 115.844,00 3,41 4,80 6.097,06 4.138,42 10.235,48 - 79.261,40 73.164,34 BTA
02/06/27 02/10/05 20 5 2506/02 02/11/07 Páteo do Valverde 2ªFase (I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. do nº1
al. c) art. 7º da Lei 16-A/02,de 31/5 1ª
alt. à Lei 109-B/01-LOE/02)
441.192,00 441.192,00 3,41 4,80 23.220,64 15.761,20 38.981,84 - 301.868,16 278.647,52 BTA
03/02/27 03/06/20 20 4 625 03/03/15Financiamento Projectos PPI (1º
Rateio/03)(N) 473.089,00 473.089,00 3,28 1,91 25.368,27 7.243,31 32.611,58 - 386.591,08 361.222,81 CGD
03/09/26 03/11/21 20 4 2399 03/10/30Financiamento Projectos PPI (2º
Rateio/03)(N) 117.348,00 117.348,00 2,89 1,81 6.253,17 1.705,49 7.958,66 - 98.356,17 92.103,00 CGD
04/02/27 04/02/19 20 3 721 04/06/03 III QCA - POLIS I(I) Art32 º, Lei 42/98,na redac. do n.6
do art 20º,da Lei 107-B/03,de 31/12-
LOE/04
154.106,76 154.106,76 2,65 4,80 8.561,48 6.378,76 14.940,24 - 124.141,58 115.580,10 BTA
04/04/30 04/05/10 20 3 1099 04/07/08Financiamento Projectos Municipais
(1º Rateio/04)(N) 512.420,00 512.420,00 2,44 4,80 28.467,78 16.649,92 45.117,70 - 427.016,66 398.548,88 BTA
04/02/27 04/03/30 20 3 722 04/07/12Financiamento Projectos Municipais
ao abrigo do III QCA
(I) Art32 º, Lei 42/98,na redac. do n.6
do art 20º,da Lei 107-B/03,de 31/12-
LOE/04
409.077,50 409.077,50 2,51 1,69 22.726,52 5.737,83 28.464,35 - 340.897,80 318.171,28 BPI
04/09/03 04/09/28 20 3 2149 04/10/21 III QCA - POLIS 2(I) Art32 º, Lei 42/98,na redac. do n.6
do art 20º,da Lei 107-B/03,de 31/12-
LOE/04
334.759,19 334.759,19 2,50 1,36 18.595,94 3.785,20 22.381,14 278.971,37 260.375,43 BES
04/09/24 04/10/14 20 3 2318 04/11/18Financiamento Projectos Municipais
(2º Rateio/04)(N) 75.523,00 75.523,00 2,44 4,80 8.347,78 3.326,72 11.674,50 50.114,41 41.766,63 BTA
04/09/24 04/10/14 20 3 2317 04/12/09III QCA - CULT - Rede Urbana
Concelhia
(I) Art32 º, Lei 42/98,na redac. do n.6
do art 20º,da Lei 107-B/03,de 31/12-
LOE/04
228.349,79 228.349,79 2,44 4,80 12.686,10 9.327,84 22.013,94 190.291,49 177.605,39 BTA
05/04/28 05/05/31 20 2 1460 05/07/20Financiamento Projectos Municipais
(1º Rateio/05)(N) 560.104,00 560.104,00 2,38 4,80 31.116,88 18.400,26 49.517,14 497.870,24 466.753,36 BTA
05/02/17 05/08/29 20 2 634 05/08/11III QCA - CULT - Ampliação da Rede
de Saneamento Munic.
(I) Art32º,Lei 42/98,na redac. nº 6 do
art 19º,da Lei nº 55-B/04,de 31/12-
LOE/05
253.676,91 253.676,91 2,37 1,42 13.395,32 2.992,02 16.387,34 228.880,47 215.485,15 CGD
05/06/23 05/11/11 20 2 1924 05/10/28
III QCA - POLIS 4 - Reab. Urbana da
Zona Nascente de Azambuja e
Jardim Arieira
(I) Art32º,Lei 42/98,na redac. nº 6 do
art 19º,da Lei nº 55-B/04,de 31/12-
LOE/05
430.042,50 430.042,50 2,24 1,60 22.954,09 4.344,87 27.298,96 386.850,98 363.896,89 CGD
05/06/23 05/11/04 20 2 1909 05/10/24III QCA - POLIS 3 - Jardim Urbano de
Azambuja e Envolventes
(I) Art32º,Lei 42/98,na redac. nº 6 do
art 19º,da Lei 55-B/04,de 31/12-LOE/05304.634,87 304.634,87 2,37 1,42 16.086,14 3.593,05 19.679,19 274.857,37 258.771,23 CGD
7.862.021,55 7.475.263,64 450.123,50 135.976,60 586.100,10 5.028.955,19 4.578.831,69
Médio e
longo
prazos
Dívida em 1 de
Janeiro
Dívida em 31 de
Dezembro
Ent.
Banc.
Encargos do ano
vencidos e não
pagos
Previsão para o AnoCaracteriza
ção do
Empréstim
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Visto do T.C.
Finalidade do Empréstimo
Capital Taxa de Juro
Município de Azambuja 63
Dívida em 1 de
Janeiro
Dívida em 31 de
Dezembro
Ent.
Banc.
Encargos do ano
vencidos e não
pagos
Previsão para o Ano
MAPA DOS ENCARGOS COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2010
Caracteriza
ção do
Empréstim
o
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s
Visto do T.C.
Finalidade do Empréstimo
Capital Taxa de Juro
Nº. Reg. Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total
Dívida em 1 de
Janeiro
Dívida em 31 de
Dezembro
Ent.
Banc.
Encargos do ano
vencidos e não
pagos
Previsão para o AnoCaracteriza
ção do
Empréstim
o
Da t
a d
e A
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A.M
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Visto do T.C.
Finalidade do Empréstimo
Capital Taxa de Juro
7.862.021,55 7.475.263,64 450.123,50 135.976,60 586.100,10 5.028.955,19 4.578.831,69
05/09/26 05/11/04 20 2 2426 05/10/24Financiamento Projectos Municipais
(2º Rateio/05)(N) 274.889,00 274.889,00 2,27 1,23 14.467,52 2.958,10 17.425,62 253.282,27 238.814,75 CGD
05/06/23 05/12/16 20 2 2012 05/11/24
III QCA - CULT - Reordenamento
Urbano da Rua Pedro Alves Jaleco,
V.N.S.Pedro
(I) Art32º,Lei 42/98,na redac. nº 6 do
art 19º,da Lei 55-B/04,de 31/12-LOE/05136.937,63 136.937,63 2,24 1,60 7.309,23 1.383,53 8.692,76 123.184,24 115.875,01 CGD
05/08/22 05/09/01 20 2 2224 05/11/24
III QCA - CULT - Rede de Drenagem
de Águas Pluviais na vila de Aveiras
de Cima
(I) Art32º,Lei 42/98,na redac. nº 6 do
art 19º,da Lei 55-B/04,de 31/12-LOE/0591.291,13 91.291,13 2,35 4,80 3.452,62 4.466,98 7.919,60 84.118,19 80.665,57 BTA
06/05/18 06/09/07 20 1 1288 06/11/6 1º Rateio / 2006 (N) 708.770,00 708.770,00 3,37 1,09 39.376,12 7.189,52 46.565,64 669.393,88 630.017,76 BES
06/09/15 06/09/20 20 1 1736 06/11/23 2º Rateio / 2006 (N) 235.516,00 235.516,00 3,49 4,80 13.084,22 12.461,46 25.545,68 222.431,78 209.347,56 BTA
06/09/15 06/10/12 20 1 1815 06/11/23III QCA - POLIS 5 - Reordenamento
do Núcleo Central de Azambuja
(I) - Artº32º,Lei 42/98,na redacção
dada pelo nº7 do artº33º,da Lei nº 60-
A/2005,de 31/12-LOE/2006
737.360,10 737.360,10 3,61 4,80 30.787,77 49.218,09 80.005,86 696.395,64 665.607,87 BTA
06/12/28 07/05/11 20 0 2304 07/04/24
III QCA - CULT - Ampliação da Rede
de Saneamento do Município - 2ª
Fase
(I) Art 32º,Lei 42/98,na redac. Nº 7art
33º,da Lei 60-A/05,de 31/12-LOE/06225.936,02 225.936,02 3,89 1,55 11.641,21 2.327,13 13.968,34 216.205,24 204.564,03 CGD
08/01/07 08/01/11 20 0 101 08/04/18Financiamento Projectos Municipais
2007(N) 942.500,00 942.500,00 4,92 4,80 16.480,44 46.936,50 63.416,94 942.500,00 926.019,56 BTA
08/02/29 08/02/07 20 0 594/08 08/06/27III QCA - Grande Campo de Jogos de
Azambuja(N) 297.731,71 297.731,71 4,49 1,34 7.403,16 3.890,96 11.294,12 297.731,71 290.328,55 CCAM
08/02/29 08/03/07 20 0 593/08 08/06/27
III QCA - CULT -Beneficiação e
Reabilitação da Rede Urbana
Concelhia - 2ª Fase
(N) 63.569,90 63.569,90 4,49 1,24 1.580,68 792,36 2.373,04 63.569,90 61.989,22 CCAM
08/02/29 08/03/07 20 0 589/08 08/06/27III QCA - POLIS 6 - Reordenamento
Urbano do Campo da Feira(N) 427.955,87 427.955,87 4,49 1,24 10.641,21 5.334,23 15.975,44 427.955,87 417.314,66 CCAM
08/06/26 08/09/19 5 0 923/08 08/10/09Programa Pagar a Tempo e Horas
(PPTH)(N) 729.265,00 729.265,00 5,41 1,37 144.745,40 7.590,60 152.336,00 591.012,43 446.267,03 CCAM
08/06/26 08/11/26 10 1 1651/08 08/12/11 PPTH (N) 486.177,00 486.177,00 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 486.177,00 486.177,00 CCAM
09/02/26 09/07/10 20 0 494/09 09/05/29Financiamento Projectos Municipais
2009(N) 405.000,00 345.000,00 4,76 2,82 0,00 9.158,32 9.158,32 345.000,00 345.000,00 CGD
09/02/26 09/03/10 5 0 1131/09 09/08/04
Programa de Regularização
Extraordinária de Dívidas ao Estado
(PREDE) CCAM
(N) 1.200.000,00 1.200.000,00 2,91 1,99 229.839,66 20.206,56 250.046,22 1.200.000,00 970.160,34 CCAM
09/02/26 09/04/01 10 0 1132/09 09/08/04 PREDE - DGTF (N) 800.000,00 800.000,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 CCAM
15.624.920,91 15.178.163,00 59,75 980.932,74 309.890,94 1.290.823,68 11.961.736,34 10.980.803,60
Médio e
longo prazo
TOTAL
Município de Azambuja 64
P AP T P AP T
Director de Departamento Direcção Economia 1 1
Chefe da Divisão Financeira Direcção Gestão Autarquica e Regional 1 1
Coordenação 6 6
Tesouraria 1 1
Administrativa 1 1
Geografia e Planeamento Regional 1 1
Informática de Gestão 2 2
Administração Pública e Autarquica 1 1
Gestão de Recursos Humanos 1 1
Contabilidade e Auditoria 1 1 1 1
Gestão de Empresas/Logistica 1 1 1 1
Ciências Documentais - Arquivo 1 1
Especialista informática Grau 1 Nível 2 Engenharia Electrotecnica e de Computadores 1 1
Técnico de Informática Grau 1 Nível 1 Informática 1 1
Técnico de Informática Adjunto Nível 2 Informática 1 1
Técnico de Informática Adjunto Nível 1 Informática 1 1
Assistente Técnico Administrativa 28 28
Telefonista 2 2
Fiel de Armazém 1 1
Impressor Artes Graficas 1 1
Aux. Serv. Administrativos 2 2
50 52 4 2 6
Director de Departamento Direcção Arquitectura 1 1
Chefe Div. de Planeamento Urbanístico Arquitectura
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística Direito
Coordenador Técnico Coordenação 2 2
Arquitectura 3 3
Urbanismo 1 1
Geografia e Planeamento Regional 1 1
Engenharia da Gestão e Ordenamento Rural 1 1
Topografia Topografia 1 1
Administrativa 10 10
22 22
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA
Direcção
Técnico Superior
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010(artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro)
DEP
AR
TAM
ENTO
DE
UR
BA
NIS
MO
Contrato Tempo
Determinado
Técnico Superior
Carreira / Categoria
2
DEP
AR
TAM
ENTO
AD
MIN
ISTR
ATI
VO
E F
INA
NC
EIR
O
1 - Planear, organizar e dirigir as acções de apoio técnico-administrativo às
actividades desenvolvidas pelos órgãos e serviços do município;
2 - Assegurar a gestão económica do património do município;
3 - Promover formalmente a realização de consultas e de concursos para
empreitadas e fornecimentos;
4 - Promover medidas de política económica e financeira;
5 - Preparar o plano de actividades municipais, plano plurianual de investimentos
e orçamento. bem como os documentos inerentes à prestação de contas e
relatório de actividades do município;
6 - Controlar o cumprimento de plano de actividades.
Assistente Operacional
Atribuição Área de formação
Ob
serv
açõ
es
Postos de
trabalho
Contrato Tempo
Indeterminado
Coordenador Técnico
2
Ob
serv
açõ
es
Actividade Postos de
trabalho
1 - Promover a execução, acompanhamento e revisão dos instrumentos de
planeamento urbanístico, nomeadamente o plano estratégico e o Plano Director
Municipal;
2 - Promover a execução, acompanhamento, fiscalização e revisão de planos de
urbanização e planos de pormenor;
3 - Participar, junto das entidades supra ou intermunicipais, na execução,
acompanhamento e controlo de todos os instrumentos de planeamento
urbanístico que integram o município;
4 - Promover a gestão urbanistica do município;
5 - Garantir o uso do solo do município de acordo com as Leis, Regulamentos e
Planos em vigor;
6 - Manter actualizada a cartografia do município e outros instrumentos de
gestão do solo do município;
7 - Desenvolver todos os estudos que, no âmbito do Urbanismo, lhe forem
solicitados. Assistente técnico
Município de Azambuja 65
P AP T P AP T
Contrato Tempo
Determinado
Carreira / CategoriaAtribuição Área de formação
Ob
serv
açõ
es
Postos de
trabalho
Contrato Tempo
Indeterminado
Ob
serv
açõ
es
Actividade Postos de
trabalho
Director de Departamento Direcção Engenharia Técnica de Máquinas 1 1
Chefe da Divisão de Ambiente Engenharia Hortofruticula 1 1
Chefe da Divisão de Obras Municipais Engenharia Civil 1 1
Coordenador Técnico Coordenação 1 1
Medicina Veterinária 1 1
Engenharia Civil 5 5
Arquitectura 1 1
Engenharia Ambiente 2 2
Engenharia Técnica Electrotecnica 1 1
Engenharia Técnica Civil 1 1
Engenharia Mecânica 1 1
Técnico-Profissional de Ambiente 1 1
Administrativa 5 5
Encarregado Geral Operacional 1 1
Encarregado Operacional Encarregado 3 3
Fiscal Leituras Cobranças Fiscal Leituras Cobranças 1 1
Enc. Brig. Serv. Limpeza 1 1
Leitor Cobrador 2 2
Mecanico Contadores 1 1
Impressor Artes Gráficas 1 1
Tratador Apanhador Animais 1 1
Montador electricista 1 1
Calceteiro 2 2
Carpinteiro 1 1
Ferreiro 1 1
Pedreiro 4 4
Pintor 1 1
Tractorista 1 1 2 3 3
Cantoneiro Arruamentos 5 1 6
Cantoneiro Limpeza 24 4 28
Cabouqueiro 1 1
Apontador 1 1
Motorista Transportes Colectivos 6 4 10 3 3
Motorista Pesados 8 1 9 1 1
Condutor Maq. Pes. Veiculos Especiais 3 3
Mecânico 1 1 2
Canalizador 4 4
Operador de Estações Elevatórias 1 1
Marteleiro 1 1
Desassoreador 1 1
Aux. Serviços Gerais 1 1
Vigilante 1 1 1 1 2
98 15 113 9 1 10
DEP
AR
TAM
ENTO
DE
INFR
A-E
STR
UTU
RA
S E
OB
RA
S M
UN
ICIP
AIS
8 -Desenvolver os trabalhos que, no âmbito da sua competência, lhe sejam
solicitados pela Câmara.
Técnico Superior
Direcção
Assistente Técnico
Assistente Operacional
1 - Planear, promover e executar projectos de infra-estruturas viárias,
saneamento básico e abastecimento de água;
2- Programar, promover, executar e ou controlar obras de interesse municipal;
3 - Promover e fiscalizar as obras executadas por empreitada;
4 - Estabelecer as ligações com as empresas concessionárias de água,
electricidade, gás, telefones, televisão por cabo e outras;
5 - Gerir as relações com as concessionarias de águas residuais e proceder à
respectiva fiscalização;
6 - Assegurar a gestão do trânsito na área do município;
7 - Gerir os equipamentos, viaturas e oficinas;
Município de Azambuja 66
P AP T P AP T
Contrato Tempo
Determinado
Carreira / CategoriaAtribuição Área de formação
Ob
serv
açõ
es
Postos de
trabalho
Contrato Tempo
Indeterminado
Ob
serv
açõ
es
Actividade Postos de
trabalho
Director de Departamento Direcção Psicologia 1 1
Chefe da Divisão de Educação Psicologia 1 1
Chefe da Divisão da Cultura História 1 1
Chefe da Divisão de Saúde e Acção Social 1 1
Coordenador Técnico Coordenação 2 2
Chefe de Serviços de Admistração Escolar Chefia 1 1 2
Psicologia 5 5
Sociologia 2 2
Acção Social 3 3
Museologia 1 1
Historia 1 1
Desporto 2 2
Educação e Comunicação Multimedia 1 1
Biblioteca e Documentação 1 1 2 2
Engenharia Alimentar 1 1
Téc.-Prof. Bib. e Docum. 5 1 6 3 3
Administrativa 21 4 25 6 6
Encarregado Operacional Encarregado 4 4
Aux. Museografia 1 1
Impressor Artes Graf. 1 1
Aux. Turismo 1 1
Aux. Tec. Educação 1 1
Aux. Acção Educativa 50 37 87 23 4 27
Canalizador 1 1
Electricista 2 2
Guarda-Nocturno 2 2
Cozinheiro 1 1
Aux. Serviços Gerais 1 1112 45 157 35 4 39
Assistente Técnico Administrativa 4 4
Técnico de Informática Grau 1 Nível 1 Administrativa Informática 1 1
Administrativa 1 1
Motorista 1 1
Motorista 1 1
Chefe de Divisão Direcção História 1 1
Comunicação Empresarial 1 1
Relações Pública e Publicidade 1 1
Turismo 2 2
Chefe de Divisão Direcção 1 1
Direito 2 2
Administrativa 1 1
Assistente Técnico Administrativa 2 2
Fiscal Municipal Especialista Principal 1 1
Fiscal Municipal Especialista 1 1
Fiscal Municipal Principal 1 1
Gabinete de Apoio às Colectividades Técnico Superior G. A. Colectividades 1 1
Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia Assistente Técnico Administrativa 1 1
Técnico Superior Engenharia Florestal 1 1
Assistente Técnico Técnico-Profissional de Ambiente 1 1
Comandante Operacional Municipal Comando 1 1Cond. Maquinas Pesadas e Veiculos
Especiais1 1
Pintor 1 1
Tractorista 1 1
Sapadores 3 3
26 3 29 1 3 4
Técnico Superior
Assistente Técnico
Divisão de Promoção e Desenvolvimento
SER
VIÇ
OS
DE
ASS
ESSO
RIA
Assistente Operacional
Gabinete de Apoio aos Orgãos Municipais
Serviço Municipal de Protecção Civil
Assistente Operacional
Fiscalização
DEP
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TAM
ENTO
DE
INTE
RV
ENÇ
ÃO
SÓ
CIO
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L
6 - Promover o desenvolvimento turístico do concelho, identificando produtos e
segmentos estratégicos;
7 - Promover os estudos necessários ao conhecimento da realidade do município,
nos âmbitos culturais, sociais, educativos, desportivos e turísticos
Técnico Superior
Gabinete Juridico
Técnico Superior
Direcção
1 - Desempenhar as funções da responsabilidade do município em matéria de
educação e definir e desenvolver políticas locais de educação em articulação com
os agentes educativos;
2 - Definir, programar e executar ou apoiar programas e projectos destinados aos
jovens e às suas organizações;
3 - Promover o desenvolvimento cultural da comunidade, através da execução e
gestão de unidades culturais e da colaboração com as colectividades e
associações;
4 - Conservar e promover o património cultural do concelho;
5 - Planear, desenvolver e apoiar actividades de natureza desportiva que se
dirijam à população do município;
Assistente Operacional
Município de Azambuja 67