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Outubro – Dezembro 2005 Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS4º TRIMESTRE de 2005

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Atendendo ao art. 12 da Lei 8.689 de

27/07/1993 e o art 9. Do Decreto Federal

n. 1.651 de 28/09/1995.

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Orçamento e Execução Orçamento e Execução

FinanceiraFinanceira

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIADA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2005

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

110 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58 - - - - - 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58

120 - - - - - 2.000.000,00 1.004.589,62 50,2 1.004.589,62 50,23 2.000.000,00 1.004.589,62 50,23 1.004.589,62 50,23

810 434.833,18 416.602,84 95,81 416.182,84 95,71 10.188.747,00 706.526,11 6,93 701.897,96 6,89 10.623.580,18 1.123.128,95 10,57 1.118.080,80 10,52

820 13.565.800,00 13.565.800,00 100,00 13.565.800,00 100,00 - - - - - 13.565.800,00 13.565.800,00 100,00 13.565.800,00 100,00

830 209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96 312.452.564,40 245.867.732,11 78,7 245.788.360,68 78,66 522.405.014,17 428.566.203,92 82,04 426.264.590,34 81,60

835 1.925.954,06 1.719.933,47 89,30 1.719.933,47 89,30 11.745.860,00 5.550,00 0,05 5.550,00 0,05 13.671.814,06 1.725.483,47 12,62 1.725.483,47 12,62

840 1.537.266,74 1.535.664,10 99,90 1.488.924,34 96,86 27.100.424,60 8.590.231,31 31,70 8.585.802,36 31,68 28.637.691,34 10.125.895,41 35,36 10.074.726,70 35,18

845 23.828.786,04 18.473.937,32 77,53 18.448.737,32 77,42 67.407.708,17 5.140.179,37 7,63 4.767.662,37 7,07 91.236.494,21 23.614.116,69 25,88 23.216.399,69 25,45

880 55.610.025,29 45.475.018,91 81,77 45.475.018,91 81,77 59.363.000,00 30.095.212,58 50,70 30.095.212,58 50,70 114.973.025,29 75.570.231,49 65,73 75.570.231,49 65,73

TOTAL 656.244.891,20 601.339.129,31 91,63 599.044.527,40 91,28 490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35 1.146.503.195,37 892.749.150,41 77,87 889.993.602,97 77,63

SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 4º TRIMESTRE/05

POR PROGRAMAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGR.FONTES: 0100, 3100 E 159 OUTRAS FONTES: 223, 228, 242, 260 E 280 TODAS AS FONTES: 0100, 0159, 223, 228, 242, 260, 280 E 3100

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

242 Recuros de Outras Fontes - Arrecadação Própria - Serviços de Saúde

260 Recuros de Outras Fontes - Aluguéis

280 Recursos de Outras Fontes - Rendimentos de Aplicação Financeira

3100 Recursos do Tersouro - Contra Partida de Convênios

Fonte dos Recursos

Posição das despesas empenhadas e liquidadas Recursos De Todas as Fontes - 4º trimestre/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

SES 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58

FES 306.855.115,08 263.885.428,45 86,00 261.590.826,54 85,25

TOTAL 656.244.891,20 601.339.129,31 91,63 599.044.527,40 91,28

FONTES: 0100, 3100, 159

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

SES - - - - -

FES 490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35

TOTAL 490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35

OUTRAS FONTES: 223, 228, 242, 260, 280

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

SES 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58

FES 797.113.419,25 555.295.449,55 69,66 552.539.902,11 69,32

TOTAL 1.146.503.195,37 892.749.150,41 77,87 889.993.602,97 77,63

TODAS AS FONTES: 0100, 0159, 223, 228, 242, 260, 280, 3100

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

4096 AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

4102 AÇÕES PROGR.SAÚDE-PREV.REABIL. CARDIOVASCULAR

4106 AÇÕES PROGR.EM SAÚDE - ORTESES E PRÓTESES

4124 AÇÕES PROGR.SAÚ-PRÉ NATAL PARTO PUERP.E ABORTO

4130 AÇÕES PROGR.SAÚDE ESPECIF.P/CONTROLE E COMB.AIDS

4131 AÇÕES PROGR.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA NUTRICIONAL

4132 AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4138 AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE ESCOLAR

4139 AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

5326 AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - COORD. ESTRAT. DA FAMÍLIA

9473 AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE IDOSO

1.050.000,00 1.050.000,00

DENOMINAÇÃO DO PROGRAMARECURSO DO TESOURO

0100 E 3100 RECURSO DE OUTRAS

FONTES VALOR ORÇADO VALOR ORÇADO

-

1.100.000,00 5.000.000,00 6.100.000,00

5.000,00 52.500,00 57.500,00

RECURSO DE TODAS AS FONTES

VALOR ORÇADO

5.000,00 52.500,00 57.500,00

8.200,00 113.000,00 121.200,00

1.385.000,00 6.396.814,60 7.781.814,60

10.000,00 105.000,00 115.000,00

57.500,00

350.000,00 2.929.260,00 3.279.260,00

5.000,00 52.500,00 57.500,00

1.176.364.928,69TOTAL GERAL 686.093.928,69 490.271.000,00

2.000,00 21.000,00 23.000,00

5.000,00 52.500,00

ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2005

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 4º

TRIMESTRE/05

POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO %

349.389.77,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58

254.024.365,20 253.944.913,22 99,97 253.944.913,22 99,97 - - -

11.872.920,59 11.872.920,59 100,00 11.872.920,59 100,00 - - -

1.234.387,40 1.234.387,40 100,00 1.234.387,40 100,00 - - -

54.519.758,93 43.944.106,93 80,60 43.944.106,93 80,60 - - -

2.373.361,44 2.364.509,57 99,63 2.364.509,57 99,63 - - -

25.364.982,56 24.092.863,15 94,98 24.092.863,15 94,98 - - -

- - - - - 2.000.000,00 1.004.589,62 50,23

434.833.,18 416.602,84 95,81 416.182,84 95,71 10.188.747,00 706.526,11 6,93

19.305,12 14.112,08 73,10 14.112,08 3.594.247,00 4.628,13 1,2915

- - - - - 312.000,00 - -

137.016,37 135.626,37 98,99 135.626,37 98,99 2.205.000,00 76.571,84 34,831

187.541,45 175.894,15 93,79 175.474,15 93,57 2.257.500,00 3.088,00 1,372

14.075,00 14.075,00 100,00 14.075,00 100,00 315.000,00 129.462,74 412,23

76.895,24 76.895,24 100,00 76.895,24 100,00 1.505.000,00 492.775,40 328,41

13.565.800,00 13.565,800,00 100 13.565,800,00 100

2.057.000,00 2.057.000,00 100,00 2.057.000,00 100,00 - - -

3.421.800,00 3.421.800,00 100,00 3.421.800,00 100,00 - - -

1.687.400,00 1.687.400,00 100,00 1.687.400,00 100,00 - - -

5.121.000,00 5.121.000,00 100,00 5.121.000,00 100,00 - - -

1.278.600,00 1.278.600,00 100,00 1.278.600,00 100,00 - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A INSTITUIÇÕES PRIVADA-SES

CONTR.P/MAN.HOSP. TERC - HOSP. DEP. AFONSO GHIZO

CONTR P./MAN.HOSP.TERC.HELIO D.ANJOS ORTIZ-CURITIB.

CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. SÃO PAULO - XANXERÊ

IMPL.NOVO MOD.GESTÃO UNID. HOSP. TERC.

CAPAC. RH AÇÕES PROG. SAÚDE AREA ASSIST.

CAPAC. RH AÇÕES PROG. SAÚDE AREA ADM.

CAP.RH AÇÕES PROG.SAÚDE P/PROF.SAÚDE GEST.SOC.CIV

CAPAC.RH AÇÕES PROG.EM SAÚDE AREA DE VIGIL.EM SAÚDE

CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP.MARIETA KONDER BOR.

IMPL.NOVO MOD.GESTÃO REDE ASSIST.PROPR. DA SES

CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. REG. L.V. FERREIRA

SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 4º TRIMESTRE/05

IMPLANT. DA POLÍTICA DE EDUC. PERMAN. SAÚDE P/SUS

DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO

ENCARGOS COM INATIVOS - SES

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SES

110 - APOIO ADM INISTRATIVO

821 - AUTONOM IA GERENCIAL DA REDE ASSISTENCIAL-SES

MANUT. E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - SES

MANUT. SERV. E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SES

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SES

MANUTENÇÃO ESCOLA FORMAÇÃO SAÚDE - EFOS

ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS - SES

120 - PRIM EIRA CHANCE - ESTAGIÁRIOS

810 - DESENVIM ENTO DE RECURSOS HUM ANOS - SUS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96 312.452.564,40 245.867.732,11 78,69 245.788.360,68 78,66

14.436.669,33 13.958.370,93 96,69 13.946.537,96 96,6 210.766.826,00 196.748.742,63 93,35 196.748.742,63 93,35

418.100,00 418.100,00 100 418.100,00 100,0 - - - - -

1.334.000,00 1.334.000,00 100 1.334.000,00 100,0 - - - - -

669.000,00 669.000,00 100 659.910,13 98,6 - - - - -

895.000,00 895.000,00 100 694.308,89 77,6 - - - - -

261.000,00 261.000,00 100 201.000,00 77,0 - - - - -

4.038.000,00 4.038.000,00 100 4.037.978,84 100,0 - - - - -

70.000,00 70.000,00 100 70.000,00 100,0 - - - - -

1.682.881,19 1.682.881,19 100 1.682.839,40 100,0 - - - - -

959.182,00 959.182,00 100 959.182,00 100,0 - - - - -

1.100.000,00 1.100.000,00 100 1.030.000,00 93,6 - - - - -

2.630.000,00 2.630.000,00 100 2.430.000,00 92,4 - - - - -

490.000,00 490.000,00 100 390.000,00 79,6 - - - - -

160.000,00 160.000,00 100 160.000,00 100,0 - - - - -

- - - - - - - - - -

829.000,00 829.000,00 100 754.000,00 91,0 - - - - -

1.049.000,00 1.049.000,00 100 868.024,00 82,7 - - - - -

1.143.000,00 1.143.000,00 100 1.140.520,35 99,8 - - - - -

458.000,00 458.000,00 100 457.749,03 99,9 - - - - -

- - - - - - - - - -

274.000,00 274.000,00 100 274.000,00 100,0 - - - - -

- - - - - - - - - -

477.500,00 477.500,00 100 474.965,24 99,5 - - - - -

789.200,00 789.200,00 100 787.999,00 99,8 - - - - -

557.000,00 557.000,00 100 500.533,66 89,9 - - - - -

687.000,00 687.000,00 100 685.624,00 99,8 - - - - -

1.343.000,00 1.343.000,00 100 1.255.000,00 93,4 - - - - -

837.000,00 837.000,00 100 837.000,00 100,0 - - - - -

585.000,00 585.000,00 100 585.000,00 100,0 - - - - -

663.000,00 663.000,00 100 511.287,20 77,1 - - - - -

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-CONCÓRDIA

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-CAÇADOR

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

AUX.UNID.MUN.DE ASSIST.EM SAÚDE CONV.SUS-S.L.OESTE

AUX.UNID.MUN.DE ASSIST.EM SAÚDE CONV.SUS-SÃO JOSÉ

AUX.UNID.MUN.DE ASSIST.EM SAÚDE CONV.SUS-LAGUNA

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-CHAPECÓ

FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CURITIBANOS

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-BLUMENAU

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CAMPOS NOVOS

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-XANXERÊ

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-JARAGUÁ DO SUL

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-ITUPORANGA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-XANXERÊ

CUSTEIO UNIDADES ASSIST. CONVENIADAS AO SUS

AUX.UNID.MUN. ASSIST. SAÚDE CONV. SUS - VIDEIRA

AUX.UNID.MUN. ASSIST. SAÚDE CONV. SUS - S.M.OESTE

AUX.UNID.MUN.ASSIST. SAÚDE CONV.SUS - CAÇADOR

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-CRICIÚMA

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-ITUPORAN

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-BLUMEN

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-CURITIB.

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-ITAJAÍ

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-JAR. DO S.

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-CANOINHAS

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-BRUSQUE

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-TUBARÃO

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-S.M.O

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-VIDEIRA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-TUBARÃO

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-ARARANGUÁ

RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280

Page 9: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96

1.442.000,00 1.442.000,00 100,00 1.321.285,66 91,6

673.000,00 673.000,00 100 673.000,00 100,0

579.000,00 579.000,00 100 579.000,00 100,0

922.500,00 922.500,00 100 922.092,47 100,0

578.000,00 578.000,00 100 578.000,00 100,0

535.000,00 535.000,00 100 468.039,20 87,5

100.000,00 100.000,00 100 100.000,00 100,0

1.890.000,00 1.890.000,00 100 1.888.063,47 99,9

1.190.000,00 1.190.000,00 100 1.190.000,00 100,0

130.000,00 130.000,00 100 130.000,00 100,0

507.500,00 507.500,00 100 427.500,00 84,2

790.000,00 790.000,00 100 790.000,00 100,0

1.366.000,00 1.366.000,00 100,00 1.321.399,20 96,7

2.635.140,00 2.635.140,00 100 2.435.140,00 92,4

620.000,00 620.000,00 100 370.000,00 59,7

149.000,00 149.000,00 100 149.000,00 100,0

103.000,00 103.000,00 100 103.000,00 100,0

2.054.000,00 2.054.000,00 100 2.054.000,00 100,0

- - - - -

29.088.900,00 25.488.900,00 88 25.468.600,00 87,6

1.060.000,00 1.060.000,00 100 1.044.224,00 98,5

6.628.000,00 6.628.000,00 100 6.628.000,00 100,0

1.483.000,00 1.483.000,00 100 1.369.051,80 92,3

- - - - -

100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100,0

205.000,00 205.000,00 100 205.000,00 100,0

55.000,00 55.000,00 100 55.000,00 100,0

348.000,00 348.000,00 100 298.000,00 85,6

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CONCÓRDIA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-PALMITOS

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-MARAVILHA

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR. CONV.SUS-JOINVILLE

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-MAFRA

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-LAGES

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-LAGUNA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - MAFRA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - LAGES

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - IBIRAMA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAUDE CONV.SUS - ITAJAÍ

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUC.CONV.SUS-MARAVILHA

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS - PALMITOS

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - JOINVILLE

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - BRUSQUE

AUX.UNID.ASS.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-C. NOVOS

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-S.L.D.OESTE

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-RIO DO SUL

AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-S.JOAQUIM

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-SÃO JOSÉ

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - JOAÇABA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-SÃO JOAQUIM

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-RIO DO SUL

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CANOINHAS

RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159

FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-JOAÇABA

AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-ARARANG.

AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONF.SUS-IBIRAMA

AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - CHAPECÓ

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas

Page 10: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96 312.452.564,40 245.867.732,11 78,69 245.788.360,68 78,66

17.654,78 14.262,68 81 14.262,68 80,8 - - - - -

12.620,00 9.085,59 72 9.085,59 72,0 - - - - -

- - - - - - - - - -

18.580,00 14.211,80 76 14.211,80 76,5 - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

21.839,15 15.415,00 71 15.415,00 70,6 - - - - -

18.671.571,19 17.897.136,35 96 17.896.811,82 95,9 7904761 4595485,51 58,1357 4595485,51 58,1357

4.009.512,68 3.738.872,97 93 3.738.872,97 93,3 19275400 9848357,65 51,0929 9819638,92 50,9439

- - - - - - - - - -

- - - - - 84.000,00 - - - -

- - - - - 1050000 - - - -

70.211,00 62.561,00 89 62.561,00 89,1 - - - - -

- - - - - - - - - -

2.502,00 828,26 33 828,26 33,1 - - - - -

20.480,00 15.261,05 75 15.261,05 74,5 - - - - -

8.459,80 8.459,80 100 8.459,80 100,0 - - - - -

14.803,95 12.125,86 82 12.125,86 81,9 - - - - -

15.020,59 10.727,41 71 10.727,41 71,4 - - - - -

1.576,35 478,31 30 478,31 30,3 - - - - -

59.883,00 59.361,00 99 59.361,00 99,1 - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3.380,00 - - - - - - - - -

14.147,80 10.097,77 71,37 10.097,77 71,4 - - - - -

7.788,00 4.501,27 58 4.501,27 57,8 - - - - -

24.741,85 24.013,75 97 24.013,75 97,1 - - - - -

19.413,00 19.413,00 100 19.413,00 100,0 - - - - -

7.650,00 7.650,00 100 7.650,00 100,0 - - - - -

2.455,00 2.455,00 100 2.455,00 100,0 - - - - -

- - - - - - - - - -

7.048,00 6.920,90 98 6.920,90 98,2 - - - - -

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - LAGUNA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - SÃO JOSÉ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - SÃO JOAQUIM

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - CURITIBANOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - PALMITOS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - MAFRA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - ITUPORANGA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - VIDEIRA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - TUBARÃO

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - SÃO MIGUEL

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - SÃO LOURENÇO

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - JOINVILLE

IMPLANT.SIST. PLANEJAMENTO CONTROLE MATERIAIS

PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE

IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO CIÊNCIA E TECNOL. EM SAÚDE

MANUT.DO CONS.ESTAD. DE SAÚ. E AÇÕES DO CONTR.SOC

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - CAÇADOR

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - MARAVILHA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - XANXERÊ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - BLUMENAU

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - IBIRAMA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - BRUSQUE

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - ITAJAÍ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - RIO DO SUL

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - JOAÇABA

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR-JARAGUÁ DO SUL

RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - CHAPECÓ

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - CANOINHAS

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - LAGES

ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR-CAMPOS NOVOS

Page 11: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

1.925.954,06 1.719.933,47 89,30 1.719.933,47 89,30 11.745.860,00 5.550,00 0,05 5.550,00 0,05

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

730.306,32 730.306,32 100,00 730.306,32 100,00 - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1.195.647,74 989.627,15 82,77 989.627,15 82,77 11.640.860,00 - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - 105.000,00 5.550,00 5,29 5.550,00 5,29

- - - - - - - - - -

1.537.266,74 1.535.664,10 99,90 1.488.924,34 96,86 27.100.424,60 8.590.231,31 31,70 8.585.802,36 31,68

- - - - - 52.500,00 - - - -

- - - - - 118.750,00 - - - -

- - - - - 78.750,00 - - - -

- - - - - 118.750,00 - - - -

- - - - - 118.750,00 27.821,79 23,43 27.428,79 23,10

- - - - - 128.750,00 - - - -

- - - - - 128.750,00 - - - -

- - - - - 128.750,00 - - - -

- - - - - 128.750,00 - - - -

- - - - - - - - - -

43.560,00 43.560,00 100,00 43.560,00 100,00 52.500,00 - - - -

DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-SÃO JOSÉ

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-BLUMENAU

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRABALHADOR MACRO-MAFRA

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-JOAÇABA

FORTALEC.AÇÕES PROG.SAÚDE-DIABET. HIPERT.ARTERIAL

ADEQ.E CRED.CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-JOAÇAB

CRED.DE CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-ARARANGUÁ

CRED. CONSÓRC. INTERM.DE SAÚDE NO SUS-CHAPECÓ

IMPL.E MAN.DO TRANS.DO SIST.DE ATEND.PRE H. MOV.INT.

CRED. DE CONSÓRC. INTER. DE SAÚDE NO SUS-CANOINHAS

ATUAL.PLANO DIRETOR DE REG.DAS AÇÕES E SERV.ASSIST.

CREDENC. CONSÓRCIOS INTERM. DE SAÚDE NO SUS

CREDENC.DE CONSÓRC.INTERM. DE SAÚDE NO SUS-LAGUNA

CREDENC. DE CONSÓRC. INTERM.DE SAÚDE NO SUS-LAGES

CREDENC.DE CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-JOINVILL

PROG. PACT. INTEG. DE AÇÕES E SERV. DE ASSIST. SAÚDE

REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

CRED. DE CONSÓRCIOS INTERM. DE SAÚDE NO SUS

IMPLANTAR HOSP. REG. ATEND. URG./EMERG. - BLUMENAU

IMPLANTAR HOSP.REG. ATEND.URG./EMERG-S.M. DOESTE

CRED. CONSÓRC. INTERM.DE SAÚDE - JARAGUÁ DO SUL

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ADEQ.E CRED.CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-S. M. O

ADEQ.E CRED.CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-MARAV

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-CRICIÚMA

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-CHAPECÓ

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRABALHADOR MACRO-LAGES

IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-JOINVILLE

ATENDIMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR

AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE SAÚDE BUCAL

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas

Page 12: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

1.537.266,74 1.535.664,10 99,90 1.488.924,34 96,86 27.100.424,60 8.590.231,31 31,70 8.585.802,36 31,68

1044000 1044000 100 1044000 100 - - - - -

- - - - - 6.411.000,00 1898681,86 29,616 1898231,86 29,609

329562,75 329306,11 99,9221 329306,11 99,9221 290.610,00 - - - -

- - - - - 21.000,00 - - - -

- - - - - 21.000,00 - - - -

- - - - - 124.500,00 - - - -

39885,09 39445,09 98,8968 39445,09 98,8968 3.200.000,00 2128875,66 66,527 2128875,66 66,5274

- - - - - 1.050.000,00 25000 2,381 25000 2,38095

- - - - - 52.500,00 - - - -

31305,42 31305,42 100 31305,42 100 4746000 - - - -

- - - - - 52.500,00 - - - -

31739,76 31739,76 100 - - 3.090.260,00 1208744,71 39,115 1208744,71 39,1147

- - - - - 52.500,00 - - - -

16323,72 15417,72 94,4498 417,72 2,55898 6.642.054,60 3301107,29 49,7 3297521,34 49,6461

- - - - - 105.000,00 - - - -

- - - - - 52.500,00 - - - -

890 890 100 890 100 113.000,00 - - - -

- - - - - 21.000,00 - - - -

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

23.828.786,04 18.473.937,32 77,53 18.448.737,32 77,42 67.407.708,17 5.140.179,37 7,63 4.767.662,37 7,07

- - - - - 157.500,00 - - - -

1219 1219 100 1219 100 63.000,00 - - - -

304630,34 304630,34 100 304630,34 100 4.061.914,17 987361,37 24,308 987361,37 24,3078

- - - - - 157.500,00 - - - -

- - - - - 6.594.377,00 - - - -

69656,64 54515,64 78,2634 54515,64 78,2634 5.467.245,00 1977790,64 36,175 1977790,64 36,1753

- - - - - 157.500,00 - - - -

- - - - 157.500,00 - - - -

139477,35 139477,35 100 139477,35 100 52.500,00 - - - -

15774,15 15774,15 100 15774,15 100 315000 - - - -

4.726,60 4.726,60 100,00 4.726,60 100,00 105.000,00 327 0,3114 - -

3591080,66 3577605,22 99,6248 3577605,22 99,6248 8.400.000,00 - - - -

689963,94 91965,4 13,329 91965,4 13,329 525.000,00 - - - -

18095841,57 13456702,99 74,3635 13431502,99 74,2243 7.255.312,00 628390,36 256200,36

- - - - - 262.500,00 - - - -

440878,5 412345 93,528 412345 93,528 106.180,00 1.910,00 1.910,00

- - - - - - - - - -

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO DE BLUMENAU

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS

MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ UNID. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - TFD - INTERESTADUAL

AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

MOBILIÁRIO E EQUIP. P/O COMPLEXO ONCOLÓGICO

AÇÕES PROGR.ESTRAT.SAÚDE FAMÍLIA PROG.INCLUS.SOC

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AÇÕES PROGR. EM SÁUDE - LABORAT. DE SAÚDE PÚBLICA

AÇÕES PROGR. SAÚDE - PROGR. EST. DE SAÚDE MENTAL

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

AÇÕES PROGR.SAÚDE-PREV.VIOLÊN.MULHER CRIAN ADOL.

AMPLIAÇÃO REF. UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE JOAÇABA

CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO REGIONAL - BLUMENAU

MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE ESCOLAR

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - COORD. ESTRAT. DA FAMÍLIA

AMPLIAÇÃO REF. UNID. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SES

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE CRICIÚMA

AMPLIAÇÃO REF. UNID. ASSIST. SAÚDE PRÓPRIAS DA SES

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE-VIGILÂNCIA NUTRICIONAL

AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE DO IDOSO

MOBIL. EQUIP. P/HOSP. MATERNO INFANTIL DE JOINVILLE

MOBILIÁRIO E EQUIP. P/UNID. ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

CONSTR. DO INSTIT. DE ANATOM. PATOLÓGICA

MOBILIÁRIO EQUIP. P/UNIDADES ADMINISTR. DA SAÚDE

ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE

AÇÕES PROGR.SAÚDE-PREV.REABIL. CARDIOVASCULAR

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ORTESES E PRÓTESES

AÇÕES PROGR.SAÚ-PRÉ NATAL PARTO PUERP.E ABORTO

AÇÕES PROGR.SAÚDE ESPECIF-P/CONTROLE E COMB. AIDS

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159

CONCLUSÃO DA CONSTR. DO COMPLEX. HOSP. DO CEPON

Page 13: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE 23.828.786,04 18.473.937,32 77,53 18.473.937,32 77,42 67.407.708,17 5.140.179,37 7,53 4.767.662,37 7,07

317667,29 278890,63 87,79331042 278890,63 87,793 420.000,00 - - - -

134559 119022 88,45339219 119022 88,453 157500 - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - 25.970.000,00 1544400 5,9469 1544400 5,947

- - - - - 157.500,00 - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - 525000 - - - -

- - - - - 105.000,00 - - - -

- - - - - 6.129.680,00 - - - -

23311 17063 73,19720304 17063 73,197 - - - - -

- - - - - 105.000,00 - - - -

55610025,29 45475018,91 81,77485745 45475018,91 81,775 59.363.000,00 30095212,58 50,697 30095212,58 50,7

- - - - - - - - - -

162409,82 142006,14 87,4369173 142006,14 87,437 1528000 - - - -

4.202.792,24 4.202.792,24 100 4.202.792,24 100 1.785.000,00 - - - -

51244823,23 41130220,53 80,26219614 41130220,53 80,262 56.050.000,00 30095212,58 53,694 30095212,58 53,69

DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.PROGR.INCL.SOCIAL-PROCIS

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MOBILIÁRIO E EQUIP. P/LABORAT. REGIONAL DE MAFRA

MOBIL. E EQUIP. P/O LABORAT. REGIONAL DE CRICIÚMA

CONSTRUÇÃO DE ÁREA FÍSICA P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DESENVOLV. MANUT.SISTEMA CONPLEXOS REGULADORES

MOBIL.EQUIP. P/O SERV. DE ATENÇÃO MÓV. DE URG. SAMU

MOBIL.E EQUIP.P/O LABORATÓRIO REGIONAL DE JOAÇABA

EQUIP.P/ASSIST. DA SAÚDE-PLANO DIRETOR INVESTIMENT.

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE MAFRA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MOBILIÁRIO E EQUIP. P/CENTROS HEMOTERÁPICOS

CONCLUSÃO CONSTR.HOSP.MATER. INFANTIL-JOINVILLE

MOBIL. E EQUIP. P/MODERNIZ. DO PARQUE DE INFORMÁT.

IMPL.PLANO DIR. DE INVEST.P/AÇÕES SERV.ASSIST.A SAÚ.

ESTRUT. REDE INFORMAT.PROGR. SUPRIM. SERV. E MANUT.

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas

Page 14: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

55.610.025,29 45.475.018,91 81,77 45.475.018,91 81,77

- - - - -

162.409,82 142.006,14 87,44 142.006,14 87,44

4.202.792,24 4.202.792,24 100 4.202.792,24 100

51.244.823,23 41.130.220,53 80,26 41.130.220,53 80,26

656.244.891,20 601.339.129,31 91,63 599.044.527,40 91,28

ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %

59.363.000,00 30.095.212,58 50,70 30.095.212,58 50,70

- - - - -

1.528.000,00 - - - -

1.785.000,00 - - - -

56.050.000,00 30.095.212,58 53,69 30.095.212,58 53,69

490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35

DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL GERAL

AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.PROGR.INCL.SOCIAL-PROCIS

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280DENOMINAÇÃO DA AÇÃO

TOTAL GERAL

MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.PROGR.INCL.SOCIAL-PROCIS

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Serviços e Ações de Serviços e Ações de

AssistênciaAssistência

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

TETO FINANCEIRO MENSAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E TERAPIA RENAL

SUBSTITUTIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 2005

2.128.027,82 10,2 3.519.204,34 15,9 5.647.232,16 12,8

16.866.512,74 81,1 15.720.439,99 66,9 32.586.952,74 73,6

18.994.540,56 91,4 19.239.644,33 85,0 38.234.184,90 86,4

- 3.069.583,00 13,1 3.069.583,00 6,9

1.794.557,67 8,6 1.190.608,77 5,1 2.985.166,44 6,7

20.789.098,23 100,0 23.499.836,11 100,0 44.288.934,34 100,0

PAB FIXO ePAB AMPLIADO

TOTALGESTÃO PLENA

MUNICIPAL-GPSM%

TOTAL GESTÃO ESTADUAL-GPSE

TOTAL GERAL

%DESCRIÇÃO

Medicamentos Excepcionais

TOTAL GERALDO ESTADO

MAC

Subtotal SIA/SIH - SUS

%

TRS - Terapia Renal Substitutiva

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO ESTADO

Outubro / Dezembro de 2005

Tipo Prestador Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado

PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS 1.755.776 1.698.729 9.963.005,98 9.719.263,08

PRIVADO OPTANTE PELO SIMPLES 371.562 363.052 2.138.765,28 2.089.880,34

PUBLICO FEDERAL 217.237 216.940 1.426.153,23 1.424.534,02

PUBLICO ESTADUAL 758.727 734.577 7.711.496,53 7.546.227,56

PUBLICO MUNICIPAL 12.116.059 11.099.843 23.688.628,95 20.807.330,04

PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 216.896 186.622 2.741.985,38 2.505.664,64

FILANTROPICO COM CNAS VALIDO 750.086 713.705 12.105.882,71 11.831.596,59

SINDICATO 117.991 106.939 190.247,11 170.079,14

Total 16.304.334 15.120.407 59.966.165,17 56.094.575,41

Tipo de Gestao Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado

Gestao Piso de Atenção Basica Municipal 6.659.203 6.151.856 8.002.530,99 7.331.721,81

Gestao Plena do Sistema Municipal 6.020.206 5.927.411 23.425.369,39 23.108.384,22

Gestao Estadual Plena 3.624.925 3.041.140 28.538.264,79 25.654.469,38

Total 16.304.334 15.120.407 59.966.165,17 56.094.575,41

Page 18: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ESTADO

Outubro / Dezembro de 2005Tipo de Gestao Internações Valor Total

Gestao Plena do Sistema Municipal 40.630 29.802.695

Gestao Estadual Plena 53.111 32.337.727

Total 93.741 62.140.422

Tipo Prestador Internações Valor Total

Contratado 6.963 4.090.140

Contratado optante SIMPLES 707 252.511

Federal 1.825 1.181.897

Estadual 17.946 14.842.988

Municipal 5.497 3.730.308

Filantrópico 15.763 8.303.009

Filantrópico isento tributos e contr.sociais 45.040 29.739.569

Total 93.741 62.140.422 OBS: Produção de Outubro e Novembro projetada até dezembro proporcionalmente.

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Assistência Farmacêutica BásicaAssistência Farmacêutica Básica:

• Em medicamentos = 178 municípios com R$ 535.940,01535.940,01

• Em recursos financeiros = 115 municípios com R$ 1.000.285,501.000.285,50

• Saúde Mental: R$ 559.561,44559.561,44 p/ 83 municípios que fazem parte

do Programa de Saúde Mental

• Medicamentos Estratégicos para os programasMedicamentos Estratégicos para os programas : R$ 87.987,34R$ 87.987,34

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Medicamentos Excepcionais/Alto Custo:Medicamentos Excepcionais/Alto Custo:

• Valores transferidos pelo MS no Trimestre = R$ 11.226.902,2211.226.902,22

• Custo do atendimento no Trimestre = R$ 17.559,865,4117.559,865,41

• Novos Pacientes incluídos no Trimestre = 3.303

• Total de Pacientes atendidos ao final do Trimestre = 21.735

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Page 21: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Demandas Judiciais:Demandas Judiciais:

• Custo do atendimento no Trimestre = R$R$ 7.368.682,137.368.682,13

• Novos Pacientes incluídos no Trimestre = 260

• Total de Pacientes atendidos ao final do Trimestre = 1.183

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Page 22: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

LACEN

• O Laboratório possui um Convênio 973/03, com um saldo de R$

22.051,64, 05, deste valor foram gastos R$ 3.180,00 para prestação

de serviços de consultoria, contemplado no referido convênio,

ficando um saldo de R$ 18.871,64

• Participações de eventos, treinamentos, bem como serviços de

Correios são subsidiados pela DVS e DIVE, através da PPI.

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

198.070198.070 análises laboratoriais realizados no

trimestre.

ATIVIDADES

Descrição da ação/ atividades%Executando e/ou

Produzido no trimestreValores aplicados em R$

Compra de kits 95,75 2.596.648,23

Produção de Meios de Cultura e Reagentes 0,74 20.204,78

Aquisição de materiais específica de laboratório 2,75 71.980,75

Aquisição de materiais de consumo 0,28 6.343,44

Matérias de escritório 0,19 4.649,69

Equipamentos -

Prestação de serviços (Consultoria) 0,12 3.180,00

Combustível 0,17 4.467,14

TOTAL 100,00 2.707.474,03

LACEN

Page 24: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Serviços e Ações de Serviços e Ações de

VigilânciaVigilância

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

AÇÕES RESULTADOS

03 Gerências Regionais de Saúde

15 municípios

Distribuição de imunobiológicos 1.100.000 doses

Distribuição de insumos 350.000 seringas e agulhas

Seminário sobre Vigilância Alimentar e Nutricional para municípiosparticipantes do PROCIS.

62 participantes

Capacitação em Tuberculose para médicos e enfermeiros do PSF(Florianópolis e São José).

118 participantes

Oficina de Avaliação das ações da Tuberculose – tratamentosupervisionado.

150 participantes

95 participantes

Oficina Estadual para avaliação do Programa de Hanseníase. 120 participantes

Capacitação para Implantação do SINAN nos municípios da Gerência de Saúde de Concórdia.

20 técnicos

Manutenção/reinstalação do SINAN e SINASC nosmicrocomputadores dos municípios e Gerência de Saúde.

IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃO

CONTROLE DE AGRAVOS

Capacitação e reciclagem dos técnicos que atuam nas regiões deChapecó e SMO, sobre condutas para suspeição, diagnóstico etratamento de casos de Hanseníase.

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Oficina com os médicos de referência em genotipagem e chefias deserviço para definição do fluxo para o exame.

35 participantes

Capacitação dos técnicos de laboratórios para a coleta de genotipagemrealizado em conjunto com Lacen.

60 participantes

Treinamento para médicos em Manejo Clínico em DST. 42 participantes

Capacitação em notificação e investigação, sífilis em gestante e vigilânciado HIV.

32 participantes

Lançamento do Comitê Empresarial de Prevenção às DST/HIV/Aids deSanta Catarina.

45 participantes

Avaliação de 32 Planos de Ações e Metas de 33 municípios do Estado deSanta Catarina que recebem este incentivo.

32 Planos

Oficina Saúde Bucal em DST/HIV/Aids da Região Sul. 45 participantes

PROGRAMA DE DST/ HIV/ Aids

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No período de Outubro a Dezembro/ 2005 Total Custeio e Investimentos R$ R$ 750.030,00

Realização de investigação entomológica nos municípios de ocorrência de surtode LTA (Bal, Camboriú e Itapema).

Realizado captura de flebotomíneos

Captura de roedores para identificação do hantavírus no município de Jaborá. 15 técnicos

Capacitação em raiva para o município de Criciúma. 65 participantes

Capacitação de médicos e enfermeiros da rede de serviços de saúde dosmunicípios da Gerência Regional de Itajaí.

23 participantes

Capacitação em Leptospirose e Hantavirose nas Gerências de Saúde de SãoMiguel D’oeste e município de Tijucas.

125 participantes

Capacitação de Agentes de Saúde no Programa de Controle da Dengue dasGerências de Saúde de Chapecó e São Miguel D’ Oeste.

57 participantes

CONTROLE DE ZOONOSES

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços

JAN. A DEZ. / 2005 4º TRIMESTRE

1.1. – Inspeção em Serviços Hospitalares edemais unidades com internação ou cirurgias. 267 156 31

1.2 – Inspeção em Serviços de Hemoterapia eBanco de Células e tecidos.

186 181 90

1.4 – Laboratório Clínico, intra e extra-hospitalar. 558 162 115

2.1 – Inspeção em Indústrias de Alimentos. 1077 146 62

2.2 – Monitoramento de Alimentos. 150 amostras 254 93

NÚMERO DE ESTABELECUMENTOS CADASTRADOS

Nº DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS

1 – SERVIÇOS DE SAÚDE:

OBJETO DA INSPEÇÃO

1.3 – Inspeção em Serviços de ApoioDisgnóstico e Terapêutico (Hemodiálise,Quimioterapia, Ra- diodiagnóstico Médico eOdon- tológico, Medicina Nuclear, Ra-dioterapia, intra e extra-hospitalar).

2 – PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS:

763 216 20

Page 29: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços

3.1 – Inspeção em Empresas Produtoras de Medicamentos. 21 18 83.2 – Inspeção em Comércio Farmacêutico (Farmácias deManipulação, Distribuidora e Importadora de Medicamentos eInsumos Farmacêuticos).

102 120 50

3.3 – Inspeção em Empresas Fabricantes de Saneanates. 76 53 13

3.4 – Inspeção em Empresas Fabricantes de Cosméticos. 44 28 9

4.1 – Inspeção em Empresas Produtoras de Produtos Médicos. 15 8 6

4.2 – Inspeção em Empresas Distribuidoras de Produtos Médicos.

3 10 7

5.1. – Inspeção em Asilos, Serviços de Nutrição, Clínica Médica,Ambulância, Sistema Prisional, Consultório Médico eOdontológico, Atenção Psicosocial, Comunidade Terapêutica eoutros.

Nº de Processos Protocolado

s

176 26

4 – TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE:

5 – ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE:

3 – MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS:

Page 30: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

6 – Análise de projetos de construção, reforma e ampliação deestabelecimentos de Saúde

Nº de Processos Protocolados

98 37

7.1 – Verificação da aplicação do Plano de Gerenciamento deResíduos de Serviços de Saúde.

187 hospitais 46 ---

7.2 – Implantação do Plano Estadual de Vigilância da Qualidadeda Água para Consumo Humano – SISAGUA.

174 municípios 95 ---

8.1 – Licenciamento Federal junto a ANVISA. Qtd. Proc. Protocol. 110 28

8.2 – Notificação e/ou registro de Produtos. Qtd. Proc. Protocol. 295 159

7 – FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

8 – ANÁLISE DE PROCESSOS:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços

Page 31: Outubro – Dezembro 2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE de 2005 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

9 – CAPACITAÇÃO EM VISA: Nº Particip. Jan. a Dez. / 2005 4º TRIMESTRE

9.1 – Monitoração da Propagan-da de Medicamentos eProdutos sujeitos à Vigilância Sanitária – 24h/aula.

18 MARÇO ---

9.2 – Capacitação para Profissio-nais de Saúde dosHospitais e Regionais de Saúde – SINAIS – 24h/aula.

29 MAIO

9.3 – Capacitação em Ações Bá-sicas de Vigilância Sanitária– 280h/aula (2 turmas).

90 --- OUT./NOV./DEZ.

9.4 Capacitação em Ações de Média Complexidade –Análise de Projetos Básicos de Arquitetura deEstabelecimentos Assistenciais de Saúde e de Interesse daSaúde – 40h/aula.

25 --- SETEMBRO

9.5 – Capacitação em Ações de Média Complexidade –Inspeção em Indústrias de Conserva – 40h/aula.

28 --- OUTUBRO

9.6 – Workshop – Uso Racional de Medicamentos sobRegime Especial de Controle – 8h/aula.

54 JUNHO ---

9.7 – SISÁGUA - Sistema de Informação do Controle deÁgua para o consumo humano – 16h/aula.

19 --- OUTUBRO

9.8 – Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, com oapoio do Conselho Estadual de Saúde – 16h/aula.

649 --- SETEMBRO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

10 – RECURSOS FINANCEIROS: JAN. A DEZ. / 4º TRIMESTRE10.1 – Recebidos (Fontes)

ANVISA: R$ 100.250,13 (mensal) R$ 2.992.287,13 R$ 614.430,88

FNS: R$ 53.357,59 (mensal).

10.2 – Aplicados:- Custeio das VISAS Regionais e Nível Central paraexecução das ações de média e alta complexidade;- Manutenção da DVS;- Equipamentos e Material Permanente;- Material de Consumo; R$ 2.679.959,91 R$ 511.693,65- Passagens;- Serviços de Terceiros.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Obras e Melhorias na Obras e Melhorias na

rede Estadualrede Estadual

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

AuditoriasAuditorias

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

AUDITORIAS DO SISTEMA DE SAÚDE

Abril / Junho 2005 – 4º TRIMESTREAbril / Junho 2005 – 4º TRIMESTRE

• PROCESSOS NOVOS: referente aos processos de auditoria que foram iniciados no período, procedentes do Ministério da Saúde, demanda espontânea de usuários, ouvidoria, Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde.

• PROCESSOS CONCLUÍDOS E ARQUIVADOS: referente a todos os processos que foram apurados e concluídos, no período.

• PROCESSOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO: processos que apresentaram irregularidades passíveis de serem encaminhados para apuração pelo Ministério Público, de acordo com o Programa de Combate à Abusividade de Cobrança no Sistema Único de Saúde.

• PROCESSOS ENCAMINHADOS A ÓRGÃO DE CLASSE: se referem à denúncias que envolvem a atuação de profissionais de saúde, sendo encaminhados para o respectivo conselho profissional.

• ADVERTÊNCIAS EMITIDAS: encaminhadas a prestadores de serviços ao SUS, por irregularidades referentes à cobrança e atendimento.

• GLOSAS EFETUADAS: descontos em processamentos do SIH/SUS referentes à irregularidades apontadas em auditoria em prestadores hospitalares.

GLOSAS GLOSAS EFETUADASEFETUADAS

R$ 15.234,00R$ 15.234,00

RESSARCIMENTOSRESSARCIMENTOSREALIZADOSREALIZADOS

R$ 1.480,00R$ 1.480,00

AUDITORIAS E VISTORIAS REALIZADAS AUDITORIAS E VISTORIAS REALIZADAS “IN LOCO”“IN LOCO” PELA EQUIPE CENTRAL PELA EQUIPE CENTRAL

2323

PROCESSOS PROCESSOS NOVOSNOVOS

PROCESSOS PROCESSOS CONCLUÍDOS E CONCLUÍDOS E ARQUIVADOSARQUIVADOS

PROCESSOS PROCESSOS ENCAMINHADOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO AO MINISTÉRIO

PÚBLICOPÚBLICO

PROCESSOS PROCESSOS ENCAMINHADOS ENCAMINHADOS AOS ÓRGÃOS DE AOS ÓRGÃOS DE

CLASSECLASSE

ADVERTÊNCIAADVERTÊNCIAS EMITIDASS EMITIDAS

6767 211211 1919 1212 1717

EM EM ANDAMENTO ANDAMENTO ATÉ 30/06/05 ATÉ 30/06/05

(ACUMULADO)(ACUMULADO)

668668

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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005

Mecanismo de participação e

comunicação com a

população e gestores para

identificar necessidades e

acompanhar a oferta e

produção de serviços na

saúde.

Possibilidade de identificação

e avaliação do grau de

satisfação da população em

relação aos serviços de

saúde prestados;

CANAL DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE