106
Av. Presidente Vargas, 3.215 – Vila Maria Caixa postal 34 – CEP 75.905-900 – Rio Verde - Goiás CNPJ 02.0256.729/001-05 www.rioverdegoias.com.br ______________________________________________________________________________________________________________ Projeto de Lei nº 79 //2014 Rio Verde – Goiás, 29 de agosto de 2014. Dispõe sobre alteração do Plano Plurianual para o período de 2014/2017. O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica alterada a Lei nº 6.378, de 16 de dezembro de 2013, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, e posteriores alterações, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, para o período de 2015/2017, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei. Art. 2º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem. Art. 3º As prioridades e metas para os anos de 2015/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA). Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no art. 6º desta Lei. Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de: I - inclusão de programa: a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto; b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto; II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta. Art. 5º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Plurianual para o período de 2014/2017. O PREFEITO MUNICIPAL.camararioverde.com.br/conteudo/projetosleis/11122014111257.pdf · Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono

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______________________________________________________________________________________________________________

Projeto de Lei nº 79 //2014

Rio Verde – Goiás, 29 de agosto de 2014.

Dispõe sobre alteração do Plano

Plurianual para o período de

2014/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Lei nº 6.378, de 16 de dezembro de 2013, que instituiu

o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, e posteriores alterações, em cumprimento

ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, para o período de 2015/2017, na

forma dos Anexos que acompanham esta Lei.

Art. 2º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas

nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os

modifiquem.

Art. 3º As prioridades e metas para os anos de 2015/2017, conforme

estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na

programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).

Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a

inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei

específico, observado o disposto no art. 6º desta Lei.

Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:

I - inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou

sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram

a proposta.

Art. 5º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril

de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

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Caixa postal 34 – CEP 75.905-900 – Rio Verde - Goiás

CNPJ 02.0256.729/001-05

www.rioverdegoias.com.br

______________________________________________________________________________________________________________

§ 1º O relatório conterá, no mínimo:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que

embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias

verificadas entre os valores previstos e observados;

II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira

do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:

a) do orçamento fiscal e da seguridade social;

b) das demais fontes;

III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado

ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final

previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos

para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se

refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão

responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações

Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - ou ao que vier a substituí-lo.

Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas

metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por

intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma

proporção o valor do respectivo programa.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - efetuar a alteração de indicadores de programas;

II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas,

exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos

do Município.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos vinte e nove

dias do mês de agosto de dois mil e quatorze. (29/08/2014).

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______________________________________________________________________________________________________________

JURACI MARTINS DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 525.000,00170.000,00 15.000,00 170.000,00 170.000,00

170.000,00TOTAL.............................: 170.000,0015.000,00 525.000,00170.000,00

PROGRAMA: 4001 - PROGRAMA CAMARA MODERNA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 78.849.430,1017.514.000,00 21.381.400,00 19.482.400,00 20.471.630,10

19.482.400,00TOTAL.............................: 20.471.630,1021.381.400,00 78.849.430,1017.514.000,00

PROGRAMA: 4070 - PROGRAMA CAMARA ATUANTE

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 1.369.569,90316.000,00 347.600,00 347.600,00 358.369,90

347.600,00TOTAL.............................: 358.369,90347.600,00 1.369.569,90316.000,00

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1.2 - I.V.R.J. - 19/03/2014

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0301 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 22.410.400,005.109.600,00 4.699.600,00 6.063.600,00 6.537.600,00

6.063.600,00TOTAL.............................: 6.537.600,004.699.600,00 22.410.400,005.109.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDEUsuário impressão: ELLEN

1.2 - I.V.R.J. - 19/03/2014

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0306 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 5008 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E DIRECAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 13.687.250,003.010.000,00 3.478.100,00 3.484.700,00 3.714.450,00102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

17.686.900,0017.686.900,00 0,00 0,00 0,00

110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00

114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMAUICO DE SAUDE SUS

23.523.407,1623.523.407,16 0,00 0,00 0,00

125 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE

1.507.000,001.507.000,00 0,00 0,00 0,00

3.484.700,00TOTAL.............................: 3.714.450,003.478.100,00 56.704.557,1646.027.307,16

PROGRAMA: 5009 - PROG.DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO DO MEIO AMB. E URBANISMO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 26.600,008.000,00 8.800,00 8.800,00 1.000,00

8.800,00TOTAL.............................: 1.000,008.800,00 26.600,008.000,00

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0308 - SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 77.453.100,0011.100.000,00 11.110.000,00 25.110.000,00 30.133.100,00

25.110.000,00TOTAL.............................: 30.133.100,0011.110.000,00 77.453.100,0011.100.000,00

PROGRAMA: 5037 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 59.784.917,0612.578.000,00 13.341.667,06 16.154.700,00 17.710.550,00

16.154.700,00TOTAL.............................: 17.710.550,0013.341.667,06 59.784.917,0612.578.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0320 - SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA

PROGRAMA: 5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 3.294.000,00700.000,00 787.000,00 853.000,00 954.000,00

853.000,00TOTAL.............................: 954.000,00787.000,00 3.294.000,00700.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0322 - SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO

PROGRAMA: 5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 5.013.537,371.033.137,37 1.170.700,00 1.316.800,00 1.492.900,00

1.316.800,00TOTAL.............................: 1.492.900,001.170.700,00 5.013.537,371.033.137,37

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0323 - SUBPREFEITURA DE OUROANA

PROGRAMA: 5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 4.317.000,00859.500,00 982.500,00 1.148.500,00 1.326.500,00

1.148.500,00TOTAL.............................: 1.326.500,00982.500,00 4.317.000,00859.500,00

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA: 5010 - PROGRAMA PLANEJAMENTO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 36.775.301,229.142.501,22 7.718.800,00 9.621.600,00 10.292.400,00192 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 121.310,6920.000,00 50.000,00 24.387,21 26.923,48193 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 85.655,3510.000,00 50.000,00 12.193,61 13.461,74

9.658.180,82TOTAL.............................: 10.332.785,227.818.800,00 36.982.267,269.172.501,22

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1.2 - I.V.R.J. - 19/03/2014

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0344 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 8.557.000,001.843.000,00 1.997.000,00 2.238.000,00 2.479.000,00

2.238.000,00TOTAL.............................: 2.479.000,001.997.000,00 8.557.000,001.843.000,00

PROGRAMA: 5018 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 2.731.000,001.050.000,00 545.000,00 561.000,00 575.000,00102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

350.000,00350.000,00 0,00 0,00 0,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 70.000,0070.000,00 0,00 0,00 0,00

561.000,00TOTAL.............................: 575.000,00545.000,00 3.151.000,001.470.000,00

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0345 - SECRETARIA MUNICIAL DE COMUNICACAO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 13.421.100,002.958.500,00 3.178.600,00 3.486.200,00 3.797.800,00

3.486.200,00TOTAL.............................: 3.797.800,003.178.600,00 13.421.100,002.958.500,00

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0349 - SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOS

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 12.431.377,303.150.797,30 2.756.100,00 3.109.900,00 3.414.580,00

3.109.900,00TOTAL.............................: 3.414.580,002.756.100,00 12.431.377,303.150.797,30

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0350 - SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 2.800.000,000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

1.100.000,00TOTAL.............................: 1.100.000,00600.000,00 2.800.000,000,00

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 36.256.000,007.609.500,00 8.295.000,00 9.515.500,00 10.836.000,00170 COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOSNATURAIS

3.926.359,66860.000,00 860.000,00 1.048.650,03 1.157.709,63

10.564.150,03TOTAL.............................: 11.993.709,639.155.000,00 40.182.359,668.469.500,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 36.445.265,538.289.965,53 8.635.100,00 9.535.100,00 9.985.100,00

9.535.100,00TOTAL.............................: 9.985.100,008.635.100,00 36.445.265,538.289.965,53

PROGRAMA: 5014 - PROGRAMA PARQUES E JARDINS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 2.868.000,00474.000,00 628.000,00 928.000,00 838.000,00

928.000,00TOTAL.............................: 838.000,00628.000,00 2.868.000,00474.000,00

PROGRAMA: 5015 - PROGRAMA CIDADE LUZ

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 1.720.000,000,00 525.000,00 580.000,00 615.000,00117 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP

15.000.000,000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

5.580.000,00TOTAL.............................: 5.615.000,005.525.000,00 16.720.000,000,00

PROGRAMA: 5016 - PROGRAMA CIDADE LIMPA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 45.884.000,0010.421.000,00 10.421.000,00 12.021.000,00 13.021.000,00

12.021.000,00TOTAL.............................: 13.021.000,0010.421.000,00 45.884.000,0010.421.000,00

PROGRAMA: 5017 - PROGRAMA GESTAO URBANA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 16.330.600,003.861.000,00 3.767.100,00 4.123.200,00 4.579.300,00113 SERVICOS EDUCACIONAIS 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

4.123.200,00TOTAL.............................: 4.579.300,003.767.100,00 16.360.600,003.891.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0352 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 26.902.800,0010.000,00 8.076.600,00 8.997.600,00 9.818.600,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

390.000,00390.000,00 0,00 0,00 0,00

8.997.600,00TOTAL.............................: 9.818.600,008.076.600,00 27.292.800,00400.000,00

PROGRAMA: 5004 - PROGRAMA TRANSPORTE

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 4.115.255,003.192.000,00 294.500,00 307.550,00 321.205,00200 RECURSOS ORDINARIOS 83.622,4083.622,40 0,00 0,00 0,00

307.550,00TOTAL.............................: 321.205,00294.500,00 4.198.877,403.275.622,40

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICAS

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 5.015.600,001.266.200,00 1.209.300,00 1.249.800,00 1.290.300,00

1.249.800,00TOTAL.............................: 1.290.300,001.209.300,00 5.015.600,001.266.200,00

PROGRAMA: 5005 - PROGRAMA CIENCIAS E TECNOLOGIA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 4.110.710,00887.000,00 825.300,00 1.141.500,00 1.256.910,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

1.612.720,00782.720,00 830.000,00 0,00 0,00

1.141.500,00TOTAL.............................: 1.256.910,001.655.300,00 5.723.430,001.669.720,00

PROGRAMA: 5020 - PROGRAMA JUVENTUDE

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 1.824.715,00419.600,00 445.000,00 468.650,00 491.465,00119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EMOUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40 %

20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,00

468.650,00TOTAL.............................: 491.465,00445.000,00 1.844.715,00439.600,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0354 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 8.302.000,001.845.500,00 2.003.500,00 2.155.500,00 2.297.500,00118 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACO NAREMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVOEXERCICIO NA EDUCACAO BASICA 60%

36.000.000,0036.000.000,00 0,00 0,00 0,00

200 RECURSOS ORDINARIOS 65.190,0565.190,05 0,00 0,00 0,00

2.155.500,00TOTAL.............................: 2.297.500,002.003.500,00 44.367.190,0537.910.690,05

PROGRAMA: 5012 - PROGRAMA EXCELENCIA ESPORTIVA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 6.060.464,512.059.264,51 998.400,00 1.500.400,00 1.502.400,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

3.695.500,003.695.500,00 0,00 0,00 0,00

223 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

80.423,8580.423,85 0,00 0,00 0,00

1.500.400,00TOTAL.............................: 1.502.400,00998.400,00 9.836.388,365.835.188,36

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 9.975.700,002.446.000,00 2.361.200,00 2.509.400,00 2.659.100,00

2.509.400,00TOTAL.............................: 2.659.100,002.361.200,00 9.975.700,002.446.000,00

PROGRAMA: 5021 - PROGRAMA GESTAO DA INDUSTRIA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 256.000,0056.000,00 62.000,00 67.000,00 71.000,00

67.000,00TOTAL.............................: 71.000,0062.000,00 256.000,0056.000,00

PROGRAMA: 5022 - PROGRAMA GESTAO DO COMERCIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 301.000,0067.000,00 73.000,00 78.000,00 83.000,00

78.000,00TOTAL.............................: 83.000,0073.000,00 301.000,0067.000,00

PROGRAMA: 5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 251.000,0056.000,00 61.500,00 65.000,00 68.500,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

1.219.465,001.219.465,00 0,00 0,00 0,00

65.000,00TOTAL.............................: 68.500,0061.500,00 1.470.465,001.275.465,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0356 - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 43.298.000,0010.529.500,00 10.546.000,00 11.027.500,00 11.195.000,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO

320,92320,92 0,00 0,00 0,00

11.027.500,00TOTAL.............................: 11.195.000,0010.546.000,00 43.298.320,9210.529.820,92

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0358 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TURISMO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 1.825.500,00313.000,00 380.500,00 502.500,00 629.500,00

502.500,00TOTAL.............................: 629.500,00380.500,00 1.825.500,00313.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0359 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TRABALHO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 1.602.000,00282.000,00 363.500,00 440.000,00 516.500,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

3.325.000,003.325.000,00 0,00 0,00 0,00

440.000,00TOTAL.............................: 516.500,00363.500,00 4.927.000,003.607.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 63.225.531,7615.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,94

15.806.382,94TOTAL.............................: 15.806.382,9415.806.382,94 63.225.531,7615.806.382,94

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0424 - FEMBOM

PROGRAMA: 5028 - PROGRAMA SEMPRE ALERTA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

3.041.056,06459.000,00 930.000,00 779.931,59 872.124,47

779.931,59TOTAL.............................: 872.124,47930.000,00 3.041.056,06459.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0525 - FESURV

PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

4.572.087,961.100.000,00 650.000,00 1.341.296,56 1.480.791,40

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 25.319.927,164.186.058,00 28.783,00 11.192.607,68 9.912.478,48

12.533.904,24TOTAL.............................: 11.393.269,88678.783,00 29.892.015,125.286.058,00

PROGRAMA: 4000 - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 95.854.065,0020.188.942,00 29.977.517,00 20.066.000,00 25.621.606,00

20.066.000,00TOTAL.............................: 25.621.606,0029.977.517,00 95.854.065,0020.188.942,00

PROGRAMA: 5031 - PROGRAMA REITORIA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 269.600,0072.000,00 35.600,00 79.200,00 82.800,00

79.200,00TOTAL.............................: 82.800,0035.600,00 269.600,0072.000,00

PROGRAMA: 5032 - PROGRAMA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 1.030.000,0040.000,00 310.000,00 330.000,00 350.000,00

330.000,00TOTAL.............................: 350.000,00310.000,00 1.030.000,0040.000,00

PROGRAMA: 5033 - PROGRAMA GRADUACAO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 83.248.000,0018.559.000,00 21.181.000,00 21.149.000,00 22.359.000,00

21.149.000,00TOTAL.............................: 22.359.000,0021.181.000,00 83.248.000,0018.559.000,00

PROGRAMA: 5035 - PROGRAMA PESQUISA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 987.600,00231.000,00 242.100,00 252.200,00 262.300,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00

151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 54.000,0054.000,00 0,00 0,00 0,00223 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

151.265,50151.265,50 0,00 0,00 0,00

252.200,00TOTAL.............................: 262.300,00242.100,00 2.192.865,501.436.265,50

PROGRAMA: 6020 - PROGRAMA DE POS GRADUCAO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00223 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

870.791,93870.791,93 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL.............................: 0,000,00 970.791,93970.791,93

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0626 - FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA

PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 11.245.550,002.824.000,00 2.134.000,00 3.190.000,00 3.097.550,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

776.140,87170.000,00 170.000,00 207.291,29 228.849,58

3.397.291,29TOTAL.............................: 3.326.399,582.304.000,00 12.021.690,872.994.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 0928 - FUNDEB

PROGRAMA: 5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 1.991.600,001.991.600,00 0,00 0,00 0,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO

10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00

118 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACO NAREMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVOEXERCICIO NA EDUCACAO BASICA 60%

137.902.241,7136.000.000,00 38.880.000,00 30.010.978,00 33.011.263,71

119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EMOUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40 %

111.771.104,5424.050.000,00 26.020.000,00 29.325.620,03 32.375.484,51

59.336.598,03TOTAL.............................: 65.386.748,2264.900.000,00 251.674.946,2562.051.600,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 883.000,00388.500,00 153.500,00 164.500,00 176.500,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO

52.218.405,9212.026.576,33 12.330.000,00 13.213.257,22 14.648.572,37

13.377.757,22TOTAL.............................: 14.825.072,3712.483.500,00 53.101.405,9212.415.076,33

PROGRAMA: 5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 4.375.000,001.195.000,00 1.820.000,00 675.000,00 685.000,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO

87.946.810,0018.612.000,00 22.541.400,00 22.245.100,00 24.548.310,00

110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

1.559.000,001.559.000,00 0,00 0,00 0,00

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 22.887.058,0022.887.058,00 0,00 0,00 0,00115 TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAAAOFNDE

31.953.739,198.198.884,00 7.050.000,00 8.000.976,80 8.703.878,39

119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EMOUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40 %

23.990.000,0023.990.000,00 0,00 0,00 0,00

120 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO

8.924.575,574.598.937,70 4.325.637,87 0,00 0,00

123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

2.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00

124 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOEDUCACAO

884.000,00884.000,00 0,00 0,00 0,00

129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS

50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00

200 RECURSOS ORDINARIOS 83.622,4083.622,40 0,00 0,00 0,00215 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE

224.387,52224.387,52 0,00 0,00 0,00

220 TRANSFERANCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO

613.746,77613.746,77 0,00 0,00 0,00

30.921.076,80TOTAL.............................: 33.937.188,3935.737.037,87 185.491.939,4584.896.636,39

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1134 - IPARV PREVIDENCIA

PROGRAMA: 5006 - PROGRAMA PREVIDENCIA DOS SEGURADOS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL RPPSPATRONALSERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA

131.411.718,0227.980.000,00 31.746.000,00 34.090.930,62 37.594.787,40

34.090.930,62TOTAL.............................: 37.594.787,4031.746.000,00 131.411.718,0227.980.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1230 - PROCON

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 36.000,0036.000,00 0,00 0,00 0,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

3.240.015,94774.015,94 800.000,00 822.000,00 844.000,00

151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 53.589,0019.000,00 10.450,00 11.495,00 12.644,00

833.495,00TOTAL.............................: 856.644,00810.450,00 3.329.604,94829.015,94

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1329 - IPARV ASSISTENCIA

PROGRAMA: 5007 - PROGRAMA ASSISTENCIA DOS SEGURADOS

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

30.127.284,896.520.000,00 6.880.000,00 7.950.230,46 8.777.054,43

7.950.230,46TOTAL.............................: 8.777.054,436.880.000,00 30.127.284,896.520.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 76.900,0076.900,00 0,00 0,00 0,00102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

77.679.400,2016.888.400,20 18.564.000,00 20.231.000,00 21.996.000,00

202 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

828.770,24828.770,24 0,00 0,00 0,00

20.231.000,00TOTAL.............................: 21.996.000,0018.564.000,00 78.585.070,4417.794.070,44

PROGRAMA: 5024 - PROGRAMA SAUDE SOLIDARIA

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 23.936.000,0023.936.000,00 0,00 0,00 0,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO

320,92320,92 0,00 0,00 0,00

102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

128.903.632,6824.139.900,00 32.965.350,00 33.963.491,01 37.834.891,67

110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

2.631.660,351.112.000,00 750.000,00 365.808,15 403.852,20

113 SERVICOS EDUCACIONAIS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMAUICO DE SAUDE SUS

147.881.057,1629.905.557,16 42.000.000,00 36.481.600,00 39.493.900,00

117 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP

5.000.000,005.000.000,00 0,00 0,00 0,00

121 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOSAUDE

24.000.000,0014.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

125 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE

8.163.420,361.988.920,36 1.000.000,00 2.454.200,00 2.720.300,00

225 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE

63.462,8363.462,83 0,00 0,00 0,00

73.265.099,16TOTAL.............................: 80.452.943,8786.715.350,00 340.679.554,30100.246.161,27

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1737 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 25.820.900,005.387.900,00 6.993.500,00 6.444.000,00 6.995.500,00

6.444.000,00TOTAL.............................: 6.995.500,006.993.500,00 25.820.900,005.387.900,00

PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 40.628.310,0011.989.300,00 8.883.800,00 9.634.200,00 10.121.010,00113 SERVICOS EDUCACIONAIS 40.000,0010.000,00 0,00 14.000,00 16.000,00122 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOASSISTENCIA SOCIAL

1.355.734,43605.734,43 750.000,00 0,00 0,00

123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

782.720,00782.720,00 0,00 0,00 0,00

126 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOASSISTENCIA SOCIAL

848.818,20488.818,20 120.000,00 120.000,00 120.000,00

129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS

8.605.782,691.998.021,04 1.894.600,00 2.226.200,40 2.486.961,25

229 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS

104.904,57104.904,57 0,00 0,00 0,00

11.994.400,40TOTAL.............................: 12.743.971,2511.648.400,00 52.366.269,8915.979.498,24

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1836 - FMDCA

PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 186.000,0099.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00150 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE

896.000,000,00 306.000,00 285.000,00 305.000,00

250 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE

61.700,0061.700,00 0,00 0,00 0,00

314.000,00TOTAL.............................: 334.000,00335.000,00 1.143.700,00160.700,00

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MUNICÍPIO DE RIO VERDE

ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 1937 - FMAM

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 48.000,000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 634.900,0076.500,00 360.200,00 96.800,00 101.400,00

112.800,00TOTAL.............................: 118.400,00375.200,00 682.900,0076.500,00

PROGRAMA: 5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 335.185,8354.000,00 144.350,00 62.415,47 74.420,36

62.415,47TOTAL.............................: 74.420,36144.350,00 335.185,8354.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 2038 - FMC

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 3.661.178,89866.853,89 589.200,00 1.066.470,00 1.138.655,00113 SERVICOS EDUCACIONAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,00 0,00200 RECURSOS ORDINARIOS 61.329,5961.329,59 0,00 0,00 0,00

1.066.470,00TOTAL.............................: 1.138.655,00589.200,00 3.737.508,48943.183,48

PROGRAMA: 5003 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 4.173.410,00783.000,00 1.029.000,00 1.130.100,00 1.231.310,00

1.130.100,00TOTAL.............................: 1.231.310,001.029.000,00 4.173.410,00783.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 2401 - AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 237.500,000,00 75.500,00 79.500,00 82.500,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

812.000,00812.000,00 0,00 0,00 0,00

79.500,00TOTAL.............................: 82.500,0075.500,00 1.049.500,00812.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

UNIDADE: 2501 - AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO

PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 19.739.000,004.105.500,00 6.817.500,00 4.347.500,00 4.468.500,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

1.608.250,0053.000,00 1.439.250,00 57.000,00 59.000,00

171 MULTAS DE TRANSITO 3.886.541,00605.000,00 1.976.000,00 643.210,00 662.331,00

5.047.710,00TOTAL.............................: 5.189.831,0010.232.750,00 25.233.791,004.763.500,00

PROGRAMA: 5030 - PROGRAMA TRANSITO MAIS HUMANO

FONTES DE RECURSO V A L O R E S

2017201620152014 TOTAL

R$ 1,00

100 RECURSOS ORDINARIOS 3.870.000,00870.000,00 935.000,00 1.000.000,00 1.065.000,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

2.174.517,26447.000,00 560.750,00 552.680,26 614.087,00

171 MULTAS DE TRANSITO 6.693.409,201.706.000,00 364.000,00 2.174.732,11 2.448.677,09

3.727.412,37TOTAL.............................: 4.127.764,091.859.750,00 12.737.926,463.023.000,00

T O T A L G E R A L P O R F O N T E2014 2015 2016 2017 TOTAL

VALORES R$ 1,00

100 - RECURSOS ORDINARIOS 207.446.055,31 184.934.250,00 209.868.152,94 226.460.167,94 828.708.626,1

101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO

30.649.218,17 34.871.400,00 35.458.357,22 39.196.882,37 140.175.857,7

102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

63.333.200,20 51.529.350,00 54.194.491,01 59.830.891,67 228.887.932,8

103 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL RPPSPATRONALSERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA

28.280.000,00 31.746.000,00 34.090.930,62 37.594.787,40 131.711.718,0

110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS

13.306.015,94 12.180.000,00 12.076.238,31 13.279.759,08 50.842.013,33

113 - SERVICOS EDUCACIONAIS 66.389.058,00 51.775.000,00 53.083.007,68 58.604.184,48 229.851.250,1

114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMAUICO DE SAUDE SUS

53.736.964,32 42.000.000,00 36.481.600,00 39.493.900,00 171.712.464,3

115 - TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAAAOFNDE

8.198.884,00 7.050.000,00 8.000.976,80 8.703.878,39 31.953.739,19

117 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00

118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACO NAREMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVOEXERCICIO NA EDUCACAO BASICA 60%

108.000.000,00 38.880.000,00 30.010.978,00 33.011.263,71 209.902.241,7

119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAOEM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40%

72.050.000,00 26.020.000,00 29.325.620,03 32.375.484,51 159.771.104,5

120 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO

4.598.937,70 4.325.637,87 0,00 0,00 8.924.575,57

121 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOSAUDE

14.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00

122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOASSISTENCIA SOCIAL

605.734,43 750.000,00 0,00 0,00 1.355.734,43

123 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

46.181.033,53 30.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 118.181.033,5

124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOEDUCACAO

884.000,00 0,00 0,00 0,00 884.000,00

125 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE

3.495.920,36 1.000.000,00 2.454.200,00 2.720.300,00 9.670.420,36

126 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOASSISTENCIA SOCIAL

488.818,20 120.000,00 120.000,00 120.000,00 848.818,20

127 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

2.000.000,00 2.000.000,00 2.438.721,00 2.692.347,98 9.131.068,98

129 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS

2.048.021,04 1.894.600,00 2.226.200,40 2.486.961,25 8.655.782,69

150 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE

0,00 306.000,00 285.000,00 305.000,00 896.000,00

151 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 203.500,00 515.000,00 170.710,47 188.464,36 1.077.674,83

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE

T O T A L G E R A L P O R F O N T E2014 2015 2016 2017 TOTAL

VALORES R$ 1,00

AMBIENTE

170 - COMPENSACOES FINANCEIRAS DERECURSOS NATURAIS

860.000,00 860.000,00 1.048.650,03 1.157.709,63 3.926.359,66

171 - MULTAS DE TRANSITO 2.311.000,00 2.340.000,00 2.817.942,11 3.111.008,09 10.579.950,20

192 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 20.000,00 50.000,00 24.387,21 26.923,48 121.310,69

193 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 50.000,00 12.193,61 13.461,74 85.655,35

200 - RECURSOS ORDINARIOS 293.764,44 0,00 0,00 0,00 293.764,44

202 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE

828.770,24 0,00 0,00 0,00 828.770,24

215 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE

224.387,52 0,00 0,00 0,00 224.387,52

220 - TRANSFERANCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO

613.746,77 0,00 0,00 0,00 613.746,77

223 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL

1.102.481,28 0,00 0,00 0,00 1.102.481,28

225 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE

63.462,83 0,00 0,00 0,00 63.462,83

229 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS

104.904,57 0,00 0,00 0,00 104.904,57

250 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE

61.700,00 0,00 0,00 0,00 61.700,00

587.373.376,08540.197.237,87 2.405.148.550540.188.357,44737.389.578,85SOMA.........................................................:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0101 - CAMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPALOBJETIVO

ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL - ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPALPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - Unidade 0 1 0 0 15.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00

170.000,00 170.000,00170.000,0015.000,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0101 - CAMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

4001 - PROGRAMA CAMARA MODERNAPROGRAMA

ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOOBJETIVO

SERVIDORES, VEREADORES - ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVOPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2551 APOIO ADMINISTRATIVO - 2 2 3 2 21.172.400,00 20.241.730,1019.252.500,0017.324.000,00

Atividade 2552 REALIZAR ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 1 1 1 1 209.000,00 229.900,00229.900,00190.000,00

17.514.000,00 20.471.630,1019.482.400,0021.381.400,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0101 - CAMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

4070 - PROGRAMA CAMARA ATUANTEPROGRAMA

DISPONIBILIZAR A POPULACAO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PODER LEGISLATIVOOBJETIVO

POPULACAO, VEREADORES - MELHORAR A RELACAO COM A POPOLACAOPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1262 CAMARA ITINERANTE - 1 1 1 1 82.500,00 82.500,0082.500,0075.000,00

Projeto 1263 CAMARA NAS ESCOLAS - 1 1 1 1 121.000,00 131.769,90121.000,00110.000,00

Projeto 1264 INFORME CAMARA MUNICIPAL - 1 1 1 1 71.500,00 71.500,0071.500,0065.000,00

Projeto 1265 TV CAMARA AO VIVO - 1 1 1 1 72.600,00 72.600,0072.600,0066.000,00

316.000,00 358.369,90347.600,00347.600,00TOTAL GERAL:

18.000.000,00 21.744.000,00 20.000.000,00 21.000.000,0TOTAL GERAL DA U.G. CAMARA MUNICIPAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0301 - GABINETE DO PREFEITOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO.OBJETIVO

POPULACAO. - MELHORAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PARA A POPULACAO JUNTO AO GABINETE.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2690 MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIT - O 16 11 12 17 4.699.600,00 6.537.600,006.063.600,005.109.600,00

5.109.600,00 6.537.600,006.063.600,004.699.600,00TOTAL GERAL:

5.109.600,00 4.699.600,00 6.063.600,00 6.537.600,00TOTAL GERAL DA U.G. GABINETE DO PREFEITO:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0306 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5008 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E DIRECAO GERALPROGRAMA

AMPLIAR A RECEITA DO MUNICIPIO, FACILITAR O CONHECIMENTO DAS LEIS, DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO,MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS.

OBJETIVO

CONTRIBUINTES, COMUNIDADE, - DEFENDER E PROMOVER ACOES DE INTERESSE, ORGANIZAR E DIVULGAR A EXISTENCIADE LEIS, PROMOVER A DEFESA EM ACOES, ESTRUTURAR PARA OFERECER UM ATENDIMENTO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2622 ASSESSORAMENTO JURIDICO - Unidade 36 21 21 21 19.600,00 23.000,0021.300,0016.032.900,00

Atividade 2623 REVISAO LEGISLATIVA E DE DESENVOLVIMENTO - JURIDICO Unidade 5 5 5 5 3.300,00 3.900,003.600,001.615.000,00

Atividade 2624 CONTENCIOSO JUDICIAL - Unidade 5 5 5 5 6.600,00 1.750,006.600,0068.000,00

Atividade 2626 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI - CIPIO Unidade 42 29 30 29 3.448.600,00 3.685.800,003.453.200,002.991.000,00

20.706.900,00 3.714.450,003.484.700,003.478.100,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0306 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5009 - PROG.DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO DO MEIO AMB. E URBANISMOPROGRAMA

AMPLIAR A RECEITA MUNICIPALOBJETIVO

CONTRIBUINTES - INVESTIMENTO NO MUNICIPIO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2625 DESENVOLVIMENTO TRIBUTARIO - Unidade 4 4 4 4 8.800,00 1.000,008.800,008.000,00

8.000,00 1.000,008.800,008.800,00TOTAL GERAL:

46.035.307,16 3.486.900,00 3.493.500,00 3.715.450,00TOTAL GERAL DA U.G. PROCURADORIA GERAL DO

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0308 - SECRETARIA DA FAZENDAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

DIMINUIR AS DIVIDAS PUBLICAS, JUNTO AOS CREDORES DO MUNICIPIO.OBJETIVO

CREDORES - DEVIDO AO GRANDE ACUMULO DE DIVIDAS O MUNICIPIO ESTA INVIAVEL, COM ISSO DEVEMOS AMORTIZAR ASDIVIDAS GRADATIVAMENTE.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - Unidade 96 96 96 96 11.110.000,00 30.133.100,0025.110.000,0011.100.000,00

11.100.000,00 30.133.100,0025.110.000,0011.110.000,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0308 - SECRETARIA DA FAZENDAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5037 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAISPROGRAMA

FORTALECER O SETOR FINANCEIRO PARA MELHORAR A ARRECADACAO DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.OBJETIVO

CONTRIBUINTES E POPULACAO - DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR MELHORIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO PARACUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DEVEMOS REESTRUTURAR MELHOR NOSSO SETOR PARA QUE POSSAMOS ATENDERMELHOR A POPULACAO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2560 ELABORAR BALANCO FINANCEIRO, PATRIMONIAL - E Unidade 16 16 16 16 614.000,00 790.000,00737.000,00640.000,00

Atividade 2561 PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VALORES - Unidade 11 11 11 11 3.750,00 4.250,004.000,002.500,00

Emenda 11/2013 - Emenda07/2013

Atividade 2738 MANTER ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA - Unidade 27 27 27 27 8.578.700,00 9.911.100,009.408.900,007.931.500,00

Atividade 2744 FISCALIZAR TRIBUTOS - Unidade 1 1 1 1 4.400,00 5.200,004.800,004.000,00

Op. Especiais 9003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 0 100 400 0 4.140.817,06 7.000.000,006.000.000,004.000.000,00

12.578.000,00 17.710.550,0016.154.700,0013.341.667,06TOTAL GERAL:

23.678.000,00 24.451.667,06 41.264.700,00 47.843.650,0TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA DA FAZENDA:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0320 - SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIOPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO.OBJETIVO

POPULACAO. - DEVIDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA POPULACAO DOS DISTRITOS, DEVEMOS DESENVOLVERACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSO POVO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2607 FESTIVIDADES EM GERAL - Unidade 2 2 2 2 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00

Atividade 2698 MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIS- - TRITO Unidade 30 27 28 27 757.000,00 924.000,00823.000,00670.000,00

700.000,00 954.000,00853.000,00787.000,00TOTAL GERAL:

700.000,00 787.000,00 853.000,00 954.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0322 - SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIOPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO.OBJETIVO

POPULACAO - DEVIDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA POPULACAO DOS DISTRITOS, DEVEMOS DESENVOLVERACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSO POVO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 31/2013Projeto 1983 CONST DE SALA DE VELORIO DO DIST LAGOA - LAGOA DOBAUZINHO

0,00 0,000,00170.000,00

Emenda 31/2013Atividade 2698 MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIS- - TRITO Unidade 31 29 30 29 1.070.700,00 1.392.900,001.216.800,00763.137,37

Projeto 2699 FESTA DA MELANCIA - Unidade 1 1 1 1 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

1.033.137,37 1.492.900,001.316.800,001.170.700,00TOTAL GERAL:

1.033.137,37 1.170.700,00 1.316.800,00 1.492.900,00TOTAL GERAL DA U.G. SUBPREFEITURA DE LAGOA DO

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0323 - SUBPREFEITURA DE OUROANAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIOPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO.OBJETIVO

POPULACAO - DEVIDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA POPULACAO DOS DISTRITOS, DEVEMOS DESENVOLVERACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSO POVO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2698 MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIS- - TRITO Unidade 18 12 12 11 942.500,00 1.286.500,001.108.500,00819.500,00

Atividade 2700 FESTA DO LEITE - Unidade 1 1 1 1 40.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00

859.500,00 1.326.500,001.148.500,00982.500,00TOTAL GERAL:

859.500,00 982.500,00 1.148.500,00 1.326.500,00TOTAL GERAL DA U.G. SUBPREFEITURA DE OUROANA:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5010 - PROGRAMA PLANEJAMENTOPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES INTERNAS.OBJETIVO

SERVIDORES - MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES, BEM COMO ZELAR DO PATRIMONIO DAPOPULACAO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1300 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - 350.000,00 290.385,22286.580,82280.000,00

Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00

Atividade 2628 MANUTENCAO DO DEPTO DE PATRIMONIO - 3.300,00 3.900,003.600,003.000,00

Atividade 2629 MANUTENCAO DO DEPTO DE TI - 24.100,00 28.300,0026.200,0022.000,00

Atividade 2630 MANUTENCAO DO DEPTO RECURSOS HUMANOS - 3.300,00 3.900,003.600,003.000,00

Emenda 43/2013Atividade 2765 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINIS - TRACAO 17 16 16 16 7.282.100,00 9.808.300,009.161.200,008.729.501,22

Atividade 3049 COORDENACAO DE COMPRAS E COTACAO - LICIT - ACAO 136.000,00 178.000,00157.000,00115.000,00

9.172.501,22 10.332.785,229.658.180,827.818.800,00TOTAL GERAL:

9.172.501,22 7.818.800,00 9.658.180,82 10.332.785,2TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0344 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

OBJETIVO

-PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 3028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 1.997.000,00 2.479.000,002.238.000,001.843.000,00

1.843.000,00 2.479.000,002.238.000,001.997.000,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0344 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5018 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES NO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.OBJETIVO

PRODUTOR RURAL - DEVIDO A GRANDE DIFICULDADE ENCONTRADO PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, IREMOSDESENVOLVER ACOES DE APOIO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1946 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00

Projeto 1947 CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA - DESENVOLVIMENTO 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00

Emenda 004/13Atividade 1980 PROGRAMA MELHORAMENTO GENETICO - REBANHO LEITEIRO Unidade 20.000,00 20.000,0020.000,00650.000,00

Emenda 07/2013Projeto 1986 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS ASS V SONHOS -ASSENTAMENTO VALE DOS SENHOS

0,00 0,000,00270.000,00

Atividade 2619 MANTER CONVENIOS - 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00

Atividade 2650 MANUTENCAO DO SIM - 42.500,00 43.500,0043.000,0042.000,00

Atividade 2651 APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO - 101.000,00 113.000,00108.000,0094.000,00

Atividade 2653 MANTER ATIVIDADES TECNICAS AGROPECUARIAS - 91.000,00 105.000,0098.000,0084.000,00

Atividade 2654 COMERCIALIZACAO E FOMENTO AGROPECUARIO - 40.500,00 43.500,0042.000,0080.000,00

1.470.000,00 575.000,00561.000,00545.000,00TOTAL GERAL:

3.313.000,00 2.542.000,00 2.799.000,00 3.054.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA,

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0345 - SECRETARIA MUNICIAL DE COMUNICACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

INFORMAR A POPULACAO QUAIS AS ACOES ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO, REALIZARFESTIVIDADES COMEMORATIVAS.

OBJETIVO

POPULACAO - NEM SEMPRE A POPULACAO SABE O QUE ESTA SENDO FEITO PELA ADMINISTRACAO, COM ISSO NAO TEMCOMO FISCALIZAR OS GASTOS DO RECURSOS DO MUNICIPIOS.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 09/2013Atividade 2530 REALIZAR E DIVULGAR CAMPANHAS E ACOES - GOVERNAMENTAIS Unidade 0 0 1 0 1.208.100,00 1.309.300,001.258.700,001.057.500,00

Atividade 2558 REALIZAR EVENTOS - Unidade 712.500,00 1.027.500,00921.500,00703.000,00

Atividade 2606 FESTIVIDADES DE 5 DE AGOSTO - Unidade 215.000,00 215.000,00215.000,00215.000,00

Atividade 2607 FESTIVIDADES EM GERAL - Unidade 29.000,00 150.000,0031.000,0027.000,00

Atividade 2753 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - COMUNICACAO EARTICULACAO POLITICA

Unidade

Atividade 3028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 1.014.000,00 1.096.000,001.060.000,00956.000,00

2.958.500,00 3.797.800,003.486.200,003.178.600,00TOTAL GERAL:

2.958.500,00 3.178.600,00 3.486.200,00 3.797.800,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIAL DE

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0349 - SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AUDITORIA DAS CONTAS.OBJETIVO

GESTORES - AGILIZAR OS PROCESSOS JUNTO AO CONTROLE INTERNO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2736 MANTER ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE - CONVENIOS

Atividade 2754 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - Unidade 371.100,00 387.100,00379.100,00365.797,30

Emenda 50/2013Atividade 2764 MANTER ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - Unidade 1.435.000,00 1.777.480,001.630.800,001.390.000,00

Atividade 3048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSEG - 950.000,00 1.250.000,001.100.000,001.395.000,00

3.150.797,30 3.414.580,003.109.900,002.756.100,00TOTAL GERAL:

3.150.797,30 2.756.100,00 3.109.900,00 3.414.580,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0350 - SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

DIMINUIR AS DIVIDAS PUBLICAS, JUNTO AOS CREDORES DO MUNICIPIO.OBJETIVO

CREDORES - AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO A CREDORES.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - Porcentagem 600.000,00 1.100.000,001.100.000,000,00

0,00 1.100.000,001.100.000,00600.000,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0350 - SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR.OBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO - DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 002/2013Atividade 3043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 9.155.000,00 11.993.709,6310.564.150,038.469.500,00

8.469.500,00 11.993.709,6310.564.150,039.155.000,00TOTAL GERAL:

8.469.500,00 9.755.000,00 11.664.150,03 13.093.709,6TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR.OBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO - MELHOAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO, E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOSPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 33/2013Atividade 2643 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ACAO - URBANA Unidade 8.635.100,00 9.985.100,009.535.100,008.289.965,53

8.289.965,53 9.985.100,009.535.100,008.635.100,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5014 - PROGRAMA PARQUES E JARDINSPROGRAMA

MANTER ATIVIDADES NAS RECUPERACAO DE BOSQUES, MANTER CULTIVO DE PLANTAS, GRAMAS, E ARVORES NO VIVEIRO,CRIAR MANTER E RESTAURAR PARQUES PRACAS E JARDINS, E RECUPERAR MANANCIAIS.

OBJETIVO

POPULACAO - DAR MELHORES QUALIDADE DE VIDA PARA NOSSA POPULACAO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2356 MANTER CULTIVO DE PLANTAS - GRAMAS E ARVORES EM VIVEIROS 108.000,00 128.000,00118.000,00114.000,00

Atividade 2359 CRIAR, MANTER E RESTAURAR - PARQUES, PRACAS E JARDINS 520.000,00 710.000,00810.000,00360.000,00

474.000,00 838.000,00928.000,00628.000,00TOTAL GERAL:

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0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5015 - PROGRAMA CIDADE LUZPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES PARA MELHORIA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.OBJETIVO

POPULACAO - IMPLANTAR O PROGRA RELUZ E MANTER A ILUMINACAO DE QUALIDADE, MELHORANDO ASSIM ASEGURANCAO DO CIDADAO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2756 MANTER ILUMINACAO PUBLICA - 5.525.000,00 5.615.000,005.580.000,000,00

0,00 5.615.000,005.580.000,005.525.000,00TOTAL GERAL:

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0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5016 - PROGRAMA CIDADE LIMPAPROGRAMA

MANTER COLETA E VARRICAO DE LIXO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL.OBJETIVO

POPULACAO - MANTER A CIDADE LIMPA.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 50/2013Atividade 2645 MANTER COLETA E VARRICAO DE LIXO - RES. INDUSTRIAL Unidade 10.421.000,00 13.021.000,0012.021.000,0010.421.000,00

10.421.000,00 13.021.000,0012.021.000,0010.421.000,00TOTAL GERAL:

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0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5017 - PROGRAMA GESTAO URBANAPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES DE INFRA ESTRUTURA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.OBJETIVO

POPULACAO - ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1047 REFORMAR E AMPLIAR TERMINAL RODOVIARIO - 0,00 0,000,00100.000,00

Emenda 33/2013Projeto 1987 REFORMA PRAÇA CAROLINA LEAO VELOSO - SETOR MORADA DO 100.000,00 100.000,00100.000,00530.000,00

Emenda 50/2013Atividade 2042 MANTER CEMITERIOS - 355.000,00 465.000,00410.000,00250.000,00

Atividade 2646 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO - 3.300.000,00 4.000.000,003.600.000,003.000.000,00

Atividade 2751 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO - Unidade 12.100,00 14.300,0013.200,0011.000,00

3.891.000,00 4.579.300,004.123.200,003.767.100,00TOTAL GERAL:

23.075.965,53 28.976.200,00 32.187.300,00 34.038.400,0TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0352 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO - MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Credito Especial 6403Projeto 1995 CONST PONTES CORREGO GUEROBA E AGUA LIMP - 0,00 0,000,00400.000,00

Emenda 004/13Atividade 2614 MANUTENCAO DA SECRET. DE TRANSPORTES - Unidade 8.076.600,00 9.818.600,008.997.600,000,00

400.000,00 9.818.600,008.997.600,008.076.600,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0352 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5004 - PROGRAMA TRANSPORTEPROGRAMA

MELHORAR O ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, COM INFRA ESTRUTURAS.OBJETIVO

PRODUTOR RURAL - DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR INVESTIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TAIS COMO OESCOAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1305 IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM - ACENTAMENTOS 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00

Projeto 1306 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS E MATA- - BURRO Unidade 100.000,00 100.000,00100.000,00183.622,40

Atividade 2069 MANTER OFICINA - Unidade 24.000,00 28.000,0026.000,0022.000,00

Atividade 2613 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - Unidade 160.500,00 183.205,00171.550,00110.000,00

Emenda 004/13 - 10/2013Atividade 2614 MANUTENCAO DA SECRET. DE TRANSPORTES - 0,00 0,000,002.950.000,00

3.275.622,40 321.205,00307.550,00294.500,00TOTAL GERAL:

3.675.622,40 8.371.100,00 9.305.150,00 10.139.805,0TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A POPULACAO.OBJETIVO

POPULACAO, SERVIDORES, CONTRIBUINTES. - MELHOR O ATENDIMENTO E QUALIFICAR O FUNCIONALISMO PUBLICO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2615 REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO - Unidade 27.500,00 32.500,0030.000,0025.000,00

Emenda 36/2013 - 44/2013Atividade 3043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 1.181.800,00 1.257.800,001.219.800,001.241.200,00

1.266.200,00 1.290.300,001.249.800,001.209.300,00TOTAL GERAL:

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0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5005 - PROGRAMA CIENCIAS E TECNOLOGIAPROGRAMA

FORMULAR, FOMENTAR E EXECUTAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO COM ACOESINOVADORAS.

OBJETIVO

POPULACAO - DEVIDO AS MUDANCAS SIGNIFICATIVAS COM RELACAO A TECNOLOGIA, TEMOS A MISSAO DE LEVAR APOPULACAO O QUE HA DE MELHOR.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 036/2013Atividade 1981 PROJETO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO - MONITORAMENTOURBANO

835.000,00 5.000,005.000,000,00

Atividade 2617 MANTER PROGRAMA INTERNET PARA TODOS - Unidade 127.600,00 150.500,00139.000,00116.000,00

Atividade 2618 MANUTENCAO DE CENTRO TECNOLOGICA DE - CAPACITACAO Unidade 7.700,00 9.100,008.400,007.000,00

Atividade 2619 MANTER CONVENIOS - Unidade 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00

Emenda 44/2013Atividade 2787 PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE PELC - 631.000,00 1.033.310,00932.100,001.295.720,00

credito especialAtividade 2797 PROGRAMA VIVA JOVEM - 44.000,00 49.000,0047.000,00241.000,00

1.669.720,00 1.256.910,001.141.500,001.655.300,00TOTAL GERAL:

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0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5020 - PROGRAMA JUVENTUDEPROGRAMA

DAR CONDICOES PARA A JUVENTUDE DE DESENVOLVER ATIVIDADES SAUDAVEIS.OBJETIVO

JUVENTUDE - NOSSA JUVENTUDE PRECISA DE ACOES VOLTADAS AO SEU DESENVOLVIMENTO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2558 REALIZAR EVENTOS - 116.500,00 119.500,00118.000,00115.000,00

Atividade 2659 DESENVOLVER ATENCAO AO JOVEM - JUVENTUDE 134.000,00 150.000,00142.000,00145.100,00

Atividade 2660 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINJURV - 52.000,00 57.465,0054.650,0049.500,00

Atividade 2781 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - 87.500,00 102.500,0095.000,0080.000,00

Atividade 3025 REALIZAR EVENTOS DE MOTOCROSS - 55.000,00 62.000,0059.000,0050.000,00

439.600,00 491.465,00468.650,00445.000,00TOTAL GERAL:

3.375.520,00 3.309.600,00 2.859.950,00 3.038.675,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS

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0354 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO.OBJETIVO

POPULACAO E TURISTAS - MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 3047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MUN. DECULTURA, ESPORTE E TURISMO

2.003.500,00 2.297.500,002.155.500,0037.910.690,05

37.910.690,05 2.297.500,002.155.500,002.003.500,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0354 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5012 - PROGRAMA EXCELENCIA ESPORTIVAPROGRAMA

MANTER ACOES VOLTADAS AO ESPORTE, DANDO CONDICOES AO CIDADAO DE PRATICAR ESPORTE.OBJETIVO

POPULACAO, ATLETAS. - APRIMORAR AS CONDICOES DO CIDADE PRATICAR ESPORTE.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1929 CONSTRUCAO DE LAGO COM CICLOVIA CLUBE - DONA GERCINA 0,00 0,000,00512.500,00

Projeto 1933 CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO - SERPRO 0,00 0,000,00511.061,42

Projeto 1934 CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO - CEU AZUL 0,00 0,000,00511.061,42

Projeto 1935 CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CABECEI- - RA ALTA 0,00 0,000,00511.061,42

Projeto 1936 CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO BAIRRO - CANAA 0,00 0,000,00716.680,25

Projeto 1937 CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO BAIRRO - GAMELEIRA 0,00 0,000,001.400.000,00

Emenda 09/2013Atividade 1985 CONST ALAMBRADO URBANIZAÇÃO DO LAGO - CLUBE DONAGERCINA

0,00 0,000,00100.000,00

Atividade 2100 PROMOVER EVENTOS ESPORTIVOS - 31.000,00 31.000,0031.000,0031.000,00

Atividade 2105 INCENTIVAR REALIZAR INICIACAO DESPORTIVA - 67.000,00 67.000,0067.000,0067.000,00

Atividade 2106 AUXILIAR NA FORMACAO DE ATLETAS - 86.000,00 86.000,0086.000,0086.000,00

Atividade 2110 MANTER ESTRUTURA FISICA - UNIDADES ESPORTIVAS 98.000,00 102.000,00100.000,0090.000,00

Atividade 2634 REALIZACAO DE CONVENIOS - 500.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00

Atividade 2635 MANUTENCAO DO CLUBE DONA GERCINA - 110.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00

Credito EspecialAtividade 2796 PROJETO RIO VERDE OLIMPICO - 6.400,00 6.400,006.400,0088.823,85

Atividade 3033 SUBVENCOES P/ A LIGA DESPORTIVA RIOVER- - DENSE - LIDER 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

5.835.188,36 1.502.400,001.500.400,00998.400,00TOTAL GERAL:

43.745.878,41 3.001.900,00 3.655.900,00 3.799.900,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO A COLOCACAO DE PESSOAS NOMERCADO DE TRABALHO. MELHORAR AS CONDICOES DO AEROPORTO PARA O USUARIO.

OBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO E USUARIO. - ATENDER AS EXIGENCIAS DA ANAC, TORNANDO O AEROPORTO AUTOSUBSISTENTE, MANTER O SERVICO DE COLOCACAO DE PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1325 AMPLIACAO DO AEROPORTO - Unidade 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00

Atividade 2668 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SINE - Unidade 12.600,00 14.800,0013.700,0011.500,00

Atividade 2669 MANUTENCAO DO AEROPORTO - Unidade 373.600,00 408.800,00391.200,00347.000,00

Emenda 06/2013Atividade 2782 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHA - 84.500,00 90.000,0087.000,00332.000,00

Atividade 3026 MANUT. DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 1.780.500,00 2.035.500,001.907.500,001.645.500,00

2.446.000,00 2.659.100,002.509.400,002.361.200,00TOTAL GERAL:

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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5021 - PROGRAMA GESTAO DA INDUSTRIAPROGRAMA

ATRAIR NOVAS EMPRESAS, GERAR EMPREGOS, FORMAR E QUALIFICAR MAO DE OBRA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA,PREPARO DE EMPRESAS PARA EXPORTACAO.

OBJETIVO

INDUSTRIAS, POPULACAO. - DESENVOLVER ACOES VOLTADAS A IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS NO MUNICIPIO,PARA GERAR MAIS EMPREGOS E RENDAS.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2666 ATIVIDAS NO DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRI - AS 62.000,00 71.000,0067.000,0056.000,00

56.000,00 71.000,0067.000,0062.000,00TOTAL GERAL:

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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5022 - PROGRAMA GESTAO DO COMERCIOPROGRAMA

TRANSFORMAR O COMERCIO DE RIO VERDE EM UMA REFERENCIA REGIONAL, ADESAO DE EMPRESAS AO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, PARTICIPAR DE FORMA DIRETA OU INDIRETA DE CAMPANHAS DE ALAVANCAGEM DEVENDAS.

OBJETIVO

COMERCIO, POPULACAO. - MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULACAO E DAR CONDICOES AO COMERCIO DEPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2667 ATIVIDADES NO DESENVOLVIMENTO - DO COMERCIO 73.000,00 83.000,0078.000,0067.000,00

67.000,00 83.000,0078.000,0073.000,00TOTAL GERAL:

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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTALPROGRAMA

DEFENDER, PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE DE NOSSO MUNICIPIO.OBJETIVO

POPULAÇAO - COM A DESTRUICAO DO MEIO AMBIENTE, DEVEMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA QUE NAO DESTRUIMOSNOSSO PROPRIO LAR, COM ISSO ESTAMOS DESENVOLVENDO ACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADE DENOSSOS CIDADAOS.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2745 MANTER ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - 61.500,00 68.500,0065.000,001.275.465,00

1.275.465,00 68.500,0065.000,0061.500,00TOTAL GERAL:

3.844.465,00 2.557.700,00 2.719.400,00 2.881.600,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO

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0356 - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIAOBJETIVO

POPULACAO EM GERAL - MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIAPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 52/2013Atividade 3028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 10.546.000,00 11.195.000,0011.027.500,0010.529.820,92

10.529.820,92 11.195.000,0011.027.500,0010.546.000,00TOTAL GERAL:

10.529.820,92 10.546.000,00 11.027.500,00 11.195.000,0TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO E

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0358 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TURISMOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO.OBJETIVO

POPULACAO E TURISTAS - MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 3046 MANUT. SEC. EXTRAORDINARIA DO TURISMO - 378.500,00 627.500,00500.500,00281.000,00

Emenda 11/2013Atividade 3058 REALIZAR A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO - IGREJINHA DA SERRA 2.000,00 2.000,002.000,0032.000,00

313.000,00 629.500,00502.500,00380.500,00TOTAL GERAL:

313.000,00 380.500,00 502.500,00 629.500,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO

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0359 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

OBJETIVO

-PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 3045 MANUT. SEC. EXTRAORDINARIA DP TRABALHO - 358.500,00 511.500,00435.000,00282.000,00

Emenda 029/2013Atividade 3056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRAB. - PROJOVEMTRABALHADOR

5.000,00 5.000,005.000,003.325.000,00

3.607.000,00 516.500,00440.000,00363.500,00TOTAL GERAL:

3.607.000,00 363.500,00 440.000,00 516.500,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO

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0399 - RESERVA DE CONTINGENCIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

GARANTIR ASSISTENCIA EM CASOS EVENTUAIS, NAO PREVISTOS.OBJETIVO

POPULACAO - EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA OU EM OUTROS CASOS NAO PREVISTOS, IRAR ASSEGURAR OATENDIMENTO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2370 RESERVA DE CONTINGENCIA - Unidade 1 1 1 1 15.806.382,94 15.806.382,9415.806.382,9415.806.382,94

15.806.382,94 15.806.382,9415.806.382,9415.806.382,94TOTAL GERAL:

15.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,9TOTAL GERAL DA U.G. RESERVA DE CONTINGENCIA:

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0424 - FEMBOMUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FEMBOM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMB RV

5028 - PROGRAMA SEMPRE ALERTAPROGRAMA

MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS BOMBEIROS, NA SEGURANCA DO MUNICIPIOOBJETIVO

POPULACAO E USUARIOS - MELHORAR O ATENDIMENTO E A INFRA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 0 0 1 0 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00

Atividade 2702 MANTER ATIVIDADES FEMBOM - 12 11 11 11 880.000,00 822.124,47729.931,59409.000,00

459.000,00 872.124,47779.931,59930.000,00TOTAL GERAL:

459.000,00 930.000,00 779.931,59 872.124,47TOTAL GERAL DA U.G. FEMBOM:

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0525 - FESURVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA

GARANTIR RESERVA ORCAMENTARIA DE ACORDO COM A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIOOBJETIVO

RESERVA DE CONTIGENCIA FESURV - RESERVA DE CONTIGENCIA FESURVPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2370 RESERVA DE CONTINGENCIA - 25 25 25 25 678.783,00 11.393.269,8812.533.904,245.286.058,00

5.286.058,00 11.393.269,8812.533.904,24678.783,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0525 - FESURVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

4000 - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA

PROVER AS UNIDADES DA FUNDACAO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUSPROGRAMAS FINALISTICOS

OBJETIVO

SERVIDORES - PROVER AS UNIDADES DA FUNDACAO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAODE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1341 AMPLIACAO DO CAMPI - 2 2 2 2 20.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00

Atividade 2711 IMPLANTAR E MANTER TECNOLOGIA DA INFORMA - CAO 25 25 25 25 330.000,00 370.000,00350.000,00300.000,00

Atividade 2712 MANTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 25 25 25 25 28.863.517,00 23.423.606,0018.050.000,0018.546.942,00

Atividade 2713 MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE - 25 25 25 25 723.000,00 1.015.000,00914.000,00712.000,00

Atividade 2714 MANTER E CONSERVAR PATRIMONIO IMOBILIARI - O 25 25 25 25 41.000,00 703.000,00642.000,00520.000,00

20.188.942,00 25.621.606,0020.066.000,0029.977.517,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

0525 - FESURVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE

5031 - PROGRAMA REITORIAPROGRAMA

COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE E EXECUTAR ASDELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES

OBJETIVO

USUARIOS,ADMINISTRACAO - COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE EEXECUTAR AS DELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2716 MANTER BIBLIOTECA E ADQUIRIR ACERVO - BIBLIOGRAFICO 25 25 26 25 17.600,00 58.800,0058.200,0057.000,00

Atividade 2717 CONTROLAR A GESTAO PUBLICA FUNDACIONAL - 25 25 25 25 18.000,00 24.000,0021.000,0015.000,00

Atividade 2720 FORNECER BOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO - DISCENTE

72.000,00 82.800,0079.200,0035.600,00TOTAL GERAL:

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5032 - PROGRAMA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOPROGRAMA

PLANEJAR, ORGANIZAR, EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO DAUNIVERSIDADE DE RIO VERDE

OBJETIVO

ALUNOS,PROFESSORES, SERVIDORES - PLANEJAR, ORGANIZAR, EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1340 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI - 70.000,00 70.000,0070.000,000,00

Atividade 2720 FORNECER BOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO - DISCENTE 100.000,00 100.000,00100.000,000,00

Atividade 2722 IMPLANTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DOS - CAMPI 78.000,00 84.000,0081.000,000,00

Atividade 2723 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE GES- - TAO AMBIENTAL 12.000,00 16.000,0014.000,0010.000,00

Atividade 2724 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLANO DE SEGURAN - CA NOS CAMPI 50.000,00 80.000,0065.000,0030.000,00

40.000,00 350.000,00330.000,00310.000,00TOTAL GERAL:

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5033 - PROGRAMA GRADUACAOPROGRAMA

PLANEJAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, COORDENAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS DOENSINO DE GRADUACAO E DE EDUCACAO A DISTANCIA

OBJETIVO

ALUNOS - PLANEJAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, COORDENAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS DO ENSINO DE GRADUACAO E DE EDUCACAO A DISTANCIA

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2726 IMPLANTAR E MANTER CORPO DOCENTE - 25 25 25 25 20.321.000,00 21.369.000,0020.219.000,0017.819.000,00

Atividade 2727 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE GRADUA - CAO 25 25 25 25 860.000,00 990.000,00930.000,00740.000,00

18.559.000,00 22.359.000,0021.149.000,0021.181.000,00TOTAL GERAL:

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5035 - PROGRAMA PESQUISAPROGRAMA

EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDEOBJETIVO

ALUNOS - EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDEPÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1941 MANEJO DE CULT EM SIST DE PLANTIO DIRETO - NA REGIÃOCENTRO OESTE

0,00 0,000,001.000.000,00

CREDITO ESPECIALAtividade 1994 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO EQUIPAMENTOS - 0,00 0,000,00205.265,50

Atividade 2731 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A CIENCIA E - TECNOLOGIA 25 25 25 25 220.100,00 236.300,00228.200,00211.000,00

Atividade 2732 IMPLANTAR E MANTER NUCLEOS E ORGAOS COM- - PLEMENTARESDE PESQUISA

25 25 25 25 22.000,00 26.000,0024.000,0020.000,00

1.436.265,50 262.300,00252.200,00242.100,00TOTAL GERAL:

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6020 - PROGRAMA DE POS GRADUCAOPROGRAMA

OBJETIVO

-PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

CREDITO ESPECIALProjeto 1973 PRODUÇÃO VEGETAL - 0,00 0,000,00970.791,93

970.791,93 0,000,000,00TOTAL GERAL:

46.553.057,43 52.425.000,00 54.410.304,24 60.068.975,8TOTAL GERAL DA U.G. FESURV:

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0626 - FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMACL FUNDACAO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA

5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIOPROGRAMA

DESENVOLVER ACOES VISANDO AO ATENDIMENTO AO CIDADAO DE BAIXA RENDA.OBJETIVO

POPULACAO - MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA DAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DE NOSSO MUNICIPIO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1928 CONSTRUCAO DE ALBERGUE - 0,00 0,000,0050.000,00

Atividade 2636 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO - ALTAIR COELHO DELIMA

1 1 1 1 2.304.000,00 3.326.399,583.397.291,292.944.000,00

2.994.000,00 3.326.399,583.397.291,292.304.000,00TOTAL GERAL:

2.994.000,00 2.304.000,00 3.397.291,29 3.326.399,58TOTAL GERAL DA U.G. FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA:

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0928 - FUNDEBUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDEB

5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAOPROGRAMA

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANCAS, AUMENTAR A EMPREGABILIDADE DAS MAES, MAIOR CONTROLE DOSGASTOS SOCIAIS, OFERECER EDUCACAO DE QUALIDADE, PARTICIPAR DE PROJETOS DE INTEGRACAO COM ACOMUNIDADE, EFICIENCIA NA GESTAO DAS ESCOLAS, MELHORIA NAS INSTALACOES ESCOLARES.

OBJETIVO

ALUNOS, SERVIDORES, POPULACAO. - MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO EM NOSSO MUNICIPIO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 20/2013Projeto 1405 REFORMA CMEI ANA PIMENTA - 0,00 0,000,00145.100,00

Emenda 19/2013Projeto 1406 CONST CMEI LAR CRIANÇA PARA JESUS - 0,00 0,000,0070.000,00

Atividade 3118 MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - 38.880.000,00 33.011.263,7130.010.978,0036.321.000,00

Emenda 20/2013, Emenda19/2013, Emenda 21/2013

Atividade 3119 MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - 26.020.000,00 32.375.484,5129.325.620,0323.990.000,00

Emenda 19/2013Atividade 3120 MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO FUNDEB - 0,00 0,000,0020.000,00

60.546.100,00 65.386.748,2259.336.598,0364.900.000,00TOTAL GERAL:

62.051.600,00 64.900.000,00 59.336.598,03 65.386.748,2TOTAL GERAL DA U.G. FUNDEB:

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1002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO _FME

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA.OBJETIVO

SERVIDORES, CONSELHEIROS, POPULACAO. - MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARI E AOS CONSELHOS.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2603 MANTER COMERV - CONSELHO MUNICIPAL DE - EDUCACAO DE RIOVERDE

153.500,00 176.500,00164.500,00388.500,00

Atividade 2676 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU - CACAO 12.330.000,00 14.648.572,3713.213.257,2212.026.576,33

12.415.076,33 14.825.072,3713.377.757,2212.483.500,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO _FME

5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAOPROGRAMA

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANCAS, AUMENTAR A EMPREGABILIDADE DAS MAES, MAIOR CONTROLE DOSGASTOS SOCIAIS, OFERECER EDUCACAO DE QUALIDADE, PARTICIPAR DE PROJETOS DE INTEGRACAO COM ACOMUNIDADE, EFICIENCIA NA GESTAO DAS ESCOLAS, MELHORIA NAS INSTALACOES ESCOLARES.

OBJETIVO

ALUNOS, SERVIDORES E POPULACAO. - MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO EM NOSSO MUNICIPIO.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1295 CONSTRUCAO DE CRECHE - PROINFANCIA 0,00 45.310,0044.100,0042.000,00

Emenda 18/2013 Emenda17/2013 Emenda 16/2013

Projeto 1326 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCO- - LARES DOENSINO FUNDAMENTAL

110.000,00 110.000,00110.000,00380.000,00

Emenda 48/2013Projeto 1400 CONST CRECHE PRO INFANCIA VILA MARIANA - VILA MARIANA 0,00 0,000,0060.000,00

Emenda 12/2013Projeto 1401 CONST. CRECHE PRO INF. BAIRRO GAMELEIRA - 0,00 0,000,00750.000,00

Emenda 15/2013Projeto 1402 CONST. CRECHE PRO INFANCIA DIMPE - 0,00 0,000,0018.314.637,13

Emenda 13/2013Projeto 1403 CONST CRECHE PRO INF BAIRRO ELDORADO - 0,00 0,000,00461.409,47

Emenda 14/2013Projeto 1404 CONST. CRECHE PRO INF. JARDIM HELENA - 0,00 0,000,00419.000,00

Projeto 1930 CONSTRUCAO DE CRECHE BAIRRO CANAA - 0,00 0,000,0010.000,00

Emenda 48/2013 - 12/2013 -46/2013

Projeto 1931 CONSTRUCAO DE CRECHE MONTE SIAO - 0,00 0,000,0040.000,00

Projeto 1932 CONSTRUCAO DE CRECHE BAIRRO SERPRO - 0,00 0,000,0010.000,00

Emenda 46/2013Projeto 1988 CONST CRECHE PRO INFANCIA BAIRRO MARTINS - 0,00 0,000,005.296.058,00

CREDITO ESPECIAL01/2014

Projeto 1991 CONST E AMPL UNIDADES ESCOL ENS INFANTIL - 0,00 0,000,00537.000,00

Credito Especial Decreto 79401-04

Projeto 1996 CONSTRUÇAO CRECHE RESIDENCIAL DONA ILZA - 1.441.266,54 0,000,001.441.266,54

Credito Especial - Decreto794 01-04

Projeto 1997 CONSTRUÇAO CRECHE BAIRRO MOREIRA ATAIDES - 1.449.383,09 0,000,001.449.383,09

Credito Especial - Decreto794 01-04

Projeto 1998 CONSTRUÇAO CRECHE BAIRRO NILSON VELOSO - 1.434.988,24 0,000,001.604.988,24

Atividade 2677 MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - 3.000.000,00 2.518.878,392.305.976,801.915.000,00

Atividade 2678 MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.998.000,00 8.300.000,007.700.000,008.584.000,00

Atividade 2679 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 11.440.500,00 14.432.500,0013.261.500,009.922.500,00

Atividade 2680 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 6.481.900,00 8.147.500,007.117.500,006.057.500,00

Atividade 2682 REALIZAR CONVENIOS COM ENTIDADES - 300.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00

Op. Especiais 2739 MANTER PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA - 11.000,00 13.000,0012.000,0024.000.000,00

Manter 24/2013Atividade 2792 MANTER ATIV DO CONSELHO MERENDA ESCOLAR - 20.000,00 20.000,0020.000,00203.622,40

credito especial 6430Atividade 2798 MANTER ATIVIDADES DO EJA - 0,00 0,000,00384.387,52

Emenda 032/2013Atividade 3057 MANITENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - 50.000,00 50.000,0050.000,00488.884,00

Emenda 18/2013Atividade 3063 REFORMA EXCELENCIA EM EDUCAÇAO - 0,00 0,000,00230.000,00

Emenda 17/2013Projeto 3064 REFORMA E AMPLIAÇO EMEF FIDADELFO JORGE - 0,00 0,000,0050.000,00

Emenda 16/2013Projeto 3066 REFORMA E AMPLIAÇAO EMEF PROFESSOR - FRANCISCO 0,00 0,000,004.040.000,00

86.991.636,39 33.937.188,3930.921.076,8035.737.037,87TOTAL GERAL:

97.311.712,72 48.220.537,87 44.298.834,02 48.762.260,7TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1134 - IPARV PREVIDENCIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: IPARV PREVIDENCIA

5006 - PROGRAMA PREVIDENCIA DOS SEGURADOSPROGRAMA

GERIR OS RECURSOS PREVIDENCIARIOS PARA GARANTIR O BENEFICIO AOS SERVIDORES.OBJETIVO

SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - GARANTIR QUE NOSSOS SERVIDORES POSSAM VIVER A MELHOR IDADECOM DIGNIDADE.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 300.000,00 107.693,9297.548,84300.000,00

Atividade 2346 EFETUAR PAGAMENTOS - AOS PENSIONISTAS E INATIVOS 1 1 1 1 15.736.000,00 17.200.000,0016.050.000,0013.550.000,00

Atividade 2620 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPARV - 5 4 4 5 2.011.000,00 2.070.000,002.009.500,001.847.000,00

Op. Especiais 7777 RESERVA LEGAL - 1 1 1 1 13.699.000,00 18.217.093,4815.933.881,7812.283.000,00

27.980.000,00 37.594.787,4034.090.930,6231.746.000,00TOTAL GERAL:

27.980.000,00 31.746.000,00 34.090.930,62 37.594.787,4TOTAL GERAL DA U.G. IPARV PREVIDENCIA:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1230 - PROCONUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMPDC FUNDO MUN DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

OBJETIVO

-PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Credito Especial 6381/14Atividade 2703 MANTER ATIVIDADES DO PROCON - Unidade 6 6 6 6 810.450,00 856.644,00833.495,00793.015,94

793.015,94 856.644,00833.495,00810.450,00TOTAL GERAL:

829.015,94 810.450,00 833.495,00 856.644,00TOTAL GERAL DA U.G. PROCON:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1329 - IPARV ASSISTENCIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: IPARV ASSISTENCIA

5007 - PROGRAMA ASSISTENCIA DOS SEGURADOSPROGRAMA

ATENDIMENTO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUALIDADE.OBJETIVO

SERVIDORES MUNICIPAIS - MELHORAR O ATENDIMENTO DE SAUDE DE NOSSOS SERVIDORES.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2334 PROPORCIONAR SAUDE AOS SEGURADOS - 1 1 1 1 5.873.500,00 7.521.054,436.776.730,465.513.500,00

Atividade 2621 MANUTENCAO DAS ATIV. IPARV ASSISTENCIA - 21 26 21 26 1.006.500,00 1.256.000,001.173.500,001.006.500,00

6.520.000,00 8.777.054,437.950.230,466.880.000,00TOTAL GERAL:

6.520.000,00 6.880.000,00 7.950.230,46 8.777.054,43TOTAL GERAL DA U.G. IPARV ASSISTENCIA:

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1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS E AMORTIZAR DIVIDAS JUNTO A CREDORES.OBJETIVO

SERVIDORES, CREDORES, POPULACAO. - MELHORAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE, E AMORTIZAR DIVIDA.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 41/13 - 42/13 - 34/13- 30/13 - 27/13 - 35/

Atividade 2683 MANT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - FMS 32 19 18 17 17.764.000,00 21.196.000,0019.431.000,0016.974.070,44

Emenda 27/2013Atividade 2789 MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO DO FMS - 0,00 0,000,0020.000,00

Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - 12 12 12 12 800.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00

17.794.070,44 21.996.000,0020.231.000,0018.564.000,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5024 - PROGRAMA SAUDE SOLIDARIAPROGRAMA

MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER CAIS, MANTER POSTOS DE SAUDE, MANTER OS PSF, MANTERPROG.SAUDE DA MULHER, MANTER PROG. DIABETES, MANTER PROG. HIPERTENSOS, SAUDE BUCAL, GARANTIRFUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ATENCAO BASICA NASF/FAN, UPA, SAMU, CAPS,

OBJETIVO

POPULACAO - DESENVOLVAR ACOES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULACAO, DANDO ASSIM DIGNIDADE APESSOA CARENTE.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1029 AMPLIAR E CONSTRUIR PROPRIOS PUBLICOS - E REFORMA 500.367,85 3.143.991,671.702.191,011.000,00

Projeto 1916 AQUISICAO DE VEICULOS/AMBULANCIA - 250.000,00 250.000,00250.000,000,00

Projeto 1938 CONSTRUCAO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - 0 0 0 1 12.000.000,00 0,000,0014.001.000,00

Projeto 1963 CONST. POSTO DE SAUDE MORADA DO SOL -

Projeto 1964 CONST. POSTO DE SAUDE POPULAR -

Projeto 1965 CONST. POSTO DE SAUDE LARANJEIRA - 0,00 0,000,0023.600,00

Projeto 1966 CONST. POSTO DE SAUDE GAMELEIRA - 0,00 0,000,00425.000,00

Projeto 1967 CONST. ACADEMIA MARTINS - 0,00 0,000,0023.600,00

Projeto 1968 CONST. ACADEMIA SAO TOMAZ - 0,00 0,000,005.412.000,00

Emenda 35/2013Projeto 1969 CONST. DA UBS BANDEIRANTES - 0,00 0,000,002.448.600,00

Emenda 034/2013Projeto 1970 CONST. UBS JARDIM GOIAS - 0,00 0,000,008.329.500,00

Emenda 042/2013Projeto 1971 CONST. UBS CANAA - 0,00 0,000,0048.600,00

Emenda 41/2013Projeto 1972 CONST. UBS MARTINS - 0,00 0,000,00860.600,00

Emenda 45/2013Projeto 1982 CONST POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO PONTAL -ASSENTAMENTO PONTAL DO BURITI

Emenda 30/2013Projeto 1984 REFORMA AMPL MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS - 0,00 0,000,00300.000,00

CREDITO ESPECIALDECRETO 99 DE 06/01/2014

Projeto 1990 CONSTRUÇAO CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO 0,00 0,000,00100.000,00

CREDITO ESPECIALProjeto 1993 CONSTRUÇAO DE UBS SAO TOMAZ -

Credito EspecialProjeto 1999 CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE SERPRO - 0,00 0,000,0010.594.741,28

Atividade 2183 MANTER PROGRAMA VIGILANCIA - EPIDEMIOLOGICA 5.816.100,00 6.128.900,005.545.600,000,00

Atividade 2752 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR - 140.000,00 180.000,00160.000,00150.000,00

Emenda 28/2013Atividade 3050 APOIAR ENTIDADES DE ASSISTENCIA E SERVIC - OS EM SAUDE EFILANTROPICAS

600.000,00 600.000,00600.000,000,00

Atividade 3051 MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - 19.373.715,36 16.554.200,0014.790.800,0011.637.150,00

Atividade 3052 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITA - LAR EAMBULATORIAL

44.144.966,79 48.997.400,0046.005.300,0039.660.362,83

Atividade 3053 MANTER PROGRAMA DE SUPORTE PROFILATICO E - TERAPEUTICO 1.026.100,00 1.601.300,001.501.200,004.274.407,16

Atividade 3054 MANTER VIGILANCIA/FISCALIZACAO SANITARIA - /CONTROLE DEZOONOSES

2.795.900,00 2.916.552,202.635.608,153.088.000,00

Atividade 3055 MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICA - O 68.200,00 80.600,0074.400,0068.000,00

101.446.161,27 80.452.943,8773.265.099,1686.715.350,00TOTAL GERAL:

118.040.231,71 105.279.350,0 93.496.099,16 102.448.943,TOTAL GERAL DA U.G. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1737 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA PROMOCAO SOCIAL.OBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO. - MANTER AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2637 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS - 6.993.500,00 6.995.500,006.444.000,005.387.900,00

5.387.900,00 6.995.500,006.444.000,006.993.500,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1737 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIOPROGRAMA

MANTER AS ACOES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDADA POPULACAO DE RIO VERDE.

OBJETIVO

POPULACAO - MELHORAR O ATENDIMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1289 APOIAR AMPLIACAO CASA DA SOPA - 0,00 0,000,0030.000,00

Atividade 1961 CONSTRUCAO DE CREAS - 347.609,00 0,000,00424.109,60

Projeto 1962 REFORMA E AMPLIACAO DO ALBERGUE - 412.391,00 16.500,0016.500,00413.124,83

Atividade 2231 APOIAR FAMILIAS DE BAIXA RENDA - COS - 990.000,00 1.075.000,001.080.000,00790.000,00

Atividade 2279 CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE - CARENTE 1.620.000,00 1.980.000,001.870.000,001.650.000,00

Emenda 06/13 - 54/13 -37/13 - 40/13 - 39/13

Projeto 2554 REALIZAR CONVENIOS - 4.000.200,00 4.839.961,254.424.200,403.038.600,00

Atividade 2591 MANTER UNIDADES FABRIS - 910.000,00 852.000,00798.000,00690.000,00

Atividade 2595 MANTER PROTECAO SOCIAL BASICA - AO IDOSO - CONVIVER 0,00 0,000,00150.000,00

Atividade 2601 MANTER PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A - CRIANCA E AOADOLESCENTE - PETI

0,00 0,000,00254.000,00

Atividade 2639 MANTER PROTECAO ESPECIAL A FAMILIA - CREAS/CASE 152.800,00 349.000,00336.000,00311.000,00

Atividade 2640 MANTER PROTECAO BASICA A FAMILIA - PAIF/CRAS/PROJOVEM 231.000,00 252.000,00239.000,00298.421,04

Atividade 2641 MANTER E DESENVOLVER TRABALHO - CIDADANIA - IGD 396.000,00 193.000,00186.000,00262.904,57

Atividade 2661 DESENVOLVER CURSOS PROFISSIONALIZANTES - PARA OSADOLESCENTES - JOVEM TRABALHADOR

0,00 0,000,0061.000,00

Atividade 2662 MANTER RESTAURANTE POPULAR - 270.000,00 800.000,00790.000,001.088.818,20

Atividade 2663 MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS - 47.000,00 49.700,0047.600,0041.800,00

Atividade 2757 MANTER PROTECAO BASICA AO ADOLESCENTE - PROJOVEM 0,00 0,000,00138.000,00

Emenda 50/2013Op. Especiais 2773 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO PESTA - LOZZI DE RIOVERDE

Unidade 90.000,00 90.000,0090.000,00190.000,00

Op. Especiais 2774 SUBVENCOES SOCIAIS PARA COMUNIDADE TERA - PEUTICA NOVAVIDA

Unidade 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

Op. Especiais 2777 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO SAGRA - DA FAMILIA Unidade 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00

Emenda 43/2013Atividade 2788 CONCEDER SUBVENÇÕES SOCIAIS A PAROQUIA - PAROQUIA NOSSASENHORA DE FATIMA

0,00 0,000,00250.000,00

Emenda 10/2013Atividade 2795 CONCEDER SUBV SOCIAIS ASS DOS PORTADORES - PORTADORESDE EPILEPSIA DE RIO VERDE

0,00 0,000,003.050.000,00

Atividade 2800 MANTER PROTECAO SOCIAL AO SERVICOS DE CO - VIVENCIA EFORTALECIMENTIO DE VINCULO

635.800,00 453.000,00441.000,000,00

Op. Especiais 3030 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO BENE- - FICIENTE PADREPIO

100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

Atividade 3035 SUBVENCAO SOCIAL A OSCIP CORACAO SOLIDA - RIO 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00

Atividade 3036 SUBVENCOES SOCIAIS P/ A AVCC - ASS. DE - VOLUNT. DE COMBATEAO CANCER DE RIO VERD

100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

Emenda 39/2013Atividade 3037 SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOCIACAO RIOVERDE - NSE DEPROTECAO AOS ANIMAIS

10.000,00 10.000,0010.000,0060.000,00

Atividade 3038 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO - BEM SAMARITANO 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00

Atividade 3039 SUBVENCOES A FUNDACAO RIO VERDENSE DE - MEIO AMBIENTEFUTOS DO CERRADO

30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00

Atividade 3040 SUBVENCAO SOCIAL PASTORAL DA CRIANCA - 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00

Atividade 3041 SUBVENCAO PARA PASTORAL FAMILIAR - 33.000,00 35.000,0034.000,0030.000,00

Atividade 3042 SUBVENCAO AO MOVIMENTO POPULAR DE RIO - VERDE 40.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00

Emenda 49/2013Atividade 3059 SUBVENÇOES SOCIAIS A PAROQUIA SAO VICEN - TE DE PAULO -CAPEL

0,00 0,000,00100.000,00

Emenda 47/2013Atividade 3060 SUBVENÇÕES SOCIAIS ASSOC PRO CARITAS - 0,00 0,000,0025.000,00

Emenda 52/2013Atividade 3061 SUBVENÇOES SOCIAIS ADEFIRV - ASSOCIAÇAO - DOS DEFICIENTESFISICOS DE RIO VERDE

0,00 0,000,0030.000,00

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 54/2013Atividade 3062 SUBVENÇOES SOCIAIS OBRAS DA ASSOCIAÇAO - ESPIRITA CHICOXAVIER - PROJETO EDUCANDA

0,00 16.000,0014.000,0070.000,00

Emenda 05/2013Atividade 3065 SUBV SOCIAIS PAROQUIA N SENHORA DAS DORE - 127.600,00 150.500,00139.000,00146.000,00

Emenda 37/2013Projeto 3067 SUBV SOCIAIS CENTRO ENSINO ESPECIAL BOM - CENTRO DEENSINO ESPECIAL COM PASTOR

831.000,00 1.033.310,00932.100,001.395.720,00

Emenda 40/2013Atividade 3068 SUBVENÇOES SOCIAIS AO CENTRO DE RECUPERA - ÇAO RECANTODE PAZ

44.000,00 49.000,0047.000,00491.000,00

15.979.498,24 12.743.971,2511.994.400,4011.648.400,00TOTAL GERAL:

21.367.398,24 18.641.900,00 18.438.400,40 19.739.471,2TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1836 - FMDCAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMDCA FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIOPROGRAMA

MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO.OBJETIVO

POPULACAO - DESENVOLVER ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Emenda 26/2013Atividade 2664 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA - E ADOLESCENTE Unidade 321.000,00 320.000,00300.000,00150.700,00

Emenda 26/2013Atividade 2790 MANTER CONSELHO DO FMDCA - 14.000,00 14.000,0014.000,0010.000,00

160.700,00 334.000,00314.000,00335.000,00TOTAL GERAL:

160.700,00 335.000,00 314.000,00 334.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMDCA:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

1937 - FMAMUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO FMAM.OBJETIVO

POPULACAO E SERVIDORES - ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PARA DESENVOLVER ACOES VOLTADAS ARECUPERACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2704 MANTER ATIVIDADES DO FMAM - 17 16 16 17 375.200,00 118.400,00112.800,0076.500,00

76.500,00 118.400,00112.800,00375.200,00TOTAL GERAL:

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1937 - FMAMUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE

5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTALPROGRAMA

DEFENDER, PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE DE NOSSO MUNICIPIO.OBJETIVO

POPULACAO - COM A DESTRUICAO DO MEIO AMBIENTE, DEVEMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA QUE NAO DESTRUIMOSNOSSO PROPRIO LAR, COM ISSO ESTAMOS DESENVOLVENDO ACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADE DENOSSOS CIDADAOS.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2090 DEFENDER, PRESERVAR E RECUPERAR - AMBIENTE 11 11 11 11 144.350,00 74.420,3662.415,4754.000,00

Projeto 2554 REALIZAR CONVENIOS -

54.000,00 74.420,3662.415,47144.350,00TOTAL GERAL:

130.500,00 519.550,00 175.215,47 192.820,36TOTAL GERAL DA U.G. FMAM:

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2038 - FMCUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA.OBJETIVO

POPULACAO, SERVIDORES - ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO E DOS SERVIDORES NO QUE DIZ RESPEITO ACULTURA.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

CREDITO ESPECIALProjeto 1992 CONST, REFORMA E AMPL DA BIBLIOTECA - 10.000,00 0,000,0076.329,59

Emenda 25/2013Atividade 2611 MANUTENCAO DA FMC - 6 2 2 0 559.200,00 1.118.655,001.046.470,00846.853,89

Emenda 25/2013Atividade 2791 MANTER CONSELHO DA FMC - 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00

943.183,48 1.138.655,001.066.470,00589.200,00TOTAL GERAL:

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2038 - FMCUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA

5003 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURALPROGRAMA

DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, NO APOIO E INCENTIVOS.OBJETIVO

POPULACAO, TURISTAS - IMPLEMENTAR ACOES VOLTADAS A CULTURA DO MUNICIPIO, TAIS COMO O MEMORIALHISTORICO, MUSEU MUNICIPA, ETC.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 1287 APOIAR ACADEMIA RIO-VERDENSE LETRAS, - ARTES E OFICIOS -ARLAO

Unidade 0 1 100 100 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00

Atividade 2138 MANTER PROGRAMA DESENVOLVIMENTO - CULTURAL 3 2 4 2 70.000,00 70.000,0070.000,0050.000,00

Atividade 2612 MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL, MUNICIPAL E - ORQUESTRASANFONEIROS E VIOLEIROS

13 13 13 14 929.000,00 1.131.310,001.030.100,00703.000,00

783.000,00 1.231.310,001.130.100,001.029.000,00TOTAL GERAL:

1.726.183,48 1.618.200,00 2.196.570,00 2.369.965,00TOTAL GERAL DA U.G. FMC:

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2401 - AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDORUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO PROCON.OBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO - ATENDER MELHOR A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO APOIO AO CUMPRIMENTO DE SEUSDIREITOS.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2703 MANTER ATIVIDADES DO PROCON - 75.500,00 82.500,0079.500,00812.000,00

812.000,00 82.500,0079.500,0075.500,00TOTAL GERAL:

812.000,00 75.500,00 79.500,00 82.500,00TOTAL GERAL DA U.G. AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO

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2501 - AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO

5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA

MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SMT.OBJETIVO

SERVIDORES, POPULACAO - MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO AO SMT.PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Atividade 2705 MANTER ATIVIDADES DO SMT - 10.232.750,00 5.189.831,005.047.710,004.763.500,00

4.763.500,00 5.189.831,005.047.710,0010.232.750,00TOTAL GERAL:

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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017

2501 - AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO

5030 - PROGRAMA TRANSITO MAIS HUMANOPROGRAMA

MELHOR O TRANSITO DE NOSSA CIDADE.OBJETIVO

POPULACAO, VISITANTES - DEVIDO AO CRESCIMENTO DE NOSSA CIDADE DEVEMOS DESENVOLVER ACOES VOLTADAS ASEGURANCA NO TRANSITO.

PÚBLICO

TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS

COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015

METAS FINANCEIRAS

20162014

Projeto 1939 IMPLANTAR CENTRAL DE MONITORAMENTO DE - TRAFEGO ESINALIZACAO

155.000,00 165.000,00160.000,00150.000,00

Atividade 2706 MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO PARA O - TRANSITO 50.100,00 126.641,00118.310,00102.000,00

Atividade 2707 MANTER ATIVIDADES DA FISCALIZACAO - 1.144.450,00 3.173.246,092.832.032,372.239.000,00

Atividade 2708 MANTER ATIVIDADES DE SINALIZACAO - 256.400,00 302.959,00279.690,00234.000,00

Atividade 2709 MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE COLETIVO - 71.800,00 80.268,0075.880,0068.000,00

Atividade 2710 MANTER FROTA DO SMT - 182.000,00 279.650,00261.500,00230.000,00

3.023.000,00 4.127.764,093.727.412,371.859.750,00TOTAL GERAL:

7.786.500,00 12.092.500,00 8.775.122,37 9.317.595,09TOTAL GERAL DA U.G. AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

558.739.028,625.175.397,77 503.463.737,8 511.934.136,44TOTAL GERAL:

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