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Av. Presidente Vargas, 3.215 – Vila Maria
Caixa postal 34 – CEP 75.905-900 – Rio Verde - Goiás
CNPJ 02.0256.729/001-05
www.rioverdegoias.com.br
______________________________________________________________________________________________________________
Projeto de Lei nº 79 //2014
Rio Verde – Goiás, 29 de agosto de 2014.
Dispõe sobre alteração do Plano
Plurianual para o período de
2014/2017.
O PREFEITO MUNICIPAL.
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a Lei nº 6.378, de 16 de dezembro de 2013, que instituiu
o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, e posteriores alterações, em cumprimento
ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, para o período de 2015/2017, na
forma dos Anexos que acompanham esta Lei.
Art. 2º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas
nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os
modifiquem.
Art. 3º As prioridades e metas para os anos de 2015/2017, conforme
estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na
programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a
inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei
específico, observado o disposto no art. 6º desta Lei.
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
I - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou
sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram
a proposta.
Art. 5º O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril
de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
Av. Presidente Vargas, 3.215 – Vila Maria
Caixa postal 34 – CEP 75.905-900 – Rio Verde - Goiás
CNPJ 02.0256.729/001-05
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§ 1º O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que
embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias
verificadas entre os valores previstos e observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira
do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) das demais fontes;
III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado
ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final
previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos
para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se
refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão
responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações
Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas
metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por
intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas,
exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos
do Município.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos vinte e nove
dias do mês de agosto de dois mil e quatorze. (29/08/2014).
Av. Presidente Vargas, 3.215 – Vila Maria
Caixa postal 34 – CEP 75.905-900 – Rio Verde - Goiás
CNPJ 02.0256.729/001-05
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______________________________________________________________________________________________________________
JURACI MARTINS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 525.000,00170.000,00 15.000,00 170.000,00 170.000,00
170.000,00TOTAL.............................: 170.000,0015.000,00 525.000,00170.000,00
PROGRAMA: 4001 - PROGRAMA CAMARA MODERNA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 78.849.430,1017.514.000,00 21.381.400,00 19.482.400,00 20.471.630,10
19.482.400,00TOTAL.............................: 20.471.630,1021.381.400,00 78.849.430,1017.514.000,00
PROGRAMA: 4070 - PROGRAMA CAMARA ATUANTE
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 1.369.569,90316.000,00 347.600,00 347.600,00 358.369,90
347.600,00TOTAL.............................: 358.369,90347.600,00 1.369.569,90316.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDEUsuário impressão: ELLEN
1.2 - I.V.R.J. - 19/03/2014
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MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0301 - GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 22.410.400,005.109.600,00 4.699.600,00 6.063.600,00 6.537.600,00
6.063.600,00TOTAL.............................: 6.537.600,004.699.600,00 22.410.400,005.109.600,00
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MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0306 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGRAMA: 5008 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E DIRECAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 13.687.250,003.010.000,00 3.478.100,00 3.484.700,00 3.714.450,00102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
17.686.900,0017.686.900,00 0,00 0,00 0,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00
114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMAUICO DE SAUDE SUS
23.523.407,1623.523.407,16 0,00 0,00 0,00
125 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE
1.507.000,001.507.000,00 0,00 0,00 0,00
3.484.700,00TOTAL.............................: 3.714.450,003.478.100,00 56.704.557,1646.027.307,16
PROGRAMA: 5009 - PROG.DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO DO MEIO AMB. E URBANISMO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 26.600,008.000,00 8.800,00 8.800,00 1.000,00
8.800,00TOTAL.............................: 1.000,008.800,00 26.600,008.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0308 - SECRETARIA DA FAZENDA
PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 77.453.100,0011.100.000,00 11.110.000,00 25.110.000,00 30.133.100,00
25.110.000,00TOTAL.............................: 30.133.100,0011.110.000,00 77.453.100,0011.100.000,00
PROGRAMA: 5037 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 59.784.917,0612.578.000,00 13.341.667,06 16.154.700,00 17.710.550,00
16.154.700,00TOTAL.............................: 17.710.550,0013.341.667,06 59.784.917,0612.578.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0320 - SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA
PROGRAMA: 5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 3.294.000,00700.000,00 787.000,00 853.000,00 954.000,00
853.000,00TOTAL.............................: 954.000,00787.000,00 3.294.000,00700.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0322 - SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHO
PROGRAMA: 5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 5.013.537,371.033.137,37 1.170.700,00 1.316.800,00 1.492.900,00
1.316.800,00TOTAL.............................: 1.492.900,001.170.700,00 5.013.537,371.033.137,37
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0323 - SUBPREFEITURA DE OUROANA
PROGRAMA: 5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 4.317.000,00859.500,00 982.500,00 1.148.500,00 1.326.500,00
1.148.500,00TOTAL.............................: 1.326.500,00982.500,00 4.317.000,00859.500,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PROGRAMA: 5010 - PROGRAMA PLANEJAMENTO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 36.775.301,229.142.501,22 7.718.800,00 9.621.600,00 10.292.400,00192 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 121.310,6920.000,00 50.000,00 24.387,21 26.923,48193 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 85.655,3510.000,00 50.000,00 12.193,61 13.461,74
9.658.180,82TOTAL.............................: 10.332.785,227.818.800,00 36.982.267,269.172.501,22
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0344 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 8.557.000,001.843.000,00 1.997.000,00 2.238.000,00 2.479.000,00
2.238.000,00TOTAL.............................: 2.479.000,001.997.000,00 8.557.000,001.843.000,00
PROGRAMA: 5018 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 2.731.000,001.050.000,00 545.000,00 561.000,00 575.000,00102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
350.000,00350.000,00 0,00 0,00 0,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 70.000,0070.000,00 0,00 0,00 0,00
561.000,00TOTAL.............................: 575.000,00545.000,00 3.151.000,001.470.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0345 - SECRETARIA MUNICIAL DE COMUNICACAO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 13.421.100,002.958.500,00 3.178.600,00 3.486.200,00 3.797.800,00
3.486.200,00TOTAL.............................: 3.797.800,003.178.600,00 13.421.100,002.958.500,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0349 - SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOS
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 12.431.377,303.150.797,30 2.756.100,00 3.109.900,00 3.414.580,00
3.109.900,00TOTAL.............................: 3.414.580,002.756.100,00 12.431.377,303.150.797,30
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0350 - SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 2.800.000,000,00 600.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
1.100.000,00TOTAL.............................: 1.100.000,00600.000,00 2.800.000,000,00
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 36.256.000,007.609.500,00 8.295.000,00 9.515.500,00 10.836.000,00170 COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOSNATURAIS
3.926.359,66860.000,00 860.000,00 1.048.650,03 1.157.709,63
10.564.150,03TOTAL.............................: 11.993.709,639.155.000,00 40.182.359,668.469.500,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOS
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 36.445.265,538.289.965,53 8.635.100,00 9.535.100,00 9.985.100,00
9.535.100,00TOTAL.............................: 9.985.100,008.635.100,00 36.445.265,538.289.965,53
PROGRAMA: 5014 - PROGRAMA PARQUES E JARDINS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 2.868.000,00474.000,00 628.000,00 928.000,00 838.000,00
928.000,00TOTAL.............................: 838.000,00628.000,00 2.868.000,00474.000,00
PROGRAMA: 5015 - PROGRAMA CIDADE LUZ
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 1.720.000,000,00 525.000,00 580.000,00 615.000,00117 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP
15.000.000,000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5.580.000,00TOTAL.............................: 5.615.000,005.525.000,00 16.720.000,000,00
PROGRAMA: 5016 - PROGRAMA CIDADE LIMPA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 45.884.000,0010.421.000,00 10.421.000,00 12.021.000,00 13.021.000,00
12.021.000,00TOTAL.............................: 13.021.000,0010.421.000,00 45.884.000,0010.421.000,00
PROGRAMA: 5017 - PROGRAMA GESTAO URBANA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 16.330.600,003.861.000,00 3.767.100,00 4.123.200,00 4.579.300,00113 SERVICOS EDUCACIONAIS 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00
4.123.200,00TOTAL.............................: 4.579.300,003.767.100,00 16.360.600,003.891.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0352 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 26.902.800,0010.000,00 8.076.600,00 8.997.600,00 9.818.600,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
390.000,00390.000,00 0,00 0,00 0,00
8.997.600,00TOTAL.............................: 9.818.600,008.076.600,00 27.292.800,00400.000,00
PROGRAMA: 5004 - PROGRAMA TRANSPORTE
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 4.115.255,003.192.000,00 294.500,00 307.550,00 321.205,00200 RECURSOS ORDINARIOS 83.622,4083.622,40 0,00 0,00 0,00
307.550,00TOTAL.............................: 321.205,00294.500,00 4.198.877,403.275.622,40
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICAS
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 5.015.600,001.266.200,00 1.209.300,00 1.249.800,00 1.290.300,00
1.249.800,00TOTAL.............................: 1.290.300,001.209.300,00 5.015.600,001.266.200,00
PROGRAMA: 5005 - PROGRAMA CIENCIAS E TECNOLOGIA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 4.110.710,00887.000,00 825.300,00 1.141.500,00 1.256.910,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
1.612.720,00782.720,00 830.000,00 0,00 0,00
1.141.500,00TOTAL.............................: 1.256.910,001.655.300,00 5.723.430,001.669.720,00
PROGRAMA: 5020 - PROGRAMA JUVENTUDE
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 1.824.715,00419.600,00 445.000,00 468.650,00 491.465,00119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EMOUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40 %
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,00
468.650,00TOTAL.............................: 491.465,00445.000,00 1.844.715,00439.600,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0354 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 8.302.000,001.845.500,00 2.003.500,00 2.155.500,00 2.297.500,00118 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACO NAREMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVOEXERCICIO NA EDUCACAO BASICA 60%
36.000.000,0036.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200 RECURSOS ORDINARIOS 65.190,0565.190,05 0,00 0,00 0,00
2.155.500,00TOTAL.............................: 2.297.500,002.003.500,00 44.367.190,0537.910.690,05
PROGRAMA: 5012 - PROGRAMA EXCELENCIA ESPORTIVA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 6.060.464,512.059.264,51 998.400,00 1.500.400,00 1.502.400,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
3.695.500,003.695.500,00 0,00 0,00 0,00
223 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
80.423,8580.423,85 0,00 0,00 0,00
1.500.400,00TOTAL.............................: 1.502.400,00998.400,00 9.836.388,365.835.188,36
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 9.975.700,002.446.000,00 2.361.200,00 2.509.400,00 2.659.100,00
2.509.400,00TOTAL.............................: 2.659.100,002.361.200,00 9.975.700,002.446.000,00
PROGRAMA: 5021 - PROGRAMA GESTAO DA INDUSTRIA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 256.000,0056.000,00 62.000,00 67.000,00 71.000,00
67.000,00TOTAL.............................: 71.000,0062.000,00 256.000,0056.000,00
PROGRAMA: 5022 - PROGRAMA GESTAO DO COMERCIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 301.000,0067.000,00 73.000,00 78.000,00 83.000,00
78.000,00TOTAL.............................: 83.000,0073.000,00 301.000,0067.000,00
PROGRAMA: 5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 251.000,0056.000,00 61.500,00 65.000,00 68.500,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
1.219.465,001.219.465,00 0,00 0,00 0,00
65.000,00TOTAL.............................: 68.500,0061.500,00 1.470.465,001.275.465,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0356 - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 43.298.000,0010.529.500,00 10.546.000,00 11.027.500,00 11.195.000,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO
320,92320,92 0,00 0,00 0,00
11.027.500,00TOTAL.............................: 11.195.000,0010.546.000,00 43.298.320,9210.529.820,92
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0358 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TURISMO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 1.825.500,00313.000,00 380.500,00 502.500,00 629.500,00
502.500,00TOTAL.............................: 629.500,00380.500,00 1.825.500,00313.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0359 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TRABALHO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 1.602.000,00282.000,00 363.500,00 440.000,00 516.500,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
3.325.000,003.325.000,00 0,00 0,00 0,00
440.000,00TOTAL.............................: 516.500,00363.500,00 4.927.000,003.607.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0399 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 63.225.531,7615.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,94
15.806.382,94TOTAL.............................: 15.806.382,9415.806.382,94 63.225.531,7615.806.382,94
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0424 - FEMBOM
PROGRAMA: 5028 - PROGRAMA SEMPRE ALERTA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
3.041.056,06459.000,00 930.000,00 779.931,59 872.124,47
779.931,59TOTAL.............................: 872.124,47930.000,00 3.041.056,06459.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0525 - FESURV
PROGRAMA: 0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAIS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
4.572.087,961.100.000,00 650.000,00 1.341.296,56 1.480.791,40
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 25.319.927,164.186.058,00 28.783,00 11.192.607,68 9.912.478,48
12.533.904,24TOTAL.............................: 11.393.269,88678.783,00 29.892.015,125.286.058,00
PROGRAMA: 4000 - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 95.854.065,0020.188.942,00 29.977.517,00 20.066.000,00 25.621.606,00
20.066.000,00TOTAL.............................: 25.621.606,0029.977.517,00 95.854.065,0020.188.942,00
PROGRAMA: 5031 - PROGRAMA REITORIA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 269.600,0072.000,00 35.600,00 79.200,00 82.800,00
79.200,00TOTAL.............................: 82.800,0035.600,00 269.600,0072.000,00
PROGRAMA: 5032 - PROGRAMA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 1.030.000,0040.000,00 310.000,00 330.000,00 350.000,00
330.000,00TOTAL.............................: 350.000,00310.000,00 1.030.000,0040.000,00
PROGRAMA: 5033 - PROGRAMA GRADUACAO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 83.248.000,0018.559.000,00 21.181.000,00 21.149.000,00 22.359.000,00
21.149.000,00TOTAL.............................: 22.359.000,0021.181.000,00 83.248.000,0018.559.000,00
PROGRAMA: 5035 - PROGRAMA PESQUISA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 987.600,00231.000,00 242.100,00 252.200,00 262.300,00123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00
151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 54.000,0054.000,00 0,00 0,00 0,00223 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
151.265,50151.265,50 0,00 0,00 0,00
252.200,00TOTAL.............................: 262.300,00242.100,00 2.192.865,501.436.265,50
PROGRAMA: 6020 - PROGRAMA DE POS GRADUCAO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00223 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
870.791,93870.791,93 0,00 0,00 0,00
0,00TOTAL.............................: 0,000,00 970.791,93970.791,93
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0626 - FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA
PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 11.245.550,002.824.000,00 2.134.000,00 3.190.000,00 3.097.550,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
776.140,87170.000,00 170.000,00 207.291,29 228.849,58
3.397.291,29TOTAL.............................: 3.326.399,582.304.000,00 12.021.690,872.994.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 0928 - FUNDEB
PROGRAMA: 5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 1.991.600,001.991.600,00 0,00 0,00 0,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00
118 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACO NAREMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVOEXERCICIO NA EDUCACAO BASICA 60%
137.902.241,7136.000.000,00 38.880.000,00 30.010.978,00 33.011.263,71
119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EMOUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40 %
111.771.104,5424.050.000,00 26.020.000,00 29.325.620,03 32.375.484,51
59.336.598,03TOTAL.............................: 65.386.748,2264.900.000,00 251.674.946,2562.051.600,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 883.000,00388.500,00 153.500,00 164.500,00 176.500,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO
52.218.405,9212.026.576,33 12.330.000,00 13.213.257,22 14.648.572,37
13.377.757,22TOTAL.............................: 14.825.072,3712.483.500,00 53.101.405,9212.415.076,33
PROGRAMA: 5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 4.375.000,001.195.000,00 1.820.000,00 675.000,00 685.000,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO
87.946.810,0018.612.000,00 22.541.400,00 22.245.100,00 24.548.310,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
1.559.000,001.559.000,00 0,00 0,00 0,00
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 22.887.058,0022.887.058,00 0,00 0,00 0,00115 TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAAAOFNDE
31.953.739,198.198.884,00 7.050.000,00 8.000.976,80 8.703.878,39
119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAO EMOUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40 %
23.990.000,0023.990.000,00 0,00 0,00 0,00
120 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO
8.924.575,574.598.937,70 4.325.637,87 0,00 0,00
123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
2.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00
124 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOEDUCACAO
884.000,00884.000,00 0,00 0,00 0,00
129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00
200 RECURSOS ORDINARIOS 83.622,4083.622,40 0,00 0,00 0,00215 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE
224.387,52224.387,52 0,00 0,00 0,00
220 TRANSFERANCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO
613.746,77613.746,77 0,00 0,00 0,00
30.921.076,80TOTAL.............................: 33.937.188,3935.737.037,87 185.491.939,4584.896.636,39
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1134 - IPARV PREVIDENCIA
PROGRAMA: 5006 - PROGRAMA PREVIDENCIA DOS SEGURADOS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
103 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL RPPSPATRONALSERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA
131.411.718,0227.980.000,00 31.746.000,00 34.090.930,62 37.594.787,40
34.090.930,62TOTAL.............................: 37.594.787,4031.746.000,00 131.411.718,0227.980.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1230 - PROCON
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 36.000,0036.000,00 0,00 0,00 0,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
3.240.015,94774.015,94 800.000,00 822.000,00 844.000,00
151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 53.589,0019.000,00 10.450,00 11.495,00 12.644,00
833.495,00TOTAL.............................: 856.644,00810.450,00 3.329.604,94829.015,94
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1329 - IPARV ASSISTENCIA
PROGRAMA: 5007 - PROGRAMA ASSISTENCIA DOS SEGURADOS
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
30.127.284,896.520.000,00 6.880.000,00 7.950.230,46 8.777.054,43
7.950.230,46TOTAL.............................: 8.777.054,436.880.000,00 30.127.284,896.520.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 76.900,0076.900,00 0,00 0,00 0,00102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
77.679.400,2016.888.400,20 18.564.000,00 20.231.000,00 21.996.000,00
202 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
828.770,24828.770,24 0,00 0,00 0,00
20.231.000,00TOTAL.............................: 21.996.000,0018.564.000,00 78.585.070,4417.794.070,44
PROGRAMA: 5024 - PROGRAMA SAUDE SOLIDARIA
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 23.936.000,0023.936.000,00 0,00 0,00 0,00101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO
320,92320,92 0,00 0,00 0,00
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
128.903.632,6824.139.900,00 32.965.350,00 33.963.491,01 37.834.891,67
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
2.631.660,351.112.000,00 750.000,00 365.808,15 403.852,20
113 SERVICOS EDUCACIONAIS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMAUICO DE SAUDE SUS
147.881.057,1629.905.557,16 42.000.000,00 36.481.600,00 39.493.900,00
117 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP
5.000.000,005.000.000,00 0,00 0,00 0,00
121 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOSAUDE
24.000.000,0014.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
125 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE
8.163.420,361.988.920,36 1.000.000,00 2.454.200,00 2.720.300,00
225 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE
63.462,8363.462,83 0,00 0,00 0,00
73.265.099,16TOTAL.............................: 80.452.943,8786.715.350,00 340.679.554,30100.246.161,27
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1737 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 25.820.900,005.387.900,00 6.993.500,00 6.444.000,00 6.995.500,00
6.444.000,00TOTAL.............................: 6.995.500,006.993.500,00 25.820.900,005.387.900,00
PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 40.628.310,0011.989.300,00 8.883.800,00 9.634.200,00 10.121.010,00113 SERVICOS EDUCACIONAIS 40.000,0010.000,00 0,00 14.000,00 16.000,00122 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOASSISTENCIA SOCIAL
1.355.734,43605.734,43 750.000,00 0,00 0,00
123 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
782.720,00782.720,00 0,00 0,00 0,00
126 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOASSISTENCIA SOCIAL
848.818,20488.818,20 120.000,00 120.000,00 120.000,00
129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
8.605.782,691.998.021,04 1.894.600,00 2.226.200,40 2.486.961,25
229 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
104.904,57104.904,57 0,00 0,00 0,00
11.994.400,40TOTAL.............................: 12.743.971,2511.648.400,00 52.366.269,8915.979.498,24
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1836 - FMDCA
PROGRAMA: 5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 186.000,0099.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00150 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE
896.000,000,00 306.000,00 285.000,00 305.000,00
250 FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE
61.700,0061.700,00 0,00 0,00 0,00
314.000,00TOTAL.............................: 334.000,00335.000,00 1.143.700,00160.700,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 1937 - FMAM
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 48.000,000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 634.900,0076.500,00 360.200,00 96.800,00 101.400,00
112.800,00TOTAL.............................: 118.400,00375.200,00 682.900,0076.500,00
PROGRAMA: 5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
151 FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 335.185,8354.000,00 144.350,00 62.415,47 74.420,36
62.415,47TOTAL.............................: 74.420,36144.350,00 335.185,8354.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 2038 - FMC
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 3.661.178,89866.853,89 589.200,00 1.066.470,00 1.138.655,00113 SERVICOS EDUCACIONAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,00 0,00200 RECURSOS ORDINARIOS 61.329,5961.329,59 0,00 0,00 0,00
1.066.470,00TOTAL.............................: 1.138.655,00589.200,00 3.737.508,48943.183,48
PROGRAMA: 5003 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 4.173.410,00783.000,00 1.029.000,00 1.130.100,00 1.231.310,00
1.130.100,00TOTAL.............................: 1.231.310,001.029.000,00 4.173.410,00783.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 2401 - AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 237.500,000,00 75.500,00 79.500,00 82.500,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
812.000,00812.000,00 0,00 0,00 0,00
79.500,00TOTAL.............................: 82.500,0075.500,00 1.049.500,00812.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
UNIDADE: 2501 - AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO
PROGRAMA: 5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERAL
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 19.739.000,004.105.500,00 6.817.500,00 4.347.500,00 4.468.500,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
1.608.250,0053.000,00 1.439.250,00 57.000,00 59.000,00
171 MULTAS DE TRANSITO 3.886.541,00605.000,00 1.976.000,00 643.210,00 662.331,00
5.047.710,00TOTAL.............................: 5.189.831,0010.232.750,00 25.233.791,004.763.500,00
PROGRAMA: 5030 - PROGRAMA TRANSITO MAIS HUMANO
FONTES DE RECURSO V A L O R E S
2017201620152014 TOTAL
R$ 1,00
100 RECURSOS ORDINARIOS 3.870.000,00870.000,00 935.000,00 1.000.000,00 1.065.000,00110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
2.174.517,26447.000,00 560.750,00 552.680,26 614.087,00
171 MULTAS DE TRANSITO 6.693.409,201.706.000,00 364.000,00 2.174.732,11 2.448.677,09
3.727.412,37TOTAL.............................: 4.127.764,091.859.750,00 12.737.926,463.023.000,00
T O T A L G E R A L P O R F O N T E2014 2015 2016 2017 TOTAL
VALORES R$ 1,00
100 - RECURSOS ORDINARIOS 207.446.055,31 184.934.250,00 209.868.152,94 226.460.167,94 828.708.626,1
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS EDUCACAO
30.649.218,17 34.871.400,00 35.458.357,22 39.196.882,37 140.175.857,7
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
63.333.200,20 51.529.350,00 54.194.491,01 59.830.891,67 228.887.932,8
103 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL RPPSPATRONALSERVIDORES E COMPENSACAO FINANCEIRA
28.280.000,00 31.746.000,00 34.090.930,62 37.594.787,40 131.711.718,0
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOSADMINISTRACAO INDIRETA E FUNDOS
13.306.015,94 12.180.000,00 12.076.238,31 13.279.759,08 50.842.013,33
113 - SERVICOS EDUCACIONAIS 66.389.058,00 51.775.000,00 53.083.007,68 58.604.184,48 229.851.250,1
114 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMAUICO DE SAUDE SUS
53.736.964,32 42.000.000,00 36.481.600,00 39.493.900,00 171.712.464,3
115 - TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAAAOFNDE
8.198.884,00 7.050.000,00 8.000.976,80 8.703.878,39 31.953.739,19
117 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
118 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACO NAREMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVOEXERCICIO NA EDUCACAO BASICA 60%
108.000.000,00 38.880.000,00 30.010.978,00 33.011.263,71 209.902.241,7
119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB APLICACAOEM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA 40%
72.050.000,00 26.020.000,00 29.325.620,03 32.375.484,51 159.771.104,5
120 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO
4.598.937,70 4.325.637,87 0,00 0,00 8.924.575,57
121 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOSAUDE
14.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
122 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOASSISTENCIA SOCIAL
605.734,43 750.000,00 0,00 0,00 1.355.734,43
123 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
46.181.033,53 30.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 118.181.033,5
124 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOEDUCACAO
884.000,00 0,00 0,00 0,00 884.000,00
125 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE
3.495.920,36 1.000.000,00 2.454.200,00 2.720.300,00 9.670.420,36
126 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOASSISTENCIA SOCIAL
488.818,20 120.000,00 120.000,00 120.000,00 848.818,20
127 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
2.000.000,00 2.000.000,00 2.438.721,00 2.692.347,98 9.131.068,98
129 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
2.048.021,04 1.894.600,00 2.226.200,40 2.486.961,25 8.655.782,69
150 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE
0,00 306.000,00 285.000,00 305.000,00 896.000,00
151 - FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 203.500,00 515.000,00 170.710,47 188.464,36 1.077.674,83
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017 POR FONTE
T O T A L G E R A L P O R F O N T E2014 2015 2016 2017 TOTAL
VALORES R$ 1,00
AMBIENTE
170 - COMPENSACOES FINANCEIRAS DERECURSOS NATURAIS
860.000,00 860.000,00 1.048.650,03 1.157.709,63 3.926.359,66
171 - MULTAS DE TRANSITO 2.311.000,00 2.340.000,00 2.817.942,11 3.111.008,09 10.579.950,20
192 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS 20.000,00 50.000,00 24.387,21 26.923,48 121.310,69
193 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 50.000,00 12.193,61 13.461,74 85.655,35
200 - RECURSOS ORDINARIOS 293.764,44 0,00 0,00 0,00 293.764,44
202 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DETRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE
828.770,24 0,00 0,00 0,00 828.770,24
215 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOFNDE
224.387,52 0,00 0,00 0,00 224.387,52
220 - TRANSFERANCIAS DE CONVENIOSUNIAOEDUCACAO
613.746,77 0,00 0,00 0,00 613.746,77
223 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSUNIAOOUTROS NAO RELACIONADOS AEDUCACAOSAUDEASSISTENCIA SOCIAL
1.102.481,28 0,00 0,00 0,00 1.102.481,28
225 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOSESTADOSAUDE
63.462,83 0,00 0,00 0,00 63.462,83
229 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
104.904,57 0,00 0,00 0,00 104.904,57
250 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE
61.700,00 0,00 0,00 0,00 61.700,00
587.373.376,08540.197.237,87 2.405.148.550540.188.357,44737.389.578,85SOMA.........................................................:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0101 - CAMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA
ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPALOBJETIVO
ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL - ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPALPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - Unidade 0 1 0 0 15.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00
170.000,00 170.000,00170.000,0015.000,00TOTAL GERAL:
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0101 - CAMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
4001 - PROGRAMA CAMARA MODERNAPROGRAMA
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOOBJETIVO
SERVIDORES, VEREADORES - ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVOPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2551 APOIO ADMINISTRATIVO - 2 2 3 2 21.172.400,00 20.241.730,1019.252.500,0017.324.000,00
Atividade 2552 REALIZAR ATIVIDADES LEGISLATIVAS - 1 1 1 1 209.000,00 229.900,00229.900,00190.000,00
17.514.000,00 20.471.630,1019.482.400,0021.381.400,00TOTAL GERAL:
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0101 - CAMARA MUNICIPALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
4070 - PROGRAMA CAMARA ATUANTEPROGRAMA
DISPONIBILIZAR A POPULACAO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PODER LEGISLATIVOOBJETIVO
POPULACAO, VEREADORES - MELHORAR A RELACAO COM A POPOLACAOPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1262 CAMARA ITINERANTE - 1 1 1 1 82.500,00 82.500,0082.500,0075.000,00
Projeto 1263 CAMARA NAS ESCOLAS - 1 1 1 1 121.000,00 131.769,90121.000,00110.000,00
Projeto 1264 INFORME CAMARA MUNICIPAL - 1 1 1 1 71.500,00 71.500,0071.500,0065.000,00
Projeto 1265 TV CAMARA AO VIVO - 1 1 1 1 72.600,00 72.600,0072.600,0066.000,00
316.000,00 358.369,90347.600,00347.600,00TOTAL GERAL:
18.000.000,00 21.744.000,00 20.000.000,00 21.000.000,0TOTAL GERAL DA U.G. CAMARA MUNICIPAL:
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0301 - GABINETE DO PREFEITOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO.OBJETIVO
POPULACAO. - MELHORAR AS ACOES DESENVOLVIDAS PARA A POPULACAO JUNTO AO GABINETE.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2690 MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIT - O 16 11 12 17 4.699.600,00 6.537.600,006.063.600,005.109.600,00
5.109.600,00 6.537.600,006.063.600,004.699.600,00TOTAL GERAL:
5.109.600,00 4.699.600,00 6.063.600,00 6.537.600,00TOTAL GERAL DA U.G. GABINETE DO PREFEITO:
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0306 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5008 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E DIRECAO GERALPROGRAMA
AMPLIAR A RECEITA DO MUNICIPIO, FACILITAR O CONHECIMENTO DAS LEIS, DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO,MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS.
OBJETIVO
CONTRIBUINTES, COMUNIDADE, - DEFENDER E PROMOVER ACOES DE INTERESSE, ORGANIZAR E DIVULGAR A EXISTENCIADE LEIS, PROMOVER A DEFESA EM ACOES, ESTRUTURAR PARA OFERECER UM ATENDIMENTO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2622 ASSESSORAMENTO JURIDICO - Unidade 36 21 21 21 19.600,00 23.000,0021.300,0016.032.900,00
Atividade 2623 REVISAO LEGISLATIVA E DE DESENVOLVIMENTO - JURIDICO Unidade 5 5 5 5 3.300,00 3.900,003.600,001.615.000,00
Atividade 2624 CONTENCIOSO JUDICIAL - Unidade 5 5 5 5 6.600,00 1.750,006.600,0068.000,00
Atividade 2626 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI - CIPIO Unidade 42 29 30 29 3.448.600,00 3.685.800,003.453.200,002.991.000,00
20.706.900,00 3.714.450,003.484.700,003.478.100,00TOTAL GERAL:
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0306 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5009 - PROG.DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO DO MEIO AMB. E URBANISMOPROGRAMA
AMPLIAR A RECEITA MUNICIPALOBJETIVO
CONTRIBUINTES - INVESTIMENTO NO MUNICIPIO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2625 DESENVOLVIMENTO TRIBUTARIO - Unidade 4 4 4 4 8.800,00 1.000,008.800,008.000,00
8.000,00 1.000,008.800,008.800,00TOTAL GERAL:
46.035.307,16 3.486.900,00 3.493.500,00 3.715.450,00TOTAL GERAL DA U.G. PROCURADORIA GERAL DO
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0308 - SECRETARIA DA FAZENDAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA
DIMINUIR AS DIVIDAS PUBLICAS, JUNTO AOS CREDORES DO MUNICIPIO.OBJETIVO
CREDORES - DEVIDO AO GRANDE ACUMULO DE DIVIDAS O MUNICIPIO ESTA INVIAVEL, COM ISSO DEVEMOS AMORTIZAR ASDIVIDAS GRADATIVAMENTE.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - Unidade 96 96 96 96 11.110.000,00 30.133.100,0025.110.000,0011.100.000,00
11.100.000,00 30.133.100,0025.110.000,0011.110.000,00TOTAL GERAL:
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0308 - SECRETARIA DA FAZENDAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5037 - PROGRAMA FORTALECIMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAISPROGRAMA
FORTALECER O SETOR FINANCEIRO PARA MELHORAR A ARRECADACAO DOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO.OBJETIVO
CONTRIBUINTES E POPULACAO - DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR MELHORIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO PARACUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DEVEMOS REESTRUTURAR MELHOR NOSSO SETOR PARA QUE POSSAMOS ATENDERMELHOR A POPULACAO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2560 ELABORAR BALANCO FINANCEIRO, PATRIMONIAL - E Unidade 16 16 16 16 614.000,00 790.000,00737.000,00640.000,00
Atividade 2561 PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VALORES - Unidade 11 11 11 11 3.750,00 4.250,004.000,002.500,00
Emenda 11/2013 - Emenda07/2013
Atividade 2738 MANTER ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA - Unidade 27 27 27 27 8.578.700,00 9.911.100,009.408.900,007.931.500,00
Atividade 2744 FISCALIZAR TRIBUTOS - Unidade 1 1 1 1 4.400,00 5.200,004.800,004.000,00
Op. Especiais 9003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 0 100 400 0 4.140.817,06 7.000.000,006.000.000,004.000.000,00
12.578.000,00 17.710.550,0016.154.700,0013.341.667,06TOTAL GERAL:
23.678.000,00 24.451.667,06 41.264.700,00 47.843.650,0TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA DA FAZENDA:
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0320 - SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIOPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO.OBJETIVO
POPULACAO. - DEVIDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA POPULACAO DOS DISTRITOS, DEVEMOS DESENVOLVERACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSO POVO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2607 FESTIVIDADES EM GERAL - Unidade 2 2 2 2 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00
Atividade 2698 MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIS- - TRITO Unidade 30 27 28 27 757.000,00 924.000,00823.000,00670.000,00
700.000,00 954.000,00853.000,00787.000,00TOTAL GERAL:
700.000,00 787.000,00 853.000,00 954.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SUBPREFEITURA DE RIVERLANDIA:
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0322 - SUBPREFEITURA DE LAGOA DO BAUZINHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIOPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO.OBJETIVO
POPULACAO - DEVIDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA POPULACAO DOS DISTRITOS, DEVEMOS DESENVOLVERACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSO POVO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 31/2013Projeto 1983 CONST DE SALA DE VELORIO DO DIST LAGOA - LAGOA DOBAUZINHO
0,00 0,000,00170.000,00
Emenda 31/2013Atividade 2698 MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIS- - TRITO Unidade 31 29 30 29 1.070.700,00 1.392.900,001.216.800,00763.137,37
Projeto 2699 FESTA DA MELANCIA - Unidade 1 1 1 1 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00
1.033.137,37 1.492.900,001.316.800,001.170.700,00TOTAL GERAL:
1.033.137,37 1.170.700,00 1.316.800,00 1.492.900,00TOTAL GERAL DA U.G. SUBPREFEITURA DE LAGOA DO
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0323 - SUBPREFEITURA DE OUROANAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5027 - PROGRAMA DISTRITO SOLIDARIOPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO DISTRITO.OBJETIVO
POPULACAO - DEVIDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA POPULACAO DOS DISTRITOS, DEVEMOS DESENVOLVERACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE NOSSO POVO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2698 MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DIS- - TRITO Unidade 18 12 12 11 942.500,00 1.286.500,001.108.500,00819.500,00
Atividade 2700 FESTA DO LEITE - Unidade 1 1 1 1 40.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00
859.500,00 1.326.500,001.148.500,00982.500,00TOTAL GERAL:
859.500,00 982.500,00 1.148.500,00 1.326.500,00TOTAL GERAL DA U.G. SUBPREFEITURA DE OUROANA:
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0340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5010 - PROGRAMA PLANEJAMENTOPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES INTERNAS.OBJETIVO
SERVIDORES - MELHORAR AS CONDICOES DE TRABALHO DOS SERVIDORES, BEM COMO ZELAR DO PATRIMONIO DAPOPULACAO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1300 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL - 350.000,00 290.385,22286.580,82280.000,00
Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00
Atividade 2628 MANUTENCAO DO DEPTO DE PATRIMONIO - 3.300,00 3.900,003.600,003.000,00
Atividade 2629 MANUTENCAO DO DEPTO DE TI - 24.100,00 28.300,0026.200,0022.000,00
Atividade 2630 MANUTENCAO DO DEPTO RECURSOS HUMANOS - 3.300,00 3.900,003.600,003.000,00
Emenda 43/2013Atividade 2765 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINIS - TRACAO 17 16 16 16 7.282.100,00 9.808.300,009.161.200,008.729.501,22
Atividade 3049 COORDENACAO DE COMPRAS E COTACAO - LICIT - ACAO 136.000,00 178.000,00157.000,00115.000,00
9.172.501,22 10.332.785,229.658.180,827.818.800,00TOTAL GERAL:
9.172.501,22 7.818.800,00 9.658.180,82 10.332.785,2TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0344 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
OBJETIVO
-PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 3028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 1.997.000,00 2.479.000,002.238.000,001.843.000,00
1.843.000,00 2.479.000,002.238.000,001.997.000,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0344 - SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5018 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES NO APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL.OBJETIVO
PRODUTOR RURAL - DEVIDO A GRANDE DIFICULDADE ENCONTRADO PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, IREMOSDESENVOLVER ACOES DE APOIO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1946 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00
Projeto 1947 CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA - DESENVOLVIMENTO 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00
Emenda 004/13Atividade 1980 PROGRAMA MELHORAMENTO GENETICO - REBANHO LEITEIRO Unidade 20.000,00 20.000,0020.000,00650.000,00
Emenda 07/2013Projeto 1986 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS ASS V SONHOS -ASSENTAMENTO VALE DOS SENHOS
0,00 0,000,00270.000,00
Atividade 2619 MANTER CONVENIOS - 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00
Atividade 2650 MANUTENCAO DO SIM - 42.500,00 43.500,0043.000,0042.000,00
Atividade 2651 APOIO AO PRODUTOR AGROPECUARIO - 101.000,00 113.000,00108.000,0094.000,00
Atividade 2653 MANTER ATIVIDADES TECNICAS AGROPECUARIAS - 91.000,00 105.000,0098.000,0084.000,00
Atividade 2654 COMERCIALIZACAO E FOMENTO AGROPECUARIO - 40.500,00 43.500,0042.000,0080.000,00
1.470.000,00 575.000,00561.000,00545.000,00TOTAL GERAL:
3.313.000,00 2.542.000,00 2.799.000,00 3.054.000,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA,
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0345 - SECRETARIA MUNICIAL DE COMUNICACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
INFORMAR A POPULACAO QUAIS AS ACOES ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO, REALIZARFESTIVIDADES COMEMORATIVAS.
OBJETIVO
POPULACAO - NEM SEMPRE A POPULACAO SABE O QUE ESTA SENDO FEITO PELA ADMINISTRACAO, COM ISSO NAO TEMCOMO FISCALIZAR OS GASTOS DO RECURSOS DO MUNICIPIOS.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 09/2013Atividade 2530 REALIZAR E DIVULGAR CAMPANHAS E ACOES - GOVERNAMENTAIS Unidade 0 0 1 0 1.208.100,00 1.309.300,001.258.700,001.057.500,00
Atividade 2558 REALIZAR EVENTOS - Unidade 712.500,00 1.027.500,00921.500,00703.000,00
Atividade 2606 FESTIVIDADES DE 5 DE AGOSTO - Unidade 215.000,00 215.000,00215.000,00215.000,00
Atividade 2607 FESTIVIDADES EM GERAL - Unidade 29.000,00 150.000,0031.000,0027.000,00
Atividade 2753 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - COMUNICACAO EARTICULACAO POLITICA
Unidade
Atividade 3028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 1.014.000,00 1.096.000,001.060.000,00956.000,00
2.958.500,00 3.797.800,003.486.200,003.178.600,00TOTAL GERAL:
2.958.500,00 3.178.600,00 3.486.200,00 3.797.800,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIAL DE
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0349 - SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLADORIA E PROJETOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AUDITORIA DAS CONTAS.OBJETIVO
GESTORES - AGILIZAR OS PROCESSOS JUNTO AO CONTROLE INTERNO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2736 MANTER ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE - CONVENIOS
Atividade 2754 MANUT. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO - Unidade 371.100,00 387.100,00379.100,00365.797,30
Emenda 50/2013Atividade 2764 MANTER ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - Unidade 1.435.000,00 1.777.480,001.630.800,001.390.000,00
Atividade 3048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSEG - 950.000,00 1.250.000,001.100.000,001.395.000,00
3.150.797,30 3.414.580,003.109.900,002.756.100,00TOTAL GERAL:
3.150.797,30 2.756.100,00 3.109.900,00 3.414.580,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0350 - SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA
DIMINUIR AS DIVIDAS PUBLICAS, JUNTO AOS CREDORES DO MUNICIPIO.OBJETIVO
CREDORES - AMORTIZACAO DE DIVIDAS JUNTO A CREDORES.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - Porcentagem 600.000,00 1.100.000,001.100.000,000,00
0,00 1.100.000,001.100.000,00600.000,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0350 - SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR.OBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO - DESENVOLVER ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 002/2013Atividade 3043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 9.155.000,00 11.993.709,6310.564.150,038.469.500,00
8.469.500,00 11.993.709,6310.564.150,039.155.000,00TOTAL GERAL:
8.469.500,00 9.755.000,00 11.664.150,03 13.093.709,6TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SETOR.OBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO - MELHOAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO, E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOSPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 33/2013Atividade 2643 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ACAO - URBANA Unidade 8.635.100,00 9.985.100,009.535.100,008.289.965,53
8.289.965,53 9.985.100,009.535.100,008.635.100,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5014 - PROGRAMA PARQUES E JARDINSPROGRAMA
MANTER ATIVIDADES NAS RECUPERACAO DE BOSQUES, MANTER CULTIVO DE PLANTAS, GRAMAS, E ARVORES NO VIVEIRO,CRIAR MANTER E RESTAURAR PARQUES PRACAS E JARDINS, E RECUPERAR MANANCIAIS.
OBJETIVO
POPULACAO - DAR MELHORES QUALIDADE DE VIDA PARA NOSSA POPULACAO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2356 MANTER CULTIVO DE PLANTAS - GRAMAS E ARVORES EM VIVEIROS 108.000,00 128.000,00118.000,00114.000,00
Atividade 2359 CRIAR, MANTER E RESTAURAR - PARQUES, PRACAS E JARDINS 520.000,00 710.000,00810.000,00360.000,00
474.000,00 838.000,00928.000,00628.000,00TOTAL GERAL:
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0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5015 - PROGRAMA CIDADE LUZPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES PARA MELHORIA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.OBJETIVO
POPULACAO - IMPLANTAR O PROGRA RELUZ E MANTER A ILUMINACAO DE QUALIDADE, MELHORANDO ASSIM ASEGURANCAO DO CIDADAO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2756 MANTER ILUMINACAO PUBLICA - 5.525.000,00 5.615.000,005.580.000,000,00
0,00 5.615.000,005.580.000,005.525.000,00TOTAL GERAL:
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0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5016 - PROGRAMA CIDADE LIMPAPROGRAMA
MANTER COLETA E VARRICAO DE LIXO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL.OBJETIVO
POPULACAO - MANTER A CIDADE LIMPA.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 50/2013Atividade 2645 MANTER COLETA E VARRICAO DE LIXO - RES. INDUSTRIAL Unidade 10.421.000,00 13.021.000,0012.021.000,0010.421.000,00
10.421.000,00 13.021.000,0012.021.000,0010.421.000,00TOTAL GERAL:
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0351 - SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E SERVICOS PUBLICOSUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5017 - PROGRAMA GESTAO URBANAPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES DE INFRA ESTRUTURA PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.OBJETIVO
POPULACAO - ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1047 REFORMAR E AMPLIAR TERMINAL RODOVIARIO - 0,00 0,000,00100.000,00
Emenda 33/2013Projeto 1987 REFORMA PRAÇA CAROLINA LEAO VELOSO - SETOR MORADA DO 100.000,00 100.000,00100.000,00530.000,00
Emenda 50/2013Atividade 2042 MANTER CEMITERIOS - 355.000,00 465.000,00410.000,00250.000,00
Atividade 2646 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO - 3.300.000,00 4.000.000,003.600.000,003.000.000,00
Atividade 2751 COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO - Unidade 12.100,00 14.300,0013.200,0011.000,00
3.891.000,00 4.579.300,004.123.200,003.767.100,00TOTAL GERAL:
23.075.965,53 28.976.200,00 32.187.300,00 34.038.400,0TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE ACAO URBANA E
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0352 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TRANSPORTESOBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO - MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Credito Especial 6403Projeto 1995 CONST PONTES CORREGO GUEROBA E AGUA LIMP - 0,00 0,000,00400.000,00
Emenda 004/13Atividade 2614 MANUTENCAO DA SECRET. DE TRANSPORTES - Unidade 8.076.600,00 9.818.600,008.997.600,000,00
400.000,00 9.818.600,008.997.600,008.076.600,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0352 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5004 - PROGRAMA TRANSPORTEPROGRAMA
MELHORAR O ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, COM INFRA ESTRUTURAS.OBJETIVO
PRODUTOR RURAL - DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR INVESTIMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TAIS COMO OESCOAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1305 IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM - ACENTAMENTOS 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00
Projeto 1306 CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS E MATA- - BURRO Unidade 100.000,00 100.000,00100.000,00183.622,40
Atividade 2069 MANTER OFICINA - Unidade 24.000,00 28.000,0026.000,0022.000,00
Atividade 2613 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS - Unidade 160.500,00 183.205,00171.550,00110.000,00
Emenda 004/13 - 10/2013Atividade 2614 MANUTENCAO DA SECRET. DE TRANSPORTES - 0,00 0,000,002.950.000,00
3.275.622,40 321.205,00307.550,00294.500,00TOTAL GERAL:
3.675.622,40 8.371.100,00 9.305.150,00 10.139.805,0TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A POPULACAO.OBJETIVO
POPULACAO, SERVIDORES, CONTRIBUINTES. - MELHOR O ATENDIMENTO E QUALIFICAR O FUNCIONALISMO PUBLICO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2615 REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO - Unidade 27.500,00 32.500,0030.000,0025.000,00
Emenda 36/2013 - 44/2013Atividade 3043 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 1.181.800,00 1.257.800,001.219.800,001.241.200,00
1.266.200,00 1.290.300,001.249.800,001.209.300,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5005 - PROGRAMA CIENCIAS E TECNOLOGIAPROGRAMA
FORMULAR, FOMENTAR E EXECUTAR A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO COM ACOESINOVADORAS.
OBJETIVO
POPULACAO - DEVIDO AS MUDANCAS SIGNIFICATIVAS COM RELACAO A TECNOLOGIA, TEMOS A MISSAO DE LEVAR APOPULACAO O QUE HA DE MELHOR.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 036/2013Atividade 1981 PROJETO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO - MONITORAMENTOURBANO
835.000,00 5.000,005.000,000,00
Atividade 2617 MANTER PROGRAMA INTERNET PARA TODOS - Unidade 127.600,00 150.500,00139.000,00116.000,00
Atividade 2618 MANUTENCAO DE CENTRO TECNOLOGICA DE - CAPACITACAO Unidade 7.700,00 9.100,008.400,007.000,00
Atividade 2619 MANTER CONVENIOS - Unidade 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00
Emenda 44/2013Atividade 2787 PROGRAMA ESPORTE LAZER DA CIDADE PELC - 631.000,00 1.033.310,00932.100,001.295.720,00
credito especialAtividade 2797 PROGRAMA VIVA JOVEM - 44.000,00 49.000,0047.000,00241.000,00
1.669.720,00 1.256.910,001.141.500,001.655.300,00TOTAL GERAL:
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0353 - SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS ESTRATEGICASUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5020 - PROGRAMA JUVENTUDEPROGRAMA
DAR CONDICOES PARA A JUVENTUDE DE DESENVOLVER ATIVIDADES SAUDAVEIS.OBJETIVO
JUVENTUDE - NOSSA JUVENTUDE PRECISA DE ACOES VOLTADAS AO SEU DESENVOLVIMENTO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2558 REALIZAR EVENTOS - 116.500,00 119.500,00118.000,00115.000,00
Atividade 2659 DESENVOLVER ATENCAO AO JOVEM - JUVENTUDE 134.000,00 150.000,00142.000,00145.100,00
Atividade 2660 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINJURV - 52.000,00 57.465,0054.650,0049.500,00
Atividade 2781 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - 87.500,00 102.500,0095.000,0080.000,00
Atividade 3025 REALIZAR EVENTOS DE MOTOCROSS - 55.000,00 62.000,0059.000,0050.000,00
439.600,00 491.465,00468.650,00445.000,00TOTAL GERAL:
3.375.520,00 3.309.600,00 2.859.950,00 3.038.675,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS
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0354 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO.OBJETIVO
POPULACAO E TURISTAS - MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 3047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MUN. DECULTURA, ESPORTE E TURISMO
2.003.500,00 2.297.500,002.155.500,0037.910.690,05
37.910.690,05 2.297.500,002.155.500,002.003.500,00TOTAL GERAL:
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0354 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5012 - PROGRAMA EXCELENCIA ESPORTIVAPROGRAMA
MANTER ACOES VOLTADAS AO ESPORTE, DANDO CONDICOES AO CIDADAO DE PRATICAR ESPORTE.OBJETIVO
POPULACAO, ATLETAS. - APRIMORAR AS CONDICOES DO CIDADE PRATICAR ESPORTE.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1929 CONSTRUCAO DE LAGO COM CICLOVIA CLUBE - DONA GERCINA 0,00 0,000,00512.500,00
Projeto 1933 CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO - SERPRO 0,00 0,000,00511.061,42
Projeto 1934 CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO - CEU AZUL 0,00 0,000,00511.061,42
Projeto 1935 CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CABECEI- - RA ALTA 0,00 0,000,00511.061,42
Projeto 1936 CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO BAIRRO - CANAA 0,00 0,000,00716.680,25
Projeto 1937 CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO BAIRRO - GAMELEIRA 0,00 0,000,001.400.000,00
Emenda 09/2013Atividade 1985 CONST ALAMBRADO URBANIZAÇÃO DO LAGO - CLUBE DONAGERCINA
0,00 0,000,00100.000,00
Atividade 2100 PROMOVER EVENTOS ESPORTIVOS - 31.000,00 31.000,0031.000,0031.000,00
Atividade 2105 INCENTIVAR REALIZAR INICIACAO DESPORTIVA - 67.000,00 67.000,0067.000,0067.000,00
Atividade 2106 AUXILIAR NA FORMACAO DE ATLETAS - 86.000,00 86.000,0086.000,0086.000,00
Atividade 2110 MANTER ESTRUTURA FISICA - UNIDADES ESPORTIVAS 98.000,00 102.000,00100.000,0090.000,00
Atividade 2634 REALIZACAO DE CONVENIOS - 500.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Atividade 2635 MANUTENCAO DO CLUBE DONA GERCINA - 110.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00
Credito EspecialAtividade 2796 PROJETO RIO VERDE OLIMPICO - 6.400,00 6.400,006.400,0088.823,85
Atividade 3033 SUBVENCOES P/ A LIGA DESPORTIVA RIOVER- - DENSE - LIDER 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00
5.835.188,36 1.502.400,001.500.400,00998.400,00TOTAL GERAL:
43.745.878,41 3.001.900,00 3.655.900,00 3.799.900,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,
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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO A COLOCACAO DE PESSOAS NOMERCADO DE TRABALHO. MELHORAR AS CONDICOES DO AEROPORTO PARA O USUARIO.
OBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO E USUARIO. - ATENDER AS EXIGENCIAS DA ANAC, TORNANDO O AEROPORTO AUTOSUBSISTENTE, MANTER O SERVICO DE COLOCACAO DE PESSOAS NO MERCADO DE TRABALHO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1325 AMPLIACAO DO AEROPORTO - Unidade 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00
Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00
Atividade 2668 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SINE - Unidade 12.600,00 14.800,0013.700,0011.500,00
Atividade 2669 MANUTENCAO DO AEROPORTO - Unidade 373.600,00 408.800,00391.200,00347.000,00
Emenda 06/2013Atividade 2782 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHA - 84.500,00 90.000,0087.000,00332.000,00
Atividade 3026 MANUT. DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - 1.780.500,00 2.035.500,001.907.500,001.645.500,00
2.446.000,00 2.659.100,002.509.400,002.361.200,00TOTAL GERAL:
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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5021 - PROGRAMA GESTAO DA INDUSTRIAPROGRAMA
ATRAIR NOVAS EMPRESAS, GERAR EMPREGOS, FORMAR E QUALIFICAR MAO DE OBRA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA,PREPARO DE EMPRESAS PARA EXPORTACAO.
OBJETIVO
INDUSTRIAS, POPULACAO. - DESENVOLVER ACOES VOLTADAS A IMPLANTACAO DE NOVAS INDUSTRIAS NO MUNICIPIO,PARA GERAR MAIS EMPREGOS E RENDAS.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2666 ATIVIDAS NO DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRI - AS 62.000,00 71.000,0067.000,0056.000,00
56.000,00 71.000,0067.000,0062.000,00TOTAL GERAL:
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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5022 - PROGRAMA GESTAO DO COMERCIOPROGRAMA
TRANSFORMAR O COMERCIO DE RIO VERDE EM UMA REFERENCIA REGIONAL, ADESAO DE EMPRESAS AO PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, PARTICIPAR DE FORMA DIRETA OU INDIRETA DE CAMPANHAS DE ALAVANCAGEM DEVENDAS.
OBJETIVO
COMERCIO, POPULACAO. - MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULACAO E DAR CONDICOES AO COMERCIO DEPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2667 ATIVIDADES NO DESENVOLVIMENTO - DO COMERCIO 73.000,00 83.000,0078.000,0067.000,00
67.000,00 83.000,0078.000,0073.000,00TOTAL GERAL:
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0355 - SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTALPROGRAMA
DEFENDER, PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE DE NOSSO MUNICIPIO.OBJETIVO
POPULAÇAO - COM A DESTRUICAO DO MEIO AMBIENTE, DEVEMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA QUE NAO DESTRUIMOSNOSSO PROPRIO LAR, COM ISSO ESTAMOS DESENVOLVENDO ACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADE DENOSSOS CIDADAOS.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2745 MANTER ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - 61.500,00 68.500,0065.000,001.275.465,00
1.275.465,00 68.500,0065.000,0061.500,00TOTAL GERAL:
3.844.465,00 2.557.700,00 2.719.400,00 2.881.600,00TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO
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0356 - SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIAOBJETIVO
POPULACAO EM GERAL - MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIAPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 52/2013Atividade 3028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - 10.546.000,00 11.195.000,0011.027.500,0010.529.820,92
10.529.820,92 11.195.000,0011.027.500,0010.546.000,00TOTAL GERAL:
10.529.820,92 10.546.000,00 11.027.500,00 11.195.000,0TOTAL GERAL DA U.G. SEC.MUNICIPAL DE GOVERNO E
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0358 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TURISMOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO.OBJETIVO
POPULACAO E TURISTAS - MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 3046 MANUT. SEC. EXTRAORDINARIA DO TURISMO - 378.500,00 627.500,00500.500,00281.000,00
Emenda 11/2013Atividade 3058 REALIZAR A FESTA DO DIVINO PAI ETERNO - IGREJINHA DA SERRA 2.000,00 2.000,002.000,0032.000,00
313.000,00 629.500,00502.500,00380.500,00TOTAL GERAL:
313.000,00 380.500,00 502.500,00 629.500,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0359 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO TRABALHOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
OBJETIVO
-PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 3045 MANUT. SEC. EXTRAORDINARIA DP TRABALHO - 358.500,00 511.500,00435.000,00282.000,00
Emenda 029/2013Atividade 3056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRAB. - PROJOVEMTRABALHADOR
5.000,00 5.000,005.000,003.325.000,00
3.607.000,00 516.500,00440.000,00363.500,00TOTAL GERAL:
3.607.000,00 363.500,00 440.000,00 516.500,00TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0399 - RESERVA DE CONTINGENCIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA
GARANTIR ASSISTENCIA EM CASOS EVENTUAIS, NAO PREVISTOS.OBJETIVO
POPULACAO - EM CASOS DE CALAMIDADE PUBLICA OU EM OUTROS CASOS NAO PREVISTOS, IRAR ASSEGURAR OATENDIMENTO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2370 RESERVA DE CONTINGENCIA - Unidade 1 1 1 1 15.806.382,94 15.806.382,9415.806.382,9415.806.382,94
15.806.382,94 15.806.382,9415.806.382,9415.806.382,94TOTAL GERAL:
15.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,94 15.806.382,9TOTAL GERAL DA U.G. RESERVA DE CONTINGENCIA:
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0424 - FEMBOMUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FEMBOM FUNDO ESP MUN PARA O CORPO DE BOMB RV
5028 - PROGRAMA SEMPRE ALERTAPROGRAMA
MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS BOMBEIROS, NA SEGURANCA DO MUNICIPIOOBJETIVO
POPULACAO E USUARIOS - MELHORAR O ATENDIMENTO E A INFRA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 0 0 1 0 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00
Atividade 2702 MANTER ATIVIDADES FEMBOM - 12 11 11 11 880.000,00 822.124,47729.931,59409.000,00
459.000,00 872.124,47779.931,59930.000,00TOTAL GERAL:
459.000,00 930.000,00 779.931,59 872.124,47TOTAL GERAL DA U.G. FEMBOM:
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0525 - FESURVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
0000 - PROGRAMA ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA
GARANTIR RESERVA ORCAMENTARIA DE ACORDO COM A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIOOBJETIVO
RESERVA DE CONTIGENCIA FESURV - RESERVA DE CONTIGENCIA FESURVPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2370 RESERVA DE CONTINGENCIA - 25 25 25 25 678.783,00 11.393.269,8812.533.904,245.286.058,00
5.286.058,00 11.393.269,8812.533.904,24678.783,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
0525 - FESURVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
4000 - PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA
PROVER AS UNIDADES DA FUNDACAO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUSPROGRAMAS FINALISTICOS
OBJETIVO
SERVIDORES - PROVER AS UNIDADES DA FUNDACAO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAODE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1341 AMPLIACAO DO CAMPI - 2 2 2 2 20.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00
Atividade 2711 IMPLANTAR E MANTER TECNOLOGIA DA INFORMA - CAO 25 25 25 25 330.000,00 370.000,00350.000,00300.000,00
Atividade 2712 MANTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS - 25 25 25 25 28.863.517,00 23.423.606,0018.050.000,0018.546.942,00
Atividade 2713 MANTER OS SERVICOS DE TRANSPORTE - 25 25 25 25 723.000,00 1.015.000,00914.000,00712.000,00
Atividade 2714 MANTER E CONSERVAR PATRIMONIO IMOBILIARI - O 25 25 25 25 41.000,00 703.000,00642.000,00520.000,00
20.188.942,00 25.621.606,0020.066.000,0029.977.517,00TOTAL GERAL:
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5031 - PROGRAMA REITORIAPROGRAMA
COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE E EXECUTAR ASDELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES
OBJETIVO
USUARIOS,ADMINISTRACAO - COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE EEXECUTAR AS DELIBERACOES DOS CONSELHOS SUPERIORES
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2716 MANTER BIBLIOTECA E ADQUIRIR ACERVO - BIBLIOGRAFICO 25 25 26 25 17.600,00 58.800,0058.200,0057.000,00
Atividade 2717 CONTROLAR A GESTAO PUBLICA FUNDACIONAL - 25 25 25 25 18.000,00 24.000,0021.000,0015.000,00
Atividade 2720 FORNECER BOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO - DISCENTE
72.000,00 82.800,0079.200,0035.600,00TOTAL GERAL:
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5032 - PROGRAMA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOPROGRAMA
PLANEJAR, ORGANIZAR, EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO DAUNIVERSIDADE DE RIO VERDE
OBJETIVO
ALUNOS,PROFESSORES, SERVIDORES - PLANEJAR, ORGANIZAR, EXECUTAR E CONTROLAR AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1340 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI - 70.000,00 70.000,0070.000,000,00
Atividade 2720 FORNECER BOLSA DE ESTUDO POS-GRADUACAO - DISCENTE 100.000,00 100.000,00100.000,000,00
Atividade 2722 IMPLANTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DOS - CAMPI 78.000,00 84.000,0081.000,000,00
Atividade 2723 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE GES- - TAO AMBIENTAL 12.000,00 16.000,0014.000,0010.000,00
Atividade 2724 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLANO DE SEGURAN - CA NOS CAMPI 50.000,00 80.000,0065.000,0030.000,00
40.000,00 350.000,00330.000,00310.000,00TOTAL GERAL:
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5033 - PROGRAMA GRADUACAOPROGRAMA
PLANEJAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, COORDENAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS DOENSINO DE GRADUACAO E DE EDUCACAO A DISTANCIA
OBJETIVO
ALUNOS - PLANEJAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, COORDENAR E CONTROLAR TODAS AS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS DO ENSINO DE GRADUACAO E DE EDUCACAO A DISTANCIA
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2726 IMPLANTAR E MANTER CORPO DOCENTE - 25 25 25 25 20.321.000,00 21.369.000,0020.219.000,0017.819.000,00
Atividade 2727 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE GRADUA - CAO 25 25 25 25 860.000,00 990.000,00930.000,00740.000,00
18.559.000,00 22.359.000,0021.149.000,0021.181.000,00TOTAL GERAL:
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5035 - PROGRAMA PESQUISAPROGRAMA
EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDEOBJETIVO
ALUNOS - EXECUTAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDEPÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1941 MANEJO DE CULT EM SIST DE PLANTIO DIRETO - NA REGIÃOCENTRO OESTE
0,00 0,000,001.000.000,00
CREDITO ESPECIALAtividade 1994 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO EQUIPAMENTOS - 0,00 0,000,00205.265,50
Atividade 2731 DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A CIENCIA E - TECNOLOGIA 25 25 25 25 220.100,00 236.300,00228.200,00211.000,00
Atividade 2732 IMPLANTAR E MANTER NUCLEOS E ORGAOS COM- - PLEMENTARESDE PESQUISA
25 25 25 25 22.000,00 26.000,0024.000,0020.000,00
1.436.265,50 262.300,00252.200,00242.100,00TOTAL GERAL:
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0525 - FESURVUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO DO ENSINO SUPERIOR DE RIO VERDE
6020 - PROGRAMA DE POS GRADUCAOPROGRAMA
OBJETIVO
-PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
CREDITO ESPECIALProjeto 1973 PRODUÇÃO VEGETAL - 0,00 0,000,00970.791,93
970.791,93 0,000,000,00TOTAL GERAL:
46.553.057,43 52.425.000,00 54.410.304,24 60.068.975,8TOTAL GERAL DA U.G. FESURV:
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0626 - FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMACL FUNDACAO MUNICIPAL ALTAIR COELHO DE LIMA
5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIOPROGRAMA
DESENVOLVER ACOES VISANDO AO ATENDIMENTO AO CIDADAO DE BAIXA RENDA.OBJETIVO
POPULACAO - MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA DAS PESSOAS DE BAIXA RENDA DE NOSSO MUNICIPIO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1928 CONSTRUCAO DE ALBERGUE - 0,00 0,000,0050.000,00
Atividade 2636 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO - ALTAIR COELHO DELIMA
1 1 1 1 2.304.000,00 3.326.399,583.397.291,292.944.000,00
2.994.000,00 3.326.399,583.397.291,292.304.000,00TOTAL GERAL:
2.994.000,00 2.304.000,00 3.397.291,29 3.326.399,58TOTAL GERAL DA U.G. FUNDACAO ALTAIR COELHO DE LIMA:
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0928 - FUNDEBUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDEB
5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAOPROGRAMA
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANCAS, AUMENTAR A EMPREGABILIDADE DAS MAES, MAIOR CONTROLE DOSGASTOS SOCIAIS, OFERECER EDUCACAO DE QUALIDADE, PARTICIPAR DE PROJETOS DE INTEGRACAO COM ACOMUNIDADE, EFICIENCIA NA GESTAO DAS ESCOLAS, MELHORIA NAS INSTALACOES ESCOLARES.
OBJETIVO
ALUNOS, SERVIDORES, POPULACAO. - MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO EM NOSSO MUNICIPIO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 20/2013Projeto 1405 REFORMA CMEI ANA PIMENTA - 0,00 0,000,00145.100,00
Emenda 19/2013Projeto 1406 CONST CMEI LAR CRIANÇA PARA JESUS - 0,00 0,000,0070.000,00
Atividade 3118 MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - 38.880.000,00 33.011.263,7130.010.978,0036.321.000,00
Emenda 20/2013, Emenda19/2013, Emenda 21/2013
Atividade 3119 MANTER ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - 26.020.000,00 32.375.484,5129.325.620,0323.990.000,00
Emenda 19/2013Atividade 3120 MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO FUNDEB - 0,00 0,000,0020.000,00
60.546.100,00 65.386.748,2259.336.598,0364.900.000,00TOTAL GERAL:
62.051.600,00 64.900.000,00 59.336.598,03 65.386.748,2TOTAL GERAL DA U.G. FUNDEB:
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1002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO _FME
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA.OBJETIVO
SERVIDORES, CONSELHEIROS, POPULACAO. - MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARI E AOS CONSELHOS.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2603 MANTER COMERV - CONSELHO MUNICIPAL DE - EDUCACAO DE RIOVERDE
153.500,00 176.500,00164.500,00388.500,00
Atividade 2676 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDU - CACAO 12.330.000,00 14.648.572,3713.213.257,2212.026.576,33
12.415.076,33 14.825.072,3713.377.757,2212.483.500,00TOTAL GERAL:
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1002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO _FME
5023 - PROGRAMA EXCELENCIA EM EDUCACAOPROGRAMA
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANCAS, AUMENTAR A EMPREGABILIDADE DAS MAES, MAIOR CONTROLE DOSGASTOS SOCIAIS, OFERECER EDUCACAO DE QUALIDADE, PARTICIPAR DE PROJETOS DE INTEGRACAO COM ACOMUNIDADE, EFICIENCIA NA GESTAO DAS ESCOLAS, MELHORIA NAS INSTALACOES ESCOLARES.
OBJETIVO
ALUNOS, SERVIDORES E POPULACAO. - MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO EM NOSSO MUNICIPIO.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1295 CONSTRUCAO DE CRECHE - PROINFANCIA 0,00 45.310,0044.100,0042.000,00
Emenda 18/2013 Emenda17/2013 Emenda 16/2013
Projeto 1326 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCO- - LARES DOENSINO FUNDAMENTAL
110.000,00 110.000,00110.000,00380.000,00
Emenda 48/2013Projeto 1400 CONST CRECHE PRO INFANCIA VILA MARIANA - VILA MARIANA 0,00 0,000,0060.000,00
Emenda 12/2013Projeto 1401 CONST. CRECHE PRO INF. BAIRRO GAMELEIRA - 0,00 0,000,00750.000,00
Emenda 15/2013Projeto 1402 CONST. CRECHE PRO INFANCIA DIMPE - 0,00 0,000,0018.314.637,13
Emenda 13/2013Projeto 1403 CONST CRECHE PRO INF BAIRRO ELDORADO - 0,00 0,000,00461.409,47
Emenda 14/2013Projeto 1404 CONST. CRECHE PRO INF. JARDIM HELENA - 0,00 0,000,00419.000,00
Projeto 1930 CONSTRUCAO DE CRECHE BAIRRO CANAA - 0,00 0,000,0010.000,00
Emenda 48/2013 - 12/2013 -46/2013
Projeto 1931 CONSTRUCAO DE CRECHE MONTE SIAO - 0,00 0,000,0040.000,00
Projeto 1932 CONSTRUCAO DE CRECHE BAIRRO SERPRO - 0,00 0,000,0010.000,00
Emenda 46/2013Projeto 1988 CONST CRECHE PRO INFANCIA BAIRRO MARTINS - 0,00 0,000,005.296.058,00
CREDITO ESPECIAL01/2014
Projeto 1991 CONST E AMPL UNIDADES ESCOL ENS INFANTIL - 0,00 0,000,00537.000,00
Credito Especial Decreto 79401-04
Projeto 1996 CONSTRUÇAO CRECHE RESIDENCIAL DONA ILZA - 1.441.266,54 0,000,001.441.266,54
Credito Especial - Decreto794 01-04
Projeto 1997 CONSTRUÇAO CRECHE BAIRRO MOREIRA ATAIDES - 1.449.383,09 0,000,001.449.383,09
Credito Especial - Decreto794 01-04
Projeto 1998 CONSTRUÇAO CRECHE BAIRRO NILSON VELOSO - 1.434.988,24 0,000,001.604.988,24
Atividade 2677 MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - 3.000.000,00 2.518.878,392.305.976,801.915.000,00
Atividade 2678 MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - 9.998.000,00 8.300.000,007.700.000,008.584.000,00
Atividade 2679 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 11.440.500,00 14.432.500,0013.261.500,009.922.500,00
Atividade 2680 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 6.481.900,00 8.147.500,007.117.500,006.057.500,00
Atividade 2682 REALIZAR CONVENIOS COM ENTIDADES - 300.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00
Op. Especiais 2739 MANTER PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA - 11.000,00 13.000,0012.000,0024.000.000,00
Manter 24/2013Atividade 2792 MANTER ATIV DO CONSELHO MERENDA ESCOLAR - 20.000,00 20.000,0020.000,00203.622,40
credito especial 6430Atividade 2798 MANTER ATIVIDADES DO EJA - 0,00 0,000,00384.387,52
Emenda 032/2013Atividade 3057 MANITENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - 50.000,00 50.000,0050.000,00488.884,00
Emenda 18/2013Atividade 3063 REFORMA EXCELENCIA EM EDUCAÇAO - 0,00 0,000,00230.000,00
Emenda 17/2013Projeto 3064 REFORMA E AMPLIAÇO EMEF FIDADELFO JORGE - 0,00 0,000,0050.000,00
Emenda 16/2013Projeto 3066 REFORMA E AMPLIAÇAO EMEF PROFESSOR - FRANCISCO 0,00 0,000,004.040.000,00
86.991.636,39 33.937.188,3930.921.076,8035.737.037,87TOTAL GERAL:
97.311.712,72 48.220.537,87 44.298.834,02 48.762.260,7TOTAL GERAL DA U.G. SECRETARIA MUNICIPAL DE
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
1134 - IPARV PREVIDENCIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: IPARV PREVIDENCIA
5006 - PROGRAMA PREVIDENCIA DOS SEGURADOSPROGRAMA
GERIR OS RECURSOS PREVIDENCIARIOS PARA GARANTIR O BENEFICIO AOS SERVIDORES.OBJETIVO
SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - GARANTIR QUE NOSSOS SERVIDORES POSSAM VIVER A MELHOR IDADECOM DIGNIDADE.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1381 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - 300.000,00 107.693,9297.548,84300.000,00
Atividade 2346 EFETUAR PAGAMENTOS - AOS PENSIONISTAS E INATIVOS 1 1 1 1 15.736.000,00 17.200.000,0016.050.000,0013.550.000,00
Atividade 2620 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPARV - 5 4 4 5 2.011.000,00 2.070.000,002.009.500,001.847.000,00
Op. Especiais 7777 RESERVA LEGAL - 1 1 1 1 13.699.000,00 18.217.093,4815.933.881,7812.283.000,00
27.980.000,00 37.594.787,4034.090.930,6231.746.000,00TOTAL GERAL:
27.980.000,00 31.746.000,00 34.090.930,62 37.594.787,4TOTAL GERAL DA U.G. IPARV PREVIDENCIA:
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1230 - PROCONUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMPDC FUNDO MUN DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMID
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
OBJETIVO
-PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Credito Especial 6381/14Atividade 2703 MANTER ATIVIDADES DO PROCON - Unidade 6 6 6 6 810.450,00 856.644,00833.495,00793.015,94
793.015,94 856.644,00833.495,00810.450,00TOTAL GERAL:
829.015,94 810.450,00 833.495,00 856.644,00TOTAL GERAL DA U.G. PROCON:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
1329 - IPARV ASSISTENCIAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: IPARV ASSISTENCIA
5007 - PROGRAMA ASSISTENCIA DOS SEGURADOSPROGRAMA
ATENDIMENTO DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUALIDADE.OBJETIVO
SERVIDORES MUNICIPAIS - MELHORAR O ATENDIMENTO DE SAUDE DE NOSSOS SERVIDORES.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2334 PROPORCIONAR SAUDE AOS SEGURADOS - 1 1 1 1 5.873.500,00 7.521.054,436.776.730,465.513.500,00
Atividade 2621 MANUTENCAO DAS ATIV. IPARV ASSISTENCIA - 21 26 21 26 1.006.500,00 1.256.000,001.173.500,001.006.500,00
6.520.000,00 8.777.054,437.950.230,466.880.000,00TOTAL GERAL:
6.520.000,00 6.880.000,00 7.950.230,46 8.777.054,43TOTAL GERAL DA U.G. IPARV ASSISTENCIA:
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1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS E AMORTIZAR DIVIDAS JUNTO A CREDORES.OBJETIVO
SERVIDORES, CREDORES, POPULACAO. - MELHORAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE, E AMORTIZAR DIVIDA.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 41/13 - 42/13 - 34/13- 30/13 - 27/13 - 35/
Atividade 2683 MANT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - FMS 32 19 18 17 17.764.000,00 21.196.000,0019.431.000,0016.974.070,44
Emenda 27/2013Atividade 2789 MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO DO FMS - 0,00 0,000,0020.000,00
Op. Especiais 9002 ENCARGOS COM A DIVIDA - 12 12 12 12 800.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00
17.794.070,44 21.996.000,0020.231.000,0018.564.000,00TOTAL GERAL:
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1633 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5024 - PROGRAMA SAUDE SOLIDARIAPROGRAMA
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER CAIS, MANTER POSTOS DE SAUDE, MANTER OS PSF, MANTERPROG.SAUDE DA MULHER, MANTER PROG. DIABETES, MANTER PROG. HIPERTENSOS, SAUDE BUCAL, GARANTIRFUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ATENCAO BASICA NASF/FAN, UPA, SAMU, CAPS,
OBJETIVO
POPULACAO - DESENVOLVAR ACOES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO A POPULACAO, DANDO ASSIM DIGNIDADE APESSOA CARENTE.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1029 AMPLIAR E CONSTRUIR PROPRIOS PUBLICOS - E REFORMA 500.367,85 3.143.991,671.702.191,011.000,00
Projeto 1916 AQUISICAO DE VEICULOS/AMBULANCIA - 250.000,00 250.000,00250.000,000,00
Projeto 1938 CONSTRUCAO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - 0 0 0 1 12.000.000,00 0,000,0014.001.000,00
Projeto 1963 CONST. POSTO DE SAUDE MORADA DO SOL -
Projeto 1964 CONST. POSTO DE SAUDE POPULAR -
Projeto 1965 CONST. POSTO DE SAUDE LARANJEIRA - 0,00 0,000,0023.600,00
Projeto 1966 CONST. POSTO DE SAUDE GAMELEIRA - 0,00 0,000,00425.000,00
Projeto 1967 CONST. ACADEMIA MARTINS - 0,00 0,000,0023.600,00
Projeto 1968 CONST. ACADEMIA SAO TOMAZ - 0,00 0,000,005.412.000,00
Emenda 35/2013Projeto 1969 CONST. DA UBS BANDEIRANTES - 0,00 0,000,002.448.600,00
Emenda 034/2013Projeto 1970 CONST. UBS JARDIM GOIAS - 0,00 0,000,008.329.500,00
Emenda 042/2013Projeto 1971 CONST. UBS CANAA - 0,00 0,000,0048.600,00
Emenda 41/2013Projeto 1972 CONST. UBS MARTINS - 0,00 0,000,00860.600,00
Emenda 45/2013Projeto 1982 CONST POSTO DE SAUDE ASSENTAMENTO PONTAL -ASSENTAMENTO PONTAL DO BURITI
Emenda 30/2013Projeto 1984 REFORMA AMPL MATERNIDADE AUGUSTA BASTOS - 0,00 0,000,00300.000,00
CREDITO ESPECIALDECRETO 99 DE 06/01/2014
Projeto 1990 CONSTRUÇAO CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICAS - CEO 0,00 0,000,00100.000,00
CREDITO ESPECIALProjeto 1993 CONSTRUÇAO DE UBS SAO TOMAZ -
Credito EspecialProjeto 1999 CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE SERPRO - 0,00 0,000,0010.594.741,28
Atividade 2183 MANTER PROGRAMA VIGILANCIA - EPIDEMIOLOGICA 5.816.100,00 6.128.900,005.545.600,000,00
Atividade 2752 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR - 140.000,00 180.000,00160.000,00150.000,00
Emenda 28/2013Atividade 3050 APOIAR ENTIDADES DE ASSISTENCIA E SERVIC - OS EM SAUDE EFILANTROPICAS
600.000,00 600.000,00600.000,000,00
Atividade 3051 MANTER ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - 19.373.715,36 16.554.200,0014.790.800,0011.637.150,00
Atividade 3052 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITA - LAR EAMBULATORIAL
44.144.966,79 48.997.400,0046.005.300,0039.660.362,83
Atividade 3053 MANTER PROGRAMA DE SUPORTE PROFILATICO E - TERAPEUTICO 1.026.100,00 1.601.300,001.501.200,004.274.407,16
Atividade 3054 MANTER VIGILANCIA/FISCALIZACAO SANITARIA - /CONTROLE DEZOONOSES
2.795.900,00 2.916.552,202.635.608,153.088.000,00
Atividade 3055 MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICA - O 68.200,00 80.600,0074.400,0068.000,00
101.446.161,27 80.452.943,8773.265.099,1686.715.350,00TOTAL GERAL:
118.040.231,71 105.279.350,0 93.496.099,16 102.448.943,TOTAL GERAL DA U.G. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:
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1737 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA PROMOCAO SOCIAL.OBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO. - MANTER AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2637 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS - 6.993.500,00 6.995.500,006.444.000,005.387.900,00
5.387.900,00 6.995.500,006.444.000,006.993.500,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
1737 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIOPROGRAMA
MANTER AS ACOES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDADA POPULACAO DE RIO VERDE.
OBJETIVO
POPULACAO - MELHORAR O ATENDIMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1289 APOIAR AMPLIACAO CASA DA SOPA - 0,00 0,000,0030.000,00
Atividade 1961 CONSTRUCAO DE CREAS - 347.609,00 0,000,00424.109,60
Projeto 1962 REFORMA E AMPLIACAO DO ALBERGUE - 412.391,00 16.500,0016.500,00413.124,83
Atividade 2231 APOIAR FAMILIAS DE BAIXA RENDA - COS - 990.000,00 1.075.000,001.080.000,00790.000,00
Atividade 2279 CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE - CARENTE 1.620.000,00 1.980.000,001.870.000,001.650.000,00
Emenda 06/13 - 54/13 -37/13 - 40/13 - 39/13
Projeto 2554 REALIZAR CONVENIOS - 4.000.200,00 4.839.961,254.424.200,403.038.600,00
Atividade 2591 MANTER UNIDADES FABRIS - 910.000,00 852.000,00798.000,00690.000,00
Atividade 2595 MANTER PROTECAO SOCIAL BASICA - AO IDOSO - CONVIVER 0,00 0,000,00150.000,00
Atividade 2601 MANTER PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A - CRIANCA E AOADOLESCENTE - PETI
0,00 0,000,00254.000,00
Atividade 2639 MANTER PROTECAO ESPECIAL A FAMILIA - CREAS/CASE 152.800,00 349.000,00336.000,00311.000,00
Atividade 2640 MANTER PROTECAO BASICA A FAMILIA - PAIF/CRAS/PROJOVEM 231.000,00 252.000,00239.000,00298.421,04
Atividade 2641 MANTER E DESENVOLVER TRABALHO - CIDADANIA - IGD 396.000,00 193.000,00186.000,00262.904,57
Atividade 2661 DESENVOLVER CURSOS PROFISSIONALIZANTES - PARA OSADOLESCENTES - JOVEM TRABALHADOR
0,00 0,000,0061.000,00
Atividade 2662 MANTER RESTAURANTE POPULAR - 270.000,00 800.000,00790.000,001.088.818,20
Atividade 2663 MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS - 47.000,00 49.700,0047.600,0041.800,00
Atividade 2757 MANTER PROTECAO BASICA AO ADOLESCENTE - PROJOVEM 0,00 0,000,00138.000,00
Emenda 50/2013Op. Especiais 2773 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO PESTA - LOZZI DE RIOVERDE
Unidade 90.000,00 90.000,0090.000,00190.000,00
Op. Especiais 2774 SUBVENCOES SOCIAIS PARA COMUNIDADE TERA - PEUTICA NOVAVIDA
Unidade 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00
Op. Especiais 2777 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO SAGRA - DA FAMILIA Unidade 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00
Emenda 43/2013Atividade 2788 CONCEDER SUBVENÇÕES SOCIAIS A PAROQUIA - PAROQUIA NOSSASENHORA DE FATIMA
0,00 0,000,00250.000,00
Emenda 10/2013Atividade 2795 CONCEDER SUBV SOCIAIS ASS DOS PORTADORES - PORTADORESDE EPILEPSIA DE RIO VERDE
0,00 0,000,003.050.000,00
Atividade 2800 MANTER PROTECAO SOCIAL AO SERVICOS DE CO - VIVENCIA EFORTALECIMENTIO DE VINCULO
635.800,00 453.000,00441.000,000,00
Op. Especiais 3030 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO BENE- - FICIENTE PADREPIO
100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00
Atividade 3035 SUBVENCAO SOCIAL A OSCIP CORACAO SOLIDA - RIO 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00
Atividade 3036 SUBVENCOES SOCIAIS P/ A AVCC - ASS. DE - VOLUNT. DE COMBATEAO CANCER DE RIO VERD
100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00
Emenda 39/2013Atividade 3037 SUBVENCOES SOCIAIS P/ASSOCIACAO RIOVERDE - NSE DEPROTECAO AOS ANIMAIS
10.000,00 10.000,0010.000,0060.000,00
Atividade 3038 SUBVENCOES SOCIAIS PARA ASSOCIACAO - BEM SAMARITANO 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00
Atividade 3039 SUBVENCOES A FUNDACAO RIO VERDENSE DE - MEIO AMBIENTEFUTOS DO CERRADO
30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00
Atividade 3040 SUBVENCAO SOCIAL PASTORAL DA CRIANCA - 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00
Atividade 3041 SUBVENCAO PARA PASTORAL FAMILIAR - 33.000,00 35.000,0034.000,0030.000,00
Atividade 3042 SUBVENCAO AO MOVIMENTO POPULAR DE RIO - VERDE 40.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00
Emenda 49/2013Atividade 3059 SUBVENÇOES SOCIAIS A PAROQUIA SAO VICEN - TE DE PAULO -CAPEL
0,00 0,000,00100.000,00
Emenda 47/2013Atividade 3060 SUBVENÇÕES SOCIAIS ASSOC PRO CARITAS - 0,00 0,000,0025.000,00
Emenda 52/2013Atividade 3061 SUBVENÇOES SOCIAIS ADEFIRV - ASSOCIAÇAO - DOS DEFICIENTESFISICOS DE RIO VERDE
0,00 0,000,0030.000,00
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 54/2013Atividade 3062 SUBVENÇOES SOCIAIS OBRAS DA ASSOCIAÇAO - ESPIRITA CHICOXAVIER - PROJETO EDUCANDA
0,00 16.000,0014.000,0070.000,00
Emenda 05/2013Atividade 3065 SUBV SOCIAIS PAROQUIA N SENHORA DAS DORE - 127.600,00 150.500,00139.000,00146.000,00
Emenda 37/2013Projeto 3067 SUBV SOCIAIS CENTRO ENSINO ESPECIAL BOM - CENTRO DEENSINO ESPECIAL COM PASTOR
831.000,00 1.033.310,00932.100,001.395.720,00
Emenda 40/2013Atividade 3068 SUBVENÇOES SOCIAIS AO CENTRO DE RECUPERA - ÇAO RECANTODE PAZ
44.000,00 49.000,0047.000,00491.000,00
15.979.498,24 12.743.971,2511.994.400,4011.648.400,00TOTAL GERAL:
21.367.398,24 18.641.900,00 18.438.400,40 19.739.471,2TOTAL GERAL DA U.G. SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
1836 - FMDCAUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FMDCA FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
5013 - PROGRAMA GESTAO SOCIAL SOLIDARIOPROGRAMA
MANTER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO.OBJETIVO
POPULACAO - DESENVOLVER ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Emenda 26/2013Atividade 2664 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA - E ADOLESCENTE Unidade 321.000,00 320.000,00300.000,00150.700,00
Emenda 26/2013Atividade 2790 MANTER CONSELHO DO FMDCA - 14.000,00 14.000,0014.000,0010.000,00
160.700,00 334.000,00314.000,00335.000,00TOTAL GERAL:
160.700,00 335.000,00 314.000,00 334.000,00TOTAL GERAL DA U.G. FMDCA:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
1937 - FMAMUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO FMAM.OBJETIVO
POPULACAO E SERVIDORES - ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PARA DESENVOLVER ACOES VOLTADAS ARECUPERACAO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2704 MANTER ATIVIDADES DO FMAM - 17 16 16 17 375.200,00 118.400,00112.800,0076.500,00
76.500,00 118.400,00112.800,00375.200,00TOTAL GERAL:
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MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
1937 - FMAMUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RIO VERDE
5029 - PROGRAMA QUALIDADE AMBIENTALPROGRAMA
DEFENDER, PRESERVAR E RECUPERAR O MEIO AMBIENTE DE NOSSO MUNICIPIO.OBJETIVO
POPULACAO - COM A DESTRUICAO DO MEIO AMBIENTE, DEVEMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA QUE NAO DESTRUIMOSNOSSO PROPRIO LAR, COM ISSO ESTAMOS DESENVOLVENDO ACOES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDADE DENOSSOS CIDADAOS.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2090 DEFENDER, PRESERVAR E RECUPERAR - AMBIENTE 11 11 11 11 144.350,00 74.420,3662.415,4754.000,00
Projeto 2554 REALIZAR CONVENIOS -
54.000,00 74.420,3662.415,47144.350,00TOTAL GERAL:
130.500,00 519.550,00 175.215,47 192.820,36TOTAL GERAL DA U.G. FMAM:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
2038 - FMCUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA.OBJETIVO
POPULACAO, SERVIDORES - ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO E DOS SERVIDORES NO QUE DIZ RESPEITO ACULTURA.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
CREDITO ESPECIALProjeto 1992 CONST, REFORMA E AMPL DA BIBLIOTECA - 10.000,00 0,000,0076.329,59
Emenda 25/2013Atividade 2611 MANUTENCAO DA FMC - 6 2 2 0 559.200,00 1.118.655,001.046.470,00846.853,89
Emenda 25/2013Atividade 2791 MANTER CONSELHO DA FMC - 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00
943.183,48 1.138.655,001.066.470,00589.200,00TOTAL GERAL:
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2038 - FMCUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA
5003 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURALPROGRAMA
DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS, NO APOIO E INCENTIVOS.OBJETIVO
POPULACAO, TURISTAS - IMPLEMENTAR ACOES VOLTADAS A CULTURA DO MUNICIPIO, TAIS COMO O MEMORIALHISTORICO, MUSEU MUNICIPA, ETC.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 1287 APOIAR ACADEMIA RIO-VERDENSE LETRAS, - ARTES E OFICIOS -ARLAO
Unidade 0 1 100 100 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00
Atividade 2138 MANTER PROGRAMA DESENVOLVIMENTO - CULTURAL 3 2 4 2 70.000,00 70.000,0070.000,0050.000,00
Atividade 2612 MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL, MUNICIPAL E - ORQUESTRASANFONEIROS E VIOLEIROS
13 13 13 14 929.000,00 1.131.310,001.030.100,00703.000,00
783.000,00 1.231.310,001.130.100,001.029.000,00TOTAL GERAL:
1.726.183,48 1.618.200,00 2.196.570,00 2.369.965,00TOTAL GERAL DA U.G. FMC:
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2401 - AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDORUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO PROCON.OBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO - ATENDER MELHOR A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO APOIO AO CUMPRIMENTO DE SEUSDIREITOS.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2703 MANTER ATIVIDADES DO PROCON - 75.500,00 82.500,0079.500,00812.000,00
812.000,00 82.500,0079.500,0075.500,00TOTAL GERAL:
812.000,00 75.500,00 79.500,00 82.500,00TOTAL GERAL DA U.G. AGENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
2501 - AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO
5000 - PROGRAMA ADMINISTRACAO GERALPROGRAMA
MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO SMT.OBJETIVO
SERVIDORES, POPULACAO - MELHORAR O ATENDIMENTO JUNTO AO SMT.PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Atividade 2705 MANTER ATIVIDADES DO SMT - 10.232.750,00 5.189.831,005.047.710,004.763.500,00
4.763.500,00 5.189.831,005.047.710,0010.232.750,00TOTAL GERAL:
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ELABORAÇÃO PPA PLANO PLURIANUAL 2014 / 2017
2501 - AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITOUNIDADE GESTORA: Unidade Responsável: AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO
5030 - PROGRAMA TRANSITO MAIS HUMANOPROGRAMA
MELHOR O TRANSITO DE NOSSA CIDADE.OBJETIVO
POPULACAO, VISITANTES - DEVIDO AO CRESCIMENTO DE NOSSA CIDADE DEVEMOS DESENVOLVER ACOES VOLTADAS ASEGURANCA NO TRANSITO.
PÚBLICO
TIPO UN. MEDIDAMETAS FÍSICAS
COD. AÇÃO PRODUTO2014 2015 2016 2017 20172015
METAS FINANCEIRAS
20162014
Projeto 1939 IMPLANTAR CENTRAL DE MONITORAMENTO DE - TRAFEGO ESINALIZACAO
155.000,00 165.000,00160.000,00150.000,00
Atividade 2706 MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO PARA O - TRANSITO 50.100,00 126.641,00118.310,00102.000,00
Atividade 2707 MANTER ATIVIDADES DA FISCALIZACAO - 1.144.450,00 3.173.246,092.832.032,372.239.000,00
Atividade 2708 MANTER ATIVIDADES DE SINALIZACAO - 256.400,00 302.959,00279.690,00234.000,00
Atividade 2709 MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE COLETIVO - 71.800,00 80.268,0075.880,0068.000,00
Atividade 2710 MANTER FROTA DO SMT - 182.000,00 279.650,00261.500,00230.000,00
3.023.000,00 4.127.764,093.727.412,371.859.750,00TOTAL GERAL:
7.786.500,00 12.092.500,00 8.775.122,37 9.317.595,09TOTAL GERAL DA U.G. AGENCIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
558.739.028,625.175.397,77 503.463.737,8 511.934.136,44TOTAL GERAL:
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