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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PúBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO) De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 21 DE DEZEMBRO DE 2012 1 Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 Emp. Dotação Orçamentária Listagem de Empenhos Data Período de 20/12/2012 até 20/12/2012 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS DEZEMBRO/2012 Credor Nota Valor R$ Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Licitação 20/12/2012 1740 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO Normal 1.077,92 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 12/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008. 20/12/2012 1741 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Normal 1.801,04 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO. 20/12/2012 1742 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 22.140,80 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS ASSISTENCIAIS. (ASSISTENCIA PATRONAL) 20/12/2012 1743 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 14.103,16 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL) 20/12/2012 1744 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 14.745,21 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL) 20/12/2012 1745 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 21.363,18 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL) 20/12/2012 1746 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 4.661,43 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 160 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA 021/2011 20/12/2012 1747 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 42 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 12.888,62 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 157. 021/2011 20/12/2012 1748 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 3.619,17 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE FINANÇAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 161 021/2011 20/12/2012 1749 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 2.172,96 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A PAM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 162 021/2011 20/12/2012 1750 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 244,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERV. DO SETOR DE LICITAÇÕES 20/12/2012 1753 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 300,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 21 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. 20/12/2012 1754 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 1.600,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 2

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Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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De acordo com a lei complementar 131/2009

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jacobina, bahiaSexta-feira 21 De Dezembro De 2012 1Despesas: empenhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação20/12/2012 1740 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO Normal 1.077,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 12/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008.

20/12/2012 1741 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Normal 1.801,04DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2012 1742 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 22.140,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS ASSISTENCIAIS. (ASSISTENCIA PATRONAL)

20/12/2012 1743 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 14.103,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

20/12/2012 1744 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 14.745,21DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

20/12/2012 1745 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Normal 21.363,18DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

20/12/2012 1746 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 4.661,43IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 160 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE AGRICULTURA

021/2011

20/12/2012 1747 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.30.00 42 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 12.888,62IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 157.

021/2011

20/12/2012 1748 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 3.619,17IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE FINANÇAS COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 161

021/2011

20/12/2012 1749 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA Estimativa 2.172,96IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A PAM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 162

021/2011

20/12/2012 1750 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME Normal 244,80IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F. RIBEIRO A SERV. DO SETOR DE LICITAÇÕES

20/12/2012 1753 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 300,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 21 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2012 1754 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 1.600,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTEMUNICIPIO.

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Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação20/12/2012 1755 020803 08.243.0007.2.091 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 400,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 109 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

Total Geral R$ 101.118,2914 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Liquidações

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

20/12/20121 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES 02/01/2012Estimativa 3.499,33DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSIST TEC ADM, LOTADA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. POR ATO DEAPOSENTADORIA.

20/12/20121 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ORLANGILDA MAIA BRITO SILVA 02/01/2012Estimativa 11.028,26DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. POR ATO DEAPOSENTADORIA.

20/12/20121 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR 02/01/2012Estimativa 3.222,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA. POR ATO DE EXONERAÇÃO.

20/12/201214 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 8.499,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA.

20/12/201228 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 54,11DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

20/12/201276 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS 02/01/2012Estimativa 3.929,18IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

20/12/201276 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS 02/01/2012Estimativa 4.199,26IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20/12/201287 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 916,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/201294 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 2.489,20DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES REPETIDORAS DE TV, DESTE MUNICIPIO.

20/12/201295 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 836,17DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/201297 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 450,49DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS E SALA DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2012122 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 48,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2012129 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 214,31DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOURO, DESTE MUNICIPIO.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

20/12/2012134 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 42 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 02/01/2012Estimativa 367,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASEP

20/12/2012141 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 02/01/2012Estimativa 55,82DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/2012212 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.35.00 0 CONSULTE LICITACAO LTDA 02/01/2012Global 5.600,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DELICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DEZ/2012

20/12/2012353 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 01/02/2012Estimativa 51,53DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

20/12/2012518 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 15 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. 01/03/2012Estimativa 5.000,55IMP EMP REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

20/12/20121123 020601 15.451.0018.1.276 4.4.9.0.51.00 0 MAZZA ENGENHARIA LTDA 25/06/2012Global 1.573,67IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRSTADOS NA PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA DE RUAS DESTA CIDADE

20/12/20121142 020601 15.451.0018.1.203 4.4.9.0.51.00 90 CSC ENGENHARIA LTDA 28/06/2012Global 921.265,53IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BOLETIM 06

20/12/20121266 020401 12.306.0017.2.178 3.3.9.0.30.00 15 GILBERTO SALVINO DE SOUZA 03/08/2012Estimativa 2.349,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 513 DE 01.03.2012 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR

20/12/20121308 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.36.00 1 VALDENICIO DE LIMA OLIVEIRA 13/08/2012Estimativa 2.112,50IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

20/12/20121416 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA 06/09/2012Estimativa 94.169,95COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 02/01/2011, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. DEZ/2012

20/12/20121454 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 18/09/2012Estimativa 1.902,98COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 355 DE- 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20121532 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA 09/10/2012Estimativa 685,85COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 454 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20121560 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS 01/10/2012Estimativa 15.223,77COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 72 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

20/12/20121560 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS 01/10/2012Estimativa 16.349,51COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 72 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO 13 SALARIO

20/12/20121649 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA 20/11/2012Estimativa 11.022,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACOBINA - FUNDEB 40%.

20/12/20121650 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/11/2012Estimativa 1.939,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 126 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO, DESTEMUNICIPIO.

20/12/20121651 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/11/2012Estimativa 12.719,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 131 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20121652 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20/11/2012Estimativa 538,13COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1036 DE 01/06/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

20/12/20121667 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.30.00 0 AUTO POSTO JACOBINA LTDA 01/11/2012Estimativa 11.158,66IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS QUE SERVEM A LIMPUJA

20/12/20121672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 23/11/2012Estimativa 0,60COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

20/12/20121672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 23/11/2012Estimativa 5.383,31COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

20/12/20121709 020601 17.512.0018.1.188 4.4.9.0.51.00 42 CG CONSTRUTORA LTDA 03/12/2012Global 84.958,17IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV FRANCIICO ROCHA PIRES E TRAVESSAS E RUA ALTO BONITO EM JUNCO. BOLETIM UNICO

20/12/20121711 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 NEUSA MARIA ROCHA DE ALMEIDA 05/12/2012Estimativa 4.805,38COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 32 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ESCRITURARIA DARECEITA E DESPESA DA SEC MUN DE FINANÇAS .

20/12/20121733 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 PARATI COLCHÕES E ESPUMAS LTDA 13/12/2012Normal 3.470,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONSERTO DE LONGARINAS, CADEIRAS BANCOS E CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCLHOES DO CTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20/12/20121740 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO 20/12/2012Normal 1.077,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 12/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008.

20/12/20121741 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2012Normal 1.801,04DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

20/12/20121742 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2012Normal 22.140,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS ASSISTENCIAIS. (ASSISTENCIA PATRONAL)

20/12/20121743 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2012Normal 14.103,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

20/12/20121744 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2012Normal 14.745,21DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

20/12/20121745 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA 20/12/2012Normal 21.363,18DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

20/12/20121751 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.13.00 0 INSS 03/12/2012Estimativa 31.394,91COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

20/12/20121751 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.13.00 0 INSS 03/12/2012Estimativa 40.484,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO 13 SALARIO

20/12/20121753 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2012Estimativa 299,34COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 21 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

20/12/20121754 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2012Estimativa 1.571,46COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTEMUNICIPIO.

20/12/20121755 020803 08.243.0007.2.091 3.3.9.0.39.00 0 COELBA 20/12/2012Estimativa 376,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 109 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.

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Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

Total Geral R$ 1.391.451,8948 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

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Despesas: Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/01/20121 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ANA LUCIA LAGO GOMES - 204.547.405-49 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 3.499,33

DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSIST TEC ADM, LOTADA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. POR ATO DEAPOSENTADORIA.

520,59 2.978,74

02/01/20121 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 ORLANGILDA MAIA BRITO SILVA - 213.348.03 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 11.028,26DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE JACOBINA. POR ATO DEAPOSENTADORIA.

2.019,97 9.008,29

02/01/20121 020101 04.122.0002.2.030 3.1.9.0.11.00 0 CONSTANTINO DE C O JUNIOR - 122625445-4 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 3.222,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA. POR ATO DE EXONERAÇÃO.

477,94 2.744,86

02/01/201214 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 8.499,38DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE JACOBINA.

0,00 8.499,38

02/01/201228 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 54,11DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PAM.

0,00 54,11

02/01/201276 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 3.929,18IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

0,00 3.929,18

02/01/201276 020402 12.361.0006.2.069 3.1.9.0.13.00 19 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 4.199,26IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,00 4.199,26

02/01/201287 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 916,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 916,00

02/01/201294 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 2.489,20DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES REPETIDORAS DE TV, DESTE MUNICIPIO.

0,00 2.489,20

02/01/201295 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 836,17DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 836,17

02/01/201297 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 450,49DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CEMITERIOS E SALA DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 450,49

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

02/01/2012122 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 48,96DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 48,96

02/01/2012129 020901 20.604.0009.2.115 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 214,31DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MATADOURO, DESTE MUNICIPIO.

0,00 214,31

02/01/2012134 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 42 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 367,90IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASEP

0,00 367,90

02/01/2012141 020901 20.605.0009.2.116 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 55,82DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DE FARINHA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 55,82

02/01/2012172 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 AZEREDO CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA - 0 17/12/2012 20/12/2012 Estimativa 600,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE OCUPACIONAL-MEDICINA DO TRABALHO

12,00 588,00

02/01/2012194 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 PONTO DAS ANTENAS LTDA ME - 02.202.394/ 19/12/2012 20/12/2012 Global 2.649,40IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RETRANSMISSAO DE TV NO MUNICIPIO, DEZ/2012

0,00 2.649,40

01/02/2012353 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 51,53DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LIMPUJA.

0,00 51,53

02/04/2012672 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 FORMATTO DISTRIBUIDORA LTDA ME - 06.224 17/12/2012 20/12/2012 Global 5.900,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

0,00 5.900,00

02/04/2012708 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 JOANA COSTA MOREIRA - 057.534.165-35 06/12/2012 20/12/2012 Estimativa 35,60IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SERVIÇO

1,78 33,82

28/05/2012978 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 ALFALIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 11/12/2012 20/12/2012 Estimativa 42.862,65IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

0,00 42.862,65

07/08/20121275 020401 12.361.0006.2.077 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 19/12/2012 20/12/2012 Estimativa 3.423,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 180 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DEZ/2012

284,11 3.138,89

06/09/20121416 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 94.169,95COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 181 DE 02/01/2011, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. DEZ/2012

7.816,11 86.353,84

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

18/09/20121454 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 1.902,98COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 355 DE- 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DESTINADOS A PRATICA DEESPORTES, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.902,98

02/10/20121526 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.39.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 19/12/2012 20/12/2012 Estimativa 5.273,05COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 182 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOMEDIO, DEZ/2012

437,66 4.835,39

09/10/20121532 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 685,85COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 454 DE 01/02/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES, DESTE MUNICIPIO.

0,00 685,85

01/10/20121560 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 15.223,77COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 72 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012

0,00 15.223,77

01/10/20121560 020402 12.361.0006.2.068 3.1.9.0.13.00 18 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 16.349,51COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 72 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF AO 13 SALARIO

0,00 16.349,51

20/11/20121649 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 11.022,99COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 79 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE JACOBINA - FUNDEB 40%.

0,00 11.022,99

20/11/20121650 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 1.939,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 126 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E CENTROS DE ABASTECIMENTO,DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.939,93

20/11/20121651 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 12.719,66COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 131 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

0,00 12.719,66

20/11/20121652 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 538,13COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 1036 DE 01/06/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

0,00 538,13

27/11/20121671 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 42 J.D. EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.382.079/0 19/12/2012 20/12/2012 Normal 11.634,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E PLANIALTIMETRICO

581,70 11.052,30

23/11/20121672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 0,60COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

0,00 0,60

23/11/20121672 028888 28.846.0888.2.292 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 5.383,31COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 132 DE 02.01.2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.

0,00 5.383,31

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

05/12/20121711 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.11.00 0 NEUSA MARIA ROCHA DE ALMEIDA - 777.418. 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 4.805,38COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 32 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TERMO DE QUITAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ESCRITURARIA DARECEITA E DESPESA DA SEC MUN DE FINANÇAS .

948,17 3.857,21

05/12/20121712 020401 12.361.0006.2.076 3.3.9.0.39.00 4 HILA TRANSPORTES LTDA - 06319710/0001-6 19/12/2012 20/12/2012 Estimativa 127.000,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 179 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA IMPORTANCIA EMPENHADA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEZ/2012

10.541,00 116.459,00

20/12/20121740 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.92.00 0 PASEP - PROG.S.SERV.PUBLICO - 14.197.586 20/12/2012 20/12/2012 Normal 1.077,92DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PARCELA 12/60 DE SALDO REMANESCENTE DO PASEP 2008.

0,00 1.077,92

20/12/20121741 020601 15.452.0018.2.198 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Normal 1.801,04DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 1.801,04

20/12/20121742 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2012 20/12/2012 Normal 22.140,80DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS ASSISTENCIAIS. (ASSISTENCIA PATRONAL)

0,00 22.140,80

20/12/20121743 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2012 20/12/2012 Normal 14.103,16DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

0,00 14.103,16

20/12/20121744 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2012 20/12/2012 Normal 14.745,21DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/60 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

0,00 14.745,21

20/12/20121745 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA - 139143 20/12/2012 20/12/2012 Normal 21.363,18DESPESA EMPENHADA PARA PGTO REFERENTE A 39ª/240 PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. (PREVIDENCIA PATRONAL)

0,00 21.363,18

03/12/20121751 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.13.00 0 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 31.394,91COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012

0,00 31.394,91

03/12/20121751 020301 04.123.0003.2.036 3.1.9.0.13.00 0 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 40.484,93COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 33 DE 02.01.2012 REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO 13 SALARIO

0,00 40.484,93

20/12/20121753 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 299,34COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 21 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

0,00 299,34

20/12/20121754 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 1.571,46COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 60 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESPAÇOS CULTURAIS E ARTISITICOS, DESTEMUNICIPIO.

0,00 1.571,46

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

20/12/20121755 020803 08.243.0007.2.091 3.3.9.0.39.00 0 COELBA - 15139629/0001-94 20/12/2012 20/12/2012 Estimativa 376,20COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 109 DE 02/01/2012, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

0,00 376,20

553.340,61 23.641,03 529.699,58Total R$

Extra-Orçamentários0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 4.191,00

REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNCIIPIO, NF 01850,00 4.191,00

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 174,01REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0187

0,00 174,01

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 112,96REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0188

0,00 112,96

0 2111103150000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 3.107,61REFERE-SE A PGTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA HILA TRANSPORTES LTDA, PRESTADORA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NF 0186

0,00 3.107,61

0 2111103010000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 9.280,97VALOR REFERNTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 E 60

0,00 9.280,97

0 2111103010000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 10.923,66VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS

0,00 10.923,66

0 2111103010000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 8.471,62VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 E 60

0,00 8.471,62

0 2111103010000 INSS - 29.979.036/0001-40 20/12/2012 7.030,83VALOR REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS

0,00 7.030,83

43.292,66 0,00 43.292,66Total R$

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 6

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Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 20/12/2012 até 20/12/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

DEZEMBRO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Total Geral R$56 Registro(s) 572.992,2423.641,03596.633,27

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVAPREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 6