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PPA 2014 2017

ÍNDICE

Mensagem Legislativa e Lei nº. 3.400/2013 Plano Plurianual 2014 – 2017 03

RELAÇÃO DE PROGRAMAS/PROJETOS E ATIVIDADES 08 DEMONSTRATIVO DA RECEITA

14

RELAÇÃO DE PROGRAMAS / OBJETIVOS E AÇÕES 21 RELAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR EXERCÍCIO 39

RELAÇÃO DE PROGRAMAS POR ENTIDADE 45

Câmara Municipal Gabinete do Prefeito Secretaria de Assuntos Jurídicos Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho Secretaria de Gestão de Pessoas Secretaria de Finanças Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social e Cidadania Secretaria de Educação Secretaria de Serviços e Obras Secretaria de Defesa Social Secretaria de Cultura Secretaria de Esporte e Lazer Secretaria de Comunicação Secretaria de Meio Ambiente Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano Secretaria de Transportes Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional Secretaria de Planejamento e Gestão Pública IPRED – Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema Fundação Florestan Fernandes

ANEXO DE INVESTIMENTOS 2014-2017 68

Prefeitura de Diadema

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Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Diadema, 30 de setembro de 2013.

OF. ML nº 037/13 Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos ilustres

pares que compõem essa Colenda Câmara, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o

Plano Plurianual – PPA para o quadriênio de 2014 a 2017.

A população de Diadema deixou clara, nos resultados das últimas eleições, a

sua opção pela mudança nos rumos da gestão de nossa Cidade. Considerando a

responsabilidade que temos pelas decisões a serem tomadas no próximo quadriênio,

ouvimos o cidadão munícipe através de audiências públicas.

Este Governo não tem medido esforços para fazer valer a Participação Cidadã,

nas várias instâncias legitimamente reconhecidas, dando voz ao clamor das ruas e

respeitando os direitos das minorias. Enumeramos a seguir, as diretrizes que foram traçadas

na Audiência Pública, ocorrida no último dia doze de agosto, onde reunimos Conselheiros e

demais membros da população em torno da discussão dos nove eixos temáticos, que

consolidam toda a ação deste Executivo:.

1. Educação - mais presente e futuro

• Garantir a acessibilidade das pessoas surdas / Escola bilíngue / Capacitação para formação.

• Ampliar vagas nas creches / Implantar creche noturna. • Implantar educação ambiental na grade curricular.

2. Saúde - viver mais e melhor

• Garantir acesso com melhoria na qualidade ao atendimento a todos os que demandam ao SUS Público / Municipal.

• Melhorar a qualidade do serviço à qualidade do serviço de urgência e transporte ambulatorial.

• Qualificar o serviço de saúde mental / Priorizando os CAPS Álcool e Drogas.

3. Segurança - Cidade mais tranquila e segura

• Ampliação do efetivo da GCM - Guarda Civil Municipal e bases comunitárias. • Capacitação da GCM. • Expansão e melhoria do videomonitoramento.

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Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

4. Mobilidade Urbana, transporte e trânsito - Mais futuro mais transportes menos transito

• Garantir acessibilidade ao deficiente. • Aumentar a frota de ônibus e informatizar os pontos com os horários. • Construir viadutos e corredores.

5. Desenvolvimento Econômico e Sustentável - Emprego e Renda

• Ampliação dos ecopontos, coleta seletiva (porta a porta) Capacitação de profissionais. • Permanência e Ampliação da Unifesp (Pesquisas) e Fortalecimento da Fatec. • Criação de turismo e lazer nas áreas de mananciais.

6. Inclusão Social e Cidadania - Mais Proteção Social

• Promover inclusão social dos moradores, em situação de rua, • e dependentes químicos. • Investimento na construção de Centros de Convivência do Idoso (Casa Dia). • Garantia de acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência.

7. Qualidade de vida, meio ambiente e saneamento - Cuidando das gerações futuras

• Educação Ambiental formal e informal. • Ampliar programa Vida Limpa e implementar coleta seletiva. • Implementar em áreas de mananciais: Recuperação de nascentes, rios e Billings. /

Regularização fundiária / Revitalização com ações sociais, econômica e ambiental.

8. Habitação e Política Urbana - Cidade e Harmonia

• Regularização fundiária. • Urbanizar e implantar paisagismo. • Revisar o código de obras e implementar o estatuto das cidades.

9. Juventude, Esporte, Cultura e Lazer - Preparando o futuro hoje

• Fortalecer os canais de participação popular, utilizando recursos de TI. • Fomentar a intersetorialidade no desenvolvimento das políticas públicas voltadas para

os jovens e à família. • Ampliação de recursos orçamentários visando o fomento do esporte por meio de

ações voltadas à prática esportiva e da cultura por meio de festas populares e regionais, bem como estruturação de novos equipamentos esportivos com a construção, criação e manutenção dos mesmos.

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Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

O PPA 2014/2017 foi elaborado contendo vinte e três programas da

Administração Direta e quatro da Administração Indireta, uma vez que o planejamento

representa a Prefeitura e suas entidades: autarquia, legislativo e empresa pública.

Estas diretrizes apontam para iniciativas que, muitas vezes, precisam,

apenas, da gestão deste Executivo municipal junto ao Governo do Estado ou a União

para que haja investimentos e/ ou ainda, o trabalho em parceria com estas esferas.

Para este primeiro ano de governo, reservamos a tarefa de diagnosticar os

maiores desafios que enfrentaremos nos próximos quatro anos. Nossas equipes estão

trabalhando diuturnamente no enfrentamento de uma situação financeira que encontramos

em estágio crítico, estruturas físicas que comprometem as mais diversas situações de

trabalho, quadro de servidores, muitas vezes defasados, mas ciente do que precisa ser feito.

O desafio colocado para a nossa gestão é a recuperação da capacidade de

investimento, não obstante a situação deficitária encontrada.

Na preparação deste projeto de lei do Plano Plurianual 2014/2017, estamos

propondo alternativas de investimentos, mesmo considerando a continuidade de outros

projetos já iniciados, mas que a responsabilidade de Gestor maior e por preceito legal,

daremos continuidade. Os projetos estão distribuídos ao longo dos quatro anos e poderão

sofrer revisões anuais, de acordo com fatores como, a situação macroeconômica ditada pela

União, que podem nos fazer rever os planos físicos-financeiros para cada ano, por tê-los

como parceiros na execução ; a atividade econômica do Estado, reflexo direto da atividade

produtiva local.

Salientamos, o conjunto de projetos que dizem respeito à Mobilidade Urbana,

conforme indicação do Plano de Investimentos em Mobilidade Urbana da Região do Grande

ABC, que realizaremos em parceria com o Consórcio Intermunicipal. Este conjunto de obras

alcança o montante de R$ 165 milhões, sem ônus para o Município e contempla obras, como:

a construção do Viaduto da Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim sobre a Rod. Imigrantes;

Implantação de tratamento preferencial para transporte coletivo nas Ruas Rio de Janeiro e

Av. Casa Grande; Prolongamento da Av. Fundibem até São Bernardo do Campo, além do

mais há perspectivas de ajustes entre Estado e Município para um conjunto de obras em

Saneamento Ambiental, no montantes de R$ 95 milhões.

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Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Favorecemos diversos setores, como a Educação, Segurança Pública, Inclusão

Social e a Gestão Ambiental, requalificando alguns parques, centros culturais, mesmo

considerando a altíssima demanda pelos investimentos sociais: demanda por moradias,

vagas em creche e atendimento nas unidades de saúde.

Consideramos importante enxergar a Cidade integrada a uma região pujante,

com grandes vocações e capaz de encaminhar soluções para os problemas locais. Resultado

disto foi a audiência do PPA regional, promovido pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC,

que sediamos no último dia 26 de setembro, no Centro Cultural Okinawa, que

reuniu número expressivo de moradores da Cidade para pensar de forma regional, as mais

variadas soluções nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento econômico e inclusão social

da região.

Todo este esforço na busca de melhorias para a Cidade, conta com a

costumeira parceria com esse Legislativo, na construção de uma Diadema que garanta

cidadania e acolhimento a todo cidadão.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e dignos pares,

os protestos de elevada estima e especial consideração.

Atenciosamente,

LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor Vereador MANUEL EDUARDO MARINHO DD.Presidente da Câmara Municipal de DIADEMA – SP

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Gabinete do Prefeito

LEI Nº 3.400, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

DISPÕE sobre o Plano Plurianual do Município de Diadema, para o período compreendido entre os exercícios de 2014 a 2017. LAURO MICHELS SOBRINHO, Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Institui o Plano Plurianual do Município de Diadema para o quadriênio de 2014-2017, em cumprimento ao disposto no inciso I, art. 173, da Lei Orgânica do Município; do art.165, § 1º, da Constituição Federal; e estabelece para o período, os programas com as respectivas metas físicas e financeiras para as despesas de capital e outras delas decorrentes e os programas de duração continuada, conforme definido na forma dos Anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º - Os programas mencionados no artigo anterior, constituem elo de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e as programações estabelecidas nos Orçamentos Anuais correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas programadas para o período abrangido, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício financeiro.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Diadema, 20 de dezembro de 2013.

LAURO MICHELS SOBRINHO Prefeito Municipal

FERNANDO MOREIRA MACHADO Secretário de Assuntos Jurídicos

CLÓVIS XIDIEH COSTA Secretário de Finanças

FRANCISCO JOSÉ ROCHA Chefe de Gabinete

Secretário de Planejamento e Gestão Pública (Interino)

Registrada na Secretaria de Governo pelo Serviço de Expediente (GP-711), conforme P.I. Nº 4.991/2013.

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Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

DEMONSTRATIVO

DAS

RECEITAS

2014-

2017

Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

RELAÇÃO DE

PROGRAMAS

OBJETIVOS E AÇÕES

2014

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA

0002 DEFESA JURÍDICA DO MUNICIPIO E DO CIDADÃO

0003 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0004 DIADEMA INFORMA

0005 AGENDA CIDADÃ

0006 DIADEMA VIDA VERDE

0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

0008 HABITAÇÃO E POLÍTICA URBANA EM DIADEMA

0009 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

0010 NOVA CULTURA

0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

0012 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0013 SAÚDE VIVER MAIS E MELHOR

0014 DIADEMA CIDADE E MOBILIDADE

0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA E FISCAL

0016 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

0017 DIADEMA SEGURA E TRANQUILA

0018 CIDADE NA ESCOLA

0019 ASSISTENCIA FUNERAL E CEMITERIAL

0020 SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTO

0021 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

0022 GESTÃO DE MODERNIZAÇÃO

0023 QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

0024 AÇÕES LEGISLATIVAS

0025 ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

0026 PREVIDÊNCIA RPPS

PROGRAMAS

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SAFIRA

Data:Página: 1Módulo: ROcrl46e

Sistema:

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

Código Descrição

Período:2014 2017

Relação de Projeto/Atividade do Plano Plurianual

PROJETO -

4/2013

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

1.001 BANCO DO POVO1.002 OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PMAT1.003 PONTO ELETRÔNICO - PMAT1.004 OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS1.005 CULTURA DA PAZ1.006 DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO1.008 FORTALECIMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS1.009 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO / PONTO DE ACESSO1.010 INVESTIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRÉ E HOSPITALAR1.011 INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA1.012 EXPANSÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL1.013 EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL1.014 VIDA LIMPA - NOVOS POSTOS DE RECICLAGEM1.015 INVESTIMENTO EM SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO1.016 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DO ESPORTE1.018 FORTALECIMENTO LOCAL - PONTÃO SETE CIDADES1.019 IMPLANTAÇÃO PRAÇA DO PAC1.020 MOBILIDADE URBANA - PAC ABC1.021 COMPLEXO NAVAL - KRONES / PIRAPORINHA1.022 COMPLEXO JÓQUEI CARAPEBA1.023 COMPLEXO GAZUZA N.H. GAZUZA/MEM DE SÁ/PIRATININGA/RUA DO MAR1.024 URBANIZAÇÃO MANANCIAL - NUCLEOS IGUASSU/CAVIUNA/SITIO JOANINHA1.025 COMPLEXO SANTA ELIZABETH1.026 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA1.027 COMPLEXO BEIRA RIO1.029 REFORMA DO C.C.VLADIMIR HERZOG1.030 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CIRCO ESCOLA1.031 INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS1.032 MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO1.033 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DOCUMENTOS1.035 COMPLEXO MARILENE/VILA POPULAR1.036 INVESTIMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL

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SAFIRA

Data:Página: 1Módulo: ROcrl46e

Sistema:

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

Código Descrição

Período:2014 2017

Relação de Projeto/Atividade do Plano Plurianual

ATIVIDADE -

4/2013

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

2.001 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO2.002 SUPORTE ADMINISTRATIVO DO GP2.003 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS2.004 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SAJ2.005 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE2.006 EXECUÇÃO FISCAL2.007 ASSESSORIA JURIDICA2.008 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECOM2.009 MIDIA INSTITUCIONAL2.010 EVENTOS DA CIDADE2.011 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEMA2.012 DESPESA COM PUBLICIDADE DA SEMA2.013 GESTÃO AMBIENTAL2.014 GESTÃO AMBIENTAL - FUMA2.015 PARQUES E JARDINS2.016 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEMA2.017 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEDET2.018 DESPESAS COM PUBLICIDADE DA SEDET2.019 TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIO2.020 ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL2.021 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEDET2.022 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEHAB2.023 GESTÃO HABITACIONAL2.024 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEHAB2.025 GESTÃO HABITACIONAL - FUMAPIS2.026 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEGEP2.027 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEGEP2.028 ESCOLA DIADEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA2.029 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT2.030 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SC2.031 DESPESA COM PUBLICIDADE DA SC2.032 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SC2.033 CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURAIS2.034 CULTURA NA CIDADE2.035 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA2.036 APOIO À GESTÃO2.037 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SASC2.038 REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS2.039 APOIO AOS CONSELHOS2.040 PROJOVEM ADOLESCENTE2.041 REDE DE SISTEMAS DOS SERVIÇOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE2.042 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO FMDCA2.043 DESPESA COM PUBLICIDADE DA SASC2.044 MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE2.045 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SAÚDE2.046 ATENÇÃO BÁSICA2.047 ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRÉ E HOSPITALAR2.048 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.049 GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE2.050 DESPESA COM PUBLICIDADE DA SS2.051 VIGILÂNCIA A SAÚDE2.052 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA ST2.053 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ST2.054 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO2.055 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO2.056 EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO2.057 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO2.058 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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Sistema:

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

Código Descrição

Período:2014 2017

Relação de Projeto/Atividade do Plano Plurianual

ATIVIDADE -

4/2013

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

2.059 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS2.061 GESTÃO ADMINISTRATIVA2.062 GESTÃO DA RECEITA2.063 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS ADMINISTRATIVOS2.064 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SSO2.065 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL2.066 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS2.067 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS DA SSO2.068 CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS2.069 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS2.070 LIMPEZA URBANA2.071 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA GCM2.072 DIADEMA LUZ2.073 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEDUC2.074 DESPESA COM PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL2.075 DESPESA COM PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL2.076 GESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL2.077 GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL2.078 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL2.079 GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS2.080 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO2.081 ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DO ENSINO2.082 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL2.083 ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIO PARA O ENSINO INFANTIL2.084 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA2.085 FORMAÇÃO E QUALIF. DOS PROF. DA EDUC. INF.2.086 FORMAÇÃO E QUALIF. DOS PROF. DA EDUC. FUND.2.087 UAB - DIADEMA2.088 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA2.089 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SDS2.090 GUARDA CIVIL MUNICIPAL2.091 COMBATE A SINISTRO2.092 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SDS2.093 RONDA CIDADÃ2.094 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO FUNDO CEMITERIAL2.095 GESTÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITERIAL2.096 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SS2.097 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SASC2.098 MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL2.099 MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL2.100 MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS2.101 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEL2.102 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SESAN2.103 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEPLAGE2.104 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SESAN2.105 DESPESA COM PUBLICIDADE DA SESAN2.106 ABASTECIMENTO E COMÉRCIO POPULAR2.107 RESTAURANTES POPULARES2.108 BANCO DE ALIMENTOS2.109 AGRICULTURA URBANA2.110 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL2.111 DESPESA COM PUBLICIDADE DA SEL2.112 ESPORTE NA CIDADE2.113 LAZER NA CIDADE2.114 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEL2.115 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO2.116 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - TI2.117 ENCARGOS ESPECIAIS

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Sistema:

TODAS AS ADMINISTRAÇÕES

Código Descrição

Período:2014 2017

Relação de Projeto/Atividade do Plano Plurianual

ATIVIDADE -

4/2013

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

2.118 TRATO NA ESCOLA INFANTIL2.119 TRATO NA ESCOLA FUNDAMENTAL2.120 RESERVA DE CONTINGÊNCIA2.800 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FFF2.801 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL2.802 ADMINISTRAÇÃO GERAL2.803 RESERVA DE CONTINGÊNCIA2.804 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO2.805 RESERVA DO RPPS2.806 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS2.807 ETCD - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DIADEMA

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Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

DEMONSTRATIVO

DA RECEITA

2014

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SAFIRA

Data:Página: 1Módulo: ROcrl40h

Sistema:

10/03/2014 11:27

Período:2014 2017

Relação de Receitas do Plano Plurianual: Consolidado -

4/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Estimativa de Valores2014 2015 2016 2017 AcumuladoReceita Descrição

RECEITAS CORRENTES 4.937.823.400,001.388.317.705,001.266.254.434,001.189.084.907,001.094.166.354,00 1 0 0 0 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 280.260.499,00 321.288.962,00 1.219.911.073,00368.347.563,00250.014.049,00 1 1 0 0 00 00 IMPOSTOS 1.142.992.882,00344.919.931,00300.917.107,00262.545.844,00234.610.000,00 1 1 1 0 00 00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 746.768.577,00224.238.500,00195.976.733,00171.293.344,00155.260.000,00 1 1 1 2 00 00 IMP.S/PROP.PRED.TERR.URBANA 530.596.028,00161.608.178,00140.528.850,00122.199.000,00106.260.000,00* 1 1 1 2 02 00 IMPOSTO S/RENDA PROV.QQ NATUREZA 160.841.120,0046.889.266,0041.760.009,0037.191.845,0035.000.000,00 1 1 1 2 04 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 160.841.120,0046.889.266,0041.760.009,0037.191.845,0035.000.000,00* 1 1 1 2 04 30 IMPOSTO S/TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS 55.331.429,0015.741.056,0013.687.874,0011.902.499,0014.000.000,00 1 1 1 2 08 00 ITBI-IMP.S/A TRANSM.DE BENS IMOVEIS 55.331.429,0015.741.056,0013.687.874,0011.902.499,0014.000.000,00* 1 1 1 2 08 01 IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 396.224.305,00120.681.431,00104.940.374,0091.252.500,0079.350.000,00 1 1 1 3 00 00 ISSQN-IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUR. 396.224.305,00120.681.431,00104.940.374,0091.252.500,0079.350.000,00* 1 1 1 3 05 00 TAXAS 76.918.191,0023.427.632,0020.371.855,0017.714.655,0015.404.049,00 1 1 2 0 00 00 TAXAS PELO EXERC.PODER DE POLÍCIA 17.133.392,005.218.464,004.537.795,003.945.908,003.431.225,00 1 1 2 1 00 00 TAXA DE FISC.LOCAL.INST.FUNCIONAMEN 13.639.845,004.200.000,003.639.845,003.000.000,002.800.000,00* 1 1 2 1 25 00 TO

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE 2.808.464,00838.464,00720.000,00750.000,00500.000,00* 1 1 2 1 26 00 TX DE LIC.P/EXECUÇÃO OBRAS PARTIC. 685.083,00180.000,00177.950,00195.908,00131.225,00* 1 1 2 1 29 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59.784.799,0018.209.168,0015.834.060,0013.768.747,0011.972.824,00 1 1 2 2 00 00 TAXA DE COLETA DE LIXO 51.180.461,0015.588.471,0013.555.193,0011.787.124,0010.249.673,00* 1 1 2 2 90 01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 8.604.338,002.620.697,002.278.867,001.981.623,001.723.151,00 1 1 2 2 99 00 SERVIÇO

TAXA DE COMBATE A SINISTRO 8.604.338,002.620.697,002.278.867,001.981.623,001.723.151,00* 1 1 2 2 99 01 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 44.173.582,00 48.947.683,00 186.407.016,0053.833.394,0039.452.357,00 1 2 0 0 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 154.602.000,0045.335.000,0040.825.000,0036.410.000,0032.032.000,00 1 2 1 0 00 00 CONTRIBUICAO DO R.P.P.S. 154.602.000,0045.335.000,0040.825.000,0036.410.000,0032.032.000,00 1 2 1 0 29 00 CONT.SERV.ATIVO-RPPS 151.512.000,0044.295.000,0040.005.000,0035.740.000,0031.472.000,00* 1 2 1 0 29 07 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.825.000,00950.000,00750.000,00615.000,00510.000,00* 1 2 1 0 29 09 CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL 265.000,0090.000,0070.000,0055.000,0050.000,00* 1 2 1 0 29 11 CIP- CONT.ILUM.PUBLICA 31.805.016,008.498.394,008.122.683,007.763.582,007.420.357,00* 1 2 3 0 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 47.620.000,00 63.320.000,00 232.490.000,0082.800.000,0038.750.000,00 1 3 0 0 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 5.005.000,001.500.000,001.240.000,001.165.000,001.100.000,00 1 3 1 0 00 00 ALUGUÉIS 5.005.000,001.500.000,001.240.000,001.165.000,001.100.000,00 1 3 1 1 00 00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANO 5.005.000,001.500.000,001.240.000,001.165.000,001.100.000,00* 1 3 1 1 01 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 194.900.000,0070.500.000,0053.300.000,0039.300.000,0031.800.000,00 1 3 2 0 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS 4.400.000,00600.000,00600.000,00600.000,002.600.000,00 1 3 2 5 00 00 RENT.APLIC.FINANC.DO EXECUTIVO 4.400.000,00600.000,00600.000,00600.000,002.600.000,00 1 3 2 5 10 00 RENT. APLIC.FIN.DE C/NÃO VINCULADA 4.400.000,00600.000,00600.000,00600.000,002.600.000,00* 1 3 2 5 10 01 REMUNERAÇÃO INVEST.DO RPPS 190.500.000,0069.900.000,0052.700.000,0038.700.000,0029.200.000,00 1 3 2 8 00 00 REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA FIXA 163.000.000,0060.000.000,0045.000.000,0033.000.000,0025.000.000,00* 1 3 2 8 10 01 REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL 24.600.000,008.700.000,006.700.000,005.200.000,004.000.000,00* 1 3 2 8 20 01 REMUNERAÇÃO INVEST RPPS-FUNDOS IMOB 2.900.000,001.200.000,001.000.000,00500.000,00200.000,00* 1 3 2 8 30 01 RECEITA DE CONCESSÃO E PERMISSÃO 32.585.000,0010.800.000,008.780.000,007.155.000,005.850.000,00 1 3 3 0 00 00 RECEITA DE CONC.E PERMIS.DE SERVIÇO 400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1 3 3 1 00 00 REC.DE CONC.PERMIS.-SERV DE TRANSP. 400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1 3 3 1 01 00 REC.CONCES.SERV.GUARDA VEIC.APREEN 400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00* 1 3 3 1 01 10 OTS.RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMIS 32.185.000,0010.700.000,008.680.000,007.055.000,005.750.000,00 1 3 3 9 00 00 SÕES

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONS- 32.185.000,0010.700.000,008.680.000,007.055.000,005.750.000,00* 1 3 3 9 00 02 TRUIR

RECEITA DE SERVIÇOS 4.696.176,00 4.877.667,00 19.169.228,005.070.421,004.524.964,00 1 6 0 0 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 6.299.622,001.727.028,001.587.640,001.574.283,001.410.671,00 1 6 0 0 13 00 REMUN DO EXECUT.MUNICIPAL-GESTÃO VT 2.747.622,00839.028,00699.640,00686.283,00522.671,00* 1 6 0 0 13 08 ALVARÁ, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE 880.000,00220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00* 1 6 0 0 13 09 CONSTRUÇÃO.

ALVARÁ,APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE 32.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00* 1 6 0 0 13 10 REFORMAS

ALVARÁ,APROVAÇÃO E EXECUÇÃO-DEMOLI- 32.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00* 1 6 0 0 13 12 ÇÃO.

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Receitas do PPA/ Imprimir

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SAFIRA

Data:Página: 2Módulo: ROcrl40h

Sistema:

10/03/2014 11:27

Período:2014 2017

Relação de Receitas do Plano Plurianual: Consolidado -

4/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Estimativa de Valores2014 2015 2016 2017 AcumuladoReceita Descrição

ALVARÁ,APROVAÇÃO E EXECUÇÃO-MOVIMEN 200.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00* 1 6 0 0 13 15 -TO DE TERRA.

ALVARÁ,APROVAÇÃO E EXECUÇÃO-PARCE- 28.000,007.000,007.000,007.000,007.000,00* 1 6 0 0 13 16 LAMENTO-DESDOBRO.

ALVARA DE LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO 1.240.000,00310.000,00310.000,00310.000,00310.000,00* 1 6 0 0 13 19 DE EQUIPAMENTOS

ALVARÁ. AUTORIZAÇÃO. 52.000,0013.000,0013.000,0013.000,0013.000,00* 1 6 0 0 13 20 ALVARÁ. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE 4.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00* 1 6 0 0 13 22 RÁDIO-BASE, MINI-ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR E EQUIPA

REGISTRO PROFISSIONAL 60.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00* 1 6 0 0 13 23 CERTIDÕES DE DIRETRIZES 24.000,006.000,006.000,006.000,006.000,00* 1 6 0 0 13 24 CERTIDÃO PARA USO DO SOLO 200.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00* 1 6 0 0 13 25 CERTIDÕES NUMERAÇÃO. 52.000,0013.000,0013.000,0013.000,0013.000,00* 1 6 0 0 13 28 CERTIDÕES DENOMINAÇÃO DE VIAS. 8.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00* 1 6 0 0 13 29 CERTIDÕES MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES. 12.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00* 1 6 0 0 13 30 CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO 4.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00* 1 6 0 0 13 31 CERTIFICADOS MUDANÇA DE USO. 4.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00* 1 6 0 0 13 33 CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO. 720.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00* 1 6 0 0 13 34 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 367.300,00107.500,0095.400,0086.000,0078.400,00 1 6 0 0 19 00 EVENTOS CULTURAIS 200.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00* 1 6 0 0 19 01 EVENTOS DESPORTIVOS 167.300,0057.500,0045.400,0036.000,0028.400,00* 1 6 0 0 19 02 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 3.558.734,001.000.000,00958.734,00800.000,00800.000,00 1 6 0 0 21 00 RESTAUR. EDUC. POPULAR DE DIADEMA 3.558.734,001.000.000,00958.734,00800.000,00800.000,00* 1 6 0 0 21 01 RECEITAS DE SERVIÇOS 8.943.572,002.235.893,002.235.893,002.235.893,002.235.893,00 1 6 0 0 99 00 COPIAS XEROGR.HELIOGR.DE DOCUMENTOS 60.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00* 1 6 0 0 99 01 SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO EM GERAL 56.000,0014.000,0014.000,0014.000,0014.000,00* 1 6 0 0 99 02 DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO 48.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00* 1 6 0 0 99 03 ATESTADOS E CERTIDÕES EM GERAL 160.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00* 1 6 0 0 99 05 CERT.DE MUD.DE USO E CONCL.DE OBRA 400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00* 1 6 0 0 99 06 VISTORIA E FICHAS TECNICAS 12.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00* 1 6 0 0 99 08 REBAIXAMENTO E LEVANTAMENTO DE GUIA 48.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00* 1 6 0 0 99 09 ALV.FEIRANTES,SACOLÕES,AMBUL.EVENTU 1.120.000,00280.000,00280.000,00280.000,00280.000,00* 1 6 0 0 99 10 AIS E CONGENERES

ALVARAS EM GERAL 4.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00* 1 6 0 0 99 12 CEMITÉRIO 1.600.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00* 1 6 0 0 99 16 FUNERÁRIA 5.435.572,001.358.893,001.358.893,001.358.893,001.358.893,00* 1 6 0 0 99 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 692.135.640,00 735.083.760,00 2.876.890.975,00781.859.188,00667.812.387,00 1 7 0 0 00 00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.860.624.305,00778.384.153,00731.688.725,00688.740.605,00661.810.822,00 1 7 2 0 00 00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 673.318.147,00176.926.393,00170.861.537,00165.307.383,00160.222.834,00 1 7 2 1 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 259.358.594,0073.420.014,0067.374.733,0061.827.284,0056.736.563,00 1 7 2 1 01 00 QUOTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS MUN. 259.358.594,0073.420.014,0067.374.733,0061.827.284,0056.736.563,00* 1 7 2 1 01 02 TRANSF.DA COMP.FINANC.PELA EXPLORA- 4.618.279,001.288.077,001.194.635,001.107.972,001.027.595,00 1 7 2 1 22 00 ÇÃO DE REC. NATURAIS

COTA-PARTE COMP.FINANC.DE REC.HIDRI 490.279,00188.077,00144.635,0099.972,0057.595,00* 1 7 2 1 22 11 CFH

COTA-PARTE ROYALTIES-LEI 9478/97. 1.040.000,00300.000,00270.000,00250.000,00220.000,00* 1 7 2 1 22 40 COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETRÓLEO 3.088.000,00800.000,00780.000,00758.000,00750.000,00* 1 7 2 1 22 70 F.E.P.

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 319.969.344,0079.992.336,0079.992.336,0079.992.336,0079.992.336,00 1 7 2 1 33 00 TRANSF.FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-FMS 184.977.612,0046.244.403,0046.244.403,0046.244.403,0046.244.403,00* 1 7 2 1 33 01 FMS/PABA(PISO ATENC.BAS. AMPLIADA) 119.575.732,0029.893.933,0029.893.933,0029.893.933,0029.893.933,00* 1 7 2 1 33 02 FMS-EPIDEM.E CONTROLE DE DOENÇA 4.780.000,001.195.000,001.195.000,001.195.000,001.195.000,00* 1 7 2 1 33 06 PROG.REDUÇÃO DE DANOS -FNS / AIDS - 1.560.000,00390.000,00390.000,00390.000,00390.000,00* 1 7 2 1 33 09 PROGRAMA FARMACIA POPULAR 960.000,00240.000,00240.000,00240.000,00240.000,00* 1 7 2 1 33 10 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.116.000,002.029.000,002.029.000,002.029.000,002.029.000,00* 1 7 2 1 33 11 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 9.708.024,002.427.006,002.427.006,002.427.006,002.427.006,00 1 7 2 1 34 00 FMAS-PROG.DE APOIO A CRIANÇA-PFMC I 1.613.600,00403.400,00403.400,00403.400,00403.400,00* 1 7 2 1 34 03

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4/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Estimativa de Valores2014 2015 2016 2017 AcumuladoReceita Descrição

PROJOVEM ADOLESC.SERV.SOC.EDUCATIVO 2.476.000,00619.000,00619.000,00619.000,00619.000,00* 1 7 2 1 34 04 FMAS-PROG.AP. PESSOA PORT.DEF.PTMC 308.000,0077.000,0077.000,0077.000,0077.000,00* 1 7 2 1 34 05 FMAS-PROJETO PETI-PVMC 336.000,0084.000,0084.000,0084.000,0084.000,00* 1 7 2 1 34 07 FMAS - SEGMENTO IDOSO-PBV II 628.000,00157.000,00157.000,00157.000,00157.000,00* 1 7 2 1 34 08 PAIF-PROG.DE ATENÇ.INT.À FAMIL.PBF 1.740.000,00435.000,00435.000,00435.000,00435.000,00* 1 7 2 1 34 10 FMAS-PROGRAMA "BOLSA FAMILIA"-IGD 1.294.376,00323.594,00323.594,00323.594,00323.594,00* 1 7 2 1 34 11 PROG.PROT.SOCIAL ESP.A FAMÍLIA-PAC1 432.000,00108.000,00108.000,00108.000,00108.000,00* 1 7 2 1 34 12 ATENÇÃO AO MORADOR DE RUA-PAC II 480.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00* 1 7 2 1 34 13 PROGRAMA IGD COMPLEMENTAR 400.048,00100.012,00100.012,00100.012,00100.012,00* 1 7 2 1 34 16 TRANSF.DE REC.DO FUNDO NAC.DESENVOL 75.612.080,0018.903.020,0018.903.020,0018.903.020,0018.903.020,00 1 7 2 1 35 00 VIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE.

QUOTA MUNIC.DE SAL. EDUC DO FNDE 56.000.000,0014.000.000,0014.000.000,0014.000.000,0014.000.000,00* 1 7 2 1 35 01 PROGRAMA PNAE-PNAP - FNDE 19.612.080,004.903.020,004.903.020,004.903.020,004.903.020,00* 1 7 2 1 35 03 TRANSF.FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO 4.051.826,00895.940,00969.807,001.049.765,001.136.314,00 1 7 2 1 36 00 TRANSF.FINANC.DO ICMS. DESONERAÇÃO 4.051.826,00895.940,00969.807,001.049.765,001.136.314,00* 1 7 2 1 36 01 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.620.332.552,00435.964.801,00413.320.581,00391.958.147,00379.089.023,00 1 7 2 2 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 1.601.541.868,00431.168.470,00408.596.847,00387.296.386,00374.480.165,00 1 7 2 2 01 00 QUOTA-PARTE ICMS - IMP.S/CIRC.MERC 1.396.379.851,00372.633.396,00355.187.697,00338.558.758,00330.000.000,00* 1 7 2 2 01 01 QUOTA-PARTE DO IPVA 191.629.840,0054.832.202,0049.930.062,0045.466.185,0041.401.391,00* 1 7 2 2 01 02 QUOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO 11.132.177,003.102.872,002.879.088,002.671.443,002.478.774,00* 1 7 2 2 01 04 CIDE-COTA PARTE CONTRIB. INTERV. NO 2.400.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00* 1 7 2 2 01 13 DOMÍNIO ECONÔMICO

TRANSF. DA COTAPARTE DA COMP.FINANC 1.589.628,00496.067,00423.470,00361.497,00308.594,00 1 7 2 2 22 00 COTA PARTE ROYALTIES-PETRÓLEO-COTA 1.589.628,00496.067,00423.470,00361.497,00308.594,00* 1 7 2 2 22 30 MUNICIPAL-LEI 7990/89, ART.9º

TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE 11.123.760,002.780.940,002.780.940,002.780.940,002.780.940,00 1 7 2 2 33 00 TRANSF.DE REC.DO ESTADO P/ SAUDE 3.952.000,00988.000,00988.000,00988.000,00988.000,00* 1 7 2 2 33 01 PROG.ASSISTENCIA FARMACEUTICA 7.171.760,001.792.940,001.792.940,001.792.940,001.792.940,00* 1 7 2 2 33 04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 6.077.296,001.519.324,001.519.324,001.519.324,001.519.324,00 1 7 2 2 99 00 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO 2.006.416,00501.604,00501.604,00501.604,00501.604,00* 1 7 2 2 99 17 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 4.070.880,001.017.720,001.017.720,001.017.720,001.017.720,00* 1 7 2 2 99 18 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 566.973.606,00165.492.959,00147.506.607,00131.475.075,00122.498.965,00 1 7 2 4 00 00 TRANSFERÊNC. DE RECURSOS DO FUNDEB 566.973.606,00165.492.959,00147.506.607,00131.475.075,00122.498.965,00 1 7 2 4 01 00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB PELO ESTADO 566.973.606,00165.492.959,00147.506.607,00131.475.075,00122.498.965,00* 1 7 2 4 01 02 TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 440.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 1 7 3 0 00 00 DOAÇÕES DE INST.PRIVADAS 440.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 1 7 3 0 10 00 DOAÇÕES P/FUNDO MUNIC.CRIAN.E ADOL. 320.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00* 1 7 3 0 10 02 DOAÇÕES AO FUNDO MUNIC.DE CULT.-FMC 120.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00* 1 7 3 0 10 05 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS 80.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1 7 5 0 00 00 DOAÇÕES DE PESSOAS A FUNDOS 80.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1 7 5 0 10 00 DOAÇÕES AO FUNDO MUN.CRIAN.ADOLESC. 80.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00* 1 7 5 0 10 02 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 15.746.670,003.345.035,003.265.035,003.265.035,005.871.565,00 1 7 6 0 00 00 TRANS.DE CONV.DA UNIÃO E S/ENTIDADE 15.746.670,003.345.035,003.265.035,003.265.035,005.871.565,00 1 7 6 1 00 00 OTS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO 15.746.670,003.345.035,003.265.035,003.265.035,005.871.565,00 1 7 6 1 99 00 CONV.P/INTEG.SISTEMA DE EMPREGO 9.576.800,002.394.200,002.394.200,002.394.200,002.394.200,00* 1 7 6 1 99 02 CONV.P/COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA 3.056.940,00764.235,00764.235,00764.235,00764.235,00* 1 7 6 1 99 18 FAMILIAR

PTOS.CULTURA/PONTÃO SETECIDADES 1.041.400,0066.600,0066.600,0066.600,00841.600,00* 1 7 6 1 99 23 BCO DO POVO- CREDITO SOLIDARIO 85.000,000,000,000,0085.000,00* 1 7 6 1 99 27 PAC 2 MARILENE / VILA POPULAR 946.530,000,000,000,00946.530,00* 1 7 6 1 99 29 CONV.SENAES-IPEPS BRASIL S/MISÉRIA 960.000,0040.000,0040.000,0040.000,00840.000,00* 1 7 6 1 99 47 CONV. SENASP/MIN.JUSTIÇA 80.000,0080.000,000,000,000,00* 1 7 6 1 99 52 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.199.010,00 92.736.362,00 402.955.108,0096.407.139,0093.612.597,00 1 9 0 0 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 126.877.467,0036.510.858,0033.115.109,0030.004.228,0027.247.272,00 1 9 1 0 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 5.737.585,001.515.268,001.460.023,001.406.792,001.355.502,00 1 9 1 1 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA S/IPPTU 3.040.000,00760.000,00760.000,00760.000,00760.000,00* 1 9 1 1 38 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 2.507.585,00705.268,00650.023,00606.792,00545.502,00* 1 9 1 1 40 00

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MULTAS E JUROS MORA DE OTS.TRIBUTOS 190.000,0050.000,0050.000,0040.000,0050.000,00* 1 9 1 1 99 00 MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA TRIB 75.413.606,0022.976.269,0019.969.799,0017.362.869,0015.104.669,00 1 9 1 3 00 00 MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA IMP. 71.173.606,0021.896.269,0018.909.799,0016.312.869,0014.054.669,00 1 9 1 3 10 00 MULTAS/JUROS DA DIV.ATIVA DO IPPTU 64.973.606,0019.946.269,0017.959.799,0014.812.869,0012.254.669,00* 1 9 1 3 11 00 MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA ISS 6.200.000,001.950.000,00950.000,001.500.000,001.800.000,00* 1 9 1 3 13 00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA 240.000,0080.000,0060.000,0050.000,0050.000,00* 1 9 1 3 98 00 ATIVA DA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE 4.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00* 1 9 1 3 99 00 OUTROS TRIBUTOS

MULTAS/JUROS MORA DÍV.ATIVA OTS/REC 451.367,00137.477,00119.545,00103.952,0090.393,00 1 9 1 5 00 00 MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIV OTS/REC. 451.367,00137.477,00119.545,00103.952,0090.393,00* 1 9 1 5 99 00 PRINCIPAL

MULTAS/JUROS DE MORA DE OTS.RECEITA 3.877.182,001.131.844,001.015.742,00911.550,00818.046,00 1 9 1 8 00 00 OTS.MULTAS/JUROS MORA DE OTS.REC. 3.877.182,001.131.844,001.015.742,00911.550,00818.046,00* 1 9 1 8 99 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 41.397.727,0010.750.000,0010.550.000,0010.219.065,009.878.662,00 1 9 1 9 00 00 MULTAS PREVISTA NA LEGIS.TRÂNSITO 40.597.727,0010.550.000,0010.350.000,0010.019.065,009.678.662,00 1 9 1 9 15 00 MULTAS TRÂNSITO 39.997.727,0010.400.000,0010.200.000,009.869.065,009.528.662,00* 1 9 1 9 15 11 RECEITA ZONA AZUL 400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00* 1 9 1 9 15 12 OUTRAS TAXAS - TRÂNSITO 200.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00* 1 9 1 9 15 13 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 800.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1 9 1 9 50 00 MULTA CONTROLE SONS/RUÍDOS VEÍCULOS 800.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00* 1 9 1 9 50 08 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125.359.979,0018.200.815,0021.905.246,0055.748.860,0029.505.058,00 1 9 2 0 00 00 INDENIZAÇÕES 100.375.351,0010.119.748,0015.109.776,0050.092.363,0025.053.464,00 1 9 2 1 00 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 100.375.351,0010.119.748,0015.109.776,0050.092.363,0025.053.464,00* 1 9 2 1 99 00 RESTITUIÇÕES 24.984.628,008.081.067,006.795.470,005.656.497,004.451.594,00 1 9 2 2 00 00 RECUPERAÇÃO DESP.EXERC.ANTERIORES 11.200.000,003.600.000,003.000.000,002.500.000,002.100.000,00 1 9 2 2 07 00 RESTITUICOES DE SETENCAS JUDICIAIS 11.200.000,003.600.000,003.000.000,002.500.000,002.100.000,00* 1 9 2 2 07 03 COMPENSACOES FINANCEIRAS RGPS E RP 8.900.000,003.000.000,002.500.000,002.000.000,001.400.000,00 1 9 2 2 10 00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS E RP 8.900.000,003.000.000,002.500.000,002.000.000,001.400.000,00* 1 9 2 2 10 01 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.884.628,001.481.067,001.295.470,001.156.497,00951.594,00 1 9 2 2 99 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.884.628,001.481.067,001.295.470,001.156.497,00951.594,00* 1 9 2 2 99 01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 142.227.466,0038.882.354,0035.450.000,0033.950.000,0033.945.112,00 1 9 3 0 00 00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 138.227.466,0037.882.354,0034.450.000,0032.950.000,0032.945.112,00 1 9 3 1 00 00 DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 123.027.466,0033.432.354,0030.050.000,0029.700.000,0029.845.112,00 1 9 3 1 10 00 DIVIDA ATIVA IPTU/IPPU 91.932.354,0024.132.354,0022.800.000,0022.500.000,0022.500.000,00* 1 9 3 1 11 00 DÍV.ATIVA DO ISSQN-IMP.S/SERVS. 31.095.112,009.300.000,007.250.000,007.200.000,007.345.112,00* 1 9 3 1 13 00 DÍV.ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00* 1 9 3 1 98 00 DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS- 14.800.000,004.350.000,004.300.000,003.150.000,003.000.000,00* 1 9 3 1 99 00 PRINCIPAL

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 4.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1 9 3 2 00 00 DIVIDA ATIVA Ñ.TRIBUTAR.DE OTS.REC. 4.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00* 1 9 3 2 99 00 RECEITAS DIVERSAS 8.490.196,002.813.112,002.266.007,00495.922,002.915.155,00 1 9 9 0 00 00 OUTRAS RECEITAS 8.490.196,002.813.112,002.266.007,00495.922,002.915.155,00 1 9 9 0 99 00 RECOLHIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 200.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00* 1 9 9 0 99 02 DIVERSAS OTS.RECEITAS CORRENTES 8.290.196,002.763.112,002.216.007,00445.922,002.865.155,00* 1 9 9 0 99 99 RECEITA DE CAPITAL 145.454.465,0034.033.200,0033.667.910,0041.959.551,0035.793.804,00 2 0 0 0 00 00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.276.666,00 1.691.880,00 23.973.255,00622.500,0015.382.209,00 2 1 0 0 00 00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 23.973.255,00622.500,001.691.880,006.276.666,0015.382.209,00 2 1 1 0 00 00 OPER.DE CRÉDITO INT.CONTRATUAIS 23.973.255,00622.500,001.691.880,006.276.666,0015.382.209,00 2 1 1 4 00 00 RELATIVAS A PROGRAMA DE GOVERNO

OP.CRED.INT.-PROGRAMA DE SANEAMENTO 9.423.363,000,00942.190,003.600.912,004.880.261,00 2 1 1 4 03 00 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 9.423.363,000,00942.190,003.600.912,004.880.261,00* 2 1 1 4 03 05 OP. DE CRED.INTERNA P/PROG.DE MODER 10.398.400,00122.500,00122.500,001.942.757,008.210.643,00 2 1 1 4 05 00 NIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PMAT-PROG. DE MODER. ADM .TRIBUTARIA 10.398.400,00122.500,00122.500,001.942.757,008.210.643,00* 2 1 1 4 05 02 OTS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 4.151.492,00500.000,00627.190,00732.997,002.291.305,00 2 1 1 4 99 00 -CONTRATUAIS.

FINANC.CONTRAPARTIDA DO PAC-CPAC 4.081.492,00480.000,00607.190,00722.997,002.271.305,00* 2 1 1 4 99 03

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Receitas do PPA/ Imprimir

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SAFIRA

Data:Página: 5Módulo: ROcrl40h

Sistema:

10/03/2014 11:27

Período:2014 2017

Relação de Receitas do Plano Plurianual: Consolidado -

4/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Estimativa de Valores2014 2015 2016 2017 AcumuladoReceita Descrição

OUTRAS OPER. CRED INT-CONTRATUAIS 70.000,0020.000,0020.000,0010.000,0020.000,00* 2 1 1 4 99 99 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 35.682.885,00 31.976.030,00 121.481.210,0033.410.700,0020.411.595,00 2 4 0 0 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.069.720,000,000,001.493.388,004.576.332,00 2 4 2 0 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.069.720,000,000,001.493.388,004.576.332,00 2 4 2 1 00 00 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 6.069.720,000,000,001.493.388,004.576.332,00 2 4 2 1 01 00 TRANSFERENCIA DO SUS P/ UPA 2.515.720,000,000,001.253.388,001.262.332,00* 2 4 2 1 01 01 TRANSF. INVEST.DO FNS P/ UBS 2.680.000,000,000,00240.000,002.440.000,00* 2 4 2 1 01 02 TRANSF.BLOCO INVEST.DO FNS P/ FMS 874.000,000,000,000,00874.000,00* 2 4 2 1 01 05 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 115.411.490,0033.410.700,0031.976.030,0034.189.497,0015.835.263,00 2 4 7 0 00 00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE 115.411.490,0033.410.700,0031.976.030,0034.189.497,0015.835.263,00 2 4 7 1 00 00 SUAS ENTIDADES

TRANSF.DE CONVÊN.DA UNIÃO P/ O SUS 322.000,000,000,000,00322.000,00 2 4 7 1 01 00 TRANSF.CONV.DA UNIAO P/SAUDE - SUS 322.000,000,000,000,00322.000,00* 2 4 7 1 01 01 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO C/EDUCAÇÃO 5.471.273,000,00485.330,002.698.797,002.287.146,00 2 4 7 1 02 00 OBRAS EXPANSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.284.127,000,00485.330,002.698.797,002.100.000,00* 2 4 7 1 02 05 INVESTIMENTO NA EDUC.FUNDAMENTAL 187.146,000,000,000,00187.146,00* 2 4 7 1 02 06 OTS.TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO 109.618.217,0033.410.700,0031.490.700,0031.490.700,0013.226.117,00 2 4 7 1 99 00 REPASSE M.CID.P/OBRAS INFRA-EST.URB 2.599.070,000,000,000,002.599.070,00* 2 4 7 1 99 16 REPASSE UNIÃO P/URBANIZAÇÃO-FNHIS 6.638.718,004.000.000,002.000.000,000,00638.718,00* 2 4 7 1 99 17 REPASSE MINIST.ESPORTES P/REFORMAS 48.000,000,000,000,0048.000,00* 2 4 7 1 99 18 CONV.P/ESTRUTURAÇÃO G.C.M.- SENASP 30.000,0030.000,000,000,000,00* 2 4 7 1 99 21 CONV.REP.MIN.TUR.P/PROJ.DE INFR.TUR 451.628,000,000,000,00451.628,00* 2 4 7 1 99 23 PAC 2 - COMPLEXO JOQUEI 8.306.000,002.102.000,002.102.000,002.102.000,002.000.000,00* 2 4 7 1 99 39 PAC 2 - COMPLEX.GAZUZA N.H.GAZUZA 8.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00* 2 4 7 1 99 40 PACII-PRACA DO PEC 1.616.800,004.200,004.200,004.200,001.604.200,00* 2 4 7 1 99 43 CONV. SENASP/MIN.JUSTIÇA 13.428.000,003.274.500,003.384.500,003.384.500,003.384.500,00* 2 4 7 1 99 52 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE URBANA 68.000.000,0022.000.000,0022.000.000,0024.000.000,000,00* 2 4 7 1 99 53 TRANSFER.DA C/UNIÃO P/ MODERNIZAÇÃO 500.001,000,000,000,00500.001,00* 2 4 7 1 99 99 RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA 664.768.630,00213.804.480,00177.775.000,00148.300.000,00124.889.150,00 7 0 0 0 00 00 RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMEN 91.570.000,00 113.713.000,00 421.348.000,00143.460.000,0072.605.000,00 7 2 0 0 00 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENT 421.348.000,00143.460.000,00113.713.000,0091.570.000,0072.605.000,00 7 2 1 0 00 00 CONTR.PREV.REG.PRÓPRIO INTRAORÇAMEN 421.238.000,00143.425.000,00113.683.000,0091.545.000,0072.585.000,00 7 2 1 0 29 00 CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO INTRAORÇA 200.216.000,0059.590.000,0052.708.000,0046.813.000,0041.105.000,00* 7 2 1 0 29 01 CONTR.PATRONAL AMORTIZ.DEFICIT ATUA 183.522.000,0071.335.000,0050.975.000,0036.732.000,0024.480.000,00* 7 2 1 0 29 13 CONTR.PREVID.REG.PARCELAMENTO DEBIT 37.500.000,0012.500.000,0010.000.000,008.000.000,007.000.000,00* 7 2 1 0 29 15 OTS CONTRIB SOCIAIS - INTRAORÇAMENT 110.000,0035.000,0030.000,0025.000,0020.000,00 7 2 1 0 99 00 OTS CONTRIB SOCIAIS / INTRAORÇAMENT 110.000,0035.000,0030.000,0025.000,0020.000,00* 7 2 1 0 99 01 TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.730.000,00 41.062.000,00 162.500.630,0041.844.480,0039.864.150,00 7 7 0 0 00 00 TRANSF.INTRAORÇAMENT.CONV.MUNI.ENT. 162.500.630,0041.844.480,0041.062.000,0039.730.000,0039.864.150,00 7 7 6 0 00 00 TRANSF.INTERORÇ.DE CONV. MUNICÍPIO 162.500.630,0041.844.480,0041.062.000,0039.730.000,0039.864.150,00 7 7 6 3 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENT.INTRAORÇAME 17.000.000,00 23.000.000,00 80.920.000,0028.500.000,0012.420.000,00 7 9 0 0 00 00 MULTAS JUROS MORA 49.620.000,0016.500.000,0013.500.000,0011.000.000,008.620.000,00 7 9 1 0 00 00 MULTA/JUROS MORA OTS CONTRIB-INTRA 49.620.000,0016.500.000,0013.500.000,0011.000.000,008.620.000,00 7 9 1 2 99 00 MULTA/JUROS MORA OTS CONTRIB-INTRA 49.620.000,0016.500.000,0013.500.000,0011.000.000,008.620.000,00* 7 9 1 2 99 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.300.000,0012.000.000,009.500.000,006.000.000,003.800.000,00 7 9 2 0 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 31.300.000,0012.000.000,009.500.000,006.000.000,003.800.000,00* 7 9 2 2 99 01 DEDUÇÕES DA RECEITA -372.510.458,00-100.976.884,00-95.268.277,00-89.914.688,00-86.350.609,00 9 0 0 00 00 00 DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO -12.575.410,00 -13.668.908,00 -52.682.085,00-14.863.191,00-11.574.576,00 9 1 7 21 00 00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB -51.871.720,00-14.684.003,00-13.474.947,00-12.365.457,00-11.347.313,00* 9 1 7 21 01 02 DEDUÇÃO DE REC.P/FUNDEB-ICMS-DESONE -810.365,00-179.188,00-193.961,00-209.953,00-227.263,00 9 1 7 21 36 00 DEDUÇÃO DA REC.P/FUNDEB-ICMS.DESON. -810.365,00-179.188,00-193.961,00-209.953,00-227.263,00* 9 1 7 21 36 01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANS.ESTADO -77.339.278,00 -81.599.369,00 -319.828.373,00-86.113.693,00-74.776.033,00 9 1 7 22 01 00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FUNDEB-ICMS -279.275.970,00-74.526.679,00-71.037.539,00-67.711.752,00-66.000.000,00* 9 1 7 22 01 01 DEDUÇÃO DA RECEITA P/FUNDEB-IPVA -38.325.967,00-10.966.440,00-9.986.012,00-9.093.237,00-8.280.278,00* 9 1 7 22 01 02 DEDUÇÃO DA RECEITA P/FUNDEB-IPI EXP -2.226.436,00-620.574,00-575.818,00-534.289,00-495.755,00* 9 1 7 22 01 04

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Receitas do PPA/ Imprimir

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SAFIRA

Data:Página: 6Módulo: ROcrl40h

Sistema:

10/03/2014 11:27

Período:2014 2017

Relação de Receitas do Plano Plurianual: Consolidado -

4/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e ContábilPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Estimativa de Valores2014 2015 2016 2017 AcumuladoReceita Descrição

5.213.035.407,001.493.334.021,001.341.367.067,001.249.699.770,001.128.634.549,00TOTAL:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Receitas do PPA/ Imprimir

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Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

DEMONSTRATIVO

DAS

RECEITAS

2014-

2017

Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

RELAÇÃO DE

PROGRAMAS

OBJETIVOS E AÇÕES

2014

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SAFIRA

Data: 06/02/14

Módulo: ROcrl46aSistema:

Página: 1/ 17-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PLANO PLURIANUAL 20172014

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAISGestor: SECRETARIA DE FINANÇASObjetivo: Propiciar o pagamento relativo a amortização e juros dos valores das dívidas municipais oriundas de parcelamentos superiores a 12 meses e das dívidas de operação de crédito obtidas junto

a Órgãos de fomento nacional e internacional.Justificativa: O Município visa a adiplência junto aos Órgãos Federais e Estaduais para que possa dar continuidade aos seus investimentos.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEATIVIDADE MANTIDA 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

CONSTANTE UNIDADEENCARGOS ESPECIAIS 23.034.890,00 23.034.890,00 28.034.890,00 23.034.890,00 97.139.560,001 1 1 1 42 117CONSTANTE UNIDADE 41.368.000,00 41.368.000,00 46.368.000,00 61.368.000,00 190.472.000,001 1 1 1 4RESERVA EFETUADA UNIDADERESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.496.453,00 6.860.603,00 6.860.603,00 6.890.603,00 23.108.262,001 1 1 1 42 120

Total do Programa 0000: 310.719.822,0091.293.493,0081.263.493,0071.263.493,0066.899.343,00

Programa: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVAGestor: SEC.DE PLANEJAM. E GESTÃO PUBLICAObjetivo: Acompanhar as diversas ações das Secretarias, visando garantir o suporte necessário para o funcionamento mais eficaz.

Justificativa: Necessidade de acompanhamento das ações corriqueiras da Administração, assegurando a manutenção dos serviços administrativos, possibilitando a racionalização de recursos.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,001 1 1 1 42 001ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADE 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 204.000,0030 32 31 30 123SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DO GP 4.302.739,00 4.632.780,00 4.896.698,00 5.251.087,00 19.083.304,001 1 1 1 42 002SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 1.232.934,18 1.233.000,00 1.233.000,00 1.233.000,00 4.931.934,181 1 1 1 4CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS CONTRATO DE LOCRELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.607.000,00 2.607.000,00 2.607.000,00 2.607.000,00 10.428.000,001 1 1 1 42 003 822.902,40 743.064,00 743.064,00 743.064,00 3.052.094,400 0 0 0 0SERVIÇO MANTIDO CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SAJ 8.508.954,00 9.187.932,00 9.840.752,00 10.479.734,00 38.017.372,001 1 1 1 42 004SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 252.142,78 362.079,00 362.079,00 362.079,00 1.338.379,781 1 1 1 4ACESSO AO PORTAL UNIDADESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECOM 1.803.120,00 1.943.547,00 2.064.705,00 2.198.540,00 8.009.912,001.505.000 0 0 0 1.505.0002 008ACESSO AO PORTAL UNIDADE 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 472.000,001.505.000 0 0 0 1.505.000

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METASSECRETARIA MANTIDA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEMA 5.906.298,00 6.279.922,00 6.648.747,00 7.033.171,00 25.868.138,001 1 1 1 42 011SECRETARIA MANTIDA CONSTANTE 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,001 1 1 1 4SECRETARIA ESTRUTURADA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEDET 1.886.209,00 2.016.038,00 2.138.530,00 2.282.819,00 8.323.596,001 1 1 1 42 017SECRETARIA ESTRUTURADA CONSTANTE 63.945,00 63.945,00 63.945,00 63.945,00 255.780,001 1 1 1 4ATIVIDADES MANTIDAS CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEHAB 7.082.040,00 7.587.521,00 8.064.139,00 8.574.975,00 31.308.675,001 1 1 1 42 022ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEGEP 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,001 1 1 1 42 026SERVIÇO MANTIDO CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEGEP 8.748.510,00 9.346.687,00 9.973.801,00 10.605.770,00 38.674.768,001 1 1 1 42 027SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 831.700,00 791.700,00 791.700,00 791.700,00 3.206.800,001 1 1 1 4EM DESENVOLVIMENTO UNIDADESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SC 5.435.918,00 5.857.737,00 6.236.191,00 6.634.592,00 24.164.438,000 0 0 1 12 030EM DESENVOLVIMENTO UNIDADE 279.122,00 249.820,00 249.820,00 249.820,00 1.028.582,000 0 0 1 1FROTA MANTIDA UNIDADEMANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,001 1 1 1 42 044FROTA MANTIDA UNIDADE 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,001 1 1 1 4ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSTANTEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA ST 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,001 1 1 1 42 052SECRETARIA ESTRUTURADA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA ST 4.974.327,00 5.330.088,00 5.665.237,00 6.022.135,00 21.991.787,001 1 1 1 42 053SERVIÇO MANTIDO UNIDADESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SSO 8.411.006,00 11.567.000,00 9.872.338,00 10.514.580,00 40.364.924,001 1 1 1 42 064SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 130.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 550.000,001 1 1 1 4FROTA MANTIDA CONSTANTEADMINISTRAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,001 1 1 1 42 065FROTA MANTIDA CONSTANTE 2.705.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 10.385.000,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 289.271,00 310.944,00 329.593,00 351.572,00 1.281.380,001 1 1 1 42 066SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,001 1 1 1 4ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS DA SSO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,0018 18 18 18 722 067PRÓPRIOS CONSERVADOS CONSTANTECONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 5.191.638,00 5.537.357,00 5.904.864,00 6.274.323,00 22.908.182,001 1 1 1 42 068PRÓPRIOS CONSERVADOS CONSTANTE 255.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.455.000,001 1 1 1 4FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEDUC 0,00 311.111,00 311.111,00 311.111,00 933.333,001 1 1 1 42 073FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CONSTANTE 0,00 973.971,00 973.971,00 973.971,00 2.921.913,001 1 1 1 4SECRETARIA MANTIDA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SDS 22.705.517,00 24.013.609,00 27.511.189,00 29.261.255,00 103.491.570,001 1 1 1 42 089SECRETARIA MANTIDA CONSTANTE 383.300,00 383.300,00 687.300,00 383.300,00 1.837.200,001 1 1 1 4SECRETARIA MANTIDA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SS 15.537.232,00 16.459.909,00 17.327.291,00 18.212.839,00 67.537.271,001 1 1 1 42 096SECRETARIA MANTIDA CONSTANTE 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,001 1 1 1 4SECRETARIA MANTIDA CONSTANTE 501.365,59 726.487,00 770.077,00 816.281,00 2.814.210,591 1 1 1 4SERCRETARIA MANTIDA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SASC 5.139.067,00 5.511.713,00 5.880.726,00 6.268.772,00 22.800.278,001 1 1 1 42 097SERVIÇO MANTIDO CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEL 6.330.379,00 6.800.273,00 7.285.662,00 7.780.203,00 28.196.517,001 1 1 1 42 101SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 404.000,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 28.400,00 36.000,00 45.400,00 57.500,00 167.300,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 0,00 1.281.000,00 1.281.000,00 1.281.000,00 3.843.000,001 1 1 1 4SECRETARIA ESTRUTURADA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SESAN 3.252.971,00 3.565.083,00 3.780.483,00 4.027.436,00 14.625.973,001 1 1 1 42 102SECRETARIA ESTRUTURADA CONSTANTE 0,00 110.200,00 110.200,00 110.200,00 330.600,001 1 1 1 4SECRETARIA MANTIDA CONSTANTESUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEPLAGE 3.882.095,00 4.182.007,00 4.459.441,00 4.749.579,00 17.273.122,001 1 1 1 42 103SECRETARIA MANTIDA CONSTANTE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,001 1 1 1 4ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSTANTEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SESAN 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,001 1 1 1 42 104

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Total do Programa 0001: 601.874.333,95164.248.353,00155.851.054,00147.743.824,00134.031.102,95

Programa: 0002 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E DO CIDADÃOGestor: SECRET. ASSUNTOS JURIDICOSObjetivo: Prestar assessoria jurídica à comunidade, as demais secretarias do município e arrecadação fiscal.

Justificativa: Defender os direitos dos munícipes e do município; prestar assessoria jurídica as demais secretarias (lO 735/83 - lO 2870/09 - lC 106/99) e aprimorar as cobranças judiciais visando arrecadaçãodos tributos fiscais.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEAVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA E DECISÕES JUDICIAIS 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEEXECUÇÃO FISCAL 779.582,42 706.257,00 706.257,00 706.257,00 2.898.353,421 1 1 1 42 006ATIVIDADES MANTIDAS CONSTANTEASSESSORIA JURIDICA 34.372,40 77.600,00 77.600,00 77.600,00 267.172,401 1 1 1 42 007

Total do Programa 0002: 3.165.525,82783.857,00783.857,00783.857,00813.954,82

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO SOCIALGestor: GABINETE DO PREFEITOObjetivo: Ações visando o resgate da dignidade humana.

Justificativa: Promover redução das desigualdades sociais.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEIMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO 4,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

AÇÕES REALIZADAS UNIDADEFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,001 1 1 1 42 005

Total do Programa 0003: 800.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

Programa: 0004 - DIADEMA INFORMAGestor: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOObjetivo: Garantir acesso à informação.

Justificativa: Permitir ampla divulgação dos projetos e ações do governo.

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEGESTORES DO PROGRAMA 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEMIDIA INSTITUCIONAL 2.726.273,25 2.728.000,00 4.728.000,00 6.728.000,00 16.910.273,251 1 1 1 42 009CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO ANº DE PUBLICAÇÕDESPESA COM PUBLICIDADE DA SEMA 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,001 1 1 1 42 012CAMPANHAS VEICULADAS UNIDADEDESPESAS COM PUBLICIDADE DA SEDET 68.780,00 68.780,00 68.780,00 68.780,00 275.120,004 4 4 4 162 018DIVULGAÇÃO DAS DATAS CULTURAIS UNIDADEDESPESA COM PUBLICIDADE DA SC 99.400,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 397.600,001 1 1 1 42 031CAMPANHAS E PUBLICAÇÕES UNIDADEDESPESA COM PUBLICIDADE DA SASC 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,001 1 1 1 42 043CAMPANHAS PROMOVIDAS UNIDADEDESPESA COM PUBLICIDADE DA SS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,001 0 0 0 12 050EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFPUBLICAÇÕESDESPESA COM PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,001 1 1 1 42 074

INFANTIL

EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFPUBLICAÇÕESDESPESA COM PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,001 1 1 1 42 075 FUNDAMENTAL

EM DESENVOLVIMENTO CONSTANTEDESPESA COM PUBLICIDADE DA SESAN 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,001 1 1 1 42 105CAMPANHAS PUBLICADAS UNIDADEDESPESA COM PUBLICIDADE DA SEL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,006 6 6 6 242 111

Total do Programa 0004: 17.978.993,256.999.180,004.999.180,002.999.180,002.981.453,25

Programa: 0005 - AGENDA CIDADÃGestor: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOObjetivo: Cumprir calendário de eventos.

Justificativa: Preservar datas comemorativas.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

PERCENTUALEQUIPE DE GESTORES DE EVENTO 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

EVENTOS REALIZADOS CONSTANTEEVENTOS DA CIDADE 350.000,00 350.000,00 850.000,00 350.000,00 1.900.000,0010 10 10 10 402 010

Total do Programa 0005: 1.900.000,00350.000,00850.000,00350.000,00350.000,00

Programa: 0006 - DIADEMA VIDA VERDEGestor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEObjetivo: Agregar as ações ambientais visando melhoras dos serviços ambientais.

Justificativa: Instituir medidas adequadas afim de manter o equilibrio ambiental, visando mais educação e respeito com o meio ambiente.

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

POSTO IMPLANTADO UNIDADEVIDA LIMPA - NOVOS POSTOS DE RECICL 720.234,00 2.180.000,00 1.069.380,00 0,00 3.969.614,001 1 1 1 41 014AGEM

EM DESENVOLVIMENTO UNIDADEINVESTIMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL 25.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,001 1 1 1 41 036EM DESENVOLVIMENTO UNIDADEGESTÃO AMBIENTAL 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 408.000,001 1 1 1 42 013EM DESENVOLVIMENTO UNIDADE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,001 1 1 1 4EM DESENVOLVIMENTO UNIDADEGESTÃO AMBIENTAL - FUMA 0,00 1.597.650,00 1.971.400,00 2.436.000,00 6.005.050,001 1 1 1 42 014EM DESENVOLVIMENTO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 1 1 1 4PARQUES E JARDINS MANTIDOS UNIDADEPARQUES E JARDINS 706.000,00 706.000,00 706.000,00 706.000,00 2.824.000,000 0 0 1 12 015ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEMA 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,001 1 1 1 42 016

Total do Programa 0006: 113.486.664,0013.314.000,0018.918.780,0054.655.650,0026.598.234,00

Programa: 0007 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVELGestor: SECRET.DESENV.ECONÔMICO E TRABALHOObjetivo: Fortalecer os diversos setores produtivos existentes e incentivar o desenvolvimento de novas unidades empresariais sustentáveis. Promover o empreendedorismo, estimular a participação

do setor produtivo em novos nichos de mercado e a criação de novas cooperativas de serviços e de produção.Justificativa: No que diz respeito ao fomento da economia solidária no Município, Diadema possui grandes avanços na implementação de políticas públicas voltadas à autogestão e associativismo dos empreendimentos

econômicos solidários; uma Lei que institui a Incubadora Pública, dando à esta diretrizes para atuar na

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADENÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS 120.814,00113.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00REAISSALÁRIO MÉDIO MENSAL 2.397,551.834,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

PROJETO FORTALECIDO UNIDADEBANCO DO POVO 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,001 0 0 0 11 001INFORMAÇÕES OFERECIDAS UNIDADEOBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 13.125,00 364.375,00 0,00 0,00 377.500,0019 18 16 18 711 002

- PMAT

PROJETO IMPLANTADO UNIDADEINCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLID 878.270,00 0,00 0,00 0,00 878.270,001 0 0 0 11 031ÁRIOS

MÃO DE OBRA QUALIFICADA TRABALHADORESTRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIO 1.735.930,00 1.735.930,00 1.735.930,00 1.735.930,00 6.943.720,0012.840 12.840 12.840 12.840 51.3602 019MÃO DE OBRA QUALIFICADA TRABALHADORES 726.580,00 726.580,00 726.580,00 999.265,00 3.179.005,0012.840 12.840 12.840 12.840 51.360ARRANJO PRODUTIVO CONSOLIDADE CONSTANTEARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRE 48.695,00 48.695,00 48.695,00 48.695,00 194.780,001 1 1 1 42 020

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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Data: 06/02/14

Módulo: ROcrl46aSistema:

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METASSARIAL

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEDET 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,0015 16 16 17 642 021

Total do Programa 0007: 11.826.275,002.825.890,002.553.205,002.917.580,003.529.600,00

Programa: 0008 - HABITAÇÃO E POLÍTICA URBANA EM DIADEMAGestor: SECR.DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANOObjetivo: Reduzir déficit habitacional, melhorando as condições de moradias das familias moradoras em nucleos habitacionaise em areas de riscos, gerenciamento de uma politica habitacional com

ações conjuntas que visem a produção de empreendimentos habitacionais e programas sociais. levantamento e identificaJustificativa: Integrar os núcleos habitacionais à cidade combatendo a segregação sócio espacial com intervenções urbanísticas; combater a precariedade urbana e habitacional.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

IMPLANTAR COMPLEXO UNIDADECOMPLEXO NAVAL - KRONES / PIRAPORIN 1.446.414,00 1.470.414,00 1.470.414,00 1.470.414,00 5.857.656,001 1 1 1 41 021HA

IMPLANTAR COMPLEXO UNIDADECOMPLEXO JÓQUEI CARAPEBA 2.102.000,00 2.204.000,00 2.204.000,00 2.204.000,00 8.714.000,001 1 1 1 41 022COMPLEXO IMPLANTADO UNIDADECOMPLEXO GAZUZA N.H. GAZUZA/MEM DE 2.089.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.089.000,001 1 1 1 41 023

SÁ/PIRATININGA/RUA DO MAR

URBANIZAÇÃO EFETUADA UNIDADEURBANIZAÇÃO MANANCIAL - NUCLEOS IGU 192.299,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 582.299,001 1 1 1 41 024ASSU/CAVIUNA/SITIO JOANINHA

CONSTRUCÃO EFETUADA UNIDADECOMPLEXO SANTA ELIZABETH 978.718,00 180.000,00 1.180.000,00 2.180.000,00 4.518.718,001 1 1 1 41 025EFETUAR REGULARIZAÇÃO UNIDADEREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.698.990,00 0,00 0,00 0,00 1.698.990,001 1 1 1 41 026PROJETO IMPLANTADO UNIDADECOMPLEXO BEIRA RIO 2.453.771,74 170.000,00 1.170.000,00 5.170.000,00 8.963.771,741 1 1 1 41 027COMPLEXO URBANIZADO PERCENTUALCOMPLEXO MARILENE/VILA POPULAR 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,003 0 0 0 31 035SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEGESTÃO HABITACIONAL 9.272.825,00 9.272.825,00 10.272.825,00 9.272.825,00 38.091.300,001 1 1 1 42 023ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEHAB 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,001 1 1 1 42 024FAMÍLIAS ATENDIDAS UNIDADEGESTÃO HABITACIONAL - FUMAPIS 4.427.500,00 5.432.350,00 6.683.600,00 8.239.000,00 24.782.450,00270 270 270 270 1.0802 025

Total do Programa 0008: 102.448.184,7430.716.239,0025.160.839,0020.909.589,0025.661.517,74

Programa: 0009 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSGestor: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOASObjetivo: Garantir melhores condições de trabalho a servidores concursados, clt e frente de trabalho.

Justificativa: Valorizar o funcionalismo aumentando a confiabilidade e a auto estima.

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADENUMERO DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 7.500,007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

PROJETO IMPLANTADO UNIDADEPONTO ELETRÔNICO - PMAT 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,001 1 1 1 41 003PROJETO IMPLANTADO PERCENTUALIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO / 119.500,00 836.500,00 0,00 0,00 956.000,00100 0 0 0 1001 009

PONTO DE ACESSO

SERVIDOR CAPACITADO UNIDADEESCOLA DIADEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚB 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 59.200,001.500 1.900 2.100 2.300 7.8002 028LICA

SERVIÇO PRESTADO PESSOASSEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - 284.500,00 324.500,00 324.500,00 324.500,00 1.258.000,007.500 7.500 7.500 7.500 30.0002 029SESMT

Total do Programa 0009: 2.617.200,00425.300,00425.300,001.261.800,00504.800,00

Programa: 0010 - NOVA CULTURAGestor: SECRETARIA DE CULTURAObjetivo: Reestruturação das ações nos eixos de formação (oficinas culturais), mediação de leitores (bibliotecas) e acesso aos bens culturais através de eventos de difusão cultural.

Justificativa: Garantir o direito à Cultura e o seu acesso amplo às diversas formas de expressão artística, respeitando as especificidades de cada comunidade e seus processos culturais.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEAVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL. 256.000,00204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

PONTO IMPLANTADO UNIDADEFORTALECIMENTO LOCAL - PONTÃO SETE 1.694.280,00 975.000,00 0,00 0,00 2.669.280,001 1 0 0 21 018CIDADES

PROJETO IMPLANTADO UNIDADEIMPLANTAÇÃO PRAÇA DO PAC 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,001 0 0 0 11 019PROJETO IMPLANTADO UNIDADEREFORMA DO C.C.VLADIMIR HERZOG 791.549,00 0,00 0,00 0,00 791.549,001 0 0 0 11 029PROJETO IMPLANTADO UNIDADEMODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CIRCO E 1,00 0,00 0,00 0,00 1,001 0 0 0 11 030

SCOLA

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SC 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 396.480,001 1 1 1 42 032ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADE 35.000,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00 80.000,001 1 1 1 4EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS UNIDADECALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURAIS 910.000,00 910.000,00 1.410.000,00 910.000,00 4.140.000,001 0 0 0 12 033SERVIÇO MANTIDO UNIDADECULTURA NA CIDADE 4.530.698,00 3.860.000,00 4.360.000,00 3.860.000,00 16.610.698,001 1 1 1 42 034SUBSIDIAR A PRODUÇÃO LOCAL UNIDADEFUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 45.000,00 45.000,00 75.000,00 75.000,00 240.000,001 1 1 1 42 058AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TODOCONSTANTEMODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULT 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,001 1 1 1 42 059

RAIS

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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Data: 06/02/14

Módulo: ROcrl46aSistema:

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Total do Programa 0010: 26.898.008,004.979.120,005.979.120,005.954.120,009.985.648,00

Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIALGestor: SEC DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIAObjetivo: Desenvolver a Política Municipal de Assistência Social como Política Pública, a luz da normatização vigente, criando o Sistema Municipal de Assistência Social , desenvolvendo e apoiando

ações voltadas à proteção social básica e especial, garantindo o finançamento das seguranças estabelecidas na PNAJustificativa: Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, no municipio de Diadema

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEFAMÍLIAS ATENDIDAS 30.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

EM DESENVOLVIMENTO UNIDADEOBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS ASSISTENC 122.500,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 490.000,001 1 1 1 41 004IAIS

SERVIÇO UNIDADECENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 173.606,00 173.606,00 173.606,00 173.606,00 694.424,0021.000 22.000 32.000 32.000 107.0002 035SERVIÇO UNIDADE 2.201.500,00 6.573.523,00 6.573.523,00 6.573.523,00 21.922.069,0021.000 22.000 32.000 32.000 107.000SERVIÇOS GERENCIADOS UNIDADEAPOIO À GESTÃO 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 164.000,006 6 6 6 242 036ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SASC 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 132.000,0010 10 10 10 402 037EM DESENVOLVIMENTO UNIDADEREDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS 4.509.149,00 1.531.146,00 1.531.146,00 1.531.146,00 9.102.587,001 1 1 1 42 038

Total do Programa 0011: 32.505.080,008.474.775,008.474.775,008.474.775,007.080.755,00

Programa: 0012 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEGestor: SEC DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIAObjetivo: Garantir serviços e ações voltados à proteção e à defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Justificativa: Efetivar a doutrina de proteção integral e prioridade absoluta. para todas as crianças e adolescentes do municipio, estabelecendo a universalização do acesso ao atendimento de acordocom o interesse de cada criança e adolescente.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADECRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 4.000,004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS UNIDADEAPOIO AOS CONSELHOS 517.200,00 517.200,00 517.200,00 517.200,00 2.068.800,002 2 2 2 82 039ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADEPROJOVEM ADOLESCENTE 2.164.855,00 2.164.855,00 2.164.855,00 2.164.855,00 8.659.420,001.030 1.030 1.030 1.030 4.1202 040ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADEREDE DE SISTEMAS DOS SERVIÇOS DA CR 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 1.128.000,001.695 1.700 1.700 1.700 6.7952 041

IANÇA E DO ADOLESCENTE

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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Data: 06/02/14

Módulo: ROcrl46aSistema:

Página: 9/ 17-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PLANO PLURIANUAL 20172014

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METASADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO FMDCA 47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 197.000,005 5 5 5 202 042

Total do Programa 0012: 12.053.220,003.014.055,003.014.055,003.014.055,003.011.055,00

Programa: 0013 - SAÚDE VIVER MAIS E MELHORGestor: SECRETARIA DE SAÚDEObjetivo: Qualificar o Sistema de Saúde Público Municipal com vistas a garantir a universalização, integralidade, equidade, descentralização e participação social, princípios preconizados pelo

SUS (Sistema Único de Saúde).Justificativa: Prover o Direito à Saúde estabelecido na Constituição Federal de 1988. Do ponto de vista da gestão em saúde, o acompanhamento das despesas em Saúde é otimizado se agregado em um único

Programa

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

SERVIÇO MANTIDO UNIDADEINVESTIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIAL IZA 2.114.332,41 1.253.388,00 0,00 0,00 3.367.720,411 1 1 1 41 010DA PRÉ E HOSPITALAR

INVESTIMENTO REALIZADO UNIDADEINVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 4.065.861,00 240.000,00 0,00 0,00 4.305.861,001 0 0 0 11 011ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SAÚDE 583.000,00 483.000,00 483.000,00 483.000,00 2.032.000,0080 80 80 80 3202 045SERVIÇO MANTIDO UBSATENÇÃO BÁSICA 71.463.667,59 76.618.293,59 81.587.315,59 95.644.312,59 325.313.589,3620 20 20 20 802 046SERVIÇO MANTIDO UBS 32.698.493,14 32.699.493,84 30.906.553,84 32.700.493,84 129.005.034,6620 20 20 20 80SERVIÇO MANTIDO UBS 1.235.400,00 1.235.400,00 1.235.400,00 1.235.400,00 4.941.600,0020 20 20 20 80SERVIÇO MANTIDO UNIDADEATENÇÃO ESPECIALIZADA PRÉ E HOSPITA 135.477.631,17 144.267.398,93 159.443.752 ,05 179.801.934,05 618.990.716,206 6 6 6 242 047

LAR

SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 22.694.550,03 28.199.220,57 21.864.008,45 21.457.496,44 94.215.275,496 6 6 6 24SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 2.875.500,00 2.875.500,00 2.875.500,00 2.875.500,00 11.502.000,006 6 6 6 24SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 315.489,00 336.000,00 359.525,00 384.587,00 1.395.601,003 3 3 3 122 048SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 2.554.350,06 2.554.350,06 2.554.350,08 2.554.350,06 10.217.400,263 3 3 3 12SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 31.950,00 31.950,00 31.950,00 31.950,00 127.800,003 3 3 3 12SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEGESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚD 471.970,68 371.970,68 2.164.910,66 372.970,69 3.381.822,711 1 1 1 42 049

E

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 106.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 426.000,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO UNIDADEVIGILÂNCIA A SAÚDE 3.896.439,00 4.205.673,00 4.500.635,00 4.801.452,00 17.404.199,001 1 1 1 42 051SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 2.576.235,58 2.576.235,58 2.576.235,58 2.576.235,58 10.304.942,321 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 59.639,75 59.639,75 59.639,75 59.639,75 238.559,001 1 1 1 4

Total do Programa 0013: 1.237.170.121,41345.085.822,00310.749.276,00298.114.014,00283.221.009,41

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Programa: 0014 - DIADEMA CIDADE E MOBILIDADEGestor: SECRETARIA DE TRANSPORTESObjetivo: Investir na duplicação ou ampliação de vias consideradas estratégicas com objetivo de aumentar a capacidade do sistema viário de nossa cidade, realizando ainda a manutenção e gestão

do sistema viário e de trânsito, investindo ainda em politicas que sensibilizem a sociedade como um todo para as questJustificativa: Estudos realizados pelo consórcio do grande ABC apontam para à necessidade de investimento urgente na malha viária de nossas cidades, investimento que comtemplará todas as modalidades

de transportes publicos ou particulares, além disso a malha viária existente necessita de intervenções que permitam

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

PERCENTUALPERCENTUAL DE VIAS ATENDIDAS 100,00100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

INVESTIMENTO REALIZADO UNIDADEMOBILIDADE URBANA - PAC ABC 0,00 24.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 68.000.000,001 1 1 1 41 020PEDESTRES E MOTORISTAS ORIENTAPERCENTUALMANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 300.000,00 2.640.403,00 2.971.338,00 3.171.338,00 9.083.079,0016 25 10 9 602 054SISTEMA GERENCIADO CONSTANTEMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO 8.408.662,00 6.408.662,00 6.408.662,00 6.408.662,00 27.634.648,001 1 1 1 42 055POPULAÇÃO ORIENTADA PERCENTUALEDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 4.280.000,001.070 1.070 1.070 1.070 4.2802 056SERVIÇO PRESTADO CONSTANTEMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORT 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 4.040.000,001 1 1 1 42 057

COLETIVO

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEETCD - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETI 0,00 6.600.000,00 7.062.000,00 7.344.480,00 21.006.480,001 1 1 1 42 807VO DIADEMA

Total do Programa 0014: 134.044.207,0041.004.480,0040.522.000,0041.729.065,0010.788.662,00

Programa: 0015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E FISCALGestor: SECRETARIA DE FINANÇASObjetivo: Prover as unidades da SFde meios destinados à gestão administrativa. Contribuir para manutenção do equilibrio econômico e financeiro, mediante administraçãoda execução financeira do

orçamento fiscal. Assegurar a busca de recursos e arrecadação de tributos propugnando pela justiça fiscal buscar excelJustificativa: Manter o compromisso com o equilibrio fiscal aprimorando a prevenção e mitigação de riscos fiscais; Gerenciamento controlado de conpras de materiais e serviços, como nas demais despesas

pagas pelo tesouro combinando responsabilidade fiscal com atendimentos as demandas. Prover os demais órgãos de re

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

PERCENTUALDESPESA EMPENHADA/RCL 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERCENTUALRECEITA ARRECADADA EM 2013 EM RELAÇÃO A RECEITA ARRECADADA EM 20 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIDADENIVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

VOLUME DE TRIBUTOS ARRECADADOPERCENTUALFORTALECIMENTO DAS RECEITAS PÚBLICA 690.000,00 1.443.400,00 2.886.799,00 9.273.600,00 14.293.799,0070 75 80 100 3251 008S

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEGESTÃO ADMINISTRATIVA 19.265.793,00 20.329.636,00 21.352.735,00 22.307.320,00 83.255.484,001 1 1 1 42 061SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 2.618.118,00 2.618.118,00 2.618.118,00 2.618.118,00 10.472.472,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 7.008.850,00 7.008.850,00 7.008.850,00 7.008.850,00 28.035.400,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 3.619.891,00 3.619.891,00 3.619.891,00 3.619.891,00 14.479.564,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEGESTÃO DA RECEITA 9.882,00 10.425,00 10.998,00 11.604,00 42.909,001 1 1 1 42 062SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 2.872.000,00 2.872.000,00 2.872.000,00 2.872.000,00 11.488.000,001 1 1 1 4ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSTANTEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS ADMINIST 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 452.000,001 1 1 1 42 063

RATIVOS

Total do Programa 0015: 162.519.628,0047.824.383,0040.482.391,0038.015.320,0036.197.534,00

Programa: 0016 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOSGestor: SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRASObjetivo: Manter a cidade limpa, iluminada e em condições de trafegabilidade por veículos e pedestres.

Justificativa: Colaborar com a saúde, segurança e bem estar da população.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

TONELADATONELADA DE LIXO RECOLHIDO 168.000,00168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00KILOMETROKM DE RUAS VARRIDAS 60.000,0060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

INVESTIMENTO REALIZADO UNIDADEINVESTIMENTO EM SANEAMENTO E PAVIME 6.676.008,00 2.227.174,00 3.450.000,00 450.000,00 12.803.182,001 1 1 1 41 015NTAÇÃO

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTEMANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICO 4.400.714,00 4.711.497,00 4.793.470,00 4.896.067,00 18.801.748,001 1 1 1 42 069SERVIÇO MANTIDO CONSTANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 1 1 1 4LIXO COLETADO TONELADALIMPEZA URBANA 3.375.730,00 3.611.064,00 3.859.793,00 4.117.386,00 14.963.973,00168.000 168.000 168.000 168.000 672.0002 070LIXO COLETADO TONELADA 32.148.000,00 32.148.000,00 32.148.000,00 32.148.000,00 128.592.000,00168.000 168.000 168.000 168.000 672.000

Total do Programa 0016: 175.160.903,0041.611.453,0044.251.263,0042.697.735,0046.600.452,00

Programa: 0017 - DIADEMA SEGURA E TRANQUILAGestor: SECRETARIA DE DEFESA SOCIALObjetivo: Incentivar a não violência por meio de ações educativas, investir na valorização do profissional e prover maior segurança para a população. Consolidar a Guarda Municipal de Diadema,

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

enquanto principal instrumento do município para melhorar a segurança e atuar em conjunto com as policias estaduais noJustificativa: A crescente onda de violencia que aflora em todo o país, espalhando medo e sensação de insegurança na população, faz com que os Municípios, cada vez mais, tenham uma participação mais

efetiva na área de segurança pública, auxiliando e somando esforços, com as Polícias Estaduais, no combate à crimina

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

CULTURA DA PAZ PROMOVIDA UNIDADECULTURA DA PAZ 568.000,00 568.000,00 2.573.720,00 568.000,00 4.277.720,00250 250 0 0 5001 005SERVIÇO MANTIDO UNIDADEADMINISTRAÇÃO DA FROTA GCM 0,00 3.302.103,00 3.512.112,00 3.728.901,00 10.543.116,001 1 1 1 42 071SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 600.000,00 600.000,00 700.000,00 600.000,00 2.500.000,001 1 1 1 4LAMPADAS TROCADAS UNIDADEDIADEMA LUZ 1.150.000,00 1.150.000,00 3.150.000,00 5.180.000,00 10.630.000,00500 1.000 1.000 500 3.0002 072SERVIÇO MANTIDO UNIDADEMANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE IL 807.314,00 861.986,00 916.572,00 974.504,00 3.560.376,0019.000 19.000 19.000 19.000 76.0002 088

UMINAÇÃO PÚBLICA

SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 7.750.357,00 8.093.582,00 8.452.683,00 8.828.394,00 33.125.016,0019.000 19.000 19.000 19.000 76.000GUARDA MANTIDA CONSTANTEGUARDA CIVIL MUNICIPAL 1.256.630,00 1.256.630,00 1.356.630,00 1.256.630,00 5.126.520,001 1 1 1 42 090GUARDA MANTIDA CONSTANTE 2.723.400,00 2.723.400,00 5.723.400,00 2.723.400,00 13.893.600,001 1 1 1 4SERVIÇO MANTIDO UNIDADECOMBATE A SINISTRO 348.906,00 624.836,00 245.182,00 258.667,00 1.477.591,002 2 2 2 82 091SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 1.466.245,00 1.543.787,00 2.220.685,00 2.549.030,00 7.779.747,002 2 2 2 8SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 2 2 2 8ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSTANTEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SDS 30.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00 120.400,001 1 1 1 42 092SERVIÇO MANTIDO UNIDADERONDA CIDADÃ 110.000,00 110.000,00 110.000,00 4.807.315,00 5.137.315,001 1 1 1 42 093

Total do Programa 0017: 98.171.401,0031.504.941,0028.991.084,0020.864.424,0016.810.952,00

Programa: 0018 - CIDADE NA ESCOLAGestor: SECRETARIA EDUCAÇÃOObjetivo: Promover a Educação Integral, ampliando as oportunidades educativas e/ou o tempo de permanência dos estudantes na escola, contribuindo para a elevação da qualidade do ensino e favorecendo

o sucesso escolar.Justificativa: O Programa visa contribuir para que os estudantes se alfabetizem na idade certa, além de vivenciarem novas aprendizagens educativas, culturais, esportivas, de letramento e matemática,

educação ambiental e consciência ecológica, esferas que contribuem para a alfabetização e para a conexão dos indivíd

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 24.771,003.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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Data: 06/02/14

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Página: 13/ 17-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PLANO PLURIANUAL 20172014

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

EXPANSÃO REALIZADA UNIDADEEXPANSÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANT 2.100.000,00 3.208.797,00 7.230.045,00 5.010.000,00 17.548.842,001 1 1 1 41 012IL

EXPANSÃO REALIZADA UNIDADEEXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN 187.146,00 0,00 0,00 0,00 187.146,001 0 0 0 11 013TAL

ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADEGESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 0,00 36.969.245,00 37.041.637,00 28.570.871,00 102.581.753,001 1 1 1 42 076ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADE 1.800.000,00 10.952.000,00 12.952.000,00 21.952.000,00 47.656.000,001 1 1 1 4ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADE 0,00 2.205.000,00 2.205.000,00 2.205.000,00 6.615.000,001 1 1 1 4ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADEGESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 24.641.941,00 25.120.612,00 26.474.114,00 76.236.667,0013.051 21.966 29.486 33.100 97.6032 077ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADE 2.500.000,00 19.762.000,00 22.762.000,00 29.762.000,00 74.786.000,0013.051 21.966 29.486 33.100 97.603ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADE 0,00 2.205.000,00 2.205.000,00 2.205.000,00 6.615.000,0013.051 21.966 29.486 33.100 97.603ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADEGESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 4.350.000,001 0 0 0 12 078ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADEGESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL 0,00 1.548.711,00 1.641.588,00 1.741.885,00 4.932.184,001 0 0 0 12 079

TOS

ALUNOS BEM ATENDIDOS UNIDADE 0,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 930.000,001 0 0 0 1AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOSEQUCONSTANTETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 5.640.000,001 1 1 1 42 080FROTA MANTIDA CONSTANTEADMINISTRAÇÃO DA FROTA DO ENSINO 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 8.160.000,001 1 1 1 42 081ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O E 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,0040 40 40 40 1602 082

NSINO FUNDAMENTAL

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS UNIDADEADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIO PARA O E 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 375.000,0045 45 45 45 1802 083NSINO INFANTIL

ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE NAS ES UNIDADEALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA 1.246.019,44 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 9.346.019,4415.573 15.573 15.573 15.573 62.2922 084ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE NAS ES UNIDADE 11.903.020,00 11.903.020,00 11.903.020,00 11.903.020,00 47.612.080,0015.573 15.573 15.573 15.573 62.292FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADEFORMAÇÃO E QUALIF. DOS PROF. DA EDU 0,00 330.000,00 330.000,00 5.330.000,00 5.990.000,00770 990 1.200 1.200 4.1602 085

C. INF.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADEFORMAÇÃO E QUALIF. DOS PROF. DA EDU 0,00 330.000,00 330.000,00 2.330.000,00 2.990.000,00550 770 790 790 2.9002 086C. FUND.

EM DESENVOLVIMENTO. UNIDADEUAB - DIADEMA 232.000,00 232.000,00 313.147,00 232.000,00 1.009.147,001 1 1 1 42 087SECRETARIA MANTIDA CONSTANTEMAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL 77.939.613,00 83.758.298,00 93.018.304,00 105.603.406,00 360.319.621,001 1 1 1 42 098SECRETARIA MANTIDA CONSTANTEMAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 36.362.409,00 38.730.400,00 44.923.184,00 49.572.490,00 169.588.483,001 1 1 1 42 099SECRETARIA MANTIDA CONSTANTEMAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO 5.603.817,00 5.971.194,00 6.384.101,00 6.961.088,00 24.920.200,001 1 1 1 42 100

S

ESCOLAS REFORMADAS UNIDADETRATO NA ESCOLA INFANTIL 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,0066 71 74 74 2852 118ESCOLAS REFORMADAS UNIDADETRATO NA ESCOLA FUNDAMENTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,0066 71 74 74 2852 119

Total do Programa 0018: 979.634.142,44309.452.874,00277.959.638,00252.347.606,00139.874.024,44

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Programa: 0019 - ASSISTÊNCIA FUNERAL E CEMITERIALGestor: SECRETARIA DE DEFESA SOCIALObjetivo: Prestar serviços com atendimento especializado e humanizado, de forma digna e com qualidade às famílias.

Justificativa: Serviço essencial para atender a demanda decorrente da morte de pessoas, portanto, perene.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADENÚMERO DE SEPULTAMENTO 1.300,001.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

ADIANTAMENTO CONCEDIDOS CONSTANTEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO FUNDO 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 78.000,001 1 1 1 42 094CEMITERIAL

SERVIÇO PRESTADO CONSTANTEGESTÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMIT 1.235.708,00 1.330.695,00 1.414.151,00 1.504.241,00 5.484.795,001 1 1 1 42 095ERIAL

SERVIÇO PRESTADO CONSTANTE 1.752.393,00 1.752.393,00 1.752.393,00 1.752.393,00 7.009.572,001 1 1 1 4

Total do Programa 0019: 12.572.367,003.276.134,003.186.044,003.102.588,003.007.601,00

Programa: 0020 - SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTOGestor: SECRET.DE SEGURANÇA ALIMENTARObjetivo: Manter o funcionamento dos programas de Segruança Alimentar e Nutricional e Organizar o Comércio Popular.

Justificativa: Para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada, e o funcionamento adequado do Comércio Popular.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

COMÉRCIO POPULAR MONITORADO CONSTANTEABASTECIMENTO E COMÉRCIO POPULAR 682.200,00 682.200,00 1.682.200,00 682.200,00 3.728.800,001 1 1 1 42 106REFEIÇÕES SERVIDAS REFEIÇÕESRESTAURANTES POPULARES 2.977.515,00 2.977.515,00 2.977.515,00 2.977.515,00 11.910.060,001 1 1 1 42 107REFEIÇÕES SERVIDAS REFEIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 1 1 1 4ALIMENTOS PROCESSADOS TONELADABANCO DE ALIMENTOS 0,00 184.500,00 1.184.500,00 184.500,00 1.553.500,0040 45 45 50 1802 108HORTAS MANTIDAS UNIDADEAGRICULTURA URBANA 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,0029 31 33 35 1282 109PÚBLICO ORIENTADO UNIDADEEDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,004.500 4.500 4.500 4.500 18.0002 110

Total do Programa 0020: 17.432.360,003.924.215,005.924.215,003.924.215,003.659.715,00

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Programa: 0021 - ESPORTE E LAZER NA CIDADEGestor: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERObjetivo: Garantir acesso de crianças e jovens à iniciação esportiva; formar equipes que representem a Cidade em competições de diferentes modalidades; manter os equipamentos esportivos da Cidade;

celebrar convênios com instituições esportivas da cidade, com os Governos Federal e Estadual; viabilizar emendas.Justificativa: Para promover o bem estar, a inclusão e a cidadania por meio de práticas esportivas e de lazer através da prática de atividades físicas de forma alternativa e lúdica possibilitando a

democratização do entretenimento e do lazer.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADENÚMERO DE PARTICIPANTES 15.400,001.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

PROJETO IMPLANTADO UNIDADECONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS UNI 572.167,00 0,00 0,00 0,00 572.167,001 0 0 0 11 016DADES DO ESPORTE

PESSOAS ATENDIDAS UNIDADEESPORTE NA CIDADE 2.730.721,00 2.730.721,00 3.730.721,00 6.730.721,00 15.922.884,008.900 10.000 11.000 11.000 40.9002 112PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.900 10.000 11.000 11.000 40.900LAZER OFERECIDO EVENTOSLAZER NA CIDADE 396.100,00 396.100,00 2.396.100,00 1.294.059,00 4.482.359,005 5 5 5 202 113ADIANTAMENTO CONCEDIDO UNIDADEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEL 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,0010 10 10 10 402 114

Total do Programa 0021: 21.117.410,008.059.780,006.161.821,003.161.821,003.733.988,00

Programa: 0022 - GESTÃO DE MODERNIZAÇÃOGestor: SEC.DE PLANEJAM. E GESTÃO PUBLICAObjetivo: Promover a revisão e adequação do Departamento de TI com a aquisição de equipamentos, soluções, revisão física da rede lógica e elétrica do Data Center. Implantação de fábrica de software

com a capacitação dos servidores em metodologias de desenvolvimento para atendimento às demandas da AdministraçãJustificativa: Com a implantação da infovia no município de Diadema e a reestruturação e adequação do Departamento de Tecnologia da Informação serão agregados novos serviços e possibilitará a interligação

de todos os próprios municipais, tornando o acesso à rede mais ágil e estável.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEEM DESENVOLVIMENTO 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

PROJETO IMPLANTADO UNIDADEDESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DE IN 4.974.910,00 0,00 0,00 0,00 4.974.910,001 1 1 1 41 006FORMAÇÃO

PROJETO IMPLANTADO UNIDADEMELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 680.618,00 619.382,00 0,00 0,00 1.300.000,001 1 0 0 21 032IMPLANTADO UNIDADEIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAM 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,001 0 0 0 11 033

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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Data: 06/02/14

Módulo: ROcrl46aSistema:

Página: 16/ 17-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PLANO PLURIANUAL 20172014

EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METASENTO ELETRONICO DOCUMENTOS

SERVIÇO MANTIDO CONSTANTETECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 4.315.677,00 4.315.677,00 6.315.677,00 7.315.677,00 22.262.708,001 1 1 1 42 115ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS CONSTANTEADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - TI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,001 1 1 1 42 116

Total do Programa 0022: 29.587.618,007.365.677,006.365.677,004.985.059,0010.871.205,00

Programa: 0023 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FFFGestor: FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDESObjetivo: Oferecer cursos de capacitação profissional, principalmente para jovens em inicio de carreira profissional e também aulas de qualificação para profissionais que já atuem em diversos

campos prrofissionais a fim de melhorar a qualçidade da mão de obra a cidade, propiciando assim melhores oportunidadesJustificativa: Fazer o acompanhamento sistemático da implementação de cursos e seu alcance à população juvenil.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEALUNOS ATENDIDOS 2.062,001.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

INSTALAÇÕES MANTIDAS UNIDADEREFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA F 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,001 1 1 1 42 800FF

CURSOS OFERTADOS UNIDADEFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 15.600.000,0020 20 20 20 802 801L

Total do Programa 0023: 16.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00

Programa: 0024 - AÇÕES LEGISLATIVASGestor: CÂMARA MUNICIPALObjetivo: Desenvolver as atividades do Poder Legislativo no Município.

Justificativa: Necessário para viabilizar o funcionamento da Câmara Municipal, mantendo as atividades legislativas em nosso Município.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADEATIVIDADE LEGISLATIVA MANTIDA 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

ATIVIDADE MANTIDA UNIDADEORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLAT 30.864.150,00 29.130.000,00 30.000.000,00 30.500.000,00 120.494.150,001 1 1 1 42 806IVAS

Total do Programa 0024: 120.494.150,0030.500.000,0030.000.000,0029.130.000,0030.864.150,00

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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EXERCÍCIO 2014

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR METAS

Programa: 0025 - ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIARIAGestor: IPRED INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALObjetivo: Manutenção e Operacionalização do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema.

Justificativa: Necessidade de manter o funcionamento corriqueiro do IPRED

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

CONSTANTEFUNCIONAMENTO DO IPRED 1,001,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

CONSTANTE UNIDADEADMINISTRAÇÃO GERAL 4.250.000,00 4.770.000,00 5.180.000,00 5.673.000,00 19.873.000,001 1 1 1 42 802SERVIÇO MANTIDO UNIDADERESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,001 1 1 1 42 803

Total do Programa 0025: 39.873.000,0010.673.000,0010.180.000,009.770.000,009.250.000,00

Programa: 0026 - PREVIDÊNCIA RPPSGestor: IPRED INST.PREV.SERVIDOR MUNICIPALObjetivo: Visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários.

Justificativa: Garantir meios de subsistência nos eventos,aposentadorias, pensões, reclusão, morte, proteção á maternidade e á família.

Indicador: Índice Recente Índice FuturoUnidade 2014 2015 2016 2017Evolução dos Indicadores por Exercício

UNIDADENÚMERO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 2.437,001.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Descritivo Produto2014 2015 2016 2017

Unidade MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

Meta MetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaMetaFísica Financeira

MetaAcumulado

APOSENTADORIAS E PENSÕES CONC UNIDADEPREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 56.630.000,00 60.780.000,00 63.610.000,00 67.352.000,00 248.372.000,001.815 2.038 2.265 2.437 8.5552 804SERVIÇO MANTIDO UNIDADERESERVA DO RPPS 83.020.000,00 116.550.000,00 160.510.000 ,00 214.075.000,00 574.155.000,001 1 1 1 42 805

Total do Programa 0026: 822.527.000,00281.427.000,00224.120.000,00177.330.000,00139.650.000,00

Caminho: Plano Plurianual/ Demonstrativos / Demonstrativo de Programas e Ações por Metas. 11:12:09Horário:Nº Plano: 4 2013/

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Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

RELAÇÃO DE

PROGRAMAS E AÇÕES

POR EXERCÍCIO

2014

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40d

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PROGRAMA: 9999A

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 315.083.972,0091.293.493,0081.263.493,0071.263.493,0071.263.493,002 117 64.402.890,00 74.402.890,00 84.402.890,00 287.611.560,00ENCARGOS ESPECIAIS 64.402.890,002 120 6.860.603,00 6.860.603,00 6.890.603,00 27.472.412,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.860.603,00

0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 604.895.478,00164.248.353,00155.851.054,00147.743.824,00137.052.247,002 001 231.000,00 231.000,00 231.000,00 924.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 231.000,002 002 5.535.739,00 6.129.698,00 6.484.087,00 24.015.304,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DO GP 5.865.780,002 003 3.350.064,00 3.350.064,00 3.350.064,00 13.400.256,00RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 3.350.064,002 004 8.871.033,00 10.202.831,00 10.841.813,00 39.465.688,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SAJ 9.550.011,002 008 1.921.120,00 2.182.705,00 2.316.540,00 8.481.912,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECOM 2.061.547,002 011 5.937.298,00 6.679.747,00 7.064.171,00 25.992.138,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEMA 6.310.922,002 017 1.950.154,00 2.202.475,00 2.346.764,00 8.579.376,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEDET 2.079.983,002 022 7.082.040,00 8.064.139,00 8.574.975,00 31.308.675,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEHAB 7.587.521,002 026 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEGEP 20.000,002 027 9.540.210,00 10.765.501,00 11.397.470,00 41.841.568,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEGEP 10.138.387,002 030 5.685.738,00 6.486.011,00 6.884.412,00 25.163.718,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SC 6.107.557,002 044 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 14.400.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE 3.600.000,002 052 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA ST 20.000,002 053 4.974.327,00 5.665.237,00 6.022.135,00 21.991.787,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ST 5.330.088,002 064 8.551.006,00 10.012.338,00 10.654.580,00 40.924.924,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SSO 11.707.000,002 065 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 11.200.000,00ADMINISTRAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.800.000,002 066 309.271,00 349.593,00 371.572,00 1.361.380,00ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 330.944,002 067 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS DA SSO 30.000,002 068 5.591.638,00 6.304.864,00 6.674.323,00 24.508.182,00CONSERVAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 5.937.357,002 073 1.285.082,00 1.285.082,00 1.285.082,00 5.140.328,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEDUC 1.285.082,002 089 23.088.817,00 28.198.489,00 29.644.555,00 105.328.770,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SDS 24.396.909,002 096 16.322.598,00 18.197.368,00 19.129.120,00 70.935.482,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SS 17.286.396,002 097 5.139.067,00 5.880.726,00 6.268.772,00 22.800.278,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SASC 5.511.713,002 101 7.740.779,00 8.713.062,00 9.219.703,00 33.891.817,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEL 8.218.273,002 102 3.453.171,00 3.890.683,00 4.137.636,00 15.156.773,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SESAN 3.675.283,002 103 3.992.095,00 4.559.441,00 4.849.579,00 17.683.122,00SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEPLAGE 4.282.007,002 104 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SESAN 30.000,00

0002 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO E DO CIDADÃO 3.135.428,00783.857,00783.857,00783.857,00783.857,002 006 706.257,00 706.257,00 706.257,00 2.825.028,00EXECUÇÃO FISCAL 706.257,002 007 77.600,00 77.600,00 77.600,00 310.400,00ASSESSORIA JURIDICA 77.600,00

0003 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 800.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,002 005 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 200.000,00

0004 DIADEMA INFORMA 17.996.720,006.999.180,004.999.180,002.999.180,002.999.180,002 009 2.728.000,00 4.728.000,00 6.728.000,00 16.912.000,00MIDIA INSTITUCIONAL 2.728.000,002 012 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE DA SEMA 22.000,00

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SAFIRASistema:

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-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PROGRAMA: 9999A

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES

2 018 68.780,00 68.780,00 68.780,00 275.120,00DESPESAS COM PUBLICIDADE DA SEDET 68.780,002 031 99.400,00 99.400,00 99.400,00 397.600,00DESPESA COM PUBLICIDADE DA SC 99.400,002 043 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE DA SASC 20.000,002 050 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE DA SS 10.000,002 074 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 8.000,002 075 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 8.000,002 105 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE DA SESAN 5.000,002 111 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00DESPESA COM PUBLICIDADE DA SEL 30.000,00

0005 AGENDA CIDADÃ 1.900.000,00350.000,00850.000,00350.000,00350.000,002 010 350.000,00 850.000,00 350.000,00 1.900.000,00EVENTOS DA CIDADE 350.000,00

0006 DIADEMA VIDA VERDE 115.784.164,0013.314.000,0018.918.780,0054.655.650,0028.895.734,001 014 1.720.234,00 1.069.380,00 0,00 4.969.614,00VIDA LIMPA - NOVOS POSTOS DE RECICLAGEM 2.180.000,001 036 25.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00INVESTIMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL 50.000.000,002 013 117.000,00 117.000,00 117.000,00 468.000,00GESTÃO AMBIENTAL 117.000,002 014 1.297.500,00 1.971.400,00 2.436.000,00 7.302.550,00GESTÃO AMBIENTAL - FUMMA 1.597.650,002 015 706.000,00 706.000,00 706.000,00 2.824.000,00PARQUES E JARDINS 706.000,002 016 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEMA 55.000,00

0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 11.826.275,002.825.890,002.553.205,002.917.580,003.529.600,001 001 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00BANCO DO POVO 0,001 002 13.125,00 0,00 0,00 377.500,00OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PMAT 364.375,001 031 878.270,00 0,00 0,00 878.270,00INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 0,002 019 2.462.510,00 2.462.510,00 2.735.195,00 10.122.725,00TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIO 2.462.510,002 020 48.695,00 48.695,00 48.695,00 194.780,00ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 48.695,002 021 42.000,00 42.000,00 42.000,00 168.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEDET 42.000,00

0008 HABITAÇÃO E POLÍTICA URBANA EM DIADEMA 100.256.276,0030.716.239,0025.160.839,0020.909.589,0023.469.609,001 021 1.446.414,00 1.470.414,00 1.470.414,00 5.857.656,00COMPLEXO NAVAL - KRONES / PIRAPORINHA 1.470.414,001 022 2.102.000,00 2.204.000,00 2.204.000,00 8.714.000,00COMPLEXO JÓQUEI CARAPEBA 2.204.000,001 023 2.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.100.000,00COMPLEXO GAZUZA N.H. GAZUZA/MEM DE SÁ/PIRATININGA/RUA DO MAR 2.000.000,001 024 272.162,00 130.000,00 130.000,00 662.162,00URBANIZAÇÃO MANANCIAL - NUCLEOS IGUASSU/CAVIUNA/SITIO JOANINHA 130.000,001 025 978.718,00 1.180.000,00 2.180.000,00 4.518.718,00COMPLEXO SANTA ELIZABETH 180.000,001 026 1.699.990,00 0,00 0,00 1.699.990,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,001 027 170.000,00 1.170.000,00 5.170.000,00 6.680.000,00COMPLEXO BEIRA RIO 170.000,001 035 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00COMPLEXO MARILENE/VILA POPULAR 0,002 023 9.272.825,00 10.272.825,00 9.272.825,00 38.091.300,00GESTÃO HABITACIONAL 9.272.825,002 024 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEHAB 50.000,002 025 4.427.500,00 6.683.600,00 8.239.000,00 24.782.450,00GESTÃO HABITACIONAL - FUMAPIS 5.432.350,00

0009 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.657.200,00425.300,00425.300,001.261.800,00544.800,001 003 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00PONTO ELETRÔNICO - PMAT 86.000,001 009 119.500,00 0,00 0,00 956.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO / PONTO DE ACESSO 836.500,00

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 13:42:23Horário:

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Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PROGRAMA: 9999A

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES

2 028 14.800,00 14.800,00 14.800,00 59.200,00ESCOLA DIADEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 14.800,002 029 324.500,00 324.500,00 324.500,00 1.298.000,00SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT 324.500,00

0010 NOVA CULTURA 26.227.310,004.979.120,005.979.120,005.954.120,009.314.950,001 018 1.694.280,00 0,00 0,00 2.669.280,00FORTALECIMENTO LOCAL - PONTÃO SETE CIDADES 975.000,001 019 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00IMPLANTAÇÃO PRAÇA DO PAC 0,001 029 791.549,00 0,00 0,00 791.549,00REFORMA DO C.C.VLADIMIR HERZOG 0,001 030 1,00 0,00 0,00 1,00MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CIRCO ESCOLA 0,002 032 134.120,00 104.120,00 104.120,00 476.480,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SC 134.120,002 033 910.000,00 1.410.000,00 910.000,00 4.140.000,00CALENDÁRIO DE EVENTOS CULTURAIS 910.000,002 034 3.860.000,00 4.360.000,00 3.860.000,00 15.940.000,00CULTURA NA CIDADE 3.860.000,002 058 45.000,00 75.000,00 75.000,00 240.000,00FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 45.000,002 059 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 30.000,00

0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 33.899.100,008.474.775,008.474.775,008.474.775,008.474.775,001 004 122.500,00 122.500,00 122.500,00 490.000,00OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS 122.500,002 035 6.747.129,00 6.747.129,00 6.747.129,00 26.988.516,00CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 6.747.129,002 036 41.000,00 41.000,00 41.000,00 164.000,00APOIO À GESTÃO 41.000,002 037 33.000,00 33.000,00 33.000,00 132.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SASC 33.000,002 038 1.531.146,00 1.531.146,00 1.531.146,00 6.124.584,00REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS 1.531.146,00

0012 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D O ADOLESCENTE 12.056.220,003.014.055,003.014.055,003.014.055,003.014.055,002 039 517.200,00 517.200,00 517.200,00 2.068.800,00APOIO AOS CONSELHOS 517.200,002 040 2.164.855,00 2.164.855,00 2.164.855,00 8.659.420,00PROJOVEM ADOLESCENTE 2.164.855,002 041 282.000,00 282.000,00 282.000,00 1.128.000,00REDE DE SISTEMAS DOS SERVIÇOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 282.000,002 042 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO FMDCA 50.000,00

0013 SAÚDE VIVER MAIS E MELHOR 1.236.926.121,00345.085.822,00310.749.276,00298.114.014,00282.977.009,001 010 2.030.332,00 0,00 0,00 3.283.720,00INVESTIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRÉ E HOSPITALAR 1.253.388,001 011 4.065.861,00 0,00 0,00 4.305.861,00INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 240.000,002 045 483.000,00 483.000,00 483.000,00 1.932.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SAÚDE 483.000,002 046 105.427.560,73 113.729.269,43 129.580.206,43 459.290.224,02ATENÇÃO BÁSICA 110.553.187,432 047 161.057.681,20 184.183.260,50 204.134.930,49 724.717.991,69ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRÉ E HOSPITALAR 175.342.119,502 048 2.901.789,06 2.945.825,08 2.970.887,06 11.740.801,26ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.922.300,062 049 478.470,68 2.271.410,66 479.470,69 3.707.822,71GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 478.470,682 051 6.532.314,33 7.136.510,33 7.437.327,33 27.947.700,32VIGILÂNCIA A SAÚDE 6.841.548,33

0014 DIADEMA CIDADE E MOBILIDADE 139.044.207,0041.004.480,0040.522.000,0041.729.065,0015.788.662,001 020 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 68.000.000,00MOBILIDADE URBANA - PAC ABC 24.000.000,002 054 2.300.000,00 2.971.338,00 3.171.338,00 11.083.079,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 2.640.403,002 055 6.408.662,00 6.408.662,00 6.408.662,00 25.634.648,00MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRÂNSITO 6.408.662,002 056 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00 4.280.000,00EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 1.070.000,002 057 1.010.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 4.040.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 1.010.000,002 807 5.000.000,00 7.062.000,00 7.344.480,00 26.006.480,00ETCD - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DIADEMA 6.600.000,00

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PROGRAMA: 9999A

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES

0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E FISCAL 162.519.628,0047.824.383,0040.482.391,0038.015.320,0036.197.534,001 008 690.000,00 2.886.799,00 9.273.600,00 14.293.799,00FORTALECIMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS 1.443.400,002 061 32.512.652,00 34.599.594,00 35.554.179,00 136.242.920,00GESTÃO ADMINISTRATIVA 33.576.495,002 062 2.881.882,00 2.882.998,00 2.883.604,00 11.530.909,00GESTÃO DA RECEITA 2.882.425,002 063 113.000,00 113.000,00 113.000,00 452.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS ADMINISTRATIVOS 113.000,00

0016 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 175.388.783,0041.611.453,0044.251.263,0042.697.735,0046.828.332,001 015 6.676.008,00 3.450.000,00 450.000,00 12.803.182,00INVESTIMENTO EM SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 2.227.174,002 069 4.628.594,00 4.793.470,00 4.896.067,00 19.029.628,00MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 4.711.497,002 070 35.523.730,00 36.007.793,00 36.265.386,00 143.555.973,00LIMPEZA URBANA 35.759.064,00

0017 DIADEMA SEGURA E TRANQUILA 101.356.846,0031.504.941,0028.991.084,0020.864.424,0019.996.397,001 005 568.000,00 2.573.720,00 568.000,00 4.277.720,00CULTURA DA PAZ 568.000,002 071 3.690.445,00 4.212.112,00 4.328.901,00 16.133.561,00ADMINISTRAÇÃO DA FROTA GCM 3.902.103,002 072 1.150.000,00 3.150.000,00 5.180.000,00 10.630.000,00DIADEMA LUZ 1.150.000,002 088 8.557.671,00 9.369.255,00 9.802.898,00 36.685.392,00MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8.955.568,002 090 3.980.030,00 7.080.030,00 3.980.030,00 19.020.120,00GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3.980.030,002 091 1.910.151,00 2.465.867,00 2.807.697,00 9.352.338,00COMBATE A SINISTRO 2.168.623,002 092 30.100,00 30.100,00 30.100,00 120.400,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SDS 30.100,002 093 110.000,00 110.000,00 4.807.315,00 5.137.315,00RONDA CIDADÃ 110.000,00

0018 CIDADE NA ESCOLA 1.074.277.424,00309.452.874,00277.959.638,00252.347.606,00234.517.306,001 012 6.362.916,00 7.230.045,00 5.010.000,00 21.811.758,00EXPANSÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.208.797,001 013 4.331.530,00 0,00 0,00 4.331.530,00EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,002 076 34.201.887,00 52.198.637,00 52.727.871,00 189.254.640,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 50.126.245,002 077 46.129.546,00 50.087.612,00 58.441.114,00 201.267.213,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 46.608.941,002 078 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 5.800.000,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.450.000,002 079 1.765.436,00 1.951.588,00 2.051.885,00 7.627.620,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.858.711,002 080 1.880.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00 7.520.000,00TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ENSINO 1.880.000,002 081 2.720.000,00 2.720.000,00 2.720.000,00 10.880.000,00ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DO ENSINO 2.720.000,002 082 115.000,00 115.000,00 115.000,00 460.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 115.000,002 083 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00ADIANTAMENTOS DE NUMERÁRIO PARA O ENSINO INFANTIL 125.000,002 084 14.603.020,00 14.603.020,00 14.603.020,00 58.412.080,00ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA 14.603.020,002 085 330.000,00 330.000,00 5.330.000,00 6.320.000,00FORMAÇÃO E QUALIF. DOS PROF. DA EDUC. INF. 330.000,002 086 330.000,00 330.000,00 2.330.000,00 3.320.000,00FORMAÇÃO E QUALIF. DOS PROF. DA EDUC. FUND. 330.000,002 087 232.000,00 313.147,00 232.000,00 1.009.147,00UAB - DIADEMA 232.000,002 098 77.939.613,00 93.018.304,00 105.603.406,00 360.319.621,00MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL 83.758.298,002 099 36.097.541,00 44.923.184,00 49.572.490,00 169.323.615,00MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 38.730.400,002 100 5.603.817,00 6.384.101,00 6.961.088,00 24.920.200,00MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 5.971.194,002 118 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00TRATO NA ESCOLA INFANTIL 200.000,002 119 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00TRATO NA ESCOLA FUNDAMENTAL 100.000,00

0019 ASSISTÊNCIA FUNERAL E CEMITERIAL 12.572.367,003.276.134,003.186.044,003.102.588,003.007.601,00

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999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES

2 094 19.500,00 19.500,00 19.500,00 78.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DO FUNDO CEMITERIAL 19.500,002 095 2.988.101,00 3.166.544,00 3.256.634,00 12.494.367,00GESTÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITERIAL 3.083.088,00

0020 SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTO 17.696.860,003.924.215,005.924.215,003.924.215,003.924.215,002 106 682.200,00 1.682.200,00 682.200,00 3.728.800,00ABASTECIMENTO E COMÉRCIO POPULAR 682.200,002 107 2.977.515,00 2.977.515,00 2.977.515,00 11.910.060,00RESTAURANTES POPULARES 2.977.515,002 108 184.500,00 1.184.500,00 184.500,00 1.738.000,00BANCO DE ALIMENTOS 184.500,002 109 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00AGRICULTURA URBANA 60.000,002 110 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 20.000,00

0021 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 21.117.410,008.059.780,006.161.821,003.161.821,003.733.988,001 016 572.167,00 0,00 0,00 572.167,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DO ESPORTE 0,002 112 2.730.721,00 3.730.721,00 6.730.721,00 15.922.884,00ESPORTE NA CIDADE 2.730.721,002 113 396.100,00 2.396.100,00 1.294.059,00 4.482.359,00LAZER NA CIDADE 396.100,002 114 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DA SEL 35.000,00

0022 GESTÃO DE MODERNIZAÇÃO 29.587.618,007.365.677,006.365.677,004.985.059,0010.871.205,001 006 4.974.910,00 0,00 0,00 4.974.910,00DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,001 032 680.618,00 0,00 0,00 1.300.000,00MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 619.382,001 033 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DOCUMENTOS 0,002 115 4.315.677,00 6.315.677,00 7.315.677,00 22.262.708,00TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 4.315.677,002 116 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - TI 50.000,00

0023 QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FF F 16.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,002 800 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FFF 100.000,002 801 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 15.600.000,00FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 3.900.000,00

0024 AÇÕES LEGISLATIVAS 117.630.000,0030.500.000,0030.000.000,0029.130.000,0028.000.000,002 806 28.000.000,00 30.000.000,00 30.500.000,00 117.630.000,00ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 29.130.000,00

0025 ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIARIA 39.873.000,0010.673.000,0010.180.000,009.770.000,009.250.000,002 802 4.250.000,00 5.180.000,00 5.673.000,00 19.873.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.770.000,002 803 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.000.000,00

0026 PREVIDÊNCIA RPPS 822.527.000,00281.427.000,00224.120.000,00177.330.000,00139.650.000,002 804 56.630.000,00 63.610.000,00 67.352.000,00 248.372.000,00PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 60.780.000,002 805 83.020.000,00 160.510.000,00 214.075.000,00 574.155.000,00RESERVA DO RPPS 116.550.000,00

5.213.035.407,001.493.334.021,001.341.367.067,001.249.699.770,001.128.634.549,00TOTAL GERAL:

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Prefeitura de Diadema

LAINETE DO PREFEITO

Plano Plurianual – 2014-2017

ANEXOS DE

INVESTIMENTOS

2014 - 2017

2014

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Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

03 SECRET.DESENV.ECONÔMICO E TRABALHO Unidade: 05 PLA NO DE INVESTIMENTOÓrgão:

0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1.340.770,000,000,00364.375,00976.395,001 001 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00BANCO DO POVO 0,001 002 13.125,00 0,00 0,00 377.500,00OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PMAT 364.375,001 031 878.270,00 0,00 0,00 878.270,00INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 0,00

1.340.770,000,000,00364.375,00976.395,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

04 SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0009 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.300.000,0086.000,0086.000,00922.500,00205.500,001 003 86.000,00 86.000,00 86.000,00 344.000,00PONTO ELETRÔNICO - PMAT 86.000,001 009 119.500,00 0,00 0,00 956.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO / PONTO DE ACESSO 836.500,00

1.300.000,0086.000,0086.000,00922.500,00205.500,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Módulo: ROcrl40e

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Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

05 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA, TRIBUTÁRIA E FISCAL 14.293.799,009.273.600,002.886.799,001.443.400,00690.000,001 008 690.000,00 2.886.799,00 9.273.600,00 14.293.799,00FORTALECIMENTO DAS RECEITAS PÚBLICAS 1.443.400,00

0022 GESTÃO DE MODERNIZAÇÃO 2.150.000,000,000,00619.382,001.530.618,001 032 680.618,00 0,00 0,00 1.300.000,00MELHORIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO 619.382,001 033 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DOCUMENTOS 0,00

16.443.799,009.273.600,002.886.799,002.062.782,002.220.618,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

06 SECRETARIA DE SAÚDE Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0013 SAÚDE VIVER MAIS E MELHOR 7.589.581,000,000,001.493.388,006.096.193,001 010 2.030.332,00 0,00 0,00 3.283.720,00INVESTIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PRÉ E HOSPITALAR 1.253.388,001 011 4.065.861,00 0,00 0,00 4.305.861,00INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA 240.000,00

7.589.581,000,000,001.493.388,006.096.193,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

07 SEC DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0011 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 490.000,00122.500,00122.500,00122.500,00122.500,001 004 122.500,00 122.500,00 122.500,00 490.000,00OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS 122.500,00

490.000,00122.500,00122.500,00122.500,00122.500,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

08 SECRETARIA EDUCAÇÃO Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOÓrgão:

0018 CIDADE NA ESCOLA 26.143.288,005.010.000,007.230.045,003.208.797,0010.694.446,001 012 6.362.916,00 7.230.045,00 5.010.000,00 21.811.758,00EXPANSÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.208.797,001 013 4.331.530,00 0,00 0,00 4.331.530,00EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 0,00

26.143.288,005.010.000,007.230.045,003.208.797,0010.694.446,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

09 SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS Unidade: 05 PLANO D E INVESTIMENTOSÓrgão:

0006 DIADEMA VIDA VERDE 104.969.614,0010.000.000,0016.069.380,0052.180.000,0026.720.234,001 014 1.720.234,00 1.069.380,00 0,00 4.969.614,00VIDA LIMPA - NOVOS POSTOS DE RECICLAGEM 2.180.000,001 036 25.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00INVESTIMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL 50.000.000,00

0014 DIADEMA CIDADE E MOBILIDADE 68.000.000,0022.000.000,0022.000.000,0024.000.000,000,001 020 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 68.000.000,00MOBILIDADE URBANA - PAC ABC 24.000.000,00

0016 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 12.803.182,00450.000,003.450.000,002.227.174,006.676.008,001 015 6.676.008,00 3.450.000,00 450.000,00 12.803.182,00INVESTIMENTO EM SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 2.227.174,00

0017 DIADEMA SEGURA E TRANQUILA 10.630.000,005.180.000,003.150.000,001.150.000,001.150.000,002 072 1.150.000,00 3.150.000,00 5.180.000,00 10.630.000,00DIADEMA LUZ 1.150.000,00

196.402.796,0037.630.000,0044.669.380,0079.557.174,0034.546.242,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

10 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOÓrgão:

0017 DIADEMA SEGURA E TRANQUILA 23.308.635,008.098.715,008.407.120,003.401.400,003.401.400,001 005 568.000,00 2.573.720,00 568.000,00 4.277.720,00CULTURA DA PAZ 568.000,002 090 2.723.400,00 5.723.400,00 2.723.400,00 13.893.600,00GUARDA CIVIL MUNICIPAL 2.723.400,002 093 110.000,00 110.000,00 4.807.315,00 5.137.315,00RONDA CIDADÃ 110.000,00

23.308.635,008.098.715,008.407.120,003.401.400,003.401.400,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

11 SECRETARIA DE CULTURA Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0010 NOVA CULTURA 5.310.830,000,000,00975.000,004.335.830,001 018 1.694.280,00 0,00 0,00 2.669.280,00FORTALECIMENTO LOCAL - PONTÃO SETE CIDADES 975.000,001 019 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00IMPLANTAÇÃO PRAÇA DO PAC 0,001 029 791.549,00 0,00 0,00 791.549,00REFORMA DO C.C.VLADIMIR HERZOG 0,001 030 1,00 0,00 0,00 1,00MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CIRCO ESCOLA 0,00

5.310.830,000,000,00975.000,004.335.830,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Unidade: 05 PLANO DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0021 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 572.167,000,000,000,00572.167,001 016 572.167,00 0,00 0,00 572.167,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DO ESPORTE 0,00

572.167,000,000,000,00572.167,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

15 SECR.DE HABITAÇÃO E DESENV.URBANO Unidade: 05 PLAN O DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0008 HABITAÇÃO E POLÍTICA URBANA EM DIADEMA 37.182.526,0013.154.414,008.154.414,006.154.414,009.719.284,001 021 1.446.414,00 1.470.414,00 1.470.414,00 5.857.656,00COMPLEXO NAVAL - KRONES / PIRAPORINHA 1.470.414,001 022 2.102.000,00 2.204.000,00 2.204.000,00 8.714.000,00COMPLEXO JÓQUEI CARAPEBA 2.204.000,001 023 2.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.100.000,00COMPLEXO GAZUZA N.H. GAZUZA/MEM DE SÁ/PIRATININGA/RUA DO MAR 2.000.000,001 024 272.162,00 130.000,00 130.000,00 662.162,00URBANIZAÇÃO MANANCIAL - NUCLEOS IGUASSU/CAVIUNA/SITIO JOANINHA 130.000,001 025 978.718,00 1.180.000,00 2.180.000,00 4.518.718,00COMPLEXO SANTA ELIZABETH 180.000,001 026 1.699.990,00 0,00 0,00 1.699.990,00REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,001 027 170.000,00 1.170.000,00 5.170.000,00 6.680.000,00COMPLEXO BEIRA RIO 170.000,001 035 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00COMPLEXO MARILENE/VILA POPULAR 0,00

37.182.526,0013.154.414,008.154.414,006.154.414,009.719.284,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40e

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SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

18 SEC.DE PLANEJAM. E GESTÃO PUBLICA Unidade: 05 PLAN O DE INVESTIMENTOSÓrgão:

0022 GESTÃO DE MODERNIZAÇÃO 4.974.910,000,000,000,004.974.910,001 006 4.974.910,00 0,00 0,00 4.974.910,00DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00

4.974.910,000,000,000,004.974.910,00TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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Data: 30/09/13Página:

Módulo: ROcrl40e

13/ 13

SAFIRASistema:

Estimativa de ValoresProgramaAção ( 1 - Projeto / 2 - Atividade ) 2015 20162014 2017 Acumulado

9999

-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

ÓRGÃO: UNIDADE:999 0505 PROGRAMA: AAA

999999/2013TIPO: PROPOSTA LEI:

PLANO PLURIANUAL 2014 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR SECRETARIAS

321.059.302,0073.375.229,0071.556.258,0098.262.330,0077.865.485,00TOTAL GERAL:

Caminho: Plano Plurianual/ Movimentação do Plano/ Plano Plurianual - PPA/ Programas do PPA/ Imprimir 15:54:00Horário:

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