12
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA AV. PRESIDENTE GEISEL, 48 CENTRO C.N.P.J. : 14.217.335/0001-70 Emp. No. Dotação Orçamentária Proc. Listagem de Despesas Pagas Empenho Período de 30/01/2016 até 05/02/2016 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016 Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Tipo da Nota : TODAS Retido R$ Líquido R$ Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS Orçamentários 04/01/2016 1 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/01/2016 04/02/2016 Estimativa 29.680,22 REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JANEIRO / 2016. 0,00 29.680,22 04/01/2016 2 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - 15.139.629/0001-94 15/01/2016 02/02/2016 Estimativa 7.078,54 REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JANEIRO / 2016. 0,00 7.078,54 04/01/2016 4 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/01/2016 03/02/2016 Estimativa 34.773,35 REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JANEIRO / 2016. 0,00 34.773,35 04/01/2016 6 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA - 13.504.675/0001-10 08/01/2016 03/02/2016 Estimativa 5.110,40 REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA. 0,00 5.110,40 04/01/2016 12 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 15/01/2016 03/02/2016 Estimativa 2.437,11 REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016. 0,00 2.437,11 04/01/2016 13 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 02/02/2016 Estimativa 293,27 REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016. 0,00 293,27 04/01/2016 14 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 149,26 REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. 0,00 149,26 04/01/2016 15 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 177,20 REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016. 0,00 177,20 04/01/2016 16 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 681,81 REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. 0,00 681,81 04/01/2016 17 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 151,97 REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016. 0,00 151,97 04/01/2016 31 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - 99.999.999/0003-53 02/02/2016 02/02/2016 Estimativa 3.843,54 REFERENTE A PASEP. FEVEREIRO/2016. 0,00 3.843,54 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA · 2020-03-12 · PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA AV. PRESIDENTE GEISEL, 48 CENTRO C.N.P.J. : 14.217.335/0001-70 Emp. No. Dotação Orçamentária

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários

04/01/20161 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/01/2016 04/02/2016 Estimativa 29.680,22REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JANEIRO / 2016.

0,00 29.680,22

04/01/20162 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 COELBA - 15.139.629/0001-94 15/01/2016 02/02/2016 Estimativa 7.078,54REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JANEIRO / 2016.

0,00 7.078,54

04/01/20164 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 COELBA - 15.139.629/0001-94 18/01/2016 03/02/2016 Estimativa 34.773,35REF. A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JANEIRO / 2016.

0,00 34.773,35

04/01/20166 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 EMBASA - 13.504.675/0001-10 08/01/2016 03/02/2016 Estimativa 5.110,40REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA.

0,00 5.110,40

04/01/201612 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 15/01/2016 03/02/2016 Estimativa 2.437,11REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016.

0,00 2.437,11

04/01/201613 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 02/02/2016 Estimativa 293,27REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016.

0,00 293,27

04/01/201614 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 149,26REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA.

0,00 149,26

04/01/201615 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 177,20REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016.

0,00 177,20

04/01/201616 030606 04.122.0010.4.004 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 681,81REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA.

0,00 681,81

04/01/201617 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 151,97REF. A DESPESAS DE TELEFONIA FIXA. JANEIRO / 2016.

0,00 151,97

04/01/201631 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.47.00 0 PASEP - 99.999.999/0003-53 02/02/2016 02/02/2016 Estimativa 3.843,54REFERENTE A PASEP. FEVEREIRO/2016.

0,00 3.843,54

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

04/01/201633 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.47.00 42 PASEP - 99.999.999/0003-53 02/02/2016 02/02/2016 Estimativa 898,01REFERENTE A PASEP. FEVEREIRO/2016.

0,00 898,01

04/01/201636 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 04/02/2016 04/02/2016 Estimativa 8,45REF. A TARIFA BANCARIA. FEVEREIRO/2016.

0,00 8,45

04/01/201636 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 05/02/2016 05/02/2016 Estimativa 8,45REF. A TARIFA BANCARIA. FEVEREIRO/2016.

0,00 8,45

04/01/201637 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 05/02/2016 05/02/2016 Estimativa 8,45REF. A TARIFA BANCARIA. FEVEREIRO/2016.

0,00 8,45

04/01/201637 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 42 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 05/02/2016 05/02/2016 Estimativa 16,90REF. A TARIFA BANCARIA. FEVEREIRO/2016.

0,00 16,90

04/01/201639 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.39.00 29 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0621-11 05/02/2016 05/02/2016 Estimativa 16,90REF. A TARIFA BANCARIA. FEVEREIRO/2016.

0,00 16,90

04/01/201642 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 BRADESCO S/A - 60.746.948/0615-02 03/02/2016 03/02/2016 Estimativa 34,50REF. A TARIFA BANCARIA. JANEIRO/2016 - FÉRIAS.

0,00 34,50

04/01/201672 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.11.00 18 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - 14.217.335 25/01/2016 02/02/2016 Estimativa 98.905,30REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. JANEIRO/2016 - FÉRIAS.

17.285,90 81.619,40

04/01/201672 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.11.00 18 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% - 14.217.335 25/01/2016 02/02/2016 Estimativa 18.352,93REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. JANEIRO/2016 - FÉRIAS.

3.037,43 15.315,50

04/01/201673 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.04.00 18 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO - 25/01/2016 02/02/2016 Estimativa 2.238,64REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. ( TEMPORÁRIO ) - JANEIRO/2016 - FÉRIAS.

348,88 1.889,76

04/01/201673 030953 12.361.0005.6.010 3.1.9.0.04.00 18 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO - 25/01/2016 02/02/2016 Estimativa 881,36REF. A FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%. ( TEMPORÁRIO ) - JANEIRO/2016 - FÉRIAS.

105,76 775,60

04/01/201678 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 25/01/2016 01/02/2016 Estimativa 1.320,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DE INFRA ESTRUTURA ). JANEIRO/2016.

656,35 663,65

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

04/01/201678 030808 04.122.0010.4.006 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - 25/01/2016 05/02/2016 Estimativa 1.320,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DE INFRA ESTRUTURA ). JANEIRO/2016.

105,60 1.214,40

04/01/201681 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 25/01/2016 03/02/2016 Estimativa 1.287,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DE ASS. SOCIAL ). JANEIRO/2016.

102,96 1.184,04

04/01/201681 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 25/01/2016 03/02/2016 Estimativa 880,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DE ASS. SOCIAL ). JANEIRO/2016.

70,40 809,60

04/01/201681 030606 04.122.0010.4.004 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 25/01/2016 05/02/2016 Estimativa 880,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DE ASS. SOCIAL ). JANEIRO/2016.

70,40 809,60

04/01/201686 030202 04.122.0010.4.000 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO - 14.217. 25/01/2016 01/02/2016 Estimativa 1.265,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DO GOVERNO ). JANEIRO/2016.

101,20 1.163,80

04/01/201686 030202 04.122.0010.4.000 3.1.9.0.11.00 0 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO - 14.217. 25/01/2016 04/02/2016 Estimativa 440,00REF. A FOLHA PESSOAL - ( SEC. DO GOVERNO ). JANEIRO/2016.

35,20 404,80

04/01/2016109 030303 04.122.0010.4.002 3.3.9.0.39.00 42 TELEMAR - 33.000.118/0005-00 11/01/2016 03/02/2016 Estimativa 283,36REF. A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA. JANEIRO / 2016.

0,00 283,36

04/01/2016112 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.36.00 29 JANETE ALENCAR GOMES - 027.595.975-98 20/01/2016 05/02/2016 Global 900,00REF. A PREST DE SERV DE VISITAS DOMICILIARES, ATUALIZAÇAO E INCLUSÃO DE NOVOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISNDO ATENDER A SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONF. 1º E2º ADITIVO AO CT - Nº 002/2014, EMCERRANDO EM 04/09/2016 - ( IGD ). JANEIRO / 2016 - NT. FISCAL Nº 218.

144,00 756,00

04/01/2016113 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.36.00 29 GAILMA ALVES DE OLIVEIRA - 027.389.205-3 20/01/2016 05/02/2016 Global 900,00REF. A PREST DE SERV DE VISITAS DOMICILIARES, ATUALIZAÇAO E INCLUSÃO DE NOVOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISNDO ATENDER A SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONF. 1º E2º ADITIVO AO CT - Nº 003/2014, EMCERRANDO EM 04/09/2016 - ( IGD ). NT. FISCAL Nº 219 - JANEIRO / 2016.

144,00 756,00

04/01/2016114 030650 08.244.0002.6.004 3.3.9.0.36.00 29 LIGIA LIMA BEZERRA - 003.696.895-18 20/01/2016 05/02/2016 Global 1.800,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATUAR NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA DA PREFEITURA DE GLORIA-BA, CONF. 1º DITIVO AO CT Nº 088/2015, ENCERRANDO EM30/05/2016. NT. FISCAL Nº 217 - JANEIRO / 2016.

288,00 1.512,00

04/01/2016115 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 ALDECY MARIA MOREIRA - 957.561.085-72 20/01/2016 05/02/2016 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO-SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º, 2º E 3º ADITIVO AO CT Nº002/2014SCFV, ENCERRANDO EM 30 / 03 / 2016. NT. FISCAL Nº 215 - JANEIRO / 2016.

144,00 756,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

04/01/2016116 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 SIMONE LAURA DE SOUZA - 993.047.405-68 20/01/2016 05/02/2016 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO - SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º, 2º E 3º ADITIVO AO CT Nº001/2014SCFV, ENCERRANDO EM 30/03/2016. NT. FISCAL Nº 214 - JANEIRO / 2016.

144,00 756,00

04/01/2016117 030650 08.244.0002.2.010 3.3.9.0.36.00 29 LUSINALVA SLVA NASCIMENTO - 001.891.92 20/01/2016 05/02/2016 Global 900,00REF. A SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DO PROG. DE SERV. DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULO-SCFV, DO M. DE GLÓRIA-BA, CONF. 1º, 2º E 3º ADITIVO AO CT Nº005/2014SCFV, ENCERRANDO EM 30/04/2016. NT. FISCAL Nº 216 - JANEIRO 2016.

144,00 756,00

04/01/2016118 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.35.00 0 GENILDO BARBOSA DA SILVA - 375.981.125- 25/01/2016 04/02/2016 Global 1.500,00REF. A SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DE PAGAMENTO DE PREF. M. DE GLORIA, CONF. 1º E 2ºADITIVO AO CT 011/2014, VENCENDO EM 31/ 12/2016 - NT. FISCAL Nº 00221 - JANEIRO / 2016.

240,00 1.260,00

04/01/2016145 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 03/02/2016 03/02/2016 Global 49.230,80REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. DE GLORIA - BA. CONF. 1º AO 4º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. VENCENDO EM30/12/2016. NT. FISCAL Nº 430 - JANEIRO /2016.

984,62 48.246,18

04/01/2016158 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.30.00 42 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 29/01/2016 05/02/2016 Global 5.956,75REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA-BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 11º) DO CT Nº 049/2013, EM 03/02/2016. RETROESCAVADEIRA NT. FISCAL Nº 1282 E PATROL NT. FISCAL Nº 1281.

0,00 5.956,75

04/01/2016162 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.30.00 42 POSTO GLÓRIA LTDA - 41.982.679/0001-49 29/01/2016 05/02/2016 Global 1.253,41REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DA SEC. DE AGRICUTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLÓRIA -BA, CONF ADITIVOS ( 1º AO 11º) DO CT Nº 049/2013, EM 03/02/2016. NT FISCAL Nº 1285 - PLACAS JMT 0607 E NZJ 2463.

0,00 1.253,41

04/01/2016261 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 E.J.TELEFONIA LTDA - 04.257.236/0001-69 29/01/2016 05/02/2016 Global 1.950,00REF. A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF. 1º ADITIVO AO CT - 098/2014. COM VIGENCIA ATE 30/06/2016. NT.FISCAL Nº 519- JANEIRO / 2016.

0,00 1.950,00

04/01/2016263 030404 04.122.0010.4.510 3.3.9.0.39.00 0 E.J.TELEFONIA LTDA - 04.257.236/0001-69 29/01/2016 05/02/2016 Global 2.307,00 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA SECRETARIA, CONF. CT Nº 019/2015, VENCENDO EM06/03/2016. NT. FISCAL Nº 518- JANEIRO / 2016.

0,00 2.307,00

04/01/2016313 030909 12.361.0005.6.003 4.4.9.0.51.00 4 JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA - 03.3 29/01/2016 04/02/2016 Global 10.001,60REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CRECHE (PROJETO TIPO C) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 8º ADITIVO AO CT Nº 118/2012, VENCENDOEM 25/09/2016. NT. FISCAL Nº 106.

835,13 9.166,47

04/01/2016314 030909 12.365.0005.7.023 4.4.9.0.51.00 15 JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 03.3 05/02/2016 05/02/2016 Global 14.090,35REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO DE 01(UMA) CRECHE (PROJETO TIPO C) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 8º ADITIVO AO CT Nº 118/2012, VENCENDOEM 25/09/2016. NT. FISCAL Nº 107 ( REF. A 11ª MADIÇÃO ).

1.176,55 12.913,80

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

04/01/2016317 030909 12.122.0010.4.007 3.3.9.0.39.00 1 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 05/02/2016 05/02/2016 Global 22.735,13REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. 1º AO 6º TERMO ADITIVO AO CT Nº 016/2012, VENCENDO EM 23/09/2016. NT. FISCAL Nº 544 -JANEIRO / 2016.

3.864,97 18.870,16

04/01/2016319 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.39.00 0 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA - 12.939.738/0001 05/02/2016 05/02/2016 Global 4.133,66REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. 1º AO 6º TERMO ADITIVO AO CT Nº 016/2012, VENCENDO EM 23/09/2016. NT. FISCAL Nº545 - JANEIRO / 2016.

702,71 3.430,95

04/01/2016332 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.39.00 0 MARIA IRIS DA PAZ-ME - 17.148.819/0001-01 04/02/2016 04/02/2016 Global 5.078,40REF. A PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE PALCO, TENDA, SOM MÉDIO PORTE E GERADOR, VISANDO ATENDER OS FESTEJOS DE N. S. DA SAUDE, NO POV. OLHOS D'AGUA, NOS DIAS 23/01 A02/02/2016, NO MUNICIPIO DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 104/2015, VENCENDO EM 01/09/2016. ( LOTE 01 ). NT. FISCAL Nº 95.

101,57 4.976,83

04/01/2016410 031111 04.122.0010.4.009 3.3.9.0.39.00 0 ERAN CHAVES DE SOUZA - 12.722.568/0001- 05/02/2016 05/02/2016 Global 2.430,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS DO EXECUTIVO EM CARRO DE SOM, VISANDO ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA M. DE GLÓRIA-BA, CONF. CT Nº039/2015, VENCENDO EM 12/05/2016 NT. FISCAL Nº 191 - JANEIRO / 2016.

0,00 2.430,00

04/02/2016448 030202 04.122.0010.4.000 3.3.9.0.92.00 0 MARIA IRIS DA PAZ-ME - 17.148.819/0001-01 04/02/2016 04/02/2016 Normal 2.896,80REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE PROJETOR COM TELÃO, VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREF. DE GLÓRIA, CONFORME CT Nº 104/2015.

57,94 2.838,86

03/02/2016497 030808 04.122.0010.4.006 3.3.9.0.92.00 0 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 03/02/2016 03/02/2016 Normal 20.379,87REF. A CONTRATAÇAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. MUNICIPAL DE GLORIA - BA.CONF. 1º AO 4º ADITIVO AO CT N° 016/2013.VENCENDO EM 31/12/2016. ( CAMINHAO PIPA).

0,00 20.379,87

363.665,69 30.891,57 332.774,12Total R$

Extra-Orçamentários

0 2111103011300 INSS - 14.217.335/0001-70 04/02/2016 385,06REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 106 - JAIR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO.

0,00 385,06

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 04/02/2016 300,05REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 106 - JAIR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO.

0,00 300,05

0 2111103011600 IRRF - 14.217.335/0001-70 04/02/2016 150,02REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 106 - JAIR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO.

0,00 150,02

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103010500 JACIARA IRACI DA SILVA GONÇALVES - 014. 01/02/2016 243,28REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - JANEIRO/2016.

0,00 243,28

0 2111103010500 ALEXANDRA ANDRADE MARQUES/OUTROS - 1 01/02/2016 293,48REF. A PAG. DE PENSIONISTA - FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - JANEIRO/2016.

0,00 293,48

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 04/02/2016 75,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 221 - GENILDO BARBOSA DA SILVA - JANEIRO/2016.

0,00 75,00

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 219 - GAILMA ALVES DE OLIVEIRA - JANEIRO/2016.

0,00 45,00

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 218 - JANETE ALENCAR GOMES - JANEIRO/2016.

0,00 45,00

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 90,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 217 - LÍGIA LIMA BEZERRA - JANEIRO/2016.

0,00 90,00

0 2111103010500 JOSEFA VANUZIA SANTOS - 004.121.545-10 01/02/2016 435,98REF. A PAG. FOLHA SEC. DE INFRAESTRUTURA - JANEIRO/2016.

0,00 435,98

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 215 - ALDECY MARIA MOREIRA - JANEIRO/2016.

0,00 45,00

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 214 - SIMONE LAURA DE SOUZA - JANEIRO/2016.

0,00 45,00

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 45,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 216 - LUZINALVA SILVA NASCIMENTO - JANEIRO/2016.

0,00 45,00

0 2111103010500 MARIZA MARIA DE SOUZA - 001.799.625-23 01/02/2016 182,97REF. A PAG. FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - JANEIRO/2016.

0,00 182,97

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 18,40REF. A PAG. DAS NOTAS FISCAIS NºS 197 E 198 - L. S. VALENTIN - NOVEMBRO/2015.

0,00 18,40

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103011300 INSS - 14.217.335/0001-70 03/02/2016 354,92REF. A PAG. FINAL DA NOTA FISCAL Nº 425 - E. S. DE SOUZA - DEZEMBRO/2015.

0,00 354,92

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 03/02/2016 537,76REF. A PAG. FINAL DA NOTA FISCAL Nº 425 - E. S. DE SOUZA - DEZEMBRO/2015.

0,00 537,76

0 2111103011300 INSS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 542,48REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 107 - JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - 11ª MEDIÇÃO.

0,00 542,48

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 422,71REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 107 - JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - 11ª MEDIÇÃO.

0,00 422,71

0 2111103011600 IRRF - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 211,36REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 107 - JAIR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO - 11ª MEDIÇÃO.

0,00 211,36

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 41,60REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 195 - L. S. VALETIN - NOVEMBRO/2015.

0,00 41,60

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 5,20REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 197 - L. S. VALENTIN - DEZEMBRO/2015.

0,00 5,20

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 18,00REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 200 - L. S. VALENTIN - NOVEMBRO/2015.

0,00 18,00

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 23,80REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 212 - L. S. VALENTIN - DEZEMBRO/2015.

0,00 23,80

0 2111103011300 INSS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 2.500,86REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 544 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JANEIRO/2016.

0,00 2.500,86

0 2111103011600 IRRF - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 227,35REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 544 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JANEIRO/2016.

0,00 227,35

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 1.136,76REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 544 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JANEIRO/2016.

0,00 1.136,76

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

0 2111103011300 INSS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 454,70REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 545 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JANEIRO/2016.

0,00 454,70

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 206,68REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 545 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JANEIRO/2016.

0,00 206,68

0 2111103011600 IRRF - 14.217.335/0001-70 05/02/2016 41,33REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 545 - ODICEIA EMPREENDIMENTOS DE MÃO DE OBRA - JANEIRO/2016.

0,00 41,33

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 04/02/2016 101,57REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 95 - MARIA IRIS DA PAZ.

0,00 101,57

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 04/02/2016 57,94REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 91 - MARIA IRIS DA PAZ.

0,00 57,94

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 03/02/2016 984,62REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 430 - E. S. DE SOUZA - JANEIRO/2016.

0,00 984,62

0 2111103011300 INSS - 14.217.335/0001-70 03/02/2016 1.536,27REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 424 - E. S. DE SOUZA - DEZEMBRO/2015.

0,00 1.536,27

0 2111402020300 ISS - 14.217.335/0001-70 03/02/2016 2.327,68REF. A PAG. DA NOTA FISCAL Nº 424 - E. S. DE SOUZA - DEZEMBRO/2015.

0,00 2.327,68

14.132,83 0,00 14.132,83Total R$

Restos a pagar

220 2111101020901 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 03/02/2016 5.755,10REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE12 MESES. REF. A PAG. FINAL DA NOTA FISCAL Nº 425 - DEZEMBRO/2015.

0,00 5.755,10

220 2111101020901 E. S. DE SOUZA - 09.414.936/0001-33 03/02/2016 26.173,73REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREF. DE GLORIA - BA.CONF. 1º ao 3º ADITIVO AO CT- N° 016/2013. COM VIGENCIA DE12 MESES

0,00 26.173,73

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

417 2111101021010 MAIA PNEUS COMERCIAL LTDA - 14.683.056/ 05/02/2016 17.800,00REF. AQUISIÇÃO PNEUS, PROTETORES E CÂMARA DE AR, PARA ATENDER A VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE GLORIA-BA, CONFORME CT Nº 028/2015 EM 12 MESES. PIPAS - PLACAS; NYI 4494, NYI 0336, NYI 2647, NZQ 1645 - NT. FISCAL Nº 000.000.674.

0,00 17.800,00

509 2111101021001 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROPAG. LTDA-E 05/02/2016 1.422,78REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, PARAPUBLICAÇÃO DOS ATOS LEGAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 036/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 17294 - DEZEMBRO / 2015.

0,00 1.422,78

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,18

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,08REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,08

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 506,53REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 506,53

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 507,20REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 507,20

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,18

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,18

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,18

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 66,60REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 66,60

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 66,60REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 66,60

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,18

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 201,12REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 201,12

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 212,60REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 212,60

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 301,68REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 301,68

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 71,37REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 71,37

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 228,68REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 228,68

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 719,19REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 719,19

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 212,60REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 212,60

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,08REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,08

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 180,07REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 180,07

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 244,92REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 244,92

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 112,87REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 112,87

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 1.316,70REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 1.316,70

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 10 de 12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

652 2111101021002 EMBASA - 13.504.675/0001-10 04/02/2016 68,18REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA.

0,00 68,18

710 2111101021001 EMBASA - 13.504.675/0001-10 02/02/2016 66,60REF. A DESPESAS DE AGUA.

0,00 66,60

710 2111101021001 EMBASA - 13.504.675/0001-10 02/02/2016 97,55REF. A DESPESAS DE AGUA. ( REF. A LOC DO IMÓVEL DE NAZARÉ ALVES LEITE) .

0,00 97,55

745 2111101021001 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 05/02/2016 2.038,40REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRES LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIADE ADM. E FINANÇAS DA PREFEITURA DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 098/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 195 - NOVEMBRO/2015. ( ARRECADAÇÃO ).

0,00 2.038,40

745 2111101021001 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 05/02/2016 882,00REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRES LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIADE ADM. E FINANÇAS DA PREFEITURA DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 098/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 200 - NOVEMBRO/2015.

0,00 882,00

751 2111101021001 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 05/02/2016 901,60REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRES LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 098/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 197 / 198 - NOVEMBRO/2015.

0,00 901,60

752 2111101021010 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 05/02/2016 1.166,20REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRES LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 098/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 0000212 - DEZEMBRO / 2015.

0,00 1.166,20

758 2111101021001 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 05/02/2016 254,80REF. A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRES LASER, COM TROCA DE CILINDRO E CHIP, PARA A SECRETARIADE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 098/2015, EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 197 ( DEZEMBRO / 2015).

0,00 254,80

832 2111101021001 A.M. PEREIRA LEITE-EPP - 07.854.671/0001-69 05/02/2016 8.961,04REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS OUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUINOS E NOVOS, PARA VEÍCULOS CATEGORIZADOS COMO LEVES E PESADOS, CONFORME FABRICANTE E MODELO,PERTENCENDO A FROTA OPERACIONAL DA PREF. DE GLÓRIA-BA, CONF. CT Nº 107/2015, EM 12 MESES. ( REF. ( AO LOTE 01 ). NT. FISCAL Nº 000.001.111. ( VEÍCULO PATROL -RETROESCAVADEIRA).

0,00 8.961,04

858 2111101021001 L S VALENTIN-ME - 17.213.179/0001-68 05/02/2016 1.950,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CRIAÇÃO, INPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE/PORTAL, CONF. 2º ADITIVO AO CT Nº 133/2013, VENCENDO EM 22/06/2016. NT FISCAL Nº 189 - NOVEMBRO / 2015.

0,00 1.950,00

873 2111101021001 MIGUEL NUNES DANTAS EIRELI-ME - 63.265.7 01/02/2016 24.600,00REF. AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GLORIA-BA, CONFORME PP 068/2015. REF. A NOTA FISCAL Nº 254.

0,00 24.600,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 30/01/2016 até 05/02/2016

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2016

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

938 2111101021001 ANTONIO ROBERIO S. DE ABREU E CIA LTDA - 02/02/2016 14.912,00REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO DOS FESTIVIDADES NATALINAS, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA, CONF. CT Nº 115/2015. NT. FISCAL Nº 02.

0,00 14.912,00

954 2111101021001 ERAN CHAVES DE SOUZA - 12.722.568/0001- 03/02/2016 1.125,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE ATOS DO EXECUTIVO EM CARRO DE SOM, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA M. DE GLÓRIA-BA,CONF. CT Nº 039/2015 EM 12 MESES. NT. FISCAL Nº 185.

0,00 1.125,00

113.600,77 0,00 113.600,77Total R$

Total Geral R$124 Registro(s) 460.507,7230.891,57491.399,29

ENA VILMA P. DE SOUZA NEGROMONTEPREFEITA

CPF-114.618.965-68

ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUESSEC. DE FINANÇASCPF-535.759.205-59

MARIA DE FATIMA DA S. CARDOSOCONTADORA

CRC-BA 025967/0-7

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