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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II C.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:19 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2011 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122 - Administração Geral 01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO 01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO 147/2011 38689/0 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME IS-C 0/0 270,00 - BAGAGEIRO - BAGAGEIRO PARA MOTO NXR 150 BROS REFORÇADO - - Material para uso nas motos de uso deste departamento nos trabalhos externos. - 01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC 75/2011 27114/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 2.250,20 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 75/2011 - 01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO 01.05.01.04.000 - Administração 01.05.01.04.122 - Administração Geral 01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA 01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE CONSUMO 187/2011 31591/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PR-G 45/2011 18.033,32 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL, ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER GRAVADO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRI- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO EM - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 39CM X 58CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10MM (0,05MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 03KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEIT- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,CAPACIDADE 100 L, - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 20KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPO- PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 20,5CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 93% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, GRAMATURA SUPERIOR A 38 G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:200- DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES - DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES; COMPONENTE ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 5 % ; COMPOSIÇÃO: CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, (Página: 1 / 30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · 2011. 12. 20. · abnt nbr nm iso 536:2000, alvura superior a 88% conforme abnt nbr nm iso 2470:2001, Índice de maciez

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:19Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2011

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    147/2011 38689/0 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME IS-C 0/0 270,00- BAGAGEIRO - BAGAGEIRO PARA MOTO NXR 150 BROS REFORÇADO - - Material para uso nas motos de uso deste departamento nos trabalhos externos. -

    01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    75/2011 27114/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 2.250,20- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 75/2011 -

    01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    187/2011 31591/0 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PR-G 45/2011 18.033,32- DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL, ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER GRAVADOINFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRI- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO EM - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 39CM X 58CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,10MM (0,05MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 03KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEIT- SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO,CAPACIDADE 100 L, - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 75CM X 105CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 20KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPO-PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS, 2 DOBRAS, COM 1000 FOLHAS MEDINDO 22,5CM X 20,5CM, COM OSCILAÇÃO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO), GOFRADO, COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 93% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001, GRAMATURA SUPERIOR A 38 G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:200- DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES - DESINFETANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE RALOS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES; COMPONENTE ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 5 % ; COMPOSIÇÃO: CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO,

    (Página: 1 / 30)

  • CONSERVANTE, NONIFENOL, CORANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU EUCALIPTO; PH 6,5 ± 0,5;- PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE,FOLHA DUPLA -PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, GOFRADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SISTEMA MICROKILT DE ALTO NÍVEL DE MACIEZ E ABSORÇÃO, COR BRANCA, CLASSE 1 CONFORME NORMA NBR 15464-2:2007, MEDINDO 10CM X 30M, GRAMATURA MÍNIMA DE 32G/M2 CONFORME ABNT NBR NM ISO 536:2000, ALVURA SUPERIOR A 88% CONFORME ABNT NBR NM ISO 2470:2001, ÍNDICE DE MACIEZ ACIMA DE 4,0N.M/G CO- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML -COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXT

    195/2011 35131/0 7612 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA IS-C 0/0 278,00- FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON NYLON SO15335 FX2190 - EPSON; NYLON; SO15335, MEDINDO 32METROS; FX-2190; PRETA; ORIGINAL NOVA; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Para uso no Departamento Pessoal -

    209/2011 36059/0 19208 - HS HARD E SOFT INFORMATICA COM. E IS-C 0/0 3.690,00- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO EM CARTAO RESPOSTA - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE DADOS EM CARTAO RESPOSTA- SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA APLICACAO DE TESTES - SERVICO DE AQUISICAO/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA APLICACAO DE TESTES; CADASTRAMENTO DE ALUNOS. - - Para uso no Concurso interno de promoção dos Servidores municipais. -

    209/2011 36060/0 19208 - HS HARD E SOFT INFORMATICA COM. E IS-C 0/0 910,00- FORMULARIO CARTAO RESPOSTA PARA LEITORA OPTICA DE MARCAS - FORMULARIO CARTAO RESPOSTA PARA LEITORA OPTICA DE MARCAS; TIPO RESPOSTAS COM 60 QUESTOES, PLANO; ESPACAMENTO INTER-CANAIS DE 1/4"; 90GR; PACOTE COM 10.000. - - Para uso no Concurso interno de promoção dos Servidores municipais. -

    01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    10/2011 334/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 220,36- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    202/2011 35046/0 4180 - GRAFICA MELLO DE INDAIATUBA LTDA ME IS-C 0/0 395,07- PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO - TICKET - FORMATO 120 X 100, PAPEL COUCHE L - 2 230 GR/M2, 4 X 0 CORES, COM ENVELOPE - - Aquisicao de ticket s para identificacao dos funcionarios municipal na entrega das cestas de natal. -

    34633/2011 35213/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PR-G 50/2011 3.686,82- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 34633/2011 -206/2011 38224/0 16627 - MICROWORK INFORMATICA LTDA IS-C 0/0 1.121,00- SERVIÇO GRAFICO - COMUNICADO CONFRATERNIZACAO - COMUNICADO

    CONFRATERNIZACAO - FORMATO 211MM X 148MM, PAPEL OFF-SET 75GR/M2, 1X0 COR. (FOLHAS SOLTAS) - - Informativo ref. a festa de final de ano -

    214/2011 38620/0 17510 - MAGGI MOTORS LTDA IS-C 0/0 2.888,00- PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO - PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO - - Pagamento de franquia do veiculo marca/modelo Toyota Corolla Placa DKI 5255 -

    01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00 - APLICAÇÃO DIR ETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E NTIDADES INTEGRA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01.27 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.91.00.01.27.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    1/2011 340/0 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - IS-C 0/0 109,28- PAGAMENTO - - Despesas com fornecimento de água. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.4.4.90.00.01.28.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

    209/2011 36058/0 19208 - HS HARD E SOFT INFORMATICA COM. E IS-C 0/0 3.400,00

    (Página: 2 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - LEITORA OPTICA DE MARCAS MANUAL PARA FORMULARIOS 1/4" - LEITORA OPTICA DE MARCAS MANUAL PARA FORMULARIOS 1/4"; EQUIPAMENTO INTELIGENTE PARA DE LEITURA OPTICA DE MARCAS, COM OPERACAO; MANUAL PARA 12 CANAIS; ESPACAMENTO ENTRE CADA CANAL DE LEITURA: 1/4” (POLEGADAS), COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE AUTOMATICO; NIVEIS DE SENSIBILIDADE: 16 NIVEIS DE CINZA OU BITONAL; MARCACAO COM CANETA ESFEROGRAFICA AZ

    01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    559/2011 38632/0 932 - JOSE CELESTE AUN IS-C 0/0 566,00- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VINHO) -TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERMELHA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LILÁS) -TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR LILáS; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (PRETA) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR PRETA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE BANHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LILÁS) - TOALHA DE BANHO, MEDINDO (072,X1,35)CM, NA COR LILáS; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (PRETA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR PRETA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LILÁS) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR LILáS; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LARANJA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR LARANJA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA

    (Página: 3 / 30)

  • QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VINHO) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERMELHA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (BRANCA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR BRANCA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERDE) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR VERDE; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (ROSA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR ROSA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (PRETA) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR PRETA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VERMELHA) -TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR VERMELHA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AZUL) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AZUL; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE ROSTO DE PRIMEIRA QUALIDADE (AMARELA) - TOALHA DE ROSTO, MEDINDO (050,X1,00)CM, NA COR AMARELA; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO- TOALHA DE LAVABO DE PRIMEIRA QUALIDADE (VINHO) - TOALHA DE LAVABO, MEDINDO (030X050)CM, NA COR VINHO; FELPUDA E ACETINADA; COM BARRADO EM ETAMINE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARA BORDADO - -Aquisição de material de artesanato para uso da unidade Gente Eficiente -

    01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    36/2011 4623/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 375,85- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). -4623/2011 23975/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 287,26- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 4623/2011 -475/2011 31101/0 17105 - KAIZEN ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTD CO-C 39/2011 26.000,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA - REESTRUTACAO ORGANIZACIONAL -

    Contratacao de empresa para consultoria para reestruturacao organizacional; mapeamento de processos; procedimento operacional padrao. - - Prestação de serviços especializados em consultoria para reestruturação organizacional, mapeamento de processos e procedimento operacional padrão. -

    50/2011 38454/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PR-G 50/2011 1.200,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 434/2011 - Oferecimento pela CONTRATADA, de um Plano de Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente instrumento e na apól

    01.06.01.08.244.0009.2002.3.3.90.00.01.32.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    37/2011 32030/0 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PR-G 10/2011 100,21- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 467/2011 - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender Servidores municipais incluindo a operacionalização. -

    01.06.01.08.244.0009.2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTU DANTES01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2007.3.3.90.00.01.34.18 - AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES

    0/0 38671/0 6771 - PASSE E BOLSA IS-C 0/0 64.482,61

    (Página: 4 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - Pagamento do Programa Passe e Bolsa de dezembro/2011. -

    01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.243.0010.2012 - PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02.35 - FICHA01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02.35.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    555/2011 38634/0 7637 - RANDI & RANDI LTDA IS-C 0/0 4.950,00- TINTA SPRAY 94 COR CHICLE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-193 CHICLE.- TINTA SPRAY 94 COR ELDORADO -TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-177 ELDORADO.- TINTA SPRAY 94 COR ERIKA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R- 4003 ERIKA.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL PROFUNDO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-162 AZUL PROFUNDO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL OSCURO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R-5005 AZUL OSCURO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL PEGASUS - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-147 AZUL PEGASUS.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL POSEYDON - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-163 AZUL POSEYDON- TINTA SPRAY 94 COR GRIS SIBERIA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R- 7047 GRIS SIBERIA.- TINTA SPRAY 94 COR MAGENTA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R- 4010 MAGENTA.-TINTA SPRAY 94 COR MARRON FRIJOL - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV - 98 MARRON FRIJOL.- TINTA SPRAY 94 COR GRIS PERLA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R- 7040 GRIS PERLA.- TINTA SPRAY 94 COR GRIS ANTRACITA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R-7016 GRIS ANTRACITA.- TINTA SPRAY 94 COR GRIS ICARO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-121 GRIS ICARO- TINTA SPRAY 94 COR GRIS LOBO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-120 GRIS LOBO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL ODISEA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-159 AZUL ODISEA.- TINTA SPRAY 94 COR AMARILLO IPANEMA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-189 AMARILLO IPANEMA.- TINTA SPRAY 94 COR AMARILLO LIMÓN - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R-1016 AMARILLO LIMóN.- TINTA SPRAY 94 COR AMARILLO YOSEMITE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-110 AMARILLO YOSEMITE.- TINTA

    (Página: 5 / 30)

  • SPRAY 94 COR AMARILLO CLARO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR R-1021 AMARILO CLARO.- TINTA SPRAY 94 AZUL ELECTRICO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-30 AZUL ELECTRICO.- TINTA SPRAY 94 AZUL MAKENZIE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR AZUL MAKENZIE-TINTA SPRAY 94 BLANCO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR BLANCO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL HYDRA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-149 AZUL HYDRA.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL LIBERTAD - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-151 AZUL LIBERTAD.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL LLUVIA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-184 AZUL LLUVIA.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL EUREKA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-160 AZUL EUREKA.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL ANGEL - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-185 AZUL ANGEL.-TINTA SPRAY 94 COR AZUL ARGO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-150 AZUL ARGO.- TINTA SPRAY 94 COR AZUL BARCELONETA - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-156 AZUL BARCELONETA- TINTA SPRAY 94 COR MARRON TANA -TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV - 95 MARRON TANA.- TINTA SPRAY 94 COR VERDE PISTACHO - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV VERDE PISTACHO.-TINTA SPRAY 94 COR VERDE THAÍ - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA PRESSãO, PRODUTO TOXICO, INFLAMáVEL, ENVAZADO EM LATA DE 400 ML NA COR RV-180 VERDE THAí.- TINTA SPRAY 94 COR VERDE VALLE - TINTA SPRAY 94 PARA GRAFITEIRO A BASE DE RESINAS, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGâNICOS DE BAIXA P

    01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2008 - AUXILIOS E SUBVENCAO SO CIAL - ESTADUAL01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00.02.36 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2008.3.3.50.00.02.36.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

    28/2011 3971/0 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID IS-C 0/0 1.300,00- Convênio - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção/investimento nos projetos desenvolvidos pela entidade, de acordo com a Lei Municipal nº 5823/2010. -

    31/2011 3974/0 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS IS-C 0/0 1.329,00- Convênio - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção/investimento nos projetos desenvolvidos pela entidade, de acordo com a Lei Municipal nº 5823/2010. -

    01.06.02.08.244.0010.2011 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS FEDERAL01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2011.3.3.90.00.05.40.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    526/2011 34706/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA IS-C 0/0 199,18

    (Página: 6 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - REFRIGERANTE; EXT. GUARANA; EMB. PLASTICA; 2 LITROS - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,UNIDADE CONTENDO- ROSQUINHA DE COCO 400 GR - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; ROSQUINHA DE COCO; DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 400 GRAMAS;- LEITE UHT/UAT,INTEGRAL,CARTONADA,1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PEL- BISCOITO C/SAL,DE AGUA,C/200GS - BISCOITO C/SAL; DE AGUA; FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM EMBALAGEM FILME BOPP; CAIXA COM 40 PACOTES,PESANDO 200 GRAMAS CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/10/78- BISCOITO; DOCE; TIPO SEQUILHO; EMBALAGEM 500 GRAMAS - AMIDO, FECULA DE MANDIOCA, OVO, AçúCAR, MARGARINA, LEITE EM Pó, GORDURA VEGETAL, FERMENTOS QUíMICOS BICARBONATO DE SODIO, PIROFOSFATO áCIDO DE SóDIO E BICARBONATO DE AMôNIO. NãO CONTéM GLúTEN. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS - - Aquisição de gêneros alimentícios os quais serão utilizados pelo coletivo do projovem do Centro de Ref

    552/2011 38666/0 932 - JOSE CELESTE AUN IS-C 0/0 1.185,30- BOTÃO INFANTIL BORBOLETA - BOTÃO INFANTIL BORBOLETA. 2CM X 2CM- FIO P/TRICO,100% ACRILICO CADA UNID.100G,COR PRETA - FIO; PARA TRICO; COMPOSTO DE 100% ACRILICO; 4 MM DE ESPESSURA; PESO APROXIMADO DE 100 GRS EM CADA NOVELO; NA COR PRETA- LINHA 100% POLIÉSTER;COM 30 M PARA PESPONTO E COSTURA RETA; COR BRANCA - LINHA 100% POLIÉSTER;COM 30 M PARA PESPONTO E COSTURA RETA DE TODOS OS TIPOS DE TECIDOS;COR BRANCA; UNIDADE- AGULHA DE ACO; N.8; COM PONTA; PARA COSER A MAO. -AGULHA DE ACO; N.8; COM PONTA; PARA COSER A MAO.- ALFINETE; DE ACO; 2,7 CM DE COMPRIMENTO; NIQUELADO; TIPO DE SEGURANCA - ALFINETE;DE ACO; 2,7 CM DE COMPRIMENTO;NIQUELADO;TIPO DE SEGURANCA; CAIXA COM 100 UNIDADES- ARGOLAS PLASTICAS COM 10 CM DE DIAMETRO INTERNO; COR BRANCA - ARGOLAS PLASTICAS COM 10 CM DE DIAMETRO INTERNO; NA COR BRANCA;- TECIDO TIPO TNT, 100% POLIURETANO, 1,40 M LARG VERMELHO - TECIDO TIPO TNT; ARMAÇÃO TEXTIL; COMPOSTO DE 100% POLIURETANO -NÃO TEXTURIZADO; PESANDO 50G/M2 - APROXIMADAMENTE; COM 1,40 M LARGURA; NA COR VERMELHO.- TECIDO; TIPO FELTRO; 100% FIBRA ACRILICA COMPACTADA; 1,40 M. DE LARGURA; COR BRANCA - TECIDO; TIPO FELTRO; 100% FIBRA ACRILICA COMPACTADA; 1,40 METROS DE LARGURA; NA COR BRANCA ;EMBALADO EM ROLO.- TECIDO; TIPO TRICOLINE; ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS - TECIDO; TIPO TRICOLINE; ARMAçãO TELA, FIO 40/1 PENTEADO; COMPOSTO DE 100% ALGODãO; PESANDO 125G/M²; COM LARGURA DE 1,50M; ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS COM O FUNDO BRANCO; UNIDADE METRO- LINHA,100% ALGODAO MERCEIRIZADO,1,5MM,8/2,PRETO,EM NOVELO 1000M,CROCHE - LINHA; EM 100% ALGODAO MERCEIRIZADO; COM ESPESSURA DE 1,5 MM - FIO NE 8/2; NA COR PRETO - APRESENTADO EM NOVELO 1000 M - PARA CROCHE- REFIL DE COLA, PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - ADESIVO TERMOPLáSTICO ELABORADO à BASE DE RESINAS SINTéTICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAçõES.- TECIDO TIPO ALGODAO CRU (LONITA 12); COR: AMARELO - TECIDO TIPO ALGODAO CRU_(LONITA 12), ARMACAO TELA 8X2_(FIO), 100%ALGODAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 200GR M2, LARGURA DE 1,50M, NA COR AMARELO - -aquisição de material para oficina de brinquedo realizado no CREAS. - BB 27.806-8

    34706/2011 38744/0 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA IS-C 0/0 21,92

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 34706/2011 -

    01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    239/2011 38528/0 17321 - DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EPP IS-C 0/0 2.707,00- REFRIGERANTE EXT.GUARANA,EM LATA,CX.C/12US.350ML CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA 07 MESESA CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOES- REFRIGERANTE EXT.GUARANA,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANA; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDAD- REFRIGERANTE SUCO LIMAO,EMB.PLASTICA C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE SUCO DE LIMAO,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO 2,5% A 3% DE SUCO DE LIMAO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS ACONTARA DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONTENDO 2 LIT- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,S/ACUCAR,EMB.PLASTICA,C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,SACARINA; SENDO PERMITIDO EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 U-REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EM LATA,CX.C/12US.350ML CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO ACUCAR,EXTRATOS VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EM LATA,S/ACUCAR,CX.C/12US,350ML CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDOPERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA,CAIXA COM 12 UNIDADES,CONTENDO 350ML CADA; E SUAS CONDICOE- REFRIGERANTE EXT.DE COLA,EMB.PLASTICA C/6US,2 LITROS CADA - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA COM 6 UNIDADES,CONT

    01.07.01.13.392.0012.2002.3.3.90.00.01.62.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    3/2011 321/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 124,00

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00.01.63 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2002.4.4.90.00.01.63.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

    211/2011 31404/0 11200 - TORINO INFORMATICA LTDA PR-G 74/2010 2.750,00- NOTEBOOK CORE 2 DUO 2.0GHZ; HD 250; MEMORIA DE 2GB - NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO OU EQUIVALENTE COM CLOCK MÍNIMO DE 2,0 GHZ OU SUPERIOR, COM CACHE L2 1MB E FSB 800 MHZ; BIOS DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM SUPORTE A SMBIOS. DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR RECURSO QUE PERMITA ACESSO AO NÚMERO DE SÉRIO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS DMI; POSSUIR DOIS NÍVEIS DE SENHA DE BIOS; BIOS D

    01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.3.3.90.00.01.80.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    11/2011 528/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 397,68- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01.82 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01.82.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

    63/2011 38664/0 3877 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME IS-C 0/0 213,20- TELEFONE DE MESA COM CHAVE - TELEFONE DE MESA COM CHAVE, COR PRETO, 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO, 3 VOLUMES DE CAMPAINHA, 2 TIMBRES DE CAMPAINHA,OPÇAO DE CHAVE E BLOQUEIO, POSIÇÃO MESA EPAREDE, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,DURACAO DO FLASH 300MS, DIMENSOES 187 X 137 X 90MM, NAO CONSOME ENERGIA.- TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR - TELEFONE SEM FIO COM CARREGADOR, DISCAGEM RAPIDA DE ATE 10 NUMEROS, DISCAGEM DIRETA DE 2 NUMEROS, ATENDIMENTO COM QUALQUER PLACA, LOCALIZADOR DE MONOFONE, COM OPçãO DE MONTAGEM NA PAREDE, FREQUENCIA TECNOLOGIA DECT 6.0 (1.9 GHZ) - - REPOSIÇÃO DOS TELEFONES DO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRBALHADOR, BANCO DO POVO E MINISTERIO DOTRABALHO -

    01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    231/2011 10610/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA PR-G 14/2011 4.171,42- COMBUSTIVEL OLEO DIESEL USO AUTOMOTIVO EM REGIOES METROPOLITANAS -COMBUSTIVEL; OLEO DIESEL; USO AUTOMOTIVO EM REGIOES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES DA ANP- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP - ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. -Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo LTDA.

    01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.01.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    42/2011 2483/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 282,68- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    66/2011 3329/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 12/2007 26.020,30- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã

    0/0 27101/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S TP-C 21/2005 342,79- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -

    2483/2011 31476/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 8.927,22- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2483/2011 -6/2011 38394/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PR-G 50/2011 586,10- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 434/2011 - Oferecimento pela CONTRATADA, de um

    Plano de Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente instrumento e na apól

    01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.91 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2002.3.3.90.00.05.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    271/2011 13425/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PR-G 50/2009 166.256,20- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 271/2011 -

    01.09.02.12.361.0019.2041 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.01.100 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.01.100.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    118/2011 13568/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010 39.950,79

    (Página: 10 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº - Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante deste contrato. -

    01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.05.100 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2041.3.3.90.00.05.100.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    524/2011 36056/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010 34.036,62- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº - Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante deste contrato. - 3º Termo de Aditamento.

    01.09.02.12.361.0020 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.01.105 - FICHA01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.01.105.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

    1/2011 24177/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 4/2010 74.840,38- Acréscimo ao Objeto - Obras para construção de Escola Municipal de Ensino Básico – EMEB, no Bairro Jardim Oliveira Camargo, sito à Rua Yoriko Gonçalves, parte da gleba 2 – Indaiatuba/SP., com área a construir de 3.110,32 m² - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 90 (noventa) dias, isto é, de 14/09/11 a 12/12/11. Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantida de

    295/2011 35361/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 6/2010 31.457,83- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 482/2010 - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para construção de EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico, sito à Rua Jabaquara - Área Institucional II - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP, com área a construir de 2.187,45 m², conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que f

    01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.05.105 - FICHA01.09.02.12.361.0020.1004.4.4.90.00.05.105.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

    86/2011 8322/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010 500,05- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº - Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante deste contrato. -

    521/2011 35353/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 6/2010 136.514,22- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 482/2010 - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para construção de EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico, sito à Rua Jabaquara - Área Institucional II - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP, com área a construir de 2.187,45 m², conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que f

    525/2011 36055/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 8/2010 55.861,41

    (Página: 11 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 101/2011 - Execução, pela CONTRATADA, de obras de reforma e ampliação de EMEB Professora Benedita Wagner de Campos, localizada na Rua da Caixa D Água, s/nº - Bairro Santa Cruz, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante deste contrato. - 3º Termo de Aditamento.

    2/2011 38611/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 4/2010 9.673,55- Acréscimo ao Objeto - Obras para construção de Escola Municipal de Ensino Básico – EMEB, no Bairro Jardim Oliveira Camargo, sito à Rua Yoriko Gonçalves, parte da gleba 2 – Indaiatuba/SP., com área a construir de 3.110,32 m² - - Fica prorrogada a vigência do referido contrato por mais 90 (noventa) dias, isto é, de 13/09/11 a 11/03/12. Fica acrescida ao objeto do referido contrato a quantia de 1

    01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.01.111.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    611/2011 31823/0 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PR-G 47/2011 51.840,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 6. - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 6; CONTENDO: SISTEMA DE PLATEIA COMPOSTO POR 12 CAIXAS DE SOM FLY POR LADO;6 CAIXAS DE GRAVES MODELO EAW SB 850 (02 ALTOFALANTES DE 18"); 24 CAIXAS TRES VIAS, MODELO EAW 850 KF (01 ALTOFALANTE RCF DE 15"; 01 ALTOFALANTE RCF DE 10", 01 DRIVER RCF N850); 05 MEDUSAS DE VARIOS TAMAN

    6/2011 38395/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S PR-G 50/2011 1.769,01- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 434/2011 - Oferecimento pela CONTRATADA, de um Plano de Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoas para aproximadamente 3.839 (três mil, oitocentos e trinta e nove) funcionários públicos municipais e seus beneficiários, incluídos os aposentados pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, de acordo com as condições definidas no presente instrumento e na apól

    01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2002.3.3.90.00.05.111.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    270/2011 13424/0 8148 - GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA PR-G 50/2009 53.640,86- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 270/2011 -

    01.09.04.12.365.0017.2033 - REFORMA DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2033.3.3.90.00.01.114.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    117/2011 13589/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA TP-O 7/2010 22.168,51

    (Página: 12 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 505/2010 - Execução, pela CONTRATADA, de obras para reforma e ampliação da Creche “Profª. Martha Steiner Fruet, sito à Rua Pedro Savian, s/nº - Jardim Adriana -

    01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122 - FICHA01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

    1/2011 23818/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 6/2010 156.109,25- Acréscimo ao Objeto - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para construção de EMEB - Escola Municipal de Ensino Básico, sito à Rua Jabaquara - Área Institucional II -Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP, com área a construir de 2.187,45 m², conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto, que fazem parte integrante dest

    2/2011 23819/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2010 71.194,06- Acréscimo ao Objeto - Execução pela CONTRATADA de obras para construção de creche municipal, sito à Rua Tereza Bonito, Quadra N, Lotes 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19 e 20 - Jardim Brasil - Indaiatuba, SP, com área a construir de 857,10 m², conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste contrato, em conformidade com a

    4/2011 38609/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2010 3.855,81- Acréscimo ao Objeto - Execução pela CONTRATADA de obras para construção de creche municipal, sito à Rua Tereza Bonito, Quadra N, Lotes 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19 e 20 - Jardim Brasil - Indaiatuba, SP, com área a construir de 857,10 m², conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste contrato, em conformidade com a

    01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.05.122 - FICHA01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.05.122.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

    4/2011 38610/0 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2010 24.142,33- Acréscimo ao Objeto - Execução pela CONTRATADA de obras para construção de creche municipal, sito à Rua Tereza Bonito, Quadra N, Lotes 06, 07, 08, 16, 17, 18, 19 e 20 - Jardim Brasil - Indaiatuba, SP, com área a construir de 857,10 m², conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos, que fazem parte integrante deste contrato, em conformidade com a

    01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    51/2011 35097/0 19177 - FABIANA LEITE LACCHIA - EPP. IS-C 0/0 1.534,28

    (Página: 13 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - CARTUCHO P/IMPRES.HP DESKJET,REF.C4844A,PRETA,ORIGINAL,NOVO - CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.: C4844A; SERIE: DESKJET 2000CN/CXI/CSE,2500C/C+/CSE/CXI,INKJET 2200/2250; PRETA, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- CARTUCHO P/IMPRES.HP,DESIGNJET,REF.C4911A,CYAN,ORIGINAL,NOVO -CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.: C4911A; SERIE: DESINGJET 500; CYAN, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- CARTUCHO P/IMPRES.HP,DESIGNJET,REF.C4912A,MAGENTA,ORIGINAL,NOVO - CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP DESKJET; REF.C4912A; SERIE:500; MAGENTA, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- CARTUCHO P/IMPRES.HP,DESIGNJET,REF.C4913A,AMARELA,ORIGINAL,NOVO -CARTUCHO DE TINTA; PARA IMPRESSORA HP; REF.C4913A; SERIE: 500; AMARELA, COM 69ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM- CARTUCHO DE TINTA, P/IMPRESSORA HP, REF. CH562HB, COLORIDO -CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH562HB, SéRIE DESKJET 1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, COLORIDO, CONTENDO 2ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, PRETO -CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH561HB, SéRIE DESKJET 1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050, PRETO, CONTENDO 2ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - -Impressão de documentos di

    01.10.01.04.127.0023.2002.3.3.90.00.01.141.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    1/2011 525/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 308,50- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149 - FICHA01.11.01.27.811.0026.2057.3.3.90.00.01.149.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

    401/2011 32041/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C 0/0 3.971,40

    (Página: 14 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA PARTICIPAÇÃO 3º ETAPA NACIONAL DO CIRCUITO LOTEIRAS CAIXA BRASIL DE NATAÇÃO, SERÁ REALIZADO NA CIDADE FORTALEZA (CE), NOS DIAS 30/11/2011 Á 05/012/2011, OS ATLETAS: ANDRE MENEGHETT, HELDER VON AH, AILTON NOBREGA, SANTANA EVALDO, CAROLINE WERNE

    01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    444/2011 36001/0 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PR-G 33/2011 546,80- MATA-JUNTA,FORMATO COTOVELO,EXTERNO,TER.BRANCO,50X20MM - MATA-JUNTA; NO FORMATO DE COTOVELO EXTERNO; DE TERMOPLASTICO; NA COR BRANCA; PARA SISTEMA X; PARA DIMENSOES DE CANALETAS DE 50X20MM- LONA PLASTICA; MED. 8X100, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS, NA COR PRETA - LONA; PLASTICA; MEDINDO 8M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA, FORNECIDA EM ROLO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -

    01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

    358/2011 28469/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C 0/0 3.971,40- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA PARTICIPAÇÃO 3º ETAPA NACIONAL DO CIRCUITO LOTEIRAS CAIXA BRASIL DE NATAÇÃO, SERÁ REALIZADO NA CIDADE FORTALEZA (CE), NOS DIAS 30/11/2011 Á 05/012/2011, OS ATLETAS: ANDRE MENEGHETT, HELDER VON AH, AILTON NOBREGA, SANTANA EVALDO, CAROLINE WERN

    432/2011 38233/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C 0/0 1.805,16- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXIV CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE NATÇÃO, NA CIDADE JOÃO PESSOA/PB, OS ATLETAS: GUILHERME MORAES E RODRIGO BORGES.( SEGUE ANEXO) - CVC NOVA OPÇÃO VIAGENS..

    431/2011 38234/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C 0/0 2.345,36- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PARA PARTICIPAÇÃO XXI CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE NATAÇÃO DESAFIO INTERNACIONAL DE NATÇÃO, NA CIDADE RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 14/12/2011 A 18/12/2011, ATLETAS: GUILHERME MORARES, CAROLINA VONCOREO, CRISTIAN SOLTANO, DANIEL RODRIGO GIOTTI, ANDRE AHMAD E ALTON NOBREZA.( SEGUE AN

    433/2011 38235/0 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA IS-C 0/0 1.920,78- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EM REUNIÃO DO DIRETOR : GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS, COORDENADOR: APARECIDO CARLOS MAGMANA E ASSISTENTE: ANDRE PARRONETTE, PARA TREINAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROJETO 2º TEMPO A SER IMPLEMENTADO NO PROXIMO EXERCÍCIO.( SEGUE ANEXO) - CVC NOVA

    01.11.01.27.812.0025.2002.3.3.90.00.01.155.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    3/2011 40/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 707,80

    (Página: 15 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - Despesas com pedágio (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    01.11.01.27.812.0027 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO01.11.01.27.812.0027.2062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDAD ES ESPORTIVAS01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00.01.158 - FICHA01.11.01.27.812.0027.2062.3.3.90.00.01.158.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    450/2011 38584/0 19221 - APARECIDA ELAINE ROCHA IS-C 0/0 6.767,00- PRESTACAO DE SERVICO DE ESPECIALIZADA EM CURSO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESPORTIVA PARA PROFESSORES. - PRESTACAO DE SERVICO DE ESPECIALIZADA EM CURSO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DESPORTIVA PARA PROFESSORES: ASSEGURAR A DIRECAO E CONTINUIDADE A LONGO PRAZO: FOCALIZAR O POTENCIAL DE DESEMPENHO FUTURO: ANALISAR O AMBIENTE INTERNO: CONSTRUIR A MISAO E VISAO: ADOTAR PROCEDIMENTO INTERNOS: IDE

    01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00.01.159 - FICHA01.11.01.27.812.0027.2062.4.4.90.00.01.159.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

    400/2011 31950/0 18047 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. PR-G 75/2010 33.500,00- VEICULO DE PASSEIO, NACIONAL (ZERO) KM, MOTOR 1.6, NA COR BRANCA. - VEÍCULO DE PASSEIO, NACIONAL (ZERO) KM MOTOR 1.6 (MÍNIMO), 4 CILINDROS, NA COR BRANCA REFRIGERAÇÃO A ÁGUA, BI-CIMBUSTÍVEL, MINIMO 80CV., 5 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBASSADOR TRASEIRO, VIDROS ELÉTRICOS, COM TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS, ALARME E EQUIPAMENTOS DE SÉRIE. - -SECRETARIA M

    01.11.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNDETUR01.11.03.23.000 - Comércio e Serviços01.11.03.23.695 - Turismo01.11.03.23.695.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.03.23.695.0025.2031 - MANUTENCAO DO FUNDETUR01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168 - FICHA01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    435/2011 35870/0 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PR-G 29/2011 266,38- CARTUCHO DE TONER HP REF.: C7115X, LASERJET 1200/1220/3300 - HP; REF.: C7115X, RENDIMENTO 3.500 PGS.; SERIE: LASERJET 1200/1220/3300; PRETA, COM RENDIMENTO 3.500 PAGINAS; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DAENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA IMPRESSORA HP L

    01.11.03.23.695.0025.2031.3.3.90.00.01.168.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    445/2011 38530/0 18079 - LIDER LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS IS-C 0/0 1.100,00

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS - BANHEIRO QUIMICO - SERVICO DE LOCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS; BANHEIRO QUIMICO, CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO, SUPORTE E ROLO DE PAPEL HIGIENICO; PISO ANTIDERRAPANTE, INDENTIFICACAO (MASCULINO/FEMININO),VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: - PARA CORRIDA DE INDAIATUBA.

    01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    17/2011 2546/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 113,60- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio;

    01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.194 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.194.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

    279/2011 38230/0 3726 - HILTON LUIZ RUFINO IS-C 0/0 565,00- SERVICO DE CONTRATACAO DE ANIMACAO PARA EVENTOS; PALHACO. - SERVICO DE CONTRATACAO DE ANIMACAO PARA EVENTOS; PALHACO. - - Contratação de empresa especializada em animação de eventos para evento do Aniversário do Município. -

    01.13.01.04.131.0032.2002.3.3.90.00.01.194.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    2/2011 72/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 1.500,00- PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    265/2011 35815/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP IS-C 0/0 580,00- SERVICO GRAFICO - CONVITE PARA EVENTOS - FORMATO 210 X 147 MM; PAPEL BRANCO OFFSET; 90 GR/M²; 4X0 COR; FOLHA SOLTA; CONFORME DESCRITIVO. - - confecção gráfica de impresso para convites. -

    281/2011 36092/0 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES E EVENTO PR-G 93/2010 3.179,00

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC;MEDINDO 5 X 5M. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. - - Locação de tendas para uso em evento do Aniversário do Municipio na Praça do Lago. -

    283/2011 38630/0 9374 - REGINA APARECIDA ANERAO - ME IS-C 0/0 7.500,00- CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SHOW PIROTECNICO - SENDO COMPOSTO POR: - 500 DISPAROS DE BOMBAS DE 1,5 CORES DIVERSAS; - 350 DISPAROS DE BOMBAS DE 2,5 CORES DIVERSAS; - 300 DISPAROS DE BOMBAS EFEITO EM LEQUE; - DISPAROS DE BATERIA DE 5.000 TIROS. - - contratação de empresa especializada em apresentação pirotécnica, MÃO DE OBRA INCLUSO. - Apresentação na Praça do Lago em comemoração

    01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    107/2011 19803/0 16938 - LUIZ ANTONIO BIANCHI IS-C 0/0 2.300,00- SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS E CONVITES PANFLETOS; - SERVICO DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS E CONVITES PANFLETOS; - - Contratação de empresa especializada para distribuição de convites, jornais prestando contas, panfletos e materiais de divulgação para eventos. -

    402/2011 24138/0 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP CO-C 33/2011 660,00- CONTRATACAO EMPRESA SERVICO IMPRESSAO GRAFICA - IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO - IMPRESSAO GRAFICA DO PERIODICO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM DIMENSOES DE 225 MM DE LARGURA, FECHADO, CAPA 4X1 COR, MIOLO 1X1 COR, NO PAPEL JORNAL, DOBRADO E INTERCALADO, COM MARGENS DE UM CM, EM TODAS AS BORDAS, SENDO QUANTIDADE MEDIA DE 24 PAGINAS POR EXEMPLAR - - O presente contrato tem como objeto a prestaç

    285/2011 38529/0 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA - IS-C 0/0 1.165,00- SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL - FAIXA 7X1 - Conforme escritivo- SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL; BANNER, MEDINDO 1,20X0,80 MTS - SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL; BANNER, MEDINDO 1,20X0,80 MTS, EM LONA 380GR, SEM BRILHO, NO COR BRANCA, COM IMPRESSAO DIGITAL 4X0 CORES, TNTAS SOLIVENTE, RESOLUCAO 720 DPI, ACABAMNETO TOBO RASGADO, CORDINHA PARA PENDURAR E PONTEIRO BRANCOS. - - Confecção de faixas e banner para divulgação do Show na Praça do

    01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199 - FICHA01.14.01.16.482.0033.2002.3.3.90.00.01.199.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    3/2011 325/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 131,80

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - PAGAMENTO - - Despesas com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    0/0 28349/0 1488 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S TP-C 21/2005 200,00- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 518/2005 - Seguro de Vida em Grupo e de Acidentes Pessoais, aos 3.026 (três mil e vinte e seis) funcionário públicos e seus beneficiários. -

    01.14.01.16.482.0035 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMIC A01.14.01.16.482.0035.2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADI A ECONOMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.201 - FICHA01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.201.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    9/2011 394/0 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGE IS-C 0/0 33,00- PAGAMENTO - - Elaboração e aprovação de projetos de regularização e cadastramento de imóveis residenciais para munícipes de baixa renda, conforme Lei Municipal nº 5053 de 06/03/2007. -

    01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01.206 - FICHA01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01.206.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

    0/0 38418/0 18564 - SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA IS-C 0/0 1.135,16PAGAMENTO SPPREV CONFORME MEMO D.P. Nº 187/2011PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS AO SPPREV CONFORME MEMO D.P. Nº 187/2011

    01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.208 - FICHA01.15.01.04.122.0037.2002.3.3.90.00.01.208.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    6/2011 148/0 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC IS-C 0/0 285,21- PAGAMENTO - - Despesas com energia elétrica no Serviço Anexo das Fazendas. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    22/2011 7130/0 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CP-C 12/2007 2.179,98- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 91/2008 - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocçã

    455/2011 35631/0 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L IS-C 0/0 1.337,60

    (Página: 19 / 30)

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 455/2011 -

    01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    145/2011 9760/0 18390 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR PR-G 81/2010 472,50- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

    210/2011 13866/0 18490 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA. PR-G 92/2010 720,00- AGUA MINERAL S/GAS,COPO C/200ML,CX.C/48US - NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML,COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; CAIXA COM 48 UNIDADES; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00). - - AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NO ESCRITORIO DESTASECRET

    01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

    536/2011 35744/0 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PR-G 71/2011 34.733,72- CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - CESTA DE NATAL SECA COMPOSTA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO - - 1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento e distribuição, pela CONTRATADA, de 4.452 (quatro mil quatrocentos e cinqüenta e duas) cestas de natal secas, incluindo a distribuição, conforme condições de fornecimento constantes no anexo I deste edital, destinadas aos

    01.16.01.15.451.0038.2002.3.3.90.00.01.214.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

    5/2011 234/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 1.483,46- PAGAMENTO - - Despesas mensais com pedágios (Sem Parar). - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

    234/2011 31677/0 2997 - C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGTO IS-C 0/0 2.846,30- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 234/2011 - Complemento de empenho

    590/2011 35976/0 11370 - GRIMALDI INDÚSTRIA DE EQUIP. PARA IS-C 0/0 1.800,00- MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PRANCHA HIDRAULICA - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PRANCHA HIDRAULICA - - Contratação de empresa para manutenção e fornecimento de peças do equipamento hidraulico do caminhão VW 24-250 PLACAS DBS-7894, desta secretaria. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO" FONTE GRIMALDI FONE= 19 3896-9400 DIEGO

    01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.229 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.229.30 - MATERIAL DE CONSUMO

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 20/12/2011 08:16:20Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

    N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

    608/2011 36078/0 4902 - GEBER J BAIA & CIA LTDA ME PR-G 2/2011 25.494,36- TUBO RETANGULAR ACO 1010, 30 X 20 MM, ESP. 2.00 MM, NATURAL - TUBO RETANGULAR; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; NAS DIMENSOES 30 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2,00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO SERRALHERIA- TORQUES DE ACO FORJADO E TEMPERADO,12",C/ACAB.PINTADO,MANDIBULA AFIADA - TORQUES; DE ACO FORJADO E TEMPERADO; MEDINDO 12"; COM ACABAMENTO PINTADO; MANDIBULA AFIADA.- TELA METALICA P/CONCRETO, TIPO Q92. DE ACO CA60, 2 X 3 M, MALHA 15 CM - TELA METALICA P/CONCRETO; FABRICADA EM ACO CA 60, TIPO Q92; MEDINDO 2,00 X 3,00 M; ARMACAO HORIZONTAL C/DIAMETRO DE 4,2 MM; ARMACAO VERTICAL C/ DIAMETRO DE 4,2 MM; COM MALHA DE 15 X 15 CM; NBR 7481, NBR 5916 E NBR 7480- PREGO COM CABECA EM ACO 1006/1010 MEDINDO 16 X 18 JP X LPP - PREGO COM CABECA; EM ACO 1006/1010; MEDINDO 16 X 18 JP X LPP- PREGO COM CABECA ACO,MED. 22X42 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 22X42- PREGO C/CABECA ACO,MED.18X27 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 18X27- PREGO C/CABECA ACO,MED.17X21 - PREGO COM CABECA; EM ACO; MEDINDO 17X21- PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 41 X 41 CM, BEGE, LISA PARA USO INTERNO - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 41 X 41 CM; ABSORCAO DE AGUA 6 A 10 %; PEI 4; COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR DO QUE 0,4; NIVEL DE RESISTENCIA QUIMICA GLA; LIMPABILIDADE CLASSE 5; CARGA DE RUPTURA MINIMA MAIOR OU IGUAL A 800 N; BEGE, LISO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; CONFORME NBR 13817, NBR 13818; PARA USO INTERNO- PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 15 X 15 CM, PARA PAREDE, BRANCA - PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS; 15 X 15 CM; ABSORCAO DE AGUA ACIMA DE 10 %; NIVEL DE RESISTENCIA QUIMICA GA; LIMPABILIDADE MINIMA CLASSE 3; CARGA DE RUPTURA MINIMA MAIOR OU IGUAL A 400 N; NA COR BRANCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE; CONFORME NBR 13817, NBR 13818; INDICADA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE- PARAFUSO PARA TELHAS, DIAMETRO 8 MM, COMPRIMENTO 250 MM, COM VEDACAO - PARAFUSO PARA TELHAS; EM ACO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; ROSCA SOBERBA; CABECA QUADRADA; DIAMETRO DE 8 MM; COMPRIMENTO DE 250 MM; FORNECIDO COM CONJUNTO DE VEDACAO (ARRUELA ELASTICA DE VEDACAO E ARRUELA DE ACO CARBONO GALVANIZADA); PARA FIXACAO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 8 MM; CONFORME NBR 8055- GRAMPO P/CERCA,FERRO GALVANIZADO,BWG 9X7/8",RESISTENCIA 50KGF/MM2 - GRAMPO PARA CERCA; DE FERRO GALVANIZADO; COM BITOLA DE BWG 9 X 7/8" (3,75 X 22,3MM), RESISTENCIA 50KGF/MM2- GANCHO TELHA FERRO GALV.COMP.30CM,BIT.1/4",C/PORCA,ARRUELA E BORRACHA - GANCHO DE TELHA; DE FERRO GALVANIZADO; NO COMPRIMENTO DE 30 CM; COM BITOLA DE 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM FIXACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO; PARA SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA DE ALUMINIO EBORRACHA DE VEDACAO.-DESEMPENADEIRA DE PVC, LISA, MEDINDO 14 X 27 CM - DESEMPENADEIRA; DE PVC; LISA; MEDINDO 14 X 27 CM; PARA ALISAR REBOCO DE PAREDE- DESEMPENADEIRA ACO,DENTADA,CABO,MED.30X12CM - DESEMPENADEIRA; DE ACO; DENTADA,COM CABO; MEDINDO 30X12 CM; PARA COLOCACAO DE ARGAMASSA- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO ASTM A36, DIMENSOES 1 1/2" X 1/4" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO ASTM A36; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- CAL P/PINTURA,EMBALAGEM COM 8KGS,CONFORME NBRS 7175,9205,9206 - CAL P/ PINTURA; COMPOSTO DE CARBONATO DE CALCIO; EMBALAGEM COM 8 KGS; CONFORME NBRS 7175,9205,9206- CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(35)MM,ALT.MIN.(33)MM,HASTE ACO AISI304 -CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (35)MM; ALTURA MINIMA DE (33)MM; ESPESSURA MINIMA DE (14)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (21)MM; DISTANCIA MINIMA DE (19)MM; ESPESSURA MINIMA DE (6,4)MM; COM 5 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES- CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(25)MM,ALT.MIN.(26)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES- BRACADEIRA DE NYLON, SERRILHADA, DIMENSOES 365 X 4 MM, NATURAL - BRACADEIRA DE NYLON; DE NYLON, SERRILHADA; PARA UTILIZAR EM AMARRACAO E FIXACAO DE CHICOTES E CABOS ATE 105 MM; NA COR NATURAL; PARA SER ENTREGUE COM BRACADEIRA; COM DIAMETRO DE 365 X 4 MM- BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE 25,4MM, NATURAL - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 1/2", SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A - 36; COM DIMENSOES DE 2" X 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS- ARRUELA ACO GALV.LISA 1",DIAM.INT.27,0MM,EXT.50,8MM,ESP.2,7MM - ARRUELA; DE ACO GALVANIZADO; LISA, 1"; COM

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  • DIAMETRO INTERNO DE 27,0MM; COM DIAMETRO EXTERNO DE 50,8MM; COM ESP. DE 2,7MM-ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - ADITIVO PARA ARGAMASSA; A BASE DE RESINAS NATURAIS; TIPO PLASTIFICANTE; PARA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA; UTILIZADA EM ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE ALVENARIA; PARA AUMENTO DA ADERENCIA, COESAO E IMPERMEABILIDADE, CONTROLE DA EXSUDACAO E FISSURACAO- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 10 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 10 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO PORLABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, 8MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 8 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - -MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS - PREGÃO Nº 02/2011 - EDITAL Nº 03/2011 - FORNECEDOR = GEBER J BAIA & CIA LTDA ME. "

    635/2011 38296/0 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA. PR-G 12/2011 3.625,56- BICA CORRIDA - BICA CORRIDA - - Aquisição de agregados a ser utilizado pelo departamento de obras desta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 228/2011 pregão presencial 12/2011 edital 17/2011 com a empresa Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda. - Ata de registro de preços: 228/2011.

    01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    662/2011 38365/0 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA PR-G 14/2011 327,38- COMBUSTIVEL ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC,COMUM,DE ACORDO C/PORT.ANP -ALCOOL ETILICO HIDRATADO-AEHC; COMUM; AUTOMOTIVA; MAXIMO DE 8% POTENCIAL HIDROGENIONICO; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP- COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (C),AUTOMOTIVA,DE ACORDO C/PORTARIA ANP - GASOLINA; COMUM (C); AUTOMOTIVA; DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE DA ANP - - Aquisição de combustível para uso do departamento. - "Esta despesa não esta vincula a contrato ou convênio." - Ata 212/2011 - Pregão 14/2011 - Edital 19/2011 - Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda

    01.16.04.15.452.0051.2092 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00.03.414 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2092.3.3.90.00.03.414.30 - MATERIAL DE CONSUMO

    596/2011 35951/0 18949 - SETAS COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇO PR-G 34/2011 14.599,00- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-4A (PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA); -PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-4A (PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-28 (DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-28 (DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA/PISTA); - DE PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA/PISTA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.-PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40 KM/H); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40 KM/H) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM/H) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, CIRCULAR DE DIâMETRO 0,50M, SEMI-REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO CONTRAN.- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO CÓDIGO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA); - PLACAS DE REGULAMENTAçãO DE TRâNSITO CóDIGO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) EM CHAPA DE AçO GALVANIZADA A FOGO, BITOLA 18 COM PINTURA ELETROSTáTICA, OCTOGONAL DE LADO 0,25M, TOTALMENTE REFLETIVA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUçãO Nº 160/04 DO

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  • CONTRAN. - - Aquisição de placas de sinalização para uso do departamento de transito - " A

    01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE C