52
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2014 GABINETE/PLANEJAMENTO 2º QUADRIMESTRE 2014 (maio a agosto)

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2014 (maio a … · Controle da Dengue (SISPNCD); GABINETE/PLANEJAMENTO. Campanha de vacina contra a gripe Data: Prorrogada até Junho. População

Embed Size (px)

Citation preview

PRESTAÇÃO DE CONTAS2º QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

2º QUADRIMESTRE 2014

(maio a agosto)

LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas

GABINETE/PLANEJAMENTO

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.

(...)§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014

15 INDICADORES15 INDICADORES

PPA78 indicadores

GABINETE/PLANEJAMENTO

PLANOMUNICIPALDE SAÚDE

COAPPLANO DEAÇÕES DAS

REDES

SETORIAIS

19 INDICADORES19 INDICADORES56 INDICADORES56 INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

... INDICADORES... INDICADORES

R. Cegonha: 31 (8 COAP)R. Cegonha: 31 (8 COAP)

RUE: 6 COAPRUE: 6 COAP

R. D.Crônicas: R. D.Crônicas: 1 COAP1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Psicossocial: 1 COAP

R.Deficientes: R.Deficientes: ----

População 2013População 2013 546.981546.981

População coberta ESF (SIAB) 165.255

GABINETE/PLANEJAMENTO

Unidades básicas de saúde 53

Unidades de Saúde da Família 33

Equipes Saúde da FamíliaNovas: Leonardo Schilikmann, Bakitas, Edla Jordan e Adhemar Garcia e Jd. Paraíso VEm processo: Willy Schossland, Moinho dos Ventos e D. Gregório

57

Cobertura Saúde da Família 30,2% (meta 40%)

Cobertura equivalente ESF/AB 56,9% (meta 48%)

Apenas SF

Toda ABS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Previsão de 25 novas equipes de SF em 2015

(além das oito já implantadas até o momento)

Aumento da cobertura ESF para 49,8% e

para 65,0% da cobertura equivalente ESF/ABTotal: 85 Eq.

SERVIÇOS PRESTADOS

GABINETE/PLANEJAMENTO

SERVIÇOS PRESTADOS

Médicos 1°QUAD 2º QUAD 3ºQUAD 2º QUAD/13

Saúde da Família 59.546 55.385 52.830

19.954 18.458

Consultas médicas nas Especialidades Básicas - 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

Pediatras 19.954 18.202 18.458

Clínicos gerais 62.130 64.848 57.860

Gineco-obstetra 18.233 19.941 17.917

Total 159.863 158.376 147.065

Cons méd/hab/ano 0,88 0,870,87 0,82

Fonte: SIA, base local

Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13

Consultas Médicas Básicas 159.863 158.376 147.065

Consultas Médicas

GABINETE/PLANEJAMENTO

Básicas 159.863 158.376 147.065

Consultas Médicas especializadas 89.374 75.306 95.157

Consultas Médicas de Urgência e Emergência

163.513 169.593 162.719

Fonte: SIA, base local.

ESPECIALIDADES ortopedia oftalmologia neurologia

Junho 16.455 22.004 8.771

Julho 16.459 21.943 8.826

Evolução da Fila para Consultas especializadas 2013

GABINETE/PLANEJAMENTO

Agosto 16.624 22.452 9.034

Setembro 19.636 23.025 9.206

Outubro 20.850 23.387 9.414

Novembro 21.981 24.003 9.302

Dezembro 22.727 24.147 9.078

ESPECIALIDADES ortopedia oftalmologia neurologia

Janeiro 23.680 23.703 8.363

Fevereiro 24.461 23.415 7.587

Março 25.117 22.740 7.067

Evolução da Fila para Consultas especializadas 2013

GABINETE/PLANEJAMENTO

Março 25.117 22.740 7.067

Abril 26.057 22.240 6.448

Maio 25.934 21.363 5.551

Junho 25.205 19.403 4.615

Julho 24.826 17.784 4.033

Agosto 24.600 16.827 3.775

Evolução da fila de consulta de Ortopedia Ago13 a Ago14

15.000

20.000

25.000

30.000

GABINETE/PLANEJAMENTO

0

5.000

10.000

15.000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago

1ª Consulta Retorno Total

Fonte: GUPCAA/Regulação

Evolução da fila de consulta de Oftalmologia Ago13 a Ago14

15.000

20.000

25.000

GABINETE/PLANEJAMENTO

0

5.000

10.000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago

1ª Consulta Retorno Total

Fonte: GUPCAA/Regulação

Evolução da fila de consulta de Neurologia Ago13 a Ago14

5.000

6.000

7.000

8.000

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: GUPCAA/Regulação

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago

1ª Consulta Retorno Total

Proporção de consultas médicas segundo o nível de assistência e o ano e quadrimestre de apresentação, Joinville, JAN08-AGO14

(dados de 2012 corrigidos)

33,0% 36,0% 38,7% 39,1% 39,9% 41,9% 39,6%44,2%

23%

15%

60%

70%

80%

90%

100%

consulta/habitante

GABINETE/PLANEJAMENTO

44,9%39,2%

32,8% 32,8%41,0% 37,8% 38,7% 40,6%

22,1%24,8%

28,5% 28,1%19,1%

20,3% 21,7% 15,2%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 JAN-ABR14 MAI-JUL14 IDEALperíodo

consulta/habitante

CONS.MÉD.ESP.BÁSICAS CONS.MÉD.ESP.REFERÊNCIA CONS.MÉD.URGÊNCIA

Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13

Consulta profissionais nível superior (exceto médico) 88.990 93.158 94.509

Total de procedimentos ambulatoriais 2.000.229 2.152.544 2.742.119

Outros atendimentos

GABINETE/PLANEJAMENTO

ambulatoriais 2.000.229 2.152.544 2.742.119

Procedimentos básicos683.443 587.678 1.379.227

Procedimentos de média complexidade 1.260.482 1.501.833 1.309.102

Procedimentos de alta complexidade 46.489 48.462 44.978

Outros procedimentos 9.815 14.571 8.812

FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local

Visitas 1°QUAD 2°QUAD 3°QUAD2ºQUAD2013

Realizadas 189.665 190.400 228.912

Visitas domiciliares dos ACS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Realizadas (SIAB)

189.665 190.400 228.912

Visitas /n° famílias cadastradas (ESF e EACS)

0,46 0,46 0,58

FONTE:SIAB/ GUAB.

No. de familias = 102.840

Tipo de exame 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13

Análises clínicas –laboratório municipal 200.986 352.403 203.259

Análises clínicas contrat. (Lab.+ Hosp. 612.901 787.234 425.289

ExamesExames de de investigaçãoinvestigaçãodiagnósticadiagnóstica

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: SIA, base local.

contrat. (Lab.+ Hosp. +TRS)

612.901 787.234 425.289

Radiológicos (Clínicas, Hospitais e P.A’s)

85.084 78.378 78.954

Ultrassonografia (Próprios e contratados)

8.301 9.331 18.981

Exames de Alta Complexidade 33.852 36.163 32.269

ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL

GABINETE/PLANEJAMENTO

MATERNO-INFANTILREDE CEGONHA

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

73,8% 73,5% 73,2%75,7%

72,2%71,9%

80,0%

73,6%

80,0%

60%

70%

80%

90%

Pré-natal 2013: Jlle – 73,2%SC –69,5%Blumenau – 70,9%Florianópolis – 69,0%

0,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC); GABINETE/PLANEJAMENTO

Proporção de partos normais*, segundo o quadrimestre,Joinville, 2013-2014

43,9% 43,9% 43,0%41,6%

43,2%44,0%

50,0%

43,9%45,0%

40%

50%

60%

Parto normal 2013:Jlle – 42,9% SC –38,6%Blumenau – 35,9%Florianópolis – 46,3%

0,0%0%

10%

20%

30%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);OBS: Proporção de 2013 extrapolada da proporção de partos cesáreos; GABINETE/PLANEJAMENTO

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária, segundo o

quadrimestre, Joinville, 2013-14

0,68

0,74

0,66

0,90

0,700,7

0,8

0,9

1,0

Total de 145.451Total de 145.451mulheres de 25 a mulheres de 25 a

64 anos64 anos

0,48

-

0,540,57

0,47

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: (1) UPCAA\Controle e Avaliação, Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA); (2) IBGE, Estimativa populacional;GABINETE/PLANEJAMENTO

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa

etária, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

132%

99%100%

124%

1,0

1,2

1,4

Total de 42.704Total de 42.704mulheres de 50 a mulheres de 50 a

69 anos69 anos

42%

67%

52%

0%

39%

70%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO

2013 2014

FONTE: (1) UPCAA\Controle e Avaliação, Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA); (2) IBGE, Estimativa populacional;

GABINETE/PLANEJAMENTO

Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

8,4 8,3

8,98,5

7,68,0 8,0

7

8

9

10

Óbitos menores de Óbitos menores de 1 ano 2014 = 33 1 ano 2014 = 33

Mortalidade infantil 2013:Jlle – 8,3SC –11,2Blumenau – 9,6Florianópolis – 5,7

3,5

-

5,9

0

1

2

3

4

5

6

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013,00 2014,00

FONTE: (1) UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); (2) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);GABINETE/PLANEJAMENTO

Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

100,0% 97,7%96,9%97,8%98,6%

90,0%84,5%

95,0%

80%

100%

120%

Óbitos infantis e Óbitos infantis e fetais = 67fetais = 67

Obitos infantil/fetal investigados 2013:Jlle – 100%SC –37,6%Blumenau – 12,9%Florianópolis – 47,5%

72,0%

0,0%0%

20%

40%

60%

80%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);GABINETE/PLANEJAMENTO

Óbitos de mulheres entre 10 e 49 anosÓbitos de mulheres entre 10 e 49 anos((MIF)MIF) = 47 (95 no ano)= 47 (95 no ano)

Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos maternos = 0 (2 no ano)

GABINETE/PLANEJAMENTO

Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos de MIF investigados = 22 (70 no ano)Óbitos de MIF investigados = 22 (70 no ano)

Número de casos de sífilis congênita Número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano = 3 (8 no ano)em menores de 1 ano = 3 (8 no ano)

(Pactuado = 4 no ano)(Pactuado = 4 no ano)

GABINETE/PLANEJAMENTO

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14

75,9% 74,8% 75,8%81,9%

75,3%

100,0%

80,0%75,2%80%

100%

120%

95 focos novos até dez/20132º Quadrimestre: 47

12.548 imóveis visitados

0,0%

65,3%

0%

20%

40%

60%

META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014

FONTE: UVS\VE, Sistema de informações de Febre Amarela e Dengue (SISFAD); e (3) UVS\VE, Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD);

GABINETE/PLANEJAMENTO

Campanha de vacina contra a gripe

� Data: Prorrogada até Junho.� População alvo: pessoas de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes,

GABINETE/PLANEJAMENTO

crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, portadores de doença crônica, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional� Meta: 131.086� Alcançado: 110.775 (84,5%)

META: 80,0%

Resultado vacina HPV� Data: 1ª dose maio/14� População alvo: meninas de 11 a 13 anos� Meta:13.160 meninas em Joinville� Alcançado: 10.395 (79% da meta), sendo:

GABINETE/PLANEJAMENTO

� Alcançado: 10.395 (79% da meta), sendo: 3.366 de 11 anos3.479 de 12 anos3.550 de 13 anos

Iniciado o ‘resgate da 1ª dose’ em 08 de setembroA partir de agora é vacina de rotina em 3 doses

(1ªdose, 6 meses depois e 5 anos após).

CONTROLE SOCIAL

GABINETE/PLANEJAMENTO

Proporção das reuniões dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) com participação de técnicos como representantes das equipes

(não ACS e ASP), segundo o mês, Joinville, 2014

70,0% 70,0% 68,5%

78,3%73,2%

60%

70%

80%

90%

0,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 0

GABINETE/PLANEJAMENTO

AUDITORIAS

GABINETE/PLANEJAMENTO

AUDITORIAS

� Auditorias rotineiras nas contas dos prestadores e denúncias� Bethesda/HMSJ – Averiguar denúncia de paciente – Concluída, constatando

que não houve indícios de negligência/imprudência/imperícia no atendimento

� Auditorias com finalidade pré-estabelecida: 15 no quadrimestre� Centro de Tratamento de Doenças Renais – renovação convênio –

Concluída com parecer favorável ao credenciamento.Concluída com parecer favorável ao credenciamento.� HJAF – Alteração 7 leitos de UTI Neo para pediátricos - em andamento� Bethesda – Auditoria analítica pós faturamento das AIHs - em andamento� HMSJ – Auditoria analítica pós faturamento das AIHs – em andamento

� UBSs, Policlínicas, PAs 24h e Unidades Especializadas da SMS –diagnóstico da situação, adequação da Programação e atualização doCNES - em andamento

� UBS/UBSF – Adequações do registro da produção das Unidades com o Programa de Controle do Tabagismo – Concluída, com relatório à área de Programação para adequações necessárias da produção das unidades

Auditorias� Maternidade Darcy Vargas - Verificar nº leitos de UTI neonatal/cuidados

intermediários e leitos canguru - em andamento� Maternidade Darcy Vargas – adequações à Rede Cegonha (Qualificar 18

Leitos de Gestação de Alto Risco) – em andamento� HRHDS - Habilitação Especializada em Oncologia - em andamento

� Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico – habilitação no QUALICITO –

GABINETE/PLANEJAMENTO

� Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico – habilitação no QUALICITO –em andamento, aguardando parecer do MS

� ILPI Anni Büst - Auditar as condições clínicas de usuária abrigada –Concluída – parecer favorável à permanência na Instituição

� Lar do Idoso Betânia - Solicitação de receituários SUS e exames complementares – Concluída, com parecer desfavorável com anuência doGestor Municipal, por não se enquadrarem nos requisitos

� Associação Beneficente Evangélica de Joinville/Hospital Dona Helena –Credenciamento de ações relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células para transplantes – em andamento

�Fundação Pró-Rim - Fiscalização do convênio - Concluída

OUVIDORIA

GABINETE/PLANEJAMENTO

OUVIDORIA

Panorama geral

A Ouvidoria da Prefeitura de Joinville registrou 1.252manifestações à Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SMS)no 2° quadrimestre de 2014, queda de 5% em relação aoquadrimestre anterior.

Fatores como diminuição de pedidos de fiscalização sanitária, mais

GABINETE/PLANEJAMENTO

Fatores como diminuição de pedidos de fiscalização sanitária, mais comum em meses quentes, e a Copa do Mundo de Futebol, que reduziu horários de atendimento do poder público e reduziu o engajamento de munícipes, influenciaram na queda.

Das 1.252 manifestações registradas, 879 ou 69% foram respondidas no período, aumento de 8% em relação ao quadrimestre anterior, o que é positivo. Atenção Básica foi a que mais melhorou neste sentido, após adequações internas.

Teor das Manifestações

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

Principais ApontamentosNa Atenção Básica, predominaram queixas de mau atendimento (25%) enegativa de atendimento (22%). O período da greve dos servidores públicosmunicipais influenciou.

Nos Serviços de Referência, queixas de mau atendimento (28%) e negativade atendimento (21%) também predominaram, modificando cenário do 1°quad.,quando queixas de demora no atendimento foram maioria. Greve influenciou.

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

quando queixas de demora no atendimento foram maioria. Greve influenciou.

Falta ou reclamações relacionadas a fraldas geriátricas e similares (26%) forammaioria em relação a medicamentos e materiais de saúde. Seguiram-sequeixas envolvendo mais de um medicamento (14%) e relacionadas a insulinas(15%). Fornecimento de alguns itens já havia sido solucionado ao fim do quad.

Queixas sobre procedimentos especializados em oftalmologia (16%), ortopedia(14%) e exames de ultrassom (7%) predominaram em relação às filas e àregulação em saúde, seguindo o mesmo panorama do 1° quadrimestre

AÇÕES

O serviço implementou mudanças em seu sistema informatizado, permitindomelhor visualização e controle de manifestações principalmente à AtençãoBásica e à Vigilância em Saúde, que tinham demandas específicas.

Realizou-se conversa com a secretária e gerentes explicando sobre o serviço eseu fluxo de informações.

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

Na Atenção Básica, houve considerável melhora tanto na quantidade como naqualidade de respostas e a Gerência passará a usar dados da Ouvidoria pararevisão/correção de procedimentos.

O serviço tem buscado ampliar, dentro de suas limitações, a capacidade deatendimento, com a chegada de quatro novos atendentes e melhorias internas.Próximas melhorias, em estudo, envolvem criação de método que permita aosmunícipes avaliar os pareceres fornecidos a cada ocorrências, permitindo medira satisfação dos usuários em relação às soluções e/ou esclarecimentos dados.

A Ouvidoria está à disposição para registros por meio do telefone 156, das 8 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e pelo site ouvidoria.joinville.sc.gov.br.

SERVIÇO DE OUVIDORIA

GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal

Dúvidas sobre o próprio serviço podem seresclarecidas via e-mail [email protected].

FINANCEIRO2º. QUADRIMESTRE 2014

GABINETE/PLANEJAMENTO

2º. QUADRIMESTRE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIROFINANCEIRO

2º QUADRIMESTRE 20142º QUADRIMESTRE 2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Arrecadação Arrecadação % Cresc. Arrecadação % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Arrec.

Rec.Ordinários - Próprios - Transf.Impostos/Indiretos 100 181.281.410,00 60.336.235,54 59.168.464,05 -1,94%119.504.699,59 65,92%

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.100 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.102 0,00 32.825,20 32.605,13 0,00% 65.430,33 100,00%

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 609,94% 619,52 563,20%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 609,94% 619,52 563,20%

Outras Receitas - FMS - F.0200 132.000,00 74.653,45 430,57 -99,42% 75.084,02 56,88%

Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 -1,82%119.363.565,72 65,89%

Transferências de Convênios - Saúde 223 2.051.700,00 386.511,08 1.609.011,43 316,29% 1.995.522,51 97,26%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec. Vinc.- FS/Rec.Convênios 51.700,00 386.511,08 453.464,23 17,32% 839.975,31 1624,71%Outras Transf. de Convênios da União - FMS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Transf. de Convênios dos Estados para o SUS 1.000.000,00 0,00 1.155.547,20 100,00% 1.155.547,20 115,55%

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 257 660.000,00 635.700,33 649.961,46 2,24% 1.285.661,79 194,80%

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLMC - 0,00 27.346,33 42.357,46 54,89% 69.703,79 100,00%

SAMU 192 - FMS - F.257 660.000,00 608.354,00 607.604,00 -0,12% 1.215.958,00 184,24%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.

Recursos da Atenção Básica - Saúde 264 21.147.500,00 8.393.118,24 8.922.871,81 6,31% 17.315.990,05 81,88%

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB 95.700,00 109.264,24 141.492,01 29,50% 250.756,25 262,02%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB 95.700,00 109.264,24 141.492,01 29,50% 250.756,25 262,02%

Transferência Recursos do SUS - FMS

Piso Atenção Básica Fixo – FMS 11.460.900,00 4.035.258,00 4.035.258,00 0,00% 8.070.516,00 70,42%

Programa Agente Comunitário de Saúde - FMS 5.007.200,00 2.086.866,00 2.041.182,00 -2,19% 4.128.048,00 82,44%

Programa Saúde da Família - FMS 3.633.300,00 1.394.530,00 1.533.490,00 9,96% 2.928.020,00 80,59%

PAB - Política Nacional Saúde do Homem - FMS 26.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

PAB - Saúde Bucal - FMS - F.264 95.700,00 41.680,00 41.680,00 0,00% 83.360,00 87,11%

Piso Atenção Básica Variável - FMS - F. 0264 124.300,00 473.120,00 868.669,80 83,60% 1.341.789,80 1079,48%

Transferências de Recursos do Estado

Atenção Básica Estado - FMS - F.0264 704.000,00 252.400,00 261.100,00 3,45% 513.500,00 72,94%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q.2º

QUAD/2014Orç. X Arrec.

Atenção Média Alta Compl. Ambul.Hospitalar 265 113.410.440,00 41.334.796,23 41.253.721,94 -0,20% 82.588.518,17 72,82%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FS/BLMC 152.900,00 111.593,44 154.926,17 38,83% 266.519,61 174,31%

Transferência Recursos do SUS – FMS

Teto M.da Média e Alta Complexidade 68.717.000,00 21.237.482,14 22.131.150,58 4,21% 43.368.632,72 63,11%FAEC S.I.A. - FMS 8.615.200,00 5.225.423,50 4.116.630,09 -21,22% 9.342.053,59 108,44%CEO - FMS 137.940,00 145.200,00 165.000,00 13,64% 310.200,00 224,88%

GABINETE/PLANEJAMENTO

CEO - FMS 137.940,00 145.200,00 165.000,00 13,64% 310.200,00 224,88%CEREST - FMS 396.000,00 120.000,00 90.000,00 -25,00% 210.000,00 53,03%Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00% 2.400.000,00 100,00%Teto Municipal Rede Psicossocial 220.000,00 0 0 0,00% 0 0,00%FAEC - A.I.H. - FMS 6.085.200,00 3.639.832,10 2.805.749,91 -22,92% 6.445.582,01 105,92%Teto Municipal Rede de Urgência 21.773.400,00 4.948.388,92 4.948.388,92 0,00% 9.896.777,84 45,45%Teto Municipal Rede Saúde Mental 851.400,00 793.696,84 793.696,84 0,00% 1.587.393,68 186,45%Teto Municipal Rede Viver sem Limites 161.700,00 68.147,92 40.097,92 -41,16% 108.245,84 66,94%Teto Municipal - Rede Cegonha 4.191.000,00 1.391.680,50 1.369.972,24 -1,56% 2.761.652,74 65,89%Teto Municipal Limite Controle do Câncer 0,00 0,00 462.262,68 100,00% 462.262,68 100,00%

Transferências de Recursos do Estado

Oxigenoterapia - FMS 126.500,00 46.354,00 131.405,12 183,48% 177.759,12 140,52%CEO - FMS 41.800,00 104.050,00 17.600,00 -83,09% 121.650,00 291,03%Cirurgia Efetiva - FMS 50.600,00 444.799,64 1.272.646,90 186,12% 1.717.446,54 3394,16%Incentivo Hospitalar Estadual - FMS 90.200,00 1.673.391,57 361.718,01 -78,38% 2.035.109,58 2256,22%Média e Alta Complexidade Estado - FMS 1.595.000,00 117.418,78 1.125.139,68 858,23% 1.242.558,46 77,90%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.

Recursos da Vigilância em Saúde 266 3.065.700,00 519.023,68 1.391.851,02 168,17% 1.910.874,70 62,33%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLVS 53.900,00 64.375,11 75.392,48 17,11% 139.767,59 259,31%Transferências de Recursos do SUSVigilância e Promoção da Saúde 1.679.700,00 30.000,00 40.000,00 33,33% 70.000,00 4,17%Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA 331.100,00 402.648,57 862.524,30 114,21% 1.265.172,87 382,11%Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde 884.400,00 0,00 242.666,64 100,00% 242.666,64 27,44%Vigilância Epidemológica e Ambiente em Saúde 116.600,00 0,00 105.267,60 100,00% 105.267,60 90,28%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Transferências de Recursos do EstadoVigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 200,00% 88.000,00 100,00%

Recursos Assist.Farmacêutica Básica - Saúde 267 5.373.500,00 1.689.532,31 1.514.094,98 -10,38% 3.203.627,29 59,62%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLAF 24.200,00 22.636,27 16.493,07 -27,14% 39.129,34 161,69%Transferências de Recursos do SUS Programa Assistência Farmácia Básica 2.798.400,00 885.538,52 1.106.923,15 25,00% 1.992.461,67 71,20%Transferências de Recursos do EstadoProgr Assist Farm Basica Estado - FMS 2.550.900,00 781.357,52 390.678,76 -50,00% 1.172.036,28 45,95%

Recursos de Gestão em Saúde - SUS 270 352.000,00 339.071,31 48.836,13 -85,60% 387.907,44 110,20%

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLG 47.300,00 42.571,31 48.836,13 14,72% 91.407,44 193,25%Transferências de Recursos do SUSOutros Programas SUS 304.700,00 296.500,00 0,00 -100,00% 296.500,00 97,31%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014

Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido

Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.

Recursos F.Nacional Saúde - Outros 271 1.103.400,00 2.283.316,19 1.586.004,19 -30,54% 3.869.320,38 350,67%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLINV 103.400,00 88.480,19 126.233,51 42,67% 214.713,70 207,65%

Transferências de Recursos do SUS

Transf.Rec.SUS - USB 1.000.000,00 2.194.836,00 1.459.770,68 -33,49% 3.654.606,68 365,46%

TOTAL DE ARRECADAÇÃO F.M.S. 328.445.650,00 115.917.304,91 116.144.817,01 0,20% 232.062.121,92 70,65%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS 2014

Títulos Orçado Despesas Despesas % Cresc. Despesas % Obtido

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Desp.

COM PESSOAL 152.311.568,04 59.470.708,00 58.653.669,38 -1,37% 118.124.377,38 77,55%

MATERIAL DE CONSUMO 24.857.227,98 3.322.597,77 6.472.075,46 94,79% 9.794.673,23 39,40%

MAT.CONSUMO - DIST.GRATUÍTA 3.683.500,63 0,00 1.451.436,38 100,00% 1.451.436,38 39,40%

GABINETE/PLANEJAMENTO

SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.398.053,61 8.382.389,59 10.294.208,11 22,81% 18.676.597,70 39,40%

INVESTIMENTOS 28.755.117,04 392.692,72 1.900.428,74 383,95% 2.293.121,46 7,97%

DECISÕES JUDICIAIS 13.890.638,90 965.266,04 4.508.162,82 367,04% 5.473.428,86 39,40%

OUTRAS DESPESAS ANOS ANT. 662.886,48 253.653,10 7.548,85 -97,02% 261.201,95 39,40%

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 19,22% 58.897.574,67 60,74%

TOTAL DAS DESPESAS 2014 368.518.392,68 99.654.151,45 115.318.260,18 15,72% 214.972.411,63 58,33%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Títulos Orçado Despesas Despesas % Cresc. Despesas % Obtido

Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Desp.

Hospital Regional 20.231.465,41 6.628.316,09 6.627.375,41 -0,01% 13.255.691,50 65,52%

GABINETE/PLANEJAMENTO

Consorcio CISNORDESTE 2.084.300,00 694.766,16 694.766,16 0,00% 1.389.532,32 66,67%

H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 10,51% 27.187.926,26 55,94%

I.Bethesda 5.016.935,85 1.526.787,58 1.760.317,56 15,30% 3.287.105,14 65,52%

Clínicas e Laboratórios 21.027.598,74 5.101.528,51 8.675.790,94 70,06% 13.777.319,45 65,52%

TOTAL DAS DESPESAS 2014 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 19,22% 58.897.574,67 60,74%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO FINANCEIRA

Títulos1º QUAD/2014 2º QUAD/2014

% Cresc.

Situação Financeira 1º Q. x 2º Q.

DISPONÍVEL + REALIZÁVEL 45.705.863,29 51.797.259,97 13,33%

BCO.CC MOVIMENTO 1,74 0,00 -100,00%

BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 11,29%

GABINETE/PLANEJAMENTO

BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 11,29%

REALIZÁVEL 2.234.534,94 3.418.146,01 52,97%

CONTAS A PAGAR 27.448.260,79 32.780.226,57 19,43%

FOLHA DE PAGAMENTO 13.163.999,60 13.346.458,29 1,39%

FORNECEDORES 14.284.261,19 19.433.768,28 36,05%

SALDO FINAL 18.257.602,50 19.017.033,40 4,16%

Nosso papel moral: ser um facilitador p/

resolucão dos problemas dos cidadãos

SECRETARIA DA SAÚDE

“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM

QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”

ATÉ MAIS....“Fazer bem fazer mal ocupa o mesmo esforço e tempo. Porém fazer bem, agrega valor!”

Secretaria da Saúde(47) 3481-5105