40
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 1 Programa de Trabalho Orçamento Fiscal Órgão: 20 - Câmara Municipal do Salvador - CMS Poder: 01 - Legislativo Unidade: 200002 - Câmara Municipal - CMS Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00 Categoria de Programação Grupo de Despesa Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Administração de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal 62.033.000 62.033.000 01.031.052.2000 - 62.033.000 Pessoal e Encargos Sociais 62.033.000 - 31 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal 19.084.000 19.084.000 01.031.052.2001 - 18.784.000 Outras Despesas Correntes 18.784.000 - 33 300.000 Investimentos 300.000 - 44 Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal 1.000.000 1.000.000 01.031.052.2002 - 950.000 Outras Despesas Correntes 950.000 - 33 50.000 Investimentos 50.000 - 44 Aquisição e Reformas de Instalações Físicas da Câmara Municipal 4.400.000 4.400.000 01.031.053.1348 - 170.000 Outras Despesas Correntes 170.000 - 33 4.230.000 Investimentos 4.230.000 - 44 Capacitação de Servidores da Câmara Municipal 900.000 900.000 01.031.053.1349 - 900.000 Outras Despesas Correntes 900.000 - 33 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade da CMS 2.500.000 2.500.000 01.031.052.2003 - 2.450.000 Outras Despesas Correntes 2.450.000 - 33 50.000 Investimentos 50.000 - 44 Manutenção do Centro de Cultura 400.000 400.000 01.031.053.2357 - 350.000 Outras Despesas Correntes 350.000 - 33 50.000 Investimentos 50.000 - 44 Total da Unidade 85.017.000 5.300.000 90.317.000 Total do Órgão 85.017.000 5.300.000 90.317.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 1

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 20 - Câmara Municipal do Salvador - CMSPoder: 01 - Legislativo

Unidade: 200002 - Câmara Municipal - CMS

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal

62.033.000 62.033.00001.031.052.2000 -

62.033.000Pessoal e Encargos Sociais 62.033.000-31

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Câmara Municipal

19.084.000 19.084.00001.031.052.2001 -

18.784.000Outras Despesas Correntes 18.784.000-33

300.000Investimentos 300.000-44

Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal

1.000.000 1.000.00001.031.052.2002 -

950.000Outras Despesas Correntes 950.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Aquisição e Reformas de Instalações Físicas da Câmara Municipal

4.400.000 4.400.00001.031.053.1348 -

170.000Outras Despesas Correntes 170.000-33

4.230.000Investimentos 4.230.000-44

Capacitação de Servidores da Câmara Municipal 900.000 900.00001.031.053.1349 -

900.000Outras Despesas Correntes 900.000-33

Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade da CMS

2.500.000 2.500.00001.031.052.2003 -

2.450.000Outras Despesas Correntes 2.450.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Manutenção do Centro de Cultura 400.000 400.00001.031.053.2357 -

350.000Outras Despesas Correntes 350.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Total da Unidade 85.017.000 5.300.000 90.317.000

Total do Órgão 85.017.000 5.300.000 90.317.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 2

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 22 - Gabinete do Vice-Prefeito - GABVICEPoder: 03 - Executivo

Unidade: 220002 - Gabinete do Vice - GAB VICE

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - GAB VICE 576.000 576.00004.122.051.2000 -

547.000Pessoal e Encargos Sociais 547.000-31

29.000Outras Despesas Correntes 29.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - GAB VICE

44.000 44.00004.122.051.2001 -

37.000Outras Despesas Correntes 37.000-33

7.000Investimentos 7.000-44

Implantação de Sistema de Atendimento On Line 3.000 3.00004.122.004.1072 -

3.000Outras Despesas Correntes 3.000-33

Premiação de Novas Ideias do Cidadão 5.000 5.00004.122.005.1341 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

Manutenção do Site Operacional 16.000 16.00004.122.004.2073 -

6.000Outras Despesas Correntes 6.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Total da Unidade 636.000 8.000 644.000

Total do Órgão 636.000 8.000 644.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 3

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 23 - Procuradoria Geral do Município - PGMSPoder: 03 - Executivo

Unidade: 230002 - Procuradoria Geral do Município - PGMS

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - PGMS 19.642.000 19.642.00002.122.051.2000 -

19.212.000Pessoal e Encargos Sociais 19.212.000-31

430.000Outras Despesas Correntes 430.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - PGMS

657.000 657.00002.122.051.2001 -

607.000Outras Despesas Correntes 607.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Total da Unidade 20.299.000 20.299.000

Total do Órgão 20.299.000 20.299.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 4

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 24 - Casa Civil da Prefeitura Municipal do Salvador - CASA CIVILPoder: 03 - Executivo

Unidade: 240002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - CASA CIVIL

9.464.000 9.464.00004.122.051.2000 -

9.149.000Pessoal e Encargos Sociais 9.149.000-31

315.000Outras Despesas Correntes 315.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - CASA CIVIL

610.000 610.00004.122.051.2001 -

590.000Outras Despesas Correntes 590.000-33

20.000Investimentos 20.000-44

Modernização das Instalações Físicas da CASA CIVIL

196.000 196.00004.122.001.1003 -

141.000Outras Despesas Correntes 141.000-33

55.000Investimentos 55.000-44

Implantação de Projetos Especiais 2.000 2.00004.122.027.1498 -

2.000Outras Despesas Correntes 2.000-33

Manutenção dos Serviços Prestados pela Ouvidoria Geral

60.000 60.00004.122.004.2075 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Apoio a Pessoas e Entidades Sociais Beneficentes 10.000 10.00004.244.027.2222 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Elaboração de Projetos de Cooperação Técnica Internacional

46.000 46.00004.212.049.2304 -

46.000Outras Despesas Correntes 46.000-33

Prospecção de Parceiros para a Cooperação Internacional

68.000 68.00004.212.049.2305 -

68.000Outras Despesas Correntes 68.000-33

Participação nas Redes de Cidades 40.000 40.00004.212.049.2306 -

40.000Outras Despesas Correntes 40.000-33

Atração de Investimentos Internacionais 70.000 70.00004.212.050.2350 -

55.000Outras Despesas Correntes 55.000-33

15.000Investimentos 15.000-44

Impressão do Diário Oficial 700.000 700.00004.131.051.2509 -

700.000Outras Despesas Correntes 700.000-33

Manutenção das Atividades do Cerimonial 50.000 50.00004.122.051.2510 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Total da Unidade 11.118.000 198.000 11.316.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 5

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 24 - Casa Civil da Prefeitura Municipal do Salvador - CASA CIVILPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2460 - Superintendência de Políticas para as Mulheres - SPMUnidade: 246002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SPM 880.000 880.00014.122.051.2000 -

830.000Pessoal e Encargos Sociais 830.000-31

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SPM

146.000 146.00014.122.051.2001 -

136.000Outras Despesas Correntes 136.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Promoção de Programa de Sensibilização e Capacitação com o Governo Estadual

10.000 10.00014.128.048.1344 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Qualificação de Servidores em Gênero 9.000 9.00014.128.003.2059 -

9.000Outras Despesas Correntes 9.000-33

Ações nas Datas Simbólicas das Mulheres pelos seus Direitos

30.000 30.00014.422.028.2231 -

30.000Outras Despesas Correntes 30.000-33

Implementação de Política Visando a Autonomia Econômica das Mulheres

37.000 37.00014.244.028.2232 -

37.000Outras Despesas Correntes 37.000-33

Realização de Campanhas Contra o Assédio e a Discriminação

50.000 50.00014.332.028.2233 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Promoção de Ações Intersetoriais Voltadas para as Mulheres

30.000 30.00014.422.028.2234 -

30.000Outras Despesas Correntes 30.000-33

Manutenção do Centro de Referência Loreta Valadares

180.000 180.00014.422.028.2235 -

170.000Outras Despesas Correntes 170.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Capacitação de Mulheres para Representação Popular na Administração Municipal

17.000 17.00014.422.028.2236 -

17.000Outras Despesas Correntes 17.000-33

Sistematização e Disponibilização de Dados Econômicos, Sociais sobre a Cidade do Salvador

6.000 6.00014.183.039.2282 -

6.000Outras Despesas Correntes 6.000-33

Inclusão Digital e Qualificação Profissional para Mulheres

57.000 57.00014.333.041.2307 -

57.000Outras Despesas Correntes 57.000-33

Total da Unidade 1.442.000 10.000 1.452.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 6

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 24 - Casa Civil da Prefeitura Municipal do Salvador - CASA CIVILPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2470 - Empresa Salvador Turismo - SALTURUnidade: 247002 - Gerência Administrativo - Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SALTUR 5.120.000 5.120.00023.122.051.2000 -

4.798.000Pessoal e Encargos Sociais 4.798.000-31

322.000Outras Despesas Correntes 322.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SALTUR

2.031.000 2.031.00023.122.051.2001 -

2.015.000Outras Despesas Correntes 2.015.000-33

16.000Investimentos 16.000-44

Participação em Constituição ou Aumento de Capital

42.000 42.00004.123.051.2521 -

42.000Inversões Financeiras 42.000-45

Realização de Eventos Populares 670.000 670.00023.695.040.1324 -

670.000Outras Despesas Correntes 670.000-33

Requalificação de Pontos Turísticos 87.000 87.00023.695.040.1325 -

63.000Outras Despesas Correntes 63.000-33

24.000Investimentos 24.000-44

Recuperação e Administração do Mercado Modelo 800.000 800.00023.695.040.1472 -

680.000Outras Despesas Correntes 680.000-33

120.000Investimentos 120.000-44

Promoção do Carnaval de Salvador 7.945.000 7.945.00023.695.037.2278 -

7.945.000Outras Despesas Correntes 7.945.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 30.000 30.00028.123.054.2901 -

30.000Outras Despesas Correntes 30.000-33

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

25.000 25.00028.846.054.2902 -

25.000Outras Despesas Correntes 25.000-33

Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública 420.000 420.00028.843.054.2903 -

120.000Juros e Encargos da Dívida 120.000-32

300.000Amortização da Dívida 300.000-46

Total da Unidade 15.613.000 1.557.000 17.170.000

Total do Órgão 28.173.000 1.765.000 29.938.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 7

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 25 - Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão - SEPLAGPoder: 03 - Executivo

Unidade: 250002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SEPLAG 5.356.000 5.356.00004.122.051.2000 -

4.936.000Pessoal e Encargos Sociais 4.936.000-31

420.000Outras Despesas Correntes 420.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEPLAG

880.000 880.00004.122.051.2001 -

830.000Outras Despesas Correntes 830.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Consolidação do Planejamento Estratégico da PMS 20.000 20.00004.122.001.1004 -

20.000Outras Despesas Correntes 20.000-33

Implementação do Sistema de Gestão de Material de Consumo e Patrimônio

370.000 370.00004.126.001.1005 -

370.000Investimentos 370.000-44

Implementação do Sistema Integrado de RH 1.158.000 1.158.00004.126.001.1006 -

464.000Outras Despesas Correntes 464.000-33

694.000Investimentos 694.000-44

Desenvolvimento do Plano Integrado de Gestão da Informação da SEPLAG

1.236.000 1.236.00004.122.001.1007 -

242.000Outras Despesas Correntes 242.000-33

994.000Investimentos 994.000-44

Plano de Valorização do Servidor 22.000 22.00004.332.003.1060 -

22.000Outras Despesas Correntes 22.000-33

Treinamento e Desenvolvimento de RH da PMS 21.000 21.00004.128.003.2061 -

21.000Outras Despesas Correntes 21.000-33

Programa de Saúde Ocupacional 35.000 35.00004.331.003.2062 -

35.000Outras Despesas Correntes 35.000-33

Total da Unidade 6.292.000 2.806.000 9.098.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 8

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 25 - Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão - SEPLAGPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2571 - Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGELUnidade: 257102 - Diretoria Administrativa Financeira - DIRAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - COGEL 9.624.000 9.624.00023.122.051.2000 -

9.258.000Pessoal e Encargos Sociais 9.258.000-31

366.000Outras Despesas Correntes 366.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - COGEL

2.230.000 2.230.00023.122.051.2001 -

2.225.000Outras Despesas Correntes 2.225.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Participação em Constituição ou Aumento de Capital

42.000 42.00004.123.051.2521 -

42.000Inversões Financeiras 42.000-45

Integração da TIC na Máquina Administrativa 2.794.000 2.794.00023.126.001.1012 -

2.505.000Outras Despesas Correntes 2.505.000-33

289.000Investimentos 289.000-44

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

4.000 4.00028.846.054.2902 -

2.000Pessoal e Encargos Sociais 2.000-31

2.000Outras Despesas Correntes 2.000-33

Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública 935.000 935.00028.843.054.2903 -

300.000Juros e Encargos da Dívida 300.000-32

635.000Amortização da Dívida 635.000-46

Total da Unidade 12.835.000 2.794.000 15.629.000

Total do Órgão 19.127.000 5.600.000 24.727.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 9

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 27 - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZPoder: 03 - Executivo

Unidade: 270002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SEFAZ 69.255.000 69.255.00004.122.051.2000 -

67.855.000Pessoal e Encargos Sociais 67.855.000-31

1.400.000Outras Despesas Correntes 1.400.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEFAZ

4.900.000 4.900.00004.122.051.2001 -

4.870.000Outras Despesas Correntes 4.870.000-33

30.000Investimentos 30.000-44

Manutenção de Tecnologia da Informatização - SEFAZ

7.690.000 7.690.00004.126.051.2002 -

7.610.000Outras Despesas Correntes 7.610.000-33

80.000Investimentos 80.000-44

Adaptação das Novas Instalações Físicas da CGM 1.812.000 1.812.00004.122.001.1014 -

1.812.000Investimentos 1.812.000-44

Ampliação da Tecnologia de Informatização da SEFAZ

4.130.000 4.130.00004.126.001.1015 -

2.000Outras Despesas Correntes 2.000-33

4.128.000Investimentos 4.128.000-44

Atualização do Cadastro Imobiliário 1.284.000 1.284.00004.129.002.1056 -

1.004.000Outras Despesas Correntes 1.004.000-33

280.000Investimentos 280.000-44

Capacitação e Valorização do Servidor da SEFAZ 835.000 835.00004.128.003.1063 -

818.000Outras Despesas Correntes 818.000-33

17.000Investimentos 17.000-44

Informação, Educação e Comunicação Social em Matéria Tributária

74.000 74.00004.131.002.2058 -

74.000Outras Despesas Correntes 74.000-33

Manutenção dos Serviços de Atendimento ao Contribuinte

7.510.000 7.510.00004.122.051.2506 -

7.510.000Outras Despesas Correntes 7.510.000-33

Total da Unidade 89.429.000 8.061.000 97.490.000

Total do Órgão 89.429.000 8.061.000 97.490.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 10

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 28 - Secretaria Municipal de Comunicação - SECOMPoder: 03 - Executivo

Unidade: 280002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos -SECOM 2.972.000 2.972.00024.122.051.2000 -

2.772.000Pessoal e Encargos Sociais 2.772.000-31

200.000Outras Despesas Correntes 200.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SECOM

177.000 177.00024.122.051.2001 -

165.000Outras Despesas Correntes 165.000-33

12.000Investimentos 12.000-44

Divulgação de Editais e Outras Matérias Legais 321.000 321.00024.131.051.2507 -

321.000Outras Despesas Correntes 321.000-33

Campanha de Publicidade em Veículos de Comunicação de Massa e Informação Direta ao Público

5.470.000 5.470.00024.131.051.2508 -

5.470.000Outras Despesas Correntes 5.470.000-33

Total da Unidade 8.940.000 8.940.000

Total do Órgão 8.940.000 8.940.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 11

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 29 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULTPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2910 - Fundo Municipal de Educação - FMEUnidade: 291010 - Gestora do Fundo - GF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SECULT 224.627.000 224.627.00012.122.051.2000 -

205.173.000Pessoal e Encargos Sociais 205.173.000-31

19.454.000Outras Despesas Correntes 19.454.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SECULT

7.559.000 7.559.00012.122.051.2001 -

7.429.000Outras Despesas Correntes 7.429.000-33

130.000Investimentos 130.000-44

Programa de Prevenção de Doenças Ocupacionais e de Qualidade de Vida na PMS

15.000 15.00027.331.003.1070 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Construção do Centro Cultura, Arte e Educação 200.000 200.00012.392.010.1127 -

200.000Investimentos 200.000-44

Implantação da Lei 10.639 - História da África 900.000 900.00012.361.018.1160 -

900.000Outras Despesas Correntes 900.000-33

Promoção da Inclusão Socio-Digital a Partir das Escolas Municipais

2.620.000 2.620.00012.126.018.1161 -

2.470.000Outras Despesas Correntes 2.470.000-33

150.000Investimentos 150.000-44

Desenvolvimento de Politica de Educação Integral nas Escolas

2.350.000 2.350.00012.367.018.1162 -

1.750.000Outras Despesas Correntes 1.750.000-33

600.000Investimentos 600.000-44

Apoio ao Desenvolvimento da Educacão Especial 1.810.000 1.810.00012.367.018.1163 -

1.810.000Outras Despesas Correntes 1.810.000-33

Reconstrução das Unidades Escolares 3.220.000 3.220.00012.361.018.1164 -

2.030.000Outras Despesas Correntes 2.030.000-33

1.190.000Investimentos 1.190.000-44

Construção e Ampliação das Unidades Escolares 4.200.000 4.200.00012.361.018.1165 -

4.200.000Investimentos 4.200.000-44

Inclusão das Línguas Inglesa e Espanhola no Curriculum do Ensino Fundamental

860.000 860.00012.361.018.1166 -

764.000Outras Despesas Correntes 764.000-33

96.000Investimentos 96.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 12

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 29 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULTPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2910 - Fundo Municipal de Educação - FMEUnidade: 291010 - Gestora do Fundo - GF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Construção de Áreas de Esporte, Lazer e Entretenimento

404.000 404.00027.812.020.1180 -

64.000Outras Despesas Correntes 64.000-33

340.000Investimentos 340.000-44

Requalificação de Áreas de Esporte, Lazer e Entretenimento

480.000 480.00027.812.020.1181 -

150.000Outras Despesas Correntes 150.000-33

330.000Investimentos 330.000-44

Implementação de Programas de Atividades Esportivas

1.105.000 1.105.00027.812.020.1182 -

885.000Outras Despesas Correntes 885.000-33

220.000Investimentos 220.000-44

Construção de Complexo Olímpico no Município de Salvador

50.000 50.00027.812.020.1183 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Cursos de Capacitação na Área de Esporte e Entretenimento

140.000 140.00027.128.041.1314 -

135.000Outras Despesas Correntes 135.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Aparelhamento das Escolas Municipais 7.200.000 7.200.00012.361.001.2018 -

7.200.000Investimentos 7.200.000-44

Capacitação e Valorização dos Servidores da SECULT

40.000 40.00027.128.003.2071 -

35.000Outras Despesas Correntes 35.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Pós-graduação e Graduação para Professores 1.704.000 1.704.00012.128.017.2158 -

1.704.000Outras Despesas Correntes 1.704.000-33

Formação Continuada de Profissionais de Educação 1.920.000 1.920.00012.128.017.2159 -

1.920.000Outras Despesas Correntes 1.920.000-33

Implementação de Novas Metodologia do Ensino 4.768.000 4.768.00012.361.018.2167 -

4.692.000Outras Despesas Correntes 4.692.000-33

76.000Investimentos 76.000-44

Desenvolvimento do Ensino Fundamental 24.296.000 24.296.00012.361.018.2168 -

23.596.000Outras Despesas Correntes 23.596.000-33

700.000Investimentos 700.000-44

Assistência Sócio-Educativo ao Educando 6.216.000 6.216.00012.361.018.2169 -

6.216.000Outras Despesas Correntes 6.216.000-33

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 13

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 29 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULTPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2910 - Fundo Municipal de Educação - FMEUnidade: 291010 - Gestora do Fundo - GF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Desenvolvimento da Educação Infantil 4.880.000 4.880.00012.365.018.2170 -

4.880.000Outras Despesas Correntes 4.880.000-33

Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos 15.780.000 15.780.00012.366.018.2171 -

15.780.000Outras Despesas Correntes 15.780.000-33

Reforma da Rede Física Escolar 19.632.000 19.632.00012.361.018.2172 -

16.450.000Outras Despesas Correntes 16.450.000-33

3.182.000Investimentos 3.182.000-44

Manutenção das Escolas Municipais 54.611.000 54.611.00012.361.018.2173 -

54.611.000Outras Despesas Correntes 54.611.000-33

Programa Dinheiro Direto na Escola 2.049.000 2.049.00012.361.018.2174 -

2.049.000Outras Despesas Correntes 2.049.000-33

Desenvolvimento da Merenda Escolar 14.708.000 14.708.00012.361.018.2175 -

14.708.000Outras Despesas Correntes 14.708.000-33

Apoio as Escolas Confessionais, Comunitárias e Filantrópicas

4.000.000 4.000.00012.365.018.2176 -

4.000.000Outras Despesas Correntes 4.000.000-33

Organização e Fortalecimento dos Conselhos Escolares

210.000 210.00012.361.018.2177 -

210.000Outras Despesas Correntes 210.000-33

Informação, Educação e Comunicação Social em Educação

5.698.000 5.698.00012.131.018.2178 -

5.698.000Outras Despesas Correntes 5.698.000-33

Implementação de Programas de Qualidade Esportiva

26.000 26.00027.812.020.2184 -

24.000Outras Despesas Correntes 24.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Manutenção das Áreas de Esporte, Lazer e Entretenimento

142.000 142.00027.812.020.2185 -

117.000Outras Despesas Correntes 117.000-33

25.000Investimentos 25.000-44

Atração de Eventos Esportivos Nacionais e Internacionais

550.000 550.00027.812.020.2188 -

510.000Outras Despesas Correntes 510.000-33

40.000Investimentos 40.000-44

Total da Unidade 400.616.000 18.354.000 418.970.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 14

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 29 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULTPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2930 - Fundação Gregório de Matos - FGMUnidade: 293002 - Gerência Administrativa Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - FGM 2.125.000 2.125.00013.122.051.2000 -

1.955.000Pessoal e Encargos Sociais 1.955.000-31

170.000Outras Despesas Correntes 170.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FGM

1.753.000 1.753.00013.122.051.2001 -

1.698.000Outras Despesas Correntes 1.698.000-33

55.000Investimentos 55.000-44

Manutenção de Tecnologia da Informatização - FGM

120.000 120.00013.126.051.2002 -

70.000Outras Despesas Correntes 70.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Projeto - Mestres Populares da Cultura 366.000 366.00013.392.010.1129 -

366.000Outras Despesas Correntes 366.000-33

Projeto Gregório de Mattos - "Boca de Brasa" 315.000 315.00013.392.010.1130 -

305.000Outras Despesas Correntes 305.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Recuperação e Revitalização de Sítios Históricos 1.859.000 1.859.00013.392.011.1135 -

1.609.000Outras Despesas Correntes 1.609.000-33

250.000Investimentos 250.000-44

Criação e Recuperação de Espaços Culturais 175.000 175.00013.392.011.1136 -

165.000Outras Despesas Correntes 165.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Desenvolvimento da Religião Afro Brasileira 20.000 20.00013.392.011.1137 -

20.000Outras Despesas Correntes 20.000-33

Manutenção do Teatro Gregório de Mattos 265.000 265.00013.392.004.2077 -

165.000Outras Despesas Correntes 165.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Participação Cultural dos Bairros no Centro Histórico - No Coração da Cidade

105.000 105.00013.392.010.2131 -

105.000Outras Despesas Correntes 105.000-33

Incentivo às Atividades Cívicas, Religiosas e Artísticas

4.491.000 4.491.00013.392.010.2132 -

4.091.000Outras Despesas Correntes 4.091.000-33

400.000Investimentos 400.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 15

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 29 - Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULTPoder: 03 - Executivo

Entidade: 2930 - Fundação Gregório de Matos - FGMUnidade: 293002 - Gerência Administrativa Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Incentivo às Atividades Culturais (Lei 6.800/2005) 80.000 80.00013.392.010.2133 -

70.000Outras Despesas Correntes 70.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 104.000 104.00013.392.004.2351 -

91.000Outras Despesas Correntes 91.000-33

13.000Investimentos 13.000-44

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 2.000 2.00028.123.054.2901 -

2.000Pessoal e Encargos Sociais 2.000-31

Total da Unidade 9.045.000 2.735.000 11.780.000

Total do Órgão 409.661.000 21.089.000 430.750.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 16

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 31 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência - SESPPoder: 03 - Executivo

Unidade: 310002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SESP 16.323.000 16.323.00015.122.051.2000 -

14.823.000Pessoal e Encargos Sociais 14.823.000-31

1.500.000Outras Despesas Correntes 1.500.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SESP

646.000 646.00015.122.051.2001 -

616.000Outras Despesas Correntes 616.000-33

30.000Investimentos 30.000-44

Implantação da Tecnologia de Informatização da SESP

251.000 251.00015.126.001.1025 -

151.000Outras Despesas Correntes 151.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Modernização das Instalações Físicas da SESP 10.000 10.00015.122.001.1026 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Padronização das Barracas de Praia da Orla Marítima

15.000 15.00015.452.007.1101 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Padronização de Equipamentos de Barracas no Carnaval e Festas Populares

2.008.000 2.008.00015.452.007.1102 -

2.000.000Outras Despesas Correntes 2.000.000-33

8.000Investimentos 8.000-44

Recuperação de Mercados Municipais 54.000 54.00015.452.026.1218 -

52.000Outras Despesas Correntes 52.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Implantação dos Núcleos de Defesa do Consumidor 40.000 40.00014.422.027.1226 -

40.000Outras Despesas Correntes 40.000-33

Capacitação de Lideranças Populares e Agentes 30.000 30.00014.422.027.1227 -

30.000Outras Despesas Correntes 30.000-33

Ordenamento do Comércio Informal em Áreas Urbanas

3.000 3.00015.452.039.1290 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Instalação de Camelódromo 12.000 12.00015.452.043.1297 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

7.000Investimentos 7.000-44

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Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 31 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência - SESPPoder: 03 - Executivo

Unidade: 310002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Manutenção e Conservação do Salvamar 402.000 402.00015.452.004.2079 -

302.000Outras Despesas Correntes 302.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Conservação dos Cemitérios Municipais 307.000 307.00015.452.007.2103 -

300.000Outras Despesas Correntes 300.000-33

7.000Investimentos 7.000-44

Fiscalização e Licenciamento do Comércio Informal

408.000 408.00015.452.007.2104 -

400.000Outras Despesas Correntes 400.000-33

8.000Investimentos 8.000-44

Manutenção e Conservação de Feiras e Mercados 206.000 206.00015.452.026.2220 -

200.000Outras Despesas Correntes 200.000-33

6.000Investimentos 6.000-44

Ações de Defesa do Consumidor e Centros de Referência

64.000 64.00014.422.027.2230 -

64.000Outras Despesas Correntes 64.000-33

Manutenção dos Serviços de Limpeza e Transbordo 18.150.000 18.150.00015.452.029.2239 -

18.150.000Outras Despesas Correntes 18.150.000-33

Manutenção do Aterro Sanitário 27.951.000 27.951.00015.452.029.2240 -

27.951.000Outras Despesas Correntes 27.951.000-33

Gestão Diferenciada de Resíduos de Saúde 2.000 2.00015.452.029.2241 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

1.000Investimentos 1.000-44

Total da Unidade 64.459.000 2.423.000 66.882.000

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Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 31 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência - SESPPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3114 - Fundo de Custeio da Iluminação Pública - FUNCIPUnidade: 311410 - Gestora do Fundo - GF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FUNCIP

802.000 802.00015.122.051.2001 -

742.000Outras Despesas Correntes 742.000-33

60.000Investimentos 60.000-44

Iluminação dos Monumentos Históricos da Cidade 216.000 216.00015.452.011.1138 -

180.000Outras Despesas Correntes 180.000-33

36.000Investimentos 36.000-44

Ampliação e Recuperação da Iluminação dos Espaços Públicos

2.141.000 2.141.00015.452.031.1251 -

2.141.000Outras Despesas Correntes 2.141.000-33

Implantação de Novos Pontos de Iluminação na Cidade

2.002.000 2.002.00015.452.031.1252 -

2.002.000Outras Despesas Correntes 2.002.000-33

Padronização da Iluminação nas Vias Públicas 879.000 879.00015.452.031.1253 -

830.000Outras Despesas Correntes 830.000-33

49.000Investimentos 49.000-44

Melhoria da Iluminação nos Grandes Corredores Turísticos

700.000 700.00015.452.031.1254 -

700.000Outras Despesas Correntes 700.000-33

Manutenção e Serviços de Iluminação Pública 14.960.000 14.960.00015.452.007.2105 -

14.960.000Outras Despesas Correntes 14.960.000-33

Consumo de Iluminação Pública 28.600.000 28.600.00015.452.007.2106 -

28.600.000Outras Despesas Correntes 28.600.000-33

Iluminação nas Festividades 2.500.000 2.500.00015.452.007.2107 -

2.500.000Outras Despesas Correntes 2.500.000-33

Total da Unidade 46.862.000 5.938.000 52.800.000

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Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 31 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência - SESPPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3115 - Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLUUnidade: 311510 - Gestora do Fundo - GF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FMLU

228.000 228.00015.122.051.2001 -

178.000Outras Despesas Correntes 178.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Implantação de Usina de Reciclagem de Entulho 3.000 3.00015.452.029.1237 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Realização de Campanhas de Educação Ambiental Relacionadas ao Lixo

11.000 11.00015.452.034.1271 -

11.000Outras Despesas Correntes 11.000-33

Serviços de Limpeza Urbana 195.869.000 195.869.00015.452.029.1483 -

195.869.000Outras Despesas Correntes 195.869.000-33

Realização de Coleta Alternativa em Áreas de Difícil Acesso

13.000 13.00015.452.029.2238 -

13.000Outras Despesas Correntes 13.000-33

Gestão Diferenciada de Entulho 2.000 2.00015.452.029.2242 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

1.000Investimentos 1.000-44

Total da Unidade 243.000 195.883.000 196.126.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 20

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 31 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência - SESPPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3161 - Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção a Violência - SUSPREVUnidade: 316102 - Gerência Administrativa Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SUSPREV 15.000.000 15.000.00006.182.051.2000 -

14.940.000Pessoal e Encargos Sociais 14.940.000-31

60.000Outras Despesas Correntes 60.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SUSPREV

492.000 492.00006.182.051.2001 -

442.000Outras Despesas Correntes 442.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Manutenção da Gerência Operacional - SUSPREV 60.000 60.00006.182.051.2514 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Total da Unidade 15.552.000 15.552.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 21

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 31 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência - SESPPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3173 - Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURBUnidade: 317302 - Diretoria Administrativa Financeira e Comercial - DIRAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - LIMPURB 29.768.000 29.768.00015.122.051.2000 -

25.744.000Pessoal e Encargos Sociais 25.744.000-31

4.024.000Outras Despesas Correntes 4.024.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - LIMPURB

1.229.000 1.229.00015.122.051.2001 -

1.225.000Outras Despesas Correntes 1.225.000-33

4.000Investimentos 4.000-44

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 125.000 125.00028.123.054.2901 -

125.000Outras Despesas Correntes 125.000-33

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

6.000.000 6.000.00028.846.054.2902 -

6.000.000Pessoal e Encargos Sociais 6.000.000-31

Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública 1.600.000 1.600.00028.843.054.2903 -

300.000Juros e Encargos da Dívida 300.000-32

1.300.000Amortização da Dívida 1.300.000-46

Total da Unidade 38.722.000 38.722.000

Total do Órgão 165.838.000 204.244.000 370.082.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 22

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Unidade: 320002 - Assessoria Estratégia de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SETIN 2.136.000 2.136.00015.122.051.2000 -

2.004.000Pessoal e Encargos Sociais 2.004.000-31

132.000Outras Despesas Correntes 132.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SETIN

360.000 360.00015.122.051.2001 -

319.000Outras Despesas Correntes 319.000-33

41.000Investimentos 41.000-44

Manutenção de Tecnologia da Informatização - SETIN

18.000 18.00015.126.051.2002 -

16.000Outras Despesas Correntes 16.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Implantação e Ampliação da Tecnologia de Informatização da SETIN

40.000 40.00015.126.001.1027 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

30.000Investimentos 30.000-44

Estruturação Funcional da SETIN 15.000 15.00015.122.001.1028 -

12.000Outras Despesas Correntes 12.000-33

3.000Investimentos 3.000-44

Elaboração do Plano Diretor de Transporte Urbano - PDTU

2.000 2.00026.453.001.1033 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

1.000Investimentos 1.000-44

Desapropriação de Imóveis 1.255.000 1.255.00015.453.007.1108 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

1.250.000Investimentos 1.250.000-44

Projetos para o Sistema de Transporte Urbano e Infra-Estrutura Urbana

130.000 130.00026.453.007.1109 -

130.000Outras Despesas Correntes 130.000-33

Projeto Via Náutica 70.000 70.00026.451.007.1110 -

70.000Outras Despesas Correntes 70.000-33

Revitalização do Comércio 128.000 128.00015.451.007.1111 -

128.000Outras Despesas Correntes 128.000-33

Atendimento e Orientação ao Usuário 10.000 10.00026.453.004.2081 -

8.000Outras Despesas Correntes 8.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Informação, Educação e Comunicação Social em Transporte e Infra-Estrutura

30.000 30.00015.131.007.2112 -

30.000Outras Despesas Correntes 30.000-33

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 23

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Unidade: 320002 - Assessoria Estratégia de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Realização de Ações de Defesa Civil-Operação Chuva

300.000 300.00016.182.044.2267 -

300.000Outras Despesas Correntes 300.000-33

Ações Preventivas e Emergenciais contra Sinistros 52.000 52.00016.182.044.2268 -

37.000Outras Despesas Correntes 37.000-33

15.000Investimentos 15.000-44

Remanejamento e Indenização de Famílias 105.000 105.00016.482.044.2269 -

105.000Investimentos 105.000-44

Elaboração de Projetos e Prestações de Serviços de Arquitetura e Engenharia para Famílias Carentes

54.000 54.00016.482.045.2301 -

54.000Outras Despesas Correntes 54.000-33

Total da Unidade 3.065.000 1.640.000 4.705.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 24

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3263 - Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADUnidade: 326302 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - TRANSALVADOR

48.073.000 48.073.00026.122.051.2000 -

44.239.000Pessoal e Encargos Sociais 44.239.000-31

3.834.000Outras Despesas Correntes 3.834.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - TRANSALVADOR

21.529.000 21.529.00026.122.051.2001 -

21.269.000Outras Despesas Correntes 21.269.000-33

260.000Investimentos 260.000-44

Ampliação da Tecnologia da Informatização da TRANSALVADOR

340.000 340.00026.126.001.1029 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

240.000Investimentos 240.000-44

Implantação de Tecnologia da Informatização da TRANSALVADOR

600.000 600.00026.126.001.1031 -

350.000Outras Despesas Correntes 350.000-33

250.000Investimentos 250.000-44

Aquisição de Softwares para Agilização nos Procedimentos

280.000 280.00026.453.001.1032 -

260.000Outras Despesas Correntes 260.000-33

20.000Investimentos 20.000-44

Implementação do Sistema de Gerenciamento da TRANSALVADOR

100.000 100.00026.126.008.1093 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia de Tráfego para a Melhoria do Sistema Viário

347.000 347.00026.453.006.1097 -

347.000Outras Despesas Correntes 347.000-33

Intervenções com Execução de Obras no Sistema Viário

600.000 600.00026.453.006.1098 -

150.000Outras Despesas Correntes 150.000-33

450.000Investimentos 450.000-44

Implantação de Faixas Elevadas e Travessias Iluminadas

165.000 165.00026.453.006.1099 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

65.000Investimentos 65.000-44

Implantação de Abrigos de Ônibus 500.000 500.00026.452.031.1255 -

500.000Investimentos 500.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 25

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3263 - Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADUnidade: 326302 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Reforma do Sistema de Transporte Vertical 350.000 350.00026.453.031.1256 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

250.000Investimentos 250.000-44

Reforma dos Terminais de Bairro 100.000 100.00026.452.031.1257 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Reforma de Abrigos de Ônibus 100.000 100.00026.452.031.1258 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Reforma das Estações de Transbordo 400.000 400.00026.452.031.1260 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

300.000Investimentos 300.000-44

Implantação do Sistema de Controle de Tráfego 4.300.000 4.300.00026.453.033.1327 -

1.600.000Outras Despesas Correntes 1.600.000-33

2.700.000Investimentos 2.700.000-44

Atualização Tecnológica dos Equipamentos Semafóricos

550.000 550.00026.453.033.1328 -

250.000Outras Despesas Correntes 250.000-33

300.000Investimentos 300.000-44

Ampliação e Modernização do Sistema de Sinalização de Trânsito

1.000.000 1.000.00026.453.033.1329 -

1.000.000Outras Despesas Correntes 1.000.000-33

Ampliação e Modernização do Sistema de Fiscalização de Trânsito

965.000 965.00026.453.033.1330 -

700.000Outras Despesas Correntes 700.000-33

265.000Investimentos 265.000-44

Implantação de Postos Avançados de Trânsito 160.000 160.00026.453.033.1331 -

160.000Outras Despesas Correntes 160.000-33

Ampliação do Sistema de Estacionamento Público 775.000 775.00026.453.033.1333 -

600.000Outras Despesas Correntes 600.000-33

175.000Investimentos 175.000-44

Implantação da Escola Pública de Trânsito 260.000 260.00026.453.009.1337 -

200.000Outras Despesas Correntes 200.000-33

60.000Investimentos 60.000-44

Realização de Campanhas e Ações Educativas 1.074.000 1.074.00026.453.009.1338 -

1.074.000Outras Despesas Correntes 1.074.000-33

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 26

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3263 - Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADUnidade: 326302 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Sistema de Segurança em Unidades do Sistema de Transporte Público

100.000 100.00026.452.048.1347 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Capacitação e Valorização dos Servidores da TRANSALVADOR

40.000 40.00026.128.003.2067 -

40.000Outras Despesas Correntes 40.000-33

Manutenção do Sistema de Transporte Vertical 2.488.000 2.488.00026.453.004.2084 -

2.238.000Outras Despesas Correntes 2.238.000-33

250.000Investimentos 250.000-44

Manutenção das Estações, Terminais, Abrigos e Passarelas

4.802.000 4.802.00026.453.004.2086 -

4.482.000Outras Despesas Correntes 4.482.000-33

320.000Investimentos 320.000-44

Informação, Educação e Comunicação Social em Transportes

100.000 100.00026.131.004.2087 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

Manutenção do Sistema de Sinalização de Trânsito 3.719.000 3.719.00026.453.033.2334 -

3.619.000Outras Despesas Correntes 3.619.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Manutenção do Sistema de Fiscalização de Trânsito 13.070.000 13.070.00026.453.033.2335 -

12.970.000Outras Despesas Correntes 12.970.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Manutenção do Sistema Semafórico 3.500.000 3.500.00026.453.033.2336 -

3.400.000Outras Despesas Correntes 3.400.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Informação, Educação e Comunicação Social em Engenharia de Tráfego

1.900.000 1.900.00026.131.009.2339 -

1.900.000Outras Despesas Correntes 1.900.000-33

Integralização do FUNSET 50.000 50.00026.123.051.2524 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 778.000 778.00028.123.054.2901 -

778.000Outras Despesas Correntes 778.000-33

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

110.000 110.00028.846.054.2902 -

50.000Pessoal e Encargos Sociais 50.000-31

60.000Outras Despesas Correntes 60.000-33

Total da Unidade 100.159.000 13.066.000 113.225.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 27

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3264 - Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOPUnidade: 326402 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SUCOP 35.131.000 35.131.00015.122.051.2000 -

31.141.000Pessoal e Encargos Sociais 31.141.000-31

3.990.000Outras Despesas Correntes 3.990.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SUCOP

7.447.000 7.447.00015.122.051.2001 -

7.317.000Outras Despesas Correntes 7.317.000-33

130.000Investimentos 130.000-44

Implantação das Instalações Físicas da SUCOP 30.000 30.00015.122.001.1039 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

20.000Investimentos 20.000-44

Capacitação e Valorização do Servidor da SUCOP 20.000 20.00015.128.003.1068 -

20.000Outras Despesas Correntes 20.000-33

Requalificação de Corredores de Tráfego 33.900.000 33.900.00015.451.007.1113 -

33.900.000Investimentos 33.900.000-44

Construção e Recuperação de Prédios Públicos 370.000 370.00015.451.007.1114 -

370.000Investimentos 370.000-44

Infra-Estrutura Viária e Requalificação de Espaços Públicos

77.139.000 77.139.00015.451.007.1115 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

77.134.000Investimentos 77.134.000-44

Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia 8.960.000 8.960.00015.451.007.1116 -

8.960.000Outras Despesas Correntes 8.960.000-33

Macrodrenagem e Serviços Complementares 4.400.000 4.400.00015.451.007.1117 -

4.400.000Investimentos 4.400.000-44

Recuperação e Ampliação de Escadarias Drenantes 1.947.000 1.947.00015.512.007.1120 -

1.947.000Outras Despesas Correntes 1.947.000-33

Manutenção e Recuperação de Praças Públicas 85.000 85.00015.541.007.1126 -

85.000Outras Despesas Correntes 85.000-33

Contenção e Proteção de Encostas 12.660.000 12.660.00015.451.044.1270 -

12.660.000Investimentos 12.660.000-44

Construção ou Melhorias de Unidades Habitacionais

5.350.000 5.350.00015.482.046.1303 -

5.350.000Investimentos 5.350.000-44

Manutenção do Plano Diretor de Informática da SUCOP

13.000 13.00015.126.001.2038 -

3.000Outras Despesas Correntes 3.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 28

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3264 - Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOPUnidade: 326402 - Gerência Administrativa e Financeira - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Recuperação e Conservação da Malha Viária 12.576.000 12.576.00015.512.007.2121 -

12.576.000Outras Despesas Correntes 12.576.000-33

Recuperação e Conservação do Pavimento Rígido 1.700.000 1.700.00015.512.007.2122 -

1.700.000Outras Despesas Correntes 1.700.000-33

Manutenção e Conservação da Macrodrenagem 5.604.000 5.604.00015.452.007.2123 -

5.604.000Outras Despesas Correntes 5.604.000-33

Manutenção e Conservação da Microdrenagem 1.249.000 1.249.00015.512.007.2124 -

1.249.000Outras Despesas Correntes 1.249.000-33

Recuperação e Manutenção de Elementos Urbanísticos

573.000 573.00015.452.007.2125 -

573.000Outras Despesas Correntes 573.000-33

Tratamento de Encostas ou Taludes por Jateamento de Semente

10.000 10.00015.543.030.2246 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Manutenção de Poda de Árvores 800.000 800.00015.541.035.2320 -

800.000Outras Despesas Correntes 800.000-33

Arborização, Manutenção e Tratamento Paisagístico

10.000 10.00015.541.035.2321 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 36.000 36.00028.123.054.2901 -

36.000Outras Despesas Correntes 36.000-33

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

6.635.000 6.635.00028.846.054.2902 -

405.000Pessoal e Encargos Sociais 405.000-31

6.225.000Outras Despesas Correntes 6.225.000-33

5.000Investimentos 5.000-44

Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública 250.000 250.00028.843.054.2903 -

150.000Juros e Encargos da Dívida 150.000-32

100.000Amortização da Dívida 100.000-46

Total da Unidade 72.034.000 144.861.000 216.895.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 29

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 32 - Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra - Estrutura - SETINPoder: 03 - Executivo

Entidade: 3274 - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - DESALUnidade: 327402 - Gerência Administrativo Financeiro - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - DESAL 5.452.000 5.452.00022.122.051.2000 -

5.022.000Pessoal e Encargos Sociais 5.022.000-31

430.000Outras Despesas Correntes 430.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - DESAL

1.586.000 1.586.00022.122.051.2001 -

1.481.000Outras Despesas Correntes 1.481.000-33

105.000Investimentos 105.000-44

Fabricação e Montagem de Peças Pré-Moldadas 4.700.000 4.700.00022.451.031.2262 -

4.700.000Outras Despesas Correntes 4.700.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 50.000 50.00028.123.054.2901 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública 471.000 471.00028.843.054.2903 -

311.000Juros e Encargos da Dívida 311.000-32

160.000Amortização da Dívida 160.000-46

Total da Unidade 12.259.000 12.259.000

Total do Órgão 187.517.000 159.567.000 347.084.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 30

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Unidade: 330002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Criação e Preservação de Áreas de Valor Ambiental, Paisagístico, Sócio-Cultural e Turístico

3.250.000 3.250.00015.541.030.1495 -

2.750.000Outras Despesas Correntes 2.750.000-33

500.000Investimentos 500.000-44

Administração de Pessoal e Encargos - SEDHAM 7.451.000 7.451.00016.122.051.2000 -

6.835.000Pessoal e Encargos Sociais 6.835.000-31

616.000Outras Despesas Correntes 616.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEDHAM

739.000 739.00016.122.051.2001 -

684.000Outras Despesas Correntes 684.000-33

55.000Investimentos 55.000-44

Modernização e Ampliação das Instalações Físicas da SEDHAM

10.000 10.00016.122.001.1001 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Implementação do Fundo Municipal de Habitação 64.000 64.00016.482.001.1002 -

54.000Outras Despesas Correntes 54.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Avaliação das Instalações Físicas e Organizacional das Unidades da Administração Municipal

443.000 443.00015.122.001.1040 -

443.000Investimentos 443.000-44

Ampliação dos Serviços Prestados On-line pela SEDHAM

520.000 520.00015.127.004.1089 -

224.000Outras Despesas Correntes 224.000-33

296.000Investimentos 296.000-44

Instrumentos Legais de Desenvolvimento e Ordenamento Urbano

35.000 35.00015.127.031.1263 -

35.000Outras Despesas Correntes 35.000-33

Revitalização do Comércio nas Áreas Históricas e Periféricas de Salvador

130.000 130.00023.691.037.1274 -

78.000Outras Despesas Correntes 78.000-33

52.000Investimentos 52.000-44

Implantação do Programa Salvador S.A. 50.000 50.00023.691.037.1275 -

48.000Outras Despesas Correntes 48.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Atração de Novos Empreendimentos para o Distrito Industrial de Salvador

397.000 397.00023.661.037.1276 -

148.000Outras Despesas Correntes 148.000-33

249.000Investimentos 249.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 31

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Unidade: 330002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Estudos para o Desenvolvimento Econômico e Fortalecimento da Base Tecnológica Municipal

100.000 100.00011.573.039.1284 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

Implantação de Arranjos Produtivos da Economia Cultural

100.000 100.00023.691.042.1293 -

90.000Outras Despesas Correntes 90.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Elaboração de Planos de Bairros 296.000 296.00016.482.045.1298 -

286.000Outras Despesas Correntes 286.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Melhorias Habitacionais 410.000 410.00016.482.045.1299 -

410.000Investimentos 410.000-44

Intervenções em Áreas de Habitação Popular 1.328.000 1.328.00016.482.045.1300 -

1.138.000Outras Despesas Correntes 1.138.000-33

190.000Investimentos 190.000-44

Produção de Unidades Habitacionais 1.065.000 1.065.00016.482.046.1302 -

35.000Outras Despesas Correntes 35.000-33

1.030.000Investimentos 1.030.000-44

Regularização Fundiária e Urbanística em Áreas de Ocupação Informal

1.175.000 1.175.00016.482.047.1326 -

1.175.000Outras Despesas Correntes 1.175.000-33

Implantação de Recinto Alfandegado 100.000 100.00023.691.037.1485 -

40.000Outras Despesas Correntes 40.000-33

60.000Investimentos 60.000-44

Pólo de Negócios Náuticos 100.000 100.00023.661.037.1486 -

45.000Outras Despesas Correntes 45.000-33

55.000Investimentos 55.000-44

Implantação de Condomínio Digital 85.000 85.00023.661.037.1487 -

65.000Outras Despesas Correntes 65.000-33

20.000Investimentos 20.000-44

Plano Estratégico de Logística 50.000 50.00023.691.037.1488 -

35.000Outras Despesas Correntes 35.000-33

15.000Investimentos 15.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 32

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Unidade: 330002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Aquisição de Imóveis e Implantação de Habitações para ZEIS e HIS

3.610.000 3.610.00015.541.030.1490 -

2.910.000Outras Despesas Correntes 2.910.000-33

700.000Investimentos 700.000-44

Regularização Fundiária e Urbanística em Áreas de Ocupação Informal

500.000 500.00015.482.047.1494 -

500.000Outras Despesas Correntes 500.000-33

Elaboração de Estudos e Revisão dos Instrumentos de Desenv. e Orden. Urbano Ambiental

660.000 660.00015.125.031.1496 -

560.000Outras Despesas Correntes 560.000-33

100.000Investimentos 100.000-44

Implantação de Equipamentos Urbanos e Comunitários

1.980.000 1.980.00015.127.031.1497 -

1.860.000Outras Despesas Correntes 1.860.000-33

120.000Investimentos 120.000-44

Informação, Educação e Comunicação Social em Habitação.

50.000 50.00016.131.004.2074 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

Elaboração de Planos e Programas de Preservação, Requalificação das Áreas de Valor Ambiental, Paisagistico, Sócio-Cultural e Turistico

31.000 31.00015.541.030.2247 -

31.000Outras Despesas Correntes 31.000-33

Revisão dos Instrumentos Legais de Desenvolvimento e Ordenamento Urbano

26.000 26.00015.125.031.2264 -

26.000Outras Despesas Correntes 26.000-33

Observatório Econômico, Mercadológico e Social 120.000 120.00011.334.039.2285 -

110.000Outras Despesas Correntes 110.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Total da Unidade 8.417.000 16.458.000 24.875.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 33

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Entidade: 3332 - Fundação Mário Leal Ferreira - FMLFUnidade: 333202 - Gerencia Administrativo Financeiro - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - FMLF 4.936.000 4.936.00015.122.051.2000 -

4.466.000Pessoal e Encargos Sociais 4.466.000-31

470.000Outras Despesas Correntes 470.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - FMLF

483.000 483.00015.122.051.2001 -

443.000Outras Despesas Correntes 443.000-33

40.000Investimentos 40.000-44

Elaboração de Projetos de Melhoria da Mobilidade Urbana

11.000 11.00015.451.006.1100 -

11.000Outras Despesas Correntes 11.000-33

Elaboração de Projetos de Requalificação das Áreas de Valor

700.000 700.00015.543.030.1248 -

175.000Outras Despesas Correntes 175.000-33

525.000Investimentos 525.000-44

Elaboração de Projetos de Requalificação Ambiental dos Espaços Públicos

129.000 129.00015.543.030.1249 -

129.000Outras Despesas Correntes 129.000-33

Requalificação de Espaços Estruturantes 10.000 10.00015.543.031.1265 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 37.000 37.00028.123.054.2901 -

37.000Pessoal e Encargos Sociais 37.000-31

Total da Unidade 5.456.000 850.000 6.306.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 34

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Entidade: 3357 - Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - SUCOMUnidade: 335702 - Gerência Administrativo Financeiro - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Modernização da Sucom 5.200.000 5.200.00015.122.051.1495 -

4.300.000Outras Despesas Correntes 4.300.000-33

900.000Investimentos 900.000-44

Administração de Pessoal e Encargos - SUCOM 13.415.000 13.415.00015.122.051.2000 -

12.465.000Pessoal e Encargos Sociais 12.465.000-31

950.000Outras Despesas Correntes 950.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SUCOM

11.300.000 11.300.00015.122.051.2001 -

11.300.000Outras Despesas Correntes 11.300.000-33

Ampliação do Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade da SUCOM

200.000 200.00015.126.001.1041 -

180.000Outras Despesas Correntes 180.000-33

20.000Investimentos 20.000-44

Implantação e Modernização das Instalações Físicas da SUCOM

976.000 976.00015.122.001.1042 -

726.000Outras Despesas Correntes 726.000-33

250.000Investimentos 250.000-44

Ampliação do Número de Serviços Prestados On-line da SUCOM

70.000 70.00015.452.004.1091 -

50.000Outras Despesas Correntes 50.000-33

20.000Investimentos 20.000-44

Capacitação do Quadro de Pessoal da SUCOM 110.000 110.00015.122.001.1481 -

100.000Outras Despesas Correntes 100.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Informação, Educação e Comunicação Social em Controle e Uso do Solo

1.550.000 1.550.00015.131.004.2092 -

1.550.000Outras Despesas Correntes 1.550.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 290.000 290.00028.123.054.2901 -

290.000Outras Despesas Correntes 290.000-33

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

5.000 5.00028.846.054.2902 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

Total da Unidade 26.560.000 6.556.000 33.116.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 35

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Entidade: 3359 - Superintendência do Meio Ambiente - SMAUnidade: 335902 - Gerência Administrativo Financeiro - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SMA 1.046.000 1.046.00018.122.051.2000 -

956.000Pessoal e Encargos Sociais 956.000-31

90.000Outras Despesas Correntes 90.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SMA

371.000 371.00018.122.051.2001 -

316.000Outras Despesas Correntes 316.000-33

55.000Investimentos 55.000-44

Implantação do Sistema de Atendimento ao Público da SMA

4.000 4.00018.122.001.1043 -

3.000Outras Despesas Correntes 3.000-33

1.000Investimentos 1.000-44

Implantação e Modernização das Instalações Físicas da SMA

7.000 7.00018.122.001.1044 -

4.000Outras Despesas Correntes 4.000-33

3.000Investimentos 3.000-44

Implantação e Modernização da Informatização da SMA

2.000 2.00018.126.001.1045 -

2.000Investimentos 2.000-44

Plano de Gestão Ambiental - Bacias Hidrográficas como Unidade de Gestão

5.000 5.00018.544.029.1244 -

2.000Outras Despesas Correntes 2.000-33

3.000Investimentos 3.000-44

Implantação do Programa de Gestão Ambiental 4.000 4.00018.541.029.1245 -

2.000Outras Despesas Correntes 2.000-33

2.000Investimentos 2.000-44

Elaboração de Programas de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ( MDL)

5.000 5.00018.542.032.1266 -

5.000Outras Despesas Correntes 5.000-33

Desenvolvimento de Programa de Educação Ambiental

11.000 11.00018.541.034.1273 -

11.000Outras Despesas Correntes 11.000-33

Desenvolvimento do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes

10.000 10.00015.542.035.1317 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Implementação de Modelo de Fiscalização e Controle da Qualidade do Ambiente Urbano

11.000 11.00018.542.035.1322 -

8.000Outras Despesas Correntes 8.000-33

3.000Investimentos 3.000-44

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 36

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 33 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

Poder: 03 - Executivo

Entidade: 3359 - Superintendência do Meio Ambiente - SMAUnidade: 335902 - Gerência Administrativo Financeiro - GERAF

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Implantação da Agenda 21 no Município 4.000 4.00018.541.036.1340 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

3.000Investimentos 3.000-44

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente

4.000 4.00018.122.001.2046 -

3.000Outras Despesas Correntes 3.000-33

1.000Investimentos 1.000-44

Recuperação de Áreas Degradadas 1.000 1.00018.541.030.2250 -

1.000Outras Despesas Correntes 1.000-33

Desenvolvimento das Ações de Educação Ambiental

10.000 10.00018.541.034.2272 -

10.000Outras Despesas Correntes 10.000-33

Manutenção de Jardim Botânico 54.000 54.00015.541.035.2318 -

54.000Outras Despesas Correntes 54.000-33

Manutenção dos Parques e Hortos 1.910.000 1.910.00015.541.035.2319 -

1.910.000Outras Despesas Correntes 1.910.000-33

Realização de Ações de Preservação de Sítios Históricos e do Meio Ambiente

4.000 4.00018.541.035.2323 -

4.000Outras Despesas Correntes 4.000-33

Total da Unidade 3.400.000 63.000 3.463.000

Total do Órgão 43.833.000 23.927.000 67.760.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 37

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 34 - Secretaria Municipal da Reparação - SEMURPoder: 03 - Executivo

Unidade: 340002 - Assessoria Estratégica de Gestão - ASSEG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Administração de Pessoal e Encargos - SEMUR 968.000 968.00014.122.051.2000 -

874.000Pessoal e Encargos Sociais 874.000-31

94.000Outras Despesas Correntes 94.000-33

Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - SEMUR

82.000 82.00014.122.051.2001 -

72.000Outras Despesas Correntes 72.000-33

10.000Investimentos 10.000-44

Desenvolvimento de Ações de Reparação 114.000 114.00014.422.010.2134 -

114.000Outras Despesas Correntes 114.000-33

Ações nas Datas Simbólicas da Luta pela Igualdade Racial

47.000 47.00014.422.011.2139 -

47.000Outras Despesas Correntes 47.000-33

Desenvolvimento de Ações de Articulação Institucional

49.000 49.00014.422.037.2280 -

49.000Outras Despesas Correntes 49.000-33

Realização de Ações de Promoção Empresarial 73.000 73.00014.334.039.2291 -

73.000Outras Despesas Correntes 73.000-33

Total da Unidade 1.333.000 1.333.000

Total do Órgão 1.333.000 1.333.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 38

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 80 - Encargos Gerais do Município - EGMPoder: 03 - Executivo

Unidade: 800003 - Gestão da Sefaz - SEFAZ

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Encargos Diversos da PMS 6.000.000 6.000.00004.123.051.2514 -

10.000Pessoal e Encargos Sociais 10.000-31

5.990.000Outras Despesas Correntes 5.990.000-33

Participação em Constituição ou Aumento de Capital

4.200.000 4.200.00004.123.051.2521 -

4.200.000Inversões Financeiras 4.200.000-45

Encargos Decorrentes da Liquidação da TRANSUR 11.467.000 11.467.00004.123.051.2518 -

9.552.000Pessoal e Encargos Sociais 9.552.000-31

50.000Juros e Encargos da Dívida 50.000-32

1.665.000Outras Despesas Correntes 1.665.000-33

200.000Amortização da Dívida 200.000-46

Encargos Decorrentes da Liquidação da COHAB 5.679.000 5.679.00004.123.051.2519 -

4.310.000Pessoal e Encargos Sociais 4.310.000-31

40.000Juros e Encargos da Dívida 40.000-32

969.000Outras Despesas Correntes 969.000-33

360.000Amortização da Dívida 360.000-46

Encargos Decorrentes da Liquidação da COMASA 1.721.000 1.721.00004.123.051.2520 -

1.457.000Pessoal e Encargos Sociais 1.457.000-31

264.000Outras Despesas Correntes 264.000-33

Operações Especiais - Encargos com PIS/PASEP 22.457.000 22.457.00028.123.054.2901 -

22.457.000Outras Despesas Correntes 22.457.000-33

Operações Especiais - Atendimento a Sentenças Judiciais

3.680.000 3.680.00028.846.054.2902 -

1.050.000Pessoal e Encargos Sociais 1.050.000-31

1.130.000Outras Despesas Correntes 1.130.000-33

1.500.000Investimentos 1.500.000-44

Operações Especiais - Encargos da Dívida Pública 179.722.000 179.722.00028.843.054.2903 -

91.114.000Juros e Encargos da Dívida 91.114.000-32

88.608.000Amortização da Dívida 88.608.000-46

Operações Especiais - Indenizações e Restituições Diversas

800.000 800.00028.846.054.2904 -

800.000Outras Despesas Correntes 800.000-33

Total da Unidade 235.726.000 235.726.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 39

Programa de TrabalhoOrçamento Fiscal

Órgão: 80 - Encargos Gerais do Município - EGMPoder: 03 - Executivo

Unidade: 800004 - Gestão da Sead - SEPLAG

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos) Total

Encargos Diversos da PMS 64.574.000 64.574.00004.122.051.2514 -

1.750.000Pessoal e Encargos Sociais 1.750.000-31

62.774.000Outras Despesas Correntes 62.774.000-33

50.000Investimentos 50.000-44

Assistência Odontológica aos Servidores e Dependentes

2.420.000 2.420.00010.302.016.2149 -

2.364.000Outras Despesas Correntes 2.364.000-33

56.000Investimentos 56.000-44

Assistência Médica e Ações de Prevenção em Saúde aos Servidores e Dependentes

14.964.000 14.964.00010.302.016.2150 -

14.964.000Outras Despesas Correntes 14.964.000-33

Pessoal e Encargos do Centro Médico do Servidor Municipal

3.151.000 3.151.00010.122.051.2504 -

3.021.000Pessoal e Encargos Sociais 3.021.000-31

130.000Outras Despesas Correntes 130.000-33

Manutenção do Centro Médico do Servidor Municipal

638.000 638.00010.122.051.2505 -

638.000Outras Despesas Correntes 638.000-33

Gerenciamento da Frota da PMS 13.016.000 13.016.00004.122.051.2513 -

13.016.000Outras Despesas Correntes 13.016.000-33

Encargos com Vale Refeição 2.000.000 2.000.00004.122.051.2515 -

2.000.000Outras Despesas Correntes 2.000.000-33

Total da Unidade 100.763.000 100.763.000

Total do Órgão 336.489.000 336.489.000

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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador Exercício: 2009 Pág: 40

Programa de Trabalho

Categoria de ProgramaçãoGrupo de Despesa

Manutenção(Atividades)

Ampliação(Projetos)

Total

Reserva de Contingência

999999999.000 -Reserva de Contingência

99 - Reserva de Contingência - RC

5.940.000 5.940.000

5.940.000 5.940.000

Recursos de Todas as Fontes em R$ 1,00

Total da Reserva de Contingência 5.940.000 5.940.000

Orçamento Fiscal

Total 1.831.793.000435.501.0001.396.292.000