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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA RODOVIA: MT-322 TRECHO: Entr. BR-158 Entr. MT-437 SUBTRECHO: Estaca 0,00 a 9517+14,318 EXTENSÃO: 190,35 km VOLUME 4 ORÇAMENTO MARÇO / 2021

PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA

RODOVIA: MT-322

TRECHO: Entr. BR-158 – Entr. MT-437

SUBTRECHO: Estaca 0,00 a 9517+14,318

EXTENSÃO: 190,35 km

VOLUME 4 – ORÇAMENTO

MARÇO / 2021

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SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

RODOVIA: MT-322

TRECHO: Entr. BR-158 – Entr. MT-437

SUBTRECHO: Estaca 0,00 a 9517+14,318

EXTENSÃO: 190,35 km

VOLUME 4 – ORÇAMENTO

MARÇO / 2021

PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 1

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO .................................................................................................... 3

2. MAPA DE SITUAÇÃO .............................................................................................. 4

3. METODOLOGIA ....................................................................................................... 5

3.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 5

3.2. CUSTO DE MATERIAIS ................................................................................... 5

3.3. CÁLCULO DE CUSTOS ................................................................................... 6

3.3.1 Condição sem desoneração ................................................................. 6

3.3.2 Condição com desoneração ................................................................. 6

3.4. ESCOLHA DO ORÇAMENTO DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CPRB . 7

3.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ............................................................................... 7

3.6. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ............................................................. 8

3.7. CANTEIRO DE OBRAS ................................................................................... 9

3.7.1 Definições ............................................................................................. 9

3.7.2 Dimensionamento dos canteiros ........................................................ 10

3.7.3 Normatização ..................................................................................... 11

3.7.4 Fatores de equivalência de áreas cobertas ........................................ 14

3.7.5 Fatores de equivalência de áreas descobertas .................................. 14

3.7.6 Fator do padrão de construção (K1) ................................................... 15

3.7.7 Fator de mobiliário e aparelhagem (K2) ............................................. 15

3.7.8 Fator de ajuste da distância do Canteiro aos Centros Fornecedores . 16

3.7.9 Cálculo do Custo de Instalação dos Canteiros de Obras ................... 16

4. QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO – SEM DESONERAÇÃO ........................ 18

5. QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO – COM DESONERAÇÃO ........................ 19

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES ............................................... 20

7. QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO – SEM DESONERAÇÃO ......... 21

8. QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO – COM DESONERAÇÃO ........ 23

9. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL ...................... 25

9.1. PARCELA FIXA .............................................................................................. 25

9.2. PARCELA VINCULADA ................................................................................. 25

9.3. PARCELA VARIÁVEL .................................................................................... 26

9.4. MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ................................................. 26

9.5. RESUMO DAS PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL .......................... 26

10. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM CANTEIRO DE OBRAS .......................... 27

11. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO ........................................ 30

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Volume 4 – Orçamento 2

11.1. MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL ....................................................................... 30

11.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ........................................................... 31

12. CURVA ABC DE SERVIÇOS ................................................................................. 32

13. CURVA ABC DE INSUMOS ................................................................................... 33

14. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ................................................................. 34

15. BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ....... 35

16. COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) .................. 41

17. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS .......................................................... 44

17.1. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS .................................................. 44

17.2. COMPOSIÇÕES AUXILIARES .................................................................... 103

18. QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE – DMT ..... 126

19. RELAÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA .......................................................................... 127

20. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO ............................................................. 128

21. COTAÇÕES .......................................................................................................... 129

21.1. COTAÇÕES DE MATERIAIS – FAIXA A ..................................................... 129

22. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO ......................................................................... 131

23. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA .................................... 132

24. TERMO DE ENCERRAMENTO ........................................................................... 133

APÊNDICE I – REFERÊNCIA DAS COMPOSIÇÕES DE PONTES DE MADEIRA .... 134

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 3

1. APRESENTAÇÃO

A Engenho Projetos e Construções Ltda. apresenta à Secretaria de Estado de

Infraestrutura e Logística de Mato Grosso o Volume 4 – Orçamento referente a elaboração do

projeto de engenharia de conservação e manutenção de rodovia não pavimentada da Rodovia

MT-322, trecho: Entr. BR-158 – Entr. MT-437, subtrecho: Estaca 0,00 a 9517+14,318, com

extensão de 190,35 km.

Neste volume são apresentadas as planilhas de Resumo do Orçamento, Quadro de

Quantidades, Orçamento da Obra, Cronograma Físico-Financeiro, Composição Unitária de

Custo dos Serviços e das Atividades Auxiliares, Gráfico das Distâncias de Transporte, Memorial

de Cálculo das Quantidades de Transportes, Distribuição de Terraplenagem, Curva ABC dos

Serviços e Materiais, com todos os elementos para os custos das obras.

Esclarecemos que a metodologia utilizada na elaboração dos preços orçados baseia-se na

tabela SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras (DNIT), tendo como referência os

preços unitários da data base de junho de 2020, sendo seguidas as normas e instruções do DNIT

e da SINFRA.

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Volume 4 – Orçamento 4

2. MAPA DE SITUAÇÃO

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Volume 4 – Orçamento 5

3. METODOLOGIA

3.1. INTRODUÇÃO

O presente Volume 04 – Orçamento, Projeto de engenharia de conservação e

manutenção de rodovia não pavimentada, da Rodovia MT-322, trecho: Entr. BR-158 – Entr.

MT-437, subtrecho: Estaca 0,00 a 9517+14,318, com extensão de 190,35 km, foi elaborado de

acordo com as estruturas e os preços constantes no Sistema de Custos Referenciais de Obras

– SICRO, do DNIT, com data base de julho de 2020, seguindo a metodologia descrita nos

Manuais de Custos Rodoviários, disponibilizados pelo DNIT:

Volume 01 – Metodologia e Conceitos

Volume 02 – Pesquisa de Preços

Volume 03 – Equipamentos

Volume 04 – Mão de Obra

Volume 05 – Materiais

Volume 06 – Fator de Influência de Chuvas

Volume 07 – Canteiros

Volume 08 – Administração Local

Volume 09 – Mobilização e Desmobilização

Volume 10 – Manuais Técnicos

Volume 11 – Composições de Custos

Volume 12 – Produções de Equipes Mecânicas

3.2. CUSTO DE MATERIAIS

Adotaram-se os preços unitários dos materiais constantes na tabela do Sistema de Custos

Referenciais de Obras – SICRO, do DNIT.

A emulsão asfáltica RL-1C tem como referência os preços praticados em Cuiabá.

Para os insumos como aço, cal, tintas, entre outros, foram adotados os preços da tabela

do SICRO/MT. Já para a madeira foi realizada cotação de preços, conforme apresentado no item

25.

As distâncias de transportes dos materiais e a localização das suas ocorrências estão

detalhadas no Quadro de Distâncias de Transportes, que constam neste volume.

As placas de sinalização e as pinturas de faixas horizontais podem ser fornecidas e

executadas por empresas especializadas em serviços de sinalização, conforme descrito na

planilha de pesquisa de materiais/insumos.

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Volume 4 – Orçamento 6

3.3. CÁLCULO DE CUSTOS

O custo unitário de cada serviço foi orçado obedecendo às normas técnicas para a sua

execução, e os materiais escolhidos e seus consumos foram definidos conforme tabela SICRO,

com os custos dos insumos da região.

O custo total dos serviços foi determinado a partir da quantificação do projeto, que pretende

atender as necessidades da região, dentro dos maiores rigores técnicos e melhores condições

econômicas.

Foi elaborada a análise binomial para aquisição e transporte do material asfáltico,

verificando as condições de fornecimento nos estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do

Sul. A análise binomial está apresentada neste volume.

No caso do orçamento em tela, não houve necessidade de inclusão da parcela FIT – Fator

de Influência de Tráfego nas composições de custo unitário, visto que se trata de serviços de

conservação em área rural, onde não haverá nenhum impacto do meio urbano ou de qualquer

influência ao tráfego dos insumos e da operação dos serviços.

3.3.1 CONDIÇÃO SEM DESONERAÇÃO

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado para os serviços, na condição sem

desoneração, foi de 29,47%, conforme as orientações e padrões do DNIT para os BDIs do

SICRO.

Para o material asfáltico RL-1C foi adotado no orçamento conforme Portaria nº 349, de

06/03/10, considerando as cotações de preços de mercado das distribuidoras credenciadas da

ANP (Agência Nacional de Petróleo) na região Centro Oeste.

O BDI para a aquisição de material asfáltico o é de 15,00%, com inclusão do PIS e COFINS

no valor do custo, e o BDI do transporte de material asfáltico é de 15,00%.

3.3.2 CONDIÇÃO COM DESONERAÇÃO

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado para os serviços, na condição com

desoneração, foi de 36,02%, conforme as orientações e padrões do DNIT para os BDIs do

SICRO.

Para o material asfáltico RL-1C foi adotado no orçamento conforme Portaria nº 349, de

06/03/10, considerando as cotações de preços de mercado das distribuidoras credenciadas da

ANP (Agência Nacional de Petróleo) na região Centro Oeste.

O BDI para a aquisição de material asfáltico é de 21,24%, com inclusão do PIS e COFINS

no valor do custo, e o BDI do transporte de material asfáltico é de 21,24%.

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Volume 4 – Orçamento 7

3.4. ESCOLHA DO ORÇAMENTO DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CPRB

Foram elaborados orçamentos nas condições sem desoneração e com desoneração, de

acordo com a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e a condição com o menor valor

foi a sem desoneração, sendo esta a condição mais vantajosa para a execução da obra.

3.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local é desempenhada normalmente por equipe técnica e administrativa,

como por exemplo engenheiro supervisor, engenheiros auxiliares, pessoal administrativo e

equipe de medicina e segurança no trabalho. Inclui-se também as equipes responsáveis pelo

controle de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços

gerais de apoio. Equipes de topografia e laboratório, imprescindíveis para a condução das obras,

também são inclusas nos custos de administração local. Contudo, a mão de obra ordinária

associada a execução direta dos serviços encontra-se incluída nas composições de custos dos

mesmos.

O custo da administração local está diretamente relacionado à estrutura organizacional que

o executor projetar para a sequência de atividade de cada obra e de sua respectiva lotação de

pessoal. Para a modelagem da administração local deverão ser atendidas as peculiaridades

inerentes a cada obra, permitindo um dimensionamento da estrutura organizacional necessária

à obtenção das produções esperadas e ao cumprimento dos prazos estabelecidos.

Classifica-se a mão de obra constituinte da administração local nas seguintes atribuições,

a saber:

Parcela fixa: Gerência técnica e Gerência administrativa.

Parcela vinculada: Encarregados de produção, topografia, setor de medicina e segurança

do trabalho.

Parcela variável: Frentes de serviço, controle tecnológico e manejo ambiental.

Manutenção do canteiro de obras e acampamentos.

O custo referente a administração local pode ser obtido com base no somatório das

parcelas de mão de obra com o incremento dos respectivos veículos, equipamentos e despesas

diversas, conforme metodologia proposta pelo DNIT.

As parcelas fixas e vinculadas e de manutenção do canteiro de obras são detalhadas por

mês e como consequência são associadas ao cronograma físico da obra. Já a parcela variável

é dimensionada em função de equipes, cada uma responsável por uma atividade específica no

desenvolvimento da obra.

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Volume 4 – Orçamento 8

Para suprir a equipe de Segurança do Trabalho foi previsto um Técnico de Segurança do

Trabalho, que atenderá a demanda média de profissionais da obra.

O dimensionamento da administração local para este projeto é apresentado no item 9.

3.6. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

As atividades de mobilização e desmobilização são definidas como o conjunto de

operações que a empresa executora deve realizar objetivando transportar seus equipamentos,

profissionais e recursos até o local do empreendimento, e fazê-los retornar ao seu ponto de

origem ao término dos trabalhos. Para a elaboração da metodologia de cálculo de mobilização e

desmobilização de uma obra o DNIT se respalda nas seguintes prerrogativas:

As capitais das unidades federativas são aptas em fornecer mão de obra e equipamento,

atendendo às necessidades da maioria das obras de engenharia;

Os transportadores especializados serão os principais atuantes na mobilização de

equipamentos que não puderem se deslocar pelos próprios meios;

Veículos transportadores autônomos da frota mobilizada, desde que sejam capazes de

deslocarem pelos próprios meios, farão o transporte de ferramentas, equipamentos de

pequeno porte, leves, cujo peso individual e formato permitem que sejam transportados,

embarcados ou rebocados;

Os custos de embarque e desembarque serão considerados para todos os equipamentos

embarcados na frota;

Serão desconsideradas as improdutividades na mobilização ou desmobilização dos

equipamentos;

Toda mobilização fará correspondência a uma desmobilização, sendo o custo da

desmobilização igual ao da mobilização.

Os custos de mobilização de um determinado projeto podem ser definidos em função de

composições de custos de referência elaboradas para os diferentes veículos transportadores,

conforme expressão apresentada abaixo:

𝐶𝑚𝑜𝑏 = [𝐷𝑀 ∗ 𝐾 ∗ 𝐹𝑈

𝑉] ∗ 𝐶𝐻 (1)

Sendo:

CMob representa o custo de mobilização;

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;

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Volume 4 – Orçamento 9

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH representa o custo horário do veículo transportador.

3.7. CANTEIRO DE OBRAS

3.7.1 DEFINIÇÕES

A Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece as

condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e define genericamente

canteiro de obras como o conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da

indústria da construção.

Os canteiros de obras são constituídos por áreas operacionais e edificações onde se

desenvolvem atividades ligadas diretamente à produção e por áreas de vivência destinadas a

suprir as necessidades básicas de higiene pessoal, descanso, alimentação, ensino, saúde, lazer

e convivência.

Dentre as edificações, estruturas e áreas ligadas diretamente à produção, podem ser

destacadas oficinas escritórios, almoxarifados, depósitos, usinas, centrais, postos de

abastecimento, estacionamentos, guaritas, entre outros.

Já as áreas de vivência são normalmente constituídas por instalações sanitárias,

vestiários, alojamentos, refeitórios, cozinhas, escolas, creches, ambulatórios e espaços de

esporte e lazer.

As áreas de vivência necessitam estar em local de fácil acesso, separadas das áreas

operacionais e nunca em subsolos ou porões. Estas instalações devem dispor de área mínima

de ventilação natural, de forma a garantir permitindo eficaz aeração interna, conforto térmico,

higiene e salubridade.

A Norma Regulamentadora nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho da Indústria

da Construção assim define canteiro de obras: “Canteiro de Obra - área de trabalho fixa e

temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra”.

Por sua vez, a norma NBR n° 12284/1991 - Áreas de Vivência em Canteiros de Obras

apresenta as seguintes definições básicas:

Canteiro de obras: “Áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da

construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência”;

Áreas operacionais: “Aquelas em que se desenvolvem as atividades de trabalho ligadas

diretamente à produção”;

Áreas de vivência: “Aquelas destinadas a suprir as necessidades básicas humanas de

alimentação, higiene pessoal, descanso, lazer, convivência e ambulatoriais, devendo ficar

fisicamente separadas das áreas operacionais”.

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Volume 4 – Orçamento 10

Para o Projeto de engenharia de conservação e manutenção de rodovia não

pavimentada da MT-322 o dimensionamento das instalações técnicas e industriais considerou

as diretrizes do “Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 07 – Canteiro de

Obras”, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Segundo o Volume 07, os canteiros de obras das atividades da MT-322 são do tipo

“Canteiro Longo e Estreito”.

Os canteiros do tipo longo e estreito são similares aos amplos (sem restrição de espaço

físico para alocação) quanto à disponibilidade de espaço, ao porte e à localização, diferenciando-

se, entretanto, por apoiar obras de natureza linear como rodovias, ferrovias, oleodutos e redes

de gás.

Quanto a classificação dos canteiros dimensionados, os mesmos serão do tipo

“Provisórios”. Empregam materiais menos nobres e com maior disponibilidade no mercado, tais

como pontaletes de madeira, tábuas, compensados resinados (madeira processada

mecanicamente), telhas de fibrocimento.

Quando bem racionalizados, estes canteiros mostram-se mais adequados à natureza das

obras e seus materiais podem ser reaproveitados por até duas vezes. Para melhorar seu

desempenho é recomendado pintar os revestimentos para proteção das intempéries.

3.7.2 DIMENSIONAMENTO DOS CANTEIROS

O dimensionamento do canteiro central dos serviços na rodovia MT-322 é função da

natureza dos serviços.

Planejamento do canteiro de obras

Na figura seguinte, é apresentado o resumo dos princípios básicos para o planejamento

de um canteiro de obras. Os dados da figura foram extraídos da Tabela 04 - Princípios básicos

para o planejamento de um canteiro de obras do Volume 07, página 19. Além desses princípios

presentes no quadro seguinte, deve-se considerar:

Porte: extensão, área ou volume da obra

Natureza: de acordo com o tipo de obra pode haver predominância de processos

construtivos como terraplenagem, pavimentação, estruturas metálicas e/ou de

concreto e pré-moldados;

Localização: se em área rural ou urbana, em terreno plano ou íngreme, área restrita

ou ampla, características climáticas locais, facilidades próximas ao canteiro como vias

urbanas, estradas, comércio, hotéis, postos de combustíveis, oficinas mecânicas,

espaços de lazer, serviços públicos, acessos à infraestrutura elétrica, de água potável,

de esgoto e lixo;

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Volume 4 – Orçamento 11

Diversificação de materiais e de equipamentos de produção industrial (usina de asfalto,

central de concreto, central de solo-cimento, fábrica de pré-moldados, etc.): para

prever depósitos e linhas de produção;

Empresas especialistas na obra: prevendo as instalações que atendem as suas

necessidades;

Mercado de trabalho local: para previsão de alojamentos.

Figura 1 - Princípios básicos para o planejamento de um canteiro de obras Fonte: Volume 07 – Canteiro de Obras, DNIT, página 19

3.7.3 NORMATIZAÇÃO

Especificações e Normas do DNIT

Especificação de Serviço DNER-ES 344/97 - Edificações - Serviços Preliminares - Essa

especificação de serviço do antigo DNER, acervo do DNIT, estabelece as exigências

básicas a serem adotadas na execução dos serviços preliminares, dentre eles, a instalação

do canteiro de obras;

Especificação de Serviço DNIT 105/2009 - Terraplenagem - Caminhos de Serviço - Essa

especificação de serviço trata de como assegurar o tráfego de equipamentos e veículos em

diversos locais, dentre eles, o canteiro de obras. Esta norma determina que, quando

encerrada a utilização dos caminhos de serviço, a área que ele ocupa deve ser restituída às

condições primitivas;

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Volume 4 – Orçamento 12

Especificação de Serviço DNIT 071/2006 - Tratamento ambiental de áreas de uso de obras

e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por

vegetação herbácea;

Especificação de Serviço DNIT 073/2006 - Tratamento ambiental de áreas de uso de obras

e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por

revegetação arbórea e arbustiva;

Procedimento DNIT 070/2006 - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras -

O referido normativo apresenta os procedimentos relativos ao canteiro de obras, às

instalações industriais, ao desmatamento e limpeza do terreno, aos caminhos de serviço, à

drenagem e obras complementares.

Especificações ABNT

A Norma NBR 12.284/1991 - Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento

estabelece os critérios técnicos mínimos para a permanência de trabalhadores em canteiros

de obras.

Quantidades de serviços aos canteiros dimensionados

Conforme já relatado anteriormente, o Canteiro Central dimensionado é do tipo

“Provisório”, ou seja, construções de barracões em tábuas de pinho.

Nas figuras seguintes, extraídas do Volume 07 – Canteiro de Obras, são apresentados os

resumos dos serviços e suas quantidades à execução do canteiro pela diferenciação dos mesmos

por tipo de construção em função do tipo de padrão, no caso do P.A.T.O. da rodovia MT-322 no

padrão provisório.

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Volume 4 – Orçamento 13

Figura 2 - Quadro de quantidades e serviços do canteiro tipo Fonte: Volume 07 – Canteiro de Obras, DNIT, página 69

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Volume 4 – Orçamento 14

3.7.4 FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREAS COBERTAS

Os orçamentos elaborados em função das composições de custos de edificações do

SICRO, nos padrões provisório e permanente, permitem avaliar a variação dos custos por

metro quadrado das diferentes instalações cobertas e sem vedação lateral em relação ao custo

médio da construção civil do SINAPI.

A relação entre estes custos foi denominada Fator de Equivalência de Áreas Cobertas

(FEAC) e definida isoladamente para cada instalação coberta e sem vedação lateral.

Na figura seguinte, extraída do Volume 07 – Canteiro de Obras, são apresentados os

fatores de equivalência de áreas cobertas das instalações dos canteiros tipo.

Figura 3 - Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas Fonte: Volume 07 – Canteiro de Obras, DNIT, página 94

3.7.5 FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE ÁREAS DESCOBERTAS

Definidos os fatores de equivalência de áreas para as instalações cobertas e com

vedação lateral, torna-se necessário também estimar os custos relacionados à preparação dos

terrenos e à construção das estruturas descobertas. Em consonância aos projetos tipo previstos,

devem ser estimados os custos relacionados aos seguintes serviços:

Limpeza da camada vegetal do terreno;

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Volume 4 – Orçamento 15

Locação da obra;

Execução de sub-base ou base;

Lançamento de lastro de brita;

Execução de meio fio de concreto;

Instalação de cercas;

Plantio de mudas arbustivas;

Central de armaduras;

Carpintaria;

Estacionamentos;

Rampa de lavagem;

Sistema de separação de água e óleo;

Posto de combustível.

Resultados de estudos comparativos, e conforme o Volume 07, apontaram para um fator

de equivalência de áreas descobertas (FEAD) médio de 5,0% em relação ao custo médio da

construção civil divulgado pelo SINAPI para se definir os custos relacionados a todos estes

serviços nos canteiros de obras.

As áreas a serem utilizadas para este cálculo consistem na diferença entre a área total

do terreno e as áreas edificadas, com cobertura e com vedação lateral.

3.7.6 FATOR DO PADRÃO DE CONSTRUÇÃO (K1)

O detalhamento dos orçamentos dos canteiros fixos, conforme o Volume 07, permitiu a

identificação das variações de custos associadas aos diferentes padrões construtivos, soluções

de engenharia, instalações e materiais utilizados como referência. Na figura seguinte, extraída

do Volume 07, são apresentados os valores do coeficiente k1.

Figura 4 - Fator de ajuste do padrão de construção Fonte: Volume 07 – Canteiro de Obras, DNIT, página 84

3.7.7 FATOR DE MOBILIÁRIO E APARELHAGEM (K2)

Os custos relacionados ao mobiliário e às aparelhagens dos laboratórios, conforme

Volume 07, podem ser obtidos pelo detalhamento dos dispositivos e realização de cotação

local de preços ou estimados em função do Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2), definido

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Volume 4 – Orçamento 16

por natureza e porte das obras. Na figura seguinte, extraída do Volume 07, são apresentados

os valores do coeficiente k2.

Figura 5 - Fator de mobiliário Fonte: Volume 07 – Canteiro de Obras, DNIT.

3.7.8 FATOR DE AJUSTE DA DISTÂNCIA DO CANTEIRO AOS CENTROS

FORNECEDORES

Conforme o Volume 07, o detalhamento dos orçamentos dos canteiros fixos permite a

identificação das variações de custos associadas ao aumento da distância de transporte entre

o canteiro de obras e os centros fornecedores dos insumos para sua instalação. Os

orçamentos de calibração foram elaborados prevendo-se a diferenciação da condição do

pavimento, a saber: terreno natural, revestimento primário e rodovia pavimentada. Na figura

seguinte, extraída do Volume 07, são apresentados os valores do coeficiente k3.

Figura 6 - Fator de ajuste de distância Fonte: Volume 07 – Canteiro de Obras, DNIT

3.7.9 CÁLCULO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS

A metodologia adotada para definição dos custos de referência para instalação do

canteiro de obra no padrão provisório pode ser sintetizada por meio da seguinte equação

matemática, conforme Volume 07 – Canteiros de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura

de Transportes.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 17

Onde:

CCO – Custo total do canteiro de obras e de suas instalações industriais;

k1 – Fator de ajuste do padrão de construção (provisório);

k2 – Fator de mobiliário;

k3 – Fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores;

AC – Áreas das edificações consideradas cobertas e com vedação lateral;

FEAC – Fatores de equivalência de áreas cobertas das instalações;

AD – Áreas descobertas ou sem vedação lateral;

FEAD – Fator de equivalência de áreas descobertas;

CII – Custo específico das instalações industriais;

CMCC – Custo médio da construção civil por metro quadrado, calculado pelo IBGE e

divulgado pelo SINAPI mensalmente e por unidade da federação.

Respeitadas as premissas da curva de agregação de recursos clássica, ou seja,

estabelecido 50% para o desenvolvimento do recurso com consumo constante, observou-se,

conforme Volume 07 – Canteiros de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de

Transportes do DNIT, que a relação entre o ponto máximo teórico da mão de obra e a

mão de obra média de um projeto de infraestrutura é igual a 1,33, razão pelo qual justifica-

se a adoção desse valor nas situações em que o histograma de utilização da mão de obra

não tenha sido disponibilizado no projeto, como é o caso deste.

O dimensionamento do canteiro para este projeto é apresentado no item 10.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 18

4. QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO – SEM DESONERAÇÃO

Rodovia : MT-322

Trecho :

Sub-trecho:

Extensão : 190,35 km

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.262.958,70 56,49%

2.0 PAVIMENTAÇÃO / CONSERVAÇÃO R$ 2.526.743,63 15,41%

3.0 DRENAGEM R$ 722.454,48 4,41%

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 751.845,38 4,59%

5.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE R$ 269.422,71 1,64%

6.0 SINALIZAÇÃO R$ 47.094,34 0,29%

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 2.141.938,56 13,06%

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 675.007,55 4,12%

TOTAL R$ 16.397.465,35 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO - SEM DESONERAÇÃO

Entr. BR-158 / Entr. MT-437

Estaca 0,00 a 9517+14,318

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 19

5. QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO – COM DESONERAÇÃO

Rodovia : MT-322

Trecho :

Sub-trecho:

Extensão : 190,35 km

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.508.042,03 57,19%

2.0 PAVIMENTAÇÃO / CONSERVAÇÃO R$ 2.595.604,67 15,61%

3.0 DRENAGEM R$ 721.213,47 4,34%

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 770.439,98 4,63%

5.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE R$ 270.710,63 1,63%

6.0 SINALIZAÇÃO R$ 48.532,99 0,29%

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 2.027.454,24 12,20%

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 683.256,99 4,11%

TOTAL R$ 16.625.255,00 100,00%

Entr. BR-158 / Entr. MT-437

Estaca 0,00 a 9517+14,318

RESUMO DO ORÇAMENTO - COM DESONERAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 20

6. QUADRO DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES

RODOVIA: MT-322

TRECHO: Entr. BR-158 / Entr. MT-437

SUBTRECHO: Estaca 0,00 a 9517+14,318

EXTENSÃO (km): 190,35 km

TAREFA OU SERVIÇO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

1.0 TERRAPLANAGEM

5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m 156.600,00 m²

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 82,00 und

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 202,00 und

5502109 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 87.634,03 m³

5502110 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 268.057,02 m³

5502111 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 144.338,40 m³

5502112 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 257.747,13 m³

5502113 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 101.552,37 m³

5502114 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com 43.301,52 m³

5502115 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 49.487,45 m³

5502116 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 6.082,83 m³

5502117 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 10.309,89 m³

5502118 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 A 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 43.301,52 m³

5502119 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 A 2.5000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 7.320,02 m³

5502120 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 11.856,37 m³

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário 247.437,25 m³

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 577.353,58 m³

2.0 PAVIMENTAÇÃO / CONSERVAÇÃO

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 617.133,43 tkm

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 767.077,94 tkm

4915598 Reconformação da plataforma 190,34 há

4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida 97.756,25 m³

4915734 Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida 11.934,32 m³

4915742 Roçada mecanizada 152,27 há

4915776 Roçada com roçadeira costal 30,45 há

4915797 Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia 36,00 und

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 179.014,77 tkm

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 205.866,99 tkm

5915012 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural 9.504,00 tkm

5915013 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário 9.504,00 tkm

4915672 Limpeza de ponte 180,80 m

4915712 Limpeza de bueiro 817,60 m³

4915713 Desobstrução de bueiro 272,53 m³

4915708 Limpeza de sarjeta 90.601,84 m

S/C Aquisição de emulsão asfáltica RL-1C 0,334 ton

S/C Transporte de Emulsão asfáltica RL-1C 0,334 ton

3.0 DRENAGEM

2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 1.522,72 m

2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 1.522,72 m

4805757 Escavação mecanizada de material de 1ª categ. (bigodes) 85.653,00 m

2003339 Sarjeta triangular de grama - STG 02 761,36 m

2003340 Sarjeta triangular de grama - STG 03 1.142,04 m

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES

s/c Fornecimento e fixação de contraventamento de madeira de seção tranversal de 0,20 x 0,08 m 34,99 m

s/c Desmonte de ponte de madeira 71,30 t

s/c Fornecimento e fixação de deslizantes de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,08 m 203,40 m

s/c Fornecimento e fixação de pranchetas de madeira de seção tranversal de 0,20 x 0,08 m 678,00 m

s/c Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 45,00 m

s/c Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira 103,80 m

s/c Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 135,60 m

s/c Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 36,00 m

s/c Fornecimento e fixação de guarda-rodas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 67,80 m

s/c Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 127,80 m

s/c Montagem de Ala 79,20 m

s/c Fornecimento e fixação de linha d'água de madeira de seção tranversal de 0,20 x 0,20 m 30,00 m

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 266.284,22 tkm

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 10.101,05 tkm

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 188.897,89 tkm

4915731 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão 2.855,10 m

4915732 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame 2.855,10 m

5.0 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação 2.443,91 m³

4413905 Hidrossemeadura 57.292,34 m²

4413990 Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m 952,00 und

6.0 SINALIZAÇÃO

5213571 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III 86,86 m²

5216111 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm 46,00 m²

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12,00 mês

8.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

CAN INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO 1,00 un

MOB MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2,00 un

74209/001 - SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,50 x 5,00m) 50,00 m²

QUANTITATIVOS PARA 24 MESES

QUANT. DE TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 21

7. QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO – SEM DESONERAÇÃO

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m³/

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DO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 22

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DO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 23

8. QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO – COM DESONERAÇÃO

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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 24

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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 25

9. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9.1. PARCELA FIXA

9.2. PARCELA VINCULADA

1 - Parcela fixa da Administração Local

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1. Engenheiro supervisor (P9819) mês 0,25 21.349,4353 5.337,35

5.337,35

5.337,35

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1. Auxiliar Administrativo (P9806) mês 1,00 3.654,1764 3.654,17

1.2.1.2. Faxineiro (P9842) mês 1,00 2.994,2715 2.994,27

6.648,44

6.648,44

11.985,79

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1. Veículo leve - 53 kW (E9093) hrs 0,25 44,00 176,00 23,1148 3,2318 396,46

2.1.1.2. Mini-ônibus - 111 Kw (E9134) hrs 1,00 44,00 176,00 127,9513 40,0833 12.684,52

13.080,98

13.080,98

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1. Veículo leve - 53 kW (E9093) hrs 1,00 44,00 176,00 23,1148 3,2318 1.585,85

1.585,85

1.585,85

14.666,83

Subtotal do item 2.1.1

Total do item 2.1

Gerência Administrativa

Geral

Subtotal do item 2.2.1

Total do item 2.2

Total da parcela fixa para veículos

Geral

Subtotal do item 1.2.1

Total do item 1.2

Total da parcela fixa para mão de obra

Composição de custo da parcela fixa da administração local (veículos)

Item Discriminação Und Quant Utilização produtiva Utilização

improdutiva

Custo horário

produtivo (R$)

Custo horário

improdutivo (R$)

Custo Total

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Gerência Técnica

Auxiliar

Composição de custo da parcela fixa da administração local (mão de obra)

Mão de Obra

Gerência Técnica

Geral

Subtotal do item 1.1.1

Total do item 1.1

Gerência Administrativa

2 - Parcela vinculada da Administração Local

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

1.

1.1.

1.1.1. Encarregado de conservação (P9916) mês 1,00 7.094,0197 7.094,01

1.1.2. Encarregado de turma (P9875) mês 2,00 4.796,4900 9.592,98

1.1.3. Topógrafo (P9949) mês 0,17 5.071,2412 845,20

1.1.4. Auxiliar de topografia (P9950) mês 0,50 3.622,1187 1.811,05

19.343,24

1.2.

2.1.1.1. Veículo leve - 53 kW (E9093) hrs 1,17 44,00 176,00 23,1148 3,2318 1.850,16

1.850,16

Custo horário

produtivo (R$)

Custo horário

improdutivo (R$)

Custo Total

(R$)

Veículos

Total da parcela vinculada para veículos

Item Discriminação Und Quant Utilização produtiva Utilização

improdutiva

Composição de custo da parcela vinculada da administração local (veículos)

Composição de custo da parcela vinculada da administração local (mão de obra)

Equipe de conservação

Mão de Obra

Total da parcela vinculada para mão de obra

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 26

9.3. PARCELA VARIÁVEL

9.4. MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

9.5. RESUMO DAS PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 - Parcela variável da Administração Local

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

1.

1.1.

1.1.1. Laboratorista (P9858) mês 1,00 4.839,3832 4.839,38

1.1.2. Auxiliar de laboratório (P9833) mês 2,00 3.417,4031 6.834,80

11.674,18

1.2

1.2.1. Van furgão a diesel - 93 Kw (E9125) hrs 1,00 44,00 176,00 50,6713 29,7783 7.470,52

7.470,52

19.144,70 Total da Equipe do laboratório de asfalto:

Laboratório de asfalto

Mão de obra

Subtotal do item 1.1.

Composição de custo do laboratório de asfalto (veículo)

Item Discriminação Und Quant Utilização produtiva Utilização

improdutiva

Custo horário

produtivo (R$)

Custo horário

improdutivo (R$)

Custo Total

(R$)

Veículos

Subtotal do item 1.2

Composição de custo do laboratório de asfalto (mão de obra)

4 - Manutenção de Canteiro de Obras e Acampamentos

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

1.

1.1.

1.1.1. Pedreiro (P9952) mês 0,10 3.992,9682 399,29

1.1.2. Servente (P9954) mês 0,10 3.035,6102 303,56

1.1.3. Eletricista (P9953) mês 0,10 3.912,7695 391,27

1.094,12

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo total (R$)

1.2.

1.2.1. Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw (E9686) h/mês 5,000 185,1255 925,62

1.2.2. Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW (E9605) h/mês 12,000 150,0487 1.800,58

1.2.3. Motoniveladora - 93 kW (E9524) h/mês 5,000 161,5169 807,58

3.533,78

4.627,90

Composição de custo para manutenção do canteiro de obras e acampamentos

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Mão de obra

Subtotal do item 1.1.

Equipamentos

Subtotal do item 1.2.

Total da manutenção do canteiro de obras e acampamentos

5 - Resumo das parcelas da administração local

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo total (R$)

1.

1.1. Mão de Obra mês 22,00 11.985,79 263.687,38

1.2. Veículos mês 22,00 14.666,83 322.670,21

586.357,59

2.

2.1. Mão de Obra mês 22,00 19.343,24 425.551,28

Veículos mês 22,00 1.850,16 40.703,43

466.254,71

3.

3.1 Laboratório de solosequipe x

mês22,00 19.144,70 421.183,35

421.183,35

4.

4.1. Equipe de manutenção mês 22,00 4.627,90 101.813,80

101.813,80

6 - Custo total da Administração Local

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

1. Parcela Fixa und 1,00 586.357,59 586.357,59

2. Parcela Vinculada und 1,00 466.254,71 466.254,71

3. Parcela Variável und 1,00 421.183,35 421.183,35

4. Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos und 1,00 101.813,80 101.813,80

1.575.609,45

5. Despesas Diversas % 5,00 78.780,47

1.654.389,92

Subtotal do item 3

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamento

Subtotal do item 4

Subtotal

Total da Administração Local:

Parcela Variável

Parcela Fixa

Subtotal do item 1

Parcela Vinculada

Subtotal do item 2

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 27

10. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM CANTEIRO DE OBRAS

Foram utilizados os seguintes fatores:

Padrão de Construção Provisório → K1 = 0,8;

Padrão de Construção Provisório → K2 = 1,13;

Obra próxima de perímetro urbano e toda infraestrutura de apoio estar abaixo de 50 km o

padrão de Construção Provisório → K3 = 1.

No quadro resumo seguinte são apresentados os números de funcionários estimados em

função do tipo de mão de obra e das parcelas fixas, vinculadas e variáveis.

1 - Quantidade de Funcionários nos Canteiros

Parcela fixa:

Quantidade Função

0,25 Engenheiro Supervisor

1,00 Auxiliar Administrativo

1,00 Faxineiro

Parcela vinculada

Quantidade Função

1,00 Encarregado de conservação

2,00 Encarregado de turma

0,17 Topógrago

0,50 Auxiliar de Topografia

Parcela Variável

Quantidade Função

1,00 Laboratorista

2,00 Auxiliar de Laboratorio

Número de funcionários da parcela fixa da administração local (N PF ); 2,25

Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local (N PF-V ); 5,91

Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico (N PV ); 3,99

Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (N MO ); 26,6

Número de funcionários alojados no canteiro (Residências+Alojamento)(N FA ) 15

Número máximo de funcionários (N MAX ) 35,51

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 28

2 - Calculo do Coeficiente de proporcionalidade das instalações referenciais

Cp = 1 + (KMP - KMR) / KMR Cp 1,90

3 - Dimensionamento de Instalações do Canteiro

CanteiroÀreas (m²)

Dimensionamento das Áreas Variáveis

Escritório e seção técnica A E-ST (m 2 ) = 57,95 + 4,5 x N PF 68,08

Refeitório e cozinha A R-C (m 2 ) = 1,55 x 50% N MAX 27,52

Alojamentos A AL (m 2 ) = 3,11 x 50% (N MO + N PV ) 47,57

Banheiros e vestiário A B-V (m 2 ) = 0,77 x (N MO + N PV ) 23,55

Áreas Fixas de Referência do Canteiro

Almoxarifado Àrea de Referência x Cp 56,23

Oficina Àrea de Referência x Cp 70,62

Guarita 10,07

Área Total 303,64

Àrea de Referência x Cp

4 - Relação entre as áreas cobertas e a áreas totais dos terreno

Àrea coberta 303,64

Área Total do Terreno 607,27

Área descoberta 303,64

FEAD = 5%

5 - Áreas equivalentes Und Áreas de Ref. FEAC (%) Áreas Equiv.

Escritório e seção técnica m² 68,08 70% 47,65

Refeitório e cozinha m² 27,52 70% 19,26

Alojamentos m² 47,57 70% 33,29

Banheiros e vestiário m² 23,55 70% 16,48

Almoxarifado m² 56,23 50% 28,11

Oficina m² 70,62 50% 35,30

Guarita m² 10,07 70% 7,04

Total 187,13

6 - Custo Total de Referência do Canteiro

k1 (fator de ajuste do padrão de construção) 0,80

k2 (fator mobiliário) 1,13

k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores) 1,00

AC (área coberta) 303,64

AD (área descoberta) 303,64

FEAD (fator de equivalência de áreas descobertas) 5,00%

CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) 1.254,44

CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado) Desonerado 1.175,13

CCO - Custo Total do Canteiro de obras e suas instalações: R$ 231.643,10

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 29

CMCC – Custo médio da construção civil por metro quadrado, calculado pelo IBGE e

divulgado pelo SINAPI mensalmente e por unidade da federação (R$ 1.254,44 – condição sem

desoneração).

A N O A N O A N O

/ / /

M ÊS A no 12 M eses M ÊS A no 12 M eses M ÊS A no 12 M eses

2019 JAN 1.168,67 0,10 0,10 3,33 (1) 2019 JAN 1.207,07 0,05 0,05 4,78 2019 JAN 1.174,12 0,30 0,30 2,63(1)

FEV 1.169,82 0,10 0,20 3,31 (1) FEV 1.214,23 0,59 0,64 5,58 (1) FEV 1.175,67 0,13 0,43 (1) 2,13 (1)

M AR 1.166,29 0,30- 0,10- 2,63 (1) M AR 1.216,08 0,15 0,79 (1) 5,48 (1) M AR 1.178,63 0,25 0,68 (1) 2,63 (1)

ABR 1.162,30 0,34- 0,44- 2,32 (1) ABR 1.216,61 0,04 0,83 (1) 5,54 (1) ABR 1.179,07 0,04 0,72 (1) 2,02 (1)

M AI 1.160,73 0,14- 0,58- 2,28 M AI 1.214,91 0,14- 0,69 (1) 5,16 (1) M AI 1.178,03 0,09- 0,63 (1) 2,00 (1)

JUN 1.160,95 0,02 0,56- 2,05 JUN 1.213,67 0,10- 0,59 (1) 4,83 (1) JUN 1.183,65 0,48 1,11 (1) 2,57(1)

JUL 1.164,06 0,27 0,29- 0,60 (1) JUL 1.214,38 0,06 0,65 4,71 (1) JUL 1.181,95 0,14- 0,97 2,05

AGO 1.165,06 0,09 -0,20 (1) 0,62 (1) AGO 1.218,31 0,32 0,97 (1) 4,41 (1) AGO 1.208,99 2,29 3,28 4,05

SET 1.187,64 1,94 1,73 2,14 (1) SET 1.220,65 0,19 1,16 (1) 4,13 (1) SET 1.214,35 0,44 3,74 4,34

OUT 1.194,49 0,58 2,32 (1) 2,40 (1) OUT 1.221,45 0,07 1,23 (1) 2,20 (1) OUT 1.223,01 0,71 4,48 4,76 (1)

NOV 1.194,00 0,04- 2,28 (1) 2,38 (1) NOV 1.226,58 0,42 1,66 (1) 2,11 NOV 1.236,41 1,10 5,63 5,84 (1)

DEZ 1.196,78 0,23 2,52 (1) 2,52 (1) DEZ 1.226,80 0,02 1,68 1,68 DEZ 1.239,63 0,26 5,90 5,90

2020 JAN 1.197,71 0,08 0,08 2,50 (1) 2020 JAN 1.242,79 1,30 1,30 2,95 (1) 2020 JAN 1.243,17 0,29 0,29 5,89 (1)

FEV 1.203,05 0,45 0,53 (1) 2,86 (1) FEV 1.245,82 0,24 1,54 (1) 2,59 (1) FEV 1.248,34 0,42 0,71 (1) 6,20 (1)

M AR 1.203,10 0,00 0,53 3,17 (1) M AR 1.251,88 0,49 2,04 2,94 M AR 1.245,03 0,27- 0,44 5,64 (1)

ABR 1.251,86 0,00 2,04 2,90

M AI 1.251,94 0,01 2,05 3,05

JUN 1.251,13 -0,06 1,99 (1) 3,10 (1)

JUL 1.254,44 0,26 2,25 3,30

AGO 1.264,20 0,78 3,05 3,78 (1)

SET 1.277,70 1,07 4,16 (1) 4,69 (1)

F o nte: Sistema N acio nal de P esquisa de C usto s e Í ndices da C o nstrução C ivil-SIN A P I/ IB GE.

Elabo ração : B anco de D ado s C B IC

Obs.: Nova série de custos e índices a partir de jan/99 (base dez. 98=100)

(*) Valores a partir de maio/2013 caso a desoneração da folha de pagamento dos salários não tivesse ocorrido.(1) Variação calculada pelo IBGE, considerando o número-índice com 8 casas decimais.

Valo res

em

R $ / m²

Variações % Variações % Valo res

em

R $ / m²

Variações %

M êsA cumuladas

M êsA cumuladas

M êsA cumuladas

Valo res

em

R $ / m²

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI

REGIÃO CENTRO-OESTE

Custo Médio em R$/m²

VALORES A PARTIR DE MAIO/2013 CASO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NÃO TIVESSE OCORRIDO

MATO GROSSO DO SUL MATO GROSSO GOIÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 30

11. DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM MOBILIZAÇÃO

11.1. MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

Item Discriminação Origem DestinoQuantidade

(Unid.)Custo Total (R$)

1.0 RELAÇÃO DE PESSOAL

Ajudante / servente / administração / operador Cuiabá Porto Alegre do Norte 15,00 2.787,37

2.787,37

Custo Unitário Direto Total de mobilização 2.787,37

Custo Unitário Direto Total de desmobilização 2.787,37

TOTAL 5.574,74

Lucro e Despesas Indiretas ( 29,47% ) 1.642,88

Preço Unitário Total de mobilização e desmobilização 7.217,61

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

Onde:

IR: Índice de reajustamento; If (Jul/2020) = 110,396

If: índice final Ii (Jan/2021)= 120,261

Ii: Índice inicial Índice de Reajustamento = -8,20%

Custo unitário (Março/2.021) SEM BDI = R$202,43

Índice de Reajustamento (Mobilização e desmobilização) = -8,20%

Custo Unitário (Jul/2020) SEM BDI = R$185,82

Obs: O restante do segmento (Porto Alegre do Norte - São Felix do Araguaia) será feito com a frota de mobilização da obra.

Custo* (R$)

185,82

O Vol. 09 do Manual estabelece que seja prevista a mobilização de 50% da equipe prevista para o obra. A equipe dimensionada é de 30 profissionais em média, assim sendo,

consideramos a mobilização de 15 profissionais com base na capital.

Mobilização e Desmobilização de Pessoal

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 31

11.2. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Te

mp

o d

e

Via

ge

m

Te

mp

o d

e

de

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nso

Te

mp

o

To

tal

Diá

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pe

rno

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Pe

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ras)

(Ho

ras)

(Ho

ras)

R$

Te

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Pre

ço

To

tal

Te

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Pre

ço

To

tal

Moto

niv

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São F

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60,0

0

50,0

0

983,5

4101,4

618,4

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019,4

2127,6

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02,0

02,0

01,0

016.0

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515.8

49,9

2

Rolo

com

pacta

dor

pé d

e c

arn

eiro v

ibra

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uto

pro

pelid

o d

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t -

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São F

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raguaia

60,0

0

50,0

0

983,5

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019,4

2127,6

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03,0

02,0

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012.0

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611.8

87,4

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Rolo

com

pacta

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neus a

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pro

pelid

o d

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uia

São F

eliz

do A

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60,0

0

50,0

0

983,5

4101,4

618,4

21,0

019,4

2127,6

00,0

02,0

02,0

01,0

016.0

73,5

515.8

49,9

2

Tra

tor

agrícola

- 7

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wC

uia

São F

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60,0

0

50,0

0

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019,4

2127,6

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02,0

02,0

00,5

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36,7

77.9

24,9

6

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oescava

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58 k

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uia

São F

eliz

do A

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0

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21,0

019,4

2127,6

00,0

01,0

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18,3

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62,4

8

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74,5

kw

Cuia

São F

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0

50,0

0

983,5

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18,3

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62,4

8

Tra

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lâm

ina -

259 k

wC

uia

São F

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0

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0

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2127,6

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01,0

08.0

36,7

77.9

24,9

6

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02,0

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0

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02,0

00,5

04.0

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62,4

8

76.3

49,3

20

75.2

87,1

20

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nte

com

capacid

ade d

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188 k

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uia

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0

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2127,6

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01,0

00

1,0

00

157,8

289

12.1

40,2

0154,7

940

11.9

16,5

7

Cam

inhão b

ascula

nte

com

capacid

ade 6

m -

136 k

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uia

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raguaia

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0

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2127,6

00,0

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01,0

00

1,0

00

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574

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03,7

6108,3

582

6.3

71,1

7

Cam

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capacid

ade d

e 1

0.0

00 l -

188 k

wC

uia

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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 32

12. CURVA ABC DE SERVIÇOS

RODOVIA: MT-322

TRECHO: Entr. BR-158 / Entr. MT-437

SUBTRECHO: Estaca 0,00 a 9517+14,318 DATA-BASE: BDI (%) 29,47

EXTENSÃO (km): 190,35 km BDI DIFER. (%) 15,00

TAREFA OU SERVIÇO CUSTO CUSTO CUSTO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. UNITÁRIO(R$) UNITÁRIO C/ BDI PARCIAL (R$)

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 577.353,58 m³ 3,05 3,94 2.274.773,10

ADM Administração local 24,00 mês 68.932,91 89.247,44 2.141.938,56

5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário 247.437,25 m³ 5,20 6,73 1.665.252,69

5502112Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira

e caminhão basculante de 14 m³ 257.747,13 m³ 4,05 5,24 1.350.594,98

5502110Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira

e caminhão basculante de 14 m³ 268.057,02 m³ 3,48 4,50 1.206.256,58

5502111Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira

e caminhão basculante de 14 m³ 144.338,40 m³ 3,68 4,76 687.050,76

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 617.133,43 tkm 0,77 0,99 610.962,09

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 767.077,94 tkm 0,61 0,78 598.320,79

4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida 97.756,25 m³ 4,50 5,82 568.941,34

5502113Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 101.552,37 m³ 4,20 5,43 551.429,36

4805757 Escavação mecanizada de material de 1ª categ. (bigodes) 85.653,00 m 4,16 5,38 460.813,14

5502109Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e

caminhão basculante de 14 m³ 87.634,03 m³ 3,27 4,23 370.691,92

MOB 1 Mobilização e desmobilização de equipamentos 1,00 und 259.855,66 336.435,12 336.435,12

5502115Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 49.487,45 m³ 4,71 6,09 301.378,56

CAN Instalação de Canterio de Obras 1,00 und 231.643,10 299.908,32 299.908,32

5502118Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 A 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com

carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 43.301,52 m³ 5,13 6,64 287.522,07

5502114 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com 43.301,52 m³ 4,35 5,63 243.787,54

4413905 Hidrossemeadura 57.292,34 m² 3,18 4,11 235.471,51

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 266.284,22 tkm 0,65 0,84 223.678,74

5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 179.014,77 tkm 0,77 0,99 177.224,62

5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 205.866,99 tkm 0,61 0,78 160.576,24

4915734 Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida 11.934,32 m³ 7,64 9,89 118.030,40

2003305 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 1.522,72 m 52,15 67,51 102.798,82

2003311 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 1.522,72 m 52,15 67,51 102.798,82

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 188.897,89 0,42 0,54 102.004,86

5502120Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com

carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 11.856,37 m³ 6,18 8,00 94.850,94

4915742 Roçada mecanizada 152,27 há 358,04 463,55 70.585,68

5502117Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com

carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 10.309,89 m³ 4,98 6,44 66.395,65

4915708 Limpeza de sarjeta e meio fio 90.601,84 m 0,55 0,71 64.327,30

4915731 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão 2.855,10 m 16,00 20,71 59.129,12

s/c Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 135,60 m 327,95 424,59 57.574,40

5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m 156.600,00 m² 0,28 0,36 56.376,00

s/c Fornecimento e fixação de pranchetas de madeira de seção tranversal de 0,20 x 0,08 m 678,00 m 63,95 82,79 56.131,62

s/c Montagem de Ala 79,20 m 517,95 670,59 53.110,72

5502119Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 A 2.5000 m - caminho de serviço em leito natural - com

carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ 7.320,02 m³ 5,59 7,23 52.923,73

s/c Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 127,80 m 318,55 412,42 52.707,27

4915598 Reconformação da plataforma 190,34 há 184,19 238,47 45.390,37

5213571 Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III 86,86 m² 338,64 438,43 38.082,02

5502116Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 6.082,83 m³ 4,83 6,25 38.017,70

74209/001 - SINAPI Pla ca de Obra em chapa galvanizada (2,50 x 5,00m) 50,00 m² 485,78 628,93 31.446,50

2003340 Sarjeta triangular de grama - STG 03 1.142,04 m 21,00 27,18 31.040,64

4413990 Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m 952,00 und 21,70 28,09 26.741,68

s/c Fornecimento e fixação de guarda-rodas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 67,80 m 294,57 381,37 25.856,88

2003339 Sarjeta triangular de grama - STG 02 761,36 m 25,37 32,84 25.003,06

4915797 Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia 36,00 und 509,98 660,27 23.769,72

4915776 Roçada com roçadeira costal 30,45 há 584,46 756,70 23.044,84

s/c Fornecimento e fixação de deslizantes de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,08 m 203,40 m 86,72 112,27 22.835,71

s/c Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 45,00 m 345,39 447,17 20.122,65

4915732 Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame 2.855,10 m 5,28 6,83 19.500,33

4915713 Desobstrução de bueiro 272,53 m³ 49,26 63,77 17.379,43

4915712 Limpeza de bueiro 817,60 m³ 16,42 21,25 17.373,98

5915012 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural 9.504,00 tkm 1,32 1,70 16.156,80

s/c Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira 103,80 m 116,60 150,96 15.669,64

s/c Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção tranversal de 0,30 x 0,30 m 36,00 m 321,15 415,79 14.968,44

5501702 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 202,00 und 51,51 66,68 13.469,36

5915013 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário 9.504,00 tkm 1,06 1,37 13.020,48

s/c Desmonte de ponte de madeira 71,30 t 115,62 149,69 10.672,59

5216111 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm 46,00 und 151,33 195,92 9.012,32

MOB 2 Mobilização e desmobilização de pessoal 1,00 und 5.574,74 7.217,61 7.217,61

4413984 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação 2.443,91 m³ 2,28 2,95 7.209,52

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 10.101,05 tkm 0,52 0,67 6.767,70

s/c Fornecimento e fixação de linha d'água de madeira de seção tranversal de 0,20 x 0,20 m 30,00 m 163,82 212,09 6.362,70

s/c Fornecimento e fixação de contraventamento de madeira de seção tranversal de 0,20 x 0,08 m 34,99 m 104,92 135,83 4.752,01

5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 82,00 und 20,61 26,68 2.187,76

4915672 Limpeza de ponte 180,80 m 3,28 4,24 766,59

S/C Aquisição de emulsão asfáltica RL-1C 0,334 1.837,28 2.112,87 705,69

S/C Transporte de Emulsão asfáltica RL-1C 0,334 435,49 500,81 167,27

QUANTITATIVOS PARA 24 MESES

QUANT. DE TRABALHO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

JULHO / 2.020

ONERADO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 33

13. CURVA ABC DE INSUMOS

Código Descrição Unidade Consumo Preço Unitário Custo (Financ) % % Ac Classificação

3997 MADEIRA DE LEI 1ª QUALIDADE M³ 71,784 3.004,32 215.662,10 53,16% 69,89%

IM0050 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA KG 2.086,50 32,51 67.832,11 16,72% 16,72%

IM0223 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 2.061,20 17,90 36.895,48 9,10% 78,98%

IM2014 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 10 CM UN 1.056,39 16,92 17.874,06 4,41% 83,39%

IM2488 CINTA DE ELEVAÇÃO TIPO GRAB COM 1 RAMAL ANEL, GANCHO

DE 3

UN 36 480,08 17.282,88 4,26% 87,65%

IM3235 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I M² 86,86 98,63 8.567,00 2,11% 89,76%

IM1367 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 1.022,78 7,47 7.640,14 1,88% 91,64%

IM0074 MUDA ARBUSTIVA DE PORTE DE 50 CM UN 952 7,76 7.387,52 1,82% 93,46%

IM3237 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III M² 34,744 151,83 5.275,18 1,30% 94,76%

IM0069 ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG M 11.420,40 0,4 4.568,16 1,13% 95,89%

IM1787 ESTACA DE TUTORAMENTO DE 5 X 2 M UN 476 5,9 2.808,40 0,69% 96,58%

IM0219 ADUBO POTÁSSIO KG 1.432,31 1,93 2.764,35 0,68% 97,26%

IM2119 MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,80 M E D = 15 CM UN 57,102 47,54 2.714,62 0,67% 97,93%

IM0225 ADUBO ORGÂNICO KG 12.410,47 0,21 2.606,19 0,64% 98,58%

IM0220 ADUBO NPK KG 1.477,84 1,72 2.541,87 0,63% 99,20%

IM1755 PÓ CALCÁRIO KG 8.937,46 0,16 1.429,99 0,35% 99,56%

IM0218 ADUBO FÓSFORO (30%) KG 286,4617 1,37 392,45 0,10% 99,65%

IM3153 TINTA POLIÉSTER EM PÓ KG 7,33967 44,55 326,98 0,08% 99,73%

IM0217 ENXOFRE KG 177,58902 1,69 300,12 0,07% 99,81%

IM0745 GRAMPO PARA CERCA GALVANIZADO DE 1 X 9 KG 38,25834 5,08 194,35 0,05% 99,85%

IM1097 PEDRA DE MÃO M³ 1,74 102,14 177,93 0,04% 99,90%

IM0082 AREIA MÉDIA LAVADA M³ 1,47 80,42 118,08 0,03% 99,93%

IM0191 BRITA 1 M³ 0,852105 110,09 93,80 0,02% 99,95%

IM0192 BRITA 2 M³ 0,852105 103,7 88,36 0,02% 99,97%

IM0169 RODA EM AÇO PARA CARRINHO DE MÃO, COM PNEU 3.25/8 E

CÂMARA

UN 0,676599 68,11 46,08 0,01% 99,98%

IM0164 TUBO GALVANIZADO PERFIL QUADRADO 20 X 20 MM, ESPESSURA M 5,366107 6,88 36,91 0,01% 99,99%

IM0167 TELA DE NYLON INDUSTRIAL, MALHA 1,6 MM, ESPESSURA DE FIO M² 2,232777 9,62 21,47 0,01% 100,00%

IM0166 TUBO GALVANIZADO PERFIL REDONDO, DIÂMETRO 3/4, M 0,223278 13,96 3,11 0,00% 100,00%

IM0168 ABRAÇADEIRA EM NYLON ESPESSURA 3,6 X 200 MM UN 18,606473 0,15 2,79 0,00% 100,00%

IM1397 ELETRODO E60 XX KG 0,026492 16,45 0,43 0,00% 100,00%

IM0076 DISCO DE CORTE PARA POLICORTE - D = 30 CM UN 0,013532 13,03 0,17 0,00% 100,00%

405.653,08

CURVA ABC DE INSUMOS

A

B

C

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 34

14. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 35

15. BINÔMIO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

ORIGEM: CUIABÁ - MT

PEDÁGIO:

CAMINHÃO: 3S3-Carreta Convencional 6 Eixos (50TON)

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

R = (Ii - Io)/Io Onde: Io = Índice de preço do mês de origem das equações tarifárias

Ii = Índice de preço referente ao mês do orçamento do projeto

Índice Io (Julho/2014) Ii (jul/2020) Índice Atualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA

Pavimentação 270,237 358,399 1,3262

R.A. = 983,54 km

R.P. = 101,46 km

Fator de Correção total (IGP-DI x IP) 1,3262 L.N. = - km

Equações tarifárias estabelecidas na Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017

Q = 26,939 + 0,253xD Q = 26,939 + 0,299xD

Q = 275,774 Q = 52,608

Reajustamento financeiro Reajustamento financeiro

R = Q x FC R = Q x FC

R = 275,77 x 1,3262 R = 52,61 x 1,3262

R = 365,731 R = 69,768

Incidência de ICMS 0,0% Incidência de ICMS 0,0%

C = R/(1-0,175) = 365,73R$ por tonelada C = R/(1-0,175) = 69,76R$ por tonelada

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365,73R$

MÊS DE REFERÊNCIA - JULHO 2020

ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE REAJUSTAMENTO: Conforme Portarias DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017 e Nº 434 DE 15/03/2017

TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS EM RODOVIA

Transporte com base CUIABÁ/MT (Rodovia Pavimentada) Transporte com base CUIABÁ/MT (Rodovia Revestimento Primário)

Taxa de pedágio =

Total =

OPÇÃO 01

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 36

ORIGEM: GOIÂNIA - GO

PEDÁGIO:

CAMINHÃO: 3S3-Carreta Convencional 6 Eixos (50TON)

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

R = (Ii - Io)/Io Onde: Io = Índice de preço do mês de origem das equações tarifárias

Ii = Índice de preço referente ao mês do orçamento do projeto

Índice Io (Julho/2014) Ii (jul/2020) Índice Atualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA

Pavimentação 270,237 358,399 1,3262

R.A. = 862,54 km

R.P. = 101,46 km

Fator de Correção total (IGP-DI x IP) 1,3262 L.N. = - km

Equações tarifárias estabelecidas na Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017

Q = 26,939 + 0,253xD Q = 26,939 + 0,299xD

Q = 245,161 Q = 52,608

Reajustamento financeiro Reajustamento financeiro

R = Q x FC R = Q x FC

R = 245,16 x 1,3262 R = 52,61 x 1,3262

R = 325,132 R = 69,768

Incidência de ICMS 17,0% Incidência de ICMS 17,0%

C = R/(1-0,17) = 391,72R$ por tonelada C = R/(1-0,175) = 84,05R$ por tonelada

OPÇÃO 02

Transporte com base GOIÂNIA/GO (Rodovia Pavimentada) Transporte com base GOIÂNIA/GO (Rodovia Revestimento Primário)

Taxa de pedágio =

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 37

ORIGEM: MATO GROSSO DO SUL

PEDÁGIO:

CAMINHÃO: 3S3-Carreta Convencional 6 Eixos (50TON)

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

R = (Ii - Io)/Io Onde: Io = Índice de preço do mês de origem das equações tarifárias

Ii = Índice de preço referente ao mês do orçamento do projeto

Índice Io (Julho/2014) Ii (jul/2020) Índice Atualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA

Pavimentação 270,237 358,399 1,3262

R.A. = 1.283,00 km

R.P. = 101,46 km

Fator de Correção total (IGP-DI x IP) 1,3262 L.N. = - km

Equações tarifárias estabelecidas na Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017

Q = 26,939 + 0,253xD Q = 26,939 + 0,299xD

Q = 351,538 Q = 26,939

Reajustamento financeiro Reajustamento financeiro

R = Q x FC R = Q x FC

R = 351,54 x 1,3262 R = 26,94 x 1,3262

R = 466,209 R = 35,726

Incidência de ICMS 17,0% Incidência de ICMS 17,0%

C = R/(1-0,17) = 561,69R$ por tonelada C = R/(1-0,175) = 43,04R$ por tonelada

OPÇÃO 03

Transporte com base Campo Grande/MS (Rodovia Pavimentada) Transporte com base Campo Grande/MS (Rodovia Revestimento Primário)

Taxa de pedágio =

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 38

ORIGEM: BETIM - MG

PEDÁGIO:

CAMINHÃO: 3S3-Carreta Convencional 6 Eixos (50TON)

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

R = (Ii - Io)/Io Onde: Io = Índice de preço do mês de origem das equações tarifárias

Ii = Índice de preço referente ao mês do orçamento do projeto

Índice Io (Julho/2014) Ii (jul/2020) Índice Atualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA

Pavimentação 270,237 358,399 1,3262

R.A. = 1.602,00 km

R.P. = 101,46 km

Fator de Correção total (IGP-DI x IP) 1,3262 L.N. = - km

Equações tarifárias estabelecidas na Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017

Q = 26,939 + 0,253xD Q = 26,939 + 0,299xD

Q = 432,245 Q = 52,608

Reajustamento financeiro Reajustamento financeiro

R = Q x FC R = Q x FC

R = 432,25 x 1,3262 R = 52,61 x 1,3262

R = 573,243 R = 69,768

Incidência de ICMS 17,0% Incidência de ICMS 17,0%

5,18R$

C = R/(1-0,17) = 695,83R$ por tonelada C = R/(1-0,175) = 84,05R$ por tonelada

Transporte com base BETIM/MG (Rodovia Pavimentada) Transporte com base BETIM/MG (Rodovia Revestimento Primário)

OPÇÃO 04

Taxa de pedágio =

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 39

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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 40

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(15

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%)

M1

94

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ICA

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-

36

5,7

3

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,76

43

5,4

9R

$

50

0,8

1R

$

AD

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HO

/2.0

20

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 41

16. COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

Os percentuais utilizados para calcular o BDI (Normal e Diferenciado) seguem em

conformidade com as orientações da SINFRA e do DNIT, e foi adotado como referência

o percentual de BDI para obras de conservação rodoviária, segundo o SICRO.

De acordo com o Manual de Custos Rodoviários do DNIT – “Volume 01 -

Metodologia e Conceitos”, o “Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

é um tributo urbano, de competência dos municípios, que incide sobre as atividades

especializadas desempenhadas por empresas ou profissionais autônomos. O referido

tributo foi criado por meio da Emenda Constitucional nº 18, de 1 de dezembro de 1965,

que definiu em seu Art. 15 que compete aos municípios o imposto sobre serviço de

qualquer natureza, não compreendidos na competência tributária da União e demais

unidades da federação”, devem considerar a legislação tributária vigente no(s)

município(s) onde serão prestados os serviços de construção civil, respeitando-se as

alíquotas e a forma de definição da base de cálculo do tributo.

Ainda segundo o referido Manual, dentre outros os critérios que foram definidos

pela Lei Complementar nº 116/2013, constam as alíquotas mínima (2%) e máxima (5%)

(art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 8º, inciso II, da Lei

Complementar nº 116/2003.).

Consoante este entendimento, o SICRO adota um valor referencial de 3,0% para o

ISSQN em orçamentos de obras de engenharia, admitida alíquota máxima de 5,0% e

redução da base de cálculo em 40,0% em virtude da possibilidade de dedução dos

materiais produzidos pelo prestador dos serviços.

Considerando o entendimento do exposto acima, reforçamos que serão adotadas

as mesmas premissas para o cálculo do ISSQN utilizado no presente orçamento, sendo

aplicado os 40% em cima de 5% para os municípios de São Félix do Araguaia e São

José do Xingu, visto que os Códigos Tributários desses municípios não apresentam uma

base de cálculo específica. Já para Bom Jesus do Araguaia e Alto da Boa Vista foram

adotados os percentuais de ISSQN conforme segue:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 42

O BDI Diferenciado utilizado foi de 15% para aquisição e transporte de materiais

betuminosos, conforme indicado no capítulo anteriormente neste Volume, seguindo

orientações do DNIT.

A seguir apresenta-se o quadro com os percentuais a serem adotados.

ISSQN = 5% SOBRE 35% = 1,75%

ISSQN BOM JESUS DO ARAGUAIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 43

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD

Administração Central 6,95% 9,00%

Despesas Financeiras 0,18% 0,23%

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% 0,32%

Riscos 0,50% 0,65%

Sub-Total 1 7,88% 10,20%

Benefícios % sobre PV % sobre CD

Lucro 9,27% 12,00%

Sub-Total 2 9,27% 12,00%

Tributos % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% 0,84%

COFINS 3,00% 3,88%

ISSQN 1,96% 2,54%

CPRB 0,00%

Sub-Total 3 5,61% 7,26%

BDI 22,76% 29,47%

Taxa SELIC (a.a.) 2,25%

Conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3374/2020/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE

MUNICÍPIO

EXTENSÃO DO

SEGMENTO

(KM) %INCIDÊNCIA

BASE DE

CÁLCULO % ISSQN

Bom Jesus do Araguaia 31,20 5,00 35,00 1,75

Alto da Boa Vista 20,40 5,00 40,00 2,00

São Felix do Araguaia (Cuiabá) 88,30 5,00 40,00 2,00

São José do Xingu (Cuiabá) 50,45 5,00 40,00 2,00

190,35 1,96

COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO MÉDIO PORTE

SEM DESONERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE ISSQN POR MUNICÍPIO

Para os municipios que não apresentarem explícito a base de cálculo, será utilizado o referencial de Cuiabá

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD

Administração Central 6,62% 9,00%

Despesas Financeiras 0,18% 0,24%

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% 0,34%

Riscos 0,50% 0,68%

Sub-Total 1 7,55% 10,26%

Benefícios % sobre PV % sobre CD

Lucro 8,82% 12,00%

Sub-Total 2 8,82% 12,00%

Tributos % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% 0,88%

COFINS 3,00% 4,08%

ISSQN 1,96% 2,67%

CPRB 4,50% 6,12%

Sub-Total 3 10,11% 13,75%

BDI 26,48% 36,02%

Taxa SELIC (a.a.) 2,25%

Conforme OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3374/2020/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE

COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO MÉDIO PORTE

COM DESONERAÇÃO

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 44

17. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

17.1. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Unid: m²

IH9808

IH9824

M0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM

M0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM

M1205 PREGO DE FERRO

00004813

1106057

M0310 PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM

M0284 CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5 CM

M1205

00004813

DMT-RP

M0310 149,04

M0284 149,04

M1205 149,04

00004813 149,04

628,93

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = 485,78

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS ( 29,47 % ) = 143,15

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

0,71 6,1711

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE = 12,6569

PLACA DE OBRA (PARA

CONSTRUCAO CIVIL) EM

CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X

1,125* M

0,01347 0,00 460,54 0,88

0,41 5,9587

0,41 0,0291PREGO DE FERRO 0,00011 0,00 460,54 0,51

CAIBRO DE PINHO DE 7,5 X 7,5

CM0,02250 0,00 460,54 0,51

Custo

Unitário

PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X

7,5 CM0,00188 0,00 460,54 0,51 0,41 0,4979

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DO TEMPO FIXO = 0,7926

Momento de Transporte (F) Qtde. DMT-LN DMT-P P1 P2 P3

PREGO DE FERRO 0,00011 KG 21,43 0,0024

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M0,01347 M² 19,88 0,2678

0,00188 M 21,43 0,0403

0,02250 M 21,43 0,4822

*Em função do pequeno volume considerou-se o custo do SICRO CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES = 3,2191

Tempo Fixo (E) Qtde. Unidade Preço Unit.Custo

Unitário

Atividades Auxiliares (D) Qtde. Unidade Preço Unit.Custo

Unitário

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL

- AREIA E BRITA COMERCIAIS0,010000 M³ 321,9100 3,2191

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M1,00000 M² 300,00 300,0000

CUSTO TOTAL DO MATERIAL = 413,9275

4,00000 M 27,3112 109,2448

0,11000 KG 10,5734 1,163074

Material (C) Qtde. Unidade Preço Unit.Custo

Unitário

1,00000 M 3,5196 3,5196

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA = 55,1844

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO = 55,1844

CUSTO DO FIC = 0,0000

CUSTO DO FIT = 0,0000

CARPINTEIRO 0,000000 1,000000 21,8591 22,3460

SERVENTE 0,000000 2,000000 16,4192 32,8384

CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO =

Mão de Obra (B) Encargos Qtde. Salário-HoraCusto

Horário

Equipamento (A) Qtde.Utilização Custo Operacional Custo

HorárioOperat. Improd. Operat. Improd.

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA

Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 45

M ²

IE9541 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,36

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,28

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 0,08

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

425,0748

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,2773

C UST O D O F IC = 0,0016

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

392,2364

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 392,2364

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Impro d. Operat . Impro d.

T R A T OR D E EST EIR A S C OM LÂ M IN A - 259 KW 1,00000 0,00000 392,24 135,79

Prod. Equipe: 1.532,910 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :D ESM A T A M EN T O, D EST OC A M EN T O, LIM P EZ A D E Á R EA E EST OC A GEM

D O M A T ER IA L D E LIM P EZ A C OM Á R VOR ES D E D IÂ M ET R O A T É 0,15 M

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 46

UN

IE9541 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 26,68

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 20,61

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 6,07

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

425,0748

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 20,4855

C UST O D O F IC = 0,1198

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 392,2364

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

T R A T OR D E EST EIR A S C OM LÂ M IN A - 259 KW 1,00000 0,00000 392,24 135,79 392,2364

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : D EST OC A M EN T O D E Á R VOR ES C OM D IÂ M ET R O D E 0,15 A 0,30 M

Prod. Equipe: 20,750

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 47

UN

IE9541 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 66,68

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 51,51

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 15,17

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

425,0748

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 51,2138

C UST O D O F IC = 0,2996

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 392,2364

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

T R A T OR D E EST EIR A S C OM LÂ M IN A - 259 KW 1,00000 0,00000 392,24 135,79 392,2364

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : D EST OC A M EN T O D E Á R VOR ES C OM D IÂ M ET R O M A IOR QUE 0,30 M

Prod. Equipe: 8,300

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 48

M ³

IE9515 1,00

IE9667 4,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 4,23

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 3,27

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 0,96

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

726,2503

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,1550

C UST O D O F IC = 0,1109

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 709,8311

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,76000 0,24000 157,83 48,95 526,7892

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83 183,0419

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 50 A 200 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L - C OM

ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe: 230,190

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 49

M ³

IE9515 1,00

IE9667 4,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 4,50

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 3,48

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,02

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

774,1583

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,3631

C UST O D O F IC = 0,1182

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 757,7391

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,87000 0,13000 157,83 48,95 574,6972

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83 183,0419

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 200 A 400 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L - C OM

ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe: 230,190

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 50

M ³

IE9515 1,00

IE9667 4,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 4,76

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 3,68

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,08

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

817,7107

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,5523

C UST O D O F IC = 0,1249

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 801,2915

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,97000 0,03000 157,83 48,95 618,2496

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83 183,0419

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 400 A 600 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L - C OM

ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe: 230,190

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 51

M ³

IE9515 1,00

IE9667 5,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 5,24

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,05

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,19

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

901,5001

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,9163

C UST O D O F IC = 0,1377

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 885,0809

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,84000 0,16000 157,83 48,95 702,0390

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 600 A 800 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L - C OM

ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 52

M ³

IE9515 1,00

IE9667 5,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 5,43

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,20

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,23

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

934,1646

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,0582

C UST O D O F IC = 0,1426

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 917,7454

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,90000 0,10000 157,83 48,95 734,7035

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 800 A 1.000 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 53

M ³

IE9515 1,00

IE9667 5,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 5,63

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,35

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,28

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

966,8291

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,2001

C UST O D O F IC = 0,1476

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 950,4099

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,96000 0,04000 157,83 48,95 767,3680

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 1.000 A 1.200 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 54

M ³

IE9515 1,00

IE9667 6,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 6,09

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,71

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,38

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

1.048,4407

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,5547

C UST O D O F IC = 0,1601

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1.032,0215

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,85000 0,15000 157,83 48,95 848,9796

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 1.200 A 1.400 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 55

M ³

IE9515 1,00

IE9667 6,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 6,25

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,83

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,42

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

1.074,5725

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,6682

C UST O D O F IC = 0,1641

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1.058,1533

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,89000 0,11000 157,83 48,95 875,1114

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 1.400 A 1.600 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 56

M ³

IE9515 1,00

IE9667 6,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 6,44

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,98

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,46

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

1.107,2371

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,8101

C UST O D O F IC = 0,1691

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1.090,8179

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,94000 0,06000 157,83 48,95 907,7760

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 1.600 A 1.800 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 57

M ³

IE9515 1,00

IE9667 6,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 6,64

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 5,13

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,51

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

1.139,9017

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,9520

C UST O D O F IC = 0,1741

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1.123,4825

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,99000 0,01000 157,83 48,95 940,4406

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 1.800 A 2.000 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 58

M ³

IE9515 1,00

IE9667 7,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 7,23

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 5,59

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,64

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

1.243,2899

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 5,4011

C UST O D O F IC = 0,1899

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1.226,8707

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,92000 0,08000 157,83 48,95 1.043,8288

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 2.000 A 2.500 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 59

M ³

IE9515 1,00

IE9667 8,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 8,00

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 6,18

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,82

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

1.374,9867

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 5,9733

C UST O D O F IC = 0,2100

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1.358,5675

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

183,0419

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

14 M ³ - 188 KW0,90000 0,10000 157,83 48,95 1.175,5256

Impro d.

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83

230,190 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

ESC A VA ÇÃ O, C A R GA E T R A N SP OR T E D E M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA -

D M T D E 2.500 A 3.000 M - C A M IN H O D E SER VIÇO EM LEIT O N A T UR A L -

C OM ESC A VA D EIR A E C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 14 M ³ Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 60

M ³

IE9518 1,00

IE9524 1,00

IE9571 1,00

IE9577 1,00

IE9685 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 6,73

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 5,20

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,53

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

386,3559

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 5,0248

C UST O D O F IC = 0,1766

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 369,9367

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

R OLO C OM P A C T A D OR P É D E C A R N EIR O

VIB R A T ÓR IO A UT OP R OP ELID O D E 11,6 T - 82 KW1,00000 0,00000 129,12 57,65 129,1189

T R A T OR A GR Í C OLA - 77 KW 0,24000 0,76000 118,01 30,80 51,7309

C A M IN H Ã O T A N QUE C OM C A P A C ID A D E D E 10.000 L - 188 KW 0,41000 0,59000 192,10 48,79 107,5448

1,6156

M OT ON IVELA D OR A - 93 KW 0,13000 0,87000 161,52 67,73 79,9265

Impro d.

GR A D E D E 24 D ISC OS R EB OC Á VEL D E 24" 0,24000 0,76000 2,18 1,44

76,890 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : C OM P A C T A ÇÃ O D E A T ER R OS A 100% D O P R OC T OR IN T ER M ED IÁ R IO

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 61

M ³

IE9518 1,00

IE9524 1,00

IE9571 1,00

IE9577 1,00

IE9685 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 3,94

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 3,05

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 0,89

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

496,2127

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 2,9501

C UST O D O F IC = 0,1037

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 479,7935

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

R OLO C OM P A C T A D OR P É D E C A R N EIR O

VIB R A T ÓR IO A UT OP R OP ELID O D E 11,6 T - 82 KW1,00000 0,00000 129,12 57,65 129,1189

T R A T OR A GR Í C OLA - 77 KW 0,52000 0,48000 118,01 30,80 76,1486

C A M IN H Ã O T A N QUE C OM C A P A C ID A D E D E

10.000 L - 188 KW0,90000 0,10000 192,10 48,79 177,7699

1,8245

M OT ON IVELA D OR A - 93 KW 0,29000 0,71000 161,52 67,73 94,9316

Impro d.

GR A D E D E 24 D ISC OS R EB OC Á VEL D E 24" 0,52000 0,48000 2,18 1,44

168,200 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : C OM P A C T A ÇÃ O D E A T ER R OS A 100% D O P R OC T OR N OR M A L

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 62

TKM

IE9506 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,22

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,99

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,77

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 110,7574

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,7413

C UST O D O F IC = 0,0261

110,7574

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 110,7574

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Impro d.

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

6 M ³ - 136 KW1,00000 0,00000 110,76 43,25

149,400 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 6 M ³ - R OD OVIA EM

LEIT O N A T UR A LProd. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 63

TKM

IE9506 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,17

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,78

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,61

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 110,7574

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,5931

C UST O D O F IC = 0,0208

110,7574

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 110,7574

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

6 M ³ - 136 KW1,00000 0,00000 110,76 43,25

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 6 M ³ - R OD OVIA EM

R EVEST IM EN T O P R IM Á R IOProd. Equipe: 186,750 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nal

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 64

HA

IE9524 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 238,47

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 184,19

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 54,28

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

177,9361

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 177,9361

C UST O D O F IC = 6,2545

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 161,5169

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

M OT ON IVELA D OR A - 93 KW 1,00000 0,00000 161,52 67,73 161,5169

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : R EC ON F OR M A ÇÃ O D A P LA T A F OR M A

Prod. Equipe: 1,000 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 65

M ³

IE9524 1,00

IE9762 1,00

IH 9824

C 40234

IT 1236

D M T -R P

IT 6487 0,00

% ) = 1,32

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 5,82

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,50

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47

P 3C usto

Unitário

ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E

M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A

D E 1,56 M ³ - C A M IN H Ã O

B A SC ULA N T E 6 M ³

2,06250 0,00 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A D E 1,56 M ³ - C A M IN H Ã O 2,062500 T 0,90 1,8461

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 1,8461

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,9900

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM ESC A VA D EIR A 1,100000 M ³ 0,90 0,9900

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

303,0459

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 1,6034

C UST O D O F IC = 0,0564

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 286,6267

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

R OLO C OM P A C T A D OR D E P N EUS

A UT OP R OP ELID O D E 27 T - 85 KW1,00000 0,00000 127,92 60,43 127,9233

M OT ON IVELA D OR A - 93 KW 0,97000 0,03000 161,52 67,73 158,7034

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : R EC OM P OSIÇÃ O D E R EVEST IM EN T O P R IM Á R IO C OM M A T ER IA L D E JA Z ID A

Prod. Equipe: 189,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 66

M ³

IE9042 1,00

IE9605 1,00

IE9685 1,00

IH 9824

C 40234

IT 1236

D M T -R P

IT 6487 0,00

% ) = 2,25

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 9,89

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 7,64

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47

P 3C usto

Unitário

ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E

M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A

D E 1,56 M ³ - C A M IN H Ã O

B A SC ULA N T E 6 M ³

2,06250 0,00 0,00 0,77 0,61 0,49 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A D E 1,56 M ³ - C A M IN H Ã O 2,062500 T 0,90 1,8461

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 1,8461

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,9900

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM ESC A VA D EIR A 1,100000 M ³ 0,90 0,9900

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

393,1029

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,6400

C UST O D O F IC = 0,1631

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 3,000000 16,42 49,2576

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 49,2576

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 343,8453

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

R OLO C OM P A C T A D OR P É D E C A R N EIR O

VIB R A T ÓR IO A UT OP R OP ELID O D E 11,6 T - 82 KW0,42000 0,58000 129,12 57,65 87,6642

C A M IN H Ã O T A N QUE C OM C A P A C ID A D E D E 6.000

L - 136 KW0,67000 0,33000 150,05 43,77 114,9780

T R A T OR D E EST EIR A S C OM LÂ M IN A - 97 KW 1,00000 0,00000 141,20 57,44 141,2031

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : R EC OM P OSIÇÃ O M EC A N IZ A D A D E A T ER R O - M A T ER IA L D E JA Z ID A

Prod. Equipe: 84,720 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 67

HA

IE9745 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 463,55

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 358,04

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 105,51

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

152,1885

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 345,8830

C UST O D O F IC = 12,1578

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 119,3501

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

T R A T OR D E P N EUS C OM R OÇA D EIR A A D IESEL - 77 KW 1,00000 0,00000 119,35 31,54 119,3501

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : R OÇA D A M EC A N IZ A D A

Prod. Equipe: 0,440 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 68

HA

IE9089 6,00

IH 9824

C 49125

D M T -R P

29,47 % ) = 172,24

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 756,70

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 584,46

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 3,7972

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C ON F EC ÇÃ O D E T ELA D E P R OT EÇÃ O P A R A R OÇA D A EM T UB O 0,011110 UN 341,78 3,7972

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

168,2848

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 560,9493

C UST O D O F IC = 19,7174

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 8,000000 16,42 131,3536

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 131,3536

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 36,9312

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

R OÇA D EIR A C OST A L - 1,4 KW 1,00000 0,00000 6,16 0,34 36,9312

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : R OÇA D A C OM R OÇA D EIR A C OST A L

Prod. Equipe: 0,300

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 69

T

IE9098 1,00

IH 9824

IM 2488

IM 3810

D M T -R P

IT 5655 0,00

% ) = 150,29

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 660,27

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 509,98

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47

P 3C usto

Unitário

VEÍ C ULOS D E M ÉD IO P OR T E

T OM B A D OS EM R OD OVIA -

GUIN C H O D E R ESGA T E 20T

0,00000 0,00 0,00 11,38 9,11 7,33 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

VEÍ C ULOS D E M ÉD IO P OR T E T OM B A D OS EM R OD OVIA 1,000000 T 0,00 0,0000

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 480,0788

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C IN T A D E ELEVA ÇÃ O T IP O GR A B C OM 1 R A M A L A N EL,

GA N C H O D E 3 A 5 M E C A P A C ID A D E D E 5.000 KG - 1,000000 UN 480,08 480,0788

248,1984

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 29,9034

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 4,000000 16,42 65,6768

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 65,6768

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

182,5216

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 182,5216

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

C A M IN H Ã O D E R ESGA T E D E VEÍ C ULOS D E

P OR T E M ÉD IO C OM C A P A C ID A D E D O GUIN C H O 1,00000 0,00000 182,52 71,96

Serviço : R EM OÇÃ O D E VEÍ C ULOS D E M ÉD IO P OR T E T OM B A D OS EM R OD OVIA

Prod. Equipe: 8,300 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nal

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 70

TKM

IE9041 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,38

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 1,70

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 1,32

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 239,7236

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 1,2757

C UST O D O F IC = 0,0448

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 239,7236

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM GUIN D A UT O C OM

C A P A C ID A D E D E 45 T .M - 188 KW1,00000 0,00000 239,72 85,28 239,7236

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 11

T E C OM GUIN D A UT O D E 45 T .M - R OD OVIA EM LEIT O N A T UR A LProd. Equipe: 187,910 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 71

TKM

IE9041 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,31

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 1,37

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 1,06

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 239,7236

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 1,0206

C UST O D O F IC = 0,0359

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 239,7236

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM GUIN D A UT O C OM

C A P A C ID A D E D E 45 T .M - 188 KW1,00000 0,00000 239,72 85,28 239,7236

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :

T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 11

T E C OM GUIN D A UT O D E 45 T .M - R OD OVIA EM R EVEST IM EN T O

P R IM Á R IO Prod. Equipe: 234,890 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 72

M

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 4,24

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 3,28

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 0,96

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

65,6768

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,2838

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 4,000000 16,42 65,6768

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 65,6768

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : LIM P EZ A D E P ON T E

Prod. Equipe: 20,000 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 73

M ³

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 21,25

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 16,42

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 4,83

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

82,0960

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 16,4192

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 5,000000 16,42 82,0960

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 82,0960

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : LIM P EZ A D E B UEIR O

Prod. Equipe: 5,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 74

M ³

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 63,77

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 49,26

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 14,51

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

49,2576

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 49,2576

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 3,000000 16,42 49,2576

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 49,2576

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : D ESOB ST R UÇÃ O D E B UEIR O

Prod. Equipe: 1,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 75

M

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,71

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,55

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 0,16

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

164,1920

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,5473

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 10,000000 16,42 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

300,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : LIM P EZ A D E SA R JET A E M EIO-F IO

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 76

M

C 44007

C 48001

C 48039

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 67,51

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 52,15

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 15,36

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A

P R OF UN D ID A D E D E A T É 2M0,270000 M ³ 42,49 11,4723

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 52,1464

T empo F ixo (E)

EN LEIVA M EN T O 2,900000 M ² 12,18 35,3220

A P ILOA M EN T O M A N UA L 0,217300 M ³ 24,63 5,3521

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O D O F IC = 0,0000

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

1,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : VA LET A D E P R OT EÇÃ O D E C OR T ES C OM R EVEST IM EN T O VEGET A L - VP C 02

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 77

M

C 44007

C 48001

C 48039

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 67,51

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 52,15

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 15,36

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A

P R OF UN D ID A D E D E A T É 2M0,270000 M ³ 42,49 11,4723

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 52,1464

T empo F ixo (E)

EN LEIVA M EN T O 2,900000 M ² 12,18 35,3220

A P ILOA M EN T O M A N UA L 0,217300 M ³ 24,63 5,3521

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O D O F IC = 0,0000

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

1,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :VA LET A D E P R OT EÇÃ O D E A T ER R OS C OM R EVEST IM EN T O VEGET A L -

VP A 02Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 78

M ³

IE9526 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 5,38

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 4,16

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 1,22

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

104,5966

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 4,0229

C UST O D O F IC = 0,1414

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

88,1774

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 88,1774

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Impro d.

R ET R OESC A VA D EIR A D E P N EUS - 58 KW 1,00000 0,00000 88,18 45,64

26,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : ESC A VA ÇÃ O M EC Â N IC A D E VA LA EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 79

M

C 44007

C 48001

C 48039

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 32,84

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 25,37

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 7,47

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A

P R OF UN D ID A D E D E A T É 2M0,150000 M ³ 42,49 6,3735

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 25,3712

T empo F ixo (E)

EN LEIVA M EN T O 1,200000 M ² 12,18 14,6160

A P ILOA M EN T O M A N UA L 0,177900 M ³ 24,63 4,3817

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O D O F IC = 0,0000

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

1,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : SA R JET A T R IA N GULA R D E GR A M A - ST G 02

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 80

M

C 44007

C 48001

C 48039

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 27,18

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 21,00

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 6,18

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A

P R OF UN D ID A D E D E A T É 2M0,120000 M ³ 42,49 5,0988

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 21,0004

T empo F ixo (E)

EN LEIVA M EN T O 1,000000 M ² 12,18 12,1800

A P ILOA M EN T O M A N UA L 0,151100 M ³ 24,63 3,7216

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0000

C UST O D O F IC = 0,0000

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

1,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : SA R JET A T R IA N GULA R D E GR A M A - ST G 03

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 81

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 6,54000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9502 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,00000 0,80 0,20 157,3550

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,30 0,70 0,1470

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

179,4767

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

275,0302

42,0536

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,09000 m³ 260,1135

260,1135

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 1,15000 m² 16,3854

16,3854

318,5524

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

318,5524

93,87

412,42

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

14,2482

18,4236

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

21,8591

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

175,4261 85,0704

0,1966 0,1257

24,6369 20,8339

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

DNIT

Produção da equipe

PN 01 Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção tranversal de 0,30 X 0,30 m.

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 82

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 4,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,30 0,70 0,1470

22,1218

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 2,00000 h 43,7182

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

117,4126

139,5344

34,8836

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,09000 m³ 260,1135

260,1135

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 1,20000 m² 17,0978

P AUX 01 Ferragens 0,63120 kg 33,2912

50,3890

345,3861

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

345,3900

101,78

447,17

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

DNIT

Produção da equipe

PN 02 Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 X 0,30 m.

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 83

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 4,80000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,30 0,70 0,1470

22,1218

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,6753

24,5157

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,09000 m³ 260,1135

260,1135

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 1,20000 m² 17,0978

P AUX 01 Ferragens 0,36820 kg 19,4199

36,5177

321,1468

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

321,15

94,64

415,79

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

DNIT

Produção da equipe

PN 03 Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 X 0,30 m.

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 84

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 4,80000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,30 0,70 0,1470

22,1218

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,6753

24,5157

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,09000 m³ 260,1135

260,1135

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 1,20000 m² 17,0978

P AUX 01 Ferragens 0,49710 kg 26,2184

43,3162

327,9454

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

327,95

96,64

424,59

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

DNIT

Produção da equipe

PN 04 Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 X 0,30 m.

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 85

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 2,00000 m²

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

21,9748

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 5,00000 h 92,1180

113,9771

135,9519

67,9760

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,10000 m³ 289,0150

M1205 Prego de ferro 0,94830 kg 10,0268

299,0418

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 5,76610 m² 82,1563

P AUX 01 Ferragens 1,30400 kg 68,7765

150,9328

517,9505

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

517,9505

152,64

670,59

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

10,5734

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de execução

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

Custo horário total de mão de obra

DNIT

Produção da equipe

PN 05 Construção de Ala de madeira de lei

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 86

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 12,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,30 0,70 0,1470

22,1218

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,6753

9,8063

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,09000 m³ 260,1135

260,1135

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 0,90000 m² 12,8233

P AUX 01 Ferragens 0,22430 kg 11,8302

24,6535

294,5733

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

294,57

86,80

381,37

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

DNIT

Produção da equipe

PN 06 Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira seção transversal de 0,30 x 0,30 m

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 87

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 10,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,50 0,50 22,7354

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,50 0,50 0,1612

22,8966

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

118,4501

11,8450

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,04000 m³ 115,6060

115,6060

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 0,80000 m² 11,3985

P AUX 01 Ferragens 0,47340 kg 24,9684

36,3669

163,8179

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

163,82

48,27

212,09

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

DNIT

Produção da equipe

PN 07 Fornecimento e fixação de linhas d'água de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 88

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 6,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 0,30 0,70 0,1470

22,1218

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,6753

19,6125

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,01600 m³ 46,2424

46,2424

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 0,60000 m² 8,5489

P AUX 01 Ferragens 0,57860 kg 30,5169

39,0658

104,9208

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

104,92

30,91

135,83

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

DNIT

Produção da equipe

PN 09 Fornecimento e fixação de contraventamentos de madeira seção transversal de 0,20 x 0,08 m

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 89

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 18,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

21,9748

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,5283

6,5294

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,01600 m³ 46,2424

M1205 Prego de ferro 0,10260 kg 1,0848

47,3272

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 0,56000 m² 7,9790

P AUX 01 Ferragens 0,04000 kg 2,1097

10,0887

63,9453

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

63,95

18,84

82,79

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

10,5734

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

52,7427

Custo horário total de execução

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

Custo horário total de mão de obra

DNIT

Produção da equipe

PN 10 Fornecimento e fixação de prancheta de madeira seção transversal de 0,20 x 0,08 m

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 90

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 18,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

21,9748

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,5283

6,5294

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,02400 m³ 69,3636

69,3636

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 0,76000 m² 10,8286

10,8286

86,7216

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

86,72

25,55

112,27

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

2.890,1500

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

Custo horário total de execução

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

21,8591

18,4236

Custo horário total de mão de obra

DNIT

Produção da equipe

PN 11 Fornecimento e fixação de deslizante de madeira seção transversal de 0,30 x 0,08 m

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 91

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 3,00000 m

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,30 0,70 21,9748

21,9748

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,5535

117,5283

39,1761

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI 0,01550 m³ 44,7973

M1205 Prego de ferro 0,00740 kg 0,0782

44,8756

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

P AUX 02 Pintura geral com RL-1C 0,68000 m² 9,6887

P AUX 01 Ferragens 0,43340 kg 22,8587

32,5474

116,5991

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

116,60

34,36

150,96

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

10,5734

52,7427

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

14,2482

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

Custo Unitário

2.890,1500

Custo Horário

21,8591

18,4236

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

24,6369 20,8339

Custo horário total de equipamentos

DNIT

Produção da equipe

PN 12 Fornecimento e fixação de guarda corpo (Corrimão + Balaústre) de madeira

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 92

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 2,60000 t

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,4 m³ - 195kW 1,00000 0,50 0,50 163,7049

E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3 1,00000 0,50 0,50 22,7354

E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 1,00 0,00 0,1966

186,6369

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9808 Carpinteiro 1,00000 h 21,8591

P9801 Ajudante 5,00000 h 92,1180

113,9771

300,6140

115,6208

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

115,6208

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

115,62

34,07

149,69

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

BDI 29,47%

Custo unitário direto total com BDI

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Subtotal

18,4236

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

21,8591

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

224,5696 102,8402

24,6369 20,8339

0,1966 0,1257

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

DNIT

Produção da equipe

PN 13 Demolição de ponte de madeira

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 93

TKM

IE9592 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,19

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,84

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,65

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 155,1692

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,6242

C UST O D O F IC = 0,0219

155,1692

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 155,1692

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Impro d.

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

15 T - 188 KW1,00000 0,00000 155,17 45,11

248,590 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 15 T - R OD OVIA EM

LEIT O N A T UR A LProd. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 94

TKM

IE9592 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,15

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,67

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,52

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 155,1692

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,4994

C UST O D O F IC = 0,0176

155,1692

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 155,1692

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

15 T - 188 KW1,00000 0,00000 155,17 45,11

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 15 T - R OD OVIA EM

R EVEST IM EN T O P R IM Á R IOProd. Equipe: 310,730 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nal

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 95

TKM

IE9592 1,00

D M T -R P

29,47 % ) = 0,12

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,54

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,42

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 155,1692

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,4161

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 155,1692

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

15 T - 188 KW1,00000 0,00000 155,17 45,11 155,1692

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 15 T - R OD OVIA

P A VIM EN T A D AProd. Equipe: 372,880 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 96

M

IE9687 1,00

IH 9824

IM 0745

IM 2014

IM 2119

IT 0968

IT 0969

D M T -R P

IT 6083 149,04

IT 6084 149,04

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 20,71

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 16,00

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 4,71

0,71 0,4553

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 3,3938

M OUR Ã O D E M A D EIR A - H =

2,80 M E D = 15 C M -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

0,00099 0,00 460,54 1,11 0,88

C usto

Unitário

M OUR Ã O D E M A D EIR A - H =

2,20 M E D = 10 C M -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

0,00639 0,00 460,54 1,11 0,88 0,71 2,9385

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,1475

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

M OUR Ã O D E M A D EIR A - H = 2,20 M E D = 10 C M - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 5 T0,006390 T 19,98 0,1277

M OUR Ã O D E M A D EIR A - H = 2,80 M E D = 15 C M - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 5 T0,000990 T 19,98 0,0198

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 7,2463

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

M OUR Ã O D E M A D EIR A - H = 2,20 M E D = 10 C M 0,370000 UN 16,92 6,2615

M OUR Ã O D E M A D EIR A - H = 2,80 M E D = 15 C M 0,020000 UN 47,54 0,9508

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

GR A M P O P A R A C ER C A GA LVA N IZ A D O D E 1 X 9 0,006700 KG 5,08 0,0340

208,6077

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 5,2152

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 10,000000 16,42 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 44,4157

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

5 T - 115 KW0,15000 0,85000 89,38 36,48 44,4157

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :R EC OM P OSIÇÃ O P A R C IA L D E C ER C A C OM M OUR Ã O D E M A D EIR A -

M OUR Ã OProd. Equipe: 40,000 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 97

M

IE9687 1,00

IH 9824

IM 0069

IM 0745

IT 0967

D M T -R P

IT 6082 149,04

% ) = 1,55

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 6,83

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0782

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 5,28

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47

C usto

Unitário

A R A M E F A R P A D O

GA LVA N IZ A D O 16 B WG -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

0,00017 0,00 460,54 1,11 0,88 0,71 0,0782

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0034

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A R A M E F A R P A D O GA LVA N IZ A D O 16 B WG - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T0,000170 T 19,98 0,0034

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

GR A M P O P A R A C ER C A GA LVA N IZ A D O D E 1 X 9 0,006700 KG 5,08 0,0340

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 1,6468

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A R A M E F A R P A D O GA LVA N IZ A D O 16 B WG 4,000000 M 0,40 1,6128

212,8393

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,5473

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 10,000000 16,42 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 48,6473

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

5 T - 115 KW0,23000 0,77000 89,38 36,48 48,6473

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :R EC OM P OSIÇÃ O P A R C IA L D E C ER C A C OM M OUR Ã O D E M A D EIR A -

A R A M EProd. Equipe: 60,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 98

M ³

IE9518 1,00

IE9524 1,00

IE9571 2,00

IE9577 1,00

IE9685 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 2,95

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 2,28

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 0,67

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

740,6202

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 2,2016

C UST O D O F IC = 0,0774

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 724,2010

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

R OLO C OM P A C T A D OR P É D E C A R N EIR O VIB R A T ÓR IO A UT OP R OP ELID O D E 11,6 T - 82 KW1,00000 0,00000 129,12 57,65 129,1189

T R A T OR A GR Í C OLA - 77 KW 0,69000 0,31000 118,01 30,80 90,9736

C A M IN H Ã O T A N QUE C OM C A P A C ID A D E D E

10.000 L - 188 KW0,92000 0,08000 192,10 48,79 361,2724

M OT ON IVELA D OR A - 93 KW 0,78000 0,22000 161,52 67,73 140,8848

GR A D E D E 24 D ISC OS R EB OC Á VEL D E 24" 0,69000 0,31000 2,18 1,44 1,9513

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : R EGULA R IZ A ÇÃ O D E B OT A -F OR A C OM ESP A LH A M EN T O E C OM P A C T A ÇÃ O

Prod. Equipe: 336,400 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 99

M ²

IE9508 1,00

IE9792 1,00

IH 9824

IM 0050

IM 0217

IM 0218

IM 0219

IM 0220

IM 0223

IM 0225

IM 1755

IM 1756

IT 0825

IT 0826

IT 0831

IT 0845

IT 0849

IT 0850

IT 0851

IT 0852

D M T -R P

IT 5939 149,04

IT 5940 149,04

IT 5945 149,04

IT 5959 0,00

IT 5963 0,00

IT 5964 149,04

IT 5965 149,04

D M T -R P

IT 5966 149,04

% ) = 0,93

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 4,11

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,2225

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 3,18

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47

P 3C usto

UnitárioM A T ER IA L F OR M A D OR D A

C A M A D A P R OT ET OR A D E

H ID R OSSEM EA D UR A -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9

T

0,00030 0,00 460,54 0,70 0,56 0,45 0,0872

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

0,45 0,0029

A D UB O P OT Á SSIO -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 0,00003 0,00 460,54 0,70 0,56 0,45 0,0087

A D UB O F ÓSF OR O (30%) -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 0,00001 0,00 460,54 0,70 0,56

0,42 0,0000

A D ESIVO F IXA D OR P A R A

H ID R OSSEM EA D UR A -

GOM A XA N T A N A -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9

0,00003 0,00 0,00 0,70 0,56 0,45 0,0000

SEM EN T ES P A R A

H ID R OSSEM EA D UR A -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15

0,00003 0,00 0,00 0,65 0,52

0,45 0,0581

P Ó C A LC Á R IO - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 5 T0,00013 0,00 460,54 1,11 0,88 0,71 0,0598

A D UB O OR GÂ N IC O -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 0,00020 0,00 460,54 0,70 0,56

C usto

UnitárioA D UB O N P K - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 9 T0,00002 0,00 460,54 0,70 0,56 0,45 0,0058

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0140

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

A D UB O P OT Á SSIO - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,000030 T 18,27 0,0005

M A T ER IA L F OR M A D OR D A C A M A D A P R OT ET OR A D E

H ID R OSSEM EA D UR A - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T0,000300 T 18,27 0,0055

A D ESIVO F IXA D OR P A R A H ID R OSSEM EA D UR A - GOM A

XA N T A N A - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T0,000030 T 18,27 0,0005

A D UB O F ÓSF OR O (30%) - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,000010 T 18,27 0,0002

P Ó C A LC Á R IO - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T 0,000130 T 19,98 0,0026

SEM EN T ES P A R A H ID R OSSEM EA D UR A - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T0,000030 T 21,43 0,0006

A D UB O N P K - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,000020 T 18,27 0,0004

A D UB O OR GÂ N IC O - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,000200 T 18,27 0,0037

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 1,9515

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

P Ó C A LC Á R IO 0,125000 KG 0,16 0,0201

M A T ER IA L F OR M A D OR D A C A M A D A P R OT ET OR A D E H ID R OSSEM EA D UR A0,300000 KG 1,13 0,3387

SEM EN T ES P A R A H ID R OSSEM EA D UR A 0,025000 KG 16,31 0,4078

A D UB O OR GÂ N IC O 0,200000 KG 0,21 0,0419

A D UB O P OT Á SSIO 0,025000 KG 1,93 0,0482

A D UB O N P K 0,020000 KG 1,72 0,0345

EN XOF R E 0,003000 KG 1,69 0,0051

A D UB O F ÓSF OR O (30%) 0,005000 KG 1,37 0,0069

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A D ESIVO F IXA D OR P A R A H ID R OSSEM EA D UR A - GOM A XA N T A N A 0,028000 KG 37,44 1,0483

413,2751

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,9958

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 8,000000 16,42 131,3536

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 131,3536

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 281,9215

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O P A R A H ID R OSSEM EA D UR A C OM

C A P A C ID A D E D E 7.000 L - 25 KW/ 136 KW1,00000 0,00000 206,57 71,56 206,5665

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

9 T - 136 KW0,50000 0,50000 108,49 42,22 75,3550

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : H ID R OSSEM EA D UR A

Prod. Equipe: 415,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 100

UN

IE9571 0,01

IH 9815

IM 0074

IM 0217

IM 0220

IM 0225

IM 1755

IM 1787

C 48038

IT 0825

IT 0826

IT 0828

IT 0829

IT 0831

IT 0833

D M T -R P

IT 5939 149,04

IT 5940 149,04

IT 5942 149,04

IT 5943 149,04

IT 5945 149,04

IT 5947 149,04

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 28,09

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 21,70

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47 % ) = 6,39

0,42 3,2240

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 4,1587

M UD A A R B UST IVA D E

P OR T E D E 50 C M -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15

0,01200 0,00 460,54 0,65 0,52

0,42 0,5373

P Ó C A LC Á R IO - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 5 T0,00015 0,00 460,54 1,11 0,88 0,71 0,0690

EST A C A D E T UT OR A M EN T O

D E 5 X 2 M - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 15 T

0,00200 0,00 460,54 0,65 0,52

0,45 0,2906

EN XOF R E - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 9 T0,00001 0,00 460,54 0,70 0,56 0,45 0,0029

A D UB O OR GÂ N IC O -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 0,00100 0,00 460,54 0,70 0,56

C usto

UnitárioA D UB O N P K - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 9 T0,00012 0,00 460,54 0,70 0,56 0,45 0,0349

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,3237

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

P Ó C A LC Á R IO - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T 0,000150 T 19,98 0,0030

M UD A A R B UST IVA D E P OR T E D E 50 C M - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T0,012000 T 21,43 0,2571

EN XOF R E - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,000010 T 18,27 0,0002

EST A C A D E T UT OR A M EN T O D E 5 X 2 M - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T0,002000 T 21,43 0,0429

A D UB O N P K - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,000120 T 18,27 0,0022

A D UB O OR GÂ N IC O - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 9 T 0,001000 T 18,27 0,0183

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 2,1754

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A

P R OF UN D ID A D E D E A T É 2M0,064000 M ³ 33,99 2,1754

EST A C A D E T UT OR A M EN T O D E 5 X 2 M 0,500000 UN 5,90 2,9476

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 11,1554

A D UB O OR GÂ N IC O 1,000000 KG 0,21 0,2094

P Ó C A LC Á R IO 0,150000 KG 0,16 0,0241

EN XOF R E 0,006000 KG 1,69 0,0101

A D UB O N P K 0,120000 KG 1,72 0,2068

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

M UD A A R B UST IVA D E P OR T E D E 50 C M 1,000000 UN 7,76 7,7574

23,3074

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,8846

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

JA R D IN EIR O 0,000000 1,000000 20,99 20,9926

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 20,9926

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

2,3148

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 2,3148

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Impro d. Operat . Impro d.

C A M IN H Ã O T A N QUE C OM C A P A C ID A D E D E

10.000 L - 188 KW1,00000 0,00000 192,10 48,79

Prod. Equipe: 6,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :P LA N T IO D E M UD A S A R B UST IVA S C OM P OR T E D E 50 C M EM C OVA S D E

0,40 X 0,40 X 0,40 M

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 101

M ²

IE9687 1,00

IH 9824

IH 9830

C 52016

IT 1011

D M T -R P

IT 6125 149,04

% ) = 99,79

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 438,43

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 6,1666

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 338,64

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 29,47

C usto

Unitário

C ON F EC ÇÃ O D E P LA C A EM

A ÇO N º 16 GA LVA N IZ A D O,

C OM P ELÍ C ULA

R ET R OR R EF LET IVA T IP O I +

III - C A M IN H Ã O

0,01341 0,00 460,54 1,11 0,88 0,71 6,1666

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,2679

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

UnitárioC ON F EC ÇÃ O D E P LA C A EM A ÇO N º 16 GA LVA N IZ A D O, C OM

P ELÍ C ULA R ET R OR R EF LET IVA T IP O I + III - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 5 T

0,013410 T 19,98 0,2679

C ON F EC ÇÃ O D E P LA C A EM A ÇO N º 16 GA LVA N IZ A D O, C OM

P ELÍ C ULA R ET R OR R EF LET IVA T IP O I + III - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 5 T

1,000000 M ² 296,02 296,0200

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 296,0200

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 56,2009

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 108,5509

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 36,1836

C UST O D O F IC = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

M ON T A D OR 0,000000 1,000000 23,36 23,3625

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 52,3500

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

5 T - 115 KW0,30000 0,70000 89,38 36,48 52,3500

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : F OR N EC IM EN T O E IM P LA N T A ÇÃ O D E P LA C A EM A ÇO - P ELÍ C ULA I + III

Prod. Equipe: 3,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 102

UN

IE9687 1,00

IH 9808

IH 9822

IH 9824

IM 0789

IM 1662

IM 2018

IM 2128

C 11028

D M T -R P

29,47 % ) = 44,59

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 195,92

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 151,33

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 66,9341

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C ON C R ET O C IC LÓP IC O F C K = 20 M P A - C ON F EC ÇÃ O EM

B ET ON EIR A E LA N ÇA M EN T O M A N UA L0,072000 M ³ 929,64 66,9341

T IN T A ESM A LT E SIN T ÉT IC O 0,329980 L 21,77 7,1823

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 59,0086

SUP OR T E EM M A D EIR A D E EUC A LIP T O T R A T A D O D E 8 X 8 C M 3,000000 M 12,55 37,6476

GA ST A LH O D E 10 X 2 C M 1,400000 M 2,80 3,9136

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C ON JUN T O D E C A N T ON EIR A S E P A R A F USOS GA LVA N IZ A D OS

P A R A F IXA ÇÃ O D E P LA C A S1,058120 KG 9,70 10,2651

101,5297

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 25,3824

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 49,1797

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C A R P IN T EIR O 0,000000 1,000000 21,86 21,8591

P IN T OR 0,000000 0,500000 21,80 10,9014

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 52,3500

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 5 T - 115 KW 0,30000 0,70000 89,38 36,48 52,3500

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :F OR N EC IM EN T O E IM P LA N T A ÇÃ O D E SUP OR T E E T R A VESSA P A R A

P LA C A D E SIN A LIZ A ÇÃ O EM M A D EIR A D E LEI T R A T A D A 8 X 8 C MProd. Equipe: 4,000 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 103

17.2. COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 2,00000 kg

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9805 Armador 1,00000 h 21,6510

P9801 Ajudante 4,00000 h 73,6944

95,3454

95,3454

47,6727

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

M0004 AÇO CA 50 1,00000 kg 5,07

5,0700

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

52,7427

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

52,7427

0,00

52,74

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo Unitário

21,6510

18,4236

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

5,0700

Custo unitário total de material

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

DNIT

Produção da equipe

P AUX 01 Ferragens

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 104

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso jul/20

Custo Unitário de Referência 5,00000 m²

Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Total

P9822 Pintor 2,00000 h 43,6054

P9801 Ajudante 1,50000 h 27,6354

71,2408

71,2408

14,2482

0,0000

-

C - MATERIAL Quantidade Unidade Custo Unitário

0,0000

Emulsão asfáltica RL-1C 0,20 l/m²

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

14,2482

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P RP P

14,2482

0,00

14,25

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Subtotal

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade UnidadeDMT Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

21,8027

18,4236

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Horário TotalOperativo Improdutivo

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

DNIT

Produção da equipe

P AUX02 Pintura geral com RL-1C

A - EQUIPAMENTOS QuantidadeUtilização Custo Horário

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 105

TKM

IE9508 1,00

D M T -R P

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,56

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,56

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 108,4857

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,5401

C UST O D O F IC = 0,0190

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 108,4857

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 9 T - 136 KW 1,00000 0,00000 108,49 42,22 108,4857

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 9 T - R OD OVIA EM

R EVEST IM EN T O P R IM Á R IOProd. Equipe: 200,860 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 106

TKM

IE9508 1,00

D M T -R P

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,45

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,45

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 108,4857

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,4501

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 108,4857

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 9 T - 136 KW 1,00000 0,00000 108,49 42,22 108,4857

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 9 T - R OD OVIA P A VIM EN T A D A

Prod. Equipe: 241,030 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 107

TKM

IE9687 1,00

D M T -R P

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,88

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,88

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 89,3771

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,8546

C UST O D O F IC = 0,0300

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 89,3771

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 5 T - 115 KW 1,00000 0,00000 89,38 36,48 89,3771

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 5 T - R OD OVIA EM

R EVEST IM EN T O P R IM Á R IOProd. Equipe: 104,580 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 108

TKM

IE9687 1,00

D M T -R P

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,71

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,71

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 89,3771

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,7122

C UST O D O F IC = 0,0000

89,3771

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 89,3771

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 5 T - 115 KW 1,00000 0,00000 89,38 36,48

Serviço : T R A N SP OR T E C OM C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 5 T - R OD OVIA P A VIM EN T A D A

Prod. Equipe: 125,500 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nal

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 109

T

IE9592 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 21,43

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 21,43

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

253,6844

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 21,4260

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 6,000000 16,42 98,5152

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 98,5152

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 155,1692

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E

15 T - 188 KW1,00000 0,00000 155,17 45,11 155,1692

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :C A R GA , M A N OB R A E D ESC A R GA D E M A T ER IA IS D IVER SOS EM

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 15 T - C A R GA E D ESC A R GA M A N UA ISProd. Equipe: 11,840 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 110

T

IE9508 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 18,27

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 18,27

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

207,0009

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 18,2702

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 6,000000 16,42 98,5152

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 98,5152

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 108,4857

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA C OM C A P A C ID A D E D E 9 T - 136 KW 1,00000 0,00000 108,49 42,22 108,4857

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :C A R GA , M A N OB R A E D ESC A R GA D E M A T ER IA IS D IVER SOS EM

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA D E 9 T - C A R GA E D ESC A R GA M A N UA ISProd. Equipe: 11,330

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 111

T

IE9579 3,00

D M T -R P

0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,90

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,90

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 411,1470

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,8994

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 411,1470

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

10 M ³ - 188 KW0,86000 0,14000 152,23 43,77 411,1470

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :

C A R GA , M A N OB R A E D ESC A R GA D E A GR EGA D OS OU SOLOS EM

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 10 M ³ - C A R GA C OM C A R R EGA D EIR A D E

3,40 M ³ (EXC LUSA ) E D ESC A R GA LIVR E Prod. Equipe: 457,160

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 112

T

IE9579 4,00

D M T -R P

0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 1,29

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 1,29

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 591,5804

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 1,2940

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 591,5804

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E C OM C A P A C ID A D E D E

10 M ³ - 188 KW0,96000 0,04000 152,23 43,77 591,5804

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :

C A R GA , M A N OB R A E D ESC A R GA D E A GR EGA D OS OU SOLOS EM

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E D E 10 M ³ - C A R GA C OM C A R R EGA D EIR A D E

3,40 M ³ (EXC LUSA ) E D ESC A R GA EM D IST R IB UID OR A UT OP R OP ELID O Prod. Equipe: 457,160 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 113

M ³

IE9515 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,90

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,90

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

199,4596

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,8665

C UST O D O F IC = 0,0305

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 183,0419

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

ESC A VA D EIR A H ID R Á ULIC A SOB R E EST EIR A S

C OM C A ÇA M B A C OM C A P A C ID A D E D E 1,56 M ³ - 1,00000 0,00000 183,04 81,83 183,0419

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :ESC A VA ÇÃ O E C A R GA D E M A T ER IA L D E JA Z ID A C OM ESC A VA D EIR A

H ID R Á ULIC A D E 1,56 M ³Prod. Equipe: 230,190 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 114

UN

IH 9824

IM 0164

IM 0166

IM 0167

IM 0168

IM 0169

C 14039

C 24007

IT 1167

IT 1168

IT 1169

IT 1170

IT 1171

D M T -R P

IT 6420 0,00

IT 6421 0,00

IT 6422 0,00

IT 6423 0,00

IT 6424 0,00

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 341,78

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 341,78

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

0,71 0,0000

R OD A EM A ÇO P A R A

C A R R IN H O D E M Ã O, C OM

P N EU 3.25/ 8 E C Â M A R A D E

A R - C A M IN H Ã O

0,00396 0,00 0,00 1,11 0,88 0,71 0,0000

A B R A ÇA D EIR A EM N YLON

ESP ESSUR A 3,6 X 200 M M -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

T

0,00006 0,00 0,00 1,11 0,88

0,71 0,0000

T ELA D E N YLON

IN D UST R IA L, M A LH A 1,6

M M , ESP ESSUR A D E F IO

0,40 M M - C A M IN H Ã O

0,00106 0,00 0,00 1,11 0,88 0,71 0,0000

T UB O GA LVA N IZ A D O

P ER F IL R ED ON D O,

D IÂ M ET R O 3/ 4, ESP ESSUR A

2,25 M M - C A M IN H Ã O

0,00086 0,00 0,00 1,11 0,88

P 3C usto

Unitário

T UB O GA LVA N IZ A D O

P ER F IL QUA D R A D O 20 X 20

M M , ESP ESSUR A 1/ 16 -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

0,01746 0,00 0,00 1,11 0,88 0,71 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

R OD A EM A ÇO P A R A C A R R IN H O D E M Ã O, C OM P N EU 3.25/ 8 E

C Â M A R A D E A R - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T0,003960 T 19,98 0,0791

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,4675

T ELA D E N YLON IN D UST R IA L, M A LH A 1,6 M M , ESP ESSUR A D E

F IO 0,40 M M - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T0,001060 T 19,98 0,0212

A B R A ÇA D EIR A EM N YLON ESP ESSUR A 3,6 X 200 M M -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T0,000060 T 19,98 0,0012

T UB O GA LVA N IZ A D O P ER F IL QUA D R A D O 20 X 20 M M ,

ESP ESSUR A 1/ 16 - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T0,017460 T 19,98 0,3488

T UB O GA LVA N IZ A D O P ER F IL R ED ON D O, D IÂ M ET R O 3/ 4,

ESP ESSUR A 2,25 M M - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T0,000860 T 19,98 0,0172

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 6,9538

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C OR T E D E P ER F IL M ET Á LIC O C OM M Á QUIN A P OLIC OR T E C OM 16,000000 UN 0,12 1,9200

SOLD A ELÉT R IC A D E P ER F IS M ET Á LIC OS E C H A P A S D E A ÇO C OM 0,078310 KG 64,28 5,0338

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 326,2440

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A B R A ÇA D EIR A EM N YLON ESP ESSUR A 3,6 X 200 M M 55,000000 UN 0,15 8,1730

R OD A EM A ÇO P A R A C A R R IN H O D E M Ã O, C OM P N EU 3.25/ 8 E C Â M A R A D E A R2,000000 UN 68,11 136,2132

T UB O GA LVA N IZ A D O P ER F IL R ED ON D O, D IÂ M ET R O 3/ 4, ESP ESSUR A 2,25 M M0,660000 M 13,96 9,2132

T ELA D E N YLON IN D UST R IA L, M A LH A 1,6 M M , ESP ESSUR A D E F IO 0,40 M M6,600000 M ² 9,62 63,4887

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

T UB O GA LVA N IZ A D O P ER F IL QUA D R A D O 20 X 20 M M , ESP ESSUR A 1/ 1615,862000 M 6,88 109,1559

32,8384

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 8,1105

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

4,049 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : C ON F EC ÇÃ O D E T ELA D E P R OT EÇÃ O P A R A R OÇA D A EM T UB O GA LVA N IZ A D O 4,0 X 1,5 M

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 115

UN

IE9521 1,00

IE9717 1,00

IH 9823

IM 0076

D M T -R P

0,00 % ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 0,12

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 0,12

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S (

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0326

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

D ISC O D E C OR T E P A R A P OLIC OR T E - D = 30 C M 0,002500 UN 13,03 0,0326

21,0156

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 0,0844

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER R A LH EIR O 0,000000 1,000000 19,83 19,8346

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 19,8346

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 1,1772

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

M Á QUIN A P OLIC OR T E - 2 ,2 KW 0,42000 0,58000 0,11 0,07 0,0900

GR UP O GER A D OR - 2 ,5/ 3 KVA 0,42000 0,58000 2,43 0,11 1,0872

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

C OR T E D E P ER F IL M ET Á LIC O C OM M Á QUIN A P OLIC OR T E C OM ESP ESSUR A D E A T É 1/ 8

Prod. Equipe: 249,000 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 116

KG

IE9547 2,00

IE9763 1,00

IH 9801

IM 1397

IT 0501

D M T -R P

IT 5578 0,00

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 64,28

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 64,28

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

P 3C usto

Unitário

ELET R OD O E60 XX -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 0,00100 0,00 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

ELET R OD O E60 XX - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T 0,001000 T 21,43 0,0214

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0214

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 16,4450

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

ELET R OD O E60 XX 1,000000 KG 16,45 16,4450

59,7608

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 47,8086

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

A JUD A N T E 0,000000 2,000000 18,42 36,8472

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 36,8472

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 22,9135

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

GR UP O GER A D OR - 36/ 40 KVA 1,00000 0,00000 22,75 2,81 22,7541

M Á QUIN A P A R A SOLD A ELÉT R IC A - 9 ,2 KW 1,00000 0,00000 0,08 0,04 0,1594

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : SOLD A ELÉT R IC A D E P ER F IS M ET Á LIC OS E C H A P A S D E A ÇO C OM ELET R OD O E60XX

Prod. Equipe: 1,250 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 117

M ³

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 24,63

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 24,63

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

16,4192

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 24,6287

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : A P ILOA M EN T O M A N UA L

Prod. Equipe: 0,667 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 118

M ²

IH 9824

IM 0220

IM 1755

C 44013

IT 0836

IT 1435

IT 1436

D M T -R P

IT 5950 149,04

IT 6667 149,04

IT 6668 149,04

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 12,18

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 6,2251

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 12,18

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

0,42 0,0054

P Ó C A LC Á R IO - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 15 T0,00015 0,00 460,54 0,65 0,52 0,42 0,0403

A D UB O N P K - C A M IN H Ã O

C A R R OC ER IA 15 T0,00002 0,00 460,54 0,65 0,52

P 3C usto

UnitárioOB T EN ÇÃ O D E GR A M A

P A R A R EP LA N T IO -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15

0,02300 0,00 460,54 0,65 0,52 0,42 6,1794

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

P Ó C A LC Á R IO - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T 0,000150 T 21,43 0,0032

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,4964

OB T EN ÇÃ O D E GR A M A P A R A R EP LA N T IO - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T0,023000 T 21,43 0,4928

A D UB O N P K - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T 0,000020 T 21,43 0,0004

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 2,1200

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

OB T EN ÇÃ O D E GR A M A P A R A R EP LA N T IO 1,000000 M ² 2,12 2,1200

P Ó C A LC Á R IO 0,150000 KG 0,16 0,0241

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0586

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A D UB O N P K 0,020000 KG 1,72 0,0345

164,1900

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 3,2838

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 10,000000 16,42 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : EN LEIVA M EN T O

Prod. Equipe: 50,000

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 119

M ²

IE9577 1,00

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 2,12

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 2,12

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

212,4300

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 2,1243

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 10,000000 16,42 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 164,1920

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 48,2426

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

T R A T OR A GR Í C OLA - 77 KW 0,20000 0,80000 118,01 30,80 48,2426

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : OB T EN ÇÃ O D E GR A M A P A R A R EP LA N T IO

Prod. Equipe: 100,000 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 120

M ³

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 42,49

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 42,49

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

16,4192

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 41,0480

C UST O D O F IC = 1,4428

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A P R OF UN D ID A D E D E 1 A 2 M

Prod. Equipe: 0,400

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 121

M ³

IH 9824

D M T -R P

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 33,99

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 33,99

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00 % ) = 0,00

C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0000

P 3

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E)

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 0,0000

16,4192

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 32,8384

C UST O D O F IC = 1,1543

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

Impro d.

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

0,500 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Utilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço : ESC A VA ÇÃ O M A N UA L EM M A T ER IA L D E 1ª C A T EGOR IA N A P R OF UN D ID A D E D E A T É 1 M

Prod. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 122

M ²

IE9066 0,48

IE9507 0,48

IE9568 0,15

IE9622 0,48

IE9623 0,20

IH 9801

IH 9823

IH 9824

IH 9830

IM 1367

IM 3235

IM 3237

C 52228

IT 0988

IT 0989

IT 0990

D M T -R P

IT 6102 149,04

IT 6103 149,04

IT 6104 149,04

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 296,02

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 3,4868

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 296,02

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

0,71 0,0736

C H A P A D E A ÇO

GA LVA N IZ A D O - C A M IN H Ã O 0,01178 0,00 460,54 0,65 0,52 0,42 3,1649

P ELÍ C ULA

R ET R OR R EF LET IVA T IP O III -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

0,00016 0,00 460,54 1,11 0,88

P 3C usto

Unitário

P ELÍ C ULA

R ET R OR R EF LET IVA T IP O I -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5

0,00054 0,00 460,54 1,11 0,88 0,71 0,2483

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

C H A P A D E A ÇO GA LVA N IZ A D O - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T 0,011780 T 19,88 0,2342

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,2482

P ELÍ C ULA R ET R OR R EF LET IVA T IP O I - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T 0,000540 T 19,98 0,0108

P ELÍ C ULA R ET R OR R EF LET IVA T IP O III - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 5 T 0,000160 T 19,98 0,0032

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 13,5900

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

P IN T UR A ELET R OST Á T IC A A P Ó C OM T IN T A P OLIEST ER EM C H A P A D E1,000000 M ² 13,59 13,5900

P ELÍ C ULA R ET R OR R EF LET IVA T IP O III 0,400000 M ² 151,83 60,7338

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 247,3327

C H A P A D E A ÇO GA LVA N IZ A D O 11,775000 KG 7,47 87,9734

P ELÍ C ULA R ET R OR R EF LET IVA T IP O I 1,000000 M ² 98,63 98,6255

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 112,8827

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 125,4568

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 31,3642

C UST O D O F IC = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

M ON T A D OR 0,000000 1,000000 23,36 23,3625

A JUD A N T E 0,000000 2,000000 18,42 36,8472

SER R A LH EIR O 0,000000 1,000000 19,83 19,8346

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 12,5740

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

M Á QUIN A D E B A N C A D A GUILH OT IN A - 4 KW 1,00000 0,00000 8,84 5,21 1,7744

M Á QUIN A D E B A N C A D A UN IVER SA L P A R A

C OR T E D E C H A P A - 1,5 KW1,00000 0,00000 4,42 2,61 2,1313

F UR A D EIR A D E IM P A C T O D E 12,5 M M - 0 ,8 KW 1,00000 0,00000 0,14 0,09 0,0211

4,4991

C OM P UT A D OR , P LOT T ER D E R EC OR T E E SOF T WA R E 1,00000 0,00000 8,61 5,24 4,1481

Impro d.

GR UP O GER A D OR - 13/ 14 KVA 1,00000 0,00000 9,34 1,63

4,000 Unid:

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat .

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

Serviço :C ON F EC ÇÃ O D E P LA C A EM A ÇO N º 16 GA LVA N IZ A D O, C OM P ELÍ C ULA

R ET R OR R EF LET IVA T IP O I + IIIProd. Equipe:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 123

M ²

IE9066 1,00

IE9076 1,00

IH 9801

IH 9822

IH 9824

IM 3153

IT 1052

D M T -R P

IT 6166 0,00

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 13,59

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 0,0000

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 13,59

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

P 3C usto

Unitário

T IN T A P OLIÉST ER EM P Ó -

C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 0,00008 0,00 0,00 0,65 0,52 0,42 0,0000

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2

T IN T A P OLIÉST ER EM P Ó - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T 0,000080 T 21,43 0,0017

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,0017

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 3,7647

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

T IN T A P OLIÉST ER EM P Ó 0,084500 KG 44,55 3,7647

97,8092

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 9,8202

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 1,000000 16,42 16,4192

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 56,6455

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

A JUD A N T E 0,000000 1,000000 18,42 18,4236

P IN T OR 0,000000 1,000000 21,80 21,8027

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 41,1633

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

EQUIP A M EN T O D E P IN T UR A C OM C A B IN E D E

7,00 KW E EST UF A D E 80.000 KC A L P A R A 1,00000 0,00000 31,83 27,75 31,8277

GR UP O GER A D OR - 13/ 14 KVA 1,00000 0,00000 9,34 1,63 9,3356

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço : P IN T UR A ELET R OST Á T IC A A P Ó C OM T IN T A P OLIEST ER EM C H A P A D E A ÇO

Prod. Equipe: 9,960 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 124

M ³

IH 9824

IM 1097

C 11031

IT 0361

D M T -R P

IT 5385 149,04

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 929,64

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 207,6451

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 929,64

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

C usto

Unitário

P ED R A D E M Ã O -

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E 10 0,78900 0,00 460,54 0,63 0,51 0,41 207,6451

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 0,7096

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

P ED R A D E M Ã O - C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E 10 M ³ 0,789000 T 0,90 0,7096

C ON C R ET O F C K = 20 M P A - C ON F EC ÇÃ O EM B ET ON EIR A E 0,700000 M ³ 941,72 659,2040

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 659,2040

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 53,7267

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

P ED R A D E M Ã O 0,526000 M ³ 102,14 53,7267

32,8385

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 8,3580

C UST O D O F IC = 0,0000

C UST O D O F IT = 0,0000

SER VEN T E 0,000000 2,000000 16,42 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 32,8384

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O =

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 0,0000

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :C ON C R ET O C IC LÓP IC O F C K = 20 M P A - C ON F EC ÇÃ O EM B ET ON EIR A E

LA N ÇA M EN T O M A N UA L - A R EIA , B R IT A E P ED R A D E M Ã O C OM ER C IA ISProd. Equipe: 3,929 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 125

M ³

IE9010 1,00

IE9064 3,00

IE9071 4,00

IE9519 1,00

IE9521 1,00

IH 9821

IH 9824

IM 0030

IM 0082

IM 0191

IM 0192

IM 0424

IT 0350

IT 0352

IT 0363

IT 0367

IT 0369

D M T -R P

IT 5374 149,04

IT 5376 149,04

IT 5387 149,04

IT 5391 149,04

IT 5393 149,04

% ) = 0,00

P R EÇO UN IT Á R IO T OT A L = 941,72

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D E T R A N SP OR T E = 616,2344

C UST O UN IT Á R IO D IR ET O T OT A L = 941,72

LUC R O E D ESP ESA S IN D IR ET A S ( 0,00

0,41 145,0910

A D IT IVO P LA ST IF IC A N T E E

R ET A R D A D OR D E P EGA

P A R A C ON C R ET O E

A R GA M A SSA - C A M IN H Ã O

0,00085 0,00 460,54 0,65 0,52 0,42 0,2284

B R IT A 2 - C A M IN H Ã O

B A SC ULA N T E 10 M ³0,55131 0,00 460,54 0,63 0,51

0,42 75,8051

B R IT A 1 - C A M IN H Ã O

B A SC ULA N T E 10 M ³0,55131 0,00 460,54 0,63 0,51 0,41 145,0910

C IM EN T O P OR T LA N D C P II -

32 - C A M IN H Ã O 0,28215 0,00 460,54 0,65 0,52

C usto

UnitárioA R EIA M ÉD IA LA VA D A -

C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E 10 0,95001 0,00 460,54 0,63 0,51 0,41 250,0189

C UST O UN IT Á R IO T OT A L D O T EM P O F IXO = 1,0098

M o mento de T ranspo rte (F ) Qtde. D M T -LN D M T -P P 1 P 2 P 3

B R IT A 2 - C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E 10 M ³ 0,551310 T 0,90 0,4958

A D IT IVO P LA ST IF IC A N T E E R ET A R D A D OR D E P EGA P A R A

C ON C R ET O E A R GA M A SSA - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T0,000850 T 21,43 0,0182

C IM EN T O P OR T LA N D C P II - 32 - C A M IN H Ã O C A R R OC ER IA 15 T 0,282150 T 21,43 0,0000

B R IT A 1 - C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E 10 M ³ 0,551310 T 0,90 0,4958

T empo F ixo (E) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

A R EIA M ÉD IA LA VA D A - C A M IN H Ã O B A SC ULA N T E 10 M ³ 0,950010 T 0,90 0,0000

A tividades A uxiliares (D ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O T OT A L D A S A T IVID A D ES = 0,0000

C IM EN T O P OR T LA N D C P II - 32 282,152070 KG 0,49 137,6620

C UST O T OT A L D O M A T ER IA L = 270,8183

B R IT A 1 0,367540 M ³ 110,09 40,4626

B R IT A 2 0,367540 M ³ 103,70 38,1152

A D IT IVO P LA ST IF IC A N T E E R ET A R D A D OR D E P EGA P A R A

C ON C R ET O E A R GA M A SSA0,846460 KG 4,31 3,6442

A R EIA M ÉD IA LA VA D A 0,633340 M ³ 80,42 50,9343

C UST O D O F IT = 0,0000

M aterial (C ) Qtde. Unidade P reço Unit .C usto

Unitário

C UST O H OR Á R IO D E M Ã O D E OB R A = 169,3711

C UST O H OR Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 210,8096

C UST O UN IT Á R IO D E EXEC UÇÃ O = 53,6549

C UST O D O F IC = 0,0000

P ED R EIR O 0,000000 1,000000 21,60 21,5983

SER VEN T E 0,000000 9,000000 16,42 147,7728

C UST O H OR Á R IO D E EQUIP A M EN T O = 41,4381

M ão de Obra (B ) Encargo s Qtde. Salário -H o raC usto

H o rário

GR UP O GER A D OR - 2 ,5/ 3 KVA 1,00000 0,00000 2,43 0,11 2,4345

B ET ON EIR A C OM M OT OR A GA SOLIN A C OM

C A P A C ID A D E D E 600 L - 10 KW1,00000 0,00000 35,09 21,40 35,0854

T R A N SP OR T A D OR M A N UA L C A R R IN H O D E M Ã O

C OM C A P A C ID A D E D E 80 L0,90000 0,10000 0,29 0,20 1,1288

T R A N SP OR T A D OR M A N UA L GER IC A C OM

C A P A C ID A D E D E 180 L0,41000 0,59000 0,75 0,50 1,8063

B A LA N ÇA P LA T A F OR M A D IGIT A L C OM M ESA D E

75 X 75 C M C OM C A P A C ID A D E D E 500 KG1,00000 0,00000 0,98 0,64 0,9831

Equipamento (A ) Qtde.

Ut ilização C usto Operacio nalC usto

H o rárioOperat . Impro d. Operat . Impro d.

Serviço :C ON C R ET O F C K = 20 M P A - C ON F EC ÇÃ O EM B ET ON EIR A E

LA N ÇA M EN T O M A N UA L - A R EIA E B R IT A C OM ER C IA ISProd. Equipe: 3,929 Unid:

C UST O UN IT Á R IO D E R EF ER ÊN C IA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 126

18. QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE – DMT

OR

IGE

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NR

PP

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DM

T)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 127

19. RELAÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA

1 IH9824 SERVENTE H 30.743,27 7,0193

2 IH9815 JARDINEIRO H 158,6667 0,0362

3 IH9830 MONTADOR H 50,6683 0,0115

4 IH9801 AJUDANTE H 52,1933 0,0119

5 IH9823 SERRALHEIRO H 21,7367 0,0049

6 IH9822 PINTOR H 8,7209 0,0019

7,09

7 IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM H 5.003,03 1,1423

8 IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO H 4.970,06 1,1347

9 IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW H 2.119,77 0,4839

10 IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW H 2.576,68 0,5883

11 IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW H 3.294,35 0,7521

12 IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW H 517,228836 0,1180

13 IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW H 130,447796 0,0297

14 IE9745 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA A DIESEL - 77 KW H 346,068182 0,0790

15 IE9042 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW H 140,8678 0,0321

16 IE9076 EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA H 8,720884 0,0019

17 IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW H 18.416,89 4,2049

18 IE9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW H 10.538,85 2,4062

19 IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW H 4.428,55 1,0111

20 IE9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW H 544,606036 0,1243

21 IE9792 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L -

25

H 138,053831 0,0315

22 IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 t H 91,038897 0,0207

23 IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW H 94,381426 0,0215

24 IE9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW H 69,026916 0,0157

25 IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW H 30,337175 0,0069

26 IE9098 CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO COM H 4,337349 0,0009

12,21

27 P9819 Engenheiro Supervisor unid. 0,25

28 P9806 Auxiliar Administrativo unid. 1

29 P9842 Faxineiro unid. 1

30 P9871 Motorista de mini-ônibus unid. 1

3,25

32 P9916 Encarregado de conservação unid. 1

33 P9875 Encarregado de turma unid. 2

34 P9949 Topografo unid. 0,17

35 P9950 Auxiliar de Topografia unid. 0,50

3,67

37 P9858 Laboratorista unid. 1

38 P9833 Auxiliar de laboratório unid. 2

3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA UND.

RELAÇÃO DE EQUIPE - MÃO DE OBRA

QUANTIDADE

(HORAS)

QUANTIDADE

MÉDIA

(funcionário/mês)

MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERACÕES MECÂNICAS S/ EQUIPAMENTOS

MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS E MOTORISTAS

MÃO DE OBRA DA PARCELA VARIÁVEL

MÃO DE OBRA DA PARCELA VINCULADA

GERÊNCIA TÉCNICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 128

20. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO

Código Descrição Unidade Quantidade

IE9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW unid. 4

IE9506 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW unid. 3

IE9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM unid. 1

IE9571 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW unid. 2

IE9685 ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO unid. 3

IE9524 MOTONIVELADORA - 93 KW unid. 2

IE9577 TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW unid. 2

IE9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW unid. 1

IE9592 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW unid. 1

IE9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW unid. 2

IE9541 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW unid. 1

IE9745 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA A DIESEL - 77 KW unid. 1

IE9792 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.000 L - 25 unid. 1

IE9041 CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 t unid. 1

IE9042 TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW unid. 1

IE9605 CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW unid. 1

IE9508 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW unid. 1

IE9518 GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL unid. 2

IE9687 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW unid. 1

IE9089 ROÇADEIRA COSTAL - 1,4 KW unid. 5

IE9098 CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO unid. 1

IE9076 EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,00 KW E ESTUFA unid. 1

IE9066 GRUPO GERADOR - 13/14 KVA unid. 1

IE9507 COMPUTADOR, PLOTTER DE RECORTE E SOFTWARE unid. 1

IE9622 MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW unid. 1

IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4 KW unid. 1

IE9763 GRUPO GERADOR - 36/40 KVA unid. 1

IE9568 FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW unid. 1

IE9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA unid. 1

IE9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW unid. 1

IE9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,2 KW unid. 1

IE9093 VEICULO LEVE unid. 2,5

IE9125 VEÍCULO FURGÃO unid. 1

IE9134 MINIÔNIBUS unid. 1

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 129

21. COTAÇÕES

21.1. COTAÇÕES DE MATERIAIS – FAIXA A

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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 130

CUSTO UNITARIO = R$ 16,96

CUSTO UNITARIO = R$ 38,93

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 131

22. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 132

23. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RNP: 1012885232WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Registro: 24404

Registro: 43308

1. Responsável Técnico

Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVORua: RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE 5 QUADRA 1

Cidade: CUIABÁ UF: MT

Celebrado em: 01/01/2021

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Número: SN

País: Brasil

CEP: 78.049-906

Vinculado à ART:

Contrato: 068/2016

Valor: R$ 356.400,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

2. Dados do Contrato

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Grupo/Subgrupo Atividade Profissional Obra/Serviço Complemento Quantidade Unidade

Transportes - Infraestrutura Rodoviária

Projeto de infraestrutura rodoviária 190,3500 quilômetro

Elaboração de orçamento de infraestrutura rodoviária 190,3500 quilômetro

Atividades Técnicas4.

PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA, RODOVIA MT-322/430

5. Observações

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Data de Inicio: 31/03/2021

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Previsão Término: 31/03/2021

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

RODOVIA MT-322/430, ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437

DIVERSOS SN BOM JESUS DO ARAGUAIA

MT BRA 78.678-000 012º06'00.00'' S 051º43'00.00'' O

Dados Obra/Serviço3.

Entidade de Classe7.

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220210041008

www.crea-mt.org.br [email protected]: (65)3315-3000

9. Informações

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local data

008.026.421-28 - WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

/ / /

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 0,00 Registrada em 24/03/2021 Valor Pago: R$ 0,00 Isento conforme Resolução 1.067/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

6. Declarações

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MT ART DE OBRA/SERVIÇO

1220210046688Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Página 1/1

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SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 133

24. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Volume 4 – Orçamento, referente a elaboração do Plano Anual de

Trabalho e Orçamento – P.A.T.O. da Rodovia MT-322, trecho: Entr. BR-158 – Entr. MT-

437, subtrecho: Estaca 0,00 a 9517+14,318, extensão: 190,35 km, encerra-se possuindo

133 (cento e trinta e três) páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

______________________________________

Engº Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior

CREA 24404/D-GO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS

Volume 4 – Orçamento 134

APÊNDICE I – REFERÊNCIA DAS COMPOSIÇÕES DE PONTES DE MADEIRA

1'ARECER TÉCNICO FINAL N'4 — 01/2018 — CPN/CGCIT/DIREX

IDENTIFICAQÂO DA OBRA

- Assunto/Tipo deObra:

Análise e Aprovação de Composições de Preços Unitários NãoConstantes do SICRO

- Rodovia/UF: BR-230-319/AM

- Trecho:

- Subtrecho:

- Processo:

~

- Demandante:

Div. PA/AM (km 0,00) — Lábrea (km 831,40)

Fim da Pavimentação (km 250,00) — Entr. BR-230/AM (km 655,70)

50601. 000013/2018-15

Superintendência Regional no Estado do Amazonas

CONTROLE DOS PARECERES

1'ARECER

CONCLUÍDO Eli/I:

16/02/2018

PARECERES

2'ARECER I 3'ARECER

ft/43

1 INTRODUÇAO

0 Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o DNIT e a FGV/IBRE,cujo objetivo é a execução de serviços técnicos especializados referentes amanutenção e criação de composições de custos do Sistema de Custos Referenciaisde Obras — SICRO, a realização de pesquisa nacional de insumos em todas asunidades da federação, a revisão e o cálculo dos indices de reajustamento de obrasrodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, ao apoio técnico a Coordenação-Geral deCustos de Infraestrutura e Transportes e o desenvolvimento de estudos especiais.

Não fazem parte do escopo deste projeto quaisquer considerações e/ouinterpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, cabendo ao DNIT validar asrecomendações feitas pela FUNDAÇAO GETULIO VARGAS — FGV com seusassessores em tais áreas. Este trabalho não constitui identificação de riscos, desenho,documentação e teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualqueroutro ato regulatório nacional ou internacional.

Todas as decisões relativas a cumprimento de lei e/ou regulamentação serão tomadasexclusivamente pelo DNIT, seu departamento jurídico e/ou por terceiros que eladeterminar, sem qualquer influência da FUNDAÇAO GETULIO VARGAS — FGV, querecebeu os parâmetros a serem observados de acordo com a interpretação do DNIT,sem que a FUNDAÇO GETULIO VARGAS - FGV realizasse qualquer interpretaçãolegal e/ou regulatória.

0 presente parecer tem por objetivo a análise das novas composições de preço nãoexistentes no SICRO, em atendimento, e por similaridade, as determinaçõespreconizadas na Instrução de Serviço n'5, publicada no Boletim Administrativon'51,de 18 a 22 de dezembro de 2006 e a Instrução de Serviço n'2, publicada noBoletim Administrativo n'52, de 2? a 31 de dezembro de 2010, bem como doMemorando Circular 39/2011-DIREX.

No caso especifico de revisões de projeto em fase de obras, em respeito aoMemorando 37/2003-DIT, as composições de custos unitários não constantes doSicro 2 devem ser elaboradas respeitando-se os valores de insumos e da parcela debonificação e despesas indiretas (BDI) definidos no contrato, adotando-se, caso nãoexistam na proposta, os custos dos sistemas referenciais oficiais (Sicro 2/SICRO ouSINAPI) ou cotação de preços.

Todos os custos de insumos contratuais e o detalhamento do BDI devem serapresentados por meio de cópias das composições de custos unitários já existentesno contrato, devendo ser anexada uma declaração da Superintendência Regional ouDiretoria afeta atestando a correção dos valores adotados na composição.

Entretanto, em respeito ao Decreto n 7.983, de 8 de abril de 2013, o qual estabeleceregras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços deengenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, seuArtigo 4 diz:

I 2/43

0 custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura detransportes será obtido a partir das composições dos custos unitáriosprevistas no projeto que integra o editai de licitação, menores ou iguais aosseus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema deCustos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação caberáao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT,excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que nãopossam ser considerados como de infraestrutura de transportes.

0 preço unitário advindo das condições contratuais deverá ser comparado ao dereferência do DNIT.

Caso o preço unitário advindo da aplicação do Memorando 37/2003-DIT mostre-sesuperior ao de referência do DNIT, será aplicado um fator de redução ao preço unitáriodo serviço de modo a enquadrá-lo no valor limite preconizado no Decreto n 7.983,não impedindo que a setorial responsável pela aprovaçâo da revisão de projetoproceda a aplicação de desconto adicional eventualmente necessário a garantia doequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Importa também destacar a necessidade de respeito, tanto em projeto, quanto emrevisão, das determinações preconizadas no Memorando Circular 12/2012-DIREX, de09 de março de 2012, que estabelece que:

Para serviços não constantes do Sicro 2, onde o custo de referencia for pormeio de cotações de preços de mercado, compostas de forma a permitir aexecução total do serviço, adotar-se-á obrigatoriamente o BDI (Bonificação eDespesas Indiretas) diferenciado de 15,0'k (quinze por cento), por analogiaao percentual utilizado para aquisição de materiais betuminosos (PortariaDNIT n'49, de 06 de março de 2010).

Reforça-se ainda que, em consonância as determinaçoes contidas na Instrução deServiço n'2/2010:

Os percentuais de incidência a titulo de ISSQN a serem aplicados nacomposiçao das despesas fiscais do orçamento deverão ter como base asalíquotas adotadas pelos Municípios situados na área de execução dasobras/serviços estabelecidos no momento da elaboracão do oroieto. (grifonosso)

Por fim, importa destacar que a definição da natureza dos insumos (extraída,produzida ou comercial) e as consequentes distâncias de transporte adotadas naanálise de preços novos realizadas no âmbito dessa Coordenação-Geral de Custossão atribuições do ente responsável pela elaboração/aprovação do projeto ou aquelasinformadas pelo setor solicitante.

3/43 A

? OBSERVAQOES GERAIS

a. Tendo em vista a necessidade da elaboração de Plano Anual de Trabalho eOrçamento (PATO) para licitações objetivando a contratação de empresas paraexecutarem serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nasrodovias implantadas com revestimento primário e Pontes de Madeira, entreelas a BR-230/AM, Trecho: Div. PA/AM (km 0,00) — Lábrea (km 831,40) e a BR-319/AM no Subtrecho: Fim da Pavimentação (km 250,00) — Entr. BR-230/AM(km 655,70), a SR/AM solicita a CPN/CGCIT, que sejam analisadas eadequadas ao novo SICRO algumas das composições de preços unitáriosanalisadas e aprovadas conforme Parecer Técnico Final n'00-02/2013-CGCIT/DIREX (SEI n'445804), referente ao Sicro 2.

b. Importante evidenciar que, para tal adequação, deve-se atentar para algumasinovações da metodologia do novo SICRO em relaçao ao Sicro 2:

i. 0 SICRO exclui os custos referentes a encarregados dascomposições de custos e os aloca em metodologia específica daAdministração Local.

IÍ. De forma análoga, os custos referentes a alimentação,transporte, ferramentas e equipamentos de proteção,anteriormente apropriados em funçao de um percentual do custoda mão de obra, foram, no SICRO, definidos de forma analíticapor categoria profissional e unidade da federação e incluídos nosencargos complementares.

iii. 0 formato das composições de custos em base mistahorária/unitária foi preservado, alterando-se, entretanto, oconceito de produtivo e improdutivo dos equipamentos adotadoanteriormente no Sicro 2. No SICRO, a parcela improdutiva sóserá passível de remuneração nos serviços realizados porpatrulha de equipamentos e cuja espera seja inerente aoequilibrio das produções.

iv. Em face de sua natureza essencialmente linear, o conhecimentodas condições climáticas regionais constitui fator fundamentalpara o planejamento de uma obra de infraestrutura detransportes. Por meio do tratamento da série histórica decentenas de estações pluviométricas do país, o SICRO propõea utilização de um Fator de Influência de Chuvas - FIC a seraplicado sobre o custo unitário de execução dos serviços quesofram influência das chuvas em sua produção.

V. Durante a execução de obras em rodovias novas ou existentes,o volume de tráfego local é fator real de redução de produçãodos serviços, principalmente nas proximidades dos grandescentros. Por essa razão, o SICRO apresenta o conceito de Fatorde Interferência de Tráfego - FIT a ser aplicado sobre o custo

unitário de alguns serviços nas obras de melhoramentos, deadequação de capacidade, de restauração, de conservação e detransporte, em função do volume médio diário de tráfego.

vi. Apenas o fator de eficiência diferenciava as composições decustos comuns aos serviços de construção e de restauraçãorodoviária no Sicro 2, notadamente os serviços depavimentação. Este fator era uniformemente aplicado aosserviços executados na pista, independente da intensidade dotráfego no local da obra. No SICRO, as composições de custosdos serviços de pavimentação são apresentadas de forma únicae diferenciadas apenas na fase de projeto, em função doconhecimento do tráfego local e da determinação do volumemédio diário de veículos. Em funçao deste volume de tráfego,torna-se possível calcular o FIT a ser aplicado no custo unitáriode execução dos serviços que este influencia.

vii. Em consonância a revisão do SINAPI e as discussões do Comitêde Estudo Especial da ABNT responsável pela elaboração danorma técnica de orçamentos e formação de preços de obraspúblicas, o SICRO apresenta nova metodologia de cálculo docusto horário dos equipamentos. As principais inovações destametodologia referem-se a revisão dos parâmetros de vida útil ede valor residual dos equipamentos e a inclusão de parcela deoportunidade do capital no custo horário produtivo e dos custosde propriedade no custo horário improdutivo dos equipamentos.

vííí. A nova metodologia para definição dos custos de referência damão de obra consiste na análise e no tratamento da base dedados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados doMinistério do Trabalho e Emprego - CAGED/MTE. Tal inovaçaopermitiu ampliar de forma significativa o número de categoriasprofissionais necessárias face ao incremento de composiçõesde custos do SICRO e a obtenção de valores referenciais médiosmais aderentes a realidade de mercado.

íx. No SICRO, eliminou-se a motoniveladora das composições decustos de escavação, carga e transporte de materiais, sendopropostas novas composições especificas para manutenção doscaminhos de serviços em leito natural ou revestimento primário.

Os tempos fixos de carga, descarga e manobras dosequipamentos foram apropriados em composições de custosespecíficas no SICRO, incluídas nos serviços a que se destinam,em substituição a metodologia de caminhões equivalentes doSicro 2.

xí. No Sicro 2, diferenciava-se a natureza dos transportes dosinsumos de uma obra em local e comerciai. Eram considerados

transportes locais aqueles realizados exclusivamente no âmbitoda obra, e comerciais, aqueles associados ao deslocamento demateriais de fora dos limites da obra. No SICRO, o fator deeficiência adotado nas composições de custos dos momentosde transporte passa a ser único e com valor igual a 0,83 (50/60),admitindo-se, entretanto, a aplicação do FIT durante a fase deelaboração do orçamento.

xii. A necessidade de maior detalhamento dos custos envolvidos naobra motivou a pesquisa e o desenvolvimento de umametodologia para definição dos custos de referência daadministração local em função do porte e da natureza das obras,das características da mão de obra e da quantidade dos serviçosenvolvidos.

xiii. Consoante diferenciação dos custos de referência parainstalação dos canteiros de obras e para administração local edas alterações no cálculo do custo horário dos equipamentos,particularmente na inclusão dos custos de oportunidade docapital, observou-se a necessidade de se alterar as parcelasconstituintes do BDI. A principal inovação do SICRO encontra-se na diferenciação do BDI por faixas em função da natureza edo porte das obras. Dessa maneira, considerando aue o BDIdeverá ser calculado na fase de orcamentacão (oroietobásico/executivol. o presente parecer técnico não indicou orecosunitários. mas tão somente custos. iá oue não foi oossível. nestemomento, incidir a carcela de bonificacão e despesas indiretassobre o custo total unitário.

c. Por fim, as distâncias médias de transportes não serão objeto dessa análise,devendo ser avaliadas pela respectiva Superintendência Regional.

6/tí3

3 ANÁLISE TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Tabela - Novas Composições(Data-Base: Julho/2017 - Estado: Amazonas - Regime: Sem desoneração)

Composição

PN 01

PN 02

PN 03

PN 04

PN 05

PN 06

PN 07

PN 08

PN 09

PN 10

PN 11

PN 12

PN 13

PN 14

PN 15

PN 16

PN 17

Descrição

Estaca (0,30 x 0,30) m

Transversina {0,30 x 0,30) m

Balancim (0,30 x 0,30) m

Longarina (0,30 x 0,30) m

Ala

Guarda rodas (0,30 x 0,30) m

Linha d'gua (0,20 x 0,20) m

Mão francesa (0,20 x 0,20) m

Contraventamento (0,20 x 0,08) m

Prancheta (0,20 x 0,08} m

Deslizante {0,30 x 0,08) m

Guarda corpo {corrimão + balaústre)

Demolição de ponte de madeira

Ferragens

Pintura Geral (RL1C)

Pintura Geral (Esmalte Sintético)Recomposiçao do revestimento primário com adição de 3,5% decimento

3.1 Composição-PN 01

Descrição: Estaca (0,30 x 0,30} m.Unidade: m

1 PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM,aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturadaapresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais demodo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própriaSuperintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide edital n'268/12,BR-319/AM, Segmento: km 513,10- km 655,70).

7/43

H ;" O - Pf O

DEPARTAMENTO NACIONAL DE IRFAAESTRUTWA DE TRIM PIWIES . IWffS U PE RINtENDÉ IRIA RE G ORAL IW Dhff NOS ESTADD 8 Do AM420uas E

ROAAWA . SRD AM RR

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2. Sabe-se que o serviço corresponde a cravaçáo de estacas de madeira deseção transversal de 0,30 x 0,30 m para pontes de madeira, de forma que aofinal da execução e durante sua vida útil apresente alta resistência aos esforçosde traçáo, compressão, flexáo e cisalhamento e que os comprimentos dasestacas variem conforme a necessidade construtiva.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composiçáo de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

siswua 08 custos atFWENoats Dt Doses-slcRDcwlounRáaodea t EwiPN02 Et I 10.30 0.30)

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I Iho/2017FIC O,DMDD

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5- TEMPO FIXO

F- MOMENTO DE TRANSPORTE

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u td de Oet Hwá loh 19,3423h 16,9463

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1.702,660 elounlá lotot Id t Nt

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24,9528195.4729

C ato Ho 4 io Total19,342367,785287,1275

282.M04182,6004

D,ODM

0.0006C I 0 ltá I

153,2394153,2354

C tou Adio14,M65

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D,DOM

142H6545D.68M0 Ránh

0,0000

cuftou ltá lo

450,69

4. Bem como apresentou-se a composiçao da atividade auxiliar "Pintura geral comRL-1C":

8/43

SISTEMA DE CUSTOS REFBIENCIAISDE ORIIAS-SICRO

C ri U It&l d Refe 5 riaPAUXOE Pi t ge Ico R11C

AmamnasI Iho/2012

FIC OFXXXO

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1,50000

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16,9463

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5. Logo, observa-se que ambas são fiéis a estruturação aprovada anteriormente,diferenciando-se apenas pela adequação aos padrões do novo SICROconforme mencionado nas observações gerais.

6. Deste modo, importa relatar que existe no novo SICRO a referência de códigoe2306269 Estaca de concreto pré-moldada protendida 30 x 30 cm — sememenda — confecção e cravação", que apesar de considerar estacas deconcreto se assemelha a finalidade do serviço, e a referência de código aFD

05.15.0050 (A) - Cravaçao de estaca em madeira de reflorestamento, comdiâmetro de 25cm, em terreno de fraca resistência a penetração, inclusivefornecimento da estaca" do SCO-RIO, que também se assemelha a finalidadedo serviço.

7. Tais referências apresentam um custo significadamente inferior ao propostopara esta presente análise em consequência de suas respectivasprodutividades, que variam entre 6,54 m/h a 9,80 m/h. Portanto, visando aconservação das premissas da referência do novo SICRO, observando queestas se mostram inferiores a referência do SCO-RIO, entende-se coerente aadoção de uma produtividade de 6,54 m/h.

8. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento ecravaçao de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

9. Consequentemente, ter-se-á a seguinte estruturação composicional para esteserviço:

9/4}3

N ." H I! N SL hf H 0

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I, 1500 m'2,91

10. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aplicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e cravaçao de estacas demadeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 mM de custo R$ 211,30/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.2 Composição-PN 02

Descrição: Transversina (0,30 x 0,30) m.Unidade: m

10 PARECER TÉCNICO".

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 — km 655,70).

10/í3 I

DWARTAWRIO NACIONAL DE IRFRAESIRIIIUAA DE IfWIENFIIEt . DuIT

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2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,30 x 0,30 m por 5,00 m de comprimento, que serãoassentadas e fixadas por meio de ferragens sobre as estacas que constituemcada seção de estacas da ponte.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SISIEMA DE CU5TCN REFERENCIAI5 DE OBRAS- SICRO

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PN W Tr I, l0,30,0âaf m

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178,1893

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C st Unlt5rlo

4. Bem como apresentou-se as composiçoes das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CN (apresentada anteriormente) e OFerragensh (apresentada aseguir) :

.. ] 11/43 L

SISTEMA IK CUSTOS REFERENCIAI5 DE OBRAS - S I CAD

C t U Itánod R I m dP AUX DI F

A-EQUIPAMENTD5

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5. Observa-se que, para o caso desta composição auxiliar, não manteve-se afidelidade a estruturação aprovada anteriormente, diferenciando-se osconsumos da mão de obra, de material e produtividade, bem como pelaadequação aos padrões do novo SICRO conforme mencionado nasobservações gerais.

6. Consequentemente, propõe-se a seguinte estruturação:

5ISTEMADECU5705REfERENQAI5DE OBRAS-SICRO

C toU it4dodeRefetá ciar auxof fenmemA- EQUIpAIIIENT05

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E- TEMPO FIXO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

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P MU IMR Totd

O.IXXXI

C sto H rk 4 TotalL62022,37253,99273,99273,9927o,ot»0O,ootXI

C I U itádo3,65203.6520

C t Unitá',

IXX»

O,IOM7.8447

C SIOU itád0.0000

C t U ita'

640,007,64

7. Sabe-se que esta atividade auxiliar (ferragens) consiste na fixação das peçasda ponte de madeira, através de pregos e/ou pontaletes, visando a segurançada estrutura, bem como o seu funcionamento, logo, as ferragens deverão sersuficientemente robustas, de forma a suportar, com folga, o regime de trabalhoa que serao submetidos. Portanto, baseando-se no histórico de analisessimilares feitas no âmbito da CPN/CGCIT, entende-se o serviço como passívelde aceitação.

12/43

l4 P. N U U U. : N R

Pf N *I St U N

8. Sabe-se também que o serviço DTransversina (0,3 x 0,3 m)n já apresentaprecedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'81-11-2015 BR-418-MS, que mantem a maioria dos consumos propostos,alterando, contudo, a produtividade para 4,00 m/h, o consumo de "Carpinteiro"e o consumo de ferragens. Portanto, entende-se plausível a seguintecomposição:

SI5TEMA DE CUSTOS REFERENQAIS DE OBRAS. 5IQIOC ita U RSH dag fws dPN02 F ~ e I elhws det w *si wde adeiradesel5otmn w elde030

Q nRdadeA ~ EQUIPAMENtOS

1,00DD

l,turnoE9719 T Ih I p 4 d d*3 t

8 - MAU DE OBRA

P9008 C pi tP9801 Ai 0 t

Q nudam2,000004,DDDDD

Qm nddadeD,0900

C. MATERIAI

3997 Med I 0 I I q I dm SINAPI

0 - ATIVIOADE5 AUX I UAAES

PAUX02 Pl t g I Rl-IcQ gdam

1,20000,6312PAUXD! F g

I-IEMPOFIXO Gldig

Q tld deF - MOMENTO DE TRANSPORTE

A II E /2027

OQD

Ut01 atso QnOlm at( I m d tiw Opemt I I od U

osnoo olooo ls roer Insoll0,3000 0,7000 0,2599 D,1801

Unto ho Srl tot Ident fomento0 idade G I H

h 19.3423h 16,9403

c t h Siot I fdandodeohG I I NI t lt Ido es lsoc I lio i I I(doa»noqE

C N d FIC

G t d FIT 0/npnun Wde Pms U it

I 702.66

0 sto itnrio tal Id0 id de custou Its lo

12N100kg 7,6400

0 stololaldeat'dadesau NemNmt t I

Q am(dada Unld de custo un ts I

0 t ftSH t t Ide lm I 0 R

OMTU ld 60

EP P

C I itii tlldt pueGato AS I dl I toml

FIC 0,0000DP W 55 d q Ip 4,00000 m

u los I (R51

t H EM0 I H ldDTOI I

24,99280,2a41

25.1969custo n m fe Total

30,684667,7852

100.4690M1.666732,0107

D,OMD

O,owoC t U REI

153,2394153.M94

CuHo UaltS lo

15,49204,0224

20,3144206.4705

Custou ito mS,DDDO

cwto unltsdo

2d6,47

9. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

10. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de transversinasde madeira de serão transversal de 0,30 x 0,30 mw de valor R$ 206,47/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.3 Composição-PN 03

Descrição: Balancim (0,30 x 0,30) m.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do

13/43 L

DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

OEPARTAstENID NACIONAL DE rmRAEstatmmn DE Otfuf!LPDRIEs . DuflSDPfilflDERDÉRCLA REGIORAL Do ORD NM EsTAM5 Do AIIAZONAS 6 RDRfNIA SRIVAII RR

DR NADE lOCAL DE RDNAftk Au

BALANCIM 30,30 x 0,307 m

fs an

4 ma

f! x

L

l%ECO ImflAMO TOTAL

n

l Hr,TIMl

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,30 x 0,30 m, comprimento da base maior de 3,00 m ecomprimento da base menor de 2,00, que serão assentadas e fixadas por meiode ferragens a transversina para servir de apoio as longarinas.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SI5TEMA DE CUSTOS REFERENCI AIS OE OGRAS. NCRO

C stoUnitmod R f 3PND4 Fomedme toeExas5odebala d sde aó I de

A- EQUIPAMENTOS

E9585 M t m torsgasoE ~ 2,319719 T ih I«paddadede3t

8- MAO OE OGRA

P9803 C ni teinP9801 Aj d t

C- hlATERIAL

3997 M d* delml q aldadeslNAPI

0-ATIVIDADESAUXIUARES

PAUX02 P; I.agerl RI..IC

pAUXOL Femgens

E- TEMPO FIXO

F ~ MOMENTO OE TRAN 5PO RTE

íh6HJA,i

AmaronaslulhorGIHT

seshot ansuersalde030x030mUólbaf5o C to HoMRP

Operauua Improd tim Op h I p~utl oEGXO 0,3CGO 0,7000 26,6066 24,3012I,IMCG 0,3000 0,7000 0,2599 0,1802

Custohoadototaldeao Ipa eht IQuantidade C t Homdo

I,OOXO 19,3Q34,IXIDM 16,9463

Custo horário total de ~d ob aC stoho 4 lototaldeexetutgo

custo Voltado total de e

CustodoFICCusto do FIT

Quantidade P esoU ftHio0,0900 I 702 66

Custo nitá o total de atedalQuantidade CustoU II4 lo

I, ZKD 12,91002,9722 kg 47,3400

Cmtot taldea!I dulesuxfOsres5 btalal

C6digo Quantidade Unidade CustoU ItHloCusto unithio total de t po fixo

Q tidade UnidadeLN RP P

c sto nitsdfotohldetmnmmleCusto urtlhMD dl rs to total

FIC 0,00000P d fgoda equipe

Unidadeh

h

Unfdm

Unidad

1,60COO

YaloresemmaisfR5I

Custo Honm Tot I

24,9928

0,2041

25.1%9C sto Ho hio Total

19,342367,7IO2

87,1275

112.3244

70,2028O,OXO

O.CODO

custo Unft444153,2394

153.2394

custo U lláno15,4920

140,7021

156,1941

379,E363

CustoUnitgd0,0000

O.DM!.

C stoU itsde

14/43

D IS NB N. N B kl N

N N D D P. Ia N Fs N

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1Cn e RFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço nBalancim (0,3 x 0,3 m)n já apresenta precedentes noâmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que mantem a maioria dos consumos propostos, alterando, contudo,a produtividade para 4,80 m/h e o consumo da atividade auxiliar nFerragensnpara 0,3682. Portanto, entende-se plausivel a seguinte composição:

FIC D,DXOD

PmduiEo da equipe eô0000 mVai es em mais ffdl

SISTEMA DE CUSTOS REF E RE N CIA(S DE OBRAS - Sl CRU AmasonasC t 0 Itád deRe(sá d Julho/2017PN tB Fomedmento e 9 ac5o de balandnsde madeira de mcSo tmns rsal de 0 30*0 30 m

A ~ EQUIPAMENTOSUtifisac5o C sta Ho(Mo

Operauva Imp adm(va Opemlim ImprodmimE9585 M toserrac m torasasoli a-23 1,0000 0,3000 0,7D00 26,6066 24,3012E9719 Ta(h man «fcomcapaddad 4 3t I,KDB 0,3000 0,7000 0,2599 0,1802

c sto homdo total de eauioamentos8 - MAQ DE OBRA U idMe Custo Horário

P9808 C p t I h 19,3423P9XI Al d I h 16,9463

Cum ho án tot ide mMdeobmC Hohomi totald

C sto itá I totdde *ecuchCmt d FIC

Cu t do(ITD,BOT

Qm tidade P eco U It&fo

0,0900 I 702,66

6 atou itMo total de at dalQuantidade Custo unbáóo

1,2000 12,9100

0,3682 7,&uD

Custo total de at(vidades au filares5ubtobl

Cádleo Qumudade Unidade Custo Unitáriocusto u Itáno total de tenmo flao

F-MOMENTODE TRANSPORTE Qu ntfdade U idadeLN RP P

Custo unitário tatal de tmnsaorle

C sto Homllo Total

24,9928

0,2041

25,1969

Curto HoH la Total

19,3423

67,7852

87,1275112ô24423,BN90,00000,0000

6 lo Uni t(n

153.2394

Custo Uni lá do

15,4920

2,8130

18,305D

194,9453

CustoU Itá Ío

O,ODOD

Q a tidmle2,00XD

4,0XCO

C- MATERIAL

3997 M 4 d f Iiq Id 4 5INAPI

U idade

U Idade

11

E- TEMPO FIRO

CustoU Itád

C to n(INI di t t td

'caso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentaçao de memóriade cálculo para os insumos propostos,

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descriçao do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aplicadas durante a fase de orcamentacao seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de balancins demadeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 mm de valor R$ 194,95/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termas, emcondições de aceitação.

3.4 Composição-PN 04

Descrição: Longarina (0,30 x 0,30) m.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

15/43

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10- km 655,70).

DEIMITMEIDO NACIONAL DE DIFRAESNIDtURA DE IIIANSPOIITE 5. Ddlisol NNNERMN«a sl«NIM.Do OM Nos Es rsoos oo NNA«Nas 5 RMsé a.NN NMR

IMOADE lOCAL OE RUNAflAMI

~AÓÓNÓANfNA {0,00 x 0,00) M

NN

IU

00000 DNIEANKI 001AL i EET,ENSl

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,30 x 0,30 m por 6,00 m de comprimento, que serãoassentadas e fixadas por meio de ferragens aos balancins.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SISTEAIADECUSNM * RM-SICllo

I0.30 D.301

A- M

Ih 720 00000

a&w4 * I f

ao Mo

P950 1 d

6

0 AT ID DES U AP»02 W 3 I RL.ZC

«01 F«A

E PONXO

5- MOMENTO DE TINNS 0

0, D900

.dC 0,3000 0.7000 26.M66 2 3 12Z.NXD NM O. OOO O.ZSSS OU«Z

I, OMM 3.Cot«o h I .9463

h NN Id dd d 0

6* 4 FITOU1. 01.66

O dd I MF1. 10M 12.91M2.7 1 .3

C Id dddM5 0

Cddt o 0 idM U IdMF C

0 Id UR P

.9 202t I

I19.3 23

I 1

117 32 I

O.OMOAODOD

C lido133.23

I 55. 52D

11 .251713A 3MXZ 53

I AdO.ODDO«U iad

16/03

N H I'I N H Fl N

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CU e RFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço RLongarina (0,3 x 0,3 m)n já apresenta precedentes noâmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que mantem a maioria dos consumos propostos, alterando, contudo,a produtividade para 4,80 m/h e o consumo da atividade auxiliar NFerragensopara 0,4971. Portanto, entende-se plausivel a seguinte composição:

4,!ERAM

Uel e I FR5)

c lto Hom I Temi

24,9925D,2041

25,1969Cut HmioTII

19,342367,785287,1275

112.3244

D,DMD

D,WDD

C Iultlf153,2394153,2394

C I Uitdm15,49203,7978

19,2898195.9301

C t UitafoÓDDM

u M deh

h

Q Hdd Uldm0,0900

Q tidd Hf&d1,20000,4971 IB

E. TEMPOFIEO

C 5I Uait! I

5ISTEMA M CUSTOS REFERENOAH DE OBRAS-SIOID FIC 0,00000C t 0 Raf d Refmhch I Ihoj2017 PWMS d w iocPN04 Fo edmentoeRNI odeio 6 I d dm d IME I Id 030 DND

Ut0 BI50 C ItuH IlA - EQUIPAMENTOS

oaemtme I » odmma oo ti o I a dwil,aooo 0,3000 0,7000 2&0066 24,30121,0000 0,3000 0,70M 0.2599 0,1802

Cwto h Edo total de ee hmmento8 - MAO DE OBRA Q Udde Olt HOA 4

P98DB Cn t',00000 19,3423P9801 Aj d t 4,000tEI 16,9463

Oitohw6 I \ I ld Soda 0

Qutoh 6 otot Ides el c64c No u lol otolel dee ecuflo

Dato do fieCWIO dO FIT D.otPA

P elo U Rd M

1.702,66Ctm REI t t Id I Nl

CO Ultml12,91007,6400

C ltotalelde80 ldedele TIBM

Suht tel606IR Qua tldade 0 Idade Custo UAltl fo

CaNouahl lololaldelmAltoR 0DMTI . MOMENI0 DETRAN5PORTE Qw Bdede unidade

Cwt Rmi t tald t am Necm ital dlw tml 195,03

acaso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentação de memóriade cálculo para os insumos propostos.

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisao a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixaçao de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacâo seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de longarinasde madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 mw de valor R%195,93/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.5 Composição-PN 05

Descrição: Ala.Unidade:

m''ARECER

TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

17/43

M MI M P '*'U M F'

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mao-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

OEPAR IAMENIO NACIONAL UE MFRAESIRURIRA DE IRMIIPltRIES . DINT

SUP ER INTENDE ROA REGIONAL DO DNIT NOS ESTAR»S DO AMAIORAS E RORAIMA. Mllkl5tRNUNIDADE LOCAL LO NUMAft» AM

MR~P

':N

IUU

UFALAI

I I, »~ NIN

UAM

I A I

PR»16UItllfRIO TOTAL

N

l E»DE'»E» l

2. Sabe-se que o serviço corresponde a sustentação do aterro das cabeceiras daponte de madeira. A ponte é composta por uma cortina de 5,00m e duas de3,00m em cada cabeceira, a cortina é composta de peças de madeira de 0,20x 0,05m, afixadas as estacas por meio de ferragens.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

18/03

SISTEhlA 08 CUSTOS REF ERENCIAIS OE OBRAS- 5tCROC toUitá d RfPN 06 Al

A

lmh 72017FIC 0,00000

Pmd C5 d q lpe S,BDMO

V I I fll5l

A-EQUIPAMENTO5

8-NuioogoaaaP98tu! C n t I

P980! Ai d t

C - MATERIAL

3997 Ivud 4 I I q td d 5INAPI

D-ATIVIOADESAUXIUAIIES

P AUX 02 Pi 5 8 I RL-IC

PAUX01 F* 8*

E - TEMPO FIXO

I - MOMENTO DE TRANSPOit%

Q Udm

Q midMI, rXXIXl

5,tD000

Qu tidad0,1290

Q tidade6,00000, 8444

Cddie

Q tldM

Utgi mg C t H

OUVI I m&tl Op tiO.SOCO 0,70tlo 26ó066 24,3012

0 st horádotoraldeeaulpu enteúnidad C t H nmo

19.3423h 16,9463

C t hm ttdd mmd b

C sto ltonM total d 4 5 SMC to itá' lld Cg

0 I UUFIC

Cmt doFITB,WNP c»U irá i

1.702,660 st nitwlol talde mat dal

U id de 6 atou RMU12,910D

kg 47,3400C I tttd tiidm

SbttlQ tidM Umd d C t U Rád

C I itádototald t ooR

U Idade DMT

LN RP Pcmt itá'otald t p n

0 to itá 'l t t t I

c stoH O'm I

24,992824.9928

0 toHMM Tatu19,342364,7315

104,0786129,0666

o,otaal0.0000

c t 0 t 4219,6431219,6431

0 t Unitá o77Á60039,9722

117.4322466, 1419

C I UitánO,C000

C stoU im

4. Bem como apresentou-se as composiçoes das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CU e UFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço UAlan já apresenta precedentes no âmbito daCPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, queapresenta, contudo, a produtividade de 2,00 m'/h, consumo de "Madeira de leio

de 0,10 m', consumo da atividade auxiliar "Pintura geral" de 5,7661 m' 1,3040kg para UFerragensu e inclui o insumo UM320 Pregos de ferro 18x30". Portanto,entende-se plausível a seguinte composição:

RSTEMA DE CU Sf05 REFERE N CI AI 5 DE OBRA5- Sl CftO

CustoU itárlodeRefe ándaPN tB ComtrucEode Ala de madeira de lei

A emi fh f2017

FIC 0,000ID

ProdulMdaequfpe XOX00valores e e isfRáf

A-EQUIPAlvlENTO5

E9585 Motose rfa com moto a ga I- 2,3

8-MAODEOBRA

P98M Cq tiP9!01 Ai d t

C- MATERIAL

3997 M d d I Isq id d*5tNAPI1205 Prego de fer

O. ATIVIDAOE5 AUXIUARES

P AUX 02 P nt geral co RL-IC

P AUX OI F g s

E-IEMPOFIXO

F MOMENTOOETRANSPOIOE

Ct tid de

Quamfdade1,00OD

5,00ON

Quantidade0, 1000

0,90!3

Qua tidade5,7fdl1,3040

Cddlgo

QUentidede

Utgitmh CU5to HorOfoopemúm ImproouUva operativo Imorodmim

0,3000 0,7000 26,M66 24,3011

C 5t ho 6 'o total deequhl entesUnidade CUSIOHOS lu

h 19,3423

h 16,9463

C tohonbiotot IdemSodeolua6 stohoMdototafdee ecuc5oc sto Itá lot tal des ecucM

C SI06 FIC

Custo do FIT

Unidmfe P ecoU Itá 'o

1.702,66

kg 5,28

Custo unftDfo total de mala dalUnidade Cmt U RDlo

12,9100

kg 7,6400

Custo total de aUHdadesa xiEares5ubtotal

Quantidade U Idade C sto U iterloC sto unitário total de tempo fixo

U idade DMT

IN RP P

Custou itNlo total de tranmorteCusto uni tá lo dlreto total

OÁOX

Cv 5to Hwhto Total

24,9928

24,5923

C sto Ho áho Total19,3423

84,7315

104XI738

129,0666

64Á333O,IXXD

D.DDDD

C sto unitádo170,26M

S,C056

175,2716

C sloU Rárl

74,4404

9,9626

BSÁ030

324Á079

Cost U itátlo08000

Cost Unitád

324,21

caso não se entenda esta composiçao como coerente, solicita-se a apresentação de memóriade cálculo para os insumos propostos.

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, UConstrução deAla de madeira de lei".

19/43

M M ll 0 E'.' R

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aplicadas durante a fase de orcamentacão seouindo ametodolooia do SICRO, o serviço "Construção de Ala de madeira de lei" devalor R%324,21/m', adequado ã metodologia do novo SICRO, encontra-se,nestes termos, em condições de aceitação.

3.6 Composição-PN 06

Descrição: Guarda rodas (0,30 x 0,30) m.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produçao da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

OERARTAIIMITO NACIDN I OE RERAEITRUTORA IM TRANSRDI!TES "DNITSURERINTENDENCM IMOIOtlM. OO DAIT IIOS ESTADOS OD AMAZONAS E ROMUMA MC AMIM

UMDADE LOCAL DE IIUMANI AM

I ICl f &MM

MA'OGUARDA- RODAS 00,30 A 0,301 IR

I ' I N

00000 DEITARLO TOTALI

TIRASTEI

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,30 x 0,30 m por 6,00 m de comprimento, que serãoassentadas e fixadas por meio de ferragens as seguintes peças: pranchetas,longarinas e balancins.

20/43 L...

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SISTEMA OE CU5TOS REFERE N CI AI 5 DE OBRAS - 5l CRO

Custo Unitalode ReferándPN 07 Ouanfa.rodas I030 0.307 m

A manasJulho/2017

FIC 0,00XOPmdulso da equipe 12,OMDO m

Velo esemre 'sfnSI

A - EQUIPAMENTOS

E9585 M t mc oto egasoÔna-2,3E9&19 7 Ih n t«p*idadedeSt

8- MAO DE OBRA

rasos cam Ie mP9801 Af& t

C- MATERIAL

3997 hhd 4 I liq Id d SINAPI

0-AMVIDADESAUXIUARES

P AUX 02 P t g I RL-IC

PAUX01 F ge s

E - TEMPO FIXO

F - MOMENTO DE TRAD5PORIE

Qu tldade

Q entidade1,0C000

4,00XO

Q tldMe0,09X

Q unt dada1,2XO0,7740

Códino

Q e tldade

UdRtac5 C sto Horá noperah a Inm nd«lm Doe«d o Imo odudm

0,3XO 0,7000 26,6066 24,3012O,XCO 0,7DDD 0,2599 0,1802

Custo horáno total de ea irras ntfU id«la Custo HO« lo

6 19,3423

h 16,9463

C «h Hri tm Ide~d obsC stoh r tot Id e cso

C sto Itá lat t«d cMCusto do FIC

CustodoFIT DXNUnidade P ecoUnMIOm'702,66

6 «o ithiotmalde m«erialunidade C«uitáom'2,9100

tg 47,3OM

C t t tald amdM5 b!atai

Quantidade U«dM O«UitáriC sto nitá ot taldet mo fi

U fdMLN Rp P

Custo ur Itá lo total de transponeCusto nitáriodi etn t lal

C sto Ho NloT taf

24,9928

0,2041

25.1969

C sto Horário Total

19,3423

67,7852

67AQTs

112,3244

9AEOS

0,0000

0.00XCusto Unitário

153,2394

153,2394

C st U Itádo15,4920

36,6412

52.1332

214.7330

C st U Itári

D,OXO

C cio Unitádo

214,73

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1C« e uFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Guarda-rodas (0,3 x 0,3 m)n já apresenta precedentesno âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, o consumo da atividade auxiliar "Pinturageral" de 0,90 m' 0,2243 kg para «Ferragens". Portanto, entende-se plausívela seguinte composição:

5I5TEMA DE CU5TOS REFERENCIAIS DE OBRAS- SICRO

Cmt U itá od R f 5 daPN06 Fo edmentoefl acsoden Ndarodmde

A. EQUIPAMENTD5

E9585 Mot s « t g I ~ 2,3

E9719 Talha rn ala paad d d 3t

8-MAODEOBRA

P9308 Qq t I

P9801 Ai d* te

C- MATNslú3997 hud I d I llsq Id d 5INAPf

0-AIIVIDADE5AUXIUARES

P AUX 02 Pi t g I RL-IC

PAUXOL F g

E- TEMPO FIXO

F ~ MDMENTO DEMIANSPORIE

FIC OJIOOOD

P d Poda q ipe 12,00000 mValores em sais ÔISI

AnmonasJulhofl027

madeira de sec5o tr«s«mal de D.X OAO

C sto Ho ádoOpeadm Imr rodutiva Operatia Improdutivo

I,OXO 0,3XO 0,7XO 26,6066 24,3012

L,DXO 0,3000 0,7000 0,2599 0,1802

6 t ho«hf t t«deea loanunlosQuanddade Custo Ho«rio

L,OX00 19,3423

4,X000 16,9463

Custo horá io total de mso de obraCusto ho 4«o total de esecuc5oCusto Rá I lotei de 4 emi5o

Custo do FIC

Custo do F lT 0 00N

Q tidafe P eco Urtit440

0,0900 L702,66C sto nlthio lat«d «e 'al

Quefnldsde C sto Unlt4rlo0, DMO 12,91X0,2243 hg 7,6400

Custo tot« de ati«dadas a i Sares

SubtotalC6diao Quantidade Unidade Custo unitá o

Custo uniládototal detenmofiso

Quanddade UnidadeDMT

IN Ap Pc «o Itári total de umspone

Custo tf lt4 la di ato total

Custo Haá oTot I

24,9928

0,2041

25.1969

C «o Ho«rio Total

19,3423

67,7852

87,1275

1123244

9,3XNO,DXD

0.00XCusto Uftit4fio

153,2394

153.2394

Cmt Uniterio11,6190

1,7137

L3AT27

175,%25

C sto unitário0.0000

Unidadehh

unlaMe

m'nidale

C sto UnIN n

175,93

*caso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentação de memóriade cálculo para os insumos propostos.

21/st3

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de guarda rodas de madeira de seçao transversal de 0,30 x 0,30 m".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seouindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de guarda rodasde madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m" de valor R$ 175,93/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.7 Composição-PN 0?

Descrição: Linha d'gua (0,20 x 0,20) m.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 — km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL OE INPlfAESIRDTDRADETRAHEPOKIES-DNRAltPE IDMTEMDÉNCIA IIEGKWAL DD DMIT MOS ESTADO I DO IMIAEOtlAE E ROIMNI A . fftDMSIRR

MMDADE LOCAL DE HDMAItAIATT

COIITENV+AO~NECWNIIAC OIIEPOI TtDEMMREM,

L!MNA I!'AGUA ÉD,ED R DAD) Rl

t

O a I

DREÉO ONGÉEDO IDEAL

D

I E!ASSISI

22/43

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseçao transversal de 0,20 x 0,20 m por 5,00 m de comprimento, que serãofixadas por meio de ferragens a uma seção de estacas. Uma linha d'gua paracada lado da linha de estacas da seção.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SISTEMA OE CUSTOS REFERENQAIS DE OSRAS - SICRO

c tou itldode RefPNW U h O'Rl l0.20 0.20l

6 - EQU IPAMENTO5

E9719 T ih I 0 ldld d 3t

B. MEO DE OBRA

P9808 Cq tiP9801 Af d. t

C" MAIERIAL

3997 M d d I il q Id d SINAPI

D . ANVIDADES AUXIUAAES

P AUX 02 P I g I RL-IC

P AUX DI F g

E- TEMPO FIXO

F- MOMUITO DE lRANSPORTE

1, OXO

L,KK

Q udMI,KKO4 CIXXXI

Q tidd0, MtXI

Q OdM0, SKO1,2384

Q tidM

Flc 0,00000p d FN d q Ip s,aoaaa

Vco I D151

IVM 0I Ihof?017

UtEI He C N INNCOP t I PudMI OP Ni I 0 d t

0,50fXI D,ECOO 26,6066 24,30120,5000 05KID D 2599 0,1802

c I ho 6'ot t Id ea lo « I

U idMe Cit H 6»h 19,3423h 16,94E3

Cut houd I t id ud d otc sto h ubl t I id I5

C t It4 t tcd S5

CN 6 FIC

C t 6o FIT 0.00NU idM pel U Rs'o

1 702,66C Nou Itl t t Id t » I

uuided C I URM12,91K

kg 47,3400C tot tc d M 'dM Ei es

subt I I

Q MidMe U idM C t U ItedoC Io ftld tot Id t potl 0

U idM OMT

LN RP PC t Itaiot hdd t p

6 t pltl» dNtou» I

C t Hud Ttl25,45390,2201

C toHPNd Tot I

19,342367,785287,1275

112.801522,56tuÚ.OXtlO,KOO

c t U ita»o68.10646S.1064

c atou ited10,32eo5SAQ59EF 9539

c t uitldO,OKO

C st U Ited

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CA e NFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Linha d'gua (0,2 x 0,2 m)o já apresenta precedentesno âmbito da CPN/CGCíT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 10,00 m/h e consumo daatividade auxiliar AFerragensu de 0,4734 kg. Portanto, entende-se plausível aseguinte composição:

5lsTEMA OE CUSTOS REFERENCIAI5 DE OeRAS. 5ICROC*t U iu» 4 It IPND? Fo d t fi 5 d 0 I» d'6 d

6 - EQUIPA MENT05

E9719 Tlh I 0 ido d 3t

0- MAO DE OBRA

P9808 C Oi tP9801 Al d

C. MAIORAL3M7 M d*i 4 I I q I d 4 5INAPI

0- ATIVIDADES AUXIUARES

P AUX 02 Pl I 8 I Rt-ICP AUX OI F 8

E. IEMPO FIXO

F - MOMENTO OE TRANSPOltTE

FIC 0,00000P M tMd q lp LO,00000

V I * I*ldsl

C Io»~ Ttl

I Ih 72017d * M t Id 0.20 0.20

UtOI* 5 C I H

0 tl I P~ I Op I I

LWDD 0.5000 0.5000 26,6tl66 24.3012L O»O 0,5CCO O,ECOO 0,2599 0, IM1

C *fobia» IM fd a R t»0 tidM U IdM

l,t»otXI h 19,34234,CCCKI h 16,9463

c t h uhi toudd ~d bc I hed t udd tO

C I d FIC

c tod FIToaoNQ tidM U idM P I ulu»

0,04CO 1 702,66C to itul t t ld* t 4 I

Q tldM tl IdM C I U Nulo0, BCOD 12,91000.4734 kg 7,&uXI

C t t I id* tl»dM5MII

C6CI Q tid d U fdM C I U itldC I itbl t I td t oO*

Q IidM U idMItl RP P

C t It4» ttdd P tC t Ntld Cl I t td

25,45390.2201

25.6740C t H~ Tl

19,342367,7e52

11? 001511, 2NOtl,oooo0.0010

c 3\ u Ite»68, 106468, la64

C t U itldltl.3280

3, 616813.944893.M14

C to U Ited0.0000

C t U Ite»

93,33

23/43 L

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de linhas d'gua de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aplicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodolooia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de linhas d'guade madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m" de valor R$ 93,33/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.8 Composição-PN 08

Descrição: Mao francesa (0,20 x 0,20) m.Unidade: m

1 PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturaçao composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

OEPARTANENIO NACIOIEV. DE NNRAESTRUTURA DE NIANSPORTES . DNIT

SUPERINTENOÉNCIA REGIONAL OD DRO NOS ESTADOS DO ANATONAS E RORIVN A . SRD ARRR

UNIDADE lOCAl DE NUNAITIUAN

M AO FRAN CEEA (4,20 x 0,20É IR

IP

,IwT

IIETAEIÉ

I

24/43

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,20 x 0,20 m por 8,00 m de comprimento, localizadasnas cabeceiras da ponte. São fixadas na estrutura, através de ferragens, emdiagonal, ligando as estacas da ala com as estacas da seção imediata.

3. Oeste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REF ERENCI Al 5 OE OBRA5 - 5 I CRU

C t U itádod 8 f NPNIN M5 f (0.20 0.20)

I Iho/2017Ffc ó,apooo

P dS5 d qlp 6,OXXO

9 lo.eaem N*IREI

A-EQUIPAMENTOS

E95S5 M tu t *g fi -2,3E9719 Tiha 8 al 0 dd d 3t

8- MÁO DE OBRA

P9809 C 0» I

P9801 Aj d t

C- MATERIAL

3997 M d lmde lei l q Id d SINAPI

D - ATIV I DADE5 AUX IUARES

P AUX 02 P t g I RL-IC

P AUX DI F g

5- TEMPO FIXO

F - It!OMEN70 DE lRANSPORIE

Q Udm

I, OXO

I, CQO

Q iidmL DIXXO

4 tXXXXI

Q mldm0, C821

Q tlddD,EIOD

0, 1161

Cddfa

UUB lg 0 ato Hmádoo u I p~mi op ti I ptd tio

0, 3000 0, 700fl 26, M66 24, 3012D,3000 Ú7000 0.2599 0,1602

C t h 8 t t ide I p t0 Idm C tob Ni

h 19,342316,9463

C toh Nd t t ld ~ d 9c *t h h t I idaau liNc tt u itá I tmdd

C ttod FIC

C I dOFIT000NU Id 8 Pml 0 itá o

1.702,66C t itádttld t

U Idm 0 to Umtl12,9200

kg 47,34CO

C t t tfd tldded 8

Sbtt l

0 \idm U)dd C io li iládc to IIM tmdd tm 6o

U )6 6LN RP Pc *t itadotmdd t *p H

C atou itád dl tot td

C t H AM TIN

24,9928

0, BNI25, 1969

C t Hmd TM19 34 23

67,785287,1275

IIÁ324418,72070,0000O.OXO

C t U tád68,106a66, 1064

0 t U Itádo10,32905,4961

15/N42102,6513

C *I U itmo0,0000

C t U it48

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1Co e AFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço BMão francesa (0,20 x 0,20) m" já apresenta precedentesno âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, o consumo da atividade auxiliar RFerragensbde 0,6739 kg. Portanto, entende-se plausivel a seguinte composição:

SISTEMA flE CUSTOS RE FERE ROAIS DE OBRAS . Sl CRU

C toU itM d R femodPNDS F d t RMMd ~fA -EQUIPAMENTOS

E9719 T ih I mpa id dada 3t

8- MÁO OE OBRA

P980S Mqá telP96tll Aj d

C- MATERIAL

3997 M d imdele 1 q I ded SINAPI

D - A TI V IDADES AUXI U ARE5

P AUX 02 P t g I RL-IC

pAUxDI F mg

E ~ TEMPO FIXO

9 ~ MOMENTO DE TltANSPORfE

FIC 0,00000P d SMd quipe 600000

VN I Ie altlR5)I Ih /1017

de ebd de I845 tm I t4I d 0.2tl IL2D

Utgi m C t Hd'D

tlm I amd ti op I tl lmpmtlutiuoI,C000 0.3CDO 0.7COO 26,6066 24,30121,000tl 0,300tl 0,7000 0,2599 0,1802

0 toh 'lot t id 4 ip I

Q tidm U idme 0 to H

1,00000 h 19,34234,000tXI h 16,9463

C th'RINfd~d*b6 toh ralototalde mac to itN) t M d eem68

C to d FIC

Cmtod FITBDW6

Q tidm p efoli It4 '80, Moo 1.702,66

C t 8 itl I t t8lde t '

Q *etldble C t UitNIDôfXXl 12,910D0,6739 7ô400

C totolal da ah Idedet Iga5 btetBI

Cad)ao Q t)ded U idm c toU ibidC to uitOI ttdd tm fio

Qu tidad 0 idMLN RP PCmto ithio total d t I d

CuttouultNiodl t t t I

U idble

0 idm

kg

C t Hmd Ttl14,99260,2041

15. 1969

C IoHmd T tl19,342367,7652

111.3244i aôlm0,00000,0000

Cu toUafláeo

661064C t U Rad

10,32!O

5, 145615,4766

102.3037

C loU Ibid0.0000

C It U Itá'8

25/43 1

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de mão francesas de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deveraoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seouindo ametodoioaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de mãosfrancesas de madeira de acção transversal de 0,20 x 0,20 m" de valor R$102,30/m, adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestestermos, em condições de aceitação.

3.9 Composição-PN 09

Descrição: Contraventamento (0,20 x 0,08) m.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

DM ruuAMMMD MALMMAL LM wrwwsmuruRA CM Nuwwwuw . Mur$IITER MIMIDÉNCIA REGIONAL DD D MN MOA 5 5 IADOE DO AIMEONA$ E RORNMA END AMOR

I RIDADE LOCAL DE NDMMTA'AM

CIIATO ulfr IIO DE REIERENCIACCII$EETACAD IIOIKMARIA

RfcluMMC DDEIINIIEw REMA

COMTRRYEMTAMEMTO É0,20 5 0,00l m

I 5

DREED IIWfEWO TEIIAL

D 5 'I

5 I

26/43

Q N O N O t:I R O Q

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,20 x 0,08 m por 7,50 m de comprimento. Oscontraventamentos são fixados em diagonal, através de ferragens, umaunidade em cada lado da linha de estacas, de cada seção de estacas da ponte.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - 5ICDO

C tou Itul d II IPN 10 C I I to I0.20 0.08)

A. EQUIPAMENTOS

E9719 T fh I 0 Dd d d 3I

0- MÁO DE OBRA

P9SOE C p t I

P98D1 Al d I

9 - MATERIAE

3997 Md d I 10 Ddd SINAPI

D - A1IV IDADE S AUXI UARE5

PAUX02 P t g I AL.1C

P AUX 01 F g

E- 1EMPO flXO

F - MOMENTO DE TRAN5 PORTE

Q udkd

1,ECOO

Q tldtdI,coou4, CCXXO

Q tidMo,otoo

USM0,56COD,8256

Chdi

Q ódM

A

I Ih /20i7FIC D,EOMtl

P d fu d 0 p 3,00000V I H IREI

C t H~ Ttl24.MTS0,204i

25.19MC tou HI T tu

19,342367,785287,1275

l1 2. 324437,4415

0,00000.0000

C t U Ithd68, 10646R1064

C I U114'.2296

39,083946.3135

ISLM24C t U it60

O.otXD

c tuitd

Utui ~DO ti I PM b OO

0 30CO 0,7000 26,M66 14 3011D,30DO 0,70DO D,2599 0,1802

C toh~ ot I td 0 IP \U id*d

h 19,3423h 16.9463

C th hlttdd5dhC thhitbdd IH

C I Itulot tdd 55

6 I 0 FIC

C I d FIT D.OON

U 16M P I U ithl1 702,66

C I itht ttdd tU IdM C*t U

flh'2,9100

kg 47.3RQ6 \ot \ Id tóddM

S bi tlQ tidM U idM C I uithd

C*t It'tdd I p fi

U IdMIN RP P

C I ithlotlld t p tC t hhl Cf tot II

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CD e UFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço UContraventamento (0,20 x 0,08) m" já apresentaprecedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 6,00 m/h,consumo de "Madeira de leio de 0,016 m', consumo da atividade auxiliar"Pintura geral" de 0,60 m' 0,5786 kg para PFerragens". Portanto, entende-seplausível a seguinte composição:

5157fMADECU5105REFOIE Ct SDEOC t Uihl d Ri EdPN II9 Fo « tl~E d

A-EQUIPAMENT05

E9719 TD I 0 id d 4 3I

0 - 54ãO OE OBRAP98DS C 0 I

P9801 Al d

C- MATERIAl

3997 M d I 4 I tl 0 Ed d*SINAPI

0 ATIVIDADESAUltlU4RESP AUX 01 Pi g I Rt."1CPAVX01 F g

E ~ TfAIPO FIXO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

U idM

UudM

U IdM

A FIC 0,00000I O /2017 P d TMd 4 Ip

d d I d M t d 0.20 * 0.08U Ei ~ C H

O I I d I OI.MOD 0 3000 0 HCO 26,6066 24,3012I,DDDO 0.3DDO 0,7000 D,2599 O,igal

Q tidM C H1,00000 h 19,34234,COOOO h 16.9463

C *t h~fot Md od d b

C d FIC

C Hd»FITQ tldM * P UIIM

0,0160 1.702,66C* IM tld t d*l

Ct dd d C t U fhdD. Ouo 12, 91000,5786 kg 7. 64CO

C t Id IddMS bi tl

C h dl Q idM U idM C t U IthdC itbi tM Id tl

IFI IIP PC M iud ttld t

V,i,u, i*IREI

C*toH 4 T

2,9928D,2041

25.19MC H Of Tot I

19,342367.785287,1275

H2.M441ATXM0,0000O,DMD

C U

27,242627.7426

C U IM7,74M4,4205

12 166558.1298

C U»l hd0.0000

C* ulHAo

27/43

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de contraventamentos de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08m".

7. Feito estas considerações, reforcando oue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e Fixação decontraventamentos de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 mm devalor R$ 58,13/m, adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se,nestes termos, em condições de aceitação.

3.10 Composição-PN 10

Descrição: Prancheta (0,20 x 0,08) m.Unidade: m

10 PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturaçao composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-31S/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

DEPIRTAMBITO NAGÚNAL DE IHFRAEBROTIHIA DE TIWIA FOR T E F . INtff

EDPEIDMTEHOÉNCIA IIEOIOHAL Oo OIET Hol E5FADOE DO AM B ORAI E ROMARIA . ERD AMRlt

IINIDADE LOCAL DE HDMAftáAM

Col IDO IARIODEREBAEtiCIACOI IBI ACAD ROOOHAAIA

AECVPEIIAC AD DE m MIE DE MADOHI

PRANCHETA (O,EO 5 O,OOÉ m

HNH

Hm

Hrffo

NHH

28/43

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,20 x 0,08 m por 5,00 m de comprimento. As pranchetassão fixadas, através de ferragens, as longarinas, ao longo da extensão da pontede madeira.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

5 ETEMA DE CUSTO5 REF ERENCIAI5 OE 08045- SIC40C t VIRMOd ILIMPNZL P d IOZO OWI

AI ~ 72027

FIC O,WOWP d 65 d q Ip 5,CQNO

4-1 IUIPAMEN O5

8 MAO OE OERP9808 6 WiP9601 Rl d

6 - MATERIAL

3997 M d I d I ii q *id d*ONAP

D ATIV DAOESAUltlUARETP AUX D2 Pi g \ RL.ICP AUX OI f 6

E- TEMPO FIXO

I MOMENTO DETA SPOIHE

Q idW*

l.0000

I, CCOOO

0.3DW

0 idW

0,7000 Z6 6066 Z4,36L2

6 NoFNI19,3 2316AW3

C k~l Wd ~ d 0

Q tidM 0 IdM0. 0160

Q ldkW0. 5600DAMO

0 IdW

kg

Cddl IZ ddW

Q* IdM Uldd

C* d FIC

6 do HP 0

1.702,66

12,9LW47,3NID

56 tl0 idW CUIEA

C *o IMd dd fl0 7

LN AP I'

Ill diO *f dl

P VIER Ttl

0 01 ~ C* H 460 I I d I O

C t H NI Ttd24,9928

9,342367,7852ET,1275

LLEIZC822,4241

0, 0000O.IXEO

CUIEN27 242627.2426

C*VIERA22963,0195

10 359459.9261

C* 0 IEdO.COCO

C U ISR

59,93OW

59.93

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CD e DFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Prancheta (0,20 x 0,08) m" já apresenta precedentesno âmbito da CPN/CGCíT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 18,00 m/h e nãoapresenta as atividade auxiliares "Pintura geral com RL-1CD e UFerragens".Contudo, entende-se que os consumos adotados para estas atividades sãoplausíveis quando comparados com a composição apresentada para o ParecerTécnico n'00-02-2013 BR-319-AM. Portanto, para o presente caso, entende-se plausível a seguinte composição:

*Af 4I I dRfNW*

ECW 4 0 UdM

I, OWO

FIC O.OWOOI lq FZWT dlE d

C * k

O.NX 0.7COO 26.6066 2 .

V*l I IREI

249928X .

8" MAOt O

9W id

C- MATERI

P 02 87 01 F 6

E TE 0

F 0 E 0 5

6RL. 16

O VEM0. 0160D.1026

U dM

kg

QUddUidW0, 5WOO.INO kg

ddW Ck idM

Q«dW IdW

C idM U idkW19.3 2316.9 3

6* 4 FITPUIEAL 0288

5,28

C * o U i 44o

5dM C* U I ld

iN P

At19.3 2267. 8528,12

2T.2 260.5 16

1I TAMC i44o

7.2296QWSE7.5352

*L S

0.00CO

C U I M

ido dD* *Id

P I Ni0.00

29/43 l

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de prancheta de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacao seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de prancheta demadeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m" de valor R$ 41,55/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.11 Composição-PN 11

Descrição: Deslizante (0,30 x 0,08) m.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO".

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitaçoes anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 — km 655,70).

DEPMIT4MENIÚ NACIONAL DE D U MAESTRO TUNA DE TIUWSPOIITES . DMIT

SUPOUMIENOÉNCIA REOONAL DO DNN NOS ESIADOS DO Al!AIOMLI E RORAEIA. SRDN4lRR

UNIDADE LOC4l & IRNIAITAUN

DEDLIZANTE (0,30 N 0,003 Ol

4. UTP

4

4

I 4

IO

PIKÉO TD!EAIEU TOtAL W,IDES I

J 30/43

K a 5 H, tt tl!

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira comseção transversal de 0,30 x 0,08 m por 6,00 m de comprimento. Os deslizantessão fixados, através de ferragens, as pranchetas, para melhor viabilizar apassagem de veiculos sobre o tabuleiro da ponte.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

SI57EMA DE CU57O5 AEFUIENCIAI 5 DE OBRILS - SICRO

C t U lldd d*haPNi2 D 5 I f0.30 O.BBI

A

I Ih /2017Flc o,c(aoo

P d 55 d q Ip 11,0CeooV I i*fq51

4 - EQUIPAMENTO5

8- MAO DE OBRAP9808 C 0 «P9801 Ai d

0. htATERIAL

3997 M d I d I ll q *Iid d SINAPI

0 ~ ATIV I OA DES AU X I U ARES

P AUX 02 P t g I RL-ICPAUxol Fa 5

6- TEMPO NKO

F MOMENTO DE TRAN5PORTE

Q tdM

I, taCO

Q *I.txxxa4 Dqqtlo

Q0,0240

Q tldra0.76001,0621

U ido

tg

06dla Q tidad

Q ldM U IdM

C to ite' tadC t Ural

12,91CO47,3400

c Iot t ira tladM *

5 bt tU Id d C t U Itfd

0 t Iteó oad a tlDMI

IN AP P0 t ltM t ald I

C t Ited di t I ta

HEI* 5 c MHNX0 tl* I MM I Op ra I d ti

0.30CO 0.7000 26.6066 24,3t52

U idM C I H

19,3423I 16ÓI63

0 t h al ttad ~ d hC t I ed t«t id* 5

C t d FIC

C*L 6 FIT

U IdM« P I UitodI 702.66

24.9928a4.992a

0 H 44 TII19,342367,7852Irl,1275

112.12039, 34340,00000,0000

C I U itfd40,8638

0,00COO,OOCO

C t U

RBae50.2778

110. 2966C *t U ltódo

0,0000

C U lldd

IIR30

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CD e AFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço UDeslizante (0,30 x 0,08) m" já apresenta precedentesno âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 18,00 m/h, consumo de"Madeira de leia de 0,016 m', consumo da atividade auxiliar UFerragensD de0,2889 e inexistência da atividade pintura geral. Portanto, entende-se plausívela seguinte composição:

C toHalooTeiat

24,992824,9928

0 *to lialdo Total19,342367,785257,1275

112,1203

0,00000.0000

C I U ltda40,8635

e,oooóB,MÚO

40.8e36c tUitai

9,81169.5116

56,9IMcvao UAlldrio

B,BDBO

8 MAG DE DBRA

PMEB C ml tP9S01 Af d t

U idadeh

h

0- MATERIAL

3997 M d d I fl q ldm 5INAPI

caio Its fotot lóematerialC It II ttda

11,9100ceao t tef de alhfdadm a E fora

5 hl tlU ldrde Goto Uaitd lo

c I Itf I maldetl 506xoDaf

IN RP Pcmt e hf lotolaldet aaooae

C\t Itd'l I til

D. ATIVIDADESAUXILIARE5

PAUX02 P t g Mc RL.ICQ ÚMM Uldd

0,7600

E- TEMPO FIXO Cddig Q dd 64

Q I Údade U Idad C toU hó I7 . MOMENTO DE TRANSPORTE

56,90

557EMA DE CL5705 REFERENGAIS DE OBRAS. SIGIO A 0 I FIC 0,00MBGat U itf I d Ref bxb I 5 f2017 P I f50 II eqt IP8 18,00000pall fo I m flhagoáed 5 aaeáem delmdeteáata ae aalde030 008 valoqa e I frói

A - EQUIPAMENTOSVtlb I C ita Hordrlo

DDertia I 8 dta op alo I p EBME9585 M I t g 0 2,3 I,D000 0,3000 0,700tl 26,6066 24,3012

Ga h Nd t I Id al ia 8 toQM lidada c IHNN

I,O0000 19.34234,00DOE 16,9463

ch\I hoa lototalde b d bC t h dd t lld e IS

C 5iovhdd lotetalde I 55Goto tio Fl C

Get d FITD.MRCt tfdM Uada PMOU hdf

O,D240 1.702Ó6

31/03 I

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de deslizante de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m".

7. Feito estas considerações, reforcando oue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de deslizante demadeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m" de valor R$ 56,90/m,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.12 Composição-PN 12

Descrição: Guarda corpo (corrimão+ balaústre).Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'?00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

DESARIAltERIO RACIONAL DE INIDAEEIRIRDINIDE IDAN

ADONIAS

. Dslfssleselfellels RlsteN. teelt sss EsfNes OO ANAEONe E Rtelee. Itsvssss

DNEADE LOCAL DE IWNAflÁIAN

AR I

Nssclo weeeceeD Isl otw

QO IINNARe tstAL

32/43

O Q 0 Q Q O

H. Pt Q IE Q 2 O Q

2. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada âmetodologia do novo SICRO:

5ISTEMA DE CU57O5 IIEfEIIENC IAI 5 DE OSIIAS - 5ICRO6 t uitgdd gf*50PN13 0

A

I II /2017FIC 0,000W

P~ F5 d q ip 2,0tXOO

A EQUIPAMENTOS

8 - MAO DE OOIIA

P98DE C 0 t9501 Aj d

C- MATEIUAL

3997 Md d I I q Id d 5INAPI

D - ATIVIOADES AUXIUARES

PAUX02 P g I RL.ICPAUXOI F g

E TEMPO FIXO

F - MOMENTO DE TIUW5PORIE

Q t ldM

I.CCOO

Q *ddM U idMI,COXO4 WIW

Q idW 0 idM0.0273

Q tidMO. 96000. 6401

0

lg

Cddi Q fdM

Q tidM U idM*

C H

19,342316,9463

C t h~ ttldC t 0 FIL'

ti 6 FITP U IIOI

1 702.66

C H U

12,910tl47 3400

6 td d* lddM *Si*1 5

U«ld 6

DMTLN RP P

C \o ItM tM Id PI 0 *I df t

P U IId T

Utilizo C H

O tl I ~ 00.7COO 26,6066 24,3012

C t h Sdo Id*

C *to h~f 7

24,992524.9928

C *t H NPoT19,347367.7 5287,1275

112. MtO

O,OCOO

O.OOW

C I U lido47,333947.3339

12.393630.302141.M57

146.0898C tt 0 I Sdo

O.WtXI

C t U it I

0. 00146.09

3. Sabe-se que o serviço corresponde ao elemento da ponte de madeiracomposta de corrimão e balaústre. 0 corrimão tem seção transversal de 0,15x 0,05 m e comprimento de 1,50m. 0 balaústre tem seção transversal de 0,20x 0,08 m e 1,00m de comprimento. Os balaústres são afixados aos guardas-rodas, através de ferragens, a cada 1,50m ao longo da ponte e os corrimoessão afixados aos balaústres ao longo da extensao da ponte.

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pinturageral com RL-1CU e UFerragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Guarda corpo {corrimão + balaústre)" já apresentaprecedentes no âmbito da CPN/CGCíT, como para o 1'Parecer Técnico n'81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 3,00 m/h,consumo de "Madeira de leiD de 0,0155 m', consumo da atividade auxiliarDFerragensU de 0,0,4334 e de 0,68 para "Pintura geral". Portanto, entende-seplausível a seguinte composição:

SISTE C ROC*t UISN d AfPN32 Fo I II ~ I

4-tQUP amOS

8-MjlO DE 0 RAP9805 C qlP9801 Aj»d

C. MAIERI413997 M d I d I fl q Iid 0 SINAPI1205 P *g d* f

I . A IV DAOESAUXIUARESP AUX OZ Pi «g I RL ICPAU tQ F g

E" TEMPO FRIO

F ~ MOMENTO DEtRANSPOIITE

FIC O,WOWP d SM d 4 Ip

4I Ih /2017 3,00000

V*l * I lqglId

Q IdM

1. COCO

U fil* 50 tl I d I 0 II d

0.7COO 26.6066 2,3D12

0 IdMhI

0 IIOMI,OCOCO

4,00000

C t H19,342316,9463

C t h Sd tWdC I 6 HCC d FIT O.OON

I 702.665,28

Q* idM U tdM0,015S0, C07 tg

C U ISI12,91007,6400

C t o Id dddM

0 IdMQ0 6KO0. 334 tg

S hl tl0 IdM C* U Itd

6 I ittd I Id

IIP P

CMI Ct IdM

Cl IdM 0 IdM

24,992824.9925

C t HiM TW19,3 2367,785287 1275

112.12IO37,3734D,WWO.WW

C * U ISd26.39120,0391

ZS.MWC * U I ld

8,77883,3112

12.090075.8937

C UINHOWOO

C* UltW

I D *I dfP uitMTtl

0 0075,II9

33/43

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar commais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento efixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira".

7. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Fornecimento e fixação de guarda corpo(corrimão + balaústre) de madeira" de valor R$ 75,89/m, adequado ametodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condiçõesde aceitação.

3.13 Composição-PN 13

Descrição: Demolição de ponte de madeira.Unidade: m

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturaçao composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

OEPfltTAMEtff0 IIACIONAL DE INNIAE ATRDRIRA DE TRANTPORTE5. DWT

EttPE RIMIENOÉNCPL REORWAL DO DINI IWE EETAOOt DÓ AMAEOMAT E ROltNMA. Alto AMAR

fNfDADE LOCAL ttE IWMAltf:IW

DEMOLIOAO DE PONTE DE MADEIRA

TN NPI !W»LWINN NWI .NA

M

NIP IND

LA WTWww

I

TETEEMI

i 34/03 i

2. Sabe-se que o serviço tem como objetivo estabelecer os procedimentos aserem seguidos para demoliçao de ponte de madeira, inclusive todos os tiposde pontilhões. Ponte de Madeira — ponte executada em madeira, destinada atransposição de rios ou igarapés que cruzam a rodovia.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada ametodologia do novo SICRO:

515IEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS ~ SICRO

C t Uitád d at«dPN14 0 Iisá d t d

A - ECIUIPAMENTOS

E9582 c E de d 0 cp 'dd d 2.9 ~ 96kw

E9719 Tlh I«p dd d 3

0- MAO DE 00IJA

P9808 C pf t I

P9501 AJ d t

C- MAIERIAL

D- ATIVIOADES AUXIUARES

E- TEMPO FNO

F - MOMENTO DE IRANSPORfE

A

J Ih /2017FJC O,Mooti

P M sm d 0 Ip 1.00000

6 I HC t HN' tl

71.213713,30330,2599

4 «H«d T tl19,342384,7315

188.8507188, 8507

0,0000O.OMO

C tUloln0.0000

O,OOM

188, 8507C t U

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188,85O.OD

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UtiX ~OP ti I Odti up tf I pdti

0,5MD 1.JXOO JI,IXOO 142,4273 64,12680,5000 I,CCOO 0.00CO 26.6066 24,3t82I,foofl I,COOO 0,00fXI 0,2599 0,1802

Q tidd 0 fdM c to H mdI,OOCCO h 19,3423S,OOMD h 16. 9463

C t hoál t tud 5 d obC «ob nul tot Id 45c st ltád t t*id *n TE

6 «á FIC

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ct tid d 0 idM P c 0C t ItM t tld t

C t IJ Itád6 t t t Id*ru ldMes ix s

5 bt tuCedia Q tldM Unimm C o U It 'o

C t ftul t cid t I fi

ct tld d 0 IdmIN Rp P

C It4 I tot Idet p nC I itáldi ttmu 0 I di I

p coU itái T nd

4. Sabe-se também que o serviço «Demoliçao de ponte de madeira" já apresentaprecedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1'arecer Técnico n'1-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a unidade de medição emtoneladas (t), a produtividade de 2,60 t/h. Portanto, entende-se plausível aseguinte composição:

5ISTEMA DE CUSTOS REFERENQAI 5 DE OBRAS ~ SICRO

c «ou ftádod R f NMPN 13 De *545o de ponte de madeira

AmatonasJulho/2017

FIC O,DOMO

Pntd CM daeMIP 2,60MO tV«oms em reais IREI

A- EQUIPAMENTOS

E9582 Ca«eEad fmd 0 p d d d 29 '-9okWE95% Motoserm om oto 8 I -23E9719 T ih I p d d de3t

0. MAODE OBRA

P9IUB C«mi teimP9501 Af d t

C- MATERIAl

D - ATIVI DADES AUXI UARES

E- TEM PD FDtD

F. MOMENTO OETRANSPDRTE

Q entidade

Qua lidada1,00000

5,0MCO

Cluantfdade

Quantidade

Cálieo

Q tidule

Util mcW C Sta H«á '0

Doa at a I p oócu a Dpe atl«t I p odutivo0,5000 0,5000 142,4273 64,12680,50M 0,5000 26,6066 24,3012

I,OMD O,OCOO 0,2599 0,1802

C «ohonmot toldo o Irra Atasunidad~ C sio Ho« '0

h 19,3423

h 16,9463

Custo horádo total de mSo de obraCu«ohoádotot Id cá

6 «ou Itádotolalde* eculloCusto do Fl C

Custo do FIT 0 OIPA

Unidade Preco UnitádoCusto unitá lo total de rruteflal

Unidade 6 «ountárfoCusto total de atleldadas au JDares

5ubtotal8 Odade unld«le C IO Uoil4do

C sto nltá ototaldetenoofi«

U Idadeiu RP P

Custo unitário total de transooneCMM nu'oé to ntaWcroaD M asl dl ta\

Pemu itáfoTolal

C sto Horádo Total

103,2771

25,4539

0,2599

128,9909

C «OHoáioTotal19,3423

84,7315

IM 073S

233.0647

89,64TB

D,ootD

O,OMO

CustoU itá loD.0000

CustoU itádo0.000D

S9.6«8c stountádo

O.COCO

CustoU itádo

89,64O.OD

59,64

35/43

U,; B K % IC I B

5. Feito estas consideraçoes, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deveraoser calculadas e aplicadas durante a fase de orcamentacao seouindo ametodoloaia do SICRO, o serviço "Demolição de ponte de madeira" devalor R$ 89,64/t, adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se,nestes termos, em condições de aceitação.

3.14 Composição-PN 14

Descrição: Ferragens.Unidade: kg

1'ARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço.

OEBARTAMBBO NACIONAL DE~ DE TRANSPORTES. KK~MCIA RERIONAL OO DMff NOS ESTADOS DO ABATKKR E ROl%MA SROIAMTK

UNIDADE IOCAL IK NUMTAUAtl

CUIIII IBIIRBK RIIBEKIRCKBRVICIR 000«BBI

KCKIRAOIR RI 0«IIE KUIKBR

KR NO

I IIB il I

FETTTTTLGaEGBt 0«l B BRBKti

0«0«0110 IRIB

IKBKR C BB«KI 'I 00«0001

«Bl I«I I«R a lit

'IKI L~"IIB

C 1

tft U««t« BIN0

I«I

a«t 0 «IIKBB «. Nt0 00.«ita «Kf

0 tttt«

UIIB&5

0«lf 0 cf« t'50 t«0

00;0«tta«a

la IOC

C BKIt l««ti

.UNECólMRTIGMOTOTAL '" ',")

KLSSIE(

2. Como já apresentado anteriormente, propôs-se a seguinte composição decusto adequada a metodologia do novo SICRO:

'(iIU ll ji1 36/G3 I .

SISTEMA DE CUSTO5 IIE FNIENC I 4 IS DE OBRA5 - S l CAD

C to U IIS d R*f 6P AUX OI F

A - EOU IPA MENTO S

A FIC 0,00000i«lh /2017 P dMMd 4 IP 2,DDDDD kd

VN 'itlUtEI ~ C *to H~

04 tl I dh Ol Nl I 0 d ti

8- MAO DE OBRA

P9505 A dP9501 Ai d t

C - MATEIEAI

MCCM Aç CASO

D-ATIVIDADE5AUXIUARES

E . TEMPO FIXO

F- MOMENTODE TRAN5PORTE

CI MtdM1.000004,00XO

0 IdMh

h

Cddi O UKM

O Udd Uldd

O tld*d U IdM*i,aXD kE

O tldd UldM

5 I haM ttld aia tC t HMK

10.251916.9463

C t hN'ottdd 5 dC I MMK t tld

C I d FIC

C t d HT 0,0181

P ç Ditai3,32

C Io USI IMd* tddC t UNS'

tot t Id tldd d5httl

U idM 6 I Uh'IC t ItSI tot ld t 0 8

RP PC Io ItM tlld t *PH

I D I di ta*P MUItNI Ttl

0.0000C to H NK T t I

20,251967,7852BB.MTI50.0371

0.0000B,EMS

C I U itSK3,32003.3200

C tUit5',C000

O,COED

47,3386C I Dit''

0. DOOB

C t UftM

47,34B.ai

47, 34

3. Mencionado na análise do PN-02, observa-se que a composição é fiei áestruturação aprovada anteriormente, diferenciando-se apenas pelaadequação aos padrões do novo SICRO conforme mencionado nasobservações gerais.

4. Sabe-se que esta atividade auxiliar (ferragens) consiste na fixação das peçasda ponte de madeira, através de pregos e/ou pontaletes, visando a segurançada estrutura, bem como o seu funcionamento, logo, as ferragens deverão sersuficientemente robustas, de forma a suportar, com folga o regime de trabalhoa que serao submetidos. Portanto, baseando-se no histórico de analisessimilares feitas no âmbito da CPN/CGCIT, entende-se o serviço como passívelde aceitação.

5. Feito estas considerações, o serviço MFerragensa de valor R$ 47,34/kg,adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, emcondições de aceitação.

3.15 Composição-PN 15

Descrição." Pintura Geral (RL1C).Unidade: m'0

PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço.

I 37/43

P, " " N 15. M U n M

DEPARTMIBITO NACIONAL M INFRA65NIUNIPA DE IIMBSPOR TES . DMT

MIMINTENDENCIA RMMNJL 00 Dtilf NOS ESTUDE 00 AM520!LU 6 RORABIA MIDrAMNR

UNDAM LttCAL DE HUMANÁIAM

CUslellsillltasEREfNEUCIS

cuuEATAUU smonsfm5ECUsfluCÁU sE soslt UE U alfas

pmsaPINTURA RENAL COST RL.TC

sc* m 5

on 4

La l&x '! tisU mmtl r.m' .'U

f mim 51

In NAL I se1 sm

te '5

2. Como já apresentado anteriormente, propôs-se a seguinte composição decusto adequada a metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFMIENCIAI 5 DE OBRá5- 51 CRU

Cust U itMlodeRefe ándaPAUX02 Pi t meemlcomELIC

A arons5Julho/2017

FIC 0,00000Pmd CM d equipe $,00COD

Vdo asem e lsfnál

A- EQUIPAMENT05UtEitacáo CU5t Hemda

Q tkhdeOpe etim fmorod«U a op tim I I odud o

Custo HU16 o Total

B- MAO DE OBRA

P9!122 P I

P9BDL Al d t*

C- MATERIAL

D-ATIVIDADESAUXIUARE5

E- IEMPD FIXO

5 - MOMEN TO DE TRANSPORTE

Q tld de2,00000

1,50000

U idmle

hh

Q tld d U idade

Qmntldad U idMU

Cédiso Q a tldsd

Quantidade Unidade

custo homrio total de ea Ipa e tosCU5toHUMUU

19,5553

16,9463

Cmtoho ádotot I de milodeohracusto horMio total de e ec cM

Custou Itádo total de e*et 55o

Custo da FIC

Custo do FIT

Pteco UUIMrlo

C 5touhitMototal dentate al

Custo UhiláfioCusto total deatiddad se Eia es

5 h! talU idade Custo Uhftádo

C sl u itáriototaldetempofi oDMT

IN EP P

C sto U itáho total de tran5none6 to u itMio dlmto total

O,UDOD

C sto HorNIU Total39,1106

25,4195

64,5301

64,5301

12,9XOD,DXD

0.0t% O.DXO

C stounitário0.0tXO

Custa U táhoO.OXO

th90XCusto Unitádo

0.0000

Custo Uni t ad

3. Feito estas considerações, o serviço "Pintura Geral {RL1C)M de valor R$12,91Im', adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestestermos, em condições de aceitação.

3.16 Composição-PN 16

Descrição: Pintura Geral (Esmalte Sintético).Unidade:

m'+LlL

3sI43 I

10 PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra emateriais para a realização deste serviço.

!

DEPARTANBITD IIACBNAL DE RlfRAESOIUIURA DE TIWOPXIBI. DNfl

SUPBtRITBIDENCUI REGIONAL DO DNIT 505 ESTADOS DO ARAXNIN 5 IORANII - MDIAILIII!

UHIDAD 3 lOCAL DE HWAOAIAN

IUUU WIARO UE ROBOUUIUUNO ATMRXthflNI

RB UIIAXIUK PIUIE fl UAIBPA

scUXU jljNTLTNA GERAL COST ESMALTE

pmcu STNTETTCO

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BBCTUILBOABDTDTAL

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!TA5324!

2. Assim, propôs-se a seguinte composição de custo adequada a metodologia donovo SICRO:

5157EMA DE CUSTOS AEFEREN QAIS DE OBRAS. S I CRU

Custo UnRádo de Refará daPAUX03 fl t m Ico eumheslntáóm

Ama Unas

I Iho@077BC O,OXOO

pmdusáo da equipe 5,C0000 m*

Ualo asem e irfRSf

A- EQUIPAMENTOS Q antldaóe Uuhmcáo Custo HoráfioOpaca004 lmpmd U Op ratl 0 I 0 oduOUU

custo flo Mo comi

B. MAO DE OBIIA

P9522 Pi toPXOI Aj d t

C. MATBIIAL

M2123 Tl t sm fte sir tátlco

D. ATIVIDADESAUXIUARE5

E. IEMPO FIXO

F- MOMENTO DE IIIAN S PORTE

U idofehh

Quantidade0,2000

Unidade

Quantidade Unidade

Código Q U tidad

Q a tióade U fdnle

Cmto hw&io tot I áe eaufoamentmC 5IUHOOUU

19,5553

16,9463

Ctfsto hocád0 total de nt50 de 0 tesCU5tohwfllotolsl de e ocucáoCusto Unfflrlo total de 4 ecucX

Cristo do FIE

0 slodoflcPecou Uóo

14,99

Custo unitário total de mala dalC 5t Unitflio

Cuflo total de atlridades auditoresSuhtotal

Unidade Custo Uf tMUCusto unltá '0 total de tenmo O*

DMT

LN RP P

C 5to Itkiotetald t spo teCuno nltád dimt total

D,OXO

Clrsto H074óo Total39,1106

25,4195

64,5301

64.5301

12,9060

O,OXD

0.8% OXXXB

C sto Unltá?,9957

2.99B7

Custou ItádotL0000

15.9D47

Cuslo Url lá fo

O.OXO

C sto unitáóo

39/cr3

R R e R 17 R

3. Feito estas considerações, o serviço "Pintura Geral (Esmalte Sintético)" devalor R$ 15,90/m*, adequado a metodologia do novo SICRO, encontra-se,nestes termos, em condições de aceitação.

3.17 Composição-PN 1?

Descrição: Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento.Unidade: m'

PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico n'00-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foiestruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mao-de-obra emateriais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentadoem licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional doDNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento:km 513,10 - km 655,70).

DNIT - Sistema de Custos Rodoviarios CÓAllt c40 RNÓCA Ie

Cduo uMIM(0 Qe aeralkcou Rk 5 9 12 ÁI5020IWIPRQI It Ak 4 R S S Pd kd AAM d 25cd CI p M~ a EM

S(CROE

RC1R0320

0 G.

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ERS. 10' Ra -te3kpllEON- T Ap RÓG.tANNT Tptpce tip 42904 449AE013. R GCRM&o«d CA. DP-p&d ~e Nep u25!EIQI- GOMO D ING 44 .6A24*24Elle ~ RÓ CN44dtdp -dep! W! INSWP INI(741WIE«M- c IR MINI Re-5R3-Oót(tlolel5456. LNI N Tm AIEG0141SIIODMI

T5DI.EM«~ d1701 ~ 0

1.00I,DQI .MI,ISI.OC1,34t.CÓ

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C t Up*«t0 *I Re*d tl

163,5019 22,M34707dll 172T«I

f!5RS2 1727492 5792 ORM

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C'*t 0 kl 4 0 \ t5 11*1 I

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4074532 .IM536 92G502837

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D - Atl fd d * 1~!ItAGIIIIOI.MI ~ 100el Re GCefMM(t tlS'01- CMM Mdl GCPil.32(

Q tldd DtddI IR!0

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39.2MO

5 * M N 4 Ot 11 /laldd 4 5 \0 t I I d 5 4/*M5

0 t U!kl

7 fM /Ela d d 5 lt

C IM.t&t NtI * !»R Nef ~ N6N/Qlf

REMI t tu

2. Verifica-se que a composição do serviço "Recomposição do revestimentoprimário com adição de 3,5% de cimento" foi estruturada apresentandoprodução da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realizaçãodeste serviço de modo similar a Composiçao C3 S 02 200 01 - Recomposiçãode camada granular do pavimento".

40/43 1

3. Assim, propôs-se a seguinte composição de custo adequada a metodologia donovo SICRO:

A

Ih /2017515TEMA OE CU5TO5 REFERENCIAIS OE OBRAS ~ 5ICRO

C toditEddAtNdPN01 0 o II5 d * tl oo edd M Eod 3.5Nd d

FIC 0,05700FM IMd q ip 75.MBDD

V I * *o IR5I

C IAHoNd 7 I IOPAW I 0 d li

17Q2235 75,7OH80.7380 35,2755

118,6367 54,6975

Utllf*~OP tl I P d ti

0,13 0,870.11 0,890.20 D,eo

A - EQUIPAMENTOS

88.0236ED,2764

67,4853

E9524E9577EM85

I.M1.00i,CO

Mt I Id -93kWT I Ei I -77kW

d 11,6t-82kW0 4 4 24dtN I 'd 24"

Rl p~d d 0 « to pfd d 27t-85kol

265 kWC h3 t q p d 6 d 600DI-136kW

E9518E9762

E9tl27

QM1,00

0,89 2,9917D,DD 136,8857

2.079664,0727

2.1799236,8857

I,CO

1,00

I, tXI

0,79311,3820104.0037750.2366

C t H d Til9D,367290,3671

11, 2081

0, 62890.000D

C t Uite'94.6230

294,62300 I Ufhtd

3,17403. 1740

C I Udtod

1,34l,tXI

D,pfl 232,3746 63,86290,21 121,3028 38,9263

C t H Ed15.0612

0 rhN'ttld Ed h

C t h ll ltld FNC Io Ite I tld 5

Cd d FIC

C I d F IT D.COH

P OUltNI4,21

C t MtHf I t IdC \t U Ited

2,76C t ttld tMddet

5 ht t I

U idMt 1.23

0- MÁO DE OBRA

P9824 5 I

Q Ilced U id d6,0CCQI h

C- MATERIAI

M0424 G I P Nl dCPtl ~ 32Q IMa* UraM

E- TEMPO FIXO

M0424 G I P hl dCPE-32-C h3 «t 15t

Cddle Q IldM5914641 2,11ID

2,60271,42870.00004.0314

5914655 20,410,0700

6 to ItEH ttld t o fi*DMT

IN EP P5914314 5914329 5914344

C *I U ItSHoQ tidM U idMeF - MOMENTO DE TRAN5PORTE

2, 1160

D- ATIVIOAOES AUXIUARES Q Udd UidM

eB d d 1.53M0424 G *P I dCPII 32 G h '5t 0,07CO tk 5914449 5914464 5914479

C t ItNI tol Id t M oC t itEI Ci I t td

4. Observa-se, contudo, que o custo do insumo HM0424 Cimento Portland CP II-32H está equivocado, pois, segundo a tabela do novo SICRO (data-base:Julho/2017) o custo deveria ser R$ 0,4670. Portanto, entende-se plausível aseguinte composição:

515TEMA DE CU5TOS REF ERENGAI S DE OBRA5. 5ICRO AntalonnsCustoUnitá'od R f áml lulhof2017PN17 Rem poricMd mrif~ loorlmádocofnugc5ode35Ndednn t

FIC 0.00000P d cgoda equipe TS,IXXOO

m'ale

es sais )RS)

Utigtacgo cuHáriOoemhm Inuad II Op tl o I pndoti o

0,13 0,87 170,2235 75,7409

0,11 0,89 80,7380 35,2755

D,20 0,80 118,6367 54,6975

A- EQUIPAMENT05 Qmnudade

E9524 amt I d ~ 93 kW

E9577 7 t g' -77kW

59685 R Io p ri 4 pádec me o brtár a t pop idd 116t ~ 82kW

E9518 0 d d 24d mb~elde24"E9762 Roloc pacmd d p t p p*id de27t-85kw63027 C h" 6 t b id d t mpaddad de17t-

265 kuf69MS c minha t q p id d d 60001 ~ 136kw

0,11

Ióo0,89 2,9917

0,00 136,!8572,0796

64,0727

1,34

1,00

I,CD

0,790,00 232,3746 63,8629

0,21 121,3028 38,9263

Ctstohorlriotoiride o lo e tmCusto Hofe lo

TS,I1612

Custohonm t t Id Eodeob a

Custo horário total de e» áoCusto anita lu total de effemcM

Custo do FIC

C stodoFITO.IXIHP eco Unitári

0,47

Custo nitáflu total d a!

Custo Unitário

2,76

CustototalfmmfridM riliwes5 btotal

Custo UnRMP1,23

8- MAO OE OBRA

P9824 5* * teUh deth

hQuantidade

6, fxXXO

C ~ MAIEEIAL

MOI24 Q~ t PonlandCPX-32Quantidade

70, tXXID

U idadekg

Unidade

E - TEMPO FIXO

4816007 Mcmav mm d t Idej d tf t de745kWe camgade de 1,53

M0424 Gment Poria dCPtl-32-0 h *ri lst

UnldMet

Cdãgo 0 entidade9314641 2,11NI

5914655 20,41

F - MOMENTO OE TRANSPORTE

4816007 Faca FEoecamad at Id I d t t de745kWregadeif d 1,53

h%424 Gm: toP ril dCPE-32-C I h «mcerial5t

Quanddade U idule

ZIIM tk

0,0700

C~ Rád t tri de tenmo finoOMT

RP

5914329

IN

5914314

5914449 591440l 5914479

C sto itári tmridet sporieCusto n ládo dimto totri

D-ATIVIOADESAUXIUARES QuanUdade4826007 Esca asa mmad t Id j id t t rde745kw 11500

Cuit H m o Total

88,023640,27&t

67,4853

2 1799

136,867

311,3820

104ó037750,2366

c toHMM Tm I

9D,3672

M,MTX

Buló03811,2081

0,0000

D,DDDD

C atou IUMI

32ó90032,6900

Custo Unltári

3, 1740

3,174047,0722

Custo Unitád

2ó0271,4 287

D,OXO

4,t814

C st 0 Rádo

51,10

5. Feito estas considerações, reforcando aue as incidências do FIC e FIT deverãoser calculadas e aolicadas durante a fase de orcamentacão seauindo ametodoloaia do SICRO e aue deve-se acrescentar as DMT's, o serviço"Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% decimento" de valor R$ 51,74/m', adequado â metodologia do. novo SICRO,encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação.

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4 CONCLUSAO:

Concluído o Parecer, informamos que os novos serviços propostos nãoconstantes no Sicro 2 encontram-se em condições de aprovação, desde aue assolicitacões feitas neste parecer técnico seiam atendidas, sem a necessidade,assim, de retorno dos autos a esta Coordenação de Preços Novos.

E imprescindível também destacar que as composições de preços unitáriosanalisadas no âmbito da Coordenação de Preços Novos (CPN/CGCIT) são definidasem função de premissas estabelecidas e validadas pelos entes responsáveis pelaaprovação do projeto ou da revisão.

Caso durante a execução das obras identiTique-se alterações de consumos,produções, materiais ou equipamentos que descaracterizem a composiçãoreferencial original, recomenda-se ao fiscal do contrato a anotaçao de taisalterações no Diário de Obra e, caso necessário, encaminhe estasconsiderações para nova análise e eventual aprovação da nova composição depreço unitário.

Brasília, 16/02/2018.

Análise Técnica,

011&tLj IRA~»í'.»»- A'lw4v/I'.Eng'. Gabriel Assunção Martins

CREA 19835/D-GOApoio Técnico — Contrato n'62/2015 — DNITFUNDAÇAO GETULIO VARGAS — FGV/IBRE

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