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PODER EXECUTIVO PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015 VOLUME 1 ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS Rio de Janeiro, Setembro de 2014

PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015 VOLUME 1alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf... · Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme

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PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015

VOLUME 1

ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

Rio de Janeiro, Setembro de 2014

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Rio de Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Orçamento anual 2015, volume 1. Rio de Janeiro: SEPLAG 2014 Pagínas: 385

1. Orçamento Público - Rio de Janeiro. I Título

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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR LUIZ FERNANDO DE SOUZA

VICE-GOVERNADOR

SÉRGIO POUBEL DE CAMPOS (Respondendo)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MARFAN MARTINS VIEIRA

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRESIDENTE DEPUTADO ESTADUAL PAULO MELO

TRIBUNAL DE CONTAS PRESIDENTE JONAS LOPES DE CARVALHO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE DESEMBARGADORA LEILA MARIANO

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL SECRETÁRIO LEONARDO ESPÍNDOLA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETÁRIO ALFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETÁRIO FRANCISCO ANTONIO CALDAS ANDRADE PINTO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETÁRIO SÉRGIO RUY BARBOSA GUERRA MARTINS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

SECRETÁRIO JÚLIO CÉSAR CARMO BUENO

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS SECRETÁRIO JOSÉ IRAN PEIXOTO JÚNIOR

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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA SECRETÁRIO JOSÉ MARIANO BELTRAME SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SECRETÁRIO CESAR RUBENS MONTEIRO DE CARVALHO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SECRETÁRIO MARCOS ESNER MUSAFIR SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL SECRETÁRIO CEL SÉRGIO SIMÕES SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SECRETÁRIO WILSON RISOLIA RODRIGUES SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SECRETÁRIO ALEXANDRE SÉRGIO ALVES VIEIRA SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO SECRETÁRIO JOSÉ GERALDO MACHADO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SECRETÁRIA TATIANA VAZ CARIUS SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SECRETÁRIO CARLOS FRANCISCO PORTINHO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA SECRETÁRIO ALBERTO MESSIAS MOFATI SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ABASTECIMENTO E PESCA

SECRETÁRIO JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA SECRETÁRIO SÉRGIO TAVARES ROMAY SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SECRETÁRIA ADRIANA SCORZELLI RATTES SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETÁRIO JOÃO CARLOS MARIANO SANTANA COSTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER SECRETÁRIO MANOEL GONÇALVES DA SILVA FILHO SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO SECRETÁRIO CLAUDIO MAGNAVITA SECRETARIA DE ESTADO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA

SECRETÁRIO MARCUS WILSON VON SEEHAUSEN SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR SECRETÁRIO WOLTAIR SIMEI LOPES

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SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA SECRETÁRIA SHEILA LÚCI ABEL DE MELLO

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORA GERAL DRª LUCIA LEA GUIMARÃES TAVARES

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DEFENSOR PÚBLICO NILSON BRUNO FILHO

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ÍNDICE

MENSAGEM

Mensagem 3

PROJETO DE LEI

Projeto de Lei 17

Anexo I - Resumo Geral da Receita 23

Anexo II - Resumo Geral da Despesa 24

Anexo III - Resumo da Despesa por Função 25

Anexo IV - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos 26

DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA

Demonstrativo das Condições Contratuais da Dívida Fundada 29

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES

ECONÔMICAS

Demonstrativo Regionalizado de Fomento às Atividades Econômicas 35

COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o anexo de Metas Fiscais da

LDO/201455

RECEITA / DESPESA

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Geral 59

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal 60

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade 61

RECEITAS

Evolução da Receita por Grupo 65

Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral 67

Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal 75

Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade 82

Sumário da Receita por Grupo de Receita - Geral 85

Sumário da Receita por Grupo de Receita - Fiscal 86

Sumário da Receita por Grupo de Receita - Seguridade 87

Legislação da Receita 89

Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas 107

DESPESAS

Evolução da Despesa por Fonte de Recursos 117

Síntese da Despesa por Fonte de Recursos 119

Resumo da Despesa - Geral 121

Resumo da Despesa - Fiscal 122

Resumo da Despesa - Seguridade 123

Sumário da Despesa por Funções do Governo - Geral 125

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Sumário da Despesa por Funções do Governo - Fiscal 126

Sumário da Despesa por Funções do Governo - Seguridade 127

Demonstrativo da Despesa por Programa de Governo e Grupo de Gastos 129

Projetos e Atividades Finalísticas Consolidados e Recursos Destinados a Recuperação da Região Serrana 211

Despesas com a Realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e Copa do Mundo de 2014 213

Demonstrativo da Despesa por Região 217

Programas em Cooperação com os Municípios 235

Demonstrativo de Despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 237

Consolidação das Despesas por Operação Especial e Reserva de Contingência - Ordem Numérica 239

Consolidação das Despesas por Projeto - Ordem Numérica 241

Consolidação das Despesas por Atividade - Ordem Numérica 251

Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária e Programa de Trabalho 261

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo de recursos 291

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas por Projetos, Atividades e Operação

Especiais303

Demonstrativo de Despesas por Órgãos, Unidades Orçamentárias e Funções 315

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Grupo de Despesa 323

DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Desenvolvimento do Ensino 337

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação

- FUNDEB339

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde 341

Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas na FAPERJ - Emenda Constitucional nº 23 de 2003 343

Demonstrativo das Receitas e Despesas Oriundas dos Royalties do Petróleo 345

Fundo Estadual de Combate a Pobreza e Desigualdades Sociais 347

FEHIS - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 349

Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas no FECAM 351

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL

Pessoal por Órgão de Governo 355

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Programa de Dispendios Globais 361

Orcamento de Investimento 379

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MENSAGEM

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PODER EXECUTIVO

MENSAGEM Nº Rio de Janeiro, de setembro de 2014 EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Tenho a honra de dirigir-me a essa Assembleia Legislativa para submeter aos Senhores Deputados o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas Estatais para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao que determina o artigo 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e aos termos estabelecidos na Lei nº 6.861, de 15 de julho de 2014, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 – LDO/2015. É parte deste Projeto de Lei o Orçamento de Investimento das empresas estatais não dependentes do Tesouro Estadual, bem como o Programa de Dispêndios Globais – PDG que, em cumprimento da legislação vigente, expressam o aperfeiçoamento do orçamento público estadual, fortalecendo os princípios da gestão fiscal transparente e focada em seus resultados. Vale destacar que ao optarmos pela inserção da esfera orçamentária do Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme mencionado em parágrafo anterior, não foram incluídos nos cálculos do orçamento fiscal e da seguridade social, as receitas e as despesas relativas à Imprensa Oficial - IO e à Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. No processo de elaboração deste Projeto de Lei o Executivo Estadual preocupou-se em seguir os princípios da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme já demonstrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias quando da fixação das metas e riscos fiscais para o exercício de 2015. As propostas foram conduzidas pelo princípio da eficiência do gasto público, tendo como sinalização a real situação financeira do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o conjunto das receitas e despesas, que consubstanciam o presente Projeto de Lei de Orçamento, objetiva dar continuidade às ações iniciadas nos exercícios anteriores, ao tempo em que são fortalecidas as políticas públicas e os projetos nas áreas de ação social, urbanização de comunidades de baixa renda, sistema viário e transporte público, entre outras, com novas iniciativas. Por outro lado, me preocupo em assegurar os recursos necessários ao pleno desempenho das funções precípuas do Executivo Estadual, comprometido com o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.

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PODER EXECUTIVO

O grande desafio do Governo é dotar o Estado do Rio de Janeiro de condições necessárias para prosseguir enfrentando e vencendo os problemas estruturais decorrentes dos desequilíbrios econômicos e sociais que marcam a sociedade brasileira, exigindo respostas eficientes e eficazes. Por isso, o modelo de gestão adotado vem privilegiando a conjugação de ações, tanto na busca da redução desses desequilíbrios, quanto na racionalidade da alocação dos recursos financeiros. A receita total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, para 2015, está projetada em R$ 89.334.414.173,00 (oitenta e nove bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e catorze mil e cento e setenta e três reais), tendo como principais referências os valores previstos de realização em 2014 e os ajustes que se fizeram necessários no decorrer do exercício. As projeções finais, para os diversos itens de receita, foram alcançadas após a aplicação de parâmetros macroeconômicos e de premissas específicas para cada rubrica, em função de suas particularidades. A taxa de crescimento real do PIB, em 2015 foi estimada em 1,96%. A projeção das receitas a preços correntes de 2015 considerou como base o índice de variação de preços medido pelo IPCA, estimado em 6,00% e pelo IGP-DI, estimado em 5,50%. O ICMS, principal tributo estadual, alcançou o montante de R$ 36.703.100.813 (trinta e seis bilhões, setecentos e três milhões, cem mil e oitocentos e treze reais), segundo as projeções, as quais tomaram por base o valor da arrecadação esperado para 2014, a partir de série histórica dessazonalizada, juntamente com as estimativas dos supracitados parâmetros macroeconômicos.

A receita dos royalties e participação especial foi estimada em função da produção prevista pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP -, da taxa de câmbio média e do preço internacional do barril previsto para 2015. O imposto de renda retido na fonte teve o acréscimo calculado de forma proporcional à variação prevista na folha de pessoal. Já as operações de crédito internas e externas autorizadas alcançaram o valor de R$ 6.143.199.587,00 (seis bilhões, cento e quarenta e três milhões, cento e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais). A captação de recursos onerosos em volumes elevados, mercê da boa administração fiscal até aqui realizada, tem sido uma saudável novidade introduzida no período 2007/2014. Estas operações de crédito são consequência de uma política de investimentos públicos traçada com o objetivo de dotar o Estado do Rio de Janeiro da infraestrutura necessária à atração de investimentos privados, fundamental ao cumprimento de seu calendário de eventos internacionais e à melhoria das condições de vida de sua população.

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PODER EXECUTIVO

Ademais, a implementação desta política acarretará no futuro próximo um maior dinamismo da economia fluminense e, por conseguinte, da arrecadação tributária. Assim, no valor acima encontram-se contempladas ações de aquisição de novos equipamentos ferroviários, implantação de novas linhas de metrô, recuperação e implantação de rodovias, saneamento, pavimentação de vias públicas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, infraestrutura para o turismo, construção de habitações, modernização da gestão pública, incluída a área fazendária, entre diversos projetos. No que se refere às receitas de outras fontes, tanto as diretamente arrecadadas por Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, quanto às provenientes de convênios, os valores foram previstos pelos órgãos responsáveis pelas respectivas arrecadações. Na despesa, a distribuição dos recursos está condicionada por imposições de natureza constitucional e legal, relativas às despesas e transferências obrigatórias. Desse modo, os percentuais da Saúde, Educação, FECAM, FEHIS e FAPERJ contemplam as exigências legais, assim como estão garantidos os recursos destinados ao pagamento da dívida e às transferências aos municípios e ao FUNDEB. Demonstro com isso que os recursos disponíveis para o desempenho das funções fundamentais do Estado, deduzidas as despesas mencionadas, estão distribuídos em função das prioridades estabelecidas em sintonia com nossa determinação de realizar uma gestão fiscal responsável. O desempenho das atividades diretamente voltadas para a prestação de serviços públicos e a realização de projetos que são a sustentação ao desenvolvimento estadual, direcionam a alocação das dotações que consubstanciam as ações a serem executadas em 2015. Nas despesas de Pessoal e Encargos foram incorporados os dispêndios oriundos das correções salariais aprovadas no decorrer de 2014, extensivas a aposentados e pensionistas, a admissão dos concursados e as contratações temporárias, de modo a assegurar, no orçamento estadual, o pagamento dos servidores públicos do Estado, em 2015. INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS Os investimentos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para 2015 foram estimados no valor de R$ 10.940.691.922,00 (dez bilhões, novecentos e quarenta milhões, seiscentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e dois reais) e serão custeados, principalmente, com recursos oriundos do Tesouro Estadual, da parceria com Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e da contratação de financiamentos e

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PODER EXECUTIVO

empréstimos com Organismos Internacionais e Instituições Financeiras Federais, em decorrência da abertura de espaço fiscal trabalhado pelo Governo no período 2007/2014. Tal cifra evidencia que o Poder Executivo vem perseguindo a realização da ambiciosa agenda a que se propôs em face dos desafios do nosso desenvolvimento econômico e social. E como consequência, o Estado do Rio de Janeiro mais que dobrou seu percentual de investimentos sobre a receita corrente líquida no mencionado período, de 5,29% em 2007 para 14,19% em 2013, destacando que em 2010 alcançou 14,96%. No tocante ao exercício de 2013, os investimentos subiram 23,06 % em relação ao ano de 2012, passando de R$ 5,55 bilhões para R$ 6,83 bilhões. O Estado do Rio de Janeiro tem concentrado esforços, desde 2007, para aumentar investimentos em áreas estratégicas de governo. Nessa direção, vem captando recursos junto a diversas instituições financeiras, uma vez que a capacidade de pagamento reconhecida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN autoriza a contratação de novas operações de crédito (abertura de espaço fiscal). Vale destacar que, os recursos alocados em investimento pelo Governo do Estado têm crescido ao longo destes últimos oito anos, beneficiando principalmente as seguintes áreas: Educação, Gestão Ambiental, Saneamento, Saúde, Segurança Pública, Transporte e Urbanismo. Em 2013, essas áreas foram responsáveis por 81,55% (R$ 5,57 bilhões) da despesa total com investimentos (R$ 6,83 bilhões). Estas despesas foram financiadas com Operação de Crédito (68,04%), Fontes do Tesouro (17,23%) e Outras Fontes (14,73%). Para o ano corrente, 2014, a estimativa é que as referidas áreas sejam responsáveis por 88,50% (R$ 11,70 bilhões) do investimento total (R$ 13,22 bilhões). Já no que se refere ao orçamento de 2015, as mesmas áreas serão responsáveis por 87,05% (R$ 9,52 bilhões) do total investido (R$ 10,94 bilhões).

No âmbito do Transporte Público, em 2013, foram aplicados R$ 2,01 bilhões na construção da Linha 4 do Metrô. Com previsão de término em 2015 e operação nos primeiros meses de 2016, a referida linha terá um percurso de aproximadamente 16 Km de extensão que ligará Barra a Ipanema num trajeto de 15 minutos, e transportará, a partir de 2016, mais de 300 mil usuários por dia, retirando das ruas milhares de veículos.

Na função Urbanismo, a Implantação do Arco Metropolitano, desenvolvida também com recursos de convênios firmados com o Governo Federal, propiciará a interligação de rodovias federais e a integração de complexos industriais, transformando a Baixada Fluminense em uma grande área logística. Há uma estimativa de que este importante projeto reduza em até 20%

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PODER EXECUTIVO

o custo do transporte de produtos no Estado. Do total dos 145 quilômetros da rodovia, coube ao Estado construir o chamado trecho virgem que liga Duque de Caxias a Itaguaí, atravessando Nova Iguaçu, Japeri e Seropédica. Em 2013 foram investidos R$ 704,0 milhões neste projeto.

Na Urbanização de Comunidades, ação em parceria com o Governo Federal, intervenções realizadas nos Complexos do Alemão, Maguinhos, Rocinha, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo e Santa Marta, requereram, em 2013, R$ 128,8 milhões com destaque para a construção 2.467 moradias, unidades de saúde, escolas, redes de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, além de áreas de lazer. No complexo do Alemão, foram entregues 920 unidades habitacionais.

Ainda no âmbito da política de Urbanismo, vale destacar que, ano passado, o Governo do Estado investiu R$ 576,9 milhões no Programa Bairro Novo, realizando obras de drenagem e pavimentação em mais de 2.000 ruas de 19 municípios.

Na área de Saneamento, no referido ano, foram investidos R$ 125,5 milhões em melhorias nos sistemas de abastecimento de água executadas pela CEDAE em comunidades incluídas no PAC. Já na função Gestão Ambiental destacamos que, nas bacias da Baía da Guanabara, foram aplicados R$ 72,8 milhões em ações que contemplaram a contratação de ecobarcos para recolher lixo flutuante e a implantação de ecobarreiras na foz de rios e de canais que deságuam na Baía (Plano Guanabara Limpa).

No que concerne à política educacional, o Governo do Estado investiu, no ano decorrido, R$135,2 milhões, na melhoria e no reequipamento da infraestrutura da rede escolar e na ampliação dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT´s). Foram aplicados R$ 36,8 milhões na aquisição de 106 ônibus e 91 micro-ônibus para a realização do transporte rural dos estudantes das redes de ensino, ampliando consideravelmente o acesso do aluno à escola.

Neste mesmo ano, foram realizadas no DEGASE readaptações físicas nas unidades, reequipamento de 12 (doze) unidades de atendimento socioeducativo de semiliberdade e a reforma das 06 (seis) unidades de atendimento de restrição e privação. Além disso, foram inaugurados 02 (dois) CEMSE´s (Centro de Medidas Socioeducativa) de internação e internação provisória, com capacidade de atendimento de 180 adolescentes em conflito com a lei, totalmente equipados, localizados em Campos dos Goytacazes e em Volta Redonda.

A UERJ, em 2013, investiu R$ 7,6 milhões na aquisição de imóveis, localizados em Petrópolis - para abrigar a faculdade de Arquitetura - e em Nova Friburgo -

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PODER EXECUTIVO

para alocar o Instituto Politécnico - IPRJ. O Instituto, que contempla as graduações em Engenharia Mecânica e em Computação, foi transferido para este novo local em virtude das fortes chuvas ocorridas no município.

Por fim, ainda na função educação, cabe ressaltar a participação da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), órgão que vem desenvolvendo a política de educação profissional no Estado. Foram aplicados, no ano passado, R$ 16,4 milhões na aquisição de novas Unidades Modulares Habitacionais que são utilizadas para a ampliação dos CVT´s, e R$ 487,2 mil na aquisição de imóvel no município de Valença para a instalação de CVT no centro-sul fluminense.

No tocante à área de saúde, destacamos o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. Primeiro centro voltado para o tratamento de doenças neurocirúrgicas do Brasil, a unidade se dedica exclusivamente a casos cirúrgicos e utiliza técnicas inéditas na rede pública de saúde desde agosto de 2013. Entre as tecnologias presentes no Instituto estão: a sala híbrida, que possibilita a realização de exame de ressonância magnética durante a cirurgia; o Centro de Epilepsia do Estado, e a UTI exclusiva do protocolo do AVC isquêmico. O hospital possui quatro salas cirúrgicas inteligentes, com videoconferência e capacidade de realizar cirurgias assistidas por sistema de neuronavegação, capazes de localizar lesões profundas no cérebro durante uma cirurgia. Os investimentos do Governo do Estado em obras e equipamentos de última geração alcançaram o montante de R$ 80 milhões em 2013.

Destaque-se, também, o Hospital Estadual da Criança, primeira unidade pública do Estado voltada exclusivamente para o atendimento pediátrico. Inaugurado em março de 2013, no bairro de Vila Valqueire. Este hospital realiza cirurgias de média e alta complexidade, além de tratamento de câncer. A unidade oferece, também, exames de ultrassonografia, tomografia computadorizada, ecocardiografia e broncoscopia. Seguindo os princípios do atendimento humanizado, o visual do Hospital Estadual da Criança possui cores, personagens e um tomógrafo que simula uma nave espacial. No exercício de 2013 o Governo do Estado aplicou R$ 79,6 milhões nesta unidade.

Em relação à área de segurança pública, em 2013 o Governo do Estado investiu R$ 48,6 milhões na reestruturação das delegacias legais e nos órgão investigativos, bem como R$ 28,7 milhões no Centro Integrado de Comando e Controle - CICC. O referido centro, inaugurado em maio de 2013, foi inspirado em modelos integrados de segurança adotados em Londres, Nova Iorque, México e Madri; e vai abrigar diferentes órgãos do Estado, do Município e do Governo Federal, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio).

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PODER EXECUTIVO

Para o exercício corrente, 2014, temos como destaque os seguintes projetos: Implantação de Novas Linhas Metroviárias (R$ 3,20 bilhões), Implantação de Projetos de Infraestrutura (R$ 555,14 milhões), Implantação do Arco Metropolitano (R$ 848,03 milhões), Abastecimento de Água – PAC (R$ 500,16 milhões), Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (377,38 milhões), Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II (R$ 297,79 milhões), Recuperação da Região Serrana (R$ 322,86 milhões), Ampliação da Rede Escolar e Melhoria da Infraestrutura (R$ 208,98 milhões), Bairro Novo e Asfalto na Porta (R$ 602,84 milhões) e Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para as Unidades de Saúde (R$ 72,30 milhões). No que concerne à proposta de lei do orçamento de 2015, temos a ressaltar os projetos de Implantação de novas linhas metroviárias (R$ 2,93 bilhões), Urbanização das Comunidades (R$ 924,16 milhões), Amplia Via Light (R$ 285,97 milhões), Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET II (R$ 426,95 milhões), Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (R$ 542,99 milhões), Recuperação da Região Serrana (R$ 259,23 milhões), Abastecimento de Água (R$ 318,95 milhões), Saneamento Ambiental dos Municípios no Entorno Baía de Guanabara (R$ 328,77 milhões), Rio Mais Limpo (R$ 69,80 milhões), Construção, Reforma e Aquisição de Material Permanente para as Unidades de Saúde (R$ 121,42 milhões) e Reestruturação das Delegacias Legais e Órgãos Investigativos (R$ 45,62 milhões). PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO As medidas visando o aumento da produtividade do gasto público e consequente melhoria dos serviços públicos são elementos essenciais para dar continuidade às ações iniciadas nas diversas áreas, com destaque para a Educação, Saúde e Segurança Pública, sem prejuízo das demais áreas. No período 2007/2014 o Governo envidou esforços para redução dos déficits de oferta de serviços públicos nos setores de Saúde, Educação e Segurança Pública. Para 2015, na área da Saúde estão previstas diversas ações na direção da melhoria e do aumento da capacidade de atendimento na rede estadual. Os resultados alcançados com a implantação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s), hoje uma referência nacional, a criação do Hospital da Criança e o do Instituto do Cérebro, a melhoria dos hospitais da rede estadual, com a modernização de leitos nas UTI´s, das emergências e dos centros cirúrgicos e a implantação de diagnóstico por imagem, se destacam entre as ações, ao lado do aperfeiçoamento do sistema de gestão da Saúde, que poderá contar com a modernização representada pelo advento da fundação estatal. Sem dúvida, o cumprimento da Lei Complementar 141, de 13/01/2012 que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29, garantindo os

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PODER EXECUTIVO

recursos destinados à área, assegura a realização das ações e serviços de Saúde voltados para o atendimento da demanda. Quanto à Educação, buscou-se reforçar o papel desta função no exercício da cidadania, focalizando o princípio constitucional da universalização do acesso ao ensino básico, assegurando recursos para o aprimoramento de uma prática que coloque os alunos em contato com novas realidades. A melhoria do sistema educacional permanece como objetivo prioritário. Haverá incremento nas despesas com pessoal, mercê do vertiginoso aumento dos salários do magistério estadual, do aumento da contratação de professores e da concessão de novas verbas em pecúnia. Além disso, com metas de melhoria do desempenho escolar, realização de novos exames de avaliação, recuperação e expansão da rede física, e o aperfeiçoamento do sistema de gestão escolar, haverá a melhoria da educação básica, a expansão do ensino técnico e profissional e do ensino universitário. Em paralelo, o advento de novos critérios para a apuração das aplicações em Ciência e Tecnologia tem levado a um significativo aumento nessas despesas, que desde 2007 experimentam um incremento sem precedentes na história do nosso estado. Como consequência deste conjunto de ações sincronizadas, vale destacar que a Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro obteve a 3ª melhor nota (3,66) no ranking Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2013/2014, divulgado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Apenas Goiás, com 3,8; e São Paulo e Rio Grande do Sul, com 3,7; ficaram à frente do Rio de Janeiro. No ranking do IDEB 2011/2012, o Rio de Janeiro subiu, em apenas um ano, 11 posições, saindo da 26ª (IDEB 2009/2010) para a 15ª colocação no Ensino Médio. O Rio de Janeiro, ao lado de Goiás, foi o estado que alcançou o maior número de posições.

Da mesma forma que a Saúde e a Educação, a Segurança Pública tem sua prioridade resguardada, com dotações voltadas para ações preventivas e repressivas ao crime, exigindo do Executivo Estadual a adoção de estratégias de articulação entre o poder público e a sociedade. As atividades e projetos orçados expressam a importância dessa questão que venho enfrentando com responsabilidade, consciente da necessidade de garantir recursos à implementação de soluções integradas ao lado de soluções técnicas e do fortalecimento da inteligência investigativa. São visíveis as ações de modernização e reaparelhamento das corporações, em que se destacam a terceirização da frota da Polícia Militar e Polícia Civil, a intensificação do programa Delegacia Legal e a construção da Cidade da Polícia que concentrará as delegacias especializadas e do Centro de Comando e Controle, já inaugurado; a valorização de pessoal, que acumula expressivos ganhos médios na remuneração mensal nas duas corporações e no Corpo de Bombeiros, e ainda conta com prêmios semestrais pela redução de índices de

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criminalidade; a pacificação das comunidades antes constrangidas pelo domínio do tráfico, onde a instalação das UPP´s é uma realidade. Evidencia-se, como resultado direto desta ação pública, a ampliação do número de alunos matriculados na rede pública e o aumento do volume de negócios e de serviços nas comunidades pacificadas: o chamado “Efeito UPP” que trouxe desenvolvimento a 36 regiões do Estado. De fato, desde 2007 o Estado do Rio de Janeiro vem concentrando esforços na área de Segurança Pública, com foco voltado para melhoria das condições de trabalho e valorização do profissional. A despesa com pessoal nesta área se apresenta em constante evolução por conta dos reajustes concedidos desde o início do período 2007/2014 e pelo aumento do efetivo com a realização de concursos públicos. A premência para reestruturação do sistema penitenciário requer não somente a melhoria e ampliação dos presídios, casas de custódia e a contínua contratação de pessoal, com vistas à redução do déficit de vagas, mas também a reintegração do detento à sociedade. Estas ações envolvem, necessariamente, parcerias com o Governo Federal e entidades da sociedade civil, mediante convênios. Vale destacar o fim das carceragens em delegacias de polícia no Estado do Rio de Janeiro. Nesse segmento, a categoria dos agentes penitenciários, mercê da concessão de um plano de carreira em 2008, acrescido dos reajustes concedidos aos profissionais de segurança pública e do Corpo de Bombeiros, obtiveram aumentos remuneratórios sem precedentes na história da categoria. Na área de infraestrutura o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC-, do Governo Federal, continua uma referência na implantação de projetos de investimentos. Os projetos relativos ao PAC estão priorizados neste Projeto de Lei e terão suas contrapartidas asseguradas para realização de ações nas áreas de saneamento, ambiente, urbanização de favelas, habitação e sistema viário. Senhores Deputados, não poderia deixar de destacar nesta mensagem as iniciativas relativas ao PAC, que ao lado dos grandes eventos como as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016, certamente polarizarão novos investimentos que exigirão expressivo esforço para garantia dos recursos necessários. Paralelamente, o Estado não pode deixar de ter uma visão prospectiva em relação à preservação de seu território. Desse modo, o meio ambiente continua sendo objeto de aplicações significativas, garantidas em especial pelo FECAM, para o estabelecimento de mecanismos e instrumentos de uso e preservação

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de seus recursos naturais, concomitantemente à busca da qualidade de vida de sua população, em que se destacam os investimentos em saneamento básico. O saneamento básico, cujas condições presentes continuam sendo um desafio a enfrentar, requer habilidade política, técnica e foco gerencial para romper as dificuldades institucionais e financeiras existentes e aumentar a produtividade dos recursos alocados. O reconhecido papel do saneamento básico nas ações preventivas de saúde pública, bem como suas fortes vinculações com a preservação ambiental, se traduzem na busca de um tratamento integrado enquanto eixo de atuação governamental. Ao mesmo tempo, o Governo Estadual estendeu sua atuação no saneamento ambiental ao tema da destinação e tratamento de resíduos sólidos, com uma clara política que apóia técnica e financeiramente os municípios para que tais resíduos sejam colocados em aterros sanitários controlados e, assim, sejam eliminados progressivamente os lixões, meta já alcançada entre os municípios que circundam a Baía de Guanabara. Ainda nesta área, vale destacar o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara, o PSAM, que contará com recursos financeiros do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do Tesouro Estadual. No total, as obras de saneamento previstas pelo PSAM irão beneficiar 15 municípios do entorno da baía. As intervenções irão abranger a construção, a ampliação ou a melhoria da rede de esgotamento sanitário do Centro e Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro, de municípios da Baixada Fluminense – onde será aplicada a maior parte dos investimentos – e de São Gonçalo. O enfrentamento da demanda habitacional reprimida, por outro lado, permanece exigindo a busca de estratégias alternativas que atuem diretamente nas causas do problema, embora hoje o Estado conte com recursos do FEHIS para o prosseguimento da programação de construção, reforma e recuperação de unidades habitacionais. Trata-se de questão social das mais relevantes que tem como público alvo famílias carentes que vivem em péssimas condições de habitabilidade, não só na Região Metropolitana, como também no interior do Estado. Nesse segmento, destaco a previsão de alocação de recursos obtidos com a celebração de operações de crédito, que permitirão conjugar recursos públicos e privados na produção de um volume maior de habitações dotadas da necessária infraestrutura urbana para a população necessitada. No que diz respeito ao crescimento econômico cabe ao Poder Público identificar oportunidades de desenvolvimento, mobilizar recursos e articular iniciativas públicas e privadas para a realização de projetos que revertam na geração de emprego e renda, essencial à elevação do bem-estar social. A implementação, nesses oito anos, de uma política de fomento à atividade econômica tem atraído importantes investimentos.

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O crescimento da economia estadual está estritamente vinculado à oferta de infraestrutura, nos quais o sistema viário e o setor dos transportes ocupam um espaço primordial no quadro de demandas a serem cobertas por uma ação efetiva do Poder Público. Os elevados investimentos necessários ao suprimento dessas demandas acumuladas devem ser contínuos e dificilmente poderão ser cobertos, integralmente, no curto prazo. Nos transportes, os investimentos alocados na reestruturação da malha ferroviária e na ampliação da rede metroviária revelam os compromissos assumidos pela minha administração para revitalização dos transportes sobre trilhos, com a firme convicção da importância do transporte de massa na solução dos problemas de mobilidade da população urbana. Ainda, na área de transporte, vale ressaltar o Programa Bilhete Único que gera economia financeira para o cidadão, ampliação das oportunidades de trabalho e melhoria no nível de qualidade de vida da população. Estes são os destaques entre os benefícios gerados pelo referido programa aos mais de 3,5 milhões de usuários do Bilhete Único. Lançado em fevereiro de 2010, o Bilhete Único já foi utilizado em mais de 1,6 bilhão de viagens, gerando uma economia direta no bolso dos usuários dos transportes públicos do Grande Rio. Disponível para os habitantes dos 20 municípios da Região Metropolitana, o Bilhete Único, criado pelo Governo do Estado, é destaque entre os programas de integração social do Estado do Rio. O Programa Bilhete Único, no ano de 2013, custou de R$ 485,72 milhões. Para o ano corrente, 2014, a previsão de gasto com o programa é R$ 519,01 milhões, enquanto que para o orçamento de 2015, estima-se uma aplicação de R$ 468,85 milhões. Esse importante Programa contribui diretamente para o crescimento no índice de empregabilidade no Grande Rio. Isto é consequência da redução dos custos com transporte proporcionado por esta política pública. Os empregadores deixaram de selecionar seus funcionários a partir do local onde moram, gerando um equilíbrio na distribuição de empregos entre moradores de diferentes regiões. Vale destacar a eleição do Programa Bilhete Único pela União Internacional de Transporte Público como o melhor programa de transporte da América Latina, na categoria “Introdução a Política de Transporte”. Na área de ação social, o Renda Melhor, programa de superação da pobreza extrema do Estado, cujo objetivo é assistir com benefício financeiro as famílias que são integrantes do Programa Bolsa Família, do Governo Federal, já

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PODER EXECUTIVO

contempla 248.407 núcleos familiares em 92 municípios do estado, totalizando 932 mil beneficiários. Os demais setores de competência do Governo Estadual permanecem objeto de diretrizes que, pautadas pela continuidade da política de racionalização dos gastos públicos, darão sequência a ações que facilitem o acesso da população aos bens e serviços voltados para melhoria de sua qualidade de vida e contribuam para defesa e preservação do interesse público. Não poderia deixar de mencionar o importante papel do Governo na criação de um ambiente tributário, fiscal e regulatório que tem propiciado o fomento da atividade produtiva e o atendimento às demandas sociais e de infraestrutura. Senhores Deputados, tenho certeza de ter elaborado uma Proposta Orçamentária realista e coerente, formulada com criteriosa avaliação técnica na distribuição dos recursos estimados e fundamentada nos princípios de racionalidade que devem conduzir a Administração Pública. Com a responsabilidade de quem governa um Estado como o nosso, de importância fundamental no conjunto da Federação, faço uso desta Mensagem para congratular-me com os membros dessa Assembleia Legislativa que, com sensibilidade política, sempre souberam respeitar nossas iniciativas, refletindo o esforço articulado dos Poderes Executivo e Legislativo na luta pela recuperação econômica e social do Estado do Rio de Janeiro. Ao ensejo, reitero a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e consideração.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA Governador

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PROJETO DE LEI

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MINUTA

PROJETO DE LEI Nº DE DE 2014

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESOLVE:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, nos termos do § 5º do art. 209 da Constituição Estadual e o disposto na Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 -, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado e seus fundos, órgãos e entidades da Administração Estadual direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades vinculadas da Administração Estadual direta e indireta, bem como as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; e

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA PÚBLICA

Art. 2º - A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social corresponde à previsão da receita bruta de R$ 89.334.414.173,00 (oitenta e nove bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil e cento e setenta e três reais) menos a estimativa das deduções da receita no montante de R$ 7.369.845.607,00 (sete bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e sete reais), perfazendo o valor líquido de R$ 81.964.568.566,00 (oitenta e um bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e seis reais), assim distribuído:

I - R$ 68.324.759.694,00 (sessenta e oito bilhões, trezentos e vinte e quatro

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milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e noventa e quatro reais), do Orçamento Fiscal; e

II – R$ 13.639.808.872,00 (treze bilhões, seiscentos e trinta e nove milhões, oitocentos e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo Único - Do montante estimado no caput a parcela de R$ 4.462.199.858,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e dois milhões, cento e noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais) refere-se à receita intraorçamentária.

Art. 3º - A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Seção II

DA DESPESA PÚBLICA

Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 81.964.568.566,00 (oitenta e um bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e seis reais), discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a despesa de cada Orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

I - R$ 56.053.601.348,00 (cinquenta e seis bilhões, cinquenta e três milhões, seiscentos e um mil e trezentos e quarenta e oito reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o inciso III deste artigo;

II - R$ 22.019.326.839,00 (vinte e dois bilhões, dezenove milhões, trezentos e vinte e seis mil e oitocentos e trinta e nove reais) do Orçamento da Seguridade Social; e

III - R$ 3.891.640.379,00 (três bilhões, oitocentos e noventa e um milhões, seiscentos e quarenta mil e trezentos e setenta e nove reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, constante do Orçamento Fiscal.

§ 1º - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 8.379.517.967,00 (oito bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, quinhentos e dezessete mil e novecentos e sessenta e sete reais) será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

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§ 2º - O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 4.462.199.858,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e dois milhões, cento e noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais) referentes à despesa intraorçamentária.

Seção III DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

ORÇAMENTÁRIOS

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

a) cancelamento de recursos fixados nesta Lei, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) excesso de arrecadação, eventualmente apurado durante o exercício financeiro;

c) superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;

e) dotações consignadas à reserva de contingência; e

f) recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo.

Parágrafo Único - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, no mesmo limite previsto na alínea "a" deste artigo, exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos.

Art. 6º - O limite autorizado no art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública estadual, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e transferências constitucionais aos municípios.

Art. 7º - Os créditos suplementares deverão ser elaborados de forma a possibilitar a identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa cancelados, bem como do respectivo programa de trabalho e do grupo de despesa suplementados.

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Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

I - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e

II - geração de recursos na mesma empresa.

CAPÍTULO III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 9º - A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R$ 1.451.514.289,00 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e quatorze mil e duzentos e oitenta e nove reais), destacada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 11 da Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015 -, até o limite de R$ 6.143.199.587,00 (seis bilhões, cento e quarenta e três milhões e cento e noventa e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais), observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público estadual.

Parágrafo Único - As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contragarantias.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Integram esta Lei os demonstrativos anexos nos termos dos arts. 18 e 24 da Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015.

Art. 13 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienação de participação acionária, inclusive em função de abertura de capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição; da transformação,

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incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos, da liquidação e/ou extinção de organismos estaduais, ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a promover, sempre que necessário, ajustes do Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais não dependentes, dando conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 15 - O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias à compatibilização da execução orçamentária do exercício de 2015 com as exigências da legislação federal e estadual pertinentes, observados os efeitos econômicos relativos à:

I - realização de receitas não previstas;

II - realização inferior ou não realização de receitas previstas;

III - catástrofe de abrangência limitada;

IV - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as

decorrentes de mudanças de legislação; e

V - alteração na estrutura administrativa do Estado decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

Parágrafo Único - As normas de que tratam o caput desse artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado.

Art. 16 - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2015 de que tratam o inciso II do art. 1º e o art. 5º da Lei Estadual nº 6.861, de 15 de julho de 2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2015-, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2015 constantes desta Lei.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA GOVERNADOR

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<subitem>Anexo I - Resumo Geral da Receita</subitem>

ANEXO I<item>Anexos</item>

RESUMO GERAL DA RECEITA

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO

TESOURO

RECURSOS DEOUTRASFONTES

R$ (1,00)

RECEITAS CORRENTES10000000 68.731.743.640 16.260.472.691 52.471.270.949

RECEITA TRIBUTÁRIA11000000 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 1.671.339.808 1.671.339.808-----

RECEITA PATRIMONIAL13000000 11.499.156.275 5.538.104.824 5.961.051.451

RECEITA AGROPECUÁRIA14000000 479.735 479.735-----

RECEITA INDUSTRIAL15000000 198.420.000 198.420.000-----

RECEITA DE SERVIÇOS16000000 583.557.782 5.915.876 577.641.906

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 6.652.876.297 5.712.575.417 940.300.880

OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 2.546.688.395 1.388.038.381 1.158.650.014

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES72000000 3.162.837.024 3.162.837.024-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL73000000 3.696.503 3.696.503-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 514.171.148 514.171.148-----

REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES77000000 602.927.843 602.927.843-----

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES79000000 178.567.340 106.021.442 72.545.898

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA91000000 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828 -----

DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL93000000 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434-----

DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE97000000 - 399.269.945 - 399.269.945 -----

DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES99000000 - 87.455.400 - 87.455.400 -----

RECEITAS DE CAPITAL20000000 13.232.824.926 6.351.242.907 6.881.582.019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO21000000 6.143.199.587 6.143.199.587 -----

ALIENAÇÃO DE BENS22000000 3.201.075.522 736.000.000 2.465.075.522

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 246.667.760 2.382.432 244.285.328

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 3.641.782.057 3.641.782.057-----

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL25000000 100.000 100.000-----

TOTAL GERAL 81.964.568.566 59.352.852.968 22.611.715.598

23

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<subitem>Anexo II - Resumo Geral da Despesa</subitem>

ANEXO II<item>Anexos</item>

RESUMO GERAL DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DOTESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

R$ (1,00)

TOTAL

FISCAL

DESPESAS CORRENTES 4.825.348.675 40.566.913.322 45.392.261.997PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.639.002.734 910.807.409 16.728.195.325

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.083.580.806 22.203.067 3.061.377.739

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.242.872.762 180.000 3.242.692.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.750.604.015 3.289.006.453 17.461.597.562

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 676.201.680 603.151.746 73.049.934

DESPESAS DE CAPITAL 4.030.312.876 10.522.366.854 14.552.679.730INVESTIMENTOS 10.583.694.796 3.866.604.068 6.717.090.728

INVERSÕES FINANCEIRAS 184.609.749 162.282.476 22.327.273

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.784.375.185 1.426.332 3.782.948.853

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

TOTAL GERAL 51.089.580.176 59.945.241.727 8.855.661.551

SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS CORRENTES 13.617.785.839 8.036.358.842 21.654.144.681PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.400.089.494 419.056.838 981.032.656

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 124.263.281 5.165.633 119.097.648

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 420.000 420.000-----

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.252.128.023 1.201.363.701 4.050.764.322

OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 14.299.089.792 11.926.833.108 2.372.256.684

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 578.154.091 64.946.559 513.207.532

DESPESAS DE CAPITAL 138.268.208 226.913.950 365.182.158INVESTIMENTOS 356.997.126 130.093.176 226.903.950

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.610.000 2.600.000 10.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.575.032 5.575.032-----

TOTAL GERAL 8.263.272.792 22.019.326.839 13.756.054.047

TOTAL

DESPESAS CORRENTES 18.443.134.514 48.603.272.164 67.046.406.678PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.039.092.228 1.329.864.247 17.709.227.981

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.207.844.087 27.368.700 3.180.475.387

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.243.292.762 600.000 3.242.692.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.002.732.038 4.490.370.154 21.512.361.884

OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 14.299.089.792 11.926.833.108 2.372.256.684

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.254.355.771 668.098.305 586.257.466

DESPESAS DE CAPITAL 4.168.581.084 10.749.280.804 14.917.861.888INVESTIMENTOS 10.940.691.922 3.996.697.244 6.943.994.678

INVERSÕES FINANCEIRAS 187.219.749 164.882.476 22.337.273

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.789.950.217 7.001.364 3.782.948.853

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

TOTAL GERAL 59.352.852.968 81.964.568.566 22.611.715.598

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<subitem>Anexo III - Resumo da Despesa por Função</subitem>

ANEXO III<item>Anexos</item>

RESUMO DA DESPESA POR FUNÇÃO

FUNÇÃORECURSOS DO

TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

R$ (1,00)

TOTAL

Legislativa 1.548.497.044 26.021.820 1.574.518.864

Judiciária 2.846.257.246 1.451.064.886 4.297.322.132

Essencial à Justiça 1.965.863.937 336.517.580 2.302.381.517

Administração 2.753.129.953 61.399.651 2.814.529.604

Segurança Pública 7.671.924.538 2.526.818.153 10.198.742.691

Assistência Social 565.474.842 34.543.450 600.018.292

Previdência Social 2.372.256.684 12.061.375.875 14.433.632.559

Saúde 4.633.798.114 1.531.648.636 6.165.446.750

Trabalho 15.995.125 6.197.282 22.192.407

Educação 6.932.243.309 316.471.273 7.248.714.582

Cultura 119.998.721 20.266.556 140.265.277

Direitos da Cidadania 56.016.162 31.338.640 87.354.802

Urbanismo 1.330.708.437 1.607.763.106 2.938.471.543

Habitação 205.300.497 5.937.163 211.237.660

Saneamento 653.889.558 627.941.528 1.281.831.086

Gestão Ambiental 884.306.171 160.601.294 1.044.907.465

Ciência e Tecnologia 352.463.791 15.649.802 368.113.593

Agricultura 306.960.306 32.061.876 339.022.182

Organização Agrária 43.169.652 11.020.500 54.190.152

Indústria 191.794.117 219.661.344 411.455.461

Comércio e Serviços 40.031.830 352.640.277 392.672.107

Comunicações 22.348.958 22.348.958 -----

Transporte 3.756.243.840 1.155.991.486 4.912.235.326

Desporto e Lazer 38.364.951 18.783.420 57.148.371

Encargos Especiais 20.045.515.185 20.045.515.185 -----

Reserva de Contingência

TOTAL 59.352.852.968 22.611.715.598

300.000 300.000

81.964.568.566

-----

A perda líquida resultante da diferença entre os valores pagos e recebidos das transferências destinadas aofinanciamento da educação básica (FUNDEB), no valor de R$ 3.402.717.421, não consta no valor previsto para afunção educação de 2015 (R$ 6.190.196.328), devido à alteração da metodologia adotada pela STN a partir de 2013.

25

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<subitem>Anexo IV - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos</subitem>

ANEXO IV<item>Anexos</item>

RESUMO DA DESPESA POR PODERES E ORGÃOS

ORGÃO RECURSOS DOTESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

R$ (1,00)

TOTAL

Legislativo

01 - Assembléia Legislativa 847.529.657 11.399.380 858.929.037

02 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 702.492.737 14.622.440 717.115.177

SUBTOTAL 1.550.022.394 26.021.820 1.576.044.214

Judiciário

03 - Tribunal de Justiça 2.846.257.246 1.574.606.946 4.420.864.192

SUBTOTAL 2.846.257.246 1.574.606.946 4.420.864.192

Ministério Público

10 - Ministério Público 1.293.630.384 18.606.000 1.312.236.384

SUBTOTAL 1.293.630.384 18.606.000 1.312.236.384

Executivo

07 - Secretaria de Estado de Obras 2.697.148.357 3.176.701.107 5.873.849.464

08 - Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090 -----09 - Procuradoria Geral do Estado 216.378.375 120.925.287 337.303.662

11 - Defensoria Pública Geral do Estado 455.855.178 73.444.233 529.299.411

12 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 2.542.138.717 12.077.699.677 14.619.838.394

13 - Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 278.703.023 10.343.325 289.046.348

14 - Secretaria de Estado de Governo 34.129.045 34.129.045 -----15 - Secretaria de Estado de Cultura 119.998.721 20.266.556 140.265.277

16 - Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.305.170.171 254.784.545 1.559.954.716

17 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 43.208.927 18.783.420 61.992.347

18 - Secretaria de Estado de Educação 4.680.982.972 123.906.942 4.804.889.914

19 - Secretaria de Estado de Habitação 248.470.149 16.957.663 265.427.812

20 - Secretaria de Estado de Fazenda 952.960.250 952.960.250 -----21 - Secretaria de Estado da Casa Civil 197.818.475 1.642.829.955 1.840.648.430

22 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,Energia, Indústria e Serviços

59.748.573 287.963.233 347.711.806

24 - Secretaria de Estado do Ambiente 1.003.230.821 310.801.294 1.314.032.115

25 - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 899.917.197 10.331.508 910.248.705

26 - Secretaria de Estado de Segurança 5.389.132.521 909.464.290 6.298.596.811

29 - Secretaria de Estado de Saúde 4.633.798.114 1.484.618.833 6.118.416.947

30 - Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 15.995.125 6.197.282 22.192.407

31 - Secretaria de Estado de Transportes 3.046.787.024 99.417.309 3.146.204.333

32 - Secretaria de Estado de Assistência Social e DireitosHumanos

575.677.732 39.475.179 615.152.911

37 - Encargos Gerais do Estado 21.516.833.113 21.516.833.113 -----40 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 2.500.180.821 194.216.227 2.694.397.048

43 - Secretaria de Estado de Turismo 163.824.106 53.909.208 217.733.314

45 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,Abastecimento e Pesca

31.566.575 35.217.731 66.784.306

46 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável eQualidade de Vida

7.834.599 200 7.834.799

47 - Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor 19.476.880 6.825.828 26.302.708

48 - Secretaria de Estado de Prevenção a DependênciaQuímica

20.813.293 17.400.000 38.213.293

300.000 300.000 -----Reserva de Contingência

SUBTOTAL 53.662.942.944 20.992.480.832 74.655.423.776

TOTAL 59.352.852.968 22.611.715.598 81.964.568.566

26

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DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA

27

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28

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Page 38: PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015 VOLUME 1alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf... · Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme

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30

Page 39: PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015 VOLUME 1alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf... · Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme

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31

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DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS

33

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CREDITÍCIO

Baixada Litorânea

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 10.430.914,31

Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 2.915,58

Centro Sul

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Setor Viário Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 113.436,18

Médio Paraíba

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 232.392.585,49

Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 61.950,30

Setor Viário Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 199.343.825,23

Metropolitana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 96.698.744,56

Outros Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 8.529.750,62

Petróleo e Combustível Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 516,91

Produtos Alimentícios Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 1.120.553,93

Química e Petroquímica Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 14.705.115,13

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 1.230.771,65

Norte

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Serviço de Transporte Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 45.552,07

Serrana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Decreto nº 22.921/1997 Indeterminado 36.629.042,37

FINANCEIRO

Costa Verde

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 55,09

Médio Paraíba

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Outros Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 1.621.106,34

35

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Metropolitana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Editorial e Gráfica Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 153,48

Outros Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 26.316,36

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 11.034,06

Química e Petroquímica Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 126.836,99

Serviço de Transporte Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 62,47

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 98.807,61

Têxtil e Vestuário Lei nº 3.393/2000 Indeterminado 1.459,86

TRIBUTÁRIO

Baixada Litorânea

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 426,81

Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.926.108,61

Bebidas Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 87.219,11

Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.755.587,48

Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 388.057,20

Outros Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 14.599.661,15

Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 585.089,57

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 20.885.042,01

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 718,73

Produtos Alimentícios Decreto nº 41.860/2009 31/05/2014 994.921,51

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 225.983,86

Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.141.209,32

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.998.152,32

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 8.663,75

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 6.622.624,50

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.022.397,72

Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 8.299,06

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 5.482.126,03

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 989.903,58

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 523.092,10

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 27.553.634,70

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 42.679,09

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Baixada Litorânea (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 3.163.493,38

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.699,63

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.848.935,88

Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 611.243,47

Centro Sul

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 23.936,27

Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 1.841,18

Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 14.001.424,39

Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.813.490,00

Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 17.682,20

Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 17.648,74

Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 2.845.231,18

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 64.776.929,64

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 38.904.694,50

Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 985.484,72

Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 115.126,10

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 53.925.675,67

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.004,13

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 8.645.365,54

Química e Petroquímica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 0,24

Química e Petroquímica Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 59.855,09

Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 12.211,45

Química e Petroquímica Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 391,92

Química e Petroquímica Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 3.467,33

Química e Petroquímica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 183.229,26

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 163.199.988,36

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 929.845,79

Setor Viário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 201,33

Setor Viário Decreto nº 36.279/2004 Indeterminado 4.554.144,22

Setor Viário Decreto nº 42.569/2010 31/12/2020 19.824,83

Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.479.016,14

37

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Centro Sul (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 349.795.675,74

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 2.101,62

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 55.086,03

Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.087.001,53

Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 18.804.668,62

Costa Verde

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 42.268,08

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 194,09

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 18.426,38

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 44.891,40

Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 84.020,22

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 68.128,32

Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 169.964,20

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 4.837,66

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.198.050,96

Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 204,69

Setor Viário Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 60.602,77

Setor Viário Decreto nº 41.681/2009 Até o último dia útil de 2019 3.074.967,04

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 4.174/2003 Indeterminado 5.842.898,13

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 291.506,62

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 39.555,42

Médio Paraíba

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 937.810,88

Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 4.648,62

Bebidas Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 2.006,98

Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.164.107,40

Outros Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 1.177,52

Outros Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 15.810,73

38

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Médio Paraíba (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 478.374,55

Outros Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 37.881,40

Outros Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 39.969.484,15

Outros Decreto nº 43.603/2012 Até o último dia útil de 2032 73.791.272,57

Outros Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 232.808,42

Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.097.811,64

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.550.963,20

Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 137.453,57

Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 686.825,91

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 499,02

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 79.390.814,09

Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 1.220.322,01

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 536.322,41

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.861/2011 Indeterminado 5.817,86

Produtos Alimentícios Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 147.987,15

Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 127.423,68

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 15.776.494,63

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 140/2001 31/12/2014 341,15

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 7.914,50

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 180,25

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 41.483/2008 29/06/2020 233.383.008,19

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 715.443,66

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 3.385,67

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 279.118,34

Química e Petroquímica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 23,61

Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 15.239,12

Química e Petroquímica Lei nº 4.184/2003 Indeterminado 69.437,74

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 28.511.563,61

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 6.439.995,02

Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 73.520,49

39

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Médio Paraíba (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Serviço de Transporte Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 3.633,84

Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 63.191,32

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 588.324,22

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 2.690,30

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 436.300,88

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 226.467,35

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 294.345.120,35

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 261.762,26

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 238.822,03

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 400.258,30

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 74.893.201,18

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 7.987,06

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 3.138.935,65

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 206.078,21

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 5.006,50

Têxtil e Vestuário Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 715.443,66

Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.763.355,50

Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 18.208.182,05

Metropolitana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 2.550.900,14

Bebidas Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 869,74

Bebidas Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 258.266,46

Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 1.810.215,15

Bebidas Decreto nº 39.478/2006 Indeterminado 22.108,17

Bebidas Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 131.439,22

Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 20.354.391,88

Bebidas Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 7.293.341,96

40

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Editorial e Gráfica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 6.662,77

Editorial e Gráfica Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 2.519,96

Editorial e Gráfica Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 3.788.194,64

Editorial e Gráfica Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 294.728,62

Editorial e Gráfica Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 1.697.271,27

Editorial e Gráfica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.247.733,75

Editorial e Gráfica Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 8.436.786,66

Editorial e Gráfica Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 162,59

Editorial e Gráfica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 907.101,26

Energia Elétrica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 209,34

Energia Elétrica Convênio ICMS 033/1996 31/12/2014 258.010,53

Energia Elétrica Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 8.615.286,62

Energia Elétrica Decreto nº 27.308/2000 Indeterminado 25.509.642,19

Energia Elétrica Decreto nº 39.478/2006 Indeterminado 87.414.191,07

Energia Elétrica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 40.587.013,25

Outros Convênio AE-15/1974 Indeterminado 25.335,91

Outros Convênio ICMS 002/2011 31/12/2011 454,46

Outros Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 640.570,97

Outros Convênio ICMS 026/2003 Indeterminado 177.774,39

Outros Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 11.993,45

Outros Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 3.200,51

Outros Convênio ICMS 089/2005 Indeterminado 1.230,21

Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 4.408.130,05

Outros Decreto nº 23.082/1997 Indeterminado 7.329,86

Outros Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 13.923,64

Outros Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 102.220,72

Outros Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 20.360,54

Outros Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 4.972,16

Outros Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 2.015.095,59

Outros Decreto nº 36.448/2004 Até o último dia útil de 2014 3.406.487,25

Outros Decreto nº 36.449/2004 Indeterminado 140.683.417,61

Outros Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 4.618,63

Outros Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 208.655,74

Outros Decreto nº 36.452/2004 Indeterminado 7.875,90

Outros Decreto nº 36.574/2004 Indeterminado 54.058,38

Outros Decreto nº 37.270/2005 Até o último dia útil de 2015 219.419,07

Outros Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 446.751,08

41

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Outros Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 48.136.363,96

Outros Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 57.392,93

Outros Decreto nº 42.438/2010 Indeterminado 12,82

Outros Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 32.143.770,77

Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 2.968.867,55

Outros Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 859.259,56

Outros Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.253.881,35

Outros Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 6.175.141,39

Outros Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 61.290,84

Outros Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 32.728.058,82

Outros Lei nº 4.531/2005 Até abril de 2015 1.203.169,53

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 11.883.038,01

Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 36.299.212,56

Petróleo e Combustível Convênio AE-15/1974 Indeterminado 10.403.374,95

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 375.616,77

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 122.578,29

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 19.282,82

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 1.405.576.628,23

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 130/2007 31/12/2020 41.135,64

Petróleo e Combustível Decreto nº 27.308/2000 Indeterminado 22.849,01

Petróleo e Combustível Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 2.253,05

Petróleo e Combustível Decreto nº 40.820/2007 Indeterminado 9.275.879,90

Petróleo e Combustível Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 5.696,73

Petróleo e Combustível Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 67.079,20

Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 24.387.731,14

Produtos Alimentícios Convênio AE-15/1974 Indeterminado 10.526,65

Produtos Alimentícios Convênio ICM 15/1981 Indeterminado 11.009,89

Produtos Alimentícios Convênio ICM 40/1975 Indeterminado 6.675,12

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 66.845,85

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 4.222,59

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 4.322,81

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 089/2005 Indeterminado 8.777.768,19

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 33,63

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 31.641,78

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 1.526,86

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 8.708,34

Produtos Alimentícios Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 7.996,86

42

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Produtos Alimentícios Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 19.145,13

Produtos Alimentícios Decreto nº 27.427/2000 Livro XV Título I Capítulo II

Indeterminado 1.233.459,00

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 8.911.748,61

Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 5.729.439,09

Produtos Alimentícios Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 1.106,13

Produtos Alimentícios Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 16.076.891,44

Produtos Alimentícios Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 1.623.616,93

Produtos Alimentícios Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 723.350,56

Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 26.961,54

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.438/2010 Indeterminado 2.977.215,14

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 17.111,74

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 41.680.622,84

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.861/2011 Indeterminado 40.954.181,91

Produtos Alimentícios Decreto nº 43.608/2012 Indeterminado 1.096.276,05

Produtos Alimentícios Decreto nº 43.771/2012 Indeterminado 22.054.341,71

Produtos Alimentícios Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 264.687,27

Produtos Alimentícios Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 920.436,37

Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 23.512.754,43

Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 749.485,10

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.266.645,66

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 001/1999 30/04/2014 164.439,00

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 3.210.342,36

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 209.311,73

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 139.870,97

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 100/1997 31/07/2014 14.095,00

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 20.096,78

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 126/2010 Indeterminado 97.058,93

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 30,75

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 231.944,04

43

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 437.485.519,07

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 36.448/2004 Até o último dia útil de 2014 507.716,81

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 147.041.590,28

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 41.068,27

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 203.950,51

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 41.483/2008 29/06/2020 30.510.877,56

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 1.604.255,20

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 4.914.947,64

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 7.366.203,79

Química e Petroquímica Convênio ICM 15/1981 Indeterminado 12.673,45

Química e Petroquímica Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 108.332,84

Química e Petroquímica Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 4.001,12

Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 214.639,54

Química e Petroquímica Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 4.849.261,87

Química e Petroquímica Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 79.337,61

Química e Petroquímica Decreto nº 43.735/2012 Indeterminado 5.879.653,82

Química e Petroquímica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 970.952,57

Química e Petroquímica Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.225.022,06

Química e Petroquímica Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 68.649.253,50

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 24.094.122,10

Química e Petroquímica Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 4.216.924,43

Serviço de Comunicação Convênio AE-15/1974 Indeterminado 6.622,12

Serviço de Comunicação Convênio ICMS 052/2005 Indeterminado 3.605.840,66

Serviço de Comunicação Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 641.254,70

Serviço de Comunicação Decreto nº 35.418/2004 Indeterminado 42.984.175,09

Serviço de Comunicação Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 60.969.120,00

Serviço de Transporte Convênio ICMS 002/2011 31/12/2011 378,91

Serviço de Transporte Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 135.262,18

Serviço de Transporte Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 375,18

44

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 68.069.664,10

Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 150.766,26

Serviço de Transporte Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 41.569,29

Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 2.873,18

Serviço de Transporte Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 4.465,79

Serviço de Transporte Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 1.437,56

Serviço de Transporte Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 218.514,95

Serviço de Transporte Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 4.865,23

Setor Viário Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.040,92

Setor Viário Convênio ICMS 004/1997 Indeterminado 5.526,12

Setor Viário Convênio ICMS 026/2003 Indeterminado 282.550,22

Setor Viário Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 2.542.963,59

Setor Viário Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 5.807,60

Setor Viário Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 6.528,88

Setor Viário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 27.557,96

Setor Viário Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 3,32

Setor Viário Decreto nº 36.376/2004 Até o último dia útil de 2014 426.896,75

Setor Viário Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 467.456,58

Setor Viário Decreto nº 41.681/2009 Até o último dia útil de 2019 4.996.548,84

Setor Viário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 2.410.019,08

Setor Viário Lei nº 4.183/2003 Indeterminado 14.936.452,08

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.054,92

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 1.764,70

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 431,27

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 211.606,44

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 1.357.468,41

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 54.166,15

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 36.451/2004 Até o último dia útil de 2014 1.601.982,07

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 36.452/2004 Indeterminado 17.334.492,25

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 37.188/2005 Até o último dia útil de 2015 3.859,35

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 37.255/2005 Até o último dia útil de 2015 178.542,97

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 2.471.765,07

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 43.735/2012 Indeterminado 1.546.054,95

45

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 171.706,48

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 14.460.288,39

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 22.308.326,77

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 6.078/2011 18/11/2061 33.082,03

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Convênio AE-15/1974 Indeterminado 554,98

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 3.352,41

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 306.423,23

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 29.480,89

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 1.044.033,26

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 7.434.958,72

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 252.598,97

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 36.450/2004 Indeterminado 50.990,59

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 52.045.282,14

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 223.734,96

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 502.594.038,36

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 63.362,28

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.878.378,39

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 34.996.585,43

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 32.002,22

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.961,21

Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 2.287,07

Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 070/1990 Indeterminado 6.036,46

46

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Metropolitana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.424,22

Têxtil e Vestuário Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 11.426.131,96

Têxtil e Vestuário Decreto nº 36.449/2004 Indeterminado 128.488,13

Têxtil e Vestuário Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 70.115,95

Têxtil e Vestuário Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 70.111,20

Têxtil e Vestuário Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 118.214,37

Têxtil e Vestuário Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 173.253,81

Têxtil e Vestuário Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 12.229,78

Têxtil e Vestuário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 8.387.198,27

Têxtil e Vestuário Lei nº 4.531/2005 Até abril de 2015 25.825.001,33

Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.422.989,28

Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 732.343.745,33

Noroeste

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 26.539,35

Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 12.244,49

Outros Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 3.544.665,48

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.288.831,52

Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 142.606,74

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 82.534.468,20

Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 20.611,13

Produtos Alimentícios Decreto nº 33.967/2003 Indeterminado 17.290,40

Produtos Alimentícios Decreto nº 38.938/2006 Indeterminado 10.803,20

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 213.876,42

Produtos Alimentícios Decreto nº 43.608/2012 Indeterminado 10.964,85

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 673.310,03

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 39.062,74

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.762,91

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 5.511,31

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 16.609.114,17

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.059.978,29

Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.960.464,26

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 643,90

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Noroeste (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.494.279,78

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 867.417,75

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 20.838,73

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 3.227,44

Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.814.875,42

Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 198.316,98

Norte

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 8.407,77

Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 3.698.998,08

Bebidas Decreto nº 43.739/2012 31/12/2034 7.559.157,84

Bebidas Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 1.192.642,49

Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 28.051.273,97

Energia Elétrica Convênio AE-15/1974 Indeterminado 48.910,75

Energia Elétrica Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 34.697.644,79

Energia Elétrica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 5.395,36

Outros Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.672,94

Outros Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 147.669,52

Outros Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 4.024,34

Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 361.639,29

Outros Convênio ICMS 120/1996 Indeterminado 40.099,82

Outros Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 4.140,54

Outros Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 248,97

Outros Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 432.022,10

Outros Decreto nº 43.739/2012 31/12/2034 16.831.110,60

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 11.585.577,97

Petróleo e Combustível Convênio AE-15/1974 Indeterminado 1.058.844,11

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 052/1991 Indeterminado 342.276,46

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 088/1991 Indeterminado 3.073,55

Petróleo e Combustível Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 884.252,19

Petróleo e Combustível Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 978,68

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 1.629,75

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 9.019.209,01

Produtos Alimentícios Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 4.825.096,49

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Norte (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 3.900.868,49

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.861/2011 Indeterminado 2.754.265,27

Produtos Alimentícios Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 93.706,84

Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.463.715,54

Produtos Alimentícios Lei nº 4.177/2003 Indeterminado 14,14

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 3.563.825,62

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Convênio AE-15/1974 Indeterminado 3.881,85

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 10.572,13

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.865.925,07

Química e Petroquímica Convênio ICMS 027/1990 Indeterminado 30.956,75

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 7.266.098,12

Serviço de Transporte Convênio ICMS 019/1991 Indeterminado 120.725,31

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 1.752.890,31

Setor Viário Convênio ICMS 029/1990 Indeterminado 53,72

Setor Viário Decreto nº 42.643/2010 Indeterminado 1.603,55

Setor Viário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 13.783.238,49

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 41.596/2008 Indeterminado 9.443,86

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 22.710.659,82

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 626,18

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 1.126.017,82

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 40.016/2006 31/10/2014 324.864,29

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 41.766/2009 Indeterminado 11.245.887,52

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 44.498/2013 Indeterminado 208.488,78

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 165.868,59

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.243.704,25

Têxtil e Vestuário Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 124,07

Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 1.011.159,01

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Serrana

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Bebidas Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 35.663,98

Bebidas Convênio ICMS 110/2007 Indeterminado 10.716,59

Bebidas Decreto nº 36.111/2004 Indeterminado 10.751.842,92

Bebidas Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 31.776,40

Energia Elétrica Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 213.650,14

Outros Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 4.206,28

Outros Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 7.032.128,73

Outros Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 1.758.388,24

Petróleo e Combustível Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 4.689.786,77

Produtos Alimentícios Convênio ICMS 106/2010 31/12/2014 1.480,78

Produtos Alimentícios Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 257,56

Produtos Alimentícios Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 42.980.388,12

Produtos Alimentícios Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 160,77

Produtos Alimentícios Decreto nº 42.772/2010 Indeterminado 173.946,88

Produtos Alimentícios Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 1.577.085,16

Produtos Alimentícios Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 755.464,94

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 6.748,16

Produtos Farmacêuticos Perfumaria, Cosméticos e Materiais para Uso Médico

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 97.479,07

Química e Petroquímica Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 2.721.494,13

Química e Petroquímica Lei nº 4.178/2003 Até o último dia útil de 2013 29.257,80

Química e Petroquímica Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 121.577.331,29

Química e Petroquímica Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 131.373,44

Serviço de Transporte Convênio ICMS 106/1996 Indeterminado 2.018.980,48

Serviço de Transporte Convênio ICMS 108/1996 Indeterminado 52.331,76

Serviço de Transporte Decreto nº 25.404/1999 Indeterminado 4.188,61

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Convênio ICM 15/1981 Indeterminado 7.360,84

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Convênio ICMS 058/1996 Indeterminado 842,05

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção

Decreto nº 27.427/2000 Livro XII

Indeterminado 6.440,64

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 29.042/2001 Indeterminado 649,67

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Decreto nº 37.255/2005 Até o último dia útil de 2015 346.960,71

Siderurgia e Metalurgia e Material de Construção Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 9.614.432,98

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 32.161/2002 Indeterminado 2.163,90

50

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Serrana (cont.)

Setor Ato Legal Prazo Valor estimado para 2015

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Decreto nº 42.649/2010 Até o último dia útil de 2020 2.783.693,34

Supermercado, Eletroeletrônico e Lojas de Departamento

Lei nº 1.954/1992 Indeterminado 6.742,20

Têxtil e Vestuário Lei nº 4.173/2003 Indeterminado 349.516,95

Têxtil e Vestuário Lei nº 5.636/2010 Até o último dia útil de 2035 2.497.378,64

Têxtil e Vestuário Lei nº 6.331/2012 31/12/2018 138.580.673,37

51

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COMPATIBILIDADE DAS METAS FISCAIS

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DISCRIMINAÇÃO

RECEITA TOTAL 77.502.369 77.502.369

( - ) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 419.603 419.603

( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.200 6.143.200

( - ) RECEITA DE ALIENAÇÕES 3.201.076 3.201.076

( - ) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 246.668 246.668

RECEITA PRIMÁRIA ( A ) 67.491.823 67.491.823

DESPESA TOTAL 77.502.369 77.502.369

( - ) JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.033.243 7.033.243

( - ) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 156.460 156.460

DESPESA PRIMÁRIA ( B ) 70.312.666 70.312.666

RESULTADO PRIMÁRIO ( A ) - ( B ) -2.820.843 -2.820.843

Observação :

Excluídas a CEDAE e a Imprensa Oficial por não se enquadrarem np conceito de Empresa Dependente.

R$(1.000,00)

2014 2015 2014 2015

DÍVIDA CONSOLIDADA 90.125.779 98.960.910 90.125.779 98.960.910

( - ) DISPONIBILIDADE DE CAIXA 6.096.512 6.431.820 6.096.512 6.431.820

( - ) HAVERES FINANCEIROS 2.149.334 2.267.548 2.149.334 2.267.548

( + ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.733.696 2.884.049 2.733.696 2.884.049

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 84.613.629 93.145.591 84.613.629 93.145.591

( - ) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES - - - -

( - ) PASSIVOS RECONHECIDOS - - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 84.613.629 93.145.591 84.613.629 93.145.591

RESULTADO NOMINAL - 8.531.962 - 8.531.962

Observação :

Os valores são relativos às posições em 31/12 de cada ano, estando expressos a preços dessas datas.

DEMONSTRATIVOS DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS

ORÇAMENTOS COM O ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO/2015

(Art. 5º , inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

DISCRIMINAÇÃOLDO 2015 LOA 2015

R$(1.000,00) preços correntes

MONTANTE DA DÍVIDA E RESULTADO NOMINAL

RESULTADO PRIMÁRIO

LDO 2015 LOA 2015

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RECEITA / DESPESA

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<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Geral</subitem>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)<item>Demonstrativo da Receita</item>

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 48.486.871.097

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.671.339.808

RECEITA PATRIMONIAL 11.499.156.275

RECEITA AGROPECUÁRIA 479.735

RECEITA INDUSTRIAL 198.420.000

RECEITA DE SERVIÇOS 583.557.782

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.652.876.297

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.546.688.395

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES

3.162.837.024

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAPATRIMONIAL

3.696.503

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DESERVIÇOS

514.171.148

REC. INTRA-ORÇAMENT.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

602.927.843

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

178.567.340

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.872.208.828

DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - 1.010.911.434

DEDUÇÃO DA RECEITA DETRANSFERÊNCIAS CORRENTE

- 399.269.945

DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITASCORRENTES

- 87.455.400

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.039.092.228

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.207.844.087

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.243.292.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.301.821.830

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.254.355.771

68.731.743.640TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL TOTAL

67.046.406.678

1.685.336.962

68.731.743.640 68.731.743.640

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

1.685.336.962SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.199.587

ALIENAÇÃO DE BENS 3.201.075.522

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 246.667.760

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.641.782.057

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000

INVESTIMENTOS 10.940.691.922

INVERSÕES FINANCEIRAS 187.219.749

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.789.950.217

13.232.824.926TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL

14.917.861.888

14.918.161.888 14.918.161.888

300.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL

300.000

67.046.406.678

14.917.861.888

68.731.743.640

13.232.824.926

81.964.568.566 81.964.568.566

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<item>Demonstrativo da Receita</item>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal</subitem>

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA 48.486.871.097

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 99.700.799

RECEITA PATRIMONIAL 5.762.731.825

RECEITA AGROPECUÁRIA 479.735

RECEITA INDUSTRIAL 420.000

RECEITA DE SERVIÇOS 405.619.513

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.035.842.588

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.452.935.250

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES

73.100.000

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAPATRIMONIAL

3.696.503

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DESERVIÇOS

963.616

REC. INTRA-ORÇAMENT.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

602.927.843

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

178.567.340

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - 5.872.208.828

DEDUÇÃO DA RECEITA DETRANSFERÊNCIAS CORRENTE

- 399.269.945

DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITASCORRENTES

- 87.455.400

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.639.002.734

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.083.580.806

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.242.872.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.750.604.015

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

676.201.680

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 57.744.921.936 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 45.392.261.997

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 12.352.659.939

57.744.921.936TOTALTOTAL 57.744.921.936

12.352.659.939

SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.143.199.587

ALIENAÇÃO DE BENS 736.075.522

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 128.705.900

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.571.756.749

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000

INVESTIMENTOS 10.583.694.796

INVERSÕES FINANCEIRAS 184.609.749

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.784.375.185

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 10.579.837.758 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 14.552.679.730

300.000RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TRANSFERÊNCIA PARA A SEGURIDADE 8.379.517.967

22.932.497.697TOTALTOTAL 22.932.497.697

RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

RESERVA + TRANSF. P/ SEGURIDADE

TOTAL

8.379.817.967

45.392.261.997

14.552.679.730

57.744.921.936

10.579.837.758

68.324.759.694 68.324.759.694

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<item>Demonstrativo da Receita</item>

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)<subitem>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade</subitem>

ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL ESPECIFICAÇÃO PARCIAL TOTAL

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.571.639.009

RECEITA PATRIMONIAL 5.736.424.450

RECEITA INDUSTRIAL 198.000.000

RECEITA DE SERVIÇOS 177.938.269

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 617.033.709

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 93.753.145

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES

3.089.737.024

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DESERVIÇOS

513.207.532

DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - 1.010.911.434

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.400.089.494

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 124.263.281

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 420.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.551.217.815

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

578.154.091

10.986.821.704TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

10.667.322.977

TOTAL TOTAL

21.654.144.681

21.654.144.681 21.654.144.681

DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

10.667.322.977DEFICIT ORÇAMENTO CORRENTE

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS 2.465.000.000

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 117.961.860

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.025.308

INVESTIMENTOS 356.997.126

INVERSÕES FINANCEIRAS 2.610.000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.575.032

2.652.987.168TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL

365.182.158

11.032.505.135 11.032.505.135

TRANSFERENCIA DO ORÇAMENTO FISCAL 8.379.517.967

RESUMO

TOTAL

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIA DO ORÇAMENTO FISCAL

TOTAL

8.379.517.967

21.654.144.681

365.182.158

10.986.821.704

2.652.987.168

22.019.326.839 22.019.326.839

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RECEITAS

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EVOLUÇÃO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$(1,00)

ESPECIFICAÇÃO ORÇADA ESTIMADA

RECEITAS 2011 2012 2013 2014 2015

RECEITA TRIBUTÁRIA 32.555.744.840 35.141.715.073 35.685.854.746 44.111.279.155 48.486.871.097

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.176.528.738 1.312.756.562 1.431.211.849 1.452.698.906 1.671.339.808

RECEITA PATRIMONIAL 10.004.281.460 9.660.784.846 9.013.900.612 9.600.998.750 11.499.156.275

RECEITA AGROPECUÁRIA 137.959 137.257 116.061 478.643 479.735

RECEITA INDUSTRIAL 1.609.064 30.385.367 162.318.062 196.989.576 198.420.000

RECEITA DE SERVIÇOS 342.247.677 362.794.458 376.460.575 475.297.396 583.557.782

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.743.360.195 5.731.962.885 5.412.382.865 6.467.668.722 6.652.876.297

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.640.230.377 2.819.134.042 5.964.554.059 2.554.798.981 2.546.688.395

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA - TRIBUTÁRIA 37.700 102.301 - - -

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 1.591.914.058 2.034.671.447 2.168.787.219 2.447.152.132 3.162.837.024

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 10.943.067 3.606.887 9.294.587 4.728.201 3.696.503

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 7.095.378 40.250.717 263.215.581 330.114.837 514.171.148

RECEITA INTRAORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 334.999.843 197.442.355 202.158.922 626.317.233 602.927.843

OUTRAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 15.506.738 460.939.745 294.575.413 153.950.498 178.567.340

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - - - 5.356.283.748- -5.872.208.828

DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - - - - -1.010.911.434

DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - 374.410.844- -399.269.945

DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - 79.984.400- -87.455.400

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 54.424.637.094 57.796.683.943 60.984.830.551 62.611.794.038 68.731.743.640

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.271.501.228 4.755.172.978 5.030.290.121 7.866.223.000 6.143.199.587

ALIENAÇÃO DE BENS 534.777.144 23.108.379 4.153.351.289 3.020.080.662 3.201.075.522

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 180.564.340 213.449.963 244.866.629 238.396.157 246.667.760

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 951.766.060 523.125.281 479.414.185 3.350.647.293 3.641.782.057

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 54.496 189.855 - 200.000 100.000

REC. INTRAORÇAMENTÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - 607.172 - -

REC. INTRAORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CAPITAL 90.790.248 278.735.055 299.114.221 1.600.000 -

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 3.029.453.515 5.793.781.511 10.207.643.617 14.477.147.112 13.232.824.926

TOTAL 57.454.090.609 63.590.465.454 71.192.474.168 77.088.941.150 81.964.568.566

REALIZADA

65

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

1000.00.00 68.731.743.640 52.471.270.949RECEITAS CORRENTES 16.260.472.691

1100.00.00 48.486.871.097 46.079.549.182RECEITA TRIBUTÁRIA 2.407.321.915

1110.00.00 46.051.092.884 46.051.092.884IMPOSTOS -----1112.00.00 6.099.046.325 6.099.046.325IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -----1112.04.00 3.168.423.920 3.168.423.920IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA -----1112.04.31 2.990.808.086 2.990.808.086 -----IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO

1112.04.34 177.615.834 177.615.834 -----IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

1112.05.00 2.193.807.743 2.193.807.743IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA -----1112.05.01 877.523.097 877.523.097 -----COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA

1112.05.02 1.096.903.872 1.096.903.872 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA

1112.05.03 219.380.774 219.380.774 -----COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA

1112.07.00 736.814.662 736.814.662IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD -----1112.07.01 589.451.730 589.451.730 -----COTA - PARTE DO ESTADO - ITD

1112.07.02 147.362.932 147.362.932 -----COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD

1113.00.00 39.952.046.559 39.952.046.559IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -----1113.00.01 3.248.945.746 3.248.945.746 -----ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP

1113.02.00 36.703.100.813 36.703.100.813IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS -----1113.02.01 21.376.818.784 21.376.818.784 -----COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS

1113.02.02 8.907.007.827 8.907.007.827 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS

1113.02.03 5.344.204.696 5.344.204.696 -----COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS

1113.02.07 645.041.704 645.041.704 -----COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES

1113.02.08 268.767.376 268.767.376 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS-SIMPLES

1113.02.09 161.260.426 161.260.426 -----COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES

1120.00.00 2.435.778.213 28.456.298TAXAS 2.407.321.915

1121.00.00 584.518.531TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 584.518.531-----1121.21.00 5.648.324TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 5.648.324-----1121.99.00 578.870.207OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA 578.870.207-----1121.99.01 16.951.798 16.951.798-----TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST.

1121.99.02 17.486.326 17.486.326-----TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ

1121.99.03 2.913.076 2.913.076-----TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG.

1121.99.04 2.851.804 2.851.804-----TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG.

1121.99.05 1.027.124 1.027.124-----TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS

1121.99.06 351.536 351.536-----TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ

1121.99.07 521.134 521.134-----TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS

1121.99.08 304.606 304.606-----TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116

1121.99.10 733.688 733.688-----TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS

1121.99.15 1.508.764 1.508.764-----TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA

1121.99.16 534.220.351 534.220.351-----TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

1122.00.00 1.851.259.682 28.456.298TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.822.803.384

1122.08.00 496.889.038EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 496.889.038-----1122.29.00 465.498.657EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 465.498.657-----1122.99.00 888.871.987 28.456.298OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 860.415.689

1122.99.01 10.555.151 10.555.151-----EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO

1122.99.02 193.918.591 193.918.591-----TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

1122.99.03 29.222 29.222 -----EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO

1122.99.04 19.730.532 19.730.532 -----TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA

1122.99.06 654.756.417 654.756.417-----TAXA DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO

1122.99.99 9.882.074 8.696.544 1.185.530DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1200.00.00 1.671.339.808RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.671.339.808-----1210.00.00 1.671.339.808CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.671.339.808-----1210.29.00 1.571.639.009CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO 1.571.639.009-----1210.29.07 989.243.254 989.243.254-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL

1210.29.08 206.115.625 206.115.625-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

1210.29.09 216.390.448 216.390.448-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL

1210.29.10 19.616.050 19.616.050-----CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR

1210.29.11 84.656.339 84.656.339-----CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL

1210.29.18 6.000.000 6.000.000-----CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS

1210.29.21 478.440 478.440-----CONTRIB SERV INATIVO MILITAR- PGTO SENT JUDIC

1210.29.51 2.181.036 2.181.036-----CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAÇÃO

1210.29.52 4.144.685 4.144.685-----CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM ÔNUS/CARTÓRIO

67

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

1210.29.60 24.497.460 24.497.460-----CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEI 6338/2012

1210.29.99 18.315.672 18.315.672-----OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

1210.51.00 99.700.799CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES 99.700.799-----1210.51.01 99.700.799 99.700.799-----CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES

1300.00.00 11.499.156.275 5.538.104.824RECEITA PATRIMONIAL 5.961.051.451

1310.00.00 63.753.156 9.639.588RECEITAS IMOBILIÁRIAS 54.113.568

1311.00.00 48.338.079 647.220ALUGUÉIS 47.690.859

1311.01.00 45.682.003ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 45.682.003-----1311.99.00 2.656.076 647.220OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.008.856

1312.00.00 103.824 63.024ARRENDAMENTOS 40.800

1312.01.00 103.824 63.024ARRENDAMENTOS 40.800

1313.00.00 11.868 11.868FOROS -----1313.01.00 11.868 11.868FOROS -----1315.00.00 10.384.016 8.917.476TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 1.466.540

1315.01.00 10.384.016 8.917.476TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 1.466.540

1319.00.00 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.915.369-----1319.99.00 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 4.915.369-----1320.00.00 419.621.479 244.367.285RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 175.254.194

1321.00.00 4.774JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 4.774-----1321.11.00 4.200AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES 4.200-----1321.99.00 574OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS 574-----1321.99.99 574 574-----DEMAIS JUROS DE OUTROS TÍTULOS

1322.00.00 10.727DIVIDENDOS 10.727-----1322.99.00 10.727OUTROS DIVIDENDOS 10.727-----1325.00.00 409.051.455 244.367.285REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 164.684.170

1325.01.00 52.500.278 12.409.188REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 40.091.090

1325.01.03 31.200.000 31.200.000-----REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE

1325.01.99 21.300.278 12.409.188 8.891.090REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS

1325.02.00 261.583.234 231.440.321REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 30.142.913

1325.02.01 5.221.248 1.800.689 3.420.559REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA

1325.02.03 77.969.004 77.969.004 -----REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA

1325.02.05 68.642.448 68.642.448 -----REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO

1325.02.99 109.750.534 83.028.180 26.722.354REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS

1325.03.00 48.266.262 517.776FUNDOS DE INVESTIMENTOS 47.748.486

1325.03.01 9.621.098 188.280 9.432.818FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

1325.03.02 35.831.401 35.831.401-----FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA

1325.03.04 2.390.013 2.390.013-----FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL

1325.03.99 423.750 329.496 94.254OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

1325.99.00 46.701.681REMUNERAÇÕES OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 46.701.681-----1325.99.99 46.701.681 46.701.681-----OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1328.00.00 10.551.523REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR 10.551.523-----1328.40.00 10.551.523REMUN INVEST RPPS EM RENDA FIXA - LEI 6.338 10.551.523-----1329.00.00 3.000OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.000-----1329.99.00 3.000OUTRAS RECEITAS 3.000-----1330.00.00 1.992.348.675 1.950.000.000RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 42.348.675

1331.00.00 11.490.180RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 11.490.180-----1331.01.00 11.490.180REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES 11.490.180-----1331.01.99 11.490.180 11.490.180-----OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE

1332.00.00 16.800.000REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS 16.800.000-----1332.02.00 16.800.000OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS 16.800.000-----1333.00.00 2.225.209REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL 2.225.209-----1333.51.00 2.225.209RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO. 2.225.209-----1339.00.00 1.961.833.286 1.950.000.000OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 11.833.286

1339.99.00 1.961.833.286 1.950.000.000OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 11.833.286

1340.00.00 9.020.756.204 3.331.475.480COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.689.280.724

1340.99.00 9.020.756.204 3.331.475.480OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.689.280.724

1340.99.01 13.712.988 5.792.988 7.920.000COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS

1340.99.02 2.858.360 2.858.360 -----COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS

1340.99.03 1.108.018.788 354.672.396 753.346.392ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%

1340.99.04 369.339.600 369.339.600 -----ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

1340.99.05 1.069.811.256 342.442.320 727.368.936ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5%

1340.99.06 4.202.829.912 1.345.309.104 2.857.520.808COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT

1340.99.07 4.185.444 795.240 3.390.204COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

1340.99.08 369.339.600 136.691.112 232.648.488ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL

1340.99.09 123.113.196 123.113.196 -----ROYALTIES TRANSF. MUNIC. ATÉ 5% - PRÉ-SAL

1340.99.10 356.603.760 131.977.632 224.626.128ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL

1340.99.11 1.400.943.300 518.483.532 882.459.768PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL

1390.00.00 2.676.761 2.622.471OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 54.290

1390.99.00 2.676.761 2.622.471OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 54.290

1400.00.00 479.735RECEITA AGROPECUÁRIA 479.735-----1410.00.00 23.052RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 23.052-----1410.04.00 23.052RECEITA DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 23.052-----1420.00.00 80.336RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 80.336-----1420.02.00 80.336RECEITA DE PECUÁRIA DE MÉDIO PORTE 80.336-----1490.00.00 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 376.347-----1490.99.00 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 376.347-----1500.00.00 198.420.000RECEITA INDUSTRIAL 198.420.000-----1520.00.00 198.420.000RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 198.420.000-----1520.21.00 198.000.000REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS 198.000.000-----1520.29.00 420.000RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA 420.000-----1600.00.00 583.557.782 5.915.876RECEITA DE SERVIÇOS 577.641.906

1600.01.00 231.454SERVIÇOS COMERCIAIS 231.454-----1600.01.02 16.000 16.000-----SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC.

1600.01.99 215.454 215.454-----OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS

1600.02.00 104.435.308 5.915.876SERVIÇOS FINANCEIROS 98.519.432

1600.02.01 83.565.275 1.684.020 81.881.255SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS

1600.02.99 20.870.033 4.231.856 16.638.177OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS

1600.03.00 84.759.847SERVIÇOS DE TRANSPORTE 84.759.847-----1600.03.02 268.812 268.812-----SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO

1600.03.06 7.528.872 7.528.872-----ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS

1600.03.99 76.962.163 76.962.163-----OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

1600.05.00 132.007.428SERVIÇOS DE SAÚDE 132.007.428-----1600.05.01 126.247.428 126.247.428-----SERVIÇOS HOSPITALARES

1600.05.03 3.060.000 3.060.000-----SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS

1600.05.99 2.700.000 2.700.000-----OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE

1600.08.00 66.034.212SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.034.212-----1600.12.00 2.145.996SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.145.996-----1600.13.00 39.999.097SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 39.999.097-----1600.13.01 26.649.500 26.649.500-----SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS

1600.13.99 13.349.597 13.349.597-----OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1600.14.00 45.078.264SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 45.078.264-----1600.16.00 33.403.016SERVIÇOS EDUCACIONAIS 33.403.016-----1600.17.00 72.936SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 72.936-----1600.19.00 4.429.656SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 4.429.656-----1600.20.00 4.308.296SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO 4.308.296-----1600.21.00 208.815SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 208.815-----1600.22.00 102.890SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 102.890-----1600.24.00 52.540.524SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO 52.540.524-----1600.28.00 5.291SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO 5.291-----1600.99.00 13.794.752OUTROS SERVIÇOS 13.794.752-----1700.00.00 6.652.876.297 5.712.575.417TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 940.300.880

1720.00.00 6.423.059.523 5.712.575.417TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 710.484.106

1721.00.00 3.466.842.771 2.756.358.665TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 710.484.106

1721.01.00 2.143.912.611 2.143.912.611PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----1721.01.01 968.661.490 968.661.490 -----COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE

1721.01.03 242.165.372 242.165.372 -----COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB

1721.01.12 559.797.444 559.797.444 -----COTA-PARTE DO ESTADO - IPI

1721.01.13 233.248.933 233.248.933 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI

1721.01.14 139.949.361 139.949.361 -----COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI

1721.01.32 90.011 90.011 -----COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

1721.33.00 575.365.417TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO 575.365.417-----1721.34.00 7.059.852TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 7.059.852-----1721.35.00 601.646.669 477.984.977TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 123.661.692

1721.35.01 477.984.977 477.984.977 -----TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

1721.35.99 123.661.692 123.661.692-----OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE

1721.36.00 85.776.060 85.776.060TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96 -----1721.36.01 68.620.848 68.620.848 -----TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST

1721.36.02 17.155.212 17.155.212 -----TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB

1721.99.00 53.082.162 48.685.017OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.397.145

1721.99.99 53.082.162 48.685.017 4.397.145DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1724.00.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS -----1724.01.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -----1730.00.00 800.000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 800.000-----1730.02.00 800.000CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 800.000-----1740.00.00 1.840.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 1.840.000-----1740.01.00 1.800.000TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS 1.800.000-----1740.02.00 40.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS 40.000-----1750.00.00 32.616.300TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 32.616.300-----1751.00.00 32.616.300DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES 32.616.300-----1751.01.00 32.590.200DOAÇÕES E LEGADOS 32.590.200-----1751.02.00 26.100HERANÇA JACENTE 26.100-----1760.00.00 194.560.474TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 194.560.474-----1761.00.00 187.318.786TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 187.318.786-----1761.01.00 16.676.915TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS 16.676.915-----1761.02.00 7.660.654TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO 7.660.654-----1761.03.00 6.900.948TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL 6.900.948-----1761.99.00 156.080.269OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 156.080.269-----1762.00.00 5.058.234TRANSF.DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES 5.058.234-----1762.99.00 5.058.234OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 5.058.234-----1763.00.00 1.108.454TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 1.108.454-----1763.99.00 1.108.454OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 1.108.454-----1764.00.00 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.075.000-----1764.01.00 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.075.000-----1900.00.00 2.546.688.395 1.388.038.381OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.158.650.014

1910.00.00 633.851.282 512.162.076MULTAS E JUROS DE MORA 121.689.206

1911.00.00 424.716.187 424.195.608MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 520.579

1911.00.01 3.353.340 3.353.340 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009 ADIC. ICMS

1911.00.02 9.297.312 9.297.312 -----JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS

1911.20.00 38.707.968 38.707.968MULTAS E JUROS DE MORA - ITD -----1911.20.02 25.452.504 25.452.504 -----CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD

1911.20.03 6.363.120 6.363.120 -----COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD

1911.20.20 6.892.344 6.892.344 -----MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ITD

1911.41.00 142.954.368 142.954.368MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA -----1911.41.02 57.181.752 57.181.752 -----CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA

1911.41.04 71.477.184 71.477.184 -----CP MUNICÍPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA

1911.41.05 14.295.432 14.295.432 -----COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA

1911.42.00 229.838.868 229.838.868MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS -----1911.42.01 68.732.424 68.732.424 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) - ICMS

1911.42.02 64.829.064 64.829.064 -----CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS

1911.42.05 7.722.444 7.722.444 -----CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES

1911.42.07 27.012.108 27.012.108 -----CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS

1911.42.10 3.217.680 3.217.680 -----CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES

1911.42.11 16.207.272 16.207.272 -----CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS

1911.42.12 1.930.608 1.930.608 -----COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES

1911.42.20 40.187.268 40.187.268 -----MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS

1911.99.00 564.331 43.752MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 520.579

1911.99.02 564.331 43.752 520.579JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS

1913.00.00 83.375.352 82.954.464MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 420.888

1913.00.01 276.408 276.408 -----MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) D.A. ADIC. ICMS

1913.00.02 614.736 614.736 -----JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS

70

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

1913.14.00 11.406.324 11.406.324MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA -----1913.14.01 3.947.232 3.947.232 -----MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) DA D.A. - IPVA

1913.14.02 2.983.632 2.983.632 -----CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APÓS 1997

1913.14.03 745.908 745.908 -----CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA

1913.14.05 3.729.552 3.729.552 -----CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APÓS 1997

1913.15.00 69.985.344 69.564.456MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS 420.888

1913.15.01 19.763.340 19.763.340 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICMS

1913.15.02 29.776.032 29.776.032 -----CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APÓS 1997

1913.15.03 11.424 11.424 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICM

1913.15.04 130.596 130.596 -----CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APÓS 1997

1913.15.05 7.443.900 7.443.900 -----CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS

1913.15.07 12.406.512 12.406.512 -----CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APÓS 1997

1913.15.09 32.652 32.652 -----CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APÓS 1997

1913.15.10 264.444 264.444-----CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICMS ATÉ 1997

1913.15.11 156.444 156.444-----CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICM ATÉ 1997

1913.20.00 614.064 614.064MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD -----1913.20.01 218.676 218.676 -----MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ITD

1913.20.02 316.308 316.308 -----CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APÓS 1997

1913.20.03 79.080 79.080 -----CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD

1913.99.00 478.476 478.476MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -----1913.99.02 478.476 478.476 -----CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS

1915.00.00 2.172.804 2.106.984MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS 65.820

1915.98.00 65.820OUT MULT/ J MORA D AT OUT REC- CT P- RIOPREV 65.820-----1915.99.00 2.106.984 2.106.984OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS -----1918.00.00 1.742.938 1.245.528MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 497.410

1918.99.00 1.742.938 1.245.528MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 497.410

1919.00.00 121.844.001 1.659.492MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 120.184.509

1919.15.00 101.696.151MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 101.696.151-----1919.27.00 733.260 259.584MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 473.676

1919.35.00 2.592.282MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 2.592.282-----1919.99.00 16.822.308 1.399.908OUTRAS MULTAS 15.422.400

1920.00.00 176.805.613 95.469.789INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 81.335.824

1921.00.00 1.930.786 881.682INDENIZAÇÕES 1.049.104

1921.51.00 1.049.104INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE 1.049.104-----1921.99.00 881.682 881.682OUTRAS INDENIZAÇÕES -----1922.00.00 174.874.827 94.588.107RESTITUIÇÕES 80.286.720

1922.01.00 6.285.437 5.879.210RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 406.227

1922.10.00 78.582.570COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS 78.582.570-----1922.51.00 119.251 119.251RESS..DESPESA PESSOAL CEDIDO-ÁREA EDUCAÇÃO -----1922.52.00 9.238.329 9.238.329RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- SEGURANÇA -----1922.53.00 2.701.941 2.701.941RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- DEMAIS ÁREAS -----1922.99.00 77.947.299 76.649.376OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.297.923

1930.00.00 288.832.572 287.156.988RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.675.584

1931.00.00 282.772.560 281.481.324RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.291.236

1931.00.01 4.740.420 4.740.420 -----RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02

1931.14.00 18.463.092 18.463.092RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA -----1931.14.01 7.385.244 7.385.244 -----COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97

1931.14.02 9.231.540 9.231.540 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA

1931.14.04 1.846.308 1.846.308 -----COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA

1931.15.00 256.256.616 254.965.380RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 1.291.236

1931.15.01 152.580.396 152.580.396 -----COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97

1931.15.02 63.777.096 63.777.096 -----COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97

1931.15.03 38.266.260 38.266.260 -----COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB

1931.15.04 650.904 650.904-----COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97

1931.15.05 130.968 130.968 -----COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97

1931.15.06 210.660 210.660 -----COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM

1931.15.07 640.332 640.332-----COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.ATÉ 1997

1931.20.00 1.387.572 1.387.572RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----1931.20.01 1.110.060 1.110.060 -----RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997

1931.20.03 277.512 277.512 -----COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD

71

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

1931.99.00 1.924.860 1.924.860RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -----1931.99.01 1.924.860 1.924.860 -----REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97

1932.00.00 6.060.012 5.675.664RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 384.348

1932.99.00 6.060.012 5.675.664R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS 384.348

1932.99.05 5.675.664 5.675.664 -----REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97

1932.99.06 384.348 384.348-----REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. ATÉ 97

1990.00.00 1.447.198.928 493.249.528RECEITAS DIVERSAS 953.949.400

1990.03.00 12.078.489 18.489RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS 12.060.000

1990.99.00 1.435.120.439 493.231.039OUTRAS RECEITAS 941.889.400

1990.99.02 136.395.000 136.395.000-----VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES

1990.99.03 80.220.000 80.220.000-----VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTÂNEA E MISTA

1990.99.08 46.792.704 46.792.704-----RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE

1990.99.09 6.468.766 6.468.766-----RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE

1990.99.10 13.004.944 13.004.944-----RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98

1990.99.12 1.025.000 1.025.000-----RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

1990.99.13 10.807.760 10.807.760 -----RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006

1990.99.14 300.000.000 300.000.000 -----RECEITA ORIUNDA DA L.C. ESTADUAL Nº 147/2013

1990.99.99 840.406.265 182.423.279 657.982.986DEMAIS RECEITAS

7200.00.00 3.162.837.024RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES 3.162.837.024-----7210.00.00 3.162.837.024REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.162.837.024-----7210.29.00 3.089.737.024 REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO 3.089.737.024-----7210.29.01 2.433.039.102 2.433.039.102-----R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL

7210.29.02 587.093.008 587.093.008-----R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT

7210.29.03 69.604.914 69.604.914-----REC INTRA. CONTR PATRONAL ATIVO CIVIL - 6338

7210.51.00 73.100.000REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR 73.100.000-----7210.51.01 73.100.000 73.100.000-----REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR

7300.00.00 3.696.503RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL 3.696.503-----7310.00.00 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IMOBILIÁRIA 430.931-----7311.00.00 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ALUGUÉIS 430.931-----7311.01.00 430.931RECEITA INTRA-ORÇAM. ALUGUÉIS IMÓV. URBANOS 430.931-----7330.00.00 3.265.572RECEITA INTRA ORÇ. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 3.265.572-----7333.00.00 3.265.572REC INTRA ORÇ DE CONC PERM - DIR USO BEN PÚBL 3.265.572-----7333.51.00 3.265.572REC INTRA ORÇ DA CESSÃO DE USO DE BENS DO EST 3.265.572-----7600.00.00 514.171.148RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 514.171.148-----7600.05.00 513.207.532RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERV. DE SAÚDE 513.207.532-----7600.05.01 432.400.000 432.400.000-----RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA SERV. HOSPITALARES

7600.05.99 80.807.532 80.807.532-----RECEITA INTRAORÇ DE OUTROS SERV. DE SAÚDE

7600.08.00 190.000RECEITA INTRA-ORÇ - SERV. PROCESSAMENTO DADOS 190.000-----7600.99.00 773.616RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS SERVIÇOS 773.616-----7700.00.00 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 602.927.843-----7760.00.00 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS 602.927.843-----7762.00.00 602.927.843REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID 602.927.843-----7762.01.00 597.328.315REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN 597.328.315-----7762.99.00 5.599.528REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS 5.599.528-----7900.00.00 178.567.340 106.021.442OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 72.545.898

7920.00.00 106.381.022 106.021.442REC INTRA-ORÇ - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 359.580

7922.00.00 106.381.022 106.021.442RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES 359.580

7922.11.00 35.878.015 35.878.015REC INTRA-ORÇ-RESSAR DESP PES CEDIDO-ÁREA SEG -----7922.12.00 595.965 236.385REC INTRA-ORÇ-RESS DESP PES CEDIDO-DEM ÁREAS 359.580

7922.51.00 5.060.483 5.060.483REC INTRA-ORÇ-RESSAR PES CEDIDO-ÁREA EDUC -----7922.99.00 64.846.559 64.846.559REC INTRA-ORÇ DE OUTRAS RESTITUIÇÕES -----7990.00.00 72.186.318REC INTRA-ORÇ - RECEITAS DIVERSAS 72.186.318-----7990.99.00 72.186.318REC INTRA-ORÇ - OUTRAS RECEITAS 72.186.318-----7990.99.99 72.186.318 72.186.318-----RE INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS

9100.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -----9110.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -----9112.00.00 - 366.743.706 - 366.743.706DEDUÇÃO RECEITA IMPOSTOS PATRIMÔNIO E RENDA -----9112.05.00 - 219.380.774 - 219.380.774DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE IPVA -----9112.05.03 - 219.380.774 - 219.380.774 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPVA

9112.07.00 - 147.362.932 - 147.362.932DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO ITD -----

72

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

9112.07.02 - 147.362.932 - 147.362.932 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ITD

9113.00.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PROD E CIRCUL -----9113.02.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -----9113.02.03 - 5.344.204.696 - 5.344.204.696 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ICMS

9113.02.09 - 161.260.426 - 161.260.426 -----DEDUÇÃO RECEITA COTA-P FUNDEB - ICMS SIMPLES

9300.00.00 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - 1.010.911.434-----9340.00.00 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 1.010.911.434-----9340.99.00 - 1.010.911.434DEDUÇÃO RECEITA OUTRAS COMPENS. FINANCEIRAS - 1.010.911.434-----9340.99.06 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434-----DED REC COTA-PARTE PARTICIP ESP PETROL E GAS

9700.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE -----9720.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV -----9721.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----9721.01.00 - 382.114.733 - 382.114.733DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----9721.01.03 - 242.165.372 - 242.165.372 -----DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPE PARA FUNDEB

9721.01.14 - 139.949.361 - 139.949.361 -----DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPI

9721.36.00 - 17.155.212 - 17.155.212DEDUÇÃO RECEITA TRANSF FINAN ICMS - LC 87/96 -----9721.36.02 - 17.155.212 - 17.155.212 -----DED REC TRANSF FINAN ICMS- LC 87- COTA FUNDEB

9900.00.00 - 87.455.400 - 87.455.400DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -----9910.00.00 - 47.065.320 - 47.065.320DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA -----9911.00.00 - 38.796.432 - 38.796.432DEDUÇÃO RECEITA DE MULTAS E JUROS - TRIBUTOS -----9911.20.00 - 6.363.120 - 6.363.120DED REC MULTAS E JUR MORA DO ITD -----9911.20.03 - 6.363.120 - 6.363.120 -----DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MORA ITD

9911.41.00 - 14.295.432 - 14.295.432DED REC MULT JUROS MORA DO IPVA -----9911.41.05 - 14.295.432 - 14.295.432 -----DED REC COT-PART FUNDEB JUR MUL MOR IPVA

9911.42.00 - 18.137.880 - 18.137.880DED REC DE MUL JUROS MOR ICMS -----9911.42.11 - 16.207.272 - 16.207.272 -----DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MOR ICMS

9911.42.12 - 1.930.608 - 1.930.608 -----DED REC COT-PA FUNDEB JUR MU MOR ICMS SIMPLES

9913.00.00 - 8.268.888 - 8.268.888DEDUÇÃO RECEITA MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIB -----9913.14.00 - 745.908 - 745.908DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS IPVA -----9913.14.03 - 745.908 - 745.908 -----DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT IPVA

9913.15.00 - 7.443.900 - 7.443.900DEDUÇÃO RECEITA MULTA JUR DIV ATIV ICMS -----9913.15.05 - 7.443.900 - 7.443.900 -----DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ICMS

9913.20.00 - 79.080 - 79.080DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS ITD -----9913.20.03 - 79.080 - 79.080 -----DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ITD

9930.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----9931.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----9931.14.00 - 1.846.308 - 1.846.308DED RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA -----9931.14.04 - 1.846.308 - 1.846.308 -----DED REC COT PART EST DIV AT IPVA P FUNDEB

9931.15.00 - 38.266.260 - 38.266.260DED REC DÍV ATIVA DO ICMS E PREST SERV ICMS -----9931.15.03 - 38.266.260 - 38.266.260 -----DED REC COT PAR EST DIV AT ICMS P FUNDEB

9931.20.00 - 277.512 - 277.512DED RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----9931.20.03 - 277.512 - 277.512 -----DED REC COT PAR P FUNDEB REC DÍV AT ITD

2000.00.00 13.232.824.926 6.881.582.019RECEITAS DE CAPITAL 6.351.242.907

2100.00.00 6.143.199.587 6.143.199.587OPERAÇÕES DE CRÉDITO -----2110.00.00 4.577.194.760 4.577.194.760OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2114.00.00 4.127.194.760 4.127.194.760OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO -----2114.03.00 372.441.928 372.441.928OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO -----2114.99.00 3.754.752.832 3.754.752.832OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO -----2114.99.01 1.971.041.498 1.971.041.498 -----OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES

2114.99.99 1.783.711.334 1.783.711.334 -----DEMAIS OPER.CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO

2119.00.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2119.99.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2120.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS -----2123.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. -----2123.04.00 328.765.160 328.765.160OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE -----2123.99.00 1.237.239.667 1.237.239.667OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO -----2123.99.01 739.905.268 739.905.268 -----OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES

2123.99.99 497.334.399 497.334.399 -----DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO

2200.00.00 3.201.075.522 736.000.000ALIENAÇÃO DE BENS 2.465.075.522

2210.00.00 2.000.075.522ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000.075.522-----

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Geral</subitem>

TOTAL RECURSOSDO TESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO

2211.00.00 2.000.000.000ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 2.000.000.000-----2211.99.00 2.000.000.000RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 2.000.000.000-----2214.00.00 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 75.522-----2214.01.00 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES 75.522-----2220.00.00 1.201.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 465.000.000

2229.00.00 1.201.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 465.000.000

2229.01.00 465.000.000ALIEN. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. 465.000.000-----2229.01.01 465.000.000 465.000.000-----ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS

2229.99.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2300.00.00 246.667.760 2.382.432AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 244.285.328

2300.99.00 246.667.760 2.382.432AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 244.285.328

2400.00.00 3.641.782.057TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.641.782.057-----2420.00.00 2.455.484TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.455.484-----2421.00.00 2.455.484TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.455.484-----2421.01.00 2.455.484TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 2.455.484-----2440.00.00 10.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 10.000-----2440.02.00 10.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS 10.000-----2450.00.00 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.600.000-----2450.01.00 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 9.600.000-----2470.00.00 3.629.716.573TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.629.716.573-----2471.00.00 3.469.996.767TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 3.469.996.767-----2471.01.00 1.800.000TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS 1.800.000-----2471.02.00 1.066.477TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO 1.066.477-----2471.20.00 1.803.835.434TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC 1.803.835.434-----2471.99.00 1.663.294.856OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.663.294.856-----2472.00.00 13.004.012TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDAD 13.004.012-----2472.99.00 13.004.012OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS 13.004.012-----2473.00.00 137.459.019TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 137.459.019-----2473.99.00 137.459.019TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS 137.459.019-----2474.00.00 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.256.775-----2474.01.00 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.256.775-----2500.00.00 100.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000-----2590.00.00 100.000OUTRAS RECEITAS 100.000-----2590.99.00 100.000OUTRAS RECEITAS 100.000-----

TOTAL GERAL: 81.964.568.566 22.611.715.598 59.352.852.968

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

1000.00.00 57.744.921.936 52.471.270.949 5.273.650.987RECEITAS CORRENTES

1100.00.00 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915RECEITA TRIBUTÁRIA

1110.00.00 46.051.092.884 46.051.092.884IMPOSTOS -----1112.00.00 6.099.046.325 6.099.046.325IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA -----1112.04.00 3.168.423.920 3.168.423.920IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA -----1112.04.31 2.990.808.086 2.990.808.086IMP. RENDA RET. FONTE SOBRE REND. TRABALHO -----1112.04.34 177.615.834 177.615.834IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -----1112.05.00 2.193.807.743 2.193.807.743IMPOSTO S/ PROPR. VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA -----1112.05.01 877.523.097 877.523.097COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA -----1112.05.02 1.096.903.872 1.096.903.872COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPVA -----1112.05.03 219.380.774 219.380.774COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - IPVA -----1112.07.00 736.814.662 736.814.662IMP.TRANSM."CAUSA MORTIS" DOAÇ. BENS DIR.-ITD -----1112.07.01 589.451.730 589.451.730COTA - PARTE DO ESTADO - ITD -----1112.07.02 147.362.932 147.362.932COTA - PARTE PARA O FUNDEB - ITD -----1113.00.00 39.952.046.559 39.952.046.559IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -----1113.00.01 3.248.945.746 3.248.945.746ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 -FECP -----1113.02.00 36.703.100.813 36.703.100.813IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS -----1113.02.01 21.376.818.784 21.376.818.784COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS -----1113.02.02 8.907.007.827 8.907.007.827COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS -----1113.02.03 5.344.204.696 5.344.204.696COTA-PARTE ESTADUAL PARA O FUNDEB - ICMS -----1113.02.07 645.041.704 645.041.704COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS-SIMPLES -----1113.02.08 268.767.376 268.767.376COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - ICMS-SIMPLES -----1113.02.09 161.260.426 161.260.426COTA-PARTE ESTADO PARA O FUNDEB-ICMS-SIMPLES -----1120.00.00 2.435.778.213 28.456.298 2.407.321.915TAXAS

1121.00.00 584.518.531 584.518.531TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -----1121.21.00 5.648.324 5.648.324TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -----1121.99.00 578.870.207 578.870.207OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA -----1121.99.01 16.951.798 16.951.798TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO EST. -----1121.99.02 17.486.326 17.486.326TX.REG.SERV.CONCED.PERMIT.GÁS CANALIZADO RMRJ -----1121.99.03 2.913.076 2.913.076TX.REG.SERV.C.P.TRANSP. METROVIÁRIO PASSAG. -----1121.99.04 2.851.804 2.851.804TX.REG.SERV.C. P. TRANSP. FERROVIÁRIO PASSAG. -----1121.99.05 1.027.124 1.027.124TX.SERV.CAPT.PROD.DIST.ÁGUA TRAT.ESG. R.LAGOS -----1121.99.06 351.536 351.536TX.SER.CAPT.PROD.DISTRIB.ÁGUA ESG.R.LAGOS ADJ -----1121.99.07 521.134 521.134TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL.RODOVIA VIA LAGOS -----1121.99.08 304.606 304.606TX.REG.SERV.CONC.PERM.EXPL. RODOVIA RJ 116 -----1121.99.10 733.688 733.688TX.REG.SERV.C.P.TRANSP.MARÍT.PASSAG. BARCAS -----1121.99.15 1.508.764 1.508.764TAXA PELO EXERC. PODER DE POLÍCIA - SEGURANÇA -----1121.99.16 534.220.351 534.220.351TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO -----1122.00.00 1.851.259.682 28.456.298 1.822.803.384TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.08.00 496.889.038 496.889.038EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS -----1122.29.00 465.498.657 465.498.657EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS -----1122.99.00 888.871.987 28.456.298 860.415.689OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1122.99.01 10.555.151 10.555.151EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST. RIO JANEIRO -----1122.99.02 193.918.591 193.918.591TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO -----1122.99.03 29.222 29.222EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO -----1122.99.04 19.730.532 19.730.532TAXAS DE NATUREZA FAZENDÁRIA -----1122.99.06 654.756.417 654.756.417TAXA DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO -----1122.99.99 9.882.074 8.696.544 1.185.530DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1200.00.00 99.700.799 99.700.799RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -----1210.00.00 99.700.799 99.700.799CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----1210.51.00 99.700.799 99.700.799CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES -----1210.51.01 99.700.799 99.700.799CONTRIBUIÇÃO FUNDO SAÚDE MILITARES -----1300.00.00 5.762.731.825 5.538.104.824 224.627.001RECEITA PATRIMONIAL

1310.00.00 53.139.591 9.639.588 43.500.003RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1311.00.00 37.724.514 647.220 37.077.294ALUGUÉIS

1311.01.00 35.068.438 35.068.438ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS -----1311.99.00 2.656.076 647.220 2.008.856OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS

1312.00.00 103.824 63.024 40.800ARRENDAMENTOS

1312.01.00 103.824 63.024 40.800ARRENDAMENTOS

1313.00.00 11.868 11.868FOROS -----

75

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

1313.01.00 11.868 11.868FOROS -----1315.00.00 10.384.016 8.917.476 1.466.540TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS

1315.01.00 10.384.016 8.917.476 1.466.540TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS

1319.00.00 4.915.369 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -----1319.99.00 4.915.369 4.915.369OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -----1320.00.00 375.171.318 244.367.285 130.804.033RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1321.00.00 4.774 4.774JUROS DE TÍTULOS DE RENDA -----1321.11.00 4.200 4.200AÇÕES E COTAS DE SOCIEDADES -----1321.99.00 574 574OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS -----1321.99.99 574 574DEMAIS JUROS DE OUTROS TÍTULOS -----1322.00.00 10.727 10.727DIVIDENDOS -----1322.99.00 10.727 10.727OUTROS DIVIDENDOS -----1325.00.00 375.152.817 244.367.285 130.785.532REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1325.01.00 20.284.380 12.409.188 7.875.192REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS

1325.01.99 20.284.380 12.409.188 7.875.192REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS

1325.02.00 260.683.548 231.440.321 29.243.227REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

1325.02.01 4.876.400 1.800.689 3.075.711REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA

1325.02.03 77.969.004 77.969.004REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONTA CENTRALIZADORA -----1325.02.05 68.642.448 68.642.448REMUNERAÇÃO DEPÓS.BANC.- CONTA ÚNICA -TESOURO -----1325.02.99 109.195.696 83.028.180 26.167.516REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS

1325.03.00 47.483.208 517.776 46.965.432FUNDOS DE INVESTIMENTOS

1325.03.01 9.138.044 188.280 8.949.764FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA

1325.03.02 35.531.401 35.531.401FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA -----1325.03.04 2.390.013 2.390.013FUNDOS DE APLIC. EM COTAS - RENDA VARIÁVEL -----1325.03.99 423.750 329.496 94.254OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

1325.99.00 46.701.681 46.701.681REMUNERAÇÕES OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS -----1325.99.99 46.701.681 46.701.681OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -----1329.00.00 3.000 3.000OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS -----1329.99.00 3.000 3.000OUTRAS RECEITAS -----1330.00.00 1.992.348.675 1.950.000.000 42.348.675RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

1331.00.00 11.490.180 11.490.180RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS -----1331.01.00 11.490.180 11.490.180REC. CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANSPORTES -----1331.01.99 11.490.180 11.490.180OUTRAS REC CONC. E PERM. - SERV. TRANSPORTE -----1332.00.00 16.800.000 16.800.000REC. CONC. E PERM.- EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS -----1332.02.00 16.800.000 16.800.000OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HÍDRICOS -----1333.00.00 2.225.209 2.225.209REC DE CONC E PERM - DIREITOS E USO BENS PUBL -----1333.51.00 2.225.209 2.225.209RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO. -----1339.00.00 1.961.833.286 1.950.000.000 11.833.286OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

1339.99.00 1.961.833.286 1.950.000.000 11.833.286OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

1340.00.00 3.339.395.480 3.331.475.480 7.920.000COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

1340.99.00 3.339.395.480 3.331.475.480 7.920.000OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

1340.99.01 13.712.988 5.792.988 7.920.000COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS

1340.99.02 2.858.360 2.858.360COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS -----1340.99.03 354.672.396 354.672.396ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% -----1340.99.04 369.339.600 369.339.600ROYALTIES PROD. PETR. COTA-PARTE MUNICÍPIOS -----1340.99.05 342.442.320 342.442.320ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% -----1340.99.06 1.345.309.104 1.345.309.104COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT -----1340.99.07 795.240 795.240COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -----1340.99.08 136.691.112 136.691.112ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.09 123.113.196 123.113.196ROYALTIES TRANSF. MUNIC. ATÉ 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.10 131.977.632 131.977.632ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.11 518.483.532 518.483.532PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL -----1390.00.00 2.676.761 2.622.471 54.290OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

1390.99.00 2.676.761 2.622.471 54.290OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

1400.00.00 479.735 479.735RECEITA AGROPECUÁRIA -----1410.00.00 23.052 23.052RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL -----1410.04.00 23.052 23.052RECEITA DE EXTRAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS -----1420.00.00 80.336 80.336RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS -----1420.02.00 80.336 80.336RECEITA DE PECUÁRIA DE MÉDIO PORTE -----1490.00.00 376.347 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS -----

76

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

1490.99.00 376.347 376.347OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS -----1500.00.00 420.000 420.000RECEITA INDUSTRIAL -----1520.00.00 420.000 420.000RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -----1520.29.00 420.000 420.000RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA -----1600.00.00 405.619.513 5.915.876 399.703.637RECEITA DE SERVIÇOS

1600.01.00 231.454 231.454SERVIÇOS COMERCIAIS -----1600.01.02 16.000 16.000SERV.COMERC.LIVROS,PERIÓD.,MAT. ESCOL.PUBLIC. -----1600.01.99 215.454 215.454OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS -----1600.02.00 59.702.473 5.915.876 53.786.597SERVIÇOS FINANCEIROS

1600.02.01 38.832.440 1.684.020 37.148.420SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS

1600.02.99 20.870.033 4.231.856 16.638.177OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS

1600.03.00 84.759.847 84.759.847SERVIÇOS DE TRANSPORTE -----1600.03.02 268.812 268.812SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO -----1600.03.06 7.528.872 7.528.872ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS -----1600.03.99 76.962.163 76.962.163OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE -----1600.05.00 5.760.000 5.760.000SERVIÇOS DE SAÚDE -----1600.05.03 3.060.000 3.060.000SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS -----1600.05.99 2.700.000 2.700.000OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE -----1600.08.00 66.034.212 66.034.212SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -----1600.12.00 2.145.996 2.145.996SERVIÇOS TECNOLÓGICOS -----1600.13.00 39.999.097 39.999.097SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -----1600.13.01 26.649.500 26.649.500SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS -----1600.13.99 13.349.597 13.349.597OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -----1600.14.00 45.078.264 45.078.264SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -----1600.16.00 33.403.016 33.403.016SERVIÇOS EDUCACIONAIS -----1600.17.00 72.936 72.936SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS -----1600.19.00 4.429.656 4.429.656SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS -----1600.20.00 4.308.296 4.308.296SERV.CONSULTORIA, ASSIST.TÉC. ANÁLISE PROJETO -----1600.21.00 208.815 208.815SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO -----1600.22.00 102.890 102.890SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS -----1600.24.00 52.540.524 52.540.524SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO -----1600.28.00 5.291 5.291SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO -----1600.99.00 6.836.746 6.836.746OUTROS SERVIÇOS -----1700.00.00 6.035.842.588 5.712.575.417 323.267.171TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1720.00.00 5.837.634.254 5.712.575.417 125.058.837TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1721.00.00 2.881.417.502 2.756.358.665 125.058.837TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.01.00 2.143.912.611 2.143.912.611PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----1721.01.01 968.661.490 968.661.490COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO ESTADOS - FPE -----1721.01.03 242.165.372 242.165.372COTA-PARTE FUNDO PARTICIP ESTADOS P/ FUNDEB -----1721.01.12 559.797.444 559.797.444COTA-PARTE DO ESTADO - IPI -----1721.01.13 233.248.933 233.248.933COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS - IPI -----1721.01.14 139.949.361 139.949.361COTA-PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB - IPI -----1721.01.32 90.011 90.011COTA-PARTE IMP.S/O.CR.CB.SG.TL.VAL.MB.C.OURO -----1721.35.00 601.646.669 477.984.977 123.661.692TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

1721.35.01 477.984.977 477.984.977TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -----1721.35.99 123.661.692 123.661.692OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -----1721.36.00 85.776.060 85.776.060TRANSF.FINANCEIRA ICMS- DESONERAÇÃO L.C.87/96 -----1721.36.01 68.620.848 68.620.848TRANSF. FINANCEIRA ICMS - L.C.87/96 - CTA EST -----1721.36.02 17.155.212 17.155.212TRANSF FINANC. L.C.87/96 -COTA EST P/FUNDEB -----1721.99.00 50.082.162 48.685.017 1.397.145OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1721.99.99 50.082.162 48.685.017 1.397.145DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

1724.00.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS -----1724.01.00 2.956.216.752 2.956.216.752TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -----1730.00.00 200.000 200.000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1730.02.00 200.000 200.000CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -----1740.00.00 40.000 40.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR -----1740.02.00 40.000 40.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS -----1750.00.00 32.616.100 32.616.100TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----1751.00.00 32.616.100 32.616.100DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES -----1751.01.00 32.590.000 32.590.000DOAÇÕES E LEGADOS -----

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

1751.02.00 26.100 26.100HERANÇA JACENTE -----1760.00.00 165.352.234 165.352.234TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----1761.00.00 158.110.546 158.110.546TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----1761.01.00 7.200.000 7.200.000TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS -----1761.02.00 7.660.654 7.660.654TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO -----1761.99.00 143.249.892 143.249.892OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----1762.00.00 5.058.234 5.058.234TRANSF.DE CONV. ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES -----1762.99.00 5.058.234 5.058.234OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO -----1763.00.00 1.108.454 1.108.454TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES -----1763.99.00 1.108.454 1.108.454OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS -----1764.00.00 1.075.000 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1764.01.00 1.075.000 1.075.000TRANSF. CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1900.00.00 2.452.935.250 1.388.038.381 1.064.896.869OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1910.00.00 633.364.574 512.162.076 121.202.498MULTAS E JUROS DE MORA

1911.00.00 424.716.187 424.195.608 520.579MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1911.00.01 3.353.340 3.353.340MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009 ADIC. ICMS -----1911.00.02 9.297.312 9.297.312JUROS E MULTAS DE MORA DO ADICIONAL - ICMS -----1911.20.00 38.707.968 38.707.968MULTAS E JUROS DE MORA - ITD -----1911.20.02 25.452.504 25.452.504CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ITD -----1911.20.03 6.363.120 6.363.120COTA-PARTE FUNDEB JUROS E MULTAS MORA - ITD -----1911.20.20 6.892.344 6.892.344MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ITD -----1911.41.00 142.954.368 142.954.368MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA -----1911.41.02 57.181.752 57.181.752CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - IPVA -----1911.41.04 71.477.184 71.477.184CP MUNICÍPIOS DOS JUROS MULTAS MORA - IPVA -----1911.41.05 14.295.432 14.295.432COTA-PARTE FUNDEB JUR MULTAS MORA - IPVA -----1911.42.00 229.838.868 229.838.868MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS -----1911.42.01 68.732.424 68.732.424MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) - ICMS -----1911.42.02 64.829.064 64.829.064CP ESTADO DOS JUROS E MULTAS DE MORA - ICMS -----1911.42.05 7.722.444 7.722.444CP ESTADO JUROS MULTAS MORA - ICMS SIMPLES -----1911.42.07 27.012.108 27.012.108CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA - ICMS -----1911.42.10 3.217.680 3.217.680CP MUNICÍPIOS JUROS MULTAS MORA -ICMS SIMPLES -----1911.42.11 16.207.272 16.207.272CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA - ICMS -----1911.42.12 1.930.608 1.930.608COTA-PARTE FUNDEB JUR MULT MORA -ICMS SIMPLES -----1911.42.20 40.187.268 40.187.268MULTAS DE NATUREZA FORMAL - ICMS -----1911.99.00 564.331 43.752 520.579MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

1911.99.02 564.331 43.752 520.579JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS

1913.00.00 82.954.464 82.954.464MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS -----1913.00.01 276.408 276.408MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) D.A. ADIC. ICMS -----1913.00.02 614.736 614.736JUROS E MULTAS DE MORA DA D. A. DO ADIC. ICMS -----1913.14.00 11.406.324 11.406.324MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPVA -----1913.14.01 3.947.232 3.947.232MULTAS (LC EST. Nº 134/2009) DA D.A. - IPVA -----1913.14.02 2.983.632 2.983.632CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - IPVA APÓS 1997 -----1913.14.03 745.908 745.908CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D. A. - IPVA -----1913.14.05 3.729.552 3.729.552CP MUNIC. JUR MULT MORA D. A. IPVA APÓS 1997 -----1913.15.00 69.564.456 69.564.456MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS -----1913.15.01 19.763.340 19.763.340MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICMS -----1913.15.02 29.776.032 29.776.032CP ESTADO JUR MULTAS MORA D.A. ICMS APÓS 1997 -----1913.15.03 11.424 11.424MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ICM -----1913.15.04 130.596 130.596CP EST. JUR MULTAS MORA D.A. - ICM APÓS 1997 -----1913.15.05 7.443.900 7.443.900CP FUNDEB JUROS E MULTAS DE MORA D.A. - ICMS -----1913.15.07 12.406.512 12.406.512CP MUNIC JUR MULT MORA D. A. - ICMS APÓS 1997 -----1913.15.09 32.652 32.652CP MUNIC.JUROS MULTAS MORA D.A. ICM APÓS 1997 -----1913.20.00 614.064 614.064MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITD -----1913.20.01 218.676 218.676MULTAS (LC ESTADUAL Nº 134/2009) D. A. - ITD -----1913.20.02 316.308 316.308CP EST. JUROS MULTAS MORA D.A.- ITD APÓS 1997 -----1913.20.03 79.080 79.080CP FUNDEB JUROS MULTAS MORA D.A. - ITD -----1913.99.00 478.476 478.476MULTAS J. MORA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -----1913.99.02 478.476 478.476CP ESTADO JUR MULT MORA D.A. OUTROS TRIBUTOS -----1915.00.00 2.106.984 2.106.984MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS -----1915.99.00 2.106.984 2.106.984OUTRAS MULTAS J. MORA - D. A. OUTRAS RECEITAS -----

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

1918.00.00 1.742.938 1.245.528 497.410MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

1918.99.00 1.742.938 1.245.528 497.410MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

1919.00.00 121.844.001 1.659.492 120.184.509MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

1919.15.00 101.696.151 101.696.151MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO -----1919.27.00 733.260 259.584 473.676MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS

1919.35.00 2.592.282 2.592.282MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE -----1919.99.00 16.822.308 1.399.908 15.422.400OUTRAS MULTAS

1920.00.00 97.632.319 95.469.789 2.162.530INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1921.00.00 1.930.786 881.682 1.049.104INDENIZAÇÕES

1921.51.00 1.049.104 1.049.104INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE -----1921.99.00 881.682 881.682OUTRAS INDENIZAÇÕES -----1922.00.00 95.701.533 94.588.107 1.113.426RESTITUIÇÕES

1922.01.00 6.285.437 5.879.210 406.227RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS

1922.51.00 119.251 119.251RESS..DESPESA PESSOAL CEDIDO-ÁREA EDUCAÇÃO -----1922.52.00 9.238.329 9.238.329RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- SEGURANÇA -----1922.53.00 2.701.941 2.701.941RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO- DEMAIS ÁREAS -----1922.99.00 77.356.575 76.649.376 707.199OUTRAS RESTITUIÇÕES

1930.00.00 287.156.988 287.156.988RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----1931.00.00 281.481.324 281.481.324RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----1931.00.01 4.740.420 4.740.420RECEITA DÍVIDA ATIVA ADIC. ICMS - LEI 4056/02 -----1931.14.00 18.463.092 18.463.092RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA -----1931.14.01 7.385.244 7.385.244COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. IPVA INSC. APÓS 97 -----1931.14.02 9.231.540 9.231.540COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - IPVA -----1931.14.04 1.846.308 1.846.308COTA-PARTE P/FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA -----1931.15.00 254.965.380 254.965.380RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS -----1931.15.01 152.580.396 152.580.396COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 -----1931.15.02 63.777.096 63.777.096COTA-PARTE MUNIC. DÍV. AT. ICMS INSC. APÓS 97 -----1931.15.03 38.266.260 38.266.260COTA-PARTE ESTADO DÍVIDA ATIVA ICMS P/FUNDEB -----1931.15.05 130.968 130.968COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.APÓS 97 -----1931.15.06 210.660 210.660COTA-PARTE DOS MUNICÍPIOS DÍVIDA ATIVA - ICM -----1931.20.00 1.387.572 1.387.572RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----1931.20.01 1.110.060 1.110.060RECEITA DÍVIDA ATIVA ITD - INSC. APÓS 1997 -----1931.20.03 277.512 277.512COTA - PARTE P/ FUNDEB DA DÍVIDA ATIVA - ITD -----1931.99.00 1.924.860 1.924.860RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -----1931.99.01 1.924.860 1.924.860REC. DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS - INSC. APÓS 97 -----1932.00.00 5.675.664 5.675.664RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -----1932.99.00 5.675.664 5.675.664R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS -----1932.99.05 5.675.664 5.675.664REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. APÓS 97 -----1990.00.00 1.434.781.369 493.249.528 941.531.841RECEITAS DIVERSAS

1990.03.00 78.489 18.489 60.000RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS

1990.99.00 1.434.702.880 493.231.039 941.471.841OUTRAS RECEITAS

1990.99.02 136.395.000 136.395.000VENDA DE BILHETES DA LOT CONVENC MULT CHANCES -----1990.99.03 80.220.000 80.220.000VENDA BILHETES LOTERIAS INSTANTÂNEA E MISTA -----1990.99.08 46.792.704 46.792.704RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - PGE -----1990.99.09 6.468.766 6.468.766RECEITA CENTRO ESTUDOS JURÍDICOS - DPGE -----1990.99.10 13.004.944 13.004.944RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98 -----1990.99.12 1.025.000 1.025.000RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE -----1990.99.13 10.807.760 10.807.760RECEITA PROV DA LEI FEDERAL Nº 11.429/2006 -----1990.99.14 300.000.000 300.000.000RECEITA ORIUNDA DA L.C. ESTADUAL Nº 147/2013 -----1990.99.99 839.988.706 182.423.279 657.565.427DEMAIS RECEITAS

7200.00.00 73.100.000 73.100.000RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES -----7210.00.00 73.100.000 73.100.000REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----7210.51.00 73.100.000 73.100.000REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR -----7210.51.01 73.100.000 73.100.000REC.INTRAORÇ.CONTR.PATRONAL FD SAÚDE MILITAR -----7300.00.00 3.696.503 3.696.503RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL -----7310.00.00 430.931 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA IMOBILIÁRIA -----7311.00.00 430.931 430.931RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE ALUGUÉIS -----7311.01.00 430.931 430.931RECEITA INTRA-ORÇAM. ALUGUÉIS IMÓV. URBANOS -----7330.00.00 3.265.572 3.265.572RECEITA INTRA ORÇ. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -----7333.00.00 3.265.572 3.265.572REC INTRA ORÇ DE CONC PERM - DIR USO BEN PÚBL -----

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

7333.51.00 3.265.572 3.265.572REC INTRA ORÇ DA CESSÃO DE USO DE BENS DO EST -----7600.00.00 963.616 963.616RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS -----7600.08.00 190.000 190.000RECEITA INTRA-ORÇ - SERV. PROCESSAMENTO DADOS -----7600.99.00 773.616 773.616RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUTROS SERVIÇOS -----7700.00.00 602.927.843 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -----7760.00.00 602.927.843 602.927.843REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSF. CONVÊNIOS -----7762.00.00 602.927.843 602.927.843REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO E ENTID -----7762.01.00 597.328.315 597.328.315REC.INTRA-ORÇ.TRANSF.CONVÊNIOS DETRAN -----7762.99.00 5.599.528 5.599.528REC. INTRA-ORÇ. OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS -----7900.00.00 178.567.340 106.021.442 72.545.898OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

7920.00.00 106.381.022 106.021.442 359.580REC INTRA-ORÇ - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

7922.00.00 106.381.022 106.021.442 359.580RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTITUIÇÕES

7922.11.00 35.878.015 35.878.015REC INTRA-ORÇ-RESSAR DESP PES CEDIDO-ÁREA SEG -----7922.12.00 595.965 236.385 359.580REC INTRA-ORÇ-RESS DESP PES CEDIDO-DEM ÁREAS

7922.51.00 5.060.483 5.060.483REC INTRA-ORÇ-RESSAR PES CEDIDO-ÁREA EDUC -----7922.99.00 64.846.559 64.846.559REC INTRA-ORÇ DE OUTRAS RESTITUIÇÕES -----7990.00.00 72.186.318 72.186.318REC INTRA-ORÇ - RECEITAS DIVERSAS -----7990.99.00 72.186.318 72.186.318REC INTRA-ORÇ - OUTRAS RECEITAS -----7990.99.99 72.186.318 72.186.318RE INTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS RECEITAS -----9100.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -----9110.00.00 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -----9112.00.00 - 366.743.706 - 366.743.706DEDUÇÃO RECEITA IMPOSTOS PATRIMÔNIO E RENDA -----9112.05.00 - 219.380.774 - 219.380.774DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE IPVA -----9112.05.03 - 219.380.774 - 219.380.774DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPVA -----9112.07.00 - 147.362.932 - 147.362.932DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO ITD -----9112.07.02 - 147.362.932 - 147.362.932DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ITD -----9113.00.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS PROD E CIRCUL -----9113.02.00 - 5.505.465.122 - 5.505.465.122DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -----9113.02.03 - 5.344.204.696 - 5.344.204.696DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - ICMS -----9113.02.09 - 161.260.426 - 161.260.426DEDUÇÃO RECEITA COTA-P FUNDEB - ICMS SIMPLES -----9700.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE -----9720.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOV -----9721.00.00 - 399.269.945 - 399.269.945DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----9721.01.00 - 382.114.733 - 382.114.733DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -----9721.01.03 - 242.165.372 - 242.165.372DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPE PARA FUNDEB -----9721.01.14 - 139.949.361 - 139.949.361DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE FUNDEB - IPI -----9721.36.00 - 17.155.212 - 17.155.212DEDUÇÃO RECEITA TRANSF FINAN ICMS - LC 87/96 -----9721.36.02 - 17.155.212 - 17.155.212DED REC TRANSF FINAN ICMS- LC 87- COTA FUNDEB -----9900.00.00 - 87.455.400 - 87.455.400DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES -----9910.00.00 - 47.065.320 - 47.065.320DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA -----9911.00.00 - 38.796.432 - 38.796.432DEDUÇÃO RECEITA DE MULTAS E JUROS - TRIBUTOS -----9911.20.00 - 6.363.120 - 6.363.120DED REC MULTAS E JUR MORA DO ITD -----9911.20.03 - 6.363.120 - 6.363.120DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MORA ITD -----9911.41.00 - 14.295.432 - 14.295.432DED REC MULT JUROS MORA DO IPVA -----9911.41.05 - 14.295.432 - 14.295.432DED REC COT-PART FUNDEB JUR MUL MOR IPVA -----9911.42.00 - 18.137.880 - 18.137.880DED REC DE MUL JUROS MOR ICMS -----9911.42.11 - 16.207.272 - 16.207.272DED REC COT PAR FUNDEB JUR MUL MOR ICMS -----9911.42.12 - 1.930.608 - 1.930.608DED REC COT-PA FUNDEB JUR MU MOR ICMS SIMPLES -----9913.00.00 - 8.268.888 - 8.268.888DEDUÇÃO RECEITA MULTAS E JUROS DIV ATIVA TRIB -----9913.14.00 - 745.908 - 745.908DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS IPVA -----9913.14.03 - 745.908 - 745.908DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT IPVA -----9913.15.00 - 7.443.900 - 7.443.900DEDUÇÃO RECEITA MULTA JUR DIV ATIV ICMS -----9913.15.05 - 7.443.900 - 7.443.900DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ICMS -----9913.20.00 - 79.080 - 79.080DEDUÇÃO DA RECEITA MULTAS E JUROS ITD -----9913.20.03 - 79.080 - 79.080DED REC CO PAR FUNDEB- JUR MULT DIV AT ITD -----9930.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----9931.00.00 - 40.390.080 - 40.390.080DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----9931.14.00 - 1.846.308 - 1.846.308DED RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA -----9931.14.04 - 1.846.308 - 1.846.308DED REC COT PART EST DIV AT IPVA P FUNDEB -----9931.15.00 - 38.266.260 - 38.266.260DED REC DÍV ATIVA DO ICMS E PREST SERV ICMS -----

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<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Fiscal</subitem>

TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<item>Quadro Discriminativo</item> ESPECIFICAÇÃO

9931.15.03 - 38.266.260 - 38.266.260DED REC COT PAR EST DIV AT ICMS P FUNDEB -----9931.20.00 - 277.512 - 277.512DED RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITD -----9931.20.03 - 277.512 - 277.512DED REC COT PAR P FUNDEB REC DÍV AT ITD -----2000.00.00 10.579.837.758 6.881.582.019 3.698.255.739RECEITAS DE CAPITAL

2100.00.00 6.143.199.587 6.143.199.587OPERAÇÕES DE CRÉDITO -----2110.00.00 4.577.194.760 4.577.194.760OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2114.00.00 4.127.194.760 4.127.194.760OPER. CRÉD. INTERNAS RELATIVAS A PROG.GOVERNO -----2114.03.00 372.441.928 372.441.928OPER. CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE SANEAMENTO -----2114.99.00 3.754.752.832 3.754.752.832OUTRAS OPER.DE CRÉD. INTERNAS P/PROG. GOVERNO -----2114.99.01 1.971.041.498 1.971.041.498OPER.DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPORTES -----2114.99.99 1.783.711.334 1.783.711.334DEMAIS OPER.CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. GOVERNO -----2119.00.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2119.99.00 450.000.000 450.000.000OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -----2120.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS -----2123.00.00 1.566.004.827 1.566.004.827OPER. CRÉD. EXT. CONTR. RELAT. A PROG. GOV. -----2123.04.00 328.765.160 328.765.160OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR. MEIO AMBIENTE -----2123.99.00 1.237.239.667 1.237.239.667OUT. OPER. CRÉD. EXTER. RELAT. PROG. GOVERNO -----2123.99.01 739.905.268 739.905.268OPER.DE CRÉD. EXTER. P/ PROGR.TRANSPORTES -----2123.99.99 497.334.399 497.334.399DEMAIS OPER. CRÉDITO EXTERNAS P/ PROG.GOVERNO -----2200.00.00 736.075.522 736.000.000 75.522ALIENAÇÃO DE BENS

2210.00.00 75.522 75.522ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -----2214.00.00 75.522 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES -----2214.01.00 75.522 75.522ALIENAÇÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES E MATRIZES -----2220.00.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -----2229.00.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2229.99.00 736.000.000 736.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2300.00.00 128.705.900 2.382.432 126.323.468AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2300.99.00 128.705.900 2.382.432 126.323.468AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS

2400.00.00 3.571.756.749 3.571.756.749TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -----2440.00.00 10.000 10.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR -----2440.02.00 10.000 10.000TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS -----2450.00.00 9.600.000 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----2450.01.00 9.600.000 9.600.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----2470.00.00 3.562.146.749 3.562.146.749TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----2471.00.00 3.402.426.943 3.402.426.943TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----2471.01.00 1.800.000 1.800.000TRANSFERÊNCIAS DE REC DE CONVÊNIOS DO SUS -----2471.02.00 1.066.477 1.066.477TRANSF.CONV. UNIÃO DEST. PROG. EDUCAÇÃO -----2471.20.00 1.803.835.434 1.803.835.434TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC -----2471.99.00 1.595.725.032 1.595.725.032OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----2472.00.00 13.004.012 13.004.012TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDAD -----2472.99.00 13.004.012 13.004.012OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS -----2473.00.00 137.459.019 137.459.019TRANSF. CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES -----2473.99.00 137.459.019 137.459.019TRANSFERÊNCIAS OUTROS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS -----2474.00.00 9.256.775 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----2474.01.00 9.256.775 9.256.775TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----2500.00.00 100.000 100.000OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -----2590.00.00 100.000 100.000OUTRAS RECEITAS -----2590.99.00 100.000 100.000OUTRAS RECEITAS -----

TOTAL GERAL: 68.324.759.694 8.971.906.726 59.352.852.968

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<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>

1000.00.00 10.986.821.704 10.986.821.704RECEITAS CORRENTES -----1200.00.00 1.571.639.009 1.571.639.009RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -----1210.00.00 1.571.639.009 1.571.639.009CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----1210.29.00 1.571.639.009 1.571.639.009CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO -----1210.29.07 989.243.254 989.243.254CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL -----1210.29.08 206.115.625 206.115.625CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR -----1210.29.09 216.390.448 216.390.448CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL -----1210.29.10 19.616.050 19.616.050CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR -----1210.29.11 84.656.339 84.656.339CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL -----1210.29.18 6.000.000 6.000.000CONTR. SERV. INAT. CIV. -PGTO SENT. JUDICIAIS -----1210.29.21 478.440 478.440CONTRIB SERV INATIVO MILITAR- PGTO SENT JUDIC -----1210.29.51 2.181.036 2.181.036CONTR. SERV. AFASTAM. SEM REMUNERAÇÃO -----1210.29.52 4.144.685 4.144.685CONTRIB. SERV. CEDIDOS COM ÔNUS/CARTÓRIO -----1210.29.60 24.497.460 24.497.460CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEI 6338/2012 -----1210.29.99 18.315.672 18.315.672OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -----1300.00.00 5.736.424.450 5.736.424.450RECEITA PATRIMONIAL -----1310.00.00 10.613.565 10.613.565RECEITAS IMOBILIÁRIAS -----1311.00.00 10.613.565 10.613.565ALUGUÉIS -----1311.01.00 10.613.565 10.613.565ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS -----1320.00.00 44.450.161 44.450.161RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS -----1325.00.00 33.898.638 33.898.638REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -----1325.01.00 32.215.898 32.215.898REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS -----1325.01.03 31.200.000 31.200.000REMUN. DEP. BANC. REC. VINCUL. - FUNDO SAÚDE -----1325.01.99 1.015.898 1.015.898REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. BANC. REC. VINCULADOS -----1325.02.00 899.686 899.686REMUNERAÇÃO DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -----1325.02.01 344.848 344.848REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA -----1325.02.99 554.838 554.838REMUNER. OUT. DEP. BANC. REC. NÃO VINCULADOS -----1325.03.00 783.054 783.054FUNDOS DE INVESTIMENTOS -----1325.03.01 483.054 483.054FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA -----1325.03.02 300.000 300.000FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS - RENDA FIXA -----1328.00.00 10.551.523 10.551.523REMUN. INVEST. REG. PRÓPRIO PREV. SERVIDOR -----1328.40.00 10.551.523 10.551.523REMUN INVEST RPPS EM RENDA FIXA - LEI 6.338 -----1340.00.00 5.681.360.724 5.681.360.724COMPENSAÇÃO FINANCEIRA -----1340.99.00 5.681.360.724 5.681.360.724OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS -----1340.99.03 753.346.392 753.346.392ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% -----1340.99.05 727.368.936 727.368.936ROYALTIES P/PRODUÇÃO PETRÓLEO EXCEDENTE A 5% -----1340.99.06 2.857.520.808 2.857.520.808COTA-PTE PART. ESPECIAL EXPL. PETROL. GAS NAT -----1340.99.07 3.390.204 3.390.204COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -----1340.99.08 232.648.488 232.648.488ROYALTIES ATÉ 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.10 224.626.128 224.626.128ROYALTIES DO PETRÓLEO - EXCED A 5% - PRÉ-SAL -----1340.99.11 882.459.768 882.459.768PARTICIP. ESPEC. DE PETROL. GÁS NAT - PRÉ-SAL -----1500.00.00 198.000.000 198.000.000RECEITA INDUSTRIAL -----1520.00.00 198.000.000 198.000.000RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -----1520.21.00 198.000.000 198.000.000REC. IND. PROD. FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS -----1600.00.00 177.938.269 177.938.269RECEITA DE SERVIÇOS -----1600.02.00 44.732.835 44.732.835SERVIÇOS FINANCEIROS -----1600.02.01 44.732.835 44.732.835SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS -----1600.05.00 126.247.428 126.247.428SERVIÇOS DE SAÚDE -----1600.05.01 126.247.428 126.247.428SERVIÇOS HOSPITALARES -----1600.99.00 6.958.006 6.958.006OUTROS SERVIÇOS -----1700.00.00 617.033.709 617.033.709TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -----1720.00.00 585.425.269 585.425.269TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -----1721.00.00 585.425.269 585.425.269TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----1721.33.00 575.365.417 575.365.417TRANSFER. REC. DO SUS - REPAS FUNDO A FUNDO -----1721.34.00 7.059.852 7.059.852TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -----1721.99.00 3.000.000 3.000.000OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----1721.99.99 3.000.000 3.000.000DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----1730.00.00 600.000 600.000TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS -----1730.02.00 600.000 600.000CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -----1740.00.00 1.800.000 1.800.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR -----

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<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>

1740.01.00 1.800.000 1.800.000TRANSF. DE ORGANISMOS E FUNDOS INTERNACIONAIS -----1750.00.00 200 200TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -----1751.00.00 200 200DOAÇÕES, LEGADOS E HERANÇAS JACENTES -----1751.01.00 200 200DOAÇÕES E LEGADOS -----1760.00.00 29.208.240 29.208.240TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----1761.00.00 29.208.240 29.208.240TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----1761.01.00 9.476.915 9.476.915TRANSFÊRENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SUS -----1761.03.00 6.900.948 6.900.948TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROG. ASSIST. SOCIAL -----1761.99.00 12.830.377 12.830.377OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----1900.00.00 93.753.145 93.753.145OUTRAS RECEITAS CORRENTES -----1910.00.00 486.708 486.708MULTAS E JUROS DE MORA -----1913.00.00 420.888 420.888MULTAS E JUROS MORA - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS -----1913.15.00 420.888 420.888MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS -----1913.15.10 264.444 264.444CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICMS ATÉ 1997 -----1913.15.11 156.444 156.444CP EST RIOPREV JUR MUL MOR D.A. ICM ATÉ 1997 -----1915.00.00 65.820 65.820MULTAS J. MORA - DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS -----1915.98.00 65.820 65.820OUT MULT/ J MORA D AT OUT REC- CT P- RIOPREV -----1920.00.00 79.173.294 79.173.294INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -----1922.00.00 79.173.294 79.173.294RESTITUIÇÕES -----1922.10.00 78.582.570 78.582.570COMP FINANC. ENTRE O REG. GER. E RPPS -----1922.99.00 590.724 590.724OUTRAS RESTITUIÇÕES -----1930.00.00 1.675.584 1.675.584RECEITA DA DÍVIDA ATIVA -----1931.00.00 1.291.236 1.291.236RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -----1931.15.00 1.291.236 1.291.236RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS -----1931.15.04 650.904 650.904COTA-PARTE ESTADO DÍV. AT. ICMS INSC. ATÉ 97 -----1931.15.07 640.332 640.332COTA-PARTE ESTADO DÍV.AT. ICM - INSC.ATÉ 1997 -----1932.00.00 384.348 384.348RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -----1932.99.00 384.348 384.348R.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS -----1932.99.06 384.348 384.348REC. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSC. ATÉ 97 -----1990.00.00 12.417.559 12.417.559RECEITAS DIVERSAS -----1990.03.00 12.000.000 12.000.000RECEITA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS -----1990.99.00 417.559 417.559OUTRAS RECEITAS -----1990.99.99 417.559 417.559DEMAIS RECEITAS -----7200.00.00 3.089.737.024 3.089.737.024RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES -----7210.00.00 3.089.737.024 3.089.737.024REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -----7210.29.00 3.089.737.024 3.089.737.024 REC.INTRA-ORÇAM DE CONTRIB.PREV. REG.PRÓPRIO -----7210.29.01 2.433.039.102 2.433.039.102R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.CIVIL -----7210.29.02 587.093.008 587.093.008R.INTRA-ORÇAM. CONTRIB.PATRON. SERV. AT.MILIT -----7210.29.03 69.604.914 69.604.914REC INTRA. CONTR PATRONAL ATIVO CIVIL - 6338 -----7600.00.00 513.207.532 513.207.532RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS -----7600.05.00 513.207.532 513.207.532RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERV. DE SAÚDE -----7600.05.01 432.400.000 432.400.000RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA SERV. HOSPITALARES -----7600.05.99 80.807.532 80.807.532RECEITA INTRAORÇ DE OUTROS SERV. DE SAÚDE -----9300.00.00 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL -----9340.00.00 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DEDUÇÃO DA RECEITA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA -----9340.99.00 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DEDUÇÃO RECEITA OUTRAS COMPENS. FINANCEIRAS -----9340.99.06 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434DED REC COTA-PARTE PARTICIP ESP PETROL E GAS -----2000.00.00 2.652.987.168 2.652.987.168RECEITAS DE CAPITAL -----2200.00.00 2.465.000.000 2.465.000.000ALIENAÇÃO DE BENS -----2210.00.00 2.000.000.000 2.000.000.000ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -----2211.00.00 2.000.000.000 2.000.000.000ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS -----2211.99.00 2.000.000.000 2.000.000.000RECEITA DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS -----2220.00.00 465.000.000 465.000.000ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -----2229.00.00 465.000.000 465.000.000ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS -----2229.01.00 465.000.000 465.000.000ALIEN. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDO C/ REC. VINC. -----2229.01.01 465.000.000 465.000.000ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADIQ.C/ RECURSOSL-RPPS -----2300.00.00 117.961.860 117.961.860AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -----2300.99.00 117.961.860 117.961.860AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS -----2400.00.00 70.025.308 70.025.308TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -----2420.00.00 2.455.484 2.455.484TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -----

83

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<item>Quadro Discriminativo</item>

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS

DO TESOURORECURSOS DE

OUTRAS FONTES

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR NATUREZA DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

<subitem>Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita - Seguridade</subitem>

2421.00.00 2.455.484 2.455.484TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -----2421.01.00 2.455.484 2.455.484TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS -----2470.00.00 67.569.824 67.569.824TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -----2471.00.00 67.569.824 67.569.824TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES -----2471.99.00 67.569.824 67.569.824OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -----

TOTAL GERAL: 13.639.808.872 13.639.808.872-----

84

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<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>

SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA - GERAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ (1,00)<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Geral</subitem>

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO

TESOURO

RECURSOS DEOUTRASFONTES

RECEITAS CORRENTES10000000 68.731.743.640 52.471.270.949 16.260.472.691

RECEITA TRIBUTÁRIA11000000 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 1.671.339.808 1.671.339.808-----

RECEITA PATRIMONIAL13000000 11.499.156.275 5.538.104.824 5.961.051.451

RECEITA AGROPECUÁRIA14000000 479.735 479.735-----

RECEITA INDUSTRIAL15000000 198.420.000 198.420.000-----

RECEITA DE SERVIÇOS16000000 583.557.782 5.915.876 577.641.906

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 6.652.876.297 5.712.575.417 940.300.880

OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 2.546.688.395 1.388.038.381 1.158.650.014

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES72000000 3.162.837.024 3.162.837.024-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL73000000 3.696.503 3.696.503-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 514.171.148 514.171.148-----

REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIASCORRENTES

77000000 602.927.843 602.927.843-----

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASCORRENTES

79000000 178.567.340 106.021.442 72.545.898

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA91000000 -5.872.208.828 -5.872.208.828 -----

DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL93000000 -1.010.911.434 -1.010.911.434-----

DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIASCORRENTE

97000000 -399.269.945 -399.269.945 -----

DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES99000000 -87.455.400 -87.455.400 -----

RECEITAS DE CAPITAL20000000 13.232.824.926 6.881.582.019 6.351.242.907

OPERAÇÕES DE CRÉDITO21000000 6.143.199.587 6.143.199.587 -----

ALIENAÇÃO DE BENS22000000 3.201.075.522 736.000.000 2.465.075.522

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 246.667.760 2.382.432 244.285.328

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 3.641.782.057 3.641.782.057-----

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL25000000 100.000 100.000-----

TOTAL GERAL 22.611.715.598 59.352.852.968 81.964.568.566

85

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<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Fiscal</subitem>

SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO RECEITA - FISCAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ (1,00)<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO

TESOURO

RECURSOS DEOUTRASFONTES

RECEITAS CORRENTES10000000 52.471.270.949 5.273.650.987 57.744.921.936

RECEITA TRIBUTÁRIA11000000 48.486.871.097 46.079.549.182 2.407.321.915

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 99.700.799 99.700.799-----

RECEITA PATRIMONIAL13000000 5.762.731.825 5.538.104.824 224.627.001

RECEITA AGROPECUÁRIA14000000 479.735 479.735-----

RECEITA INDUSTRIAL15000000 420.000 420.000-----

RECEITA DE SERVIÇOS16000000 405.619.513 5.915.876 399.703.637

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 6.035.842.588 5.712.575.417 323.267.171

OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 2.452.935.250 1.388.038.381 1.064.896.869

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECONTRIBUIÇÕES

72000000 73.100.000 73.100.000-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL73000000 3.696.503 3.696.503-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 963.616 963.616-----

REC. INTRA-ORÇAMENT. TRANSFERÊNCIASCORRENTES

77000000 602.927.843 602.927.843-----

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASCORRENTES

79000000 178.567.340 106.021.442 72.545.898

DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA91000000 - 5.872.208.828 - 5.872.208.828 -----

DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIASCORRENTE

97000000 - 399.269.945 - 399.269.945 -----

DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES99000000 - 87.455.400 - 87.455.400 -----

RECEITAS DE CAPITAL20000000 6.881.582.019 3.698.255.739 10.579.837.758

OPERAÇÕES DE CRÉDITO21000000 6.143.199.587 6.143.199.587 -----

ALIENAÇÃO DE BENS22000000 736.075.522 736.000.000 75.522

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 128.705.900 2.382.432 126.323.468

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 3.571.756.749 3.571.756.749-----

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL25000000 100.000 100.000-----

TOTAL GERAL 8.971.906.726 59.352.852.968 68.324.759.694

86

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<subitem>Sumário da Receita por Grupo de Receita - Seguridade</subitem>

SUMÁRIO DA RECEITA POR GRUPO DE RECEITA - SEGURIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES

<item>Sumário da Receita por Grupo Receita</item>R$ (1,00)

ESPECIFICAÇÃO TOTALRECURSOS DO

TESOURO

RECURSOS DEOUTRASFONTES

RECEITAS CORRENTES10000000 10.986.821.704 10.986.821.704-----

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES12000000 1.571.639.009 1.571.639.009-----

RECEITA PATRIMONIAL13000000 5.736.424.450 5.736.424.450-----

RECEITA INDUSTRIAL15000000 198.000.000 198.000.000-----

RECEITA DE SERVIÇOS16000000 177.938.269 177.938.269-----

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES17000000 617.033.709 617.033.709-----

OUTRAS RECEITAS CORRENTES19000000 93.753.145 93.753.145-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES72000000 3.089.737.024 3.089.737.024-----

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS76000000 513.207.532 513.207.532-----

DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL93000000 - 1.010.911.434 - 1.010.911.434-----

RECEITAS DE CAPITAL20000000 2.652.987.168 2.652.987.168-----

ALIENAÇÃO DE BENS22000000 2.465.000.000 2.465.000.000-----

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS23000000 117.961.860 117.961.860-----

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL24000000 70.025.308 70.025.308-----

TOTAL GERAL 13.639.808.872 13.639.808.872 -----

87

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI

Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89

LEI FEDERAL 5172 25/10/1966

DECRETO-LEI 5 15/03/1975

DECRETO-LEI 343 25/01/1977

DECRETO-LEI 413 13/02/1979

DECRETO LEI FEDERAL (REVOGADO) 1852 27/01/1981

LEI 615 30/11/1982

LEI 713 26/12/1983

DECRETO 7194 27/02/1984

DECRETO 7950 28/12/1984

LEI 827 28/12/1984

DECRETO 10198 31/07/1987

LEI 1241 30/11/1987

LEI 1298 26/04/1988

LEI 1308 01/06/1988

LEI 1385 24/11/1988

DECRETO 13433 30/08/1989

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITD

LEI FEDERAL 5172 25/10/1966

DECRETO-LEI 5 15/03/1975

LEI 1385 24/11/1988

LEI 1427 13/02/1989

DECRETO 13433 30/08/1989

LEI 1618 23/02/1990

LEI 2052 31/12/1992

LEI 2821 07/11/1997

LEI 3515 21/12/2000

LEI 3633 13/09/2001

LEI 5076 16/08/2007

LEI 5440 05/05/2009

DECRETO 42737 08/12/2010

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM

Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS

LEI FEDERAL 5172 25/10/1966

DECRETO-LEI FEDERAL 28 14/11/1966

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 208 27/02/1967

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 406 31/12/1968

89

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM

Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 407 31/12/1968

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 834 08/09/1969

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 932 10/10/1969

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 1216 09/05/1972

LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) 24 07/01/1975

DECRETO LEI (REVOGADO) 5 15/03/1975

DECRETO LEI (REVOGADO) 238 21/07/1975

DECRETO (REVOGADO) 263 22/07/1975

DECRETO (REVOGADO) 1043 21/12/1976

DECRETO LEI (REVOGADO) 343 25/01/1977

DECRETO (REVOGADO) 1579 22/11/1977

DECRETO LEI (REVOGADO) 387 08/05/1978

DECRETO (REVOGADO) 1902 14/06/1978

DECRETO-LEI FEDERAL (REVOGADO) 1633 09/08/1978

DECRETO (REVOGADO) 2104 20/09/1978

DECRETO LEI (REVOGADO) 403 28/12/1978

DECRETO (REVOGADO) 2356 30/01/1979

DECRETO (REVOGADO) 2478 08/03/1979

DECRETO (REVOGADO) 2501 13/03/1979

LEI (REVOGADA) 288 05/12/1979

DECRETO (REVOGADO) 3295 27/06/1980

DECRETO (REVOGADO) 3304 03/07/1980

LEI (REVOGADA) 346 03/09/1980

LEI (REVOGADA) 428 10/06/1981

LEI (REVOGADA) 453 20/08/1981

DECRETO (REVOGADO) 4473 21/08/1981

LEI (REVOGADA) 547 11/06/1982

LEI COMPLEMENTAR (REVOGADA) 44 07/12/1983

LEI (REVOGADA) 713 26/12/1983

LEI (REVOGADA) 718 29/12/1983

DECRETO (REVOGADO) 7247 04/05/1984

LEI (REVOGADA) 827 28/12/1984

DECRETO (REVOGADO) 8050 03/04/1985

DECRETO (REVOGADO) 8095 23/05/1985

LEI (REVOGADA) 846 30/05/1985

LEI (REVOGADA) 868 10/07/1985

DECRETO (REVOGADO) 8364 22/08/1985

DECRETO (REVOGADO) 8688 04/12/1985

DECRETO (REVOGADO) 8838 12/02/1986

DECRETO (REVOGADO) 9142 28/08/1986

DECRETO (REVOGADO) 9696 27/02/1987

DECRETO (REVOGADO) 9881 06/04/1987

90

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICM

Legislação aplicável a fatos geradores anteriores a 01/03/89 e quando não conflitante com a legislação do ICMS

DECRETO (REVOGADO) 10339 14/09/1987

DECRETO (REVOGADO) 10520 22/10/1987

LEI (REVOGADA) 1241 30/11/1987

DECRETO (REVOGADO) 10957 02/02/1988

DECRETO (REVOGADO) 10996 12/02/1988

DECRETO (REVOGADO) 11220 21/04/1988

DECRETO (REVOGADO) 11330 20/05/1988

LEI (REVOGADA) 1381 03/11/1988

DECRETO (REVOGADO) 12706 20/02/1989

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEI (REVOGADA) 1423 27/01/1989

LEI (REVOGADA) 1442 22/03/1989

DECRETO 12844 21/04/1989

LEI 1477 01/06/1989

LEI 1492 03/07/1989

LEI (REVOGADA) 1556 30/10/1989

LEI (REVOGADA) 1595 15/12/1989

DECRETO 14236 27/12/1989

LEI 1609 16/01/1990

LEI (REVOGADA) 1613 23/01/1990

DECRETO (REVOGADO) 14523 14/03/1990

LEI (REVOGADA) 1641 03/04/1990

DECRETO 14747 09/05/1990

DECRETO (REVOGADO) 14998 27/06/1990

DECRETO 15056 06/07/1990

LEI (REVOGADA) 1705 13/09/1990

LEI (REVOGADA) 1858 26/09/1991

LEI 1954 26/01/1992

LEI (REVOGADA) 2055 25/01/1993

LEI (REVOGADA) 2141 20/07/1993

LEI 2207 30/12/1993

DECRETO 20024 03/06/1994

DECRETO 20074 15/06/1994

LEI (REVOGADA) 2273 17/06/1994

DECRETO (REVOGADO) 21320 16/02/1995

LEI (REVOGADA) 2414 26/06/1995

LEI COMPLEMENTAR 87 09/10/1996

LEI 2657 26/12/1996

DECRETO 22953 05/02/1997

91

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO (REVOGADO) 22962 14/02/1997

DECRETO 22974 27/02/1997

DECRETO 23012 25/03/1997

DECRETO 23082 24/04/1997

DECRETO 23109 07/05/1997

LEI (REVOGADA) 2755 09/07/1997

LEI (REVOGADA) 2773 28/08/1997

LEI 2778 29/08/1997

LEI 2804 08/10/1997

DECRETO 23592 14/10/1997

LEI 2810 16/10/1997

DECRETO 23699 10/11/1997

LEI 2869 18/12/1997

DECRETO 23925 23/12/1997

DECRETO 23926 23/12/1997

LEI 2880 29/12/1997

LEI 2881 29/12/1997

DECRETO (REVOGADO) 24001 09/01/1998

DECRETO (REVOGADO) 24012 26/01/1998

DECRETO 24037 06/02/1998

DECRETO 24139 24/04/1998

DECRETO 24227 24/04/1998

DECRETO (REVOGADO) 24267 05/05/1998

DECRETO 24340 05/06/1998

DECRETO 24498 20/07/1998

LEI 3040 09/09/1998

LEI 3082 20/10/1998

DECRETO 25019 11/12/1998

DECRETO 25060 15/12/1998

LEI 3188 22/02/1999

DECRETO (REVOGADO) 25221 24/03/1999

DECRETO 25228 29/03/1999

DECRETO 25334 08/06/1999

DECRETO 25335 08/06/1999

DECRETO 25358 15/06/1999

DECRETO 25360 16/06/1999

DECRETO (REVOGADO) 25361 16/06/1999

DECRETO 25377 24/06/1999

DECRETO 25378 24/06/1999

DECRETO (REVOGADO) 25403 02/07/1999

DECRETO 25404 02/07/1999

DECRETO 25486 05/08/1999

92

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 25494 10/08/1999

DECRETO 25626 30/09/1999

LEI 3266 06/10/1999

DECRETO 25665 27/10/1999

DECRETO 25666 27/10/1999

DECRETO 25733 22/11/1999

DECRETO 25736 22/11/1999

DECRETO 25810 09/12/1999

DECRETO 25871 22/12/1999

DECRETO 25872 22/12/1999

DECRETO (REVOGADO) 25923 28/12/1999

DECRETO 25931 29/12/1999

LEI 3334 29/12/1999

LEI (REVOGADA) 3342 29/12/1999

LEI 3344 29/12/1999

DECRETO 25941 30/12/1999

DECRETO 25980 14/01/2000

DECRETO (REVOGADO) 25993 26/01/2000

DECRETO 26004 10/02/2000

DECRETO (REVOGADO) 26005 10/02/2000

DECRETO (REVOGADO) 26024 25/02/2000

DECRETO 26064 15/03/2000

DECRETO 26092 29/03/2000

DECRETO 26116 29/03/2000

DECRETO 26138 04/04/2000

DECRETO 26139 04/04/2000

DECRETO 26140 04/04/2000

DECRETO (REVOGADO) 26170 13/04/2000

DECRETO 26210 19/04/2000

DECRETO 26260 03/05/2000

LEI COMPLEMENTAR 101 04/05/2000

DECRETO 26271 04/05/2000

DECRETO 26274 04/05/2000

DECRETO 26275 04/05/2000

DECRETO (REVOGADO) 26273 04/05/2000

DECRETO 26280 04/05/2000

LEI 3394 04/05/2000

LEI 3393 05/05/2000

DECRETO (REVOGADO) 26497 14/06/2000

LEI 3419 14/06/2000

DECRETO 26788 25/06/2000

DECRETO 26789 25/06/2000

93

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

LEI COMPLEMENTAR 102 11/07/2000

DECRETO 26994 18/08/2000

DECRETO (REVOGADO) 27024 25/08/2000

DECRETO 27035 28/08/2000

LEI 3453 28/08/2000

LEI 3454 28/08/2000

DECRETO 27068 01/09/2000

DECRETO 27069 01/09/2000

DECRETO 27427 17/11/2000

DECRETO 27815 24/01/2001

DECRETO 27857 21/02/2001

DECRETO 28030 02/04/2001

DECRETO 28120 11/04/2001

DECRETO 28445 29/05/2001

DECRETO 28494 31/05/2001

DECRETO 28672 28/06/2001

DECRETO 28673 28/06/2001

DECRETO 28875 24/07/2001

DECRETO 28940 08/08/2001

DECRETO 29042 27/08/2001

LEI 3627 04/09/2001

LEI 3641 17/09/2001

DECRETO 29260 24/09/2001

DECRETO 29366 10/10/2001

DECRETO 29722 05/11/2001

DECRETO 29825 16/11/2001

DECRETO 29882 22/11/2001

DECRETO 29981 28/11/2001

DECRETO 30401 28/12/2001

DECRETO 30853 13/03/2002

DECRETO 30997 21/03/2002

DECRETO 31175 03/04/2002

DECRETO 31179 03/04/2002

DECRETO 31209 04/04/2002

DECRETO 31235 06/04/2002

DECRETO 31239 15/04/2002

LEI 3863 25/06/2002

DECRETO 31632 05/08/2002

LEI 3916 13/08/2002

DECRETO 31722 23/08/2002

LEI 3919 26/08/2002

DECRETO 32126 05/11/2002

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 32161 11/11/2002

DECRETO 32318 04/12/2002

LEI 4056 30/12/2002

DECRETO 32701 29/01/2003

LEI 4080 07/02/2003

DECRETO 33031 23/04/2003

DECRETO 33276 27/05/2003

DECRETO 33484 27/06/2003

LEI 4123 08/07/2003

LEI 4135 19/08/2003

DECRETO 33930 22/09/2003

DECRETO 33934 23/09/2003

DECRETO 33967 26/09/2003

DECRETO 33975 29/09/2003

DECRETO 33976 29/09/2003

DECRETO 33977 29/09/2003

DECRETO 33978 29/09/2003

DECRETO 33980 29/09/2003

DECRETO 33981 29/09/2003

LEI (REVOGADA) 4163 29/09/2003

LEI 4164 29/09/2003

LEI 4171 30/09/2003

LEI 4172 30/09/2003

LEI 4173 30/09/2003

LEI 4174 30/09/2003

LEI 4177 30/09/2003

LEI 4178 30/09/2003

LEI 4180 30/09/2003

LEI 4182 30/09/2003

LEI 4183 30/09/2003

LEI 4189 30/09/2003

DECRETO 34094 15/10/2003

DECRETO 34095 15/10/2003

DECRETO 34097 15/10/2003

DECRETO 34098 15/10/2003

DECRETO 34099 15/10/2003

DECRETO 34100 15/10/2003

DECRETO 34102 15/10/2003

DECRETO 34119 17/10/2003

DECRETO 34147 21/10/2003

DECRETO 34149 21/10/2003

DECRETO 34169 24/10/2003

95

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 34170 24/10/2003

DECRETO 34171 24/10/2003

DECRETO 34451 08/12/2003

DECRETO 34516 11/12/2003

DECRETO 34524 16/12/2003

DECRETO 34527 16/12/2003

DECRETO 34580 17/12/2003

LEI 4246 17/12/2003

DECRETO 34675 29/12/2003

DECRETO 34678 29/12/2003

DECRETO 34681 29/12/2003

DECRETO 34695 30/12/2003

LEI 4255 30/12/2003

DECRETO 34760 03/02/2004

DECRETO 34783 04/02/2004

DECRETO 34811 16/02/2004

DECRETO 34858 20/02/2004

DECRETO 34982 12/03/2004

DECRETO (REVOGADO) 35011 13/03/2004

DECRETO 35033 22/03/2004

LEI 4297 26/03/2004

DECRETO 35218 15/04/2004

DECRETO 35219 15/04/2004

DECRETO 35220 15/04/2004

DECRETO 35322 29/04/2004

DECRETO 35418 11/05/2004

DECRETO 35419 11/05/2004

DECRETO 35420 11/05/2004

DECRETO 35594 01/06/2004

DECRETO 35611 02/06/2004

DECRETO 35613 02/06/2004

DECRETO 35618 02/06/2004

DECRETO 35621 02/06/2004

DECRETO 35624 02/06/2004

DECRETO 35655 07/06/2004

LEI (REVOGADA) 4367 29/06/2004

DECRETO 35856 14/07/2004

DECRETO 35966 29/07/2004

DECRETO 35985 03/08/2004

DECRETO 36011 06/08/2004

DECRETO 36112 25/08/2004

DECRETO 36174 03/09/2004

96

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 36175 03/09/2004

DECRETO 36279 24/09/2004

DECRETO 36295 29/09/2004

DECRETO 36297 29/09/2004

DECRETO 36324 06/10/2004

DECRETO 36376 18/10/2004

DECRETO 36447 29/10/2004

DECRETO 36448 29/10/2004

DECRETO 36449 29/10/2004

DECRETO 36450 29/10/2004

DECRETO 36451 29/10/2004

DECRETO 36452 29/10/2004

DECRETO 36453 29/10/2004

DECRETO 36454 29/10/2004

DECRETO 36455 29/10/2004

DECRETO 36458 29/10/2004

DECRETO 36459 29/10/2004

DECRETO 36460 29/10/2004

DECRETO 36461 29/10/2004

DECRETO 36463 29/10/2004

DECRETO 36464 29/10/2004

DECRETO 36465 29/10/2004

DECRETO 36468 29/10/2004

DECRETO 36470 29/10/2004

DECRETO 36472 29/10/2004

DECRETO 36474 29/10/2004

DECRETO 36476 29/10/2004

DECRETO 36477 29/10/2004

DECRETO 36478 29/10/2004

DECRETO 36480 29/10/2004

DECRETO 36481 29/10/2004

DECRETO 36486 29/10/2004

DECRETO 36487 29/10/2004

DECRETO 36488 29/10/2004

DECRETO 36489 29/10/2004

DECRETO 36491 29/10/2004

DECRETO 36514 03/11/2004

DECRETO 36515 03/11/2004

DECRETO 36574 12/11/2004

DECRETO 36687 01/12/2004

DECRETO 36733 14/12/2004

DECRETO 36734 14/12/2004

97

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 36816 28/12/2004

LEI 4485 28/12/2004

LEI (REVOGADA) 4487 28/12/2004

LEI (REVOGADA) 4482 29/12/2004

DECRETO 36845 03/01/2005

DECRETO 36894 27/01/2005

DECRETO 36994 25/02/2005

DECRETO 37050 10/03/2005

DECRETO 37052 10/03/2005

LEI 4526 18/03/2005

DECRETO 37149 28/03/2005

DECRETO 37154 28/03/2005

DECRETO 37159 28/03/2005

DECRETO 37167 28/03/2005

DECRETO 37168 28/03/2005

DECRETO 37170 28/03/2005

DECRETO 37172 28/03/2005

DECRETO 37177 28/03/2005

DECRETO 37178 28/03/2005

DECRETO 37179 28/03/2005

DECRETO 37183 28/03/2005

DECRETO 37188 28/03/2005

DECRETO 37193 28/03/2005

DECRETO 37196 28/03/2005

DECRETO 37198 28/03/2005

DECRETO 37203 28/03/2005

DECRETO 37204 28/03/2005

DECRETO 37207 28/03/2005

DECRETO 37208 28/03/2005

DECRETO 37210 28/03/2005

DECRETO 37254 31/03/2005

DECRETO 37255 31/03/2005

DECRETO 37256 31/03/2005

DECRETO 37257 31/03/2005

DECRETO 37260 31/03/2005

DECRETO 37261 31/03/2005

DECRETO 37263 31/03/2005

DECRETO 37270 01/04/2005

DECRETO 37271 01/04/2005

LEI 4529 01/04/2005

LEI 4546 15/04/2005

DECRETO 37586 13/05/2005

98

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 37587 13/05/2005

DECRETO 37588 13/05/2005

DECRETO 37590 13/05/2005

DECRETO 37591 13/05/2005

DECRETO 37592 13/05/2005

DECRETO 37597 13/05/2005

DECRETO 37598 13/05/2005

DECRETO 37599 13/05/2005

DECRETO 37600 13/05/2005

DECRETO 37601 13/05/2005

DECRETO 37604 13/05/2005

DECRETO 37605 13/05/2005

DECRETO 37888 29/06/2005

DECRETO 38039 26/07/2005

DECRETO 38144 23/08/2005

DECRETO 38223 14/09/2005

DECRETO 38231 14/09/2005

DECRETO 38233 14/09/2005

DECRETO 38311 27/09/2005

DECRETO 38501 27/09/2005

DECRETO 38547 23/11/2005

DECRETO 38655 19/12/2005

DECRETO 38660 20/12/2005

DECRETO 38661 20/12/2005

DECRETO 38662 20/12/2005

DECRETO 38664 20/12/2005

DECRETO 38665 20/12/2005

DECRETO 38694 28/12/2005

DECRETO 38732 11/01/2006

DECRETO 38888 20/02/2006

DECRETO 38938 07/03/2006

DECRETO 39111 04/04/2006

DECRETO 39112 04/04/2006

DECRETO 39116 05/04/2006

DECRETO 39477 29/06/2006

DECRETO 39478 29/06/2006

DECRETO 39479 29/06/2006

DECRETO 39565 18/07/2006

DECRETO 39566 18/07/2006

DECRETO 39567 18/07/2006

DECRETO 39619 27/07/2006

DECRETO 39729 16/08/2006

99

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 39758 21/08/2006

DECRETO 39784 24/08/2006

DECRETO 39800 28/08/2006

DECRETO 39801 28/08/2006

DECRETO 39853 05/09/2006

DECRETO 39855 05/09/2006

DECRETO 39962 19/09/2006

DECRETO 39963 19/09/2006

DECRETO 40016 28/09/2006

DECRETO 40021 28/09/2006

DECRETO 40163 17/10/2006

DECRETO 40164 17/10/2006

DECRETO 40166 17/10/2006

DECRETO 40167 17/10/2006

DECRETO 40168 17/10/2006

DECRETO 40170 17/10/2006

DECRETO 40171 17/10/2006

DECRETO 40252 30/10/2006

DECRETO 40286 01/11/2006

DECRETO 40313 09/11/2006

DECRETO 40433 19/12/2006

DECRETO 40435 20/12/2006

DECRETO 40442 21/12/2006

DECRETO 40443 21/12/2006

DECRETO 40456 22/12/2006

DECRETO 40478 28/12/2006

DECRETO 40562 23/01/2007

DECRETO 40597 09/02/2007

DECRETO 40609 15/02/2007

DECRETO 40625 28/02/2007

DECRETO 40673 26/03/2007

DECRETO 40692 03/04/2007

DECRETO 40820 22/06/2007

DECRETO 40858 23/07/2007

DECRETO 40892 09/08/2007

DECRETO 40897 10/08/2007

DECRETO 40942 13/09/2007

DECRETO 40953 26/09/2007

DECRETO 40954 27/09/2007

DECRETO 40988 19/10/2007

LEI 5147 07/12/2007

DECRETO 41108 02/01/2008

100

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 41142 23/01/2008

DECRETO 41175 13/02/2008

DECRETO 41244 02/04/2008

DECRETO 41263 15/04/2008

DECRETO 41290 07/05/2008

DECRETO 41302 13/05/2008

DECRETO 41370 27/06/2008

DECRETO 41483 18/09/2008

DECRETO 41532 04/11/2008

DECRETO 41557 18/11/2008

LEI 5329 19/11/2008

DECRETO 41560 24/11/2008

DECRETO 41596 15/12/2008

DECRETO 41601 18/12/2008

DECRETO 41681 09/02/2009

DECRETO 41726 04/03/2009

DECRETO 41741 10/03/2009

DECRETO 41766 20/03/2009

LEI 5428 02/04/2009

DECRETO 41854 06/05/2009

DECRETO 41858 07/05/2009

DECRETO 41860 11/05/2009

DECRETO 41934 26/06/2009

DECRETO 41961 23/07/2009

DECRETO 42005 26/08/2009

DECRETO 42015 01/09/2009

DECRETO 42035 16/09/2009

DECRETO 42042 23/09/2009

DECRETO 42061 05/10/2009

DECRETO 42097 29/10/2009

DECRETO 42099 29/10/2009

DECRETO 42109 05/11/2009

DECRETO 42124 17/11/2009

DECRETO 42125 17/11/2009

DECRETO 42139 25/11/2009

LEI 5592 11/12/2009

DECRETO 42203 22/12/2009

DECRETO 42218 05/01/2010

LEI 5636 07/01/2010

DECRETO 42223 08/01/2010

DECRETO 42226 08/01/2010

DECRETO 42227 11/01/2010

101

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DETRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

DECRETO 42268 28/01/2010

DECRETO 42292 11/02/2010

DECRETO 42303 12/02/2010

DECRETO 42359 16/03/2010

DECRETO 42397 09/04/2010

DECRETO 42398 09/04/2010

DECRETO 42424 26/04/2010

LEI 5703 27/04/2010

DECRETO 42431 28/04/2010

DECRETO 42463 17/05/2010

DECRETO 42475 26/05/2010

DECRETO 42504 09/06/2010

DECRETO 42516 16/06/2010

DECRETO 42528 22/06/2010

DECRETO 42543 23/06/2010

DECRETO 42548 23/06/2010

DECRETO 42565 23/07/2010

DECRETO 42569 28/07/2010

DECRETO 42588 16/08/2010

DECRETO 42641 05/10/2010

DECRETO 42643 05/10/2010

DECRETO 42644 05/10/2010

DECRETO 42646 05/10/2010

DECRETO 42647 05/10/2010

DECRETO 42649 05/10/2010

DECRETO 42677 28/10/2010

DECRETO 42683 04/11/2010

DECRETO 42721 26/11/2010

DECRETO 42742 13/12/2010

DECRETO 42761 23/12/2010

DECRETO 42771 29/12/2010

DECRETO 42782 05/01/2011

DECRETO 42815 24/01/2011

DECRETO 42855 18/02/2011

DECRETO 42861 23/02/2011

LEI 5917 18/03/2011

DECRETO 42897 24/03/2011

DECRETO 42904 28/03/2011

102

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

LEI (REVOGADA) 948 26/12/1985

DECRETO (REVOGADO) 9146 28/08/1986

LEI (REVOGADA) 1241 30/11/1987

DECRETO (REVOGADO) 10996 12/02/1988

LEI 2877 22/12/1997

LEI 3335 21/06/1999

LEI 3422 29/12/1999

DECRETO 25949 30/12/1999

LEI 3507 13/12/2000

LEI 3518 27/12/2000

LEI 4383 30/08/2004

LEI 4443 08/11/2004

LEI 4633 28/10/2005

DECRETO 38532 17/11/2005

LEI 4682 28/12/2005

LEI 4690 29/12/2005

LEI 5430 01/04/2009

LEI 5635 05/01/2010

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS

DECRETO-LEI 5 15/03/1975

DECRETO-LEI 238 21/07/1975

DECRETO-LEI 270 22/07/1975

DECRETO-LEI 283 19/12/1975

DECRETO-LEI 403 28/12/1978

LEI 288 05/12/1979

LEI 289 05/12/1979

LEI 346 03/09/1980

LEI 383 04/12/1980

DECRETO 3842 23/12/1980

DECRETO 3856 29/12/1980

DECRETO 3902 29/01/1981

DECRETO 4205 25/06/1981

LEI 439 25/06/1981

LEI 470 29/10/1981

DECRETO 5468 12/04/1982

LEI 713 26/12/1983

LEI 815 20/12/1984

LEI 1241 30/11/1987

LEI 1526 15/09/1989

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS

LEI 2879 23/12/1997

DECRETO 24041 11/02/1998

LEI 3347 29/12/1999

LEI 3521 27/12/2000

LEI 5356 23/12/2008

DECRETO 42056 29/09/2009

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL art. 159, inc. I - 05/10/1988

LEI COMPLEMENTAR 62 28/12/1989

LEI FEDERAL 8016 08/04/1990

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTE NA FONTE, SOBRE RENDIMENTOSPAGOS A QUALQUER TÍTULO, PELO ESTADO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 157, Inc. I - 05/10/1988

DECRETO 12716 28/02/1989

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

ADICIONAL AO IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE LUCROS, GANHOS E RENDIMENTOS DE CAPITAL

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 155, inciso II (REVOGADO) - 05/10/1988

LEI (REVOGADA) 1394 02/12/1988

DECRETO (REVOGADO) 12715 28/02/1989

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL (INDENIZAÇÃO)

LEI FEDERAL (REVOGADA) 2004 03/10/1953

LEI FEDERAL (REVOGADA) 3257 02/09/1957

LEI FEDERAL (REVOGADA) 7453 27/12/1985

LEI FEDERAL 7525 22/07/1986

DECRETO FEDERAL 93189 29/08/1986

DECRETO FEDERAL (REVOGADO) 94240 21/04/1987

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - Art. 20, § 1º - 05/10/1988

LEI FEDERAL 7990 28/12/1989

LEI FEDERAL 8001 13/03/1990

LEI FEDERAL 9478 06/08/1997

104

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LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL (INDENIZAÇÃO)

DECRETO FEDERAL 2705 03/08/1998

DECRETO FEDERAL 3739 31/01/2001

LEI 5139 29/11/2007

DECRETO 42475 26/05/2010

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS - FECP

EMENDA CONSTITUCIONAL 31 14/12/2000

LEI ESTADUAL 4056 30/12/2002

DECRETO 32646 08/01/2003

PORTARIA SEAR 433 09/01/2003

RESOLUÇÃO SEF 6556 14/01/2003

PORTARIA SEAR 434 16/01/2003

PORTARIA SEAR 435 24/01/2003

RESOLUÇÃO SER 2 27/01/2003

RESOLUÇÃO SER 4 29/01/2003

RESOLUÇÃO SER 6 04/02/2003

DECRETO 33123 05/05/2003

DECRETO 33124 05/05/2003

DECRETO 34681 29/12/2003

PORTARIA SUAR 4 12/04/2004

DECRETO 37774 07/06/2005

DECRETO 37776 07/06/2005

DECRETO 37914 01/07/2005

LEI COMPLEMENTAR 115 14/12/2006

RESOLUÇÃO SEFAZ 54 27/07/2007

LEI COMPLEMENTAR 122 12/12/2008

PORTARIA SUACIEF 2 23/03/2009

DECRETO (ADI 4457 - INCONSTITUCIONAL) (REVOGADO) 42241 14/01/2010

LEI COMPLEMENTAR 139 08/08/2010

RESOLUÇÃO SEFAZ 331 09/09/2010

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LEGISLAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

CUSTAS JUDICIAIS

LEI FEDERAL 5172 25/10/1966

DECRETO-LEI 23 15/03/1975

DECRETO-LEI 164 03/07/1975

DECRETO-LEI 274 22/07/1975

DECRETO-LEI 403 28/12/1978

LEI 289 05/12/1979

LEI 713 26/12/1983

LEI 723 30/03/1984

LEI 1010 02/07/1986

LEI 1049 20/10/1986

LEI 1307 01/06/1988

LEI 1421 25/01/1989

LEI 1567 20/11/1989

DECRETO 14052 04/12/1989

LEI 1582 04/12/1989

LEI 1606 05/01/1990

LEI 2524 22/01/1996

LEI 2836 20/11/1997

LEI 3217 01/06/1999

LEGISLAÇÃO DATANÚMERO

TAXA JUDICIÁRIA

DECRETO-LEI 5 15/03/1975

DECRETO-LEI 403 28/12/1978

LEI 289 05/12/1979

LEI 346 03/09/1980

LEI 383 04/12/1980

DECRETO 3842 23/12/1980

LEI 723 30/03/1984

LEI 815 20/12/1984

LEI 1241 30/11/1987

LEI 1307 01/06/1988

LEI 1410 13/12/1988

LEI 1567 20/11/1989

LEI 2524 22/01/1996

LEI 2836 20/11/1997

LEI 3217 01/06/1999

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Demonstrativo das Metodologias e Premissas das Receitas

I – RECEITAS DO TESOURO

As estimativas acerca da arrecadação de 2015 foram construídas a partir de uma

série de dados e informações obtidas junto a órgãos oficiais e considerando as

diferentes peculiaridades inerentes aos diversos tipos de receita. Os modelos de

projeção foram adequados de acordo com cada caso, levando em consideração a

capacidade de previsão e os ajustes às séries de atividade econômica do Estado

do Rio de Janeiro.

De forma geral, três especificações basais foram empregadas para aferir as

diversas rubricas de receita para o exercício de 2015, a saber:

- extrapolação de tendências para valores ajustados serviram como base para

aplicação dos indicadores e indexadores econômicos; e somados a efeitos

sazonais e choques econômicos;

- tratamentos diferenciados foram aplicados às peculiaridades de cada receita;

- regressões de acordo com as relações econômicas centrais que regem o

comportamento das receitas.

Assim sendo, as predições de item de receita foram sujeitas à aplicação de

regressões com parâmetros macroeconômicos, como índice de preços e/ou do

nível de atividade econômica, e de premissas particulares de cada rubrica.

A taxa adotada para o crescimento real do PIB, em 2015, foi de 1,96%,

conforme previsão do Relatório TOP 5 da pesquisa FOCUS do Banco Central do

Brasil de 23 de junho de 2014. É importante ressaltar que, para muitos analistas

de mercado, tal taxa é otimista. Os índices de variação de preços utilizados

foram IPCA (6,00%) e IGP-DI (5,50%), fornecidos pela mesma fonte.

As estimativas realizadas utilizaram modelos estatísticos construídos por meio

das técnicas de econometria de séries temporais.

A seguir, são apresentadas, sucintamente, as premissas utilizadas para o cálculo

dos principais valores que compõem cada uma das categorias econômicas das

receitas do Tesouro do Estado totalizando R$ 68,44 bilhões, considerando neste

montante R$ 5,68 bilhões, relativos às parcelas dos Royalties do Petróleo e

Participação Especial destinadas ao RIOPREVIDÊNCIA.

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Receita Tributária – Estimada em R$ 46,08 bilhões, correspondentes a

67,33% das receitas do Tesouro.

O desempenho da arrecadação tributária do Estado do Rio de Janeiro pode ser

considerado significativo no período 2007/2013, ainda que tenha sofrido em

2009 impactos negativos da crise financeira internacional, iniciada no último

trimestre de 2008. O bom desempenho é fruto de diversos fatores, dentre os

quais pode ser destacada a conjunção de esforços empreendidos pelo Governo

do Estado, como as ações de combate a sonegação e também, o fortalecimento

de fiscalização. Para tal, foram realizados concursos públicos para Auditor Fiscal

da Receita Estadual, Oficial de Fazenda e Especialista em Finanças Públicas. As

principais ações adotadas para reduzir a sonegação são: o controle das

informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, ao

amparo da Lei 5.075/2007; a implementação da substituição tributária, a

implementação do Emissor de Cupom Fiscal (ECF); o CUPOM MANIA; o

REFIS Estadual; a realização de diversas operações fiscais em alguns setores da

economia e a intensificação das barreiras fiscais.

A Receita Tributária, composta por impostos e taxas estaduais, tem suas

principais rubricas discriminadas a seguir:

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –

Trata-se da principal fonte de arrecadação, contribuindo com R$ 36,70

bilhões. Para previsão do ICMS, a partir de série histórica da arrecadação

dessazonalizada, as expectativas da conjuntura econômica brasileira e do

Estado do Rio de Janeiro, e ainda algumas mudanças na legislação pertinente

ao imposto em questão, optou-se por utilizar o modelo VAR dependendo

exogenamente do PIB brasileiro (determinado pelas expectativas do boletim

FOCUS) e consumo de petróleo (projetado por ARIMA). Endogenamente ao

ICMS, são previstas as vendas no varejo do Estado do Rio de janeiro. Como

ambas as variáveis tem correlação direta entre si, a escolha pelo VAR se

tornou uma exigência conjectural.

A receita oriunda do adicional de ICMS foi estimada no montante de R$

3,25 bilhões. O FECP tem a mesma base de cálculo do ICMS, diferindo em

apenas alguns pontos. Desta forma, optou-se pela simplificação da previsão

do FECP e utilizar a previsão já obtida do ICMS como base geradora do

comportamento do FECP. Eliminaram-se os efeitos sazonais por meio de

dummies já que ambas as séries são parecidas, mas os efeitos sazonais do

setor de energia elétrica e telecomunicações revelaram-se maiores no FECP.

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Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF –

Foi estimado em R$ 3,17 bilhões adotando-se o critério de proporcionalidade

em relação à folha de pessoal prevista para 2015, além da média do ajuste

salarial dos servidores de diversas categorias nos últimos anos, especialmente

aqueles aprovados pela Assembleia Legislativa em 2014.

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –

Em 2015, o valor estimado para o IPVA é de R$ 2,19 bilhões. Para previsão

do IPVA modelamos pelo VAR dependendo exogenamente do PIB brasileiro

(determinado pelas expectativas do boletim FOCUS). Endogenamente ao

IPVA temos as licenças, as quais foram incorporadas por serem um proxy da

compra de automóveis e formação da frota.

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITD –

A estimativa para 2015 é de R$ 736,82 milhões. Nessa receita o modelo

escolhido foi uma regressão simples dependente da inflação dos imóveis

(ponderação entre IPGM e índice Zap-móveis) adicionado dos óbitos, que

buscam refletir as doações por causa mortis.

Receita Patrimonial – estimada em R$ 11,22 bilhões, correspondentes a

16,39% das receitas do Tesouro.

A receita patrimonial do Estado do Rio de Janeiro é constituída, principalmente,

pelos recursos de Royalties e da Participação Especial gerados pela exploração

de petróleo na plataforma continental do Estado, notadamente na Bacia de

Campos, cujo valor foi projetado em R$ 9,00 bilhões para 2015.

Esta previsão elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda teve como base a

estimativa de produção fornecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis (ANP), autarquia federal responsável por promover a

regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da

indústria do petróleo. Para projetar o preço do petróleo, foi feita análise sobre a

séria histórica do barril do tipo Brent da Energy Information Administration –

EIA, órgão oficial do Governo dos Estados Unidos da América para a produção

de informações e estatísticas para a área de energia. Para o câmbio, foram

utilizados os parâmetros gerais da PLOA 2015.

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É preciso advertir a existência de certo grau de incerteza na estimativa de

arrecadação de Royalties e Participação Especial associado ao comportamento

volátil das variáveis consideradas nas premissas. No caso da Participação

Especial, o risco é ainda maior decorrente da própria base de cálculo, que

consiste no resultado líquido (receita menos despesas e custos) trimestral dos

campos considerados.

Ressalta-se, finalmente, que as receitas geradas pelo petróleo, líquidas das

Transferências aos Municípios, da reserva para pagamento da dívida com a

União, e dos recursos vinculados ao FECAM e PASEP, vão constituir receita

para o regime próprio de previdência social (RPPS), vinculada ao

RIOPREVIDÊNCIA.

Transferências Correntes – estimadas em R$ 2,76 bilhões, valor

correspondente a 4,03% das receitas do Tesouro.

As transferências correntes decorrem das transferências constitucionais e legais

da União para o Estado. Abaixo estão detalhadas as rubricas de maior

representatividade:

FPE – R$ 1,21 bilhão;

IPI – R$ 933,00 milhões;

Formado por percentual de 21,5% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e

Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI), estimou-se para as receitas que compõem o FPE 2015

expansão de cerca de 8,1% em relação ao valor estimado para 2014. Por conta da

redução do ritmo da atividade econômica nos últimos meses, é esperada uma

diminuição da expansão da renda das famílias, que impactará diretamente na

arrecadação do IR, e consequentemente no montante destinado ao FPE.

A receita do IPI exportação é proveniente de 10% (dez por cento) da arrecadação

federal do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, distribuídos

proporcionalmente aos estados de acordo com a participação destes nas

exportações de produtos industrializados, conforme o inciso II do artigo 159 da

Constituição Federal. O desempenho esperado da receita proveniente desta fonte

de arrecadação ficou comprometido, devido à desaceleração da atividade

industrial e da prorrogação das taxas reduzidas de IPI.

CIDE–

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Com o fim de evitar riscos fiscais, adotou-se a perspectiva cautelosa de que o

Decreto 7.764/12, que zerou as alíquotas específicas da CIDE, com impacto no

repasse a partir de outubro de 2012, permanecerá em vigor em 2015. O Decreto

foi publicado em 22/06/2012, com prazo de vigência indeterminado.

Salário Educação – R$ 477,98 milhões.

O valor do salário educação para 2015 foi estimado considerando o crescimento

projetado para as receitas da União.

Transferências da Lei 87/96 (Lei Kandir) - R$ 85,78 milhões.

As transferências de recursos da Lei Kandir têm por objetivo a compensação

financeira aos Estados pela desoneração do ICMS nas operações e prestações

que destinem mercadorias, inclusive produtos primários e produtos

industrializados semi-elaborados, ou serviços ao exterior. A estimativa de

transferência para 2015 considerou a série histórica que permanece estática

desde 2006, de forma que não há variação para os valores projetados.

FEX – Fundo de Auxílio aos Estados Exportadores – R$ 48,68 milhões

Representa uma complementação de auxílio financeiro da União aos Estados e

Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do País. As projeções

para 2015 basearam-se no valor projetado para 2014.

Outras Receitas Correntes - R$ 1,39 bilhão, correspondentes a 2,03%

das receitas do Tesouro.

Destacam-se neste grupo de receitas as Multas e Juros de Mora estimados em R$

512,16 milhões e a Dívida Ativa projetada em R$ 287,16 milhões. Os valores

das projeções para 2015 foram baseados na arrecadação de 2014. A projeção

considera também o comportamento histórico frente aos respectivos impostos

(ICMS, Adicional ao ICMS, ITD, IPVA).

Operações de Crédito – Estimadas em R$ 6,14 bilhões, representando

8,97% das receitas do Tesouro.

As operações de crédito previstas para o exercício financeiro de 2015 abrangem,

além dos saldos de operações contratadas em vigor, aquelas com perspectivas

concretas de realização no próximo exercício. Do total desta receita, R$ 4,58

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bilhões são oriundos de operações de crédito internas e R$1,56 bilhão de

operações externas.

II – RECEITAS DE OUTRAS FONTES

Este grupo é composto pelas receitas diretamente arrecadadas e/ou vinculadas às

Unidades Orçamentárias do Estado. A Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – SEPLAG –, no intuito de garantir a padronização das estimativas de

receita do Estado, disponibilizou no Sistema de Inteligência em Planejamento e

Gestão (SIPLAG), instruções gerais a serem observadas e de grade com os

principais parâmetros de variação de preços e de produto. Este referencial básico

foi disponibilizado para utilização por parte das unidades que tenham suas

arrecadações atreladas a essas variáveis. O valor global das receitas de outras

fontes alcançou R$ 20,89 bilhões, destacando-se deste total R$ 4,36 bilhões

representados pelas receitas intraorçamentárias, ou seja, receitas que se originam

do trâmite de recursos entre unidades que compõem o orçamento de Estado,

como as Contribuições Patronais para a Previdência e os Convênios realizados

no âmbito do orçamento do Estado. Em resumo, estas receitas estão distribuídas

pelos seguintes principais grupos:

Taxas, arrecadadas em função do exercício do poder de polícia ou da

utilização de serviços públicos colocados à disposição da população. Foram

estimadas, em seu conjunto, em R$ 2,41 bilhões, destacando-se os Emolumentos

Judiciais e Extrajudiciais, vinculados ao Tribunal de Justiça, com R$ 834,17

milhões, as Taxas de Controle e Fiscalização do Trânsito e de Serviços de

Trânsito, com R$ 534,22 milhões e R$ 654,76 milhões, respectivamente, ambas

vinculadas ao DETRAN e a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio, com R$

193,92 milhões, vinculada ao FUNESBOM;

Contribuições, representadas pelo desconto compulsório sobre os salários

dos servidores, foram projetadas em R$ 1,67 bilhão. Destacam-se as vinculadas

ao RIOPREVIDÊNCIA que compõem o orçamento da previdência social do

Estado estimadas em R$1,57 bilhão, com base nas despesas com pessoal

previstas para o exercício financeiro de 2015;

Receitas Patrimoniais, projetadas em R$ 279,69 milhões, exclusive os

valores derivados do petróleo vinculados ao RIOPREVIDÊNCIA, cuja

metodologia de cálculo foi objeto de apreciação no item relativo às receitas do

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Tesouro. Deste montante, destacam-se as aplicações financeiras dos saldos

diários do fluxo de caixa de diversas unidades orçamentárias, estimados em R$

175,24 milhões;

Transferências Correntes, no valor de R$ 3,90 bilhões. Deste total, R$

2,96 bilhões correspondem ao retorno aos cofres do Estado dos recursos

repassados ao FUNDEB, R$ 575,36 milhões às transferências do Sistema Único

de Saúde (SUS), R$ 123,66 milhões às transferências diretas do FNDE e R$

194,56 milhões às Transferências de Outros Convênios Correntes repassados

principalmente pela União a diversas Unidades Orçamentárias do Estado.

Alienação de Bens, no valor de R$ 2,46 bilhões. Deste total, R$ 2,00

bilhões correspondem à receita de operação de venda de recebíveis de petróleo a

ser realizada pelo RIOPREVIDÊNCIA e R$ 465,00 milhões referem-se à

alienação de bens imóveis pertencentes à referida autarquia e destinados ao

pagamento de benefícios previdenciários.

Transferências de Capital, no valor de R$ 3,64 bilhões, representadas

basicamente pelas Transferências de Convênios de Capital pela União. Do total

de convênios de capital, R$ 1,80 bilhão referem-se a recursos de

responsabilidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

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DESPESAS

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CÓDIGO IDENTIFICAÇÃOREALIZADA

2013

FIXADA

2014

PREVISTA

2015

00 Ordinários Provenientes de Impostos 31.602.715.525 34.311.060.650 37.645.294.723

01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 1.941.482.097 1.322.150.762 3.343.050.585

04 Indenização pela Extração de Petróleo 3.335.414.295 3.266.497.590 3.322.824.132

05 Salário Educação 429.147.425 433.234.089 478.314.473

06 Fundo de Participação dos Estados 814.863.659 881.063.724 968.661.490

07 Demais Transfer. da União Prov. Impostos 781.667.329 844.979.106 861.757.236

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 15.064.094.473 15.677.090.903 16.013.012.586

11 Operações de Crédito Através do Tesouro 5.530.437.804 7.543.105.000 5.441.992.499

12 Convênios - Administração Direta 182.445.910 1.489.469.746 1.780.861.516

13 Convênios - Administração Indireta 96.860.980 191.689.376 243.894.657

14 Convênios PAC - Administração Direta 290.199.460 1.639.532.350 1.584.938.382

15 Fund Man Des Educ Bás Valoriz Prof E - FUNDEB 2.600.402.708 2.795.145.607 2.956.216.752

16 Convênios PAC - Administração Indireta 113.659.399 304.778.281 219.097.052

18 Convênios Intraorçament-Administração Direta 459.141.756 545.754.717 569.233.965

19 Convênios Intraorçament - Administr. Indireta 35.938.851 82.162.516 33.720.878

20 Ressarcimento de Pessoal 24.952.787 41.491.996 50.296.078

21 Op de Crédito destinadas à Ações M Ambiente 56.302.051 323.118.000 701.207.088

22 Adicional do ICMS - FECP 2.764.433.969 2.964.612.074 3.267.227.962

23 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 255.005.818 330.114.837 513.207.532

24 Transf Volunt da União não Refer a Convênios 208.369.647 126.016.402 130.874.766

25 Sistema Único de Saúde 726.757.206 722.637.234 738.182.147

26 Contribuição Interv Domínio Econômico-CID 2.930.221 38.108 181.692

90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 10.000.000 326.257.146 11.766.572

91 Depósitos Judiciais não Trib. - LC. 147/2013 3.295.945.683 326.926.017 300.000.000

95 Retorno de Empr. Prog. Fomento Agropec e Tecn 8.478.561 3.657.492 4.061.686

96 Multa Infração Código Defesa do Consumidor - 5.884.331 6.825.828

97 Conservação Ambiental 4.978.081 5.489.598 8.015.002

98 Outras Receitas da Administração Indireta 1.565.653 1.273.696 2.171.539

99 Outras Receitas da Administração Direta 413.263.353 583.709.802 767.679.748

71.051.454.698 77.088.941.150 81.964.568.566

Fonte da Despesa Realizada em 2013: Secretaria de Estado da Fazenda - SIG/SIAFEM.

TOTAL

EVOLUÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

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SÍNTESE DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOSIDENTIFICAÇÃO SEGURIDADETOTAL FISCALCÓDIGO

R$ (1,00)

RECURSOS DO TESOURO 51.089.580.176 8.263.272.792 59.352.852.968

00 Ordinários Provenientes de Impostos 37.645.294.723 31.913.879.050 5.731.415.673

01 Ordinários Não Provenientes de Impostos 3.343.050.585 2.804.610.927 538.439.658

04 Indenização pela Extração de Petróleo 3.322.824.132 3.322.824.132 -----

05 Salário Educação 478.314.473 133.109.348 345.205.125

06 Fundo de Participação dos Estados 968.661.490 968.661.490 -----

07 Demais Transferências da União Provenientes de Impostos 861.757.236 861.757.236 -----

11 Operações de Crédito Através do Tesouro 5.441.992.499 5.373.469.765 68.522.734

15 Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valoriz Profis daEduc - FUNDEB

2.956.216.752 2.956.216.752 -----

20 Ressarcimento de Pessoal 50.296.078 50.296.078 -----

21 Operações de Crédito destinadas à Ações de Meio Ambiente 701.207.088 701.207.088 -----

22 Adicional do ICMS - FECP 3.267.227.962 1.687.538.360 1.579.689.602

26 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID 181.692 181.692 -----

90 Fundo de Depósitos Judiciais - Lei 11429/06 11.766.572 11.766.572 -----

91 Depósitos Judiciais e Extrajudiciais não Tributários - L.C. nº147/2013

300.000.000 300.000.000 -----

95 Retorno de Empréstimos do Programa de FomentoAgropecuário e Tecnológico

4.061.686 4.061.686 -----

RECURSOS DE OUTRAS FONTES 8.855.661.551 13.756.054.047 22.611.715.598

10 Arrecadação Própria - Administração Indireta 16.013.012.586 3.677.176.610 12.335.835.976

12 Convênios - Administração Direta 1.780.861.516 1.780.861.516 0

13 Convênios - Administração Indireta 243.894.657 145.909.069 97.985.588

14 Convênios PAC - Administração Direta 1.584.938.382 1.584.938.382 -----

16 Convênios PAC - Administração Indireta 219.097.052 219.097.052 -----

18 Convênios Intraorçamentários - Administração Direta 569.233.965 569.233.965 -----

19 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta 33.720.878 33.720.878 -----

23 Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde 513.207.532 513.207.532-----

24 Transf Volunt da União não Refer a Convênios 130.874.766 58.661.692 72.213.074

25 Sistema Único de Saúde 738.182.147 2.556.000 735.626.147

96 Multa pela Infração do Código de Defesa do Consumidor 6.825.828 6.825.828 -----

97 Conservação Ambiental 8.015.002 8.015.002 -----

98 Outras Receitas da Administração Indireta 2.171.539 2.171.539 -----

99 Outras Receitas da Administração Direta 767.679.748 766.494.018 1.185.730

TOTAL 81.964.568.566 59.945.241.727 22.019.326.839

119

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<subitem>Resumo da Despesa - Geral</subitem>

RESUMO DA DESPESA - GERAL

ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DOTESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

R$ (1,00)

TOTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

<item>Resumo da Despesa</item>

DESPESAS CORRENTES 18.443.134.514 67.046.406.678 48.603.272.164

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.039.092.228 1.329.864.247 17.709.227.981

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.207.844.087 27.368.700 3.180.475.387

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.243.292.762 600.000 3.242.692.762

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.002.732.038 4.490.370.154 21.512.361.884

OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS 14.299.089.792 11.926.833.108 2.372.256.684

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.254.355.771 668.098.305 586.257.466

DESPESAS DE CAPITAL 4.168.581.084 14.917.861.888 10.749.280.804

INVESTIMENTOS 10.940.691.922 3.996.697.244 6.943.994.678

INVERSÕES FINANCEIRAS 187.219.749 164.882.476 22.337.273

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.789.950.217 7.001.364 3.782.948.853

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

TOTAL GERAL 22.611.715.598 59.352.852.968 81.964.568.566

121

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<item>Resumo da Despesa</item>

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ (1,00)

TOTAL RECURSOS DEOUTRAS FONTES

RECURSOS DOTESOURO

ESPECIFICAÇÃO

<subitem>Resumo da Despesa - Fiscal</subitem>

RESUMO DA DESPESA - FISCAL

DESPESAS CORRENTES 40.566.913.322 45.392.261.997 4.825.348.675

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.728.195.325 17.639.002.734 910.807.409

PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.061.377.739 3.083.580.806 22.203.067

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.242.692.762 3.242.872.762 180.000

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.461.597.562 20.750.604.015 3.289.006.453

OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 73.049.934 676.201.680 603.151.746

DESPESAS DE CAPITAL 10.522.366.854 14.552.679.730 4.030.312.876

INVESTIMENTOS 6.717.090.728 10.583.694.796 3.866.604.068

INVERSÕES FINANCEIRAS 22.327.273 184.609.749 162.282.476

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.782.948.853 3.784.375.185 1.426.332

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 300.000 300.000 -----

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ----- 300.000 300.000

59.945.241.727 51.089.580.176TOTAL GERAL 8.855.661.551

122

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<subitem>Resumo da Despesa - Seguridade</subitem>

RESUMO DA DESPESA - SEGURIDADE

ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DOTESOURO

RECURSOS DEOUTRAS FONTES

TOTAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES<item>Resumo da Despesa</item>

R$ (1,00)

8.036.358.842 13.617.785.839 21.654.144.681DESPESAS CORRENTES

981.032.656 419.056.838 1.400.089.494PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

119.097.648 5.165.633 124.263.281PESS ENC SOC-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

420.000----- 420.000JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

4.050.764.322 1.201.363.701 5.252.128.023OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.372.256.684 11.926.833.108 14.299.089.792OUTRAS DESP CORR-INATIVOS E PENSIONISTAS

513.207.532 64.946.559 578.154.091OUTRAS DESP CORR-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

226.913.950 138.268.208 365.182.158DESPESAS DE CAPITAL

226.903.950 130.093.176 356.997.126INVESTIMENTOS

10.000 2.600.000 2.610.000INVERSÕES FINANCEIRAS

5.575.032----- 5.575.032AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

8.263.272.792 22.019.326.839TOTAL GERAL 13.756.054.047

123

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<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Geral</subitem>

<item>Despesa por Funções</item>

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - GERAL

FUNÇÕES

R$ (1,00)

Valor em R$ %

Legislativa01 1.574.518.864 1,9210

Judiciária02 4.297.322.132 5,2429

Essencial à Justiça03 2.302.381.517 2,8090

Administração04 2.814.529.604 3,4338

Segurança Pública06 10.198.742.691 12,4429

Assistência Social08 600.018.292 0,7320

Previdência Social09 14.433.632.559 17,6096

Saúde10 6.165.446.750 7,5221

Trabalho11 22.192.407 0,0271

Educação12 7.248.714.582 8,8437

Cultura13 140.265.277 0,1711

Direitos da Cidadania14 87.354.802 0,1066

Urbanismo15 2.938.471.543 3,5851

Habitação16 211.237.660 0,2577

Saneamento17 1.281.831.086 1,5639

Gestão Ambiental18 1.044.907.465 1,2748

Ciência e Tecnologia19 368.113.593 0,4491

Agricultura20 339.022.182 0,4136

Organização Agrária21 54.190.152 0,0661

Indústria22 411.455.461 0,5020

Comércio e Serviços23 392.672.107 0,4791

Comunicações24 22.348.958 0,0273

Transporte26 4.912.235.326 5,9931

Desporto e Lazer27 57.148.371 0,0697

Encargos Especiais28 20.045.515.185 24,4563

Reserva de Contingência99 300.000 0,0004

TOTAL 81.964.568.566 100,0000

125

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<item>Despesa por Funções</item>

<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Fiscal</subitem>

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - FISCAL

FUNÇÕES

R$ (1,00)

Valor em R$ % ESFERA % GERAL

Legislativa01 1.574.518.864 1,92102,6266

Judiciária02 4.297.322.132 5,24297,1687

Essencial à Justiça03 2.302.381.517 2,80903,8408

Administração04 2.814.207.104 3,43344,6946

Segurança Pública06 9.948.552.056 12,137616,5961

Trabalho11 22.192.407 0,02710,0370

Educação12 6.692.925.714 8,165611,1651

Cultura13 140.265.277 0,17110,2340

Direitos da Cidadania14 85.113.097 0,10380,1420

Urbanismo15 2.938.471.543 3,58514,9019

Habitação16 211.237.660 0,25770,3524

Saneamento17 1.281.831.086 1,56392,1383

Gestão Ambiental18 1.044.907.465 1,27481,7431

Ciência e Tecnologia19 368.113.593 0,44910,6141

Agricultura20 337.836.652 0,41220,5636

Organização Agrária21 54.190.152 0,06610,0904

Indústria22 411.455.461 0,50200,6864

Comércio e Serviços23 382.172.107 0,46630,6375

Comunicações24 22.348.958 0,02730,0373

Transporte26 4.912.235.326 5,99318,1945

Desporto e Lazer27 57.148.371 0,06970,0953

Encargos Especiais28 20.045.515.185 24,456333,4397

Reserva de Contingência99 300.000 0,00040,0005

TOTAL 59.945.241.727 73,1355100,0000

126

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<item>Despesa por Funções</item>

<subitem>Sumário da Despesa por Funções do Governo - Seguridade</subitem>

SUMÁRIO DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO - SEGURIDADE

FUNÇÕES

R$ (1,00)

Valor em R$ % GERAL% ESFERA

Administração 322.500 0,0015 0,000404

Segurança Pública 250.190.635 1,1362 0,305206

Assistência Social 600.018.292 2,7250 0,732008

Previdência Social 14.433.632.559 65,5498 17,609609

Saúde 6.165.446.750 28,0002 7,522110

Educação 555.788.868 2,5241 0,678112

Direitos da Cidadania 2.241.705 0,0102 0,002714

Agricultura 1.185.530 0,0054 0,001420

Comércio e Serviços 10.500.000 0,0477 0,012823

TOTAL 22.019.326.839 100,0000 26,8643

127

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Encargos Especiais do Estado0000 119.543.377 20.371.715.185 150.000.000 20.641.258.562 ----- -----

RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

3701. 04. 122. 0000. 7983

01F 150.000.000150.000.000 ----- ----- ----- -----

Pagto Precat Judic – Lei 147/2013

3702. 04. 122. 0000. 0014

91F 300.000.000300.000.000 ----- ----- ----- -----

Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88

3702. 04. 122. 0000. 2775

00F 25.000.00025.000.000 ----- ----- ----- -----

Contrib Regime Previd Servid ALERJ-TCE-TJ-MP

3702. 04. 122. 0000. 2889

00F 119.543.377119.543.377 ----- ----- ----- -----

Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009

3702. 04. 122. 0000. 8036

01F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----

Restituição de Indébitos

3702. 28. 123. 0000. 2173

00F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Restituições Recursos de Terceiros

3702. 28. 123. 0000. 2765

00F 233.000.000233.000.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Dívida Interna-Refinanciada

3702. 28. 841. 0000. 0003

00F 1.063.309.6561.063.309.656 ----- ----- ----- -----

04F 1.106.525.1681.106.525.168 ----- ----- ----- -----

06F 938.553.321938.553.321 ----- ----- ----- -----

11F 783.252.234783.252.234 ----- ----- ----- -----

Gestão da Dívida Interna-Serviços

3702. 28. 843. 0000. 0004

00F 965.170.462965.170.462 ----- ----- ----- -----

01F 1.836.000.0001.836.000.000 ----- ----- ----- -----

06F 17.999.90017.999.900 ----- ----- ----- -----

90F 11.766.57211.766.572 ----- ----- ----- -----

Gestão da Dívida Externa-Serviços

3702. 28. 844. 0000. 0005

00F 230.257.603230.257.603 ----- ----- ----- -----

11F 66.747.76666.747.766 ----- ----- ----- -----

Programação a Cargo dos Municípios

3702. 28. 845. 0000. 0002

00F 9.842.693.0419.842.693.041 ----- ----- ----- -----

04F 492.452.796492.452.796 ----- ----- ----- -----

07F 854.329.951854.329.951 ----- ----- ----- -----

Encargos com a União

3702. 28. 846. 0000. 0001

04F 1.106.797.9111.106.797.911 ----- ----- ----- -----

Contribuições Obrigatórias

3702. 28. 846. 0000. 0007

00F 371.983.149371.983.149 ----- ----- ----- -----

01F 18.520.96318.520.963 ----- ----- ----- -----

129

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

04F 85.117.32185.117.321 ----- ----- ----- -----

06F 12.108.26912.108.269 ----- ----- ----- -----

07F 7.427.2857.427.285 ----- ----- ----- -----

26F 1.8171.817 ----- ----- ----- -----

Programa de Gestão da TIC na Seg Pública0001 15.001.000 16.340.175 31.341.175 ----- ----- -----

Mod. e Op. do Sist. Atendimento Emerg.

2601. 06. 181. 0001. 2896

00F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Sistemas de Monitoramento e Sensores

2601. 06. 181. 0001. 3924

00F 15.744.49915.744.499 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

C4IVR Comando, Controle, Comunicação, Computa

2601. 06. 181. 0001. 3925

00F 593.676593.676 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Gestão Administrativa0002 17.533.987.998 1.738.429.067 770.400.425 156.607.532 20.199.425.022 -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0701. 15. 122. 0002. 2010

00F 195.976195.976 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0701. 15. 122. 0002. 2016

00F 3.220.8453.220.845 ----- ----- ----- -----

01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Manutenção do Edificio Lucio Costa

0701. 15. 122. 0002. 2098

00F 326.626326.626 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0701. 15. 122. 0002. 2660

00F 25.570.64325.570.643 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0701. 15. 122. 0002. 8021

00F 133.264133.264 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0731. 04. 122. 0002. 2016

00F 34.21734.217 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

0731. 04. 122. 0002. 2467

00F 108.780108.780 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0731. 04. 122. 0002. 2660

00F 15.560.82515.560.825 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0731. 04. 122. 0002. 8021

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0741. 26. 122. 0002. 2010

130

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 2.856.4252.856.425 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0741. 26. 122. 0002. 2016

00F 4.500.4754.500.475 ----- ----- ----- -----

01F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

10F 21.401.60021.401.600 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

0741. 26. 122. 0002. 2467

00F 11.842.77211.842.772 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0741. 26. 122. 0002. 2660

00F 107.535.201107.535.201 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0741. 26. 122. 0002. 8021

00F 2.870.3822.870.382 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

0751. 04. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0751. 04. 122. 0002. 2010

00F 461.250461.250 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0751. 04. 122. 0002. 2016

00F 3.991.9073.991.907 ----- ----- ----- -----

10F 167.896167.896 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

0751. 04. 122. 0002. 2467

00F 9.300.0009.300.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0751. 04. 122. 0002. 2660

00F 52.418.88052.418.880 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0751. 04. 122. 0002. 8021

00F 542.452542.452 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0801. 04. 122. 0002. 2010

00F 27.50027.500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0801. 04. 122. 0002. 2016

00F 122.064122.064 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0801. 04. 122. 0002. 2660

00F 4.703.5264.703.526 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0801. 04. 122. 0002. 8021

00F 11.00011.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

0901. 03. 122. 0002. 2660

00F 216.194.177216.194.177 ----- ----- ----- -----

131

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

0961. 03. 122. 0002. 2010

10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

0961. 03. 122. 0002. 2016

10F 54.500.00054.500.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

0961. 03. 122. 0002. 8021

10F 5.050.0005.050.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1101. 03. 122. 0002. 2016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1101. 03. 122. 0002. 2467

00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1101. 03. 122. 0002. 2660

00F 448.542.964448.542.964 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1161. 03. 122. 0002. 2010

10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1161. 03. 122. 0002. 2016

10F 55.198.51055.198.510 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1161. 03. 122. 0002. 8021

10F 9.457.9579.457.957 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1201. 04. 122. 0002. 2010

00F 47.35147.351 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1201. 04. 122. 0002. 2016

00F 2.063.1502.063.150 ----- ----- ----- -----

01F 595.000595.000 ----- ----- ----- -----

Manutenção do Edifício Estácio de Sá

1201. 04. 122. 0002. 2250

00F 16.91116.911 ----- ----- ----- -----

01F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1201. 04. 122. 0002. 2467

00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1201. 04. 122. 0002. 2660

00F 73.753.96273.753.962 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1201. 04. 122. 0002. 8021

00F 307.781307.781 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1234. 09. 122. 0002. 2010

10S 3.674.0003.674.000 ----- ----- ----- -----

132

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1234. 09. 122. 0002. 2016

10S 40.848.97740.848.977 ----- ----- ----- -----

Gestão de Investimentos do RIOPREVIDÊNCIA

1234. 09. 122. 0002. 2194

10S 11.151.25011.151.250 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1234. 09. 122. 0002. 2467

10S 299.289.059299.289.059 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1234. 09. 122. 0002. 2660

10S 40.480.69040.480.690 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1234. 09. 122. 0002. 8021

10S 7.895.1657.895.165 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1241. 12. 122. 0002. 2010

10F 262.695262.695 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1241. 12. 122. 0002. 2016

10F 2.809.7162.809.716 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1241. 12. 122. 0002. 2467

00F 588.000588.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1241. 12. 122. 0002. 2660

00F 21.910.84421.910.844 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1241. 12. 122. 0002. 8021

10F 700.000700.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1301. 20. 122. 0002. 2010

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1301. 20. 122. 0002. 2016

00F 752.487752.487 ----- ----- ----- -----

01F 70.00070.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1301. 20. 122. 0002. 2467

00F 147.000147.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1301. 20. 122. 0002. 2660

00F 40.338.03040.338.030 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1301. 20. 122. 0002. 8021

00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

1353. 20. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

133

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1353. 20. 122. 0002. 2010

00F 123.978123.978 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1353. 20. 122. 0002. 2016

00F 2.142.5152.142.515 ----- ----- ----- -----

01F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----

10F 205.169205.169 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1353. 20. 122. 0002. 2467

00F 3.336.5313.336.531 ----- ----- ----- -----

10F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

13F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1353. 20. 122. 0002. 2660

00F 61.140.54861.140.548 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1353. 20. 122. 0002. 8021

00F 266.539266.539 ----- ----- ----- -----

13F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

1354. 20. 122. 0002. 0016

00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1354. 20. 122. 0002. 2010

00F 54.62254.622 ----- ----- ----- -----

10F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1354. 20. 122. 0002. 2016

00F 1.106.9781.106.978 ----- ----- ----- -----

01F 17.00017.000 ----- ----- ----- -----

10F 114.122114.122 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1354. 20. 122. 0002. 2467

00F 1.354.9401.354.940 ----- ----- ----- -----

10F 35.00035.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1354. 20. 122. 0002. 2660

00F 30.187.44730.187.447 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1354. 20. 122. 0002. 8021

00F 278.475278.475 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1401. 04. 122. 0002. 2010

00F 1.140.0001.140.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1401. 04. 122. 0002. 2016

00F 2.932.7112.932.711 ----- ----- ----- -----

01F 384.352384.352 ----- ----- ----- -----

134

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Despesas Obrigatórias

1401. 04. 122. 0002. 2467

00F 980980 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1401. 04. 122. 0002. 2660

00F 28.874.27728.874.277 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1401. 04. 122. 0002. 8021

00F 211.500211.500 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1501. 13. 122. 0002. 2010

00F 208.701208.701 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1501. 13. 122. 0002. 2016

00F 2.561.2852.561.285 ----- ----- ----- -----

01F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1501. 13. 122. 0002. 2467

00F 980980 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1501. 13. 122. 0002. 2660

00F 15.720.32515.720.325 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1501. 13. 122. 0002. 8021

00F 125.221125.221 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1541. 13. 122. 0002. 2010

00F 47.50047.500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1541. 13. 122. 0002. 2016

00F 1.926.5001.926.500 ----- ----- ----- -----

10F 310.000310.000 ----- ----- ----- -----

98F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1541. 13. 122. 0002. 2467

00F 284.200284.200 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1541. 13. 122. 0002. 2660

00F 21.357.00321.357.003 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1541. 13. 122. 0002. 8021

00F 421.000421.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1543. 13. 122. 0002. 2010

00F 25.50025.500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1543. 13. 122. 0002. 2016

00F 2.759.9302.759.930 ----- ----- ----- -----

01F 70.14070.140 ----- ----- ----- -----

10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

135

Page 144: PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015 VOLUME 1alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf... · Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme

ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Despesas Obrigatórias

1543. 13. 122. 0002. 2467

00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1543. 13. 122. 0002. 2660

00F 43.462.51343.462.513 ----- ----- ----- -----

10F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1543. 13. 122. 0002. 8021

00F 1.003.6901.003.690 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1544. 13. 122. 0002. 2010

00F 15.60115.601 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1544. 13. 122. 0002. 2016

00F 372.980372.980 ----- ----- ----- -----

01F 52.04052.040 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1544. 13. 122. 0002. 2467

00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1544. 13. 122. 0002. 2660

00F 3.189.9673.189.967 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1544. 13. 122. 0002. 8021

00F 143.374143.374 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1601. 06. 122. 0002. 2010

00F 14.00014.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1601. 06. 122. 0002. 2016

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1601. 06. 122. 0002. 2467

00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1601. 06. 122. 0002. 2660

00F 1.300.073.0711.300.073.071 ----- ----- ----- -----

12F 675.000675.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1601. 06. 122. 0002. 8021

00F 500500 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1661. 06. 122. 0002. 2010

10F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----

Fornecimento de Aliment ao Bombeiro Militar

1661. 06. 122. 0002. 2300

10F 31.400.00031.400.000 ----- ----- ----- -----

136

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Despesas Obrigatórias

1661. 06. 122. 0002. 2467

10F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1661. 06. 122. 0002. 2660

10F 61.342.12361.342.123 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1661. 06. 122. 0002. 8021

10F 15.500.00015.500.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1701. 23. 122. 0002. 2010

00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1701. 23. 122. 0002. 2016

00F 439.956439.956 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1701. 23. 122. 0002. 2467

00F 980980 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1701. 23. 122. 0002. 2660

00F 4.412.0404.412.040 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1701. 23. 122. 0002. 8021

00F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1731. 27. 122. 0002. 2010

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1731. 27. 122. 0002. 2467

00F 196.000196.000 ----- ----- ----- -----

10F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1731. 27. 122. 0002. 2660

00F 13.932.73113.932.731 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1731. 27. 122. 0002. 8021

00F 1.006.0001.006.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1801. 12. 122. 0002. 2010

00F 1.826.0001.826.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1801. 12. 122. 0002. 2016

00F 24.745.84624.745.846 ----- ----- ----- -----

05F 9.125.1709.125.170 ----- ----- ----- -----

22F 70.00070.000 ----- ----- ----- -----

Pagam Desp c/ Serv Util Públ Un Educacionais

1801. 12. 122. 0002. 2299

00F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----

22F 75.000.00075.000.000 ----- ----- ----- -----

137

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Despesas Obrigatórias

1801. 12. 122. 0002. 2467

00F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1801. 12. 122. 0002. 2660

00F 146.273.465146.273.465 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1801. 12. 122. 0002. 8021

00F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----

Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens Funda

1801. 12. 361. 0002. 2030

15F 1.042.260.0791.042.260.079 ----- ----- ----- -----

22F 620.770.000620.770.000 ----- ----- ----- -----

Pess e Enc Sociais da Educ Básica - Ens médio

1801. 12. 362. 0002. 2070

15F 1.803.777.2851.803.777.285 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1802. 12. 122. 0002. 2010

00F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1802. 12. 122. 0002. 2467

00F 4.0004.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1802. 12. 122. 0002. 2660

00F 132.622.072132.622.072 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1802. 12. 122. 0002. 8021

00F 2.493.5002.493.500 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1901. 16. 122. 0002. 2010

00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1901. 16. 122. 0002. 2016

00F 102.160102.160 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1901. 16. 122. 0002. 2467

00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1901. 16. 122. 0002. 2660

00F 5.115.7385.115.738 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1901. 16. 122. 0002. 8021

00F 1.8001.800 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1931. 21. 122. 0002. 2010

00F 169.074169.074 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1931. 21. 122. 0002. 2016

00F 357.537357.537 ----- ----- ----- -----

138

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

01F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1931. 21. 122. 0002. 2467

00F 49.00049.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1931. 21. 122. 0002. 2660

00F 10.246.31810.246.318 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1931. 21. 122. 0002. 8021

00F 69.01069.010 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

1971. 16. 122. 0002. 0016

00F 1.844.2971.844.297 ----- ----- ----- -----

10F 1.086.3321.086.332 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

1971. 16. 122. 0002. 2010

00F 370.180370.180 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

1971. 16. 122. 0002. 2016

00F 3.553.1383.553.138 ----- ----- ----- -----

01F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

10F 778.000778.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

1971. 16. 122. 0002. 2467

00F 11.127.81411.127.814 ----- ----- ----- -----

10F 787.933787.933 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

1971. 16. 122. 0002. 2660

00F 41.893.71641.893.716 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

1971. 16. 122. 0002. 8021

00F 486.550486.550 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2001. 04. 122. 0002. 2010

00F 325.000325.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2001. 04. 122. 0002. 2016

00F 10.205.25010.205.250 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2001. 04. 122. 0002. 2467

00F 29.400.00029.400.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2001. 04. 122. 0002. 2660

00F 506.532.005506.532.005 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2001. 04. 122. 0002. 8021

00F 5.480.0005.480.000 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Programa de Modernização da SEFAZ

2061. 04. 123. 0002. 2453

00F 125.841.272125.841.272 ----- ----- ----- -----

139

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2101. 04. 122. 0002. 2010

00F 35.11835.118 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2101. 04. 122. 0002. 2016

00F 5.597.2755.597.275 ----- ----- ----- -----

01F 171.230171.230 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2101. 04. 122. 0002. 2467

00F 1.025.7051.025.705 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2101. 04. 122. 0002. 2660

00F 36.640.38936.640.389 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2101. 04. 122. 0002. 8021

00F 847.223847.223 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2102. 24. 122. 0002. 2010

00F 131.464131.464 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2102. 24. 122. 0002. 2016

00F 547.853547.853 ----- ----- ----- -----

01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2102. 24. 122. 0002. 2467

00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2102. 24. 122. 0002. 2660

00F 6.465.7146.465.714 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2102. 24. 122. 0002. 8021

00F 150.797150.797 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2106. 06. 122. 0002. 2010

00F 1.856.5121.856.512 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2106. 06. 122. 0002. 2016

00F 3.437.9653.437.965 ----- ----- ----- -----

01F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2106. 06. 122. 0002. 2467

00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2106. 06. 122. 0002. 2660

00F 17.154.10617.154.106 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2106. 06. 122. 0002. 8021

00F 351.468351.468 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2131. 04. 122. 0002. 2010

140

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 722.454722.454 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2131. 04. 122. 0002. 2016

10F 1.955.1061.955.106 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2131. 04. 122. 0002. 2467

10F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2131. 04. 122. 0002. 2660

10F 14.511.09114.511.091 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2131. 04. 122. 0002. 8021

10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2132. 04. 122. 0002. 2010

10F 828.300828.300 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2132. 04. 122. 0002. 2016

10F 4.271.2744.271.274 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2132. 04. 122. 0002. 2467

10F 201.000201.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2132. 04. 122. 0002. 2660

10F 14.076.50414.076.504 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2132. 04. 122. 0002. 8021

10F 240.000240.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2133. 06. 122. 0002. 2010

10F 4.764.2844.764.284 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2133. 06. 122. 0002. 2016

10F 100.879.195100.879.195 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2133. 06. 122. 0002. 2467

10F 11.831.01311.831.013 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2133. 06. 122. 0002. 2660

10F 254.789.135254.789.135 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2133. 06. 122. 0002. 8021

10F 9.712.2449.712.244 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2134. 23. 122. 0002. 2010

10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2134. 23. 122. 0002. 2016

10F 22.173.49322.173.493 ----- ----- ----- -----

141

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Despesas Obrigatórias

2134. 23. 122. 0002. 2467

10F 3.050.0003.050.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2134. 23. 122. 0002. 2660

10F 8.588.5078.588.507 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2134. 23. 122. 0002. 8021

10F 350.000350.000 ----- ----- ----- -----

Subvenções Sociais

2134. 23. 244. 0002. 4030

10S 10.500.00010.500.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2135. 19. 122. 0002. 2010

00F 188.781188.781 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2135. 19. 122. 0002. 2016

00F 2.073.0212.073.021 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

10F 475.888475.888 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2135. 19. 122. 0002. 2467

00F 3.179.6913.179.691 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2135. 19. 122. 0002. 2660

00F 65.401.10065.401.100 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2135. 19. 122. 0002. 8021

00F 3.151.4063.151.406 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

2153. 26. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2153. 26. 122. 0002. 2016

00F 15.62015.620 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2153. 26. 122. 0002. 2467

00F 2.440.0002.440.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2153. 26. 122. 0002. 2660

00F 354.268354.268 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2153. 26. 122. 0002. 8021

00F 500500 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

2171. 26. 122. 0002. 0016

00F 317.520317.520 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2171. 26. 122. 0002. 2010

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

142

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2171. 26. 122. 0002. 2016

00F 36.04536.045 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2171. 26. 122. 0002. 2467

00F 5.546.8005.546.800 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2171. 26. 122. 0002. 2660

00F 571.226571.226 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

2172. 26. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2172. 26. 122. 0002. 2016

00F 47.29747.297 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2172. 26. 122. 0002. 2467

00F 464.712464.712 ----- ----- ----- -----

10F 15.60015.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2172. 26. 122. 0002. 2660

00F 499.157499.157 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2172. 26. 122. 0002. 8021

00F 840840 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

2173. 26. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2173. 26. 122. 0002. 2016

00F 5.1005.100 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2173. 26. 122. 0002. 2467

00F 4.302.0004.302.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2173. 26. 122. 0002. 2660

00F 590.287590.287 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2173. 26. 122. 0002. 8021

00F 524524 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2201. 22. 122. 0002. 2010

00F 44.64344.643 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2201. 22. 122. 0002. 2016

00F 1.071.7451.071.745 ----- ----- ----- -----

01F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2201. 22. 122. 0002. 2467

00F 1.9601.960 ----- ----- ----- -----

143

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Pessoal e Encargos Sociais

2201. 22. 122. 0002. 2660

00F 16.281.36216.281.362 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2201. 22. 122. 0002. 8021

00F 133.960133.960 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2231. 22. 122. 0002. 2010

00F 46.00046.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2231. 22. 122. 0002. 2016

00F 176.334176.334 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

10F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2231. 22. 122. 0002. 2467

00F 3.9203.920 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2231. 22. 122. 0002. 2660

00F 6.334.1186.334.118 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2231. 22. 122. 0002. 8021

00F 80.00080.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2232. 23. 122. 0002. 2010

10F 770.000770.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2232. 23. 122. 0002. 2016

10F 7.854.3717.854.371 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2232. 23. 122. 0002. 2467

10F 840.000840.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2232. 23. 122. 0002. 2660

10F 20.376.15320.376.153 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2232. 23. 122. 0002. 8021

10F 1.300.0001.300.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2233. 22. 122. 0002. 2010

13F 530.000530.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2233. 22. 122. 0002. 2016

13F 24.611.69124.611.691 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2233. 22. 122. 0002. 2467

13F 885.393885.393 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2233. 22. 122. 0002. 2660

13F 16.283.42516.283.425 ----- ----- ----- -----

144

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2233. 22. 122. 0002. 8021

13F 240.000240.000 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

2271. 22. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2271. 22. 122. 0002. 2010

00F 45.55645.556 ----- ----- ----- -----

10F 72.00072.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2271. 22. 122. 0002. 2016

10F 4.135.4844.135.484 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2271. 22. 122. 0002. 2467

00F 10.916.20610.916.206 ----- ----- ----- -----

10F 500500 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2271. 22. 122. 0002. 2660

00F 8.355.8568.355.856 ----- ----- ----- -----

10F 2.705.4002.705.400 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2271. 22. 122. 0002. 8021

00F 31.48831.488 ----- ----- ----- -----

10F 223.575223.575 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2401. 18. 122. 0002. 2010

00F 127.131127.131 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2401. 18. 122. 0002. 2016

00F 802.558802.558 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2401. 18. 122. 0002. 2467

00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2401. 18. 122. 0002. 2660

00F 13.727.01813.727.018 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2401. 18. 122. 0002. 8021

00F 120.000120.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2432. 18. 122. 0002. 2010

10F 700.000700.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2432. 18. 122. 0002. 2016

10F 13.428.45213.428.452 ----- ----- ----- -----

19F 7.082.5767.082.576 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2432. 18. 122. 0002. 2467

145

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2432. 18. 122. 0002. 2660

00F 126.909.092126.909.092 ----- ----- ----- -----

19F 18.161.37418.161.374 ----- ----- ----- -----

97F 2.600.0002.600.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2432. 18. 122. 0002. 8021

10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

19F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2463. 18. 122. 0002. 2010

10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2463. 18. 122. 0002. 2016

10F 1.700.0001.700.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2463. 18. 122. 0002. 8021

10F 245.812245.812 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2501. 06. 122. 0002. 2010

00F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2501. 06. 122. 0002. 2016

00F 34.867.90534.867.905 ----- ----- ----- -----

20F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2501. 06. 122. 0002. 2467

00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2501. 06. 122. 0002. 2660

00F 584.401.753584.401.753 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2501. 06. 122. 0002. 8021

00F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2541. 06. 122. 0002. 2010

00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2541. 06. 122. 0002. 2016

00F 303.329303.329 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2541. 06. 122. 0002. 2467

00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2541. 06. 122. 0002. 2660

00F 6.906.9606.906.960 ----- ----- ----- -----

146

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2541. 06. 122. 0002. 8021

00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2601. 06. 122. 0002. 2010

00F 500500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2601. 06. 122. 0002. 2016

00F 11.748.69111.748.691 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2601. 06. 122. 0002. 2467

00F 19.60019.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2601. 06. 122. 0002. 2660

00F 103.143.693103.143.693 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2601. 06. 122. 0002. 8021

00F 3.148.9233.148.923 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2604. 06. 122. 0002. 2016

00F 5.996.3545.996.354 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

18F 16.000.00016.000.000 ----- ----- ----- -----

20F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2604. 06. 122. 0002. 2467

00F 343.000343.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2604. 06. 122. 0002. 2660

00F 1.211.654.2081.211.654.208 ----- ----- ----- -----

18F 80.000.00080.000.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2604. 06. 122. 0002. 8021

00F 7.514.5907.514.590 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2611. 06. 122. 0002. 2016

00F 2.947.2422.947.242 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

18F 20.000.00020.000.000 ----- ----- ----- -----

20F 28.121.34428.121.344 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2611. 06. 122. 0002. 2467

00F 784.000784.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2611. 06. 122. 0002. 2660

00F 3.180.194.4143.180.194.414 ----- ----- ----- -----

01F 657.050.585657.050.585 ----- ----- ----- -----

12F 146.899.175146.899.175 ----- ----- ----- -----

18F 273.472.600273.472.600 ----- ----- ----- -----

147

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2611. 06. 122. 0002. 8021

00F 4.004.0534.004.053 ----- ----- ----- -----

20F 7.000.0007.000.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2632. 06. 122. 0002. 2010

00F 500500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2632. 06. 122. 0002. 2016

00F 139.563139.563 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2632. 06. 122. 0002. 2467

00F 30.38030.380 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2632. 06. 122. 0002. 2660

00F 2.611.9802.611.980 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2632. 06. 122. 0002. 8021

00F 8.3458.345 ----- ----- ----- -----

Fornecim. de Alimentação ao Policial Militar

2665. 06. 122. 0002. 2297

10F 72.186.31872.186.318 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2665. 06. 122. 0002. 2467

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Apoio administrativo e policiamento da PMERJ

2665. 06. 122. 0002. 8055

13F 3.652.2603.652.260 ----- ----- ----- -----

19F 2.126.9282.126.928 ----- ----- ----- -----

Manutenção e Operacionalização do SUS

2665. 06. 122. 0002. 8111

10F 125.620.996125.620.996 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2901. 10. 122. 0002. 2010

00S 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2901. 10. 122. 0002. 2016

00S 104.069.493104.069.493 ----- ----- ----- -----

Ativid a Cargo do Conselho Estadual de Saúde

2901. 10. 122. 0002. 2130

00S 229.599229.599 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2901. 10. 122. 0002. 2467

00S 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2901. 10. 122. 0002. 8021

00S 52.000.00052.000.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2931. 10. 122. 0002. 2010

148

Page 157: PROJETO DE LEI LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015 VOLUME 1alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1115.nsf... · Orçamento de Investimento ao presente Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme

ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00S 45.00045.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2931. 10. 122. 0002. 2016

00S 341.410341.410 ----- ----- ----- -----

01S 393393 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2931. 10. 122. 0002. 2467

10S 833.376833.376 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2931. 10. 122. 0002. 2660

00S 28.323.12028.323.120 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2931. 10. 122. 0002. 8021

00S 80.00080.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2942. 10. 122. 0002. 2010

23S 241.200241.200 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2942. 10. 122. 0002. 2016

23S 23.158.13123.158.131 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2942. 10. 122. 0002. 2467

23S 2.744.4392.744.439 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2942. 10. 122. 0002. 2660

23S 311.611.264311.611.264 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2942. 10. 122. 0002. 8021

23S 139.080139.080 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

2961. 10. 122. 0002. 2467

00S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2961. 10. 122. 0002. 2660

00S 643.314.796643.314.796 ----- ----- ----- -----

25S 9.409.2009.409.200 ----- ----- ----- -----

Apoio às Ações do IVB - Contrato de Gestão

2961. 10. 303. 0002. 8062

00S 80.807.53280.807.532 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

2971. 10. 122. 0002. 0016

23S 5.995.0325.995.032 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

2971. 10. 122. 0002. 2010

10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

23S 440.000440.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

2971. 10. 122. 0002. 2016

10S 183.964.461183.964.461 ----- ----- ----- -----

23S 6.641.5766.641.576 ----- ----- ----- -----

149

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Despesas Obrigatórias

2971. 10. 122. 0002. 2467

23S 28.626.42028.626.420 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

2971. 10. 122. 0002. 2660

23S 23.923.12023.923.120 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

2971. 10. 122. 0002. 8021

10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

23S 1.247.0001.247.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3001. 11. 122. 0002. 2010

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3001. 11. 122. 0002. 2016

00F 1.613.5471.613.547 ----- ----- ----- -----

01F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3001. 11. 122. 0002. 2467

00F 1.029.0001.029.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3001. 11. 122. 0002. 2660

00F 8.802.2108.802.210 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3001. 11. 122. 0002. 8021

00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3101. 26. 122. 0002. 2010

00F 61.75061.750 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3101. 26. 122. 0002. 2016

00F 393.756393.756 ----- ----- ----- -----

01F 109.000109.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3101. 26. 122. 0002. 2467

00F 490.000490.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3101. 26. 122. 0002. 2660

00F 7.879.1707.879.170 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3101. 26. 122. 0002. 8021

00F 94.30094.300 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3133. 26. 122. 0002. 2010

10F 665.780665.780 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3133. 26. 122. 0002. 2016

10F 13.571.81913.571.819 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3133. 26. 122. 0002. 2467

150

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3133. 26. 122. 0002. 2660

10F 17.819.01517.819.015 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3133. 26. 122. 0002. 8021

10F 390.000390.000 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

3171. 26. 122. 0002. 0016

10F 520.000520.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3171. 26. 122. 0002. 2010

10F 238.000238.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3171. 26. 122. 0002. 2016

10F 4.883.5124.883.512 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3171. 26. 122. 0002. 2467

10F 5.068.7025.068.702 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3171. 26. 122. 0002. 2660

10F 7.707.2887.707.288 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3171. 26. 122. 0002. 8021

10F 254.650254.650 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

3172. 26. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3172. 26. 122. 0002. 2010

00F 136.150136.150 ----- ----- ----- -----

10F 5.5005.500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3172. 26. 122. 0002. 2016

00F 2.646.1522.646.152 ----- ----- ----- -----

10F 585.800585.800 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3172. 26. 122. 0002. 2467

00F 120.015.500120.015.500 ----- ----- ----- -----

10F 262.600262.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3172. 26. 122. 0002. 2660

00F 39.631.25639.631.256 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3172. 26. 122. 0002. 8021

00F 636.058636.058 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

3173. 26. 122. 0002. 0016

00F 2.452.7562.452.756 ----- ----- ----- -----

151

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3173. 26. 122. 0002. 2010

00F 94.50094.500 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3173. 26. 122. 0002. 2016

00F 2.108.3852.108.385 ----- ----- ----- -----

10F 953.736953.736 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3173. 26. 122. 0002. 2467

00F 51.447.24451.447.244 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3173. 26. 122. 0002. 2660

00F 37.853.62637.853.626 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3173. 26. 122. 0002. 8021

00F 662.000662.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3201. 08. 122. 0002. 2010

00S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3201. 08. 122. 0002. 2016

00S 518.091518.091 ----- ----- ----- -----

01S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

22S 4.567.4534.567.453 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3201. 08. 122. 0002. 2467

00S 784.000784.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3201. 08. 122. 0002. 2660

00S 24.539.85024.539.850 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3201. 08. 122. 0002. 8021

00S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3242. 08. 122. 0002. 2010

00S 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3242. 08. 122. 0002. 2016

00S 1.986.0151.986.015 ----- ----- ----- -----

01S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3242. 08. 122. 0002. 2467

00S 980.000980.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3242. 08. 122. 0002. 2660

00S 42.636.47442.636.474 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3242. 08. 122. 0002. 8021

00S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

152

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

3243. 08. 122. 0002. 2010

00S 186.364186.364 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

3243. 08. 122. 0002. 2016

00S 431.290431.290 ----- ----- ----- -----

01S 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

10S 7.2257.225 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

3243. 08. 122. 0002. 2467

00S 196.000196.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

3243. 08. 122. 0002. 2660

00S 29.143.95429.143.954 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

3243. 08. 122. 0002. 8021

00S 166.042166.042 ----- ----- ----- -----

Encargos Gerais - SEPLAG

3701. 04. 121. 0002. 2291

00F 75.000.00075.000.000 ----- ----- ----- -----

Capitalização do RJPREV

3701. 04. 122. 0002. 0011

00F 4.900.0004.900.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento de Benefícios Assistenciais

3701. 04. 122. 0002. 2774

00F 57.730.34657.730.346 ----- ----- ----- -----

Obrigações com o Pagam Pens Apos Previ-BANERJ

3702. 04. 694. 0002. 2024

00F 737.944.205737.944.205 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4001. 19. 122. 0002. 2010

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4001. 19. 122. 0002. 2016

00F 408.929408.929 ----- ----- ----- -----

01F 12.14012.140 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4001. 19. 122. 0002. 2467

00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4001. 19. 122. 0002. 2660

00F 7.995.6097.995.609 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4001. 19. 122. 0002. 8021

00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4041. 19. 122. 0002. 2010

00F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4041. 19. 122. 0002. 2016

153

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 39.252.36739.252.367 ----- ----- ----- -----

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4041. 19. 122. 0002. 2467

00F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4041. 19. 122. 0002. 2660

00F 7.459.5567.459.556 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4041. 19. 122. 0002. 8021

00F 3.400.0003.400.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4042. 19. 122. 0002. 2010

00F 20.64320.643 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4042. 19. 122. 0002. 2016

00F 168.803168.803 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4042. 19. 122. 0002. 2467

00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4042. 19. 122. 0002. 2660

00F 10.898.98710.898.987 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4042. 19. 122. 0002. 8021

00F 11.92711.927 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4043. 12. 122. 0002. 2010

00F 1.430.0001.430.000 ----- ----- ----- -----

10F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4043. 12. 122. 0002. 2016

00F 57.039.97557.039.975 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4043. 12. 122. 0002. 2467

00F 19.796.89019.796.890 ----- ----- ----- -----

10F 2.975.4502.975.450 ----- ----- ----- -----

13F 506.259506.259 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4043. 12. 122. 0002. 2660

00F 726.601.862726.601.862 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4043. 12. 122. 0002. 8021

00F 13.427.87313.427.873 ----- ----- ----- -----

10F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4044. 12. 122. 0002. 2010

00F 1.100.0001.100.000 ----- ----- ----- -----

154

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Pessoal e Encargos Sociais- Ens Médio Técnico

4044. 12. 122. 0002. 2019

00F 240.481.914240.481.914 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais - Ens Profissional

4044. 12. 122. 0002. 2022

00F 184.062.630184.062.630 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4044. 12. 122. 0002. 2467

00F 7.000.0007.000.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4044. 12. 122. 0002. 2660

00F 261.931.101261.931.101 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4044. 12. 122. 0002. 8021

00F 15.699.34515.699.345 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4045. 12. 122. 0002. 2010

00F 840.000840.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4045. 12. 122. 0002. 2016

00F 26.561.38426.561.384 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4045. 12. 122. 0002. 2467

00F 4.032.3194.032.319 ----- ----- ----- -----

10F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

13F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4045. 12. 122. 0002. 2660

00F 114.671.761114.671.761 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4045. 12. 122. 0002. 8021

00F 5.038.6165.038.616 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4046. 12. 122. 0002. 2010

00F 258.184258.184 ----- ----- ----- -----

10F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4046. 12. 122. 0002. 2016

00F 4.742.4864.742.486 ----- ----- ----- -----

10F 1.973.2121.973.212 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4046. 12. 122. 0002. 2467

00F 101.000101.000 ----- ----- ----- -----

10F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4046. 12. 122. 0002. 2660

00F 17.288.49917.288.499 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4046. 12. 122. 0002. 8021

00F 764.100764.100 ----- ----- ----- -----

155

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4047. 12. 122. 0002. 2010

00F 280.650280.650 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4047. 12. 122. 0002. 2016

00F 434.732434.732 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4047. 12. 122. 0002. 2467

00F 170.000170.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4047. 12. 122. 0002. 2660

00F 20.681.13220.681.132 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4047. 12. 122. 0002. 8021

00F 80.00080.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4301. 23. 122. 0002. 2010

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4301. 23. 122. 0002. 2016

00F 615.465615.465 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4301. 23. 122. 0002. 2467

00F 4.9004.900 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4301. 23. 122. 0002. 2660

00F 3.621.1673.621.167 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4301. 23. 122. 0002. 8021

00F 120.000120.000 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

4371. 23. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4371. 23. 122. 0002. 2010

00F 38.18038.180 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4371. 23. 122. 0002. 2016

00F 586.506586.506 ----- ----- ----- -----

01F 500500 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4371. 23. 122. 0002. 2467

00F 667.180667.180 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4371. 23. 122. 0002. 2660

00F 5.432.9835.432.983 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4371. 23. 122. 0002. 8021

00F 35.00035.000 ----- ----- ----- -----

156

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4501. 20. 122. 0002. 2010

00F 96.00096.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4501. 20. 122. 0002. 2016

00F 1.388.3891.388.389 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4501. 20. 122. 0002. 2467

00F 35.28035.280 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4501. 20. 122. 0002. 2660

00F 10.770.54810.770.548 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4501. 20. 122. 0002. 8021

00F 145.800145.800 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4541. 20. 122. 0002. 2010

00F 29.71029.710 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4541. 20. 122. 0002. 2016

00F 489.346489.346 ----- ----- ----- -----

01F 152.160152.160 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4541. 20. 122. 0002. 2467

00F 147.000147.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4541. 20. 122. 0002. 2660

00F 9.805.6659.805.665 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4541. 20. 122. 0002. 8021

00F 27.50327.503 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

4571. 20. 122. 0002. 0016

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4571. 20. 122. 0002. 2010

00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

10F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4571. 20. 122. 0002. 2016

00F 142.418142.418 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

10F 294.350294.350 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4571. 20. 122. 0002. 2467

00F 489.800489.800 ----- ----- ----- -----

10F 140.000140.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4571. 20. 122. 0002. 2660

157

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 2.306.0662.306.066 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4571. 20. 122. 0002. 8021

00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

10F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

Despesas financeiras de caráter obrigatório

4572. 20. 122. 0002. 0016

00F 1.352.4001.352.400 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4572. 20. 122. 0002. 2010

10F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4572. 20. 122. 0002. 2016

10F 12.538.00012.538.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4572. 20. 122. 0002. 2467

00F 612.500612.500 ----- ----- ----- -----

10F 4.705.0004.705.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4572. 20. 122. 0002. 8021

10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4572. 23. 122. 0002. 2660

00F 3.309.2923.309.292 ----- ----- ----- -----

10F 13.499.18013.499.180 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4601. 04. 122. 0002. 2010

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4601. 04. 122. 0002. 2016

00F 1.910.0001.910.000 ----- ----- ----- -----

01F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4601. 04. 122. 0002. 2467

00F 49.00049.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4601. 04. 122. 0002. 8021

00F 175.000175.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4601. 08. 122. 0002. 2660

00S 5.023.0995.023.099 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4701. 14. 122. 0002. 2010

00F 2.3942.394 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4701. 14. 122. 0002. 2016

00F 642.070642.070 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4701. 14. 122. 0002. 2467

158

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4701. 14. 122. 0002. 2660

00F 4.894.0454.894.045 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4701. 14. 122. 0002. 8021

00F 3.8303.830 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4731. 14. 122. 0002. 2010

00F 334.223334.223 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4731. 14. 122. 0002. 2016

00F 2.932.5112.932.511 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4731. 14. 122. 0002. 2467

00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4731. 14. 122. 0002. 2660

00F 9.797.0279.797.027 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4731. 14. 122. 0002. 8021

00F 583.839583.839 ----- ----- ----- -----

Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif

4801. 08. 122. 0002. 2010

00S 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Manut Ativid Operacionais / Administrativas

4801. 08. 122. 0002. 2016

00S 571.888571.888 ----- ----- ----- -----

01S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Despesas Obrigatórias

4801. 08. 122. 0002. 2467

00S 19.60019.600 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais

4801. 08. 122. 0002. 2660

00S 5.108.8665.108.866 ----- ----- ----- -----

Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública

4801. 08. 122. 0002. 8021

00S 11.71211.712 ----- ----- ----- -----

Programa Um Novo Tempo para Segurança0003 2.762.465 2.762.465 ----- ----- ----- -----

Implantação do Sistema Integrado de Educação

2601. 06. 181. 0003. 3927

00F 2.257.7282.257.728 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Implementação de Ação de Prevenção à Violênci

2601. 06. 181. 0003. 3928

00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Implantação do Complexo de ensino da Fazenda

2611. 06. 128. 0003. 3938

159

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 737737 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Parque Tecnológico do Norte Fluminense0004 661.666 3.000 664.666 ----- ----- -----

Apoio ao Desenvolvimento Regional

4042. 19. 572. 0004. 2904

00F 371.569371.569 ----- ----- ----- -----

01F 93.09793.097 ----- ----- ----- -----

10F 197.000197.000 ----- ----- ----- -----

Implantação do Parque Tecnológico do Norte Fl

4042. 19. 573. 0004. 3931

10F 3.0003.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Prestação Jurisdicional0005 47.740.621 47.740.621 ----- ----- ----- -----

Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais

0363. 02. 061. 0005. 2909

10F 47.740.62147.740.621 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Capacidade da Defesa Civil0009 1.500 54.000 55.500 ----- ----- -----

Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme

1601. 06. 182. 0009. 7987

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual

1601. 06. 182. 0009. 7988

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Reequipamento da Defesa Civil

1601. 06. 182. 0009. 7989

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 49.00049.000 ----- ----- ----- -----

Implantação de Unidade de Defesa Civil

1601. 06. 182. 0009. 7992

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Preparação para Emergências/Desastres

1601. 06. 182. 0009. 8020

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Amp. da Capac. de Atend. da DC/CB GdsEventos

0010 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----

Realiz. de Oper de Apoio aos Grandes Eventos

1601. 06. 182. 0010. 7990

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

3ª Idade Com Qualidade0012 50.200 155.000 5.000 210.200 ----- -----

Inserção Digial do Idoso

4601. 04. 241. 0012. 8022

00S 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Realiz. de Eventos de Integr. Social do Idoso

4601. 04. 241. 0012. 8023

00S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

160

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

01S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Implantação da Academia da Terceira Idade

4601. 04. 422. 0012. 7973

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Ações Apoiadas pelo FUNDEPI

4601. 08. 241. 0012. 8058

00S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

99S 200200 ----- ----- ----- -----

Atenção Social ao Idoso0013 29.687.500 29.687.500 ----- ----- ----- -----

Cartão cuidados especiais

2961. 10. 241. 0013. 8108

00S 29.520.00029.520.000 ----- ----- ----- -----

Implantação de Centro Dia/Convivência

4601. 04. 241. 0013. 8024

00S 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01S 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Aquis de Material Didático e de Informação

4601. 04. 241. 0013. 8025

00S 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Capacitação de Cuidadores de Idosos

4601. 04. 241. 0013. 8026

00S 2.5002.500 ----- ----- ----- -----

Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso

4601. 04. 241. 0013. 8027

00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Reestruturação Institucional do DRM-RJ0014 3.257 3.257 ----- ----- ----- -----

Adequação das Instalações do DRM-RJ

2231. 22. 122. 0014. 3637

01F 3.2573.257 ----- ----- ----- -----

Sistema Rodoviário Estadual0015 137.929.209 57.636.816 195.566.025 ----- ----- -----

Implantação Intervenção Viária em Volta Redon

0701. 15. 451. 0015. 3457

12F 36.000.00036.000.000 ----- ----- ----- -----

Impl Rest,Melh Rod, Rod Vicinais e Obras Arte

0741. 26. 782. 0015. 3047

00F 13.510.97513.510.975 ----- ----- ----- -----

Contenção de Encostas e Taludes

0741. 26. 782. 0015. 3090

00F 7.478.6897.478.689 ----- ----- ----- -----

Renovação Equipam Rodov e Patrulha Mecanizada

0741. 26. 782. 0015. 3099

00F 149.499149.499 ----- ----- ----- -----

Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários

0741. 26. 782. 0015. 3120

00F 317.778317.778 ----- ----- ----- -----

26F 179.875179.875 ----- ----- ----- -----

Conserv e Operação de Rodovias

0741. 26. 782. 0015. 4007

00F 65.143.22365.143.223 ----- ----- ----- -----

161

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

10F 35.156.97735.156.977 ----- ----- ----- -----

Operacionalização de Equipamentos Rodoviários

0741. 26. 782. 0015. 4070

00F 18.762.13018.762.130 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Sinalização de Rodovias

0741. 26. 782. 0015. 4110

00F 18.836.87918.836.879 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Estruturação da Nova Secretaria0016 6.862.946 6.862.946 ----- ----- ----- -----

Implantação da Secretaria

4701. 14. 122. 0016. 1056

00F 3.1813.181 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Implant.de Sistema de Avaliação de Resultados

4701. 14. 122. 0016. 7999

00F 23.93723.937 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Implementação das Ações do FEPROCON

4761. 14. 422. 0016. 1093

96F 6.825.8286.825.828 ----- ----- ----- -----

Infraestrutura e Urbanização em Municípios0017 908.206 908.206 ----- ----- ----- -----

Execução de Obras Civis, Urbanização

0741. 26. 451. 0017. 3122

00F 149.499149.499 ----- ----- ----- -----

Apoio aos Municípios

0741. 26. 451. 0017. 3124

00F 758.707758.707 ----- ----- ----- -----

Coordenação de Operações deFiscalização

0018 60.725 60.725 ----- ----- ----- -----

Operação Lapa Presente

1401. 04. 121. 0018. 1166

00F 500500 ----- ----- ----- -----

Operação Barreira Fiscal

1401. 04. 125. 0018. 7883

00F 47.50047.500 ----- ----- ----- -----

01F 225225 ----- ----- ----- -----

Operação Lei Seca

1401. 04. 422. 0018. 1115

00F 12.50012.500 ----- ----- ----- -----

Cooperação para o Fomento da InclusãoSócio-

0019 64.610 23.701.678 23.766.288 ----- ----- -----

Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES

1931. 21. 631. 0019. 1119

13F 10.972.50010.972.500 ----- ----- ----- -----

22F 12.729.17812.729.178 ----- ----- ----- -----

Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, inst

1931. 21. 631. 0019. 8043

13F 48.00048.000 ----- ----- ----- -----

162

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

22F 16.61016.610 ----- ----- ----- -----

Fundo de Terras do Estado do Rio deJaneiro -

0020 1.229.308 1.229.308 ----- ----- ----- -----

Gestão/captaçâo de recursos

1931. 21. 631. 0020. 8042

22F 69.21069.210 ----- ----- ----- -----

Investimento em Equipamentos nos assentamento

1931. 21. 631. 0020. 8044

22F 1.160.0981.160.098 ----- ----- ----- -----

Prev, Acolhim e Reinser Dep SubstPsicoativas

0023 32.421.227 32.421.227 ----- ----- ----- -----

Prot Especial Criança e Adol Dep Químicos

4801. 08. 243. 0023. 8064

22S 3.017.4173.017.417 ----- ----- ----- -----

Proteção Especial a Usuários de Drogas

4801. 08. 244. 0023. 8063

01S 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

22S 7.793.5307.793.530 ----- ----- ----- -----

Desenv Preven Prim Uso Abusiv Subst Psicoativ

4801. 08. 244. 0023. 8065

22S 34.16034.160 ----- ----- ----- -----

Reinserção de Dependente Químico Âmbito Soci

4801. 08. 244. 0023. 8066

22S 34.16034.160 ----- ----- ----- -----

Unid Model Acolhi.

4801. 08. 244. 0023. 8104

22S 4.091.9604.091.960 ----- ----- ----- -----

Apoio a Ações Prev e Prot ao Usuário de Droga

4861. 08. 244. 0023. 8107

10S 17.400.00017.400.000 ----- ----- ----- -----

Reforma e Conservação de Bens Públicos0024 884.432 6.207.001 7.091.433 ----- ----- -----

Modernização do Ed. Lúcio Costa

0701. 04. 122. 0024. 3458

01F 6.000.0016.000.001 ----- ----- ----- -----

Reforma e Reequipamento das Unid da EMOP

0751. 04. 122. 0024. 1025

01F 207.000207.000 ----- ----- ----- -----

Elab Proj Básico Executivo EMOP

0751. 04. 122. 0024. 2893

00F 884.432884.432 ----- ----- ----- -----

Defesa do Estado - PGE0026 47.109.485 14.150.000 61.259.485 ----- ----- -----

Realização de Perícias Judiciais

0901. 03. 091. 0026. 2203

00F 184.198184.198 ----- ----- ----- -----

99F 9.000.0009.000.000 ----- ----- ----- -----

Centro de Estudos Jurídicos - PGE

0901. 03. 128. 0026. 2124

99F 37.792.70437.792.704 ----- ----- ----- -----

Ampliação e Modernização das Unidades da PGE

0961. 03. 091. 0026. 1046

163

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 14.150.00014.150.000 ----- ----- ----- -----

Ações a Cargo do FUNPERJ

0961. 03. 091. 0026. 2134

10F 132.583132.583 ----- ----- ----- -----

Defesa da Ordem Jurídica0027 28.135.767 619.200 28.754.967 ----- ----- -----

Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade

1001. 03. 091. 0027. 2109

00F 28.135.76728.135.767 ----- ----- ----- -----

Gestão Estratégica do Ministério Público.

1001. 03. 091. 0027. 3471

00F 619.200619.200 ----- ----- ----- -----

Gestão Administrativa do MinistérioPúblico

0028 984.083.578 299.397.839 1.283.481.417 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais do MP

1001. 03. 122. 0028. 2009

00F 984.083.578984.083.578 ----- ----- ----- -----

Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP

1001. 03. 122. 0028. 2162

00F 278.731.839278.731.839 ----- ----- ----- -----

Centro de Estudos Jurídicos - MP

1002. 03. 091. 0028. 2011

00F 2.060.0002.060.000 ----- ----- ----- -----

Fundo Especial do Ministério Público

1061. 03. 091. 0028. 2254

10F 18.606.00018.606.000 ----- ----- ----- -----

Assistência Jurídica Integral e Gratuita0029 8.197.766 7.387.314 15.585.080 ----- ----- -----

Modernização da Infra. de atendimento DPGE

1101. 03. 061. 0029. 3472

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

11F 7.257.3147.257.314 ----- ----- ----- -----

Modernização da Gestão da DPGE

1101. 03. 061. 0029. 7993

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Operacionalização CEJUR - DPGE

1101. 03. 128. 0029. 2764

99F 7.477.7667.477.766 ----- ----- ----- -----

Realização de Exames de DNA

1161. 03. 061. 0029. 2257

10F 720.000720.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Mod. Infra. de atendimento DPGE

1161. 03. 061. 0029. 7994

10F 70.00070.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Modernização da Gestão da DPGE

1161. 03. 061. 0029. 7995

10F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

Modernização Gestão Pública Estadual0030 65.697.040 65.697.040 ----- ----- ----- -----

164

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Renovação do Patrimônio do ERJ

1201. 04. 121. 0030. 1071

00F 1.995.5061.995.506 ----- ----- ----- -----

Reestr do Execut e Moderniz Admin e Organizac

1201. 04. 121. 0030. 1140

00F 153.611153.611 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

PRÓ-GESTÃO

1201. 04. 121. 0030. 1168

00F 3.3823.382 ----- ----- ----- -----

11F 51.350.86451.350.864 ----- ----- ----- -----

Proj Integr Sist Compras e Gest de Contr Cust

1201. 04. 121. 0030. 1172

00F 763.251763.251 ----- ----- ----- -----

01F 1.923.9791.923.979 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento da Gestão Estratégica no ERJ

1201. 04. 121. 0030. 1208

00F 8.4208.420 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Renovação do Edifício Estácio de Sá

1201. 04. 121. 0030. 3941

00F 33.82233.822 ----- ----- ----- -----

01F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Modernização da Administração do Estado do RJ

1201. 04. 122. 0030. 1165

00F 1.6911.691 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

11F 1.980.5661.980.566 ----- ----- ----- -----

Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI

1201. 04. 126. 0030. 1013

00F 101.466101.466 ----- ----- ----- -----

01F 5.775.0005.775.000 ----- ----- ----- -----

Capacitação da Rede de Gestão

1201. 04. 128. 0030. 3942

00F 79.48279.482 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Previdência Soc Servidores EstatutáriosERJ

0035 13.983.252.418 13.983.252.418 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - TCE-RJ

1234. 09. 272. 0035. 4045

00S 58.753.64758.753.647 ----- ----- ----- -----

10S 249.022.118249.022.118 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - ALERJ

1234. 09. 272. 0035. 4047

00S 48.138.14248.138.142 ----- ----- ----- -----

10S 204.029.243204.029.243 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - MP

1234. 09. 272. 0035. 4048

00S 57.099.42257.099.422 ----- ----- ----- -----

10S 242.010.833242.010.833 ----- ----- ----- -----

165

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Encargos com Inativos - TJ

1234. 09. 272. 0035. 4050

00S 264.837.555264.837.555 ----- ----- ----- -----

10S 1.122.490.4641.122.490.464 ----- ----- ----- -----

Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu

1234. 09. 272. 0035. 4127

00S 294.165.147294.165.147 ----- ----- ----- -----

10S 1.246.792.8581.246.792.858 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Seg Pública

1234. 09. 272. 0035. 4135

00S 244.282.451244.282.451 ----- ----- ----- -----

01S 537.989.265537.989.265 ----- ----- ----- -----

10S 3.048.613.8533.048.613.853 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Educação

1234. 09. 272. 0035. 4141

00S 573.163.673573.163.673 ----- ----- ----- -----

10S 2.429.303.3392.429.303.339 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Saúde

1234. 09. 272. 0035. 4146

00S 33.207.32833.207.328 ----- ----- ----- -----

10S 140.746.313140.746.313 ----- ----- ----- -----

Encargos com Inativos - Área de Saneamento

1234. 09. 272. 0035. 4199

00S 8.534.9028.534.902 ----- ----- ----- -----

10S 36.174.42436.174.424 ----- ----- ----- -----

Encargos c/Pensões e Benef Previdenciários

1234. 09. 272. 0035. 4200

00S 252.085.152252.085.152 ----- ----- ----- -----

10S 2.891.812.2892.891.812.289 ----- ----- ----- -----

Qualidade da Gestão Previdenciária0036 1.510.000 45.531.000 47.041.000 ----- ----- -----

Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveis

1234. 09. 122. 0036. 1188

10S 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

Capacitação Desenvolv.Servidor RIOPREVIDÊNCIA

1234. 09. 122. 0036. 2648

10S 1.510.0001.510.000 ----- ----- ----- -----

Implementação de Sist.de Gestão Informatizado

1234. 09. 122. 0036. 3474

10S 42.531.00042.531.000 ----- ----- ----- -----

Rio Rural0037 123.675.264 123.675.264 ----- ----- ----- -----

Promoção Desenv Sustent Microb Hidrográficas

1301. 20. 606. 0037. 1625

00F 4.982.2444.982.244 ----- ----- ----- -----

11F 118.528.514118.528.514 ----- ----- ----- -----

Transf Tecnol aos Produt Microb Hidrográficas

1354. 20. 601. 0037. 3492

00F 2.1282.128 ----- ----- ----- -----

13F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

166

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Seleção, Multipl e Introd Materiais Genéticos

1354. 20. 601. 0037. 3493

00F 2.3782.378 ----- ----- ----- -----

10F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

13F 130.000130.000 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Desenvolvimento Rural0038 2.749.719 8.620.204 11.369.923 ----- ----- -----

Promoção Melhoramento Genético - Rio Genética

1301. 20. 602. 0038. 1050

00F 433.000433.000 ----- ----- ----- -----

01F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Desenv Agropec Cadeias Emerg e Tradicionais

1301. 20. 606. 0038. 1059

00F 1.727.3511.727.351 ----- ----- ----- -----

01F 235.300235.300 ----- ----- ----- -----

12F 279.021279.021 ----- ----- ----- -----

Apoio Financeiro a Projetos de Fomento

1301. 20. 606. 0038. 1118

95F 4.061.6864.061.686 ----- ----- ----- -----

Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO

1353. 20. 122. 0038. 1098

00F 110.010110.010 ----- ----- ----- -----

01F 1.703.6801.703.680 ----- ----- ----- -----

Ativ Assist Técn Extensão Rural - EMATER-RIO

1353. 20. 606. 0038. 2175

00F 59.16159.161 ----- ----- ----- -----

01F 107.000107.000 ----- ----- ----- -----

10F 1.484.0851.484.085 ----- ----- ----- -----

13F 1.099.4731.099.473 ----- ----- ----- -----

Desenv Sustent Agrop Reg Serrana Fluminense

1354. 20. 601. 0038. 3487

00F 1.2941.294 ----- ----- ----- -----

Desenv Transf Tecnol Pec Leit Melhor Genético

1354. 20. 602. 0038. 3486

00F 1.8801.880 ----- ----- ----- -----

01F 500500 ----- ----- ----- -----

10F 26.48226.482 ----- ----- ----- -----

13F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Programa Sanidade Rio de DefesaAgropecuária

0039 5.400.973 755.796 6.156.769 ----- ----- -----

Fundo Estadual de Defesa Agropecuária

1301. 20. 304. 0039. 2083

99S 1.185.5301.185.530 ----- ----- ----- -----

Operac Sistema Unificado Defesa Agropecuária

1301. 20. 604. 0039. 2116

00F 554.000554.000 ----- ----- ----- -----

01F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

12F 3.511.4433.511.443 ----- ----- ----- -----

Serv Labor Interesse para Desenv Agrop ERJ

1354. 20. 604. 0039. 3494

00F 993993 ----- ----- ----- -----

167

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

01F 765765 ----- ----- ----- -----

10F 11.00011.000 ----- ----- ----- -----

13F 743.038743.038 ----- ----- ----- -----

Supervisão Regional0042 524.500 524.500 ----- ----- ----- -----

Operação SOS Saúde

1401. 04. 422. 0042. 1035

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos

1401. 04. 422. 0042. 1107

00F 499.500499.500 ----- ----- ----- -----

Nossa Terra0052 13.182.584 4.921.033 18.103.617 ----- ----- -----

Assentam. e Reassent. de Famílias Ass. ITERJ

1931. 21. 482. 0052. 1557

22F 2.320.4202.320.420 ----- ----- ----- -----

Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da Produção

1931. 21. 482. 0052. 1571

00F 216.413216.413 ----- ----- ----- -----

01F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Regularização Fundiária nas Áreas de Implanta

1931. 21. 631. 0052. 1568

22F 1.384.2001.384.200 ----- ----- ----- -----

Regularização Fundiária de Interesse Social

1931. 21. 631. 0052. 2710

22F 276.840276.840 ----- ----- ----- -----

Levantamento Físico e Socioeconômico RFIS

1931. 21. 631. 0052. 2711

22F 9.280.7849.280.784 ----- ----- ----- -----

Cons dos Assentamentos Rurais e Urbanos

1931. 21. 631. 0052. 2712

22F 2.395.6522.395.652 ----- ----- ----- -----

Melhoria de Unidades Habitacionais

1931. 21. 631. 0052. 8039

22F 1.160.0981.160.098 ----- ----- ----- -----

Produção de conhecimento das comunidades urb

1931. 21. 631. 0052. 8040

22F 69.21069.210 ----- ----- ----- -----

Modern Adm Rec e Gest Fiscal,Financ ePatrim

0054 258.560.410 16.616.313 275.176.723 ----- ----- -----

Modernização das Unidades da SEFAZ

2001. 04. 122. 0054. 1003

00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Premiação do Programa Cupom Mania

2001. 04. 122. 0054. 2045

00F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

Educação Continuada na Administração Fazendár

2001. 04. 122. 0054. 2252

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Modernização da Gestão Fazendária

2001. 04. 123. 0054. 1645

11F 16.216.31316.216.313 ----- ----- ----- -----

168

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Promoção da Administração Fazendária

2001. 04. 123. 0054. 2713

00F 183.000183.000 ----- ----- ----- -----

Gestão e Modernização da Administ. Fazendária

2061. 04. 123. 0054. 2051

00F 120.961.515120.961.515 ----- ----- ----- -----

Gestão de Tecnol da Informação e Comunicação

2061. 04. 123. 0054. 8103

00F 132.315.895132.315.895 ----- ----- ----- -----

Desenv Sist de Inform e Gestão DocumEstadual

0055 343.013 284.968 627.981 ----- ----- -----

Implant Sistema de Gerenci Eletrôn Documentos

2101. 04. 122. 0055. 1077

00F 102.618102.618 ----- ----- ----- -----

Modernização e Divulgação do APERJ

2101. 04. 122. 0055. 1133

00F 217217 ----- ----- ----- -----

01F 500500 ----- ----- ----- -----

12F 181.200181.200 ----- ----- ----- -----

Nova Sede do APERJ

2101. 04. 122. 0055. 7996

00F 433433 ----- ----- ----- -----

Operacionalização do Sistema do Processo Dig

2101. 04. 122. 0055. 8031

00F 343.013343.013 ----- ----- ----- -----

Gestão do Depósito Público0056 60.000 60.000 ----- ----- ----- -----

Implem. Ações do FUNDEP - DPERJ

2161. 04. 122. 0056. 1171

10F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----

Restauração e Operacionalização dosPalácios

0057 3.165.725 3.165.725 ----- ----- ----- -----

Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais

2101. 04. 122. 0057. 1520

00F 428.688428.688 ----- ----- ----- -----

01F 2.737.0372.737.037 ----- ----- ----- -----

Desenv das Atividades de SegurançaOficial

0059 6.055.000 6.055.000 ----- ----- ----- -----

Atividade de Segurança da SSMCC

2106. 06. 181. 0059. 2281

00F 595.000595.000 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Operação Aérea da SSMCC

2106. 06. 781. 0059. 2039

00F 5.350.0005.350.000 ----- ----- ----- -----

01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Divulgação das Ações de Governo0061 14.943.330 14.943.330 ----- ----- ----- -----

Serviço de Comunicação e Divulgação

2102. 24. 131. 0061. 2355

00F 14.250.00014.250.000 ----- ----- ----- -----

Operação e Manut do Sistema de Radiodifusão

2102. 24. 722. 0061. 2040

169

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 193.330193.330 ----- ----- ----- -----

01F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Regulação de Serviços PúblicosConcedidos

0062 14.972.318 14.972.318 ----- ----- ----- -----

Acomp Serv Públ Concedidos de Transportes

2131. 04. 125. 0062. 2080

10F 7.679.7057.679.705 ----- ----- ----- -----

Acomp Serv Públ Conced Energia e Saneamento

2132. 04. 125. 0062. 2005

10F 6.892.6136.892.613 ----- ----- ----- -----

Acomp Serv Públ Consorc de Gest Res Sólid

2132. 04. 125. 0062. 8029

10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Fisc Serv Energ Elet ANEEL no ESTRJ

2132. 04. 125. 0062. 8030

10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Moderniz dos Serviços Operacionais doDETRAN

0064 915.071.383 51.988.994 967.060.377 ----- ----- -----

Apoio às Ações de Segurança

2133. 06. 122. 0064. 4087

10F 550.000.000550.000.000 ----- ----- ----- -----

Moderniz e Reequip Unid Operacionais DETRAN

2133. 06. 125. 0064. 3836

10F 50.798.79650.798.796 ----- ----- ----- -----

Ativid Operacionais de Registro de Veículos

2133. 06. 125. 0064. 4111

10F 239.179.379239.179.379 ----- ----- ----- -----

Habilitação de Motoristas

2133. 06. 125. 0064. 4120

10F 61.463.88461.463.884 ----- ----- ----- -----

Identificação Civil

2133. 06. 422. 0064. 4119

10F 64.428.12064.428.120 ----- ----- ----- -----

Educação no Trânsito

2133. 06. 782. 0064. 3010

10F 1.190.1981.190.198 ----- ----- ----- -----

Gestão dos Serviços da LOTERJ0066 171.768.000 171.768.000 ----- ----- ----- -----

Pagamento de Prêmios

2134. 23. 694. 0066. 4028

10F 171.768.000171.768.000 ----- ----- ----- -----

Atração de Investimento e AtividadeProdutiva

0068 942 942 ----- ----- ----- -----

FUNDES - Programas e Projetos Prioritários

2201. 22. 661. 0068. 1048

00F 942942 ----- ----- ----- -----

Recup Econ Mun Flum Des Econ ComPacificadas

0072 11.169.062 152.397.080 163.566.142 ----- ----- -----

Financiamento a Empresas

2261. 22. 661. 0072. 1136

10F 125.697.080125.697.080 ----- ----- ----- -----

Apoio Financeiro a Acões Estatais

2261. 22. 661. 0072. 2905

170

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Apoio aos micro e pequenos empreendedores das

2262. 22. 661. 0072. 1173

10F 26.700.00026.700.000 ----- ----- ----- -----

Financiamento a Comunidades Pacificadas

2262. 22. 661. 0072. 2021

10F 11.069.06211.069.062 ----- ----- ----- -----

Sistema Penitenciário Estruturado0089 278.338.959 3.290.641 281.629.600 ----- ----- -----

Atendim à Saúde dos Internos do Sist Penit

2501. 06. 302. 0089. 2169

00S 892.897892.897 ----- ----- ----- -----

25S 1.587.6001.587.600 ----- ----- ----- -----

Alimentação dos Apenados e Custodiados

2501. 06. 306. 0089. 2487

00S 247.500.000247.500.000 ----- ----- ----- -----

Supervisão e Coorden do Sistema Penitenciário

2501. 06. 421. 0089. 1585

00F 10.50010.500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

12F 66.52566.525 ----- ----- ----- -----

Criação e Melhoria de Oficinas do Sist Penal

2541. 06. 421. 0089. 1106

00F 24.50024.500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Qualific Profiss e Diversif de Oportun Trab

2541. 06. 421. 0089. 4106

00F 3.911.0373.911.037 ----- ----- ----- -----

10F 7.427.3837.427.383 ----- ----- ----- -----

Constr, Implant e Ref Unid Sist Penitenciário

2561. 06. 421. 0089. 1581

00F 1.987.1161.987.116 ----- ----- ----- -----

10F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----

Apoio às Unidades de Saúde do Sist Penitencia

2961. 10. 302. 0089. 2218

00S 17.020.04217.020.042 ----- ----- ----- -----

Sistema de Investigação Criminal0092 83.164.698 83.164.698 ----- ----- ----- -----

Reestr Delegacias Legais e Órg Investigativos

0701. 06. 181. 0092. 1632

01F 73.85973.859 ----- ----- ----- -----

11F 11.075.70211.075.702 ----- ----- ----- -----

12F 34.470.00034.470.000 ----- ----- ----- -----

Constru Sede COE e Casas Custódia

0701. 06. 182. 0092. 3937

11F 37.545.13737.545.137 ----- ----- ----- -----

Assistência Farmacêutica0097 136.144.784 136.144.784 ----- ----- ----- -----

Assistência Farmacêutica Básica

2961. 10. 303. 0097. 2714

00S 40.893.08840.893.088 ----- ----- ----- -----

171

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Assistência Farmacêutica Especializada

2961. 10. 303. 0097. 2716

00S 13.568.65613.568.656 ----- ----- ----- -----

13S 8.8008.800 ----- ----- ----- -----

25S 79.600.00079.600.000 ----- ----- ----- -----

Apoio aos Pólos de Disp. dos Med. do CEAF

2961. 10. 303. 0097. 8105

00S 2.074.2402.074.240 ----- ----- ----- -----

Prevenção de Adversidades e Prest deSocorro

0098 131.564.014 131.564.014 ----- ----- ----- -----

APOIO DO CBMERJ AO SUS/RJ

2961. 10. 182. 0098. 2183

00S 131.564.014131.564.014 ----- ----- ----- -----

Política Pública Estadual de Trabalho eRenda

0099 9.193.575 504.075 9.697.650 ----- ----- -----

Projovem Trabalhador

3001. 11. 333. 0099. 2761

00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

12F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Fomento Impl Prog Operario Padrão Empresas

3001. 11. 333. 0099. 2762

00F 1.9311.931 ----- ----- ----- -----

Gestão do Sistema Nacional de Empregos

3001. 11. 333. 0099. 8041

00F 1.726.3641.726.364 ----- ----- ----- -----

Microcrédito e Cooperativismo

3001. 11. 334. 0099. 1178

00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Gestão e Integr Polít Públ Empr, Trab e Renda

3001. 11. 334. 0099. 1201

00F 4.0754.075 ----- ----- ----- -----

Qualific Prof e Intermediação de Mão-de-Obra

3001. 11. 334. 0099. 2280

00F 1.117.9981.117.998 ----- ----- ----- -----

12F 5.197.2825.197.282 ----- ----- ----- -----

IMPLEM PROGR FOMENTO À ECONOMIA POPSOLIDÁRIA

3001. 11. 334. 0099. 8016

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Política de Transportes0100 1.108.163 1.108.163 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento/Gestão Sistema Transp Metropo

3101. 26. 453. 0100. 3581

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Planej EstratTransp Interm ,Logíst e Cargas

3101. 26. 782. 0100. 7625

00F 49.50049.500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolv.do Plano Mobilidade/Acessibilidade

3101. 26. 785. 0100. 3579

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

172

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Transporte não Motorizado - Rio Est Bicicleta

3101. 26. 785. 0100. 7626

00F 60.00060.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

12F 916.663916.663 ----- ----- ----- -----

Bilhete Único0101 468.856.018 500 468.856.518 ----- ----- -----

Ampliação do Bilhete Único do Estado do RJ

3101. 26. 453. 0101. 1180

00F 500500 ----- ----- ----- -----

Operacionalização do Bilhete Único

3161. 26. 453. 0101. 2581

22F 468.856.018468.856.018 ----- ----- ----- -----

Porto do Rio no Século XXI0102 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----

Melhoria do Acesso e Reestrut do Porto do Rio

3101. 26. 785. 0102. 1594

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Infraestrutura e Logíst de Transp e deCargas

0103 15.887.369 15.887.369 ----- ----- ----- -----

Expansão e Moderniz doTransporte Aeroviário

3101. 26. 781. 0103. 1018

00F 110.779110.779 ----- ----- ----- -----

01F 3.0003.000 ----- ----- ----- -----

12F 15.761.59015.761.590 ----- ----- ----- -----

99F 12.00012.000 ----- ----- ----- -----

Expansão e Consolidação das Linhas deMetrô

0104 1.882.971.055 1.882.971.055 ----- ----- ----- -----

Transporte sobre Trilhos

2404. 18. 453. 0104. 3944

04F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----

Implantação de Novas Linhas Metroviárias

3173. 26. 453. 0104. 1029

11F 1.832.971.0551.832.971.055 ----- ----- ----- -----

Programa Estadual de Transportes - PET0105 427.947.090 427.947.090 ----- ----- ----- -----

Melhoria no Sistema de Transp Ferrov - PET II

3172. 26. 783. 0105. 1630

01F 163.302163.302 ----- ----- ----- -----

11F 426.783.788426.783.788 ----- ----- ----- -----

Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano

3172. 26. 783. 0105. 3593

11F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Transporte Rodoviário Intermunicipal0107 26.200.238 26.200.238 ----- ----- ----- -----

Reforma Modern Unid Descentralizadas DETRO

3133. 26. 121. 0107. 2767

10F 16.200.23816.200.238 ----- ----- ----- -----

Fiscalização dos Serviços de Transportes

3133. 26. 125. 0107. 4345

10F 10.000.00010.000.000 ----- ----- ----- -----

Proteção Social Básica de Assist Social0109 3.750.000 3.750.000 ----- ----- ----- -----

173

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Atendimento Integral à Família – PAIF

3261. 08. 244. 0109. 2768

22S 3.750.0003.750.000 ----- ----- ----- -----

Proteção Social Especial de Assist Social0110 16.750.000 16.750.000 ----- ----- ----- -----

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

3261. 08. 244. 0110. 2181

13S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

22S 7.500.0007.500.000 ----- ----- ----- -----

24S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----

Proteção Social de Média Complexidade

3261. 08. 244. 0110. 2777

22S 1.750.0001.750.000 ----- ----- ----- -----

Segurança Alimentar e Nutricional0111 25.499.215 2.922.951 28.422.166 ----- ----- -----

Promoção de Alimentação Saudável

3261. 08. 306. 0111. 2908

22S 25.499.21525.499.215 ----- ----- ----- -----

Impl Revit Unid. Segurança Alim.e Nutricional

3261. 08. 306. 0111. 3596

13S 2.422.9512.422.951 ----- ----- ----- -----

22S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Promoção e Proteção da Criança eAdolescente

0112 18.633.664 2.240 18.635.904 ----- ----- -----

Prot Soc Espec Criança Adolesc c Deficiência

3261. 08. 243. 0112. 2163

22S 9.405.7689.405.768 ----- ----- ----- -----

SOS Desaparecidos

3261. 08. 243. 0112. 4057

22S 70.00070.000 ----- ----- ----- -----

Serviços de Atend à Criança e Adolescente

3261. 08. 243. 0112. 4176

22S 7.457.0457.457.045 ----- ----- ----- -----

Combate à Viol.e Explor.Sexual Criança/Adol.

3261. 08. 243. 0112. 4348

22S 1.700.8511.700.851 ----- ----- ----- -----

Sistema de Direitos da Criança e do Adolesc.

3266. 08. 243. 0112. 3597

22S 2.2402.240 ----- ----- ----- -----

Atendimento Social à População Adulta0118 3.102.648 186.470 3.289.118 ----- ----- -----

Desenvolv Comunitário e Integração Social

3242. 08. 244. 0118. 2220

22S 502.598502.598 ----- ----- ----- -----

Revitaliz dos Centros de Recuperação Social

3242. 08. 244. 0118. 3129

22S 186.470186.470 ----- ----- ----- -----

Proteção Social Especial à População de Rua

3261. 08. 244. 0118. 4078

22S 2.600.0502.600.050 ----- ----- ----- -----

Expansão e Melhoria da EducaçãoProfissional

0121 98.722.720 10.251.002 108.973.722 ----- ----- -----

174

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC

4044. 12. 306. 0121. 2253

22S 14.775.62714.775.627 ----- ----- ----- -----

Desenv Centros Vocacionais Tecnolog - CVTs

4044. 12. 363. 0121. 1517

00F 8.251.0028.251.002 ----- ----- ----- -----

22F 1.780.0001.780.000 ----- ----- ----- -----

Impl Cursos Prof Hotelaria Idiomas da FAETEC

4044. 12. 363. 0121. 1631

22F 220.000220.000 ----- ----- ----- -----

Modern. Operacio. Ativ das Unid da FAETEC

4044. 12. 363. 0121. 2167

10F 71.49271.492 ----- ----- ----- -----

22F 55.307.64155.307.641 ----- ----- ----- -----

Manut. Proj. Rio Estado Digital

4044. 12. 363. 0121. 2812

00F 4.800.0004.800.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Educação Profissional

4044. 12. 363. 0121. 2813

00F 10.890.00010.890.000 ----- ----- ----- -----

Isenção Pag. Transp Colet Alunos/Servidores

4044. 12. 363. 0121. 2814

00F 5.288.9605.288.960 ----- ----- ----- -----

Implant Sist.Gestão Acadêm e Governança

4044. 12. 363. 0121. 2815

00F 3.500.0003.500.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Formação do Estudante

4044. 12. 363. 0121. 2891

00F 4.089.0004.089.000 ----- ----- ----- -----

Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ0122 224.313.644 400.000 224.713.644 ----- ----- -----

Apoio à Residência na UERJ

4043. 12. 364. 0122. 2207

00F 505.000505.000 ----- ----- ----- -----

22F 32.179.60032.179.600 ----- ----- ----- -----

Integração UERJ/Sociedade

4043. 12. 364. 0122. 2258

10F 54.381.20354.381.203 ----- ----- ----- -----

Incent à Permanência - Cotistas e dem estud

4043. 12. 364. 0122. 2267

00F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

22F 44.000.00044.000.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Formação do Estudante - UERJ

4043. 12. 364. 0122. 2268

22F 56.929.51256.929.512 ----- ----- ----- -----

Interiorização da UERJ

4043. 12. 364. 0122. 2803

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação e Reequipamento da UERJ

4043. 12. 364. 0122. 3106

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

175

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Desenv Graduação, Pós-Grad, Pesq, Extensão

4043. 12. 364. 0122. 3481

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento Técnico e Científico

4043. 12. 364. 0122. 4134

00F 941.863941.863 ----- ----- ----- -----

10F 112.507112.507 ----- ----- ----- -----

13F 35.083.95935.083.959 ----- ----- ----- -----

IMPLANT CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS

4043. 12. 364. 0122. 7985

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Cap Inst p/ Realiz Pesq UnivRJ

0126 53.211.152 35.376.584 88.587.736 ----- ----- -----

Desenv de Estudos e Pesquisas através da UERJ

4041. 12. 364. 0126. 2153

00F 25.518.30225.518.302 ----- ----- ----- -----

Desenv Estudos e Pesquisas através da UENF

4041. 12. 364. 0126. 2157

00F 10.860.00010.860.000 ----- ----- ----- -----

Desenv de Estudos e Pesquisa Através da UEZO

4041. 12. 364. 0126. 2223

00F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Formação Superior à Distância CECIERJ

4041. 12. 364. 0126. 8038

00F 16.632.85016.632.850 ----- ----- ----- -----

Nova sede da FAPERJ

4041. 19. 571. 0126. 3945

00F 35.376.58435.376.584 ----- ----- ----- -----

Pesquisa Rio0127 136.987.424 136.987.424 ----- ----- ----- -----

Desenvol Estudos e Pesquisas através FAPERJ

4041. 12. 571. 0127. 2232

00F 76.052.03376.052.033 ----- ----- ----- -----

13F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Pesquisa na Administ Pública Estadual

4041. 19. 571. 0127. 2224

00F 55.735.39155.735.391 ----- ----- ----- -----

Fundo de Apoio ao Desenv Tecnológico - FATEC

4041. 19. 572. 0127. 2227

10F 2.200.0002.200.000 ----- ----- ----- -----

Capacitação para Pesquisa0128 80.019.458 80.019.458 ----- ----- ----- -----

Apoio a Estudantes e Pesquisadores

4041. 12. 573. 0128. 4137

00F 78.519.45878.519.458 ----- ----- ----- -----

13F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Rio Inovação0129 56.753.906 56.753.906 ----- ----- ----- -----

Inovação Tecnológica

4041. 19. 572. 0129. 3014

00F 52.270.59952.270.599 ----- ----- ----- -----

13F 4.483.3074.483.307 ----- ----- ----- -----

176

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Capacitação do Empreendedor0130 2.360.000 2.360.000 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Pesquisador na Empresa

4041. 19. 573. 0130. 2265

00F 2.360.0002.360.000 ----- ----- ----- -----

Tecnologia p/ Problemas Sociais e NúcleosInt

0131 200.000 54.808.640 55.008.640 ----- ----- -----

Tecnologia da Inform p/ Gest Pública- PRODERJ

4041. 19. 126. 0131. 1069

00F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

Rede-Rio de Computadores

4041. 19. 126. 0131. 4034

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Núcl de Pesquisa e Tecnol p/Desenv Socioecon

4041. 19. 572. 0131. 1513

00F 49.758.64049.758.640 ----- ----- ----- -----

10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Moderniz Infraestr Tecnol da Admin PúblEst

0132 14.755.571 150.000 14.905.571 ----- ----- -----

Atualização do Parque Computacional

2135. 19. 126. 0132. 1293

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Atualização dos Sistemas de Informações

2135. 19. 126. 0132. 1294

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Gerenciamento de Processamento de Dados

2135. 19. 126. 0132. 4133

00F 6.664.9646.664.964 ----- ----- ----- -----

10F 8.090.6078.090.607 ----- ----- ----- -----

Inclusão Digital0133 150.000 150.000 ----- ----- ----- -----

Internet Comunitária

2135. 19. 126. 0133. 1295

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação do Programa Rio Estado Digital

2135. 19. 126. 0133. 7906

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Gestão Administrativa do Poder Legislativo0135 714.500.000 99.158.326 258.869 370.500 814.287.695 -----

Modernização Operacional da ALERJ

0101. 01. 031. 0135. 2486

00F 5.034.4495.034.449 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ

0101. 01. 122. 0135. 2000

00F 714.500.000714.500.000 ----- ----- ----- -----

Manut das Ativid Admin e Legislat da ALERJ

0101. 01. 122. 0135. 2462

00F 94.123.87794.123.877 ----- ----- ----- -----

177

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DA NOVASEDE DA

0101. 01. 122. 0135. 7981

00F 370.500370.500 ----- ----- ----- -----

Capacitação e Valorização dos Servid da ALERJ

0161. 01. 128. 0135. 2301

10F 258.869258.869 ----- ----- ----- -----

Gestão Legislativa0136 37.340.457 5.199.237 42.539.694 ----- ----- -----

Projetos a Cargo da ALERJ

0101. 01. 031. 0136. 1116

00F 5.199.2375.199.237 ----- ----- ----- -----

Ampliação e Modern das Instal da ALERJ

0101. 01. 031. 0136. 2213

00F 26.776.24426.776.244 ----- ----- ----- -----

Edificação, Implant e Recup Física da ALERJ

0161. 01. 031. 0136. 2303

10F 10.564.21310.564.213 ----- ----- ----- -----

Fiscalização e Controle dos RecursosPúblicos

0137 87.932.035 27.299.467 115.231.502 ----- ----- -----

Ações de Planej e Fiscaliz Recursos Públicos

0201. 01. 032. 0137. 2003

00F 86.451.39086.451.390 ----- ----- ----- -----

Ampl e Modernização das Instalações do TCE-RJ

0201. 01. 122. 0137. 1002

00F 8.391.6678.391.667 ----- ----- ----- -----

Informatização do Órgão

0201. 01. 122. 0137. 1189

00F 7.236.8007.236.800 ----- ----- ----- -----

Agenda Ambiental do TCE-RJ

0201. 01. 542. 0137. 2899

00F 651.160651.160 ----- ----- ----- -----

Modernização do Controle Externo do TCE-RJ

0261. 01. 032. 0137. 2015

10F 829.485829.485 ----- ----- ----- -----

Edificação, Impl e Recuper Física do TCE-RJ

0261. 01. 122. 0137. 1011

10F 11.671.00011.671.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolv de Recursos Humanos do TCE-RJ

0138 2.121.955 2.121.955 ----- ----- ----- -----

Capacitação e Treinamento de Rec. Hum. TCE-RJ

0261. 01. 128. 0138. 2913

10F 2.121.9552.121.955 ----- ----- ----- -----

Gestão Administrativa do Tribunal deContas

0139 599.761.720 599.761.720 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais - TCE

0201. 01. 122. 0139. 2006

00F 599.761.720599.761.720 ----- ----- ----- -----

Gestão Administrativa do Poder Judiciário0140 2.846.307.246 66.828.357 2.913.135.603 ----- ----- -----

Pessoal e Encargos Sociais - TJ

0301. 02. 122. 0140. 2008

00F 2.846.257.2462.846.257.246 ----- ----- ----- -----

99F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

178

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Reinstituição previdenciária - Lei 6.768/2014

0301. 02. 123. 0140. 0015

99F 66.828.35766.828.357 ----- ----- ----- -----

Melhoria da Prestação Jurisdicional0141 1.118.962.622 331.182.968 1.450.145.590 ----- ----- -----

Operacionalização da Prestação Jurisdicional

0301. 02. 061. 0141. 2295

99F 474.951.460474.951.460 ----- ----- ----- -----

Apoio Progr Nac de Segurança Públ Cidadania

0301. 02. 062. 0141. 2142

12F 864.000864.000 ----- ----- ----- -----

99F 726.431726.431 ----- ----- ----- -----

Modernização da Prestação Jurisdicional

0301. 03. 061. 0141. 1001

99F 123.542.060123.542.060 ----- ----- ----- -----

Ampliação dos Juizados Especiais

0361. 02. 061. 0141. 1053

10F 1.300.0001.300.000 ----- ----- ----- -----

Edificação, Implantação e Recup Física TJ

0361. 02. 061. 0141. 1647

10F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

Aperfeiçoamento e Sustentação das Tec Informa

0361. 02. 061. 0141. 1648

10F 203.340.908203.340.908 ----- ----- ----- -----

Operacionalização do Processamento Judiciário

0361. 02. 061. 0141. 2004

10F 604.017.385604.017.385 ----- ----- ----- -----

Capac. e Valorização dos Serv. da Justiça

0361. 02. 061. 0141. 2298

10F 6.927.5666.927.566 ----- ----- ----- -----

Operac. Corregeedoria Geral da Justiça

0361. 02. 061. 0141. 8048

10F 31.475.78031.475.780 ----- ----- ----- -----

Modernização das Instalaç e equip daEMERJ

0142 8.942.378 900.000 9.842.378 ----- ----- -----

Ampliação e Modernização da EMERJ

0362. 02. 061. 0142. 1636

10F 900.000900.000 ----- ----- ----- -----

Operacionalização da EMERJ

0362. 02. 061. 0142. 2296

10F 8.942.3788.942.378 ----- ----- ----- -----

Gestão da Segurança Pública0147 270.300.402 5.462.158 275.762.560 ----- ----- -----

Gerenciamento das Instituições Policais

2601. 06. 181. 0147. 2325

00F 5.068.1615.068.161 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

12F 692.249692.249 ----- ----- ----- -----

Op. das Un. Estrat. , Sis. e Soluções de TIC

2601. 06. 181. 0147. 2900

00F 6.981.4706.981.470 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

179

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Fazendo a Melhor Polícia

2604. 06. 181. 0147. 1047

00F 739.947739.947 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Atividade Operacional da Polícia Civil

2604. 06. 181. 0147. 2055

00F 6.589.4986.589.498 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

18F 40.000.00040.000.000 ----- ----- ----- -----

Oper. das un. ins. no Prog. Delegacia Legal

2604. 06. 181. 0147. 8059

00F 414414 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Frota

2604. 06. 181. 0147. 8060

00F 7.335.2347.335.234 ----- ----- ----- -----

01F 13.300.00013.300.000 ----- ----- ----- -----

Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ

2604. 06. 302. 0147. 2001

00S 205.138205.138 ----- ----- ----- -----

01S 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Ativ Aeropolicial e Marítima

2611. 06. 181. 0147. 1144

00F 737737 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Modernização da Polícia Militar

2611. 06. 181. 0147. 1230

00F 737737 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Atividade Operacional da Polícia Militar

2611. 06. 181. 0147. 2673

00F 2.310.7532.310.753 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

18F 26.000.00026.000.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Frota

2611. 06. 181. 0147. 2878

00F 4.419.0964.419.096 ----- ----- ----- -----

01F 72.000.00072.000.000 ----- ----- ----- -----

18F 84.000.00084.000.000 ----- ----- ----- -----

Batalhão de Proximidade

2611. 06. 181. 0147. 3943

00F 737737 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Manutenção da Atividade Aeropolicial e Maríti

2611. 06. 181. 0147. 8112

00F 1.354.8951.354.895 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Coordenadoria de Projetos

2632. 06. 181. 0147. 2898

00F 1.0191.019 ----- ----- ----- -----

180

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Gestão dos Conselhos Comunitários

2632. 06. 181. 0147. 8054

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Melhoria da Qualidade na Segurança Pública

2632. 06. 183. 0147. 4338

00F 7.7117.711 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Capacit e Treinam em Recursos Humanos

2661. 06. 128. 0147. 1031

10F 3.205.0003.205.000 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Policiamento Civil

2662. 06. 181. 0147. 1382

10F 1.504.0001.504.000 ----- ----- ----- -----

Apoio aos órgãos de Segurança Pública

2664. 06. 181. 0147. 2901

10F 4.7644.764 ----- ----- ----- -----

Escola Inclusiva0150 400.000 400.000 ----- ----- ----- -----

Atendimento a Públicos Especiais

1801. 12. 367. 0150. 2313

00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Operacionaliz Desenvolv Rede de Ensino0152 171.480.754 171.480.754 ----- ----- ----- -----

Operacionalização da Educação Básica

1801. 12. 122. 0152. 2033

00F 1.600.0001.600.000 ----- ----- ----- -----

Apoio aos Serviços Educacionais

1801. 12. 122. 0152. 2192

05F 86.634.17886.634.178 ----- ----- ----- -----

15F 83.246.57683.246.576 ----- ----- ----- -----

Educação para Inclusão Social0153 38.445.160 3.200.000 41.645.160 ----- ----- -----

Implantação, Reforma e Reequipamento

1802. 12. 243. 0153. 1196

00S 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----

Construção e Implantação de Cinco CENSEs

1802. 12. 243. 0153. 1202

00S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Equipamento de Cinco CENSEs

1802. 12. 243. 0153. 1547

00S 700.000700.000 ----- ----- ----- -----

Disponibilização de Refeição

1802. 12. 243. 0153. 2701

00S 13.495.16013.495.160 ----- ----- ----- -----

Profissionalização de Adolescentes

1802. 12. 243. 0153. 2702

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Operacionalização do Novo DEGASE

1802. 12. 243. 0153. 2703

00S 24.500.00024.500.000 ----- ----- ----- -----

181

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire

1802. 12. 243. 0153. 2707

00S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

Sistema Transporte sobre Trilhos0154 50.500 50.500 ----- ----- ----- -----

Reestrut e Desenv Sist Metrov

3101. 26. 453. 0154. 1649

00F 49.50049.500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Prog Nacional Desenv Turismo –PRODETUR - RJ

0156 165.600.051 165.600.051 ----- ----- ----- -----

Revit. Atividades e Pontos Turísticos

0701. 15. 451. 0156. 3459

11F 12.428.00012.428.000 ----- ----- ----- -----

Recuper Rodovias Circuitos Turísticos

0701. 15. 451. 0156. 3460

12F 5.876.0075.876.007 ----- ----- ----- -----

Gestão Ambient Inter Turíst - PRODETUR - RJ

2401. 18. 541. 0156. 1668

01F 260260 ----- ----- ----- -----

Reativação das Estradas de Ferro Turísticas

3101. 26. 783. 0156. 3575

00F 49.50049.500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Gestão do PRODETUR - RJ

4301. 22. 695. 0156. 1664

11F 49.081.76249.081.762 ----- ----- ----- -----

Estrat Comerc Setor Turístico - PRODETUR - RJ

4301. 22. 695. 0156. 1665

11F 49.081.76249.081.762 ----- ----- ----- -----

Fortalec Instit Setor Turíst - PRODETUR - RJ

4301. 22. 695. 0156. 1666

11F 49.081.76049.081.760 ----- ----- ----- -----

Programa de Desenvolvimento RegionalSustentá

0159 2.741.508 2.741.508 ----- ----- ----- -----

Programa de Desenvolvimento Sustentável das R

1201. 04. 127. 0159. 1170

12F 2.741.5082.741.508 ----- ----- ----- -----

Isenção de Pagmento nos TransportColetivos

0161 1.655.249 1.655.249 ----- ----- ----- -----

Concessão do Passe Social

3101. 26. 785. 0161. 2288

22F 1.553.3131.553.313 ----- ----- ----- -----

Concessão de Vale-social

3201. 08. 241. 0161. 2230

22S 101.936101.936 ----- ----- ----- -----

Pacto pelo Saneamento0162 235.100.300 235.100.300 ----- ----- ----- -----

Lixão Zero

2401. 18. 512. 0162. 1030

01F 300300 ----- ----- ----- -----

Saneamento Amb da Bacia da Baía de Sepetiba

2401. 18. 512. 0162. 1540

182

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

12F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara

2404. 17. 512. 0162. 1197

04F 40.000.00040.000.000 ----- ----- ----- -----

Esgotamento Sanitário da Zona Oeste

2404. 17. 512. 0162. 1198

04F 40.000.00040.000.000 ----- ----- ----- -----

Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM

2404. 17. 543. 0162. 1554

04F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----

Rio Mais Limpo

2404. 18. 512. 0162. 1000

04F 69.800.00069.800.000 ----- ----- ----- -----

Lixão Zero - FECAM

2404. 18. 512. 0162. 1009

04F 20.000.00020.000.000 ----- ----- ----- -----

Projeto de Saneamento - RJ

2432. 17. 543. 0162. 1149

19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Projeto Saneamento - PAC-RJ

2432. 17. 543. 0162. 3537

16F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----

Apoio Desenv Pesquisa Científ e TecnAgropec

0166 1.259.621 187.841 1.447.462 ----- ----- -----

Modernização da Infraestrutura de Pesquisa

1354. 20. 601. 0166. 2091

00F 2.6592.659 ----- ----- ----- -----

13F 1.256.9621.256.962 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento Agroflorestal no ERJ

1354. 20. 601. 0166. 3488

00F 1.9861.986 ----- ----- ----- -----

01F 780780 ----- ----- ----- -----

Desenv Adaptação de Tecnologias Agropecuárias

1354. 20. 601. 0166. 3489

00F 2.9792.979 ----- ----- ----- -----

01F 468468 ----- ----- ----- -----

10F 26.00026.000 ----- ----- ----- -----

13F 55.00055.000 ----- ----- ----- -----

Desenv Tecnológico da Agric Sustentável

1354. 20. 601. 0166. 3490

00F 2.8552.855 ----- ----- ----- -----

01F 718718 ----- ----- ----- -----

10F 21.00021.000 ----- ----- ----- -----

13F 75.00075.000 ----- ----- ----- -----

Acomp Estatístico Preços Prod Alimentícios

1354. 20. 605. 0166. 3491

00F 1.0551.055 ----- ----- ----- -----

Programa Somando Forças0260 874.187.230 874.187.230 ----- ----- ----- -----

Exec Obras Vias Urb - Asfalto Porta e B Novo

0701. 15. 451. 0260. 1153

183

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

11F 200.000.000200.000.000 ----- ----- ----- -----

Implantação de Projetos de Infraestrutura

0701. 15. 451. 0260. 3461

01F 810.409810.409 ----- ----- ----- -----

11F 128.989.358128.989.358 ----- ----- ----- -----

12F 1.398.8311.398.831 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios

0701. 15. 451. 0260. 3462

11F 542.988.632542.988.632 ----- ----- ----- -----

Estradas da Produção0262 3.558.589 500.000 4.058.589 ----- ----- -----

Recup Emergencial Rede de Estradas Vicinais

1301. 20. 606. 0262. 3485

00F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

1353. 20. 606. 0262. 2036

00F 3.558.5893.558.589 ----- ----- ----- -----

Programa Dedicação Integral ao Cidadão -DEDIC

0263 17.908.695 31.937 17.940.632 ----- ----- -----

Inteligência e Segurança da Informação

2604. 06. 181. 0263. 2046

00F 1.764.6711.764.671 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

18F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

Implantação das Divisões de Homicídios

2604. 06. 181. 0263. 3926

00F 26.93726.937 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Operacionalização da Cidade da Polícia

2604. 06. 181. 0263. 8032

00F 2.068.9332.068.933 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

18F 9.000.0009.000.000 ----- ----- ----- -----

Operacionalização das Divisões de Homicídios

2604. 06. 181. 0263. 8033

00F 60.09160.091 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Programa Polícia Pacificadora0264 1.999.737 251.000 2.250.737 ----- ----- -----

Implantação da Polícia Pacificadora

2601. 06. 181. 0264. 1142

00F 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Operação Especial da PMERJ

2611. 06. 181. 0264. 2061

00F 737737 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Atividade de Polícia Pacificadora - UPP

2611. 06. 181. 0264. 2062

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

20F 1.995.0001.995.000 ----- ----- ----- -----

184

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Programa Integração da Segurança Pública0265 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----

Implantação da R. Integ. de Seg. Pública

2601. 06. 181. 0265. 3923

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Grandes Eventos0266 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----

Implantação de Ações de Apoio Grandes Eventos

2601. 06. 181. 0266. 1122

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Prog Morar Seguro Estrat Habitac Des UrbERJ

0268 87.971.221 87.971.221 ----- ----- ----- -----

Atend à Pop Res em Áreas de Risco

3201. 08. 244. 0268. 1155

22S 996.313996.313 ----- ----- ----- -----

Concessão de Aluguel Social

3201. 08. 244. 0268. 1579

22S 86.974.90886.974.908 ----- ----- ----- -----

Prom e Def dos Direitos Humanos eCidadania

0269 400.000 13.531.567 44.939.644 58.871.211 ----- -----

Programa de Prevenção e Combate à Tortura

0101. 14. 422. 0269. 2264

00F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

PROMO IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS-ALERJ

0101. 14. 422. 0269. 8068

00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Promoção da Acessib. à Pessoa com Deficiência

3201. 14. 242. 0269. 2781

22S 2.241.7052.241.705 ----- ----- ----- -----

Programa Supervia e Teleférico Lilás

3201. 14. 422. 0269. 1157

11F 30.559.74230.559.742 ----- ----- ----- -----

Promoção/Defesa Direitos Humanos e Cidadania

3201. 14. 422. 0269. 2198

12F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

22F 498.157498.157 ----- ----- ----- -----

Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher

3201. 14. 422. 0269. 2199

12F 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----

22F 896.682896.682 ----- ----- ----- -----

Promoção da Igualdade Racial

3201. 14. 422. 0269. 2200

22F 348.710348.710 ----- ----- ----- -----

Prom e Def Direitos Individ, Colet e Difusos

3201. 14. 422. 0269. 2202

12F 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

22F 996.313996.313 ----- ----- ----- -----

Promoção e Proteção da Vida e Integr. Humana

3201. 14. 422. 0269. 3598

12F 13.831.92913.831.929 ----- ----- ----- -----

185

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

22F 323.802323.802 ----- ----- ----- -----

Promoção da Memória pela Com.Est.da Verdade

3201. 14. 422. 0269. 3599

22F 49.81649.816 ----- ----- ----- -----

Gar.Dir das Comun. Quilombolas, Trad. e Relig

3201. 14. 422. 0269. 3601

22F 174.355174.355 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento Social dos Territórios0270 9.750.000 69.768.126 79.518.126 ----- ----- -----

Qual. Aperf. Rede Atendim. à Juventude

3201. 08. 243. 0270. 3605

11S 68.522.73468.522.734 ----- ----- ----- -----

22S 1.245.3921.245.392 ----- ----- ----- -----

Proteção Social da Juventude

3261. 08. 243. 0270. 2191

13S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

22S 2.250.0002.250.000 ----- ----- ----- -----

Implant Polític Sociais Áreas Urbaniz Favelas

3261. 08. 244. 0270. 2186

22S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Atendimento Comunitário- Geração de Renda

3261. 08. 244. 0270. 2189

13S 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

22S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

Cultura e Sociedade0271 3.075.097 2.995.216 6.070.313 ----- ----- -----

Cultura e Cidadania

1501. 13. 392. 0271. 1072

00F 594.799594.799 ----- ----- ----- -----

12F 2.400.0002.400.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento da Economia Criativa

1501. 13. 392. 0271. 2653

00F 575.097575.097 ----- ----- ----- -----

12F 2.500.0002.500.000 ----- ----- ----- -----

Desenv. Proj. Estrut. Muncip. Fluminenses

1501. 13. 392. 0271. 3500

00F 417417 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento do Esporte no Estado doRJ

0272 32.171.632 9.482.008 41.653.640 ----- ----- -----

Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

1701. 27. 811. 0272. 1055

99F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----

Implantação e modernização de Infraestrutura

1701. 27. 812. 0272. 3930

01F 920.000920.000 ----- ----- ----- -----

12F 4.562.0084.562.008 ----- ----- ----- -----

99F 2.300.0002.300.000 ----- ----- ----- -----

Realização do Rio Esporte Para Todos

1701. 27. 812. 0272. 8034

00F 14.560.84914.560.849 ----- ----- ----- -----

Realização do Projeto Segundo Tempo

1701. 27. 813. 0272. 1061

186

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

Realização de Atividades Esportivas

1701. 27. 813. 0272. 2085

00F 1.650.0001.650.000 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

12F 121.330121.330 ----- ----- ----- -----

99F 10.023.24010.023.240 ----- ----- ----- -----

Reforma de Equipamentos Esportivos

1731. 27. 812. 0272. 1082

10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Ativid Operacionais dos Complexos Esportivos

1731. 27. 812. 0272. 4293

00F 5.498.3715.498.371 ----- ----- ----- -----

10F 316.842316.842 ----- ----- ----- -----

Gestão Estratégica de Pessoas0273 1.378.796 2.920.493 4.299.289 ----- ----- -----

Reorganiz e Moderniz da Gestão Recur Humanos

1201. 04. 121. 0273. 1240

00F 2.910.4932.910.493 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Realização de Perícia Médica

1201. 04. 128. 0273. 2910

00F 1.369.7961.369.796 ----- ----- ----- -----

01F 9.0009.000 ----- ----- ----- -----

Modernização do Ciclo de Planejamento0274 131.539 430.866 562.405 ----- ----- -----

Melhorias no Sistema SIPLAG

1201. 04. 121. 0274. 1081

00F 15.22015.220 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Gestão Inform. Fortalec. Ação Governamental

1201. 04. 121. 0274. 1537

00F 334.839334.839 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Planejamento e Gestão com Foco na Dimensão Te

1201. 04. 121. 0274. 1550

00F 55.80755.807 ----- ----- ----- -----

01F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Elaboração de Planos e Orçamento

1201. 04. 121. 0274. 2172

00F 101.466101.466 ----- ----- ----- -----

01F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

Capacit de Auxílio ao Ciclo de Planejamento

1201. 04. 121. 0274. 8037

00F 5.0735.073 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Pacto pela Preservação da Biodiversidade0275 1.000.000 500.000 1.500.000 ----- ----- -----

Instrumentos de Conserv da Biodiv e Florestas

2404. 18. 541. 0275. 1044

04F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

187

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Gestão e Controle Florestal

2404. 18. 601. 0275. 1572

04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Preservação da Biodiversidade

2432. 18. 541. 0275. 2117

97F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Serv Metrológico e Avaliação daConformidade

0277 2.344.000 3.016.855 5.360.855 ----- ----- -----

Serviço Metrológico

2233. 22. 125. 0277. 3015

13F 3.015.8553.015.855 ----- ----- ----- -----

Conformidade de Produtos e Serviços

2233. 22. 125. 0277. 4142

13F 2.344.0002.344.000 ----- ----- ----- -----

Implement. do Modelo de Gestão p/ Resultados

2233. 22. 665. 0277. 3643

13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Revitalização e Conservação de Lagoas eBaías

0278 250.200.000 250.200.000 ----- ----- ----- -----

Recupe Complexo Lagunar Barra Tijuca e Jacare

0701. 17. 544. 0278. 3935

12F 250.000.000250.000.000 ----- ----- ----- -----

Recuperação Ambiental e Sistemas Lagunais

2401. 18. 543. 0278. 3919

12F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Urbanização das Comunidades0279 1.105.214.685 1.105.214.685 ----- ----- ----- -----

Urbanização do Dona Marta

0701. 15. 451. 0279. 1206

22F 2.697.1142.697.114 ----- ----- ----- -----

Urbanização das Comunidades - PAC

0701. 15. 451. 0279. 1562

14F 924.000.000924.000.000 ----- ----- ----- -----

22F 159.052159.052 ----- ----- ----- -----

Urbanização da Rocinha - PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1613

11F 1.834.5131.834.513 ----- ----- ----- -----

14F 3.621.2433.621.243 ----- ----- ----- -----

22F 1.124.5631.124.563 ----- ----- ----- -----

Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1614

14F 38.738.08038.738.080 ----- ----- ----- -----

99F 7.590.0007.590.000 ----- ----- ----- -----

Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1615

22F 23.198.83223.198.832 ----- ----- ----- -----

Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ

0701. 15. 451. 0279. 1616

14F 5.183.6915.183.691 ----- ----- ----- -----

22F 10.052.71210.052.712 ----- ----- ----- -----

Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ

0701. 15. 451. 0279. 3463

188

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

14F 23.539.44423.539.444 ----- ----- ----- -----

22F 11.880.42611.880.426 ----- ----- ----- -----

Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ

0701. 15. 451. 0279. 3465

14F 29.979.04829.979.048 ----- ----- ----- -----

22F 9.712.1239.712.123 ----- ----- ----- -----

Urbanização em Barros Filho

0701. 15. 451. 0279. 3466

12F 2.395.2222.395.222 ----- ----- ----- -----

22F 9.508.6229.508.622 ----- ----- ----- -----

Cultura e Gestão0280 16.419.952 827.331 17.247.283 ----- ----- -----

Promoção e Difusão Cultural

1501. 13. 392. 0280. 2659

00F 342.270342.270 ----- ----- ----- -----

Formulação/Implantação do Sistema Estadual de

1501. 13. 392. 0280. 3499

00F 41.74041.740 ----- ----- ----- -----

Modernização das Unid Culturais da SEC

1501. 13. 392. 0280. 3501

00F 417417 ----- ----- ----- -----

01F 99.00099.000 ----- ----- ----- -----

Operac. da gestão de eq. cult por OS

1501. 13. 392. 0280. 8109

00F 12.522.08212.522.082 ----- ----- ----- -----

01F 3.555.6003.555.600 ----- ----- ----- -----

Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ

1541. 13. 392. 0280. 3503

00F 3.3003.300 ----- ----- ----- -----

01F 110.000110.000 ----- ----- ----- -----

10F 51.08051.080 ----- ----- ----- -----

98F 66.79466.794 ----- ----- ----- -----

Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ

1543. 13. 392. 0280. 3505

00F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

01F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Modernização das Unidades Culturais da FMIS

1544. 13. 392. 0280. 3507

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Museu e Memória0281 5.175.864 2.360 5.178.224 ----- ----- -----

Desenvolvimento da Área Museológica

1501. 13. 392. 0281. 2661

00F 292.182292.182 ----- ----- ----- -----

12F 4.688.6824.688.682 ----- ----- ----- -----

Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ

1541. 13. 392. 0281. 2664

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

98F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

189

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ

1541. 13. 392. 0281. 2665

00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Realização das Atividades Culturais da FMIS

1544. 13. 392. 0281. 2669

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som

1544. 13. 392. 0281. 3508

00F 360360 ----- ----- ----- -----

01F 2.0002.000 ----- ----- ----- -----

Rio Artes0283 4.543.540 900.000 5.443.540 ----- ----- -----

Incentivo às Atividades Artísticas

1501. 13. 392. 0283. 2662

00F 208.701208.701 ----- ----- ----- -----

Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ

1541. 13. 392. 0283. 2666

00F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

10F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

98F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Realização de Ativ Cult e Educativas na FTMRJ

1543. 13. 392. 0283. 2668

00F 1.284.8391.284.839 ----- ----- ----- -----

10F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----

mplantação da Nova CTP/FTMRJ

1543. 13. 392. 0283. 3506

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

01F 800.000800.000 ----- ----- ----- -----

Administração Terminais RodoviáriosEstaciona

0284 3.500.416 3.500.416 ----- ----- ----- -----

Operacionalização Terminais e Estacionamentos

3171. 26. 782. 0284. 6098

10F 3.500.4163.500.416 ----- ----- ----- -----

Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas de 20160285 100.000 2.757.177 2.857.177 ----- ----- -----

Infraestrutura para as Olimpíadas

0701. 27. 451. 0285. 1128

01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Realização de Eventos Esportivos

1701. 27. 811. 0285. 2047

00F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Autoridade Pública Olímpica - APO

2101. 04. 122. 0285. 1148

00F 21.65121.651 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Projet. Olímpicos,Paralímpicos e Copado Mundo

2101. 04. 122. 0285. 7997

00F 2.165.5262.165.526 ----- ----- ----- -----

Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016

3172. 26. 453. 0285. 1064

01F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

190

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Construção e Reforma de Estações e Oficinas

3172. 26. 783. 0285. 3584

01F 220.000220.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Política Habitacional0286 11.842.004 11.842.004 ----- ----- ----- -----

Ações de Apoio Infra Local Des Region SEH

1901. 16. 451. 0286. 3964

22F 1.161.4821.161.482 ----- ----- ----- -----

Acomp Exc do Pl Est Hab Int Social - PEHIS

1901. 16. 482. 0286. 3440

22F 276.840276.840 ----- ----- ----- -----

Banco de Terras

1901. 16. 482. 0286. 3442

22F 8.083.4868.083.486 ----- ----- ----- -----

Reloc Morad Assent Pop - Áreas Risco/Insalub

1901. 16. 482. 0286. 3443

22F 2.320.1962.320.196 ----- ----- ----- -----

Núcleos Habitacionais Integrados0287 3.010.912 3.010.912 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento de Modelo de Projeto

1901. 16. 482. 0287. 3445

22F 2.873.8762.873.876 ----- ----- ----- -----

Realização de Estudos de Viabilidade Técnica

1901. 16. 482. 0287. 3446

22F 137.036137.036 ----- ----- ----- -----

Prog. Integ. Reg. Metrop. - Rio Metrópole0288 1.895.485.266 1.895.485.266 ----- ----- ----- -----

Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ

0701. 15. 451. 0288. 3448

01F 100.002100.002 ----- ----- ----- -----

14F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ

0701. 15. 451. 0288. 3449

11F 122.618.424122.618.424 ----- ----- ----- -----

14F 172.999.998172.999.998 ----- ----- ----- -----

Amplia Via Light

0701. 15. 451. 0288. 3450

01F 900.000900.000 ----- ----- ----- -----

11F 138.070.442138.070.442 ----- ----- ----- -----

12F 147.000.000147.000.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole

0701. 15. 451. 0288. 3454

11F 32.796.40032.796.400 ----- ----- ----- -----

Implantação da Linha 3 do Metrô

0701. 26. 453. 0288. 3929

11F 100.000.000100.000.000 ----- ----- ----- -----

12F 1.000.000.0001.000.000.000 ----- ----- ----- -----

Aquisição de Embarcação

0701. 26. 784. 0288. 3934

11F 180.000.000180.000.000 ----- ----- ----- -----

Recupe Local Atingidas Catástrofes0289 576.298 259.733.001 260.309.299 ----- ----- -----

191

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Transferência Estado e Municípios Fluminenses

0161. 01. 031. 0289. 2302

10F 576.298576.298 ----- ----- ----- -----

Recup Reg. Serrana

0701. 15. 451. 0289. 3455

11F 51.291.45951.291.459 ----- ----- ----- -----

12F 21.541.54221.541.542 ----- ----- ----- -----

14F 161.400.000161.400.000 ----- ----- ----- -----

99F 25.000.00025.000.000 ----- ----- ----- -----

Recup. Local Ating Catástrofes

0701. 15. 451. 0289. 3456

12F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Saneamento Básico0290 622.654.150 622.654.150 ----- ----- ----- -----

Abastecimento de Água - PAC

0701. 17. 512. 0290. 1209

01F 3.826.5713.826.571 ----- ----- ----- -----

14F 84.751.63284.751.632 ----- ----- ----- -----

21F 230.374.861230.374.861 ----- ----- ----- -----

Esgotamento Sanitário - PAC

0701. 17. 512. 0290. 1300

14F 106.857.415106.857.415 ----- ----- ----- -----

21F 142.067.068142.067.068 ----- ----- ----- -----

Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades

0701. 17. 512. 0290. 1528

01F 8.189.1588.189.158 ----- ----- ----- -----

11F 454.964454.964 ----- ----- ----- -----

14F 32.667.83132.667.831 ----- ----- ----- -----

Implantação de Aterro Sanitário

0701. 17. 512. 0290. 3467

12F 3.464.6503.464.650 ----- ----- ----- -----

Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM

2404. 17. 512. 0290. 1522

04F 10.000.00010.000.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento Pessoas, Recrutam. eSeleção

0292 6.869.500 6.869.500 ----- ----- ----- -----

Concursos Públicos, Proc. Seletivos, Aval Esp

1241. 04. 122. 0292. 3483

10F 5.210.0005.210.000 ----- ----- ----- -----

Educação Continuada e Desenvolv. Profissional

1241. 12. 128. 0292. 3484

00F 500500 ----- ----- ----- -----

10F 1.659.0001.659.000 ----- ----- ----- -----

Rio de Janeiro em Dados0293 2.940.883 2.940.883 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento Adm Pública dos Municipios

1241. 04. 122. 0293. 3479

10F 380.000380.000 ----- ----- ----- -----

Gestão para Resultados

1241. 04. 122. 0293. 3480

10F 380.000380.000 ----- ----- ----- -----

192

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Implantação da Rede de Dados Espaciais

1241. 14. 126. 0293. 3475

10F 702.883702.883 ----- ----- ----- -----

Prod. Cartográfica/Estudos Georreferenciados

1241. 14. 126. 0293. 3476

10F 368.000368.000 ----- ----- ----- -----

LabGeo/RJ-Laborat Central de Geoprocessamento

1241. 14. 126. 0293. 3477

10F 370.000370.000 ----- ----- ----- -----

Estudos e Pesquisas Socioeconômicas

1241. 14. 126. 0293. 3478

10F 360.000360.000 ----- ----- ----- -----

Ceperj em Ação

1241. 14. 183. 0293. 3482

10F 380.000380.000 ----- ----- ----- -----

Rio Patrimônio0295 486.274 486.274 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Desenv do Patr Hist Cult

1501. 13. 391. 0295. 2652

00F 486.274486.274 ----- ----- ----- -----

Rio Audiovisual0297 8.766.279 8.766.279 ----- ----- ----- -----

Incentivo ao Setor Audiovisual

1501. 13. 392. 0297. 2655

00F 16.27916.279 ----- ----- ----- -----

01F 3.750.0003.750.000 ----- ----- ----- -----

12F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

Rio Leitor0298 52.175 735.879 788.054 ----- ----- -----

Incentivo à Leitura e Conhecimento

1501. 13. 392. 0298. 2657

00F 52.17552.175 ----- ----- ----- -----

Implantação de Bibliotecas Parque

1501. 13. 392. 0298. 3496

00F 734.879734.879 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Capacidade do CBMERJ0299 93.225.803 42.491.619 135.717.422 ----- ----- -----

Operacionalização Def. Civil Est./CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 2676

10F 40.640.00040.640.000 ----- ----- ----- -----

25F 2.556.0002.556.000 ----- ----- ----- -----

Reequipamento do CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 3511

10F 18.291.61918.291.619 ----- ----- ----- -----

Implantação de Unidade do CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 3512

10F 1.200.0001.200.000 ----- ----- ----- -----

20F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Frota do CBMERJ

1661. 06. 182. 0299. 7991

10F 18.000.00018.000.000 ----- ----- ----- -----

193

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Prevenção a Incêndios e Salvamentos

1661. 06. 182. 0299. 8019

10F 3.000.0003.000.000 ----- ----- ----- -----

Operac. Sist. de Saúde Int. CBMERJ

1661. 10. 302. 0299. 2674

10S 47.029.80347.029.803 ----- ----- ----- -----

Magistério Atrativo, Qualificado eValorizado

0300 6.779.734 6.779.734 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento Profissional

1801. 12. 122. 0300. 2696

00F 1.600.0001.600.000 ----- ----- ----- -----

20F 5.179.7345.179.734 ----- ----- ----- -----

Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem

0301 66.749.429 66.749.429 ----- ----- ----- -----

Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público

1801. 12. 122. 0301. 2318

00F 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----

24F 661.692661.692 ----- ----- ----- -----

Avaliação do Sistema Educacional do ERJ

1801. 12. 122. 0301. 2691

00F 6.400.0006.400.000 ----- ----- ----- -----

Correção do Fluxo Esc e Nov Op Aprendiz

1801. 12. 122. 0301. 2693

00F 6.537.7376.537.737 ----- ----- ----- -----

Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda

1801. 12. 362. 0301. 2244

05F 30.000.00030.000.000 ----- ----- ----- -----

Realização de Atividades Extracurriculares

1801. 12. 367. 0301. 2312

00F 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----

05F 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

Educação p/ Pessoas c/ Necessidades Especiais

1801. 12. 367. 0301. 2339

00F 8.800.0008.800.000 ----- ----- ----- -----

05F 1.350.0001.350.000 ----- ----- ----- -----

Efetividade da Gestão Escolar0302 54.033.345 54.033.345 ----- ----- ----- -----

Autonomia Financeira e Administrativa das Esc

1801. 12. 362. 0302. 2028

22F 54.033.34554.033.345 ----- ----- ----- -----

Padrão Qualid. Infraestrutura Física daRede

0303 473.452.827 126.781.248 600.234.075 ----- ----- -----

Transporte Escolar

1801. 12. 243. 0303. 2229

00S 800.000800.000 ----- ----- ----- -----

22S 38.000.00038.000.000 ----- ----- ----- -----

Nutrição Escolar

1801. 12. 306. 0303. 2421

05S 345.205.125345.205.125 ----- ----- ----- -----

24S 65.000.00065.000.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Rede e Melhor da Infraestrutura

1801. 12. 362. 0303. 1546

194

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 14.650.88814.650.888 ----- ----- ----- -----

05F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

15F 26.932.81226.932.812 ----- ----- ----- -----

Reequip de Unid Educacionais

1801. 12. 362. 0303. 1676

00F 27.197.54827.197.548 ----- ----- ----- -----

24F 57.000.00057.000.000 ----- ----- ----- -----

Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutur

1801. 12. 362. 0303. 2179

00F 23.202.45223.202.452 ----- ----- ----- -----

12F 245.250245.250 ----- ----- ----- -----

24F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Prod. e Ampliação de Hab. de InteresseSocial

0311 28.081.027 28.081.027 ----- ----- ----- -----

Produção de Unidades Habitacionais

1971. 16. 482. 0311. 3526

22F 16.414.84116.414.841 ----- ----- ----- -----

Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS

1971. 16. 482. 0311. 3932

16F 3.284.8983.284.898 ----- ----- ----- -----

22F 8.381.2888.381.288 ----- ----- ----- -----

Reg. Fund. e Melhorias em Assent.Irregulares

0312 99.114.293 99.114.293 ----- ----- ----- -----

Urbanização de Assentamentos Irregulares

1971. 16. 451. 0312. 3530

22F 63.202.08563.202.085 ----- ----- ----- -----

Recuperação e Melhoria de U. Habitacionais

1971. 16. 482. 0312. 3529

22F 35.397.56835.397.568 ----- ----- ----- -----

Titulação de Imóveis Existentes

1971. 16. 482. 0312. 3532

22F 514.640514.640 ----- ----- ----- -----

Gestão da Informação e Reg. de Contratos0313 1.788.806 1.788.806 ----- ----- ----- -----

Recuperação de Receita Oriunda do FCVS

1971. 16. 482. 0313. 3533

22F 1.404.5441.404.544 ----- ----- ----- -----

Preservação de Documentos - Digitalização

1971. 16. 482. 0313. 3534

22F 245.842245.842 ----- ----- ----- -----

Sistema Integrado de Informações Cadastrais

1971. 16. 482. 0313. 3535

22F 138.420138.420 ----- ----- ----- -----

Gestão e Fortalecimento da Atenção àSaúde

0314 231.770.284 533.928.241 19.259.951 784.958.476 ----- -----

Qualif. Atenç. Integ Gru/Agravos Estratégicos

2961. 10. 301. 0314. 2718

00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

13S 1.079.6751.079.675 ----- ----- ----- -----

25S 1.300.0001.300.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Exp. e Qual.da At. Básica nos Munic.

2961. 10. 301. 0314. 2719

195

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00S 40.893.08840.893.088 ----- ----- ----- -----

Ampl. da Capac. Inst. da At. Básica de Saúde

2961. 10. 301. 0314. 3542

00S 13.500.00013.500.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do ERJ

2961. 10. 301. 0314. 8106

00S 1.070.0001.070.000 ----- ----- ----- -----

13S 1.197.8001.197.800 ----- ----- ----- -----

25S 3.576.0003.576.000 ----- ----- ----- -----

Fortal. do Progr. Est. de Transplantes - PET

2961. 10. 302. 0314. 1996

00S 1.390.9001.390.900 ----- ----- ----- -----

25S 1.920.0001.920.000 ----- ----- ----- -----

Pessoal e Enc.Soc.do Hosp.Univ. Pedro Ernesto

2961. 10. 302. 0314. 2038

00S 231.770.284231.770.284 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto

2961. 10. 302. 0314. 2682

22S 87.617.05687.617.056 ----- ----- ----- -----

Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI

2961. 10. 302. 0314. 2717

00S 81.798.60081.798.600 ----- ----- ----- -----

Organ de Redes Temáticas de Aten à Saúde

2961. 10. 302. 0314. 2720

00S 108.964108.964 ----- ----- ----- -----

25S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Realização de Tratamento Fora de Domicílio

2961. 10. 302. 0314. 2721

25S 7.000.0007.000.000 ----- ----- ----- -----

Operac. das Centrais de Regulação da SES

2961. 10. 302. 0314. 2723

00S 409.911409.911 ----- ----- ----- -----

13S 320.544320.544 ----- ----- ----- -----

25S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Assist. Hosp. e Amb. em Méd. e Alta Complex.

2961. 10. 302. 0314. 2724

25S 36.000.00036.000.000 ----- ----- ----- -----

Contratação de Serviço de Saúde Privado

2961. 10. 302. 0314. 2725

00S 140.028.358140.028.358 ----- ----- ----- -----

25S 60.000.00060.000.000 ----- ----- ----- -----

Apoio a Instituições de Reabilitação Física

2961. 10. 302. 0314. 2726

00S 3.590.4823.590.482 ----- ----- ----- -----

Apoio a Entes para Ações de Saúde

2961. 10. 302. 0314. 2727

00S 17.024.80717.024.807 ----- ----- ----- -----

Expansão da Hemorrede

2961. 10. 302. 0314. 3544

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

196

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

13S 146.400146.400 ----- ----- ----- -----

25S 1.952.6511.952.651 ----- ----- ----- -----

Recuperação e Modernização do HUPE

4043. 12. 302. 0314. 3409

00S 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Oper do Hospital Universitário Pedro Ernesto

4043. 12. 302. 0314. 4326

25S 50.212.95650.212.956 ----- ----- ----- -----

Controle de Doenças e Promoção da Saúde0315 31.843.072 1.350.000 33.193.072 ----- ----- -----

Realização de Ações de Vigilância Sanitária

2961. 10. 304. 0315. 2729

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

25S 2.157.1002.157.100 ----- ----- ----- -----

Monit. Lab.de Doenç de Interesse Saúde Púb.

2961. 10. 304. 0315. 2731

00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

13S 24.00024.000 ----- ----- ----- -----

25S 9.971.7629.971.762 ----- ----- ----- -----

Estruturação de Lab. Reg. de Saúde Pública

2961. 10. 304. 0315. 3545

25S 600.000600.000 ----- ----- ----- -----

Realiz. de Ações de Imuniz. Hum. e Animal

2961. 10. 305. 0315. 2730

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Realiz de Ações de Vigilância Epidemiológica

2961. 10. 305. 0315. 2732

00S 910.913910.913 ----- ----- ----- -----

25S 16.724.29716.724.297 ----- ----- ----- -----

Realiz Ações Prom Saúde e Prev Doen Agrav

2961. 10. 305. 0315. 2733

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

25S 1.355.0001.355.000 ----- ----- ----- -----

Implant de Central de Frios no Estado do RJ

2961. 10. 305. 0315. 3546

00S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Implant da Rede de Serv.de Verific. de Óbitos

2961. 10. 305. 0315. 3547

25S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

Vigil. Amb. e Prev e Controle de Endemias0316 2.062.344 2.062.344 ----- ----- ----- -----

Realização de Ações de Controle de Vetores

2961. 10. 305. 0316. 2736

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

25S 662.344662.344 ----- ----- ----- -----

Realiz Ativ Mobiliz. Soc.p/ Prev.Contr.Dengue

2961. 10. 305. 0316. 2737

00S 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

25S 1.100.0001.100.000 ----- ----- ----- -----

Gestão da Educação em Saúde0317 17.956.535 17.956.535 ----- ----- ----- -----

197

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Apoio às Resid e Estág de Grad e Nivel Médio

2961. 10. 128. 0317. 2018

00S 7.866.7597.866.759 ----- ----- ----- -----

Educ. Perman. para Profissionais de Saúde

2961. 10. 128. 0317. 2738

00S 1.251.0001.251.000 ----- ----- ----- -----

13S 7.406.5747.406.574 ----- ----- ----- -----

25S 1.432.2021.432.202 ----- ----- ----- -----

Assistência Pré-hospitalar0318 670.013.755 670.013.755 ----- ----- ----- -----

Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas

2961. 10. 302. 0318. 2742

00S 95.400.00095.400.000 ----- ----- ----- -----

Prest. Assist. Móvel Urgência e Emergência

2961. 10. 302. 0318. 2744

00S 7.068.5657.068.565 ----- ----- ----- -----

25S 25.000.00025.000.000 ----- ----- ----- -----

Realiz. de Resgate Aéreo p/ Urg/Emerg Saúde

2961. 10. 302. 0318. 2894

00S 2.732.7382.732.738 ----- ----- ----- -----

Oper. de UPAS 24 H Própr por Gest Compart

2961. 10. 302. 0318. 2895

00S 56.208.64756.208.647 ----- ----- ----- -----

22S 314.892.549314.892.549 ----- ----- ----- -----

25S 168.711.256168.711.256 ----- ----- ----- -----

Assist. Hosp/Ambulat nas Unid. PúblSaúde

0319 2.489.433.978 206.070.024 2.695.504.002 ----- ----- -----

Execução do Contrato de Gestão assinado SES

2942. 10. 302. 0319. 2912

10S 425.236425.236 ----- ----- ----- -----

23S 94.505.88694.505.886 ----- ----- ----- -----

25S 57.81857.818 ----- ----- ----- -----

Const, Reforma e Aquis de Mat Perm Und Saúde

2961. 10. 302. 0319. 1094

00S 120.180.000120.180.000 ----- ----- ----- -----

25S 1.235.3341.235.334 ----- ----- ----- -----

Constr Hosp de Oncologia na Reg Serrana

2961. 10. 302. 0319. 1167

00S 7.530.1507.530.150 ----- ----- ----- -----

13S 34.608.59734.608.597 ----- ----- ----- -----

Construção do Hosp Regional de Queimados

2961. 10. 302. 0319. 1169

00S 9.554.7169.554.716 ----- ----- ----- -----

13S 32.961.22732.961.227 ----- ----- ----- -----

Oper. Integ. de Unid. Próp. p/ Gest Compart.

2961. 10. 302. 0319. 2745

00S 777.972.762777.972.762 ----- ----- ----- -----

22S 740.308.802740.308.802 ----- ----- ----- -----

25S 125.973.808125.973.808 ----- ----- ----- -----

Operacion das Unid. Próprias Hosp.e Ambulat

2961. 10. 302. 0319. 2746

198

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00S 176.717.104176.717.104 ----- ----- ----- -----

25S 88.451.81988.451.819 ----- ----- ----- -----

Op Serv Saúde Unid Próp por Gest Compart

2961. 10. 302. 0319. 2748

00S 35.420.74335.420.743 ----- ----- ----- -----

25S 17.000.00017.000.000 ----- ----- ----- -----

Operac Unid Públ Saúde por Fund Saúde

2961. 10. 302. 0319. 2911

00S 432.400.000432.400.000 ----- ----- ----- -----

Instalação de Unid. Móvel de Assist. à Saúde

2961. 10. 302. 0319. 8049

00S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Rio Imagem0320 71.443.192 71.443.192 ----- ----- ----- -----

Real. Ex. Cent. Diag. por Imag. - Rio Imagem

2961. 10. 302. 0320. 2749

00S 30.723.19230.723.192 ----- ----- ----- -----

25S 12.000.00012.000.000 ----- ----- ----- -----

Prest. Serviços de Assist. Móvel de Imagem

2961. 10. 302. 0320. 2750

00S 12.720.00012.720.000 ----- ----- ----- -----

25S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----

Realiz de Exames de Imagem nas Unid Próp

2961. 10. 302. 0320. 8050

00S 8.000.0008.000.000 ----- ----- ----- -----

25S 2.000.0002.000.000 ----- ----- ----- -----

Fortal. da Gestão do SUS e da ParticSocial

0321 4.231.000 4.231.000 ----- ----- ----- -----

Qualificação do Planej. do SUS

2961. 10. 122. 0321. 2751

25S 335.000335.000 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento do Controle Social

2961. 10. 122. 0321. 2752

00S 1.566.0001.566.000 ----- ----- ----- -----

25S 280.000280.000 ----- ----- ----- -----

Qualificação da Gestão na SES

2961. 10. 122. 0321. 2753

00S 880.000880.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolv. Regiões de Saúde - Regionalização

2961. 10. 122. 0321. 2754

25S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Disseminação da Gestão Estratég Participativa

2961. 10. 122. 0321. 2755

25S 970.000970.000 ----- ----- ----- -----

Expansão do Complexo Científico0322 700.000 22.700.000 23.400.000 ----- ----- -----

Ampliação de Laboratórios Experimentais

2971. 10. 303. 0322. 3556

10S 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

13S 5.000.0005.000.000 ----- ----- ----- -----

23S 6.500.0006.500.000 ----- ----- ----- -----

199

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida

2971. 10. 571. 0322. 3557

10S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

23S 3.700.0003.700.000 ----- ----- ----- -----

Promoção de Eventos Científicos

2971. 10. 573. 0322. 2757

10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

23S 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Modernização dos Espaços Cient. Culturais

2971. 10. 573. 0322. 3559

10S 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Expansão do Complexo Industrial0323 26.543.404 26.543.404 ----- ----- ----- -----

Realização de Testes para Prevenção de Doença

2961. 10. 303. 0323. 2758

00S 12.000.00012.000.000 ----- ----- ----- -----

Ampliação da Capacidade de Prod Industrial

2971. 10. 303. 0323. 2286

10S 6.000.0006.000.000 ----- ----- ----- -----

13S 5.309.0205.309.020 ----- ----- ----- -----

23S 3.234.3843.234.384 ----- ----- ----- -----

Apoio a Programas de Saúde0324 620.784 6.017.857 6.638.641 ----- ----- -----

Qualificação da Gestão do Componente Especial

2961. 10. 122. 0324. 2759

00S 420.784420.784 ----- ----- ----- -----

Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento

2961. 10. 571. 0324. 3561

00S 6.017.8576.017.857 ----- ----- ----- -----

Promoção de Ações de Responsabilidade Social

2971. 10. 303. 0324. 2760

10S 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Transporte Hidroviário0326 85.011 85.011 ----- ----- ----- -----

Reestruturação do Transporte Hidroviário

3101. 26. 784. 0326. 1065

00F 84.01184.011 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 eEF-3

0329 1.000 1.000 ----- ----- ----- -----

Regul Patr do Trecho São Bento - P Visc Itab

3101. 26. 783. 0329. 1195

00F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Implant. de Centros/Plataformas Logísticas0332 1.500 1.500 ----- ----- ----- -----

Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero

3101. 26. 782. 0332. 3573

00F 500500 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Operação/Conservação- Bonde de SantaTeresa.

0335 750.000 20.050.000 20.800.000 ----- ----- -----

Operacionaliz e Conservação Transp Trilhos

3172. 26. 783. 0335. 6099

200

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

01F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Recuperação do Sistema Bondes de Santa Teresa

3172. 26. 785. 0335. 3583

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

11F 20.000.00020.000.000 ----- ----- ----- -----

Melhoria Sistema de TransportesFerroviário.

0337 24.563.208 2.458.947 27.022.155 ----- ----- -----

Regularização dos Imóveis da Companhia

3172. 26. 122. 0337. 3586

00F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

01F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----

Construção/Reforma Subsistemas de Transporte

3172. 26. 783. 0337. 1092

01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Revitaliz. Malha Ferrov. Rio de Janeiro.

3172. 26. 783. 0337. 1994

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

11F 2.198.9472.198.947 ----- ----- ----- -----

Reativação Ramal Ferrov. Sta Cruz X Itaguai.

3172. 26. 783. 0337. 3587

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Operação de Sistema de Teleférico do Alemão

3172. 26. 785. 0337. 8110

22F 24.563.20824.563.208 ----- ----- ----- -----

Programa Gestão Legal0339 3.959.387 3.959.387 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento dos Conselhos Vinculados

3201. 08. 244. 0339. 2890

22S 996.313996.313 ----- ----- ----- -----

Gestão do SUAS

3261. 08. 244. 0339. 2788

13S 1.500.0001.500.000 ----- ----- ----- -----

22S 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

24S 1.213.0741.213.074 ----- ----- ----- -----

Programa Rio sem Miséria0340 205.576.084 205.576.084 ----- ----- ----- -----

Transf Renda Famí Pobreza Extrem - Renda Melh

3201. 08. 244. 0340. 3606

22S 205.526.268205.526.268 ----- ----- ----- -----

Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais

3201. 08. 244. 0340. 3608

22S 49.81649.816 ----- ----- ----- -----

Apoio Científico,Tecnológico eInstitucional

0341 105.187 105.187 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnol

4001. 19. 364. 0341. 2789

00F 105.187105.187 ----- ----- ----- -----

Apoio a Estudantes Carentes0364 13.515.950 13.515.950 ----- ----- ----- -----

Concessão de Bolsa Auxílio para Estudantes

4045. 12. 364. 0364. 2816

22F 9.240.0009.240.000 ----- ----- ----- -----

201

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Operacionalização do Restaurante Universit

4045. 12. 364. 0364. 2817

00F 4.275.9504.275.950 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão0366 12.915.029 12.915.029 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento do Ens, Pesq e Extens da UENF

4045. 12. 364. 0366. 2819

00F 7.332.5277.332.527 ----- ----- ----- -----

10F 172.790172.790 ----- ----- ----- -----

13F 5.409.7125.409.712 ----- ----- ----- -----

Consolidação e Expansão do ComplexoUniversit

0367 10.567.523 10.567.523 ----- ----- ----- -----

Manut e Melhoria da Infraest dos Campi UENF

4045. 12. 364. 0367. 2821

00F 10.567.52310.567.523 ----- ----- ----- -----

Gestão e operacio. ensino superiordistância

0371 35.110.804 250.000 35.360.804 ----- ----- -----

Oferta do Pré-Vestibular Social

4046. 12. 362. 0371. 2829

00F 1.898.3001.898.300 ----- ----- ----- -----

10F 55.00055.000 ----- ----- ----- -----

Formação Superior à Distância

4046. 12. 364. 0371. 2828

00F 4.263.2694.263.269 ----- ----- ----- -----

10F 170.000170.000 ----- ----- ----- -----

13F 28.724.23528.724.235 ----- ----- ----- -----

Criação de Pólos Regionais

4046. 12. 364. 0371. 3609

00F 250.000250.000 ----- ----- ----- -----

Formação continuada de professores0372 4.591.996 4.591.996 ----- ----- ----- -----

Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ

4046. 12. 362. 0372. 3611

00F 4.591.9964.591.996 ----- ----- ----- -----

Projeto SEJA Profissional0373 2.811.816 2.811.816 ----- ----- ----- -----

Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do

4046. 12. 366. 0373. 3612

00F 2.811.8162.811.816 ----- ----- ----- -----

Divulgação Científica0375 743.225 1.885.848 2.629.073 ----- ----- -----

Real de Ev de Divulg Cient em Espaços Abertos

4046. 12. 392. 0375. 2830

00F 543.225543.225 ----- ----- ----- -----

98F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Consolidação do Museu Ciência Viva

4046. 12. 392. 0375. 3615

00F 688.703688.703 ----- ----- ----- -----

98F 1.197.1451.197.145 ----- ----- ----- -----

Estabelecimento de sede única para aFundação

0377 1.000 1.000 ----- ----- ----- -----

Criação de sede para a CECIERJ

4046. 12. 364. 0377. 1021

00F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

202

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Campus UEZO0379 20.001 20.001 ----- ----- ----- -----

Construção de um Campus para a UEZO

4047. 12. 364. 0379. 3618

00F 10.00110.001 ----- ----- ----- -----

Aparelhamento do Campus da UEZO

4047. 12. 364. 0379. 3619

00F 10.00010.000 ----- ----- ----- -----

Inova UEZO0380 5.066.200 5.066.200 ----- ----- ----- -----

Apoio e Expans ao Ens, Pesq, Extensão na UEZO

4047. 12. 364. 0380. 2831

00F 255.000255.000 ----- ----- ----- -----

10F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----

Incentivo à Permanência e ao Desenv Discente

4047. 12. 364. 0380. 2832

00F 4.091.2004.091.200 ----- ----- ----- -----

10F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

13F 630.000630.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Gestão e Melhoria da Infraest daUEZO

0381 1.463.182 1.463.182 ----- ----- ----- -----

Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO

4047. 12. 364. 0381. 2833

00F 182.000182.000 ----- ----- ----- -----

Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO

4047. 12. 364. 0381. 2834

00F 1.261.1821.261.182 ----- ----- ----- -----

10F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento do Turismo no ERJ0382 59.201.149 50.000 59.251.149 ----- ----- -----

Promoção e Divulgação do Turismo no ERJ

4301. 23. 695. 0382. 2835

00F 4.268.3514.268.351 ----- ----- ----- -----

12F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento Instit. do Sist. Estr. de Tur.

4301. 23. 695. 0382. 2836

00F 326.090326.090 ----- ----- ----- -----

12F 3.759.2083.759.208 ----- ----- ----- -----

Implantação do Novo Plano de Turismo no ERJ

4301. 23. 695. 0382. 3620

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Incremento e Difusão Dest Prod Tur RJ

4371. 23. 695. 0382. 2014

00F 482.972482.972 ----- ----- ----- -----

Formalização da Atividade Turística no RJ

4371. 23. 695. 0382. 2027

00F 54.96354.963 ----- ----- ----- -----

01F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

13F 150.000150.000 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento da Regionalização

4371. 23. 695. 0382. 2902

00F 154.565154.565 ----- ----- ----- -----

203

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

01F 4.0004.000 ----- ----- ----- -----

Programa de Desenvolvimento Regional0383 5.000 3.049.316 3.054.316 ----- ----- -----

Elab. de Est., Planos e Proj. de Des. Reg.

4501. 20. 127. 0383. 3623

12F 2.581.6582.581.658 ----- ----- ----- -----

Promoção de Polític. Públic. em Geotecnologia

4501. 20. 127. 0383. 7998

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Qualificação Técnica dos Municípios

4501. 20. 128. 0383. 3624

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAP

4501. 20. 131. 0383. 2838

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Exec. de Proj de Obras Loc. e Reg. de Infra

4501. 20. 451. 0383. 3625

01F 43.28243.282 ----- ----- ----- -----

12F 389.543389.543 ----- ----- ----- -----

Ações de Apoio Infra Local Des Region SEDRAP

4501. 20. 451. 0383. 3966

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

01F 19.83319.833 ----- ----- ----- -----

Programa de DesenvolvimentoInstitucional

0384 35.000 35.000 ----- ----- ----- -----

Estrut. e Modern. da Secretaria e Vinculadas

4501. 20. 122. 0384. 3626

00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

01F 20.00020.000 ----- ----- ----- -----

Desenv e Sustent Pesca e Aquic-AQUAPESCA RIO

0385 19.335 4.248 23.583 ----- ----- -----

Pesq Biológica Recursos Aquát Tecnol Pescado

4541. 20. 571. 0385. 2840

00F 4.3164.316 ----- ----- ----- -----

01F 451451 ----- ----- ----- -----

Ap implan infraest física cadeias prod aqui p

4541. 20. 602. 0385. 1998

01F 4.0004.000 ----- ----- ----- -----

Monitoramento Prod. Pesqueira e Aquícola

4541. 20. 606. 0385. 2839

00F 333333 ----- ----- ----- -----

Assist Técn Extensão Pesq Aquíc-ATEPA

4541. 20. 606. 0385. 2841

00F 1.6711.671 ----- ----- ----- -----

01F 12.56412.564 ----- ----- ----- -----

Censo Pesqueiro e Aquícola

4541. 20. 606. 0385. 3627

00F 248248 ----- ----- ----- -----

Abast. Segurança Alim. e Sustent. Social0386 100.000 300.000 400.000 ----- ----- -----

Promoção de Politicas de Sustentabilidade

4572. 20. 605. 0386. 1993

204

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Promoção de Políticas de Abastecimento

4572. 20. 605. 0386. 2892

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Centro de Comerc. da Agricult. Familiar

4572. 20. 605. 0386. 3629

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Prom de Polit. de Seg. Alim. Nutric. Ambienta

4572. 20. 605. 0386. 3630

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Gestão de Convênios e ProjetosEstruturantes

0387 433 21.651 22.084 ----- ----- -----

Implantação da Sistematização de Controle de

2101. 04. 122. 0387. 3632

00F 21.65121.651 ----- ----- ----- -----

Monitoramento dos Convênios e Projetos Estrut

2101. 04. 122. 0387. 8028

00F 433433 ----- ----- ----- -----

Estruturação do Novo Procon0389 27.500 102.723 130.223 ----- ----- -----

Desen.Ativid.Consc.Assist.Direitos Consumidor

4731. 14. 422. 0389. 2903

00F 22.50022.500 ----- ----- ----- -----

01F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

Modernização do Sistema de Atendimento ao Pub

4731. 14. 422. 0389. 3633

00F 2.7232.723 ----- ----- ----- -----

01F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Desenv. Sustentável do Setor Energético0391 44.201 44.201 ----- ----- ----- -----

Rio Capital da Energia

2201. 22. 751. 0391. 2844

00F 44.20144.201 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento da Economia no Território0392 53.041 53.041 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local

2201. 22. 127. 0392. 2845

00F 35.36135.361 ----- ----- ----- -----

Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs

2201. 22. 661. 0392. 2846

00F 17.68017.680 ----- ----- ----- -----

Apoio às Micro e Pequenas Empresas0393 18.564 18.564 ----- ----- ----- -----

Fortalec. do Design Fluminense - Rio é Design

2201. 22. 661. 0393. 2847

00F 5.3045.304 ----- ----- ----- -----

Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense

2201. 23. 691. 0393. 2848

00F 13.26013.260 ----- ----- ----- -----

Desenvolvimento do Setor Mineral no ERJ0394 83.450 83.450 ----- ----- ----- -----

Regularização da Atividade Mineral

2231. 22. 663. 0394. 2850

205

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

00F 68.45068.450 ----- ----- ----- -----

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral

2231. 22. 663. 0394. 2851

00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

Est. Geol., Rec. Min., Petróleo e Riscos Nat.0395 111.131 111.131 ----- ----- ----- -----

Prevenção e Análise de Desastres Geológicos

2231. 22. 573. 0395. 2853

00F 68.45068.450 ----- ----- ----- -----

Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico

2231. 22. 573. 0395. 2855

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

10F 9.5819.581 ----- ----- ----- -----

Informações CIPEG

2231. 22. 753. 0395. 2852

00F 8.1008.100 ----- ----- ----- -----

Controle de Registro Empresarial0396 4.000.000 1.400.000 5.400.000 ----- ----- -----

Serviço de Registro Empresarial

2232. 23. 691. 0396. 2856

10F 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----

Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA

2232. 23. 691. 0396. 3638

10F 400.000400.000 ----- ----- ----- -----

Impl.Sist. de Reg. de Empresa. - SRE via WEB

2232. 23. 691. 0396. 3639

10F 1.000.0001.000.000 ----- ----- ----- -----

Rio Poupa Tempo0397 58.810.570 3.888.840 62.699.410 ----- ----- -----

Part. Programa Rio Poupa Tempo DETRAN

2133. 06. 422. 0397. 2065

10F 15.761.36515.761.365 ----- ----- ----- -----

Operac. das Unid. de Atend. Rio Poupa Tempo

2201. 23. 422. 0397. 2857

00F 11.734.48811.734.488 ----- ----- ----- -----

01F 40.00040.000 ----- ----- ----- -----

18F 15.274.71715.274.717 ----- ----- ----- -----

Impl. Unid. de Atend. do Rio Poupa Tempo

2201. 23. 422. 0397. 3640

00F 8.8408.840 ----- ----- ----- -----

01F 3.393.3523.393.352 ----- ----- ----- -----

18F 486.648486.648 ----- ----- ----- -----

Partic. no Prog. Rio Poupa Tempo JUCERJA

2232. 23. 422. 0397. 8061

10F 16.000.00016.000.000 ----- ----- ----- -----

Ampl. da Capacidade de Atendimento0398 1.000 225.000 226.000 ----- ----- -----

Manut., Criação e Acreditação de Laboratórios

2233. 22. 665. 0398. 2858

13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Adequação Operacional e Reforma das Regionais

2233. 22. 665. 0398. 3641

206

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

13F 225.000225.000 ----- ----- ----- -----

Educação para o Consumo e para aProdução

0399 2.000 2.000 ----- ----- ----- -----

Educação para o Consumo

2233. 22. 665. 0399. 2859

13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Alinhamento Produtivo à Legislação

2233. 22. 665. 0399. 2860

13F 1.0001.000 ----- ----- ----- -----

Apoio à Ativ. Produtiva e Atração de Invest.0400 1.458.988 42.250 1.501.238 ----- ----- -----

Atração e Apoio Proj. Estrut. e Estratégicos

2201. 22. 661. 0400. 2002

00F 88.40188.401 ----- ----- ----- -----

Desenv. dos Distr. Ind. e Logísticos da CODIN

2271. 22. 661. 0400. 2861

00F 584.539584.539 ----- ----- ----- -----

10F 287.200287.200 ----- ----- ----- -----

Atração de Invest. p/Municípios Fluminenses

2271. 22. 661. 0400. 2862

00F 15.00015.000 ----- ----- ----- -----

10F 448.848448.848 ----- ----- ----- -----

Apoio investidor na ident. de Benef. Fiscais

2271. 22. 661. 0400. 2863

00F 5.0005.000 ----- ----- ----- -----

10F 30.00030.000 ----- ----- ----- -----

Modernização da CODIN

2271. 22. 661. 0400. 3644

10F 42.25042.250 ----- ----- ----- -----

Fomento ao Desenvolvimento Econômico0401 9.800 9.800 ----- ----- ----- -----

Integralização ao Capital da Investe Rio

2201. 23. 123. 0401. 0012

00F 9.8009.800 ----- ----- ----- -----

Fortalecimento Institucional0409 400.000 400.000 ----- ----- ----- -----

Proj. Fortalecimento Institucional

2432. 18. 542. 0409. 1095

10F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Gestão de Recursos Hídricos0410 300.000 179.176.936 179.476.936 ----- ----- -----

Execu Obras Controle Cheias

0701. 17. 544. 0410. 3936

11F 148.976.936148.976.936 ----- ----- ----- -----

Mitigação de Enchentes

2401. 18. 544. 0410. 1995

14F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Gestão de Bacias Hidrográficas

2463. 18. 544. 0410. 1097

10F 30.000.00030.000.000 ----- ----- ----- -----

Oper e Análise Dados Rede Hidrometeorológica

2463. 18. 544. 0410. 4042

207

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

Economia Verde e Baixo Carbono0411 11.472.720 11.472.720 ----- ----- ----- -----

Implementação do Rio + Sustentável

2401. 18. 542. 0411. 3921

12F 550.000550.000 ----- ----- ----- -----

97F 1.822.7201.822.720 ----- ----- ----- -----

Desenv Prog Reaproveit Óleo Vegetal - PROVE

2404. 18. 541. 0411. 1147

04F 500.000500.000 ----- ----- ----- -----

Implementação do Plano Mudança do Clima

2404. 18. 542. 0411. 3667

04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Implementação do Plano de Economia Verde

2404. 18. 542. 0411. 3668

04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Geração de empreg e renda em comunid UPP

2404. 18. 542. 0411. 3669

04F 8.000.0008.000.000 ----- ----- ----- -----

Jogos Limpos 2016

2432. 18. 541. 0411. 3676

19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Contr Inundações e Recup de ÁreasDegradadas

0413 305.812.154 305.812.154 ----- ----- ----- -----

Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM

2404. 17. 543. 0413. 1555

04F 15.000.00015.000.000 ----- ----- ----- -----

Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM

2404. 18. 541. 0413. 1010

04F 35.000.00035.000.000 ----- ----- ----- -----

Prevenção e Contr Ambiental de Inundações

2404. 18. 541. 0413. 1539

04F 90.000.00090.000.000 ----- ----- ----- -----

Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ

2432. 17. 543. 0413. 3536

16F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----

Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ

2432. 17. 543. 0413. 3672

16F 50.000.00050.000.000 ----- ----- ----- -----

Projeto Iguaçu - PAC-RJ

2432. 18. 541. 0413. 1534

16F 65.812.15465.812.154 ----- ----- ----- -----

Articulação Institucional e ComunicAmbiental

0414 5.726.776 400.000 6.126.776 ----- ----- -----

Fortalec de Mecanismos de Artic Institucional

2404. 18. 542. 0414. 1089

04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016

2404. 18. 542. 0414. 3665

04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Articulação Instit para o Desenv Sustentável

2432. 18. 541. 0414. 2132

208

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

10F 350.000350.000 ----- ----- ----- -----

Integr dos Municípios no Sist Gest Ambiental

2432. 18. 541. 0414. 2906

10F 5.376.7765.376.776 ----- ----- ----- -----

Educação Ambiental e Gestão Participativa0415 271.548 16.200.000 16.471.548 ----- ----- -----

Implementação de Educação Ambiental

2404. 18. 542. 0415. 1058

04F 16.000.00016.000.000 ----- ----- ----- -----

Educação Ambiental no Estado

2432. 18. 541. 0415. 2872

10F 271.548271.548 ----- ----- ----- -----

Educ Amb para Condutores de Veíc Automotores

2432. 18. 542. 0415. 1529

10F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

19F 100.000100.000 ----- ----- ----- -----

Desenv Políticas Públicas Governança TIC0416 75.000 75.000 ----- ----- ----- -----

Implementação Política de Governança em TIC

2135. 19. 126. 0416. 1020

00F 25.00025.000 ----- ----- ----- -----

01F 50.00050.000 ----- ----- ----- -----

Modernização do Sist. Estadual MeioAmbiente

0417 96.534.735 96.534.735 ----- ----- ----- -----

Elaboração de Est e Proj sobre Saneam Ambient

0101. 18. 542. 0417. 1565

00F 1.075.3501.075.350 ----- ----- ----- -----

Apoio a proj de saneam, prot e recup ambiente

2404. 18. 541. 0417. 1551

01F 828.567828.567 ----- ----- ----- -----

04F 86.130.93686.130.936 ----- ----- ----- -----

97F 2.592.2822.592.282 ----- ----- ----- -----

Aprimoram de Inform e Instrum de Planejamento

2404. 18. 542. 0417. 1057

04F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

Aprimoram dos Sistemas de Gestão Ambiental

2432. 18. 542. 0417. 1101

19F 600.000600.000 ----- ----- ----- -----

Controle e Qualidade Ambiental

2432. 18. 542. 0417. 1135

19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

98F 57.60057.600 ----- ----- ----- -----

Monitoramento da Qualidade Ambiental

2432. 18. 542. 0417. 1526

19F 4.000.0004.000.000 ----- ----- ----- -----

Acreditação dos Laborat do INEA

2432. 18. 542. 0417. 1532

10F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

19F 350.000350.000 ----- ----- ----- -----

Implantação do Centro de Referência Veicular

2432. 18. 542. 0417. 1533

19F 200.000200.000 ----- ----- ----- -----

209

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ESPECIFICAÇÃOESF

TOTAL PROJETOSFR

ATIVIDADES DEPESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

ATIVIDADES DEMANUTENÇÃO

ADMINISTRATIVA

OUTRASATIVIDADES DE

CARÁTEROBRIGATÓRIO

ATIVIDADESFINALÍSTICAS

R$ (1,00)DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO E POR GRUPO DE GASTOS

Progr de Saneam Amb Munic Entorno BG-PSAM

0421 363.765.159 363.765.159 ----- ----- ----- -----

San Amb Municípios entorno Baía de Guanabara

2402. 18. 512. 0421. 1102

21F 328.765.159328.765.159 ----- ----- ----- -----

Saneam Amb dos Munic do Entorno da BG-FECAM

2404. 18. 512. 0421. 3651

04F 35.000.00035.000.000 ----- ----- ----- -----

Pró-Vias0422 158.307.411 158.307.411 ----- ----- ----- -----

Implant e Melh da Infraestr Viária – Pró-Vias

0701. 26. 782. 0422. 5275

11F 158.307.411158.307.411 ----- ----- ----- -----

Reserva de Contingência9999 300.000 300.000 ----- ----- ----- -----

Reserva de Contingência

3702. 99. 999. 9999. 9000

00F 300.000300.000 ----- ----- ----- -----

TOTAL GERAL:

TOTAL FISCAL:

TOTAL SEGURIDADE:

37.145.170.635 2.137.035.432 21.209.253.767 10.166.173.261 11.306.935.471

21.635.069.486 1.674.777.417 20.863.784.841 5.135.230.436 10.636.379.547

15.510.101.149 462.258.015 345.468.926 5.030.942.825 670.555.924

81.964.568.566

59.945.241.727

22.019.326.839

210

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PROJETOS E ATIVIDADES FINALÍSTICAS CONSOLIDADOS E RECURSOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DA REGIÃO SERRANA

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

Serrana

0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos 1.000.000 1.000.000 -----

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----

0701 15.451.0289.3455 Recuperação da Região Serrana 259.233.001 259.233.001 -----

0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 486.256 486.256 -----

0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 8.102.014 8.102.014 -----

1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável das Regiões Fluminenses 2.741.508 2.741.508 -----

1354 20.601.0038.3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária na Região Serrana 1.294 1.294 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 168.724 168.724-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 20.348.206 20.348.206-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 36.631.105 36.631.105-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa das Escolas 6.472.079 6.472.079-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 4.320.478 4.320.478 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 3.394.284 3.394.284 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica 2.770.153 2.770.153-----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 6.457.874 6.457.874 -----

1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 4.685.903 4.685.903 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da Atenção Básica nos Municípios 2.817.824 2.817.824-----

2961 10.302.0319.1167 Construção/Implantação do Hospital de Oncologia da Região Serrana 42.138.747 42.138.747 -----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.354.266 2.354.266-----

3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 30.000.000 30.000.000 -----

TOTAL: 453.059.464 71.562.357 524.621.821

211

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DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Secretaria de Estado de Obras

0701

070100

Secretaria de Estado de Obras

01Infraestrutura para as OlimpíadasPT: 27.451.0285.1128 100.000 100.000 ----

Total do PT: 100.000

100.000Total UO:

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

1701

170100

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

00Realização de Eventos EsportivosPT: 27.811.0285.2047 100.000 100.000 ----

Total do PT: 100.000

100.000Total UO:

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Secretaria de Estado da Casa Civil

2101

210100

Secretaria de Estado da Casa Civil

00Autoridade Pública Olímpica - APOPT: 04.122.0285.1148 21.651 21.651 ----

01Autoridade Pública Olímpica - APOPT: 04.122.0285.1148 50.000 50.000 ----

Total do PT: 71.651

71.651Total UO:

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Fundo Estadual de Conservação Ambiental

2404

240400

Fundo Estadual de Conservação Ambiental

04Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016PT: 18.542.0414.3665 200.000 200.000 ----

Total do PT: 200.000

200.000Total UO:

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Instituto Estadual do Ambiente - INEA

2432

243200

Instituto Estadual do Ambiente

19Jogos Limpos 2016PT: 18.541.0411.3676 200.000 200.000 ----

Total do PT: 200.000

200.000Total UO:

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Secretaria de Estado de Segurança

2601

260100

Secretaria de Estado de Segurança

00Implantação de Ações de Apoio Grandes EventosPT: 06.181.0266.1122 500 500 ----

01Implantação de Ações de Apoio Grandes EventosPT: 06.181.0266.1122 1.000 1.000 ----

Total do PT: 1.500

1.500Total UO:

213

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DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

2611

261100

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

00Operação Especial da PMERJPT: 06.181.0264.2061 737 737 ----

01Operação Especial da PMERJPT: 06.181.0264.2061 2.000 2.000 ----

Total do PT: 2.737

00Atividade de Polícia Pacificadora - UPPPT: 06.181.0264.2062 0 ---- ----

01Atividade de Polícia Pacificadora - UPPPT: 06.181.0264.2062 2.000 2.000 ----

20Atividade de Polícia Pacificadora - UPPPT: 06.181.0264.2062 1.995.000 1.995.000 ----

Total do PT: 1.997.000

1.999.737Total UO:

UO:

UGE:

ESPECIFICAÇÃO TOTALOUTRAS DESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOSF

R

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

3172

317200

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

01Melhoria Transp Copa 2014 e Olimpíadas 2016PT: 26.453.0285.1064 200.000 200.000 ----

Total do PT: 200.000

01Construção e Reforma de Estações e OficinasPT: 26.783.0285.3584 220.000 220.000 ----

Total do PT: 220.000

11Gestão do Transporte e Desenvolvimento UrbanoPT: 26.783.0105.3593 1.000.000 1.000.000 ----

Total do PT: 1.000.000

1.420.000Total UO:

214

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DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 e COPA DO MUNDO DE 2014. R$ (1,00)

Resumos:

Por Fonte de Recursos (FR)

122.88800 Ordinários Provenientes de Impostos

575.00001 Ordinários Não Provenientes de Impostos

200.00004 Indenização pela Extração de Petróleo

1.000.00011 Operações de Crédito Através do Tesouro

200.00019 Convênios Intraorçamentários - Administração Indireta

1.995.00020 Ressarcimento de Pessoal

4.092.888Total:

Por Grupo de Despesa (GD)

2.317.88833 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.775.00044 INVESTIMENTOS

4.092.888Total:

Por Unidade Orçamentária/Unidade Gestora Executora (UO/UGE)

100.0000701 Secretaria de Estado de Obras / 070100 Secretaria de Estado de Obras

100.0001701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer / 170100 Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer

71.6512101 Secretaria de Estado da Casa Civil / 210100 Secretaria de Estado da Casa Civil

200.0002404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental / 240400 Fundo Estadual de Conservação Ambiental

200.0002432 Instituto Estadual do Ambiente / 243200 Instituto Estadual do Ambiente - INEA

1.5002601 Secretaria de Estado de Segurança / 260100 Secretaria de Estado de Segurança

1.999.7372611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro / 261100 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

1.420.0003172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística / 317200 Companhia Estadual de Engenharia de

4.092.888Total:

215

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

Estado

0101 01.031.0136.1116 Projetos a Cargo da ALERJ 5.199.237 5.199.237 -----

0101 01.031.0136.2213 Ampliação e Modernização das Instalações daALERJ

26.776.244 26.776.244-----

0101 14.422.0269.8068 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E DOSDIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - ALERJ

50.000 50.000-----

0101 18.542.0417.1565 Elaboração de Estudos e Projetos sobreSaneamento Ambiental

1.075.350 1.075.350 -----

0161 01.031.0136.2303 Edificação, Implantação e Recuperação Física daALERJ

10.564.213 10.564.213-----

0161 01.031.0289.2302 Transferência ao Estado e aos MunicípiosFluminenses

576.298 576.298-----

0161 01.128.0135.2301 Capacitação e Valorização dos Servidores daALERJ

258.869 258.869-----

0201 01.032.0137.2003 Ações de Planejamento e Fiscalização deRecursos Públicos

1.000.000 1.000.000-----

0301 02.061.0141.2295 Operacionalização da Prestação Jurisdicional 429.665.687 429.665.687-----

0301 02.062.0141.2142 Apoio ao Programa Nacional de SegurançaPública em Cidadania

1.590.431 1.590.431-----

0361 02.061.0141.1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologiasda Informação

179.407.348 179.407.348 -----

0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário 460.119.291 460.119.291-----

0361 02.061.0141.2298 Capacitação e Valorização dos Servidores daJustiça

6.927.566 6.927.566-----

0361 02.061.0141.8048 Operacionalização da Corregedoria Geral daJustiça

30.649.472 30.649.472-----

0363 02.061.0005.2909 Apoio aos Registros Civis de Pessoas Naturais 47.740.621 47.740.621-----

0701 06.182.0092.3937 Construção da Sede do Comando de OperaçõesEspeciais - COE e Casas de Custódia

37.545.137 37.545.137 -----

0701 15.451.0015.3457 Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda 36.000.000 36.000.000 -----

0701 15.451.0156.3459 Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos 12.428.000 12.428.000 -----

0701 15.451.0260.1153 Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfalto naPorta e Bairro Novo

200.000.000 200.000.000 -----

0701 15.451.0260.3461 Implantação de Projetos de Infraestrutura 131.198.598 131.198.598 -----

0701 17.512.0290.3467 Implantação de Aterro Sanitário 3.464.650 3.464.650 -----

0701 17.544.0278.3935 Recuperação do Complexo Lagunar da Barra daTijuca e Jacarepaguá

250.000.000 250.000.000 -----

0701 17.544.0410.3936 Execução de Obras de Controle de Cheias 148.976.936 148.976.936 -----

0741 26.451.0017.3122 Execução de Obras Civis, Urbanização 149.499 149.499 -----

0741 26.451.0017.3124 Apoio aos Municípios 758.707 758.707 -----

0741 26.782.0015.3047 Implantação,Restauração e Melhoria de Rodovias,Rodov Vicinais e Obras de Arte

13.510.975 13.510.975 -----

0741 26.782.0015.3090 Contenção de Encostas e Taludes 7.478.689 7.478.689 -----

0741 26.782.0015.3099 Renovação de Equipamento Rodoviário e PatrulhaMecanizada

149.499 149.499 -----

0741 26.782.0015.3120 Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários 497.653 497.653 -----

0741 26.782.0015.4007 Conservação e Operação de Rodovias 100.310.200 100.310.200-----

0741 26.782.0015.4070 Operacionalização de Equipamentos Rodoviários 18.772.130 18.772.130-----

0741 26.782.0015.4110 Sinalização de Rodovias 18.846.879 18.846.879-----

0751 04.122.0024.2893 Elaboração de Projetos Básicos e Executivos aCargo da EMOP

884.432 884.432-----

0901 03.091.0026.2203 Realização de Perícias Judiciais 9.184.198 9.184.198-----

0901 03.128.0026.2124 Centro de Estudos Jurídicos - PGE 37.792.704 37.792.704-----

0961 03.091.0026.1046 Ampliação e Modernização das Unidades da PGE 14.150.000 14.150.000 -----

0961 03.091.0026.2134 Ações a Cargo do Fundo Especial da ProcuradoriaGeral do ERJ - FUNPERJ

132.583 132.583-----

1001 03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 28.135.767 28.135.767-----

1001 03.091.0027.3471 Gestão Estratégica do Ministério Público 619.200 619.200 -----

1101 03.061.0029.3472 Modernização da Infraestrutura de atendimento daDPGE

7.277.314 7.277.314 -----

1101 03.061.0029.7993 Modernização da Gestão da DPGE 20.000 20.000 -----

1101 03.128.0029.2764 Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos- DPGE

7.477.766 7.477.766-----

1161 03.061.0029.2257 Realização de Exames de DNA 720.000 720.000-----

217

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

1161 03.061.0029.7994 Apoio à Modernização da Infraestrutura deatendimento da DPGE

70.000 70.000 -----

1161 03.061.0029.7995 Apoio à Modernização da Gestão da DPGE 20.000 20.000 -----

1201 04.121.0030.1071 Renovação do Patrimônio do ERJ 1.995.506 1.995.506 -----

1201 04.121.0030.1140 Reestruturação do Executivo e ModernizaçãoAdministrativa e Organizacional

163.611 163.611 -----

1201 04.121.0030.1168 Programa de Renovação e Fortalecimento daGestão Pública - PRÓ-GESTÃO

51.354.246 51.354.246 -----

1201 04.121.0030.1172 Projeto Integrado de Sistema de Compras eGestão de Contratos e Custos ERJ

2.687.230 2.687.230 -----

1201 04.121.0030.1208 Fortalecimento da Gestão Estratégica no Estadodo Rio de Janeiro

9.420 9.420 -----

1201 04.121.0273.1240 Reorganização e Modernização da Gestão deRecursos Humanos

2.920.493 2.920.493 -----

1201 04.121.0274.1081 Melhorias no Sistema SIPLAG 20.220 20.220 -----

1201 04.121.0274.1537 Gestão da Informação para Fortalecimento daAção Governamental

344.839 344.839 -----

1201 04.121.0274.1550 Planejamento e Gestão com Foco na DimensãoTerritorial e Setorial

65.807 65.807 -----

1201 04.121.0274.2172 Elaboração de Planos e Orçamento 121.466 121.466-----

1201 04.121.0274.8037 Capacitação de Auxílio ao Ciclo de Planejamento 10.073 10.073-----

1201 04.122.0030.1165 Modernização da Administração do Estado do Riode Janeiro-PMAE-SEPLAG

1.987.257 1.987.257 -----

1201 04.126.0030.1013 Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG

5.876.466 5.876.466 -----

1201 04.128.0030.3942 Capacitação da Rede de Gestão 89.482 89.482 -----

1201 04.128.0273.2910 Realização de Perícia Médica 1.378.796 1.378.796-----

1234 09.122.0036.1188 Avaliação, Reforma e Modernização dos Imóveisdo RIOPREVIDÊNCIA

3.000.000 3.000.000 -----

1234 09.122.0036.2648 Capacitação e Desenvolvimento do Servidor doRioprevidência

1.510.000 1.510.000-----

1234 09.122.0036.3474 Implementação de Sistema de GestãoInformatizado

42.531.000 42.531.000 -----

1241 04.122.0292.3483 Concursos Públicos, Processos Seletivos eAvaliações Especiais

5.210.000 5.210.000 -----

1241 04.122.0293.3479 Fortalecimento da Administração Pública dosMunicípios

380.000 380.000 -----

1241 04.122.0293.3480 Gestão para Resultados 380.000 380.000 -----

1241 12.128.0292.3484 Educação Continuada e DesenvolvimentoProfissional

1.659.500 1.659.500 -----

1241 14.126.0293.3475 Implantação da Rede de Dados Espaciais 702.883 702.883 -----

1241 14.126.0293.3476 Produção Cartográfica e EstudosGeorreferenciados

368.000 368.000 -----

1241 14.126.0293.3477 Implementação da Rede LabGeo/RJ - LaboratorioCentral de Geoprocessamento

370.000 370.000 -----

1241 14.126.0293.3478 Estudos Pesquisas Socioeconômicas 360.000 360.000 -----

1241 14.183.0293.3482 Disseminação de Inform., Difusão da Cultura ePromoção Instit. Fundação CEPERJ

380.000 380.000 -----

1301 20.304.0039.2083 Fundo Estadual de Defesa Agropecuária -FUNDEAGRO/RJ

1.185.530 1.185.530-----

1301 20.602.0038.1050 Promoção do Melhoramento Genético - RioGenética

463.000 463.000 -----

1301 20.604.0039.2116 Operacionalização do Sistema Unificado deDefesa Agropecuária

4.215.443 4.215.443-----

1301 20.606.0037.1625 Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentávelem Microbacias Hidrográficas

123.510.758 123.510.758 -----

1301 20.606.0038.1059 Desenvolvimento Setor Agropecuário das CadeiasEmergentes e Tradicionais

2.241.672 2.241.672 -----

1301 20.606.0038.1118 Apoio Financeiro a Projetos de Fomento 4.061.686 4.061.686 -----

1301 20.606.0262.3485 Recuperação Emergencial da Rede de EstradasVicinais

500.000 500.000 -----

1353 20.122.0038.1098 Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO 1.813.690 1.813.690 -----

1353 20.606.0038.2175 Atividades de Assistência Técnica e ExtensãoRural - EMATER-RIO

2.749.719 2.749.719-----

1353 20.606.0262.2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 3.558.589 3.558.589-----

1354 20.601.0037.3492 Transferência de Tecnologia aos Produtores dasMicrobacias Hidrográficas

22.128 22.128 -----

1354 20.601.0037.3493 Seleção, Multiplicação e Introdução de MateriaisGenéticos

142.378 142.378 -----

1354 20.601.0166.2091 Modernização da Infraestrutura de Pesquisa 1.259.621 1.259.621-----

218

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

1354 20.601.0166.3488 Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal noERJ

2.766 2.766 -----

1354 20.601.0166.3489 Desenvolvimento e Adaptação de TecnologiasAgropecuárias

84.447 84.447 -----

1354 20.601.0166.3490 Desenvolvimento Tecnológico da AgriculturaSustentável

99.573 99.573 -----

1354 20.602.0038.3486 Desenvol Transferência Tecnologia a PecuáriaLeiteira e Melhoramento Genético

38.862 38.862 -----

1354 20.604.0039.3494 Serviços Laboratoriais de Interesse para oDesenvolvimento Agropecuário do ERJ

755.796 755.796 -----

1354 20.605.0166.3491 Acompanhamento Estatístico de Preços deProdutos Alimentícios

1.055 1.055 -----

1401 04.125.0018.7883 Operação Barreira Fiscal 47.725 47.725 -----

1401 04.422.0018.1115 Operação Lei Seca 12.500 12.500 -----

1401 04.422.0042.1035 Operação SOS Saúde 25.000 25.000 -----

1401 04.422.0042.1107 Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos 499.500 499.500 -----

1501 13.391.0295.2652 Desenvolvimento do Patrimônio Histórico eCultural

486.274 486.274-----

1501 13.392.0271.1072 Cultura e Cidadania 2.994.799 2.994.799 -----

1501 13.392.0271.2653 Desenvolvimento da Economia Criativa 3.075.097 3.075.097-----

1501 13.392.0271.3500 Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nosMunicípios Fluminenses

417 417 -----

1501 13.392.0280.2659 Promoção e Difusão Cultural 342.270 342.270-----

1501 13.392.0280.3499 Formulação/Implantação do Sistema Estadual deCultura

41.740 41.740 -----

1501 13.392.0280.8109 Operacionalização da gestão de equipamentosculturais por Org. Sociais

16.077.682 16.077.682-----

1501 13.392.0281.2661 Desenvolvimento da Área Museológica 4.980.864 4.980.864-----

1501 13.392.0283.2662 Incentivo às Atividades Artísticas 208.701 208.701-----

1501 13.392.0297.2655 Incentivo ao Setor Audiovisual 8.766.279 8.766.279-----

1501 13.392.0298.2657 Incentivo à Leitura e Conhecimento 52.175 52.175-----

1501 13.392.0298.3496 Implantação de Bibliotecas Parque 735.879 735.879 -----

1541 13.392.0280.3503 Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ 231.174 231.174 -----

1601 06.182.0009.7987 Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme 1.500 1.500 -----

1601 06.182.0009.7988 Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual 1.500 1.500 -----

1601 06.182.0009.7989 Reequipamento da Defesa Civil 49.500 49.500 -----

1601 06.182.0009.7992 Implantação de Unidade de Defesa Civil 1.500 1.500 -----

1601 06.182.0009.8020 Preparação para Emergências/Desastres 1.500 1.500-----

1601 06.182.0010.7990 Realização de Operações de Apoio aos GrandesEventos

1.500 1.500 -----

1661 06.182.0299.2676 Operacionalização da Defesa CivilEstadual/CBMERJ

43.196.000 43.196.000-----

1661 06.182.0299.3511 Reequipamento do CBMERJ 18.291.619 18.291.619 -----

1661 06.182.0299.3512 Implantação de Unidade do CBMERJ 6.200.000 6.200.000 -----

1661 06.182.0299.7991 Ampliação da Frota do CBMERJ 18.000.000 18.000.000 -----

1661 06.182.0299.8019 Prevenção a Incêndios e Salvamentos 3.000.000 3.000.000-----

1661 10.302.0299.2674 Operacionalização do Sistema de Saúde Internodo CBMERJ

47.029.803 47.029.803-----

1701 27.811.0272.1055 Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento 1.200.000 1.200.000 -----

1701 27.811.0285.2047 Realização de Eventos Esportivos 100.000 100.000-----

1701 27.812.0272.3930 Implantação e modernização de Infraestruturapara Esporte

7.782.008 7.782.008 -----

1701 27.812.0272.8034 Realização do Rio Esporte Para Todos 14.560.849 14.560.849-----

1701 27.813.0272.1061 Realização do Projeto Segundo Tempo 300.000 300.000 -----

1701 27.813.0272.2085 Realização de Atividades Esportivas 11.674.240 11.674.240-----

1731 27.812.0272.1082 Reforma de Equipamentos Esportivos 200.000 200.000 -----

1731 27.812.0272.4293 Atividades Operacionais dos ComplexosEsportivos

5.815.213 5.815.213-----

1801 12.122.0002.2299 Pagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública em Unidades Educacionais

75.800.000 75.800.000-----

1801 12.122.0300.2696 Desenvolvimento Profissional 6.779.734 6.779.734-----

219

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

1801 12.122.0301.2318 Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público 6.661.692 6.661.692-----

1801 12.122.0301.2691 Avaliação do Sistema Educacional do ERJ 6.400.000 6.400.000-----

1801 12.122.0301.2693 Correção do Fluxo Escolar e NovasOportunidades de Aprendizagem

6.537.737 6.537.737-----

1801 12.243.0303.2229 Transporte Escolar 38.800.000 38.800.000-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 65.000.000 65.000.000-----

1801 12.362.0301.2244 Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - RendaMelhor Jovem

30.000.000 30.000.000-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 15.414.559 15.414.559 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 57.000.000 57.000.000 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

1.265.926 1.265.926-----

1801 12.367.0150.2313 Atendimento a Públicos Especiais 400.000 400.000-----

1801 12.367.0301.2312 Realização de Atividades Extracurriculares 7.000.000 7.000.000-----

1801 12.367.0301.2339 Educação para Pessoas com NecessidadesEspeciais

10.150.000 10.150.000-----

1802 12.243.0153.1196 Implantação, Reforma e Reequipamento dasUnidades do Novo DEGASE

2.000.000 2.000.000 -----

1802 12.243.0153.1202 Construção e Implantação de Cinco CENSEs 500.000 500.000 -----

1802 12.243.0153.1547 Equipamento de Cinco CENSEs 700.000 700.000 -----

1802 12.243.0153.2701 Disponibilização de Refeição 13.495.160 13.495.160-----

1802 12.243.0153.2702 Profissionalização de Adolescentes 200.000 200.000-----

1802 12.243.0153.2703 Operacionalização do Novo DEGASE 24.500.000 24.500.000-----

1802 12.243.0153.2707 Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire 250.000 250.000-----

1901 16.451.0286.3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEH

1.161.482 1.161.482 -----

1901 16.482.0286.3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. deHabitação de Interesse Social-PEHIS

276.840 276.840 -----

1901 16.482.0286.3442 Banco de Terras 8.083.486 8.083.486 -----

1901 16.482.0286.3443 Relocação de Moradores de AssentamentosPopulares em Áreas de Risco/Insalubres

2.320.196 2.320.196 -----

1901 16.482.0287.3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto 2.873.876 2.873.876 -----

1901 16.482.0287.3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 137.036 137.036 -----

1931 21.482.0052.1557 Assentamento e Reassentamento de FamíliasAssistidas pelo ITERJ

2.320.420 2.320.420 -----

1931 21.482.0052.1571 Melhoria Habit e Apoio ao Fomento da ProduçãoAgrícola nos Assentamentos Rurais

1.216.413 1.216.413 -----

1931 21.631.0019.1119 Acordo de Cooperação Técnico-FinanceiraBNDES/ITERJ

23.701.678 23.701.678 -----

1931 21.631.0019.8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA,instituições educativas e órgãos govern

64.610 64.610-----

1931 21.631.0020.8042 Gestão/captaçâo de recursos 69.210 69.210-----

1931 21.631.0020.8044 Investimento em Equipamentos nosassentamentos

1.160.098 1.160.098-----

1931 21.631.0052.1568 Regularização Fundiária nas Áreas deImplantação das UPP

1.384.200 1.384.200 -----

1931 21.631.0052.2710 Regularização Fundiária de Interesse Social 276.840 276.840-----

1931 21.631.0052.2711 Levantamento Físico e Socioeconômico paraEfeito de RFIS

9.280.784 9.280.784-----

1931 21.631.0052.2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais eUrbanos

2.395.652 2.395.652-----

1931 21.631.0052.8039 Melhoria de Unidades Habitacionais 1.160.098 1.160.098-----

1931 21.631.0052.8040 Produção de conhecimento das comunidadesurbanas e rurais

69.210 69.210-----

1971 16.482.0313.3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.404.544 1.404.544 -----

1971 16.482.0313.3534 Preservação de Documentos - Digitalização 245.842 245.842 -----

1971 16.482.0313.3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais 138.420 138.420 -----

2001 04.122.0054.1003 Modernização das Unidades da SEFAZ 400.000 400.000 -----

2001 04.122.0054.2045 Premiação do Programa Cupom Mania 5.000.000 5.000.000-----

2001 04.122.0054.2252 Educação Continuada na AdministraçãoFazendária

100.000 100.000-----

2001 04.123.0054.1645 Modernização da Gestão Fazendária do Estadodo Rio de Janeiro - PROFAZ

16.216.313 16.216.313 -----

220

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

2001 04.123.0054.2713 Promoção da Administração Fazendária 183.000 183.000-----

2061 04.123.0054.2051 Gestão e Modernização da AdministraçãoFazendária

120.961.515 120.961.515-----

2061 04.123.0054.8103 Gestão de Tecnologia da Informação eComunicação

132.315.895 132.315.895-----

2101 04.122.0055.1077 Implantação de Sistema de GerenciamentoEletrônico de Documentos

102.618 102.618 -----

2101 04.122.0055.1133 Modernização e Divulgação do Arquivo Público doEstado do Rio de Janeiro

181.917 181.917 -----

2101 04.122.0055.7996 Nova Sede do Arquivo Público do Estado do Riode Janeiro

433 433 -----

2101 04.122.0055.8031 Operacionalização do Sistema do Processo Digital 343.013 343.013-----

2101 04.122.0057.1520 Reforma e Reequipamento dos Palácios Oficiais 3.165.725 3.165.725 -----

2101 04.122.0285.1148 Autoridade Pública Olímpica - APO 71.651 71.651 -----

2101 04.122.0285.7997 Elaboração de Projetos Olímpicos e ParalímpicosRio 2016 e Copa do Mundo 2014

2.165.526 2.165.526 -----

2101 04.122.0387.3632 Implantação da Sistematização de Controle deConvênios e Projetos Estruturantes

21.651 21.651 -----

2101 04.122.0387.8028 Monitoramento dos Convênios e ProjetosEstruturantes

433 433-----

2102 24.131.0061.2355 Serviço de Comunicação e Divulgação 14.250.000 14.250.000-----

2102 24.722.0061.2040 Operação e Manutenção do Sistema deRadiodifusão

693.330 693.330-----

2106 06.181.0059.2281 Atividade de Segurança da SSMCC 605.000 605.000-----

2106 06.781.0059.2039 Operação Aérea da SSMCC 5.450.000 5.450.000-----

2131 04.125.0062.2080 Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Transportes

7.679.705 7.679.705-----

2132 04.125.0062.2005 Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Energia e Saneamento

6.892.613 6.892.613-----

2132 04.125.0062.8029 Acompanhamento dos Serviços PúblicosConsorciados de Gestão de Resíduos Sólidos

200.000 200.000-----

2132 04.125.0062.8030 Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétricado ERJ Delegados pela ANEEL

200.000 200.000-----

2133 06.122.0064.4087 Apoio às Ações de Segurança 550.000.000 550.000.000-----

2133 06.125.0064.3836 Modernização e Reequipamento das UnidadesOperacionais do DETRAN

50.798.796 50.798.796 -----

2133 06.125.0064.4111 Atividades Operacionais de Registro de Veículos 239.179.379 239.179.379-----

2133 06.125.0064.4120 Habilitação de Motoristas 61.463.884 61.463.884-----

2133 06.422.0064.4119 Identificação Civil 64.428.120 64.428.120-----

2133 06.422.0397.2065 Participação no Programa Rio Poupa TempoDETRAN

15.761.365 15.761.365-----

2133 06.782.0064.3010 Educação no Trânsito 1.190.198 1.190.198 -----

2134 23.694.0066.4028 Pagamento de Prêmios 171.768.000 171.768.000-----

2135 19.126.0132.1293 Atualização Tecnológica do ParqueComputacional

75.000 75.000 -----

2135 19.126.0132.1294 Atualização Tecnológica dos Sistemas deInformações

75.000 75.000 -----

2135 19.126.0132.4133 Gerenciamento de Processamento de Dados 14.755.571 14.755.571-----

2135 19.126.0133.1295 Internet Comunitária 75.000 75.000 -----

2135 19.126.0133.7906 Ampliação do Programa Rio Estado Digital 75.000 75.000 -----

2135 19.126.0416.1020 Implementação da Política de Governança em TIC 75.000 75.000 -----

2161 04.122.0056.1171 Implementação das ações do Fundo Especial doDepósito Público – DPERJ

60.000 60.000 -----

2201 22.127.0392.2845 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local 35.361 35.361-----

2201 22.661.0068.1048 FUNDES - Programas e Projetos Prioritários 942 942 -----

2201 22.661.0392.2846 Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs 17.680 17.680-----

2201 22.661.0393.2847 Fortalecimento do Design Fluminense - Rio éDesign

5.304 5.304-----

2201 22.661.0400.2002 Atração e Apoio a Projetos Estruturantes eEstratégicos

88.401 88.401-----

2201 22.751.0391.2844 Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – RioCapital da Energia

44.201 44.201-----

2201 23.691.0393.2848 Fomento ao Segmento Artesanal Fluminense 13.260 13.260-----

2231 22.573.0395.2853 Prevenção e Análise de Desastres Geológicos 68.450 68.450-----

2231 22.573.0395.2855 Ampliação e Difusão do Conhecimento Geológico 34.581 34.581-----

221

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

e Meio Físico

2231 22.663.0394.2850 Regularização da Atividade Mineral 68.450 68.450-----

2231 22.663.0394.2851 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral 15.000 15.000-----

2231 22.753.0395.2852 Geração de Informações sobre Petróleo e Gás -CIPEG

8.100 8.100-----

2232 23.691.0396.2856 Serviço de Registro Empresarial 4.000.000 4.000.000-----

2232 23.691.0396.3639 Implantação do Sistema de Registro Empresarial- SRE via WEB

1.000.000 1.000.000 -----

2233 22.125.0277.3015 Serviço Metrológico 3.015.855 3.015.855 -----

2233 22.125.0277.4142 Normas de Verificação da Conformidade deProdutos e Serviços

2.344.000 2.344.000-----

2233 22.665.0277.3643 Implementação do Modelo de Gestão porResultados

1.000 1.000 -----

2233 22.665.0398.2858 Manutenção, Criação e Acreditação deLaboratórios

1.000 1.000-----

2233 22.665.0398.3641 Adequação Operacional e Reforma das UnidadesRegionais

225.000 225.000 -----

2233 22.665.0399.2859 Educação para o Consumo 1.000 1.000-----

2233 22.665.0399.2860 Alinhamento Produtivo à Legislação 1.000 1.000-----

2261 22.661.0072.1136 Financiamento a Empresas 125.697.080 125.697.080 -----

2261 22.661.0072.2905 Apoio Financeiro a Acões Estatais 100.000 100.000-----

2262 22.661.0072.1173 Apoio aos micro e pequenos empreendedores dasUPPs

26.700.000 26.700.000 -----

2262 22.661.0072.2021 Financiamento a Comunidades Pacificadas 11.069.062 11.069.062-----

2271 22.661.0400.2861 Desenvolvimento dos Distritos Industriais eLogísticos da CODIN

871.739 871.739-----

2271 22.661.0400.2862 Atração de Investimentos para os MunicipiosFluminenses

463.848 463.848-----

2271 22.661.0400.2863 Apoio ao Investidor na identificação de BenefíciosFiscais e Tributários

35.000 35.000-----

2271 22.661.0400.3644 Modernização da CODIN 42.250 42.250 -----

2401 18.512.0162.1030 Lixão Zero 300 300 -----

2401 18.512.0162.1540 Saneamento Ambiental da Bacia da Baía deSepetiba

100.000 100.000 -----

2401 18.541.0156.1668 Gestão Ambiental de Interesse Turístico -PRODETUR - RJ

260 260 -----

2401 18.542.0411.3921 Implementação do Rio + Sustentável 2.372.720 2.372.720 -----

2401 18.543.0278.3919 Recuperação Ambiental em Sistemas Lagunares 200.000 200.000 -----

2401 18.544.0410.1995 Mitigação de Enchentes 200.000 200.000 -----

2402 18.512.0421.1102 Saneamento Ambiental nos Municípios do entornoda Baía de Guanabara

328.765.159 328.765.159 -----

2404 17.512.0290.1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.000 10.000.000 -----

2404 17.543.0162.1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.000 15.000.000 -----

2404 17.543.0413.1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 15.000.000 15.000.000 -----

2404 18.512.0162.1000 Rio Mais Limpo 69.800.000 69.800.000 -----

2404 18.512.0162.1009 Lixão Zero - FECAM 20.000.000 20.000.000 -----

2404 18.512.0421.3651 Saneamento Ambiental nos Municípios do Entornoda Baía de Guanabara - FECAM

35.000.000 35.000.000 -----

2404 18.541.0275.1044 Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv.da Biodiversidade e das Florestas

300.000 300.000 -----

2404 18.541.0411.1147 Desenvolvimento do Programa deReaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE

500.000 500.000 -----

2404 18.541.0413.1539 Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 90.000.000 90.000.000 -----

2404 18.541.0417.1551 Apoio a projetos de saneamento, proteção erecuperação do meio ambiente

89.551.785 89.551.785 -----

2404 18.542.0411.3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 200.000 200.000 -----

2404 18.542.0411.3668 Implementação do Plano de Economia Verde 200.000 200.000 -----

2404 18.542.0411.3669 Geração de emprego e renda em comunidadesassistidas por UPPs - Comunidade Verde

8.000.000 8.000.000 -----

2404 18.542.0414.1089 Fortalecimento dos Mecanismos de ArticulaçãoInstitucional

200.000 200.000 -----

2404 18.542.0414.3665 Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20,Copa 2014 e Olimpíadas 2016

200.000 200.000 -----

2404 18.542.0415.1058 Implementação de Educação Ambiental 16.000.000 16.000.000 -----

222

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

2404 18.542.0417.1057 Aprimoramento de Informação e de Instrumentosde Planejamento e Gestão Ambiental

200.000 200.000 -----

2404 18.601.0275.1572 Gestão e Controle Florestal 200.000 200.000 -----

2432 17.543.0162.3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 50.000.000 50.000.000 -----

2432 17.543.0413.3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 50.000.000 50.000.000 -----

2432 18.541.0275.2117 Preservação da Biodiversidade 1.000.000 1.000.000-----

2432 18.541.0411.3676 Jogos Limpos 2016 200.000 200.000 -----

2432 18.541.0414.2132 Articulação Institucional para o DesenvolvimentoSustentável

350.000 350.000-----

2432 18.541.0414.2906 Integração dos Municípios no Sistema de GestãoAmbiental

5.376.776 5.376.776-----

2432 18.541.0415.2872 Educação Ambiental no Estado 271.548 271.548-----

2432 18.542.0415.1529 Educação Ambiental para Condutores de VeículosAutomotores

200.000 200.000 -----

2432 18.542.0417.1101 Aprimoramento dos Sistemas de GestãoAmbiental

600.000 600.000 -----

2432 18.542.0417.1135 Controle e Qualidade Ambiental 257.600 257.600 -----

2432 18.542.0417.1526 Monitoramento da Qualidade Ambiental 4.000.000 4.000.000 -----

2463 18.544.0410.1097 Gestão de Bacias Hidrográficas 30.000.000 30.000.000 -----

2463 18.544.0410.4042 Operação e Análise Dados da RedeHidrometeorológica

300.000 300.000-----

2501 06.302.0089.2169 Atendimento à Saúde dos Internos do SistemaPenitenciário

2.480.497 2.480.497-----

2501 06.306.0089.2487 Alimentação dos Apenados e Custodiados 247.500.000 247.500.000-----

2501 06.421.0089.1585 Supervisão e Coordenação do SistemaPenitenciário

78.025 78.025 -----

2561 06.421.0089.1581 Construção, Implantação e Reforma de Unidadesdo Sistema Penitenciário

3.187.116 3.187.116 -----

2601 06.181.0001.2896 Modernização e Operacionalização do Sistema deAtendimento à Emergências

15.001.000 15.001.000-----

2601 06.181.0001.3924 Sistemas de Monitoramento e Sensores 15.745.499 15.745.499 -----

2601 06.181.0001.3925 C4IVR Comando, Controle, Comunicação,Computação, Inteligência, Vigilância e Rec

594.676 594.676 -----

2601 06.181.0003.3927 Implantação do Sistema Integrado de Educação eValorização Profissional

2.258.728 2.258.728 -----

2601 06.181.0003.3928 Implementação de Ação de Prevenção à Violência 501.000 501.000 -----

2601 06.181.0147.2325 Gerenciamento das Instituições Policiais 5.761.410 5.761.410-----

2601 06.181.0147.2900 Operacionalização das Unidades Estratégicas,dos Sistemas e de Soluções de TIC

6.982.470 6.982.470-----

2601 06.181.0264.1142 Implantação da Polícia Pacificadora 251.000 251.000 -----

2601 06.181.0265.3923 Implantação da Região Integrada de SegurançaPública

1.500 1.500 -----

2601 06.181.0266.1122 Implantação de Ações de Apoio aos GrandesEventos - SESEG

1.500 1.500 -----

2604 06.181.0147.1047 Fazendo a Melhor Polícia 744.947 744.947 -----

2604 06.181.0147.2055 Atividade Operacional da Polícia Civil 46.594.498 46.594.498-----

2604 06.181.0147.8059 Operacionalização das unidades inseridas noPrograma Delegacia Legal

1.414 1.414-----

2604 06.181.0147.8060 Gestão da Frota da PCERJ 20.635.234 20.635.234-----

2604 06.181.0263.2046 Inteligência e Segurança da Informação 6.769.671 6.769.671-----

2604 06.181.0263.3926 Implantação das Divisões de Homicídios 31.937 31.937 -----

2604 06.181.0263.8032 Operacionalização da Cidade da Polícia 11.073.933 11.073.933-----

2604 06.181.0263.8033 Operacionalização das Divisões de Homicídios 65.091 65.091-----

2604 06.302.0147.2001 Modernização do Sistema de Saúde da PCERJ 210.138 210.138-----

2611 06.128.0003.3938 Implantação do Complexo de ensino da Fazendados Affonsos

2.737 2.737 -----

2611 06.181.0147.1144 Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima 2.737 2.737 -----

2611 06.181.0147.1230 Modernização da Polícia Militar 2.737 2.737 -----

2611 06.181.0147.2673 Atividade Operacional da Polícia Militar 28.312.753 28.312.753-----

2611 06.181.0147.2878 Gestão da Frota da PMERJ 160.419.096 160.419.096-----

2611 06.181.0147.3943 Batalhão de Proximidade 2.737 2.737 -----

2611 06.181.0147.8112 Manutenção da Atividade Aeropolicial e Marítima 1.356.895 1.356.895-----

223

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

2611 06.181.0264.2061 Operação Especial da PMERJ 2.737 2.737-----

2611 06.181.0264.2062 Atividade de Polícia Pacificadora - UPP 1.997.000 1.997.000-----

2632 06.181.0147.2898 Gestão da Coordenadoria de Projetos 2.019 2.019-----

2632 06.181.0147.8054 Gestão dos Conselhos Comunitários deSegurança Pública

11.000 11.000-----

2632 06.183.0147.4338 Melhoria da Qualidade na Segurança Pública 8.711 8.711-----

2661 06.128.0147.1031 Apoio à Capacitação e Treinamento em RecursosHumanos

3.205.000 3.205.000 -----

2662 06.181.0147.1382 Apoio ao Policiamento Civil 1.504.000 1.504.000 -----

2664 06.181.0147.2901 Apoio aos órgãos de Segurança Pública 4.764 4.764-----

2942 10.302.0319.2912 Execução do Contrato de Gestão assinado com aSES

94.988.940 94.988.940-----

2961 10.122.0321.2751 Qualificação do Planejamento do SUS 335.000 335.000-----

2961 10.122.0321.2752 Fortalecimento do Controle Social 1.846.000 1.846.000-----

2961 10.122.0321.2753 Qualificação da Gestão na SES 880.000 880.000-----

2961 10.122.0321.2754 Desenvolvimento das Regiões de Saúde -Regionalização

200.000 200.000-----

2961 10.122.0321.2755 Disseminação da Gestão Estratégica eParticipativa

970.000 970.000-----

2961 10.122.0324.2759 Qualificação da Gestão do ComponenteEspecializado da Assistência Farmacêutica

420.784 420.784-----

2961 10.128.0317.2018 Apoio às Residencias e aos Estágios deGraduação e de Nível Médio

7.866.759 7.866.759-----

2961 10.128.0317.2738 Educação Permanente para Profissionais deSaúde

10.089.776 10.089.776-----

2961 10.241.0013.8108 Cartão cuidados especiais 29.520.000 29.520.000-----

2961 10.301.0314.2718 Qualific. da Atenção Integral à Saúde com Focoem Grupos/Agravos Estratégicos

2.479.675 2.479.675-----

2961 10.301.0314.3542 Ampliação da Capacidade Instalada da AtençãoBásica de Saúde

13.500.000 13.500.000 -----

2961 10.301.0314.8106 Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do Estadodo Rio de Janeiro

5.843.800 5.843.800-----

2961 10.302.0089.2218 Apoio às Unidades de Saúde do SistemaPenitenciário

17.020.042 17.020.042-----

2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET

3.250.900 3.250.900 -----

2961 10.302.0314.2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 81.798.600 81.798.600-----

2961 10.302.0314.2720 Organização de Redes Temáticas de Atenção àSaúde

208.964 208.964-----

2961 10.302.0314.2721 Realização de Tratamento Fora de Domicílio 7.000.000 7.000.000-----

2961 10.302.0314.2723 Operacionalização das Centrais de Regulação daSES

1.230.455 1.230.455-----

2961 10.302.0314.2724 Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Média eAlta Complexidade

36.000.000 36.000.000-----

2961 10.302.0314.2725 Contratação de Serviço de Saúde Privado 200.028.358 200.028.358-----

2961 10.302.0314.2726 Apoio a Instituições de Reabilitação Física 3.590.482 3.590.482-----

2961 10.302.0314.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde 17.024.807 17.024.807-----

2961 10.302.0314.3544 Expansão da Hemorrede 2.299.051 2.299.051 -----

2961 10.302.0318.2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24Horas - UPA 24 H Municipalizadas

95.400.000 95.400.000-----

2961 10.302.0318.2744 Prestação de Assistência Móvel de Urgência eEmergência

32.068.565 32.068.565-----

2961 10.302.0318.2894 Realização de Resgate Aéreo para Urgência/Emergência em Saúde

2.732.738 2.732.738-----

2961 10.302.0318.2895 Operacional.das UPAs 24 Horas Próprias pormeio de Gestão Compartilhada

539.812.452 539.812.452-----

2961 10.302.0319.1094 Construção, Reforma e Aquisição de MaterialPermanente para Unidades de Saúde

121.415.334 121.415.334 -----

2961 10.302.0319.2745 Operacion. Integral de Unidades Próprias por meiode Gestão Compartilhada

1.644.255.372 1.644.255.372-----

2961 10.302.0319.2746 Operacionalização das Unidades PrópriasHospitalares e Ambulatoriais

265.168.923 265.168.923-----

2961 10.302.0319.2748 Operacio de Serv de Saúde nas Unid Próp pormeio de Gestão Compartilhada

52.420.743 52.420.743-----

2961 10.302.0319.2911 Operacionaliz. de Unidades Públicas de Saúdepor meio da Fundação Saúde

432.400.000 432.400.000-----

2961 10.302.0319.8049 Instalação de Unidade Móvel de Assistência àSaúde

200.000 200.000-----

224

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

2961 10.302.0320.2749 Realização de exames no Centro de DiagnósticoPor Imagem - Rio Imagem

42.723.192 42.723.192-----

2961 10.302.0320.2750 Prestação de Serviços de Assistência Móvel deImagem

18.720.000 18.720.000-----

2961 10.302.0320.8050 Realização de Exames de Imagem nas UnidadesPróprias

10.000.000 10.000.000-----

2961 10.303.0002.8062 Apoio às Ações do Instituto Vital Brazil S.A. - IVB -Contrato de Gestão

80.807.532 80.807.532-----

2961 10.303.0097.2716 Assistência Farmacêutica Especializada 93.177.456 93.177.456-----

2961 10.303.0097.8105 Apoio aos Pólos de Dispensação dosMedicamentos do CEAF

2.074.240 2.074.240-----

2961 10.303.0323.2758 Realização de Testes para Prevenção de DoençasInfecciosas e Crônico-Degenerativ

12.000.000 12.000.000-----

2961 10.304.0315.2729 Realização de Ações de Vigilância Sanitária 2.357.100 2.357.100-----

2961 10.304.0315.2731 Monitoramento Laboratorial de Doenças deInteresse em Saúde Pública

10.095.762 10.095.762-----

2961 10.304.0315.3545 Estruturação de Laboratórios Regionais de SaúdePública

600.000 600.000 -----

2961 10.305.0315.2730 Realização de Ações de Imunização Humana eAnimal

200.000 200.000-----

2961 10.305.0315.2732 Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica 17.635.210 17.635.210-----

2961 10.305.0315.2733 Realiz. de Ações de Promoção da Saúde ePrevenção de Doenças e Agravos

1.555.000 1.555.000-----

2961 10.305.0315.3546 Implantação de Central de Frios no Estado do Riode Janeiro

500.000 500.000 -----

2961 10.305.0315.3547 Implantação da Rede de Serviço de Verificação deÓbitos

250.000 250.000 -----

2961 10.305.0316.2736 Realização de Ações de Vigilância Ambiental eControle de Vetores

862.344 862.344-----

2961 10.305.0316.2737 Realização de Ativ.de Mobilização Social paraPrevenção e Controle da Dengue

1.200.000 1.200.000-----

2961 10.571.0324.3561 Realização de Estudos Sobre o Envelhecimento 6.017.857 6.017.857 -----

2971 10.303.0322.3556 Ampliação de Laboratórios Experimentais 16.500.000 16.500.000 -----

2971 10.303.0323.2286 Ampliação da Capacidade de Produção Industrial 14.543.404 14.543.404-----

2971 10.303.0324.2760 Promoção de Ações de Responsabilidade Social 200.000 200.000-----

2971 10.571.0322.3557 Desenvolvimento do Parque Tecnológico da Vida 5.200.000 5.200.000 -----

2971 10.573.0322.2757 Promoção de Eventos Científicos 700.000 700.000-----

2971 10.573.0322.3559 Modernização dos Espaços Científicos Culturais 1.000.000 1.000.000 -----

3001 11.333.0099.2761 Qualificação profissional de jovens-ProjovemTrabalhador-Juventude Cidadã

1.050.000 1.050.000-----

3001 11.333.0099.2762 Fomento à Implementação do Programa OperarioPadrão nas Empresas

1.931 1.931-----

3001 11.333.0099.8041 Gestão do Sistema Nacional de Empregos 1.726.364 1.726.364-----

3001 11.334.0099.1178 Microcrédito e Cooperativismo 500.000 500.000 -----

3001 11.334.0099.1201 Gestão de Ações Integradas de Políticas Públicasde Emprego, Trabalho e Renda

4.075 4.075 -----

3001 11.334.0099.2280 Qualificação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra

6.315.280 6.315.280-----

3001 11.334.0099.8016 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DEFOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA- 47

100.000 100.000-----

3101 26.453.0101.1180 Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio deJaneiro

500 500 -----

3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário

81.500 81.500 -----

3101 26.782.0100.7625 Planejamento Estratégico Transp Intermunic,Logística e Cargas

50.500 50.500 -----

3101 26.783.0156.3575 Reativação das Estradas de Ferro Turísticas 50.500 50.500 -----

3101 26.785.0100.7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado daBicicleta

796.000 796.000 -----

3101 26.785.0161.2288 Concessão do Passe Social 1.553.313 1.553.313-----

3133 26.121.0107.2767 Reforma e Modernização das UnidadesDescentralizadas do DETRO/RJ

16.200.238 16.200.238-----

3133 26.125.0107.4345 Fiscalização dos Serviços de Transportes 10.000.000 10.000.000-----

3172 26.783.0105.3593 Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano 1.000.000 1.000.000 -----

3172 26.783.0337.1994 Revitalização da Malha Ferroviária do Rio deJaneiro.

2.248.947 2.248.947 -----

3201 08.241.0161.2230 Concessão de Vale-social 101.936 101.936-----

225

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

3201 08.244.0268.1155 Atendimento à População Residente em Áreas deRisco

996.313 996.313 -----

3201 08.244.0339.2890 Fortalecimento dos Conselhos Vinculados 996.313 996.313-----

3201 08.244.0340.3606 Transferência de Renda às Famílias em PobrezaExtrema - Renda Melhor

205.526.268 205.526.268 -----

3201 08.244.0340.3608 Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais 49.816 49.816 -----

3201 14.242.0269.2781 Promoção da Acessibilidade à Pessoa comDeficiência

2.241.705 2.241.705-----

3201 14.422.0269.2198 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e daCidadania

3.498.157 3.498.157-----

3201 14.422.0269.2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 4.000.000 4.000.000-----

3201 14.422.0269.2200 Promoção da Igualdade Racial 348.710 348.710-----

3201 14.422.0269.2202 Promoção e Defesa dos Direitos Individuais,Coletivos e Difusos

2.496.313 2.496.313-----

3201 14.422.0269.3598 Promoção e Proteção da Vida e da IntegridadeHumana

14.155.731 14.155.731 -----

3201 14.422.0269.3599 Promoção da Memória pela Comissão Estadual daVerdade

49.816 49.816 -----

3201 14.422.0269.3601 Garantia dos Direitos das ComunidadesQuilombolas, Tradicionais e Religiosas

174.355 174.355 -----

3242 08.244.0118.2220 Desenvolvimento Comunitário e Integração Social 502.598 502.598-----

3242 08.244.0118.3129 Revitalização dos Centros de Recuperação Social 186.470 186.470 -----

3261 08.243.0112.2163 Proteção Social Especial à Criança e aoAdolescente com Deficiência

9.405.768 9.405.768-----

3261 08.243.0112.4057 SOS Desaparecidos 70.000 70.000-----

3261 08.243.0112.4176 Serviços de Atendimento à Criança e aoAdolescente

7.457.045 7.457.045-----

3261 08.243.0112.4348 Combate à Violência e Exploração Sexual deCrianças e Adolescentes

1.700.851 1.700.851-----

3261 08.243.0270.2191 Proteção Social da Juventude 3.750.000 3.750.000-----

3261 08.244.0109.2768 Atendimento Integral à Família – PAIF 3.750.000 3.750.000-----

3261 08.244.0110.2181 Proteção Social Especial de Alta Complexidade 15.000.000 15.000.000-----

3261 08.244.0110.2777 Proteção Social de Média Complexidade 1.750.000 1.750.000-----

3261 08.244.0118.4078 Proteção Social Especial à População de Rua 2.600.050 2.600.050-----

3261 08.244.0270.2186 Implantação de Políticas Sociais em Áreas deUrbanização de Favelas

1.500.000 1.500.000-----

3261 08.244.0270.2189 Atendimento Comunitário - Geração de Renda 4.500.000 4.500.000-----

3261 08.244.0339.2788 Gestão do SUAS 2.963.074 2.963.074-----

3261 08.306.0111.2908 Promoção de Alimentação Saudável 25.499.215 25.499.215-----

3261 08.306.0111.3596 Implantação e Revitalização das Unidades deSegurança Alimentar e Nutricional

2.922.951 2.922.951 -----

3266 08.243.0112.3597 Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente 2.240 2.240 -----

3701 04.122.0000.7983 RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES 150.000.000 150.000.000 -----

4041 12.364.0126.2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas atravésda UERJ

25.518.302 25.518.302-----

4041 12.364.0126.2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas atravésda UENF

10.860.000 10.860.000-----

4041 12.364.0126.2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Atravésda UEZO

200.000 200.000-----

4041 12.364.0126.8038 Apoio à Formação Superior à Distância -CECIERJ

16.632.850 16.632.850-----

4041 12.571.0127.2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas atravésda FAPERJ

79.052.033 79.052.033-----

4041 12.573.0128.4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores 80.019.458 80.019.458-----

4041 19.126.0131.1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública -PRODERJ

5.000.000 5.000.000 -----

4041 19.126.0131.4034 Rede-Rio de Computadores 200.000 200.000-----

4041 19.571.0126.3945 Nova sede da FAPERJ 35.376.584 35.376.584 -----

4041 19.571.0127.2224 Apoio à Pesquisa na Administração PúblicaEstadual

55.735.391 55.735.391-----

4041 19.572.0127.2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico- FATEC

2.200.000 2.200.000-----

4041 19.572.0129.3014 Inovação Tecnológica 56.753.906 56.753.906 -----

4041 19.572.0131.1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e NovasTecnologias para o Desenv Socioeconômico

49.808.640 49.808.640 -----

226

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

4041 19.573.0130.2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa 2.360.000 2.360.000-----

4043 12.364.0122.2803 Interiorização da UERJ 150.000 150.000-----

4044 12.306.0121.2253 Nutrição Escolar para Unidades da FAETEC 14.775.627 14.775.627-----

4044 12.363.0121.1517 Desenvolvimento dos Centros VocacionaisTecnológicos - CVTs

10.031.002 10.031.002 -----

4044 12.363.0121.1631 Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria eIdiomas da FAETEC em São Gonçalo

220.000 220.000 -----

4044 12.363.0121.2167 Modernização e Operacionalização das Atividadesdas Unidades da FAETEC

55.379.133 55.379.133-----

4044 12.363.0121.2812 Manutenção do Projeto Rio Estado Digital 4.800.000 4.800.000-----

4044 12.363.0121.2813 Ampliação da Educação Profissional 10.890.000 10.890.000-----

4044 12.363.0121.2814 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivosdos Alunos e Servidores

5.288.960 5.288.960-----

4044 12.363.0121.2815 Implantação do Sistema de Gestão Acadêmica eGovernança

3.500.000 3.500.000-----

4044 12.363.0121.2891 Apoio à Formação do Estudante 4.089.000 4.089.000-----

4046 12.362.0371.2829 Oferta do Pré-Vestibular Social 1.953.300 1.953.300-----

4046 12.362.0372.3611 Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ 4.591.996 4.591.996 -----

4046 12.364.0371.2828 Oferta de Cursos Superiores à Distância 33.157.504 33.157.504-----

4046 12.364.0371.3609 Criação de Pólos de Apoio Presencial 250.000 250.000 -----

4046 12.366.0373.3612 Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado do RJ 2.811.816 2.811.816 -----

4046 12.392.0375.2830 Realização de Eventos de Divulgação Científicaem Espaços Abertos

743.225 743.225-----

4046 12.392.0375.3615 Consolidação e Aperfeiçoamento do MuseuCiência Viva em Duque de Caxias

1.885.848 1.885.848 -----

4301 22.695.0156.1664 Gestão do PRODETUR - RJ 49.081.762 49.081.762 -----

4301 22.695.0156.1665 Estratégia de Comercialização do Setor Turístico -PRODETUR - RJ

49.081.762 49.081.762 -----

4301 22.695.0156.1666 Fortalecimento Institucional do Setor Turístico -PRODETUR - RJ

49.081.760 49.081.760 -----

4301 23.695.0382.2835 Promoção e Divulgação do Turismo no Estado doRio de Janeiro

54.268.351 54.268.351-----

4301 23.695.0382.2836 Fortalecimento Institucional do Sistema Estadualde Turismo

4.085.298 4.085.298-----

4301 23.695.0382.3620 Implantação do Novo Plano de Turismo no Estadodo Rio de Janeiro

50.000 50.000 -----

4371 23.695.0382.2014 Incremento e Difusão dos Destinos e ProdutosTurístico no Estado do RJ

482.972 482.972-----

4371 23.695.0382.2027 Formalização da Atividade Turística no Rio deJaneiro

205.963 205.963-----

4371 23.695.0382.2902 Fortalecimento da Regionalização do Turismo noEstado do Rio de Janeiro

158.565 158.565-----

4501 20.122.0384.3626 Estruturação e Modernização da Secretaria eVinculadas

35.000 35.000 -----

4501 20.127.0383.3623 Elaboração de Estudos, Planos e Projetos deDesenvolvimento Regional

2.581.658 2.581.658 -----

4501 20.127.0383.7998 Promoção de Políticas Públicas emGeotecnologias

5.000 5.000 -----

4501 20.128.0383.3624 Qualificação Técnica dos Municípios 5.000 5.000 -----

4501 20.131.0383.2838 Divulgação e Publicidade das Ações da SEDRAPe Relacionamento com a População

5.000 5.000-----

4501 20.451.0383.3625 Execução de Projetos de Obras Locais eRegionais de Infraestrutura

432.825 432.825 -----

4501 20.451.0383.3966 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEDRAP

24.833 24.833 -----

4541 20.571.0385.2840 Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricional dosRecursos Aquáticos e Tecnologia

4.767 4.767-----

4541 20.602.0385.1998 Apoio à implantação de Infraestrutura física paraas cadeias prod da aqui e pesc

4.000 4.000 -----

4541 20.606.0385.2839 Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola 333 333-----

4541 20.606.0385.2841 Assistência Técnica e Extensão Pesqueira eAquícola - ATEPA

14.235 14.235-----

4541 20.606.0385.3627 Censo Pesqueiro e Aquícola 248 248 -----

4572 20.605.0386.1993 Promoção de Politicas de Sustentabilidade 100.000 100.000 -----

4572 20.605.0386.2892 Promoção de Políticas de Abastecimento 100.000 100.000-----

4572 20.605.0386.3629 Centro de Comercialização da Agricultura Familiar- CECAF

100.000 100.000 -----

227

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

4572 20.605.0386.3630 Promoção de Políticas de Segurança Alim. eNutricional, Ambiental e Cidadania

100.000 100.000 -----

4601 04.241.0012.8022 Inserção Digital do Idoso 5.000 5.000-----

4601 04.241.0012.8023 Realização de Eventos de Integração Social doIdoso

150.000 150.000-----

4601 04.241.0013.8024 Implantação de Centro Dia/Convivência 55.000 55.000-----

4601 04.241.0013.8025 Aquisição de Material Didático e de Informação 10.000 10.000-----

4601 04.241.0013.8026 Capacitação de Cuidadores de Idosos 2.500 2.500-----

4601 04.241.0013.8027 Implantação de Projetos de Atenção ao Idoso 100.000 100.000-----

4601 04.422.0012.7973 Implantação da Academia da Terceira Idade 5.000 5.000 -----

4701 14.122.0016.1056 Implantação da Secretaria 8.181 8.181 -----

4701 14.122.0016.7999 Implantação de Sistema de Avaliação deResultados

28.937 28.937 -----

4731 14.422.0389.2903 Desenv. das Ativid. de Conscientização eAssistencia aos Direitos do Consumidor

27.500 27.500-----

4731 14.422.0389.3633 Modernização do Sistema de Atendimento aoPublico

102.723 102.723 -----

4761 14.422.0016.1093 Implementação das Ações do FEPROCON 6.825.828 6.825.828 -----

4801 08.243.0023.8064 Proteção Especial à Criança e AdolescenteDependentes Químicos

3.017.417 3.017.417-----

4801 08.244.0023.8063 Proteção Especial a Usuários de Drogas 7.843.530 7.843.530-----

4801 08.244.0023.8065 Desenvolvimento de Prevenção Primária ao UsoAbusivo de Substância Psicoativa

34.160 34.160-----

4801 08.244.0023.8066 Reinserção de Dependente Químico no ÂmbitoSocial

34.160 34.160-----

4801 08.244.0023.8104 Unidade Modelo de Acolhimento - UMA. 4.091.960 4.091.960-----

4861 08.244.0023.8107 Apoio a Ações Prevenção e Proteção ao Usuáriode Droga

17.400.000 17.400.000-----

11.693.182.535 8.238.586.031 3.454.596.504TOTAL Estado:

Metropolitana

0101 01.122.0135.7981 CONCURSO NACIONAL DE PROJETO DANOVA SEDE DA ALERJ

370.500 370.500 -----

0201 01.032.0137.2003 Ações de Planejamento e Fiscalização deRecursos Públicos

85.451.390 85.451.390-----

0201 01.122.0137.1002 Ampliação e Modernização das Instalações doTCE-RJ

8.391.667 8.391.667 -----

0201 01.122.0137.1189 Informatização do Órgão 7.236.800 7.236.800 -----

0201 01.542.0137.2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ 651.160 651.160-----

0261 01.032.0137.2015 Modernização do Controle Externo do TCE-RJ 829.485 829.485-----

0261 01.122.0137.1011 Edificação, Implantação e Recuperação Física doTCE-RJ

11.671.000 11.671.000 -----

0261 01.128.0138.2913 Capacitação e Treinamento de RecursosHumanos do TCE-RJ

1.975.955 1.975.955-----

0301 02.061.0141.2295 Operacionalização da Prestação Jurisdicional 45.285.773 45.285.773-----

0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 112.152.915 112.152.915 -----

0361 02.061.0141.1053 Ampliação dos Juizados Especiais 1.000.000 1.000.000 -----

0361 02.061.0141.1648 Aperfeiçoamento e Sustentação das Tecnologiasda Informação

23.933.560 23.933.560 -----

0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário 143.124.594 143.124.594-----

0361 02.061.0141.8048 Operacionalização da Corregedoria Geral daJustiça

826.308 826.308-----

0362 02.061.0142.1636 Ampliação e Modernização da EMERJ 900.000 900.000 -----

0362 02.061.0142.2296 Operacionalização da EMERJ 8.942.378 8.942.378-----

0701 04.122.0024.3458 Modernização do Ed. Lúcio Costa 6.000.001 6.000.001 -----

0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos

42.619.561 42.619.561 -----

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.107 90.498.107 -----

0701 15.451.0279.1206 Urbanização do Dona Marta 2.697.114 2.697.114 -----

0701 15.451.0279.1562 Urbanização das Comunidades - PAC 924.159.052 924.159.052 -----

0701 15.451.0279.1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 6.580.319 6.580.319 -----

0701 15.451.0279.1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 46.328.080 46.328.080 -----

228

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

0701 15.451.0279.1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ

23.198.832 23.198.832 -----

0701 15.451.0279.1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 15.236.403 15.236.403 -----

0701 15.451.0279.3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 35.419.870 35.419.870 -----

0701 15.451.0279.3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC -RJ

39.691.171 39.691.171 -----

0701 15.451.0279.3466 Urbanização em Barros Filho 11.903.844 11.903.844 -----

0701 15.451.0288.3448 Implantação da Rodovia Transbaixada - MarginalSarapuí - PAC - RJ

1.100.002 1.100.002 -----

0701 15.451.0288.3449 Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ 295.618.422 295.618.422 -----

0701 15.451.0288.3450 Ampliação da Via Light 285.970.442 285.970.442 -----

0701 15.451.0288.3454 Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole 32.796.400 32.796.400 -----

0701 15.451.0289.3456 Recuperação de Localidades Atingidas porCatástrofes

500.000 500.000 -----

0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 222.722.128 222.722.128 -----

0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 222.509.183 222.509.183 -----

0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 3.238.964 3.238.964 -----

0701 26.453.0288.3929 Implantação da Linha 3 do Metrô 1.100.000.000 1.100.000.000 -----

0701 26.782.0422.5275 Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária –Pró-Vias

158.307.411 158.307.411 -----

0701 26.784.0288.3934 Aquisição de Embarcação 180.000.000 180.000.000 -----

0701 27.451.0285.1128 Infraestrutura de Apoio para Realização dasOlimpíadas e da Copa do Mundo 2014.

100.000 100.000 -----

0751 04.122.0024.1025 Reforma e Reequipamento das Unidades daEMOP

207.000 207.000 -----

1201 04.121.0030.3941 Renovação do Edifício Estácio de Sá 1.533.822 1.533.822 -----

1501 13.392.0280.3501 Modernização das Unidades Culturais da SEC 99.417 99.417 -----

1541 13.392.0281.2664 Promoção de Eventos nos Museus da FUNARJ 125.000 125.000-----

1541 13.392.0281.2665 Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ 65.000 65.000-----

1541 13.392.0283.2666 Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ 1.050.000 1.050.000-----

1543 13.392.0280.3505 Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ 450.000 450.000 -----

1543 13.392.0283.2668 Realização de Atividades Culturais e Educativasna FTMRJ

3.284.839 3.284.839-----

1543 13.392.0283.3506 Implantação da Nova Central Técnica deProduções-CTP/FTMRJ

900.000 900.000 -----

1544 13.392.0280.3507 Modernização das Unidades Culturais da FMIS 5.000 5.000 -----

1544 13.392.0281.2669 Realização das Atividades Culturais da FMIS 5.000 5.000-----

1544 13.392.0281.3508 Implantação do Novo Museu da Imagem e do Som 2.360 2.360 -----

1701 27.813.0272.2085 Realização de Atividades Esportivas 121.330 121.330-----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 946.699 946.699-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 88.487.925 88.487.925-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 204.450.600 204.450.600-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

28.145.028 28.145.028-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 8.890.206 8.890.206 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 14.314.690 14.314.690 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

12.447.446 12.447.446-----

1971 16.451.0312.3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares 63.202.085 63.202.085 -----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 3.299.322 3.299.322 -----

1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 7.877.147 7.877.147 -----

1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais

28.301.753 28.301.753 -----

1971 16.482.0312.3532 Titulação de Imóveis Existentes 514.640 514.640 -----

2201 23.422.0397.2857 Operacionalização das Unidades de Atendimentodo Rio Poupa Tempo

27.049.205 27.049.205-----

2201 23.422.0397.3640 Implantação das Unidades de Atendimento do RioPoupa Tempo

3.888.840 3.888.840 -----

2231 22.122.0014.3637 Adequação das Instalações do DRM-RJ 3.257 3.257 -----

2232 23.422.0397.8061 Participação no Programa Rio Poupa Tempo 16.000.000 16.000.000-----

229

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

JUCERJA

2232 23.691.0396.3638 Modernização e Reestruturação da NovaJUCERJA

400.000 400.000 -----

2404 17.512.0162.1197 Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 40.000.000 40.000.000 -----

2404 17.512.0162.1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 40.000.000 40.000.000 -----

2404 18.453.0104.3944 Transporte sobre Trilhos 50.000.000 50.000.000 -----

2404 18.541.0413.1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 35.000.000 35.000.000 -----

2432 17.543.0162.1149 Projeto de Saneamento - RJ 200.000 200.000 -----

2432 17.543.0413.3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ 50.000.000 50.000.000 -----

2432 18.541.0413.1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 65.812.154 65.812.154 -----

2432 18.542.0409.1095 Projeto Fortalecimento Institucional 400.000 400.000 -----

2432 18.542.0417.1532 Acreditação dos Laboratórios do INEA 650.000 650.000 -----

2432 18.542.0417.1533 Implantação do Centro de Referência Veicular 200.000 200.000 -----

2541 06.421.0089.1106 Criação e Melhoria de Oficinas do Sistema Penal 25.500 25.500 -----

2541 06.421.0089.4106 Qualificação Profissional e Diversificação deOportunidade de Trabalho

11.338.420 11.338.420-----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

26.053.495 26.053.495-----

2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET

20.000 20.000 -----

2961 10.302.0314.2682 Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto 87.617.056 87.617.056-----

2961 10.302.0319.1169 Construção/Implantação do Hospital Regional deQueimados

42.515.943 42.515.943 -----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 30.144.617 30.144.617-----

3101 26.453.0100.3581 Desenvolvimento e Gestão do Sistema deTransportes Metropolitano

75.000 75.000 -----

3101 26.453.0154.1649 Reestruturação e Desenvolvimento dos SistemasMetroviário e Ferroviário.

50.500 50.500 -----

3101 26.782.0332.3573 Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero 1.500 1.500 -----

3101 26.783.0329.1195 Regularização Patrimonial do Trecho São Bento -Pátio Visconde de Itaboraí

1.000 1.000 -----

3101 26.784.0326.1065 Reestruturação do Transporte Hidroviário 85.011 85.011 -----

3101 26.785.0100.3579 Desenvolv.do Plano Participativo Mobilidade eAcessibilidade Sustentável da RMRJ

5.000 5.000 -----

3101 26.785.0100.7626 Transporte não Motorizado - Rio Estado daBicicleta

181.663 181.663 -----

3101 26.785.0102.1594 Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio 1.500 1.500 -----

3161 26.453.0101.2581 Operacionalização do Bilhete Único 468.856.018 468.856.018-----

3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos

761.872 761.872-----

3172 26.122.0337.3586 Regularização dos Imóveis da Companhia 60.000 60.000 -----

3172 26.453.0285.1064 Melhoria dos Transportes Urbanos sobre Trilhospara Copa 2014 e Olimpíadas 2016

200.000 200.000 -----

3172 26.783.0105.1630 Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário -PET II

426.947.090 426.947.090 -----

3172 26.783.0285.3584 Construção e Reforma de Estações e Oficinas 220.000 220.000 -----

3172 26.783.0335.6099 Operacionalização e Conservação de Transportessobre Trilhos

750.000 750.000-----

3172 26.783.0337.1092 Construção e Reforma dos Subsistemas deTransporte Ferroviário

100.000 100.000 -----

3172 26.783.0337.3587 Reativação do Ramal Ferroviário entre asEstações de Santa Cruz e Itaguaí

50.000 50.000 -----

3172 26.785.0335.3583 Recuperação do Sistema de Bondes de SantaTeresa

20.050.000 20.050.000 -----

3172 26.785.0337.8110 Operação de Sistema de Teleférico do Alemão 24.563.208 24.563.208-----

3173 26.453.0104.1029 Implantação de Novas Linhas Metroviárias 1.832.971.055 1.832.971.055 -----

3201 08.243.0270.3605 Qualif e Aperf. Rede de Atend. à Juventude -Programa Caminho Melhor Jovem

69.768.126 69.768.126 -----

3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 52.474.908 52.474.908 -----

3201 14.422.0269.1157 Programa SuperVia e Teleférico Lilás 30.559.742 30.559.742 -----

3201 14.422.0269.2199 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher 896.682 896.682-----

4043 12.302.0314.3409 Recuperação e Modernização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto

150.000 150.000 -----

230

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

4043 12.302.0314.4326 Operacionalização do Hospital Universitário PedroErnesto

50.212.956 50.212.956-----

4043 12.364.0122.2207 Apoio à Residência na UERJ 32.684.600 32.684.600-----

4043 12.364.0122.2258 Integração UERJ/Sociedade 54.381.203 54.381.203-----

4043 12.364.0122.2267 Incentivo à Permanência - Cotistas e DemaisEstudantes

44.030.000 44.030.000-----

4043 12.364.0122.2268 Apoio à Formação do Estudante - UERJ 56.929.512 56.929.512-----

4043 12.364.0122.3106 Ampliação e Reequipamento da UERJ 150.000 150.000 -----

4043 12.364.0122.3481 Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação,Pesquisa e Extensão

100.000 100.000 -----

4043 12.364.0122.4134 Desenvolvimento Técnico e Científico 36.138.329 36.138.329-----

4043 12.364.0122.7985 IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EMQUEIMADOS

150.000 150.000 -----

4046 12.364.0377.1021 Criação de sede única para acomodar a FundaçãoCECIERJ

1.000 1.000 -----

4047 12.364.0379.3618 Construção de um Campus para a UEZO 10.001 10.001 -----

4047 12.364.0379.3619 Aparelhamento do Campus da UEZO 10.000 10.000 -----

4047 12.364.0380.2831 Apoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa, Extensãoe Inovação na UEZO

295.000 295.000-----

4047 12.364.0380.2832 Incentivo à Permanência e ao DesenvolvimentoDiscente

4.771.200 4.771.200-----

4047 12.364.0381.2833 Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO 182.000 182.000-----

4047 12.364.0381.2834 Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO 1.281.182 1.281.182-----

8.407.090.445 1.601.152.465 6.805.937.980TOTAL Metropolitana:

Noroeste Fluminense

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----

0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 7.986.026 7.986.026 -----

0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 25.929.044 25.929.044 -----

0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 2.505.600 2.505.600 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 48.460 48.460-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 8.166.056 8.166.056-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 10.370.023 10.370.023-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

2.597.347 2.597.347-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 1.661.720 1.661.720 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 1.465.714 1.465.714 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

1.111.703 1.111.703-----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 1.871.811 1.871.811 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

2.053.188 2.053.188-----

2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET

20.000 20.000 -----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 845.920 845.920-----

3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos

1.587.912 1.587.912-----

158.718.629 26.780.609 131.938.020TOTAL Noroeste Fluminense:

Norte Fluminense

0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 5.000.000 5.000.000 -----

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----

0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 42.508.772 42.508.772 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 112.628 112.628-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 14.056.326 14.056.326-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 24.527.868 24.527.868-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

4.470.844 4.470.844-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 2.741.837 2.741.837 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 2.082.856 2.082.856 -----

231

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

1.950.038 1.950.038-----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 353.141 353.141 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

783.515 783.515-----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.141.512 2.141.512-----

4042 19.572.0004.2904 Apoio ao Desenvolvimento Regional 661.666 661.666-----

4042 19.573.0004.3931 Implantação do Parque Tecnológico do NorteFluminense

3.000 3.000 -----

4045 12.364.0364.2816 Concessão de Bolsa Auxílio para EstudantesCarentes

9.240.000 9.240.000-----

4045 12.364.0364.2817 Operacionalização do Restaurante UniversitárioR.U.

4.275.950 4.275.950-----

4045 12.364.0366.2819 Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensãoda UENF

12.915.029 12.915.029-----

4045 12.364.0367.2821 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura dosCampi da UENF

10.567.523 10.567.523-----

228.890.610 85.702.899 143.187.711TOTAL Norte Fluminense:

Baixadas Litorâneas

0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 3.389.145 3.389.145 -----

0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos

1.000.000 1.000.000 -----

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----

0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 25.610.034 25.610.034 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 122.376 122.376-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 13.119.238 13.119.238-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 26.284.324 26.284.324-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

4.172.787 4.172.787-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 2.492.580 2.492.580 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 2.082.856 2.082.856 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

1.786.016 1.786.016-----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 374.965 374.965 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

2.383.586 2.383.586-----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 1.745.432 1.745.432-----

3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário

5.654.529 5.654.529 -----

3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos

547.212 547.212-----

181.263.185 50.160.971 131.102.214TOTAL Baixadas Litorâneas:

Serrana

0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos

1.000.000 1.000.000 -----

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----

0701 15.451.0289.3455 Recuperação da Região Serrana 259.233.001 259.233.001 -----

0701 17.512.0290.1300 Esgotamento Sanitário - PAC 486.256 486.256 -----

0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 8.102.014 8.102.014 -----

1201 04.127.0159.1170 Programa de Desenvolvimento Sustentável dasRegiões Fluminenses

2.741.508 2.741.508 -----

1354 20.601.0038.3487 Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária naRegião Serrana Fluminense

1.294 1.294 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 168.724 168.724-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 20.348.206 20.348.206-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 36.631.105 36.631.105-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

6.472.079 6.472.079-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 4.320.478 4.320.478 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 3.394.284 3.394.284 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura 2.770.153 2.770.153-----

232

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

Tecnológica

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 6.457.874 6.457.874 -----

1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais

4.685.903 4.685.903 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

2.817.824 2.817.824-----

2961 10.302.0319.1167 Construção/Implantação do Hospital de Oncologiada Região Serrana

42.138.747 42.138.747 -----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.354.266 2.354.266-----

3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 30.000.000 30.000.000 -----

4001 19.364.0341.2789 Apoio ao Desenvolvimento Científico,Tecnológicoe Institucional

105.187 105.187-----

524.727.008 71.667.544 453.059.464TOTAL Serrana:

Médio Paraíba

0301 03.061.0141.1001 Modernização da Prestação Jurisdicional 3.000.000 3.000.000 -----

0361 02.061.0141.1053 Ampliação dos Juizados Especiais 300.000 300.000 -----

0361 02.061.0141.1647 Edificação, Implantação e Recuperação Física doTribunal de Justiça

3.000.000 3.000.000 -----

0361 02.061.0141.2004 Operacionalização do Processamento Judiciário 773.500 773.500-----

0701 06.181.0092.1632 Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos

1.000.000 1.000.000 -----

0701 15.451.0260.3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 90.498.105 90.498.105 -----

0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 19.761.393 19.761.393 -----

0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 25.742.775 25.742.775 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 102.660 102.660-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 12.583.762 12.583.762-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 21.815.640 21.815.640-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

4.002.470 4.002.470-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 5.068.249 5.068.249 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 1.928.570 1.928.570 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

1.330.399 1.330.399-----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 3.543.246 3.543.246 -----

1971 16.482.0311.3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 3.789.039 3.789.039 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

3.407.820 3.407.820-----

2961 10.302.0314.1996 Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET

20.000 20.000 -----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 2.229.642 2.229.642-----

3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário

2.756.786 2.756.786 -----

3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 1.500.000 1.500.000 -----

208.154.056 46.245.893 161.908.163TOTAL Médio Paraíba:

Centro-Sul Fluminense

0701 17.512.0290.1209 Abastecimento de Água - PAC 364.711 364.711 -----

0701 17.512.0290.1528 Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades 1.722.600 1.722.600 -----

1801 12.122.0152.2033 Operacionalização da Educação Básica 98.453 98.453-----

1801 12.122.0152.2192 Apoio aos Serviços Educacionais 13.119.241 13.119.241-----

1801 12.306.0303.2421 Nutrição Escolar 21.125.565 21.125.565-----

1801 12.362.0302.2028 Autonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

4.172.790 4.172.790-----

1801 12.362.0303.1546 Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura 1.994.071 1.994.071 -----

1801 12.362.0303.1676 Reequipamento de Unidades Educacionais 1.928.578 1.928.578 -----

1801 12.362.0303.2179 Aperfeiçoamento e Manutenção da InfraestruturaTecnológica

1.786.021 1.786.021-----

1971 16.482.0311.3526 Produção de Unidades Habitacionais 514.482 514.482 -----

1971 16.482.0312.3529 Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais

2.409.912 2.409.912 -----

233

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO TOTALPROJETOSATIVIDADES

FINALÍSTICAS

R$ (1,00)

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

2.355.266 2.355.266-----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 809.548 809.548-----

3171 26.782.0284.6098 Operacionalização de Terminais Rodoviários eEstacionamentos

603.420 603.420-----

3201 08.244.0268.1579 Concessão de Aluguel Social 3.000.000 3.000.000 -----

56.004.658 44.070.304 11.934.354TOTAL Centro-Sul Fluminense:

Costa Verde

0701 15.451.0156.3460 Recuperação de Rodovias em Circuitos Turísticos 5.876.007 5.876.007 -----

2961 10.301.0314.2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

1.038.394 1.038.394-----

2961 10.303.0097.2714 Assistência Farmacêutica Básica 622.151 622.151-----

3101 26.781.0103.1018 Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário

7.394.554 7.394.554 -----

14.931.106 1.660.545 13.270.561TOTAL Costa Verde:

Demais Regiões

0261 01.128.0138.2913 Capacitação e Treinamento de RecursosHumanos do TCE-RJ

146.000 146.000-----

1401 04.121.0018.1166 Operação Lapa Presente 500 500 -----

146.500 146.000 500TOTAL Demais Regiões:

TOTAL: 11.306.935.471 10.166.173.261 21.473.108.732

GRUPO DE GASTOS NÃO REGIONALIZADOS

L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais 37.145.170.635

L2 - Atividades de manutenção administrativa 2.137.035.432

L3 - Outras atividades de caráter obrigatório 21.208.953.767

Reserva de Contingência 300.000

VALOR TOTAL DA DESPESA FIXADA: 81.964.568.566

234

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PROGRAMAS EM COOPERAÇÃO COM MUNICÍPIOSR$ 1,00

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Infraestrutura e Urbanização em Municípios 758.7070017Programa:

3124 Apoio aos Municípios 0741 - DER-RJ Estado 758.707

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Assistência Farmacêutica 134.070.5440097Programa:

2714 Assistência Farmacêutica Básica 2961 - FES Baixadas Litorâneas 1.745.432

Centro-Sul 809.548

Costa Verde 622.151

Médio Paraíba 2.229.642

Metropolitana 30.144.617

Noroeste Fluminense 845.920

Norte Fluminense 2.141.512

Serrana 2.354.266

2716 Assistência Farmacêutica Especializada 2961 - FES Estado 93.177.456

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Proteção Social Básica de Assistência Social 3.750.0000109Programa:

2768 Atendimento Integral à Família – PAIF 3261 - FEAS Estado 3.750.000

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Proteção Social Especial de Assistência Social 1.750.0000110Programa:

2777 Proteção Social de Média Complexidade 3261 - FEAS Estado 1.750.000

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Escola Inclusiva 400.0000150Programa:

2313 Atendimento a Públicos Especiais 1801 - SEEDUC Estado 400.000

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Programa Somando Forças 542.988.6320260Programa:

3462 Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 0701 - SEOBRAS Baixadas Litorâneas 90.498.105

Centro-Sul 0

Costa Verde 0

Médio Paraíba 90.498.105

Metropolitana 90.498.107

Noroeste Fluminense 90.498.105

Norte Fluminense 90.498.105

Serrana 90.498.105

235

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PROGRAMAS EM COOPERAÇÃO COM MUNICÍPIOSR$ 1,00

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 139.925.4590314Programa:

2717 Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI 2961 - FES Estado 81.798.600

2719 Apoio à Expansão e Qualificação da AtençãoBásica nos Municípios

2961 - FES Baixadas Litorâneas 2.383.586

Centro-Sul 2.355.266

Costa Verde 1.038.394

Médio Paraíba 3.407.820

Metropolitana 26.053.495

Noroeste Fluminense 2.053.188

Norte Fluminense 783.515

Serrana 2.817.824

2720 Organização de Redes Temáticas de Atenção àSaúde

2961 - FES Estado 208.964

2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde 2961 - FES Estado 17.024.807

AÇÃO REGIÃO VALORUNIDADEORÇAMENTÁRIA

Assistência Pré-hospitalar 95.400.0000318Programa:

2742 Apoio às Unidades de Pronto Atendimento 24Horas - UPA 24 H Municipalizadas

2961 - FES Estado 95.400.000

236

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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC R$ 1,00

UO AÇÃO TÍTULO DA AÇÃO GD FR VALOR

0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 01 3.826.571

0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 14 84.751.632

0701 - SEOBRAS 1209 Abastecimento de Água - PAC 4 21 230.374.861

0701 - SEOBRAS 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 4 14 106.857.415

0701 - SEOBRAS 1300 Esgotamento Sanitário - PAC 4 21 142.067.068

0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 14 924.000.000

0701 - SEOBRAS 1562 Urbanização das Comunidades - PAC 4 22 159.052

0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 11 1.834.513

0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 14 3.621.243

0701 - SEOBRAS 1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 4 22 1.124.563

0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 14 38.738.080

0701 - SEOBRAS 1614 Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ 4 99 7.590.000

0701 - SEOBRAS 1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos-PAC-RJ 4 22 23.198.832

0701 - SEOBRAS 1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 4 14 5.183.691

0701 - SEOBRAS 1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 4 22 10.052.712

0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 01 100.002

0701 - SEOBRAS 3448 Imp. Rodov Transbaixada Marg Sarapuí - PAC RJ 4 14 1.000.000

0701 - SEOBRAS 3449 Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ 4 11 122.618.424

0701 - SEOBRAS 3449 Imp. Arco Metropolitano - PAC - RJ 4 14 172.999.998

0701 - SEOBRAS 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 4 14 23.539.444

0701 - SEOBRAS 3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 4 22 11.880.426

0701 - SEOBRAS 3465 Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 4 14 29.979.048

0701 - SEOBRAS 3465 Urbaniz do Compl da Mangueira - PAC - RJ 4 22 9.712.123

2404 - FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 4 04 35.000.000

2404 - FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 4 04 10.000.000

2404 - FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 4 04 15.000.000

2404 - FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 4 04 15.000.000

2432 - INEA 1534 Projeto Iguaçu - PAC-RJ 4 16 65.812.154

2432 - INEA 3536 Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ 4 16 50.000.000

2432 - INEA 3537 Projeto Saneamento - PAC-RJ 4 16 50.000.000

2432 - INEA 3672 Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ 4 16 50.000.000

TOTAL 2.246.021.852

237

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR OPERAÇÃO ESPECIAL - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

1.106.797.911FEncargos com a União0001 1.106.797.911 -----

11.189.475.788FProgramação a Cargo dos Municípios0002 11.189.475.788 -----

1.662.642.200F 2.228.998.179Gestão da Dívida Interna-Refinanciada0003 3.891.640.379

1.453.710.586F 1.377.226.348Gestão da Dívida Interna-Serviços0004 2.830.936.934

124.389.755F 172.615.614Gestão da Dívida Externa-Serviços0005 297.005.369

495.158.804FContribuições Obrigatórias0007 495.158.804 -----

4.900.000FCapitalização do Regime PrevidenciárioComplementar do Estado do Rio de Janeiro

0011 4.900.000 -----

9.800FIntegralização ao Capital da Investe Rio0012 9.800 -----

300.000.000FPagamento de Precatórios Judiciais – Lei147/2013

0014 300.000.000 -----

66.828.357FReinstituição previdenciária - Lei 6.768 de 08de maio de 2014

0015 66.828.357 -----

2.130.221F 5.535.044Despesas financeiras de caráter obrigatório0016 7.665.265

420.000S 5.575.032Despesas financeiras de caráter obrigatório0016 5.995.032

TOTAL GERAL:

TOTAL FISCAL:

TOTAL SEGURIDADE:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO CAPITAL

R$ (1,00)

TOTAL CORRENTEESF

Reserva de Contingência9000 F 300.000 ----- -----

TOTAL GERAL: 300.000

20.196.413.639 16.406.463.422 3.789.950.217

16.406.043.422

420.000

3.784.375.185

5.575.032

20.190.418.607

5.995.032

239

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

F 69.800.000Rio Mais Limpo1000 69.800.000 -----

F 123.542.060Modernização da Prestação Jurisdicional1001 123.542.060 -----

2.900.000F 5.491.667Ampliação e Modernização das Instalações doTCE-RJ

1002 8.391.667

400.000FModernização das Unidades da SEFAZ1003 400.000 -----

F 20.000.000Lixão Zero - FECAM1009 20.000.000 -----

F 35.000.000Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM1010 35.000.000 -----

100.000F 11.571.000Edificação, Implantação e Recuperação Físicado TCE-RJ

1011 11.671.000

101.466F 5.775.000Implantação do Novo Modelo de Gestão de TI-SEPLAG

1013 5.876.466

122.779F 15.764.590Expansão, Modernização e Integração doTransporte Aeroviário

1018 15.887.369

25.000F 50.000Implementação da Política de Governança emTIC

1020 75.000

F 1.000Criação de sede única para acomodar aFundação CECIERJ

1021 1.000 -----

F 207.000Reforma e Reequipamento das Unidades daEMOP

1025 207.000 -----

F 1.832.971.055Implantação de Novas Linhas Metroviárias1029 1.832.971.055 -----

F 300Lixão Zero1030 300 -----

3.155.000F 50.000Apoio à Capacitação e Treinamento emRecursos Humanos

1031 3.205.000

25.000FOperação SOS Saúde1035 25.000 -----

F 300.000Desenv. e Implem. de Instrumentos deConserv. da Biodiversidade e das Florestas

1044 300.000 -----

150.000F 14.000.000Ampliação e Modernização das Unidades daPGE

1046 14.150.000

739.947F 5.000Fazendo a Melhor Polícia1047 744.947

F 942FUNDES - Programas e Projetos Prioritários1048 942 -----

433.000F 30.000Promoção do Melhoramento Genético - RioGenética

1050 463.000

1.000.000F 300.000Ampliação dos Juizados Especiais1053 1.300.000

1.200.000FDesenvolvimento do Esporte de AltoRendimento

1055 1.200.000 -----

3.181F 5.000Implantação da Secretaria1056 8.181

F 200.000Aprimoramento de Informação e deInstrumentos de Planejamento e GestãoAmbiental

1057 200.000 -----

F 16.000.000Implementação de Educação Ambiental1058 16.000.000 -----

2.006.372F 235.300Desenvolvimento Setor Agropecuário dasCadeias Emergentes e Tradicionais

1059 2.241.672

300.000FRealização do Projeto Segundo Tempo1061 300.000 -----

F 200.000Melhoria dos Transportes Urbanos sobreTrilhos para Copa 2014 e Olimpíadas 2016

1064 200.000 -----

84.011F 1.000Reestruturação do Transporte Hidroviário1065 85.011

4.000.000F 1.000.000Tecnologia da Informação para Gestão Pública- PRODERJ

1069 5.000.000

6.764F 1.988.742Renovação do Patrimônio do ERJ1071 1.995.506

2.994.799FCultura e Cidadania1072 2.994.799 -----

102.618FImplantação de Sistema de GerenciamentoEletrônico de Documentos

1077 102.618 -----

15.220F 5.000Melhorias no Sistema SIPLAG1081 20.220

F 200.000Reforma de Equipamentos Esportivos1082 200.000 -----

F 200.000Fortalecimento dos Mecanismos de ArticulaçãoInstitucional

1089 200.000 -----

F 100.000Construção e Reforma dos Subsistemas deTransporte Ferroviário

1092 100.000 -----

1.100.000F 5.725.828Implementação das Ações do FEPROCON1093 6.825.828

S 121.415.334Construção, Reforma e Aquisição de MaterialPermanente para Unidades de Saúde

1094 121.415.334 -----

241

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

100.000F 300.000Projeto Fortalecimento Institucional1095 400.000

F 30.000.000Gestão de Bacias Hidrográficas1097 30.000.000 -----

110.010F 1.703.680Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO

1098 1.813.690

300.000F 300.000Aprimoramento dos Sistemas de GestãoAmbiental

1101 600.000

F 328.765.159Saneamento Ambiental nos Municípios doentorno da Baía de Guanabara

1102 328.765.159 -----

24.500F 1.000Criação e Melhoria de Oficinas do SistemaPenal

1106 25.500

499.500FGestão da Qualidade dos Serviços Públicos1107 499.500 -----

12.500FOperação Lei Seca1115 12.500 -----

5.189.237F 10.000Projetos a Cargo da ALERJ1116 5.199.237

F 4.061.686Apoio Financeiro a Projetos de Fomento1118 4.061.686 -----

F 23.701.678Acordo de Cooperação Técnico-FinanceiraBNDES/ITERJ

1119 23.701.678 -----

500F 1.000Implantação de Ações de Apoio aos GrandesEventos - SESEG

1122 1.500

F 100.000Infraestrutura de Apoio para Realização dasOlimpíadas e da Copa do Mundo 2014.

1128 100.000 -----

181.417F 500Modernização e Divulgação do Arquivo Públicodo Estado do Rio de Janeiro

1133 181.917

257.600FControle e Qualidade Ambiental1135 257.600 -----

F 125.697.080Financiamento a Empresas1136 125.697.080 -----

153.611F 10.000Reestruturação do Executivo e ModernizaçãoAdministrativa e Organizacional

1140 163.611

250.000F 1.000Implantação da Polícia Pacificadora1142 251.000

737F 2.000Ampliação da Atividade Aeropolicial e Marítima1144 2.737

F 500.000Desenvolvimento do Programa deReaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE

1147 500.000 -----

21.651F 50.000Autoridade Pública Olímpica - APO1148 71.651

200.000FProjeto de Saneamento - RJ1149 200.000 -----

F 200.000.000Execução de Obras em Vias Urbanas - Asfaltona Porta e Bairro Novo

1153 200.000.000 -----

971.405S 24.908Atendimento à População Residente em Áreasde Risco

1155 996.313

F 30.559.742Programa SuperVia e Teleférico Lilás1157 30.559.742 -----

1.691F 1.985.566Modernização da Administração do Estado doRio de Janeiro-PMAE-SEPLAG

1165 1.987.257

500FOperação Lapa Presente1166 500 -----

S 42.138.747Construção/Implantação do Hospital deOncologia da Região Serrana

1167 42.138.747 -----

3.382F 51.350.864Programa de Renovação e Fortalecimento daGestão Pública - PRÓ-GESTÃO

1168 51.354.246

S 42.515.943Construção/Implantação do Hospital Regionalde Queimados

1169 42.515.943 -----

2.741.508FPrograma de Desenvolvimento Sustentável dasRegiões Fluminenses

1170 2.741.508 -----

30.000F 30.000Implementação das ações do Fundo Especialdo Depósito Público – DPERJ

1171 60.000

763.251F 1.923.979Projeto Integrado de Sistema de Compras eGestão de Contratos e Custos ERJ

1172 2.687.230

F 26.700.000Apoio aos micro e pequenos empreendedoresdas UPPs

1173 26.700.000 -----

500.000FMicrocrédito e Cooperativismo1178 500.000 -----

500FAmpliação do Bilhete Único do Estado do Riode Janeiro

1180 500 -----

700.000S 2.300.000Avaliação, Reforma e Modernização dosImóveis do RIOPREVIDÊNCIA

1188 3.000.000

5.560.800F 1.676.000Informatização do Órgão1189 7.236.800

500F 500Regularização Patrimonial do Trecho SãoBento - Pátio Visconde de Itaboraí

1195 1.000

242

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

10.000S 1.990.000Implantação, Reforma e Reequipamento dasUnidades do Novo DEGASE

1196 2.000.000

F 40.000.000Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara1197 40.000.000 -----

F 40.000.000Esgotamento Sanitário da Zona Oeste1198 40.000.000 -----

4.075FGestão de Ações Integradas de PolíticasPúblicas de Emprego, Trabalho e Renda

1201 4.075 -----

S 500.000Construção e Implantação de Cinco CENSEs1202 500.000 -----

F 2.697.114Urbanização do Dona Marta1206 2.697.114 -----

8.420F 1.000Fortalecimento da Gestão Estratégica noEstado do Rio de Janeiro

1208 9.420

F 318.953.064Abastecimento de Água - PAC1209 318.953.064 -----

737F 2.000Modernização da Polícia Militar1230 2.737

2.910.493F 10.000Reorganização e Modernização da Gestão deRecursos Humanos

1240 2.920.493

25.000F 50.000Atualização Tecnológica do ParqueComputacional

1293 75.000

25.000F 50.000Atualização Tecnológica dos Sistemas deInformações

1294 75.000

25.000F 50.000Internet Comunitária1295 75.000

F 248.924.483Esgotamento Sanitário - PAC1300 248.924.483 -----

504.000F 1.000.000Apoio ao Policiamento Civil1382 1.504.000

25.000.000F 24.808.640Núcleos Integrados de Pesquisa e NovasTecnologias para o Desenv Socioeconômico

1513 49.808.640

2.750.002F 7.281.000Desenvolvimento dos Centros VocacionaisTecnológicos - CVTs

1517 10.031.002

428.688F 2.737.037Reforma e Reequipamento dos PaláciosOficiais

1520 3.165.725

F 10.000.000Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM1522 10.000.000 -----

3.000.000F 1.000.000Monitoramento da Qualidade Ambiental1526 4.000.000

F 41.311.953Saneamento Ambiental em PequenasLocalidades

1528 41.311.953 -----

200.000FEducação Ambiental para Condutores deVeículos Automotores

1529 200.000 -----

450.000F 200.000Acreditação dos Laboratórios do INEA1532 650.000

200.000FImplantação do Centro de Referência Veicular1533 200.000 -----

F 65.812.154Projeto Iguaçu - PAC-RJ1534 65.812.154 -----

334.839F 10.000Gestão da Informação para Fortalecimento daAção Governamental

1537 344.839

F 90.000.000Prevenção e Controle Ambiental de Inundações1539 90.000.000 -----

F 100.000Saneamento Ambiental da Bacia da Baía deSepetiba

1540 100.000 -----

2.800.000F 39.783.700Ampliação da Rede e Melhoria daInfraestrutura

1546 42.583.700

S 700.000Equipamento de Cinco CENSEs1547 700.000 -----

55.807F 10.000Planejamento e Gestão com Foco naDimensão Territorial e Setorial

1550 65.807

F 89.551.785Apoio a projetos de saneamento, proteção erecuperação do meio ambiente

1551 89.551.785 -----

F 15.000.000Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM1554 15.000.000 -----

F 15.000.000Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM1555 15.000.000 -----

F 2.320.420Assentamento e Reassentamento de FamíliasAssistidas pelo ITERJ

1557 2.320.420 -----

F 924.159.052Urbanização das Comunidades - PAC1562 924.159.052 -----

1.075.350FElaboração de Estudos e Projetos sobreSaneamento Ambiental

1565 1.075.350 -----

692.100F 692.100Regularização Fundiária nas Áreas deImplantação das UPP

1568 1.384.200

216.413F 1.000.000Melhoria Habit e Apoio ao Fomento daProdução Agrícola nos Assentamentos Rurais

1571 1.216.413

F 200.000Gestão e Controle Florestal1572 200.000 -----

243

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

86.950.000S 24.908Concessão de Aluguel Social1579 86.974.908

1.000.000F 2.187.116Construção, Implantação e Reforma deUnidades do Sistema Penitenciário

1581 3.187.116

77.025F 1.000Supervisão e Coordenação do SistemaPenitenciário

1585 78.025

F 1.500Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio1594 1.500 -----

F 6.580.319Urbanização da Rocinha - PAC-RJ1613 6.580.319 -----

F 46.328.080Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ

1614 46.328.080 -----

F 23.198.832Urbanização do Complexo de Manguinhos -PAC-RJ

1615 23.198.832 -----

F 15.236.403Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ1616 15.236.403 -----

4.982.244F 118.528.514Promoção do Desenvolvimento RuralSustentável em Microbacias Hidrográficas

1625 123.510.758

F 426.947.090Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário -PET II

1630 426.947.090 -----

F 220.000Impl Cursos Profissionalizantes de Hotelaria eIdiomas da FAETEC em São Gonçalo

1631 220.000 -----

F 45.619.561Reestruturação das Delegacias Legais e outrosÓrgãos Investigativos

1632 45.619.561 -----

F 900.000Ampliação e Modernização da EMERJ1636 900.000 -----

F 16.216.313Modernização da Gestão Fazendária do Estadodo Rio de Janeiro - PROFAZ

1645 16.216.313 -----

F 3.000.000Edificação, Implantação e Recuperação Físicado Tribunal de Justiça

1647 3.000.000 -----

175.332.340F 28.008.568Aperfeiçoamento e Sustentação dasTecnologias da Informação

1648 203.340.908

49.500F 1.000Reestruturação e Desenvolvimento dosSistemas Metroviário e Ferroviário.

1649 50.500

F 49.081.762Gestão do PRODETUR - RJ1664 49.081.762 -----

F 49.081.762Estratégia de Comercialização do SetorTurístico - PRODETUR - RJ

1665 49.081.762 -----

F 49.081.760Fortalecimento Institucional do Setor Turístico -PRODETUR - RJ

1666 49.081.760 -----

F 260Gestão Ambiental de Interesse Turístico -PRODETUR - RJ

1668 260 -----

26.997.548F 57.200.000Reequipamento de Unidades Educacionais1676 84.197.548

70.000F 30.000Promoção de Politicas de Sustentabilidade1993 100.000

F 2.248.947Revitalização da Malha Ferroviária do Rio deJaneiro.

1994 2.248.947 -----

F 200.000Mitigação de Enchentes1995 200.000 -----

3.290.900S 20.000Fortalecimento do Programa Estadual deTransplantes - PET

1996 3.310.900

F 4.000Apoio à implantação de Infraestrutura físicapara as cadeias prod da aqui e pesc

1998 4.000 -----

1.000.000F 190.198Educação no Trânsito3010 1.190.198

46.245.677F 10.508.229Inovação Tecnológica3014 56.753.906

F 3.015.855Serviço Metrológico3015 3.015.855 -----

3.737F 13.507.238Implantação,Restauração e Melhoria deRodovias, Rodov Vicinais e Obras de Arte

3047 13.510.975

3.737F 7.474.952Contenção de Encostas e Taludes3090 7.478.689

3.737F 145.762Renovação de Equipamento Rodoviário ePatrulha Mecanizada

3099 149.499

50.000F 100.000Ampliação e Reequipamento da UERJ3106 150.000

3.737F 493.916Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários3120 497.653

3.737F 145.762Execução de Obras Civis, Urbanização3122 149.499

3.737F 754.970Apoio aos Municípios3124 758.707

4.662S 181.808Revitalização dos Centros de RecuperaçãoSocial

3129 186.470

50.000S 100.000Recuperação e Modernização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto

3409 150.000

244

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

F 276.840Acompanhamento da Execução do Plano Est.de Habitação de Interesse Social-PEHIS

3440 276.840 -----

F 8.083.486Banco de Terras3442 8.083.486 -----

F 2.320.196Relocação de Moradores de AssentamentosPopulares em Áreas de Risco/Insalubres

3443 2.320.196 -----

2.320.196F 553.680Desenvolvimento de Modelo de Projeto3445 2.873.876

F 137.036Realização de Estudos de Viabilidade Técnica3446 137.036 -----

F 1.100.002Implantação da Rodovia Transbaixada -Marginal Sarapuí - PAC - RJ

3448 1.100.002 -----

F 295.618.422Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ3449 295.618.422 -----

F 285.970.442Ampliação da Via Light3450 285.970.442 -----

F 32.796.400Desenvolvimento Institucional - Rio Metrópole3454 32.796.400 -----

F 259.233.001Recuperação da Região Serrana3455 259.233.001 -----

F 500.000Recuperação de Localidades Atingidas porCatástrofes

3456 500.000 -----

F 36.000.000Implantação Intervenção Viária em VoltaRedonda

3457 36.000.000 -----

F 6.000.001Modernização do Ed. Lúcio Costa3458 6.000.001 -----

F 12.428.000Revitalização de Atividades e Pontos Turísticos3459 12.428.000 -----

F 5.876.007Recuperação de Rodovias em CircuitosTurísticos

3460 5.876.007 -----

F 131.198.598Implantação de Projetos de Infraestrutura3461 131.198.598 -----

F 542.988.632Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios3462 542.988.632 -----

F 35.419.870Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ3463 35.419.870 -----

F 39.691.171Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC- RJ

3465 39.691.171 -----

F 11.903.844Urbanização em Barros Filho3466 11.903.844 -----

F 3.464.650Implantação de Aterro Sanitário3467 3.464.650 -----

34.600F 584.600Gestão Estratégica do Ministério Público3471 619.200

10.000F 7.267.314Modernização da Infraestrutura de atendimentoda DPGE

3472 7.277.314

33.931.000S 8.600.000Implementação de Sistema de GestãoInformatizado

3474 42.531.000

652.883F 50.000Implantação da Rede de Dados Espaciais3475 702.883

318.000F 50.000Produção Cartográfica e EstudosGeorreferenciados

3476 368.000

310.000F 60.000Implementação da Rede LabGeo/RJ -Laboratorio Central de Geoprocessamento

3477 370.000

300.000F 60.000Estudos Pesquisas Socioeconômicas3478 360.000

320.000F 60.000Fortalecimento da Administração Pública dosMunicípios

3479 380.000

320.000F 60.000Gestão para Resultados3480 380.000

50.000F 50.000Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

3481 100.000

320.000F 60.000Disseminação de Inform., Difusão da Cultura ePromoção Instit. Fundação CEPERJ

3482 380.000

5.110.000F 100.000Concursos Públicos, Processos Seletivos eAvaliações Especiais

3483 5.210.000

1.659.500FEducação Continuada e DesenvolvimentoProfissional

3484 1.659.500 -----

500.000FRecuperação Emergencial da Rede deEstradas Vicinais

3485 500.000 -----

22.362F 16.500Desenvol Transferência Tecnologia a PecuáriaLeiteira e Melhoramento Genético

3486 38.862

1.294FDesenvolvimento Sustentável da Agropecuáriana Região Serrana Fluminense

3487 1.294 -----

1.986F 780Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal noERJ

3488 2.766

22.979F 61.468Desenvolvimento e Adaptação de TecnologiasAgropecuárias

3489 84.447

14.855F 84.718Desenvolvimento Tecnológico da AgriculturaSustentável

3490 99.573

245

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

1.055FAcompanhamento Estatístico de Preços deProdutos Alimentícios

3491 1.055 -----

2.128F 20.000Transferência de Tecnologia aos Produtoresdas Microbacias Hidrográficas

3492 22.128

38.378F 104.000Seleção, Multiplicação e Introdução deMateriais Genéticos

3493 142.378

7.993F 747.803Serviços Laboratoriais de Interesse para oDesenvolvimento Agropecuário do ERJ

3494 755.796

734.879F 1.000Implantação de Bibliotecas Parque3496 735.879

41.740FFormulação/Implantação do Sistema Estadualde Cultura

3499 41.740 -----

417FDesenvolvimento de Projetos Estruturantes nosMunicípios Fluminenses

3500 417 -----

417F 99.000Modernização das Unidades Culturais da SEC3501 99.417

F 231.174Modernização das Unidades Culturais daFUNARJ

3503 231.174 -----

50.000F 400.000Modernização das Unidades Culturais daFTMRJ

3505 450.000

50.000F 850.000Implantação da Nova Central Técnica deProduções-CTP/FTMRJ

3506 900.000

5.000FModernização das Unidades Culturais da FMIS3507 5.000 -----

F 2.360Implantação do Novo Museu da Imagem e doSom

3508 2.360 -----

10.000.000F 8.291.619Reequipamento do CBMERJ3511 18.291.619

5.000.000F 1.200.000Implantação de Unidade do CBMERJ3512 6.200.000

332.208F 16.082.633Produção de Unidades Habitacionais3526 16.414.841

479.833F 34.917.735Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais

3529 35.397.568

F 63.202.085Urbanização de Assentamentos Irregulares3530 63.202.085 -----

F 514.640Titulação de Imóveis Existentes3532 514.640 -----

1.404.544FRecuperação de Receita Oriunda do FCVS3533 1.404.544 -----

244.458F 1.384Preservação de Documentos - Digitalização3534 245.842

F 138.420Sistema Integrado de Informações Cadastrais3535 138.420 -----

F 50.000.000Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ3536 50.000.000 -----

F 50.000.000Projeto Saneamento - PAC-RJ3537 50.000.000 -----

S 13.500.000Ampliação da Capacidade Instalada daAtenção Básica de Saúde

3542 13.500.000 -----

46.400S 2.252.651Expansão da Hemorrede3544 2.299.051

S 600.000Estruturação de Laboratórios Regionais deSaúde Pública

3545 600.000 -----

S 500.000Implantação de Central de Frios no Estado doRio de Janeiro

3546 500.000 -----

150.000S 100.000Implantação da Rede de Serviço de Verificaçãode Óbitos

3547 250.000

10.500.000S 6.000.000Ampliação de Laboratórios Experimentais3556 16.500.000

3.500.000S 1.700.000Desenvolvimento do Parque Tecnológico daVida

3557 5.200.000

500.000S 500.000Modernização dos Espaços CientíficosCulturais

3559 1.000.000

6.017.857SRealização de Estudos Sobre oEnvelhecimento

3561 6.017.857 -----

500F 1.000Implantação de Centro Rodoviário - Km Zero3573 1.500

49.500F 1.000Reativação das Estradas de Ferro Turísticas3575 50.500

5.000FDesenvolv.do Plano Participativo Mobilidade eAcessibilidade Sustentável da RMRJ

3579 5.000 -----

25.000F 50.000Desenvolvimento e Gestão do Sistema deTransportes Metropolitano

3581 75.000

F 20.050.000Recuperação do Sistema de Bondes de SantaTeresa

3583 20.050.000 -----

F 220.000Construção e Reforma de Estações e Oficinas3584 220.000 -----

F 60.000Regularização dos Imóveis da Companhia3586 60.000 -----

246

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

F 50.000Reativação do Ramal Ferroviário entre asEstações de Santa Cruz e Itaguaí

3587 50.000 -----

F 1.000.000Gestão do Transporte e DesenvolvimentoUrbano

3593 1.000.000 -----

600.000S 2.322.951Implantação e Revitalização das Unidades deSegurança Alimentar e Nutricional

3596 2.922.951

2.240SSistema de Direitos da Criança e doAdolescente

3597 2.240 -----

12.130.823F 2.024.908Promoção e Proteção da Vida e da IntegridadeHumana

3598 14.155.731

39.853F 9.963Promoção da Memória pela Comissão Estadualda Verdade

3599 49.816

164.392F 9.963Garantia dos Direitos das ComunidadesQuilombolas, Tradicionais e Religiosas

3601 174.355

49.816S 69.718.310Qualif e Aperf. Rede de Atend. à Juventude -Programa Caminho Melhor Jovem

3605 69.768.126

205.451.268S 75.000Transferência de Renda às Famílias emPobreza Extrema - Renda Melhor

3606 205.526.268

39.853S 9.963Incentivo à Indução de Ofertas Preferenciais3608 49.816

240.000F 10.000Criação de Pólos de Apoio Presencial3609 250.000

4.581.996F 10.000Apoio às Ações Pedagógicas do Estado do RJ3611 4.591.996

2.801.816F 10.000Oferta de Soluções Pedagógicas do Estado doRJ

3612 2.811.816

1.855.848F 30.000Consolidação e Aperfeiçoamento do MuseuCiência Viva em Duque de Caxias

3615 1.885.848

F 10.001Construção de um Campus para a UEZO3618 10.001 -----

F 10.000Aparelhamento do Campus da UEZO3619 10.000 -----

F 50.000Implantação do Novo Plano de Turismo noEstado do Rio de Janeiro

3620 50.000 -----

F 2.581.658Elaboração de Estudos, Planos e Projetos deDesenvolvimento Regional

3623 2.581.658 -----

5.000FQualificação Técnica dos Municípios3624 5.000 -----

F 432.825Execução de Projetos de Obras Locais eRegionais de Infraestrutura

3625 432.825 -----

15.000F 20.000Estruturação e Modernização da Secretaria eVinculadas

3626 35.000

248FCenso Pesqueiro e Aquícola3627 248 -----

70.000F 30.000Centro de Comercialização da AgriculturaFamiliar - CECAF

3629 100.000

70.000F 30.000Promoção de Políticas de Segurança Alim. eNutricional, Ambiental e Cidadania

3630 100.000

21.651FImplantação da Sistematização de Controle deConvênios e Projetos Estruturantes

3632 21.651 -----

2.723F 100.000Modernização do Sistema de Atendimento aoPublico

3633 102.723

F 3.257Adequação das Instalações do DRM-RJ3637 3.257 -----

300.000F 100.000Modernização e Reestruturação da NovaJUCERJA

3638 400.000

1.000.000FImplantação do Sistema de RegistroEmpresarial - SRE via WEB

3639 1.000.000 -----

8.840F 3.880.000Implantação das Unidades de Atendimento doRio Poupa Tempo

3640 3.888.840

225.000FAdequação Operacional e Reforma dasUnidades Regionais

3641 225.000 -----

1.000FImplementação do Modelo de Gestão porResultados

3643 1.000 -----

42.250FModernização da CODIN3644 42.250 -----

F 35.000.000Saneamento Ambiental nos Municípios doEntorno da Baía de Guanabara - FECAM

3651 35.000.000 -----

F 200.000Plano de Comunicação Ambiental para oRio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016

3665 200.000 -----

F 200.000Implementação do Plano Mudança do Clima3667 200.000 -----

F 200.000Implementação do Plano de Economia Verde3668 200.000 -----

F 8.000.000Geração de emprego e renda em comunidadesassistidas por UPPs - Comunidade Verde

3669 8.000.000 -----

247

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

F 50.000.000Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu - PAC - RJ3672 50.000.000 -----

200.000FJogos Limpos 20163676 200.000 -----

47.000.000F 3.798.796Modernização e Reequipamento das UnidadesOperacionais do DETRAN

3836 50.798.796

F 200.000Recuperação Ambiental em SistemasLagunares

3919 200.000 -----

F 2.372.720Implementação do Rio + Sustentável3921 2.372.720 -----

500F 1.000Implantação da Região Integrada deSegurança Pública

3923 1.500

15.744.499F 1.000Sistemas de Monitoramento e Sensores3924 15.745.499

593.676F 1.000C4IVR Comando, Controle, Comunicação,Computação, Inteligência, Vigilância e Rec

3925 594.676

26.937F 5.000Implantação das Divisões de Homicídios3926 31.937

2.257.728F 1.000Implantação do Sistema Integrado deEducação e Valorização Profissional

3927 2.258.728

500.000F 1.000Implementação de Ação de Prevenção àViolência

3928 501.000

F 1.100.000.000Implantação da Linha 3 do Metrô3929 1.100.000.000 -----

F 7.782.008Implantação e modernização de Infraestruturapara Esporte

3930 7.782.008 -----

1.000F 2.000Implantação do Parque Tecnológico do NorteFluminense

3931 3.000

F 11.666.186Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS3932 11.666.186 -----

F 180.000.000Aquisição de Embarcação3934 180.000.000 -----

F 250.000.000Recuperação do Complexo Lagunar da Barrada Tijuca e Jacarepaguá

3935 250.000.000 -----

F 148.976.936Execução de Obras de Controle de Cheias3936 148.976.936 -----

F 37.545.137Construção da Sede do Comando deOperações Especiais - COE e Casas deCustódia

3937 37.545.137 -----

737F 2.000Implantação do Complexo de ensino daFazenda dos Affonsos

3938 2.737

33.822F 1.500.000Renovação do Edifício Estácio de Sá3941 1.533.822

79.482F 10.000Capacitação da Rede de Gestão3942 89.482

737F 2.000Batalhão de Proximidade3943 2.737

F 50.000.000Transporte sobre Trilhos3944 50.000.000 -----

F 35.376.584Nova sede da FAPERJ3945 35.376.584 -----

1.160.098F 1.384Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEH

3964 1.161.482

5.000F 19.833Ações de Apoio a Infraestrutura Local e aoDesenvolvimento Regional - SEDRAP

3966 24.833

F 158.307.411Implantação e Melhorias da InfraestruturaViária – Pró-Vias

5275 158.307.411 -----

49.500F 1.000Planejamento Estratégico Transp Intermunic,Logística e Cargas

7625 50.500

240.663F 737.000Transporte não Motorizado - Rio Estado daBicicleta

7626 977.663

47.500F 225Operação Barreira Fiscal7883 47.725

25.000F 50.000Ampliação do Programa Rio Estado Digital7906 75.000

5.000FImplantação da Academia da Terceira Idade7973 5.000 -----

370.500FCONCURSO NACIONAL DE PROJETO DANOVA SEDE DA ALERJ

7981 370.500 -----

F 150.000.000RECURSOS DE EMENDASPARLAMENTARES

7983 150.000.000 -----

100.000F 50.000IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EMQUEIMADOS

7985 150.000

500F 1.000Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme7987 1.500

500F 1.000Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual7988 1.500

500F 49.000Reequipamento da Defesa Civil7989 49.500

500F 1.000Realização de Operações de Apoio aosGrandes Eventos

7990 1.500

248

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

F 18.000.000Ampliação da Frota do CBMERJ7991 18.000.000 -----

500F 1.000Implantação de Unidade de Defesa Civil7992 1.500

10.000F 10.000Modernização da Gestão da DPGE7993 20.000

10.000F 60.000Apoio à Modernização da Infraestrutura deatendimento da DPGE

7994 70.000

10.000F 10.000Apoio à Modernização da Gestão da DPGE7995 20.000

433FNova Sede do Arquivo Público do Estado doRio de Janeiro

7996 433 -----

433F 2.165.093Elaboração de Projetos Olímpicos eParalímpicos Rio 2016 e Copa do Mundo 2014

7997 2.165.526

5.000FPromoção de Políticas Públicas emGeotecnologias

7998 5.000 -----

23.937F 5.000Implantação de Sistema de Avaliação deResultados

7999 28.937

TOTAL GERAL:

TOTAL FISCAL:

TOTAL SEGURIDADE:

11.306.935.471

10.636.379.547

670.555.924

810.009.460 10.496.926.011

10.179.135.488 457.244.059

352.765.401 317.790.523

249

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250

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

714.500.000FPessoal e Encargos Sociais da ALERJ2000 714.500.000 -----

205.138S 5.000Modernização do Sistema de Saúde daPCERJ

2001 210.138

88.401FAtração e Apoio a Projetos Estruturantes eEstratégicos

2002 88.401 -----

85.030.398F 1.420.992Ações de Planejamento e Fiscalização deRecursos Públicos

2003 86.451.390

562.355.996F 41.661.389Operacionalização do ProcessamentoJudiciário

2004 604.017.385

5.924.113F 968.500Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Energia e Saneamento

2005 6.892.613

599.761.720FPessoal e Encargos Sociais - TCE2006 599.761.720 -----

2.846.307.246FPessoal e Encargos Sociais - TJ2008 2.846.307.246 -----

984.083.578FPessoal e Encargos Sociais do MP2009 984.083.578 -----

46.361.260FPrestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

2010 46.361.260 -----

9.216.564SPrestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

2010 9.216.564 -----

1.510.000F 550.000Centro de Estudos Jurídicos - MP2011 2.060.000

482.972FIncremento e Difusão dos Destinos eProdutos Turístico no Estado do RJ

2014 482.972 -----

191.811F 637.674Modernização do Controle Externo doTCE-RJ

2015 829.485

687.927.171F 34.155.926Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas

2016 722.083.097

355.653.084S 11.718.319Manutenção das Atividades Operacionais/Administrativas

2016 367.371.403

7.866.759SApoio às Residencias e aos Estágios deGraduação e de Nível Médio

2018 7.866.759 -----

240.481.914FPessoal e Encargos Sociais - EnsinoMédio Técnico

2019 240.481.914 -----

11.069.062FFinanciamento a Comunidades Pacificadas2021 11.069.062 -----

184.062.630FPessoal e Encargos Sociais - EnsinoProfissional

2022 184.062.630 -----

737.944.205FObrigações com o Pagamento de Pensione Aposent dos Ex Segurados do Previ-BANERJ

2024 737.944.205 -----

184.963F 21.000Formalização da Atividade Turística no Riode Janeiro

2027 205.963

54.033.345FAutonomia Financeira e Administrativa dasEscolas

2028 54.033.345 -----

1.663.030.079FPessoal e Encargos Sociais da EducaçãoBásica - Ensino Fundamental

2030 1.663.030.079 -----

1.600.000FOperacionalização da Educação Básica2033 1.600.000 -----

3.558.589FManutenção e Recuperação de EstradasVicinais

2036 3.558.589 -----

231.770.284SPessoal e Encargos Sociais do HospitalUniversitário Pedro Ernesto

2038 231.770.284 -----

5.350.000F 100.000Operação Aérea da SSMCC2039 5.450.000

193.330F 500.000Operação e Manutenção do Sistema deRadiodifusão

2040 693.330

5.000.000FPremiação do Programa Cupom Mania2045 5.000.000 -----

6.764.671F 5.000Inteligência e Segurança da Informação2046 6.769.671

100.000FRealização de Eventos Esportivos2047 100.000 -----

38.402.472F 82.559.043Gestão e Modernização da AdministraçãoFazendária

2051 120.961.515

46.589.498F 5.000Atividade Operacional da Polícia Civil2055 46.594.498

737F 2.000Operação Especial da PMERJ2061 2.737

1.995.000F 2.000Atividade de Polícia Pacificadora - UPP2062 1.997.000

15.761.365FParticipação no Programa Rio PoupaTempo DETRAN

2065 15.761.365 -----

251

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

1.803.777.285FPessoal e Encargos Sociais da EducaçãoBásica - Ensino Médio

2070 1.803.777.285 -----

7.316.355F 363.350Acompanhamento dos Serviços PúblicosConcedidos de Transportes

2080 7.679.705

1.155.530S 30.000Fundo Estadual de Defesa Agropecuária -FUNDEAGRO/RJ

2083 1.185.530

11.794.570F 1.000Realização de Atividades Esportivas2085 11.795.570

2.659F 1.256.962Modernização da Infraestrutura dePesquisa

2091 1.259.621

326.626FManutenção do Edificio Lucio Costa2098 326.626 -----

16.267.500F 11.868.267Defesa dos Direitos e Interesses daSociedade

2109 28.135.767

3.365.443F 850.000Operacionalização do Sistema Unificadode Defesa Agropecuária

2116 4.215.443

500.000F 500.000Preservação da Biodiversidade2117 1.000.000

36.027.704F 1.765.000Centro de Estudos Jurídicos - PGE2124 37.792.704

227.599S 2.000Atividades a Cargo do Conselho Estadualde Saúde

2130 229.599

350.000FArticulação Institucional para oDesenvolvimento Sustentável

2132 350.000 -----

132.583FAções a Cargo do Fundo Especial daProcuradoria Geral do ERJ - FUNPERJ

2134 132.583 -----

1.590.431FApoio ao Programa Nacional deSegurança Pública em Cidadania

2142 1.590.431 -----

25.518.302FDesenvolvimento de Estudos e Pesquisasatravés da UERJ

2153 25.518.302 -----

10.860.000FDesenvolvimento de Estudos e Pesquisasatravés da UENF

2157 10.860.000 -----

268.731.839F 10.000.000Manutenção, Reaparelhamento eExpansão do Ministério Público

2162 278.731.839

9.380.768S 25.000Proteção Social Especial à Criança e aoAdolescente com Deficiência

2163 9.405.768

33.879.133F 21.500.000Modernização e Operacionalização dasAtividades das Unidades da FAETEC

2167 55.379.133

2.292.897S 187.600Atendimento à Saúde dos Internos doSistema Penitenciário

2169 2.480.497

101.466F 20.000Elaboração de Planos e Orçamento2172 121.466

1.500.000FRestituição de Indébitos2173 1.500.000 -----

1.961.116F 788.603Atividades de Assistência Técnica eExtensão Rural - EMATER-RIO

2175 2.749.719

24.247.702F 200.000Aperfeiçoamento e Manutenção daInfraestrutura Tecnológica

2179 24.447.702

13.950.000S 1.050.000Proteção Social Especial de AltaComplexidade

2181 15.000.000

131.564.014SApoio do Corpo de Bombeiro Militar doEstado do Rio de Janeirio ao SUS/RJ

2183 131.564.014 -----

1.475.000S 25.000Implantação de Políticas Sociais em Áreasde Urbanização de Favelas

2186 1.500.000

3.475.000S 1.025.000Atendimento Comunitário - Geração deRenda

2189 4.500.000

3.200.000S 550.000Proteção Social da Juventude2191 3.750.000

169.880.754FApoio aos Serviços Educacionais2192 169.880.754 -----

11.151.250SGestão de Investimentos doRIOPREVIDÊNCIA

2194 11.151.250 -----

2.948.341F 549.816Promoção e Defesa dos Direitos Humanose da Cidadania

2198 3.498.157

3.772.143F 1.124.539Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher2199 4.896.682

313.839F 34.871Promoção da Igualdade Racial2200 348.710

1.961.442F 534.871Promoção e Defesa dos DireitosIndividuais, Coletivos e Difusos

2202 2.496.313

9.184.198FRealização de Perícias Judiciais2203 9.184.198 -----

32.684.600FApoio à Residência na UERJ2207 32.684.600 -----

11.926.753F 14.849.491Ampliação e Modernização dasInstalações da ALERJ

2213 26.776.244

17.000.000S 20.042Apoio às Unidades de Saúde do Sistema2218 17.020.042

252

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

Penitenciário

479.289S 23.309Desenvolvimento Comunitário e IntegraçãoSocial

2220 502.598

200.000FDesenvolvimento de Estudos e PesquisaAtravés da UEZO

2223 200.000 -----

30.735.391F 25.000.000Apoio à Pesquisa na AdministraçãoPública Estadual

2224 55.735.391

1.100.000F 1.100.000Fundo de Apoio ao DesenvolvimentoTecnológico - FATEC

2227 2.200.000

38.800.000STransporte Escolar2229 38.800.000 -----

101.936SConcessão de Vale-social2230 101.936 -----

37.280.893F 41.771.140Desenvolvimento de Estudos e Pesquisasatravés da FAPERJ

2232 79.052.033

30.000.000FIncentivo à Conclusão do Ensino Médio -Renda Melhor Jovem

2244 30.000.000 -----

16.911F 30.000Manutenção do Edifício Estácio de Sá2250 46.911

100.000FEducação Continuada na AdministraçãoFazendária

2252 100.000 -----

14.775.627SNutrição Escolar para Unidades daFAETEC

2253 14.775.627 -----

930.300F 17.675.700Fundo Especial do Ministério Público2254 18.606.000

720.000FRealização de Exames de DNA2257 720.000 -----

46.934.565F 7.446.638Integração UERJ/Sociedade2258 54.381.203

400.000FPrograma de Prevenção e Combate àTortura do Estado

2264 400.000 -----

2.360.000FApoio ao Pesquisador na Empresa2265 2.360.000 -----

44.015.000F 15.000Incentivo à Permanência - Cotistas eDemais Estudantes

2267 44.030.000

56.929.512FApoio à Formação do Estudante - UERJ2268 56.929.512 -----

6.315.280FQualificação Profissional e Intermediaçãode Mão-de-Obra

2280 6.315.280 -----

595.000F 10.000Atividade de Segurança da SSMCC2281 605.000

7.534.384S 7.009.020Ampliação da Capacidade de ProduçãoIndustrial

2286 14.543.404

1.535.293F 18.020Concessão do Passe Social2288 1.553.313

75.000.000FEncargos Gerais - SEPLAG2291 75.000.000 -----

474.951.460FOperacionalização da PrestaçãoJurisdicional

2295 474.951.460 -----

8.942.378FOperacionalização da EMERJ2296 8.942.378 -----

71.186.318F 1.000.000Fornecimento de Alimentação ao PolicialMilitar

2297 72.186.318

6.927.566FCapacitação e Valorização dos Servidoresda Justiça

2298 6.927.566 -----

75.800.000FPagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública em UnidadesEducacionais

2299 75.800.000 -----

31.400.000FFornecimento de Alimentação ao BombeiroMilitar

2300 31.400.000 -----

258.869FCapacitação e Valorização dos Servidoresda ALERJ

2301 258.869 -----

576.298FTransferência ao Estado e aos MunicípiosFluminenses

2302 576.298 -----

632.483F 9.931.730Edificação, Implantação e RecuperaçãoFísica da ALERJ

2303 10.564.213

7.000.000FRealização de Atividades Extracurriculares2312 7.000.000 -----

400.000FAtendimento a Públicos Especiais2313 400.000 -----

6.261.692F 400.000Aprimoramento e Efetividade do EnsinoPúblico

2318 6.661.692

5.759.910F 1.500Gerenciamento das Instituições Policiais2325 5.761.410

8.800.000F 1.350.000Educação para Pessoas comNecessidades Especiais

2339 10.150.000

14.250.000FServiço de Comunicação e Divulgação2355 14.250.000 -----

253

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

410.205.125SNutrição Escolar2421 410.205.125 -----

125.841.272FApoio ao Programa de Modernização daSEFAZ

2453 125.841.272 -----

82.033.252F 12.090.625Manutenção das AtividadesAdministrativas e Legislativas da ALERJ

2462 94.123.877

337.100.434F 265.800Despesas Obrigatórias2467 337.366.234

339.473.894SDespesas Obrigatórias2467 339.473.894 -----

1.470.970F 3.563.479Modernização Operacional da ALERJ2486 5.034.449

247.500.000SAlimentação dos Apenados e Custodiados2487 247.500.000 -----

468.855.268F 750Operacionalização do Bilhete Único2581 468.856.018

1.510.000SCapacitação e Desenvolvimento doServidor do Rioprevidência

2648 1.510.000 -----

486.274FDesenvolvimento do Patrimônio Histórico eCultural

2652 486.274 -----

3.075.097FDesenvolvimento da Economia Criativa2653 3.075.097 -----

16.279F 8.750.000Incentivo ao Setor Audiovisual2655 8.766.279

52.175FIncentivo à Leitura e Conhecimento2657 52.175 -----

342.270FPromoção e Difusão Cultural2659 342.270 -----

11.683.447.106FPessoal e Encargos Sociais2660 11.683.447.106 -----

1.163.514.433SPessoal e Encargos Sociais2660 1.163.514.433 -----

436.852F 4.544.012Desenvolvimento da Área Museológica2661 4.980.864

208.701FIncentivo às Atividades Artísticas2662 208.701 -----

125.000FPromoção de Eventos nos Museus daFUNARJ

2664 125.000 -----

65.000FPreservação do Acervo dos Museus daFUNARJ

2665 65.000 -----

1.050.000FProduções Culturais nos Teatros daFUNARJ

2666 1.050.000 -----

3.284.839FRealização de Atividades Culturais eEducativas na FTMRJ

2668 3.284.839 -----

5.000FRealização das Atividades Culturais daFMIS

2669 5.000 -----

28.310.753F 2.000Atividade Operacional da Polícia Militar2673 28.312.753

40.459.438S 6.570.365Operacionalização do Sistema de SaúdeInterno do CBMERJ

2674 47.029.803

40.116.000F 3.080.000Operacionalização da Defesa CivilEstadual/CBMERJ

2676 43.196.000

87.617.056SApoio ao Hospital Universitário PedroErnesto

2682 87.617.056 -----

6.400.000FAvaliação do Sistema Educacional do ERJ2691 6.400.000 -----

6.537.737FCorreção do Fluxo Escolar e NovasOportunidades de Aprendizagem

2693 6.537.737 -----

6.779.734FDesenvolvimento Profissional2696 6.779.734 -----

13.495.160SDisponibilização de Refeição2701 13.495.160 -----

190.000S 10.000Profissionalização de Adolescentes2702 200.000

24.490.000S 10.000Operacionalização do Novo DEGASE2703 24.500.000

240.000S 10.000Escola de Gestão Socioeducativa PauloFreire

2707 250.000

276.840FRegularização Fundiária de InteresseSocial

2710 276.840 -----

9.280.784FLevantamento Físico e Socioeconômicopara Efeito de RFIS

2711 9.280.784 -----

2.395.652FConsolidação dos Assentamentos Rurais eUrbanos

2712 2.395.652 -----

183.000FPromoção da Administração Fazendária2713 183.000 -----

40.893.088SAssistência Farmacêutica Básica2714 40.893.088 -----

93.168.656S 8.800Assistência Farmacêutica Especializada2716 93.177.456

81.798.600SApoio aos Hospitais do Interior - PAHI2717 81.798.600 -----

254

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

2.479.675SQualific. da Atenção Integral à Saúde comFoco em Grupos/Agravos Estratégicos

2718 2.479.675 -----

40.893.088SApoio à Expansão e Qualificação daAtenção Básica nos Municípios

2719 40.893.088 -----

208.964SOrganização de Redes Temáticas deAtenção à Saúde

2720 208.964 -----

7.000.000SRealização de Tratamento Fora deDomicílio

2721 7.000.000 -----

1.230.455SOperacionalização das Centrais deRegulação da SES

2723 1.230.455 -----

36.000.000SAssistência Hospitalar e Ambulatorial emMédia e Alta Complexidade

2724 36.000.000 -----

200.028.358SContratação de Serviço de Saúde Privado2725 200.028.358 -----

3.590.482SApoio a Instituições de Reabilitação Física2726 3.590.482 -----

17.024.807SApoio a Entes para Ações de Saúde2727 17.024.807 -----

2.357.100SRealização de Ações de VigilânciaSanitária

2729 2.357.100 -----

200.000SRealização de Ações de ImunizaçãoHumana e Animal

2730 200.000 -----

10.095.762SMonitoramento Laboratorial de Doenças deInteresse em Saúde Pública

2731 10.095.762 -----

16.435.210S 1.200.000Realização de Ações de VigilânciaEpidemiológica

2732 17.635.210

1.555.000SRealiz. de Ações de Promoção da Saúde ePrevenção de Doenças e Agravos

2733 1.555.000 -----

862.344SRealização de Ações de VigilânciaAmbiental e Controle de Vetores

2736 862.344 -----

1.200.000SRealização de Ativ.de Mobilização Socialpara Prevenção e Controle da Dengue

2737 1.200.000 -----

10.089.776SEducação Permanente para Profissionaisde Saúde

2738 10.089.776 -----

95.400.000SApoio às Unidades de Pronto Atendimento24 Horas - UPA 24 H Municipalizadas

2742 95.400.000 -----

32.068.565SPrestação de Assistência Móvel deUrgência e Emergência

2744 32.068.565 -----

1.644.255.372SOperacion. Integral de Unidades Própriaspor meio de Gestão Compartilhada

2745 1.644.255.372 -----

265.168.923SOperacionalização das Unidades PrópriasHospitalares e Ambulatoriais

2746 265.168.923 -----

52.420.743SOperacio de Serv de Saúde nas Unid Próppor meio de Gestão Compartilhada

2748 52.420.743 -----

42.723.192SRealização de exames no Centro deDiagnóstico Por Imagem - Rio Imagem

2749 42.723.192 -----

18.720.000SPrestação de Serviços de AssistênciaMóvel de Imagem

2750 18.720.000 -----

335.000SQualificação do Planejamento do SUS2751 335.000 -----

1.846.000SFortalecimento do Controle Social2752 1.846.000 -----

880.000SQualificação da Gestão na SES2753 880.000 -----

200.000SDesenvolvimento das Regiões de Saúde -Regionalização

2754 200.000 -----

970.000SDisseminação da Gestão Estratégica eParticipativa

2755 970.000 -----

700.000SPromoção de Eventos Científicos2757 700.000 -----

12.000.000SRealização de Testes para Prevenção deDoenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ

2758 12.000.000 -----

420.784SQualificação da Gestão do ComponenteEspecializado da Assistência Farmacêutica

2759 420.784 -----

200.000SPromoção de Ações de ResponsabilidadeSocial

2760 200.000 -----

1.050.000FQualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã

2761 1.050.000 -----

1.931FFomento à Implementação do ProgramaOperario Padrão nas Empresas

2762 1.931 -----

6.577.766F 900.000Operacionalização do Centro de EstudosJurídicos - DPGE

2764 7.477.766

233.000.000FRestituições Recursos de Terceiros2765 233.000.000 -----

255

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

16.200.238FReforma e Modernização das UnidadesDescentralizadas do DETRO/RJ

2767 16.200.238 -----

3.750.000SAtendimento Integral à Família – PAIF2768 3.750.000 -----

57.730.346FPagamento de Benefícios Assistenciais2774 57.730.346 -----

25.000.000FPagamento de Precatórios Judiciais - Art.86 ADCT da CF/88

2775 25.000.000 -----

1.750.000SProteção Social de Média Complexidade2777 1.750.000 -----

2.191.889S 49.816Promoção da Acessibilidade à Pessoa comDeficiência

2781 2.241.705

2.238.074S 725.000Gestão do SUAS2788 2.963.074

105.187FApoio ao DesenvolvimentoCientífico,Tecnológico e Institucional

2789 105.187 -----

50.000F 100.000Interiorização da UERJ2803 150.000

1.800.000F 3.000.000Manutenção do Projeto Rio Estado Digital2812 4.800.000

F 10.890.000Ampliação da Educação Profissional2813 10.890.000 -----

5.288.960FIsenção de Pagamento nos TransportesColetivos dos Alunos e Servidores

2814 5.288.960 -----

3.500.000FImplantação do Sistema de GestãoAcadêmica e Governança

2815 3.500.000 -----

9.240.000FConcessão de Bolsa Auxílio paraEstudantes Carentes

2816 9.240.000 -----

4.275.950FOperacionalização do RestauranteUniversitário R.U.

2817 4.275.950 -----

11.090.552F 1.824.477Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa eExtensão da UENF

2819 12.915.029

450.000F 10.117.523Manutenção e Melhoria da Infraestruturados Campi da UENF

2821 10.567.523

33.081.812F 75.692Oferta de Cursos Superiores à Distância2828 33.157.504

1.953.300FOferta do Pré-Vestibular Social2829 1.953.300 -----

523.225F 220.000Realização de Eventos de DivulgaçãoCientífica em Espaços Abertos

2830 743.225

295.000FApoio e Expansão ao Ensino, Pesquisa,Extensão e Inovação na UEZO

2831 295.000 -----

4.771.200FIncentivo à Permanência e aoDesenvolvimento Discente

2832 4.771.200 -----

182.000FMelhoria e Apoio à Gestão na UEZO2833 182.000 -----

948.540F 332.642Melhoria e Apoio à Infraestrutura na UEZO2834 1.281.182

54.268.351FPromoção e Divulgação do Turismo noEstado do Rio de Janeiro

2835 54.268.351 -----

4.085.298FFortalecimento Institucional do SistemaEstadual de Turismo

2836 4.085.298 -----

5.000FDivulgação e Publicidade das Ações daSEDRAP e Relacionamento com aPopulação

2838 5.000 -----

333FMonitoramento da Produção Pesqueira eAquícola

2839 333 -----

4.316F 451Pesquisa Biológica, Ecológica e Nutricionaldos Recursos Aquáticos e Tecnologia

2840 4.767

1.671F 12.564Assistência Técnica e Extensão Pesqueirae Aquícola - ATEPA

2841 14.235

44.201FRacionalização, Inovação eSustentabilidade – Rio Capital da Energia

2844 44.201 -----

35.361FApoio ao Desenvolvimento Econômico eLocal

2845 35.361 -----

17.680FFomento aos Arranjos Produtivos Locais -APLs

2846 17.680 -----

5.304FFortalecimento do Design Fluminense - Rioé Design

2847 5.304 -----

13.260FFomento ao Segmento ArtesanalFluminense

2848 13.260 -----

68.450FRegularização da Atividade Mineral2850 68.450 -----

15.000FApoio ao Desenvolvimento do SetorMineral

2851 15.000 -----

8.100FGeração de Informações sobre Petróleo eGás - CIPEG

2852 8.100 -----

256

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

68.450FPrevenção e Análise de DesastresGeológicos

2853 68.450 -----

30.581F 4.000Ampliação e Difusão do ConhecimentoGeológico e Meio Físico

2855 34.581

4.000.000FServiço de Registro Empresarial2856 4.000.000 -----

27.009.205F 40.000Operacionalização das Unidades deAtendimento do Rio Poupa Tempo

2857 27.049.205

1.000FManutenção, Criação e Acreditação deLaboratórios

2858 1.000 -----

1.000FEducação para o Consumo2859 1.000 -----

1.000FAlinhamento Produtivo à Legislação2860 1.000 -----

292.200F 579.539Desenvolvimento dos Distritos Industriais eLogísticos da CODIN

2861 871.739

463.348F 500Atração de Investimentos para osMunicipios Fluminenses

2862 463.848

35.000FApoio ao Investidor na identificação deBenefícios Fiscais e Tributários

2863 35.000 -----

271.548FEducação Ambiental no Estado2872 271.548 -----

88.419.096F 72.000.000Gestão da Frota da PMERJ2878 160.419.096

119.543.377FContribuição Regime PrevidênciaServidores ALERJ-TCE-TJ-MP

2889 119.543.377 -----

986.350S 9.963Fortalecimento dos Conselhos Vinculados2890 996.313

4.089.000FApoio à Formação do Estudante2891 4.089.000 -----

70.000F 30.000Promoção de Políticas de Abastecimento2892 100.000

884.432FElaboração de Projetos Básicos eExecutivos a Cargo da EMOP

2893 884.432 -----

2.732.738SRealização de Resgate Aéreo paraUrgência /Emergência em Saúde

2894 2.732.738 -----

539.812.452SOperacional.das UPAs 24 Horas Própriaspor meio de Gestão Compartilhada

2895 539.812.452 -----

15.000.000F 1.000Modernização e Operacionalização doSistema de Atendimento à Emergências

2896 15.001.000

1.019F 1.000Gestão da Coordenadoria de Projetos2898 2.019

351.160F 300.000Agenda Ambiental do TCE-RJ2899 651.160

6.981.470F 1.000Operacionalização das UnidadesEstratégicas, dos Sistemas e de Soluçõesde TIC

2900 6.982.470

764F 4.000Apoio aos órgãos de Segurança Pública2901 4.764

154.065F 4.500Fortalecimento da Regionalização doTurismo no Estado do Rio de Janeiro

2902 158.565

22.500F 5.000Desenv. das Ativid. de Conscientização eAssistencia aos Direitos do Consumidor

2903 27.500

568.569F 93.097Apoio ao Desenvolvimento Regional2904 661.666

F 100.000Apoio Financeiro a Acões Estatais2905 100.000 -----

5.276.776F 100.000Integração dos Municípios no Sistema deGestão Ambiental

2906 5.376.776

25.499.215S Promoção de Alimentação Saudável2908 25.499.215 -----

47.740.621FApoio aos Registros Civis de PessoasNaturais

2909 47.740.621 -----

1.369.796F 9.000Realização de Perícia Médica2910 1.378.796

432.400.000SOperacionaliz. de Unidades Públicas deSaúde por meio da Fundação Saúde

2911 432.400.000 -----

93.455.235S 1.533.705Execução do Contrato de Gestão assinadocom a SES

2912 94.988.940

1.621.955F 500.000Capacitação e Treinamento de RecursosHumanos do TCE-RJ

2913 2.121.955

100.300.200F 10.000Conservação e Operação de Rodovias4007 100.310.200

171.768.000FPagamento de Prêmios4028 171.768.000 -----

10.500.000SSubvenções Sociais4030 10.500.000 -----

150.000F 50.000Rede-Rio de Computadores4034 200.000

F 300.000Operação e Análise Dados da Rede4042 300.000 -----

257

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

Hidrometeorológica

307.775.765SEncargos com Inativos - Tribunal deContas do Estado do Rio de Janeiro

4045 307.775.765 -----

252.167.385SEncargos com Inativos - AssembléiaLegislativa do Est RJ

4047 252.167.385 -----

299.110.255SEncargos com Inativos - Ministério Público4048 299.110.255 -----

1.387.328.019SEncargos com Inativos -Tribunal de Justiça4050 1.387.328.019 -----

65.000S 5.000SOS Desaparecidos4057 70.000

18.762.130F 10.000Operacionalização de EquipamentosRodoviários

4070 18.772.130

2.550.050S 50.000Proteção Social Especial à População deRua

4078 2.600.050

550.000.000FApoio às Ações de Segurança4087 550.000.000 -----

11.338.420FQualificação Profissional e Diversificaçãode Oportunidade de Trabalho

4106 11.338.420 -----

18.836.879F 10.000Sinalização de Rodovias4110 18.846.879

238.835.369F 344.010Atividades Operacionais de Registro deVeículos

4111 239.179.379

64.408.120F 20.000Identificação Civil4119 64.428.120

61.443.884F 20.000Habilitação de Motoristas4120 61.463.884

1.540.958.005SEncargos com Inativos - Demais Áreas daAdministração Estadual

4127 1.540.958.005 -----

14.755.571FGerenciamento de Processamento deDados

4133 14.755.571 -----

20.389.679F 15.748.650Desenvolvimento Técnico e Científico4134 36.138.329

3.830.885.569SEncargos com Inativos - Área deSegurança Pública

4135 3.830.885.569 -----

80.019.458FApoio a Estudantes e Pesquisadores4137 80.019.458 -----

3.002.467.012SEncargos com Inativos - Área de Educação4141 3.002.467.012 -----

F 2.344.000Normas de Verificação da Conformidadede Produtos e Serviços

4142 2.344.000 -----

173.953.641SEncargos com Inativos - Área de Saúde4146 173.953.641 -----

7.432.045S 25.000Serviços de Atendimento à Criança e aoAdolescente

4176 7.457.045

44.709.326SEncargos com Inativos - Área deSaneamento

4199 44.709.326 -----

3.143.897.441SEncargos com Pensões e OutrosBenefícios Previdenciários

4200 3.143.897.441 -----

5.798.371F 16.842Atividades Operacionais dos ComplexosEsportivos

4293 5.815.213

43.212.956S 7.000.000Operacionalização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto

4326 50.212.956

7.711F 1.000Melhoria da Qualidade na SegurançaPública

4338 8.711

10.000.000FFiscalização dos Serviços de Transportes4345 10.000.000 -----

1.675.851S 25.000Combate à Violência e Exploração Sexualde Crianças e Adolescentes

4348 1.700.851

3.500.416FOperacionalização de TerminaisRodoviários e Estacionamentos

6098 3.500.416 -----

250.000F 500.000Operacionalização e Conservação deTransportes sobre Trilhos

6099 750.000

100.000FIMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DEFOMENTO À ECONOMIA POPULARSOLIDÁRIA - 47

8016 100.000 -----

2.999.000F 1.000Prevenção a Incêndios e Salvamentos8019 3.000.000

500F 1.000Preparação para Emergências/Desastres8020 1.500

146.575.584FPagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública

8021 146.575.584 -----

63.738.999SPagamento de Despesas com Serviços deUtilidade Pública

8021 63.738.999 -----

5.000SInserção Digital do Idoso8022 5.000 -----

50.000S 100.000Realização de Eventos de IntegraçãoSocial do Idoso

8023 150.000

258

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

25.000S 30.000Implantação de Centro Dia/Convivência8024 55.000

10.000SAquisição de Material Didático e deInformação

8025 10.000 -----

2.500SCapacitação de Cuidadores de Idosos8026 2.500 -----

100.000SImplantação de Projetos de Atenção aoIdoso

8027 100.000 -----

433FMonitoramento dos Convênios e ProjetosEstruturantes

8028 433 -----

200.000FAcompanhamento dos Serviços PúblicosConsorciados de Gestão de ResíduosSólidos

8029 200.000 -----

200.000FFiscaliz dos Serviços de Distrib de EnergiaElétrica do ERJ Delegados pela ANEEL

8030 200.000 -----

343.013FOperacionalização do Sistema doProcesso Digital

8031 343.013 -----

11.068.933F 5.000Operacionalização da Cidade da Polícia8032 11.073.933

60.091F 5.000Operacionalização das Divisões deHomicídios

8033 65.091

14.560.849FRealização do Rio Esporte Para Todos8034 14.560.849 -----

1.200.000FPagamento de Precatórios Judiciais -Emenda Constitucional 62/2009

8036 1.200.000 -----

5.073F 5.000Capacitação de Auxílio ao Ciclo dePlanejamento

8037 10.073

16.632.850FApoio à Formação Superior à Distância -CECIERJ

8038 16.632.850 -----

1.160.098FMelhoria de Unidades Habitacionais8039 1.160.098 -----

69.210FProdução de conhecimento dascomunidades urbanas e rurais

8040 69.210 -----

1.726.364FGestão do Sistema Nacional de Empregos8041 1.726.364 -----

69.210FGestão/captaçâo de recursos8042 69.210 -----

64.610FCelebração de TCT/Convênios com oINCRA, instituições educativas e órgãosgovern

8043 64.610 -----

F 1.160.098Investimento em Equipamentos nosassentamentos

8044 1.160.098 -----

30.405.780F 1.070.000Operacionalização da Corregedoria Geralda Justiça

8048 31.475.780

200.000SInstalação de Unidade Móvel deAssistência à Saúde

8049 200.000 -----

10.000.000SRealização de Exames de Imagem nasUnidades Próprias

8050 10.000.000 -----

10.000F 1.000Gestão dos Conselhos Comunitários deSegurança Pública

8054 11.000

4.500.000F 1.279.188Apoio as Ações Administrativas e dePoliciamento da PMERJ

8055 5.779.188

50.200SAções Apoiadas pelo Fundo de Defesa daPessoa Idosa – FUNDEPI

8058 50.200 -----

414F 1.000Operacionalização das unidades inseridasno Programa Delegacia Legal

8059 1.414

7.335.234F 13.300.000Gestão da Frota da PCERJ8060 20.635.234

16.000.000FParticipação no Programa Rio PoupaTempo JUCERJA

8061 16.000.000 -----

80.807.532SApoio às Ações do Instituto Vital BrazilS.A. - IVB - Contrato de Gestão

8062 80.807.532 -----

7.793.530S 50.000Proteção Especial a Usuários de Drogas8063 7.843.530

3.017.417SProteção Especial à Criança e AdolescenteDependentes Químicos

8064 3.017.417 -----

27.328S 6.832Desenvolvimento de Prevenção Primáriaao Uso Abusivo de Substância Psicoativa

8065 34.160

27.328S 6.832Reinserção de Dependente Químico noÂmbito Social

8066 34.160

50.000FPROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL EDOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- ALERJ

8068 50.000 -----

77.315.895F 55.000.000Gestão de Tecnologia da Informação eComunicação

8103 132.315.895

259

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CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE - ORDEM NUMÉRICA R$ (1,00)

ESF CAPITALTOTAL CORRENTEESPECIFICAÇÃO

4.091.960SUnidade Modelo de Acolhimento - UMA.8104 4.091.960 -----

1.824.240S 250.000Apoio aos Pólos de Dispensação dosMedicamentos do CEAF

8105 2.074.240

5.773.800S 70.000 Apoio à Rede de Atenção Psicossocial doEstado do Rio de Janeiro

8106 5.843.800

15.000.000S 2.400.000Apoio a Ações Prevenção e Proteção aoUsuário de Droga

8107 17.400.000

29.520.000SCartão cuidados especiais8108 29.520.000 -----

12.522.082F 3.555.600Operacionalização da gestão deequipamentos culturais por Org. Sociais

8109 16.077.682

24.563.208FOperação de Sistema de Teleférico doAlemão

8110 24.563.208 -----

99.300.000F 26.320.996Manutenção e Operacionalização doSistema de Saúde

8111 125.620.996

1.354.895F 2.000Manutenção da Atividade Aeropolicial eMarítima

8112 1.356.895

TOTAL GERAL:

TOTAL FISCAL:

TOTAL SEGURIDADE:

50.460.919.456

29.118.143.573

21.342.775.883

49.829.933.796 630.985.660

28.528.974.516

21.300.959.280

589.169.057

41.816.603

260

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

01 6.645.087 858.929.037Assembléia Legislativa 852.283.950 -----

01. 01 Assembléia Legislativa 6.645.087 840.884.570 847.529.657-----

24860135.031.01. 5.034.449 5.034.449Modernização Operacional da ALERJ ----- -----

11160136.031.01. 5.199.237 5.199.237Projetos a Cargo da ALERJ ----- -----

22130136.031.01. 26.776.244 26.776.244Ampliação e Modernização dasInstalações da ALERJ

----- -----

20000135.122.01. 714.500.000 714.500.000Pessoal e Encargos Sociais da ALERJ ----- -----

24620135.122.01. 94.123.877 94.123.877Manutenção das AtividadesAdministrativas e Legislativas daALERJ

----- -----

79810135.122.01. 370.500 370.500CONCURSO NACIONAL DEPROJETO DA NOVA SEDE DAALERJ

----- -----

22640269.422.14. 400.000 400.000Programa de Prevenção e Combate àTortura do Estado

----- -----

80680269.422.14. 50.000 50.000PROMOÇÃO DA IGUALDADERACIAL E DOS DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA - ALERJ

----- -----

15650417.542.18. 1.075.350 1.075.350Elaboração de Estudos e Projetossobre Saneamento Ambiental

----- -----

01. 61 Fundo Especial da AssembléiaLegislativa

11.399.380 11.399.380----- -----

23030136.031.01. 10.564.213 10.564.213Edificação, Implantação eRecuperação Física da ALERJ

----- -----

23020289.031.01. 576.298 576.298Transferência ao Estado e aosMunicípios Fluminenses

----- -----

23010135.128.01. 258.869 258.869Capacitação e Valorização dosServidores da ALERJ

----- -----

02 27.299.467 717.115.177Tribunal de Contas do Estado do Riode Janeiro

689.815.710 -----

02. 01 Tribunal de Contas do Estado do Riode Janeiro

15.628.467 686.864.270 702.492.737-----

20030137.032.01. 86.451.390 86.451.390Ações de Planejamento e Fiscalizaçãode Recursos Públicos

----- -----

10020137.122.01. 8.391.667 8.391.667Ampliação e Modernização dasInstalações do TCE-RJ

----- -----

11890137.122.01. 7.236.800 7.236.800Informatização do Órgão ----- -----

20060139.122.01. 599.761.720 599.761.720Pessoal e Encargos Sociais - TCE ----- -----

28990137.542.01. 651.160 651.160Agenda Ambiental do TCE-RJ ----- -----

02. 61 Fundo Especial de Modernização doControle Externo do Tribunal deContas do ERJ

11.671.000 2.951.440 14.622.440-----

20150137.032.01. 829.485 829.485Modernização do Controle Externo doTCE-RJ

----- -----

10110137.122.01. 11.671.000 11.671.000Edificação, Implantação eRecuperação Física do TCE-RJ

----- -----

29130138.128.01. 2.121.955 2.121.955Capacitação e Treinamento deRecursos Humanos do TCE-RJ

----- -----

03 332.082.968 4.420.864.192Tribunal de Justiça 4.021.952.867 66.828.357

03. 01 Tribunal de Justiça 123.542.060 3.322.849.137 66.828.357 3.513.219.554

22950141.061.02. 474.951.460 474.951.460Operacionalização da PrestaçãoJurisdicional

----- -----

21420141.062.02. 1.590.431 1.590.431Apoio ao Programa Nacional deSegurança Pública em Cidadania

----- -----

20080140.122.02. 2.846.307.246 2.846.307.246Pessoal e Encargos Sociais - TJ ----- -----

00150140.123.02. 66.828.357 66.828.357Reinstituição previdenciária - Lei 6.768de 08 de maio de 2014

----- -----

10010141.061.03. 123.542.060 123.542.060Modernização da PrestaçãoJurisdicional

----- -----

03. 61 Fundo Especial do Tribunal de Justiça 207.640.908 642.420.731 850.061.639-----

10530141.061.02. 1.300.000 1.300.000Ampliação dos Juizados Especiais ----- -----

16470141.061.02. 3.000.000 3.000.000Edificação, Implantação eRecuperação Física do Tribunal deJustiça

----- -----

16480141.061.02. 203.340.908 203.340.908Aperfeiçoamento e Sustentação dasTecnologias da Informação

----- -----

20040141.061.02. 604.017.385 604.017.385Operacionalização do ProcessamentoJudiciário

----- -----

22980141.061.02. 6.927.566 6.927.566Capacitação e Valorização dosServidores da Justiça

----- -----

80480141.061.02. 31.475.780 31.475.780Operacionalização da CorregedoriaGeral da Justiça

----- -----

03. 62 Fundo Especial da Escola daMagistratura do Estado do Rio deJaneiro

900.000 8.942.378 9.842.378-----

16360142.061.02. 900.000 900.000Ampliação e Modernização da EMERJ ----- -----

261

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

22960142.061.02. 8.942.378 8.942.378Operacionalização da EMERJ ----- -----

03. 63 Fundo de Apoio aos RegistradoresCivis das Pessoas Naturais do ERJ

47.740.621 47.740.621----- -----

29090005.061.02. 47.740.621 47.740.621Apoio aos Registros Civis de PessoasNaturais

----- -----

07 5.470.879.407 5.873.849.464Secretaria de Estado de Obras 402.960.057 10.000

07. 01 Secretaria de Estado de Obras 5.448.127.385 29.547.354 5.477.674.739-----

34580024.122.04. 6.000.001 6.000.001Modernização do Ed. Lúcio Costa ----- -----

16320092.181.06. 45.619.561 45.619.561Reestruturação das Delegacias Legaise outros Órgãos Investigativos

----- -----

39370092.182.06. 37.545.137 37.545.137Construção da Sede do Comando deOperações Especiais - COE e Casasde Custódia

----- -----

20100002.122.15. 195.976 195.976Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.15. 3.320.845 3.320.845Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

20980002.122.15. 326.626 326.626Manutenção do Edificio Lucio Costa ----- -----

26600002.122.15. 25.570.643 25.570.643Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.15. 133.264 133.264Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

34570015.451.15. 36.000.000 36.000.000Implantação Intervenção Viária emVolta Redonda

----- -----

34590156.451.15. 12.428.000 12.428.000Revitalização de Atividades e PontosTurísticos

----- -----

34600156.451.15. 5.876.007 5.876.007Recuperação de Rodovias emCircuitos Turísticos

----- -----

11530260.451.15. 200.000.000 200.000.000Execução de Obras em Vias Urbanas- Asfalto na Porta e Bairro Novo

----- -----

34610260.451.15. 131.198.598 131.198.598Implantação de Projetos deInfraestrutura

----- -----

34620260.451.15. 542.988.632 542.988.632Apoio ao Desenvolvimento dosMunicípios

----- -----

12060279.451.15. 2.697.114 2.697.114Urbanização do Dona Marta ----- -----

15620279.451.15. 924.159.052 924.159.052Urbanização das Comunidades - PAC ----- -----

16130279.451.15. 6.580.319 6.580.319Urbanização da Rocinha - PAC-RJ ----- -----

16140279.451.15. 46.328.080 46.328.080Urbanização do Complexo do Alemão- PAC-RJ

----- -----

16150279.451.15. 23.198.832 23.198.832Urbanização do Complexo deManguinhos - PAC-RJ

----- -----

16160279.451.15. 15.236.403 15.236.403Urbanização do Pavão-Pavãozinho -PAC-RJ

----- -----

34630279.451.15. 35.419.870 35.419.870Urbanização do Complexo da Tijuca -PAC - RJ

----- -----

34650279.451.15. 39.691.171 39.691.171Urbanização do Complexo daMangueira - PAC - RJ

----- -----

34660279.451.15. 11.903.844 11.903.844Urbanização em Barros Filho ----- -----

34480288.451.15. 1.100.002 1.100.002Implantação da Rodovia Transbaixada- Marginal Sarapuí - PAC - RJ

----- -----

34490288.451.15. 295.618.422 295.618.422Implantação do Arco Metropolitano -PAC - RJ

----- -----

34500288.451.15. 285.970.442 285.970.442Ampliação da Via Light ----- -----

34540288.451.15. 32.796.400 32.796.400Desenvolvimento Institucional - RioMetrópole

----- -----

34550289.451.15. 259.233.001 259.233.001Recuperação da Região Serrana ----- -----

34560289.451.15. 500.000 500.000Recuperação de LocalidadesAtingidas por Catástrofes

----- -----

12090290.512.17. 318.953.064 318.953.064Abastecimento de Água - PAC ----- -----

13000290.512.17. 248.924.483 248.924.483Esgotamento Sanitário - PAC ----- -----

15280290.512.17. 41.311.953 41.311.953Saneamento Ambiental em PequenasLocalidades

----- -----

34670290.512.17. 3.464.650 3.464.650Implantação de Aterro Sanitário ----- -----

39350278.544.17. 250.000.000 250.000.000Recuperação do Complexo Lagunarda Barra da Tijuca e Jacarepaguá

----- -----

39360410.544.17. 148.976.936 148.976.936Execução de Obras de Controle deCheias

----- -----

39290288.453.26. 1.100.000.000 1.100.000.000Implantação da Linha 3 do Metrô ----- -----

52750422.782.26. 158.307.411 158.307.411Implantação e Melhorias daInfraestrutura Viária – Pró-Vias

----- -----

39340288.784.26. 180.000.000 180.000.000Aquisição de Embarcação ----- -----

11280285.451.27. 100.000 100.000Infraestrutura de Apoio paraRealização das Olimpíadas e da Copado Mundo 2014.

----- -----

262

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

07. 31 Instituto Estadual de Engenharia eArquitetura

15.709.822 15.709.822----- -----

20160002.122.04. 35.217 35.217Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 108.780 108.780Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 15.560.825 15.560.825Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 5.000 5.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

07. 41 Fundação Departamento de Estradasde Rodagem do Estado do Rio deJaneiro

22.545.022 289.936.064 312.481.086-----

20100002.122.26. 2.856.425 2.856.425Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 26.902.075 26.902.075Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 11.842.772 11.842.772Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 107.535.201 107.535.201Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 2.870.382 2.870.382Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

31220017.451.26. 149.499 149.499Execução de Obras Civis,Urbanização

----- -----

31240017.451.26. 758.707 758.707Apoio aos Municípios ----- -----

30470015.782.26. 13.510.975 13.510.975Implantação,Restauração e Melhoriade Rodovias, Rodov Vicinais e Obrasde Arte

----- -----

30900015.782.26. 7.478.689 7.478.689Contenção de Encostas e Taludes ----- -----

30990015.782.26. 149.499 149.499Renovação de EquipamentoRodoviário e Patrulha Mecanizada

----- -----

31200015.782.26. 497.653 497.653Planejamento, Estudos e ProjetosRodoviários

----- -----

40070015.782.26. 100.310.200 100.310.200Conservação e Operação de Rodovias ----- -----

40700015.782.26. 18.772.130 18.772.130Operacionalização de EquipamentosRodoviários

----- -----

41100015.782.26. 18.846.879 18.846.879Sinalização de Rodovias ----- -----

07. 51 Empresa de Obras Públicas do Estadodo Rio de Janeiro

207.000 67.766.817 10.000 67.983.817

00160002.122.04. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.04. 461.250 461.250Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 4.159.803 4.159.803Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 9.300.000 9.300.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 52.418.880 52.418.880Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 542.452 542.452Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10250024.122.04. 207.000 207.000Reforma e Reequipamento dasUnidades da EMOP

----- -----

28930024.122.04. 884.432 884.432Elaboração de Projetos Básicos eExecutivos a Cargo da EMOP

----- -----

08 4.864.090-----Vice-Governadoria 4.864.090 -----

08. 01 Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090----- -----

20100002.122.04. 27.500 27.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 122.064 122.064Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

26600002.122.04. 4.703.526 4.703.526Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 11.000 11.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

09 14.150.000 337.303.662Procuradoria Geral do Estado 323.153.662 -----

09. 01 Procuradoria Geral do Estado 263.171.079 263.171.079----- -----

22030026.091.03. 9.184.198 9.184.198Realização de Perícias Judiciais ----- -----

26600002.122.03. 216.194.177 216.194.177Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

21240026.128.03. 37.792.704 37.792.704Centro de Estudos Jurídicos - PGE ----- -----

09. 61 Fundo Especial da Procuradoria Geraldo Estado do Rio de Janeiro

14.150.000 59.982.583 74.132.583-----

10460026.091.03. 14.150.000 14.150.000Ampliação e Modernização dasUnidades da PGE

----- -----

21340026.091.03. 132.583 132.583Ações a Cargo do Fundo Especial daProcuradoria Geral do ERJ -FUNPERJ

----- -----

263

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

20100002.122.03. 300.000 300.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.03. 54.500.000 54.500.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

80210002.122.03. 5.050.000 5.050.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10 619.200 1.312.236.384Ministério Público 1.311.617.184 -----

10. 01 Ministério Público 619.200 1.290.951.184 1.291.570.384-----

21090027.091.03. 28.135.767 28.135.767Defesa dos Direitos e Interesses daSociedade

----- -----

34710027.091.03. 619.200 619.200Gestão Estratégica do MinistérioPúblico

----- -----

20090028.122.03. 984.083.578 984.083.578Pessoal e Encargos Sociais do MP ----- -----

21620028.122.03. 278.731.839 278.731.839Manutenção, Reaparelhamento eExpansão do Ministério Público

----- -----

10. 02 Centro de Estudos Jurídicos 2.060.000 2.060.000----- -----

20110028.091.03. 2.060.000 2.060.000Centro de Estudos Jurídicos - MP ----- -----

10. 61 Fundo Especial do Ministério Público 18.606.000 18.606.000----- -----

22540028.091.03. 18.606.000 18.606.000Fundo Especial do Ministério Público ----- -----

11 7.387.314 529.299.411Defensoria Pública Geral do Estado 521.912.097 -----

11. 01 Defensoria Pública Geral do Estado 7.297.314 456.035.630 463.332.944-----

34720029.061.03. 7.277.314 7.277.314Modernização da Infraestrutura deatendimento da DPGE

----- -----

79930029.061.03. 20.000 20.000Modernização da Gestão da DPGE ----- -----

20160002.122.03. 10.000 10.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.03. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.03. 448.542.964 448.542.964Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

27640029.128.03. 7.477.766 7.477.766Operacionalização do Centro deEstudos Jurídicos - DPGE

----- -----

11. 61 Fundo Especial da Defensoria Públicado Estado do Rio de Janeiro

90.000 65.876.467 65.966.467-----

22570029.061.03. 720.000 720.000Realização de Exames de DNA ----- -----

79940029.061.03. 70.000 70.000Apoio à Modernização daInfraestrutura de atendimento daDPGE

----- -----

79950029.061.03. 20.000 20.000Apoio à Modernização da Gestão daDPGE

----- -----

20100002.122.03. 500.000 500.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.03. 55.198.510 55.198.510Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

80210002.122.03. 9.457.957 9.457.957Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

12 127.131.290 14.619.838.394Secretaria de Estado de Planejamentoe Gestão

14.492.707.104 -----

12. 01 Secretaria de Estado de Planejamentoe Gestão

71.789.907 78.334.290 150.124.197-----

10710030.121.04. 1.995.506 1.995.506Renovação do Patrimônio do ERJ ----- -----

11400030.121.04. 163.611 163.611Reestruturação do Executivo eModernização Administrativa eOrganizacional

----- -----

11680030.121.04. 51.354.246 51.354.246Programa de Renovação eFortalecimento da Gestão Pública -PRÓ-GESTÃO

----- -----

11720030.121.04. 2.687.230 2.687.230Projeto Integrado de Sistema deCompras e Gestão de Contratos eCustos ERJ

----- -----

12080030.121.04. 9.420 9.420Fortalecimento da Gestão Estratégicano Estado do Rio de Janeiro

----- -----

39410030.121.04. 1.533.822 1.533.822Renovação do Edifício Estácio de Sá ----- -----

12400273.121.04. 2.920.493 2.920.493Reorganização e Modernização daGestão de Recursos Humanos

----- -----

10810274.121.04. 20.220 20.220Melhorias no Sistema SIPLAG ----- -----

15370274.121.04. 344.839 344.839Gestão da Informação paraFortalecimento da AçãoGovernamental

----- -----

15500274.121.04. 65.807 65.807Planejamento e Gestão com Foco naDimensão Territorial e Setorial

----- -----

21720274.121.04. 121.466 121.466Elaboração de Planos e Orçamento ----- -----

80370274.121.04. 10.073 10.073Capacitação de Auxílio ao Ciclo dePlanejamento

----- -----

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

20100002.122.04. 47.351 47.351Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 2.658.150 2.658.150Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

22500002.122.04. 46.911 46.911Manutenção do Edifício Estácio de Sá ----- -----

24670002.122.04. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 73.753.962 73.753.962Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 307.781 307.781Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

11650030.122.04. 1.987.257 1.987.257Modernização da Administração doEstado do Rio de Janeiro-PMAE-SEPLAG

----- -----

10130030.126.04. 5.876.466 5.876.466Implantação do Novo Modelo deGestão de TI-SEPLAG

----- -----

11700159.127.04. 2.741.508 2.741.508Programa de DesenvolvimentoSustentável das Regiões Fluminenses

----- -----

39420030.128.04. 89.482 89.482Capacitação da Rede de Gestão ----- -----

29100273.128.04. 1.378.796 1.378.796Realização de Perícia Médica ----- -----

12. 34 Fundo Único de Previdência Social doEstado do Rio de Janeiro

45.531.000 14.388.101.559 14.433.632.559-----

20100002.122.09. 3.674.000 3.674.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.09. 40.848.977 40.848.977Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

21940002.122.09. 11.151.250 11.151.250Gestão de Investimentos doRIOPREVIDÊNCIA

----- -----

24670002.122.09. 299.289.059 299.289.059Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.09. 40.480.690 40.480.690Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.09. 7.895.165 7.895.165Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

11880036.122.09. 3.000.000 3.000.000Avaliação, Reforma e Modernizaçãodos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA

----- -----

26480036.122.09. 1.510.000 1.510.000Capacitação e Desenvolvimento doServidor do Rioprevidência

----- -----

34740036.122.09. 42.531.000 42.531.000Implementação de Sistema de GestãoInformatizado

----- -----

40450035.272.09. 307.775.765 307.775.765Encargos com Inativos - Tribunal deContas do Estado do Rio de Janeiro

----- -----

40470035.272.09. 252.167.385 252.167.385Encargos com Inativos - AssembléiaLegislativa do Est RJ

----- -----

40480035.272.09. 299.110.255 299.110.255Encargos com Inativos - MinistérioPúblico

----- -----

40500035.272.09. 1.387.328.019 1.387.328.019Encargos com Inativos -Tribunal deJustiça

----- -----

41270035.272.09. 1.540.958.005 1.540.958.005Encargos com Inativos - Demais Áreasda Administração Estadual

----- -----

41350035.272.09. 3.830.885.569 3.830.885.569Encargos com Inativos - Área deSegurança Pública

----- -----

41410035.272.09. 3.002.467.012 3.002.467.012Encargos com Inativos - Área deEducação

----- -----

41460035.272.09. 173.953.641 173.953.641Encargos com Inativos - Área deSaúde

----- -----

41990035.272.09. 44.709.326 44.709.326Encargos com Inativos - Área deSaneamento

----- -----

42000035.272.09. 3.143.897.441 3.143.897.441Encargos com Pensões e OutrosBenefícios Previdenciários

----- -----

12. 41 Fundação Centro Estadual deEstatist., Pesq. e Formação de Servid.Públ. do RJ

9.810.383 26.271.255 36.081.638-----

34830292.122.04. 5.210.000 5.210.000Concursos Públicos, ProcessosSeletivos e Avaliações Especiais

----- -----

34790293.122.04. 380.000 380.000Fortalecimento da AdministraçãoPública dos Municípios

----- -----

34800293.122.04. 380.000 380.000Gestão para Resultados ----- -----

20100002.122.12. 262.695 262.695Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.12. 2.809.716 2.809.716Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.12. 588.000 588.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 21.910.844 21.910.844Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 700.000 700.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

34840292.128.12. 1.659.500 1.659.500Educação Continuada eDesenvolvimento Profissional

----- -----

34750293.126.14. 702.883 702.883Implantação da Rede de DadosEspaciais

----- -----

34760293.126.14. 368.000 368.000Produção Cartográfica e EstudosGeorreferenciados

----- -----

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

34770293.126.14. 370.000 370.000Implementação da Rede LabGeo/RJ -Laboratorio Central deGeoprocessamento

----- -----

34780293.126.14. 360.000 360.000Estudos Pesquisas Socioeconômicas ----- -----

34820293.183.14. 380.000 380.000Disseminação de Inform., Difusão daCultura e Promoção Instit. FundaçãoCEPERJ

----- -----

13 133.739.105 289.046.348Secretaria de Estado de Agricultura ePecuária

155.295.283 11.960

13. 01 Secretaria de Estado de Agricultura ePecuária

130.777.116 47.258.490 178.035.606-----

20100002.122.20. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.20. 822.487 822.487Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 147.000 147.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.20. 40.338.030 40.338.030Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.20. 400.000 400.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

20830039.304.20. 1.185.530 1.185.530Fundo Estadual de DefesaAgropecuária - FUNDEAGRO/RJ

----- -----

10500038.602.20. 463.000 463.000Promoção do Melhoramento Genético- Rio Genética

----- -----

21160039.604.20. 4.215.443 4.215.443Operacionalização do SistemaUnificado de Defesa Agropecuária

----- -----

16250037.606.20. 123.510.758 123.510.758Promoção do Desenvolvimento RuralSustentável em MicrobaciasHidrográficas

----- -----

10590038.606.20. 2.241.672 2.241.672Desenvolvimento Setor Agropecuáriodas Cadeias Emergentes eTradicionais

----- -----

11180038.606.20. 4.061.686 4.061.686Apoio Financeiro a Projetos deFomento

----- -----

34850262.606.20. 500.000 500.000Recuperação Emergencial da Rede deEstradas Vicinais

----- -----

13. 53 Empresa de Assistência Técnica eExtensão Rural do Estado do Rio deJaneiro

1.813.690 73.618.588 10.000 75.442.278

00160002.122.20. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.20. 123.978 123.978Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.20. 2.407.684 2.407.684Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 3.361.531 3.361.531Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.20. 61.140.548 61.140.548Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.20. 276.539 276.539Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10980038.122.20. 1.813.690 1.813.690Modernização e Reestruturação daEMATER-RIO

----- -----

21750038.606.20. 2.749.719 2.749.719Atividades de Assistência Técnica eExtensão Rural - EMATER-RIO

----- -----

20360262.606.20. 3.558.589 3.558.589Manutenção e Recuperação deEstradas Vicinais

----- -----

13. 54 Empresa de Pesquisa Agropecuáriado Estado do Rio de Janeiro

1.148.299 34.418.205 1.960 35.568.464

00160002.122.20. 1.960 1.960Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.20. 64.622 64.622Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.20. 1.238.100 1.238.100Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 1.389.940 1.389.940Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.20. 30.187.447 30.187.447Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.20. 278.475 278.475Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

34920037.601.20. 22.128 22.128Transferência de Tecnologia aosProdutores das MicrobaciasHidrográficas

----- -----

34930037.601.20. 142.378 142.378Seleção, Multiplicação e Introdução deMateriais Genéticos

----- -----

34870038.601.20. 1.294 1.294Desenvolvimento Sustentável daAgropecuária na Região SerranaFluminense

----- -----

20910166.601.20. 1.259.621 1.259.621Modernização da Infraestrutura dePesquisa

----- -----

34880166.601.20. 2.766 2.766Desenvolvimento TecnológicoAgroflorestal no ERJ

----- -----

34890166.601.20. 84.447 84.447Desenvolvimento e Adaptação deTecnologias Agropecuárias

----- -----

266

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

34900166.601.20. 99.573 99.573Desenvolvimento Tecnológico daAgricultura Sustentável

----- -----

34860038.602.20. 38.862 38.862Desenvol Transferência Tecnologia aPecuária Leiteira e MelhoramentoGenético

----- -----

34940039.604.20. 755.796 755.796Serviços Laboratoriais de Interessepara o Desenvolvimento Agropecuáriodo ERJ

----- -----

34910166.605.20. 1.055 1.055Acompanhamento Estatístico dePreços de Produtos Alimentícios

----- -----

14 585.225 34.129.045Secretaria de Estado de Governo 33.543.820 -----

14. 01 Secretaria de Estado de Governo 585.225 33.543.820 34.129.045-----

11660018.121.04. 500 500Operação Lapa Presente ----- -----

20100002.122.04. 1.140.000 1.140.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 3.317.063 3.317.063Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 980 980Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 28.874.277 28.874.277Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 211.500 211.500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

78830018.125.04. 47.725 47.725Operação Barreira Fiscal ----- -----

11150018.422.04. 12.500 12.500Operação Lei Seca ----- -----

10350042.422.04. 25.000 25.000Operação SOS Saúde ----- -----

11070042.422.04. 499.500 499.500Gestão da Qualidade dos ServiçosPúblicos

----- -----

15 5.460.786 140.265.277Secretaria de Estado de Cultura 134.804.491 -----

15. 01 Secretaria de Estado de Cultura 3.872.252 52.625.854 56.498.106-----

20100002.122.13. 208.701 208.701Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.13. 2.581.285 2.581.285Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.13. 980 980Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.13. 15.720.325 15.720.325Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.13. 125.221 125.221Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

26520295.391.13. 486.274 486.274Desenvolvimento do PatrimônioHistórico e Cultural

----- -----

10720271.392.13. 2.994.799 2.994.799Cultura e Cidadania ----- -----

26530271.392.13. 3.075.097 3.075.097Desenvolvimento da EconomiaCriativa

----- -----

35000271.392.13. 417 417Desenvolvimento de ProjetosEstruturantes nos MunicípiosFluminenses

----- -----

26590280.392.13. 342.270 342.270Promoção e Difusão Cultural ----- -----

34990280.392.13. 41.740 41.740Formulação/Implantação do SistemaEstadual de Cultura

----- -----

35010280.392.13. 99.417 99.417Modernização das Unidades Culturaisda SEC

----- -----

81090280.392.13. 16.077.682 16.077.682Operacionalização da gestão deequipamentos culturais por Org.Sociais

----- -----

26610281.392.13. 4.980.864 4.980.864Desenvolvimento da ÁreaMuseológica

----- -----

26620283.392.13. 208.701 208.701Incentivo às Atividades Artísticas ----- -----

26550297.392.13. 8.766.279 8.766.279Incentivo ao Setor Audiovisual ----- -----

26570298.392.13. 52.175 52.175Incentivo à Leitura e Conhecimento ----- -----

34960298.392.13. 735.879 735.879Implantação de Bibliotecas Parque ----- -----

15. 41 Fundação Anita Mantuano de Artes doEstado do Rio de Janeiro

231.174 25.786.203 26.017.377-----

20100002.122.13. 47.500 47.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.13. 2.436.500 2.436.500Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.13. 284.200 284.200Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.13. 21.357.003 21.357.003Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.13. 421.000 421.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35030280.392.13. 231.174 231.174Modernização das Unidades Culturaisda FUNARJ

----- -----

267

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

26640281.392.13. 125.000 125.000Promoção de Eventos nos Museus daFUNARJ

----- -----

26650281.392.13. 65.000 65.000Preservação do Acervo dos Museusda FUNARJ

----- -----

26660283.392.13. 1.050.000 1.050.000Produções Culturais nos Teatros daFUNARJ

----- -----

15. 43 Fundação Teatro Municipal do Rio deJaneiro

1.350.000 52.611.512 53.961.512-----

20100002.122.13. 25.500 25.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.13. 3.330.070 3.330.070Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.13. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.13. 44.962.513 44.962.513Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.13. 1.003.690 1.003.690Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35050280.392.13. 450.000 450.000Modernização das Unidades Culturaisda FTMRJ

----- -----

26680283.392.13. 3.284.839 3.284.839Realização de Atividades Culturais eEducativas na FTMRJ

----- -----

35060283.392.13. 900.000 900.000Implantação da Nova Central Técnicade Produções-CTP/FTMRJ

----- -----

15. 44 Fundação Museu da Imagem e doSom

7.360 3.780.922 3.788.282-----

20100002.122.13. 15.601 15.601Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.13. 425.020 425.020Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.13. 1.960 1.960Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.13. 3.189.967 3.189.967Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.13. 143.374 143.374Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35070280.392.13. 5.000 5.000Modernização das Unidades Culturaisda FMIS

----- -----

26690281.392.13. 5.000 5.000Realização das Atividades Culturaisda FMIS

----- -----

35080281.392.13. 2.360 2.360Implantação do Novo Museu daImagem e do Som

----- -----

16 42.547.119 1.559.954.716Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.517.407.597 -----

16. 01 Secretaria de Estado de Defesa Civil 55.500 1.300.789.671 1.300.845.171-----

20100002.122.06. 14.000 14.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 6.000 6.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 1.300.748.071 1.300.748.071Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 500 500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

79870009.182.06. 1.500 1.500Ampliação do Sistema de Alerta eAlarme

----- -----

79880009.182.06. 1.500 1.500Ampliação da Frota da Defesa CivilEstadual

----- -----

79890009.182.06. 49.500 49.500Reequipamento da Defesa Civil ----- -----

79920009.182.06. 1.500 1.500Implantação de Unidade de DefesaCivil

----- -----

80200009.182.06. 1.500 1.500Preparação paraEmergências/Desastres

----- -----

79900010.182.06. 1.500 1.500Realização de Operações de Apoioaos Grandes Eventos

----- -----

16. 61 Fundo Especial do Corpo deBombeiros

42.491.619 216.617.926 259.109.545-----

20100002.122.06. 15.000.000 15.000.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

23000002.122.06. 31.400.000 31.400.000Fornecimento de Alimentação aoBombeiro Militar

----- -----

24670002.122.06. 150.000 150.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 61.342.123 61.342.123Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 15.500.000 15.500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

26760299.182.06. 43.196.000 43.196.000Operacionalização da Defesa CivilEstadual/CBMERJ

----- -----

35110299.182.06. 18.291.619 18.291.619Reequipamento do CBMERJ ----- -----

35120299.182.06. 6.200.000 6.200.000Implantação de Unidade do CBMERJ ----- -----

268

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

79910299.182.06. 18.000.000 18.000.000Ampliação da Frota do CBMERJ ----- -----

80190299.182.06. 3.000.000 3.000.000Prevenção a Incêndios e Salvamentos ----- -----

26740299.302.10. 47.029.803 47.029.803Operacionalização do Sistema deSaúde Interno do CBMERJ

----- -----

17 9.482.008 61.992.347Secretaria de Estado de Esporte eLazer

52.510.339 -----

17. 01 Secretaria de Estado de Esporte eLazer

9.282.008 31.400.395 40.682.403-----

20100002.122.23. 50.000 50.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.23. 440.956 440.956Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.23. 980 980Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.23. 4.412.040 4.412.040Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.23. 40.000 40.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10550272.811.27. 1.200.000 1.200.000Desenvolvimento do Esporte de AltoRendimento

----- -----

20470285.811.27. 100.000 100.000Realização de Eventos Esportivos ----- -----

39300272.812.27. 7.782.008 7.782.008Implantação e modernização deInfraestrutura para Esporte

----- -----

80340272.812.27. 14.560.849 14.560.849Realização do Rio Esporte Para Todos ----- -----

10610272.813.27. 300.000 300.000Realização do Projeto SegundoTempo

----- -----

20850272.813.27. 11.795.570 11.795.570Realização de Atividades Esportivas ----- -----

17. 31 Superintendência de Desportos doEstado do Rio de Janeiro

200.000 21.109.944 21.309.944-----

20100002.122.27. 100.000 100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

24670002.122.27. 256.000 256.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.27. 13.932.731 13.932.731Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.27. 1.006.000 1.006.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10820272.812.27. 200.000 200.000Reforma de Equipamentos Esportivos ----- -----

42930272.812.27. 5.815.213 5.815.213Atividades Operacionais dosComplexos Esportivos

----- -----

18 129.981.248 4.804.889.914Secretaria de Estado de Educação 4.674.908.666 -----

18. 01 Secretaria de Estado de Educação 126.781.248 4.500.543.934 4.627.325.182-----

20100002.122.12. 1.826.000 1.826.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.12. 33.941.016 33.941.016Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

22990002.122.12. 75.800.000 75.800.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública emUnidades Educacionais

----- -----

24670002.122.12. 1.000.000 1.000.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 146.273.465 146.273.465Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 2.000.000 2.000.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

20330152.122.12. 1.600.000 1.600.000Operacionalização da EducaçãoBásica

----- -----

21920152.122.12. 169.880.754 169.880.754Apoio aos Serviços Educacionais ----- -----

26960300.122.12. 6.779.734 6.779.734Desenvolvimento Profissional ----- -----

23180301.122.12. 6.661.692 6.661.692Aprimoramento e Efetividade doEnsino Público

----- -----

26910301.122.12. 6.400.000 6.400.000Avaliação do Sistema Educacional doERJ

----- -----

26930301.122.12. 6.537.737 6.537.737Correção do Fluxo Escolar e NovasOportunidades de Aprendizagem

----- -----

22290303.243.12. 38.800.000 38.800.000Transporte Escolar ----- -----

24210303.306.12. 410.205.125 410.205.125Nutrição Escolar ----- -----

20300002.361.12. 1.663.030.079 1.663.030.079Pessoal e Encargos Sociais daEducação Básica - EnsinoFundamental

----- -----

20700002.362.12. 1.803.777.285 1.803.777.285Pessoal e Encargos Sociais daEducação Básica - Ensino Médio

----- -----

22440301.362.12. 30.000.000 30.000.000Incentivo à Conclusão do EnsinoMédio - Renda Melhor Jovem

----- -----

20280302.362.12. 54.033.345 54.033.345Autonomia Financeira e Administrativadas Escolas

----- -----

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

15460303.362.12. 42.583.700 42.583.700Ampliação da Rede e Melhoria daInfraestrutura

----- -----

16760303.362.12. 84.197.548 84.197.548Reequipamento de UnidadesEducacionais

----- -----

21790303.362.12. 24.447.702 24.447.702Aperfeiçoamento e Manutenção daInfraestrutura Tecnológica

----- -----

23130150.367.12. 400.000 400.000Atendimento a Públicos Especiais ----- -----

23120301.367.12. 7.000.000 7.000.000Realização de AtividadesExtracurriculares

----- -----

23390301.367.12. 10.150.000 10.150.000Educação para Pessoas comNecessidades Especiais

----- -----

18. 02 Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

3.200.000 174.364.732 177.564.732-----

20100002.122.12. 800.000 800.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

24670002.122.12. 4.000 4.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 132.622.072 132.622.072Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 2.493.500 2.493.500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

11960153.243.12. 2.000.000 2.000.000Implantação, Reforma eReequipamento das Unidades doNovo DEGASE

----- -----

12020153.243.12. 500.000 500.000Construção e Implantação de CincoCENSEs

----- -----

15470153.243.12. 700.000 700.000Equipamento de Cinco CENSEs ----- -----

27010153.243.12. 13.495.160 13.495.160Disponibilização de Refeição ----- -----

27020153.243.12. 200.000 200.000Profissionalização de Adolescentes ----- -----

27030153.243.12. 24.500.000 24.500.000Operacionalização do Novo DEGASE ----- -----

27070153.243.12. 250.000 250.000Escola de Gestão SocioeducativaPaulo Freire

----- -----

19 172.459.753 265.427.812Secretaria de Estado de Habitação 90.037.430 2.930.629

19. 01 Secretaria de Estado de Habitação 14.852.916 5.272.658 20.125.574-----

20100002.122.16. 50.000 50.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.16. 103.160 103.160Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.16. 1.960 1.960Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.16. 5.115.738 5.115.738Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.16. 1.800 1.800Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

39640286.451.16. 1.161.482 1.161.482Ações de Apoio a Infraestrutura Locale ao Desenvolvimento Regional - SEH

----- -----

34400286.482.16. 276.840 276.840Acompanhamento da Execução doPlano Est. de Habitação de InteresseSocial-PEHIS

----- -----

34420286.482.16. 8.083.486 8.083.486Banco de Terras ----- -----

34430286.482.16. 2.320.196 2.320.196Relocação de Moradores deAssentamentos Populares em Áreasde Risco/Insalubres

----- -----

34450287.482.16. 2.873.876 2.873.876Desenvolvimento de Modelo deProjeto

----- -----

34460287.482.16. 137.036 137.036Realização de Estudos de ViabilidadeTécnica

----- -----

19. 31 Instituto de Terras e Cartografia doEstado do Rio de Janeiro

28.622.711 25.567.441 54.190.152-----

20100002.122.21. 169.074 169.074Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.21. 557.537 557.537Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.21. 49.000 49.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.21. 10.246.318 10.246.318Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.21. 69.010 69.010Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

15570052.482.21. 2.320.420 2.320.420Assentamento e Reassentamento deFamílias Assistidas pelo ITERJ

----- -----

15710052.482.21. 1.216.413 1.216.413Melhoria Habit e Apoio ao Fomento daProdução Agrícola nos AssentamentosRurais

----- -----

11190019.631.21. 23.701.678 23.701.678Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ

----- -----

80430019.631.21. 64.610 64.610Celebração de TCT/Convênios com oINCRA, instituições educativas eórgãos govern

----- -----

80420020.631.21. 69.210 69.210Gestão/captaçâo de recursos ----- -----

270

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

80440020.631.21. 1.160.098 1.160.098Investimento em Equipamentos nosassentamentos

----- -----

15680052.631.21. 1.384.200 1.384.200Regularização Fundiária nas Áreas deImplantação das UPP

----- -----

27100052.631.21. 276.840 276.840Regularização Fundiária de InteresseSocial

----- -----

27110052.631.21. 9.280.784 9.280.784Levantamento Físico eSocioeconômico para Efeito de RFIS

----- -----

27120052.631.21. 2.395.652 2.395.652Consolidação dos AssentamentosRurais e Urbanos

----- -----

80390052.631.21. 1.160.098 1.160.098Melhoria de Unidades Habitacionais ----- -----

80400052.631.21. 69.210 69.210Produção de conhecimento dascomunidades urbanas e rurais

----- -----

19. 71 Companhia Estadual de Habitação doRio de Janeiro

128.984.126 59.197.331 2.930.629 191.112.086

00160002.122.16. 2.930.629 2.930.629Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.16. 370.180 370.180Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.16. 4.531.138 4.531.138Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.16. 11.915.747 11.915.747Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.16. 41.893.716 41.893.716Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.16. 486.550 486.550Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35300312.451.16. 63.202.085 63.202.085Urbanização de AssentamentosIrregulares

----- -----

35260311.482.16. 16.414.841 16.414.841Produção de Unidades Habitacionais ----- -----

39320311.482.16. 11.666.186 11.666.186Projeto Habitacional a cargo do Fundo- FNHIS

----- -----

35290312.482.16. 35.397.568 35.397.568Recuperação e Melhoria de UnidadesHabitacionais

----- -----

35320312.482.16. 514.640 514.640Titulação de Imóveis Existentes ----- -----

35330313.482.16. 1.404.544 1.404.544Recuperação de Receita Oriunda doFCVS

----- -----

35340313.482.16. 245.842 245.842Preservação de Documentos -Digitalização

----- -----

35350313.482.16. 138.420 138.420Sistema Integrado de InformaçõesCadastrais

----- -----

20 16.616.313 952.960.250Secretaria de Estado de Fazenda 936.343.937 -----

20. 01 Secretaria de Estado de Fazenda 16.616.313 557.225.255 573.841.568-----

20100002.122.04. 325.000 325.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 10.205.250 10.205.250Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 29.400.000 29.400.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 506.532.005 506.532.005Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 5.480.000 5.480.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10030054.122.04. 400.000 400.000Modernização das Unidades daSEFAZ

----- -----

20450054.122.04. 5.000.000 5.000.000Premiação do Programa CupomMania

----- -----

22520054.122.04. 100.000 100.000Educação Continuada naAdministração Fazendária

----- -----

16450054.123.04. 16.216.313 16.216.313Modernização da Gestão Fazendáriado Estado do Rio de Janeiro -PROFAZ

----- -----

27130054.123.04. 183.000 183.000Promoção da AdministraçãoFazendária

----- -----

20. 61 Fundo Especial de AdministraçãoFazendária

379.118.682 379.118.682----- -----

24530002.123.04. 125.841.272 125.841.272Apoio ao Programa de Modernizaçãoda SEFAZ

----- -----

20510054.123.04. 120.961.515 120.961.515Gestão e Modernização daAdministração Fazendária

----- -----

81030054.123.04. 132.315.895 132.315.895Gestão de Tecnologia da Informação eComunicação

----- -----

21 58.133.515 1.840.648.430Secretaria de Estado da Casa Civil 1.782.167.395 347.520

21. 01 Secretaria de Estado da Casa Civil 5.709.521 44.660.386 50.369.907-----

20100002.122.04. 35.118 35.118Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 5.768.505 5.768.505Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 1.025.705 1.025.705Despesas Obrigatórias ----- -----

271

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

26600002.122.04. 36.640.389 36.640.389Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 847.223 847.223Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10770055.122.04. 102.618 102.618Implantação de Sistema deGerenciamento Eletrônico deDocumentos

----- -----

11330055.122.04. 181.917 181.917Modernização e Divulgação doArquivo Público do Estado do Rio deJaneiro

----- -----

79960055.122.04. 433 433Nova Sede do Arquivo Público doEstado do Rio de Janeiro

----- -----

80310055.122.04. 343.013 343.013Operacionalização do Sistema doProcesso Digital

----- -----

15200057.122.04. 3.165.725 3.165.725Reforma e Reequipamento dosPalácios Oficiais

----- -----

11480285.122.04. 71.651 71.651Autoridade Pública Olímpica - APO ----- -----

79970285.122.04. 2.165.526 2.165.526Elaboração de Projetos Olímpicos eParalímpicos Rio 2016 e Copa doMundo 2014

----- -----

36320387.122.04. 21.651 21.651Implantação da Sistematização deControle de Convênios e ProjetosEstruturantes

----- -----

80280387.122.04. 433 433Monitoramento dos Convênios eProjetos Estruturantes

----- -----

21. 02 Subsecretaria de Comunicação Social 22.348.958 22.348.958----- -----

20100002.122.24. 131.464 131.464Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.24. 647.853 647.853Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.24. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.24. 6.465.714 6.465.714Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.24. 150.797 150.797Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

23550061.131.24. 14.250.000 14.250.000Serviço de Comunicação e Divulgação ----- -----

20400061.722.24. 693.330 693.330Operação e Manutenção do Sistemade Radiodifusão

----- -----

21. 06 Subsecretaria Militar 29.009.951 29.009.951----- -----

20100002.122.06. 1.856.512 1.856.512Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 3.587.965 3.587.965Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 17.154.106 17.154.106Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 351.468 351.468Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

22810059.181.06. 605.000 605.000Atividade de Segurança da SSMCC ----- -----

20390059.781.06. 5.450.000 5.450.000Operação Aérea da SSMCC ----- -----

21. 31 Agência Regul Serv Púb Conc TranspAquav, Ferrov e Metrov e de Rodov doEst RJ

25.369.356 25.369.356----- -----

20100002.122.04. 722.454 722.454Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 1.955.106 1.955.106Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 1.000 1.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 14.511.091 14.511.091Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

20800062.125.04. 7.679.705 7.679.705Acompanhamento dos ServiçosPúblicos Concedidos de Transportes

----- -----

21. 32 Agência Reguladora de Energia eSaneamento Básico do Estado do Riode Janeiro

26.909.691 26.909.691----- -----

20100002.122.04. 828.300 828.300Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 4.271.274 4.271.274Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 201.000 201.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.04. 14.076.504 14.076.504Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.04. 240.000 240.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

20050062.125.04. 6.892.613 6.892.613Acompanhamento dos ServiçosPúblicos Concedidos de Energia eSaneamento

----- -----

80290062.125.04. 200.000 200.000Acompanhamento dos ServiçosPúblicos Consorciados de Gestão deResíduos Sólidos

----- -----

80300062.125.04. 200.000 200.000Fiscaliz dos Serviços de Distrib deEnergia Elétrica do ERJ Delegadospela ANEEL

----- -----

21. 33 Departamento de Trânsito do Estadodo Rio de Janeiro

51.988.994 1.312.808.619 1.364.797.613-----

20100002.122.06. 4.764.284 4.764.284Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 100.879.195 100.879.195Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 11.831.013 11.831.013Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 254.789.135 254.789.135Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 9.712.244 9.712.244Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

40870064.122.06. 550.000.000 550.000.000Apoio às Ações de Segurança ----- -----

38360064.125.06. 50.798.796 50.798.796Modernização e Reequipamento dasUnidades Operacionais do DETRAN

----- -----

41110064.125.06. 239.179.379 239.179.379Atividades Operacionais de Registrode Veículos

----- -----

41200064.125.06. 61.463.884 61.463.884Habilitação de Motoristas ----- -----

41190064.422.06. 64.428.120 64.428.120Identificação Civil ----- -----

20650397.422.06. 15.761.365 15.761.365Participação no Programa Rio PoupaTempo DETRAN

----- -----

30100064.782.06. 1.190.198 1.190.198Educação no Trânsito ----- -----

21. 34 Loteria do Estado do Rio de Janeiro 216.930.000 216.930.000----- -----

20100002.122.23. 500.000 500.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.23. 22.173.493 22.173.493Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.23. 3.050.000 3.050.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.23. 8.588.507 8.588.507Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.23. 350.000 350.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

40300002.244.23. 10.500.000 10.500.000Subvenções Sociais ----- -----

40280066.694.23. 171.768.000 171.768.000Pagamento de Prêmios ----- -----

21. 35 Centro de Tecnologia de Informação eComunicação do Estado do Rio deJaneiro

375.000 89.235.458 89.610.458-----

20100002.122.19. 188.781 188.781Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.19. 2.558.909 2.558.909Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.19. 3.179.691 3.179.691Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.19. 65.401.100 65.401.100Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.19. 3.151.406 3.151.406Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

12930132.126.19. 75.000 75.000Atualização Tecnológica do ParqueComputacional

----- -----

12940132.126.19. 75.000 75.000Atualização Tecnológica dos Sistemasde Informações

----- -----

41330132.126.19. 14.755.571 14.755.571Gerenciamento de Processamento deDados

----- -----

12950133.126.19. 75.000 75.000Internet Comunitária ----- -----

79060133.126.19. 75.000 75.000Ampliação do Programa Rio EstadoDigital

----- -----

10200416.126.19. 75.000 75.000Implementação da Política deGovernança em TIC

----- -----

21. 53 Empresa Estadual de Viação - EmLiquidação

2.810.388 10.000 2.820.388-----

00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20160002.122.26. 15.620 15.620Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 2.440.000 2.440.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 354.268 354.268Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 500 500Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

21. 61 Fundo Especial do Depósito Público 60.000 60.000----- -----

273

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

11710056.122.04. 60.000 60.000Implementação das ações do FundoEspecial do Depósito Público –

----- -----

21. 71 Companhia do Metropolitano do Riode Janeiro - Em liquidação

6.159.071 317.520 6.476.591-----

00160002.122.26. 317.520 317.520Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.26. 5.000 5.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 36.045 36.045Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 5.546.800 5.546.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 571.226 571.226Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

21. 72 Companhia de Transportes Coletivosdo Estado do Rio de Janeiro - EmLiquidação

1.027.606 10.000 1.037.606-----

00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20160002.122.26. 47.297 47.297Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 480.312 480.312Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 499.157 499.157Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 840 840Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

21. 73 Companhia Fluminense de TrensUrbanos - Em liquidação

4.897.911 10.000 4.907.911-----

00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20160002.122.26. 5.100 5.100Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 4.302.000 4.302.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 590.287 590.287Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 524 524Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

22 160.974.224 347.711.806Secretaria de Estado deDesenvolvimento Econômico, Energia,Indústria e Serviços

186.717.782 19.800

22. 01 Secretaria de Estado deDesenvolvimento Econômico, Energia,Indústria e Serviços

3.889.782 44.817.082 9.800 48.716.664

20100002.122.22. 44.643 44.643Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.22. 1.101.745 1.101.745Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.22. 1.960 1.960Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.22. 16.281.362 16.281.362Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.22. 133.960 133.960Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28450392.127.22. 35.361 35.361Apoio ao Desenvolvimento Econômicoe Local

----- -----

10480068.661.22. 942 942FUNDES - Programas e ProjetosPrioritários

----- -----

28460392.661.22. 17.680 17.680Fomento aos Arranjos ProdutivosLocais - APLs

----- -----

28470393.661.22. 5.304 5.304Fortalecimento do Design Fluminense- Rio é Design

----- -----

20020400.661.22. 88.401 88.401Atração e Apoio a ProjetosEstruturantes e Estratégicos

----- -----

28440391.751.22. 44.201 44.201Racionalização, Inovação eSustentabilidade – Rio Capital daEnergia

----- -----

00120401.123.23. 9.800 9.800Integralização ao Capital da InvesteRio

----- -----

28570397.422.23. 27.049.205 27.049.205Operacionalização das Unidades deAtendimento do Rio Poupa Tempo

----- -----

36400397.422.23. 3.888.840 3.888.840Implantação das Unidades deAtendimento do Rio Poupa Tempo

----- -----

28480393.691.23. 13.260 13.260Fomento ao Segmento ArtesanalFluminense

----- -----

22. 31 Departamento de Recursos Mineraisdo Estado do Rio de Janeiro

3.257 6.836.953 6.840.210-----

20100002.122.22. 46.000 46.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.22. 178.334 178.334Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.22. 3.920 3.920Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.22. 6.334.118 6.334.118Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

274

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

80210002.122.22. 80.000 80.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

36370014.122.22. 3.257 3.257Adequação das Instalações do DRM-RJ

----- -----

28530395.573.22. 68.450 68.450Prevenção e Análise de DesastresGeológicos

----- -----

28550395.573.22. 34.581 34.581Ampliação e Difusão do ConhecimentoGeológico e Meio Físico

----- -----

28500394.663.22. 68.450 68.450Regularização da Atividade Mineral ----- -----

28510394.663.22. 15.000 15.000Apoio ao Desenvolvimento do SetorMineral

----- -----

28520395.753.22. 8.100 8.100Geração de Informações sobrePetróleo e Gás - CIPEG

----- -----

22. 32 Junta Comercial do Estado do Rio deJaneiro

1.400.000 51.140.524 52.540.524-----

20100002.122.23. 770.000 770.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.23. 7.854.371 7.854.371Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.23. 840.000 840.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.23. 20.376.153 20.376.153Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.23. 1.300.000 1.300.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

80610397.422.23. 16.000.000 16.000.000Participação no Programa Rio PoupaTempo JUCERJA

----- -----

28560396.691.23. 4.000.000 4.000.000Serviço de Registro Empresarial ----- -----

36380396.691.23. 400.000 400.000Modernização e Reestruturação daNova JUCERJA

----- -----

36390396.691.23. 1.000.000 1.000.000Implantação do Sistema de RegistroEmpresarial - SRE via WEB

----- -----

22. 33 Instituto de Pesos e Medidas doEstado do Rio de Janeiro

3.241.855 44.897.509 48.139.364-----

20100002.122.22. 530.000 530.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.22. 24.611.691 24.611.691Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.22. 885.393 885.393Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.22. 16.283.425 16.283.425Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.22. 240.000 240.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

30150277.125.22. 3.015.855 3.015.855Serviço Metrológico ----- -----

41420277.125.22. 2.344.000 2.344.000Normas de Verificação daConformidade de Produtos e Serviços

----- -----

36430277.665.22. 1.000 1.000Implementação do Modelo de Gestãopor Resultados

----- -----

28580398.665.22. 1.000 1.000Manutenção, Criação e Acreditação deLaboratórios

----- -----

36410398.665.22. 225.000 225.000Adequação Operacional e Reformadas Unidades Regionais

----- -----

28590399.665.22. 1.000 1.000Educação para o Consumo ----- -----

28600399.665.22. 1.000 1.000Alinhamento Produtivo à Legislação ----- -----

22. 61 Fundo de Recuperação Econômica deMunicípios Fluminenses

125.697.080 100.000 125.797.080-----

11360072.661.22. 125.697.080 125.697.080Financiamento a Empresas ----- -----

29050072.661.22. 100.000 100.000Apoio Financeiro a Acões Estatais ----- -----

22. 62 Fundo UPP Empreendedor 26.700.000 11.069.062 37.769.062-----

11730072.661.22. 26.700.000 26.700.000Apoio aos micro e pequenosempreendedores das UPPs

----- -----

20210072.661.22. 11.069.062 11.069.062Financiamento a ComunidadesPacificadas

----- -----

22. 71 Companhia de DesenvolvimentoIndustrial do Estado do Rio de Janeiro

42.250 27.856.652 10.000 27.908.902

00160002.122.22. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.22. 117.556 117.556Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.22. 4.135.484 4.135.484Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.22. 10.916.706 10.916.706Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.22. 11.061.256 11.061.256Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.22. 255.063 255.063Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28610400.661.22. 871.739 871.739Desenvolvimento dos DistritosIndustriais e Logísticos da CODIN

----- -----

275

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

28620400.661.22. 463.848 463.848Atração de Investimentos para osMunicipios Fluminenses

----- -----

28630400.661.22. 35.000 35.000Apoio ao Investidor na identificação deBenefícios Fiscais e Tributários

----- -----

36440400.661.22. 42.250 42.250Modernização da CODIN ----- -----

24 1.119.509.978 1.314.032.115Secretaria de Estado do Ambiente 194.522.137 -----

24. 01 Secretaria de Estado do Ambiente 2.873.280 14.796.507 17.669.787-----

20100002.122.18. 127.131 127.131Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.18. 812.558 812.558Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.18. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.18. 13.727.018 13.727.018Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.18. 120.000 120.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10300162.512.18. 300 300Lixão Zero ----- -----

15400162.512.18. 100.000 100.000Saneamento Ambiental da Bacia daBaía de Sepetiba

----- -----

16680156.541.18. 260 260Gestão Ambiental de InteresseTurístico - PRODETUR - RJ

----- -----

39210411.542.18. 2.372.720 2.372.720Implementação do Rio + Sustentável ----- -----

39190278.543.18. 200.000 200.000Recuperação Ambiental em SistemasLagunares

----- -----

19950410.544.18. 200.000 200.000Mitigação de Enchentes ----- -----

24. 02 Unidade Executora do PSAM 328.765.159 328.765.159----- -----

11020421.512.18. 328.765.159 328.765.159Saneamento Ambiental nosMunicípios do entorno da Baía deGuanabara

----- -----

24. 04 Fundo Estadual de ConservaçãoAmbiental

535.351.785 535.351.785----- -----

11970162.512.17. 40.000.000 40.000.000Saneamento nas Bacias da Baía deGuanabara

----- -----

11980162.512.17. 40.000.000 40.000.000Esgotamento Sanitário da Zona Oeste ----- -----

15220290.512.17. 10.000.000 10.000.000Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM ----- -----

15540162.543.17. 15.000.000 15.000.000Projeto Saneamento PAC/RJ -FECAM

----- -----

15550413.543.17. 15.000.000 15.000.000Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ -FECAM

----- -----

39440104.453.18. 50.000.000 50.000.000Transporte sobre Trilhos ----- -----

10000162.512.18. 69.800.000 69.800.000Rio Mais Limpo ----- -----

10090162.512.18. 20.000.000 20.000.000Lixão Zero - FECAM ----- -----

36510421.512.18. 35.000.000 35.000.000Saneamento Ambiental nosMunicípios do Entorno da Baía deGuanabara - FECAM

----- -----

10440275.541.18. 300.000 300.000Desenv. e Implem. de Instrumentos deConserv. da Biodiversidade e dasFlorestas

----- -----

11470411.541.18. 500.000 500.000Desenvolvimento do Programa deReaproveitamento de Óleo Vegetal -PROVE

----- -----

10100413.541.18. 35.000.000 35.000.000Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM ----- -----

15390413.541.18. 90.000.000 90.000.000Prevenção e Controle Ambiental deInundações

----- -----

15510417.541.18. 89.551.785 89.551.785Apoio a projetos de saneamento,proteção e recuperação do meioambiente

----- -----

36670411.542.18. 200.000 200.000Implementação do Plano Mudança doClima

----- -----

36680411.542.18. 200.000 200.000Implementação do Plano de EconomiaVerde

----- -----

36690411.542.18. 8.000.000 8.000.000Geração de emprego e renda emcomunidades assistidas por UPPs -Comunidade Verde

----- -----

10890414.542.18. 200.000 200.000Fortalecimento dos Mecanismos deArticulação Institucional

----- -----

36650414.542.18. 200.000 200.000Plano de Comunicação Ambientalpara o Rio+20, Copa 2014 eOlimpíadas 2016

----- -----

10580415.542.18. 16.000.000 16.000.000Implementação de EducaçãoAmbiental

----- -----

10570417.542.18. 200.000 200.000Aprimoramento de Informação e deInstrumentos de Planejamento eGestão Ambiental

----- -----

15720275.601.18. 200.000 200.000Gestão e Controle Florestal ----- -----

276

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

24. 32 Instituto Estadual do Ambiente 222.519.754 177.179.818 399.699.572-----

11490162.543.17. 200.000 200.000Projeto de Saneamento - RJ ----- -----

35370162.543.17. 50.000.000 50.000.000Projeto Saneamento - PAC-RJ ----- -----

35360413.543.17. 50.000.000 50.000.000Projeto Macrodrenagem - PAC-RJ ----- -----

36720413.543.17. 50.000.000 50.000.000Drenagem da Bacia do Rio Imboaçu -PAC - RJ

----- -----

20100002.122.18. 700.000 700.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.18. 20.511.028 20.511.028Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.18. 800.000 800.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.18. 147.670.466 147.670.466Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.18. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

21170275.541.18. 1.000.000 1.000.000Preservação da Biodiversidade ----- -----

36760411.541.18. 200.000 200.000Jogos Limpos 2016 ----- -----

15340413.541.18. 65.812.154 65.812.154Projeto Iguaçu - PAC-RJ ----- -----

21320414.541.18. 350.000 350.000Articulação Institucional para oDesenvolvimento Sustentável

----- -----

29060414.541.18. 5.376.776 5.376.776Integração dos Municípios no Sistemade Gestão Ambiental

----- -----

28720415.541.18. 271.548 271.548Educação Ambiental no Estado ----- -----

10950409.542.18. 400.000 400.000Projeto Fortalecimento Institucional ----- -----

15290415.542.18. 200.000 200.000Educação Ambiental para Condutoresde Veículos Automotores

----- -----

11010417.542.18. 600.000 600.000Aprimoramento dos Sistemas deGestão Ambiental

----- -----

11350417.542.18. 257.600 257.600Controle e Qualidade Ambiental ----- -----

15260417.542.18. 4.000.000 4.000.000Monitoramento da QualidadeAmbiental

----- -----

15320417.542.18. 650.000 650.000Acreditação dos Laboratórios do INEA ----- -----

15330417.542.18. 200.000 200.000Implantação do Centro de ReferênciaVeicular

----- -----

24. 63 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 30.000.000 2.545.812 32.545.812-----

20100002.122.18. 300.000 300.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.18. 1.700.000 1.700.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

80210002.122.18. 245.812 245.812Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10970410.544.18. 30.000.000 30.000.000Gestão de Bacias Hidrográficas ----- -----

40420410.544.18. 300.000 300.000Operação e Análise Dados da RedeHidrometeorológica

----- -----

25 3.290.641 910.248.705Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária

906.958.064 -----

25. 01 Secretaria de Estado deAdministração Penitenciária

78.025 888.269.755 888.347.780-----

20100002.122.06. 3.000.000 3.000.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 35.867.905 35.867.905Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 584.401.753 584.401.753Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 15.000.000 15.000.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

21690089.302.06. 2.480.497 2.480.497Atendimento à Saúde dos Internos doSistema Penitenciário

----- -----

24870089.306.06. 247.500.000 247.500.000Alimentação dos Apenados eCustodiados

----- -----

15850089.421.06. 78.025 78.025Supervisão e Coordenação doSistema Penitenciário

----- -----

25. 41 Fundação Santa Cabrini 25.500 18.688.309 18.713.809-----

20100002.122.06. 30.000 30.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 363.329 363.329Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 6.906.960 6.906.960Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

277

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

80210002.122.06. 30.000 30.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

11060089.421.06. 25.500 25.500Criação e Melhoria de Oficinas doSistema Penal

----- -----

41060089.421.06. 11.338.420 11.338.420Qualificação Profissional eDiversificação de Oportunidade deTrabalho

----- -----

25. 61 Fundo Especial Penitenciário 3.187.116 3.187.116----- -----

15810089.421.06. 3.187.116 3.187.116Construção, Implantação e Reformade Unidades do Sistema Penitenciário

----- -----

26 24.850.735 6.298.596.811Secretaria de Estado de Segurança 6.273.746.076 -----

26. 01 Secretaria de Estado de Segurança 19.353.903 145.807.287 165.161.190-----

20100002.122.06. 500 500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 11.749.691 11.749.691Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 103.143.693 103.143.693Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 3.148.923 3.148.923Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28960001.181.06. 15.001.000 15.001.000Modernização e Operacionalização doSistema de Atendimento àEmergências

----- -----

39240001.181.06. 15.745.499 15.745.499Sistemas de Monitoramento eSensores

----- -----

39250001.181.06. 594.676 594.676C4IVR Comando, Controle,Comunicação, Computação,Inteligência, Vigilância e Rec

----- -----

39270003.181.06. 2.258.728 2.258.728Implantação do Sistema Integrado deEducação e Valorização Profissional

----- -----

39280003.181.06. 501.000 501.000Implementação de Ação de Prevençãoà Violência

----- -----

23250147.181.06. 5.761.410 5.761.410Gerenciamento das InstituiçõesPoliciais

----- -----

29000147.181.06. 6.982.470 6.982.470Operacionalização das UnidadesEstratégicas, dos Sistemas e deSoluções de TIC

----- -----

11420264.181.06. 251.000 251.000Implantação da Polícia Pacificadora ----- -----

39230265.181.06. 1.500 1.500Implantação da Região Integrada deSegurança Pública

----- -----

11220266.181.06. 1.500 1.500Implantação de Ações de Apoio aosGrandes Eventos - SESEG

----- -----

26. 04 Polícia Civil do Estado do Rio deJaneiro

776.884 1.408.863.131 1.409.640.015-----

20160002.122.06. 24.001.354 24.001.354Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 343.000 343.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 1.291.654.208 1.291.654.208Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 7.514.590 7.514.590Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10470147.181.06. 744.947 744.947Fazendo a Melhor Polícia ----- -----

20550147.181.06. 46.594.498 46.594.498Atividade Operacional da Polícia Civil ----- -----

80590147.181.06. 1.414 1.414Operacionalização das unidadesinseridas no Programa DelegaciaLegal

----- -----

80600147.181.06. 20.635.234 20.635.234Gestão da Frota da PCERJ ----- -----

20460263.181.06. 6.769.671 6.769.671Inteligência e Segurança daInformação

----- -----

39260263.181.06. 31.937 31.937Implantação das Divisões deHomicídios

----- -----

80320263.181.06. 11.073.933 11.073.933Operacionalização da Cidade daPolícia

----- -----

80330263.181.06. 65.091 65.091Operacionalização das Divisões deHomicídios

----- -----

20010147.302.06. 210.138 210.138Modernização do Sistema de Saúdeda PCERJ

----- -----

26. 11 Polícia Militar do Estado do Rio deJaneiro

10.948 4.512.566.894 4.512.577.842-----

20160002.122.06. 51.073.586 51.073.586Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 784.000 784.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 4.257.616.774 4.257.616.774Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 11.004.053 11.004.053Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

39380003.128.06. 2.737 2.737Implantação do Complexo de ensinoda Fazenda dos Affonsos

----- -----

278

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

11440147.181.06. 2.737 2.737Ampliação da Atividade Aeropolicial eMarítima

----- -----

12300147.181.06. 2.737 2.737Modernização da Polícia Militar ----- -----

26730147.181.06. 28.312.753 28.312.753Atividade Operacional da PolíciaMilitar

----- -----

28780147.181.06. 160.419.096 160.419.096Gestão da Frota da PMERJ ----- -----

39430147.181.06. 2.737 2.737Batalhão de Proximidade ----- -----

81120147.181.06. 1.356.895 1.356.895Manutenção da Atividade Aeropoliciale Marítima

----- -----

20610264.181.06. 2.737 2.737Operação Especial da PMERJ ----- -----

20620264.181.06. 1.997.000 1.997.000Atividade de Polícia Pacificadora -UPP

----- -----

26. 32 Instituto de Segurança Pública doEstado do Rio de Janeiro

2.817.498 2.817.498----- -----

20100002.122.06. 500 500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.06. 144.563 144.563Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.06. 30.380 30.380Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.06. 2.611.980 2.611.980Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.06. 8.345 8.345Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28980147.181.06. 2.019 2.019Gestão da Coordenadoria de Projetos ----- -----

80540147.181.06. 11.000 11.000Gestão dos Conselhos Comunitáriosde Segurança Pública

----- -----

43380147.183.06. 8.711 8.711Melhoria da Qualidade na SegurançaPública

----- -----

26. 61 Fundo Especial da ACADEPOL 3.205.000 3.205.000----- -----

10310147.128.06. 3.205.000 3.205.000Apoio à Capacitação e Treinamentoem Recursos Humanos

----- -----

26. 62 Fundo Especial da Polícia Civil 1.504.000 1.504.000----- -----

13820147.181.06. 1.504.000 1.504.000Apoio ao Policiamento Civil ----- -----

26. 64 Fundo Especial da Secretaria deSegurança Pública

4.764 4.764----- -----

29010147.181.06. 4.764 4.764Apoio aos órgãos de SegurançaPública

----- -----

26. 65 Fundo Especial da Polícia Militar doEstado do Rio de Janeiro

203.686.502 203.686.502----- -----

22970002.122.06. 72.186.318 72.186.318Fornecimento de Alimentação aoPolicial Militar

----- -----

24670002.122.06. 100.000 100.000Despesas Obrigatórias ----- -----

80550002.122.06. 5.779.188 5.779.188Apoio as Ações Administrativas e dePoliciamento da PMERJ

----- -----

81110002.122.06. 125.620.996 125.620.996Manutenção e Operacionalização doSistema de Saúde

----- -----

29 255.247.832 6.118.416.947Secretaria de Estado de Saúde 5.857.174.083 5.995.032

29. 01 Secretaria de Estado de Saúde 160.300.092 160.300.092----- -----

20100002.122.10. 4.000.000 4.000.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.10. 104.069.493 104.069.493Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

21300002.122.10. 229.599 229.599Atividades a Cargo do ConselhoEstadual de Saúde

----- -----

24670002.122.10. 1.000 1.000Despesas Obrigatórias ----- -----

80210002.122.10. 52.000.000 52.000.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

29. 31 Instituto de Assistência dos Servidoresdo Estado do Rio de Janeiro

29.623.299 29.623.299----- -----

20100002.122.10. 45.000 45.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.10. 341.803 341.803Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.10. 833.376 833.376Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.10. 28.323.120 28.323.120Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.10. 80.000 80.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

29. 42 Fundação Saúde do Estado do Rio deJaneiro

432.883.054 432.883.054----- -----

20100002.122.10. 241.200 241.200Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.10. 23.158.131 23.158.131Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

24670002.122.10. 2.744.439 2.744.439Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.10. 311.611.264 311.611.264Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.10. 139.080 139.080Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

29120319.302.10. 94.988.940 94.988.940Execução do Contrato de Gestãoassinado com a SES

----- -----

29. 61 Fundo Estadual de Saúde 232.547.832 4.973.681.657 5.206.229.489-----

24670002.122.10. 6.000.000 6.000.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.10. 652.723.996 652.723.996Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

27510321.122.10. 335.000 335.000Qualificação do Planejamento do SUS ----- -----

27520321.122.10. 1.846.000 1.846.000Fortalecimento do Controle Social ----- -----

27530321.122.10. 880.000 880.000Qualificação da Gestão na SES ----- -----

27540321.122.10. 200.000 200.000Desenvolvimento das Regiões deSaúde - Regionalização

----- -----

27550321.122.10. 970.000 970.000Disseminação da Gestão Estratégica eParticipativa

----- -----

27590324.122.10. 420.784 420.784Qualificação da Gestão doComponente Especializado daAssistência Farmacêutica

----- -----

20180317.128.10. 7.866.759 7.866.759Apoio às Residencias e aos Estágiosde Graduação e de Nível Médio

----- -----

27380317.128.10. 10.089.776 10.089.776Educação Permanente paraProfissionais de Saúde

----- -----

21830098.182.10. 131.564.014 131.564.014Apoio do Corpo de Bombeiro Militar doEstado do Rio de Janeirio ao SUS/RJ

----- -----

81080013.241.10. 29.520.000 29.520.000Cartão cuidados especiais ----- -----

27180314.301.10. 2.479.675 2.479.675Qualific. da Atenção Integral à Saúdecom Foco em Grupos/AgravosEstratégicos

----- -----

27190314.301.10. 40.893.088 40.893.088Apoio à Expansão e Qualificação daAtenção Básica nos Municípios

----- -----

35420314.301.10. 13.500.000 13.500.000Ampliação da Capacidade Instaladada Atenção Básica de Saúde

----- -----

81060314.301.10. 5.843.800 5.843.800 Apoio à Rede de AtençãoPsicossocial do Estado do Rio deJaneiro

----- -----

22180089.302.10. 17.020.042 17.020.042Apoio às Unidades de Saúde doSistema Penitenciário

----- -----

19960314.302.10. 3.310.900 3.310.900Fortalecimento do Programa Estadualde Transplantes - PET

----- -----

20380314.302.10. 231.770.284 231.770.284Pessoal e Encargos Sociais doHospital Universitário Pedro Ernesto

----- -----

26820314.302.10. 87.617.056 87.617.056Apoio ao Hospital Universitário PedroErnesto

----- -----

27170314.302.10. 81.798.600 81.798.600Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI ----- -----

27200314.302.10. 208.964 208.964Organização de Redes Temáticas deAtenção à Saúde

----- -----

27210314.302.10. 7.000.000 7.000.000Realização de Tratamento Fora deDomicílio

----- -----

27230314.302.10. 1.230.455 1.230.455Operacionalização das Centrais deRegulação da SES

----- -----

27240314.302.10. 36.000.000 36.000.000Assistência Hospitalar e Ambulatorialem Média e Alta Complexidade

----- -----

27250314.302.10. 200.028.358 200.028.358Contratação de Serviço de SaúdePrivado

----- -----

27260314.302.10. 3.590.482 3.590.482Apoio a Instituições de ReabilitaçãoFísica

----- -----

27270314.302.10. 17.024.807 17.024.807Apoio a Entes para Ações de Saúde ----- -----

35440314.302.10. 2.299.051 2.299.051Expansão da Hemorrede ----- -----

27420318.302.10. 95.400.000 95.400.000Apoio às Unidades de ProntoAtendimento 24 Horas - UPA 24 HMunicipalizadas

----- -----

27440318.302.10. 32.068.565 32.068.565Prestação de Assistência Móvel deUrgência e Emergência

----- -----

28940318.302.10. 2.732.738 2.732.738Realização de Resgate Aéreo paraUrgência /Emergência em Saúde

----- -----

28950318.302.10. 539.812.452 539.812.452Operacional.das UPAs 24 HorasPróprias por meio de GestãoCompartilhada

----- -----

10940319.302.10. 121.415.334 121.415.334Construção, Reforma e Aquisição deMaterial Permanente para Unidadesde Saúde

----- -----

11670319.302.10. 42.138.747 42.138.747Construção/Implantação do Hospitalde Oncologia da Região Serrana

----- -----

11690319.302.10. 42.515.943 42.515.943Construção/Implantação do HospitalRegional de Queimados

----- -----

27450319.302.10. 1.644.255.372 1.644.255.372Operacion. Integral de UnidadesPróprias por meio de GestãoCompartilhada

----- -----

280

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

27460319.302.10. 265.168.923 265.168.923Operacionalização das UnidadesPróprias Hospitalares e Ambulatoriais

----- -----

27480319.302.10. 52.420.743 52.420.743Operacio de Serv de Saúde nas UnidPróp por meio de GestãoCompartilhada

----- -----

29110319.302.10. 432.400.000 432.400.000Operacionaliz. de Unidades Públicasde Saúde por meio da FundaçãoSaúde

----- -----

80490319.302.10. 200.000 200.000Instalação de Unidade Móvel deAssistência à Saúde

----- -----

27490320.302.10. 42.723.192 42.723.192Realização de exames no Centro deDiagnóstico Por Imagem - Rio Imagem

----- -----

27500320.302.10. 18.720.000 18.720.000Prestação de Serviços de AssistênciaMóvel de Imagem

----- -----

80500320.302.10. 10.000.000 10.000.000Realização de Exames de Imagemnas Unidades Próprias

----- -----

80620002.303.10. 80.807.532 80.807.532Apoio às Ações do Instituto Vital BrazilS.A. - IVB - Contrato de Gestão

----- -----

27140097.303.10. 40.893.088 40.893.088Assistência Farmacêutica Básica ----- -----

27160097.303.10. 93.177.456 93.177.456Assistência FarmacêuticaEspecializada

----- -----

81050097.303.10. 2.074.240 2.074.240Apoio aos Pólos de Dispensação dosMedicamentos do CEAF

----- -----

27580323.303.10. 12.000.000 12.000.000Realização de Testes para Prevençãode Doenças Infecciosas e Crônico-Degenerativ

----- -----

27290315.304.10. 2.357.100 2.357.100Realização de Ações de VigilânciaSanitária

----- -----

27310315.304.10. 10.095.762 10.095.762Monitoramento Laboratorial deDoenças de Interesse em SaúdePública

----- -----

35450315.304.10. 600.000 600.000Estruturação de LaboratóriosRegionais de Saúde Pública

----- -----

27300315.305.10. 200.000 200.000Realização de Ações de ImunizaçãoHumana e Animal

----- -----

27320315.305.10. 17.635.210 17.635.210Realização de Ações de VigilânciaEpidemiológica

----- -----

27330315.305.10. 1.555.000 1.555.000Realiz. de Ações de Promoção daSaúde e Prevenção de Doenças eAgravos

----- -----

35460315.305.10. 500.000 500.000Implantação de Central de Frios noEstado do Rio de Janeiro

----- -----

35470315.305.10. 250.000 250.000Implantação da Rede de Serviço deVerificação de Óbitos

----- -----

27360316.305.10. 862.344 862.344Realização de Ações de VigilânciaAmbiental e Controle de Vetores

----- -----

27370316.305.10. 1.200.000 1.200.000Realização de Ativ.de MobilizaçãoSocial para Prevenção e Controle daDengue

----- -----

35610324.571.10. 6.017.857 6.017.857Realização de Estudos Sobre oEnvelhecimento

----- -----

29. 71 Instituto Vital Brazil 22.700.000 260.685.981 5.995.032 289.381.013

00160002.122.10. 5.995.032 5.995.032Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.10. 640.000 640.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.10. 190.606.037 190.606.037Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.10. 28.626.420 28.626.420Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.10. 23.923.120 23.923.120Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.10. 1.447.000 1.447.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35560322.303.10. 16.500.000 16.500.000Ampliação de LaboratóriosExperimentais

----- -----

22860323.303.10. 14.543.404 14.543.404Ampliação da Capacidade deProdução Industrial

----- -----

27600324.303.10. 200.000 200.000Promoção de Ações deResponsabilidade Social

----- -----

35570322.571.10. 5.200.000 5.200.000Desenvolvimento do ParqueTecnológico da Vida

----- -----

27570322.573.10. 700.000 700.000Promoção de Eventos Científicos ----- -----

35590322.573.10. 1.000.000 1.000.000Modernização dos Espaços CientíficosCulturais

----- -----

30 504.075 22.192.407Secretaria de Estado do Trabalho eRenda

21.688.332 -----

30. 01 Secretaria de Estado de Trabalho eRenda

504.075 21.688.332 22.192.407-----

20100002.122.11. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.11. 2.013.547 2.013.547Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

281

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

24670002.122.11. 1.029.000 1.029.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.11. 8.802.210 8.802.210Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.11. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

27610099.333.11. 1.050.000 1.050.000Qualificação profissional de jovens-Projovem Trabalhador-JuventudeCidadã

----- -----

27620099.333.11. 1.931 1.931Fomento à Implementação doPrograma Operario Padrão nasEmpresas

----- -----

80410099.333.11. 1.726.364 1.726.364Gestão do Sistema Nacional deEmpregos

----- -----

11780099.334.11. 500.000 500.000Microcrédito e Cooperativismo ----- -----

12010099.334.11. 4.075 4.075Gestão de Ações Integradas dePolíticas Públicas de Emprego,Trabalho e Renda

----- -----

22800099.334.11. 6.315.280 6.315.280Qualificação Profissional eIntermediação de Mão-de-Obra

----- -----

80160099.334.11. 100.000 100.000IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE FOMENTO À ECONOMIAPOPULAR SOLIDÁRIA - 47

----- -----

31 2.301.033.135 3.146.204.333Secretaria de Estado de Transportes 842.188.442 2.982.756

31. 01 Secretaria de Estado de Transportes 17.186.043 10.581.289 27.767.332-----

20100002.122.26. 61.750 61.750Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 502.756 502.756Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 490.000 490.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 7.879.170 7.879.170Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 94.300 94.300Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35810100.453.26. 75.000 75.000Desenvolvimento e Gestão do Sistemade Transportes Metropolitano

----- -----

11800101.453.26. 500 500Ampliação do Bilhete Único do Estadodo Rio de Janeiro

----- -----

16490154.453.26. 50.500 50.500Reestruturação e Desenvolvimentodos Sistemas Metroviário eFerroviário.

----- -----

10180103.781.26. 15.887.369 15.887.369Expansão, Modernização e Integraçãodo Transporte Aeroviário

----- -----

76250100.782.26. 50.500 50.500Planejamento Estratégico TranspIntermunic, Logística e Cargas

----- -----

35730332.782.26. 1.500 1.500Implantação de Centro Rodoviário -Km Zero

----- -----

35750156.783.26. 50.500 50.500Reativação das Estradas de FerroTurísticas

----- -----

11950329.783.26. 1.000 1.000Regularização Patrimonial do TrechoSão Bento - Pátio Visconde de Itaboraí

----- -----

10650326.784.26. 85.011 85.011Reestruturação do TransporteHidroviário

----- -----

35790100.785.26. 5.000 5.000Desenvolv.do Plano ParticipativoMobilidade e AcessibilidadeSustentável da RMRJ

----- -----

76260100.785.26. 977.663 977.663Transporte não Motorizado - RioEstado da Bicicleta

----- -----

15940102.785.26. 1.500 1.500Melhoria dos Acessos ao Porto do Rio ----- -----

22880161.785.26. 1.553.313 1.553.313Concessão do Passe Social ----- -----

31. 33 Departamento de TransportesRodoviários do Estado do Rio deJaneiro

58.746.852 58.746.852----- -----

27670107.121.26. 16.200.238 16.200.238Reforma e Modernização dasUnidades Descentralizadas doDETRO/RJ

----- -----

20100002.122.26. 665.780 665.780Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 13.571.819 13.571.819Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 100.000 100.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 17.819.015 17.819.015Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 390.000 390.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

43450107.125.26. 10.000.000 10.000.000Fiscalização dos Serviços deTransportes

----- -----

31. 61 Fundo Estadual de Transportes 468.856.018 468.856.018----- -----

25810101.453.26. 468.856.018 468.856.018Operacionalização do Bilhete Único ----- -----

282

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

31. 71 Companhia de DesenvolvimentoRodoviário e Terminais do Estado doRio de Janeiro

21.652.568 520.000 22.172.568-----

00160002.122.26. 520.000 520.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.26. 238.000 238.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 4.883.512 4.883.512Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 5.068.702 5.068.702Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 7.707.288 7.707.288Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 254.650 254.650Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

60980284.782.26. 3.500.416 3.500.416Operacionalização de TerminaisRodoviários e Estacionamentos

----- -----

31. 72 Companhia Estadual de Engenhariade Transportes e Logística

450.876.037 189.232.224 10.000 640.118.261

00160002.122.26. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.26. 141.650 141.650Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 3.231.952 3.231.952Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 120.278.100 120.278.100Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 39.631.256 39.631.256Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 636.058 636.058Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

35860337.122.26. 60.000 60.000Regularização dos Imóveis daCompanhia

----- -----

10640285.453.26. 200.000 200.000Melhoria dos Transportes Urbanossobre Trilhos para Copa 2014 eOlimpíadas 2016

----- -----

16300105.783.26. 426.947.090 426.947.090Melhoria no Sistema de TransporteFerroviário - PET II

----- -----

35930105.783.26. 1.000.000 1.000.000Gestão do Transporte eDesenvolvimento Urbano

----- -----

35840285.783.26. 220.000 220.000Construção e Reforma de Estações eOficinas

----- -----

60990335.783.26. 750.000 750.000Operacionalização e Conservação deTransportes sobre Trilhos

----- -----

10920337.783.26. 100.000 100.000Construção e Reforma dosSubsistemas de Transporte Ferroviário

----- -----

19940337.783.26. 2.248.947 2.248.947Revitalização da Malha Ferroviária doRio de Janeiro.

----- -----

35870337.783.26. 50.000 50.000Reativação do Ramal Ferroviário entreas Estações de Santa Cruz e Itaguaí

----- -----

35830335.785.26. 20.050.000 20.050.000Recuperação do Sistema de Bondesde Santa Teresa

----- -----

81100337.785.26. 24.563.208 24.563.208Operação de Sistema de Teleférico doAlemão

----- -----

31. 73 Companhia de Transportes sobreTrilhos do Estado do Rio de Janeiro

1.832.971.055 93.119.491 2.452.756 1.928.543.302

00160002.122.26. 2.452.756 2.452.756Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.26. 94.500 94.500Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.26. 3.062.121 3.062.121Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.26. 51.447.244 51.447.244Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.26. 37.853.626 37.853.626Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.26. 662.000 662.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10290104.453.26. 1.832.971.055 1.832.971.055Implantação de Novas LinhasMetroviárias

----- -----

32 411.366.736 615.152.911Secretaria de Estado de AssistênciaSocial e Direitos Humanos

203.786.175 -----

32. 01 Secretaria de Estado de AssistênciaSocial e Direitos Humanos

408.255.075 46.839.210 455.094.285-----

20100002.122.08. 250.000 250.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.08. 5.185.544 5.185.544Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.08. 784.000 784.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.08. 24.539.850 24.539.850Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.08. 1.500.000 1.500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

22300161.241.08. 101.936 101.936Concessão de Vale-social ----- -----

283

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

36050270.243.08. 69.768.126 69.768.126Qualif e Aperf. Rede de Atend. àJuventude - Programa CaminhoMelhor Jovem

----- -----

11550268.244.08. 996.313 996.313Atendimento à População Residenteem Áreas de Risco

----- -----

15790268.244.08. 86.974.908 86.974.908Concessão de Aluguel Social ----- -----

28900339.244.08. 996.313 996.313Fortalecimento dos ConselhosVinculados

----- -----

36060340.244.08. 205.526.268 205.526.268Transferência de Renda às Famíliasem Pobreza Extrema - Renda Melhor

----- -----

36080340.244.08. 49.816 49.816Incentivo à Indução de OfertasPreferenciais

----- -----

27810269.242.14. 2.241.705 2.241.705Promoção da Acessibilidade à Pessoacom Deficiência

----- -----

11570269.422.14. 30.559.742 30.559.742Programa SuperVia e Teleférico Lilás ----- -----

21980269.422.14. 3.498.157 3.498.157Promoção e Defesa dos DireitosHumanos e da Cidadania

----- -----

21990269.422.14. 4.896.682 4.896.682Promoção e Defesa dos Direitos daMulher

----- -----

22000269.422.14. 348.710 348.710Promoção da Igualdade Racial ----- -----

22020269.422.14. 2.496.313 2.496.313Promoção e Defesa dos DireitosIndividuais, Coletivos e Difusos

----- -----

35980269.422.14. 14.155.731 14.155.731Promoção e Proteção da Vida e daIntegridade Humana

----- -----

35990269.422.14. 49.816 49.816Promoção da Memória pela ComissãoEstadual da Verdade

----- -----

36010269.422.14. 174.355 174.355Garantia dos Direitos dasComunidades Quilombolas,Tradicionais e Religiosas

----- -----

32. 42 Fundação Leão XIII 186.470 46.855.087 47.041.557-----

20100002.122.08. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.08. 2.086.015 2.086.015Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.08. 980.000 980.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.08. 42.636.474 42.636.474Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.08. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

22200118.244.08. 502.598 502.598Desenvolvimento Comunitário eIntegração Social

----- -----

31290118.244.08. 186.470 186.470Revitalização dos Centros deRecuperação Social

----- -----

32. 43 Fundação para a Infância eAdolescência

30.145.875 30.145.875----- -----

20100002.122.08. 186.364 186.364Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.08. 453.515 453.515Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.08. 196.000 196.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.08. 29.143.954 29.143.954Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.08. 166.042 166.042Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

32. 61 Fundo Estadual de Assistência Social 2.922.951 79.946.003 82.868.954-----

21630112.243.08. 9.405.768 9.405.768Proteção Social Especial à Criança eao Adolescente com Deficiência

----- -----

40570112.243.08. 70.000 70.000SOS Desaparecidos ----- -----

41760112.243.08. 7.457.045 7.457.045Serviços de Atendimento à Criança eao Adolescente

----- -----

43480112.243.08. 1.700.851 1.700.851Combate à Violência e ExploraçãoSexual de Crianças e Adolescentes

----- -----

21910270.243.08. 3.750.000 3.750.000Proteção Social da Juventude ----- -----

27680109.244.08. 3.750.000 3.750.000Atendimento Integral à Família – PAIF ----- -----

21810110.244.08. 15.000.000 15.000.000Proteção Social Especial de AltaComplexidade

----- -----

27770110.244.08. 1.750.000 1.750.000Proteção Social de MédiaComplexidade

----- -----

40780118.244.08. 2.600.050 2.600.050Proteção Social Especial à Populaçãode Rua

----- -----

21860270.244.08. 1.500.000 1.500.000Implantação de Políticas Sociais emÁreas de Urbanização de Favelas

----- -----

21890270.244.08. 4.500.000 4.500.000Atendimento Comunitário - Geraçãode Renda

----- -----

27880339.244.08. 2.963.074 2.963.074Gestão do SUAS ----- -----

29080111.306.08. 25.499.215 25.499.215 Promoção de Alimentação Saudável ----- -----

284

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

35960111.306.08. 2.922.951 2.922.951Implantação e Revitalização dasUnidades de Segurança Alimentar eNutricional

----- -----

32. 66 Fundo para a Infância e Adolescência 2.240 2.240----- -----

35970112.243.08. 2.240 2.240Sistema de Direitos da Criança e doAdolescente

----- -----

37 150.000.000 21.517.133.113Encargos Gerais do Estado 1.250.917.928 20.116.215.185

37. 01 Encargos Gerais do Estado sob aSupervisão da SEPLAG

150.000.000 132.730.346 4.900.000 287.630.346

22910002.121.04. 75.000.000 75.000.000Encargos Gerais - SEPLAG ----- -----

79830000.122.04. 150.000.000 150.000.000RECURSOS DE EMENDASPARLAMENTARES

----- -----

00110002.122.04. 4.900.000 4.900.000Capitalização do RegimePrevidenciário Complementar doEstado do Rio de Janeiro

----- -----

27740002.122.04. 57.730.346 57.730.346Pagamento de BenefíciosAssistenciais

----- -----

37. 02 Encargos Gerais do Estado sob aSupervisão da SEFAZ

1.118.187.582 20.111.315.185 21.229.502.767-----

00140000.122.04. 300.000.000 300.000.000Pagamento de Precatórios Judiciais –Lei 147/2013

----- -----

27750000.122.04. 25.000.000 25.000.000Pagamento de Precatórios Judiciais -Art. 86 ADCT da CF/88

----- -----

28890000.122.04. 119.543.377 119.543.377Contribuição Regime PrevidênciaServidores ALERJ-TCE-TJ-MP

----- -----

80360000.122.04. 1.200.000 1.200.000Pagamento de Precatórios Judiciais -Emenda Constitucional 62/2009

----- -----

20240002.694.04. 737.944.205 737.944.205Obrigações com o Pagamento dePension e Aposent dos Ex Seguradosdo Previ-BANERJ

----- -----

21730000.123.28. 1.500.000 1.500.000Restituição de Indébitos ----- -----

27650000.123.28. 233.000.000 233.000.000Restituições Recursos de Terceiros ----- -----

00030000.841.28. 3.891.640.379 3.891.640.379Gestão da Dívida Interna-Refinanciada ----- -----

00040000.843.28. 2.830.936.934 2.830.936.934Gestão da Dívida Interna-Serviços ----- -----

00050000.844.28. 297.005.369 297.005.369Gestão da Dívida Externa-Serviços ----- -----

00020000.845.28. 11.189.475.788 11.189.475.788Programação a Cargo dos Municípios ----- -----

00010000.846.28. 1.106.797.911 1.106.797.911Encargos com a União ----- -----

00070000.846.28. 495.158.804 495.158.804Contribuições Obrigatórias ----- -----

90009999.999.99. 300.000 300.000Reserva de Contingência ----- -----

40 167.303.793 2.694.397.048Secretaria de Estado de Ciência eTecnologia

2.527.093.255 -----

40. 01 Secretaria de Estado de Ciência eTecnologia

8.676.765 8.676.765----- -----

20100002.122.19. 100.000 100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.19. 421.069 421.069Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.19. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.19. 7.995.609 7.995.609Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.19. 50.000 50.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

27890341.364.19. 105.187 105.187Apoio ao DesenvolvimentoCientífico,Tecnológico e Institucional

----- -----

40. 41 Fundação Carlos Chagas Filho deAmparo à Pesquisa do Estado do Riode Janeiro

146.939.130 323.389.957 470.329.087-----

21530126.364.12. 25.518.302 25.518.302Desenvolvimento de Estudos ePesquisas através da UERJ

----- -----

21570126.364.12. 10.860.000 10.860.000Desenvolvimento de Estudos ePesquisas através da UENF

----- -----

22230126.364.12. 200.000 200.000Desenvolvimento de Estudos ePesquisa Através da UEZO

----- -----

80380126.364.12. 16.632.850 16.632.850Apoio à Formação Superior àDistância - CECIERJ

----- -----

22320127.571.12. 79.052.033 79.052.033Desenvolvimento de Estudos ePesquisas através da FAPERJ

----- -----

41370128.573.12. 80.019.458 80.019.458Apoio a Estudantes e Pesquisadores ----- -----

20100002.122.19. 200.000 200.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.19. 39.352.367 39.352.367Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.19. 200.000 200.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.19. 7.459.556 7.459.556Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

285

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

80210002.122.19. 3.400.000 3.400.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10690131.126.19. 5.000.000 5.000.000Tecnologia da Informação paraGestão Pública - PRODERJ

----- -----

40340131.126.19. 200.000 200.000Rede-Rio de Computadores ----- -----

39450126.571.19. 35.376.584 35.376.584Nova sede da FAPERJ ----- -----

22240127.571.19. 55.735.391 55.735.391Apoio à Pesquisa na AdministraçãoPública Estadual

----- -----

22270127.572.19. 2.200.000 2.200.000Fundo de Apoio ao DesenvolvimentoTecnológico - FATEC

----- -----

30140129.572.19. 56.753.906 56.753.906Inovação Tecnológica ----- -----

15130131.572.19. 49.808.640 49.808.640Núcleos Integrados de Pesquisa eNovas Tecnologias para o DesenvSocioeconômico

----- -----

22650130.573.19. 2.360.000 2.360.000Apoio ao Pesquisador na Empresa ----- -----

40. 42 Fundação Estadual do Norte-Fluminense

3.000 11.776.926 11.779.926-----

20100002.122.19. 20.643 20.643Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.19. 178.803 178.803Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.19. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.19. 10.898.987 10.898.987Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.19. 11.927 11.927Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

29040004.572.19. 661.666 661.666Apoio ao Desenvolvimento Regional ----- -----

39310004.573.19. 3.000 3.000Implantação do Parque Tecnológicodo Norte Fluminense

----- -----

40. 43 Fundação Universidade do Estado doRio de Janeiro

550.000 1.096.344.909 1.096.894.909-----

20100002.122.12. 1.440.000 1.440.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.12. 57.039.975 57.039.975Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.12. 23.278.599 23.278.599Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 726.601.862 726.601.862Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 13.457.873 13.457.873Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

34090314.302.12. 150.000 150.000Recuperação e Modernização doHospital Universitário Pedro Ernesto

----- -----

43260314.302.12. 50.212.956 50.212.956Operacionalização do HospitalUniversitário Pedro Ernesto

----- -----

22070122.364.12. 32.684.600 32.684.600Apoio à Residência na UERJ ----- -----

22580122.364.12. 54.381.203 54.381.203Integração UERJ/Sociedade ----- -----

22670122.364.12. 44.030.000 44.030.000Incentivo à Permanência - Cotistas eDemais Estudantes

----- -----

22680122.364.12. 56.929.512 56.929.512Apoio à Formação do Estudante -UERJ

----- -----

28030122.364.12. 150.000 150.000Interiorização da UERJ ----- -----

31060122.364.12. 150.000 150.000Ampliação e Reequipamento da UERJ ----- -----

34810122.364.12. 100.000 100.000Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

----- -----

41340122.364.12. 36.138.329 36.138.329Desenvolvimento Técnico e Científico ----- -----

79850122.364.12. 150.000 150.000IMPLANTAÇÃO DE CAMPUSAVANÇADO EM QUEIMADOS

----- -----

40. 44 Fundação de Apoio à Escola Técnicado Estado do Rio de Janeiro

10.251.002 808.997.710 819.248.712-----

20100002.122.12. 1.100.000 1.100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20190002.122.12. 240.481.914 240.481.914Pessoal e Encargos Sociais - EnsinoMédio Técnico

----- -----

20220002.122.12. 184.062.630 184.062.630Pessoal e Encargos Sociais - EnsinoProfissional

----- -----

24670002.122.12. 7.000.000 7.000.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 261.931.101 261.931.101Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 15.699.345 15.699.345Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

22530121.306.12. 14.775.627 14.775.627Nutrição Escolar para Unidades daFAETEC

----- -----

15170121.363.12. 10.031.002 10.031.002Desenvolvimento dos CentrosVocacionais Tecnológicos - CVTs

----- -----

286

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

16310121.363.12. 220.000 220.000Impl Cursos Profissionalizantes deHotelaria e Idiomas da FAETEC emSão Gonçalo

----- -----

21670121.363.12. 55.379.133 55.379.133Modernização e Operacionalizaçãodas Atividades das Unidades daFAETEC

----- -----

28120121.363.12. 4.800.000 4.800.000Manutenção do Projeto Rio EstadoDigital

----- -----

28130121.363.12. 10.890.000 10.890.000Ampliação da Educação Profissional ----- -----

28140121.363.12. 5.288.960 5.288.960Isenção de Pagamento nosTransportes Coletivos dos Alunos eServidores

----- -----

28150121.363.12. 3.500.000 3.500.000Implantação do Sistema de GestãoAcadêmica e Governança

----- -----

28910121.363.12. 4.089.000 4.089.000Apoio à Formação do Estudante ----- -----

40. 45 Fundação Universidade Estadual doNorte Fluminense Darcy Ribeiro

188.344.582 188.344.582----- -----

20100002.122.12. 840.000 840.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.12. 26.561.384 26.561.384Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.12. 4.234.319 4.234.319Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 114.671.761 114.671.761Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 5.038.616 5.038.616Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28160364.364.12. 9.240.000 9.240.000Concessão de Bolsa Auxílio paraEstudantes Carentes

----- -----

28170364.364.12. 4.275.950 4.275.950Operacionalização do RestauranteUniversitário R.U.

----- -----

28190366.364.12. 12.915.029 12.915.029Desenvolvimento do Ensino, Pesquisae Extensão da UENF

----- -----

28210367.364.12. 10.567.523 10.567.523Manutenção e Melhoria daInfraestrutura dos Campi da UENF

----- -----

40. 46 Fund Centro de Ciênc e Educ Sup àDistância do Estado do Rio de Janeiro

9.540.660 61.386.510 70.927.170-----

20100002.122.12. 263.184 263.184Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.12. 6.715.698 6.715.698Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.12. 501.000 501.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 17.288.499 17.288.499Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 764.100 764.100Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28290371.362.12. 1.953.300 1.953.300Oferta do Pré-Vestibular Social ----- -----

36110372.362.12. 4.591.996 4.591.996Apoio às Ações Pedagógicas doEstado do RJ

----- -----

28280371.364.12. 33.157.504 33.157.504Oferta de Cursos Superiores àDistância

----- -----

36090371.364.12. 250.000 250.000Criação de Pólos de Apoio Presencial ----- -----

10210377.364.12. 1.000 1.000Criação de sede única para acomodara Fundação CECIERJ

----- -----

36120373.366.12. 2.811.816 2.811.816Oferta de Soluções Pedagógicas doEstado do RJ

----- -----

28300375.392.12. 743.225 743.225Realização de Eventos de DivulgaçãoCientífica em Espaços Abertos

----- -----

36150375.392.12. 1.885.848 1.885.848Consolidação e Aperfeiçoamento doMuseu Ciência Viva em Duque deCaxias

----- -----

40. 47 Fundação Centro UniversitárioEstadual da Zona Oeste

20.001 28.175.896 28.195.897-----

20100002.122.12. 280.650 280.650Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.12. 434.732 434.732Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.12. 170.000 170.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.12. 20.681.132 20.681.132Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.12. 80.000 80.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

36180379.364.12. 10.001 10.001Construção de um Campus para aUEZO

----- -----

36190379.364.12. 10.000 10.000Aparelhamento do Campus da UEZO ----- -----

28310380.364.12. 295.000 295.000Apoio e Expansão ao Ensino,Pesquisa, Extensão e Inovação naUEZO

----- -----

28320380.364.12. 4.771.200 4.771.200Incentivo à Permanência e aoDesenvolvimento Discente

----- -----

287

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

28330381.364.12. 182.000 182.000Melhoria e Apoio à Gestão na UEZO ----- -----

28340381.364.12. 1.281.182 1.281.182Melhoria e Apoio à Infraestrutura naUEZO

----- -----

43 147.295.284 217.733.314Secretaria de Estado de Turismo 70.428.030 10.000

43. 01 Secretaria de Estado de Turismo 147.295.284 62.820.181 210.115.465-----

16640156.695.22. 49.081.762 49.081.762Gestão do PRODETUR - RJ ----- -----

16650156.695.22. 49.081.762 49.081.762Estratégia de Comercialização doSetor Turístico - PRODETUR - RJ

----- -----

16660156.695.22. 49.081.760 49.081.760Fortalecimento Institucional do SetorTurístico - PRODETUR - RJ

----- -----

20100002.122.23. 100.000 100.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.23. 620.465 620.465Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.23. 4.900 4.900Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.23. 3.621.167 3.621.167Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.23. 120.000 120.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28350382.695.23. 54.268.351 54.268.351Promoção e Divulgação do Turismo noEstado do Rio de Janeiro

----- -----

28360382.695.23. 4.085.298 4.085.298Fortalecimento Institucional doSistema Estadual de Turismo

----- -----

36200382.695.23. 50.000 50.000Implantação do Novo Plano deTurismo no Estado do Rio de Janeiro

----- -----

43. 71 Companhia de Turismo do Estado doRio de Janeiro

7.607.849 10.000 7.617.849-----

00160002.122.23. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.23. 38.180 38.180Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.23. 587.006 587.006Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.23. 667.180 667.180Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.23. 5.432.983 5.432.983Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.23. 35.000 35.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

20140382.695.23. 482.972 482.972Incremento e Difusão dos Destinos eProdutos Turístico no Estado do RJ

----- -----

20270382.695.23. 205.963 205.963Formalização da Atividade Turística noRio de Janeiro

----- -----

29020382.695.23. 158.565 158.565Fortalecimento da Regionalização doTurismo no Estado do Rio de Janeiro

----- -----

45 3.388.564 66.784.306Secretaria de Estado deDesenvolvimento Regional,Abastecimento e Pesca

62.033.342 1.362.400

45. 01 Secretaria de Estado deDesenvolvimento Regional,Abastecimento e Pesca

3.084.316 12.491.017 15.575.333-----

20100002.122.20. 96.000 96.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.20. 1.438.389 1.438.389Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 35.280 35.280Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.20. 10.770.548 10.770.548Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.20. 145.800 145.800Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

36260384.122.20. 35.000 35.000Estruturação e Modernização daSecretaria e Vinculadas

----- -----

36230383.127.20. 2.581.658 2.581.658Elaboração de Estudos, Planos eProjetos de Desenvolvimento Regional

----- -----

79980383.127.20. 5.000 5.000Promoção de Políticas Públicas emGeotecnologias

----- -----

36240383.128.20. 5.000 5.000Qualificação Técnica dos Municípios ----- -----

28380383.131.20. 5.000 5.000Divulgação e Publicidade das Açõesda SEDRAP e Relacionamento com aPopulação

----- -----

36250383.451.20. 432.825 432.825Execução de Projetos de Obras Locaise Regionais de Infraestrutura

----- -----

39660383.451.20. 24.833 24.833Ações de Apoio a Infraestrutura Locale ao Desenvolvimento Regional -SEDRAP

----- -----

45. 41 Fundação Instituto de Pesca doEstado do Rio de Janeiro

4.248 10.670.719 10.674.967-----

20100002.122.20. 29.710 29.710Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

288

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

20160002.122.20. 641.506 641.506Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 147.000 147.000Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.20. 9.805.665 9.805.665Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.20. 27.503 27.503Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

28400385.571.20. 4.767 4.767Pesquisa Biológica, Ecológica eNutricional dos Recursos Aquáticos eTecnologia

----- -----

19980385.602.20. 4.000 4.000Apoio à implantação de Infraestruturafísica para as cadeias prod da aqui epesc

----- -----

28390385.606.20. 333 333Monitoramento da ProduçãoPesqueira e Aquícola

----- -----

28410385.606.20. 14.235 14.235Assistência Técnica e ExtensãoPesqueira e Aquícola - ATEPA

----- -----

36270385.606.20. 248 248Censo Pesqueiro e Aquícola ----- -----

45. 71 Companhia de Armazéns e Silos doEstado do Rio de Janeiro

3.457.634 10.000 3.467.634-----

00160002.122.20. 10.000 10.000Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.20. 35.000 35.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.20. 441.768 441.768Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 629.800 629.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.20. 2.306.066 2.306.066Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.20. 45.000 45.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

45. 72 Centrais de Abastecimento do Estadodo Rio de Janeiro

300.000 35.413.972 1.352.400 37.066.372

00160002.122.20. 1.352.400 1.352.400Despesas financeiras de caráterobrigatório

----- -----

20100002.122.20. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.20. 12.538.000 12.538.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.20. 5.317.500 5.317.500Despesas Obrigatórias ----- -----

80210002.122.20. 500.000 500.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

19930386.605.20. 100.000 100.000Promoção de Politicas deSustentabilidade

----- -----

28920386.605.20. 100.000 100.000Promoção de Políticas deAbastecimento

----- -----

36290386.605.20. 100.000 100.000Centro de Comercialização daAgricultura Familiar - CECAF

----- -----

36300386.605.20. 100.000 100.000Promoção de Políticas de SegurançaAlim. e Nutricional, Ambiental eCidadania

----- -----

26600002.122.23. 16.808.472 16.808.472Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

46 5.000 7.834.799Secretaria de Estado deEnvelhecimento Saudável e Qualidadede Vida

7.829.799 -----

46. 01 Secretaria de Estado deEnvelhecimento Saudável e Qualidadede Vida

5.000 7.829.799 7.834.799-----

20100002.122.04. 150.000 150.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.04. 2.060.000 2.060.000Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.04. 49.000 49.000Despesas Obrigatórias ----- -----

80210002.122.04. 175.000 175.000Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

80220012.241.04. 5.000 5.000Inserção Digital do Idoso ----- -----

80230012.241.04. 150.000 150.000Realização de Eventos de IntegraçãoSocial do Idoso

----- -----

80240013.241.04. 55.000 55.000Implantação de CentroDia/Convivência

----- -----

80250013.241.04. 10.000 10.000Aquisição de Material Didático e deInformação

----- -----

80260013.241.04. 2.500 2.500Capacitação de Cuidadores de Idosos ----- -----

80270013.241.04. 100.000 100.000Implantação de Projetos de Atençãoao Idoso

----- -----

79730012.422.04. 5.000 5.000Implantação da Academia da TerceiraIdade

----- -----

26600002.122.08. 5.023.099 5.023.099Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

289

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E PROGRAMA DE TRABALHO R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALPROJETOS ATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕESESPECIAIS

80580012.241.08. 50.200 50.200Ações Apoiadas pelo Fundo deDefesa da Pessoa Idosa – FUNDEPI

----- -----

47 6.965.669 26.302.708Secretaria de Estado de Proteção eDefesa do Consumidor

19.337.039 -----

47. 01 Secretaria de Estado de Defesa eProteção do Consumidor

37.118 5.602.139 5.639.257-----

20100002.122.14. 2.394 2.394Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.14. 692.070 692.070Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.14. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.14. 4.894.045 4.894.045Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.14. 3.830 3.830Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

10560016.122.14. 8.181 8.181Implantação da Secretaria ----- -----

79990016.122.14. 28.937 28.937Implantação de Sistema de Avaliaçãode Resultados

----- -----

47. 31 Proteção e Defesa do Consumidor 102.723 13.734.900 13.837.623-----

20100002.122.14. 334.223 334.223Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.14. 2.982.511 2.982.511Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.14. 9.800 9.800Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.14. 9.797.027 9.797.027Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.14. 583.839 583.839Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

29030389.422.14. 27.500 27.500Desenv. das Ativid. deConscientização e Assistencia aosDireitos do Consumidor

----- -----

36330389.422.14. 102.723 102.723Modernização do Sistema deAtendimento ao Publico

----- -----

47. 61 Fundo Especial de Apoio a Programasde Proteção e Defesa do Consumidor

6.825.828 6.825.828----- -----

10930016.422.14. 6.825.828 6.825.828Implementação das Ações doFEPROCON

----- -----

48 38.213.293-----Secretaria de Estado de Prevenção aDependência Química

38.213.293 -----

48. 01 Secretaria de Estado de Prevenção aDependência Química

20.813.293 20.813.293----- -----

20100002.122.08. 30.000 30.000Prestação de Serviços entre ÓrgãosEstaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

----- -----

20160002.122.08. 621.888 621.888Manutenção das AtividadesOperacionais/ Administrativas

----- -----

24670002.122.08. 19.600 19.600Despesas Obrigatórias ----- -----

26600002.122.08. 5.108.866 5.108.866Pessoal e Encargos Sociais ----- -----

80210002.122.08. 11.712 11.712Pagamento de Despesas comServiços de Utilidade Pública

----- -----

80640023.243.08. 3.017.417 3.017.417Proteção Especial à Criança eAdolescente Dependentes Químicos

----- -----

80630023.244.08. 7.843.530 7.843.530Proteção Especial a Usuários deDrogas

----- -----

80650023.244.08. 34.160 34.160Desenvolvimento de PrevençãoPrimária ao Uso Abusivo deSubstância Psicoativa

----- -----

80660023.244.08. 34.160 34.160Reinserção de Dependente Químicono Âmbito Social

----- -----

81040023.244.08. 4.091.960 4.091.960Unidade Modelo de Acolhimento -UMA.

----- -----

48. 61 Fundo de Prevenção, Fiscalização eRepressão a Entorpecentes

17.400.000 17.400.000----- -----

81070023.244.08. 17.400.000 17.400.000Apoio a Ações Prevenção e Proteçãoao Usuário de Droga

----- -----

TOTAL GERAL: 11.306.935.471 50.460.919.456 20.196.713.639 81.964.568.566

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

01 Legislativa 1.574.518.864 26.021.820 1.548.497.044

01. 031 Ação Legislativa 48.150.441 37.009.930 11.140.511

5.034.449Gestão Administrativa do Poder Legislativo01.031.0135 5.034.449 -----

42.539.694Gestão Legislativa01.031.0136 31.975.481 10.564.213

576.298Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes01.031.0289 ----- 576.298

01. 032 Controle Externo 87.280.875 86.451.390 829.485

87.280.875Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos01.032.0137 86.451.390 829.485

01. 122 Administração Geral 1.436.055.564 1.424.384.564 11.671.000

808.994.377Gestão Administrativa do Poder Legislativo01.122.0135 808.994.377 -----

27.299.467Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos01.122.0137 15.628.467 11.671.000

599.761.720Gestão Administrativa do Tribunal de Contas01.122.0139 599.761.720 -----

01. 128 Formação de Recursos Humanos 2.380.824----- 2.380.824

258.869Gestão Administrativa do Poder Legislativo01.128.0135 ----- 258.869

2.121.955Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ01.128.0138 ----- 2.121.955

01. 542 Controle Ambiental 651.160 651.160 -----

651.160Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos01.542.0137 651.160 -----

02 Judiciária 4.297.322.132 1.451.064.886 2.846.257.246

02. 061 Ação Judiciária 1.382.596.098----- 1.382.596.098

47.740.621Ampliação da Prestação Jurisdicional02.061.0005 ----- 47.740.621

1.325.013.099Melhoria da Prestação Jurisdicional02.061.0141 ----- 1.325.013.099

9.842.378Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ02.061.0142 ----- 9.842.378

02. 062 Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário 1.590.431----- 1.590.431

1.590.431Melhoria da Prestação Jurisdicional02.062.0141 ----- 1.590.431

02. 122 Administração Geral 2.846.307.246 2.846.257.246 50.000

2.846.307.246Gestão Administrativa do Poder Judiciário02.122.0140 2.846.257.246 50.000

02. 123 Administração Financeira 66.828.357----- 66.828.357

66.828.357Gestão Administrativa do Poder Judiciário02.123.0140 ----- 66.828.357

03 Essencial à Justiça 2.302.381.517 343.774.894 1.958.606.623

03. 061 Ação Judiciária 131.649.374 40.000 131.609.374

8.107.314Assistência Jurídica Integral e Gratuita03.061.0029 40.000 8.067.314

123.542.060Melhoria da Prestação Jurisdicional03.061.0141 ----- 123.542.060

03. 091 Defesa da Ordem Jurídica 72.887.748 30.999.165 41.888.583

23.466.781Defesa do Estado - PGE03.091.0026 184.198 23.282.583

28.754.967Defesa da Ordem Jurídica03.091.0027 28.754.967 -----

20.666.000Gestão Administrativa do Ministério Público03.091.0028 2.060.000 18.606.000

03. 122 Administração Geral 2.052.573.925 1.927.567.458 125.006.467

789.758.508Gestão Administrativa03.122.0002 664.752.041 125.006.467

1.262.815.417Gestão Administrativa do Ministério Público03.122.0028 1.262.815.417 -----

03. 128 Formação de Recursos Humanos 45.270.470----- 45.270.470

37.792.704Defesa do Estado - PGE03.128.0026 ----- 37.792.704

7.477.766Assistência Jurídica Integral e Gratuita03.128.0029 ----- 7.477.766

04 Administração 2.814.529.604 430.947.394 2.383.582.210

04. 121 Planejamento e Orçamento 136.227.233 84.876.369 51.350.864

75.000.000Gestão Administrativa04.121.0002 75.000.000 -----

500Coordenação de Operações de Fiscalização04.121.0018 500 -----

57.743.835Modernização da Gestão Pública Estadual04.121.0030 6.392.971 51.350.864

2.920.493Gestão Estratégica de Pessoas04.121.0273 2.920.493 -----

562.405Modernização do Ciclo de Planejamento04.121.0274 562.405 -----

04. 122 Administração Geral 1.518.869.376 1.173.202.985 345.666.391

595.743.377Encargos Especiais do Estado04.122.0000 295.743.377 300.000.000

291

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

896.464.342Gestão Administrativa04.122.0002 858.989.717 37.474.625

7.091.433Reforma e Conservação de Bens Públicos04.122.0024 7.091.433 -----

1.987.257Modernização da Gestão Pública Estadual04.122.0030 6.691 1.980.566

5.500.000Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial04.122.0054 5.500.000 -----

627.981Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual04.122.0055 446.781 181.200

60.000Gestão do Depósito Público04.122.0056 ----- 60.000

3.165.725Restauração e Operacionalização dos Palácios04.122.0057 3.165.725 -----

2.237.177Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201604.122.0285 2.237.177 -----

5.210.000Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção04.122.0292 ----- 5.210.000

760.000Rio de Janeiro em Dados04.122.0293 ----- 760.000

22.084Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes04.122.0387 22.084 -----

04. 123 Administração Financeira 395.517.995 379.301.682 16.216.313

125.841.272Gestão Administrativa04.123.0002 125.841.272 -----

269.676.723Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial04.123.0054 253.460.410 16.216.313

04. 125 Normatização e Fiscalização 15.020.043 47.725 14.972.318

47.725Coordenação de Operações de Fiscalização04.125.0018 47.725 -----

14.972.318Regulação de Serviços Públicos Concedidos04.125.0062 ----- 14.972.318

04. 126 Tecnologia da Informação 5.876.466 5.876.466 -----

5.876.466Modernização da Gestão Pública Estadual04.126.0030 5.876.466 -----

04. 127 Ordenamento Territorial 2.741.508----- 2.741.508

2.741.508Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável04.127.0159 ----- 2.741.508

04. 128 Formação de Recursos Humanos 1.468.278 1.468.278 -----

89.482Modernização da Gestão Pública Estadual04.128.0030 89.482 -----

1.378.796Gestão Estratégica de Pessoas04.128.0273 1.378.796 -----

04. 241 Assistência ao Idoso 322.500 322.500 -----

155.0003ª Idade Com Qualidade04.241.0012 155.000 -----

167.500Atenção Social ao Idoso04.241.0013 167.500 -----

04. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 542.000 542.000 -----

5.0003ª Idade Com Qualidade04.422.0012 5.000 -----

12.500Coordenação de Operações de Fiscalização04.422.0018 12.500 -----

524.500Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores04.422.0042 524.500 -----

04. 694 Serviços Financeiros 737.944.205 737.944.205 -----

737.944.205Gestão Administrativa04.694.0002 737.944.205 -----

06 Segurança Pública 10.198.742.691 2.575.438.992 7.623.303.699

06. 122 Administração Geral 8.993.286.505 7.197.135.234 1.796.151.271

8.443.286.505Gestão Administrativa06.122.0002 7.197.135.234 1.246.151.271

550.000.000Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.122.0064 ----- 550.000.000

06. 125 Normatização e Fiscalização 351.442.059----- 351.442.059

351.442.059Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.125.0064 ----- 351.442.059

06. 128 Formação de Recursos Humanos 3.207.737 2.737 3.205.000

2.737Programa Um Novo Tempo para Segurança06.128.0003 2.737 -----

3.205.000Gestão da Segurança Pública06.128.0147 ----- 3.205.000

06. 181 Policiamento 372.858.544 161.111.829 211.746.715

31.341.175Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública06.181.0001 31.341.175 -----

2.759.728Programa Um Novo Tempo para Segurança06.181.0003 2.759.728 -----

605.000Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial06.181.0059 605.000 -----

45.619.561Sistema de Investigação Criminal06.181.0092 73.859 45.545.702

272.338.711Gestão da Segurança Pública06.181.0147 120.137.698 152.201.013

17.940.632Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã06.181.0263 3.940.632 14.000.000

2.250.737Programa Polícia Pacificadora06.181.0264 2.250.737 -----

292

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

1.500Programa Integração da Segurança Pública06.181.0265 1.500 -----

1.500Grandes Eventos06.181.0266 1.500 -----

06. 182 Defesa Civil 126.289.756 5.057.000 121.232.756

55.500Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres06.182.0009 55.500 -----

1.500Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes Eventos06.182.0010 1.500 -----

37.545.137Sistema de Investigação Criminal06.182.0092 ----- 37.545.137

88.687.619Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos06.182.0299 5.000.000 83.687.619

06. 183 Informação e Inteligência 8.711 8.711 -----

8.711Gestão da Segurança Pública06.183.0147 8.711 -----

06. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.690.635 1.103.035 1.587.600

2.480.497Sistema Penitenciário Estruturado06.302.0089 892.897 1.587.600

210.138Gestão da Segurança Pública06.302.0147 210.138 -----

06. 306 Alimentação e Nutrição 247.500.000 247.500.000 -----

247.500.000Sistema Penitenciário Estruturado06.306.0089 247.500.000 -----

06. 421 Custódia e Reintegração Social 14.629.061 5.935.153 8.693.908

14.629.061Sistema Penitenciário Estruturado06.421.0089 5.935.153 8.693.908

06. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 80.189.485----- 80.189.485

64.428.120Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.422.0064 ----- 64.428.120

15.761.365Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo06.422.0397 ----- 15.761.365

06. 781 Transporte Aéreo 5.450.000 5.450.000 -----

5.450.000Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial06.781.0059 5.450.000 -----

06. 782 Transporte Rodoviário 1.190.198----- 1.190.198

1.190.198Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN06.782.0064 ----- 1.190.198

08 Assistência Social 600.018.292 477.706.973 122.311.319

08. 122 Administração Geral 119.572.923 114.998.245 4.574.678

119.572.923Gestão Administrativa08.122.0002 114.998.245 4.574.678

08. 241 Assistência ao Idoso 152.136 50.000 102.136

50.2003ª Idade Com Qualidade08.241.0012 50.000 200

101.936Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos08.241.0161 ----- 101.936

08. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 95.171.447----- 95.171.447

3.017.417Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas08.243.0023 ----- 3.017.417

18.635.904Promoção e Proteção da Criança e Adolescente08.243.0112 ----- 18.635.904

73.518.126Desenvolvimento Social dos Territórios08.243.0270 ----- 73.518.126

08. 244 Assistência Comunitária 356.699.620 7.263.074 349.436.546

29.403.810Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas08.244.0023 50.000 29.353.810

3.750.000Proteção Social Básica de Assistência Social08.244.0109 ----- 3.750.000

16.750.000Proteção Social Especial de Assistência Social08.244.0110 6.000.000 10.750.000

3.289.118Atendimento Social à População Adulta08.244.0118 ----- 3.289.118

87.971.221Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ08.244.0268 ----- 87.971.221

6.000.000Desenvolvimento Social dos Territórios08.244.0270 ----- 6.000.000

3.959.387Programa Gestão Legal08.244.0339 1.213.074 2.746.313

205.576.084Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria08.244.0340 ----- 205.576.084

08. 306 Alimentação e Nutrição 28.422.166----- 28.422.166

28.422.166Segurança Alimentar e Nutricional08.306.0111 ----- 28.422.166

09 Previdência Social 14.433.632.559 12.061.375.875 2.372.256.684

09. 122 Administração Geral 450.380.141----- 450.380.141

403.339.141Gestão Administrativa09.122.0002 ----- 403.339.141

47.041.000Qualidade da Gestão Previdenciária09.122.0036 ----- 47.041.000

09. 272 Previdência do Regime Estatutário 13.983.252.418 2.372.256.684 11.610.995.734

13.983.252.418Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ09.272.0035 2.372.256.684 11.610.995.734

293

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

10 Saúde 6.165.446.750 2.161.259.511 4.004.187.239

10. 122 Administração Geral 1.442.430.894 1.246.038.857 196.392.037

1.437.779.110Gestão Administrativa10.122.0002 1.243.172.073 194.607.037

4.231.000Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social10.122.0321 2.446.000 1.785.000

420.784Apoio a Programas de Saúde10.122.0324 420.784 -----

10. 128 Formação de Recursos Humanos 17.956.535 9.117.759 8.838.776

17.956.535Gestão da Educação em Saúde10.128.0317 9.117.759 8.838.776

10. 182 Defesa Civil 131.564.014 131.564.014 -----

131.564.014Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ10.182.0098 131.564.014 -----

10. 241 Assistência ao Idoso 29.520.000 29.520.000 -----

29.520.000Atenção Social ao Idoso10.241.0013 29.520.000 -----

10. 301 Atenção Básica 62.716.563 55.563.088 7.153.475

62.716.563Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde10.301.0314 55.563.088 7.153.475

10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.172.889.751 2.360.676.851 1.812.212.900

17.020.042Sistema Penitenciário Estruturado10.302.0089 17.020.042 -----

47.029.803Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e Salvamentos10.302.0299 ----- 47.029.803

671.878.957Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde10.302.0314 476.322.306 195.556.651

670.013.755Assistência Pré-hospitalar10.302.0318 161.409.950 508.603.805

2.695.504.002Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde10.302.0319 1.654.481.361 1.041.022.641

71.443.192Rio Imagem10.302.0320 51.443.192 20.000.000

10. 303 Suporte Profilático e Terapêutico 260.195.720 159.077.900 101.117.820

80.807.532Gestão Administrativa10.303.0002 80.807.532 -----

136.144.784Assistência Farmacêutica10.303.0097 56.535.984 79.608.800

16.500.000Expansão do Complexo Científico10.303.0322 6.500.000 10.000.000

26.543.404Expansão do Complexo Industrial10.303.0323 15.234.384 11.309.020

200.000Apoio a Programas de Saúde10.303.0324 ----- 200.000

10. 304 Vigilância Sanitária 13.052.862 300.000 12.752.862

13.052.862Controle de Doenças e Promoção da Sáude10.304.0315 300.000 12.752.862

10. 305 Vigilância Epidemiológica 22.202.554 2.110.913 20.091.641

20.140.210Controle de Doenças e Promoção da Sáude10.305.0315 1.810.913 18.329.297

2.062.344Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias10.305.0316 300.000 1.762.344

10. 571 Desenvolvimento Científico 11.217.857 9.717.857 1.500.000

5.200.000Expansão do Complexo Científico10.571.0322 3.700.000 1.500.000

6.017.857Apoio a Programas de Saúde10.571.0324 6.017.857 -----

10. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.700.000 500.000 1.200.000

1.700.000Expansão do Complexo Científico10.573.0322 500.000 1.200.000

11 Trabalho 22.192.407 6.197.282 15.995.125

11. 122 Administração Geral 12.494.757 12.494.757 -----

12.494.757Gestão Administrativa11.122.0002 12.494.757 -----

11. 333 Empregabilidade 2.778.295 1.778.295 1.000.000

2.778.295Política Pública Estadual de Trabalho e Renda11.333.0099 1.778.295 1.000.000

11. 334 Fomento ao Trabalho 6.919.355 1.722.073 5.197.282

6.919.355Política Pública Estadual de Trabalho e Renda11.334.0099 1.722.073 5.197.282

12 Educação 7.248.714.582 4.629.646.531 2.619.068.051

12. 122 Administração Geral 2.351.509.599 2.087.559.343 263.950.256

2.153.649.682Gestão Administrativa12.122.0002 2.059.580.180 94.069.502

171.480.754Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino12.122.0152 1.600.000 169.880.754

6.779.734Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado12.122.0300 6.779.734 -----

19.599.429Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem12.122.0301 19.599.429 -----

12. 128 Formação de Recursos Humanos 1.659.500 500 1.659.000

294

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

1.659.500Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção12.128.0292 500 1.659.000

12. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 80.445.160 42.445.160 38.000.000

41.645.160Educação para Inclusão Social12.243.0153 41.645.160 -----

38.800.000Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede12.243.0303 800.000 38.000.000

12. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.362.956 150.000 50.212.956

50.362.956Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde12.302.0314 150.000 50.212.956

12. 306 Alimentação e Nutrição 424.980.752 65.000.000 359.980.752

14.775.627Expansão e Melhoria da Educação Profissional12.306.0121 ----- 14.775.627

410.205.125Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede12.306.0303 65.000.000 345.205.125

12. 361 Ensino Fundamental 1.663.030.079----- 1.663.030.079

1.663.030.079Gestão Administrativa12.361.0002 ----- 1.663.030.079

12. 362 Ensino Médio 2.045.584.876 129.541.184 1.916.043.692

1.803.777.285Gestão Administrativa12.362.0002 ----- 1.803.777.285

30.000.000Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem12.362.0301 ----- 30.000.000

54.033.345Efetividade da Gestão Escolar12.362.0302 ----- 54.033.345

151.228.950Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede12.362.0303 123.050.888 28.178.062

1.953.300Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância12.362.0371 1.898.300 55.000

4.591.996Formação continuada de professores12.362.0372 4.591.996 -----

12. 363 Ensino Profissional 94.198.095 36.818.962 57.379.133

94.198.095Expansão e Melhoria da Educação Profissional12.363.0121 36.818.962 57.379.133

12. 364 Ensino Superior 354.881.185 87.737.667 267.143.518

224.713.644Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ12.364.0122 2.026.863 222.686.781

53.211.152Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ12.364.0126 53.211.152 -----

13.515.950Apoio a Estudantes Carentes12.364.0364 4.275.950 9.240.000

12.915.029Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão12.364.0366 7.332.527 5.582.502

10.567.523Consolidação e Expansão do Complexo Universitário12.364.0367 10.567.523 -----

33.407.504Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância12.364.0371 4.513.269 28.894.235

1.000Estabelecimento de sede única para a Fundação CECIERJ12.364.0377 1.000 -----

20.001Campus UEZO12.364.0379 20.001 -----

5.066.200Inova UEZO12.364.0380 4.346.200 720.000

1.463.182Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO12.364.0381 1.443.182 20.000

12. 366 Educação de Jovens e Adultos 2.811.816 2.811.816 -----

2.811.816Projeto SEJA Profissional12.366.0373 2.811.816 -----

12. 367 Educação Especial 17.550.000 11.200.000 6.350.000

400.000Escola Inclusiva12.367.0150 400.000 -----

17.150.000Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem12.367.0301 10.800.000 6.350.000

12. 392 Difusão Cultural 2.629.073 1.231.928 1.397.145

2.629.073Divulgação Científica12.392.0375 1.231.928 1.397.145

12. 571 Desenvolvimento Científico 79.052.033 76.052.033 3.000.000

79.052.033Pesquisa Rio12.571.0127 76.052.033 3.000.000

12. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 80.019.458 78.519.458 1.500.000

80.019.458Capacitação para Pesquisa12.573.0128 78.519.458 1.500.000

13 Cultura 140.265.277 20.266.556 119.998.721

13. 122 Administração Geral 96.285.310 93.775.310 2.510.000

96.285.310Gestão Administrativa13.122.0002 93.775.310 2.510.000

13. 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 486.274 486.274 -----

486.274Rio Patrimônio13.391.0295 486.274 -----

13. 392 Difusão Cultural 43.493.693 25.737.137 17.756.556

6.070.313Cultura e Sociedade13.392.0271 1.170.313 4.900.000

17.247.283Cultura e Gestão13.392.0280 17.129.409 117.874

295

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

5.178.224Museu e Memória13.392.0281 339.542 4.838.682

5.443.540Rio Artes13.392.0283 2.543.540 2.900.000

8.766.279Rio Audiovisual13.392.0297 3.766.279 5.000.000

788.054Rio Leitor13.392.0298 788.054 -----

14 Direitos da Cidadania 87.354.802 60.602.094 26.752.708

14. 122 Administração Geral 19.346.657 19.346.657 -----

19.309.539Gestão Administrativa14.122.0002 19.309.539 -----

37.118Estruturação da Nova Secretaria14.122.0016 37.118 -----

14. 126 Tecnologia da Informação 1.800.883----- 1.800.883

1.800.883Rio de Janeiro em Dados14.126.0293 ----- 1.800.883

14. 183 Informação e Inteligência 380.000----- 380.000

380.000Rio de Janeiro em Dados14.183.0293 ----- 380.000

14. 242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.241.705----- 2.241.705

2.241.705Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania14.242.0269 ----- 2.241.705

14. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 63.585.557 7.406.051 56.179.506

6.825.828Estruturação da Nova Secretaria14.422.0016 6.825.828 -----

56.629.506Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania14.422.0269 450.000 56.179.506

130.223Estruturação do Novo Procon14.422.0389 130.223 -----

15 Urbanismo 2.938.471.543 2.907.113.778 31.357.765

15. 122 Administração Geral 29.547.354 29.547.354 -----

29.547.354Gestão Administrativa15.122.0002 29.547.354 -----

15. 451 Infraestrutura Urbana 2.908.924.189 1.810.411 2.907.113.778

36.000.000Sistema Rodoviário Estadual15.451.0015 ----- 36.000.000

18.304.007Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro15.451.0156 ----- 18.304.007

874.187.230Programa Somando Forças15.451.0260 810.409 873.376.821

1.105.214.685Urbanização das Comunidades15.451.0279 ----- 1.105.214.685

615.485.266Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole15.451.0288 1.000.002 614.485.264

259.733.001Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes15.451.0289 ----- 259.733.001

16 Habitação 211.237.660 146.489.307 64.748.353

16. 122 Administração Geral 67.400.618 64.748.353 2.652.265

67.400.618Gestão Administrativa16.122.0002 64.748.353 2.652.265

16. 451 Infraestrutura Urbana 64.363.567----- 64.363.567

1.161.482Gestão da Política Habitacional16.451.0286 ----- 1.161.482

63.202.085Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares16.451.0312 ----- 63.202.085

16. 482 Habitação Urbana 79.473.475----- 79.473.475

10.680.522Gestão da Política Habitacional16.482.0286 ----- 10.680.522

3.010.912Núcleos Habitacionais Integrados16.482.0287 ----- 3.010.912

28.081.027Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social16.482.0311 ----- 28.081.027

35.912.208Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares16.482.0312 ----- 35.912.208

1.788.806Gestão da Informação e Regularização de Contratos16.482.0313 ----- 1.788.806

17 Saneamento 1.281.831.086 777.373.428 504.457.658

17. 512 Saneamento Básico Urbano 702.654.150 474.457.658 228.196.492

80.000.000Pacto pelo Saneamento17.512.0162 80.000.000 -----

622.654.150Saneamento Básico17.512.0290 394.457.658 228.196.492

17. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 180.200.000 30.000.000 150.200.000

65.200.000Pacto pelo Saneamento17.543.0162 15.000.000 50.200.000

115.000.000Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas17.543.0413 15.000.000 100.000.000

17. 544 Recursos Hídricos 398.976.936----- 398.976.936

250.000.000Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías17.544.0278 ----- 250.000.000

148.976.936Gestão de Recursos Hídricos17.544.0410 ----- 148.976.936

296

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

18 Gestão Ambiental 1.044.907.465 160.601.294 884.306.171

18. 122 Administração Geral 187.223.813 141.705.599 45.518.214

187.223.813Gestão Administrativa18.122.0002 141.705.599 45.518.214

18. 453 Transportes Coletivos Urbanos 50.000.000 50.000.000 -----

50.000.000Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô18.453.0104 50.000.000 -----

18. 512 Saneamento Básico Urbano 453.665.459 453.565.459 100.000

89.900.300Pacto pelo Saneamento18.512.0162 89.800.300 100.000

363.765.159Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara-PSAM18.512.0421 363.765.159 -----

18. 541 Preservação e Conservação Ambiental 288.362.523 212.759.763 75.602.760

260Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro18.541.0156 260 -----

1.300.000Pacto pela Preservação da Biodiversidade18.541.0275 300.000 1.000.000

700.000Economia Verde e Baixo Carbono18.541.0411 500.000 200.000

190.812.154Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas18.541.0413 125.000.000 65.812.154

5.726.776Articulação Institucional e Comunicação Ambiental18.541.0414 ----- 5.726.776

271.548Educação Ambiental e Gestão Participativa18.541.0415 ----- 271.548

89.551.785Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente18.541.0417 86.959.503 2.592.282

18. 542 Controle Ambiental 34.755.670 26.075.350 8.680.320

400.000Fortalecimento Institucional do Inea18.542.0409 ----- 400.000

10.772.720Economia Verde e Baixo Carbono18.542.0411 8.400.000 2.372.720

400.000Articulação Institucional e Comunicação Ambiental18.542.0414 400.000 -----

16.200.000Educação Ambiental e Gestão Participativa18.542.0415 16.000.000 200.000

6.982.950Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente18.542.0417 1.275.350 5.707.600

18. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 200.000----- 200.000

200.000Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías18.543.0278 ----- 200.000

18. 544 Recursos Hídricos 30.500.000----- 30.500.000

30.500.000Gestão de Recursos Hídricos18.544.0410 ----- 30.500.000

18. 601 Promoção da Produção Vegetal 200.000 200.000 -----

200.000Pacto pela Preservação da Biodiversidade18.601.0275 200.000 -----

19 Ciência e Tecnologia 368.113.593 15.649.802 352.463.791

19. 122 Administração Geral 144.778.648 144.202.760 575.888

144.778.648Gestão Administrativa19.122.0002 144.202.760 575.888

19. 126 Tecnologia da Informação 20.330.571 12.189.964 8.140.607

5.200.000Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados19.126.0131 5.150.000 50.000

14.905.571Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual19.126.0132 6.814.964 8.090.607

150.000Inclusão Digital19.126.0133 150.000 -----

75.000Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC19.126.0416 75.000 -----

19. 364 Ensino Superior 105.187 105.187 -----

105.187Apoio Científico,Tecnológico e Institucional19.364.0341 105.187 -----

19. 571 Desenvolvimento Científico 91.111.975 91.111.975 -----

35.376.584Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades ERJ19.571.0126 35.376.584 -----

55.735.391Pesquisa Rio19.571.0127 55.735.391 -----

19. 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 109.424.212 102.493.905 6.930.307

661.666Parque Tecnológico do Norte Fluminense19.572.0004 464.666 197.000

2.200.000Pesquisa Rio19.572.0127 ----- 2.200.000

56.753.906Rio Inovação19.572.0129 52.270.599 4.483.307

49.808.640Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados19.572.0131 49.758.640 50.000

19. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.363.000 2.360.000 3.000

3.000Parque Tecnológico do Norte Fluminense19.573.0004 ----- 3.000

2.360.000Capacitação do Empreendedor19.573.0130 2.360.000 -----

20 Agricultura 339.022.182 154.652.076 184.370.106

297

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

20. 122 Administração Geral 190.649.966 171.903.325 18.746.641

188.801.276Gestão Administrativa20.122.0002 170.054.635 18.746.641

1.813.690Apoio ao Desenvolvimento Rural20.122.0038 1.813.690 -----

35.000Programa de Desenvolvimento Institucional20.122.0384 35.000 -----

20. 127 Ordenamento Territorial 2.586.658 5.000 2.581.658

2.586.658Programa de Desenvolvimento Regional20.127.0383 5.000 2.581.658

20. 128 Formação de Recursos Humanos 5.000 5.000 -----

5.000Programa de Desenvolvimento Regional20.128.0383 5.000 -----

20. 131 Comunicação Social 5.000 5.000 -----

5.000Programa de Desenvolvimento Regional20.131.0383 5.000 -----

20. 304 Vigilância Sanitária 1.185.530----- 1.185.530

1.185.530Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária20.304.0039 ----- 1.185.530

20. 451 Infraestrutura Urbana 457.658 68.115 389.543

457.658Programa de Desenvolvimento Regional20.451.0383 68.115 389.543

20. 571 Desenvolvimento Científico 4.767 4.767 -----

4.767Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO20.571.0385 4.767 -----

20. 601 Promoção da Produção Vegetal 1.612.207 18.245 1.593.962

164.506Rio Rural20.601.0037 4.506 160.000

1.294Apoio ao Desenvolvimento Rural20.601.0038 1.294 -----

1.446.407Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária20.601.0166 12.445 1.433.962

20. 602 Promoção da Produção Animal 505.862 469.380 36.482

501.862Apoio ao Desenvolvimento Rural20.602.0038 465.380 36.482

4.000Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO20.602.0385 4.000 -----

20. 604 Defesa Sanitária Animal 4.971.239 705.758 4.265.481

4.971.239Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária20.604.0039 705.758 4.265.481

20. 605 Abastecimento 401.055 1.055 400.000

1.055Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária20.605.0166 1.055 -----

400.000Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social20.605.0386 ----- 400.000

20. 606 Extensão Rural 136.637.240 11.184.461 125.452.779

123.510.758Rio Rural20.606.0037 4.982.244 118.528.514

9.053.077Apoio ao Desenvolvimento Rural20.606.0038 2.128.812 6.924.265

4.058.589Estradas da Produção20.606.0262 4.058.589 -----

14.816Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO20.606.0385 14.816 -----

21 Organização Agrária 54.190.152 41.882.800 12.307.352

21. 122 Administração Geral 11.090.939 11.090.939 -----

11.090.939Gestão Administrativa21.122.0002 11.090.939 -----

21. 482 Habitação Urbana 3.536.833 1.216.413 2.320.420

3.536.833Nossa Terra21.482.0052 1.216.413 2.320.420

21. 631 Reforma Agrária 39.562.380----- 39.562.380

23.766.288Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos21.631.0019 ----- 23.766.288

1.229.308Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ21.631.0020 ----- 1.229.308

14.566.784Nossa Terra21.631.0052 ----- 14.566.784

22 Indústria 411.455.461 366.906.628 44.548.833

22. 122 Administração Geral 93.255.873 43.567.405 49.688.468

93.252.616Gestão Administrativa22.122.0002 43.564.148 49.688.468

3.257Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ22.122.0014 3.257 -----

22. 125 Normatização e Fiscalização 5.359.855----- 5.359.855

5.359.855Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços22.125.0277 ----- 5.359.855

22. 127 Ordenamento Territorial 35.361 35.361 -----

35.361Fortalecimento da Economia no Território22.127.0392 35.361 -----

298

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

22. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 103.031 93.450 9.581

103.031Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais22.573.0395 93.450 9.581

22. 661 Promoção Industrial 165.091.306 716.866 164.374.440

942Atração de Investimento e Atividade Produtiva22.661.0068 942 -----

163.566.142Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com Pacificadas22.661.0072 ----- 163.566.142

17.680Fortalecimento da Economia no Território22.661.0392 17.680 -----

5.304Apoio às Micro e Pequenas Empresas22.661.0393 5.304 -----

1.501.238Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos22.661.0400 692.940 808.298

22. 663 Mineração 83.450 83.450 -----

83.450Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro22.663.0394 83.450 -----

22. 665 Normatização e Qualidade 229.000----- 229.000

1.000Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços22.665.0277 ----- 1.000

226.000Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público22.665.0398 ----- 226.000

2.000Educação para o Consumo e para a Produção22.665.0399 ----- 2.000

22. 695 Turismo 147.245.284----- 147.245.284

147.245.284Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro22.695.0156 ----- 147.245.284

22. 751 Conservação de Energia 44.201 44.201 -----

44.201Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético22.751.0391 44.201 -----

22. 753 Petróleo 8.100 8.100 -----

8.100Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais22.753.0395 8.100 -----

23 Comércio e Serviços 392.672.107 352.640.277 40.031.830

23. 122 Administração Geral 98.791.853 19.490.149 79.301.704

98.791.853Gestão Administrativa23.122.0002 19.490.149 79.301.704

23. 123 Administração Financeira 9.800 9.800 -----

9.800Fomento ao Desenvolvimento Econômico23.123.0401 9.800 -----

23. 244 Assistência Comunitária 10.500.000----- 10.500.000

10.500.000Gestão Administrativa23.244.0002 ----- 10.500.000

23. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 46.938.045 15.176.680 31.761.365

46.938.045Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo23.422.0397 15.176.680 31.761.365

23. 691 Promoção Comercial 5.413.260 13.260 5.400.000

13.260Apoio às Micro e Pequenas Empresas23.691.0393 13.260 -----

5.400.000Controle de Registro Empresarial23.691.0396 ----- 5.400.000

23. 694 Serviços Financeiros 171.768.000----- 171.768.000

171.768.000Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro23.694.0066 ----- 171.768.000

23. 695 Turismo 59.251.149 5.341.941 53.909.208

59.251.149Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro23.695.0382 5.341.941 53.909.208

24 Comunicações 22.348.958----- 22.348.958

24. 122 Administração Geral 7.405.628 7.405.628 -----

7.405.628Gestão Administrativa24.122.0002 7.405.628 -----

24. 131 Comunicação Social 14.250.000 14.250.000 -----

14.250.000Divulgação das Ações de Governo24.131.0061 14.250.000 -----

24. 722 Telecomunicações 693.330 693.330 -----

693.330Divulgação das Ações de Governo24.722.0061 693.330 -----

26 Transporte 4.912.235.326 4.372.405.101 539.830.225

26. 121 Planejamento e Orçamento 16.200.238----- 16.200.238

16.200.238Transporte Rodoviário Intermunicipal26.121.0107 ----- 16.200.238

26. 122 Administração Geral 487.057.356 412.613.754 74.443.602

486.997.356Gestão Administrativa26.122.0002 412.553.754 74.443.602

60.000Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.26.122.0337 60.000 -----

26. 125 Normatização e Fiscalização 10.000.000----- 10.000.000

299

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

10.000.000Transporte Rodoviário Intermunicipal26.125.0107 ----- 10.000.000

26. 451 Infraestrutura Urbana 908.206 908.206 -----

908.206Infraestrutura e Urbanização em Municípios26.451.0017 908.206 -----

26. 453 Transportes Coletivos Urbanos 3.402.153.073 326.000 3.401.827.073

75.000Gestão da Política de Transportes26.453.0100 75.000 -----

468.856.518Bilhete Único26.453.0101 500 468.856.018

1.832.971.055Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô26.453.0104 ----- 1.832.971.055

50.500Sistema de Transporte sobre Trilhos26.453.0154 50.500 -----

200.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201626.453.0285 200.000 -----

1.100.000.000Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole26.453.0288 ----- 1.100.000.000

26. 781 Transporte Aéreo 15.887.369 113.779 15.773.590

15.887.369Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas26.781.0103 113.779 15.773.590

26. 782 Transporte Rodoviário 321.425.852 124.281.173 197.144.679

159.566.025Sistema Rodoviário Estadual26.782.0015 124.229.173 35.336.852

50.500Gestão da Política de Transportes26.782.0100 50.500 -----

3.500.416Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamentos26.782.0284 ----- 3.500.416

1.500Implantação de Centros e Plataformas Logísticas26.782.0332 1.500 -----

158.307.411Pró-Vias26.782.0422 ----- 158.307.411

26. 783 Transporte Ferroviário 431.367.537 1.384.802 429.982.735

427.947.090Programa Estadual de Transportes - PET26.783.0105 163.302 427.783.788

50.500Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro26.783.0156 50.500 -----

220.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201626.783.0285 220.000 -----

1.000Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-35426.783.0329 1.000 -----

750.000Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa.26.783.0335 750.000 -----

2.398.947Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.26.783.0337 200.000 2.198.947

26. 784 Transporte Hidroviário 180.085.011 85.011 180.000.000

180.000.000Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole26.784.0288 ----- 180.000.000

85.011Transporte Hidroviário26.784.0326 85.011 -----

26. 785 Transportes Especiais 47.150.684 117.500 47.033.184

982.663Gestão da Política de Transportes26.785.0100 66.000 916.663

1.500Porto do Rio no Século XXI26.785.0102 1.500 -----

1.553.313Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos26.785.0161 ----- 1.553.313

20.050.000Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa.26.785.0335 50.000 20.000.000

24.563.208Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário.26.785.0337 ----- 24.563.208

27 Desporto e Lazer 57.148.371 18.783.420 38.364.951

27. 122 Administração Geral 15.294.731 15.234.731 60.000

15.294.731Gestão Administrativa27.122.0002 15.234.731 60.000

27. 451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.000 -----

100.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201627.451.0285 100.000 -----

27. 811 Desporto de Rendimento 1.300.000 100.000 1.200.000

1.200.000Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro27.811.0272 ----- 1.200.000

100.000Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 201627.811.0285 100.000 -----

27. 812 Desporto Comunitário 28.358.070 20.979.220 7.378.850

28.358.070Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro27.812.0272 20.979.220 7.378.850

27. 813 Lazer 12.095.570 1.951.000 10.144.570

12.095.570Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro27.813.0272 1.951.000 10.144.570

28 Encargos Especiais 20.045.515.185 861.768.389 19.183.746.796

28. 123 Administração Financeira 234.500.000 234.500.000 -----

234.500.000Encargos Especiais do Estado28.123.0000 234.500.000 -----

28. 841 Refinanciamento da Dívida Interna 3.891.640.379 3.108.388.145 783.252.234

300

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO VINCULADO

3.891.640.379Encargos Especiais do Estado28.841.0000 3.108.388.145 783.252.234

28. 843 Serviço da Dívida Interna 2.830.936.934 2.819.170.362 11.766.572

2.830.936.934Encargos Especiais do Estado28.843.0000 2.819.170.362 11.766.572

28. 844 Serviço da Dívida Externa 297.005.369 230.257.603 66.747.766

297.005.369Encargos Especiais do Estado28.844.0000 230.257.603 66.747.766

28. 845 Transferências 11.189.475.788 11.189.475.788 -----

11.189.475.788Encargos Especiais do Estado28.845.0000 11.189.475.788 -----

28. 846 Outros Encargos Especiais 1.601.956.715 1.601.954.898 1.817

1.601.956.715Encargos Especiais do Estado28.846.0000 1.601.954.898 1.817

99 Reserva de Contingência 300.000----- 300.000

99. 999 Reserva de Contingência 300.000 300.000 -----

300.000Reserva de Contingência99.999.9999 300.000 -----

TOTAL GERAL: 47.543.999.458 34.420.569.108 81.964.568.566

301

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302

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

01 Legislativa 1.574.518.864 32.869.204 1.541.649.660 -----

01. 031 Ação Legislativa 48.150.441 5.199.237 42.951.204 -----

5.034.44901.031.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 5.034.449----- -----

42.539.69401.031.0136 Gestão Legislativa 5.199.237 37.340.457 -----

576.29801.031.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes 576.298----- -----

01. 032 Controle Externo 87.280.875 87.280.875----- -----

87.280.87501.032.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 87.280.875----- -----

01. 122 Administração Geral 1.436.055.564 27.669.967 1.408.385.597 -----

808.994.37701.122.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 370.500 808.623.877 -----

27.299.46701.122.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 27.299.467 ----- -----

599.761.72001.122.0139 Gestão Administrativa do Tribunal de Contas 599.761.720----- -----

01. 128 Formação de Recursos Humanos 2.380.824 2.380.824----- -----

258.86901.128.0135 Gestão Administrativa do Poder Legislativo 258.869----- -----

2.121.95501.128.0138 Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ 2.121.955----- -----

01. 542 Controle Ambiental 651.160 651.160----- -----

651.16001.542.0137 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos 651.160----- -----

02 Judiciária 4.297.322.132 208.540.908 4.021.952.867 66.828.357

02. 061 Ação Judiciária 1.382.596.098 208.540.908 1.174.055.190 -----

47.740.62102.061.0005 Ampliação da Prestação Jurisdicional 47.740.621----- -----

1.325.013.09902.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 207.640.908 1.117.372.191 -----

9.842.37802.061.0142 Modernização das Instalações e Equipamentos da EMERJ 900.000 8.942.378 -----

02. 062 Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário 1.590.431 1.590.431----- -----

1.590.43102.062.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 1.590.431----- -----

02. 122 Administração Geral 2.846.307.246 2.846.307.246----- -----

2.846.307.24602.122.0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário 2.846.307.246----- -----

02. 123 Administração Financeira 66.828.357 66.828.357----- -----

66.828.35702.123.0140 Gestão Administrativa do Poder Judiciário 66.828.357----- -----

03 Essencial à Justiça 2.302.381.517 145.698.574 2.156.682.943 -----

03. 061 Ação Judiciária 131.649.374 130.929.374 720.000 -----

8.107.31403.061.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 7.387.314 720.000 -----

123.542.06003.061.0141 Melhoria da Prestação Jurisdicional 123.542.060 ----- -----

03. 091 Defesa da Ordem Jurídica 72.887.748 14.769.200 58.118.548 -----

23.466.78103.091.0026 Defesa do Estado - PGE 14.150.000 9.316.781 -----

28.754.96703.091.0027 Defesa da Ordem Jurídica 619.200 28.135.767 -----

20.666.00003.091.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público 20.666.000----- -----

03. 122 Administração Geral 2.052.573.925 2.052.573.925----- -----

789.758.50803.122.0002 Gestão Administrativa 789.758.508----- -----

1.262.815.41703.122.0028 Gestão Administrativa do Ministério Público 1.262.815.417----- -----

03. 128 Formação de Recursos Humanos 45.270.470 45.270.470----- -----

37.792.70403.128.0026 Defesa do Estado - PGE 37.792.704----- -----

7.477.76603.128.0029 Assistência Jurídica Integral e Gratuita 7.477.766----- -----

04 Administração 2.814.529.604 256.942.967 2.252.676.637 304.910.000

04. 121 Planejamento e Orçamento 136.227.233 61.095.694 75.131.539 -----

75.000.00004.121.0002 Gestão Administrativa 75.000.000----- -----

50004.121.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 500 ----- -----

57.743.83504.121.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 57.743.835 ----- -----

2.920.49304.121.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 2.920.493 ----- -----

562.40504.121.0274 Modernização do Ciclo de Planejamento 430.866 131.539 -----

04. 122 Administração Geral 1.518.869.376 170.333.779 1.043.625.597 304.910.000

595.743.37704.122.0000 Encargos Especiais do Estado 150.000.000 145.743.377 300.000.000

303

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

896.464.34204.122.0002 Gestão Administrativa 891.554.342 4.910.000-----

7.091.43304.122.0024 Reforma e Conservação de Bens Públicos 6.207.001 884.432 -----

1.987.25704.122.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 1.987.257 ----- -----

5.500.00004.122.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 400.000 5.100.000 -----

627.98104.122.0055 Desenvolvimento de Sistema de Informação e Gestão Documental Estadual 284.968 343.013 -----

60.00004.122.0056 Gestão do Depósito Público 60.000 ----- -----

3.165.72504.122.0057 Restauração e Operacionalização dos Palácios 3.165.725 ----- -----

2.237.17704.122.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 2.237.177 ----- -----

5.210.00004.122.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 5.210.000 ----- -----

760.00004.122.0293 Rio de Janeiro em Dados 760.000 ----- -----

22.08404.122.0387 Gestão de Convênios e Projetos Estruturantes 21.651 433 -----

04. 123 Administração Financeira 395.517.995 16.216.313 379.301.682 -----

125.841.27204.123.0002 Gestão Administrativa 125.841.272----- -----

269.676.72304.123.0054 Modernização da Admin. das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 16.216.313 253.460.410 -----

04. 125 Normatização e Fiscalização 15.020.043 47.725 14.972.318 -----

47.72504.125.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 47.725 ----- -----

14.972.31804.125.0062 Regulação de Serviços Públicos Concedidos 14.972.318----- -----

04. 126 Tecnologia da Informação 5.876.466 5.876.466 ----------

5.876.46604.126.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 5.876.466 ----- -----

04. 127 Ordenamento Territorial 2.741.508 2.741.508 ----------

2.741.50804.127.0159 Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável 2.741.508 ----- -----

04. 128 Formação de Recursos Humanos 1.468.278 89.482 1.378.796 -----

89.48204.128.0030 Modernização da Gestão Pública Estadual 89.482 ----- -----

1.378.79604.128.0273 Gestão Estratégica de Pessoas 1.378.796----- -----

04. 241 Assistência ao Idoso 322.500 322.500----- -----

155.00004.241.0012 3ª Idade Com Qualidade 155.000----- -----

167.50004.241.0013 Atenção Social ao Idoso 167.500----- -----

04. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 542.000 542.000 ----------

5.00004.422.0012 3ª Idade Com Qualidade 5.000 ----- -----

12.50004.422.0018 Coordenação de Operações de Fiscalização 12.500 ----- -----

524.50004.422.0042 Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores 524.500 ----- -----

04. 694 Serviços Financeiros 737.944.205 737.944.205----- -----

737.944.20504.694.0002 Gestão Administrativa 737.944.205----- -----

06 Segurança Pública 10.198.742.691 205.842.187 9.992.900.504 -----

06. 122 Administração Geral 8.993.286.505 8.993.286.505----- -----

8.443.286.50506.122.0002 Gestão Administrativa 8.443.286.505----- -----

550.000.00006.122.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 550.000.000----- -----

06. 125 Normatização e Fiscalização 351.442.059 50.798.796 300.643.263 -----

351.442.05906.125.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 50.798.796 300.643.263 -----

06. 128 Formação de Recursos Humanos 3.207.737 3.207.737 ----------

2.73706.128.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 2.737 ----- -----

3.205.00006.128.0147 Gestão da Segurança Pública 3.205.000 ----- -----

06. 181 Policiamento 372.858.544 67.262.559 305.595.985 -----

31.341.17506.181.0001 Programa de Gestão da Tecnologia da Informação e Com. na Segurança Pública 16.340.175 15.001.000 -----

2.759.72806.181.0003 Programa Um Novo Tempo para Segurança 2.759.728 ----- -----

605.00006.181.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial 605.000----- -----

45.619.56106.181.0092 Sistema de Investigação Criminal 45.619.561 ----- -----

272.338.71106.181.0147 Gestão da Segurança Pública 2.257.158 270.081.553 -----

17.940.63206.181.0263 Programa Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Segurança Cidadã 31.937 17.908.695 -----

2.250.73706.181.0264 Programa Polícia Pacificadora 251.000 1.999.737 -----

304

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

1.50006.181.0265 Programa Integração da Segurança Pública 1.500 ----- -----

1.50006.181.0266 Grandes Eventos 1.500 ----- -----

06. 182 Defesa Civil 126.289.756 80.092.256 46.197.500 -----

55.50006.182.0009 Ampliação da Capacidade de Prep e Atend. da Def. Civil p/Redução de Desastres 54.000 1.500 -----

1.50006.182.0010 Ampliação da Capacidade de Atendimento da SEDEC/CBMERJ nos Grandes 1.500 ----- -----

37.545.13706.182.0092 Sistema de Investigação Criminal 37.545.137 ----- -----

88.687.61906.182.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e 42.491.619 46.196.000 -----

06. 183 Informação e Inteligência 8.711 8.711----- -----

8.71106.183.0147 Gestão da Segurança Pública 8.711----- -----

06. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.690.635 2.690.635----- -----

2.480.49706.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 2.480.497----- -----

210.13806.302.0147 Gestão da Segurança Pública 210.138----- -----

06. 306 Alimentação e Nutrição 247.500.000 247.500.000----- -----

247.500.00006.306.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 247.500.000----- -----

06. 421 Custódia e Reintegração Social 14.629.061 3.290.641 11.338.420 -----

14.629.06106.421.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 3.290.641 11.338.420 -----

06. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 80.189.485 80.189.485----- -----

64.428.12006.422.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 64.428.120----- -----

15.761.36506.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo 15.761.365----- -----

06. 781 Transporte Aéreo 5.450.000 5.450.000----- -----

5.450.00006.781.0059 Desenvolvimento das Atividades de Segurança Oficial 5.450.000----- -----

06. 782 Transporte Rodoviário 1.190.198 1.190.198 ----------

1.190.19806.782.0064 Modernização dos Serviços Operacionais do DETRAN 1.190.198 ----- -----

08 Assistência Social 600.018.292 366.427.092 233.591.200 -----

08. 122 Administração Geral 119.572.923 119.572.923----- -----

119.572.92308.122.0002 Gestão Administrativa 119.572.923----- -----

08. 241 Assistência ao Idoso 152.136 152.136----- -----

50.20008.241.0012 3ª Idade Com Qualidade 50.200----- -----

101.93608.241.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos 101.936----- -----

08. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 95.171.447 69.770.366 25.401.081 -----

3.017.41708.243.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas 3.017.417----- -----

18.635.90408.243.0112 Promoção e Proteção da Criança e Adolescente 2.240 18.633.664 -----

73.518.12608.243.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios 69.768.126 3.750.000 -----

08. 244 Assistência Comunitária 356.699.620 293.733.775 62.965.845 -----

29.403.81008.244.0023 Prevenção, Acolhimento e Reinserção dos Dependentes de Substâncias Psicoativas 29.403.810----- -----

3.750.00008.244.0109 Proteção Social Básica de Assistência Social 3.750.000----- -----

16.750.00008.244.0110 Proteção Social Especial de Assistência Social 16.750.000----- -----

3.289.11808.244.0118 Atendimento Social à População Adulta 186.470 3.102.648 -----

87.971.22108.244.0268 Programa Morar Seguro - Estratégia Habitac. e de Desenvolvimento Urbano do ERJ 87.971.221 ----- -----

6.000.00008.244.0270 Desenvolvimento Social dos Territórios 6.000.000----- -----

3.959.38708.244.0339 Programa Gestão Legal 3.959.387----- -----

205.576.08408.244.0340 Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Extrema do RJ - Rio sem Miséria 205.576.084 ----- -----

08. 306 Alimentação e Nutrição 28.422.166 2.922.951 25.499.215 -----

28.422.16608.306.0111 Segurança Alimentar e Nutricional 2.922.951 25.499.215 -----

09 Previdência Social 14.433.632.559 45.531.000 14.388.101.559 -----

09. 122 Administração Geral 450.380.141 45.531.000 404.849.141 -----

403.339.14109.122.0002 Gestão Administrativa 403.339.141----- -----

47.041.00009.122.0036 Qualidade da Gestão Previdenciária 45.531.000 1.510.000 -----

09. 272 Previdência do Regime Estatutário 13.983.252.418 13.983.252.418----- -----

13.983.252.41809.272.0035 Previdência Social Servidores Estatutários do ERJ 13.983.252.418----- -----

305

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

10 Saúde 6.165.446.750 255.247.832 5.904.203.886 5.995.032

10. 122 Administração Geral 1.442.430.894 1.436.435.862 5.995.032-----

1.437.779.11010.122.0002 Gestão Administrativa 1.431.784.078 5.995.032-----

4.231.00010.122.0321 Fortalecimento da Gestão do SUS e da Participação Social 4.231.000----- -----

420.78410.122.0324 Apoio a Programas de Saúde 420.784----- -----

10. 128 Formação de Recursos Humanos 17.956.535 17.956.535----- -----

17.956.53510.128.0317 Gestão da Educação em Saúde 17.956.535----- -----

10. 182 Defesa Civil 131.564.014 131.564.014----- -----

131.564.01410.182.0098 Prevenção de Adversidades e Prestação de Socorro pela Defesa Civil e CBMERJ 131.564.014----- -----

10. 241 Assistência ao Idoso 29.520.000 29.520.000----- -----

29.520.00010.241.0013 Atenção Social ao Idoso 29.520.000----- -----

10. 301 Atenção Básica 62.716.563 13.500.000 49.216.563 -----

62.716.56310.301.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 13.500.000 49.216.563 -----

10. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.172.889.751 211.679.975 3.961.209.776 -----

17.020.04210.302.0089 Sistema Penitenciário Estruturado 17.020.042----- -----

47.029.80310.302.0299 Ampliação da Capacidade do CBMERJ p/ Atend. e Red. de Incêndios e 47.029.803----- -----

671.878.95710.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 5.609.951 666.269.006 -----

670.013.75510.302.0318 Assistência Pré-hospitalar 670.013.755----- -----

2.695.504.00210.302.0319 Assistência Hospitalar e Ambulatorial nas Unidades Públicas de Saúde 206.070.024 2.489.433.978 -----

71.443.19210.302.0320 Rio Imagem 71.443.192----- -----

10. 303 Suporte Profilático e Terapêutico 260.195.720 16.500.000 243.695.720 -----

80.807.53210.303.0002 Gestão Administrativa 80.807.532----- -----

136.144.78410.303.0097 Assistência Farmacêutica 136.144.784----- -----

16.500.00010.303.0322 Expansão do Complexo Científico 16.500.000 ----- -----

26.543.40410.303.0323 Expansão do Complexo Industrial 26.543.404----- -----

200.00010.303.0324 Apoio a Programas de Saúde 200.000----- -----

10. 304 Vigilância Sanitária 13.052.862 600.000 12.452.862 -----

13.052.86210.304.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 600.000 12.452.862 -----

10. 305 Vigilância Epidemiológica 22.202.554 750.000 21.452.554 -----

20.140.21010.305.0315 Controle de Doenças e Promoção da Sáude 750.000 19.390.210 -----

2.062.34410.305.0316 Vigilância Ambiental e Prevenção e Controle de Endemias 2.062.344----- -----

10. 571 Desenvolvimento Científico 11.217.857 11.217.857 ----------

5.200.00010.571.0322 Expansão do Complexo Científico 5.200.000 ----- -----

6.017.85710.571.0324 Apoio a Programas de Saúde 6.017.857 ----- -----

10. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.700.000 1.000.000 700.000 -----

1.700.00010.573.0322 Expansão do Complexo Científico 1.000.000 700.000 -----

11 Trabalho 22.192.407 504.075 21.688.332 -----

11. 122 Administração Geral 12.494.757 12.494.757----- -----

12.494.75711.122.0002 Gestão Administrativa 12.494.757----- -----

11. 333 Empregabilidade 2.778.295 2.778.295----- -----

2.778.29511.333.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 2.778.295----- -----

11. 334 Fomento ao Trabalho 6.919.355 504.075 6.415.280 -----

6.919.35511.334.0099 Política Pública Estadual de Trabalho e Renda 504.075 6.415.280 -----

12 Educação 7.248.714.582 152.002.411 7.096.712.171 -----

12. 122 Administração Geral 2.351.509.599 2.351.509.599----- -----

2.153.649.68212.122.0002 Gestão Administrativa 2.153.649.682----- -----

171.480.75412.122.0152 Operacionalização e Desenvolvimento da Rede de Ensino 171.480.754----- -----

6.779.73412.122.0300 Magistério Atrativo, Qualificado e Valorizado 6.779.734----- -----

19.599.42912.122.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 19.599.429----- -----

12. 128 Formação de Recursos Humanos 1.659.500 1.659.500 ----------

306

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

1.659.50012.128.0292 Desenvolvimento de Pessoas, Recrutamento e Seleção 1.659.500 ----- -----

12. 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 80.445.160 3.200.000 77.245.160 -----

41.645.16012.243.0153 Educação para Inclusão Social 3.200.000 38.445.160 -----

38.800.00012.243.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 38.800.000----- -----

12. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.362.956 150.000 50.212.956 -----

50.362.95612.302.0314 Gestão e Fortalecimento da Atenção à Saúde 150.000 50.212.956 -----

12. 306 Alimentação e Nutrição 424.980.752 424.980.752----- -----

14.775.62712.306.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 14.775.627----- -----

410.205.12512.306.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 410.205.125----- -----

12. 361 Ensino Fundamental 1.663.030.079 1.663.030.079----- -----

1.663.030.07912.361.0002 Gestão Administrativa 1.663.030.079----- -----

12. 362 Ensino Médio 2.045.584.876 131.373.244 1.914.211.632 -----

1.803.777.28512.362.0002 Gestão Administrativa 1.803.777.285----- -----

30.000.00012.362.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 30.000.000----- -----

54.033.34512.362.0302 Efetividade da Gestão Escolar 54.033.345----- -----

151.228.95012.362.0303 Padrão de Qualidade da Infraestrutura Física da Rede 126.781.248 24.447.702 -----

1.953.30012.362.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 1.953.300----- -----

4.591.99612.362.0372 Formação continuada de professores 4.591.996 ----- -----

12. 363 Ensino Profissional 94.198.095 10.251.002 83.947.093 -----

94.198.09512.363.0121 Expansão e Melhoria da Educação Profissional 10.251.002 83.947.093 -----

12. 364 Ensino Superior 354.881.185 671.001 354.210.184 -----

224.713.64412.364.0122 Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ 400.000 224.313.644 -----

53.211.15212.364.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades 53.211.152----- -----

13.515.95012.364.0364 Apoio a Estudantes Carentes 13.515.950----- -----

12.915.02912.364.0366 Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 12.915.029----- -----

10.567.52312.364.0367 Consolidação e Expansão do Complexo Universitário 10.567.523----- -----

33.407.50412.364.0371 Apoio, gestão e operacionalização de cursos superiores na modalidade à distância 250.000 33.157.504 -----

1.00012.364.0377 Estabelecimento de sede única para a Fundação CECIERJ 1.000 ----- -----

20.00112.364.0379 Campus UEZO 20.001 ----- -----

5.066.20012.364.0380 Inova UEZO 5.066.200----- -----

1.463.18212.364.0381 Apoio à Gestão e Melhoria da Infraestrutura da UEZO 1.463.182----- -----

12. 366 Educação de Jovens e Adultos 2.811.816 2.811.816 ----------

2.811.81612.366.0373 Projeto SEJA Profissional 2.811.816 ----- -----

12. 367 Educação Especial 17.550.000 17.550.000----- -----

400.00012.367.0150 Escola Inclusiva 400.000----- -----

17.150.00012.367.0301 Qualidade no Processo Ensino-Aprendizagem 17.150.000----- -----

12. 392 Difusão Cultural 2.629.073 1.885.848 743.225 -----

2.629.07312.392.0375 Divulgação Científica 1.885.848 743.225 -----

12. 571 Desenvolvimento Científico 79.052.033 79.052.033----- -----

79.052.03312.571.0127 Pesquisa Rio 79.052.033----- -----

12. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 80.019.458 80.019.458----- -----

80.019.45812.573.0128 Capacitação para Pesquisa 80.019.458----- -----

13 Cultura 140.265.277 5.460.786 134.804.491 -----

13. 122 Administração Geral 96.285.310 96.285.310----- -----

96.285.31013.122.0002 Gestão Administrativa 96.285.310----- -----

13. 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 486.274 486.274----- -----

486.27413.391.0295 Rio Patrimônio 486.274----- -----

13. 392 Difusão Cultural 43.493.693 5.460.786 38.032.907 -----

6.070.31313.392.0271 Cultura e Sociedade 2.995.216 3.075.097 -----

17.247.28313.392.0280 Cultura e Gestão 827.331 16.419.952 -----

307

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

5.178.22413.392.0281 Museu e Memória 2.360 5.175.864 -----

5.443.54013.392.0283 Rio Artes 900.000 4.543.540 -----

8.766.27913.392.0297 Rio Audiovisual 8.766.279----- -----

788.05413.392.0298 Rio Leitor 735.879 52.175 -----

14 Direitos da Cidadania 87.354.802 54.086.196 33.268.606 -----

14. 122 Administração Geral 19.346.657 37.118 19.309.539 -----

19.309.53914.122.0002 Gestão Administrativa 19.309.539----- -----

37.11814.122.0016 Estruturação da Nova Secretaria 37.118 ----- -----

14. 126 Tecnologia da Informação 1.800.883 1.800.883 ----------

1.800.88314.126.0293 Rio de Janeiro em Dados 1.800.883 ----- -----

14. 183 Informação e Inteligência 380.000 380.000 ----------

380.00014.183.0293 Rio de Janeiro em Dados 380.000 ----- -----

14. 242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.241.705 2.241.705----- -----

2.241.70514.242.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 2.241.705----- -----

14. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 63.585.557 51.868.195 11.717.362 -----

6.825.82814.422.0016 Estruturação da Nova Secretaria 6.825.828 ----- -----

56.629.50614.422.0269 Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 44.939.644 11.689.862 -----

130.22314.422.0389 Estruturação do Novo Procon 102.723 27.500 -----

15 Urbanismo 2.938.471.543 2.908.924.189 29.547.354 -----

15. 122 Administração Geral 29.547.354 29.547.354----- -----

29.547.35415.122.0002 Gestão Administrativa 29.547.354----- -----

15. 451 Infraestrutura Urbana 2.908.924.189 2.908.924.189 ----------

36.000.00015.451.0015 Sistema Rodoviário Estadual 36.000.000 ----- -----

18.304.00715.451.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 18.304.007 ----- -----

874.187.23015.451.0260 Programa Somando Forças 874.187.230 ----- -----

1.105.214.68515.451.0279 Urbanização das Comunidades 1.105.214.685 ----- -----

615.485.26615.451.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 615.485.266 ----- -----

259.733.00115.451.0289 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes 259.733.001 ----- -----

16 Habitação 211.237.660 143.837.042 64.469.989 2.930.629

16. 122 Administração Geral 67.400.618 64.469.989 2.930.629-----

67.400.61816.122.0002 Gestão Administrativa 64.469.989 2.930.629-----

16. 451 Infraestrutura Urbana 64.363.567 64.363.567 ----------

1.161.48216.451.0286 Gestão da Política Habitacional 1.161.482 ----- -----

63.202.08516.451.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares 63.202.085 ----- -----

16. 482 Habitação Urbana 79.473.475 79.473.475 ----------

10.680.52216.482.0286 Gestão da Política Habitacional 10.680.522 ----- -----

3.010.91216.482.0287 Núcleos Habitacionais Integrados 3.010.912 ----- -----

28.081.02716.482.0311 Produção e Ampliação de Habitação de Interesse Social 28.081.027 ----- -----

35.912.20816.482.0312 Regularização Fundiária e Melhorias em Assentamentos Irregulares 35.912.208 ----- -----

1.788.80616.482.0313 Gestão da Informação e Regularização de Contratos 1.788.806 ----- -----

17 Saneamento 1.281.831.086 1.281.831.086 ----------

17. 512 Saneamento Básico Urbano 702.654.150 702.654.150 ----------

80.000.00017.512.0162 Pacto pelo Saneamento 80.000.000 ----- -----

622.654.15017.512.0290 Saneamento Básico 622.654.150 ----- -----

17. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 180.200.000 180.200.000 ----------

65.200.00017.543.0162 Pacto pelo Saneamento 65.200.000 ----- -----

115.000.00017.543.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 115.000.000 ----- -----

17. 544 Recursos Hídricos 398.976.936 398.976.936 ----------

250.000.00017.544.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías 250.000.000 ----- -----

148.976.93617.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos 148.976.936 ----- -----

308

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

18 Gestão Ambiental 1.044.907.465 850.385.328 194.522.137 -----

18. 122 Administração Geral 187.223.813 187.223.813----- -----

187.223.81318.122.0002 Gestão Administrativa 187.223.813----- -----

18. 453 Transportes Coletivos Urbanos 50.000.000 50.000.000 ----------

50.000.00018.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 50.000.000 ----- -----

18. 512 Saneamento Básico Urbano 453.665.459 453.665.459 ----------

89.900.30018.512.0162 Pacto pelo Saneamento 89.900.300 ----- -----

363.765.15918.512.0421 Programa de Saneamento Ambiental dos Munic do Entorno da Baía de Guanabara- 363.765.159 ----- -----

18. 541 Preservação e Conservação Ambiental 288.362.523 281.364.199 6.998.324 -----

26018.541.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 260 ----- -----

1.300.00018.541.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 300.000 1.000.000 -----

700.00018.541.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 700.000 ----- -----

190.812.15418.541.0413 Controle de Inundações e Recuperação de Áreas Degradadas 190.812.154 ----- -----

5.726.77618.541.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental 5.726.776----- -----

271.54818.541.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 271.548----- -----

89.551.78518.541.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 89.551.785 ----- -----

18. 542 Controle Ambiental 34.755.670 34.755.670 ----------

400.00018.542.0409 Fortalecimento Institucional do Inea 400.000 ----- -----

10.772.72018.542.0411 Economia Verde e Baixo Carbono 10.772.720 ----- -----

400.00018.542.0414 Articulação Institucional e Comunicação Ambiental 400.000 ----- -----

16.200.00018.542.0415 Educação Ambiental e Gestão Participativa 16.200.000 ----- -----

6.982.95018.542.0417 Modernização do Sistema Estadual de Meio Ambiente 6.982.950 ----- -----

18. 543 Recuperação de Áreas Degradadas 200.000 200.000 ----------

200.00018.543.0278 Revitalização e Conservação de Lagoas e Baías 200.000 ----- -----

18. 544 Recursos Hídricos 30.500.000 30.200.000 300.000 -----

30.500.00018.544.0410 Gestão de Recursos Hídricos 30.200.000 300.000 -----

18. 601 Promoção da Produção Vegetal 200.000 200.000 ----------

200.00018.601.0275 Pacto pela Preservação da Biodiversidade 200.000 ----- -----

19 Ciência e Tecnologia 368.113.593 147.317.130 220.796.463 -----

19. 122 Administração Geral 144.778.648 144.778.648----- -----

144.778.64819.122.0002 Gestão Administrativa 144.778.648----- -----

19. 126 Tecnologia da Informação 20.330.571 5.375.000 14.955.571 -----

5.200.00019.126.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 5.000.000 200.000 -----

14.905.57119.126.0132 Modernização da Infraestrutura Tecnológica da Administração Pública Estadual 150.000 14.755.571 -----

150.00019.126.0133 Inclusão Digital 150.000 ----- -----

75.00019.126.0416 Desenvolvimento de Políticas Públicas de Governança em TIC 75.000 ----- -----

19. 364 Ensino Superior 105.187 105.187----- -----

105.18719.364.0341 Apoio Científico,Tecnológico e Institucional 105.187----- -----

19. 571 Desenvolvimento Científico 91.111.975 35.376.584 55.735.391 -----

35.376.58419.571.0126 Ampliação da Capacidade Instalada para Realização de Pesq nas Universidades 35.376.584 ----- -----

55.735.39119.571.0127 Pesquisa Rio 55.735.391----- -----

19. 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 109.424.212 106.562.546 2.861.666 -----

661.66619.572.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 661.666----- -----

2.200.00019.572.0127 Pesquisa Rio 2.200.000----- -----

56.753.90619.572.0129 Rio Inovação 56.753.906 ----- -----

49.808.64019.572.0131 Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados 49.808.640 ----- -----

19. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.363.000 3.000 2.360.000 -----

3.00019.573.0004 Parque Tecnológico do Norte Fluminense 3.000 ----- -----

2.360.00019.573.0130 Capacitação do Empreendedor 2.360.000----- -----

20 Agricultura 339.022.182 137.127.669 200.520.153 1.374.360

309

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

20. 122 Administração Geral 190.649.966 1.848.690 187.426.916 1.374.360

188.801.27620.122.0002 Gestão Administrativa 187.426.916 1.374.360-----

1.813.69020.122.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 1.813.690 ----- -----

35.00020.122.0384 Programa de Desenvolvimento Institucional 35.000 ----- -----

20. 127 Ordenamento Territorial 2.586.658 2.586.658 ----------

2.586.65820.127.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 2.586.658 ----- -----

20. 128 Formação de Recursos Humanos 5.000 5.000 ----------

5.00020.128.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 5.000 ----- -----

20. 131 Comunicação Social 5.000 5.000----- -----

5.00020.131.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 5.000----- -----

20. 304 Vigilância Sanitária 1.185.530 1.185.530----- -----

1.185.53020.304.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária 1.185.530----- -----

20. 451 Infraestrutura Urbana 457.658 457.658 ----------

457.65820.451.0383 Programa de Desenvolvimento Regional 457.658 ----- -----

20. 571 Desenvolvimento Científico 4.767 4.767----- -----

4.76720.571.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 4.767----- -----

20. 601 Promoção da Produção Vegetal 1.612.207 352.586 1.259.621 -----

164.50620.601.0037 Rio Rural 164.506 ----- -----

1.29420.601.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 1.294 ----- -----

1.446.40720.601.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 186.786 1.259.621 -----

20. 602 Promoção da Produção Animal 505.862 505.862 ----------

501.86220.602.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 501.862 ----- -----

4.00020.602.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 4.000 ----- -----

20. 604 Defesa Sanitária Animal 4.971.239 755.796 4.215.443 -----

4.971.23920.604.0039 Programa Sanidade Rio de Defesa Agropecuária 755.796 4.215.443 -----

20. 605 Abastecimento 401.055 301.055 100.000 -----

1.05520.605.0166 Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnologia Agropecuária 1.055 ----- -----

400.00020.605.0386 Abastecimento, Segurança Alimentar e Sustentabilidade Social 300.000 100.000 -----

20. 606 Extensão Rural 136.637.240 130.314.364 6.322.876 -----

123.510.75820.606.0037 Rio Rural 123.510.758 ----- -----

9.053.07720.606.0038 Apoio ao Desenvolvimento Rural 6.303.358 2.749.719 -----

4.058.58920.606.0262 Estradas da Produção 500.000 3.558.589 -----

14.81620.606.0385 Desenvolvimento e Sustentabilidade da Pesca e Aquicultura – AQUAPESCA RIO 248 14.568 -----

21 Organização Agrária 54.190.152 28.622.711 25.567.441 -----

21. 122 Administração Geral 11.090.939 11.090.939----- -----

11.090.93921.122.0002 Gestão Administrativa 11.090.939----- -----

21. 482 Habitação Urbana 3.536.833 3.536.833 ----------

3.536.83321.482.0052 Nossa Terra 3.536.833 ----- -----

21. 631 Reforma Agrária 39.562.380 25.085.878 14.476.502 -----

23.766.28821.631.0019 Cooperação para o Fomento da Inclusão Sócio-Produtiva dos Assentamentos 23.701.678 64.610 -----

1.229.30821.631.0020 Fundo de Terras do Estado do Rio de Janeiro - FUNTERJ 1.229.308----- -----

14.566.78421.631.0052 Nossa Terra 1.384.200 13.182.584 -----

22 Indústria 411.455.461 302.930.668 108.514.793 10.000

22. 122 Administração Geral 93.255.873 3.257 93.242.616 10.000

93.252.61622.122.0002 Gestão Administrativa 93.242.616 10.000-----

3.25722.122.0014 Reestruturação Institucional do Departamento de Recursos Minerais do ERJ 3.257 ----- -----

22. 125 Normatização e Fiscalização 5.359.855 3.015.855 2.344.000 -----

5.359.85522.125.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços 3.015.855 2.344.000 -----

22. 127 Ordenamento Territorial 35.361 35.361----- -----

35.36122.127.0392 Fortalecimento da Economia no Território 35.361----- -----

310

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

22. 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 103.031 103.031----- -----

103.03122.573.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais 103.031----- -----

22. 661 Promoção Industrial 165.091.306 152.440.272 12.651.034 -----

94222.661.0068 Atração de Investimento e Atividade Produtiva 942 ----- -----

163.566.14222.661.0072 Recuperação Econômica de Mun Fluminenses e Desenv Econômico das Com 152.397.080 11.169.062 -----

17.68022.661.0392 Fortalecimento da Economia no Território 17.680----- -----

5.30422.661.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 5.304----- -----

1.501.23822.661.0400 Apoio à Atividade Produtiva e Atração de Investimentos 42.250 1.458.988 -----

22. 663 Mineração 83.450 83.450----- -----

83.45022.663.0394 Desenvolvimento do Setor Mineral no Estado do Rio de Janeiro 83.450----- -----

22. 665 Normatização e Qualidade 229.000 226.000 3.000 -----

1.00022.665.0277 Serviço Metrológico e Avaliação da Conformidade dos Produtos e Serviços 1.000 ----- -----

226.00022.665.0398 Ampliação da Capacidade de Atendimento ao Público 225.000 1.000 -----

2.00022.665.0399 Educação para o Consumo e para a Produção 2.000----- -----

22. 695 Turismo 147.245.284 147.245.284 ----------

147.245.28422.695.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 147.245.284 ----- -----

22. 751 Conservação de Energia 44.201 44.201----- -----

44.20122.751.0391 Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético 44.201----- -----

22. 753 Petróleo 8.100 8.100----- -----

8.10022.753.0395 Estudos e Pesquisas em Geologia, Recursos Minerais, Petróleo e Riscos Naturais 8.100----- -----

23 Comércio e Serviços 392.672.107 5.338.840 387.313.467 19.800

23. 122 Administração Geral 98.791.853 98.781.853 10.000-----

98.791.85323.122.0002 Gestão Administrativa 98.781.853 10.000-----

23. 123 Administração Financeira 9.800 9.800----- -----

9.80023.123.0401 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 9.800----- -----

23. 244 Assistência Comunitária 10.500.000 10.500.000----- -----

10.500.00023.244.0002 Gestão Administrativa 10.500.000----- -----

23. 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 46.938.045 3.888.840 43.049.205 -----

46.938.04523.422.0397 Atendimento ao Cidadão e ao Empreendedor - Rio Poupa Tempo 3.888.840 43.049.205 -----

23. 691 Promoção Comercial 5.413.260 1.400.000 4.013.260 -----

13.26023.691.0393 Apoio às Micro e Pequenas Empresas 13.260----- -----

5.400.00023.691.0396 Controle de Registro Empresarial 1.400.000 4.000.000 -----

23. 694 Serviços Financeiros 171.768.000 171.768.000----- -----

171.768.00023.694.0066 Gestão dos Serviços de Loteria do Estado do Rio de Janeiro 171.768.000----- -----

23. 695 Turismo 59.251.149 50.000 59.201.149 -----

59.251.14923.695.0382 Desenvolvimento do Turismo no Estado do Rio de Janeiro 50.000 59.201.149 -----

24 Comunicações 22.348.958 22.348.958----- -----

24. 122 Administração Geral 7.405.628 7.405.628----- -----

7.405.62824.122.0002 Gestão Administrativa 7.405.628----- -----

24. 131 Comunicação Social 14.250.000 14.250.000----- -----

14.250.00024.131.0061 Divulgação das Ações de Governo 14.250.000----- -----

24. 722 Telecomunicações 693.330 693.330----- -----

693.33024.722.0061 Divulgação das Ações de Governo 693.330----- -----

26 Transporte 4.912.235.326 3.761.885.568 1.147.019.482 3.330.276

26. 121 Planejamento e Orçamento 16.200.238 16.200.238----- -----

16.200.23826.121.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal 16.200.238----- -----

26. 122 Administração Geral 487.057.356 60.000 483.667.080 3.330.276

486.997.35626.122.0002 Gestão Administrativa 483.667.080 3.330.276-----

60.00026.122.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 60.000 ----- -----

26. 125 Normatização e Fiscalização 10.000.000 10.000.000----- -----

311

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

10.000.00026.125.0107 Transporte Rodoviário Intermunicipal 10.000.000----- -----

26. 451 Infraestrutura Urbana 908.206 908.206 ----------

908.20626.451.0017 Infraestrutura e Urbanização em Municípios 908.206 ----- -----

26. 453 Transportes Coletivos Urbanos 3.402.153.073 2.933.297.055 468.856.018 -----

75.00026.453.0100 Gestão da Política de Transportes 75.000 ----- -----

468.856.51826.453.0101 Bilhete Único 500 468.856.018 -----

1.832.971.05526.453.0104 Expansão e Consolidação das Linhas de Metrô 1.832.971.055 ----- -----

50.50026.453.0154 Sistema de Transporte sobre Trilhos 50.500 ----- -----

200.00026.453.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 200.000 ----- -----

1.100.000.00026.453.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 1.100.000.000 ----- -----

26. 781 Transporte Aéreo 15.887.369 15.887.369 ----------

15.887.36926.781.0103 Infraestrutura e Logística de Transportes e de Cargas 15.887.369 ----- -----

26. 782 Transporte Rodoviário 321.425.852 179.996.227 141.429.625 -----

159.566.02526.782.0015 Sistema Rodoviário Estadual 21.636.816 137.929.209 -----

50.50026.782.0100 Gestão da Política de Transportes 50.500 ----- -----

3.500.41626.782.0284 Administração de Terminais Rodoviários e Estacionamentos 3.500.416----- -----

1.50026.782.0332 Implantação de Centros e Plataformas Logísticas 1.500 ----- -----

158.307.41126.782.0422 Pró-Vias 158.307.411 ----- -----

26. 783 Transporte Ferroviário 431.367.537 430.617.537 750.000 -----

427.947.09026.783.0105 Programa Estadual de Transportes - PET 427.947.090 ----- -----

50.50026.783.0156 Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - Rio de Janeiro 50.500 ----- -----

220.00026.783.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 220.000 ----- -----

1.00026.783.0329 Trecho Fluminense das Ferrovias EF-118 e EF-354 1.000 ----- -----

750.00026.783.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 750.000----- -----

2.398.94726.783.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 2.398.947 ----- -----

26. 784 Transporte Hidroviário 180.085.011 180.085.011 ----------

180.000.00026.784.0288 Programa Integrado da Região Metropolitana - Rio Metrópole 180.000.000 ----- -----

85.01126.784.0326 Transporte Hidroviário 85.011 ----- -----

26. 785 Transportes Especiais 47.150.684 21.034.163 26.116.521 -----

982.66326.785.0100 Gestão da Política de Transportes 982.663 ----- -----

1.50026.785.0102 Porto do Rio no Século XXI 1.500 ----- -----

1.553.31326.785.0161 Isenção de Pagamento nos Transportes Coletivos 1.553.313----- -----

20.050.00026.785.0335 Operação e Conservação do Bonde de Santa Teresa. 20.050.000 ----- -----

24.563.20826.785.0337 Melhoria no Sistema de Transportes Ferroviário. 24.563.208----- -----

27 Desporto e Lazer 57.148.371 9.582.008 47.566.363 -----

27. 122 Administração Geral 15.294.731 15.294.731----- -----

15.294.73127.122.0002 Gestão Administrativa 15.294.731----- -----

27. 451 Infraestrutura Urbana 100.000 100.000 ----------

100.00027.451.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 100.000 ----- -----

27. 811 Desporto de Rendimento 1.300.000 1.200.000 100.000 -----

1.200.00027.811.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 1.200.000 ----- -----

100.00027.811.0285 Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 100.000----- -----

27. 812 Desporto Comunitário 28.358.070 7.982.008 20.376.062 -----

28.358.07027.812.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 7.982.008 20.376.062 -----

27. 813 Lazer 12.095.570 300.000 11.795.570 -----

12.095.57027.813.0272 Fortalecimento do Esporte no Estado do Rio de Janeiro 300.000 11.795.570 -----

28 Encargos Especiais 20.045.515.185 234.500.000 19.811.015.185-----

28. 123 Administração Financeira 234.500.000 234.500.000----- -----

234.500.00028.123.0000 Encargos Especiais do Estado 234.500.000----- -----

28. 841 Refinanciamento da Dívida Interna 3.891.640.379 3.891.640.379----- -----

312

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OP. ESPECIAIS R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALATIVIDADESESPECIFICAÇÃOOPERACOESESPECIAIS

PROJETO

3.891.640.37928.841.0000 Encargos Especiais do Estado 3.891.640.379----- -----

28. 843 Serviço da Dívida Interna 2.830.936.934 2.830.936.934----- -----

2.830.936.93428.843.0000 Encargos Especiais do Estado 2.830.936.934----- -----

28. 844 Serviço da Dívida Externa 297.005.369 297.005.369----- -----

297.005.36928.844.0000 Encargos Especiais do Estado 297.005.369----- -----

28. 845 Transferências 11.189.475.788----- -----

11.189.475.78828.845.0000 Encargos Especiais do Estado ----- -----

28. 846 Outros Encargos Especiais 1.601.956.715 1.601.956.715----- -----

1.601.956.71528.846.0000 Encargos Especiais do Estado 1.601.956.715----- -----

99 Reserva de Contingência 300.000300.000----- -----

99. 999 Reserva de Contingência 300.000 300.000----- -----

300.00099.999.9999 Reserva de Contingência 300.000----- -----

TOTAL GERAL: 81.964.568.566

11.306.935.471 50.460.919.456 20.196.713.639

313

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE

01 Assembléia Legislativa 858.929.037 858.929.037 -----

0101 Assembléia Legislativa 847.529.657 847.529.657 -----

846.004.30701 Legislativa 846.004.307 -----

450.00014 Direitos da Cidadania 450.000 -----

1.075.35018 Gestão Ambiental 1.075.350 -----

0161 Fundo Especial da Assembléia Legislativa 11.399.380 11.399.380 -----

11.399.38001 Legislativa 11.399.380 -----

02 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 717.115.177 717.115.177 -----

0201 Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 702.492.737 702.492.737 -----

702.492.73701 Legislativa 702.492.737 -----

0261 Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ 14.622.440 14.622.440 -----

14.622.44001 Legislativa 14.622.440 -----

03 Tribunal de Justiça 4.420.864.192 4.420.864.192 -----

0301 Tribunal de Justiça 3.513.219.554 3.513.219.554 -----

3.389.677.49402 Judiciária 3.389.677.494 -----

123.542.06003 Essencial à Justiça 123.542.060 -----

0361 Fundo Especial do Tribunal de Justiça 850.061.639 850.061.639 -----

850.061.63902 Judiciária 850.061.639 -----

0362 Fundo Especial da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 9.842.378 9.842.378 -----

9.842.37802 Judiciária 9.842.378 -----

0363 Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do ERJ 47.740.621 47.740.621 -----

47.740.62102 Judiciária 47.740.621 -----

07 Secretaria de Estado de Obras 5.873.849.464 5.873.849.464 -----

0701 Secretaria de Estado de Obras 5.477.674.739 5.477.674.739 -----

6.000.00104 Administração 6.000.001 -----

83.164.69806 Segurança Pública 83.164.698 -----

2.938.471.54315 Urbanismo 2.938.471.543 -----

1.011.631.08617 Saneamento 1.011.631.086 -----

1.438.307.41126 Transporte 1.438.307.411 -----

100.00027 Desporto e Lazer 100.000 -----

0731 Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura 15.709.822 15.709.822 -----

15.709.82204 Administração 15.709.822 -----

0741 Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro 312.481.086 312.481.086 -----

312.481.08626 Transporte 312.481.086 -----

0751 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 67.983.817 67.983.817 -----

67.983.81704 Administração 67.983.817 -----

08 Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090 -----

0801 Vice-Governadoria 4.864.090 4.864.090 -----

4.864.09004 Administração 4.864.090 -----

09 Procuradoria Geral do Estado 337.303.662 337.303.662 -----

0901 Procuradoria Geral do Estado 263.171.079 263.171.079 -----

263.171.07903 Essencial à Justiça 263.171.079 -----

0961 Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro 74.132.583 74.132.583 -----

74.132.58303 Essencial à Justiça 74.132.583 -----

10 Ministério Público 1.312.236.384 1.312.236.384 -----

1001 Ministério Público 1.291.570.384 1.291.570.384 -----

1.291.570.38403 Essencial à Justiça 1.291.570.384 -----

1002 Centro de Estudos Jurídicos 2.060.000 2.060.000 -----

315

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE

2.060.00003 Essencial à Justiça 2.060.000 -----

1061 Fundo Especial do Ministério Público 18.606.000 18.606.000 -----

18.606.00003 Essencial à Justiça 18.606.000 -----

11 Defensoria Pública Geral do Estado 529.299.411 529.299.411 -----

1101 Defensoria Pública Geral do Estado 463.332.944 463.332.944 -----

463.332.94403 Essencial à Justiça 463.332.944 -----

1161 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 65.966.467 65.966.467 -----

65.966.46703 Essencial à Justiça 65.966.467 -----

12 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 14.619.838.394 186.205.835 14.433.632.559

1201 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 150.124.197 150.124.197 -----

150.124.19704 Administração 150.124.197 -----

1234 Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 14.433.632.559----- 14.433.632.559

14.433.632.55909 Previdência Social ----- 14.433.632.559

1241 Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ 36.081.638 36.081.638 -----

5.970.00004 Administração 5.970.000 -----

27.930.75512 Educação 27.930.755 -----

2.180.88314 Direitos da Cidadania 2.180.883 -----

13 Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 289.046.348 287.860.818 1.185.530

1301 Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária 178.035.606 176.850.076 1.185.530

178.035.60620 Agricultura 176.850.076 1.185.530

1353 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro 75.442.278 75.442.278 -----

75.442.27820 Agricultura 75.442.278 -----

1354 Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro 35.568.464 35.568.464 -----

35.568.46420 Agricultura 35.568.464 -----

14 Secretaria de Estado de Governo 34.129.045 34.129.045 -----

1401 Secretaria de Estado de Governo 34.129.045 34.129.045 -----

34.129.04504 Administração 34.129.045 -----

15 Secretaria de Estado de Cultura 140.265.277 140.265.277 -----

1501 Secretaria de Estado de Cultura 56.498.106 56.498.106 -----

56.498.10613 Cultura 56.498.106 -----

1541 Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro 26.017.377 26.017.377 -----

26.017.37713 Cultura 26.017.377 -----

1543 Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro 53.961.512 53.961.512 -----

53.961.51213 Cultura 53.961.512 -----

1544 Fundação Museu da Imagem e do Som 3.788.282 3.788.282 -----

3.788.28213 Cultura 3.788.282 -----

16 Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.559.954.716 1.512.924.913 47.029.803

1601 Secretaria de Estado de Defesa Civil 1.300.845.171 1.300.845.171 -----

1.300.845.17106 Segurança Pública 1.300.845.171 -----

1661 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros 259.109.545 212.079.742 47.029.803

212.079.74206 Segurança Pública 212.079.742 -----

47.029.80310 Saúde ----- 47.029.803

17 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 61.992.347 61.992.347 -----

1701 Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 40.682.403 40.682.403 -----

4.943.97623 Comércio e Serviços 4.943.976 -----

35.738.42727 Desporto e Lazer 35.738.427 -----

1731 Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro 21.309.944 21.309.944 -----

21.309.94427 Desporto e Lazer 21.309.944 -----

316

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE

18 Secretaria de Estado de Educação 4.804.889.914 4.314.239.629 490.650.285

1801 Secretaria de Estado de Educação 4.627.325.182 4.178.320.057 449.005.125

4.627.325.18212 Educação 4.178.320.057 449.005.125

1802 Departamento Geral de Ações Socio-Educativas 177.564.732 135.919.572 41.645.160

177.564.73212 Educação 135.919.572 41.645.160

19 Secretaria de Estado de Habitação 265.427.812 265.427.812 -----

1901 Secretaria de Estado de Habitação 20.125.574 20.125.574 -----

20.125.57416 Habitação 20.125.574 -----

1931 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 54.190.152 54.190.152 -----

54.190.15221 Organização Agrária 54.190.152 -----

1971 Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 191.112.086 191.112.086 -----

191.112.08616 Habitação 191.112.086 -----

20 Secretaria de Estado de Fazenda 952.960.250 952.960.250 -----

2001 Secretaria de Estado de Fazenda 573.841.568 573.841.568 -----

573.841.56804 Administração 573.841.568 -----

2061 Fundo Especial de Administração Fazendária 379.118.682 379.118.682 -----

379.118.68204 Administração 379.118.682 -----

21 Secretaria de Estado da Casa Civil 1.840.648.430 1.830.148.430 10.500.000

2101 Secretaria de Estado da Casa Civil 50.369.907 50.369.907 -----

50.369.90704 Administração 50.369.907 -----

2102 Subsecretaria de Comunicação Social 22.348.958 22.348.958 -----

22.348.95824 Comunicações 22.348.958 -----

2106 Subsecretaria Militar 29.009.951 29.009.951 -----

29.009.95106 Segurança Pública 29.009.951 -----

2131 Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ 25.369.356 25.369.356 -----

25.369.35604 Administração 25.369.356 -----

2132 Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro 26.909.691 26.909.691 -----

26.909.69104 Administração 26.909.691 -----

2133 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 1.364.797.613 1.364.797.613 -----

1.364.797.61306 Segurança Pública 1.364.797.613 -----

2134 Loteria do Estado do Rio de Janeiro 216.930.000 206.430.000 10.500.000

216.930.00023 Comércio e Serviços 206.430.000 10.500.000

2135 Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro 89.610.458 89.610.458 -----

89.610.45819 Ciência e Tecnologia 89.610.458 -----

2153 Empresa Estadual de Viação - Em Liquidação 2.820.388 2.820.388 -----

2.820.38826 Transporte 2.820.388 -----

2161 Fundo Especial do Depósito Público 60.000 60.000 -----

60.00004 Administração 60.000 -----

2171 Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro - Em liquidação 6.476.591 6.476.591 -----

6.476.59126 Transporte 6.476.591 -----

2172 Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro - Em Liquidação 1.037.606 1.037.606 -----

1.037.60626 Transporte 1.037.606 -----

2173 Companhia Fluminense de Trens Urbanos - Em liquidação 4.907.911 4.907.911 -----

4.907.91126 Transporte 4.907.911 -----

22 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 347.711.806 347.711.806 -----

2201 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços 48.716.664 48.716.664 -----

17.755.55922 Indústria 17.755.559 -----

30.961.10523 Comércio e Serviços 30.961.105 -----

317

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE

2231 Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro 6.840.210 6.840.210 -----

6.840.21022 Indústria 6.840.210 -----

2232 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 52.540.524 52.540.524 -----

52.540.52423 Comércio e Serviços 52.540.524 -----

2233 Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro 48.139.364 48.139.364 -----

48.139.36422 Indústria 48.139.364 -----

2261 Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses 125.797.080 125.797.080 -----

125.797.08022 Indústria 125.797.080 -----

2262 Fundo UPP Empreendedor 37.769.062 37.769.062 -----

37.769.06222 Indústria 37.769.062 -----

2271 Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro 27.908.902 27.908.902 -----

27.908.90222 Indústria 27.908.902 -----

24 Secretaria de Estado do Ambiente 1.314.032.115 1.314.032.115 -----

2401 Secretaria de Estado do Ambiente 17.669.787 17.669.787 -----

17.669.78718 Gestão Ambiental 17.669.787 -----

2402 Unidade Executora do PSAM 328.765.159 328.765.159 -----

328.765.15918 Gestão Ambiental 328.765.159 -----

2404 Fundo Estadual de Conservação Ambiental 535.351.785 535.351.785 -----

120.000.00017 Saneamento 120.000.000 -----

415.351.78518 Gestão Ambiental 415.351.785 -----

2432 Instituto Estadual do Ambiente 399.699.572 399.699.572 -----

150.200.00017 Saneamento 150.200.000 -----

249.499.57218 Gestão Ambiental 249.499.572 -----

2463 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 32.545.812 32.545.812 -----

32.545.81218 Gestão Ambiental 32.545.812 -----

25 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 910.248.705 660.268.208 249.980.497

2501 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 888.347.780 638.367.283 249.980.497

888.347.78006 Segurança Pública 638.367.283 249.980.497

2541 Fundação Santa Cabrini 18.713.809 18.713.809 -----

18.713.80906 Segurança Pública 18.713.809 -----

2561 Fundo Especial Penitenciário 3.187.116 3.187.116 -----

3.187.11606 Segurança Pública 3.187.116 -----

26 Secretaria de Estado de Segurança 6.298.596.811 6.298.386.673 210.138

2601 Secretaria de Estado de Segurança 165.161.190 165.161.190 -----

165.161.19006 Segurança Pública 165.161.190 -----

2604 Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 1.409.640.015 1.409.429.877 210.138

1.409.640.01506 Segurança Pública 1.409.429.877 210.138

2611 Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 4.512.577.842 4.512.577.842 -----

4.512.577.84206 Segurança Pública 4.512.577.842 -----

2632 Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2.817.498 2.817.498 -----

2.817.49806 Segurança Pública 2.817.498 -----

2661 Fundo Especial da ACADEPOL 3.205.000 3.205.000 -----

3.205.00006 Segurança Pública 3.205.000 -----

2662 Fundo Especial da Polícia Civil 1.504.000 1.504.000 -----

1.504.00006 Segurança Pública 1.504.000 -----

2664 Fundo Especial da Secretaria de Segurança Pública 4.764 4.764 -----

4.76406 Segurança Pública 4.764 -----

2665 Fundo Especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 203.686.502 203.686.502 -----

203.686.50206 Segurança Pública 203.686.502 -----

318

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE

29 Secretaria de Estado de Saúde 6.118.416.947----- 6.118.416.947

2901 Secretaria de Estado de Saúde 160.300.092----- 160.300.092

160.300.09210 Saúde ----- 160.300.092

2931 Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 29.623.299----- 29.623.299

29.623.29910 Saúde ----- 29.623.299

2942 Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro 432.883.054----- 432.883.054

432.883.05410 Saúde ----- 432.883.054

2961 Fundo Estadual de Saúde 5.206.229.489----- 5.206.229.489

5.206.229.48910 Saúde ----- 5.206.229.489

2971 Instituto Vital Brazil 289.381.013----- 289.381.013

289.381.01310 Saúde ----- 289.381.013

30 Secretaria de Estado do Trabalho e Renda 22.192.407 22.192.407 -----

3001 Secretaria de Estado de Trabalho e Renda 22.192.407 22.192.407 -----

22.192.40711 Trabalho 22.192.407 -----

31 Secretaria de Estado de Transportes 3.146.204.333 3.146.204.333 -----

3101 Secretaria de Estado de Transportes 27.767.332 27.767.332 -----

27.767.33226 Transporte 27.767.332 -----

3133 Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 58.746.852 58.746.852 -----

58.746.85226 Transporte 58.746.852 -----

3161 Fundo Estadual de Transportes 468.856.018 468.856.018 -----

468.856.01826 Transporte 468.856.018 -----

3171 Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro 22.172.568 22.172.568 -----

22.172.56826 Transporte 22.172.568 -----

3172 Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 640.118.261 640.118.261 -----

640.118.26126 Transporte 640.118.261 -----

3173 Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro 1.928.543.302 1.928.543.302 -----

1.928.543.30226 Transporte 1.928.543.302 -----

32 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 615.152.911 56.179.506 558.973.405

3201 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 455.094.285 56.179.506 398.914.779

396.673.07408 Assistência Social ----- 396.673.074

58.421.21114 Direitos da Cidadania 56.179.506 2.241.705

3242 Fundação Leão XIII 47.041.557----- 47.041.557

47.041.55708 Assistência Social ----- 47.041.557

3243 Fundação para a Infância e Adolescência 30.145.875----- 30.145.875

30.145.87508 Assistência Social ----- 30.145.875

3261 Fundo Estadual de Assistência Social 82.868.954----- 82.868.954

82.868.95408 Assistência Social ----- 82.868.954

3266 Fundo para a Infância e Adolescência 2.240----- 2.240

2.24008 Assistência Social ----- 2.240

37 Encargos Gerais do Estado 21.517.133.113 21.517.133.113 -----

3701 Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG 287.630.346 287.630.346 -----

287.630.34604 Administração 287.630.346 -----

3702 Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ 21.229.502.767 21.229.502.767 -----

1.183.687.58204 Administração 1.183.687.582 -----

20.045.515.18528 Encargos Especiais 20.045.515.185 -----

300.00099 Reserva de Contingência 300.000 -----

40 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 2.694.397.048 2.629.258.465 65.138.583

4001 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 8.676.765 8.676.765 -----

319

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E FUNÇÕES R$ (1,00)

CÓDIGO TOTALFISCALESPECIFICAÇÃO SEGURIDADE

8.676.76519 Ciência e Tecnologia 8.676.765 -----

4041 Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 470.329.087 470.329.087 -----

212.282.64312 Educação 212.282.643 -----

258.046.44419 Ciência e Tecnologia 258.046.444 -----

4042 Fundação Estadual do Norte-Fluminense 11.779.926 11.779.926 -----

11.779.92619 Ciência e Tecnologia 11.779.926 -----

4043 Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro 1.096.894.909 1.046.531.953 50.362.956

1.096.894.90912 Educação 1.046.531.953 50.362.956

4044 Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro 819.248.712 804.473.085 14.775.627

819.248.71212 Educação 804.473.085 14.775.627

4045 Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 188.344.582 188.344.582 -----

188.344.58212 Educação 188.344.582 -----

4046 Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro 70.927.170 70.927.170 -----

70.927.17012 Educação 70.927.170 -----

4047 Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste 28.195.897 28.195.897 -----

28.195.89712 Educação 28.195.897 -----

43 Secretaria de Estado de Turismo 217.733.314 217.733.314 -----

4301 Secretaria de Estado de Turismo 210.115.465 210.115.465 -----

147.245.28422 Indústria 147.245.284 -----

62.870.18123 Comércio e Serviços 62.870.181 -----

4371 Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 7.617.849 7.617.849 -----

7.617.84923 Comércio e Serviços 7.617.849 -----

45 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 66.784.306 66.784.306 -----

4501 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca 15.575.333 15.575.333 -----

15.575.33320 Agricultura 15.575.333 -----

4541 Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 10.674.967 10.674.967 -----

10.674.96720 Agricultura 10.674.967 -----

4571 Companhia de Armazéns e Silos do Estado do Rio de Janeiro 3.467.634 3.467.634 -----

3.467.63420 Agricultura 3.467.634 -----

4572 Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro 37.066.372 37.066.372 -----

20.257.90020 Agricultura 20.257.900 -----

16.808.47223 Comércio e Serviços 16.808.472 -----

46 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 7.834.799 2.439.000 5.395.799

4601 Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida 7.834.799 2.439.000 5.395.799

2.761.50004 Administração 2.439.000 322.500

5.073.29908 Assistência Social ----- 5.073.299

47 Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor 26.302.708 26.302.708 -----

4701 Secretaria de Estado de Defesa e Proteção do Consumidor 5.639.257 5.639.257 -----

5.639.25714 Direitos da Cidadania 5.639.257 -----

4731 Proteção e Defesa do Consumidor 13.837.623 13.837.623 -----

13.837.62314 Direitos da Cidadania 13.837.623 -----

4761 Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor 6.825.828 6.825.828 -----

6.825.82814 Direitos da Cidadania 6.825.828 -----

48 Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química 38.213.293----- 38.213.293

4801 Secretaria de Estado de Prevenção a Dependência Química 20.813.293----- 20.813.293

20.813.29308 Assistência Social ----- 20.813.293

4861 Fundo de Prevenção, Fiscalização e Repressão a Entorpecentes 17.400.000----- 17.400.000

17.400.00008 Assistência Social ----- 17.400.000

320

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TOTAL GERAL: 81.964.568.566 59.945.241.727 22.019.326.839

321

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322

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

Poder Legislativo 2.888.280.598 2.298.745.298 486.814.075 97.843.061 4.878.164----- -----

Assembléia Legislativa 858.929.037 714.900.000 103.583.712 40.427.761 17.564----- -----

----- ----- 30.496.03100 714.900.000 847.529.657 17.564 102.116.062

----- ----- 9.931.73010 11.399.380 ----- ----- 1.467.650

F 858.929.037 714.900.000 40.427.761 17.564----- ----- 103.583.712

00 847.529.657 714.900.000 102.116.062 30.496.031 17.564----- -----

10 11.399.380 1.467.650 9.931.730----- ----- ----- -----Tribunal de Contas do Estadodo RJ

717.115.177 599.761.720 95.756.124 21.597.333----- ----- -----

----- ----- 8.888.65900 599.761.720 702.492.737 ----- 93.842.358

----- ----- 12.708.67410 14.622.440 ----- ----- 1.913.766

F 717.115.177 599.761.720 21.597.333----- ----- ----- 95.756.124

00 702.492.737 599.761.720 93.842.358 8.888.659----- ----- -----

10 14.622.440 1.913.766 12.708.674----- ----- ----- -----

Ministério Público 1.312.236.384 984.083.578 287.474.239 35.817.967 4.860.600----- -----

----- ----- 20.002.86700 984.083.578 1.293.630.384 3.000.000 286.543.939

----- ----- 15.815.10010 18.606.000 ----- 1.860.600 930.300

F 1.312.236.384 984.083.578 35.817.967 4.860.600----- ----- 287.474.239

00 1.293.630.384 984.083.578 286.543.939 20.002.867 3.000.000----- -----

10 18.606.000 930.300 15.815.100 1.860.600----- ----- -----

Poder Judiciário 4.420.864.192 2.827.183.023 1.395.199.152 196.482.017 2.000.000----- -----

Tribunal de Justiça 4.420.864.192 2.827.183.023 1.395.199.152 196.482.017 2.000.000----- -----

----- -----00 ----- 2.827.133.023 2.846.257.246 ----- 19.124.223

----- ----- 72.939.95710 907.644.638 ----- 2.000.000 832.704.681

----- -----12 ----- 864.000 ----- ----- 864.000

----- ----- 123.542.06099 50.000 666.098.308 ----- 542.506.248

F 4.420.864.192 2.827.183.023 196.482.017 2.000.000----- ----- 1.395.199.152

00 2.846.257.246 2.827.133.023 19.124.223----- ----- ----- -----

10 907.644.638 832.704.681 72.939.957 2.000.000----- ----- -----

12 864.000 864.000----- ----- ----- ----- -----

99 666.098.308 50.000 542.506.248 123.542.060----- ----- -----

Poder Executivo 74.655.423.776 17.121.007.994 3.243.292.762 39.674.164.374 10.646.366.844 180.341.585 3.789.950.217

Secretaria de Estado de Obras 5.873.849.464 213.465.951 5.000 188.098.214 5.472.233.985 41.314 5.000

22.538.725 5.00000 5.000 213.465.951 367.477.731 41.314 131.421.741

----- ----- 21.338.000-----01 21.338.000 ----- -----

----- ----- 50.00010 56.726.473 ----- ----- 56.676.473

----- ----- 1.867.377.378-----11 1.867.377.378 ----- -----

----- ----- 1.502.646.252-----12 1.502.646.252 ----- -----

----- ----- 1.584.738.382-----14 1.584.738.382 ----- -----

----- ----- 372.441.929-----21 372.441.929 ----- -----

----- ----- 68.333.444-----22 68.333.444 ----- -----

----- ----- 179.875-----26 179.875 ----- -----

----- ----- 32.590.000-----99 32.590.000 ----- -----

F 5.873.849.464 213.465.951 5.000 5.472.233.985 41.314 5.000 188.098.214

00 367.477.731 213.465.951 5.000 131.421.741 22.538.725 41.314 5.000

01 21.338.000 21.338.000----- ----- ----- ----- -----

04 ----- ----- ----- ----- -----

10 56.726.473 56.676.473 50.000----- ----- ----- -----

11 1.867.377.378 1.867.377.378----- ----- ----- ----- -----

12 1.502.646.252 1.502.646.252----- ----- ----- ----- -----

14 1.584.738.382 1.584.738.382----- ----- ----- ----- -----

323

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

21 372.441.929 372.441.929----- ----- ----- ----- -----

22 68.333.444 68.333.444----- ----- ----- ----- -----

26 179.875 179.875----- ----- ----- ----- -----

99 32.590.000 32.590.000----- ----- ----- ----- -----

S 0 0----- ----- ----- ----- -----

01 ----- ----- ----- ----- -----

12 ----- ----- ----- ----- -----

Vice-Governadoria 4.864.090 4.702.627 161.463----- ----- ----- -----

----- -----00 ----- 4.702.627 4.864.090 ----- 161.463

F 4.864.090 4.702.627 ----- ----- ----- ----- 161.463

00 4.864.090 4.702.627 161.463----- ----- ----- -----

Procuradoria Geral do Estado 337.303.662 216.024.617 95.514.045 20.665.000 5.100.000----- -----

----- -----00 ----- 216.024.617 216.378.375 ----- 353.758

----- ----- 19.000.00010 74.132.583 ----- 5.000.000 50.132.583

----- ----- 1.665.00099 46.792.704 ----- 100.000 45.027.704

F 337.303.662 216.024.617 20.665.000 5.100.000----- ----- 95.514.045

00 216.378.375 216.024.617 353.758----- ----- ----- -----

10 74.132.583 50.132.583 19.000.000 5.000.000----- ----- -----

99 46.792.704 45.027.704 1.665.000 100.000----- ----- -----Defensoria Pública Geral doEstado

529.299.411 447.396.487 72.975.610 8.917.314 10.000----- -----

----- -----00 ----- 447.396.487 448.577.864 ----- 1.181.377

----- ----- 20.000-----01 20.000 ----- -----

----- ----- 740.00010 65.966.467 ----- 10.000 65.216.467

----- ----- 7.257.314-----11 7.257.314 ----- -----

----- ----- 900.00099 7.477.766 ----- ----- 6.577.766

F 529.299.411 447.396.487 8.917.314 10.000----- ----- 72.975.610

00 448.577.864 447.396.487 1.181.377----- ----- ----- -----

01 20.000 20.000----- ----- ----- ----- -----

10 65.966.467 65.216.467 740.000 10.000----- ----- -----

11 7.257.314 7.257.314----- ----- ----- ----- -----

99 7.477.766 6.577.766 900.000----- ----- ----- -----Sec de Est de Planejamento eGestão

14.619.838.394 153.796.533 14.388.778.346 74.674.773 2.588.742----- -----

----- -----00 ----- 95.464.973 1.940.899.043 1.988.742 1.843.445.328

----- ----- 9.918.97901 547.908.244 ----- ----- 537.989.265

----- ----- 11.424.36410 58.331.560 12.074.958.169 600.000 12.004.602.245

----- ----- 53.331.430-----11 53.331.430 ----- -----

----- -----12 ----- 2.741.508 ----- ----- 2.741.508

F 186.205.835 95.464.973 64.010.125 1.988.742----- ----- 24.741.995

00 106.631.624 95.464.973 9.177.909 1.988.742----- -----

01 9.918.979 9.918.979----- ----- ----- ----- -----

10 13.582.294 12.822.578 759.716----- ----- ----- -----

11 53.331.430 53.331.430----- ----- ----- ----- -----

12 2.741.508 2.741.508----- ----- ----- ----- -----

S 14.433.632.559 58.331.560 10.664.648 600.000----- ----- 14.364.036.351

00 1.834.267.419 1.834.267.419----- ----- ----- ----- -----

01 537.989.265 537.989.265----- ----- ----- ----- -----

10 12.061.375.875 58.331.560 11.991.779.667 10.664.648 600.000----- -----Secretaria de Est. deAgricultura e Pecuária

289.046.348 135.509.581 5.980 24.827.793 124.635.328 4.061.686 5.980

324

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

5.98000 ----- 5.980 135.509.581 153.736.612 ----- 18.215.071

----- ----- 2.376.211-----01 2.376.211 ----- -----

----- ----- 729.58410 1.957.858 ----- ----- 1.228.274

----- ----- 118.528.514-----11 118.528.514 ----- -----

----- ----- 700.00012 3.790.464 ----- ----- 3.090.464

----- ----- 2.271.01913 3.409.473 ----- ----- 1.138.454

----- ----------95 ----- 4.061.686 ----- 4.061.686

----- ----- 30.00099 1.185.530 ----- ----- 1.155.530

F 287.860.818 135.509.581 5.980 124.605.328 4.061.686 5.980 23.672.263

00 153.736.612 135.509.581 5.980 18.215.071 5.980----- -----

01 2.376.211 2.376.211----- ----- ----- ----- -----

10 1.957.858 1.228.274 729.584----- ----- ----- -----

11 118.528.514 118.528.514----- ----- ----- -----

12 3.790.464 3.090.464 700.000----- ----- ----- -----

13 3.409.473 1.138.454 2.271.019----- ----- ----- -----

95 4.061.686 4.061.686----- ----- ----- ----- -----

S 1.185.530 30.000----- ----- ----- ----- 1.155.530

99 1.185.530 1.155.530 30.000----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deGoverno

34.129.045 28.874.358 4.870.110 384.577----- ----- -----

----- -----00 ----- 28.874.358 33.744.468 ----- 4.870.110

----- ----- 384.577-----01 384.577 ----- -----

F 34.129.045 28.874.358 384.577----- ----- ----- 4.870.110

00 33.744.468 28.874.358 4.870.110----- ----- ----- -----

01 384.577 384.577----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deCultura

140.265.277 84.259.235 37.420.716 18.531.666 53.660----- -----

----- -----00 ----- 82.759.235 111.138.941 53.660 28.326.046

----- ----- 8.859.780-----01 8.859.780 ----- -----

----- ----- 61.08010 1.500.000 4.961.080 ----- 3.400.000

----- ----- 9.544.01212 14.588.682 ----- ----- 5.044.670

----- ----- 66.79498 716.794 ----- ----- 650.000

F 140.265.277 84.259.235 18.531.666 53.660----- ----- 37.420.716

00 111.138.941 82.759.235 28.326.046 53.660----- ----- -----

01 8.859.780 8.859.780----- ----- ----- ----- -----

10 4.961.080 1.500.000 3.400.000 61.080----- ----- -----

12 14.588.682 5.044.670 9.544.012----- ----- ----- -----

98 716.794 650.000 66.794----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deDefesa Civil

1.559.954.716 1.346.367.426 176.389.306 37.097.984 100.000----- -----

----- -----00 ----- 1.284.300.303 1.300.115.171 ----- 15.814.868

----- ----- 55.000-----01 55.000 ----- -----

----- ----- 37.042.98410 61.392.123 251.553.545 100.000 153.018.438

----- ----------12 ----- 675.000 675.000 -----

----- -----20 ----- 5.000.000 ----- ----- 5.000.000

----- -----25 ----- 2.556.000 ----- ----- 2.556.000

F 1.512.924.913 1.346.367.426 30.527.619 100.000----- ----- 135.929.868

00 1.300.115.171 1.284.300.303 15.814.868----- ----- ----- -----

01 55.000 55.000----- ----- ----- ----- -----

10 204.523.742 61.392.123 112.559.000 30.472.619 100.000----- -----

12 675.000 675.000 ----- ----- ----- ----- -----

20 5.000.000 5.000.000----- ----- ----- ----- -----

25 2.556.000 2.556.000----- ----- ----- ----- -----

325

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

S 47.029.803 6.570.365----- ----- ----- ----- 40.459.438

10 47.029.803 40.459.438 6.570.365----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deEsporte e Lazer

61.992.347 18.021.409 35.970.088 7.998.850 2.000----- -----

----- -----00 ----- 18.021.409 42.286.927 ----- 24.265.518

----- ----- 922.000-----01 922.000 ----- -----

----- ----- 214.84210 576.842 ----- 2.000 360.000

----- ----- 4.562.00812 4.683.338 ----- ----- 121.330

----- ----- 2.300.00099 13.523.240 ----- ----- 11.223.240

F 61.992.347 18.021.409 7.998.850 2.000----- ----- 35.970.088

00 42.286.927 18.021.409 24.265.518----- ----- ----- -----

01 922.000 922.000----- ----- ----- ----- -----

10 576.842 360.000 214.842 2.000----- ----- -----

12 4.683.338 121.330 4.562.008----- ----- ----- -----

99 13.523.240 11.223.240 2.300.000----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deEducação

4.804.889.914 3.470.878.428 1.231.847.786 100.953.700 1.210.000----- -----

----- ----- 15.670.88800 264.865.502 453.398.668 210.000 172.652.278

----- ----- 1.350.00005 478.314.473 ----- 1.000.000 475.964.473

----- -----12 ----- 245.250 ----- ----- 245.250

----- ----- 26.932.81215 2.585.242.926 2.956.216.752 ----- 344.041.014

----- -----20 ----- 5.179.734 ----- ----- 5.179.734

----- -----22 ----- 620.770.000 787.873.345 ----- 167.103.345

----- ----- 57.000.00024 123.661.692 ----- ----- 66.661.692

F 4.314.239.629 3.470.878.428 97.743.700 1.200.000----- ----- 744.417.501

00 410.953.508 264.865.502 133.427.118 12.460.888 200.000----- -----

05 133.109.348 130.759.348 1.350.000 1.000.000----- ----- -----

11 ----- ----- ----- ----- -----

12 245.250 245.250----- ----- ----- ----- -----

15 2.956.216.752 2.585.242.926 344.041.014 26.932.812----- ----- -----

20 5.179.734 5.179.734----- ----- ----- ----- -----

22 749.873.345 620.770.000 129.103.345----- ----- ----- -----

24 58.661.692 1.661.692 57.000.000----- ----- ----- -----

S 490.650.285 3.210.000 10.000----- ----- ----- 487.430.285

00 42.445.160 39.225.160 3.210.000 10.000----- ----- -----

05 345.205.125 345.205.125----- ----- ----- ----- -----

22 38.000.000 38.000.000----- ----- ----- ----- -----

24 65.000.000 65.000.000----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deHabitação

265.427.812 56.010.134 18.910 39.116.248 159.284.931 8.085.870 2.911.719

9.800 1.825.38700 18.910 56.010.134 75.654.705 ----- 17.790.474

----- ----- 1.401.000-----01 1.401.000 ----- -----

----- 189.000 1.086.33210 2.652.265 ----- 1.000 1.375.933

----- ----- 10.972.50013 11.020.500 ----- ----- 48.000

----- ----- 3.284.898-----16 3.284.898 ----- -----

----- ----- 143.427.73322 171.414.444 ----- 8.084.870 19.901.841

F 265.427.812 56.010.134 18.910 159.284.931 8.085.870 2.911.719 39.116.248

00 75.654.705 56.010.134 18.910 17.790.474 9.800 1.825.387-----

01 1.401.000 1.401.000----- ----- ----- ----- -----

10 2.652.265 1.375.933 189.000 1.000 1.086.332----- -----

13 11.020.500 48.000 10.972.500----- ----- ----- -----

16 3.284.898 3.284.898----- ----- ----- ----- -----

22 171.414.444 19.901.841 143.427.733 8.084.870----- ----- -----

326

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

Secretaria de Estado deFazenda

952.960.250 535.842.101 263.342.793 150.577.900 3.197.456----- -----

----- ----- 134.361.58700 535.842.101 936.743.937 3.197.456 263.342.793

----- ----- 16.216.313-----11 16.216.313 ----- -----

F 952.960.250 535.842.101 150.577.900 3.197.456----- ----- 263.342.793

00 936.743.937 535.842.101 263.342.793 134.361.587 3.197.456----- -----

11 16.216.313 16.216.313----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado da CasaCivil

1.840.648.430 398.450.712 332.520 1.420.041.811 21.007.591 800.796 15.000

2.165.093 15.00000 332.520 127.209.542 193.739.708 ----- 64.017.553

----- ----- 4.078.767-----01 4.078.767 ----- -----

----- ----- 14.763.73110 271.241.170 1.642.648.755 800.796 1.355.843.058

----- -----12 ----- 181.200 ----- ----- 181.200

F 1.830.148.430 398.450.712 332.520 21.007.591 800.796 15.000 1.409.541.811

00 193.739.708 127.209.542 332.520 64.017.553 2.165.093 15.000-----

01 4.078.767 4.078.767----- ----- ----- ----- -----

10 1.632.148.755 271.241.170 1.345.343.058 14.763.731 800.796----- -----

12 181.200 181.200----- ----- ----- ----- -----

S 10.500.000 ----- ----- ----- ----- ----- 10.500.000

10 10.500.000 10.500.000----- ----- ----- ----- -----Sec de Est de Desenv Econ,Energ.Ind e Serv

347.711.806 76.321.633 5.000 106.218.476 12.183.636 152.978.061 5.000

5.00000 ----- 5.000 38.641.698 56.280.964 580.981 17.048.285

----- ----- 3.467.609-----01 3.467.609 ----- -----

----- ----- 449.52410 22.450.082 224.062.504 152.397.080 48.765.818

----- ----- 7.779.85513 15.229.853 48.139.364 ----- 25.129.656

----- ----- 486.64818 15.761.365 ----- ----- 15.274.717

F 347.711.806 76.321.633 5.000 12.183.636 152.978.061 5.000 106.218.476

00 56.280.964 38.641.698 5.000 17.048.285 580.981 5.000-----

01 3.467.609 3.467.609----- ----- ----- ----- -----

10 224.062.504 22.450.082 48.765.818 449.524 152.397.080----- -----

13 48.139.364 15.229.853 25.129.656 7.779.855----- ----- -----

18 15.761.365 15.274.717 486.648----- ----- ----- -----Secretaria de Estado doAmbiente

1.314.032.115 158.526.398 39.493.339 1.116.002.378 10.000----- -----

----- -----00 ----- 137.565.024 141.695.599 ----- 4.130.575

----- ----- 839.127-----01 839.127 ----- -----

----- ----- 531.930.936-----04 531.930.936 ----- -----

----- ----- 30.990.00010 200.000 54.272.588 10.000 23.072.588

----- ----- 850.000-----12 850.000 ----- -----

----- ----- 200.000-----14 200.000 ----- -----

----- ----- 215.812.154-----16 215.812.154 ----- -----

----- ----- 1.700.00019 18.161.374 31.593.950 ----- 11.732.576

----- ----- 328.765.159-----21 328.765.159 ----- -----

----- ----- 4.915.00297 2.600.000 8.015.002 ----- 500.000

----- -----98 ----- 57.600 ----- ----- 57.600

F 1.314.032.115 158.526.398 1.116.002.378 10.000----- ----- 39.493.339

00 141.695.599 137.565.024 4.130.575----- ----- ----- -----

01 839.127 839.127----- ----- ----- ----- -----

04 531.930.936 531.930.936----- ----- ----- ----- -----

10 54.272.588 200.000 23.072.588 30.990.000 10.000----- -----

12 850.000 850.000----- ----- ----- ----- -----

14 200.000 200.000----- ----- ----- ----- -----

16 215.812.154 215.812.154----- ----- ----- ----- -----

327

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

19 31.593.950 18.161.374 11.732.576 1.700.000----- ----- -----

21 328.765.159 328.765.159----- ----- ----- ----- -----

97 8.015.002 2.600.000 500.000 4.915.002----- ----- -----

98 57.600 57.600----- ----- ----- ----- -----Secret de Est deAdministração Penitenciária

910.248.705 581.989.195 324.872.794 3.386.716----- ----- -----

----- ----- 1.387.11600 581.989.195 898.905.197 ----- 315.528.886

----- ----- 12.000-----01 12.000 ----- -----

----- ----- 800.00010 8.677.383 ----- ----- 7.877.383

----- -----12 ----- 66.525 ----- ----- 66.525

----- ----- 1.000.000-----20 1.000.000 ----- -----

----- ----- 187.60025 1.587.600 ----- ----- 1.400.000

F 660.268.208 581.989.195 3.199.116----- ----- ----- 75.079.897

00 650.512.300 581.989.195 67.135.989 1.387.116----- ----- -----

01 12.000 12.000----- ----- ----- ----- -----

10 8.677.383 7.877.383 800.000----- ----- ----- -----

12 66.525 66.525----- ----- ----- ----- -----

20 1.000.000 1.000.000----- ----- ----- -----

S 249.980.497 187.600----- ----- ----- ----- 249.792.897

00 248.392.897 248.392.897----- ----- ----- -----

25 1.587.600 1.400.000 187.600----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deSegurança

6.298.596.811 5.480.045.807 703.515.320 115.035.184 500----- -----

----- -----00 ----- 4.322.573.447 4.607.584.592 500 285.010.645

----- ----- 85.381.000-----01 657.050.585 742.431.585 -----

----- ----- 28.374.99610 50.000 202.621.078 ----- 174.196.082

----- -----12 ----- 146.899.175 147.591.424 ----- 692.249

----- ----- 652.26013 3.652.260 ----- ----- 3.000.000

----- -----18 ----- 353.472.600 553.472.600 ----- 200.000.000

----- ----- 626.92819 2.126.928 ----- ----- 1.500.000

----- -----20 ----- 39.116.344 ----- ----- 39.116.344

F 6.298.386.673 5.480.045.807 115.030.184 500----- ----- 703.310.182

00 4.607.379.454 4.322.573.447 284.805.507 500----- ----- -----

01 742.426.585 657.050.585 85.376.000----- ----- ----- -----

10 202.621.078 50.000 174.196.082 28.374.996----- ----- -----

12 147.591.424 146.899.175 692.249----- ----- ----- -----

13 3.652.260 3.000.000 652.260----- ----- ----- -----

18 553.472.600 353.472.600 200.000.000----- ----- ----- -----

19 2.126.928 1.500.000 626.928----- ----- ----- -----

20 39.116.344 39.116.344----- ----- ----- ----- -----

S 210.138 5.000----- ----- ----- ----- 205.138

00 205.138 205.138----- ----- ----- ----- -----

01 5.000 5.000----- ----- ----- ----- -----

Secretaria de Estado de Saúde 6.118.416.947 1.360.423.455 420.000 4.499.573.547 250.424.913 2.000.000 5.575.032

----- ----- 152.306.90800 994.532.544 3.490.979.314 ----- 2.344.139.862

----- ----- 393-----01 393 ----- -----

----- ----- 13.499.90510 830.376 199.523.073 2.000.000 183.192.792

----- ----- 72.987.64413 88.062.637 ----- ----- 15.074.993

----- -----22 ----- 1.142.818.407 ----- ----- 1.142.818.407

6.522.078 5.575.03223 420.000 355.651.335 513.207.532 ----- 145.039.087

----- ----- 5.107.98525 9.409.200 683.825.591 ----- 669.308.406

S 6.118.416.947 1.360.423.455 420.000 250.424.913 2.000.000 5.575.032 4.499.573.547

328

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

00 3.490.979.314 994.532.544 2.344.139.862 152.306.908----- ----- -----

01 393 393----- ----- ----- ----- -----

10 199.523.073 830.376 183.192.792 13.499.905 2.000.000----- -----

13 88.062.637 15.074.993 72.987.644----- ----- ----- -----

22 1.142.818.407 1.142.818.407----- ----- ----- ----- -----

23 513.207.532 355.651.335 420.000 145.039.087 6.522.078 5.575.032-----

25 683.825.591 9.409.200 669.308.406 5.107.985----- ----- -----Secretaria de Estado doTrabalho e Renda

22.192.407 8.850.311 12.942.096 400.000----- ----- -----

----- -----00 ----- 8.850.311 15.595.125 ----- 6.744.814

----- ----- 400.000-----01 400.000 ----- -----

----- -----12 ----- 6.197.282 ----- ----- 6.197.282

F 22.192.407 8.850.311 400.000----- ----- ----- 12.942.096

00 15.595.125 8.850.311 6.744.814----- ----- ----- -----

01 400.000 400.000----- ----- ----- ----- -----

12 6.197.282 6.197.282----- ----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deTransportes

3.146.204.333 174.282.888 1.752.811 666.871.107 2.302.046.582 21.000 1.229.945

889.94500 ----- 1.572.811 148.832.969 267.318.393 21.000 116.001.668

----- ----- 1.542.302-----01 1.542.302 ----- -----

1.034.130 340.00010 180.000 25.449.919 82.727.056 ----- 55.723.007

----- ----- 2.282.953.790-----11 2.282.953.790 ----- -----

----- ----- 16.497.59012 16.678.253 ----- ----- 180.663

----- ----- 18.77022 494.972.539 ----- ----- 494.953.769

----- -----99 ----- 12.000 ----- ----- 12.000

F 3.146.204.333 174.282.888 1.752.811 2.302.046.582 21.000 1.229.945 666.871.107

00 267.318.393 148.832.969 1.572.811 116.001.668 21.000 889.945-----

01 1.542.302 1.542.302----- ----- ----- ----- -----

10 82.727.056 25.449.919 180.000 55.723.007 1.034.130 340.000-----

11 2.282.953.790 2.282.953.790----- ----- ----- ----- -----

12 16.678.253 180.663 16.497.590----- ----- ----- -----

22 494.972.539 494.953.769 18.770----- ----- ----- -----

99 12.000 12.000----- ----- ----- ----- -----Sec de Est de Assist Soc eDireitos Humanos

615.152.911 95.473.975 408.669.327 111.009.609----- ----- -----

----- -----00 ----- 95.473.975 103.968.080 ----- 8.494.105

----- ----- 215.000-----01 215.000 ----- -----

----- -----10 ----- 7.225 ----- ----- 7.225

----- ----- 99.082.476-----11 99.082.476 ----- -----

----- ----- 4.000.00012 22.331.929 ----- ----- 18.331.929

----- ----- 4.422.95113 9.922.951 ----- ----- 5.500.000

----- ----- 2.589.18222 372.412.176 ----- ----- 369.822.994

----- ----- 700.00024 7.213.074 ----- ----- 6.513.074

F 56.179.506 34.848.673----- ----- ----- ----- 21.330.833

11 30.559.742 30.559.742----- ----- ----- ----- -----

12 22.331.929 18.331.929 4.000.000----- ----- ----- -----

22 3.287.835 2.998.904 288.931----- ----- ----- -----

S 558.973.405 95.473.975 76.160.936----- ----- ----- 387.338.494

00 103.968.080 95.473.975 8.494.105----- ----- ----- -----

01 215.000 215.000----- ----- ----- ----- -----

10 7.225 7.225----- ----- ----- ----- -----

11 68.522.734 68.522.734----- ----- ----- ----- -----

13 9.922.951 5.500.000 4.422.951----- ----- ----- -----

329

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

22 369.124.341 366.824.090 2.300.251----- ----- ----- -----

24 7.213.074 6.513.074 700.000----- ----- ----- -----

Encargos Gerais do Estado 21.517.133.113 457.252.494 3.240.742.541 13.889.997.937 150.000.000 3.778.840.141-----

1.322.286.920*00 ----- 936.450.801 220.626.627 13.728.331.839 ----- 11.248.667.491

150.000.000 1.100.000.00001 736.000.000 1.000.000 2.005.720.963 ----- 18.720.963

-----04 ----- 1.106.525.168 2.790.893.196 ----- ----- 1.684.368.028

506.553.22106 ----- 450.000.000 968.661.490 ----- ----- 12.108.269

----- -----07 ----- 861.757.236 ----- ----- 861.757.236

----- 850.000.000-----11 ----- 850.000.000 ----- -----

----- -----26 ----- 1.817 ----- ----- 1.817

----------90 ----- 11.766.572 11.766.572 ----- -----

----- -----91 ----- 235.625.867 300.000.000 ----- 64.374.133

F 21.517.133.113 457.252.494 3.240.742.541 150.000.000 3.778.840.141----- 13.889.997.937

00 13.728.331.839 220.626.627 936.450.801 11.248.667.491 1.322.286.920----- -----

01 2.005.720.963 1.000.000 736.000.000 18.720.963 150.000.000 1.100.000.000-----

04 2.790.893.196 1.106.525.168 1.684.368.028----- ----- ----- -----

06 968.661.490 450.000.000 12.108.269 506.553.221----- ----- -----

07 861.757.236 861.757.236----- ----- ----- ----- -----

11 850.000.000 850.000.000----- ----- ----- ----- -----

26 1.817 1.817----- ----- ----- ----- -----

90 11.766.572 11.766.572----- ----- ----- ----- -----

91 300.000.000 235.625.867 64.374.133----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deCiência e Tecnologia

2.694.397.048 1.544.398.438 920.563.150 229.355.460 80.000----- -----

----- ----- 171.911.22900 1.544.398.438 2.285.633.204 69.000 569.254.537

----- ----- 115.237-----01 115.237 ----- -----

----- ----- 8.755.63810 63.068.654 ----- 1.000 54.312.016

----- ----- 18.383.35613 79.537.472 ----- ----- 61.154.116

----- ----- 22.990.00022 214.432.380 ----- 10.000 191.432.380

----- ----- 7.000.00025 50.212.956 ----- ----- 43.212.956

----- ----- 200.00098 1.397.145 ----- ----- 1.197.145

F 2.629.258.465 1.544.398.438 222.255.460 80.000----- ----- 862.524.567

00 2.285.483.204 1.544.398.438 569.204.537 171.811.229 69.000----- -----

01 115.237 115.237----- ----- ----- ----- -----

10 63.068.654 54.312.016 8.755.638 1.000----- ----- -----

13 79.537.472 61.154.116 18.383.356----- ----- ----- -----

22 199.656.753 176.656.753 22.990.000 10.000----- ----- -----

98 1.397.145 1.197.145 200.000----- ----- ----- -----

S 65.138.583 7.100.000----- ----- ----- ----- 58.038.583

00 150.000 50.000 100.000----- ----- ----- -----

22 14.775.627 14.775.627----- ----- ----- ----- -----

25 50.212.956 43.212.956 7.000.000----- ----- ----- -----Secretaria de Estado deTurismo

217.733.314 9.151.656 5.000 61.245.374 147.325.784 500 5.000

5.00000 ----- 5.000 9.151.656 16.518.322 500 7.356.166

----- ----- 60.500-----01 60.500 ----- -----

----- ----- 147.245.284-----11 147.245.284 ----- -----

----- -----12 ----- 53.759.208 ----- ----- 53.759.208

----- ----- 20.00013 150.000 ----- ----- 130.000

F 217.733.314 9.151.656 5.000 147.325.784 500 5.000 61.245.374

00 16.518.322 9.151.656 5.000 7.356.166 500 5.000-----

01 60.500 60.500----- ----- ----- ----- -----

330

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALESF

FR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

11 147.245.284 147.245.284----- ----- ----- ----- -----

12 53.759.208 53.759.208----- ----- ----- ----- -----

13 150.000 130.000 20.000----- ----- ----- -----Secret.de Estado deDesenv.Reg.Abast. e Pesca

66.784.306 39.846.268 5.000 22.077.147 3.498.491 1.357.400-----

1.357.40000 ----- 5.000 26.207.088 31.259.285 ----- 3.689.797

----- ----- 307.290-----01 307.290 ----- -----

----- ----- 220.00010 13.639.180 32.246.530 ----- 18.387.350

----- ----- 2.971.201-----12 2.971.201 ----- -----

F 66.784.306 39.846.268 5.000 3.498.491 1.357.400----- 22.077.147

00 31.259.285 26.207.088 5.000 3.689.797 1.357.400----- -----

01 307.290 307.290----- ----- ----- ----- -----

10 32.246.530 13.639.180 18.387.350 220.000----- ----- -----

12 2.971.201 2.971.201----- ----- ----- ----- -----Secret. de Est. Env. Saudável eQualid Vida

7.834.799 5.053.309 2.501.490 280.000----- ----- -----

----- -----00 ----- 5.053.309 7.554.599 ----- 2.501.290

----- ----- 280.000-----01 280.000 ----- -----

----- -----99 ----- 200 ----- ----- 200

F 2.439.000 39.200 150.000----- ----- ----- 2.249.800

00 2.289.000 39.200 2.249.800----- ----- ----- -----

01 150.000 150.000----- ----- ----- ----- -----

S 5.395.799 5.014.109 130.000----- ----- ----- 251.690

00 5.265.599 5.014.109 251.490----- ----- ----- -----

01 130.000 130.000----- ----- ----- ----- -----

99 200 200----- ----- ----- ----- -----Sec Est de Proteção e Defesado Consumidor

26.302.708 14.682.892 5.678.988 5.940.828----- ----- -----

----- -----00 ----- 14.682.892 19.261.880 ----- 4.578.988

----- ----- 215.000-----01 215.000 ----- -----

----- ----- 5.725.82896 6.825.828 ----- ----- 1.100.000

F 26.302.708 14.682.892 5.940.828----- ----- ----- 5.678.988

00 19.261.880 14.682.892 4.578.988----- ----- ----- -----

01 215.000 215.000----- ----- ----- ----- -----

96 6.825.828 1.100.000 5.725.828----- ----- ----- -----Sec. Est. de Prevenção aDependência Química

38.213.293 5.109.676 30.589.953 2.513.664----- ----- -----

----- -----00 ----- 5.109.676 5.742.066 ----- 632.390

----- ----- 100.000-----01 100.000 ----- -----

----- ----- 2.400.00010 17.400.000 ----- ----- 15.000.000

----- ----- 13.66422 14.971.227 ----- ----- 14.957.563

S 38.213.293 5.109.676 2.513.664----- ----- ----- 30.589.953

00 5.742.066 5.109.676 632.390----- ----- ----- -----

01 100.000 100.000----- ----- ----- ----- -----

10 17.400.000 15.000.000 2.400.000----- ----- ----- -----

22 14.971.227 14.957.563 13.664----- ----- ----- -----

TOTAL FISCAL 59.945.241.727 20.722.583.540 3.242.872.762 21.426.805.695 10.583.694.796 184.609.749 3.784.375.185

15.689.883.686 1.326.395.632938.401.02200 13.545.605.998 404.121.995 9.170.71731.913.879.050

658.050.585 1.100.000.000736.000.00001 18.720.963 291.839.3792.804.610.927 -----

1.106.525.16804 1.684.368.028 531.930.9363.322.824.132 ----- ----- -----

05 130.759.348 1.350.000 1.000.000133.109.348 ----- ----- -----

331

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALFR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

506.553.221450.000.00006 12.108.269968.661.490 ----- ----- -----

07 861.757.236861.757.236 ----- ----- ----- ----- -----

395.922.474 1.426.332180.00010 2.868.465.007 249.000.321 162.182.4763.677.176.610

850.000.00011 4.523.469.765 05.373.469.765 ----- ----- -----

147.574.17512 91.516.278 1.541.771.0631.780.861.516 ----- ----- -----

15.229.85313 90.600.226 40.078.990145.909.069 ----- ----- -----

14 1.584.938.3821.584.938.382 ----- ----- ----- ----- -----

2.585.242.92615 344.041.014 26.932.8122.956.216.752 ----- ----- -----

16 219.097.052219.097.052 ----- ----- ----- ----- -----

353.472.60018 215.274.717 486.648569.233.965 ----- ----- -----

18.161.37419 13.232.576 2.326.92833.720.878 ----- ----- -----

20 49.296.078 1.000.00050.296.078 ----- ----- ----- -----

21 701.207.088701.207.088 ----- ----- ----- ----- -----

620.770.00022 823.614.612 235.058.878 8.094.8701.687.538.360 ----- -----

24 1.661.692 57.000.00058.661.692 ----- ----- ----- -----

25 2.556.0002.556.000 ----- ----- ----- ----- -----

26 1.817 179.875181.692 ----- ----- ----- -----

11.766.57290 11.766.572 ----- ----- ----- ----- -----

235.625.86791 64.374.133300.000.000 ----- ----- ----- -----

95 4.061.6864.061.686 ----- ----- ----- ----- -----

96 1.100.000 5.725.8286.825.828 ----- ----- ----- -----

2.600.00097 500.000 4.915.0028.015.002 ----- ----- -----

98 1.904.745 266.7942.171.539 ----- ----- ----- -----

50.00099 605.346.958 160.997.060 100.000766.494.018 ----- -----

TOTAL SEGURIDADE 22.019.326.839 1.524.352.775 420.000 20.129.371.906 356.997.126 2.610.000 5.575.032

1.100.130.30400 4.475.658.461 155.616.908 10.0005.731.415.673 ----- -----

01 537.989.265 450.393538.439.658 ----- ----- ----- -----

05 345.205.125345.205.125 ----- ----- ----- ----- -----

59.161.93610 12.240.939.122 33.134.918 2.600.00012.335.835.976 ----- -----

11 68.522.73468.522.734 ----- ----- ----- ----- -----

12 00 ----- ----- ----- ----- -----

13 20.574.993 77.410.59597.985.588 ----- ----- ----- -----

22 1.577.375.687 2.313.9151.579.689.602 ----- ----- ----- -----

355.651.335 5.575.032420.00023 145.039.087 6.522.078513.207.532 -----

24 71.513.074 700.00072.213.074 ----- ----- ----- -----

9.409.20025 713.921.362 12.295.585735.626.147 ----- ----- -----

99 1.155.730 30.0001.185.730 ----- ----- ----- -----

TOTAL GERAL 81.964.568.566 22.246.936.315 3.243.292.762 41.556.177.601 10.940.691.922 187.219.749 3.789.950.217

16.790.013.990 1.326.395.632938.401.02200 18.021.264.459 559.738.903 9.180.71737.645.294.723

658.050.585 1.100.000.000736.000.00001 556.710.228 292.289.7723.343.050.585 -----

1.106.525.16804 1.684.368.028 531.930.9363.322.824.132 ----- ----- -----

05 475.964.473 1.350.000 1.000.000478.314.473 ----- ----- -----

506.553.221450.000.00006 12.108.269968.661.490 ----- ----- -----

07 861.757.236861.757.236 ----- ----- ----- ----- -----

455.084.410 1.426.332180.00010 15.109.404.129 282.135.239 164.782.47616.013.012.586

850.000.00011 4.591.992.499 05.441.992.499 ----- ----- -----

147.574.17512 91.516.278 1.541.771.0631.780.861.516 ----- ----- -----

15.229.85313 111.175.219 117.489.585243.894.657 ----- ----- -----

14 1.584.938.3821.584.938.382 ----- ----- ----- ----- -----

2.585.242.92615 344.041.014 26.932.8122.956.216.752 ----- ----- -----

332

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E POR GRUPO DE DESPESA

ESPECIFICAÇÃOAMORTIZAÇÃO

DA DIVIDA

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESINVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

TOTALFR

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

R$ (1,00)

16 219.097.052219.097.052 ----- ----- ----- ----- -----

353.472.60018 215.274.717 486.648569.233.965 ----- ----- -----

18.161.37419 13.232.576 2.326.92833.720.878 ----- ----- -----

20 49.296.078 1.000.00050.296.078 ----- ----- ----- -----

21 701.207.088701.207.088 ----- ----- ----- ----- -----

620.770.00022 2.400.990.299 237.372.793 8.094.8703.267.227.962 ----- -----

355.651.335 5.575.032420.00023 145.039.087 6.522.078513.207.532 -----

24 73.174.766 57.700.000130.874.766 ----- ----- ----- -----

9.409.20025 716.477.362 12.295.585738.182.147 ----- ----- -----

26 1.817 179.875181.692 ----- ----- ----- -----

11.766.57290 11.766.572 ----- ----- ----- ----- -----

235.625.86791 64.374.133300.000.000 ----- ----- ----- -----

95 4.061.6864.061.686 ----- ----- ----- ----- -----

96 1.100.000 5.725.8286.825.828 ----- ----- ----- -----

2.600.00097 500.000 4.915.0028.015.002 ----- ----- -----

98 1.904.745 266.7942.171.539 ----- ----- ----- -----

50.00099 606.502.688 161.027.060 100.000767.679.748 ----- -----

* VALOR REFERENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA: 300.000

333

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DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES

335

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336

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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I ) = ( II + III - IV ) 38.371.654.995

( + ) RECEITA DE IMPOSTOS ( II ) 46.838.989.316

Impostos 46.051.092.884

Multas e Juros de Mora dos Impostos 424.151.856

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos 82.896.876

Receita da Dívida Ativa dos Impostos 280.847.700

( + ) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) 2.229.688.671

( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( IV ) 10.697.022.992

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 25% 9.592.913.749

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = (VI + VII + VIII - IX) 9.592.913.749

( + ) SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ( VI ) 4.019.924.033

Pessoal e Encargos Sociais 3.345.370.876

Juros e Encargos da Dívida -

Outras Despesas Correntes 634.959.457

Investimentos 39.393.700

Inversões Financeiras 200.000

Amortização da Dívida -

( + ) OUTROS ÓRGÃOS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO ( VII ) 2.428.825.069

Pessoal e Encargos Sociais 1.666.048.166

Juros e Encargos da Dívida -

Outras Despesas Correntes 663.941.905

Investimentos 98.746.998

Inversões Financeiras 88.000

Amortização da Dívida -

( + ) PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VIII) 3.402.717.421

( + ) Transferências do Estado para formação do FUNDEB 6.358.934.173

( - ) Transferência do FUNDEB para o Estado 2.956.216.752

( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA EDUCAÇÃO ( IX ) 258.552.774

Despesas no CEPERJ (função Educação) 22.499.344

Despesas na FAPERJ (função Educação) 207.782.643

Despesas com ações de Nutrição (função Educação) 28.270.787

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 25%

DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 25,00%NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( X ) = ( V / I )

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS

DESPESAS

337

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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DE VALORIZAÇÃODOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB R$ (1,00)

RECEITA TOTAL DO FUNDEB ( I ) = ( II + III )

RECEITA%

AplicadoFUNDEB

9.050.191.391

(+) Recursos do Estado (II) 6.358.934.173

Cota - Parte para o FUNDEB - ITD 147.362.932 20%

Cota - Parte para o FUNDEB da Rec da Dívida Ativa - ITD 277.512 20%Cota-Parte p/ o FUNDEB da Receita da Dívida Ativa do Imp Propried deVeíc- IPVA

1.846.308 20%

Cota-Parte do Estado da Dívida Ativa do ICMS para o FUNDEB 38.266.260 20%

Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - IPI 139.949.361 20%

Cota-Parte do Estado para o FUNDEB - ICMS-SIMPLES 161.260.426 20%Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa doICMS

7.443.900 20%

Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa doIPVA

745.908 20%

Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora da Dívida Ativasobre ITD

79.080 20%

Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS 16.207.272 20%

Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ICMS SIMPLES 1.930.608 20%

Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do IPVA 14.295.432 20%

Cota-Parte do FUNDEB dos Juros e Multas de Mora do ITD 6.363.120 20%

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE para o FUNDEB 242.165.372 20%

Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - ICMS 5.344.204.696 20%

Cota-Parte Estadual para o FUNDEB - IPVA 219.380.774 20%Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadualpara FUNDEB

17.155.212 20%

(+) Recursos dos Municípios (III) 2.691.257.218

Cota-Parte do FPM 544.841.542 20%

Cota-Parte do ITR 1.341.336 20%

Cota-Parte dos Municípios - ICMS 1.781.401.565 20%

Cota-Parte dos Municípios - ICMS-SIMPLES 53.753.475 20%

Cota-Parte dos Municípios - IPI 46.649.787 20%

Cota-Parte dos Municípios - IPVA 219.380.774 20%

Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa - IPVA 1.846.308 20%

Cota-Parte dos Municípios da Dívida Ativa do ICMS - Inscrita após 1997 12.755.419 20%

Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do ICMS 5.402.422 20%Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do ICMSSIMPLES

643.536 20%

Cota-Parte dos Municípios dos Juros e Multas de Mora do IPVA 14.295.437 20%CP Municípios Juros e Multas de Mora da Divida Ativa do ICMS incritaapós 1997

2.481.302 20%

CP Municípios Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do IPVA inscritaapós 1997

745.910 20%

Transferência Financeira - Lei Complementar Nº 87/96 - Cota Estadualpara FUNDEB

5.718.404 20%

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APLICAÇÃO DOS RECURSOS

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O ESTADO ( IV ) = ( I * VII )

Pagamento do Magistério de Educação Básica eOutras Despesas do Ensino Básico

PERDA LÍQUIDA DO ESTADO PARA O FUNDEB ( VI ) = ( II - IV )

TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB PARA O MUNICÍPIO ( V ) = ( I - IV )

* Coeficiente de Distribuição de Recursos do FUNDEB ( VII ) 0.326646876951

Coeficiente de Distribuição de Recursos do FUNDEB = 0.326646876951 ( calculado conforme o disposto na Emenda Constitucional Federal nº 53/2006 eLei Federal nº 11.494/2007 ).

2.956.216.754

6.093.974.637

9.050.191.391

3.402.717.419

340

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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I ) = ( II + III - IV ) 38.371.564.984

( + ) RECEITA DE IMPOSTOS ( II ) 46.838.989.316

Impostos 46.051.092.884

Multas e Juros de Mora dos Impostos 424.151.856

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos 82.896.876

Receita da Dívida Ativa dos Impostos 280.847.700

( + ) RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( III ) 2.229.598.660

( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( IV ) 10.697.022.992

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 12% 4.604.587.798

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( V ) = ( VI - VII ) 4.605.008.191

( + ) DESPESAS COM SAÚDE ( VI ) 6.165.446.750

Pessoal e Encargos Sociais 1.360.423.455

Juros e Encargos da Dívida 420.000

Outras Despesas Correntes 4.540.032.985

Investimentos 256.995.278

Inversões Financeiras 2.000.000 Amortização da Dívida 5.575.032

( - ) DESPESAS DEDUZIDAS DA SAÚDE ( VII ) 1.560.438.559

Despesas com Inativos e Pensionistas -

Despesas no IASERJ (função Saúde) 28.789.530

Despesas com ações de Saneamento (função Saúde) -

Despesas com Farmácia Popular (função Saúde) -

Despesas com ações de Nutrição (função Saúde) -

Transferências de Recursos do SUS 683.825.591 Despesas com Recursos Próprios, Convênios, Juros e Encargos da Dívida 847.823.438

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 12%DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 12,00%NA SAÚDE ( VIII ) = ( V / I )

DESPESAS

DEMOSNSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RECEITAS

341

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA FAPERJEMENDA CONSTITUCIONAL N° 32 DE 2003

RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA DE TRANSFERÊNCIAS E VINCULAÇÕES( I ) = ( II ) - ( III + IV + V ) + ( VI )

RECEITAS

22.947.288.998

RECEITA TRIBUTÁRIA ( II ) 46.838.989.316

Impostos 46.051.092.884

Multa e Juros de Mora D.A. dos Impostos 82.896.876

Multas e Juros de Mora dos Impostos 424.151.856

Receita da Dívida Ativa dos Impostos 280.847.700

(-) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( III ) 10.463.774.059

(-) APLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO ( IV ) 9.093.803.814

(-) APLICAÇÕES NA SAÚDE ( V ) 4.365.025.831

(+) TAXAS DO TESOURO, MULTAS E RECEITAS DE OUTROS TRIBUTOS ( VI ) 30.903.386

DESPESAS

%2,00LIMITE CONSTITUCIONAL DE 458.945.780

APLICAÇÕES NA FAPERJ

AÇÕES ORIGEM TRIBUTÁRIA ( VII ) TOTALOUTRAS FONTES

1069 Tecnologia da Informação para Gestão Pública - PRODERJ 5.000.000 5.000.000 ----

1513 Núcleos Integrados de Pesquisa e Novas Tecnologias para o DesenvSocioeconômico

49.808.640 50.000 49.758.640

2010 Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível eLubrificantes

200.000 200.000 ----

2016 Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas 39.352.367 100.000 39.252.367

2153 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UERJ 25.518.302 25.518.302 ----

2157 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da UENF 10.860.000 10.860.000 ----

2223 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa Através da UEZO 200.000 200.000 ----

2224 Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual 55.735.391 55.735.391 ----

2227 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - FATEC 2.200.000 2.200.000----

2232 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ 79.052.033 3.000.000 76.052.033

2265 Apoio ao Pesquisador na Empresa 2.360.000 2.360.000 ----

2467 Despesas Obrigatórias 200.000 200.000 ----

2660 Pessoal e Encargos Sociais 7.459.556 7.459.556 ----

3014 Inovação Tecnológica 56.753.906 4.483.307 52.270.599

3945 Nova sede da FAPERJ 35.376.584 35.376.584 ----

4034 Rede-Rio de Computadores 200.000 50.000 150.000

4137 Apoio a Estudantes e Pesquisadores 80.019.458 1.500.000 78.519.458

8021 Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública 3.400.000 3.400.000 ----

8038 Apoio à Formação Superior à Distância - CECIERJ 16.632.850 16.632.850 ----

TOTAL 470.329.087 11.383.307 458.945.780

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( VIII ) 458.945.780

2,00 %CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 2% DA RECEITA TRIBUTÁRIA,DEDUZIDAS AS TRANSFERÊNCIAS E VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( IX ) = ( VIII / I )

343

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ORIUNDAS DOS ROYALTIES DE PETRÓLEO

RECEITAS

Subalínea Valor(R$1,00)

Cota-Parte da Comp. Financ. dos Royalties pela Produção do Petróleo - Até 5% 1.108.018.78813409903

Cota-Parte Compens. Financ. dos Royalties pela Prod. Petróleo Transf. Municípios 369.339.60013409904

Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5% 1.069.811.25613409905

Cota-Parte Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97 4.202.829.91213409906

Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 4.185.44413409907

Cota-parte Royalties Produção do Petróleo - Até 5%- PRÉ-SAL 369.339.60013409908

Cota-parte dos Royalties Produção do Petróleo Transf. Munic. - Até 5%- PRÉ-SAL 123.113.19613409909

Royalties pela Produção do Petróleo - Excedente a 5%- PRÉ-SAL 356.603.76013409910

Cota-Parte Participação Espec. Exp. Petrol. e Gás Nat.- Lei n° 9.478/97- PRÉ-SAL 1.400.943.30013409911

TOTAL 9.004.184.856

DESPESAS

UO Valor(R$1,00)AÇÃO FR

2404 - FECAM Rio Mais Limpo 69.800.0001000 04

2404 - FECAM Lixão Zero - FECAM 20.000.0001009 04

2404 - FECAM Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 35.000.0001010 04

2404 - FECAM Desenv. e Implem. de Instrumentos de Conserv. da Biodiversidade e das Florestas 300.0001044 04

2404 - FECAM Aprimoramento de Informação e de Instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental 200.0001057 04

2404 - FECAM Implementação de Educação Ambiental 16.000.0001058 04

2404 - FECAM Fortalecimento dos Mecanismos de Articulação Institucional 200.0001089 04

2404 - FECAM Desenvolvimento do Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal - PROVE 500.0001147 04

2404 - FECAM Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara 40.000.0001197 04

2404 - FECAM Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 40.000.0001198 04

2404 - FECAM Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.0001522 04

2404 - FECAM Prevenção e Controle Ambiental de Inundações 90.000.0001539 04

2404 - FECAM Apoio a projetos de saneamento, proteção e recuperação do meio ambiente 86.130.9361551 04

2404 - FECAM Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.0001554 04

2404 - FECAM Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 15.000.0001555 04

2404 - FECAM Gestão e Controle Florestal 200.0001572 04

2404 - FECAM Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara - FECAM 35.000.0003651 04

2404 - FECAM Plano de Comunicação Ambiental para o Rio+20, Copa 2014 e Olimpíadas 2016 200.0003665 04

2404 - FECAM Implementação do Plano Mudança do Clima 200.0003667 04

2404 - FECAM Implementação do Plano de Economia Verde 200.0003668 04

2404 - FECAM Geração de emprego e renda em comunidades assistidas por UPPs - Comunidade Verde 8.000.0003669 04

2404 - FECAM Transporte sobre Trilhos 50.000.0003944 04

3702 - EGE/SEFAZ Encargos com a União 1.106.797.9110001 04

3702 - EGE/SEFAZ Programação a Cargo dos Municípios 492.452.7960002 04

3702 - EGE/SEFAZ Gestão da Dívida Interna-Refinanciada 1.106.525.1680003 04

3702 - EGE/SEFAZ Contribuições Obrigatórias 85.117.3210007 04

TOTAL 9.004.184.856

1234 - RIOPREVIDÊNCIA DIVERSAS AÇÕES 10 5.681.360.724

345

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FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADES SOCIAIS R$ 1,00

FUNÇÃOUNIDADE

ORÇAMENTÁRIACATEGORIAECONÔMICA

GRUPO DEDESPESA

FR VALOR

08 Assistência Social 3201 - SEASDH Correntes Outras Despesas Correntes 22 299.118.081

08 Assistência Social 3201 - SEASDH Capital Investimentos 22 1.340.318

08 Assistência Social 3242 - FLXIII Correntes Outras Despesas Correntes 22 483.951

08 Assistência Social 3242 - FLXIII Capital Investimentos 22 205.117

08 Assistência Social 3261 - FEAS Correntes Outras Despesas Correntes 22 65.027.929

08 Assistência Social 3261 - FEAS Capital Investimentos 22 705.000

08 Assistência Social 3266 - FFIA Correntes Outras Despesas Correntes 22 2.240

08 Assistência Social 4801 - SEPREDEQ Correntes Outras Despesas Correntes 22 14.957.563

08 Assistência Social 4801 - SEPREDEQ Capital Investimentos 22 13.664

10 Saúde 2961 - FES Correntes Outras Despesas Correntes 22 1.142.818.407

12 Educação 1801 - SEEDUC Correntes Pessoal e Encargos Sociais 22 620.770.000

12 Educação 1801 - SEEDUC Correntes Outras Despesas Correntes 22 167.103.345

12 Educação 4043 - UERJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 133.109.112

12 Educação 4044 - FAETEC Correntes Outras Despesas Correntes 22 49.083.268

12 Educação 4044 - FAETEC Capital Investimentos 22 22.990.000

12 Educação 4044 - FAETEC Capital Inversões Financeiras 22 10.000

12 Educação 4045 - UENF Correntes Outras Despesas Correntes 22 9.240.000

14 Direitos da Cidadania 3201 - SEASDH Correntes Outras Despesas Correntes 22 5.190.793

14 Direitos da Cidadania 3201 - SEASDH Capital Investimentos 22 338.747

15 Urbanismo 0701 - SEOBRAS Capital Investimentos 22 68.333.444

16 Habitação 1901 - SEH Correntes Outras Despesas Correntes 22 3.480.294

16 Habitação 1901 - SEH Capital Investimentos 22 3.289.136

16 Habitação 1901 - SEH Capital Inversões Financeiras 22 8.083.486

16 Habitação 1971 - CEHAB-RJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 2.461.043

16 Habitação 1971 - CEHAB-RJ Capital Investimentos 22 123.238.185

21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Correntes Outras Despesas Correntes 22 13.960.504

21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Capital Investimentos 22 16.900.412

21 Organização Agrária 1931 - ITERJ Capital Inversões Financeiras 22 1.384

26 Transporte 3101 - SETRANS Correntes Outras Despesas Correntes 22 1.535.293

26 Transporte 3101 - SETRANS Capital Investimentos 22 18.020

26 Transporte 3161 - FET Correntes Outras Despesas Correntes 22 468.855.268

26 Transporte 3161 - FET Capital Investimentos 22 750

26 Transporte 3172 - CENTRAL Correntes Outras Despesas Correntes 22 24.563.208

3.267.227.962TOTAL

347

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FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITAS

RECEITAS RESULTANTES DA LEI 4.056/02 ( I ) 3.267.227.962Adicional do ICMS - Lei 4056/02 - FECP 3.248.945.746

Multas (Lei Complementar Estadual nº 134/2009) do Adicional do ICMS 3.353.340

Juros e Multas de Mora do Adicional do ICMS 9.297.312

Multas (LC Estadual nº 134/2009) da Dívida Ativa do Adicional do ICMS 276.408

Juros e Multas de Mora da Dívida Ativa do Adicional do ICMS 614.736

Receita da Dívida Ativa do Adicional do ICMS - Lei 4056/02 4.740.420

LIMITE MÍNIMO LEI 4.056/02 DE

DESPESAS

10,00 326.722.796%

AÇÕES VALOR FEHIS( II ) OUTRAS FONTES TOTAL

0701 Secretaria de Estado de Obras 68.333.444 990.553.161 1.058.886.605

1206 Urbanização do Dona Marta 2.697.114 2.697.114------1562 Urbanização das Comunidades - PAC 159.052 924.000.000 924.159.052-1613 Urbanização da Rocinha - PAC-RJ 1.124.563 5.455.756 6.580.319-1615 Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ 23.198.832 23.198.832------1616 Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ 10.052.712 5.183.691 15.236.403-3463 Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ 11.880.426 23.539.444 35.419.870-3465 Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ 9.712.123 29.979.048 39.691.171-3466 Urbanização em Barros Filho 9.508.622 2.395.222 11.903.844-

1901 Secretaria de Estado de Habitação 14.852.916 ----- 14.852.916

3440 Acompanhamento da Execução do Plano Est. de Habitaçãode Interesse Social-PEHIS

276.840 276.840------

3442 Banco de Terras 8.083.486 8.083.486------3443 Relocação de Moradores de Assentamentos Populares em

Áreas de Risco/Insalubres 2.320.196 2.320.196------

3445 Desenvolvimento de Modelo de Projeto 2.873.876 2.873.876------3446 Realização de Estudos de Viabilidade Técnica 137.036 137.036------3964 Ações de Apoio a Infraestrutura Local e ao Desenvolvimento

Regional - SEH 1.161.482 1.161.482------

1931 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro 30.862.300 11.020.500 41.882.800

1119 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ 12.729.178 10.972.500 23.701.678-1557 Assentamento e Reassentamento de Famílias Assistidas pelo

ITERJ 2.320.420 2.320.420------

1568 Regularização Fundiária nas Áreas de Implantação das UPP 1.384.200 1.384.200------2710 Regularização Fundiária de Interesse Social 276.840 276.840------2711 Levantamento Físico e Socioeconômico para Efeito de RFIS 9.280.784 9.280.784------2712 Consolidação dos Assentamentos Rurais e Urbanos 2.395.652 2.395.652------8039 Melhoria de Unidades Habitacionais 1.160.098 1.160.098------8040 Produção de conhecimento das comunidades urbanas e

rurais 69.210 69.210------

8042 Gestão/captaçâo de recursos 69.210 69.210------8043 Celebração de TCT/Convênios com o INCRA, instituições

educativas e órgãos govern 16.610 48.000 64.610-

8044 Investimento em Equipamentos nos assentamentos 1.160.098 1.160.098------

1971 Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro 125.699.228 3.284.898 128.984.126

3526 Produção de Unidades Habitacionais 16.414.841 16.414.841------3529 Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais 35.397.568 35.397.568------3530 Urbanização de Assentamentos Irregulares 63.202.085 63.202.085------3532 Titulação de Imóveis Existentes 514.640 514.640------3533 Recuperação de Receita Oriunda do FCVS 1.404.544 1.404.544------3534 Preservação de Documentos - Digitalização 245.842 245.842------3535 Sistema Integrado de Informações Cadastrais 138.420 138.420------

349

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3932 Projeto Habitacional a cargo do Fundo - FNHIS 8.381.288 3.284.898 11.666.186-

3201 Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 86.974.908 ----- 86.974.908

1579 Concessão de Aluguel Social 86.974.908 86.974.908------

DESPESAS CONSIDERADAS ( III ) 326.722.796

TOTAL 326.722.796 1.004.858.559 1.331.581.355

MÍNIMO DE 10% DA RECEITA DO ADICIONAL DE ICMS LEI 4.056/02 ( IV ) = ( III / I ) 10,00 %

350

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RECEITA LÍQUIDA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ( I = II - III + V - VI ) 8.528.303.408

( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - (PÓS-SAL) ( II ) 6.770.756.348 CP Comp Financ - Rec. Hídricos 13.712.988 CP Comp Financ - Rec. Minerais 2.858.360 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - até 5% 1.108.018.788 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM 369.339.600 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - exc 5% 1.069.811.256 CP Participação Especial Exp. Petrol. e Gas Natural - Lei nº 9.478/97 4.202.829.912 CP Fundo Especial do Petróleo - FEP 4.185.444

( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( III ) 369.339.600 CP Compens Financ - Royalties Petróleo-TM 369.339.600

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 5% ( IV ) 320.070.837

( + ) RECEITA BRUTA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - (PRÉ-SAL) ( V ) 2.249.999.856 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - até 5% - PRÉ-SAL 369.339.600 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM - PRÉ-SAL 123.113.196 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - exc 5% - PRÉ-SAL 356.603.760 CP Participação Especial - Lei 9.478/97 - PRÉ-SAL 1.400.943.300

( - ) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS ( VI ) 123.113.196 CP Comp Financ - Royalties Petróleo - TM - PRÉ-SAL 123.113.196

LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE 10% ( VII ) 212.688.666

VALOR MÍNIMO FECAM = 5% (PÓS-SAL) + 10% (PRÉ-SAL) ( VIII = IV + VII ) 532.759.503

UO AÇÃO TÍTULO AÇÃO VALOR FECAM ( IX ) OUTRAS FONTES TOTAL

2404-FECAM 1000 Rio Mais Limpo 69.800.000 - 69.800.000 2404-FECAM 1539 Prevenção e Contr Ambiental de Inundações 90.000.000 - 90.000.000 2404-FECAM 1147 Desenv Prog Reaproveit Óleo Vegetal - PROVE 500.000 - 500.000 2404-FECAM 1197 Saneam nas Bacias da Baía de Guanabara 40.000.000 - 40.000.000 2404-FECAM 3668 Implementação do Plano de Economia Verde 200.000 - 200.000 2404-FECAM 3669 Geração de empreg e renda em comunid UPP 8.000.000 - 8.000.000 2404-FECAM 1010 Projeto Iguaçu - PAC-RJ/FECAM 35.000.000 - 35.000.000 2404-FECAM 1554 Projeto Saneamento PAC/RJ - FECAM 15.000.000 - 15.000.000 2404-FECAM 1551 Apoio a proj de saneam, prot e recup ambiente 86.959.503 2.592.282 89.551.785 2404-FECAM 1044 Instrumentos de Conserv da Biodiv e Florestas 300.000 - 300.000 2404-FECAM 3667 Implementação do Plano Mudança do Clima 200.000 - 200.000 2404-FECAM 1009 Lixão Zero - FECAM 20.000.000 - 20.000.000 2404-FECAM 1555 Projeto de Macrodrenagem PAC - RJ - FECAM 15.000.000 - 15.000.000 2404-FECAM 3665 Pl Comun Amb Rio+20,Copa 2014 e Olimp 2016 200.000 - 200.000 2404-FECAM 1198 Esgotamento Sanitário da Zona Oeste 40.000.000 - 40.000.000 2404-FECAM 1058 Implementação de Educação Ambiental 16.000.000 - 16.000.000 2404-FECAM 3944 Transporte sobre Trilhos 50.000.000 - 50.000.000 2404-FECAM 1522 Esgotamento Sanitário - PAC/FECAM 10.000.000 - 10.000.000 2404-FECAM 1572 Gestão e Controle Florestal 200.000 - 200.000 2404-FECAM 3651 Saneam Amb dos Munic do Entorno da BG-FECAM 35.000.000 - 35.000.000 2404-FECAM 1057 Aprimoram de Inform e Instrum de Planejamento 200.000 - 200.000 2404-FECAM 1089 Fortalec de Mecanismos de Artic Institucional 200.000 - 200.000

TOTAL 532.759.503 2.592.282 535.351.785

DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( X ) 532.759.503

CUMPRIMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE 5% (PÓS-SAL) E 10% (PRÉ-SAL)DA RECEITA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS, DEDUZIDAS ASTRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ( XI ) = ( X / VIII ) 100,00%

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NO FECAM - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31 DE 2003 E Nº 48 DE 2011

RECEITA

DESPESA

351

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352

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DEMONSTRATIVO DE PESSOAL

353

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354

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Ativos AposentadosPensão

Especial

Pensão

PrevidenciáriaTotal

Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos

Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd

CASA CIVIL 1.228 100 - - 1.328

CBMERJ 15.562 5.931 25 - 21.518

DPGE 1.838 226 8 - 2.072

EGE 98 872 - 970

PCERJ 10.192 5.907 190 - 16.289

PGE 1.023 589 - - 1.612

PMERJ 49.578 22.258 721 - 72.557

SEA 168 147 - - 315

SEAP 6.744 1.894 4 - 8.642

SEAPEC 565 721 - - 1.286

SEASDH 424 - - - 424

SEC 249 353 - - 602

SECT 86 - - - 86

SEDEC 428 94 - - 522

SEDEIS 228 689 - - 917

SEDRAP 151 - - - 151

SEEDUC 90.506 80.109 42 - 170.657

SEEL 514 - - - 514

SEESQV 46 - - - 46

SEFAZ 2.635 2.898 397 - 5.930

SEGOV 897 - - - 897

SEH 89 - - - 89

SEOBRAS 330 490 - - 820

SEPLAG 973 1.089 2 - 2.064

SEPREDEQ 80 - - - 80

SEPROCON 99 - - - 99

SES 14.563 8.780 - - 23.343

SESEG 940 - - - 940

SETRAB 172 124 - - 296

SETRANS 172 202 - - 374

SETUR 54 - - - 54

VICE GOV 62 - - - 62

PENSÃO PREV.-DIR - - - 76.409 76.409

ADM.DIRETA Total 200.596 132.699 2.261 76.409 411.965

Número de Vínculos e Valor Folha por Órgão e Situação

Órgãos

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

355

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Ativos AposentadosPensão

Especial

Pensão

PrevidenciáriaTotal

Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos

Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd

AGENERSA 78 - - - 78

AGETRANSP 85 1 - - 86

CASERJ 62 - - - 62

CEASA 237 - - - 237

CECIERJ 285 1 - - 286

CEPERJ 247 88 - - 335

CODERTE 139 - - 1 140

CODIN 94 - - - 94

CTC 11 - - 4 15

DER 1.424 2.504 155 4.955 9.038

DETRAN 3.288 719 - 530 4.537

DETRO 301 72 - 57 430

DRM 80 82 - 31 193

EMATER 639 - - - 639

EMOP 447 - 1 7 455

FAETEC 10.610 868 - 119 11.597

FAPERJ 84 39 - 7 130

FEEMA 405 193 - 59 657

FENORTE 135 2 - 2 139

FIA 483 1.184 3 166 1.836

FIPERJ 149 44 - 77 270

FMIS 58 - - - 58

FSC 118 17 - 10 145

FTM 560 271 - 110 941

FUNARJ 339 189 - 109 637

FUNDAÇÃO LEÃO XIII 797 842 - 208 1.847

FUNDAÇÃO SAÚDE 5.307 - - - 5.307

I.O. 262 - - 2 264

IASERJ 1.103 2.823 - 484 4.410

IEEA 104 - - 45 149

IEF 58 88 - 40 186

INEA 938 - - 7 945

IPEM 345 61 - 31 437

ITERJ 153 - - - 153

IVB 149 - 1 - 150

JUCERJA 190 43 - 19 252

LOTERJ 96 39 - 13 148

METRÔ 10 - - - 10

PESAGRO 279 - - - 279

PROCON 121 - - - 121

PRODERJ 560 908 - 204 1.672

RIOPREVIDÊNCIA 443 834 - 464 1.741

RIOSEGURANÇA 42 - - - 42

RIOTRILHOS 446 - 3 - 449

SERLA 125 188 - 114 427

SERVE 8 - - - 8

SUDERJ 230 147 4 107 488

TURISRIO 107 - - - 107

UENF 870 70 - 9 949

UERJ 7.501 3.133 2 715 11.351

UEZO 260 - - - 260

ADM.INDIRETA Total 40.862 15.450 169 8.706 65.187

Número de Vínculos e Valor Folha por Órgão e Situação

Órgãos

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

356

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Ativos AposentadosPensão

Especial

Pensão

PrevidenciáriaTotal

Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos Vínculos

Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd

PENSÃO PREV. - - - 6.615 6.615

PENSÃO PREV.-OUTROS

Total

- - - 6.615 6.615

Total Geral 241.458 148.149 2.430 91.730 483767

Os dados utilizados são provenientes do SIGRH e do SAPE

Número de Vínculos e Valor Folha por Órgão e Situação

Órgãos

PENSÃO PREV.-OUTROS

PENSÃO PREV. - OUTROS - refere-se aos órgãos: ALERJ, CBERJ - CIVIL (UNIÃO),CEDAE ,CIDE, COMLURB, CONERJ, EDUCAR,

FAEP, FESP, FUND. EDUC. P. M. NITERÓI, FUNDAÇÃO RIO ESPORTE, IPERJ-PESSOAL, MINISTERIO PUBLICO, MUNICÍPIO DO RIO

DE JANEIRO, P. MUN. DUQUE DE CAXIAS, PMERJ-FUNC CIVIL (UNIÃO), PREF MUN ANGRA DOS REIS, PREF MUN DE NITERÓI,

PREF MUN ITAOCARA, RIO - ARTE, SIAGRO, SUP MUN DE TRANSP URBANOS,TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, TRIBUNAL DE

CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

357

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358

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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

359

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360

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

I - Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR Em R$(1,00)

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Secretaria de Estado de Obras

110000 - 4.765.000.000RECEITAS

----111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO

112000 - 4.712.000.000OPERACIONAL

112100 - 4.712.000.000Venda de Bens e Serviços

----112900 - Demais Receitas Operacionais

113000 - 53.000.000NÃO OPERACIONAL

----113100 - Alienação de Bens

----113200 - Alienação de Valores Mobiliários

----113210 - Títulos Públicos

----113290 - Demais Valores Mobiliários

----113300 - Aluguéis

113400 - 2.900.000Receitas Financeiras (Juros e Outras)

113440 - 2.900.000Instituições Financeiras

----113450 - Mútuos com Empresas Do Exterior

----113490 - Outras Fontes

----113500 - Dividendos e Bonificações em Dinheiro

113900 - 50.100.000Demais Receitas não Operacionais

130000 - 1.321.000.000OUTROS RECURSOS

----131000 - AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

----131100 - Participação do Estado no Capital - Tesouro

----131300 - Participação no Capital - Empresas Estatais

----131320 - Controladora - Outros Recursos

----131330 - Outras Estatais

----131900 - Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

----132000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO

----132300 - Instituições Financeiras

----132400 - Mútuos com Empresas do Exterior

----132900 - Outras Fontes

133000 - 1.200.000.000RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO

133100 - 1.200.000.000Operações de Crédito Internas - Moeda

----133200 - Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços

----133300 - Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras

----133400 - Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços

----133500 - Operações através Resolução 63

139000 - 121.000.000DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO

139100 - 121.000.000Debêntures

----139200 - Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras)

----139210 - Controladora

----139220 - Outras Estatais

----139230 - Mútuos com Empresas Do Exterior

----139290 - Outras Empresas

----139900 - Outros Recursos de Longo Prazo

----139910 - Controladora

----139920 - Outras Estatais

----139990 - Demais Recursos199999 - TOTAL DOS RECURSOS 6.086.000.000

361

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

220000 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.785.615.112

221000 - AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO 307.345.700

221100 - Operações Internas 253.379.700

221200 - Operações Externas ----

221400 - Debêntures 53.966.000

221500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

221900 - Outras Fontes ----

222000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 1.446.769.412

222100 - Pessoal de Investimento ----

222200 - Sistema de Tecnologia da Informação ----

222210 - Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação ----

222220 - Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados ----

222290 - Demais ----

222900 - Demais 1.446.769.412

223000 - INVERSÕES FINANCEIRAS 31.500.000

223100 - Participação em Sociedade Controlada ----

223200 - Participação em Outras Estatais Estaduais ----

223300 - Participação em Outras Empresas 31.500.000

223310 - Sociedade de Porpósito Específico - SPE 31.500.000

223390 - Outras Empresas ----

223900 - Outras Inversões Financeiras ----

229000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL ----

229100 - Dividendos ----

229200 - Aquisição de Títulos Públicos ----

229300 - Empréstimos e Financiamentos ----

229310 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

229390 - Outros Empréstimos e Financiamentos ----

229900 - Demais Dispêndios de Capital ----

229910 - Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) ----

229990 - Outros Dispêndios de Capital ----

240000 - DISPÊNDIOS CORRENTES 3.384.431.188

241000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 934.258.224

241100 - Salário Base 467.283.212

241200 - Horas-Extras ----

241300 - Comissões por Função ----

241400 - Outros Adicionais ----

241500 - Gratificação Extraordinária ----

241600 - Encargos Sociais 298.170.367

241700 - Benefícios Sociais 168.103.593

241710 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. Prev. Priv. e Seg.Social) 86.042.652

241720 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. - Assist. Médica) 82.012.829

241790 - Demais 48.112

241800 - Inativos e Pensionistas 701.052

241900 - Programas de Desligamento Voluntário ----

242000 - MATERIAIS E PRODUTOS 90.576.189

242100 - Matérias Primas e Componentes 63.159.688

242110 - Nacionais 63.159.688

242111 - Tecnologia da Informação ----

242119 - Demais 63.159.688

242120 - Importados ----

362

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

242121 - Tecnologia da Informação ----

242129 - Demais ----

242200 - Material de Consumo 27.416.501

242300 - Compra de Energia para revenda ----

242400 - Compra de Álcool ----

242500 - Produtos para Revenda ----

242900 - Demais Materiais e Produtos ----

243000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 370.065.525

243100 - Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais 289.340.066

243110 - Tecnologia da Informação 17.035.561

243190 - Demais 272.304.505

243200 - Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 61.368.448

243210 - Auxílio Alimentação 37.299.634

243220 - Cesta Básica 17.603.931

243230 - Auxílios (Educação, Creche e Outros) ----

243240 - Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas ----

243290 - Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 6.464.883

243300 - Propaganda e Publicações Oficiais 19.357.011

243310 - Publicidade Legal 612.272

243320 - Publicidade Mercadológica ----

243330 - Publicidade Institucional 18.744.739

243340 - Patrocínio ----

243350 - Publicidade de Utilidade Pública ----

243900 - Demais Serviços de Terceiros ----

244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS 225.187.641

245000 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 1.062.933.060

245100 - Vinculados à Receita 428.500.000

245200 - Vinculados ao Resultado 633.000.000

245900 - Demais Tributos e Encargos Parafiscais 1.433.060

246000 - ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 186.734.944

246100 - Operações Internas 179.295.426

246200 - Operações Externas ----

246400 - Debêntures ----

246500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

246900 - Outras Fontes 7.439.518

249000 - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 514.675.605

249100 - Arrendamento Mercantil ----

249110 - Tecnologia da Informação ----

249190 - Demais ----

249200 - Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação ----

249210 - Equipamento de Processamento de Dados ----

249290 - Demais ----

249300 - Royalties ----

249400 - Aluguéis 30.919.450

249500 - Multas 398.529

249600 - Variação Monetária de Outras Obrigações ----

249700 - Dispêndios com Pessoal 123.037.496

249710 - Participação no Lucro ou Resultado ----

249720 - Demandas Trabalhistas 123.037.496

249730 - Previdência Complementar Cobertura de Déficil ----

363

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

249900 - Demais 360.320.130299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 5.170.046.300

364

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

300000 - 28.000.000DISPONÍVEL INICIAL

310000 - 1.321.000.000INGRESSOS DE CAPITAL

311000 - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----

312000 - 1.200.000.000DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA

319000 - 121.000.000DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO

----320000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO

321000 - PRINCIPAL ----

322000 - JUROS E OUTROS ----

322100 - Instituições Financeiras ----

322200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

322900 - Outras Fontes ----

350000 - 3.851.946.300ENTRADAS GERAIS

351000 - 3.849.046.300ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

352000 - ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras) ----

353000 - 2.900.000RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES

353100 - Principal ----

353110 - Instituições Financeiras ----

353120 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

353190 - Outras Fontes ----

2.900.000353300 - Rendimento

2.900.000353310 - Instituições Financeiras

353320 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

353390 - Outras Fontes ----

354000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----

399999 - TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 5.200.946.300

410000 - 1.875.615.112SAÍDAS DE CAPITAL

411000 - 307.345.700PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

412000 - 1.446.769.412INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO

413000 - 31.500.000INVERSÕES FINANCEIRAS

414000 - REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----

415000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----

416000 - 90.000.000OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL

416100 - Dividendos ----

90.000.000416900 - Demais Dispêndios de Capital

460000 - 3.175.500.000SAÍDAS GERAIS

461000 - 3.175.500.000PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

860.000.000461100 - Pessoal e Encargos Sociais

185.000.000461200 - Encargos Financeiros E Outros

185.000.000461210 - Operações Internas

461220 - Operações Externas ----

461240 - Debêntures ----

461250 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

461290 - Outras Fontes ----

461300 - Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----

2.130.500.000461900 - Demais Despesas e Custos

85.500.000461910 - Materiais e Produtos

360.000.000461920 - Serviços de Terceiros

208.000.000461930 - Utilidades e Serviços

937.000.000461940 - Tributos e Encargos Parafiscais

540.000.000461990 - Outros Dispêndios Correntes

365

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

461991 - Participação nos Lucros ou Resultados ----

540.000.000461999 - Demais Dispêndios

462000 - ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES ----

462100 - Instituições Financeiras ----

462200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

462900 - Demais Aplicações ----

479999 - TOTAL DAS SAÍDAS 5.051.115.112

3849046300.00 4527269412.00480000 - DISPONÍVEL FINAL 149.831.188

366

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCX Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

28.000.000

6.086.000.000

5.170.046.300

943.953.700

DISPONÍVEL INICIAL

TOTAL DOS RECURSOS

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

SUBTOTAL559990 -

549999 -

539999 -

520000 -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO561000 - ----

Empréstimos561100 - ----

Amortização561200 - ----

117.196.244Vincendo

Contas a Pagar

VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES

117.196.244

117.196.244562000 -

562100 -

562110 -

Vencido562120 - ----DEMAIS OBRIGAÇÕES562900 - ----

913.053.700VincendoVARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 913.053.700563000 -

563100 -

Vencido563200 - ----

570000 - DISPONÍVEL FINAL 149.831.188

1.734.944AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS

VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS

565000 -

564000 - ----

367

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) 220000 1.785.615.112

a - Investimentos no Ativo Imobilizado 222000 1.446.769.412

b - Inversões Financeiras 223000 31.500.000

c - Amortizações 221000 307.345.700

c.1. Operações Internas 221100 253.379.700

c.2. Operações Externas 221200 ---

c.3. Debêntures 221400 53.966.000

c.4. Mútuos com Empresas do Exterior 221500 ---

c.5. Outras Fontes 221900 ---

d. Outros Dispêndios de Capital 229000 ---

II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) 240000 3.384.431.188

a. Pessoal e Encargos Sociais 241000 934.258.224

b. Materiais e Produtos 242000 90.576.189

c. Serviços de Terceiros 243000 370.065.525

d. Utilidades e Serviços 244000 225.187.641

e.Tributos e Encargos Parafiscais 245000 1.062.933.060

f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) 246000 186.734.944

f.1. Operações Internas 246100 179.295.426

f.2. Operações Externas 246200 ---

f.3. Debêntures 246400 ---

f.4. Mútuos com Empresas do Exterior 246500 ---

f.5. Outras Fontes 246900 7.439.518

g. Demais Dispêndios Correntes 249000 514.675.605

A. TOTAL DOS USOS (I + II) 299999 5.170.046.300

I - RECEITAS (a+b+c) 110000 4.765.000.000

a. Subsídio do Tesouro 111000 ---

b. Receita Operacional 112000 4.712.000.000

c. Receita Não Operacional 113000 53.000.000

II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) 131000 ---

a. Tesouro 131100 ---

b. Participação Capital - Empresas Estatais 131300 ---

c. Demais Participações 131900 ---

III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) 132000 ---

a. Instituições Financeiras 132300 ---

b. Mútuos com Empresas do Exterior 132400 ---

c. Outras Fontes 132900 ---

IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) 133000 1.200.000.000

a. Operações de Crédito Internas - Moeda 133100 1.200.000.000

b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços 133200 ---

c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras 133300 ---

d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços 133400 ---

V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) 139000 121.000.000

a. Debêntures 139100 121.000.000

b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) 139200 ---

c. Demais Recursos de Longo Prazo 139900 ---

B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) 199999 6.086.000.000

C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) ---

a) FEFCX - Empréstimos 561100 ---

b) FEFCX - Amortizações 561200 ---

D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) -795.857.456

368

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)

Secretaria de Estado de Obras

Companhia Estadual de Águas e Esgotos

a) FEFCX - Contas a Pagar 562100 117.196.244

b) FEFCX - Demais Obrigações 562900 ---

c) FEFCX - Variação de Contas a Receber 563000 913.053.700

d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos 564000 ---

E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 565000 1.734.944

F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) -121.831.188

a) FEFCX - Disponível Inicial 520000 28.000.000

b) FEFCX - Disponível Final 570000 149.831.188

G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F) 5.170.046.300

369

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

I - Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR Em R$(1,00)

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil

110000 - 97.070.857RECEITAS

----111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO

112000 - 93.414.583OPERACIONAL

112100 - 93.414.583Venda de Bens e Serviços

----112900 - Demais Receitas Operacionais

113000 - 3.656.274NÃO OPERACIONAL

----113100 - Alienação de Bens

----113200 - Alienação de Valores Mobiliários

----113210 - Títulos Públicos

----113290 - Demais Valores Mobiliários

----113300 - Aluguéis

113400 - 3.601.876Receitas Financeiras (Juros e Outras)

113440 - 3.601.876Instituições Financeiras

----113450 - Mútuos com Empresas Do Exterior

----113490 - Outras Fontes

----113500 - Dividendos e Bonificações em Dinheiro

113900 - 54.398Demais Receitas não Operacionais

----130000 - OUTROS RECURSOS

----131000 - AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

----131100 - Participação do Estado no Capital - Tesouro

----131300 - Participação no Capital - Empresas Estatais

----131320 - Controladora - Outros Recursos

----131330 - Outras Estatais

----131900 - Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

----132000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO

----132300 - Instituições Financeiras

----132400 - Mútuos com Empresas do Exterior

----132900 - Outras Fontes

----133000 - RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO

----133100 - Operações de Crédito Internas - Moeda

----133200 - Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços

----133300 - Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras

----133400 - Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços

----133500 - Operações através Resolução 63

----139000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO

----139100 - Debêntures

----139200 - Empréstimos/Financiamentos (exceto de Instituições Financeiras)

----139210 - Controladora

----139220 - Outras Estatais

----139230 - Mútuos com Empresas Do Exterior

----139290 - Outras Empresas

----139900 - Outros Recursos de Longo Prazo

----139910 - Controladora

----139920 - Outras Estatais

----139990 - Demais Recursos199999 - TOTAL DOS RECURSOS 97.070.857

370

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

220000 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.758.362

221000 - AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO ----

221100 - Operações Internas ----

221200 - Operações Externas ----

221400 - Debêntures ----

221500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

221900 - Outras Fontes ----

222000 - INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO 4.744.877

222100 - Pessoal de Investimento ----

222200 - Sistema de Tecnologia da Informação ----

222210 - Aquisição e Manutenção de Ativos de Tecnologia da Informação ----

222220 - Aquisição e Manutenção de Software de Processamento de Dados ----

222290 - Demais ----

222900 - Demais 4.744.877

223000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----

223100 - Participação em Sociedade Controlada ----

223200 - Participação em Outras Estatais Estaduais ----

223300 - Participação em Outras Empresas ----

223310 - Sociedade de Porpósito Específico - SPE ----

223390 - Outras Empresas ----

223900 - Outras Inversões Financeiras ----

229000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.485

229100 - Dividendos ----

229200 - Aquisição de Títulos Públicos ----

229300 - Empréstimos e Financiamentos ----

229310 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

229390 - Outros Empréstimos e Financiamentos ----

229900 - Demais Dispêndios de Capital 13.485

229910 - Aplicações Financeiras (Instituições Financeiras) ----

229990 - Outros Dispêndios de Capital 13.485

240000 - DISPÊNDIOS CORRENTES 92.312.495

241000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.227.858

241100 - Salário Base 23.269.491

241200 - Horas-Extras ----

241300 - Comissões por Função ----

241400 - Outros Adicionais ----

241500 - Gratificação Extraordinária ----

241600 - Encargos Sociais 8.761.642

241700 - Benefícios Sociais 196.725

241710 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. Prev. Priv. e Seg.Social) 16.395

241720 - Contribuições Patronais (Assoc. de Funcion. - Assist. Médica) ----

241790 - Demais 180.330

241800 - Inativos e Pensionistas ----

241900 - Programas de Desligamento Voluntário ----

242000 - MATERIAIS E PRODUTOS 7.697.642

242100 - Matérias Primas e Componentes 6.203.208

242110 - Nacionais 6.203.208

242111 - Tecnologia da Informação ----

242119 - Demais 6.203.208

242120 - Importados ----

371

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

242121 - Tecnologia da Informação ----

242129 - Demais ----

242200 - Material de Consumo 1.494.434

242300 - Compra de Energia para revenda ----

242400 - Compra de Álcool ----

242500 - Produtos para Revenda ----

242900 - Demais Materiais e Produtos ----

243000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.837.856

243100 - Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais ----

243110 - Tecnologia da Informação ----

243190 - Demais ----

243200 - Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 5.291.268

243210 - Auxílio Alimentação 1.485.717

243220 - Cesta Básica 670.589

243230 - Auxílios (Educação, Creche e Outros) 489.077

243240 - Tecnologia da Informação - Treinamento de Pessoas ----

243290 - Outros Dispêndios Indiretos com Pessoal Próprio 2.645.885

243300 - Propaganda e Publicações Oficiais ----

243310 - Publicidade Legal ----

243320 - Publicidade Mercadológica ----

243330 - Publicidade Institucional ----

243340 - Patrocínio ----

243350 - Publicidade de Utilidade Pública ----

243900 - Demais Serviços de Terceiros 25.546.588

244000 - UTILIDADES E SERVIÇOS 1.618.228

245000 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS 15.900.438

245100 - Vinculados à Receita 3.852.676

245200 - Vinculados ao Resultado 11.939.639

245900 - Demais Tributos e Encargos Parafiscais 108.123

246000 - ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS ----

246100 - Operações Internas ----

246200 - Operações Externas ----

246400 - Debêntures ----

246500 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

246900 - Outras Fontes ----

249000 - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES 4.030.473

249100 - Arrendamento Mercantil ----

249110 - Tecnologia da Informação ----

249190 - Demais ----

249200 - Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 3.220.599

249210 - Equipamento de Processamento de Dados 1.675.464

249290 - Demais 1.545.135

249300 - Royalties ----

249400 - Aluguéis 542.903

249500 - Multas ----

249600 - Variação Monetária de Outras Obrigações ----

249700 - Dispêndios com Pessoal 24.722

249710 - Participação no Lucro ou Resultado ----

249720 - Demandas Trabalhistas 24.722

249730 - Previdência Complementar Cobertura de Déficil ----

372

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

II - Discriminação das Aplicações dos Recursos - DICAR Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

249900 - Demais 242.249299999 - TOTAL DOS DISPÊNDIOS 97.070.857

373

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

300000 - 37.623.324DISPONÍVEL INICIAL

----310000 - INGRESSOS DE CAPITAL

311000 - DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----

312000 - DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA ----

319000 - DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO ----

----320000 - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO

321000 - PRINCIPAL ----

322000 - JUROS E OUTROS ----

322100 - Instituições Financeiras ----

322200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

322900 - Outras Fontes ----

350000 - 97.070.857ENTRADAS GERAIS

351000 - 93.414.583ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

352000 - 54.398ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (Exceto financeiras)

353000 - 3.601.876RECUPERAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES

353100 - Principal ----

353110 - Instituições Financeiras ----

353120 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

353190 - Outras Fontes ----

3.601.876353300 - Rendimento

3.601.876353310 - Instituições Financeiras

353320 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

353390 - Outras Fontes ----

354000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE TERCEIROS (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----

399999 - TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS 134.694.181

410000 - 4.744.877SAÍDAS DE CAPITAL

411000 - PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ----

412000 - 4.744.877INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO

413000 - INVERSÕES FINANCEIRAS ----

414000 - REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ----

415000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO ----

416000 - OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL ----

416100 - Dividendos ----

416900 - Demais Dispêndios de Capital ----

460000 - 92.312.495SAÍDAS GERAIS

461000 - 92.312.495PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

32.227.858461100 - Pessoal e Encargos Sociais

461200 - Encargos Financeiros E Outros ----

461210 - Operações Internas ----

461220 - Operações Externas ----

461240 - Debêntures ----

461250 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

461290 - Outras Fontes ----

461300 - Devolução de Recursos de Terceiros (Cauções, Depós. e Outras Obrig.) ----

60.084.637461900 - Demais Despesas e Custos

7.697.642461910 - Materiais e Produtos

30.837.856461920 - Serviços de Terceiros

1.618.228461930 - Utilidades e Serviços

15.900.438461940 - Tributos e Encargos Parafiscais

4.030.473461990 - Outros Dispêndios Correntes

374

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

III - Demonstração do Fluxo de Caixa - DFLUX

461991 - Participação nos Lucros ou Resultados ----

4.030.473461999 - Demais Dispêndios

462000 - ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS E OUTRAS APLICAÇÕES ----

462100 - Instituições Financeiras ----

462200 - Mútuos com Empresas do Exterior ----

462900 - Demais Aplicações ----

479999 - TOTAL DAS SAÍDAS 97.057.372

93468981.00 97057372.00480000 - DISPONÍVEL FINAL 37.636.809

375

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

IV - Fechamento do Fluxo de Caixa - FEFCX Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

37.623.324

97.070.857

97.070.857

37.623.324

DISPONÍVEL INICIAL

TOTAL DOS RECURSOS

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

SUBTOTAL559990 -

549999 -

539999 -

520000 -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO561000 - ----

Empréstimos561100 - ----

Amortização561200 - ----

13.485Vincendo

Contas a Pagar

VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES

13.485

13.485562000 -

562100 -

562110 -

Vencido562120 - ----DEMAIS OBRIGAÇÕES562900 - ----

VincendoVARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER563000 -

563100 -----

----

Vencido563200 - ----

570000 - DISPONÍVEL FINAL 37.636.809

AJUSTE DE RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS

VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS e OUTROS CRÉDITOS

565000 -

564000 - ----

----

376

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

I - DISPÊNDIOS DE CAPITAL (a+b+c+d) 220000 4.758.362

a - Investimentos no Ativo Imobilizado 222000 4.744.877

b - Inversões Financeiras 223000 ---

c - Amortizações 221000 ---

c.1. Operações Internas 221100 ---

c.2. Operações Externas 221200 ---

c.3. Debêntures 221400 ---

c.4. Mútuos com Empresas do Exterior 221500 ---

c.5. Outras Fontes 221900 ---

d. Outros Dispêndios de Capital 229000 13.485

II - DISPÊNDIOS CORRENTES (a+b+c+d+e+f+g) 240000 92.312.495

a. Pessoal e Encargos Sociais 241000 32.227.858

b. Materiais e Produtos 242000 7.697.642

c. Serviços de Terceiros 243000 30.837.856

d. Utilidades e Serviços 244000 1.618.228

e.Tributos e Encargos Parafiscais 245000 15.900.438

f. Encargos Financeiros e Outros (f.1+f.2+f.3+f.4+f.5) 246000 ---

f.1. Operações Internas 246100 ---

f.2. Operações Externas 246200 ---

f.3. Debêntures 246400 ---

f.4. Mútuos com Empresas do Exterior 246500 ---

f.5. Outras Fontes 246900 ---

g. Demais Dispêndios Correntes 249000 4.030.473

A. TOTAL DOS USOS (I + II) 299999 97.070.857

I - RECEITAS (a+b+c) 110000 97.070.857

a. Subsídio do Tesouro 111000 ---

b. Receita Operacional 112000 93.414.583

c. Receita Não Operacional 113000 3.656.274

II - RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (a+b+c) 131000 ---

a. Tesouro 131100 ---

b. Participação Capital - Empresas Estatais 131300 ---

c. Demais Participações 131900 ---

III - RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (a+b+c) 132000 ---

a. Instituições Financeiras 132300 ---

b. Mútuos com Empresas do Exterior 132400 ---

c. Outras Fontes 132900 ---

IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a+b+c+d) 133000 ---

a. Operações de Crédito Internas - Moeda 133100 ---

b. Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços 133200 ---

c. Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras 133300 ---

d. Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços 133400 ---

V - OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO (a+b+c) 139000 ---

a. Debêntures 139100 ---

b. Empréstimos e Financiamentos (não Instituições Financeiras) 139200 ---

c. Demais Recursos de Longo Prazo 139900 ---

B. TOTAL DOS RECURSOS (I + II+III+IV+V) 199999 97.070.857

C. VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - CURTO PRAZO (a-b) ---

a) FEFCX - Empréstimos 561100 ---

b) FEFCX - Amortizações 561200 ---

D. VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (a+b-c+d) 13.485

377

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Unidade Orçamentária:

Órgão:

V - Usos e Fontes - UF Em R$(1,00)

Secretaria de Estado da Casa Civil

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

a) FEFCX - Contas a Pagar 562100 13.485

b) FEFCX - Demais Obrigações 562900 ---

c) FEFCX - Variação de Contas a Receber 563000 ---

d) FEFCX - Variação de Adiantamentos, Depósitos e Outros Créditos 564000 ---

E. AJUSTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 565000 ---

F. VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (a-b) -13.485

a) FEFCX - Disponível Inicial 520000 37.623.324

b) FEFCX - Disponível Final 570000 37.636.809

G. TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS (B+C+D+E+F) 97.070.857

378

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FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÃO VALOR EM R$ (1,00)

130.514.289

Recursos Próprios

Geração Própria

Tesouro

Direto

Controladora

Internas

Operações de Crédito de Longo Prazo

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Externas

Controladora

Debêntures

Outros Recursos de Longo Prazo

Outras Estatais

---

130.514.289

---

---

---

---

---

---

---

---

TOTAL 1.451.514.289

1.321.000.000

1.321.000.000

Outras Fontes ---

379

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Órgão: Secretaria de Estado de Obras

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Quadro Síntese Em R$ (1,00)

Código / Especificação

TOTAL

Valor

Programa

1.446.769.412

0021 13.657.014Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior

0022 218.227.121Gestão Corporativa

0167 1.214.885.277Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ

Função

17 1.446.769.412Saneamento

Subfunção

512 1.446.769.412Saneamento Básico Urbano

Despesas por Função/Subfunção

17 Saneamento 1.446.769.412

512 1.446.769.412Saneamento Básico Urbano

Fontes de Financiamento

1.446.769.412

125.769.412

6.0.0.0.00.00

6.1.0.0.00.00

6.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento

Recursos Próprios

Geração Própria

6.2.0.0.00.00

Tesouro6.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00 Direto

Controladora6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.00

Internas

Operações de Crédito de Longo Prazo

6.3.1.0.00.00

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Externas6.3.2.0.00.00

Controladora

Debêntures

Outros Recursos de Longo Prazo

6.4.1.0.00.00

6.4.2.0.00.00

6.4.0.0.00.00

6.4.3.0.00.00 Outras Estatais

---

125.769.412

---

---

---

---

---

---

---

---

1.321.000.000

1.321.000.000

6.4.4.0.00.00 Outras Fontes ---

380

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Órgão: Secretaria de Estado de Obras

Unidade Orçamentária: Companhia Estadual de Águas e Esgotos

Quadro dos Créditos Orçamentários Em R$ (1,00)

Programática Programa/Ação Funcional Esf GNDMod Fte Valor

0021 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário no Interior 13.657.014

Projetos 13.657.014

0021 5352 Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior 317512 13.657.0144 90 10

0022 Gestão Corporativa 218.227.121

Atividades 218.227.121

0022 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 317512 97.227.1214 90 10

0022 6064 Operação de Sistemas de Águas e Esgotos 317512 121.000.0004 90 17

0167 Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário na Região Metropolitana do RJ 1.214.885.277

Projetos 1.214.885.277

0167 1663 Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana-Laranjal

317512 6.493.7574 90 10

0167 3468 Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água daRMRJ

317512 2.902.7204 90 10

0167 3468 Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água daRMRJ

317512 1.200.000.0004 90 17

0167 3469 Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário daRMRJ

317512 5.488.8004 90 10

TOTAL 1.446.769.412

381

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Fontes de Financiamento

6.0.0.0.00.00

6.1.0.0.00.00

6.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento

Recursos Próprios

Geração Própria

6.2.0.0.00.00

Tesouro6.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00 Direto

Controladora6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.00

Internas

Operações de Crédito de Longo Prazo

6.3.1.0.00.00

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Externas6.3.2.0.00.00

Controladora

Debêntures

Outros Recursos de Longo Prazo

6.4.1.0.00.00

6.4.2.0.00.00

6.4.0.0.00.00

6.4.3.0.00.00 Outras Estatais

---

---

---

---

---

---

---

---

---

null

---

---

---

---

6.4.4.0.00.00 Outras Fontes ---

382

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Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Quadro Síntese Em R$ (1,00)

Código / Especificação

TOTAL

Valor

Programa

4.744.877

0065 4.744.877Divulgação de Atos Oficiais e Particulares

Função

22 4.744.877Indústria

Subfunção

662 4.744.877Produção Industrial

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 4.744.877

662 4.744.877Produção Industrial

Fontes de Financiamento

4.744.877

6.0.0.0.00.00

6.1.0.0.00.00

6.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento

Recursos Próprios

Geração Própria

6.2.0.0.00.00

Tesouro6.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00 Direto

Controladora6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.00

Internas

Operações de Crédito de Longo Prazo

6.3.1.0.00.00

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Externas6.3.2.0.00.00

Controladora

Debêntures

Outros Recursos de Longo Prazo

6.4.1.0.00.00

6.4.2.0.00.00

6.4.0.0.00.00

6.4.3.0.00.00 Outras Estatais

---

4.744.877

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

6.4.4.0.00.00 Outras Fontes ---

384

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Órgão: Secretaria de Estado da Casa Civil

Unidade Orçamentária: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Quadro dos Créditos Orçamentários Em R$ (1,00)

Programática Programa/Ação Funcional Esf GNDMod Fte Valor

0065 Divulgação de Atos Oficiais e Particulares 4.744.877

Projetos 4.744.877

0065 5007 Modernização e Reequipamento da Imprensa Oficial 322662 4.744.8774 90 10

TOTAL 4.744.877

385