147
11 - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fJndos, responsáveis pela saúde e assistência social. ! ,;CAPíTULO 11 ., DOS ORÇAMENTOS, E DA SEGURIDADE SOCIAL. ,,1 ':; Seção I Da Estimativa da Receita :', '!I: Art. 2º. A receita total estimada nq',s orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 104.523.000,00 (cento e quatro mil quinhe6tos e vinte e três mil reais), assim distribuída: I - Orçamento Fiscal dos do Município: R$ 77.601.000,00 (setenta e sete milhões seiscentos e um mil reais); ,i 1.1. II - Orçamento da Seguridade,ISocial no valor de R$ 26.922.000,00 (vinte e seis milhões novecentos e vinte e dois mil onde: a) R$ 18.376.000,00 milhões trezentos e setenta e seis mil reais) compreende receitas de saúde;il; b) R$ 1.126.000,00 (um :fllilhão cento e vinte e seis mil reais) compreende receitas de assistência social;J . .' c) R$ 7.420.000,00 (sete niilhões quatrocentos e vinte mil reais) correspondénte às receitas da entidade de previdência municipais (RPPS). ,{ :l' ,'J; j; .'1 l 1 'li I. I PUBLICADO Em, .' Re lJ, I 1I I lo: \/ LEI N2 1.052, D(05 DE OEZEMBRO DE 2013. .'d •r Estima a RE(],EITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício financeiro dedZ014 . . , ';1; :"f O PREFEITO DO MUNIC[PIO Estado de Pernambuco; no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:;j; ':í:' I DAS ·Seção Unica ,'I ,'f Art. 1º. Esta Lei estima a Receita dp Município para o exercício financeiro de 2014 no montante de R$ 104.523.000,00 (cento e quatro milhões quinhentos e vinte e três mil reais) fixa a Despesa em igual valor, compreendendâ;, nos termos do art. 165 § 5· da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014: , I - O Orçamento Fiscal, aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e , entidades da Administração Pública Municrpal direta e indireta; Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 'Q' Q Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .Q Q Q Q Q Q Q Q Q o o o o Q \Q

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11 - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos daAdministração direta e indireta, incluídos fJndos, responsáveis pela saúde e assistência social.

!,;CAPíTULO 11.,

DOS ORÇAMENTOS, ;~.!SCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.,,1

':; Seção IDa Estimativa da Receita

:',

'!I:

Art. 2º. A receita total estimada nq',s orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$104.523.000,00 (cento e quatro mil quinhe6tos e vinte e três mil reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Pod~res do Município: R$ 77.601.000,00 (setenta e setemilhões seiscentos e um mil reais); ,i

1.1.II - Orçamento da Seguridade,ISocial no valor de R$ 26.922.000,00 (vinte e seis

milhões novecentos e vinte e dois mil reai~~, onde:a) R$ 18.376.000,00 (de?~ito milhões trezentos e setenta e seis mil reais)

compreende receitas de saúde;il;b) R$ 1.126.000,00 (um :fllilhão cento e vinte e seis mil reais) compreende

receitas de assistência social;J . .'c) R$ 7.420.000,00 (sete niilhões quatrocentos e vinte mil reais) correspondénte

às receitas da entidade de previdência do~fservidores municipais (RPPS).,{

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PUBLICADO

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I

lo: \/ LEI N2 1.052, D(05 DE OEZEMBRO DE 2013..'d• r

Estima a RE(],EITA e fixa a DESPESA do Município para o exercíciofinanceiro dedZ014.. ,

';1;

:"f

O PREFEITO DO MUNIC[PIO DE:,~EZERROS, Estado de Pernambuco; no uso de suasatribuições legais, faz saber que a Câmar~ Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono aseguinteLei:;j;

':í:',!FA~íTULO I

DAS DISPO~IÇOES,PRELlMINARES

·Seção Unica,'I,'f

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita dp Município para o exercício financeiro de 2014 nomontante de R$ 104.523.000,00 (cento e quatro milhões quinhentos e vinte e três mil reais) fixaa Despesa em igual valor, compreendendâ;, nos termos do art. 165 § 5· da Constituição Federale da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014:

,

I - O Orçamento Fiscal, refere~te aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e,entidades da Administração Pública Municrpal direta e indireta;

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2

7.800.000,004.425.000,00

(-7.349.000,00)104.523.000,00

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I'.',\,

c) Transferências de Capital .'~J

c) Receita Patrimonialb) Receita de Contribuições

b) Alienação deBens, ;

d) Receita de Serviçose) Transferências Correntes

IV - DEDUÇOES DE RECEITAS (-)V - TOTAL DAS RECEITAS

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1- RECEITAS CORRENTES

111- RECEITAS CORRENTES INTRAOR, ,AMENT RIAS

f) Outras Receitas Correntes ,,i,,

a) Receita Tributária

Art. 4º. As receitas estimadas no orç'~mento e discriminadas de forma consolidada no art.3º estão detalhadas no Anexo 02, pela natJ'reza, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320, de1964. I '

Parágrafo único. As fontes de recur~s estão discriminadas em demonstrativo específicoanexo a esta Lei.

11- RECEITAS DE CAPITAL ~fr.

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::

a) Operações de Crédito J.,

:p"ai';'1"ii;r~lCÁ' :D·~···

'·'IBUE1RACS:.~~',/;~~ ..:~:"r~~

Art. 3º. A receita orçada será realii~da mediante a arrecadação dos tributos e demaisreceitas correntes e de capital, na forma d~ legislação em vigor, ejiscriminada no Anexo 01, queintegra e acompanha esta Lei, distribuída bor categoria econômica e origem, sendo:

',;\-I'!

~ Seção IIDa Fi~ação da Despesa

JArt. 5º. A Despesa total é fixada nos (i)rçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo

valor da Receita, discrimina' por Função,rPoderes e Órgãos, em R$ 104.523.000,00 (cento equatro milhões quinhentos e vinte e três ri;!1 reais) e desdobrada, nos termos da LDO, em:

I - Orçamento Fiscal: R$ 69.843.2.40,00 (sessenta e nove milhões oitocentos e quarentaI·'

e três mil duzentos quarenta reais);"11 - Orçamento da Seguridade SoCial, no valor de R$ 34.679.760,00 (trinta' e quatro

',I

milhões seiscentos e setenta e nome mil ~Y.tecentos e sessenta reais):a) R$ 24.876.080,00 (vinte e q4:atro milhões oitocentos e setenta e seis .mil e oitenta

reais) compreende despesas com saúde; ~'

b) R$ 2.912.000,00 (dois milh6,es novecentos e doze mil reais) são despesas comassistência social; 'i:",

c) R$ 6.891.680,00 (seis milhÕ~:s oitocentos e noventa e um mil seiscentos e oitentareais) corresponde às despesas do RPPS:r:

,lI,'Parágrafo único. Do montante das d?~peSas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do

art. 5º R$ 7.757.760,00 (sete milhões sety~centos e cinquenta e sete mil setece tos e sesse··l·:'t.;.i',i

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::GATEGORIJ\:'EOONÇ)M~Ct(D~PE.SPES~" , """". ": ..'.. :\lAL9R1R$) .. ,

'.' " .

a) DESPESAS CORRENTES,!: 84.103.000,00b) DESPESAS DE CAPITAL ,! I.' 17.620.000,00c) RESERVA DE CONTINGE~CIA 2.800.000,00

TOTAL DA DESPESA POR!CATEGORIA ECONOMICA 104.523.000,00"·,; .

Art. 8Q• Fica o Poder Executivo aut~~I~ado a abrir créditos adicionais suplementares até' ovalor correspondente a 40% (Quarenta por,!cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e daseguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantesdesta Lei, mediante a utilização de recurso# permitidos no § 1Q do art. 43 da Lei nQ4.320, de 1964e disposições da Lei de Diretrizes orçamerárias para 2014.

§ 1Q• O limite estabelecido no art. 8Q passa para 50% (cinquenta por cento) para as

suplementações de dotações destinadas ab atendimento das seguintes despesas:n

I - do Poder Legislativo; }II - de pessoal e encargos; t111 - com previdência social;)IV - com o pagamento da dívid~::~ública;V - de custeio dos sistemas mUbicipais de educação, de saúde e assistência social;VI - despesas destinadas à def~sa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e

as epidemias; ?IVII - despesas para execução :i~e investimentos com recursos de transferências

voluntárias do Estado e da União.U,:'~

§ 2Q - A reserva de contingência, !estabelecida nos termos do art. 5Q, inciso 111, da LeiComplementar nQ• 101, de 2000, se}á utilizada como recursos orçamentários parasuplementação de dotações destinadas 'ao atendimento de passivos conti entes, riscos eeventos ~iscais, consoante disposições da;,i~DO de 2014, sem onerar o limite a (ado no putdeste artigo. :,1:,',

d;.~

~~ , 3".l

•••• Ir,'o:.Ii,I.,.,".

1Seção 111

Da Distribuição da Despesa pol Função, Órgãos e Categorias Econômicas.1·:.1

Art. 6Q• A Despesa total, fixada por f~nções, subfunções, projetos, atividades e operações

especiais dos Poderes e Órgãos, está di$criminada nos Anexos 06 a 09, nos termos da LeiFederal nQ 4.320, de 1964 e será realiz~da através dos Órgãos Orçamentários, mediante oPrograma de Trabalho, assim discriminadp por Função e Órgão apresentando no Anexo 9 adiscriminação da despesa por órgão e no Anexo 8 a despesa por função e vínculo.

,il".:1

Art. 7Q As categorias econômicas e~'~espesas por grupos estão demonstradas de formaanalítica, individualizada por órgão, no A~exo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza daDespesa, com a totalização da tabela abai*o:

A,I.'i,

'Ji!~~ZÊfRRâs:,t:~!l;;'*;i.,;;.;;';;"':i~,~.

reais) serão custeadas com recursos d~ Orçamento Fiscal, consoante art. 165, § 2Q daConstituição Federal. "

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4

.' .. '~ ~!l::p.iui~Jlf.A:::o;g:" ..

a~!ZfelRAO:S,

~~?l~:M-·.~:~~-·.\

Art. 9º. As alterações ou inclusões d~l:modalidade de aplicação, bem como as permutas defontes de recursos, nos grupos de despes9f não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

'I , I

'tAPITULO IIIDAS OPE~AÇÕES DE CRÉDITO

Seção ÚnicaDa Autorização para Realizar Operações de Crédito

R .Art. 10. Fica o Poder Executivo autorf.zado a contratar e oferecer garantias a empréstimos

voltados para a modernização administrat~va e tributária, bem como a execução de programasde habitação, saneamento e outros inve~timentos públicos, assim como para aqu,isição deequipamentos, respeitados os limites da ~~i Complementar nº 101, de 2000, de Resoluções doSenado Federal, disposições da legislaçãó;'pertinente e compatibilidade com programas federais.

Art. 11. Fica, ainda, o Poder ExecuÜvo ..autorizado a contratar Operações de Crédito porAntecipação de Receita Orçamentária (AR,O), nos termos da legislação aplicável.

-:1

°I ~<~APrTULO IV

DAS Di~pOSIÇÕES GERAISI.

Seção ÚnicaDas ~lsposições Gerais

:.1.

Art.12. A utilização de dotações corryjiorigem de recursos em convênios ou operações decrédito fica condicionada à celebração dos;instrumentos respectivos.

Art.13. Na fixação dos valores das d9tações para pessoal estão consideradas margens deexpansão referentes as projeções para:: pcréscimos de despesas destinadas a atender asdisposições do §l' do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para2014, inclusive a expansão das despesas:~,pom o aumento do salário mínimo que vigora a pa~irde janeiro de 2014. !,('

Art.14. O Poder Executivo, no interes;~e da Administração, poderá designar como unidadesgestoras de créditos orçamentários, unid~~es administrativas subordinadas ao mesmo órgã.o,com as atribuições de movimentar dotaçõe~ consignadas às unidades orçamentárias, atendendoàs disposições do parágrafo único do art-:';14 e às do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 demarço de 1964. ·l

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetrospara utilização das dotações, de forma a compatibilizar despesas à efetiva realização dasreceitas e para garantir as metas de resulté1do estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias,consoante legislação específica. r

Art. 16. O Poder Executivo estabeleGrrá Programação Financeira, onde fixará as medidasnecessárias a manter os dispêndios cOn;;l:patíveis com as receitas a fim de obter o equilíbriofinanceiro. .!\

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Parágrafo único. Decreto Executivo ~1?tabelecerá a programação ·financeira e o cronogramade desembolso, após a publicação desta L:-i~i. .

Art. 17. A presente Lei entra em vigQr na data de sua publicação, contando-se seus efeitosde 1º Janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

.;\Gabinete do efeito, 05 de dezembrb de 2013.

~~~(~~/;:~~l~~TÁVIO RA~SO M

PREFEITO

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Distribuição dar Despesas por Função

1113 - CULTURA

1i116 - HABITAÇÃO

li 20 - AGRICULTURA

I:l 09 - PREVID~NCIA SOCIAL

11 2S - ENERGIA

004 - ADMINISTRAÇÃO

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:'ri'}:',.,

.02 -.JUDIClÁRIA

li OB - ASSIST~NCIA SOCIAL

,li 12 - ,ÇDUCAÇÃO

:,1

JOIS tRBANISMO

111B:;,rESTÃO AMBIENTAL

li 23.'::J:;OMÉRCIO ESERViÇOS

':"1':li 27:;;PESPORTO E LAZER

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MUNICIHIO DE BEZERROS:i'1.-:

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1110- SAÚDE

li 01 • LEGISLATIVA

D17 - SANEAMENTO

11 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

li 22 - INDÚSTRIA

.14· DIREITOS DA CIDADANIA

!li 26· TRANSPORTE

11 RESERVA DE CONTING~NCIA

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• Receitas Correntes

liiiI Receitas de Capital

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MUNICí~IO DE BEZERROS,I,: :!~

compoSiçãoJa Receita Municipal,',I')'::(::1..'IV

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• Receitas Intraorçamentárias A

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C OUTRAS RECEITAS CORRENTES

IITRANSFER~NCIAS DE CAPITAL

ORECEITA PATRIMONIAL

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f.] ALI~NAÇÃO DE BENS

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MUNiCípIO DE BEZERROS

';i:Representação Grá~~ca das Receitas por Origem

"~:I:1':::1:.(';\

li R(1rAS DE CONTRIBUiÇÕES

.;111 T'NSFER~NCIAS CORRENTES

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o RECEITA DE SERViÇOS

III OPERAÇÕES DE CR~DITO

.. RECEITA TRIBUTÁRIA

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48,75%0,04%

31,67%16,39%0,00%0,46%2,68%

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486.000,002.800.000,00

Valor

50.955.160,0045.000,00

33.102.840,0017.134.000,00

104.523.000,00

DESPESAS POR RUPO DE NATUREZA

>iPESSOAL E ENCARGÇJS SOCIAISJUROS E ENCARGOSJ:>A DfVIDAOUTRAS DESPESAS ÚPRRENTES."INVESTIMENTOS \:INVERSÕES FINANCEiRAS

AMORTIZAÇÃO DA D[VIDARESERVA DE CONTING~NCIA

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Despesas por (i,lupo de Natureza'?\"'1"" ~

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MUNICípIO'\:DE BEZERROS'I'

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. . Periodo: Exercicio de 2014

50,00%

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00% -I<'=---.....----.---,i-'\--...,----r----r----r---~

Categoria

3.1.00.00.00.003.2.00.00.00.003.3.00.00.00.004.4.00.00.00.004.5.00.00.00.004.6.00.00.00.009.9.00.00.00.00

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Discriminação das Fohtes de Recursos

ta 17 - Outros Convênios

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"06- FEM

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MUNICIPIO'IOE BEZERROS,I',

Relação das fontes de Recursos

Orçarà~nto 2014

!OI 13 - Outras Transf. do FNDE

IA 21- Complementa da União ao FUNDES 60%

1il14 - Convênios Educação

1il23 - Complemento da União FUNDES 40%

.09 - Salário Educação

1:1 04 - FUNDES 60%

1:1 05 - FUNDES 40%

.01- Recursos Próprios

1:1 07· Recursos Transferidos pelo SUS

11 10- PDDE

11 22 - Contribuições Previdenciárias

11 03 - Receita de Imp e de Transferência de Imp - Saúde

1111- PNAE

11 02 -Impostos e Transferências MDE

1il24 - Convênio Saúde

.. 25 - Recursos FNAS

.. 27 • Outras Fontes

1:112 - PNATE

.... 28 - Operações de Crédito

Código Id-Uso Descrição:"1

Valor Percentual

1 0.1.00 01- Recursos Próprios"

28.389.560,00 27,16%"

2 0.1.01 02 -Impostos e Transferências MDE li 6.734.360,00 6,44%

3 0.1.02 03 - Receita de Imp e de Transferência' de Imp • Saúde 6.766.080,00 6,47%

4 0.1.18 04 - FUNDEB 60% 1\ 12.573.600,00 12,03%

5 0.1.19 05 - FUNDEB 40% 8.382.400,00 8,02%6 0.1.00 06 - FEM

,950.000,00 0,91%',I'

7 0.1.71 07 . Recursos Transferidos pelo SU5 18.081.000,00 17,30%

9 0.1.58 09 - Salário Educação :Ii 992.000,00 0,95%

10 0.1.59 10 - PDDE "1"/ 12.000,00 0,01%

11 0.1.60 11-PNAE 1•• 751.000,00 0,72%

12 0.1.61 12-PNATE :i~; 160.000,00 0,15%

13 0.1.62 13 - Outras Transf. do FNDE ,. 155.000,00 0,15%

14 0.1.22 14 - Convênios Educação 518.000,00 0,50%17 0.1.24 17 - Outros Convênios

\,' 6.664.000,00 6,38%..21 0.1.19 21- Complementa da União ao FUNDEB,60% 991.200,00 0,95%22 0.1.03 22· Contribuições Previdenciárias '. , 6.521.680,00 6,24%

23 0.1.19 23 . Complemento da União FUNDEB 40'% 660.800,00 0,63%

24 0.1.71 24· Convênio Saúde :/. 196.000,00 0,19%

25 0.1.52 25 - Recursos FNAS :lJ:' 1.126.000,00 1,08%

27 0.1.43 27 . Outras Fontes i 898.320,00 0,86%

28 0.1.83 28 . Operações de Crédito ,t' 3.000.000,00 2,87%

TOTAL i 104.523.000,00 100,00%

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA AO IDOSO

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SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES

~~I~i~_ SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESERViÇOS URBANOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA- '~~. __ ~__~-.~.;...:~:: .-::-- .~·.:t -~::-~'--='-:""""'---:-.~.. ' _: ..:.-C·" - .._,~"'.. ':~. n.~'::-::-~-:-:-";'~-'·- --0,. .~••

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCURADORIA MUNICIPAL

i1iW14;#ii~~ SECRETARIA DE FINANÇAS

GABINETE DO PREFEITO

PODER LEGISLATIVO

o o o o o o oo o o o o o oà à à à à à ào o o o o o oo o q o o o oÓ Ó o Ó Ó Ó Óo o o o o o oo o q o o o o.,.; Ó U"l Ó .,.; Ó .,.;m m N N .... ....

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I:,../Classificação Descrição

1Fundamento Legal

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 'Legislação Tributária e CTM1110.00.00.00 IMPOSTOS (íódigo Tributário Municioal· CTM1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ O PATRIM EA RENDA ~rt. 1S6 a 1SB da Constituição Federal (CF)1112.02.00.00 IMP. S/PROP.PREDIAL ETERRITORIAL 'CTM

1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL CTM1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO .l:TM

'1\1112.04.00.00 IMP. S/RENDA EPROVENTOS DE QUALQUER NAT • .'Art. 1SB, inciso I da CF

1112.04.31.00 IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 'Art. 158. inciso Ida CF1112.04.34.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS ,Art. 1SB, inciso I da CF

1112.08.00.00 IMP S/ TRANS INTER·VIVOS DE 8ENS IMÓVEIS l:TM e Art. 1S6, 11 da CF

,1113.00.00.00 IMPOSTOS S/PRODUCAO EA CIRCULAÇÃO

1113.0S.00.00 IMPOSTO SOBRE SERViÇOS DE QUALQUER NATURE2A 'Art. 1S6, 111 da CF • CTM

1113.0S.01.01 IMPOSTO S/SERViÇOS DE QUALQUER NATURE2A ·ISSQN Art. 1S6.1I1 da CF· CTM

1113.0S.01.02 SIMPLES NACIONAL "~rt. 1S6. 111 da CF • CTM • lC n' 123/2006.I

1120.00.00.00 TAXAS r·1121.00.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ,CTM

1121.17.00.00 TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA 'CTM

1121.21.00.00 TAXA DE CONTROLE EFISCAlI2AÇÃO AMBIENTAL .CrM e legislação especifica

1121.22.00.00 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS I\;TM1121.2S.00.00 TAXA lIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV itTM

1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL n:TM

1121.27.00.00 TAXA DE APREENSAO EDEPOSITO '\:TM

1121.28.00.00 TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL l:TM

1121.29.00.00 TAXA DE lICENCA P/ EXEC DE OBRAS i=TM1121.30.00.00 TAXA AUTORI2ACAO FUNCION TRANSPORTE · ÇTM

1121.31.00.00 TAXA UTllIZ AREA DOMINIO PU8l1CO \:TM1121.32.00.00 TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL qM

1121.3S.00.00 TAXA DE ALINHAM ENIVELAMENTO ):TM

1121.36.00.00 TAXA APREENSAO DEP lIBERAC ANIMAIS ·.'.CTM

1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA ,PM

I1122.00.00.00 TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS '(.ITM

1122.12.00.00 EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA ;'tTM

1122.21.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS ~±TM

1122.28.00.00 TAXA DE CEMITERIOS ZrM

1122.90.00.00 TAXA DE lIMPE2A PUBLICA ';crM

1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERViÇOS trM

\.1130.00.00.00 CONTRI8UlCAO DE MelHORIA .\lrt. 14S da Constituição Federal

1130.01.00.00 CONTRI8 MElH EXP REDE AGUA/ESGOTO Art. 14S, 111 da CF

1130.02.00.00 CONTRIB MElH EXP REDE ILUMINAÇÃO Art. 149·A da CF

1130.04.00.00 CONTRIB MElH P/PAVIM EOBRAS 'Art. 145, 111 da CF

1130.99.00.00 OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA I:,o.rt. 145, 111 da CF

I1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES Art. 149 e do 195 ao 203 da CF

1210.00.00.00 CONTRI8UICOE5 SOCIAIS Art. 149 e do 195 ao 203 da CF

1210.29.00.00 CONT PREVIDENCIARIA5 DO REGIME PRÓPRIO .\I\rt. 149, § l' da CF

1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL SERVo ATIVO CIVil I~f\rt. 149, § l' da CF

1210.29.03.00 CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVil .'Art. 149, § l' da CF

1210.29.05.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVil . Art. 149, § l' da CF

1210.29.07.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVil 'Art. 149, § l' da CF

1210.29.09.00 CONTRI8UlCAO DE SERVIDOR INATIVO CIVil iArt. 149, § l' da CF

1210.29.11.00 CONTRI8UlCAO DE PENSIONISTA CIVil , 'Art. 149, § l' da CF

1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS Art. 195 ao 203 da CF,1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS '11230.00.00.00 CONT CUSTEIO SERV IlUMIN PUBLICA ,""rt. 149·A da CF

,.1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL · iLegislaçao Especifica1310.00.00.00 RECEITAS IMOBllIARIAS ,'legislação Especifica1311.00.00.00 AlUGUEI5 ILegislação Especifica

1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS 'Legislação Espedfica

1315.00.00.00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS ~eglslação Especifica.,.

1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS legislação Especifica1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA i 'J!eglslação Especifica1321.99.00.00 OUTROS RENDIMENTOS DE T1TUroS · .legislação Especifica1322.00.00.00 DIVIDENDOS .' Lei n.' 6.404/76

'i'1 Ij.,

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PREFEITURA MUNIcIPAL DE BEZERROSORÇAMEN):O PARA 2014

TABELA DA LEG!~ÇÃO DA RECEITAri

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'"II

1325.00.00.00 REMUNERACAO OE OEPOSITOS BANCÁRIOS .1Jeglslaç~o Especifica

1325.01.00.00 REMUNERACAO OE OEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ;eglslaç~o Especifica

1325.01.02.00 REe.REM.DEP.REe.VINC-FUNDEB .Legislaç~o Especifica

1325.01.03.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINe. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE • \:egislaç~o Especifica

1325.01.04.00 REe. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA A CONV~NIOS DE SAÚDE IIlegislaç30 Especffica

1325.01.05.00 REC. REM. DEP. BANe. REC. VINCULADO A MDE . legislação Especifica

1325.01.09.00 REe. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS À CIDE Jegislação Especifica

1325.01.10.00 REC. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADAS AO FNAS -hegislação Especifica

1325.01.11.00 REe. REM. DEP. BANC. REe. VINCULADOS A CONV~NIOS - PE Ilegislação Especifica1325.01.99.00 REe. REM. DEP. BANC. RECUROS VINCULADOS· OUTROS .tegislação Especifica

1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS ~egislação Especifica1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS 'Legislaç~o Especifica

1325.02.99.01 REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS· FM5 iegislação Especifica

1325.02.99.99 REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS· DIVERSOS '~eglslação Especifica

1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS ~egislação Específica

1329.00.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILlARIOS .!.eglslação Especifica

1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES EPERMISSOES ;(eglslaç~o Especifica

1331.00.00.00 RECEITA DE CONCES50ES EPERMISSOES - SERViÇOS ILeglslação Especifica

1331.01.99.00 OUTRAS REe. CONCESSOES EPERMISSOES - SERVo TRANSPORTE legislação Específica

1331.99.00.00 OUTRAS REC. CONCESSOES EPERMISSOES - SERViÇOS Legislação Específica1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS · :~eglslação Especifica

1:'1

1400.00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA ,I \legislaçào Especffica

1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS , :legislação Específica!;'

1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL .Leglslação Especifica1520.00.00.00 RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO leglslaç~o Especifica

1520.26.00.00 REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES leglslaç~o Especifica

1520.28.00.00 REC USINA DE TRATAM DE LIXO ~egislaç~o Especifica

i1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS I~eglslaç~o Especifica

1600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE IArts. 196 e 197 da CF

1600.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES IArts. 196 e 197 da CF

1600.05.03.00 SERV RADIOLOGICOS ELABORATORIAIS 'Arts. 196 e 197 da CF

1600.05.10.00 5ERVICOS AMBULATORIAIS 'Arts. 196 e 197 da CF

1600.05.99.00 OUTROS SERVICOS DE SAUDE Arts. 196 e 197 da CF

"".1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATiVOS ~egislaç~o Especifica / CTM

1600.13.01.00 SERV INSCR CONCURSOS PUBLlCOS (eglslaç~o Especifica / CTM

1600.13.02.00 SERV DE VENDA DE EDITAIS teglslaç~o Especifica / CTM

1600.13.04.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS Cegislaç~o Especifica / CTM

1600.13.06.00 SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS leglslaç~o Especifica / CTM

1600.13.07.00 SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HElIOGRÁFICAS iegislaç~o Especifica / CTM

1600.13.99.00 OUTROS SERV ADMINISTRATiVOS · .teglslaç~o Especifica / CTM

; l'1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS .'legislação Específica1600.16.03.00 ANUIDADE DO 3- GRAU • i:egislaç~o Especifica

1600.16.04.00 PÓS-GRADUAÇÃO "legislação Específica

1600.16.05.00 SERViÇOS DE MATRicULAS .leglslaç~o Especifica

1600.16.06.00 SERViÇOS DE INSCRIÇÃO DE VESTI8ULAR ,:leglslaç~o Especifica

1600.16.99.00 OUTROS SERViÇOS EDUCACIONAIS ' ·4eglslação Especifica

\:1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS legislação Especifica1600.19.00.00 SERV RECREATIVOS ECULTURAIS ,Leglslaç~o Especifica

1600.21.00.00 SERV DE HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO 'l.egislaç~o Especifica

1600.22.00.00 SERViÇOS DE ESTUDOS EPESQUISAS iegislaç~o Especifica

1600.26.00.00 SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA teglslação Específica

1600.29.00.00 SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES leglslaç~o Especifica

1600.41.00.00 SERV CAPT,ADUCAO,TRAT,RESERV, ÁGUA <legislaç~o Especifica

1600.42.00.00 SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO legislação Especffica1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS :j.egislaç~o Especifica

16OO.4S.OO.00 SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES Legislaç~o Especifica

1600.46.00.00 SERVIC05 DE CEMITERIO Legislaç~o Especifica

1600.48.00.00 SERV DE RELlGAMENTO DE AGUA ,legislação Especifica1600.99.00.00 OUTROS SERVIC05 '''-egislaç~o Especifica

1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES i~onstltuição Federal

1720.00.00.00 TRANSFERENCIASINTERGOVERNAMENTAIS :Art. 157 a 159 da CF1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO Art. 159 da CF

1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO .Art. 159 da CF1721.01.02.01 COTA-PARTE DO FPM Ílrt. 159 da CF

91721.01.02.01 DEDUCAO RECEITA - FPM · ,'Art. 159 da CF / Lei n.- 11.494/071721.01.05.01 COTA-PARTE DO ITR · ;Art. 159 da CF

91721.01.05.01 DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR !'Irt. 159 da CF / Lei n.- 11.494/07

li'1721.22.00.00 TRANSF COMP FINAN PELA EXPLO fiEC NATURAIS · I'/lrt. 20, §1- da CF1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO· FEP \el n.- 9.478/971721.22.90.00 OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT · ;Legislaç~o Especifica

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.'

1721.33.00.00 TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO , l:ílrt. 198 da CF e art. 77 do ADCT

1721.33.10.00 ATENÇÃO 8ÁSICA · !·)lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.10.01 PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO) .' ''''rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.10.02 SAÚDE DA FAMILlA - SF , ",rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.10.03 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE - ACS ',~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.10.04 SAÚDE 8UCAL - SB \lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.10.05 FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGENAS Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.10.06 INCENTIVO ATENÇÃO A SAÚDE - SISTEMA PENITENCIARIO Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.10.07 INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO ADOLESCENTE :Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.10.08 COMPENSAÇOES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS legislação Especifica

1721.33.10.09 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE l~egislação Especffica1721.33.10.10 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILlA - NASF lLegislação Específica1721.33.10.11 IMPL. POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM !t.eglslaçâo Espedfica1721.33.10.99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO ~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/D7

I.1721.33.20.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL EHOSPITALAR 'flrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.20.01 TETO FINANCEIRO ' ~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.20.02 SAMU - SERViÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URG~NCIA : I"rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.20.03 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS :'~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/071721.33.20.04 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 'Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.20.05 CEREST - CENTRO DE REFER~NCIA EM SAÚDE DO TRA8ALHADOR Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.20.06 CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.20.07 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.20.08 TRANSPLANTE - CORNEA rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.20.09 TRANSPLANTE - RIM ·~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/D7

1721.33.20.10 TRANSPLANTE - FIGADO .:o.rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/D7

1721.33.20.11 TRANSPLANTE - PULMÃO · '.Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.20.12 TRANSPLANTE - CORAÇÃO ·Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33,20,13 TRANSPLANTE· OUTROS Art, 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07 ,1721.33.20.99 OUTROS PROGRAMAS FiNANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 'Àrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

"1721.33.30.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE •\.;rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.- 1.497/07

1721.33.30.01 VIGILÂNCIA EPROMOÇÃO DA SAÚDE regi siação Especifica

1721.33.30.02 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 'Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.30.03 DST/AIDS ';'rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.30.04 VIGILÂNCIA SANITÁRIA l<rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.30.99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.40.00 ASSIST~NCIA FARMAaUTICA Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.40.01 COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC~UTlCA FIXO .llrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.40.02 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL I/lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.-1.497/07

1721.33.40.99 OUTROS PROGRAMAS FiNANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 'Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.50.00 GESTÃO DO SUS /lrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.50.01 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS :Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.50.02 IMPLANTAÇÃO DE AÇOES ESERViÇOS DE SAÚDE ~~rt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

1721.33.50.03 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO " ·;<Irt .. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.o 1.497/07

· ,1721.33.60.00 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERViÇOS DE SAÚDE 'legislação Especifica

1721.33.60.01 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS .Legislação Específica

!1721.33.99.00 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

1721.33.99.01 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ILegislação Especifica

1721.33.99.99 DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO jlrt. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.0 1.497/07

I;'1721.34.00.00 TRANSF. RECUSOS DO FNAS '!Art.19S e 204 da CF/Lei n.o 8.742/93

1721.34.01.00 PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILlA tOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA CRIANÇA EIDOSO ;LOAS (Lei nO B.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.03.00 CREAS - CENTROS DE REF. ESPEC. DE ASSIST~NCIA SOCIAL \'OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.04.00 PROJOVEM 'tOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.05.00 PPD - PROGRAMA PORTADOR DE DEFICI~NCIA I(DAS (Lei nO 8.742. de 07.12.93) e atualizações

1721.34.06.00 SENTINELA· Combate Abuso ExpL Sexual Crianças e Adolescentes iLOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.07.00 PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ,~OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.08.00 IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA : l.OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.09.00 CRAS - CENTRO DE REFER~NCIA DE ASSIST~NCIA SOCIAL !~OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações1721.34.10.00 CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA ASSIST~NCIA SOCIAL . ~OAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações

1721.34.99.00 OUTRAS TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL ','tOAS (Lei nO 8.742, de 07.12.93) e atualizações,.1721.35.00.00 TRANSF RECURS DO FNDE ·1 ~eglslação Especifica

1721.35.01.00 TRANSF DO SALARiO-EDUCACAO tLegislação Especffica1721.35.02.00 TRANSF DIRETA FNDE REF PODE ' Il:.egislação Especifica

1721.35.03.00 TRANSF DIRETA FNDE REF PNAE i'~egislação Específica1721.35.04.00 TRANSF DIRETA FNDE REF PNATE legislação Especifica

1721.35.99.00 OUTRAS TRANSF DIRETA DO FNDE ,l~eglslação Espedfica1721.35.99.01 PNAC - PNAE/CRECHE ··~eglslação Especifica1721.35.99.02 PNAP - PR~-ESCOLA itegislação Especifica1721.35.99.03 PNAE -EJA .!tegislação Específica1721.35.99.04 PNAEM - M~DIO \egislação Especifica1721.35.99.05 PANEM - QUiLOMBOLA '~eglsiação Especifica1721.35.99.99 OUTRAS TRANSFER~NClAS DO FNDE ~egislação Especifica /I

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r(1721.36.01.00 TRANSF FINANC.ICMS· DESONERAÇÃO· LC 87/96 .krt. 1S8, IV da CF

91721.36.01.00 DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO· LC 87/96 .i'\rt. 158, IV da CF c/c LC 87/961721.99.00.00 OUTRAS TRANsF DA UNIAO ,'~eglslaç~o Especifica1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ~rt. 158 da CF1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA REC DOS ESTADOS F1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 'Art. 158, Inciso IV da CF91722.01.01.00 DEDUCAO RECEITA -ICMS , ~ei n.' 11.494/20071722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA I Art. 158, Inciso 111 da CF

91722.01.02.00 DEDUÇÃO RECEITA -IPVA " el n.' 11.494/20071722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO Art. 159, 1\ da CF91722.01.04.00 DEDUCAO RECEITA -IPI/EXPORTA lei n.' 11.494/20071722.01.13.00 COTA-PARTE CONT INT DOM ECON-CIDE Art. 159, 111 da CF1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS I:(egislaç~o Especifica

I

1722.22.00.00 TRANSF COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA legislação Específica1722.22.90.00 OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA .Leglslaç~o Especifica1722.33.00.00 TRAN REC EsT P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO Jeglslaç~o Especifica

1722.99.00.00 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS ~egislaç~o Especifica1722.99.01.00 FDs - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 l~eglslaç:lo Especifica1722.99.99.00 OUTRAS TRANsFER~NCIAS DOS ESTADOS 'Legislaç~o Especifica

1724.00.00.00 TRANsF MULTIGOVERNAMENTAls "Art. 60 do ADCT1724.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB 'lei n.' 11.494/20071724.02.00.00 TRANs REC COMPL UNIAO AO FUNDEB Lei n.' 11.494/2007

,1730.00.00.00 TRANSFER~NCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS ,egislaç~o Especifica1750.00.00.00 TRANSFER~NCIAs DE PESSOAS i\egislaç~o Especifica

I'1760.00.00.00 TRANSFERENCIAs DE CONVENIOS icei Federal n.' 8.666/931761.00.00.00 TRANsF CONV UNIAO ESUAS ENTIDADES ~ei Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.01.00.00 TRANSF CONV sUs 'Lel Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.02.00.00 TRANSF CONV UNIAO DEsT PRG EDUCAÇÃO ILei Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.03.00.00 TRANSF CONV UNIAO DEsT PRG AsS SOCIAL ~el Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO ~el Federal n.' 8.666/93, art. 1161761.99.01.00 TRANSF. CONV~NIOs DA UNIÃO - FUNDECA ',~eglslaç~o Especifica

1761.99.99.00 OUTRAS TRANSFERS. DE CONV~NIOs DA UNIÃO· PREFEITURA t'eglslaç~o Especifica;,

1762.00.00.00 TRANSF CONV ESTADOS/DF ESUAS ENTIDADES Lei Federal n.' 8.666/931762.01.00.00 TRANSF CONV 005 ESTADOS P/ O SUS iei Federal n.' 8.666/93,.1762.02.00.00 TRANsF CONV DOS ESTADOS P/EDUCAÇAO .1,I,el Federal n.' 8.666/93, art. 1161762.02.01.00 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA ,lei Federal n.' 8.666/93, art. 1161762.99.00.00 OUTRAS TRANsF DE CONV DOS ESTADOS tei Federal n.' 8.666/93, art. 1161762.99.01.00 OUTRAS TRANsFRs. DE CONV. DOS ESTADOS - ASs. SOCIAL I'lei Federia n' 8.666/93, art. 116

1762.99.02.00 OUTRAS TRANSFRS. DE CONV. DOS ESTADOS - FUNDECA Lei Federal n' 8.666/93, art. 116

.1-;1764.00.00.00 TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS r~ei Federal n.' 8.666/93, art. 116

I'1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES .'tegislação Específica I CTM1910.00.00.00 MULTA JUROS MORA '.CTM1911.00.00.00 MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS 'j:TM

1911.38.00.00 MULTA JUROS MORA DO IPTU InM1911.39.00.00 MULTA JUROS MORA DO ITBI j:TM

1911.40.00.00 MULTA JUROS MORA DO 155 CTM

1911.99.00.00 MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS ,CTM

1912.29.00.00 MULTA JUROS DE MORA CONTRiB. RPPS I:~eglslaç~o Especifica19.12.29.00.01 MULTA JUROS DE MORA CONTRIB.PATRONAls P/RPPs 'leglslaç~o Especifica

1912.29.00-02 MULTAS JUROS DE MORA CONTRIB. SEGURADO Leglslaç~o Especifica

1912.29.00.03 MULTAS JUROS DE MORA CONT.PARCELAMENTO DE D~BITOs ,Legislaç~o Especifica1912.29.99.00 MULTAS EJUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES

.,."

1912.29.99.01 MULTAS EJUROS DE MORA OUTRAS CONTRIBUIÇOEs - PRINCiPAL .' I,legislaç~o Especifica

"'1.1913.00.00.00 MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS : :CTM1913.11.00.00 MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU ÇrM1913.12.00.00 MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI . 'CTM

1913.13.00.00 MULTA JUROS MORA DIV AT ISS CTM

1913.13.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ,legislação Especffica1913.99.00.00 MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS CTM

I

1915.00.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS p~egislaç~o Especifica - CTM1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS EJURS. MORA DIViDA ATIVA OUTRAS RECEITAS I~egislação Especifica - CTM1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS EJRS. DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS ILeglslaç~o Especifica - CTM

1918.01.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS I ileglslação Especffica1918.01.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DE ALUGUEL I i:egislaç~o Especifica1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS EJUROS DE MORA ~egislação Especffica

'1'1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS Iteglslaç~o Especifica1919.26.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGlsL.S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS ' "eglslaç~o Especifica1919.27.00.00 MULTAS EJUROS PREVISTOS EM CONTRATOS I ~egislação Específica1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 'Ilegislaç~o Especifica1919.99.01.00 OUTRAS MULTAS - AUTARQUIA 'I iLegislaç~o Especifica - CTM 1/1919.99.09.00 OUTRAS MULTAS - PREFEITURA " flegislação Especifica - CTM "..

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1920.00.00.00 INDENIZACOES ERESTITUICOES tegislaç30 Especifica

1921.00.00.00 INDENIZACOES ~eglslaç30 Especifica

1921.06.00.00 INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO tegiSlação Específica.,

1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES eglslaç30 Especifica

1921.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇOES - PREFEITURA

:1922.00.00.00 RESTlTUICOES ;'t.egislação Específica ,1922.10.00.00 COMPENSAÇOES FIN. ENTRE RGPS ERPPS ~eglslaç30 Especifica

1922.10.01.00 COMPENSAÇOES FINANC. ENTRE O RGPS ERPPS • PRINCIPAL Legislaç30 Especifica

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇOES :tegislaç30 Especifica

1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (PM) Jteglslaç30 Especifica

1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (FMS) ,I ;~eglslaç30 Especifica

1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (FMAS) 'leglslaç30 Especifica

1922.99.04.00 OUTRAS RESTITUIÇOES (FUNDECA) '(egislação Especifica

1922.99.0S.00 OUTRAS RESTlTUIÇOES (AUTARQUIAS) ·legislaç30 Especifica

1922.99.06.00 OUTRAS RESTlTUIÇOES (RPPS) teglsiaç30 Especifica

1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 'cTM

1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA CTM

1931.11.00.00 RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU : ':I;rM

1931.12.00.00 RECEITA DIV AT ITBI iqM1931.13.00.00 RECEITA DIV AT ISS ~CrM

1931.9B.00.00 REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA P-M1931.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS :çrM

,1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ~eglslaç3o Especifica

1932.99.01.00 REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS .~eglslaç30 Especifica

1940.00.00.00 RECEITAS APORTS. PERIODCS. P/AMORTI2. DEFIC. ATUARIAIS RPPS 'tegislaç30 EspecificaI.'

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS Leglsiaç30 Especifica

1990.02.00.00 REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS · ;Leglslaç30 Especifica

1990.02.01.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS · leglslaç30 Especifica

1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS · .~egislaç30 Específica

i2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL • 'leglslaç30 Especifica

2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO ':-'rt. 32 e 33 da LC n.' 101/2000

2110.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS Art. 32 e 33 da LC n.' 101/2000

2114.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS ~rt. 32 e 33 da LC n.' 101/2000

2114.01.00.00 OPRS. CR~DITO INTERNAS P/PROGS. DE EDUCAÇÃO I.'.eglslação Especffica

2114.02.00.00 OPRS. CR~DITO INTERNAS P/PROGRAMAS DE SAÚDE !~eglslação Especifica2114.0S.00.00 OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA IArt. 32 e 33 da LC n.' 101/2000

I

2200.00.00.00 ALlENACAO DE BENS Ilel n.' B.666/93

2210.00.00.00 ALlENACAO DE BENS MOVEIS I ~ei n.' B.666/93

2211.00.00.00 ALIENAÇÃO DE TIT MOBILIÁRIOS I Lei n.' B.666/93

2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS MOVEIS Lei n.' B.666/93

2220.00.00.00 ALlENACAO DE BENS IMOVEIS tel n.' B.666/93

2229.00.00.00 ALlENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS I '~ei n.' B.666/93~

2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL legislação Especifica2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,Leglslaç30 Especifica

2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO .1',teglslaç30 Especifica

2421.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO SUS ":,,~egislaç30 Especifica

2421.02.00.00 TRANSF REC DEST A PROGS EDUCAÇÃO I i1-egislação Específica

2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO :" : legislação Específica

2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ~legi5lação Espedfica

2422.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO SUS iegislação Especifica2422.02.00.00 TRANSF REC DEST PROGS EDUCAÇÃO ,Legislação Especifica

2422.99.00.00 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS legislação Especifica,2430.00.00.00 TRANSFER~NCIAS DE INSTITUIÇOES PRIVADAS il~egjslação Especifica

"2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ILel n.' B.666/93

2471.00.00.00 TRANSF CONV DA UNIAO EDE SUAS ENTIDADES I~ei n.' B.666/932471.01.00.00 TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS · .~ei n.' B.666/932471.02.00.00 TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCAÇÃO I~el n.' B.666/93

2471.03.00.00 TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO Ii~ei n.' B.666/932471.0S.00.00 TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA · Ilei n.' B.666/932471.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV OA UNIÃO [Lei n.' B.666/93

!2472.00.00.00 TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES el n.' B.666/932472.01.00.00 TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS . ei n.' B.666/932472.02.00.00 TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCAÇÃO ;

ei n.' B.666/932472.03.00.00 TRANSF CONV EST DEST A PRGOS SANEAMENTO BÁSICO i el n.' B.666/932472.0S.00.00 TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP i el n.' B.666/932472.99.00.00 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS ;Lel n.' B.666/93,..,2SOO.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL .iLeglslaç30 Esoeclflca2S90.00.00.00 OUTRAS RECEITAS :legislaçào Especifica

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-Página 6 de 6 .

"7000.00.00.00 RECEITAS CORENTES -INTRA.ORÇAMENTÁRIAS ~egislação Espedfica7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Il.eglslação Especifica I7210.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS •Legislação Especifica

7210.09.00.00 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS ,I!eglslação Espedfica7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVo ATIVO CIVIL ~:"glslação Especifica

7210.29.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL legislação Especifica

7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS I~eegislação Específica

7910.00.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA I legislação Especifica

7912.00.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇOES legislação especifica

7912.29.00.00 MULTAS EJUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS Legislação Espedfflca

7912.29.01.00 MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS Legislação Especifica

7912.29.02.00 MULTAS EJUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR l.leglslação Especifica

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MUNIClPIO DE BEZERROS

TABELA EXPLlCAilVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

I.'.1

41000.00.00 RECEITAS CORRENTES'.;\

59.005.842,67 61.954.545,19 79.694.000,00 89.298.000,0049.298:179,23.1,).

41100,00,00 Receita Tributária 1,81,7 .p14,33 2,614,419,11 2.496,702,01 4,920,000,00 5.236,000,00

41200,00,00 Receita de Contribuições,I

2.1O?',645,76 2.553,858,90 2.317.665,64 3,240,000,00 4.361.000,00

!.'

41300,00.00 Receita Patrimonial 783\649,06 1.090.464,89 1.099.278,35 1.259,000,00 1,318,000,00}1

41500.00.00 Receita Industrial .)'1 1

1

'I'41600,00.00 Receita de Serviços 18~'.713,50 109,355,50 64.292,50 200,000,00 200.000,00

41700,00.00 Transferências Correntes 42,61~\?88,52 51.514,330,08 54.532.126,03 68.469.000,00 74.058.000,00

I41900,00.00 Outras Receitas Correntes 1.796.'168,06 1.123,414,19 1.444,480,66 1.606.000,00 4.125,000,00

,'I

'I~ ~ I, ,:i,1['" 4" ~,

",r42000.00,00 RECEITAS DE CAPITAL ., / 1.022.855,27 870.742,70 7.623.000,00 10.800.000,00

"0)

42100.00.00 Operações de Crédito ) 3.000,000,00,\

42200,00,00 Alienação de Bens 34.056,31, .

"142400,00,00 Transferênci~sde Capital ! fI 1.022,855,27 836.686,39 7.623.000,00 7.800,000,00. ,I

",i42500,00,00 Outras Receitas de Capital

TRANSFER~NCIAS FINANCEIRAS if

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.525.174,34 2,996.036,86 3.834.224,00 3,925,000,00 4.425.000,00

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TABELA EXPLICATivA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA'.I:i,:

3.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.584.~54,82 56.496.093,80 63.995.300,80 73.806.000,00 80.094.400,00I'

3.3.1.00.00 pessoal e Encargos Sociais 26.58~\.603.66 29.121.335,95 35.836.806,45 41.357.000,00 47.016.560,00

Juros e Encargos da Dívida..'.1

3.3.2.00.00 '/1 15,24 2.505,11 . 20.000,00 25.000,00·l't

3.3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 25.9~?1051,16 27.374.742,61 28.155.989,24 32.429.000,00 33.052.840,00

:.'r:

"."!·f'''I", I,li

J17.319.000,003.4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.623p5,88 3.021.228,02 4.151.186,53 11.061.000,00

3.4.4.00.00 Investimentos 1.59i?78,03 1.677.251,67 2.839.277,36 9.949.000,00 17.134.000,00,'.l.

3.4.5.00.00 Inversões Financeiras,',I

,I.

'f'.l3.4.6.00.00 Amortização da Olvida 1.031,347,85 1.343.976,35 1.311.909,17 1.112.000,00 185.000,00

;.1:;:l

,il.f"" J

3.9.9.99.99 RESERVA DE CONTlNG~NCIA. i ';~

2.450.000,00 2.800.000,00'.ri".<,'

~ .'"DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.36~:996,12 3.440.253,25 3.925.000,00 4.309.600,00

:' .TRANSFER~NCIA FINANCEIRA

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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

.c ··-1O:3;n;ASSi$:j;ÊNOA-H0~ITALAR-E--AM8UI:AT0.RJ:<Ú:-·__ .'c.:. :...·',:::;',1·· -':-I{s4"~;O~DiOO.-I· ~·':~~4-Ú31--'7.- -.--~~.-:-=-,-

DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES ESERViÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

APLICAÇÃO

156.000,00 I 0,63

9,98

33,32

%

1.012.000,00 I 4,08

2.478.160,00

1.058.000,00 I 4,26

8.272.920,00

24.826.080,00 I· 100,00

Vaiarem R$DISCRIMINAÇÃO

10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

10.305 VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA

10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

10.301 ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA TOTAL COM SAÚDE

FONTES

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS ETRANSFER~NCIA5

DISCRIMINAÇÃO Vaiarem R$ %

IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.230.000,00 7,90

DfVIDA ATIVA 658.000,00 1,61

MULTA EJUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DfVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 250.000,00 0,61

. sUBtórÁ~ ~.;;~,...-.. .....=., . --,.-... -==.;"-;-'.. : ~._o=..:, ):::.):.:.o.'::-,,-_L·~':""~J..- ~·-:o4c138.o00;00- .-~":lil;i2 .

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 30.025.000,00 73,44

FPM 30.000.000,00 73,38

ITR 10.000,00 0,02

LC 87/96 15.000,00 0,04

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 6.720.000,00 16,44

IPVA 1.700.000,00 4,16

ICMS 5.000.000,00 12,23

IPI 20.000,00 0,05

SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 36.74S.000,00 89,88

TOTAL DAS RECEITAS 40.883.000,00 I 100,00

::'-;'~--:-:~"-7~~~·~

ITRANSF. DE RECURSOS DO SUS 18.376.000,00 I• Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais n9 29/2000.

1-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

H COMPENSAÇÃO DE CANCElo RAP NO EXERdClO ANTERIOR

DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE

- '.- . - - .....

18.376.000,00

6.450.080,00 1l\8%

~,

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.ajjgi:SRAOSCr....:F...I)..~+·-:- -.r-:(~

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO

(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES APLICAÇÃO

RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 00 ENSINO POR SUBFUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO Vaiarem R$ % DISCRIMINAÇÃO Vaiarem R$ %

IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.230.000,00 7,90DíVIDA ATIVA 658.000,00 1,61MULTA EJUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DIvIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 250.000,00 0,61 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL -

SUBTOTAL 4.138.000,00 10,12 12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL -TRANSFERENCIAS DA UNIAO 30.025.000,00 73,44 12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -

."'- FPM:-=,-::,:.~--",,-=- ... ~..-....--' -~~_..~~-->~.~ :..._ ...::. .. :'c-;:'-~.~:.-~';~ ':--:~~~::~-:;';':~-' .~OõQO(l.l)OO;OO~ , '·;;;:":,-7-3.,3'8 -.;. ~1.;t306-AL~MENTAÇÃO_~u;rRjG.?iQ=.,:--;'~:· ;'_':':',.>-<' -~;."-;';'; ê;':'=:;~-2'-'-' 7.83.00.0,00: :':':;:-:',,2,38ITR 10.000,00 0,02LC 87/96 15.000,00 0,04 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 29.575.600,00 90,09

TRANSFERÊNCIAS 00 ESTADO 6.720.000,00 16,44 12.362 ENSINO MÉDIO -

IPVA 1.700.000,00 4,16 12.363 ENSINO PROFISSIONAL -ICMS 5.000.000,00 12,23IPI 20.000,00 0,05 12.364 ENSINO SUPERIOR 4.000,00 0,01

SUBTOTAL DAS TRANSFERt:NCIAS 36.745.000,00 89,88 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.552.760,00 4,73

TOTAL DAS RECEITAS 40.883.000,00 100,00 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 845.000,00 2,57

TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB 22.5S8.000,00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 70.000,00 0,211-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB (7.349.000,00)

TRANSF. LíQUIDA DO FUNDEB 15.209.000,00

OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP 1.887.000,00

DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO 32.830.360,00 100,00

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das SUBTOTAL 32.830.360,00 80,30%

seguintes subfunções: (-) TRANSF. LíQUIDA DO FUNDEB 15.209.000,00306 -'Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial. (-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAP 1.887.000,00

(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMiTE CONSTITUCIONAL 8S7.000,00 1\DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO 14.877.360,00 ~6 39~

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f"ncp·CIT'V?Ir.' .....· U'I\:

';81E:atlERlR!OS,c~~:~~·~,;;;*'t+-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO

10.800.000,00 I 10,79%

89.298.000,00 I 89,21%

_._--~:......

APLICAÇÃO

DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %

.'-;".~-~ ..... -'--.~-. -:~==:--....~--~";-_.~' '~-=:'_:'-,;,:.-="";.;'.~~":~'~_/ .. ;-..~-~';- ..:... ~''''''~'-~~-'=''::' :.~.~:.:.-' .-:..":;.- ..;.,.._.. :-~~-'..-.:"

08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.020.000,00 1,02%

TOTAL 1.020.000,00 1,02%

%Valor em R$

100.098.000,00 I 100,00%

FONTES

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS

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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À

RESERVA DÊ CONTINGÊNCIA

FONTES

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RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO

DISCRIMINAÇÃO

RECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS

Valor em R$

89.298.000,00

89.298.000,00

%

100,00%

100,00%

APLICAÇÃO

DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO Valor em R$ %

~~.~. -:-:;:-;:.-.,.~~:-",,'..- ~.-.;.:.~. ',:".~~..:':";_':"~-.':""_~~.~..-7~':..~ ":~~~":'-':"'~-7:-"~'::::="::' '.~.'. .:._-:-"-:..-'; ~~ .:~-..-.::--.--,-~..

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.800.000,00 3,14%

TOTAL 2.800.000,00 3,14%

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.·DESCRIÇ~O'fONTE:DE;REtUR·S~~r'.~:,::r,:j· .• :,i:::::<.:::::::,·,::': ':'-::'1 D~l!JS'q: •. ."'J<:. .ORIGEM'•.' i~

;;, F, .....-. .,.... ,. ,.,'.

01- Recursos Próprios 0.1.00 REC. PROPRIO,02 -Impostos e Transferências MDE

c'0.1.01 REC. PROPRIO:'1

~

03 -Impostos e Transferências Saúde I 0.1.02 REC. PROPRIOi,

04 - FUNDEB 60% ': ~ 0.1.18 REC. VINCUL., c

05 - FUNDEB 40% I.'!; 0.1.19 REC. VINCUL.""I

27 - Complemento da União ao FUNDEB 60% ,: ~~ 0.1.18 REC. VINCUL.,, I

28 - Recursos Transferidos pelo SUS ,li 0.1.71 REC. VINCUL."ill

08 - Recursos Transferidos pelo FNAS1':

0.1.52 REC. VINCUL.

09 - Salário EducaçãoI

0.1.58 REC. VINCUL.,:\.10 - PDDE

,I0.1.59 REC. VINCUL.'"';1

'I11- PNAE ',i.' 0.1.60 REC. VINCUL., l

12 - PNATtil

0.1.61 REC. VINCUL.,;'i;

13 - Outras Transf. do FNDE ' ~ 0.1.62 REC. VINCUL.' i.

14 - Convênios Educação '.' 0.1.22 REC. VINCUL.;'

15 - Convênios Saúde,i

0.1.23 REC. VINCUL.

16 - Convênios Assistência Social,I:,

0.1.25 REC. VINCUL."

17 - Outros Convênios"

I0.1.24 REC. VINCUL.

18 - Operações de Crédito Educação f',

0.1.81 REC. VINCUL. :

19 - Operações de Crédito Saúde , 0.1.82 REC. VINCUL.

20 - Outras Operações de Crédito ~ 0.1.83 REC. VINCUL.It

21 - Outras Fontes .i 0.1.43 REC. PROPRIO:,I

22 - Contribuições Previdenciárias.'1

" 0.1.03 REC. VINCUL.',1"

I:23 - Complemento da União ao FUNDEB 40% ·,0 0.1.19 REC. VINCUL."!

24 - Alienação de Bens.," 0.1.89 REC. VINCUL."

"25 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar ',' 0.1.75 REC. VINCUL.' \,I,;

26 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial '~: 0.1.73 REC. VINCUL.:1.'

/

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TOTAL GERAL 104.523.000,00, : TOTAL GERAL 104.523.000,00

Anexo 1 da Lei N° 4.320/64 - Demonstração da Receitale Despesa Segundo as Categorias Econômicas I i

! Valores em R$ - Período: Or amento/2014

115.400,00

80.094.400,0017.319.000,004.008,500,00

301.000,002.800.000,00

47.015.560,0025.000,00

33.052.840,00

17.134.000,00185.000,00

17,319.000,00

2.800.000,00

80.094.400,00

104.523.000,00

Página

1/1

Chave de Autentlcaç:io DIgitai

1804-1926-033

Total de Despesas Correntes

.'.1 TOTAL GERAL

'.'.'~.

'":,1,\

'J:f;, ~,:,1ji

~:

usuâ'rio: Processamento de

Tran~erênclasfinanceIras

1. Total das Transferências Rnanceiras

I' SuperávitI Total

Despesas CorrentesPe';soal e Encargos SociaisJu'tos e Encargos da DívidaO~tras Despesas Correntes).'.!'.;'\'1"

Des~esas de capital Intra-Orçamentárias

Arl;Iortização da Dívida 301.000,00

Total das Despesas de capital Intra-Orçamentárias 301.000,00

___J ~_u~~~;~ ~!'_~'_I?C!ºLC!~_.Défic~ do Orçamento

DESPESA

Déficit do Orçamento'\'

;:\:

DesJesas Correntes Intra-Orçamentárlas

Fekoal e Encargos Sociais 3.938.600,00JU(OS e Encargos da Dívida 20.000,00Outras Despesas Correntes 50.000,00

Tqtal das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 4.008,600,00

:.', Superávit 301.000,00

___ j ~C?~~ ~~~~_~~I?C!ºLC!~_.

Déficit do Orçamento'll,

:!'

1.''1,,'!

:'1·,,: Superávit 9.203.600,00

___ :'~:. ~C?~~ ª~~~~_~·~~ºLC!º_.Déficit do Orçamento

.1I i

Desp,esas de CapitalInVestimentosAriiOrtização da Dívida

~: Total de Despesas de Capital

R~erva de Contingência\', I Superávit

____ clI ~C?~~ ~º~ ~~_~'~C!º!ºº_.

:;.,.I "

Resumo: ',,'

DESPESA

4.395.000,0030,000,00

4.425.000,00

5.236.000,004.351.000,001.318,000,00

200.000,0081.407.000,004.125.000,00

95.547.000,00

-7.349.000,00

3.000.000,007.800.000,00

10.800.000,00

89.298.000,0010.800.000,004.425.000,00

104.523.000,00

Des'pesas CorrentesDespesas de capitalDespesas Correntes Intra-OrçamentáriasDespésas de capital Intra-OrçamentáriasRese/ya de ContingênciaTra~sferências Financeiras

Déficit ;' f. Superávit

TOTAL GERAL

Município de Bezerros

Receitas Correntes Intra-OrçamentáriasReceitas de Contribuição Intra-OrçamentáriaOutras Receitas Correntes Intra-Grçamentárias

Receitas CorrentesReceitas de capitalReceitas Correntes Intra-OrçamentáriasReceitas de capital Intra-GrçamentáriasTransferências Financeiras

Transferências FinanceirasTotal das Transferências Financeiras

Déficit

Total

Receitas de capital

Operação de CréditoTransferência de capital

Total das Receitas de Capital

Total das Receitas de capital Intra-Orçamentárias

Déficit

__________________________________________ !.~~~ ~º_l-,~_I?C!tC!º_

Total das Receitas Correntes Intra-Grçamentárias

Déficit

__________________________________________ !.~~I ~~~~~:~_I?C!!C!º_

Superávit do Orçamento 301.000,00

Déficit

__________________________________________ !.~~I ~~~~~~:º_I?~tl?C!_

Superávit do Orçamento 9.203.600,00

Entldades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros, InsUtuto de Prevldênda dos servidores dos Bezerros - IPRf.BE , Fundo Munidpal de saúde dos Bezerros, Fundo Municipal da CrIança e do AdoBezerros, Fundo Munldpal de AssIstência Social dos Bezerros, Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros ;1

,I..Ii'1',; ~.'.j'.,'

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::.~II'.: i'I. r

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Q~

Q

QQ

~I~

RECEITA

Q Receitas Correntes

C'\ Receita Tributária., Receita de Contribuiçõest""\ Receita Patrimonial.. Receita de Serviços1'"'\ Transferências CorrentesW Outras Receitas Correntes

Q Total das Receitas Correntes

Dedução

Q

~Q

~

~

Q Déficit 115.400,00

Q -S~p~-rá~lt-d~-õ~~~-e-~t~- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - !.~~I- - - - - - - - - - _~º~~~~_·~_I?C!tC!º_

QQQQ

~

QQ Receitas de Capital Intra-Orçamentárias

~

~Q Superávit do Orçamento

Q

QQ

--~ RECEITA

Q'Q~

Q~

QQQ

OQQ

QQ

Q

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~~~~ccc~~~~~~~~~~~~v~~v~v~~~~v~~~~c~~~~~~~~~~~c~v

Município de Bezerros

I ICl\ave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1623-3082-]18

Página1/3

~..'.<f:i"i\~~"~............,..--,....,...

I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas IDESPESAS Valores em R$ - Periado: Orçamento/2014

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Enonômica84.103.000,00

33.102.840,00

50.955.160,00

25.000,0021.000,00

4.000,0020.000,00

20.000,00

45.000,0012.000,0033.000,0020.000,0020.000,0063.000,00

1.000,0062.000,00

32.774.840,00753.000,00

28.000,007.768.360,00

46.000,00549.000,00

55.000,0071.000,00

521.000,009.444.760,00

97.000,0011.371.000,00

33.13.1.903.1.90.013.1.90.033.1.90.043.1.90.053.1.90.113.1.90.133.1.90.163.1.90.913.1.90.923.1.90.933.1.90.963.1.91

3.2.91.213.33.3.503.3.50.413.3.50.433.3.703.3.70.413.3.713.3.71.413.3.71.703.3.903.3.90.143.3.90.183.3.90.303.3.90.313.3.90.323.3.90.333.3.90.343.3.90.353.3.90.363.3.90.373.3.90.39

Despesas CorrentesPessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas 47.016.560,00Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 5.000.000,00Pensões, exdusive do RGPS 1.000.000,00Contratação por Tempo Determinado 10.551.720,00Outros Benefídos Previdenciários do RPPS 400.000,00Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.369.160,00Obrigações Patronais 3.062.000,00Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 306.000,00Sentenças Judidais 53.680,00Despesas de Exercídos Anteriores 256.000,00Indenizações e Restituições 10.000,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 8.000,00Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 3.938.600,00Seguridade Sodal

~-?,'·~~::.-:';':::':'--:"0~.~:).t9hi3-':,o ... ;-'co: :0-':::"=00" OlJi'lgaçâes PatrtiiiãiS'""--<-.-'"" 0"'0:- -::~~o:~. o.:":",: ,->.-:=-_:-::-"::"~-' ~>"'_ "'-;,;.,-;-:.:-··:c:::::"7':~::-:-'-'~o~::"rc ="-~ o;·",c.:''':--= _:.~-" 3.938.6ilÕ;ôO~-.'"J·.: ".-'- ~:'o:.:~-: o~'o .=.::.-_~-":-.c':":'--'--- _";'''<"''':'0-',--:_:0= oC0-=-_::~7"...-,'''"'~.~=.

3.2 Juros e Encargos da Dívida 45.000,003.2.90 Aplicações Diretas3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade SocialJuros sobre a Dívida por ContratoOutras Despesas CorrentesTransferêndas a Instituições Privadas sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisTransferêndas a Instituições MultigovernamentaisContribuiçõesTransferêndas a Consórcios Públicos mediante contrato de rateioContribuiçõesRateio pela Partidpação em Consórdo PúblicoAplicações DiretasDiárias - CivilAuxmo Financeiro a EstudantesMaterial de ConsumoPremiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e OutrasMaterial, Bem ou Serviço para Distribuição GratuitaPassagens e Despesas com LocomoçãoOutras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de TerceirizaçãoServiços de ConsultoriaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaLocação de Mão-de-ObraOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Município de Bezerros

I IChove de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1623-3082-118

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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas IDESPESAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014

2.800.000,00

17.620.000,00

~..::.:_-::--:..::-~...:. -. --~:-' -:.~:=:- ~'~o:::::,:.~--,;

486.000,00

2.800.000,00

17.134.000,00

185.000,00185.000,00301.000,00

301.000,00

50.000,00150.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

713.400,00354.000,0050.000,0022.000,00

833.320,0098.000,0050.000,00

2.800.000,002.800.000,00

17.134.000,00

500.000,00~:..:.::-_~~~.-:~_ ..--:--~~~·'-h:---.~:7;"""=<_".:~~_~·_:~-::;: .·:~~-:~~::~·-:-~:~~~Ga.686it'O"- :......~.~_.~-.~::.=-~':~--' -;>.­

500.000,0010.031.000,005.318.000,00

285.000,00

3.3.90.473.3.90.483.3.90.493.3.90.913.3.90.923.3.90.933.3.91

4.6.91.7199.99.9.999.9.99.99

Obrigações Tributárias e ContributivasOutros Auxllios Financeiros a Pessoas FísicasAuxnio-Transportesentenças JudidaisDespesas de Exercídos AnterioresIndenizações e RestituiçõesAplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daseguridade Sodal

3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS3.3.95 Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 10 e 20 do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012.3.3.95.30 Material de Consumo3.3.95.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física3.3.95.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica4 Despesas de capital4.4 Investimentos4.4.90 Aplicações Diretas4.4.90.30 Material de Consumo

-=:==-=:~--:-~''''·-:.':.:;.-.--:-A;4~!$}O.j5~~~~~-;~~':',~ __·;',-~~'Sei\if(jti$:dê:ConstJltôiia" - .... '~---'-·0-~::-.r:.~ .--:.:..:--:-, :-~,

4.4.90.39' . Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - .. ".

4.4.90.51 Obras e Instalações4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.61 Aquisição de Imóveis4.6 Amortização da Dívida4.6.90 Aplicações Diretas4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da

seguridade SodalPrincipal da Dívida Contratual ResgatadoReserva de ContingêndaReserva de ContingêndaA DefinirA Oassificar

TOTAL GERAL 104.523.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras D~pesas Correntes

Total das Despesas Correntes

Investimentos

Amortização da Dívida

Total das Despesas de Capital

Reserva de Contingênda

Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social -

47.016.560,00

25.000,00

33.052.840,00

80.094.400,00

17.134.000,00

185.000,00

17.319.000,00

2.800.000,00

-3.938.600,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autentlcaç50 Iusu.6rio: Processamento de Dados 1623-3082a 116

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3/3

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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas IDESPESAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014

Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade SocialAplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias

20.000,00

SO.OOO,OO

4.008.600,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros , Instituto de Previdência dos Sefvidores dos Bezerros - IPREBE , Fundo Munidpal de Saúde dos Bezerros, fundo Munidpal da Criança e do Adolescente dos Bezerros • fundo Municipal de

TOTAL GERAL

Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e daSeguridade Social

Total das Despesas de Capitallntra-Orçamentárias

-- -~-:.....=:_--- _: -~::.:-.

30LOOO,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autentfcaçlio Iusuário: Processamento de Dados 160+1431-758

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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014

Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Enonômica

"~~----.:-.".~.. -:":.:.

89.298.000,00

~ ~'? :~:.:-.

11.11.1.11.1.1.2

1.1.1.2.02

1.1.1.2.02.011.1.1.2.02.021.1.1.2.04

1.1.1.2.04.10

1.1.1.2.04.311.1.1.2.04.34

1.1.1.2.081.1.1.3

1.1.1.3.05

1.1.1.3.05.011.1.1.3.05.01.01

-LT:i.-ús·:i5fó2-·1.1.2

1.1.2.11.1.2.1.17

1.1.2.1.25

1.1.2.1.261.1.2.1.27

1.1.2.1.29

1.1.2.1.311.1.2.1.32

1.1.2.1.991.1.2.2

1.1.2.2.28

1.1.2.2.901.1.2.2.99

1.1.2.2.99.991.2

1.2.11.2.1.0.29

1.2.1.0.29.071.2.1.0.29.07.011.2.1.0.29.07.02

1.2.1.0.29.07.031.2.1.0.29.07.041.2.1.0.29.07.05

1.2.1.0.29.07.061.2.1.0.29.07.071.2.1.0.29.07.99

Receitas Correntes

Receita TributáriaImpostos

Impostos sobre o Patrimônio e a RendaImposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Imposto PredialImposto Territorial Urbano

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

Pessoas FísicasImposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho

Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros RendimentosImposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

Impostos sobre a Produção e a Orculação

Imposto sobre serviços de Qualquer NaturezaImposto sobre serviços de Qualquer Natureza

. •__ ISQN - Imposto si S~rviçoes de QualqlJer. !'latureza-.' - .Simp:;S~:r~ãtio~f=-'-:-': .-~' --'-.. -~ ~ -~ :.~ ---~';- .~ .. -

Taxas

Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de serviçosTaxa de Publicidade Comercial

Taxa de Apreensão e Depósito

Taxa de Licença para Execução de ObrasTaxa de Utilização de Área de Domínio Público

Taxa de Aprovação do Projeto de Construção CivilOutras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

Taxas pela Prestação de serviçosTaxa de cemitérios

Taxa de Limpeza Pública

Outras Taxas pela Prestação de serviçosOutras Taxas PI Prestação de serviços - PREFEITURA

Receitas de ContribuiçõesContribuições Sociais

Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do servidor PúblicoContribuição do Servidor Ativo Ovi! para o Regime Próprio

Contribuição servidor· Prefeitura MunicipalContribuição Servidor - Saúde

Contribuição servidor - Câmara dos VereadoresContribuição Servidor - FUNDEB 40%Contribuição servidor - FUNDEB 60%

Contribuição servidor - Ação SocialContribuição servidor - Secretaria de EducaçãoContribuição servidor - RPPS

5.236.000,003.230.000,00

2.330.000,00400.000,00

100.000,00

300.000,001.200.000,00

100.000,00100.000,00

1.000.000,00

730.000,00

900.000,00900.000,00

900.000,00

.,.-:-.:,:'.::..f,:::::-~~:5~:~b':-_ 7:., ...- ~::-c:: __:"" .-~-'-.,.2.006.000,001.685.000,00

70.000,00

300.000,00100.000,00

100.000,00

100.000,00500.000,00

100.000,00415.000,00

321.000,00

31.000,0048.000,00

242.000,00242.000,00

4.361.000,00

1.959.000,00

1.959.000,001.959.000,00

275.000,00

348.000,0010.000,00

324.000,00964.000,00

16.000,0016.000,006.000,00

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Município de Bezerros <~'\&~~

Chave de Autentfcaçlo !5ii2?!'~usuário: Processamento de Dados 1604-1431-758

I Anexo 2 da lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014

'~"""'------0-''::::-':;:~-_~--'.':'-:~.~:;~ .

200.000,00

1.318.000,00

74.058.000,00200.000,00

2.402.000,002.402.000,00

100.000,00100.000,00

1.218.000,00529.000,00450.000,00

50.000,00100.000,00100.000,00

73.226.000,0044.962.000,0024.008.000,0024.000.000,00

8.000,00440.000,00

40.000,00400.000,00

17.371.000,006.725.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00

409.000,00217.000,00

99.000,008.781.000,006.868.000,00

163.000,00163.000,00

1.587.000,00429.000,00399.000,00

Contribuições de Intervenção no Domínio EconômicoCont Custeio serv Iluminação PúblicaReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisReceitas de Valores MobiliáriosRemuneração de Depósitos BancáriosRemuneração de Depósitos de Recursos VinculadosReceita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEBReceita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de SaúdeReceita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social(FNAS)Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 200.000,00Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 79.000,00Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 79.000,00Remun. de Outros Dep. de Rec. não vinculados - Fundo saúde 29.000,00Remuneração de Outros Dep. rec. Não Vinculados - Diversos 50.000,00Remunjeraçãir,dos tfi'iE:Stir:il~ltõs:do"'\:lgfmerróprio:'ôe' PrevidênCiàtlo Servidót'-"··__ .~...,'7:.".~ ~'T .;-'-"'--:, ," '. -, _,_,~-=''::-' -,:--=-+,-.,.~ti'<>*i16tr,002.:'':':''''~;c_: ,:;::.7"::c,""~-'r-,?,"~ "=---c--'-' .Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Ãx~ - .., . . 565.000,00'Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável 124.000,00Receita de serviçosserviços de Abate de AnimaisTransferências CorrentesTransferências IntergovemamentaisTransferências da Uniãoparticipação na Receita da UniãoCota-Parte do Fundo de Participação dos MunicípiosCota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralTransferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos NaturaisCota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEMCota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEPTransferência de Recursos do Sistema Único de saúde - SUS - Repasses Fundo a FundoAtenção BásicaPiso Atenção Básica (PAB Fixo)saúde da Faml1ia - SFAgentes Comunitários de saúde - ACSsaúde Bucal - SBNúdeo de Apoio a saúde da Faml1ia - NASFOutros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDOMédia e Alta Complexidade Ambulatorial e HospitalarTeto FinanceiroSAMU - serviço de Atendimento Móvel de UrgênciaCEO - Centro de Especialidades OdontológicasOutros Prog. Rnanc. por Transf. Fundo a Fundo - MACVigilância em saúdeVigilância e Promoção da saúde

1.2.21.2.2.0.291.31.3.11.3.1.11.3.21.3.2.51.3.2.5.011.3.2.5.01.021.3.2.5.01.031.3.2.5.01.10

1.3.2.5.01.991.3.2.5.021.3.2.5.02.991.3.2.5.02.99.011.3.2.5.02.99.99

"'-'_-~",~.:-:' ,:':::~:r·'''>'3;i3', '.1.3.2.8.101.3.2.8.201.61.6.0.0.441.71.7.21.7.2.11.7.2.1.011.7.2.1.01.021.7.2.1.01.051.7.2.1.221.7.2.1.22.201.7.2.1.22.701.7.2.1.331.7.2.1.33.101.7.2.1.33.10.011.7.2.1.33.10.021.7.2.1.33.10.031.7.2.1.33.10.041.7.2.1.33.10.051.7.2.1.33.10.991.7.2.1.33.201.7.2.1.33.20.011.7.2.1.33.20.021.7.2.1.33.20.031.7.2.1.33.20.991.7.2.1.33.301.7.2.1.33.30.01

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: proc:essamento de Dados 1604-1431·758

Página

3/6

~ ..M~_...-..~....,..

I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014

1.7.2.4.02

1.7.61.7.6.11.7.6.1.991.7.6.1.99.991.7.6.21.7.6.2.02

.......::.:.,;............~•.;~J .."--.

//

1.652.000,00

832.000,00100.000,00100.000,00100.000,00732.000,00182.000,00

20.000,0010.000,00

1.127.000,00323.000,00804.000,00200.000,00200.000,00109.000,00109.000,00

1.026.000,006.000,00

200.000,0020.000,00

200.000,00100.000,00400.000,00

, 100.000,00'. "!"~:'~-2~é70:000;00:<~_"-7:-,~~:::::'-."~;~::>::~"~':;'~:~~=c'"7::~--:i:'~" " ,,_--'-o....

992.000,0012.000,00

751.000,00751.000,00160.000,00155.000,00

12.000,0035.000,00

5.706.000,00S.385.000,004.000.000,001.360.000,00

16.000,008.000,001.000,00

306.000,0015.000,00

22.558.000,0020.906.000,00

1.7.2.1.33.30.02 campanhas de Vadnação1.7.2.1.33.30.99 Outros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDO1.7.2.1.33.40 Assistênda Farmacêutica1.7.2.1.33.40.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutico Fixo1.7.2.1.33.40.99 Outros Programas Financeiros por Transferênda - Fundo a Fundo1.7.2.1.33.50 Gestão do SUS1.7.2.1.33.50.01 Qualificação da Gestão do SUS1.7.2.1.33.99 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo1.7.2.1.33.99.01 Farmácia Popular1.7.2.1.34 Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS1.7.2.1.34.01 PAlF Programa de Atenção Integral a FamOia1.7.2.1.34.03 PROJOVEM1.7.2.1.34.04 PPD - Programa Portador de Deficiênda1.7.2.1.34.05 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil1.7.2.1.34.06 IGD - índice de Gestão Descentralizada do Bolsa FamOia1.7.2.1.34.07 CRAS - Centro de Referênda de Assistênda Social1.7.2.1.34.08 CREAS - Centro de Ref~rência Es~iali?ado de Assistência Social ... '. . .

.·'=-'i~7:2:1":3~P'":~c::·';-,.-:.- .:Tr<Jiísi'eren"âasdeReru'rsõs~l, Fúri'do f'JadôOàfdD'f)eieiiVõiVírTier:n"Sdã EdúêiiÇ'ão -"FNDE ..'=-'.-.....-----:~.:: ..::..~.. - .~-...1.7.2.1.35.01 Transferêndas do Salário-Educação1.7.2.1.35.02 Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE1.7.2.1.35.03 Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Nadonal de Alimentação Escolar- PNAE1.7.2.1.35.03.01 Transferêndas Diretas ao FNDE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental1.7.2.1.35.04 Transferêndas Diretas do FNDE referentes ao Programa Nadonal de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.7.2.1.36 Transferênda Financeira do ICMS - Desoneração - L.c. NO 87/961.7.2.1.99 Outras Transferências da União1.7.2.2 Transferêndas dos Estados1.7.2.2.01 Partidpação na Receita dos Estados1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados1.7.2.2.33 Transferênda de Recursos do Estado para Programas de saúde - Repasse Fundo a Fundo1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados1.7.2.4 Transferêndas Multigovemamentais1.7.2.4.01 Transferêndas de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação - FUNDEBTransferêndas de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento daEducação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEBTransferêndas de ConvêniosTransferêndas de Convênios da União e de Suas EntidadesOutras Transferências de Convênios da UniãoOutras Transferências de Convênios da União - PrefeituraTransferênda de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas EntidadesTransferêndas de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

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Município de Bezerros

ru--~-, -,Chave de Autenticaçãousuário: Processamento de Dados 1604-1431-756

Página

4/6

":~\~"

l:05'.!!!.e.

I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

1.7.6.2.02.01 Programa a Caminho da Escola 182.000,001.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênio dos Estados 550.000,001.9 Outras Receitas Correntes 4.125.000,001.9.1 Multas e Juros de Mora 350.000,001.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos 150.000,001.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 50.000,001.9.1.1.39 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI 50.000,001.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 50.000,001.9.1.3 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 150.000,001.9.1.3.12 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - !TBI 50.000,001.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 50.000,001.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 50.000,001.9.1.9 Multas de Outras Origens 50.000,001.9.1.9.99 Outras Multas 50.000,001.9.2 Indenizações e Restituições 406.000,001.9.2.1 Indenizações 55.000,00

~ 1.9.2.1.99 Outras Indenizações 55.000,00'7,';'';_~:c:-'-:.;. ..~ '~T.9.i2 ":::-7"--'~::'-::Rêsiftúi~'-"':'~' ':_,_.'~' "",-,-:~.~ --=-~.- ,,:.o':-:~-7C:~~~::--:~~"":';::=:::;:-;:::'.:-:'~":.,::--: ~~/'_-:c~ -:c:.;.", .~-,-- •.::.."', '',: .~:::.~c:';~<_:·~'.35i.(Joo,00..:~j-~'~~ '""".;" .,:".,-=.-'7;:: ~",::--:::.ce,.~.:~.::-:~::."o ..--~- <_.,:,::c· .:0;"

1.9.2.2.10 Compensações Rnanceiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 326.000,001.9.2.2.10.01 Compensações Rnanceiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 326.000,001.9.2.2.99 Outras Restituições 25.000,001.9.2.2.99.01 Outras Restituições (PM) 12.000,001.9.2.2.99.04 Outras Restituições (RPPS) 13.000,001.9.3 Receita da Dívida Ativa 1.097.000,001.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária 1.097.000,001.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 450.000,001.9.3.1.12 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - !TBI 10.000,001.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200.000,001.9.3.1.98 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria. 437.000,001.9.9 Receitas Diversas 2.272.000,001.9.9.0.99 Outras Receitas 2.272.000,002 Receitas de Capital 10.800.000,002.1 Operações de Crédito 3.000.000,002.1.1 Operações de Crédito Internas 3.000.000,002.1.1.4 Operações de Crédito Internas - Contratuais 3.000.000,002.1.1.4.05 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 3.000.000,002.4 Transferêndas de Capital 7.800.000,002.4.2 Transferêndas Intergovernamentais 304.000,002.4.2.2 Transferêndas dos Estados 304.000,002.4.2.2.01 Transferêndas de Recursos do Sistema Único de saúde - SUS 304.000,002.4.7 Transferêndas de Convênios 7.496.000,002.4.7.1 Transferênda de Convênios da União e de suas Entidades 5.596.000,002.4.7.1.01 Transferêndas de Convênio da União para o Sistema Único de saúde - SUS 196.000,002.4.7.1.02 Transferêndas de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 336.000,002.4.7.1.05 Transferêndas de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 1.500.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autentlcaç50 IUsuário: Processamento de Dados 160+1431·758

P~glna

5/6

":~~.!15'!!!!.

I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Período: Orçamento/2014

2.4.7.1.992.4.7.22.4.7.2.997

7.27.2.17.2.1.0.297.2.1.0.29.017.2.1.0.29.01.017.2.1.0.29.01.027.2.1.0.29.01.037.2.1.0.29.01.047.2.1.0.29.01.057.2.1.0.29.01.067.2.1.0.29.01.077.2.1.0.29.01.997.2.1.0.29.13

··7;Ü.O.29.15-~-··

7.2.1.0.29.15.017.97.9.17.9.1.27.9.1.2.297.9.1.2.29.017.9.1.2.29.027.9.1.2.997.9.1.2.99.02

Outras Transferências de Convênios da União

Transferêndas de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

Outras Transferências de Convênio dos Estados

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Receitas de Contribuições - Intra-{)rçamentárias

Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias

Contribuições Previdendárias do Regime Próprio - Intra-0rçamentárias

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Ovil - Intra-0rçamentárias

Contribuição Patronal - Prefeitura Munidpal

Contribuição Patronal - saúde

Contribuição Patronal - Câmara dos Vereadores

Contribuição Patronal - FUNDEB 40%Contribuição Patronal - FUNDEB 60%Contribuição Patronal - Ação Social

Contribuição Patronal - Secretaria de Educação

Contribuição Patronal - RPPS

Contribuição Previdenciária para Amortização de Défic!t AtuarialÚiniTiolllçâo·pl'eVid€Iii:i?ffã-en;Regime &Pã~.:'diái1ÍeÍlt:ITd;:;Debit0S-:-'-".-:-:'--'~~:C;:-' ..,. .-' ..-'Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Prefeitura Munidpal

Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias

Multas e Juros de Mora

Multas e Juros de Mora das Contribuições

Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS

Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais

Multas e Juros de Mora das Contribuições do servidor

Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições

Parcelamento - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições

TOTAL GERAL

ResumoReceita Tributária

Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de serviços

Transferêndas Correntes

Outras Receitas Correntes

Total das Receitas CorrentesOperações de Crédito

Transferêndas de capital

Total das Receitas de Capital

Receitas de Contribuições - Intra-{)rçamentárias

Outras Receitas Correntes Intra-0rçamentárias

Total das Receitas Correntes Intra-OrçamentáriasTotal das Receitas de Capitallntra-Orçamentárias

:---~-",:.,-

3.564.000,001.900.000,001.900.000,00

4.425.000,004.395.000,00

4.395.000,004.395.000,003.196.000,00

448.000,00567.000,00

16.000,00527.000,00

1.576.000,0026.000,0026.000,0010.000,00

..~";;., 1.0.40.000,00..::::~·~----i.s9:-00a;-op,.:: _',:,:-~~.~~:.j: ~c::;-: o::· -;~.-.,õ-:,~,;_~.:-, ::-::'..~:=.::c: :.:<;·:-.o:~..

159.000,0030.000,00

30.000,0030.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

104.523.000,00

5.236.000,00

4.361.000,00

1.318.000,00

200.000,00

74.058.000,00

4.125.000,0089.298.000,00

3.000.000,007.800.000,00

10.800.000,004.395.000,00

30.000,004.425.000,00

//

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1604-1431-758

Página

6/6

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I Anexo 2 da Lei N° 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas IRECEITAS Valores em R$ - Periado: Orçamento/2014

TOTAL GERAL

Entidades COnsolidadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros , Instituto de Previdhlda dos Servidores dos Bezerros - IPREBE , Fundo Municipal de saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da Criança e do Ado~nte dos

104.523.060,00

I de Assistência SOcial dos Bezerros, Fundo MunidpaJ de Assistência

..-;:-;':-.-::'.- -. ~ .-:''-''- -~."-• '.-": --o."-__.':~:~~::.:=::.-t:-' :." -_~>:~ r. -.~_-::--:-- .. - :-;. . ·--.'_0 ._ .... :;_,.:. ,"-.. "::'~"~-_.. ~.:"~ :::.-_...~...._.. •. _. ......,:-~-_.

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Município de Bezerros

I IChove de Autenticação IUsuário: Processamento cle-Oados 1305-1586-677

página

1/33

~~!EP2!!~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Projetos Atividades Total

110.000,00 2.680.000,00 2.790.000,00110.000,00 2.600.000,00 2.710.000,00110.000,00 2.600.000,00 2.710.000,0050.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00

30.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00

10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00

490.000,00 490.000,005.000,00 5.000,00

200.000.00 200.000,00

::'_-:~'_-".' ~'.""·:'·:":;.:~:L'!J{J,VO·· -.~: j:.-.- "40.coo,oó· ........5.000,00 5.000,00

100.000,00 100.000,00

30.000,00 30.000,00

100.000,00 100.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

130.000,00 130.000,00130.000,00 130.000,00

420.000,00 420.000,00420.000,00 420.000,00

1.0GO.000,00 l.OGO.OOO,OO1.060.000,00 1.060.000,00

lllO.OOO,OO 100.000,00

/ 100.000,00 100.000,00

5.000,00 5.000,002.000,00 2.000,00

3.000,00 3.000,00

380.000,00 380.000,00300.000,00 300.000,00

30.000,00 30.000,00

50.000,00 50.000,00

10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00

5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00

80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00

.~ -

Não Orçamentária Operação Especial

--:'--.-:'

Execução e Obras, reformas e ampliação do prédio da Câmara0I>ras e 1nst<lJações

Equipar o 50 do Poder LegislativoEquipamentos e Material Permanente

EspecificaçãoLegislativaAção LegislativaGESTÃO ADMINl5TRATIVA DO PODER LEGISLATIVOAquisição do Veículo Utilitario

Equipamentos e Material Petmanente

Aquisição de móveis, máquinas, computadores e equipamentos diversosEquipamentos e Material Permanente

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros SeJViços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas de Exercicios Al1terio<es

Indenizações e Restituições

Manutenção dos servidores EfetivosVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avil

Manutenção dos servidores ComissionadosVendmenlos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!

Subsidios dos VereadoresVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!

Concessão de Representação ao PresidenteOutras Despesas Variáveis - Pessoal avil

Divulgação dos atos do Poder Legislativo e EventosOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Concessão de Verbas ldenizatórias para os Gabinetes dos VereadoresMaterial de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Manutenção do 50 do Poder LegislativoOutros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Contribuição para Entidades RepresentativasContribul\iies

Controle InternoGESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Manutenção dos serviços administrativos da Câmara e capacitaçãoOutras Despesas variáveis - Pessoal Ovil

Diárias-Qvil

.~~ _····-~'l<:JtdlJtdea;~~ >- "-':'_-'-",_.'.~::':~~""'- .---:-=: -'--'-".-=--

Unidade Gestora: 20001-Prefeitura Municipal dos Bezerros1001-CORPO DEUBERATlVO E SECRETARIA DA CÂMARA

3.1.90.16

3.3.90.14.0'.• .- " .. "·3:3.;0:30

3.3.90.33

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.92

3.3.90.93

101 2.23.1.90.11

101 2.33.1.90.11

101 2.43.1.90.11

101 2.53.1.90.16

Unidade Orçamentária:

Código11 311 31 1011 31 101 1.1

4.4.90.52

1 31 101 l.24.4.90.52

1 31 101 l.34.4.90.51

31 101 l.44.4.90.52

1 31 101 2.1

31

1 31

1 31

1 31

31 101 2.G3.3.90.36

3.3.90.39

1 31 101 2.73.3.90.30

3.3.9036

3.3.90.39

31 101 2.103.3.90.39

1 31 101 2.113.3.50.41

124124 101

'. -, . -:..

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Município de Bezerros

I . IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305--1586-677

Página

2/33

~u~...............-..,.~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 1001-CORPO DEUBERATlVO E SECRETARIA DA CÂMARACódigo Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

80.000,0050.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

370.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

20.000,00

350.000,00350.000,00350.000,00

350.000,00

80.000,0050.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

370.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

20.000,00

3S0.000,00350.000,00350.000,00

350.000,00

3.0S0.0ÓO;OO-CC - )'~3.Újõ:ooii-;irõ··~:-':'---'-.:-"":"".:~-~.~ -~: ..110.000,00

•• 0:: ........ '''...:..

_:'-;-:-:-.-.--.'--:-:--:--" .

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.35

3.3.90.36

Manutenção do SO do Poder legislativoVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

Diárias-avi!

Material de.Consumo

Setviços de Consultoria

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Previdência SocialAção legislativaGESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER lEGISUlTIVOEncargos Previdenciários RPPS

3.1.91.13 ObrigaçÕes Patronais

1 124 101 2.10

99 319 31 1019 31 101 2.9

9 2719 271 1019 271 101 2.8

Previdênda BásicaGESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER lEGISUlTIVOObrigações Patronais

.~~~_,::,~~~:~~I? ~~a~is _~ ~T~a;u;;idadeOi'çamé'ntáriaUnidade Orçamentária: 10001-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO FINANCEIRA

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

10.000,0010.000,00

2.000,002.000,00

50.000,0050.000,00

1.779.000,008.000,00

8.000,00

13.000,005.000,00

5.000,00

3.000,00

1.758.000,00474.000,00

419.000,00

4.841.000,004.841.000,003.062.000,003.000.000,00

1.823.000,001.823.000,00

52.000,00

13.000,005.000,00

5.000,00

3.000,00

1.758.000,00174·000,00

419.000,00

2.000,002.000,00

50.000,0050.000,00

1.771.000,008.000,008.000,00

8.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.500.000,00

10.000,0010.000,00

./

3.018.000,003.018.000,003.010.000,003.000.000,00

Manutenção das atividades gerais da Secretaria da Fazenda e de suas unidadesVencimentos e Vantagens Rxas - ~J Ovil

Obrigações Patronais

5enliços de Consultoria

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Equipamentos e Material Permanente

Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversosEquipamentos e Material Permanente

Aquisição de Brindes para Premiações;Material, Bem ou 5erviço para Distribuição GrabJita

Partidpações em Consórcio PúblicoRateio pela Partldpação em eonsórdo Público

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDAAquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos

Equipamentos e Material Permanente

Contratação de Software e Assessoria Especializada5erviços de Consultoria

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa JurkUca

4.4.90.30

4.4.90.35

4.4.90.39

4.4.90.52

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 401 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO n PMAT n

4 122 401 1.16 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentosdiversos

Material de Consumo

4 122 401 1.1144.4.90.52

4 122 401 2.1633.3.90.32

4 122 401 2.1653.3.7\.70

4 122 4104 122 410 1.114

4.4.90.52

4 122 410 2.203.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

4 122 410 2.283.1.90.11

3.1.90.13

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~OOüo~o~vvv~~v~~vvvvv~VVVV~~V~~~C~~~OVVVV~~VVCV~~

Município de Bezerros

I IChave de AutenticaçãO IUsuário: Processamento de oados 1305-1586-677

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3/33

~.~~.!:!!l~.!-

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 10001-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRACódigo Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

3.1.91.13 OOrigaçiies Patronais

3.3.90.14 Diárias" Civil

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.35 Serviços de Coosullnria

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros .. Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.47 Obrjgações Tributárias e Contributivas

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.90.93 Indenizações e ReslitlJições

3.3.91.97 Aporte para CobertIJra do Déficit Atuarial do RPP5

546.000,00

15.000,00

28.000,00

55.000,00

76.000,00

59.000,00

2.000,00

4.000,00

30.000,00

50.000,00

546.000,00

15.000,00

28.000,00

55.000,00

76.000,00

59.000,00

2.000,00

4.000,00

30.000,00

50.000,00

2828 84628 846 O28 846 O 0.3

14.000,0014.000,00

Encargos EspeciaisOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisContribuição do Município para Formação do PASEP

3.3.9Q.47 . ~igações Tributárias e Çontributivas

.-~c,-:-:-: ..~-·-':28- ilifOO.4 --"' .. _..0 • ·Ã'l1óri:izaÇão-:e.E~cãigOSdil Dfvidil~:·-·--

3.2.90.21 Juros sobre a Divida por Contrato

3.2.90.22 Outros Encargos sobfe a Divida "'" Contrato

3.2.91.21 Juros sobre a Divida por Contrato

3.3.90.93 Indenizações e Restituições

4.6.90.71 . Principal da Divida Contratual Resgatado

4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado

·-----~~.::-:~7~.ç.. ...-:_=;,..;._::_..:...,.=-- ~-.

751.000,00751.000,00751.000,00336.000,00

336.000,00

-"-- -,-~-:::::-..,.•.;,. __.0. ?'-''--~'i5'.OOO,OO;'-'"

9.000,00

4.000,00

5.000,00

15.000,00

173.000,00

209.000,00

'='7-":::~_----

765.000,00765.000,00751.000,00336.000,00

336.000,00

·'-'·-~~••c41:S,ÕOÕ;ÕQ-'-'--=~-. '.:9.000,00

4.000,00

5.000,00

15.000,00

173.000,00

209.000,00

28 846 41328 846 413 2.33

9999 99999 999 O99 999 O 0.999

3.1.90.91

3.3.90.91

9.9.99,99

GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPALManutenção das atividades gerais da secretaria de Assuntos Jurídicos e de suas unidades

sentenças Judidais

sentenças Judidais

Reserva de ContingêndaReserva de ContingêndaOperações EspeciaisRESERVA DE CONnNG~NGIA

A Qassiflcar

2.800.000,002.800.000,002.800.000,002.800.000,00

2.800.000,00

14.000,0014.000,00

12.000,00

2.000,00

14.000,0014.000,00

12.000,00

2.000,00

2.800.000,002.800.000,002.800.000,002.800.000,00

2.800.000,00

Código Especificação Não Orçamentária

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 410 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA4 122 410 1.14 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

diversos;4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Total

39.000,00

647.000,00·407.000,00

3.000,00

686.000,00686.000,00686.000,0039.000,00

8.406.000,00

647.000,00647.000,00647.000,00

647.000,00407.000,00

3.000,00

Atividades

1.837.000,003.018.000,003.551.000,00Total da Unidade Orçamentária

Manutenção das Ações do Departamento de Administração TributáriaVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil

Diárias-Civil

3.1.90.11

3.3.90.14

4 122 410 2.42

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Município de Bezerros

I IChave de Autentlc:oção IUsuário: Processamento de Dados 1305-158&-677

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~~!EP!!!~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 10002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO TRIBUTÁRIA

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.92 Despesas de Exercidos Anleriores

2.000,00

12.000,00

222.000,00

1.000,00

2.000,00

12.000,00

222.000,00

1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 39.000,00 647.000,00 686.000,00Unidade Orçamentária: 11001-5ECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

12.000,006.000,006.000,006.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

:~~~~6-"-~'c~.~;-,;:':~:,:.~ .6.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.196.000,001.165.000,00

64,000,0038.000,00

5.000,00

3.000,00

20.000,00

5.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

26.000,002.000,00

7.000,00

17.000,00

1.101.000,0020.000,00

20.000,00

1.081.000,00800.000,00

.... 31.000,00

17.000,00

5.000,00

12.000,006.000,006.000,006.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

-.'.:. _-dúlO.ll,OO__>•••

- '''-.. '6.000,00

6.000,002.000,00

2.000,00

2.000,00

1.186.000,001.165.000,00

64.000,0038.000,00

5.000,00

3.000,00

20.000,00

5.000,00

1.000,00

3.000,00

1.000,00

26.000,002.000,00

7.000,00

17.000,00

1.101.000,0020.000,00

20.000,00

1.081.000,00800.000,00

31.000,00

17.000,00'

5.000,00

10.000,00

~:....:.:..~_.~:-.:... ~.--;:-- ~-~:~.-~~....;:~__':._~':':-7-::"'-'~'----~: .::::.~~ .-:.:.~-:. ~

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físk:a

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Administração

Administração Geral

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Manutenção de Ações da Secretaria de GovernoVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovll

Diárias -OviJ

Material de Consumo

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contraIas de Tercelrlzaçllo

serviços de Consultoria

Outros ServIços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Manutenção das ações de cerimonial do munidpio.Material de Consumo

Outros Servjços de Terceiros - Pessoa Fisica

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO

Contribuições: ODEM, CNM, AMUPE, IBAM e outroscontribuições

Manutenção das Ações de caráter Continuado do GabineteVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal OVU

Diárias - 0vI1

Material de Consumo

Passagens e Despesas com locomoção

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.70041

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.33

4

4 1224 -122 4024 122 402 2.74

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.34

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

4 122 402 2.168

4 122 4044 122 404 2.17

4 122 404 2.52

2 Judiciária

2 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judidário2 62 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO

2 62 404 2,15 Despesas com outros entes Federados3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa AsIca

3.3.90.39 OUtros Servtços de Terceiros - Pessoa Jurídica

. -':'_-'~'.:.-__.:--: ::- ~~2",,=1?2'-:-.- :- -.-;~. -. -=.=-~.dm}ni:s~.çã.o.:c;;~r~!-: .._,:", '_.:".-:--. :"'"_"::"'.: :-._'" 2"[22404- .-. c"GESTÃO SUPERIOR DO MUNiCíPio ",

2 122 404 2,16 Prefeitura nas ComunidadesMaterial de Consumo

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ovoooo~~vc~v~~~~vvov~~vv~v~v~v~~ooo~~v~v~v~voovoc

Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-15860.677

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 11001-5ECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Código Especificação

4.4.90.52

4 131 402 2.166

Atividades Total5.000,00 5.000,00

66.000,00 66.000,00

76.000,00 76.000,00

81.000,00 81.000,00

21.000,00 31.000,0021.000,00 31.000,00

10.000,0010.000,00

21.000,00 21.000,00

1.000,00 1.000,00

5.000,00 5.000,00

15.000,00 15.000,00

Projetos

10.000,0010.000,0010.000,00

10.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

Manutenção das atividades de divulgação (indusive institucional), produção e veiculaçãodas atividades da administração municipal.

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

3.3.90.92 Despesas de Exercidos Anteriores

Comunicação SocialDIVULGAÇÃO INSIDUCIONALAquisição de equipamentos diversos de áudio e vídeo, entre outros

Equipamentos e Material Permanente

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4 1314 131 4024 131 402 1.5

4.4.90.51

1515 45215 452 150415 452 1504 1.68

4.4.90.51

.~.~.

12 Educação12 361 Ensino Fundamental

";-~=12:':.:l6Dt20(i:":.~:.:;-'-:7° 0

00

• EDUCAr;:Ãb:BÁSICXbE1ibAtro~:uE'-:'-:::~~:~: ::.<~-::< .•--.,,~:~.~--... "'"-"'.>=-o"-__77''-'''.r-,.

12 361 1206 1.52 Construção, reforma e/ou expansão da Rede Escolar de ensino básicoObras e Instalações

Urbanismoserviços UrbanosINFRAESTRUTURA URBANAPavimentação de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento asfáltico e

Obras e Instalações

15 452 1504 1.70 Construção, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias e4.4.90.51 Ob<as e Instalações

50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00

.-:-..:::::-,-:::=:~~~ :.~:-'''::'Sô:''(joÓ';ÕíJ::'·.~::-::::-: :::::,..7.:-:<. ~-7<-:=-=;-~ 50:000;0050.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

900.000,00 900.000,00900.000,00 900.000,00900.000,00 900.000,00500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00

... . ~;"-=-:----.-:.-~ ,~'.

Total da Unidade Orçamentária 960.000,00 1.198.000,00 2.158.000,00Unidade Orçamentária: 11002-CONTROLAOORIA GERAL

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos °Atividades Total4 Administração4 122 Administração Geral4 122 414 GESTÃO DA CONTROLADORlA GERAL4 122 414 1.20 Reequipamento e Modernização da Estrutura Administrativa da Unidade

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Unidade Orçamentária: 12001-PROCURADORIA MUNICIPAL

Código Especificação Total

13.000,0013.000,0013.000,001.000,00

1.000,00

12.000,001.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

13.000,00

12.000,001.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

2.000,00

12.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

Atividades

1.000,001.000,001.000,001.000,00

1.000,00

Projetos

1.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

Total da Unidade Orçamentária

Manutenção das Ações da UnidadeVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Diárias-Civil

Material de Consumo

5erviços de Consultoria

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

4 122 414 2.35

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~~~OOOO~O~~V~~~C~~~V~~~~VVOVCV~~~~~~~V~V~V~~VVV~V

Município de Bezerros

I IChove de Autentlcaçlio IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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6/33

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 12001-PROCURADORIA MUNICIPAL

Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 413 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPAL4 122 413 1.18 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4 122 413 2.333.1.90.11

3.3.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Assuntos Jurídicos e de suas unidadesVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil

Diárias - Civil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Não Orçamentária Operação Especial Projetos2.000,002.000,002.000,002.000,00

2.000,00

Atividades129.000,00129.000,00129.000,00

129.000,00120.000,00

1.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

Total

131.000,00131.000,00131.000,00

2.000,00

2.000,00

129.000,00120.000,00

1.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 129.000,00 131.000,00

Unidade Orçamentária: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO

13.000,00

137,000,00 '137.000,00106.000,00 106.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00

9.000,00 9.000,00

1.000,00 1.000,00

5.000,00 5.000,00

2.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00

4.000,00 4.000,001.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

141.000,00 154.000,00

Atividades Total

911.000,00 947,000,00911.000,00 947.000,00

16.000,00 20.000,00

13.000,00

Projetos36.000,0036.000,004.000,00

13.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

, ", "'~'~7:-::- .c'· ~'" r -.. Y.ão orçam~n~r~:_g~ra~O~~!al.-.. ,:", fj~iõ~-ó:-'"-'~;:~~;~:~-:c'';.~.:i54;ob~W6" .~=--,.13.000,00 141.000,00 154.000,0013.000,00 141.000,00 154.000,0013.000,00 13.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Manutenção das Ações do Gabinete do Secretário "Administração"Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIVil

Ressardmento de Despesas de Pessoal Requisitado

Diárias-Civil

Material de Consumo

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirtzaçào

Serviços de Coosuftolia

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas de Exercícios Anteriores

Cooperações Técnico-financeiras com entes federados "Consórcios"Contribuições

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.11

3.1.90.96

3.3.90.11

3.3.90.30

3.3.90.31

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.17

3.3.90.92

3.3.71.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

1.1.90.52

4 122 420 2.45

Unidade Orçamentária: 13002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4 122 420 2.46

Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 406 AMPUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNIOPAL)

" .. ",' ,Código, Especificação"'_--:"~'--~"'4~<-='-:=~'~~Ãomirib1,-a~to-:

4 122 Administração Geral4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4 122 420 1.27 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

diversosEquipamentos e Material Permanente

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Município de Bezerrosr-- IChave de Autentlcaçio I'IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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7/33

~~~2!!.!.

I Anexo 6 da Lei N() 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 13002-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

4 U2 406 1.9 Aquisição, móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos, indusive de áudio e vídeo(videomonitoramento)

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Unidade Orçamentária: 13003-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSTotal da Unidade Orçamentária

16.000,001.000,00

2.000,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

927.000,0032.000,00

16.000,001.000,00

2.000,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

895.000,00

32.000,00 32.000,00

895.000,00 895.000,00296.000,00 296.000,00

-=---:-_'--=-~~- -::-;~~llOlUl?""c~ ,;,,"::::<;~;L~:~,:~:-~--;--:c; ,---:.::--=,,,"'. 2.000,00 2.000,00

106.000,00 106.000,00

127.000,00 127.000,00

357.000,00 357.000,00

32.000,0032.000,00

40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

36.000,00 951.000,00 987.000,00

Projetos Atividades Total288.000,00 288.000,00285.000,00 285.000,00285.000,00 285.000,00285.000,00 285.000,00

142.000,00 142.000,00

119.000,00 119.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00

15.000,00 15.000.00

4.000,00 4.000,00

3.000,00 3.000,00

• ':.:..:=...-=-_.-._,.......~.-"'::'=-.~~-~~, ...

Não Orçamentária Operação Especial

Matcrial, Bem ou Se<viço par. Dlsttibulçáo Gratuita

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Manutenção das atividades da Guarda Municipal;Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil

Diárias - Ovil

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOReequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentosdiversos

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

4 122 406 2.23

4 122 4204 122 420 1.23

66 1826 182 4206 182 420 2.84

Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO4 122 404 2.18 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal CiviJ

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.90.14 Diárias - Ovil

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90~39 .Qutros SelViços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.92 Despesas de ExercíCfoS Anteriores

Formação de Recursos Humanos4 128

4 122 420 2.47 Manutenção da Diretoria e Assessoria Administrativa3.1.90.11 vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil

,,: .:.. : ",- _~-7~:'-7-~~-",,:,- .----=-.~- :~~::::: ·~-..._-r~~~;S:~~~:-=-=-:-'7,,:-7:-· ~~-:_-.~:"'::' -- . ::~.~.-: -, ~ .~.~.....~,:="::~; :~ __o -.:;.;..;~~-:-:::~'-~~:":~:-

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.92 Despesas de Exercídos Anteriores

5egurança PúblicaDefesa CivilGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOManutenção das Atividades da Defesa Civil "Assistência Emergendal às Vítimas deQ~~~ .

Material de Consumo

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Município de BezerrosI' I Chave de Autentlcaçlio I

usuário: Processamento de Dados I 1305-1586-677Página

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 13003-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 403 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PATRIMÓNIO MUNIOPAL4 122 403 1.6 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4 122 403 2.13 Manutenção do sistema do Departamento de Material e Patrimônio, induindo locação desoftware.

_.. . _. .. _ _. _.. 3..1.90.11 . Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal avll _ _ __ _. _ _ _ . _. _ _ _~- .'-:~J~::-::.__'~;_~_"'~:":'''' -",:?"--:-.- :-_...:...;:-:-- 3;-g;;~1~~--'~Õiárias': ~I-"'-~-' . ~ :::-:::-~e--:- -:- -::..:_-:: --:- -~-... --.'~-: ..--:-:'~-: - ~.~:::- ~.-:. --- --_.~- - -;'-- .....-,.....~-- .....

Código Especificação

Código Especificação

Unidade Orçamentária: 13004-DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRlMONIO

Atividades Total

3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00

1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00

288.000,00 288.000,00

Atividades Total

56.000,00 58.000,0056.000,00 58.000,0056.000,00 58.000,00

2.000,002.000,00

56.000,00 56.000,00

---:C' -i:::-~----_:- -c:.o<:-:e.,.5t.~~_ ::_~~~-:::"c,,,,:;:,~,-

1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,002.000,002.000,002.000,00

2.000,00

Projetos

Projetos

... <:;.-~_:..,..- • _. __:: --- _t;'·-

Não Orçamentária Operação Especial

Não Orçamentária Operação Especial

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Total da Unidade Orçamentária

4 128 404 GESTÃO SUPERIOR DO-MUNIcíPIO4 128 404 2.19 Capacitação de servidores Públicos

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 56.000,00 58.000,00

Unidade Orçamentária: 14001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

505.000,0022.000,0022.000,0022.000,00

2.000,00

12.000,00

8.000,00

483.000,00483.000,00483.000,00

'50.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000;00

6.000,00

22.000,00

8.000,00

8.000,00

OutroS"serviçoS de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Extensão RuralGESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE AGRIOJLTURA E MEIO AMBIENTEManutenção da Unidade Administrativa "Gabinete do secretário"

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Diárias-CIvIl

Material de Consumo

ServIços de Consultoria

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurkllca

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.1.90.11

3.3.90.1<

3.3.90.30

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

513.000,0022.000,0022.000,0022.000,00

2.000,00

12.000,00

8.000,00

491.000,00483.000,00483,000,00

'50.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

22.000,00

ABA5TEOMENTO DE QUAUDADE 8.000,00 8.000,00Reequipamentos de móveis, máquinas e equipamentos diversos 8.000,00 8.000,00

4.4.90.52 Equipan1~ntos e Material Permanente 8.000,00 8.000,00

Total da Unidade Orçamentária 8.000,00 505.000,00 513.000,00

20 Agricultura20 605 Abastecimento20 605 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE20 605 2006 2.138 Manutenção das ações vinculadas ao programa de Abastecimento de Qualidade

Material de Consumo

20 60620 606 42120 606 421 2.97

20 606 200620 606 2006 1.95

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Município de Bezerros

r= --- I IChave de Autenticação

usuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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I Anexo 6 da Lei NO 4.320/64 - Programa de Trabalho IValonlS em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 14002-DIRETORIA DE AGRlCUlnJRA

Código Especificação20 Agricultura20 606 Extensão Rural20 606 2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO20 606 2001 1.83 Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

20 606 2001 2.119 Gestão Administrativa da Diretoria de Agricultura3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal eMI

3.3.90.14 Oiárias - Civil

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros SeMÇQS de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros 5eMços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS- Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição de sementes eMudas

Meterial, Bem ou 5eviço pere Distribuição Gratuita

20 606 200320 606 2003 2.134

3.3.90.32

:~ :.--=-<-~--~.:=",:~ ~"'~-~Ü:~li)~~Ol~T:-~ ~~-..7 .. '-:;."­20 606 2004 2.35

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

'-IXOO:'>-tÇAO, 'FErim;' E EVEN--;-uS~

Manutenção das Ações da UnidadeMateriaJ de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

- ... --- •.e-':"••.. - - o·'

Não Orçamentária Operação Especial

_ •• o -:.... '. ~__, _. __-: -- '._ -r'··~":::::;--:~._'_~-=':..;;~":-:;::':-:::'"7"_" • .,~:.::-__~.,--=--~_ ..

Projetos Atividades Total

205.000,00 474.000,00 679.000,00205.000,00 474.000,00 679.000,00205.000,00 469.000,00 674.000,00205.000,00 205.000,00

205.000,00 205.000,00

469.000,00 469.000,0075.000,00 75.000,00

4.000,00 4.000,00

145.000,00 145.000,00

92.000,00 92.000,00

153.000,00 153.000,00

1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

.,-=-:~-...7"':~"::":;.-3.DOO;rJO - -_.--:-:":-~1.00Ó;ÕG"---"--'-~'-'-:::-':-~~.·:-,.:,;c:-

3.000,00 3.000,001.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

Unidade Orçamentária: 14003-DIRETORlA DE MEIO AMBIENTE

Código Especificação Não Orçamentária Operação' Especial4 ·Administração4 122 Administração Geral4 122 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE'4 122 421 1.28 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

474.000,00 679.000,00

Atividades Total

20.000,00 21.000,0020.000,00 21.000,0020.000,00 21.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00 20.000,0014.000,00 14.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

3.000,00 3.000,00

220.000,00 1.251.000,00220.000,00 1.251.000,00220.000,00 1.251.000,00

1.031.000,00

1.000,001.000,001.000,001.000,00

Projetos

1.000,00

205.000,00

1.031.000,001.031.000,001:031.000,001.031.000,00

Total da Unidade Orçamentária

DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA- Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição de sementes eMudas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição GrahJita

Manutenção e assessoria do Meio AmbienteVendmentos e Vantagens FIXaS - Pessoal Ovi!

Diárias-Civil

Material de Consumo

serviços de Consultoria

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física

Gestão AmbientalRecuperação de Áreas DegradadasREGCLAGEM E TRATAMENTO DE REsíDUOS SÓLIDOSDesapropriação de imóveis Construção de ~terro ~nitário, biodigestores, usina decompostagem e outros

3.3.90.32

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.35

3.3.90.36

20 606 200520 606 2005 2.134

4 122 421 2.51

1818 54318 543 180218 543 1802 1.79

Page 43: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

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Município de Bezerros,--- - I IChave de Autenticação

Usuário: Processamento de Dados 130S-1~77

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 14003-D1RETORIA DE MEIO AMBIENTE

4.4.90.51 Obras e lnstalaçôes

Código Especificação

4.4.90.52

4.4.90.61

18 543 1802 2.130

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Equipamentos e Material Permanente

AQuisição de Imóveis

Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Recidagem e Tratamento de ResíduosSólidos

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Não Orçamentária Operação Especial Projetos781.000,00

200.000,00

50.000,00

Atividades

220.000,00

70.000,00

70.000,00

80.000,00

Total781.000,00

200.000,00

50.000,00

220,000,00

70.000,00

70.000,00

80.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.032.000,00 240.000,00 1.272.000,00

Unidade Orçamentária: 15001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total723.000,00723.000,00723.000,00

606.000,00606.000,00606.000,00

105.000,00105.000,00

606.000,00 606.000,00

200.000,00 200.000,00

20.000,00 20.000,00

125.000,00 125.000,00

1.000,00 1.000,00

135.000,00 135.000,00

75.000,00 75.000,00

50.000,00 50.000,00

606.000,00 723.000,00

Atividades Total4.757.760,00 7.692.760,00

783.000,00 783.000,00783.000,00 783.000,00783.000,00 783.000,00

722.000,00 722.000,00

42.000,00 42.000,00

19.000,00 19.000,00

2.712.000,00 5.437.000,00986.000,00 986.000,00

918.000;00

..-.o=';;'~~_~:'<:::-.;.t~',:.: -'-'7',:' ::12:UGO;OO':-::-'~~ '. _"",,=::0": ~"_:12.000,00

Projetos

117.000,00

2.935.000,00

2.725.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

Material de Consumo

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Outros serviços de Terceiros - Pessoa FIsica

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Obrigações Tributárias e Contributivas

Especificação

Total da Unidade Orçamentária

Educação

Alimentação e NutriçãoAUMENTAÇÃO ESCOLAR

Manutenção do programa de alimentação escolar para assegurar o forneámento demerenda escolar aos alunos

Materiai de Consumo

Outros SeNiços de Terceiros - Pessoa Física

Outros SeJV\ços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ensino FundamentalGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARiA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃODAS ATIVIDADEs-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA .. 'Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão institucional deapoio administrativo

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.34

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.47

Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Código1212 30612 306 121312 306 1213 2.110

12 36112 361 1201

12 361 1201 2.94

12 Educação 117.000,0012 361 Ensino Fundamental 117.000,0012 361 1201 GESTÃO ADMINiSTRATIVA DA SECRETARiA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃO 117.000,00

_ . .' ". :..'~~ .. DAS AT[VIDADE5-MI:IO DA EDUCAÇÃO BÁSIc:!', ',.. ' , '. •. .,' ~_. .' ;.; , .. ' "7 '1z,"~;r;!2Vi'''{;'f5;'';':,~:Cl~,~cD\;5õiJi)-Pfôjetõl'frimâ CãSãe'iri Bezerriis~------co,;:::c:.:·:.:-~-:,:::. '. -~~_::~--:---:'--::-"C'·-:":o-:-_,S':,,:<,";',·-=_,-,:-:-:"":;:;~,\'~'-;.."':é·c'-=-.;C: ::=-~"1T()OO;00'

4.4.90.51 Obras e lnstalações 12.000,00

12 361 1201 1.46 Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão 105.000,004.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 105.000,00

12 361 1201 2.94 Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão institucional deapoio administrativo

Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil

Diárias-Ovil

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

Página

11/33

~,\.~!!!§M?~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total290.000,00

200.000,00

54.000,00

46.000,00

2.000,00

150.000,00

50.000,00

32.000,00

94.000,00

56.000,0012.000,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

290.000,00

200.000,00

54.000,00

46.000,00

2.000,00

150.000,00

50.000,00

32.000,00

94.000,00

56.000,0012.000,00

12.000,00

12.000,00

20.000,00

12.000,00 12.000,00-'-.:- .~-.~- 12.00ó;OO~~=---·~:·~:;"i"~~.t,nó-=-:·~".::', -:--z':':"~_-.-'~--=-i.,;.~ .

1.035.000,00 1.705.000,00 2.740.000,00260.000,00 260.000,00

260.000,00 260.000,00

775.000,00 775.000,00ns.ooo,oo n5.OOO,OO

1.705.000,00 1.705.000,00

24.000,00 24.000,00

1.032.000,00 1.032.000,00

649.000,00 649.000,00

12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00

6.000,00 6.000,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

1.690.000,00 1.690.000,00888.000,00 888.000,00

869.000,00 869.000,00

19.000,00 19.000,00

802.000,00 802.000,00802.000,00 802.000,00

9,000,00 9.000,009.000,00 9.000,00

9.000,00 9.000,00

4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00

'--::=:-~":-~;::-=-- ~---~ t .__~7-..--:7.~.:,~':;:~.::::'::.'..:.~C::--:-:'_:~'::';··~:=r·~':::''''-••~~~ .... ::: ~"'_. ..r.-."

Aquisição de Veículos destinados ao transporte de estudantesEquipamentos e Material Permanente

Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de escolas públicas doMunicípio

AuxmO Financeiro a Estudantes

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Manutenção das ações do PDDE, induindo aquisição de materiais, implementação deprojetos pedagóg icos e outros

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Desapropriação, Construção, reforma e ampliação de imóveis, instalaçõesObras e [""",loções

Aquisição de Imóveis

Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversosEquipamentos e Material Permanente

ASSIST~NQAAO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Manutenção do programa de assistênda ao estudante, induindo a doação de materiaisdidático-pedagógico e uniforme escolar

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ensino SuperiorTRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.11 Vendmentos e Vaf)tagens Fixas - Pessoal Ovil

3.1.90.13 Obrigações Patronais

3.1.91.13 Obrigações Patronais

3.3.90.14 Diárias - Civil

3.3.90.30 Material de COnsumo

3.3.90.32 MaterIal, Bem ou 5erviço para Distribuição GrabJita

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 361 1201 2.95 Profissionali2ilção e Qualificação dos DocentesMaterial de Consumo

4.4.90.S2

12 361 1202 1.474.4.90.52

12 361 1202 2.98

3.3.90.18

3.3.90.36

3.3.90.39

12 361 120312 361 1203 2.99

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

12 361 120412 361 1204 1.48

4.4.90.51

4.4.90.61

12 361 1204 1.494.4.90.52

12 361 120812 361 1208 2.105

3.3.90.39

12 36412 364 1207

3.3.90.30

3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Oisllibuição Gratuita

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.i<:a

3.3.90.39 o.rtros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 3i?1 1201 2.96 _ Subvenções Sociais a Entidades EduCildonais~~-=:-...:;-:-::---::- - -~ -:-.:.:. I3:50.~"I'7.· ~~:·~·SôfJ.~-mçf.~·~is"':- ~ =:~--:, ., ~- ; .-":"...:~.-.. - .~.~-

12 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE12 361 1202 1.4 Equipar o 50 do Poder Legislativo

Equipamentos e Material Permanente

. -::-:... - ~.: .

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Município de Bezerrosr- IChave de Autentfcaçio IIusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

Página

12/33

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 15003-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

12 364 1207 2.104 Apoio financeiro aos estudantes universitários carentes do munidpio que estão em cursossuperiores

3.3.90.18 Auxnio Financeiro a Estudantes

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.398.760,001.398.760,00

200.000,00200.000,00

491.000,0012.000,00

360.000,00

6.000,00

6.000,00

1.000,00

60.000,00

28.000,00

·'"::lO.WO.no_~,~:::.,:._~·_::.:~-=c.< ,707.760,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

688.760,00

3.000,00

70.000,0070.000,0010.000,00

10.000,00

60.000,0012.000,00

6.000,00

12.000,00

25.000,00

5.000,00

60.000,0012.000,00

6.000,00

12.000,00

25.000,00

5.000,00

1.198.760,001.198.760,00

10.000,0010.000,0010.000,00

10.000,00

200.000,00200.000,00200.000,00

200.000,00

491.000,0012.000,00

360.000,00

6.000,00

6.000,00

1.000,00

60.000,00

28.000,00

'. -~~:- -=:'--:--.:::0: ~- '-.:--;-~:;::.:-:-:.-, .--~~~~:~~=?:~:-.:=:::::c-:, -: ..:~.:-~~-:~_---=---t8.eoo;oo-"'·~-707.760,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

688.760,00

3.000,00

60.000,0060.000,00

• ':,..__""":-'i. -:-___..._:-. .•~::.;.::-_ ••• ,

Manutenção de Creches e Unidades Escolares InfantilContratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros servtços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Educação EspecialEDUCAÇÃO ESPECIALAquisição veículos, móveis, máquinas materiais permanentes, para Educação Especial

Equipamentos e Material Permanente

Manutenção do programa de Educação EspecialContratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

12 36512 365 120912 365 1209 1.55

12 36712 367 120512 367 1205 1.51

4.4.90.52

12 367 1205 2.101

Educação InfantilPROINFÂNCIAAquisição de equipamentos e material permanente para Educação Infantil

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

12 365 1209 2.106 Manutenção de creches, unidades de educação infantil e beneficiários do Próinfância3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

3.1.90.13 Obrigações Patronais

3.1.91.13 Obrigações Patronais

3.3.90.14 O~rias - Ovir

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

~~-~. ~.__.'.~ .:"~~-=._-:._-..--=- - . :". -:-.-;r.3.90:39 - ~. -:-'~Quti;)S~~ç~;rJ~-:l'e(t~;r:!}'r~~~ói:i.}'-!r~iir:~.· ." -'" J-._

12 365 1209 2.1413.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Total da Unidade Orçamentária 2.935.000,00 4.757.760,00 7.692.760,00

Unidade Orçamentária: 15004-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAO DA UNIDADE

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

-'

6.000,00

938.600,00938.600,00938.600,00

6.000,00

932.600,00270.000,00

932.600,00932.600,00932.600,00

6.000,00

6.000,006.000,006.000,006.000,00

Manutenção do programa de educação básica de qualidade,no MuniápioVendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!3.1.90.11

12 Educação12 361 Ensino Fundamental12 361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE12 361 1206 1.53 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e equipamentos destinados a Melhoria das

Atividades voltadas para a educação básicaEquipamentos e Material Permanente4.4.90.52

12 361 1206 2.102

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Município de BezerrosI IChóve de Autentlcaçlio I

usuário: Processamento de Dados 1305-1586-677página

13/33

.~~':~~'\~~!i5~?.!.

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: lS004-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçAODA UNIDADE

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total3.3.90.14 Diárias - Ovi!

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros SeNiços de Terceiros - Pessoa Físiai

3.3.90.39 Outros 5etviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

200.000,00

399.600,00

61.000,00

2.000,00

200.000,00

399.600,00

61.000,00

2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 6.000,00 932.600,00 938.600,00

Unidade Orçamentária: lS00S-DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

..... ··.:..-=......-_::·.~i_ ....-_·

6.000,006.000,00

6.000,00

6.000,006.000,00

236.000,00 242.000,00236.000,00 242.000,00236.000,00 236.000,00236.000,00 236.000,00

106.000,00 106.000,00

16.000,00 16.000,00

40.000,00 40.000,00

~~~~~.:::-7:.-~"':'.- ~-;:=.- ~~_:-...~ '77:<.':'-~~=~:-.7~·::-~~".~.::-=-:~:~~q.~.:-_':"'-';::.t..:~ ~.~.OO.... 6.000,00 6.000,00

6.000,006.000,00

6.000,00

"~;...~.~~-.~--:;"--:._.:.:-::-='"---:.:.-Material de Consumo

._~_:~~~~~-ç~~~~.J~~Jr-?~ :-.~e;~{~ ....~_.;::.,..,:. ::.;..~::~.~.~ ";-:-r--;-~=- ..-=--0"'-

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

AÇÓES CULTURAISAquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para unidade

Equipamentos e Material Permanente

3.3.90.14

3.3.90.30

13 Cultura13 392 Difusão Cultural13 392 1301 REVITAUZAÇÃO DO PATRlMÓN10 HISTÓRlCO13 392 1301 2.113 Implantação e manutenção de atividades destinadas a conservação e preservação

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal OVU

Diárias-Civil

13 392 130213 392 1302 1.60

4.4.90.52

-" ":'::'~.-,__~_:::-:..:...-:-•.~ .-:..:.~J.qq..3G

3.3:90.39

Total da Unidade Orçamentária 6.000,00 236.000,00 242.000,00

Unidade Orçamentária: lS006-FUNDEB

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

100.000,00

100.000,00100.000,00

23.414.000,0022.427.000,00

100.000,00100.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

50.000,00

22,327.000,00114.000,00

104.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00100.000,00

8.490.200,002.000.000,00

3.660.800,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

50.000,00

22.113.000,00

23.164.000,0022.213.000,00

100.000,00100.000,00

100.000,00

250.000,00214.000,00

214.000,00114.000,00

101.000,00

10.000,00

100.000,00

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Auxmo-Transporte

EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADEConstrução, reforma e/ou expansão da Rede Escolar de ensino básico

Obras e Instalações

Aquisição de Imóveis

Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e equipamentos destinados a Melhoria dasAtividades voltadalõ para a educação básica

Equipamentos e Material Permanente

Manutenção das atividades do programa BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICIPIOMaterial, Bem ou 5crv1ço para Dlstribulçllo Gratuita

Gestão Administrativa FUNDEF 40%COntratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovil

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.49

12 Educação12 361 Ensino Fundamental12 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE12 361 1202 2.98 Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de escolas públicas do

MunicípioMaterial de Consumo

12 361 120612 361 1206 1.52

4.4.90.51

4.4.90.61

12 361 1206 1.53

4.4.90.52

12 361 1206 2.1093.3.90.32

12 361 1206 2.1613.1.90.4

3.1.90.11

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OOOOOQOV~~~~OVCVVVV~VV~~V~VVCOOVVO~VVOVVCVOVVCOCV

Município de Bezerrosr- IChave de Autenticação IIusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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14/33

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 15006-FUNDEB

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

Unidade Orçamentária: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIO

4 Administração

...... ~'::, ._....;..~- - .

//

.-:::-.-:-..... -

76.000,0010.000,00

24.000,00

6.000,00

12.000,00

24.000,00

36.000,0036.000,00

36.000,00

845.000,00845.000,00833.000,00

6.000,00

5.000,00

6.000,00

811.000,00

5.000,00

12.000,006.000,00

6.000,00

368.000,00

543.000,00

20.000,00

156.000,00

5.000,00

202.000,00

818.000,00

182.000,00

235.400,00

13.522.800,002.000.000,00

9.491.200,00

371.000,00

1.660.600,00

142.000,00'-~" '106:0úii,6ô'

30.000,0012.000,00

18.000,00

23.414.000,00

416.000,00

!M5.000,00845.000,00 .833.000,00

6.000,00

5.000,00

6.000,00

811.000,00

5.000,00

12.000,006.000,00

6.000,00

Atividades

23.164.000,00

5.000,00Projetos

250.000,00

36.000,0036.000,00

36.000,00

76.000,0010.000,00

24.000,00

6.000,00

12.000,00

24.000,00

368.000,00

543.000,00

20.000,00

456.000,00

5.000,00

202.000,00

818.000.00

182.000,00

235.400,00

13.522.800,002.000.000,00

9.491.200,00

371.000,00

1.660.600,00

,~. ~~:::._,,::~..;",:j.-':7--/~'~~~~09.,~:-:;::_~.;o,}~:~~~~~,30.000,00

12.000,00

18.000,00

lo-'A" .:=,....;-..;: .. -=--_:":. ;:"'-

Não Orçamentária Operação Especial

Total da Unidade Orçamentária

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PROINFÂNCIAConstrução, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação infantil

Obras e Instalações

Educação de Jovens e AdultosEDUCAÇÃO 8ÁSICA DE QUAUDADEGestão Administrativa FUNDEF 40%

Contratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Gestão Administrativa FUNDEF 60%Contratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal OVU

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

12 365 120912 365 1209 1.54

4.4.90.51

12 36612 366 120612 366 1206 2.161

3.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

12 366 1206 2.1623.1.90.4

3.1.90.11

Código Especificação

3.1.90.13 Obrigações Patronais

3.1.91.13 Obrigações Patronais

3.3.90.14 Diálias - Civil

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

3.3.90.35 Serviços de Consultoria

3.3.90.36 OUtros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.47 0b0gações Tributárias e Conbibutivas

12 361 1206 2.162 Gestão Administrativa FUNDEF 60%3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal avil

3.1.90.13 0b0gações Patronais

3.1.91.13 Obrtgaçáes Patronais

12 365 E:ducac;ão Infantil .'. . _ _·~Ü 365 i.·2à6·~-:"" ~~c. ~:[)ut\Ç.ti.êiBÃSiéÃõtQÜALioAD'f -:.,.-: ""'-:"'-.':.-:.'.~:=-~~>"' -::"-'-~"

12 365 1206 2.102 Manutenção do programa de educação básica de qualidade, no Munidpio3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

12 365 1206 2.161 Gestão Administrativa FUNDEF 40%3.1.90.4 Contratação por Tempo Detenninado

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1~77

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~.'~~\~~§.!!?~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIOCódigo4 1224 122 15014 122 1501 1.62

4.4.90.52

4 122 1501 2.170

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

33.9036

3.3.90.39

EspecificaçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAReequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos

Equipamentos e Material Permanente

Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de infraestrutura esuas unidades

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Diárias- Civil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Não Orçamentária Operação Especial Projetos5.000,005.000,005.000,00

5.000,00

Atividades416.000,00416.000,00

416.000,00

263.000,00

8.000,00

42.000,00

73.000,00

30.000,00

Total421.000,00421.000,00

5.000,00.5.000,00

416.000,00

263.000,00

8.000,00

42.000,00

73.000,00

30.000,00

Total da Unidade Orçamentária 5.000,00 416.000,00 421.000,00Unidade Orçamentária: 16002-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOSCódigo Especificação

....-.

1.410.000,00 1.410.000,00

250.000,00 250.000,00

780.000,00 780.000,00

4.000,00 4.000,00

280.000,00 280.000,00

90.000,00 90.000,00

6.000,00 6.000,00

36,000,00 36.000;003.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

30.000,00 30.000,00

92.000,00 92.000,0092.000,00 92.000,00

60.000,00 60.000,00

1.000,00 1.000,00

17.000,00 17.000,00

14.000,00 14.000,00

1.235.560,00 1.235.560,001.235.560,00 1.235.560,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 .6.000,00

130.560,00 130.560,00

87.000,00 87.000,00

Projetos Atividades Total51.000,00 . .. 2.832.5.6.0,00..... 2.883.560,00

.' '5i~000:oCf o·.· ... ''Í;'S32:S6Õ;OO':'-~:':':::-,'2:883':560;-00"

51.000,00 1.446.000,00 1.497.000,0051.000,00 51.000,00

51.000,00 51.000,00

, '-~-:"',- ......0- ..;.:-. ='::'~.:....-_ : :.~::,;:-..-'.-...,

Não Orçamentária Operação Especial

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Realização das ações de Utilidade PúblicaMaterial de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

PRAÇA PARA TODOSManutenção das ações vinculadas ao Programa Praça, parques, jardins e Pátio de eventospara Todos

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovi!

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CIDADE UMPAManutenção das ações vinculadas ao programa cidade limpa

Contratação por Tempo Determinado

__~ Ye.ndmentos e Vantagens .R~as - Pessoal Ovi!

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36 .

3.3.90.39

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

2,17115 452 1501

15 452 150215 452 1502 2.172

~~~'-:;si -0---'__ 'c··-~t~~lfunC;;· ..:=,,:· -' ... -.:.:..~;.:-':. c' . --:~, :.~~:~ ",-~.~.,,~ ~-::. ...... ,-15 452 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA15 452 1501 1.62 Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

15 452 1501 2.170 Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de infraestrutura esuas unidades

Contratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

DiáMas" avil

15 452 150315 452 1503 2.173

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OOCOOOV~~CCVO~~~V~V~~VV~~V~V~~OVOC~OVOVO~O~OOOOQO

Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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16/33

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 16002-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total3.3.90.37 Locação de Mão-<le-Obra

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurklica

15 452 250115 452 2501 2.149

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

1818 54118 541 180118 541 1801 1.77

4.4.90.52

18 541 1801 1.1184.4.90.51

ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICAManutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Gestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalPRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALAquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos indusive para Parques Ecológicos

Equip~mentos e Material Permanente

Implantação de Parque Ecológico Urbano as Margens do Rio IpojucaObras e Instalações

800.000,00800.000,00800.000,00200.000,00

200.000,00

600.000,00600.000,00

6.000,00

1.000.000,00

59.000,0059.000,00

20.000,00

18.000,00

21.000,00

6.000,00

1.000.000,00

59.000,0059.000,00

20.000,00

18.000,00

21.000,00

800.000,00800.000,00800.000,00200.000,00

200.000,00

600.000,00600.000,00

'(j~i~;~éO;Ça~~~~ri~O: 016003- DEPAÁ.TÃMENTtlbtiNF~~EStRUíí:íiJi~-~7~.d~ U~~"lod~O'.~~~~~~~:,~~=:-:'7- • '.'0' -

Atividades

88 2438 243 12098 243 1209 1.54

404.90.51

1212 36512 365 120912 365 1209 1.S4

4.4.90.51

1313 39113 391 130113 391 1301 1.58

4.4.90.51

13 39213 392 130213 392 1302 1.S9

4.4.90.51

--- ..

Código Especificação Não Orçamentária4 Administração4 122 Administração Geral4 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

4 122 1501 1.63 Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão404.90.51 Obras e Instalações

Assistênda SocialAssistênda à Criança e ao AdolescentePROINFÂNCIA

Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação infantilObras e Instalações

EducaçãoEducação InfantilPROINFÂNCIA

Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação infantilObras e Instalações

CulturaPatrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoREVITALIZAÇÃO DO PATRIMCNIO HISTÓRICOExecução de obras de restauração dos imóveis pertencentes ao patrimônio histórico doMunicípio

Obras e Instalações

Difusão CulturalAÇOES CULTURAIS

Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus,casas dó Artesão, Bibliotecas Municipais

Obras e Instalações

Operação Especial

_==~8;:5~1::,:.'OoOO,0.0

Projetos12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

221.000,00221.000,00221.000,00221.000,00

221.000,00

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

60.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

48.000,0036.000,0036.000,00

36.000,00

2.832.560,00. ~.~8.~~~(),.~~.'::::--c:::">"0:. _~'", : .•0_.

Total

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

221.000,00221.000,00221.000,00221.000,00

221.000,00

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

60.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

48.000,0036.000,0036.000,00

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QOOOOOVV~~~~VVVV~VVVVV~V~V~VD~OVVO~OVDVO~V~VCVVVO

Município de Bezerros

I IChove de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

Página

17/33

~ .

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.~~_ ..-...,..

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 16003-DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Total

12.000,0012.000,00

12.000,00

3.838.000,0073.000,00

1.000,001.000,00

1.000,00

72.000,0048.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

Atividades

'~~~:~ci··:"~~-:"-:'<~':-".:.:'C.• ~':->:='- ~~1~~~~~:'-":'':-;: ~."":.~'c::'- ~-

139.000,00 139.000,00139.000,00 139.000,00

12.000,0012.000,00

Projetos

139.000,00 139.000,00

22.000,00 22.000,0022.000,00 22.000,00

22.000,00 22.000,00

3,604.000,00 3.604.000,003.592.000,00 3.592.000,00

62.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00

'----3.530.000,00 3.530.000,00

- ..~ ~.;~.:::;

3.530.000,00 3.530.000,00

12.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00

683.000,00 683.000,00683.000,00 683.000,00683.000,00 683.000,00683.000,00 683.000,00

683.000,00 683.000,00

108.000,00 108.000,0054.000,00 54.000,00

. 54.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,00

12.000,00

3.838.000,0073.000,00

1.000,001.000,00

1.000,00

72.000,0048.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

'~~-:,:,".'";:':"':'::,,-:.--'-.":':&..~........~... -

Não Orçamentária Operação Especial

-- :.~ ~-::'.--:._-' ~..;-::.--=--- .. - -.-.-. "-"::'~.---":':"::~---=::-:\--:~..:~=--'

EspecificaçãoRECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOSConstrução, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus,casas do Artesão, Bibliotecas Municipais

Obras e Instalações

UrbanismoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAReequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos

Equipamentos e Material Permanente

Infra-E~trutura UrbanaPRAÇA PARA TODOSConstrução, reforma e/ou ampliação de praças, parques municipais, jardins, pátio deeventos e outros

Obras e Instalações

INFRAESTRUTURA URBANAConstrução, reforma de Banheiros e sanitários Públicos, Privadas Higiênicas e sanitáriosDomiciliares

Aquisição de Imóveis

Serviços UrbanosINFRAESTRUTURA URBANAConstrução, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias e

Obras e Instalações

Construção e Reposição de calçamento e Meio-Fio e/ou Revestimento Recapeamentoasfáltico Anel Viário

Obras e Instalações

ElETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICAPavimentação de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento asfáltico e

Obras e Instalações

HabitaçãoHabitação RuralMINHA CASA EM BEZERROSExecução do Projeto Minha casa em Bezerros

Obras e Instalações

saneamentosaneamento Básico RuralSANEAMENTO URBANO· - .

Implantação de projetos de saneamen·to ur~no, induindo drenagem, redes de esgoto,sistemas de tratamento,

INFRAESTRUTURA URBANAConstrução, reforma e/ou ampliação de cemitérios

Obras e Instalações

Aquisição de lmóvés

Execução de obras estruturadoras na sede e zona rural do município, induindo expansãoviária, drenagem pluvial,

.~~.~sr·;:-· :-.--.~íi:.'i..~.Inst:~çr~

4.4.90.51

4.4.90.61

15021502 1.64

4.4.90.51

13 392 180213 392 1802 1.59

Código

15 122 1504 1.74

15 122 150415 122 1504 1.69

1515 12215 122 150115 122 1501 1.62

4.4.90.52

4.4.90.51

15 451 150415 451 1504 1.67

4.4.90.61

15 45215 452 150415 452 1504 1.70

4.4.90.51

15 452 1504 1.71

4.4.90.51

15 452 250115 452 2501 1.68

4.4.90.51

1616 48116 481 160116 481 1601 1.45

4.4.90.51

1717 51117 511 170117 511 1701 1.75

-"*"-:~-=-::,~,:-_:;-~

15 45115 45115 451

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OOOOOOOV~CCOVV~~V~OVVV~~COVV~C~VOO~OVDVCOVOVOVOVO

Município de Bezerros ~~.-----------r-Cha-ve-d-e-A-ut-en-t1-ca--:ç.:;=-o-.----:--:----1 .~.!?:?~

usuário: Processamento ele Dados 1305-1586-677

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 16003-DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

4.4.90.51 Obras e Instalações

Código Especificação

17 51217 512 170117 512 1701 1.75

1818 45118 45118 451

4.4.90.51

18021802 1.79

saneamento Básico UrbanoSANEAMENTO URBANOImplantação de projetos de saneamento urbano, induindo drenagem, redes de esgoto,sistemas de tratamento,

Obras e Instalações

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total54.000,00 54.000,00

54.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,00

54.000,00 54.000,00

585.000,00 585.000,00119.000,00 119.000,00119.000,00 "119.000,00119.000,00 119.000,00

95.000,00 95.000,00

24.000,00 24.000,00

454.000,00442.000,00

442.000,00

12.000,00

12.000,00

1.729.000,00 2.270.000,001.729.000,00 2.246.000,001.729.000,00 2.246.000,00

517.000,00 .r .

517.000,00

1.729.000,00 1.729.000,0045.000.00 45.000,00

591.000,00 591.000,00

4.000,00 4.000.00

272.000,00 272.000,00

478.000,00 478.000,00

339.000,00 339.000,00

24.000,0024.000,0024.000,00

24.000,00

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

517.000,00

442.000,00

12.000,00

24.000,0024,000,0024.000,00

24.000,00

12.000,0012.000,00

"12.000,0012.000,00

12.000,00

541.000,00517.000,00517.000,00517.000,00

REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOSConstrução, reforma de Banheiros e 5anitários Públicos, Privadas Higiênicas e sanitáriosDomiciliares

Obras e Instalações

Desapropriação de imóveis Construção de aterro sanitário, biodigestores, usina decompostagem e outros

EquIpamentos e Material Permanente

Manutenção ds Ações da Unidade Mercado e AçouguesContratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovi!

Olártas-OvII

Material de COnsumo

Outros Serv6ços de Terceiros - Pessoa física

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Extensão RuralPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDASConstrução, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações

Obras e Instalações

IndústriaPromoção IndustrialIMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIALExecutar Projetos de Infraestrutura para implantação de Indústrias

18 541 180218 541 1802 1.67

4.4.90.51

18 541 1802 1.80

4.4.90.52

2020 60520 605 200620 605 2006 1.94

4.4.90.51

AgriculturaAbastecimentoABASTEOMENTO DE QUALIDADEConstrução, reforma e/ou ampliação de açougues, mercados, centrais de abastecimento ematadouro

4.4.90.51 Obras e Instalações

20 605 2006 2.1693.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

20 60620 606 200320 606 2003 1.87

2222 66122 661 220122 661 2201 1.96

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OOOOOÜOV~~VOVVV~V~O~VVVVVOVV~O~VVV~OOVVDÜVOüOVVOO

Município de Bezerros

r~~-- . IChave de Autenticação I

Usuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

Página

19/33

.~~!?!~

I Anexo 6 da lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 16003-DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

26 Transporte26 783 Transporte Ferroviário26 783 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

_. _~~_3~U~3 ,3.6~Ul~f.h.,._ :<~o.~~ção'_}~W.I~~~~~~n~~~<jo.e"c.?~~rtO ~~ estr:a.~~1~~ais e...'[i.~~~_~.c~o~s ~9- - - .- - - - _" o."'.·. ~,;lun:c!plo. ; .. - .. ~.- . --.... .- - - _ .. : -

1.1.90.51 . Ob.-as e Instalações

12.000,00

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00

91.000,00

162.000,00162.000,00162.000,00162.000,00

. ...,;:-.~.:,,-~.~-=-.:..-:- ......:...~-=- .

16úioo,oo13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00

13.000,00

162.000,00

13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00

13.000,00

12.000,00

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00

91.000,00

162.000,00162.000,00162.000,00

~-- -~~_:..=-'- -.-__:~ __:~--=>-:: :-~':'-'-::::':"--:':';---o"::;::~.: ~.c.~.~-:~,~~~RO.~Oo_.~.-.,~.

EnergiaEnergia ElétricaELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICAExecução de projetos de eletrificação rural e expansão da rede de iluminação pública;

Ob.-as e Instalações

Desporto e LazerDesporto ComunitárioPROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZERDesapropriação de imóveis, construção, reforma e recuperação de Espaços Esportivos

Ob.-as e Instalações

1.1.90.51 Ob.-as e Instalações

Comércio e ServiçosEnsino ProfissionalREALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALConstrução de centro mmunitários de ensino técnico profissionalizantes

Obras e ~lações1.1.90.51

1.101

1.1.90.51

2323 36323 363 230323 363 2303

2525 75225 752 250125 752 2501 1.102

2727 81227 812 270127 812 2701 1.108

1.1.90.51

. -:-.~~~:: .

Código Especificação

Unidade Orçamentária: 17002-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade Orçamentária: 17001-GABINETE DO SECRETÁRIO

6.353.000,00 1.729.000,00 8.082.000,00

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

12.000,00 451.000,00 463.000,0012.000,00 451.000,00 463.000,0012.000,00 451.000,00 463.000,0012.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00

451.000,00 451.000,00310.000,00 310.000,00

31.000,00 31.000,00

7.000,00 7.000,00

75.000,00 75.000,00

25.000,00 25.000,00

12.000,00 451.000,00 463.000,00

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades57.000,0057.000,0057.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Orçamentária

Manutenção das atividades gerais da Secretaria de turismo e de suas unidadesVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Diárias-Ovi!

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.11

3.3.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Código Especificação

4 122 416 2.37

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 416 GESTÃO DA SECRETARIA DFTURISMO4 122 416 1.22 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

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OüÓOVOOOOOQOOVO~V~VVVVCVOO~V~OOOüO~OV~O~OV~VCOVOO

Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

Página

20/33

~~~j!?j.e.

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 17002-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código Especificação Total

4.000,00

57.000,006.000,00

.1.000.00

1.000,00

40.000,00

9.000,00

28.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00

16.000,0016.000,0016.000,00

6.000,00

. -;:'-~6.000;OO ~-:;~:-~_:: .:~.'

57.000,006.000,00

1.000,00

1.000,00

40.000,00

9.000,00

16.000,00

AtividadesProjetos

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00

12.000.00

16.000,0016.000,0016.000,00

-,-="-,"c • _ -o_.'-~--,~,,_~~~:.:':-:-:";7~~7,:"", :''.3::.':< ><~_- __ o '::::~~.,.4.000.00

Não Orçamentária Operação Especial

"~-.o;;..~.:~.;:-:".::~.::.....::-.,

2222 12222 122 220122 122 2201

4 122 2201 2.140 Manutenção das Ações do Departamento de Indústria e comércio.3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Qvir

3.3.90.14 Diárias - Civil

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

IndústriaAdministração GeralIMPLANTAÇÃO E AMPLiAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

1.97 Reequipamento da unidade, aquisição de veíOJlos, móveis, máquinas e equipamentos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

22 661 Promoção Industrial22 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPLiAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL22 661 2201 2.141 Manutenção de Creches e Unidades Escolares Infantil

:.-~- <~ .:~~~ J.",- .~7--: . -~' __~_.-.-~;::~~~._>_ -;- ~i~a~~'~~;;;;~~~~~~a~f~~~"~~"~'~':::'-~~'--~"''- ,,~-~'-'"3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total da Unidade Orçamentária 12.000,00 73.000,00 85.000,00

Unidade Orçamentária: 17003-DEPARTAMENTO DE ESPORTESCódigo2727 81227 812 270127 812 2701 1.109

4".90.52

27 812 2701 2.1543.3.50.41

27 812 2701 2.1553.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

27 812 2701 2.1563.3.90.32

EspecificaçãoDesporto e LazerDesporto ComunitárioPROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZERAquisição de equipamentos, veículo, móveis e utensilios

EquIpamentos e Material Permanente

SUbvenções sodais a entidades esportivas do MunicípioContribu~

Manutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e EventosVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

Diárias - Ovil

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Premiações em partidpação de competiçõesMaterial, Bem ou Serviço para Distribuição GrabJita

Não Orçamentária Operação Especial Projetos

6.000,006.000,006.000,006.000,00

6.000.00

Atividades65.000,0065.000,0065.000,00

7.000,007.000,00

56.000,004.000,00

6.000.00

1.000,00

14.000.00

31.000,00

2.000,002.000,00

Total

71.000,0071.000,0071.000,00

6.000,006.000.00

7.000,007.000,00

56.000,004.000,00

6.000.00

1.000,00

14.000,00

31.000,00

2.000,002.000,00

Total da Unidade OrçamentáriaUnidade Orçamentária: 17004-DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

Código Especificação13 Cultura13 392 Difusão Cultural13 392 1302 AÇÕES CULTURAlS13 392 1302 1.60 Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para unidade

Não Orçamentária Operação Especial

6.000,00

Projetos6.000,006.000,006.000,006.000,00

65.000,00

Atividades3.446.000,003.446.000,003.446.000!00

71.000,00

Total

3.452.000,003.452.000,00

'3.452.000,006.000,00

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ODOOOOOV~~~OVO~CVVOVVV~VVOVV~~~~VD~OVCCC~V~VVCVVO

Município de Bezerros

I IChave de Autentlcaçá°TUsuário: Processamento de Dados 1305-158&-677

Página

21/33

~~;\~2)t·pij'iijsi.jOs--.~-l_..,.--,..

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamenton014

Unidade Orçamentária: 17004-DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FISica

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

.-.---::-:.-",. .....:./:="""'~.~- .... -

6.000,00

3.260.000,0051.000,00

409.000,00

2.800.000,00

7.000,002.000,00

3.000,00

2.000,00

100.000,00100.000,00

79.000,0046.000,00

6.000,00

27.000,00

• c· -642.õôô,oo642.000,00642.000,00642.000,00

74.000,00

16.000,00

100.000,00

392.000,00

60.000,00

3.260.000,0051.000.00

409.000,00

2.800.000.00

7.000,002.000,00

3.000,00

2.000,00

100.000,00100.000,00

79.000,0046.000,00

6.000,00

27.000,00

G42.bão;ooC •642.000,00642.000,00642.000,00

74.000,00

16.000,00

100.000,00

392.000,00

60.000,00

.-~.

6.000.00

_ . .;..~:::._::.. _0..'~-~'.-=--:~-.~:::-- - ..'0°" .. -----.:.

Premiações a blocos, troças e grupos artísticos "carnavalescos e outros eventos folclóricos"Premiações CulbJrais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Material, Bem ou Serviço para Distribuição GrabJita

Outros AuxOios Financeiros a Pessoas Físicas-...:.:=:.::-- .-::~~:-.~ ..;-->~-

Reaiização de festividades religiosas, profanas,'cívicas, artísticas, manifestações culturaisMaterial de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Manutenção e apoio as entidades e grupos culturais do munidpioMaterial de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros 5eMços de Terceiros - Pessoa Juridica

Contratação de serviços particulares de seguranças para festividades no municípioOutros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despõrtlíe ~zer'Desporto ComunitárioPROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZERManutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e Eventos

Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal OVU

Diárias-Civil

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

13 392 1302 2.1143.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

13 392 1302 2.1153.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

13 392 1302 2.1163.3.90.39

13 392 1302 2.1183.3.90.31

3.3.90.32

3.3.90.48. -·-'-·'·"'7:r""~",-'~-::·.-.c~·o c -

27 81227 812 270127 812 2701 2.155

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

.---.........

Total da Unidade Orçamentária 6.000,00 4.088.000,00 4.094.000,00

Unidade Orçamentária: 22001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

. -'I 122· 417· 2.40 Apoio às ações do Conselho Municipal de Políticas Públicas da Juventude.3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 417 GESTÃO DA SECRETARlA DE JUVENTUDE4 122 417 1.23 Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos

diversos4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

4 122 417 2.39

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Juventude, Qualificação Profissional eEsportes bem como de suas unidades

Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal OVU

Diárias-avil

Material de Consumo

Serviços de Consultoria

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

6.000,006.000,006.000,006.000,00

6.000,00

216.000,00216.000,00216.000,00

213.000,00

160.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

40.000,00

6.000,00

3.000,001.000,00

222.000,00_222.000,00

222.000,006.000,00

6.000,00

213.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 22001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial

Unidade Orçamentária: 23001-DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Projetos Atividades Total1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

6.000,00 216.000,00 222.000,00

Projetos Atividades Total

12.000,00 20.000,00 32.000,0012.000,00 20.000,00 32.000,0012.000,00 20.000,00 32.000,0012.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00

20.000,00 20.000,006.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000.00 _ 2.000,00••0 -: '-C;;_ --- . ...::'," ·;.bóo:oo---··· , r.:-~_~,,_~__

.-l.COü,oo: .= .2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

10,000,00 190.000,00 200.000,0010.000,00 190.000,00 200.000,0010.000,00 190.000,00 200.000,0010.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

190.000,00 190.000,0068.000,00 68.000,00

1.000,00 1.000,00

6.000,00 6.000,00

67.000,00 67.000,00

48.000,00 48.000,00

22.000,00 210.000,00 232.000,00

16.013.000,00 49.304.920,00 68.868.920,00

Projetos Atividades Total

140.000,00 758.320,00 898.320,00140.000,00 758.320,00 898.320,00140.000,00 758.320,00 898.320,00140.000,00 140.000,00

10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,

3.551.000,00

.-;:-_ -t.;:.' :.-.:._._~_ ••.~~. . .•~.~ __._••._---

Não Orçamentária Operação Especial

.'.- .... -.:__o _._,_, __._

Manutenção da Atividade de Finalização e Gerenciamento do Trânsito MunicipalVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovil

Diárias-CivIl

Total da Unidade Gestora

Total da Unidade Orçamentária

Manutenção das atividades do Departamento de Trânsito de Bezerros.Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Diárias- Ovil

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.11

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.92

3.3.90.93

3.1.90.11

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Fisk:a

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurktica

Despesas de Exercidos Anteriores

Indenizações e RestitlJições

Transporte

Administração Geral

MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS

1.105 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos para o regularfundonamento do Departamento de Trânsito de Bezerros

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

3.3.90.14

,,~.~ -~. --_.'.:~ .~~~~~~.~.:-:--~ :, ':r~:::'=:ria4 122 420 2.177

2626 12226 122 260126 122 2601

4 Administração

4 122 Administração Geral4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4 122 420 1.117 Aquisição de Equipamentos, Veículos, Móeis, Máquinas e Equipamentos de 5egurança Para0Depoartamento de Trânsito

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Total da Unidade Orçamentária

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

26 122 2601 2.150

Unidade Gestora: 20003-lnstituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBEUnidade Orçamentária: 25001-lnstituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros -IPREBE

Código Especificação4 Administração4 122 Administração Geral4 122 901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

.1 122 901 1.287 Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos. 4.4.90.51 Obras e Instalações

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

Página

23/33

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$-- Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 25001-Instituto de Previdência dos servidores dos Kezerros - IPREBE

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total4.4.90.61 Aquisição de Imóveis

4 122 901 2.288 Gestão Administrativa do RPPS

..._-_._-

100.000,00

608.320,00200.000,00

15.000,00

25.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

60.000,00

100.000,00

10.000,00

18.320,00

1S0.000,0020.000,00

25.000,00

50.000,00

55.000,00

6.521.680,006.521.680,006.521.680,00

61.680,0041.680,00

20.000,00

20.000,0010.000,00

10.000,00

6.440.000,005.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

40.000,00

:-; 2S:ÕOO,OO

608.320,00200.000,00

15.000,00

25.000.00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

60.000,00

100.000,00

10.000,00

18.320,00

150.000,0020.000.00

20.000,0010.000,00

10.000,00

6.440.000,005.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

40.000,00

50.000,00

55.000,00

6.460.000,006.460.000,006.460.000,00

-::",..-

100.000,00

.... ,.,:-~.-._.. :.'--_7-.::' .. _

61.680,0061.680,0061.680,0061.680,00

41.680,00

20.000,00

.L."~ _ ," i:...----: ..-.--::-:.-..•..:,. .._.'

. Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovi!

Obrigações Patronais

Obrigações Patronais

Diárias-Civil

Material de Consumo

Passagens e Despesas com locomoção

Serviços de Consultoria

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldica

Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas de Exercidos Anteriores

capadtação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho do RPPSDiárias-Civil

Previdência SocialPrevidência do Regime EstatutáriqMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPSPrecatórios e Sentenças Judiciais

sentenças luólÓais

Sentenças Judidais

Indenizações e RestituiçõesIndenizações e Restituições

Indenizações e Restituições

Manutenção das Atividades PrevidenciáriasAposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares

Pensões, exdusive do RGPS

Outros BenefICios Previdenciários do RPPS

Despesas de Exerddos Anteriores

3.3.90.14 ._ _ ••'

'3J.90~:>.r -- - l'a'i3agefl:;n Oespesé5 (.Cofn Locc!ffil::jio .- .-'

3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa FísJc:a

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91.13

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.33

3.3.90.35

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.47

3.3.90.92

2.2894 122 901

3.1.90.1

3.1.90.3

3.1.90.5

3.1.90.92

3.1.90.91

3.3.90.91

9 272 902 2.176

99 2729 272 9029 272 902 0.2

3.1.90.93

3.3.90.93

9 272 902 2.290

"0-_-'.::'--'

Total da Unidade Orçamentária 61.680,00 140.000,00 7.218.320,00 7.420.000,00

Total da Unidade Gestora 61.680,00 140.000,00 7.218.320,00 7.420.000,00

Unidade Gestora: 20004-Fundo Municipal de Saúde dos BezerrosUnidade Orçamentária: 18001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação10 saúde10 122 Administração Geral10 122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE10 122 1001 2.85 Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e serviços públicos de

saúde3.3.90.30 Material de Consumo

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades412.000,00362.000,00130.000,00130.000,00

110.000,00

Total

412.000,00362.000,00130.000,00130.000,00

110.000,

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 18001-GABINETE DO SEC;RETÁRIO

Código Especificação3.3.90.36 Outros ServiQ)s de Térceiros - Pessoa Física .

3.3.90.39 Outros SelVic;os de Terceiros - PessOa Jurídica

10 122 100610 122 1006 2.92

3.3.90.35

3.3.90.39

10 30610 306 100110 306 1001 2.86

3.3.90.32

GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDEGestão administrativa, qualificação da gestão do SUS

SeMços de Consultoria

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Alimentação e NutriçãoGESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEManutenção do serviço Materno Infantil

Material, sem ou SeMço para OistribulÇão Gratuita

Tota.da Unidade Orçamentária

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

232.000,00 232.000,00

232.000,00 232.000,0018.000,00 18.000,00

211.000,00 211.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,00

412.000,00 412.000,00

Unidade Orçamentária: 18002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

24.464.080,00

"~:-~~;}1~~ilo'.:~-~':.,~'" --., ...119.000,00

83.000,00

36.000,00

89.000,00

89.000,00

1.765.160,00400.000,00

336.160,00

71.000,00

1.000,00

10.000,00

6.000,00

204.000,00

22.000,00

303.000,00

6.000,00

222.000,00

12.000,00

19.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

143.000,00.... 143.000,00

12.000,00

1.765.160,00400.000,00

336.160,00

71.000,00

1.000,00

10.000,00

6.000,00

204.000,00

22.000,00

303.000,00

6.000,00

222.000,00

12.000,00

19.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

143.000,00143.000,00

23.730.080,00.- ·,·,t.9D.8J.60,O()".­

1.765.160,00

89.000,00

89.000,00

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83.000,00

36.000,00

_:...:......- - _::"". - -- ... - ---=. :....-.,-':.:-., .._-_.

Gestão administrativa, qualificação da gestão do SUSContratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovil

Obrtgac;ões Patronais

Outras Despesas Variáveis - Pessoal avil

Despesas de Exercidos Anteriores

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requísitado

Obrigações Patronaís

Diárias-avil

Material de Consumo

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirízaçâo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Obr9aC;ÕeS Tributárias e Conbibutivas

Despesas de Exerócios Anteriores

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Servíços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CONSELHO MUNIOPAL DE SAÚDEManutenção das atividades do Conselho Municipal de saúde, indusive.capadtação dosconselheiros. .

Rateio pela Participação em Consórdo Públíco

-. - AU[.n!n!~t.!afr~o~!ser~ ". ~~_. _ . . _ _ ,"_GESTÃO ADM!NiSTRÃTIvÁOA SAúóE ....Execução de obras para a gestão da saúde

Obras e Instalações

Aquisição de Imóveis

Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e qualificaçãoda gestão do SUS

Equipamentos e Material Permanente4.1.90.52

4.4.90.51

1.4.90.61

3.3.71.70

10 122 1006 2.923.1.90.1

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.16

3.1.90.92

3.1.90.96

3.1.91.13

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.34

3.3.90.36

3.3.90.47

3.3.90.92

3.3.95.30

3.3.95.36

3.3.95.39

10 122 1006 1.44

10 122 100710 122 1007 2.93

10 saúde',; 1'2

-..:iÕ· iii 1006

10 122 1006 1.43

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Município de Bezerros

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Usuário: Processamento de Dados 1305·1586-677Página

25/33

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I Anexo 6 da lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 18DD2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

.... <;;.~=-- ..:;:~-~- .-._-~.::- ...:...~. '. • '-;::"-:-C:"'~":_"~ :~;~

2.450.000,00

1.022.000,00

701.000,00

42.000,00

272.000,00

1.238.000,00

26.000,00

24.000,00

50.000,0050.000,00

11.353,000,00

2.450.000,00

1.022.000,00

701.000,00

42.000,00

272.000,00

1.238.000,00

779.000,00

48.000,00

157.000,00

30.000,00

24.000,00

11.353.000,00

11.353.000,00

11.353.000,00

26.000,00

24.000,00

50,000,00.so.ooo,oo

496.000,00324.000,00218.000,00

218.000,00

106.000,00106.000,00

172.000,0072.000,00

72.000,00

50.000,00

11.000,00 11.ooo,Oll

48.000,00 48.000,00

36.000,00 36.000,00

36.000,00 36.000,00

8.272.920,00 8.272.920,008.272.920,00 8.272.920,008.272.920,00 8.272.920,00

2.352.720,00 2.352.720,00

2.315.000,00 2.315.000,00

485.000,00 485.000,00

165.000,00 165.000,00

40.000,00 40.000,00

548.000,00 548.000,00

1.269.200,00 1.269.200,00

.,- -:'~ _":'~.'::'~ '-:: . ;'._:-=~_": ,-,,;\:-::~-:~:~':~_.:::="-::-~::~":::;'::;~~~<~ _~~c=.._~~:::::.n9.OOO,OO

48.000,00

157.000,00

30.000,00

24.000,00

11.849.000,00324.000,00218.000,00

218.000,00

106.000,00106.000,00

11.525,000,0072.000,00

72.000,00

50.000,00

Material de Consumo

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Atenção Básica

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃOManutenção das ações de atenção básica a saúde

Contratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

ObrigaçÕeS Patronais

Outras Despesas Va_s - Pessoal Ovil

Despesas de Exerddos Anteriores

Obr9ações Patronais

Material de Consumo

Olárias-Ovil

=~Z~~~le%:~~-;~:~~lc7f~'~~;~~~Ô'.'-:<-7:-:~'~-~~-Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física

Locação de Mão-de-Obra

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Juriclica

Obrigações TributáriaS e Contributivas

Despesas de Exercidos Anteriores

Assistênda Hospitalar e AmbulatorialATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃOAquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção básica

Equipamentos e Material Permanente

Execução de obras para a atenção básicaObras e Instalações

ASSISTI:NOA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIALExecução de obras para a assistênda de média e alta complexidade

Obras e Instalações

Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência de média e altacomplexidade

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ovil

Equipamentos e Material Permanente

Implantação de Centro de Atenção PsicossocialEquipamentos e Material Permanente

Manutenção das ações de assistênda Hospitalar e Ambulatorial de média e altacomplexidade

Contratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Axas - Pessoal Ovl!

Obrigações Patronais

Despesas de Exercidos Anteriores

Obrigações Patrooals

Material de Consumo

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

10 30110 301 100210 301 1002 2.87

3.1.90.4

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.16

3.1.90.92

3.1.91.13

3.3.90.30

--,·~~::,':~:a~:~3.3.90.36

3.3.90.37

3.3.90.39

3.3.90.47

3.3.90.92

10 30210 302 100210 302 1002 1.37

4.4.90.52

10 302 1002 1.1134.4.90.51

10 302 100310 302 1003 1.38

4.4.90.51

10 302 1003 1.39

3.1.90.16

4.4.90.52

10 302 1003 1.1194.4.90.52

10 302 1003 2.88

3.1.90.4

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.92

3.1.91.13

3.3.90.30

..~.. -

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-15ij6.677

página

26/33

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I Anexo 6 da Lei NO 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 18002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código Especificação3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço ~ra Distribuição Gratuita

3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.37 Locação deMão-de-<Jbra

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

3.3.90.48 Outros Auxmos Rnanceiros a Pessoas Físicas

3.3.90.92 Oespesas de Exen:ícios Anteriores

Total26.000,00

-- 4.000,00

1.133.000,00

36.000,00

3.846.000,00

24.000,00

249.000,00

310.000,00

1.012.000,001.012.000,001.012.000,00

119.000,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

~ __." :::".>-6:00iJ:ÓO':' .....oi:':=; :-:,:~~:.'~_<:"o--:

626.000,00

203.000,00

23.000,00

6.000,00

6.000,00

156.000,00156.000,00

2.000,002.000,00

14.000,0014.000,00

140.000,0047.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

21.000,00

3.000,00

20.000,00

3.000,00

7.000,00

3.000,00

1.058.000,001.058.000,00

6.000,00

Atividades

140.000,00140.000,00

140.000,0047.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

21.000,00

3.000,00

20.000,00

3.000,00

7.000,00

3.000,00

1.044.000,001.044.000,00

26.000,00

4.000,00

1.133.000,00

36.000,00

3.846.000,00

24.000,00

249.000,00

310.000,00

1.012.000,001.012.000,001.012.000,00

'119.000,00

6.000,00

11.000,00

6.000,00

.,_,o ?,. '~'~":'-:=::~~':iÕ.~Õi)ií~.

626.000,00

203.000,00

23.000,00

6.000,00

6.000,00

Projetos

16.000,0016.000,002.000,00

2.000,00

14.000,0014.000,00

14.000,0014.000,006.000,00

.....: ...,.~- j~'~ '-.~-::-:-......;..=";~.

Não Orçamentária Operação Especial

-.. -+- - '=:-;:,-•.;.:=~~ ---::-.: :::::-'-:-'~:.:"

Material de Consumo

Material, Bem ou Serviço para Distribuição GrabJita

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Obrigações Tributárias e Contributivas

Vigilância sanitáriaVIGILÂNCIA EM SAÚDEExecução de obras para a Vigilânda em Saúde

Obras e Instillações

Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em saúdeEquipamentos e Material Permanente

Manutenção das ações de Vigilânda SanitáriaContratação por Tempo Determinado.

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovll

Obrigações Patronais

Outnls Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Despesas de Exercícios Anteriores

Obrigações Patronais

Material de Consumo

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Física

Locação de Mão-de-<lb<a

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Despesas de Exercícios Anteriores

Vigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EM SAÚDEExecução de obras para a Vigilânda em Saúde

3.1.90.4

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.4

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.90.16

3.1.90.92

3.1.91.13

3.3.90.30

3.3.90.34

3.3.90.36

3.3.90.37

3.3.90.39

3.3.90.92

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.47

10 30310 303 100410 303 1004 2.89

10 30410 304 100510 304 1005 1.41

4.4.90.51

10 304 1005 1.424.4.90.52

10 304 1005 2.90

10 30510 305 100510 305 1005 1.41

Suporte Profilático e TerapêuticoASSISTtNOA FARMAC~UTICA

Manutenção da Assistênda Farmacêutica BásicaContratação por Tempo Determinado

Venómentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovi!

Obrigações Patronais

:-:-:~. ~- -=_:'-~-:}-~::.'.'.;..;-~_:-~.=:_-;--:-;-~~~.~~~-:~~:'""::. :~-j~~'Vi7~~-,~-

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 130S--1586~77

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 1S002-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código Especificação

..c:';-

Total6.000,00

8.000,008.000,00

1.044.000,00182.000,00

548.000,00

146.000,00

4.000,00

2.000,00

19.000,00

27.000,00

4.000,00

90.000,00

4.000,00

12.000,00

--.;- -lceo~oo~-~~·:·:~:~--~:.:? ~";-~

4.000,00

167.000,00167.000,00167.000,00167.000,00

12.000,00

15.000,00

36.000,00

12.000,00

92.000,00

Atividades

1.044.000,00182.000,00

548.000,00

146.000,00

4.000,00

2.000,00

19.000,00

27.000,00

4.000,00

90.000,00

4.000,00

12.000,00

.2.000,00-..

4.000,00

6.000,00

8.000,008.000,00

Projetos

'. '-':', "·;: ...·---..;.~;·f.: ---:.-:-:~ .

167.000,00167.000,00167.000,00167.000,00

12.000,00

1S.ooo,oo

36.000,00

12.000,00

92.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

..".:...... _.--

Obras e lnstolações

Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos 'para a Vigilância em saúdeEquipamentos e Material Permanente

Manutenção das ações de Vigilânda Epidemiológica e AmbulatorialCOntratação por Tempo Determinado

Encargos EspeciaisOutros Encargos EspeciaisOperações EspeciaisIndenizações e Restituição; Amortização de Dívidas por Contrato

Juros sobre a Divida por Contrato

Juros sobre a Dívida por Contrato

Indenizações e Restitutções

Principal da Dívida Contratual Resgatado

Principal da Divida Contratual Resgatado

3.2.90.21

3.2.91.21

3.3.90.93

4.6.90.71

4.6.91.71

3.1.90.4

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ovil

3.1.90.13 Obrigações Patronais

3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal avil

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

3.1.91.13 Obrigações Patronais

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.37 Locação de MãeHle-<lbra

_ 3.3.90.39. Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica'~'~--"--. "3j~·.4~ .... - '''<b~TribÜtár~;-~'2ónti1Duci~~ ::::.-~=~:.

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

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.4.4.90.51

10 305 1005 1.424.4.90.52

10 305 1005 2.91

2828 84628 846 O28 846 O 0.5

.....:.-.--_.

Total da Unidade Orçamentária 167.000,00 734.000,00 23.730.0S0,00 24.631.0S0,00

Total da Unidade Gestora 167.000,00 734.000,00 24.142.0S0,00 25.043.0S0,00

Unidade Gestora: 20005-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos BezerrosUnidade Orçamentária: 21001-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

298.000,00298.000,00

58.000,0058.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

37.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

37.000,00

56.000,0056.000,00

4.000,00

248.000,00248.000,00

58.000,0058.000,00

50.000,0050.000,00

Material, Bem ou serviço para Oistribulç;lo Gratuita

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurldlca

APOIO AOS CONSELHOS TUTELARManutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ContrataçAo por Tempo Determinado3.1.90.4

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

8 Assistênda Social8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente8 243 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO 500AL E5PEOAL8 243 803 2.68 serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas familias em situação de Risco

"PACSRn

Material de Consumo

8 243 8068 243 806 2.74

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Município de Bezerros

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Usuário: Processamento de Dados 1305~lS86-Q77

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 21001-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total18.000,00

4.000,00

1.000,00

26.000,00

3.000,00

184.000,0050.000,00

50.000,00

134.000,007.000,00

78.000,00

9.000,00

2.000,00

7.000,00

6.000,00

.~~--:iJoiXi,1lV: C••- _ :.~

5.000,00

6.000,00

1.000,00

134.000,007.000,00

78.000,00

9.000,00

2.000,00

7.000,00

6.000,00

13,()(h1.50---.0

5.000,00

6.000,00

1.000,00

18.000,00

4.000,00

1.000,00

26.000,00

3.000,00

134.000,0050.000,0050.000,00

50.000,00

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Material de Consumo

Outros 5erviços de Terceiros - Pessoa Físka

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

GESTÃO DO FUNDO MUNIQPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCAAquisição de móveis, máquinas e equipamentos esportivos diversos.

Equipamentos e Material Permanente

Manutenção da FMDCA - Fundo Munidpal do Direito da Criança e AdolescenteContratação por Tempo Determinado

Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal OviJ

Obrigações Patronais

Obrigações Patronais

Diárias-Civil

3.1.90.11 V,et:ldmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Olárias-Ovil3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

4.4.90.52

3.1.90.4

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91.13

3.3.90.14

3.3.90.30 Material de Consumo-- --.~-3.3.00357. ~ ..., '--smviÇOJJ; t'~i3J_~~--'-: _. .;-.

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físka

3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.17 Obrigações Tributárias e Contributivas

8 243 809 2.79

8 243 8098 243 809 1.111

,-" .

Total da Unidade Orçamentária 50.000,00 248.000,00 298.000,00

Total da Unidade Gestora 50.000,00 248.000,00 298.000,00

Unidade Gestora: 20006-Fundo Municipal de Assistência Social dos BezerrosUnidade Orçamentária: 19001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

8 Assistênda Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS8 122 801 1.29 Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.

4.000,004.000,004.000,004.000,00

869.000,00869.000,00869.000,00

873.000,00873.000,00873.000,00

4.000,00

4.000,00

869.000,00869.000,00

4.000,004.4.90.52

8 122 801 2.53

Equipamentos e Material Permanente

Manutenção das atividades gerais da secretaria de Ação Social e da Odadania e suasunidades

3.1.90.4 COntratação "'" Tempo Determinado 167.000,00 167.000,00

3.1.90.11 Vendmentos e Vanta9ens Rxas - Pessoal Ovll 270.000,00 270.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 35.000,00 35.000,00

3.1.91.13 Obrigações Patronais 30.000,00 30.000,00

3.3.90.14 Diárias- Ovll 14.000,00 \4.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 48.000,00 48.000,00

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físka 232.000,00 232.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdlca 72.000,00 72.000,00

________3.3.90,47 Obrigações Tributárias e COnlr1butlvas 1.000,00 1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 4.000,00 869.000,00

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OOOOOO~C~V~VO~CCVVVVVVVVVVOVvc~oooVOOOOVV~VVVVVV~

Município de Bezerros

I -- IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1~77

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29/33

~~\~!!!~~

I Anexo 6 da Lei NO 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 19002-DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

1.000,00 ~"'- --"':2.-::-',

1'10.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,001.000,00

1.000,00

1.000,001.000,00

151.000,00148.000,00146.000,00146.000,00

-":,,-,.-.

HO.ooo,oo

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,001.000,00

1.000,00

150.000,00147.000,00146.000,00146.000,00

1.000,001.000,00

1.000,001.000,00

:_-:::-=~::-:"":' -::~~.:7:-.:~'~..~ :-. ~~:;~~-= ..:..

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros 5eMços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3,1.90.11

3.3.90.1'1

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS8 122 801 2.53 Manutenção das atividades gerais,da,5ecretaria de Ação Social e da Odadania e suas

unidadesVendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

Diárias-Ovil

8 122 8048 122 804 2.69

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNClA SOCIAL - SUASIGDSUAS - índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

3.3.90.l'I Diárias - avil

8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DE ASSISTtNCIA SOClAL - FMAS8 122 810 1.33 Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos

-',,__,:,- c. _-:. o':· _rJi'/er.>ú:if.l,;ril.IJ;",~di:ldé.:,c__.:":,' . ', ,- ',-_. __ .. ,•. -:., __ . ,' •.,.: . _. -'. c.''. --'~~.:.- '_.- ,. - 4.4.90.52 . EquipamentoS e Materiâl Pernlãnente . - - .-

8 2448 244 8078 244 807 2.77

8 244 80S8 244 808 2.78

3.3.50.'13

3.3.90.32

3.3.90.'18

Assistência ComunitáriaAPOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSApoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no muniápio

Subvenções Sociais

PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE2AManutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxilio funeral,materiais de conforme legislação municipal

Material, Bem ou SeMço para Distribuição Gratuita

Outros AuxOios Financeiros a Pessoas Físicas

3.000,001.000,001.000,00

1.000,00

2.000,002.000,00

1.000,00

1.000,00

3.000,001.000,001.000,00

1.000,00

2.000,002.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 1.000,00 150.000,00 151.000,00Unidade Orçamentária: 19003-DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

8 Assistência Social

Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE AS~JST~NCIA SOCIALCódigo Especificação

1.000,00

8.000,005.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,009.000,009.000,001.000,00

9.000,00

8.000,005.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

8.000,008.000,008.000,00 .

8.000,00

Atividades1.244.000,00

1.000,00

1.000,001.000,001.000,001.000,00

Projetos30.000,00

1.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

3.1.90.11

'1.'1.90.52

Total da Unidade Orçamentária

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNCIA SOCIAL - SUAS8 122 804 1.31 Reequipamento de unidade, aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos

diversos para modemização da unidadeEquipamentos e Material Permanente

IGDSUAS - índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência SodalVendmentos e Vantagens fixas - Pessoal Ovil

Material de Consumo

8 122 804 2.69

Page 63: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

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Município de Bezerros

r- - - I IChave de Autenticaçãousuário: Processamento de Dados 1305-158&-677

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~~_..I.-..,.-~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Código Especificação8 122 Administração Geral8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL - FMAS8 122 810 1.33 Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos

diversos para unidade4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

8 122 810 2.803.1.90.4

3.1.90.11

3.1.90.13

3.1.91.13

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Manutenção da FMAS - Fundo Municipal de Assistência SocialContratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!

Obrigações Patronais

Obrigações Patronais

Diárias-avil

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

10.000,00 152.000,00 162.000,0010.000,00 152.000,00 162.000,0010.000,00 10.000,00

10.000.00 10.000,00

152.000,00 152.000,001.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000,00

80.000,00 80.000,00

55.000,00 55.000,00

1.000,00 1.000,00

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

8 241 Assistênda ao Idoso:-::~'--: -:':-:',-~ -:·<:.fr-='prf<i3d2 =---,:.'.~""-:';~.' >: ib~n;!>.~cc.m:=:~ftGtJA-REríE"DE PRO"i'EÇ;;'''O·8GCl)'.(;úA,srcA -,,'=-: .:" . - .... "~ 'c"-' '":,' --=""'-:.""~': .. :" : .'.::c-:::':::-=~: :.~. ::

8 241 802 2.60 Serviço de Proteção Social Básica no domialio para pessoas com deficiência e idosasMaterial de Consumo

Outros 5elViços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

:=-=-:.-:-::--:.;-i--:-~~-_. ~. o

49.000,00 49.000,00 .',-- :''-'?''-'","---,-;-::.,~jjJ~Oir.=-:. ,~. :.-c·..:..49:atJf:);liÜ''''''·~-';'''--:.,:-,-· .. =C>,'. ',--::

49.000;00· 49.000,0020.000,00 20.000,00

22.000,00 22.000,00

7.000,00 7.000,00

8 2428 242 8028 242 802 2.57

8 242 8038 242 803 2.46

8 242 803 2.64

8 242 803 2.68

8 2438 243 802

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.48

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

Assistência ao Portador de DeficiênciaFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAServiços de convivência e fortaledmento de vínculo (Crianças e Adolescentes - PETI)

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALCooperações Técnico-financeiras com entes federados "Consórcios"

Material de Consumo

Material, Bem ou 5erviço para Distribuição Gratuita

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviÇOS de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Auxilias Financeiros a Pessoas Físicas

Serviços de Proteção Social Espedal para pessoas com defidência e suas faml1iasMaterial de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas famllias em situação de Risco"PACSR"

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros serviços de Terceiros - Pc!~ Jerit:llca

Assistênda à Criança e ao AdolescenteFORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

266.000,00 266.000,00112.000,00 112.000,00112.000,00 112.000,00

20.000,00 20.000,00

87.000,00 87.000,00

5.000.00 5.000,00

154.000,00 154.000,006.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000.00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

142.000,00 142.000,0050.000,00 50.000,00

90.000,00 90.000.00

2.000,00 2.000,00

6.000,00 6.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

4.000,00 497.000,00 501.000,00325.000,00 325.000,00'

Page 64: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1305·1586-677

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~~"~)t~!!!~

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NClA SOClAL

Código Especificação

"~-:=;;' ...

Projetos Atividades Total

128.000,00 128.000,0068.000,00 '68.000,00

55.000,00 55.000,00

5.000,00 5.000,00

197.000,00 197.000,0060.000,00 60.000,00

20.000,00 20.000,00

31.000,00 31.000,00

31.000,00 31.000,00

55.000,00 55.000,00

15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

. ·.::-':-~--"'1~_~:-~~.:~:.::::_-~..':::':"':'~i:::-~-~--=-·-=-~:.-==:7::-;--?:: :.::::..- ·-~.~y~plr-::.::('-~:=:-:.;,~ -::-:~~:;'-

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

Vendrnentos e Vantagens Rxas - Pessoal Qyi!

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OJtros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FORTAlEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALManutenção das atividades vinculadas ao Programa de combate ao abuso e à exploraçãosexual de crianças e adolescentes

Material de Consumo

3.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.48

3.3.90.30

3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

. $.:?.....-=--:.:tJ:~:?: .~f~~.;JY4}1~~~~PP-oCJ-~F!~It~:-:-;:..:7";~:.-:-:-f=~~_~.-:-~.::_:::-::-;: _:.::-~::-::.'::;-'.;:-:.,,:-"':'.~,~ '.~--'­

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas

8 243 802 2.58

8 243 802 2.57 Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes - Pffi)3.1.90.4 Contratação por Tempo"Determinado

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Rxas - Pessoal Ovi!

3.1.90.13 Obrigaçiies Patronais

Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- PROJOVEM)Contratação por Tempo Determinado

8 243 8038 243 803 2.66

:-:::.-'--?-.~ ....-... -

3.3.90.30

3.3.50.43

8 243 8088 243 808 2.78

124.000,00 128.000,004.000,00

4.000,00

124.000,00 124.000,0060.000,00 60.000,00

59.000,00 59.000,00

5.000,00 5.000,00

20.000,00 20.000,0020.000,00 .20.000,00

20.000,00 20.000,00

13.000,00 13.000,0012.000,00 12.000,00

7.000,00 7.000,00

2.000,00 2.000,00

3.000,00 3.000,00

1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00

280.000,00 296.000,00134.000,00 134.000,00134.000,00 134.000,00

2.000,00 2.000,00

4.000,00 4.000,00

120.000,00 120.000,00

8.000,00 8.000,00.

4.000,004.000,00

4.000,00

16.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessea Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSApoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no munidpio

SubvellÇÕcs Sodais

PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE2AManutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, auxilio funeral,materiais de conforme legislação municipal

Material, Sem ou Serviço para Oistribuição GratlJita

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros AuxJ1ios Financeiros a Pessoas Fisicas

Assistênda a Desabrigados por Fenômenos ClimáticosMaterial de Consumo

Assistênda ComunitáriaFORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS1CAServiço de Proteção e Atendimento Integral a Faml1ia - PAJF

Contratação por Tempo Detmninado

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisk:a

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE AS5ISTtNClA 50ClAl - SUASReequipamento de unidade, aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentosdiversos para modernização da unidade

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Gestão do cadastro bolsa familia e cadastro únicoMaterial de Consumo3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

8 243 804 2.71

3.1.90.4

3.3.90.30

'3.3.90.36

3.3.90.39

8 243 8048 243 804 1.31

8 243 8078 243 807 2.77

3.3.9032

3.3.90.36

3.3.90.48

8 243 808 2.175

8 2448 244 8028 244 802 2.56

Page 65: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1305-1586--677

Página

32/33

~ ..~~~-""'.--,.......

I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 19004-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL

Código Especificação

8 244 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOOAL ESPEOAL8 244 803 1.90 Reequipamento das Unidades do CREAS-centro de Referência Especializado de Assistência

Social4.4.90.52 Equipamentos e Matertal Permanente

8 244 803 2.633.1.90.4

3.1.90.11

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência SocialContratação por Tempo Determinado

Vendmentos e Vantagens Rxas - Pessoal Civil

Material de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total

16.000,00 140.000,00 156.000,0016.000,00 16.000,00

16.000,00 16.000,00

140.000,00 140.000,0030.000,00 30.000,00

20.000,00 20.000,00

65.000,00 65.000,00

22.000,00 22.000,00

3.000,00 3.000,00

8 244 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 6,000,00 6.000,008 244 808 2.175 Assistência a Desabrigados por Fenômenos Climáticos 6.000,00 6.000,00

3.3.9032 Material, Bem ou 5eMço para Distribuição Gratuita 2.000,00 2.000,00

3.3.90.36 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00 3.000,00

3.3.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00

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14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 180.000,00 320.000,00 500.000,0014 422 811 FORTALEOMENTO SÓOO-PülÍTIco DAS MULHERES 130.000,00 200.000,00 330.000,0014 422 811 1.34 Aquisição de equipamentos diversos, para implantação das ações do programa 30.000,00 30.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00

14 422 811 1.36 Implantação da Casa de Acolhimento à Mulher 100.000,00 100.000,004.4.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00

Código Especificação

8 Assistênda Social8 241 Assistência ao Idoso

Unidade Gestora: 20007-Fundo Municipal de Assistência ao Idoso dos BezerrosUnidade Orçamentária: 24001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSlST~NCIA AO IDOSO

200.000,00 200.000,0040.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

120.000,00 170.000,0050.000,00

50.000,00

120.000,00 120.000,0030.000.00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

1.564.000,00 1.774.000,00

2.591.000,00 2.807.000,00

4tividades Total

79.000,00 86.000,0079.000,00 86.000,00

50.000,0050.000,00

50.000,00

210.000,00

216.000,00

Não Orçamentária Operação Especial Projetos7.000,007.000,00

Total da Unidade Orçamentária

Total da Unidade Gestora

Manutenção das atividades do programa de fortaledmento sócio-político das mulheres;Material de Consumo

Material, Bem ou 5erviço para Distribuição Gratuita

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Auxmos Ananceiros a Pessoas Físicas

ESTAÇÃO DA JUVENTUDEAquisição de móveis, máquinas e equipamentos

Equipamentos e Material Permanente

Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Núcleo da JuventudeMaterial de Consumo

Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Outros Aux~ios Anancelros a Pessoas rlSicas

3.3.90.30

3.3.90.32

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.48

33.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.48

14 422 811 2.81

14 422 81214 422 812 1.35

4.4.90.52

14 422 812 2.82

Page 66: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

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Município de Bezerros

I ChaYedeA~~ti~olusuário: Processamento de Dados 1305-1586-677

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I Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Unidade Orçamentária: 24001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA AO IDOSO

Código Especificação8 241 814 GESTÃO DO RJNDO MUNIGPAL DE ASSISTtNGA AO IDOSO8 241 814 1.89 Reequipar ações vinculado à feira, eventos e atividades rurais

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

8 241 814 2.174 Manutenção da FMAI - Fundo Municipal de Assistência Idoso3.1.90.4 Contr'atação por Tempo Determinado

3.1.90.11 Vendmentos e Vantagens Fixas - Pessoal avi!

3.1.90.13 Obr~ Patronais

3.1.91.13 Obr~ Patronais

3.3.90.14 Diárias - Ovi!

3.3.90.30 Material de Consumo

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Conbibutivas

Não Orçamentária Operação Especial Projetos7.000,007.000,00

7.000.00

Atividades79.000,00

79.000,007.000,00

13.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

12.000,00

26.000,00

13.000,00

2.000,00

Total

86.000,007.000,00

7.000,00

79.000,007.000,00

13.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

12.000,00

26.000,00

13.000,00

2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 7.000,00 79.000,00

~c__.""""~:"'õ:-~ , .....:.:;'> c- '-::.~-:_ .:~ :"~-:"- ,-",,:,=;:-..'.;",:,-,' ..~~-: •.•~.;:~... '::::-..;:;..:;.:;:'-=:::; ...:.:.... _.~talda.Un!~'-~!le G~r.a_ .':: .,""": - _... ... . '.- . "'"";"" ::. .' •.;V!Q~E,0: .._.-=~~:!l0º,9.-!L_-.TOTAl:. GERAL . 3.779.680,00 17:160:000,00 83.583.320,00 104.5

Entidades Consolidadas: Prefeitura Munldpal dos Bezerros • lnstiruto de Previdênda dos servidores dos Bezerros - IPREBE , Fundo Municipal de Saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da Oiança e do Adolescente dosBezerros, Fundo Municipal de Assistência SOcial dos Bezerros, Fundo Munidpal de Assistência ao Idoso dos Bezerros

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Município de Bezerros

r IClave de Autenticação IUsuário: Processame.nto de Dados 1599-0985-020

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I Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014

12.000,00 12.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00

40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00

2.000,00

Projetos Atividades Total

10.000,0010.000,00

110.000,00 2.680.000,00 2.790.000,00110.000,00 2.600.000,00 2.710.000,00110.000,00 2.~0.000,OO 2.710.000,00

80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00

3.309.000,003.299.000,003.010.000,00

Não Orçamentária Operação Especial

7.131.320,00 10.440.320,007.107.320,00 10.406.320,00

52.000,00 3.062.000,0064.000,00 64.000,0056.000,00 58.000,00

1.386.000,00 1.386.000,004.000,00 16.000,00 20.000,00

..=~•..~"~~~.':'~c, ~ .=r'~~r+:~~ -·:;~·~~'-:=7:""fr~~~:~:~;:~'l';~~:~~~r·-·-r.b~;~~~:gg .c---~"··--_.~~t?.:~1.000,00 12.000,00 13.000,00

12.000,00 451.000,00 463.000,006.000,00 216.000,00 222.000,00

57.000,00 1.056.000,00 1.113.000,001.000,00 20.000,00 21.000,00

140.000,00 . 758.320,00 898.320,0017.000,00 416.000,00 433.000,00

57.000,00 57.000,003.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00

21.000,00 31.000,0021.000,00 31.000,00

Código Especificação

2 Judiciária2 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário2 62 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO2 122 Administração Geral2 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO

6 Segurança Pública6 182 Defesa Ovi!6 182 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 Legislativa1 31 Ação Legislativa1 31 101 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PODER LEGISLATNO .1 124 Controle Interno1 124 101 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PODER LEGISLATNO

4 Administração4 122 Administração Geral4 122 401 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO" PMAT "4 122 402 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL4 122 403 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL4 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO4 122 406 AMPUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNICIPAL)

...... '::'~~~"":-":'L:-:::::.T~-.11f6": .-,:_.~-:-: ~::- ..~E.7r-l.O~ADjI.'rNTS1]1':\TIV}\":DA-5EGRt::r1\RM~EJ~-tr:f-'ZEr~TIA"· .. ~~..:.:"7':- -.-. :....:=-~.-4 iú 4i3·· . GEsT,ií,O DA PROCURADORIA MurinCIPAL - - . .. ..'

4 122 414 GESTÃO DA CONTROLAOORIA GERAL4 122 416 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO4 122 417 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4 122 421 GESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE4 122 901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS4 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA4 122 2201 IMPLANTAÇÃO EAMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL4 128 Formação de Recursos Humanos4 128 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO4 131 Comunicação Social4 131 402 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREtTos HUMANOS8 122 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST~NCIA SOCIAL - SUAS8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA SOCIAL - FMAS8 241 Assistência ao Idoso8 241 802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 241 814 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO8 242 Assistência ao Portador de Deficiência8 242 802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 242 803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente8 243 802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 243 803 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

314.000,0016.000,004.000,001.000,00

11.000,007.000,00

7.000,00

275.000,00

2.598.000,00 2.912.000,001.176.000,00 1.192.000,001.015.000,00 1.019.000,00

9.000,00 10.000,00152.000,00 163.000,00128.000,00 135.000,0049.000,00 49.000,0079.000,00 86.000,00

266.000,00 266.000,00112.000,00 112.000,00154.000,00 154.000,00745.000,00 1.020.000,00325.000,00 . 325.000,00

73.000,00 73.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autentféação Iusuário: Processamento de Dados 15~85-o20

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I Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

2.840.000,0012.000,00

1.690.000,0023.315.600,00

9.000,004.000,004.000,00

32.830.360,00783.000,00783.000,00

29.575.600,001.709.000,00

1.805.000,0012.000,00

29.460.360,00783.000,00783.000,00

26.463.600,001.592.000,00

11.353.000,001.012.000,001.012.000,00

140.000,00140.000,00

1.044.000,001.044.000,00

50.000,0050.000,00

6.830.000,00 6.891.680,0020.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00

350.000,00 350.000,00350.000,00 350.000,00

6.460.000,00 6.521.680,00- ..&"42.U..()OO,(.OQ:c;:--· ~-:'::..~ª~X680,().~.:c·:,:.:.'c':~::ê"~:- -.:-_:~-'=::"":~'

24.142.080,00 -' .. ' 24:876~080,00" . "'.'2.270.160,00 2.478.160,00

130.000,00 130.000,001.997.160,00 2.205.160,00

143.000,00 143.000,008.272.920,00 8.272.920,008.272.920,00 8.272.920,0011.35~.000,00 11.849.000,00 .

324.000,0011.525.000,001.012.000,001.012.000,00

156.000,00156.000,00

1.058.000,001.058.000,00

50.000,0050.000,00

.. 23.045.600,009.0')0,004.000,004.000,00

4.000,00 124.000,00 128.000,0056.000,00 56.000,0020.000,00 20.000,0013.000,00 13.000,00

134.000,00 184.000,00221.000,00

283.000,00 299.000,00134.000,00 134.000,00140.000,00 156.000,00

1.000,00 1.000,008.000,00 8.000,00

Projetos Atividades Total

16.000,0016.000,0014.000,0014.000,00

16.000,00

50.000,00221.000,00

16.000,00

208.000,00

496.000,00324.000,00172.000,00

1.690.000,00270.000,00

1.035.000,00

3.370.000,00

3.112.000,00117.000,00

61.680,00

Não Orçamentária Operação Especial

1207

12021203120412061208

Código Especificação8 243 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNClA SOClAL - SUAS8 243 806 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR8 243 807 APOIO A ENTIDADES SEM ANS LUCRATIVOS8 243 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA8 243 809 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA8 243 1209 PROINFÂNClA8 244 Assistência Comunitária8 244 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOClAL BÁSICA8 244 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOClAL ESPEClAL8 244 807 APOIO A ENTIDADES SEM ANS LUCRATIVOS8 244 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

12 Educação12 306 Alimentação e Nutrição12 306 1213 AUMENTAÇÃO ESCOLAR'12 361 Ensino Fundamental12 361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃO DAS

ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICATRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADEDINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE ..ASSISTtNOA AO ESTUDANTE DA REDE MUNIOPAL DE ENSINOEnsino SuperiorTRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

12 36112 36112 36112 36112 36112 36412 364

9 Previdência Social9 31 Ação Legislativa9 31 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO9 271 Previdência Básica9 271 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO9 272 Previdência do Regime Estatutário 61.680,00

-.,:;:-, =-~""'::::-.~'='~n.:h902"'.~~:';-:~~~;~;Q)~.;rygCl'.~$f'REV~RWi ne--.f!J'!'S ~C".""'.- "':~. ':.~- .. - .,.-----':..:.~-'--~?:.=,.':;:-:"'-"':-"::=<--~,...61..(',llO"Q~:: "::'C:-~ :;3~.~;;'··

10 122 Administração Geral 208.000,0010 122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE10 122 1006 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE10 122 1007 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE10 301 Atenção Básica10 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial10 302 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO10 302 1003 ASSISTtNOA DE MÉDlA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL10 303 Suporte Profilático e Terapêutico10 303 1004 ASSISTtNOA FARMACtUTICA10 304 Vigilância Sanitária10 304 1005 VIGILÂNClA EM SAÚDE10 305 Vigilância Epidemiológica10 305 1005 VIGILÂNClA EM SAÚDE10 306 Alimentação e Nutrição10 306 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1599-098S~20

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I Anexo 7 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total12 365 Educação Infantil 248.000,00 1.304.760,00 1.552.760,0012 365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 106.000,00 106.000,0012 365. 1209 PROINFÂNCIA 248.000,00 1.198.760,00 1.446.760,0012 366 . Educação de Jovens e Adultos 845.000,00 845.000,0012 366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE 845.000,00 845.000,0012 367 Educação Especial 10.000,00 60.000,00 70.000,0012 367 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.000,00 60.000,00 70.000,0013 Cultura 72.000,00 3.682.000,00 3.754.000,0013 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 12.000,00 12.000,0013 391 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 12.000,00 12.000,0013 392 Difusão Cultural 60.000,00 3.682.000,00 3.742.000,0013 392 1301 REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 236.000,00 236.000,0013 392 1302 AÇÕES CULTURAIS 48.000,00 3.446.000,00 3.494.000,0013 392 1802 REOCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS 12.000,00 12.000,0014 Direitos da Odadania 180.000,00 320.000,00 500.000,0014 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 180.000,00 320.000,00 500.000,0014 42.2 811 FORTALEOMENTO SÓOo-poúnco DAS MULJ-lERES 130.000,00 200.000,00. 330.000,00

:.-:-:-::::: ~: ••,:o:_~.. o.t"b-'!'2J~.fJ'>2'---:-·- -ESTAÇÃ~.JLlV.E~~~.k·~~:ê.:-:--:'. :-.:::::_:~~.:.:;.~;~~=:~- -:::":':--=?':.::"_~:::;-""', :..'=~_. :~ê~:""~",,,""-:C<~=--~' :::.:........----.• -. - 1-;o.?i-<,-,"""----:",,,::-:: ~'" .~'=·50.-DQO,{)~:·-"::'_'_:",~.12Q"09Q;QO':' '.: ::"'::,~~(}.€~.s-?9":";'-.-:-~:i-;-:.-< '..-':'.:'~'.~ -:::f-"15 Urbanismo ....". . "'4.789.000,00 .' 2.832.560,00 7.621.560,0015 122 Administração Geral 73.000,00 73.000,0015 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.000,00 1.000,0015 122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA 72.000,00 72.000,0015 451 Infra-Estrutura Urbana 161.000,00 161.000,0015 451 1502 PRAÇA PARA TODOS 139.000,00 139.000,0015 451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA 22.000,00 22.000,0015 452 serviços Urbanos 4.555.000,00 2.832.560,00 7.387.560,0015 452 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 51.000,00 1.446.000,00 1.497.000,0015 452 1502 PRAÇA PARA TODOS 92.000,00 92.000,0015 452 1503 ODADE LIMPA 1.235.560,00 1.235.560,0015 452 1504 INFRAESTRUTURA URBANA 4.492.000,00 4.492.000,0015 452 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12.000,00 59.000,00 71.000,0016 Habitação 683.000,00 683.000,0016 481 Habitação Rural 683.000,00 683.000,0016 481 1601 MINHA CASA EM BEZERROS 683.000,00 683.000,0017 saneamento 108.000,00 108.000,0017 511 saneamento Básico Rural 54.000,00 54.000,0017 511 1701 SANEAMENTO URBANO 54.000,00 54.000,0017 512 saneamento Básico Urbano 54.000,00 54.000,0017 512 1701 SANEAMENTO URBANO 54.000,00 54.000,0018 Gestão Ambiental 2.416.000,00 220.000,00 2.636.000,0018 451 Infra-Estrutura Urbana 119.000,00 119.000,0018 451 1802 REOCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS 119.000,00 119.000,0018 541 Preservação e Conservação Ambiental 1.266.000,00 1.266.000,0018 541 1801 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 812.000,00 812.000,0018 541 1802 REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS 454.000,00 454.000,0018 543 Re<:IJperação ele Áreas [)egradadas. . . 1.031.000,00 220.000,00 1.251.000,0018 543 1802 REOCLAGEr~ ETRATAMEi'ITO DÉ RESíDUOS SÓLIDOS .• . 1.031.000,00 220.000,00 1.25UiOO,0020 Agricultura 754.000,00 2.708.000,00 3.462.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1599-0985-020

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I Anexo 7 da lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

Código Especificação Não Orçamentária Operação Especial Projetos Atividades Total20 605 Abastecimento 517.000,00 1.751.000,00 2.268.000,0020 605 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE 517.000,00 1.751.000,00 2.268.000,0020 606 Extensão Rural 237.000,00 957.000,00 1.194.000,0020 606 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 5ECRETARlA DE AGRlCULTURA E MEIO AMBIENTE 483.000,00 483.000,0020 606 2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRlO 205.000,00 469.000,00 674.000,0020 606 2003 PRODUÇÃO E DISTRlBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 24.000,00 1.000,00 25.000,0020 606 2004 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS 3.000,00 3.000,0020 606 2005 DESENVOLVIMENTO DE CAPRlNO, BOVINO E OVINOCULTURA 1.000,00 1.000,0020 606 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE 8.000,00 8.000,0022 Indústria 24.000,00 16.000,00 40.000,0022 122 Administração Geral 12.000,00 12.000,0022 122 2201 IMPLANTAÇÃO EAMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRlAL 12.000,00 12.000,0022 661 Promoção Industrial 12.000,00 16.000,00 28.000,0022 661 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL 12.000,00 16.000,00 28.000,0023 Comércio e Serviços 12.000,00 12.000,0023 363 Ensino Profissional 12.000,00 12.000,00

. _ 23 363 2303 REAUZAÇÃO DE CURSOS DE QUAUFICAÇÃO PROFISSIONAL 12.000,00 12.000,00.~'.~':C':."~~ó"'.":-c:'~~c.:':::-~'."':":"'. Energia '-:;:-""""'~,,,, ':--.~'!::' :~-=':<-":.---::-._._ .. _.. ,~ --.:- c":""'. "",':~:';" ._~.;::;.,- .~"-:. .C;; '."-- ;.c.' " .e.=---'---·· .": '''':;0.-''''_'~.,.,•. ,._.,,-,-~, .';'9:MaD,oO.'''':'~~::--::''.:·:-· --;-::-.,:' -0,0.,':. :-:.~ '.'.9'tOtj>J;ºJt"~:.:<":::'.--:-:c.;;·':!:-'~::"i~"'"

25 752 Energia Elétrica . .. . . - . '''. 94.000,00 . - 94.000,0025 752 2501 ELETRlFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA 94.000,00 94.000,0026 Transporte 172.000,00 190.000,00 362.000,0026 122 Administração Geral 10.000,00 190.000,00 200.000,0026 122 2601 MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS 10.000,00 190.000,00 200.000,0026 783 Transporte Ferroviário 162.000,00 162.000,0026 783 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 162.000,00 162.000,0027 Desporto e Lazer 19.000,00 707.000,00 726.000,0027 812 Desporto Comunitário 19.000,00 707.000,00 726.000,0027 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER 19.000,00 707.000,00 726.000,0028 Encargos Espedais 918.000,00 14.000,00 932.000,0028 846 Outros Encargos Especiais 918.000,00 14.000,00 932.000,0028 846 O Operações Especiais 918.000,00 918.000,0028 846 413 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPAL 14.000,00 14.000,0099 Reserva de Contingência 2.800.000,00 2.800.000,0099 999 Reserva de Contingência 2.800.000,00 2.800.000,0099 999 O Operações Especiais 2.800.000,00 2.800.000,00

Total 3.779.680,00 17.160.000,00 83.583.320,00 104.523.000,00TOTAL GERAL 3.779.680,00 17.160.000,00 83.58.3.320,00 104.523.000,00

Entidades Consolidadas: PrefeibJra Munidpal dos Bezerros , Instituto de Previdénda dos servidores dOs Bezerros - -jPREBE , Fundo Municipal de saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da úiança e do Adolescente dosBezerros, Fundo Municipal de Assistência Social dos Bezerros , Fundo M':lnlcipal de Assistência ao Idoso dos Bezerros

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Município de Bezerros

I------------ I

Chave de Autenticaç50

Usuário: Processamento de Dados 1908-4632-393 I Pâglna1/1

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I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

74.000,00590.000,00145.000,0068.000,00

Código Especificação1 Legislativa1 31 Ação Legislativa1 31 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO1 124 Controle Interno1 124 101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO2 Judiciária2 62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário2 62 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO2 122 Administração Geral2 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO4 Administração4 122 Administração Geral4 122 401 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO" PMAT"4 122 402 DIVULGAÇÃO INSTIlUOONAL4 122 403 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL4 122 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO4 122 406 AMPUAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNIOPAL)

.·==·_-.,:-<td-n·'41ir=-~"7:-"-: ~-1lli:'T"tl.frA1)MINI5T:RAnv~:P;YSi:Ci<E r~tr-õ)\:rr·.1:i;;i~l),'\::-':-·o"'-"'--="-·o_--.- -4 - i2i :413 . ' -GEsTÃo DA PRoCuRADORIA MUNIOPAL '" -

4 122 414 GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL4 122 416 GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO4 122 417 GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE4 122 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4 122 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM8IENTE4 122 901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS4 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA4 122 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL4 128 Formação de Recursos Humanos4 128 404 GESTÃO SUPERIOR DO MUNldpIO4 131 Comunicação Social4 131 402 DIVULGAÇÃO INSTIlUCIONAL6 Segurança Pública6 182 oefesa Ovil6 182 420 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO8 Assistência Social8 122 Administração Geral8 122 801 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS8 122 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTtNCIA SOCIAL - SUAS8 122 810 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DE ASSI5TtNCIA SOCIAL - FMAS8 241 Assistência ao Idoso8 241 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 241 814 GESTÃO DO FUNDO MUNIOPAL DE ASSI5TtNCIA AO IDOSO8 242 Assistência ao Portador de Deficiência8 242 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 242 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEOAL8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente8 243 802 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA8 243 803 FORTALEOMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEOAL

Ordinário Vinculado Total2.790.000,00 2.790.000,002.710.000,00 2.710.000,002.710.000,00 2.710.000,00

80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,0012.000,00 12.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00

7.440.320,00 3.000.000,00 10.440.320,007.406.320,00 3.000.000,00 10.406.320,00

62.000,00 3.000.000,00 3.062.000,0064.000,00 64.000,0058.000,00 58.000,00

1.386.000,00 1.386.000,00

- . =-,0._ ___.•.:;o~~?:-':~,,::~~:':.o~~~-,.-:-"::~::::.-,:-=C~~"'O;-~;'=-':::27-:~~~~gHrl"::;·r=o;..,,-:~f';;-:--f'~'---' c, ~~H~~::'=-~ ..0-~~~'::' 0-:,:

13.000,00 13.000,00463.000,00 463.000,00222.000,00 222.000,00

1.113:000,00 1.113.000,0021.000,00 21.000,00

898.320,00 898.320,00433.000,00 433.000,00

57.000,00 57.000,003.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00

31.000,00 31.000,0031.000,00 31.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 41'.000,00

1.920.000,00 992.000,00 2.912.000,001.097.000,00 95.000,00 1.192.000,001.019.000,00 1.019.000,00

10.000,00 10.000,0068.000,00 95.000,00 163.000,00

100.000,00 35.000,00 135.000,0014.000,00 35.000,00 49.000,0086.000,00 86.000,0074.000,00 192.000,00 266.000,00

112.000,00 112.000,0080.000,00 154.000,00

430.000,00 1.020.,000,00180.000,00 325.000,00

5.000,00 73.000,00

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üOOüOOV~~~V~VO~~VV~~~~VVV~VV~VVVVOCOVVVV~VVVVOVOC

Município de Bezerros

I ICh<Ive de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1908-4632·393

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I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Penodo: Orçamento/2014

Código Especificação Ordinário Vinculado Total8 243 804 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIsrtNCIA SOCIAL - SUAS 4.000,00 124.000,00 128.000,008 243 806 APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR 56.000,00 56.000,008 243 807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATNOS 20.000,00 20.000,008 243 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA . 13.000,00 13.000,008 243 809 GESTÃO DO FUNDO MUNIGPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA 184.000,00 184.000,008 243 1209 PROINFÂNCIA 100.000,00 121.000,00 221.000,008 244 Assistência Comunitária 59.000,00 240.000,00 299.000,008 244 802 FORTALEGMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 134.000,00 134.000,008 244 803 FORTALEGMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEGAL 50.000,00 106.000,00 156.000,008 244 807 APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATNOS 1.000,00 1.000,008 244 808 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 8.000,00 8.000,009 Previdênda Social 370.000,00 6.521.680,00 6.891.680,009 31 Ação Legislativa 20.000,00 20.000,009 31 101 GESTÃO ADMINlSTRATNA DO PODER LEGISLATNO 20.000,00 20.000,009 271 Previdênda Básica 350.000,00 350.000,009 271 101 GESTÃO ADMINISTRATNA DO PODER LEGISLATNO 350.000,00 350.000,009 272 Previdênda do Regime Estatutário, . 6.521.680,00 6.521.680,00

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10 122 Administração Geral 2.167.160,00 311.000,00 2.478.160,0010 122 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 130.000,00 130.000,0010 122 1006 GESTÃO ADMINISTRATNA DA SAÚDE 1.947.160,00 258.000,00 2.205.160,0010 122 1007 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 90.000,00 53.000,00 143.000,0010 301 Atenção Básica 1.342.920,00 6.930.000,00 8.272.920,00la 301 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 1.342.920,00 6.930.000,00 8.272.920,0010 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.423.000,00 9.426.000,00 11.849.000,0010 302 1002 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 18.000,00 306.000,00 324.000,0010 302 1003 ASSIST~NGA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.405.000,00 9.120.000,00 11.525.000,00la 303 Suporte Profilático e Terapêutico 412.000,00 600.000,00 1.012.000,0010 303 1004 ASSIST~NGA FARMAC~UllCA 412.000,00 600.000,00 1.012.000,0010 304 Vigilância Sanitária 78.000,00 78.000,00 156.000,0010 304 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 78.000,00 78.000,00 156.000,0010 305 Vigilância Epidemiológica 331.000,00 727.000,00 1.058.000,0010 305 1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 331.000,00 727.000,00 1.058.000,0010 306 Alimentação e Nutrição 50.000,00 50.000,0010 306 1001 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 50.000,00 50.000,0012 Educação 7.596.360,00 25.234.000,00 32.830.360,0012 306 Alimentação e Nutrição 32.000,00 751.000,00 783.000,0012 306 1213 AUMENTAÇÃO ESCOLAR 32.000,00 751.000,00 783.000,0012 361 Ensino Fundamental 5.273.600,00 24.302.000,00 29.575.600,0012 361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E MANUTENÇÃO DAS ATNIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.657.000,00 52.000,00 1.709.000,0012 361 1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE 1.801.000,00 1.039.000,00 2.840.000,0012 361 1203 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 12.000,00 12.000,0012 361 1204 MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 856.000,00 834.000,00 1.690.000,0012 361 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 938.600,00 22.377.000,00 23.315.600,0012 361 1208 ASSIST~NCIA AO ESTUDANTE DA REDE MUNIGPAL DE ENSINO 9.000,00..... 9.000,0012 364 Ensino Superior ? . 4.000,00 4.000,0012 364 1207 TRANSPORTE ESCOLAR UNNERSITÁRIO 4.000,00 4.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autentlcaçlio IUsuário: Processamento de Dados 190&-4632-393

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~~!!66!!!!.

I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Código Especificação12 365 Educação Infantil12 365 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE12 365 1209 PROINFÂNOA12 366 Educação de Jovens e Adultos12 366 1206 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE12 367 Educação Especial12 367 1205 EDUCAÇÃO ESPECIAL13 Cultura13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico13 391 1301 REVITAUZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO13 392 Difusão Cultural13 392 1301 REVITAUZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO13 392 1302 AÇÕES CULTURAIS13 392 1802 REOCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS14 Direitos da Odadania14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos14 422 811 FORTALEOMENTO s600-POÚTICO DAS MULHERES

"~.'~:-" ;.:·~·~=-o-:;?"1r""'F,,2:"ij-tl7"'~-'::'<~ÃÇÃ~·JUVEN"T1:JETC--'~-.'7·~c:;:.A'::'~ ..::--:" ,::..oo,,::::-~.-:-:7-~-'c:- -=-"-'c'-:.~c.o.~,_'::o:-,,::,:::::/::=.'" ;...'-:··:'·'::::7":::'·-;':.'}-~~--·:~·' .15 Urbanismo .15 122 Administração Geral15 122 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA15 122 1504 INFRAESTRUTURA URBANA15 451 Infra-Estrutura Urbana15 451 1502 PRAÇA PARA TODOS15 451 1504 INFRAESTRUTURA URBANA15 452 serviços Urbanos15 452 1501 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA15 452 1502 PRAÇA PARA TODOS15 452 1503 CIDADE UMPA15 452 1504 INFRAESTRUTURA URBANA15 452 2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA16 Habitação16 481 Habitação Rural16 481 1601 MINHA CASA EM BEZERROS17 saneamento17 511 saneamento Básico Rural17 511 1701 SANEAMENTO URBANO17 512 saneamento Básico Urbano17 512 1701 SANEAMENTO URBANO18 Gestão Ambiental18 451 Infra-Estrutura Urbana18 451 1802 REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS18 541 Preservação e Conservação Ambiental18 541 1801 PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL18 541 1802 REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS18 543 Recuperação de Áreas Degradadas18 543 1802 REQCLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓUDOS20 Agricultura

Ordinário Vinculado Total1.410.760,00 142.000,00 1.552.760,00

106.000,00 106.000,001.410.760,00 36.000,00 1.446.760,00

806.000,00 39.000,00 845.000,00806.000,00 39.000,00 845.000,00

70.000,00 70.000,0070.000,00 70.000,00

2.778.000,00 976.000,00 3.754.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00

2.766.000,00 976.000,00 3.742.000,00236.000,00 236.000,00

2.518.000,00 976.000,00 3.494.000,0012.000,00 12.000,00

245.000,00 255.000,00 500.000,00245.000,00 255.000,00 500.000,00165.000,00 165.000,00 330.000,00

:.~--s.oi~~~:~~:"::o', :'~.~:~:ci~~~:=:~·-· -:~;~:;~~::g~ -":·2:-:.-::'C~~~:,:~":",:,

73.000,00 73.000,001.000,00 1.000,00

72.000,00 72.000,0082.000,00 79.000,00 161.000,0060.000,00 79.000,00 139.000,0022.000,00 22.000,00

4.868.560,00 2.519.000,00 7.387.560,001.458.000,00 39.000,00 1.497.000,00

92.000,00 92.000,001.235.560,00 1.235.560,002.012.000,00 2.480.000,00 4.492.000,00

71.000,00 71.000,0083.000,00 600.000,00 683.000,0083.000,00 600.000,00 683.000,0083.000,00 600.000,00 683.000,00

108.000,00 108.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,0054.000,00 54.000,00

462.000,00 2.174.000,00 2.636.000,00119.000,00 119.000,00119.000,00 119.000,0042.000,00 1.224.000,00 1.266.000,0012.000,00 800.000,00 812.000,0030.000,00 424.000,00 454.000,00

301.000,00 950.000,00 1.251.000,00. 301.000,00 950.000,00 1.251.000,00

2.616.000,00 846.000,00 3.462.000,00.

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação Iusuário: Processamento de Dados 1908-4632-393

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4/4

~~!EPMi'!.

I Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

Código Especificação20 605 Abastecimento20 605 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE20 606 Extensão Rural20 606 421 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE20 606 2001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO20 606 2003 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS20 606 2004 EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS20 606 2005 DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA20 606 2006 ABASTEOMENTO DE QUAUDADE22 Indústria22 122 Administração Geral22 122 2201 IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL22 661 Promoção Industrial22 661 2201 IMPLANTAÇÃO EAMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL23 Coméráo e Serviços23 363 Ensino Profissional

23 363 2303 REAUZAÇÃO DE CURSO:::S:...:D~E:...:Q~U:::.A:;U=F,;:ICA=ÇA:.:- O:::...:.P::RO;::FIc..:::::SS::I.::.ON:..;:A"::L=---:,.--;::---",=-=-=",,,...,--::-====7S====-= .. :---,:~-:_::-~.?,:?~j:~--~-:~':·:-~-~:~~·::::::=TJ.i;ygi.ã~~i.:~'~- ..--=--'-».~-' ......-":..;-q.......__..''':.__.:;-~ ...~ :-•. " - ".::. __ o _~-~ • __ o ':: ·-:.~-:'>.-_:_.:::::7:~ . ~.~.~:~. :~.. ,,-:-~..:...~-

25 752 Energia Elétrica25 752 2501 ElETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA26 Transporte26 122 Administração Geral26 122 2601 MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS26 783 Transporte Ferroviário26 783 2602 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

"", ~.:..~j:-o:"'::;~_:.,- ..~.... _

Ordinário Vinculado Total1.763.000,00 505.000,00 2.268.000,001.763.000,00 505.000,00 2.268.000,00

853.000,00 341.000,00 1.194.000,00483.000,00 483.000,00350.000,00 324.000,00 674.000,00

13.000,00 12.000,00 25.000,003.000,00 3.000,001.000,00 1.000,003.000,00 5.000,00 8.000,00

40.000,00 40.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,0028.000,00 28.000,0028.000,00 28.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,0012.000,00 12.000,00

- . "f'2:UOO,üO"-:'~?::6r.09(ÇOD'-=~:'.-~-.o:=:9...000;:íiÓ-'.~,;,~:'~.~ ~.c__:'-~:;'12.000,00 82.000,00 94.000,0012.000,00 82.000,00 94.000,00

207.000,00 155.000,00 362.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00

7.000,00 155.000,00 162.000,007.000,00 155.000,00 162.000,00

27 Desporto e lazer27 812 Desporto Comunitário27 812 2701 PROMOÇÃO DO DESPORTO E lA2ER28 Encargos Especiais28 846 Outros Encargos Especiais28 846 O Operações Especiais28 846 413 GESTÃO DA PROCURADORIA MUNIOPAL

714.000,00 12.000,00 726.000,00714.000,00 12.000,00 726.000,00714.000,00 12.000,00 726.000,00777.000,00 155.000,00 932.000,00777.000,00 155.000,00 932.000,00763.000,00 155.000,00 918.000,00

14.000,00 14.000,00

Total 42.800.320,00 61.722.680,00 104.523.000,00TOTAL GERAL 42.800.320,00 61.722.680,00 104.523.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal dos BeZerros , lnstitUio de PrevidênCia dos Servidores dos Bezerros .:.IPREBE , Fundo ';''-unidpal de saúde dos Bezerro~Fundo Municipal da Criança e do Adolescente dos Bezerros. Fundo Municipal de Assistência Sodal dos Bezerros, Fundo Municipal de Assistência aoIdoso dos Bezem>s

2.800.000,00 2.800.000,002.800.000,00 2.800.000,002.800.000,00 2.800.000,00

99 Reserva de Contingência99 999 Reserva de Contingência99 999 O Operações Especiais

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Município de Bezerros ":~\~"

Chave de Autenticação L~.!?f'!"Usuário; Processamento de Dados 1~7~729-426

I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções I

---='--':':=-'.~~--:.-:-.:~.,,-:~.~:~:.< ~"

---

Vaiares em R$ - Penado: Orçamento/2014Orgão

legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa NacionalUnidade OrçamentáriaJOO - PODER LEGISLATIVO 2.790.000,00

1001 - CORPO DEUBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 2.790.000,00JOOO - SECRETARIA DE FINANÇAS 5.527.000,00

10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.841.000,0010002 - DEPARTAMENTO DFADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 686.000,00

LOOO - GABINETE DO PREFEITO 12.000,00 1.209.000,0011001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNIGPAL 12.000,00 1.196.000,0011002 - CONTROLADORIA GERAL 13.000,00

1000 - PROCURADORIA MUNICIPAL 131.000,0012001 - PROCURADORIA MUNICIPAL 131.000,00

1000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.447.000,0013001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 154.000,0013002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 947.000,0013003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 288.000,0013004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO 58.000,0013006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

~O~f+ltg&~ltt[ií~:#~lf6P5~t~~AWJ:~TUR~~E,~lQ,.(\1'1BIE~Tf=--- __"c:·~"-t::~·-· :~,:':~.2':=,:,:-:-::=--=:-,-:--- ::?:~"'"';:_::;;:.-:::-;-.~'~~.'~.~.:-=-:-.~~.I-=.~:::.~.:::'::':.::,:":::;~-;': ~':.~ -~ .~:.:.. ..-....-=--~ .• ~ : ," .. ~_21,Q0Q,QO;t:.~·-:-~~::·.'_:--.. ~=- .:...-:..':~- ~.:.-'-:-.---=::.

14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE 21.000,00

iOOO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃQ DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB

;000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 433.000,0016001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 421.000,0016002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 12.000,0016004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

'000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES 520.000,0017001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 463.000,0017002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMt:RGO 57.000,0017003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

:000 - SECRETARIA DE SAÚDE

'\18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS la,1000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA GDADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA GDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA ~íI19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL

000 - FUNDO t1UNIGPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE .'

21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE222.~00,001 \000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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Município de Bezerros

I IChave de Autentlcaçli°l PáginaUsuário: Processamento de Dados 1475-6729""",26 2/12

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22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO

23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIOPAL DE ASSImNOA AO IDOSO

24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE

25001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE

I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penodo: Orçamento/2014

222.000,0032.000,0032.000,00

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Município de Bezerrosr IChave de Autentfcaçã°1 PáginaIUsuário: Processamento de Dados 10175-6729-<126 31 12

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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Período: Orçamento/2D14

OrgãoUnidade On;amentária segurança Pública

RelaçõesExteriores

Assistência Social I Previdência Social I Saúde

1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DEUBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

10000 - SECRETARIA DE RNANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNIOPAL11002 - CONTROLADORIA GERAL

12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO RNANCEIRA

"._ """ 14QOQ ~ SECIl.El'.A,BJ.,.,,\ MUNIC!P...LºEcA~RIC!)lT.UBA.l;,r~EIº.AM8!!':t'fn: . ,~- ·c. _ ~.~.. _-------'. ~ - .. ". -14l!Ol : <>ABINm DO'S::C-KEl'ÁRIO . " .'.'," ' .

14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB

16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉROO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOOAL E DA ODADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL

21000 - FUNDO MUNIOPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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40.000,00

40.000,00

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221.000,00

221.000,00

2.307.000,00873.000,00151.000,00

9.000,001.274.000,00

298.000,00298.000,00

370.000,00370.000,00

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24.876.080,00412.000,00

24.464.080,00

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Município de Bezerros

I IChove de Autentlcaçlio I páginaUsuário: Processamento de Dados 1175-6729-'126 4 112

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I Anexo 9 da lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO

23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIOPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO

24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE

25001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE

86.000,0086.000,00

6.891.680,00 /"

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6.521.680,006.521.680,00

2.912.000,00

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40.000,00

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Município de Bezerros ~Chave de AutentfcaçJo !f5ii!!?~

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I Anexo 9 da lei N° 4.320/~:p~~strativod~ Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Periado: Orçamento/2014

Orgão _ Direitos da .Unidade Orçamentária Trabalho Educaçao Cultura Cidadania Urbamsmo

1000 - PODER LEGISLATNO1001 - CORPO DEUBERATNO E SECRETARIA DA CÂMARA

10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

11000 - GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 900.000,0111001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 50.000,00 900.000,0111002 - CONTROLADORIA GERAL

12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA ..14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 32.768.360,00 242.000,0015001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 723.000,0015002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 7.692.760,0015004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 938.600,0015005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 242.000,0015006 - FUNDEB 23.414.000,00

16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 12.000,00 60.000,00 6.721.560,016001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 2.883.560,016003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA 12.000,00 60.000,00 3.838;000,016004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES 3.452.000,0017001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 .. DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS 3.452.000,00

18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA 500.000,00 ,\ 1\19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 1/119002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPA.L DE ASSIsrtNCIA SOCIAL 500.000,00 ~

21000 .. PJNDO t4UNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE .. ' • Y' '\21001 - FUNDU MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE '. . - I

22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE \

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1175-6729-426

página

6/12

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I Anexo 9 da lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Período: Orçamento/2014

22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIQPAL DO TRÂNSITO

23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIQPAL DE ASSISltNClA AO IDOSO

24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNClA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE

25001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE

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Total 32.830.360,00

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Município de Bezerrosr--- - -.- IChave de Autentlcaçlio IIUsuário: Processamento de Dados 1475-6729"""'26

Página7/12

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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IOrgão

Unidade On:amentária Habitação Saneamento Gestão Ambienta' I TCiênc,ia ~ I Agriculturaecno ogla

1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL11002 - CONTROLADORIA GERAL

12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

14000 - s''i;'~~f;if.!\i'JA MUNLC1PAL DE.AGfllClJLTURA E.ME!9 AM8I~NTF... 14úoY c GABINETE DO SECRETÁRIO --.-- - . . ..

14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOSlS003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB

16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSrs1tNCIA SOCIAL

21000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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683.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 1475-6729-426

Página8/12

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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penodo: Orçamento/2014

22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO

23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNIOPAL DE ASSISTtNCIA AO IDOSO

24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISlfNCIA AO IDOSO25000 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE

25001 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE

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Total

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683.000,00 108.000,00 2.636.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autentfcaç50 I Páginausuário: Processamento de Dados 147S-6729~26 9/12

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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções I

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OrgãoUnidade Orçamentária

1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DEllBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS'10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL11002 - CONTROLADORlA GERAL

12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRlO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRlMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

:'4000-- [email protected],&.t'\.MUNl.clPAL-DEAGRlÇU!.1=URA F. MElO. AMBIENTE. _·t4501 .~ 'GA3INm DO~ECRETARIo . \ - • --~14002 - DIRETORIA DE AGRlCULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

lS000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRlO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB

16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRlO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

17000 - SECRETARIA DE TURlSMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRlO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURlSMO E EVENTOS

18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRlO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOOAL E DA ODADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRlO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOOAL E DA ODADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA SOCIAL

21000 - FUNDO MUNIOPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EADOLESCENTE

22000 - SECRETARIA MUNIOPAL DE JUVENTUDE

OrganizaçãoAgrária

Indúsma

12.000,00

12.000,00

28.000,00

28.000,00

Comércio eServiços

12.000,00

12.000,00

Comunicações Energia

94.000,00

94.000,00

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Município de Bezerros

I ~ Chave de Autentlcaçlio Iusuário: Processamento de Dados 1475-6729....q26

Página10/12

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I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014

22001 - GABINETE DO SECRETARIO23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO

23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO24000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNOA AO IDOSO

24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISrtNCIA AO IDOSO2S000 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE

25001 - Instituto de Previdência dos Servidores dos Bezerros - IPREBE

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Total 40.000,00 12.000,00

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Município de Bezerros

I IChave de Autenticação IUsuário: Processamento de Dados 147~729-126

Página11/12

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I Anexo 9 da Lei NO 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Penado: Orçamento/2014

OrgãoUnidade Orçamentária Transporte Desporto e Lazer IEncargos Especiais I CResetí'rv~ d~ I Total

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1000 - PODER LEGISLATIVO1001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

10000 - SECRETARIA DE FINANÇAS10001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA10002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

11000 - GABINETE DO PREFEITO11001 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL11002 - CONTROLADORIA GERAL

12000 - PROCURADORIA MUNICIPAL12001 - PROCURADORIA MUNICIPAL

13000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO13002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL13003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS13004 - DEPARTAMENTO DE MATERiAL E PATRIMÓNIO13006 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

14000 ~ SEl:RETMLr, MUNlCIPALOE-.~GRlÇlJl:TLJAA,r:.MF.lO AMBIENTE . '.... ".. "1'1Úoi"~'GAmNm DO SECRETÁRIO -; .. '.,. -' .

14002 - DIRETORIA DE AGRICULTURA14003 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO15002 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS15003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL15004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE15005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA15006 - FUNDEB

16000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO16002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS16003 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA16004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

17000 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO17002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMtRCIO17003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES17004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

18000 - SECRETARIA DE SAÚDE18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO18002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

19000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19001 - GABINETE DO SECRETÁRIO19002 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA19003 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA19004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS'ftNCIA SOCIAL

21000 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE21001 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

".-.-- .1·.

162.000,00

162.000,00

13.000,00

13.000,00

713.000,00

71.000,00642.000,00

765.000,00765.000,00

167.000,00

167.000,00

2.800.000,002.800.000,00

"-"'-""

3.160.000,003.160.000,009.092.000,008.406.000,00

686.000,002.171.000,002.158.000,00

13.000,00131.000,00131.000,00

1.487.000,00154.000,00987.000,00288.000,00

58.000,00

2.~.000,00

513.000;00679.000,00

1.272.000,0033.010.360,00

723.000,00

7.692.760,00938.600,00242.000,00

23.414.000,0012.186.560,00

421.000,003.683.560,008.082.000,00

4.713.000,00463.000,00

85.000,0071.000,00

4.094.000,0025.043.080,00

412.000,0024.631.080,00

2.807.000,00873.000,00151.000,00

9.000,001.774.000,00

298.000,00298.000,00222.000,00

- .... ~.

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Município de Bezerros

I Chave de Autenticação I .PágInausuário: Processamento de Dados 1175~729-426 12/12

~!l5§!!!-!.

I Anexo 9 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções IValores em R$ - Periodo: Orçamento/2014

22001 - GABINETE DO SECRETÁRIO 222.000,00

23000 - DEBETRANS - FUNDO MUNIOPAL DO TRÂNSITO 200.000,00 232.000,00

23001 - DEBETRANS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 200.000,00 232.000,00

24000' - FUNDO MUNICIPAL DE ASSImNCIA AO IDOSO 86.000,00

24001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA AO IDOSO 86.000,00

25000 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE 7.420.000,00

2S001 - Instituto de Previdência dos servidores dos Bezerros - IPREBE 7.420.000,00

Total 362.000,00 726.000,00 932.000,00 2.800.000,00 104.523.000,00

Resumo

Entidades COnsorldadas: Prefeitura Municipal dos Bezerros • Instituto de Previdência dos 5efvidores dos Bezerros -IPREBE I Fundo Municipal de saúde dos Bezerros, Fundo Munidpal da Oiança e do Ado5escente dos Bezerros , Fundo Municipal de Assistênda Social dos Bezerros, Fundo Munidpal deIdoso dos Bezerros

Total das Funções 104.523.000,00TOTAL GERAL 104.523.000,00

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<fi)~BEZERROS

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Lei Orçamentária Anual 2014

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE DOS ÓRGÃOS/UNIDADES

(Parágrafo único do art. 22 da Lei n!!4.320, de 1964)

ÓRGÃO

GABINETE DO PREFEITO

PROCURADORIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

PRINCIPAIS FINALIDADES/LEGISLAÇÃO

o GABINETE DO PREFEITO É O ORGÃO QUE TEM POR FINALIDADE PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO IMEDIATO E DIRETO AO

PREFEITO EM ASSUNTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE PLANEJAMENTO; DE EXERCER AS FUNÇÕES DE PROGRAMAÇÃO,

EXECUÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES CERIMONIAS E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, DESENVOLVENDO TAMBÉM FUNÇÕES DE

SECRETARIA EXECUTIVA; PLANEJAR E ORDENAR AS ATIVIDADES DO PREFEITO E SEUS ASPECTOS SOCIAIS, PROTOCOLARES E DE

.,HEPRESENTAÇ~9·.__ . ". >..... ..0 - C_.o _

... ...:"...

COMPETE A PROCURADORIA MUNICIPAL EXERCER A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICIPIO, PRESTAR

ASSESSORIA JURíDICA AO PREFEITO E AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO INTERESSE DO MUNiCípIO, PROMOVER A EXECUÇÃO DA

DíVIDA ATIVA, EMITIR PARECERES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO MUNiCípIO E NOS CONTRATOS E CONVÊNIOS

CELEBRADOS CONFORME EXIGIDO EM LEIS OU REGULAENTOS.

COMPETE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAR, SUPERVISIONAR, DIRIGIR, COORDENAR POGRAMAS E ORIENTAR A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRESTAR APOIO AO PREFEITO NA EXECUÇÃO DIRETA 'DOS"ATOS DE GESTÃO COORDENAÇÃO E

MUNICIPAL; EXECUTAR AS ATIVIDADES EM MATÉRIA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS; GERENCIAR OS RECURSOS MATERIAIS

EPATRIMONIAIS DO MUNIClPIO.

COMPETE À SECRETARIA DE FINANÇAS EXECUTAREM A pOLíTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA DO MUNíClPIO E AS ATIVIDADES

REFERENTES AO LANÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS; DE RECEBIMENTO,

PAGAMENTO, GUARDA E MOVIMENTAÇÃO DO DINHEIRO E OUTROS VALORES DO MUNiCíPIO; DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA E DO CONTROLE DOS ORÇAMENTOS ANUAISE DO PLANO PLURIANUAL; DA ELABORAÇÃO DE BALANCETES

MENSAIS, RELATÓRIOS CONTÁBEIS E BALANÇOS ANUAIS DA PREFEITURA; DO CONTROLE E ESCRITURAÇÃO CONTÁBILE DO

ASSESSORAMENTO GERAL EM ASSUNTOS FAZENDÁRIOS.

1

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Lei Orçamentária Anual 2014

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMPETE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESENVOLVER AS AÇÕES RELATIVAS À UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM

TODOS NfvEIS; AS EXPRESSÕES E SOCIALIZAÇÕES CULTURAIS DE PROMOÇÃO DO HOMEM E INCLUSÃO SOCIAL; INSTALAÇÃO,

MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO; ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E

AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO E A UNIÃO.

COMPETE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERViÇOS URBANOS EXECUTAR AS ATIVIDADES CONCERNENTES À ELABORAÇÃO

DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ASSIM COMO DOS PRÓPRIOS DA

MUNICIPALIDADE; AO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO; ÀPAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ABERTURA DE NOVAS ARTÉRIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS QUE

SECRETA.R.. IA DE INFRAESTRUTURA E SERViÇOS I SE RE~CIONEM COM OS S~RVIÇOS RELAT.I~O.S À FMA.NUTENÇÃO DA. LIMPEZA PÚBLICA N.A CID.ADE;_ À ADMINISTRAÇ~O ..DOS.URBANOS. CEMITERIOS; A MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E LIMPEZA DOS PARQUES E JARDIS E DAARBORIZAÇAO; A FISCALlZAÇAO DOS

___ -"~.>.;"4.~O:'::' c.-~:":~:;;:"~"';:~':=;':'~2.:-~.'.o;::~'~4':"-"':":;';';-_;":;::'7;:;:;-:;;;;':-~:-ci:SiR\I.-i\;OS-Ptffi-t:COS(ÕGNEfDmB-s::'oupm~v1:TIÜ6Si-:·F;fJ..rVL.\Nt.J:TH-[(':ÃODA~GÜARDt\ úlui~·ICIPÂL;1:XECUTARAS-A+fVID.a:[)E$.~,..

CONCERNENTES À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS

INTEGRANTES DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO MUNICfPIO, FISCALIZAR E ORIENTAR O TRÁFEGO NAS ESTRADAS DO MUNICfplO E

DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS QUE SE RELACIONEM COM OS SERViÇOS AO SEU CARGO, EXECUTAR POLfTICAS DE TRANSITO E

TRANSPORTE NA COMPETÊNCIA LEGAL DO MUNlcfPIO.

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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO, DO TURISMO E DESPORTO.

SECRETARIA DE SAÚDE

COMPETE À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E DESPORTO, ESTIMULAR AS AÇÕES VOLTADAS PARA A

ECONOMIA DO MUNICIPIO NO QUE SE REFERE A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA ÁREA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

SERViÇOS, PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, TURISMO LOCAL SUSTENTÁVEL E EXECUTAR ATIVIDADES COMUNITÁRIAS,

RECREATIVAS E DESPORTIVAS, POSSIBILITANDO OCRESCIMENTO ECONÔMICO E A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE BEZERRENSE.

COMPETE À SECRETARIA DE SAÚDE DESENVOLVER AS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO, DA PROMOÇÃO DE

VIGILÂNCIA À SAÚDE, COMPREENDENDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E O CONTROLE DE DOENÇAS E ASSISTÊNCIA

À SAÚDE, SEGUNDO AS PRERROGATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

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'BEZERRÕS(;,.;,,l:.....'t..:~ ~.... ;i,.",;,...,':t~

Lei Orçamentária Anual 2014

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA

COMPETE À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DA CIDADANIA PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL À POPULAçÃO DE BAIXA

RENDA. BUSCANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS ESTRATOS ORA EXCLUíDOS COM ~NFASE AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO

ADOLESCENTE, À POPULAçÃO IDOSA. PORTADORES DE DEFICI~NCIAS E DESEMPREGADOS. ATRÁVES DEPOLfTICAS

COMPENSATÓRIAS E COM PROGRAMAS ESPECíFICOS PARA A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCOS E DE ALTA VULNERABILIDADE;

REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL ATRAVÉS DE AÇÕES QUE VISEM INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO POPULAR

PORPORCIONANDO MORADIA AS PESSOAS DE BAIXA RENDA. PROPORCIONAR; PROMOVER A RETIRADA DA POPULAçÃO DE ÁREA

DE RISCOS. O REASSENTAMENTO DE FAMíLIAS E A REGULARIZAÇÃO DE ÁRES CLANDESTINAS. BUSCANDO MELHORAR A

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAçÃO.

ARTICULAR PROJETOS E PROGRAMAS DESTINADOS AOS JOVENS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 29 ANOS; ELABORAR POLíTICAS

PÚBLICAS PARA O SEGMENTO JUVENIL MUNICIPAL; INTERAGIR COM OS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO NA CONSTRUÇÃO_.' " ·C·. '. -··r-.··.·_-_·· -.._.. .:..- '-:.~ ··...;c '~'.'.-~..:.".~.J." .' ,' ' .. '. '- ,:.... .'. :.. '-;.. .::.•..;:. __ o .' O" • ~ , •.. _." '. '.- ':'-~,.,_.. : ..__ ..

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pOLíTICAS; FORMULAR, SUPERVISIONAR, COORDENAR, INTERAGIR E ARTICULAS pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE;SECRETARIA MUNICIP'AL DA JUVENTUDE I REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS ACERCA DA REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DA JUVENTUDE DO MUNiCíPIO; ARTICULAR,

PROMOVER E EXECUTAR PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PÚBLICOS E

PRIVADOS. VOLTADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLíTICAS DA JUVENTUDE; PROMOVER O INTERCÂMBIO ENTRE AS

DIVERSAS ORGANIZAÇÕES JUVENIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. DOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS. f\ I ./

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3

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Prefeitura Municipal dos Bezerros IEmissáo:23/01/2014 09:36Usuário: Daniel Barbosa

Chave de autenticação: 18S1-268ô-787 I l/57

I Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a lOA IPPA 2014 - 2017 - Valores em R$

Valor global 2014 2015 2016 2017 Total

50.000.00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26,019,39 91.790,39

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 9i.790,39

30,000,00 32,850,00 35,806,50 39.029,08 137.685,58

30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

30.000.00 32.850,00 35.806.50 39.029,08 137.685,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1.2 - Aquisição de móveis, máquinas, computadores e equipamentos diversos

60 - 4.4.90.52.00

1.3 - Execução e Obras, reformas e ampliação do prédio da Câmara

61 - 4.4.90.51.00

Ação:

Ação:

pn~dà~~' 9~rá:_ ", 20~01 ~ pn:fé~turn>~~ni?~lidos~~~-':: _ , -'~ ;0: - 'o~C)O.'" '6_8.8;~.?2~;00~"»->}4.~~:Ó37~~':>,-: 81.0i2::~19,n' 8ipo:Ú97,9~~ : p2:5:?l"~6~,1i!JRldade OrÇamentária: ,1001'- CORPO DEUBE~TIVO E-SECRETARIA DA'CÂM~~ 0,00, ' -3,160.000~00 > • 3:460.200,00 3.-771.618,0º4.111.063,66 > 14.502,881;6~

Função: 1 - Legislativa 0,00 2.790.000,00 3.055.050,00 3.330.004,50 3.629.704,95 12.804.759,45

Subfunção: 31 - Ação Legislativa 0,00 2.710.000,00 2.967.450,00 3.234.520,50 3.525.627,37 12.437.597,87

Programa: 101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 2.710.000,00 2.967.450,00 3.234.520,50 3.525.627,37 12.437.597,87

Ação: 1.1 - Aquisição do Veículo Utilitario 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

59 - 4.4.90.52.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.67.1,50 65.048,48 229.475,98

1 • Recursos Próprios - 0,1,00 0,00

-:-""o'--:-:-~;";--:·::'·~±:7lk~--;,,,,,,:~,,,:,;·.";<l:;.'..Eg,~j!~\(JIi;"-sg..do~~_Legisrati"~.... .__. :-".~~'~ : -'-:-,~:.'-_. =~:::::>_-='.,-="",.o_~ _.,;."-,-;-::"_,:~.:..flJl"':::õ:":":~----,,-,,tn/lflf.l,QO-:",~": -"é -- __, D-:~". -. - - 81 - 4.4.90.52.00 . -' - - .. - - - 0,00 - - 10~OÓÕ;OÓ 10.950,00 '. -·~;,:~~~-~·:·-~t\::;~::·;:~-~;~~5~i:;,~<~~--"- :-,~"-5,j,'~-

Ação:

Ação:

1 ~ Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

2,1 - Manutenção dos serviços administrativos da Câmara e capacitação 0,00 490.000,00 536,550,00 584.839,50 637.475,06 2,248.864,56

67 - 3.1.90.16.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 • Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

68 - 3.3.90.14.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

69 - 3.3.90.30.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

70 - 3.3.90.33.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 - Recursos Própnos - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

71 - 3.3.90.35.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

72 - 3.3.90.36.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

1 - Recursos Própnos - 0.1.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

73 - 3.3.90.39.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

74 - 3.3.90.92.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

75 - 3.3.90.93.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

2,2 - Manutenção dos servidores Efetivos 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169,126,04 596,637,54

76 - 3.1.90.11.00 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54

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ooooov~~~~~~~~~~vv~~v~v~vv~~vvvvvvvvvv~v~~vvoooov

Ação:

Ação:

Ação:

Ação:

Prefeitura Municipal dos Bezerros

t - Recursos Próprios - 0.1.00

2.3 - Manutenção dos servidores Comissionados

77 - 3.1.90.11.00

1 -,Recursos Próprios - 0.1.00

2.4 - SUb5idi05 dos Vereadores

78 - 3.1.90.11.00

1- Recursos Próprios - 0.1.00

2.5 - Concessão de Representação ao Presidente

79 - 3.1.90.16.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

2.6 - Divulgação dos atos do Poder Legislativo e Eventos

62 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

63 - 3.3.90.39.00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04

0,00 420.000,00 .459.900,00 501.291,00 546.407,19

0,00 420.000,00 459.900,00 501.291,00 546.407,19

0,00 .420.000,00 459.900,00 501.291,00 546.407,19

0,00 1.060.000,00 1.160.700,00 1.265.163,00 1.379.027,67

0,00 1.060.000,00 1.160.700,00 1.265.163,00 1.379.027,67

0,00 1.060.000,00 1.160.700,00 1.265.163,00 1.379.027,67

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95

0,00 100.000.00 109.500,00 119.355,00 130.096,95

0,00 5,000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

0.00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91

596.637,S4

1.927.598,19

1.927.598,19

1.927.598,19.

4.864.890,67

4.864.890,67

4.864.890,67

458.951,95

458.951,95

458.951,95

22.947,60

9.179,04

9.179,04

13.768,56

22.947,60

22.947,60

22.947,60

45.895,20

45.895,20

45.895,20

367.161,58

367.161,58

367.161,58

229.475,98

2.7 - Concessão de Verbas Idenizatórias para os Gabinetes dos Vereadores 0,00 380.000,00 416.100,00 453.549,00 494.368,41

64 - 3.3.90.30.00 0,00 300.000,00 328.500,00 358.065,00 390.290,85

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 300.000,00 328.500,00 358.065,00 390.290,85

65 - 3.3.90.36.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08

66 - 3.3.90.39.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48

2.10 - Manutenção do 50 do Poder Legislativo 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70

87 - 3.3.90.39.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70

1 • Recursos Próprios .. 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70

2.11 - Contribuição para Entidades Representativas 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

80 - 3.3.50.41.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

124 - Controle Interno 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,58

101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,58

2,10 - Manutenção do 50 do Poder Legislativo 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,58

82 - 3.1.90.11.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,5O 65.048,48

83 - 3.3.90.14.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70

84 - 3.3.90.30.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

85 - 3.3.90.35.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70

Ação:

Ação:

Ação:

Subfunção:

Programa:

Ação:

-.=.::.~-~r-~:"':_~- ---3,;--:.:-:--7:-:::-'~~~'::"-:-:-'.-.~::-:'~\;~Jli~~F.'l:S·:_~:it.~·.:::orl~Ctl-.~~~ . ~iH.-=L.__~_~::::~•.~"':..:.. :~'. -:--~::...~:..~-~-::--~-: ~.o/eo:=--:_'~~~:::':··-"::-:;:.!.~_~r'L-:t~:·_':~~;7~;~~'''::-=-'-'--3.580,.5 . ,_~..~,.._.__~_/~~2.,9!..~-;- ~ ~._. -.;.-,::!J.!SS;.:-5~,-::.J. ~-::.7:';'7:7";~Y':",:=:

1.744.017,41

1.376.855,85

1.376.855,85

137.685,58

137.685,58

229.475,98

229.475,98

Page 92: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

ooooooo~~~o~~~~ov~ov~v~~vvvvvovovvooovvovvoovoooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

86 - 3.3.90.36.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 50475,00 5.967,75 6.5O'!,85 22.947,60

Função: 9 - Previdênda Social 0,00 370.000,00 405.150,00 441.613,50 481.358,71 1.698.122,21

Subfunção: 31 - Ação Legislativa 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

Programa: 101 - GESTÃO ADM1NISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 20,000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

Ação: 2.9 - Encargos Previdendários RPPS 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

88 - 3.1.91.13.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

Subfunção:

Programa:

Ação:

271 - Previdência Básica 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82

101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82

2.8 - Obrigações Patronais 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82

89 - 3.1.90.13.00 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82

I - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 350.000,00 383.250,00 417.742,50 455.339,32 1.606.331,82

:':.~:2_:'. :~.. c, -: . ~::~~il·~í·~;;~it'::;:~!f~_Bft.Ê~A~jff:.l'1';L~~c.linf~l.i!II.~AÇÃ?,~~~·~;-?'+:~.~;~::::...: ri,Õ~::'::;~--'P.jô/.Õ:oo,jL\'L.i;-::;" '. ~~~~.~~1±~~::,:.::~~~~;ÜIÜ ..~'tS:-:'';.'9.~38.8i!:J~.9.j,;:.:...d~:f'3,-!~~V5 ~1ili~o ~;-.:.~~--::-"::-:~;-,--'': ~" Função: 4 - Administração ' . "0 0,00 4.841.000,00 4.747.920,00 5.175.232,80 5.641.003,79 °20.40ÇiS6,59' ,,' '.

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 4.841.000,00 4.747.920,00 5.175.232,80 5.641.003,79 20.405.156,59

Programa: 401 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO" PMAT .. 0,00 3.062.000,00 3.352.890,00 3.654.650,10 3.983.568,62 14.053.108,72

Ação: 1.16 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 3.000.000,00 3.285.000,00 3.580.650,00 3.902.908,50 13.768.558,50

715 - 4.4.90.30.00 0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759;75

28 o OperaçÕes de Ctéd;!o o 0.1.83 0,00 500.000,00 547.500,00 596.n5,00 650.484,75 2.294.759,75

716 - 4.4.90.35.00 0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75

28 - OperaçÕes de Ctédito • 0.1.83 0,00 500.000,00 547.500,00 596.n5,OO 650.484,75 2.294.759,75

717 - 4.4.90.39.00 0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75

28 - OperaçÕes de Ctéd;!o - 0.1.83 0.00 500.000,00 547.500,00 596.n5,OO 650._,75 2.294.759,75

718 - 4.4.90.52.00 0,00 1.500.000,00 1.642.500,00 1.790.325,00 1.951.454,25 6.884.279,25

28 - OperaçÕes de Ctéd~o - 0.1.83 0,00 1.500.000,00 1.6'12.500,00 1.790.325,00 1.9510454,25 6.884.279,25

Ação: 1.114 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

94 - 4.4.90.52.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

Ação: 2.163 - Aquisição de Brindes para Premiações; 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

91 - 3.3.90.32.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179.04

Ação: 2.165 - Participações em Consórcio Público 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

90 - 3.3.71.70.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98,---Programa: 410 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FA2ENDA 0,00 1.779.000,00 1.395.030,00 1.520.582,70 1.657.435,17

Ação: 1.114 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos 0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76

Page 93: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OQOOOOO~~~~~VVVOOOOV~~~~~~~~~~VOOVVVVVV~V~VVOOOVV

Prefeitura Municipal dos Bezerros

93 - 4.4.90.52.00

1· Recuoos Próprios - 0.1.00

Valor global

0,00

0,00

2014

8.000,00

8.000,00

2015

8.760,00

8.760,00

2016

9.548,40

9.548:40

10.407,76

10.407,76 36.716,16

Ação: 2.20 - Contratação de Software e Assessoria Especializada

104 - 3.3.90.35.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

105 - 3.3.90.36.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

106 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,000,00

5.000,005.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

14,235,00

5.475,00

5.475,00

5.475,005.475,00

3.285,00

3.285,00

15.516,15

5.967,75

5.%7,75

5.967,755.%7,75

3.580,65

3.580,65

16,912,61

6.504,85

6.504,85

6.504,85

6.504,85

3.902,91

3.902,91

59,663,76

22.947,60

22.947,60

22.947,60

22.947,60

13.768,56

13.768,56

,;,:;_.::,,;,~~:--: _-:~:~:-- .,.~c.::::=-'""_~'- _~13:;.3.~.~,~.1;}:BJ! "='-;':'~~_~~ --- --.~.".•.~. . 1 - Recursos Próprios -'0.1.00

• o' .=-_ '. '-........_º"go~_.~ _~4.!i-~-º,Ojl ~ .;:~.~~.k!!Z-9,00~.,.....~~651·~L8J~.!L,:..",,-,,.:::- .:z.t.'l-~19,3.~"., .-_. 'é- -0-::- d:w -,-". -546.000:00' ,-.' .•.• 59~~870,OÕ-- -.- :' 65'1.678,30' - ..- ." 710.329,35

6.255,667,95

1.005.248,89

1.005.248,89

1.923.008,67

1.923.008,67

_?:?g~.:~77~~~.: __".:..:.:=:_~. ~ .;::~!~::2.505.8n,65 - . - - •-,..' '

50.895,20

50.895,20

45.947,60

45.947,60

133.969,43

133.969,43

115.484,71

115.484,71

/

80.537,12

8D.537,12

9.179,04

9.179,04

18.358,08

18.358,08

137.685,58

137.685,58

229.475,98

229.475,98

3,510.982,42

3,510,982,42

3.446.729,15

1.542.0'18,55

995.241,67

995.241,67

977.028,10

437.125,75

2.601,94

7.805,82

7.805,82

2.601,94

13.009,70

13.009,70

14.310,66

14.310,66

6.564,85

6.504,85

28.621,33

28.621,33

5.203,88

5.203,88

39.029,08

39.029,08

65.048,48

65.048,48

545.106,22

545.106,22

1.630,114,80

192.543,49

192.543,49

13.129,05

13.129,05

913.065,75

913.065,75

896.356,05

401.032,80

11.935,50

11.935,50

5.!l67,75

5.967,75

26.258,10

26.258,10

7.161,30

7.161,30

2.387,10

2.387,10

4.774,20

4.n4,20

35.806,50

35.806,50

59.677,50

59.6n,50

1.495.518,15

176.645,40

176.645,40

500.097,45500.097,45

837.675,00

837,675,00

822.345,00

367.920,00

10.950,00

10.950,00

5.475,00

5.475,00

24.090,00

24.090,00

12.045,00

12.045,00

6.570,00

6.570,00

2.190,00

2.190,00

4.380,00

4.380,00

32.850,00

32.850,00

54.750,00

54.750,00

1.372.035,00

162.060,00

162.060,00

458.805,00458.805,00

15.000,00

15.000,00

765.000,00

765,000,00

751.000,00

336.000,00

28.000,00

28.000,00

55.000,00

55.000,00

76.000,00

76.000,00

59.000,00

59.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,004.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

1.758,000,00

474.000,00

474.000,00

419.000,00419.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 - 3.1.90.13.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

97 - 3.3.90.30.00

1· Recursos Próprios· 0.1.00

98 - 3.3.90.35.00

99 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recuoos Próprios - 0.1.00

92 - 3.3.91.97.00

102 - 3.3.90.92.00

1 • Recuoos Próprios· 0.1.00

96 - 3.3.90.14.00

103 - 3.3.90.93.00

1 - Recuoos Próprios - 0.1.00

100 - 3.3.90.39.00

101 - 3.3.90.47.00

1- Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

.~.28 - Manutenção das atividades gerais da 5ecretaria da Fazenda e de suas

95 - 3.1.90.11.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

28 - Encargos Especiais

846 - Outros Encargos Especiais

O- Operações Especiais

0.3 - Contribuição do Município para Formação do PASEP

Ação:

Função:

5ubfunção:

Programa:

Ação:

Page 94: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

ooovov~~~~~~vvvvv~vvvvvvvvvooovvvvvcvvvvv~vvvcccc

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

107 - 3.3.90.47.00 0,00 336.000,00 367.920,00 401.032,801 - Roeu"", Próprios· 0.1.00 0,00 336.000,00 367.920,00' 401.032.80 437.125,75 1.542.078,55

Ação: 0.4 - Amortização e Encargos da Dívida 0,00 415.000,00 454.425,00 495.323,25 539.902,35 1.904.650,60

108 - 3.2.90.21.00 0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,681 • Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

109 - 3.2.90.22.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,081 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

114 - 3.2.91.21.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,601 - Recu"", Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.~7,60

H2 - 3.3.90.93.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,791· Roeu"", PrópriOS - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.8'12,79

110 - 4.6.90.71.00 0,00 173.000,00 189.435,00 206.484,15 225.067,72 793.986,871 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 173.000,00 189.435,00 206.48'1,15 225.067,72 793.986,87

115 - 4.6.91.71.00 0,00 209.000,00 228.855,00 249.451,95 271.902,63 959.209,58

13.140,00 14.322.60 15.611.63 55.071.23

2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,~ 9.179,01

2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01

2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01

2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01

2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01

2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01

2.000,00

2.000.00

686.000,00 751.170,00 818.775,30 892.465,08 3.148.410,38

686.000,00 751.170,00 818.775,30 892.465,08 3.148.410,38

686.000,00 751.170,00 818.775,30 892.465,08 3.148.410,38

39.000,00 42.705,00 46.548,45 50.737,81 178.991,26

39.000,00 42.705,00 46.548,45 50.737,81 178.991,26

39.000,00 42.705,00 46.548,45 50.737,81 178.991,26

647.000,00 708.465,00 772.226,85 841.727,27 2.969.419,12

407.000,00 445.665,00 485.774,85 529.494,59 1.867.934,44

407.000,00 115.665,00 485.n4,8s 529.4~,59 1.867.934,-14

3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

. 686.0<!º;OO t ._'i~1\170,OÍl : 81.!J:775,30".~...:li9Vi6,~,ºª, .c;:.l.l<ÍB:4ió:~

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,002.800,000,00 2.827.260,00 2.954.713,40 3.302.637,61 11.884.611,01

0,00

0,00--0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'.' 0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00--0,00

0,00

0,00

0,00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

1 - Roeu"", Próprios· 0.1.00

99 - Reserva de Contingência

999 - Reserva de Contingência

O- Operações Especiais

0.999 - RESERVA DE CONTING~NGIA

116 - 9.9.99.99.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

119 - 3.3.90.14.00

1 ~ Recursos Próprios· 0.1.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

167 - 3.3.90.91.00

Y~icf~c1~O~I11.e,.rtãíi~:.iooi)2J,DEPARTAMI:NTO DI: ~I:!MINlsfRAçAóiRIBiJTÁRiÀFunção: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 410 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA

Ação: 1.14 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e

117 - 4.4.90.52.00

Ação: 2.42 - Manutenção das Ações do Departamento de Administração Tributária

118 - 3.1.90.11.00

1 - R"",,,,,, PrópriOS - 0.1.00 0,00 209.000.00·.. 228.855,00 249.451.95 271.902.63 959.209,58

.'::'-"'~~~~~;i:~ ....·~i3·:~C~~~Ã6~-:;O~UR~;~~·~u~i~iL "-=~~~.~;:-'.~~-'- '." -~:"-'_--'_'_O--='~-,ÕO ·~·::~r/r.:;;C;ó;Õ~~;~- -.;-" '. ~ '"i:~.~3~Õ~~-'-'-o:'-:cé:<:·-:00~,~·"~"~·'·":'>-lé~2rt5~-"'='~·~~.'253,27 ,=~~,.., 7=..'0- '":

Ação: 2.33, Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Assuntos Jurídicos e de 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

166 - 3.1.90.91.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

1- Recu"'" Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00

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OOOOOO~~~~~~C~~~~~~~V~~V~~~OOOVCVO~~~~V~V~~~OVúOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor 910bal 2014 2015 2016

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

120 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00, 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

121 - 3.3.90.36.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00 13.14lJ,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

122 - 3.3.90.39.00 0,00 222.000,00 243.090,00 264.968,10 288.815,23 1.018;873,33

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 222.000,00 243.090,00 264.968,10 288.815,23 1.018.873,33

123 - 3.3.90.92.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

...-~._-'-"

~nidade Orçamentárià:-llÔ01" 5ECRETA~'DO GõVERNO MÜNIÔPAL: " . 0,0.0 :HSS:090,ÔO " 2ó363.Ó10,00 o~-::-:~68õ;90'~7A9i~-:-:-;9-:904':i8"i;iQ

Função: 2· Judiciária 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,64 55.074,24

Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judidário 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

Programa: 404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO 0,00 6.000,00' 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

Ação: 2.15 - Despesas com outros entes Federados 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

.'".~~=_~~ ~~-~'::!l~ff;~~~\~ oo ._",000 ::"" "-=,.= - ~ o.~=~= ~':;;" - .':=."-~::~ 'C ~~f" ._,~;.1:.:t;~~.~'~_!~:'::;\~~'~c~'~~;~?;"~-'~~c~1.:';,~.~-_,..~;

.c...::.'7."'"ii ••~

Subfunção:

Programa:

Ação:

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

125 - 3.3.90.36.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

126 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190.00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

122 .. Administração Geral 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNIdpIO 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

2.16 .. Prefeitura nas Comunidades 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

127 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179.0'1

128 - 3.3.90.36.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190.00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

129 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

4 .. Administração 0,00 1.196.000,00 1.309.620,00 1.427.485,80 1.555.959,54 5.489.065,34

122 ' Administração Geral 0,00 1.165.000,00 1.275.675,00 1.390.485,75 1.515.629,48 5.346.790,23

402 .. DIVULGAÇÃO INSTITUaONAL 0,00 64.000,00 70.080,00 76.387,20 83.262,06 293.729,26

2.74 - Manutenção de Ações da Secretaria de Governo 0,00 38.000,00 41.610,00 45.354,90 49.436,85 174.401,75

142 - 3.1.90.11.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 5.000.00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

143 - 3.3.90.14.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

1" Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 3.000,00 3.1.85,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

144 - 3.3.90.30.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

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OOOOOV~~~~~V~~~~~~V~V~VV~~VVV~VVV~VDVOV~VV~~OOOOV

Prefeitura Municipal dos Bezerros

1 .. Recursos PrópriOS" 0.1.00

145 - 3.3.90.34.00

1- Recursos Próprios .. 0.1.00

147 - 3.3.90.35.00

I, Recursos PróprlOS - 0.1.00

146 - 3.3.90.36.00

1 .. Recursos Próprios - 0.1.00

148 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprlos· 0.1.00

Ação: 2.168 - Manutenção das açõe5 de cerimonial do município.

130 - 3.3.90.30.00

1 .. Recursos Próprios .. 0.1.00

131 - 3.3.90.36.00

1 .. Recursos Próprios .. 0.1.00

Valor 910bal 2014 2015 2016

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119,327,51

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

1a..... _ .....:~---:";~7"..-:.:.:~:.:.....132 - 3.3.90.39.00

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20.290,35 . 22.116,48 _ 78.021,83 .- ':::2~.~;S~--- -. -:~::= - "-=-~~:i~G~4-;-'~-~';~':='-.;/~';il:S3· :..,- '~---:.;:~ ..0_

"Programa:

Ação:

Ação:

Subfunção:

404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICípIO 0,00 1.101.000,00 1.205.595,00 1.314.098,55 1.432.367,42 5.053.060,97

2.17 - Contribuições: OOEM, CNM, AMUPE, IBAM e Outr05 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

141 - 3.3.70.41.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

1 .. Recu~ Próprios .. 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

2.52 - Manutenção das Ações de caráter Continuado do Gabinete 0,00 1.081.000,00 1.183.695,00 1.290.227,55 1.406.348,03 4.961.270,58

133 - 3.1.90.11.00 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.775,60 3.671.615,60

1 - Recursos Próprlos· 0.1.00 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.n5,60 3.671.615,60

134 - 3.3.90.14.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000~05 40.330,05 142.275,10

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,05 142.275,10

135 - 3.3.90.30.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83

136 - 3.3.90.33.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

137 - 3.3.90.34.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1· Recursos PróprlOS' 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504.85 22.947,60

138 - 3.3.90.36.00 0,00 66.000,00 72.270,00 78.774,30 85.863,99 302.908,29

1 - Recursos Próprlos - 0.1.00 0,00 66.000,00 n.270,OO 78.n4,30 85.863,99 302.908,29

139 - 3.3.90.39.00 0,00 76.000,00 83.220,00 90.709,80 98.873,68 348.803,48

1 - Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 76.000,00 83.220,00 90.709.80 98.873,68 348.803,48

140 - 3.3.90.92.00 0,00 81.000,00 88.695,00 96.677,55 105.378,53 371.751,08

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 81.000,00 88.695,00 96.6n,55 105378,53 371.751,08------

131 - Comunicação Social 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,06 142.275,11

Page 97: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

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1· RecurSOS Próprios - 0.1.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

151 - 3.3.90.39.00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05

0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50

0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50

0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

0,00 15.000,00 16,425,00 17.903,25 19.514,S"! 68.842,79

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

D,Og ,c.. .... .:...:.._~O"QQOcOO~";"' .• _ YI.:Z~P!.OO _ >. _::_.~ 5.9.6Z?,SO. .c., ~~ ..948,413·, _ 7';" -J-?9-,i7.!i,~_~._.._..... _'_'" . -..:~: -_.-;. _. .

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0,00 50.000,00 S"!.750,00 59.6n,50 65.048,48 229,475,98

0,00 900.000,00 985.500,00 1.074.195,00 1.170.872,54 4.130.567,54

0,00 900.000,00 985.500,00 1.074.195,00 1.170.872,54 4.130.567,54

0,00 900.000,00 985.500,00 1.074.195,00 1.170.872,54 4.130.567,54

0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75

0,00 500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,75 2.294.759,75

0,00 500.000,00 S"!7.5OO,00 596.n5,00 650,484,75 2.294.759,75

0,00 400.000,00 438.000,00 477.420,00 520.387,79 1.835.807,79

0,00 400.000,00 438.000,00 477.420,00 520.387,79 1.835.807,79

0,00 400.000,00 438.000,00 4n,420,00 520.387,79 1.835.807,79

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

402 - DIVULGAÇÃO INSTITUOONAL

1.5 - Aquisição de equipamentos diversos de áudio e vídeo, entre outros

152 - 4.4.90.52.00

6 - Fundo Munidpal de Investimentos em Infraestrutura· FEM - 0.1.00

15 - Urbanismo

452 - serviços Urbanos

1504 - INFRAESTRUTURA URBANA

1.68 - Pavimentação de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento

728 - 4.4.90.51.00

6 - Fundo Munk:lpal de Investimentos em Infraestrutura - FEM - 0.1.00

Programa:

Ação:

AçãO: 1.70 - Construção, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias

727 - 4.4.90.51.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

6 - Fundo Munk:lpal de Investimentos em Infraestrutura - FEM . 0.1.00

150 - 3.3.90.36.00

AçãO: 2.166 - Manutenção das atividades de divulgação (inclusive institucional), produção

149 - 3.3.90.30.00

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE

AÇ~2~ ...-.: :18 -.Ç.Qi1W'~;:,_!:~~:;::~~:~jl~~~9~~~R~~~,E~~la~ d~_~~~n.9 t'fi.siff.. "-.C_

Prefeitura Municipal dos Bezerros

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p~idadéO_~men~iii!:. 11002'- CO~Oi.ADÓJÜAGERAL, Co'. "." :'-\ o. ", ·.0,00 ',' __l3,.OOQ,O~",:,, ~ ·!4.23S;00 l5:5i6,"is 1~.912M--" -.'5~

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 414 - GESTÃO DA CONTROLADORlA GERAL

Ação: 1.20 - Reequipamento e Modernização da Estrutura Administrativa da Unidade

153 - 4.4.90.52.00

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,64 55.074,24

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.000,00 1.095,00 1.193,55 ·1.300,97 4.589;52

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97

0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,61 59.663,76

0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,61 59.663,76

0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,61 59.663,76

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

155 - 3;3.90.14.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

2.35 - Manutenção das Ações da Unidade

154 - 3.1.90.11.00

Ação:

Page 98: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooovv~~~~~~~~~~~vv~vvvv~~vv~c~~o~vo~v~~~~~voooov

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

156 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

1 - Recursos Próprtos - 0.1.00 0.00 2.000;00 2.190.00 2.387.10 2.601.94 9.179,0'1

157 - 3.3.90.35.00, 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2,190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

158 - 3.3.90.36.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

159 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

I - Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

pnidiídeOrçá'meiitária:.-12Oii1=PRÕCÜ~õÕRIAM·UNICIPA)..' • '- 0,0,0' 13LooO,ÕO 143:445,00" ,156.355;05' 170.427:01 '60Ü27,i!~Função: 4 - Administração 0,00 131.000,00 143.445,00 156.355,05 170.427,01 601.227,06

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 131.000,00 143.445,00 156.355,05 170.427,01 601.227,06

Programa: 413 - GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 0,00 131.000,00 143.445,00 156.355,05 170.427,01 601.227,06

Ação: 1.18 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

160 - 4.4.90.52.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

143.226,00 156.116,34 550.742,34

1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.193,55 1.300,97 4.589,52

7.161,30 7.805,82 27.537,12

7.161,30 7.805,82 27.537,12

1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

6.570,00

6.570,00

1.095,00

1.095,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I - Recursos Próprtos - 0.1.00

162 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

164 - 3.3.90.36.00

1- Recursos Próprios - 0.1.00

163 - 3.3.90.30.00

165 - 3.3.90.39.00

I - Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 1.000,00

.- ", -:'~ ...:;r~~~~~ -.~~~os. Q!l.00..:= -='~~-~~;""-_"'_-"":'=-:-'~7-'__'_o__~_'_' .~~~~=:::=.~--:.:_,.._.l·OOO'~ -.~~.:._;.::.--,_.~::~'~ _~_~~!~-: .:-.=.,._._:::,:,,~2~__~-----... .. ~ 9.1~~~~::.-.~:._~:_~~ ...:~..._.

Ação:' - - .• '2.33 - MJnútenção das atividades gerais da Secníta'riadéA5simtós Jurídicos' e de 0,00 .. 129:000,00 141.255,00 153.967;95 .", ···;"';;i67.825,Or .592:048,02" .

161 - 3.1.90.11.00 0,00 120.000,00 131.400,00 143.226,00 156.116,34 550.742,34

I - Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 120.000,00 131.400,00

~d;O~~tãri;;~3Poi?G~iNEfE~(f~E~iliÁ~!>,_ .-;-:-:----.--,-.,-- " 0;00.' ", '154.000,01)' 168;630;~0 .. iª3~llõlbº-·.2Jlº.~!J,ªír·,!~:zº~;tlÍ6A~Função: 4 . Administração 0,00 154.000,00

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 154.000,00

Programa: 420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 154.000,00

Ação: 1.27 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 13.000,00

168 - 4.4.90.52.00 0,00 13.000,00

1 • Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 13.000,00

Ação: 2.45 - Manutenção das Ações do Gabinete do Secretário "Administração·

169 - 3.1.90.11.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

170 - 3.1.90.96.00-.

1- Recursos Próprios - 0.1.00

0,00 137.000,00

0,00 106.000,00

0,00 106.000.00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

168.630,00 183.806,70 200.349,32 706.786,02

168.630,00 183.806,70 200.349,32 706.786,02

168.630,00 183.806,70 200.349,32 706.786,02

14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

150.015,00 163.516,35 178.232,84 628.764,19

116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07

116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07

2.190,00 " .... '2.387,10 2.601,94

2.190,00 2.387.10 2.601,94

Page 99: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

o~ooo~~~~~c~~~~~vv~~vv~v~vvv~~~~v~~c~v~v~~~ovo o~v

Prefeitura Municipal dos Bezerros

171 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Própl10s - 0.1.00

172 - 3.3.90.30.00

1· Recursos Próprios - 0.1.00

173 - 3.3.90.34.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

174 - 3.3.90.35.00

1· Recursos Próprios - 0.1.00

175 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios - 0.1.00

176 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos PrÓpl10s - 0.1.00

177 - 3.3.90.47.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

178 - 3.3.90.92.00-~-.~~- --.-~::- . - --;--_.",..-=- -~ --":" r:~.ecul~§~p;~~;.- ~.1.00.~.~.. - ..._.~~ .. -.-_.-=~-:::~ .....

Valor global 2014 2015 2016 2017

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.50'1,85 22.947,60

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,0'1

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52--::-,~~.~.--o;'t;o-0:.:'- ,/. ':'_'·'~j:;Ooo.ê;t;-.'~- -':~:,":-. -'-'-:t-09S;OO--~"~-' ,1.19j,55·~o.',,~~ --.'~ ~illJõ.~{~-:·.::-..:~ '::-":-<l.:~;~---~~-:.,~'.~'7;":··';:·t··

Ação: 2.46 - Cooperações Técnico-financeiras com entes federados "Consórcios"

179 - 3.3.71.41.001 - Recursos Próprios· 0.1.00

180 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

181 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

182 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Própl10s - 0.1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,001.000,00

1.000,00

1.000,00

4.380,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00

4,774,20

1.193,55

1.193,55

1.193,55

1.193,55

1.193,551.193,55

1.193,55

1.193,55

5.203,88

1.300,97

1.300,97

1.300,97

1.300,97

1.300,97

1.300,97

1.300,97

1.300,97

18.358,08

4.589,52

4.589,52

4.589,52

4.589,52

4.589,524.589,52

4.589,52

4.589,52

lili!.dàde:Or~niéntária7:T~EPARTAMENTO DE ADMINIsTRAÇÃO G.ERALFunção: 4 . Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 406 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (GUARDA MUNIOPAl)

Ação: 1.9 . Aquisição, móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos, indusive de

184 - 4.4.90.52.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

o,o~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

987.000,00

947.000,00

947.000,00

20.000,00

4.000,00

4.000,00

4,000,00

1.08Q.76s,cfil

1.036.965,00

1.036.965,00

21.900,00

4,380,00

4.380,004,380,00

1'.1j8~il33,8:5

1.130,291,85

1.130.291,85

23.871,00

4,774,20

4.774,20

4.n4,20

~s:M'S6,93

1.232.018,13

1.232.018,13

26.019,40

5,203,88

5.203,88

5.203,88

~ ..5l9:"8~~4.346,274,98

4.346.274,98

91.790,40

18.358,08

18.358,08

18.358,08

Ação: 2.23 . Manutenção das atividades da Guarda Municipal;

191 - 3.1.90.11.001 - Recursos Própl10s • 9.1.00

192 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

193 - 3.3.90.30.00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

16.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,002.000,00

9.000,00

17.520,00

1.095,00

1.095,00

2.190,00

2.190,00

9.855,00

19,096,80

1.193,55

1.193,55

2.387,10

2.~87t.tO

10.741,95

20,815,52

1.300,97

1.300,97

2.601,942.601,94

11.708,73

73.432,32

4.589,52

4.589,52

9.179,049.179,04

41.305,68

Page 100: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooeo~~vcvv~ccvvvcv~vv~v~c~~~~~c~~~v~~v~e~c~vco

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recur>os Próprios - 0.1.00

201610.741,95 11.708,73 41.305,68

2.387,10 2.601,94 .9.179,04

2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.387,10 2.601,94 9.179,04

1.106.420,85 1.205.998,73 4.254.484,58

38.193,60 41.631,02 146.864,62

38.193,60 41.631,02 146.864,62

38.193,60 41.631,02 146.864,62

1.068.227,25 1.164.367,71 4.107.619,96

353.290,80 385.086,97 1.358.497,77

353.290,80 385.086,97 1.358.497,77

8.354,85 9.106,79 32.126,64

8.354,85 9.106,79 32.126,64

",.2~.!!7,-10~_.. _ .2,~-~_k?~ ~ _. ~_9..1!?~01 - ,.,!~

__ o

2.387,10 2.601,94---" ',-.7•• ', '.,:, ~.li9,04 .

126.516,30 137.902,77 486.489,07

126.516,30 137.902,77 486.489,07

151.580,85 165.223,13 582.868,98

151.580,85 165.223,13 582.868,98

426.097,35 464.446,11 1.638.458,46

426.097,35 464.446,11 1.638.458,46

47.742,00 52.038,80 183.580,80

47.742,00 52.038,80 183.580,80

47.742,00 52.038,80 183.580,80

47.742,00 52.038,80 183.580,80

11.935,50 13.009,70 45.895,2011.935,50 13.009,70 45.895,20

11.935,50 13.009,70 45.895,20

11.935,50 13.009,70 45.895,20

11.935,50 13.009,70 45.895,20

11.935,50 13.009,70 45.895,20

11.935,50 13.009,70 45.895,20

11.935,50 13.009,70 45.895,20

0,00 288.000,00 315.360,00 343.742,40 374.679,22 1.321.781,62

0,00 285.000,00 312.075,00 340.161,75 ,370.776,31 1.308.013,06

0,00 285.000,00 312.075,00 340.161,75' 370.776,31 1.308.013,06

0,00 106.000,00 116.070,00

0,00 106.000,00 116.070,00

0,00 127.000,00 139.065,00

0,00 127.000,00 139.065,00

0,00 357.000,00 390.915,00

0,00 357.000,00 390.915,00

0,00 40.000,00 43.800,00

0,00 40.000,00 43.800,00

0,00 40.000,00 43.800,00

0,00 40.000,00 43.800,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

0,00 10.000,00 10.950,00

__O,O,Q,.:.. '-=-. ". _ .2.,Q.Og,il9 ... _..:-,.---<.~.?;t1!0!09~- __'iJ:Oo' 2.000:00' ' :2.1gô,'O() .,

Valor 910bal 2014 2015

0,00 9.000,00 9.855,00

0,00 2.000,00 2.190,00

0,00 2.000,00 2.190,00

0,00 2.000,00 2.190,00

0,00 2.000,00 2.190,00

0,00 927.000,00 1.015.065,00

0,00 32.000,00 35.040,00

0,00 32.000,00 35.040,00

0,00 32.000,00 35.040,00

0,00 895.000,00 980.025,00

0,00 296.000,00 324.120,00

0,00 296.000,00 324.120,00

0,00 7.000,00 7.665,000,00 7.000,00 7.665,00

-~--:-~Ó;:OO-----288:ÕÓº:ÕÕ'~---3í5:-360~00-"--34~?~2;4!,__. _374~'~i9~2T=~:3~1~781,6~

:~-_._. -­. ç~-.::~-_.;-

1· Recur>os Próprios - 0.1.00

188 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

190 - 3.3.90.92.00

189 - 3.3.90.39.001 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

197 - 3.3.90.32.00

1 - Recur>os Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

198 - 3.3.90.36.00

199 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios' 0.1.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.23 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e

183 - 4.4.90.52.00

6 - segurança Pública

182 - Defesa Civil

. 420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.84 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil "Assistência Emergencial às

196 - 3.3.90.30.00

Programa:

Ação:

186 - 3.3.90.14.00

Ação: 2.47 - Manutenção da Diretoria e Assessoria Administrativa

185 - 3.1.90.11.00

Prefeitura Municipal dos Bezerros

195 - 3.3.90.39.00

1 - Recur~ Próprios - ~.1.00

194 - 3.3.90.36.00

Função:

Subfunção:.

Programa:

Ação:

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNIcíPIO

~idaéie Orçamentária: '13Ô03 -DEPARTAMENTO ÓE RECURS05 HUMANOS,

--=-.' .,-, ~ :~-_:''-::-.-:''''~- __.c"'~.~'-:-; :c"'", '-~,?~~1~3,-,!j!9},Q,~lct::,."."-C:"~"', 1 - RecursOs Próprios - 0.1.00

Page 101: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

)OOVVV~~~~~vvvvvvvv~~~~~~~~~~vv~vvvvvvvv~~v~voooc

__ -.::1

9.179,04

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

208 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios' 0.1.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

Valor global 2014 2015 2016

Ação: 2.18 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 0,00 285.000,00 312.075,00 340.161,75

200 - 3.1.90.11.00 0,00 142.000,00 155.490,00 169.484,10

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 142.000,00 155.490,00 169.484,10 184.737,67

201 - 3.1.90.92.00 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37

202 - 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2~190,00 2.387,10 2.601,94

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

203 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

204 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97

205 - 3.3.90.39.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54

1 • Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54

206 - 3.3.90.92.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88

Prefeitura Munidpal dos Bezerros

651.711,77

546.152,82546.152,82

9.179,049.179,04

9.179,04

9.179,04

4.589,52

4.589,52

68.842,79

68.842,79

18.358,08

1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

'o~:ilif~ri.;ãó~28:"~';;;~;d;t;;;;~·;,~sHUlõ1ãnot '"':':=:",:C,'_, ';·:'C',~:='~""-=""~~'-... <', l};Õü~".. - -;~õ(i,oÕ~ -~3:;:8rOO- - . :~ :.~ :i~80,6~r-"':"-~~- 3:9Õ2,9i . ----lD68;.;5'~~~::.-cPrograma: 404 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICípIO 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

Ação: 2.19 - Capacitação de servidores Públicos 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

207 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

0,00

~nidade()~mêntafia? 13004': DEPiuÜÃMfNTO DEMAt1:RI,À(ÊPATiüMo'NIÓ ";0,00

-~~-_-"'....---~--;---_•.:-.,.•<:"'""~--. -=- ..", . W' ,_,,·_-,--~-~~,~-~~~-·"·"""'r""~';-:-01

. 58.oo(),00' ~3_.5~0,0,0_ _ u",:,,6!J.22~90 , ". :-75.456,24' ". 266._19;p~

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÓNIO MUNIQPAL

Ação: 1.6 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.

209 - 4.4.90.52.00

Ação: 2.13 - Manutenção do sistema do Departamento de Material e Patrimônio, induindo

210 - 3.1.90.11.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

211 - 3.3.90.14.001 • Recursos Próprios - 0.1.00

212 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

213 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios, 0.1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,IJO0,00

58.000,00 63.510,00 69.225,90 75.456,24 266.192,14

58.000,00 63.510,00 69.225,90 75.456,24 266.192,14

58.000,00 63.510,00 69.225,90 75.456,24 266.192,14

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,30 257.013,10

50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.000,00 1.00S,OO 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94" ..~ 9.179,04,

2.000,00 2.190,00 2.387,10 ' 2.601,94

Page 102: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

~oooovv~~~~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvoooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

214 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,101 - Re<:uoos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,91 9. 179,lJ<l

2.190,00 2.387,10 2.601,91 9.179,lJ<l

13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

13.140,00 14.322,60 IS.611,63 55.074,23

8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

537.645,00 586,033,05 638.776,04 2.253.454,09

,528.885,00 o·o,....~ __ .,,576..1!34.P~. : ..; _ 628.3p~..?,8 ',.-. ,_2.,JJ~;737,.9~.~;

S:i8.88S;ÓÓ . '. 576.484,65"".,.',

628:'368,28 2.216.737,93..~~ .

492.750,00 537.097,50 585.436,28 2.065.283,78

492.750,00 537.097,50 585.436,28 2.065.283,78

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.00S,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,91 9.179,lJ<l

2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,91 9.179,lJ<l

6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

6.S70,00 7.161,30 7.805,82 27.S37,12

24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

3.28S,00 3.58O,6S 3.902,91 13.768,56

0,00 2.000,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00

0,00 491.000,00

. -;; .• ,.0,00•... _ ,.:483..000,00.

0,00 - -. ''tB3.0Ó\:i;oo ..0,00 450.000,00

0,00 450.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00 22.000,00.

0,00 22.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00

0,00 3.000,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

2006 - ABASTEOMENTO DE QUAUDADE

1.95 - Reequipamentos de móveis, máquinas e equipamentos diversos

218 . 4.4.90.52.00

Programa:

Ação:

224 . 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 • Re<:uoos Próprios· 0.1.00

222 - 3.3.90.35.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

~;t6';~ent:ária';~ '1400i..'GABIN~E DO SE.CRÉTÁIÜê>" .-,',-'. . . '~', ~~._~ ,:0;0:0 .. 513;000,00 56Í0735,00 .., 612.291,15 667.397;:37 2.354.423-;52

Função: 20· Agricultura 0,00 513.000,00 561.735,00 612.291,15 667.397,37 2.354.423,52

Subfunção: 605· Abastecimento 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

Programa: 2006 - ABASTEOMENTO DE QUAUDADE 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

Ação: 2.138 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de Abastecimento de 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

215· 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

220· 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

223 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

217 - 3.3.90.39.00

221 . 3.3.90.30.00

1 - Re<:uoos Próprios - 0.1.00

U6 . 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios' 0.1.24 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,8S 22.917,60r--' .. .-._~_.~ .._-'_ ~- -~- _ -" ' - o,,:'· -"-_._~~-~-....-,-...., .'-- :,"U ,.._.~ .~""- "-"~-~- - _0, ..-'. ''''l'-,_-~~'-~_. '-----:7,---- • ~.-;.t:'" " .~. -- -.

,Unidade Orçamentária: 14002'· DIRETORIA DE AGRICULTURA > ·0,00 . 679.000,00 743.505;00 810.420,45 ' 88.3;358,29 3.116.283,7.,\

Função: 20 - Agricultura 0,00 679.000,00 743.505,00 810.420,45 883.358,29 3.116.283,74

Subfunção: 606 - Extensão Rural 0,00 679.000,00 743.505,00 810.420,45 883.358,29 3.116.283,74

Programa: 2001· APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECVÁRJO . 0,00 674.000,00 738.030,00 804.452,70 876.853,44 3.093.336;14

Ação: 1.83· Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos 0,00 205.000,00 . 224.475,00 244.677,75 266.698,75 940.851,50

Subfunção: 606 - Extensão Rural

. "-;.'" Pfogram,u:.:,\21..: G~TÃQ!,O,MIN'~R1I.l1:Y4.--0ASF.ÇP"E:rft-.ll~D.!'_f!GR!C~.I.TURJ\E}~EJ.O"At:16!~_"--'AÇão:--'--' :·:,,·:/97 -' MánuteriÇãô da UnidádeAd'mi~isúativa"'Gabrríêté aii Sêêiétá~i~;'

219 - 3.1.90.11.00

Page 103: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

ooooo~v~~~vv~~~~vvvvvvvvvvvvvvv~vvvvvvvvvv~~ooooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

225 - 4.4.90.52.00 0,00 205.000,00 224.475,00 244.677,75

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

17 - Outros Convênios - 0.1.24 0,00 204.000,00 223.380,00 243.484,20 2.65.397,78 936.261,98

Ação: 2,119 - Gestão Administrativa da Diretoria de Agricultura 0,00 469.000,00 513.555,00 559.774,95 610.154,69 2.152.484,64

226 - 3.1.90.11.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96

227 - 3.3.90.14.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

228 - 3.3.90.30.00 0,00 145.000,00 158.775,00 173.064,75 188.640,58 665.480,33

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 95.000,00 104.025,00 113.387,25 123.592,10 436.004,35

17 - Outros Convênios - 0.1.24 0,00 50.000,00 54.75lJ,00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98

229 - 3.3.90.36.00 0,00 92.000,00 100.740,00 109.806,60 119.689,19 422.235,79

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 62.000,00 67.890,00 74.000,10 80.660,11 284.55lJ,21

17 • Outros Convênios - 0.1.24 0,00 30.000,00 32.85lJ,OO 35.806,50 39.029,08 137.685,58

............. . -- .pO - 3.3.90.39.00 - - ':-.... ' -.-...__ ..._...._..-. " :--:-:--:--.., _~"_~!OO ~. ~53.000!00 16,7.535,00 18?61~Ll.s_..... __",,1~~.()4fl,33~ ..7:0_2,:I,26~~~... ,-- . - - - --

--~-'-' -. '.-.-- :·~···,1.- R~i-sõsPtOpnôs ~·O."l:OO. . -'.. ._ ..

-'lú'OCti;CO- :.;.... - .. B~foil';i~ -' ..- -.;;~ -."-'-', 0,00 .. '123:735;00" ··I4I'.ot'9;55~·· - . - - !JIB.615,70

17 - Outros ConYênios - 0.1.24 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

Programa: 2003 . PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Ação: 2.134 - - Manutenção da5 ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

234 - 3.3.90.32.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Programa: 2004 . EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

Ação: 2.35 - Manutenção das Ações da Unidade 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

231 - 3.3.90.30.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

232 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

233 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DE CAPRINO, BOVINO E OVINOCULTURA 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Ação: 2.134 - - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Produção e Distribuição 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

235 - 3.3.90.32.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1- Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52r-o· _ ."._. _~",-'" '.. '.._ _ ~ __ ., .. _ ~" __ . __ ' . -'---;:--.~ '~ " ._. ',...' _ --- - _ "I

!Jnidade Orçamentária:' 14003" DIRETORIA DE MEI9 AMBIENTE' 0;00 1.272.000,00 1.392.840,00 .1;518;195,60' 1.654.833,20 5.837.868,8Q

Função: 4 - Administração 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91

Subfunção: 122· Administração Geral 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91

"Programa: ·421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTUrA E MEIO AMBIE 0,00·21.000,00' 22,995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91

Ação: 1.28 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Page 104: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooov~~~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvovovvvvvvvvvvooov

Ação: 2.130 - Manutenção da5 ações vinculadas ao Programa de Reciclagem e Tratamento

245 - 3.3.90.30.00

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Ação: 2.51 - Manutenção e assessoria do Meio Ambiente

237 - 3.1.90.11.00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55

0.00 1.000.00 1.095.00 1.193.55 1.300,97 4.589.52

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

0.00 14.000.00 15.330.00 16.709,70 18.213.57 64.253.27

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 UlOO,OO 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000.00 1.095.00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 3,000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 1.251.000,00 1.369.845,00 1.493.131,05 1.627.512,84 5.741.488,89

.O,no. _ .. ""L251.000,o.!1.q?9..!31~,OQ .' _ . __ 1.49~.111.05 .Ui27.51;2,B;J__.. _~ ._ 5.]41.-488,89. _ -'-'- ~-.;.";\-

"Ó,OO 1.251.000,00 - -. 1.369.84S;1l0" 1.493:131;05 1.627;Sá,Íl4' -5:74l:488,lÍ9 -

0,00 1.031.000,00 1.128.945,00 1.230.550,05 1.341.299,56 4.731.794,61

0,00 781.000,00 855.195,00 932.162,55 1.016.057,18 3.584.414,73

0,00 81.000,00 88.695,00 96.6n,55 105.378,53 371.751,08

0,00 700.000,00 766.500,00 835.485,00 910.678,65 3.212.663,65

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

0.00 50.000,00 54.750.00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98

0,00 220.000,00 240.900,00 262.581,00 286.213,28 1.009.694,28

0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36

0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36

0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36

0,00 70.000,00 76.650,00 83.548,50 91.067,86 321.266,36

-.;..---_•. =-...::; -.

243 - 4.4.90.52.00

246 - 3.3.90.36.00

244 - 4.4.90.61.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

238 - 3.3.90.14.00

236 - 4.4.90.52.00

241 - 3.3.90.36.00

1 -- Recursos Próprios, 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

239 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

240 - 3.3.90.35.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

17· Outros Convênios - 0.1.24

17 - Outros Convênios - 0.1.24

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

18 . Gestão Ambiental

513 ·_Re.oJperaçáo de ....reasDegrad;Jda5

1802'· RECICLAGE;;;fE"l\A-rAME:NTOÔE RESÍDUOS sóuiJos1.79· Desapropriação de imóvei5 Construção de aterro sanitário, biodigestore5,

242 - 4.4.90.51.00

Função:

.: -.- --" Suhfu-n~~q,:Programa:

Ação:

247 - 3.3.90.39.00 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,56 367.161,56

1- Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.0n,56 367.161,56

~·~icia-de'oJ'Çàm~ntãni!:::.i~OOi.·;;,GABINEfE·DirSECmÁltl.b',', .'. - .'. ~Ó,QO. ·7Í3.000,Ô0791.685,00 ·S.62.~j6;6S~::-'!.w;600,95:3.3il[22i:6~

Função: 12· Educação 0,00 723.000,00 791.685,00 862.936,65 940.600,95 3.318.222,60

5ubfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 723.000,00 791.685,00 862.936,65 940.600,95 3.318.222,60

Programa: 1201· GE5TÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E M 0,00 723.000,00 791.685,00 862.936,65 940.600,95 3.318.222,60

Ação: 1.45 - Execução do Projeto Minha casa em Be2erros 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

. _;l49 - 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

2 - Impostos e Transferêndas MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.14ll,00 14.322,60 15.611,63

Page 105: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOO~~~~O~~~OOVOVVV~OOOVVVVCOOVV~OV~VVVV~~OÜÜV~

--".-,...-".

Prefeitura Munidpal dos Bezerros

Ação: 1.46 - Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento

248 - 4.4.90.52.00

2· Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Ação: 2.94 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão

250 - 3.1.90.11.00

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01

251 - 3.3.90.14.00

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

252 - 3.3.90.30.00

2· Impostos e Transferências MOE - 0.1.01

253 - 3.3.90.34.00

2 - Imposros e Transferências MOE - 0.1.01

254 - 3.3.90.36.002 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

255 - ~,3.90.39.00

. 2 '-Impostos e Transfer~i'ld.i;~{.fLif ·..·(l.:1.1.11 .-.

256 - 3.3.90.47.00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 105.000,00 114.975,00 125.322,75

0,00 105.000,00 114.975,00 125.322,75

0,00 105.000,00 114.975,00 125.322,75 136.601,80 481.899,55

0,00 606.000,00 663.570,00 723.291,30 788.387,52 2.781.248,82

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

0,00 200.000.00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 125.000,00 136.875,00 149.193,75 162.621,19 573.689,94

0,00 125.000,00 136.875,00 149.193,75 162.621,19 573.689,94

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 135.000,00 147.825,00 161.129,25 175.630,88 619.585,13

0,00 135.000,00 147.825,00 161.129,25 175.630,88 619.585,13

_.._..~ _o '00,0l! ]~.!Xl~,c!~-'-'__ 82.,~25,00 89,~16~~5 9~.!>72,~1~~ . ~44~~.!~,~~00

P,UO 15.000,00 82.1lS,àü'" . _·.··.-,-~.U9..S1ó,2S: -'0.';,72,71 . ~:-.l13;gb-~'

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

2· Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 500000,00 54.750,00 59.6n,50 65.0'18,48 229.475,98

0,00 714.000,00 781.830,00 852.194,70 928.892,22 3.276.916,92

0,00 42.000,00 45.990,00 50.129,10 54.640,72 192.759,82

0,00 23.000,00 25.185,00 27.451,65 29.922,30 105.558,95

0,00 19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87

0,00 19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,3S

0,00 5.437,000,00 5.944.755,00 6.479.782,95 7,062,960,39 24,924.498,34

0,00 986.000,00 1.079.670,00 1.176.840,30 1.282.755,91 4.525.266,21

0,00 918.000,00 1.005.210,00 1.095.678,90 1.194.290,00 4.213.178,90

0,00 290.000,00 317.550,00 346.129,50 377.281,16 1.330.960,66

0,00 290.000,00 _ ... 317.550,00 346.129,50 377.281,16 1.330.960,66

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

2 ~ !:!~r)S ,c T~~êndas ~DE - 0.1.01

271 - 3.1.90.11.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

\I - PNAE - 0.1.60

361 - Ensino Fundamental

1201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E M

2.94 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Educação em sua missão

270 - 3.1.90.04.00

r..-.::~ .. .,....~."--.-~-~---..--.--_... '~' ... ~ .~" . "' .. -;:.. '., --:,-.r-- -~J:"" • ,..~. _ --- _._--;. _.---:....:--.....- _ _.. _, ..."

""mdade Orçamentária:. 15003" DEP~RTAMENTO·DEDES.ENVOLVntENTOEDUCACION 0,00 7.692.760,00 8.414.812,20" 9;172.145,30, 9.997.~35,38 3~.277.352,8~

Função: 12 - Educação 0,00 7.692.760,00 8.414.812,20 9.172.145,30 9.997.635,38 35.277.352,88

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição 0,00 783.000,00 857.385,00 934.549,65 1.018.659,12 3.593.593,77

Programa: 1213 - AUMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 783.000,00 857.385,00 934.549,65 1.018.659,12 3.593.593,77

Ação: 2,110 - Manutenção do programa de alimentação escolar para assegurar o 0,00 783.000,00 857.385,00 934.549,65 1.018,659,12 3.593.593,77

257 - 3.3.90.30.00 0,00 722.000,00 790.590,00 861.743,10 939.299,98 3.313.633,08

1 - Re<ursos Próprios - 0.1.00 0,00 8.000.00 8.760.00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

\I - PNAE - 0.1.60

259 - 3.3.90.39.00

1\. PNAE· 0.1.60

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

258 - 3.3.90.36.00

Subfunção:

Programa:

Ação:

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oooooüov~v~vovvoovvv~~vvv~vv~vvvoovvvovvv~~~oooov

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

281 - 3.1.90.13.00 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

2 - Impostos e Transferências MDE· 0.1.01 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

719 - 3.1.91.13.00 0,00 46.000,00 50.370,00 54.903,30 59.844,60 211.117,90

2 - Impostos e Trnnsfe<ênclas MOE • 0.1.01 0,00 46.000,00 50.370,00 54.903,30 59.844,60 211.117,90

272 - 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

273 - 3.3.90.30.00 0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50 195.145,42 688.427,92

2 • Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50 195.145,42 688.427,92

274 - 3.3.90.32.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

2 - Impostos e Trnnsfe<ências MOE - 0.1.01 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,5O 65.048,48 229.475,98

275 - 3.3.90.36.00 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,02 146.864,62

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31

9 - Salário Educação - 0.1.58 0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31

276 - 3.3.90.39.00 O,':li!. .. 94.900,00 102.930,00 112.193,70 122.291,13 431.414,83"- -_..:..-._. _.... -.

. " ~ .' ~ - Impostos e Transferências MOI: - 0.1:01 "0- •••,,-. " ·C/.Jo- ..--.. • 5!!.OOO,OO 63510,00 • --59.ill,90.•~_ : .....:.. ,. . _." "7S;U.55,71..3'-:. .2"\5;191,13' -·-0":. "',- .. ---"te...

9 - Salário Educação - 0.1.58 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

Ação: 2.95 - Profissionalização e Qualificação dos Docentes 0,00 56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,28 257.013,08

277 - 3.3.90.30.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

278 - 3.3.90.32.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

2· Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

279 - 3.3.90.36.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

2 - Impostos e Trnnsfe<ências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

280 - 3.3.90.39.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

Ação: 2.96 - Subvenções Sociais a Entidades Educadonais 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

282 - 3.3.50.43.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE 0,00 2.740.000,00 2.991.540,00 3.260.778,60 3.554.245,66 12.546.564,26

Ação: 1.4 - Equipar o SCI do Poder legislativo 0,00 260.000,00 284.700,00 310.323,00 338.252,07 1.193.275,07

261 - 4.4.90.52.00 0,00 260.000,00 284.700,00 310.323,00 338.252,07 1.193.275,07

9 - Salário Educação - 0.1.58 0,00 260.000,00 284.700,00 310.323,00 338.252,07 1.193.275,07

Ação: 1.47 - Aquisição de Veículos destinados ao transporte de estudantes 0,00 775.000,00 848.625,00 925.001,25 1.008.251,36 3.556.877,61

260 - 4.4.90.52.00 0,00 775.000,00 848.625,00 925.001,25 1.008.251,36 3.556.877,61

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 n5.ooo,00 848.625,00 925.001,25 1.008.251,36 3.556.8n,61

Aç5o: 2.98 - Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de 0,00 1.705.000,00 1.858.215,00 - ... " 2.025.454,35- .2.207.742,23

284 - 3.3.90.18.00 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27

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OODOOOO~~C~VO~~VO~OOV~VVV~VV~OC~OOOO~VVCV~~~COüOV

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016---

2 - Impostos e Transferências MDE • 0.1.01 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

262 - 3.3.90.36.00 0,00 1.032.000,00 1.121.280,00 1.222.195,20 1.332.189,75 4.707.664,952 - Impostos e·Transferências MDE - 0.1.01 0,00 1.002.000,00 1.088.430,00 1.186.388,70 1.293.160,67 4.569.979,37

12 • PNATE • 0.1.61 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

263 - 3.3.90.39.00 0,00 649.000,00 710.655,00 774.613,95 844.329,21 2.978.598,169- Salário Educação· 0.1.58 0,00 519.000,00 568.305,00 619.452,45 675.203,17 2.381.960,62

12 • PNATE • 0.1.61 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54

Programa: 1203 . DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23Ação: 2.99 - Manutenção das ações do PDDE, induindo aquisição de materiais, 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15,611,63 55,074,23

264 - 3.3.90.30.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,81 27.537,1110- POOE· 0.1.59 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,81 27.537,11

265 - 3.3.90.36.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,5610- PODE, 0.1.59 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

266 - 3.3.90.39.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

0,00 19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87

0,00 19.000,00 20.805,00 22.6n,45 24.718,42 87.200,87

0,00 802.000,00 878.190,00 957.227,10 1.043.377,54 3,680,794,64

0,00 802.000,00 878.190,00 957.227,10 1.043.377,54 3.680.794,64

0,00 168.000,00 183.960,00 200.516,40 218.562,88 n1.039,28

0,00 161.000,00 176.295,00 192.161,55 209.456,09 738.912,64

0,00 155.000,00 169.725,00 185.000,25 201.650,27 711.375,52

0,00 318.000,00 348.210,00 379.548,90 413.708,30 1.459.467,20

0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

0,00 9.000,00 9.855,00 10,741,95 11.708,73 41.305,68

0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 4.000,00 4.380,00 4,774,20 5,203,88 18,358,08

0,00 4.000,00 4,380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,080,00, 4.000,00 4.380,00 '4.174,20 5.203,88 18.358,08

0,00 1.398.760,00 1.531.642,20 1.669.490,00 1.819,744,12 6.419.636,32

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

9- Salário Educação· 0.1.58

13 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.62

14 - Convênios da Educação - 0.1.22

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

2 - lmpostos e Transferências MOE - 0.1.01

1208 - A55I5T~NCIA AO ESTUDANTE DA REDE MUNIOPAL DE ENSINO

2.105 - Manutenção do programa de assistência ao estudante, incluindo a doação

283 - 3.3.90.39.00

364 • Ensino Superior

1207 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

2.104 - Apoio financeiro aos estudantes universitários carentes do município que

285 - 3.3.90.18.00

Programa:

Ação:

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

268 - 4.4.90.61.00

Subfunção:

Programa:

Ação:

Ação: 1.49 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos

267 - 4.4.90.52.00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

" _ t0' PDDE· 0.1.59 0,00 3.000,00 3.28',00 3.580,65 3.902,91 13.768,56.. :::,-.~, ;.- .:.7.:'-':'-:::-7: -~ =~, _. -.~_~-:~~....o-~ -_'" ~ ,. -..::._._-~-: ..:-:-:=!::---;.----:---=-::-:-:-=-"--:-----::-:----:-=-=-~~...:_-_:_ ~ ~:__:'.,:---:-,_._--::--:--:-:. -:.-_~_~=- ....._..::o__-; ~;_"';"--:-:.-::::... _ ~_~_-"::O"' __'__~'~_". ..:._ •••-_~~:'__ .:

Programa: lL04' MOIJERNlZAÇAO DA EDUCAÇAO . '-. .... 0,00 '-L690~ÔOO,OO 1.850,550,00 2,017.099,50 1,19"0;'633;45 '7.7S6;287,90 " '

Ação: 1.48 - Desapropriação, Construção, refonma e ampliação de imóveis, instalações 0,00 888,000,00 972.360,00 1.059,872,40 1.155.260,92 4.075.493,32

269 - 4.4.90.51.00 0,00 869.000,00 951.555,00 1.037.194,95 1.130.542,50 3.988.292,45

2 'lmposlos e Transferências MDE· 0.1.01 0,00 669.000,00 732.555,00 798.484,95 870.348,60 3.070.388,55

14 • Convênios da Educação· 0.1.22

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ÚOOOOV~O~V~~VV~VVVVVV~~VVVVVOOC~~OO~~V~VV~Ocoüoov

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

Programa: 1209- PROINFÂNOA 0,00 1.398.760,00 1.531.642,20 1.669.490,00

Ação: 1.55 - Aquisição de equipamentos e material permanente para Educaçâo 1nfantil 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00

286 - 4.4.90.52.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00

2· Impostos e Transferências MDE· 0.1.01 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00

Ação: 2.106 - Manutenção de creches, unidades de educação infantil e beneficiários do 0,00 491.000,00 537.645,00 586.033,05

287 - 3.1.90.04.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

2 ~ Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

288 - 3.1.90.11.00 0,00 360.000,00 394.200,00 429.678,002 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 360.000,00 394.200,00 429.678,00

293 - 3.1.90.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,302 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

294 - 3.1.91.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

2 -Impostos e Trnnsferêndas MDE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

289 - 3.3.90.14.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55

260.193,90 917.903,90

638.776,03 2.253.454,08

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

468.349,02 1.652.227,02

468.349,02 1.652.227,02

7.805,82 27.537,12

7.B05,82 27.537,12

7.805,82 27.537,12

7.B05,82 27.537,12

1.300,97 4.589,52

2 - Impostos e TransterênciJs MOE - 0.1.01-=- -"- .-'.-'-'- --,; . - __o.':~ - .. -ZSO::~;3sii3~:-OÕ""<'''--=-==-=-~-F."0,00 1.000,00

-, 'u,cij':"':-'-'-- 'i'Ó:OOb,110-:'0,00 60.000,00

1.095,00 1.193,55

"::'6~10G;Õ~'-::': ....;:-~ ,7.1.613,0'0 ....... , - "":-:.:---:2:"~.-=--- ~-::~1.300,97 4.589,52

"78~Õ-S8;17-"'-~:"7:;'-27.s'j'Jí;i778.058,17 275.371,17

36.427,15 128.506,55

36.427,15 128.506,55

23.417,45 82.611,35

23.417,45 82.611,35

920.774,19 3.248.278,34

7.805,82 27.537,127.B05,82 27.537,12

7.805,82 27.537,12

7.B05,82 27.537,12

5.203,88 18.358,08

5.203,BB 18.358,08

896.055,76 3.161.077,46

896.055,76 3.161.0n,46

3.902,91 13.768,56

3.902,91 13.768,56

91.067,87 321.266,37

91.067,87 321.266,37

13.009,70 45.895,20

13.009,70 45.895,20

. 13.009,70 45.89S,20

78.058,17 275.371,17

844.746,95

7.161,30

7.161,30

7.161,30

7.161,30

4.774,20

4.n4,20

71.613,00

71.613,00

33.419,40

33.419,40

21.483,90

21.483,90

,83,548,50

83.548,50

11.935,50

11.935,5011.935,50

822.069,50

822.069,50

3.580,65

3.580,65

774.997,20

6.570,00

6.570,00

6.570,00

6.570,00

65.700,00

76.650,00

76.650,00

10.950,00

10.950,00

10.950,00

65.700,00

30.660,00

30.660,00

19.710,00

19.710,00

4.380,00

4.380,00

754.192,20

754.192,20

3.285,00

3.285,00

707.760,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

4.000,00

60,000,00

28.000,00

28.000,00

18.000,00

18.000,00

70,000,00

70.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

688.760,006BB.76O,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- .:=-.._~~.:::-:=._.,........ ~-':.

2· Impostos e Transferências MOE - 0.1.01

296 - 3.1.90.11.00

298 - 3.3.90.36.00

297 - 3.3.90.30.00

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

291 - 3.3.90.36.00

2 ' Impostos e Transferências MDE ' 0.1.01

2· Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

292 - 3.3.90.39.00

2 -Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

299 - 3.3.90.39.002, Impostos e Transferências MDE ' 0.1.01

2.141 - Manutenção de Creches e Unidades Escolares 1nfantil

295 - 3.1.90.04.00

f -Im~ns c Transferências MDE - 0.1.01

2.101 - Manutenção do programa de Educação Especial

367 - Educação Especial

1205 - EDUCAÇÃO ESPEOAl

1.51 - Aquisição veículos, móveis, máquinas materiais permanentes, para Educação

300 - 4.4.90.52.00

Ação:

Ação:

Subfunção:

Programa:

Ação:

:0.:.: ....-_ -=-C"

Page 109: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

DOOOOÜOO~O~OOOÚOOODÜOOOVVODVOOOOOÚO~~VüVV~~COOOOC

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

301 • 3.1.90.04.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.140,00 11.322,60

302·3.1.90.11.00' 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

303 - 3.3.90.30.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,6Q

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 12.000,00 13.110,00 11.322,60

304 • 3.3.90.36.00 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75

305 - 3.3.90.39.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75

fí~i-Ça~~~5iiº·t~ÕEp'~~-':A~Ef.!TO'I?I:-Aº"MINI~~O])~~U*j)!\D~:·· . '-.--~0,iiÕ-:.~·938.6,Qº;l!~~ .....• 1:.02j,~6'7,º!i:- -~i}!Ú66,ºiFunção: 12 - Educação 0,00 938,600,00 1.027.767,00 1.120.266,03

5ubfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 938,600,00 1.027.767,00 1.120.266,03

Programa: 1206, EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 0,00 938.600,00 1.027.767,00 1.120.266,03

. Ação: .', __. ,1.5~ - Aqu~iç!iode Veículos, Mõveis"foIIáquinas,e ~LJipamentos. destinados a q,oo ,6.000,00 " _ " .6.570,00 .. .." .,. 7.1~1,:;IO, __-. , .. - • .,-- - -: ..• - '.~ " .:,-~ o ::306 ':4,;4;9Ü;S2.00'" ~:-,... -, , .. , ----, - ..,.....::::~:'-. , .: .:...··..:0;00 .. , ...." --6;óGÓ,'ÓO -.- :'6.S7ô;oÕ': ," ~---'--:-j."161,30 '.

2 -Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

15.611,63 55.071,23

7.805,82 27.537,12

7.805,82 27.537,12

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.071,23

32.524,24 114.737,99

32.521,21 111.737,99

6.504,85 22.947,60

6.5O'!,85 22.947,60

- .• " • ~.~ >. • , •. ' .-,'. ~',' .' -,

·l,.~~l.:.08~,9?,!.~01;12.~-,0º,

1.221.089,97 4.307.723,00

1.221.089,97 4.307.723,00

1.221.089,97 4.307.723,00

7.805,82 27.537,12 .J:"--7-"SGS;C2> ::-:-;"~"':":"-27~-537,i2"':':":;C:: --:-::- .. '--:' .. ~.:.;

7.805,82 27.537,12

Ação: 2.102 - Manutenção do programa de educação básica de qualidade, no Muniápio 0,00 932.600,00 1.021.197,00 1.113.104,73

307 • 3.1.90.11.00 0,00 270.000,00 295.650,00 322.258,50

2 - Impostos e Transferências MDE ~ 0.1.01 0,00 270.000.00 295.650,00 322.258,50

308 • 3.3.90.14.00 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00

309 • 3.3.90.30.00 0,00 399.600,00 437.562,00 476.942,58

2 - Impostos e Transferências MOE - 0.1.01 0,00 399.600,00 137.562,00 176.942,58

310 • 3.3.90.36.00 0,00 61.000,00 66.795,00 72.806,55

2 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01 0,00 61.000,00 66.795,00 72.806,55

1.213.284,15

351.261,76

351.261,76

260.193,90

260.193,90

519.867,41

519.867,11

79.359,14

79.359,11

4.280.185,88

1.239.170,26

1.239.170,26

917.903,90

917.903,90

1.833.971,99

1.833.971,99

279.960,69

279.960,69

311 • 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2 - Impostos e Transferências MOE, 0.1.01 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,01r-':""""7":<-.--,--,,-,-'--o-,-..'- ,_. • ,_ >. . .. _ . T r , ~. . . _ - .~_.---:,~"""".,-:------.----,-,----..--~-~ o·· , --,

,Unidàde ºn;amentária:'\1!i005·· DEPARTAMENTO'DE CUlTURA' 0,00 .242:oo0,º0 264,'990,ºO' 288.83~,10 ~14.834,63\ 1;110.6.63,7~

Função: 13, Cultura 0,00 242.000,00 264.990,00 288.839,10 314.834,63 1.110.663,73

5ubfunção: 392, Difusão Cultural 0,00 242.000,00 264.990,00 288.839,10 314.834,63 1.110.663,73

Programa: 1301 ' REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO 0,00 236.000,00 258.420,00 281.677,80 307.028,81 1.083.126,61

Ação: 2.113 .. Implantação e manutenção de atividades destinadas a conservação e 0,00 236.000,00 258.420,00 281.677,80 307.028,81 1.083.126,61

313 - 3.1.90.11.00 0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

314·3.3.90.14.00

t - Recursos Próprios - 0.1.00

315 • 3.3.90.30.00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.000,00

16.000,00

16.000,00

40.000,00

116.070,00

17.520,00

17.520,00

43.800,00

126.516,30

19.096,80

19.096,80

47.742,00

137.902,77

20.815,51

20.815,51

52.038,78

486.489,07

73.432,31

73"32,31

_____________________________________________________________________________r

Page 110: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OôOOOO~C~CV~O~C~~~~VV~~V~~C~VOO~~~V~~V~VV~~~COOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

1 ~ Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

316 - 3.3.90.36.00 0,00 68.000,00 74.460,00 81.161,40 88.465,93 312.087,33

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 68.000,00 74.460,00 81.161,40 88.465,93 312.087,33

317 - 3.3.90.39.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

I - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

Programa: 1302 - AÇÓES CULTURAIS 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

Ação: 1.60 - Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

312 - 4.4.90.52.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

_0"0 .i

r--'--:--~.-_._......~. '" < '. _,"" • . _ ~ • .: ,.. ' o....' __. • -." - _. • .~--~.~... --::-;--.-r,-1~-. •:.-,--.-,::"'1

"'nidade Orçamentária: :J50Q6', FU.NI>,!=B·; , , r. 0,00, . ~(.23;41"UÍl:l0;00." . 25.63~;330,OO. ,27;945;779;70' :30,,460.;899,88 '107.45?;009,5~

Função: 12 - Educação 0,00 23.414.000,00 25.638.330,00 27.945.779,70 30.460.899,88 107.459.009,58

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental 0,00 22.427.000,00 24.557.565,00 26.767.745,85 29.176.842,96 102.929.153,81

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96

Ação: 2.98 - Oferecer serviço de transporte escolar regular para todos os alunos de 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96

.... , . 3~1- 3.3.90.30.00 _ _" . 0.00 20.000.00" 21.900,00 23.871,00 26.0.19,39 '_ 91.790,39 ,.-- " --- ~'~5'-~~OEB4~-~.~~~- .- ••" ::,~.::. -- .', .... - _.C-::' ~.-' .. ,-- --', '. . "õ,'õ6 . , . 20:6o'0,~ .,.--.' 2;.9OO:~-· -- ... -' ~--~:~1',~- - - -. '~6.~;9:'~ .. " .':;:- 9I:í~j9' :=-~ -. '.

.....

Programa:

Ação:

Ação:

Ação:

Ação:

332 - 3.3.90.36.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

5 - FUNDE84O% - 0.1.19 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935.50 13.009,70 45.895,20

333 .. 3.3.90.39.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 20.000,00 21.900,00 23.B71,00 26.019,39 91.790,39

334 .. 3.3.90.49.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,9B

1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 0,00 22.327.000,00 24.448.065,00 26.648.390,85 29.046.746,00 102.470.201,85

1.52 - Construção, reforma e/ou expansão da Rede Escolar de ensino básico 0,00 114.000,00 124.830,00 136.064,70 148.310,53 523.205,23

320 .. 4.4.90.51.00 0,00 104.000,00 113.880,00 124.129,20 135.300,83 477.310,03

5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 104.000,00 113.880,00 124.129,20 135.300,83 477.310,03

318 .. 4.4.90.61.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

5 - FUNDE8 40% - 0.1.19 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

1.53 - Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e equipamentos destinados a 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

319 .. 4.4.90.52.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

5 - FUNDE8 40% - 0.1.19 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.056,95 458.951,95

2.109 - Manutenção das atividades do programa BRASIL ALFABETIZADO NO 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

321 .. 3.3.90.32.00 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 45B.951,95

2.161 - Gestão Administrativa FUNDEF 40% 0,00 8.490.200,00 9.296.769,00 10.133.478,21 11.045.491,22 38.965.938,43

322 .. 3.1.90.04.00 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,00

5 - FUNDEB 40% - 0.1.19 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00

323 - 3.1.90.11.00 0,00 3.660.800,00 4.008.576,00 4.369.347,84 4.762.589,15

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ooocvocc~~~~ovc~c~vovvvvc~vvv~coc~v~cv~vccc~oo vou

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 20165 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 3.000.000,00 3.285.000,00 3.580.650;00 3.902.908,50 13.768.558,50

23 - Complemento da União - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 660.800,00 723.576,00 788.697,84 859.680,65 3.032.75"1,49

337 - 3.1.90.13.00 0,00 368.000,00 402.960,00 439.226,40 478.756,78 1.688.943,18

5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 368.000,00 402.960,00 439.226,40 478.756,78 1.688.943,18

338 - 3.1.91.13.00 0,00 543.000,00 594.585,00 648.097,65 706.426,44 2.492.109,09

5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 543.000,00 594.585,00 648.097,65 706.426,44 2.492.109,09

324 - 3.3.90.14.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

325 - 3.3.90.30.00 0,00 456.000,00 499.320,00 544.258,80 593.242,09 2.092.820,895 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 456.000,00 499.320,00 544.258,80 593.242,09 2.092.820,89

326 - 3.3.90.34.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,605 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

327 - 3.3.90.35.00 0,00 202.000,00 221.190,00 241.097,10 262.795,84 927.082,94

5 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 202.000,00 221.190,00 241.097,10 262.795,84 927.082,94

328 - 3.3.90.36.00 0,00 818.000,00 895.710,00 976.323,90 1.064.193,05 3.754.226,95- _. - ~_ • ..,....;_ - ":" 0." ~_...._ __-:. __ ",~." ............,.

'-;:-_4':"'F-;~ ____7".' ::::.~_~~_::~_':::7 - .. ~_'.. - _0 ._..:: ~ ': • • _o •• __ • - .-':;-..:. "'-.~ ...--~...;; ..-1:054 19"t,êr.J'Ç""~,- ~ ....~/:. - : i754.Ll.6,:1S-- .....~-fU~'""9 «Dl.'f!)·-'Õ~1.19 .• - __ o . 0,00 . 818-.000,00' . '.-~-': ·~:·~:.n7-j;7"lC;CO· 976.323,90

329 - 3.3.90.39.00 0,00 182.000,00 199.290,00 217.226,10 236.776,45 835.292,555 - FUNDES 40% - 0.1.19 0,00 182.000,00 199.290,00 217.226,10 236.n6,45 835.292,55

330 - 3.3.90.47.00 0,00 235.400,00 257.763,00 280.961,67 306.248,18 1.080.372,855 - FUNDES 40%·0.1.19 0,00 235.400,00 257.763,00 280.961,67 306.248,18 1.080.3n,85

AçãD: 2.162 - Gestão Administrativa FUNDEF 60% 0,00 13.522.800,00 14.807.466,00 16.140.137,94 17.592.750,35 62.063.154,29

335 - 3.1.90.04.00 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,004 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 2.000.000,00 2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,00

336 - 3.1.90.11.00 0,00 9.491.200,00 10.392.864,00 11.328.221,76 12.347.761,72 43.560.047,484 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 8.500.000,00 9.307.500,00 10.145.175,00 11.058.240,75 39.010.915,75

21· Complemento da União· FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 991.200,00 1.085.36<1,00 1.183.046,76 1.289.520,97 4.549.131,73

339 - 3.1.90.13.00 0,00 371.000,00 406.245,00 442.807,05 482.659,68 1.702.711,734 - FUNDES 60% • 0.1.18 0,00 371.000,00 406.245,00 442.807,05 482.659,68 1.702.711,73

340 - 3.1.91.13.00 0,00 1.660.600,00 1.818.357,00 1.982.009,13 2.160.389,95 7.621.356,084 • FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 1.660.600,00 1.818.357,00 1.982.009,13 2.160.389,95 7.621.356,08

5ubfunção: 365 - Educação Infantil 0,00 142.000,00 155.490,00 169.484,10 184.737,67 651.711,77

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUAUDADE 0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30 137.902,77 486.489,07

Ação: 2.102 - Manutenção do programa de educação básica de qualidade, no Muniápio 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

346 - 3.1.90.04.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

4 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

347 - 3.1.90.11.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

4 - FUNDES 60% - 0.1.18 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

Ação: 2.161 - Gestão Administrativa FUNDEF 40% 0,00 76.000,00 83.220,00 90.709,80 98.873,69

Page 112: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooovvc~~vvv~vvvcvcv~~ccvc~~ovvvvvvvvvvv ()()ü(){)()

Prefeitura Municipal dos Bezerros

341 - 3.1.90.04.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

342 - 3.1.90.11.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

343 • 3.3.90.30.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

344 - 3.3.90.36.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

345 - 3.3.90.39.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

Valor global

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

10.000,00

10.000,00

24.000,00

240000,00

6.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

24.000,0024.000,00

2015

10.950,00

10.950,00

26.280,00

26.280,00

6.570,00

6.570,00

13.140,00

13.140,00

26.280,0026.280,00

2016

11.935,50

11.935,50

28.645,20

28.6'15,20

7.161,30

7.161,30

14.322,60

14.322,60

28.645,20

28.6'15,20

13.009,70

31.223,27

31.223,27

7.805,82

7.805,82

15.611,63

15.611,63

31.223,27

31.223,27

45.895,20

110.148,47

110.148,47

27.537,12

27.537,12

55.074,23

55.074,23

110.148,47110.148,47

Programa:

Ação:

1209 - PROINFÂNClA

1.54 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação

348 - 4.4.90.51.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

39.420,00

39.420,00

39.420,00

39.420,00

42.967,80

42.967,80

42.967,8042.967,80

46.834,90

46.834,90

46.834,90

46.834,90

165.222,70

165.222,70

165.222,70

165.222,70

5.475,00

5.475,00

5.475,00

6.570,00

6.570,00

888.045,00

682.570.00

St:bfüo.ç~o:

Programa:

Ação:

• 36.§..:.~ducaç~ode .lp'len5.e.Adultos ....

1206 - EDÜéiiçAlrBÁSiêA 'DE QUAUDÃbl:­2.161 - Gestão Administrativa FUNDEF 40%

349 - 3.1.90.04.00

5 - FUNDES 40%, 0.1.19

350 - 3.1.90.11.00

5· FUNDES 40% - 0.1.19

351 - 3.3.90.30.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

352 - 3.3.90.36.00

1 • Recursos Próprlos - 0.1.00

5 - FUNDES 40%' 0.1.19

353 - 3.3.90.39.00

5 - FUNDES 40% - 0.1.19

._;.o,OQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84~.QO.O<OR _.,~' :,:3~:275<QO

845.000,00 . 925.275,00

833.000,00 912.135,00

6.000,00 6.570,00

6.000,00 6.570,00

5.000,00 5.475,00

5.000,00 5.475,00

6.000,00

6.000,00

811.000,00

806.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.0q8.549,7~

iOOS.549,75

994.227,15

7.161,30

7.161,30

5.967,75

5.967,75

7.161,30

7.161,30

967.969,05

962.001,30

5.967,75

5.967,75

5.967,75

. _.J..:099319,~5.o.Ú)9~:.:31Y,25··1.083.707,61

7.805,82

7.805,82

6.504,85

6.504,85

7.805,82

7.805,82

1.055.086,27

1.048.581,42

6.504,85

6.504,85

6.504,85

. 3.87.8.1.44,0.0

::i:imú44,"i:JÔ­3.823.069,76

27.537,12

27.537,12

22.947,60

22.947,60

27.537,12

27.537,12

3.722.100,32

3.699.152,72

22.947,60

22.947,60

22.947,60

'., .-:-0 ......~.... '.?:.

Ação: 2.162 - Gestão Administrativa FUNDEF 60%

354 - 3.1.90.04.00

4 - FUNDES 60% - 0.1.18

0,00

0,00

0,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

13.140,00

6.570,00

6.570,00

14.322,60

7.161,30

7.161,30

15.611,64

7.805,82

7.805,82

55.074,24

27.537,12

27.537,12

355 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

4 - FUNDES 60%, 0.1.18 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12c··_--··_··-_·--..,.....----._._..".--"._....."-~.~~. __..._,..--....__.._-.._-...-._-~_.-;--"-=~.-._--...---.~~"'~-~---~-----.,----~,~---~~~~--_._-_.- .._----..----· ... -.-..•-.--~-- ..~~.---·--.:--1,Unidade Orçamentária: '16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO . " . ; 0,00. . .421.000;00 460.995,00. 502.484,55 54Z.708,16 . :1.932.187;,7Jj

Função: 4 - Administração 0,00 421.000,00 460.995,00 502.484,55 547.708,16 1.932.187,71

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 421.000,00 460.995,00 502.484,55 547.708,16 1.932.187,71

Programa: ....1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 42:L000,00 _.. ' . .460.995,00. 502.484,55 547.708,161.932.187,71

Açiio: 1.62 - Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

Page 113: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

ooooocccc~~~cccoooooooo~c~ooocoooccccocvcvoooooov

illíiii;d~"o~~;;;t.{ri;;-·1~Oº2 :;'DEPARTAME7ií-o DE~EíMÇOS-URBAN05 .. , 0,00 3.683.55'0;00' 4.3~6.5p;04 4.792.199,23 1~!l..0·5.ni:i~~

AçãO:

Prefeitura Munidpal dos Bezerros

356 - 4.4.90.52.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

2,170" Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de

357 - 3.1.90.11.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

358 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

359 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

360 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

361 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - O.t.OO

Valor global

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

5.000,00

5.000,00

416.000,00

263.000,00

263.000,00

8.000,00

8.000,00

42.000,00

42.000,00

73.000,00

73.000,00

30.000,00

30.000,00

2015

5.475,00

5.475,00

455.520,00

287.985,00

287.985,00

8.760,00

8.760,00

45.990,00

45.990,00

79.935,00

79.935,00

32.850,00

32.850,00

4.033;498;'20

2016

5.967,75

5.967,75

496,516,80

313.903,65

313.903,65

9.548,40

9.548,40

50.129,10

50.129,10

87.129,15

87.129,15

35.806,50

35.806,50

6.504,85

6.504,85

541.203,31

342.154,98

342.154,98

10.407,76

10.407,76

54.640,72

54.6'10,72

94.970,77

94.970,77

39.029,08

39.029,08

22.947,60

1.909,240,11

1.207.043,63

1.207.0'13,63

36.716,16

36.716,16

192.759,82

192.759,82

335.034,92

335.03'1,92

137.685,58

137.685,58

14.322,60

46.548,45

.. ~r.r..ão;-,.... ._", .15· Urban!smo -:.. "-. ~ __'-_._. .--;.--._0

'Slibfunção:"; -~sl: S~rViç~s'Urbãnos

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ação: 1.62 • Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e

362 - 4.4.90.52.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios· 0.1.24

.•c_Q,OQ.... - ~.-?~fl8~..560,0(l

Õ;ÕÓZ.a83.56iÚ((0,00 1.497.000,00

0,00 51.000,00

0,00 51.000,00

0,00 12.000,00

0,00 39.000,00

. 3.1S7.498,20~ -

:3:157.498,20

1.639.215,00

55.845,00

55.845,00

13.140,00

42.705,00

3.44}.6~3,04_:..~,3.7SL423,633.441.673,04 -'3:751.423,63

1.786.744,35 1.947.551,35

60.871,05 66.349,44

60.871,05 66.349,44

15.611,63

50.737,81

13.234.154,87.

. i3.234.154,Ú

6.870.510,70

234.065,49

234.065,49

55.074,23

178.991,26

- :0. _:- --_-.-..á.;".

AçãO:

AçãO:

2.170 - Manutenção das ações vinculadas ao programa de gestão da secretaria de

363 - 3.1.90.04.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

364 • 3.1.90.11.00

1· Recursos Próprios - 0.1.00

365 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

366 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

367 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

368 - 3.3.90.39.00

I • Recursos Próprios - 0.1.00

2.171· Realização das ações de Utilidade Pública

383 - 3.3.90.30.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

384 - 3.3.90.36.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.410,000,00

250.000,00

250.000,00

780.000,00

780.000,00

4.000,00

4.000,00

280.000,00

280.000,00

90.000,00

90.000,00

6.000,00

6.000,00

36.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.543.950,00

273.750,00

273.750,00

854.100,00

854.100,00

4.380,00

4.380,00

306.600,00

306.600,00

98.550,00

98.550,00

6.570,00

6.570,00

39.420,00

3.285,00

3.285,00

3.285,00

1.682.905,50

298.387,50

298.387,50

930.969,00

930.969,00

4.774,20

4.774,20

334.194,00

334.194,00

107.419,50

107.419,50

7.161,30

7.161,30

42.967,80

3.580,65

3.S8jl,65

3.580,65

1.834.367,01

325.242,38

325.242,38

1.014.756,21

1.014.756,21

5.203,88

5.203,88

364.271,46

364.271,46

117.087,26

117.087,26

7.805,82

7.805,82

46.834,90

3.902,91

3.902,91

3.902,91

6.471.222,51

1.147.379,88

1.147.379,88

3.579.825,21

3.579.825,21

18.358,08

18.358,08

1.285.065,46

1.285.065,46

413.056,76

413.056,76

27.537,12

27.537,12

165.222,70

13.768,56

,/

Page 114: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooo~~~~~~~~oooooovooo~~oo~ooooooooovvvoooooooo

Valor 910bal 2014 2015 2016 2017

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 3,000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

385 - 3.3.90.39.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 30,000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

Programa: 1502 - PRAÇA PARA TODOS 0,00 92.000,00 100.740,00 109.806,60 119.689,19 422,235,79

Ação: 2,172 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa Praça, parques, jardins e 0,00 92.000,00 100.740,00 109.806,60 119.689,19 422.235,79

379 - 3.1.90.11.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17

380 - 3.3.90.30.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

381 - 3.3.90.36.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.l16,48 78.021,83

382 - 3.3.90.39.00 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

Programa: 1503 - ODADE UMPA 0,00 1.235.560,00 1.352.938,20 1.474.702,64 1.607.425,89 5.670.626,73

.t.I;:i.o.: . .2.173 - Manut~m?(l. das.ações vinculaejas (lO programa ciet.arje Umpâ - ._. __.... - •• 0":" .'''' -~O,Oo_."'-.__ 1.2.35.SfiO,00. , 1.l52.938,2Q.. 1§l4.702,~.._ _.~.. _1.S0.7.4?2..8.~ _ }.970.6/~~7?- ... : __ ...-.....:-..........!?:.-- 369 ::Ü:90:04.00·-· .' . ,.. -.. - -'-_. .--.

0,00 6.000,00 ---c 6:570;00 7.161,30 7.805;82 ,'. '27;537,12

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

370 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

371 - 3.3.90.30.00 0,00 130.560,00 142.963,20 155.829,89 169.854,58 599.207,67

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 130.560,00 142.963,20 155.829,89 169.854,58 599.207,67

372 - 3.3.90.36.00 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 113.184,35 399.288,20

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 l13.184,35 399.288,20

373 - 3.3.90.37.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

374 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50

Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBUCA 0,00 59,OOO,oa 64.605,00 70.419,4S 76.757,20 270.781,65

Ação: 2.149 - Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Eletrificação Rural e 0,00 59.000,00 64.605,00 70.419,45 76.757,20 270,781,65

375 - 3.1.90.11.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,391 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

376 - 3.3.90.30.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45

1- Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45

377 - 3.3.90.36.00 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36

Função: 18 - Gestão Ambiental 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.775,60Subfunção: . 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0,00 - 8oo~000,00 . 876.000,00 954,840,00 1.040.775,60Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.775,60

Prefeitura Municipal dos Bezerros

- ~ __JI

Page 115: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooo~~~~~~vv~vvvoovo~v~~oooooooooooo~ovvoooooov

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Ação: 1.77 .. Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos indusive para

730 - 4.4.90.52.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

Valor global

0,00

0,00

0,00

2014 2015 2016

200.000,00 219.000,00 238.710,00

200.000,00 .219.000,00 238.710,00

200.000,00 219.000 j oo 2.38.710,00 260.193,90 917.903,90

Ação: 1.118 .. Implantação de Parque Ecológico Urbano as Margens do Rio Ipojuca 0,00 600.000,00 657.000,00 716.130,00 780.581,70 2.753.711,70

731 .. 4.4.90.51.00 0,00 600.000,00 657.000,00 716.130,00 780.581,70 2.753.711,70

17 - Outros Convênios - 0.1.24 0,00 600.000,00 657.000,00 716.130,00 780.581,70 2.753.711,70

/

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,2.3

0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26 1.014.283,81

·0,00 . "C"'--: ~nJ:OOD;.6I"~,.~.->-211.-!3.~'S~J1Q-",_~;-.. ·- -26J.:a..4,55 ."".. 28Z:~~4,2? :.1.014.283,81 . .:: '-='-'--"_ ~~....:~~

0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26' .'--'Lôl~Ú83,8i" .'0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26 1.014.283,81

0,00 221.000,00 241.995,00 263.774,55 287.514,26 1.014.283,81

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 121.000,00 132.495,00 141.419,55 157.417,31 555.331,86

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,16 275.371,16

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23 .. I /

0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,53 220.296,93

0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223.27 110.148,47

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63

- ". '..~ ... -.lÍ09 .. PROINFÃlilCIA

. 1- Recu""" Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

1 .. Recu""" Próprios· 0.1.00

1 - Recu""" Próprios· 0.1.00

8 .. Assistência Social

1.54 .. Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação

387 .. 4.4.90.51.00

1 - Recu""" Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios· 0.1.24

12 .. Educação

365 .. Educação Infantil

1209 .. PROINFÂNClA

1.54 .. Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações para educação

390 .. 4.4.90.51.00

13 .. Cultura

391 .. Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

1301 .. REVITAUZAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO

1.58 .. Execução de obras de restauração dos imóveis pertencentes ao patrimônio

388 - 4.4.90.51.00

392 .. Difusão Cultural

1302 .. AÇÓES CULTURAIS

1.59 .. Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento

391 - 4.4.90.51.00

Função:

lJriliI~~Ç;;iri~ritáriJ:- f6Õ~'3;" ÓEPARTAMENTO:DE.iNfRA~STRUTURA:'::-'-7~~" "-,---~·""'~Õ::---'-8.08i'õõO,Oõ--: -.?8.692~~---:g:46õ.59iJÕ~-'1O:23o:õ47,õ7--;:-36A655iõ;7,

Função: 4 - Administração 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Subfunção: 122 .. Administração Geral 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Ação: 1.63 .. Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

386 .. 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,231· Recursos Próprios - 0.1.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

Programa:

Ação:

5Ubf~!Il(;tT. c; : 2',3 ~+\S6i5tenci<li! Criança e.a())I,<.-'tllescente. ~... - .

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

Subfunção:

Programa:

Ação:

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OOOOOV~~~~~VVV~OQVVOVV~V~VVVOVOVOVVOVVVVVVQVOOOQO

1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00

Ação: 1.71 - Construção e Reposição de calçamento e Meio-Ro e/ou Revestimento

397 - 4.4.90.51.00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.07q,23

0,00 3.838.000,00 4.032.610,00 4.380.844,90 4.693.120,93 16.944.575,83

0,00 73.000,00 79.935,00 87.129,15 94.970,78 335.034,93

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 q.SS9,52

0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60 93.669,81 330.445,41

0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94

0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

0,00 2q.ooo,OO 26.280,00 28.M5,20 31.lli,27 1l0.lqB,q7

Or!l.0_._--=_ ~c_· _~~~º,o.?-_:.",-_~.J~MR __~___~~.:.~Y~~__ 31..2~:Z? ._ ..!10;..:!48,.~! ."á,oó' iQ.ooo,oo· . 26.280,00' . 28.M5.20 31.lli,27 --.. -Wt:148.Q]'

0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

0.00 2Q.ooo,OO 26.280.00 28.M5.20 31.lli,27 110.1qB,Q7

0,00 161.000,00 176.295,00 192.161,55 209.456,09 738.912,64

0,00 139.000,00 152,205,00 165.903,45 180.834,76 637,943,21

0,00 139.000,00 152.205,00 165.903,45 180.834,76 637.943,21

0,00 139.000,00 152.205,00 165.903,45 180.834,76 637.943,21

0,00 60.000,00 65.700.00 71.613,00 78.0SS,17 275.371.17

0,00 79.000,00 86.505,00 GQ.290,Q5 102.n6.59 362.5n,oq

0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

0.00 22.000,00 2Q.09O,OO 26.258.10 28.621,33 100.969,Q3

0,00 3.604.000,00 3.776.380,00 4.101.554,20 4.388.694,06 15.870.628,26

0,00 3.592.000,00 3.763.240,00 4.087.231,60 4.373.082,43 15.815.554,03

0,00 62.000,00 67.890,00 74.000,10 80.660,11 284.550,21

0,00 62.000,00 67.890,00 74.000,10 80.660,11 284.550,21

0,00 12.000,00 13.1QO.00 lQ.322,6O 15.611,63 55.0H,23

0,00 50.000.00 sq.75O,OO 59.6n,5O 65.oq8,Q8 229.Q75,98

0,00 3.530,000,00 3.695.350,00 4.013.231,50 4.292.422,32 15.531.003,82

0,00 3.530.000,00 3.695.350,00 4.013.231,50 4.292.422,32 . 15.531.003,82

0.00 2.000.000.00 2.020.000,00 2.187.100,00 2.301.939,00

~. ''','':.~ --.---1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 ~ Recursos Próprios - 0.1.00

15 - Urbanismo

122 - Administração Geral

1501 - GESTÃO ADMINISTRATNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1.62 - Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas e

398 - 4.4.90.52.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1504 - INFRAESTRUTURA URBANA

1.69 - Construção, reforma e/ou ampliação de cemitérios

402 - 4.4.90.51.00

I • Recursos Próprios· 0.1.00

17 • Outros Convênios - 0.1.24

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

451 - Infra-Estrutura Urbana

1502 - PRAÇA PARA TODOS

1.64 - Construção, reforma e/ou ampliação de praças, parques municipais, jardins,

393 - 4.4.90.51.00

1504 - INFRAESTRUTURA URBANA

1.67 - Construção, reforma de Banheiros e Sanitários Públicos, Privadas Higiênicas e

394 - 4.4.90.61.00

1802 - RECICLAGEM ETRATAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS

1.59 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento

392 - 4.4.90.51.00

452 - Serviços Urbanos

1504 - INFRAESTRUTURA URBANA

1.70 - Construção, reforma ou ampliação de muros de arrimos, rampas, escadarias

395 - 4.4.90.51.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

Programa:

Ação:

Programa:

Ação:

Subfunção:

Programa:

Ação:

Ação: 1.74 - Execução de obras estruturadoras na sede e 20na rural do município,

400 - 4.4.90.51.00

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Programa:

Ação:

Subfunção:

Programa:

Ação:

.-- -_._~-'~-'- -~_ =;_-'-....~~!l.-4.!I.0.6J~,@_.__?:-..- "'co_ .........-.-'_

1- RerurSôs Próprios ~ 0.1.00

Page 117: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooccv~~v~~~coooooovvv~~~vvvcvoooocvvv~vooooooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 201617 ~ Outros Convênios - 0.1.24 0.00 1.530.000.00 1.675.350.00 1.826.131.50 . 1.990.483.32 7.021.964.82

Programa: 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBliCA 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Ação: 1.68 .. Pavimentaçã() de vias públicas, com paralelepípedos granitos, resvestimento 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

396 .. 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 12.000.00 13.1'10.00 14.322.60 15.611.63 55.074.23

Função: 16 - Habitação 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82

Subfunção: 481 - Habitação Rural 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82

Programa: 1601 - MINHA CASA EM BE2ERROS 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82

Ação: 1.45 .. Execução do Projeto Minha casa em Bezerros 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82

410 - 4.4.90.51.00 0,00 683.000,00 747.885,00 815.194,65 888.562,17 3.134.641,82

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0.00 83.000.00 90.885.00 99.064.65 107.980,47 380.930,12

17 - Outros Convênios - 0.1.24 0.00 600.000,00 657.000,00 716.130.00 780.581,70 2.753.711,70

Função: 17 - Saneamento 0,00 108.000,00 118.260,00 128.903,40 140.504,70 495.668,10

Subfunção: 511 .. Saneamento-Básico Rural 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05.~...-:.-.~. ..,·.. J1,n!J!:.ª-l1101: .~. P01-·SANE1\MENTO-UP.3J1.NO -' "0-'. 0;;."';':.:0:- :-"::'_~",-~~.--,-____,:-___.::-",. _.;...":.----- ~_'::.._-.:-..:....--=- ._ ....-;=-.':-.". .0,Ql)...~. ...,. ..54.0,00.00- .... _~ .-_....59..BO,Ll!L... __,~-' :..~6.1A.51,]e--..;;,.=~"...7[J.?52,35 ·~:,~-c·:..:..:.. 2.41,83",05 • -:..--"='-=>.

,'.---Ação: 1.75·~·Iniplantação de projetos de saneamento urbano, 'incluindo drenagem, redes 0,00 -_. .54.ÔaÕ;Õo . 59.130,0064.451,70 - 7(J.2S2,35·- 247.834,05

413 - 4.4.90.51.00 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

Subfunção: 512 .. Saneamento Básico Urbano 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

Programa: 1701 - SANEAMENTO URBANO 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

Ação: 1.75 - Implantação de projetos de saneamento urbano, incluindo drenagem, redes 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,05

412 - 4.4.90.51.00 0,00 54.000,00 59.130,00 64.451,70 70.252,35 247.834,051 • Recursos Próprtos - 0.1.00 0,00 54.000.00 59.130.00 64.451.70 70.252,35 247.834.05

Função: 18 .. Gestão Ambiental 0,00 585.000,00 640.575,00 698.226,75 761.067,15 2.684.868,90

Subfunção: 451 .. Infra-Estrutura Urbana 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82

Programa: 1802 - RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESíDUOS SÓliDOS 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82

Ação: 1.79 - Desapropriação de imóveis Construção de aterro sanitário, biodigestores, 0,00 119.000,00 130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82

401 .. 4.4.90.51.00 0,00 95.000,00 104.025,00 113.387,25 123.592,10 436.004,351 - Recursos Próprtos' 0.1.00 0.00 95.000,00 104.025.00 113.387,25 123.592,10 436.004.35

399 .. 4.4.90.61.00 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

1- Recursos Próprtos' 0.1.00 0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental 0,00 466.000,00 510.270,00 556.194,30 606.251,78 2.138.716,08

Programa: 1801 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Ação: 1.78 - Recuperação ambiental das Margens do Rio Ipojuca 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

415 .. 4.4.90.51.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

1 • Recursos Próprtos • 0.1.00 0.00 12.000,00 13.140,00 14.322.60 15.611,63 55.074,23

Programa: 1802 - REOCLAGEM E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓliDOS 0,00 454.000,00 497.130,00 541.871,70 590.640,15

Ação: 1.67 - Construção, reforma de Banheiros e sanitários Públicos, Privadas Higiênicas e 0,00 442.000,00 483.990,00 527.549,10 575.028,52

Page 118: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OüOOOOOV~~VVVVOVVVVVVVVVVVVVOVOOOOVVV~VVVVVOOOOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

414 - 4.4.90.51.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17· Outros Convênios· 0.1.24

2017

575.028,52

23.417,45 82.611,35

551.611,07 1.945.956,27

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

2.968.812,39 10.461.283,49

2.921.977,49 10.308.060,79

2.921.977,49 10.308.060,79

672.601,23 2.372.781,58

672.601,23 2.372.781,58

15.611,63 55.074,23

656.989,60 2.317.707,35

Valor global 2014 2015 2016

0,00 442.000,00 483.990,00 527.549,10

0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90

0,00 424.000,00 464.280,00 506.065,20

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 2.270.000,00 2.498.790,00 2.723.681,10

0,00 2.246.000,00 2.459.370,00 2.680.713,30

0,00 2.246.000,00 2.459.370,00 2.680.713,30

0,00 517.000,00 566.115,00 617.065,35

0,00 517.000,00 566.115,00 617.065,35

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 505.000,00 552.975,00 602.742,75

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

20 - Agricultura

605 - Abastecimento

2006 - ABASTEOMENTO DE QUAUDADE

1.94 - Construção, reforma e/ou ampliação de açougues, mercados, centrais de

417 - 4.4.90.51.00

Função:

5ubfunção:

Programa:

Ação:

Ação: 1.80 - Desapropriação de imóveis Construção de aterro sanitário, biodigestores,

411 - 4.4.90.52.00

Ação: 2.169 - Manutenção ds Ações da Unidade Mercado e Açougues

..•:'-.:::::.·~-:_,:-.....:-_,,:=-.:..-....:..-::.:~_~-~.-_..:.. ....A!'~1=9.f~--O!)"";' .~....- .,-. . . - - -- _......-.~0,00 1.729.000,00 1.893.255,00 2.063.647,95 2.249.376,26 7.935.279,21

•• _ ~_ .,C'"~ .,. :.-._ -:.~--c-.,-",,-,--I)M·-' ~"_~i4~'ltlO,OO~o·",,_~g.2.L'j;!\n-'. "0 .~'i3..:z09,7.5. =-~_..__5.8.5.43,.6;'\ .. --.,._ :.."" 20.6.5~8.3~~ .....,.;_--' =.".-..,.=---;:~'206.528,3858.54:l,6j- ,

768.872,97 2.712.406,02

768.872,97 2.712.406,02

5.203,88 18.358,08

5.203,88 18.358,08

353.863,70 1.248.349,30

353.863,70 1.248.349,30

621.863,42 2.193.790,32

621.863,42 2.193.790,32

441.028,66 1.555.847,11

441.028,66 1.555.847,11

46.834,90 153.222,70

46.834,90 153.222,70

46.834,90 153.222,70

46.834,90 153.222,70

31.223,27 98.148,47

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63

0,00 45.000,00 49.275,00 53.709,75

0,00 591.000,00 647.145,00 705.388,05

0,00 591.000,00 647.145,00 705.388,05

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20

0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20

0,00 272.000,00 297.840,00 324.645,60

0,00 272.000,00 297.840,00 324.645,60

0,00 478.000,00 523.410,00 570.516,90

0,00 478.000,00 523.410,00 570.516,90

0,00 339.000,00 371.205,00 404.613,45

0,00 339.000,00 371.205,00 404.613,45

0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80

0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80

0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80

0,00 24.000,00 39.420,00 42.967,80

0,00 12.000,00 26.280,00 28.645,20

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12-000,00 13.140,00 14.322,60

l' Recursos Próprios· 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 • Recursos Próprios· 0.1.00

406 - 3.3.90.14.00

405 - 3.1.90.11.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

409 - 3.3.90.39.00

408 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

407 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

606 . Extensão Rural

2003 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 5EMENTES E MUDAS

1.87 - Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis, instalações

416 - 4.4.90.51.00

22 - Indústria

661 - Promoção Industrial

2201 - IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

1.96 - Executar Projetos de Infraestrutura para implantação de Indústrias

418 - 4.4.90.51.00

5ubfunção:

Programa:

Ação:

Função:

5ubfunção:

Programa:

Ação:

Page 119: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOOOVVC~OVVVVV~OVVVVVVVVV~OOVOOVOV~VVV~VOQOOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

23 - Comércio e Serviços

363 - Ensino Profissional

2303 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.101 - Construção de centro comunitários de ensino técnico profissionalizantes

389 - 4.4.90.51.00

1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00

25 - Energia

752 - Energia Elétrica

2501 - ELETRiFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1.102 - Execução de projetos de eletrificação rural e expansão da rede de

419 - 4.4.90.51.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

17 - Outros Convênios - 0.1.24

Valor global

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

2014

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000.00

94.000.00

94.000,00

94.000,00

94.000,00

94.000,00

12.000,00

82.000,00

2015 2016

-13.140.00 14.322.60

13.140.00 14.322.60

13.140.00 14.322.60

13.140.00 14.322.60

13.140,00 14.322,60

13.140.00 14.322.60 15.611,63 55.074,23

102.930.00 112.193,70 122.291.13 431.414.83

102.930.00 112.193.70 122.291.13 431.414.83

102.930.00 112.193.70 122.291.13 431.414,83

102.930,00 112.193,70 122,291,13 431.414.83

102.930,00 112.193,70 122.291,13 431.414,83

13.140.00 14.322.60 15.611.63 55.074.23

89.790,00 97.871,10 106.679,50 376.340,60

Função: 26 - Transporte 0,00

?u.b!!J!lç!ig~.....i;81--,TI.itn~l1ç.I!~. Eerr:o--y!<k~.o::_,-",'.,-,. _";'~'-"~"'"'-."""_:",;o_'~"" ..~:"';'-'c-_~=.;:=-, .•.~__.9.00 _ . C,'c_

Programa: 2602 o'RODOVIAS E ESTRADAS VIONAIS 0.00

Ação: 1.106 - Construção, ampliação. manutenção e conserto de estradas vicinais e vias 0.00

420 - 4.4.90.51.00 0,00

.;...

7.665.00 8.354.85 9.106.79 32.126,64

169.725,00 185.000,25 201.650.27 711.375,52

14.235,00 15.516.15 16.912.60 59.663,75

14.235.00 15.516.15 16.912.60 59.663,75

14.235.00 15.516.15 16.912.60 59.663.75

14.235,00 15.516,15 16.912.60 59.663,75

14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

13.000,00

13.000,00

13.000.00

13.000,00

13.000,00

1.000,00

162.000,00 177.390.00 193.355.10 210.757.06 743.502.16

162,.QOJlº0~__ ~:-".,.17}~~~.f1.Qº=,~._..!2~·.3_~5JO, ..·,~:-- ..~I!.Q3~Z.Q§.:......-_,_.. ]~3.~Q?,lL--.,.

162.000,00' , ··"177.39Ó;OO 193.355.1Ó ' 210.757,06 ' . - 743.502,16

162.000,00 177.390,00 193.355.10 210.757.06 743.502,16

162.000,00 177.390,00 193.355,10 210.757,06 743.502,16

7.000.00

155.000,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17 - Outros Convênios' 0.1.24

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

27 ' Desporto e Lazer

812 o Desporto Comunitário

2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E lAZER

1.108 - Desapropriação de imóveis, construção. reforma e recuperação de Espaços

421 - 4.4.90.51.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

-~."".'~" .. -

17 - Outros Convênios· 0.1.24 0,00 12.000.00 13.140,00 14.322.60 15.611,63 55.074.23

pnidade 6rçamentáiia: 17001. GABINETE DO SEêRETÃliiQ .~ c 0,00 46ioo~,Olj· -sii"6.985AlO . 5.5,2.613,65'" 'l!Ó2348,87' :i.124.947,~

Função: 4 o Administração 0.00 463.000,00 506.985.00 552.613.65 602.348.87 2.124.947,52

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 463.000,00 506.985,00 552.613.65 602.348.87 2.124.947,52

Programa: 416 o GESTÃO DA SECRETARiA DE TURiSMO 0.00 463.000,00 506.985,00 552.613.65 602.348.87 2.124.947.52

Ação: 1.22 o Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0.00 12.000.00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074.23

428 - 4.4.90.52.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Ação: 2.37 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de turismo e de suas 0.00 451.000,00 493.845,00 538.291.05 586.737.24

429 - 3.1.90.11.00 0,00 310.000,00 339.450,00 370.000,50 403.300,54

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 310.000.00 339.450.00 370.000.50 "10J.3oo,54

430 - 3.3.90.14.00 0,00 34.000,00 37.230,00 40.586,70 44.232,96

Page 120: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooo~~~~vv~~~~vv~~vvvv~vvvocoooo~oo~vvv~oooooov

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 34.000,00 37.230,00 40.580,70 44.232,96 156.0'13,66

431 - 3.3.90.30.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

1- Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

432 - 3.3.90.36.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96

1 .. Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 75.000,00 82.125,00 89.516,25 97.572,71 344.213,96

433 - 3.3;90.39.00' 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

I' Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

7.805,82 27.537,12

1.300,97 4.589,52.. ,".-.::.-~. .~. ~-- . .:.~-. " ". ~- ,.--1.300,57 . - ,'.-', :~.5Gg,52

1.300,97 4.589,52

1.300,97 4.589,52

52.038,78 183.580,78

52.038,78 183.580,78

11.708,73 41.305,68

11.708,73 41.305,68

36.427,15 128.506,55

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

15.611,63 55.074,23

20.815,52 73.432,32

20.815,52 73.432,32

20.815,52 73.432,32

7.805,82 27.537,12

7.805,82 27.537,12

7.805,82 27.537,12

7.80S,82 27.537,12

5.203,88 18.358,08

5.203,88

9i:067;~7-

' .. O'0!l-=-<~ __ ' ....:~'!l0S),~.__ ..'..:...c...,-.,_~~'~!~~~"___.. ",.~•.~.::1,?~~5~,~ __-"- .··~·c. 0,00' 1.000,00 '.' -1.095,00 ... 1.193,55

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55

0,00 1.000.00 1.095,00 1.193,55

0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00

0,00 40.000.00 43.800,00 47.742,00

0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95

0,00 9.000,00 9.8S5,00 10.741,95

0,00 28.000,00 30.660,00 33.419,40

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60

0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80

0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80

0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80

0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20

0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20

'0,00' .' 71,090,00: i!i.65'();00' 'S3.S48,5Õ

442 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 .. Recursos Próprios' 0.1.00

441 - 3.3.90.36.00

1- Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

661 .. Promoção Industrial

2201 .. IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

2.141" Manutenção de Creches e Unidades Escolares Infantil

440 - 3.3.90.30.00

22 .. Indústria

122 .. Administração Geral

2201 .. IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL

,1.97 .. Reequipamento da unidade, aquisição de veículos, móveis, máquinas e

439 - 4.4.90.52.00

r':~:'---;'-:--;-:-:-",:,:"'- .. -. -.;1'.- ....... -- .- ••. ,_-o. -;.~,~ '-"', " , • ~.-- ~ .• • --... --~.-.. ---"--,-;:""-:::::--~

)Jnidade PrÇamentáiia:'V002 -!>EPARTAfo1ENTO DEINDU~ E COM~Rao 0,00 85;lMl,0,00 93:075,00 101.451,75 110.582,42 - 390.109,17,

Função: 4 .. Administração 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62

Subfunção: 122 .. Administração Geral 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62

Programa: 2201 .. IMPLANTAÇÃO E AMPUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62

Ação: 2.140 .. Manutenção das Ações do Departamento de Indústria e comérdo. 0,00 57.000,00 62.415,00 68.032,35 74.155,27 261.602,62

434 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

I· Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

438 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

437 - 3.3.90.36.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

1 .. Recursos Próprios' 0.1.00

436 - 3.3.90.30.00

Subfunção:

Programa:

Ação:

p:;ilil;;d-;o;-~;;rtãriR!o..ó~c- DE#~l'~!::fENTh p'Ei,s~º~Rj~S' ,'u

. '_-,-:..::.~,-, .,:,~~ ~'_:J'~";~!)";'1.;~~~~~!:~:~~._ .."c,_",=_ ,_~~ __. i - Racursos Próprios'" 0.1.00

Page 121: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOV~~~~~VVOOOV~D~~V~V~V~~~CVVVOOOOVVVV~~oüOOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

".__~:'':'~ " .~ .......447 -.3.~.."'-º:30.0l!._ ._I - Recursos Próprios - o.Ú)O

2014 2015 2016

71.000,00 76.~50,00 83.548,50

71.000,00 76.650,00 83.548,50

71.000,00 76.650,00 83.548,50

6.000,00 6.570,00 7.161,30

6.000,00 6.570,00 7.161,30

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

7.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 28.537,12

7.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 28.537,12

7.000.00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 28.537,12

56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,29 257.013,09

4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 .27.537,12

...:.~.~Ol),l)O=.~ .• , . .1..~~~.!,~0 -' .......... ,.1-1.93,55. .Cc 1:300,97,~. o".c. ,A,~!'l~.~~__~_:._, c.' " .

1.000,00 1.095,00 .,.- '-'Ü93;55 1.300,97 4.509,52 .' ,. . ',' ..

14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.m,27

31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,05 142.275,10

31.000,00 33.9'15,00 37.000,05 40.330,05 142.275,10

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor global

0,00

0,00

0,00

0,000,00

. :'" '---.:....·,....._c.:--'--'._'"...._O,'O~..~.-:..= :...:,..

I • Recursos Próprios· 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

446 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

448 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

449 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

27 . Desporto e la2er

812 - Desporto Comunitário

2701 ' PROMOÇÃO DO DESPORTO E lAZER

1.109 - Aquisição de equipamentos, veículo, móveis e utensllios

443 - 4.4.90.52.00

2.154 - Subvenções sociais a entidades esportivas do Município

444 - 3.3.50.41.00

2.155 ' Manutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e Eventos

445 - 3.1.90.11.00

2.156 ' Premiações em partidpação de competições

450 - 3.3.90.32.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

AçãO:

AçãO:

Ação:

..:"";---' .--=-=-.:-:,,-

1· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04~"--.-, "-":":'-.-.;-,-.-.~__"'<":_;--:_.__.__ -:--~;--:- ._:-- .__~.._;'; .__._;...........__\ ._. --- ..-''.----..,-...--.-.------- .:-'__, __w-:~--.--:- ,...... . .---:-.__-o ~_:__-_~._;::__~~:--.._ ...-.__:';..;;..-~.'"':"".:____::I~~

,Umdade Orçamentária: ·17004 - DEPARTAMENTO, DE TURISMO E EVENTOS .. . 0,00 . .. 4.094.000,00 . : 4.352.930,00·' 4.886.3~3,70 .5;326.169;14 '18.659;492,~

Função: 13 - Cultura 0,00 3.452.000,00 3.649.940,00 4.120.134,60 4.490.946,73 15.713.021,33

Subfunção: 392, Difusão Cultural 0,00 3.452.000,00 3.649.940,00 4.120.134,60 4.490.946,73 15.713.021,33

Programa: 1302, Aç6ES CULTURAIS 0,00 3.452.000,00 3.649.940,00 4.120.134,60 4.490.946,73 15.713.021,33

Ação: 1.60, Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos para 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

459 - 4.4.90.52.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,121· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.S37,12

Ação: 2.114 'Realização de festividades religiosas, profanas, cívicas, artísticas, 0,00 3.260.000,00 3.439.700,00 3.890.973,00 4.241.160,57 14.831.833,57

464 - 3.3.90.30.00 0,00 51.000,00 55.845,00 60.871,05 66.349,44 234.065,491 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 33.000,00 36.135,00 39.387,15 42.931.99 151.454,14

17 • Outros Convênios· 0.1.24 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

465 - 3.3.90.36.00 0,00 409.000,00 447.855,00 488.161,95 532.096,53 1.877.113,48I· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 263.000,00 287.985,00 313.903,65 342.154,98 1.207.043,63

17· Out~.tonvênios~ 0.1.24 0,00 146.000,00 í59.870,OO 174.258,30 189.9'11,55 670.069,85 .

466 - 3.3.90.39.00 0,00 2.800.000,00 2.936.000,00 3.341.940,00 3.642.714,60 12.720.654,60

Page 122: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOüO~VV~VVV~OV~~~VVVV~VVVOCVOCOOO~OVVV~OOOüüOD

p~dad;~e"táriâ:2iÓÍli ··GABINETE Do 5ECRETÁRfÔ" O;ÕO 222.000,00 ' 243.090,00 264.968:W---288.8iS;24---1:ii'i8.'ã73,~

Função: 4 - Administração 0,00 222.000,00 243.090,00 264.966,10 266.615,24 1.016.673,34

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 222.000,00 243.090,00 264.966,10 266.615,24 1.016.673,34

Programa: 417 - GESTÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE 0,00 222.000,00 243.090,00 264.966,10 286.615,24' 1.016.673,34

Ação: 1.23 - Reequipamento da Administração: Aquisição de veículos, móveis, máquinas e 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.605,62 27.537,12

1- Recursos Próprios - 0.1.00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 2.000.000,00 2.060.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.049.039,00

0,00 800.000,00 876.000,00 954.840,00 1.040.n5,60 3.671.615.60

0,00 7.000,00 7.665,00 6,354,65 9.106,79 32.126,64

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 456.951,95

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 79.000,00 86.505,00 94.290,45 102.776,60 362.572,05

0,00 46.000,00 50.370,00 54.903,30 59.844,60 211.117,90

'·0,00 '.' 4fi.OOO,00 -0-'••. -•• ' 5I1•.::UO.09·~-,-~c..~c_· ..~54.903i30·.~c~:-=- ..~__.59.1!404,60 • r.- ..o -~ • 21P17,90 .'" . "'. _.- ..1.-··....0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.5j7~i2

0,00 6.000.00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

0,00 27.000,00 29.565,00 32.225,85 35.126,18 123.917,03

0,00 27.000,00 29.565,00 32.225,85 35.126,18 123.917,03

0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 835.222,41 2.946.471,51

0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 635.222,41 2.946.471,51

0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 635.222,41 2.946.471,51

0,00 642.000,00 702.990,00 766.259,10 635.222,41 2.946.471,51

0,00 74.000,00 81.030,00 88.322,70 96.271,74 339.624,44

0.00 74.000.00 81.030.00 88.322.70 96.271,74 339.624,44

0,00 16.000,00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31

0,00 16.000.00 17.520,00 19.096,80 20.815,51 73.432,31

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 392.000,00 429.240,00 467.871,60 509.980,04 1.799.091,64

0,00 392.000,00 429.240,00 467.871,60 509.980,04 1.799.091,64

0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17

. ':-:-:,.;,;~. "-::;'-- ".- "•.-='" -'---

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1· Recursos Próprios - O.t.OO

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

463 - 3.3.90.48.00

452 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

453 - 3.3.90.30.00

455 - 3.3.90.39.00

454 - 3.3.90.36.00

1 - Recuoos Próprios - 0.1.00 0,00 60.000,00 6S.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

. - _i --R..;Q..~J?r6çdos ..,.O.lA)(L '.-_

462 - 3.3.90.32.00

27 - Desporto e lazer

612 - Desporto Comunitário

2701 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E lAZER

2.155 - Manutenção das ações do Departamento de Turismo e Esportes e Eventos

451 - 3.1.90.11.00

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Ação: 2.116 - Premiações a blocos, troças e grupos artísticos "carnavalescos e outros

461 - 3.3.90.31.00

Ação: 2.116 - Contratação de serviços particulares de seguranças para festividades no

460 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

458 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

17 ~ Outros COnvênios - 0.1.21

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Ação: 2.115 - Manutenção e apoio as entidades e grupos culturais do muniápio

456 - 3.3.90.30.00

457 - 3.3.90.36.00

1· Recursos Próprios - 0.1.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

. . - ". ·~.~r

Page 123: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOO~~~CVVVV~~VVVú~VVV~C~VOüVOOOOOOVOOOOV~OOOOD

2015 2016 2017

6.570,00 7;161,30 7.805,82

6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

233,23S,OO 254,226,15 277,106,51 977.567,66

175.200,00 190.968,00 208.155,12 734.323,12

175.200,00 190.968,00 208.155,12 734.323,12

3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

6.570,00 7.161,30 .. 7.805,82 27.537,12~--T'::';'_____

.~ -_:::"..,...-.:._- "'- - ,;"':"_.:....~=----=.c:· ~...;:. ::'-:::-:_-."'T""-=:':--'-:-='-_.•"..'::

'3.285,00 3.580,65 - ....---~ . '3.902,91 - 13.768,56

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 . -. 3.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

Valor global 2014

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00 213.000,00

0,00 160.000,00

0.00 160.000,00

0,00 3.000,Oa

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

704 - 3.3.90.36.00

700 - 3.3.90.35.00

705 - 3.3.90.39.00

699 - 3.3.90.30.00

698 - 3.3.90.14.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Ação: 2.39 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Juventude, Qualificação

697 - 3.1.90.11.00

1- Recursos Próprios - 0.1.00

696 - 4.4.90.52.00

Prefeitura Municipal dos Bezerros

1- Recursos Próprios· 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

701 - 3.3.90.36.00 0,00 40.000,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00

702 .. 3.3.90.39.00 0,00 6.000,00

_'- •• ". _ '·_"~_""'-=-=c--,__.,~=l:R~\"'?~.Própri."s' 0.1.00 __ "-7--'-='''--~-~---=-: ~~,~~"...:..:.:'=~.:::.",p~__,,-=",_= .. _. _ .. §.ooo,oo.... ,,'" __ ,

Ação;' - -', - 2.4Ó - Apoio as ações do Conselho Municipal de PolíticãsPúblicas da Juventude

703 - 3.3.90.32.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

p-i;id;d;;()~iriii-;;tâ~~l~D~W4uiWOMUNíCíPAlõETiUNSITo: O;ÓÔ . 232,000,00 254.0:4Q,OO ---176:9õ3;6j}-~--3oi:li24,95~L064.768;5~

Função: 4 .. Administração 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,03 146.864,63

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,03 146.864,63

Programa: 420 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 32.000,00 35.040,00 38.193,60 41.631,03 146.864,63

Ação: 1.117 - Aquisição de Equipamentos, Veículos, Móeis, Máquinas e Equipamentos de 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

706 - 4.4.90.52.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

Ação: 2.177 .. Manutenção da Atividade de Finalização e Gerenciamento do Trânsito 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,40 91.790,40707 - 3.1.90.11.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,121 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

708 .. 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,941 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

709 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,941· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

710 - 3.3.90.35.00. 0,00 2.000,00 2.190,00 '2.387,10 2.601,941 ~ Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

Page 124: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oooooo~~~~vvvvccv~vv~vvvvvvv~cvcvooocovvvvvooooov

Prefeitura Municipal dos Bezerros

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

-'~ :=--,:~_ ...

2015 2016

2.190,00 2.387,10 2.601,94

2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9,179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.190,00 2.387,10 2.601,9'1 9,179,04

219.000,00 238,710,00 260.193,92 917.903,92

219.000,00 238.710,00 260.193,92 917.903,92

219.000,00 238.710,00 260.193,92 917.903,92

10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

74.460,00 81.161,40 88.465,93 312.087,33

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

73.365,00 79.967,85 87.164,96 307.497,81

73.365,00 79.967,85 87.164,96 307.497,81

52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94

52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,9'1

_.__~.8.l!~,ºL;......c~~)927~,50~~=-,_~"]'~L!84,,2'f:,_=..~,~9.8;72 .. ,=~~_., 74.460,00 81;161,40' 88.465,93 312.087,33

Valor global 2014

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 200.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

.•p,oo., ___l~.Q·Qº.Q"Wc'.,

0,00 68~OOO,OO

0,00 68,000,00

0,00 1.000,00

0,00 1,000,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00

0,00 67.000,00

0,00 67.000,00

0,00 48.000,00

0,00 48.000,00

424 - 3.3.90.14.00

1 • Recursos Próprios· 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

425 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

426 - 3.3.90.36.00

427 - 3.3.90.39.00

1· Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Pfóprios - 0.1.00

1· Recursos Próprios· 0.1.00

26 - Transporte

122 - Administração Geral

2601 • MELHORIA DO TRÂNSITO / DEBETRANS

1.105 - Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos para o

422 - 4.4.90.52.00

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

714 - 3.3.90.93.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

712 - 3.3.90.39.00

713 - 3.3.90.92.00

711 - 3.3.90.36.00

.••=---_,Açã?-=., ,__ l ..t~!!- :o.~.an.!!1~~,das atiY~..§..(~~"'~rti\m~1:q,J!p~I.~.Qs!J'~,de ~J.er!o$, . _", '=-,-'-_,,_

'. ,,',o 423 - 3.1.90.11.00-:-c:o....

p~idade G~ra:, , '2ooÍlI- InStíbrt~d.e previdê~cia dos.selV!~~res· dós:~~~s, ~ - '~~. ~ O~OÔ ~~ i'420~~,~? 8.~2~:9ÓÔ;ÓO~ . -~~,8.85.~.141!OÓ ~.6~3.1~3,75· 31;ÍlS,4.234,7~Yn,id~de Orça.iT!entária: 25001 - Institutc? de PrevidênCi~dos 5erVidóres dos BeierTos'~, o, ·0,00· .,7.420:OQO;Oo. . 8:1~4.9()O,l)0 ' ~ ª.8!).6.1'41,()0·. 9.653;l9~,7~ 34;();;4,234,i~

Função: 4 - Administração 0,00 898.320,00 '. 983.660,40 1.072.189,84 1.168.686,93 4.122.857,17

Subfunção: 122, Administração Geral 0,00 898.320,00 983.660,40 1.072.189,84 1.168.686,93 4.122.857,17

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS 0,00 898.320,00 983.660,40 1.072.189,84 1.168.686,93 4.122.85i,17

Ação: 1.287 - Execução de Obras, Aquisição de Imóveis, Móveis, Máquinas e 0,00 140.000,00 153.300,00 167.097,00 182.135,72 642.532,72

28 - 4.4.90.51.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,69 45.895,19

27 - Outras Fontes - 0.1.43 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13,009,69 45.895,19

34 - 4.4.90.52.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

27 - Outras Fontes - 0.1.43 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

35 - 4.4.90.61.00 0,00 . 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

27: Oollas Fontes· 0.1.43 0,00 1,00.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

Ação: 2.288 - Gestão Administrativa do RPPS 0,00 608.320,00 666.110.40 726.060,34 791.405,78 2.791.896,52

Page 125: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOOO~~~VVVV~~V~VVVVVVCVOVOÜV~OOOO~V~OVVO~OOOOD

Ação: 2.289 - capacitação e Treinamento de Gestores do Fundo e do Conselho do RPPS

46 .. 3.3.90.14.00

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016 2017

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90

0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.8'12,79

0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

0,00 20.000,00 21.900,00 23.B71,00 26.019,39 91.790,39

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17- - -=- ~: -'- .. _...:~"-, (;~o.;-"- ."':c=--~ '~W.õõO:Ôu ~o.~...~ . ~"'~':I:;)~,õo =:"':"':'-' • iâi-j;õo' '--~:.~ . :-,'ii;;-Súi' .~- .-~ 27!i.Jii)7--~<"C· -' ~..:~.~~..~- -".~:"~:

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,95 458.951,95

0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

0,00 18.320,00 20.060,40 21.865,84 23.833,77 84.080,01

0,00 18.320,00 20.060,40 21.865,8'1 23.833,77 8'1.080,01

0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50 195.145,43 688.427,93

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

0,00 25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,32 252.423,57

0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,32 252.423,57

0,00 6.521.680,00 7.141.239,60 7.783.951,16 8.484.506,82 29.931.377,58

0,00 6.521.680,00 7.141.239,60 7.783.951,16 8.484.506,82 29.931.377,58

0,00 6.521.680,00 7.141.239,60 7.783,951,16 8.484,506,82 29.931.377,58

0,00 61.680,00 67.539,60 73.618,16 80.243,80 283.081,56

0,00 41.680,00 45.639,60 49.747,16 54.224,41 191.291,17

0,00 41.680,00 45.639,60 .. 49.747,16 54.7.24,41 191.291,17

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

..:;:::;:;-.::.• --

43 - 3.3.90.39.00

27 - Outras Fontes - 0.1.43

27 - Outras Fontes - 0.1.43

27 - Outras Fontes - 0.1.43

45 - 3.3.90.92.00

44 - 3.3.90.47.00

27· Outras Fontes - 0.1.43

27 - outras Fontes - 0.1.43

22· Conbibuições Previdenciárias - 0.1.03

22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03

58 - 3.3.90.91.00

27· Outras Fontes - 0.1.43

49 - 3.3.90.39.00

27 - Outras Fontes· 0.1.43

29 - 3.1.90.11.00

47 - 3.3.90.33.00

27· Outras Fontes· 0.1.43

48 .. 3.3.90.36.00

36 .. 3.1.90.13.00

27 - Outras Fontes - 0.1.43

41 - 3.3.90.35.00

27· Outras Fontes - 0.1.43

40 - 3.3.90.33.00

27 • Outras Fontes· 0.1.43

39 - 3.3.90.30.00

27 - Outras Fontes - 0.1.43

37 - 3.1.91.13.00

27· Outras Fontes· 0.1.43

38 - 3.3.90.14.00

27· Outras Fontes - 0.1.43

9 .. Previdência Social

272 .. Previdência do Regime Estatutário

902 .. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENOÁRIAS DO RPPS

0.2 .. Precatórios e sentenças Judiciais

31 - 3.1.90.91.00

Função:

5ubfunção:

Programa:

Ação:

42 - 3.3.90.36.00.~_..- __:=-~~~~':~~_:";~_:._:__•.:z... ..:•.::::~- '27 .. ~~~;t:;';~::~:1:43'''-

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ooooovc~~~vvvv~~v~vvvvvvcvvv~cvoovo~úvvovcc~ooooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

AçãO:

Ação:

Valor global 2014 2015 2016

2.176 - Indenizações e Restituições 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,4G 91.790,40

33 - 3.1.90.93.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

22 - Contribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

57 - 3.3.90.93.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

22 - Contribuições Previdenciárias - 0.1.03 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

2.290 - Manutenção das Atividades Previdendárias 0,00 6.440.000,00 7.051.800,00 7.686.462,00 8.378.243,62 29.556.505,62

32 - 3.1.90.01.00 0,00 5.000.000,00 5.475.000,00 5.967.750,00 6.504.847,54 22.947.597,5422· COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 5.000.000,00 5.475.000,00 5.967.750,00 6.504.8'17,54 22.947.597,54

54 - 3.1.90.03.00 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50

22 • COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 1.000.000,00 1.095.000,00 1.193.550,00 1.300.969,50 4.589.519,50

55 - 3.1.90.05.00 0,00 400.000,00 438.000,00 477.420,00 520.387,80 1.835.807,8022 • COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 400.000,00 438.000,00 477,420,00 520.387,80 1.835.807,80

=",,~.,,-.~-

56 - 3.1.90.92.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

22· COntribuições Previdenciárias· 0.1.03 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

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Função: 10 - Saúde 0,00 412.000,00 451.140,00 491.742,60 535.999,44 1.890.882,04

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 362.000,00 396.390,00 432.065,10 470.950,96 1.661.406,06

Programa: 1001 . GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54

Ação: 2.85 - Manutenção das atividades gerais e de apoio administrativo às ações e 0,00 130.000,00 142.350,00 155.161,50 169.126,04 596.637,54

589 - 3.3.90.30.00 0,00 110.000,00 120.450,00 131.290,50 143.106,64 504.847,14

3· Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 110.000,00 120,450,00 131.290,50 143.106,64 504.8'17,14

. .i{~ '~.~--~"'.!~:

Programa:

Ação:

Subfunção:

Programa:

Ação:

590 - 3.3.90.36.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,203 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

591 - 3.3.90.39.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,203 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

1006 . GESTÃO ADMINISTRATNA DA SAÚDE 0,00 232.000,00 254.040,00 2'6.903,60 301.824,92 1.064.768,52

2.92 - Gestão administrativa, qualificação da gestão do SUS 0,00 232.000,00 254.040,00 276.903,60 301.824,92 1.064.768,52

602 - 3.3.90.35.00 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,353 -Impostos e Transferêndas saúde - 0.1.02 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

604 - 3.3.90.39.00 0,00 214.000,00 234.330,00 255.419,70 278.407,47 982.157,173 • Impostos e Transferências saúde· 0.1.02 0,00 212.000,00 232.140,00 253.032,60 275.805,53 972.978,13

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

306 - Alimentação e Nutrição 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

1001· GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

2.86 - Manutenção do serviço Matemo Infantil 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

690 - 3.3.90.32.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,987 • Recursos Transferidos pelo SUS • 0.1.71 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48

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Prefeitura Municipal dos Bezerros Emissão:23101/2014 09:36Usuário: Daniel BarbosaChave de autenticação: 1881-268(}-787 I 38/57

26.7~!Ú97,60 ,29;168:@í,~9:-, :::3r7~3)96;7ii; ',", i!i.35Z:044~~~

2014

ZÚ31,080;OO'o,iJóValor global

~~~~~~º}'çi.rrii.fltJrjà:'í800~ :: FUN-ÔÔ"MUNio"PALDE,SAl.iDÊ" FMS

I Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a tOA 'IPPA 2014 - 2017 - Valores em R$

2015 2016 2017 To~1

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1006 - GESTÃO ADM1NISTRATIVA DA SAÚDE

Ação: 1.43 - Execução de obras para a gestão da Saúde

614 -4.4.90.51;00

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.464.080,00

2.116.160,00

1.973.160,00

119.000,00

83.000,0083,000,00

26.576.832,60 28.968.747,54 31.575.934,90 111.585.595,04

2.277.775,20 2.482.774,97 2.706.224,74 9.582.934,91

2.160.610,20 2.355.065,12 2.567.021,02 9.055.856,34

130.305,00 142.032,45 154.815,37 546.152,82

90.885,00 99.064,65 107.980,47 380.930,12

90.885,00 99.064,65 107.980,47 380.930,12

615 - 4.4.90.61.00 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

3 • Impostos e Transferências saúde· 0.1.02 0,00 36.000,00 39,420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

AçãO: 1.44 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a para saúde e 0,00 89.000,00 97.455,00 106.225,95 115.786,29 408.467,24

616 - 4.4.90.52.00 0,00 89.000,00 97.455,00 106.225,95 115.786,29 408.467,24

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019.39 91.790,39

7 - Recursos Transferidos pek> SUS - 0.1.71 0,00 69.000,00 75.555,00 82.354,95 89.766,90 316.676,85

Ação: 2.92 - Gestão administrativa, qualificação da gestão do SUS 0,00

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593 - 3.1.90.11.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

594 - 3.1.90.13.00 0,003 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00

595 - 3.1.90.16.00 0,003 . Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

596 - 3.1.90.92.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

597 - 3.1.90.96.00 0,003 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00

598 - 3.1.91.13.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

599 - 3.3.90.14.00 0,003 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00

7· Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71 0,00

600 - 3.3.90.30.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00

601 - 3.3.90.34.00 0,003 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

603 - 3.3.90.36.00 0,003 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00

1.765.160,00 1.932.850,20 2.106.806,72 2.296.419,36 8.101.236,28

- .~"c!,g,ooo~,~-º.::-:-o:: 'r:: 4~ªlºP?,(!,l!_~:::-:.:o_.-=,47?1J.!M!lb.~=::-,,:~~~-~,ªº-,c,.;."~~-:~.~~~9.7,8o.~~ .....-'-0.' - ',' . o:"~-~.,400.000,00 ,- , .-', ' , . 438.000,00' 477.420,00' 5'20.381,80' . 1.835.807,80

336.160,00 368.095,20 401.223,77 437.333,92 1.542.812,89

336.160,00 368.095,20 401.223.77 437.333,92 1.542.812,89

74.000,00 81.030,00 88.322,70 96.271,74 339.624,44

74.000,00 81.030,00 88.322,70 96.271,74 339.624,44

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.B05,82 27.537,12

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

204.000,00 223.380,00 243.484,20 265.397,78 936.261,98

204.000,00 223.380,00 243.484,20 265.397,78 936.261,98

22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

12.000,00 13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

303.000,00 331.785,00 361.645,65 394.193,76 1.390.624,41

300.000,00 328.500,00 358.065,00 390.290,85 1.376.855,85

3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

222.000,00 243.090,00 264.968,10 288.815,23 1.018.873,33

200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

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7 - Roeu"", Transferidos pelo 5US • 0.1.71 0,00 5.000,00

611 - 3.3.90.30.00 0,00 48.000,00

3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 24.000,00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 24.000,00

612 - 3.3.90.36.00 0,00 36.000,00

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 24.000,00

7 - Recu"", Transferidos pelo 5US - 0.1.71 0,00 12.000,00

613 - 3.3.90.39.00 0,00 36.000,00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 24.000,00

7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71 0,00 12.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica 0,00 8.272.920,00

Programa: 1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO 0,00 8.272.920,00

Ação: 2.87 - Manutenção das ações de atenção básica a saúde 0,00 8.272.920,00

618 - 3.1.90.04.00 0,00 2.352.720,00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 352.nO,OO

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71 0,00 2.000.000,00

619 - 3.1.90.11.00 0,00 2.315.000,00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 332.000,00

7· Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71 0,00 1.983.000,00

620 - 3.1.90.13.00 0,00 485.000,00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 195.000,00

7· Recursos Transferidos peJo SUS - 0.1.71 0,00 290.000,00

621 - 3.1.90.16.00 0,00 165.000,00

Prefeitura Municipal dos.·Bezerros

2015 2016

13.140,00 14.322,60

13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87

20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87

54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

117.165,00 127.709,85 139.203,72 527.078,57

117.165,00 127.709,85 139.203,72 527.078,57

13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

12.045,00 13.129,05 14.310,6? .' .SQ.•~,72_ _.. ." .c-~~70.ÕÕ-··:- .~~; ~.··~ ... ;~:~j.i·6i,;ti -·~·~·~~-·~-='·:'~:-=7"âõ~:8~"--:·~:~:":··:·~ Z7.5~;n~~:':~"·>:~~--'"': .. -'::_~~.- -

5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

39.420,00 42.967,80 46.834,90 177.222,70

13.140,00 14.322,60 15.611,63 67.074,23

26.280,00 28.645,20 31.223,27 110.148,47

26.280,00 28.645,20 31.223,26 122.148,46

13.140,00 14.322,60 15.611,63 67.074,23

13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

26.280,00 28.645,20 31.223,26 122.148,46

13.140,00 14.322,60 15.611,63 67.074,23

13.140,00 14.322,60 15.611,63 55.074,23

9.065.417,40 9.881.304,97 10.770.622,42 37.990.264,79

9.065.417,40 9.881.304,97 10.770.622,42 37.990.264,79

9.065.417,40 9.881.304,97 10,770.622,42 37.990.264,79

2.576.228,40 2.808.088,96 3.060.816,97 10.797.854,33

386.228,40 420.988,96 458.877,97 1.618.815,33

2.190.000,00 2.387.100,00 2.601.939,00 9.179.039,00

2.534.925,00 2.763.068,25 3.011.744,39 10.624.737,64

363.540,00 396.258,60 431.921,87 1.523.nO,47

2.171.385,00 2.366.809,65 2.579.822,52 9.101.017,17

531.075,00 578.871,75 630.970,21 2.225.916,96

213.525,00 232.742,25 253.689,05 894.956,30

317.550,00 346:129,50 377.281,16 1.330.960,66

180.675,00 196.935,75 214.659,97 757.270,72

Valor global 2014

0,00 12.000,00

0,00 12.000.00

0,00 19.000,00

0,00 19.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 50.000,00

0,00 143.000,00

0,00 143.000,00

0,00 12.000,00

0,00 12.000,00

•• ~_-:~._~~:":"'-='-'-- -_: ,.~-"":"":""-:'-:':-":<':~'"~"-"''-''-~~o~~'7--'':-.;,-~N··º'J.l:~---.-.

605 - 3.3.90.47.00

607 - 3.3.95.30.00

606 - 3.3.90.92.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71

609 - 3.3.95.39.00

7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71

608 - 3.3.95.36.00

7 - Recu"", Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71

1007 - CONSELHO MUNIOPAL DE SAÚDE

2.93 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal de saúde, inclusive

617 - 3.3.71.70.00

Programa:

Ação:

3 - Impostos e Transferências saúde· 0.1.02

~~.~~~,.c"':"'-:-.< ",_~,:<--~,.•.~ ." 610.~ 3J~~.I~~_~ ._ .,__ .._:~_~ _. 3 - Impostos e TransferênCiaS-Saudc:":'l.U.lil·-·

Page 129: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOOVVV~~~V~VVVV~~~~VV~~OOVVOOVOOVOO~O~~OOQOOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

.- .:._..-'....:.-~~'":'"=--- •.- ..:,.,;.-

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

622 - 3.1.90.92.00

3 -Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

623 - 3.1.91.13.00

3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71

624 - 3.3.90.30.00'

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

625 - 3.3.90.32.00

3· Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

626 - 3.3.90.34.003~i~~~e T~nsf~~Lls Sãúdé:·o.uz ~~: .. '-~ -" --- .7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

627 - 3.3.90.36.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

628 - 3.3.90.37.00

3 - Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02

7 o Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

629 - 3.3.90.39.00

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7· RecursosTransfcridos pelo SUS - 0.1.71

630 - 3.3.90.47.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS· 0.1.71

631 - 3.3.90.92.00

3 -Impostos e Transterênclas Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 • 0.1.71

Valor global0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00-...:..,-=,-, "0 0'-- -~-':c :·'·'··"'·--·:u.õ;·~-·~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

6.000,00

. 159.000,00

40.000,00

4.000,00

36.000,00

548.000,00

48.000,00

500.000,00

1.269.200,00

269.200,00

1.000.000,00

24.000,00

15.000,00

9.000,00

36.000,00;a.oc~:~-:'- :-18.000,00

779.000,00

48.000,00

731.000,00

48.000,00

24.000,00

24.000,00

157.000,00

7.000,00

150.000,00

30.000,00

12.000,00

18.000,00

24.000,00

12.000,00

12.000,00

2015

6.570,00

174.105,00

43.800,00

4.380,00

39.420,00

600.060,00

52.560,00

547.500,00

1.389.774,00

294.n4,OO

1.095.000,00

26.280,00

16.425,00

9.855,00

39.420,00".".f-,. 19.71Õ,oi:('::" --<:;"••

19.710,00

853.005,00

52.560,00

800.445,00

52.560,00

26.280,00

26.280,00

171.915,00

7.665,00

164.250,00

32.850,00

13.140,00

19.710,00

32.850,00

13.140,00

19.710,00

2016

7.161,30

189.n4,45

47.742,00

4.n4,20

42.967,80

654.065,40

57.290,40

596.ns,OO

1.514.853,66

321.303,66

1.193.550,00

28.645,20

17.903,25

10.741,95

42.967,80.. ' ·~:il~<tSJ:~.O .. :---'o

21.483,90

929.775,45

57.290,40

8n.485,05

57.290,40

28.645,20

28.645,20

187.387,35

8.354,85'

179.032,50

35.806,50

14.322,60

21.483,90

35.806,50

14.322,60

21.483,90

2017

7.805,82

206.854,IS

52.038,78

5.203,88

46.834,90

712.931,29

62.446,54

650.484,75

1.651.190,49

350.220,99

1.300.969,SO

31.223,27

19.514,54

11.708,73

46.834,90

.-2:í.1i7,~S -23.417,45

1.013.455,24

62.446,54

951.008,70

62.446,54

31.223,27

31.223,27

204.252,21

9.106,79

195.145,42

39.029,08

15.611,63

23.417,45

39.029,08

15.611,63

23.417,45

27.537,12

n9.733,6O

183.580,78

18.358,08

165.222,70

2.515.056,69

220.296,94

2.294.759,75

5.825.018,15

1.235.498,65

4.589.S19,SO

110.148,47

68.842,79

41.3OS,68

165.222,70- ~':--iii.6iL3~~~---~t:;-=-: .:~.:. :~.. -,." ~,.

82.611,35

3.575.235,69

220.296,94

3.354.938,75

220.296,94

110.148,47

110.148,47

720.554,56

32.126,64

688.427,92

137.685,58

5S.074,23

82.611,35

131.685,58

55.074,23

76.611,35

Subfunção:

Programa:

Ação:

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1002 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

1.37 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a atenção

633 - 4.4.90.52.00

3 - Impostos e T~!,sferêndas saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

24· Convênio Saúde - 0.1.71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.849.000,00

324.000,00

218.000,00

218.000,00

12.000,00

60.000,00

146.000,00

12.974.655,00

354.780,00

238.710,00

238.710,00

13.140,00

65.700,00

159.870,00

14.142.373,95

386.710,20

260.193,90

260.193,90

14.322,60

.71.613,00

174.258,30

15.415.187,59

421.514,12

283.611,34

283.611,34

15.611,63

78.058,17

189.941,54

54.381.216,54

1.487.004,32

1.000.515,24

1.000.515,24

55.074,23

275.371,17

670.069,84

Page 130: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOQOOV~~~~~~~~~~V~~~~~~~~~VV~~VOOVVOOVOV~~OOOOOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Ação: 1.113 - Execução de obras para a atenção básica

632 - 4.4.90.51.00

-;_ ..,: •.:.;.=-_._-,. ... --.-~. ";

52.894.212,22

330.445,40

330.445,40

165.222,70

165.222,70

922.493,42

5.681.825,14

_110.1~8,4Z;..

13.768,56 ..

96.379,91

27.537,12

229.475,98

229.475,98

229.475,97

229.475,97

229.475,97

229.475,98

119.327,51

9.179,04

110.148,47

52.104.814,87

11.244.322,77

688.427,92

10.555.894,85

4.690.488,93

1.298.834,02

3.391.654,91

3.217.253,17

917.903,90

2.299.349,27

192.759,82

569.824,64

14.993.673,47

93.669,80

93.669,80

46.834,90

46.834,90

353.863,70

92.368,83

261.494,87

65.048,47

65.048,47

65.048,47

16.834,90

7.805,82

65.048,48

65.048,48

1.610.600,24

14.769.906,72

3.187.375,27

195.145,42

2.992.229,85

1.329.590,83

368.174,37

961.416,46

911.979,62

260.193,90

651.785,72

54.640,72

7.805,82

65.048,48

33.825,21

2.601,94

31.223,27

.=-" .~.8~~,?~ ,'_ -c.'. 31.2~3,27_..3.580,65 - - ..... . 3.902,91

27.320,36

~"o!!:_:-~__ ~ .24~00~,00 .. :-." --,:2,6.?8,O,Il,l! .. 0;00 - '.. . 3:000:00 3.285,00

Valor global 2014 2015 2016

0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30

0,00 106.000,00 116.070,00 126.516,30

0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50

0,00 11.525.000,00 12.619,875,00 13.755.663,75

0,00 72.000,00 78.840,00 85,935,60

0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60

0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80

0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50

0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30

0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10

0,00 24.000,00 26.280,00 28.645,20

3 -lmpostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71

24 - COnvênio saúde - 0.1.71

3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo SUS· 0.1.71

.::~<_6.3~ -_4~.9P.5,2.00. ··C---". c.,~-__ .":.-.. :-,_ -3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 - ..•..

1003 - A55ISTl:NOA DE MtDIA E AlTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATO

1.38 - Execução de obras para a assistência de média e alta complexidade

634 - 4.4.90.51.00

1.39 - Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a assistência

639 - 3.1.90.16.00

7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55

1.119 - Implantação de centro de Atenção Psicossocial 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50

732 - 4.4.90.52.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50

2.88 - Manutenção das ações de assistênda Hospitalar e Ambulatorial de média e 0,00 11.353.000,00 12.431.535,00 13.550.373,15

636 - 3.1.90.04.00 0,00 2.450.000,00 2.682.750,00 2.924.197,50

3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 150.000,00 164.250,00 179.032,50

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 2.300.000,00 2.518.500,00 2.745.165,00

637 - 3.1.90.11.00 0,00 1.022.000,00 1.119.090,00 1.219.808,10

3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 283.000.00 309.885,00 337.774,65

7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 739.000,00 809.205,00 882.033,45

638 - 3.1.90.13.00 0,00 701.000,00 767.595,00 836.678,55

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 200.000,00 219.000,00 238.710,00

7 • Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 501.000,00 548.595,00 597.968,55

640 - 3.1.90.92.00 0,00 42.000,00 45.990,00 50.129,10

3 -Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30

7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80

641 - 3.1.91.13.00 0,00 272.000,00 297.840,00 324.645,60

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 71.000,00 77.745,00 84.742,05

7 - Recuc;os Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 201.000,00 220.095,00 239.903,55

642 - 3.3.90.30.00- 0,00 1.238.000,00 1.355.610,00 1.477.614,90

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 438.000,00 479.610,00 522.774,90

.-,_: .. ..;:.

Programa:

Ação:

AçãO:

Ação:

Ação:

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Page 131: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOOV~V~VV~~~~V~~~~VV~~~V~~~VOV~VOOO~~~VOOOOODO

Prefeitura Munidpal dos Bezerros

100.no,00 436.839,30

; "~-~-l '3:81o:liUO;OO~:~':,:,.;,_'"': _"4:1S3S54;OO. o'••

".',- ..~-'-."-

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

643 - 3.3.90.32.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo sus· 0.1.71

644 - 3.3.90.34.00

3 - Impostos'e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS o 0.1.71

645 - 3.3.90.36.00

3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

646 - 3.3.90.37.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 o Recursos Transferidos pelo SUS o 0.1.71

647 - 3.3.90.39.003 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7·-~rSõs-l·r~rhi;ic:os·peio·.ws~O:1.71

648 - 3.3.90.47.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

649 - 3.3.90.48.00

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

650 - 3.3.90.92.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

Valor global

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.'~~::.-'-- •• " ....'C o,o~ .. o-.·

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

800.000,00

26.000,002.000,00

21.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

1.133.000,00

472.000.00

661.000,00

36.000,0018.000,00

18.000,00

3.846.000,00

366.000,00- ...,.........:..-.....

3.180.000,00

24.000,00

12.000,00

12.000,00

249.000,00

117.000,00

132.000,00

310.000,00

227.000,00

83.000,00

2015876.000,00

28.470,00

2.190,00

26.280,00

4.380,00

2.190,00

2.190,00

1.240.635,00

516.810,00

n3.795,00

39.420,00

19.710,00

19.710,00

4.211.370,00

26.280,00

13.110,00

13.110,00

272.655,00

128.115,00

111.540,00

339.450,00

218.565,00

90.885,00

2016

954.810,00

31.032,30

2.387,10

28.61S,20

4.774,20

2.387,10

2.387,10

1.352.292,15

563.35S,6O

788.936,55

42.967,80

21.183,90

21.'183,90

4.590.393,30

28.645,20

11.322,60

11.322,60

297.193,95

139.615,35

157.548,60

370.000,50

270.935,85

99.061,65

1.010.ns,6O

33.825,21

2..601,94

31.223,27

5.203,88

2.601,94

2.601,94

1.473.998,44

611.057,60

859.940,81

46.834,90

23.117,15

23.417,45

5.003.528,70

176.154,81

-';.;27.373,86 .

31.223,26

15.611,63

15.611,63

323.941,40

152.213,13

171.n7,97

403.300,55

295.320,08

107.980,17

3.671.61S,6O

119.327,51

9.179,01

110.118,17

18.358,08

9.179,01

9.179,01

5.199.925,59

2.166.253,20

3.033.6n,39

165.222,70

82.611,35

82.611,3S

17.651.292,00

1.679.764,14

. 15:97i,5~7,1J6::

110.148,46

55.071,23

55.074,23

1.142.790,35

536.973,78

605.816,57

1.422.751,05

1.011.820,93

380.930,12

5ubfunção:

Programa:

Ação:

303 - 5uporte Profilático e Terapêutico

1004 - AS5IST(;NOA FARMAC(;UTICA

2.89 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica

654 - 3.1.90.04.00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

655 - 3.1.90.11.00

7 - ,Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

656 - 3.1.90.13.00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

657 - 3.1.91.13.00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

658 - 3.3.90.14.00

7 - RecurSos Transferidos pelo sus· 0.1.71

653 - 3.3.90.30.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.012.000,00

1.012.000,00

1.012.000,00

119.000,00

119.000,00

6.000,006,000,00

11.000,0011.000,00

6.000,006.000,00

6.000,00. 6.000,00

626.000,00

938.415,00

938.415,00

938.415,00

130.305,00130.305,00

6.570,00

6.570,00

12.045,00

12.015,00

6.570,00

6.570,00

6.570,00

6.570,00

684.375,00

1.022.872,35

1.022.872,35

1.022.872,35

142.032,45

112.032,15

7.161,30

7.161,30

13.129,05

13.129,05

7.161,307.161,30

7.161,30

7.161,30

745.968,75

1.114.930,88

1.114.930,88

1.114.930,88

154.815,37

154.815,37

7.805,82

7.805,82

14.310,66

11.310,66

7.805,82

7.805,82

7.805,82

7.805,82

813.105,94

4.088.218,23

4.088.218,23

4.088.218,23

546.152,82

546.152,82

27.537,12

27.S37,12

50.484,71

50.1B1,71

27.537,1227.S37,12

27.537,12

27.537,12

2.869.449,69

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OOOOOO{)Vf)f)f)()f)()()()()()f)()f)f)f)f)f)() ()() ()() ()()()()(){)()()f)f)f)()(){)()OOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

652 - 3.3.90.32.00

3 - Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02

7 • Recursos Transferidos pelo SUS • 0.1.71

659 - 3.3.90.36.00

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

660 - 3.3.90.39.00

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

661 - 3.3.90.47.00

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

Valor global

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

286.000,00

340.000,00

203.000,00126.000,00

n.OOO,OO

23.000,00

23.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2015313.170,00

371.205,00

53.655,00

1.095,00

52.560,00

25.185,00

25.185,00

6.570,00

6.570,00

6.570,00

6.570,00

2016

341.355,30

404.613,45

58.483,95

1.193,55

57.290,40

27.451,65

27.451,65

7.161,30

7.161,30

7.161,30

7.161,30

372.0n,28

441.028,66

63.747,51

1.300,97

62.446,54

29;922,30

29.922,30

7.805,82

7.805,82

7.805,82

7.805,82

1.312.602,58

1.556.847,11

378.886,46

129.589,52

249.296,94

105.558,95

105.558,95

27.537,12

27.537,12

27.537,12

27.537,12

-'

Subfunção:

Programa:

Ação:

304 . Vigilânda sanitária

1005 . VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.41 - Execução de obras para a Vigilânda em Saúde

..~62_~ 4.~.90.~1.00

:·-77Reêú~-':rál1sferldos-pêlô·Sús·- Ô.l:71 :" _o:. .~-: ,. _.-

0,00

0,00

0,00

O,O~ --..._.0,00

156.000,00 162.060,00

156,000,00 162.060,00

2.000,00 2.190,00

2.000,00 2.190,00.. 2.000-;00-" ,_·~:c,,-;. :'..:_~:2.19Ó,~0"

176.645,40

176,645,40

2.387,10

2.387,11;1,... '2.387,10

192.543,51 687.248,91

192.543,51 687.248,91

2.601,94 9.179,04

2.601,94 .. 9.179,04"-::' ~~i~9'1>'"::~_o...~.;.j§,~' '. ..~-

Ação:

Ação:

1.42 . Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância

651 - 4.4.90.52.00

3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

2,90 - Manutenção das ações de Vigilânda sanitária

663 - 3.1.90.04.00

3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 • Recursos Transferidos pelo SUS • 0.1.71

664 - 3.1.90.11.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo sus· 0.1.71

665 - 3.1.90.13.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

666 - 3.1.90.16.00

3· Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo sus· 0.1.71

667 - 3.1.90.92.003 • Impostos e Transferências saúde· 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

668 - 3.1.91.13.00

3 - Impostos e Transferências Saúde· 0.1.02

7· Recursos Transferidos pelo SUS' 0.1.71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,000,00

14.000,00

14.000,00

140.000,00

47.000,00

2.000,00

45.000,00

20.000,00

6.000,00

14.000,00

5.000,004.000,00

1.000,00

5.000,00

4.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

6,570,00

6.570,00

6.570,00

153.300,00

51.465,00

2.190,00

49.275,00

21.900,00

6.570,00

15.330,00

5.475,004.380,00

1.095,00

5.475,00

4.380,00

1.095,00

3.285,00

2.190,00

1.095,00

3.285,00

2.190,00

1.095,00

7,161,30

7.161,30

7.161,30

167,097,00

56.096,85

2.387,10

53.709,75

23.871,00

7.161,30

16.709,70

5.967,75

4.n4,20

1.193,55

5.967,754.n4,20

1.193,55

3.580,65

2.387,10

1.193,55

3.580,65

2.387,10

1.193,55

7.805,82

7.805,82

7.805,82

182.135,75

61.145,57

2.601,94

58.543,63

26.019,39

7.805,82

18.213,57

6.504,85

5.203,88

1.300,97

6.504,85

5.203,88

1.300,97

3.902,91

2.601,94

1.300,97

3.902,912.601,94

1.300,97

35,537,12

35.537,12

35.537,12

642.532,75

215.707,42

9.179,04

206.528,38

91.790,39

27.537,12

64.253,27

22.947,60

18.358,08

4.589,52

22.947,60

18.358,08

4.589,52

13.768,56

9.179,04

4.589,52

13.768,569.179,04

4.589,52

Page 133: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOüOVVVVVVVV~vvvvvvvvvvvvv~~vooo~OOOVVVOVQOOOüO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Subfunção:

Programa:

Ação:

Ação:

Ação:

Valor global 2014 '2015 2016

669 - 3.3.90.30.00 0,00 2LOOO,00 22.995,00 25.064,55

3 .. Impostos e Transferências Saúde .. 0.1.02 0,00 14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

7 .. Rewrros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

670 - 3.3.90.34.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

671 - 3.3.90.36.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

3 -Impostos c Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

7 .. Rewrros Transferidos pelo 5U5 - 0.1.71 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

672 - 3.3.90.37.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

673 .. 3.3.90.39.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

3 -Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 . 1.193,55 1.300,97 4.589,52- _. _____ o -- • __ 0'- " __

.,.-,- ~"-.-- ,.-..o,. O,OÓ·.. - 3~OOÕ;G3° - --~·..:.::::-~:í85;OO~:-c.· .' " ..cisdo,65---"1- 3.902,91~c.'.~:7013;7,G8/56~674 ··3.3i90;92:00· .... - ... - ...:-..-.. -.:-:..-: .•... : -. . ··.f~ -:-,.

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

7 - Recursos Transferid09 pelo SU5 - 0.1.71 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

305 .. Vigilânda Epidemiológica 0,00 1.058,000,00 1.158.510,00 1.262.n5,90 1.376.425,76 4.855.711,66

1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.058.000,00 1.158.510,00 1.262,775,90 1.376.425,76 4,855,711,66

1.41 .. Execução de obras para a Vigilânda em Saúde 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

675 - 4.4.90.51.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1.42 .. Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância 0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

676 - 4.4.90.52.00 0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

3 - Impostos e Transferências SaUde - 0.1.02 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

2.91 - Manutenção das ações de Vigilânda Epidemiológica e Ambulatorial 0,00 1.044.000,00 1.143.180,00 1.246.066,20 1.358,212,18 4.791.458,38

677 - 3.1.90.04.00 0,00 182.000,00 199.290,00 217.226,10 236.776,45 835.292,55

3 - Impostos e Transferências saúde ~ 0.1.02 0,00 36.000,00 39.420,00 42.967,80 46.834,90 165.222,70

7 .. Roeurros Transferidos pelo 5U5· 0.1.71 0,00 146.000,00 159.870,00 174.258,30 189.941,55 670.069,85

678 - 3.1.90.11.00 0,00 548.000,00 600.060,00 654.065,40 712.931,29 2.515.056,69

3 -Impostos e Transferências saúde .. 0.1.02 0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94

7 .. Rewrros Transferidos pelo 5U5 .. 0.1.71 0,00 500.000,00 547.500,00 596.n5,OO 650.484,75 2.294.759,75

679 - 3.1.90.13.00 0,00 146.000,00 159.870,00 174.258,30 189.941,55 670.069,85

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02 0,00 129.000,00 141.255,00 153.967,95 167.825,07 592.048,02

7· Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 17.000,00 18.615,00 20.290,35 22.116,48 78.021,83

680 - 3.1.90.16.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

Page 134: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

uuvuvvvuvvvvvvvvv~vcovvvvvvvvvvvcvcoovvvvvvoooooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

98.550,00 107.419,50.',:, -- ::ãJ:220;oó'~-·_c.~:;~;':-=.;.!lÔ:709;80-.'-: ,..: .----

9.179,04

9.179,04

18.358,08

9.179,04

9.179,04

64.253,27

18.358,08

9.179,04

9.179,04

55.074,24

27.537,12

27.537,12

9.179,04

4.589,52

4.589,52

9.179,044.589,52

4.589,52

87.200,87

4.589,52

82.611,35

123.917,03

82.611,35

41.305,68

18.358,08

9.179,04

9.179,04

2.601,94

2.601,94

2.601,94

1.300,97

1.300,97

5.203,88

2.601,94

2.601,94

5.203,88

2.601,94

2.601,94

15.611,64

7.805,82

7.805,82

2.601,94

1.300,97

1.300,97

24.718,42

1.300,97

23.417,45

35.126,1823.417,45

11.708,73

5.203,88

2.601,94

'2.601,94

117.087,25 413.056,7598~!3,Gà·'-.:· : .'::' .'. ::':--=J4ã.f.ã~;"a ".'Co' •.. --

18.213,5716.709,70

2.387,10

2.387,10

2.387,10

1.193,55

1.193,55

22.677,45

1.193,55

21.483,90

32.225,85

21.483,90

10.741,95

4.774,20

2.387,10

2.387,10

2016

4.774,20

2.387,10

2.387,10

14.322,60

7.161,30

7.161,30

2.387,10

1.193,55

1.193,55

4.774,20

2.387,10

2.387,10

2015

2.190,00

2.190,00

2.190,00

1.095,00

1.095,00

20.805,00

1.095,00

19.710,00

29.565,0019.710,00

9.855,00

4.380,00

2.190,00

2.190,00

15.330,00

4.380,00

2.190,00

2.190,00

13.140,00

6.570,00

6.570,00

2.190,00

1.095,00

1.095,00

4.380,00

2.190,00

2.190,00

4.000,002.000,00

2.000,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2014

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

19.000,00

1.000,00

18.000,00

27.000,0018.000,00

9.000,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

...~O.OOO,OO'76.000,00

14.000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1,00';':':ii,O<Y'

Valor global

• _ " 7- -::_~.

686 - 3.3.90.37.00

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71

687 - 3.3.90.39.00

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

684 - 3.3.90.34.00

3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 -- Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

688 - 3.3.90.47.00

3 -- Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 -- 0.1.71

689 - 3.3.90.92.00

3 - Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7, Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71

685 - 3.3.90.36.00

3· I";;:~àSefransfti~.Ji·Sáú~:~itfrl:'

7· Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

3 - Impostos e Transt..-ências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71

682 - 3.1.91.13.00

3 -Impostos e Transferências saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

3 -Impostos e Transferências saúde' 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

3 - Impostos e Transferências Saúde - 0.1.02

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71

681 - 3.1.90.92.00

683 - 3.3.90.30.00

..... ;-:~; ...:-

Função:

5ubfunção:

Programa:

Ação:

28 - Encargos Especiais

846 - Outros Encargos Especiais

O- Operações Especiais

0.5 - Indenizações e Restituição; Amortização de Dívidas por Contrato

692 - 3.2.90.21.00

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 -- 0.1.71

693 - 3.2.91.21.00

7. - Recursos Transferidos pelo SU5 -- 0.1.71

691 - 3.3.90.93.00

3 -Impostos.e Transferências saúde -- 0.1.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.000,00

167.000,00

167.000,00

167.000,00

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

36.000,00

12.000,00

182.865,00

182.865,00

182.865,00

182.865,00

13.140,00

13.140,00

16.425,00

16.425,00

39.420,00

13.140,00

199.322,85

199.322,85

199.322,85

199.322,85

14.322,60

14.322,60

17.903,25

17.903,25

42.967,8014.322,60

217.261,89

217.261,89

217.261,89

217.261,89

15.611,63

15.611,63

19.514,54

19.514,54

46.834,9015.611,63

766.449,74

766.449,74

766.449,74

766.449,74

55.074,23

55.074,23

68.842,79

68.842,79

165.222,7055.074,23

Page 135: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

oovooovcvv~vovvvv~cocvcv~vv~~~vvovoovvvvovoooooo o

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015

7 - Recursos Transferidos pelo SU5 - 0.1.71 0,00 24.000,00 26.280,00

694 - 4.6.90.71.00 0,00 12.000,00 13.140,00

7 - Recursos Transferidos pelo SU5· 0.1.71 0,00 12.000,00 13.140,00

695 - 4.6.91.71.00 0,00 92.000,00 100.740,00

7 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.71 0,00 92.000,00 100.740,00

2016

28.645,20 31.223,27 110.148,47

14.322,60 15.611,63 55.074,23

14.322,60 15.611,63 55.074,23

109.806,60 119.689,19 422.235,79

109.806,60 119.689,19 422.235,79

P~it!~~~ ~~!'I:." " :'~~Qo~-:~tín~ô ~~~!l:iJ)ai-~,~ tri~~Çà:~ (IoJ(~ol~~iê d~~fBéi;;--7~c; ~~;O~::-~"'r:~98.0?0;O,O' ," .··:31~.~~ÔO!pn!dâde Or'Çárperitária:'21001'" FUNDO'MlJNICIPAL QA.C,RIAN~E Ao.,Q~~C~ENE_ .~. ~_. ..' _ :º~c!~.:.,:.::·29!1.oo-º,º-!l.·~ ~18:~5,00 .

" 34'1;323;05" ~::37~l:582,16 ~i:550i2~

3~7:3~,!lS;.' :E8.:!;ª~;i,~; í.342:550;:i~347.323,05 378.582,16 1.342.550,21

347.323,05 378,582,16 1.342,550,21

69,225,90 75.456,24 266,192,14

69.225,90 75.456,24 266.192,14

8.354,85 9.106,79 32.126,64

0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

0,00 ~.ooo,~ 7'665,00 8.354..85 9.106,79 32.126~64

. ·0,00··_..•·· 7:000,00-. _.--

-~-7:66Si'()0··";;.·-:· - .. ,. 8-:354,85 9.106,79--- "-32ni,ií4" .0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

0,00 37.000,00 40.515,00 44.161,35 48.135,87 169.812,22

0,00 37,000,00 40.515,00 44.161,35 48.135,87 169.812,22

0,00 56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,30 257.013,10

0,00 56.000,00 61.320,00 66.838,80 72.854,30 257.013,10

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

0,00 18.000,00 19.710,00 21.483,90 23.417,45 82.611,35

0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119.327,51

0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119.327,51

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91

0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 ..~.'uu,~u I \ A //0,00 184.000,00 193.815,00 211.258,35 230.271,62

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48

0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48

0,00 50.000,00 54.750,00 S9.6n,50 ú5.048,48

0,00 134.000,00 139.065,00 151.580,85 165.223,14

----: ..-., ...::~- '----.~'::'

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

495 - 3.3.90.32.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

497 • 3.3.90.39.00

1 - Re<:ursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

491 - 3.3.90.30.00

1 • Recursos Próprios - 0.1.00

490 - 3.3.90.14.00

489 - 3.1.90.11.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

492 - 3.3.90.36.00

493 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

1· Recursos Próprios· 0.1.00

..1 -R~~~prlo~ - 0.1.09

,.-496~ j;3.91j,:36~liÓ-

806 - APOIO AOS CONSELHOS TUTELAR

2.74 - Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

488 - 3.1.90.04.00

809 .. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIRIDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ­

1.111 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos esportivos diversos.

478 - 4.4.90.52.00

Função: 8 - Assistência Sodal 0,00 298.000,00 318.645,00

5ubfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 298.000,00 318.645,00

Programa: 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 58,000,00 63,510,00

Ação: 2.68 - serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes e suas fammas em situação 0,00 58.000,00 63.510,00

494 - 3.3.90.30.00 0,00 7.000,00 7.665,00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Programa:

Ação:

Programa:

Ação:

Ação: 2.79 - Manutenção da FMDCA - Fundo Munidpal do Direito da Criança e

Page 136: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OODODOO~~~~VVV~VO~VVV~VVVV~~~~~VOV~OOOVDVVOQOOODO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

479 - 3.1.90.04.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79

1· Recursos PrÓpriOS' 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.35'1,85 9.106,79 32.126,61

480 - 3.1.90.11.00 0,00 78.000,00 85.410,00 93.096,90 101.475,62 357.982,52

1· Recursos PrópriOS' 0.1.00 0,00 78.000,00 85.410,00 93.096,90 101.475,62 357.982,52

477 - 3.1.90.13.00 0,00 9.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 16.179,04

1· Recursos PrÓprios' 0.1.00 0,00 9.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 16.179,04

481 - 3.1.91.13.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1, Recursos Próprios' 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

482 - 3.3.90.14.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.35'1,85 9.106,79 32.126,61

483 - 3.3.90.30.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1, Recursos PrópriOS' 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,S2 27.537,12

484 - 3.3.90.35.00 0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

1, Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

485 - 3.3.90.36.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60··-c>·- .';." ..•.:.--- ... , ··-'l".i<ecursosl'níprios-o.1.00 --~. '~:',.;. -. -.,' ._. ",'·{),OO--·':' .-;" ..··:5.00õ,00·· ...•. 5.475,00 ":967;·75-""':>.,.C;·.. -:.:'''6:><»,S5.'--, '21..9'17;50"

486 - 3.3.90.39.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1, Recursos PrÓpriOS' 0.1.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

487 - 3.3.90.47.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1· Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

4.000,00. 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

869,000,00 951.555,00 1.037,194,95 1.130,542,48 3,988.292,43

167.000,00 182.865,00 199.322,85 217.261,91 766.449,76

167.000,00 182.865,00 199.322,85 217.261,91 766.449,76

270.000,00 295.650,00 322.258,50 351.261,76 1.239.170,26

270.000,00 295.650,00 322.258,50 351.261,76 1.239.170,26

35.000,00 38.325,00 41.774,25 45.533,93 160.633,18

35.000,00 38.325,00 41.n4,25 45.533,93 160.633,18

30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

14.000,00 15.330,00 16.709,70 18.213,57 64.253,27

14.000,00 15.330,00 16.709,70 IS.213,57 61.253,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 - 3.1.90.11.00

502 - 3.1.91.13.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00.

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

501 - 3.1.90.13.00

503 - 3.3;90.14.00

1' Recursos Próprios, 0.1.00

1- Recursos Próprios· 0.1.00

2,53 ' Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Ação SOCial e da

499 - 3.1.90.04.00

Ação:

Hn!~~!I~.'~~c?ra~:.. : ~0006 - FunllO ~Unici~âl de. AssistênCia Social'dos BeZerros " 0,00 . " 2.807.000,00 ,,' ~3.D7j.665;00 " 3 •.35.0.294,85' '.3.ii:51.'82i,'Ji--' 12.88Úíli,32

pnii!a"eOr'çàme-ntáÍiil:,i90Óf,GÁBINETE Do.SEÇRÉt~íÜó" . Q~ÕÓ 873.001),00"" ?55.93S;00 1'.041.969,15 1'135.746;36 4.006.650;5.~Função: 8 - Assistência SOCial 0,00 873,000,00 955.935,00 1.041.969,15 1.135.746,36 4.006.650,51

Subfunção: 122' Administração Geral 0,00 873.000,00 955,935,00 1.041.969,15 1.135,746,36 4.006.650,51

Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOClAL E DIREITOS HUMA 0,00 873.000,00 955.935,00 1.041.969,15 1.135.746,36 4.006.650,51

Ação: 1.29 ' Reequipamento da Administração: Aquisição de móvei5, máquinas e 0,00 4.000,00 4.380,00 4,774,20 5,203,88 18.358,08

498 - 4.4.90.52.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

1 - Recursos Próprios - 0;1.00 0,00

Page 137: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOQOOOO~~~OVVV~OO~OOVVVVVVVV~~~OüO~ooovovvüoooooo

Prefeitura Munidpal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

504 - 3.3.90.30.00 0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54

1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 48.000,00 52.560,00 57.290,40 62.446,54 220.296,94

505 - 3.3.90.36.00 0,00 232.000,00 254.040,00 276.903,60 301.824,92 1.064.768,52

1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 232.000,00 254.040,00 276.903,60 301.824,92 1.064.768,52

506 - 3.3.90.39.00 0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60 93.669,80 330.445,40

1· Recursos Próprios ~ 0.1.00 0,00 72.000,00 78.840,00 85.935,60 93.669,80 330.445,40

507 - 3.3.90.47.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

/.Jnidàcle Ó~mentária:: 19002' - ÓEP~iAME~tO:DEÂÇÃOSOqAL EDAODAÓANiA. 1~5;345,OO' "180.226,05 ,-196.446;40---:---=-1

,'o,qU" . 151.000,00 6!i3.01.7,4~

Função: 8 - Assistência Social 0,00 151.000,00 165,345,00 180.226,05 196.446,40 693,017,45

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 148.000,00 162.060,00 176.645,40 192.543,49 679,248,89

Programa: 801 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOClAL E DIREITOS HUMA 0,00 146.000,00 159.870,00 174.258,30 189.941,55 670.069,85

Ação: 2.53 - Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Ação Social e da 0,00 146,000,00 159,870,00 174,258,30 189,941,55 670,069,85

512 - 3.1.90.11.00 0,00 140.000,00 153.300,00 167.097,00 182.135,73 642.532,73

1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 140.000,00 .. - 153:300,00 167.097,00 182.135,73 642.532,73

·Üj-~3;3;;ro.Vi.Õo-" .c.. .

'.' --- --~-- ..... '0;00' --. ' 2.000,00 .. '.'::'.' i:19O;OO·"c .. '•. ,c - 2~j87,1:0 2.601,94 '-.. :9;'179,04·

1• Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

514 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9,179,04

515 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

516 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIsrtNClA SOClAL • SUAS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Ação: 2.69 - IGDSUAS - tndice de Gestão Descentrali2ada do Sistema Único de Assistência 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

519 - 3.3.90.14.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Programa: 810 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOOAL - FMAS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,5S 1.300,97 4,589,52

Ação: 1.33 - Reequipamento da Unidade, aquisição de móveis, veículos, máquinas e 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

508 - 4.4.90.52.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1. Recursos Próprlos • 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária 0,00 3,000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

Programa: 807 . APOIO A ENTIDADES 5EM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Ação: 2.77 - Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no muniapio 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

511 - 3.3.50.43.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1- Recursos Próprlos· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Programa: 808 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2,601;94 9.179,04

Ação: 2,78 - Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

Page 138: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOQOOOOC~~VVV~~~OVCOVVO~~~VV~VOOüO~OOOO~V~OVOOOOO

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

509 - 3.3.90.32.00 . 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,551. Recu"", PrÓprioS' 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1:300,97 4.589,52

510 - 3.3.90.48~00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97. 4.589,52

1· Recu"'" PrópriOS' 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 8.000,00 8.760,00 9.548,40 10.407,76 36.716,16

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

.. 0,00 .1.000,00 __'.'~ _...1.095,00,. 1.193,55 1.300,97 4.589,52 . o •• o ••' .' ". _ . - ....,..-, -,_.' .,.

1.000;00' 1.1.;;:55" ....~ .....,. .--. .' .. .-...-.:0,00 1.095,00 1.300,97' . 4.589;52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

'. -.-.-;-- : ,~,,:,

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

521 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

520 _ 3.3.90.30.00

1. ROO."", Próprios· 0:1.00

Ação: 2.69 . IGDSUAS - índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência

518 - 3.1.90.11.00

pi1id~deJiri;am~ntâriª:,1,9()037D:"ÊpARliM~-:;A~oêo~UNfrÁIÚ:À...".' "'-0 ~ o,ao 9.000,90,,' 9.855,01l. . 10.i,4~;9~ ·fi.708,h· ·41..3Ô~;~~

Função: 8· Assistência Sodal 0,00 9,000,00 9,855,00 10,741,95 11.708,73 41.305,68

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 9.000,00 9,855,00 10,741,95 11.708,73 41.305,68

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIsn:NOA SOOAL . SUAS 0,00 9.000,00 9.855,00 10.741,95 11.708,73 41.305,68

Ação: 1.31· Reequipamento de unidade, aqui5ição de veíOJlo5, máquinas, móveis e 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

517 - 4.4.90.52.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,521 - Recursos Próprios - 0.1.00

522 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1· Recu"", Próprios' 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

phidad~()rçame!ltárià: 1901l4'-.FUIÍIDo MONiCiPA"I'õEASSISrtNC'IiSõCIÀL 'rll,oo-"T77;í-:OOÕ;~~~9_42.530,00'· Üi7â57,7Ó . 2:307,919;98 ·8.141~ªº7;~ª

Função: 8· Assistência Social 0,00 1.274.000,00 1.395.030,00 1.520.582,70 1.657.435,25 5.847.047,95

Subfunção: 122 - Administração Geral 0,00 162.000,00 177.390,00 193.355,10 210.757,08 743.502,18

Programa: 810· GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL - FMAS 0,00 162.000,00 177.390,00 193.355,10 210.757,08 743.502,18

Ação: 1.33 - Reequipamento da Unidade, aquisição de móvei5, veíOJlos, máquinas e 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

523 - 4.4.90.52.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,201 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

Ação: 2.80 - Manutenção da FMAS - Fundo Municipal de Assi5tência Social 0,00 152.000,00 166.440,00 181.419,60 197.747,38 697.606,98

524 - 3.1.90.04.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,521· Roeu"", Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

525 - 3.1.90.11.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,521 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

526 - 3.1.90.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,121 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

25 • Roeu"", FNAS . 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

527 - 3.1.91.13.00 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,5.5 1.300,97 4.589,52

25 . Recu"", FNA5 . 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

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OOOOOOC~~~VVVVOOOVOVVVVVVVV~~~VVVVDúVDVVV~VVOOOOD

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

528 - 3.3.90.14.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

541 - 3.3.90.30.00 0,00 80.000,00 87.600,00 95.484,00 104.077,56 367.161,56

1 ' Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

542 - 3.3.90.36.00 0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,33 252.423,58

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

25 ' Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 45.000,00 49.275,00 53.709,75 58.543,63 206.528,38

543 - 3.3.90.39.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Subfunção: 241 ' Assistência ao Idoso 0,00 49.000,00 53.655,00 58.483,95 63.747,52 224.886,47

Programa: 802 - fORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 49.000,00 53.655,00 58.483,95 63.747,52 224.886,47

Ação: 2.60 - Serviço de Proteção Social Básica no domiCilio para pessoas com deficiência e 0,00 49.000,00 53.655,00 58,483,95 63,747,52 224.886,47

551 - 3.3.90.30.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,40 91.790,40

1:~ecu~ Próprios - o:!.OO ___ o

. - .- -'-'.- , ,0,00 ,'-10.000,00 10.950,00 11.93.s,~0 .... . - 1?:009,70 _.4.s:~S,20

".-. :--: ~··~G.- i{~"1jrSoSFNAS·':--O.1.5.í! -- .,- . - .. ' ..' .. :.' -~. - 0,00 -lõ~ooO,oo .·•.ve.. - iO.95U,OO·' -11.935,50 n~009/7ó , - .~' '4,.895,20

552 - 3.3.90.36.00 0,00 22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

I, Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

25 - Recursos FNAS ' 0.1.52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

553 - 3.3.90.39.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 5.000,00 5,475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 266,000,00 291.270,00 317.484,30 346,057,90 1.220.812,20

Programa: 802 - fORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 112.000,00 122.640,00 133.677,60 145.708,59 514.026,19

Ação: 2.57 - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes 0,00 112.000,00 122.640,00 133.677,60 145.70B,59 514.026,19

562 - 3.3.90.30.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

563 - 3.3.90.36.00 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 113.184,35 399.288,20

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 87.000,00 95.265,00 103.838,85 113.184,35 399.288,20

564 - 3.3.90.39.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

25, Recursos FNAS ' 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

Programa: 803 - fORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 154.000,00 168.630,00 183.806,70 200.349,31

Ação: 2.46 - Cooperações Técnico-financeiras com entes federados ·Consórcios· 0,00 6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82

557 - 3.3.90.30.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

558 - 3.3.90.32.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 _ 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97

559 - 3.3.90.36.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97

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oooooocv~~vvvvooovcvvvvvvvvv~coooooovovo~vooooooo

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 20161 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

560 - 3.3.90.39.00. 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1- Recursos Próprios.- 0.1.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300.97 4.589.52

561 - 3.3.90.48.00 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

1 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0.00 1.000,00 1.095.00 1.193.55 1.300,97 4.589.52

Ação: 2,64 - serviço5 de Proteção Social Espeáal para pe5soa5 com deficiência e 5uas 0.00 142,000.00 155,490,00 169,484.10 184.737.67 651.711,77

554 - 3.3.90.30.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,47 229.475,97

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

25 • Roeu_ fNAS • 0.1.52 0,00 30.000,00 32.850.00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

555 - 3.3.90.36.00 0,00 90.000,00 98.550,00 107.419,50 117.087,26 413.056,76

1 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0,00 40.000,00 43.800.00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

25 - Roeu_ fNAS - 0.1.52 0,00 50.000,00 54.750,00 59.6n,50 65.048,48 229.475,98

556 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0.00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601.94 9.179,04

Ação: . 2.68.- senliço.ce.llcolhimento? Crianças e.Adolescentes e suas famllias em situação 0.00 .6.QOn,O(): .. 'c:,?~~.~§.570,007· ::;:_1.lJjl.30 .. "." .. 7.8.05.82 ...... 27.537,12.. .. '565 ~ 3.i:9b.3a-.ÕÓ . .. .- . -.' -- ",-"'7 ..~.: '0,00" 2.000,00 --2;190,00' --. 2.387,10 2.601,94 '-'<~~1:79,04

1 • Roeu_ Próprios - 0.1.00 0.00 2.000.00 2.190.00 2.387.10 2.601.94 9.179.04

566 - 3.3.90.36.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190.00 2.387.10 2.601,94 9.179,04

567 - 3.3.90.39.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,041 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0,00 2.000.00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179.04

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 501.000.00 548.595,00 597.968.55 651.785,75 2.299.349,30

Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 325.000.00 355.875,00 387.903.75 422.815.10 1.491.593.85

Ação: 2.57 - serviço5 de convivência e fortalecimento de vínculo (Crianças e Adolescentes 0.00 128.000,00 140.160,00 152.774.40 166.524.07 587.458,47

724 - 3.1.90.04.00 0,00 68.000,00 74.460,00 81.161,40 88.465,89 312.087,29

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000.00 5.475.00 5.967,75 6.504,85 22.947.60

25 - Roeu_ fNAS - 0.1.52 0.00 63.000.00 68.985,00 75.193.65 81.961.04 289.139.69

725 - 3.1.90.11.00 0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,33 252.423,58

1 - Recu_ Próprios - 0.1.00 0,00 50.000,00 54.750.00 59.6n.50 65.048.48 229.475.98

25 • Roeu_ fNAS - 0.1.52 0.00 5.000.00 5.475,00 5.967.75 6.504.85 22.947.60

726 - 3.1.90.13.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 5.000.00 5.475,00 5.967.75 6.504.85 22.947,60

Ação: 2,58 - serviços de convivência e fortalecimento de vínculo (Adolescentes e Jovens- 0.00 197.000,00 215.715,00 235.129.35 256.291,03 904.135,38

720 - 3.1.90.04.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,18 275.371,18

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0.00 50.000,00 54.750,00 59.6n.50 65.048.48 229.475.98

25 - Roeu_ fNAS • 0.1.52 0.00 10.000.00 10.950,00 11.93S,50 13.009.70 45.895.20

721 - 3.1.90.11.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,401 - Roeu_ Próprios - 0.1.00 0,00 10.000.00 10.950,00 11.935.50 13.009,70

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OOOOOO~V~~OVOVOOVOVOVVVV~VVV~ÜOOOVCOOOO~VVOOOOOOD

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

25 - Re<:ursos FNAS - 0.1.52 0,00 10.000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

544 - 3.3.90.30.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,06 142.275,11

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10,000,00 10.950,00 11.935,50 13.009,70 45.895,20

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 21.000,00 22.995,00 25.064,55 27.320,36 96.379,91

545 • 3.3.90.36.00 0,00 31.000,00 33.945,00 37.000,05 40.330,06 142.275,11

1- Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85 22.947,60

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 26.000,00 28.470,00 31.032,30 33.825,21 119.327,51

546 - 3.3.90.39.00 0,00 55.000,00 60.225,00 65.645,25 71.553,33 252.423,58

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 10.000,00 10,950,00 11.935,50 13.009,70 45,895,20

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 45.000,00 49.275,00 53.709,75 58.543,63 206.528,38

Programa: 803 - FORTALEGMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO 50GAL E5PEGAL 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,55 68.842,80

Ação: 2.66 - Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de combate ao abuso e à 0,00 15.000,00 16.425,00 17,903,25 19.514,55 68.842,80

572 - 3.3.90.30.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

25 - Recursos FNAS - 0,1.52 0,00 . _"o 1:090,90. . "'O'~' .t-p95,OO :~I?2::~ . 1.300,97 4.589,52-- ._' -.-" -" .... ~.' '. -;.-:-- -~_. -- -'-.-'-,_o _.... "--

',' 573 - 3.3.90.32:00 ' --- .. ' .. - ."-'~:.. -." ~ .-. c'O,OO 3.000;00 - .,-... 3;285,00 .'-." 3;580,65 3.9112;9F·~'':>;,",:-13.768,56"'" .,',"."

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

574 - 3.3.90.36.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

25 • Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

575 - 3.3.90.39.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,561· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

576 - 3.3.90.48.00 0,00 3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,561 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2,387,10 2.601,94 9.179,04

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

Programa: 804 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE AS5IsrtNGA 50GAL - 5UAS 0,00 128.000,00 140.160,00 152.774,40 166.524,10 587.458,50

Ação: 1.31 - Reequipamento de unidade, aquisição de veículos, máquinas, móveis e 0,00 4.000,00 4,380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

580 - 4.4.90.52.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.774,20 5.203,88 18.358,08

1 - Re<:ursos Próprios - 0.1.00 0,00 4.000,00 4.380,00 4.n4,20 5.203,88 18.358,08

Ação: 2.71 - Gestão do cadastro bolsa faml1ia e cadastro único 0,00 124.000,00 135.780,00 148.000,20 161.320,22 569.100,42

577 - 3.3.90.30.00 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17

25· Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 60.000,00 65.700,00 71.613,00 78.058,17 275.371,17

578 - 3.3.90.36.00 0,00 59.000,00 64.605,00 70.419,45 76.757,20 270.781,65

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 59.000,00 64.605,00 70.419,45 76.757,20 270.781,65

579 - 3.3.90.39.00 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.!j04,8525 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 5.000,00 5.475,00 5.967,75 6.504,85

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oooooü~V~~VVVVO~ODüüVOVVCD~O~ÜOOOVüOOOÜü~VOQOOOOÜ

Prefeitura Municipal dos Bezerros

IEmissão:23/01/201409:36 IUsuário: Daniel Barbosa

Olave de autenticação: 1881·2680--787PIIgina

53/57

Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA

Valor global 2014 2015 2016

PPA 2014 - 2017 - Valores em R$

2017 Total

26.019,39 91.790,39

26.019,39 91.790,39

26.019,39 91.790,39

Programa:

Ação:

807 - APOIO A ENTIDADES SEM ANS LUCRATNOS

2.77 - Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam no muniápio

581 - 3.3.50.43.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

21.900,00

21.900,00

21.900,00

21.900,00

23.871,00

23.871,00

23.871,00

23.871,00 26.019,39 91.790,39

Programa:

Ação:

808 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBRE2A

2.78 - Manutenção do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais,

582 - 3.3.90.32.00

I - Recu""" Próprios - 0.1.00

583 - 3.3.90.36.00

1- Recursos Próprios - 0.1.00

5B4 - 3.3.90.48.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00

12.000,00

7.000,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

14.235,00

13.140,00

7.665,00

7.665,00

2.190,00

2.190;00

3.285,00

3.285,00

15.516,lS

14.322,60

8.354,85

8.354,85

2.387,10

2.387,10

3.580,65

3.580,65

16.912,61

15.611,64

9.106,79

9.106,79

2.601,94

2.601,94

3.902,91

3.902,91

59.663,76

55.074,24

32.126,64

32.126,64

9.179,04

9.179,04

13.768,56

13.768,56

36.716,16

36.716,16

18.358,08

18.358,08

550.742,34

550.742,34

10.407,76

10.407,76

2.601,94

5.203,88

5.203,88

156.116,34

156.116,34

1.193,55

1.193,55

1.193,55

2.387,10

4.774,20

4.n4,20

143.226,00

143.226,00

9.548,40

9.548,40

1.300,97 4.589,52

1.300,97 4.589,52

," 1.300,?7_ .__ .',' 4.589,52o

•o

__ '

".,.i:S3:29O:-80'"~ .385:oi7~óo~~o, "i.35s".<i97,SO159.935,70 174.329,92 614.995,62

159.935,70 174.329,92 614.995,62

2.387,10 2.601,94 9.179,04

9.179,04

8.760,00

8.760,00

1.095,00

1.095,00

1.095,00 _

324.t20~ÔÕ .

146.730,00

146.730,00

2.190,00

2.190,00

4.380,00

4.380,00

131.400,00

131.400,00

8.000,00

8.000,00

120.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

296.000,00

134.000,00

134.000,00

2.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

120.000,00570 - 3.3.90.36.00

571 - 3.3.90.39.00

25 - Rocu""" FNAS - 0.1.52

25 • Rocu""" FNAS - 0.1.52

25 - Rocu""" FNAS - 0.1.52

569 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios -_0.1.00-.-.-

25 - Recu""" FNAS - 0.1.52

2.175 - Assistência a Desabri9ados por Fenômenos Oimático5

585 - 3.3.90.30.00

AçãO:

Subfunção:

Programa:

AÇão:

Programa:

Ação:

803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E5PECIAL

1.90 - Reequipamento das Unidades do CREAS-eentro de Referência Especializado

550 - 4.4.90.52.00

I - Recu""" Próprios· 0.1.00

25 - Recu""" FNAS - 0.1.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.000,00

16.000,00

16.000,00

1.000,00

15.000,00

170.820,00

17.520,00

17.520,00

1.095,00

16.425,00

186.193,80

19.096,80

19.096,80

1.193,55

17.903,25

202.951,26

20.815,51

20.815,51

1.300,97

19.514,54

715.965,06

73.432,31

73.432,31

4.589,52

68.842,79

Ação: 2.63 - CREAS· Centro de Referência Especializado de Assistência Social

722 - 3.1.90.04.001 - Recursos Próprios - 0.1.00

25 - Recu""" FNAS - 0.1.52

723 - 3.1.90.11.001 ~ Recursos Próprios - 0.1.00

25 - Rocu""" FNAS • 0.1.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

30.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00.. 10.000,00.

10.000,00

153.300,00

32.850,00

10.950,00

21.900,00

21.900,00

10.950,00

10.950,00

167.097,00

35.806,50

11.935,50

23.871,00

23.871,0011.935,50

11.935,50

182.135,75

39.029,09

13.009,70

26.019,39

26.019,40

13.009,70

13.009,70

642.532,75

137.685,5945.895,20

91.790,39

91.790,40

Page 143: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOO~V~~VVVV~ÜVVVCOVVV~VVOOOOOüOOÜOOODVVOOOOOOC

Prefeitura Municipal dos Bezerros

2.81 - Manutenção das atividades do programa de fortaledmento sócio-político das

531 - 3.3.90.30.00

2014 2015 2016

65.000,00 71.175,00 77.580,75

25.000,00 27.375,00 29.838,75 32.524,24 114.737,99

40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

22.000,00 24.090,00 26.258,10 28.621,33 100.969,43

3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

19.000,00 20.805,00 22.677,45 24.718,42 87.200,87

3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

6.000,00 6.570,00 7.161,30 7.805,82 27.537,12

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94 9.179,04

3.000,00 3.285,00 3.580,65 3.902,91 13.768,56

3.000,00'. 0._' ~.285cOO. _ ... J580,65 .... '0. 3.902,91 13.768,56

-1.OÓO;OO . é··.. :'-'. i;'095;Ocr-" ::.-~. ':Ú!l3;S'S ..- 1.300,97 '':.- '-·'4.589;·SZ7cô :~<-':''''. -" -.-..~-

1.000,00 1.095,00 1.193,55 1.300,97 4.589,52

500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,73 2.294.759,73

500.000,00 547.500,00 596.775,00 650.484,73 2.294.759,73

330.000,00 361.350,00 393.871,50 429.319,94 1.514.541,44

30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

15.000.00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96

100.000,00 109.500,00 119.355,00 130.096,96 458.951,96

50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,48 229.475,98

200.000,00 219.000,00 238.710,00 260.193,90 917.903,90

40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 " 91.790,39

20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor global

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,iJO:~--"~""-'7Ô'Ô;ÜO'

0,00

1 ' Recursos Próprios, 0.1.00

25 ' Recursos FNAS o 0.1.52

532 - 3.3.90.32.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52

533 - 3.3.90.36.001 - Recursos Próprios - 0.1.00

25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

1 - Recursos Próprios· 0.1.00

25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52

549 - 3.3.90.39.00

1 ~ Recursos Próprios ~ 0.1.00

1· Recursos Próprios· 0.1.00

25 ' Recursos FNAS ' 0.1.52

547 - 3.3.90.30.00

548 - 3.3.90.36.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

25 • Recursos FNAS • 0.1.52

587 - 3.3.90.36.00

1 • ~rsos !"ópri,..· 0:1,00..

-;:-'588'0 -3~3-:90.39;OO '.. ;c.

808 • PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

2.175 - Assistência a Desabrigados por Fenômenos Oimáticos

586 - 3.3.90.32.00

1.36 - Implantação da casa de Acolhimento à Mulher

529 - 4.4.90.51.00

14 - Direitos da Cidadania

422 o Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

811 o FORTALECIMENTO SÓCIo-poúTIco DAS MULHERES

1.34 - Aquisição de equipamentos diversos, para implantação das ações do

530 - 4.4.90.52.00

Programa:

Ação:

Função:

Subfunção:

Programa:

Ação:

Ação:

Ação:

-:.•. - ':-"-"7 ~ : ~_:, ~.

Page 144: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOÜ~V~~C~VV~OVVVVVVVV~VVVOÜOVVOüOVD~~VVOOüOOOV

Prefeitura Municipal dos Bezerros

Valor global 2014 2015 2016

534 - 3.3.90.39.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00

1 - Recursos PrópriOS - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

25 - Recursos FNAS • 0.1.52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

535 - 3.3.90.48.00 0,00 40.000,00 43.800,00 47.742,00 52.038,78 183.580,78

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

25 - Recursos FNAS • 0.1:52 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

Programa: 812 - ESTAÇÃO DA JUVENTUDE 0,00 170.000,00 186.150,00 202.903,50 221.164,79 780.218,29

Ação: 1.35 - Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,47 229.475,97

536 - 4.4.90.52.00 0,00 50.000,00 54.750,00 59.677,50 65.048,47 229.475,97

1 - Recursos Próprios, 0.1.00 0,00 20.000,00 21.900,00 23.871,00 26.019,39 91.790,39

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.68S,58

Ação: 2.82 - Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Núdeo da Juventude 0,00 120.000,00 131.400,00 143.226,00 156,116,32 550.742,32

537 - 3.3.90.30.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

1· Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

• 5 - Recursos FNAS ,,0.1.52 ., 0,00 . 15.000,00.. 16.425,00 17.903,25 19c514,54 _.. 68.8'1.2,79.":"".-:--." - ._ ".- •.r '-':~: _.- ••.':= --o -.. 538 _3.3.90.36:ÓO~'· "".0.-::.' .-.,. -.0-"" . ..... --. 'O,ÕO ····, ..,.3iú;Oó;00

-- ._---- 3S:SÔ6;'SO' , . 39.029,08 -. Üi.685;S8 .-:' , .'

32.850,00.... ", ~

1 - Recursos PrópriOS - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

539 - 3.3.90.39.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

540 - 3.3.90.48.00 0,00 30.000,00 32.850,00 35.806,50 39.029,08 137.685,58

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

25 - Recursos FNAS - 0.1.52 0,00 15.000,00 16.425,00 17.903,25 19.514,54 68.842,79

'unidade Gestora: ioo07 ~ Fundo Municipal dé Assistênciiiàó'Idoso dos Bezérrils . 0,00." 8'6.000,00 . 94.170;óil 102.645,30 111.883;38, . '394.6?8,68~. . ';' .' '. ' .... : ." . . ' .• : . . . '. . • . . . . . '. ... . .' .·c' _,'1,Unidade ºi'Çamentária:.240Q,1.- FUNDO MUNIOPAL DE ASSI~NCIA AO IDOSO '0,00 . . 86.000,00 94.170;QO. 102.645,30 -·l1qI83,38· ·394.698,~,!

t-unçao: 8 - Assistencia SOdaI 0,00 86.000,00 94.170,00 102.645,30 111.883,38 394.698,68

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso 0,00 86.000,00 94.170,00 102.64S,30 111.883,38 394.698,68

Programa: 814 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTtNCIA AO IDOSO 0,00 86.000,00 94.170,00 102.645,30 111.883,38 394.698,68

Ação: 1.89 • Reequipar ações vinculado à feira, eventos e atividades rurais 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32,126,64

467 - 4.4.90.52.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

1 - Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 7.000,00 7.66S,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

Ação: 2.174 - Manutenção da FMAI - Fundo Municipal de Assistência Idoso 0,00 79.000,00 86.505,00 94.290,45 102.776,59 362.572,04

468 - 3.1.90.04.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

1 • Recursos Próprios - 0.1.00 0,00 7.000,00 7.665,00 8.354,85 9.106,79 32.126,64

469 - 3.1.90.11.00 0,00 13.000,00 14.235,00 15.516,15 16.912,60 59.663,75

1 - Recursos Próprios· 0.1.00 0,00 13.000,00 14.235.00 15.516,15 16,912,60 59.663;75

470 - 3.1.90.13.00 0,00 2.000,00 2.190,00 2.387,10 2.601,94

Page 145: PUBLICADO Q Em, .' Re ~()áve,~:1~/.~1~~~~ lJ, ~==~:!S ... · seguridade social, com a finalidade de incdrporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a

OOOOOOOV~~VVVü~OOVVOVVVO~VÜOOOüOVOOOOOVOVVOOOOOÜ~

Prefeitura Municipal dos Bezerros

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

471 - 3.1.91.13.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

472 - 3.3.90.14.00

1 - Re<:ursos Próprios - 0.1.00

473 - 3.3.90.30.00

1 - Recursos Próprios ~ 0.1.00

474 - 3.3.90.36.00

1 ~ Recursos PrópriOS· 0.1.00

475 - 3.3.90.39.00

1 - Recursos Próprios - 0.1.00

476 - 3.3.90.47.001 - Recursos Próprios - 0.1.00

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Valor global0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

12.000,00

12.000,00

26.000,00

26.000,00

13.000,00

13.000,00

2.000,00

2.000,00

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20152.190,00

2.190,00

2.190,00

. 2.190,00

2.190,00

13.140,00

13.140,00

28.470,00

28.470,00

14.235,00

14.235,00

2.190,00

2.190,00

2016

2.387,10

2.387,10

2.387,10

2.387,10

2.387,10

14.322,60

14.322,60

31.032,30

31.032,30

15.516,15

15.516,15

2.387,102.387,10

.. ,--_.:

2.601,94

2.601,94

2.601,94

2.601,94

2.601,94

15.611,63

15.611,63

33.825,21

33.825,21

16.912,60

16.912,60

2.601,94

2.601,94

9.179,04

9.179,04

9.179,04

9.179,04

9.179,04

55.074,23

55.074,23

119.327,51

119.327,51

59.663,75

59.663,75 /'

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OOOOOOOC~VVVVCCOOOVOVVVVÜVOOOOOOVVOOOüOOVOOOOOOOV

Prefeitura Munidpal dos Bezerros I:Emissáo:23/01/2014 09:36Usuário: Daniel Barbosa P'glnaChave de autenticação: 1881-2680-787 'S7/'S7

Demostrativo de Compatibilidade entre o PPA e a LOA ..Filtros utilizados \\Nenhum filtro realizado.

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I;.

ANISTIAS, REMISSÕES E BENEFíCIOS FISCAIS.

Para atendimento ao disposto no art. 165, § 6º da Constituição

Federal, o Poder Executivo Municipal esclarece que não está previsto

no Orçamento Municipal para o: exercício de 2014 nenhum efeito

sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias,

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e

creditícia..'

Por conseguinte, não há valores a demonstrar em decorrência!

de isenções, anistias, remissões/subsídios e benefícios de natureza

financeira, tributária e creditícia, DO exercício de 2014.

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