206
R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 1 Código/Especificação Total da Despesa 106.830.455.030 VALOR Despesas por Programa 0781 0807 2015 2017 2022 2025 2033 2053 2055 2058 2074 2119 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Aviação Civil Combustíveis Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia Energia Elétrica Petróleo e Gás Desenvolvimento Produtivo Política Nacional de Defesa Transporte Marítimo Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 2.641.109.620 5.516.661.294 1.687.153 1.801.137.489 34.540.367.000 407.176.060 10.199.940.858 46.200.690.000 4.202.653.762 141.959.177 1.070.245.704 106.826.913 Despesas por Função 05 09 10 20 22 23 24 25 26 Defesa Nacional Previdência Social Saúde Agricultura Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte 6.335.000 100.000.000 263.838.715 19.267.810 1.368.144.000 4.786.262.872 1.245.361.042 95.830.084.962 3.211.160.629 Despesas por Subfunção 122 126 303 662 692 694 721 722 751 752 753 754 781 784 785 Administração Geral Tecnologia da Informação Suporte Profilático e Terapêutico Produção Industrial Comercialização Serviços Financeiros Comunicações Postais Telecomunicações Conservação de Energia Energia Elétrica Combustíveis Minerais Biocombustíveis Transporte Aéreo Transporte Hidroviário Transportes Especiais 1.532.204.551 3.182.900.566 259.691.915 2.131.429.000 841.298.000 2.641.109.620 431.499.920 353.309.000 100.118.000 10.360.566.088 75.076.760.000 139.039.000 1.943.096.666 2.417.751.704 5.419.681.000 Despesas por Função/Subfunção 05 09 10 20 6.335.000 100.000.000 263.838.715 19.267.810 122 122 126 122 126 303 122 126 6.335.000 40.000.000 60.000.000 2.800.000 1.346.800 259.691.915 18.652.710 615.100 Defesa Nacional Previdência Social Saúde Agricultura Administração Geral Administração Geral Tecnologia da Informação Administração Geral Tecnologia da Informação Suporte Profilático e Terapêutico Administração Geral Tecnologia da Informação

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento

1

Código/Especificação

Total da Despesa 106.830.455.030

VALOR

Despesas por Programa

0781

0807

2015201720222025203320532055205820742119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais FederaisPrograma de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais FederaisAperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)Aviação CivilCombustíveisComunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a DemocraciaEnergia ElétricaPetróleo e GásDesenvolvimento ProdutivoPolítica Nacional de DefesaTransporte MarítimoPrograma de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

2.641.109.620

5.516.661.294

1.687.153 1.801.137.489 34.540.367.000

407.176.060 10.199.940.858 46.200.690.000 4.202.653.762

141.959.177 1.070.245.704

106.826.913

Despesas por Função

050910202223242526

Defesa NacionalPrevidência SocialSaúdeAgriculturaIndústriaComércio e ServiçosComunicaçõesEnergiaTransporte

6.335.000 100.000.000 263.838.715 19.267.810

1.368.144.000 4.786.262.872 1.245.361.042

95.830.084.962 3.211.160.629

Despesas por Subfunção

122126303662692694721722751752753754781784785

Administração GeralTecnologia da InformaçãoSuporte Profilático e TerapêuticoProdução IndustrialComercializaçãoServiços FinanceirosComunicações PostaisTelecomunicaçõesConservação de EnergiaEnergia ElétricaCombustíveis MineraisBiocombustíveisTransporte AéreoTransporte HidroviárioTransportes Especiais

1.532.204.551 3.182.900.566

259.691.915 2.131.429.000

841.298.000 2.641.109.620

431.499.920 353.309.000 100.118.000

10.360.566.088 75.076.760.000

139.039.000 1.943.096.666 2.417.751.704 5.419.681.000

Despesas por Função/Subfunção

05

09

10

20

6.335.000

100.000.000

263.838.715

19.267.810

122

122

126

122

126

303

122

126

6.335.000

40.000.000

60.000.000

2.800.000

1.346.800

259.691.915

18.652.710

615.100

Defesa Nacional

Previdência Social

Saúde

Agricultura

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

Administração Geral

Tecnologia da Informação

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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento

2

Despesas por Função/Subfunção

22

23

24

25

26

1.368.144.000

4.786.262.872

1.245.361.042

95.830.084.962

3.211.160.629

122

126

662

122

126

694

122

126

721

722

122

126

662

692

751

752

753

754

784

785

122

126

781

784

785

50.000.000

30.000.000

1.288.144.000

702.574.756

1.442.578.496

2.641.109.620

228.762.879

231.789.243

431.499.920

353.309.000

437.958.105

1.353.903.769

843.285.000

841.298.000

100.118.000

10.360.566.088

75.076.760.000

139.039.000

1.347.506.000

5.329.651.000

45.121.101

62.667.158

1.943.096.666

1.070.245.704

90.030.000

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Telecomunicações

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Despesas por Órgão

2000022000240002500028000320003300036000390004100052000

Presidência da RepúblicaMinistério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoMinistério da Ciência, Tecnologia e InovaçãoMinistério da FazendaMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorMinistério de Minas e EnergiaMinistério da Previdência SocialMinistério da SaúdeMinistério dos TransportesMinistério das ComunicaçõesMinistério da Defesa

3.118.061.094 19.267.810 28.680.000

5.023.865.511 93.717.361

96.928.258.962 100.000.000 263.838.715

390.000 1.247.201.042

7.174.535

Fonte de Financiamento

6.0.0.0.00.00

6.1.0.0.00.00

6.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.00

6.2.1.0.00.00

6.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.00

6.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento

Recursos Próprios

Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido

Tesouro

Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo

Internas

Externas

106.830.455.030

87.840.526.737

87.840.526.737

11.422.017.630

1.617.577.335

9.804.440.295

4.991.676.853

2.916.986.103

2.074.690.750

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R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX

Quadro Síntese do Orçamento de Investimento

3

Fonte de Financiamento

6.9.0.0.00.00

6.9.1.0.00.00

6.9.2.0.00.00

6.9.9.0.00.00

Outros Recursos de Longo Prazo

Debêntures

Controladora

Outras Fontes

2.576.233.810

76.284.000

1.647.007.561

852.942.249

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4

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R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

5

Programa:

Programa:

2015

2017

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Aviação Civil

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

1.687.153

1.801.137.489

36000

20107

Ministério da Saúde

Secretaria de Aviação Civil

Objetivo:

Objetivo:

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Adequar a prestação dos serviços aeroportuários e a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à demanda existente e futura.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.687.153

131.841.561

48.160.461

151.772.650

82.265.238

270.549.055

74.536.269

200.408.981

51.810.401

36215

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

1.687.153

131.841.561

48.160.461

151.772.650

82.265.238

270.549.055

74.536.269

200.408.981

51.810.401

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos

Adequação do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (DF)

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

Adequação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)

146V

1F59

7H34

10ZA

10ZB

1M31

12LF

7J01

1F52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fornecimento de medicamentos hemoderivados para o SUS pela Hemobrás

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional de Brasília

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional de Campinas

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional de Confins

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional de Fortaleza

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Adequaçao da capacidade do Aeroporto Internacional do Galeao

Adequaçao da capacidade dos aeroportos administrados pela Uniao

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0726

0083

02SQ

006Y

006Z

0070

0071

0072

0074

0075

0076

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R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

6

Programa:

Programa:

2017

2022

Aviação Civil

Combustíveis

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

1.801.137.489

34.540.367.000

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Expandir e modernizar o parque nacional de refino e adequar a infraestruturaindustrial no exterior, de modo a buscar atender integralmente o mercado interno de combustíveis com padrões de qualidade adequados e possibilitar seu comércio internacional.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

2.523.763

14.292.440

23.696.260

45.161.912

24.423.207

52.996.734

32.622.033

38.191.016

3.000.000

7.258.000

131.813.926

12.354.081

42.430.000

14.632.703

344.396.798

370.409.000

8.554.215.000

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

20213

32287

32330

2.523.763

14.292.440

23.696.260

45.161.912

24.423.207

52.996.734

32.622.033

38.191.016

3.000.000

7.258.000

131.813.926

12.354.081

42.430.000

14.632.703

344.396.798

370.409.000

8.554.215.000

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN)

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional deFoz do Iguaçu (PR)

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca (PA)

Construção de Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves no Aeroporto de Teresina - Senador Petrônio Portella (PI)

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães (BA)

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior

Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)

1F53

1F54

1F55

1F56

1J93

1J95

1J98

10ZC

10ZD

10ZE

10Z9

12LD

145V

145X

4099

4864

1P65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desenvolvimento de mercados de combustíveis no exterior

Implantaçao da Refinaria Abreu e Lima (PE)

Implantaçao da Refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0054

004D

004E

004F

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R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

7

Programa: 2022 Combustíveis Valor do Programa Constante no PLOA: 34.540.367.000

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

6.992.541.000

1.751.418.000

177.986.000

223.267.000

182.461.000

41.700.000

1.230.000

100.000

966.938.000

290.000.000

53.913.000

1.416.299.000

579.876.000

1.287.051.000

1.935.409.000

728.733.000

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

6.992.541.000

1.751.418.000

177.986.000

223.267.000

182.461.000

41.700.000

1.230.000

100.000

966.938.000

290.000.000

53.913.000

1.416.299.000

579.876.000

1.287.051.000

1.935.409.000

728.733.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)

Implantação da Refinaria Premium I (MA)

Implantação da Refinaria Premium II (CE)

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

Aquisição de Ativos da REFAP pela PETROBRAS

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias- REDUC, em Duque de Caxias (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alvesde Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)

12O9

117R

119J

125M

1C60

1I88

117S

146B

146C

2767

3157

4108

3135

3161

3155

3129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantaçao da Refinaria Premium I (MA)

Implantaçao da Refinaria Premium II (CE)

Implantaçao de Refinarias

Manutençao, modernizaçao e ampliaçao do parque de refino

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria Duque de Caxias - REDUC (RJ)

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR (PR)

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria de Paulínia - REPLAN (SP)

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria Landulpho Alves - RLAM (BA)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

004G

004H

004I

004M

004R

004S

004T

004U

Page 8: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

8

Programa: 2022 Combustíveis Valor do Programa Constante no PLOA: 34.540.367.000

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Ampliar a produção sustentável de biocombustíveis contribuindo para a adequada participação na matriz energética.

Otimizar a logística referente a petróleo e combustíveis, de forma a reduzircustos e favorecer sua comercialização e seu adequado fornecimento aos consumidores.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.297.508.000

885.420.000

232.841.000

68.270.000

4.152.000

2.768.000

4.498.000

24.657.000

27.947.000

6.747.000

53.967.000

300.747.000

154.009.000

160.524.000

132.371.000

43.415.000

32230

32230

32230

32334

32334

32334

32334

32334

32334

32334

32230

32230

32230

32230

32230

32230

1.297.508.000

885.420.000

232.841.000

68.270.000

4.152.000

2.768.000

4.498.000

24.657.000

27.947.000

6.747.000

53.967.000

300.747.000

154.009.000

160.524.000

132.371.000

43.415.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)

Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com Capacidade de 120 mil m3/ano - ( PA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)

Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)

Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP)

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN /Ilha Dágua-RJ)

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MM t/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES)

3125

3143

3151

12LZ

124I

124J

124N

124X

124Z

20CA

1C22

1I92

11SW

11UN

111R

111S

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC (SP)

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria Gabriel Passos - REGAP (MG)

Modernizaçao e ampliaçao da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP (SP)

Implantaçao e ampliaçao da capacidade de unidades produtoras de biodiesel, etanol e unidades esmagadoras

Implantaçao e expansao da malha dutoviária e de ativos logísticos para ampliaçao da capacidade de escoamento de petróleo, derivados e biocombustíveis

Modernizaçao, ampliaçao e adequaçao da infraestrutura logística de petróleo, derivados e biocombustíveis

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0185

0186

004V

04A6

04A7

00L5

00LA

00LC

Page 9: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

9

Programa:

Programa:

2022

2025

Combustíveis

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

34.540.367.000

407.176.060

41000 Ministério das ComunicaçõesObjetivo:

Expandir a infraestrutura e os serviços de comunicação social eletrônica, telecomunicações e serviços postais, promovendo o acesso pela população e buscando as melhores condições de preço, cobertura e qualidade.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

74.390.000

18.165.000

2.223.159.000

223.625.000

773.000

172.655.000

1.286.000

400.754.000

202.070.000

185.499.000

50.075.000

2.900.000

1.135.358.000

119.593.000

776.678.000

34.436.866

32274

32275

32230

32274

32230

32316

32316

32316

32239

32333

32239

32239

32239

32239

32274

32274

32230

41201

74.390.000

18.165.000

1.918.781.000

304.378.000

223.625.000

773.000

172.655.000

1.286.000

398.201.000

2.553.000

202.070.000

185.499.000

50.075.000

2.900.000

1.135.358.000

119.593.000

776.678.000

34.436.866

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Fronape International Company - FIC

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Petrobras Distribuidora S.A. - BRIpiranga Asfaltos S.A. - IASA

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Manutenção e Adequação de Embarcações

Manutenção e Adequação de Navios

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário

Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentação de Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)

Adequação da infraestrutura de Tratamento, Distribuição e Logística

2B38

2D37

4107

4451

10SO

2B43

2B44

2787

2797

2799

2809

3348

1063

125Q

1C59

146X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modernizar e ampliar a capacidade logística de distribuiçao para atender, de forma otimizada, ao crescimento dos diversos mercados e as demandas legais e regulatórias, primando pela segurança, meio ambiente e saúde pública

Expansao da frota marítima e hidroviária para transporte de petróleo, derivados, gás natural, biocombustíveis e petroquímicos e apoio logístico off-shore

Reformulaçao da malha dutoviária da grande Sao Paulo

Ampliar a capacidade dos serviços postais para a sociedade, por meio do desenvolvimento da infraestrutura de distribuiçao

Ampliar o acesso aos serviços postais para a sociedade, por meio do desenvolvimento da infraestrutura de atendimento

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0751

00LD

00L8

04A8

02YA

02YB

Page 10: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

10

Programa:

Programa:

2025

2033

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

Energia Elétrica

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

407.176.060

10.199.940.858

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir da fonte hídrica com modicidade tarifária.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

19.430.194

59.500.000

59.500.000

80.000.000

98.609.000

55.700.000

11.283.400

175.785.704

5.000.000

128.734.399

4.000.000

41201

41202

41202

41202

41202

41202

32225

32228

32225

32225

32225

19.430.194

59.500.000

59.500.000

80.000.000

98.609.000

55.700.000

11.283.400

175.785.704

5.000.000

128.734.399

4.000.000

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Adequação da infraestrutura de Atendimento - Correios

Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa

Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Estados Unidos

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação paraa Copa e Grandes Eventos

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga

Lançamento de Satélite de Comunicações

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, Composto por 4 PCH's,Totalizando 52 MW, Interligadas por Sistema de Transmissão em 138 kV com 36 km de Extensão (SC)

146W

146Y

147C

147A

12OF

146Z

1K88

1G98

10D7

12DQ

128G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento da capacidade das redes de suporte para transmissao de internet em alta velocidade

Coordenar os investimentos em comunicaçoes necessários para Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 com as demandas futuras de desenvolvimento do setor

Implantaçao da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga

Lançamento de satélite para comunicaçoes

Implantaçao da Usina Hidrelétrica Mauá (PR)

Implantaçao da Usina Hidrelétrica Simplício (MG/RS)

Implantaçao de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Implantaçao de Usinas Hidrelétricas

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0019

02YD

02YE

02YK

02YT

000E

000M

000R

000S

Page 11: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

11

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.199.940.858

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Utilizar as fontes térmicas para geração de energia elétrica, contribuindo para o equilíbrio, complementariedade e diversificação da matriz elétrica.

Aproveitar o potencial de geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas e renováveis.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

8.317.305

81.098.094

100.000

147.368.199

2.226.594.199

1.063.000

148.117.000

53.000.000

169.091.000

91.790.000

314.950.278

100.000

1.000.000

2.490.673

3.000.000

32225

32225

32228

32228

32204

32204

32230

32230

32230

32230

32226

32228

32226

32225

32230

8.317.305

81.098.094

100.000

147.368.199

2.226.594.199

1.063.000

148.117.000

53.000.000

169.091.000

91.790.000

314.950.278

100.000

1.000.000

2.490.673

3.000.000

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW, e de Sistema deTransmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de Extensão (RS)

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS)

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO)

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ)

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)

Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW

Implantação de Parque Eólico de Geração de Energia Elétrica

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica

Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC)

Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar

1F91

10D6

14L2

1G96

5E88

6486

10WI

14LB

14LC

10WJ

12OR

14L5

146A

13FD

14LF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantaçao da Usina Hidrelétrica Batalha (GO/MG)

Implantaçao da Usina Termonuclear Angra III (RJ)

Implantaçao de Usinas Termelétricas

Implantaçao da Usina Termelétrica de Cubatao (SP)

Implantaçao de Parques Eólicos

Implantaçao de Plantas para Geraçao de Energia Elétrica a partir de Outras Fontes Alternativas

Implantaçao de usinas termelétricas a biomassa

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0023

0025

04A9

000U

000W

04A5

000X

000Y

000Z

Page 12: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

12

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.199.940.858

32000

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Planejar o atendimento das demandas futuras de energia elétrica para orientar o desenvolvimento do setor.

Expandir o Sistema Interligado Nacional (SIN), para o pleno atendimento ao mercado, para a integração dos novos empreendimentos de geração de energia elétrica e para a extensão a todas capitais brasileiras.

Implementar os reforços e as melhorias necessárias às instalações de geraçãoe transmissão, adequando-as às necessidades de atendimento ao mercado, conforme planejamento da expansão e da operação do sistema.

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

5.792.200

100.000

26.911.954

1.663.810

52.453.242

117.600.387

17.665.523

23.720.612

2.699.430

4.286.748

25.952.152

106.188.935

51.036.164

100.000

125.045.003

519.236.362

100.000

5.250.000

32225

32228

32204

32228

32228

32225

32226

32228

32348

32348

32228

32223

32347

32228

32273

32226

32226

32224

5.792.200

100.000

26.911.954

1.663.810

52.453.242

117.600.387

17.665.523

23.720.612

2.699.430

4.286.748

25.952.152

106.188.935

51.036.164

100.000

125.045.003

519.236.362

100.000

5.250.000

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Implantação da PCE Biogás Tupandi, para Geração de Energia Elétrica (de 0,5 a 1 MW), com o uso de Biogás, e de LT Associada (500 m, em 13,8 kV) (RS)

Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e MatoGrosso do Sul

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II(Suape II) - C1 e C2 - (PE)

Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)

Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS)

Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS)

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV -180 km) - (MG)

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai

Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230 kV, e LT's ColetorasC1 e C2, em 230 kV (RO)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Implantação de Linha de Transmissão ( 230 kV - 15,5 km) e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

13FF

14L6

6508

1A01

1G97

1O50

11ZY

12DB

12PJ

12PK

121X

126T

128J

14L3

146L

5107

1H05

1H18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizaçao de Estudos e Projetos do Setor Elétrico

Implantaçao de Linhas de Transmissao e Subestaçoes

Ampliaçao da capacidade de geraçao de energia elétrica das usinas em operaçao

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0034

0036

0037

001Q

0027

002C

Page 13: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

13

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.199.940.858

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Universalizar o acesso à energia elétrica.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

5.250.000

11.580.000

50.000

50.000

100.000

100.000.000

6.876.651

57.538.792

427.558

1.308.029

20.901.549

465.566

161.504.804

98.664.196

13.000.000

287.851.500

10.850.000

412.703.079

9.198.925

444.641.195

1.500.000

3.336.661

32224

32230

32345

32345

32228

32230

32228

32355

32348

32348

32348

32348

32354

32354

32224

32224

32224

32226

32225

32228

32224

32272

5.250.000

11.580.000

50.000

50.000

100.000

100.000.000

6.876.651

57.538.792

427.558

1.308.029

20.901.549

465.566

161.504.804

98.664.196

13.000.000

287.851.500

10.850.000

412.703.079

9.198.925

444.641.195

1.500.000

3.336.661

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Breitener Energética S.A. - BREITENER

Breitener Energética S.A. - BREITENER

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Rio Branco Transmissora deEnergia S.A. - RBTE

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 182 MW

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

Adaptação da Usina Termelétrica de Jaraqui para Geração Bicombustível (a GásNatural com Potência Instalada de 75 MW e a Óleo Combustível com Potência Instalada de 83 MW), em Manaus (AM)

Adaptação da Usina Termelétrica de Tambaqui para Geração Bicombustível (a Gás Natural com Potência Instalada de 75 MW e a Óleo Combustível com Potência Instalada de 83 MW), em Manaus (AM)

Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação

Fechamento de Ciclo do Turbogerador 17 da UTE Mário Lago, com Acréscimo de 8MW, em Macaé (RJ)

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ)

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 km - 230kV) (RO/AC)

Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS)

Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500 kV / CC / 3150 MW) (RO)

Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (MA)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na RegiãoNordeste

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AP)

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR)

1H19

10WL

12O1

12O2

14LE

146D

3414

125W

14KG

14KH

14KW

14KX

14MI

14MJ

1891

2C47

2C49

2D61

2D94

20OJ

3243

10WO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantaçao de reforços e melhorias do sistema de transmissao e subestaçoes

Ampliaçao do Acesso a Energia Elétrica na Área Rural (Luz para Todos)

Iniciativa:

Iniciativa:

0045

002D

0035

Page 14: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

14

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.199.940.858

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Estimular medidas de eficiência energética, que contribuam para a otimizaçãoda transmissão, da distribuição e do consumo de energia elétrica.

Ampliar, reforçar e manter os sistemas de distribuição de energia elétrica, incluindo a geração nos sistemas isolados.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

59.000.000

133.600.000

169.100.000

40.647.085

220.000.000

100.118.000

14.128.294

110.285.429

95.935.409

16.885.150

14.077.849

354.525.038

77.305.900

5.600.000

9.560.243

45.965.223

136.997.722

19.352.518

35.463.598

54.585.013

41.093.565

37.979.939

66.614.557

32268

32270

32273

32267

32269

32230

32267

32269

32270

32272

32267

32273

32269

32272

32272

32273

32273

32267

32267

32268

32269

32270

32268

59.000.000

133.600.000

169.100.000

40.647.085

220.000.000

100.118.000

14.128.294

110.285.429

95.935.409

16.885.150

14.077.849

354.525.038

77.305.900

5.600.000

9.560.243

45.965.223

136.997.722

19.352.518

35.463.598

54.585.013

41.093.565

37.979.939

66.614.557

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(RO)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(AM)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(AC)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos(PI)

Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (RR)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (AC)

Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (PI)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica -Redução de Perdas Comerciais (RO)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL)

11XE

11XI

11XU

11X8

11YL

4394

105D

14KY

14KZ

14L0

14L1

14L7

2D89

20PA

20PC

20PD

20PI

20P0

20P2

20P3

20P5

20P7

3375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Promover a Conscientizaçao Sobre o Uso Eficiente de Energia Elétrica

Ampliar, manter e reforçar as redes de distribuiçao de energia elétrica

Iniciativa:

Iniciativa:

0048

0436

003W

01FS

Page 15: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

15

Programa: 2033 Energia Elétrica Valor do Programa Constante no PLOA: 10.199.940.858

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Promover a manutenção das instalações de geração e de transmissão de energiaelétrica, visando a confiabilidade e a segurança do sistema.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

46.823.340

72.389.000

66.771.269

82.983.635

9.042.000

6.600.000

200.000

22.610.000

2.496.000

1.450.000

42.086.993

29.973.142

30.225.144

49.987.919

51.850.000

183.510.937

401.355.390

23.677.000

152.608.000

28.009.608

149.027.230

32270

32268

32273

32273

32273

32273

32270

32273

32317

32225

32228

32228

32276

32276

32224

32226

32204

32276

32230

32228

32226

46.823.340

72.389.000

66.771.269

82.983.635

9.042.000

6.600.000

200.000

22.610.000

2.496.000

1.450.000

42.086.993

29.973.142

30.225.144

49.987.919

51.850.000

183.510.937

401.355.390

23.677.000

152.608.000

28.009.608

149.027.230

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

SFE - Sociedade Fluminensede Energia Ltda.

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RO)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Implantação de Oleodutos e Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termoelétricas (AM)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (RO)

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica BarbosaLima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW (MG)

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, emCandiota (RS)

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

4881

6749

20PE

20PF

20PL

20PM

2775

3267

1C63

20OG

20OM

3292

3372

3380

4467

4476

4477

4493

6556

7066

2D63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prover a geraçao de energia elétrica necessária aos Sistemas Isolados

Manutençao do parque gerador de energia

Manutençao do sistema de transmissao

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0437

01FU

01G1

01G2

Page 16: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

16

Programa:

Programa:

2033

2053

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

10.199.940.858

46.200.690.000

32000

32000

Ministério de Minas e Energia

Ministério de Minas e Energia

Objetivo:

Objetivo:

Pesquisar fontes e tecnologias para o desenvolvimento e inovação no setor deenergia elétrica.

Implantar sistemas coordenados de exploração, produção e processamento de petróleo e gás natural, em terra e mar, com conteúdo local, bem como de transporte de gás natural, orientados ao desenvolvimento equilibrado do território e para atender, agregando valor, aos mercados doméstico e internacional.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

126.000.000

5.334.800

432.472.158

17.152.483

449.725.000

42.539.000

22.650.000

598.550.000

67.380.000

9.993.000

1.242.329.000

526.654.000

32224

32225

32228

32201

32282

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32230

126.000.000

5.334.800

432.472.158

17.152.483

449.725.000

42.539.000

22.650.000

598.550.000

67.380.000

9.993.000

1.242.329.000

526.654.000

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudestee Centro-Oeste

Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos

Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Exploração e Produção de Petróleo e Gás I (Período 2012-2020)

Construção de Bases de Apoio Logístico para Exploração de Petróleo e Gás Natural (Período 2011-2016)

Implantação de Unidade Embarcada de Processamento de Gás Natural Liquefeito (GNLE)

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado

Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL

Implantação de Unidade GTL Parafinas, com Capacidade de Produção de Aproximadamente 12.000 bpd (AM)

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Cessão Onerosa

4462

4471

4478

2745

12OE

12LY

130L

146K

20T7

12O5

20OP

20OR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizaçao de pesquisas no setor elétrico

Aquisiçao de Unidades Estacionárias de Produçao I

Construçao de Bases de Apoio I

Desenvolvimento e implantaçao de instalaçoes de GNL (Gás Natural Liquefeito), dominando a tecnologia e operaçao, inserindo o Brasil no conjunto dos países que detém tecnologia, processos e operaçao de GNL

Desenvolvimento do processo industrial de transformaçao química do gás natural em produtos de maior valor agregado e acessível aos diversos modais logísticos

Desenvolvimento da Produçao da Bacia de Santos

Desenvolvimento da Produçao da Cessao Onerosa

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0439

0057

01GD

004Y

004Z

005A

005B

005C

005D

Page 17: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

17

Programa: 2053 Petróleo e Gás Valor do Programa Constante no PLOA: 46.200.690.000

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

5.505.973.000

4.120.684.000

323.835.000

160.566.000

112.172.000

7.895.000

12.392.000

45.746.000

3.670.558.000

1.079.325.000

9.924.392.000

780.811.000

50.000.000

32230

32230

32308

32308

32230

32308

32351

32308

32271

32271

32230

32230

32230

32230

32282

5.505.973.000

4.120.684.000

323.835.000

160.566.000

17.684.000

80.488.000

14.000.000

7.895.000

12.392.000

45.746.000

3.670.558.000

1.079.325.000

9.924.392.000

780.811.000

50.000.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASTransportadora Associada de Gás S.A. - TAGGás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos edo Espírito Santo

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal

Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária de Gás Natural

Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres

Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2012)

20OU

20OS

146R

146S

4861

4867

8020

8022

20OQ

20OT

146F

146G

1924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desenvolvimento da Produçao do Espírito Santo e Bacia de Campos

Desenvolvimento da Produçao do Pré-Sal

Implantaçao, adequaçao e manutençao da malha de gasodutos de transporte de gás natural

Manutençao da Produçao das Bacias de Campos e do Espirito Santo

Manutençao da Produçao das Bacias de Santos e da Regiao Sul

Realizaçao de levantamentos sísmicos e perfuraçao de poços - Exploraçao de Bacias Sedimentares Marítimas I

Realizaçao de levantamentos sísmicos e perfuraçao de poços - Exploraçao de Bacias Sedimentares Terrestres I

Construçao de Unidades Estacionárias de Produçao I

Construçao de Unidades Estacionárias de Produçao II

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

005E

005F

005H

005P

005Q

005S

005T

0052

0053

Page 18: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

18

Programa: 2053 Petróleo e Gás Valor do Programa Constante no PLOA: 46.200.690.000

32000 Ministério de Minas e EnergiaObjetivo:

Incentivar o desenvolvimento sustentável da indústria do petróleo e gás natural, com ações voltadas à capacitação e qualificação profissional, ao desenvolvimento tecnológico e ao conteúdo local.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.155.262.000

1.218.064.000

389.250.000

1.557.000

364.054.000

375.702.000

93.672.000

326.934.000

2.553.295.000

1.929.869.000

2.453.639.000

873.671.000

31.747.000

3.683.124.000

52.021.000

1.000.000

8.650.000

65.153.000

1.053.314.000

554.004.000

32282

32282

32282

32230

32230

32230

32230

32230

32230

32282

32230

32282

32230

32287

32287

32287

32230

32230

32230

32230

32230

1.155.262.000

1.218.064.000

389.250.000

1.557.000

364.054.000

375.702.000

93.672.000

326.934.000

2.553.295.000

1.929.869.000

2.453.539.000

100.000

873.671.000

31.747.000

3.683.124.000

52.021.000

1.000.000

8.650.000

65.153.000

1.053.314.000

554.004.000

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Netherlands B.V.- PNBV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2020)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2014)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020)

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas dePetróleo e Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Implantação, na REGAP, de Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias e Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento

1I72

117Q

146Q

10TF

14KK

2D00

2D01

2751

2761

2851

4109

4237

4869

8019

8055

1O29

124U

2D83

20LE

20OV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Construçao de Unidades Estacionárias de Produçao III

Construçao de Unidades Estacionárias de Produçao V

Desenvolvimento da produçao de petróleo e gás natural, através da instalaçao de novos sistemas de produçao e manutençao e melhorias dos sistemas atualmente existentes

Realizaçao de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento para petróleo e gás natural

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0063

0054

0057

0058

0066

Page 19: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

19

Programa:

Programa:

2053

2055

Petróleo e Gás

Desenvolvimento Produtivo

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

46.200.690.000

4.202.653.762

36000

28000

Ministério da Saúde

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Objetivo:

Objetivo:

Fortalecer o complexo produtivo-industrial da saúde, ampliando a produção nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, equipamentos e materiais de uso em saúde.

Ampliar a capacidade da indústria petroquímica nacional e promover a substituição competitiva das importações de produtos da indústria química, por meio do incremento da participação patrimonial e da concessão de incentivos fiscais e creditícios, contribuindo ainda para a desconcentração espacial da produção.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

262.539.000

258.004.762

7.510.000

1.980.000

117.528.000

36.392.000

79.150.000

6.100.000

43.932.000

30.329.000

270.268.000

60.133.000

32230

36215

32349

32349

32230

32230

32230

32230

32337

32338

32341

32344

262.539.000

258.004.762

7.510.000

1.980.000

117.528.000

36.392.000

79.150.000

6.100.000

43.932.000

30.329.000

270.268.000

60.133.000

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Innova S.A.

Innova S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Comperj Estirenicos S.A. -CPRJEST

Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas de Estireno e de Poliestireno

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE)

20OW

1H00

20PQ

20PR

1C61

1C62

6595

6597

124O

124Q

124S

125T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantaçao da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás

Fabricaçao de produtos petroquímicos e de química fina

Fabricaçao de fertilizantes nitrogenados

Construçao das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Construçao de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Construçao das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ

Implantaçao da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0194

0856

00N7

03IC

03IN

047O

047P

047Q

047R

Page 20: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

20

Programa:

Programa:

Programa:

2055

2058

2074

Desenvolvimento Produtivo

Política Nacional de Defesa

Transporte Marítimo

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

4.202.653.762

141.959.177

1.070.245.704

52000

20128

Ministério da Defesa

Secretaria de Portos

Objetivo:

Objetivo:

Promover a circulação segura e eficiente do tráfego aéreo civil e militar noespaço aéreo sob a jurisdição do Brasil, por meio da adequação dos Sistemas de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo, visando a ampliar a capacidade de defesa aérea, do controle do espaço aéreo, de segurança de voo e o cumprimento de seus compromissos internacionais.

Assegurar condições adequadas de profundidade aos portos marítimos brasileiros.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

948.011.000

252.638.000

510.713.000

128.743.000

870.065.000

581.157.000

141.959.177

15.000.000

9.000.000

32343

32349

32230

32230

32230

32230

20213

20210

20208

948.011.000

252.638.000

510.713.000

128.743.000

870.065.000

581.157.000

141.959.177

15.000.000

9.000.000

Companhia Integrada Textilde Pernambuco - CITEPE

Innova S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRAS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE)

Implantação da Unidade de Estireno no Pólo Petroquímico do Sul, em Triunfo (RS)

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período2011-2017)

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Uréia e 796 mil t/ano de Amônia

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo

Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 102, 202 e 302 do Porto de Vila do Conde (PA)

Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)

125U

146U

12NC

12NF

124V

14LD

2041

10OK

3E69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Implantaçao de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE)

Implantaçao da Unidade de Estireno no Polo Petroquímico do Sul, em Triunfo (RS)

Implantaçao de Unidades de Produçao de Fertilizantes Nitrogenados I (período 2011-2017)

Implantaçao de Unidade de Produçao de Amônia com capacidade de aproximadamente 520 mil t/ano

Implantaçao de Unidade de Produçao de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Ureia e 796 mil t/ano de Amônia

Construçao de Unidades de Produçao de Petroquímicos de 1a e 2a Geraçao do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)

Monitoramento e defesa do espaço aéreo brasileiro

Adequaçao da navegabilidade em Portos Marítimos Brasileiros

Adequaçao da navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0461

0177

047S

047T

047U

047V

047X

047Y

01HG

00II

00IJ

Page 21: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

21

Programa: 2074 Transporte Marítimo Valor do Programa Constante no PLOA: 1.070.245.704

20128 Secretaria de PortosObjetivo:

Ampliar a capacidade portuária, por meio da adequação da infraestrutura e superestrutura nos portos organizados marítimos brasileiros.

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

1.448.298

17.823.443

7.000.000

1.200.000

1.400.725

19.797.676

200.000

44.078.863

14.111.751

10.000.000

96.000.000

18.500.000

5.600.000

3.200.000

5.400.000

1.500.000

5.675.680

6.946.280

3.900.000

2.500.000

37.190.000

20211

20206

20207

20210

20211

20211

20205

20208

20208

20208

20211

20205

20212

20210

20210

20205

20207

20207

20210

20211

20208

1.448.298

17.823.443

7.000.000

1.200.000

1.400.725

19.797.676

200.000

44.078.863

14.111.751

10.000.000

96.000.000

18.500.000

5.600.000

3.200.000

5.400.000

1.500.000

5.675.680

6.946.280

3.900.000

2.500.000

37.190.000

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)

Adequação da Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE)

Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)

Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA)

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 e 23, noPorto de Santos (SP)

7376

143F

143L

144E

144Y

144Z

147D

1C66

1C67

122T

12LG

12LM

12LN

12L7

12L8

142Z

143I

143J

144A

144X

12LQ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adequaçao da infraestrutura viária em Portos Organizados Marítimos

Adequaçao da infraestrutura viária no Porto de Santos (SP)

Adequaçao de estruturas de acostagem e de operaçao de cargas em portos Organizados Marítimos

Adequaçao de estruturas de acostagem e de operaçao de cargas no Porto de Santos (SP)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0183

00JJ

00JK

00JN

00JS

Page 22: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

22

Programa: 2074 Transporte Marítimo Valor do Programa Constante no PLOA: 1.070.245.704

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

7.200.000

20.000.000

15.000.000

1.840.000

15.000.000

56.061.900

1.358.000

8.000.000

1.020.000

2.000.000

4.850.000

1.000.000

1.000.000

500.000

1.500.000

1.760.000

2.600.000

8.729.120

2.124.464

300.000

1.000.000

37.015.328

1.000.000

8.000.000

20208

20208

20208

20206

20206

20206

20211

20207

20207

20207

20207

20210

20210

20210

20205

20211

20205

20206

20207

20207

20207

20208

20210

20210

7.200.000

20.000.000

15.000.000

1.840.000

15.000.000

56.061.900

1.358.000

8.000.000

1.020.000

2.000.000

4.850.000

1.000.000

1.000.000

500.000

1.500.000

1.760.000

2.600.000

8.729.120

2.124.464

300.000

1.000.000

37.015.328

1.000.000

8.000.000

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Construção de 2 Píeres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Vitória (ES)

Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES)

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)

Implantação de Sistema de Defensas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)

12LS

12NJ

12NK

143B

143D

3E79

11HG

12LK

143O

143Q

143R

144J

144K

144L

147E

7390

143A

143G

143S

143U

143V

143Y

144R

144T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adequaçao de estruturas de acostagem e de operaçao de cargas no Porto de Vitória (ES)

Adequaçao de estruturas de segurança a operaçao de navios em Portos Organizados Marítimos

Adequaçao de instalaçoes gerais e de suprimentos em Portos Organizados Marítimos

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

00JV

00JW

00KR

Page 23: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

23

Programa: 2074 Transporte Marítimo Valor do Programa Constante no PLOA: 1.070.245.704

20128

20128

Secretaria de Portos

Secretaria de Portos

Objetivo:

Objetivo:

Promover a melhoria da infraestrutura de turismo marítimo de passageiros e aintegração porto-cidade por meio da revitalização de áreas portuárias.

Aprimorar a gestão e a operação da infraestrutura portuária brasileira por meio do desenvolvimento de sistemas de inteligência logística e de segurançaportuária, e pela implantação do modelo de Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas entidades responsáveis pela administração de portos marítimos.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

600.000

500.000

4.200.000

11.818.003

8.314.890

4.508.556

3.000.000

2.000.000

8.802.982

25.810.000

26.000.000

79.500.000

30.541.869

88.400.000

211.000.000

20210

20210

20210

20211

20211

20212

20212

20210

20205

20206

20207

20210

20212

20210

20207

20205

20212

20208

20211

600.000

500.000

4.200.000

11.818.003

8.314.890

4.508.556

3.000.000

2.000.000

750.000

2.000.000

2.852.982

2.200.000

1.000.000

25.810.000

26.000.000

79.500.000

30.541.869

88.400.000

211.000.000

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Ceará -CDC

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro(RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 e Duplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)

Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

144U

144V

144W

145B

145D

145H

145U

11WH

20HL

11X0

12LL

12LO

12LP

12LR

12LI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estudos para infraestrutura portuária

Adequaçao de estruturas de acostagem e de operaçao de cargas no Porto de Vila do Conde (PA)

Implantaçao de terminais de passageiros em Portos Organizados Marítimos

Implantaçao de terminal de passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Sistema de Apoio a Gestao de Tráfego de Navios (VTMIS)

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

Iniciativa:

0188

0198

00KT

048C

00LN

00LR

00NZ

Page 24: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas Temáticos

24

Programa: 2074 Transporte Marítimo

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 1.070.245.704

20128

20128

Secretaria de Portos

Secretaria de Portos

Objetivo:

Objetivo:

Aprimorar a gestão e a formulação de políticas para o setor portuário marítimo de forma a contribuir com um planejamento logístico integrado para o país.

Ampliar a capacidade portuária por meio da reestruturação e da implantação de novos portos organizados marítimos.

Órgão:

Órgão:

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

9.000.000

4.500.000

7.000.000

13.417.876

5.000.000

20205

20206

20207

20211

20205

20206

20207

20210

20211

20205

20206

20207

20208

20211

20205

20206

20207

20210

20211

20212

20206

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

500.000

750.000

550.000

850.000

1.850.000

1.000.000

1.500.000

1.000.000

2.000.000

1.500.000

250.000

1.000.000

2.500.000

1.300.000

7.867.876

500.000

5.000.000

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES)

14KJ

14KL

14KM

20HM

12LJ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estudos para o planejamento e gestao do setor portuário

Estudos e projetos de implantaçao de novos portos organizados e terminais portuários marítimos

Iniciativa:

Iniciativa:

0233

0453

00Q1

01HA

Page 25: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

25

Programa:

Programa:

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

2.641.109.620

5.516.661.294

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

3252

4106

3286

4101

4102

4103

4102

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

726.331.431

1.914.778.189

1.000.000

13.800.000

27.881.462

62.037.262

649.097

615.100

25202

25210

25220

25234

25202

25210

25220

25234

20210

20205

20206

20207

20211

20205

20206

20207

20208

20210

20211

20212

20213

20205

20206

20207

20208

20210

20211

20212

20213

22208

22209

1.810.425

3.905.840

423.914.766

296.700.400

12.641.486

33.815.200

327.606.514

1.540.714.989

1.000.000

400.000

500.000

4.000.000

8.900.000

400.000

1.000.000

1.500.000

6.000.000

500.000

2.000.000

467.340

16.014.122

1.200.000

2.000.000

1.500.000

5.000.000

2.000.000

1.500.000

263.050

48.574.212

110.200

538.897

Banco da Amazônia S.A. - BASABanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCaixa Econômica Federal - CAIXABanco do Brasil S.A. - BB

Banco da Amazônia S.A. - BASABanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCaixa Econômica Federal - CAIXABanco do Brasil S.A. - BB

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERNEmpresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Companhia Docas do Ceará -CDCCompanhia Docas do Espírito Santo - CODESACompanhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBACompanhia Docas do Estado de São Paulo - CODESPCompanhia Docas do Pará - CDPCompanhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJCompanhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERNEmpresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINASCompanhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

25000

20000

22000

Ministério da Fazenda

Presidência da República

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Page 26: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

26

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.516.661.294

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

4103

4105

4101

4102

4103

111U

12O8

3274

3286

4101

4102

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

Adequação e Melhoria de Bens Imóveis

Adequação e Modernização do Parque Industrial

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

18.003.613

12.000.000

3.800.000

12.880.000

287.156.106

2.080.000

280.000.000

109.617.120

420.476.276

183.086.360

22208

22209

22212

22208

22209

22212

24202

24202

24202

25220

25234

25277

25211

25220

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25276

25277

25202

25207

25210

25211

25215

100.600

84.000

430.500

6.247.090

910.000

10.846.523

12.000.000

3.800.000

12.880.000

37.156.106

250.000.000

2.080.000

280.000.000

109.617.120

8.166.000

50.000.000

6.450.000

20.000.000

4.654.941

21.006.971

1.229.563

308.898.801

50.000

20.000

1.946.600

10.000.000

7.140.000

30.000.000

1.905.757

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINASCompanhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMGCEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINASCompanhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMGCEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Caixa Econômica Federal - CAIXABanco do Brasil S.A. - BB

ATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Casa da Moeda do Brasil - CMB

Caixa Econômica Federal - CAIXA

Banco da Amazônia S.A. - BASAServiço Federal de Processamento de Dados - SERPROBanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCasa da Moeda do Brasil - CMBIRB - Brasil Resseguros S.A.Caixa Econômica Federal - CAIXACOBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

Empresa Gestora de Ativos - EMGEAATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Banco da Amazônia S.A. - BASAServiço Federal de Processamento de Dados - SERPROBanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCasa da Moeda do Brasil - CMBIRB - Brasil Resseguros S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

22000

24000

25000

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Ministério da Fazenda

Page 27: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

27

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.516.661.294

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

4102

4103

3286

4101

4102

4103

111G

3390

4101

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

1.100.340.029

5.000.000

4.135.000

12.380.000

72.202.361

525.000

143.923.317

175.122.824

25220

25230

25234

25246

25276

25277

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

28234

28234

28234

28234

32224

32226

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32242

33.981.497

791.443

95.581.063

1.300.000

290.000

150.000

34.299.890

140.000.000

6.315.601

30.000.000

24.227.542

310.763.633

16.486.395

535.753.968

1.500.000

828.000

165.000

5.000.000

4.135.000

12.380.000

72.202.361

525.000

143.923.317

1.000.000

1.050.000

23.290.000

24.093.922

17.265.742

46.408.000

3.321.000

338.000

Caixa Econômica Federal - CAIXACOBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMOEmpresa Gestora de Ativos - EMGEAATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Banco da Amazônia S.A. - BASAServiço Federal de Processamento de Dados - SERPROBanco do Nordeste do Brasil S.A. - BNBCasa da Moeda do Brasil - CMBIRB - Brasil Resseguros S.A.Caixa Econômica Federal - CAIXACOBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMOEmpresa Gestora de Ativos - EMGEAATIVOS S.A. - Securitizadora de CréditosFinanceiros

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁSCentrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFFURNAS - Centrais Elétricas S.A.Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Distribuidora S.A. - BRPetrobras Química S.A. - PETROQUISA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

25000

28000

32000

Ministério da Fazenda

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Ministério de Minas e Energia

Page 28: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

28

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.516.661.294

Ação Título Unidade Orçamentária Valor

4101

4102

4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

262.310.281

1.353.903.769

32264

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32333

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32242

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32278

32316

32333

32334

32339

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32242

32267

16.682

1.500.000

14.969.500

2.945.283

650.500

30.434.195

6.022.000

560.000

1.258.000

2.500.000

5.246.920

1.150.000

9.237.369

35.291.902

29.607.355

136.915.000

851.000

100.000

3.900.000

6.200.200

1.613.555

1.337.000

13.570.000

6.035.000

2.888.980

2.303.000

1.102.000

1.037.000

1.402.000

22.000

15.000.000

17.564.145

24.008.500

14.648.950

64.368.650

23.989.314

1.033.520.000

35.836.000

100.000

5.141.000

Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPARCompanhia Energética de Alagoas - CEALCompanhia Energética do Piauí - CEPISACentrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERONBoa Vista Energia S.A. - BVENERGIAAmazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmEPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETROCompanhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEEIpiranga Asfaltos S.A. - IASA

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEARCentrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁSCentrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFFURNAS - Centrais Elétricas S.A.Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Distribuidora S.A. - BRPetrobras Química S.A. - PETROQUISACompanhia Energética de Alagoas - CEALCompanhia Energética do Piauí - CEPISACentrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERONBoa Vista Energia S.A. - BVENERGIAAmazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmEPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETROCompanhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEEPetrobras International Finance Company - PIFCoLiquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁSIpiranga Asfaltos S.A. - IASAPetrobrás Biocombustível S.A. - PBIOComperj Participações S.A.- CPRJPAR

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEARCentrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁSCentrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESFFURNAS - Centrais Elétricas S.A.Petróleo Brasileiro S.A. -PETROBRASPetrobras Distribuidora S.A. - BRPetrobras Química S.A. - PETROQUISACompanhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

32000 Ministério de Minas e Energia

Page 29: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

29

Programa:0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

-

-

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA: 5.516.661.294

Ação

Ação

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

4103

4101

4102

4117

3286

4102

4103

2E48

4101

4102

4103

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social

Instalação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Aquisição de Bens Móveis para atender a AHITAR - Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia - No Estado do Tocantins

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

25.000.000

15.000.000

60.000.000

150.000

2.650.000

1.346.800

300.000

50.000

20.000

20.000

377.632.860

32268

32269

32270

32272

32273

32274

32276

32278

32308

32316

32333

32334

32339

32349

33202

33202

33202

36215

36215

36215

39214

39214

39214

39214

27.880.750

15.179.010

12.165.467

10.444.983

21.281.000

4.002.000

2.600.000

768.000

100.000

9.184.000

1.784.000

298.000

22.000

14.018.000

25.000.000

15.000.000

60.000.000

150.000

2.650.000

1.346.800

300.000

50.000

20.000

20.000

Companhia Energética de Alagoas - CEALCompanhia Energética do Piauí - CEPISACentrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERONBoa Vista Energia S.A. - BVENERGIAAmazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmEPetrobras Transporte S.A. - TRANSPETROCompanhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEEPetrobras International Finance Company - PIFCoTransportadora Associada de Gás S.A. - TAGLiquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁSIpiranga Asfaltos S.A. - IASAPetrobrás Biocombustível S.A. - PBIOComperj Participações S.A.- CPRJPARInnova S.A.

Empresa de Tecnologia e Informações da PrevidênciaSocial - DATAPREV

Empresa de Tecnologia e Informações da PrevidênciaSocial - DATAPREV

Empresa de Tecnologia e Informações da PrevidênciaSocial - DATAPREV

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Órgão:

Órgão:

32000

33000

36000

39000

41000

Ministério de Minas e Energia

Ministério da Previdência Social

Ministério da Saúde

Ministério dos Transportes

Ministério das Comunicações

Page 30: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

R$ 1,00

Recursos de todas as FontesLDO 2012, Anexo I, Inciso XIV

Programas de Gestão e Manutenção

30

Programa:

Programa:

0807

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

-

-

Valor do Programa Constante no PLOA:

Valor do Programa Constante no PLOA:

5.516.661.294

106.826.913

Ação

Ação

Ação

Título

Título

Título

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária

Valor

Valor

Valor

20PU

4101

4102

4103

14JW

4102

4103

8549

Manutenção da Infraestrutura Operacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Ampliação e Modernização da Fábrica Almirante Jurandir Costa Muller de Campos(RJ)

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

38.098.047

192.504.832

231.789.243

6.335.000

229.639

609.896

106.826.913

41201

41201

41202

41201

41202

41201

41202

52231

52231

52231

32224

32225

32228

377.632.860

37.258.047

840.000

191.504.832

1.000.000

187.266.743

44.522.500

6.335.000

229.639

609.896

71.715.000

649.900

34.462.013

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECTTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTEELETROSUL Centrais Elétricas S.A.FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Órgão:

Órgão:

Órgão:

41000

52000

32000

Ministério das Comunicações

Ministério da Defesa

Ministério de Minas e Energia

Page 31: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

31

20000Órgão: Presidência da República

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 3.118.061.094

0807

2017

2058

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aviação Civil

Política Nacional de Defesa

Transporte Marítimo

104.718.724

1.801.137.489

141.959.177

1.070.245.704

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 3.118.061.094

Função

122

126

781

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

Transporte Hidroviário

42.681.462

62.037.262

1.943.096.666

1.070.245.704

Subfunção

20205

20206

20207

20208

20210

20211

20212

20213

Companhia Docas do Ceará - CDC

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Companhia Docas do Pará - CDP

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

110.300.000

115.204.463

80.819.406

294.995.942

81.160.000

382.015.468

45.880.815

2.007.685.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

3.118.061.094

1.264.989.225

1.264.989.225

1.000.129.620

1.000.129.620

664.310.000

335.819.620

852.942.249

852.942.249

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 3.118.061.094

122

126

781

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

Transporte Hidroviário

42.681.462

62.037.262

1.943.096.666

1.070.245.704

Page 32: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

32

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20205 Companhia Docas do Ceará - CDC

TOTAL 110.300.000

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

2.000.000

108.300.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 110.300.000

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

800.000

1.200.000

108.300.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

110.300.000

3.200.000

3.200.000

107.100.000

107.100.000

107.100.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 110.300.000

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

800.000

1.200.000

108.300.000

Page 33: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

33

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

2.000.000

108.300.000

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20205 Companhia Docas do Ceará - CDC

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.12LM

2074.12LO

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.142Z

2074.143A

2074.147D

2074.147E

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Ceará

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

400.000

400.000

1.200.000

750.000

250.000

18.500.000

79.500.000

2.000.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.600.000

200.000

1.500.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0023

0023

0023

0001

0001

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

0023

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

400.000

400.000

1.200.000

750.000

250.000

18.500.000

79.500.000

2.000.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.600.000

200.000

1.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Construção de Terminal de Conteineres, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Fortaleza (CE)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações de Circulação do Porto de Fortaleza (CE)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)

400.000

400.000

1.200.000

750.000

250.000

18.500.000

79.500.000

2.000.000

500.000

1.000.000

1.500.000

2.600.000

200.000

1.500.000

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (%de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execução

7

2

76

53

20

100

14

38

33

100

33

4101

4102

4103

20HL

20HM

12LM

12LO

14KJ

14KL

14KM

142Z

143A

147D

147E

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 34: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

34

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20205 Companhia Docas do Ceará - CDC

Total 110.300.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

física):

Page 35: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

35

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

TOTAL 115.204.463

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

3.500.000

111.704.463

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 115.204.463

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

1.500.000

2.000.000

111.704.463

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

115.204.463

3.500.000

3.500.000

111.704.463

111.704.463

59.958.131

51.746.332

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 115.204.463

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

1.500.000

2.000.000

111.704.463

Page 36: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

36

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

3.500.000

111.704.463

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.12LJ

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.143B

2074.143D

2074.143F

2074.143G

2074.3E79

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Espírito Santo

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES) - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Espírito Santo

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Espírito Santo

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, noPorto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES) - No Estado do Espírito Santo

500.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

5.000.000

2.000.000

750.000

1.500.000

1.840.000

15.000.000

17.823.443

8.729.120

56.061.900

.

.

.

.

.

.

.

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.

.

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.

0032

0032

0032

0001

0001

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

0032

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

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2

2

2

0

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90

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90

90

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

500.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

5.000.000

2.000.000

750.000

1.500.000

1.840.000

15.000.000

17.823.443

8.729.120

56.061.900

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Estudos e Projetos para Implantação do Porto de Águas Profundas (ES)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Vitória (ES)

Construção de Cais na Região dos Dolfins do Atalaia, noPorto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vitória (ES)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vitória (ES)

Obras de Contenção e Ampliação do Cais do Porto de Vitória (ES)

500.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

5.000.000

2.000.000

750.000

1.500.000

1.840.000

15.000.000

17.823.443

8.729.120

56.061.900

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (%de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execução

1

1

25

13

100

21

23

11

77

100

42

4101

4102

4103

20HL

20HM

12LJ

14KJ

14KL

14KM

143B

143D

143F

143G

3E79

.

.

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Page 37: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

37

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

Total 115.204.463

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

física):

Page 38: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

38

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

TOTAL 80.819.406

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

7.000.000

73.819.406

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 80.819.406

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

5.500.000

1.500.000

73.819.406

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

80.819.406

13.050.000

13.050.000

67.769.406

67.769.406

31.550.000

36.219.406

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 80.819.406

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

5.500.000

1.500.000

73.819.406

Page 39: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

39

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

7.000.000

73.819.406

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.12LK

2074.12LL

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.143I

2074.143J

2074.143L

2074.143O

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado da Bahia

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado da Bahia

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado da Bahia

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA) - NoEstado da Bahia

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

4.000.000

1.500.000

1.500.000

2.852.982

2.500.000

8.000.000

26.000.000

2.000.000

550.000

1.000.000

5.675.680

6.946.280

7.000.000

1.020.000

.

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0029

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0001

0001

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0029

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I

I

I

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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2

2

2

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2

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2

2

2

2

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90

90

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90

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90

90

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495

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495

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495

495

495

495

495

495

495

4.000.000

1.500.000

1.500.000

2.852.982

2.500.000

8.000.000

26.000.000

2.000.000

550.000

1.000.000

5.675.680

6.946.280

7.000.000

1.020.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Salvador (BA)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)

4.000.000

1.500.000

1.500.000

2.852.982

2.500.000

8.000.000

26.000.000

2.000.000

550.000

1.000.000

5.675.680

6.946.280

7.000.000

1.020.000

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (%de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execução

4

2

8

72

10

100

14

64

36

100

100

4101

4102

4103

20HL

20HM

12LK

12LL

14KJ

14KL

14KM

143I

143J

143L

143O

.

.

.

.

.

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.

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.

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Page 40: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

40

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

Total 80.819.406

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.143Q

2074.143R

2074.143S

2074.143U

2074.143V

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA) - No Estadoda Bahia

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Aratu (BA) - No Estado da Bahia

2.000.000

4.850.000

2.124.464

300.000

1.000.000

.

.

.

.

.

0029

0029

0029

0029

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I

I

I

I

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4-INV

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4-INV

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2

2

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0

90

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90

90

90

495

495

495

495

495

2.000.000

4.850.000

2.124.464

300.000

1.000.000

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Aratu (BA)

2.000.000

4.850.000

2.124.464

300.000

1.000.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

2074

2074

física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

29

62

30

11

9

143Q

143R

143S

143U

143V

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Page 41: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

41

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

TOTAL 294.995.942

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

11.000.000

283.995.942

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 294.995.942

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

6.000.000

5.000.000

283.995.942

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

294.995.942

85.665.359

85.665.359

209.330.583

209.330.583

129.990.000

79.340.583

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 294.995.942

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

6.000.000

5.000.000

283.995.942

Page 42: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

42

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

11.000.000

283.995.942

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2074.1C66

2074.1C67

2074.12LQ

2074.12LR

2074.12LS

2074.12NJ

2074.12NK

2074.122T

2074.14KM

2074.143Y

2074.3E69

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP) - No Estado de SãoPaulo

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre osArmazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Construção de 2 Píeres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) -No Estado de São Paulo

Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado de São Paulo

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo

6.000.000

5.000.000

44.078.863

14.111.751

37.190.000

88.400.000

7.200.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

2.000.000

37.015.328

9.000.000

.

.

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495

495

495

495

495

495

495

495

6.000.000

5.000.000

44.078.863

14.111.751

37.190.000

88.400.000

7.200.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

2.000.000

37.015.328

9.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - No Município de Guarujá (SP)

Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto deSantos - no Município de Santos (SP)

Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre osArmazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)

Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)

Construção de 2 Píeres de Atracação e de Ponte de Acesso no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço do Píer de Acostagem no Terminal da Alamoa, no Porto de Santos (SP)

Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)

Estudos e Projetos de Infraestrutura de Acessos Terrestres do Porto de Santos (SP)

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP)

Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)

6.000.000

5.000.000

44.078.863

14.111.751

37.190.000

88.400.000

7.200.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

2.000.000

37.015.328

9.000.000

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Trecho pavimentado (% de execução física):

- Trecho pavimentado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Estudo realizado (unidade):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Serviço executado (% de

13

13

20

36

100

38

29

1

15

70

100

4102

4103

1C66

1C67

12LQ

12LR

12LS

12NJ

12NK

122T

14KM

143Y

3E69

.

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Page 43: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

43

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

Total 294.995.942

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

execução física):

Page 44: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

44

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20210 Companhia Docas do Pará - CDP

TOTAL 81.160.000

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

3.500.000

77.660.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 81.160.000

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

1.500.000

2.000.000

77.660.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

81.160.000

19.800.000

19.800.000

61.360.000

61.360.000

31.760.000

29.600.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 81.160.000

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

1.500.000

2.000.000

77.660.000

Page 45: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

45

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

3.500.000

77.660.000

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20210 Companhia Docas do Pará - CDP

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.3286

2074.20HL

2074.20HM

2074.10OK

2074.11WH

2074.11X0

2074.12L7

2074.12L8

2074.14KL

2074.144A

2074.144E

2074.144J

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Pará

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 102, 202 e 302 do Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Pará

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Adequação da Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

500.000

2.000.000

1.000.000

2.200.000

1.300.000

15.000.000

2.000.000

25.810.000

3.200.000

5.400.000

850.000

3.900.000

1.200.000

1.000.000

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500.000

2.000.000

1.000.000

2.200.000

1.300.000

15.000.000

2.000.000

25.810.000

3.200.000

5.400.000

850.000

3.900.000

1.200.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 102, 202 e 302 do Porto de Vila do Conde (PA)

Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Ampliação do Píer Principal, Alargamento do Berço 302 eDuplicação da Ponte de Acesso, no Porto de Vila do Conde (PA)

Ampliação do Terminal de Múltiplo Uso 1, no Porto de Santarém (PA)

Construção do Terminal de Múltiplo Uso 2, no Porto de Santarém (PA)

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação da Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Belém (PA)

500.000

2.000.000

1.000.000

2.200.000

1.300.000

15.000.000

2.000.000

25.810.000

3.200.000

5.400.000

850.000

3.900.000

1.200.000

1.000.000

26.122

26.126

26.122

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Imóvel instalado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Estudo realizado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

7

1

1

765

100

100

80

7

100

30

40

4102

4103

3286

20HL

20HM

10OK

11WH

11X0

12L7

12L8

14KL

144A

144E

144J

.

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Page 46: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

46

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20210 Companhia Docas do Pará - CDP

Total 81.160.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.144K

2074.144L

2074.144R

2074.144T

2074.144U

2074.144V

2074.144W

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA) - NoEstado do Pará

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará

1.000.000

500.000

1.000.000

8.000.000

600.000

500.000

4.200.000

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495

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1.000.000

1.000.000

500.000

1.000.000

8.000.000

600.000

500.000

4.200.000

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Miramar (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)

1.000.000

500.000

1.000.000

8.000.000

600.000

500.000

4.200.000

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

29

7

100

11

33

10

3

32

144K

144L

144R

144T

144U

144V

144W

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Page 47: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

47

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

TOTAL 382.015.468

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

12.400.000

369.615.468

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 382.015.468

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

10.900.000

1.500.000

369.615.468

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

382.015.468

14.300.725

14.300.725

367.714.743

367.714.743

228.801.444

138.913.299

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 382.015.468

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

10.900.000

1.500.000

369.615.468

Page 48: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

48

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

12.400.000

369.615.468

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2074.20HM

2074.11HG

2074.12LG

2074.12LI

2074.14KJ

2074.14KL

2074.14KM

2074.144X

2074.144Y

2074.144Z

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Implantação de Sistema de Defensas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística. - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

8.900.000

2.000.000

1.500.000

7.867.876

1.358.000

96.000.000

211.000.000

3.000.000

1.850.000

1.500.000

2.500.000

1.400.725

19.797.676

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0033

0033

0033

0001

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

8.900.000

2.000.000

1.500.000

7.867.876

1.358.000

96.000.000

211.000.000

3.000.000

1.850.000

1.500.000

2.500.000

1.400.725

19.797.676

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Implantação de Sistema de Defensas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística.

Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no

8.900.000

2.000.000

1.500.000

7.867.876

1.358.000

96.000.000

211.000.000

3.000.000

1.850.000

1.500.000

2.500.000

1.400.725

19.797.676

11.818.003

26.122

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Sistema implantado (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema de Monitoramento Descentralizado Desenvolvido (%de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Implantação realizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

10

12

48

66

8

90

17

25

16

83

4101

4102

4103

20HM

11HG

12LG

12LI

14KJ

14KL

14KM

144X

144Y

144Z

145B

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 49: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

49

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Total 382.015.468

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2074.145B

2074.145D

2074.7376

2074.7390

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Portode Itaguaí (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

11.818.003

8.314.890

1.448.298

1.760.000

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

11.818.003

8.314.890

1.448.298

1.760.000

Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)

Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Portode Itaguaí (RJ)

8.314.890

1.448.298

1.760.000

26.784

26.784

26.784

2074

2074

2074

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Dragagem realizada (mil m³):

- Sistema implantado (% de execução física):

100

73

1

44

145D

7376

7390

.

.

.

Page 50: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

50

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

TOTAL 45.880.815

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

730.390

45.150.425

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 45.880.815

Função

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

467.340

263.050

45.150.425

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

45.880.815

730.390

730.390

45.150.425

45.150.425

45.150.425

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 45.880.815

122

126

784

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

467.340

263.050

45.150.425

Page 51: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

51

0807

2074

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Transporte Marítimo

730.390

45.150.425

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

Total 45.880.815

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4102

0807.4103

0807.4103

2074.20HL

2074.20HM

2074.12LN

2074.12LP

2074.145H

2074.145U

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Norte

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - Nacional

Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

200.000

267.340

237.500

25.550

1.000.000

500.000

5.600.000

30.541.869

4.508.556

3.000.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0024

0027

0024

0027

0001

0001

0024

0024

0024

0024

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

200.000

267.340

237.500

25.550

1.000.000

500.000

5.600.000

30.541.869

4.508.556

3.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária

Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)

Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)

467.340

263.050

1.000.000

500.000

5.600.000

30.541.869

4.508.556

3.000.000

26.122

26.126

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

26.784

0807

0807

2074

2074

2074

2074

2074

2074

- Estudo realizado (unidade):

- Estudo realizado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

3

1

5

57

19

24

4102

4103

20HL

20HM

12LN

12LP

145H

145U

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Page 52: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

52

20000Órgão: Presidência da República

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:20213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

TOTAL 2.007.685.000

0807

2017

2058

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aviação Civil

Política Nacional de Defesa

64.588.334

1.801.137.489

141.959.177

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 2.007.685.000

Função

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

16.014.122

48.574.212

1.943.096.666

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.9.0.0.00.006.9.9.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Outros Recursos de Longo Prazo Outras Fontes

2.007.685.000

1.124.742.751

1.124.742.751

30.000.000

30.000.000

30.000.000

852.942.249

852.942.249

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 2.007.685.000

122

126

781

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Aéreo

16.014.122

48.574.212

1.943.096.666

Page 53: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

53

0807

2017

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aviação Civil

64.588.334

1.801.137.489

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2017.4099

2017.1F52

2017.1F53

2017.1F54

2017.1F55

2017.1F56

2017.1F59

2017.1J93

2017.1J95

2017.1J98

2017.1M31

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária - Nacional

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO) - No Estado de Goiás

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP) - No Estado do Amapá

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)- No Estado de Santa Catarina

Adequação do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (DF) - No Distrito Federal

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR) - No Estado do Paraná

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES) - No Estado do Espírito Santo

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT) - No Estado de Mato Grosso

Adequação do Aeroporto Internacional de São

16.014.122

48.574.212

344.396.798

51.810.401

2.523.763

14.292.440

23.696.260

45.161.912

131.841.561

24.423.207

52.996.734

32.622.033

270.549.055

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0052

0016

0033

0024

0042

0053

0041

0032

0051

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

16.014.122

48.574.212

344.396.798

51.810.401

2.523.763

14.292.440

23.696.260

45.161.912

131.841.561

24.423.207

52.996.734

32.622.033

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Aeroportuária

Adequação do Aeroporto de Goiânia (GO)

Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (RJ)

Construção do Sistema de Pista, Pátio e Acessos do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN)

Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e AcessoViário no Aeroporto Internacional de Florianópolis (SC)

Adequação do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (DF)

Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR)

Adequação do Aeroporto Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Salles (ES)

Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá (MT)

Adequação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (SP)

16.014.122

48.574.212

344.396.798

51.810.401

2.523.763

14.292.440

23.696.260

45.161.912

131.841.561

24.423.207

52.996.734

32.622.033

270.549.055

26.122

26.126

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

0807

0807

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

15

1

5

11

14

12

9

11

34

4102

4103

4099

1F52

1F53

1F54

1F55

1F56

1F59

1J93

1J95

1J98

1M31

.

.

.

.

.

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.

.

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.

.

.

Page 54: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

54

2058 Política Nacional de Defesa 141.959.177

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2017.10ZA

2017.10ZB

2017.10ZC

2017.10ZD

2017.10ZE

2017.10Z9

2017.12LD

2017.12LF

2017.145V

2017.145X

2017.7H34

2017.7J01

Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG) - No Estado de Minas Gerais

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR) - No Estado do Paraná

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca (PA) - No Estado do Pará

Construção de Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves no Aeroporto de Teresina - Senador Petrônio Portella (PI) - No Estado do Piauí

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep.Luís Eduardo Magalhães (BA) - No Estado da Bahia

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE) - No Estado de Sergipe

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ) - No Estado do Riode Janeiro

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP) - No Estado de São Paulo

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

151.772.650

82.265.238

38.191.016

3.000.000

7.258.000

131.813.926

12.354.081

74.536.269

42.430.000

14.632.703

48.160.461

200.408.981

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0031

0023

0041

0015

0022

0013

0029

0043

0028

0033

0035

0033

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

270.549.055

151.772.650

82.265.238

38.191.016

3.000.000

7.258.000

131.813.926

12.354.081

74.536.269

42.430.000

14.632.703

48.160.461

200.408.981

Adequação do Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves (MG)

Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR)

Construção de Terminal de Passageiros no Aeroporto de Santarém - Maestro Wilson Fonseca (PA)

Construção de Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves no Aeroporto de Teresina - Senador Petrônio Portella (PI)

Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)

Adequação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep.Luís Eduardo Magalhães (BA)

Adequação do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (RS)

Ampliação da Infraestrutura do Aeroporto de Aracaju (SE)

Adequação do Aeroporto de Macaé (RJ)

Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)

Adequação do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim (RJ)

151.772.650

82.265.238

38.191.016

3.000.000

7.258.000

131.813.926

12.354.081

74.536.269

42.430.000

14.632.703

48.160.461

200.408.981

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

26.781

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execução):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra concluída (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

17

29

17

55

1

4

33

38

10

14

30

4

22

10ZA

10ZB

10ZC

10ZD

10ZE

10Z9

12LD

12LF

145V

145X

7H34

7J01

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 55: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

55

20000Órgão: Presidência da República

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 20213 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

Total 2.007.685.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2058.2041 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo - Nacional 141.959.177.0001

I 4-INV 2 090 495 141.959.177

Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo 141.959.17726.7812058 2041.

Page 56: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

56

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 19.267.810

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 19.267.810

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 19.267.810

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

18.652.710

615.100

Subfunção

22208

22209

22212

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

6.457.890

1.532.897

11.277.023

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

19.267.810

19.267.810

19.267.810

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 19.267.810

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

18.652.710

615.100

Page 57: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

57

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

TOTAL 6.457.890

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 6.457.890

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 6.457.890

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.357.290

100.600

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

6.457.890

6.457.890

6.457.890

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 6.457.890

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.357.290

100.600

Page 58: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

58

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 6.457.890

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

Total 6.457.890

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais

110.200

100.600

6.247.090

.

.

.

0031

0031

0031

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

110.200

100.600

6.247.090

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

110.200

100.600

6.247.090

20.122

20.126

20.122

0807

0807

0807

4102

4103

4105

.

.

.

Page 59: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

59

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

TOTAL 1.532.897

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.532.897

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 1.532.897

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.448.897

84.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.532.897

1.532.897

1.532.897

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 1.532.897

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.448.897

84.000

Page 60: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

60

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.532.897

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

Total 1.532.897

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais

538.897

84.000

910.000

.

.

.

0031

0031

0031

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

538.897

84.000

910.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

538.897

84.000

910.000

20.122

20.126

20.122

0807

0807

0807

4102

4103

4105

.

.

.

Page 61: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

61

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

TOTAL 11.277.023

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 11.277.023

Programa

Código/Especificação Valor

20 Agricultura 11.277.023

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

10.846.523

430.500

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

11.277.023

11.277.023

11.277.023

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

20 Agricultura 11.277.023

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

10.846.523

430.500

Page 62: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

62

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 11.277.023

22000Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Total 11.277.023

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

0807.4105

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional - No Estado de São Paulo

430.500

10.846.523

.

.

0035

0035

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

430.500

10.846.523

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação da Infraestrutura Operacional

430.500

10.846.523

20.126

20.122

0807

0807

4103

4105

.

.

Page 63: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

63

24000Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 28.680.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 28.680.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 28.680.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

15.800.000

12.880.000

Subfunção

24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 28.680.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

28.680.000

28.680.000

28.680.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 28.680.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

15.800.000

12.880.000

Page 64: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

64

24000Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

TOTAL 28.680.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 28.680.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 28.680.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

15.800.000

12.880.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

28.680.000

28.680.000

28.680.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 28.680.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

15.800.000

12.880.000

Page 65: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

65

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 28.680.000

24000Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Total 28.680.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

12.000.000

3.800.000

12.880.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

12.000.000

3.800.000

12.880.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

12.000.000

3.800.000

12.880.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 66: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

66

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 5.023.865.511

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

2.641.109.620

2.382.755.891

Programa

Código/Especificação Valor

22

23

Indústria

Comércio e Serviços

360.000.000

4.663.865.511

Função

122

126

662

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Serviços Financeiros

715.259.756

1.387.496.135

280.000.000

2.641.109.620

Subfunção

25202

25207

25210

25211

25215

25220

25230

25234

25246

25276

25277

Banco da Amazônia S.A. - BASA

Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

Casa da Moeda do Brasil - CMB

IRB - Brasil Resseguros S.A.

Caixa Econômica Federal - CAIXA

COBRA Tecnologia S.A.

Banco do Brasil S.A. - BB

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

58.864.401

200.000.000

57.626.641

360.000.000

30.788.240

1.264.046.607

18.507.401

3.027.649.221

2.800.000

1.168.000

2.415.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

5.023.865.511

5.023.865.511

5.023.865.511

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22

23

Indústria

Comércio e Serviços

360.000.000

4.663.865.511

122

126

662

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

50.000.000

30.000.000

280.000.000

665.259.756

1.357.496.135

2.641.109.620

Page 67: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

67

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA

TOTAL 58.864.401

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

14.451.911

44.412.490

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 58.864.401

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

10.112.600

34.299.890

14.451.911

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

58.864.401

58.864.401

58.864.401

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 58.864.401

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

10.112.600

34.299.890

14.451.911

Page 68: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

68

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

14.451.911

44.412.490

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA

Total 58.864.401

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

12.641.486

641.053

641.053

528.319

8.166.000

1.946.600

34.299.890

.

.

.

.

.

.

.

0001

0012

0013

0016

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

12.641.486

641.053

641.053

528.319

8.166.000

1.946.600

34.299.890

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

12.641.486

1.810.425

8.166.000

1.946.600

34.299.890

23.694

23.694

23.122

23.122

23.126

0781

0781

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

1

1

1

4106

3252

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

Page 69: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

69

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

TOTAL 200.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 200.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 200.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

60.000.000

140.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 200.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

60.000.000

140.000.000

Page 70: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

70

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 200.000.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Total 200.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

50.000.000

10.000.000

140.000.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

50.000.000

10.000.000

140.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

50.000.000

10.000.000

140.000.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 71: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

71

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

TOTAL 57.626.641

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

37.721.040

19.905.601

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 57.626.641

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

13.590.000

6.315.601

37.721.040

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

57.626.641

57.626.641

57.626.641

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 57.626.641

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

13.590.000

6.315.601

37.721.040

Page 72: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

72

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

37.721.040

19.905.601

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB

Total 57.626.641

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

33.815.200

1.039.400

1.165.280

629.400

1.071.760

6.450.000

7.140.000

6.315.601

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0023

0026

0029

0032

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

33.815.200

1.039.400

1.165.280

629.400

1.071.760

6.450.000

7.140.000

6.315.601

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

33.815.200

3.905.840

6.450.000

7.140.000

6.315.601

23.694

23.694

23.122

23.122

23.126

0781

0781

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

2

2

1

2

4106

3252

4101

4102

4103

.

.

.

.

.

Page 73: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

73

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB

TOTAL 360.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 360.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 360.000.000

Função

122

126

662

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

50.000.000

30.000.000

280.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

360.000.000

360.000.000

360.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 360.000.000

122

126

662

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

50.000.000

30.000.000

280.000.000

Page 74: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

74

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 360.000.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB

Total 360.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3274

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Adequação e Modernização do Parque Industrial - No Estado do Rio de Janeiro

20.000.000

30.000.000

30.000.000

280.000.000

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

20.000.000

30.000.000

30.000.000

280.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação e Modernização do Parque Industrial

20.000.000

30.000.000

30.000.000

280.000.000

22.122

22.122

22.126

22.662

0807

0807

0807

0807

- Linha de produção modernizada(% de execução física):

13

4101

4102

4103

3274

.

.

.

.

Page 75: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

75

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.

TOTAL 30.788.240

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 30.788.240

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 30.788.240

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.560.698

24.227.542

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

30.788.240

30.788.240

30.788.240

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 30.788.240

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.560.698

24.227.542

Page 76: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

76

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 30.788.240

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.

Total 30.788.240

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

4.654.941

1.905.757

24.227.542

.

.

.

0033

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

4.654.941

1.905.757

24.227.542

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

4.654.941

1.905.757

24.227.542

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 77: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

77

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

TOTAL 1.264.046.607

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

751.521.280

512.525.327

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 1.264.046.607

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

164.605.588

347.919.739

751.521.280

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.264.046.607

1.264.046.607

1.264.046.607

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 1.264.046.607

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

164.605.588

347.919.739

751.521.280

Page 78: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

78

0781 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

751.521.280

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

327.606.514

19.948.652

5.068.251

18.250.296

2.175.255

18.282.023

1.886.205

5.068.251

7.568.251

9.841.319

11.432.342

5.068.251

5.036.524

14.221.392

5.971.095

7.460.918

36.136.108

27.516.509

6.948.323

21.273.661

67.528.974

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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0001

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

327.606.514

19.948.652

5.068.251

18.250.296

2.175.255

18.282.023

1.886.205

5.068.251

7.568.251

9.841.319

11.432.342

5.068.251

5.036.524

14.221.392

5.971.095

7.460.918

36.136.108

27.516.509

6.948.323

21.273.661

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

327.606.514

423.914.766

23.694

23.694

0781

0781

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

10

7

11

4

11

3

7

7

13

15

7

7

16

5

10

36

39

10

28

4106

3252

.

.

Page 79: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

79

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 512.525.327

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

Total 1.264.046.607

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111U

0807.3286

0807.3286

0807.3286

0807.3286

0807.3286

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio Grande doSul

Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

28.136.437

29.152.747

20.568.186

15.750.296

18.198.949

7.970.766

7.454.785

21.006.971

33.981.497

310.763.633

37.156.106

1.115.906

1.181.214

20.000.000

2.000.000

85.320.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0041

0042

0043

0051

0052

0053

0054

0001

0001

0001

0053

0023

0026

0035

0043

0053

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

67.528.974

28.136.437

29.152.747

20.568.186

15.750.296

18.198.949

7.970.766

7.454.785

21.006.971

33.981.497

310.763.633

37.156.106

1.115.906

1.181.214

20.000.000

2.000.000

85.320.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

Instalação de Bens Imóveis

21.006.971

33.981.497

310.763.633

37.156.106

109.617.120

23.122

23.122

23.126

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Complexo implantado (% de execução física):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

83

36

31

29

11

21

5

10

80

1

1

1

1

1

4101

4102

4103

111U

3286

.

.

.

.

.

Page 80: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

80

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25230 COBRA Tecnologia S.A.

TOTAL 18.507.401

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 18.507.401

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 18.507.401

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.021.006

16.486.395

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

18.507.401

18.507.401

18.507.401

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 18.507.401

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.021.006

16.486.395

Page 81: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

81

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 18.507.401

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25230 COBRA Tecnologia S.A.

Total 18.507.401

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

1.229.563

791.443

16.486.395

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

1.229.563

791.443

16.486.395

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

1.229.563

791.443

16.486.395

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 82: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

82

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25234 Banco do Brasil S.A. - BB

TOTAL 3.027.649.221

0781

0807

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

1.837.415.389

1.190.233.832

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 3.027.649.221

Função

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

404.479.864

785.753.968

1.837.415.389

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

3.027.649.221

3.027.649.221

3.027.649.221

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 3.027.649.221

122

126

694

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Serviços Financeiros

404.479.864

785.753.968

1.837.415.389

Page 83: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

83

0781 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais

1.837.415.389

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.4106

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Tocantins

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

1.540.714.989

4.419.403

2.983.768

7.211.409

2.126.500

6.918.695

5.548.993

3.096.800

5.505.778

3.816.400

7.801.994

5.752.449

5.541.084

9.467.982

2.970.221

4.227.556

10.046.117

33.121.951

6.461.665

25.991.535

53.391.124

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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0001

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0031

0032

0033

0035

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

1.540.714.989

4.419.403

2.983.768

7.211.409

2.126.500

6.918.695

5.548.993

3.096.800

5.505.778

3.816.400

7.801.994

5.752.449

5.541.084

9.467.982

2.970.221

4.227.556

10.046.117

33.121.951

6.461.665

25.991.535

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário

1.540.714.989

296.700.400

23.694

23.694

0781

0781

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

10

7

13

5

20

7

12

15

11

26

25

22

31

10

13

48

69

29

65

4106

3252

.

.

Page 84: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

84

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.190.233.832

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25234 Banco do Brasil S.A. - BB

Total 3.027.649.221

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0781.3252

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111U

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso do Sul

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal

24.180.986

2.507.812

20.488.490

5.196.411

21.286.386

12.149.723

4.489.168

308.898.801

95.581.063

535.753.968

250.000.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0041

0042

0043

0051

0052

0053

0054

0001

0001

0001

0053

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

53.391.124

24.180.986

2.507.812

20.488.490

5.196.411

21.286.386

12.149.723

4.489.168

308.898.801

95.581.063

535.753.968

250.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação do Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)

308.898.801

95.581.063

535.753.968

250.000.000

23.122

23.122

23.126

23.126

0807

0807

0807

0807

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Ponto de atendimento instalado (unidade):

- Complexo implantado (% de execução física):

154

53

19

53

13

35

39

13

100

4101

4102

4103

111U

.

.

.

.

Page 85: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

85

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

TOTAL 2.800.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2.800.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 2.800.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.300.000

1.500.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.800.000

2.800.000

2.800.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 2.800.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

1.300.000

1.500.000

Page 86: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

86

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2.800.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO

Total 2.800.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

1.300.000

1.500.000

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

2

2

0

0

90

90

495

495

1.300.000

1.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

1.300.000

1.500.000

23.122

23.126

0807

0807

4102

4103

.

.

Page 87: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

87

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

TOTAL 1.168.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.168.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 1.168.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

340.000

828.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.168.000

1.168.000

1.168.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 1.168.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

340.000

828.000

Page 88: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

88

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 1.168.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

Total 1.168.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

50.000

290.000

828.000

.

.

.

0053

0053

0053

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

50.000

290.000

828.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

50.000

290.000

828.000

23.122

23.122

23.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 89: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

89

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

TOTAL 2.415.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2.415.000

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 2.415.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.250.000

165.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.415.000

2.415.000

2.415.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 2.415.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.250.000

165.000

Page 90: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

90

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 2.415.000

25000Órgão: Ministério da Fazenda

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros

Total 2.415.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.12O8

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

Adequação e Melhoria de Bens Imóveis - No Distrito Federal

20.000

150.000

165.000

2.080.000

.

.

.

.

0053

0053

0053

0053

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

20.000

150.000

165.000

2.080.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação e Melhoria de Bens Imóveis

20.000

150.000

165.000

2.080.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

100

4101

4102

4103

12O8

.

.

.

.

Page 91: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

91

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 93.717.361

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 93.717.361

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 93.717.361

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

21.515.000

72.202.361

Subfunção

28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 93.717.361

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

93.717.361

93.717.361

93.717.361

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 93.717.361

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

21.515.000

72.202.361

Page 92: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

92

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

TOTAL 93.717.361

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 93.717.361

Programa

Código/Especificação Valor

23 Comércio e Serviços 93.717.361

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

21.515.000

72.202.361

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

93.717.361

93.717.361

93.717.361

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

23 Comércio e Serviços 93.717.361

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

21.515.000

72.202.361

Page 93: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

93

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 93.717.361

28000Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Total 93.717.361

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3286

0807.3286

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco

Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

4.135.000

12.380.000

72.202.361

1.500.000

3.500.000

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0026

0033

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

4.135.000

12.380.000

72.202.361

1.500.000

3.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

4.135.000

12.380.000

72.202.361

5.000.000

23.122

23.122

23.126

23.122

0807

0807

0807

0807

- Imóvel instalado (unidade):

- Imóvel instalado (unidade):

1

1

4101

4102

4103

3286

.

.

.

.

Page 94: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

94

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 96.928.258.962

0807

2022

2033

2053

2055

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Desenvolvimento Produtivo

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

1.935.785.191

34.540.367.000

10.199.940.858

46.200.690.000

3.944.649.000

106.826.913

Programa

Código/Especificação Valor

22

25

26

Indústria

Energia

Transporte

1.008.144.000

95.830.084.962

90.030.000

Função

122

126

662

692

751

752

753

754

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

437.958.105

1.353.903.769

1.851.429.000

841.298.000

100.118.000

10.360.566.088

75.076.760.000

139.039.000

1.347.506.000

5.419.681.000

Subfunção

32201

32204

32223

32224

32225

32226

32228

32230

32239

32242

32264

32267

32268

32269

32270

32271

32272

32273

32274

32275

32276

32278

32282

32287

32308

32316

32317

32330

32333

32334

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Petrobras Química S.A. - PETROQUISA

Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Fronape International Company - FIC

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Petrobras International Finance Company - PIFCo

Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA

Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

17.152.483

2.673.424.543

130.000.000

600.000.000

428.126.402

1.865.871.200

1.516.827.890

63.781.409.000

878.753.000

538.000

16.682

128.810.344

285.869.320

485.033.604

331.262.993

58.138.000

47.814.537

1.084.925.085

1.649.778.000

18.165.000

109.939.043

3.071.000

5.192.270.000

4.137.301.000

572.884.000

185.000.000

2.496.000

8.554.215.000

6.632.000

140.739.000

Unidade

Despesas por Função/Subfunção

22

25

26

Indústria

Energia

Transporte

1.008.144.000

95.830.084.962

90.030.000

662

122

126

662

692

751

752

753

754

784

785

785

Produção Industrial

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Comercialização

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Biocombustíveis

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

Transportes Especiais

1.008.144.000

437.958.105

1.353.903.769

843.285.000

841.298.000

100.118.000

10.360.566.088

75.076.760.000

139.039.000

1.347.506.000

5.329.651.000

90.030.000

Page 95: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

95

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Código/Especificação Valor

32337

32338

32339

32341

32343

32344

32345

32347

32348

32349

32351

32354

32355

Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Comperj Participações S.A. - CPRJPAR

Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Breitener Energética S.A. - BREITENER

Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Innova S.A.

Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE

43.932.000

30.329.000

44.000

270.268.000

948.011.000

60.133.000

100.000

51.036.164

30.088.880

276.146.000

14.000.000

260.169.000

57.538.792

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.1.0.00.00

6.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Externas

Outros Recursos de Longo Prazo Debêntures

Controladora

96.928.258.962

80.408.850.253

80.408.850.253

9.804.440.295

9.804.440.295

4.991.676.853

2.916.986.103

2.074.690.750

1.723.291.561

76.284.000

1.647.007.561

Fonte de Financiamento

Page 96: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

96

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

TOTAL 17.152.483

2033 Energia Elétrica 17.152.483

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 17.152.483

Função

752 Energia Elétrica 17.152.483

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

17.152.483

17.152.483

17.152.483

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 17.152.483

752 Energia Elétrica 17.152.483

Page 97: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

97

2033 Energia Elétrica 17.152.483

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32201 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL

Total 17.152.483

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos - Nacional

17.152.483.0001

I 4-INV 2 090 495 17.152.483

Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos

17.152.48325.7522033

- Pesquisa realizada (unidade): 20

2745.

Page 98: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

98

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

TOTAL 2.673.424.543

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

17.500.000

2.655.924.543

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 2.673.424.543

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.500.000

15.000.000

2.655.924.543

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

2.673.424.543

553.382.456

553.382.456

700.706.639

700.706.639

1.187.507.663

1.187.507.663

231.827.785

231.827.785

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 2.673.424.543

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.500.000

15.000.000

2.655.924.543

Page 99: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

99

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

17.500.000

2.655.924.543

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR

Total 2.673.424.543

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2033.4477

2033.6486

2033.6508

2033.5E88

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio deJaneiro

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

2.500.000

15.000.000

401.355.390

1.063.000

26.911.954

2.226.594.199

.

.

.

.

.

.

0033

0033

0033

0033

0001

0033

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

2.500.000

15.000.000

401.355.390

1.063.000

26.911.954

2.226.594.199

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)

Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)

Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica

Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.309 MW (RJ)

2.500.000

15.000.000

401.355.390

1.063.000

26.911.954

2.226.594.199

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Estudo realizado (unidade):

- Usina implantada (% de execução física):

1

16

4102

4103

4477

6486

6508

5E88

.

.

.

.

.

.

Page 100: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

100

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

TOTAL 130.000.000

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

23.811.065

106.188.935

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 130.000.000

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

6.246.920

17.564.145

106.188.935

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

130.000.000

130.000.000

130.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 130.000.000

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

6.246.920

17.564.145

106.188.935

Page 101: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

101

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

23.811.065

106.188.935

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Total 130.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.126T

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - No Estado do Rio Grande do Sul

1.000.000

5.246.920

17.564.145

106.188.935

.

.

.

.

0001

0001

0001

0043

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

1.000.000

5.246.920

17.564.145

106.188.935

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Interligação Elétrica Brasil - Uruguai

1.000.000

5.246.920

17.564.145

106.188.935

25.122

25.122

25.126

25.752

0807

0807

0807

2033

- Obra realizada (% de execuçãofísica):

84

4101

4102

4103

126T

.

.

.

.

Page 102: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

102

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

TOTAL 600.000.000

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

26.733.500

501.551.500

71.715.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 600.000.000

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.725.000

24.008.500

573.266.500

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

600.000.000

600.000.000

600.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 600.000.000

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

2.725.000

24.008.500

573.266.500

Page 103: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

103

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

26.733.500

501.551.500

71.715.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE

Total 600.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.111G

2033.2C47

2033.2C49

2033.4462

2033.4467

2033.1H18

2033.1H19

2033.1891

2033.3243

2119.8549

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Norte

Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte - Na Região Norte

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados - Na Região Norte

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte - Na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte - Na Região Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW - No Estado do Pará

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 182 MW - No Estado do Amapá

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(MA) - No Estado do Maranhão

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(AP) - No Estado do Amapá

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

1.050.000

1.150.000

24.008.500

525.000

287.851.500

10.850.000

126.000.000

51.850.000

5.250.000

5.250.000

13.000.000

1.500.000

71.715.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0010

0010

0010

0053

0010

0010

0010

0010

0015

0016

0021

0016

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

1.050.000

1.150.000

24.008.500

525.000

287.851.500

10.850.000

126.000.000

51.850.000

5.250.000

5.250.000

13.000.000

1.500.000

71.715.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Edifício-Sede

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte

Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados

Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Norte

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força -de 78 MW para 182 MW

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(MA)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica(AP)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

1.050.000

1.150.000

24.008.500

525.000

287.851.500

10.850.000

126.000.000

51.850.000

5.250.000

5.250.000

13.000.000

1.500.000

71.715.000

25.122

25.122

25.126

25.122

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2119

- Edifício-sede instalado (% deexecução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

1

13

1

2

1

4101

4102

4103

111G

2C47

2C49

4462

4467

1H18

1H19

1891

3243

8549

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 104: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

104

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

TOTAL 428.126.402

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

47.176.319

380.300.183

649.900

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 428.126.402

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

32.527.369

14.648.950

380.950.083

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

428.126.402

428.126.402

428.126.402

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 428.126.402

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

32.527.369

14.648.950

380.950.083

Page 105: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

105

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

47.176.319

380.300.183

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.2D94

2033.20OG

2033.4471

2033.1F91

2033.1K88

2033.1O50

2033.10D6

2033.10D7

2033.12DQ

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV,com 30 km de Extensão (RS) - No Estado do Rio Grande doSul

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul) - No Estado do Paraná

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul - Nacional

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

23.290.000

9.237.369

14.648.950

9.198.925

1.450.000

5.334.800

8.317.305

11.283.400

117.600.387

81.098.094

5.000.000

128.734.399

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0040

0040

0040

0001

0001

0001

0043

0041

0001

0054

0042

0042

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

23.290.000

9.237.369

14.648.950

9.198.925

1.450.000

5.334.800

8.317.305

11.283.400

117.600.387

81.098.094

5.000.000

128.734.399

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV,com 30 km de Extensão (RS)

Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Sul e Mato Grosso do Sul

Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de Extensão (MS)

Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com37,0 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 54 km de Extensão (SC)

Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de Extensão (SC)

23.290.000

9.237.369

14.648.950

9.198.925

1.450.000

5.334.800

8.317.305

11.283.400

117.600.387

81.098.094

5.000.000

128.734.399

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Usina implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

5

1

35

30

3

32

4101

4102

4103

2D94

20OG

4471

1F91

1K88

1O50

10D6

10D7

12DQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 106: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

106

2119 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 649.900

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

Total 428.126.402

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.128G

2033.13FD

2033.13FF

2119.8549

Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, Composto por 4 PCH's, Totalizando 52 MW, Interligadas por Sistema de Transmissão em 138 kV com 36 km de Extensão (SC) - No Estado de Santa Catarina

Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC) - No Estado de Santa Catarina

Implantação da PCE Biogás Tupandi, para Geração de Energia Elétrica (de 0,5 a 1 MW), com o uso de Biogás, e de LT Associada (500 m, em 13,8 kV) (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

4.000.000

2.490.673

5.792.200

649.900

.

.

.

.

0042

0042

0043

0001

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

4.000.000

2.490.673

5.792.200

649.900

Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, Composto por 4 PCH's, Totalizando 52 MW, Interligadas por Sistema de Transmissão em 138 kV com 36 km de Extensão (SC)

Implantação do Projeto Megawatt Solar, para Geração de Energia Elétrica (1 MWp), a partir de Painéis Fotovoltaicos e de LT Associada (200 m, em 13,8 kV) (SC)

Implantação da PCE Biogás Tupandi, para Geração de Energia Elétrica (de 0,5 a 1 MW), com o uso de Biogás, e de LT Associada (500 m, em 13,8 kV) (RS)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

4.000.000

2.490.673

5.792.200

649.900

25.752

25.752

25.752

25.752

2033

2033

2033

2119

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

2

63

100

128G

13FD

13FF

8549

.

.

.

.

Page 107: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

107

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

TOTAL 1.865.871.200

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

267.677.791

1.598.193.409

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.865.871.200

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

59.385.824

64.368.650

1.742.116.726

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.865.871.200

1.865.871.200

1.865.871.200

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.865.871.200

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

59.385.824

64.368.650

1.742.116.726

Page 108: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

108

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

267.677.791

1.598.193.409

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF

Total 1.865.871.200

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

0807.3390

2033.2D61

2033.2D63

2033.4476

2033.1H05

2033.11ZY

2033.12OR

2033.146A

2033.5107

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Nordeste

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Nordeste

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE) - Na Região Nordeste

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste - Na Região Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado - No Estado da Bahia

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamentodas LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE) - No Estado de Pernambuco

Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica CasaNova (BA) - 180 MW - No Estado da Bahia

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica - Na Região Nordeste

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste - Na Região Nordeste

24.093.922

35.291.902

64.368.650

143.923.317

412.703.079

149.027.230

183.510.937

100.000

17.665.523

314.950.278

1.000.000

519.236.362

.

.

.

.

.

.

.

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.

0020

0020

0020

0020

0020

0020

0020

0029

0026

0029

0020

0020

I

I

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I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

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4-INV

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

24.093.922

35.291.902

64.368.650

143.923.317

412.703.079

149.027.230

183.510.937

100.000

17.665.523

314.950.278

1.000.000

519.236.362

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Nordeste

Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado

Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamentodas LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)

Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica CasaNova (BA) - 180 MW

Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétricana Região Nordeste

24.093.922

35.291.902

64.368.650

143.923.317

412.703.079

149.027.230

183.510.937

100.000

17.665.523

314.950.278

1.000.000

519.236.362

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Família atendida (unidade):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Parque implantado (% de execução):

- Parque implantado (% de implantação):

- Sistema ampliado (% de execução física):

148

1

12

33

1

15

4101

4102

4103

3390

2D61

2D63

4476

1H05

11ZY

12OR

146A

5107

.

.

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Page 109: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

109

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

TOTAL 1.516.827.890

0807

2033

2119

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

70.862.411

1.411.503.466

34.462.013

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.516.827.890

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

46.873.097

23.989.314

1.445.965.479

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.3.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Externas

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

1.516.827.890

154.788.068

154.788.068

1.258.250.006

1.200.267.256

57.982.750

103.789.816

103.789.816

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.516.827.890

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

46.873.097

23.989.314

1.445.965.479

Page 110: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

110

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

70.862.411

1.411.503.466

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20OJ

2033.20OM

2033.4478

2033.1A01

2033.1G96

2033.1G97

2033.1G98

2033.12DB

2033.121X

2033.14LE

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste - Nacional

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW,e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO) - Nacional

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP) - No Estado de São Paulo

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de TransmissãoAssociado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ) - Na Região Sudeste

Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV) - Na Região Sudeste

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG) - No Estado de Minas Gerais

Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em

17.265.742

29.607.355

23.989.314

444.641.195

42.086.993

432.472.158

1.663.810

147.368.199

52.453.242

175.785.704

23.720.612

25.952.152

100.000

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0001

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90

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495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

17.265.742

29.607.355

23.989.314

444.641.195

42.086.993

432.472.158

1.663.810

147.368.199

52.453.242

175.785.704

23.720.612

25.952.152

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos(RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92km)

Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW,e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de Extensão (MG/GO)

Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)

Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de TransmissãoAssociado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)

Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação Associada em Linhares (230/138 kV)

Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)

Ampliação da Capacidade de Geração de Usinas em Operação

17.265.742

29.607.355

23.989.314

444.641.195

42.086.993

432.472.158

1.663.810

147.368.199

52.453.242

175.785.704

23.720.612

25.952.152

100.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Sistema implantado (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução física):

- Usina implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Sistema implantado (% de execução):

1

8

10

9

29

12

4101

4102

4103

20OJ

20OM

4478

1A01

1G96

1G97

1G98

12DB

121X

14LE

.

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.

.

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Page 111: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

111

2119 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia 34.462.013

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.

Total 1.516.827.890

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.14L2

2033.14L3

2033.14L5

2033.14L6

2033.3292

2033.3414

2033.7066

2119.8549

Operação - Nacional

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica- Nacional

Implantação de Parque Eólico de Geração de Energia Elétrica - Nacional

Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa - Nacional

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW(MG) - No Estado de Minas Gerais

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - Nacional

100.000

100.000

100.000

100.000

29.973.142

6.876.651

28.009.608

34.462.013

.

.

.

.

.

.

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0001

0001

0001

0001

0031

0033

0031

0001

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I

I

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4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

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2

2

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495

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495

495

495

495

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

29.973.142

6.876.651

28.009.608

34.462.013

Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica

Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica

Implantação de Parque Eólico de Geração de Energia Elétrica

Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa

Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW(MG)

Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ)

Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

100.000

100.000

100.000

100.000

29.973.142

6.876.651

28.009.608

34.462.013

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2119

- Capacidade ampliada (% de execução):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução):

- Parque implantado (% de execução):

- Usina implantada (% de execução):

- Usina modernizada (% de execução física):

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Usina modernizada (% de execução física):

1

1

1

1

1

2

1

1

14L2

14L3

14L5

14L6

3292

3414

7066

8549

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.

Page 112: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

112

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

TOTAL 63.781.409.000

0807

2022

2033

2053

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Desenvolvimento Produtivo

1.216.843.000

22.808.808.000

829.304.000

36.596.606.000

2.329.848.000

Programa

Código/Especificação Valor

25

26

Energia

Transporte

63.691.379.000

90.030.000

Função

122

126

662

751

752

753

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Transportes Especiais

183.323.000

1.033.520.000

581.157.000

100.118.000

739.179.000

56.673.731.000

4.470.381.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

63.781.409.000

63.781.409.000

63.781.409.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25

26

Energia

Transporte

63.691.379.000

90.030.000

122

126

662

751

752

753

785

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

Conservação de Energia

Energia Elétrica

Combustíveis Minerais

Transportes Especiais

Transportes Especiais

183.323.000

1.033.520.000

581.157.000

100.118.000

739.179.000

56.673.731.000

4.380.351.000

90.030.000

Page 113: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

113

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

1.216.843.000

22.808.808.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2767

2022.4107

2022.4108

2022.4451

2022.1C22

2022.1C59

2022.1C60

2022.1I88

2022.1I92

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário - Nacional

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP) - No Estado de SãoPaulo

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará

Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP) - No Estado de São Paulo

46.408.000

136.915.000

1.033.520.000

290.000.000

1.918.781.000

1.416.299.000

223.625.000

53.967.000

776.678.000

182.461.000

41.700.000

300.747.000

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495

495

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495

495

495

495

46.408.000

136.915.000

1.033.520.000

290.000.000

1.918.781.000

1.416.299.000

223.625.000

53.967.000

776.678.000

182.461.000

41.700.000

300.747.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Parque de Refino

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário

Ampliação da Capacidade do Sistema de Escoamento de Petróleo e Derivados da Refinaria de Paulínia - REPLAN para 63.000 m3/dia, em Paulínia (SP)

Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)

Construção de Pier para Navios de até 150 mil tpb, em São Sebastião (SP), e de Duto Associado, com Aproximadamente 130 km, até Guararema (OSVAT 2 - Petróleo) (SP)

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool

46.408.000

136.915.000

1.033.520.000

290.000.000

1.918.781.000

1.416.299.000

223.625.000

53.967.000

776.678.000

182.461.000

41.700.000

300.747.000

154.009.000

25.122

25.122

25.126

25.753

25.785

25.753

25.785

25.785

25.785

25.753

25.753

25.785

25.785

0807

0807

0807

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

3

16

17

17

17

4101

4102

4103

2767

4107

4108

4451

1C22

1C59

1C60

1I88

1I92

11SW

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Page 114: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

114

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.11SW

2022.11UN

2022.111R

2022.111S

2022.117R

2022.117S

2022.119J

2022.12O9

2022.125M

2022.146B

2022.146C

2022.3125

2022.3129

Implantação de Sistema de Escoamento de Álcool (Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ) - Na Região Sudeste

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP) - No Estado de São Paulo

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade deEscoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES) - No Estado do EspíritoSanto

Implantação da Refinaria Premium I (MA) - No Estado do Maranhão

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR) - No Estado do Paraná

Implantação da Refinaria Premium II (CE) - No Estado doCeará

Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte

Aquisição de Ativos da REFAP pela PETROBRAS - No Estadodo Rio Grande do Sul

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da

154.009.000

160.524.000

132.371.000

43.415.000

1.751.418.000

1.230.000

177.986.000

6.992.541.000

223.267.000

100.000

966.938.000

1.297.508.000

728.733.000

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495

495

154.009.000

160.524.000

132.371.000

43.415.000

1.751.418.000

1.230.000

177.986.000

6.992.541.000

223.267.000

100.000

966.938.000

1.297.508.000

(Ribeirão Preto-SP / REPLAN / Ilha Dágua-RJ)

Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião enos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)

Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP, de 0,5 MMt/ano para 1,6 MM t/ano, através dos Terminais da Ilha Redonda e da Ilha Comprida (RJ)

Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade deEscoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m3/dia para 18,0 MM m3/dia, em Barra do Riacho (ES)

Implantação da Refinaria Premium I (MA)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)

Implantação da Refinaria Premium II (CE)

Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)

Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RN)

Aquisição de Ativos da REFAP pela PETROBRAS

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes - RPBC, em Cubatão (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)

160.524.000

132.371.000

43.415.000

1.751.418.000

1.230.000

177.986.000

6.992.541.000

223.267.000

100.000

966.938.000

1.297.508.000

728.733.000

25.785

25.785

25.785

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

2022

2022

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2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Refinaria implantada (% de execução física):

- Unidade modernizada (% de execução física):

- Refinaria implantada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Ativo incorporado (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

53

1

1

2

1

3

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33

39

1

34

7

11UN

111R

111S

117R

117S

119J

12O9

125M

146B

146C

3125

3129

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Page 115: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

115

2033 Energia Elétrica 829.304.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.3135

2022.3143

2022.3151

2022.3155

2022.3157

2022.3161

2033.4394

2033.6556

2033.6556

2033.6556

2033.10WI

2033.10WJ

Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) - No Estado da Bahia

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP) - No Estado de São Paulo

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) - No Estado do Paraná

Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sudeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas - Na Região Sul

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP) - No Estado de São Paulo

579.876.000

885.420.000

232.841.000

1.935.409.000

53.913.000

1.287.051.000

100.118.000

34.484.000

117.124.000

1.000.000

148.117.000

91.790.000

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495

495

495

728.733.000

579.876.000

885.420.000

232.841.000

1.935.409.000

53.913.000

1.287.051.000

100.118.000

34.484.000

117.124.000

1.000.000

148.117.000

91.790.000

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)

Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)

Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Usinas Termelétricas

Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju, com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)

Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através

579.876.000

885.420.000

232.841.000

1.935.409.000

53.913.000

1.287.051.000

100.118.000

152.608.000

148.117.000

91.790.000

11.580.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.751

25.752

25.752

25.752

25.752

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2033

2033

2033

2033

2033

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Refinaria adaptada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

10

2

1

1

7

1

1

5

26

3135

3143

3151

3155

3157

3161

4394

6556

10WI

10WJ

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116

2053 Petróleo e Gás 36.596.606.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.10WL

2033.14LB

2033.14LC

2033.14LF

2033.146D

2053.2D00

2053.2D01

2053.2D83

2053.20LE

2053.20OP

2053.20OQ

2053.20OR

2053.20OS

2053.20OT

Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste - Na Região Sudeste

Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar - Nacional

Fechamento de Ciclo do Turbogerador 17 da UTE Mário Lago, com Acréscimo de 8 MW, em Macaé (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia - Na Região Norte

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos - Na Região Sudeste

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Cessão Onerosa - Nacional

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Pré-Sal - Nacional

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul - Nacional

11.580.000

53.000.000

169.091.000

3.000.000

100.000.000

375.702.000

93.672.000

65.153.000

1.053.314.000

1.242.329.000

3.670.558.000

526.654.000

4.120.684.000

1.079.325.000

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0054

0020

0030

0001

0033

0010

0020

0033

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0030

0030

0001

0001

0001

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495

495

495

495

495

495

495

11.580.000

53.000.000

169.091.000

3.000.000

100.000.000

375.702.000

93.672.000

65.153.000

1.053.314.000

1.242.329.000

3.670.558.000

526.654.000

4.120.684.000

1.079.325.000

de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste

Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste

Implantação de Unidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Energia Solar

Fechamento de Ciclo do Turbogerador 17 da UTE Mário Lago, com Acréscimo de 8 MW, em Macaé (RJ)

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia

Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, na Bacia de Santos

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Cessão Onerosa

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural -Pré-Sal

Manutenção da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Santos e da Região Sul

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural

53.000.000

169.091.000

3.000.000

100.000.000

375.702.000

93.672.000

65.153.000

1.053.314.000

1.242.329.000

3.670.558.000

526.654.000

4.120.684.000

1.079.325.000

5.505.973.000

25.752

25.752

25.752

25.752

25.753

25.753

25.753

25.753

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25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

2033

2033

2033

2033

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

- Usina ampliada (% de execuçãofísica):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Unidade implantada (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

17

5

10

6

83

14LB

14LC

14LF

146D

2D00

2D01

2D83

20LE

20OP

20OQ

20OR

20OS

20OT

20OU

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Page 117: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

117

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.20OU

2053.20OV

2053.20OW

2053.20T7

2053.2751

2053.2761

2053.4109

2053.4237

2053.4861

2053.1O29

2053.10TF

2053.12LY

2053.12O5

2053.124U

Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural nas Bacias de Campos e do Espírito Santo - Na Região Sudeste

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento- Nacional

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável - Nacional

Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL - Nacional

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte - Na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste - Na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia - No Estado do Rio de Janeiro

Construção de Bases de Apoio Logístico para Exploração de Petróleo e Gás Natural (Período 2011-2016) - Nacional

Implantação de Unidade GTL Parafinas, com Capacidade deProdução de Aproximadamente 12.000 bpd (AM) - No Estadodo Amazonas

Implantação, na REGAP, de Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias e Processos Ecoeficientes - NEPE (MG) - No Estado de Minas Gerais

5.505.973.000

554.004.000

262.539.000

67.380.000

326.934.000

2.553.295.000

2.453.539.000

873.671.000

17.684.000

1.000.000

1.557.000

42.539.000

9.993.000

8.650.000

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0010

0020

0001

0001

0001

0033

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0001

0013

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495

495

495

495

495

5.505.973.000

554.004.000

262.539.000

67.380.000

326.934.000

2.553.295.000

2.453.539.000

873.671.000

17.684.000

1.000.000

1.557.000

42.539.000

9.993.000

8.650.000

nas Bacias de Campos e do Espírito Santo

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Abastecimento

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Gás, Energia e Desenvolvimento Sustentável

Manutenção da Infraestrutura dos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte

Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m3/dia para 22,8 MM m3/dia

Construção de Bases de Apoio Logístico para Exploração de Petróleo e Gás Natural (Período 2011-2016)

Implantação de Unidade GTL Parafinas, com Capacidade deProdução de Aproximadamente 12.000 bpd (AM)

Implantação, na REGAP, de Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias e Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)

554.004.000

262.539.000

67.380.000

326.934.000

2.553.295.000

2.453.539.000

873.671.000

17.684.000

1.000.000

1.557.000

42.539.000

9.993.000

8.650.000

25.753

25.753

26.785

25.753

25.753

25.753

25.753

25.785

25.753

25.753

25.753

25.752

25.753

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execução

1

1

1

2

20

20OV

20OW

20T7

2751

2761

4109

4237

4861

1O29

10TF

12LY

12O5

124U

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Page 118: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

118

2055 Desenvolvimento Produtivo 2.329.848.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.130L

2053.14KK

2053.146F

2053.146G

2053.146K

2055.6595

2055.6597

2055.1C61

2055.1C62

2055.12NC

2055.12NF

2055.124V

Implantação de Unidade Embarcada de Processamento de Gás Natural Liquefeito (GNLE) - Nacional

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos - No Estado do Rio de Janeiro

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas - Nacional

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres - Nacional

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado - NoEstado da Bahia

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE) - No Estado de Sergipe

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA) - No Estado da Bahia

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017) - Nacional

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano - No Estadode Minas Gerais

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes

22.650.000

364.054.000

9.924.392.000

780.811.000

598.550.000

79.150.000

6.100.000

117.528.000

36.392.000

510.713.000

128.743.000

870.065.000

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0001

0033

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0029

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0001

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495

22.650.000

364.054.000

9.924.392.000

780.811.000

598.550.000

79.150.000

6.100.000

117.528.000

36.392.000

510.713.000

128.743.000

Implantação de Unidade Embarcada de Processamento de Gás Natural Liquefeito (GNLE)

Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Naturalno Terminal de Cabiúnas (RJ), Fase II, para 28 MM m3/dia - Bacia de Santos

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Marítimas

Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres

Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)

Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)

Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017)

Implantação de Unidade de Produção de Amônia com Capacidade de Aproximadamente 520 mil t/ano

Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Uréia e 796 mil t/ano de Amônia

22.650.000

364.054.000

9.924.392.000

780.811.000

598.550.000

79.150.000

6.100.000

117.528.000

36.392.000

510.713.000

128.743.000

870.065.000

26.785

25.753

25.753

25.753

25.785

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

2053

2053

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2055

2055

2055

2055

2055

2055

2055

física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Poço exploratório perfurado (unidade):

- Poço exploratório perfurado (unidade):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Projeto implantado (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

2

18

84

44

48

30

36

10

8

130L

14KK

146F

146G

146K

6595

6597

1C61

1C62

12NC

12NF

124V

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Page 119: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

119

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Total 63.781.409.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.14LD

Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 mil t/ano de Uréia e 796 mil t/ano de Amônia - Nacional

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

581.157.000.0033

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

870.065.000

581.157.000

Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

581.157.00025.6622055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

16

8

14LD.

Page 120: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

120

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR

TOTAL 878.753.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

40.008.000

838.745.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 878.753.000

Função

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

4.172.000

35.836.000

838.745.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

878.753.000

878.753.000

878.753.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 878.753.000

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

4.172.000

35.836.000

838.745.000

Page 121: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

121

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

40.008.000

838.745.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR

Total 878.753.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2787

2022.2797

2022.2799

2022.2809

2022.3348

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis- Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis - Nacional

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

3.321.000

851.000

35.836.000

398.201.000

202.070.000

185.499.000

50.075.000

2.900.000

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

3.321.000

851.000

35.836.000

398.201.000

202.070.000

185.499.000

50.075.000

2.900.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Manutenção da Infraestrutura de Atendimento a Grandes Clientes

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmentode Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural eBiocombustíveis

Ampliação e Modernização da Infraestrutura Varejista deDistribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

3.321.000

851.000

35.836.000

398.201.000

202.070.000

185.499.000

50.075.000

2.900.000

25.122

25.122

25.126

25.692

25.692

25.692

25.692

25.692

0807

0807

0807

2022

2022

2022

2022

2022

- Unidade modernizada (unidade):

2

4101

4102

4103

2787

2797

2799

2809

3348

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 122: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

122

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA

TOTAL 538.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 538.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 538.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

438.000

100.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

538.000

538.000

538.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 538.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

438.000

100.000

Page 123: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

123

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 538.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA

Total 538.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

338.000

100.000

100.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

0

0

0

90

90

90

495

495

495

338.000

100.000

100.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

338.000

100.000

100.000

25.122

25.122

25.126

0807

0807

0807

4101

4102

4103

.

.

.

Page 124: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

124

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

TOTAL 16.682

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 16.682

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 16.682

Função

122 Administração Geral 16.682

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

16.682

16.682

16.682

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 16.682

122 Administração Geral 16.682

Page 125: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

125

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 16.682

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR

Total 16.682

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

16.682.0033

I 4-INV 2 090 495 16.682

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis 16.68225.1220807 4101.

Page 126: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

126

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

TOTAL 128.810.344

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

5.141.000

123.669.344

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 128.810.344

Função

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

5.141.000

123.669.344

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

128.810.344

71.430.413

71.430.413

57.379.931

57.379.931

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 128.810.344

126

752

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

5.141.000

123.669.344

Page 127: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

127

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

5.141.000

123.669.344

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

Total 128.810.344

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

2033.20P0

2033.20P2

2033.105D

2033.11X8

2033.14L1

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC) - No Estado do Acre

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AC)- No Estado do Acre

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC) - No Estado do Acre

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC) - No Estado do Acre

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC) - No Estado do Acre

5.141.000

19.352.518

35.463.598

14.128.294

40.647.085

14.077.849

.

.

.

.

.

.

0012

0012

0012

0012

0012

0012

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

5.141.000

19.352.518

35.463.598

14.128.294

40.647.085

14.077.849

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AC)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AC)

Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AC)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AC)

5.141.000

19.352.518

35.463.598

14.128.294

40.647.085

14.077.849

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

2033

2033

2033

2033

2033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

100

5.000

13

4103

20P0

20P2

105D

11X8

14L1

.

.

.

.

.

.

Page 128: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

128

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

TOTAL 285.869.320

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

33.280.750

252.588.570

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 285.869.320

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

5.400.000

27.880.750

252.588.570

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

285.869.320

137.648.105

137.648.105

148.221.215

148.221.215

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 285.869.320

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

5.400.000

27.880.750

252.588.570

Page 129: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

129

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

33.280.750

252.588.570

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

Total 285.869.320

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20P3

2033.6749

2033.11XE

2033.3375

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuiçãode Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL)- No Estado de Alagoas

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL) - No Estado de Alagoas

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL) - No Estado de Alagoas

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL) - No Estado de Alagoas

1.500.000

3.900.000

27.880.750

54.585.013

72.389.000

59.000.000

66.614.557

.

.

.

.

.

.

.

0027

0027

0027

0027

0027

0027

0027

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

1.500.000

3.900.000

27.880.750

54.585.013

72.389.000

59.000.000

66.614.557

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação do Sistemas de Comercialização e Distribuiçãode Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AL)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AL)

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz para Todos (AL)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AL)

1.500.000

3.900.000

27.880.750

54.585.013

72.389.000

59.000.000

66.614.557

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

8.000

23

4101

4102

4103

20P3

6749

11XE

3375

.

.

.

.

.

.

.

Page 130: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

130

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

TOTAL 485.033.604

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

36.348.710

448.684.894

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 485.033.604

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

21.169.700

15.179.010

448.684.894

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

485.033.604

271.461.558

271.461.558

213.572.046

213.572.046

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 485.033.604

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

21.169.700

15.179.010

448.684.894

Page 131: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

131

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

36.348.710

448.684.894

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

Total 485.033.604

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.2D89

2033.20P5

2033.11YL

2033.14KY

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI) - No Estado do Piauí

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI)- No Estado do Piauí

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI) - No Estado do Piauí

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI) - No Estado do Piauí

14.969.500

6.200.200

15.179.010

77.305.900

41.093.565

220.000.000

110.285.429

.

.

.

.

.

.

.

0022

0022

0022

0022

0022

0022

0022

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

14.969.500

6.200.200

15.179.010

77.305.900

41.093.565

220.000.000

110.285.429

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (PI)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (PI)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (PI)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (PI)

14.969.500

6.200.200

15.179.010

77.305.900

41.093.565

220.000.000

110.285.429

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

22.000

21

4101

4102

4103

2D89

20P5

11YL

14KY

.

.

.

.

.

.

.

Page 132: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

132

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

TOTAL 331.262.993

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

16.724.305

314.538.688

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 331.262.993

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

4.558.838

12.165.467

314.538.688

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

331.262.993

143.154.982

143.154.982

188.108.011

188.108.011

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 331.262.993

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

4.558.838

12.165.467

314.538.688

Page 133: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

133

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

16.724.305

314.538.688

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

Total 331.262.993

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20P7

2033.2775

2033.4881

2033.11XI

2033.14KZ

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RO)- No Estado de Rondônia

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (RO) - No Estado de Rondônia

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RO) - No Estado de Rondônia

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO) - No Estado de Rondônia

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO) - No Estado de Rondônia

2.945.283

1.613.555

12.165.467

37.979.939

200.000

46.823.340

133.600.000

95.935.409

.

.

.

.

.

.

.

.

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

0011

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

2.945.283

1.613.555

12.165.467

37.979.939

200.000

46.823.340

133.600.000

95.935.409

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RO)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (RO)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RO)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (RO)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RO)

2.945.283

1.613.555

12.165.467

37.979.939

200.000

46.823.340

133.600.000

95.935.409

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

13.360

14

4101

4102

4103

20P7

2775

4881

11XI

14KZ

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 134: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

134

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

TOTAL 58.138.000

2053 Petróleo e Gás 58.138.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 58.138.000

Função

785 Transportes Especiais 58.138.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

58.138.000

58.138.000

58.138.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 58.138.000

785 Transportes Especiais 58.138.000

Page 135: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

135

2053 Petróleo e Gás 58.138.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32271 Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG

Total 58.138.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.8020

2053.8022

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

12.392.000

45.746.000

.

.

0001

0001

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

12.392.000

45.746.000

Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição doGasoduto Bolívia-Brasil

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

12.392.000

45.746.000

25.785

25.785

2053

2053

- Unidade construída (unidade): 1

8020

8022

.

.

Page 136: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

136

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

TOTAL 47.814.537

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

12.432.483

35.382.054

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 47.814.537

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.987.500

10.444.983

35.382.054

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

47.814.537

16.085.593

16.085.593

31.728.944

31.728.944

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 47.814.537

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

1.987.500

10.444.983

35.382.054

Page 137: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

137

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

12.432.483

35.382.054

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA

Total 47.814.537

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20PA

2033.20PC

2033.10WO

2033.14L0

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Roraima

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR) - No Estado de Roraima

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RR)- No Estado de Roraima

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR) - No Estado de Roraima

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR) - No Estado de Roraima

650.500

1.337.000

10.444.983

5.600.000

9.560.243

3.336.661

16.885.150

.

.

.

.

.

.

.

0014

0014

0014

0014

0014

0014

0014

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

650.500

1.337.000

10.444.983

5.600.000

9.560.243

3.336.661

16.885.150

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RR)

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição Rural de Energia Elétrica - Luz Para Todos (RR)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (RR)

650.500

1.337.000

10.444.983

5.600.000

9.560.243

3.336.661

16.885.150

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

250

33

4101

4102

4103

20PA

20PC

10WO

14L0

.

.

.

.

.

.

.

Page 138: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

138

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

TOTAL 1.084.925.085

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

65.285.195

1.019.639.890

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.084.925.085

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

44.004.195

21.281.000

1.019.639.890

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

1.084.925.085

438.412.659

438.412.659

646.512.426

646.512.426

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.084.925.085

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

44.004.195

21.281.000

1.019.639.890

Page 139: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

139

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

65.285.195

1.019.639.890

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE

Total 1.084.925.085

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.20PD

2033.20PE

2033.20PF

2033.20PI

2033.20PL

2033.20PM

2033.11XU

2033.14L7

2033.146L

2033.3267

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM)- No Estado do Amazonas

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação de Oleodutos e Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termoelétricas (AM) - No Estadodo Amazonas

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM) - No Estado do Amazonas

Implantação de Linha de Transmissão ( 230 kV - 15,5 km)e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM) - No Estado do Amazonas

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas

30.434.195

13.570.000

21.281.000

45.965.223

66.771.269

82.983.635

136.997.722

9.042.000

6.600.000

169.100.000

354.525.038

125.045.003

22.610.000

.

.

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0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

0013

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

30.434.195

13.570.000

21.281.000

45.965.223

66.771.269

82.983.635

136.997.722

9.042.000

6.600.000

169.100.000

354.525.038

125.045.003

22.610.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica - Redução de Perdas Comerciais (AM)

Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica (AM)

Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Implantação de Oleodutos e Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termoelétricas (AM)

Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica (AM)

Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)

Ampliação do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - PPA 2012-2015 (AM)

Implantação de Linha de Transmissão ( 230 kV - 15,5 km)e Subestações Associadas Mauá Três e Jorge Teixeira (AM)

Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica deEnergia Elétrica (AM)

30.434.195

13.570.000

21.281.000

45.965.223

66.771.269

82.983.635

136.997.722

9.042.000

6.600.000

169.100.000

354.525.038

125.045.003

22.610.000

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Implantação realizada (% de execução):

- Unidade consumidora atendida (unidade):

- Sistema ampliado (% de execução física):

- Linha implantada (% de execução):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

90

12.882

38

90

90

4101

4102

4103

20PD

20PE

20PF

20PI

20PL

20PM

11XU

14L7

146L

3267

.

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.

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.

.

.

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.

Page 140: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

140

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

TOTAL 1.649.778.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

16.059.000

1.633.719.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 1.649.778.000

Função

122

126

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

12.057.000

4.002.000

1.329.341.000

304.378.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

1.649.778.000

1.649.778.000

1.649.778.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 1.649.778.000

122

126

784

785

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Transporte Hidroviário

Transportes Especiais

12.057.000

4.002.000

1.329.341.000

304.378.000

Page 141: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

141

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

16.059.000

1.633.719.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO

Total 1.649.778.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2B38

2022.4107

2022.1063

2022.125Q

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais - Nacional

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná - Nacional

6.022.000

6.035.000

4.002.000

74.390.000

304.378.000

1.135.358.000

119.593.000

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

6.022.000

6.035.000

4.002.000

74.390.000

304.378.000

1.135.358.000

119.593.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção e Adequação de Embarcações

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados

Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais

Construção de Barcaças e Empurradores para Movimentaçãode Etanol na Hidrovia Tietê - Paraná

6.022.000

6.035.000

4.002.000

74.390.000

304.378.000

1.135.358.000

119.593.000

25.122

25.122

25.126

25.784

25.785

25.784

25.784

0807

0807

0807

2022

2022

2022

2022

- Navio recebido (unidade):

- Comboio construído (unidade/ano):

5

6

4101

4102

4103

2B38

4107

1063

125Q

.

.

.

.

.

.

.

Page 142: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

142

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32275 Fronape International Company - FIC

TOTAL 18.165.000

2022 Combustíveis 18.165.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 18.165.000

Função

784 Transporte Hidroviário 18.165.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

18.165.000

18.165.000

18.165.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 18.165.000

784 Transporte Hidroviário 18.165.000

Page 143: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

143

2022 Combustíveis 18.165.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32275 Fronape International Company - FIC

Total 18.165.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.2D37 Manutenção e Adequação de Navios - No Exterior 18.165.000.0002

I 4-INV 4 090 495 18.165.000

Manutenção e Adequação de Navios 18.165.00025.7842022 2D37.

Page 144: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

144

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

TOTAL 109.939.043

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

6.048.980

103.890.063

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 109.939.043

Função

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

3.448.980

2.600.000

103.890.063

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

Outros Recursos de Longo Prazo Controladora

109.939.043

84.071.656

84.071.656

25.867.387

25.867.387

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 109.939.043

122

126

752

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Energia Elétrica

3.448.980

2.600.000

103.890.063

Page 145: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

145

0807

2033

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Energia Elétrica

6.048.980

103.890.063

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE

Total 109.939.043

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2033.4493

2033.3372

2033.3380

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul - Na Região Sul

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em Candiota (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

560.000

2.888.980

2.600.000

23.677.000

30.225.144

49.987.919

.

.

.

.

.

.

0040

0040

0040

0040

0043

0043

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

560.000

2.888.980

2.600.000

23.677.000

30.225.144

49.987.919

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica naRegião Sul

Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)

Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, fases A e B, em Candiota (RS)

560.000

2.888.980

2.600.000

23.677.000

30.225.144

49.987.919

25.122

25.122

25.126

25.752

25.752

25.752

0807

0807

0807

2033

2033

2033

- Usina revitalizada (% de execução física):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

85

43

4101

4102

4103

4493

3372

3380

.

.

.

.

.

.

Page 146: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

146

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo

TOTAL 3.071.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 3.071.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 3.071.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.303.000

768.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.3.0.0.00.006.3.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Operações de Crédito de Longo Prazo Externas

3.071.000

3.071.000

3.071.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 3.071.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

2.303.000

768.000

Page 147: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

147

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 3.071.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo

Total 3.071.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior

2.303.000

768.000

.

.

0002

0002

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

2.303.000

768.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

2.303.000

768.000

25.122

25.126

0807

0807

4102

4103

.

.

Page 148: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

148

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

TOTAL 5.192.270.000

2053 Petróleo e Gás 5.192.270.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 5.192.270.000

Função

753 Combustíveis Minerais 5.192.270.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Externas

5.192.270.000

3.262.401.000

3.262.401.000

1.929.869.000

1.929.869.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 5.192.270.000

753 Combustíveis Minerais 5.192.270.000

Page 149: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

149

2053 Petróleo e Gás 5.192.270.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV

Total 5.192.270.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.2851

2053.4109

2053.1I72

2053.117Q

2053.12OE

2053.146Q

2053.1924

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural - No Exterior

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2020) - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2014) - No Exterior

Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Exploração e Produção de Petróleo e Gás I (Período 2012-2020) - No Exterior

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020) - Nacional

Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2012) - No Exterior

1.929.869.000

100.000

1.155.262.000

1.218.064.000

449.725.000

389.250.000

50.000.000

.

.

.

.

.

.

.

0002

0002

0002

0002

0002

0001

0002

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

1.929.869.000

100.000

1.155.262.000

1.218.064.000

449.725.000

389.250.000

50.000.000

Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural

Manutenção da Infraestrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural

Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (Período 2007-2020)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2014)

Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Exploração e Produção de Petróleo e Gás I (Período 2012-2020)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020)

Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2012)

1.929.869.000

100.000

1.155.262.000

1.218.064.000

449.725.000

389.250.000

50.000.000

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

25.753

2053

2053

2053

2053

2053

2053

2053

- Projeto executado (% de execução física):

- Unidade construída (% de execução física):

- Bem adquirido (unidade):

- Projeto executado (% de execução física):

- Projeto executado (% de execução física):

18

28

1

1

7

2851

4109

1I72

117Q

12OE

146Q

1924

.

.

.

.

.

.

.

Page 150: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

150

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

TOTAL 4.137.301.000

2022

2053

Combustíveis

Petróleo e Gás

370.409.000

3.766.892.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 4.137.301.000

Função

753 Combustíveis Minerais 4.137.301.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Externas

4.137.301.000

4.053.533.000

4.053.533.000

83.768.000

83.768.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 4.137.301.000

753 Combustíveis Minerais 4.137.301.000

Page 151: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

151

2022

2053

Combustíveis

Petróleo e Gás

370.409.000

3.766.892.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV

Total 4.137.301.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.4864

2053.4869

2053.8019

2053.8055

Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior - NoExterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo, no Exterior - No Exterior

Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção dePetróleo e Gás Natural, no Exterior - No Exterior

Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior - No Exterior

370.409.000

31.747.000

3.683.124.000

52.021.000

.

.

.

.

0002

0002

0002

0002

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

370.409.000

31.747.000

3.683.124.000

52.021.000

Adequação da Infraestrutura Industrial no Exterior

Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Exploração e Produção dePetróleo e Gás Natural, no Exterior

Adequação da Infraestrutura de Gás e Energia, no Exterior

370.409.000

31.747.000

3.683.124.000

52.021.000

25.753

25.753

25.753

25.753

2022

2053

2053

2053

4864

4869

8019

8055

.

.

.

.

Page 152: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

152

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

TOTAL 572.884.000

0807

2053

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Petróleo e Gás

100.000

572.784.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 572.884.000

Função

126

785

Tecnologia da Informação

Transportes Especiais

100.000

572.784.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

572.884.000

572.884.000

572.884.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 572.884.000

126

785

Tecnologia da Informação

Transportes Especiais

100.000

572.784.000

Page 153: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

153

0807

2053

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Petróleo e Gás

100.000

572.784.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

Total 572.884.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

2053.4861

2053.4867

2053.146R

2053.146S

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária deGás Natural - Nacional

Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional

100.000

80.488.000

7.895.000

323.835.000

160.566.000

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

100.000

80.488.000

7.895.000

323.835.000

160.566.000

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural

Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária deGás Natural

Implantação de Instalações de Transporte Dutoviário de Gás Natural

100.000

80.488.000

7.895.000

323.835.000

160.566.000

25.126

25.785

25.785

25.785

25.785

0807

2053

2053

2053

2053

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

4

4103

4861

4867

146R

146S

.

.

.

.

.

Page 154: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

154

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

TOTAL 185.000.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

10.286.000

174.714.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 185.000.000

Função

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

1.102.000

9.184.000

174.714.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

185.000.000

185.000.000

185.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 185.000.000

122

126

753

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Combustíveis Minerais

1.102.000

9.184.000

174.714.000

Page 155: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

155

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

10.286.000

174.714.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

Total 185.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2022.2B43

2022.2B44

2022.10SO

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento deDistribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Nacional

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP - Nacional

Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

1.102.000

9.184.000

172.655.000

1.286.000

773.000

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0033

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

1.102.000

9.184.000

172.655.000

1.286.000

773.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional do Segmento deDistribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GásLiquefeito de Petróleo - GLP

Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)

1.102.000

9.184.000

172.655.000

1.286.000

773.000

25.122

25.126

25.753

25.753

25.753

0807

0807

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

18

4102

4103

2B43

2B44

10SO

.

.

.

.

.

Page 156: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

156

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

TOTAL 2.496.000

2033 Energia Elétrica 2.496.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 2.496.000

Função

752 Energia Elétrica 2.496.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

2.496.000

2.496.000

2.496.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 2.496.000

752 Energia Elétrica 2.496.000

Page 157: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

157

2033 Energia Elétrica 2.496.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Total 2.496.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.1C63 Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

2.496.000.0033

I 4-INV 4 090 495 2.496.000

Modernização e Adequação do Sistema de Geração da UsinaTermelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)

2.496.00025.7522033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

71

1C63.

Page 158: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

158

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

TOTAL 8.554.215.000

2022 Combustíveis 8.554.215.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 8.554.215.000

Função

753 Combustíveis Minerais 8.554.215.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

8.554.215.000

8.554.215.000

8.554.215.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 8.554.215.000

753 Combustíveis Minerais 8.554.215.000

Page 159: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

159

2022 Combustíveis 8.554.215.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32330 Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST

Total 8.554.215.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2022.1P65 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) -No Estado de Pernambuco

8.554.215.000.0026

I 4-INV 4 090 495 8.554.215.000

Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE) 8.554.215.00025.7532022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

26

1P65.

Page 160: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

160

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA

TOTAL 6.632.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

4.079.000

2.553.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 6.632.000

Função

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

2.295.000

1.784.000

2.553.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

6.632.000

6.632.000

6.632.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 6.632.000

122

126

692

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comercialização

2.295.000

1.784.000

2.553.000

Page 161: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

161

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

4.079.000

2.553.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA

Total 6.632.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2022.2787

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional

1.258.000

1.037.000

1.784.000

2.553.000

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

1.258.000

1.037.000

1.784.000

2.553.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

1.258.000

1.037.000

1.784.000

2.553.000

25.122

25.122

25.126

25.692

0807

0807

0807

2022

4101

4102

4103

2787

.

.

.

.

Page 162: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

162

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

TOTAL 140.739.000

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

1.700.000

139.039.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 140.739.000

Função

122

126

754

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Biocombustíveis

1.402.000

298.000

139.039.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

140.739.000

19.865.000

19.865.000

120.874.000

120.874.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 140.739.000

122

126

754

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Biocombustíveis

1.402.000

298.000

139.039.000

Page 163: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

163

0807

2022

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Combustíveis

1.700.000

139.039.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32334 Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO

Total 140.739.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

2022.20CA

2022.12LZ

2022.124I

2022.124J

2022.124N

2022.124X

2022.124Z

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis - Nacional

Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com Capacidade de 120 mil m3/ano - ( PA) - No Estado do Pará

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA) - No Estado da Bahia

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE) - No Estado do Ceará

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG) - No Estado de Minas Gerais

1.402.000

298.000

6.747.000

68.270.000

4.152.000

2.768.000

4.498.000

24.657.000

27.947.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0015

0029

0031

0023

0023

0031

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

1.402.000

298.000

6.747.000

68.270.000

4.152.000

2.768.000

4.498.000

24.657.000

27.947.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis

Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com Capacidade de 120 mil m3/ano - ( PA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Candeias (BA)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)

Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel, em Quixadá (CE)

Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel, em Montes Claros (MG)

1.402.000

298.000

6.747.000

68.270.000

4.152.000

2.768.000

4.498.000

24.657.000

27.947.000

25.122

25.126

25.754

25.754

25.754

25.754

25.754

25.754

25.754

0807

0807

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Unidade implantada (% de execução física):

- Unidade implantada (% de execução física):

20

30

27

44

85

85

4102

4103

20CA

12LZ

124I

124J

124N

124X

124Z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 164: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

164

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

TOTAL 43.932.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 43.932.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 43.932.000

Função

753 Combustíveis Minerais 43.932.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

43.932.000

43.932.000

43.932.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 43.932.000

753 Combustíveis Minerais 43.932.000

Page 165: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

165

2055 Desenvolvimento Produtivo 43.932.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32337 Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST

Total 43.932.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.124O Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno noComplexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

43.932.000.0033

I 4-INV 4 090 495 43.932.000

Construção das Unidades de Etilbenzeno e de Estireno noComplexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

43.932.00025.7532055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

124O.

Page 166: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

166

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

TOTAL 30.329.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 30.329.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 30.329.000

Função

753 Combustíveis Minerais 30.329.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

30.329.000

30.329.000

30.329.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 30.329.000

753 Combustíveis Minerais 30.329.000

Page 167: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

167

2055 Desenvolvimento Produtivo 30.329.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32338 Comperj Meg S.A. - CPRJMEG

Total 30.329.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.124Q Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

30.329.000.0033

I 4-INV 4 090 495 30.329.000

Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

30.329.00025.7532055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

124Q.

Page 168: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

168

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32339 Comperj Participações S.A. - CPRJPAR

TOTAL 44.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 44.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 44.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

22.000

22.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

44.000

44.000

44.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 44.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

22.000

22.000

Page 169: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

169

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 44.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32339 Comperj Participações S.A. - CPRJPAR

Total 44.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

22.000

22.000

.

.

0033

0033

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

22.000

22.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

22.000

22.000

25.122

25.126

0807

0807

4102

4103

.

.

Page 170: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

170

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

TOTAL 270.268.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 270.268.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 270.268.000

Função

753 Combustíveis Minerais 270.268.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.2.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Controladora

270.268.000

270.268.000

270.268.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 270.268.000

753 Combustíveis Minerais 270.268.000

Page 171: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

171

2055 Desenvolvimento Produtivo 270.268.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32341 Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL

Total 270.268.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.124S Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

270.268.000.0033

I 4-INV 4 090 495 270.268.000

Construção das Unidades de Polietileno e de Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (RJ)

270.268.00025.7532055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

124S.

Page 172: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

172

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

TOTAL 948.011.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 948.011.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 948.011.000

Função

662 Produção Industrial 948.011.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

948.011.000

571.107.000

571.107.000

376.904.000

376.904.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 948.011.000

662 Produção Industrial 948.011.000

Page 173: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

173

2055 Desenvolvimento Produtivo 948.011.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32343 Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE

Total 948.011.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.125U Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco

948.011.000.0026

I 4-INV 4 090 495 948.011.000

Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE)

948.011.00022.6622055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

17

125U.

Page 174: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

174

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

TOTAL 60.133.000

2055 Desenvolvimento Produtivo 60.133.000

Programa

Código/Especificação Valor

22 Indústria 60.133.000

Função

662 Produção Industrial 60.133.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

60.133.000

60.133.000

60.133.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

22 Indústria 60.133.000

662 Produção Industrial 60.133.000

Page 175: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

175

2055 Desenvolvimento Produtivo 60.133.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32344 Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE

Total 60.133.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2055.125T Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco

60.133.000.0026

I 4-INV 4 090 495 60.133.000

Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE)

60.133.00022.6622055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

8

125T.

Page 176: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

176

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32345 Breitener Energética S.A. - BREITENER

TOTAL 100.000

2033 Energia Elétrica 100.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 100.000

Função

752 Energia Elétrica 100.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

100.000

100.000

100.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 100.000

752 Energia Elétrica 100.000

Page 177: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

177

2033 Energia Elétrica 100.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32345 Breitener Energética S.A. - BREITENER

Total 100.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.12O1

2033.12O2

Adaptação da Usina Termelétrica de Jaraqui para GeraçãoBicombustível (a Gás Natural com Potência Instalada de 75 MW e a Óleo Combustível com Potência Instalada de 83MW), em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

Adaptação da Usina Termelétrica de Tambaqui para Geração Bicombustível (a Gás Natural com Potência Instalada de 75 MW e a Óleo Combustível com Potência Instalada de 83 MW), em Manaus (AM) - No Estado do Amazonas

50.000

50.000

.

.

0013

0013

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

50.000

50.000

Adaptação da Usina Termelétrica de Jaraqui para GeraçãoBicombustível (a Gás Natural com Potência Instalada de 75 MW e a Óleo Combustível com Potência Instalada de 83MW), em Manaus (AM)

Adaptação da Usina Termelétrica de Tambaqui para Geração Bicombustível (a Gás Natural com Potência Instalada de 75 MW e a Óleo Combustível com Potência Instalada de 83 MW), em Manaus (AM)

50.000

50.000

25.752

25.752

2033

2033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

1

1

12O1

12O2

.

.

Page 178: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

178

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32347 Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

TOTAL 51.036.164

2033 Energia Elétrica 51.036.164

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 51.036.164

Função

752 Energia Elétrica 51.036.164

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

51.036.164

51.036.164

51.036.164

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 51.036.164

752 Energia Elétrica 51.036.164

Page 179: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

179

2033 Energia Elétrica 51.036.164

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32347 Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE

Total 51.036.164

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.128J Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO) - No Estado de Rondônia

51.036.164.0011

I 4-INV 4 090 495 51.036.164

Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV, e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)

51.036.16425.7522033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

4

128J.

Page 180: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

180

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32348 Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

TOTAL 30.088.880

2033 Energia Elétrica 30.088.880

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 30.088.880

Função

752 Energia Elétrica 30.088.880

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

30.088.880

6.268.696

6.268.696

23.820.184

23.820.184

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 30.088.880

752 Energia Elétrica 30.088.880

Page 181: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

181

2033 Energia Elétrica 30.088.880

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32348 Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA

Total 30.088.880

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.12PJ

2033.12PK

2033.14KG

2033.14KH

2033.14KW

2033.14KX

Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) -(RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) - No Estado do Rio Grandedo Sul

Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) -No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS) -No Estado do Rio Grande do Sul

Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

2.699.430

4.286.748

427.558

1.308.029

20.901.549

465.566

.

.

.

.

.

.

0043

0043

0043

0043

0043

0043

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

2.699.430

4.286.748

427.558

1.308.029

20.901.549

465.566

Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) -(RS)

Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS)

Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS)

Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS)

Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS)

2.699.430

4.286.748

427.558

1.308.029

20.901.549

465.566

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

25.752

2033

2033

2033

2033

2033

2033

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

- Obra executada (% de execuçãofísica):

76

19

3

4

85

3

12PJ

12PK

14KG

14KH

14KW

14KX

.

.

.

.

.

.

Page 182: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

182

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32349 Innova S.A.

TOTAL 276.146.000

0807

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Desenvolvimento Produtivo

14.018.000

262.128.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 276.146.000

Função

126

662

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

14.018.000

262.128.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

276.146.000

276.146.000

276.146.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 276.146.000

126

662

Tecnologia da Informação

Produção Industrial

14.018.000

262.128.000

Page 183: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

183

0807

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Desenvolvimento Produtivo

14.018.000

262.128.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32349 Innova S.A.

Total 276.146.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4103

2055.20PQ

2055.20PR

2055.146U

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Sul

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas deEstireno e de Poliestireno - No Estado do Rio Grande doSul

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica - No Estado do RioGrande do Sul

Implantação da Unidade de Estireno no Pólo Petroquímicodo Sul, em Triunfo (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul

14.018.000

7.510.000

1.980.000

252.638.000

.

.

.

.

0043

0043

0043

0043

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4

4

4

4

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

14.018.000

7.510.000

1.980.000

252.638.000

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas deEstireno e de Poliestireno

Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica

Implantação da Unidade de Estireno no Pólo Petroquímicodo Sul, em Triunfo (RS)

14.018.000

7.510.000

1.980.000

252.638.000

25.126

25.662

25.662

25.662

0807

2055

2055

2055

- Obra executada (% de execuçãofísica):

50

4103

20PQ

20PR

146U

.

.

.

.

Page 184: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

184

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32351 Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

TOTAL 14.000.000

2053 Petróleo e Gás 14.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 14.000.000

Função

785 Transportes Especiais 14.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

14.000.000

14.000.000

14.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 14.000.000

785 Transportes Especiais 14.000.000

Page 185: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

185

2053 Petróleo e Gás 14.000.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32351 Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD

Total 14.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2053.4861 Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - No Estado de São Paulo

14.000.000.0035

I 4-INV 4 090 495 14.000.000

Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural

14.000.00025.7852053 4861.

Page 186: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

186

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32354 Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

TOTAL 260.169.000

2033 Energia Elétrica 260.169.000

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 260.169.000

Função

752 Energia Elétrica 260.169.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.3.0.0.00.006.3.1.0.00.00

6.9.0.0.00.006.9.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Operações de Crédito de Longo Prazo Internas

Outros Recursos de Longo Prazo Debêntures

260.169.000

55.398.000

55.398.000

128.487.000

128.487.000

76.284.000

76.284.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 260.169.000

752 Energia Elétrica 260.169.000

Page 187: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

187

2033 Energia Elétrica 260.169.000

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32354 Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE

Total 260.169.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.14MI

2033.14MJ

Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500kV / CC / 3150 MW) (RO) - No Estado de Rondônia

Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP) - No Estado de São Paulo

161.504.804

98.664.196

.

.

0011

0035

I

I

4-INV

4-INV

4

4

0

0

90

90

495

495

161.504.804

98.664.196

Implantação da Estação Retificadora de Porto Velho (500kV / CC / 3150 MW) (RO)

Implantação da Estação Inversora de Araraquara 2 (500 kV / CC / 2950 MW) (SP)

161.504.804

98.664.196

25.752

25.752

2033

2033

- Estação implantada (% de execução física):

- Estação implantada (% de execução física):

23

14

14MI

14MJ

.

.

Page 188: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

188

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:32355 Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE

TOTAL 57.538.792

2033 Energia Elétrica 57.538.792

Programa

Código/Especificação Valor

25 Energia 57.538.792

Função

752 Energia Elétrica 57.538.792

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

57.538.792

57.538.792

57.538.792

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

25 Energia 57.538.792

752 Energia Elétrica 57.538.792

Page 189: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

189

2033 Energia Elétrica 57.538.792

32000Órgão: Ministério de Minas e Energia

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 32355 Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE

Total 57.538.792

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

2033.125W Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) (RO/AC) - Na Região Norte

57.538.792.0010

I 4-INV 4 090 495 57.538.792

Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - RioBranco (487 km - 230 kV) (RO/AC)

57.538.79225.7522033

- Sistema implantado (% de execução física):

22

125W.

Page 190: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

190

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 100.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 100.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

09 Previdência Social 100.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

40.000.000

60.000.000

Subfunção

33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 100.000.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

09 Previdência Social 100.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

40.000.000

60.000.000

Page 191: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

191

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

TOTAL 100.000.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 100.000.000

Programa

Código/Especificação Valor

09 Previdência Social 100.000.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

40.000.000

60.000.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

09 Previdência Social 100.000.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

40.000.000

60.000.000

Page 192: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

192

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 100.000.000

33000Órgão: Ministério da Previdência Social

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

Total 100.000.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4117

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional

25.000.000

15.000.000

60.000.000

.

.

.

0001

0001

0001

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

25.000.000

15.000.000

60.000.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social

25.000.000

15.000.000

60.000.000

09.122

09.122

09.126

0807

0807

0807

4101

4102

4117

.

.

.

Page 193: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

193

36000Órgão: Ministério da Saúde

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 263.838.715

0807

2015

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvimento Produtivo

4.146.800

1.687.153

258.004.762

Programa

Código/Especificação Valor

10 Saúde 263.838.715

Função

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

2.800.000

1.346.800

259.691.915

Subfunção

36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS 263.838.715

Unidade

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

263.838.715

263.838.715

263.838.715

200.000.000

63.838.715

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

10 Saúde 263.838.715

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

2.800.000

1.346.800

259.691.915

Page 194: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

194

36000Órgão: Ministério da Saúde

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

TOTAL 263.838.715

0807

2015

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvimento Produtivo

4.146.800

1.687.153

258.004.762

Programa

Código/Especificação Valor

10 Saúde 263.838.715

Função

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

2.800.000

1.346.800

259.691.915

Subunção

6.0.0.0.00.006.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

6.2.1.3.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

Saldos de Exercícios Anteriores

263.838.715

263.838.715

263.838.715

200.000.000

63.838.715

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

10 Saúde 263.838.715

122

126

303

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Suporte Profilático e Terapêutico

2.800.000

1.346.800

259.691.915

Page 195: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

195

0807

2015

2055

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Desenvolvimento Produtivo

4.146.800

1.687.153

258.004.762

36000Órgão: Ministério da Saúde

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

Total 263.838.715

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.3286

2015.146V

2055.1H00

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Instalação de Bens Imóveis - Nacional

Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos - No Estado de Pernambuco

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE) - No Estado de Pernambuco

2.650.000

1.346.800

150.000

1.687.153

258.004.762

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0026

0026

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

2.650.000

1.346.800

150.000

1.687.153

258.004.762

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Instalação de Bens Imóveis

Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos

Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)

2.650.000

1.346.800

150.000

1.687.153

258.004.762

10.122

10.126

10.122

10.303

10.303

0807

0807

0807

2015

2055

- Imóvel instalado (unidade):

- Equipamento adquirido (% de execução):

- Fábrica implantada (% de execução física):

3

6

37

4102

4103

3286

146V

1H00

.

.

.

.

.

Page 196: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

196

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 390.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 390.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 390.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

370.000

20.000

Subfunção

39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR 390.000

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

390.000

90.000

90.000

300.000

300.000

300.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 390.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

370.000

20.000

Page 197: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

197

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

TOTAL 390.000

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 390.000

Programa

Código/Especificação Valor

26 Transporte 390.000

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

370.000

20.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

390.000

90.000

90.000

300.000

300.000

300.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

26 Transporte 390.000

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

370.000

20.000

Page 198: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

198

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 390.000

39000Órgão: Ministério dos Transportes

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

Total 390.000

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.2E48

0807.4101

0807.4102

0807.4103

Aquisição de Bens Móveis para atender a AHITAR - Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia - No Estado do Tocantins - No Estado do Tocantins

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Maranhão

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Maranhão

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Maranhão

300.000

50.000

20.000

20.000

.

.

.

.

0017

0021

0021

0021

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

0

0

0

0

90

90

90

90

495

495

495

495

300.000

50.000

20.000

20.000

Aquisição de Bens Móveis para atender a AHITAR - Administração das Hidrovias do Tocantins e Araguaia - No Estado do Tocantins

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

300.000

50.000

20.000

20.000

26.122

26.122

26.122

26.126

0807

0807

0807

0807

- Item adquirido (unidade): 200

2E48

4101

4102

4103

.

.

.

.

Page 199: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

199

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 1.247.201.042

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

840.024.982

407.176.060

Programa

Código/Especificação Valor

24

26

Comunicações

Transporte

1.245.361.042

1.840.000

Função

122

126

721

722

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Telecomunicações

230.602.879

231.789.243

431.499.920

353.309.000

Subfunção

41201

41202

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

847.529.542

399.671.500

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

1.247.201.042

893.892.042

893.892.042

353.309.000

353.309.000

353.309.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24

26

Comunicações

Transporte

1.245.361.042

1.840.000

122

126

721

722

122

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

Telecomunicações

Administração Geral

228.762.879

231.789.243

431.499.920

353.309.000

1.840.000

Page 200: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

200

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

TOTAL 847.529.542

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

793.662.482

53.867.060

Programa

Código/Especificação Valor

24 Comunicações 847.529.542

Função

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

228.762.879

187.266.743

431.499.920

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

847.529.542

847.529.542

847.529.542

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24 Comunicações 847.529.542

122

126

721

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Comunicações Postais

228.762.879

187.266.743

431.499.920

Page 201: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

201

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

793.662.482

53.867.060

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Total 847.529.542

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.20PU

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2025.146W

2025.146X

Manutenção da Infraestrutura Operacional - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

Adequação da infraestrutura de Atendimento - Correios -Nacional

Adequação da infraestrutura de Tratamento, Distribuiçãoe Logística - Nacional

377.632.860

37.258.047

191.504.832

187.266.743

19.430.194

34.436.866

.

.

.

.

.

.

0001

0001

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

377.632.860

37.258.047

191.504.832

187.266.743

19.430.194

34.436.866

Manutenção da Infraestrutura Operacional

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Adequação da infraestrutura de Atendimento - Correios

Adequação da infraestrutura de Tratamento, Distribuiçãoe Logística

377.632.860

37.258.047

191.504.832

187.266.743

19.430.194

34.436.866

24.721

24.122

24.122

24.126

24.721

24.721

0807

0807

0807

0807

2025

2025

- Agência instalada (unidade):

- Unidade instalada (unidade):

93

2

20PU

4101

4102

4103

146W

146X

.

.

.

.

.

.

Page 202: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

202

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

TOTAL 399.671.500

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

46.362.500

353.309.000

Programa

Código/Especificação Valor

24

26

Comunicações

Transporte

397.831.500

1.840.000

Função

122

126

722

Administração Geral

Tecnologia da Informação

Telecomunicações

1.840.000

44.522.500

353.309.000

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

6.2.0.0.00.006.2.1.0.00.00

6.2.1.1.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

Recursos para aumento do Patrimônio Líquido Tesouro

Direto

399.671.500

46.362.500

46.362.500

353.309.000

353.309.000

353.309.000

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

24

26

Comunicações

Transporte

397.831.500

1.840.000

126

722

122

Tecnologia da Informação

Telecomunicações

Administração Geral

44.522.500

353.309.000

1.840.000

Page 203: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

203

0807

2025

Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia

46.362.500

353.309.000

41000Órgão: Ministério das Comunicações

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 41202 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Total 399.671.500

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4101

0807.4102

0807.4103

2025.12OF

2025.12OF

2025.12OF

2025.12OF

2025.12OF

2025.146Y

2025.146Z

2025.147A

2025.147C

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Norte

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Nordeste

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Sudeste

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Sul

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga - Na Região Centro-Oeste

Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa - Nacional

Lançamento de Satélite de Comunicações - Nacional

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos - Nacional

Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Estados Unidos - Nacional

840.000

1.000.000

44.522.500

5.590.735

33.640.803

32.387.706

18.892.829

8.096.927

59.500.000

55.700.000

80.000.000

59.500.000

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0053

0053

0053

0010

0020

0030

0040

0050

0001

0001

0001

0001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

840.000

1.000.000

44.522.500

5.590.735

33.640.803

32.387.706

18.892.829

8.096.927

59.500.000

55.700.000

80.000.000

59.500.000

Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de BandaLarga

Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Europa

Lançamento de Satélite de Comunicações

Implantação de Infraestrutura de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Copa e Grandes Eventos

Lançamento de Cabo Oceânico para Interconexão Brasil - Estados Unidos

840.000

1.000.000

44.522.500

98.609.000

59.500.000

55.700.000

80.000.000

59.500.000

26.122

26.122

24.126

24.722

24.722

24.722

24.722

24.722

0807

0807

0807

2025

2025

2025

2025

2025

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Rede implantada (município):

- Infraestrutura implantada (% de execução física):

- Satélite lançado (% de execução física):

- Infraestrutura implantada (% de execução física):

- Infraestrutura implantada (% de execução física):

8

45

44

26

11

14

8

40

14

4101

4102

4103

12OF

146Y

146Z

147A

147C

.

.

.

.

.

.

.

.

Page 204: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

204

52000Órgão: Ministério da Defesa

Poder Executivo

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

TOTAL 7.174.535

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 7.174.535

Programa

Código/Especificação Valor

05

26

Defesa Nacional

Transporte

6.335.000

839.535

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.564.639

609.896

Subfunção

52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON 7.174.535

Unidade

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

7.174.535

7.174.535

7.174.535

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

05

26

Defesa Nacional

Transporte

6.335.000

839.535

122

122

126

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.335.000

229.639

609.896

Page 205: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

205

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro Síntese R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade:52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

TOTAL 7.174.535

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 7.174.535

Programa

Código/Especificação Valor

05

26

Defesa Nacional

Transporte

6.335.000

839.535

Função

122

126

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.564.639

609.896

Subunção

6.0.0.0.00.006.1.0.0.00.006.1.1.0.00.00

Recursos de Capital - Orçamento de Investimento Recursos Próprios Geração Própria

7.174.535

7.174.535

7.174.535

Fonte de Financiamento

Despesas por Função/Subfunção

05

26

Defesa Nacional

Transporte

6.335.000

839.535

122

122

126

Administração Geral

Administração Geral

Tecnologia da Informação

6.335.000

229.639

609.896

Page 206: Quadro Síntese do Orçamento de Investimento - Planalto · R$ 1,00 Recursos de todas as Fontes LDO-2012, Anexo I, Inciso XIX Quadro Síntese do Orçamento de Investimento 2 Despesas

206

0807 Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais 7.174.535

52000Órgão: Ministério da Defesa

Quadro dos Créditos Orçamentários R$ 1,00Recursos de todas as Fontes

Unidade: 52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

Total 7.174.535

Programática Programa/Ação/Produto/Localização Funcional Esf GND RP Mod IU Fte Valor

0807.4102

0807.4103

0807.14JW

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

Ampliação e Modernização da Fábrica Almirante Jurandir Costa Muller de Campos (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

229.639

609.896

6.335.000

.

.

.

0033

0033

0033

I

I

I

4-INV

4-INV

4-INV

2

2

2

0

0

0

90

90

90

495

495

495

229.639

609.896

6.335.000

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Ampliação e Modernização da Fábrica Almirante Jurandir Costa Muller de Campos (RJ)

229.639

609.896

6.335.000

26.122

26.126

05.122

0807

0807

0807

- Obra executada (% de execuçãofísica):

53

4102

4103

14JW

.

.

.