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Secretaria Geral Parlamentar Secretaria de Documentação Equipe de Documentação do Legislativo RELATÓRIO DO RELATOR, VEREADOR RICARDO NUNES, DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI N° 467/2014 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015) I INTRODUÇÃO: De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015. Enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta Comissão, com a distribuição de cópias aos Senhores Vereadores e a publicação em suplemento do Diário Oficial. Foram realizadas, para melhor instrução da matéria, uma audiência pública geral e 10 audiências públicas temáticas com mais de sessenta horas de discussões, tendo sido convidados 48 órgãos municipais. A segunda audiência geral está agendada para ocorrer no dia 9 de dezembro próximo. Como estabelece o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 335, parágrafo único, este parecer deve apreciar o aspecto formal e o mérito do projeto. II - ASPECTO FORMAL: Atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta, de forma consolidada (em um único orçamento, portanto), a Administração Direta e a Indireta, no que tange às Fundações, Autarquias e Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Ademais, a propositura traz o orçamento de investimentos das empresas municipais. Quanto ao aspecto formal, portanto, o projeto atende ao disposto nos artigos 165, § 5º, da Constituição Federal, 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 5º da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e 138, § 5º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, além das determinações das Leis nº 15.949, de 30 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual 2014-2017), e n° 16.047, de 18 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015). Pela constitucionalidade e legalidade. III - ASPECTOS DE MÉRITO: III.1 A Receita: O projeto enviado prevê receita total de aproximadamente R$ 51,3 bilhões, com R$ 789 milhões como receita condicionada referente ao IPTU cuja lei, aprovada em 2013, está com seus efeitos judicialmente suspensos. Apesar de o panorama econômico nacional continuar se apresentando como de baixo crescimento, os principais impostos municipais (ISS e IPTU) têm previsão de arrecadação real, ou seja, acima da inflação. A receita pode ser analisada pela perspectiva da divisão da Administração em Direta e Indireta. A Administração Direta apresenta o seguinte quadro de principais receitas próprias:

RELATÓRIO DO RELATOR, VEREADOR RICARDO NUNES, …documentacao.camara.sp.gov.br/.../FINSPL0467-2014-RELATORIO.pdf · Administração Direta e Indireta – Consolidação e Resultados

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Secretaria de Documentação Equipe de Documentação do Legislativo

RELATÓRIO DO RELATOR, VEREADOR RICARDO NUNES, DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI

N° 467/2014 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015)

I – INTRODUÇÃO:

De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015.

Enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta Comissão, com a distribuição de cópias aos Senhores Vereadores e a publicação em suplemento do Diário Oficial.

Foram realizadas, para melhor instrução da matéria, uma audiência pública geral e 10 audiências públicas temáticas com mais de sessenta horas de discussões, tendo sido convidados 48 órgãos municipais. A segunda audiência geral está agendada para ocorrer no dia 9 de dezembro próximo.

Como estabelece o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 335, parágrafo único, este parecer deve apreciar o aspecto formal e o mérito do projeto.

II - ASPECTO FORMAL:

Atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta, de forma consolidada (em um único orçamento, portanto), a Administração Direta e a Indireta, no que tange às Fundações, Autarquias e Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Ademais, a propositura traz o orçamento de investimentos das empresas municipais.

Quanto ao aspecto formal, portanto, o projeto atende ao disposto nos artigos 165, § 5º, da Constituição Federal, 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 5º da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e 138, § 5º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, além das determinações das Leis nº 15.949, de 30 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual 2014-2017), e n° 16.047, de 18 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015).

Pela constitucionalidade e legalidade.

III - ASPECTOS DE MÉRITO:

III.1 – A Receita:

O projeto enviado prevê receita total de aproximadamente R$ 51,3 bilhões, com R$ 789 milhões como receita condicionada referente ao IPTU cuja lei, aprovada em 2013, está com seus efeitos judicialmente suspensos. Apesar de o panorama econômico nacional continuar se apresentando como de baixo crescimento, os principais impostos municipais (ISS e IPTU) têm previsão de arrecadação real, ou seja, acima da inflação.

A receita pode ser analisada pela perspectiva da divisão da Administração em Direta e Indireta. A Administração Direta apresenta o seguinte quadro de principais receitas próprias:

Tabela 2 - Principais receitas correntes próprias (valores em R$ bilhões)

Arrecadação

2012 Arrecadação

2013 Orçado 2014

Projeto 2015

Receitas Correntes 33,7 36,5 40,2 43,0

IPTU 5,0 5,4 6,6 7,2

( - ) Receita Condicionada (Fonte 07)

-

-

0,8 0,8

IPTU Líquido (- Rec. Condicionada)

5,0 5,4 5,8 6,5

ISS 9,9 10,1 10,8 11,9

ITBI 1,2 1,4 1,5 1,7

IR 1,2 1,3 1,3 1,6

ICMS 6,2 6,9 7,1 7,4

IPVA 2,0 2,0 2,1 2,1

Total Itens 25,5 27,3 29,4 31,9

Tabela 3 – Outras receitas correntes e total de receitas correntes (R$

bilhões)

Arrecadação 2012

Arrecadação 2013

Orçado 2014

Projeto 2015

SUS - Fundo a Fundo

1,2 1,5 2,0 2,1

FUNDEB (bruto) 2,6 3,1 3,4 3,5

Valores Mobiliários

0,6 0,5 0,4 0,7

- Operação Urbana Água Espraiada

0,02 0,08 - 0,13

- Operação Urbana Faria Lima

0,04 0,02 - 0,06

- Fundo Especial Operação Urbana Água Branca

0,004 0,01 - 0,02

- Operação Urbana Centro

0,02 - - 0,01

- FUNDURB 0,02 0,01 - 0,01

Multas de trânsito 0,8 0,9 1,2 0,9

Demais Rec. Correntes

3,1 3,3 3,4 3,4

(-) deduções -1,7 -2,0 -2,0 -2,0

Receitas Correntes menos deduções

32,0 34,5 38,3 41,0

v011272
Texto digitado
A próxima tabela mostra outras receitas, completando o quadro das receitas correntes:

Tabela 4 – Receita total da Administração Direta (R$ bilhões)

Arrecadação 2012

Arrecadação 2013

Orçado 2014

Projeto 2015

Receitas de Capital

2,8 1,3 9,1 6,9

Operações de Crédito

0,1 - 0,05 0,1

Transferências 0,5 0,5 5,9 4,7

02 - União 0,1 0,1 5,5 4,2

03 - Estado 0,4 0,4 0,5 0,5

Cessão de Direitos Creditórios - PPI

- - 0,4 0,5

Cessão de Direitos Creditórios - FMSAI

- - 0,4 0,4

Operações Urbanas

1,9 - 1,2 0,6

- Operação Urbana Água Espraiada

1,7 - 0,9 -

- Operação Urbana Faria Lima

0,05 - 0,05 0,2

- Operação Urbana Água Branca

- - 0,2 0,4

- Operação Urbana Centro

0,003 - 0,003 -

- Fundo Esp. Operação Urbana Água Branca

0,1 - - -

Outorga Onerosa 0,2 0,3 0,5 0,5

Total Líq. da Receita Adm. Direta

34,8 35,8 47,4 47,8

v011272
Texto digitado
A próxima tabela mostra as receitas de capital e apresenta a receita total da Administração Direta:

Tabela 5 – Receita consolidada (R$ bilhões)

Arrecadação 2012

Arrecadação 2013

Orçado 2014

Projeto 2015

Total Líq. da Receita Adm. Direta

34,8 35,8 47,4 47,8

Receita da Adm. Indireta

2,5 2,6 3,2 3,5

Receita Consolidada (Dir + Ind)

37,3 38,4 50,6 51,3

v011272
Texto digitado
Consolidando-se a receita das Administrações Direta e Indireta, portanto, tem-se a seguinte tabela:

Tabela 6 – Grandes despesas – Administração Direta – sem Câmara Municipal e

Tribunal de Contas (R$ bilhões)

Empenho

2012 Empenho 2013

Orçado 2014

Proposta 2015

Despesas Correntes - Total 26,0 25,5 28,7 30,5

Despesas Correntes - Fonte 00 20,2 18,7 20,5 22,3

Despesas Correntes - Outras Fontes 5,8 6,8 8,2 8,2

Pessoal e Encargos - Total 8,2 8,9 10,1 10,6

Pessoal e Encargos - Fonte 00 5,7 5,5 6,4 7,1

Pessoal e Encargos - FUNDEB (04) 2,6 3,2 3,4 3,5

PASEP 0,3 0,4 0,4 0,4

Precatórios – despesa corrente 0,4 0,5 0,6 0,7

Juros e Encargos da Dívida 2,6 2,1 3,1 2,7

Outras Desp. Corr. - Total 15,1 14,5 15,5 17,1

Outras Desp. Corr. - Fonte 00 11,9 11,1 11,1 12,5

Outras Desp. Corr. - Demais Fontes 3,2 3,4 4,4 4,6

OST - PJ - Total 11,3 10,6 11,1 12,6

OST - PJ - Fonte 00 8,6 7,7 7,3 8,6

OST - PJ - Outras Fontes 2,7 2,9 3,9 4,0

Subvenção ônibus 1,0 1,2 1,5 1,4

Limpeza Urbana (Adm. Direta) 1,8 - - -

Outras Desp.Corr. - restante 1,1 2,7 2,9 3,0

Despesas de Capital (D) 4,7 5,0 12,3 10,1

Investimentos 3,5 3,7 10,4 8,3

Precatórios - despesa de capital 0,4 0,4 0,6 0,7

Investimentos fonte 00 1,7 1,8 1,9 1,2

Investimentos fonte 01

0,05 1,8 0,05 0,1

Investimentos fonte 02 0,1 0,002 5,4 4,3

Investimentos fonte 03 0,4 0,2 0,5 0,5

Investimentos fonte 04 0,02 - - -

Investimentos fonte 05

0,59 0,4 0,01 0,01

Operações Urbanas 0,58 - - -

Investimentos fonte 07 - 0,002 0,3 0,5

Investimentos fonte 08 0,6 1,2 2,3 1,8

Operações Urbanas - 0,7 1,0 0,8

FUNDURB - 0,1 0,5 0,5

Inversões Financeiras 0,03 0,02 0,4 0,004

Operações Urbanas - - 0,2 0,0

Amortização da Dívida 1,2 1,3 1,6 1,8

Precatórios - total 0,8 0,9 1,2 1,3

Pagamento Dívida - total 3,8 3,3 4,6 4,5

v011272
Texto digitado
III.2 – A Despesa: A Administração Direta apresenta, de forma resumida, as seguintes grandes despesas:

Tabela 7 – Total de despesas com educação e saúde (R$ bilhões)

Empenho 2012

Empenho 2013

Orçado 2014 Proposta

2015

Recursos Destinados à Educação

9,3 10,4 12,2 13,4

Recursos Destinados à Saúde

6,7 7,4 8,9 9,6

v011272
Texto digitado
Destacam-se, como ações fundamentais do Município, a despesa com educação e saúde, cujos totais, já ajustados, são apresentados a seguir:

Tabela 8 – Administração Direta e Indireta – Consolidação e Resultados

(R$ bilhões)

Empenho

2012 Empenho

2013 Orçado 2014

Proposta 2015

Receita da Adm. Indireta

2,5 2,6 3,2 3,5

Total Despesa da Adm. Indireta

5,2 8,1 8,8 9,8

Déficit da Adm. Indireta

2,7 5,4 5,6 6,4

Despesa Legislativo (Câmara e TCM)

0,5 0,6 0,8 0,9

Despesa Adm. Direta

30,7 30,4 41,0 40,6

Receita Adm. Direta

34,8 35,8 47,4 47,8

Superávit Adm. Direta

3,6 4,8 5,6 6,4

Receita Consolidada (Dir + Ind)

37,3 38,4 50,6 51,3

Total da Despesa Orçamentária

36,4 39,1 50,6 51,3

Super./Déficit Consolidado

0,9 -0,7 - -

v011272
Texto digitado
v011272
Texto digitado
v011272
Texto digitado
Do cotejo dos dados de despesa e receita, tem-se o resultado orçamentário da Administração Direta (incluindo Câmara Municipal e Tribunal de Contas), no valor de R$ 6,4 bilhões. Já para a Indireta, o total de despesas previsto é de R$ 9,8 bilhões, podendo, portanto, ser apresentado a tabela a seguir:

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 9 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

Fica claro, portanto, que o superávit orçamentário da Administração Direta previsto para 2014 (com Câmara e TCM), de aproximadamente R$ 6,4 bilhões, irá cobrir o déficit orçamentário da Administração Indireta.

Os dados acima mostram o esforço da Administração para atendimento das inúmeras demandas sociais com os escassos recursos disponíveis.

Da análise promovida, incluindo as diversas demandas apresentadas nas audiências, propomos redistribuição dos recursos, em especial para Subprefeituras, a fim de atender aos anseios pela maior descentralização da atividade pública.

Também é fundamental destacar que, com a aprovação da lei do novo Plano Diretor, fundos como Fundurb e Fema passaram a ter percentuais específicos de aplicação de seus recursos.

Outra alteração necessária é que, tendo em vista o Decreto 55.583, de 10 de outubro de 2014, a Coordenação de Publicidade foi transferida da Secretaria Executiva de Comunicação para a Secretaria de Governo Municipal. Portanto, a dotação referente a publicações de interesse do Município, que está no órgão “Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social”, passa para o órgão “Secretaria do Governo Municipal”.

Também é necessária a destinação de recursos do Tesouro Municipal para hospitais, tendo em vista os recursos federais necessitam de contrapartida.

Destaque-se, ademais, a necessidade de correção técnica no orçamento de investimento da SP Negócios, eis que houve equívoco na referência de dotação, além de alterações no Quadro de Detalhamento das Ações, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.

A fim de melhor adequar a redação de dispositivo referente a operações de crédito, também consideramos necessária alteração de redação do “caput” do art. 6º, tendo em vista parecer exarado por Procuradores designados para esta Comissão, conforme segue:

“Assunto: Autorização legislativa - Contratação de operações de crédito.

Ref: Projeto de Lei nº: 467/2014

Trata-se de parecer solicitado a esta Procuradoria acerca da redação do art. 6º do projeto de lei nº 467/2014, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015.

Isto porque a atual redação do caput do art. 6º do projeto de lei nº 467/2014 suscitou dúvida acerca da necessidade de autorização legislativa específica emanada desta Câmara Municipal para autorizar a contratação de operações de crédito.

Segundo o art. 6º, in verbis:

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento dos Municípios, na Lei Orgânica do Município de São Paulo e nas leis autorizativas das operações de crédito.

§ 1º As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.

§ 2º Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas a amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do “caput” deste artigo.

§ 3º Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 10 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

Para discorrer sobre tal tema, inicialmente, devem ser destacados os seguintes artigos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal que, de forma clara, explicitam a necessidade de autorização legislativa da Câmara Municipal para a contratação de operações de crédito.

A Constituição Federal dispõe que, in verbis:

Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; (grifo nosso)

Já a Lei Orgânica Paulistana dispõe que, in verbis:

Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente:

(...)

IV - votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;

V - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento;

(...)

Art. 53 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:

(...)

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

(...)

Art. 69 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta Lei:

(...)

X - propor à Câmara Municipal projetos de leis relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;

(...)

XIV – propor à Câmara Municipal a contratação de empréstimos para o Munícipio;

Neste sentido, verifica-se, de antemão, a necessidade de um projeto de lei autorizativo que tramite na Câmara Municipal de São Paulo para que o Poder Executivo possa efetuar uma contratação de operação de crédito.

Dessa forma, a fim de aprimorar a redação do dispositivo, evitando interpretações conflitantes, sugerimos a seguinte redação para o caput do art. 6º do projeto de lei nº 467/2014:

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, expressamente previstas em lei aprovada pelo Legislativo Municipal, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento dos Municípios, na Lei Orgânica do Município de São Paulo e nas leis autorizativas das operações de crédito.

Permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 11 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

Por fim, a fim de que recursos de emendas parlamentares, em especial do âmbito federal, e recursos estaduais, principalmente para a área de mananciais, sejam prontamente utilizados, propomos inclusão no art. 12 do texto original, a fim de que, uma vez recebidos, não onerem a margem orçamentária, ou seja, o limite de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares.

IV – Conclusão:

Destarte, este parecer é favorável, quanto ao mérito.

Portanto, tendo em vista o acima exposto, é apresentado, a seguir, substitutivo, com alteração no texto do projeto, no orçamento de investimentos da SP Negócios; nos quadros de despesas (“Diferenças entre Substitutivo e Original”) e no Quadro de Detalhamento das Ações – QDA, modificando-se, igualmente, o que for referente a essas alterações, ficando mantido o que não estiver especificamente mencionado:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N° 467/2014

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015, compreendendo, nos termos do § 5º do art. 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos Especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2015.

Seção I Do Orçamento Fiscal Consolidado

Art. 2º O Orçamento Fiscal dos Poderes do Município, seus Fundos Especiais, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, para o exercício de 2015, discriminado nos Anexos desta lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 51.332.748.121,00 (cinquenta e um bilhões, trezentos e trinta e dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil e cento e vinte um reais).

Art. 3º A receita total do Orçamento Fiscal, a ser realizada de acordo com a legislação em vigor, está orçada segundo as seguintes estimativas:

Valor (em R$)

RECEITAS CORRENTES 44.241.158.153

Receita Tributária 22.640.371.490

Receita de Contribuições 1.394.033.401

Receita Patrimonial 813.851.647

Receita de Serviços 493.235.456

Transferências Correntes 16.672.895.033

Outras Receitas Correntes 2.588.968.539

Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 1.663.394.380

Receita Patrimonial Intraorçamentária 524.354

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 12 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

Receita de Serviços Intraorçamentária 8.768.873

Deduções de Transferências Correntes (1.988.511.430)

Deduções de Outras Receitas Correntes (46.376.590)

RECEITAS DE CAPITAL 7.091.589.968

Operações de Crédito 80.610.513

Alienação de Bens 923.903.223

Amortização de Empréstimo 19.375.832

Transferências de Capital 4.834.106.922

Outras Receitas de Capital 1.199.753.478

Transferências de Capital – Intraorçamentárias 33.840.000

TOTAL DA RECEITA 51.332.748.121

Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal está fixada com a seguinte distribuição institucional:

Órgão/Descrição Valor (em R$)

PODER LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO DIRETA

09 Câmara Municipal de São Paulo 575.390.000

76 Fundo da CMSP 4.610.000

10 Tribunal de Contas do Município de São Paulo 268.920.000

77 Fundo do TCMSP 2.850.000

PODER EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO DIRETA

11 Secretaria do Governo Municipal 357.721.433

12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 486.028.770

13 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 270.580.850

14 Secretaria Municipal de Habitação 1.170.485.021

16 Secretaria Municipal de Educação 9.790.905.985

17 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico 431.379.612

19 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 542.588.708

20 Secretaria Municipal de Transportes 2.044.262.865

21 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 187.432.459

22 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 1.611.710.219

23 Secretaria Municipal de Serviços 62.748.109

24 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 177.846.160

25 Secretaria Municipal de Cultura 389.463.687

27 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 211.572.551

28 Encargos Gerais do Município 8.071.066.538

30 Secretaria Munic. de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo 193.652.818

31 Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas 6.381.059

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 13 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

32 Controladoria Geral do Município 19.589.803

34 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 68.455.218

36 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 17.572.117

37 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 878.232.832

38 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 499.895.108

39 Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial 12.719.093

40 Secretaria Municipal de Relações Governamentais 13.505.062

41 Subprefeitura Perus 28.338.420

42 Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 39.857.543

43 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 38.772.984

44 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 29.260.025

45 Subprefeitura Santana/Tucuruvi 36.671.833

46 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 34.550.783

47 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 35.315.761

48 Subprefeitura Lapa 38.233.676

49 Subprefeitura Sé 74.566.389

50 Subprefeitura Butantã 48.192.904

51 Subprefeitura Pinheiros 41.058.363

52 Subprefeitura Vila Mariana 37.227.545

53 Subprefeitura Ipiranga 45.355.044

54 Subprefeitura Santo Amaro 52.486.951

55 Subprefeitura Jabaquara 29.962.818

56 Subprefeitura Cidade Ademar 33.599.730

57 Subprefeitura Campo Limpo 51.230.531

58 Subprefeitura M´Boi Mirim 43.101.102

59 Subprefeitura Capela do Socorro 46.959.920

60 Subprefeitura Parelheiros 35.979.383

61 Subprefeitura Penha 49.669.490

62 Subprefeitura Ermelino Matarazzo 29.698.246

63 Subprefeitura São Miguel 46.272.279

64 Subprefeitura Itaim Paulista 37.620.635

65 Subprefeitura Mooca 44.945.768

66 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 41.220.390

67 Subprefeitura Itaquera 46.605.470

68 Subprefeitura Guaianases 39.636.520

69 Subprefeitura Vila Prudente 33.252.997

70 Subprefeitura São Mateus 58.486.041

71 Subprefeitura Cidade Tiradentes 26.480.317

72 Subprefeitura de Sapopemba 26.184.972

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74 Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social 35.292.800

78 Secretaria Municipal de Licenciamento 70.406.193

79 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 17.191.865

75 Fundo Municipal de Parques 1.000

84 Fundo Municipal de Saúde 7.633.244.810

86 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura 614.000.000

87 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito 1.396.925.997

88 Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 463.480

89 Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 3.200.000

90 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 114.762.683

93 Fundo Municipal de Assistência Social 929.551.838

94 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 80.707.839

95 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais 2.190.000

96 Fundo Municipal de Turismo 1.000

97 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano 1.500.000

98 Fundo de Desenvolvimento Urbano 509.000.000

99 Fundo Municipal de Iluminação Pública 300.974.588

PODER EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

01 Autarquia Hospitalar Municipal 1.295.504.150

02 Hospital do Servidor Público Municipal 296.249.176

03 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 5.540.681.592

04 Serviço Funerário do Município de São Paulo 172.650.000

80 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 21.672.223

81 Autoridade Mun. de Limp. Urbana/Fundo Mun. de Limp. Urbana 2.061.767.234

83 Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 200.032.654

85 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 122.165.121

91 Fundo Municipal de Habitação 134.250.971

Reserva de Contingência 110.000.000

TOTAL 51.332.748.121

Seção II Do Orçamento de Investimentos das Empresas

Art. 5º A despesa total das empresas, nela incluída a de investimentos, com recursos próprios, de terceiros e do Tesouro Municipal, para o exercício de 2015, está fixada em R$ 5.620.593.848,00 (cinco bilhões, seiscentos e vinte milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais), com a seguinte distribuição:

Empresas Valor (R$)

Companhia de Engenharia de Tráfego 1.447.390.613

Cia. São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA 5.801.000

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São Paulo Negócios – SP Negócios 10.601.000

Empresa de Tecnol. da Informação e Comunicação – PRODAM 345.877.962

São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 48.590.545

São Paulo Obras – SP Obras 1.287.469.752

São Paulo Transporte S/A – SPTrans 2.140.205.518

São Paulo Turismo S/A – SPTuris 329.655.458

Cia. Paulistana de Securitização – SP Securitização 801.000

Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo – SP Cine 4.201.000

Total 5.620.593.848

Seção III Da Autorização para a Contratação de Operação de Crédito

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, expressamente previstas em lei aprovada pelo Legislativo Municipal, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento dos Municípios, na Lei Orgânica do Município de São Paulo e nas leis autorizativas das operações de crédito.

§ 1º As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.

§ 2º Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas a amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do "caput" deste artigo.

§ 3º Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.

Art. 7º Para assegurar o pagamento integral de operações de crédito contratadas com a Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil — BB e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, fica o Executivo autorizado a ceder ou dar em garantia, por qualquer forma em direito admitida, os direitos e créditos relativos ou resultantes das cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, bem como das suas receitas próprias, na forma do disposto, respectivamente, no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", e no art. 158, ambos da Constituição Federal.

Parágrafo único. A cessão ou constituição de garantia em favor da CEF, do BB e do BNDES deverá atender às condições usualmente praticadas por aquelas instituições financeiras, incluindo, dentre outras, as seguintes prescrições:

I - caráter irrevogável e irretratável;

II - cessão dos direitos e créditos a título "pro solvendo", ficando a quitação condicionada ao efetivo recebimento dos valores cedidos pelo credor;

III - sub-rogação automática da vinculação em garantia ou da cessão sobre os direitos e créditos que venham a substituir os impostos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, no caso de sua extinção, assim como em relação aos novos fundos que sejam criados em substituição;

IV - outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos dados

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em garantia, até o montante necessário ao pagamento integral das parcelas da dívida vencidas e não pagas, incluindo os respectivos acessórios, no caso de inadimplemento do Município;

V - outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos que tenham sido objeto de cessão, na data de vencimento das parcelas da dívida de responsabilidade do Município, até o limite do valor devido, incluindo os respectivos acessórios.

Art. 8º As operações de crédito externas com instituições financeiras internacionais, dentre elas o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID e o Banco Mundial, serão garantidas pela União Federal.

§ 1º Para obter as garantias da União, visando as contratações de operações de crédito externas, fica o Executivo autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro Nacional.

§ 2º As contragarantias de que trata o § 1º deste artigo compreendem a cessão de:

I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com os preceitos da Constituição Federal;

II - receitas próprias do Município previstas no art. 158 da Constituição Federal, nos termos do § 4º de seu art. 167.

Art. 9º Nos termos do disposto no inciso III do § 1º do art. 8º da Medida Provisória 2185-35, de 24 de agosto de 2001, na redação conferida pela Lei Federal nº 11.131, de 1º de julho de 2005, fica o Executivo autorizado a participar do projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz.

Parágrafo único. O Executivo poderá oferecer garantias para consecução do disposto no "caput" deste artigo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 7º desta lei.

Seção IV Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, até o limite de 12% (doze por cento) do total da despesa fixada no art. 2º desta lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 11 Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 10 desta lei os créditos adicionais suplementares:

I - abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;

III - destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;

IV - destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

V - destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação e Saneamento;

VI – com remanejamento de recursos entre órgãos da Administração Direta e Indireta;

VII - abertos com recursos de operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;

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VIII – abertos com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais;

IX – abertos com recursos provenientes do Orçamento do Estado de São Paulo para cobertura de quaisquer despesas, em especial na área de mananciais.

§ 1º A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição de decretos do Poder Executivo, devidamente justificados.

§ 2º Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, desde que, comprovadamente, os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem.

Art. 12 Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos entre despesas de mesmo grupo alocadas em atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta lei.

Parágrafo único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação e fonte, com a devida justificativa.

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 14 Ficam a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizados a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta lei, as dotações dos respectivos Órgãos, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, conforme estabelece o inciso II do art. 27 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade.

Art. 15 Ficam as entidades da Administração Indireta autorizadas, por ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no art. 10 desta lei, calculado sobre o valor consignado, individualmente considerado, para cada Autarquia e Fundação, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

§ 1º Aplicam-se, no que couber, a cada entidade, as disposições previstas nos artigos 11 e 12 desta lei.

§ 2º Os pedidos de adequação orçamentária a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser analisados pelas Secretarias às quais estejam vinculadas e ratificadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Seção V Das Disposições Finais

Art. 16 Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de Educação, Saúde, Habitação, Transporte e Assistência Social.

Art. 17 Os compromissos assumidos pelas unidades deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, em especial àqueles de natureza continuada e às prioridades identificadas no Programa de Metas instituído pelo art. 69-A da Lei Orgânica do Município de São Paulo.

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§ 1º As ações do Programa de Metas deverão ser priorizadas e sistematicamente acompanhadas de modo a garantir o uso dos recursos disponíveis efetivamente necessários à sua execução.

§ 2º Eventuais despesas realizadas sem a devida cobertura orçamentária deverão ser objeto de apuração de responsabilidade.

Art. 18 Os órgãos responsáveis por entidades da Administração Indireta deverão acompanhar efetivamente as respectivas atividades e, em especial, coordenar o uso dos recursos autorizados nesta lei.

Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta, incluindo as Fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, publicarão, no respectivo sítio na internet, em até 30 (trinta) dias, as receitas e despesas do mês anterior de forma detalhada.

Art. 19 Durante a execução orçamentária, mediante controle interno, deverão ser identificados e avaliados os componentes de custos das ações, para dimensionar se os recursos orçamentários disponíveis comportarão eventual expansão ou geração de novas despesas.

§ 1º Sempre que cabível deverá ser verificada a possibilidade de financiamento por outras fontes em complemento aos recursos do Tesouro Municipal.

§ 2º O recurso correspondente às outras fontes que não as do Tesouro Municipal deverá ser aplicado plenamente, com o acompanhamento e orientação das áreas centrais de orçamento, de finanças e dos negócios jurídicos, quando necessário, minimizando-se eventuais restituições.

Art. 20 Para o ano de 2014, as metas fiscais de resultados primário e nominal, que compõem o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores do Anexo III – Metas Fiscais, prevalecem sobre as metas fixadas pela Lei nº 15.841, de 17 de julho de 2013, alteradas pela Lei nº 16.047, de 18 de julho de 2014.

Art. 21 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015, retroagindo a 1º de janeiro de 2014 os efeitos do disposto no artigo 20.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em

VEREADOR RICARDO NUNES - PMDB

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

01 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 01 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 12.664.188 -R$ 8.893.351 R$ 3.770.837

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1036 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.148.800 R$ 1.148.800

Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal Alípio Correa Neto

01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3376 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.430.080 R$ 1.430.080

Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula

01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3379 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.819.840 R$ 1.819.840

Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal José Soares Hungria

01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3380 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.357.760 R$ 1.357.760

Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal Dr.Arthur Ribeiro de Saboya

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

02 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 02 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 890.000 -R$ 156.616 R$ 733.384

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

04 . 10 . 15 . 452 . 3011 . 1062 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.650.000 R$ 6.650.000

Construção, Reforma ou Ampliação de Cemitérios e Crematórios

11 . 20 . 04 . 695 . 3015 . 2118 3.3.90.39.00 . 00 11 . 20 . 04 . 695 . 3015 . 2118 3.3.90.39.00 . 00 R$ 120.916.548 -R$ 5.000.000 R$ 115.916.548

Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município. Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.

11 . 20 . 04 . 695 . 3015 . 2118 3.3.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 5.000.000 R$ 5.000.000

Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.

11 . 20 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 11 . 20 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 R$ 1.000 R$ 90.000.000 R$ 90.001.000

Publicações de Interesse do Município Publicações de Interesse do Município

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

12 . 10 . 04 . 122 . 3012 . 1015 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Estudos de Viabilidade para a Criação da Subprefeitura do Brás/Pari

12 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 12 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 R$ 8.000.000 -R$ 8.000.000 R$ 0

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

12 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 12 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 30.000.000 -R$ 7.673.195 R$ 22.326.805

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

12 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 02 12 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 02 R$ 19.500.000 -R$ 6.333.333 R$ 13.166.667

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 R$ 5.030.478 -R$ 5.030.478 R$ 0

Pavimentação e Recapeamento de Vias Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 R$ 64.546.493 -R$ 64.546.493 R$ 0

Pavimentação e Recapeamento de Vias Pavimentação e Recapeamento de Vias

12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 R$ 10.423.029 -R$ 10.423.029 R$ 0

Pavimentação e Recapeamento de Vias Pavimentação e Recapeamento de Vias

12 . 10 . 15 . 543 . 3022 . 1193 4.4.90.51.00 . 00 12 . 10 . 15 . 543 . 3022 . 1193 4.4.90.51.00 . 00 R$ 23.705.804 -R$ 60.000 R$ 23.645.804

Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos

12 . 11 . 15 . 451 . 3009 . 5187 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE

12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 R$ 55.265.833 -R$ 5.559.032 R$ 49.706.801

Manutenção de vias e áreas públicas Manutenção de vias e áreas públicas

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 R$ 12.556.940 -R$ 3.870.000 R$ 8.686.940

Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea

12 . 11 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 12 . 11 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 R$ 15.232.218 -R$ 3.739.660 R$ 11.492.558

Manutenção de sistemas de drenagem Manutenção de sistemas de drenagem

14 . 10 . 16 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 14 . 10 . 16 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 5.000.000 -R$ 4.400.000 R$ 600.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1001 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Canto da Noite - Viela Boa Esperança,11 - Jd. Miriam

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1002 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Dona Biniba - Rua Josefina Elias, altura 960 - Monte Líbano

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1003 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Arrebento - Rua Rodrigues Medeiros, 45- Mar Paulista

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1004 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela São Jorge - Rua Professor Carlos Dcont, 220 - Jd. São Jorge

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1005 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Itapura - Rua Felicio Rosito, s/s - Jd. SãoJorge

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1006 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Angelo Cristianini, alt. 276 - Jd. Miriam

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1007 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Augusto Gonzaga - Rua Dr. AugustoGonzaga, s/n - Pq. Doroteia

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1008 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização de favela Trav. Valdir Doroteia - Trav. Waldir, 75 - Pq. Dorotéia

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1112 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização da Favela Zavuvus

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1113 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Urbanização da Favela do Moinho

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3356 4.4.90.51.00 . 00 14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3356 4.4.90.51.00 . 00 R$ 20.000.000 -R$ 2.000 R$ 19.998.000

Regularização Fundiária Regularização Fundiária

14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3357 4.4.90.39.00 . 00 14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3357 4.4.90.39.00 . 00 R$ 27.622.169 -R$ 8.000 R$ 27.614.169

Urbanização de Favelas Urbanização de Favelas

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

16 . 10 . 12 . 122 . 3010 . 1136 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Cobertura da Quadra da EMEF Joaquim Candido de Azevedo Marques - Jocan, Localizada na Rua da Paz, 1359_SP_SA, na Subprefeitura de Santo Amaro

16 . 10 . 12 . 126 . 3011 . 2818 3.3.90.39.00 . 00 16 . 10 . 12 . 126 . 3011 . 2818 3.3.90.39.00 . 00 R$ 50.000.000 -R$ 101.000 R$ 49.899.000

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação

16 . 10 . 12 . 365 . 3010 . 1013 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Implantação CEI - Parque São Domingos (Pirituba)

16 . 10 . 12 . 368 . 3010 . 2822 3.3.90.39.00 . 00 16 . 10 . 12 . 368 . 3010 . 2822 3.3.90.39.00 . 00 R$ 505.516.898 -R$ 100.000 R$ 505.416.898

Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino

19 . 10 . 27 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 19 . 10 . 27 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.500.000 -R$ 1.300.000 R$ 3.200.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1018 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação e requalificação de área social, reforma e cobertura da quadra poliesportiva no CDC Caveirinha - RuaServidão São Marcos

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1019 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação com instalação de grama sintética da área municipal localizada na Av. Guarujá n.311, Jd. Guarujá

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1022 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação com instalação de grama sintética da área municipal localizada na Rua Jararau s/n, Jd. São Lourenço

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1023 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação do CDC Paulo Raimundo, com instalação de grama sintética na área municipal localizada na Rua Matteo Reverti s/n

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1024 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação dos vestiários e instalação de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade no campo do CDC Faria Lima, localizado na Rua São José do Rio Preto - BNHGrajaú

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1028 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação com instalação de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade e playground no campo do CDC Valdemar Aniquile -Gigantão do Acaraí, localizado na Rua Maestro Miguel Arquenons - Jd. Icaraí

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1030 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação com implantação da Sede Social do CDC parque Santo Antônio, localizado na Rua José RodriguesMaciel, 510 - Pq. Santo Antônio

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1031 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação do CDC Getulio Dorneles Vargas, localizado na Rua Sebastião Muniz de Souza, s/n - Pq. SantoAntônio

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 3511 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 9.000.000 R$ 9.000.000

Reforma de Equipamentos Esportivos

19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 3511 4.4.90.39.00 . 07 19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 3511 4.4.90.39.00 . 07 R$ 5.000.000 -R$ 5.000.000 R$ 0

Reforma de Equipamentos Esportivos Reforma de Equipamentos Esportivos

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

19 . 10 . 27 . 813 . 3017 . 1114 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Realização do Circuito Infantil de Corrida de Rua

19 . 10 . 27 . 813 . 3017 . 4501 3.3.90.39.00 . 00 19 . 10 . 27 . 813 . 3017 . 4501 3.3.90.39.00 . 00 R$ 17.000.000 -R$ 1.000.000 R$ 16.000.000

Eventos de Esporte, Lazer e Recreação Eventos de Esporte, Lazer e Recreação

20 . 10 . 26 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 20 . 10 . 26 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 2.206.920 -R$ 894.920 R$ 1.312.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

20 . 10 . 26 . 453 . 3009 . 1143 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Duplicação da Av. Sadamu Inoué - Parelheiros

20 . 10 . 26 . 453 . 3009 . 1144 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Execução do Complexo Viário que compreende a Av.politécnica, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Av. Cândido Mota e Av. Jaguaré

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

21 . 15 . 02 . 128 . 3011 . 1059 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Concurso para Procuradoria Geral do Município

22 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 22 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 7.045.525 -R$ 2.305.775 R$ 4.739.750

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

22 . 10 . 17 . 451 . 3008 . 1119 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Canalização do Córrego Paraguai e das Éguas

22 . 10 . 17 . 451 . 3008 . 1120 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Canalização do Córrego Curtume

23 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 23 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 1.200.000 -R$ 617.787 R$ 582.213

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

24 . 10 . 08 . 128 . 3011 . 2180 3.3.90.39.00 . 00 24 . 10 . 08 . 128 . 3011 . 2180 3.3.90.39.00 . 00 R$ 150.000 -R$ 3.000 R$ 147.000

Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores

25 . 10 . 13 . 126 . 3011 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 25 . 10 . 13 . 126 . 3011 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 8.500.000 -R$ 5.851.692 R$ 2.648.308

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 1139 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 400.000 R$ 400.000

Recursos para a Memória do Circo

25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 1140 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Casa de Cultura do Grajaú

25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4310 3.3.90.39.00 . 00 25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4310 3.3.90.39.00 . 00 R$ 23.983.538 -R$ 650.000 R$ 23.333.538

Eventos culturais Eventos culturais

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4311 3.3.90.36.00 . 00 25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4311 3.3.90.36.00 . 00 R$ 11.000.000 -R$ 1.000.000 R$ 10.000.000

Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais

Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais

25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6355 3.3.90.36.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Programa Veio Ventania

27 . 10 . 18 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 27 . 10 . 18 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 12.125.007 -R$ 10.125.007 R$ 2.000.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 1108 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Reforma e requalificação, com implantação de gramado gintético, aparelhos de ginástica para a Terceira Idade e iluminação de campo, localizada dentro do Parque Prainha na Rua Mafranz, altura do numero 100 – Jd. Prainha

27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 1110 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 50.000 R$ 50.000

Implantação do Parque Angelo Cristianini, Avenida Cristianini, s/n – Jd. Miriam

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 00 27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 00 R$ 62.191.861 -R$ 150.000 R$ 62.041.861

Operação, Manutenção e Conservação de Parques Operação, Manutenção e Conservação de Parques

30 . 10 . 11 . 333 . 3019 . 2001 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Programa Começar de Novo

32 . 10 . 04 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 32 . 10 . 04 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 1.800.000 -R$ 800.000 R$ 1.000.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

34 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 34 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 571.885 -R$ 395.201 R$ 176.684

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

34 . 10 . 14 . 422 . 3007 . 1132 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Polo Cultural da 3º Idade

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

36 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 36 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 611.500 -R$ 211.868 R$ 399.632

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

37 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 37 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 5.108.590 -R$ 2.856.568 R$ 2.252.022

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

38 . 10 . 06 . 122 . 3024 . 2100 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 122 . 3024 . 2100 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.139.699 -R$ 1.000 R$ 4.138.699

Administração da Unidade Administração da Unidade

38 . 10 . 06 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 3.996.530 -R$ 3.512.005 R$ 484.525

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 1017 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação do Plano de Segurança para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros-Marsilac-Bororé

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 1111 4.4.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 1111 4.4.90.39.00 . 00 R$ 1.000 R$ 2.512.005 R$ 2.513.005

Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana

38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 2192 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 2192 3.3.90.39.00 . 00 R$ 24.470.930 -R$ 6.000 R$ 24.464.930

Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana

38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 8020 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 8020 3.3.90.39.00 . 00 R$ 25.564.000 R$ 30.000.000 R$ 55.564.000

Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada -Convênio SSP SO

Ações Integradas de Segurança Pública - OperaçãoDelegada - Convênio SSP SO

38 . 10 . 06 . 181 . 3020 . 7128 3.3.90.30.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Criação da Superintendência Ambiental

38 . 10 . 06 . 181 . 3020 . 7128 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 400.000 R$ 400.000

Criação da Superintendência Ambiental

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

38 . 10 . 06 . 181 . 3020 . 7128 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 500.000 R$ 500.000

Criação da Superintendência Ambiental

38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1102 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação, reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Regional de M Boi Mirim

38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1103 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Aquisição de materiais permanentes para a Base da GCM da Inspetoria Regional de M Boi Mirim

38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1104 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Regional de Campo Limpo

38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1105 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Aquisição de materiais permanente para Base da GCM da Inspetoria Regional Campo Limpo

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1106 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Capela do Socorro

38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1107 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Aquisição de materiais permanente para Base da GCM da Inspetoria Regional Capela do Socorro

39 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 39 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 240.000 -R$ 120.000 R$ 120.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

41 . 10 . 04 . 122 . 3012 . 1014 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Criação do Posto Avançado de Perus no Morro Doce

41 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

41 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 395.377 R$ 395.377

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

41 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 41 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 50.000 -R$ 44.682 R$ 5.318

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

41 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.914.938 R$ 1.914.938

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

41 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 41 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 2.142.852 -R$ 1.914.938 R$ 227.914

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

41 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 217.735 R$ 217.735

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

41 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 41 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 243.650 -R$ 217.735 R$ 25.915

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

41 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 110.025 R$ 110.025

Pavimentação e Recapeamento de Vias

41 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.411.745 R$ 1.411.745

Pavimentação e Recapeamento de Vias

41 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 227.970 R$ 227.970

Pavimentação e Recapeamento de Vias

42 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

42 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

42 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1090 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e requalificação de espaço público municipal localizado entre a Rua João Veloso de Oliveira e a Rua Jose Ataliba Ortiz, Parque São Domingos

42 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 196.995 R$ 196.995

Pavimentação e Recapeamento de Vias

42 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.527.656 R$ 2.527.656

Pavimentação e Recapeamento de Vias

42 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 408.168 R$ 408.168

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 22 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

43 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

43 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 355.465 R$ 355.465

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

43 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 43 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 5.338 -R$ 4.770 R$ 568

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 665.762 R$ 665.762

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 745.000 -R$ 665.762 R$ 79.238

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Página 23 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.023.218 R$ 3.023.218

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.145.000 -R$ 1.023.218 R$ 121.782

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

43 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 615.271 R$ 615.271

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

43 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 43 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 688.500 -R$ 615.271 R$ 73.229

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

43 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 189.809 R$ 189.809

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

43 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.435.455 R$ 2.435.455

Pavimentação e Recapeamento de Vias

43 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 393.280 R$ 393.280

Pavimentação e Recapeamento de Vias

44 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

44 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 494.662 R$ 494.662

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

44 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 44 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 161.102 -R$ 143.967 R$ 17.135

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Página 25 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

44 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.340.460 R$ 1.340.460

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

44 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 44 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.500.000 -R$ 1.340.460 R$ 159.540

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

44 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 625.548 R$ 625.548

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

44 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 44 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 700.000 -R$ 625.548 R$ 74.452

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

44 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 169.776 R$ 169.776

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

44 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.178.405 R$ 2.178.405

Pavimentação e Recapeamento de Vias

44 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 351.771 R$ 351.771

Pavimentação e Recapeamento de Vias

45 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

45 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 648.192 R$ 648.192

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

45 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 45 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 332.905 -R$ 297.497 R$ 35.408

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Página 27 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

45 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.293.990 R$ 1.293.990

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

45 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 45 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.448.000 -R$ 1.293.990 R$ 154.010

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

45 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 865.651 R$ 865.651

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

45 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 45 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 968.680 -R$ 865.651 R$ 103.029

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

45 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 110.389 R$ 110.389

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 28 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

45 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.416.418 R$ 1.416.418

Pavimentação e Recapeamento de Vias

45 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 228.725 R$ 228.725

Pavimentação e Recapeamento de Vias

46 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

46 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

46 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

46 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 189.000 R$ 189.000

Pavimentação e Recapeamento de Vias

46 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.425.071 R$ 2.425.071

Pavimentação e Recapeamento de Vias

46 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 391.603 R$ 391.603

Pavimentação e Recapeamento de Vias

47 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

47 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

47 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 135.142 R$ 135.142

Pavimentação e Recapeamento de Vias

47 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.734.018 R$ 1.734.018

Pavimentação e Recapeamento de Vias

47 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 280.011 R$ 280.011

Pavimentação e Recapeamento de Vias

48 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

48 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Página 31 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

48 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 99.248 R$ 99.248

Pavimentação e Recapeamento de Vias

48 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.273.459 R$ 1.273.459

Pavimentação e Recapeamento de Vias

48 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 205.639 R$ 205.639

Pavimentação e Recapeamento de Vias

49 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

49 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 300.000 R$ 300.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Página 32 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

49 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 02 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.333.333 R$ 6.333.333

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

49 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 63.395 R$ 63.395

Pavimentação e Recapeamento de Vias

49 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 813.422 R$ 813.422

Pavimentação e Recapeamento de Vias

49 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 131.352 R$ 131.352

Pavimentação e Recapeamento de Vias

50 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

Página 33 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

50 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

50 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1089 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação com Implantação de grama sintéticada área municipal localizada na Rua Pedro Avancini S/N – Jd.Panorama

50 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

50 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 140.110 R$ 140.110

Pavimentação e Recapeamento de Vias

50 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.797.760 R$ 1.797.760

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

50 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 290.304 R$ 290.304

Pavimentação e Recapeamento de Vias

51 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

51 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

51 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 65.987 R$ 65.987

Pavimentação e Recapeamento de Vias

51 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 846.680 R$ 846.680

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 35 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

51 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 136.723 R$ 136.723

Pavimentação e Recapeamento de Vias

52 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

52 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

52 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 83.836 R$ 83.836

Pavimentação e Recapeamento de Vias

52 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.075.703 R$ 1.075.703

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 36 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

52 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 173.706 R$ 173.706

Pavimentação e Recapeamento de Vias

53 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

53 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 886.879 R$ 886.879

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

53 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 53 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 600.000 -R$ 536.184 R$ 63.816

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.852.891 R$ 2.852.891

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Página 37 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 2.073.421 -R$ 1.852.891 R$ 220.530

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 200.000 R$ 200.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

53 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 446.820 R$ 446.820

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

53 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 53 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

53 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 114.634 R$ 114.634

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 38 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

53 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.470.882 R$ 1.470.882

Pavimentação e Recapeamento de Vias

53 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 237.520 R$ 237.520

Pavimentação e Recapeamento de Vias

54 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

54 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 359.631 R$ 359.631

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

54 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 54 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 10.000 -R$ 8.936 R$ 1.064

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Página 39 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

54 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.725.601 R$ 2.725.601

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

54 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 54 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 3.050.000 -R$ 2.725.601 R$ 324.399

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

54 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 137.486 R$ 137.486

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

54 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 54 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 153.849 -R$ 137.486 R$ 16.363

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 143.923 R$ 143.923

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.846.687 R$ 1.846.687

Pavimentação e Recapeamento de Vias

54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 298.205 R$ 298.205

Pavimentação e Recapeamento de Vias

54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.576.029 R$ 5.558.032 R$ 10.134.061

Manutenção de vias e áreas públicas Manutenção de vias e áreas públicas

54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.796.705 R$ 3.870.000 R$ 8.666.705

Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea

54 . 10 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 54 . 10 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.811.857 R$ 3.739.660 R$ 8.551.517

Manutenção de sistemas de drenagem Manutenção de sistemas de drenagem

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

55 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

55 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 440.059 R$ 440.059

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

55 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 55 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 100.000 -R$ 89.364 R$ 10.636

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

55 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.173.538 R$ 1.173.538

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

55 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 55 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.313.211 -R$ 1.173.538 R$ 139.673

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

55 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 178.728 R$ 178.728

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

55 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 55 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 200.000 -R$ 178.728 R$ 21.272

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

55 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 105.718 R$ 105.718

Pavimentação e Recapeamento de Vias

55 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.356.472 R$ 1.356.472

Pavimentação e Recapeamento de Vias

55 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 219.044 R$ 219.044

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

56 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

56 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 453.133 R$ 453.133

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

56 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 56 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 114.630 -R$ 102.438 R$ 12.192

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1091 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Contenção de área de risco, na Rua dos Borós – Jd. Eldorado

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1092 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Contenção de Talude na Rua Norman Cordon, na altura do número 67 – Jd. Eldorado

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1093 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação de praça com implantação de playground e equipamentos da Terceira Idade

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1094 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação de praça com implantação de playground e equipamentos da Terceira Idade, Rua Padre Bento Ibanez, alt.do numero 546 - Pedreira

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1095 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação de praça com implantação de playground e equipamentos da Terceira Idade na Rua das Flechas

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1096 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação e revitalização do espaço público com instalaçãode playground e equipamentos para a terceira idade, na Rua Celso dos Santos

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1097 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação e revitalização do espaço público com instalaçãode playground e equipamentos para a terceira idade, na Rua Eng. Caio Dias Batista

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1098 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação de praça na Estrada Água Santa, altura do numero 1000

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1099 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma do Centro Comunitário J Bonanza – Rua Santa Julieta, s/n – Vila Missionária

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1100 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma Centro Comunitário Pq. Sta Amélia – Rua Mandubis, 179 B – Pq. Sta Amélia

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1101 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Contenção de Área de Risco, na Rua Francisco Mancini, altura do número 34 – Jd. Eldorado

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.563.870 R$ 1.563.870

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 1.750.000 -R$ 1.563.870 R$ 186.130

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.446.820 R$ 2.446.820

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 178.728 R$ 178.728

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.39.00 . 07 56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.39.00 . 07 R$ 200.000 -R$ 178.728 R$ 21.272

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 89.364 R$ 89.364

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 100.000 -R$ 89.364 R$ 10.636

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

56 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 198.263 R$ 198.263

Pavimentação e Recapeamento de Vias

56 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.543.932 R$ 2.543.932

Pavimentação e Recapeamento de Vias

56 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 410.797 R$ 410.797

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

57 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

57 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1079 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação de Área Social com Campo de Grama Sintética , Iluminação, Arquibancada e Alambrado, localizado na Travessa Sene do Reino S/N – COHAB Adventista

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1080 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação de Área Social com Campo de Grama Sintética,Iluminação, Arquibancada e Alambrado, localizado na Rua da Moenda, S/N – Jd. Rondon

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1081 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Ruados Bochimanos S/N – Jd Magdalena

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1082 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação e Requalificação de Área Social, localizada na Rua Luis Carlos de Moura S/N – Vale das Virtudes

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1083 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação com Implantação de Playground , Vestiários e Cobertura da Quadra , localizado na Rua Antonio Garcia Rosa X Rua Henrique Sam Medlin – Jd São Bento

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1084 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Praça localizada na Rua Onan Gomes da Silva X Antonio de Jesus , Jd Lidia

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1086 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação com Implantação de Playground , Vestiários e Cobertura da Quadra, na Área Municipal localizada na Rua Felipe Manara , Jd Sonia Inga

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1087 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação com Implantação de Equipamentos Para Terceira Idades e Palyground na Praça localizada na Rua Mercedes Tesser Pochin, Jd Sonia Inga

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1088 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação com Implantação de Área Social , Grama Sintética, Vestiarios e Cobertura da Quadra, na ÁreaMunicipal localizada na Rua Dr. Sebastião com Avenida Teotonio Villela

57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1085 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Capa Asfáltica e Drenagem na Continuação da Rua Ricardina Campello Fonseca Rodrigues – Vila das Belezas

57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 167.688 R$ 167.688

Pavimentação e Recapeamento de Vias

57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.151.623 R$ 2.151.623

Pavimentação e Recapeamento de Vias

57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 347.446 R$ 347.446

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

58 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

58 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.136.350 R$ 1.136.350

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

58 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 58 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 879.163 -R$ 785.655 R$ 93.508

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1063 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação e Requalificação de Área Social com Iluminaçãona Área Municipal localizada na Rua Nova do Toparoquera S/N– Jd Leticia

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1064 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada Viscardo Belluzo Nº 20 - Vila Gilda

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1065 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Avenida Irecê Nº 19

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1066 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação Implantação de Vestiario e Banheiros Pblicos da Praça Engenheiro Lauro de Barros Siciliano S/N- Parque Alves de Lima

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1067 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Praça Raimundo Braz Sobrinho , localizada na Rua Helena Maria da Silva S/N – ChacaraSantana

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1068 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Praça localizada na Rua Lazaro Rodrigues dos Santos X Henrique Klein- Jd Santa Margarida

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1069 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Requalificação de Área Municipal com Implantação de Muro de Arrimo, localizado na Rua Francisco Xavier de Sales S/N –Chacara Santanta

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1070 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Bacabinha Nº 280 – Jd São Joaquim

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1071 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Santa Rita do Sapucai Nº28 – Jd Tupi

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1072 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Rua Nova S/N – Jd Tupi

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1075 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação de Área Social , Vestiarios e Cobertura da Quadra , do Espaço Publico Municipal ,localizado na Rua Gaita de Foles 593 – Jd Santa Zelia

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1076 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação com Implantação de Playground na Praça localizada na Rua Magister Leoninas X João Ferreira da Silva , Jd Santa Margarida

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1077 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Gonçalo Pinto X Rua Luis Gil – Jd Monte Azul

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1078 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação de Espaço Público Municipal localizado na Rua das Flores – Vila do Sol

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.787.280 R$ 1.787.280

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 2.000.000 -R$ 1.787.280 R$ 212.720

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

58 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 893.640 R$ 893.640

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

58 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 58 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.000.000 -R$ 893.640 R$ 106.360

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1073 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Recapeamento da Avenida Raquel Alves Moreira – ChacaraSantana

58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1074 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Capa Asfáltica e Drenagem , na Rua Carmen Scabia – JdMazza

58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 306.486 R$ 306.486

Pavimentação e Recapeamento de Vias

58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.932.552 R$ 3.932.552

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 635.032 R$ 635.032

Pavimentação e Recapeamento de Vias

59 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1061 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Criação do Posto Avançado do Grajaú

59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 797.515 R$ 797.515

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1038 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Praça Cruz Vermelha com Implantação de Equipamentos da Terceira Idade, Localizada na Rua Tomas Justino Rodrigues, s/n – Jardim Esmeralda

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1039 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação Praça Montgomery – Jardim das Imbuias

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1040 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de Equipamentos da Terceira Idade, Localizada na Rua Laszlo Zinne, 7 – Jardim das Imbuias

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1041 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de Equipamentos da Terceira Idade, Localizada na Rua JoãoVeloso de Oliveira, s/n – Parque São Domingos - VilaMangalote

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1042 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para Terceira Idade, da Quadra localizada na Rua Guilherme Tuthe – Jd. Guanabara

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1043 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Grama Sintéticae Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade em Campinho, Localizado na Rua Fernando Nobre – Jd. Castro Alves

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1044 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Iluminação e Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade, de Quadra Poliesportiva, Localizada na Rua Constelação do Caranguejo –Jd. Campinas

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1045 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, e Ampliação dos Vestiários Campo e Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade e Playground no Campo Localizado na Rua Ana Felicia Mendes –Jd. Chácara do Conde

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1046 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Quadra Poliesportiva e com Implantação de Aparelhos de Ginásticapara a Terceira Idade em Área Pública Municipal, Situada na Rua Ana Velha – Jd. São Judas Tadeu

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1047 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação e Urbanização da Praça Sem Nome, com Implantação de Iluminação e de Aparelhos de Ginásticapara a Terceira Idade, Localizada na Rua Gabriel Mateo – Jd.Novo Grajaú

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1048 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação e Urbanização da Praça Onisio Barbosa da Silva, com Implantação de Iluminação e de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade, Localizada na Rua Alba Valdez – Jd. Reimberg

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1049 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação e Urbanização da Praça Nicaragua, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade, Localizada na Rua Rio Paraiba – Altura do Número 05 –Vila Nicaragua

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.888.423 R$ 6.888.423

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 5.470.239 -R$ 4.888.423 R$ 581.816

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

59 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 446.820 R$ 446.820

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

59 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 59 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1037 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma Requalificação da Escada, Corrimão e Muro, Localizado na Rua Joaquim Torres Garcia com Rua Nicolas Alfaro, s/n – Jardim Iporanga

59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1051 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Pavimentação da Rua Graúna, Travessa da Rua Miguel Salgado, Jd. Noronha

59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 292.973 R$ 292.973

Pavimentação e Recapeamento de Vias

59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.759.160 R$ 3.759.160

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 607.033 R$ 607.033

Pavimentação e Recapeamento de Vias

60 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

60 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 870.003 R$ 870.003

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

60 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 60 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 581.116 -R$ 519.308 R$ 61.808

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1052 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação de Quadra e Sede com Implantaçãode Aparelhos de Ginástica e Playground para a Terceira Idade em Área Pública Municipal, Localizada na Rua Vicente Neritt –Jardim São Norberto

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1053 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação do Campo, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade na Rua SãoJudas Tadeu – Vila Marcelo

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1054 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação do Campo mais Ginásio, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade em Área Pública Municipal, Localizada na Rua Mabel Norlando – Jardim das Fontes ao lado da UBS Jd das Fontes

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1055 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Iluminação da Quadra Poliesportiva Localizada, na Rua Zamburqueira –Parque Cocaia

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1056 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para Terceira Idade e Playground da Quadra Poliesportiva, Localizada na Rua Carlos Drumond de Andrade –Jd. Iporá

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1057 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Gramados Sintético e Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade e Playground no Campo, Localizada na Rua Dr. Achiles Silveira Guimarães – Jd. Dos Alamos, Comunidade Vila Nova

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1058 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Reforma e Requalificação, com Implantação de Quadra Poliesportiva e Aparelhos de Ginástica para a 3ª Idade em ÁreaPública Municipal, situada na R. Maria Angélica de Lima, Travessa da R. Carlos Jorge Schimidt, na Altura do N. 126 –Recanto Campo Belo

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.807.659 R$ 6.807.659

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 6.500.000 -R$ 5.808.659 R$ 691.341

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

60 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 357.456 R$ 357.456

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

60 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 60 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 400.000 -R$ 357.456 R$ 42.544

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1016 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Manutenção e requalificação de 120 km de vias rurais e de terra em Polo de Ecoturismo de São Paulo

60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 183.937 R$ 183.937

Pavimentação e Recapeamento de Vias

60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.360.106 R$ 2.360.106

Pavimentação e Recapeamento de Vias

60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 381.112 R$ 381.112

Pavimentação e Recapeamento de Vias

61 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

61 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

61 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 193.963 R$ 193.963

Pavimentação e Recapeamento de Vias

61 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.488.760 R$ 2.488.760

Pavimentação e Recapeamento de Vias

61 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 401.887 R$ 401.887

Pavimentação e Recapeamento de Vias

62 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

62 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 351.589 R$ 351.589

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

62 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 62 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 1.000 -R$ 894 R$ 106

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 729.304 R$ 729.304

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 816.105 -R$ 729.304 R$ 86.801

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 915.714 R$ 915.714

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Página 67 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.024.701 -R$ 915.714 R$ 108.987

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

62 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 894 R$ 894

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

62 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 62 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.000 -R$ 894 R$ 106

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos

62 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 111.713 R$ 111.713

Pavimentação e Recapeamento de Vias

62 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.433.401 R$ 1.433.401

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

62 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 231.467 R$ 231.467

Pavimentação e Recapeamento de Vias

63 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

63 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

63 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 176.487 R$ 176.487

Pavimentação e Recapeamento de Vias

63 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.264.518 R$ 2.264.518

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 69 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

63 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 365.676 R$ 365.676

Pavimentação e Recapeamento de Vias

64 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

64 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

64 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 183.370 R$ 183.370

Pavimentação e Recapeamento de Vias

64 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.352.837 R$ 2.352.837

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

64 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 379.938 R$ 379.938

Pavimentação e Recapeamento de Vias

65 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

65 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

65 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 104.498 R$ 104.498

Pavimentação e Recapeamento de Vias

65 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.340.829 R$ 1.340.829

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 71 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

65 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 216.518 R$ 216.518

Pavimentação e Recapeamento de Vias

66 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

66 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

66 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.000.000 R$ 2.000.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

66 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 164.204 R$ 164.204

Pavimentação e Recapeamento de Vias

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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

66 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.106.917 R$ 2.106.917

Pavimentação e Recapeamento de Vias

66 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 340.227 R$ 340.227

Pavimentação e Recapeamento de Vias

67 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

67 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

67 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 226.591 R$ 226.591

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 73 de 92

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

67 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.907.408 R$ 2.907.408

Pavimentação e Recapeamento de Vias

67 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 469.491 R$ 469.491

Pavimentação e Recapeamento de Vias

68 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

68 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

68 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 144.017 R$ 144.017

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 74 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

68 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.847.898 R$ 1.847.898

Pavimentação e Recapeamento de Vias

68 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 298.400 R$ 298.400

Pavimentação e Recapeamento de Vias

69 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

69 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 69 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 R$ 12.273.143 -R$ 430.000 R$ 11.843.143

Administração da Unidade Administração da Unidade

69 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

Página 75 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

69 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 82.507 R$ 82.507

Pavimentação e Recapeamento de Vias

69 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.058.653 R$ 1.058.653

Pavimentação e Recapeamento de Vias

69 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 170.952 R$ 170.952

Pavimentação e Recapeamento de Vias

70 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

70 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 208.538 R$ 208.538

Pavimentação e Recapeamento de Vias

Página 76 de 92

Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado

Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

70 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.675.765 R$ 2.675.765

Pavimentação e Recapeamento de Vias

70 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 432.085 R$ 432.085

Pavimentação e Recapeamento de Vias

71 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

71 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694

Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras

71 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 500.000 R$ 500.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

Página 77 de 92

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

71 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 118.791 R$ 118.791

Pavimentação e Recapeamento de Vias

71 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.524.223 R$ 1.524.223

Pavimentação e Recapeamento de Vias

71 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 246.133 R$ 246.133

Pavimentação e Recapeamento de Vias

72 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000

Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão

72 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 72 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 R$ 3.263.906 R$ 430.000 R$ 3.693.906

Administração da Unidade Administração da Unidade

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

72 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.000.000 R$ 2.000.000

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras

72 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 248.465 R$ 248.465

Pavimentação e Recapeamento de Vias

72 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.188.078 R$ 3.188.078

Pavimentação e Recapeamento de Vias

72 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 514.814 R$ 514.814

Pavimentação e Recapeamento de Vias

74 . 10 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 74 . 10 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 R$ 120.000.000 -R$ 120.000.000 R$ 0

Publicações de Interesse do Município Publicações de Interesse do Município

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

79 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 79 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 720.000 -R$ 420.000 R$ 300.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.30.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.30.00 . 00 R$ 180.000 -R$ 180.000 R$ 0

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.30.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 180.000 R$ 180.000

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.33.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.33.00 . 00 R$ 45.000 -R$ 45.000 R$ 0

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.33.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 45.000 R$ 45.000

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.36.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.36.00 . 00 R$ 150.000 -R$ 150.000 R$ 0

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.36.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 150.000 R$ 150.000

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.39.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.39.00 . 00 R$ 400.000 -R$ 400.000 R$ 0

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 400.000 R$ 400.000

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.48.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.48.00 . 00 R$ 40.000 -R$ 40.000 R$ 0

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.48.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 40.000 R$ 40.000

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 4.4.90.52.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 4.4.90.52.00 . 00 R$ 50.000 -R$ 50.000 R$ 0

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 4.4.90.52.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 50.000 R$ 50.000

Proteção Especial às mulheres vítimas de violência

81 . 10 . 15 . 452 . 3005 . 6007 3.3.90.39.00 . 00 81 . 10 . 15 . 452 . 3005 . 6007 3.3.90.39.00 . 00 R$ 930.826.107 -R$ 2.170.104 R$ 928.656.003

Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreaspúblicas

Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreaspúblicas

83 . 10 . 16 . 122 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 83 . 10 . 16 . 122 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 3.597.500 -R$ 1.703.867 R$ 1.893.633

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

84 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 84 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 29.527.300 -R$ 1.807.300 R$ 27.720.000

Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação

84 . 10 . 10 . 241 . 3007 . 1129 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 129.900 R$ 129.900

Construção e Instalação da Unidades de Referência à Saúdedo Idoso (URSI) na Penha

84 . 10 . 10 . 241 . 3007 . 3368 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúdedo Idoso (URSI)

84 . 10 . 10 . 242 . 3006 . 3365 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1009 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Implantanção de UBS no Jd. Guiomar

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1010 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Implantanção de UBS no Jd. Morro do Índio

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1011 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Implantanção de UBS no Jd. Parque das Cerejeiras

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1012 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000

Implantanção de UBS Parque São Domingos

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1117 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 192.000 R$ 192.000

Aquisição de Aparelhos de radiofrequência para detecção de Câncer de Colo de Útero

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1122 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Implantanção de UBS no Marsilac

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1123 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 773.000 R$ 773.000

Implantanção de UBS no Cambuci

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1124 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 50.000 R$ 50.000

Implantanção de UBS na Vila Constância

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1125 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 773.000 R$ 773.000

Implantanção de UBS no Jardim Brasilia

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1127 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantanção de UBS no Jardim Julieta

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1128 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantanção de UBS no Bosque da Saúde

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 2000 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 144.000 R$ 144.000

Implantação de Equoterapia em Parelheiros

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4101 3.3.90.39.00 . 00 84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4101 3.3.90.39.00 . 00 R$ 70.391.555 -R$ 1.173.000 R$ 69.218.555

Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades

Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades

84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4125 3.3.50.39.00 . 00 84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4125 3.3.50.39.00 . 00 R$ 1.489.844.175 -R$ 192.000 R$ 1.489.652.175

Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia

Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia

84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1118 4.4.90.39.00 . 02 Dotação Nova R$ 0 R$ 120.000.000 R$ 120.000.000

Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros

84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1118 4.4.90.51.00 . 02 Dotação Nova R$ 0 R$ 40.000.000 R$ 40.000.000

Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1126 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.253.271 R$ 2.253.271

Recursos para o Hospital Santa Marina

84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.39.00 . 02 84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.39.00 . 02 R$ 160.000.000 -R$ 120.000.000 R$ 40.000.000

Construção e Instalação de Hospitais Construção e Instalação de Hospitais

84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.51.00 . 02 84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.51.00 . 02 R$ 50.000.000 -R$ 40.000.000 R$ 10.000.000

Construção e Instalação de Hospitais Construção e Instalação de Hospitais

84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3385 3.3.50.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 200.000 R$ 200.000

Recursos para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho

85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 00 85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 00 R$ 49.869.913 -R$ 27.850.392 R$ 22.019.521

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praçadas Artes

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 07 85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 07 R$ 35.000.000 R$ 27.850.392 R$ 62.850.392

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praçadas Artes

85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.90.36.00 . 00 85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.90.36.00 . 00 R$ 9.420.000 -R$ 4.468.199 R$ 4.951.801

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praçadas Artes

85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.90.36.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 4.468.199 R$ 4.468.199

Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes

87 . 10 . 26 . 453 . 3009 . 1115 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.000.000 R$ 3.000.000

Projeto de Transporte Hidroviário

87 . 10 . 26 . 572 . 3009 . 1389 3.3.90.39.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Concurso para Contratação de Servidores para a CET

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

87 . 10 . 26 . 572 . 3009 . 4702 3.3.90.39.00 . 08 87 . 10 . 26 . 572 . 3009 . 4702 3.3.90.39.00 . 08 R$ 648.485.466 -R$ 1.000 R$ 648.484.466

Serviços de Engenharia de Tráfego Serviços de Engenharia de Tráfego

93 . 10 . 08 . 241 . 3007 . 1133 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.100.000 R$ 1.100.000

Centro de Convivência da 3º Idade - Parque Edu Chaves

93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1033 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação de 08 Centro-DIA, em Cidade Ademar, Região da Rod. Raposo Tavares, Capão Redondo, Vila Brasilândia,Lajeado, Itaim Paulista, Jardim Ângela e São Mateus.

93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1034 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação do SASF em Marsilac-Parelheiros

93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1035 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000

Implantação de CCA no Jardim Florestal - Parelheiros

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1134 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 129.225 R$ 129.225

Centro DIA - Vila Mariana

93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1135 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 129.225 R$ 129.225

Centro DIA - Itaquera

94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 1130 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Revitalização do Parque Independência

94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6659 3.3.90.39.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 7.970.784 R$ 7.970.784

Pagamentos de Serviços Ambientais

94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 08 94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 08 R$ 49.788.866 -R$ 7.970.784 R$ 41.818.082

Operação, Manutenção e Conservação de Parques Operação, Manutenção e Conservação de Parques

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 7136 4.4.90.51.00 . 08 94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 7136 4.4.90.51.00 . 08 R$ 8.862.614 -R$ 2.000.000 R$ 6.862.614

Implantação de Parques e Unidades de Conservação Implantação de Parques e Unidades de Conservação

94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 7137 4.4.90.51.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.000.000 R$ 2.000.000

Implantação do Parque Pôr do Sol

98 . 14 . 16 . 451 . 3002 . 1060 4.4.90.61.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 152.700.000 R$ 152.700.000

Aquisição de Terrenos e Produção de Habitação de Interesse Social

98 . 14 . 16 . 451 . 3002 . 3354 4.4.90.61.00 . 08 98 . 14 . 16 . 451 . 3002 . 3354 4.4.90.61.00 . 08 R$ 152.700.000 -R$ 152.700.000 R$ 0

Construção de Unidades Habitacionais Construção de Unidades Habitacionais

98 . 25 . 13 . 391 . 3001 . 1141 4.4.90.51.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000

Restauração do Monumento do Ipiranga

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças

Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto

98 . 25 . 13 . 391 . 3001 . 5965 4.4.90.51.00 . 08 98 . 25 . 13 . 391 . 3001 . 5965 4.4.90.51.00 . 08 R$ 14.847.953 -R$ 1.000.000 R$ 13.847.953

Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio,Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico

Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio,Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico

R$ 0

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Diferenças entre Substitutivo e Original

Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

AF 020.02.66.00.001 Rede Hora Certa Aricanduva 0 5.611.112 5.611.112

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

BT 020.03.50.00.001 Rede Hora Certa Jardim Peri Peri - Butantã 6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

EM 020.02.62.00.001 Rede Hora Certa Fidélis Ribeiro - Ermelino

Matarazzo

6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

G 020.02.68.00.001 Rede Hora Certa Chabilândia - Guaianases 6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

JA 020.04.55.00.001 Rede Hora Certa Dr. Geraldo da Silva

Ferreira - Jabaquara

6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

JT 020.01.46.00.001 Rede Hora Certa São Luiz Gonzaga 6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

PR 020.01.41.00.001 Rede Hora Certa Perus - Perus 6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

SO 020.04.59.00.001 Rede Hora Certa Jardim Clíper - Cidade

Dutra

6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3371 Instalação de Unidades da Rede

Hora Certa

VP 020.02.69.00.001 Rede Hora Certa Vila Prudente - Vila

Prudente

6.312.500 -701.389 5.611.111

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

CV 024.01.44.00.001 UBS Integral - Jardim Antártica - Casa Verde 0 730.000 730.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

BT 024.03.50.00.002 UBS Integral Vila Sonia II 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

IT 024.02.64.00.001 UBS Integral Encosta II 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

JT 024.01.46.00.001 UBS Integral Jardim Fontalis 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

JT 024.01.46.00.002 UBS Integral Jova Rural 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

MP 024.02.63.00.001 UBS Integral Cesar Augusto Romaro 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

MP 024.02.63.00.002 UBS Integral Jardim Helena 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

MP 024.02.63.00.005 UBS Integral Cidade Nova São Miguel 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

PE 024.02.61.00.001 UBS Integral Vila Esperança 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

PJ 024.01.42.00.002 UBS Integral Parque das Nações Unidas 1.773.000 -73.000 1.700.000

Alterações no Quadro de Detalhamento das Ações

Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e instalação de

Unidades Básicas Integrais de Saúde

PJ 024.01.42.44.001 UBS Integral Brasilândia III 1.773.000 -73.000 1.700.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

JA 025.04.55.00.001 UPA Vila Santa Catarina - Jabaquara 0 1.521.754 1.521.754

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

BT 025.03.50.00.001 UPA PS Municipal Dr. Caetano Virgilio Netto

(serviço existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

BT 025.03.50.00.002 UPA São Jorge (construção nova) 4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

CL 025.04.57.00.003 UPA AMA Capão Redondo (serviço existente

- construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

CT 025.02.71.00.001 UPA PA Municipal Gloria Rodrigues dos

Santos Bonfim (serviço existente -

construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

EM 025.02.62.00.001 UPA AMA Ermelino Matarazzo (serviço

existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

G 025.02.68.00.001 UPA PS Municipal Júlio Tupy (serviço

existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

IP 025.04.53.00.001 UPA PS Municipal Augusto Gomes de Matos

(serviço existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

IP 025.04.53.00.002 UPA AMA Sacomã (serviço existente -

construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

IQ 025.02.67.00.001 UPA Prof. Waldomiro de Paula - Itaquera

(serviço existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

IT 025.02.64.00.001 UPA PA Municipal Dr. Atualpa Girão Rabelo

(serviço existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

JT 025.01.46.00.001 UPA São Luiz Gonzaga (construção nova) 4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

LA 025.03.48.00.001 UPA AMA Sorocabana (serviço existente -

ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

MG 025.01.47.00.001 UPA PS Municipal Vila Maria Baixa (serviço

existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

MO 025.02.65.00.001 UPA AMA Dr. Carmino Caricchio - Tatuapé

(serviço existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

MO 025.02.65.00.002 UPA AMA Dr. Ignácio Proença de Golveia -

Mooca (serviço existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

MP 025.02.63.00.001 UPA AMA Pires do Rio (Tito Lopes) (serviço

existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

PA 025.04.60.00.002 UPA AMA Parelheiros (serviço existente -

construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

PE 025.02.61.00.001 UPA AMA Eng. Goulart José Pires - Cangaíba

(serviço existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

PE 025.02.61.00.002 UPA Vila Nhocuné - Alexandre Zaio (serviço

existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

PJ 025.01.42.00.001 UPA AMA José Soares Hungria - Pirituba

(serviço existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

PR 025.01.41.00.001 UPA AMA Parque Anhanguera (serviço

existente - construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

PR 025.01.41.00.002 UPA PS Municipal Perus (serviço existente -

construção nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

SA 025.04.54.00.001 UPA PS Municipal José Silvio de Camargo /

Santo Amaro (serviço existente - construção

nova)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

SE 025.05.49.00.003 UPA PS Municipal Dr. Álvaro Dino de

Almeida (serviço existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

SM 025.02.70.00.001 UPA PA Municipal São Mateus II (serviço

existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3369 Construção e Reformas para a

Instalação de Unidades de Pronto

Atendimento

SO 025.04.59.00.001 UPA PS Municipal Dona Maria Antonieta F

de Barros (serviço existente - ampliação)

4.829.416 -58.529 4.770.887

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

DEF 068.02.00.00.01 Centro Dia SAS Vila Prudente 0 114.872 114.872

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

AD 068.04.56.85.001 Centro Dia - Cidade Ademar 129.225 -14.359 114.866

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

BT 068.03.50.68.001 Centro Dia - Raposo Tavares 129.225 -14.359 114.866

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

CL 068.04.57.88.001 Centro Dia - Capão Redondo 129.225 -14.359 114.866

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

FO 068.01.43.47.001 Centro Dia - Brasilândia 129.225 -14.359 114.866

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

G 068.02.68.34.001 Centro Dia - Lajeado 129.225 -14.359 114.866

Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

IT 068.02.64.18.001 Centro Dia - Itam Paulista 129.225 -14.359 114.866

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

MB 068.04.58.90.001 Centro Dia - Jardim Ângela 129.225 -14.359 114.866

93 Fundo Municipal de

Assistência Social

10 Fundo Municipal de

Assistência Social

3398 Implantação de equipamentos de

proteção e convivência da pessoa

idosa

SM 068.02.70.39.001 Centro Dia - São Mateus 129.225 -14.359 114.866

16 Secretaria Municipal

de Educação

10 Gabinete do Secretário 3360 Construção, reforma e ampliação

de Centros Educacionais Unificados -

CEU

MG 016.01.47.00.001 CEU Parque Novo Mundo - Vila Maria 0 12.452.000 12.452.000

16 Secretaria Municipal

de Educação

10 Gabinete do Secretário 3360 Construção, reforma e ampliação

de Centros Educacionais Unificados -

CEU

IQ 016.02.67.00.001 CEU no CEE Gerdy Gomes 12.452.000 -12.452.000 0

37 Secretaria Municipal

de Desenvolvimento

Urbano

30 Operação Urbana Água

Espraiada

5100 Intervenções no sistema viário VM 075.04.52.00.001 Implantação do Parque do Chuvisco 5.000.000 -5.000.000 0

37 Secretaria Municipal

de Desenvolvimento

Urbano

30 Operação Urbana Água

Espraiada

5100 Intervenções no sistema viário SA 075.04.52.00.001 Implantação do Parque do Chuvisco 0 5.000.000 5.000.000

20 Secretaria Municipal

de Transportes

10 Gabinete do Secretário 3750 Implantação e requalificação de

terminais de ônibus urbanos

JA 093.04.59.00.001 TERMINAL JARDIM MIRIAN - (Área Útil de

9.200,00 m²)

671.444 -671.444 0

20 Secretaria Municipal

de Transportes

10 Gabinete do Secretário 3750 Implantação e requalificação de

terminais de ônibus urbanos

SO 093.04.59.00.001 TERMINAL JARDIM MIRIAN - (Área Útil de

9.200,00 m²)

0 671.444 671.444

25 Secretaria Municipal

de Cultura

60 Centro Cultural São

Paulo

6354 Programação de atividades culturais SE 401.05.49.00.001 Programação - Centro Cultural São Paulo 0 2.833.549 2.833.549

25 Secretaria Municipal

de Cultura

60 Centro Cultural São

Paulo

6354 Programação de atividades culturais VM 401.04.52.00.001 Programação - Centro Cultural São Paulo 2.833.549 -2.833.549 0

25 Secretaria Municipal

de Cultura

60 Centro Cultural São

Paulo

6387 Operação e Manutenção de

Equipamentos Culturais

SE 403.05.49.00.001 Operação e Manutenção do Centro Cultural

São Paulo

0 13.019.099 13.019.099

25 Secretaria Municipal

de Cultura

60 Centro Cultural São

Paulo

6387 Operação e Manutenção de

Equipamentos Culturais

VM 403.04.52.00.001 Operação e Manutenção do Centro Cultural

São Paulo

13.019.099 -13.019.099 0

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e Instalação de

Hospitais

FO UBS Jardim Brasília 0 773.000 773.000

84 Fundo Municipal de

Saúde

10 Fundo Municipal de

Saúde

3367 Construção e Instalação de

Hospitais

LA 024.03.48.00.002 UBS Integral Sepetiba 773.000 -773.000 0

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

VOTO EM SEPARADO DE AUTORIA DO VEREADOR AURÉLIO NOMURA, CONTRÁRIO AO RELATÓRIO DO RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 467/2014 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015)

Trata do projeto de lei relativo ao orçamento municipal de 2015.

A proposta ora em análise, conforme demonstrado a seguir, apresenta características que não dão base para sua aprovação.

Inicialmente, cabe uma análise do art. 20, referente a alteração do resultado primário. Tal indicador é essencial para verificar a sanidade das contas públicas de qualquer ente, sendo seu cálculo determinado pelo §1º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto revisa as metas fiscais de resultado primário e nominal para o ano de 2014 estabelecidas na LDO 2015. Como é sabido, o resultado primário é a diferença entre as receitas não financeiras e despesas não financeiras, permitindo apurar a economia destinada para o pagamento dos encargos e amortizações da dívida pública; quanto maior o valor do resultado primário, melhor é a situação fiscal. Ressalte-se que a LDO 2014 havia definido, como meta de resultado primário para o ano de 2014, o valor de R$ 2,11 bilhões; já a LDO 2015 revisou a meta para R$ 1,11 bilhão e a Proposta de Lei Orçamentária 2015 a reduz para R$ 50 milhões.

A mensagem da proposta detalha que a revisão das metas fiscais deve-se ao fato de que, ao longo dos últimos anos, houve um acúmulo de saldos financeiros na fonte 08 - Recursos Vinculados referentes às operações urbanas e aos fundos municipais FUNDURB e FEMA. Ainda segundo a mensagem, a velocidade de execução dos projetos a que esses saldos estão vinculados tem sido acima das expectativas, elevando as despesas primárias. Como as receitas (fonte 08) que financiam essas despesas foram contabilizadas em anos anteriores, o efeito dos gastos sobre a execução orçamentária de 2014 é de redução do resultado primário.

Contudo, a execução orçamentária geral, considerando todas as receitas e despesas, aponta que o resultado primário será próximo ao do já previsto na LDO/2015. Ou, então, a solicitação estaria vinculada a um descontrole das finanças municipais, descontrole esse não ligado à referida utilização de recursos arrecadados em exercícios anteriores mas, sim, a uma elevação indevida de despesas sem contrapartidas de receitas para suportá-las? Aliás, o Executivo federal também tenta “flexibilizar” sua meta fiscal.

Ainda no contexto da dívida, destaque-se que a atual administração vem se aproveitando de alteração ocorrida no cálculo de apuração da receita líquida real, base para pagamento, o que significou, em 2013, uma redução, retroativa ao ano de 2002, na despesa prevista em cerca de R$ 750 milhões. Em face da mudança de critério, com exclusão de alguns itens de receita, esse valor, que já havia sido pago, foi descontado e a base de cálculo, de forma permanente, foi reduzida. Ou seja, a atual administração se beneficia de uma situação que as administrações passadas não tiveram.

Outro assunto que mostra a inação da atual administração refere-se ao IPREM. Conforme informado em audiência pública, a previsão de déficit dessa autarquia para este ano é de R$ 2,6 bilhões, valor semelhante ao do déficit previsto para o ano que vem. Esse elevado déficit, que vem crescendo ano a ano, não está sendo equacionado, deixando uma interrogação sobre o seu incremento já no próximo ano e nos seguintes, já que não há perspectiva para a mudança do quadro atual.

No tocante a receitas que são orçadas mas não se concretizam, informou o Sr. Secretário de Finanças em audiência pública realizada no final de setembro que a previsão para a execução orçamentária do exercício é de R$ 42 bilhões a R$ 44 bilhões, muito aquém da receita prevista, próxima de R$ 50 bilhões. O principal motivo dessa diferença é o não ingresso de valores previstos de transferências federais. A presente propositura repete tal prática de prever vultosos valores de transferências federais, inchando a estimativa de receitas. Se tais recursos fossem excluídos, ter-se-ia, na realidade, uma proposta com montante semelhante à execução prevista de 2014, ou seja, cerca de R$ 45 bilhões; esse seria, então, o “orçamento verdade”, e não os R$ 51 bilhões previstos. Recursos “liberados”, conforme noticiado na imprensa e relatados em audiências públicas, não significam que os recursos

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

efetivamente virão, haja vista a situação deplorável das contas públicas da União, com necessidade de “contabilidade criativa” para transformar imensos déficits primários em “superávits” que não resistem à menor análise técnica.

Ademais, o efeito de orçar a fonte 02 – recursos federais - em órgãos como Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde (em especial a construção de hospitais) e Secretaria de Educação pode significar a paralisia de boa parte das obras municipais, diante do panorama acima exposto, dentre as quais obras de drenagem, habitação popular, programa de mananciais, regulação fundiária, dentre outras.

Ainda na linha de receitas “fictícias”, R$ 789 milhões foram incluídos como fonte 07 – receita condicionada, referentes à lei do IPTU bloqueada por decisão judicial. Distribuída por todo o projeto, inclusive em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, habitação, etc., tais recursos dificilmente ingressarão, inflando artificialmente a peça.

Além disso, são previstos R$ 360 milhões do Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI pelo instrumento da securitização; pelo mesmo instrumento, são previstos R$ 500 milhões para arrecadação do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI. Esses recursos dificilmente ingressarão.

Outro tópico da receita que distorce a peça é a previsão de arrecadação com a outorga onerosa de que trata o Plano Diretor. Em 2014, a previsão na lei orçamentária é de R$ 498 milhões, tendo sido arrecadados R$ 166,8 milhões até outubro, ou seja, apenas 34% do total. A previsão para 2015 é de R$ 500 milhões, o que dificilmente ocorrerá, tendo em vista a situação econômica de crise e a entrada em vigor do Plano Diretor neste ano e da futura legislação de zoneamento.

Tratando do que a Lei Orgânica Municipal, no parágrafo único de seu art. 7º, considera “prioridade absoluta”, quais sejam a criança e o adolescente, examinemos como a proposta trata da questão da educação.

O “caput” do art. 200 da Lei Orgânica determina que “A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, na Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade, será responsabilidade do Município de São Paulo, que a organizará como sistema destinado à universalização do ensino fundamental e da educação infantil”. Por seu turno, o § 9º do art. 201 da mesma Lei Orgânica estabelece que “A atuação do Município dará prioridade ao ensino fundamental e de educação infantil”. Sobre a educação infantil, com enorme carência no atendimento, a lei do Plano Plurianual prevê a criação de 150 mil novas vagas entre 2014 e 2017 para atender a notória e conhecida falta de vagas. Por isso, a necessidade de mais recursos para a educação. Contudo, verifica-se que há uma redução de recursos fonte 00 – recursos do Tesouro Municipal para a educação quando se compara os valores atualizados do orçamento 2014 (dados de setembro) com a proposta orçamentária; a queda é de 0,5% (R$ 44,7 milhões); por outro lado, a receita do conjunto de impostos (IPTU, ISS, ITBI, IR, ICMS e IPVA) cresce 8,5%, mostrando quão descuidada está essa área de atuação essencial do Município. Também os já mencionados recursos federais, que dificilmente virão nesse quadro de aperto fiscal, estão atrelados à construção de escolas e CEUs, significando uma esperança que dificilmente se concretizará.

O que efetivamente se nota é que recursos próprios estão sendo alocados em outras áreas não tão prioritárias. Exemplos típicos são os da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia que tem, em relação ao orçamento de 2014, seu valor total praticamente triplicado, e da área de cultura (abrangendo Secretaria, Fundos e Fundação), com elevação de quase R$ 50 milhões, ou 12%.

Também na área social faltam recursos. Com efeito, a presença nas ruas e praças de crianças e adolescentes em situação de abandono, até mesmo praticando mendicância, sem falar do consumo de drogas, é uma chaga social intolerável para uma sociedade que se afirma democrática.

Outras áreas com impacto social e ambiental enormes, como Secretaria de Esportes e do Verde, estão sendo depauperadas. As Subprefeituras, que exercem função básica de

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

zeladoria da Cidade, tiveram seus recursos diminuídos, com concentração na Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, o que colide com o discurso da descentralização.

Por fim, cabe menção à previsão de recursos para subsidiar a tarifa de ônibus. Como mostra a execução orçamentária de 2014, o subsídio deverá ser de aproximadamente R$ 1,75 bilhão, sendo orçado para 2015 apenas R$ 1,4 bilhão, o que significa um rombo de, no mínimo, R$ 300 milhões, a ser coberto ou por aumento de tarifa ou por anulação de despesas para suplementar essa dotação, distorcendo ainda mais uma peça já maculada pelas falhas acima apontadas. Em audiência pública realizada nesta Casa, representante da SPTrans afirmou que os resultados de auditoria em curso, que seriam conhecidos no início do próximo ano, permitiriam manter o subsídio no valor orçado. Contudo, nem passado um mês, notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 19 de novembro mostra que o Prefeito, juntamente com outros alcaides do PT, discutem tarifa de ônibus entre R$ 3,40 e R$ 3,50. Então já é sabido o resultado da auditoria, e que o subsídio como previsto, mantida a tarifa, não cobrirá os custos?

Destarte, diante do quadro exposto, não resta outra alternativa a não ser exarar voto pela rejeição da propositura.

Contrário ao projeto, portanto, é o voto.

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em

VEREADOR AURELIO NOMURA – PSDB

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/11/2014, p. 114-130 Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.