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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-173 E-mail: [email protected] RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE/2010

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-173 E-mail: [email protected]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE/2010

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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Centro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1723 E-mail: [email protected]

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Leonel Arcângelo Pavan

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Cleverson Siewert

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Wanderlei Pereira das Neves

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA Simone de Souza Becker

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

Flávio George Rocha – Contador da Fazenda Estadual Heber Lima da Costa – Contador da Fazenda Estadual

Josiane Janir Bernardo – Estagiária Kely Truppel – Contadora da Fazenda Estadual

Ozamir João Pereira – Analista da Receita Estadual Paulo Rodrigo Capre – Contador da Fazenda Estadual

Rosimeire Celestino Rocha – Contadora da Fazenda Estadual Tatiana Borges – Contadora da Fazenda Estadual

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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 201/GABS/SEF/SC, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010.

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de julho e agosto de 2010.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

CLEVERSON SIEWERT Secretário de Estado da Fazenda

Publicação no DOE n. 18.937, de 23/09/2010

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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 12.851.722.076,00 12.851.722.076,00 2.017.733.874,36 15,70 7.832.201.003,72 60,94 5.019.521.072,28RECEITAS CORRENTES 12.444.629.742,00 12.444.629.742,00 2.009.159.832,40 16,14 7.790.330.558,36 62,60 4.654.299.183,64 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.040.109.408,00 7.040.109.408,00 1.212.974.294,29 17,23 4.681.416.937,59 66,50 2.358.692.470,41 Impostos 6.710.678.443,00 6.710.678.443,00 1.151.290.861,35 17,16 4.459.968.486,03 66,46 2.250.709.956,97 Taxas 329.430.965,00 329.430.965,00 61.683.432,94 18,72 221.448.446,56 67,22 107.982.518,44 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 - 5,00 - (5,00) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 537.369.705,00 537.369.705,00 79.369.706,44 14,77 300.094.359,57 55,85 237.275.345,43 Contribuições Sociais 537.369.705,00 537.369.705,00 79.369.706,44 14,77 300.094.359,57 55,85 237.275.345,43 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 283.979.902,00 283.979.902,00 40.106.324,56 14,12 145.366.879,30 51,19 138.613.022,70 Receitas Imobiliárias 3.801.071,00 3.801.071,00 712.007,27 18,73 2.912.887,07 76,63 888.183,93 Receitas de Valores Mobiliários 264.527.560,00 264.527.560,00 39.119.698,48 14,79 139.953.955,60 52,91 124.573.604,40 Receita de Concessões e Permissões 15.000.000,00 15.000.000,00 59.628,68 0,40 2.082.673,69 13,88 12.917.326,31 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 651.271,00 651.271,00 214.990,13 33,01 417.362,94 64,08 233.908,06 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.116.704,00 2.116.704,00 306.225,10 14,47 1.161.205,76 54,86 955.498,24 Receita da Produção Vegetal 949.288,00 949.288,00 138.627,86 14,60 491.425,66 51,77 457.862,34 Receita da Produção Animal e Derivados 1.166.234,00 1.166.234,00 167.597,24 14,37 669.330,10 57,39 496.903,90 Outras Receitas Agropecuárias 1.182,00 1.182,00 0,00 - 450,00 38,07 732,00 RECEITA INDUSTRIAL 8.837.607,00 8.837.607,00 1.498.498,83 16,96 4.919.924,60 55,67 3.917.682,40 Receita da Indústria de Transformação 2.614.324,00 2.614.324,00 184.083,71 7,04 601.784,04 23,02 2.012.539,96 Receita da Indústria de Construção 6.223.283,00 6.223.283,00 1.314.415,12 21,12 4.318.140,56 69,39 1.905.142,44

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 188.774.021,00 188.774.021,00 27.938.299,61 14,80 104.397.813,24 55,30 84.376.207,76 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.973.168.132,00 3.973.168.132,00 593.425.991,09 14,94 2.351.682.386,78 59,19 1.621.485.745,22 Transferências Intergovernamentais 3.168.596.227,00 3.168.596.227,00 489.045.582,12 15,43 1.994.727.825,29 62,95 1.173.868.401,71 Transferências de Instituições Privadas 524.723.280,00 524.723.280,00 88.143.608,01 16,80 311.277.300,05 59,32 213.445.979,95 Transferências do Exterior 2.345.591,00 2.345.591,00 0,00 - 0,00 - 2.345.591,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 2.100,00 - 3.497,64 - (3.497,64) Transferências de Convênios 277.503.034,00 277.503.034,00 16.234.700,96 5,85 45.673.763,80 16,46 231.829.270,20 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 410.274.263,00 410.274.263,00 53.540.492,48 13,05 201.291.051,52 49,06 208.983.211,48 Multas e Juros de Mora 154.490.545,00 154.490.545,00 17.385.643,32 11,25 58.409.085,48 37,81 96.081.459,52 Indenizações e Restituições 24.499.408,00 24.499.408,00 6.397.671,06 26,11 36.784.286,85 150,14 (12.284.878,85) Receita da Dívida Ativa 35.786.192,00 35.786.192,00 2.091.813,86 5,85 7.383.087,32 20,63 28.403.104,68 Receitas Correntes Diversas 195.498.118,00 195.498.118,00 27.665.364,24 14,15 98.714.591,87 50,49 96.783.526,13RECEITAS DE CAPITAL 407.092.334,00 407.092.334,00 8.574.041,96 2,11 41.870.445,36 10,29 365.221.888,64 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 244.887.641,00 244.887.641,00 0,00 - 0,00 - 244.887.641,00 Operações de Crédito Internas 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 - 0,00 - 43.500.000,00 Operações de Crédito Externas 201.387.641,00 201.387.641,00 0,00 - 0,00 - 201.387.641,00 ALIENAÇÃO DE BENS 66.767.043,00 66.767.043,00 1.010.811,87 1,51 4.214.007,84 6,31 62.553.035,16 Alienação de Bens Móveis 4.432.693,00 4.432.693,00 483.925,05 10,92 1.783.967,59 40,25 2.648.725,41

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Alienação de Bens Imóveis 62.334.350,00 62.334.350,00 526.886,82 0,85 2.430.040,25 3,90 59.904.309,75 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 45.037.650,00 45.037.650,00 6.499.540,09 14,43 32.602.303,54 72,39 12.435.346,46 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 50.400.000,00 50.400.000,00 1.063.690,00 2,11 5.054.133,98 10,03 45.345.866,02 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Transferências de Convênios 50.400.000,00 50.400.000,00 1.063.690,00 2,11 5.054.133,98 10,03 45.345.866,02 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 595.329.269,00 595.329.269,00 121.195.262,61 20,36 452.706.590,75 76,04 142.622.678,25RECEITAS CORRENTES 594.575.204,00 594.575.204,00 116.593.708,54 19,61 436.257.503,46 73,37 158.317.700,54 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 572.569.059,00 572.569.059,00 110.440.206,89 19,29 416.190.905,66 72,69 156.378.153,34 Contribuições Sociais 572.569.059,00 572.569.059,00 110.440.206,89 19,29 416.190.905,66 72,69 156.378.153,34 RECEITA PATRIMONIAL 18.974,00 18.974,00 0,00 - 0,00 - 18.974,00 Receitas Imobiliárias 18.974,00 18.974,00 0,00 - 0,00 - 18.974,00 RECEITA INDUSTRIAL 3.515.525,00 3.515.525,00 393.988,64 11,21 2.215.413,28 63,02 1.300.111,72 Receita da Indústria de Transformação 3.515.525,00 3.515.525,00 393.988,64 11,21 2.215.413,28 63,02 1.300.111,72 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 5.678.925,00 5.678.925,00 866.951,80 15,27 4.207.448,52 74,09 1.471.476,48 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.792.721,00 12.792.721,00 4.892.561,21 38,24 13.643.736,00 106,65 (851.015,00) Multas e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 0,00 - 376.367,39 37.636,74 (375.367,39) Indenizações e Restituições 0,00 0,00 3.995.277,10 - 9.323.775,82 - (9.323.775,82) Receitas Correntes Diversas 12.791.721,00 12.791.721,00 897.284,11 7,01 3.943.592,79 30,83 8.848.128,21RECEITAS DE CAPITAL 754.065,00 754.065,00 4.601.554,07 610,23 16.449.087,29 2.181,39 (15.695.022,29) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 754.065,00 754.065,00 4.601.554,07 610,23 16.449.087,29 2.181,39 (15.695.022,29) Receitas de Capital Diversas 754.065,00 754.065,00 4.601.554,07 610,23 16.449.087,29 2.181,39 (15.695.022,29)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 13.447.051.345,00 13.447.051.345,00 2.138.929.136,97 15,91 8.284.907.594,47 61,61 5.162.143.750,53OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Para Refinanciamento da Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 Para Refinanciamento da Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 13.447.051.345,00 13.447.051.345,00 2.138.929.136,97 15,91 8.284.907.594,47 61,61 5.162.143.750,53

DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 13.447.051.345,00 13.447.051.345,00 2.138.929.136,97 15,91 8.284.907.594,47 61,61 5.162.143.750,53SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS) 0,00 1.104.249.837,81 0,00 - 531.012.478,05 - 0,00 Superávit Financeiro 0,00 1.104.249.837,81 0,00 - 531.012.478,05 - 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00

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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 12.851.706.788,00 1.437.963.946,24 14.289.670.734,24 1.831.920.018,26 8.792.013.510,34 2.038.861.491,79 7.607.916.673,43 53,24 6.681.754.060,81DESPESAS CORRENTES 10.823.662.439,00 798.167.062,46 11.621.829.501,46 1.588.055.718,89 7.661.997.158,85 1.804.464.334,45 6.779.344.845,35 58,33 4.842.484.656,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.285.030.459,00 20.110.812,47 4.305.141.271,47 694.614.520,11 2.765.672.520,23 695.227.676,37 2.748.589.983,03 63,84 1.556.551.288,44 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 726.566.649,00 10.500.000,00 737.066.649,00 132.607.675,07 528.990.743,45 132.607.675,07 528.990.743,45 71,77 208.075.905,55 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.812.065.331,00 767.556.249,99 6.579.621.580,99 760.833.523,71 4.367.333.895,17 976.628.983,01 3.501.764.118,87 53,22 3.077.857.462,12DESPESAS DE CAPITAL 2.022.595.268,00 639.796.883,78 2.662.392.151,78 243.864.299,37 1.130.016.351,49 234.397.157,34 828.571.828,08 31,12 1.833.820.323,70 INVESTIMENTOS 1.367.109.833,00 660.890.784,73 2.028.000.617,73 178.273.856,49 846.908.186,02 168.565.644,12 546.335.326,3726,94 1.481.665.291,36 INVERSÕES FINANCEIRAS 34.052.084,00 88.534.359,05 122.586.443,05 2.835.801,31 9.823.742,44 3.076.871,65 8.952.078,68 7,30 113.634.364,37 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 621.433.351,00 -109.628.260,00 511.805.091,00 62.754.641,57 273.284.423,03 62.754.641,57 273.284.423,03 53,40 238.520.667,97RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.000.000,00RESERVA DO RPPS 4.449.081,00 0,00 4.449.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.449.081,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 595.344.557,00 88.433.444,77 683.778.001,77 124.484.785,41 477.477.286,99 121.395.791,84 456.687.752,73 66,79 227.090.249,04DESPESAS CORRENTES 594.590.492,00 66.034.494,77 660.624.986,77 117.078.315,41 455.026.016,99 117.583.361,84 442.068.840,69 66,92 218.556.146,08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 524.225.445,00 13.417.055,00 537.642.500,00 93.114.939,32 369.198.173,67 93.114.939,32 369.198.173,67 68,67 168.444.326,33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.365.047,00 52.617.439,77 122.982.486,77 23.963.376,09 85.827.843,32 24.468.422,52 72.870.667,02 59,25 50.111.819,75DESPESAS DE CAPITAL 754.065,00 22.398.950,00 23.153.015,00 7.406.470,00 22.451.270,00 3.812.430,00 14.618.912,04 63,14 8.534.102,96 INVESTIMENTOS 754.065,00 -1.050,00 753.015,00 6.470,00 51.270,00 6.470,00 51.270,00 6,81 701.745,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 22.400.000,00 22.400.000,00 7.400.000,00 22.400.000,00 3.805.960,00 14.567.642,04 65,03 7.832.357,96

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 13.447.051.345,00 1.526.397.391,01 14.973.448.736,01 1.956.404.803,67 9.269.490.797,33 2.160.257.283,63 8.064.604.426,16 53,86 6.908.844.309,85AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 13.447.051.345,00 1.526.397.391,01 14.973.448.736,01 1.956.404.803,67 9.269.490.797,33 2.160.257.283,63 8.064.604.426,16 53,86 6.908.844.309,85

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.303.168,31 - 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 13.447.051.345,00 1.526.397.391,01 14.973.448.736,01 1.956.404.803,67 9.269.490.797,33 2.160.257.283,63 8.284.907.594,47 - 0,00

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral e Despesas por Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTAS EXPLICATIVAS:1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SALDO A LIQUIDAR

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CLEVERSON SIEWERT

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparênc

CONTADOR CRCSC 15.874/O

SIMONE DE SOUZA BECKER

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 12.851.706.788,00 14.289.670.734,24 1.831.920.018,26 8.792.013.510,34 2.038.861.491,79 7.607.916.673,43 94,34 53,24 6.681.754.060,81 LEGISLATIVA 400.656.082,00 449.094.145,54 54.114.271,00 287.338.760,42 57.144.572,41 233.220.105,50 2,89 51,93 215.874.040,04 Ação Legislativa 307.899.734,00 337.010.166,49 29.443.768,06 214.114.070,10 40.105.248,41 182.116.340,22 2,26 54,04 154.893.826,27 Controle Externo 92.756.348,00 112.083.979,05 24.670.502,94 73.224.690,32 17.039.324,00 51.103.765,28 0,63 45,59 60.980.213,77 JUDICIÁRIA 816.591.770,00 876.944.425,47 103.933.437,26 508.362.778,43 120.516.915,51 456.890.379,05 5,67 52,10 420.054.046,42 Administração Geral 783.036.183,00 843.292.504,71 103.355.121,44 495.751.239,34 119.225.957,18 451.885.594,96 5,60 53,59 391.406.909,75 Ação Judiciária 33.555.587,00 33.651.920,76 578.315,82 12.611.539,09 1.290.958,33 5.004.784,09 0,06 14,87 28.647.136,67 ESSENCIAL A JUSTIÇA 274.516.175,00 343.676.203,35 48.210.827,58 176.016.585,03 43.667.347,17 158.123.372,59 1,96 46,01 185.552.830,76 Ação Judiciária 450.000,00 14.235.599,00 7.887.000,00 14.137.000,00 2.771.881,08 8.482.236,92 0,11 59,58 5.753.362,08 Defesa da Ordem Jurídica 164.192.627,00 185.658.568,22 26.964.270,57 101.151.731,34 26.772.127,87 100.247.453,25 1,24 54,00 85.411.114,97 Administração Geral 109.873.548,00 143.782.036,13 13.359.557,01 60.727.853,69 14.123.338,22 49.393.682,42 0,61 34,35 94.388.353,71 Prev. do Regime Estatutário - - - - - - - - - ADMINISTRAÇÃO 997.242.636,00 1.133.312.485,22 111.929.893,76 545.892.508,91 124.026.963,22 482.190.575,64 5,98 42,55 651.121.909,58 Planejamento e Orçamento 22.911.510,00 22.476.914,63 649.968,33 3.693.408,26 683.086,77 3.364.908,03 0,04 14,97 19.112.006,60 Administração Geral 794.287.651,00 826.546.854,95 84.417.318,21 422.770.753,39 96.794.815,38 380.798.389,34 4,72 46,07 445.748.465,61 Administração Financeira 99.108.000,00 202.499.044,00 18.664.868,07 86.112.296,05 17.606.088,56 70.002.666,77 0,87 34,57 132.496.377,23 Normatização e Fiscalização - - - - - - - - - Tecnologia da Informação 30.365.793,00 30.013.316,94 1.693.696,47 7.484.110,74 2.206.189,45 5.146.015,94 0,06 17,15 24.867.301,00 Ordenamento Territorial 2.693.432,00 1.644.432,00 - - - - - - 1.644.432,00 Formação de Recursos Humanos 10.997.895,00 12.586.067,70 1.882.592,84 5.253.926,56 1.839.296,53 3.914.209,14 0,05 31,10 8.671.858,56 Administração de Receitas 6.910.000,00 7.710.000,00 - 2.688.629,38 276.036,69 1.075.001,89 0,01 13,94 6.634.998,11 Previdência Especial 29.375.000,00 29.372.500,00 4.621.449,84 17.889.384,53 4.621.449,84 17.889.384,53 0,22 60,91 11.483.115,47 Serviços Urbanos - - - - - - - - - Normalização e Qualidade 393.355,00 363.355,00 - - - - - - 363.355,00 Transferências 200.000,00 100.000,00 - - - - - - 100.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA 1.181.756.539,00 1.353.823.171,93 211.483.374,70 991.612.679,52 213.138.049,68 816.186.715,97 10,12 60,29 537.636.455,96 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário - - - - - - - - - Administração Geral 967.627.039,00 1.023.907.724,74 157.419.691,65 730.712.031,06 172.926.583,01 672.775.168,97 8,34 65,71 351.132.555,77 Administração Financeira 15.000.000,00 24.360.076,81 12.792.740,93 23.345.629,72 3.371.814,73 7.276.786,23 0,09 29,87 17.083.290,58 Normatização e Fiscalização 2.550.000,00 3.550.000,00 331.278,52 2.145.538,02 440.708,17 1.195.777,37 0,01 33,68 2.354.222,63 Tecnologia da Informação 39.365.000,00 46.898.629,84 8.385.972,12 45.477.455,26 9.332.276,25 29.538.461,79 0,37 62,98 17.360.168,05 Formação de Recursos Humanos 4.051.000,00 2.837.728,72 600.000,00 2.685.982,16 449.307,41 1.576.676,82 0,02 55,56 1.261.051,90 Policiamento 43.676.234,00 51.616.999,37 3.585.865,64 29.180.042,47 4.333.050,96 18.824.539,50 0,23 36,47 32.792.459,87 Defesa Civil 28.175.295,00 67.711.275,63 13.007.009,11 54.809.819,83 9.919.718,09 36.263.000,27 0,45 53,56 31.448.275,36 Assist. Criança/Adolescente - - - - - - - - - Assistência Comunitária - - - - - - - - - Alimentação e Nutrição 1.000.000,00 507.560,50 113.599,04 465.499,48 80.104,55 325.827,10 0,00 64,19 181.733,40 Ensino Fundamental 500.000,00 162.100,00 470,00 47.315,00 24.670,00 39.515,00 0,00 24,38 122.585,00 Custódia e Reintegração Social 38.084.500,00 87.860.794,38 15.335.258,82 61.983.062,25 11.452.930,09 29.382.439,20 0,36 33,44 58.478.355,18 Preservação e Conservação Ambiental 20.000,00 20.000,00 - - - - - - 20.000,00 Controle Ambiental 700.000,00 700.000,00 - - - - - - 700.000,00

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 20.997.471,00 21.824.138,14 - 20.326.495,68 (1.961.668,00) 9.211.997,23 0,11 42,21 12.612.140,91 Transporte Rodoviário 6.800.000,00 7.611.579,26 49.086,44 6.585.015,67 928.514,83 3.082.215,02 0,04 40,49 4.529.364,24 Transportes Especiais 13.110.000,00 14.154.564,54 (137.597,57) 13.848.792,92 1.840.039,59 6.694.311,47 0,08 47,29 7.460.253,07 Representação Judicial e Extrajudicial 100.000,00 100.000,00 - - - - - - 100.000,00 RELAÇÕES EXTERIORES 3.623.823,00 3.613.573,00 218.907,91 1.022.384,08 239.708,11 1.000.989,06 0,01 27,70 2.612.583,94 Administração Geral 1.434.928,00 1.437.428,00 201.924,91 963.401,08 220.182,59 946.102,68 0,01 65,82 491.325,32 Administração Financeira 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 Tecnologia da Informação 59.585,00 74.585,00 10.000,00 52.000,00 12.542,52 47.903,38 0,00 64,23 26.681,62 Formação de Recursos Humanos 9.310,00 8.560,00 - - - - - - 8.560,00 Comércio Exterior 120.000,00 93.000,00 6.983,00 6.983,00 6.983,00 6.983,00 0,00 7,51 86.017,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.310.146,00 49.975.829,68 4.392.631,46 23.764.462,88 5.998.619,17 18.597.832,98 0,23 37,21 31.377.996,70 Administração Geral 15.620.171,00 16.060.171,00 2.350.626,61 9.119.888,42 2.495.992,00 8.099.722,59 0,10 50,43 7.960.448,41 Administração Financeira 31.622.550,00 20.106.206,34 1.293.985,46 12.004.087,86 2.604.748,10 8.442.179,93 0,10 41,99 11.664.026,41 Tecnologia da Informação 366.754,00 366.754,00 - 100.003,26 23.404,49 99.584,06 0,00 27,15 267.169,94 Formação de Recursos Humanos 136.561,00 66.561,00 - - - - - - 66.561,00 Custódia e Reintegração Social 100.000,00 250.000,00 - 205.634,80 50.858,70 137.823,20 0,00 55,13 112.176,80 Assist. ao Portador Deficiência 169.081,00 296.492,59 7.455,76 17.155,00 3.232,21 5.830,79 0,00 1,97 290.661,80 Assist. Criança/Adolescente 1.763.510,00 1.763.510,00 - - - - - - 1.763.510,00 Assistência Comunitária 8.471.519,00 10.966.134,75 641.564,75 2.218.694,66 820.383,67 1.812.692,41 0,02 16,53 9.153.442,34 Assistência aos Povos Indígenas 60.000,00 100.000,00 98.998,88 98.998,88 - - - - 100.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.710.961.601,00 2.051.635.631,94 414.907.495,26 1.540.279.369,05 416.303.725,87 1.535.459.777,81 19,04 74,84 516.175.854,13 Administração Geral 125.604.756,00 142.642.804,16 19.833.901,96 85.612.627,32 21.039.794,23 81.624.780,57 1,01 57,22 61.018.023,59 Administração Financeira 750.000,00 1.550.000,00 338.632,29 939.931,40 338.632,29 939.931,40 0,01 60,64 610.068,60 Tecnologia da Informação 9.586.462,00 13.617.612,73 96.747,98 1.931.411,88 285.372,94 1.255.646,83 0,02 9,22 12.361.965,90 Formação de Recursos Humanos 390.000,00 747.000,00 46.315,39 87.663,39 13.330,88 40.675,38 0,00 5,45 706.324,62 Prev. do Regime Estatutário 1.530.507.951,00 1.844.955.783,05 386.337.389,67 1.417.660.947,34 386.372.087,56 1.417.551.955,91 17,58 76,83 427.403.827,14 Ação Legislativa 44.122.432,00 48.122.432,00 8.254.507,97 34.046.787,72 8.254.507,97 34.046.787,72 0,42 70,75 14.075.644,28 SAÚDE 2.020.042.314,00 2.188.853.277,93 194.477.156,32 1.569.992.918,70 290.197.590,50 1.151.382.797,06 14,28 52,60 1.037.470.480,87 Administração Geral 566.869.951,00 581.513.301,32 96.696.684,29 402.822.527,30 100.098.135,16 377.834.376,99 4,69 64,97 203.678.924,33 Administração Financeira 450.000,00 750.000,00 132.500,00 409.947,10 82.500,00 327.447,10 0,00 43,66 422.552,90 Tecnologia da Informação 21.323.199,00 31.982.359,27 3.362.425,03 24.944.551,33 3.403.049,78 12.802.462,14 0,16 40,03 19.179.897,13 Formação de Recursos Humanos 24.377.660,00 30.724.789,47 1.293.734,57 12.599.533,09 2.108.579,28 7.626.731,36 0,09 24,82 23.098.058,11 Comunicação Social 8.000.000,00 8.000.000,00 - 5.200.000,00 1.121.136,21 4.304.805,87 0,05 53,81 3.695.194,13 Assistência Comunitária 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 Atenção Básica 61.954.155,00 65.172.984,42 323.735,98 58.950.470,03 5.561.435,98 45.643.500,80 0,57 70,03 19.529.483,62 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.317.968.736,00 1.446.166.872,72 91.130.853,69 1.053.840.306,60 175.463.403,65 697.277.661,93 8,65 48,22 748.889.210,79 Vigilância Sanitária 8.193.863,00 9.211.748,43 434.766,80 3.446.840,76 590.359,11 1.596.341,93 0,02 17,33 7.615.406,50 Vigilância Epidemiológica 7.470.000,00 12.449.087,30 1.099.752,71 6.102.304,34 1.471.317,61 3.412.649,52 0,04 27,41 9.036.437,78 Ensino Profissional 1.500.000,00 203.785,00 - - - - - - 203.785,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 120.000,00 20.000,00 - - - - - - 20.000,00 Controle Ambiental 100.000,00 100.000,00 - - - - - - 100.000,00

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Desenvolvimento Científico 96.000,00 96.000,00 - - - - - - 96.000,00 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 270.750,00 270.750,00 - - - - - - 270.750,00 Normalização e Qualidade 163.000,00 163.000,00 - - - - - - 163.000,00 Transportes Especiais 700.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 284.742,09 410.044,77 0,01 27,34 1.089.955,23 Outros Encargos Especiais 435.000,00 478.600,00 2.703,25 176.438,15 12.931,63 146.774,65 0,00 30,67 331.825,35 TRABALHO 10.001.000,00 15.190.139,71 844.863,22 3.388.482,23 1.349.250,82 3.127.359,21 0,04 20,59 12.062.780,50 Administração Financeira 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 Formação de Recursos Humanos 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 500.000,00 Proteção e Benef. Trabalhador 2.002.630,00 2.401.131,04 1.770,00 330.291,04 1.770,00 328.468,46 0,00 13,68 2.072.662,58 Empregabilidade 5.298.370,00 10.269.008,67 843.093,22 3.058.191,19 1.347.480,82 2.798.890,75 0,03 27,26 7.470.117,92 Fomento ao Trabalho 200.000,00 20.000,00 - - - - - - 20.000,00 EDUCAÇÃO 2.251.296.623,00 2.323.336.285,53 271.077.482,19 1.331.509.561,91 332.085.274,50 1.153.911.226,01 14,31 49,67 1.169.425.059,52 Administração Geral 70.922.826,00 83.603.184,08 12.666.978,92 57.009.880,86 14.138.125,27 50.953.949,54 0,63 60,95 32.649.234,54 Tecnologia da Informação 54.499.356,00 42.784.475,00 (119.856,66) 34.122.243,11 10.922.910,26 23.693.729,77 0,29 55,38 19.090.745,23 Formação de Recursos Humanos 1.632.000,00 1.432.000,00 138.038,11 545.121,63 148.335,82 453.465,09 0,01 31,67 978.534,91 Assistência ao Portador de Deficiência 15.000.000,00 15.000.000,00 2.691.482,17 8.232.728,93 2.661.817,16 8.119.477,88 0,10 54,13 6.880.522,12 Fomento ao Trabalho 60.000,00 60.000,00 - 44.800,00 6.465,00 25.415,00 0,00 42,36 34.585,00 Ensino Fundamental 1.188.561.466,00 1.247.069.946,34 154.823.132,60 781.878.472,86 183.718.374,05 674.499.212,13 8,36 54,09 572.570.734,21 Ensino Médio 401.710.017,00 351.697.210,26 40.741.189,59 210.300.159,71 51.014.184,41 191.473.200,94 2,37 54,44 160.224.009,32 Ensino Profissional 87.037.613,00 129.990.583,20 7.934.405,78 11.147.917,48 882.599,99 2.289.796,43 0,03 1,76 127.700.786,77 Ensino Superior 258.046.268,00 286.332.053,88 31.786.249,77 151.221.332,45 48.525.051,42 129.096.493,58 1,60 45,09 157.235.560,30 Ensino Infantil 30.204.251,00 25.373.351,00 1.019.029,77 5.447.139,01 1.208.611,07 5.407.123,22 0,07 21,31 19.966.227,78 Educação de Jovens e Adultos 64.266.046,00 57.804.326,40 6.802.622,66 23.348.060,56 6.189.872,86 21.635.230,46 0,27 37,43 36.169.095,94 Educação Especial 74.393.277,00 73.898.277,00 11.315.091,56 45.021.988,33 11.568.228,36 44.190.490,63 0,55 59,80 29.707.786,37 Assistência aos Povos Indígenas 65.271,00 49.704,00 - 49.704,00 8.892,00 24.624,00 0,00 49,54 25.080,00 Desenvolvimento Científico 3.898.232,00 7.837.174,37 1.154.117,92 3.015.012,98 1.016.806,83 1.974.017,34 0,02 25,19 5.863.157,03 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 1.000.000,00 404.000,00 125.000,00 125.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 18,56 329.000,00 CULTURA 52.135.266,00 72.739.501,11 12.389.856,14 48.030.797,06 11.884.185,96 33.288.047,32 0,41 45,76 39.451.453,79 Administração Geral 9.184.118,00 11.520.336,33 1.201.625,03 7.355.491,48 1.641.029,12 6.360.056,13 0,08 55,21 5.160.280,20 Administração Financeira 6.000.000,00 17.410.324,41 4.498.019,02 11.751.787,24 3.576.042,84 4.764.715,85 0,06 27,37 12.645.608,56 Tecnologia da Informação 54.085,00 - - - - - - - - Formação de Recursos Humanos 29.206,00 29.206,00 - - - - - - 29.206,00 Difusão Cultural 36.867.857,00 43.779.634,37 6.690.212,09 28.923.518,34 6.667.114,00 22.163.275,34 0,27 50,62 21.616.359,03 DIREITOS DA CIDADANIA 2.912.000,00 2.364.050,00 893,78 191.082,55 20.302,90 137.170,41 0,00 5,80 2.226.879,59 Assistência Comunitária - - - - - - - - - Custódia e Reintegração Social 250.000,00 101.050,00 - 90.960,05 12.702,00 56.362,01 0,00 55,78 44.687,99 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.662.000,00 2.263.000,00 893,78 100.122,50 7.600,90 80.808,40 0,00 3,57 2.182.191,60 URBANISMO 86.437.126,00 204.729.412,55 21.607.854,62 163.662.414,80 31.787.461,48 97.004.408,79 1,20 47,38 107.725.003,76 Administração Financeira 86.207.126,00 204.499.412,55 21.607.854,62 163.577.885,80 31.779.471,48 96.919.879,79 1,20 47,39 107.579.532,76 Ordenamento Territorial 230.000,00 230.000,00 - 84.529,00 7.990,00 84.529,00 0,00 36,75 145.471,00 HABITAÇÃO 23.083.824,00 53.026.221,49 9.357.049,53 20.092.634,53 6.261.972,57 15.747.675,49 0,20 29,70 37.278.546,00

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Administração Geral 16.385.093,00 17.862.783,09 2.049.795,22 9.486.193,30 2.380.814,40 8.670.923,22 0,11 48,54 9.191.859,87 Tecnologia da Informação 297.158,00 407.158,00 76.788,80 248.078,11 110.374,97 194.318,54 0,00 47,73 212.839,46 Formação de Recursos Humanos 23.495,00 23.495,00 - - - - - - 23.495,00 Habitação Rural 333.973,00 5.250.325,16 379.926,93 1.259.058,75 379.926,93 1.259.058,75 0,02 23,98 3.991.266,41 Habitação Urbana 6.044.105,00 29.482.460,24 6.850.538,58 9.099.304,37 3.390.856,27 5.623.374,98 0,07 19,07 23.859.085,26 SANEAMENTO 2.996.000,00 2.026.000,00 110.000,00 140.000,00 110.000,00 140.000,00 0,00 6,91 1.886.000,00 Administração Financeira 2.500.000,00 1.530.000,00 110.000,00 140.000,00 110.000,00 140.000,00 0,00 9,15 1.390.000,00 Saneamento Básico Rural 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 Saneamento Básico Urbano 51.000,00 51.000,00 - - - - - - 51.000,00 Controle Ambiental 230.000,00 230.000,00 - - - - - - 230.000,00 Abastecimento 165.000,00 165.000,00 - - - - - - 165.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 93.607.520,00 130.785.679,23 16.703.209,53 54.758.553,53 17.107.726,08 44.356.352,87 0,55 33,92 86.429.326,36 Administração Geral 34.585.724,00 37.478.724,00 5.117.955,27 20.284.936,47 5.086.206,38 19.130.391,16 0,24 51,04 18.348.332,84 Administração Financeira 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 Tecnologia da Informação 1.770.258,00 1.718.258,00 37.436,57 957.409,57 214.078,53 565.833,73 0,01 32,93 1.152.424,27 Formação de Recursos Humanos 252.014,00 258.014,00 - - - - - - 258.014,00 Preservação e Conservação Ambiental 13.194.860,00 15.069.401,45 523.485,55 4.278.915,20 395.760,02 2.943.346,37 0,04 19,53 12.126.055,08 Controle Ambiental 9.014.582,00 8.899.667,74 66.802,80 269.727,25 55.991,00 253.225,45 0,00 2,85 8.646.442,29 Recuperação Áreas Degradadas 4.893.412,00 29.875.047,30 6.340.673,43 10.689.858,31 7.122.516,93 10.684.203,44 0,13 35,76 19.190.843,86 Recursos Hídricos 27.846.670,00 35.436.566,74 4.616.855,91 18.277.706,73 4.233.173,22 10.779.352,72 0,13 30,42 24.657.214,02 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 111.542.929,00 133.577.258,01 7.813.701,60 49.566.597,43 10.584.450,50 33.495.665,63 0,42 25,08 100.081.592,38 Administração Geral 4.077.366,00 4.951.556,50 348.986,77 2.249.671,81 478.378,48 1.788.543,07 0,02 36,12 3.163.013,43 Administração Financeira 5.000.000,00 7.770.000,00 (28.000,00) 900.000,00 172.000,00 550.000,00 0,01 7,08 7.220.000,00 Tecnologia da Informação 2.100.223,00 2.100.223,00 - - - - - - 2.100.223,00 Formação de Recursos Humanos 104.564,00 142.641,50 5.695,00 41.018,75 14,99 15.386,65 0,00 10,79 127.254,85 Desenvolvimento Científico 40.336.230,00 51.327.978,13 1.660.715,60 16.346.560,59 1.993.680,13 11.090.425,54 0,14 21,61 40.237.552,59 Desenv. Tecnol. e Engenharia 48.621.080,00 54.432.758,44 5.384.360,32 25.476.445,05 7.238.351,14 16.750.855,03 0,21 30,77 37.681.903,41 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 11.272.466,00 12.821.100,44 441.943,91 4.552.901,23 702.025,76 3.300.455,34 0,04 25,74 9.520.645,10 Propriedade Industrial 31.000,00 31.000,00 - - - - - - 31.000,00 AGRICULTURA 513.995.524,00 548.553.868,53 60.380.458,17 273.018.206,17 64.320.876,52 246.846.334,01 3,06 45,00 301.707.534,52 Planejamento e Orçamento 170.000,00 256.500,11 - - - - - - 256.500,11 Administração Geral 327.723.886,00 362.909.571,09 53.925.512,90 235.100.934,42 56.466.831,10 215.538.735,34 2,67 59,39 147.370.835,75 Administração Financeira 24.000.000,00 19.000.000,00 2.536.231,47 10.379.478,06 2.042.205,74 9.564.355,39 0,12 50,34 9.435.644,61 Tecnologia da Informação 9.370.335,00 9.650.405,44 193.922,02 2.147.292,03 498.716,07 1.260.758,63 0,02 13,06 8.389.646,81 Formação de Recursos Humanos 1.715.711,00 1.730.711,00 268.351,22 735.974,41 187.816,12 563.615,96 0,01 32,57 1.167.095,04 Habitação Rural 10.000,00 10.000,00 - - - - - - 10.000,00 Preservação e Conservação Ambiental 900.000,00 900.000,00 - - - - - - 900.000,00 Recursos Hídricos 1.400.082,00 1.400.082,00 - - - - - - 1.400.082,00 Desenvolvimento Científico 8.444.078,00 8.444.078,00 509.933,19 1.306.331,25 329.784,76 985.435,82 0,01 11,67 7.458.642,18 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico - - - - - - - - -

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Promoção da Produção Vegetal 15.432.898,00 20.106.387,48 39.013,58 2.757.053,58 50.130,45 2.753.449,87 0,03 13,69 17.352.937,61 Promoção da Produção Animal 320.000,00 320.000,00 32.521,17 108.809,46 50.697,38 107.272,06 0,00 33,52 212.727,94 Defesa Sanitária Vegetal 967.722,00 2.519.285,75 122.442,63 1.139.428,99 236.591,63 386.478,00 0,00 15,34 2.132.807,75 Defesa Sanitária Animal 8.600.588,00 9.232.948,13 522.183,46 1.417.831,03 551.249,44 1.149.949,35 0,01 12,45 8.082.998,78 Extensão Rural 108.113.397,00 104.566.763,44 1.950.192,58 14.157.674,66 2.928.470,59 11.675.430,13 0,14 11,17 92.891.333,31 Irrigação 2.954.827,00 3.001.791,09 - 688.647,80 - 302.809,80 0,00 10,09 2.698.981,29 Promoção Industrial 12.000,00 12.000,00 - - - - - - 12.000,00 Promoção Comercial 3.860.000,00 4.493.345,00 280.153,95 3.078.750,48 978.383,24 2.558.043,66 0,03 56,93 1.935.301,34 INDÚSTRIA 762.537,00 512.537,00 - - - - - - 512.537,00 Promoção Industrial 629.000,00 469.000,00 - - - - - - 469.000,00 Comércio Exterior 133.537,00 43.537,00 - - - - - - 43.537,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 61.471.942,00 61.454.268,38 10.103.980,67 40.546.991,71 9.426.191,43 34.618.849,97 0,43 56,33 26.835.418,41 Administração Geral 7.069.710,00 9.639.036,38 546.528,86 5.888.179,25 860.767,79 5.055.097,02 0,06 52,44 4.583.939,36 Administração Financeira 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 Tecnologia da Informação 265.000,00 11.000,00 - - - - - - 11.000,00 Formação de Recursos Humanos - - - - - - - - - Empregabilidade 50.000,00 - - - - - - - - Fomento ao Trabalho 190.000,00 190.000,00 - - - - - - 190.000,00 Normalização e Qualidade 1.603.884,00 1.653.884,00 8.000,00 1.618.884,00 197.623,19 738.398,22 0,01 44,65 915.485,78 Turismo 50.293.348,00 47.960.348,00 9.549.451,81 33.039.928,46 8.367.800,45 28.825.354,73 0,36 60,10 19.134.993,27 COMUNICAÇÕES 50.067.686,00 46.836.686,00 1.236.097,85 37.221.166,30 7.812.713,38 33.338.406,00 0,41 71,18 13.498.280,00 Administração Geral 500.000,00 310.000,00 14.566,08 96.086,54 17.514,78 94.025,84 0,00 30,33 215.974,16 Administração Financeira 1.000.000,00 - - - - - - - - Tecnologia da Informação 200.000,00 - - - - - - - - Comunicação Social 48.367.686,00 46.526.686,00 1.221.531,77 37.125.079,76 7.795.198,60 33.244.380,16 0,41 71,45 13.282.305,84 ENERGIA 2.080.000,00 2.080.000,00 - - - - - - 2.080.000,00 Controle Ambiental 30.000,00 30.000,00 - - - - - - 30.000,00 Energia Elétrica 2.050.000,00 2.050.000,00 - - - - - - 2.050.000,00 TRANSPORTE 611.753.369,00 842.242.834,95 59.837.430,38 262.083.643,75 60.252.241,24 202.454.350,32 2,51 24,04 639.788.484,63 Administração Geral 88.544.233,00 93.742.840,91 15.061.970,63 59.410.849,51 13.420.484,31 52.457.192,43 0,65 55,96 41.285.648,48 Administração Financeira 10.000.000,00 2.000.000,00 - - - - - - 2.000.000,00 Tecnologia da Informação 9.165.514,00 9.835.514,00 666.222,60 5.861.078,78 920.199,63 3.287.477,16 0,04 33,42 6.548.036,84 Formação de Recursos Humanos 542.088,00 632.088,00 33.098,89 500.413,36 60.444,87 193.555,37 0,00 30,62 438.532,63 Comunicação Social 1.000.000,00 1.126.353,02 670.711,25 1.088.711,20 118.113,00 495.171,55 0,01 43,96 631.181,47 Transportes Colet. Urbanos - - - - - - - - - Transporte Aéreo 46.590.000,00 59.193.881,82 432.856,15 2.681.314,10 520.114,74 1.800.775,15 0,02 3,04 57.393.106,67 Transporte Rodoviário 442.719.073,00 653.998.879,27 40.098.791,72 183.358.576,60 44.086.716,82 140.996.162,70 1,75 21,56 513.002.716,57 Transporte Ferroviário 300.000,00 300.000,00 - - - - - - 300.000,00 Transporte Hidroviário 12.692.461,00 21.213.277,93 2.873.779,14 9.182.700,20 1.126.167,87 3.224.015,96 0,04 15,20 17.989.261,97 Transportes Especiais 200.000,00 200.000,00 - - - - - - 200.000,00 DESPORTO E LAZER 90.440.070,00 88.743.221,69 14.627.595,77 50.074.862,27 13.508.936,99 44.182.230,28 0,55 49,79 44.560.991,41

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

Administração Geral 11.370.437,00 10.247.055,89 1.940.273,50 7.079.659,79 1.828.829,15 6.734.249,72 0,08 65,72 3.512.806,17 Tecnologia da Informação 434.620,00 6.894,70 - 1.894,70 - 1.894,70 0,00 27,48 5.000,00 Formação de Recursos Humanos 39.096,00 12.174,00 4.393,50 10.522,50 2.531,50 8.660,50 0,00 71,14 3.513,50 Turismo 12.641.380,00 13.596.180,00 207.669,49 4.759.949,47 160.509,59 4.413.379,47 0,05 32,46 9.182.800,53 Desporto Comunitário 10.000,00 10.000,00 - - - - - - 10.000,00 Lazer 65.944.537,00 64.870.917,10 12.475.259,28 38.222.835,81 11.517.066,75 33.024.045,89 0,41 50,91 31.846.871,21 ENCARGOS ESPECIAIS 1.417.973.205,00 1.305.094.945,00 202.161.549,56 813.446.069,08 201.116.415,78 812.216.051,46 10,07 62,23 492.878.893,54 Outros Encargos Especiais 1.417.973.205,00 1.305.094.945,00 202.161.549,56 813.446.069,08 201.116.415,78 812.216.051,46 10,07 62,23 492.878.893,54 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00 RESERVA DO RPPS 4.449.081,00 4.449.081,00 - - - - - - 4.449.081,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 595.344.557,00 683.778.001,77 124.484.785,41 477.477.286,99 121.395.791,84 456.687.752,73 5,66 66,79 227.090.249,04 LEGISLATIVA 31.642.957,00 32.695.057,00 5.458.599,60 20.131.480,22 5.447.439,60 20.071.640,22 0,25 61,39 12.623.416,78 Ação Legislativa 21.832.957,00 21.832.957,00 3.384.059,18 13.056.781,26 3.384.899,18 13.055.541,26 0,16 59,80 8.777.415,74 Controle Externo 9.810.000,00 10.862.100,00 2.074.540,42 7.074.698,96 2.062.540,42 7.016.098,96 0,09 64,59 3.846.001,04 JUDICIÁRIA 83.681.610,00 90.053.610,00 12.879.845,35 48.629.092,89 12.879.845,35 48.629.092,89 0,60 54,00 41.424.517,11 Administração Geral 83.681.610,00 90.053.610,00 12.879.845,35 48.629.092,89 12.879.845,35 48.629.092,89 0,60 54,00 41.424.517,11 ESSENCIAL A JUSTIÇA 29.210.000,00 30.030.709,05 4.727.091,85 18.268.618,36 4.731.443,85 17.965.440,36 0,22 59,82 12.065.268,69 Defesa da Ordem Jurídica 23.030.000,00 23.250.000,00 3.937.478,58 15.134.366,72 3.937.478,58 14.977.966,72 0,19 64,42 8.272.033,28 Administração Geral 6.180.000,00 6.780.709,05 789.613,27 3.134.251,64 793.965,27 2.987.473,64 0,04 44,06 3.793.235,41 Prev. do Regime Estatutário - - - - - - - - - ADMINISTRAÇÃO 57.212.593,00 92.516.813,12 19.722.409,29 77.744.996,58 17.865.551,35 65.223.358,63 0,81 70,50 27.293.454,49 Planejamento e Orçamento 52.500,00 52.500,00 - - - - - - 52.500,00 Administração Geral 57.143.093,00 62.959.834,66 12.285.286,18 48.287.173,28 12.522.538,31 46.848.589,36 0,58 74,41 16.111.245,30 Administração Financeira - 29.400.000,00 7.400.000,00 29.400.000,00 5.317.096,82 18.336.835,10 0,23 62,37 11.063.164,90 Tecnologia da Informação 17.000,00 101.978,46 36.528,05 55.493,06 25.321,16 35.603,93 0,00 34,91 66.374,53 Previdência Especial - 2.500,00 595,06 2.330,24 595,06 2.330,24 0,00 93,21 169,76 SEGURANÇA PÚBLICA 127.167.700,00 135.296.839,00 27.912.357,58 109.154.725,99 28.533.556,93 108.453.086,86 1,34 80,16 26.843.752,14 Administração Geral 126.757.700,00 135.007.889,00 27.881.870,08 109.090.533,49 28.503.069,43 108.388.894,36 1,34 80,28 26.618.994,64 Policiamento 120.000,00 200.000,00 29.757,50 37.662,50 29.757,50 37.662,50 0,00 18,83 162.337,50 Custódia e Reintegração Social - 48.950,00 730,00 26.530,00 730,00 26.530,00 0,00 54,20 22.420,00 Transportes Especiais 290.000,00 40.000,00 - - - - - - 40.000,00 Defesa Civil - - - - - - - - - RELAÇÕES EXTERIORES 30.202,00 40.452,00 9.610,63 31.307,65 9.844,17 29.414,89 0,00 72,72 11.037,11 Administração Geral 30.202,00 36.702,00 8.170,54 29.867,56 8.404,08 27.974,80 0,00 76,22 8.727,20 Formação de Recursos Humanos - 3.750,00 1.440,09 1.440,09 1.440,09 1.440,09 0,00 38,40 2.309,91 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.675.988,00 1.675.988,00 261.614,81 1.000.994,68 262.810,39 996.350,26 0,01 59,45 679.637,74 Administração Geral 1.675.988,00 1.675.988,00 261.614,81 1.000.994,68 262.810,39 996.350,26 0,01 59,45 679.637,74 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.975.118,00 6.588.918,00 781.768,39 3.375.035,52 840.530,65 2.979.251,88 0,04 45,22 3.609.666,12 Administração Geral 5.796.144,00 6.147.944,00 634.471,95 3.187.649,97 715.343,43 2.813.975,55 0,03 45,77 3.333.968,45 Prev. do Regime Estatutário 178.974,00 440.974,00 147.296,44 187.385,55 125.187,22 165.276,33 0,00 37,48 275.697,67

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

SAÚDE 77.241.230,00 81.366.375,00 15.525.769,82 56.648.658,86 14.776.506,98 55.497.168,76 0,69 68,21 25.869.206,24 Administração Geral 76.571.230,00 80.405.130,00 14.945.519,82 55.971.333,86 14.648.358,98 55.271.945,76 0,69 68,74 25.133.184,24 Assist. Hosp. e Ambulatorial 90.000,00 90.000,00 - - - - - - 90.000,00 Vigilância Sanitária 180.000,00 180.000,00 90.250,00 90.600,00 10.173,00 10.523,00 0,00 5,85 169.477,00 Vigilância Epidemiológica 400.000,00 691.245,00 490.000,00 586.725,00 117.975,00 214.700,00 0,00 31,06 476.545,00 TRABALHO - 755,90 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 99,22 5,90 Empregabilidade - 755,90 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 99,22 5,90 EDUCAÇÃO 157.899.053,00 184.161.459,20 31.052.314,74 121.696.816,36 31.465.487,06 120.702.993,73 1,50 65,54 63.458.465,47 Administração Geral 4.951.951,00 25.558.685,00 5.537.865,15 20.992.577,84 5.656.253,87 20.697.500,33 0,26 80,98 4.861.184,67 Tecnologia da Informação 41.960,00 6.960,00 - - - - - - 6.960,00 Ensino Fundamental 81.052.851,00 88.809.499,00 14.272.866,66 56.789.075,60 14.417.490,66 56.492.835,60 0,70 63,61 32.316.663,40 Ensino Médio 35.965.000,00 33.265.000,00 6.348.681,43 24.515.089,48 6.348.681,43 24.515.089,48 0,30 73,70 8.749.910,52 Ensino Profissional 5.013.008,00 5.013.373,20 365,20 365,20 365,20 365,20 0,00 0,01 5.013.008,00 Ensino Superior 17.649.283,00 17.620.283,00 3.053.850,12 12.435.721,35 3.200.789,72 12.041.526,23 0,15 68,34 5.578.756,77 Ensino Infantil 2.000.000,00 2.129.900,00 296.956,04 950.586,15 296.956,04 950.586,15 0,01 44,63 1.179.313,85 Educação de Jovens e Adultos 4.700.000,00 4.988.000,00 554.979,45 2.170.333,09 554.979,45 2.170.333,09 0,03 43,51 2.817.666,91 Educação Especial 6.505.000,00 6.717.000,00 986.750,69 3.832.218,65 986.970,69 3.829.998,65 0,05 57,02 2.887.001,35 Desenvolvimento Científico 20.000,00 52.759,00 - 10.849,00 3.000,00 4.759,00 0,00 9,02 48.000,00 CULTURA 750.620,00 745.820,00 154.348,52 565.400,81 154.348,52 565.400,81 0,01 75,81 180.419,19 Administração Geral 750.000,00 745.200,00 154.348,52 565.400,81 154.348,52 565.400,81 0,01 75,87 179.799,19 Difusão Cultural 620,00 620,00 - - - - - - 620,00 DIREITOS DA CIDADANIA 500.000,00 125.000,00 5.740,00 44.333,50 5.740,00 44.333,50 0,00 35,47 80.666,50 Custódia e Reintegração Social 500.000,00 125.000,00 5.740,00 44.333,50 5.740,00 44.333,50 0,00 35,47 80.666,50 HABITAÇÃO 133.469,00 253.469,00 33.606,80 162.792,98 45.412,13 146.641,27 0,00 57,85 106.827,73 Administração Geral 77.129,00 127.129,00 13.606,80 92.792,98 20.637,69 78.534,86 0,00 61,78 48.594,14 Tecnologia da Informação 56.340,00 126.340,00 20.000,00 70.000,00 24.774,44 68.106,41 0,00 53,91 58.233,59 GESTÃO AMBIENTAL 3.190.163,00 3.363.163,00 513.033,19 2.082.268,73 537.758,01 2.032.174,65 0,03 60,42 1.330.988,35 Administração Geral 3.190.163,00 3.353.163,00 513.033,19 2.079.328,73 537.758,01 2.029.234,65 0,03 60,52 1.323.928,35 Preservação e Conservação Ambiental - - - - - - - - - Controle Ambiental - 10.000,00 - 2.940,00 - 2.940,00 0,00 29,40 7.060,00 Recursos Hídricos - - - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 209.695,00 247.592,00 31.049,37 230.439,25 43.641,22 169.795,27 0,00 68,58 77.796,73 Administração Geral 209.695,00 247.592,00 31.049,37 230.439,25 43.641,22 169.795,27 0,00 68,58 77.796,73 AGRICULTURA 2.045.203,00 6.784.357,10 2.538.729,81 4.109.292,03 477.860,18 1.519.079,54 0,02 22,39 5.265.277,56 Administração Geral 1.945.203,00 2.264.160,54 265.970,07 1.223.021,39 265.970,07 1.031.189,56 0,01 45,54 1.232.970,98 Tecnologia da Informação 100.000,00 4.520.196,56 2.272.759,74 2.886.270,64 211.890,11 487.889,98 0,01 10,79 4.032.306,58 Extensão Rural - - - - - - - - - COMÉRCIO E SERVIÇOS 80.000,00 135.000,00 559,40 47.825,56 10.008,91 28.315,27 0,00 20,97 106.684,73 Administração Geral 75.000,00 130.000,00 559,40 47.825,56 10.008,91 28.315,27 0,00 21,78 101.684,73 Turismo 5.000,00 5.000,00 - - - - - - 5.000,00 COMUNICAÇÕES 600.000,00 600.000,00 - 119.984,70 4.437,70 105.934,70 0,00 17,66 494.065,30 Administração Geral - - - - - - - - - Comunicação Social 600.000,00 600.000,00 - 119.984,70 4.437,70 105.934,70 0,00 17,66 494.065,30

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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DESPESAS EMPENHADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

TRANSPORTE 15.607.716,00 16.287.216,00 2.707.112,74 12.832.913,57 3.134.133,05 10.931.847,21 0,14 67,12 5.355.368,79 Administração Geral 12.432.716,00 12.523.216,00 2.475.301,62 9.795.418,93 2.545.366,48 9.248.616,28 0,11 73,85 3.274.599,72 Tecnologia da Informação - 524.000,00 229.811,12 349.811,12 134.876,42 191.623,98 0,00 36,57 332.376,02 Comunicação Social 15.000,00 15.000,00 2.000,00 14.700,00 2.440,00 7.008,00 0,00 46,72 7.992,00 Transporte Rodoviário 3.160.000,00 3.225.000,00 - 2.672.983,52 451.450,15 1.484.598,95 0,02 46,03 1.740.401,05 DESPORTO E LAZER 491.240,00 809.408,40 168.473,52 599.558,75 168.685,79 595.682,03 0,01 73,59 213.726,37 Administração Geral 490.000,00 808.168,40 168.473,52 599.558,75 168.685,79 595.682,03 0,01 73,71 212.486,37 Turismo 620,00 620,00 - - - - - - 620,00

Lazer 620,00 620,00 - - - - - - 620,00

TOTAL (III) = (I + II) 13.447.051.345,00 14.973.448.736,01 1.956.404.803,67 9.269.490.797,33 2.160.257.283,63 8.064.604.426,16 100,00 53,86 6.908.844.309,85 FONTE: Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

SIMONE DE SOUZA BECKERGERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

CLEVERSON SIEWERT

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.222.611.474,34 1.242.805.496,02 1.328.827.515,25 1.418.222.872,40 1.347.065.673,32 1.246.673.341,77 1.327.316.674,91 1.450.426.637,40 1.385.777.561,60 1.425.280.597,18 1.424.565.398,25 1.420.850.352,95 16.240.423.595,39 17.361.077.378,00 Receita Tributária 830.029.923,55 843.680.596,08 880.081.804,19 896.491.609,74 946.769.811,08 849.174.038,62 924.575.785,26 1.019.379.990,41 943.695.478,15 977.967.606,79 980.258.030,08 996.492.247,26 11.088.596.921,21 11.451.506.360,00 ICMS 692.135.392,99 705.215.722,34 767.478.067,75 758.776.329,83 853.251.084,39 730.136.253,51 760.613.061,40 860.511.747,71 781.818.697,85 818.006.408,10 823.843.505,03 835.401.855,05 9.387.188.125,95 9.805.405.400,00 IPVA 73.004.854,61 77.529.851,06 51.863.803,80 36.050.841,59 41.250.040,74 55.527.426,62 89.862.948,29 86.484.675,07 90.801.367,69 84.305.058,74 82.971.591,57 81.978.886,73 851.631.346,51 751.521.126,00 ITCD 4.486.062,80 5.109.763,22 5.515.667,60 5.071.365,02 4.378.071,88 3.360.930,65 5.920.648,24 3.804.164,59 4.777.046,82 6.638.319,06 5.265.245,62 7.493.180,12 61.820.465,62 44.194.005,00 IRRF 35.953.663,86 31.099.459,23 30.747.899,19 72.575.075,71 27.045.883,43 38.426.837,40 36.379.357,88 40.667.424,57 37.216.647,04 40.613.533,27 37.663.643,00 40.448.857,28 468.838.281,86 520.899.604,00 Outras Receitas Tributárias 24.449.949,29 24.725.800,23 24.476.365,85 24.017.997,59 20.844.730,64 21.722.590,44 31.799.769,45 27.911.978,47 29.081.718,75 28.404.287,62 30.514.044,86 31.169.468,08 319.118.701,27 329.486.225,00 Receita de Contribuições 34.014.262,20 42.094.055,46 36.165.280,04 70.611.511,44 25.514.093,88 36.902.417,10 37.944.531,64 38.207.472,33 41.889.810,49 40.303.027,69 39.580.028,94 39.789.677,50 483.016.168,71 537.369.705,00 Receita Patrimonial 19.729.181,16 15.743.581,46 16.150.905,15 18.276.786,81 17.640.191,09 16.149.768,63 19.553.355,26 14.971.900,28 17.519.165,18 19.426.174,30 19.803.100,87 20.303.223,69 215.267.333,88 283.979.902,00 Receita Agropecuária 215.108,49 173.727,60 135.039,22 276.992,26 82.646,51 76.763,72 103.151,50 138.265,53 193.940,13 260.213,27 142.649,97 163.575,13 1.962.073,33 2.116.704,00 Receita Industrial 618.888,90 613.023,42 465.034,40 832.222,42 415.330,91 531.135,16 819.453,41 478.597,41 625.092,69 551.816,19 693.019,06 805.479,77 7.449.093,74 8.837.607,00 Receita de Serviços 12.242.514,16 12.206.817,37 11.989.122,88 13.225.558,92 8.017.293,04 9.504.477,16 15.789.529,67 14.256.886,49 13.191.604,92 15.699.722,35 13.794.702,49 14.143.597,12 154.061.826,57 188.774.021,00 Transferências Correntes 299.873.797,59 303.115.798,38 357.011.502,44 381.611.949,31 318.591.285,61 310.077.700,65 299.265.485,13 334.383.250,05 340.890.995,64 340.124.336,24 340.292.260,62 316.472.096,26 3.941.710.457,92 4.418.574.856,00 Cota-Parte do FPE 38.835.373,08 44.673.556,92 55.764.322,83 60.131.232,49 46.305.756,87 56.535.993,13 41.998.109,25 50.320.035,79 61.954.212,69 53.768.375,45 39.537.956,10 52.988.755,94 602.813.680,54 672.243.075,00 Transferências da LC. 87/1996 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 52.522.908,72 69.122.810,00 Transferências da LC. 61/1989 15.462.053,60 19.668.746,21 15.604.065,87 22.651.305,30 18.174.742,61 17.681.193,52 16.164.904,43 17.036.777,15 16.787.203,88 19.614.499,40 20.883.362,22 20.207.051,19 219.935.905,38 341.372.688,00 Transferências do FUNDEB 104.708.536,12 105.967.336,43 110.528.062,76 120.174.499,49 116.986.427,39 103.816.206,34 114.849.490,60 121.700.045,54 119.907.429,90 120.339.956,07 114.484.355,31 121.604.454,20 1.375.066.800,15 1.501.322.647,00 Outras Transferências Correntes 136.490.925,73 128.429.249,76 170.738.141,92 174.278.002,97 132.747.449,68 127.667.398,60 121.876.071,79 140.949.482,51 137.865.240,11 142.024.596,26 161.009.677,93 117.294.925,87 1.691.371.163,13 1.834.513.636,00 Outras Receitas Correntes 25.887.798,29 25.177.896,25 26.828.826,93 36.896.241,50 30.035.021,20 24.257.040,73 29.265.383,04 28.610.274,90 27.771.474,40 30.947.700,35 30.001.606,22 32.680.456,22 348.359.720,03 469.918.223,00 DEDUÇÕES (II) 376.476.146,19 399.695.616,06 407.323.131,58 438.907.119,93 431.276.923,17 385.900.875,09 432.151.888,88 461.027.564,48 431.719.530,75 443.132.621,48 446.767.132,43 451.458.224,80 5.105.836.774,84 5.316.240.204,00

Transferências Constitucionais e Legais2225.740.843,43 236.535.054,40 241.622.695,25 243.104.504,54 251.664.098,44 224.799.285,04 264.799.079,55 276.938.596,52 257.194.565,04 263.387.974,12 269.495.919,37 269.307.494,84 3.024.590.110,54 3.132.864.637,00

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 324.273.119,63 32.757.604,69 26.836.014,93 52.428.726,47 24.250.338,04 27.402.784,83 28.096.873,93 28.288.630,59 27.982.385,63 29.449.229,07 28.946.527,73 28.900.453,17 359.612.688,71 376.881.479,00

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares 1.006.329,88 521.238,00 496.123,58 1.149.237,28 622.716,52 644.743,17 683.370,38 706.145,87 714.967,98 735.983,67 716.881,37 722.810,47 8.720.548,17 7.899.750,00 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 1.071.384,49 1.139.436,73 1.148.115,43 5.864.049,47 7.518.472,10 1.157.539,10 1.242.515,88 1.751.624,80 1.474.295,11 1.153.726,96 1.185.698,80 1.497.066,89 26.203.925,76 15.011.339,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 124.384.468,76 128.742.282,24 137.220.182,39 136.360.602,17 147.221.298,07 131.896.522,95 137.330.049,14 153.342.566,70 144.353.316,99 148.405.707,66 146.422.105,16 151.030.399,43 1.686.709.501,66 1.783.582.999,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 846.135.328,15 843.109.879,96 921.504.383,67 979.315.752,47 915.788.750,15 860.772.466,68 895.164.786,03 989.399.072,92 954.058.030,85 982.147.975,70 977.798.265,82 969.392.128,15 11.134.586.820,55 12.044.837.174,00

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

NOTAS EXPLICATIVAS: 1 Deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita. 2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos Municípios, registrados nas contas de Deduções da Receita. 3 Incluídos os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais dos servidores em Licença sem Vencimento e à Disposição de outros Entes Federados.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES SIMONE DE SOUZA BECKERDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

CONTADOR CRCSC Nº 15.874/O CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSETEMBRO/2009 A AGOSTO/2010

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO ATUALIZADA

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

CLEVERSON SIEWERTSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 420.346.603,00 420.346.603,00 64.638.116,08 263.071.326,02 211.113.258,43 RECEITAS CORRENTES 434.936.164,00 434.936.164,00 64.725.642,38 255.976.839,62 223.483.117,87 Receita de Contribuições dos Segurados 400.425.881,00 400.425.881,00 59.434.343,89 229.763.422,81 196.365.816,32 Pessoal Civil 342.638.363,00 342.638.363,00 50.079.844,80 193.652.948,91 164.370.057,31 Ativo 285.598.224,00 285.598.224,00 39.415.531,30 151.756.836,80 131.570.395,91 Inativo 42.100.502,00 42.100.502,00 7.929.552,53 31.200.767,74 24.423.183,72 Pensionista 14.939.637,00 14.939.637,00 2.734.760,97 10.695.344,37 8.376.477,68 Pessoal Militar 54.313.579,00 54.313.579,00 8.714.868,29 33.366.637,87 29.317.319,12 Ativo 46.217.531,00 46.217.531,00 7.254.766,02 27.744.660,71 25.365.175,93 Inativo 6.437.768,00 6.437.768,00 1.199.323,80 4.664.715,15 3.014.692,43 Pensionista 1.658.280,00 1.658.280,00 260.778,47 957.262,01 937.450,76 Outras Receitas de Contribuições 3.473.939,00 3.473.939,00 639.630,80 2.743.836,03 2.678.439,89 Receita Patrimonial 19.077.051,00 19.077.051,00 2.504.440,99 8.528.115,68 15.946.567,68 Receitas Imobiliárias 24.000,00 24.000,00 92.747,52 282.945,43 308.969,35 Receitas de Valores Mobiliários 19.053.051,00 19.053.051,00 2.411.693,47 8.245.170,25 15.637.598,33 Outras Receitas Patrimoniais - - - - - Receita de Serviços 663,00 663,00 157,10 494,50 529,40 Outras Receitas Correntes 15.432.569,00 15.432.569,00 2.786.700,40 17.684.806,63 11.170.204,47 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 15.011.339,00 15.011.339,00 2.682.765,69 16.980.939,64 10.684.413,41 Demais Receitas Correntes 421.230,00 421.230,00 103.934,71 703.866,99 485.791,06 RECEITAS DE CAPITAL 318.924,00 318.924,00 39,84 7.896.113,97 12.424,23 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 300.000,00 300.000,00 - - - Amortização de Empréstimos 18.924,00 18.924,00 39,84 7.896.113,97 12.424,23 Outras Receitas de Capital - - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 14.908.485,00 14.908.485,00 87.566,14 801.627,57 12.382.283,67 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 524.229.131,00 524.229.131,00 91.711.129,96 353.744.027,76 311.747.818,39

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 944.575.734,00 944.575.734,00 156.349.246,04 616.815.353,78 522.861.076,82

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ 1,00

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 1.745.225.625,00 2.063.325.203,41 417.518.579,61 1.542.388.477,61 1.317.907.047,95 ADMINISTRAÇÃO 45.264.526,00 49.389.976,73 5.178.896,97 20.537.511,96 19.642.156,14 Despesas Correntes 36.449.845,00 38.570.835,73 5.046.812,88 19.841.163,27 19.202.009,47 Despesas de Capital 8.814.681,00 10.819.141,00 132.084,09 696.348,69 440.146,67 PREVIDÊNCIA 1.699.961.099,00 2.013.935.226,68 412.339.682,64 1.521.850.965,65 1.298.264.891,81 Pessoal Civil 1.699.398.806,00 2.013.595.668,68 344.437.235,60 1.272.127.242,60 1.089.682.963,65 Aposentadorias 1.258.889.016,00 1.569.335.345,18 278.223.070,62 1.024.522.969,84 875.813.499,22 Pensões 440.481.790,00 444.232.323,50 66.212.078,08 247.595.925,16 213.853.012,35 Outros Benefícios Previdenciários 28.000,00 28.000,00 2.086,90 8.347,60 16.452,08 Pessoal Militar - - 67.902.447,04 249.660.276,23 208.550.932,53 Reformas - - 52.760.445,79 192.748.594,49 157.355.134,44 Pensões - - 15.142.001,25 56.911.681,74 51.195.798,09 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 562.293,00 339.558,00 - 63.446,82 30.995,63 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias 562.293,00 339.558,00 - 63.446,82 30.995,63 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 5.796.144,00 6.147.944,00 715.343,43 2.813.975,55 2.627.684,21

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 1.751.021.769,00 2.069.473.147,41 418.233.923,04 1.545.202.453,16 1.320.534.732,16

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (806.446.035,00) (1.124.897.413,41) (261.884.677,00) (928.387.099,38) (797.673.655,34)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 809.788.547,23 1.039.625.729,94 304.713.851,91 884.362.277,94 352.178.289,32 Plano Financeiro 809.788.547,23 1.039.625.729,94 304.713.851,91 884.362.277,94 352.178.289,32 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 759.750.627,23 985.110.559,21 298.433.851,91 859.242.277,94 327.543.289,32 Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS 1 50.037.920,00 54.515.170,73 6.280.000,00 25.120.000,00 24.635.000,00

No Bimestre Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Page 18: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ 1,00

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

2009 CAIXA - - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 23.788.251,31 23.533.748,22 878.982,61 INVESTIMENTOS 126.751.160,20 139.709.473,93 70.020.289,65 OUTROS BENS E DIREITOS 57.051.966,39 56.242.432,48 538.452.164,74

RECEITAS CORRENTES (VIII) 524.244.419,00 524.244.419,00 91.713.335,02 353.799.222,01 311.749.375,03 Receita de Contribuições dos Segurados 524.224.445,00 524.224.445,00 91.713.335,02 353.799.222,01 310.360.757,80 Pessoal Civil 416.583.629,00 416.583.629,00 76.789.412,47 296.696.231,51 260.568.921,60 Ativo 416.583.629,00 416.583.629,00 76.789.412,47 296.696.231,51 260.568.921,60 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Pessoal Militar 92.640.816,00 92.640.816,00 14.509.532,04 55.489.321,42 49.791.836,20 Ativo 92.640.816,00 92.640.816,00 14.509.532,04 55.489.321,42 49.791.836,20 Inativo - - - - - Pensionista - - - - - Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Em Regime de Débitos e Parcelamentos 15.000.000,00 15.000.000,00 414.390,51 1.613.669,08 1.388.617,23

BENS E DIREITOS DO RPPS JULHO PERÍODO DE REFERÊNCIA 2010

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 4.449.081,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009No Bimestre

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009

Page 19: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ 1,00

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Receita Patrimonial 18.974,00 18.974,00 - - - Receita de Serviços - - - - - Outras Receitas Correntes 1.000,00 1.000,00 - - - RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - - Alienação de Bens - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - Outras Receitas de Capital - - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 15.288,00 15.288,00 2.205,06 55.194,25 1.556,64

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 524.229.131,00 524.229.131,00 91.711.129,96 353.744.027,76 311.747.818,39

ADMINISTRAÇÃO (XII) 5.796.144,00 6.147.944,00 715.343,43 2.813.975,55 2.627.684,21 Despesas Correntes 5.796.144,00 6.147.944,00 715.343,43 2.813.975,55 2.627.684,21 Despesas de Capital - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 5.796.144,00 6.147.944,00 715.343,43 2.813.975,55 2.627.684,21 FONTES: Balancetes das Unidades Gestoras: IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Comparativo da Despesa Autorizada e Liquidada - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

CLEVERSON SIEWERTSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

SIMONE DE SOUZA BECKER

DOTAÇÃO ATUALIZADA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

1 Nesta linha foram informados os repasses do Tesouro do Estado ao IPREV referentes à taxa administrativa e ao 4º Termo da Federalização.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL No Bimestre Até o Bimestre 2010 Até o Bimestre 2009

DESPESAS LIQUIDADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

Page 20: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial 28.844.073.913,34 28.844.073.913,34 29.049.271.583,68

Demais Dívidas 170.239.946,32 181.821.910,38 190.157.728,27

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

(427.597.091,82)

VALOR CORRENTE

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

554.114.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

(a) (b) (c)

29.014.313.859,66

604.649.469,02

119.960.561,35

29.025.895.823,72

23.628.466,98

- - -

6.326.554.588,71 5.810.691.330,00 5.898.957.496,89

90.537.138,99 575.091,70 424.250,41

88.266.166,89

6.326.554.588,71 5.810.691.330,00 5.898.957.496,89

- - -

3.133.891.107,60 3.666.889.756,05 3.537.580.883,55

2.470.615.198,59 2.708.342.513,57 2.727.663.539,97

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(a) (b) (c)

12.185.348.507,92 12.163.777.670,00

5.513.969.167,20 6.374.657.177,92

23.533.748,22 24.134.624,91

127.946.929,73

29.239.429.311,95

187.985.401,03

139.709.473,93

234.330.895,07

SALDO

Em 31/Dez/2009 Em 30/Jun/2010 Em 31/Ago/2010

Em 30/Jun/2010 Em 31/Dez/2009

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Em 31/Ago/2010

6.264.820.173,11

11.840.523.755,91

Page 21: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTES: Balancete do Razão Consolidado Balancetes das Unidades Gestoras: IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário Relatório Imprimir Execução Orçamentária - Sentenças Judiciais

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

461.757.636,64 82.249.340,43

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

Florianópolis, 21 de setembro de 2010.

CLEVERSON SIEWERT

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

SIMONE DE SOUZA BECKER

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

24.742.178,88

-

28.791.564.928,65

-

28.409.664.390,64

28.791.564.928,65

-

29.051.443.910,92

-

28.409.664.390,64

29.051.443.910,92

697.195,95 -

Em 31/Dez/2009 Em 30/Jun/2010 Em 31/Ago/2010 (a) (b) (c)

Page 22: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2010 Até o Bimestre/2009

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 12.808.622.214,00 2.086.667.127,96 8.086.833.095,98 7.204.793.916,91 Receitas Tributárias 7.040.109.408,00 1.212.974.294,29 4.681.416.937,59 3.923.869.830,04 ICMS 5.857.435.983,00 996.993.337,89 3.882.952.596,91 3.262.048.313,93 IPVA 297.177.063,00 65.978.202,00 245.248.820,73 220.809.228,96 ITCD 35.138.163,00 10.206.741,18 33.304.747,77 24.612.147,93 IRRF 520.899.604,00 78.112.500,28 298.462.183,87 226.628.110,06 Outras Receitas Tributárias 329.458.595,00 61.683.512,94 221.448.588,31 189.772.029,16 Receitas de Contribuições 1.109.938.764,00 189.809.913,33 716.321.965,23 604.720.164,47 Receitas Previdenciárias 907.270.065,00 150.583.316,11 581.084.195,65 493.856.064,50 Outras Receitas de Contribuições 202.668.699,00 39.226.597,22 135.237.769,58 110.864.099,97 Receita Patrimonial Líquida 53.416.144,00 1.019.911,58 5.575.213,46 5.197.284,72 Receita Patrimonial 283.998.876,00 40.106.324,56 145.366.879,30 193.793.776,99 (-) Aplicações Financeiras 230.582.732,00 39.086.412,98 139.791.665,84 188.596.492,27 Transferências Correntes 3.973.168.132,00 593.425.991,09 2.351.682.386,78 2.365.065.942,17 FPE 537.794.460,00 74.021.369,71 322.727.356,41 303.846.854,66 Convênios 277.503.034,00 16.234.700,96 45.673.763,80 403.570.532,79 Outras Transferências Correntes 3.157.870.638,00 503.169.920,42 1.983.281.266,57 1.657.648.554,72 Demais Receitas Correntes 631.989.766,00 89.437.017,67 331.836.592,92 305.940.695,51 Dívida Ativa 47.344.365,00 3.345.048,77 12.017.703,49 9.105.645,79 Diversas Receitas Correntes 584.645.401,00 86.091.968,90 319.818.889,43 296.835.049,72 RECEITAS DE CAPITAL (II) 407.846.399,00 13.175.596,03 58.282.832,65 29.696.427,47 Operações de Crédito (III) 244.887.641,00 - - 2.201.358,74 Amortização de Empréstimos (IV) 45.037.650,00 6.499.540,09 32.602.303,54 19.975.934,24 Alienação de Bens (V) 66.767.043,00 1.010.811,87 4.177.307,84 3.137.080,76 Transferências de Capital 50.400.000,00 1.063.690,00 5.054.133,98 2.682.773,73 Convênios 50.400.000,00 1.063.690,00 5.054.133,98 2.682.773,73 Outras Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital 754.065,00 4.601.554,07 16.449.087,29 1.699.280,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 51.154.065,00 5.665.244,07 21.503.221,27 4.382.053,73

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 12.859.776.279,00 2.092.332.372,03 8.108.336.317,25 7.209.175.970,64

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RECEITAS PRIMÁRIAS1RECEITAS REALIZADAS

Page 23: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2010 Até o Bimestre/2009

DESPESAS CORRENTES (VIII) 12.014.913.448,38 1.922.047.696,29 7.221.413.686,04 6.387.945.277,77 Pessoal e Encargos Sociais 4.863.401.869,43 788.342.615,69 3.117.788.156,70 2.745.208.652,74 Juros e Encargos da Dívida (IX) 726.566.649,00 132.607.675,07 528.990.743,45 506.193.356,58 Outras Despesas Correntes 6.424.944.929,95 1.001.097.405,53 3.574.634.785,89 3.136.543.268,45 Transferências Constitucionais e Legais - - - - Demais Despesas Correntes 6.424.944.929,95 1.001.097.405,53 3.574.634.785,89 3.136.543.268,45 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 11.288.346.799,38 1.789.440.021,22 6.692.422.942,59 5.881.751.921,19 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.708.510.338,66 238.209.587,34 843.190.740,12 843.661.475,91 Investimentos 2.032.752.416,81 168.572.114,12 546.386.596,37 507.383.391,46 Inversões Financeiras 54.324.570,85 6.882.831,65 23.519.720,72 8.845.563,88 Concessão de Empréstimos (XII) 14.950.788,00 946.766,68 1.565.335,14 3.648.979,54 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 39.373.782,85 5.936.064,97 21.954.385,58 5.196.584,34 Amortização da Dívida (XIV) 621.433.351,00 62.754.641,57 273.284.423,03 327.432.520,57 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.072.126.199,66 174.508.179,09 568.340.981,95 512.579.975,80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000.000,00 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 4.449.081,00 - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 13.365.922.080,04 1.963.948.200,31 7.260.763.924,54 6.394.331.896,99

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (506.145.801,04) 128.384.171,72 847.572.392,71 814.844.073,65

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 531.012.478,05

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

CLEVERSON SIEWERTSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

SIMONE DE SOUZA BECKERGERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

NOTA EXPLICATIVA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aosMunicípios e as Restituições de Receitas.

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado Geral

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

872.000.000,00

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS

Page 24: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 137.808,43 11.629,60 (149.438,03) - - 91.975,51 R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 91.127.885,94 1.774.671,37 88.928.964,16 424.250,41 - 214.816.704,58 87.324.293,07 126.357.547,98 1.134.863,53

EXECUTIVO - 86.214.945,63 397.424,60 85.393.270,62 424.250,41 - 186.769.254,86 76.646.816,08 110.072.560,53 49.878,25

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 19.329.976,83 284.004,81 18.706.624,55 339.347,47 - 42.687.378,17 15.239.229,60 27.445.208,89 2.939,68

SECRETARIAS - 19.329.976,83 284.004,81 18.706.624,55 339.347,47 - 42.687.378,17 15.239.229,60 27.445.208,89 2.939,68 SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - 87.315,09 25.025,00 62.290,09 - - 251,65 251,65 - - CORPO DE BOMBEIROS - - - - - - 0,07 0,07 - - POLÍCIA MILITAR - 71.478,86 - 71.478,86 - - 1.303.236,25 1.037.251,00 265.985,25 - POLÍCIA CIVIL - 554,06 - 554,06 - - - - - - SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 31.141,35 1.011,75 30.129,60 - - 64.237,90 5.751,74 58.486,16 - SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 21.072,40 2.469,80 18.602,60 - - 200,91 200,91 - - SEC. DE ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - 25.257,10 - 25.257,10 - - 856.338,04 250.819,45 605.518,59 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO - 141.450,59 - 141.450,59 - 1.017.921,99 70.351,66 947.570,33 - SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - 120.572,09 - 120.572,09 - - 139.712,95 39.029,01 100.683,94 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 48.690,72 - 48.690,72 - - 108.772,68 5.524,95 103.247,73 - SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 61.914,78 - 61.914,78 - - 28.371,54 11.170,37 17.201,17 - SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 15.388,26 - 15.388,26 - - 408,76 408,76 - - SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 497.287,15 - 497.287,15 - - 5.805.316,00 1.845.036,89 3.960.279,11 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - 46.663,10 - 46.663,10 - - 89.318,96 8.423,82 80.895,14 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - 42.753,99 - 42.753,99 - - 5.438,59 1.245,88 4.192,71 - SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO RURAL - 17.422,38 - 17.422,38 - - 927.519,08 857.001,82 70.517,26 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 4.760.676,78 - 4.580.258,96 180.417,82 - 19.528.016,44 3.866.981,53 15.659.554,91 1.480,00 SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 2.388.458,79 - 2.363.960,52 24.498,27 - 261.967,24 67.085,55 194.881,69 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - 148.158,23 - 148.158,23 - 1.567.221,07 620.471,09 946.749,98 - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 74.383,27 595,60 73.787,67 - - 1.792.655,79 497.095,97 1.295.559,82 - SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - 11.184,03 - 11.184,03 - - 829.973,93 533.557,96 296.415,97 - SDR ITAPIRANGA - 19.843,72 - 19.843,72 - - 31.848,42 7.795,63 24.052,79 - SDR QUILOMBO - 20.680,44 - 20.680,44 - - 318.610,02 154.895,87 163.714,15 - SDR SEARA - 5.588,50 - 5.588,50 - - 341.881,55 6.988,32 334.893,23 - SDR TAIO - 94.142,17 - 72.345,20 21.796,97 - 266.471,84 259.899,34 6.084,44 488,06 SDR TIMBÓ - 51.349,04 3.191,67 48.157,37 - - 373.460,50 265.448,10 108.012,40 - SDR BRAÇO DO NORTE - 247.199,28 - 247.199,28 - - 205.120,45 147.750,80 57.369,65 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 58.223,98 - 58.223,98 - - 83.734,80 2.625,52 81.109,28 - SDR MARAVILHA - 188.450,11 10.000,00 178.450,11 - - 115.285,90 56.463,46 58.822,44 - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 12.096,07 - 12.096,07 - - 14.099,98 2.518,21 11.581,77 -

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 137.808,43 11.629,60 (149.438,03) - - 91.975,51 R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SDR CHAPECÓ - 7.455,99 - 7.455,99 - - 234.243,52 154.842,77 79.400,75 - SDR XANXERÊ - 53.557,79 - 53.557,79 - - 52.981,60 34.537,83 18.443,77 - SDR CONCÓRDIA - 22.454,66 - 22.454,66 - - 103.381,46 39.005,33 64.376,13 - SDR JOAÇABA - 584.622,38 - 534.179,69 50.442,69 - 264.503,75 123.722,91 140.780,84 - SDR CAMPOS NOVOS - 376.882,52 - 376.882,52 - - 81.164,27 27.499,19 53.665,08 - SDR VIDEIRA - 255.370,95 - 255.370,95 - - 54.344,70 40.236,59 14.108,11 - SDR CACADOR - 366.371,43 - 366.371,43 - - 30.108,73 22.133,02 7.975,71 - SDR CURITIBANOS - 165.480,19 - 165.480,19 - - 16.851,43 9.787,45 7.063,98 - SDR RIO DO SUL - 353.102,57 2.660,00 348.682,57 1.760,00 - 117.925,11 72.652,22 45.272,89 - SDR ITUPORANGA - 128.559,27 100.000,00 28.559,27 - - 53.226,39 22.817,95 30.408,44 - SDR IBIRAMA - 92.204,02 - 92.204,02 - - 89.101,22 89.101,22 - - SDR BLUMENAU - 1.183.465,00 - 1.165.691,70 17.773,30 - 378.375,42 186.133,34 191.805,88 436,20 SDR BRUSQUE - 20.700,56 - 20.700,56 - - 130.630,01 99.702,51 30.927,50 - SDR ITAJAÍ - 111.875,31 - 111.875,31 - - 634.267,56 410.081,50 223.650,64 535,42 SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 208.151,03 - 167.994,53 40.156,50 - 313.198,31 264.224,34 48.973,97 - SDR LAGUNA - 39.840,83 - 39.840,83 - - 43.152,50 32.382,85 10.769,65 - SDR TUBARÃO - 305.780,97 135.800,00 169.980,97 - - 739.978,77 626.156,95 113.821,82 - SDR CRICIÚMA - 40.274,05 2.977,25 37.296,80 - - 624.898,67 507.306,60 117.592,07 - SDR ARARANGUÁ - 325.493,30 - 325.493,30 - - 134.532,24 94.061,27 40.470,97 - SDR JOINVILLE - 759.287,52 228,24 759.059,28 - - 554.758,73 250.249,02 304.509,71 - SDR JARAGUÁ DO SUL - 7.006,29 - 7.006,29 - - 108.271,63 7.685,25 100.586,38 - SDR MAFRA - 2.890.551,07 - 2.890.551,07 - - 61.313,83 46.746,12 14.567,71 - SDR CANOINHAS - 1.564.101,31 - 1.564.101,31 - - 65.352,15 65.352,15 - - SDR LAGES - 106.987,79 45,50 106.942,29 - - 103.132,11 71.564,86 31.567,25 - SDR SÃO JOAQUIM - 24.370,58 - 21.868,66 2.501,92 - 1.468.469,93 1.218.085,91 250.384,02 - SDR PALMITOS - 20.096,67 - 20.096,67 - - 151.820,83 101.115,12 50.705,71 - SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 6.536,45 - 6.536,45 - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 66.884.968,80 113.419,79 66.686.646,07 84.902,94 - 144.081.876,69 61.407.586,48 82.627.351,64 46.938,57 AUTARQUIAS - 883.032,13 24.549,02 858.483,11 - - 36.370.051,54 9.047.441,98 27.303.384,53 19.225,03

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 6.127,07 - 6.127,07 - - 212.395,14 48.915,12 163.480,02 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - 5.132,53 - 5.132,53 - - 196.946,31 66.086,21 130.860,10 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - 8.520,02 - 8.520,02 - - - - - - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 692.503,57 - 692.503,57 - - 422.356,86 197.827,54 224.529,32 - FUNDO FINANCEIRO - - - - - - 4.580,22 4.580,22 - -

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RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 137.808,43 11.629,60 (149.438,03) - - 91.975,51 R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - 23.831,00 286,47 23.544,53 - - 100.894,89 65.965,57 15.704,29 19.225,03 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 72.078,26 24.262,55 47.815,71 - - 34.933.022,65 8.465.731,42 26.467.291,23 - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 74.839,68 - 74.839,68 - - 499.855,47 198.335,90 301.519,57 -

FUNDAÇÕES - 1.516.760,53 2.020,25 1.510.675,74 4.064,54 - 20.612.782,28 6.127.022,74 14.485.136,54 623,00 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 14.010,28 - 14.010,28 - - 7.969,45 7.288,31 681,14 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - - - - - - 299.261,40 213.741,00 85.520,40 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - 12.199,47 1.876,25 10.323,22 - - 276,91 276,91 - - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 81.600,05 - 81.600,05 - - 480.559,66 241.185,04 239.374,62 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PES. CIENT. E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SC - 488.272,13 84,00 484.123,59 4.064,54 - 8.663,63 8.663,63 - - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 803.996,61 - 803.996,61 - - 124.173,03 37.354,17 86.818,86 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 116.681,99 60,00 116.621,99 - - 19.691.878,20 5.618.513,68 14.072.741,52 623,00

FUNDOS - 57.217.868,12 3.769,41 57.145.545,38 68.553,33 - 85.614.066,63 45.025.505,63 40.561.470,46 27.090,54 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 96.251,38 24,90 96.226,48 - - 2.867.563,47 1.283.815,81 1.583.747,66 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 103.073,35 12.960,00 90.113,35 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 1.044.205,55 - 1.044.205,55 - - 12.240.315,83 6.782.202,50 5.458.113,33 - FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 763.745,35 225,00 763.520,35 - - 3.576.392,77 2.584.930,25 991.462,52 - FUNDO ROTATIVO PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ - 1.340,60 - 1.340,60 - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 1.085.232,06 - 1.085.232,06 - - 3.142.266,75 849.346,82 2.271.678,01 21.241,92 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 3.190.523,29 3.017,98 3.187.505,31 - - 9.462.272,62 6.401.935,56 3.060.337,06 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 24.493,19 - 24.493,19 - - 147.294,28 21.731,18 125.563,10 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO - 26.793,57 - 26.793,57 - - 169.580,58 78.930,40 90.650,18 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 588.000,00 - 520.000,00 68.000,00 - - - - - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - 8.006,60 - 8.006,60 - - - - - - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - 1.552.680,62 - 1.552.680,62 - - 3.037.566,38 1.127.373,79 1.910.192,59 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS ESTADUAIS - 1.274,63 - 1.274,63 - - 19.327.888,09 1.105.348,23 18.222.539,86 - FUNDO PATRIMONIAL - 764.351,13 - 764.351,13 - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 47.735.589,19 501,53 47.734.534,33 553,33 - 27.704.300,42 24.521.739,80 3.176.712,00 5.848,62 FUNDO DE ESFORCO FISCAL - 335.380,96 - 335.380,96 - - 3.835.552,09 255.191,29 3.580.360,80 - EMPRESAS - 7.267.308,02 83.081,11 7.171.941,84 12.285,07 - 1.484.976,24 1.207.616,13 277.360,11 -

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 134.136,30 40.010,79 94.125,51 - - 25.607,73 25.607,73 - - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - 1.484.134,35 - 1.484.134,35 - - 160.159,29 158.659,29 1.500,00 - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 1.859.147,63 42.851,32 1.816.296,31 - - 61.646,47 49.950,15 11.696,32 - EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - EPAGRI - 3.789.889,74 219,00 3.777.385,67 12.285,07 - 1.237.562,75 973.398,96 264.163,79 -

LEGISLATIVO - 4.890.383,99 1.377.246,77 3.513.137,22 - - 7.164.915,36 3.383.878,13 3.715.110,23 65.927,00

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RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 137.808,43 11.629,60 (149.438,03) - - 91.975,51 R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 3.303.094,40 5.500,00 3.297.594,40 - - 5.683.882,61 2.869.465,27 2.814.417,34 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 1.587.289,59 1.371.746,77 215.542,82 - - 1.481.032,75 514.412,86 900.692,89 65.927,00

- JUDICIÁRIO - - - - - - 16.085.445,07 5.366.207,59 10.719.237,48 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 6.853.879,51 2.211.713,58 4.642.165,93 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 9.231.565,56 3.154.494,01 6.077.071,55 -

- - MINISTÉRIO PÚBLICO - 22.556,32 - 22.556,32 - - 4.797.089,29 1.927.391,27 1.850.639,74 1.019.058,28

MINISTÉRIO PÚBLICO - 21.481,25 - 21.481,25 - - 2.670.957,16 1.906.436,67 764.520,49 - FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - 41.204,06 20.954,60 20.249,46 - FUNDO ESP. MODERNIZAÇÃO REAPARELHAMENTO DO MPSC - 1.075,07 - 1.075,07 - - 2.084.928,07 - 1.065.869,79 1.019.058,28

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 111.570,60 3.353,26 108.217,34 - - 2.686.955,37 1.795.880,29 891.075,08 -

T O T A L (III) = (I + II) - 91.239.456,54 1.778.024,63 89.037.181,50 424.250,41 - 217.503.659,95 89.120.173,36 127.248.623,06 1.134.863,53

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 111.570,60 3.353,26 108.217,34 - - 2.686.955,37 1.795.880,29 891.075,08 - EXECUTIVO - 107.650,60 3.353,26 104.297,34 - - 2.541.982,77 1.651.783,69 890.199,08 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 20.180,55 - 20.180,55 - - 932.764,02 571.312,56 361.451,46 - SECRETARIAS - 20.180,55 - 20.180,55 - - 932.764,02 571.312,56 361.451,46 -

SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - 109,98 - 109,98 - - - - - - POLÍCIA MILITAR - 630,61 - 630,61 - - - - - - SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 953,73 - 953,73 - - - - - - SEC. DE ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - - - - - - 9.759,57 9.759,57 - - SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 904,44 - 904,44 - - 25.315,92 10.143,92 15.172,00 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO - - - - - - 3.382,23 1.500,80 1.881,43 - PROCURADORIA GERAL ESTADO - - - - - - 8.034,50 1.370,80 6.663,70 - SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 2.183,49 2.183,49 - - SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 5.500,00 - 5.500,00 - - 27.363,13 26.693,31 669,82 - GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 4.206,91 143,25 4.063,66 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - 514,66 418,66 96,00 - SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO RURAL - 2.890,66 - 2.890,66 - - 19.786,17 16.186,17 3.600,00 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 105,00 - 105,00 - - 268.952,77 116.209,16 152.743,61 - SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - - - - - - 19.279,26 - 19.279,26 - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 384.733,62 268.577,55 116.156,07 - SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 2.379,51 2.031,34 348,17 - SDR ITAPIRANGA - - - - - - 2.202,08 586,79 1.615,29 - SDR QUILOMBO - - - - - - 2.350,50 1.764,33 586,17 -

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RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 137.808,43 11.629,60 (149.438,03) - - 91.975,51 R$ 1,00

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Em 31 de dezembro de 2009

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SDR SEARA - - - - - - 1.158,07 889,32 268,75 - SDR TAIO - - - - - - 469,80 469,80 - - SDR TIMBÓ - 52,94 - 52,94 - - 317,22 317,22 - - SDR BRAÇO DO NORTE - 400,00 - 400,00 - - 3.381,33 366,41 3.014,92 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 3.384,69 - 3.384,69 - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - - - - - - 384,20 384,20 - - SDR CHAPECÓ - - - - - - 4.386,34 3.424,09 962,25 - SDR XANXERÊ - - - - - - 2.974,43 153,76 2.820,67 - SDR CONCÓRDIA - - - - - - 2.280,11 696,00 1.584,11 - SDR JOAÇABA - - - - - - 1.086,10 1.086,10 - - SDR CAMPOS NOVOS - - - - - - 1.028,03 873,90 154,13 - SDR VIDEIRA - - - - - - 9.406,04 9.406,04 - - SDR CAÇADOR - - - - - - 2.902,73 1.639,91 1.262,82 - SDR RIO DO SUL - - - - - - 3.804,91 1.391,97 2.412,94 - SDR ITUPORANGA - - - - - - 1.146,73 1.146,73 - - SDR IBIRAMA - - - - - - 1.651,82 1.651,82 - - SDR BLUMENAU - 264,71 - 264,71 - - 7.213,61 2.714,15 4.499,46 - SDR BRUSQUE - - - - - - 3.734,71 3.734,71 - - SDR ITAJAÍ - - - - - - 1.408,00 1.408,00 - - SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 67.037,72 58.201,98 8.835,74 - SDR TUBARÃO - - - - - - 7.629,30 7.629,30 - - SDR CRICIUMA - 1.144,00 - 1.144,00 - - 3.958,38 2.184,79 1.773,59 - SDR ARARANGUÁ - - - - - - 1.371,09 1.371,09 - - SDR JOINVILLE - 863,99 - 863,99 - - 6.875,28 2.511,09 4.364,19 - SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 450,03 277,97 172,06 - SDR CURITIBANOS - 576,58 - 576,58 - - - - - - SDR MAFRA - 1.383,91 - 1.383,91 - - 2.604,59 2.604,59 - - SDR CANOINHAS - 4.000,00 - 4.000,00 - - 5.091,28 4.784,00 307,28 - SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 1.143,15 648,47 494,68 - SDR PALMITOS - 400,00 - 400,00 - - 4.040,01 1.776,01 2.264,00 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 87.470,05 3.353,26 84.116,79 - - 1.609.218,75 1.080.471,13 528.747,62 - AUTARQUIAS - 8.253,39 1.403,26 6.850,13 - - 729.017,06 300.434,17 428.582,89 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 20.548,72 10.194,01 10.354,71 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 4.692,38 - 4.692,38 - - 162.189,21 14.430,04 147.759,17 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - 2.557,62 1.403,26 1.154,36 - - - - - -

Page 29: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) - 137.808,43 11.629,60 (149.438,03) - - 91.975,51 R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2009

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Pagos A Pagar

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 545.463,13 275.810,12 269.653,01 - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 1.003,39 - 1.003,39 - 816,00 - 816,00 -

FUNDAÇÕES - - - - - - 188.296,59 168.788,58 19.508,01 - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - - - - - - 827,01 - 827,01 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - - - 1.383,44 1.383,44 - - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - - - - - - 186.086,14 167.405,14 18.681,00 -

FUNDOS - 55.890,90 1.950,00 53.940,90 - - 655.798,22 582.624,22 73.174,00 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - - - - - 24.879,02 2.710,18 22.168,84 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 9.408,69 - 9.408,69 - - 67.267,60 67.267,60 - - FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 9.774,00 - 9.774,00 - - 4.650,00 4.650,00 - - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - - - - - - 398.426,68 376.432,70 21.993,98 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 36.708,21 1.950,00 34.758,21 - - 160.574,92 131.563,74 29.011,18 -

- - EMPRESAS - 23.325,76 - 23.325,76 - - 36.106,88 28.624,16 7.482,72 -

COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 23.325,76 - 23.325,76 - - - - - - EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - EPAGRI - - - - - - 36.106,88 28.624,16 7.482,72 -

- LEGISLATIVO - - - - - - 876,00 - 876,00 -

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 876,00 - 876,00 - - -

JUDICIÁRIO - - - - - - - - - - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - - - - -

- MINISTÉRIO PÚBLICO - 3.920,00 - 3.920,00 - - 144.096,60 144.096,60 - -

MINISTÉRIO PÚBLICO - 3.920,00 - 3.920,00 - - 144.096,60 144.096,60 - -

T O T A L - 111.570,60 3.353,26 108.217,34 - - 2.686.955,37 1.795.880,29 891.075,08 - FONTE: Relatório Acompanhamento de Restos a Pagar - SIGEF

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES SIMONE DE SOUZA BECKER DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

CONTADOR CRCSC 15.874/O CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

CLEVERSON SIEWERT

Page 30: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 11.327.784.054,00 11.327.784.054,00 1.935.348.728,80 7.489.361.082,75 66,11

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 9.976.186.993,00 9.976.186.993,00 1.675.785.109,94 6.524.266.719,57 65,40

1.1.1 - ICMS 9.805.880.445,00 9.805.880.445,00 1.659.248.780,79 6.463.767.100,67 65,92 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 110.963.973,00 110.963.973,00 13.472.756,78 48.917.727,49 44,08 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 44.864.175,00 44.864.175,00 2.073.860,44 7.695.911,50 17,15 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 14.953.445,00 14.953.445,00 2.440.613,02 8.945.324,89 59,82 1.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 475.045,00 475.045,00 1.450.901,09 5.059.344,98 1.065,02 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - - - 1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 45.279.207,00 45.279.207,00 13.299.208,71 43.547.797,89 96,18 1.2.1 - ITCD 44.194.005,00 44.194.005,00 12.758.425,74 41.664.783,17 94,28 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 1.066.329,00 1.066.329,00 517.232,73 1.749.030,64 164,02 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD 13.439,00 13.439,00 16.775,82 95.076,68 707,47 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD 5.434,00 5.434,00 6.774,42 66.083,59 1.216,11 1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCD - - - 27.176,19 -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor - IPVA 785.418.250,00 785.418.250,00 168.151.909,87 623.084.381,42 79,33 1.3.1 - IPVA 751.590.584,00 751.590.584,00 164.953.795,88 613.222.060,99 81,59 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 32.564.416,00 32.564.416,00 2.920.246,38 8.947.073,38 27,48 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 812.556,00 812.556,00 138.494,43 459.287,37 56,52 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 520.152,00 520.152,00 142.690,76 496.025,22 95,36 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 69.458,00 69.458,00 3.317,58 40.065,54 57,68 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 520.899.604,00 520.899.604,00 78.112.500,28 298.462.183,87 57,30 1.4.1 - IRRF 520.899.604,00 520.899.604,00 78.112.500,28 298.462.183,87 57,30 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.082.738.573,00 1.082.738.573,00 142.370.943,57 584.974.202,10 54,03 2.1 - Cota-Parte FPE 672.243.075,00 672.243.075,00 92.526.712,04 403.409.195,22 60,01 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 69.122.810,00 69.122.810,00 8.753.818,12 35.015.272,48 50,66 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 341.372.688,00 341.372.688,00 41.090.413,41 146.549.734,40 42,93 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 12.410.522.627,00 12.410.522.627,00 2.077.719.672,37 8.074.335.284,85 65,06

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 2.494.165.509,00 2.494.165.509,00 417.818.930,50 1.627.328.403,79 65,25 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 392.743.854,00 392.743.854,00 84.065.786,85 311.510.940,05 79,32 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 85.343.172,00 85.343.172,00 10.272.603,24 36.637.433,24 42,93 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 2.972.252.535,00 2.972.252.535,00 512.157.320,59 1.975.476.777,08 66,46 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 9.438.270.092,00 9.438.270.092,00 1.565.562.351,78 6.098.858.507,77 64,62

RECEITAS DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Page 31: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 190.756.714,00 190.756.714,00 30.863.921,95 127.138.885,92 66,65 10.1- Transferências do Salário-Educação 120.538.158,00 120.538.158,00 20.466.343,70 86.061.688,36 71,40 10.2- Outras Transferências do FNDE 64.810.056,00 64.810.056,00 9.040.886,70 36.505.871,15 56,33 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.408.500,00 5.408.500,00 1.356.691,55 4.571.326,41 84,52 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS - - - - - 11.1- Transferências de Convênios - - - - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - - 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - - - 14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 190.756.714,00 190.756.714,00 30.863.921,95 127.138.885,92 66,65

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10015- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 1.783.582.999,00 1.783.582.999,00 297.452.504,59 1.160.001.966,10 65,04 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 1.496.499.306,00 1.496.499.306,00 251.559.840,53 979.321.934,15 65,44 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 9.055.842,00 9.055.842,00 2.659.839,78 8.710.494,13 96,19 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 78.548.771,00 78.548.771,00 16.813.156,35 62.302.184,48 79,32 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 134.448.615,00 134.448.615,00 18.505.342,33 80.681.838,81 60,01 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 13.824.562,00 13.824.562,00 1.750.763,62 7.003.054,48 50,66 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 51.205.903,00 51.205.903,00 6.163.561,98 21.982.460,05 42,93 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.512.139.647,00 1.512.139.647,00 238.325.299,19 941.379.842,34 62,25 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.501.322.647,00 1.501.322.647,00 236.088.809,51 933.688.365,35 62,19 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 10.817.000,00 10.817.000,00 2.236.489,68 7.691.476,99 71,11 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (282.260.352,00) (282.260.352,00) (61.363.695,08) (226.313.600,75) 80,18

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10018- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 983.633.980,00 975.677.980,00 161.071.178,38 659.181.213,96 67,56 18.1- Com Ensino Fundamental 786.963.000,00 771.427.000,00 117.512.977,41 478.131.948,18 61,98 18.2- Com Ensino Médio 196.670.980,00 204.250.980,00 43.558.200,97 181.049.265,78 88,64 19- OUTRAS DESPESAS 528.505.667,00 564.125.550,27 83.125.459,88 271.971.411,92 48,21 19.1- Com Ensino Fundamental 428.176.685,00 466.391.299,19 69.864.659,51 238.170.120,69 51,07 19.2- Com Ensino Médio 100.328.982,00 97.734.251,08 13.260.800,37 33.801.291,23 34,58

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 1.512.139.647,00 1.539.803.530,27 244.196.638,26 931.152.625,88 60,47

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Page 32: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 2.359.567.523,00 2.359.567.523,00 391.390.587,95 1.524.714.626,94 64,62 DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(d) (e) (f) = (e/d)x100

28- EDUCAÇÃO INFANTIL 31.204.251,00 27.053.251,00 1.505.567,11 6.357.709,37 23,50 29- ENSINO FUNDAMENTAL 1.375.986.778,40 1.337.881.002,59 194.110.402,34 739.043.162,91 55,24 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.215.139.685,00 1.237.818.299,19 187.377.636,92 716.302.068,87 57,87 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos4 160.847.093,40 100.062.703,40 6.732.765,42 22.741.094,04 22,73 30- ENSINO MÉDIO 502.788.437,00 443.593.596,08 57.561.217,51 216.732.261,44 48,86 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 296.999.962,00 301.985.231,08 56.819.001,34 214.850.557,01 71,15 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 205.788.475,00 141.608.365,00 742.216,17 1.881.704,43 1,33 31- ENSINO SUPERIOR4 231.435.000,00 234.633.034,45 49.230.538,56 133.449.260,10 56,88 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 33- OUTRAS4 330.955.681,60 344.703.512,75 88.623.936,32 302.316.001,51 87,70 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 2.472.370.148,00 2.387.864.396,87 391.031.661,84 1.397.898.395,33 58,54

(226.313.600,75)

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)

26,32

(207.117.043,18) 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

1.605.015.438,51

-

-

44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) %

- 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

11.364.748,69 140.331,89

7.691.476,99

39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VALOR

36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010

37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

16.208.940,36

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTATE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

-

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 ((18 – 23) / (16) x 100) %

VALORCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS3

-

70,02

26.059.200,18

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RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10045- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 125.946.658,00 141.876.981,08 34.579.384,01 90.918.943,17 64,08 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 135.678.870,00 233.398.974,78 13.776.417,26 34.335.685,02 14,71 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 261.625.528,00 375.275.955,86 48.355.801,27 125.254.628,19 33,38 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 2.733.995.676,00 2.763.140.352,73 439.387.463,11 1.523.153.023,52 55,12

52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 200953- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUALFONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Valor do superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

108.656.011,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2010 5

(g)

933.696.876,32 893.599.437,76

168.323,03 -

DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

CLEVERSON SIEWERTSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

SIMONE DE SOUZA BECKER GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

60.867.096,41

7.691.476,99

5 Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenhacausado impacto nesse limite. Em 2010 foram cancelados R$ 6.983.432,89 dos Restos a Pagar incritos em 2009 (FR 0100, 0131 e 0186). Como em 2009 o Estado aplicou R$ 103.462.504,45 além do mínimo constitucional exigido, o cancelamento dosRestos a Pagar não impactou no descumprimento do limite do ano anterior.

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 80% das despesas com inativos da Educação, custeadas comrecursos do Tesouro.

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LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS RECEITAS Previsão Inicial - 13.447.051.345,00 Previsão Atualizada - 13.447.051.345,00 Receitas Realizadas 2.138.929.136,97 8.284.907.594,47 Déficit Orçamentário - - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - 531.012.478,05 DESPESAS - Dotação Inicial - 13.447.051.345,00 Créditos Adicionais - 1.526.397.391,01 Dotação Atualizada - 14.973.448.736,01 Despesas Empenhadas 1.956.404.803,67 9.269.490.797,33 Despesas Liquidadas 2.160.257.283,63 8.064.604.426,16 Superávit Orçamentário - 220.303.168,31

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas 1.956.404.803,67 9.269.490.797,33 Despesas Liquidadas 2.160.257.283,63 8.064.604.426,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 11.134.586.820,55

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) - - Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) - - Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 156.349.246,04 616.815.353,78 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 418.233.923,04 1.545.202.453,16 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (261.884.677,00) (928.387.099,38)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 554.114.000,00 (427.597.091,82) Resultado Primário 872.000.000,00 847.572.392,71

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 91.239.456,54 1.778.024,63 89.037.181,50 424.250,41 Poder Executivo 86.322.596,23 400.777,86 85.497.567,96 424.250,41 Poder Legislativo 4.890.383,99 1.377.246,77 3.513.137,22 - Poder Judiciário - - - - Ministério Público 26.476,32 - 26.476,32 -

97,20

Até o Bimestre

No Bimestre Até o Bimestre

No Bimestre Até o Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

No Bimestre Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)(77,17)

Page 35: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º … · da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2010 , elaborado com base nos dados

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 217.503.659,95 89.120.173,36 127.248.623,06 1.134.863,53 Poder Executivo 189.311.237,63 78.298.599,77 110.962.759,61 49.878,25 Poder Legislativo 7.165.791,36 3.383.878,13 3.715.986,23 65.927,00 Poder Judiciário 16.085.445,07 5.366.207,59 10.719.237,48 - Ministério Público 4.941.185,89 2.071.487,87 1.850.639,74 1.019.058,28 TOTAL 308.743.116,49 90.898.197,99 216.285.804,56 1.559.113,94

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 1.605.015.438,51 25,00 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 659.181.213,96 60,00 Complementação da União ao FUNDEB - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV - V) - - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 12,00 - FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2010

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

-

- - -

-

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

SIMONE DE SOUZA BECKERGERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

CONTADORA CRCSC 23.265/O-4

CLEVERSON SIEWERT

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Florianópolis, 21 de setembro de 2010

Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

- - -

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizados

% Aplicado Até o Bimestre

70,02 26,32